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Plano Plurianual 2004-2007
ESTADO DE ALAGOASPODER EXECUTIVO
GOVERNADOR DO ESTADO DE ALAGOASRONALDO AUGUSTO LESSA SANTOSVICE-GOVERNADOR DO ESTADO DE ALAGOASLUIS ABÍLIO DE SOUSA NETO
SECRETARIA GABINETE CIVIL DO GOVERNADORARNALDO PINTO GUEDES DE PAIVA FILHOCONTROLADORIA GERAL DO ESTADORICARDO DE CASTRO MARTINS VIEIRAPROCURADOR-GERAL DO ESTADORICARDO BARROS MÉROSECRETÁRIO GABINETE MILITAR DO GOVERNADORCEL BM JADIR FERREIRA CUNHASECRETÁRIO EXECUTIVO DE COMUNICAÇÃOJOALDO REIDE BARROS CAVALCANTESECRETÁRIO DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTALDANIEL RAYMUNDO DE MENDONÇA BERNARDESSECRETÁRIO EXECUTIVO DE ARTICULAÇÃO EXTERNAPATRICIA IRAZABAL MOURÃOSECRETÁRIA EXECUTIVA DA MULHERVANDA MARIA MENEZES BARBOSASECRETÁRIO EXECUTIVO DE DEFESA E PROTEÇÃO DAS MINORIASZEZITO DE ARAÚJOSECRETÁRIA DE ARTICULAÇÃO REGIONALMARIA DE FÁTIMA BORGES OMENASECRETÁRIA EXTRAORDINÁRIA REGIONAL METROPOLITANAROSINEIDE LIMA LINS COSTASECRETÁRIO EXTRAORDINÁRIO REGIONAL NORTEMÁRIO JORGE DE MELOSECRETÁRIO EXTRAORDINÁRIO REGIONAL CENTROJILVAN LUIZ DE SOUZASECRETÁRIO EXTRAORDINÁRIO REG. AGRESTE E BAIXO SÃO FRANCISCOEDWILSON FÁBIO DE MELO BARROSSECRETÁRIO EXTRAORDINÁRIO REGIONAL SERTÃOMÁRCIO PINTO DE ARAÚJOSECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇASSÉRGIO ROBERTO UCHÔA DÓRIASECRETÁRIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTOPETRÚCIO CÉSAR BANDEIRA MENDESSECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIOVALTER OLIVEIRA SILVASECRETÁRIO EXTRAORDINÁRIOARIOSVALDO CIPOLA JÚNIORDEFENSORA PÚBLICA GERALIDELVA SANTOS FERREIRA PINTOCOMANDANTE - GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE ALAGOASCEL PM JOSÉ EDMILSON CAVALCANTEGESTOR DA UNIDADE ESTADUAL EXECUTORA DO PROGRAMA DE AJUSTE FISCALJEFERSON LUIS DE BARROS COSTA
SECRETÁRIO EXECUTIVO DA FAZENDASERGIO ROBERTO UCHÔA DÓRIASECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E CONTROLE SOCIALJOSÉ REINALDO DE SÁ FALCÃOOUVIDOR-GERAL DO ESTADOELIAS BARROS DIASSECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E DES. HUMANOGERALDO DE MAJELA FIDELIS DE M. MARQUESSECRETÁRIO EXECUTIVO DE EDUCAÇÃOWILLIAMS SOARES BATISTASECRETÁRIO EXECUTIVO DE CULTURAEDUARDO BONFIM GOMES RIBEIROSECRETÁRIO EXECUTIVO DE ESPORTE E LAZERJOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTOSECRETÁRIO EXECUTIVO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIORFRANCISCO JOÃO CARVALHO BELTRÃOSECRETÁRIO DE SAÚDE E BEM-RSTAR SOCIALGENILDA LEÃO DA SILVA
SECRETÁRIO EXECUTIVO DE SAÚDEÁLVARO ANTONIO MELO MACHADOSECRETÁRIO EXECUTIVO DE INSERÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIALCARLOS RICARDO NASCIMENTO SANTA RITASECRETÁRIO EXECUTIVO DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E NATURAISANIVALDO DE MIRANDA PINTOSECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOARNÓBIO CAVALCANTE FILHOSECRETÁRIO EXECUTIVO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA, TRABALHO E RENDACORINTHO ONÉLIO CAMPELO DA PAZSECRETÁRIO EXECUTIVO DE TURISMOILDEFONSO ANTONIO TITO UCHOA LOPESSECRETÁRIO EXECUTIVO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOSJOSÉ GEMINIANO ACIOLI JUREMASECRETÁRIO EXECUTIVO DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO, PESCA E ABASTECIMENTOSEVERINO BARBOZA LEÃOSECRETÁRIO DE JUSTIÇA E DEFESA SOCIALROBERVALDO DAVINO DA SILVASECRETÁRIO EXECUTIVO DE JUSTIÇA E CIDADANIACEL RR JURANDIR FERREIRA ARAÚJOSECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURAJOSÉ JAILSON ROCHASECRETÁRIO EXTRAORDINÁRIOPASCHOAL SAVASTIANO JÚNIORCOMANDANTE - GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ALAGOASCEL BM PAULO CESAR SALES SANTANADIRETOR DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO DE ALAGOAS – ESEALJOSÉ RIBAMAR TEIXEIRA LUZGESTOR DE ARTICULAÇÃO COLEGIADAOLAVO AUGUSTO CAVALCANTI WANDERLEYGESTOR DA UNIDADE EXECUTORA ESTADUAL DO PRODETURJOSÉ NASCIMENTO LIMA
ESTADO DE ALAGOASSECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SECRETÁRIO: Petrúcio César Bandeira MendesSECRETÁRIA - ADJUNTA: Vânia Maria Cavalcante Veloso
SECRETÁRIO: Ricardo Martins de Castro Vieira (Janeiro a Agosto de 2003)
I. Equipe Coordenação Geral do PPA 2004-2007Vânia Maria Cavalcante VelosoSolange Albuquerque ViégasJosé Cândido do NascimentoGeorgina Amália do Nascimento
II. Equipe Técnica Elizabeth Cardoso Lima Yara Correia Rebelo Gonçalves Solange Silva Galvão Raimunda Fátima Lordsleem Tavares Vilma Lúcia Tenório Cavalcanti Mário Alberto Pimentel de Paiva Saádia Maria de Lima e Silva Teresa Cristina Moreira da Silva Maria Leonora Coimbra Peixoto
III. Equipe Técnica de Articulação Maria Helena Silva de Barros Lima Maria de Fátima Costa Barros Coutinho Maria Yvone Loureiro Ribeiro Fátima Ferreira Maria Célia Rossiter Costa Joyce Neiva de Medeiros Vandite Aguiar
IV. Equipe de Suporte Estatístico Ilmo Wanderley Gallindo Gilvandro Freitas Tereza Márcia Emery
V. Assessoria de Comunicação Elney Cynthia Barros Fontes Maryland Wanderley da Silva
VI. Equipe de Apoio Administrativo Arlene Leite Gomes Maria Teônia M. Amorim C. Branco Araújo Ciro Alonso de Leite Lima
CONSULTORIA: Paulo Roberto Haddad Kleber Antônio de Campos
MODERADORES: Regina Coeli Carneiro Marques Adelmo Mota Mendonça Taís Bentes Normande Rita de Cássia Ferreira Lima Ronaldo Camboim Gonçalves
SUMÁRIO
APRESENTAÇÃO
Capítulo I – INTRODUÇÃO
Capítulo II – DIRETRIZES BÁSICAS
Capítulo III – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL
Capítulo IV – O CONTEXTO DO PPA: SITUAÇÃO ESTRUTURAL E CONJUNTURAL DO PAÍS, DO NORDESTE E DE ALAGOAS
Capítulo V – EVOLUÇÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS DO ESTADO
Capítulo VI – PREVISÃO DE RECEITAS E DAS DESPESAS PARA O PERÍODO 2004-2007
Capítulo VII – FONTES E USOS DE RECURSOS
Capítulo VIII – MATRIZ PROGRAMÁTICA
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
APRESENTAÇÃO
Alagoas vive um grave problema de crescimento econômico neste início do século XXI. Nos últimos anos, estamos crescendo não apenas abaixo da média brasileira mas também somos um dos Estados de menor crescimento econômico do NORDESTE.
O crescimento de Alagoas é indispensável. Com a economia crescendo, temos maiores oportunidades para gerar mais emprego e renda para o nosso povo. Expande-se, também, a base tributável do Estado, de onde poderemos extrair os recursos para financiar os programas e projetos que compõem as nossas políticas públicas.O crescimento sustentado da economia permite organizar e diversificar os nossos mercados de trabalho que precisam se expandir para absorver os nossos desempregados e subempregados, mas principalmente, os jovens que concluem os diferentes cursos de treinamento e capacitação num sistema educacional que se engrandeceu ao longo do nosso primeiro mandato.Mas não queremos qualquer crescimento econômico ou um crescimento econômico a qualquer custo social e ecológico. A nossa proposta de crescimento econômico no PPA 2004-2007 se fundamenta na promoção e no desenvolvimento dos arranjos produtivos locais de micro e pequenas empresas. Em torno destes arranjos, está estruturado um programa especial no PPA, sem prejuízo da negociação de grandes projetos de investimento que possam se localizar no Estado e sem prejuízo também da consolidação dos empreendimentos de escala maior já instalados.A promoção e o desenvolvimento de micro e pequenas empresas, territorialmente concentradas e setorialmente especializadas, nos permitem focalizar núcleos preferenciais para gerar trabalho decente para milhares de alagoanos; para melhorar o perfil de distribuição de renda da nossa população economicamente ativa; para levar às pequenas comunidades de produtores autônomos e de famílias empreendedoras as condições de competitividade numa economia brasileira crescentemente globalizada.A economia de Alagoas é, basicamente, uma economia de micro e pequenas empresas. Quando as alavancamos nas diversas áreas urbanas e rurais do Estado, é a própria economia de Alagoas que estará progredindo. Para não pulverizar os instrumentos e mecanismos de desenvolvimento, que controlamos ou que sabemos como acessar por negociação, vamos atuar nas concentrações espaciais especializadas de micro e pequenos empreendedores de Alagoas.O nosso propósito, por meio do PPA, é realizar um programa amplo e profundo de promoção dos arranjos produtivos do Estado, quer estejam na economia formal ou na economia informal; quer estejam nos grandes centros urbanos ou em municípios de porte menor; quer estejam na economia tradicional ou na nova economia de base tecnológica.Estamos propondo que este programa seja construído a partir de parcerias com instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais, a fim de não pressionarmos as finanças públicas do Estado, duramente ajustadas e equilibradas ao longo dos últimos quatro anos. Dos parceiros, entre os quais se destaca o SEBRAE, queremos que focalizem seus planos de ação e suas estratégias prioritárias no sentido de avançar os componentes de financiamento, de capacitação dos recursos humanos, de comercialização, enfim, da modernização dos sistemas produtivos do Estado. A nível local, o nosso modelo de intervenção está fundamentado na gestão participativa, onde as agendas de mudanças e os planos de trabalho serão arquitetados e implementados por aqueles que serão afetados, direta e indiretamente, pelos custos e benefícios das ações do programa.Mesmo considerando os aspectos distributivos do novo modelo de crescimento econômico de promoção dos arranjos produtivos locais, o crescimento econômico por si só não basta para se atingirem as condições de vida que aspiramos para os alagoanos. Sim para os empregos decentes; sim para o maior poder de compra dos trabalhadores; e sim para a estabilidade econômica que pode vir com o crescimento econômico. Não para a exclusão social; não para o horror do desemprego estrutural; e não para a pobreza crítica, que se acumularam no passado no bojo do próprio padrão de crescimento econômico.O desenvolvimento social não é um subproduto cronológico do crescimento econômico. A compatibilidade entre crescimento econômico e desenvolvimento social não se processa espontaneamente. O poder indutor do crescimento econômico propicia maior diferenciação dos sistemas sociais sem, contudo, gerar mais eqüidade. A simples mobilização intensiva dos fatores de produção tende a reproduzir as condições iniciais que lhe deram sustentação. Neste sentido, se formos complacentes com os atuais níveis de desigualdade e de discriminação social, poderemos esperar que os filhos dos pobres de hoje serão os pais pobres de amanhã.Neste sentido, determinei às equipes técnicas subordinadas aos diferentes órgãos da administração direta e indireta do Estado que fizessem um corte transversal em seus programas e suas ações, visando caracterizar para a opinião pública como trataremos de forma transparente as questões da exclusão social durante a implementação do PPA 2004 – 2007 de Alagoas. E que estes programas e projetos fossem definidos a partir das práticas participativas das oficinas regionais e das oficinas intersetoriais para, de um lado, estruturar as aspirações populares e, do outro lado, para o governo se entender com o próprio governo.
Considero inadmissíveis os atuais padrões de analfabetismo, de saúde pública e de desnutrição que permeiam as condições de sobrevivência de quase 40% das nossas famílias. Não aceito que, em pleno século XXI, estejamos tão distantes de atender às necessidades básicas dos alagoanos, como por exemplo a falta de água em muitos lares. Não consigo conviver com a existência do drama da fome que se instala como praga social entre muitas famílias do Estado.O PPA 2004 – 2007 é o instrumento que Alagoas irá utilizar para transformar as esperanças de nosso povo em realizações concretas que reduzam as diferenças abismais entre os muitos que ganham pouco e os poucos que ganham muito. Assim, considero de alta prioridade, de implementação inadiável e de supervisão pessoal do Governador, as obras de forte conteúdo de crescimento com distribuição como o Canal do Sertão, a ampliação e internacionalização do principal aeroporto de entrada no Estado, a revitalização da área central de Maceió, o gerenciamento integrado da Bacia do São Francisco.A atuação preferencial nestas obras, que combinam adequadamente os critérios de eficiência econômica e a eqüidade social, não se destina apenas a jogar os holofotes da comunicação social sobre os seus resultados, os quais esperamos sejam decisivos para o bem-estar dos grupos sociais mais pobres do Estado. Na verdade, a nossa meta mobilizadora é a inclusão social de 1,5 milhões de alagoanos que se situam abaixo da linha pobreza. Queremos migrar o maior número possível e se possível todo o número de alagoanos para fora desta linha que humilha a consciência social e moral de todos nós. Lembrem-se da decadência e do sucateamento das estruturas do governo responsáveis pelos serviços básicos de educação, saúde e segurança tal como se apresentavam em dezembro de 1998. Não eram eficientes porque contaminados pelo desperdício e pela corrupção administrativa; não eram eficazes pois não dispunham de metas estratégicas nem de empatia social para atingir os objetivos de bem-estar dos que deles iriam mais se beneficiar. Mas o nosso jogo não é apenas para o benefício das gerações presentes. Temos uma concepção ampliada do desenvolvimento de Alagoas que inclui a sustentabilidade ambiental.O Estado deve servir como gestor dos interesses das futuras gerações por meio de políticas que utilizem mecanismos regulatórios ou de mercado a fim de proteger o meio ambiente global e a base dos recursos naturais para as pessoas que ainda vão nascer. Não nos cabe promover um crescimento econômico acelerado que venha a comprometer a qualidade e a produtividade dos recursos ambientais do Estado. A obrigação social da sustentabilidade, como tem insistido Amartya Sen, economista indiano ganhador do Prêmio Nobel, não pode ser deixada inteiramente por conta do mercado, uma vez que o futuro não está adequadamente representado no mercado - pelo menos, o futuro mais distante. A noção de desenvolvimento sustentável não implica em deixar intacta a capacidade produtiva em todos os seus detalhes, mas conservar as oportunidades para que as futuras gerações disponham de condições de vida dignas. Para isto, a economia tem que ser uma economia política, uma economia humana, uma economia da solidariedade entre os grupos que compõem a atual geração e uma economia da solidariedade entre as gerações presentes e futuras. Uma economia que não oriente a alocação dos seus recursos escassos em função apenas dos que têm poder de demanda nos mercados mas também dos que têm necessidades para a sua sobrevivência. Grande parte das tensões sociais e políticas, atualmente existentes no País e no nosso Estado, decorre dos mecanismos perversos de distribuição embutidos no processo de acumulação de capital e no estilo de crescimento de nossa economia. É necessária uma deliberada promoção de políticas públicas e de ações programáticas que corrijam as imperfeições do mercado como instrumento distributivo de renda e de riqueza. Este é um dos fundamentos conceituais do nosso PPA. Nesta direção, o PPA destaca a importância de se democratizar o acesso ao crédito por parte daqueles que não têm os ativos e os rendimentos necessários para negociar com o sistema financeiro tradicional. Esperamos que, por meio do espraiamento do acesso ao microcrédito e através das experiências bem sucedidas de organizações não-governamentais, possamos beneficiar os alagoanos marginalizados deste instrumento de formação de riquezas.Da mesma forma que não podemos esperar que os indicadores de desenvolvimento social tenham melhoria significativa como resultado apenas das forças autônomas do mercado atuando em cada região, não podemos também orientar os investimentos em infra-estrutura social e as próprias políticas de desenvolvimento social somente como um braço complementar do processo de expansão econômica nas regiões.O desenvolvimento social tem como fundamento uma concepção mais ampla de bem-estar de todos os brasileiros, que envolve o bem-estar físico, moral e espiritual, e não apenas a obtenção de algum bem ou serviço determinado. Esta concepção implica em que o planejamento tanto das políticas sociais quanto do portfólio de investimentos sociais do PPA tem que ser integrado, e não se constituir apenas em uma lista de decisões e de ações estratégicas, organizadas de maneira segmentada e parcial por diferentes especialistas.
É o que denominamos o eixo transversal da exclusão social no PPA. Reafirmamos que o crescimento econômico é uma condição necessária mas não suficiente para o desenvolvimento sustentável, o qual pressupõe um processo de inclusão social, com uma vasta gama de oportunidades e opções para as pessoas, e um processo de conservação e preservação do meio ambiente onde se localizam as atividades de produção e de consumo.Além de empregos de melhor qualidade e de rendas mais elevadas, é preciso que os brasileiros, todos os brasileiros, desfrutem de uma vida longa e saudável, adquiram conhecimentos técnicos e culturais, tenham acesso aos recursos necessários a um padrão de vida decente. Não pode haver desenvolvimento enquanto houver iniqüidades sociais crônicas no nosso País e no nosso Estado. Assim, foi indispensável que houvesse uma visão holística no processo de organização do portfólio de investimentos relativos ao desenvolvimento social no PPA.Finalmente, é preciso destacar o papel que, no PPA, atribuímos ao capital social como elemento indutor do próprio processo de crescimento econômico, desde que se considere o desenvolvimento como um processo de ativação e canalização de forças sociais, de melhoria da capacidade associativa, de exercício da iniciativa e da criatividade. Ou seja, como um processo social e cultural, e apenas secundariamente econômico, o que se relaciona, em última instância, com a disponibilidade de diferentes formas de capitais intangíveis numa determinada região.No nosso Estado, estamos introduzindo os conceitos modernos de competitividade sistêmica nos arranjos produtivos de micro e pequenas empreendedores e de um processo de desenvolvimento que articule crescimento econômico com eqüidade social e sustentabilidade ambiental, não com o intuito de atualizar o conteúdo de nossos símbolos e conversações, mas de inseri-los no processo de gestão contemporânea. Um processo que deixe, nas trilhas do passado, a imagem de um Estado meramente empregador, para se construir a de um Estado indutor do desenvolvimento abrangente e includente, que regula, controla e fiscaliza a qualidade dos serviços que presta aos alagoanos.Um dos ensinamentos do Budismo nos diz que não há nada mais democrático do que o sol, pois quando ele levanta, ilumina igualmente todas as regiões. O PPA 2004-2007 foi concebido para ser implementado distribuindo a luz do desenvolvimento de Alagoas para todos os seus municípios e suas regiões.
RONALDO AUGUSTO LESSA SANTOSGOVERNADOR
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CAPÍTULO - I
INTRODUÇÃO
O Plano Plurianual é um instrumento de planejamento das ações governamentais, instituído pela Constituição Federal de 1988, em compatibilidade com as políticas e metas fiscais de cada ente da Federação Brasileira. O parágrafo 1º, do Artigo 165, especifica o que deverá estabelecer o Plano Plurianual - as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada. Este dispositivo rebate-se na Constituição do Estado de Alagoas, no parágrafo primeiro do artigo 176.As despesas decorrentes das despesas de capital são aquelas necessárias à sua operação, ou seja, ao uso do bem público resultante do investimento. Assim, se o Plano Plurianual previr a construção de um hospital público, deverá previr recursos também para o seu pleno funcionamento, compreendendo a cobertura das despesas com pessoal, material de consumo, serviços de terceiros e demais despesas de manutenção.Programas de duração continuada são aqueles que têm duração superior a dois anos. São os programas das áreas de Educação, Saúde, Proteção ao Meio Ambiente, Assistência Social, etc. Na formulação do PPA para o período 2004 – 2007 destacam-se os seguintes aspectos: clareza e transparência, consistência das informações, compatibilidade da linguagem e dos valores do Orçamento com o Plano e a organização do documento para permitir um bom entendimento de seu conteúdo.Embora o Plano Plurianual seja instituído legalmente como um instrumento regulatório da ação governamental, ainda assim ele se inscreve no princípio jurídico da autorização e não representa uma imposição de metas aos Poderes instituídos. É certo que não se pode realizar despesas não previstas nos planos plurianuais, no tocante às de capital e àquelas dessas decorrentes, assim como nos programas de duração continuada, conforme estabelece a Lei Complementar no. 101, de 4 de maio de 2000, o que não invalida o princípio autorizativo característico da Lei do PPA.Portanto, o Plano se configura como um conjunto de intenções cuja realização se coloca sob incertezas e se sujeita a contingências de toda ordem, inclusive a riscos fiscais imprevisíveis, de natureza conjuntural, capazes de comprometer o atingimento de seus objetivos e metas. É necessário que haja um forte compromisso com os resultados esperados e que os programas e metas sejam não somente exeqüíveis, mas também compatíveis com as expectativas dos beneficiários de suas ações.Pode-se assegurar que há compatibilidade entre as metas do Plano Plurianual e os anseios da comunidade em razão do processo participativo em que se deu sua elaboração, através da realização de oficinas setoriais e regionais quando se estimulou e propiciou a expressão desses anseios.Há, por outro lado, a crença de que se avançou metodologicamente na elaboração deste Plano Plurianual, em relação aos métodos utilizados pelo Estado em experiências anteriores, por diferentes razões. Primeiro, porque houve um aprofundamento do conhecimento e da avaliação da situação econômica e social do Estado e de sua inserção no contexto nacional. As diretrizes e estratégias de atuação, preconizadas neste PPA, impregnaram-se de uma visão mais compreensiva e sistematizada dos problemas estruturais de Alagoas. Segundo, pelo maior rigor no tratamento dos dados quantitativos, especialmente no tocante às estimativas dos valores de receitas e despesas para o período de cobertura do Plano. Terceiro, porque procurou-se adotar conceitos mais claros e universais sobre programa, ação, meta, unidade de medida, afinando-se os conceitos utilizados no PPA de Alagoas com aqueles adotados pela União e pela maioria dos Estados brasileiros. E, finalmente, porque houve um estreitamento entre os processos de elaboração do PPA e do Orçamento para o exercício de 2004.Seria irrisório pensar na efetividade do PPA com base nesses avanços, se o Estado já não estivesse trabalhando, há algum tempo, na recuperação do seu equilíbrio fiscal, na modernização institucional e na melhoria de seus processos e sistemas de gestão, de informação e de controle.
A recuperação das finanças públicas e da capacidade de ação do Estado de Alagoas constituiu-se nos eixos mais importantes do PPA anterior, com resultados altamente positivos. O Estado está próximo de recuperar sua plena capacidade de investimentos, o que se verificará já a partir de 2005, tendo normalizado a prestação dos serviços públicos essenciais à população.
Os quatro grandes eixos que passam a nortear os programas e ações deste PPA são: a inserção social de uma grande parcela da população alagoana que se acha abaixo da linha de pobreza absoluta; o apoio às pequenas atividades produtivas consideradas como atividades típicas de uma economia solidária, que contribuem significativamente para viabilizar o próprio eixo da inserção social, e o apoio e fomento ao desenvolvimento econômico sustentável, que não apenas complementa os demais eixos mas que os engloba, ao tempo em que visa ao crescimento dos níveis de emprego e renda no segmento mais dinâmico de sua economia. A modernização da gestão pública, que constitui o quarto eixo, assegura a continuidade dos esforços no sentido de promoção da racionalização e inovação do serviço público.A implantação e a operacionalização da gestão celular na administração pública estadual representam avanços significativos. Do mesmo modo, já se tem concebido e em início de implantação o Sistema Gerencial Público Integrado – SCGI, composto por vários sistemas informatizados, destacando-se dentre esses o SIPLAG – Sistema de Planejamento e Gestão, que hoje permite tanto a elaboração do Plano Plurianual e dos orçamentos quanto o acompanhamento e controle desses instrumentos, revelando-se uma ferramenta importante no apoio ao gerenciamento dos programas e ações do PPA.Quanto aos valores contidos neste Plano Plurianual, ressalta-se que todos os cálculos foram realizados a preços constantes de junho de 2003 e, posteriormente, indexados com base nas premissas abaixo estabelecidas para o período de implementação do mesmo. Desse modo, o Plano está apresentado a preços correntes do período a que se refere.
ANO INFLAÇÃO OO
VARIAÇÃO OO (%) DO PIB (%)
2004 6.00 3.50
2005 6.00 4.00
2006 6.00 4.00
2007 6.00 4.00
O quadro acima apresenta as premissas de crescimento real para o período 2004 - 2007 e subentende que o Estado de Alagoas retomará o ritmo de crescimento econômico que acompanhará o crescimento real do País, com reflexos positivos em suas receitas orçamentárias.
CAPÍTULO II
DIRETRIZES BÁSICAS
O processo de construção de uma nova Alagoas tem início em 1999, quando o governador Ronaldo Lessa ao ser eleito, lançou as bases para retirar o Estado do triste cenário de adversidades sociais, econômicas e institucionais encontrado, que ia desde a existência de níveis extremamente baixos dos indicadores de saúde, educação, habitação e renda, até a vergonhosa realidade de escolas e hospitais públicos fechados, profundo desequilíbrio financeiro do Governo e servidores públicos altamente desmotivados, inclusive com atrasos crônicos de seus vencimentos.A reorganização administrativa, o resgate da credibilidade pública, o saneamento financeiro e o processo de recuperação da capacidade de investimento, com atendimento de prioridades de áreas mais críticas como saúde, segurança, e educação, além dos esforços iniciados no sentido da reconstrução da infra-estrutura do Estado, constituem resultados inequívocos desse processo de construção conquistados no primeiro período de governo.Na seqüência desse processo tem-se como grande desafio a consolidação do tecido social do Estado, requerendo-se o integral cumprimento da árdua tarefa de solidificar as bases de um desenvolvimento econômico cujo objetivo maior seja centrado na inserção social da expressiva parcela da população alagoana até hoje excluída dos benefícios da economia, dificultando a implementação do desenvolvimento sustentável do Estado.As políticas de desenvolvimento que serão implementadas para Alagoas no quadriênio 2004-2007, claramente explicitadas nos programas e ações do PPA, estão orientadas pelas seguintes diretrizes básicas:
a Garantir a qualidade de vida da população, buscando a inserção social da parcela excluída e a melhoria dos indicadores sociais;
b Assegurar o exercício pedagógico da democracia, da cidadania e da legitimidade da participação popular;
c Praticar e defender um modelo de desenvolvimento social, econômico e ambiental sustentável;
d Fortalecer a prática da gestão administrativa democrática;
e Praticar a ética, a transparência e a responsabilidade na aplicação dos recursos públicos e;
f Colocar os interesses do Estado de Alagoas acima e além dos interesses político-partidários.
Consciente de que os esforços do Estado para implementação do processo de desenvolvimento deve ter como preocupação maior a melhoria do bem-estar da sociedade alagoana, o governo elege como macroprioridade a INSERÇÃO SOCIAL DE 1,5 MILHÕES DE ALAGOANOS QUE HOJE SE ENCONTRAM ABAIXO DA LINHA DE POBREZA. As ações a serem empreendidas pela Administração Pública Estadual na construção do processo de desenvolvimento de Alagoas, detalhadas no PPA 2004-2007 de forma consistente tecnicamente e coerente politicamente com as diretrizes propostas, serão orientadas pelos seguintes eixos balizadores:
EIXO I – PROMOVER A INSERÇÃO SOCIAL DA POPULAÇÃO SITUADA ABAIXO DA LINHA DE PROBREZA
Compreende um macroobjetivo a ser perseguido no processo de construção de melhoria das condições de vida da população excluída, com foco na universalização dos direitos do cidadão, na valorização da capacidade de transformação do homem, na construção e consolidação do capital social e no desenvolvimento do capital humano.
EIXO II – ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA MEDIANTE APOIO AOS PEQUENOS E MICRONEGÓCIOS E AOS AGENTES DA ECONOMIA INFORMAL.
Constitui um macroobjetivo que orienta a escolha de prioridades de desenvolvimento endógeno, voltadas ao suporte das pequenas e microempresas, bem como da economia informal, com foco no aproveitamento das potencialidades e dos recursos latentes existentes nas regiões, visando à multiplicação dos negócios produtivos, ao fortalecimento dos arranjos produtivos, à geração de emprego e à distribuição de renda.
EIXO III – PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ATRAVÉS DE UMA POLÍTICA INDUTORA DE INVESTIMENTOS DO SETOR PRIVADO.
O terceiro eixo expressa um macroobjetivo que orienta a definição de política de suporte ao crescimento da atividade econômica privada em Alagoas, orientando o estabelecimento de programas e projetos incentivadores à implantação de novos empreendimentos privados, a modernização e ampliação dos já existentes, com foco no adensamento econômico das cadeias e dos arranjos produtivos estratégicos para a economia do Estado.
IV – MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICAA modernização da Administração Pública Estadual, contemplando de modo especial a implantação de efetivos processos de gestão, constitui condição fundamental para a eficácia da ação do Estado e conseqüente melhoria dos serviços prestados. Este eixo expressa um macroobjetivo que balizará as ações a serem trabalhadas, no sentido da racionalização e inovação dos serviços públicos, para assegurar efetividade a qualidade do atendimento à sociedade.
As propostas de diretrizes e de eixos para organizar as ações do governo estadual por meio do PPA não cumprem apenas um dispositivo constitucional e ritualístico para a sua formalização legislativa. Ao contrário, trata-se da manifestação operacional de compromissos políticos assumidos junto ao povo de Alagoas, cuja realização é a própria medula estruturante da atual administração.
CAPÍTULO III
PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL
III.1 – Fundamentos Metodológicos
A construção de um desenvolvimento sustentável para o Estado só é possível se conduzido por objetivos decididos democraticamente pelos alagoanos. Assim, a ação global de governo deve contemplar uma coerência frente aos desejos, objetivos e ações parciais dos diversos atores sociais. Neste
contexto, a visão puramente técnica do setor público não é suficiente para responder às previsões de possibilidades do amanhã e indicar o que deve ser feito hoje, é preciso incorporar a visão de outros atores representativos da sociedade.No mundo atual, um novo paradigma de desenvolvimento passa a vigorar, onde se destacam: a competitividade baseada em tecnologia, conhecimento, informação e recursos humanos qualificados e no controle e na qualidade ambiental; novas institucionalidades, reorientação do papel do Estado para a regulação e administração por resultados e aumento da produtividade e da qualidade, com mudanças das relações de trabalho e redução do emprego formal e do trabalho no valor do produto. Sabe-se pelas experiências constatadas em diversos países que os objetivos de redistribuição e de eqüidade não são obtidos espontaneamente pela manutenção de taxas de crescimento acelerado do PIB. O Governo Ronaldo Lessa tem consciência de que Alagoas precisa do papel do Estado, não apenas para garantir a oferta de serviços públicos tradicionais mas também para coordenar o processo de desenvolvimento via mecanismos de intervenção direta e de planejamento indicativo e assegurar, através de políticas públicas, a implementação de ações que concorram não só para geração de emprego e renda mas também para a promoção da melhoria da distribuição da renda e da riqueza. Esta ainda é a alternativa mais factível para superar a dura realidade do País e particularmente de Alagoas, que é a existência de muitos grupos sociais vivendo em regime de pobreza absoluta.“Muitos analistas dos problemas de regiões que acumularam um grande atraso econômico e que perderam o seu dinamismo estão convencidos de que o desenvolvimento não se limita à expansão da capacidade produtiva e que o verdadeiro desenvolvimento é, principalmente, um processo de ativação e canalização de forças sociais, de melhoria da capacidade associativa, de exercício da iniciativa e da criatividade. Portanto, trata-se de um processo social e cultural, e apenas secundariamente econômico. O desenvolvimento ocorre quando, na sociedade, se manifesta uma energia capaz de canalizar, de forma convergente, forças que estavam latentes ou dispersas. Uma verdadeira política de desenvolvimento terá que ser a expressão das preocupações e das aspirações dos grupos sociais que tomam consciência de seus problemas e se empenham em resolvê-los” 1“Nos últimos anos, a partir das lições aprendidas com as experiências passadas e das próprias exigências do novo quadro político-institucional do Brasil, há um conjunto de inovações presentes no estilo e no conteúdo do processo de promoção do desenvolvimento de nossas regiões. O novo estilo se fundamenta no planejamento democrático e participativo; o novo conteúdo, nas concepções de desenvolvimento endógeno”2Essas referências orientam que os esforços de desenvolvimento do setor público estadual sejam realizados de forma integrada e, em estreita parceria com os demais segmentos produtivos e instituições da sociedade alagoana. Assim, para elaboração do Plano Plurianual 2004-2007, optou-se por uma metodologia que está fundamentada no planejamento participativo, privilegiando a participação dos diversos segmentos da sociedade de forma a estabelecer um amplo debate entre o Estado e a sociedade, para construção e implementação de um projeto de governo que incorpore os interesses maiores e a participação da sociedade.Tem-se consciência de que o processo de planejamento do desenvolvimento sustentável enfrenta restrições e condicionamentos político-institucionais, que exigem uma série de decisões que têm de ser analisadas em função da viabilidade de implementação das ações e medidas que visam efetivar alternativas e escolhas a serem feitas. Assim, para maior sustentação do processo metodológico escolhido e segurança da viabilidade dos programas e ações definidos, observou-se: as restrições resultantes do próprio processo de desenvolvimento da economia nacional e internacional, as restrições resultantes da organização institucional-administrativa do País para fins de planejamento, restrições específicas de caráter orçamentário-financeiro, legal, institucional e burocrático ao nível do Estado.
III.2 – A Concepção de Desenvolvimento da Administração Estadual
É evidente que a redução dos níveis de pobreza, assim como a promoção do desenvolvimento sustentável não são tarefas triviais, sobretudo, diante da escassez de recursos para fazer face ao vasto leque de ações requerido, além de exigir tempo para produzir resultados com forte impacto.Tais limitações não constituem empecilho de forma que possa paralisar a vontade política de enfrentar tais problemas, ao contrário, fortalece a disposição de dar continuidade às ações já iniciadas nessa direção, no primeiro período de governo e, de redobrar os esforços no atual período governamental, com prioridades bem focadas aproveitando as energias e recursos diversos disponíveis no espaço local e nas várias instâncias institucionais da região, do país e internacionais.
O processo de desenvolvimento de uma cidade de um Estado ou de uma região pode ser concebido e implementado a partir da capacidade endógena de organização social e política para mobilizar recursos disponíveis em seu entorno. O desenvolvimento endógeno de forma sustentável é o caminho que a Administração Estadual optou para implementação do processo de desenvolvimento de Alagoas, com prioridade para os programas estruturantes e inovadores, sem prejuízo dos esforços de consolidação das estruturas econômicas já organizadas, de forma a fortalecer os seus pontos fracos.
IV.3 - Metodologia de Trabalho de Construção do PlanoO processo de planejamento participativo é estruturado através de um conjunto de atividades de forma articulada e organizada, seguindo uma seqüência lógica que assegure a racionalidade e a participação da sociedade, combinando o processo técnico e a negociação política. Neste caminho, a integração e valorização do processo e do produto colocam-se como de importância substantiva, pois trata-se de um processo permanente e contínuo de formulação, decisão, execução e avaliação, priorizando a mobilização das energias sociais como processo criativo de a sociedade. Com este processo, “o planejamento representa uma forma da sociedade exercer o poder sobre o seu futuro”3.Este processo tem início em 2002 com o lançamento da candidatura Ronaldo Lessa a reeleição e, a elaboração do documento “Diretrizes para o Plano de Ação 2004-2007”, que constitui a referência norteadora da construção deste Plano Plurianual. Neste documento são apresentados, pelo então candidato, os princípios diretivos, a macroprioridade e os eixos orientadores, que darão sustentação e balizamento a definição e implementação do projeto de governo que se propôs realizar no atual exercício governamental. Aí destacam-se o compromisso com a inserção social da parcela de alagoanos excluída, com a qualidade de vida da população, com o desenvolvimento social, econômico e ambientalmente sustentável e, com uma prática política revestida da mesma ética e transparência desempenhada no exercício 1999/2002.A construção do plano tem seqüência com o desenvolvimento de atividades que procuram assegurar a ordenação e sistematização do processo de decisão, buscando incorporar e combinar uma dimensão política e uma dimensão técnica. Neste sentido, vários momentos interdependentes e seqüenciados foram trabalhados.Inicialmente, implementam-se os trabalhos na dimensão política como primeiro escalão do Governo, onde o chefe do Poder Executivo convoca todos os Órgãos da Administração Pública Estadual a participar e a engajar-se no processo de formulação do Plano, ao tempo em que recoloca os princípios diretivos e as prioridades de sua administração, bem como as orientações gerais a serem seguidas.Num segundo momento, dá-se início o calendário de reuniões técnicas começando com uma reunião técnica com os dirigentes dos diversos Órgãos da Administração, coordenada pelo Secretário Executivo de Planejamento e sua equipe técnica, onde se iniciam os trabalhos de mobilização e sensibilização para a importância do processo de trabalho em decolagem, bem como de orientação técnica com a apresentação da metodologia e dos momentos a serem trabalhados. Ao mesmo tempo, iniciam-se os trabalhos de análise do ambienta atual para atualizar a compreensão do quadro de realidade em que Alagoas está inserida e melhor perceber as diversas variantes positivas e negativas, bem como a tendência de comportamento desse quadro. Esta reflexão técnica buscou identificar as limitações e possibilidades do Estado para subsidiar o processo de escolha. Na seqüência deste processo, a realização de eventos participativos (Oficinas Intersetoriais e Oficinas Regionais) apresenta-se como pontos fortes e inovadores que, em coerência com o compromisso do Governo Ronaldo Lessa em “Assegurar o Exercício Pedagógico da Democracia, da Cidadania, e da Legitimidade da Participação Popular”4, dar prosseguimento à experiência do Estado, no PPA 2000-2003, com essa prática.Para melhor operar estes momentos, facilitar o trabalho técnico de análise e formulação no planejamento e permitir o aprofundamento e compreensão de todos os aspectos relevantes da realidade, estruturou-se a análise perpassando por cinco dimensões – a Econômica, a Ambiental, a Tecnológica, a Sociocultural e a Político-institucional.As Oficinas Intersetoriais tiveram por objetivo consolidar a avaliação que os diversos órgãos da Administração Pública Estadual têm sobre a realidade alagoana nas suas diversas dimensões de forma a orientar a definição de programas e ações necessárias ao processo de construção de um futuro melhor para o alagoano. Aqui o trabalho consistiu na identificação e mapeamento dos problemas e objetivos intersetoriais, bem como na definição de programas e respectivas ações, tomando-se como referência as diretrizes definidas, a macroprioridade e os eixos definidos.Para trabalhar este momento, foram realizadas três oficinas, onde os técnicos dos Órgãos Setoriais, utilizando a técnica de “Oficina de trabalho institucional(Workshop)5”, com a orientação de mediador, desenvolveram o trabalho proposto, permitindo tratar e organizar o conhecimento da
realidade e identificar as possibilidades de integração e foco. Este momento envolveu 140 (cento e quarenta) participantes, entre técnicos e dirigentes representantes dos diversos órgãos do Estado (Quadro II.1).As Oficinas Regionais tiveram por objetivo envolver os atores sociais locais na construção do PPA, identificando e mapeando o conhecimento destes sobre sua realidade. Nestas oficinas os representantes locais utilizando a técnica de “Oficina de trabalho de atores sociais (workshop)6”, com a orientação de um mediador, refletiram sobre os problemas e potencialidades de suas regiões, resultando no levantamento dos problemas e potencialidades regionais e na indicação de ações. Este produto constituiu insumo importante na consolidação das definições dos programas e ações do Plano Plurianual. Nesta fase, foram realizadas 10 (dez) oficinas, envolvendo 447 (quatrocentos e quarenta e sete) representantes (Quadro II.2) de diversas instituições do poder público local, da sociedade civil, do setor produtivo e instituições não-governamentais. O produto de todo esse processo de organização do conhecimento sobre a realidade e de escolha e negociação resultou na definição dos programas com suas respectivas ações, no detalhamento dessas ações e das metas que integram o PPA 2004-2007.Concluída a fase de definição das metas e dos custos dos diversos programas, procedeu-se o processo de escolha final pelo governador, com a indicação de priorização para os programas a serem implementados e apresentação da programação definida aos secretários de Estado e dirigentes dos diversos órgãos que compõem a Administração Pública Estadual. Esta tarefa foi desenvolvida pela equipe do Governo, criada para esse fim e que contou com ampla participação da sociedade. A Estrutura Organizacional Operativa contemplou:
a Núcleo Central de Coordenação do PPA - Constituído por uma equipe de técnicos da Secretaria Executiva de Planejamento e Orçamento, responsável pela concepção, coordenação e consolidação final do Plano.
b Equipes Intersetoriais – Formadas por representantes dos diversos órgãos que integram a Estrutura Administrativa Estadual mais os representantes dos demais Poderes, responsáveis pela reflexão sobre o quadro de realidade das dimensões analisadas e sugestão de programas e ações, constituindo-se nos atores principais das Oficinas Intersetoriais.
c Atores Sociais Locais – Grupo constituído por todos os segmentos representativos da sociedade local (no espaço regional), responsáveis pela identificação das potencialidades e indicação de ações para os problemas principais numa visão regional.
d Consultoria – Ente participante do processo e responsável pela orientação da condução e assessoramento no tratamento e mapeamento das informações/conhecimento que substanciaram a tomada de decisão e definição de prioridades para o projeto de governo.
Quadro II.1 – Mapa de participação das oficinas intersetoriais
DIMENSÃO ÓRGÃOS PARTICIPANTESNº DE
PARTICIPANTES
1-Dimensão Sóciocultural,
Tecnológica e Ambiental
Secretaria Exec. Educação, IMA/AL, SEDH, SECTES, LIFAL,
SESAU, AGAHU, DEAMS, Secretaria Exec. da Mulher,
FAPEAL, SEEDEM, SEC.EDUC. DES. HUMANO, PM, Sec.
Exec. de Meio Ambiente, Rec. Híd. e Naturais, IZP, Corpo de
Bombeiros, Nuc. Apoio a Juv., SAG, Séc. Exec. Saúde, SEEL,
POL. CIVIL, SECULT, CASAL, SEC. JUSTIÇA, SEAMS, Sec.
Saúde e Bem- Estar, SECULT, UNCISAL, SEIAS, Sec. Coord. da
Saúde e Bem -Estar,
46
2-Dimensão Econômica,
Tecnológica e Ambiental
ARSAL / SEMARHN, SERVEAL, CASAL, FAPEAL, ITERAL,
Sec. Exec. de Ind. Com. e Serviços, SEAGRI, SERT, SETUR /
FUNERC, AMA-Assoc. Municípios Alagoanos, SEINFRA,
DER/AL, Sec. Trabalho, SECTES, Sec. Des. Econômico,
IDERAL, IDERAL / CEASA, IMA, Sec. Exec. de Meio
37
Ambiente, Rec. Híd. e Naturais, PRODETUR, UFAL – Depto.
Arq. E Urb.
3-Dimensão Político -
Institucional
SEPLAN, CARHP, SECOM, SEARHP, DETRAN, S. Coord. de
Regulação e Controle Social, ARSAL, LOTEAL, Sec. Executiva
de Articulação Externa, Gabinete Militar, Gabinete Civil, ITEC,
SEPAL, IPASEAL, Controladoria Geral, SRA, CEPAL, DPE,
29
Subtotal ---------------------------------------------- 112
Núcleo Central de Coorde-
nação do PPA
SEPLAN 28
Total Geral --------------------------------------------- 140
Quadro II.2 – Mapa de participação das oficinas regionaisREGIÕES DE
PLANEJAMENTO MUNICÍPIOSNº DE
PARTICIPANTES
SERTÃO
Água Branca, Batalha, Belo Monte, Cacimbinhas, Canapi, Carneiros, Delmiro Gouveia, Dois
Riachos, Inhapi, Jacaré dos Homens, Jaramataia, Major Isidoro, Maravilha, Mata Grande,
Minador do Negrão, Monteirópolis, Olho d’Àgua das Flores, Olho d’Água do Casado,
Olivença, Ouro Branco, Palestina, Pão de Açúcar, Pariconha, Poço das Trincheiras, Santana
do Ipanema, São José da Tapera, Senador Rui Palmeira, Piranhas.
112
CENTRAL
Anadia, Atalaia, Belém, Boca da Mata, Cajueiro, Campo Alegre, Capela, Chã Preta,
Coruripe, Jequiá da Praia, Mar Vermelho, Maribondo, Paulo Jacinto, Pindoba, Quebrangulo,
Roteiro, São Miguel dos Campos, Tanque D’Arca, Teotônio Vilela, Viçosa
86
AGRESTE/ BAIXO SÃO
FRANCISCO
Arapiraca, Campo Grande, Coité do Nóia, Craíbas, Estrela de Alagoas, Feira Grande, Feliz
Deserto, Girau do Ponciano, Igaci, Igreja Nova, Junqueiro, Lagoa da Canoa, Limoeiro de
Anadia, Olho d’Água Grande, Palmeira dos Índios, Penedo, Piaçabuçu, Porto Real do
Colégio, São Brás, São Sebastião, Taquarana, Traipu.
100
METROPOLITANA
Barra de Santo Antônio, Barra de São Miguel, Coqueiro Seco, Maceió, Marechal Deodoro,
Messias, Paripueira, Pilar, Rio Largo, Santa Luzia do Norte, Satuba. 75
NORTE
Branquinha, Campestre, Colônia Leopoldina, Flexeiras, Ibateguara, Jacuípe, Japaratinga,
Joaquim Gomes, Jundiá, Maragogi, Matriz do Camaragibe, Murici, Novo Lino, Passo de
Camaragibe, Porto Calvo, Porto de Pedras, Santana do Mundaú, São José da Lage, São Luís
do Quitunde, São Miguel dos Milagres, União dos Palmares.
74
TOTAL 102 MUNICÍPIOS 447
1 - Haddad, P.R. Doc 01- Subsídio à Elaboração do Plano Plurianual 2004-2007 do Estado de Alagoas, 2003. 2 – Haddad, P.R. Doc 01- Subsídio à Elaboração do Plano Plurianual 2004-2007 do Estado de Alagoas, 2003._____________________________________3 - Buarque, Sérgio C., Metodologia de Planejamento do Desenvolvimento Local e Municipal Sustentável, 1999.
____________________________4 e 5 - Buarque, Sérgio C., Metodologia de Planejamento do Desenvolvimento Local e Municipal Sustentável, 1999.____________________________-6 – Buarque, Sérgio C., Metodologia de Planejamento do Desenvolvimento Local e Municipal Sustentável, 1999Bibliografia:-MATUS, Carlos – Política, Planejamento & Governo, Tomo I,1993;-BUARQUE, Sérgio – Metodologia de Planejamento do Desenvolvimento Local e Municipal Sustentável 1999;- Documento “Diretrizes para o Plano de Ação 3004-2007;- Haddad, P.R. Doc 01- Subsídio à Elaboração do Plano Plurianual 2004-2007 do Estado de Alagoas, 2003.-Haddad, P.R. Doc 02- Planejamento e Desenvolvimento Endógeno no PPA de Alagoas, 2003.
-Haddad, P.R. Doc 03- Análise das Perspectivas de Implementabilidade do PPA do Estado de Alagoas, 2003.
CAPÍTULO IVO CONTEXTO DO PPA: SITUAÇÃO ESTRUTURAL E CONJUNTURAL DO PAÍS, DO NORDESTE E DE ALAGOASI. O NOVO AMBIENTE NACIONAL E INTERNACIONAL1. O PPA 2004-2007, ao ser formulado, deve estar em sintonia com as grandes transformações econômicas, sociais e tecnológicas no mundo e no Brasil ocorridas nas últimas décadas, a fim de melhor qualificar o contexto contemporâneo em que irão se inserir as suas políticas, programas e projetos de desenvolvimento sustentável. Merecem especial ênfase por causa de suas implicações multifacetadas: a consolidação do processo de democratização do País com suas repercussões sobre a participação da sociedade civil organizada na formulação e na execução das políticas públicas; o processo de globalização econômica e financeira, com suas pressões diretas e indiretas sobre a base dos recursos naturais dos países em desenvolvimento e sua propensão a amplificar as assimetrias sociais e espaciais de desenvolvimento; a consolidação da Terceira Revolução Científica e Tecnológica, com profundas mudanças nas características dos novos produtos, dos novos processos tecnológicos e das novas técnicas de gestão; a redefinição do papel do Estado nas economias de mercado, com o risco de se minimizarem a concepção e a implementação de políticas ativas de desenvolvimento sustentável; a ênfase no conhecimento como um fator de produção separado e a importância de investimentos na criação do conhecimento e nas atividades de Pesquisa e Desenvolvimento como forma de gerar maiores graus de liberdade para a conquista da sustentabilidade; e as novas responsabilidades que vêm sendo assumidas pelas organizações não-governamentais quanto às questões sociais e ambientais.
2. Desde a aprovação da nova Constituição Federal, em 1988, o Brasil está consolidando sua experiência democrática. A reconquista das liberdades públicas, a reorganização de partidos políticos em bases doutrinárias, a modernização dos sistemas eleitorais e o fortalecimento do pacto federativo são algumas das manifestações de que a etapa do autoritarismo político, iniciada em 1964, vai se diluindo no tempo em nossa história recente. Tem se tornado importante também que, além de sua participação indireta e formal, através de seus representantes no Poder Executivo e no Poder Legislativo, os cidadãos brasileiros estão crescentemente reivindicando uma participação direta e informal nas principais decisões relativas ao processo de desenvolvimento do País. Ou seja, o processo de consolidação da democracia representativa está sendo complementado pelo processo da democracia participativa.Durante quase duas décadas de um regime político autoritário, foram adotados no processo de formulação e implementação das políticas do desenvolvimento brasileiro, mecanismos centralizados e convencionais, onde a preocupação maior se limitava a monitorar e a controlar a aplicação de recursos alocados em programas e projetos, através de critérios de eficiência e eficácia. As burocracias tradicionais, subordinadas a um comando político centralizado e dentro de uma rígida hierarquia funcional, definiam o que fazer, como fazer e para quem fazer em termos das ações de desenvolvimento. Neste contexto, foi limitada a participação dos grupos sociais que, direta ou indiretamente, fossem sendo afetados pelos custos ou pelos benefícios destas ações.O avanço das práticas democráticas no Brasil, desde os anos 80, vem estimulando diferentes formas de participação dos segmentos organizados da sociedade civil nas políticas públicas. Observa-se que, atualmente, o Governo Federal está adotando o estilo de planejamento participativo na formulação de seu PPA 2004-2007, por meio de audiências públicas junto às organizações não-governamentais das 27 Unidades da Federação. Alagoas, que desde 1999 vem incorporando a participação popular na concepção do PPA, realizou oficinas regionais para analisar e negociar suas prioridades em termos de programas, projetos e atividades.
3. Nas três últimas décadas, ocorreu um avanço do processo de globalização econômica e financeira. As barreiras econômicas caíram significativamente devido às sucessivas rodadas de negociações do comércio internacional (OMC, NAFTA, MERCOSUL, etc.), permitindo a emergência de diferentes blocos regionais de comércio com diversos níveis de integração. Avanços tecnológicos nos sistemas de comunicação e de transporte reduziram custos de acessibilidade e estimularam fortemente a expansão do comércio. Uma revolução nos negócios econômicos internacionais ocorreu à medida em as empresas multinacionais e os investimentos externos diretos tiveram um impacto profundo em quase todos os aspectos da economia mundial. A desregulamentação financeira e a criação de novos instrumentos financeiros, tais como os derivativos, além dos avanços tecnológicos nas comunicações, contribuíram para a formação de um sistema financeiro internacional muito mais integrado. Em muitos aspectos, as transações financeiras internacionais superaram as transações de bens e serviços: 1,5 trilhões de dólares de compras e vendas de ativos financeiros contra apenas 25 bilhões de comércio, por dia. Como muitos desses fluxos financeiros são de curto prazo, altamente voláteis e especulativos,
as finanças internacionais tornaram-se a dimensão mais instável da economia capitalista globalizada 1. A forma de inserção das economias em desenvolvimento neste processo de globalização coloca pelo menos duas questões fundamentais para a construção do PPA: a) os impactos sobre a intensidade e o modo de exploração de sua base de recursos naturais, renováveis e não-renováveis, para atender às exigências da nova divisão internacional do trabalho; b) a possibilidade de que venha a se aprofundar a reprodução das desigualdades sociais e os desequilíbrios regionais de desenvolvimento nestes países. Após mais de duas décadas de avanço do processo de globalização, as análises críticas já detectam inúmeros fracassos da abertura dos mercados financeiros de diversos países: atribuição de menor prioridade aos problemas de crescimento e de emprego nos países em desenvolvimento; problemas de seqüenciamento na implementação dos programas de reformas econômicas e institucionais; aumento da dependência e da fragilidade de países com fraco desempenho em suas exportações de bens e serviços, etc.2
4. A consolidação da Terceira Revolução Industrial provocou profundas mudanças nas características dos novos produtos, dos novos processos tecnológicos e das novas técnicas de gestão, com implicações fundamentais para as estruturas de mercado, os modelos da organização empresarial e suas tendências locacionais. Entre estas características, têm sido destacadas: a) uma tendência em direção à maior intensidade de informações, em vez da intensidade em materiais e energia que predomina nos sistemas produtivos tradicionais; b) uma tendência à maior flexibilidade nos processos de produção, onde eficiência e produtividade não estão necessariamente vinculadas às economias de escala na produção em massa; c) uma tendência a um novo conceito de eficiência organizacional, com maior ênfase à configuração de sistemas do que à automação3. A redução do tempo e do espaço, resultante dos impactos multifacetados da Terceira Revolução Científica e Tecnológica, ampliou os fluxos de comércio internacional que, conjugados com a maior abertura externa das economias nacionais, impuseram a necessidade de reestruturação de suas empresas e de suas organizações para enfrentar os desafios da integração competitiva.
5. Uma outra grande transformação de natureza institucional, que iria afetar de maneira marcante os sistemas empresariais em muitos países, foi a redefinição do papel do Estado nas economias de mercado. O fracasso das experiências de sistemas de comando e controle nas economias socialistas, os resultados ambíguos das estratégias desenvolvimentistas dos países do Terceiro Mundo e o espetacular desempenho da economia norte-americana na década de 90 induziram a forte convicção de que a atuação das livres forças dos mercados poderia equacionar os problemas fundamentais de uma sociedade moderna. Assim, uma das causas da crise latino-americana nos anos 80 era atribuída ao excessivo crescimento do Estado que se manifestava pela dimensão hipertrofiada do setor produtivo estatal, pela excessiva regulamentação das atividades econômicas e pelo protecionismo econômico. Recomendava-se, pois, reduzir o tamanho do Estado e o grau de sua intervenção na economia: as empresas públicas deveriam ser privatizadas; as atividades econômicas deveriam ser desregulamentadas; o direito de propriedade deveria se tornar mais seguro; os investimentos diretos não deveriam sofrer restrições; o comércio deveria ser liberalizado e orientado para o exterior. Para restabelecer a "liberdade de escolha" dos cidadãos, era preciso restringir a participação do Estado na economia à produção de bens e serviços públicos tradicionais, e restringir a influência sobre o funcionamento das economias de mercado, dos sistemas de planejamento em adiantada fase de maturação em países e regiões do Continente. Argumentava-se, também, pelo restabelecimento das forças autônomas de mercado como processo mais eficiente e justo de distribuição de renda e de riqueza, já que as desvantagens dos pobres nos mercados políticos, onde se disputam recursos de programas sociais, tendem a tornar-se tão grandes quanto nos mercados econômicos. No caso latino-americano, esta onda do neoliberalismo se exprimiu, desde a década passada e, com maior intensidade, num amplo processo de privatização das empresas estatais, as quais desempenharam um importante papel na evolução dos processos de substituição de importações, especialmente a partir dos anos 40, mas que se encontravam restringidas no seu desempenho econômico e financeiro, pela crise fiscal do seu controlador, pela politização do seu processo decisório e pelas ambigüidades de sua missão institucional.
No caso específico do processo de privatização, o impacto das vendas das empresas estatais, em primeira instância, é de natureza macroeconômica, com os recursos obtidos sendo dirigidos para a redução do desequilíbrio das contas públicas e para financiar o déficit em conta corrente quando houver significativa participação do capital estrangeiro nas operações. O segundo e mais duradouro impacto é, fundamentalmente, de natureza microeconômica e se realiza através da reestruturação organizacional das empresas privatizadas e dos investimentos de modernização visando à sua competitividade dinâmica. Nos três últimos anos, amplia-se uma visão crítica sobre os processos de privatização realizados nos anos 90 quanto a diferentes aspectos: a 1 Gilpin, R. Global Political Economy – Understanding the International Economic Order. Princeton University Press, 2001.2 Stiglitz, J. Globalization and its Discontents, Paperback, All Editions, 2003.3 Perez, C. “Las Nuevas Tecnologias: una versión de conjunto” em Ominami, C. La Tércera Revolución Industrial, Buenos Aires (1986).
indexação de preços e tarifas para atrair investidores externos tem dificultado o controle da inflação, baixo nível de comprometimentos contratuais dos novos controladores tem limitado o volume de investimentos; etc.É preciso enfatizar, contudo, que o Brasil ainda deverá contar com o papel do Estado, ao longo dos próximos anos, não apenas para garantir a oferta dos serviços públicos tradicionais, mas também para: a) coordenar o processo de desenvolvimento nacional, através de mecanismos de intervenção indireta e de planejamento indicativo; b) promover melhor distribuição da renda e da riqueza, por meio de políticas sociais compensatórias; c) articular programas de geração de renda e de emprego; d) conceber e executar um conjunto de políticas econômicas que mantenham a consistência macroeconômica; e) regulamentar com maior rigor a operação de setores estratégicos (energia elétrica, telecomunicações, petróleo) para o crescimento econômico, a sustentabilidade ambiental e a eqüidade social; f) atenuar os desequilíbrios regionais de desenvolvimento; g) apoiar, técnica e financeiramente, segmentos seletivos da economia brasileira (pequenas e médias empresas, pequenos produtores rurais, exportações, etc.) visando ampliar sua capacidade competitiva ou estabilizar sua renda.
6. As novas idéias que procuram explicar por que alguns países e regiões crescem e se desenvolvem mais rapidamente do que os demais enfatizam o conhecimento como um fator de produção separado e a importância de investimentos na criação do conhecimento e nas atividades de Pesquisa e Desenvolvimento. Pessoas qualificadas são indispensáveis para descobrir novos conhecimentos, inventar novos produtos e novos processos tecnológicos, operar e manter equipamentos mais complexos, usar eficientemente novos produtos e novos processos, etc. O capital humano e as habilidades de um país ou região determinam o seu crescimento econômico no longo prazo e suas chances de transformar este crescimento em processos de desenvolvimento. Como as empresas tendem a subinvestir em Pesquisa e Desenvolvimento, onde os resultados são apenas parcialmente capturados e apropriados por elas, os governos nacionais e regionais deveriam tomar medidas apropriadas para superar esta falha de mercado. Com o processo de globalização econômica e financeira, tornou-se evidente que os diferenciais de competitividade entre países e regiões dependiam, em grande parte, da quantidade de recursos que cada governo estava propenso a alocar em conhecimento e pesquisa e da eficácia de sua utilização4.
7. Finalmente, entre as muitas megatendências universais que interessam ser destacadas, é importante lembrar as novas responsabilidades que vêm sendo assumidas pelas organizações empresariais quanto às condições sociais e ambientais nas regiões e países em que se localizam para a promoção do seu crescimento. O crescimento econômico é desejável, porque ele traz mais empregos, mais renda, mais bens e serviços à disposição da população. Quanto mais rápido o ritmo do crescimento, maiores as chances de incluir um número maior de famílias nos padrões civilizados de consumo privado e público. O crescimento econômico é, no entanto, uma condição necessária, mas não suficiente para o desenvolvimento. O desenvolvimento pressupõe um processo de inclusão social e de sustentabilidade ambiental, com uma vasta gama de oportunidades e opções para as pessoas, das atuais e das futuras gerações. Além de empregos de melhor qualidade e de rendas mais elevadas, é preciso que os habitantes, todos os habitantes de um país ou região, desfrutem de uma vida longa e saudável, adquiram conhecimentos técnicos e culturais, tenham acesso aos recursos ambientais necessários a um padrão de vida decente. Não pode haver desenvolvimento enquanto houver iniqüidades sociais crônicas e o uso predatório dos recursos ambientais. Os empresários modernos estão cientes do papel que têm a desempenhar na transformação de um estágio de crescimento econômico em um processo de desenvolvimento sustentável, em diversos contextos. 8. Durante os últimos anos, a economia brasileira tem passado por um processo de reestruturação extremamente profundo, o qual vem definindo uma nova ordem empresarial. De uma economia relativamente fechada por barreiras tarifárias e não-tarifárias, tornou-se uma economia muito exposta à concorrência internacional, com um sistema de impostos alfandegários onde a média tarifária, além de muito baixa, apresenta pequeno índice de variação. De uma economia onde o Estado tinha uma forte intervenção direta e indireta, tornou-se uma economia mais privatizada com a drástica redução das funções empresariais do Governo, o qual tende a se concentrar nas suas funções tradicionais (segurança, justiça, saúde, educação, etc.). De uma economia excessivamente regulamentada e refém das incertezas normativas, tende a se tornar uma economia mais flexível e com regras relativamente estáveis. De uma economia que viveu quase duas décadas de inflação crônica, convive-se agora com mais de cinco anos de estabilidade monetária.Para expandir sua capacidade de exportação, as organizações empresariais brasileiras estão sendo afetadas por três processos econômicos de grande expressão, desde o início dos anos 905:
4 Reis Velloso, J. P. (coordenador). Brasil e a Economia do Conhecimento. Fórum Nacional, José Olympio Editora, 2002.5 Haddad, P. R. “Tendências Recentes do Comércio Internacional e suas Implicações para a Economia de Minas”. Cadernos do BDMG, abril, 2003, No. 6.
a) a abertura da economia brasileira vem ocorrendo de forma muito rápida, sem que as políticas públicas tenham consolidado mecanismos de apoio científico-tecnológico, de financiamentos adequados e de proteção antidumping, a fim de dar às empresas nacionais condições de competição equivalentes às de seus novos concorrentes do exterior; b) a redução do custo-Brasil se processa lentamente, em particular no que se refere às reformas institucionais do sistema tributário, do sistema previdenciário e das infra-estruturas especializadas, dificultando a competitividade global das empresas brasileiras; c) os padrões culturais de gestão empresarial, adotados durante mais de cinco décadas de intenso protecionismo de nossa economia, vêm se transformando embora com grandes resistências, especialmente por parte das pequenas e médias empresas não vinculadas às cadeias produtivas em que ocorre a função coordenadora de uma empresa-âncora.Todas essas dificuldades poderiam ser melhor superadas se o País estivesse vivenciando um ciclo de expansão econômica após a conquista da estabilidade pós-Plano Real, o que lhes daria maior flexibilidade adaptativa. Entretanto, para enfrentar a vulnerabilidade externa em diferentes crises a partir de 1995, têm sido adotados, no Brasil, políticas monetárias restritivas, as quais, por elevar recorrentemente as taxas de juros reais a patamares inusitados, inibem o processo de crescimento sustentado, induzem movimentos de stop and go nos ciclos de negócios e provocam um clima de incertezas crescentes entre os que necessitam tomar decisões de médio e de longo prazos como as de escala e localização de seus investimentos. Assim, a taxa média de crescimento anual do PIB, durante o Plano Real, foi de 2,4%, pouco acima da taxa de crescimento da população brasileira, de 1,5% ao ano.Neste novo ambiente macroeconômico, as organizações empresariais mais afetadas por este processo de reestruturação tiveram que redefinir o seu escopo e seu planejamento estratégico, por diferentes motivos e interesses. Em primeiro lugar, o processo inflacionário permitia a muitas organizações ganhar com a erosão do poder de compra da moeda e dos depósitos em conta corrente, através de um hábil jogo de indexações diferenciadas entre os custos e receitas. Em segundo lugar, o longo e persistente processo de proteção das atividades econômicas brasileiras levou muitas organizações empresariais a postergar as suas estratégias de modernização, fazendo com que viessem, por décadas, a produzir bens e serviços com custos e preços muito elevados e de qualidade duvidosa (quanto à segurança, à durabilidade, ao impacto ambiental, etc.). Os argumentos da indústria nascente, levantados para proteger a indústria nacional no pós-Guerra, foram se estendendo por muitos setores e por um período muito longo, de tal forma que, quando a economia começou a se abrir no início dos anos 90, muitas daquelas organizações foram abaladas pela concorrência internacional.Assim, as novas estratégias empresariais de sobrevivência em mercados cada vez mais competitivos têm sido as de mudar produtos, processos e técnicas de gestão para reduzir custos e melhorar as características de qualidade de seus bens e serviços, no prazo mais rápido possível, uma vez que o processo de abertura da nossa economia tem ocorrido de forma extremamente acelerada, quando comparado com outras experiências internacionais em contextos semelhantes.Finalmente, cabe registrar a situação das organizações empresariais brasileiras afetadas pela Reforma do Estado. Além das empresas controladas pelo Governo que foram privatizadas e passaram a ser administradas pelo setor privado, há algumas outras que, no processo de reforma patrimonial do Estado, ainda sobrevivem como empresas públicas ou estatais, mas tendo que operar fora de mercados de monopólio ou de oligopólio controlados pelo Poder Público. É o caso das empresas de petróleo e de algumas empresas de energia elétrica, companhias de água e esgoto, das instituições financeiras federais, etc.Nestes últimos setores, o processo de privatização tem assumido, por razões político-institucionais, alguns percalços, entre os quais se destacam: associar a passagem das empresas para o controle privado com a simultânea organização de estruturas regulatórias, através de agências especializadas; abrir espaço para a entrada de capital privado, nacional ou internacional, nestes setores, sem privatizar, contudo, todas as empresas que os compõem; introduzir cláusulas de condicionalidades de interesse público para os novos controladores; etc.
9. Partimos do pressuposto de que, nos novos ciclos de expansão da economia brasileira, caberá à iniciativa privada o papel mais relevante no processo de conceber e de implementar os projetos de investimento, tanto em setores diretamente produtivos quanto em setores de infra-estrutura econômica em regime de concessões. Pressupomos, também, que será indispensável a formulação de estratégias para as empresas estatais que ainda remanescerem para lhes dar condições competitivas num ambiente de negócios, onde as organizações nacionais estão cada vez mais expostas a concorrentes de todos os países do Mundo, em mercados em que perderam sua reserva e proteção.Fica claro, também, que, nesta nova ordem empresarial, caberá à iniciativa privada maior responsabilidade social dentro do processo de desenvolvimento nacional e das regiões e localidades em que se inserem. Não podem mais se limitar a cuidar de seus negócios estritos mas também
precisam se responsabilizar pela sustentabilidade ambiental e pela equidade social, enquanto vão construindo a riqueza nacional em suas organizações produtivas. Estudos recentes do IPEA sobre os gastos sociais do Segundo Setor (as organizações empresariais com fins lucrativos), mostram que algumas grandes empresas do SUL e do SUDESTE têm despendido com educação, saúde, nutrição, etc. valores que se aproximam aos de que alguns Estados do NORDESTE que gastam com seus recursos próprios (ou seja, exceto transferências constitucionais vinculadas e não-vinculadas e as transferências não-constitucionais do Governo Federal) nestes setores. E que, na busca de maior eficiência produtiva e de melhor imagem institucional, são inúmeras as organizações produtivas que têm dado maior atenção aos possíveis impactos ambientais de seus investimentos e de sua produção.Menciona-se, também, a importância crescente das organizações não-governamentais que compõem o denominado Terceiro Setor, responsáveis por um número crescente de projetos de desenvolvimento sustentável. Este Setor é definido pelas organizações que não integram o aparelho governamental, estruturadas formalmente, sem finalidade lucrativa, com intenso nível de participação voluntária, com autogerenciamento e elevado grau de autonomia interno. Estas organizações têm demonstrado significativa flexibilidade operacional para conceber e executar, com eficiência e eficácia, complexos programas e projetos de desenvolvimento sustentável.
II. O CONTEXTO MACRORREGIONAL: O NORDESTE BRASILEIRO
Um país com as dimensões geográficas e a heterogeneidade sociocultural tem, como um dos principais objetivos gerais de desenvolvimento, a preservação da sua unidade nacional; assim, o PPA 2004-2007 do Governo Federal deverá conter estratégias político-institucionais para o controle dos conflitos regionais, através da promoção do desenvolvimento sustentável das áreas periféricas do País e, particularmente, da melhoria da qualidade de vida de seus habitantes através de ações programadas, deixando de considerar estas regiões tão somente como “megaalmoxarifados de recursos naturais e recursos energéticos” à disposição dos eixos mais desenvolvidos do País.A distribuição espacial das atividades econômicas, nos dois ciclos de expansão da economia brasileira no pós-Guerra, permite definir uma periodização que mostra três diferentes momentos. O período de concentração econômica espacial, que ocorre de 1950 a 1975. O período de desconcentração econômica espacial, que vai da segunda metade dos anos 70 até a primeira metade dos anos 80 (1976-1986). E, finalmente, o período que vai de 1986 até o início dos anos 90, de relativo equilíbrio na participação das economias regionais no Produto Interno Bruto, indicando o esgotamento ou a desaceleração do processo de desconcentração (ver Tabela 1).
TABELA 1
Brasil: Distribuição do PIB entre as Macrorregiões1970, 1975, 1980, 1985, 1998 e 2000
(%)
Macrorregiões 1970
1. Norte
2. Nordeste
3. Centro-Oeste
Sub-Total
4. Sudeste
5. Sul
TOTAL
2,16
11,71
3,87
17,74
65,55
16,71
100,00
1975 19981980 1985 2000
2,05
11,0
4,11
17,16
64,86
17,90
100,00
3,18
11,9
5,59
20,67
62,28
16,98
100,00
3,87
13,06
8,77
25,70
57,60
16,70
100,00
4,48
13,05
6,84
24,37
58,16
17,47
100,00
4,60
13,09
6,95
24,64
57,79
17,57
100,00
Fonte: IBGE.
Os fatores determinantes da reversão da polarização no Brasil foram:
· aumento progressivo dos custos de concentração, associados às deseconomias de aglomeração, especialmente na Área Metropolitana de São Paulo; houve elevação dos preços relativos das terras, dos aluguéis e dos salários; crescimento dos custos de congestionamento e de infra-estrutura, além da crescente pressão sindical e da legislação ambiental mais rigorosa;
· avanço da infra-estrutura econômica e social em direção a outros Estados e Regiões;· políticas públicas e incentivos fiscais regionais; nesse caso, destaca-se a grande importância do II Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) para a
desconcentração das atividades produtivas, à medida que as demais regiões, com exceção do Sudeste, passaram a ser o principal destino da maior parte dos novos investimentos, inclusive dos investimentos diretos realizados pelas empresas estatais federais;
· ampliação das fronteiras agrícola e mineral;· unificação do mercado, que veio ampliar o movimento da concorrência interempresarial para a ocupação do mercado nacional; entre outros.
Os novos ciclos de expansão da economia brasileira levarão o País, ao longo do século XXI, para um definitivo processo de reversão da polarização ou tendem a reforçar a concentração dos frutos do crescimento?É de se esperar que os novos ciclos de expansão da economia brasileira, durante o século XXI, sejam intensivos em ciência e tecnologia na geração de diferentes produtos, processos e técnicas de gestão que irão compor a formação do Produto Nacional de uma economia cada vez mais exposta à competição externa. Estudos comparativos internacionais sobre os novos padrões de localização dos projetos de investimentos, semelhantes aos que irão dar sustentação a estes ciclos de expansão, identificam que as vantagens relativas das regiões para atraí-los dependerão, relativamente, cada vez menos da disponibilidade de recursos naturais ou de mão-de-obra não qualificada em abundância (fatores locacionais tradicionais) e cada vez mais da existência, na região, de trabalhadores qualificados em permanente processo de renovação de conhecimentos, centros de pesquisa, recursos humanos especializados, ambiente cultural, etc. (fatores locacionais não-tradicionais). Dada a atual geografia de distribuição espacial destes fatores não-tradicionais entre as regiões brasileiras, há fortes sinalizações de que, nos novos ciclos de expansão, poderá ocorrer uma reconcentração espacial dos seus benefícios no Sul e no Sudeste do País.Como os fatores locacionais não-tradicionais são do tipo man-made, podendo ser reproduzidos em quantidade e em qualidade ao longo do tempo por meio de ações de planejamento do desenvolvimento, amplia-se o grau que dispomos para realizar políticas inter-regionais de natureza compensatória, aumentando o poder de atração de novos investimentos nas áreas menos desenvolvidas do País, ao longo dos novos ciclos de expansão econômica. Uma possibilidade concreta, para evitar um eventual processo de reconcentração espacial dos frutos dos novos ciclos de expansão da economia brasileira no século XXI, será a implementação dos programas e projetos estruturantes dos Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento no NORTE, NORDESTE e CENTRO-OESTE, articulados com os arranjos e sistemas produtivos locais nas suas áreas de influência. É importante para atrair as empresas para as áreas menos desenvolvidas do País que nelas se encontrem: uma massa crítica de
fornecedores locais de componentes e de serviços terciários e quaternários que contribuam significativamente para a melhoria dos produtos e da eficiência dos processos de produção. É fundamental que as empresas localizadas nestas áreas possam receber fluxos atualizados de informações especializadas sobre tecnologia e características dos clientes, bem como se inter-relacionarem com outros participantes do desenvolvimento local.
No primeiro período do primeiro ciclo de expansão do pós-Guerra, quando se consolidou no País o parque industrial mais moderno tecnologicamente e mais diversificado entre as nações do Terceiro Mundo à época, o NORDESTE, onde a industrialização se processou em ritmo mais lento do que a média brasileira, teria de iniciar a década de 70 com 63% a mais de novos empregos para manter a posição relativa no nível de emprego industrial que detinha em 1950.No período de 1962 a 1989, quando as políticas públicas de desenvolvimento do NORDESTE foram eficazes, observa-se que:
· o número de projetos beneficiados pelo sistema de incentivos administrados pela SUDENE, entre 1962 e 1989, foi superior a 2700, gerando 590 mil empregos e investimentos de US$ 47,1 bilhões, dos quais apenas US$ 16,4 bilhões foram financiados por incentivos fiscais;
· o PIB do NORDESTE saiu de US$ 8,6 bilhões, em 1960, para US$ 51,3 bilhões, em 1988, crescendo à taxa média anual de 6,6% (superior à média nacional);
· a esperança de vida ao nascer do NORDESTE salta 44,48 anos, em 1970, para 62,71 anos, em 1991; neste mesmo período, a taxa de alfabetização de adultos sobe 46,1% para 63,5%, e a taxa combinada de matrícula nos três níveis de ensino de 37,8% para 60,3%; enfim, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) sai de 0,299, em 1970, para 0,557, em 1991.
A preocupação com a posição relativa do NORDESTE no cenário macrorregional do País se deve aos padrões locacionais concentradores nos novos ciclos de expansão da economia brasileira6:
· dada a recalcitrante crise de endividamento externo do Brasil, a promoção de exportações de manufaturados torna-se um instrumento de política econômica de alta prioridade; para garantir a competitividade dessas exportações, será necessário reforçar seus processos produtivos em termos de atividades intensivas de ciência e tecnologia (microeletrônica, computação eletrônica, etc.), as quais serão atraídas por economias de regionalização junto aos seus clientes potenciais nas áreas mais industrializadas do País, onde é gerada a parcela maior das exportações de industrializados; o papel das áreas menos desenvolvidas tende a se restringir às exportações de produtos com menor densidade econômica ou menor valor agregado, por estarem baseados em vantagens comparativas e não em vantagens competitivas;
· tendo em vista a grave crise fiscal e financeira do poder público brasileiro, dificilmente poderá ocorrer um indispensável e significativo apoio de políticas governamentais às áreas periféricas, em termos de investimentos de infra-estrutura econômica e social e de incentivos adicionais, visando ainverter tendências espacialmente concentracionistas dos padrões locacionais, como ocorreu nos anos 70 e início dos anos 80, com maior crescimento das áreas menos desenvolvidas do País;
· muitas das atividades de alta tecnologia (química fina e novos materiais, por exemplo), por terem características de produção conjunta (com a indústria farmacêutica e a metalurgia), são atraídas para onde o grosso do parque industrial já se concentra espacialmente;
· embora tenham características históricas e estruturais diferentes, as regiões de países emergentes como o Brasil não podem deixar de observar que ali a geografia das indústrias e setores de alta tecnologia têm demonstrado uma concentração persistente em algumas poucas áreas, com pequena intensidade de dispersão;
· até mesmo em atividades de alta tecnologia, nas quais predominam empresas de pequeno e médio portes, estas procuram localizar-se no campo aglomerativo das áreas mais desenvolvidas, uma vez que os diferenciais de custos de produção que aí podem ser obtidos são cruciais para a sua sobrevivência organizacional;
6 Diniz, C. C. Competitividade Industrial e Desenvolvimento Regional no Brasil. MCT/FINEP/PADCT, Campinas 1993. Haddad, P. R. “Os Novos Pólos Regionais de Desenvolvimento no Brasil” in Estabilidade e Crescimento: Os Desafios do Real. Fórum Nacional, José Olympio Editora, 1994.
· entretanto, como os fatores locacionais não-tradicionais podem ser reproduzidos em quantidade e em qualidade ao longo do tempo por meio de ações de planejamento, amplia-se o grau que dispomos para realizar políticas inter-regionais de natureza compensatória, aumentando o poder de atração de novos investimentos nas áreas mais pobres do País, ao longo dos novos ciclos de expansão econômica.
Como decorrência de políticas públicas de desenvolvimento regional (investimentos de infra-estrutura econômica e social, incentivos fiscais, financiamentos facilitados, investimentos das empresas estatais, etc.), houve um processo de recuperação da economia nordestina a partir de 1975, quando passou a crescer em ritmo mais acelerado do que o conjunto do País, até que viesse a estabilizar sua posição relativa no início dos anos 90. Entretanto, apesar dos avanços registrados, é inequívoca a persistência ainda de desequilíbrios regionais de desenvolvimento econômico e social no Brasil. A estagnação do PIB per capita a preços constantes do NORDESTE nos últimos anos pode ser constatada: no período de 1970 a 1992 a sua taxa anual de crescimento foi 3,25%, enquanto no período de 1986 a 1998 foi de apenas 0,33%. Dados mais recentes das contas regionais brasileiras mostram que é grande o número de Unidades da Federação localizadas nas macroregiões menos desenvolvidas que estão com crescimento (nem sempre significativo) acima da média de crescimento nacional, no período de 1996 a 1999. Entretanto, dos nove Estados do Nordeste, apenas três (Rio Grande do Norte, Paraíba e Bahia) conseguiram uma variação percentual no seu PIB superior à média nacional, neste período; e apenas quatro (Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba e Bahia) em termos de PIB per capita (ver Quadro 1 e Gráfico 1).
QUADRO 1
a) Variação do PIB TotalBrasil: Posição das Unidades da Federação em
Relação à Variação do Brasil1997-2000
Estados das Regiões MaisDesenvolvidas
Estados das RegiõesMenos Desenvolvidas
Crescimento acimada média brasileira
Espírito SantoRio de JaneiroSanta Catarina
RondôniaRoraimaTocantinsPiauí
Rio Grande do NorteParaíbaBahia
Mato Grosso do SulMato Grosso
GoiásDistrito Federal
Crescimento abaixoda média brasileira
Minas GeraisSão PauloParaná
Rio Grande do Sul
AcreAmazonas
ParáAmapá
MaranhãoCeará
PernambucoAlagoasSergipe
Estados das RegiõesMais Desenvolvidas
Estados das RegiõesMenos Desenvolvidas
Crescimento acima damédia brasileira
Espírito SantoRio de JaneiroSanta Catarina
RondôniaAcre
AmazonasRoraimaPará
AmapáTocantins
Rio Grande do NorteParaíbaBahia
Mato Grosso do SulMato Grosso
GoiásDistrito Federal
Crescimento abaixo damédia brasileira
Minas GeraisSão PauloParaná
Rio Grande do Sul
MaranhãoPiauíCeará
PernambucoAlagoasSergipe
b) Variação do PIB Per CapitaBrasil: Posição das Unidades da Federação em
Relação à Variação do Brasil1997-2000
GRÁFICO 1PIB Per Capita dos Estados do NORDESTE em Relação a São Paulo (%) – 2000
16,3
18,7
24,9
26,8
28,0
33,1
33,4
36,7
36,8
0 5 10 15 20 25 30 35 40
BAHIA
PERNAMBUCO
RIO G. DO NORTE
SERGIPE
CEARÁ
PARAÍBA
ALAGOAS
PIAUÍ
MARANHÃO
O IBGE mostra que houve melhorias substantivas em quase todos os indicadores sociais do Brasil, de 1992 a 1999: a) a mortalidade infantil por mil nascidos vivos (%) caiu 44,3 para 34,5, uma queda de 22% em menos de uma década; b) a média de anos de estudo da população de 15 a 55 anos subiu de 5,7 (1992) para 6,6 (1999), um acréscimo de 16%; c) a taxa de analfabetismo das pessoas de 15 ou mais (%) sofreu uma redução de 23%, passando de 17,2 para 13,3; d) o número de domicílios com saneamento básico adequado (%) subiu de 50,3 (1992) para 59,4 (1999). O desenvolvimento social foi generalizado em todo o País: todas as macroregiões e todas as Unidades da Federação melhoraram os seus indicadores sociais. Entretanto, quando comparamos os indicadores de São Paulo com os respectivos valores de Pernambuco (Estado com maior PIB per capita do Nordeste em 2000), vemos que os valores de São Paulo são muito superiores aos de Pernambuco. Em número de vezes, no ano de 1999, as diferenças são respectivamente: taxa de mortalidade infantil (2,66 vezes a mais para Pernambuco), média de anos de estudo (1,37 vezes a mais para São Paulo), taxa de analfabetismo (3,98 vezes a mais para Pernambuco) e domicílios com saneamento básico (2,61 vezes para São Paulo).De fato, o processo de desconcentração espacial do crescimento econômico nacional, iniciado nos anos 70, vem se consolidando nos últimos anos, o que reforça a existência de um processo de reversão da polarização como macrotendência da economia brasileira nas três últimas décadas. De qualquer forma, é bom não desconhecer a existência de grandes hiatos entre os valores absolutos do PIB das Unidades da Federação, uma vez que são estes valores absolutos que pesam, em última instância, no tamanho do mercado interno de bens e serviços de cada Estado. Em 2000, por exemplo, o PIB total de São Paulo (371 bilhões de reais) era mais de 2,57 vezes superior ao PIB total do Nordeste (144 bilhões de reais). Da mesma forma, quando o PIB de São Paulo crescia de 2,5%, o valor absoluto deste acréscimo (9,27 bilhões de reais) era quase igual ao PIB do Rio Grande do Norte (9,29 bilhões de reais), superior ao PIB do Maranhão (9,21 bilhões de reais), 1,31 vezes o PIB de Alagoas (7023) e 1,74 vezes o PIB total do Piauí (5330). Ou seja, quando a economia de São Paulo cresce a 2,5% ao ano, ela cresce uma economia do Maranhão ou uma economia do Rio Grande do Norte, por ano.Os diferenciais das taxas de crescimento são importantes para se analisar a convergência ou a divergência dos PIBs per capita no médio e no longo prazo (ver Tabela 2), e, portanto, as direções da expansão do mercado interno em termos das Unidades da Federação. E os atuais valores absolutos dos PIBs regionais, configurados a partir das características históricas do processo de crescimento nacional, são determinantes do tamanho do mercado e do padrão médio de vida observados em cada Unidade da Federação.
TABELA 2
O Hiato de Crescimento Econômico no NORDESTE
Taxa anual hipotética de crescimento do PIB per capita do NORDESTE
0,5%1,0%1,5%2,0%2,5%3,0%3,5%4,0%4,5%5,0%5,5%6,0%6,5%7,0%
Número de anos necessários para que oPIB per capita do NORDESTE atinjao nível do PIB per capita de São Paulo
de 2000
240,43120,4880,5260,5448,5540,5634,8530,5727,2424,5722,3920,5719,0417,72
Mantendo estacionado o valor do PIB per capita de São Paulo (benchmarking), como no período de 1997 a 2000, a economia do NORDESTE cresceu de 2,35% ao ano e sua população de 1,10% ao ano, o PIB per capita cresceu em torno de 1,25% ao ano, aproximadamente. Neste ritmo de crescimento per capita, a economia do NORDESTE precisaria de um século para ter o PIB per capita que São Paulo tinha em 2000. Entretanto, a economia de São Paulo é a mais moderna e dinâmica do País e não deverá ficar estacionada de forma alguma nos próximos anos. Da mesma forma, o PIB per capita do NORDESTE tende a ter um crescimento superior a 1,25%, uma taxa atípica para sua experiência histórica.Ao propor a criação de uma nova SUDENE, como mecanismo institucional para coordenar o processo de desenvolvimento da Região, o Governo Federal tem considerado as grandes transformações ocorridas no ambiente nacional e internacional (abertura econômica, desregulamentação da economia, formação dos blocos regionais de comércio, crise fiscal e financeira do setor público consolidado, etc.) e nas condições institucionais do País. Entre as mudanças institucionais relevantes, destacam-se: a) os Governos Estaduais e os principais centros urbanos do NORDESTE ampliaram fortemente sua capacidade organizacional de conceber e coordenar soluções para os seus problemas de desenvolvimento econômico e social; b) os órgãos da Administração Pública Federal, induzidos pela Constituição de 1988, impulsionaram enormemente o processo de descentralização de suas políticas, programas e projetos, atribuindo aos Estados e Municípios muitas das ações que desenvolviam no NORDESTE; c) os segmentos estruturados da sociedade civil regional, vinculados às organizações não-governamentais da Região, vêm desempenhando um papel cada vez mais relevante no processo de desenvolvimento econômico e social do NORDESTE.
Existem argumentos legais, políticos e econômicos que reforçam a necessidade de haver órgãos federais capacitados para conceber e coordenar a execução de políticas de desenvolvimento, nas regiões menos desenvolvidas do País. Do ponto de vista legal, a questão dos desequilíbrios regionais de desenvolvimento está contemplada na Constituição de 1988, por meio de regulamentações, mecanismos operacionais e instrumentos de natureza compensatória inter-regional. Do ponto de vista político, estas ações compensatórias do Poder Público, visando atenuar as desigualdades de renda e de riqueza entre grupos sociais de diferentes regiões do País, tornam-se indispensáveis para se evitar a vertente desintegradora de movimentos regionalistas que se descolam da perspectiva mais ampla dos interesses nacionais no processo de desenvolvimento econômico e social. E, do ponto de vista econômico, o crescimento sustentável do País depende de mecanismos e instrumentos de políticas públicas que sejam capazes de mobilizar as gigantescas oportunidades de investimentos que se encontram latentes nas suas áreas periféricas, dinâmicas e tradicionais. Da mesma forma que é fundamental reinventar os mecanismos institucionais de promoção do desenvolvimento do NORDESTE, é indispensável repensar os instrumentos econômicos que poderão mobilizar novos ciclos de expansão da Região. Constata-se um processo de declínio dos incentivos fiscais e financeiros no NORDESTE: quando criados, esses instrumentos representavam em termos financeiros –
sob a forma de renúncia fiscal ou de financiamentos – cerca de 15% do PIB regional, enquanto que hoje estão reduzidos a algo em torno de apenas 0,5% do PIB regional (ver Gráfico 2). Além do mais, os programas de incentivos fiscais instituídos pelos Estados nordestinos foram seguidos pelos demais Estados da Federação, de modo que não mais constituem diferencial algum em favor da Região e resultaram na instauração da chamada guerra fiscal; atualmente, os incentivos fiscais do ICMS e as participações acionárias dos Governos Estaduais do SUL e SUDESTE são instrumentos tão poderosos para a promoção industrial que transformaram os incentivos fiscais e financeiros do NORDESTE em instrumentos de menor relevância relativa no cenário da União; por outro lado, o Orçamento Geral da União – OGU - não vem alocando recursos à Região em montante compatível com suas necessidades de financiamento para retomar a trajetória de crescimento do seu PIB às taxas anuais de 6 a 7%, visando reduzir o seu hiato de desenvolvimento. É fundamental que se analisem alternativas de reinvenção dos instrumentos econômicos para a promoção do desenvolvimento do NORDESTE, tais como: a criação de um Fundo de Desenvolvimento Regional (semelhante ao que foi criado quando da incorporação de países menos desenvolvidos na União Européia) que prevê inclusive o financiamento da equivalência das taxas de juros, a participação acionária em projetos estratégicos e o fundo de aval para micro e pequenas empresas; uma nova concepção dos incentivos fiscais; programas de empréstimos coordenados pelas instituições públicas financeiras federais, etc.
GRÁFICO 2
Participação das Regiões em Relação à Renúncia Fiscal (%)
39,50
31,201,00
18,60
3,00NORTENORDESTECENTRO-OESTESUDESTESUL
III. O CONTEXTO DO ESTADO DE ALAGOAS
Durante a crise de 29, os governos dos EE.UU., Inglaterra e França se deram conta de que não dispunham de um sistema atualizado de informações para acompanhar a conjuntura econômica e as tendências de crescimento de suas economias (nível de atividade), assim como não dispunham de mecanismos de monitoramento para acompanhar os movimentos dos preços em seus países e regiões (índices gerais de preços e índices de custo de vida). Assim, pouco a pouco, sob as orientações conceituais das obras de Keynes e as diretrizes operacionais de Stone entre outros, foram se desenvolvendo indicadores de acompanhamento da conjuntura e do ambiente macroeconômico de diversos países do mundo , até que as Nações Unidas assumiram a responsabilidade técnica para a normatização destes indicadores e para a sua sistematização nos países menos desenvolvidos, a partir dos anos 50.A segunda geração de indicadores socioeconômicos está relacionada à necessidade de se dispor de informações atualizadas, desagregadas e relevantes para a concepção e a implementação de políticas públicas de natureza redistributiva da renda e da riqueza em países, regiões e localidades. A motivação política para o desenvolvimento dos sistemas de indicadores sociais emergiu particularmente nos anos 70, quando se constatou que os ciclos de crescimento econômico do pós-Guerra haviam gerado desigualdades e assimetrias na distribuição de seus custos e benefícios entre grupos sociais, famílias e regiões. O desenvolvimento da segunda geração de indicadores ocorreu de forma intensa e rápida, a partir da institucionalização de organismos públicos e privados de coleta sistemática de estatísticas até o início dos anos 60, em praticamente todos os países do mundo. Da mesma forma, as Nações Unidas, através do PNUD, têm estimulado a concepção e a produção destes indicadores, organizando a estimativa anual do Índice de Desenvolvimento Humano em mais de 170 países.
A terceira geração de indicadores está contextualizada na necessidade de melhor conhecimento do desenvolvimento científico e tecnológico das nações e de suas regiões, assim como das inextricáveis relações entre crescimento econômico e sustentabilidade ambiental. Desde a ECO-92, a concepção de desenvolvimento sustentável, que procura um equilíbrio entre competitividade sistêmica, eqüidade social e qualidade do meio ambiente, está demandando, para a sua operacionalização, uma outra geração de indicadores de caráter inovador que vêm se configurando como de enorme relevância ao longo dos últimos dez anos. No Brasil, o IBGE, o Ministério de Ciência e Tecnologia e o Ministério do Meio Ambiente têm liderado o processo de construção desses novos indicadores de desenvolvimento sustentável. Na estruturação do sistema de
indicadores de concepção e da implementação do PPA 2004/2007 do Governo de Alagoas, é fundamental que se tenha esta visão abrangente e integrada das diferentes gerações destes indicadores.O IDH vem sendo calculado pelo Programa das Nações Unidas Para o Desenvolvimento (PNUD) desde 1990 e cobre hoje quase 180 países. O IDH é construído a partir de três características desejáveis e esperadas do processo de desenvolvimento humano: a) a longevidade de uma população, expressa pela esperança de vida ao nascer; b) o seu grau de conhecimento, traduzido por duas variáveis educacionais (a taxa de alfabetização de adultos e a taxa combinada de matrículas nos três níveis de ensino); c) a sua renda ou PIB per capita, ajustada para refletir a paridade de poder de compra entre os países. A ONU classifica os países e regiões segundo os valores observados para o IDH: 1) países e regiões com baixo desenvolvimento humano, quando o IDH for menor do que 0,500; 2) países e regiões de médio desenvolvimento humano, para os valores entre 0,500 e 0,800; 3) países e regiões de alto desenvolvimento humano, quando o índice for superior a 0,800. O IDH de Alagoas evoluiu de 0,263 em 1970, para 0,633 em 2000, saindo do grupo de regiões com baixo desenvolvimento humano para o grupo de regiões com médio desenvolvimento humano. O Gráfico 3 compara o IDH e os seus componentes para Alagoas com os valores equivalentes para o Brasil e para São Paulo, em 1970 e 1996. Fica claro que os indicadores, que dependem mais de políticas sociais compensatórias, estão com um desempenho mais satisfatório do que o indicador de crescimento econômico relativo. O Gráfico 4 mostra que o IDH de Alagoas está situado entre os três piores valores para as Unidades da Federação em 2000.
GRÁFICO 3
Alagoas: Participação do IDH e Seus Componentes em Relação ao Brasil e São Paulo 1970 e 1996
a) Brasil
34,55
53,2463,34
56,18
38,05
64,82
77,3386,62
0102030405060708090
1970 1996
PIBIDHEDUCAÇÃOLONGEVIDADE
b) São Paulo
16,90
37,04
52,87 46,4237,42
61,9871,28
83,11
0102030405060708090
1970 1996
PIBIDHEDUCAÇÃOLONGEVIDADE
GRÁFICO 4
Alagoas: Índice de Desenvolvimento Humano - 2000
0,844 0,814 0,809
0,673 0,647 0,633
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
DistritoFederal
São Paulo R. G. doSul
Piauí Maranhão Alagoas
O Gráfico 5 evidencia, para os dados mais recentes das contas regionais brasileiras como ocorreu a variação do PIB a preços de mercado por macrorregião e para Alagoas no período de 1997 a 2000. Tanto em termos do PIB total quanto em termos do PIB per capita Alagoas teve uma variação menor do que todas as macrorregiões, inclusive o NORDESTE. Como conseqüência, a participação relativa de Alagoas no PIB do Brasil a preço de mercado permaneceu relativamente constante no período: 0,66% (1997), 0,67% (1998), 0,66% (1999) e 0,64% (2000).
GRÁFICO 5
Alagoas: Variação do PIB a Preço de Mercado Corrente – 1997-2000
Posição Relativa (%)
a PIB Total
22,01
41,00
26,00
25,00
26,50
31,50
26,50
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
BRASIL
NORTE
NORDESTE
SUDESTE
SUL
CENTRO-OESTE
ALAGOAS
b) PIB Per Capita
18,16
42,00
21,00
20,00
22,00
23,00
22,00
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
BRASIL
NORTE
NORDESTE
SUDESTE
SUL
CENTRO-OESTE
ALAGOAS
As economias regionais não são simplesmente versões em escala menor das economias nacionais. Elas apresentam especificidades que exigem teorias próprias para explicar o seu processo de desenvolvimento. Algumas destas especifidades podem ser mencionadas7:
a) em geral, devido aos contatos mais estreitos e às alterações mais intensas que existem entre as regiões de um mesmo país do que entre nações soberanas, é de se esperar que tanto os efeitos de transbordamento do crescimento quanto os efeitos de polarização sejam mais fortes nas relações econômicas interregionais do que nas relações internacionais;
b) os países concorrem nos mercados internacionais com base nas vantagens comparativas e as regiões de um mesmo país concorrem, entre si, com base nas vantagens absolutas;
c) a ausência de soberania econômica com respeito a certos instrumentos de política de desenvolvimento e às questões macroeconômicas (tais como emissão de moeda, determinação da taxa de câmbio, etc.) podem constituir uma considerável desvantagem para o desenvolvimento de uma região;
d) as forças políticas que contribuem para a transmissão interregional de crescimento são, provavelmente, mais poderosas que as que contribuem para a transmissão internacional.
Podendo-se adicionar que, em geral, uma região não dispõe dos recursos humanos, financeiros, institucionais e tecnológicos para dar solução aos problemas econômicos e socioambientais que tem de enfrentar e às potencialidades de crescimento que tem de mobilizar, necessitando, portanto, de atrair estes recursos de instituições públicas e privadas, no país ou no exterior, por meio de processos de promoção industrial e de planejamento para a negociação.Estudo recente sobre a integração nacional e o padrão de comércio dos Estados brasileiros comprova que (ver Tabela 1): a) por serem economias intensamente abertas para o País e para o Mundo, os seus percentuais de exportações interestaduais e internacionais sobre o PIB são muito elevados; b) para todos os Estados, as exportações interestaduais superam, em maior ou menor escala, as exportações internacionais; c) em geral, os fluxos interestaduais têm importância relativa maior para os Estados menos desenvolvidos.As exportações internacionais de Alagoas têm se mantido relativamente estagnadas em torno de 300 milhões de dólares no período: de 1996 (289 milhões de dólares) a 2002 (298 milhões de dólares) enquanto têm avançado as exportações totais do País; entretanto, no período pós-desvalorização do real a partir de 1999, as exportações de Alagoas cresceram 22%, embora em ritmo inferior ao crescimento brasileiro de 25% (ver Tabelas 3 e 4 e Gráficos 6 e 7).A questão da competitividade global das empresas de Alagoas, num ambiente de uma economia mais aberta, mais desregulamentada, mais privatizada, mas ainda com custos macroeconômicos muito elevados, faz com que as organizações produtivas tenham que dar particular atenção aos fatores da gestão microeconômica, os quais poderão contribuir, eventualmente, para atenuar o seu hiato competitivo em escala global.As condições gerais de competitividade das organizações produtivas estaduais serão função de diversos fatores ligados aos custos operacionais das suas unidades produtivas, aos custos de transferência de insumos e produtos a partir do Estado e em direção ao Estado, à estrutura e à dinâmica dos mercados em que competem, etc. Assim, é sempre possível às instituições estaduais atuarem sobre o dinamismo de sua base produtiva através de ações planejadas, visando melhorar o seu sistema de transportes e de comunicação, incentivar a produtividade dos fatores nas unidades produtivas, facilitar a introdução de inovações tecnológicas, no sistema produtivo local, ampliar a disponibilidade de fatores de produção na quantidade e na qualidade exigidas, etc.
Estas transformações produtivas visam à reestruturação do sistema produtivo estadual e à implantação de projetos de investimentos baseados em vantagens competitivas dinâmicas, às quais se distinguem das vantagens competitivas espúrias (aquelas que dependem essencialmente de incentivos fiscais e financeiros permanentes, da sobreexploração da mão-de-obra, da informalidade econômica, etc.) que não se sustentam a longo prazo, numa economia cada vez mais exposta a um processo de globalização. Estas transformações devem estar articuladas com a
7 Hirschman, A. O. Strategy of Economic Development. Yale University Press, 1959.
eqüidade social e com a sustentabilidade ambiental para evitar que o processo de crescimento econômico ocorra de forma predatória sobre o ecossistema regional, comprometendo o desenvolvimento das futuras gerações, e que exclua de seus resultados segmentos significativos da sociedade regional, ampliando as desigualdades sociais e a degradação cultural.
TABELA 3
Alagoas – Comércio Internacional – Exportações Totais - 1996 a 2002
Ano Valor em Dólares Americanos (FOB)
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
289.095.162
340.730.844
291.756.158
244.947.510
224.351.239
304.418.205
298.646.664
TABELA 4
Brasil – Comércio Internacional – Exportações Totais - 1996 a 2002
Ano Valor em Dólares Americanos (FOB)
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
47.746.728.158
52.994.340.527
51.139.861.545
48.011.444.034
55.085.595.326
58.222.641.895
60.361.785.544
GRÁFICO 6
Alagoas: Evolução Total das Exportações de 1996 a 2002
Mil dólares
289.095340.730
291.756244.947
224.351
304.418 298.646
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Fonte: MDIC.GRÁFICO 7
Alagoas: Evolução Percentual em Relação ao Brasil das Exportações 1996 a 2002
0,61 0,640,57
0,51
0,41
0,52 0,49
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Fonte: MDIC.A crescente integração competitiva da economia brasileira nos fluxos internacionais de bens, serviços e capitais vem trazendo problemas para algumas atividades econômicas localizadas em áreas específicas do País e do Estado, atraídas principalmente por um amplo e diversificado sistema de incentivos fiscais e financeiros por diferentes razões, entre as quais se destacam: a) com a rápida redução das tarifas alfandegárias e das barreiras não-tarifárias, este sistema está definitivamente comprometido como mecanismo eficaz de promoção do desenvolvimento de áreas de livre comércio e de zonas francas; b) a diminuição dos custos fiscais, como fator adicional de atração locacional de empreendimentos industriais para estas áreas e zonas, deixa de ser relevante, quando as mais diversas formas de incentivos fiscais, articuladas com processos de promoção industrial, vão se generalizando entre diferentes Regiões, Estados e Municípios do País; esta tendência à ubiqüidade acaba simplesmente gerando prejuízos fiscais entre todas as Unidades da Federação;a baseando-se em observações sobre as experiências recentes de desenvolvimento regional na América Latina, existem grandes dúvidas sobre
a capacidade das atividades econômicas, que se dirigem a uma região para apenas se beneficiar de regimes especiais de isenções tarifárias e desonerações tributárias, em criar "estados de desenvolvimento" para a sua população residente.
Michael Porter8 tem destacado, em seus estudos sobre a vantagem competitiva, que os países e regiões, que estruturam as suas economias apenas na produção de bens e serviços intensivos em fatores básicos (recursos naturais renováveis e não-renováveis, clima, posição geográfica, abundância de mão-de-obra não-qualificada ou semi-qualificada, etc.), são incapazes de gerar os fundamentos de uma competitividade sustentável, assim como prover de melhores condições de vida os seus habitantes. A economia destes países e regiões se caracterizam por: apresentam um ciclo vicioso da destruição da riqueza; sofrem, com freqüência, um processo de deterioração nas suas relações de troca; se destacam pelos valores baixos de seus indicadores sociais; vêem se ampliar o número de seus concorrentes em escala global, dadas as facilidades de entrada no mercado daqueles bens e serviços; não têm condições de sustentar o seu processo de crescimento no longo prazo. Infelizmente, as Tabelas 5 e 6 mostram que o Estado de Alagoas tem sua pauta de exportações internacionais alicerçada em fatores básicos não-especializados.As conclusões gerais de Michael Porter sobre a competitividade sistêmica de um país ou região são as de que : a) a competitividade não pode ser vista como um fenômeno macroeconômico, impulsionado por variáveis como taxas de câmbio, taxas de juros e déficits governamentais; b) a competitividade não é função de mão-de-obra barata ou de recursos naturais abundantes; c) as empresas de uma região ou de um país não terão êxito se não basearem suas estratégias no progresso e na inovação, numa disposição de competir, no conhecimento realista de seu ambiente nacional/regional/local e de como melhorá-lo; d) as empresas bem-sucedidas concentram-se, com freqüência, em determinadas cidades, aglomerados urbanos ou Estados dentro de um país; e) o processo de globalização das economias nacionais não exclui a importância das localidades que proporcionam um ambiente fértil para as empresas de indústrias específicas. Na verdade, se desejarmos expandir a capacidade de exportação da economia de Alagoas, é indispensável que observemos quais são os fundamentos da competitividade, visando reestruturar os arranjos e sistemas produtivos locais do Estado (clusters), migrando-os de economias tradicionais para economias modernas.
TABELA 5
Alagoas – Comércio Internacional – Exportações 1996
Itens Valor em Dólares Americanos (FOB)
AÇÚCARES E PRODUTOS DE CONFEITARIAPRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOSPLÁSTICOS E SUAS OBRASAÇÚCARES E PRODUTOS DE CONFEITARIAFUMO (TABACO) E SEUS SUCEDÂNEOS MANUFATURADOSPRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS, ETC.FUMO (TABACO) E SEUS SUCEDÂNEOS MANUFATURADOS
194.988.184 36.495.756 14.885.827 14.199.741 12.001.622
8.680.845 1.971.380
8 Porter, M. E. “Clusters and the New Economics of Competition” in Harvard Bussiness Review, nov./dec. 1998. Haddad, P. R. “Etapas de Organização de um cluster produtivo: uma exposição diagramática” in Cluster – Revista Brasileira de Competitividade. Instituto Metas, ano 2, nº 4, abril/julho de 2002. Sobre a evolução do conceito de clusters, ver Bergman, E. M. and Feser, E. J. “Industrial and Regional Clusters: Concepts and Comparative Applications”. Regional Research Institute, WVU, 1999.
FUMO (TABACO) E SEUS SUCEDÂNEOS MANUFATURADOSPREPARAÇÕES DE PRODUTOS HORTÍCOLAS,DE FRUTAS,ETC.FUMO (TABACO) E SEUS SUCEDANEOS MANUFATURADOSPEIXES E CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS E OUTS. INVERTEBR. AQUÁTICOSFIBRAS SINTÉTICAS OU ARTIFICIAIS, DESCONTÍNUASPEIXES E CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS E OUTS. INVERTEBR. AQUÁTICOSFIBRAS SINTÉTICAS OU ARTIFICIAIS, DESCONTÍNUASREATORES NUCLEARES, CALDEIRAS, MÁQUINAS, ETC., MECÂNICOSFIBRAS SINTÉTICAS OU ARTIFICIAIS, DESCONTÍNUASPREPARAÇÕES DE PRODUTOS HORTÍCOLAS, DE FRUTAS, ETC.OBRAS DE PEDRA, GESSO, CIMENTO, AMIANTO, MICA, ETC.OBRAS DE PEDRA, GESSO, CIMENTO, AMIANTO, MICA, ETC.TRANSAÇÕES ESPECIAIS
1.644.479 1.471.645 1.311.020
418.347 336.244 163.996 122.592 106.485 103.025
72.481 71.775 42.481 25.044
TABELA 6
Alagoas – Comércio Internacional – Exportações 2002
Itens Valor em Dólares Americanos (FOB)
AÇÚCARES E PRODUTOS DE CONFEITARIA
AÇÚCARES E PRODUTOS DE CONFEITARIA
BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOÓLICOS E VINAGRES
PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS
AÇÚCARES E PRODUTOS DE CONFEITARIA
PRODUTOS DIVERSOS DAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS
FUMO (TABACO) E SEUS SUCEDÂNEOS MANUFATURADOS
PRODUTOS DIVERSOS DAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS
FUMO (TABACO) E SEUS SUCEDÂNEOS MANUFATURADOS
175.580.260
48.520.910
33.420.085
18.868.542
6.065.206
6.049.781
2.709.986
1.692.091
1.511.051
FUMO (TABACO) E SEUS SUCEDÂNEOS MANUFATURADOS
PEIXES E CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS E OUTS. INVERTEBR. AQUÁTICOS
FUMO (TABACO) E SEUS SUCEDÂNEOS MANUFATURADOS
PREPARAÇÕES DE PRODUTOS HORTÍCOLAS, DE FRUTAS, ETC.
FUMO (TABACO) E SEUS SUCEDANEOS MANUFATURADOS
PEIXES E CRUSTÁCEOS,MOLUSCOS E OUTS.INVERTEBR.AQUÁTICOS
PLÁSTICOS E SUAS OBRAS
PREPARAÇÕES DE PRODUTOS HORTÍCOLAS, DE FRUTAS,ETC.
TECIDOS ESPECIAIS, TECIDOS TUFADOS, RENDAS, TAPECARIAS, ETC
PEIXES E CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS E OUTS. INVERTEBR. AQUÁTICOS
OBRAS DE PEDRA, GESSO, CIMENTO, AMIANTO, MICA, ETC.
902.432
795.008
616.457
534.342
398.944
267.110
204.678
72.582
65.625
46.165
39.860
CAPÍTULO – V
EVOLUÇÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS DO ESTADO
Este capítulo apresenta as principais informações sobre finanças públicas do Estado de Alagoas, no período 2000-2003, utilizadas com a finalidade de fornecer a base para a delimitação da margem de poupança esperada para o período do Plano Plurianual.A primeira parte mostra a evolução das receitas e despesas orçamentárias realizadas no período 2000 a 2002 (dados de balanços) e estimativas para o exercício de 2003, elaboradas a partir de dados mensais da realização de receitas e despesas até maio deste ano e previsões mensais para o restante do exercício. As receitas correntes mais significativas para o Estado de Alagoas, tais como ICMS, IPVA e FPE, foram estimadas pela SEPLAN, juntamente com a Secretaria da Fazenda. Do mesmo modo, as despesas mais impactantes no Orçamento do Estado foram levantadas a partir dos balanços oficiais e balancetes mensais até maio de 2003. As estimativas dos gastos com pessoal, juros, encargos e amortização da dívida, para o restante do exercício de 2003, foram estimadas juntamente com a Secretaria de Estado da Fazenda. Outras variáveis componentes das receitas e das despesas do exercício de 2003, relativas ao período de junho a dezembro, foram estimadas com base nas informações da execução mensal do exercício de 2002, corrigindo-se os valores da arrecadação e dos gastos, monetariamente, pelas variações do IGP-DI da FGV, excluindo-se as variáveis atípicas (como o pagamento da dívida mobiliária não refinanciada, em 2002, e a receita de doações, correspondente ao deságio obtido no pagamento do principal e encargos dessa dívida), não se adotando nenhuma premissa de crescimento real de receitas e despesas em 2003. O objetivo desse levantamento foi a sistematização de informações para uma análise das finanças públicas de Alagoas no passado recente e o estabelecimento de valores a preços de junho de 2003, mês tomado como base para o balanceamento dos custos dos programas do Plano e para a conformação das receitas e despesas do Orçamento para 2004, segundo estabelece a LDO deste exercício, tendo em vista o necessário balizamento das propostas setoriais de participação dos órgãos e entidades nesses dois instrumentos e para que fosse mantido o equilíbrio entre receitas e despesas.A segunda parte mostra uma análise dos resultados apresentados pelo Estado na execução orçamentária do período em referência.
V.1 – EVOLUÇÃO DAS RECEITAS NO PERÍODO 2000 – 2003
O gráfico a seguir apresenta a evolução real da estrutura da arrecadação de Alagoas, segundo os principais componentes da receita orçamentária, no período em referência, tomando-se os valores desses componentes a preços de junho de 20039.
9 ? - Os indexadores gerados com base na variação do IGP-DI da FGV foram os seguintes: 2000 = 1,557865; 2001 = 1,411543; 2002 = 1,243560; 2003 = 1,001635; sendo jun/2003 = 1,00000.
E S T A D O D E A L A G O A S EVOLUÇÃO DA RECEITA
2000/2003
30,000,000230,000,000430,000,000630,000,000830,000,000
1,030,000,0001,230,000,0001,430,000,0001,630,000,0001,830,000,0002,030,000,0002,230,000,0002,430,000,000
2000 2001 2002 2003ANO
R$1,00 de Jun/2003
RECEITAS CORRENTES Receita Tributária Transferências Correntes FPE RECEITAS DE CAPITAL Operações de Crédito Alienação de Bens
Conforme se observa, as receitas correntes apresentaram um crescimento real considerável no período 2000 a 2002 (9,2%), sendo que a estimativa para 2003 demonstra uma expectativa de redução dessas receitas de aproximadamente 8%. O crescimento real anual naquele período foi de 4,5%.Essa expectativa conservadora decorre do contexto recessivo por que passa a economia brasileira nos primeiros meses de 2003, com seus reflexos comprovados na arrecadação tributária do Governo Federal (IPI e Imposto de Renda) e que se rebatem nas transferências às unidades subnacionais, no Fundo de Participação dos Estados.No caso do FPE, observa-se que, não obstante tenha havido um crescimento real de 16,2% no período 2000-2002, estima-se uma redução real de 4% em 2003.
O quadro seguinte apresenta a evolução das principais receitas de Alagoas no período 2000-2003.
As receitas ordinárias, próprias do Estado de Alagoas, apresentaram a mesma tendência regressiva, em razão da paralisia econômica que tem caracterizado o início do novo Governo Federal. O ICMS, principal tributo de competência do Estado, após experimentar uma taxa geométrica de crescimento real de 1,3% ao ano, no período 2000-02, deve cair 2,8% de 2002 para 2003.
V.2 – EVOLUÇÃO DAS DESPESAS NO PERÍODO 2000 – 2003
O gráfico a seguir apresenta a evolução das despesas do Estado de Alagoas no período 2000 – 2003, a preços de junho deste ano. Os gastos com pessoal tiveram um crescimento real de 4,7% de 2000 para 2002, apresentando a expectativa de queda real de 8,8% em 2003, em relação ao ano anterior. Essa queda real, ligeiramente superior à redução esperada das receitas correntes, permitirá que o Estado permaneça dentro do limite estabelecido na Lei Complementar 101/2000 para as despesas com pessoal.
ESTADO DE ALAGOAS EVOLUÇÃO DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS S e g u n d o P r i n c i p a i s C a t e g o r i a s PERÍODO 2000 - 2003 EM R$ 1,00 DE JUNHO DE 2003
Descrição 2000 2001 2002 2003Previsão
RECEITAS CORRENTES 2,223,237,131 2,309,504,941 2,427,634,117 2,232,459,851
Receita Tributária 905,047,689 928,611,735 928,685,641 901,317,149 Impostos 895,832,182 919,606,861 918,011,731 890,664,734 ICMS 806,352,250 825,080,083 827,672,080 804,465,091
IPVA 33,901,574 40,385,834 35,914,530 32,446,677
ITCD 1,266,543 1,006,568 949,920 935,117
Imp. Renda Retido na Fonte 53,770,318 52,990,302 53,475,200 52,817,849
Outros 541,497 144,073
Taxas 9,215,508 9,004,874 10,673,910 10,652,414
Receita de Contribuições 79,258,515 81,332,486 62,627,088 67,988,235 Contribuições de Serviços Estatutários 62,805,899 62,830,644 60,192,557 52,554,906
Contribuições Econômicas 16,452,617 18,501,842 2,434,530 15,433,329
Transferências Correntes 1,011,239,774 1,136,554,856 1,225,752,474 1,101,832,030 FPE 928,858,846 990,440,904 1,079,864,330 891,322,232
IPI sobre Produtos Exportados 2,292,982 1,051,371 2,284,541 2,860,460
QESE - Salário Educação 10,150,956 23,190,154 10,311,764 9,681,389
Transf. Lei Complementar nº 87/96 30,974,686 27,941,973
Fundo de Educação - FUNDEF
Convênios e Outras Transferências 69,936,990 121,872,427 102,317,153 170,025,976
Outras Receitas Correntes 227,691,153 163,005,865 210,568,914 161,322,437
RECEITAS DE CAPITAL 10,959,579 71,894,655 607,931,190 97,191,092
Operações de Crédito 3,115,731 8,028,857 149,449,593 6,425,107 Internas 3,115,731 8,028,857 149,449,593 6,425,107
Externas
Convênios e Outras Transferências 1,908,852 59,819,110 457,000,438 89,216,609
Alienação de Bens 33,059 3,703,326 97,333 158,529
Outras Receitas de Capital 5,901,936 343,363 1,383,826 1,390,847
T O T A L 2,234,196,709 2,381,399,597 3,035,565,307 2,329,650,943
E S T A D O D E A L A G O A SDESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO
2000 - 2003
50,000,000
250,000,000450,000,000
650,000,000850,000,000
1,050,000,000
1,250,000,0001,450,000,000
1,650,000,0001,850,000,000
2,050,000,000
Em R$ 1,00 de Jun/2003
DESPESAS CORRENTES 2,069,302,130 1,988,748,512 2,303,340,832 1,981,014,361
Pessoal 1,122,601,151 1,092,712,076 1,175,420,780 1,071,749,532
Outras Despesas Correntes 946,700,979 896,036,435 1,127,920,052 909,264,829
Investimentos/Inversões 194,175,073 301,311,938 265,114,615 186,928,058
Outras Despesas de Capital 69,949,374 97,398,651 277,711,620 148,153,081
2000 2001 2002 2003
Verifica-se, por outro lado, que há a expectativa de que as demais despesas correntes, tomadas conjuntamente, voltem, em 2003, a se situarem em um nível real abaixo daquele verificado no exercício de 2000, o mesmo ocorrendo com as despesas de investimentos e inversões financeiras, de modo que o Estado de Alagoas alcance o equilíbrio orçamentário, diante da queda real esperada para as receitas correntes do Estado em 2003.O que há de relevante a ser considerado nessa série que apresenta a evolução dos gastos de Alagoas no período 2000 –2002 é a atipia representada por este último ano. Isto parece ter sido conseqüência de dois fatores principais - além da situação excepcional decorrente da liquidação da dívida mobiliária formada à época do empréstimo para pagamento de precatórios.O primeiro fator refere-se ao retorno da inflação de dois dígitos, com trajetória acelerada, em 2002, provocada pela inconsistência macroeconômica que permeou todo o período eleitoral do ano passado; o segundo, também decorrente desse processo, refere-se à exacerbação de gastos públicos que caracteriza um ano eleitoral.O quadro a seguir apresenta a evolução das principais categorias das despesas orçamentárias de Alagoas, no período 2000 – 2003.
Essa estrutura de gastos, relativa ao exercício de 2003, é a que se espera da gestão financeira e orçamentária para que o Estado de Alagoas possa produzir um pequeno superávit nominal de cerca de 0,6% no balanço fiscal deste ano, considerando as estimativas de queda real das receitas próprias do Estado.
ESTADO DE ALAGOAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS
Segundo Pr incipais Categor iasPERÍODO 2000 - 2003
EM R$ 1,00 DE JUNHO DE 2003
Descrição 2000 2001 2002 2003Estimativa
DESPESAS CORRENTES 2,069,302,130 1,988,748,512 2,303,340,832 1,981,014,361
Pessoal 1,122,601,151 1,092,712,076 1,175,420,780 1,071,749,532
Outras Despesas Correntes 946,700,979 896,036,435 1,127,920,052 909,264,829 Material de Consumo 73,081,532 74,497,021 95,574,209 92,116,445 Serv. Terceiros P. Física 178,796,313 217,375,376 211,826,661 190,637,115 Transferências a Municípios 221,190,369 189,112,983 382,833,730 219,304,838 PASEP 13,667,074 6,319,553 4,057,611 6,746,558 Outras Transf. Correntes 165,141,453 121,574,012 14,618,433 49,080,567 Juros / Encargos da Dívida 164,684,944 149,637,130 212,200,127 147,825,401 Diversas Despesas de Correntes 130,139,294 137,520,360 206,809,281 203,553,905
DESPESAS DE CAPITAL 264,124,446 398,710,589 542,826,235 335,081,138
Investimentos/Inversões 194,175,073 301,311,938 265,114,615 186,928,058 Obras e Instalações 162,496,014 263,462,037 225,131,138 167,255,058 Material Permanente 29,628,316 36,427,489 38,308,000 18,406,658 Aquisição de Imóveis 2,050,743 1,422,412 1,675,478 1,266,342
Outras Despesas de Capital 69,949,374 97,398,651 277,711,620 148,153,081 Transferências de Capital 9,894,151 7,918,775 Amortização da Dívida 59,634,569 90,944,434 257,058,546 118,608,017 Outras Despesas de Capital 10,314,804 6,454,217 10,758,923 21,626,289
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DA DESPESA 2,333,426,576 2,387,459,101 2,846,167,068 2,316,095,500
As taxas anuais de variação real, considerando-se os períodos 2000-2002 (crescimento médio geométrico) e 2002-2003, são as seguintes:
V.3 – ANÁLISE DOS RESULTADOS ALCANÇADOS NO PERÍODO 2000 – 2003V.3.1 – Indicadores Convencionais
Inicialmente, procura-se evidenciar a situação das Finanças Públicas do Estado de Alagoas, utilizando-se de indicadores convencionais de equilíbrio fiscal, a partir dos dados dos balanços anuais. Uma segunda abordagem consiste na análise específica de indicadores referenciados nos estudos de William Dillinger para o Banco Mundial, de abril de 1996, intitulado ²Assessing State Creditworthiness in Brazil², com a finalidade de fornecer uma aproximação da tendência de risco em operações de financiamento de projetos.Um problema de difícil solução na medição do déficit convencional surge com as tentativas de reconciliar os conceitos de caixa e de competência. 10 Os atrasos de pagamento, quando não previstos, representam empréstimos forçados que se tomam aos fornecedores e, em conseqüência, a medida de caixa da necessidade de financiamento deixa de representar essas fontes de crédito para o governo...² Em um dos extremos do espectro, encontra-se o déficit totalmente de caixa, em que o resultado fiscal somente inclui as despesas governamentais para as quais ocorreu desembolso em dinheiro no período de 365 dias e somente as receitas efetivamente recebidas em dinheiro. No outro extremo do espectro está o déficit totalmente de competência, que tenta captar as preferências do governo em relação aos recursos líquidos reais – conseqüência de suas decisões de política – durante o ano fiscal, independentemente do fato de as transações terem ou não sido efetivamente pagas. Um déficit calculado com base no SCN (Sistema de Contabilidade Nacional) seria uma medida de competência; a necessidade de financiamento do setor público (NFSP) é medida em uma base de caixa. Na prática, as medidas dos déficits situam-se em algum ponto entre medidas totalmente de caixa e totalmente de competência.
Adaptando esses conceitos à abordagem dos resultados convencionais, recorreu-se aos dois indicadores de equilíbrio mais utilizados em análises de finanças públicas, a saber, o resultado corrente e o resultado primário. O resultado corrente é entendido como a diferença entre receitas e despesas orçamentárias correntes (inclusive os encargos da dívida fundada) e expressa a poupança ou o déficit operacional dos governos, a cada exercício fiscal11.
10 Diamond e Schiller (págs. 32, 42 e 44)11
? Para isolar a (des) poupança pública, o déficit corrente atribui peso zero às despesas de investimento e às receitas de capital, como vendas de ativos; isto é, o déficit corrente vem a ser a diferença entre receitas, exceto as de capital, e despesas. Na década de 60, era opinião comum que as despesas correntes deveriam ser cabalmente financiadas pelos impostos e, como uma empresa privada, o governo podia legitimamente financiar seus investimentos socialmente rentáveis por meio do endividamento (Conklin e Sayeed, 1983, pág. 28). Segundo este ponto de vista, o déficit em conta corrente proporcionava uma medida do grau em que o governo se desgarrava da ²gestão prudente².
Discriminação 2000-2002 2002-2003Anual (%) (%)
Despesas Correntes 5,4 -14.0 Pessoal 2,3 -8.8 Outras Despesas Correntes 9,1 -19.4 Material de Consumo 14,4 -3.6 Serv. Terceiros P. Física 8,8 -10.0 Transferências a Municípios 31,6 -42.7 Pasep -45.5 66.3 Juros / Encargos da Dívida 13.5 -30.3 Investimentos/Inversões 16,8 -29.5 Obras e Instalações 17.7 -25.7 Material Permanente 13.7 -52.0 Amortização da Dívida 107.6 -53.9 Despesa Total 10.5 -18.6
O resultado primário é obtido através da diferença entre receitas e despesas decorrentes de todas as operações de natureza orçamentária dos governos, a cada exercício fiscal, excetuando-se das receitas aquelas provenientes de operações de crédito e das despesas aquelas relativas ao serviço da dívida (encargos mais amortizações). Segundo Dillinger (1996), um Estado com um resultado primário positivo tem receitas suficientes para financiar não apenas suas despesas correntes, exceto juros, como também suas despesas de capital (exceto amortizações). O resultado primário é indicador de esforço, ele mostra como o Estado está usando os fatores que estão sob seu controle para melhorar suas finanças. Um superávit primário crescente mostra que o Estado está tendo aumento nas suas receitas ou cortando despesas correntes e de capital não relacionadas com a dívida.
Tomando como referência o indicador Resultado Corrente, observa-se, no quadro a seguir, que o Estado de Alagoas apresentou superávits crescentes até o exercício de 2001, em decorrência de uma boa performance na sua arrecadação tributária e nas transferências do FPE, como se demonstrou anteriormente. A recuperação da capacidade para poupar é importante, especialmente para a viabilização do programa de ajuste fiscal acordado com o Governo Federal. A partir de 2002, houve uma redução do ritmo de crescimento do superávit corrente em conseqüência, principalmente, da queda real das receitas próprias do Estado. Os gastos correntes apresentaram um desempenho normal, exceto no exercício de 2002, em razão da elevação do pagamento de encargos da dívida mobiliária que não havia sido refinanciada pelo Governo Federal e que foi integralmente saldada nesse exercício.
Esses gastos apresentaram um crescimento real de cerca de 42% de 2001 para 2002.
Examinando as informações atinentes ao indicador Resultado Primário, no quadro a seguir, observa-se a ocorrência de sucessivos superávits primários na execução orçamentária do Estado de Alagoas, no período 2000-2003. Este indicador é fortemente influenciado pelo volume das despesas com investimentos vis-à-vis a geração de poupança corrente.
E S T A D O D E A L A G O A S DEMONSTRATIVO DO RESULTADO CORRENTE
PERÍODO 2000 - 2003 Em R$ 1,00 de junho/2003 Receitas Correntes Despesas Correntes Resultado Corrente
A N O Líquidas (1) Líquidas (1)Valor Índice Valor Índice Valor %
2000 2,002,046,762 100,0 1,848,111,761 100,0 153,935,001 7.7
2001 2,120,391,958 105.9 1,799,635,528 97.4 320,756,430 15.1
2002 2,044,800,387 102.1 1,920,507,102 103.9 124,293,285 6.1
2003 2,013,155,013 100.6 1,761,709,523 95.3 251,445,490 12.5
Fonte: Balanços Orçamentários do Estado de Alagoas(1) - Receitas e Despesas Correntes, exceto Transferências a Municípios.
Esse quadro mostra que o Estado gerou receitas suficientes para financiar não apenas suas despesas correntes, exceto juros, como também suas despesas de capital (exceto amortizações). Ele demonstra como estão sendo usados os fatores que estão sob controle do Estado para melhorar suas finanças.Buscando evidenciar a influência das despesas com investimentos na composição dos resultados nominais do Estado, o quadro seguinte apresenta uma equação em que se demonstram os recursos livres e as despesas de capital líquidas realizadas nos anos em referência. Considerou-se como recursos livres o somatório das operações de crédito líquidas (operações de crédito menos amortizações da dívida) com as demais receitas de capital e com o superávit corrente (receitas correntes menos despesas correntes); e como despesa de capital líquida foi considerada a diferença entre a despesa de capital total e a amortização da dívida fundada, que se classifica nessa categoria.
E S T A D O D E A L A G O A S DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
PERÍODO 2000 - 2003 Em R$ 1,00 de junho/2003
A N O Receitas Líquidas (1) Despesas Líquidas (2) Resultado PrimárioValor Índice Valor Índice Valor %
2000 2,231,080,979 100.0 2,109,107,063 100.0 121,973,915 5.5
2001 2,373,370,740 106.4 2,146,877,536 101.8 226,493,204 9.5
2002 2,886,115,714 129.4 2,376,908,394 112.7 509,207,320 17.6
2003 2,323,225,836 104.1 2,049,662,082 97.2 273,563,755 11.8
Fonte: Balanços Orçamentários do Estado de Alagoas(1) - Receita Total menos Operações de Crédito. (2) - Despesa Total menos Juros e Encargos e menos Amortizações.
Como se pode observar no quadro acima, os déficits registrados na execução orçamentária do Estado de Alagoas, nos anos de 2000 e 2001, justificam-se, fundamentalmente, pelo excesso nos gastos com investimentos, face aos recursos disponíveis após a realização dos gastos correntes, do pagamento da dívida e do recebimento das transferências voluntárias de capital do Governo Federal. Fica evidente, contudo, que o Estado detém um bom controle de seus gastos e que está apto a proceder aos ajustamentos necessários, diante de adversidades de natureza conjuntural, conforme atestam os superávits nominais de 2002 e o esperado para 2003.V.3.2 – Indicadores de Solvência
A análise contida neste segmento consiste na aplicação de indicadores utilizados em trabalhos do BID e do Banco Mundial para análise das contas públicas do Brasil. A base de dados é a mesma utilizada no item anterior, ou seja, as informações foram extraídas dos balanços anuais do Estado e complementadas por relatórios e dados avulsos de planilhas preparadas pelas Secretarias de Planejamento e da Fazenda. Alguns indicadores têm o mesmo título e, às vezes, a mesma conotação que se pretendeu dar àqueles utilizados na parte anterior, porém com critérios de cálculo diferentes. No caso do resultado corrente, por exemplo, o coeficiente é obtido dividindo-se o saldo corrente pelo total das despesas e não pelas receitas correntes como se procedeu anteriormente.A análise das contas públicas é realizada em três etapas12. A primeira etapa trata de determinar se o Estado terá os meios para financiar suas operações. Em princípio, isto poderia ser calculado através de uma simples projeção de seu fluxo de caixa, como a seguir13:
(R + B) – (C + K) > ou = i
Há algumas restrições a esta fórmula, dentre as quais ressalta-se o fato de incluir o resultado líquido dos empréstimos nas receitas, o que permite considerar possível endividar-se para financiar custos correntes. Indicadores mais precisos e conservadores são, portanto, necessários.Para uma abordagem mais consistente, é necessário o cálculo de quatro indicadores desta categoria. O primeiro é o resultado de contas correntes que se define como:
R – (C + i)
12 Dillinger, William em ²Assessing State Creditworthiness in Brazil², abril de 1996.13 R = Receitas Correntes; C = Despesas Correntes exceto Juros; K = Despesas de Capital exceto Amortizações; i = Juros reais pagos; e B = Resultado Líquido de Empréstimos.
E S T A D O D E A L A G O A SDEMONSTRATIVO DOS RECURSOS LIVRES E DOS INVESTIMENTOS
Em R$Mil de junho/2003
A N OOperações de
Crédito Líquidas
Receitas de Capital
Líquidas
Superávit Corrente
Recursos Livres
Despesas de Capital
LíquidasPoupança
(A) (B) (C) (D)=(A+B+C) (E) (D) - (E)
2000 -56,519 7,844 153,935 105,260 204,489 -99,229
2001 -82,415 63,866 320,756 302,207 307,767 -5,560
2002 -107,614 458,481 124,293 475,160 285,767 189,393
2003 -110,183 90,766 251,446 232,029 218,473 13,556
Fonte: Balanços Orçamentários do Estado de AlagoasOperações de Crédito Líquidas = Oper. de Crédito menos Amortizações da DívidaReceitas de Capital Líquidas = Receitas de Capital menos Operações de CréditoDespesas de Capital Líquidas = Despesas de Capital menos Amortizações da Dívida
Um resultado corrente deficitário indica que o Estado precisa tomar empréstimos para financiar suas despesas correntes. Num país com a economia em crescimento, tais empréstimos são teoricamente sustentáveis. Na análise de níveis de governo subnacionais, esta situação é vista como perigosa.Tomar empréstimos para cobrir despesas correntes, com exceção dos empréstimos para financiar déficits de caixa de curtíssimo prazo, por exemplo, as AROs (antecipações de receitas orçamentárias), como originalmente concebidas, pode indicar a falta de decisão política para confrontar os contribuintes com os custos dos serviços públicos. Se esta relutância está consolidada, ela pode ser um prenúncio de déficits correntes constantes e implica em um estoque de dívidas cada vez maior. Um resultado corrente superavitário indica que o Estado tem receitas suficientes para pagar suas despesas com juros e todas as outras despesas correntes. O tamanho deste superávit indica quanta flexibilidade operacional o Estado tem para se ajustar às circunstâncias adversas.O superávit pode ser programado para ser utilizado em despesa de capital ou acumulado como reserva líquida de caixa, a critério da administração. Reservas de caixa, por definição, ou despesas de capital financiadas por receitas livres – uma vez que estas despesas de capital podem ser canceladas ou adiadas se o dinheiro é necessário em outro lugar – dão grande flexibilidade operacional ao governo.Para funcionar como indicador, o resultado corrente pode ser comparado com duas classificações de despesas: juros ou total das despesas fixas. Dividindo-o pelos juros resulta no índice padrão de cobertura da dívida, ou seja, o número de vezes que os recursos livres poderiam ser utilizados para cobrir despesas com juros.A relação entre o resultado corrente e o total das despesas correntes mostra a magnitude das mudanças nas despesas correntes a que o Estado pode se acomodar, utilizando suas reservas de caixa, sem o risco da moratória. O tamanho que seria desejável para esta relação depende da volatilidade do ambiente econômico e político em que o Estado opera. Se esta relação (expressa como uma percentagem) é 1, isto indica que o Estado tem receita suficiente para cobrir suas despesas correntes, sem nenhum amortecedor. Quanto mais a relação exceder a 1%, maior é a margem de segurança. Nos EUA, governos estaduais com ²Rating² AAA (Standard and Poor´s) têm relações entre 5% e 10%.A qualidade das contas públicas pode também ser medida utilizando-se o conceito de Resultado Primário. O Resultado Primário é definido como a diferença entre as receitas correntes e as despesas não relacionadas com a dívida14:
R – C – K = Resultado Primário
O resultado primário é indicador de esforço, e mostra como o Estado está usando os fatores que estão sob seu controle para melhorar suas finanças.O Resultado Primário menos os juros compara o esforço com a necessidade. Esta operação (o Resultado Nominal na linguagem do FMI) mostra quanto o Estado tem que tomar emprestado para atender às suas despesas totais. A isto se chama Resultado Primário Nominal, ou necessidade de financiamento do setor público. Um déficit primário nominal crescente é um indicador de dificuldades financeiras futuras. O valor para o Resultado Primário Nominal que se deve buscar deve ser 0 (zero). Isto significa que o Estado está financiando todas as suas despesas (exceto a rolagem da amortização de suas dívidas), com receita própria.O quadro a seguir apresenta a memória de cálculo dos indicadores de resultado do Estado de Alagoas, definidos segundo o modelo acima especificado. O valor negativo encontrado na penúltima coluna do quadro, sob o título NFSP (necessidade de financiamento do setor público), em 2002, indica a necessidade de recursos para financiamento do déficit do exercício.
14 R = Receitas Correntes; C = Despesas Correntes exceto Juros; K = Despesas de Capital exceto Amortizações.
O Estado de Alagoas apresenta bons indicadores fiscais como se observa no quadro seguinte. O Resultado Corrente situou-se acima de 5% em todo o período analisado.
Esta posição favorável vem se mantendo, não obstante os impactos verificados nos resultados fiscais de 2002, decorrentes da liquidação de toda a dívida mobiliária não refinanciada pelo Tesouro Nacional.
E S T A D O D E A L A G O A S CÁLCULO DE INDICADORES FINANCEIROS
Valores em R$ milhões de junho/2003
A N O Receitas Correntes
Despesas Correntes
menos Juros
Juros Reais Pagos
Despesas Correntes mais Juros
Despesas de Capital menos Amortizações
Resultado Líquido de
Empréstimo
Necessidade Financiamento
S. Público
NFSP menos Juros
(R) (C) ( i ) (C+i) (K) (B) (NFSP) (NFSP - i)
2000 2,223 1,904 165 2,069 204 -57 58 -107
2001 2,309 1,839 150 1,989 308 -83 79 -71
2002 2,428 2,091 212 2,303 286 -108 -57 -269
2003 2,232 1,834 147 1,981 216 -113 69 -78
Fonte: Balanços Orçamentários do Estado de Alagoas
E S T A D O D E A L A G O A S INDICADORES DE RESULTADO Em Percentagem
A N O Resultado Corrente
Resultado Primário
Resultado Nominal
Juros / Rec. Corrente
Serv. Dívida / Rec. Corrente
2000 7.4 5.2 -2.2 7.4 10.1
2001 16.1 7.0 0.5 6.5 10.4
2002 5.4 2.1 -6.6 8.7 19.3
2003 12.7 8.2 1.6 6.6 11.9
Fonte: Balanços Orçamentários do Estado de AlagoasResultado Corrente = {[ R - (C + i) ] / (C + i) } x 100Resultado Primário = {[ R - (C + K) ] / R } x 100
Resultado Nominal = {[ R - (C + i + K) ] / R } x 100
O gráfico seguinte mostra a evolução dos principais indicadores fiscais do Estado de Alagoas no período 2000 – 2003.
O indicador Resultado Primário apresenta uma posição bastante favorável para o Estado de Alagoas, no período em referência. Este indicador é fortemente influenciado pelas despesas com investimentos, cuja pressão nos gastos cresce nos períodos de final de governo. Excetuando o ano de 2002, pode-se observar que há uma tendência crescente deste indicador.O Resultado Nominal é, em parte, influenciado pelas posições verificadas no indicador de resultado primário, agravado ou atenuado, conforme o caso, pelo movimento de empréstimos e de pagamentos relativos ao serviço da dívida pública fundada. Na série em evidência, observa-se uma tendência crescente, excetuando-se o ano de 2002, pelas razões mencionadas, confirmando o bom equilíbrio nas finanças públicas de Alagoas. Em decorrência dessa situação, o impacto dos juros sobre as receitas correntes mostra tendência constante, assim como a relação entre os gastos com serviço da dívida e as receitas correntes.
CAPÍTULO – VI
PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS PARA O PERÍODO 2004 – 2007
Este capítulo apresenta as estimativas das receitas, das despesas e da margem de poupança para o período do Plano Plurianual. As referências básicas para essas estimativas são as trajetórias de receitas delineadas para o período, tomadas a partir de premissas definidas pelo Estado, segundo observações de algumas sinalizações do Governo Federal sobre inflação e crescimento real do Produto Interno Bruto do País.Considerando as irregularidades das variações do produto e da inflação no Brasil durante o período 2000-2002, inclusive com a abrupta mudança de trajetória da inflação em 2003, tomou-se a receita típica do Estado (estrutura da arrecadação) como base para a projeção de seus diversos componentes,
Estado de AlagoasIndicadores Fiscais
-10
-5
0
5
10
15
20
2000 2001 2002 2003Ano
%
Res. Corrente Res. Primário Res. Nominal
aplicando-se, em seguida, os parâmetros de crescimento real e da inflação tomados como premissas para o período 2004 – 2007, conforme explicitado a seguir:
ANO INFLAÇÃO OO
VARIAÇÃO OO (%) DO PIB (%)
2004 6,00 3,50
2005 6,00 4,00
2006 6,00 4,00
2007 6,00 4,00
A inflação acima é representada pelas variações esperadas do IPCA (e foi considerada para calcular os valores a preços correntes, quando da consolidação final do PPA), sendo que as variações do PIB são estimadas em termos reais.Procurou-se estabelecer, analogamente, uma estrutura alocativa padrão para os gastos correntes, mantendo-a constante pelo período do Plano e ajustando-a segundo as taxas de crescimento real apresentadas acima. Estabeleceu-se, deste modo, a margem de poupança para o financiamento dos novos programas incluídos no PPA.
VI.1 – ESTIMATIVA DAS RECEITAS
Ano Coeficiente 2004 1,1135 2005 1,1024 2006 1,1024 2007 1,1024 As receitas orçamentárias para o período de referência deste Plano Plurianual foram estimadas a partir da receita prevista
para o exercício de 2003, a preços de junho deste ano, aplicando-se as premissas de inflação e de crescimento real acima mencionadas. A combinação desses parâmetros resultou nos seguintes multiplicadores anuais cumulativos:
O gráfico e o quadro seguintes apresentam o resultado da projeção das receitas.
E S T A D O D E A L A G O A S PREVISÃO DA RECEITA
2004 / 2007
0500.000.000
1.000.000.0001.500.000.0002.000.000.0002.500.000.0003.000.000.0003.500.000.0004.000.000.000
2004 2005 2006 2007ANO
VALO
RES
EM
R
$1,0
0
RECEITAS CORRENTES Receita Tributária Receita de Contribuições FPE RECEITAS DE CAPITAL Operações de Crédito Alienação de Bens
Esse gráfico apresenta a expectativa de arrecadação das receitas orçamentárias do Estado de Alagoas, deixando subentender que este retomará um ritmo de crescimento econômico que acompanhará o crescimento real do País, com reflexos positivos da mesma ordem de grandeza em suas receitas orçamentárias. O método de projeção adotado foi a regressão geométrica, aplicada à base da arrecadação estimada para o ano de 2003, cujos procedimentos estão explicitados no capítulo anterior. No caso do Plano Plurianual, em que se trabalha com valores anualizados, tanto para receitas quanto para as despesas, foi considerada adequada a utilização do método exponencial ou geométrico de projeção.
VI.2 – ESTIMATIVA DAS DESPESAS
Através da utilização do mesmo método de projeção foram estimadas as despesas para o período 2004 – 2007, considerando a necessidade de se manter o equilíbrio com as receitas.É importante ressaltar que a estrutura alocativa evidenciada quando se analisou o período anterior (2000-2003) mostra-se aqui alterada, em função da introdução dos novos programas contemplados no Plano Plurianual, com suas respectivas ações, especialmente a distribuição dos
ESTADO DE ALAGOASPREVISÃO DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS S e g u n d o P r i n c i p a i s C a t e g o r i a s
PERÍODO 2004 - 2007 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EM R$1,00 Corrente
Descrição 2004 2005 2006 2007
RECEITAS CORRENTES 2.680.317.144 2.954.781.620 3.257.351.257 3.590.904.026Receita Tributária 969.076.856 1.068.310.326 1.177.705.303 1.298.302.327 Impostos 955.314.839 1.053.139.079 1.160.980.520 1.279.864.925 ICMS 860.352.000 948.452.045 1.045.573.534 1.152.640.264
IPVA 35.395.000 39.019.448 43.015.039 47.419.780
ITCD 1.036.275 1.142.390 1.259.370 1.388.330
Imp. Renda Retido na Fonte 58.531.564 64.525.196 71.132.576 78.416.552
Taxas 13.762.017 15.171.248 16.724.783 18.437.401
Receita de Contribuições 127.936.020 141.036.668 155.478.823 171.399.855 Contribuições de Serviços Estatutários 127.936.020 141.036.668 155.478.823 171.399.855
Contribuições Econômicas
Transferências Correntes 1.278.524.854 1.409.445.799 1.553.773.049 1.712.879.409 FPE 965.848.000 1.064.750.835 1.173.781.321 1.293.976.528
IPI sobre Produtos Exportados 3.000.000 3.307.200 3.645.857 4.019.193
QESE - Salário Educação 15.562.299 17.155.878 18.912.640 20.849.295
Transf. Lei Complementar nº 87/96 30.964.653 34.135.433 37.630.902 41.484.306
Outras Transf. de Compensações Financ. 120.000.000 132.288.000 145.834.291 160.767.723
Convênios e Outras Transferências 143.149.902 157.808.452 173.968.037 191.782.364
Outras Receitas Correntes 304.779.414 335.988.826 370.394.082 408.322.436
RECEITAS DE CAPITAL 689.219.413 759.795.481 837.598.538 923.368.628 Operações de Crédito 203.817.389 224.688.290 247.696.370 273.060.479 Internas 203.817.389 224.688.290 247.696.370 273.060.479
Externas
Convênios e Outras Transferências 474.737.024 523.350.095 576.941.145 636.019.918 Alienação de Bens 4.445.000 4.900.168 5.401.945 5.955.104 Outras Receitas 6.220.000 6.856.928 7.559.077 8.333.127
T O T A L 3.369.536.557 3.714.577.100 4.094.949.796 4.514.272.655
gastos entre as classificações econômicas (corrente e capital). A projeção das despesas correntes serviu como referência para que se delimitassem as margens de poupança para cada ano do Plano, necessárias para possibilitar o acolhimento dos novos programas e ações.
E S T A D O D E A L A G O A S PREVISÃO DA DESPESA
2004 / 2007
100.000.000600.000.000
1.100.000.0001.600.000.0002.100.000.0002.600.000.0003.100.000.0003.600.000.000
2004 2005 2006 2007ANO
EM R
$ 1,
00
DESPESAS CORRENTES Pessoal Diversas Despesas Correntes Juros / Encargos da Dívida Investimentos/Inversões
O gráfico e o quadro seguintes apresentam o resultado das
despesas estimadas para o período 2004 – 2007, segundo as premissas de inflação e de crescimento real adotadas.
Deve-se atentar para o fato de que a projeção dos gastos correntes, de um ou mais exercícios para os anos seguintes, pressupõe a permanência de uma estrutura alocativa constante, como se fosse possível admitir que se adquiriria o mesmo volume de bens e serviços e se mantivesse constante o nível dos serviços públicos que são colocados à disposição da coletividade.
Cabe ponderar, no entanto, que a referência histórica é básica para qualquer procedimento, em especial no que se refere aos gastos correntes. Somente a partir dela podem-se promover outras adequações. Foi por isto que se buscou, num primeiro momento, ajustar o orçamento em vigor, dando-lhe uma feição histórica, mesmo porque não se poderia deixar de acobertar as despesas fixas com a manutenção da estrutura de prestação de serviços já em operação.Parte dos dispêndios correntes constitui-se de gastos fixos de manutenção da estrutura de prestação de serviços à comunidade, sob a forma de “programas – meio” ou de “programas – fim”, de duração continuada. Porém, determinados gastos, como subvenções sociais e subvenções econômicas a entidades públicas e privadas, são variáveis e nem sempre foram considerados prioritários como o foram nos períodos anteriores. Por outro lado, foi necessário considerar as despesas de custeio demandas para a manutenção de novas atividades, decorrentes de expansão patrimonial, resultantes de investimentos em curso.
ESTADO DE ALAGOASPREVISÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
Segundo Pr incipais Categor iasPERÍODO 2004 - 2007
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EM R$1,00
Descrição 2004 2005 2006 2007
DESPESAS CORRENTES 2.455.571.652 2.707.022.189 2.984.221.261 3.289.805.518
Pessoal 1.267.769.405 1.397.588.992 1.540.702.105 1.698.470.000
Diversas Despesas Correntes 804.292.512 886.652.065 977.445.237 1.077.535.629
Transf a Municípios 233.535.500 257.449.535 283.812.368 312.874.754
Juros / Encargos da Dívida 149.974.235 165.331.597 182.261.552 200.925.135
DESPESAS DE CAPITAL 912.464.905 1.005.901.311 1.108.905.606 1.222.457.540
Investimentos/Inversões 787.273.405 867.890.202 956.762.158 1.054.734.603
Amortização da Dívida 125.191.500 138.011.110 152.143.447 167.722.936
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.500.000 1.653.600 1.822.929 2.009.597
TOTAL DA DESPESA 3.369.536.557 3.714.577.100 4.094.949.796 4.514.272.655
VI.3 – ESTIMATIVA DA MARGEM DE POUPANÇA PARA 2004 – 2007
A margem de poupança foi estimada a preços correntes, a partir do cruzamento dos dados de receitas e despesas projetados para o período do PPA, conforme procedimento indicado no quadro a seguir:
Conforme demonstra o quadro acima, o Estado de Alagoas conta com um montante incremental de recursos de cerca de R$ 5.345,9 milhões, a preços correntes estimados para o período 2004 – 2007, aplicados nos programas e ações contemplados neste Plano Plurianual. O gráfico seguinte ilustra a evolução da margem de poupança esperada no período do PPA:
ESTIMATIVA DA MARGEM DE POUPANÇAPERÍODO 2004 - 2007
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EM R$1,00 Corrente
Descrição 2004 2005 2006 2007
RECEITAS CORRENTES (A) 2.680.317.144 2.954.781.620 3.257.351.257 3.590.904.026 Receita Tributária 969.076.856 1.068.310.326 1.177.705.303 1.298.302.327
Transferências Correntes 1.278.524.854 1.409.445.799 1.553.773.049 1.712.879.409 Outras Receitas Correntes 432.715.434 477.025.494 525.872.905 579.722.291
RECEITAS DE CAPITAL (B) 689.219.413 759.795.481 837.598.538 923.368.628 Operações de Crédito 203.817.389 224.688.290 247.696.370 273.060.479
Alienação de Bens 4.445.000 4.900.168 5.401.945 5.955.104 Transferências de Capital 474.737.024 523.350.095 576.941.145 636.019.918 Outras Receitas 6.220.000 6.856.928 7.559.077 8.333.127
RECEITA TOTAL (C) = (A+B) 3.369.536.557 3.714.577.100 4.094.949.796 4.514.272.655
DESPESAS CORRENTES LÍQUIDAS (D) 2.061.593.107 2.272.700.241 2.505.424.746 2.761.980.240 Despesas de Manut. (Pessoal + Custeio) 1.828.057.607 2.015.250.706 2.221.612.378 2.449.105.486
(+) Transfer. Constitucionais a Municípios 233.535.500 257.449.535 283.812.368 312.874.754
SERVIÇO DA DÍVIDA (E) 275.165.735 303.342.706 334.404.999 368.648.071 Juros e Encargos da Dívida 149.974.235 165.331.597 182.261.552 200.925.135 Amortização da Dívida 125.191.500 138.011.110 152.143.447 167.722.936
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (F) 1.500.000 4.647.563 4.816.892 5.003.560
MARGEM DE POUPANÇA (G) = (C-D-E-F) Orçamento Fiscal e Seguridade Social 1.031.277.715 1.133.886.590 1.250.303.158 1.378.640.783
POUPANÇA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS 118.478.704 130.610.923 143.985.482 158.729.595
FINANCIAMENTO DO PPA - 2004 - 2007 1.149.756.419 1.264.497.513 1.394.288.640 1.537.370.379
ESTADO DE ALAGOAS
ESTADO DE ALAGOASMARGEM DE POUPANÇA 2004 - 2007
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
0400.000.000800.000.000
1.200.000.0001.600.000.0002.000.000.0002.400.000.0002.800.000.0003.200.000.0003.600.000.0004.000.000.0004.400.000.000
2004 2005 2006 2007ANORECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES LÍQUIDASSERVIÇO DA DÍVIDA MARGEM DE POUPANÇA
CAPÍTULO - VIIFONTES E USOS DE RECURSOS
A distribuição dos recursos para o financiamento dos programas contidos neste Plano Plurianual, segundo as diversas fontes com as quais conta o Estado de Alagoas, está evidenciada no quadro a seguir. Pode-se observar que há uma ponderação expressiva de recursos obtidos sob a forma de captação externa ao Estado (convênios + operações de crédito) cujo percentual situa-se, em média, nos dois períodos, em torno de 62%.
Esta é uma realidade comum à grande maioria dos Estados brasileiros e em especial aos Estados do Nordeste. Mesmo assim, os recursos do Tesouro responderão por 19% do financiamento do Plano em 2004, aumentando sua participação no período 2005-2007 para 23,6% em média.
No tocante aos gastos correntes com os programas e ações contidos no PPA 2004 –2007, observa-se que o Tesouro do Estado tem uma participação mais significativa no financiamento da expansão da estrutura de prestação de serviços públicos, especialmente na área social, cuja demanda se dá de forma mais acentuada nesta categoria de despesa, enquanto as despesas de investimento encontram maior possibilidade de acolhimento junto às fontes de recursos externas ao Tesouro Estadual.
O quadro seguinte mostra, em valores absolutos, os recursos previstos para financiamento do Plano Plurianual do Estado, no período 2004-2007.É importante mencionar que os aportes de recursos da fonte Tesouro do Estado representarão, em 2004, aproximadamente, 11,3% das receitas livres próprias a serem arrecadadas nesse exercício (receita tributária + FPE), indicando um razoável coeficiente de poupança, em conseqüência direta do esforço de ajuste das contas públicas que vem sendo empreendido pelo Governo do Estado.
E S T A D O D E A L A G O A S PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2004 - 2007
QUADRO DE FONTES E USOS2004 2005 - 2007
Especificação Corrente Capital Total Corrente Capital Total
RECURSOS DO TESOURO 32,31 14,03 19,03 39,51 16,71 23,62 Recursos Livres 29,95 10,18 15,59 37,52 9,24 17,81 Recursos Vinculados pela Origem 1,87 2,82 2,56 1,49 6,30 4,85
FUNDEF 0,48 1,03 0,88 0,50 1,17 0,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 4,68 22,63 17,71 4,67 12,63 10,22
CONVÊNIOS 28,73 51,34 45,15 25,67 63,01 51,70
RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 34,21 3,01 11,55 23,38 3,68 9,65
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS 0,07 8,99 6,55 6,77 3,96 4,81
T O T A L 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
CAPÍTULO VIII
MATRIZ PROGRAMÁTICA
VIII-1 – QUADRO CONSOLIDADO POR PODER
E S T A D O D E A L A G O A S PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2004 - 2007
QUADRO DE FONTES E USOS2004 2005 - 2007
Especificação Corrente Capital Total Corrente Capital Total
RECURSOS DO TESOURO 101.678.432 117.174.328 218.852.760 502.274.603 488.863.320 991.137.923 Recursos Livres 94.271.606 84.993.826 179.265.432 476.954.001 270.174.310 747.128.311 Recursos Vinculados pela Origem 5.884.071 23.554.656 29.438.727 18.994.366 184.406.861 203.401.227
FUNDEF 1.522.755 8.625.846 10.148.601 6.326.236 34.282.149 40.608.385
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 14.735.464 188.938.925 203.674.389 59.344.165 369.427.966 428.772.131
CONVÊNIOS 90.412.837 428.725.672 519.138.509 326.302.753 1.843.133.018 2.169.435.771
RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 107.655.975 25.138.067 132.794.042 297.197.609 107.687.245 404.884.854
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS 233.600 75.063.100 75.296.700 86.086.585 115.839.268 201.925.853
T O T A L 314.716.308 835.040.092 1.149.756.400 1.271.205.715 2.924.950.817 4.196.156.532
b UO / Programa / Detalhamento da Ação / Fonte de Recurso / Categoria Econômica
MATRIZ PROGRAMATICA - QUADRO CONSOLIDADO POR PODER
2005/2007PODER/EIXO
Em R$ 1,00
2004
EXECUTIVO
PROMOVER A INSERÇÃO SOCIAL 1.301.222.329 380.095.199 1ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA 112.568.886 22.107.401 2PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL 2.604.661.903 711.008.489 3MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 139.753.233 28.116.261 4
1.141.327.350 4.158.206.350
DEMAIS PODERES
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA ESTADUAL01010 73.150 46.850 TRIBUNAL DE CONTAS01020 20.967.247 5.087.263 TRIBUNAL DE JUSTIÇA02010 6.564.000 1.024.550 MINISTÉRIO PÚBLICO03010 2.499.999 134.906 FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS04010 60.000 20.000 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO05010 7.831.288 2.140.000
37.995.684 8.453.569
TOTAL GERAL: 1.149.780.919 4.196.202.034
Eixo /Pro g ra m a /Aç ã o /De ta lha m e nto d a Aç ã o /M e ta
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
PROMOVER A INSERÇÃO SOCIAL 1.301.222.329 380.095.199 1OBJETIVO: MELHORAR A CONDIÇÃO DE VIDA DA POPULAÇÃO EXCLUÍDA, COM FOCO NA UNIVERSALIZAÇÃO DOS DIREITOS DO CIDADÃO, NA VALORIZAÇÃO DA CAPACIDADE DE TRANSFORMAÇÃO DO HOMEM, NA CONSTRUÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL E NO DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO.
A SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ 392.296.553 102.520.625 0008OBJETIVO: GARANTIR ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO COM VISTAS A PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE EM TODOS OS NÍVEIS DE ATENÇÃO, INTEGRANDO E APRIMORANDO AS AÇÕES DO SUS, COM CONTROLE SOCIAL.
ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE 6.071.393 1.718.283 10170000FINALIDADE: GARANTIR ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE À POPULAÇÃO, VISANDO A REDUÇÃO DA MORBI-MORTALIDADE INFANTIL E MATERNA.
EXPANSÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PSF 352.114 260.924 686
82 82PSF EXPANDIDO / IMPLEMENTADO EQUIPE 916
AMPLIAR E AVALIAR O PSF EM TODOS OS MUNICÍPIOS 323.878 79.907 611
102 102PSF AMPLIADO E AVALIADO MUNICÍPIO 787
GARANTIA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS 496.112 122.400 697
1.224 408MUNICÍPIOS COOPERADOS/SUPERVISÃO SUPERVISÃO 896
GARANTIR A ASSITÊNCIA À SAÚDE DO ADOLESCENTE E DO JOVEM 49.735 12.271 607
102 102AÇÕES DE SAÚDE AO ADOLESCENTE E AO JOVEM MANTIDAS MUNICÍPIO 786
GARANTIR A IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR 172.647 42.595 609
102 102AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR IMPLEMENTADAS MUNICÍPIO 789
GARANTIR COOPERAÇÃO TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS EM AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA 67.761 16.718 608
102 102COOPERAÇÃO TÉCNICA EM AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA GARANTIDA MUNICÍPIO 788
IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 225.358 55.600 712
1 1SERVIÇO DE COMBATE À VIOLÊNCIA IMPLANTADO PROJETO 907
IMPLANTAR PROJETO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 445.852 110.000 1125
1 1PROJETO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL IMPLANTADO PROJETO 1350
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE DO ADOLESCENTE 166.197 41.004 700
102 102AÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DO ADOLESCENTE IMPLEMENTADA MUNICÍPIO 898
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA 82.685 20.400 709
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
102 102AÇÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA IMPLEMENTADA MUNICÍPIO 904
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER 405.319 100.000 707
102 102ACÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER IMPLEMENTADA MUNICÍPIO 912
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE DO IDOSO 50.903 58.865 710
40 61AÇÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO IMPLEMENTADA MUNICÍPIO 905
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES EM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 378.164 93.300 711
1 1SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL IMPLEMENTADA PROJETO 906
REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES E ATUALIZAÇÕES EM AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE 1.426.726 352.000 688
120 40CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO EM AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADA/EVENTOS EVENTOS 894
REDUÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL E MATERNA 1.427.942 352.300 713
1 1MORTALIDADE INFANTIL E MATERNA REDUZIDA/PROJETO PROJETO 909
CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE 140.554.774 43.179.061 10250000FINALIDADE: MELHORAR A INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES DE SAÚDE COM INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ADEQUADOS ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO.
ADEQUAÇÃO DA ÁREA FÍSICA PARA POLICLÍNICA DE SAÚDE BUCAL 0 1.000.000 1145
0 1ÁREA FÍSICA DA POLICLÍNICA DE SAÚDE BUCAL ADEQUADA UNIDADE 1351
ADEQUAÇÃO DE ÁREA DO HOSP. J. CARNEIRO INSTALANDO LEITOS PARA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 132.496 0 1094
121 0LEITOS PARA DEFICIENTE INSTALADOS METRO QUADRADO 1288
ADEQUAÇÃO DE ÁREA FÍSICA DA UNIDADE DE EMERGÊNCIA ARMANDO LAGES PARA INSTALAR UTI DE QUEIMADOS 0 240.000 1098
0 200ÁREA FÍSICA DA U.E. ADEQUADA METRO QUADRADO 1292
AMPLIAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DE LEITOS DE UTI NAS REGIÕES DE SAÚDE 600.000 750.000 1090
8 10 LEITO DE UTI AMPLIADO E DESCENTRALIZADO LEITO 1284
AMPLIAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO VIA RÁDIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS 0 136.600 1152
0 1REDE DE COMUNICAÇÃO VIA RÁDIO AMPLIADA REDE 1324
AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE EMERGÊNCIA DO AGRESTE 4.500.000 0 1144
1.000 0UNIDADE DE EMERGÊNCIA DO AGRESTE AMPLIADA METRO QUADRADO 1304
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
AMPLIAÇÃO DE LEITOS DE UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS 638.000 1.450.000 1154
7 50LEITO DE UCI AMPLIADO LEITOS 1345
AMPLIAÇÃO DE LEITOS DE UTI NEONATAL 0 1.920.000 1155
0 24LEITO DE UTI NEONATAL AMPLIADO LEITOS 1342
AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS 0 100.000 1148
0 1SERVIÇO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS AMPLIADO SERVIÇO 1313
AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO REGIONALIZADO DE HEMODIÁLISE 2.550.000 1.700.000 1147
1 2SERVIÇO DE HEMODIÁLISE AMPLIADO SERVIÇO 1310
AMPLIAÇÃO E DESCENTRALIAZAÇÃO DE LEITOS PARA ONCOLOGIA 500.000 0 1092
25 0LEITO PARA ONCOLOGIA AMPLIADO E DESCENTRALIZADO LEITO 1286
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS/SESAU 0 100.000 1149
0 1CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS AMPLIADA E REFORMADA CENTRAL 1316
AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE PENEDO 4.725.000 0 1099
1.167 0HOSPITAL REGIONAL AMPLIADO E REFORMADO METRO QUADRADO 1293
APARELHAMENTO E ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE ARAPIRACA 0 85.208 1131
0 1HOSPITAL REGIONAL DE ARAPIRACA APARELHADO E ADEQUADO UNIDADE 1337
AQUISIÇÃO DA UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO 0 840.000 1151
0 8UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO ADQUIRIDA UNIDADE 1330
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A UNIDADE DE EMERGÊNCIA ARMANDO LAGES 0 279.534 1129
0 3AMBULÂNCIA PARA A UNIDADE DE EMERGÊNCIA ARMANDO LAGES ADQUIRIDA UNIDADE 1332
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SESAU 1.730.200 886.200 1124
41 21VEÍCULO PARA A SESAU ADQUIRIDO UNIDADE 1326
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DA REDE DE UNIDADES DE SAÚDE 1.624.464 541.488 1126
3 1REDE UNIDADE DE SAÚDE EQUIPADA REDE 1328
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO SERVIÇO DE SEGURANÇA ALIMENTAR 30.800 30.800 1139
0 1SERVIÇO DE SEGURANÇA ALIMENTAR EQUIPADO SERVIÇO 1349
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA HEMORREDE ESTADUAL 3.998.112 1.332.704 1123
1 1HEMORREDE ESTADUAL EQUIPADA E ESTRUTURADA REDE 1323
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A UNIDADE DE EMERGÊNCIA REGIONALIZADA 20.000.000 0 1142
5 0UNIDADE DE EMERGÊNCIA REGIONALIZADA EQUIPADA UNIDADE 1302
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS NÚCLEOS DE REABILITAÇÃO INTERMUNICIPAIS 254.820 220.844 1128
15 13NÚCLEO DE REABILITAÇÃO INTERMUNICIPAL EQUIPADO UNIDADE 1331
AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE 0 279.536 1134
0 1UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE ADQUIRIDA UNIDADE 1344
CONCLUSÃO DOS CENTROS DIAGNÓSTICOS 0 781.146 1127
0 3CENTRO DIAGNÓSTICO CONCLUÍDO UNIDADE 1329
CONSTRUÇÃO DA NOVA UNIDADE DE EMERGÊNCIA EM MACEIÓ 10.000.000 10.000.000 1133
0 1UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CONSTRUÍDA ETAPA 1297
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE EMERGÊNCIA REGIONALIZADA 25.600.000 6.400.000 1141
4 1UNIDADE DE EMERGÊNCIA REGIONALIZADA CONSTRUÍDA UNIDADE 1301
CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO À CRIANÇA/CIAC 10.050.000 0 1096
2.233 0CENTRO CONSTRUÍDO METRO QUADRADO 1290
CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE DIAGNÓSTICO REGIONALIZADO 1.710.000 3.420.000 1153
1 2CENTRO DIAGNÓSTICO CONSTRUÍDO E EQUIPADO UNIDADE 1333
CONTRUÇÃO DE HOSPITAL GERAL NO BENEDITO BENTES 6.300.000 0 1095
1.400 0 HOSPITAL GERAL NO BENEDITO BENTES CONTRUÍDO METRO QUADRADO 1289
DESCENTRALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR 255.000 170.000 1140
3 2ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR DESCENTRALIZADO SERVIÇO 1300
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
EQUIPAMENTO DA NOVA UNIDADE DE EMERGÊNCIA EM MACEIÓ 10.000.000 0 1138
0 0NOVA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EQUIPADA UNIDADE 1299
EQUIPAMENTO DO CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO À CRIANÇA 10.050.000 0 1137
0 0CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO À CRIANÇA EQUIPADO UNIDADE 1348
EQUIPAMENTO PARA A UNIDADE 24 HORAS 0 350.000 1146
0 1UNIDADE 24 HORAS EQUIPADA UNIDADE 1352
EQUIPAMENTO PARA O HOSPITAL DE SANTANA DO IPANEMA 2.000.000 0 1143
0 0HOSPITAL DE SANTANA DO IPANEMA EQUIPADO UNIDADE 1303
IMPLANTAÇÃO DA UTI DE QUEIMADOS NA UNID. DE EMERGÊNCIA DR. ARMANDO LAGES 0 90.000 1097
0 1UTI DE QUEIMADOS DA U.E. IMPLANTADA SERVIÇO 1291
IMPLANTAÇÃO DE LEITOS DE LONGA PERMANÊNCIA NO HOSPITAL JOSÉ CARNEIRO 0 2.000.000 1091
0 40 LEITO DE LONGA PERMANÊNCIA IMPLANTADO LEITO 1285
IMPLANTAÇÃO DE LEITOS PARA REABILITAÇÃO 0 264.492 1136
0 12LEITO PARA REABILITAÇÃO IMPLANTADO LEITOS 1347
IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE INVESTIMENTO 14.664.042 4.888.014 1130
1 1PLANO DIRETOR DE INVESTIMENTO IMPLEMENTADO PLANO 1334
MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS SERVIÇOS REGIONALIZADOS DE SAÚDE BUCAL 1.641.840 547.280 1135
1 1AÇÃO DE SAÚDE BUCAL MODERNIZADA E ADEQUADA SERVIÇO 1346
MODERNIZAÇÃO DA UNIDADE DE REFERÊNCIA ESTADUAL PARA GESTANTE DE ALTO RISCO 0 931.965 1132
0 1UNIDADE DE REFERÊNCIA ESTADUAL PARA GESTANTE DE ALTO RISCO MODERNIZADA UNIDADE 1340
READEQUAÇÃO DE ÁREA FÍSICA DO HOSP. JOSÉ CARNEIRO PARA AMPLIAR U.E. 7.000.000 0 1093
7.000 0ÁREA FÍSICA DO HOSPITAL ADEQUADA METRO QUADRADO 1287
READEQUAÇÃO DE ÁREA FÍSICA PARA INSTALAR NÚCLEO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA EM AÇÕES DE ALTA COMPLEXIDADE 0 450.000 1101
0 300ÁREA FISICA DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA READEQUADA METRO QUADRADO 1294
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 0 993.250 1150
0 685CENTRAL DE REGULAÇÃO REFORMADA E AMPLIADA METRO QUADRADO 1317
DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS PARA A GESTÃO DO SUS 884.850 453.550 10240000FINALIDADE: OPERACIONALIZAR A POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA O SUS, NOS TRÊS NÍVEIS DE ATENÇÃO.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA A COORDENAÇÃO DE RH 105.000 168.000 670
5 8EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ADQUIRIDO P/ COORD.DE RH KIT 888
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CAPACITAÇÕES 82.600 27.800 678
6 2MATERIAL DE CONSUMO PARA CAPACITAÇÃO ADQUIRIDO KIT 897
ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE RH 38.500 17.500 672
11 5SISTEMA DE RH ATUALIZADO E AMPLIADO SISTEMA 895
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA O SUS 658.750 240.250 668
85 31RECURSOS HUMANOS DO SUS CAPACITADOS EVENTOS 887
FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO 5.155.565 3.435.686 10230000FINALIDADE: ORGANIZAR OS SISTEMAS ESTADUAL E MUNICIPAL DE SAÚDE.
CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE CONTROLE, REGULAÇÃO E AUDITORIA DO SUS 567.600 189.200 903
60 20CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE CONTROLE, REGULAÇÃO E AUDITORIA DO SUS REALIZADA/EVENTOS EVENTOS 1033
ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 0 15.000 1103
0 1EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ADQUIRIDOS KIT 1298
AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE LÓGICA E ELÉTRICA DA SAÚDE 381.600 127.200 887
16 16REDE LÓGICA E ELÉTRICA DA SAÚDE AMPLIADA E MANTIDA REDE 1030
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SESAU 48.665 1.382.086 921
5 142EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SESAU ADQUIRIDOS KIT 1104
CAPACITAÇÃO DE PESSOAL EM INFORMÁTICA 549.000 353.800 885
450 290PESSOAL EM INFORMÁTICA CAPACITADO CURSO 1029
COOPERAÇÃO PARA ORGANIZAR SERVIÇOS DE CONTROLE,AVALIAÇÃO E AUDITORIA 186.600 62.200 891
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
311 311SERVIÇOS DE CONTROLE,AVALIAÇÃO E AUDITORIA COOPERADOS SUPERVISÃO 1031
COOPERAÇÃO TÉCNICA COM MUNICÍPIOS 210.600 70.200 827
352 351MUNICÍPIOS COOPERADOS MUNICÍPIO 1016
COOPERAR TECNICAMENTE COM AS MICRORREGIÕES DE SAÚDE 32.500 16.000 943
65 32MICRORREGIÃO DE SAÚDE COOPERADA MUNICÍPIO 1137
CRIAÇÃO DE COMITÊS EM C&T 20.000 5.000 834
4 1COMITÊS EM C&T CRIADOS COMITÊ 1028
ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO 54.000 18.000 831
4 4INSTRUMENTOS DE GESTÃO ELABORADOS PLANO 1019
ESTRUTURAR SISTEMAS MICRORREGIONAIS DE SAÚDE 168.000 84.000 941
8 4SISTEMA MICRORREGIONAL DE SAÚDE ESTRUTURADO SISTEMA 1133
IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO INTINERANTE 390.000 130.000 896
13 13SERVIÇO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO INTINERANTE IMPLEMENTADO PROJETO 1032
OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DA SESAU 171.000 57.000 806
1 1PLANEJAMENTO E GESTÃO DA SESAU OPERACIONALIZADO SERVIÇO 1008
PESQUISA DO REAL VALOR DA MORTALIDADE INFANTIL 0 140.000 929
0 1PESQUISA DO REAL VALOR DA MORTALIDADE INFANTIL REALIZADA PROJETO 1128
REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA MUNICÍPIOS E TÉCNICOS EM PLANEJAMENTO E GESTÃO 2.376.000 786.000 820
396 131MUNICÍPIOS E TÉCNICOS CAPACITADOS/EVENTOS EVENTOS 1013
OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE MEDICAMENTOS 64.930.409 11.348.600 10220000FINALIDADE: GARANTIR O ACESSO Á POPULAÇÃO AOS MEDICAMENTOS BÁSICOS E DE ALTO CUSTO.
CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COMISSÃO DE FARMÁCIA TERAPÊUTICA 1.419 350 343
3 1COMISSÃO DE FARMÁCIA TERAPÊUTICA CRIADA E MANTIDA UNIDADE 332
GARANTIA DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO 46.806.120 6.840.000 351
15.000 3.000ATENDIM. AOS PACIENTES C/ MEDICAMENTO/ALTO CUSTO GARANTIDO PESSOA 335
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
INFORMATIZAÇÃO DAS FARMÁCIAS DE DISPENSAÇÃO 0 27.000 336
0 6FARMÁCIAS DE DISPENSAÇÃO INFORMATIZADAS UNIDADE 331
MANUTENÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 17.555.666 4.331.310 360
1 1PLANO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MANTIDO PROJETO 339
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS DE SAÚDE MENTAL 527.889 130.240 451
1 1PROGRAMA DE MEDICAMENTOS DE SAÚDE MENTAL MANTIDO PROJETO 341
REALIZAÇÃO DA COOPERAÇÃO TÉCNICA EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 29.183 7.200 331
108 36COOPERAÇÃO TÉCNICA EM ASSIST. FARMACÊUTICA AOS MUNICÍPIOS REALIZADA UNIDADE 330
REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 10.133 12.500 325
0 20CAPACITAÇÃO EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA REALIZADA/EVENTOS EVENTOS 328
OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE 130.935.115 31.460.367 10190000FINALIDADE: IMPLEMENTAR UM MODELO REGIONALIZADO DE ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, GARANTINDO O ACESSO UNIVERSAL E A EQUIDADE DO SUS.
AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE ANALÍTICA DO SERV. DE BROMATOLOGIA DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA 1.114.529 274.975 1054
1 1CAPACIDADE ANALÍTICA AMPLIADA SERVIÇO 1239
CAPACITAÇÃO DE ENFERMEIROS DO PSF EM AÇÕES DE URGÊNCIAS BÁSICAS 97.277 24.000 1060
9 3ENFERMEIRO CAPACITADO/EVENTOS EVENTOS 1245
CAPACITAÇÃO DE GRUPO DE INSTRUTOR /MULTIPLICADOR PARA O NÚCLEO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA 97.277 24.000 1057
6 2INSTRUTOR/MULTIPLICADOR CAPACITADO/EVENTOS EVENTOS 1242
CAPACITAÇÃO DE MÉDICOS DA REDE HOSPITALAR BÁSICA EM AÇÕES DE EMERGÊNCIAS 129.702 32.000 1061
6 2MÉDICO PLANTONISTA CAPACITADO/EVENTOS EVENTOS 1246
CAPACITAÇÃO DE MÉDICOS DO PSF EM AÇÕES DE URGÊNCIAS BÁSICAS 97.277 24.000 1059
9 3MÉDICO CAPACITADO/EVENTOS EVENTOS 1244
CAPACITAÇÃO DE MÉDICOS E ENFERMEIROS EM AÇÕES DE MÉDIA COMPLEXIDADE 129.702 32.000 1063
6 2MÉDICO E ENFERMEIRO EM EMERGÊNCIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE CAPACITADO/EVENTOS EVENTOS 1248
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
CAPACITAÇÃO DE MÉDICOS E ENFERMEIROS PLANTONISTAS EM AÇÕES DE ALTA COMPLEXIDADE 129.702 32.000 1062
6 2MÉDICO E ENFERMEIRO PLANTONISTA EM UNIDADE DE EMERGÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE CAPACITADO/EVENTOS
EVENTOS 1247
CAPACITAÇÃO DE RH PARA ATENDIMENTO ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA 113.874 55.000 1049
9 6RECURSO HUMANO CAPACITADO/EVENTOS EVENTOS 1232
CAPACITAÇÃO EM AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E EMERGÊNCIA 770.067 189.990 1076
45 15CAPACITAÇÃO EM AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E EMERGÊNCIA REALIZADA/EVENTOS EVENTOS 1269
CAPACITAÇÃO EM SAÚDE MENTAL 174.753 172.459 1189
15 20CAPACITAÇÃO EM SAÚDE MENTAL REALIZADA/EVENTOS EVENTOS 1237
ELABORAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 0 10.000 1065
0 1PLANO ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA ELABORADO PLANO 1250
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE HEMOCENTROS DE ALAGOAS 19.816.095 4.889.000 1075
1 1REDE DE HEMOCENTROS DE ALAGOAS ESTRUTURADA REDE 1267
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO PÚBLICO 6.651.301 1.641.000 1069
1 1REDE CENTRAL DE LABORATÓRIOS DE SAÚDE PÚBLICA ESTRUTURADA UNIDADE 1259
ESTRUTURAÇÃO DA REDE ESTADUAL DE LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA 4.458.520 1.100.000 1046
1 1REDE DE LABORATÓRIO ESTRUTURADA REDE 1229
ESTRUTURAÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA EM AÇÕES DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 48.638 12.000 1056
1 1NÚCLEO ESTRUTURADO NÚCLEO 1240
GARANTIA DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 64.847.060 15.998.979 1067
679.266 226.422ACESSO GARANTIDO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PESSOA 1258
IMPLANTAÇÃO DO PROTOCOLO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 32.426 0 1064
1 0PROTOCOLO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA IMPLANTADO UNIDADE 1249
IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 744.168 183.600 1071
102 102SAÚDE DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA EFETIVADA MUNICÍPIO 1261
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE MENTAL 826.853 204.000 1070
102 102ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO EM SAÚDE MENTAL GARANTIDA MUNICÍPIO 1260
IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE BUCAL 7.328.853 861.000 1072
255 41SAÚDE BUCAL ESPECIALIZADA EFETIVADA MUNICÍPIO 1262
IMPLEMENTAÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE REFERÊNCIA 932.236 230.000 1066
1 1CENTRAL DE REGULAÇÃO DE REFERÊNCIA IMPLEMENTADA CENTRAL 1255
IMPLEMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL DE ATENDIMENTO À GESTANTE DE ALTO RISCO 1.843.687 454.872 1047
1 1REDE DE ATENDIMENTO IMPLEMENTADA REDE 1230
IMPLEMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 2.283.362 563.348 1045
1 1REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA IMPLEMENTADA REDE 1220
IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 1.619.837 399.644 1051
1 1SERVIÇO DE REFERÊNCIA IMPLEMENTADO SERVIÇO 1233
IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPLANTE DE ORGÃOS 496.112 122.400 1073
1 1SERVIÇO DE TANSPLANTE DE ORGÃO ESTRUTURADO SERVIÇO 1263
IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO 1.013.300 250.000 1074
1 1SERVIÇO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO IMPLEMENTADO SERVIÇO 1265
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE CANCER 2.831.160 698.500 1048
1 1PROGRAMA DE PREVENÇÃO E CONTROLE DO CÂNCER IMPLEMENTADO PLANO 1231
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO E CONTROLE DO CÂNCER 405.320 100.000 1077
1 1PROGRAMA DE PREVENÇÃO E CONTROLE DO CÂNCER IMPLEMENTADO PROGRAMA 1270
IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE BIOLOGIA MÉDICA DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA 1.215.960 300.000 1052
1 1SERVIÇO DE BIOLOGIA MÉDICA IMPLEMENTADO SERVIÇO 1238
REALIZAÇÃO DE TRANSPLANTES DE ORGÃOS 1.606.900 341.600 1078
97 28TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS REALIZADOS UNIDADE 1264
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO 9.079.168 2.240.000 1079
8.400 2.800TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO REALIZADO PACIENTE 1266
PÓLO DE FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA O SUS 6.566.184 1.620.000 12620000FINALIDADE: FORMAR E QUALIFICAR PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA PRÁTICA DOS SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES REAIS DA POPULAÇÃO.
ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HUMANOS PARA O SUS 364.788 90.000 579
3 3PESQUISAS UNIDADE 753
CRIAÇÃO DO CONSELHO E ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO DIRETO 1.823.940 450.000 568
900 900CAPACITAÇÃO DO PÚBLICO ALVO DO SUS PESSOA 750
ESTRUTURAÇÃO DO PÓLO 729.576 180.000 562
1 1CUSTEIO DO PÓLO DO SUS UNIDADE 1181
FORMULAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA O SUS 3.647.880 900.000 573
9 3CURSOS COM CURRÍCULOS ADAPTADOS UNIDADE 751
PROJETO MAIS SAÚDE 4.377.456 1.080.000 12630000FINALIDADE: CONTRIBUIR COM A FORMAÇÃO E A EDUCAÇÃO PERMANENTE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE VOLTADOS PARA OS PROBLEMAS DA REALIDADE ALAGOANA.
IDENTIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SERVIÇO COM PERFIL DOCENTE 2.626.474 648.000 1212
108 108PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAÚDE ENVOLVIDAS E ATIVIDADES DOCENTES IDENTIFICADAS UNIDADE 1413
IDENTIFICAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE COM PERFIL PARA O ENSINO E LABORATÓRIOS DE VIVÊNCIA DAS PRÁTICAS 1.750.982 432.000 1211
54 18UNIDADES DE SAÚDE QUE RECEBERÃO INCENTIVOS E ATIVIDADES DOCENTES IDENTIFICADAS UNIDADE 1412
VIGILÂNCIA À SAÚDE 32.820.806 8.225.078 10210000FINALIDADE: PROMOVER A REALIZAÇÃO E IMPLEMenTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIAS EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, AMBIENTAL E DE SAÚDE DO TRABALHADOR, VISANDO A MELHORIA DA SITUAÇÃO SANITÁRIA DO LOCAL EM QUE SE VIVE.
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR 191.716 47.300 1043
15 5RECURSO HUMANO CAPACITADO EM AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR/EVENTOS EVENTOS 1241
CAPACITAÇÃO DE RH EM SAÚDE DO TRABALHADOR 191.716 47.300 947
15 5RH CAPACITADOS EM SAÚDE DO TRABALHADOR/EVENTOS EVENTOS 1090
CONFECCIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM SAÚDE 72.958 18.000 902
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
10.800 3.600MATERIAL EDUCATIVO SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM SAÚDE CONFECCIONADO E DISTRIBUÍDO KIT EDUCATIVO 1081
COOPERAÇÃO TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS EM AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR 59.088 18.000 1044
144 60MUNICÍPIO COOPERADO EM AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR MUNICÍPIO 1243
COOPERAÇÃO TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS EM SAÚDE DO TRABALHADOR 64.940 12.600 951
54 42MUNICÍPIOS COOPERADOS EM SAÚDE DO TRABALHADOR MUNICÍPIO 1105
ESTRUTURAÇÃO DO LABORATÓRIO PORTÁTIL SOBRE VIGILÂNCIA AMBIENTAL 77.821 19.200 905
18 6LABORATÓRIO PORTÁTIL SOBRE VIGILÂNCIA AMBIENTAL ESTRUTURADO UNIDADE 1082
IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE VERIFICAÇAO DE ÓBITOS 5.838.152 1.440.381 925
1 1SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS IMPLANTADO SERVIÇO 1113
IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR 996.803 245.930 1026
1 1SAÚDE DO TRABALHADOR IMPLANTADA PROJETO 1086
IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE REDUÇÃO DE MORBI-MORTALIDADE DOS CASOS DE HEPATITES VIRAIS 867.142 213.940 1011
1 1SERVIÇO DE REDUÇÃO DE MORBI-MORTALIDADE DOS CASOS DE HEPATITES VIRAIS IMPLANTADO SERVIÇO 1194
IMPLEMENTAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO AMBIENTAL DE SURTOS 105.789 26.100 901
48 48INVESTIGAÇÃO AMBIENTAL DE SURTOS IMPLEMENTADA INVESTIGAÇÃO 1084
IMPLEMENTAÇÃO DA PREVENÇÃO E CONTROLE DA HEPATITE VIRAL 292.458 72.155 696
102 102PREVENÇÃO E CONTROLE DA HEPATITE VIRAL IMPLEMENTADA MUNICÍPIO 867
IMPLEMENTAÇÃO DA PREVENÇÃO E CONTROLE DA HEPATITE VIRAL1 344.434 84.978 1004
102 102PREVENÇÃO E CONTROLE DA HEPATITE VIRAL IMPLEMENTADA1 MUNICÍPIO 1187
IMPLEMENTAÇÃO DA PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DOENÇAS DE VEICULAÇÃO HÍDRICA 292.458 72.155 701
102 102PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DOENÇAS DE VEICULAÇÃO HÍDRICA IMPLEMENTADA MUNICÍPIO 908
IMPLEMENTAÇÃO DA PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DOENÇAS DE VEICULAÇÃO HÍDRICA1 133.987 33.057 1007
102 102PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DOENÇAS DE VEICULAÇÃO HÍDRICA IMPLEMENTADA MUNICÍPIO 1190
IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO 137.927 34.029 1002
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
102 102AÇÃO DE IMUNIZAÇÃO IMPLEMENTADA MUNICÍPIO 1185
IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR 1.216.365 300.100 964
1 1SAÚDE DO TRABALHADOR IMPLEMENTADA PROJETO 1159
IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE CONTROLE DE HANSENÍASE E PREVENÇÃO DE INCAPACIDADES 780.241 192.500 1014
1 1SERVIÇO DE CONTROLE DA HANSENÍASE E PREVENÇÃO DE INCAPACIDADES IMPLEMENTADO SERVIÇO 1197
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE IMUNIZAÇÕES 1.645.718 406.029 693
102 102AÇÕES DE IMUNIZAÇÕES IMPLEMENTADAS MUNICÍPIO 851
IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE DAS DOENÇAS IMUNOPREVINÍVEIS 292.350 72.128 691
102 102CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVINÍVEIS IMPLEMENTADO MUNICÍPIO 845
IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE DAS DOENÇAS IMUNOPREVINÍVEIS1 137.927 34.029 1001
102 102CONTROLE DAS DOENÇAS IMUNOPREVINÍVEIS IMPLEMENTADO MUNICÍPIO 1184
IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE DAS ZOONOSES 915.090 225.770 702
102 102CONTROLE DAS ZOONOSES IMPLEMENTADO MUNICÍPIO 911
IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE DAS ZOONOSES1 1.189.577 293.491 1008
102 102CONTROLE DAS ZOONOSES IMPLEMENTADO1 MUNICÍPIO 1191
IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE DE HIPERTENSÃO E DIABETES 692.332 170.811 927
1 1CONTROLE DE HIPERTENSÃO E DIABETES IMPLEMENTADO SERVIÇO 1114
IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE E TRATAMENTO DA HANSENÍASE 292.458 72.155 705
102 102CONTROLE E TRATAMENTO DE HANSENÍASE IMPLEMENTADO MUNICÍPIO 913
IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE E TRATAMENTO DA HANSENÍASE1 576.713 142.286 1009
102 102CONTROLE E TRATAMENTO DA HANSENÍASE IMPLEMENTADO MUNICÍPIO 1192
IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE E TRATAMENTO DA TUBERCULOSE 292.458 72.155 695
102 102CONTROLE E TRATAMENTO DA TUBERCULOSE IMPLEMENTADO MUNICÍPIO 863
IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE E TRATAMENTO DA TUBERCULOSE1 517.527 127.684 1003
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
102 102CONTROLE E TRATAMENTO DA TUBERCULOSE IMPLEMENTADO1 MUNICÍPIO 1186
IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE E TRATAMENTO DAS DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS 292.458 72.155 698
102 102CONTROLE E TRATAMENTO DAS DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS IMPLEMENTADO MUNICÍPIO 868
IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE E TRATAMENTO DAS DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS1 190.408 46.977 1005
102 102CONTROLE E TRATAMENTO DAS DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS IMPLEMENTADOS1 MUNICÍPIO 1188
IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE E TRATAMENTO DAS DOENÇAS ENDÊMICAS 1.736.833 428.509 706
102 102CONTROLE E TRATAMENTO DAS DOENÇAS ENDÊMICAS IMPLEMENTADOS MUNICÍPIO 914
IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE E TRATAMENTO DAS DOENÇAS ENDÊMICAS1 344.521 85.000 1010
102 102CONTROLE E TRATAMENTO DAS DOENÇAS ENDÊMICAS IMPLEMENTADOS1 MUNICÍPIO 1193
IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE E TRATAMENTO DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS 2.943.836 726.299 699
102 102CONTROLE E TRATAMENTO DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS IMPLEMENTADOS MUNICÍPIO 910
IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE E TRATAMENTO DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS1 561.884 138.627 1006
102 102CONTROLE E TRATAMENTO DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS IMPLEMENTADO MUNICÍPIO 1189
IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 585.282 144.400 689
1 1PROJETO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA IMPLEMENTADO PROJETO 844
IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA1 737.942 182.064 997
1 1PROJETO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA IMPLEMENTADO1 PROJETO 1183
IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 477.528 117.815 1083
1 1PROJETO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA IMPLEMENTADO PROJETO 1280
IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES 751.334 185.368 1013
1 1SERVIÇO DE ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES IMPLEMENTADO SERVIÇO 1196
IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS DE VEICULAÇÃO HÍDRICA 1.122.315 276.896 1012
1 1SERVIÇO DE PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DOENÇAS DE VEICULAÇÃO HÍDRICA IMPLEMENTADO SERVIÇO 1195
INSPEÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS RELACIONADOS À SAÚDE 592.983 146.300 1080
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
1.596 532ESTABELECIMENTOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS RELACIONADOS À SAÚDE INSPECIONADOS SUPERVISÃO 1275
REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA 666.285 164.385 1082
135 45CAPACITAÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA REALIZADA/EVENTOS EVENTOS 1279
REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA AOS MUNICÍPIOS 136.431 33.660 1081
612 204ASSESSORIA TÉCNICA EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA AOS MUNICÍPIOS REALIZADA SUPERVISÃO 1278
REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO EM VIGILÂNCIA AMBIENTAL 613.492 151.360 801
18 6CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO EM VIGILÂNCIA AMBIENTAL REALIZADA/EVENTOS EVENTOS 1018
REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM EPIDEMIOLOGIA 2.249.633 473.000 687
85 19CAPACITAÇÃO EM EPIDEMIOLOGIA REALIZADA/EVENTOS EVENTOS 841
REALIZAÇÃO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA EM EPIDEMIOLOGIA 275.618 277.600 684
510 666COOPERAÇÃO TÉCNICA EM EPIDEMIOLOGIA REALIZADA SUPERVISÃO 828
REALIZAÇÃO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA EM VIGILÂNCIA AMBIENTAL NOS MUNICÍPIOS 325.877 80.400 803
900 300COOPERAÇÃO TÉCNICA EM VIGILÂNCIA AMBIENTAL REALIZADA SUPERVISÃO 1023
ALAGOAS SEM FOME 4.062.372 1.237.930 0049OBJETIVO: COMBATER A FOME E SUAS CAUSAS DETERMINANTES
BANCO DE ALIMENTOS 466.118 115.000 11440000FINALIDADE: ARRECADAR E DISTRIBUIR ALIMENTOS POSSIBILITANDO ASSIM O COMBATE AO DESPERDÍCIO E A FOME.
ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS 466.118 115.000 1217
5 5UNIDADE DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS IMPLANTADA UNIDADE 1418
CARTÃO ALIMENTAÇÃO 1.596.961 394.000 12600000FINALIDADE: COMBATER A FOME E SUAS CAUSAS DETERMINANTES - IDENTICO AO ALAGOAS SEM FOME
IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS 1.596.961 394.000 1218
1 1SERVIÇO DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS IMPLANTADO UNIDADE 1417
IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS 477.602 353.500 11450000FINALIDADE: DESENVOLVIMENTO DE UMA RELAÇÃO HARMÔNICA E SUSTENTÁVEL DA POPULAÇÃO JOVEM DOS MUNICÍPIOS ABRANGIDOS COM O MEIO AMBIENTE, CONTRIBUINDO PARA A CONSTRUÇÃO DE UM PROCESSO DE VALORIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO, ENRIQUECIMENTO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS LOCAIS, AINDA, ESTIMULAR O CONSUMO DE PRODUTOS HORTÍCOLAS QUE PROPORCIONEM UM INCREMENTO QUALITATIVO POSITIVO NUTRICIONAL EM SUA DIETA, SEM DESCONSIDERAR A ATIVIDADE COMO FONTE DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
TECNOLOGIAS QUE VERTICALIZAM A PRODUÇÃO DE HORTIGRANJEIROS 477.602 353.500 1216
5 5TECNOLOGIAS IMPLANTADAS MUNICÍPIO 1419
PROJETO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL E GESTÃO PARTICIPATIVA 711.045 175.428 11410000FINALIDADE: FOMENTAR O EXERXÍCIO PLENO DA CIDADANIA ENQUANTO AGENTE DE TRANSFORMAÇÃO DA REALIDADE.
CAPACITAÇÃO DE GESTORES- PROJETO MACAMBIRA 711.045 175.428 1215
44 44GESTORES CAPACITADOS- P. MACAMBIRA UNIDADE 1420
PROJETO MACAMBIRA 810.646 200.002 11400000FINALIDADE: GARANTIR A OFERTA DE ÁGUA DE BOA QUALIDADE, COM PROMOÇÃO DO USO RACIONAL DESSE RECURSO DE TAL MODO QUE SUA ESCASSEZ RELATIVA NÃO CONTINUE A CONSTITUIR IMPEDIMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO E ALTERAR AS SITUAÇÕES AGUDAS DE MISÉRIA E DE FOME, NA REGIÃO DA BACIA DO RIO TRAIPÚ NO SEMI-ÁRIDO ALAGOANO.
ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO CARENTE 810.646 200.002 1214
1.548 1.548PESSOAS ATENDIDAS-P. MACAMBIRA PESSOA 1421
ALAGOAS: IDENTIDADE CULTURAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO 9.214.944 3.032.222 0016OBJETIVO: CONSOLIDAR OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE CULTURA, DESCENTRALIZADAS E SUSTENTÁVEIS NAS CINCO REGIÕES DO ESTADO.
CAPACITAÇÃO DE GESTORES E AGENTES CULTURAIS 405.320 100.000 12860000FINALIDADE: MOTIVAR A AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTOS GERENCIAIS DE ORGÃOS E UNIDADES DE CULTURA E CAPACITAR OS DIVERSOS AGENTES CULTURAIS DO ESTADO DE ALAGOAS.
CAPACITAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS 202.660 50.000 1205
5 5AGENTE CULTURAL CAPACITADO UNIDADE 1402
CAPACITAÇÃO DE GESTORES CULTURAIS 202.660 50.000 1203
5 5GESTOR CULTURAL CAPACITADO UNIDADE 1401
DIFUSÃO E DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO 1.304.140 980.000 12430000FINALIDADE: INTEGRAÇÃO ,IMPLANTAÇÃO INTERIORIZAÇÃO E CONCRETIZAÇÃO DE SEU OBJETIVO.
CONCRETIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO DO IZP 0 150.000 107
0 1CONCURSO PÚBLICO REALIZADO UNIDADE 198
CONSTRUÇÃO DA RÁDIO DIFUSORA 0 230.000 103
0 1RÁDIO CONSTRUÍDA METRO QUADRADO 194
IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS SOCIAIS DE DIFUSÃO 392.170 300.000 105
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
2 6CENTRO SOCIAL IMPLANTADO UNIDADE 196
INTEGRAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COM A DOS ÓRGÃOS E COM A SECRETARIA COORDENADORA 0 0 104
6 8ATIVIDADE INTEGRADA UNIDADE 195
INTERIORIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO IZP 911.970 300.000 106
6 8SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERIORIZADO MUNICÍPIO 197
FOMENTO E APOIO ÀS EXPRESSÕES ARTÍSTICOS CULTURAIS 942.560 232.547 10120000FINALIDADE: FOMENTAR E APOIAR AS DIVERSAS EXPRESSÕES ARTÍSTICO-CULTURAL DAS REGIÕES DO ESTADO DE ALAGOAS, ATRAVÉS DA CAPACITAÇÃO DE SEUS GESTORES E AGENTES CULTURAIS, POSSIBILITANDO O ALINHAMENTO DESTES A IDENTIDADE CULTURAL ALAGOANA.
APOIO A FESTIVAIS, AMOSTRAS E ENCONTROS DE MÚSICAS E ARTES CÊNICAS 243.192 60.000 1209
3 3FESTIVAL, AMOSTRA, E ENCONTRO APOIADO UNIDADE 1409
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ALAGOAS EM CENA 433.692 107.000 1161
12 4PROJETO ALAGOAS EM CENA IMPLANTADO UNIDADE 1358
REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE EXPRESSÕES ARTÍSTICO-CULTURAL 265.675 65.547 1160
36 12OFICINA DE EXPRESSÃO ARTÍSTICO-CULTURAL REALIZADA UNIDADE 1357
FOMENTO, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE CULTURA 1.092.000 364.000 12850000FINALIDADE: fomentar e desenvolver os equipamentos culturais e os núcleos de cultura no estado de alagoas.
INFORMATIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA ESTADUAL 72.000 24.000 1163
1 1BIBLIOTECA PÚBLICA ESTADUAL INFORMATIZADA UNIDADE 1360
REESTRUTURAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL LAGOA MUNDAÚ 300.000 100.000 1168
1 1ESPAÇO CULTURAL LAGOA MUNDAÚ REESTRUTURADO E REVITALIZADO UNIDADE 1365
REVITALIZAÇÃO DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM DE ALAGOAS 300.000 100.000 1169
1 1MUSEU DA IMAGEM E DO SOM DE ALAGOAS REVITALIZADO UNIDADE 1366
REVITALIZAÇÃO DO MUSEU DE ARTE SACRA DO ESTADO DE ALAGOAS 180.000 60.000 1167
1 1MUSEU DE ARTE SACRA DO ESTADO DE ALAGOAS REVITALIZADO UNIDADE 1364
REVITALIZAÇÃO, PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DO CENTRO DE BELAS ARTES DO ESTADO DE ALAGOAS 240.000 80.000 1166
1 1 CENTRO DE BELAS ARTES DO ESTADO DE ALAGOAS REVITALIZADO, PROMOVIDO E FORTALECIDO UNIDADE 1363
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE APOIO À CULTURA 833.020 0 12770000FINALIDADE: RESGATE DA HISTÓRIA E DA CULTURA DAS MINORIAS E DAS ETNIAS DO ESTADO.
IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DA HISTÓRIA AFRICANA 122.170 0 937
1 0PROJETO DA HISTÓRIA AFRICANA IMPLANTADO PROJETO 1119
IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DA CULTURA INDÍGENA 100.000 0 935
0 0PROJETO DE CULTURA INDÍGENA IMPLANTADO PROJETO 1069
IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE MÃO-DE-OBRA DE IDOSOS 122.170 0 939
1 0PROJETO IMPLANTADO PROJETO 1127
CAPACITAÇÃO DE GESTORES E ATORES 122.170 0 934
1 0GESTORES E ATORES CAPACITADOS CURSO 1065
IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COMUNITÁRIOS 122.170 0 933
0 0PROJETOS CULTURAIS COMUNITÁRIOS IMPLANTADOS UNIDADE 1064
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MEMORIAL ZUMBI 122.170 0 940
0 0PROJETO MEMORIAL ZUMBI IMPLANTADO PROJETO 1129
REALIZAÇÃO DE ENCONTROS PARA POLÍTICAS CULTURAIS 122.170 0 938
1 0ENCONTROS REALIZADOS ENCONTRO 1126
INCENTIVO À PESQUISA E AO INTERCÂMBIO CULTURAL 2.513.693 620.175 10290000FINALIDADE: INSTRUMENTALIZAR E ORGANIZAR A COMUNIDADE CULTURAL ALAGOANA, POSSIBILITANDO SUA AGREGAÇÃO E SEU INTERCÂMBIO.
REALIZAÇÃO DE FEIRAS REGIONAIS CULTURAIS 1.519.950 375.000 1171
15 5FEIRA CULTURAL REGIONAL REALIZADA UNIDADE 1368
REALIZAÇÃO DE FÓRUNS INTERMUNICIPAIS DE CULTURA 238.328 58.800 1172
15 5FÓRUM INTERMUNICIPAL DE CULTURA REALIZADO UNIDADE 1369
REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO CULTURAL DO ESTADO DE ALAGOAS 755.415 186.375 1170
1 1MAPEAMENTO CULTURAL DO ESTADO DE ALAGOAS REALIZADO UNIDADE 1367
OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE APOIO À CULTURA 636.600 325.500 12420000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
FINALIDADE: EXPANDIR A CULTURA PARA MELHOR ALCANCE
APOIAR FINANCIAMENTO DE PROJETOS CULTURAIS COMUNITÁRIOS 405.320 200.000 98
3 2PROJETO CULTURAL COMUNITÁRIO FINANCIADO PROJETO 191
CAPACITAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS 220.667 120.000 168
210 150RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS PESSOA 293
CAPACITAR GESTORES E ATORES SOCIAIS ENVOLVIDOS EM PROJETOS CULTURAIS 2.637 2.500 100
4 5GESTOR CAPACITADO PESSOA 192
INCENTIVAR PROJETOS DE PESQUISAS QUE APROFUNDEM O CONHECIMENTO DA HISTÓRIA E DA CULTURA ALAGOANA 7.975 3.000 102
12 6PROJETO DE PESQUISA INCENTIVADO PROJETO 193
RESTAURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL 1.487.612 410.000 11780000FINALIDADE: RESTAURAR, REVITALIZAR E PRESERVAR O PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DO ESTADO DE ALAGOAS.
IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS-ESCOLAS DE RESTAURAÇÃO 344.522 85.000 1188
6 2OFICINA ESCOLA DE RESTAURAÇÃO IMPLANTADA UNIDADE 1382
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PATRIOMONIAL 243.192 60.000 1181
1 1PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL IMPLANTADO UNIDADE 1376
REALIZAÇÃO DE DOCUMENTÁRIO SOBRE A MEMÓRIA CULTURAL 0 100.000 1174
0 1DOCUMENTÁRIO CULTURAL REALIZADO UNIDADE 1370
RESTAURAÇÃO DO ACERVO DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM 303.990 75.000 1182
1 1ACERVO DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM RESTAURADO UNIDADE 1377
RESTAURAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE MOMUMENTOS HISTÓRICOS 364.788 90.000 1175
3 1MONUMENTO HISTÓRICO RESTAURADO E REVITALIZADO UNIDADE 1371
TOMBAMENTO DE CIDADES E SÍTIOS HISTÓRICOS 231.120 0 1176
4 1CIDADE E SÍTIO TOMBADO UNIDADE 1373
ATENÇÃO A PESSOA IDOSA 25.808.763 6.317.504 0010OBJETIVO: ATENDER AO IDOSO EM SITUAÇÃO DE POBREZA, RISCO PESSOAL E SOCIAL
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
OPERACIONALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS SOCIAIS PARA O IDOSO 17.094.355 4.167.496 11940000FINALIDADE: ATENDER PESSOAS IDOSAS
MONITORAMENTO NOS MUNICÍPIOS NAS AÇÕES DO IDOSO/BPC 17.094.355 4.167.496 350
102 102MUNICÍPIO COM ATENDIMENTO AO IDOSO/BPC MUNICÍPIO 579
SOCIALIZAÇÃO E LAZER PARA PESSOA IDOSA 8.714.408 2.150.007 11930000FINALIDADE: ATENDER A PESOAS IDOSAS, DANDO-LHES CONDIÇÕES DE EXCERCER SUA CIDADANIA
MONITORAMENTO NOS MUNICÍPIOS NAS AÇÕES DO IDOSO/API 8.714.408 2.150.007 356
102 102MUNICÍPIO COM ATENDIMENTO AO IDOSO/API MUNICÍPIO 582
ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 59.075.532 14.575.035 0011OBJETIVO: ATENDER PRIORITARIAMENTE AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÃO DE POBREZA,RISCO PESSOAL OU SOCIAL E AOS BENEFICIÁRIOS DE PRESTAÇAO CONTINUADA.
MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO A PESSOA DEFICIENTE 36.863.992 9.095.034 11960000FINALIDADE: ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS
MONITORAMENTO NOS MUNICÍPIOS NO ATENDIMENTO A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA/PPD 36.863.992 9.095.034 362
102 102MUNICÍPIO COM ATENDIMENTO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA/PPD MUNICÍPIO 585
OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE APOIO A PESSOA DEFICIENTE 22.211.540 5.480.001 11950000FINALIDADE: ATENDER AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICÊNCIAS
MONITORAMENTO NOS MUNICÍPIOS NO ATENDIMENTO A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA/BPC 22.211.540 5.480.001 359
102 102MUNICÍPIO COM ATENDIMENTO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA/BPC MUNICÍPIO 584
DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO A EDUCAÇÃO 321.778.697 75.669.022 0018OBJETIVO: MELHORAR A QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO , REDUZINDO AS TAXAS DE REPROVAÇÃO E ABANDONO ESCOLAR E EXPANDIR A OFERTA DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDESCOLA 10.123.447 5.978.452 10020000FINALIDADE: MELHORAR O DESEMPENHO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM ESCOLAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS, AMPLIANDO A PERMANENCIA DO ALUNO EM IDADE ESCOLAR, MELHORAR A QUALIDADE DA ESCOLA E APRIMORAR A GESTÃO DAS ESCOLAS, DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO ESTADUAIS E MUNICIPAIS.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ESCOLAR- FUNDESCOLA 1.121.252 1.620.850 88
218 385FUNDESCOLA-EQUIPAMENTO ESCOLAR ADQUIRIDO UNIDADE 167
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE- FUNDESCOLA 0 371.240 91
0 1FUNDESCOLA-EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE UNIDADE 173
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
ASSISTÊNCIA TÉCNICO GERENCIAL A MUNICÍPIO-FUNDESCOLA 13.376 3.300 93
20 20FUNDESCOLA-MUNICÍPIO ASSISTIDO UNIDADE 176
ASSISTÊNCIA TÉCNICO PEDAGÓGICA À ESCOLA-FUNDESCOLA 1.504.134 371.098 89
1 1FUNDESCOLA-UNIDADE ESCOLAR ASSISTIDA UNIDADE 168
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO-FUNDESCOLA 1.638.421 0 242
3 0FUNDESCOLA-ESCOLA PADRÃO CONSTRUÍDA UNIDADE 405
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE GESTÃO 737.277 181.900 94
1 1FUNDESCOLA-PROGRAMA DE GESTÃO DESENVOLVIDO UNIDADE 177
RECUPERAÇÃO DE AMBIENTES ESCOLARES-FUNDESCOLA 1.597.984 0 110
218 0FUNDESCOLA-AMBIENTE ESCOLAR RECUPERADO UNIDADE 210
RECUPERAÇÃO DE SALAS DE AULAS/BANHEIROS-FUNDESCOLA 0 1.940.400 109
0 385FUNDESCOLA-SALA DE AULA/BANHEIRO RECUPERADA UNIDADE 209
REPASSE DE RECURSOS PARA UNIDADES ESCOLARES-FUNDESCOLA 3.422.167 1.332.360 596
1 1FUNDESCOLA-UNIDADE ESCOLAR ATENDIDA VERBA 782
TREINAMENTO DE PESSOAS-FUNDESCOLA 88.837 157.304 92
196 424FUNDESCOLA-PESSOA TREINADA UNIDADE 175
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROMED 2.053.910 4.015.160 10040000FINALIDADE: ATUALIZAR O CURRÍCULO DE ENSINO MÉDIO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL E IMPLEMENTAR UM PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE-PROMED 0 2.298.114 1120
0 13PROMED-ESCOLA ATENDIDA UNIDADE 1338
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO-PROMED 1.177.804 964.070 1121
53 53PROMED-MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO DISTRÍBUIDO UNIDADE 1341
REALIZAÇÃO DE EVENTO-PROMED 876.106 752.976 1122
20 21 PROMED-EVENTO REALIZADO UNIDADE 1339
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 44.576.777 11.152.922 10400000FINALIDADE: IMPLEMENTAR PERMANENTEMENTE AS AÇÕES DO PROGRAMA, VISANDO DIMINUIR OS ÍNDICES DE ANALFABETISMO, EXPANDIR E ELEVAR A ESCOLARIDADE BÁSICA DOS JOVENS E ADULTOS, COMBATENDO A EVASÃO E REPETÊNCIA.
ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EXPANSÃO DA EJA 1.418.620 350.000 1042
210.000 70.000 EXPANSÃO DA EJA-JOVEM /ADULTO ALFABETIZADO ALUNO 1236
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA-EXPANSÃO DA EJA 0 75.000 1033
0 25EXPANSÃO DA EJA-EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ADQUIRIDO UNIDADE 1221
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO-EXPANSÃO DA EJA 3.972.136 980.000 1034
210.000 70.000 EXPANSÃO DA EJA-MATERIAL DIDÁTICO ADQUIRIDO UNIDADE 1222
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO-EXPANSÃO DA EJA 0 80.000 1032
0 1 EXPANSÃO DA EJA-VEÍCULO ADQUIRIDO UNIDADE 1219
ASSISTÊNCIA AO ALUNO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EXPANSÃO DA EJA 15.037.372 3.710.000 1038
210.000 70.000 EXPANSÃO DA EJA-ALUNO ASSISTIDO ALUNO 1226
ASSISTÊNCIA AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EXPANSÃO DA EJA 182.394 45.000 1041
6 2 EXPANSÃO DA EJA-CENTRO DE EJA ASSISTIDO UNIDADE 1235
ATUALIZAÇÃO DO ACERVO BIBLOGRÁFICO-EXPANSÃO DA EJA 202.660 50.000 1037
3.000 1.000 EXPANSÃO DA EJA-LIVRO ADQUIRIDO UNIDADE 1225
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES-EXPANSÃO DA EJA 17.465.895 4.309.162 1031
3.300 1.100 EXPANSÃO DA EJA-PROFESSOR TEMPORARIAMENTE CONTRATADO PESSOA 1218
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE AVALIAÇÃO-EXPANSÃO DA EJA 213.401 52.650 1040
3 1 EXPANSÃO DA EJA-SISTEMA DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO UNIDADE 1228
DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE PESQUISA-EXPANSÃO DA EJA 170.234 42.000 1035
12 4EXPANSÃO DA EJA-PROJETO DE PESQUISA DESENVOLVIDO PROJETO 1223
PROVISÃO DE RECURSO PARA CONVÊNIO E CONTRATOS-EXPANSÃO DA EJA 577.216 142.410 1030
90 30 EXPANSÃO DA EJA-RECURSO PROVISIONADO UNIDADE 1217
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
REALIZAÇÃO DE EXAME ESCOLAR-EXPANSÃO DA EJA 1.190.425 293.700 1039
9 3 EXPANSÃO DA EJA-EXAME ESCOLAR REALIZADO UNIDADE 1227
TREINAMENTO DE PROFESSOR-EXPANSÃO DA EJA 4.146.424 1.023.000 1036
30 10 EXPANSÃO DA EJA-CURSO REALIZADO CURSO 1224
DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 8.845.222 1.516.550 10060000FINALIDADE: GARANTIR POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS QUE ATENDAM A UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA E ASSEGURE RECURSOS ESPECIAIS ORGANIZADOS PARA APOIAR, COMPLEMENTAR E SUPLEMENTAR AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DE MODO A PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DAS POTENCIALIDADES DOS EDUCANDOS PORTADORES DE NECESSIDADES EDUCACIONAIS.
ASSISTÊNCIA A PORTADOR DE DEFICIÊNCIA-EDUCAÇÃO ESPECIAL 8.845.222 1.516.550 241
2.104 490DEFICIENTE EDUCAÇÃO ESPECIAL ASSISTIDO UNIDADE 404
DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA 2.587.737 705.431 10440000FINALIDADE: PROMOVER A EXPANsÃO DE OFERTA E A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO NAS ESCOLAS INDÍGENAS, REDUZINDO AS TAXAS DE ANALFABETISMO, REPROVAÇÃO E ABANDONO ESCOLAR.
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR-EDUC. INDÍGENA 0 54.000 1105
0 3 EDUC. INDÍGENA-SALA DE AULA AMPLIADA UNIDADE 1306
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE-EDUC. INDÍGENA 268.727 61.200 1107
13 12EDUC. INDÍGENA-EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO UNIDADE 1308
ASSISTÊNCIA EDUCAÇÃO A ESCOLA INDÍGENA 2004 0 302.496 1110
0 12 EDUC. INDÍGENA-ESCOLA INDÍGENA 2004 ASSISTIDA UNIDADE 1312
ASSISTÊNCIA EDUCAÇÃO A ESCOLA INDÍGENA 2005 483.229 0 1111
4 0 EDUC. INDÍGENA-ESCOLA INDÍGENA 2005 ASSISTIDA UNIDADE 1314
ASSISTÊNCIA EDUCAÇÃO A ESCOLA INDÍGENA 2006 1.127.144 0 1112
9 0 EDUC. INDÍGENA-ESCOLA INDÍGENA 2006 ASSISTIDA UNIDADE 1315
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR EDUC. INDÍGENA 85.519 140.000 1104
2 4 EDUC. INDÍGENA-SALA DE AULA CONSTRUÍDA UNIDADE 1305
DESENVOLVIMENTO DE PROJETO E PESQUISA EDUC. INDÍGENA 57.880 14.280 1108
1 1 EDUC. INDÍGENA-PROJETO/PESQUISA DESENVOLVIDO PROJETO 1309
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
PRODUÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO EDUC. INDÍGENA 316.150 72.000 1109
13 12 EDUC. INDÍGENA-MATERIAL EDUCATIVO PRODUZIDO KIT EDUCATIVO 1311
RECUPERAÇÃO DE UNIDADE EDUC. INDÍGENA 249.089 61.455 1106
3 3EDUC. INDÍGENA-UNIDADE ESCOLAR RECUPERADA UNIDADE 1307
DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO RURAL 1.284.763 316.975 10080000FINALIDADE: IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO BÁSICA NAS ESCOLAS RURAIS DO ESTADO DE ALAGOAS.
ACOMPANHAMENTO DE PROJETO EDUCAÇÃO RURAL 282.062 69.590 333
1 1EDUCAÇÃO RURAL-PROJETO ACOMPANHADO PROJETO 535
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA-EDUCAÇÃO RURAL 145.915 36.000 357
36 12EDUCAÇÃO RURAL-EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ADQUIRIDO UNIDADE 564
AQUISIÇÃO DE LIVROS-EDUCAÇÃO RURAL 7.701 1.900 352
150 50 EDUCAÇÃO RURAL-LIVRO ADQUIRIDO VOLUME 559
DESENVOLVIMENTO DE AÇÃO EDUCATIVA-EDUCAÇÃO RURAL 113.490 28.000 338
1 1EDUCAÇÃO RURAL- ATIVIDADE EDUCATIVA DESENVOLVIDA UNIDADE 545
DESENVOLVIMENTO DE PROJETO PEDAGÓGICO-EDUCAÇÃO RURAL 157.751 38.920 342
1 1EDUCAÇÃO RURAL- PROJETO PEDAGÓGICO DESENVOLVIDO PROJETO 550
EDIÇÃO DE PUBLICAÇÃO-EDUCAÇÃO RURAL 138.619 34.200 621
15.000 5.000EDUCAÇÃO RURAL-PUBLICAÇÃO EDITADA VOLUME 823
REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO-EDUCAÇÃO RURAL 370.321 91.365 335
15 5 EDUCAÇÃO RURAL- SEMINÁRIO REALIZADO UNIDADE 539
TREINAMENTO DE TÉCNICO-EDUCAÇÃO RURAL 68.904 17.000 367
60 20 EDUCAÇÃO RURAL-TÉCNICO TREINADO UNIDADE 568
DESENVOLVIMENTO E RACIONALIZAÇÃO DO BOLSA ESCOLA 20.780.815 3.993.178 10050000FINALIDADE: VIABILIZAR A INCLUSÃO SOCIAL PELO COMBATE À POBREZA E AO TRABALHO INFANTIL, À EVASÃO ESCOLAR, À REPETÊNCIA E AO ANALFABETISMO, MEDIANTE CONCESSÃO DE BOLSA COMO GARANTIA DE RENDA MÍNIMA.
ACOMPANHAMENTO DO PROJETO-BOLSA ESCOLA 206.227 50.880 1115
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
1 1 BOLSA-ESCOLA PROJETO ACOMPANHADO UNIDADE 1320
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE BOLSA-ESCOLA 0 8.046 1119
0 18BOLSA-ESCOLA EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO UNIDADE 1327
CONCESSÃO DE BOLSA INCENTIVO ESCOLA 18.480.135 3.624.000 1113
15.000 4.000BOLSA ESCOLA CONCEDIDA UNIDADE 1318
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE EDUCATIVA BOLSA-ESCOLA 1.647.580 200.000 1118
1.600 800 BOLSA ESCOLA-ATIVIDADE EDUCATIVA DESENVOLVIDA ALUNO 1325
EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE DOCUMENTO BOLSA-ESCOLA 162.128 40.000 1117
3 1 BOLSA ESCOLA-DOCUMENTO EDITADO/DIVULGADO UNIDADE 1322
REALIZAÇÃO DE EVENTO BOLSA-ESCOLA 234.080 57.752 1114
12 4 BOLSA ESCOLA-EVENTO REALIZADO UNIDADE 1319
REALIZAÇÃO DE PESQUISA BOLSA-ESCOLA 50.665 12.500 1116
3 1 BOLSA ESCOLA-PESQUISA REALIZADA UNIDADE 1321
EXPANSÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL 69.859.771 17.295.991 10010000FINALIDADE: CONSTRUIR A MELHORIA DA QUALIDADE E DA OFERTA DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM FOCO NA QUALIFICAÇÃO DOS PROFESSORES, IMPLANTAÇÃO DO CURRÍCULO, REORDENAMENTO DA REDE E GESTÃO DO ENSINO.
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL 12.159.600 3.000.000 1024
60 20SALA DE AULA ENSINO FUNDAMENTAL CONSTRUÍDA SALA 1212
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE-ENSINO FUNDAMENTAL 1.459.152 360.000 253
7.200 2.400EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE ENSINO FUNDAMENTAL ADQUIRIDO UNIDADE 163
ASSISTÊNCIA TÉCNICO PEDAGÓGICA ÀS ESCOLAS-ENSINO FUNDAMENTAL 40.532 10.000 252
3 1UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL ASSISTIDA UNIDADE 402
ATUALIZAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO-ENSINO FUNDAMENTAL 729.576 180.000 226
12.000 4.000LIVRO ENSINO FUNDAMENTAL ADQUIRIDO UNIDADE 378
CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO PÚBLICO-ENSINO FUNDAMENTAL 21.768.302 5.370.646 1028
30 10EDIFICIO PÚBLICO ENSINO FUNDAMENTAL CONSTRUÍDO UNIDADE 1216
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO-ENSINO FUNDAMENTAL 308.043 76.000 235
11.400 3.800MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO ENSINO FUNDAMENTAL DISTRIBUÍDO UNIDADE 394
EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE DOCUMENTOS-ENSINO FUNDAMENTAL 566.300 200.000 240
40.000 20.000EDIÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL PUBLICADA VOLUME 399
IMPLANTAÇÃO DE OFICINA PEDAGÓGICA-ENSINO FUNDAMENTAL 254.136 62.700 238
3 1OFICINA PEDAGÓGICA ENSINO FUNDAMENTAL IMPLANTADA OFICINA 397
INSTALAÇÃO DE LABORATÓRIO-ENSINO FUNDAMENTAL 648.512 160.000 236
30 10LABORATÓRIO ENSINO FUNDAMENTAL INSTALADO UNIDADE 395
REALIZAÇÃO DE CURSOS-ENSINO FUNDAMENTAL 7.700.431 1.899.840 237
48 16CURSO ENSINO FUNDAMENTAL REALIZADO. CURSO 396
REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS-ENSINO FUNDAMENTAL 210.017 51.815 239
6 2SEMINÁRIO ENSINO FUNDAMENTAL REALIZADO UNIDADE 398
REGULARIZAÇÃO DO FLUXO ESCOLAR DE 1ª E 4ª SÉRIES-ENSINO FUNDAMENTAL 1.874.585 462.495 248
3 1FLUXO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL REGULARIZADO UNIDADE 400
REGULARIZAÇÃO DO FLUXO ESCOLAR DE 5ª A 8ª SÉRIES-ENSINO FUNDAMENTAL 1.874.585 462.495 251
3 1DISTORÇÃO SÉRIE ENSINO FUNDAMENTAL REGULARIZADA UNIDADE 401
REPARAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL 20.266.000 5.000.000 229
150 50UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL RECUPERADA UNIDADE 388
EXPANSÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO MÉDIO 161.666.255 30.694.363 10030000FINALIDADE: IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CURRÍCULO DE ENSINO MÉDIO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL.DESENVOLVIMENTO DA AUTONOMIA DAS ESCOLAS PARA QUE IMPLEMENTEM SEU PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO.IMPLEMEMTAÇÃO DE UM PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA.AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS PARA MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA.
ACOMPANHAMENTO DE PROJETO-ENSINO MÉDIO 0 24.000 641
0 10PROJETO ENSINO MÉDIO ACOMPANHADO UNIDADE 807
ACOMPANHAMENTO DE PROJETO-PEM 107.004 0 660
30 0PEM- PROJETO ACOMPANHADO UNIDADE 832
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE-ENSINO MÉDIO 0 4.158.920 635
0 20EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE ENSINO MÉDIO ADQUIRIDO UNIDADE 801
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE-PEM 18.542.628 0 653
60 0PEM-EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO UNIDADE 821
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL-PEM 1.337.556 0 650
6 0PEM-IMÓVEL ADQUIRIDO UNIDADE 818
AQUISIÇÃO DE LIVROS-ENSINO MÉDIO 0 168.000 643
0 40LIVRO ENSINO MÉDIO ADQUIRIDO UNIDADE 809
AQUISIÇÃO DE LIVROS-PEM 749.031 0 662
120 0 PEM-LIVRO ADQUIRIDO UNIDADE 834
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVO-ENSINO MÉDIO 0 80.000 636
0 40EQUIPAMENTO ESCOLAR ENSINO MÉDIO ADQUIRIDO UNIDADE 802
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVO-PEM 356.682 0 654
120 0PEM-EQUIPAMENTO ESCOLAR ADQUIRIDO UNIDADE 822
ASSISTÊNCIA TÉCNICO PEDAGÓGICA-ENSINO MÉDIO 0 277.749 642
0 127UNIDADE ESCOLAR ENSINO MÉDIO ASSISTIDA UNIDADE 808
ASSISTÊNCIA TÉCNICO PEDAGÓGICO-PEM 1.237.989 0 661
381 0PEM-UNIDADE ESCOLAR ASSISTIDA UNIDADE 833
AVALIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA-ENSINO MÉDIO 0 306.985 714
0 25EXPERIMENTO PEDAGÓGICO ENSINO MÉDIO AVALIADO/DISSEMINADO UNIDADE 927
AVALIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA-PEM 1.267.334 0 727
75 0PEM-EXPERIMENTO PEDAGÓGICO AVALIADO/DISSEMINADO UNIDADE 838
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO 0 800.000 631
0 40SALA DE AULA ENSINO MÉDIO CONSTRUÍDA UNIDADE 797
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR-PEM 1.783.408 0 649
60 0PEM-SALA DE AULA CONSTRUÍDA UNIDADE 817
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE INFORMAÇÃO-ENSINO MÉDIO 0 1.700.000 638
0 34PROGRAMA DE INFORMAÇÃO ENSINO MÉDIO DESENVOLVIDO UNIDADE 804
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE INFORMAÇÃO-PEM 7.579.484 0 656
102 0 PEM -PROGRAMA DE INFORMAÇÃO DESENVOLVIDO UNIDADE 827
EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE DOCUMENTO-ENSINO MÉDIO 0 157.300 1053
0 5.000ENSINO MÉDIO-DOCUMENTO EDITADO/DIVULGADO VOLUME 1251
EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE DOCUMENTO-PEM 702.217 0 658
15.000 0PEM-DOCUMENTO EDITADO/DIVULGADO VOLUME 829
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS-ENSINO MÉDIO 0 313.815 640
0 25ESTUDO E PROJETO ENSINO MÉDIO ELABORADO UNIDADE 806
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS-PEM 1.399.148 0 1055
25 0PEM- ESTUDO/PROJETO ELABORADO UNIDADE 1252
FORMAÇÃO DE PROFESSOR-ENSINO MÉDIO 0 155.955 648
0 5PROFESSOR ENSINO MÉDIO FORMADO UNIDADE 814
FORMAÇÃO DE PROFESSOR-PEM 695.326 0 667
15 0 PEM-PROFESSOR FORMADO UNIDADE 839
IMÓVEL ADQUIRIDO-ENSINO MÉDIO 0 300.000 632
0 2IMÓVEL ENSINO MÉDIO ADQUIRIDO UNIDADE 798
MANUTENÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE UE-PEM 15.997.304 0 655
411 0PEM-UNIDADE ESCOLAR MANTIDA UNIDADE 826
MANUTENÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE UNIDADE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO 0 3.588.030 637
0 137UNIDADE ESCOLAR ENSINO MÉDIO MANTIDA UNIDADE 803
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
REALIZAÇÃO DE CURSOS-ENSINO MÉDIO 0 1.404.284 645
0 14CURSO ENSINO MÉDIO REALIZADO UNIDADE 811
REALIZAÇÃO DE CURSOS-PEM 6.260.994 0 664
42 0 PEM-CURSO REALIZADO UNIDADE 836
REALIZAÇÃO DE EVENTO-ENSINO MÉDIO 0 637.224 646
0 28EVENTO ENSINO MÉDIO REALIZADO UNIDADE 812
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-PEM 2.840.985 0 665
84 0 PEM-EVENTO REALIZADO UNIDADE 837
REGULAMENTAÇÃO DE IMÓVEL-ENSINO MÉDIO 0 10.000 633
0 20IMÓVEL ENSINO MÉDIO REGULARIZADO UNIDADE 799
REGULAMENTAÇÃO DE IMÓVEL-PEM 44.585 0 651
60 0PEM-IMÓVEL REGULARIZADO UNIDADE 819
REPARO DE UNIDADE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO 0 14.557.101 683
0 15UNIDADE ESCOLAR ENSINO MÉDIO REPARADA UNIDADE 915
REPARO DE UNIDADE ESCOLAR-PEM 91.602.320 0 720
20 0 PEM-UNIDADE ESCOLAR REPARADA UNIDADE 932
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS-ENSINO MÉDIO 0 2.055.000 644
0 137UNIDADE ESCOLAR ENSINO MÉDIO ATENDIDA UNIDADE 810
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS-PEM 9.162.259 0 663
411 0 PEM-UNIDADE ESCOLAR ATENDIDA UNIDADE 835
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR 17.120.603 18.938.206 0007OBJETIVO: MELHORAR E EXPANDIR AS ATIVIDADES DO ENSINO DE TERCEIRO GRAU.
MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE DA ÁREA DE SAÚDE 1.742.844 1.200.706 11550000FINALIDADE: MELHORAR O ENSINO PROFISSIONALIZANTE DOS NÍVEIS BÁSICOS E TÉCNICOS , ATRAVÉS DO ACESSO AS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SUS E DO MERCADO DE TRABALHO EM SAÚDE.
ESTRUTURAÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DRA. VALÉRIA HORA 796.235 310.000 425
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
1 1ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA UNIDADE 587
FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM 488.682 400.002 424
600 600PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM FORMADO PESSOA 583
QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO DE SAÚDE DO ESTADO 457.927 490.704 426
512 692PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO DE SAÚDE QUALIFICADO UNIDADE 591
MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR-FUNESA 0 315.000 11270000FINALIDADE: PROPORCIONAR O ACESSO A UNIVERSIDADE, DOS HABITANTES RESIDENTES NAQUELA REGIÃO.
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS 0 315.000 25
0 1PRÉDIO CONSTRUÍDO UNIDADE 21
MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR-UNCISAL 5.056.589 6.838.989 11280000FINALIDADE: MELHORAR O ENSINO ATRAVÉS DO ACESSO AS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/FONOAUDIOLOGIA 671.648 0 565
0 0EQUIPAMENTO ADQUIRIDO P/FONOAUDIOLOGIA KIT 763
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/O LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA DA UNCISAL 2.462.531 1.275.213 419
16 31LABORATÓRIO EQUIPADO UNIDADE 552
CONSTRUÇÃO DA PISCINA E GALPÃO FISIOTERÁPICO 366.510 120.000 422
83 100LABORATÓRIO FISIOTERÁPICO IMPLANTADO UNIDADE 578
EQUIPAMENTOS DE UNIDADES UNIVERSITÁRIAS 1.405.932 1.912.246 401
600 997EQUIPAMENTO ADQUIRIDO UNIDADE 519
IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 0 300.000 397
0 3CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO IMPLANTADO CURSO 493
IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS - SVO 0 1.847.636 411
0 1SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO IMPLANTADO UNIDADE 523
REFORMA DO PRÉDIO DA UNCISAL 0 1.000.000 399
0 1.700 PRÉDIO REFORMADO METRO QUADRADO 497
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
REFORMA E INSTALAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE FONOAUDIOLOGIA 0 170.000 421
0 10LABORATÓRIO DE FONOAUDIOLOGIA REFORMADO E INSTALADO METRO QUADRADO 569
SAÚDE VOCAL DO PROFESSOR 0 96.422 395
0 10.424PROFESSOR DO ENS.FUNDAMENTAL ATENDIDO UNIDADE 463
TRIAGEM AUDITIVA NAS ESCOLAS 0 41.250 394
0 25.000ALUNO ATENDIDO UNIDADE 469
TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL 0 39.222 393
0 300NEONATO ATENDIDO UNIDADE 464
UNIVERSIDADE SAUDÁVEL 149.968 37.000 833
1 1UNIVERSIDADE SAUDÁVEL INSTALADA UNIDADE 1042
MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS HOSPITAIS ESCOLAS 10.321.169 10.583.511 11570000FINALIDADE: ELEVAR O PADRÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA DE ATENDIMENTO PRESTADO A POPULAÇÃO POR MEIO dA MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E TECNOLÓGICA DO SUS.
AMPLIAÇÃO DO HEPR 366.510 300.000 433
0 1HOSPITAL AMPLIADO UNIDADE 596
AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS P/OS HOSPITAIS ESCOLAS 0 7.883.411 431
0 3EQUIPAMENTO HOSPITAL ESCOLA ADQUIRIDO HOSPITAL 599
CONSTRUÇÃO DO HEJC 9.954.659 1.656.000 432
1 1HOSPITAL CONSTRUÍDO/HEJC UNIDADE 1456
IMPLANTAÇÃO DA CASA DA GESTANTE 0 300.000 428
0 1CASA DA GESTANTE IMPLANTADA UNIDADE 595
IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DO HEPR 0 84.100 430
0 1SERVIÇO ESPECIALIZADO IMPLANTADO UNIDADE 597
RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL ESCOLA DR. HÉLVIO AUTO 0 360.000 427
0 1HOSPITAL AMPLIADO E RECUPERADO UNIDADE 593
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
DIVERSIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS, SANEANTES E BIOINSETICIDAS 0 38.358.978 0047OBJETIVO: DIVERSIFICAR E AMPLIAR A PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS, DOMISSANITÁRIOS E BIOINSETICIDAS A BAIXO CUSTO.
IMPLANTAÇÃO DA FARMÁCIA MAGISTRAL 0 144.878 12190000FINALIDADE: OFERECER A POPULAÇÃO MEDICAMENTOS PERSONALIZADOS (MANIPULADOS).
CONSTRUÇÃO DE FARMÁCIA MAGISTRAL 0 144.878 162
0 1FARMÁCIA MAGISTRAL IMPLANTADA UNIDADE 255
IMPLANTAÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR 0 383.600 11240000FINALIDADE: OFERECER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E MEDICAMENTOS A BAIXO CUSTO EM PARCERIA COM OS MUNICÍPIOS.
IMPLANTAÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR ATRAVÉS DE CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS 0 383.600 166
0 10FARMÁCIA POPULAR IMPLANTADA UNIDADE 253
IMPLEMENTAÇÃO E CULTURA DO NIM NO MEIO RURAL 0 2.500 11260000FINALIDADE: PROMOVER A AUTO-SUSTENTAÇÃO DO PEQUENO PRODUTOR RURAL.
IMPLEMENTAÇÃO DA CULTURA DO NIM NO MEIO RURAL 0 2.500 871
0 5.000MUDAS PRODUZIDAS MUDAS 257
OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS 0 37.660.000 11220000FINALIDADE: ATENDER A POPULAÇÃO COM NOVOS PRODUTOS DE BAIXO CUSTO.
ADEQUAÇÃO DE ÁREA FÍSICA 0 13.200.000 154
0 12.000.000LÍQUIDOS PRODUZIDOS FRASCOS 246
ADEQUAÇÃO DE ÁREA FÍSICA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0 5.400.000 151
0 540.000SÓLIDO PRODUZIDO MILHEIRO 244
ADEQUAÇÃO DE ÁREA FÍSICA/SEMI-SÓLIDOS 0 2.500.000 160
0 1ÁREA IMPLANTADA UNIDADE 249
ADEQUAÇÃO DE ÁREA PARA CÁPSULAS 0 16.560.000 153
0 13.800.000SÓLIDOS PRODUZIDOS CÁPSULAS 245
PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE BIOINSETICIDAS E MEDICAMENTOS A PARTIR DO NIM 0 50.000 11250000FINALIDADE: SUBSTITUIR OS INSETICIDAS QUÍMICOS POR BIOINSETICIDAS.
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
PESQUISAS DE PRINCÍPIOS ATIVOS PARA PRODUÇÃO DE BIOINSETICIDAS 0 50.000 907
1 1PESQUISA REALIZADA UNIDADE 1089
PRODUÇÃO DE ÁLCOOL GEL E PRODUTOS DOMISSANITÁRIOS 0 118.000 11230000FINALIDADE: REDUZIR O RISCO DE ACIDENTES EM QUEIMADOS, ATRAVÉS DA PRODUÇÃO DE ÁLCOOL GEL E FABRICAÇÃO DE DOMISSANITÁRIOS A PREÇOS ACESSIVEIS AO CONSUMIDOR DE BAIXA RENDA.
ADEQUAÇÃO DE ÁREA FÍSICA - SANEANTES 0 118.000 161
0 1UNIDADE IMPLANTADA DE ÁLCOOL GEL E DOMISSANITÁRIOS UNIDADE 250
ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO 38.239.634 12.461.939 0019OBJETIVO: REDUZIR OS ÍNDICES DE ANALFABETISMO NO ESTADO DE ALAGOAS.
DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO 4.208.475 1.265.915 10130000FINALIDADE: APERFEIÇOAR E MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, REFORÇANDO O FUNDAMENTAL PAPEL POR ELES DESEMPENHADOS EM PROL DO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES EDUCACIONAIS.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS 37.500 10.000 259
6 10CDPE-EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL ADQUIRIDO UNIDADE 417
AQUISIÇÃO DE LIVROS-CDPE 22.000 2.000 260
104 67CDPE-LIVRO ADQUIRIDO UNIDADE 418
AVALIAÇÃO DO PROJETO DE GESTÃO PÚBLICA-CDPE 1.348.800 449.600 256
17.000 17.000CDPE-PROJETO DE GESTÃO PÚBLICA AVALIADO UNIDADE 414
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS-CDPE 108.000 30.000 258
3 3CDPE-SERVIÇO ESPECIALIZADO CONTRATADO UNIDADE 416
ELABORAÇÃO E ESTUDO DE PROJETO-CDPE 143.500 34.500 257
3 2CDPE-ESTUDO E PROJETO ELABORADO PROJETO 415
PROMOÇÃO DE EVENTOS-CDPE 562.650 173.000 261
9 8CDPE-EVENTO PROMOVIDO EVENTOS 419
REALIZAÇÃO DE CURSO-CDPE 1.986.025 566.815 255
68 20CDPE-CURSO REALIZADO CURSO 413
FORTALECIMENTO DO CENTRO FORMADOR DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 477.000 165.000 10140000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
FINALIDADE: POSSIBILITAR UM MELHOR FUNCIONAMENTO DO CENTRO NO SENTIDO DE FORTALECER AS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO.
AMPLIAÇÃO/REPARAÇÃO DE ESTRUTURA INTERMEDIÁRIA - CENFOR 468.000 156.000 249
1 1CENFOR-ESTRUTURA INTERMEDIÁRIA REPARADA UNIDADE 409
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO-CENFOR 9.000 9.000 250
0 1CENFOR-PROGRAMA DE GESTÃO IMPLANTADA UNIDADE 410
OPERACIONALIZAÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE AO ANALFABETISMO 24.926.954 9.161.200 10090000FINALIDADE: ALFABETIZAR JOVENS E ADULTOS A PARTIR DE 15 ANOS EM ALAGOAS, GARANTINDO A IMPLEMENTAÇÃO DE UMA POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, QUE PROMOVA O INGRESSO E CONTINUIDADE DOS ALUNOS, NAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO SEGMENTO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.
ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 5.869.823 2.250.000 592
295.000 150.000JOVEM / ADULTO ALFABETIZADO PESSOA 780
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 226.979 56.000 613
42 14EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ADQUIRIDO KIT 790
AQUISIÇÃO DE LIVROS 8.499 3.480 614
108 58LIVRO ADQUIRIDO UNIDADE 792
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO 0 76.600 626
0 1 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO-VEÍCULO ADQUIRIDO UNIDADE 843
AVALIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE EXP. PEDAGÓGICA 2004 0 360.000 716
0 1EXPERIMENTO PEDAGÓGICO 2004 AVALIADO/DISSEMINADO PROGRAMA 931
AVALIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE EXP. PEDAGÓGICA 2005 381.170 0 1087
0 0EXPERIMENTO PEDAGÓGICO 2005 AVALIADO/DISSEMINADO PROGRAMA 1281
AVALIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE EXP. PEDAGÓGICA 2006 323.232 0 1088
0 0EXPERIMENTO PEDAGÓGICO 2006 AVALIADO/DISSEMINADO PROGRAMA 1282
AVALIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE EXP. PEDAGÓGICA 2007 249.430 0 1089
0 0EXPERIMENTO PEDAGÓGICO 2007 AVALIADO/DISSEMINADO PROGRAMA 1283
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE AVALIAÇÃO 583.661 144.000 617
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
1 1SISTEMA DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO UNIDADE 795
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO 8.217.752 3.150.000 615
295.000 150.000MATERIAL DIDÁTICO DISTRIBUÍDO UNIDADE 793
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO 5.869.823 2.250.000 616
295.000 150.000MATERIAL EDUCATIVO DISTRIBUÍDO UNIDADE 794
EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE DOCUMENTO 405.320 100.000 618
30.000 10.000DOCUMENTO EDITADO DIVULGADO UNIDADE 796
FORMAÇÃO DE PROFESSOR 1.945.536 480.000 620
600 200 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO-CURSO REALIZADO CURSO 816
PROMOÇÃO DE EVENTO 116.246 28.680 622
3 1 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO-EVENTO PROMOVIDO EVENTOS 831
REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO 2004 0 233.040 623
0 12SEMINÁRIO 2004 REALIZADO UNIDADE 840
REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO 2005 237.645 0 1084
12 0SEMINÁRIO 2005 REALIZADO UNIDADE 1272
REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO 2006 210.101 0 1085
12 0SEMINÁRIO 2006 REALIZADO UNIDADE 1273
REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO 2007 162.575 0 1086
12 0SEMINÁRIO 2007 REALIZADO UNIDADE 1274
TREINAMENTO DE PESSOAS - ERRADICAÇÃO DE ANALFABETISMO 119.164 29.400 630
36 12PESSOA TREINADA PESSOA 847
RACIONALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL 8.627.205 1.869.824 10150000FINALIDADE: FORTALECIMENTO DOS MECANISMOS DEMOCRÁTICOS NA PERSPECTIVA DA MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS, CONTRIBUINDO PARA A PERMANÊNCIA E O SUCESSO DO ALUNO E DO CONTROLE SOCIAL.
ACOMPANHAMENTO DE PROJETO GESTÃO 72.598 0 715
0 0GESTÃO-PROJETO ACOMPANHADO UNIDADE 918
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
ACOMPANHAMENTO DE PROJETO- MODERNIZAÇÃO 39.750 0 1015
0 0MODERNIZAÇÃO-PROJETO ACOMPANHADO UNIDADE 1211
ACOMPANHAMENTO DE PROJETO-GESTÃO EDUCACIONAL 0 23.590 671
0 1 GESTÃO EDUCACIONAL-PROJETO ACOMPANHADO UNIDADE 889
ACOMPANHAMENTO DE PROJETO-MODERNIZAÇÃO EDUCACIONAL 34.062 0 728
0 0 MODERNIZAÇÃO EDUCACIONAL-PROJETO ACOMPANHADO UNIDADE 933
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE- MODERNIZAÇÃO 4.020 0 1016
3 0MODERNIZAÇÃO-EQUIPAMENTO /MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO UNIDADE 1203
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE-GESTÃO 8.127 0 717
7 0GESTÃO -EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO UNIDADE 919
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE-GESTÃO EDUCACIONAL 0 35.670 673
0 24GESTÃO EDUCACIONAL-EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO UNIDADE 890
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE-MODERNIZAÇÃO EDUCACIONAL 20.916 0 729
14 0 MODERNIZAÇÃO EDUCACIONAL-EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO UNIDADE 934
AQUISIÇÃO DE LIVROS- MODERNIZAÇÃO 700 0 1017
10 0MODERNIZAÇÃO-LIVRO ADQUIRIDO UNIDADE 1204
AQUISIÇÃO DE LIVROS- MODERNIZAÇÃO EDUCACIONAL 600 0 730
10 0 MODERNIZAÇÃO EDUCACIONAL-LIVRO ADQUIRIDO UNIDADE 935
AQUISIÇÃO DE LIVROS-GESTÃO 550 0 718
10 0GESTÃO -LIVRO ADQUIRIDO UNIDADE 920
AQUISIÇÃO DE LIVROS-GESTÃO EDUCACIONAL 0 1.500 674
0 30 GESTÃO EDUCACIONAL-LIVRO ADQUIRIDO VOLUME 891
AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DA REDE ESTADUAL-GESTÃO 58.388 0 724
0 0GESTÃO-REDE DO SISTEMA AVALIADA UNIDADE 925
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DA REDE ESTADUAL-GESTÃO EDUCACIONAL 0 26.580 681
0 1GESTÃO EDUCACIONAL-REDE DO SISTEMA AVALIADO UNIDADE 901
AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DA REDE ESTADUAL-MODERNIZAÇÃO 70.330 0 1022
1 0MODERNIZAÇÃO-REDE DO SISTEMA AVALIADO UNIDADE 1209
AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DA REDE ESTADUAL-MODERNIZAÇÃO EDUCACIONAL 29.238 0 735
0 0 MODERNIZAÇÃO EDUCACIONAL-REDE DO SISTEMA AVALIADO UNIDADE 942
DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - GESTÃO 495.553 0 725
1 0GESTÃO-PLANEJAMENTO DESENVOLVIDO UNIDADE 930
DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - GESTÃO EDUCACIONAL 0 360.553 682
0 1GESTÃO EDUCACIONAL-PLANEJAMENTO DESENVOLVIDO UNIDADE 903
DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - MODERNIZAÇÃO EDUCACIONAL 496.003 0 736
1 0MODERNIZAÇÃO EDUCACIONAL-PLANEJAMENTO DESENVOLVIDO UNIDADE 943
DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO-MODERNIZAÇÃO 496.498 0 1023
1 0MODERNIZAÇÃO-PLANEJAMENTO DESENVOLVIDO UNIDADE 1210
EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE DOCUMENTO- MODERNIZAÇÃO 67.708 0 1018
4 0MODERNIZAÇÃO-DOCUMENTO EDITADO / DIVULGADO UNIDADE 1205
EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE DOCUMENTO-GESTÃO 125.910 0 719
9 0GESTÃO EDUCACIONAL-DOCUMENTO EDITADO/DIVULGADO UNIDADE 921
EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE DOCUMENTO-GESTÃO EDUCACIONAL 0 104.940 675
0 9GESTÃO EDUCACIONAL-DOCUMENTO EDITADO / DIVULGADO UNIDADE 892
EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE DOCUMENTO-MODERNIZAÇÃO EDUCACIONAL 61.556 0 731
4 0 MODERNIZAÇÃO EDUCACIONAL-DOCUMENTO EDITADO/DIVULGADO UNIDADE 936
REALIZAÇÃO DE EVENTO-GESTÃO 1.946.560 0 721
56 0GESTÃO-EVENTO REALIZADO EVENTOS 922
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
REALIZAÇÃO DE EVENTO-GESTÃO EDUCACIONAL 0 955.927 676
0 70GESTÃO EDUCACIONAL-EVENTO REALIZADO EVENTOS 893
REALIZAÇÃO DE EVENTO-MODERNIZAÇÃO 2.419.954 0 1019
86 0MODERNIZAÇÃO-EVENTO REALIZADO EVENTOS 1206
REALIZAÇÃO DE EVENTO-MODERNIZAÇÃO EDUCACIONAL 1.263.600 0 732
27 0 MODERNIZAÇÃO EDUCACIONAL-EVENTO REALIZADO EVENTOS 937
REALIZAÇÃO DE PESQUISA-GESTÃO 35.248 0 722
1 0GESTÃO-PESQUISA REALIZADA UNIDADE 923
REALIZAÇÃO DE PESQUISA-GESTÃO EDUCACIONAL 0 9.882 677
0 2GESTÃO EDUCACIONAL-PESQUISA REALIZADA UNIDADE 899
REALIZAÇÃO DE PESQUISA-MODERNIZAÇÃO 28.550 0 1020
1 0MODERNIZAÇÃO-PESQUISA REALIZADA UNIDADE 1207
REALIZAÇÃO DE PESQUISA-MODERNIZAÇÃO EDUCACIONAL 25.954 0 733
1 0 MODERNIZAÇÃO EDUCACIONAL-PESQUISA REALIZADA UNIDADE 939
TREINAMENTO DE PESSOAS-GESTÃO 250.901 0 723
2.433 0GESTÃO-PESSOA TREINADA PESSOA 929
TREINAMENTO DE PESSOAS-GESTÃO EDUCACIONAL 0 351.182 679
0 8.450GESTÃO EDUCACIONAL-PESSOA TREINADA PESSOA 900
TREINAMENTO DE PESSOAS-MODERNIZAÇÃO 259.848 0 1021
7.200 0MODERNIZAÇÃO-PESSOA TREINADA PESSOA 1208
TREINAMENTO DE PESSOAS-MODERNIZAÇÃO EDUCACIONAL 314.083 0 734
2.567 0 MODERNIZAÇÃO EDUCACIONAL-PESSOA TREINADA PESSOA 941
ESPORTE E FORMAÇÃO 3.090.278 775.000 0014OBJETIVO: DESENVOLVER DIVERSAS MODALIDADES DE ESPORTE NO ESTADO DE ALAGOAS PARA CRIANÇAS E ADULTOS.
OPERACIONALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS PRÁTICAS ESPORTIVAS EM TODO O ESTADO 1.418.333 375.000 10310000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
FINALIDADE: OPERACIONALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS FÍSICOS PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EM TODO O ESTADO.
APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS 101.330 25.000 291
15 5EVENTO REALIZADO-FUNDO ESPORTE EVENTOS 1454
ASSISTENCIA MEDICA E SEGURANÇA 141.575 50.000 385
10 10ASSISTENCIA CONCEDIDA UNIDADE 1426
CONSTRUÇÃO DA PISTA OLÍMPICA DO ESTÁDIO REI PELÉ 1.013.300 250.000 361
1 1PISTA OLIMPICA CONSTRUIDA UNIDADE 1424
CONSTRUÇÃO DE PISCINAS, QUADRAS E ESTÁDIOS EM TODO ESTADO 81.064 30.000 365
4 6OBRAS CONSTRUIDAS UNIDADE 1425
RESSOCIALIZAÇAO DE PRESOS/ESPORTE 81.064 20.000 388
1 1PROJETO FINANCIADO-FUNDO ESPORTE UNIDADE 1455
PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS EM TODAS AS MODALIDADES 1.671.945 400.000 10300000FINALIDADE: DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EM TODAS AS MODALIDADES nO ESTADO
IMPLANTACAO DO BOLSA ATLETA 253.325 50.000 278
750 200BOLSA ATLETA CONCEDIDA UNIDADE 1423
PINTANDO A LIBERDADE 1.418.620 350.000 276
3 1CONVÊNIO CELEBRADO-FUNDO ESPORTE UNIDADE 1453
FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO 23.862.599 8.134.308 0023OBJETIVO: BUSCAR A EFICIÊNCIA INSTITUCIONAL TENDO EM VISTA A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO.
EXPANSÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - SIIG 14.125.500 4.708.500 10200000FINALIDADE: PROPICIAR ACESSO À INFORMAÇÃO A TODOS SETORES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA-SIIG 4.264.500 1.421.500 566
300 100EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA SIIG ADQUIRIDO UNIDADE 732
ASSISTÊNCIA TÉCNICA À ESCOLA-SIIG 6.150.000 2.050.000 577
1.200 400UNIDADE ESCOLAR SIIG ASSISTIDA UNIDADE 762
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA-SIIG 717.000 239.000 576
3 1 SIIG ATUALIZADO UNIDADE 741
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE INFORMAÇÃO-SIIG 1.197.000 399.000 572
3 1PROGRAMA DE INFORMÁTICA SIIG DESENVOLVIDO UNIDADE 737
IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA-SIIG 1.197.000 399.000 574
3 1 SIIG IMPLANTADO/OPERACIONALIZADO UNIDADE 739
TREINAMENTO DE SERVIDOR-SIIG 600.000 200.000 569
60 20SERVIDOR SIIG TREINADO UNIDADE 735
EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS 2.518.533 968.108 10100000FINALIDADE: FORMULAR E IMPLEMENTAR AÇÕES PARA USO DAS NOVAS TECNOLOGIAS E EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PÚBLICO EM ALAGOAS.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 26.936 20.000 264
1 1VEÍCULO ADQUIRIDO UNIDADE 427
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE TECNOLOGIA 0 703.205 254
0 1PROGRAMA DE TECNOLOGIA DESENVOLVIDO UNIDADE 412
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE TECNOLOGIA - II 1.224.897 0 262
1 0PROGRAMA DE TECNOLOGIA II DESENVOLVIDO UNIDADE 423
IMPLANTAÇÃO DE PÓLO 706.535 106.700 263
5 1POLO IMPLANTADO UNIDADE 425
REALIZAÇÃO DE CURSO 396.403 97.800 511
18 6CURSO REALIZADO CURSO 697
REALIZAÇÃO DE EVENTO - PROG. TECNOLOGIA 163.761 40.403 543
6 2PROG.TECNOLOGIA-EVENTO REALIZADO EVENTOS 730
REVITALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CENTRO EDUCACIONAL DE PESQUISA APLICADA-CEPA 7.218.566 2.457.700 10160000FINALIDADE: MELHORAR A QUALIDADE DA GESTÃO DO CENTRO EDUCACIONAL E DE PESQUISA APLICADA, NO CONTEXTO FÍSICO, GERENCIAL E PEDAGÓGICOS.
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL 6.312.602 2.457.700 243
1 1CENTRO EDUCACIONAL REVITALIZADO UNIDADE 406
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL - CEPA 905.964 0 245
0 0CEPA-CENTRO EDUCACIONAL REVITALIZADO UNIDADE 408
MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO SOCIAL 29.182.943 7.099.976 0012OBJETIVO: CRIAR E IMPLEMENTAR UM SISTEMA DE MONITORAMENTO,ASSESSORAMENTO,E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, ATRAVÉS DA CAPACITAÇÃO INSTALAÇÃO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO AOS FÓRUNS E CONSELHOS
FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA ÁREA SOCIAL 17.104.484 4.119.995 11980000FINALIDADE: APERFEIÇOAR E ESTIMULAR A POLÍTICA SOCIAL DESENVOLVIDA PELO ESTADO, COM A CRIAÇÃO DE NOVOS MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO
MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO SOCIAL/FORTALECIMENTO 17.104.484 4.119.995 369
102 102FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA ÁREA SOCIAL MUNICÍPIO 588
IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA SOCIAL DO ESTADO 12.078.459 2.979.981 11970000FINALIDADE: ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO ESTADO NOS MUNICÍPIOS, E FORTALECER A POLITICA SOCIAL DESENVOLVIDA
MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO SOCIAL/IMPLEMENTAÇÃO 12.078.459 2.979.981 364
102 102POLÍTICA SOCIAL IMPLEMENTADA MUNICÍPIO 586
MORAR COM QUALIDADE 54.533.317 10.005.500 0013OBJETIVO: PROPORCIONAR MAIOR ACESSO A MORADIA CONTRIBUINDO COM A INSERÇÃO E O BEM ESTAR SOCIAL
OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO 38.646.208 6.805.900 10260000FINALIDADE: PROPORCIONAR O ACESSO A CASA PRÓPRIA E OU MELHORIA DOS HABITAÇÕES EXISTENTES, E PROMOVER REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS CONSTRUIDOS EM ÁREAS DE OCUPAÇÃO IRREGULAR, EM DIVERSAS REGIÕES DO ESTADO DE ALAGOAS.
AMPLIAÇÃO E OU MELHORIA DE CASAS EXISTENTES 4.134.264 1.003.000 74
900 295CASA MELHORADA E OU AMPLIADA UNIDADE 147
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES 31.501.152 4.802.400 73
3.200 667CASA POPULAR CONSTRUÍDA UNIDADE 146
EMISSÃO DE TITULOS DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL 3.010.793 1.000.500 75
1.500 667TÍTULO EMITIDO UNIDADE 150
OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA URBANA 15.887.109 3.199.600 10280000FINALIDADE: PROPORCIONAR O ACESSO A LOTES URBANIZADOS, PROMOVER A URBANIZAÇÃO DAS ÁREAS DE OCUPAÇÃO IRREGULAR E REVITALIZAR CONJUNTOS HABITACIOAIS EXISTENTES, EM DIVERSAS REGIÕES DO ESTADO DE ALAGOAS.
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
CONSTRUÇÃO DE LOTES URBANIZADOS 3.830.274 999.600 76
1.350 476LOTE URBANIZADO UNIDADE 151
RECUPERAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E DE EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS 4.761.075 1.000.000 77
14 4CONJUNTO REVITALIZADO UNIDADE 156
URBANIZAÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS 7.295.760 1.200.000 79
9 2CONJUNTO URBANIZADO UNIDADE 153
MULHER CIDADÃ 866.785 224.443 0015OBJETIVO: PROMOVER O ACESSO DA MULHER ALAGOANA AOS SEUS DIREITOS SOCIAIS.
FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENDIMENTO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER 305.255 135.943 11710000FINALIDADE: INCENTIVAR A INCORPORAÇÃO DA TRANSVERSALIDADE DE GÊNERO NOS PROGRAMAS E AÇÕES NOS NÍVEIS ESTADUAL E MUNICIPAL, VIABILIZANDO E DIVULGANDO INICIATIVAS QUE CONTRIBUEM PARA O FORtALECIMENTO DA REDE, VISANDO A PROMOÇÃO DA CIDADANIA DA POPULAÇÃO FEMININA.
CAPACITAÇÃO DE MULHERES CHEFES DE FAMÍLIA PARA AUTO SUSTENTABILIDADE 0 84.938 32
0 35MULHERES CHEFE DE FAMÍLIA CAPACITADA PESSOA 25
CAPACITAÇÃO EM GÊNERO E CIDADANIA 109.801 0 225
315 0PESSOA CAPACITADA EM GÊNERO E CIDADANIA PESSOA 1460
IMPLANTAÇÃO DE BALCÃO DE DIREITOS PARA ATENDIMENTO ÀS MULHERES 0 51.005 26
0 5.280MULHERES ASSISTIDAS PESSOA 1458
REALIZAÇÃO DE CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO 195.454 0 28
35 0PESSOAS CAPACITADAS - MULHERES PESSOA 1459
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO À MULHER 561.530 88.500 11700000FINALIDADE: . FORNECER O ACESSO À POPULAÇÃO FEMINIANA À CIDADANIA, PROMOVENDO OS SEUS DIREITOS.
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS EM GÊNERO 0 88.500 989
0 6ESTUDOS E PROJETOS ELABORADOS UNIDADE 1154
PERFIL DA MULHER ALAGOANA NÃO ECONOMICAMENTE ATIVA 440.238 0 33
15 0PESQUISA DE CAMPO REALIZADA PESSOA 24
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO 65.520 0 27
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
31.000 0MATERIAL INFORMATIVO DISTRIBUÍDO UNIDADE 27
REALIZAÇÃO DE EVENTOS OBJETIVANDO A DISCUSSÃO SOBRE OS DIREITOS DA MULHER 55.772 0 31
6 0EVENTO REALIZADO -DIREITOS DA MULHER UNIDADE 1457
REDE INFANTO-JUVENIL 59.531.462 12.126.938 0009OBJETIVO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,IMPLEMENTANDO AÇÕES QUE VISEM A ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,OFERECENDO ASSIM A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS.
OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE APOIO AO ADOLESCENTE 350.196 86.400 11920000FINALIDADE: ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 14 A 18 ANOS MATRICULADOS EM ESCOLAS PÚBLICAS
MONITORAMENTO DE ADOLESCENTES 350.196 86.400 341
360 360ADOLESCENTE MONITORADO PESSOA 565
OPERACIONALIZAÇÃO DO PETI 26.026.308 4.060.592 11900000FINALIDADE: RETIRAR CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM IDADE ESCOLAR DO TRABALHO E GERAR RENDA PARA AS FAMÍLIAS DESSAS CRIANÇAS
MONITORAMENTO DOS MUNICÍPIOS COM AÇÕES DO PETI 26.026.308 4.060.592 345
102 102MUNICÍPIO COM FAMÍLIAS ATENDIDA MUNICÍPIO 532
PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL 33.154.957 7.979.946 11910000FINALIDADE: DAR CONDIÇÕES PARA QUE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ESTEJAM EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POSSAM SER INSERIDOS SOCIALMENTE
ATENDIMENTO A ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL 6.768.844 1.670.000 349
1 1CEHM ATENDIDO-NÚCLEO UNIDADE 575
MONITORAMENTO DE MUNICÍPIOS NAS AÇÕES DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 26.386.113 6.309.946 1207
102 102ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTESS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL MUNICÍPIO 1405
REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA 131.663.151 28.721.904 0056OBJETIVO: SISTEMATIZAR OS PROCESSOS DE ATUAÇÃO DA SCJDS E DE SEUS ÓRGÃOS EXECUTIVOS NO COMBATE A CRIMINALIDADE.
AMPLIAÇÃO DA EFICIÊNCIA- PM 37.094.886 9.152.000 12030000FINALIDADE: TORNAR MAIS EFICIENTE AS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE Á VIOLÊNCIA.
REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR 37.094.886 9.152.000 45
3 1POLÍCIA MILITAR REEQUIPADA KIT 121
AMPLIAÇÃO DA EFICIÊNCIA-CBM 4.581.288 1.373.395 12130000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
FINALIDADE: AUMENTAR A EFICIÊNCIA DO CBMAL PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO,NA PREVENÇÃO E COMBATE AS SITUAÇÕES DE RISCO E EMERGÊNCIA EM TODO O ESTADO DE ALAGOAS.
INFORMATIZAÇÃO DO CBMAL 197.757 99.738 61
45 30EQUIPAMENTO INFORMÁTICA ADQUIRIDO UNIDADE 130
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO 151.510 37.380 85
30 10EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO ADQUIRIDO KIT 117
PREVENÇÃO E COMBATE A SITUAÇÕES DE RISCO E EMERGÊNCIA 2.190.571 830.564 67
16 8VIATURA ADQUIRIDA E MANTIDA UNIDADE 131
REFORMA E RECUPERAÇÃO DE QUARTEIS-CBM 2.041.450 405.713 63
16 4QUARTEL REFORMADO UNIDADE 135
AMPLIAÇÃO DA EFICIÊNCIA-SCJDS 56.090.301 12.597.757 12060000FINALIDADE: MELHORAR A EFICIÊNCIA DO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ASSEGURAR A PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR DA COLETIVIDADE, DA ORDEM PÚBLICA E DOS DIREITOS, GARANTIAS E LIBERDADES DO CIDADÃO.
AQUISIÇÃO DE APETRECHOS 3.489.478 1.036.000 898
2.787 1.120APETRECHOS ADQUIRIDOS UNIDADE 759
AQUISIÇÃO DE ARMAMENTOS 4.218.577 1.040.802 895
2.136 712ARMAMENTOS ADQUIRIDOS UNIDADE 756
AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÕES 1.051.222 126.560 69
29 14EMBARCAÇÃO ADQUIRIDA PERCENTUAL 140
AQUISIÇÃO DE MATERIAL/EQUIPAMENTOS PERMANENTES 460.403 283.000 899
48 37MATERIAL/EQUIPAMENTO ADQUIRIDO UNIDADE 760
AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES LETAIS 732.188 180.644 897
371.187 123.729MUNIÇÕES LETAIS ADQUIRIDAS UNIDADE 758
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES BÁSICOS DO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA 1.393.288 343.750 892
4.125 1.375UNIFORME BÁSICO ADQUIRIDO UNIDADE 747
AQUISIÇÃO DE VIATURAS 44.278.741 8.987.001 1058
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
692 191VIATURA ADQUIRIDA UNIDADE 755
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA POLÍCIA CIVIL 0 500.000 900
0 1SEDE DA POLÍCIA CIVIL CONSTRUIDA UNIDADE 764
REFORMA DE UNIDADES POLÍCIA CIVIL 466.405 100.000 904
7 2UNIDADE ESPECIALIZADA REFORMADA UNIDADE 1087
AMPLIAÇÃO DA EFICIÊNCIA-SER 1.695.000 657.000 12180000FINALIDADE: Implantar programas de educações culturais, esportivos e profissionalizantes; compra de uniformes para reeducandos e profissionais; compra de viaturas e aparelhamento, armamento, munição e apetrechos para o sistema prisional.
APARELHAMENTO/AQUISIÇÃO DE VIATURAS 240.000 120.000 183
0 0VIATURA ADQUIRIDA/APARELHADA UNIDADE 309
AQUISIÇÃO DE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E APETRECHOS 75.000 25.000 184
0 0ARMAMENTO, MUNIÇÃO E APETRECHO ADQUIRIDO UNIDADE 310
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA REEDUCANDOS 150.000 2.000 181
0 0UNIFORME PARA REEDUCANDOS ADQUIRIDO UNIDADE 305
EQUIPAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL 300.000 100.000 1206
0 0SISTEMA PRISIONAL EQUIPADO UNIDADE 1403
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS DA SAÚDE FÍSICA E MENTAL P/REEDUCANDOS 600.000 200.000 179
0 0PROGRAMA DE ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS IMPLANTADO UNIDADE 303
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PROFISSIONALIZANTE P/ REEDUCANDO 330.000 110.000 180
0 0PROGRAMA PROFISSIONALIZANTE IMPLANTADO PESSOA 304
UNIFORMES BÁSICOS PARA OS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 0 100.000 182
0 0UNIFORME BÁSICO PARA PROFISSIONAIS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ADQUIRIDO UNIDADE 307
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA AO COMBATE A VIOLÊNCIA 29.923.043 4.402.000 12400000FINALIDADE: CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA, BEM COMO O HOSPITAL DA PMAL, VISANDO UM MAIOR APOIO AO TRABALHO DE PREVENÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA.
CONSTRUÇÃO DA CASA/ABRIGO PARA AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA 183.255 0 191
0 1 CASA/ABRIGO PARA VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA CONSTRUÍDA UNIDADE 316
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
CONSTRUÇÃO DE CASAS DE EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL E SÓCIO-EDUCATIVO 849.450 0 188
1 0CASA DE EGRESSO CONSTRUÍDA UNIDADE 312
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA 0 200.000 190
0 1UNIDADE DE ACOLHIMENTO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA CONSTRUÍDA UNIDADE 315
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 849.450 0 189
2 0UNIDADE DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA CONSTRUÍDA UNIDADE 314
CONSTRUÇÂO DE UNIDADE OPERACIONAL DE SEGURANÇA 14.728.100 1.000.000 86
11 1UNIDADE OPERACIONAL DE SEGURANÇA CONSTRUÍDA UNIDADE 132
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE PROTEÇÃO PROVISÓRIA À TESTEMUNHA 1.284.250 500.000 193
2 1UNID. PROTEÇÃO ÀS TESTEMUNHAS CONSTRUÍDA UNIDADE 318
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS DO SISTEMA PRISIONAL 1.823.940 450.000 185
1 1CENTRO DE TRAT. TOXICÔMONOS CONSTRUÍDO UNIDADE 311
CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DE SEMI-LIBERDADE 0 600.000 1190
0 1COMPLEXO DE SEMI-LIBERDADE CONSTRUÍDO UNIDADE 1387
CONSTRUÇAO DO HOSPITAL DA PMAL 4.886.800 0 47
0 0HOSPITAL CONSTRUÍDO UNIDADE 134
EQUIPAMENTO DO COMPLEXO DE SEMI-LIBERDADE 0 500.000 1191
0 1COMPLEXO DE SEMI-LIBERDADE EQUIPADO UNIDADE 1388
IMPLANT. E ACOMP. BIO-PSICO-SOCIAL P/ ADOLESC.SUBMETIDOS A MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS E SUAS FAMÍLIAS 4.053.200 840.000 192
6.000 2.000PROGRAMA BIO-PSICO-SOCIAL IMPLANTADO PESSOA 317
REFORMA E RECUPERAÇÃO DE QUARTÉIS 1.264.598 312.000 48
45 15UNIDADE OPERACIONAL DE SEGURANÇA REFORMADA UNIDADE 136
REPRESSÃO QUALIFICADA 2.278.632 539.751 12050000FINALIDADE: IMPLEMENTAR UMA DOUTRINA INTEGRADA DE COMBATE À IMPUNIDADE, SOBRETUDO NA PERCUITO CRIMINIS DE CRIMES HEDIONDOS E ASSEMELHADOS.
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
AQUISIÇÃO DE ARMAMENTO NÃO LETAL 117.870 39.744 883
180 82ARMAMENTO NÃO LETAL ADQUIRIDO UNIDADE 734
AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES NÃO LETAIS 1.755.041 500.008 884
16.271 6.219MUNIÇÃO NÃO LETAL ADQUIRIDA UNIDADE 738
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS DE TRÂNSITO 405.721 0 890
100 0UNIDADE DE TRÂNSITO CONSTRUÍDA E APARELHADA PERCENTUAL 1079
REFORMA DAS INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA, JUSTIÇA E CIDADANIA 99.174.215 34.324.629 0055OBJETIVO: PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DA SCJDS E SEUS ÓRGÃOS EXECUTIVOS.
GESTÃO DO CONHECIMENTO- PM 1.500.000 500.000 12000000FINALIDADE: AGILIZAR OS TRABALHOS ATINENTES A PMAL, ATRAVÉS DA INFORMATIZAÇÃO.
INFORMATIZAÇÃO DA PMAL 1.500.000 500.000 46
3 1POLÍCIA MILITAR INFORMATIZADA KIT 127
GESTÃO DO CONHECIMENTO-SCJDS 29.745.398 12.871.750 12020000FINALIDADE: GERAR UMA DOUTRINA DE CAPTAÇÃO, ANÁLISE E COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 5.028.013 1.206.023 821
4.024 1.275EQUIPAMENTO COMUNICAÇÃO ADQUIRIDOS UNIDADE 1037
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA 22.475.308 5.134.881 824
4.132 1.277EQUIPAMENTO TECNOLOGIA ADQUIRIDO UNIDADE 667
AQUISIÇÃO DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS INTEGRADOS 1.939.021 536.895 805
1.300 485SISTEMA TECNOLÓGICOS ADQUIRIDO UNIDADE 1034
DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS 46.206 11.400 849
90.000 30.000DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO REALIZADA UNIDADE 675
IMPLEMENTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA 256.850 0 840
2 0LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA IMPLEMENTADO UNIDADE 1046
IMPLEMENTAÇÃO DO CIOSP 0 5.982.552 809
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
0 4CIOSP IMPLEMENTADO UNIDADE 1035
GESTÃO DO CONHECIMENTO-SER 1.100.000 1.170.000 12150000FINALIDADE: Equipar o sistema na área de comunicação, informática e sistema tecnológico integrado.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (RÁDIOS FIXOS E MÓVEIS) 100.000 50.000 172
0 0EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO ( RÁDIOS FIXOS E MÓVEIS) ADQUIRIDO UNIDADE 112
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMNETOS DE INFORMÁTICA 1.000.000 1.000.000 173
0 0EQUIPAMENTO DE INFORMATICA ADQUIRIDO UNIDADE 110
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TECNOLÓGICO 0 120.000 174
0 0SISTEMA TECNOLÓGICO DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO IMPLANTADO UNID/ANO 237
REORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL 31.596.365 8.022.000 12040000FINALIDADE: IMPLEMENTAR UMA POLÍTICA DE PADRONIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS ESTRUTURAS DOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM A SEGURANÇA PÚBLICA.
APARELHAMENTO DA CORREGEDORIA INTEGRADA 283.150 0 857
2 0CORREGEDORIA INTEGRADA APARELHADA UNIDADE 1060
CONSTRUÇÃO DA SEDE DO GRUPO INTEGRADO DE APOIO TÁTICO 146.604 480.000 866
20 80SEDE DO GRUPO DE APOIO TÁTICO CONSTRUÍDO E APARELHADO PERCENTUAL 1068
CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS REGIONAIS DE PERÍCIA 5.800.900 0 958
100 0NÚCLEO REGIONAL DE PERÍCIA CONSTRUIDO E APARELHADO PERCENTUAL 1077
CONTRUÇÃO DOS CENTROS E NÚCLEOS INTEGRADOS DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA 18.466.170 2.952.000 861
82 18CENTROS E NÚCLEOS INTEGRADOS DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA CONSTRUÍDOS E APARELHADO PERCENTUAL 1062
IMPLEMENTAÇÃO DA OUVIDORIA INTEGRADA 0 150.000 860
0 1AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E APARELHAMENTO DA OUVIDORIA INTEGRADA UNIDADE 1061
IMPLEMENTAÇÃO DE OUVIDORIAS REGIONAIS INTEGRADAS 412.314 0 874
100 0IMÓVEL ADQUIRIDO E APARELHADO PERCENTUAL 1071
IMPLEMENTAÇÃO DO CPFOR 6.059.632 3.040.000 856
62 38CPFOR CONSTRUÍDO E APARELHADO PERCENTUAL 1058
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
REFORMA DA SEDE DA SCJDS 427.595 1.400.000 853
20 80SEDE REFORMADA E APARELHADA PERCENTUAL 1057
REORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL-SER 13.615.000 3.244.184 12160000FINALIDADE: Construir, reformar, ampliar, reaparelhar as unidades prisionais, centro de tratamento e custódia e implementar todos os conselhos.
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES PRISIONAIS 12.000.000 2.274.184 175
0 0UNIDADE PRISIONAL CONSTRUÍDA UNIDADE 297
IMPLEMENTAÇÃO DOS CONSELHOS DA ÁREA DA SER 305.000 280.000 177
0 0CONSELHO IMPLEMENTADO UNIDADE 301
REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE TRATAMENTO E CUSTÓDIA 110.000 290.000 178
0 0CENTRO DE TRATAMENTO E CUSTÓDIA REAPARELHADO UNIDADE 302
REFORMA/AMPLIAÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS 1.200.000 400.000 176
0 0UNIDADE PRISIONAL REFORMADA, AMPLIADA E REAPARELHADA UNIDADE 298
VALORIZAÇÃO E ENSINO PROFISSIONAL- SER 675.000 225.000 12140000FINALIDADE: Qualificar e implantar programa de segurança aos profissionais.
CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SCJDS -CENTRAL DE CIDADANIA 315.000 105.000 170
0 0PROFISSIONAIS CAPACITADOS UNIDADE 99
IMPLANTAÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA NO TRABALHO P/ PROFISSIONAIS DO SISTEMA PRISIONAL 360.000 120.000 171
0 0PROGRAMA IMPLANTADO UNIDADE 96
VALORIZAÇÃO E ENSINO PROFISSIONAL-PM 136.140 43.380 11990000FINALIDADE: VALORIZAÇÃO DO ENSINO NA POLICIA MILITAR.
MELHORIA NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL 136.140 43.380 81
1 1ESTRUTURA DE CAPACITAÇÃO IMPLANTADA UNIDADE 122
VALORIZAÇÃO E ENSINO PROFISSIONAL-SCJDS 20.806.311 8.248.314 12010000FINALIDADE: CRIAR UMA DOUTRINA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA.
CAPACITAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL 6.079.800 1.500.000 763
9.000 3.000POLICIAL CAPACITADO UNIDADE 611
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO COMPLEXO INTEGRADO DE ENSINO E PESQUISA DE SEGURANÇA PÚBLICA 5.846.940 4.500.000 761
50 50COMPLEXO INTEGRADO CONSTRUÍDO PERCENTUAL 603
CONSULTORIA PARA ANÁLISE OCUPACIONAL E DESCRIÇÃO DE CARGOS 0 106.000 764
0 1SISTEMA SEGURANÇA PÚBLICA OTIMIZADO UNIDADE 614
FAVORECIMENTO DA AUTO ESTIMA DO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 176.073 30.720 765
202 48ESPAÇO DE LEITURA E LAZER IMPLANTADO SALA 615
IMPLANTAÇÃO DE CAMPANHA/SENSIBILIZAÇÃO DO PESP 0 120.000 604
0 8CAMPANHA REALIZADA UNIDADE 602
PROGRAMA DE ACESSO DO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA À CULTURA 405.288 99.992 767
77 77PROGRAMA DE CULTURA AO PROF.DE SEG.PÚBLICA REALIZADO UNIDADE 617
PROGRAMA DE SAÚDE SANITÁRIA 202.603 49.986 766
54 18BANHEIROS DO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA REFORMADO UNIDADE 616
SEGURANÇA NO TRABALHO DO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 8.095.606 1.841.616 790
3.761 1.134EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO ( RÁDIOS FIXOS E MÓVEIS) ADQUIRIDO UNIDADE 112
RUMO AO EMPREGO 31.720.480 4.732.380 0017OBJETIVO: CONSOLIDAR OS MEIOS NECESSÁRIOS OBJETIVANDO A PROFISSIONALIÇÃO COMO INSTÂNCIA DA INCLUSÃO SOCIAL
EXPANSÃO DO ENSINO PROFISSIONAL 31.720.480 4.580.380 11680000FINALIDADE: ESTRUTURAR E CAPACITAR O INEPRO PARA A EXPANSÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE EM ALAGOAS.
CAPACITAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS - INEPRO 2.873.083 348.764 159
60 10CURSO PROFISSIONALIZANTE REALIZADO UNIDADE 252
CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 22.760.171 3.305.906 164
5 1CENTRO PROFISSIONALIZANTE CONSTRUÍDO UNIDADE 278
EQUIPAR OS CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 5.677.812 824.700 1183
5 1EQUIPAMENTO CEP ADQUIRIDO KIT 1386
OFERTA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES DE NÍVEL BÁSICO E DE NÍVEL TÉCNICO 409.414 101.010 163
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
90 30CURSO OFERTADO UNIDADE 254
MODERNIZAÇÃO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-INEPRO 0 152.000 11690000FINALIDADE: APERFEIÇOAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO EM FUNÇÃO DE UM EFICAZ DESEMPENHO INTERNO E NA ARTICULAÇÃO COM O MEIO EXTERNO.
INFORMATIZAR O INEPRO 0 70.000 158
0 1INEPRO INFORMATIZADO UNIDADE 261
REFORMAR E EQUIPAR O INEPRO 0 82.000 165
0 1INEPRO REFORMADO E EQUIPADO UNIDADE 276
SEGURANÇA INTERATIVA COMUNITÁRIA 0 838.662 0057OBJETIVO: REDUZIR A CRIMINALIDADE ATRAVÉS DA MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA.
OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA,JUSTIÇA E CIDADANIA 0 838.662 12070000FINALIDADE: MODERNIZAR E MELHORAR OS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA.
APARELHAMENTO DAS POLÍCIAS 0 636.000 924
0 1POLÍCIA APARELHADA UNIDADE 1115
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - DELEGACIA 0 36.000 915
0 1UNIDADE ATENDIMENTO IMPLANTADA UNIDADE 778
REAPARELHAMENTO DAS DELEGACIAS 0 166.662 917
0 11DELEGACIA ESPECIALIZADA REAPARELHADA UNIDADE 1098
ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA 112.568.886 22.107.401 2OBJETIVO: ORIENTAR A ESCOLHA DE AÇÕES VOLTADAS A MULTIPLICAÇÃO DOS MICRO E PEQUENOS NEGÓCIOS PRODUTIVOS COM APROVEITAMENTO DOS RECURSOS LATENTES EXISTENTES NAS REGIÓES VISANDO O FORTALECIMENTO DAS CADEIAS E ARRANJOS PRODUTIVOS E A, GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.
ABASTECIMENTO HORTIFRUTIGRANGEIRO 8.584.678 2.118.000 0030OBJETIVO: PROVER O ESTADO DE ESTRUTURA AGRÍCOLA MODERNA E ESTRUTURA DE INFORMAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO.
FOMENTO A PRODUÇÃO DIRIGIDA 210.766 52.000 10600000FINALIDADE: INFORMAR A MELHOR HORA, FORMA, ÁREA E PRODUTO AO PRODUTOR, DIMINUINDO OS RISCOS TANTO TECNOLÓGICOS COMO TEMPORAIS A SUA PRODUÇÃO.
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES EXPERIMENTAIS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA 56.745 14.000 311
1 1UNIDADE EXPERIMENTAL IMPLANTADA E MANTIDA UNIDADE 443
IMPLANTAÇÃO DO SHOPPING AGRÍCOLA POR MEIO DE INFORMAÇÃO INTERNET 81.064 20.000 313
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
1 1SHOPPING AGRÍCOLA IMPLANTADO UNIDADE 444
INCENTIVO A PRODUÇÃO DE HORTIFRUTI DIRIGIDA 72.958 18.000 309
3 1PRODUÇÃO DE HORTIFRUTI INCENTIVADA UNIDADE 442
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO 1.240.279 306.000 10570000FINALIDADE: AMPLIAR PARA O PRODUTOR OS HORIZONTES, TANTO NA MANUTENÇÃO DE SUA PRODUÇÃO, COMO NA COMPETITIVIDADE DOS MERCADOS , GARANTIDO NO PRINCIPAL A QUALIDADE E PREÇO, NA SEGURANÇA DE MERCADOS ABASTECIDOS, PARA A POPULAÇÃO.
CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉNS COMUNITÁRIOS 364.788 90.000 297
3 1ARMAZÉM COMUNITÁRIO CONSTRUÍDO E MANTIDO UNIDADE 431
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE RECEPÇÃO E EXPEDIÇÃO DE FRIOS 40.532 10.000 300
3 1UNIDADE DE FRIOS CONSTRUÍDA E MANTIDA UNIDADE 434
CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE BATERIAS DE SILOS NAS ÁREAS PORTUÁRIAS 226.979 56.000 301
3 1BATERIA DE SILOS CONSTRUÍDA E MANTIDA UNIDADE 432
CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES ARMAZENADORAS 607.980 150.000 295
3 1UNIDADE CONSTRUÍDA E MODERNIZADA UNIDADE 430
IMPLANTAÇÃO DE MERCADO DE ABASTECIMENTO 4.742.244 1.170.000 10560000FINALIDADE: DOTAR O ESTADO DE MERCADO ATACADISTA E ESPECÍFICO, MODERNO E EFICIENTE.
CONSTRUÇAO DA CEASA 4.539.584 1.120.000 288
1 1CEASA CONSTRUÍDA E MANTIDA UNIDADE 428
CONSTRUÇAO DO MERCADO DAS FLORES 202.660 50.000 294
1 1MERCADO DAS FLORES CONSTRUÍDO E MANTIDO UNIDADE 429
INCENTIVO A COMERCIALIZAÇÃO 2.391.388 590.000 10580000FINALIDADE: DOTAR TODO MERCADO E PRODUTORES, DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E BENEFICIAMENTO DOS PRODUTOS AGRÍCOLA, MELHORANDO A QUALIDADE NO ABASTECIMENTO.
AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DO BENEFICIAMENTO DE GRÃOS 770.108 190.000 306
3 1BENEFICIAMENTO AMPLIADO E MELHORADO UNIDADE 440
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MERCADO AGRÍCOLA- SIMA 1.013.300 250.000 302
1 1SIMA AMPLIADO UNIDADE 437
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 535.022 132.000 305
1 1UNIDADE DE CLASSIFICAÇÃO OPERANDO UNIDADE 439
INCENTIVO À COMERCIALIZAÇÃO COMPETITIVA 72.958 18.000 308
1 1COMERCIALIZAÇÃO INCENTIVADA UNIDADE 441
APOIO AO ARTESÃO EMPREENDEDOR-PREARTE 393.160 97.000 0038OBJETIVO: FORTALECER E APOIAR A ATIVIDADE ARTESANAL
PROMOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PREARTE 393.160 97.000 10870000FINALIDADE: DAR APOIO AOS ARTESÃOS DO NOSSO ESTADO
APOIO À COMERCIALIZAÇÃO NO INTERIOR, CAPITAL E FORA DO ESTADO 60.798 15.000 405
100 100COMERCIALIZAÇÃO APOIADA UNIDADE 562
ESTUDO DAS NECESSIDADES DOS ARTESÃOS DE ACESSO AO CRÉDITO 48.638 12.000 403
1 1ESTUDO DO ARTESÃO REALIZADO ESTUDO 557
PROMOÇÃO DE CAPACITAÇÃO DO ARTESÃO 121.596 30.000 400
3 1TREINAMENTO DO ARTESÃO REALIZADO TREINAMENTO 551
PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO SEGMENTO ATRAVÉS DE COOPERATIVAS OU ASSOCIAÇÕES 81.064 20.000 402
1 1ORGANIZAÇÃO DO ARTESÃO REALIZADA ESTUDO 555
PROMOÇÃO PARA MELHORIA DA QUALIDADE DO PRODUTO E DA PRODUTIVIDADE 81.064 20.000 404
1 1ESTUDO DO PRODUTO DE ARTESANATO REALIZADO ESTUDO 561
ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS-APL`S 40.533.621 9.432.942 0043OBJETIVO: ORGANIZAR UM PROGRAMA PAR A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NO ESTADO DE ALAGOAS FORMADOS PRINCIPALMENTE POR MICROS, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS
IDENTIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS 40.533.621 9.432.942 11050000FINALIDADE: INCENTIVAR OS MICROS,PEQUENOS E MÉDIOS EMPRESÁRIOS VISANDO ASSEGURAR UMA COMPETITIVIDADE SUSTENTÁVEL.
FOMENTO AOS MICRO E PEQUENOS NEGÓCIOS 32.427.221 8.000.400 1229
13.334 13.334MICRO E PEQUENO NEGÓCIOS FOMENTADOS UNIDADE 1461
IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS APLS 8.106.400 1.432.542 889
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
1 1PROJETO DOS APL`S IMPLEMENTADO PROJETO 1078
CIDADANIA NO CAMPO 1.839.918 453.942 0033OBJETIVO: REALIZAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS ENVOLVENDO VÁRIOS SETORES DA SOCIEDADE QUE LUTAM PELA JUSTIÇA, DIGNIDADE, SOLIDARIEDADE, DEMOCRACIA E VIDA PLENA PARA TODOS, TENDO COMO EIXO ORIENTADOR A SUPERAÇÃO DA EXCLUSÃO SOCIAL NO CAMPO.
APOIO A ORGANIZAÇÃO DE MULHERES 320.203 79.000 10750000FINALIDADE: IMPLEMENTAR POLÍTICAS AFIRMATIVAS PARA QUE SE ALCANCE A EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER E PARA QUE SE COMBATA TODA FORMADE DESCRIMINAÇÃO SEXUAL APOIANDO AS ORGANIZAÇÕES DE MULHERES NO CAMPO.
ASSISTÊNCIA AS MULHERES NO CAMPO 160.101 39.500 802
750 250MULHER ASSISTIDA PESSOA 974
ORGANIZAÇÃO DE MULHERES 160.101 39.500 800
750 250MULHER ORGANIZADA PESSOA 975
FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA OS ASSENTADOS 87.144 21.500 10740000FINALIDADE: REALIZAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS, TENDO COMO EIXO ORIENTADOR A SUPERAÇÃO DA EXCLUSÃO SOCIAL.
IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS NO CAMPO 87.144 21.500 799
10 10PROGRAMA SOCIAL IMPLEMENTADO PROGRAMA 986
FORNECIMENTO DE KITS DE SEGURANÇA ALIMENTAR 1.432.571 353.442 10730000FINALIDADE: ESTIMULAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS PARA O CONSUMO FAMILIAR, VISANDO ATINGIR A AUTO-SUFICIÊNCIA ALIMENTAR, MELHORIA NUTRICIONAL, MELHOR UTILIZAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO E O AUMENTO DA RENDA.
DISTRIBUIÇÃO DE SISTEMA DE CRIAÇÃO 810.632 199.998 798
1.800 600SISTEMA DE CRIAÇÃO DOADO UNIDADE 977
DISTRIBUIÇÃO DE SISTEMA DE CULTIVO 621.939 153.444 797
1.200 400SISTEMA DE CULTIVO DOADO UNIDADE 976
MICRO E PEQUENOS NEGÓCIOS TEM VEZ 561.066 161.000 0034OBJETIVO: FOMENTAR E ESTRUTURAR OS MICRO E PEQUENOS NEGÓCIOS
APOIO A CAPACITAÇÃO, ORGANIZAÇAO E TECNOLOGIA 145.973 43.000 10780000FINALIDADE: ORGANIZAR OS EMPREENDIMENTOS DE PEQUENO PORTE DE FORMA A OBTENÇÃO DE RESULTADOS PARA O CRESCIMENTO DOS MESMOS
FOMENTO A CRIAÇÃO DE UNIDADES PRODUTIVAS, COOPERATIVAS E SIMILARES 40.532 10.000 376
10 10ASSOCIATIVISMO FOMENTADO UNIDADE 517
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
FOMENTO AO PROCESSO DE COMERCIALIZAÇÃO 12.217 10.000 375
3 10COMERCIALIZAÇÃO FOMENTADA UNIDADE 514
FORMAÇÃO DE PARCERIAS 12.160 3.000 377
3 3PARCERIA FORMADA UNIDADE 524
PROMOÇÃO COM VISTAS A ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 40.532 10.000 374
1 1MICRO E PEQUENO NEGÓCIOS ORGANIZADOS ESTUDO 512
PROMOÇÃO DE CAPACITAÇÃO DOS PEQUENOS E MICRO NEGOCIANTES 40.532 10.000 373
12 4CAPACITAÇÃO PROMOVIDA TREINAMENTO 507
APOIO A DISSEMINAÇÃO DO PROJETO EMPREENDER 228.646 62.000 10810000FINALIDADE: BUSCAR APLICAR A METODOLOGIA DO EMPREENDER AOS MICRO E PEQUENOS NEGÓCIOS
APOIO NA EXPANSÃO DA METODOLOGIA EMPREENDER 178.341 44.000 384
1 1METODOLOGIA IMPLANTADA UNIDADE 531
FORMAÇÃO DE CONSULTORES PARA ATENDER MICRO E PEQUENOS EMPRESÁRIOS 9.774 8.000 387
1 1TREINAMENTO PARA CONSULTOR REALIZADO TREINAMENTO 534
PROMOÇÃO AO ACESSO DO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO 40.532 10.000 386
1 1ACESSO IMPLANTADOS UNIDADE 598
APOIO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE EXTENSÃO EMPRESARIAL 93.224 23.000 10800000FINALIDADE: CRIAR UM NÚCLEO DE ACESSO DOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDIMENTOS COMO FORMA DE MELHORIA NA GESTÃO DE SUAS EMPRESAS
FOMENTO A PRODUTIVIDADE DAS CADEIAS PRODUTIVAS 4.053 1.000 381
1 1 CADEIA PRODUTIVA FOMENTADA UNIDADE 528
PROMOÇÃO DO ATENDIMENTO AOS MICRO E PEQUENOS NEGÓCIOS 40.532 10.000 383
1 1BALCÃO DE ATENDIMENTO IMPLANTADO UNIDADE 529
PROMOÇÃO PARA INTRODUÇÃO DE INOVAÇÕES E MELHORIAS TÉCNICO-GERENCIAIS E TECNOLÓGICOS 48.638 12.000 380
1 1INOVAÇÃO E MELHORIA DE GERENCIAMENTO PROMOVIDA PESQUISA 525
APOIO A IMPLANTAÇÃO DO TELECENTRO DE INFORMAÇÃO E NEGÓCIO 72.958 18.000 10790000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
FINALIDADE: FORMAÇÃO DE NÚCLEOS INFORMATIZADOS ONDE OS MICRO E PEQUENOS EMPRESÁRIOS POSSAM TER ACESSO Á INFORMATIZAÇÃO, TÃO ESSENCIAL NOS DIAS ATUAIS.
APOIO E FOMENTO À IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS INFORMATIZADOS 52.692 13.000 378
2 2NÚCLEO IMPLANTADO UNIDADE 520
PROMOÇÃO DO PROCESSO DE DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À INFORMÁTICA 20.266 5.000 379
1 1ACESSO À INFORMÁTICA PROMOVIDO SISTEMA 521
INVENTARIAR OS MICRO E PEQUENOS NEGÓCIOS 20.266 15.000 10760000FINALIDADE: CRIAR UM ARQUIVO DOS MICROS E PEQUENOS NEGÓCIOS EXISTENTES NO ESTADO, COM FINS DE PROMOVER AÇÕES PARA OS MESMOS
ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO E DEFINIÇÃO DE PROPOSIÇÕES 0 5.000 371
0 1MICRO E PEQUENOS NEGÓCIOS DIAGNOSTICADOS PESQUISA 503
IDENTIFICAÇÃO DOS PEQUENOS E MICRO NEGÓCIOS 20.266 5.000 368
1 1MICRO E PEQUENOS NEGÓCIOS IDENTIFICADOS ESTUDO 500
MAPEAMENTO DAS VOCAÇÕES PRODUTIVAS 0 5.000 370
0 1VOCAÇÃO MAPEADA ESTUDO 501
PÓLOS DE SERVIÇOS 2.512.984 620.000 0036OBJETIVO: IDENTIFICAR, QUANTIFICAR E INCENTIVAR O SEGMENTO DE SERVIÇOS
FOMENTO A CRIAÇÃO DE POLO DE SERVIÇOS 1.418.620 350.000 10850000FINALIDADE: ESTIMULAR A CRIAÇÃO DE PÓLOS SERVIÇOS EM ÁREAS ESTRATÉGICAS, COMO, POR EXEMPLO, NUM CONDOMÍNIO INDUSTRIAL
INVESTIMENTO EM CAPACITAÇÃO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE NOVOS PÓLOS 810.640 200.000 392
30 10TREINAMENTO PARA OS POLOS REALIZADO TREINAMENTO 544
PROMOÇÃO DE FÓRUNS PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOVAS OPORTUNIDADES 607.980 150.000 391
10 10FÓRUM PROMOVIDO UNIDADE 540
IDENTIFICAÇÃO E APOIO ÀS ATIVIDADES EXISTENTES 1.094.364 270.000 10840000FINALIDADE: BUSCAR CONHECER O SETOR DE SERVIÇOS NO ESTADO DE FORMA A ORGANIZAR E ESTIMULAR O SEGMENTO
APOIO ÀS ATIVIDADES EXISTENTES 607.980 150.000 390
100 100SERVIÇO APOIADO UNIDADE 537
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
MAPEAMENTO DAS ATIVIDADE EXISTENTES 486.384 120.000 389
120 120SERVIÇO MAPEADO UNIDADE 536
PRIMEIRO EMPREGO 3.764.410 928.750 0022OBJETIVO: CRIAR CONDIÇÕES DE INSERIR OS JOVENS SEM EXPERIÊNCIA NO MERCADO DE TRABALHO.
IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO PRIMEIRO EMPREGO 3.764.410 928.750 10380000FINALIDADE: Criar condições de inserir os jovens sem experiência no mercado de trabalho.
IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO PRIMEIRO EMPREGO 3.764.410 928.750 926
1 1PROJETO PRIMEIRO EMPREGO IMPLEMENTADO PROJETO 1118
REESTRUTURAÇÃO FUNDIÁRIA 23.763.571 1.242.357 0032OBJETIVO: EXECUTAR A POLÍTICA FUNDIÁRIA DO ESTADO DE ALAGOAS DE FORMA A ESTABELECER UM ARRANJO ESPACIAL DO SOLO AGRÍCOLA QUE CONTEMPLE DE FORMA ADEQUADA A SUA FUNÇÃO SOCIAL, CALCADA PREPONDERANTEMENTE NA AGRICULTURA FAMILIAR.
APOIO ÀS FAMILIAS NA ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 2.274.619 585.895 10710000FINALIDADE: REMANEJAR A GEOGRAFIA DOMINIAL DAS AÇÕES AGRÍCOLAS DO ESTADO DE ALAGOAS, COM ENFOQUE PREPONDERANTE NA PEQUENA AGRICULTURA FAMILIAR.
ASSISTÊNCIA ALIMENTAR A FAMÍLIAS DOS ACAMPAMENTOS 781.660 192.850 789
35.000 35.000FAMÍLIA ALIMENTADA FAMILIA 953
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL 305.449 75.360 793
1.200 400TRABALHADOR RURAL ASSISTIDO PESSOA 957
ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS ASSENTADAS 533.401 131.600 792
35.000 35.000FAMÍLIA ASSISTIDA FAMILIA 955
IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE PISCICULTURA 43.203 35.363 794
0 1UNIDADE DE PISCICULTURA IMPLEMENTADO UNIDADE 958
REALIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO DE FAMÍLIAS 305.449 75.360 791
1.200 400FAMÍLIA ASSENTADA FAMILIA 991
REALIZAÇÃO DE CADASTRO DE ACAMPAMENTO 305.457 75.362 787
100 100ACAMPAMENTO CADASTRADO UNIDADE 951
CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS E TRABALHADORES ASSENTADOS 1.647.242 405.810 10720000FINALIDADE: ATUAR NA CAPACITAÇÃO DA POPULAÇÃO ATENDIDA DE FORMA INTEGRADA ÀS DEMAIS AÇÕES DO GOVERNO, POR MEIO DE CURSOS, TREINAMENTOS, ASSESSORIAS, SEMINÁRIOS E OFICINAS.
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS DO ITERAL 302.688 74.084 796
263 87TÉCNICO TREINADO PESSOA 971
CAPACITAÇÃO DE TRABALHADOR RURAL 1.344.554 331.726 795
4.398 1.466TRABALHADOR RURAL ASSENTADO TREINADO PESSOA 967
REALIZAÇÃO DO CADASTRO FUNDIÁRIO 18.825.766 0 10690000FINALIDADE: INTEGRAR AS AÇÕES DO GOVERNO FEDERAL, DOS GOVERNOS ESTADUAL E MUNICÍPAL, NA CONSTITUIÇÃO DE UM CADASTRO NACIONAL DE IMÓVEIS RURAIS DE USO MULTIPLO, E EXECUÇÃO DE UM AMPLO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DIRIGIDO PRIORITARIAMENTE AOS AGRICULTORES FAMILIARES EM APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL DO BRASIL.
IDENTIFICAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS 18.825.766 0 779
30.240 0IMÓVEL CADASTRADO E POSSE REGULARIZADA UNIDADE 965
REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS 1.015.943 250.652 10700000FINALIDADE: CONHECER A MALHA FUNDIÁRIA ESTADUAL,VISANDO A MONTAGEM DO DIAGNÓSTICO FUNDIÁRIO, PARA A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE REESTRUTUARAÇÃO FUNDIÁRIA.
AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS 253.017 62.424 784
1.080 1.080IMÓVEL AVALIADO UNIDADE 944
ENTREGA DE TÍTULO DA TERRA 256.280 63.229 786
15.285 5.095TÍTULO DE TERRA EMITIDO UNIDADE 949
REALIZAÇÃO DE VISTORIAS EM IMÓVEIS RURAIS 253.323 62.500 783
1.080 1.080IMÓVEL VISTORIADO UNIDADE 946
REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS 253.323 62.500 785
1.080 1.080IMÓVEL REGULARIZADO UNIDADE 945
TRABALHO E RENDA PARA TODOS 30.615.479 7.053.409 0021OBJETIVO: DESENVOLVER CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, IMPLEMENTAR AÇÕES DE INTERMEDIAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA E SEGURO DESEMPREGO E PROMOVER OUTRAS AÇÕES QUE GEREM EMPREGO E RENDA PARA TODOS.
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR 1.943.750 479.559 10330000FINALIDADE: Desenvolver ações de intermediação de mãó-de-obra e de seguro desemprego para geração de emprego, trabalho e renda.
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR 1.943.750 479.559 910
435.963 145.321TRABALHADOR ASSISTIDO UNIDADE 1092
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO APOSTANDO NA EXPERIÊNCIA 3.764.410 928.750 10370000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
FINALIDADE: Reinserir os profissionais com mais de 40 anos no mercado de trabalho, apostando na sua experiência ou na sua requalificação.
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO APOSTANDO NA EXPERIÊNCIA 3.764.410 928.750 923
3 1PROJETO APOSTANDO NA EXPERIÊNCIA IMPLANTADO PROJETO 1110
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ATUA CIDADÃO 7.589.516 1.572.475 10360000FINALIDADE: Qualificar e intermediar a mão-de-obra nos mais diversos setores da sociedade.
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ATUA CIDADÃO 7.589.516 1.572.475 922
1 1PROJETO ATUA CIDADÃO IMPLANTADO PROJETO 1109
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO HOTEL-ESCOLA 2.937.050 624.625 10340000FINALIDADE: Capacitar e absorver a mão-de-obra no setor hoteleiro, bares e similares nas regiões turísticas.
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO HOTEL ESCOLA 2.937.050 624.625 918
3 1PROJETO HOTEL ESCOLA IMPLANTADO UNIDADE 1107
OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO EMPREENDEDORISMO 1.248.386 308.000 10350000FINALIDADE: Incentivar a geração de trabalho, emprego e renda através da economia informal,associativismo e cooperativismo.
OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO EMPREENDEDORISMO 1.248.386 308.000 920
600 200EMPREENDEDOR ASSISTIDO UNIDADE 1108
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 13.132.368 3.140.000 10320000FINALIDADE: Capacitar trabalhadores através da qualificação profissional nas áreas de habilidades básicas específicas e de gestão.
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 13.132.368 3.140.000 909
32.400 10.800TRABALHADOR TREINADO UNIDADE 992
PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL 2.604.661.903 711.008.489 3OBJETIVO: ORIENTAR A DEFINIÇÃO DE POLÍTICA DE SUPORTE AO CRESCIMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA, ORIENTANDO O ESTABELECIMENTO DE AÇÕES INCENTIVADORAS À IMPLANTAÇÃO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS PRIVADOS E MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS JÁ EXISTENTES, COM FOCO NAS CADEIAS E ARRANJOS PRODUTIVOS ESTRATÉGICOS.
AGRICULTURA PARA TODOS 196.796.822 43.549.930 0031OBJETIVO: PROMOVER A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA COMPETITIVA E SUSTENTÁVEL, SUA COMERCIALIZAÇÃO E AGREGAÇÃO DE VALOR.
APOIO À AGROPECUÁRIA 19.883.131 3.231.450 10680000FINALIDADE: PROMOVER O AUMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA E INCREMENTO DO VALOR AGREGADO.
APOIO A IMPLANTAÇÃO DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR 988.548 120.000 149
60 10AGROINDÚSTRIA FAMILIAR IMPLANTADA UNIDADE 222
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS E PESQUEIRO 648.512 140.000 148
8 7EVENTO REALIZADO EVENTOS 221
AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES FISCALIZADAS 10.756.563 1.213.600 143
1.930 296SEMENTE DISTRIBUÍDA TONELADA 214
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DIDÁTICAS DE IRRIGAÇÃO EM ÁREAS DO CANAL DO SERTÃO 972.570 150.000 150
200 20UNIDADE DIDÁTICA DE IRRIGAÇÃO IMPLANTADA UNIDADE 223
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 4.993.542 1.232.000 145
800.000 800.000REBANHO VACINADO CABEÇA 215
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITÁRIA VEGETAL 1.241.293 306.250 146
150 50CONTROLE DE PRAGA REALIZADO UNIDADE 219
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE REPRODUÇÃO ANIMAL 282.103 69.600 147
12 12CURSO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICAIL REALIZADO CURSO 220
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PESCA 673.237 166.100 10620000FINALIDADE: APOIAR O PESCADOR ARTESANAL EM RELAÇÃO A PRODUÇÃO E A COMERCIALIZAÇÃO DO PESCADO,VISANDO UM MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS NATURAIS DISPONÍVEIS.
CAPACITAÇÃO DE MÃO DE OBRA FAMILIAR EM BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DO PESCADO 149.563 36.900 129
900 300MÃO DE OBRA FAMILIAR DO PESCADOR CAPACITADA PRODUTOR 199
PRODUÇÃO E REVERSÃO SEXUAL DE ALEVINOS DE TILÁPIA 364.788 90.000 128
3.600 1.200ALEVINO DE TILÁPIA PRODUZIDO MIL 187
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO EM PESCA E AQUICULTURA 158.885 39.200 127
600 200PESCADOR E AQUICULTOR ASSITIDO PRODUTOR 186
IMPLEMENTAÇÃO DO PROCRÉDITO 4.012.668 990.000 10660000FINALIDADE: CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA POBREZA RURAL DO ESTADO.
DIFUSÃO DO PROJETO DE CRÉDITO FUNDIÁRIO E COMBATE A POBREZA RURAL/PROCRÉDITO 4.012.668 990.000 141
4.500 1.500SUBPROJETO DE AQUISIÇÃO DE TERRAS APROVADO SUBPROJETO 213
IMPLEMENTAÇÃO DO PRODERAL 52.280.079 11.797.970 10650000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
FINALIDADE: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA DO PRODUTOR RURAL MEDIANTE INVESTIMENTOS EM PROJETOS PRODUTIVOS E INFRAESTRUTURA BÁSICA.
ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO/PRODERAL 1.986.676 490.150 137
1 1PROJETO MANTIDO/PRODERAL PROJETO 208
IMPLANTAÇÃO DE SUBPROJETOS COMUNITÁRIOS/PRODERAL 47.051.572 10.508.000 135
981 296SUBPROJETO FINANCIADO SUBPROJETO 205
IMPLEMENTAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL/PRODERAL 3.241.830 799.820 136
43.500 14.500PRODUTORES CAPACITADOS/DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL PRODUTOR 206
IMPLEMENTAÇÃO DO PRONAF 5.606.952 771.000 10640000FINALIDADE: APOIAR O PRODUTOR RURAL DE BASE FAMILIAR
IMPLANTAÇÃO DO SEGURO-SAFRA/PRONAF 202.660 50.000 134
50.000 50.000AGRICULTOR BENEFICIADO/SEGURO-SAFRA AGRICULTOR 204
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA AGRICULTORES FAMILIARES/PRONAF 4.647.241 620.000 132
55.000 10.000AGRICULTOR FAMILIAR ASSISTIDO AGRICULTOR 202
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICO-GERENCIAL E FINANCEIRA EM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS/PRONAF 757.051 101.000 133
18.333 10.000FAMÍLIA ASSISTIDA/INFRAESTRUTURA E SERVIÇO FAMILIA 203
REALIZAÇÃO DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 3.234.357 602.400 10610000FINALIDADE: PROPORCIONAR AO AGRICULTOR FAMILIAR O ACESSO À TECNOLOGIA DE FÁCIL ACESSO EUTILIZAÇÃO,VISANDO O AUMENTO DA PRODUÇÃO E RENDA FAMILIAR.
CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS E PEQ. PRODUTORES EM TECNOLOGIAS DE PRODUÇÃO DE PEIXES 139.025 34.300 126
150 50TÉCNICO E PRODUTOR DE PEIXE TREINADOS PRODUTOR 185
DISPONIBILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS PARA PRODUÇÃO 279.671 0 114
15 0UNIDADE DEMONSTRATIVA DE FORRAGEM IMPLANTADA UNIDADE 164
IMPLANTAÇÃO DA CULTURA DO NIM 162.128 40.000 116
750.000 250.000ÁRVORE DE NIM PLANTADA UNIDADE 172
IMPLANTAÇÃO DE UMA BIOFÁBRICA 551.235 136.000 118
1 1BIOFÁBRICA INSTALADA UNIDADE 178
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DIDÁTICAS DE BANANA IRRIGADA 40.735 10.050 115
3 3UNIDADE DIDÁTICA DE BANANA INSTALADA UNIDADE 165
IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE SOLOS E ÁGUA 243.192 60.000 125
1 1LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE SOLO E ÁGUA IMPLANTADO UNIDADE 184
INSTALAÇÃO DE LABORATÓRIO DE FITOPATOLOGIA 409.373 101.000 122
1 1LABORATÓRIO DE FITOPATOLOGIA INSTALADO UNIDADE 182
INSTALAÇÃO DE TANQUES REDE E LANTERNA PARA CULTIVO INTEGRADO DE CAMARÕES E OSTRAS 141.862 35.000 121
42 14TANQUE REDE INSTALADO UNIDADE 181
INTRODUÇAO DA VARIEDADE DE ABACAXI IMPERIAL 40.735 10.050 117
9 3EXPERIMENTO C/ ABACAXI IMPLANTADO UNIDADE 174
MANUTENÇÃO DE BANCOS DE GERMOPLASMA DE MANGABEIRA E COCO OURICURI 81.064 10.000 124
12 2BANCO DE GERMOPLASMA MANTIDO UNIDADE 183
REALIZAÇÃO DE PESQUISA E PRODUÇÃO DE SORGO GRANÍFERO 807.314 98.000 119
60 10UNIDADE DIDÁTICA DE SORGO INSTALADA UNIDADE 179
REALIZAÇÃO DE PESQUISA E VALIDAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM FRUTICULTURA 338.024 68.000 120
37 10CAMPO DEMONSTRATIVO DE FRUTICULTURA INSTALADO UNIDADE 180
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 111.106.399 25.991.010 10630000FINALIDADE: PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL E SUPRIR ÀS FAMÍLIAS CARENTES NO SUPRIMENTO DE ALIMENTO.
IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL DO LEITE 110.895.552 25.938.990 131
80.000 75.845FAMILIA ATENDIDA/ PROGRAMA SOCIAL DO LEITE FAMILIA 201
IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO SANITÁRIA INDUSTRIAL DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL 210.847 52.020 130
60 60INDÚSTRIA INSPECIONADA UNIDADE 200
ÁGUA PARA TODOS 830.800.673 171.581.195 0025OBJETIVO: UNIVERSALIZAR O ACESSO A ÁGUA DE QUALIDADE A POPULAÇÃO, GARANTINDO MELHOR NÍVEL DE RENDA
AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS PRODUTIVAS 40.734.660 7.350.000 10460000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
FINALIDADE: AUMENTAR A CAPACIDADE PRODUTIVA, IMPLANTANDO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO PARA ATENDER 700 HA NA REGIÃO DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS
IRRIGAÇAO DO RIO BÁLSAMO 40.734.660 7.350.000 588
134 98ÁREA DO RIO BÁLSAMO IRRIGADA HECTARE 733
AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ADUTORAS- SEINFRA 218.464.525 43.928.107 11660000FINALIDADE: MELHORAR O FORNECIMENTO DE OFERTA DE ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO, ATIVIDADES PECUÁRIAS E IRRIGAÇÃO.
AMPLIAÇAO DA BACIA LEITEIRA 95.883.808 15.876.000 589
54 36BACIA LEITEIRA AMPLIADA QUILÔMETRO 721
EXECUÇÃO DA ADUTORA DO SERTÃO 5.991.164 3.355.339 594
6 13ADUTORA DO SERTAO EXECUTADA QUILÔMETRO 713
EXECUÇÃO DAS OBRAS DA ADUTORA DO SEMI ÁRIDO 61.563.179 10.904.768 590
39 28ADUTORA DO SEMI ÁRIDO EXECUTADA QUILÔMETRO 719
IMPLANTAÇÃO DAS ESTRUTURAS PARA PERÍMETROS IRRIGADOS 16.488.600 2.880.000 593
250 180ESTRUTURA PARA PERÍMETRO IRRIGADO IMPLANTADA HECTARE 717
TRANSPOSIÇÃO DO RIACHO CAÇAMBA 38.537.774 10.912.000 591
7 8RIACHO CAÇAMBA TRANSPOSTO QUILÔMETRO 748
IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS DO CANAL DO SERTÃO 275.831.723 37.356.000 10430000FINALIDADE: ELIMINAR A POBREZA CRÔNICA DO SEMI ÁRIDO COM O AUMENTO DA OFERTA HÍDRICA DO RIO SÃO FRANCISCO, BENEFICIANDO 42 MUNICÍPIOS
EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CANAL DO SERTÃO 275.831.723 37.356.000 595
21 12CANAL DO SERTÃO EXECUTADO QUILÔMETRO 727
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CATOLÉ/CARDOSO 12.219.443 8.335.000 12820000FINALIDADE: AUMENTAR A OFERTA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA CIDADE DE MACEIÓ
RECUPERAÇÃO DA ADUTORA DO CATOLÉ CARDOSO 12.219.443 8.335.000 988
6 5ADUTORA DO CATOLÉ CARDOSO RECUPERADA QUILÔMETRO 1175
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DA REGIÃO CENTRAL 60.797.984 10.909.088 12780000FINALIDADE: DIMINUIR OS ÍNDICES DE DOENÇAS HIDRAULICAMENTE TRANSMISSÍVEIS COM A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO E IMPLANTAR SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO NA REGIÃO CENTRAL, AGRESTE E DO BAIXO S. FRANCISCO 60.797.984 10.909.088 1000
66 16INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO IMPLANTADO QUILÔMETRO 1201
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PRATAGY-CASAL 2.568.500 1.000.000 11390000FINALIDADE: ATENDER COM QUANTIDADE E QUALIDADE A POPULAÇÃO DE MACEIÓ COM ÁGUA POTÁVEL
IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA DO PRATAGY 2.568.500 1.000.000 552
333 500ADUTORA DE ÁGUA TRATADA IMPLANTADA METRO LINEAR 366
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PRATAGY-SEINFRA 47.955.500 10.000.000 10420000FINALIDADE: AMPLIAR A CAPACIDADE DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ
EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA PRATAGY 47.955.500 10.000.000 597
2 2SISTEMA PRATAGY EXECUTADO QUILÔMETRO 742
IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DA REGIÃO SERRANA 81.583.800 11.000.000 12800000FINALIDADE: DIMINUIR OS ÍNDICES DE DOENÇAS HIDRAULICAMENTE TRANSMISSÍVEIS COM A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO E IMPLANTAR SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.
IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO SIST. DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO NA REG. SERRANA 81.583.800 11.000.000 998
118 22SISTEMA IMPLANTADO E AMPLIADO NA REGIÃO SERRANA DE ALAGOAS QUILÔMETRO 1199
PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 90.644.537 41.703.000 11360000FINALIDADE: DOTAR A POPULAÇÃO URBANA DE ÁGUA POTÁVEL
AMPLIAÇÃO DE REDE E CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO 204.281 50.400 571
700 700REDE AMPLIADA METRO LINEAR 386
AMPLIAÇÃO E MELHORIA ANADIA/MARIBONDO 431.666 106.500 560
1.000 1.000MELHORIA IMPLANTADA METRO LINEAR 381
AMPLIAÇÃO E MELHORIAS EM TRAIPU 875.633 332.000 581
1.333 2.000AMPLIAÇÃO E MELHORIA IMPLANTADA METRO LINEAR 393
AMPLIAÇÃO E MELHORIAS SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 1.516.534 1.150.000 564
3.333 10.000SISTEMA DE ABASTECIMENTO AMPLIADO METRO LINEAR 384
AUMENTO DA PRODUÇÃO DA REDE E LIGAÇÃO EM CORURIPE 145.915 72.000 558
1.000 2.000REDE DE CORURIPE AUMENTADA METRO LINEAR 731
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
CONSTRUÇÃO DA ADUTORA RIACHO CAÇAMBA ESTRELA/MINADOR/PALMEIRA E DA NOVA ESTAÇÃO DE TRAT. DE ÁGUA 30.702.293 17.105.100 580
9.000 20.100ETA E REDE CONSTRUÍDA METRO LINEAR 392
DUPLICAÇÃO DA ADUTORA DE FEIRA GRANDE 422.424 200.000 575
523 1.000ADUTORA DUPLICADA METRO LINEAR 389
IMPLANTAÇÃO DA ETA COMPACTA EM PINDOBA 656.618 162.000 561
1 1ETA IMPLANTADA E MANTIDA UNIDADE 382
IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA PORTO REAL DO COLÉGIO/PALMEIRA SISTEMA COLETIVO 7.971.593 6.525.000 567
25 75ADUTORA IMPLANTADA QUILÔMETRO 385
IMPLANTAÇÃO DE POÇOS EM CAMPO ALEGRE 183.255 150.000 559
0 1POÇO IMPLANTADO UNIDADE 375
SUBSTITUIÇÃO DE 200 KM DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 21.279.300 5.250.000 554
150.000 50.000REDE DE DISTRIBUIÇÃO SUBSTITUÍDA METRO LINEAR 369
SUBSTITUIÇÃO DE REDE E CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO 12.564.920 5.270.000 578
20.000 34.000REDE SUBSTITUÍDA METRO LINEAR 390
SUBSTITUIÇÃO DO AQUEDUTO CATOLÉ CARDOSO 13.690.105 5.330.000 556
667 1.000TRECHO DO AQUEDUTO SUBSTITUÍDO METRO LINEAR 371
ALAGOAS AMBIENTE SAUDÁVEL 18.967.081 4.843.200 0045OBJETIVO: PROTEGER O MEIO AMBIENTE, FORTALECENDO AS AÇÕES E OS INSTRUMENTOS PÚBLICOS NA BUSCA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.
CONSERVAÇÃO DA BIOTA ALAGOANA 1.714.098 422.900 11190000FINALIDADE: INVENTARIAR A FAUNA E A FLORA DO ESTADO COM VISTAS A IDENTIFICAÇÃO DOS SEUS REMANESCENTES E SUA PRESERVAÇÃO, POR MEIO DE PROGRAMAS DE REFLORESTAMENTO CILIAR, ZONEAMENTO E DISCIPLINAMENTO DAS ATIVIDADES ANTRÓPICAS, ZONEAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DO ESTADO E A CONSOLIDAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO.
IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 68.904 17.000 518
1 1UNIDADE DE CONSERVAÇÃO CONSOLIDADA UNIDADE 272
MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES ANTRÓPICA 175.098 43.200 513
1 1MONITORAMENTO DA ATIVIDADE ANTRÓPICA IMPLANTADA UNIDADE 264
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO DA BIOTA 640.000 157.900 508
1 1INVENTÁRIO DA BIOTA ALAGOANA REALIZADO UNIDADE 256
REALIZAÇÃO DO ZONEAMENTO E DISCIPLINAMENTO DAS ZONAS COSTEIRAS 344.522 85.000 512
1 1ZONEAMENTO DA ZONA COSTEIRA REALIZADO ZONEAMENTO 263
REALIZAÇÃO DO ZONEAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DO ESTADO 424.775 104.800 517
1 1ZONEAMENTO SÓCIO AMBIENTAL REALIZADO ZONEAMENTO 268
REFLORESTAMENTO DAS MATAS CILIARES 60.798 15.000 509
10.000 10.000MATA CILIAR REFLORESTADA MUDAS 262
COORDENAÇÃO, FOMENTO E ORIENTAÇÃO AO APROVEITAMENTO DE RECURSOS NATURAIS 24.434 90.000 11340000FINALIDADE: VISA REALIZAR UM MAPEAMENTO DAS INCIDÊNCIAS MINERAIS,VISANDO SEU CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
LEVANTAMENTO DA EXPLORAÇÃO DAS BARREIRAS 24.434 20.000 870
0 1LEVANTAMENTO DE EXPLORAÇÃO DE BARREIRA REALIZADA ESTUDO 1145
LEVANTAMENTO DA EXTRAÇÃO DE AREIA NOS LEITOS DOS RIOS 0 20.000 873
0 1LEVANTAMENTO DE EXTRAÇÃO DE AREIA REALIZADO ESTUDO 1148
LEVANTAMENTO DAS FONTES DE ÁGUA MINERAL 0 20.000 872
0 1FONTE DE ÁGUA MINERAL LEVANTADA ESTUDO 1146
MAPEAMENTO DOS RECURSOS MINERAIS DO ESTADO 0 30.000 869
0 1RECURSO MINERAL MAPEADO ESTUDO 1143
ESTUDO E PROJETOS DE MANEJO DE PROJETOS ECOLÓGICOS 4.733.327 1.167.800 11150000FINALIDADE: BUSCAR A ELABORAÇÃO DE PROJETOS QUE VISEM A CAPACITAÇÃO DO ÓRGÃO NA PROTEÇÃO DA BIOTA DO ESTADO, DA IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E DO MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES POLUIDORAS E/OU POTENCIALMENTE POLUIDORAS, COM VISTAS AO USO HARMÔNICO DOS NOSSOS ECOSSISTEMAS.
ELABORAÇÃO DE PLANOS INTEGRADOS DE GESTÃO AMBIENTAL 889.272 219.400 476
1 1PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL ELABORADO PLANO 271
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFLORESTAMENTO 864.953 213.400 468
1 1PROJETO DE REFLORESTAMENTO ELABORADO PROJETO 233
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE MANEJO E/OU MONITORAMENTO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 1.629.386 402.000 167
1 1PROJETO DE MANEJO E/OU MONITORAMENTO DE UN ELABORADO PROJETO 230
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PROTEÇÃO À FLORA E A FAUNA ALAGOANA 1.349.716 333.000 467
1 1PROJETO DE PROTEÇÃO À FLORA E FAUNA ALAGOANA ELABORADO PROJETO 226
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE - PNMA II 3.366.993 830.700 11180000FINALIDADE: ABSORVER OS RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS DISPONIBILIZADOS PELO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE PARA CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO ÓRGÃO
APOIO AOS MUNICÍPIOS DO PNMA II 1.683.497 415.350 535
25 25MUNICÍPIO DO PNMA II APOIADO MUNICÍPIO 290
IMPLANTAÇÃO DE PLANOS DE MANEJO 1.683.497 415.350 533
25 25PROJETO DE PLANO DE MANEJO IMPLANTADO PROJETO 289
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRMA ALAGOAS NO COMBATE A DESERTIFICAÇÃO 2.176.551 612.500 11210000FINALIDADE: REDUÇÃO DO NÍVEL DE CRESCIMENTO DAS ÁREAS EM PROCESSO DE DESERTIFICAÇÃO, LOCALIZADAS NO SEMIÁRIDO ALAGOANO
CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS DE ÓRGÃOS NO ESTADO PARA AÇÕES DE COMBATE A DESERTIFICAÇÃO 15.271 12.500 859
8 25TÉCNICO DO ESTADO CAPACITADO PESSOA 1158
CRIAÇÃO DE PLANOS DE MANEJO E CONSERVAÇÃO DOS SOLOS, ÁGUA E VEGETAÇÃO 810.640 200.000 858
1 1PLANO DE MANEJO E CONSERVAÇÃO CRIADO PLANO 1157
IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS OBRAS PARA POUPANÇA DE ÁGUA NO SEMIÁRIDO 1.350.640 400.000 952
333 400OBRA NO SEMIÁRIDO IMPLANTADA UNIDADE 1155
INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM AS AÇÕES DE SAÚDE E EDUCAÇÃO 3.089.754 762.300 11170000FINALIDADE: INTEGRAR OS SEGMENTOS DE EDUCAÇÃO E DE SAÚDE NO COMPROMETIMENTO DA POPULAÇÃO DE UM USO HARMÔNICO DO MEIO AMBIENTE, POSSIBILITANDO UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA COM A MELHORIA DE RENDA, DE NÍVEL EDUCACIONAL, DE NÍVEL DE SAÚDE E DO USO SUSTENTÁVEL DOS MEIO NATURAIS.
CAPACITAÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE 172.666 42.600 505
1 1CURSO DE GESTOR REALIZADO CURSO 248
CRIAÇÃO DE NÚCLEOS REGIONAIS DE PROTEÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 973.579 240.200 499
1 1NÚCLEO REGIONAL DE E.A. CRIADO UNIDADE 243
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
ELABORAÇÃO PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 894.541 220.700 493
1 1PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL ELABORADO PROJETO 242
FORMAÇÃO DE EDUCADORES AMBIENTAIS 569.475 140.500 502
1 1TREINAMENTO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL REALIZADO TREINAMENTO 247
PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 479.494 118.300 507
1 1CAMPANHA REALIZADA CAMPANHA 251
OPERACIONALIZAÇÃO DA POLITICA DE CONTROLE AMBIENTAL 893.360 224.600 11200000FINALIDADE: ASSEGURAR UMA MELHOR QUALIDADE AMBIENTAL PARA OS RESIDENTES NO NOSSO ESTADO, POR MEIO DO MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR, DAS ÁGUAS, DA DISPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS HOSPITALARES E DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, UTILIZANDO-SE PARA TANTO A MUNICIPALIZAÇÃO DAS AÇÕES, O INCENTIVO COM A ADOÇÃO DO ICM ECOLÓGICO E COM O DESENVOLVIMENTO DO ECOTURISMO.
ESTUDO PARA CRIAÇÃO DO ICM ECOLÓGICO 7.330 6.000 529
0 1IMPOSTO ECOLÓGICO ESTUDADO ESTUDO 283
GARANTIA DE UMA INDÚSTRIA LIMPA 12.160 3.000 530
1 1INDÚSTRIA LIMPA GARANTIDA UNIDADE 284
MONITORAMENTO DA QUALIDADE DE ÁGUAS 92.413 22.800 526
1 1QUALIDADE DE ÁGUA MONITORADA MONITORAMENTO 279
MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR 141.051 34.800 521
1 1QUALIDADE DO AR MONITORADO MONITORAMENTO 274
MONITORAMENTO DE PONTOS DE ESTOCAGEM DE PETRÓLEO 205.092 50.600 525
1 1ESTOCAGEM DE DERIVADO DE PETRÓLEO MONITORADO MONITORAMENTO 277
MONITORAMENTO DOS RESÍDUOS HOSPITALARES E SÓLIDOS 125.244 30.900 523
1 1RESÍDUO SÓLIDO E HOSPITALARES MONITORADOS MONITORAMENTO 275
MUNICIPALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE MEIO AMBIENTE 289.804 71.500 527
1 1 MEIO AMBIENTE MONITORADO MONITORAMENTO 280
ZONEAMENTO DO ECOTURISMO 20.266 5.000 531
1 1ECOTURISMO ZONEADO PROJETO 286
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE ZONEAMENTO ECOLÓGICO 2.968.564 732.400 11160000FINALIDADE: O ZONEAMENTO ECOLÓGICO E ECONÔMICO DO ESTADO TEM COM FINALIDADE PRINCIPAL CONSOLIDAR O USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, IDENTIFICANDO POTENCIALIDADES QUE POSSAM SER ESTIMULADAS, SEM QUE HAJA GRANDES ATIVIDADES IMPACTANTES NO MEIO AMBIENTE.
ELABORAÇÃO DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO E ECONÔMICO 1.067.208 263.300 478
1 1ZONEAMENTO ECOLÓGICO E ECONÔMICO ZONEAMENTO 238
ELABORAÇÃO DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO E ECONÔMICO DO AGRESTE 903.053 222.800 488
1 1ZONEAMENTO ECOLOGICO E ECONÔMICO DO AGRESTE ELABORADO ZONEAMENTO 240
ELABORAÇÃO DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO E ECONÔMICO DO SERTÃO 998.303 246.300 490
1 1ZONEAMENTO ECOLÓGICO DO SERTÃO ELABORADO ZONEAMENTO 241
ALTERNATIVAS MINERAIS 141.862 35.000 0037OBJETIVO: IDENTIFICAR, QUALIFICAR E QUANTIFICAR OS RECURSOS NATURAIS E MINERAIS EXISTENTES
OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE APROVEITAMENTO DOS RECURSOS MINERAIS DO ESTADO 141.862 35.000 10860000FINALIDADE: BUSCAR CONHECER OS NOSSOS RECURSOS NATURAIS E MINERAIS DE FORMA A DIRECIONAR SUA UTILIZAÇÃO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO ESTADO
DIRECIONAMENTO DOS RECURSOS NATURAIS E MINERAIS PARA APROVEITAMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS EXISTENTE 60.798 15.000 398
1 1ESTUDO DE APROVEITAMENTO REALIZADO ESTUDO 549
FOMENTO AO DIAGNÓSTICO, ATUALIZAÇÃO DE DADOS E ESTUDOS DOS RECURSOS NATURAIS E MINERAIS EXISTENTES 81.064 20.000 396
1 1PESQUISA DOS RECURSOS NATURAIS E MINERAIS REALIZADA PESQUISA 547
BASE INDUSTRIAL 4.960.312 1.227.000 0035OBJETIVO: FORTALECER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO ATRAVÉS DO SEGMENTO INDUSTRIAL
OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL 704.452 177.000 10820000FINALIDADE: FOMENTAR PÓLOS DE DESENVOLVIMENTO POR TODO O ESTADO
FOMENTO A FORMAÇÃO DE CLUSTERS:QUÍMICA, TÊXTIL, COURO, BAMBU, ETC. 24.319 6.000 330
6 2CLUSTER FOMENTADO UNIDADE 474
FOMENTO A CRIAÇÃO DE PARQUES TEMÁTICOS:SUCROQUÍMICOS, TÊXTIL, LATICÍNIOS, ETC. 8.106 2.000 337
6 2PARQUE TEMÁTICO IMPLEMENTADO UNIDADE 484
FOMENTO AO ADENSAMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DO ESTADO 12.160 3.000 332
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
2 2CADEIA PRODUTIVA FOMENTADA UNIDADE 475
FOMENTO E ORGANIZAÇÃO DE NOVOS PÓLOS DE DESENVOLVIMENTO DISTRIBUÍDOS NAS CINCO REGIÕES ADMINISTRA 10.133 5.000 329
1 2POLO CRIADO UNIDADE 472
OPERACIONALIZAÇÃO DO PRODESIN 1.222 1.000 340
0 1PRODESIN OPERACIONALIZADO ESTUDO 490
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS POTENCIALIDADES DO ESTADO NO PAÍS E NO EXTERIOR 607.980 150.000 334
30.000 10.000POTENCIALIDADE DO ESTADO DIVULGADA KIT 483
PROMOÇÃO PARA ATRAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS 20.266 5.000 344
150 50PROMOÇÃO REALIZADA KIT 488
REORGANIZAÇÃO DOS PÓLOS DE DESENVOLVIMENTO EXISTENTES 20.266 5.000 327
1 1PÓLO ORGANIZADO ESTUDO 471
PROMOÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS INDUSTRIAIS 4.255.860 1.050.000 10830000FINALIDADE: DOTAR O ESTADO DE ESTRUTURA INDUSTRIAL PARA RECEBIMENTO DE NOVAS EMPRESAS E MANUTENÇÃO DAS EXISTENTES
FOMENTO A RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS EXISTENTES 1.013.300 250.000 347
2 2DISTRITO INDUSTRIAL FOMENTADO UNIDADE 492
FOMENTO A IMPLANTAÇÃO DE DISTRITOS INDUSTRIAIS EM CIDADES ESTRATÉGICAS DO ESTADO 2.026.600 500.000 354
1 1NOVO DISTRITO IMPLANTADO UNIDADE 495
FOMENTO A IMPLANTAÇÃO DE INCUBADORAS NAS PEQUENAS CIDADES 405.320 100.000 358
10 10INCUBADORA CRIADA UNIDADE 496
FOMENTO A RECUPERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS EXISTENTES 607.980 150.000 363
1 1ESTUDO INDUSTRIAL REALIZADO ESTUDO 498
INCENTIVO À LEGALIZAÇÃO DAS EMPRESAS INFORMAIS 202.660 50.000 366
1.000 1.000EMPRESA LEGALIZADA UNIDADE 499
CONSTRUINDO O ESTADO 5.453.986 1.335.600 0029OBJETIVO: ATENDER AS NECESSIDADES DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO SETOR PÚBLICO DO ESTADO
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS 5.090.819 1.246.000 10540000FINALIDADE: PROJETOS ARQUITETÔNICOS,FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CONSTRUÇÕES TERCEIRIZADAS DE OBRAS
CONSTRUÇÃO TERCEIRIZADAS DE OBRAS 2.545.410 618.000 187
6.280 6.180OBRA TERCEIRIZADA FISCALIZADA METRO QUADRADO 327
PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 2.545.410 628.000 186
18.840 6.280OBRA PLANEJADA E FISCALIZADA METRO QUADRADO 326
MODERNIZAÇÃO DA SERVEAL 363.167 89.600 10550000FINALIDADE: DOTAR A EMPRESA DE CONDIÇÕES PARA MELHORAR A QUALIDADE E RAPIDEZ NO ATENDIMENTO
INFORMATIZAÇÃO DO SERVEAL 271.564 67.000 196
20 20SERVEAL INFORMATIZADA UNIDADE 334
REFORMA DO PRÉDIO SEDE 91.602 22.600 195
565 565PRÉDIO REFORMADO METRO QUADRADO 333
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 44.590.834 10.025.390 0042OBJETIVO: PROMOVER E ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, A PESQUISA, A CAPACITAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E A FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO ESTADO.
APOIO A PROJETOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS 6.322.992 1.660.000 11480000FINALIDADE: APOIAR FINANCEIRAMENTE PROJETOS E AÇÕES DE PESQUISA, NA ÁREA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA.
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICO 1.459.152 360.000 10
12 4CONVÊNIO CELEBRADO-FAPEAL UNIDADE 9
IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA 2.431.920 600.000 19
1 1AÇÃO DE INFORMAÇÃO EM C&T APOIADA UNIDADE 16
PROJETO PROÁGUA/SEMI-ÁRIDO 0 100.000 18
0 1PROJETO DESENVOLVIDO-PROÁGUA PROJETO 8
PROJETOS ESPECIAIS 2.431.920 600.000 4
9 3PROJETO FINANCIADO-FAPEAL UNIDADE 4
APOIO CIENTÍFICO AO DESENVOLVIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS 13.685.184 3.376.390 11490000FINALIDADE: EXECUÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DISPONIBILIZADOS PELA FINEP, NO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DAS DIVERSAS CADEIAS PRODUTIVAS.
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA OVINOCAPRINOCULTURA 1.418.620 350.000 11
1 1CADEIA DA OVINOCAPRINOCULTURA APOIADA UNIDADE 10
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA 2.431.920 600.000 12
1 1CADEIA DA AQUICULTURA APOIADA UNIDADE 11
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA APICULTURA 3.039.900 750.000 14
1 1CADEIA DA APICULTURA APOIADA UNIDADE 13
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA PALMA FORRAGEIRA 4.053.200 1.000.000 16
1 1CADEIA DA PALMA FORRAGEIRA APOIADA UNIDADE 15
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DO ALGODÃO E MILHO 1.499.684 370.000 13
1 1CADEIA DO ALGODÃO E MILHO APOIADA UNIDADE 12
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DO LATICÍNIO 1.241.860 306.390 15
1 1CADEIA DE LATICÍNIO APOIADA UNIDADE 14
FORTALECIMENTO AO DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS 1.215.960 300.000 11020000FINALIDADE: APOIAR DE FORMA SISTEMÁTICA AS CADEIAS PRODUTIVAS PRIORITÁRIAS DO ESTADO, COM O ESTÍMULO A PESQUISA , A DIFUSÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA.
APOIO A PESQUISA BÁSICA E APLICADA 405.320 100.000 444
2 2PESQUISA APOIADA UNIDADE 592
DIFUSÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 810.640 200.000 445
5 5TECNOLOGIA DIFUNDIDA E TRANSFERIDA UNIDADE 594
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÃO A DISTANCIA NA ÁREA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 810.640 400.000 11040000FINALIDADE: DOTAR MICROS,PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES DE CONHECIMENTO TÉCNICO E CIENTÍFICO PARA MELHOR GERENCIAR OS SEUS NEGÓCIOS.
ELEVAÇÃO DO NÍVEL TECNOLÓGICO DOS PRODUT. RURAIS, MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS DO AGRONEGÓCIOS 810.640 200.000 450
12 4TREINAMENTO EM AGRONEGÓCIO REALIZADO TREINAMENTO 601
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA PARA CAPACITAÇÃO A DISTÂNCIA 0 200.000 448
0 1INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA IMPLANTADA UNIDADE 372
INSTITUIÇÃO DE PRÊMIOS AOS INVENTORES DE ALAGOAS 162.128 40.000 11030000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
FINALIDADE: ESTIMULAR O SURGIMENTO DE NOVOS CIENTISTAS COM INVENTOS APROPRIADOS ÀS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
CONCESSÃO DE PRÊMIOS A INVENTORES DE TECNOLOGIAS 162.128 40.000 447
2 2PRÊMIO CONCEDIDO PESSOA 360
OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0 30.000 11000000FINALIDADE: DOTAR O ESTADO DE UMA POLÍTICA DE C&T
ELABORAÇÃO DO PLANO DE C&T 0 30.000 441
0 1PLANO DE C&T ELABORADO UNIDADE 336
PROMOÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NA ÁREA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA-CDCT 506.650 125.000 11460000FINALIDADE: PROMOVER A CAPACITAÇÃO PARA MELHORAR O NÍVEL TECNOLÓGICO DE PRODUTORES E TÉCNICOS ENVOLVIDOS NO AGRONEGÓCIO.
CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS E PRODUTORES RURAIS DO AGRONEGÓCIO 506.650 125.000 442
12 4CAPACITAÇÃO EM AGRONEGÓCIO REALIZADA TREINAMENTO 589
PROMOÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NA ÁREA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA-FAPEAL 21.887.280 4.094.000 11010000FINALIDADE: DOTAR O ESTADO DE UMA POLÍTICA DE C&T
CONCESSÃO DE AUXÍLIO À PESQUISA 12.159.600 1.950.000 3
300 65AUXÍLIO A PESQUISA CONCEDIDO UNIDADE 3
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS E PESQUISA 9.727.680 2.144.000 2
9.000 2.680BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA UNIDADE 2
ENERGIA É VIDA 128.321.596 26.468.526 0026OBJETIVO: UNIVERSALIZAR O ACESSO A ENERGIA A TODA A POPULAÇÃO ALAGOANA E AOS EMPREENDIMENTOS PRODUTIVOS DO ESTADO
IMPLEMENTAÇÃO DO LUZ NO CAMPO 121.596.000 22.818.000 10470000FINALIDADE: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS COMUNIDADES RURAIS
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA LUZ NO CAMPO 121.596.000 22.818.000 585
10.000 7.606PROGRAMA LUZ NO CAMPO IMPLANTADO UNIDADE 757
PROMOÇÃO DO APROVEITAMENTO DO GÁS NATURAL 6.725.596 3.650.526 11310000FINALIDADE: CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO DO GÁS NATURAL
IMPLANTAÇÃO DE GASODUTO NOS DISTRITOS INDUSTRIAIS 0 1.880.574 269
0 17GASODUTO IMPLANTADO QUILÔMETRO 447
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
IMPLANTAÇÃO DE GASODUTO PARA TERMOLÉTRICA 0 553.110 270
0 5GASODUTO IMPLANTADO QUILÔMETRO 447
IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS PARA FINS COMERCIAIS 0 663.732 272
0 6GASODUTO IMPLANTADO QUILÔMETRO 447
IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS RESIDENCIAL 896.746 553.110 271
6 5GASODUTO IMPLANTADO QUILÔMETRO 447
IMPLANTAÇÃO DE REDE PARA GÁS VEICULAR 5.828.850 0 298
39 0GASODUTO IMPLANTADO QUILÔMETRO 447
ESTADO LIMPO 466.197.623 91.059.640 0024OBJETIVO: PROVER O ESTADO DE UMA INFRAESTRUTURA CAPAZ DE ACELERAR O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO DAS POPULAÇÕES ATINGIDAS
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DO BAIXO MACEIÓ 59.148.274 11.111.100 12810000FINALIDADE: DIMINUIR OS ÍNDICES DE DOENÇAS HIDRAULICAMENTE TRANSMISSÍVEIS COM A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO NA REGIÃO BAIXA DE MACEIÓ.
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA REGIÃO BAIXA DE MACEIO 59.148.274 11.111.100 996
79 20SISTEMA IMPLANTADO NA REGIÃO BAIXA DE MACEIO QUILÔMETRO 1198
IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DA BACIA DA PAJUÇARA 26.374.500 8.500.000 12790000FINALIDADE: DIMINUIR OS ÍNDICES DE DOENÇAS HIDRAULICAMENTE TRANSMISSÍVEIS COM A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO DA BACIA DA PAJUÇARA
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARCIAL DA BACIA DE PAJUÇARA 26.374.500 8.500.000 999
40 17SISTEMA PARCIAL IMPLANTADO QUILÔMETRO 1200
PROMOÇÃO DA EXPANSÃO DO SANEAMENTO BÁSICO- CASAL 108.725.031 32.220.100 11650000FINALIDADE: COLETAR, TRATAR E DAR DESTINO FINAL ADEQUADO DOS ESGOTOS SANITÁRIOS
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA COLETOR DA ZONA BAIXA DE MACEIÓ 22.990.542 7.638.400 549
16.667 22.000BACIA DA PAJUÇARA AMPLIADA METRO LINEAR 364
EXPANSÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA REGIÃO SUL EM 130 KM 55.731.905 13.750.100 547
97.500 32.500REDE COLETORA EXPANDIDA METRO LINEAR 361
MELHORIA NAS INSTALAÇÕES TERRESTRES CAIXA DE AREIA E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 1.221.700 1.000.000 546
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
0 1ESTAÇÃO ELEVATÓRIA MELHORADA UNIDADE 353
PROJETO E IMPLANTAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO ARAPIRACA 24.641.429 6.755.000 908
27.000 10.000ESGOTAMENTO SANITÁRIO IMPLANTADO METRO LINEAR 1017
PROJETO E IMPLANTAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MARAGOGI 3.956.175 3.000.000 550
3.333 10.000SISTEMA DE ESGOTAMENTO IMPLANTADO METRO LINEAR 367
RECUPERAÇÃO DA TUBULAÇÃO AÉREA 171.062 66.600 545
133 200TUBULAÇÃO AÉREA RECUPERADA METRO LINEAR 351
SUBSTITUIÇÃO DE UM CONJUNTO MOTOBOMBA E DA PLATAFORMA DOS AERADORES DA ESTAÇÃO DO BENEDITO BENTES 12.217 10.000 544
0 1CONJUNTO MOTOBOMBA ADQUIRIDO UNIDADE 350
PROMOÇÃO DA EXPANSÃO DO SANEAMENTO BÁSICO- SEINFRA 271.949.818 39.228.440 11640000FINALIDADE: DIMINUIÇÃO DE DOENÇAS INFECTO CONTAGIOSAS ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO E COLETA DE ESGOTO. DIMINUIÇÃO DE INUNDAÇÕES ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS. IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO.
EXPANSÃO DAS REDES DE MACRO DRENAGEM DA CAPITAL 12.217.000 8.000.000 603
3 8REDE DA CAPITAL EXPANDIDA QUILOMETRO QUADRADO 767
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO - BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO 152.336.031 11.658.000 601
626 201ÁREA DE COBERTURA IMPLANTADA NOS MUNICÍPIOS DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO HECTARE 776
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO - ESTUÁRIO LAGUNAR MUNDAÚ/MANGUABA 107.396.786 19.570.440 599
96 71SISTEMA IMPLANTADO NOS MUNICÍPIOS DA BACIA DOS RIOS PARAÍBA, MUNDAÚ E NAS CIDADES DO ESTUÁRIO LAGUNAR MUNDAÚ/MANGUABA
QUILÔMETRO 773
GERENCIAMENTO INTEGRADO DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO E SUA ZONA COSTEIRA 810.640 200.000 0069OBJETIVO: BUSCA DESENVOLVER AÇÕES ESTRATÉGICAS CORRETIVAS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA BACIA E A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE.
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DOS RECUROS HÍDRICOS 405.320 100.000 12730000FINALIDADE: BUSCA DE SOLUÇÕES PARA ELIMINAÇÃO OU MINIMIZAÇÃO DOS EFEITOS NEGATIVOS QUE ENVOLVEM A BACIA, COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.
CAPACITAÇÃO EM EDUAÇÃO AMBIENTAL 162.128 40.000 1180
30 10CAPACITAÇÃO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA CURSO 1385
PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E REABILITAÇÃO AMBIENTAL 243.192 60.000 1179
1 1AMBIENTE REABILITADO UNIDADE 1384
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E PARTICIPAÇÃO PÚBLICA 405.320 100.000 12720000FINALIDADE: VISA PROMOVER O O ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE E DO PODER PÚBLICO NA IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS E NOS ESTUDOS PARA MEDIDAS CORRETIVAS DAS QUESTÕES ECONÔMICAS E SOCIAIS DA BACIA.
FORTALECIMENTO DO COMITÊ DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO 405.320 100.000 1173
1 1COMITÊ FORTALECIDO COMITÊ 1383
GESTÃO DA ÁGUA 20.567.216 9.519.000 0044OBJETIVO: REGULAMENTAR E DEMOCRATIZAR O USO DAS ÁGUAS, GARANTINDO ESTOQUES PARA O FUTURO
CAPTAÇÃO E INVESTIMENTO DE RECURSOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 40.532 10.000 12900000FINALIDADE: CAPTAR RECURSO FINANCEIROS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS
IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO DE RECURSOS HÍDRICOS 40.532 10.000 1230
1 1FUNDO DE RECURSOS HÍDRICOS IMPLEMENTADO E MANTIDO UNIDADE 1463
DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 456.754 135.000 11120000FINALIDADE: ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE EDUCAÇÁO AMBIENTAL NO ESTADO, POSSIBILITANDO A SENSIBILIZAÇÃO DA SOCIEDADE SOBRE A PROBLEMÁTICA AMBIENTAL, BEM COMO A CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES SOCIAIS.
CAPACITAÇÃO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE 132.498 55.000 822
33 55GESTOR MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CAPACITADO CURSO 1150
IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA OS COMITÊS 162.128 40.000 980
1 1PLANO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL IMPLANTADO PLANO 1171
IMPLANTAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 162.128 40.000 977
1 1PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL IMPLANTADO PLANO 1170
ESTRUTURAÇÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS/PROÁGUA 486.153 430.000 11100000FINALIDADE: POSSIBILITAR UMA MELHOR ESTRUTURAÇÃO DO ÓRGÃO GESTOR DE RECURSOS HÍDRICOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DA SOCIEDADE, COM A DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO.
ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 0 50.000 867
0 1LEGISLAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS ATUALIZADA ESTUDO 1112
ELABORAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 109.953 90.000 862
0 1PLANO ESTADUAL ELABORADO ESTUDO 1102
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL DA SEMARHN 0 120.000 855
0 1SEMARHN ESTRUTURADA UNIDADE 1099
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
ESTUDO PARA O ZONEAMENTO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 122.170 100.000 864
0 1ZONEAMENTO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS CONCLUÍDO ESTUDO 1100
IMPLANTAÇÃO DA COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA 51.370 20.000 868
1 1COBRANÇA IMPLANTADA ESTUDO 1165
ORGANIZAÇÃO DOS COMITÊS DE BACIA 202.660 50.000 863
2 2COMITE DE BACIA ORGANIZADO COMITÊ 1111
IMPLEMENTAÇÃO DA REDE METEOROLÓGICA E HIDROLÓGICA DO ESTADO/PROÁGUA 705.507 451.000 11140000FINALIDADE: SUPRIR AS DEFICIËNCIAS EXISTENTES, PARA GERAÇÃO DE PRODUTOS QUE IRÃO SUBSIDIAR O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO DE ALAGOAS.
AMPLIAÇÃO DA REDE HIDROLÓGICA 0 41.000 842
0 1REDE HIDROLÓGICA AMPLIADA REDE 1167
AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS 513.700 200.000 826
1 1ESTAÇÃO METEOROLÓGICA AMPLIADA REDE 1160
CRIAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE METEOROLOGIA, RECURSOS HÍDRICOS E SENSORAMENTO REMOTO 0 85.000 828
0 1LABORATÓRIO CRIADO UNIDADE 1161
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ALERTA 85.519 70.000 830
0 1SISTEMA DE ALERTA IMPLANTADO SISTEMA 1164
IMPLEMENTAÇÃO DA MODELAGEM NUMÉRICA DO TEMPO E CLIMA 0 55.000 969
0 1MODELAGEM NUMÉRICA IMPLEMENTADA PROJETO 1169
ZONEAMENTO CLIMATOLÓGICO 106.288 0 829
0 0ZONEAMENTO REALIZADO ESTUDO 1162
IMPLEMENTAÇÃO DO PROÁGUA 14.382.694 6.988.000 12840000FINALIDADE: O PROÁGUA SEMI/ÁRIDO É UM PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL JUNTO AO BIRD, RELATIVO AO ACORDO DE EMPRESTIMO 4310BR, VISA FORTALECER OS ÓRGÃOS GESTORES ESTADUAIS NAS AÇÕES DE:1)GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS;2)ESTUDOS E PROJETOS E 3) OBRAS HÍDRICAS
ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS 513.700 200.000 1198
1 2PROJETO BÁSICO ELABORADO PROJETO 1396
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
ESTRUTURAÇÃO DA UEGP 734.591 286.000 1192
1 1UEGP ESTRUTURADA UNIDADE 1390
ESTUDOS DE DISPONIBILIDADE HÍDRICA 770.550 300.000 1196
2 3ESTUDO DE DISPONIBILIDADE HÍDRICA REALIZADO ESTUDO 1394
ESTUDOS DE QUALIDADE DE ÁGUA 128.425 50.000 1201
1 1ESTUDO DE QUALIDADE DA ÁGUA REALIZADO ESTUDO 1399
ESTUDOS DE VIABILIDADE DE OBRAS HÍDRICAS 1.027.400 400.000 1197
1 2ESTUDO DE VIABILIDADE DE OBRA HÍDRICA REALIZADO ESTUDO 1395
IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM RECURSOS HÍDRICOS 128.425 50.000 1200
1 1SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM RECURSOS HÍDRICOS IMPLEMENTADO SISTEMA 1398
OPERAÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 215.754 84.000 1193
40 20 PROGRMA DE CAPACITAÇÃO EM RECURSOS HÍDRICOS IMPLANTADO PESSOA 1391
OPERAÇÃO DO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO E GESTÃO PARTICIPATIVA 128.425 50.000 1195
667 1.000PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO E GESTÃO PARTICIPATIVA IMPLEMENTADO KIT 1393
OPERAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE AGENTES GESTORES EM RECURSOS HÍDRICOS 523.974 204.000 1194
20 10CURSO DE AGENTES GESTORES REALIZADOS CURSO 1392
REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA 8.927.200 4.864.000 1199
7 5OBRA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA REALIZADA SISTEMA 1397
RECUPERAÇÃO DOS SISTEMAS LAGUNARES 1.284.250 500.000 1202
1 1SISTEMA LAGUNAR RECUPERADO SISTEMA 1400
OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS/PROÁGUA 417.696 135.000 11110000FINALIDADE: IMPLEMENTAR A POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS EM TODO O ESTADO DE ALAGOAS, TENDO COMO BASE DE PLANEJAMENTO A BACIA HIDROGRÁFICA.
ENQUADRAMENTO DOS CORPOS D` ÁGUA 77.055 30.000 816
1 1CORPOS DÁGUA ENQUADRADOS ESTUDO 1121
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
IMPLEMENTAÇÃO DO SIST. DE MEDIÇÃO E COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA SUBTERRÂNEA 36.651 30.000 813
0 1SISTEMA DE MEDIÇÃO E COBRANÇA IMPLEMENTADO SISTEMA 1116
MAPEAMENTO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS NASCENTES 303.990 75.000 818
1 1NASCENTE MAPEADA, PROTEGIDA E RECUPERADA SERVIÇO 1123
PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA HÍDRICA/PROÁGUA 3.647.880 900.000 11130000FINALIDADE: VIABILIZAR OBRAS ,DE FORMA A DINAMIZAR AÇÕES DE PEQUENA MONTA, MAS DE GRANDE IMPORTÂNCIA SOCIAL PARA PEQUENAS COMUNIDADES.
CADASTRO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS, DESSALINIZADORES E BARRAGENS SUBTERRÂNEAS 810.640 200.000 879
1 1 CADASTRO E RECUPERAÇÃO REALIZADOS CADASTRO 1080
CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA NO SEMI-ÁRIDO 405.320 100.000 878
100 100SISTEMA PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA IMPLANTADO UNIDADE 1083
ESTUDOS E IMPLANTAÇÃO DE BARRAMENTOS, CISTERNAS E DESSALINIZADORES PARA PEQUENAS COMUNIDADES 2.431.920 600.000 877
1 1BARRAMENTO, CISTERNA E DESSALINIZADOR IMPLANTADO PROJETO 1141
REGULAMENTAÇÃO DO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS/PROÁGUA 430.000 470.000 11090000FINALIDADE: IMPLEMENTAR OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS, ATRAVÉS DA REGULAMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS COMPLEMENTARES.
CADASTRAMENTO DE POÇOS E FONTES NATURAIS DE ÁGUA 20.000 19.000 812
0 1POÇO E FONTE NATURAL DE ÁGUA CADASTRADOS CADASTRO 1134
ELABORAÇÃO E/OU REVISÃO DE PLANOS DIRETORES DE BACIAS HIDROGRÁFICAS 410.000 400.000 932
1 2PLANO DIRETOR DE BACIA ELABORADO ESTUDO 1132
IMPLANTAÇÃO DO SIST INTEGRADO DE OUTORGA E LICENCIAMENTO AMBIENTAL 0 51.000 808
0 1SISTEMA INTEGRADO DE OUTORGA E LICENCIAMENTO IMPLANTADO SISTEMA 1130
INTEGRAÇÃO RURAL E URBANA 24.284.218 3.049.296 0028OBJETIVO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPLEMENTAÇÃO DO INTEGRAÇÃO RURAL E URBANA 24.284.218 3.049.296 10530000FINALIDADE: POMOVER A FIXAÇÃO DO HOMEM EM SEU HABITAT NATURAL
ASSISTÊNCIA TÉCNICO-FINANCEIRA À MUNICÍPIOS 993.439 235.296 1213
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
25 24ASSISTÊNCIA PROMOVIDA MUNICÍPIO 1416
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO RURAL E URBANA 23.290.779 2.814.000 584
189.333 93.800SISTEMA DE INTEGRAÇÃO RURAL E URBANA IMPLANTADO METRO QUADRADO 777
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE MACEIÓ 4.255.860 1.050.000 0040OBJETIVO: TORNAR O CENTRO DE MACEIÓ UM LOCAL HUMANIZADO PARA COMPRAS, ARTE E CULTURA
APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS NO CENTRO COMERCIAL DE MACEIÓ 1.013.300 250.000 10910000FINALIDADE: PROMOVER ATRAÇÕES NO CENTRO DE MACEIÓ E ESTRUTURAR OS EMPREENDIMENTOS NOVOS E EXISTENTES
APOIO ÀS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS REALIZADAS NO CENTRO DE MACEIÓ 405.320 100.000 418
30 10EVENTO APOIADO UNIDADE 577
APOIO E INCENTIVO À RECUPERAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS NO CENTRO DE MACEIÓ ATRAVÉS DA JUCEAL 202.660 50.000 423
10 10NEGÓCIO NO CENTRO DE MACEIÓ RECUPERADO UNIDADE 581
APOIO E INCENTIVO DE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS NO CENTRO DE MACEIÓ ATRAVÉS DA JUCEAL 405.320 100.000 420
10 10NOVO NEGÓCIO NO CENTRO DE MACEIÓ IMPLANTADO UNIDADE 580
REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DO CENTRO COMERCIAL DE MACEIÓ 3.242.560 800.000 10900000FINALIDADE: REVITALIZAR O CENTRO DA CAPITAL DO ESTADO DE FORMA A SER CARTÃO POSTAL DA CIDADE
APOIO À RECUPERAÇÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS DO CENTRO DE MACEIÓ 3.242.560 800.000 417
1 1CENTRO DE MACEIÓ RECUPERADO UNIDADE 576
TODOS AO COMÉRCIO 1.121.415 384.000 0039OBJETIVO: CRIAR MECANISMOS DE DINAMIZAR O COMÉRCIO
APOIO A PROMOÇÃO DE EVENTOS NA ÁREA MERCANTIL 314.828 85.000 10890000FINALIDADE: DESENVOLVER O SETOR COMERCIAL DO ESTADO.
APOIO E PROMOÇÃO À CAPACITAÇÃO DOS EMPRESÁRIOS E EMPREGADOS DO COMÉRCIO 81.064 20.000 416
3 1TREINAMENTO DO COMÉRCIO REALIZADO TREINAMENTO 574
APOIO E PROMOÇÃO DE FEIRAS, MISSÕES E RODADAS DE NEGÓCIOS NO PAÍS E NO EXTERIOR 81.064 20.000 412
3 1EVENTO APOIADO E PROMOVIDO UNIDADE 570
APOIO NA REVITALIZAÇÃO DOS CENTROS COMERCIAIS DAS CIDADES PÓLOS REGIONAIS 101.330 25.000 414
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
5 5CENTRO COMERCIAL REVITALIZADO UNIDADE 571
APOIO, REORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE FEIRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS 51.370 20.000 415
3.000 1.000FEIRA PÚBLICA DIVULGADA KIT 573
DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO DE REGISTRO MERCANTIL 725.523 179.000 11320000FINALIDADE: DESENVOLVER, EXPANDIR E MELHORAR AS ATIVIDADES DE REGISTRO MERCANTIL, VISANDO A QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO.
CRIAÇÃO DE ESCRITÓRIO REGIONAIS 162.128 40.000 600
3 1ESCRITÓRIO REGIONAL CRIADO UNIDADE 781
DIGITALIZAÇÃO DA JUNTA COMERCIAL 401.267 99.000 437
33.000 33.000EMPRESA DIGITALIZADA UNIDADE 590
MODERNIZAÇÃO DA JUCEAL 162.128 40.000 602
3 1JUCEAL MODERNIZADA UNIDADE 783
FOMENTO ÀS ATIVIDADES COMERCIAIS 81.064 120.000 10880000FINALIDADE: ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE COMERCIAL
ARTICULAÇÃO COM CÂMARAS DE COMÉRCIO, EMBAIXADAS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS DE ESTADOS E PAÍSES 81.064 20.000 408
1 1 ARTICULAÇÃO REALIZADA ESTUDO 566
ESTUDO DAS NECESSIDADES DE ACESSO AO CRÉDITO 0 100.000 410
0 1ESTUDO DO COMÉRCIO REALIZADO ESTUDO 567
TRANSPORTAR É DESENVOLVER 461.490.017 135.314.402 0027OBJETIVO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO ESTADO ATRAVÉS DA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO NOVO AEROPORTO ZUMBI DOS PALMARES 51.068.893 86.072.504 10490000FINALIDADE: AUMENTAR O FLUXO DE TURISTA NO ESTADO DE ALAGOAS
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO ZUMBI DOS PALMARES 51.068.893 86.072.504 587
2.167 13.384AEROPORTO ZUMBI DOS PALMARES AMPLIADO E REFORMADO METRO QUADRADO 772
CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS 1.215.960 300.000 12540000FINALIDADE: AMPLIAR, REFORMAR OS EDIFÍCIOS SEDE E RESIDÊNCIAS RODOVIÁRIAS.
CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS 1.215.960 300.000 987
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
18 6EDIFÍCIO PÚBLICO CONSTRUÍDO UNIDADE 1174
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS 323.286.430 35.200.212 11300000FINALIDADE: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRANSPORTE.
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS 389.107 192.000 197
16 16ESTUDO E PROJETO PARA RODOVIA ELABORADO PROJETO 267
IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AOS MUNICÍPIOS 1.795.267 408.212 198
11.000 1.673PAVIMENTO E ACESSO A MUNICÍPIO IMPLANTADO METRO LINEAR 270
IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS 319.075.456 33.600.000 199
715 96RODOVIA IMPLANTADA E RESTAURADA QUILÔMETRO 273
REESTRUTURAÇÃO DAS RESIDÊNCIAS RODOVIÁRIAS 2.026.600 1.000.000 200
5 5RESIDÊNCIA RODOVIÁRIA RESTAURADA UNIDADE 291
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS 7.787.947 4.191.000 11430000FINALIDADE: MANTER AS RODOVIAS EM BOAS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 41.870 21.000 204
7 7EQUIPAMENTO DO DER ADQUIRIDO UNIDADE 320
CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS 3.418.786 2.200.000 201
24 11RODOVIA CONSERVADA QUILÔMETRO 299
CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO RODOVIÁRIO 1.617.227 966.000 205
114 138ALUGUEL DE EQUIPAMENTO REALIZADO DIÁRIA 322
IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO NAS ESTRADAS 1.696.765 504.000 203
63 63SINALIZAÇÃO NA RODOVIA IMPLANTADA E RECUPERADA QUILÔMETRO 313
IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS 1.013.300 500.000 202
75 25OBRA DE ARTE IMPLANTADA E CONSERVADA METRO LINEAR 306
MELHORIA DE QUALIDADE DE TRANSPORTE AEROVIÁRIO/DER 58.632.593 5.209.952 12410000FINALIDADE: PROMOVER AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO SISTEMA DE TRANSPORTE AEROVIÁRIO.
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
CONSTRUÇÃO DE AERÓDROMOS NO INTERIOR DO ESTADO 48.954.834 4.042.660 206
90 10AERÓDROMOS NO INTERIOR DO ESTADO CONSTRUÍDO PERCENTUAL 324
MELHORIA E CONSERVAÇÃO DOS AERÓDROMOS EXISTENTES 9.677.760 1.167.292 207
29 14AERÓDROMO EXISTENTE CONSERVADO E MELHORADO PERCENTUAL 325
MELHORIA DE QUALIDADE DE TRANSPORTE AEROVIÁRIO/SEINFRA 19.498.194 4.340.734 10500000FINALIDADE: AUMENTAR FLUXO TURÍSTICO NA REGIÃO NORTE DO ESTADO DE ALAGOAS
CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO DE MARAGOGI 19.498.194 4.340.734 586
30.000 26.149AEROPORTO DE MARAGOGI CONSTRUÍDO METRO QUADRADO 771
TURISMO SUSTENTÁVEL 395.901.747 211.366.310 0041OBJETIVO: CONSOLIDAR O TURISMO DENTRO DE SUAS SEGMENTAÇÕES DE FORMA INTEGRADA, FORTALECENDO COMO ATIVIDADE GERADORA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA.
APOIO A EVENTOS TURÍSTICOS 5.269.160 1.317.500 12230000FINALIDADE: PROMOVER O ESTADO ATRAVÉS DE UMA VALORIZAÇÃO TURÍSTICA/CULTURAL, CONSOLIDANDO O ESTADO DE ALAGAOS COMO DESTINO TURÍSTICO.
APRESENTAÇÕES VISANDO A VALORIZAÇÃO HISTÓRICA, CULTURAL E AMBIENTAL. 5.269.160 1.300.000 453
3 1EVENTO REALIZADO EVENTOS 477
EVENTOS LOCAIS PARA DIVULGAÇÃO DE ALAGOAS NA MÍDIA NACIONAL. 0 17.500 454
0 1ENCONTRO REALIZADO ENCONTRO 482
APOIO À MUNICIPALIZAÇÃO DO TURISMO 4.507.158 1.162.000 10940000FINALIDADE: PROMOVER E DESENVOLVER O TURISMO NOS MUNICÍPIOS.
AÇÕES ESPECÍFICAS VOLTADAS PARA A VALORIZAÇÃO TURÍSTICA/AMBIENTAL. 324.256 80.000 463
3 1CAMPANHA AMBIENTAL REALIZADA CAMPANHA 543
CAPACITAÇÃO DOS DOCENTES E CONFECÇÃO DO MATERIAL A SER UTILIZADO. 607.980 150.000 462
1 1CARTILHA PEDAGÓGICA DE INICIAÇÃO TURÍSTICA IMPLANTADA UNIDADE 527
IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO ESTADO DE ALAGOAS. 1.013.300 250.000 460
1 1SINALIZAÇÃO TURÍSTICA IMPLANTADA PROJETO 515
LEVANTAMENTO DA OFERTA TURÍSTICA 607.980 150.000 457
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
1 1INVENTÁRIO TURÍSTICO DO ESTADO REALIZADO PROJETO 511
MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DOS GESTORES MUNICIPAIS. 202.660 50.000 465
3 1ENCONTRO DE INTERIORIZAÇÃO TURÍSTICA REALIZADO ENCONTRO 548
PROMOÇÃO DE AÇÕES PARA A SEGMENTAÇÃO DA MELHOR IDADE. 1.750.982 432.000 459
30 10ENCONTRO DA MELHOR IDADE REALIZADO ENCONTRO 513
SELEÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NO INVENTÁRIO 0 50.000 466
0 10PROFISSIONAL CAPACITADO PESSOA 648
CAPTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS 4.677.393 1.154.000 12260000FINALIDADE: CAPTAR NOVOS INVESTIMENTOS, AFIM DE GERAR MAIS POSTOS DE TRABALHOS NO SETOR TURÍSTICOS.
AÇÕES PARA DETECTAR INVESTIDORES NACIONAIS E INTERNACIONAIS 1.215.960 300.000 469
18 6ENCONTRO DE INVESTIDOR PROMOVIDO ENCONTRO 502
PROMOÇÃO DE AÇÕES VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS RELACIONADOS COM O TURISMO 2.042.813 504.000 471
36 12RODADA DE NEGÓCIO REALIZADA EVENTOS 504
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E ARTICULAÇÃO COM OS DIVERSOS SEGMENTOS DA ATIVIDADE TURÍSTICA. 1.418.620 350.000 472
3 1ESTUDO TURÍSTICO REALIZADO ESTUDO 506
CAPTAÇÃO E INVESTIMENTO DE RECURSOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO TURISMO 101.330 25.000 12870000FINALIDADE: REALIZAR ATIVIDADES E AÇÕES PARA A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO
IMPLEMENTAÇÃO DO FUNTURIS 101.330 25.000 1208
1 1FUNDO IMPLEMENTADO E MANTIDO-FUNTURIS UNIDADE 1408
CARACTERIZAÇÃO DA OFERTA E DA DEMANDA TURÍSTICA DO ESTADO 121.596 30.000 12250000FINALIDADE: DISSEMINAÇÃO DOS INDICADORES TURÍSTICOS E PESQUISAS DE DEMANDAS TURÍSTICAS DO ESTADO DE ALAGOAS.
OPERACIONALIZAÇÃO DE PESQUISAS TURÍSTICAS 81.064 20.000 273
12 4PESQUISAS REALIZADA UNIDADE 445
QUANTIFICAÇÃO DE MERCADOS EMISSORES 40.532 10.000 274
3 1MERCADO EMISSOR QUANTIFICADO UNIDADE 452
FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SETUR 0 1.285.000 12530000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
FINALIDADE: MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SETUR, E MELHOR CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VISANDO A EXCELÊNCIA NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, READEQUAÇÃO E CONST. DE ESPAÇOS FÍSICOS, CAPACITAÇÃO DE PROF. E SERVIÇOS. 0 1.285.000 876
0 1FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL REALIZADO PROJETO 1070
IMPLEMENTAÇÃO DA QUALIDADE DO PRODUTO TURÍSTICO 97.709 22.810 12290000FINALIDADE: EXECUTAR O PROGRAMA DE CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO TURÍSTICO ATRAVÉS DAS FUNÇÕES DE CADASTRAMENTO, CLASSIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TURÍSTICOS E DE SUAS EMPRESAS, EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS.
DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DOS MEIOS DE HOSPEDAGEM E ORIENTAÇÃO AOS EMPRESÁRIOS. 43.703 9.750 473
215 195MEIOS DE HOSPEDAGEM DA CAPITAL E INTERIOR SELECIONADO UNIDADE 554
DIAGNÓSTICO DAS CONDIÇÕES GERAIS DOS LOCAIS/EQUIPAMENTOS NÁUTICOS 11.447 2.560 474
88 80POTENCIAL DOS MUNICÍPIOS LEVANTADO UNIDADE 558
FISCALIZAÇÃO CONTINUA NOS PORTÕES DE ENTRADA DO ESTADO DE ALAGOAS 42.559 10.500 475
9 3CAMPANHA DO TRANSPORTE REALIZADA CAMPANHA 563
IMPLEMENTAÇÃO DO PRODETUR II-POLO COSTA DOS CORAIS 369.118.723 202.980.000 11330000FINALIDADE: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL E INTEGRADO NO POLO COSTA DOS CORAIS EM ALAGOAS
CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO RIACHO SALGADINHO 0 11.900.000 1210
0 1CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO RIACHO SALGADINHO REALIZADA UNIDADE 1410
CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL E DE EXPOSIÇÕES DE MACEIÓ 0 15.900.000 500
0 1CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL E DE EXPOSIÇÕES REALIZADA UNIDADE 676
CONSTRUÇÃO DOS TERMINAIS DE EMBARQUE HIDROVIÁRIO 642.125 500.000 494
1 2CONSTRUÇÃO DOS TERMINAIS DE EMBARQUE HIDROVIÁRIO REALIZADO UNIDADE 669
CONSTRUÇÃO DOS TERMINAIS DE EMBARQUE MARINHOS 873.290 680.000 492
1 2CONSTRUÇÃO DOS TERMINAIS DE EMBARQUE REALIZADA UNIDADE 668
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS NO PÓLO 0 650.000 506
0 1ESTUDO E CAPTAÇÃO DE RECURSO REALIZADO UNIDADE 680
GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS 5.387.697 490.000 477
3 1GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL REALIZADA PROJETO 642
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 25.825.909 1.930.000 481
3 1GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS IMPLEMENTADA PROJETO 653
GESTÃO MUNICIPAL DO TURISMO 5.650.363 5.550.000 480
5 6GESTÃO MUNICIPAL DO TURISMO IMPLEMENTADA PROJETO 645
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICÍPIOS PROJETO ONDA AZUL 5.830.495 2.270.000 489
1 1 INFRAESTRUTURA IMPLEMENTADA UNIDADE 665
IMPLANTAÇÃO DE VIA DE ACESSO - ESTRADA PARQUE 16.484.832 0 496
0 0 VIA DE ACESSO IMPLANTADA UNIDADE 673
IMPLANTAÇÃO DE VIA DE ACESSO AEROPORTO PARA O PÓLO 0 20.800.000 495
0 1IMPLANTAÇÃO DA VIA EXECUTADA UNIDADE 670
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO E PESQUISA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 0 1.590.000 503
0 1 CEPEDES IMPLANTADO UNIDADE 677
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DO VALE DO REGINALDO 30.287.880 0 498
0 0 SISTEMA VIÁRIO IMPLANTADO UNIDADE 674
IMPLEMENTAÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTOS EM GESTÃO TURÍSTICA 2.231.800 1.000.000 504
2 4 CURSO DE GESTÃO TURÍSTICA REALIZADO UNIDADE 679
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E PREPARAÇÃO DE PROJETOS 5.017.203 1.410.000 485
3 3PLANEJAMENTO E PROJETO REALIZADO ESTUDO 660
PLANO ESTRATÉGICO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO PÓLO 54.488.490 0 501
0 0 PLANO ESTRATÉGICO LITORAL NORTE REALIZADO UNIDADE 678
PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 0 385.000 483
0 11PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL IMPLANTADA ESTUDO 658
PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS 3.842.964 1.080.000 482
8 3PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS REALIZADA ESTUDO 656
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
SANEAMENTO BÁSICO E ÁGUA POTÁVEL 210.295.530 59.100.000 487
8 3SANEAMENTO E ÁGUA POTÁVEL EXECUTADO MUNICÍPIO 662
TREINAMENTO PROFISSIONAL E CAPACITAÇÃO DA POPULAÇÃO 0 660.000 486
0 11TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EXECUTADA TREINAMENTO 661
URBANIZAÇÃO DE ÁREAS TURÍSTICAS 2.260.145 185.000 484
10 1URBANIZAÇÃO DE ÁREAS EXECUTADA PROJETO 659
URBANIZAÇÃO DO VALE DO REGINALDO 0 76.900.000 491
0 1URBANIZAÇÃO DO VALE DO REGINALDO REALIZADA PROJETO 666
MARKETING INSTITUCIONAL 12.008.678 3.390.000 12240000FINALIDADE: PROMOVER E DIVULGAR O TURISMO NO ESTADO DE ALAGOAS.
DIVULGAÇÃO DO ESTADO JUNTO A MÍDIA ESPECIALIZADA, OPERADORES E AGENTES DE VIAGEM. 3.242.560 800.000 440
6 2PROMOÇÃO DO ESTADO REALIZADA UNIDADE 491
CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS E INFORMATIZAÇÃO DOS POSTOS DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS 659.718 540.000 446
1 3POSTO INFORMATIZADO UNIDADE 486
CRIAÇÃO DE LAYOUTS E IMPRESSÃO DO MATERIAL 3.242.560 800.000 326
3 1MATERIAL PROMOCIONAL CONFECCIONADO CAMPANHA 354
CURSOS, PALESTRAS, CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO CONTÍNUAS PARA O SETORES LIGADOS AO TURISMO 1.621.280 400.000 449
60 20TREINAMENTO EM TURISMO REALIZADO TREINAMENTO 487
MANUTENÇÃO DO SITE VISITEALAGOAS.COM 0 50.000 823
0 1SITE REFORMULADO SITE 489
PROMOÇÃO DO ESTADO A NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL 2.026.600 500.000 439
3 1FEIRA E/OU WORKSHOP REALIZADO EVENTOS 355
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS 1.215.960 300.000 324
3 1PLANO DE MÍDIA IMPLANTADO CAMPANHA 352
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 139.753.233 28.116.261 4
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
OBJETIVO: PROMOVER A RACIONALIZAÇÃO E INOVAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, VISANDO ASSEGURAR EFETIVIDADE A QUALIDADE DO ATENDIMENTO À SOCIEDADE.
ARTICULAÇÃO REGIONAL 3.228.270 1.499.000 0048OBJETIVO: OTIMIZAR A GESTÃO DA POLÍTICA PÚBLICA REGIONAL E LOCAL
ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS 1.088.000 468.000 11520000FINALIDADE: descentralizar a gestão pública no fortalecimento do poder local frente a uma linha de ação a cargo do município.
CONCEPÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PARA OS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS 1.088.000 468.000 52
40 10CAPACITAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO CONCEBIDA UNIDADE 142
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ARTICULAÇÃO GOVERNO E REGIÕES 202.660 50.000 11500000FINALIDADE: BUSCAR A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES INTER-REGIONAIS, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO OS ASPECTOS SOCIAL, ECONÔMICO, POLÍTICO, CULTURAL E GEOGRÁFICO.
IMPLANTAÇÃO DE FÓRUNS REGIONAIS 202.660 50.000 780
15 5FÓRUM REGIONAL IMPLANTADO UNIDADE 1000
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PORTA ABERTA 1.284.000 446.000 12640000FINALIDADE: AMPLIAR A REDE BÁSICA DISPONIBILIZANDO E DEMOCRATIZANDO AS INFORMAÇÕES DOS PROJETOS EM IMPLANTAÇÃO NOS MUNICÍPIOS.
APOIO AO DENSENVOLVIMENTO LOCAL 900.000 300.000 83
5 5DESENVOLVIMENTO LOCAL IMPLEMENTADO REGIÃO 171
INSTALAÇÃO DE AGÊNCIA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO 384.000 146.000 82
18 5AGÊNCIA INSTALADA UNIDADE 169
IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE REGIONALIZAÇÃO DO ESTADO 653.610 535.000 11510000FINALIDADE: PROMOVER ARTICULAÇÃO DA ESTRUTURA DE GOVERNO COM OS MUNICÍPIOS ALAGOANOS
CONSOLIDAÇÃO DAS REGIÕES 326.805 267.500 55
0 1REGIÃO CONSOLIDADA UNIDADE 145
ESTUDO DA REGIONALIZAÇÃO DO ESTADO 326.805 267.500 1228
0 1ESTUDO REALIZADO (SEPLAN) UNIDADE 1437
AÇÕES INSTITUCIONAIS 9.849.181 4.405.809 0052OBJETIVO: MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE REGULAÇÃO E CONTROLE DO GOVERNO VISANDO AO AUMENTO DA SUA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA.
ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA PGE 641.393 525.000 11590000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
FINALIDADE: MELHORAR, POR MEIO DA REAPARELHAMENTO,A ATUAÇÃO DO ÓRGÃO COM O INTUITO DE AUMENTAR A ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO DE ALAGOAS, OTIMIZAR A REPRESENTAÇÃO DO ESTADO JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE E A INTERPRETAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS, UNIFICANDO A JURISPRUDÊNCIA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.
AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PGE 335.968 275.000 582
1 1SEDE DA PGE AMPLIADA UNIDADE 729
CRIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ADVOCACIA PÚBLICA 305.425 250.000 479
1 1ESCOLA PÚBLICA DE ADVOCACIA CONSTRUÍDA UNIDADE 681
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM RECURSOS HUMANOS 0 20.000 12200000FINALIDADE: CAPACITAR E TREINAR SERVIDORES
PROJETO DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES E TÉCNICOS 0 20.000 17
0 0GESTOR E TÉCNICO CAPACITADO-GAB.CIVIL PESSOA 1438
ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 1.176.000 20.000 12670000FINALIDADE: norma para processos e procedimentos de controle financeiro e de acompanhamento e monitoramento fisico-financeiro.
ARTICULAÇÃO E INTEGRAÇÃO COM CONTROLES INTERNOS DO LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO E COM CONTROLES EXTERNOS 334.000 0 950
1 1CONTROLE INTERNO ARTICULADO E INTEGRADO UNIDADE 1144
IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA PARA OPERAÇÃO DOS PROC. E PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO 661.000 0 953
1 1PROCESSO E PROCEDIMENTO DE CONTROLE INTERNO IMPLANTADO UNIDADE 1142
NORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO 181.000 20.000 944
1 1PROCESSO E PROCEDIMENTO DE CONTROLE INTERNO NORMATIZADO UNIDADE 1136
INTERIORIZAÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR 341.948 78.200 11720000FINALIDADE: ATENDER A HIPOSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR INTERIORANO AGRAVADA PELAS CONDIÇÕES SOCIAIS, ECONÔMICAS E CULTURAIS, E PELA INEXISTÊNCIA DE ÓRGÃOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR
IMPLANTAÇÃO DO PROCON NOS MUNICÍPIOS 341.948 78.200 314
20 0PROCON IMPLANTADO UNIDADE 494
MODERNIZAÇÃO DA CARHP 151.500 50.500 11630000FINALIDADE: CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
CAPACITAÇAO DOS EMPREGADOS DA CARHP 151.500 50.500 759
14 96EMPREGADO TREINADO PESSOA 994
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA 115.461 240.000 12520000FINALIDADE: MODERNIZAR A GESTÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA AGÊNCIA, COMO EXPANDIR SUAS FISCALIZAÇÕESE SEUS TRABALHOS EM TODO O ESTADO DE ALAGOAS.
INFORMATIZAÇÃO DA ARSAL 26.237 75.000 606
10 10ARSAL INFORMATIZADA UNIDADE 722
INTERIORIZAÇÃO DA ARSAL 89.225 165.000 541
9 6 ARSAL INTERIORIZADA UNIDADE 723
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE CIVIL 0 20.000 11620000FINALIDADE: TREINAR SERVIDORES DO ORGÃO
ATIVIDADE 0 20.000 1
0 0ATIVIDADE CONCLUÍDA PERCENTUAL 1
MODERNIZAÇÃO DA OUVIDORIA PÚBLICA 0 43.000 11740000FINALIDADE: DOTAR A OUVIDORIA PÚBLICA DE INSTALAÇÕES FÍSICAS ADEQUADAS,NO EXERCÍCIO DE SUA MISSÃO OBJETIVANDO OTIMIZAR OS SERVIÇOS OFERTADOS A SOCIEDADE.
CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO DA OUVIDORIA 0 40.000 209
0 1AUDITÓRIO DA OUVIDORIA CONSTRUÍDO UNIDADE 338
REFORMA DO PRÉDIO DA OUVIDORIA 0 3.000 210
0 1REFORMA DO ESPAÇO FÍSICO DA OUVIDORIA REALIZADO METRO QUADRADO 344
MODERNIZAÇÃO DA PGE 559.773 450.000 11600000FINALIDADE: VALORIZAR, CADA VEZ MAIS, O PROCURADOR DE ESTADO PARA AMPLIAR SUA CAPACIDADE DE DEFENDER JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE O ESTADO DE ALAGOAS.IMPLEMENTAR UMA POSTURA PROFISSIONAL PARA O SERVIDOR PÚBLICO NO INTUITO DE AMPLIAR SUA CONTRIBUIÇÃO À MELHORIA DA QUALIDADE DA GESTÃO PÚBLICA.
CAPACITAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS DA PGE 107.744 80.000 520
1 1CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO REALIZADO UNIDADE 704
EXPANSÃO DA REDE DE INFORMÁTICA DA PGE 452.029 370.000 532
1 1REDE DE INFORMÁTICA IMPLANTADA UNIDADE 692
MODERNIZAÇÃO DO PARQUE GRÁFICO 450.000 150.000 12760000FINALIDADE: Aquisição de equipamentos e máquinarios gráficos para modernização do Parque Gráfico.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 450.000 150.000 993
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
3 1EQUIPAMENTO ADQUIRIDO UNIDADE 1176
MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DA CGE 318.000 285.000 12700000FINALIDADE: projeto, aquisição e instalação de equipamentos básicos de informatica adequação do espaço físico para acomodação e produtividade das equipes da cge, incluindo mobiliario, veiculos e outros equipamentos.
CONTROLE INTERNO PARTICIPATIVO 178.000 0 957
1 1SI IMPLANTADO UNIDADE 1153
INFRAESTRURA E APARELHAMENTOS INTERNOS 140.000 285.000 956
65 20APARELHAMENTO E INFRAESTRURA IMPLANTADA UNIDADE 1152
MODERNIZAÇÃO E REGULAÇÃO DA LOTEAL 248.251 85.000 11760000FINALIDADE: ASSEGURAR A MODERNIZAÇÃO CONTÍNUA DA GESTÃO E DAS AÇÕES DE EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS LOTÉRICOS
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 58.366 14.400 456
3 1CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO REALIZADO CURSO 609
INFORMATIZAÇÃO DO ÓRGÃO 29.321 24.000 461
0 1ÓRGÃO INFORMATIZADO PERCENTUAL 612
INSTRUMENTALIZAÇÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVA DA LOTEAL 72.958 18.000 455
1 1REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL IMPLANTADA UNIDADE 608
READEQUAÇÃO ESTRUTURAL 75.390 18.600 458
1 1INSTALAÇÃO RECUPERADA/REFORMADA UNIDADE 610
REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS LOTÉRICOS 12.217 10.000 464
0 1LEGISLAÇÃO E PROCEDIMENTO REDEFINIDO UNIDADE 613
OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 111.000 120.000 12680000FINALIDADE: capacitação e treinamento de rh implantação da infraestrutura física necessária ao funcionamento dos sistemas de informação integrantes do sistema de controle interno
IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO INTEGRANTES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 111.000 120.000 955
3 1SISTEMA DE INFORMAÇÃO IMPLANTADO UNIDADE 1149
ORIENTAÇÃO PARA O CONSUMO CONSCIENTE 3.272.009 1.405.650 11730000FINALIDADE: CONSCIENTIZAR A CRIANÇA, O JOVEM PARA O CONSUMO CONSCIENTE E RESPONSÁVEL, INCLUSIVE COM RELAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS - CONSUMO SUSTENTÁVEL
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
CAPACITAÇÃO DE ORIENTADORES EDUCACIONAIS NA RELAÇÃO DE CONSUMO 14.122 2.550 307
3 0ORIENTADOR EDUCACIONAL CAPACITADO PESSOA 456
CONSCIENTIZAÇÃO NAS ESCOLAS 804.754 352.500 290
155 0ESCOLA CONSCIENTIZADA UNIDADE 454
DEFESA DO CONSUMIDOR COMO DISCIPLINA TRANSVERSAL 2.280.137 998.750 296
155 0CONSUMIDOR DEFENDIDO UNIDADE 461
MONITORAMENTO DO PLANO FOME ZERO 86.498 32.300 310
4 8PLANO FOME ZERO MONITORADO MONITORAMENTO 457
PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FOLDERS, FEIRAS, ETC 86.498 19.550 299
15 0EVENTO CULTURAL PROMOVIDO/FOLDERS E FEIRA CRIADO EVENTOS 460
PROJETO OUVIDORIA CIDADÃ 0 18.000 12440000FINALIDADE: OFERECER AOS CIDADÃOS ALAGOANOS ATENDIMENTO ESPECIALIZADO,ATRAVÉS DA CAPACITAÇÃO DE SEUS OUVIDORES
CAPACITAÇÃO DE OUVIDORES COMUNITÁRIOS 0 18.000 211
0 60OUVIDOR COMUNITÁRIO CAPACITADO UNIDADE 346
REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS/CONCEDIDOS 2.463.847 895.459 11750000FINALIDADE: REGULAR OS SERVIÇOS DELEGADOS PELO ESTADO NAS ÁREAS DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS CANALIZADO, TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SANEAMENTO, MEDIANDO AS RELAÇÕES ENTRE O CONCESSIONÁRIO E O USUÁRIO.
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM R H 89.225 30.000 537
45 20CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO REALIZADO PESSOA 695
DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS - ÁREAS REGULADAS 637.992 308.000 548
12 5ESTUDO E PESQUISA ÁREA REGULADA DESENVOLVIDO UNIDADE 700
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS E PUBLICITÁRIAS 303.990 204.000 551
15 5CAMPANHA EDUCATIVA E PUBLICITÁRIA REALIZADA CAMPANHA 701
REALIZAÇÃO DE CONTRATOS PARA A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/GÁS/ENERGIA/TRANSPORTES/SANEAMENTO 1.432.640 353.459 757
2 2 FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO REALIZADO UNIDADE 703
DIREITO DE TODOS 468.749 229.000 0051
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
OBJETIVO: PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA.
PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0 12.000 11560000FINALIDADE: PRESTAR PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA JURÍDICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.
CRIAÇÃO DE NÚCLEO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0 12.000 101
0 1NÚCLEO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE CRIADO UNIDADE 218
PROMOÇÃO DA MELHORIA DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA 468.749 205.000 40030000FINALIDADE: APERFEIÇOAMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.
AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL COM TECNOLOGIA PARA REALIZAR ATENDIMENTOS JURÍDICOS 0 80.000 97
0 1UNIDADE MÓVEL ADQUIRIDA UNIDADE 190
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS 0 30.000 112
0 1ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA CONSTRUÍDA UNIDADE 216
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA NO INTERIOR DO ESTADO 182.395 45.000 96
9 3PRÉDIO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONSTRUÍDO UNIDADE 188
CRIAÇÃO E/OU APERFEIÇOAMENTO INSTRUMENTOS QUE ASSEGUREM O DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 286.354 50.000 95
210.000 50.000SERVIÇO PRESTADO APERFEIÇOADO PESSOA 189
PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO JURÍDICA DAS MINORIAS 0 12.000 11580000FINALIDADE: PRESTAR PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA JURÍDICA ÀS MINORIAS.
CRIAÇÃO DE NÚCLEO DE ATENDIMENTO ASMINORIAS 0 12.000 99
0 1NÚCLEO DE ATENDIMENTO AS MINORIAS CRIADO UNIDADE 217
INOVAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO 91.316.793 13.945.859 0058OBJETIVO: MODERNIZAR A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO, MEDIANTE A INTEGRAÇÃO DAS FUNÇÕES PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, VISANDO À MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SOCIEDADE.
ATENDIMENTO AO CIDADÃO 3.090.447 1.030.149 12660000FINALIDADE: Instalação,ativação operação e manutenção de solução integrada para gerenciamento e divulgação de ações governamentais do nosso estado envolvendo o relacionamento com o cidadão.
ATENDIMENTO AO CIDADÃO 3.090.447 1.030.149 942
1 1PROJETO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO IMPLANTADO PROJETO 1139
DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO (FUNSEFAZ) 9.848.000 3.200.000 12390000FINALIDADE: MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES FAZENDÁRIAS
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES ( FUNSEFAZ ) 1.556.000 960.000 1223
451 278BEM PERMANENTE ADQUIRIDO ( FUNSEFAZ ) KIT 1433
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES ( FUNSEFAZ ) 1.824.000 480.000 1226
38 10EQUIPAMENTO E SOFTWARE ADQUIRIDO ( FUNSEFAZ ) KIT 1435
CAPACITAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS ( FUNSEFAZ ) 2.310.000 640.000 1224
1.804 500RECURSO HUMANO CAPACITADO ( FUNSEFAZ ) PESSOA 1429
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ( FUNSEFAZ ) 2.334.000 640.000 1222
3.647 1.000PRÉDIO CONSTRUÍDO E/OU REFORMADO ( FUNSEFAZ ) METRO QUADRADO 1432
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ( FUNSEFAZ ) 1.824.000 480.000 1225
38 10SISTEMA DESENVOLVIDO ( FUNSEFAZ ) KIT 1434
GERENCIAMENTO DA CONSOLIDAÇÃO E EXPANSÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO DE VOZ DADOS E IMAGEM DO ESTADO - ALANET 600.000 200.000 12650000FINALIDADE: UNIFICAR OS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO A DISTÂNCIA DE DADOS, VOZ E IMAGENS, INCLUSIVE INTERNET, INTERLIGANDO TODOS OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL
GERENCIAMENTO CONSOLIDAÇÃO E EXPANSÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO DE VOZ DADOS E IMAGENS DO ESTADO IMAGE 600.000 200.000 931
1 1ALANET CONSOLIDADA UNIDADE 1131
IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO E GOVERNANÇA ELETRÔNICA 62.604.896 3.698.210 11840000FINALIDADE: DESENVOLVER E CONSOLIDAR AS AÇÕES DE GOVERNO ELETRÔNICO PARA GARANTIR A MELHORIA E A EFICIÊNCIA DO SERVIÇO PÚBLICO
CAPACITAÇÃO PARA AS NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMÁTICA PÚBLICA 7.133.632 80.000 39
66 1CAPACITAÇÃO EM TI DESENVOLVIDA UNIDADE 93
CONCEPÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES DE INFORMÁTICA PÚBLICA 4.871.946 1.202.000 38
3 1APLICAÇÃO ESTRATÉGICA DE INFORMÁTICA PÚBLICA CONCEBIDA E DESENVOLVIDA UNIDADE 91
CONSOLIDAÇÃO/EXPANSÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO DE VOZ, DADOS E IMAGENS DO ESTADO 11.725.986 1.126.210 35
8 1REDE ESTADUAL CONSOLIDADA E EXPANDIDA UNIDADE 34
DESENVOLVIMENTO DA GOVERNANÇA ELETRÔNICA 19.860.680 350.000 36
42 1GOVERNANÇA ELETRÔNICA DESENVOLVIDA UNIDADE 86
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
DIFUSÃO E INOVAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO 8.551.952 340.000 37
19 1TIC DIFUNDIDA E INOVADA UNIDADE 90
IMPLANTAÇÃO DE DATACENTER CORPORATIVO DO ESTADO 10.460.700 600.000 41
13 1DATACENTER PROJETADO E IMPLANTADO UNIDADE 85
IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO PARA OS PROGRAMAS DO PPA 0 26.000 11870000FINALIDADE: CRIAR CONDIÇÕES PARA UMA EFETIVA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO
DEFINIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO PARA O PLANEJAMENTO 0 26.000 56
1 1SISTEMA DE GESTÃO IMPLANTADO E DEFINIDO UNIDADE 148
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DO USO DO PODER DE COMPRA 75.000 130.000 11850000FINALIDADE: ESTRUTURAR E IMPLEMENTAR UM INSTRUMENTO DE GESTÃO DO USO DO PODER DE COMPRA,EM ARTICULAÇÃO COM VÁRIOS ATORES INSTITUCIONAIS E PRODUTIVOS, DE FORMA A CONTRIBUIR COM O DESENVOLVIMENTO ESTADUAL
CONCEPÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE USO DO PODER DE COMPRA 75.000 130.000 50
1 1PROGRAMA IMPLEMENTADO UNIDADE 138
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE MODERNIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO-PNAGE 13.679.550 2.123.000 11790000FINALIDADE: PROPORCIONAR CONDIÇÕES, PARA QUE O GOVERNO ESTADUAL PROMOVA A RACIONALIZAÇÃO E A TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS E PRINCIPALMENTE O APERFEIÇOAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA INCREMENTANDO OS MECANISMOS LEGAIS, OPERACIONAIS, ADMINISTRATIVOS E TECNOLÓGICOS NECESSÁRIOS A UMA GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE.
CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA UEE / PNAGE 0 100.000 138
0 1UEE / PNAGE IMPLANTADA UNIDADE 229
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 3.039.900 450.000 142
1 1MODELO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO IMPLANTADO UNID/ANO 236
POLÍTICAS E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 2.279.925 335.500 140
1 1POLÍTICA E MODELO DE GESTÃO DE RH IMPLANTADO UNID/ANO 234
REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL 2.279.925 337.500 139
1 1REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL IMPLANTADA UNID/ANO 231
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO 6.079.800 900.000 144
1 1SISTEMA TECNOLÓGICO DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO IMPLANTADO UNID/ANO 237
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
PRODUÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS 165.000 78.000 11860000FINALIDADE: ASSEGURAR A ATUALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS DO ESTADO
FORMULAÇÃO DE INDICADORES SÓCIO-ECONÔMICOS E DEMOGRÁFICOS 165.000 78.000 71
0 0INDICADOR FORMULADO UNIDADE 155
REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO APARELHO FISCAL DO ESTADO ( PROMOFAZ ) 1.253.900 3.460.500 11830000FINALIDADE: REORGANIZAR E REVER PROCEDIMENTOS COM O INTUITO DE OTIMIZAR A RECEITA E O CONTROLE DOS GASTOS PÚBLICOS E MELHORAR O NÍVEL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (PROMOFAZ) 150.000 345.000 1227
44 100BEM PERMANENTE ADQUIRIDO ( PROMOFAZ ) KIT 1436
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E SOFTWARE ( PROMOFAZ ) 354.900 1.868.000 1221
190 1.000EQUIPAMENTO E SOFTWARE ADQUIRIDO (PROMOFAZ ) KIT 1430
CAPACITAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS - INEPRO 109.000 344.500 159
86 270RECURSO HUMANO CAPACITADO ( PROMOFAZ ) PESSOA 1427
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ( PROMOFAZ ) 200.000 427.000 848
375 667PRÉDIO CONSTRUÍDO E REFORMADO ( PROMOFAZ ) METRO QUADRADO 1048
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ( PROMOFAZ) 440.000 476.000 847
0 10SISTEMA DESENVOLVIDO (PROMOFAZ) KIT 1045
INTERAÇÃO E COMUNICAÇÃO GOVERNO SOCIEDADE 26.459.529 6.015.593 0050OBJETIVO: DESENVOLVER E DEMOCRATIZAR A INFORMAÇÃO DO ESTADO. PROMOVER A DIVULGAÇÃO DAS POTENCIALIDADES DO ESTADO NO CENÁRIO NACIONAL E INTERNACIONAL.LEVAR AS AÇÕES DE SERVIÇO PÚBLICO, VISANDO APROXIMAÇÃO GOVERNO/SOCIEDADE.
IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO ESTADO 25.802.687 5.828.593 40010000FINALIDADE: INFORMAR A SOCIEDADE AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO
AMPLIAÇÃO E PROMOÇÃO DE PLANOS DE MÍDIA PARA ATENDER AS CAMPANHAS 12.159.600 3.000.000 519
45 15PLANO DE MÍDIA REALIZADO PLANO 1011
DEFINIÇÃO E IMPLEM. DAS AÇÕES INTEGRADAS DE DIVUL. DAS INFOR. DO EST. NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 9.079.168 2.240.000 522
96 32AÇÃO DE DIVULGAÇÃO REALIZADA CAMPANHA 1014
REGIONALIZAÇÃO E DIFUSÃO DA INFORMAÇÃO OFICIAL DO ESTADO 4.563.919 588.593 510
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
132 23CAMPANHA PUBLICITÁRIA REALIZADA CAMPANHA 1006
IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ALAGOAS DE CORPO E ALMA 228.000 76.000 11540000FINALIDADE: PROMOVER E DIVULGAR AS POTENCIALIDADES DO ESTADO DE ALAGOAS EM TODO O BRASIL EM SEGMENTOS COMO: INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E CULTURA, DESENVOLVENDO UM PROJETO QUE CONTA COM A PARTICIPAÇÃO DO PODER PÚBLICO E INICIATIVA PRIVADA, ATRAVÉS DE SECRETARIAS, ÓRGÃOS, ENTIDADES E EMPRESAS.
REALIZAÇÃO DE EVENTOS NAS DIVERSAS REGIÕES DO PAIS 150.000 50.000 316
36 12EVENTO REALIZADO/ PROMOVIDO EVENTOS 478
ORGANIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE AS POTENCIALIDADES DO ESTADO 78.000 26.000 315
36 12INFORMAÇÃO ORGANIZADA E DIVULGADA. EVENTOS 476
IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO GOVERNO NO INTERIOR 368.841 91.000 11530000FINALIDADE: INTERIORIZAR AS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL.
IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL NOS MUNICÍPIOS 368.841 91.000 782
21 7ESTRUTURA GOVERNAMENTAL NOS MUNICÍPIOS IMPLEMENTADA EVENTOS 1010
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 60.000 20.000 40020000FINALIDADE: PROMOVER ARTICULAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS, COM ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS E ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DO BRASIL E EXTERIOR, COM O OBJETIVO PRECÍPUO DE OPORTUNIZAR INFORMAÇÕES E PARCERIAS ÀS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS.
ARTICULAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO ESTADO 30.000 10.000 318
30 10PROGRAMA INSTITUCIONAL DESENVOLVIDO EVENTOS 509
INTERCÂMBIO INTERINST., NAC. E INTER. DE FORMA A IDENT. OPORTUNIDADE DE INVESTIMENTOS P/ ALAGOAS 30.000 10.000 317
36 12INTERCÂMBIO INTERINSTITUCIONAL PROMOVIDO PARCERIAS. 479
TRÂNSITO MODERNO É SEGURANÇA 8.430.712 2.021.000 0059OBJETIVO: APERFEIÇOAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ATRAVÉS DE UMA MELHOR ESTRUTURA FÍSICA DE SUAS UNIDADES, INCLUINDO UM MELHOR APARELHAMENTO TECNOLÓGICO, PROPORCIONANDO, DESSA FORMA AO ESTADO CONDIÇÕES E MEIOS PARA UM MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINS.
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO CIRETRAN 1.499.684 370.000 12930000FINALIDADE: APERFEIÇOAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO ATRAVÉS DE UMA MELHOR ESTRUTURA FÍSICA DE SUAS UNIDADES.
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE CIRETRAN 1.499.684 370.000 773
2 2UNIDADE DE CIRETRAN CONSTRUÍDA UNIDADE 1005
INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO 3.391.307 696.000 11890000FINALIDADE: ATENDER COM MAIOR RAPIDEZ E PRESTEZA OS USUÁRIOS INTERNOS E EXTERNOS DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO, ATRAVÉS DE UM MELHOR APARELHAMENTO TECNOLÓGICO.
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO DETRAN 2.094.283 456.000 776
90 80EQUIP DE INFORM DO DETRAN ADQUIRIDO UNIDADE 1009
AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DO DETRAN 1.297.024 240.000 778
12 3SOFTWARES DO DETRAN ADQUIRIDOS UNIDADE 1012
PREVENÇÃO E COMBATE A SITUAÇÕES DE RISCO E EMERGÊNCIA 3.539.721 955.000 11880000FINALIDADE: CRIAR UM TRÂNSITO MAIS SEGURO, POR MEIO DE UMA POLÍTICA QUE INCLUA DESDE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO JUNTO ÀS ESCOLAS E A SOCIEDADE EM GERAL, OTIMIZAÇÃO DO USO DAS VIAS DE TRÂNSITO, ATÉ UM MELHOR APARELHAMENTO DE SUA FROTA DE VIATURAS.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 783.545 175.000 771
23 7VEÍCULOS ADQUIRIDOS UNIDADE 1003
IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTROLE DE SEGURANÇA 2.269.792 560.000 770
1 1PROGRAMA DE CONTROLE DE SEGURANÇA IMPLANTADO PROGRAMA 1002
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO NAS ESCOLAS 486.384 220.000 769
12 12CAMPANHA EDUCATIVA DE TRÂNSITO REALIZADA CAMPANHA 1001
4.158.206.350 1.141.327.350 TOTAL GERAL
Eixo //UO /Prog ra m a /Aç ã o /De ta lha m e nto d a Aç ã o /Fo nte d e Re c urso s/C a te g o ria Ec o nô m ic a
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
PROMOVER A INSERÇÃO SOCIAL 1.301.222.329 380.095.199 1
SECRETARIA COORDENADORA DE ARTICULAÇÃO 1.699.805 224.443 14101
833.020 0 0016 ALAGOAS: IDENTIDADE CULTURAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO
IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE APOIO À CULTURA12770000
IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DA HISTÓRIA AFRICANA 937
100000003 - DESPESAS CORRENTES 122.170 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DA CULTURA INDÍGENA 935
100000003 - DESPESAS CORRENTES 100.000 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE MÃO-DE-OBRA DE IDOSOS 939
100000003 - DESPESAS CORRENTES 122.170 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
CAPACITAÇÃO DE GESTORES E ATORES 934
100000003 - DESPESAS CORRENTES 122.170 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COMUNITÁRIOS 933
100000003 - DESPESAS CORRENTES 122.170 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MEMORIAL ZUMBI 940
100000003 - DESPESAS CORRENTES 122.170 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
REALIZAÇÃO DE ENCONTROS PARA POLÍTICAS CULTURAIS 938
100000003 - DESPESAS CORRENTES 122.170 0
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0 866.785 224.443
0015 MULHER CIDADÃ
FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENDIMENTO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER11710000
CAPACITAÇÃO DE MULHERES CHEFES DE FAMÍLIA PARA AUTO SUSTENTABILIDADE 32
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 8.493 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 76.445 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
CAPACITAÇÃO EM GÊNERO E CIDADANIA 225
000000003 - DESPESAS CORRENTES 109.801 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
IMPLANTAÇÃO DE BALCÃO DE DIREITOS PARA ATENDIMENTO ÀS MULHERES 26
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 6.001 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 38.004 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 7.001
REALIZAÇÃO DE CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO 28
000000003 - DESPESAS CORRENTES 195.454 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO À MULHER11700000
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS EM GÊNERO 989
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 88.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
PERFIL DA MULHER ALAGOANA NÃO ECONOMICAMENTE ATIVA 33
000000003 - DESPESAS CORRENTES 440.238 0
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO 27
000000003 - DESPESAS CORRENTES 65.520 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS OBJETIVANDO A DISCUSSÃO SOBRE OS DIREITOS DA MULHER 31
000000003 - DESPESAS CORRENTES 55.772 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
SECRETARIA COORDENADORA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 15.006.012 3.937.930 17101
10.943.640 2.700.000 0008 A SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ
PÓLO DE FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA O SUS12620000
ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HUMANOS PARA O SUS 579
000000003 - DESPESAS CORRENTES 364.788 90.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
CRIAÇÃO DO CONSELHO E ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO DIRETO 568
000000003 - DESPESAS CORRENTES 1.823.940 450.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
ESTRUTURAÇÃO DO PÓLO 562
000000003 - DESPESAS CORRENTES 729.576 180.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
FORMULAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA O SUS 573
000000003 - DESPESAS CORRENTES 3.647.880 900.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
PROJETO MAIS SAÚDE12630000
IDENTIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SERVIÇO COM PERFIL DOCENTE 1212
00000000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
3 - DESPESAS CORRENTES 2.626.474 648.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
IDENTIFICAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE COM PERFIL PARA O ENSINO E LABORATÓRIOS DE VIVÊNCIA DAS PRÁTICAS 1211
000000003 - DESPESAS CORRENTES 1.750.982 432.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
4.062.372 1.237.930 0049 ALAGOAS SEM FOME
BANCO DE ALIMENTOS11440000
ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS 1217
000000003 - DESPESAS CORRENTES 466.118 115.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
CARTÃO ALIMENTAÇÃO12600000
IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS 1218
000000003 - DESPESAS CORRENTES 1.596.961 394.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS11450000
TECNOLOGIAS QUE VERTICALIZAM A PRODUÇÃO DE HORTIGRANJEIROS 1216
000000003 - DESPESAS CORRENTES 477.602 353.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
PROJETO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL E GESTÃO PARTICIPATIVA11410000
CAPACITAÇÃO DE GESTORES- PROJETO MACAMBIRA 1215
000000003 - DESPESAS CORRENTES 711.045 175.428 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
PROJETO MACAMBIRA11400000
ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO CARENTE 1214
000000003 - DESPESAS CORRENTES 810.646 200.002
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0 SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO 383.880.931 96.265.269 17102
321.778.697 75.669.022 0018 DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO A EDUCAÇÃO
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDESCOLA10020000
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ESCOLAR- FUNDESCOLA 88
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 112.125 162.085
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.009.127 1.458.765
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE- FUNDESCOLA 91
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 37.124
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 334.116
ASSISTÊNCIA TÉCNICO GERENCIAL A MUNICÍPIO-FUNDESCOLA 93
000000003 - DESPESAS CORRENTES 13.376 3.300 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
ASSISTÊNCIA TÉCNICO PEDAGÓGICA À ESCOLA-FUNDESCOLA 89
000000003 - DESPESAS CORRENTES 26.946 6.648 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 1.477.189 364.450 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO-FUNDESCOLA 242
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 163.841 0
10000000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.474.580 0
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE GESTÃO 94
000000003 - DESPESAS CORRENTES 461.659 113.900 4 - DESPESAS DE CAPITAL 275.618 68.000
RECUPERAÇÃO DE AMBIENTES ESCOLARES-FUNDESCOLA 110
000000003 - DESPESAS CORRENTES 159.798 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 1.438.185 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
RECUPERAÇÃO DE SALAS DE AULAS/BANHEIROS-FUNDESCOLA 109
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 194.040 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 1.746.360 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
REPASSE DE RECURSOS PARA UNIDADES ESCOLARES-FUNDESCOLA 596
000000003 - DESPESAS CORRENTES 770.550 300.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 462.330 180.000
100000003 - DESPESAS CORRENTES 1.313.572 511.416 4 - DESPESAS DE CAPITAL 875.715 340.944
TREINAMENTO DE PESSOAS-FUNDESCOLA 92
000000003 - DESPESAS CORRENTES 8.883 15.708 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 79.954 141.596 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROMED10040000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE-PROMED 1120
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 1.458.118
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 839.996
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO-PROMED 1121
100000003 - DESPESAS CORRENTES 869.936 764.070 4 - DESPESAS DE CAPITAL 307.868 200.000
REALIZAÇÃO DE EVENTO-PROMED 1122
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 599.997 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 152.979 4 - DESPESAS DE CAPITAL 876.106 0
DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS10400000
ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EXPANSÃO DA EJA 1042
000000003 - DESPESAS CORRENTES 1.418.620 350.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA-EXPANSÃO DA EJA 1033
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 75.000
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO-EXPANSÃO DA EJA 1034
010000003 - DESPESAS CORRENTES 3.972.136 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 980.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO-EXPANSÃO DA EJA 1032
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 80.000
ASSISTÊNCIA AO ALUNO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EXPANSÃO DA EJA 1038
010000003 - DESPESAS CORRENTES 15.037.372 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 3.710.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
ASSISTÊNCIA AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EXPANSÃO DA EJA 1041
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 30.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 15.000
010000003 - DESPESAS CORRENTES 121.596 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 60.798 0
ATUALIZAÇÃO DO ACERVO BIBLOGRÁFICO-EXPANSÃO DA EJA 1037
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 202.660 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 50.000
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES-EXPANSÃO DA EJA 1031
010000003 - DESPESAS CORRENTES 17.465.895 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 4.309.162 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE AVALIAÇÃO-EXPANSÃO DA EJA 1040
00000000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
3 - DESPESAS CORRENTES 213.401 52.650 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE PESQUISA-EXPANSÃO DA EJA 1035
010000003 - DESPESAS CORRENTES 170.234 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 42.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
PROVISÃO DE RECURSO PARA CONVÊNIO E CONTRATOS-EXPANSÃO DA EJA 1030
010000003 - DESPESAS CORRENTES 554.924 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 22.293 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 136.910 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 5.500
REALIZAÇÃO DE EXAME ESCOLAR-EXPANSÃO DA EJA 1039
010000003 - DESPESAS CORRENTES 1.190.425 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 293.700 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
TREINAMENTO DE PROFESSOR-EXPANSÃO DA EJA 1036
010000003 - DESPESAS CORRENTES 4.146.424 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 1.023.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL10060000
ASSISTÊNCIA A PORTADOR DE DEFICIÊNCIA-EDUCAÇÃO ESPECIAL 241
000000003 - DESPESAS CORRENTES 5.156.625 883.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.919.840 330.000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
080000003 - DESPESAS CORRENTES 1.768.757 303.550 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA10440000
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR-EDUC. INDÍGENA 1105
110000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 54.000
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE-EDUC. INDÍGENA 1107
110000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 268.727 61.200
ASSISTÊNCIA EDUCAÇÃO A ESCOLA INDÍGENA 2004 1110
110000003 - DESPESAS CORRENTES 0 302.496 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
ASSISTÊNCIA EDUCAÇÃO A ESCOLA INDÍGENA 2005 1111
110000003 - DESPESAS CORRENTES 483.229 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
ASSISTÊNCIA EDUCAÇÃO A ESCOLA INDÍGENA 2006 1112
110000003 - DESPESAS CORRENTES 1.127.144 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR EDUC. INDÍGENA 1104
110000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 85.519 140.000
DESENVOLVIMENTO DE PROJETO E PESQUISA EDUC. INDÍGENA 1108
000000003 - DESPESAS CORRENTES 57.880 14.280 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
PRODUÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO EDUC. INDÍGENA 1109
000000003 - DESPESAS CORRENTES 316.150 72.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
RECUPERAÇÃO DE UNIDADE EDUC. INDÍGENA 1106
070000003 - DESPESAS CORRENTES 249.089 61.455 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO RURAL10080000
ACOMPANHAMENTO DE PROJETO EDUCAÇÃO RURAL 333
000000003 - DESPESAS CORRENTES 282.062 69.590 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA-EDUCAÇÃO RURAL 357
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 145.915 36.000
AQUISIÇÃO DE LIVROS-EDUCAÇÃO RURAL 352
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 7.701 1.900
DESENVOLVIMENTO DE AÇÃO EDUCATIVA-EDUCAÇÃO RURAL 338
000000003 - DESPESAS CORRENTES 113.490 28.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
DESENVOLVIMENTO DE PROJETO PEDAGÓGICO-EDUCAÇÃO RURAL 342
000000003 - DESPESAS CORRENTES 36.155 8.920 4 - DESPESAS DE CAPITAL 121.596 30.000
EDIÇÃO DE PUBLICAÇÃO-EDUCAÇÃO RURAL 621
000000003 - DESPESAS CORRENTES 138.619 34.200
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO-EDUCAÇÃO RURAL 335
000000003 - DESPESAS CORRENTES 370.321 91.365 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
TREINAMENTO DE TÉCNICO-EDUCAÇÃO RURAL 367
000000003 - DESPESAS CORRENTES 68.904 17.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
DESENVOLVIMENTO E RACIONALIZAÇÃO DO BOLSA ESCOLA10050000
ACOMPANHAMENTO DO PROJETO-BOLSA ESCOLA 1115
000000003 - DESPESAS CORRENTES 206.227 50.880 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE BOLSA-ESCOLA 1119
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 8.046
CONCESSÃO DE BOLSA INCENTIVO ESCOLA 1113
000000003 - DESPESAS CORRENTES 18.480.135 3.624.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE EDUCATIVA BOLSA-ESCOLA 1118
000000003 - DESPESAS CORRENTES 1.647.580 200.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE DOCUMENTO BOLSA-ESCOLA 1117
000000003 - DESPESAS CORRENTES 162.128 40.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
REALIZAÇÃO DE EVENTO BOLSA-ESCOLA 1114
00000000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
3 - DESPESAS CORRENTES 234.080 57.752 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
REALIZAÇÃO DE PESQUISA BOLSA-ESCOLA 1116
000000003 - DESPESAS CORRENTES 50.665 12.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
EXPANSÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL10010000
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL 1024
110000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 12.159.600 3.000.000
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE-ENSINO FUNDAMENTAL 253
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.459.152 360.000
ASSISTÊNCIA TÉCNICO PEDAGÓGICA ÀS ESCOLAS-ENSINO FUNDAMENTAL 252
000000003 - DESPESAS CORRENTES 40.532 10.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
ATUALIZAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO-ENSINO FUNDAMENTAL 226
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 729.576 180.000
CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO PÚBLICO-ENSINO FUNDAMENTAL 1028
110000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 21.768.302 5.370.646
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO-ENSINO FUNDAMENTAL 235
000000003 - DESPESAS CORRENTES 308.043 76.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE DOCUMENTOS-ENSINO FUNDAMENTAL 240
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
000000003 - DESPESAS CORRENTES 566.300 200.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
IMPLANTAÇÃO DE OFICINA PEDAGÓGICA-ENSINO FUNDAMENTAL 238
070000003 - DESPESAS CORRENTES 254.136 62.700 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
INSTALAÇÃO DE LABORATÓRIO-ENSINO FUNDAMENTAL 236
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 648.512 160.000
REALIZAÇÃO DE CURSOS-ENSINO FUNDAMENTAL 237
070000003 - DESPESAS CORRENTES 3.194.584 731.376 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
110000003 - DESPESAS CORRENTES 4.505.848 1.168.464 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS-ENSINO FUNDAMENTAL 239
110000003 - DESPESAS CORRENTES 210.017 51.815 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
REGULARIZAÇÃO DO FLUXO ESCOLAR DE 1ª E 4ª SÉRIES-ENSINO FUNDAMENTAL 248
080000003 - DESPESAS CORRENTES 1.874.585 462.495 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
REGULARIZAÇÃO DO FLUXO ESCOLAR DE 5ª A 8ª SÉRIES-ENSINO FUNDAMENTAL 251
080000003 - DESPESAS CORRENTES 1.874.585 462.495 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
REPARAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL 229
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 20.266.000 5.000.000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
EXPANSÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO MÉDIO10030000
ACOMPANHAMENTO DE PROJETO-ENSINO MÉDIO 641
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 24.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
ACOMPANHAMENTO DE PROJETO-PEM 660
000000003 - DESPESAS CORRENTES 107.004 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE-ENSINO MÉDIO 635
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 2.158.920
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 2.000.000
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE-PEM 653
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.436.228 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 8.106.400 0
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL-PEM 650
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.337.556 0
AQUISIÇÃO DE LIVROS-ENSINO MÉDIO 643
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 168.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
AQUISIÇÃO DE LIVROS-PEM 662
00000000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
3 - DESPESAS CORRENTES 749.031 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVO-ENSINO MÉDIO 636
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 80.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVO-PEM 654
000000003 - DESPESAS CORRENTES 226.028 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 130.654 0
ASSISTÊNCIA TÉCNICO PEDAGÓGICA-ENSINO MÉDIO 642
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 261.700 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 16.049 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
ASSISTÊNCIA TÉCNICO PEDAGÓGICO-PEM 661
000000003 - DESPESAS CORRENTES 1.176.093 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 61.896 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
AVALIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA-ENSINO MÉDIO 714
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 160.400 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 146.585 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
AVALIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA-PEM 727
000000003 - DESPESAS CORRENTES 671.688 0
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0 10000000
3 - DESPESAS CORRENTES 595.646 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO 631
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 400.000
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 400.000
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR-PEM 649
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 798.423 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 984.985 0
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE INFORMAÇÃO-ENSINO MÉDIO 638
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 1.700.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE INFORMAÇÃO-PEM 656
000000003 - DESPESAS CORRENTES 7.579.484 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE DOCUMENTO-ENSINO MÉDIO 1053
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 85.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 72.300 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE DOCUMENTO-PEM 658
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
000000003 - DESPESAS CORRENTES 386.221 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 315.996 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS-ENSINO MÉDIO 640
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 29.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 284.315 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS-PEM 1055
000000003 - DESPESAS CORRENTES 139.916 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 1.259.232 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
FORMAÇÃO DE PROFESSOR-ENSINO MÉDIO 648
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 155.955 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
FORMAÇÃO DE PROFESSOR-PEM 667
000000003 - DESPESAS CORRENTES 695.326 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
IMÓVEL ADQUIRIDO-ENSINO MÉDIO 632
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 300.000
MANUTENÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE UE-PEM 655
00000000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
3 - DESPESAS CORRENTES 8.954.750 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 7.042.553 0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE UNIDADE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO 637
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 2.944.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 644.030
REALIZAÇÃO DE CURSOS-ENSINO MÉDIO 645
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 855.875 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 548.409 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
REALIZAÇÃO DE CURSOS-PEM 664
000000003 - DESPESAS CORRENTES 3.819.209 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 2.441.785 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
REALIZAÇÃO DE EVENTO-ENSINO MÉDIO 646
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 392.524 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 244.700 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-PEM 665
000000003 - DESPESAS CORRENTES 1.761.411 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 1.079.574 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
REGULAMENTAÇÃO DE IMÓVEL-ENSINO MÉDIO 633
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 10.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
REGULAMENTAÇÃO DE IMÓVEL-PEM 651
000000003 - DESPESAS CORRENTES 44.585 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
REPARO DE UNIDADE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO 683
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 6.557.101 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 8.000.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
REPARO DE UNIDADE ESCOLAR-PEM 720
000000003 - DESPESAS CORRENTES 42.137.067 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 49.465.253 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS-ENSINO MÉDIO 644
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 2.055.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS-PEM 663
000000003 - DESPESAS CORRENTES 9.162.259 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
38.239.634 12.461.939 0019 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO
DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO10130000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS 259
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 37.500 10.000
AQUISIÇÃO DE LIVROS-CDPE 260
000000003 - DESPESAS CORRENTES 22.000 2.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
AVALIAÇÃO DO PROJETO DE GESTÃO PÚBLICA-CDPE 256
000000003 - DESPESAS CORRENTES 1.348.800 449.600 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS-CDPE 258
000000003 - DESPESAS CORRENTES 108.000 30.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
ELABORAÇÃO E ESTUDO DE PROJETO-CDPE 257
000000003 - DESPESAS CORRENTES 143.500 34.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
PROMOÇÃO DE EVENTOS-CDPE 261
000000003 - DESPESAS CORRENTES 562.650 173.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
REALIZAÇÃO DE CURSO-CDPE 255
000000003 - DESPESAS CORRENTES 1.986.025 566.815 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
FORTALECIMENTO DO CENTRO FORMADOR DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO10140000
AMPLIAÇÃO/REPARAÇÃO DE ESTRUTURA INTERMEDIÁRIA - CENFOR 249
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
4 - DESPESAS DE CAPITAL 468.000 156.000
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO-CENFOR 250
000000003 - DESPESAS CORRENTES 9.000 9.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
OPERACIONALIZAÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE AO ANALFABETISMO10090000
ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 592
080000003 - DESPESAS CORRENTES 5.869.823 2.250.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 613
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 226.979 56.000
AQUISIÇÃO DE LIVROS 614
000000003 - DESPESAS CORRENTES 8.499 3.480 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO 626
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 76.600
AVALIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE EXP. PEDAGÓGICA 2004 716
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 360.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
AVALIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE EXP. PEDAGÓGICA 2005 1087
000000003 - DESPESAS CORRENTES 381.170 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
AVALIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE EXP. PEDAGÓGICA 2006 1088
00000000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
3 - DESPESAS CORRENTES 323.232 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
AVALIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE EXP. PEDAGÓGICA 2007 1089
000000003 - DESPESAS CORRENTES 249.430 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE AVALIAÇÃO 617
000000003 - DESPESAS CORRENTES 583.661 144.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO 615
000000003 - DESPESAS CORRENTES 8.217.752 3.150.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO 616
000000003 - DESPESAS CORRENTES 5.869.823 2.250.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE DOCUMENTO 618
000000003 - DESPESAS CORRENTES 405.320 100.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
FORMAÇÃO DE PROFESSOR 620
080000003 - DESPESAS CORRENTES 1.945.536 480.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
PROMOÇÃO DE EVENTO 622
000000003 - DESPESAS CORRENTES 116.246 28.680 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO 2004 623
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 233.040
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO 2005 1084
000000003 - DESPESAS CORRENTES 237.645 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO 2006 1085
000000003 - DESPESAS CORRENTES 210.101 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO 2007 1086
000000003 - DESPESAS CORRENTES 162.575 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
TREINAMENTO DE PESSOAS - ERRADICAÇÃO DE ANALFABETISMO 630
000000003 - DESPESAS CORRENTES 119.164 29.400 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
RACIONALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL10150000
ACOMPANHAMENTO DE PROJETO GESTÃO 715
000000003 - DESPESAS CORRENTES 72.598 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
ACOMPANHAMENTO DE PROJETO- MODERNIZAÇÃO 1015
000000003 - DESPESAS CORRENTES 39.750 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
ACOMPANHAMENTO DE PROJETO-GESTÃO EDUCACIONAL 671
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 23.590 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
ACOMPANHAMENTO DE PROJETO-MODERNIZAÇÃO EDUCACIONAL 728
00000000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
3 - DESPESAS CORRENTES 34.062 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE- MODERNIZAÇÃO 1016
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 4.020 0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE-GESTÃO 717
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 8.127 0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE-GESTÃO EDUCACIONAL 673
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 35.670
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE-MODERNIZAÇÃO EDUCACIONAL 729
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 20.916 0
AQUISIÇÃO DE LIVROS- MODERNIZAÇÃO 1017
000000003 - DESPESAS CORRENTES 700 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
AQUISIÇÃO DE LIVROS- MODERNIZAÇÃO EDUCACIONAL 730
000000003 - DESPESAS CORRENTES 600 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
AQUISIÇÃO DE LIVROS-GESTÃO 718
000000003 - DESPESAS CORRENTES 550 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
AQUISIÇÃO DE LIVROS-GESTÃO EDUCACIONAL 674
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 1.500
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DA REDE ESTADUAL-GESTÃO 724
000000003 - DESPESAS CORRENTES 58.388 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DA REDE ESTADUAL-GESTÃO EDUCACIONAL 681
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 26.580 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DA REDE ESTADUAL-MODERNIZAÇÃO 1022
000000003 - DESPESAS CORRENTES 70.330 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DA REDE ESTADUAL-MODERNIZAÇÃO EDUCACIONAL 735
000000003 - DESPESAS CORRENTES 29.238 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - GESTÃO 725
000000003 - DESPESAS CORRENTES 495.553 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - GESTÃO EDUCACIONAL 682
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 360.553 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - MODERNIZAÇÃO EDUCACIONAL 736
000000003 - DESPESAS CORRENTES 496.003 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO-MODERNIZAÇÃO 1023
000000003 - DESPESAS CORRENTES 496.498 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE DOCUMENTO- MODERNIZAÇÃO 1018
000000003 - DESPESAS CORRENTES 67.708 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE DOCUMENTO-GESTÃO 719
000000003 - DESPESAS CORRENTES 125.910 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE DOCUMENTO-GESTÃO EDUCACIONAL 675
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 104.940 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE DOCUMENTO-MODERNIZAÇÃO EDUCACIONAL 731
000000003 - DESPESAS CORRENTES 61.556 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
REALIZAÇÃO DE EVENTO-GESTÃO 721
000000003 - DESPESAS CORRENTES 1.946.560 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
REALIZAÇÃO DE EVENTO-GESTÃO EDUCACIONAL 676
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 955.927 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
REALIZAÇÃO DE EVENTO-MODERNIZAÇÃO 1019
000000003 - DESPESAS CORRENTES 2.419.954 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
REALIZAÇÃO DE EVENTO-MODERNIZAÇÃO EDUCACIONAL 732
000000003 - DESPESAS CORRENTES 1.263.600 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
REALIZAÇÃO DE PESQUISA-GESTÃO 722
000000003 - DESPESAS CORRENTES 35.248 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
REALIZAÇÃO DE PESQUISA-GESTÃO EDUCACIONAL 677
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 9.882 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
REALIZAÇÃO DE PESQUISA-MODERNIZAÇÃO 1020
000000003 - DESPESAS CORRENTES 28.550 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
REALIZAÇÃO DE PESQUISA-MODERNIZAÇÃO EDUCACIONAL 733
000000003 - DESPESAS CORRENTES 25.954 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
TREINAMENTO DE PESSOAS-GESTÃO 723
000000003 - DESPESAS CORRENTES 250.901 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
TREINAMENTO DE PESSOAS-GESTÃO EDUCACIONAL 679
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 351.182 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
TREINAMENTO DE PESSOAS-MODERNIZAÇÃO 1021
000000003 - DESPESAS CORRENTES 259.848 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
TREINAMENTO DE PESSOAS-MODERNIZAÇÃO EDUCACIONAL 734
000000003 - DESPESAS CORRENTES 314.083 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
23.862.599 8.134.308 0023 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO
EXPANSÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - SIIG10200000
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA-SIIG 566
000000003 - DESPESAS CORRENTES 480.000 160.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.784.500 1.261.500
ASSISTÊNCIA TÉCNICA À ESCOLA-SIIG 577
000000003 - DESPESAS CORRENTES 297.000 99.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.853.000 1.951.000
ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA-SIIG 576
000000003 - DESPESAS CORRENTES 417.000 139.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 300.000 100.000
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE INFORMAÇÃO-SIIG 572
000000003 - DESPESAS CORRENTES 897.000 299.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 300.000 100.000
IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA-SIIG 574
000000003 - DESPESAS CORRENTES 897.000 299.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 300.000 100.000
TREINAMENTO DE SERVIDOR-SIIG 569
000000003 - DESPESAS CORRENTES 555.000 185.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 45.000 15.000
EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS10100000
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 264
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 26.936 20.000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE TECNOLOGIA 254
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 259.205 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 444.000
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE TECNOLOGIA - II 262
000000003 - DESPESAS CORRENTES 489.959 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 734.938 0
IMPLANTAÇÃO DE PÓLO 263
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 706.535 106.700
REALIZAÇÃO DE CURSO 511
000000003 - DESPESAS CORRENTES 396.403 97.800 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
REALIZAÇÃO DE EVENTO - PROG. TECNOLOGIA 543
000000003 - DESPESAS CORRENTES 163.761 40.403 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
REVITALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CENTRO EDUCACIONAL DE PESQUISA APLICADA-CEPA10160000
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL 243
000000003 - DESPESAS CORRENTES 4.745.304 1.847.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.567.299 610.200
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL - CEPA 245
000000003 - DESPESAS CORRENTES 905.964 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA 6.441.185 1.726.722 17103
6.441.185 1.726.722 0016 ALAGOAS: IDENTIDADE CULTURAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
CAPACITAÇÃO DE GESTORES E AGENTES CULTURAIS12860000
CAPACITAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS 1205
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 50.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 202.660 0
CAPACITAÇÃO DE GESTORES CULTURAIS 1203
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 50.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 202.660 0
FOMENTO E APOIO ÀS EXPRESSÕES ARTÍSTICOS CULTURAIS10120000
APOIO A FESTIVAIS, AMOSTRAS E ENCONTROS DE MÚSICAS E ARTES CÊNICAS 1209
000000003 - DESPESAS CORRENTES 243.192 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 60.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ALAGOAS EM CENA 1161
000000003 - DESPESAS CORRENTES 433.692 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 107.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE EXPRESSÕES ARTÍSTICO-CULTURAL 1160
000000003 - DESPESAS CORRENTES 265.675 65.547 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
FOMENTO, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE CULTURA12850000
INFORMATIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA ESTADUAL 1163
000000003 - DESPESAS CORRENTES 24.000 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 48.000 24.000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
REESTRUTURAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL LAGOA MUNDAÚ 1168
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 50.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 300.000 50.000
REVITALIZAÇÃO DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM DE ALAGOAS 1169
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 50.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 300.000 50.000
REVITALIZAÇÃO DO MUSEU DE ARTE SACRA DO ESTADO DE ALAGOAS 1167
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 40.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 180.000 20.000
REVITALIZAÇÃO, PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DO CENTRO DE BELAS ARTES DO ESTADO DE ALAGOAS 1166
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 40.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 240.000 40.000
INCENTIVO À PESQUISA E AO INTERCÂMBIO CULTURAL10290000
REALIZAÇÃO DE FEIRAS REGIONAIS CULTURAIS 1171
000000003 - DESPESAS CORRENTES 1.519.950 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 375.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
REALIZAÇÃO DE FÓRUNS INTERMUNICIPAIS DE CULTURA 1172
000000003 - DESPESAS CORRENTES 238.328 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 58.800 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO CULTURAL DO ESTADO DE ALAGOAS 1170
00000000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
3 - DESPESAS CORRENTES 755.415 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 186.375 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
RESTAURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL11780000
IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS-ESCOLAS DE RESTAURAÇÃO 1188
000000003 - DESPESAS CORRENTES 344.522 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 85.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PATRIOMONIAL 1181
000000003 - DESPESAS CORRENTES 169.890 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 73.302 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 60.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
REALIZAÇÃO DE DOCUMENTÁRIO SOBRE A MEMÓRIA CULTURAL 1174
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 100.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
RESTAURAÇÃO DO ACERVO DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM 1182
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 303.990 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 75.000
RESTAURAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE MOMUMENTOS HISTÓRICOS 1175
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 364.788 0
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 90.000
TOMBAMENTO DE CIDADES E SÍTIOS HISTÓRICOS 1176
000000003 - DESPESAS CORRENTES 231.120 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
SECRETARIA EXECUTIVA DE SAÚDE 176.102.455 52.197.398 17108
176.102.455 52.197.398 0008 A SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ
ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE10170000
AMPLIAR E AVALIAR O PSF EM TODOS OS MUNICÍPIOS 611
000000003 - DESPESAS CORRENTES 68.908 17.001 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 254.971 62.906 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
GARANTIR A ASSITÊNCIA À SAÚDE DO ADOLESCENTE E DO JOVEM 607
000000003 - DESPESAS CORRENTES 4.974 1.227 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 44.762 11.044 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
GARANTIR A IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR 609
000000003 - DESPESAS CORRENTES 18.852 4.651 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 153.795 37.944 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
GARANTIR COOPERAÇÃO TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS EM AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA 608
000000003 - DESPESAS CORRENTES 32.419 7.998
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0 10000000
3 - DESPESAS CORRENTES 35.341 8.719 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
IMPLANTAR PROJETO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 1125
000000003 - DESPESAS CORRENTES 40.532 10.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 283.724 70.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 121.596 30.000
CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE10250000
ADEQUAÇÃO DA ÁREA FÍSICA PARA POLICLÍNICA DE SAÚDE BUCAL 1145
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 1.000.000
ADEQUAÇÃO DE ÁREA DO HOSP. J. CARNEIRO INSTALANDO LEITOS PARA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 1094
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 13.249 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 119.247 0
ADEQUAÇÃO DE ÁREA FÍSICA DA UNIDADE DE EMERGÊNCIA ARMANDO LAGES PARA INSTALAR UTI DE QUEIMADOS 1098
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 24.000
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 216.000
AMPLIAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DE LEITOS DE UTI NAS REGIÕES DE SAÚDE 1090
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 60.000 75.000
10000000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 540.000 675.000
AMPLIAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO VIA RÁDIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS 1152
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 13.660
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 122.940
AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE EMERGÊNCIA DO AGRESTE 1144
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 450.000 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 4.050.000 0
AMPLIAÇÃO DE LEITOS DE UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS 1154
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 63.800 145.000
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 574.200 1.305.000
AMPLIAÇÃO DE LEITOS DE UTI NEONATAL 1155
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 192.000
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 1.728.000
AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS 1148
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 10.000
10000000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 90.000
AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO REGIONALIZADO DE HEMODIÁLISE 1147
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 255.000 170.000
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.295.000 1.530.000
AMPLIAÇÃO E DESCENTRALIAZAÇÃO DE LEITOS PARA ONCOLOGIA 1092
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 50.000 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 450.000 0
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS/SESAU 1149
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 10.000
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 90.000
AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE PENEDO 1099
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 475.500 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 4.249.500 0
APARELHAMENTO E ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE ARAPIRACA 1131
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 7.601
10000000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 77.607
AQUISIÇÃO DA UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO 1151
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 84.000
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 756.000
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A UNIDADE DE EMERGÊNCIA ARMANDO LAGES 1129
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 27.954
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 251.580
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SESAU 1124
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 173.020 88.620
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.557.180 797.580
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DA REDE DE UNIDADES DE SAÚDE 1126
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 160.617 53.539
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.463.847 487.949
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO SERVIÇO DE SEGURANÇA ALIMENTAR 1139
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.800 2.800
10000000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 28.000 28.000
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA HEMORREDE ESTADUAL 1123
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 651.417 217.139
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.346.695 1.115.565
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A UNIDADE DE EMERGÊNCIA REGIONALIZADA 1142
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.000.000 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 18.000.000 0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS NÚCLEOS DE REABILITAÇÃO INTERMUNICIPAIS 1128
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 25.482 21.574
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 229.338 199.270
AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE 1134
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 25.412
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 254.124
CONCLUSÃO DOS CENTROS DIAGNÓSTICOS 1127
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 781.146
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
CONSTRUÇÃO DA NOVA UNIDADE DE EMERGÊNCIA EM MACEIÓ 1133
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.000.000 0
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 10.000.000
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE EMERGÊNCIA REGIONALIZADA 1141
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.560.000 6.400.000
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 23.040.000 0
CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO À CRIANÇA/CIAC 1096
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.005.000 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 9.045.000 0
CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE DIAGNÓSTICO REGIONALIZADO 1153
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 171.000 342.000
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.539.000 3.078.000
CONTRUÇÃO DE HOSPITAL GERAL NO BENEDITO BENTES 1095
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 630.000 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.670.000 0
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
DESCENTRALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR 1140
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 25.500 17.000
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 229.500 153.000
EQUIPAMENTO DA NOVA UNIDADE DE EMERGÊNCIA EM MACEIÓ 1138
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.000.000 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 9.000.000 0
EQUIPAMENTO DO CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO À CRIANÇA 1137
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.005.000 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 9.045.000 0
EQUIPAMENTO PARA A UNIDADE 24 HORAS 1146
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 350.000
EQUIPAMENTO PARA O HOSPITAL DE SANTANA DO IPANEMA 1143
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 200.000 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.800.000 0
IMPLANTAÇÃO DA UTI DE QUEIMADOS NA UNID. DE EMERGÊNCIA DR. ARMANDO LAGES 1097
00000000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 9.000
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 81.000
IMPLANTAÇÃO DE LEITOS DE LONGA PERMANÊNCIA NO HOSPITAL JOSÉ CARNEIRO 1091
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 200.000
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 1.800.000
IMPLANTAÇÃO DE LEITOS PARA REABILITAÇÃO 1136
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 24.041
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 240.451
IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE INVESTIMENTO 1130
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.466.403 488.801
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 13.197.639 4.399.213
MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS SERVIÇOS REGIONALIZADOS DE SAÚDE BUCAL 1135
000000003 - DESPESAS CORRENTES 49.753 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 99.506 49.753
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.492.581 497.527
MODERNIZAÇÃO DA UNIDADE DE REFERÊNCIA ESTADUAL PARA GESTANTE DE ALTO RISCO 1132
00000000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 84.179
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 847.786
READEQUAÇÃO DE ÁREA FÍSICA DO HOSP. JOSÉ CARNEIRO PARA AMPLIAR U.E. 1093
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 700.000 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 6.300.000 0
READEQUAÇÃO DE ÁREA FÍSICA PARA INSTALAR NÚCLEO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA EM AÇÕES DE ALTA COMPLEXIDADE 1101
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 45.000
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 405.000
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 1150
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 99.325
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 893.925
FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO10230000
ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 1103
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 15.000
COOPERAR TECNICAMENTE COM AS MICRORREGIÕES DE SAÚDE 943
100000003 - DESPESAS CORRENTES 32.500 16.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
ESTRUTURAR SISTEMAS MICRORREGIONAIS DE SAÚDE 941
100000003 - DESPESAS CORRENTES 168.000 84.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE MEDICAMENTOS10220000
REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 325
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 10.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE10190000
AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE ANALÍTICA DO SERV. DE BROMATOLOGIA DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA 1054
000000003 - DESPESAS CORRENTES 81.064 20.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 20.266 5.000
100000003 - DESPESAS CORRENTES 810.559 199.980 4 - DESPESAS DE CAPITAL 202.640 49.995
CAPACITAÇÃO DE ENFERMEIROS DO PSF EM AÇÕES DE URGÊNCIAS BÁSICAS 1060
000000003 - DESPESAS CORRENTES 7.782 1.920 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.946 480
100000003 - DESPESAS CORRENTES 72.147 17.800 4 - DESPESAS DE CAPITAL 15.402 3.800
CAPACITAÇÃO DE GRUPO DE INSTRUTOR /MULTIPLICADOR PARA O NÚCLEO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA 1057
000000003 - DESPESAS CORRENTES 9.728 2.400 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 72.147 17.800 4 - DESPESAS DE CAPITAL 15.402 3.800
CAPACITAÇÃO DE MÉDICOS DA REDE HOSPITALAR BÁSICA EM AÇÕES DE EMERGÊNCIAS 1061
00000000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
3 - DESPESAS CORRENTES 12.970 3.200 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 93.386 23.040 4 - DESPESAS DE CAPITAL 23.346 5.760
CAPACITAÇÃO DE MÉDICOS DO PSF EM AÇÕES DE URGÊNCIAS BÁSICAS 1059
000000003 - DESPESAS CORRENTES 7.782 1.920 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.946 480
100000003 - DESPESAS CORRENTES 72.147 17.800 4 - DESPESAS DE CAPITAL 15.402 3.800
CAPACITAÇÃO DE MÉDICOS E ENFERMEIROS EM AÇÕES DE MÉDIA COMPLEXIDADE 1063
000000003 - DESPESAS CORRENTES 12.970 3.200 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 116.732 28.800 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
CAPACITAÇÃO DE MÉDICOS E ENFERMEIROS PLANTONISTAS EM AÇÕES DE ALTA COMPLEXIDADE 1062
000000003 - DESPESAS CORRENTES 12.970 3.200 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 116.732 28.800 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
CAPACITAÇÃO DE RH PARA ATENDIMENTO ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA 1049
000000003 - DESPESAS CORRENTES 22.776 4.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 1.000
100000003 - DESPESAS CORRENTES 85.711 40.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.387 10.000
CAPACITAÇÃO EM SAÚDE MENTAL 1189
00000000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
3 - DESPESAS CORRENTES 34.951 12.543 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 3.136
100000003 - DESPESAS CORRENTES 139.802 125.420 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 31.360
ELABORAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 1065
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 1.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 9.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
ESTRUTURAÇÃO DA REDE ESTADUAL DE LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA 1046
000000003 - DESPESAS CORRENTES 324.256 80.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 81.064 20.000
100000003 - DESPESAS CORRENTES 3.242.560 800.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 810.640 200.000
ESTRUTURAÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA EM AÇÕES DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 1056
000000003 - DESPESAS CORRENTES 4.864 1.200 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 43.775 10.800 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
IMPLANTAÇÃO DO PROTOCOLO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 1064
000000003 - DESPESAS CORRENTES 3.243 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 29.183 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
IMPLEMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL DE ATENDIMENTO À GESTANTE DE ALTO RISCO 1047
00000000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
3 - DESPESAS CORRENTES 600.324 148.111 4 - DESPESAS DE CAPITAL 150.082 37.028
100000003 - DESPESAS CORRENTES 874.624 215.786 4 - DESPESAS DE CAPITAL 218.658 53.947
IMPLEMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 1045
000000003 - DESPESAS CORRENTES 1.198.434 295.676 4 - DESPESAS DE CAPITAL 340.145 83.920
100000003 - DESPESAS CORRENTES 595.824 147.001 4 - DESPESAS DE CAPITAL 148.959 36.751
IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 1051
000000003 - DESPESAS CORRENTES 117.806 29.065 4 - DESPESAS DE CAPITAL 29.451 7.266
100000003 - DESPESAS CORRENTES 1.178.063 290.650 4 - DESPESAS DE CAPITAL 294.518 72.663
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE CANCER 1048
000000003 - DESPESAS CORRENTES 90.792 22.400 4 - DESPESAS DE CAPITAL 22.698 5.600
100000003 - DESPESAS CORRENTES 2.174.136 536.400 4 - DESPESAS DE CAPITAL 543.534 134.100
IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE BIOLOGIA MÉDICA DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA 1052
000000003 - DESPESAS CORRENTES 97.277 24.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 24.319 6.000
100000003 - DESPESAS CORRENTES 875.491 216.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 218.873 54.000
VIGILÂNCIA À SAÚDE10210000
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR 1043
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
000000003 - DESPESAS CORRENTES 13.376 3.300 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 178.341 44.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
COOPERAÇÃO TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS EM AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR 1044
000000003 - DESPESAS CORRENTES 6.354 2.100 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 52.734 15.900 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE VERIFICAÇAO DE ÓBITOS 925
000000003 - DESPESAS CORRENTES 530.738 130.943 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 4.245.931 1.047.550 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.061.483 261.888
IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR 1026
000000003 - DESPESAS CORRENTES 78.624 19.398 4 - DESPESAS DE CAPITAL 33.698 8.314
100000003 - DESPESAS CORRENTES 619.138 152.753 4 - DESPESAS DE CAPITAL 265.343 65.465
IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE REDUÇÃO DE MORBI-MORTALIDADE DOS CASOS DE HEPATITES VIRAIS 1011
000000003 - DESPESAS CORRENTES 63.064 15.559 4 - DESPESAS DE CAPITAL 15.767 3.890
100000003 - DESPESAS CORRENTES 772.544 190.601 4 - DESPESAS DE CAPITAL 15.767 3.890
IMPLEMENTAÇÃO DA PREVENÇÃO E CONTROLE DA HEPATITE VIRAL1 1004
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
100000003 - DESPESAS CORRENTES 243.193 60.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 101.241 24.978
IMPLEMENTAÇÃO DA PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DOENÇAS DE VEICULAÇÃO HÍDRICA1 1007
000000003 - DESPESAS CORRENTES 68.795 16.973 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 65.192 16.084 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO 1002
100000003 - DESPESAS CORRENTES 117.661 29.029 4 - DESPESAS DE CAPITAL 20.266 5.000
IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE CONTROLE DE HANSENÍASE E PREVENÇÃO DE INCAPACIDADES 1014
000000003 - DESPESAS CORRENTES 56.745 14.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 14.186 3.500
100000003 - DESPESAS CORRENTES 567.448 140.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 141.862 35.000
IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE DAS DOENÇAS IMUNOPREVINÍVEIS1 1001
100000003 - DESPESAS CORRENTES 117.661 29.029 4 - DESPESAS DE CAPITAL 20.266 5.000
IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE DAS ZOONOSES1 1008
000000003 - DESPESAS CORRENTES 233.987 57.729 4 - DESPESAS DE CAPITAL 40.532 10.000
100000003 - DESPESAS CORRENTES 729.575 180.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 185.482 45.762
IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE DE HIPERTENSÃO E DIABETES 927
00000000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
3 - DESPESAS CORRENTES 62.939 15.528 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 503.514 124.226 4 - DESPESAS DE CAPITAL 125.879 31.057
IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE E TRATAMENTO DA HANSENÍASE1 1009
000000003 - DESPESAS CORRENTES 96.758 23.872 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 358.359 88.414 4 - DESPESAS DE CAPITAL 121.596 30.000
IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE E TRATAMENTO DA TUBERCULOSE1 1003
000000003 - DESPESAS CORRENTES 66.878 16.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 365.533 90.184 4 - DESPESAS DE CAPITAL 85.117 21.000
IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE E TRATAMENTO DAS DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS1 1005
000000003 - DESPESAS CORRENTES 37.111 9.156 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 129.703 32.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 23.594 5.821
IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE E TRATAMENTO DAS DOENÇAS ENDÊMICAS1 1010
100000003 - DESPESAS CORRENTES 176.788 43.617 4 - DESPESAS DE CAPITAL 167.733 41.383
IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE E TRATAMENTO DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS1 1006
000000003 - DESPESAS CORRENTES 128.065 31.596 4 - DESPESAS DE CAPITAL 40.532 10.000
10000000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
3 - DESPESAS CORRENTES 312.222 77.031 4 - DESPESAS DE CAPITAL 81.064 20.000
IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA1 997
000000003 - DESPESAS CORRENTES 37.111 9.156 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 405.320 100.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 295.511 72.908
IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES 1013
000000003 - DESPESAS CORRENTES 54.641 13.481 4 - DESPESAS DE CAPITAL 13.659 3.370
100000003 - DESPESAS CORRENTES 546.440 134.817 4 - DESPESAS DE CAPITAL 136.593 33.700
IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS DE VEICULAÇÃO HÍDRICA 1012
000000003 - DESPESAS CORRENTES 81.623 20.138 4 - DESPESAS DE CAPITAL 20.404 5.034
100000003 - DESPESAS CORRENTES 816.233 201.380 4 - DESPESAS DE CAPITAL 204.054 50.344
REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO EM VIGILÂNCIA AMBIENTAL 801
100000003 - DESPESAS CORRENTES 184.015 45.400 4 - DESPESAS DE CAPITAL 46.044 11.360
REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM EPIDEMIOLOGIA 687
000000003 - DESPESAS CORRENTES 445.746 9.156 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 640.849 170.584 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
REALIZAÇÃO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA EM EPIDEMIOLOGIA 684
000000003 - DESPESAS CORRENTES 13.781 9.156 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 124.028 124.044 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
REALIZAÇÃO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA EM VIGILÂNCIA AMBIENTAL NOS MUNICÍPIOS 803
100000003 - DESPESAS CORRENTES 194.554 48.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 48.638 12.000
INSTITUTO ZUMBI DOS PALMARES 1.940.740 1.305.500 17201
1.940.740 1.305.500 0016 ALAGOAS: IDENTIDADE CULTURAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO
DIFUSÃO E DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO12430000
CONCRETIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO DO IZP 107
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 150.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
CONSTRUÇÃO DA RÁDIO DIFUSORA 103
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 10.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 220.000
IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS SOCIAIS DE DIFUSÃO 105
000000003 - DESPESAS CORRENTES 261.447 200.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 130.723 100.000
INTEGRAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COM A DOS ÓRGÃOS E COM A SECRETARIA COORDENADORA 104
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
INTERIORIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO IZP 106
00000000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
3 - DESPESAS CORRENTES 607.980 200.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 303.990 100.000
OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE APOIO À CULTURA12420000
APOIAR FINANCIAMENTO DE PROJETOS CULTURAIS COMUNITÁRIOS 98
000000003 - DESPESAS CORRENTES 405.320 200.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
CAPACITAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS 168
000000003 - DESPESAS CORRENTES 220.667 120.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
CAPACITAR GESTORES E ATORES SOCIAIS ENVOLVIDOS EM PROJETOS CULTURAIS 100
000000003 - DESPESAS CORRENTES 2.637 2.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
INCENTIVAR PROJETOS DE PESQUISAS QUE APROFUNDEM O CONHECIMENTO DA HISTÓRIA E DA CULTURA ALAGOANA 102
000000003 - DESPESAS CORRENTES 7.975 3.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS 0 315.000 17202
0 315.000 0007 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR
MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR-FUNESA11270000
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS 25
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 315.000
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS GOVERNADOR LAMENHA FILHO 17.120.603 18.623.206 17203
17.120.603 18.623.206 0007 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR
MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE DA ÁREA DE SAÚDE11550000
ESTRUTURAÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DRA. VALÉRIA HORA 425
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 796.235 310.000
FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM 424
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 260.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 488.682 140.002
QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO DE SAÚDE DO ESTADO 426
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 457.927 490.704
MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR-UNCISAL11280000
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/FONOAUDIOLOGIA 565
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 671.648 0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/O LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA DA UNCISAL 419
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.462.531 1.275.213
CONSTRUÇÃO DA PISCINA E GALPÃO FISIOTERÁPICO 422
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 366.510 120.000
EQUIPAMENTOS DE UNIDADES UNIVERSITÁRIAS 401
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 200.847 140.018
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.205.085 1.772.228
IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 397
00000000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
3 - DESPESAS CORRENTES 0 300.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS - SVO 411
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 537.149
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 310.487 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 1.000.000
REFORMA DO PRÉDIO DA UNCISAL 399
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 1.000.000
REFORMA E INSTALAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE FONOAUDIOLOGIA 421
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 170.000
SAÚDE VOCAL DO PROFESSOR 395
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 12.149 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 84.273
TRIAGEM AUDITIVA NAS ESCOLAS 394
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 41.250
TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL 393
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 39.222
UNIVERSIDADE SAUDÁVEL 833
00000000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
3 - DESPESAS CORRENTES 149.968 37.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS HOSPITAIS ESCOLAS11570000
AMPLIAÇÃO DO HEPR 433
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 366.510 300.000
AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS P/OS HOSPITAIS ESCOLAS 431
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 534.855
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 7.348.556
CONSTRUÇÃO DO HEJC 432
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 9.954.659 1.656.000
IMPLANTAÇÃO DA CASA DA GESTANTE 428
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 300.000
IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DO HEPR 430
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 14.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 20.100 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 50.000
RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL ESCOLA DR. HÉLVIO AUTO 427
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 360.000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO ESTADO DE ALAGOAS 31.720.480 4.732.380 17204
31.720.480 4.732.380 0017 RUMO AO EMPREGO
EXPANSÃO DO ENSINO PROFISSIONAL11680000
CAPACITAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS - INEPRO 159
000000003 - DESPESAS CORRENTES 2.873.083 44.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 254.764 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
910000003 - DESPESAS CORRENTES 0 50.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 164
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 22.760.171 3.305.906
EQUIPAR OS CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1183
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.677.812 824.700
OFERTA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES DE NÍVEL BÁSICO E DE NÍVEL TÉCNICO 163
000000003 - DESPESAS CORRENTES 409.414 41.004 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
910000003 - DESPESAS CORRENTES 0 60.006 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
MODERNIZAÇÃO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-INEPRO11690000
INFORMATIZAR O INEPRO 158
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 30.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 10.000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
910000003 - DESPESAS CORRENTES 0 20.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 10.000
REFORMAR E EQUIPAR O INEPRO 165
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 19.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 21.000
910000003 - DESPESAS CORRENTES 0 26.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 16.000
FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO DOS ESPORTES 3.090.278 775.000 17210
3.090.278 775.000 0014 ESPORTE E FORMAÇÃO
OPERACIONALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS PRÁTICAS ESPORTIVAS EM TODO O ESTADO10310000
APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS 291
910000003 - DESPESAS CORRENTES 101.330 25.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
ASSISTENCIA MEDICA E SEGURANÇA 385
910000003 - DESPESAS CORRENTES 141.575 50.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
CONSTRUÇÃO DA PISTA OLÍMPICA DO ESTÁDIO REI PELÉ 361
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.013.300 250.000
CONSTRUÇÃO DE PISCINAS, QUADRAS E ESTÁDIOS EM TODO ESTADO 365
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 10.000
910000003 - DESPESAS CORRENTES 24.745 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 56.319 20.000
RESSOCIALIZAÇAO DE PRESOS/ESPORTE 388
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
910000003 - DESPESAS CORRENTES 81.064 20.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS EM TODAS AS MODALIDADES10300000
IMPLANTACAO DO BOLSA ATLETA 278
910000003 - DESPESAS CORRENTES 253.325 50.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
PINTANDO A LIBERDADE 276
100000003 - DESPESAS CORRENTES 973.684 281.579 4 - DESPESAS DE CAPITAL 236.842 34.211
910000003 - DESPESAS CORRENTES 208.094 34.211 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 205.250.458 47.623.227 17215
205.250.458 47.623.227 0008 A SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ
ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE10170000
EXPANSÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PSF 686
910000003 - DESPESAS CORRENTES 246.479 182.648 4 - DESPESAS DE CAPITAL 105.635 78.276
GARANTIA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS 697
910000003 - DESPESAS CORRENTES 347.278 85.680 4 - DESPESAS DE CAPITAL 148.834 36.720
IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 712
910000003 - DESPESAS CORRENTES 225.358 38.920 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 16.680
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE DO ADOLESCENTE 700
91000000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
3 - DESPESAS CORRENTES 166.197 28.704 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 12.300
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA 709
910000003 - DESPESAS CORRENTES 82.685 14.280 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 6.120
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER 707
910000003 - DESPESAS CORRENTES 283.723 70.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 121.596 30.000
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE DO IDOSO 710
910000003 - DESPESAS CORRENTES 50.903 41.207 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 17.658
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES EM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 711
910000003 - DESPESAS CORRENTES 264.714 65.310 4 - DESPESAS DE CAPITAL 113.449 27.990
REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES E ATUALIZAÇÕES EM AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE 688
910000003 - DESPESAS CORRENTES 998.708 246.400 4 - DESPESAS DE CAPITAL 428.018 105.600
REDUÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL E MATERNA 713
910000003 - DESPESAS CORRENTES 999.519 246.610 4 - DESPESAS DE CAPITAL 428.423 105.690
DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS PARA A GESTÃO DO SUS10240000
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA A COORDENAÇÃO DE RH 670
910000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 105.000 168.000
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CAPACITAÇÕES 678
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
910000003 - DESPESAS CORRENTES 82.600 27.800 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE RH 672
910000003 - DESPESAS CORRENTES 38.500 17.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA O SUS 668
910000003 - DESPESAS CORRENTES 658.750 240.250 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO10230000
CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE CONTROLE, REGULAÇÃO E AUDITORIA DO SUS 903
910000003 - DESPESAS CORRENTES 510.840 170.280 4 - DESPESAS DE CAPITAL 56.760 18.920
AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE LÓGICA E ELÉTRICA DA SAÚDE 887
910000003 - DESPESAS CORRENTES 356.160 114.480 4 - DESPESAS DE CAPITAL 25.440 12.720
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SESAU 921
910000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 48.665 1.382.086
CAPACITAÇÃO DE PESSOAL EM INFORMÁTICA 885
910000003 - DESPESAS CORRENTES 549.000 353.800 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
COOPERAÇÃO PARA ORGANIZAR SERVIÇOS DE CONTROLE,AVALIAÇÃO E AUDITORIA 891
910000003 - DESPESAS CORRENTES 186.600 62.200 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
COOPERAÇÃO TÉCNICA COM MUNICÍPIOS 827
910000003 - DESPESAS CORRENTES 210.600 70.200 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
CRIAÇÃO DE COMITÊS EM C&T 834
910000003 - DESPESAS CORRENTES 20.000 5.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO 831
910000003 - DESPESAS CORRENTES 54.000 18.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO INTINERANTE 896
910000003 - DESPESAS CORRENTES 390.000 130.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DA SESAU 806
910000003 - DESPESAS CORRENTES 136.800 45.600 4 - DESPESAS DE CAPITAL 34.200 11.400
PESQUISA DO REAL VALOR DA MORTALIDADE INFANTIL 929
910000003 - DESPESAS CORRENTES 0 112.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 28.000
REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA MUNICÍPIOS E TÉCNICOS EM PLANEJAMENTO E GESTÃO 820
910000003 - DESPESAS CORRENTES 2.138.400 707.400 4 - DESPESAS DE CAPITAL 237.600 78.600
OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE MEDICAMENTOS10220000
CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COMISSÃO DE FARMÁCIA TERAPÊUTICA 343
910000003 - DESPESAS CORRENTES 1.419 350
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
GARANTIA DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO 351
910000003 - DESPESAS CORRENTES 46.806.120 6.840.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
INFORMATIZAÇÃO DAS FARMÁCIAS DE DISPENSAÇÃO 336
910000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 27.000
MANUTENÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 360
910000003 - DESPESAS CORRENTES 17.555.666 4.331.310 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS DE SAÚDE MENTAL 451
910000003 - DESPESAS CORRENTES 527.889 130.240 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
REALIZAÇÃO DA COOPERAÇÃO TÉCNICA EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 331
910000003 - DESPESAS CORRENTES 29.183 7.200 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 325
910000003 - DESPESAS CORRENTES 10.133 2.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE10190000
CAPACITAÇÃO EM AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E EMERGÊNCIA 1076
910000003 - DESPESAS CORRENTES 539.047 132.993 4 - DESPESAS DE CAPITAL 231.020 56.997
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE HEMOCENTROS DE ALAGOAS 1075
91000000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
3 - DESPESAS CORRENTES 13.871.266 3.422.300 4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.944.828 1.466.700
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO PÚBLICO 1069
910000003 - DESPESAS CORRENTES 4.655.911 1.148.700 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.995.390 492.300
GARANTIA DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 1067
910000003 - DESPESAS CORRENTES 45.392.942 11.199.285 4 - DESPESAS DE CAPITAL 19.454.118 4.799.694
IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 1071
910000003 - DESPESAS CORRENTES 520.917 128.520 4 - DESPESAS DE CAPITAL 223.250 55.080
IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE MENTAL 1070
910000003 - DESPESAS CORRENTES 578.797 142.800 4 - DESPESAS DE CAPITAL 248.056 61.200
IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE BUCAL 1072
910000003 - DESPESAS CORRENTES 5.130.955 602.700 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.197.898 258.300
IMPLEMENTAÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE REFERÊNCIA 1066
910000003 - DESPESAS CORRENTES 652.565 161.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 279.671 69.000
IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPLANTE DE ORGÃOS 1073
910000003 - DESPESAS CORRENTES 349.710 86.280 4 - DESPESAS DE CAPITAL 146.402 36.120
IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO 1074
910000003 - DESPESAS CORRENTES 709.310 175.000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
4 - DESPESAS DE CAPITAL 303.990 75.000
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO E CONTROLE DO CÂNCER 1077
910000003 - DESPESAS CORRENTES 283.724 70.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 121.596 30.000
REALIZAÇÃO DE TRANSPLANTES DE ORGÃOS 1078
910000003 - DESPESAS CORRENTES 1.606.900 341.600 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO 1079
910000003 - DESPESAS CORRENTES 9.079.168 2.240.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
VIGILÂNCIA À SAÚDE10210000
CAPACITAÇÃO DE RH EM SAÚDE DO TRABALHADOR 947
910000003 - DESPESAS CORRENTES 191.716 47.300 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
CONFECCIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM SAÚDE 902
910000003 - DESPESAS CORRENTES 72.958 18.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
COOPERAÇÃO TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS EM SAÚDE DO TRABALHADOR 951
910000003 - DESPESAS CORRENTES 64.940 12.600 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
ESTRUTURAÇÃO DO LABORATÓRIO PORTÁTIL SOBRE VIGILÂNCIA AMBIENTAL 905
910000003 - DESPESAS CORRENTES 77.821 19.200 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
IMPLEMENTAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO AMBIENTAL DE SURTOS 901
91000000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
3 - DESPESAS CORRENTES 105.789 26.100 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
IMPLEMENTAÇÃO DA PREVENÇÃO E CONTROLE DA HEPATITE VIRAL 696
910000003 - DESPESAS CORRENTES 292.458 72.155 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
IMPLEMENTAÇÃO DA PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DOENÇAS DE VEICULAÇÃO HÍDRICA 701
910000003 - DESPESAS CORRENTES 292.458 72.155 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR 964
910000003 - DESPESAS CORRENTES 851.456 210.070 4 - DESPESAS DE CAPITAL 364.910 90.030
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE IMUNIZAÇÕES 693
910000003 - DESPESAS CORRENTES 1.316.578 324.824 4 - DESPESAS DE CAPITAL 329.140 81.205
IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE DAS DOENÇAS IMUNOPREVINÍVEIS 691
910000003 - DESPESAS CORRENTES 292.350 72.128 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE DAS ZOONOSES 702
910000003 - DESPESAS CORRENTES 732.072 180.616 4 - DESPESAS DE CAPITAL 183.018 45.154
IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE E TRATAMENTO DA HANSENÍASE 705
910000003 - DESPESAS CORRENTES 292.458 72.155 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE E TRATAMENTO DA TUBERCULOSE 695
910000003 - DESPESAS CORRENTES 292.458 72.155
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE E TRATAMENTO DAS DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS 698
910000003 - DESPESAS CORRENTES 292.458 72.155 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE E TRATAMENTO DAS DOENÇAS ENDÊMICAS 706
910000003 - DESPESAS CORRENTES 1.389.467 342.807 4 - DESPESAS DE CAPITAL 347.367 85.702
IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE E TRATAMENTO DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS 699
910000003 - DESPESAS CORRENTES 2.355.069 581.039 4 - DESPESAS DE CAPITAL 588.767 145.260
IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 689
910000003 - DESPESAS CORRENTES 468.226 115.520 4 - DESPESAS DE CAPITAL 117.056 28.880
IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1083
910000003 - DESPESAS CORRENTES 382.014 94.250 4 - DESPESAS DE CAPITAL 95.514 23.565
INSPEÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS RELACIONADOS À SAÚDE 1080
910000003 - DESPESAS CORRENTES 592.983 146.300 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1082
910000003 - DESPESAS CORRENTES 532.996 131.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 133.289 32.885
REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA AOS MUNICÍPIOS 1081
910000003 - DESPESAS CORRENTES 136.431 33.660 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO EM VIGILÂNCIA AMBIENTAL 801
910000003 - DESPESAS CORRENTES 230.060 56.760 4 - DESPESAS DE CAPITAL 153.373 37.840
REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM EPIDEMIOLOGIA 687
910000003 - DESPESAS CORRENTES 1.163.039 293.260 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
REALIZAÇÃO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA EM EPIDEMIOLOGIA 684
910000003 - DESPESAS CORRENTES 137.809 144.400 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
REALIZAÇÃO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA EM VIGILÂNCIA AMBIENTAL NOS MUNICÍPIOS 803
910000003 - DESPESAS CORRENTES 82.685 20.400 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 173.598.699 40.119.453 17218
25.808.763 6.317.504 0010 ATENÇÃO A PESSOA IDOSA
OPERACIONALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS SOCIAIS PARA O IDOSO11940000
MONITORAMENTO NOS MUNICÍPIOS NAS AÇÕES DO IDOSO/BPC 350
000000003 - DESPESAS CORRENTES 912.881 175.225 4 - DESPESAS DE CAPITAL 272.678 67.275
100000003 - DESPESAS CORRENTES 4.053.196 999.999 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
910000003 - DESPESAS CORRENTES 9.128.812 2.252.248 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.726.788 672.749
SOCIALIZAÇÃO E LAZER PARA PESSOA IDOSA11930000
MONITORAMENTO NOS MUNICÍPIOS NAS AÇÕES DO IDOSO/API 356
00000000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
3 - DESPESAS CORRENTES 547.184 135.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 60.798 15.000
100000003 - DESPESAS CORRENTES 2.026.607 500.002 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
910000003 - DESPESAS CORRENTES 5.715.031 1.410.005 4 - DESPESAS DE CAPITAL 364.789 90.000
59.075.532 14.575.035 0011 ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO A PESSOA DEFICIENTE11960000
MONITORAMENTO NOS MUNICÍPIOS NO ATENDIMENTO A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA/PPD 362
000000003 - DESPESAS CORRENTES 2.300.605 567.602 4 - DESPESAS DE CAPITAL 313.718 77.400
100000003 - DESPESAS CORRENTES 3.647.894 900.003 4 - DESPESAS DE CAPITAL 4.458.537 1.100.004
910000003 - DESPESAS CORRENTES 26.143.238 6.450.024 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE APOIO A PESSOA DEFICIENTE11950000
MONITORAMENTO NOS MUNICÍPIOS NO ATENDIMENTO A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA/BPC 359
000000003 - DESPESAS CORRENTES 1.551.160 382.700 4 - DESPESAS DE CAPITAL 191.717 47.300
100000003 - DESPESAS CORRENTES 1.996.201 492.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.043.699 257.500
910000003 - DESPESAS CORRENTES 17.428.763 4.300.001 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
29.182.943 7.099.976 0012 MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO SOCIAL
FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA ÁREA SOCIAL11980000
MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO SOCIAL/FORTALECIMENTO 369
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
000000003 - DESPESAS CORRENTES 1.238.110 120.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 281.389 50.000
100000003 - DESPESAS CORRENTES 7.034.714 1.249.999 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
910000003 - DESPESAS CORRENTES 6.727.636 2.375.997 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.822.635 324.000
IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA SOCIAL DO ESTADO11970000
MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO SOCIAL/IMPLEMENTAÇÃO 364
000000003 - DESPESAS CORRENTES 648.508 159.999 4 - DESPESAS DE CAPITAL 81.063 20.000
100000003 - DESPESAS CORRENTES 4.053.174 999.994 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
910000003 - DESPESAS CORRENTES 5.877.103 1.449.991 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.418.611 349.998
59.531.462 12.126.938 0009 REDE INFANTO-JUVENIL
OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE APOIO AO ADOLESCENTE11920000
MONITORAMENTO DE ADOLESCENTES 341
000000003 - DESPESAS CORRENTES 350.196 86.400 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
OPERACIONALIZAÇÃO DO PETI11900000
MONITORAMENTO DOS MUNICÍPIOS COM AÇÕES DO PETI 345
000000003 - DESPESAS CORRENTES 2.289.249 350.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 844.567 1.000.009 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
91000000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
3 - DESPESAS CORRENTES 22.892.492 2.710.583 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL11910000
ATENDIMENTO A ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL 349
000000003 - DESPESAS CORRENTES 804.166 200.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 2.406.465 598.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 126.657 31.500
910000003 - DESPESAS CORRENTES 3.208.621 798.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 222.935 42.000
MONITORAMENTO DE MUNICÍPIOS NAS AÇÕES DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1207
000000003 - DESPESAS CORRENTES 8.743.174 299.996 4 - DESPESAS DE CAPITAL 91.169 10.000
100000003 - DESPESAS CORRENTES 8.560.623 999.992 4 - DESPESAS DE CAPITAL 193.323 99.999
910000003 - DESPESAS CORRENTES 8.633.569 4.799.960 4 - DESPESAS DE CAPITAL 164.255 99.999
LABORATÓRIO INDUSTRIAL/FARMACÊUTICO DE ALAGOAS 0 38.358.978 19211
0 38.358.978 0047 DIVERSIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS, SANEANTES E BIOINSETICIDAS
IMPLANTAÇÃO DA FARMÁCIA MAGISTRAL12190000
CONSTRUÇÃO DE FARMÁCIA MAGISTRAL 162
910000003 - DESPESAS CORRENTES 0 43.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 101.878
IMPLANTAÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR11240000
IMPLANTAÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR ATRAVÉS DE CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS 166
62000000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
3 - DESPESAS CORRENTES 0 233.600 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 150.000
IMPLEMENTAÇÃO E CULTURA DO NIM NO MEIO RURAL11260000
IMPLEMENTAÇÃO DA CULTURA DO NIM NO MEIO RURAL 871
910000003 - DESPESAS CORRENTES 0 2.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS11220000
ADEQUAÇÃO DE ÁREA FÍSICA 154
910000003 - DESPESAS CORRENTES 0 13.100.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 100.000
ADEQUAÇÃO DE ÁREA FÍSICA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 151
910000003 - DESPESAS CORRENTES 0 5.400.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
ADEQUAÇÃO DE ÁREA FÍSICA/SEMI-SÓLIDOS 160
910000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 2.500.000
ADEQUAÇÃO DE ÁREA PARA CÁPSULAS 153
910000003 - DESPESAS CORRENTES 0 16.560.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE BIOINSETICIDAS E MEDICAMENTOS A PARTIR DO NIM11250000
PESQUISAS DE PRINCÍPIOS ATIVOS PARA PRODUÇÃO DE BIOINSETICIDAS 907
910000003 - DESPESAS CORRENTES 0 40.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 10.000
PRODUÇÃO DE ÁLCOOL GEL E PRODUTOS DOMISSANITÁRIOS11230000
ADEQUAÇÃO DE ÁREA FÍSICA - SANEANTES 161
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
910000003 - DESPESAS CORRENTES 0 54.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 64.000
SECRETARIA COORDENADORA DE JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL 146.735.759 45.263.235 20101
64.272.683 15.177.508 0056 REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA
AMPLIAÇÃO DA EFICIÊNCIA-SCJDS12060000
AQUISIÇÃO DE APETRECHOS 898
000000003 - DESPESAS CORRENTES 348.948 103.600 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.140.530 932.400
AQUISIÇÃO DE ARMAMENTOS 895
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 421.858 0
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 104.080
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.796.719 936.721
AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÕES 69
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 105.122 0
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 12.656
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 946.100 113.904
AQUISIÇÃO DE MATERIAL/EQUIPAMENTOS PERMANENTES 899
00000000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 46.040 0
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 28.300
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 414.363 254.700
AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES LETAIS 897
000000003 - DESPESAS CORRENTES 73.219 18.064 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 658.969 162.580 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES BÁSICOS DO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA 892
000000003 - DESPESAS CORRENTES 139.329 34.375 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 1.253.959 309.375 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
AQUISIÇÃO DE VIATURAS 1058
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 4.427.874 898.700
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 39.850.867 8.088.301
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA AO COMBATE A VIOLÊNCIA12400000
CONSTRUÇÃO DA CASA/ABRIGO PARA AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA 191
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 18.326 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
4 - DESPESAS DE CAPITAL 164.930 0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA 190
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 20.000
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 180.000
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 189
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 84.945 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 764.505 0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE PROTEÇÃO PROVISÓRIA À TESTEMUNHA 193
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 128.425 0
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 50.000
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.155.825 450.000
CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DE SEMI-LIBERDADE 1190
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 60.000
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 540.000
EQUIPAMENTO DO COMPLEXO DE SEMI-LIBERDADE 1191
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 50.000 10000000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 450.000
IMPLANT. E ACOMP. BIO-PSICO-SOCIAL P/ ADOLESC.SUBMETIDOS A MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS E SUAS FAMÍLIAS 192
000000003 - DESPESAS CORRENTES 270.640 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 134.680 0
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 40.000
100000003 - DESPESAS CORRENTES 3.647.880 600.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 200.000
REPRESSÃO QUALIFICADA12050000
AQUISIÇÃO DE ARMAMENTO NÃO LETAL 883
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 11.787 0
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 3.974
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 106.083 35.769
AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES NÃO LETAIS 884
000000003 - DESPESAS CORRENTES 175.504 50.001 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 1.579.537 450.006 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS DE TRÂNSITO 890
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 40.572 0
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 365.149 0
82.463.075 29.247.065 0055 REFORMA DAS INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA, JUSTIÇA E CIDADANIA
GESTÃO DO CONHECIMENTO-SCJDS12020000
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 821
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 502.801 0
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 120.602
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 4.525.211 1.085.420
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA 824
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.247.531 0
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 513.488
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 20.227.777 4.621.393
AQUISIÇÃO DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS INTEGRADOS 805
000000003 - DESPESAS CORRENTES 455.844 53.690 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 1.483.177 483.206 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS 849
000000003 - DESPESAS CORRENTES 4.621 1.140
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0 10000000
3 - DESPESAS CORRENTES 41.586 10.260 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
IMPLEMENTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA 840
000000003 - DESPESAS CORRENTES 25.685 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 231.165 0
IMPLEMENTAÇÃO DO CIOSP 809
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 1.098.255 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 4.884.297
REORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL12040000
APARELHAMENTO DA CORREGEDORIA INTEGRADA 857
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 28.315 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 254.835 0
CONSTRUÇÃO DA SEDE DO GRUPO INTEGRADO DE APOIO TÁTICO 866
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 14.660 0
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 48.000
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 131.944 432.000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS REGIONAIS DE PERÍCIA 958
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 580.090 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.220.810 0
CONTRUÇÃO DOS CENTROS E NÚCLEOS INTEGRADOS DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA 861
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.846.617 0
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 295.200
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 16.619.553 2.656.800
IMPLEMENTAÇÃO DA OUVIDORIA INTEGRADA 860
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 15.000
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 135.000
IMPLEMENTAÇÃO DE OUVIDORIAS REGIONAIS INTEGRADAS 874
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 41.231 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 371.083 0
IMPLEMENTAÇÃO DO CPFOR 856
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 605.963 0
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 304.000
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.453.669 2.736.000
REFORMA DA SEDE DA SCJDS 853
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 42.760 0
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 140.000
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 384.836 1.260.000
VALORIZAÇÃO E ENSINO PROFISSIONAL- SER12140000
CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SCJDS -CENTRAL DE CIDADANIA 170
000000003 - DESPESAS CORRENTES 20.000 10.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 15.000 5.000
100000003 - DESPESAS CORRENTES 255.000 85.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 25.000 5.000
VALORIZAÇÃO E ENSINO PROFISSIONAL-SCJDS12010000
CAPACITAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL 763
000000003 - DESPESAS CORRENTES 607.980 150.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 5.471.820 1.350.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO COMPLEXO INTEGRADO DE ENSINO E PESQUISA DE SEGURANÇA PÚBLICA 761
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
4 - DESPESAS DE CAPITAL 584.694 0 01000000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 450.000 10000000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.262.246 4.050.000
CONSULTORIA PARA ANÁLISE OCUPACIONAL E DESCRIÇÃO DE CARGOS 764
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 10.600 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 95.400 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
FAVORECIMENTO DA AUTO ESTIMA DO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 765
000000003 - DESPESAS CORRENTES 10.671 3.072 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
010000003 - DESPESAS CORRENTES 6.937 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 158.466 27.648
IMPLANTAÇÃO DE CAMPANHA/SENSIBILIZAÇÃO DO PESP 604
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 12.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 108.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
PROGRAMA DE ACESSO DO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA À CULTURA 767
000000003 - DESPESAS CORRENTES 25.683 9.999 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
010000003 - DESPESAS CORRENTES 14.846 0
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0 10000000
3 - DESPESAS CORRENTES 364.760 89.993 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
PROGRAMA DE SAÚDE SANITÁRIA 766
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 20.260 0
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 4.999
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 182.343 44.987
SEGURANÇA NO TRABALHO DO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 790
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 809.400 0
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 284.200
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 7.286.206 1.557.416
0 838.662 0057 SEGURANÇA INTERATIVA COMUNITÁRIA
OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA,JUSTIÇA E CIDADANIA12070000
APARELHAMENTO DAS POLÍCIAS 924
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 23.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 612.500
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - DELEGACIA 915
00000000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
3 - DESPESAS CORRENTES 0 9.143 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 20.800 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 6.057
REAPARELHAMENTO DAS DELEGACIAS 917
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 20.000
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 146.662
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS 59.610.525 11.007.380 20103
57.974.385 10.464.000 0056 REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA
AMPLIAÇÃO DA EFICIÊNCIA- PM12030000
REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR 45
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 37.094.886 0
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 9.152.000
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA AO COMBATE A VIOLÊNCIA12400000
CONSTRUÇÂO DE UNIDADE OPERACIONAL DE SEGURANÇA 86
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 14.728.100 0
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 1.000.000
CONSTRUÇAO DO HOSPITAL DA PMAL 47
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 4.886.800 0
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
REFORMA E RECUPERAÇÃO DE QUARTÉIS 48
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.264.598 0
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 312.000
1.636.140 543.380 0055 REFORMA DAS INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA, JUSTIÇA E CIDADANIA
GESTÃO DO CONHECIMENTO- PM12000000
INFORMATIZAÇÃO DA PMAL 46
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.500.000 0
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 500.000
VALORIZAÇÃO E ENSINO PROFISSIONAL-PM11990000
MELHORIA NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL 81
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 136.140 0
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 43.380
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS 4.581.288 1.373.395 20104
4.581.288 1.373.395 0056 REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA
AMPLIAÇÃO DA EFICIÊNCIA-CBM12130000
INFORMATIZAÇÃO DO CBMAL 61
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 31.527 15.000
120000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
4 - DESPESAS DE CAPITAL 166.230 84.738
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO 85
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 17.281 15.380
120000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 134.230 22.000
PREVENÇÃO E COMBATE A SITUAÇÕES DE RISCO E EMERGÊNCIA 67
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 217.982 155.564
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 565.000
120000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.972.590 110.000
REFORMA E RECUPERAÇÃO DE QUARTEIS-CBM 63
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 212.378 53.280
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 50.000
120000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.829.072 302.433
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS 466.405 600.000 20105
466.405 600.000 0056 REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA
AMPLIAÇÃO DA EFICIÊNCIA-SCJDS12060000
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA POLÍCIA CIVIL 900
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 50.000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 450.000
REFORMA DE UNIDADES POLÍCIA CIVIL 904
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 46.641 0
010000004 - DESPESAS DE CAPITAL 0 10.000
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 419.765 90.000
SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO 19.443.390 5.641.184 20106
4.368.390 1.107.000 0056 REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA
AMPLIAÇÃO DA EFICIÊNCIA-SER12180000
APARELHAMENTO/AQUISIÇÃO DE VIATURAS 183
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 24.000 0
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 12.000
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 216.000 108.000
AQUISIÇÃO DE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E APETRECHOS 184
000000003 - DESPESAS CORRENTES 3.500 5.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 4.000 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 27.500 10.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 40.000 10.000
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA REEDUCANDOS 181
000000003 - DESPESAS CORRENTES 15.000 1.000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0 10000000
3 - DESPESAS CORRENTES 135.000 1.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
EQUIPAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL 1206
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 30.000 10.000
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 270.000 90.000
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS DA SAÚDE FÍSICA E MENTAL P/REEDUCANDOS 179
000000003 - DESPESAS CORRENTES 46.000 20.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 14.000 5.000
100000003 - DESPESAS CORRENTES 510.000 160.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 30.000 15.000
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PROFISSIONALIZANTE P/ REEDUCANDO 180
000000003 - DESPESAS CORRENTES 115.000 11.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 6.000 9.000
100000003 - DESPESAS CORRENTES 195.000 80.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 14.000 10.000
UNIFORMES BÁSICOS PARA OS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 182
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 10.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 90.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA AO COMBATE A VIOLÊNCIA12400000
CONSTRUÇÃO DE CASAS DE EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL E SÓCIO-EDUCATIVO 188
00000000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 84.945 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 764.505 0
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS DO SISTEMA PRISIONAL 185
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 182.394 50.000
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.641.546 400.000
15.075.000 4.534.184 0055 REFORMA DAS INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA, JUSTIÇA E CIDADANIA
GESTÃO DO CONHECIMENTO-SER12150000
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (RÁDIOS FIXOS E MÓVEIS) 172
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 20.000 15.000
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 80.000 35.000
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMNETOS DE INFORMÁTICA 173
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 100.000 0
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 100.000
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 900.000 900.000
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TECNOLÓGICO 174
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 12.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 108.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
REORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL-SER12160000
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES PRISIONAIS 175
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.200.000 0
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 400.000
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.800.000 1.874.184
IMPLEMENTAÇÃO DOS CONSELHOS DA ÁREA DA SER 177
000000003 - DESPESAS CORRENTES 21.000 30.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 18.000 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 250.000 200.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 16.000 50.000
REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE TRATAMENTO E CUSTÓDIA 178
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 11.000 30.000
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 99.000 260.000
REFORMA/AMPLIAÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS 176
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 120.000 0
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 40.000
10000000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.080.000 360.000
VALORIZAÇÃO E ENSINO PROFISSIONAL- SER12140000
IMPLANTAÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA NO TRABALHO P/ PROFISSIONAIS DO SISTEMA PRISIONAL 171
000000003 - DESPESAS CORRENTES 33.000 11.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.000 1.000
100000003 - DESPESAS CORRENTES 150.000 50.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 174.000 58.000
AGÊNCIA ALAGOANA DE HABITAÇÃO URBANISMO 54.533.317 10.005.500 21201
54.533.317 10.005.500 0013 MORAR COM QUALIDADE
OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO10260000
AMPLIAÇÃO E OU MELHORIA DE CASAS EXISTENTES 74
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 214.794 0
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.979.883 100.000
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.939.587 903.000
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES 73
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 692.468 0
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 18.277.347 482.400
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 12.531.336 4.320.000
EMISSÃO DE TITULOS DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL 75
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 165.923 0
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.350.730 100.000
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.494.139 900.500
OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA URBANA10280000
CONSTRUÇÃO DE LOTES URBANIZADOS 76
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 243.093 0
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.390.556 99.600
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.196.625 900.000
RECUPERAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E DE EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS 77
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 191.474 0
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.846.339 100.000
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.723.262 900.000
URBANIZAÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS 79
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 251.957 0
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 4.776.191 120.000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.267.612 1.080.000
ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA 112.568.886 22.107.401 2
SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 40.533.621 9.432.942 15102
40.533.621 9.432.942 0043 ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS-APL`S
IDENTIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS11050000
FOMENTO AOS MICRO E PEQUENOS NEGÓCIOS 1229
000000003 - DESPESAS CORRENTES 32.427.221 8.000.400 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS APLS 889
000000003 - DESPESAS CORRENTES 8.106.400 1.432.542 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
SECRETARIA EXECUTIVA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA, TRABALHO E RENDA 34.379.888 7.982.159 19102
3.764.410 928.750 0022 PRIMEIRO EMPREGO
IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO PRIMEIRO EMPREGO10380000
IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO PRIMEIRO EMPREGO 926
000000003 - DESPESAS CORRENTES 1.505.764 371.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 2.258.646 557.250 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
30.615.479 7.053.409 0021 TRABALHO E RENDA PARA TODOS
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR10330000
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR 910
000000003 - DESPESAS CORRENTES 176.703 23.889 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
100000003 - DESPESAS CORRENTES 1.767.047 455.670 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO APOSTANDO NA EXPERIÊNCIA10370000
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO APOSTANDO NA EXPERIÊNCIA 923
000000003 - DESPESAS CORRENTES 1.505.764 371.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 2.258.646 557.250 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ATUA CIDADÃO10360000
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ATUA CIDADÃO 922
000000003 - DESPESAS CORRENTES 2.759.824 380.900 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 4.829.692 1.191.575 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO HOTEL-ESCOLA10340000
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO HOTEL ESCOLA 918
000000003 - DESPESAS CORRENTES 1.068.018 163.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 1.869.032 461.125 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO EMPREENDEDORISMO10350000
OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO EMPREENDEDORISMO 920
000000003 - DESPESAS CORRENTES 453.958 112.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 794.427 196.000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL10320000
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 909
000000003 - DESPESAS CORRENTES 1.193.850 140.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 11.938.518 3.000.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
SECRETARIA EXECUTIVA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS 3.467.211 878.000 19104
393.160 97.000 0038 APOIO AO ARTESÃO EMPREENDEDOR-PREARTE
PROMOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PREARTE10870000
APOIO À COMERCIALIZAÇÃO NO INTERIOR, CAPITAL E FORA DO ESTADO 405
000000003 - DESPESAS CORRENTES 60.798 15.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
ESTUDO DAS NECESSIDADES DOS ARTESÃOS DE ACESSO AO CRÉDITO 403
000000003 - DESPESAS CORRENTES 48.638 12.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
PROMOÇÃO DE CAPACITAÇÃO DO ARTESÃO 400
000000003 - DESPESAS CORRENTES 121.596 30.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO SEGMENTO ATRAVÉS DE COOPERATIVAS OU ASSOCIAÇÕES 402
000000003 - DESPESAS CORRENTES 81.064 20.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
PROMOÇÃO PARA MELHORIA DA QUALIDADE DO PRODUTO E DA PRODUTIVIDADE 404
000000003 - DESPESAS CORRENTES 81.064 20.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
561.066 161.000 0034 MICRO E PEQUENOS NEGÓCIOS TEM VEZ
APOIO A CAPACITAÇÃO, ORGANIZAÇAO E TECNOLOGIA10780000
FOMENTO A CRIAÇÃO DE UNIDADES PRODUTIVAS, COOPERATIVAS E SIMILARES 376
000000003 - DESPESAS CORRENTES 40.532 10.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
FOMENTO AO PROCESSO DE COMERCIALIZAÇÃO 375
000000003 - DESPESAS CORRENTES 12.217 10.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
FORMAÇÃO DE PARCERIAS 377
000000003 - DESPESAS CORRENTES 12.160 3.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
PROMOÇÃO COM VISTAS A ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 374
000000003 - DESPESAS CORRENTES 40.532 10.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
PROMOÇÃO DE CAPACITAÇÃO DOS PEQUENOS E MICRO NEGOCIANTES 373
000000003 - DESPESAS CORRENTES 40.532 10.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
APOIO A DISSEMINAÇÃO DO PROJETO EMPREENDER10810000
APOIO NA EXPANSÃO DA METODOLOGIA EMPREENDER 384
000000003 - DESPESAS CORRENTES 178.341 44.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
FORMAÇÃO DE CONSULTORES PARA ATENDER MICRO E PEQUENOS EMPRESÁRIOS 387
000000003 - DESPESAS CORRENTES 9.774 8.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
PROMOÇÃO AO ACESSO DO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO 386
000000003 - DESPESAS CORRENTES 40.532 10.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
APOIO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE EXTENSÃO EMPRESARIAL10800000
FOMENTO A PRODUTIVIDADE DAS CADEIAS PRODUTIVAS 381
000000003 - DESPESAS CORRENTES 4.053 1.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
PROMOÇÃO DO ATENDIMENTO AOS MICRO E PEQUENOS NEGÓCIOS 383
000000003 - DESPESAS CORRENTES 40.532 10.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
PROMOÇÃO PARA INTRODUÇÃO DE INOVAÇÕES E MELHORIAS TÉCNICO-GERENCIAIS E TECNOLÓGICOS 380
000000003 - DESPESAS CORRENTES 48.638 12.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
APOIO A IMPLANTAÇÃO DO TELECENTRO DE INFORMAÇÃO E NEGÓCIO10790000
APOIO E FOMENTO À IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS INFORMATIZADOS 378
000000003 - DESPESAS CORRENTES 52.692 13.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
PROMOÇÃO DO PROCESSO DE DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À INFORMÁTICA 379
000000003 - DESPESAS CORRENTES 20.266 5.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
INVENTARIAR OS MICRO E PEQUENOS NEGÓCIOS10760000
ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO E DEFINIÇÃO DE PROPOSIÇÕES 371
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 5.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
IDENTIFICAÇÃO DOS PEQUENOS E MICRO NEGÓCIOS 368
000000003 - DESPESAS CORRENTES 20.266 5.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
MAPEAMENTO DAS VOCAÇÕES PRODUTIVAS 370
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 5.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
2.512.984 620.000 0036 PÓLOS DE SERVIÇOS
FOMENTO A CRIAÇÃO DE POLO DE SERVIÇOS10850000
INVESTIMENTO EM CAPACITAÇÃO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE NOVOS PÓLOS 392
000000003 - DESPESAS CORRENTES 810.640 200.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
PROMOÇÃO DE FÓRUNS PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOVAS OPORTUNIDADES 391
000000003 - DESPESAS CORRENTES 607.980 150.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
IDENTIFICAÇÃO E APOIO ÀS ATIVIDADES EXISTENTES10840000
APOIO ÀS ATIVIDADES EXISTENTES 390
000000003 - DESPESAS CORRENTES 607.980 150.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
MAPEAMENTO DAS ATIVIDADE EXISTENTES 389
000000003 - DESPESAS CORRENTES 486.384 120.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO DE ALAGOAS 8.584.678 2.118.000 19207
8.584.678 2.118.000 0030 ABASTECIMENTO HORTIFRUTIGRANGEIRO
FOMENTO A PRODUÇÃO DIRIGIDA10600000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES EXPERIMENTAIS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA 311
910000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 56.745 14.000
IMPLANTAÇÃO DO SHOPPING AGRÍCOLA POR MEIO DE INFORMAÇÃO INTERNET 313
910000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 81.064 20.000
INCENTIVO A PRODUÇÃO DE HORTIFRUTI DIRIGIDA 309
910000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 72.958 18.000
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO10570000
CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉNS COMUNITÁRIOS 297
910000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 364.788 90.000
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE RECEPÇÃO E EXPEDIÇÃO DE FRIOS 300
910000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 40.532 10.000
CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE BATERIAS DE SILOS NAS ÁREAS PORTUÁRIAS 301
910000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 226.979 56.000
CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES ARMAZENADORAS 295
910000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 607.980 150.000
IMPLANTAÇÃO DE MERCADO DE ABASTECIMENTO10560000
CONSTRUÇAO DA CEASA 288
91000000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 4.539.584 1.120.000
CONSTRUÇAO DO MERCADO DAS FLORES 294
910000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 202.660 50.000
INCENTIVO A COMERCIALIZAÇÃO10580000
AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DO BENEFICIAMENTO DE GRÃOS 306
910000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 770.108 190.000
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MERCADO AGRÍCOLA- SIMA 302
910000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.013.300 250.000
CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 305
910000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 535.022 132.000
INCENTIVO À COMERCIALIZAÇÃO COMPETITIVA 308
910000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 72.958 18.000
INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRÁRIA DE ALAGOAS 25.603.488 1.696.299 21205
1.839.918 453.942 0033 CIDADANIA NO CAMPO
APOIO A ORGANIZAÇÃO DE MULHERES10750000
ASSISTÊNCIA AS MULHERES NO CAMPO 802
000000003 - DESPESAS CORRENTES 160.101 39.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
ORGANIZAÇÃO DE MULHERES 800
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
000000003 - DESPESAS CORRENTES 160.101 39.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA OS ASSENTADOS10740000
IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS NO CAMPO 799
000000003 - DESPESAS CORRENTES 87.144 21.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
FORNECIMENTO DE KITS DE SEGURANÇA ALIMENTAR10730000
DISTRIBUIÇÃO DE SISTEMA DE CRIAÇÃO 798
000000003 - DESPESAS CORRENTES 810.632 199.998 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
DISTRIBUIÇÃO DE SISTEMA DE CULTIVO 797
000000003 - DESPESAS CORRENTES 621.939 153.444 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
23.763.571 1.242.357 0032 REESTRUTURAÇÃO FUNDIÁRIA
APOIO ÀS FAMILIAS NA ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA10710000
ASSISTÊNCIA ALIMENTAR A FAMÍLIAS DOS ACAMPAMENTOS 789
000000003 - DESPESAS CORRENTES 781.660 192.850 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL 793
000000003 - DESPESAS CORRENTES 305.449 75.360 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS ASSENTADAS 792
000000003 - DESPESAS CORRENTES 533.401 131.600 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE PISCICULTURA 794
000000003 - DESPESAS CORRENTES 43.203 35.363 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
REALIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO DE FAMÍLIAS 791
000000003 - DESPESAS CORRENTES 305.449 75.360 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
REALIZAÇÃO DE CADASTRO DE ACAMPAMENTO 787
000000003 - DESPESAS CORRENTES 305.457 75.362 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS E TRABALHADORES ASSENTADOS10720000
CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS DO ITERAL 796
000000003 - DESPESAS CORRENTES 302.688 74.084 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
CAPACITAÇÃO DE TRABALHADOR RURAL 795
000000003 - DESPESAS CORRENTES 1.344.554 331.726 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
REALIZAÇÃO DO CADASTRO FUNDIÁRIO10690000
IDENTIFICAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS 779
000000003 - DESPESAS CORRENTES 1.504.393 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 6.024.775 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
510000003 - DESPESAS CORRENTES 10.280.958 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.015.639 0
REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS10700000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS 784
000000003 - DESPESAS CORRENTES 253.017 62.424 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
ENTREGA DE TÍTULO DA TERRA 786
000000003 - DESPESAS CORRENTES 256.280 63.229 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
REALIZAÇÃO DE VISTORIAS EM IMÓVEIS RURAIS 783
000000003 - DESPESAS CORRENTES 253.323 62.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS 785
000000003 - DESPESAS CORRENTES 253.323 62.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL 2.604.661.903 711.008.489 3
SECRETARIA EXEC. DE MEIO AMBIENTE R. HIDRICOS E NATURAIS 23.538.309 10.411.500 17107
2.200.985 702.500 0045 ALAGOAS AMBIENTE SAUDÁVEL
COORDENAÇÃO, FOMENTO E ORIENTAÇÃO AO APROVEITAMENTO DE RECURSOS NATURAIS11340000
LEVANTAMENTO DA EXPLORAÇÃO DAS BARREIRAS 870
000000003 - DESPESAS CORRENTES 3.665 3.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 20.769 17.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
LEVANTAMENTO DA EXTRAÇÃO DE AREIA NOS LEITOS DOS RIOS 873
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 4.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 5.000
10000000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
3 - DESPESAS CORRENTES 0 7.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 4.000
LEVANTAMENTO DAS FONTES DE ÁGUA MINERAL 872
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 3.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 17.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
MAPEAMENTO DOS RECURSOS MINERAIS DO ESTADO 869
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 10.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 20.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRMA ALAGOAS NO COMBATE A DESERTIFICAÇÃO11210000
CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS DE ÓRGÃOS NO ESTADO PARA AÇÕES DE COMBATE A DESERTIFICAÇÃO 859
000000003 - DESPESAS CORRENTES 611 500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 14.660 12.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
CRIAÇÃO DE PLANOS DE MANEJO E CONSERVAÇÃO DOS SOLOS, ÁGUA E VEGETAÇÃO 858
000000003 - DESPESAS CORRENTES 4.053 1.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 806.587 199.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS OBRAS PARA POUPANÇA DE ÁGUA NO SEMIÁRIDO 952
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.350.640 400.000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
810.640 200.000 0069 GERENCIAMENTO INTEGRADO DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO E SUA ZONA COSTEIRA
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DOS RECUROS HÍDRICOS12730000
CAPACITAÇÃO EM EDUAÇÃO AMBIENTAL 1180
000000003 - DESPESAS CORRENTES 32.426 8.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 129.702 32.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E REABILITAÇÃO AMBIENTAL 1179
000000003 - DESPESAS CORRENTES 48.638 12.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 72.958 18.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 121.596 30.000
FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E PARTICIPAÇÃO PÚBLICA12720000
FORTALECIMENTO DO COMITÊ DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO 1173
000000003 - DESPESAS CORRENTES 81.064 20.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 230.975 50.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 93.281 30.000
20.526.684 9.509.000 0044 GESTÃO DA ÁGUA
DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL11120000
CAPACITAÇÃO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE 822
000000003 - DESPESAS CORRENTES 38.967 20.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 2.000
100000003 - DESPESAS CORRENTES 44.197 15.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 49.334 18.000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA OS COMITÊS 980
000000003 - DESPESAS CORRENTES 17.111 5.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 26.391 5.000
100000003 - DESPESAS CORRENTES 70.636 20.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 47.991 10.000
IMPLANTAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 977
000000003 - DESPESAS CORRENTES 49.094 10.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 113.034 30.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
ESTRUTURAÇÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS/PROÁGUA11100000
ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 867
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 1.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 49.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
ELABORAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 862
000000003 - DESPESAS CORRENTES 2.443 2.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 107.510 88.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL DA SEMARHN 855
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 3.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 12.000
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 30.000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 75.000
ESTUDO PARA O ZONEAMENTO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 864
000000003 - DESPESAS CORRENTES 6.109 5.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 42.760 35.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 73.302 60.000
IMPLANTAÇÃO DA COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA 868
000000003 - DESPESAS CORRENTES 10.274 4.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 41.096 16.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
ORGANIZAÇÃO DOS COMITÊS DE BACIA 863
000000003 - DESPESAS CORRENTES 81.064 20.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 20.266 5.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 101.330 25.000
IMPLEMENTAÇÃO DA REDE METEOROLÓGICA E HIDROLÓGICA DO ESTADO/PROÁGUA11140000
AMPLIAÇÃO DA REDE HIDROLÓGICA 842
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 5.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 5.000
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 31.000
AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS 826
000000003 - DESPESAS CORRENTES 14.879 5.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
10000000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
3 - DESPESAS CORRENTES 36.491 10.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 462.330 185.000
CRIAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE METEOROLOGIA, RECURSOS HÍDRICOS E SENSORAMENTO REMOTO 828
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 5.000
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 80.000
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ALERTA 830
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 5.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 9.163 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 76.356 65.000
IMPLEMENTAÇÃO DA MODELAGEM NUMÉRICA DO TEMPO E CLIMA 969
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 5.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 10.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 40.000
ZONEAMENTO CLIMATOLÓGICO 829
000000003 - DESPESAS CORRENTES 2.443 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 103.845 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
IMPLEMENTAÇÃO DO PROÁGUA12840000
ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS 1198
000000003 - DESPESAS CORRENTES 101.700 40.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
100000003 - DESPESAS CORRENTES 412.000 160.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
ESTRUTURAÇÃO DA UEGP 1192
000000003 - DESPESAS CORRENTES 129.486 50.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 13.505 6.000
100000003 - DESPESAS CORRENTES 519.440 202.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 72.160 28.000
ESTUDOS DE DISPONIBILIDADE HÍDRICA 1196
000000003 - DESPESAS CORRENTES 127.550 50.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 643.000 250.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
ESTUDOS DE QUALIDADE DE ÁGUA 1201
000000003 - DESPESAS CORRENTES 25.425 10.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 103.000 40.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
ESTUDOS DE VIABILIDADE DE OBRAS HÍDRICAS 1197
000000003 - DESPESAS CORRENTES 127.400 50.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 900.000 350.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM RECURSOS HÍDRICOS 1200
000000003 - DESPESAS CORRENTES 24.425 10.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
100000003 - DESPESAS CORRENTES 104.000 40.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
OPERAÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 1193
000000003 - DESPESAS CORRENTES 9.754 4.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 206.000 80.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
OPERAÇÃO DO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO E GESTÃO PARTICIPATIVA 1195
000000003 - DESPESAS CORRENTES 25.425 10.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 103.000 40.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
OPERAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE AGENTES GESTORES EM RECURSOS HÍDRICOS 1194
000000003 - DESPESAS CORRENTES 9.974 4.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 514.000 200.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA 1199
000000003 - DESPESAS CORRENTES 366.024 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 928.472 0
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 400.000
100000003 - DESPESAS CORRENTES 966.163 464.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 6.666.540 4.000.000
RECUPERAÇÃO DOS SISTEMAS LAGUNARES 1202
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
000000003 - DESPESAS CORRENTES 134.250 50.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 1.150.000 450.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS/PROÁGUA11110000
ENQUADRAMENTO DOS CORPOS D` ÁGUA 816
000000003 - DESPESAS CORRENTES 14.189 5.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 48.676 20.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 14.189 5.000
IMPLEMENTAÇÃO DO SIST. DE MEDIÇÃO E COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA SUBTERRÂNEA 813
000000003 - DESPESAS CORRENTES 3.665 2.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 14.660 13.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 18.326 15.000
MAPEAMENTO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS NASCENTES 818
000000003 - DESPESAS CORRENTES 40.532 10.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 263.458 65.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA HÍDRICA/PROÁGUA11130000
CADASTRO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS, DESSALINIZADORES E BARRAGENS SUBTERRÂNEAS 879
000000003 - DESPESAS CORRENTES 4.053 1.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 8.106 2.000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
4 - DESPESAS DE CAPITAL 798.480 197.000
CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA NO SEMI-ÁRIDO 878
000000003 - DESPESAS CORRENTES 4.053 1.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 36.479 9.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 364.788 90.000
ESTUDOS E IMPLANTAÇÃO DE BARRAMENTOS, CISTERNAS E DESSALINIZADORES PARA PEQUENAS COMUNIDADES 877
000000003 - DESPESAS CORRENTES 10.813 2.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 243.192 60.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.177.915 538.000
REGULAMENTAÇÃO DO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS/PROÁGUA11090000
CADASTRAMENTO DE POÇOS E FONTES NATURAIS DE ÁGUA 812
000000003 - DESPESAS CORRENTES 2.000 2.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 13.000 13.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.000 4.000
ELABORAÇÃO E/OU REVISÃO DE PLANOS DIRETORES DE BACIAS HIDROGRÁFICAS 932
000000003 - DESPESAS CORRENTES 60.000 100.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 350.000 300.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
IMPLANTAÇÃO DO SIST INTEGRADO DE OUTORGA E LICENCIAMENTO AMBIENTAL 808
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 1.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
10000000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
3 - DESPESAS CORRENTES 0 50.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE ALAGOAS 41.895.456 9.130.390 17211
41.895.456 9.130.390 0042 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
APOIO A PROJETOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS11480000
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICO 10
000000003 - DESPESAS CORRENTES 1.459.152 330.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 30.000
IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA 19
000000003 - DESPESAS CORRENTES 2.431.920 500.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 100.000
PROJETO PROÁGUA/SEMI-ÁRIDO 18
910000003 - DESPESAS CORRENTES 0 100.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
PROJETOS ESPECIAIS 4
000000003 - DESPESAS CORRENTES 2.431.920 600.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
APOIO CIENTÍFICO AO DESENVOLVIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS11490000
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA OVINOCAPRINOCULTURA 11
100000003 - DESPESAS CORRENTES 1.418.620 200.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 150.000
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA 12
100000003 - DESPESAS CORRENTES 2.431.920 379.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 221.000
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA APICULTURA 14
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
100000003 - DESPESAS CORRENTES 3.039.900 250.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 500.000
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA PALMA FORRAGEIRA 16
100000003 - DESPESAS CORRENTES 4.053.200 700.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 300.000
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DO ALGODÃO E MILHO 13
100000003 - DESPESAS CORRENTES 1.499.684 170.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 200.000
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DO LATICÍNIO 15
100000003 - DESPESAS CORRENTES 1.241.860 200.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 106.390
PROMOÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NA ÁREA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA-FAPEAL11010000
CONCESSÃO DE AUXÍLIO À PESQUISA 3
000000003 - DESPESAS CORRENTES 12.159.600 1.950.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS E PESQUISA 2
000000003 - DESPESAS CORRENTES 9.727.680 2.144.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS 16.766.096 4.140.700 17219
16.766.096 4.140.700 0045 ALAGOAS AMBIENTE SAUDÁVEL
CONSERVAÇÃO DA BIOTA ALAGOANA11190000
IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 518
000000003 - DESPESAS CORRENTES 8.106 2.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
10000000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
3 - DESPESAS CORRENTES 40.532 10.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
910000003 - DESPESAS CORRENTES 20.266 5.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES ANTRÓPICA 513
000000003 - DESPESAS CORRENTES 17.023 4.200 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
910000003 - DESPESAS CORRENTES 158.075 39.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO DA BIOTA 508
000000003 - DESPESAS CORRENTES 23.914 5.900 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 283.724 70.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
910000003 - DESPESAS CORRENTES 324.256 80.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 8.106 2.000
REALIZAÇÃO DO ZONEAMENTO E DISCIPLINAMENTO DAS ZONAS COSTEIRAS 512
000000003 - DESPESAS CORRENTES 12.160 3.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 182.394 45.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
910000003 - DESPESAS CORRENTES 149.968 37.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
REALIZAÇÃO DO ZONEAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DO ESTADO 517
000000003 - DESPESAS CORRENTES 7.296 1.800 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
910000003 - DESPESAS CORRENTES 417.480 103.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
REFLORESTAMENTO DAS MATAS CILIARES 509
000000003 - DESPESAS CORRENTES 3.098 500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 39.540 10.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
910000003 - DESPESAS CORRENTES 18.160 4.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
ESTUDO E PROJETOS DE MANEJO DE PROJETOS ECOLÓGICOS11150000
ELABORAÇÃO DE PLANOS INTEGRADOS DE GESTÃO AMBIENTAL 476
000000003 - DESPESAS CORRENTES 5.674 1.400 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 486.384 120.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 60.798 15.000
910000003 - DESPESAS CORRENTES 316.150 78.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 20.266 5.000
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFLORESTAMENTO 468
000000003 - DESPESAS CORRENTES 13.781 3.400 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 283.724 70.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 60.798 15.000
910000003 - DESPESAS CORRENTES 445.852 110.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 60.798 15.000
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE MANEJO E/OU MONITORAMENTO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 167
00000000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
3 - DESPESAS CORRENTES 8.106 2.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 263.458 65.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 405.320 100.000
910000003 - DESPESAS CORRENTES 830.906 205.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 121.596 30.000
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PROTEÇÃO À FLORA E A FAUNA ALAGOANA 467
000000003 - DESPESAS CORRENTES 17.834 4.400 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 486.384 120.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 133.756 33.000
910000003 - DESPESAS CORRENTES 547.182 135.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 164.560 40.600
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE - PNMA II11180000
APOIO AOS MUNICÍPIOS DO PNMA II 535
100000003 - DESPESAS CORRENTES 1.567.575 386.750 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
910000003 - DESPESAS CORRENTES 115.922 28.600 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
IMPLANTAÇÃO DE PLANOS DE MANEJO 533
100000003 - DESPESAS CORRENTES 1.567.575 386.750 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
910000003 - DESPESAS CORRENTES 115.922 28.600 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM AS AÇÕES DE SAÚDE E EDUCAÇÃO11170000
CAPACITAÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE 505
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
000000003 - DESPESAS CORRENTES 6.485 1.600 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
910000003 - DESPESAS CORRENTES 166.181 41.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
CRIAÇÃO DE NÚCLEOS REGIONAIS DE PROTEÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 499
000000003 - DESPESAS CORRENTES 18.120 3.200 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 554.319 105.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 113.250 20.000
910000003 - DESPESAS CORRENTES 236.146 92.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 51.744 20.000
ELABORAÇÃO PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 493
000000003 - DESPESAS CORRENTES 23.103 5.700 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 263.458 65.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 40.532 10.000
910000003 - DESPESAS CORRENTES 486.384 120.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 81.064 20.000
FORMAÇÃO DE EDUCADORES AMBIENTAIS 502
000000003 - DESPESAS CORRENTES 18.239 4.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 81.064 20.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
910000003 - DESPESAS CORRENTES 470.171 116.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 507
000000003 - DESPESAS CORRENTES 47.602 3.300 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
910000003 - DESPESAS CORRENTES 431.892 115.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
OPERACIONALIZAÇÃO DA POLITICA DE CONTROLE AMBIENTAL11200000
ESTUDO PARA CRIAÇÃO DO ICM ECOLÓGICO 529
910000003 - DESPESAS CORRENTES 7.330 6.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
GARANTIA DE UMA INDÚSTRIA LIMPA 530
910000003 - DESPESAS CORRENTES 12.160 3.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
MONITORAMENTO DA QUALIDADE DE ÁGUAS 526
000000003 - DESPESAS CORRENTES 3.243 7.125 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
910000003 - DESPESAS CORRENTES 89.170 15.675 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR 521
000000003 - DESPESAS CORRENTES 3.243 800 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
910000003 - DESPESAS CORRENTES 137.809 34.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
MONITORAMENTO DE PONTOS DE ESTOCAGEM DE PETRÓLEO 525
000000003 - DESPESAS CORRENTES 2.432 600 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
910000003 - DESPESAS CORRENTES 202.660 50.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
MONITORAMENTO DOS RESÍDUOS HOSPITALARES E SÓLIDOS 523
000000003 - DESPESAS CORRENTES 3.648 900 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
910000003 - DESPESAS CORRENTES 121.596 30.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
MUNICIPALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE MEIO AMBIENTE 527
000000003 - DESPESAS CORRENTES 6.080 1.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
910000003 - DESPESAS CORRENTES 283.724 70.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
ZONEAMENTO DO ECOTURISMO 531
910000003 - DESPESAS CORRENTES 20.266 5.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE ZONEAMENTO ECOLÓGICO11160000
ELABORAÇÃO DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO E ECONÔMICO 478
000000003 - DESPESAS CORRENTES 9.322 2.300 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 344.522 85.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 48.638 12.000
910000003 - DESPESAS CORRENTES 632.299 156.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 32.426 8.000
ELABORAÇÃO DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO E ECONÔMICO DO AGRESTE 488
000000003 - DESPESAS CORRENTES 15.402 3.800
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0 10000000
3 - DESPESAS CORRENTES 303.990 75.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 60.798 15.000
910000003 - DESPESAS CORRENTES 482.331 119.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 40.532 10.000
ELABORAÇÃO DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO E ECONÔMICO DO SERTÃO 490
000000003 - DESPESAS CORRENTES 13.376 3.300 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 364.788 90.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 81.064 20.000
910000003 - DESPESAS CORRENTES 458.012 113.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 81.064 20.000
FUNDO DE RECURSOS HÍDRICOS 40.532 10.000 17220
40.532 10.000 0044 GESTÃO DA ÁGUA
CAPTAÇÃO E INVESTIMENTO DE RECURSOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS12900000
IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO DE RECURSOS HÍDRICOS 1230
910000003 - DESPESAS CORRENTES 40.532 10.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
SECRETARIA COORDENADORA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 369.118.723 202.980.000 19101
369.118.723 202.980.000 0041 TURISMO SUSTENTÁVEL
IMPLEMENTAÇÃO DO PRODETUR II-POLO COSTA DOS CORAIS11330000
CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO RIACHO SALGADINHO 1210
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 2.400.000
510000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 9.500.000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL E DE EXPOSIÇÕES DE MACEIÓ 500
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 400.000
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 3.500.000
510000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 12.000.000
CONSTRUÇÃO DOS TERMINAIS DE EMBARQUE HIDROVIÁRIO 494
510000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 642.125 500.000
CONSTRUÇÃO DOS TERMINAIS DE EMBARQUE MARINHOS 492
510000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 873.290 680.000
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS NO PÓLO 506
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 50.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 100.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
510000003 - DESPESAS CORRENTES 0 500.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS 477
100000003 - DESPESAS CORRENTES 1.000.000 100.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 100.000 0
510000003 - DESPESAS CORRENTES 3.387.697 300.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 900.000 90.000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 481
510000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 25.825.909 1.930.000
GESTÃO MUNICIPAL DO TURISMO 480
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 550.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 1.500.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
510000003 - DESPESAS CORRENTES 5.650.363 3.500.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICÍPIOS PROJETO ONDA AZUL 489
510000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.830.495 2.270.000
IMPLANTAÇÃO DE VIA DE ACESSO - ESTRADA PARQUE 496
510000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 16.484.832 0
IMPLANTAÇÃO DE VIA DE ACESSO AEROPORTO PARA O PÓLO 495
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 400.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 4.000.000
510000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 16.400.000
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO E PESQUISA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 503
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 390.000
51000000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 1.200.000
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DO VALE DO REGINALDO 498
510000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 30.287.880 0
IMPLEMENTAÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTOS EM GESTÃO TURÍSTICA 504
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 50.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 150.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
510000003 - DESPESAS CORRENTES 2.231.800 800.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E PREPARAÇÃO DE PROJETOS 485
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 400.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 305.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
510000003 - DESPESAS CORRENTES 5.017.203 705.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
PLANO ESTRATÉGICO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO PÓLO 501
510000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 54.488.490 0
PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 483
510000003 - DESPESAS CORRENTES 0 385.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS 482
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 50.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 450.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
510000003 - DESPESAS CORRENTES 3.842.964 580.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
SANEAMENTO BÁSICO E ÁGUA POTÁVEL 487
510000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 210.295.530 59.100.000
TREINAMENTO PROFISSIONAL E CAPACITAÇÃO DA POPULAÇÃO 486
510000003 - DESPESAS CORRENTES 0 660.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
URBANIZAÇÃO DE ÁREAS TURÍSTICAS 484
510000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.260.145 185.000
URBANIZAÇÃO DO VALE DO REGINALDO 491
510000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 76.900.000
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO 26.681.695 8.361.310 19103
26.681.695 8.361.310 0041 TURISMO SUSTENTÁVEL
APOIO A EVENTOS TURÍSTICOS12230000
APRESENTAÇÕES VISANDO A VALORIZAÇÃO HISTÓRICA, CULTURAL E AMBIENTAL. 453
000000003 - DESPESAS CORRENTES 2.634.580 207.535 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 442.465
100000003 - DESPESAS CORRENTES 2.634.580 650.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
EVENTOS LOCAIS PARA DIVULGAÇÃO DE ALAGOAS NA MÍDIA NACIONAL. 454
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 8.750 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 8.750 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
APOIO À MUNICIPALIZAÇÃO DO TURISMO10940000
AÇÕES ESPECÍFICAS VOLTADAS PARA A VALORIZAÇÃO TURÍSTICA/AMBIENTAL. 463
000000003 - DESPESAS CORRENTES 162.128 40.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 162.128 40.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
CAPACITAÇÃO DOS DOCENTES E CONFECÇÃO DO MATERIAL A SER UTILIZADO. 462
000000003 - DESPESAS CORRENTES 303.989 75.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 303.991 75.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO ESTADO DE ALAGOAS. 460
000000003 - DESPESAS CORRENTES 303.989 75.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 202.660 50.000
100000003 - DESPESAS CORRENTES 303.991 75.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 202.660 50.000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
LEVANTAMENTO DA OFERTA TURÍSTICA 457
000000003 - DESPESAS CORRENTES 303.990 75.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 303.990 75.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DOS GESTORES MUNICIPAIS. 465
000000003 - DESPESAS CORRENTES 101.329 25.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 101.331 25.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
PROMOÇÃO DE AÇÕES PARA A SEGMENTAÇÃO DA MELHOR IDADE. 459
000000003 - DESPESAS CORRENTES 875.491 216.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 875.491 216.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
SELEÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NO INVENTÁRIO 466
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 25.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 25.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
CAPTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS12260000
AÇÕES PARA DETECTAR INVESTIDORES NACIONAIS E INTERNACIONAIS 469
000000003 - DESPESAS CORRENTES 607.980 150.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 607.980 150.000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
PROMOÇÃO DE AÇÕES VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS RELACIONADOS COM O TURISMO 471
000000003 - DESPESAS CORRENTES 1.021.406 252.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 1.021.406 252.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E ARTICULAÇÃO COM OS DIVERSOS SEGMENTOS DA ATIVIDADE TURÍSTICA. 472
000000003 - DESPESAS CORRENTES 709.309 175.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 709.311 175.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
CARACTERIZAÇÃO DA OFERTA E DA DEMANDA TURÍSTICA DO ESTADO12250000
OPERACIONALIZAÇÃO DE PESQUISAS TURÍSTICAS 273
000000003 - DESPESAS CORRENTES 81.064 20.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
QUANTIFICAÇÃO DE MERCADOS EMISSORES 274
000000003 - DESPESAS CORRENTES 40.532 10.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SETUR12530000
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, READEQUAÇÃO E CONST. DE ESPAÇOS FÍSICOS, CAPACITAÇÃO DE PROF. E SERVIÇOS. 876
510000003 - DESPESAS CORRENTES 0 285.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 1.000.000
IMPLEMENTAÇÃO DA QUALIDADE DO PRODUTO TURÍSTICO12290000
DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DOS MEIOS DE HOSPEDAGEM E ORIENTAÇÃO AOS EMPRESÁRIOS. 473
000000003 - DESPESAS CORRENTES 43.703 9.750
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
DIAGNÓSTICO DAS CONDIÇÕES GERAIS DOS LOCAIS/EQUIPAMENTOS NÁUTICOS 474
000000003 - DESPESAS CORRENTES 11.447 2.560 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
FISCALIZAÇÃO CONTINUA NOS PORTÕES DE ENTRADA DO ESTADO DE ALAGOAS 475
000000003 - DESPESAS CORRENTES 42.559 10.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
MARKETING INSTITUCIONAL12240000
DIVULGAÇÃO DO ESTADO JUNTO A MÍDIA ESPECIALIZADA, OPERADORES E AGENTES DE VIAGEM. 440
000000003 - DESPESAS CORRENTES 1.621.280 400.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 1.621.280 400.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS E INFORMATIZAÇÃO DOS POSTOS DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS 446
000000003 - DESPESAS CORRENTES 150.000 125.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 179.859 145.000
100000003 - DESPESAS CORRENTES 150.000 125.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 179.859 145.000
CRIAÇÃO DE LAYOUTS E IMPRESSÃO DO MATERIAL 326
000000003 - DESPESAS CORRENTES 1.621.280 400.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 1.621.280 400.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
CURSOS, PALESTRAS, CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO CONTÍNUAS PARA O SETORES LIGADOS AO TURISMO 449
000000003 - DESPESAS CORRENTES 810.640 200.000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0 10000000
3 - DESPESAS CORRENTES 810.640 200.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
MANUTENÇÃO DO SITE VISITEALAGOAS.COM 823
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 25.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 25.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
PROMOÇÃO DO ESTADO A NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL 439
000000003 - DESPESAS CORRENTES 1.013.300 250.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 1.013.300 250.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS 324
000000003 - DESPESAS CORRENTES 607.980 150.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 607.980 150.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
SECRETARIA EXECUTIVA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS 9.753.926 2.517.000 19104
141.862 35.000 0037 ALTERNATIVAS MINERAIS
OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE APROVEITAMENTO DOS RECURSOS MINERAIS DO ESTADO10860000
DIRECIONAMENTO DOS RECURSOS NATURAIS E MINERAIS PARA APROVEITAMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS EXISTENTE 398
000000003 - DESPESAS CORRENTES 60.798 15.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
FOMENTO AO DIAGNÓSTICO, ATUALIZAÇÃO DE DADOS E ESTUDOS DOS RECURSOS NATURAIS E MINERAIS EXISTENTES 396
00000000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
3 - DESPESAS CORRENTES 81.064 20.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
4.960.312 1.227.000 0035 BASE INDUSTRIAL
OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL10820000
FOMENTO A FORMAÇÃO DE CLUSTERS:QUÍMICA, TÊXTIL, COURO, BAMBU, ETC. 330
000000003 - DESPESAS CORRENTES 24.319 6.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
FOMENTO A CRIAÇÃO DE PARQUES TEMÁTICOS:SUCROQUÍMICOS, TÊXTIL, LATICÍNIOS, ETC. 337
000000003 - DESPESAS CORRENTES 8.106 2.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
FOMENTO AO ADENSAMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DO ESTADO 332
000000003 - DESPESAS CORRENTES 12.160 3.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
FOMENTO E ORGANIZAÇÃO DE NOVOS PÓLOS DE DESENVOLVIMENTO DISTRIBUÍDOS NAS CINCO REGIÕES ADMINISTRA 329
000000003 - DESPESAS CORRENTES 10.133 5.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
OPERACIONALIZAÇÃO DO PRODESIN 340
000000003 - DESPESAS CORRENTES 1.222 1.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS POTENCIALIDADES DO ESTADO NO PAÍS E NO EXTERIOR 334
000000003 - DESPESAS CORRENTES 607.980 150.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
PROMOÇÃO PARA ATRAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS 344
000000003 - DESPESAS CORRENTES 20.266 5.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
REORGANIZAÇÃO DOS PÓLOS DE DESENVOLVIMENTO EXISTENTES 327
000000003 - DESPESAS CORRENTES 20.266 5.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
PROMOÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS INDUSTRIAIS10830000
FOMENTO A RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS EXISTENTES 347
000000003 - DESPESAS CORRENTES 1.013.300 250.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
FOMENTO A IMPLANTAÇÃO DE DISTRITOS INDUSTRIAIS EM CIDADES ESTRATÉGICAS DO ESTADO 354
000000003 - DESPESAS CORRENTES 2.026.600 500.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
FOMENTO A IMPLANTAÇÃO DE INCUBADORAS NAS PEQUENAS CIDADES 358
000000003 - DESPESAS CORRENTES 405.320 100.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
FOMENTO A RECUPERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS EXISTENTES 363
000000003 - DESPESAS CORRENTES 607.980 150.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
INCENTIVO À LEGALIZAÇÃO DAS EMPRESAS INFORMAIS 366
000000003 - DESPESAS CORRENTES 202.660 50.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
4.255.860 1.050.000 0040 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE MACEIÓ
APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS NO CENTRO COMERCIAL DE MACEIÓ10910000
APOIO ÀS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS REALIZADAS NO CENTRO DE MACEIÓ 418
000000003 - DESPESAS CORRENTES 405.320 100.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
APOIO E INCENTIVO À RECUPERAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS NO CENTRO DE MACEIÓ ATRAVÉS DA JUCEAL 423
000000003 - DESPESAS CORRENTES 202.660 50.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
APOIO E INCENTIVO DE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS NO CENTRO DE MACEIÓ ATRAVÉS DA JUCEAL 420
000000003 - DESPESAS CORRENTES 405.320 100.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DO CENTRO COMERCIAL DE MACEIÓ10900000
APOIO À RECUPERAÇÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS DO CENTRO DE MACEIÓ 417
000000003 - DESPESAS CORRENTES 3.242.560 800.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
395.892 205.000 0039 TODOS AO COMÉRCIO
APOIO A PROMOÇÃO DE EVENTOS NA ÁREA MERCANTIL10890000
APOIO E PROMOÇÃO À CAPACITAÇÃO DOS EMPRESÁRIOS E EMPREGADOS DO COMÉRCIO 416
000000003 - DESPESAS CORRENTES 81.064 20.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
APOIO E PROMOÇÃO DE FEIRAS, MISSÕES E RODADAS DE NEGÓCIOS NO PAÍS E NO EXTERIOR 412
000000003 - DESPESAS CORRENTES 81.064 20.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
APOIO NA REVITALIZAÇÃO DOS CENTROS COMERCIAIS DAS CIDADES PÓLOS REGIONAIS 414
000000003 - DESPESAS CORRENTES 101.330 25.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
APOIO, REORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE FEIRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS 415
000000003 - DESPESAS CORRENTES 51.370 20.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
FOMENTO ÀS ATIVIDADES COMERCIAIS10880000
ARTICULAÇÃO COM CÂMARAS DE COMÉRCIO, EMBAIXADAS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS DE ESTADOS E PAÍSES 408
000000003 - DESPESAS CORRENTES 81.064 20.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
ESTUDO DAS NECESSIDADES DE ACESSO AO CRÉDITO 410
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 100.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO, PESCA E ABASTECIMENTO 196.796.822 43.549.930 19105
196.796.822 43.549.930 0031 AGRICULTURA PARA TODOS
APOIO À AGROPECUÁRIA10680000
APOIO A IMPLANTAÇÃO DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR 149
000000003 - DESPESAS CORRENTES 617.236 70.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 371.312 50.000
APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS E PESQUEIRO 148
000000003 - DESPESAS CORRENTES 648.512 140.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES FISCALIZADAS 143
000000003 - DESPESAS CORRENTES 10.756.563 1.213.600 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DIDÁTICAS DE IRRIGAÇÃO EM ÁREAS DO CANAL DO SERTÃO 150
000000003 - DESPESAS CORRENTES 442.077 50.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 530.493 0
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 100.000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 145
000000003 - DESPESAS CORRENTES 1.756.544 175.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 305.000
100000003 - DESPESAS CORRENTES 3.236.998 308.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 444.000
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITÁRIA VEGETAL 146
000000003 - DESPESAS CORRENTES 580.746 36.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 62.500
100000003 - DESPESAS CORRENTES 660.546 39.750 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 168.000
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE REPRODUÇÃO ANIMAL 147
100000003 - DESPESAS CORRENTES 245.450 60.600 4 - DESPESAS DE CAPITAL 36.653 9.000
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PESCA10620000
CAPACITAÇÃO DE MÃO DE OBRA FAMILIAR EM BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DO PESCADO 129
000000003 - DESPESAS CORRENTES 123.147 35.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 26.416 1.400
PRODUÇÃO E REVERSÃO SEXUAL DE ALEVINOS DE TILÁPIA 128
000000003 - DESPESAS CORRENTES 274.132 67.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 90.656 23.000
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO EM PESCA E AQUICULTURA 127
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
000000003 - DESPESAS CORRENTES 108.885 30.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 50.000 9.200
IMPLEMENTAÇÃO DO PROCRÉDITO10660000
DIFUSÃO DO PROJETO DE CRÉDITO FUNDIÁRIO E COMBATE A POBREZA RURAL/PROCRÉDITO 141
000000003 - DESPESAS CORRENTES 245.387 30.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 85.227 0
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 40.000
100000003 - DESPESAS CORRENTES 2.999.433 720.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 682.621 200.000
IMPLEMENTAÇÃO DO PRODERAL10650000
ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO/PRODERAL 137
000000003 - DESPESAS CORRENTES 424.286 87.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 72.383 0
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 35.000
510000003 - DESPESAS CORRENTES 1.272.858 262.650 4 - DESPESAS DE CAPITAL 217.149 105.000
IMPLANTAÇÃO DE SUBPROJETOS COMUNITÁRIOS/PRODERAL 135
000000003 - DESPESAS CORRENTES 5.881.447 350.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.881.447 0
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 1.450.500
510000003 - DESPESAS CORRENTES 17.644.340 4.353.750 4 - DESPESAS DE CAPITAL 17.644.340 4.353.750
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
IMPLEMENTAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL/PRODERAL 136
000000003 - DESPESAS CORRENTES 752.743 180.524 4 - DESPESAS DE CAPITAL 57.914 0
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 20.058
510000003 - DESPESAS CORRENTES 2.257.432 539.064 4 - DESPESAS DE CAPITAL 173.742 60.175
IMPLEMENTAÇÃO DO PRONAF10640000
IMPLANTAÇÃO DO SEGURO-SAFRA/PRONAF 134
000000003 - DESPESAS CORRENTES 202.660 25.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 25.000
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA AGRICULTORES FAMILIARES/PRONAF 132
000000003 - DESPESAS CORRENTES 4.647.241 240.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 380.000
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICO-GERENCIAL E FINANCEIRA EM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS/PRONAF 133
000000003 - DESPESAS CORRENTES 137.947 8.497 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 619.103 38.255 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 54.248
REALIZAÇÃO DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA10610000
CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS E PEQ. PRODUTORES EM TECNOLOGIAS DE PRODUÇÃO DE PEIXES 126
000000003 - DESPESAS CORRENTES 139.025 22.300 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 12.000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
DISPONIBILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS PARA PRODUÇÃO 114
000000003 - DESPESAS CORRENTES 279.671 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
IMPLANTAÇÃO DA CULTURA DO NIM 116
000000003 - DESPESAS CORRENTES 162.128 40.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
IMPLANTAÇÃO DE UMA BIOFÁBRICA 118
000000003 - DESPESAS CORRENTES 421.084 36.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 130.151 0
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 100.000
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DIDÁTICAS DE BANANA IRRIGADA 115
000000003 - DESPESAS CORRENTES 40.735 10.050 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE SOLOS E ÁGUA 125
000000003 - DESPESAS CORRENTES 243.192 10.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 50.000
INSTALAÇÃO DE LABORATÓRIO DE FITOPATOLOGIA 122
000000003 - DESPESAS CORRENTES 409.373 31.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 70.000
INSTALAÇÃO DE TANQUES REDE E LANTERNA PARA CULTIVO INTEGRADO DE CAMARÕES E OSTRAS 121
000000003 - DESPESAS CORRENTES 141.862 5.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 30.000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
INTRODUÇAO DA VARIEDADE DE ABACAXI IMPERIAL 117
000000003 - DESPESAS CORRENTES 40.735 10.050 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
MANUTENÇÃO DE BANCOS DE GERMOPLASMA DE MANGABEIRA E COCO OURICURI 124
000000003 - DESPESAS CORRENTES 81.064 10.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
REALIZAÇÃO DE PESQUISA E PRODUÇÃO DE SORGO GRANÍFERO 119
000000003 - DESPESAS CORRENTES 807.314 54.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 44.000
REALIZAÇÃO DE PESQUISA E VALIDAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM FRUTICULTURA 120
000000003 - DESPESAS CORRENTES 338.024 68.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL10630000
IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL DO LEITE 131
000000003 - DESPESAS CORRENTES 11.089.555 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 1.314.990 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 99.805.997 24.624.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO SANITÁRIA INDUSTRIAL DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL 130
000000003 - DESPESAS CORRENTES 210.847 16.020 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 36.000
SECRETARIA EXECUTIVA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 2.695.378 895.000 19106
2.695.378 895.000 0042 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
FORTALECIMENTO AO DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS11020000
APOIO A PESQUISA BÁSICA E APLICADA 444
000000003 - DESPESAS CORRENTES 405.320 100.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
DIFUSÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 445
000000003 - DESPESAS CORRENTES 810.640 200.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÃO A DISTANCIA NA ÁREA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA11040000
ELEVAÇÃO DO NÍVEL TECNOLÓGICO DOS PRODUT. RURAIS, MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS DO AGRONEGÓCIOS 450
000000003 - DESPESAS CORRENTES 810.640 200.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA PARA CAPACITAÇÃO A DISTÂNCIA 448
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 200.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
INSTITUIÇÃO DE PRÊMIOS AOS INVENTORES DE ALAGOAS11030000
CONCESSÃO DE PRÊMIOS A INVENTORES DE TECNOLOGIAS 447
000000003 - DESPESAS CORRENTES 162.128 40.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA11000000
ELABORAÇÃO DO PLANO DE C&T 441
00000000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
3 - DESPESAS CORRENTES 0 30.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
PROMOÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NA ÁREA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA-CDCT11460000
CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS E PRODUTORES RURAIS DO AGRONEGÓCIO 442
000000003 - DESPESAS CORRENTES 506.650 125.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
GÁS DE ALAGOAS S.A 6.725.596 3.650.526 19201
6.725.596 3.650.526 0026 ENERGIA É VIDA
PROMOÇÃO DO APROVEITAMENTO DO GÁS NATURAL11310000
IMPLANTAÇÃO DE GASODUTO NOS DISTRITOS INDUSTRIAIS 269
910000003 - DESPESAS CORRENTES 0 940.287 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 940.287
IMPLANTAÇÃO DE GASODUTO PARA TERMOLÉTRICA 270
910000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 553.110
IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS PARA FINS COMERCIAIS 272
910000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 663.732
IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS RESIDENCIAL 271
910000003 - DESPESAS CORRENTES 0 553.110 4 - DESPESAS DE CAPITAL 896.746 0
IMPLANTAÇÃO DE REDE PARA GÁS VEICULAR 298
910000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.828.850 0
FUNDO DE TURISMO 101.330 25.000 19203
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
101.330 25.000 0041 TURISMO SUSTENTÁVEL
CAPTAÇÃO E INVESTIMENTO DE RECURSOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO TURISMO12870000
IMPLEMENTAÇÃO DO FUNTURIS 1208
000000003 - DESPESAS CORRENTES 16.213 6.667 4 - DESPESAS DE CAPITAL 4.053 1.667
100000003 - DESPESAS CORRENTES 16.213 6.667 4 - DESPESAS DE CAPITAL 4.053 1.667
910000003 - DESPESAS CORRENTES 44.585 6.667 4 - DESPESAS DE CAPITAL 16.213 1.667
FUNDO DE REGISTRO E DO COMÉRCIO 725.523 179.000 19204
725.523 179.000 0039 TODOS AO COMÉRCIO
DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO DE REGISTRO MERCANTIL11320000
CRIAÇÃO DE ESCRITÓRIO REGIONAIS 600
000000003 - DESPESAS CORRENTES 162.128 40.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
DIGITALIZAÇÃO DA JUNTA COMERCIAL 437
000000003 - DESPESAS CORRENTES 401.267 99.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
MODERNIZAÇÃO DA JUCEAL 602
000000003 - DESPESAS CORRENTES 32.418 8.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 129.710 32.000
SECRETARIA COORDENADORA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS 1.311.507.532 303.998.269 21101
737.587.636 128.878.195 0025 ÁGUA PARA TODOS
AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS PRODUTIVAS10460000
IRRIGAÇAO DO RIO BÁLSAMO 588
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 420.202
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 40.734.660 6.929.799
AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ADUTORAS- SEINFRA11660000
AMPLIAÇAO DA BACIA LEITEIRA 589
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 624.607
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 95.883.808 15.251.393
EXECUÇÃO DA ADUTORA DO SERTÃO 594
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 126.541
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.991.164 3.228.798
EXECUÇÃO DAS OBRAS DA ADUTORA DO SEMI ÁRIDO 590
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 424.310
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 61.563.179 10.480.458
IMPLANTAÇÃO DAS ESTRUTURAS PARA PERÍMETROS IRRIGADOS 593
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 112.000
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 16.488.600 2.768.000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
TRANSPOSIÇÃO DO RIACHO CAÇAMBA 591
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 445.821
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 38.537.774 10.466.179
IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS DO CANAL DO SERTÃO10430000
EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CANAL DO SERTÃO 595
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 1.149.331
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 275.831.723 36.206.669
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CATOLÉ/CARDOSO12820000
RECUPERAÇÃO DA ADUTORA DO CATOLÉ CARDOSO 988
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 317.833
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 12.219.443 8.017.167
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DA REGIÃO CENTRAL12780000
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO NA REGIÃO CENTRAL, AGRESTE E DO BAIXO S. FRANCISCO 1000
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 427.131
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 60.797.984 10.481.957
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PRATAGY-SEINFRA10420000
EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA PRATAGY 597
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 408.560
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 47.955.500 9.591.440
IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DA REGIÃO SERRANA12800000
IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO SIST. DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO NA REG. SERRANA 998
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 422.179
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 81.583.800 10.577.821
121.596.000 22.818.000 0026 ENERGIA É VIDA
IMPLEMENTAÇÃO DO LUZ NO CAMPO10470000
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA LUZ NO CAMPO 585
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 420.000
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 121.596.000 22.398.000
357.472.592 58.839.540 0024 ESTADO LIMPO
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DO BAIXO MACEIÓ12810000
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA REGIÃO BAIXA DE MACEIO 996
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 423.692
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 59.148.274 10.687.408
IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DA BACIA DA PAJUÇARA12790000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARCIAL DA BACIA DE PAJUÇARA 999
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 852.399
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 26.374.500 7.647.601
PROMOÇÃO DA EXPANSÃO DO SANEAMENTO BÁSICO- SEINFRA11640000
EXPANSÃO DAS REDES DE MACRO DRENAGEM DA CAPITAL 603
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 299.611
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 12.217.000 7.700.389
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO - BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO 601
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 420.218
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 152.336.031 11.237.782
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO - ESTUÁRIO LAGUNAR MUNDAÚ/MANGUABA 599
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 705.724
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 107.396.786 18.864.716
24.284.218 3.049.296 0028 INTEGRAÇÃO RURAL E URBANA
IMPLEMENTAÇÃO DO INTEGRAÇÃO RURAL E URBANA10530000
ASSISTÊNCIA TÉCNICO-FINANCEIRA À MUNICÍPIOS 1213
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
4 - DESPESAS DE CAPITAL 198.539 52.950 10000000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 794.900 182.346
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO RURAL E URBANA 584
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 84.000
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 23.290.779 2.730.000
70.567.087 90.413.238 0027 TRANSPORTAR É DESENVOLVER
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO NOVO AEROPORTO ZUMBI DOS PALMARES10490000
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO ZUMBI DOS PALMARES 587
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 2.072.017
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 51.068.893 84.000.487
MELHORIA DE QUALIDADE DE TRANSPORTE AEROVIÁRIO/SEINFRA10500000
CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO DE MARAGOGI 586
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 140.000
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 19.498.194 4.200.734
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE ALAGOAS 390.922.930 44.901.164 21202
390.922.930 44.901.164 0027 TRANSPORTAR É DESENVOLVER
CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS12540000
CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS 987
06000000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 810.640 200.000
910000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 405.320 100.000
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS11300000
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS 197
060000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 389.107 192.000
IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AOS MUNICÍPIOS 198
060000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.795.267 408.212
IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS 199
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 16.172.702 0
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 2.141.844
060000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 18.880.674 2.793.911
090000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 148.725.187 15.000.000
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 135.296.893 13.664.245
REESTRUTURAÇÃO DAS RESIDÊNCIAS RODOVIÁRIAS 200
060000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.026.600 1.000.000
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS11430000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 204
060000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 41.870 21.000
CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS 201
060000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.066.334 2.043.090
910000003 - DESPESAS CORRENTES 176.226 78.455 4 - DESPESAS DE CAPITAL 176.226 78.455
CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO RODOVIÁRIO 205
060000003 - DESPESAS CORRENTES 1.617.227 966.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO NAS ESTRADAS 203
060000003 - DESPESAS CORRENTES 346.048 104.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
910000003 - DESPESAS CORRENTES 1.350.716 400.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS 202
060000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.013.300 500.000
MELHORIA DE QUALIDADE DE TRANSPORTE AEROVIÁRIO/DER12410000
CONSTRUÇÃO DE AERÓDROMOS NO INTERIOR DO ESTADO 206
060000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.947.781 727.272
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 29.080.422 3.315.388
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
910000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 16.926.630 0
MELHORIA E CONSERVAÇÃO DOS AERÓDROMOS EXISTENTES 207
060000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 607.980 150.000
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 9.069.780 1.017.292
COMPANHIA DE ABASTECIMENTO D ÁGUA E SANEAMENTO DO ESTADO DE ALAGAS 201.938.068 74.923.100 21203
93.213.037 42.703.000 0025 ÁGUA PARA TODOS
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PRATAGY-CASAL11390000
IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA DO PRATAGY 552
620000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.568.500 1.000.000
PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA11360000
AMPLIAÇÃO DE REDE E CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO 571
620000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 204.281 50.400
AMPLIAÇÃO E MELHORIA ANADIA/MARIBONDO 560
620000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 431.666 106.500
AMPLIAÇÃO E MELHORIAS EM TRAIPU 581
620000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 875.633 332.000
AMPLIAÇÃO E MELHORIAS SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 564
62000000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.516.534 1.150.000
AUMENTO DA PRODUÇÃO DA REDE E LIGAÇÃO EM CORURIPE 558
620000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 145.915 72.000
CONSTRUÇÃO DA ADUTORA RIACHO CAÇAMBA ESTRELA/MINADOR/PALMEIRA E DA NOVA ESTAÇÃO DE TRAT. DE ÁGUA 580
620000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 30.702.293 17.105.100
DUPLICAÇÃO DA ADUTORA DE FEIRA GRANDE 575
620000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 422.424 200.000
IMPLANTAÇÃO DA ETA COMPACTA EM PINDOBA 561
620000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 656.618 162.000
IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA PORTO REAL DO COLÉGIO/PALMEIRA SISTEMA COLETIVO 567
610000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.985.796 3.262.500
620000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.985.796 3.262.500
IMPLANTAÇÃO DE POÇOS EM CAMPO ALEGRE 559
620000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 183.255 150.000
SUBSTITUIÇÃO DE 200 KM DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 554
610000003 - DESPESAS CORRENTES 3.206.963 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 7.432.688 2.625.000
62000000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.639.650 2.625.000
SUBSTITUIÇÃO DE REDE E CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO 578
610000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.769.520 1.580.000
620000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 8.795.400 3.690.000
SUBSTITUIÇÃO DO AQUEDUTO CATOLÉ CARDOSO 556
620000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 13.690.105 5.330.000
108.725.031 32.220.100 0024 ESTADO LIMPO
PROMOÇÃO DA EXPANSÃO DO SANEAMENTO BÁSICO- CASAL11650000
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA COLETOR DA ZONA BAIXA DE MACEIÓ 549
610000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 11.495.271 3.819.200
620000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 11.495.271 3.819.200
EXPANSÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA REGIÃO SUL EM 130 KM 547
620000003 - DESPESAS CORRENTES 55.731.905 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 13.750.100
MELHORIA NAS INSTALAÇÕES TERRESTRES CAIXA DE AREIA E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 546
620000003 - DESPESAS CORRENTES 1.221.700 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 1.000.000
PROJETO E IMPLANTAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO ARAPIRACA 908
620000003 - DESPESAS CORRENTES 24.641.429 0
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 6.755.000
PROJETO E IMPLANTAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MARAGOGI 550
620000003 - DESPESAS CORRENTES 1.113.525 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.842.650 3.000.000
RECUPERAÇÃO DA TUBULAÇÃO AÉREA 545
620000003 - DESPESAS CORRENTES 171.062 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 66.600
SUBSTITUIÇÃO DE UM CONJUNTO MOTOBOMBA E DA PLATAFORMA DOS AERADORES DA ESTAÇÃO DO BENEDITO BENTES 544
910000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 12.217 10.000
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO ESTADO DE ALAGOAS S. A 5.453.986 1.335.600 21204
5.453.986 1.335.600 0029 CONSTRUINDO O ESTADO
IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS10540000
CONSTRUÇÃO TERCEIRIZADAS DE OBRAS 187
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 203.520 40.240
910000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.341.889 577.760
PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 186
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 203.530 50.240
910000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.341.880 577.760
MODERNIZAÇÃO DA SERVEAL10550000
INFORMATIZAÇÃO DO SERVEAL 196
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 67.884 16.750
910000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 203.680 50.250
REFORMA DO PRÉDIO SEDE 195
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.777 2.659
910000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 80.826 19.941
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 139.753.233 28.116.261 4
GABINETE CIVIL DO GOVERNADOR 0 40.000 11101
0 40.000 0052 AÇÕES INSTITUCIONAIS
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM RECURSOS HUMANOS12200000
PROJETO DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES E TÉCNICOS 17
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 20.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE CIVIL11620000
ATIVIDADE 1
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 10.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 10.000
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO 1.605.000 425.000 11103
1.605.000 425.000 0052 AÇÕES INSTITUCIONAIS
ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO12670000
ARTICULAÇÃO E INTEGRAÇÃO COM CONTROLES INTERNOS DO LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO E COM CONTROLES EXTERNOS 950
000000003 - DESPESAS CORRENTES 214.000 0
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
4 - DESPESAS DE CAPITAL 120.000 0
IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA PARA OPERAÇÃO DOS PROC. E PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO 953
000000003 - DESPESAS CORRENTES 361.000 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 300.000 0
NORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO 944
000000003 - DESPESAS CORRENTES 181.000 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 20.000
MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DA CGE12700000
CONTROLE INTERNO PARTICIPATIVO 957
000000003 - DESPESAS CORRENTES 108.000 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 70.000 0
INFRAESTRURA E APARELHAMENTOS INTERNOS 956
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 140.000 0
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 285.000
OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO12680000
IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO INTEGRANTES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 955
000000003 - DESPESAS CORRENTES 31.000 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 80.000 0
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 120.000
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1.201.166 975.000 11104
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
1.201.166 975.000 0052 AÇÕES INSTITUCIONAIS
ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA PGE11590000
AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PGE 582
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 335.968 0
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 275.000
CRIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ADVOCACIA PÚBLICA 479
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 305.425 0
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 250.000
MODERNIZAÇÃO DA PGE11600000
CAPACITAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS DA PGE 520
000000003 - DESPESAS CORRENTES 107.744 80.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
EXPANSÃO DA REDE DE INFORMÁTICA DA PGE 532
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 452.029 0
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 370.000
SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO 25.802.687 5.828.593 11105
25.802.687 5.828.593 0050 INTERAÇÃO E COMUNICAÇÃO GOVERNO SOCIEDADE
IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO ESTADO40010000
AMPLIAÇÃO E PROMOÇÃO DE PLANOS DE MÍDIA PARA ATENDER AS CAMPANHAS 519
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
000000003 - DESPESAS CORRENTES 12.159.600 3.000.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
DEFINIÇÃO E IMPLEM. DAS AÇÕES INTEGRADAS DE DIVUL. DAS INFOR. DO EST. NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 522
000000003 - DESPESAS CORRENTES 9.079.168 2.240.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
REGIONALIZAÇÃO E DIFUSÃO DA INFORMAÇÃO OFICIAL DO ESTADO 510
000000003 - DESPESAS CORRENTES 4.563.919 588.593 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 468.749 229.000 11106
468.749 229.000 0051 DIREITO DE TODOS
PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE11560000
CRIAÇÃO DE NÚCLEO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 101
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 3.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 9.000
PROMOÇÃO DA MELHORIA DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA40030000
AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL COM TECNOLOGIA PARA REALIZAR ATENDIMENTOS JURÍDICOS 97
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 80.000
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS 112
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 30.000
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA NO INTERIOR DO ESTADO 96
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 182.395 45.000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
CRIAÇÃO E/OU APERFEIÇOAMENTO INSTRUMENTOS QUE ASSEGUREM O DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 95
000000003 - DESPESAS CORRENTES 199.652 35.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 86.702 15.000
PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO JURÍDICA DAS MINORIAS11580000
CRIAÇÃO DE NÚCLEO DE ATENDIMENTO ASMINORIAS 99
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 3.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 9.000
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO 288.000 157.000 11108
0 61.000 0052 AÇÕES INSTITUCIONAIS
MODERNIZAÇÃO DA OUVIDORIA PÚBLICA11740000
CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO DA OUVIDORIA 209
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 40.000
REFORMA DO PRÉDIO DA OUVIDORIA 210
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 3.000
PROJETO OUVIDORIA CIDADÃ12440000
CAPACITAÇÃO DE OUVIDORES COMUNITÁRIOS 211
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 18.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
288.000 96.000 0050 INTERAÇÃO E COMUNICAÇÃO GOVERNO SOCIEDADE
IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ALAGOAS DE CORPO E ALMA11540000
REALIZAÇÃO DE EVENTOS NAS DIVERSAS REGIÕES DO PAIS 316
000000003 - DESPESAS CORRENTES 150.000 50.000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
ORGANIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE AS POTENCIALIDADES DO ESTADO 315
000000003 - DESPESAS CORRENTES 78.000 26.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS40020000
ARTICULAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO ESTADO 318
000000003 - DESPESAS CORRENTES 30.000 10.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
INTERCÂMBIO INTERINST., NAC. E INTER. DE FORMA A IDENT. OPORTUNIDADE DE INVESTIMENTOS P/ ALAGOAS 317
000000003 - DESPESAS CORRENTES 30.000 10.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
LOTERIA SOCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS 248.251 85.000 11202
248.251 85.000 0052 AÇÕES INSTITUCIONAIS
MODERNIZAÇÃO E REGULAÇÃO DA LOTEAL11760000
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 456
910000003 - DESPESAS CORRENTES 58.366 14.400 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
INFORMATIZAÇÃO DO ÓRGÃO 461
910000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 29.321 24.000
INSTRUMENTALIZAÇÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVA DA LOTEAL 455
910000003 - DESPESAS CORRENTES 72.958 18.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
READEQUAÇÃO ESTRUTURAL 458
91000000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
3 - DESPESAS CORRENTES 75.390 18.600 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS LOTÉRICOS 464
910000003 - DESPESAS CORRENTES 12.217 10.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
SECRETARIA COORDENADORA DE ARTICULAÇÃO 571.501 141.000 14101
202.660 50.000 0048 ARTICULAÇÃO REGIONAL
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ARTICULAÇÃO GOVERNO E REGIÕES11500000
IMPLANTAÇÃO DE FÓRUNS REGIONAIS 780
000000003 - DESPESAS CORRENTES 194.554 48.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 8.106 2.000
368.841 91.000 0050 INTERAÇÃO E COMUNICAÇÃO GOVERNO SOCIEDADE
IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO GOVERNO NO INTERIOR11530000
IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL NOS MUNICÍPIOS 782
000000003 - DESPESAS CORRENTES 368.841 91.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6.956.057 2.913.149 15102
3.025.610 1.449.000 0048 ARTICULAÇÃO REGIONAL
ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS11520000
CONCEPÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PARA OS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS 52
000000003 - DESPESAS CORRENTES 488.000 268.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 600.000 200.000
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PORTA ABERTA12640000
APOIO AO DENSENVOLVIMENTO LOCAL 83
000000003 - DESPESAS CORRENTES 900.000 300.000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
INSTALAÇÃO DE AGÊNCIA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO 82
000000003 - DESPESAS CORRENTES 264.000 106.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 120.000 40.000
IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE REGIONALIZAÇÃO DO ESTADO11510000
CONSOLIDAÇÃO DAS REGIÕES 55
000000003 - DESPESAS CORRENTES 226.805 167.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 100.000 100.500
ESTUDO DA REGIONALIZAÇÃO DO ESTADO 1228
000000003 - DESPESAS CORRENTES 326.805 267.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
3.930.447 1.464.149 0058 INOVAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO
ATENDIMENTO AO CIDADÃO12660000
ATENDIMENTO AO CIDADÃO 942
000000003 - DESPESAS CORRENTES 3.090.447 1.030.149 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
GERENCIAMENTO DA CONSOLIDAÇÃO E EXPANSÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO DE VOZ DADOS E IMAGEM DO ESTADO - ALANET12650000
GERENCIAMENTO CONSOLIDAÇÃO E EXPANSÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO DE VOZ DADOS E IMAGENS DO ESTADO IMAGE 931
000000003 - DESPESAS CORRENTES 600.000 200.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO PARA OS PROGRAMAS DO PPA11870000
DEFINIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO PARA O PLANEJAMENTO 56
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 26.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DO USO DO PODER DE COMPRA11850000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
CONCEPÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE USO DO PODER DE COMPRA 50
000000003 - DESPESAS CORRENTES 75.000 130.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
PRODUÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS11860000
FORMULAÇÃO DE INDICADORES SÓCIO-ECONÔMICOS E DEMOGRÁFICOS 71
000000003 - DESPESAS CORRENTES 165.000 78.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO 13.679.550 2.123.000 15103
13.679.550 2.123.000 0058 INOVAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE MODERNIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO-PNAGE11790000
CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA UEE / PNAGE 138
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 40.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
510000003 - DESPESAS CORRENTES 0 60.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 142
000000003 - DESPESAS CORRENTES 1.020.000 180.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
510000003 - DESPESAS CORRENTES 2.019.900 270.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
POLÍTICAS E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 140
000000003 - DESPESAS CORRENTES 764.999 120.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
510000003 - DESPESAS CORRENTES 1.514.926 215.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL 139
000000003 - DESPESAS CORRENTES 765.000 135.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
510000003 - DESPESAS CORRENTES 1.514.925 202.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO 144
000000003 - DESPESAS CORRENTES 1.020.000 250.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.020.000 0
010000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 110.000
510000003 - DESPESAS CORRENTES 2.509.800 350.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.530.000 190.000
SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA 1.253.900 3.460.500 15104
1.253.900 3.460.500 0058 INOVAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO
REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO APARELHO FISCAL DO ESTADO ( PROMOFAZ )11830000
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (PROMOFAZ) 1227
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.000 10.000
510000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 145.000 335.000
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E SOFTWARE ( PROMOFAZ ) 1221
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 35.500 138.000
510000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 319.400 1.730.000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
CAPACITAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS - INEPRO 159
000000003 - DESPESAS CORRENTES 10.000 17.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
510000003 - DESPESAS CORRENTES 99.000 327.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ( PROMOFAZ ) 848
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 6.000 17.000
510000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 194.000 410.000
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ( PROMOFAZ) 847
000000003 - DESPESAS CORRENTES 10.000 36.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 30.000 0
510000003 - DESPESAS CORRENTES 100.000 440.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 300.000 0
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA 62.604.896 3.698.210 15201
62.604.896 3.698.210 0058 INOVAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO
IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO E GOVERNANÇA ELETRÔNICA11840000
CAPACITAÇÃO PARA AS NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMÁTICA PÚBLICA 39
000000003 - DESPESAS CORRENTES 1.180.000 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.460.000 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 505.184 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.615.096 0
910000003 - DESPESAS CORRENTES 931.720 30.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.441.632 50.000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
CONCEPÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES DE INFORMÁTICA PÚBLICA 38
000000003 - DESPESAS CORRENTES 800.337 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.000.337 0
910000003 - DESPESAS CORRENTES 1.566.600 802.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.504.673 400.000
CONSOLIDAÇÃO/EXPANSÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO DE VOZ, DADOS E IMAGENS DO ESTADO 35
000000003 - DESPESAS CORRENTES 2.506.898 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.715.525 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 1.144.658 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.507.762 0
910000003 - DESPESAS CORRENTES 1.244.657 700.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.606.486 426.210
DESENVOLVIMENTO DA GOVERNANÇA ELETRÔNICA 36
000000003 - DESPESAS CORRENTES 3.000.000 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 4.350.000 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 2.943.418 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.855.088 0
910000003 - DESPESAS CORRENTES 2.543.418 350.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.168.758 0
DIFUSÃO E INOVAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO 37
000000003 - DESPESAS CORRENTES 1.523.880 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.118.115 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 1.204.569 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.884.391 0
910000003 - DESPESAS CORRENTES 796.940 240.000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.024.058 100.000
IMPLANTAÇÃO DE DATACENTER CORPORATIVO DO ESTADO 41
000000003 - DESPESAS CORRENTES 2.221.883 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.708.975 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 177.559 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.598.034 0
910000003 - DESPESAS CORRENTES 1.778.923 300.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.975.325 300.000
COMPANHIA ALAGOANA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS 151.500 50.500 15205
151.500 50.500 0052 AÇÕES INSTITUCIONAIS
MODERNIZAÇÃO DA CARHP11630000
CAPACITAÇAO DOS EMPREGADOS DA CARHP 759
000000003 - DESPESAS CORRENTES 151.500 50.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 9.848.000 3.200.000 15207
9.848.000 3.200.000 0058 INOVAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO
DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO (FUNSEFAZ)12390000
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES ( FUNSEFAZ ) 1223
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.556.000 960.000
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES ( FUNSEFAZ ) 1226
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.824.000 480.000
CAPACITAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS ( FUNSEFAZ ) 1224
000000003 - DESPESAS CORRENTES 2.310.000 640.000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ( FUNSEFAZ ) 1222
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.334.000 640.000
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ( FUNSEFAZ ) 1225
000000003 - DESPESAS CORRENTES 1.824.000 480.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS 2.579.308 1.135.459 15208
2.579.308 1.135.459 0052 AÇÕES INSTITUCIONAIS
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA12520000
INFORMATIZAÇÃO DA ARSAL 606
910000003 - DESPESAS CORRENTES 0 10.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 26.237 65.000
INTERIORIZAÇÃO DA ARSAL 541
910000003 - DESPESAS CORRENTES 0 90.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 89.225 75.000
REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS/CONCEDIDOS11750000
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM R H 537
910000003 - DESPESAS CORRENTES 89.225 30.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS - ÁREAS REGULADAS 548
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 108.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
910000003 - DESPESAS CORRENTES 637.992 200.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS E PUBLICITÁRIAS 551
100000003 - DESPESAS CORRENTES 0 139.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
910000003 - DESPESAS CORRENTES 303.990 65.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
REALIZAÇÃO DE CONTRATOS PARA A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/GÁS/ENERGIA/TRANSPORTES/SANEAMENTO 757
000000003 - DESPESAS CORRENTES 225.471 40.518 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
100000003 - DESPESAS CORRENTES 452.247 162.941 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
910000003 - DESPESAS CORRENTES 754.922 150.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS 8.430.712 2.021.000 15209
8.430.712 2.021.000 0059 TRÂNSITO MODERNO É SEGURANÇA
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO CIRETRAN12930000
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE CIRETRAN 773
910000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.499.684 370.000
INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO11890000
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO DETRAN 776
910000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.094.283 456.000
AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DO DETRAN 778
910000003 - DESPESAS CORRENTES 0 240.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.297.024 0
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
PREVENÇÃO E COMBATE A SITUAÇÕES DE RISCO E EMERGÊNCIA11880000
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 771
910000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 783.545 175.000
IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTROLE DE SEGURANÇA 770
910000003 - DESPESAS CORRENTES 0 560.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.269.792 0
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO NAS ESCOLAS 769
910000003 - DESPESAS CORRENTES 486.384 220.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
SECRETARIA COORDENADORA DE REGULAÇÃO E CONTROLE SOCIAL 1.381.688 6.800 16101
1.381.688 6.800 0052 AÇÕES INSTITUCIONAIS
INTERIORIZAÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR11720000
IMPLANTAÇÃO DO PROCON NOS MUNICÍPIOS 314
000000003 - DESPESAS CORRENTES 234.188 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
ORIENTAÇÃO PARA O CONSUMO CONSCIENTE11730000
CAPACITAÇÃO DE ORIENTADORES EDUCACIONAIS NA RELAÇÃO DE CONSUMO 307
000000003 - DESPESAS CORRENTES 14.122 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
CONSCIENTIZAÇÃO NAS ESCOLAS 290
000000003 - DESPESAS CORRENTES 268.710 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
DEFESA DO CONSUMIDOR COMO DISCIPLINA TRANSVERSAL 296
00000000
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
3 - DESPESAS CORRENTES 761.344 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
MONITORAMENTO DO PLANO FOME ZERO 310
000000003 - DESPESAS CORRENTES 37.088 6.800 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FOLDERS, FEIRAS, ETC 299
000000003 - DESPESAS CORRENTES 66.236 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
COMPANHIA DE EMPREENDIMENTOS, INTERMEDIAÇÃO E PARCERIAS DE ALAGOAS 450.000 150.000 19210
450.000 150.000 0052 AÇÕES INSTITUCIONAIS
MODERNIZAÇÃO DO PARQUE GRÁFICO12760000
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 993
910000003 - DESPESAS CORRENTES 0 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 450.000 150.000
SECRETARIA COORDENADORA DE JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL 2.232.269 1.477.050 20101
2.232.269 1.477.050 0052 AÇÕES INSTITUCIONAIS
INTERIORIZAÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR11720000
IMPLANTAÇÃO DO PROCON NOS MUNICÍPIOS 314
000000003 - DESPESAS CORRENTES 107.760 78.200 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
ORIENTAÇÃO PARA O CONSUMO CONSCIENTE11730000
CAPACITAÇÃO DE ORIENTADORES EDUCACIONAIS NA RELAÇÃO DE CONSUMO 307
000000003 - DESPESAS CORRENTES 0 2.550 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
CONSCIENTIZAÇÃO NAS ESCOLAS 290
PODER EXECUTIVO
2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA
Em R$ 1,00
2004
000000003 - DESPESAS CORRENTES 536.044 352.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
DEFESA DO CONSUMIDOR COMO DISCIPLINA TRANSVERSAL 296
000000003 - DESPESAS CORRENTES 1.518.792 998.750 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
MONITORAMENTO DO PLANO FOME ZERO 310
000000003 - DESPESAS CORRENTES 49.411 25.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FOLDERS, FEIRAS, ETC 299
000000003 - DESPESAS CORRENTES 20.262 19.550 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
4.158.206.350 1.141.327.350 TOTAL GERAL
DEMAIS PODERES
2005/2007UO/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA ESTADUAL01010
REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA E SISTEMA DE ANAIS12910000FINALIDADE: RESGATAR A HISTÓRIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA ESTADUAL, EVITANDO QUE O TEMPO DESTRUA O RESTANTE DO ACERVO EXISTENTE.
MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA ( RESGATE DA HISTÓRIA DA ALE ) 27.650 22.350 850
3 1BIBLIOTECA EQUIPADA UNIDADE 1049
SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO FAVORECENDO A LIGAÇÃO ENTRE OS PODERES 45.500 24.500 851
3 1ASSEMBLÉIA INFORMATIZADA UNIDADE 1056
TRIBUNAL DE CONTAS01020
DINAMIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL40040000FINALIDADE: DINAMIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ATIVIDADE FIM DO TRIBUNAL DE CONTAS, COM VISTA AO CUMPRIMENTO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS.
CRIAÇÃO DE INSPETORIAS REGIONAIS 2.374.194 781.398 275
3 1INSPETORIA REGIONAL CRIADA UNIDADE 296
INSPEÇÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS EM TODOS OS ÓRGÃOS ADM.DIRETA E IND. 4.227.027 1.409.009 277
450 150INSPEÇÃO ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA PERCENTUAL 300
INSTALAÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS12280000FINALIDADE: DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO DO CORPO FUNCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS SEUS JURISDICIONADOS, APARELHAMENTO DA BIBLIOTECA.
APARELHAMENTO DA BIBLIOTECA E CRIAÇÃO DO MEMORIAL DO TRIBUNAL DE CONTAS 450.000 150.000 293
450 150BIBLIOTECA APARELHADA E MEMORIAL INSTITUÍDO UNIDADE 455
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM RECURSOS HUMANOS 600.000 200.000 289
300 100CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM RH REALIZADO PESSOA 453
ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS 463.061 154.408 355
1 1ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TRIBUNAL DE CONTAS CONSTRUÍDA UNIDADE 450
ELABORAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DA ESCOLA DE CONTAS 0 40.000 287
DEMAIS PODERES
2005/2007UO/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
0 1REG. INTERNO DA ESC. DE CONTAS PÚBLICAS ELABORADO UNIDADE 451
MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS12270000FINALIDADE: DESENVOLVIMENTO, MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS .
APARELHAMENTO OPERACIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS 900.000 300.000 283
450 150APARELHAMENTO OPERACIONAL DO TC REALIZADO UNIDADE 449
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 8.427.494 877.291 279
1.800 150EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ADQUIRIDO UNIDADE 308
AQUISIÇÃO SOFTWARE E REGISTRO 1.179.600 393.200 280
60 20SOFTWARE ADQUIRIDO E REGISTRADO UNIDADE 446
CONSTRUÇÃO DA REDE DE CABOS LÓGICOS 2.045.871 681.957 281
3 1REDE DE CABOS LÓGICOS CONSTRUÍDA UNIDADE 448
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DE CONTROLE EXTERNO DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS BRASILEIROS
300.000 100.000 1231
1 1PROMOEX IMPLEMENTADO PROJETO 1464
TRIBUNAL DE JUSTIÇA02010
CENTRAL DE APOIO E ACOMPANHAMENTO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS12510000FINALIDADE: PROPORCIONAR APOIO TÉCNICO, OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO AO PODER JUDICIÁRIO, PARA O ACOMPANHAMENTO DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS
CENTRAL DE APOIO E ACOMPANHAMENTO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS 564.000 188.000 557
3 1CONVÊNIO EFETIVADO UNIDADE 746
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA12500000FINALIDADE: DOTAR O PODER JUDICIÁRIO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS CAPAZES DE MELHORAR AS ATIVIDADES DO PODER JUDICIÁRIO.
CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 4.500.000 467.000 553
4.500.000 1.000.000NOVO PRÉDIO DO TJ CONSTRUÍDO UNIDADE 725
INFORMATIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO12490000FINALIDADE: INOVAR E AGILIZAR AS ATIVIDADES DO PODER JUDICIÁRIO
DEMAIS PODERES
2005/2007UO/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
INFORMATIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO 1.500.000 369.550 555
1 1INFORMATIZAÇÃO IMPLANTADA UNIDADE 736
MINISTÉRIO PÚBLICO03010
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PROMOTORIA DA CAPITAL12470000FINALIDADE: DOTAR AS PROMOTORIAS DE MELHORES CONDIÇÕES FÍSICAS DE TRABALHO, EM BUSCA DA QUALIDADE DE SEUS SERVIÇOS.
MELHORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO DAS PROMOTORIAS DA CAPITAL 0 51.000 516
0 1PRÉDIO DA PROMOTORIA DA CAPITAL CONSTRUÍDO UNIDADE 693
CONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS DAS PROMOTORIAS DO INTERIOR12460000FINALIDADE: DOTAR AS PROMOTORIAS DE MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO, EM BUSCA DA QUALIDADE DESEUS SERVIÇOS.
MELHORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO DAS PROMOTORIAS DO INTERIOR 1.999.999 33.906 515
2 3PRÉDIO DA PROMOTORIA DO INTERIOR CONSTRUÍDO UNIDADE 688
INFORMATIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO12480000FINALIDADE: PROPORCIONAR AO MINISTERIO PUBLICO O ACESSO A UMA INFRAESTRUTURA MODERNIZADADINAMIZANDO SEUS CANAIS, ESPECIALMENTE NA QUALIDADE DE SEUS PRODUTOS.
ACESSO A INFORMATIZAÇÃO EM REDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO 500.000 50.000 570
0 1MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMATIZADO PROJETO 699
FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS04010
MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DO FUNCONTAS12560000FINALIDADE: PROMOVER A MODERNIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA MÁQUINA FISCALIZADORA DO TC-AL, NA CONSECUÇÃO DAS NOSSAS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS: EDUDAR,ORIENTAR E FAZER CUMPRIR A LEGISLAÇÃO VIGENTE.
CRIAÇÃO DO MODELO DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA DO FUNCONTAS 60.000 20.000 768
8 8MODELO DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA CRIADO UNIDADE 1004
FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO05010
CONSTRUÇÃO DE FÓRUNS12550000FINALIDADE: MELHORAR AS CONDIÇÕES FÍSICAS PARA SE CONSEGUIR UMA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DE MAIOR QUALIDADE E EFICIÊNCIA.
Plano Plurianual 2004-2007
DEMAIS PODERES
2005/2007UO/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA
Em R$ 1,00
2004
CONSTRUÇÃO DE FÓRUNS NA CAPITAL E INTERIOR 3.647.880 900.000 852
9 3FÓRUM CONSTRUÍDO UNIDADE 1036
CONSTRUÇÃO DE JUIZADOS12580000FINALIDADE: MELHORAR AS CONDIÇÕES FÍSICAS PARA SE CONSEGUIR UMA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DE MAIOR QUALIDADE E EFICIÊNCIA.
CONSTRUÇÃO DE JUIZADOS 1.215.960 300.000 835
3 1JUIZADO CONSTRUÍDO AÇÕES 1038
INFORMATIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DAS VARAS E DOS JUIZADOS12710000FINALIDADE:
INFORMATIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DAS VARAS E DOS JUIZADOS DA CAPITAL E INTERIOR 2.400.000 800.000 936
2.400.000 800.000TRIBUNAL DE JUSTICA, VARA E JUIZADO INFORMATIZADO UNIDADE 1135
REFORMA, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE FÓRUNS E JUIZADOS12570000FINALIDADE: MELHORAR AS CONDIÇÕES FÍSICAS PARA SE CONSEGUIR UMA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DE MAIOR QUALIDADE E EFICIÊNCIA.
REFORMA, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE FÓRUNS E JUIZADOS 567.448 140.000 843
12 4FÓRUM E JUIZADO REFORMADO, AMPLIADO E RESTAURADO AÇÕES 1040
37.995.684 8.453.569