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Plano Plurianual 2004-2007 ESTADO DE ALAGOAS PODER EXECUTIVO

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Plano Plurianual 2004-2007

ESTADO DE ALAGOASPODER EXECUTIVO

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GOVERNADOR DO ESTADO DE ALAGOASRONALDO AUGUSTO LESSA SANTOSVICE-GOVERNADOR DO ESTADO DE ALAGOASLUIS ABÍLIO DE SOUSA NETO

SECRETARIA GABINETE CIVIL DO GOVERNADORARNALDO PINTO GUEDES DE PAIVA FILHOCONTROLADORIA GERAL DO ESTADORICARDO DE CASTRO MARTINS VIEIRAPROCURADOR-GERAL DO ESTADORICARDO BARROS MÉROSECRETÁRIO GABINETE MILITAR DO GOVERNADORCEL BM JADIR FERREIRA CUNHASECRETÁRIO EXECUTIVO DE COMUNICAÇÃOJOALDO REIDE BARROS CAVALCANTESECRETÁRIO DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTALDANIEL RAYMUNDO DE MENDONÇA BERNARDESSECRETÁRIO EXECUTIVO DE ARTICULAÇÃO EXTERNAPATRICIA IRAZABAL MOURÃOSECRETÁRIA EXECUTIVA DA MULHERVANDA MARIA MENEZES BARBOSASECRETÁRIO EXECUTIVO DE DEFESA E PROTEÇÃO DAS MINORIASZEZITO DE ARAÚJOSECRETÁRIA DE ARTICULAÇÃO REGIONALMARIA DE FÁTIMA BORGES OMENASECRETÁRIA EXTRAORDINÁRIA REGIONAL METROPOLITANAROSINEIDE LIMA LINS COSTASECRETÁRIO EXTRAORDINÁRIO REGIONAL NORTEMÁRIO JORGE DE MELOSECRETÁRIO EXTRAORDINÁRIO REGIONAL CENTROJILVAN LUIZ DE SOUZASECRETÁRIO EXTRAORDINÁRIO REG. AGRESTE E BAIXO SÃO FRANCISCOEDWILSON FÁBIO DE MELO BARROSSECRETÁRIO EXTRAORDINÁRIO REGIONAL SERTÃOMÁRCIO PINTO DE ARAÚJOSECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇASSÉRGIO ROBERTO UCHÔA DÓRIASECRETÁRIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTOPETRÚCIO CÉSAR BANDEIRA MENDESSECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIOVALTER OLIVEIRA SILVASECRETÁRIO EXTRAORDINÁRIOARIOSVALDO CIPOLA JÚNIORDEFENSORA PÚBLICA GERALIDELVA SANTOS FERREIRA PINTOCOMANDANTE - GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE ALAGOASCEL PM JOSÉ EDMILSON CAVALCANTEGESTOR DA UNIDADE ESTADUAL EXECUTORA DO PROGRAMA DE AJUSTE FISCALJEFERSON LUIS DE BARROS COSTA

SECRETÁRIO EXECUTIVO DA FAZENDASERGIO ROBERTO UCHÔA DÓRIASECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E CONTROLE SOCIALJOSÉ REINALDO DE SÁ FALCÃOOUVIDOR-GERAL DO ESTADOELIAS BARROS DIASSECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E DES. HUMANOGERALDO DE MAJELA FIDELIS DE M. MARQUESSECRETÁRIO EXECUTIVO DE EDUCAÇÃOWILLIAMS SOARES BATISTASECRETÁRIO EXECUTIVO DE CULTURAEDUARDO BONFIM GOMES RIBEIROSECRETÁRIO EXECUTIVO DE ESPORTE E LAZERJOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTOSECRETÁRIO EXECUTIVO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIORFRANCISCO JOÃO CARVALHO BELTRÃOSECRETÁRIO DE SAÚDE E BEM-RSTAR SOCIALGENILDA LEÃO DA SILVA

SECRETÁRIO EXECUTIVO DE SAÚDEÁLVARO ANTONIO MELO MACHADOSECRETÁRIO EXECUTIVO DE INSERÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIALCARLOS RICARDO NASCIMENTO SANTA RITASECRETÁRIO EXECUTIVO DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E NATURAISANIVALDO DE MIRANDA PINTOSECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOARNÓBIO CAVALCANTE FILHOSECRETÁRIO EXECUTIVO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA, TRABALHO E RENDACORINTHO ONÉLIO CAMPELO DA PAZSECRETÁRIO EXECUTIVO DE TURISMOILDEFONSO ANTONIO TITO UCHOA LOPESSECRETÁRIO EXECUTIVO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOSJOSÉ GEMINIANO ACIOLI JUREMASECRETÁRIO EXECUTIVO DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO, PESCA E ABASTECIMENTOSEVERINO BARBOZA LEÃOSECRETÁRIO DE JUSTIÇA E DEFESA SOCIALROBERVALDO DAVINO DA SILVASECRETÁRIO EXECUTIVO DE JUSTIÇA E CIDADANIACEL RR JURANDIR FERREIRA ARAÚJOSECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURAJOSÉ JAILSON ROCHASECRETÁRIO EXTRAORDINÁRIOPASCHOAL SAVASTIANO JÚNIORCOMANDANTE - GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ALAGOASCEL BM PAULO CESAR SALES SANTANADIRETOR DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO DE ALAGOAS – ESEALJOSÉ RIBAMAR TEIXEIRA LUZGESTOR DE ARTICULAÇÃO COLEGIADAOLAVO AUGUSTO CAVALCANTI WANDERLEYGESTOR DA UNIDADE EXECUTORA ESTADUAL DO PRODETURJOSÉ NASCIMENTO LIMA

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ESTADO DE ALAGOASSECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SECRETÁRIO: Petrúcio César Bandeira MendesSECRETÁRIA - ADJUNTA: Vânia Maria Cavalcante Veloso

SECRETÁRIO: Ricardo Martins de Castro Vieira (Janeiro a Agosto de 2003)

I. Equipe Coordenação Geral do PPA 2004-2007Vânia Maria Cavalcante VelosoSolange Albuquerque ViégasJosé Cândido do NascimentoGeorgina Amália do Nascimento

II. Equipe Técnica Elizabeth Cardoso Lima Yara Correia Rebelo Gonçalves Solange Silva Galvão Raimunda Fátima Lordsleem Tavares Vilma Lúcia Tenório Cavalcanti Mário Alberto Pimentel de Paiva Saádia Maria de Lima e Silva Teresa Cristina Moreira da Silva Maria Leonora Coimbra Peixoto

III. Equipe Técnica de Articulação Maria Helena Silva de Barros Lima Maria de Fátima Costa Barros Coutinho Maria Yvone Loureiro Ribeiro Fátima Ferreira Maria Célia Rossiter Costa Joyce Neiva de Medeiros Vandite Aguiar

IV. Equipe de Suporte Estatístico Ilmo Wanderley Gallindo Gilvandro Freitas Tereza Márcia Emery

V. Assessoria de Comunicação Elney Cynthia Barros Fontes Maryland Wanderley da Silva

VI. Equipe de Apoio Administrativo Arlene Leite Gomes Maria Teônia M. Amorim C. Branco Araújo Ciro Alonso de Leite Lima

CONSULTORIA: Paulo Roberto Haddad Kleber Antônio de Campos

MODERADORES: Regina Coeli Carneiro Marques Adelmo Mota Mendonça Taís Bentes Normande Rita de Cássia Ferreira Lima Ronaldo Camboim Gonçalves

SUMÁRIO

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APRESENTAÇÃO

Capítulo I – INTRODUÇÃO

Capítulo II – DIRETRIZES BÁSICAS

Capítulo III – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL

Capítulo IV – O CONTEXTO DO PPA: SITUAÇÃO ESTRUTURAL E CONJUNTURAL DO PAÍS, DO NORDESTE E DE ALAGOAS

Capítulo V – EVOLUÇÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS DO ESTADO

Capítulo VI – PREVISÃO DE RECEITAS E DAS DESPESAS PARA O PERÍODO 2004-2007

Capítulo VII – FONTES E USOS DE RECURSOS

Capítulo VIII – MATRIZ PROGRAMÁTICA

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

APRESENTAÇÃO

Alagoas vive um grave problema de crescimento econômico neste início do século XXI. Nos últimos anos, estamos crescendo não apenas abaixo da média brasileira mas também somos um dos Estados de menor crescimento econômico do NORDESTE.

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O crescimento de Alagoas é indispensável. Com a economia crescendo, temos maiores oportunidades para gerar mais emprego e renda para o nosso povo. Expande-se, também, a base tributável do Estado, de onde poderemos extrair os recursos para financiar os programas e projetos que compõem as nossas políticas públicas.O crescimento sustentado da economia permite organizar e diversificar os nossos mercados de trabalho que precisam se expandir para absorver os nossos desempregados e subempregados, mas principalmente, os jovens que concluem os diferentes cursos de treinamento e capacitação num sistema educacional que se engrandeceu ao longo do nosso primeiro mandato.Mas não queremos qualquer crescimento econômico ou um crescimento econômico a qualquer custo social e ecológico. A nossa proposta de crescimento econômico no PPA 2004-2007 se fundamenta na promoção e no desenvolvimento dos arranjos produtivos locais de micro e pequenas empresas. Em torno destes arranjos, está estruturado um programa especial no PPA, sem prejuízo da negociação de grandes projetos de investimento que possam se localizar no Estado e sem prejuízo também da consolidação dos empreendimentos de escala maior já instalados.A promoção e o desenvolvimento de micro e pequenas empresas, territorialmente concentradas e setorialmente especializadas, nos permitem focalizar núcleos preferenciais para gerar trabalho decente para milhares de alagoanos; para melhorar o perfil de distribuição de renda da nossa população economicamente ativa; para levar às pequenas comunidades de produtores autônomos e de famílias empreendedoras as condições de competitividade numa economia brasileira crescentemente globalizada.A economia de Alagoas é, basicamente, uma economia de micro e pequenas empresas. Quando as alavancamos nas diversas áreas urbanas e rurais do Estado, é a própria economia de Alagoas que estará progredindo. Para não pulverizar os instrumentos e mecanismos de desenvolvimento, que controlamos ou que sabemos como acessar por negociação, vamos atuar nas concentrações espaciais especializadas de micro e pequenos empreendedores de Alagoas.O nosso propósito, por meio do PPA, é realizar um programa amplo e profundo de promoção dos arranjos produtivos do Estado, quer estejam na economia formal ou na economia informal; quer estejam nos grandes centros urbanos ou em municípios de porte menor; quer estejam na economia tradicional ou na nova economia de base tecnológica.Estamos propondo que este programa seja construído a partir de parcerias com instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais, a fim de não pressionarmos as finanças públicas do Estado, duramente ajustadas e equilibradas ao longo dos últimos quatro anos. Dos parceiros, entre os quais se destaca o SEBRAE, queremos que focalizem seus planos de ação e suas estratégias prioritárias no sentido de avançar os componentes de financiamento, de capacitação dos recursos humanos, de comercialização, enfim, da modernização dos sistemas produtivos do Estado. A nível local, o nosso modelo de intervenção está fundamentado na gestão participativa, onde as agendas de mudanças e os planos de trabalho serão arquitetados e implementados por aqueles que serão afetados, direta e indiretamente, pelos custos e benefícios das ações do programa.Mesmo considerando os aspectos distributivos do novo modelo de crescimento econômico de promoção dos arranjos produtivos locais, o crescimento econômico por si só não basta para se atingirem as condições de vida que aspiramos para os alagoanos. Sim para os empregos decentes; sim para o maior poder de compra dos trabalhadores; e sim para a estabilidade econômica que pode vir com o crescimento econômico. Não para a exclusão social; não para o horror do desemprego estrutural; e não para a pobreza crítica, que se acumularam no passado no bojo do próprio padrão de crescimento econômico.O desenvolvimento social não é um subproduto cronológico do crescimento econômico. A compatibilidade entre crescimento econômico e desenvolvimento social não se processa espontaneamente. O poder indutor do crescimento econômico propicia maior diferenciação dos sistemas sociais sem, contudo, gerar mais eqüidade. A simples mobilização intensiva dos fatores de produção tende a reproduzir as condições iniciais que lhe deram sustentação. Neste sentido, se formos complacentes com os atuais níveis de desigualdade e de discriminação social, poderemos esperar que os filhos dos pobres de hoje serão os pais pobres de amanhã.Neste sentido, determinei às equipes técnicas subordinadas aos diferentes órgãos da administração direta e indireta do Estado que fizessem um corte transversal em seus programas e suas ações, visando caracterizar para a opinião pública como trataremos de forma transparente as questões da exclusão social durante a implementação do PPA 2004 – 2007 de Alagoas. E que estes programas e projetos fossem definidos a partir das práticas participativas das oficinas regionais e das oficinas intersetoriais para, de um lado, estruturar as aspirações populares e, do outro lado, para o governo se entender com o próprio governo.

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Considero inadmissíveis os atuais padrões de analfabetismo, de saúde pública e de desnutrição que permeiam as condições de sobrevivência de quase 40% das nossas famílias. Não aceito que, em pleno século XXI, estejamos tão distantes de atender às necessidades básicas dos alagoanos, como por exemplo a falta de água em muitos lares. Não consigo conviver com a existência do drama da fome que se instala como praga social entre muitas famílias do Estado.O PPA 2004 – 2007 é o instrumento que Alagoas irá utilizar para transformar as esperanças de nosso povo em realizações concretas que reduzam as diferenças abismais entre os muitos que ganham pouco e os poucos que ganham muito. Assim, considero de alta prioridade, de implementação inadiável e de supervisão pessoal do Governador, as obras de forte conteúdo de crescimento com distribuição como o Canal do Sertão, a ampliação e internacionalização do principal aeroporto de entrada no Estado, a revitalização da área central de Maceió, o gerenciamento integrado da Bacia do São Francisco.A atuação preferencial nestas obras, que combinam adequadamente os critérios de eficiência econômica e a eqüidade social, não se destina apenas a jogar os holofotes da comunicação social sobre os seus resultados, os quais esperamos sejam decisivos para o bem-estar dos grupos sociais mais pobres do Estado. Na verdade, a nossa meta mobilizadora é a inclusão social de 1,5 milhões de alagoanos que se situam abaixo da linha pobreza. Queremos migrar o maior número possível e se possível todo o número de alagoanos para fora desta linha que humilha a consciência social e moral de todos nós. Lembrem-se da decadência e do sucateamento das estruturas do governo responsáveis pelos serviços básicos de educação, saúde e segurança tal como se apresentavam em dezembro de 1998. Não eram eficientes porque contaminados pelo desperdício e pela corrupção administrativa; não eram eficazes pois não dispunham de metas estratégicas nem de empatia social para atingir os objetivos de bem-estar dos que deles iriam mais se beneficiar. Mas o nosso jogo não é apenas para o benefício das gerações presentes. Temos uma concepção ampliada do desenvolvimento de Alagoas que inclui a sustentabilidade ambiental.O Estado deve servir como gestor dos interesses das futuras gerações por meio de políticas que utilizem mecanismos regulatórios ou de mercado a fim de proteger o meio ambiente global e a base dos recursos naturais para as pessoas que ainda vão nascer. Não nos cabe promover um crescimento econômico acelerado que venha a comprometer a qualidade e a produtividade dos recursos ambientais do Estado. A obrigação social da sustentabilidade, como tem insistido Amartya Sen, economista indiano ganhador do Prêmio Nobel, não pode ser deixada inteiramente por conta do mercado, uma vez que o futuro não está adequadamente representado no mercado - pelo menos, o futuro mais distante. A noção de desenvolvimento sustentável não implica em deixar intacta a capacidade produtiva em todos os seus detalhes, mas conservar as oportunidades para que as futuras gerações disponham de condições de vida dignas. Para isto, a economia tem que ser uma economia política, uma economia humana, uma economia da solidariedade entre os grupos que compõem a atual geração e uma economia da solidariedade entre as gerações presentes e futuras. Uma economia que não oriente a alocação dos seus recursos escassos em função apenas dos que têm poder de demanda nos mercados mas também dos que têm necessidades para a sua sobrevivência. Grande parte das tensões sociais e políticas, atualmente existentes no País e no nosso Estado, decorre dos mecanismos perversos de distribuição embutidos no processo de acumulação de capital e no estilo de crescimento de nossa economia. É necessária uma deliberada promoção de políticas públicas e de ações programáticas que corrijam as imperfeições do mercado como instrumento distributivo de renda e de riqueza. Este é um dos fundamentos conceituais do nosso PPA. Nesta direção, o PPA destaca a importância de se democratizar o acesso ao crédito por parte daqueles que não têm os ativos e os rendimentos necessários para negociar com o sistema financeiro tradicional. Esperamos que, por meio do espraiamento do acesso ao microcrédito e através das experiências bem sucedidas de organizações não-governamentais, possamos beneficiar os alagoanos marginalizados deste instrumento de formação de riquezas.Da mesma forma que não podemos esperar que os indicadores de desenvolvimento social tenham melhoria significativa como resultado apenas das forças autônomas do mercado atuando em cada região, não podemos também orientar os investimentos em infra-estrutura social e as próprias políticas de desenvolvimento social somente como um braço complementar do processo de expansão econômica nas regiões.O desenvolvimento social tem como fundamento uma concepção mais ampla de bem-estar de todos os brasileiros, que envolve o bem-estar físico, moral e espiritual, e não apenas a obtenção de algum bem ou serviço determinado. Esta concepção implica em que o planejamento tanto das políticas sociais quanto do portfólio de investimentos sociais do PPA tem que ser integrado, e não se constituir apenas em uma lista de decisões e de ações estratégicas, organizadas de maneira segmentada e parcial por diferentes especialistas.

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É o que denominamos o eixo transversal da exclusão social no PPA. Reafirmamos que o crescimento econômico é uma condição necessária mas não suficiente para o desenvolvimento sustentável, o qual pressupõe um processo de inclusão social, com uma vasta gama de oportunidades e opções para as pessoas, e um processo de conservação e preservação do meio ambiente onde se localizam as atividades de produção e de consumo.Além de empregos de melhor qualidade e de rendas mais elevadas, é preciso que os brasileiros, todos os brasileiros, desfrutem de uma vida longa e saudável, adquiram conhecimentos técnicos e culturais, tenham acesso aos recursos necessários a um padrão de vida decente. Não pode haver desenvolvimento enquanto houver iniqüidades sociais crônicas no nosso País e no nosso Estado. Assim, foi indispensável que houvesse uma visão holística no processo de organização do portfólio de investimentos relativos ao desenvolvimento social no PPA.Finalmente, é preciso destacar o papel que, no PPA, atribuímos ao capital social como elemento indutor do próprio processo de crescimento econômico, desde que se considere o desenvolvimento como um processo de ativação e canalização de forças sociais, de melhoria da capacidade associativa, de exercício da iniciativa e da criatividade. Ou seja, como um processo social e cultural, e apenas secundariamente econômico, o que se relaciona, em última instância, com a disponibilidade de diferentes formas de capitais intangíveis numa determinada região.No nosso Estado, estamos introduzindo os conceitos modernos de competitividade sistêmica nos arranjos produtivos de micro e pequenas empreendedores e de um processo de desenvolvimento que articule crescimento econômico com eqüidade social e sustentabilidade ambiental, não com o intuito de atualizar o conteúdo de nossos símbolos e conversações, mas de inseri-los no processo de gestão contemporânea. Um processo que deixe, nas trilhas do passado, a imagem de um Estado meramente empregador, para se construir a de um Estado indutor do desenvolvimento abrangente e includente, que regula, controla e fiscaliza a qualidade dos serviços que presta aos alagoanos.Um dos ensinamentos do Budismo nos diz que não há nada mais democrático do que o sol, pois quando ele levanta, ilumina igualmente todas as regiões. O PPA 2004-2007 foi concebido para ser implementado distribuindo a luz do desenvolvimento de Alagoas para todos os seus municípios e suas regiões.

RONALDO AUGUSTO LESSA SANTOSGOVERNADOR

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CAPÍTULO - I

INTRODUÇÃO

O Plano Plurianual é um instrumento de planejamento das ações governamentais, instituído pela Constituição Federal de 1988, em compatibilidade com as políticas e metas fiscais de cada ente da Federação Brasileira. O parágrafo 1º, do Artigo 165, especifica o que deverá estabelecer o Plano Plurianual - as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada. Este dispositivo rebate-se na Constituição do Estado de Alagoas, no parágrafo primeiro do artigo 176.As despesas decorrentes das despesas de capital são aquelas necessárias à sua operação, ou seja, ao uso do bem público resultante do investimento. Assim, se o Plano Plurianual previr a construção de um hospital público, deverá previr recursos também para o seu pleno funcionamento, compreendendo a cobertura das despesas com pessoal, material de consumo, serviços de terceiros e demais despesas de manutenção.Programas de duração continuada são aqueles que têm duração superior a dois anos. São os programas das áreas de Educação, Saúde, Proteção ao Meio Ambiente, Assistência Social, etc. Na formulação do PPA para o período 2004 – 2007 destacam-se os seguintes aspectos: clareza e transparência, consistência das informações, compatibilidade da linguagem e dos valores do Orçamento com o Plano e a organização do documento para permitir um bom entendimento de seu conteúdo.Embora o Plano Plurianual seja instituído legalmente como um instrumento regulatório da ação governamental, ainda assim ele se inscreve no princípio jurídico da autorização e não representa uma imposição de metas aos Poderes instituídos. É certo que não se pode realizar despesas não previstas nos planos plurianuais, no tocante às de capital e àquelas dessas decorrentes, assim como nos programas de duração continuada, conforme estabelece a Lei Complementar no. 101, de 4 de maio de 2000, o que não invalida o princípio autorizativo característico da Lei do PPA.Portanto, o Plano se configura como um conjunto de intenções cuja realização se coloca sob incertezas e se sujeita a contingências de toda ordem, inclusive a riscos fiscais imprevisíveis, de natureza conjuntural, capazes de comprometer o atingimento de seus objetivos e metas. É necessário que haja um forte compromisso com os resultados esperados e que os programas e metas sejam não somente exeqüíveis, mas também compatíveis com as expectativas dos beneficiários de suas ações.Pode-se assegurar que há compatibilidade entre as metas do Plano Plurianual e os anseios da comunidade em razão do processo participativo em que se deu sua elaboração, através da realização de oficinas setoriais e regionais quando se estimulou e propiciou a expressão desses anseios.Há, por outro lado, a crença de que se avançou metodologicamente na elaboração deste Plano Plurianual, em relação aos métodos utilizados pelo Estado em experiências anteriores, por diferentes razões. Primeiro, porque houve um aprofundamento do conhecimento e da avaliação da situação econômica e social do Estado e de sua inserção no contexto nacional. As diretrizes e estratégias de atuação, preconizadas neste PPA, impregnaram-se de uma visão mais compreensiva e sistematizada dos problemas estruturais de Alagoas. Segundo, pelo maior rigor no tratamento dos dados quantitativos, especialmente no tocante às estimativas dos valores de receitas e despesas para o período de cobertura do Plano. Terceiro, porque procurou-se adotar conceitos mais claros e universais sobre programa, ação, meta, unidade de medida, afinando-se os conceitos utilizados no PPA de Alagoas com aqueles adotados pela União e pela maioria dos Estados brasileiros. E, finalmente, porque houve um estreitamento entre os processos de elaboração do PPA e do Orçamento para o exercício de 2004.Seria irrisório pensar na efetividade do PPA com base nesses avanços, se o Estado já não estivesse trabalhando, há algum tempo, na recuperação do seu equilíbrio fiscal, na modernização institucional e na melhoria de seus processos e sistemas de gestão, de informação e de controle.

A recuperação das finanças públicas e da capacidade de ação do Estado de Alagoas constituiu-se nos eixos mais importantes do PPA anterior, com resultados altamente positivos. O Estado está próximo de recuperar sua plena capacidade de investimentos, o que se verificará já a partir de 2005, tendo normalizado a prestação dos serviços públicos essenciais à população.

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Os quatro grandes eixos que passam a nortear os programas e ações deste PPA são: a inserção social de uma grande parcela da população alagoana que se acha abaixo da linha de pobreza absoluta; o apoio às pequenas atividades produtivas consideradas como atividades típicas de uma economia solidária, que contribuem significativamente para viabilizar o próprio eixo da inserção social, e o apoio e fomento ao desenvolvimento econômico sustentável, que não apenas complementa os demais eixos mas que os engloba, ao tempo em que visa ao crescimento dos níveis de emprego e renda no segmento mais dinâmico de sua economia. A modernização da gestão pública, que constitui o quarto eixo, assegura a continuidade dos esforços no sentido de promoção da racionalização e inovação do serviço público.A implantação e a operacionalização da gestão celular na administração pública estadual representam avanços significativos. Do mesmo modo, já se tem concebido e em início de implantação o Sistema Gerencial Público Integrado – SCGI, composto por vários sistemas informatizados, destacando-se dentre esses o SIPLAG – Sistema de Planejamento e Gestão, que hoje permite tanto a elaboração do Plano Plurianual e dos orçamentos quanto o acompanhamento e controle desses instrumentos, revelando-se uma ferramenta importante no apoio ao gerenciamento dos programas e ações do PPA.Quanto aos valores contidos neste Plano Plurianual, ressalta-se que todos os cálculos foram realizados a preços constantes de junho de 2003 e, posteriormente, indexados com base nas premissas abaixo estabelecidas para o período de implementação do mesmo. Desse modo, o Plano está apresentado a preços correntes do período a que se refere.

ANO INFLAÇÃO OO

VARIAÇÃO OO (%) DO PIB (%)

2004 6.00 3.50

2005 6.00 4.00

2006 6.00 4.00

2007 6.00 4.00

O quadro acima apresenta as premissas de crescimento real para o período 2004 - 2007 e subentende que o Estado de Alagoas retomará o ritmo de crescimento econômico que acompanhará o crescimento real do País, com reflexos positivos em suas receitas orçamentárias.

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CAPÍTULO II

DIRETRIZES BÁSICAS

O processo de construção de uma nova Alagoas tem início em 1999, quando o governador Ronaldo Lessa ao ser eleito, lançou as bases para retirar o Estado do triste cenário de adversidades sociais, econômicas e institucionais encontrado, que ia desde a existência de níveis extremamente baixos dos indicadores de saúde, educação, habitação e renda, até a vergonhosa realidade de escolas e hospitais públicos fechados, profundo desequilíbrio financeiro do Governo e servidores públicos altamente desmotivados, inclusive com atrasos crônicos de seus vencimentos.A reorganização administrativa, o resgate da credibilidade pública, o saneamento financeiro e o processo de recuperação da capacidade de investimento, com atendimento de prioridades de áreas mais críticas como saúde, segurança, e educação, além dos esforços iniciados no sentido da reconstrução da infra-estrutura do Estado, constituem resultados inequívocos desse processo de construção conquistados no primeiro período de governo.Na seqüência desse processo tem-se como grande desafio a consolidação do tecido social do Estado, requerendo-se o integral cumprimento da árdua tarefa de solidificar as bases de um desenvolvimento econômico cujo objetivo maior seja centrado na inserção social da expressiva parcela da população alagoana até hoje excluída dos benefícios da economia, dificultando a implementação do desenvolvimento sustentável do Estado.As políticas de desenvolvimento que serão implementadas para Alagoas no quadriênio 2004-2007, claramente explicitadas nos programas e ações do PPA, estão orientadas pelas seguintes diretrizes básicas:

a Garantir a qualidade de vida da população, buscando a inserção social da parcela excluída e a melhoria dos indicadores sociais;

b Assegurar o exercício pedagógico da democracia, da cidadania e da legitimidade da participação popular;

c Praticar e defender um modelo de desenvolvimento social, econômico e ambiental sustentável;

d Fortalecer a prática da gestão administrativa democrática;

e Praticar a ética, a transparência e a responsabilidade na aplicação dos recursos públicos e;

f Colocar os interesses do Estado de Alagoas acima e além dos interesses político-partidários.

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Consciente de que os esforços do Estado para implementação do processo de desenvolvimento deve ter como preocupação maior a melhoria do bem-estar da sociedade alagoana, o governo elege como macroprioridade a INSERÇÃO SOCIAL DE 1,5 MILHÕES DE ALAGOANOS QUE HOJE SE ENCONTRAM ABAIXO DA LINHA DE POBREZA. As ações a serem empreendidas pela Administração Pública Estadual na construção do processo de desenvolvimento de Alagoas, detalhadas no PPA 2004-2007 de forma consistente tecnicamente e coerente politicamente com as diretrizes propostas, serão orientadas pelos seguintes eixos balizadores:

EIXO I – PROMOVER A INSERÇÃO SOCIAL DA POPULAÇÃO SITUADA ABAIXO DA LINHA DE PROBREZA

Compreende um macroobjetivo a ser perseguido no processo de construção de melhoria das condições de vida da população excluída, com foco na universalização dos direitos do cidadão, na valorização da capacidade de transformação do homem, na construção e consolidação do capital social e no desenvolvimento do capital humano.

EIXO II – ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA MEDIANTE APOIO AOS PEQUENOS E MICRONEGÓCIOS E AOS AGENTES DA ECONOMIA INFORMAL.

Constitui um macroobjetivo que orienta a escolha de prioridades de desenvolvimento endógeno, voltadas ao suporte das pequenas e microempresas, bem como da economia informal, com foco no aproveitamento das potencialidades e dos recursos latentes existentes nas regiões, visando à multiplicação dos negócios produtivos, ao fortalecimento dos arranjos produtivos, à geração de emprego e à distribuição de renda.

EIXO III – PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ATRAVÉS DE UMA POLÍTICA INDUTORA DE INVESTIMENTOS DO SETOR PRIVADO.

O terceiro eixo expressa um macroobjetivo que orienta a definição de política de suporte ao crescimento da atividade econômica privada em Alagoas, orientando o estabelecimento de programas e projetos incentivadores à implantação de novos empreendimentos privados, a modernização e ampliação dos já existentes, com foco no adensamento econômico das cadeias e dos arranjos produtivos estratégicos para a economia do Estado.

IV – MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICAA modernização da Administração Pública Estadual, contemplando de modo especial a implantação de efetivos processos de gestão, constitui condição fundamental para a eficácia da ação do Estado e conseqüente melhoria dos serviços prestados. Este eixo expressa um macroobjetivo que balizará as ações a serem trabalhadas, no sentido da racionalização e inovação dos serviços públicos, para assegurar efetividade a qualidade do atendimento à sociedade.

As propostas de diretrizes e de eixos para organizar as ações do governo estadual por meio do PPA não cumprem apenas um dispositivo constitucional e ritualístico para a sua formalização legislativa. Ao contrário, trata-se da manifestação operacional de compromissos políticos assumidos junto ao povo de Alagoas, cuja realização é a própria medula estruturante da atual administração.

CAPÍTULO III

PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL

III.1 – Fundamentos Metodológicos

A construção de um desenvolvimento sustentável para o Estado só é possível se conduzido por objetivos decididos democraticamente pelos alagoanos. Assim, a ação global de governo deve contemplar uma coerência frente aos desejos, objetivos e ações parciais dos diversos atores sociais. Neste

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contexto, a visão puramente técnica do setor público não é suficiente para responder às previsões de possibilidades do amanhã e indicar o que deve ser feito hoje, é preciso incorporar a visão de outros atores representativos da sociedade.No mundo atual, um novo paradigma de desenvolvimento passa a vigorar, onde se destacam: a competitividade baseada em tecnologia, conhecimento, informação e recursos humanos qualificados e no controle e na qualidade ambiental; novas institucionalidades, reorientação do papel do Estado para a regulação e administração por resultados e aumento da produtividade e da qualidade, com mudanças das relações de trabalho e redução do emprego formal e do trabalho no valor do produto. Sabe-se pelas experiências constatadas em diversos países que os objetivos de redistribuição e de eqüidade não são obtidos espontaneamente pela manutenção de taxas de crescimento acelerado do PIB. O Governo Ronaldo Lessa tem consciência de que Alagoas precisa do papel do Estado, não apenas para garantir a oferta de serviços públicos tradicionais mas também para coordenar o processo de desenvolvimento via mecanismos de intervenção direta e de planejamento indicativo e assegurar, através de políticas públicas, a implementação de ações que concorram não só para geração de emprego e renda mas também para a promoção da melhoria da distribuição da renda e da riqueza. Esta ainda é a alternativa mais factível para superar a dura realidade do País e particularmente de Alagoas, que é a existência de muitos grupos sociais vivendo em regime de pobreza absoluta.“Muitos analistas dos problemas de regiões que acumularam um grande atraso econômico e que perderam o seu dinamismo estão convencidos de que o desenvolvimento não se limita à expansão da capacidade produtiva e que o verdadeiro desenvolvimento é, principalmente, um processo de ativação e canalização de forças sociais, de melhoria da capacidade associativa, de exercício da iniciativa e da criatividade. Portanto, trata-se de um processo social e cultural, e apenas secundariamente econômico. O desenvolvimento ocorre quando, na sociedade, se manifesta uma energia capaz de canalizar, de forma convergente, forças que estavam latentes ou dispersas. Uma verdadeira política de desenvolvimento terá que ser a expressão das preocupações e das aspirações dos grupos sociais que tomam consciência de seus problemas e se empenham em resolvê-los” 1“Nos últimos anos, a partir das lições aprendidas com as experiências passadas e das próprias exigências do novo quadro político-institucional do Brasil, há um conjunto de inovações presentes no estilo e no conteúdo do processo de promoção do desenvolvimento de nossas regiões. O novo estilo se fundamenta no planejamento democrático e participativo; o novo conteúdo, nas concepções de desenvolvimento endógeno”2Essas referências orientam que os esforços de desenvolvimento do setor público estadual sejam realizados de forma integrada e, em estreita parceria com os demais segmentos produtivos e instituições da sociedade alagoana. Assim, para elaboração do Plano Plurianual 2004-2007, optou-se por uma metodologia que está fundamentada no planejamento participativo, privilegiando a participação dos diversos segmentos da sociedade de forma a estabelecer um amplo debate entre o Estado e a sociedade, para construção e implementação de um projeto de governo que incorpore os interesses maiores e a participação da sociedade.Tem-se consciência de que o processo de planejamento do desenvolvimento sustentável enfrenta restrições e condicionamentos político-institucionais, que exigem uma série de decisões que têm de ser analisadas em função da viabilidade de implementação das ações e medidas que visam efetivar alternativas e escolhas a serem feitas. Assim, para maior sustentação do processo metodológico escolhido e segurança da viabilidade dos programas e ações definidos, observou-se: as restrições resultantes do próprio processo de desenvolvimento da economia nacional e internacional, as restrições resultantes da organização institucional-administrativa do País para fins de planejamento, restrições específicas de caráter orçamentário-financeiro, legal, institucional e burocrático ao nível do Estado.

III.2 – A Concepção de Desenvolvimento da Administração Estadual

É evidente que a redução dos níveis de pobreza, assim como a promoção do desenvolvimento sustentável não são tarefas triviais, sobretudo, diante da escassez de recursos para fazer face ao vasto leque de ações requerido, além de exigir tempo para produzir resultados com forte impacto.Tais limitações não constituem empecilho de forma que possa paralisar a vontade política de enfrentar tais problemas, ao contrário, fortalece a disposição de dar continuidade às ações já iniciadas nessa direção, no primeiro período de governo e, de redobrar os esforços no atual período governamental, com prioridades bem focadas aproveitando as energias e recursos diversos disponíveis no espaço local e nas várias instâncias institucionais da região, do país e internacionais.

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O processo de desenvolvimento de uma cidade de um Estado ou de uma região pode ser concebido e implementado a partir da capacidade endógena de organização social e política para mobilizar recursos disponíveis em seu entorno. O desenvolvimento endógeno de forma sustentável é o caminho que a Administração Estadual optou para implementação do processo de desenvolvimento de Alagoas, com prioridade para os programas estruturantes e inovadores, sem prejuízo dos esforços de consolidação das estruturas econômicas já organizadas, de forma a fortalecer os seus pontos fracos.

IV.3 - Metodologia de Trabalho de Construção do PlanoO processo de planejamento participativo é estruturado através de um conjunto de atividades de forma articulada e organizada, seguindo uma seqüência lógica que assegure a racionalidade e a participação da sociedade, combinando o processo técnico e a negociação política. Neste caminho, a integração e valorização do processo e do produto colocam-se como de importância substantiva, pois trata-se de um processo permanente e contínuo de formulação, decisão, execução e avaliação, priorizando a mobilização das energias sociais como processo criativo de a sociedade. Com este processo, “o planejamento representa uma forma da sociedade exercer o poder sobre o seu futuro”3.Este processo tem início em 2002 com o lançamento da candidatura Ronaldo Lessa a reeleição e, a elaboração do documento “Diretrizes para o Plano de Ação 2004-2007”, que constitui a referência norteadora da construção deste Plano Plurianual. Neste documento são apresentados, pelo então candidato, os princípios diretivos, a macroprioridade e os eixos orientadores, que darão sustentação e balizamento a definição e implementação do projeto de governo que se propôs realizar no atual exercício governamental. Aí destacam-se o compromisso com a inserção social da parcela de alagoanos excluída, com a qualidade de vida da população, com o desenvolvimento social, econômico e ambientalmente sustentável e, com uma prática política revestida da mesma ética e transparência desempenhada no exercício 1999/2002.A construção do plano tem seqüência com o desenvolvimento de atividades que procuram assegurar a ordenação e sistematização do processo de decisão, buscando incorporar e combinar uma dimensão política e uma dimensão técnica. Neste sentido, vários momentos interdependentes e seqüenciados foram trabalhados.Inicialmente, implementam-se os trabalhos na dimensão política como primeiro escalão do Governo, onde o chefe do Poder Executivo convoca todos os Órgãos da Administração Pública Estadual a participar e a engajar-se no processo de formulação do Plano, ao tempo em que recoloca os princípios diretivos e as prioridades de sua administração, bem como as orientações gerais a serem seguidas.Num segundo momento, dá-se início o calendário de reuniões técnicas começando com uma reunião técnica com os dirigentes dos diversos Órgãos da Administração, coordenada pelo Secretário Executivo de Planejamento e sua equipe técnica, onde se iniciam os trabalhos de mobilização e sensibilização para a importância do processo de trabalho em decolagem, bem como de orientação técnica com a apresentação da metodologia e dos momentos a serem trabalhados. Ao mesmo tempo, iniciam-se os trabalhos de análise do ambienta atual para atualizar a compreensão do quadro de realidade em que Alagoas está inserida e melhor perceber as diversas variantes positivas e negativas, bem como a tendência de comportamento desse quadro. Esta reflexão técnica buscou identificar as limitações e possibilidades do Estado para subsidiar o processo de escolha. Na seqüência deste processo, a realização de eventos participativos (Oficinas Intersetoriais e Oficinas Regionais) apresenta-se como pontos fortes e inovadores que, em coerência com o compromisso do Governo Ronaldo Lessa em “Assegurar o Exercício Pedagógico da Democracia, da Cidadania, e da Legitimidade da Participação Popular”4, dar prosseguimento à experiência do Estado, no PPA 2000-2003, com essa prática.Para melhor operar estes momentos, facilitar o trabalho técnico de análise e formulação no planejamento e permitir o aprofundamento e compreensão de todos os aspectos relevantes da realidade, estruturou-se a análise perpassando por cinco dimensões – a Econômica, a Ambiental, a Tecnológica, a Sociocultural e a Político-institucional.As Oficinas Intersetoriais tiveram por objetivo consolidar a avaliação que os diversos órgãos da Administração Pública Estadual têm sobre a realidade alagoana nas suas diversas dimensões de forma a orientar a definição de programas e ações necessárias ao processo de construção de um futuro melhor para o alagoano. Aqui o trabalho consistiu na identificação e mapeamento dos problemas e objetivos intersetoriais, bem como na definição de programas e respectivas ações, tomando-se como referência as diretrizes definidas, a macroprioridade e os eixos definidos.Para trabalhar este momento, foram realizadas três oficinas, onde os técnicos dos Órgãos Setoriais, utilizando a técnica de “Oficina de trabalho institucional(Workshop)5”, com a orientação de mediador, desenvolveram o trabalho proposto, permitindo tratar e organizar o conhecimento da

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realidade e identificar as possibilidades de integração e foco. Este momento envolveu 140 (cento e quarenta) participantes, entre técnicos e dirigentes representantes dos diversos órgãos do Estado (Quadro II.1).As Oficinas Regionais tiveram por objetivo envolver os atores sociais locais na construção do PPA, identificando e mapeando o conhecimento destes sobre sua realidade. Nestas oficinas os representantes locais utilizando a técnica de “Oficina de trabalho de atores sociais (workshop)6”, com a orientação de um mediador, refletiram sobre os problemas e potencialidades de suas regiões, resultando no levantamento dos problemas e potencialidades regionais e na indicação de ações. Este produto constituiu insumo importante na consolidação das definições dos programas e ações do Plano Plurianual. Nesta fase, foram realizadas 10 (dez) oficinas, envolvendo 447 (quatrocentos e quarenta e sete) representantes (Quadro II.2) de diversas instituições do poder público local, da sociedade civil, do setor produtivo e instituições não-governamentais. O produto de todo esse processo de organização do conhecimento sobre a realidade e de escolha e negociação resultou na definição dos programas com suas respectivas ações, no detalhamento dessas ações e das metas que integram o PPA 2004-2007.Concluída a fase de definição das metas e dos custos dos diversos programas, procedeu-se o processo de escolha final pelo governador, com a indicação de priorização para os programas a serem implementados e apresentação da programação definida aos secretários de Estado e dirigentes dos diversos órgãos que compõem a Administração Pública Estadual. Esta tarefa foi desenvolvida pela equipe do Governo, criada para esse fim e que contou com ampla participação da sociedade. A Estrutura Organizacional Operativa contemplou:

a Núcleo Central de Coordenação do PPA - Constituído por uma equipe de técnicos da Secretaria Executiva de Planejamento e Orçamento, responsável pela concepção, coordenação e consolidação final do Plano.

b Equipes Intersetoriais – Formadas por representantes dos diversos órgãos que integram a Estrutura Administrativa Estadual mais os representantes dos demais Poderes, responsáveis pela reflexão sobre o quadro de realidade das dimensões analisadas e sugestão de programas e ações, constituindo-se nos atores principais das Oficinas Intersetoriais.

c Atores Sociais Locais – Grupo constituído por todos os segmentos representativos da sociedade local (no espaço regional), responsáveis pela identificação das potencialidades e indicação de ações para os problemas principais numa visão regional.

d Consultoria – Ente participante do processo e responsável pela orientação da condução e assessoramento no tratamento e mapeamento das informações/conhecimento que substanciaram a tomada de decisão e definição de prioridades para o projeto de governo.

Quadro II.1 – Mapa de participação das oficinas intersetoriais

DIMENSÃO ÓRGÃOS PARTICIPANTESNº DE

PARTICIPANTES

1-Dimensão Sóciocultural,

Tecnológica e Ambiental

Secretaria Exec. Educação, IMA/AL, SEDH, SECTES, LIFAL,

SESAU, AGAHU, DEAMS, Secretaria Exec. da Mulher,

FAPEAL, SEEDEM, SEC.EDUC. DES. HUMANO, PM, Sec.

Exec. de Meio Ambiente, Rec. Híd. e Naturais, IZP, Corpo de

Bombeiros, Nuc. Apoio a Juv., SAG, Séc. Exec. Saúde, SEEL,

POL. CIVIL, SECULT, CASAL, SEC. JUSTIÇA, SEAMS, Sec.

Saúde e Bem- Estar, SECULT, UNCISAL, SEIAS, Sec. Coord. da

Saúde e Bem -Estar,

46

2-Dimensão Econômica,

Tecnológica e Ambiental

ARSAL / SEMARHN, SERVEAL, CASAL, FAPEAL, ITERAL,

Sec. Exec. de Ind. Com. e Serviços, SEAGRI, SERT, SETUR /

FUNERC, AMA-Assoc. Municípios Alagoanos, SEINFRA,

DER/AL, Sec. Trabalho, SECTES, Sec. Des. Econômico,

IDERAL, IDERAL / CEASA, IMA, Sec. Exec. de Meio

37

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Ambiente, Rec. Híd. e Naturais, PRODETUR, UFAL – Depto.

Arq. E Urb.

3-Dimensão Político -

Institucional

SEPLAN, CARHP, SECOM, SEARHP, DETRAN, S. Coord. de

Regulação e Controle Social, ARSAL, LOTEAL, Sec. Executiva

de Articulação Externa, Gabinete Militar, Gabinete Civil, ITEC,

SEPAL, IPASEAL, Controladoria Geral, SRA, CEPAL, DPE,

29

Subtotal ---------------------------------------------- 112

Núcleo Central de Coorde-

nação do PPA

SEPLAN 28

Total Geral --------------------------------------------- 140

Quadro II.2 – Mapa de participação das oficinas regionaisREGIÕES DE

PLANEJAMENTO MUNICÍPIOSNº DE

PARTICIPANTES

SERTÃO

Água Branca, Batalha, Belo Monte, Cacimbinhas, Canapi, Carneiros, Delmiro Gouveia, Dois

Riachos, Inhapi, Jacaré dos Homens, Jaramataia, Major Isidoro, Maravilha, Mata Grande,

Minador do Negrão, Monteirópolis, Olho d’Àgua das Flores, Olho d’Água do Casado,

Olivença, Ouro Branco, Palestina, Pão de Açúcar, Pariconha, Poço das Trincheiras, Santana

do Ipanema, São José da Tapera, Senador Rui Palmeira, Piranhas.

112

CENTRAL

Anadia, Atalaia, Belém, Boca da Mata, Cajueiro, Campo Alegre, Capela, Chã Preta,

Coruripe, Jequiá da Praia, Mar Vermelho, Maribondo, Paulo Jacinto, Pindoba, Quebrangulo,

Roteiro, São Miguel dos Campos, Tanque D’Arca, Teotônio Vilela, Viçosa

86

AGRESTE/ BAIXO SÃO

FRANCISCO

Arapiraca, Campo Grande, Coité do Nóia, Craíbas, Estrela de Alagoas, Feira Grande, Feliz

Deserto, Girau do Ponciano, Igaci, Igreja Nova, Junqueiro, Lagoa da Canoa, Limoeiro de

Anadia, Olho d’Água Grande, Palmeira dos Índios, Penedo, Piaçabuçu, Porto Real do

Colégio, São Brás, São Sebastião, Taquarana, Traipu.

100

METROPOLITANA

Barra de Santo Antônio, Barra de São Miguel, Coqueiro Seco, Maceió, Marechal Deodoro,

Messias, Paripueira, Pilar, Rio Largo, Santa Luzia do Norte, Satuba. 75

NORTE

Branquinha, Campestre, Colônia Leopoldina, Flexeiras, Ibateguara, Jacuípe, Japaratinga,

Joaquim Gomes, Jundiá, Maragogi, Matriz do Camaragibe, Murici, Novo Lino, Passo de

Camaragibe, Porto Calvo, Porto de Pedras, Santana do Mundaú, São José da Lage, São Luís

do Quitunde, São Miguel dos Milagres, União dos Palmares.

74

TOTAL 102 MUNICÍPIOS 447

1 - Haddad, P.R. Doc 01- Subsídio à Elaboração do Plano Plurianual 2004-2007 do Estado de Alagoas, 2003. 2 – Haddad, P.R. Doc 01- Subsídio à Elaboração do Plano Plurianual 2004-2007 do Estado de Alagoas, 2003._____________________________________3 - Buarque, Sérgio C., Metodologia de Planejamento do Desenvolvimento Local e Municipal Sustentável, 1999.

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____________________________4 e 5 - Buarque, Sérgio C., Metodologia de Planejamento do Desenvolvimento Local e Municipal Sustentável, 1999.____________________________-6 – Buarque, Sérgio C., Metodologia de Planejamento do Desenvolvimento Local e Municipal Sustentável, 1999Bibliografia:-MATUS, Carlos – Política, Planejamento & Governo, Tomo I,1993;-BUARQUE, Sérgio – Metodologia de Planejamento do Desenvolvimento Local e Municipal Sustentável 1999;- Documento “Diretrizes para o Plano de Ação 3004-2007;- Haddad, P.R. Doc 01- Subsídio à Elaboração do Plano Plurianual 2004-2007 do Estado de Alagoas, 2003.-Haddad, P.R. Doc 02- Planejamento e Desenvolvimento Endógeno no PPA de Alagoas, 2003.

-Haddad, P.R. Doc 03- Análise das Perspectivas de Implementabilidade do PPA do Estado de Alagoas, 2003.

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CAPÍTULO IVO CONTEXTO DO PPA: SITUAÇÃO ESTRUTURAL E CONJUNTURAL DO PAÍS, DO NORDESTE E DE ALAGOASI. O NOVO AMBIENTE NACIONAL E INTERNACIONAL1. O PPA 2004-2007, ao ser formulado, deve estar em sintonia com as grandes transformações econômicas, sociais e tecnológicas no mundo e no Brasil ocorridas nas últimas décadas, a fim de melhor qualificar o contexto contemporâneo em que irão se inserir as suas políticas, programas e projetos de desenvolvimento sustentável. Merecem especial ênfase por causa de suas implicações multifacetadas: a consolidação do processo de democratização do País com suas repercussões sobre a participação da sociedade civil organizada na formulação e na execução das políticas públicas; o processo de globalização econômica e financeira, com suas pressões diretas e indiretas sobre a base dos recursos naturais dos países em desenvolvimento e sua propensão a amplificar as assimetrias sociais e espaciais de desenvolvimento; a consolidação da Terceira Revolução Científica e Tecnológica, com profundas mudanças nas características dos novos produtos, dos novos processos tecnológicos e das novas técnicas de gestão; a redefinição do papel do Estado nas economias de mercado, com o risco de se minimizarem a concepção e a implementação de políticas ativas de desenvolvimento sustentável; a ênfase no conhecimento como um fator de produção separado e a importância de investimentos na criação do conhecimento e nas atividades de Pesquisa e Desenvolvimento como forma de gerar maiores graus de liberdade para a conquista da sustentabilidade; e as novas responsabilidades que vêm sendo assumidas pelas organizações não-governamentais quanto às questões sociais e ambientais.

2. Desde a aprovação da nova Constituição Federal, em 1988, o Brasil está consolidando sua experiência democrática. A reconquista das liberdades públicas, a reorganização de partidos políticos em bases doutrinárias, a modernização dos sistemas eleitorais e o fortalecimento do pacto federativo são algumas das manifestações de que a etapa do autoritarismo político, iniciada em 1964, vai se diluindo no tempo em nossa história recente. Tem se tornado importante também que, além de sua participação indireta e formal, através de seus representantes no Poder Executivo e no Poder Legislativo, os cidadãos brasileiros estão crescentemente reivindicando uma participação direta e informal nas principais decisões relativas ao processo de desenvolvimento do País. Ou seja, o processo de consolidação da democracia representativa está sendo complementado pelo processo da democracia participativa.Durante quase duas décadas de um regime político autoritário, foram adotados no processo de formulação e implementação das políticas do desenvolvimento brasileiro, mecanismos centralizados e convencionais, onde a preocupação maior se limitava a monitorar e a controlar a aplicação de recursos alocados em programas e projetos, através de critérios de eficiência e eficácia. As burocracias tradicionais, subordinadas a um comando político centralizado e dentro de uma rígida hierarquia funcional, definiam o que fazer, como fazer e para quem fazer em termos das ações de desenvolvimento. Neste contexto, foi limitada a participação dos grupos sociais que, direta ou indiretamente, fossem sendo afetados pelos custos ou pelos benefícios destas ações.O avanço das práticas democráticas no Brasil, desde os anos 80, vem estimulando diferentes formas de participação dos segmentos organizados da sociedade civil nas políticas públicas. Observa-se que, atualmente, o Governo Federal está adotando o estilo de planejamento participativo na formulação de seu PPA 2004-2007, por meio de audiências públicas junto às organizações não-governamentais das 27 Unidades da Federação. Alagoas, que desde 1999 vem incorporando a participação popular na concepção do PPA, realizou oficinas regionais para analisar e negociar suas prioridades em termos de programas, projetos e atividades.

3. Nas três últimas décadas, ocorreu um avanço do processo de globalização econômica e financeira. As barreiras econômicas caíram significativamente devido às sucessivas rodadas de negociações do comércio internacional (OMC, NAFTA, MERCOSUL, etc.), permitindo a emergência de diferentes blocos regionais de comércio com diversos níveis de integração. Avanços tecnológicos nos sistemas de comunicação e de transporte reduziram custos de acessibilidade e estimularam fortemente a expansão do comércio. Uma revolução nos negócios econômicos internacionais ocorreu à medida em as empresas multinacionais e os investimentos externos diretos tiveram um impacto profundo em quase todos os aspectos da economia mundial. A desregulamentação financeira e a criação de novos instrumentos financeiros, tais como os derivativos, além dos avanços tecnológicos nas comunicações, contribuíram para a formação de um sistema financeiro internacional muito mais integrado. Em muitos aspectos, as transações financeiras internacionais superaram as transações de bens e serviços: 1,5 trilhões de dólares de compras e vendas de ativos financeiros contra apenas 25 bilhões de comércio, por dia. Como muitos desses fluxos financeiros são de curto prazo, altamente voláteis e especulativos,

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as finanças internacionais tornaram-se a dimensão mais instável da economia capitalista globalizada 1. A forma de inserção das economias em desenvolvimento neste processo de globalização coloca pelo menos duas questões fundamentais para a construção do PPA: a) os impactos sobre a intensidade e o modo de exploração de sua base de recursos naturais, renováveis e não-renováveis, para atender às exigências da nova divisão internacional do trabalho; b) a possibilidade de que venha a se aprofundar a reprodução das desigualdades sociais e os desequilíbrios regionais de desenvolvimento nestes países. Após mais de duas décadas de avanço do processo de globalização, as análises críticas já detectam inúmeros fracassos da abertura dos mercados financeiros de diversos países: atribuição de menor prioridade aos problemas de crescimento e de emprego nos países em desenvolvimento; problemas de seqüenciamento na implementação dos programas de reformas econômicas e institucionais; aumento da dependência e da fragilidade de países com fraco desempenho em suas exportações de bens e serviços, etc.2

4. A consolidação da Terceira Revolução Industrial provocou profundas mudanças nas características dos novos produtos, dos novos processos tecnológicos e das novas técnicas de gestão, com implicações fundamentais para as estruturas de mercado, os modelos da organização empresarial e suas tendências locacionais. Entre estas características, têm sido destacadas: a) uma tendência em direção à maior intensidade de informações, em vez da intensidade em materiais e energia que predomina nos sistemas produtivos tradicionais; b) uma tendência à maior flexibilidade nos processos de produção, onde eficiência e produtividade não estão necessariamente vinculadas às economias de escala na produção em massa; c) uma tendência a um novo conceito de eficiência organizacional, com maior ênfase à configuração de sistemas do que à automação3. A redução do tempo e do espaço, resultante dos impactos multifacetados da Terceira Revolução Científica e Tecnológica, ampliou os fluxos de comércio internacional que, conjugados com a maior abertura externa das economias nacionais, impuseram a necessidade de reestruturação de suas empresas e de suas organizações para enfrentar os desafios da integração competitiva.

5. Uma outra grande transformação de natureza institucional, que iria afetar de maneira marcante os sistemas empresariais em muitos países, foi a redefinição do papel do Estado nas economias de mercado. O fracasso das experiências de sistemas de comando e controle nas economias socialistas, os resultados ambíguos das estratégias desenvolvimentistas dos países do Terceiro Mundo e o espetacular desempenho da economia norte-americana na década de 90 induziram a forte convicção de que a atuação das livres forças dos mercados poderia equacionar os problemas fundamentais de uma sociedade moderna. Assim, uma das causas da crise latino-americana nos anos 80 era atribuída ao excessivo crescimento do Estado que se manifestava pela dimensão hipertrofiada do setor produtivo estatal, pela excessiva regulamentação das atividades econômicas e pelo protecionismo econômico. Recomendava-se, pois, reduzir o tamanho do Estado e o grau de sua intervenção na economia: as empresas públicas deveriam ser privatizadas; as atividades econômicas deveriam ser desregulamentadas; o direito de propriedade deveria se tornar mais seguro; os investimentos diretos não deveriam sofrer restrições; o comércio deveria ser liberalizado e orientado para o exterior. Para restabelecer a "liberdade de escolha" dos cidadãos, era preciso restringir a participação do Estado na economia à produção de bens e serviços públicos tradicionais, e restringir a influência sobre o funcionamento das economias de mercado, dos sistemas de planejamento em adiantada fase de maturação em países e regiões do Continente. Argumentava-se, também, pelo restabelecimento das forças autônomas de mercado como processo mais eficiente e justo de distribuição de renda e de riqueza, já que as desvantagens dos pobres nos mercados políticos, onde se disputam recursos de programas sociais, tendem a tornar-se tão grandes quanto nos mercados econômicos. No caso latino-americano, esta onda do neoliberalismo se exprimiu, desde a década passada e, com maior intensidade, num amplo processo de privatização das empresas estatais, as quais desempenharam um importante papel na evolução dos processos de substituição de importações, especialmente a partir dos anos 40, mas que se encontravam restringidas no seu desempenho econômico e financeiro, pela crise fiscal do seu controlador, pela politização do seu processo decisório e pelas ambigüidades de sua missão institucional.

No caso específico do processo de privatização, o impacto das vendas das empresas estatais, em primeira instância, é de natureza macroeconômica, com os recursos obtidos sendo dirigidos para a redução do desequilíbrio das contas públicas e para financiar o déficit em conta corrente quando houver significativa participação do capital estrangeiro nas operações. O segundo e mais duradouro impacto é, fundamentalmente, de natureza microeconômica e se realiza através da reestruturação organizacional das empresas privatizadas e dos investimentos de modernização visando à sua competitividade dinâmica. Nos três últimos anos, amplia-se uma visão crítica sobre os processos de privatização realizados nos anos 90 quanto a diferentes aspectos: a 1 Gilpin, R. Global Political Economy – Understanding the International Economic Order. Princeton University Press, 2001.2 Stiglitz, J. Globalization and its Discontents, Paperback, All Editions, 2003.3 Perez, C. “Las Nuevas Tecnologias: una versión de conjunto” em Ominami, C. La Tércera Revolución Industrial, Buenos Aires (1986).

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indexação de preços e tarifas para atrair investidores externos tem dificultado o controle da inflação, baixo nível de comprometimentos contratuais dos novos controladores tem limitado o volume de investimentos; etc.É preciso enfatizar, contudo, que o Brasil ainda deverá contar com o papel do Estado, ao longo dos próximos anos, não apenas para garantir a oferta dos serviços públicos tradicionais, mas também para: a) coordenar o processo de desenvolvimento nacional, através de mecanismos de intervenção indireta e de planejamento indicativo; b) promover melhor distribuição da renda e da riqueza, por meio de políticas sociais compensatórias; c) articular programas de geração de renda e de emprego; d) conceber e executar um conjunto de políticas econômicas que mantenham a consistência macroeconômica; e) regulamentar com maior rigor a operação de setores estratégicos (energia elétrica, telecomunicações, petróleo) para o crescimento econômico, a sustentabilidade ambiental e a eqüidade social; f) atenuar os desequilíbrios regionais de desenvolvimento; g) apoiar, técnica e financeiramente, segmentos seletivos da economia brasileira (pequenas e médias empresas, pequenos produtores rurais, exportações, etc.) visando ampliar sua capacidade competitiva ou estabilizar sua renda.

6. As novas idéias que procuram explicar por que alguns países e regiões crescem e se desenvolvem mais rapidamente do que os demais enfatizam o conhecimento como um fator de produção separado e a importância de investimentos na criação do conhecimento e nas atividades de Pesquisa e Desenvolvimento. Pessoas qualificadas são indispensáveis para descobrir novos conhecimentos, inventar novos produtos e novos processos tecnológicos, operar e manter equipamentos mais complexos, usar eficientemente novos produtos e novos processos, etc. O capital humano e as habilidades de um país ou região determinam o seu crescimento econômico no longo prazo e suas chances de transformar este crescimento em processos de desenvolvimento. Como as empresas tendem a subinvestir em Pesquisa e Desenvolvimento, onde os resultados são apenas parcialmente capturados e apropriados por elas, os governos nacionais e regionais deveriam tomar medidas apropriadas para superar esta falha de mercado. Com o processo de globalização econômica e financeira, tornou-se evidente que os diferenciais de competitividade entre países e regiões dependiam, em grande parte, da quantidade de recursos que cada governo estava propenso a alocar em conhecimento e pesquisa e da eficácia de sua utilização4.

7. Finalmente, entre as muitas megatendências universais que interessam ser destacadas, é importante lembrar as novas responsabilidades que vêm sendo assumidas pelas organizações empresariais quanto às condições sociais e ambientais nas regiões e países em que se localizam para a promoção do seu crescimento. O crescimento econômico é desejável, porque ele traz mais empregos, mais renda, mais bens e serviços à disposição da população. Quanto mais rápido o ritmo do crescimento, maiores as chances de incluir um número maior de famílias nos padrões civilizados de consumo privado e público. O crescimento econômico é, no entanto, uma condição necessária, mas não suficiente para o desenvolvimento. O desenvolvimento pressupõe um processo de inclusão social e de sustentabilidade ambiental, com uma vasta gama de oportunidades e opções para as pessoas, das atuais e das futuras gerações. Além de empregos de melhor qualidade e de rendas mais elevadas, é preciso que os habitantes, todos os habitantes de um país ou região, desfrutem de uma vida longa e saudável, adquiram conhecimentos técnicos e culturais, tenham acesso aos recursos ambientais necessários a um padrão de vida decente. Não pode haver desenvolvimento enquanto houver iniqüidades sociais crônicas e o uso predatório dos recursos ambientais. Os empresários modernos estão cientes do papel que têm a desempenhar na transformação de um estágio de crescimento econômico em um processo de desenvolvimento sustentável, em diversos contextos. 8. Durante os últimos anos, a economia brasileira tem passado por um processo de reestruturação extremamente profundo, o qual vem definindo uma nova ordem empresarial. De uma economia relativamente fechada por barreiras tarifárias e não-tarifárias, tornou-se uma economia muito exposta à concorrência internacional, com um sistema de impostos alfandegários onde a média tarifária, além de muito baixa, apresenta pequeno índice de variação. De uma economia onde o Estado tinha uma forte intervenção direta e indireta, tornou-se uma economia mais privatizada com a drástica redução das funções empresariais do Governo, o qual tende a se concentrar nas suas funções tradicionais (segurança, justiça, saúde, educação, etc.). De uma economia excessivamente regulamentada e refém das incertezas normativas, tende a se tornar uma economia mais flexível e com regras relativamente estáveis. De uma economia que viveu quase duas décadas de inflação crônica, convive-se agora com mais de cinco anos de estabilidade monetária.Para expandir sua capacidade de exportação, as organizações empresariais brasileiras estão sendo afetadas por três processos econômicos de grande expressão, desde o início dos anos 905:

4 Reis Velloso, J. P. (coordenador). Brasil e a Economia do Conhecimento. Fórum Nacional, José Olympio Editora, 2002.5 Haddad, P. R. “Tendências Recentes do Comércio Internacional e suas Implicações para a Economia de Minas”. Cadernos do BDMG, abril, 2003, No. 6.

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a) a abertura da economia brasileira vem ocorrendo de forma muito rápida, sem que as políticas públicas tenham consolidado mecanismos de apoio científico-tecnológico, de financiamentos adequados e de proteção antidumping, a fim de dar às empresas nacionais condições de competição equivalentes às de seus novos concorrentes do exterior; b) a redução do custo-Brasil se processa lentamente, em particular no que se refere às reformas institucionais do sistema tributário, do sistema previdenciário e das infra-estruturas especializadas, dificultando a competitividade global das empresas brasileiras; c) os padrões culturais de gestão empresarial, adotados durante mais de cinco décadas de intenso protecionismo de nossa economia, vêm se transformando embora com grandes resistências, especialmente por parte das pequenas e médias empresas não vinculadas às cadeias produtivas em que ocorre a função coordenadora de uma empresa-âncora.Todas essas dificuldades poderiam ser melhor superadas se o País estivesse vivenciando um ciclo de expansão econômica após a conquista da estabilidade pós-Plano Real, o que lhes daria maior flexibilidade adaptativa. Entretanto, para enfrentar a vulnerabilidade externa em diferentes crises a partir de 1995, têm sido adotados, no Brasil, políticas monetárias restritivas, as quais, por elevar recorrentemente as taxas de juros reais a patamares inusitados, inibem o processo de crescimento sustentado, induzem movimentos de stop and go nos ciclos de negócios e provocam um clima de incertezas crescentes entre os que necessitam tomar decisões de médio e de longo prazos como as de escala e localização de seus investimentos. Assim, a taxa média de crescimento anual do PIB, durante o Plano Real, foi de 2,4%, pouco acima da taxa de crescimento da população brasileira, de 1,5% ao ano.Neste novo ambiente macroeconômico, as organizações empresariais mais afetadas por este processo de reestruturação tiveram que redefinir o seu escopo e seu planejamento estratégico, por diferentes motivos e interesses. Em primeiro lugar, o processo inflacionário permitia a muitas organizações ganhar com a erosão do poder de compra da moeda e dos depósitos em conta corrente, através de um hábil jogo de indexações diferenciadas entre os custos e receitas. Em segundo lugar, o longo e persistente processo de proteção das atividades econômicas brasileiras levou muitas organizações empresariais a postergar as suas estratégias de modernização, fazendo com que viessem, por décadas, a produzir bens e serviços com custos e preços muito elevados e de qualidade duvidosa (quanto à segurança, à durabilidade, ao impacto ambiental, etc.). Os argumentos da indústria nascente, levantados para proteger a indústria nacional no pós-Guerra, foram se estendendo por muitos setores e por um período muito longo, de tal forma que, quando a economia começou a se abrir no início dos anos 90, muitas daquelas organizações foram abaladas pela concorrência internacional.Assim, as novas estratégias empresariais de sobrevivência em mercados cada vez mais competitivos têm sido as de mudar produtos, processos e técnicas de gestão para reduzir custos e melhorar as características de qualidade de seus bens e serviços, no prazo mais rápido possível, uma vez que o processo de abertura da nossa economia tem ocorrido de forma extremamente acelerada, quando comparado com outras experiências internacionais em contextos semelhantes.Finalmente, cabe registrar a situação das organizações empresariais brasileiras afetadas pela Reforma do Estado. Além das empresas controladas pelo Governo que foram privatizadas e passaram a ser administradas pelo setor privado, há algumas outras que, no processo de reforma patrimonial do Estado, ainda sobrevivem como empresas públicas ou estatais, mas tendo que operar fora de mercados de monopólio ou de oligopólio controlados pelo Poder Público. É o caso das empresas de petróleo e de algumas empresas de energia elétrica, companhias de água e esgoto, das instituições financeiras federais, etc.Nestes últimos setores, o processo de privatização tem assumido, por razões político-institucionais, alguns percalços, entre os quais se destacam: associar a passagem das empresas para o controle privado com a simultânea organização de estruturas regulatórias, através de agências especializadas; abrir espaço para a entrada de capital privado, nacional ou internacional, nestes setores, sem privatizar, contudo, todas as empresas que os compõem; introduzir cláusulas de condicionalidades de interesse público para os novos controladores; etc.

9. Partimos do pressuposto de que, nos novos ciclos de expansão da economia brasileira, caberá à iniciativa privada o papel mais relevante no processo de conceber e de implementar os projetos de investimento, tanto em setores diretamente produtivos quanto em setores de infra-estrutura econômica em regime de concessões. Pressupomos, também, que será indispensável a formulação de estratégias para as empresas estatais que ainda remanescerem para lhes dar condições competitivas num ambiente de negócios, onde as organizações nacionais estão cada vez mais expostas a concorrentes de todos os países do Mundo, em mercados em que perderam sua reserva e proteção.Fica claro, também, que, nesta nova ordem empresarial, caberá à iniciativa privada maior responsabilidade social dentro do processo de desenvolvimento nacional e das regiões e localidades em que se inserem. Não podem mais se limitar a cuidar de seus negócios estritos mas também

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precisam se responsabilizar pela sustentabilidade ambiental e pela equidade social, enquanto vão construindo a riqueza nacional em suas organizações produtivas. Estudos recentes do IPEA sobre os gastos sociais do Segundo Setor (as organizações empresariais com fins lucrativos), mostram que algumas grandes empresas do SUL e do SUDESTE têm despendido com educação, saúde, nutrição, etc. valores que se aproximam aos de que alguns Estados do NORDESTE que gastam com seus recursos próprios (ou seja, exceto transferências constitucionais vinculadas e não-vinculadas e as transferências não-constitucionais do Governo Federal) nestes setores. E que, na busca de maior eficiência produtiva e de melhor imagem institucional, são inúmeras as organizações produtivas que têm dado maior atenção aos possíveis impactos ambientais de seus investimentos e de sua produção.Menciona-se, também, a importância crescente das organizações não-governamentais que compõem o denominado Terceiro Setor, responsáveis por um número crescente de projetos de desenvolvimento sustentável. Este Setor é definido pelas organizações que não integram o aparelho governamental, estruturadas formalmente, sem finalidade lucrativa, com intenso nível de participação voluntária, com autogerenciamento e elevado grau de autonomia interno. Estas organizações têm demonstrado significativa flexibilidade operacional para conceber e executar, com eficiência e eficácia, complexos programas e projetos de desenvolvimento sustentável.

II. O CONTEXTO MACRORREGIONAL: O NORDESTE BRASILEIRO

Um país com as dimensões geográficas e a heterogeneidade sociocultural tem, como um dos principais objetivos gerais de desenvolvimento, a preservação da sua unidade nacional; assim, o PPA 2004-2007 do Governo Federal deverá conter estratégias político-institucionais para o controle dos conflitos regionais, através da promoção do desenvolvimento sustentável das áreas periféricas do País e, particularmente, da melhoria da qualidade de vida de seus habitantes através de ações programadas, deixando de considerar estas regiões tão somente como “megaalmoxarifados de recursos naturais e recursos energéticos” à disposição dos eixos mais desenvolvidos do País.A distribuição espacial das atividades econômicas, nos dois ciclos de expansão da economia brasileira no pós-Guerra, permite definir uma periodização que mostra três diferentes momentos. O período de concentração econômica espacial, que ocorre de 1950 a 1975. O período de desconcentração econômica espacial, que vai da segunda metade dos anos 70 até a primeira metade dos anos 80 (1976-1986). E, finalmente, o período que vai de 1986 até o início dos anos 90, de relativo equilíbrio na participação das economias regionais no Produto Interno Bruto, indicando o esgotamento ou a desaceleração do processo de desconcentração (ver Tabela 1).

TABELA 1

Brasil: Distribuição do PIB entre as Macrorregiões1970, 1975, 1980, 1985, 1998 e 2000

(%)

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Macrorregiões 1970

1. Norte

2. Nordeste

3. Centro-Oeste

Sub-Total

4. Sudeste

5. Sul

TOTAL

2,16

11,71

3,87

17,74

65,55

16,71

100,00

1975 19981980 1985 2000

2,05

11,0

4,11

17,16

64,86

17,90

100,00

3,18

11,9

5,59

20,67

62,28

16,98

100,00

3,87

13,06

8,77

25,70

57,60

16,70

100,00

4,48

13,05

6,84

24,37

58,16

17,47

100,00

4,60

13,09

6,95

24,64

57,79

17,57

100,00

Fonte: IBGE.

Os fatores determinantes da reversão da polarização no Brasil foram:

· aumento progressivo dos custos de concentração, associados às deseconomias de aglomeração, especialmente na Área Metropolitana de São Paulo; houve elevação dos preços relativos das terras, dos aluguéis e dos salários; crescimento dos custos de congestionamento e de infra-estrutura, além da crescente pressão sindical e da legislação ambiental mais rigorosa;

· avanço da infra-estrutura econômica e social em direção a outros Estados e Regiões;· políticas públicas e incentivos fiscais regionais; nesse caso, destaca-se a grande importância do II Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) para a

desconcentração das atividades produtivas, à medida que as demais regiões, com exceção do Sudeste, passaram a ser o principal destino da maior parte dos novos investimentos, inclusive dos investimentos diretos realizados pelas empresas estatais federais;

· ampliação das fronteiras agrícola e mineral;· unificação do mercado, que veio ampliar o movimento da concorrência interempresarial para a ocupação do mercado nacional; entre outros.

Os novos ciclos de expansão da economia brasileira levarão o País, ao longo do século XXI, para um definitivo processo de reversão da polarização ou tendem a reforçar a concentração dos frutos do crescimento?É de se esperar que os novos ciclos de expansão da economia brasileira, durante o século XXI, sejam intensivos em ciência e tecnologia na geração de diferentes produtos, processos e técnicas de gestão que irão compor a formação do Produto Nacional de uma economia cada vez mais exposta à competição externa. Estudos comparativos internacionais sobre os novos padrões de localização dos projetos de investimentos, semelhantes aos que irão dar sustentação a estes ciclos de expansão, identificam que as vantagens relativas das regiões para atraí-los dependerão, relativamente, cada vez menos da disponibilidade de recursos naturais ou de mão-de-obra não qualificada em abundância (fatores locacionais tradicionais) e cada vez mais da existência, na região, de trabalhadores qualificados em permanente processo de renovação de conhecimentos, centros de pesquisa, recursos humanos especializados, ambiente cultural, etc. (fatores locacionais não-tradicionais). Dada a atual geografia de distribuição espacial destes fatores não-tradicionais entre as regiões brasileiras, há fortes sinalizações de que, nos novos ciclos de expansão, poderá ocorrer uma reconcentração espacial dos seus benefícios no Sul e no Sudeste do País.Como os fatores locacionais não-tradicionais são do tipo man-made, podendo ser reproduzidos em quantidade e em qualidade ao longo do tempo por meio de ações de planejamento do desenvolvimento, amplia-se o grau que dispomos para realizar políticas inter-regionais de natureza compensatória, aumentando o poder de atração de novos investimentos nas áreas menos desenvolvidas do País, ao longo dos novos ciclos de expansão econômica. Uma possibilidade concreta, para evitar um eventual processo de reconcentração espacial dos frutos dos novos ciclos de expansão da economia brasileira no século XXI, será a implementação dos programas e projetos estruturantes dos Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento no NORTE, NORDESTE e CENTRO-OESTE, articulados com os arranjos e sistemas produtivos locais nas suas áreas de influência. É importante para atrair as empresas para as áreas menos desenvolvidas do País que nelas se encontrem: uma massa crítica de

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fornecedores locais de componentes e de serviços terciários e quaternários que contribuam significativamente para a melhoria dos produtos e da eficiência dos processos de produção. É fundamental que as empresas localizadas nestas áreas possam receber fluxos atualizados de informações especializadas sobre tecnologia e características dos clientes, bem como se inter-relacionarem com outros participantes do desenvolvimento local.

No primeiro período do primeiro ciclo de expansão do pós-Guerra, quando se consolidou no País o parque industrial mais moderno tecnologicamente e mais diversificado entre as nações do Terceiro Mundo à época, o NORDESTE, onde a industrialização se processou em ritmo mais lento do que a média brasileira, teria de iniciar a década de 70 com 63% a mais de novos empregos para manter a posição relativa no nível de emprego industrial que detinha em 1950.No período de 1962 a 1989, quando as políticas públicas de desenvolvimento do NORDESTE foram eficazes, observa-se que:

· o número de projetos beneficiados pelo sistema de incentivos administrados pela SUDENE, entre 1962 e 1989, foi superior a 2700, gerando 590 mil empregos e investimentos de US$ 47,1 bilhões, dos quais apenas US$ 16,4 bilhões foram financiados por incentivos fiscais;

· o PIB do NORDESTE saiu de US$ 8,6 bilhões, em 1960, para US$ 51,3 bilhões, em 1988, crescendo à taxa média anual de 6,6% (superior à média nacional);

· a esperança de vida ao nascer do NORDESTE salta 44,48 anos, em 1970, para 62,71 anos, em 1991; neste mesmo período, a taxa de alfabetização de adultos sobe 46,1% para 63,5%, e a taxa combinada de matrícula nos três níveis de ensino de 37,8% para 60,3%; enfim, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) sai de 0,299, em 1970, para 0,557, em 1991.

A preocupação com a posição relativa do NORDESTE no cenário macrorregional do País se deve aos padrões locacionais concentradores nos novos ciclos de expansão da economia brasileira6:

· dada a recalcitrante crise de endividamento externo do Brasil, a promoção de exportações de manufaturados torna-se um instrumento de política econômica de alta prioridade; para garantir a competitividade dessas exportações, será necessário reforçar seus processos produtivos em termos de atividades intensivas de ciência e tecnologia (microeletrônica, computação eletrônica, etc.), as quais serão atraídas por economias de regionalização junto aos seus clientes potenciais nas áreas mais industrializadas do País, onde é gerada a parcela maior das exportações de industrializados; o papel das áreas menos desenvolvidas tende a se restringir às exportações de produtos com menor densidade econômica ou menor valor agregado, por estarem baseados em vantagens comparativas e não em vantagens competitivas;

· tendo em vista a grave crise fiscal e financeira do poder público brasileiro, dificilmente poderá ocorrer um indispensável e significativo apoio de políticas governamentais às áreas periféricas, em termos de investimentos de infra-estrutura econômica e social e de incentivos adicionais, visando ainverter tendências espacialmente concentracionistas dos padrões locacionais, como ocorreu nos anos 70 e início dos anos 80, com maior crescimento das áreas menos desenvolvidas do País;

· muitas das atividades de alta tecnologia (química fina e novos materiais, por exemplo), por terem características de produção conjunta (com a indústria farmacêutica e a metalurgia), são atraídas para onde o grosso do parque industrial já se concentra espacialmente;

· embora tenham características históricas e estruturais diferentes, as regiões de países emergentes como o Brasil não podem deixar de observar que ali a geografia das indústrias e setores de alta tecnologia têm demonstrado uma concentração persistente em algumas poucas áreas, com pequena intensidade de dispersão;

· até mesmo em atividades de alta tecnologia, nas quais predominam empresas de pequeno e médio portes, estas procuram localizar-se no campo aglomerativo das áreas mais desenvolvidas, uma vez que os diferenciais de custos de produção que aí podem ser obtidos são cruciais para a sua sobrevivência organizacional;

6 Diniz, C. C. Competitividade Industrial e Desenvolvimento Regional no Brasil. MCT/FINEP/PADCT, Campinas 1993. Haddad, P. R. “Os Novos Pólos Regionais de Desenvolvimento no Brasil” in Estabilidade e Crescimento: Os Desafios do Real. Fórum Nacional, José Olympio Editora, 1994.

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· entretanto, como os fatores locacionais não-tradicionais podem ser reproduzidos em quantidade e em qualidade ao longo do tempo por meio de ações de planejamento, amplia-se o grau que dispomos para realizar políticas inter-regionais de natureza compensatória, aumentando o poder de atração de novos investimentos nas áreas mais pobres do País, ao longo dos novos ciclos de expansão econômica.

Como decorrência de políticas públicas de desenvolvimento regional (investimentos de infra-estrutura econômica e social, incentivos fiscais, financiamentos facilitados, investimentos das empresas estatais, etc.), houve um processo de recuperação da economia nordestina a partir de 1975, quando passou a crescer em ritmo mais acelerado do que o conjunto do País, até que viesse a estabilizar sua posição relativa no início dos anos 90. Entretanto, apesar dos avanços registrados, é inequívoca a persistência ainda de desequilíbrios regionais de desenvolvimento econômico e social no Brasil. A estagnação do PIB per capita a preços constantes do NORDESTE nos últimos anos pode ser constatada: no período de 1970 a 1992 a sua taxa anual de crescimento foi 3,25%, enquanto no período de 1986 a 1998 foi de apenas 0,33%. Dados mais recentes das contas regionais brasileiras mostram que é grande o número de Unidades da Federação localizadas nas macroregiões menos desenvolvidas que estão com crescimento (nem sempre significativo) acima da média de crescimento nacional, no período de 1996 a 1999. Entretanto, dos nove Estados do Nordeste, apenas três (Rio Grande do Norte, Paraíba e Bahia) conseguiram uma variação percentual no seu PIB superior à média nacional, neste período; e apenas quatro (Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba e Bahia) em termos de PIB per capita (ver Quadro 1 e Gráfico 1).

QUADRO 1

a) Variação do PIB TotalBrasil: Posição das Unidades da Federação em

Relação à Variação do Brasil1997-2000

Estados das Regiões MaisDesenvolvidas

Estados das RegiõesMenos Desenvolvidas

Crescimento acimada média brasileira

Espírito SantoRio de JaneiroSanta Catarina

RondôniaRoraimaTocantinsPiauí

Rio Grande do NorteParaíbaBahia

Mato Grosso do SulMato Grosso

GoiásDistrito Federal

Crescimento abaixoda média brasileira

Minas GeraisSão PauloParaná

Rio Grande do Sul

AcreAmazonas

ParáAmapá

MaranhãoCeará

PernambucoAlagoasSergipe

Estados das RegiõesMais Desenvolvidas

Estados das RegiõesMenos Desenvolvidas

Crescimento acima damédia brasileira

Espírito SantoRio de JaneiroSanta Catarina

RondôniaAcre

AmazonasRoraimaPará

AmapáTocantins

Rio Grande do NorteParaíbaBahia

Mato Grosso do SulMato Grosso

GoiásDistrito Federal

Crescimento abaixo damédia brasileira

Minas GeraisSão PauloParaná

Rio Grande do Sul

MaranhãoPiauíCeará

PernambucoAlagoasSergipe

b) Variação do PIB Per CapitaBrasil: Posição das Unidades da Federação em

Relação à Variação do Brasil1997-2000

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GRÁFICO 1PIB Per Capita dos Estados do NORDESTE em Relação a São Paulo (%) – 2000

16,3

18,7

24,9

26,8

28,0

33,1

33,4

36,7

36,8

0 5 10 15 20 25 30 35 40

BAHIA

PERNAMBUCO

RIO G. DO NORTE

SERGIPE

CEARÁ

PARAÍBA

ALAGOAS

PIAUÍ

MARANHÃO

O IBGE mostra que houve melhorias substantivas em quase todos os indicadores sociais do Brasil, de 1992 a 1999: a) a mortalidade infantil por mil nascidos vivos (%) caiu 44,3 para 34,5, uma queda de 22% em menos de uma década; b) a média de anos de estudo da população de 15 a 55 anos subiu de 5,7 (1992) para 6,6 (1999), um acréscimo de 16%; c) a taxa de analfabetismo das pessoas de 15 ou mais (%) sofreu uma redução de 23%, passando de 17,2 para 13,3; d) o número de domicílios com saneamento básico adequado (%) subiu de 50,3 (1992) para 59,4 (1999). O desenvolvimento social foi generalizado em todo o País: todas as macroregiões e todas as Unidades da Federação melhoraram os seus indicadores sociais. Entretanto, quando comparamos os indicadores de São Paulo com os respectivos valores de Pernambuco (Estado com maior PIB per capita do Nordeste em 2000), vemos que os valores de São Paulo são muito superiores aos de Pernambuco. Em número de vezes, no ano de 1999, as diferenças são respectivamente: taxa de mortalidade infantil (2,66 vezes a mais para Pernambuco), média de anos de estudo (1,37 vezes a mais para São Paulo), taxa de analfabetismo (3,98 vezes a mais para Pernambuco) e domicílios com saneamento básico (2,61 vezes para São Paulo).De fato, o processo de desconcentração espacial do crescimento econômico nacional, iniciado nos anos 70, vem se consolidando nos últimos anos, o que reforça a existência de um processo de reversão da polarização como macrotendência da economia brasileira nas três últimas décadas. De qualquer forma, é bom não desconhecer a existência de grandes hiatos entre os valores absolutos do PIB das Unidades da Federação, uma vez que são estes valores absolutos que pesam, em última instância, no tamanho do mercado interno de bens e serviços de cada Estado. Em 2000, por exemplo, o PIB total de São Paulo (371 bilhões de reais) era mais de 2,57 vezes superior ao PIB total do Nordeste (144 bilhões de reais). Da mesma forma, quando o PIB de São Paulo crescia de 2,5%, o valor absoluto deste acréscimo (9,27 bilhões de reais) era quase igual ao PIB do Rio Grande do Norte (9,29 bilhões de reais), superior ao PIB do Maranhão (9,21 bilhões de reais), 1,31 vezes o PIB de Alagoas (7023) e 1,74 vezes o PIB total do Piauí (5330). Ou seja, quando a economia de São Paulo cresce a 2,5% ao ano, ela cresce uma economia do Maranhão ou uma economia do Rio Grande do Norte, por ano.Os diferenciais das taxas de crescimento são importantes para se analisar a convergência ou a divergência dos PIBs per capita no médio e no longo prazo (ver Tabela 2), e, portanto, as direções da expansão do mercado interno em termos das Unidades da Federação. E os atuais valores absolutos dos PIBs regionais, configurados a partir das características históricas do processo de crescimento nacional, são determinantes do tamanho do mercado e do padrão médio de vida observados em cada Unidade da Federação.

TABELA 2

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O Hiato de Crescimento Econômico no NORDESTE

Taxa anual hipotética de crescimento do PIB per capita do NORDESTE

0,5%1,0%1,5%2,0%2,5%3,0%3,5%4,0%4,5%5,0%5,5%6,0%6,5%7,0%

Número de anos necessários para que oPIB per capita do NORDESTE atinjao nível do PIB per capita de São Paulo

de 2000

240,43120,4880,5260,5448,5540,5634,8530,5727,2424,5722,3920,5719,0417,72

Mantendo estacionado o valor do PIB per capita de São Paulo (benchmarking), como no período de 1997 a 2000, a economia do NORDESTE cresceu de 2,35% ao ano e sua população de 1,10% ao ano, o PIB per capita cresceu em torno de 1,25% ao ano, aproximadamente. Neste ritmo de crescimento per capita, a economia do NORDESTE precisaria de um século para ter o PIB per capita que São Paulo tinha em 2000. Entretanto, a economia de São Paulo é a mais moderna e dinâmica do País e não deverá ficar estacionada de forma alguma nos próximos anos. Da mesma forma, o PIB per capita do NORDESTE tende a ter um crescimento superior a 1,25%, uma taxa atípica para sua experiência histórica.Ao propor a criação de uma nova SUDENE, como mecanismo institucional para coordenar o processo de desenvolvimento da Região, o Governo Federal tem considerado as grandes transformações ocorridas no ambiente nacional e internacional (abertura econômica, desregulamentação da economia, formação dos blocos regionais de comércio, crise fiscal e financeira do setor público consolidado, etc.) e nas condições institucionais do País. Entre as mudanças institucionais relevantes, destacam-se: a) os Governos Estaduais e os principais centros urbanos do NORDESTE ampliaram fortemente sua capacidade organizacional de conceber e coordenar soluções para os seus problemas de desenvolvimento econômico e social; b) os órgãos da Administração Pública Federal, induzidos pela Constituição de 1988, impulsionaram enormemente o processo de descentralização de suas políticas, programas e projetos, atribuindo aos Estados e Municípios muitas das ações que desenvolviam no NORDESTE; c) os segmentos estruturados da sociedade civil regional, vinculados às organizações não-governamentais da Região, vêm desempenhando um papel cada vez mais relevante no processo de desenvolvimento econômico e social do NORDESTE.

Existem argumentos legais, políticos e econômicos que reforçam a necessidade de haver órgãos federais capacitados para conceber e coordenar a execução de políticas de desenvolvimento, nas regiões menos desenvolvidas do País. Do ponto de vista legal, a questão dos desequilíbrios regionais de desenvolvimento está contemplada na Constituição de 1988, por meio de regulamentações, mecanismos operacionais e instrumentos de natureza compensatória inter-regional. Do ponto de vista político, estas ações compensatórias do Poder Público, visando atenuar as desigualdades de renda e de riqueza entre grupos sociais de diferentes regiões do País, tornam-se indispensáveis para se evitar a vertente desintegradora de movimentos regionalistas que se descolam da perspectiva mais ampla dos interesses nacionais no processo de desenvolvimento econômico e social. E, do ponto de vista econômico, o crescimento sustentável do País depende de mecanismos e instrumentos de políticas públicas que sejam capazes de mobilizar as gigantescas oportunidades de investimentos que se encontram latentes nas suas áreas periféricas, dinâmicas e tradicionais. Da mesma forma que é fundamental reinventar os mecanismos institucionais de promoção do desenvolvimento do NORDESTE, é indispensável repensar os instrumentos econômicos que poderão mobilizar novos ciclos de expansão da Região. Constata-se um processo de declínio dos incentivos fiscais e financeiros no NORDESTE: quando criados, esses instrumentos representavam em termos financeiros –

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sob a forma de renúncia fiscal ou de financiamentos – cerca de 15% do PIB regional, enquanto que hoje estão reduzidos a algo em torno de apenas 0,5% do PIB regional (ver Gráfico 2). Além do mais, os programas de incentivos fiscais instituídos pelos Estados nordestinos foram seguidos pelos demais Estados da Federação, de modo que não mais constituem diferencial algum em favor da Região e resultaram na instauração da chamada guerra fiscal; atualmente, os incentivos fiscais do ICMS e as participações acionárias dos Governos Estaduais do SUL e SUDESTE são instrumentos tão poderosos para a promoção industrial que transformaram os incentivos fiscais e financeiros do NORDESTE em instrumentos de menor relevância relativa no cenário da União; por outro lado, o Orçamento Geral da União – OGU - não vem alocando recursos à Região em montante compatível com suas necessidades de financiamento para retomar a trajetória de crescimento do seu PIB às taxas anuais de 6 a 7%, visando reduzir o seu hiato de desenvolvimento. É fundamental que se analisem alternativas de reinvenção dos instrumentos econômicos para a promoção do desenvolvimento do NORDESTE, tais como: a criação de um Fundo de Desenvolvimento Regional (semelhante ao que foi criado quando da incorporação de países menos desenvolvidos na União Européia) que prevê inclusive o financiamento da equivalência das taxas de juros, a participação acionária em projetos estratégicos e o fundo de aval para micro e pequenas empresas; uma nova concepção dos incentivos fiscais; programas de empréstimos coordenados pelas instituições públicas financeiras federais, etc.

GRÁFICO 2

Participação das Regiões em Relação à Renúncia Fiscal (%)

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39,50

31,201,00

18,60

3,00NORTENORDESTECENTRO-OESTESUDESTESUL

III. O CONTEXTO DO ESTADO DE ALAGOAS

Durante a crise de 29, os governos dos EE.UU., Inglaterra e França se deram conta de que não dispunham de um sistema atualizado de informações para acompanhar a conjuntura econômica e as tendências de crescimento de suas economias (nível de atividade), assim como não dispunham de mecanismos de monitoramento para acompanhar os movimentos dos preços em seus países e regiões (índices gerais de preços e índices de custo de vida). Assim, pouco a pouco, sob as orientações conceituais das obras de Keynes e as diretrizes operacionais de Stone entre outros, foram se desenvolvendo indicadores de acompanhamento da conjuntura e do ambiente macroeconômico de diversos países do mundo , até que as Nações Unidas assumiram a responsabilidade técnica para a normatização destes indicadores e para a sua sistematização nos países menos desenvolvidos, a partir dos anos 50.A segunda geração de indicadores socioeconômicos está relacionada à necessidade de se dispor de informações atualizadas, desagregadas e relevantes para a concepção e a implementação de políticas públicas de natureza redistributiva da renda e da riqueza em países, regiões e localidades. A motivação política para o desenvolvimento dos sistemas de indicadores sociais emergiu particularmente nos anos 70, quando se constatou que os ciclos de crescimento econômico do pós-Guerra haviam gerado desigualdades e assimetrias na distribuição de seus custos e benefícios entre grupos sociais, famílias e regiões. O desenvolvimento da segunda geração de indicadores ocorreu de forma intensa e rápida, a partir da institucionalização de organismos públicos e privados de coleta sistemática de estatísticas até o início dos anos 60, em praticamente todos os países do mundo. Da mesma forma, as Nações Unidas, através do PNUD, têm estimulado a concepção e a produção destes indicadores, organizando a estimativa anual do Índice de Desenvolvimento Humano em mais de 170 países.

A terceira geração de indicadores está contextualizada na necessidade de melhor conhecimento do desenvolvimento científico e tecnológico das nações e de suas regiões, assim como das inextricáveis relações entre crescimento econômico e sustentabilidade ambiental. Desde a ECO-92, a concepção de desenvolvimento sustentável, que procura um equilíbrio entre competitividade sistêmica, eqüidade social e qualidade do meio ambiente, está demandando, para a sua operacionalização, uma outra geração de indicadores de caráter inovador que vêm se configurando como de enorme relevância ao longo dos últimos dez anos. No Brasil, o IBGE, o Ministério de Ciência e Tecnologia e o Ministério do Meio Ambiente têm liderado o processo de construção desses novos indicadores de desenvolvimento sustentável. Na estruturação do sistema de

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indicadores de concepção e da implementação do PPA 2004/2007 do Governo de Alagoas, é fundamental que se tenha esta visão abrangente e integrada das diferentes gerações destes indicadores.O IDH vem sendo calculado pelo Programa das Nações Unidas Para o Desenvolvimento (PNUD) desde 1990 e cobre hoje quase 180 países. O IDH é construído a partir de três características desejáveis e esperadas do processo de desenvolvimento humano: a) a longevidade de uma população, expressa pela esperança de vida ao nascer; b) o seu grau de conhecimento, traduzido por duas variáveis educacionais (a taxa de alfabetização de adultos e a taxa combinada de matrículas nos três níveis de ensino); c) a sua renda ou PIB per capita, ajustada para refletir a paridade de poder de compra entre os países. A ONU classifica os países e regiões segundo os valores observados para o IDH: 1) países e regiões com baixo desenvolvimento humano, quando o IDH for menor do que 0,500; 2) países e regiões de médio desenvolvimento humano, para os valores entre 0,500 e 0,800; 3) países e regiões de alto desenvolvimento humano, quando o índice for superior a 0,800. O IDH de Alagoas evoluiu de 0,263 em 1970, para 0,633 em 2000, saindo do grupo de regiões com baixo desenvolvimento humano para o grupo de regiões com médio desenvolvimento humano. O Gráfico 3 compara o IDH e os seus componentes para Alagoas com os valores equivalentes para o Brasil e para São Paulo, em 1970 e 1996. Fica claro que os indicadores, que dependem mais de políticas sociais compensatórias, estão com um desempenho mais satisfatório do que o indicador de crescimento econômico relativo. O Gráfico 4 mostra que o IDH de Alagoas está situado entre os três piores valores para as Unidades da Federação em 2000.

GRÁFICO 3

Alagoas: Participação do IDH e Seus Componentes em Relação ao Brasil e São Paulo 1970 e 1996

a) Brasil

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34,55

53,2463,34

56,18

38,05

64,82

77,3386,62

0102030405060708090

1970 1996

PIBIDHEDUCAÇÃOLONGEVIDADE

b) São Paulo

16,90

37,04

52,87 46,4237,42

61,9871,28

83,11

0102030405060708090

1970 1996

PIBIDHEDUCAÇÃOLONGEVIDADE

GRÁFICO 4

Alagoas: Índice de Desenvolvimento Humano - 2000

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0,844 0,814 0,809

0,673 0,647 0,633

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

DistritoFederal

São Paulo R. G. doSul

Piauí Maranhão Alagoas

O Gráfico 5 evidencia, para os dados mais recentes das contas regionais brasileiras como ocorreu a variação do PIB a preços de mercado por macrorregião e para Alagoas no período de 1997 a 2000. Tanto em termos do PIB total quanto em termos do PIB per capita Alagoas teve uma variação menor do que todas as macrorregiões, inclusive o NORDESTE. Como conseqüência, a participação relativa de Alagoas no PIB do Brasil a preço de mercado permaneceu relativamente constante no período: 0,66% (1997), 0,67% (1998), 0,66% (1999) e 0,64% (2000).

GRÁFICO 5

Alagoas: Variação do PIB a Preço de Mercado Corrente – 1997-2000

Posição Relativa (%)

a PIB Total

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22,01

41,00

26,00

25,00

26,50

31,50

26,50

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

BRASIL

NORTE

NORDESTE

SUDESTE

SUL

CENTRO-OESTE

ALAGOAS

b) PIB Per Capita

18,16

42,00

21,00

20,00

22,00

23,00

22,00

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

BRASIL

NORTE

NORDESTE

SUDESTE

SUL

CENTRO-OESTE

ALAGOAS

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As economias regionais não são simplesmente versões em escala menor das economias nacionais. Elas apresentam especificidades que exigem teorias próprias para explicar o seu processo de desenvolvimento. Algumas destas especifidades podem ser mencionadas7:

a) em geral, devido aos contatos mais estreitos e às alterações mais intensas que existem entre as regiões de um mesmo país do que entre nações soberanas, é de se esperar que tanto os efeitos de transbordamento do crescimento quanto os efeitos de polarização sejam mais fortes nas relações econômicas interregionais do que nas relações internacionais;

b) os países concorrem nos mercados internacionais com base nas vantagens comparativas e as regiões de um mesmo país concorrem, entre si, com base nas vantagens absolutas;

c) a ausência de soberania econômica com respeito a certos instrumentos de política de desenvolvimento e às questões macroeconômicas (tais como emissão de moeda, determinação da taxa de câmbio, etc.) podem constituir uma considerável desvantagem para o desenvolvimento de uma região;

d) as forças políticas que contribuem para a transmissão interregional de crescimento são, provavelmente, mais poderosas que as que contribuem para a transmissão internacional.

Podendo-se adicionar que, em geral, uma região não dispõe dos recursos humanos, financeiros, institucionais e tecnológicos para dar solução aos problemas econômicos e socioambientais que tem de enfrentar e às potencialidades de crescimento que tem de mobilizar, necessitando, portanto, de atrair estes recursos de instituições públicas e privadas, no país ou no exterior, por meio de processos de promoção industrial e de planejamento para a negociação.Estudo recente sobre a integração nacional e o padrão de comércio dos Estados brasileiros comprova que (ver Tabela 1): a) por serem economias intensamente abertas para o País e para o Mundo, os seus percentuais de exportações interestaduais e internacionais sobre o PIB são muito elevados; b) para todos os Estados, as exportações interestaduais superam, em maior ou menor escala, as exportações internacionais; c) em geral, os fluxos interestaduais têm importância relativa maior para os Estados menos desenvolvidos.As exportações internacionais de Alagoas têm se mantido relativamente estagnadas em torno de 300 milhões de dólares no período: de 1996 (289 milhões de dólares) a 2002 (298 milhões de dólares) enquanto têm avançado as exportações totais do País; entretanto, no período pós-desvalorização do real a partir de 1999, as exportações de Alagoas cresceram 22%, embora em ritmo inferior ao crescimento brasileiro de 25% (ver Tabelas 3 e 4 e Gráficos 6 e 7).A questão da competitividade global das empresas de Alagoas, num ambiente de uma economia mais aberta, mais desregulamentada, mais privatizada, mas ainda com custos macroeconômicos muito elevados, faz com que as organizações produtivas tenham que dar particular atenção aos fatores da gestão microeconômica, os quais poderão contribuir, eventualmente, para atenuar o seu hiato competitivo em escala global.As condições gerais de competitividade das organizações produtivas estaduais serão função de diversos fatores ligados aos custos operacionais das suas unidades produtivas, aos custos de transferência de insumos e produtos a partir do Estado e em direção ao Estado, à estrutura e à dinâmica dos mercados em que competem, etc. Assim, é sempre possível às instituições estaduais atuarem sobre o dinamismo de sua base produtiva através de ações planejadas, visando melhorar o seu sistema de transportes e de comunicação, incentivar a produtividade dos fatores nas unidades produtivas, facilitar a introdução de inovações tecnológicas, no sistema produtivo local, ampliar a disponibilidade de fatores de produção na quantidade e na qualidade exigidas, etc.

Estas transformações produtivas visam à reestruturação do sistema produtivo estadual e à implantação de projetos de investimentos baseados em vantagens competitivas dinâmicas, às quais se distinguem das vantagens competitivas espúrias (aquelas que dependem essencialmente de incentivos fiscais e financeiros permanentes, da sobreexploração da mão-de-obra, da informalidade econômica, etc.) que não se sustentam a longo prazo, numa economia cada vez mais exposta a um processo de globalização. Estas transformações devem estar articuladas com a

7 Hirschman, A. O. Strategy of Economic Development. Yale University Press, 1959.

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eqüidade social e com a sustentabilidade ambiental para evitar que o processo de crescimento econômico ocorra de forma predatória sobre o ecossistema regional, comprometendo o desenvolvimento das futuras gerações, e que exclua de seus resultados segmentos significativos da sociedade regional, ampliando as desigualdades sociais e a degradação cultural.

TABELA 3

Alagoas – Comércio Internacional – Exportações Totais - 1996 a 2002

Ano Valor em Dólares Americanos (FOB)

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

289.095.162

340.730.844

291.756.158

244.947.510

224.351.239

304.418.205

298.646.664

TABELA 4

Brasil – Comércio Internacional – Exportações Totais - 1996 a 2002

Ano Valor em Dólares Americanos (FOB)

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1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

47.746.728.158

52.994.340.527

51.139.861.545

48.011.444.034

55.085.595.326

58.222.641.895

60.361.785.544

GRÁFICO 6

Alagoas: Evolução Total das Exportações de 1996 a 2002

Mil dólares

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289.095340.730

291.756244.947

224.351

304.418 298.646

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Fonte: MDIC.GRÁFICO 7

Alagoas: Evolução Percentual em Relação ao Brasil das Exportações 1996 a 2002

0,61 0,640,57

0,51

0,41

0,52 0,49

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Fonte: MDIC.A crescente integração competitiva da economia brasileira nos fluxos internacionais de bens, serviços e capitais vem trazendo problemas para algumas atividades econômicas localizadas em áreas específicas do País e do Estado, atraídas principalmente por um amplo e diversificado sistema de incentivos fiscais e financeiros por diferentes razões, entre as quais se destacam: a) com a rápida redução das tarifas alfandegárias e das barreiras não-tarifárias, este sistema está definitivamente comprometido como mecanismo eficaz de promoção do desenvolvimento de áreas de livre comércio e de zonas francas; b) a diminuição dos custos fiscais, como fator adicional de atração locacional de empreendimentos industriais para estas áreas e zonas, deixa de ser relevante, quando as mais diversas formas de incentivos fiscais, articuladas com processos de promoção industrial, vão se generalizando entre diferentes Regiões, Estados e Municípios do País; esta tendência à ubiqüidade acaba simplesmente gerando prejuízos fiscais entre todas as Unidades da Federação;a baseando-se em observações sobre as experiências recentes de desenvolvimento regional na América Latina, existem grandes dúvidas sobre

a capacidade das atividades econômicas, que se dirigem a uma região para apenas se beneficiar de regimes especiais de isenções tarifárias e desonerações tributárias, em criar "estados de desenvolvimento" para a sua população residente.

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Michael Porter8 tem destacado, em seus estudos sobre a vantagem competitiva, que os países e regiões, que estruturam as suas economias apenas na produção de bens e serviços intensivos em fatores básicos (recursos naturais renováveis e não-renováveis, clima, posição geográfica, abundância de mão-de-obra não-qualificada ou semi-qualificada, etc.), são incapazes de gerar os fundamentos de uma competitividade sustentável, assim como prover de melhores condições de vida os seus habitantes. A economia destes países e regiões se caracterizam por: apresentam um ciclo vicioso da destruição da riqueza; sofrem, com freqüência, um processo de deterioração nas suas relações de troca; se destacam pelos valores baixos de seus indicadores sociais; vêem se ampliar o número de seus concorrentes em escala global, dadas as facilidades de entrada no mercado daqueles bens e serviços; não têm condições de sustentar o seu processo de crescimento no longo prazo. Infelizmente, as Tabelas 5 e 6 mostram que o Estado de Alagoas tem sua pauta de exportações internacionais alicerçada em fatores básicos não-especializados.As conclusões gerais de Michael Porter sobre a competitividade sistêmica de um país ou região são as de que : a) a competitividade não pode ser vista como um fenômeno macroeconômico, impulsionado por variáveis como taxas de câmbio, taxas de juros e déficits governamentais; b) a competitividade não é função de mão-de-obra barata ou de recursos naturais abundantes; c) as empresas de uma região ou de um país não terão êxito se não basearem suas estratégias no progresso e na inovação, numa disposição de competir, no conhecimento realista de seu ambiente nacional/regional/local e de como melhorá-lo; d) as empresas bem-sucedidas concentram-se, com freqüência, em determinadas cidades, aglomerados urbanos ou Estados dentro de um país; e) o processo de globalização das economias nacionais não exclui a importância das localidades que proporcionam um ambiente fértil para as empresas de indústrias específicas. Na verdade, se desejarmos expandir a capacidade de exportação da economia de Alagoas, é indispensável que observemos quais são os fundamentos da competitividade, visando reestruturar os arranjos e sistemas produtivos locais do Estado (clusters), migrando-os de economias tradicionais para economias modernas.

TABELA 5

Alagoas – Comércio Internacional – Exportações 1996

Itens Valor em Dólares Americanos (FOB)

AÇÚCARES E PRODUTOS DE CONFEITARIAPRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOSPLÁSTICOS E SUAS OBRASAÇÚCARES E PRODUTOS DE CONFEITARIAFUMO (TABACO) E SEUS SUCEDÂNEOS MANUFATURADOSPRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS, ETC.FUMO (TABACO) E SEUS SUCEDÂNEOS MANUFATURADOS

194.988.184 36.495.756 14.885.827 14.199.741 12.001.622

8.680.845 1.971.380

8 Porter, M. E. “Clusters and the New Economics of Competition” in Harvard Bussiness Review, nov./dec. 1998. Haddad, P. R. “Etapas de Organização de um cluster produtivo: uma exposição diagramática” in Cluster – Revista Brasileira de Competitividade. Instituto Metas, ano 2, nº 4, abril/julho de 2002. Sobre a evolução do conceito de clusters, ver Bergman, E. M. and Feser, E. J. “Industrial and Regional Clusters: Concepts and Comparative Applications”. Regional Research Institute, WVU, 1999.

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FUMO (TABACO) E SEUS SUCEDÂNEOS MANUFATURADOSPREPARAÇÕES DE PRODUTOS HORTÍCOLAS,DE FRUTAS,ETC.FUMO (TABACO) E SEUS SUCEDANEOS MANUFATURADOSPEIXES E CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS E OUTS. INVERTEBR. AQUÁTICOSFIBRAS SINTÉTICAS OU ARTIFICIAIS, DESCONTÍNUASPEIXES E CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS E OUTS. INVERTEBR. AQUÁTICOSFIBRAS SINTÉTICAS OU ARTIFICIAIS, DESCONTÍNUASREATORES NUCLEARES, CALDEIRAS, MÁQUINAS, ETC., MECÂNICOSFIBRAS SINTÉTICAS OU ARTIFICIAIS, DESCONTÍNUASPREPARAÇÕES DE PRODUTOS HORTÍCOLAS, DE FRUTAS, ETC.OBRAS DE PEDRA, GESSO, CIMENTO, AMIANTO, MICA, ETC.OBRAS DE PEDRA, GESSO, CIMENTO, AMIANTO, MICA, ETC.TRANSAÇÕES ESPECIAIS

1.644.479 1.471.645 1.311.020

418.347 336.244 163.996 122.592 106.485 103.025

72.481 71.775 42.481 25.044

TABELA 6

Alagoas – Comércio Internacional – Exportações 2002

Itens Valor em Dólares Americanos (FOB)

AÇÚCARES E PRODUTOS DE CONFEITARIA

AÇÚCARES E PRODUTOS DE CONFEITARIA

BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOÓLICOS E VINAGRES

PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS

AÇÚCARES E PRODUTOS DE CONFEITARIA

PRODUTOS DIVERSOS DAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS

FUMO (TABACO) E SEUS SUCEDÂNEOS MANUFATURADOS

PRODUTOS DIVERSOS DAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS

FUMO (TABACO) E SEUS SUCEDÂNEOS MANUFATURADOS

175.580.260

48.520.910

33.420.085

18.868.542

6.065.206

6.049.781

2.709.986

1.692.091

1.511.051

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FUMO (TABACO) E SEUS SUCEDÂNEOS MANUFATURADOS

PEIXES E CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS E OUTS. INVERTEBR. AQUÁTICOS

FUMO (TABACO) E SEUS SUCEDÂNEOS MANUFATURADOS

PREPARAÇÕES DE PRODUTOS HORTÍCOLAS, DE FRUTAS, ETC.

FUMO (TABACO) E SEUS SUCEDANEOS MANUFATURADOS

PEIXES E CRUSTÁCEOS,MOLUSCOS E OUTS.INVERTEBR.AQUÁTICOS

PLÁSTICOS E SUAS OBRAS

PREPARAÇÕES DE PRODUTOS HORTÍCOLAS, DE FRUTAS,ETC.

TECIDOS ESPECIAIS, TECIDOS TUFADOS, RENDAS, TAPECARIAS, ETC

PEIXES E CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS E OUTS. INVERTEBR. AQUÁTICOS

OBRAS DE PEDRA, GESSO, CIMENTO, AMIANTO, MICA, ETC.

902.432

795.008

616.457

534.342

398.944

267.110

204.678

72.582

65.625

46.165

39.860

CAPÍTULO – V

EVOLUÇÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS DO ESTADO

Este capítulo apresenta as principais informações sobre finanças públicas do Estado de Alagoas, no período 2000-2003, utilizadas com a finalidade de fornecer a base para a delimitação da margem de poupança esperada para o período do Plano Plurianual.A primeira parte mostra a evolução das receitas e despesas orçamentárias realizadas no período 2000 a 2002 (dados de balanços) e estimativas para o exercício de 2003, elaboradas a partir de dados mensais da realização de receitas e despesas até maio deste ano e previsões mensais para o restante do exercício. As receitas correntes mais significativas para o Estado de Alagoas, tais como ICMS, IPVA e FPE, foram estimadas pela SEPLAN, juntamente com a Secretaria da Fazenda. Do mesmo modo, as despesas mais impactantes no Orçamento do Estado foram levantadas a partir dos balanços oficiais e balancetes mensais até maio de 2003. As estimativas dos gastos com pessoal, juros, encargos e amortização da dívida, para o restante do exercício de 2003, foram estimadas juntamente com a Secretaria de Estado da Fazenda. Outras variáveis componentes das receitas e das despesas do exercício de 2003, relativas ao período de junho a dezembro, foram estimadas com base nas informações da execução mensal do exercício de 2002, corrigindo-se os valores da arrecadação e dos gastos, monetariamente, pelas variações do IGP-DI da FGV, excluindo-se as variáveis atípicas (como o pagamento da dívida mobiliária não refinanciada, em 2002, e a receita de doações, correspondente ao deságio obtido no pagamento do principal e encargos dessa dívida), não se adotando nenhuma premissa de crescimento real de receitas e despesas em 2003. O objetivo desse levantamento foi a sistematização de informações para uma análise das finanças públicas de Alagoas no passado recente e o estabelecimento de valores a preços de junho de 2003, mês tomado como base para o balanceamento dos custos dos programas do Plano e para a conformação das receitas e despesas do Orçamento para 2004, segundo estabelece a LDO deste exercício, tendo em vista o necessário balizamento das propostas setoriais de participação dos órgãos e entidades nesses dois instrumentos e para que fosse mantido o equilíbrio entre receitas e despesas.A segunda parte mostra uma análise dos resultados apresentados pelo Estado na execução orçamentária do período em referência.

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V.1 – EVOLUÇÃO DAS RECEITAS NO PERÍODO 2000 – 2003

O gráfico a seguir apresenta a evolução real da estrutura da arrecadação de Alagoas, segundo os principais componentes da receita orçamentária, no período em referência, tomando-se os valores desses componentes a preços de junho de 20039.

9 ? - Os indexadores gerados com base na variação do IGP-DI da FGV foram os seguintes: 2000 = 1,557865; 2001 = 1,411543; 2002 = 1,243560; 2003 = 1,001635; sendo jun/2003 = 1,00000.

E S T A D O D E A L A G O A S EVOLUÇÃO DA RECEITA

2000/2003

30,000,000230,000,000430,000,000630,000,000830,000,000

1,030,000,0001,230,000,0001,430,000,0001,630,000,0001,830,000,0002,030,000,0002,230,000,0002,430,000,000

2000 2001 2002 2003ANO

R$1,00 de Jun/2003

RECEITAS CORRENTES Receita Tributária Transferências Correntes FPE RECEITAS DE CAPITAL Operações de Crédito Alienação de Bens

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Conforme se observa, as receitas correntes apresentaram um crescimento real considerável no período 2000 a 2002 (9,2%), sendo que a estimativa para 2003 demonstra uma expectativa de redução dessas receitas de aproximadamente 8%. O crescimento real anual naquele período foi de 4,5%.Essa expectativa conservadora decorre do contexto recessivo por que passa a economia brasileira nos primeiros meses de 2003, com seus reflexos comprovados na arrecadação tributária do Governo Federal (IPI e Imposto de Renda) e que se rebatem nas transferências às unidades subnacionais, no Fundo de Participação dos Estados.No caso do FPE, observa-se que, não obstante tenha havido um crescimento real de 16,2% no período 2000-2002, estima-se uma redução real de 4% em 2003.

O quadro seguinte apresenta a evolução das principais receitas de Alagoas no período 2000-2003.

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As receitas ordinárias, próprias do Estado de Alagoas, apresentaram a mesma tendência regressiva, em razão da paralisia econômica que tem caracterizado o início do novo Governo Federal. O ICMS, principal tributo de competência do Estado, após experimentar uma taxa geométrica de crescimento real de 1,3% ao ano, no período 2000-02, deve cair 2,8% de 2002 para 2003.

V.2 – EVOLUÇÃO DAS DESPESAS NO PERÍODO 2000 – 2003

O gráfico a seguir apresenta a evolução das despesas do Estado de Alagoas no período 2000 – 2003, a preços de junho deste ano. Os gastos com pessoal tiveram um crescimento real de 4,7% de 2000 para 2002, apresentando a expectativa de queda real de 8,8% em 2003, em relação ao ano anterior. Essa queda real, ligeiramente superior à redução esperada das receitas correntes, permitirá que o Estado permaneça dentro do limite estabelecido na Lei Complementar 101/2000 para as despesas com pessoal.

ESTADO DE ALAGOAS EVOLUÇÃO DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS S e g u n d o P r i n c i p a i s C a t e g o r i a s PERÍODO 2000 - 2003 EM R$ 1,00 DE JUNHO DE 2003

Descrição 2000 2001 2002 2003Previsão

RECEITAS CORRENTES 2,223,237,131 2,309,504,941 2,427,634,117 2,232,459,851

Receita Tributária 905,047,689 928,611,735 928,685,641 901,317,149 Impostos 895,832,182 919,606,861 918,011,731 890,664,734 ICMS 806,352,250 825,080,083 827,672,080 804,465,091

IPVA 33,901,574 40,385,834 35,914,530 32,446,677

ITCD 1,266,543 1,006,568 949,920 935,117

Imp. Renda Retido na Fonte 53,770,318 52,990,302 53,475,200 52,817,849

Outros 541,497 144,073

Taxas 9,215,508 9,004,874 10,673,910 10,652,414

Receita de Contribuições 79,258,515 81,332,486 62,627,088 67,988,235 Contribuições de Serviços Estatutários 62,805,899 62,830,644 60,192,557 52,554,906

Contribuições Econômicas 16,452,617 18,501,842 2,434,530 15,433,329

Transferências Correntes 1,011,239,774 1,136,554,856 1,225,752,474 1,101,832,030 FPE 928,858,846 990,440,904 1,079,864,330 891,322,232

IPI sobre Produtos Exportados 2,292,982 1,051,371 2,284,541 2,860,460

QESE - Salário Educação 10,150,956 23,190,154 10,311,764 9,681,389

Transf. Lei Complementar nº 87/96 30,974,686 27,941,973

Fundo de Educação - FUNDEF

Convênios e Outras Transferências 69,936,990 121,872,427 102,317,153 170,025,976

Outras Receitas Correntes 227,691,153 163,005,865 210,568,914 161,322,437

RECEITAS DE CAPITAL 10,959,579 71,894,655 607,931,190 97,191,092

Operações de Crédito 3,115,731 8,028,857 149,449,593 6,425,107 Internas 3,115,731 8,028,857 149,449,593 6,425,107

Externas

Convênios e Outras Transferências 1,908,852 59,819,110 457,000,438 89,216,609

Alienação de Bens 33,059 3,703,326 97,333 158,529

Outras Receitas de Capital 5,901,936 343,363 1,383,826 1,390,847

T O T A L 2,234,196,709 2,381,399,597 3,035,565,307 2,329,650,943

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E S T A D O D E A L A G O A SDESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO

2000 - 2003

50,000,000

250,000,000450,000,000

650,000,000850,000,000

1,050,000,000

1,250,000,0001,450,000,000

1,650,000,0001,850,000,000

2,050,000,000

Em R$ 1,00 de Jun/2003

DESPESAS CORRENTES 2,069,302,130 1,988,748,512 2,303,340,832 1,981,014,361

Pessoal 1,122,601,151 1,092,712,076 1,175,420,780 1,071,749,532

Outras Despesas Correntes 946,700,979 896,036,435 1,127,920,052 909,264,829

Investimentos/Inversões 194,175,073 301,311,938 265,114,615 186,928,058

Outras Despesas de Capital 69,949,374 97,398,651 277,711,620 148,153,081

2000 2001 2002 2003

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Verifica-se, por outro lado, que há a expectativa de que as demais despesas correntes, tomadas conjuntamente, voltem, em 2003, a se situarem em um nível real abaixo daquele verificado no exercício de 2000, o mesmo ocorrendo com as despesas de investimentos e inversões financeiras, de modo que o Estado de Alagoas alcance o equilíbrio orçamentário, diante da queda real esperada para as receitas correntes do Estado em 2003.O que há de relevante a ser considerado nessa série que apresenta a evolução dos gastos de Alagoas no período 2000 –2002 é a atipia representada por este último ano. Isto parece ter sido conseqüência de dois fatores principais - além da situação excepcional decorrente da liquidação da dívida mobiliária formada à época do empréstimo para pagamento de precatórios.O primeiro fator refere-se ao retorno da inflação de dois dígitos, com trajetória acelerada, em 2002, provocada pela inconsistência macroeconômica que permeou todo o período eleitoral do ano passado; o segundo, também decorrente desse processo, refere-se à exacerbação de gastos públicos que caracteriza um ano eleitoral.O quadro a seguir apresenta a evolução das principais categorias das despesas orçamentárias de Alagoas, no período 2000 – 2003.

Essa estrutura de gastos, relativa ao exercício de 2003, é a que se espera da gestão financeira e orçamentária para que o Estado de Alagoas possa produzir um pequeno superávit nominal de cerca de 0,6% no balanço fiscal deste ano, considerando as estimativas de queda real das receitas próprias do Estado.

ESTADO DE ALAGOAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS

Segundo Pr incipais Categor iasPERÍODO 2000 - 2003

EM R$ 1,00 DE JUNHO DE 2003

Descrição 2000 2001 2002 2003Estimativa

DESPESAS CORRENTES 2,069,302,130 1,988,748,512 2,303,340,832 1,981,014,361

Pessoal 1,122,601,151 1,092,712,076 1,175,420,780 1,071,749,532

Outras Despesas Correntes 946,700,979 896,036,435 1,127,920,052 909,264,829 Material de Consumo 73,081,532 74,497,021 95,574,209 92,116,445 Serv. Terceiros P. Física 178,796,313 217,375,376 211,826,661 190,637,115 Transferências a Municípios 221,190,369 189,112,983 382,833,730 219,304,838 PASEP 13,667,074 6,319,553 4,057,611 6,746,558 Outras Transf. Correntes 165,141,453 121,574,012 14,618,433 49,080,567 Juros / Encargos da Dívida 164,684,944 149,637,130 212,200,127 147,825,401 Diversas Despesas de Correntes 130,139,294 137,520,360 206,809,281 203,553,905

DESPESAS DE CAPITAL 264,124,446 398,710,589 542,826,235 335,081,138

Investimentos/Inversões 194,175,073 301,311,938 265,114,615 186,928,058 Obras e Instalações 162,496,014 263,462,037 225,131,138 167,255,058 Material Permanente 29,628,316 36,427,489 38,308,000 18,406,658 Aquisição de Imóveis 2,050,743 1,422,412 1,675,478 1,266,342

Outras Despesas de Capital 69,949,374 97,398,651 277,711,620 148,153,081 Transferências de Capital 9,894,151 7,918,775 Amortização da Dívida 59,634,569 90,944,434 257,058,546 118,608,017 Outras Despesas de Capital 10,314,804 6,454,217 10,758,923 21,626,289

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DA DESPESA 2,333,426,576 2,387,459,101 2,846,167,068 2,316,095,500

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As taxas anuais de variação real, considerando-se os períodos 2000-2002 (crescimento médio geométrico) e 2002-2003, são as seguintes:

V.3 – ANÁLISE DOS RESULTADOS ALCANÇADOS NO PERÍODO 2000 – 2003V.3.1 – Indicadores Convencionais

Inicialmente, procura-se evidenciar a situação das Finanças Públicas do Estado de Alagoas, utilizando-se de indicadores convencionais de equilíbrio fiscal, a partir dos dados dos balanços anuais. Uma segunda abordagem consiste na análise específica de indicadores referenciados nos estudos de William Dillinger para o Banco Mundial, de abril de 1996, intitulado ²Assessing State Creditworthiness in Brazil², com a finalidade de fornecer uma aproximação da tendência de risco em operações de financiamento de projetos.Um problema de difícil solução na medição do déficit convencional surge com as tentativas de reconciliar os conceitos de caixa e de competência. 10 Os atrasos de pagamento, quando não previstos, representam empréstimos forçados que se tomam aos fornecedores e, em conseqüência, a medida de caixa da necessidade de financiamento deixa de representar essas fontes de crédito para o governo...² Em um dos extremos do espectro, encontra-se o déficit totalmente de caixa, em que o resultado fiscal somente inclui as despesas governamentais para as quais ocorreu desembolso em dinheiro no período de 365 dias e somente as receitas efetivamente recebidas em dinheiro. No outro extremo do espectro está o déficit totalmente de competência, que tenta captar as preferências do governo em relação aos recursos líquidos reais – conseqüência de suas decisões de política – durante o ano fiscal, independentemente do fato de as transações terem ou não sido efetivamente pagas. Um déficit calculado com base no SCN (Sistema de Contabilidade Nacional) seria uma medida de competência; a necessidade de financiamento do setor público (NFSP) é medida em uma base de caixa. Na prática, as medidas dos déficits situam-se em algum ponto entre medidas totalmente de caixa e totalmente de competência.

Adaptando esses conceitos à abordagem dos resultados convencionais, recorreu-se aos dois indicadores de equilíbrio mais utilizados em análises de finanças públicas, a saber, o resultado corrente e o resultado primário. O resultado corrente é entendido como a diferença entre receitas e despesas orçamentárias correntes (inclusive os encargos da dívida fundada) e expressa a poupança ou o déficit operacional dos governos, a cada exercício fiscal11.

10 Diamond e Schiller (págs. 32, 42 e 44)11

? Para isolar a (des) poupança pública, o déficit corrente atribui peso zero às despesas de investimento e às receitas de capital, como vendas de ativos; isto é, o déficit corrente vem a ser a diferença entre receitas, exceto as de capital, e despesas. Na década de 60, era opinião comum que as despesas correntes deveriam ser cabalmente financiadas pelos impostos e, como uma empresa privada, o governo podia legitimamente financiar seus investimentos socialmente rentáveis por meio do endividamento (Conklin e Sayeed, 1983, pág. 28). Segundo este ponto de vista, o déficit em conta corrente proporcionava uma medida do grau em que o governo se desgarrava da ²gestão prudente².

Discriminação 2000-2002 2002-2003Anual (%) (%)

Despesas Correntes 5,4 -14.0 Pessoal 2,3 -8.8 Outras Despesas Correntes 9,1 -19.4 Material de Consumo 14,4 -3.6 Serv. Terceiros P. Física 8,8 -10.0 Transferências a Municípios 31,6 -42.7 Pasep -45.5 66.3 Juros / Encargos da Dívida 13.5 -30.3 Investimentos/Inversões 16,8 -29.5 Obras e Instalações 17.7 -25.7 Material Permanente 13.7 -52.0 Amortização da Dívida 107.6 -53.9 Despesa Total 10.5 -18.6

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O resultado primário é obtido através da diferença entre receitas e despesas decorrentes de todas as operações de natureza orçamentária dos governos, a cada exercício fiscal, excetuando-se das receitas aquelas provenientes de operações de crédito e das despesas aquelas relativas ao serviço da dívida (encargos mais amortizações). Segundo Dillinger (1996), um Estado com um resultado primário positivo tem receitas suficientes para financiar não apenas suas despesas correntes, exceto juros, como também suas despesas de capital (exceto amortizações). O resultado primário é indicador de esforço, ele mostra como o Estado está usando os fatores que estão sob seu controle para melhorar suas finanças. Um superávit primário crescente mostra que o Estado está tendo aumento nas suas receitas ou cortando despesas correntes e de capital não relacionadas com a dívida.

Tomando como referência o indicador Resultado Corrente, observa-se, no quadro a seguir, que o Estado de Alagoas apresentou superávits crescentes até o exercício de 2001, em decorrência de uma boa performance na sua arrecadação tributária e nas transferências do FPE, como se demonstrou anteriormente. A recuperação da capacidade para poupar é importante, especialmente para a viabilização do programa de ajuste fiscal acordado com o Governo Federal. A partir de 2002, houve uma redução do ritmo de crescimento do superávit corrente em conseqüência, principalmente, da queda real das receitas próprias do Estado. Os gastos correntes apresentaram um desempenho normal, exceto no exercício de 2002, em razão da elevação do pagamento de encargos da dívida mobiliária que não havia sido refinanciada pelo Governo Federal e que foi integralmente saldada nesse exercício.

Esses gastos apresentaram um crescimento real de cerca de 42% de 2001 para 2002.

Examinando as informações atinentes ao indicador Resultado Primário, no quadro a seguir, observa-se a ocorrência de sucessivos superávits primários na execução orçamentária do Estado de Alagoas, no período 2000-2003. Este indicador é fortemente influenciado pelo volume das despesas com investimentos vis-à-vis a geração de poupança corrente.

E S T A D O D E A L A G O A S DEMONSTRATIVO DO RESULTADO CORRENTE

PERÍODO 2000 - 2003 Em R$ 1,00 de junho/2003 Receitas Correntes Despesas Correntes Resultado Corrente

A N O Líquidas (1) Líquidas (1)Valor Índice Valor Índice Valor %

2000 2,002,046,762 100,0 1,848,111,761 100,0 153,935,001 7.7

2001 2,120,391,958 105.9 1,799,635,528 97.4 320,756,430 15.1

2002 2,044,800,387 102.1 1,920,507,102 103.9 124,293,285 6.1

2003 2,013,155,013 100.6 1,761,709,523 95.3 251,445,490 12.5

Fonte: Balanços Orçamentários do Estado de Alagoas(1) - Receitas e Despesas Correntes, exceto Transferências a Municípios.

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Esse quadro mostra que o Estado gerou receitas suficientes para financiar não apenas suas despesas correntes, exceto juros, como também suas despesas de capital (exceto amortizações). Ele demonstra como estão sendo usados os fatores que estão sob controle do Estado para melhorar suas finanças.Buscando evidenciar a influência das despesas com investimentos na composição dos resultados nominais do Estado, o quadro seguinte apresenta uma equação em que se demonstram os recursos livres e as despesas de capital líquidas realizadas nos anos em referência. Considerou-se como recursos livres o somatório das operações de crédito líquidas (operações de crédito menos amortizações da dívida) com as demais receitas de capital e com o superávit corrente (receitas correntes menos despesas correntes); e como despesa de capital líquida foi considerada a diferença entre a despesa de capital total e a amortização da dívida fundada, que se classifica nessa categoria.

E S T A D O D E A L A G O A S DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

PERÍODO 2000 - 2003 Em R$ 1,00 de junho/2003

A N O Receitas Líquidas (1) Despesas Líquidas (2) Resultado PrimárioValor Índice Valor Índice Valor %

2000 2,231,080,979 100.0 2,109,107,063 100.0 121,973,915 5.5

2001 2,373,370,740 106.4 2,146,877,536 101.8 226,493,204 9.5

2002 2,886,115,714 129.4 2,376,908,394 112.7 509,207,320 17.6

2003 2,323,225,836 104.1 2,049,662,082 97.2 273,563,755 11.8

Fonte: Balanços Orçamentários do Estado de Alagoas(1) - Receita Total menos Operações de Crédito. (2) - Despesa Total menos Juros e Encargos e menos Amortizações.

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Como se pode observar no quadro acima, os déficits registrados na execução orçamentária do Estado de Alagoas, nos anos de 2000 e 2001, justificam-se, fundamentalmente, pelo excesso nos gastos com investimentos, face aos recursos disponíveis após a realização dos gastos correntes, do pagamento da dívida e do recebimento das transferências voluntárias de capital do Governo Federal. Fica evidente, contudo, que o Estado detém um bom controle de seus gastos e que está apto a proceder aos ajustamentos necessários, diante de adversidades de natureza conjuntural, conforme atestam os superávits nominais de 2002 e o esperado para 2003.V.3.2 – Indicadores de Solvência

A análise contida neste segmento consiste na aplicação de indicadores utilizados em trabalhos do BID e do Banco Mundial para análise das contas públicas do Brasil. A base de dados é a mesma utilizada no item anterior, ou seja, as informações foram extraídas dos balanços anuais do Estado e complementadas por relatórios e dados avulsos de planilhas preparadas pelas Secretarias de Planejamento e da Fazenda. Alguns indicadores têm o mesmo título e, às vezes, a mesma conotação que se pretendeu dar àqueles utilizados na parte anterior, porém com critérios de cálculo diferentes. No caso do resultado corrente, por exemplo, o coeficiente é obtido dividindo-se o saldo corrente pelo total das despesas e não pelas receitas correntes como se procedeu anteriormente.A análise das contas públicas é realizada em três etapas12. A primeira etapa trata de determinar se o Estado terá os meios para financiar suas operações. Em princípio, isto poderia ser calculado através de uma simples projeção de seu fluxo de caixa, como a seguir13:

(R + B) – (C + K) > ou = i

Há algumas restrições a esta fórmula, dentre as quais ressalta-se o fato de incluir o resultado líquido dos empréstimos nas receitas, o que permite considerar possível endividar-se para financiar custos correntes. Indicadores mais precisos e conservadores são, portanto, necessários.Para uma abordagem mais consistente, é necessário o cálculo de quatro indicadores desta categoria. O primeiro é o resultado de contas correntes que se define como:

R – (C + i)

12 Dillinger, William em ²Assessing State Creditworthiness in Brazil², abril de 1996.13 R = Receitas Correntes; C = Despesas Correntes exceto Juros; K = Despesas de Capital exceto Amortizações; i = Juros reais pagos; e B = Resultado Líquido de Empréstimos.

E S T A D O D E A L A G O A SDEMONSTRATIVO DOS RECURSOS LIVRES E DOS INVESTIMENTOS

Em R$Mil de junho/2003

A N OOperações de

Crédito Líquidas

Receitas de Capital

Líquidas

Superávit Corrente

Recursos Livres

Despesas de Capital

LíquidasPoupança

(A) (B) (C) (D)=(A+B+C) (E) (D) - (E)

2000 -56,519 7,844 153,935 105,260 204,489 -99,229

2001 -82,415 63,866 320,756 302,207 307,767 -5,560

2002 -107,614 458,481 124,293 475,160 285,767 189,393

2003 -110,183 90,766 251,446 232,029 218,473 13,556

Fonte: Balanços Orçamentários do Estado de AlagoasOperações de Crédito Líquidas = Oper. de Crédito menos Amortizações da DívidaReceitas de Capital Líquidas = Receitas de Capital menos Operações de CréditoDespesas de Capital Líquidas = Despesas de Capital menos Amortizações da Dívida

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Um resultado corrente deficitário indica que o Estado precisa tomar empréstimos para financiar suas despesas correntes. Num país com a economia em crescimento, tais empréstimos são teoricamente sustentáveis. Na análise de níveis de governo subnacionais, esta situação é vista como perigosa.Tomar empréstimos para cobrir despesas correntes, com exceção dos empréstimos para financiar déficits de caixa de curtíssimo prazo, por exemplo, as AROs (antecipações de receitas orçamentárias), como originalmente concebidas, pode indicar a falta de decisão política para confrontar os contribuintes com os custos dos serviços públicos. Se esta relutância está consolidada, ela pode ser um prenúncio de déficits correntes constantes e implica em um estoque de dívidas cada vez maior. Um resultado corrente superavitário indica que o Estado tem receitas suficientes para pagar suas despesas com juros e todas as outras despesas correntes. O tamanho deste superávit indica quanta flexibilidade operacional o Estado tem para se ajustar às circunstâncias adversas.O superávit pode ser programado para ser utilizado em despesa de capital ou acumulado como reserva líquida de caixa, a critério da administração. Reservas de caixa, por definição, ou despesas de capital financiadas por receitas livres – uma vez que estas despesas de capital podem ser canceladas ou adiadas se o dinheiro é necessário em outro lugar – dão grande flexibilidade operacional ao governo.Para funcionar como indicador, o resultado corrente pode ser comparado com duas classificações de despesas: juros ou total das despesas fixas. Dividindo-o pelos juros resulta no índice padrão de cobertura da dívida, ou seja, o número de vezes que os recursos livres poderiam ser utilizados para cobrir despesas com juros.A relação entre o resultado corrente e o total das despesas correntes mostra a magnitude das mudanças nas despesas correntes a que o Estado pode se acomodar, utilizando suas reservas de caixa, sem o risco da moratória. O tamanho que seria desejável para esta relação depende da volatilidade do ambiente econômico e político em que o Estado opera. Se esta relação (expressa como uma percentagem) é 1, isto indica que o Estado tem receita suficiente para cobrir suas despesas correntes, sem nenhum amortecedor. Quanto mais a relação exceder a 1%, maior é a margem de segurança. Nos EUA, governos estaduais com ²Rating² AAA (Standard and Poor´s) têm relações entre 5% e 10%.A qualidade das contas públicas pode também ser medida utilizando-se o conceito de Resultado Primário. O Resultado Primário é definido como a diferença entre as receitas correntes e as despesas não relacionadas com a dívida14:

R – C – K = Resultado Primário

O resultado primário é indicador de esforço, e mostra como o Estado está usando os fatores que estão sob seu controle para melhorar suas finanças.O Resultado Primário menos os juros compara o esforço com a necessidade. Esta operação (o Resultado Nominal na linguagem do FMI) mostra quanto o Estado tem que tomar emprestado para atender às suas despesas totais. A isto se chama Resultado Primário Nominal, ou necessidade de financiamento do setor público. Um déficit primário nominal crescente é um indicador de dificuldades financeiras futuras. O valor para o Resultado Primário Nominal que se deve buscar deve ser 0 (zero). Isto significa que o Estado está financiando todas as suas despesas (exceto a rolagem da amortização de suas dívidas), com receita própria.O quadro a seguir apresenta a memória de cálculo dos indicadores de resultado do Estado de Alagoas, definidos segundo o modelo acima especificado. O valor negativo encontrado na penúltima coluna do quadro, sob o título NFSP (necessidade de financiamento do setor público), em 2002, indica a necessidade de recursos para financiamento do déficit do exercício.

14 R = Receitas Correntes; C = Despesas Correntes exceto Juros; K = Despesas de Capital exceto Amortizações.

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O Estado de Alagoas apresenta bons indicadores fiscais como se observa no quadro seguinte. O Resultado Corrente situou-se acima de 5% em todo o período analisado.

Esta posição favorável vem se mantendo, não obstante os impactos verificados nos resultados fiscais de 2002, decorrentes da liquidação de toda a dívida mobiliária não refinanciada pelo Tesouro Nacional.

E S T A D O D E A L A G O A S CÁLCULO DE INDICADORES FINANCEIROS

Valores em R$ milhões de junho/2003

A N O Receitas Correntes

Despesas Correntes

menos Juros

Juros Reais Pagos

Despesas Correntes mais Juros

Despesas de Capital menos Amortizações

Resultado Líquido de

Empréstimo

Necessidade Financiamento

S. Público

NFSP menos Juros

(R) (C) ( i ) (C+i) (K) (B) (NFSP) (NFSP - i)

2000 2,223 1,904 165 2,069 204 -57 58 -107

2001 2,309 1,839 150 1,989 308 -83 79 -71

2002 2,428 2,091 212 2,303 286 -108 -57 -269

2003 2,232 1,834 147 1,981 216 -113 69 -78

Fonte: Balanços Orçamentários do Estado de Alagoas

E S T A D O D E A L A G O A S INDICADORES DE RESULTADO Em Percentagem

A N O Resultado Corrente

Resultado Primário

Resultado Nominal

Juros / Rec. Corrente

Serv. Dívida / Rec. Corrente

2000 7.4 5.2 -2.2 7.4 10.1

2001 16.1 7.0 0.5 6.5 10.4

2002 5.4 2.1 -6.6 8.7 19.3

2003 12.7 8.2 1.6 6.6 11.9

Fonte: Balanços Orçamentários do Estado de AlagoasResultado Corrente = {[ R - (C + i) ] / (C + i) } x 100Resultado Primário = {[ R - (C + K) ] / R } x 100

Resultado Nominal = {[ R - (C + i + K) ] / R } x 100

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O gráfico seguinte mostra a evolução dos principais indicadores fiscais do Estado de Alagoas no período 2000 – 2003.

O indicador Resultado Primário apresenta uma posição bastante favorável para o Estado de Alagoas, no período em referência. Este indicador é fortemente influenciado pelas despesas com investimentos, cuja pressão nos gastos cresce nos períodos de final de governo. Excetuando o ano de 2002, pode-se observar que há uma tendência crescente deste indicador.O Resultado Nominal é, em parte, influenciado pelas posições verificadas no indicador de resultado primário, agravado ou atenuado, conforme o caso, pelo movimento de empréstimos e de pagamentos relativos ao serviço da dívida pública fundada. Na série em evidência, observa-se uma tendência crescente, excetuando-se o ano de 2002, pelas razões mencionadas, confirmando o bom equilíbrio nas finanças públicas de Alagoas. Em decorrência dessa situação, o impacto dos juros sobre as receitas correntes mostra tendência constante, assim como a relação entre os gastos com serviço da dívida e as receitas correntes.

CAPÍTULO – VI

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS PARA O PERÍODO 2004 – 2007

Este capítulo apresenta as estimativas das receitas, das despesas e da margem de poupança para o período do Plano Plurianual. As referências básicas para essas estimativas são as trajetórias de receitas delineadas para o período, tomadas a partir de premissas definidas pelo Estado, segundo observações de algumas sinalizações do Governo Federal sobre inflação e crescimento real do Produto Interno Bruto do País.Considerando as irregularidades das variações do produto e da inflação no Brasil durante o período 2000-2002, inclusive com a abrupta mudança de trajetória da inflação em 2003, tomou-se a receita típica do Estado (estrutura da arrecadação) como base para a projeção de seus diversos componentes,

Estado de AlagoasIndicadores Fiscais

-10

-5

0

5

10

15

20

2000 2001 2002 2003Ano

%

Res. Corrente Res. Primário Res. Nominal

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aplicando-se, em seguida, os parâmetros de crescimento real e da inflação tomados como premissas para o período 2004 – 2007, conforme explicitado a seguir:

ANO INFLAÇÃO OO

VARIAÇÃO OO (%) DO PIB (%)

2004 6,00 3,50

2005 6,00 4,00

2006 6,00 4,00

2007 6,00 4,00

A inflação acima é representada pelas variações esperadas do IPCA (e foi considerada para calcular os valores a preços correntes, quando da consolidação final do PPA), sendo que as variações do PIB são estimadas em termos reais.Procurou-se estabelecer, analogamente, uma estrutura alocativa padrão para os gastos correntes, mantendo-a constante pelo período do Plano e ajustando-a segundo as taxas de crescimento real apresentadas acima. Estabeleceu-se, deste modo, a margem de poupança para o financiamento dos novos programas incluídos no PPA.

VI.1 – ESTIMATIVA DAS RECEITAS

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Ano Coeficiente 2004 1,1135 2005 1,1024 2006 1,1024 2007 1,1024 As receitas orçamentárias para o período de referência deste Plano Plurianual foram estimadas a partir da receita prevista

para o exercício de 2003, a preços de junho deste ano, aplicando-se as premissas de inflação e de crescimento real acima mencionadas. A combinação desses parâmetros resultou nos seguintes multiplicadores anuais cumulativos:

O gráfico e o quadro seguintes apresentam o resultado da projeção das receitas.

E S T A D O D E A L A G O A S PREVISÃO DA RECEITA

2004 / 2007

0500.000.000

1.000.000.0001.500.000.0002.000.000.0002.500.000.0003.000.000.0003.500.000.0004.000.000.000

2004 2005 2006 2007ANO

VALO

RES

EM

R

$1,0

0

RECEITAS CORRENTES Receita Tributária Receita de Contribuições FPE RECEITAS DE CAPITAL Operações de Crédito Alienação de Bens

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Esse gráfico apresenta a expectativa de arrecadação das receitas orçamentárias do Estado de Alagoas, deixando subentender que este retomará um ritmo de crescimento econômico que acompanhará o crescimento real do País, com reflexos positivos da mesma ordem de grandeza em suas receitas orçamentárias. O método de projeção adotado foi a regressão geométrica, aplicada à base da arrecadação estimada para o ano de 2003, cujos procedimentos estão explicitados no capítulo anterior. No caso do Plano Plurianual, em que se trabalha com valores anualizados, tanto para receitas quanto para as despesas, foi considerada adequada a utilização do método exponencial ou geométrico de projeção.

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VI.2 – ESTIMATIVA DAS DESPESAS

Através da utilização do mesmo método de projeção foram estimadas as despesas para o período 2004 – 2007, considerando a necessidade de se manter o equilíbrio com as receitas.É importante ressaltar que a estrutura alocativa evidenciada quando se analisou o período anterior (2000-2003) mostra-se aqui alterada, em função da introdução dos novos programas contemplados no Plano Plurianual, com suas respectivas ações, especialmente a distribuição dos

ESTADO DE ALAGOASPREVISÃO DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS S e g u n d o P r i n c i p a i s C a t e g o r i a s

PERÍODO 2004 - 2007 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EM R$1,00 Corrente

Descrição 2004 2005 2006 2007

RECEITAS CORRENTES 2.680.317.144 2.954.781.620 3.257.351.257 3.590.904.026Receita Tributária 969.076.856 1.068.310.326 1.177.705.303 1.298.302.327 Impostos 955.314.839 1.053.139.079 1.160.980.520 1.279.864.925 ICMS 860.352.000 948.452.045 1.045.573.534 1.152.640.264

IPVA 35.395.000 39.019.448 43.015.039 47.419.780

ITCD 1.036.275 1.142.390 1.259.370 1.388.330

Imp. Renda Retido na Fonte 58.531.564 64.525.196 71.132.576 78.416.552

Taxas 13.762.017 15.171.248 16.724.783 18.437.401

Receita de Contribuições 127.936.020 141.036.668 155.478.823 171.399.855 Contribuições de Serviços Estatutários 127.936.020 141.036.668 155.478.823 171.399.855

Contribuições Econômicas

Transferências Correntes 1.278.524.854 1.409.445.799 1.553.773.049 1.712.879.409 FPE 965.848.000 1.064.750.835 1.173.781.321 1.293.976.528

IPI sobre Produtos Exportados 3.000.000 3.307.200 3.645.857 4.019.193

QESE - Salário Educação 15.562.299 17.155.878 18.912.640 20.849.295

Transf. Lei Complementar nº 87/96 30.964.653 34.135.433 37.630.902 41.484.306

Outras Transf. de Compensações Financ. 120.000.000 132.288.000 145.834.291 160.767.723

Convênios e Outras Transferências 143.149.902 157.808.452 173.968.037 191.782.364

Outras Receitas Correntes 304.779.414 335.988.826 370.394.082 408.322.436

RECEITAS DE CAPITAL 689.219.413 759.795.481 837.598.538 923.368.628 Operações de Crédito 203.817.389 224.688.290 247.696.370 273.060.479 Internas 203.817.389 224.688.290 247.696.370 273.060.479

Externas

Convênios e Outras Transferências 474.737.024 523.350.095 576.941.145 636.019.918 Alienação de Bens 4.445.000 4.900.168 5.401.945 5.955.104 Outras Receitas 6.220.000 6.856.928 7.559.077 8.333.127

T O T A L 3.369.536.557 3.714.577.100 4.094.949.796 4.514.272.655

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gastos entre as classificações econômicas (corrente e capital). A projeção das despesas correntes serviu como referência para que se delimitassem as margens de poupança para cada ano do Plano, necessárias para possibilitar o acolhimento dos novos programas e ações.

E S T A D O D E A L A G O A S PREVISÃO DA DESPESA

2004 / 2007

100.000.000600.000.000

1.100.000.0001.600.000.0002.100.000.0002.600.000.0003.100.000.0003.600.000.000

2004 2005 2006 2007ANO

EM R

$ 1,

00

DESPESAS CORRENTES Pessoal Diversas Despesas Correntes Juros / Encargos da Dívida Investimentos/Inversões

O gráfico e o quadro seguintes apresentam o resultado das

despesas estimadas para o período 2004 – 2007, segundo as premissas de inflação e de crescimento real adotadas.

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Deve-se atentar para o fato de que a projeção dos gastos correntes, de um ou mais exercícios para os anos seguintes, pressupõe a permanência de uma estrutura alocativa constante, como se fosse possível admitir que se adquiriria o mesmo volume de bens e serviços e se mantivesse constante o nível dos serviços públicos que são colocados à disposição da coletividade.

Cabe ponderar, no entanto, que a referência histórica é básica para qualquer procedimento, em especial no que se refere aos gastos correntes. Somente a partir dela podem-se promover outras adequações. Foi por isto que se buscou, num primeiro momento, ajustar o orçamento em vigor, dando-lhe uma feição histórica, mesmo porque não se poderia deixar de acobertar as despesas fixas com a manutenção da estrutura de prestação de serviços já em operação.Parte dos dispêndios correntes constitui-se de gastos fixos de manutenção da estrutura de prestação de serviços à comunidade, sob a forma de “programas – meio” ou de “programas – fim”, de duração continuada. Porém, determinados gastos, como subvenções sociais e subvenções econômicas a entidades públicas e privadas, são variáveis e nem sempre foram considerados prioritários como o foram nos períodos anteriores. Por outro lado, foi necessário considerar as despesas de custeio demandas para a manutenção de novas atividades, decorrentes de expansão patrimonial, resultantes de investimentos em curso.

ESTADO DE ALAGOASPREVISÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Segundo Pr incipais Categor iasPERÍODO 2004 - 2007

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EM R$1,00

Descrição 2004 2005 2006 2007

DESPESAS CORRENTES 2.455.571.652 2.707.022.189 2.984.221.261 3.289.805.518

Pessoal 1.267.769.405 1.397.588.992 1.540.702.105 1.698.470.000

Diversas Despesas Correntes 804.292.512 886.652.065 977.445.237 1.077.535.629

Transf a Municípios 233.535.500 257.449.535 283.812.368 312.874.754

Juros / Encargos da Dívida 149.974.235 165.331.597 182.261.552 200.925.135

DESPESAS DE CAPITAL 912.464.905 1.005.901.311 1.108.905.606 1.222.457.540

Investimentos/Inversões 787.273.405 867.890.202 956.762.158 1.054.734.603

Amortização da Dívida 125.191.500 138.011.110 152.143.447 167.722.936

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.500.000 1.653.600 1.822.929 2.009.597

TOTAL DA DESPESA 3.369.536.557 3.714.577.100 4.094.949.796 4.514.272.655

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VI.3 – ESTIMATIVA DA MARGEM DE POUPANÇA PARA 2004 – 2007

A margem de poupança foi estimada a preços correntes, a partir do cruzamento dos dados de receitas e despesas projetados para o período do PPA, conforme procedimento indicado no quadro a seguir:

Conforme demonstra o quadro acima, o Estado de Alagoas conta com um montante incremental de recursos de cerca de R$ 5.345,9 milhões, a preços correntes estimados para o período 2004 – 2007, aplicados nos programas e ações contemplados neste Plano Plurianual. O gráfico seguinte ilustra a evolução da margem de poupança esperada no período do PPA:

ESTIMATIVA DA MARGEM DE POUPANÇAPERÍODO 2004 - 2007

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EM R$1,00 Corrente

Descrição 2004 2005 2006 2007

RECEITAS CORRENTES (A) 2.680.317.144 2.954.781.620 3.257.351.257 3.590.904.026 Receita Tributária 969.076.856 1.068.310.326 1.177.705.303 1.298.302.327

Transferências Correntes 1.278.524.854 1.409.445.799 1.553.773.049 1.712.879.409 Outras Receitas Correntes 432.715.434 477.025.494 525.872.905 579.722.291

RECEITAS DE CAPITAL (B) 689.219.413 759.795.481 837.598.538 923.368.628 Operações de Crédito 203.817.389 224.688.290 247.696.370 273.060.479

Alienação de Bens 4.445.000 4.900.168 5.401.945 5.955.104 Transferências de Capital 474.737.024 523.350.095 576.941.145 636.019.918 Outras Receitas 6.220.000 6.856.928 7.559.077 8.333.127

RECEITA TOTAL (C) = (A+B) 3.369.536.557 3.714.577.100 4.094.949.796 4.514.272.655

DESPESAS CORRENTES LÍQUIDAS (D) 2.061.593.107 2.272.700.241 2.505.424.746 2.761.980.240 Despesas de Manut. (Pessoal + Custeio) 1.828.057.607 2.015.250.706 2.221.612.378 2.449.105.486

(+) Transfer. Constitucionais a Municípios 233.535.500 257.449.535 283.812.368 312.874.754

SERVIÇO DA DÍVIDA (E) 275.165.735 303.342.706 334.404.999 368.648.071 Juros e Encargos da Dívida 149.974.235 165.331.597 182.261.552 200.925.135 Amortização da Dívida 125.191.500 138.011.110 152.143.447 167.722.936

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (F) 1.500.000 4.647.563 4.816.892 5.003.560

MARGEM DE POUPANÇA (G) = (C-D-E-F) Orçamento Fiscal e Seguridade Social 1.031.277.715 1.133.886.590 1.250.303.158 1.378.640.783

POUPANÇA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS 118.478.704 130.610.923 143.985.482 158.729.595

FINANCIAMENTO DO PPA - 2004 - 2007 1.149.756.419 1.264.497.513 1.394.288.640 1.537.370.379

ESTADO DE ALAGOAS

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ESTADO DE ALAGOASMARGEM DE POUPANÇA 2004 - 2007

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

0400.000.000800.000.000

1.200.000.0001.600.000.0002.000.000.0002.400.000.0002.800.000.0003.200.000.0003.600.000.0004.000.000.0004.400.000.000

2004 2005 2006 2007ANORECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES LÍQUIDASSERVIÇO DA DÍVIDA MARGEM DE POUPANÇA

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CAPÍTULO - VIIFONTES E USOS DE RECURSOS

A distribuição dos recursos para o financiamento dos programas contidos neste Plano Plurianual, segundo as diversas fontes com as quais conta o Estado de Alagoas, está evidenciada no quadro a seguir. Pode-se observar que há uma ponderação expressiva de recursos obtidos sob a forma de captação externa ao Estado (convênios + operações de crédito) cujo percentual situa-se, em média, nos dois períodos, em torno de 62%.

Esta é uma realidade comum à grande maioria dos Estados brasileiros e em especial aos Estados do Nordeste. Mesmo assim, os recursos do Tesouro responderão por 19% do financiamento do Plano em 2004, aumentando sua participação no período 2005-2007 para 23,6% em média.

No tocante aos gastos correntes com os programas e ações contidos no PPA 2004 –2007, observa-se que o Tesouro do Estado tem uma participação mais significativa no financiamento da expansão da estrutura de prestação de serviços públicos, especialmente na área social, cuja demanda se dá de forma mais acentuada nesta categoria de despesa, enquanto as despesas de investimento encontram maior possibilidade de acolhimento junto às fontes de recursos externas ao Tesouro Estadual.

O quadro seguinte mostra, em valores absolutos, os recursos previstos para financiamento do Plano Plurianual do Estado, no período 2004-2007.É importante mencionar que os aportes de recursos da fonte Tesouro do Estado representarão, em 2004, aproximadamente, 11,3% das receitas livres próprias a serem arrecadadas nesse exercício (receita tributária + FPE), indicando um razoável coeficiente de poupança, em conseqüência direta do esforço de ajuste das contas públicas que vem sendo empreendido pelo Governo do Estado.

E S T A D O D E A L A G O A S PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2004 - 2007

QUADRO DE FONTES E USOS2004 2005 - 2007

Especificação Corrente Capital Total Corrente Capital Total

RECURSOS DO TESOURO 32,31 14,03 19,03 39,51 16,71 23,62 Recursos Livres 29,95 10,18 15,59 37,52 9,24 17,81 Recursos Vinculados pela Origem 1,87 2,82 2,56 1,49 6,30 4,85

FUNDEF 0,48 1,03 0,88 0,50 1,17 0,97

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 4,68 22,63 17,71 4,67 12,63 10,22

CONVÊNIOS 28,73 51,34 45,15 25,67 63,01 51,70

RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 34,21 3,01 11,55 23,38 3,68 9,65

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS 0,07 8,99 6,55 6,77 3,96 4,81

T O T A L 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

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CAPÍTULO VIII

MATRIZ PROGRAMÁTICA

VIII-1 – QUADRO CONSOLIDADO POR PODER

E S T A D O D E A L A G O A S PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2004 - 2007

QUADRO DE FONTES E USOS2004 2005 - 2007

Especificação Corrente Capital Total Corrente Capital Total

RECURSOS DO TESOURO 101.678.432 117.174.328 218.852.760 502.274.603 488.863.320 991.137.923 Recursos Livres 94.271.606 84.993.826 179.265.432 476.954.001 270.174.310 747.128.311 Recursos Vinculados pela Origem 5.884.071 23.554.656 29.438.727 18.994.366 184.406.861 203.401.227

FUNDEF 1.522.755 8.625.846 10.148.601 6.326.236 34.282.149 40.608.385

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 14.735.464 188.938.925 203.674.389 59.344.165 369.427.966 428.772.131

CONVÊNIOS 90.412.837 428.725.672 519.138.509 326.302.753 1.843.133.018 2.169.435.771

RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 107.655.975 25.138.067 132.794.042 297.197.609 107.687.245 404.884.854

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS 233.600 75.063.100 75.296.700 86.086.585 115.839.268 201.925.853

T O T A L 314.716.308 835.040.092 1.149.756.400 1.271.205.715 2.924.950.817 4.196.156.532

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b UO / Programa / Detalhamento da Ação / Fonte de Recurso / Categoria Econômica

MATRIZ PROGRAMATICA - QUADRO CONSOLIDADO POR PODER

2005/2007PODER/EIXO

Em R$ 1,00

2004

EXECUTIVO

PROMOVER A INSERÇÃO SOCIAL  1.301.222.329  380.095.199 1ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA  112.568.886  22.107.401 2PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL  2.604.661.903  711.008.489 3MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA  139.753.233  28.116.261 4

 1.141.327.350   4.158.206.350 

DEMAIS PODERES

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA ESTADUAL01010  73.150  46.850 TRIBUNAL DE CONTAS01020  20.967.247  5.087.263 TRIBUNAL DE JUSTIÇA02010  6.564.000  1.024.550 MINISTÉRIO PÚBLICO03010  2.499.999  134.906 FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS04010  60.000  20.000 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO05010  7.831.288  2.140.000 

 37.995.684  8.453.569 

TOTAL GERAL:  1.149.780.919   4.196.202.034 

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Eixo /Pro g ra m a /Aç ã o /De ta lha m e nto d a Aç ã o /M e ta

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

PROMOVER A INSERÇÃO SOCIAL  1.301.222.329  380.095.199 1OBJETIVO: MELHORAR A CONDIÇÃO DE VIDA DA POPULAÇÃO EXCLUÍDA, COM FOCO NA UNIVERSALIZAÇÃO DOS DIREITOS DO CIDADÃO, NA VALORIZAÇÃO DA CAPACIDADE DE TRANSFORMAÇÃO DO HOMEM, NA CONSTRUÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL E NO DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO.

A SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ  392.296.553  102.520.625 0008OBJETIVO: GARANTIR ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO COM VISTAS A PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE EM TODOS OS NÍVEIS DE ATENÇÃO, INTEGRANDO E APRIMORANDO AS AÇÕES DO SUS, COM CONTROLE SOCIAL.

ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE  6.071.393  1.718.283 10170000FINALIDADE: GARANTIR ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE À POPULAÇÃO, VISANDO A REDUÇÃO DA MORBI-MORTALIDADE INFANTIL E MATERNA.

EXPANSÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PSF  352.114  260.924  686

 82 82PSF EXPANDIDO / IMPLEMENTADO EQUIPE 916

AMPLIAR E AVALIAR O PSF EM TODOS OS MUNICÍPIOS  323.878  79.907  611

 102 102PSF AMPLIADO E AVALIADO MUNICÍPIO 787

GARANTIA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS  496.112  122.400  697

 1.224 408MUNICÍPIOS COOPERADOS/SUPERVISÃO SUPERVISÃO 896

GARANTIR A ASSITÊNCIA À SAÚDE DO ADOLESCENTE E DO JOVEM  49.735  12.271  607

 102 102AÇÕES DE SAÚDE AO ADOLESCENTE E AO JOVEM MANTIDAS MUNICÍPIO 786

GARANTIR A IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR  172.647  42.595  609

 102 102AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR IMPLEMENTADAS MUNICÍPIO 789

GARANTIR COOPERAÇÃO TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS EM AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA  67.761  16.718  608

 102 102COOPERAÇÃO TÉCNICA EM AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA GARANTIDA MUNICÍPIO 788

IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  225.358  55.600  712

 1 1SERVIÇO DE COMBATE À VIOLÊNCIA IMPLANTADO PROJETO 907

IMPLANTAR PROJETO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL  445.852  110.000  1125

 1 1PROJETO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL IMPLANTADO PROJETO 1350

IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE DO ADOLESCENTE  166.197  41.004  700

 102 102AÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DO ADOLESCENTE IMPLEMENTADA MUNICÍPIO 898

IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA  82.685  20.400  709

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

 102 102AÇÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA IMPLEMENTADA MUNICÍPIO 904

IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER  405.319  100.000  707

 102 102ACÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER IMPLEMENTADA MUNICÍPIO 912

IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE DO IDOSO  50.903  58.865  710

 40 61AÇÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO IMPLEMENTADA MUNICÍPIO 905

IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES EM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL  378.164  93.300  711

 1 1SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL IMPLEMENTADA PROJETO 906

REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES E ATUALIZAÇÕES EM AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE  1.426.726  352.000  688

 120 40CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO EM AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADA/EVENTOS EVENTOS 894

REDUÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL E MATERNA  1.427.942  352.300  713

 1 1MORTALIDADE INFANTIL E MATERNA REDUZIDA/PROJETO PROJETO 909

CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE  140.554.774  43.179.061 10250000FINALIDADE: MELHORAR A INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES DE SAÚDE COM INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ADEQUADOS ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO.

ADEQUAÇÃO DA ÁREA FÍSICA PARA POLICLÍNICA DE SAÚDE BUCAL  0  1.000.000  1145

 0 1ÁREA FÍSICA DA POLICLÍNICA DE SAÚDE BUCAL ADEQUADA UNIDADE 1351

ADEQUAÇÃO DE ÁREA DO HOSP. J. CARNEIRO INSTALANDO LEITOS PARA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA  132.496  0  1094

 121 0LEITOS PARA DEFICIENTE INSTALADOS METRO QUADRADO 1288

ADEQUAÇÃO DE ÁREA FÍSICA DA UNIDADE DE EMERGÊNCIA ARMANDO LAGES PARA INSTALAR UTI DE QUEIMADOS  0  240.000  1098

 0 200ÁREA FÍSICA DA U.E. ADEQUADA METRO QUADRADO 1292

AMPLIAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DE LEITOS DE UTI NAS REGIÕES DE SAÚDE  600.000  750.000  1090

 8 10 LEITO DE UTI AMPLIADO E DESCENTRALIZADO LEITO 1284

AMPLIAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO VIA RÁDIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS  0  136.600  1152

 0 1REDE DE COMUNICAÇÃO VIA RÁDIO AMPLIADA REDE 1324

AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE EMERGÊNCIA DO AGRESTE  4.500.000  0  1144

 1.000 0UNIDADE DE EMERGÊNCIA DO AGRESTE AMPLIADA METRO QUADRADO 1304

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

AMPLIAÇÃO DE LEITOS DE UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS  638.000  1.450.000  1154

 7 50LEITO DE UCI AMPLIADO LEITOS 1345

AMPLIAÇÃO DE LEITOS DE UTI NEONATAL  0  1.920.000  1155

 0 24LEITO DE UTI NEONATAL AMPLIADO LEITOS 1342

AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS  0  100.000  1148

 0 1SERVIÇO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS AMPLIADO SERVIÇO 1313

AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO REGIONALIZADO DE HEMODIÁLISE  2.550.000  1.700.000  1147

 1 2SERVIÇO DE HEMODIÁLISE AMPLIADO SERVIÇO 1310

AMPLIAÇÃO E DESCENTRALIAZAÇÃO DE LEITOS PARA ONCOLOGIA  500.000  0  1092

 25 0LEITO PARA ONCOLOGIA AMPLIADO E DESCENTRALIZADO LEITO 1286

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS/SESAU  0  100.000  1149

 0 1CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS AMPLIADA E REFORMADA CENTRAL 1316

AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE PENEDO  4.725.000  0  1099

 1.167 0HOSPITAL REGIONAL AMPLIADO E REFORMADO METRO QUADRADO 1293

APARELHAMENTO E ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE ARAPIRACA  0  85.208  1131

 0 1HOSPITAL REGIONAL DE ARAPIRACA APARELHADO E ADEQUADO UNIDADE 1337

AQUISIÇÃO DA UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO  0  840.000  1151

 0 8UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO ADQUIRIDA UNIDADE 1330

AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A UNIDADE DE EMERGÊNCIA ARMANDO LAGES  0  279.534  1129

 0 3AMBULÂNCIA PARA A UNIDADE DE EMERGÊNCIA ARMANDO LAGES ADQUIRIDA UNIDADE 1332

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SESAU  1.730.200  886.200  1124

 41 21VEÍCULO PARA A SESAU ADQUIRIDO UNIDADE 1326

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DA REDE DE UNIDADES DE SAÚDE  1.624.464  541.488  1126

 3 1REDE UNIDADE DE SAÚDE EQUIPADA REDE 1328

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO SERVIÇO DE SEGURANÇA ALIMENTAR  30.800  30.800  1139

 0 1SERVIÇO DE SEGURANÇA ALIMENTAR EQUIPADO SERVIÇO 1349

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA HEMORREDE ESTADUAL  3.998.112  1.332.704  1123

 1 1HEMORREDE ESTADUAL EQUIPADA E ESTRUTURADA REDE 1323

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A UNIDADE DE EMERGÊNCIA REGIONALIZADA  20.000.000  0  1142

 5 0UNIDADE DE EMERGÊNCIA REGIONALIZADA EQUIPADA UNIDADE 1302

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS NÚCLEOS DE REABILITAÇÃO INTERMUNICIPAIS  254.820  220.844  1128

 15 13NÚCLEO DE REABILITAÇÃO INTERMUNICIPAL EQUIPADO UNIDADE 1331

AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE  0  279.536  1134

 0 1UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE ADQUIRIDA UNIDADE 1344

CONCLUSÃO DOS CENTROS DIAGNÓSTICOS  0  781.146  1127

 0 3CENTRO DIAGNÓSTICO CONCLUÍDO UNIDADE 1329

CONSTRUÇÃO DA NOVA UNIDADE DE EMERGÊNCIA EM MACEIÓ  10.000.000  10.000.000  1133

 0 1UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CONSTRUÍDA ETAPA 1297

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE EMERGÊNCIA REGIONALIZADA  25.600.000  6.400.000  1141

 4 1UNIDADE DE EMERGÊNCIA REGIONALIZADA CONSTRUÍDA UNIDADE 1301

CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO À CRIANÇA/CIAC  10.050.000  0  1096

 2.233 0CENTRO CONSTRUÍDO METRO QUADRADO 1290

CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE DIAGNÓSTICO REGIONALIZADO  1.710.000  3.420.000  1153

 1 2CENTRO DIAGNÓSTICO CONSTRUÍDO E EQUIPADO UNIDADE 1333

CONTRUÇÃO DE HOSPITAL GERAL NO BENEDITO BENTES  6.300.000  0  1095

 1.400 0 HOSPITAL GERAL NO BENEDITO BENTES CONTRUÍDO METRO QUADRADO 1289

DESCENTRALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR  255.000  170.000  1140

 3 2ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR DESCENTRALIZADO SERVIÇO 1300

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

EQUIPAMENTO DA NOVA UNIDADE DE EMERGÊNCIA EM MACEIÓ  10.000.000  0  1138

 0 0NOVA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EQUIPADA UNIDADE 1299

EQUIPAMENTO DO CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO À CRIANÇA  10.050.000  0  1137

 0 0CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO À CRIANÇA EQUIPADO UNIDADE 1348

EQUIPAMENTO PARA A UNIDADE 24 HORAS  0  350.000  1146

 0 1UNIDADE 24 HORAS EQUIPADA UNIDADE 1352

EQUIPAMENTO PARA O HOSPITAL DE SANTANA DO IPANEMA  2.000.000  0  1143

 0 0HOSPITAL DE SANTANA DO IPANEMA EQUIPADO UNIDADE 1303

IMPLANTAÇÃO DA UTI DE QUEIMADOS NA UNID. DE EMERGÊNCIA DR. ARMANDO LAGES  0  90.000  1097

 0 1UTI DE QUEIMADOS DA U.E. IMPLANTADA SERVIÇO 1291

IMPLANTAÇÃO DE LEITOS DE LONGA PERMANÊNCIA NO HOSPITAL JOSÉ CARNEIRO  0  2.000.000  1091

 0 40 LEITO DE LONGA PERMANÊNCIA IMPLANTADO LEITO 1285

IMPLANTAÇÃO DE LEITOS PARA REABILITAÇÃO  0  264.492  1136

 0 12LEITO PARA REABILITAÇÃO IMPLANTADO LEITOS 1347

IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE INVESTIMENTO  14.664.042  4.888.014  1130

 1 1PLANO DIRETOR DE INVESTIMENTO IMPLEMENTADO PLANO 1334

MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS SERVIÇOS REGIONALIZADOS DE SAÚDE BUCAL  1.641.840  547.280  1135

 1 1AÇÃO DE SAÚDE BUCAL MODERNIZADA E ADEQUADA SERVIÇO 1346

MODERNIZAÇÃO DA UNIDADE DE REFERÊNCIA ESTADUAL PARA GESTANTE DE ALTO RISCO  0  931.965  1132

 0 1UNIDADE DE REFERÊNCIA ESTADUAL PARA GESTANTE DE ALTO RISCO MODERNIZADA UNIDADE 1340

READEQUAÇÃO DE ÁREA FÍSICA DO HOSP. JOSÉ CARNEIRO PARA AMPLIAR U.E.  7.000.000  0  1093

 7.000 0ÁREA FÍSICA DO HOSPITAL ADEQUADA METRO QUADRADO 1287

READEQUAÇÃO DE ÁREA FÍSICA PARA INSTALAR NÚCLEO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA EM AÇÕES DE ALTA COMPLEXIDADE  0  450.000  1101

 0 300ÁREA FISICA DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA READEQUADA METRO QUADRADO 1294

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO  0  993.250  1150

 0 685CENTRAL DE REGULAÇÃO REFORMADA E AMPLIADA METRO QUADRADO 1317

DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS PARA A GESTÃO DO SUS  884.850  453.550 10240000FINALIDADE: OPERACIONALIZAR A POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA O SUS, NOS TRÊS NÍVEIS DE ATENÇÃO.

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA A COORDENAÇÃO DE RH  105.000  168.000  670

 5 8EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ADQUIRIDO P/ COORD.DE RH KIT 888

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CAPACITAÇÕES  82.600  27.800  678

 6 2MATERIAL DE CONSUMO PARA CAPACITAÇÃO ADQUIRIDO KIT 897

ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE RH  38.500  17.500  672

 11 5SISTEMA DE RH ATUALIZADO E AMPLIADO SISTEMA 895

CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA O SUS  658.750  240.250  668

 85 31RECURSOS HUMANOS DO SUS CAPACITADOS EVENTOS 887

FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO  5.155.565  3.435.686 10230000FINALIDADE: ORGANIZAR OS SISTEMAS ESTADUAL E MUNICIPAL DE SAÚDE.

CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE CONTROLE, REGULAÇÃO E AUDITORIA DO SUS  567.600  189.200  903

 60 20CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE CONTROLE, REGULAÇÃO E AUDITORIA DO SUS REALIZADA/EVENTOS EVENTOS 1033

ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA  0  15.000  1103

 0 1EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ADQUIRIDOS KIT 1298

AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE LÓGICA E ELÉTRICA DA SAÚDE  381.600  127.200  887

 16 16REDE LÓGICA E ELÉTRICA DA SAÚDE AMPLIADA E MANTIDA REDE 1030

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SESAU  48.665  1.382.086  921

 5 142EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SESAU ADQUIRIDOS KIT 1104

CAPACITAÇÃO DE PESSOAL EM INFORMÁTICA  549.000  353.800  885

 450 290PESSOAL EM INFORMÁTICA CAPACITADO CURSO 1029

COOPERAÇÃO PARA ORGANIZAR SERVIÇOS DE CONTROLE,AVALIAÇÃO E AUDITORIA  186.600  62.200  891

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

 311 311SERVIÇOS DE CONTROLE,AVALIAÇÃO E AUDITORIA COOPERADOS SUPERVISÃO 1031

COOPERAÇÃO TÉCNICA COM MUNICÍPIOS  210.600  70.200  827

 352 351MUNICÍPIOS COOPERADOS MUNICÍPIO 1016

COOPERAR TECNICAMENTE COM AS MICRORREGIÕES DE SAÚDE  32.500  16.000  943

 65 32MICRORREGIÃO DE SAÚDE COOPERADA MUNICÍPIO 1137

CRIAÇÃO DE COMITÊS EM C&T  20.000  5.000  834

 4 1COMITÊS EM C&T CRIADOS COMITÊ 1028

ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO  54.000  18.000  831

 4 4INSTRUMENTOS DE GESTÃO ELABORADOS PLANO 1019

ESTRUTURAR SISTEMAS MICRORREGIONAIS DE SAÚDE  168.000  84.000  941

 8 4SISTEMA MICRORREGIONAL DE SAÚDE ESTRUTURADO SISTEMA 1133

IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO INTINERANTE  390.000  130.000  896

 13 13SERVIÇO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO INTINERANTE IMPLEMENTADO PROJETO 1032

OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DA SESAU  171.000  57.000  806

 1 1PLANEJAMENTO E GESTÃO DA SESAU OPERACIONALIZADO SERVIÇO 1008

PESQUISA DO REAL VALOR DA MORTALIDADE INFANTIL  0  140.000  929

 0 1PESQUISA DO REAL VALOR DA MORTALIDADE INFANTIL REALIZADA PROJETO 1128

REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA MUNICÍPIOS E TÉCNICOS EM PLANEJAMENTO E GESTÃO  2.376.000  786.000  820

 396 131MUNICÍPIOS E TÉCNICOS CAPACITADOS/EVENTOS EVENTOS 1013

OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE MEDICAMENTOS  64.930.409  11.348.600 10220000FINALIDADE: GARANTIR O ACESSO Á POPULAÇÃO AOS MEDICAMENTOS BÁSICOS E DE ALTO CUSTO.

CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COMISSÃO DE FARMÁCIA TERAPÊUTICA  1.419  350  343

 3 1COMISSÃO DE FARMÁCIA TERAPÊUTICA CRIADA E MANTIDA UNIDADE 332

GARANTIA DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO  46.806.120  6.840.000  351

 15.000 3.000ATENDIM. AOS PACIENTES C/ MEDICAMENTO/ALTO CUSTO GARANTIDO PESSOA 335

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

INFORMATIZAÇÃO DAS FARMÁCIAS DE DISPENSAÇÃO  0  27.000  336

 0 6FARMÁCIAS DE DISPENSAÇÃO INFORMATIZADAS UNIDADE 331

MANUTENÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  17.555.666  4.331.310  360

 1 1PLANO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MANTIDO PROJETO 339

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS DE SAÚDE MENTAL  527.889  130.240  451

 1 1PROGRAMA DE MEDICAMENTOS DE SAÚDE MENTAL MANTIDO PROJETO 341

REALIZAÇÃO DA COOPERAÇÃO TÉCNICA EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  29.183  7.200  331

 108 36COOPERAÇÃO TÉCNICA EM ASSIST. FARMACÊUTICA AOS MUNICÍPIOS REALIZADA UNIDADE 330

REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  10.133  12.500  325

 0 20CAPACITAÇÃO EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA REALIZADA/EVENTOS EVENTOS 328

OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE  130.935.115  31.460.367 10190000FINALIDADE: IMPLEMENTAR UM MODELO REGIONALIZADO DE ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, GARANTINDO O ACESSO UNIVERSAL E A EQUIDADE DO SUS.

AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE ANALÍTICA DO SERV. DE BROMATOLOGIA DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA  1.114.529  274.975  1054

 1 1CAPACIDADE ANALÍTICA AMPLIADA SERVIÇO 1239

CAPACITAÇÃO DE ENFERMEIROS DO PSF EM AÇÕES DE URGÊNCIAS BÁSICAS  97.277  24.000  1060

 9 3ENFERMEIRO CAPACITADO/EVENTOS EVENTOS 1245

CAPACITAÇÃO DE GRUPO DE INSTRUTOR /MULTIPLICADOR PARA O NÚCLEO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA  97.277  24.000  1057

 6 2INSTRUTOR/MULTIPLICADOR CAPACITADO/EVENTOS EVENTOS 1242

CAPACITAÇÃO DE MÉDICOS DA REDE HOSPITALAR BÁSICA EM AÇÕES DE EMERGÊNCIAS  129.702  32.000  1061

 6 2MÉDICO PLANTONISTA CAPACITADO/EVENTOS EVENTOS 1246

CAPACITAÇÃO DE MÉDICOS DO PSF EM AÇÕES DE URGÊNCIAS BÁSICAS  97.277  24.000  1059

 9 3MÉDICO CAPACITADO/EVENTOS EVENTOS 1244

CAPACITAÇÃO DE MÉDICOS E ENFERMEIROS EM AÇÕES DE MÉDIA COMPLEXIDADE  129.702  32.000  1063

 6 2MÉDICO E ENFERMEIRO EM EMERGÊNCIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE CAPACITADO/EVENTOS EVENTOS 1248

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

CAPACITAÇÃO DE MÉDICOS E ENFERMEIROS PLANTONISTAS EM AÇÕES DE ALTA COMPLEXIDADE  129.702  32.000  1062

 6 2MÉDICO E ENFERMEIRO PLANTONISTA EM UNIDADE DE EMERGÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE CAPACITADO/EVENTOS

EVENTOS 1247

CAPACITAÇÃO DE RH PARA ATENDIMENTO ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA  113.874  55.000  1049

 9 6RECURSO HUMANO CAPACITADO/EVENTOS EVENTOS 1232

CAPACITAÇÃO EM AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E EMERGÊNCIA  770.067  189.990  1076

 45 15CAPACITAÇÃO EM AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E EMERGÊNCIA REALIZADA/EVENTOS EVENTOS 1269

CAPACITAÇÃO EM SAÚDE MENTAL  174.753  172.459  1189

 15 20CAPACITAÇÃO EM SAÚDE MENTAL REALIZADA/EVENTOS EVENTOS 1237

ELABORAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA  0  10.000  1065

 0 1PLANO ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA ELABORADO PLANO 1250

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE HEMOCENTROS DE ALAGOAS  19.816.095  4.889.000  1075

 1 1REDE DE HEMOCENTROS DE ALAGOAS ESTRUTURADA REDE 1267

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO PÚBLICO  6.651.301  1.641.000  1069

 1 1REDE CENTRAL DE LABORATÓRIOS DE SAÚDE PÚBLICA ESTRUTURADA UNIDADE 1259

ESTRUTURAÇÃO DA REDE ESTADUAL DE LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA  4.458.520  1.100.000  1046

 1 1REDE DE LABORATÓRIO ESTRUTURADA REDE 1229

ESTRUTURAÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA EM AÇÕES DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  48.638  12.000  1056

 1 1NÚCLEO ESTRUTURADO NÚCLEO 1240

GARANTIA DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA  64.847.060  15.998.979  1067

 679.266 226.422ACESSO GARANTIDO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PESSOA 1258

IMPLANTAÇÃO DO PROTOCOLO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA  32.426  0  1064

 1 0PROTOCOLO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA IMPLANTADO UNIDADE 1249

IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA  744.168  183.600  1071

 102 102SAÚDE DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA EFETIVADA MUNICÍPIO 1261

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE MENTAL  826.853  204.000  1070

 102 102ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO EM SAÚDE MENTAL GARANTIDA MUNICÍPIO 1260

IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE BUCAL  7.328.853  861.000  1072

 255 41SAÚDE BUCAL ESPECIALIZADA EFETIVADA MUNICÍPIO 1262

IMPLEMENTAÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE REFERÊNCIA  932.236  230.000  1066

 1 1CENTRAL DE REGULAÇÃO DE REFERÊNCIA IMPLEMENTADA CENTRAL 1255

IMPLEMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL DE ATENDIMENTO À GESTANTE DE ALTO RISCO  1.843.687  454.872  1047

 1 1REDE DE ATENDIMENTO IMPLEMENTADA REDE 1230

IMPLEMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA  2.283.362  563.348  1045

 1 1REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA IMPLEMENTADA REDE 1220

IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA  1.619.837  399.644  1051

 1 1SERVIÇO DE REFERÊNCIA IMPLEMENTADO SERVIÇO 1233

IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPLANTE DE ORGÃOS  496.112  122.400  1073

 1 1SERVIÇO DE TANSPLANTE DE ORGÃO ESTRUTURADO SERVIÇO 1263

IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO  1.013.300  250.000  1074

 1 1SERVIÇO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO IMPLEMENTADO SERVIÇO 1265

IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE CANCER  2.831.160  698.500  1048

 1 1PROGRAMA DE PREVENÇÃO E CONTROLE DO CÂNCER IMPLEMENTADO PLANO 1231

IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO E CONTROLE DO CÂNCER  405.320  100.000  1077

 1 1PROGRAMA DE PREVENÇÃO E CONTROLE DO CÂNCER IMPLEMENTADO PROGRAMA 1270

IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE BIOLOGIA MÉDICA DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA  1.215.960  300.000  1052

 1 1SERVIÇO DE BIOLOGIA MÉDICA IMPLEMENTADO SERVIÇO 1238

REALIZAÇÃO DE TRANSPLANTES DE ORGÃOS  1.606.900  341.600  1078

 97 28TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS REALIZADOS UNIDADE 1264

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO  9.079.168  2.240.000  1079

 8.400 2.800TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO REALIZADO PACIENTE 1266

PÓLO DE FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA O SUS  6.566.184  1.620.000 12620000FINALIDADE: FORMAR E QUALIFICAR PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA PRÁTICA DOS SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES REAIS DA POPULAÇÃO.

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HUMANOS PARA O SUS  364.788  90.000  579

 3 3PESQUISAS UNIDADE 753

CRIAÇÃO DO CONSELHO E ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO DIRETO  1.823.940  450.000  568

 900 900CAPACITAÇÃO DO PÚBLICO ALVO DO SUS PESSOA 750

ESTRUTURAÇÃO DO PÓLO  729.576  180.000  562

 1 1CUSTEIO DO PÓLO DO SUS UNIDADE 1181

FORMULAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA O SUS  3.647.880  900.000  573

 9 3CURSOS COM CURRÍCULOS ADAPTADOS UNIDADE 751

PROJETO MAIS SAÚDE  4.377.456  1.080.000 12630000FINALIDADE: CONTRIBUIR COM A FORMAÇÃO E A EDUCAÇÃO PERMANENTE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE VOLTADOS PARA OS PROBLEMAS DA REALIDADE ALAGOANA.

IDENTIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SERVIÇO COM PERFIL DOCENTE  2.626.474  648.000  1212

 108 108PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAÚDE ENVOLVIDAS E ATIVIDADES DOCENTES IDENTIFICADAS UNIDADE 1413

IDENTIFICAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE COM PERFIL PARA O ENSINO E LABORATÓRIOS DE VIVÊNCIA DAS PRÁTICAS  1.750.982  432.000  1211

 54 18UNIDADES DE SAÚDE QUE RECEBERÃO INCENTIVOS E ATIVIDADES DOCENTES IDENTIFICADAS UNIDADE 1412

VIGILÂNCIA À SAÚDE  32.820.806  8.225.078 10210000FINALIDADE: PROMOVER A REALIZAÇÃO E IMPLEMenTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIAS EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, AMBIENTAL E DE SAÚDE DO TRABALHADOR, VISANDO A MELHORIA DA SITUAÇÃO SANITÁRIA DO LOCAL EM QUE SE VIVE.

CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR  191.716  47.300  1043

 15 5RECURSO HUMANO CAPACITADO EM AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR/EVENTOS EVENTOS 1241

CAPACITAÇÃO DE RH EM SAÚDE DO TRABALHADOR  191.716  47.300  947

 15 5RH CAPACITADOS EM SAÚDE DO TRABALHADOR/EVENTOS EVENTOS 1090

CONFECCIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM SAÚDE  72.958  18.000  902

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

 10.800 3.600MATERIAL EDUCATIVO SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM SAÚDE CONFECCIONADO E DISTRIBUÍDO KIT EDUCATIVO 1081

COOPERAÇÃO TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS EM AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR  59.088  18.000  1044

 144 60MUNICÍPIO COOPERADO EM AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR MUNICÍPIO 1243

COOPERAÇÃO TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS EM SAÚDE DO TRABALHADOR  64.940  12.600  951

 54 42MUNICÍPIOS COOPERADOS EM SAÚDE DO TRABALHADOR MUNICÍPIO 1105

ESTRUTURAÇÃO DO LABORATÓRIO PORTÁTIL SOBRE VIGILÂNCIA AMBIENTAL  77.821  19.200  905

 18 6LABORATÓRIO PORTÁTIL SOBRE VIGILÂNCIA AMBIENTAL ESTRUTURADO UNIDADE 1082

IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE VERIFICAÇAO DE ÓBITOS  5.838.152  1.440.381  925

 1 1SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS IMPLANTADO SERVIÇO 1113

IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR  996.803  245.930  1026

 1 1SAÚDE DO TRABALHADOR IMPLANTADA PROJETO 1086

IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE REDUÇÃO DE MORBI-MORTALIDADE DOS CASOS DE HEPATITES VIRAIS  867.142  213.940  1011

 1 1SERVIÇO DE REDUÇÃO DE MORBI-MORTALIDADE DOS CASOS DE HEPATITES VIRAIS IMPLANTADO SERVIÇO 1194

IMPLEMENTAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO AMBIENTAL DE SURTOS  105.789  26.100  901

 48 48INVESTIGAÇÃO AMBIENTAL DE SURTOS IMPLEMENTADA INVESTIGAÇÃO 1084

IMPLEMENTAÇÃO DA PREVENÇÃO E CONTROLE DA HEPATITE VIRAL  292.458  72.155  696

 102 102PREVENÇÃO E CONTROLE DA HEPATITE VIRAL IMPLEMENTADA MUNICÍPIO 867

IMPLEMENTAÇÃO DA PREVENÇÃO E CONTROLE DA HEPATITE VIRAL1  344.434  84.978  1004

 102 102PREVENÇÃO E CONTROLE DA HEPATITE VIRAL IMPLEMENTADA1 MUNICÍPIO 1187

IMPLEMENTAÇÃO DA PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DOENÇAS DE VEICULAÇÃO HÍDRICA  292.458  72.155  701

 102 102PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DOENÇAS DE VEICULAÇÃO HÍDRICA IMPLEMENTADA MUNICÍPIO 908

IMPLEMENTAÇÃO DA PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DOENÇAS DE VEICULAÇÃO HÍDRICA1  133.987  33.057  1007

 102 102PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DOENÇAS DE VEICULAÇÃO HÍDRICA IMPLEMENTADA MUNICÍPIO 1190

IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO  137.927  34.029  1002

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

 102 102AÇÃO DE IMUNIZAÇÃO IMPLEMENTADA MUNICÍPIO 1185

IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR  1.216.365  300.100  964

 1 1SAÚDE DO TRABALHADOR IMPLEMENTADA PROJETO 1159

IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE CONTROLE DE HANSENÍASE E PREVENÇÃO DE INCAPACIDADES  780.241  192.500  1014

 1 1SERVIÇO DE CONTROLE DA HANSENÍASE E PREVENÇÃO DE INCAPACIDADES IMPLEMENTADO SERVIÇO 1197

IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE IMUNIZAÇÕES  1.645.718  406.029  693

 102 102AÇÕES DE IMUNIZAÇÕES IMPLEMENTADAS MUNICÍPIO 851

IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE DAS DOENÇAS IMUNOPREVINÍVEIS  292.350  72.128  691

 102 102CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVINÍVEIS IMPLEMENTADO MUNICÍPIO 845

IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE DAS DOENÇAS IMUNOPREVINÍVEIS1  137.927  34.029  1001

 102 102CONTROLE DAS DOENÇAS IMUNOPREVINÍVEIS IMPLEMENTADO MUNICÍPIO 1184

IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE DAS ZOONOSES  915.090  225.770  702

 102 102CONTROLE DAS ZOONOSES IMPLEMENTADO MUNICÍPIO 911

IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE DAS ZOONOSES1  1.189.577  293.491  1008

 102 102CONTROLE DAS ZOONOSES IMPLEMENTADO1 MUNICÍPIO 1191

IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE DE HIPERTENSÃO E DIABETES  692.332  170.811  927

 1 1CONTROLE DE HIPERTENSÃO E DIABETES IMPLEMENTADO SERVIÇO 1114

IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE E TRATAMENTO DA HANSENÍASE  292.458  72.155  705

 102 102CONTROLE E TRATAMENTO DE HANSENÍASE IMPLEMENTADO MUNICÍPIO 913

IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE E TRATAMENTO DA HANSENÍASE1  576.713  142.286  1009

 102 102CONTROLE E TRATAMENTO DA HANSENÍASE IMPLEMENTADO MUNICÍPIO 1192

IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE E TRATAMENTO DA TUBERCULOSE  292.458  72.155  695

 102 102CONTROLE E TRATAMENTO DA TUBERCULOSE IMPLEMENTADO MUNICÍPIO 863

IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE E TRATAMENTO DA TUBERCULOSE1  517.527  127.684  1003

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

 102 102CONTROLE E TRATAMENTO DA TUBERCULOSE IMPLEMENTADO1 MUNICÍPIO 1186

IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE E TRATAMENTO DAS DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS  292.458  72.155  698

 102 102CONTROLE E TRATAMENTO DAS DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS IMPLEMENTADO MUNICÍPIO 868

IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE E TRATAMENTO DAS DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS1  190.408  46.977  1005

 102 102CONTROLE E TRATAMENTO DAS DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS IMPLEMENTADOS1 MUNICÍPIO 1188

IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE E TRATAMENTO DAS DOENÇAS ENDÊMICAS  1.736.833  428.509  706

 102 102CONTROLE E TRATAMENTO DAS DOENÇAS ENDÊMICAS IMPLEMENTADOS MUNICÍPIO 914

IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE E TRATAMENTO DAS DOENÇAS ENDÊMICAS1  344.521  85.000  1010

 102 102CONTROLE E TRATAMENTO DAS DOENÇAS ENDÊMICAS IMPLEMENTADOS1 MUNICÍPIO 1193

IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE E TRATAMENTO DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS  2.943.836  726.299  699

 102 102CONTROLE E TRATAMENTO DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS IMPLEMENTADOS MUNICÍPIO 910

IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE E TRATAMENTO DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS1  561.884  138.627  1006

 102 102CONTROLE E TRATAMENTO DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS IMPLEMENTADO MUNICÍPIO 1189

IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  585.282  144.400  689

 1 1PROJETO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA IMPLEMENTADO PROJETO 844

IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA1  737.942  182.064  997

 1 1PROJETO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA IMPLEMENTADO1 PROJETO 1183

IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA  477.528  117.815  1083

 1 1PROJETO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA IMPLEMENTADO PROJETO 1280

IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES  751.334  185.368  1013

 1 1SERVIÇO DE ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES IMPLEMENTADO SERVIÇO 1196

IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS DE VEICULAÇÃO HÍDRICA  1.122.315  276.896  1012

 1 1SERVIÇO DE PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DOENÇAS DE VEICULAÇÃO HÍDRICA IMPLEMENTADO SERVIÇO 1195

INSPEÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS RELACIONADOS À SAÚDE  592.983  146.300  1080

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

 1.596 532ESTABELECIMENTOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS RELACIONADOS À SAÚDE INSPECIONADOS SUPERVISÃO 1275

REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA  666.285  164.385  1082

 135 45CAPACITAÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA REALIZADA/EVENTOS EVENTOS 1279

REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA AOS MUNICÍPIOS  136.431  33.660  1081

 612 204ASSESSORIA TÉCNICA EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA AOS MUNICÍPIOS REALIZADA SUPERVISÃO 1278

REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO EM VIGILÂNCIA AMBIENTAL  613.492  151.360  801

 18 6CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO EM VIGILÂNCIA AMBIENTAL REALIZADA/EVENTOS EVENTOS 1018

REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM EPIDEMIOLOGIA  2.249.633  473.000  687

 85 19CAPACITAÇÃO EM EPIDEMIOLOGIA REALIZADA/EVENTOS EVENTOS 841

REALIZAÇÃO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA EM EPIDEMIOLOGIA  275.618  277.600  684

 510 666COOPERAÇÃO TÉCNICA EM EPIDEMIOLOGIA REALIZADA SUPERVISÃO 828

REALIZAÇÃO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA EM VIGILÂNCIA AMBIENTAL NOS MUNICÍPIOS  325.877  80.400  803

 900 300COOPERAÇÃO TÉCNICA EM VIGILÂNCIA AMBIENTAL REALIZADA SUPERVISÃO 1023

ALAGOAS SEM FOME  4.062.372  1.237.930 0049OBJETIVO: COMBATER A FOME E SUAS CAUSAS DETERMINANTES

BANCO DE ALIMENTOS  466.118  115.000 11440000FINALIDADE: ARRECADAR E DISTRIBUIR ALIMENTOS POSSIBILITANDO ASSIM O COMBATE AO DESPERDÍCIO E A FOME.

ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS  466.118  115.000  1217

 5 5UNIDADE DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS IMPLANTADA UNIDADE 1418

CARTÃO ALIMENTAÇÃO  1.596.961  394.000 12600000FINALIDADE: COMBATER A FOME E SUAS CAUSAS DETERMINANTES - IDENTICO AO ALAGOAS SEM FOME

IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS  1.596.961  394.000  1218

 1 1SERVIÇO DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS IMPLANTADO UNIDADE 1417

IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS  477.602  353.500 11450000FINALIDADE: DESENVOLVIMENTO DE UMA RELAÇÃO HARMÔNICA E SUSTENTÁVEL DA POPULAÇÃO JOVEM DOS MUNICÍPIOS ABRANGIDOS COM O MEIO AMBIENTE, CONTRIBUINDO PARA A CONSTRUÇÃO DE UM PROCESSO DE VALORIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO, ENRIQUECIMENTO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS LOCAIS, AINDA, ESTIMULAR O CONSUMO DE PRODUTOS HORTÍCOLAS QUE PROPORCIONEM UM INCREMENTO QUALITATIVO POSITIVO NUTRICIONAL EM SUA DIETA, SEM DESCONSIDERAR A ATIVIDADE COMO FONTE DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

TECNOLOGIAS QUE VERTICALIZAM A PRODUÇÃO DE HORTIGRANJEIROS  477.602  353.500  1216

 5 5TECNOLOGIAS IMPLANTADAS MUNICÍPIO 1419

PROJETO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL E GESTÃO PARTICIPATIVA  711.045  175.428 11410000FINALIDADE: FOMENTAR O EXERXÍCIO PLENO DA CIDADANIA ENQUANTO AGENTE DE TRANSFORMAÇÃO DA REALIDADE.

CAPACITAÇÃO DE GESTORES- PROJETO MACAMBIRA  711.045  175.428  1215

 44 44GESTORES CAPACITADOS- P. MACAMBIRA UNIDADE 1420

PROJETO MACAMBIRA  810.646  200.002 11400000FINALIDADE: GARANTIR A OFERTA DE ÁGUA DE BOA QUALIDADE, COM PROMOÇÃO DO USO RACIONAL DESSE RECURSO DE TAL MODO QUE SUA ESCASSEZ RELATIVA NÃO CONTINUE A CONSTITUIR IMPEDIMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO E ALTERAR AS SITUAÇÕES AGUDAS DE MISÉRIA E DE FOME, NA REGIÃO DA BACIA DO RIO TRAIPÚ NO SEMI-ÁRIDO ALAGOANO.

ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO CARENTE  810.646  200.002  1214

 1.548 1.548PESSOAS ATENDIDAS-P. MACAMBIRA PESSOA 1421

ALAGOAS: IDENTIDADE CULTURAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO  9.214.944  3.032.222 0016OBJETIVO: CONSOLIDAR OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE CULTURA, DESCENTRALIZADAS E SUSTENTÁVEIS NAS CINCO REGIÕES DO ESTADO.

CAPACITAÇÃO DE GESTORES E AGENTES CULTURAIS  405.320  100.000 12860000FINALIDADE: MOTIVAR A AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTOS GERENCIAIS DE ORGÃOS E UNIDADES DE CULTURA E CAPACITAR OS DIVERSOS AGENTES CULTURAIS DO ESTADO DE ALAGOAS.

CAPACITAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS  202.660  50.000  1205

 5 5AGENTE CULTURAL CAPACITADO UNIDADE 1402

CAPACITAÇÃO DE GESTORES CULTURAIS  202.660  50.000  1203

 5 5GESTOR CULTURAL CAPACITADO UNIDADE 1401

DIFUSÃO E DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO  1.304.140  980.000 12430000FINALIDADE: INTEGRAÇÃO ,IMPLANTAÇÃO INTERIORIZAÇÃO E CONCRETIZAÇÃO DE SEU OBJETIVO.

CONCRETIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO DO IZP  0  150.000  107

 0 1CONCURSO PÚBLICO REALIZADO UNIDADE 198

CONSTRUÇÃO DA RÁDIO DIFUSORA  0  230.000  103

 0 1RÁDIO CONSTRUÍDA METRO QUADRADO 194

IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS SOCIAIS DE DIFUSÃO  392.170  300.000  105

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

 2 6CENTRO SOCIAL IMPLANTADO UNIDADE 196

INTEGRAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COM A DOS ÓRGÃOS E COM A SECRETARIA COORDENADORA  0  0  104

 6 8ATIVIDADE INTEGRADA UNIDADE 195

INTERIORIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO IZP  911.970  300.000  106

 6 8SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERIORIZADO MUNICÍPIO 197

FOMENTO E APOIO ÀS EXPRESSÕES ARTÍSTICOS CULTURAIS  942.560  232.547 10120000FINALIDADE: FOMENTAR E APOIAR AS DIVERSAS EXPRESSÕES ARTÍSTICO-CULTURAL DAS REGIÕES DO ESTADO DE ALAGOAS, ATRAVÉS DA CAPACITAÇÃO DE SEUS GESTORES E AGENTES CULTURAIS, POSSIBILITANDO O ALINHAMENTO DESTES A IDENTIDADE CULTURAL ALAGOANA.

APOIO A FESTIVAIS, AMOSTRAS E ENCONTROS DE MÚSICAS E ARTES CÊNICAS  243.192  60.000  1209

 3 3FESTIVAL, AMOSTRA, E ENCONTRO APOIADO UNIDADE 1409

IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ALAGOAS EM CENA  433.692  107.000  1161

 12 4PROJETO ALAGOAS EM CENA IMPLANTADO UNIDADE 1358

REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE EXPRESSÕES ARTÍSTICO-CULTURAL  265.675  65.547  1160

 36 12OFICINA DE EXPRESSÃO ARTÍSTICO-CULTURAL REALIZADA UNIDADE 1357

FOMENTO, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE CULTURA  1.092.000  364.000 12850000FINALIDADE: fomentar e desenvolver os equipamentos culturais e os núcleos de cultura no estado de alagoas.

INFORMATIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA ESTADUAL  72.000  24.000  1163

 1 1BIBLIOTECA PÚBLICA ESTADUAL INFORMATIZADA UNIDADE 1360

REESTRUTURAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL LAGOA MUNDAÚ  300.000  100.000  1168

 1 1ESPAÇO CULTURAL LAGOA MUNDAÚ REESTRUTURADO E REVITALIZADO UNIDADE 1365

REVITALIZAÇÃO DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM DE ALAGOAS  300.000  100.000  1169

 1 1MUSEU DA IMAGEM E DO SOM DE ALAGOAS REVITALIZADO UNIDADE 1366

REVITALIZAÇÃO DO MUSEU DE ARTE SACRA DO ESTADO DE ALAGOAS  180.000  60.000  1167

 1 1MUSEU DE ARTE SACRA DO ESTADO DE ALAGOAS REVITALIZADO UNIDADE 1364

REVITALIZAÇÃO, PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DO CENTRO DE BELAS ARTES DO ESTADO DE ALAGOAS  240.000  80.000  1166

 1 1 CENTRO DE BELAS ARTES DO ESTADO DE ALAGOAS REVITALIZADO, PROMOVIDO E FORTALECIDO UNIDADE 1363

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE APOIO À CULTURA  833.020  0 12770000FINALIDADE: RESGATE DA HISTÓRIA E DA CULTURA DAS MINORIAS E DAS ETNIAS DO ESTADO.

IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DA HISTÓRIA AFRICANA  122.170  0  937

 1 0PROJETO DA HISTÓRIA AFRICANA IMPLANTADO PROJETO 1119

IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DA CULTURA INDÍGENA  100.000  0  935

 0 0PROJETO DE CULTURA INDÍGENA IMPLANTADO PROJETO 1069

IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE MÃO-DE-OBRA DE IDOSOS  122.170  0  939

 1 0PROJETO IMPLANTADO PROJETO 1127

CAPACITAÇÃO DE GESTORES E ATORES  122.170  0  934

 1 0GESTORES E ATORES CAPACITADOS CURSO 1065

IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COMUNITÁRIOS  122.170  0  933

 0 0PROJETOS CULTURAIS COMUNITÁRIOS IMPLANTADOS UNIDADE 1064

IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MEMORIAL ZUMBI  122.170  0  940

 0 0PROJETO MEMORIAL ZUMBI IMPLANTADO PROJETO 1129

REALIZAÇÃO DE ENCONTROS PARA POLÍTICAS CULTURAIS  122.170  0  938

 1 0ENCONTROS REALIZADOS ENCONTRO 1126

INCENTIVO À PESQUISA E AO INTERCÂMBIO CULTURAL  2.513.693  620.175 10290000FINALIDADE: INSTRUMENTALIZAR E ORGANIZAR A COMUNIDADE CULTURAL ALAGOANA, POSSIBILITANDO SUA AGREGAÇÃO E SEU INTERCÂMBIO.

REALIZAÇÃO DE FEIRAS REGIONAIS CULTURAIS  1.519.950  375.000  1171

 15 5FEIRA CULTURAL REGIONAL REALIZADA UNIDADE 1368

REALIZAÇÃO DE FÓRUNS INTERMUNICIPAIS DE CULTURA  238.328  58.800  1172

 15 5FÓRUM INTERMUNICIPAL DE CULTURA REALIZADO UNIDADE 1369

REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO CULTURAL DO ESTADO DE ALAGOAS  755.415  186.375  1170

 1 1MAPEAMENTO CULTURAL DO ESTADO DE ALAGOAS REALIZADO UNIDADE 1367

OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE APOIO À CULTURA  636.600  325.500 12420000

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

FINALIDADE: EXPANDIR A CULTURA PARA MELHOR ALCANCE

APOIAR FINANCIAMENTO DE PROJETOS CULTURAIS COMUNITÁRIOS  405.320  200.000  98

 3 2PROJETO CULTURAL COMUNITÁRIO FINANCIADO PROJETO 191

CAPACITAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS  220.667  120.000  168

 210 150RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS PESSOA 293

CAPACITAR GESTORES E ATORES SOCIAIS ENVOLVIDOS EM PROJETOS CULTURAIS  2.637  2.500  100

 4 5GESTOR CAPACITADO PESSOA 192

INCENTIVAR PROJETOS DE PESQUISAS QUE APROFUNDEM O CONHECIMENTO DA HISTÓRIA E DA CULTURA ALAGOANA  7.975  3.000  102

 12 6PROJETO DE PESQUISA INCENTIVADO PROJETO 193

RESTAURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL  1.487.612  410.000 11780000FINALIDADE: RESTAURAR, REVITALIZAR E PRESERVAR O PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DO ESTADO DE ALAGOAS.

IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS-ESCOLAS DE RESTAURAÇÃO  344.522  85.000  1188

 6 2OFICINA ESCOLA DE RESTAURAÇÃO IMPLANTADA UNIDADE 1382

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PATRIOMONIAL  243.192  60.000  1181

 1 1PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL IMPLANTADO UNIDADE 1376

REALIZAÇÃO DE DOCUMENTÁRIO SOBRE A MEMÓRIA CULTURAL  0  100.000  1174

 0 1DOCUMENTÁRIO CULTURAL REALIZADO UNIDADE 1370

RESTAURAÇÃO DO ACERVO DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM  303.990  75.000  1182

 1 1ACERVO DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM RESTAURADO UNIDADE 1377

RESTAURAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE MOMUMENTOS HISTÓRICOS  364.788  90.000  1175

 3 1MONUMENTO HISTÓRICO RESTAURADO E REVITALIZADO UNIDADE 1371

TOMBAMENTO DE CIDADES E SÍTIOS HISTÓRICOS  231.120  0  1176

 4 1CIDADE E SÍTIO TOMBADO UNIDADE 1373

ATENÇÃO A PESSOA IDOSA  25.808.763  6.317.504 0010OBJETIVO: ATENDER AO IDOSO EM SITUAÇÃO DE POBREZA, RISCO PESSOAL E SOCIAL

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

OPERACIONALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS SOCIAIS PARA O IDOSO  17.094.355  4.167.496 11940000FINALIDADE: ATENDER PESSOAS IDOSAS

MONITORAMENTO NOS MUNICÍPIOS NAS AÇÕES DO IDOSO/BPC  17.094.355  4.167.496  350

 102 102MUNICÍPIO COM ATENDIMENTO AO IDOSO/BPC MUNICÍPIO 579

SOCIALIZAÇÃO E LAZER PARA PESSOA IDOSA  8.714.408  2.150.007 11930000FINALIDADE: ATENDER A PESOAS IDOSAS, DANDO-LHES CONDIÇÕES DE EXCERCER SUA CIDADANIA

MONITORAMENTO NOS MUNICÍPIOS NAS AÇÕES DO IDOSO/API  8.714.408  2.150.007  356

 102 102MUNICÍPIO COM ATENDIMENTO AO IDOSO/API MUNICÍPIO 582

ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA  59.075.532  14.575.035 0011OBJETIVO: ATENDER PRIORITARIAMENTE AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÃO DE POBREZA,RISCO PESSOAL OU SOCIAL E AOS BENEFICIÁRIOS DE PRESTAÇAO CONTINUADA.

MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO A PESSOA DEFICIENTE  36.863.992  9.095.034 11960000FINALIDADE: ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS

MONITORAMENTO NOS MUNICÍPIOS NO ATENDIMENTO A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA/PPD  36.863.992  9.095.034  362

 102 102MUNICÍPIO COM ATENDIMENTO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA/PPD MUNICÍPIO 585

OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE APOIO A PESSOA DEFICIENTE  22.211.540  5.480.001 11950000FINALIDADE: ATENDER AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICÊNCIAS

MONITORAMENTO NOS MUNICÍPIOS NO ATENDIMENTO A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA/BPC  22.211.540  5.480.001  359

 102 102MUNICÍPIO COM ATENDIMENTO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA/BPC MUNICÍPIO 584

DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO A EDUCAÇÃO  321.778.697  75.669.022 0018OBJETIVO: MELHORAR A QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO , REDUZINDO AS TAXAS DE REPROVAÇÃO E ABANDONO ESCOLAR E EXPANDIR A OFERTA DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDESCOLA  10.123.447  5.978.452 10020000FINALIDADE: MELHORAR O DESEMPENHO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM ESCOLAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS, AMPLIANDO A PERMANENCIA DO ALUNO EM IDADE ESCOLAR, MELHORAR A QUALIDADE DA ESCOLA E APRIMORAR A GESTÃO DAS ESCOLAS, DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO ESTADUAIS E MUNICIPAIS.

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ESCOLAR- FUNDESCOLA  1.121.252  1.620.850  88

 218 385FUNDESCOLA-EQUIPAMENTO ESCOLAR ADQUIRIDO UNIDADE 167

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE- FUNDESCOLA  0  371.240  91

 0 1FUNDESCOLA-EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE UNIDADE 173

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

ASSISTÊNCIA TÉCNICO GERENCIAL A MUNICÍPIO-FUNDESCOLA  13.376  3.300  93

 20 20FUNDESCOLA-MUNICÍPIO ASSISTIDO UNIDADE 176

ASSISTÊNCIA TÉCNICO PEDAGÓGICA À ESCOLA-FUNDESCOLA  1.504.134  371.098  89

 1 1FUNDESCOLA-UNIDADE ESCOLAR ASSISTIDA UNIDADE 168

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO-FUNDESCOLA  1.638.421  0  242

 3 0FUNDESCOLA-ESCOLA PADRÃO CONSTRUÍDA UNIDADE 405

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE GESTÃO  737.277  181.900  94

 1 1FUNDESCOLA-PROGRAMA DE GESTÃO DESENVOLVIDO UNIDADE 177

RECUPERAÇÃO DE AMBIENTES ESCOLARES-FUNDESCOLA  1.597.984  0  110

 218 0FUNDESCOLA-AMBIENTE ESCOLAR RECUPERADO UNIDADE 210

RECUPERAÇÃO DE SALAS DE AULAS/BANHEIROS-FUNDESCOLA  0  1.940.400  109

 0 385FUNDESCOLA-SALA DE AULA/BANHEIRO RECUPERADA UNIDADE 209

REPASSE DE RECURSOS PARA UNIDADES ESCOLARES-FUNDESCOLA  3.422.167  1.332.360  596

 1 1FUNDESCOLA-UNIDADE ESCOLAR ATENDIDA VERBA 782

TREINAMENTO DE PESSOAS-FUNDESCOLA  88.837  157.304  92

 196 424FUNDESCOLA-PESSOA TREINADA UNIDADE 175

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROMED  2.053.910  4.015.160 10040000FINALIDADE: ATUALIZAR O CURRÍCULO DE ENSINO MÉDIO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL E IMPLEMENTAR UM PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA.

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE-PROMED  0  2.298.114  1120

 0 13PROMED-ESCOLA ATENDIDA UNIDADE 1338

DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO-PROMED  1.177.804  964.070  1121

 53 53PROMED-MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO DISTRÍBUIDO UNIDADE 1341

REALIZAÇÃO DE EVENTO-PROMED  876.106  752.976  1122

 20 21 PROMED-EVENTO REALIZADO UNIDADE 1339

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  44.576.777  11.152.922 10400000FINALIDADE: IMPLEMENTAR PERMANENTEMENTE AS AÇÕES DO PROGRAMA, VISANDO DIMINUIR OS ÍNDICES DE ANALFABETISMO, EXPANDIR E ELEVAR A ESCOLARIDADE BÁSICA DOS JOVENS E ADULTOS, COMBATENDO A EVASÃO E REPETÊNCIA.

ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EXPANSÃO DA EJA  1.418.620  350.000  1042

 210.000 70.000 EXPANSÃO DA EJA-JOVEM /ADULTO ALFABETIZADO ALUNO 1236

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA-EXPANSÃO DA EJA  0  75.000  1033

 0 25EXPANSÃO DA EJA-EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ADQUIRIDO UNIDADE 1221

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO-EXPANSÃO DA EJA  3.972.136  980.000  1034

 210.000 70.000 EXPANSÃO DA EJA-MATERIAL DIDÁTICO ADQUIRIDO UNIDADE 1222

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO-EXPANSÃO DA EJA  0  80.000  1032

 0 1 EXPANSÃO DA EJA-VEÍCULO ADQUIRIDO UNIDADE 1219

ASSISTÊNCIA AO ALUNO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EXPANSÃO DA EJA  15.037.372  3.710.000  1038

 210.000 70.000 EXPANSÃO DA EJA-ALUNO ASSISTIDO ALUNO 1226

ASSISTÊNCIA AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EXPANSÃO DA EJA  182.394  45.000  1041

 6 2 EXPANSÃO DA EJA-CENTRO DE EJA ASSISTIDO UNIDADE 1235

ATUALIZAÇÃO DO ACERVO BIBLOGRÁFICO-EXPANSÃO DA EJA  202.660  50.000  1037

 3.000 1.000 EXPANSÃO DA EJA-LIVRO ADQUIRIDO UNIDADE 1225

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES-EXPANSÃO DA EJA  17.465.895  4.309.162  1031

 3.300 1.100 EXPANSÃO DA EJA-PROFESSOR TEMPORARIAMENTE CONTRATADO PESSOA 1218

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE AVALIAÇÃO-EXPANSÃO DA EJA  213.401  52.650  1040

 3 1 EXPANSÃO DA EJA-SISTEMA DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO UNIDADE 1228

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE PESQUISA-EXPANSÃO DA EJA  170.234  42.000  1035

 12 4EXPANSÃO DA EJA-PROJETO DE PESQUISA DESENVOLVIDO PROJETO 1223

PROVISÃO DE RECURSO PARA CONVÊNIO E CONTRATOS-EXPANSÃO DA EJA  577.216  142.410  1030

 90 30 EXPANSÃO DA EJA-RECURSO PROVISIONADO UNIDADE 1217

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

REALIZAÇÃO DE EXAME ESCOLAR-EXPANSÃO DA EJA  1.190.425  293.700  1039

 9 3 EXPANSÃO DA EJA-EXAME ESCOLAR REALIZADO UNIDADE 1227

TREINAMENTO DE PROFESSOR-EXPANSÃO DA EJA  4.146.424  1.023.000  1036

 30 10 EXPANSÃO DA EJA-CURSO REALIZADO CURSO 1224

DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL  8.845.222  1.516.550 10060000FINALIDADE: GARANTIR POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS QUE ATENDAM A UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA E ASSEGURE RECURSOS ESPECIAIS ORGANIZADOS PARA APOIAR, COMPLEMENTAR E SUPLEMENTAR AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DE MODO A PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DAS POTENCIALIDADES DOS EDUCANDOS PORTADORES DE NECESSIDADES EDUCACIONAIS.

ASSISTÊNCIA A PORTADOR DE DEFICIÊNCIA-EDUCAÇÃO ESPECIAL  8.845.222  1.516.550  241

 2.104 490DEFICIENTE EDUCAÇÃO ESPECIAL ASSISTIDO UNIDADE 404

DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA  2.587.737  705.431 10440000FINALIDADE: PROMOVER A EXPANsÃO DE OFERTA E A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO NAS ESCOLAS INDÍGENAS, REDUZINDO AS TAXAS DE ANALFABETISMO, REPROVAÇÃO E ABANDONO ESCOLAR.

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR-EDUC. INDÍGENA  0  54.000  1105

 0 3 EDUC. INDÍGENA-SALA DE AULA AMPLIADA UNIDADE 1306

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE-EDUC. INDÍGENA  268.727  61.200  1107

 13 12EDUC. INDÍGENA-EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO UNIDADE 1308

ASSISTÊNCIA EDUCAÇÃO A ESCOLA INDÍGENA 2004  0  302.496  1110

 0 12 EDUC. INDÍGENA-ESCOLA INDÍGENA 2004 ASSISTIDA UNIDADE 1312

ASSISTÊNCIA EDUCAÇÃO A ESCOLA INDÍGENA 2005  483.229  0  1111

 4 0 EDUC. INDÍGENA-ESCOLA INDÍGENA 2005 ASSISTIDA UNIDADE 1314

ASSISTÊNCIA EDUCAÇÃO A ESCOLA INDÍGENA 2006  1.127.144  0  1112

 9 0 EDUC. INDÍGENA-ESCOLA INDÍGENA 2006 ASSISTIDA UNIDADE 1315

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR EDUC. INDÍGENA  85.519  140.000  1104

 2 4 EDUC. INDÍGENA-SALA DE AULA CONSTRUÍDA UNIDADE 1305

DESENVOLVIMENTO DE PROJETO E PESQUISA EDUC. INDÍGENA  57.880  14.280  1108

 1 1 EDUC. INDÍGENA-PROJETO/PESQUISA DESENVOLVIDO PROJETO 1309

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

PRODUÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO EDUC. INDÍGENA  316.150  72.000  1109

 13 12 EDUC. INDÍGENA-MATERIAL EDUCATIVO PRODUZIDO KIT EDUCATIVO 1311

RECUPERAÇÃO DE UNIDADE EDUC. INDÍGENA  249.089  61.455  1106

 3 3EDUC. INDÍGENA-UNIDADE ESCOLAR RECUPERADA UNIDADE 1307

DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO RURAL  1.284.763  316.975 10080000FINALIDADE: IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO BÁSICA NAS ESCOLAS RURAIS DO ESTADO DE ALAGOAS.

ACOMPANHAMENTO DE PROJETO EDUCAÇÃO RURAL  282.062  69.590  333

 1 1EDUCAÇÃO RURAL-PROJETO ACOMPANHADO PROJETO 535

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA-EDUCAÇÃO RURAL  145.915  36.000  357

 36 12EDUCAÇÃO RURAL-EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ADQUIRIDO UNIDADE 564

AQUISIÇÃO DE LIVROS-EDUCAÇÃO RURAL  7.701  1.900  352

 150 50 EDUCAÇÃO RURAL-LIVRO ADQUIRIDO VOLUME 559

DESENVOLVIMENTO DE AÇÃO EDUCATIVA-EDUCAÇÃO RURAL  113.490  28.000  338

 1 1EDUCAÇÃO RURAL- ATIVIDADE EDUCATIVA DESENVOLVIDA UNIDADE 545

DESENVOLVIMENTO DE PROJETO PEDAGÓGICO-EDUCAÇÃO RURAL  157.751  38.920  342

 1 1EDUCAÇÃO RURAL- PROJETO PEDAGÓGICO DESENVOLVIDO PROJETO 550

EDIÇÃO DE PUBLICAÇÃO-EDUCAÇÃO RURAL  138.619  34.200  621

 15.000 5.000EDUCAÇÃO RURAL-PUBLICAÇÃO EDITADA VOLUME 823

REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO-EDUCAÇÃO RURAL  370.321  91.365  335

 15 5 EDUCAÇÃO RURAL- SEMINÁRIO REALIZADO UNIDADE 539

TREINAMENTO DE TÉCNICO-EDUCAÇÃO RURAL  68.904  17.000  367

 60 20 EDUCAÇÃO RURAL-TÉCNICO TREINADO UNIDADE 568

DESENVOLVIMENTO E RACIONALIZAÇÃO DO BOLSA ESCOLA  20.780.815  3.993.178 10050000FINALIDADE: VIABILIZAR A INCLUSÃO SOCIAL PELO COMBATE À POBREZA E AO TRABALHO INFANTIL, À EVASÃO ESCOLAR, À REPETÊNCIA E AO ANALFABETISMO, MEDIANTE CONCESSÃO DE BOLSA COMO GARANTIA DE RENDA MÍNIMA.

ACOMPANHAMENTO DO PROJETO-BOLSA ESCOLA  206.227  50.880  1115

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

 1 1 BOLSA-ESCOLA PROJETO ACOMPANHADO UNIDADE 1320

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE BOLSA-ESCOLA  0  8.046  1119

 0 18BOLSA-ESCOLA EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO UNIDADE 1327

CONCESSÃO DE BOLSA INCENTIVO ESCOLA  18.480.135  3.624.000  1113

 15.000 4.000BOLSA ESCOLA CONCEDIDA UNIDADE 1318

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE EDUCATIVA BOLSA-ESCOLA  1.647.580  200.000  1118

 1.600 800 BOLSA ESCOLA-ATIVIDADE EDUCATIVA DESENVOLVIDA ALUNO 1325

EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE DOCUMENTO BOLSA-ESCOLA  162.128  40.000  1117

 3 1 BOLSA ESCOLA-DOCUMENTO EDITADO/DIVULGADO UNIDADE 1322

REALIZAÇÃO DE EVENTO BOLSA-ESCOLA  234.080  57.752  1114

 12 4 BOLSA ESCOLA-EVENTO REALIZADO UNIDADE 1319

REALIZAÇÃO DE PESQUISA BOLSA-ESCOLA  50.665  12.500  1116

 3 1 BOLSA ESCOLA-PESQUISA REALIZADA UNIDADE 1321

EXPANSÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL  69.859.771  17.295.991 10010000FINALIDADE: CONSTRUIR A MELHORIA DA QUALIDADE E DA OFERTA DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM FOCO NA QUALIFICAÇÃO DOS PROFESSORES, IMPLANTAÇÃO DO CURRÍCULO, REORDENAMENTO DA REDE E GESTÃO DO ENSINO.

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL  12.159.600  3.000.000  1024

 60 20SALA DE AULA ENSINO FUNDAMENTAL CONSTRUÍDA SALA 1212

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE-ENSINO FUNDAMENTAL  1.459.152  360.000  253

 7.200 2.400EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE ENSINO FUNDAMENTAL ADQUIRIDO UNIDADE 163

ASSISTÊNCIA TÉCNICO PEDAGÓGICA ÀS ESCOLAS-ENSINO FUNDAMENTAL  40.532  10.000  252

 3 1UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL ASSISTIDA UNIDADE 402

ATUALIZAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO-ENSINO FUNDAMENTAL  729.576  180.000  226

 12.000 4.000LIVRO ENSINO FUNDAMENTAL ADQUIRIDO UNIDADE 378

CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO PÚBLICO-ENSINO FUNDAMENTAL  21.768.302  5.370.646  1028

 30 10EDIFICIO PÚBLICO ENSINO FUNDAMENTAL CONSTRUÍDO UNIDADE 1216

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO-ENSINO FUNDAMENTAL  308.043  76.000  235

 11.400 3.800MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO ENSINO FUNDAMENTAL DISTRIBUÍDO UNIDADE 394

EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE DOCUMENTOS-ENSINO FUNDAMENTAL  566.300  200.000  240

 40.000 20.000EDIÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL PUBLICADA VOLUME 399

IMPLANTAÇÃO DE OFICINA PEDAGÓGICA-ENSINO FUNDAMENTAL  254.136  62.700  238

 3 1OFICINA PEDAGÓGICA ENSINO FUNDAMENTAL IMPLANTADA OFICINA 397

INSTALAÇÃO DE LABORATÓRIO-ENSINO FUNDAMENTAL  648.512  160.000  236

 30 10LABORATÓRIO ENSINO FUNDAMENTAL INSTALADO UNIDADE 395

REALIZAÇÃO DE CURSOS-ENSINO FUNDAMENTAL  7.700.431  1.899.840  237

 48 16CURSO ENSINO FUNDAMENTAL REALIZADO. CURSO 396

REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS-ENSINO FUNDAMENTAL  210.017  51.815  239

 6 2SEMINÁRIO ENSINO FUNDAMENTAL REALIZADO UNIDADE 398

REGULARIZAÇÃO DO FLUXO ESCOLAR DE 1ª E 4ª SÉRIES-ENSINO FUNDAMENTAL  1.874.585  462.495  248

 3 1FLUXO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL REGULARIZADO UNIDADE 400

REGULARIZAÇÃO DO FLUXO ESCOLAR DE 5ª A 8ª SÉRIES-ENSINO FUNDAMENTAL  1.874.585  462.495  251

 3 1DISTORÇÃO SÉRIE ENSINO FUNDAMENTAL REGULARIZADA UNIDADE 401

REPARAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL  20.266.000  5.000.000  229

 150 50UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL RECUPERADA UNIDADE 388

EXPANSÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO MÉDIO  161.666.255  30.694.363 10030000FINALIDADE: IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CURRÍCULO DE ENSINO MÉDIO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL.DESENVOLVIMENTO DA AUTONOMIA DAS ESCOLAS PARA QUE IMPLEMENTEM SEU PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO.IMPLEMEMTAÇÃO DE UM PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA.AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS PARA MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA.

ACOMPANHAMENTO DE PROJETO-ENSINO MÉDIO  0  24.000  641

 0 10PROJETO ENSINO MÉDIO ACOMPANHADO UNIDADE 807

ACOMPANHAMENTO DE PROJETO-PEM  107.004  0  660

 30 0PEM- PROJETO ACOMPANHADO UNIDADE 832

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE-ENSINO MÉDIO  0  4.158.920  635

 0 20EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE ENSINO MÉDIO ADQUIRIDO UNIDADE 801

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE-PEM  18.542.628  0  653

 60 0PEM-EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO UNIDADE 821

AQUISIÇÃO DE IMÓVEL-PEM  1.337.556  0  650

 6 0PEM-IMÓVEL ADQUIRIDO UNIDADE 818

AQUISIÇÃO DE LIVROS-ENSINO MÉDIO  0  168.000  643

 0 40LIVRO ENSINO MÉDIO ADQUIRIDO UNIDADE 809

AQUISIÇÃO DE LIVROS-PEM  749.031  0  662

 120 0 PEM-LIVRO ADQUIRIDO UNIDADE 834

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVO-ENSINO MÉDIO  0  80.000  636

 0 40EQUIPAMENTO ESCOLAR ENSINO MÉDIO ADQUIRIDO UNIDADE 802

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVO-PEM  356.682  0  654

 120 0PEM-EQUIPAMENTO ESCOLAR ADQUIRIDO UNIDADE 822

ASSISTÊNCIA TÉCNICO PEDAGÓGICA-ENSINO MÉDIO  0  277.749  642

 0 127UNIDADE ESCOLAR ENSINO MÉDIO ASSISTIDA UNIDADE 808

ASSISTÊNCIA TÉCNICO PEDAGÓGICO-PEM  1.237.989  0  661

 381 0PEM-UNIDADE ESCOLAR ASSISTIDA UNIDADE 833

AVALIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA-ENSINO MÉDIO  0  306.985  714

 0 25EXPERIMENTO PEDAGÓGICO ENSINO MÉDIO AVALIADO/DISSEMINADO UNIDADE 927

AVALIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA-PEM  1.267.334  0  727

 75 0PEM-EXPERIMENTO PEDAGÓGICO AVALIADO/DISSEMINADO UNIDADE 838

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO  0  800.000  631

 0 40SALA DE AULA ENSINO MÉDIO CONSTRUÍDA UNIDADE 797

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR-PEM  1.783.408  0  649

 60 0PEM-SALA DE AULA CONSTRUÍDA UNIDADE 817

DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE INFORMAÇÃO-ENSINO MÉDIO  0  1.700.000  638

 0 34PROGRAMA DE INFORMAÇÃO ENSINO MÉDIO DESENVOLVIDO UNIDADE 804

DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE INFORMAÇÃO-PEM  7.579.484  0  656

 102 0 PEM -PROGRAMA DE INFORMAÇÃO DESENVOLVIDO UNIDADE 827

EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE DOCUMENTO-ENSINO MÉDIO  0  157.300  1053

 0 5.000ENSINO MÉDIO-DOCUMENTO EDITADO/DIVULGADO VOLUME 1251

EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE DOCUMENTO-PEM  702.217  0  658

 15.000 0PEM-DOCUMENTO EDITADO/DIVULGADO VOLUME 829

ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS-ENSINO MÉDIO  0  313.815  640

 0 25ESTUDO E PROJETO ENSINO MÉDIO ELABORADO UNIDADE 806

ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS-PEM  1.399.148  0  1055

 25 0PEM- ESTUDO/PROJETO ELABORADO UNIDADE 1252

FORMAÇÃO DE PROFESSOR-ENSINO MÉDIO  0  155.955  648

 0 5PROFESSOR ENSINO MÉDIO FORMADO UNIDADE 814

FORMAÇÃO DE PROFESSOR-PEM  695.326  0  667

 15 0 PEM-PROFESSOR FORMADO UNIDADE 839

IMÓVEL ADQUIRIDO-ENSINO MÉDIO  0  300.000  632

 0 2IMÓVEL ENSINO MÉDIO ADQUIRIDO UNIDADE 798

MANUTENÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE UE-PEM  15.997.304  0  655

 411 0PEM-UNIDADE ESCOLAR MANTIDA UNIDADE 826

MANUTENÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE UNIDADE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO  0  3.588.030  637

 0 137UNIDADE ESCOLAR ENSINO MÉDIO MANTIDA UNIDADE 803

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

REALIZAÇÃO DE CURSOS-ENSINO MÉDIO  0  1.404.284  645

 0 14CURSO ENSINO MÉDIO REALIZADO UNIDADE 811

REALIZAÇÃO DE CURSOS-PEM  6.260.994  0  664

 42 0 PEM-CURSO REALIZADO UNIDADE 836

REALIZAÇÃO DE EVENTO-ENSINO MÉDIO  0  637.224  646

 0 28EVENTO ENSINO MÉDIO REALIZADO UNIDADE 812

REALIZAÇÃO DE EVENTOS-PEM  2.840.985  0  665

 84 0 PEM-EVENTO REALIZADO UNIDADE 837

REGULAMENTAÇÃO DE IMÓVEL-ENSINO MÉDIO  0  10.000  633

 0 20IMÓVEL ENSINO MÉDIO REGULARIZADO UNIDADE 799

REGULAMENTAÇÃO DE IMÓVEL-PEM  44.585  0  651

 60 0PEM-IMÓVEL REGULARIZADO UNIDADE 819

REPARO DE UNIDADE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO  0  14.557.101  683

 0 15UNIDADE ESCOLAR ENSINO MÉDIO REPARADA UNIDADE 915

REPARO DE UNIDADE ESCOLAR-PEM  91.602.320  0  720

 20 0 PEM-UNIDADE ESCOLAR REPARADA UNIDADE 932

REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS-ENSINO MÉDIO  0  2.055.000  644

 0 137UNIDADE ESCOLAR ENSINO MÉDIO ATENDIDA UNIDADE 810

REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS-PEM  9.162.259  0  663

 411 0 PEM-UNIDADE ESCOLAR ATENDIDA UNIDADE 835

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR  17.120.603  18.938.206 0007OBJETIVO: MELHORAR E EXPANDIR AS ATIVIDADES DO ENSINO DE TERCEIRO GRAU.

MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE DA ÁREA DE SAÚDE  1.742.844  1.200.706 11550000FINALIDADE: MELHORAR O ENSINO PROFISSIONALIZANTE DOS NÍVEIS BÁSICOS E TÉCNICOS , ATRAVÉS DO ACESSO AS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SUS E DO MERCADO DE TRABALHO EM SAÚDE.

ESTRUTURAÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DRA. VALÉRIA HORA  796.235  310.000  425

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

 1 1ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA UNIDADE 587

FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM  488.682  400.002  424

 600 600PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM FORMADO PESSOA 583

QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO DE SAÚDE DO ESTADO  457.927  490.704  426

 512 692PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO DE SAÚDE QUALIFICADO UNIDADE 591

MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR-FUNESA  0  315.000 11270000FINALIDADE: PROPORCIONAR O ACESSO A UNIVERSIDADE, DOS HABITANTES RESIDENTES NAQUELA REGIÃO.

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS  0  315.000  25

 0 1PRÉDIO CONSTRUÍDO UNIDADE 21

MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR-UNCISAL  5.056.589  6.838.989 11280000FINALIDADE: MELHORAR O ENSINO ATRAVÉS DO ACESSO AS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS.

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/FONOAUDIOLOGIA  671.648  0  565

 0 0EQUIPAMENTO ADQUIRIDO P/FONOAUDIOLOGIA KIT 763

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/O LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA DA UNCISAL  2.462.531  1.275.213  419

 16 31LABORATÓRIO EQUIPADO UNIDADE 552

CONSTRUÇÃO DA PISCINA E GALPÃO FISIOTERÁPICO  366.510  120.000  422

 83 100LABORATÓRIO FISIOTERÁPICO IMPLANTADO UNIDADE 578

EQUIPAMENTOS DE UNIDADES UNIVERSITÁRIAS  1.405.932  1.912.246  401

 600 997EQUIPAMENTO ADQUIRIDO UNIDADE 519

IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO  0  300.000  397

 0 3CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO IMPLANTADO CURSO 493

IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS - SVO  0  1.847.636  411

 0 1SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO IMPLANTADO UNIDADE 523

REFORMA DO PRÉDIO DA UNCISAL  0  1.000.000  399

 0 1.700 PRÉDIO REFORMADO METRO QUADRADO 497

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

REFORMA E INSTALAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE FONOAUDIOLOGIA  0  170.000  421

 0 10LABORATÓRIO DE FONOAUDIOLOGIA REFORMADO E INSTALADO METRO QUADRADO 569

SAÚDE VOCAL DO PROFESSOR  0  96.422  395

 0 10.424PROFESSOR DO ENS.FUNDAMENTAL ATENDIDO UNIDADE 463

TRIAGEM AUDITIVA NAS ESCOLAS  0  41.250  394

 0 25.000ALUNO ATENDIDO UNIDADE 469

TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL  0  39.222  393

 0 300NEONATO ATENDIDO UNIDADE 464

UNIVERSIDADE SAUDÁVEL  149.968  37.000  833

 1 1UNIVERSIDADE SAUDÁVEL INSTALADA UNIDADE 1042

MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS HOSPITAIS ESCOLAS  10.321.169  10.583.511 11570000FINALIDADE: ELEVAR O PADRÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA DE ATENDIMENTO PRESTADO A POPULAÇÃO POR MEIO dA MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E TECNOLÓGICA DO SUS.

AMPLIAÇÃO DO HEPR  366.510  300.000  433

 0 1HOSPITAL AMPLIADO UNIDADE 596

AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS P/OS HOSPITAIS ESCOLAS  0  7.883.411  431

 0 3EQUIPAMENTO HOSPITAL ESCOLA ADQUIRIDO HOSPITAL 599

CONSTRUÇÃO DO HEJC  9.954.659  1.656.000  432

 1 1HOSPITAL CONSTRUÍDO/HEJC UNIDADE 1456

IMPLANTAÇÃO DA CASA DA GESTANTE  0  300.000  428

 0 1CASA DA GESTANTE IMPLANTADA UNIDADE 595

IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DO HEPR  0  84.100  430

 0 1SERVIÇO ESPECIALIZADO IMPLANTADO UNIDADE 597

RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL ESCOLA DR. HÉLVIO AUTO  0  360.000  427

 0 1HOSPITAL AMPLIADO E RECUPERADO UNIDADE 593

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

DIVERSIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS, SANEANTES E BIOINSETICIDAS  0  38.358.978 0047OBJETIVO: DIVERSIFICAR E AMPLIAR A PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS, DOMISSANITÁRIOS E BIOINSETICIDAS A BAIXO CUSTO.

IMPLANTAÇÃO DA FARMÁCIA MAGISTRAL  0  144.878 12190000FINALIDADE: OFERECER A POPULAÇÃO MEDICAMENTOS PERSONALIZADOS (MANIPULADOS).

CONSTRUÇÃO DE FARMÁCIA MAGISTRAL  0  144.878  162

 0 1FARMÁCIA MAGISTRAL IMPLANTADA UNIDADE 255

IMPLANTAÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR  0  383.600 11240000FINALIDADE: OFERECER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E MEDICAMENTOS A BAIXO CUSTO EM PARCERIA COM OS MUNICÍPIOS.

IMPLANTAÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR ATRAVÉS DE CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS  0  383.600  166

 0 10FARMÁCIA POPULAR IMPLANTADA UNIDADE 253

IMPLEMENTAÇÃO E CULTURA DO NIM NO MEIO RURAL  0  2.500 11260000FINALIDADE: PROMOVER A AUTO-SUSTENTAÇÃO DO PEQUENO PRODUTOR RURAL.

IMPLEMENTAÇÃO DA CULTURA DO NIM NO MEIO RURAL  0  2.500  871

 0 5.000MUDAS PRODUZIDAS MUDAS 257

OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS  0  37.660.000 11220000FINALIDADE: ATENDER A POPULAÇÃO COM NOVOS PRODUTOS DE BAIXO CUSTO.

ADEQUAÇÃO DE ÁREA FÍSICA  0  13.200.000  154

 0 12.000.000LÍQUIDOS PRODUZIDOS FRASCOS 246

ADEQUAÇÃO DE ÁREA FÍSICA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS  0  5.400.000  151

 0 540.000SÓLIDO PRODUZIDO MILHEIRO 244

ADEQUAÇÃO DE ÁREA FÍSICA/SEMI-SÓLIDOS  0  2.500.000  160

 0 1ÁREA IMPLANTADA UNIDADE 249

ADEQUAÇÃO DE ÁREA PARA CÁPSULAS  0  16.560.000  153

 0 13.800.000SÓLIDOS PRODUZIDOS CÁPSULAS 245

PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE BIOINSETICIDAS E MEDICAMENTOS A PARTIR DO NIM  0  50.000 11250000FINALIDADE: SUBSTITUIR OS INSETICIDAS QUÍMICOS POR BIOINSETICIDAS.

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

PESQUISAS DE PRINCÍPIOS ATIVOS PARA PRODUÇÃO DE BIOINSETICIDAS  0  50.000  907

 1 1PESQUISA REALIZADA UNIDADE 1089

PRODUÇÃO DE ÁLCOOL GEL E PRODUTOS DOMISSANITÁRIOS  0  118.000 11230000FINALIDADE: REDUZIR O RISCO DE ACIDENTES EM QUEIMADOS, ATRAVÉS DA PRODUÇÃO DE ÁLCOOL GEL E FABRICAÇÃO DE DOMISSANITÁRIOS A PREÇOS ACESSIVEIS AO CONSUMIDOR DE BAIXA RENDA.

ADEQUAÇÃO DE ÁREA FÍSICA - SANEANTES  0  118.000  161

 0 1UNIDADE IMPLANTADA DE ÁLCOOL GEL E DOMISSANITÁRIOS UNIDADE 250

ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO  38.239.634  12.461.939 0019OBJETIVO: REDUZIR OS ÍNDICES DE ANALFABETISMO NO ESTADO DE ALAGOAS.

DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO  4.208.475  1.265.915 10130000FINALIDADE: APERFEIÇOAR E MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, REFORÇANDO O FUNDAMENTAL PAPEL POR ELES DESEMPENHADOS EM PROL DO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES EDUCACIONAIS.

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS  37.500  10.000  259

 6 10CDPE-EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL ADQUIRIDO UNIDADE 417

AQUISIÇÃO DE LIVROS-CDPE  22.000  2.000  260

 104 67CDPE-LIVRO ADQUIRIDO UNIDADE 418

AVALIAÇÃO DO PROJETO DE GESTÃO PÚBLICA-CDPE  1.348.800  449.600  256

 17.000 17.000CDPE-PROJETO DE GESTÃO PÚBLICA AVALIADO UNIDADE 414

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS-CDPE  108.000  30.000  258

 3 3CDPE-SERVIÇO ESPECIALIZADO CONTRATADO UNIDADE 416

ELABORAÇÃO E ESTUDO DE PROJETO-CDPE  143.500  34.500  257

 3 2CDPE-ESTUDO E PROJETO ELABORADO PROJETO 415

PROMOÇÃO DE EVENTOS-CDPE  562.650  173.000  261

 9 8CDPE-EVENTO PROMOVIDO EVENTOS 419

REALIZAÇÃO DE CURSO-CDPE  1.986.025  566.815  255

 68 20CDPE-CURSO REALIZADO CURSO 413

FORTALECIMENTO DO CENTRO FORMADOR DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO  477.000  165.000 10140000

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

FINALIDADE: POSSIBILITAR UM MELHOR FUNCIONAMENTO DO CENTRO NO SENTIDO DE FORTALECER AS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO.

AMPLIAÇÃO/REPARAÇÃO DE ESTRUTURA INTERMEDIÁRIA - CENFOR  468.000  156.000  249

 1 1CENFOR-ESTRUTURA INTERMEDIÁRIA REPARADA UNIDADE 409

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO-CENFOR  9.000  9.000  250

 0 1CENFOR-PROGRAMA DE GESTÃO IMPLANTADA UNIDADE 410

OPERACIONALIZAÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE AO ANALFABETISMO  24.926.954  9.161.200 10090000FINALIDADE: ALFABETIZAR JOVENS E ADULTOS A PARTIR DE 15 ANOS EM ALAGOAS, GARANTINDO A IMPLEMENTAÇÃO DE UMA POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, QUE PROMOVA O INGRESSO E CONTINUIDADE DOS ALUNOS, NAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO SEGMENTO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.

ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  5.869.823  2.250.000  592

 295.000 150.000JOVEM / ADULTO ALFABETIZADO PESSOA 780

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA  226.979  56.000  613

 42 14EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ADQUIRIDO KIT 790

AQUISIÇÃO DE LIVROS  8.499  3.480  614

 108 58LIVRO ADQUIRIDO UNIDADE 792

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO  0  76.600  626

 0 1 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO-VEÍCULO ADQUIRIDO UNIDADE 843

AVALIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE EXP. PEDAGÓGICA 2004  0  360.000  716

 0 1EXPERIMENTO PEDAGÓGICO 2004 AVALIADO/DISSEMINADO PROGRAMA 931

AVALIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE EXP. PEDAGÓGICA 2005  381.170  0  1087

 0 0EXPERIMENTO PEDAGÓGICO 2005 AVALIADO/DISSEMINADO PROGRAMA 1281

AVALIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE EXP. PEDAGÓGICA 2006  323.232  0  1088

 0 0EXPERIMENTO PEDAGÓGICO 2006 AVALIADO/DISSEMINADO PROGRAMA 1282

AVALIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE EXP. PEDAGÓGICA 2007  249.430  0  1089

 0 0EXPERIMENTO PEDAGÓGICO 2007 AVALIADO/DISSEMINADO PROGRAMA 1283

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE AVALIAÇÃO  583.661  144.000  617

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

 1 1SISTEMA DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO UNIDADE 795

DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO  8.217.752  3.150.000  615

 295.000 150.000MATERIAL DIDÁTICO DISTRIBUÍDO UNIDADE 793

DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO  5.869.823  2.250.000  616

 295.000 150.000MATERIAL EDUCATIVO DISTRIBUÍDO UNIDADE 794

EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE DOCUMENTO  405.320  100.000  618

 30.000 10.000DOCUMENTO EDITADO DIVULGADO UNIDADE 796

FORMAÇÃO DE PROFESSOR  1.945.536  480.000  620

 600 200 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO-CURSO REALIZADO CURSO 816

PROMOÇÃO DE EVENTO  116.246  28.680  622

 3 1 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO-EVENTO PROMOVIDO EVENTOS 831

REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO 2004  0  233.040  623

 0 12SEMINÁRIO 2004 REALIZADO UNIDADE 840

REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO 2005  237.645  0  1084

 12 0SEMINÁRIO 2005 REALIZADO UNIDADE 1272

REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO 2006  210.101  0  1085

 12 0SEMINÁRIO 2006 REALIZADO UNIDADE 1273

REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO 2007  162.575  0  1086

 12 0SEMINÁRIO 2007 REALIZADO UNIDADE 1274

TREINAMENTO DE PESSOAS - ERRADICAÇÃO DE ANALFABETISMO  119.164  29.400  630

 36 12PESSOA TREINADA PESSOA 847

RACIONALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL  8.627.205  1.869.824 10150000FINALIDADE: FORTALECIMENTO DOS MECANISMOS DEMOCRÁTICOS NA PERSPECTIVA DA MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS, CONTRIBUINDO PARA A PERMANÊNCIA E O SUCESSO DO ALUNO E DO CONTROLE SOCIAL.

ACOMPANHAMENTO DE PROJETO GESTÃO  72.598  0  715

 0 0GESTÃO-PROJETO ACOMPANHADO UNIDADE 918

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

ACOMPANHAMENTO DE PROJETO- MODERNIZAÇÃO  39.750  0  1015

 0 0MODERNIZAÇÃO-PROJETO ACOMPANHADO UNIDADE 1211

ACOMPANHAMENTO DE PROJETO-GESTÃO EDUCACIONAL  0  23.590  671

 0 1 GESTÃO EDUCACIONAL-PROJETO ACOMPANHADO UNIDADE 889

ACOMPANHAMENTO DE PROJETO-MODERNIZAÇÃO EDUCACIONAL  34.062  0  728

 0 0 MODERNIZAÇÃO EDUCACIONAL-PROJETO ACOMPANHADO UNIDADE 933

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE- MODERNIZAÇÃO  4.020  0  1016

 3 0MODERNIZAÇÃO-EQUIPAMENTO /MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO UNIDADE 1203

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE-GESTÃO  8.127  0  717

 7 0GESTÃO -EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO UNIDADE 919

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE-GESTÃO EDUCACIONAL  0  35.670  673

 0 24GESTÃO EDUCACIONAL-EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO UNIDADE 890

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE-MODERNIZAÇÃO EDUCACIONAL  20.916  0  729

 14 0 MODERNIZAÇÃO EDUCACIONAL-EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO UNIDADE 934

AQUISIÇÃO DE LIVROS- MODERNIZAÇÃO  700  0  1017

 10 0MODERNIZAÇÃO-LIVRO ADQUIRIDO UNIDADE 1204

AQUISIÇÃO DE LIVROS- MODERNIZAÇÃO EDUCACIONAL  600  0  730

 10 0 MODERNIZAÇÃO EDUCACIONAL-LIVRO ADQUIRIDO UNIDADE 935

AQUISIÇÃO DE LIVROS-GESTÃO  550  0  718

 10 0GESTÃO -LIVRO ADQUIRIDO UNIDADE 920

AQUISIÇÃO DE LIVROS-GESTÃO EDUCACIONAL  0  1.500  674

 0 30 GESTÃO EDUCACIONAL-LIVRO ADQUIRIDO VOLUME 891

AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DA REDE ESTADUAL-GESTÃO  58.388  0  724

 0 0GESTÃO-REDE DO SISTEMA AVALIADA UNIDADE 925

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DA REDE ESTADUAL-GESTÃO EDUCACIONAL  0  26.580  681

 0 1GESTÃO EDUCACIONAL-REDE DO SISTEMA AVALIADO UNIDADE 901

AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DA REDE ESTADUAL-MODERNIZAÇÃO  70.330  0  1022

 1 0MODERNIZAÇÃO-REDE DO SISTEMA AVALIADO UNIDADE 1209

AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DA REDE ESTADUAL-MODERNIZAÇÃO EDUCACIONAL  29.238  0  735

 0 0 MODERNIZAÇÃO EDUCACIONAL-REDE DO SISTEMA AVALIADO UNIDADE 942

DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - GESTÃO  495.553  0  725

 1 0GESTÃO-PLANEJAMENTO DESENVOLVIDO UNIDADE 930

DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - GESTÃO EDUCACIONAL  0  360.553  682

 0 1GESTÃO EDUCACIONAL-PLANEJAMENTO DESENVOLVIDO UNIDADE 903

DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - MODERNIZAÇÃO EDUCACIONAL  496.003  0  736

 1 0MODERNIZAÇÃO EDUCACIONAL-PLANEJAMENTO DESENVOLVIDO UNIDADE 943

DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO-MODERNIZAÇÃO  496.498  0  1023

 1 0MODERNIZAÇÃO-PLANEJAMENTO DESENVOLVIDO UNIDADE 1210

EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE DOCUMENTO- MODERNIZAÇÃO  67.708  0  1018

 4 0MODERNIZAÇÃO-DOCUMENTO EDITADO / DIVULGADO UNIDADE 1205

EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE DOCUMENTO-GESTÃO  125.910  0  719

 9 0GESTÃO EDUCACIONAL-DOCUMENTO EDITADO/DIVULGADO UNIDADE 921

EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE DOCUMENTO-GESTÃO EDUCACIONAL  0  104.940  675

 0 9GESTÃO EDUCACIONAL-DOCUMENTO EDITADO / DIVULGADO UNIDADE 892

EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE DOCUMENTO-MODERNIZAÇÃO EDUCACIONAL  61.556  0  731

 4 0 MODERNIZAÇÃO EDUCACIONAL-DOCUMENTO EDITADO/DIVULGADO UNIDADE 936

REALIZAÇÃO DE EVENTO-GESTÃO  1.946.560  0  721

 56 0GESTÃO-EVENTO REALIZADO EVENTOS 922

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

REALIZAÇÃO DE EVENTO-GESTÃO EDUCACIONAL  0  955.927  676

 0 70GESTÃO EDUCACIONAL-EVENTO REALIZADO EVENTOS 893

REALIZAÇÃO DE EVENTO-MODERNIZAÇÃO  2.419.954  0  1019

 86 0MODERNIZAÇÃO-EVENTO REALIZADO EVENTOS 1206

REALIZAÇÃO DE EVENTO-MODERNIZAÇÃO EDUCACIONAL  1.263.600  0  732

 27 0 MODERNIZAÇÃO EDUCACIONAL-EVENTO REALIZADO EVENTOS 937

REALIZAÇÃO DE PESQUISA-GESTÃO  35.248  0  722

 1 0GESTÃO-PESQUISA REALIZADA UNIDADE 923

REALIZAÇÃO DE PESQUISA-GESTÃO EDUCACIONAL  0  9.882  677

 0 2GESTÃO EDUCACIONAL-PESQUISA REALIZADA UNIDADE 899

REALIZAÇÃO DE PESQUISA-MODERNIZAÇÃO  28.550  0  1020

 1 0MODERNIZAÇÃO-PESQUISA REALIZADA UNIDADE 1207

REALIZAÇÃO DE PESQUISA-MODERNIZAÇÃO EDUCACIONAL  25.954  0  733

 1 0 MODERNIZAÇÃO EDUCACIONAL-PESQUISA REALIZADA UNIDADE 939

TREINAMENTO DE PESSOAS-GESTÃO  250.901  0  723

 2.433 0GESTÃO-PESSOA TREINADA PESSOA 929

TREINAMENTO DE PESSOAS-GESTÃO EDUCACIONAL  0  351.182  679

 0 8.450GESTÃO EDUCACIONAL-PESSOA TREINADA PESSOA 900

TREINAMENTO DE PESSOAS-MODERNIZAÇÃO  259.848  0  1021

 7.200 0MODERNIZAÇÃO-PESSOA TREINADA PESSOA 1208

TREINAMENTO DE PESSOAS-MODERNIZAÇÃO EDUCACIONAL  314.083  0  734

 2.567 0 MODERNIZAÇÃO EDUCACIONAL-PESSOA TREINADA PESSOA 941

ESPORTE E FORMAÇÃO  3.090.278  775.000 0014OBJETIVO: DESENVOLVER DIVERSAS MODALIDADES DE ESPORTE NO ESTADO DE ALAGOAS PARA CRIANÇAS E ADULTOS.

OPERACIONALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS PRÁTICAS ESPORTIVAS EM TODO O ESTADO  1.418.333  375.000 10310000

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

FINALIDADE: OPERACIONALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS FÍSICOS PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EM TODO O ESTADO.

APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS  101.330  25.000  291

 15 5EVENTO REALIZADO-FUNDO ESPORTE EVENTOS 1454

ASSISTENCIA MEDICA E SEGURANÇA  141.575  50.000  385

 10 10ASSISTENCIA CONCEDIDA UNIDADE 1426

CONSTRUÇÃO DA PISTA OLÍMPICA DO ESTÁDIO REI PELÉ  1.013.300  250.000  361

 1 1PISTA OLIMPICA CONSTRUIDA UNIDADE 1424

CONSTRUÇÃO DE PISCINAS, QUADRAS E ESTÁDIOS EM TODO ESTADO  81.064  30.000  365

 4 6OBRAS CONSTRUIDAS UNIDADE 1425

RESSOCIALIZAÇAO DE PRESOS/ESPORTE  81.064  20.000  388

 1 1PROJETO FINANCIADO-FUNDO ESPORTE UNIDADE 1455

PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS EM TODAS AS MODALIDADES  1.671.945  400.000 10300000FINALIDADE: DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EM TODAS AS MODALIDADES nO ESTADO

IMPLANTACAO DO BOLSA ATLETA  253.325  50.000  278

 750 200BOLSA ATLETA CONCEDIDA UNIDADE 1423

PINTANDO A LIBERDADE  1.418.620  350.000  276

 3 1CONVÊNIO CELEBRADO-FUNDO ESPORTE UNIDADE 1453

FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO  23.862.599  8.134.308 0023OBJETIVO: BUSCAR A EFICIÊNCIA INSTITUCIONAL TENDO EM VISTA A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO.

EXPANSÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - SIIG  14.125.500  4.708.500 10200000FINALIDADE: PROPICIAR ACESSO À INFORMAÇÃO A TODOS SETORES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO.

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA-SIIG  4.264.500  1.421.500  566

 300 100EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA SIIG ADQUIRIDO UNIDADE 732

ASSISTÊNCIA TÉCNICA À ESCOLA-SIIG  6.150.000  2.050.000  577

 1.200 400UNIDADE ESCOLAR SIIG ASSISTIDA UNIDADE 762

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA-SIIG  717.000  239.000  576

 3 1 SIIG ATUALIZADO UNIDADE 741

DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE INFORMAÇÃO-SIIG  1.197.000  399.000  572

 3 1PROGRAMA DE INFORMÁTICA SIIG DESENVOLVIDO UNIDADE 737

IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA-SIIG  1.197.000  399.000  574

 3 1 SIIG IMPLANTADO/OPERACIONALIZADO UNIDADE 739

TREINAMENTO DE SERVIDOR-SIIG  600.000  200.000  569

 60 20SERVIDOR SIIG TREINADO UNIDADE 735

EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS  2.518.533  968.108 10100000FINALIDADE: FORMULAR E IMPLEMENTAR AÇÕES PARA USO DAS NOVAS TECNOLOGIAS E EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PÚBLICO EM ALAGOAS.

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO  26.936  20.000  264

 1 1VEÍCULO ADQUIRIDO UNIDADE 427

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE TECNOLOGIA  0  703.205  254

 0 1PROGRAMA DE TECNOLOGIA DESENVOLVIDO UNIDADE 412

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE TECNOLOGIA - II  1.224.897  0  262

 1 0PROGRAMA DE TECNOLOGIA II DESENVOLVIDO UNIDADE 423

IMPLANTAÇÃO DE PÓLO  706.535  106.700  263

 5 1POLO IMPLANTADO UNIDADE 425

REALIZAÇÃO DE CURSO  396.403  97.800  511

 18 6CURSO REALIZADO CURSO 697

REALIZAÇÃO DE EVENTO - PROG. TECNOLOGIA  163.761  40.403  543

 6 2PROG.TECNOLOGIA-EVENTO REALIZADO EVENTOS 730

REVITALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CENTRO EDUCACIONAL DE PESQUISA APLICADA-CEPA  7.218.566  2.457.700 10160000FINALIDADE: MELHORAR A QUALIDADE DA GESTÃO DO CENTRO EDUCACIONAL E DE PESQUISA APLICADA, NO CONTEXTO FÍSICO, GERENCIAL E PEDAGÓGICOS.

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

REVITALIZAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL  6.312.602  2.457.700  243

 1 1CENTRO EDUCACIONAL REVITALIZADO UNIDADE 406

REVITALIZAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL - CEPA  905.964  0  245

 0 0CEPA-CENTRO EDUCACIONAL REVITALIZADO UNIDADE 408

MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO SOCIAL  29.182.943  7.099.976 0012OBJETIVO: CRIAR E IMPLEMENTAR UM SISTEMA DE MONITORAMENTO,ASSESSORAMENTO,E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, ATRAVÉS DA CAPACITAÇÃO INSTALAÇÃO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO AOS FÓRUNS E CONSELHOS

FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA ÁREA SOCIAL  17.104.484  4.119.995 11980000FINALIDADE: APERFEIÇOAR E ESTIMULAR A POLÍTICA SOCIAL DESENVOLVIDA PELO ESTADO, COM A CRIAÇÃO DE NOVOS MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO

MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO SOCIAL/FORTALECIMENTO  17.104.484  4.119.995  369

 102 102FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA ÁREA SOCIAL MUNICÍPIO 588

IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA SOCIAL DO ESTADO  12.078.459  2.979.981 11970000FINALIDADE: ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO ESTADO NOS MUNICÍPIOS, E FORTALECER A POLITICA SOCIAL DESENVOLVIDA

MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO SOCIAL/IMPLEMENTAÇÃO  12.078.459  2.979.981  364

 102 102POLÍTICA SOCIAL IMPLEMENTADA MUNICÍPIO 586

MORAR COM QUALIDADE  54.533.317  10.005.500 0013OBJETIVO: PROPORCIONAR MAIOR ACESSO A MORADIA CONTRIBUINDO COM A INSERÇÃO E O BEM ESTAR SOCIAL

OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO  38.646.208  6.805.900 10260000FINALIDADE: PROPORCIONAR O ACESSO A CASA PRÓPRIA E OU MELHORIA DOS HABITAÇÕES EXISTENTES, E PROMOVER REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS CONSTRUIDOS EM ÁREAS DE OCUPAÇÃO IRREGULAR, EM DIVERSAS REGIÕES DO ESTADO DE ALAGOAS.

AMPLIAÇÃO E OU MELHORIA DE CASAS EXISTENTES  4.134.264  1.003.000  74

 900 295CASA MELHORADA E OU AMPLIADA UNIDADE 147

CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES  31.501.152  4.802.400  73

 3.200 667CASA POPULAR CONSTRUÍDA UNIDADE 146

EMISSÃO DE TITULOS DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL  3.010.793  1.000.500  75

 1.500 667TÍTULO EMITIDO UNIDADE 150

OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA URBANA  15.887.109  3.199.600 10280000FINALIDADE: PROPORCIONAR O ACESSO A LOTES URBANIZADOS, PROMOVER A URBANIZAÇÃO DAS ÁREAS DE OCUPAÇÃO IRREGULAR E REVITALIZAR CONJUNTOS HABITACIOAIS EXISTENTES, EM DIVERSAS REGIÕES DO ESTADO DE ALAGOAS.

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

CONSTRUÇÃO DE LOTES URBANIZADOS  3.830.274  999.600  76

 1.350 476LOTE URBANIZADO UNIDADE 151

RECUPERAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E DE EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS  4.761.075  1.000.000  77

 14 4CONJUNTO REVITALIZADO UNIDADE 156

URBANIZAÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS  7.295.760  1.200.000  79

 9 2CONJUNTO URBANIZADO UNIDADE 153

MULHER CIDADÃ  866.785  224.443 0015OBJETIVO: PROMOVER O ACESSO DA MULHER ALAGOANA AOS SEUS DIREITOS SOCIAIS.

FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENDIMENTO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER  305.255  135.943 11710000FINALIDADE: INCENTIVAR A INCORPORAÇÃO DA TRANSVERSALIDADE DE GÊNERO NOS PROGRAMAS E AÇÕES NOS NÍVEIS ESTADUAL E MUNICIPAL, VIABILIZANDO E DIVULGANDO INICIATIVAS QUE CONTRIBUEM PARA O FORtALECIMENTO DA REDE, VISANDO A PROMOÇÃO DA CIDADANIA DA POPULAÇÃO FEMININA.

CAPACITAÇÃO DE MULHERES CHEFES DE FAMÍLIA PARA AUTO SUSTENTABILIDADE  0  84.938  32

 0 35MULHERES CHEFE DE FAMÍLIA CAPACITADA PESSOA 25

CAPACITAÇÃO EM GÊNERO E CIDADANIA  109.801  0  225

 315 0PESSOA CAPACITADA EM GÊNERO E CIDADANIA PESSOA 1460

IMPLANTAÇÃO DE BALCÃO DE DIREITOS PARA ATENDIMENTO ÀS MULHERES  0  51.005  26

 0 5.280MULHERES ASSISTIDAS PESSOA 1458

REALIZAÇÃO DE CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO  195.454  0  28

 35 0PESSOAS CAPACITADAS - MULHERES PESSOA 1459

OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO À MULHER  561.530  88.500 11700000FINALIDADE: . FORNECER O ACESSO À POPULAÇÃO FEMINIANA À CIDADANIA, PROMOVENDO OS SEUS DIREITOS.

ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS EM GÊNERO  0  88.500  989

 0 6ESTUDOS E PROJETOS ELABORADOS UNIDADE 1154

PERFIL DA MULHER ALAGOANA NÃO ECONOMICAMENTE ATIVA  440.238  0  33

 15 0PESQUISA DE CAMPO REALIZADA PESSOA 24

PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO  65.520  0  27

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

 31.000 0MATERIAL INFORMATIVO DISTRIBUÍDO UNIDADE 27

REALIZAÇÃO DE EVENTOS OBJETIVANDO A DISCUSSÃO SOBRE OS DIREITOS DA MULHER  55.772  0  31

 6 0EVENTO REALIZADO -DIREITOS DA MULHER UNIDADE 1457

REDE INFANTO-JUVENIL  59.531.462  12.126.938 0009OBJETIVO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,IMPLEMENTANDO AÇÕES QUE VISEM A ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,OFERECENDO ASSIM A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS.

OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE APOIO AO ADOLESCENTE  350.196  86.400 11920000FINALIDADE: ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 14 A 18 ANOS MATRICULADOS EM ESCOLAS PÚBLICAS

MONITORAMENTO DE ADOLESCENTES  350.196  86.400  341

 360 360ADOLESCENTE MONITORADO PESSOA 565

OPERACIONALIZAÇÃO DO PETI  26.026.308  4.060.592 11900000FINALIDADE: RETIRAR CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM IDADE ESCOLAR DO TRABALHO E GERAR RENDA PARA AS FAMÍLIAS DESSAS CRIANÇAS

MONITORAMENTO DOS MUNICÍPIOS COM AÇÕES DO PETI  26.026.308  4.060.592  345

 102 102MUNICÍPIO COM FAMÍLIAS ATENDIDA MUNICÍPIO 532

PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL  33.154.957  7.979.946 11910000FINALIDADE: DAR CONDIÇÕES PARA QUE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ESTEJAM EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POSSAM SER INSERIDOS SOCIALMENTE

ATENDIMENTO A ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL  6.768.844  1.670.000  349

 1 1CEHM ATENDIDO-NÚCLEO UNIDADE 575

MONITORAMENTO DE MUNICÍPIOS NAS AÇÕES DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  26.386.113  6.309.946  1207

 102 102ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTESS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL MUNICÍPIO 1405

REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA  131.663.151  28.721.904 0056OBJETIVO: SISTEMATIZAR OS PROCESSOS DE ATUAÇÃO DA SCJDS E DE SEUS ÓRGÃOS EXECUTIVOS NO COMBATE A CRIMINALIDADE.

AMPLIAÇÃO DA EFICIÊNCIA- PM  37.094.886  9.152.000 12030000FINALIDADE: TORNAR MAIS EFICIENTE AS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE Á VIOLÊNCIA.

REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR  37.094.886  9.152.000  45

 3 1POLÍCIA MILITAR REEQUIPADA KIT 121

AMPLIAÇÃO DA EFICIÊNCIA-CBM  4.581.288  1.373.395 12130000

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

FINALIDADE: AUMENTAR A EFICIÊNCIA DO CBMAL PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO,NA PREVENÇÃO E COMBATE AS SITUAÇÕES DE RISCO E EMERGÊNCIA EM TODO O ESTADO DE ALAGOAS.

INFORMATIZAÇÃO DO CBMAL  197.757  99.738  61

 45 30EQUIPAMENTO INFORMÁTICA ADQUIRIDO UNIDADE 130

MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO  151.510  37.380  85

 30 10EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO ADQUIRIDO KIT 117

PREVENÇÃO E COMBATE A SITUAÇÕES DE RISCO E EMERGÊNCIA  2.190.571  830.564  67

 16 8VIATURA ADQUIRIDA E MANTIDA UNIDADE 131

REFORMA E RECUPERAÇÃO DE QUARTEIS-CBM  2.041.450  405.713  63

 16 4QUARTEL REFORMADO UNIDADE 135

AMPLIAÇÃO DA EFICIÊNCIA-SCJDS  56.090.301  12.597.757 12060000FINALIDADE: MELHORAR A EFICIÊNCIA DO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ASSEGURAR A PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR DA COLETIVIDADE, DA ORDEM PÚBLICA E DOS DIREITOS, GARANTIAS E LIBERDADES DO CIDADÃO.

AQUISIÇÃO DE APETRECHOS  3.489.478  1.036.000  898

 2.787 1.120APETRECHOS ADQUIRIDOS UNIDADE 759

AQUISIÇÃO DE ARMAMENTOS  4.218.577  1.040.802  895

 2.136 712ARMAMENTOS ADQUIRIDOS UNIDADE 756

AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÕES  1.051.222  126.560  69

 29 14EMBARCAÇÃO ADQUIRIDA PERCENTUAL 140

AQUISIÇÃO DE MATERIAL/EQUIPAMENTOS PERMANENTES  460.403  283.000  899

 48 37MATERIAL/EQUIPAMENTO ADQUIRIDO UNIDADE 760

AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES LETAIS  732.188  180.644  897

 371.187 123.729MUNIÇÕES LETAIS ADQUIRIDAS UNIDADE 758

AQUISIÇÃO DE UNIFORMES BÁSICOS DO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA  1.393.288  343.750  892

 4.125 1.375UNIFORME BÁSICO ADQUIRIDO UNIDADE 747

AQUISIÇÃO DE VIATURAS  44.278.741  8.987.001  1058

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

 692 191VIATURA ADQUIRIDA UNIDADE 755

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA POLÍCIA CIVIL  0  500.000  900

 0 1SEDE DA POLÍCIA CIVIL CONSTRUIDA UNIDADE 764

REFORMA DE UNIDADES POLÍCIA CIVIL  466.405  100.000  904

 7 2UNIDADE ESPECIALIZADA REFORMADA UNIDADE 1087

AMPLIAÇÃO DA EFICIÊNCIA-SER  1.695.000  657.000 12180000FINALIDADE: Implantar programas de educações culturais, esportivos e profissionalizantes; compra de uniformes para reeducandos e profissionais; compra de viaturas e aparelhamento, armamento, munição e apetrechos para o sistema prisional.

APARELHAMENTO/AQUISIÇÃO DE VIATURAS  240.000  120.000  183

 0 0VIATURA ADQUIRIDA/APARELHADA UNIDADE 309

AQUISIÇÃO DE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E APETRECHOS  75.000  25.000  184

 0 0ARMAMENTO, MUNIÇÃO E APETRECHO ADQUIRIDO UNIDADE 310

AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA REEDUCANDOS  150.000  2.000  181

 0 0UNIFORME PARA REEDUCANDOS ADQUIRIDO UNIDADE 305

EQUIPAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL  300.000  100.000  1206

 0 0SISTEMA PRISIONAL EQUIPADO UNIDADE 1403

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS DA SAÚDE FÍSICA E MENTAL P/REEDUCANDOS  600.000  200.000  179

 0 0PROGRAMA DE ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS IMPLANTADO UNIDADE 303

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PROFISSIONALIZANTE P/ REEDUCANDO  330.000  110.000  180

 0 0PROGRAMA PROFISSIONALIZANTE IMPLANTADO PESSOA 304

UNIFORMES BÁSICOS PARA OS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO  0  100.000  182

 0 0UNIFORME BÁSICO PARA PROFISSIONAIS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ADQUIRIDO UNIDADE 307

IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA AO COMBATE A VIOLÊNCIA  29.923.043  4.402.000 12400000FINALIDADE: CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA, BEM COMO O HOSPITAL DA PMAL, VISANDO UM MAIOR APOIO AO TRABALHO DE PREVENÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA.

CONSTRUÇÃO DA CASA/ABRIGO PARA AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA  183.255  0  191

 0 1 CASA/ABRIGO PARA VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA CONSTRUÍDA UNIDADE 316

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

CONSTRUÇÃO DE CASAS DE EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL E SÓCIO-EDUCATIVO  849.450  0  188

 1 0CASA DE EGRESSO CONSTRUÍDA UNIDADE 312

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA  0  200.000  190

 0 1UNIDADE DE ACOLHIMENTO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA CONSTRUÍDA UNIDADE 315

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA  849.450  0  189

 2 0UNIDADE DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA CONSTRUÍDA UNIDADE 314

CONSTRUÇÂO DE UNIDADE OPERACIONAL DE SEGURANÇA  14.728.100  1.000.000  86

 11 1UNIDADE OPERACIONAL DE SEGURANÇA CONSTRUÍDA UNIDADE 132

CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE PROTEÇÃO PROVISÓRIA À TESTEMUNHA  1.284.250  500.000  193

 2 1UNID. PROTEÇÃO ÀS TESTEMUNHAS CONSTRUÍDA UNIDADE 318

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS DO SISTEMA PRISIONAL  1.823.940  450.000  185

 1 1CENTRO DE TRAT. TOXICÔMONOS CONSTRUÍDO UNIDADE 311

CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DE SEMI-LIBERDADE  0  600.000  1190

 0 1COMPLEXO DE SEMI-LIBERDADE CONSTRUÍDO UNIDADE 1387

CONSTRUÇAO DO HOSPITAL DA PMAL  4.886.800  0  47

 0 0HOSPITAL CONSTRUÍDO UNIDADE 134

EQUIPAMENTO DO COMPLEXO DE SEMI-LIBERDADE  0  500.000  1191

 0 1COMPLEXO DE SEMI-LIBERDADE EQUIPADO UNIDADE 1388

IMPLANT. E ACOMP. BIO-PSICO-SOCIAL P/ ADOLESC.SUBMETIDOS A MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS E SUAS FAMÍLIAS  4.053.200  840.000  192

 6.000 2.000PROGRAMA BIO-PSICO-SOCIAL IMPLANTADO PESSOA 317

REFORMA E RECUPERAÇÃO DE QUARTÉIS  1.264.598  312.000  48

 45 15UNIDADE OPERACIONAL DE SEGURANÇA REFORMADA UNIDADE 136

REPRESSÃO QUALIFICADA  2.278.632  539.751 12050000FINALIDADE: IMPLEMENTAR UMA DOUTRINA INTEGRADA DE COMBATE À IMPUNIDADE, SOBRETUDO NA PERCUITO CRIMINIS DE CRIMES HEDIONDOS E ASSEMELHADOS.

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

AQUISIÇÃO DE ARMAMENTO NÃO LETAL  117.870  39.744  883

 180 82ARMAMENTO NÃO LETAL ADQUIRIDO UNIDADE 734

AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES NÃO LETAIS  1.755.041  500.008  884

 16.271 6.219MUNIÇÃO NÃO LETAL ADQUIRIDA UNIDADE 738

CONSTRUÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS DE TRÂNSITO  405.721  0  890

 100 0UNIDADE DE TRÂNSITO CONSTRUÍDA E APARELHADA PERCENTUAL 1079

REFORMA DAS INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA, JUSTIÇA E CIDADANIA  99.174.215  34.324.629 0055OBJETIVO: PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DA SCJDS E SEUS ÓRGÃOS EXECUTIVOS.

GESTÃO DO CONHECIMENTO- PM  1.500.000  500.000 12000000FINALIDADE: AGILIZAR OS TRABALHOS ATINENTES A PMAL, ATRAVÉS DA INFORMATIZAÇÃO.

INFORMATIZAÇÃO DA PMAL  1.500.000  500.000  46

 3 1POLÍCIA MILITAR INFORMATIZADA KIT 127

GESTÃO DO CONHECIMENTO-SCJDS  29.745.398  12.871.750 12020000FINALIDADE: GERAR UMA DOUTRINA DE CAPTAÇÃO, ANÁLISE E COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA.

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO  5.028.013  1.206.023  821

 4.024 1.275EQUIPAMENTO COMUNICAÇÃO ADQUIRIDOS UNIDADE 1037

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA  22.475.308  5.134.881  824

 4.132 1.277EQUIPAMENTO TECNOLOGIA ADQUIRIDO UNIDADE 667

AQUISIÇÃO DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS INTEGRADOS  1.939.021  536.895  805

 1.300 485SISTEMA TECNOLÓGICOS ADQUIRIDO UNIDADE 1034

DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS  46.206  11.400  849

 90.000 30.000DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO REALIZADA UNIDADE 675

IMPLEMENTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA  256.850  0  840

 2 0LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA IMPLEMENTADO UNIDADE 1046

IMPLEMENTAÇÃO DO CIOSP  0  5.982.552  809

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

 0 4CIOSP IMPLEMENTADO UNIDADE 1035

GESTÃO DO CONHECIMENTO-SER  1.100.000  1.170.000 12150000FINALIDADE: Equipar o sistema na área de comunicação, informática e sistema tecnológico integrado.

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (RÁDIOS FIXOS E MÓVEIS)  100.000  50.000  172

 0 0EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO ( RÁDIOS FIXOS E MÓVEIS) ADQUIRIDO UNIDADE 112

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMNETOS DE INFORMÁTICA  1.000.000  1.000.000  173

 0 0EQUIPAMENTO DE INFORMATICA ADQUIRIDO UNIDADE 110

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TECNOLÓGICO  0  120.000  174

 0 0SISTEMA TECNOLÓGICO DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO IMPLANTADO UNID/ANO 237

REORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL  31.596.365  8.022.000 12040000FINALIDADE: IMPLEMENTAR UMA POLÍTICA DE PADRONIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS ESTRUTURAS DOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM A SEGURANÇA PÚBLICA.

APARELHAMENTO DA CORREGEDORIA INTEGRADA  283.150  0  857

 2 0CORREGEDORIA INTEGRADA APARELHADA UNIDADE 1060

CONSTRUÇÃO DA SEDE DO GRUPO INTEGRADO DE APOIO TÁTICO  146.604  480.000  866

 20 80SEDE DO GRUPO DE APOIO TÁTICO CONSTRUÍDO E APARELHADO PERCENTUAL 1068

CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS REGIONAIS DE PERÍCIA  5.800.900  0  958

 100 0NÚCLEO REGIONAL DE PERÍCIA CONSTRUIDO E APARELHADO PERCENTUAL 1077

CONTRUÇÃO DOS CENTROS E NÚCLEOS INTEGRADOS DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA  18.466.170  2.952.000  861

 82 18CENTROS E NÚCLEOS INTEGRADOS DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA CONSTRUÍDOS E APARELHADO PERCENTUAL 1062

IMPLEMENTAÇÃO DA OUVIDORIA INTEGRADA  0  150.000  860

 0 1AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E APARELHAMENTO DA OUVIDORIA INTEGRADA UNIDADE 1061

IMPLEMENTAÇÃO DE OUVIDORIAS REGIONAIS INTEGRADAS  412.314  0  874

 100 0IMÓVEL ADQUIRIDO E APARELHADO PERCENTUAL 1071

IMPLEMENTAÇÃO DO CPFOR  6.059.632  3.040.000  856

 62 38CPFOR CONSTRUÍDO E APARELHADO PERCENTUAL 1058

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

REFORMA DA SEDE DA SCJDS  427.595  1.400.000  853

 20 80SEDE REFORMADA E APARELHADA PERCENTUAL 1057

REORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL-SER  13.615.000  3.244.184 12160000FINALIDADE: Construir, reformar, ampliar, reaparelhar as unidades prisionais, centro de tratamento e custódia e implementar todos os conselhos.

CONSTRUÇÃO DE UNIDADES PRISIONAIS  12.000.000  2.274.184  175

 0 0UNIDADE PRISIONAL CONSTRUÍDA UNIDADE 297

IMPLEMENTAÇÃO DOS CONSELHOS DA ÁREA DA SER  305.000  280.000  177

 0 0CONSELHO IMPLEMENTADO UNIDADE 301

REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE TRATAMENTO E CUSTÓDIA  110.000  290.000  178

 0 0CENTRO DE TRATAMENTO E CUSTÓDIA REAPARELHADO UNIDADE 302

REFORMA/AMPLIAÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS  1.200.000  400.000  176

 0 0UNIDADE PRISIONAL REFORMADA, AMPLIADA E REAPARELHADA UNIDADE 298

VALORIZAÇÃO E ENSINO PROFISSIONAL- SER  675.000  225.000 12140000FINALIDADE: Qualificar e implantar programa de segurança aos profissionais.

CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SCJDS -CENTRAL DE CIDADANIA  315.000  105.000  170

 0 0PROFISSIONAIS CAPACITADOS UNIDADE 99

IMPLANTAÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA NO TRABALHO P/ PROFISSIONAIS DO SISTEMA PRISIONAL  360.000  120.000  171

 0 0PROGRAMA IMPLANTADO UNIDADE 96

VALORIZAÇÃO E ENSINO PROFISSIONAL-PM  136.140  43.380 11990000FINALIDADE: VALORIZAÇÃO DO ENSINO NA POLICIA MILITAR.

MELHORIA NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL  136.140  43.380  81

 1 1ESTRUTURA DE CAPACITAÇÃO IMPLANTADA UNIDADE 122

VALORIZAÇÃO E ENSINO PROFISSIONAL-SCJDS  20.806.311  8.248.314 12010000FINALIDADE: CRIAR UMA DOUTRINA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA.

CAPACITAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL  6.079.800  1.500.000  763

 9.000 3.000POLICIAL CAPACITADO UNIDADE 611

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO COMPLEXO INTEGRADO DE ENSINO E PESQUISA DE SEGURANÇA PÚBLICA  5.846.940  4.500.000  761

 50 50COMPLEXO INTEGRADO CONSTRUÍDO PERCENTUAL 603

CONSULTORIA PARA ANÁLISE OCUPACIONAL E DESCRIÇÃO DE CARGOS  0  106.000  764

 0 1SISTEMA SEGURANÇA PÚBLICA OTIMIZADO UNIDADE 614

FAVORECIMENTO DA AUTO ESTIMA DO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA  176.073  30.720  765

 202 48ESPAÇO DE LEITURA E LAZER IMPLANTADO SALA 615

IMPLANTAÇÃO DE CAMPANHA/SENSIBILIZAÇÃO DO PESP  0  120.000  604

 0 8CAMPANHA REALIZADA UNIDADE 602

PROGRAMA DE ACESSO DO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA À CULTURA  405.288  99.992  767

 77 77PROGRAMA DE CULTURA AO PROF.DE SEG.PÚBLICA REALIZADO UNIDADE 617

PROGRAMA DE SAÚDE SANITÁRIA  202.603  49.986  766

 54 18BANHEIROS DO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA REFORMADO UNIDADE 616

SEGURANÇA NO TRABALHO DO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA  8.095.606  1.841.616  790

 3.761 1.134EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO ( RÁDIOS FIXOS E MÓVEIS) ADQUIRIDO UNIDADE 112

RUMO AO EMPREGO  31.720.480  4.732.380 0017OBJETIVO: CONSOLIDAR OS MEIOS NECESSÁRIOS OBJETIVANDO A PROFISSIONALIÇÃO COMO INSTÂNCIA DA INCLUSÃO SOCIAL

EXPANSÃO DO ENSINO PROFISSIONAL  31.720.480  4.580.380 11680000FINALIDADE: ESTRUTURAR E CAPACITAR O INEPRO PARA A EXPANSÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE EM ALAGOAS.

CAPACITAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS - INEPRO  2.873.083  348.764  159

 60 10CURSO PROFISSIONALIZANTE REALIZADO UNIDADE 252

CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL  22.760.171  3.305.906  164

 5 1CENTRO PROFISSIONALIZANTE CONSTRUÍDO UNIDADE 278

EQUIPAR OS CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL  5.677.812  824.700  1183

 5 1EQUIPAMENTO CEP ADQUIRIDO KIT 1386

OFERTA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES DE NÍVEL BÁSICO E DE NÍVEL TÉCNICO  409.414  101.010  163

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

 90 30CURSO OFERTADO UNIDADE 254

MODERNIZAÇÃO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-INEPRO  0  152.000 11690000FINALIDADE: APERFEIÇOAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO EM FUNÇÃO DE UM EFICAZ DESEMPENHO INTERNO E NA ARTICULAÇÃO COM O MEIO EXTERNO.

INFORMATIZAR O INEPRO  0  70.000  158

 0 1INEPRO INFORMATIZADO UNIDADE 261

REFORMAR E EQUIPAR O INEPRO  0  82.000  165

 0 1INEPRO REFORMADO E EQUIPADO UNIDADE 276

SEGURANÇA INTERATIVA COMUNITÁRIA  0  838.662 0057OBJETIVO: REDUZIR A CRIMINALIDADE ATRAVÉS DA MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA.

OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA,JUSTIÇA E CIDADANIA  0  838.662 12070000FINALIDADE: MODERNIZAR E MELHORAR OS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA.

APARELHAMENTO DAS POLÍCIAS  0  636.000  924

 0 1POLÍCIA APARELHADA UNIDADE 1115

IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - DELEGACIA  0  36.000  915

 0 1UNIDADE ATENDIMENTO IMPLANTADA UNIDADE 778

REAPARELHAMENTO DAS DELEGACIAS  0  166.662  917

 0 11DELEGACIA ESPECIALIZADA REAPARELHADA UNIDADE 1098

ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA  112.568.886  22.107.401 2OBJETIVO: ORIENTAR A ESCOLHA DE AÇÕES VOLTADAS A MULTIPLICAÇÃO DOS MICRO E PEQUENOS NEGÓCIOS PRODUTIVOS COM APROVEITAMENTO DOS RECURSOS LATENTES EXISTENTES NAS REGIÓES VISANDO O FORTALECIMENTO DAS CADEIAS E ARRANJOS PRODUTIVOS E A, GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.

ABASTECIMENTO HORTIFRUTIGRANGEIRO  8.584.678  2.118.000 0030OBJETIVO: PROVER O ESTADO DE ESTRUTURA AGRÍCOLA MODERNA E ESTRUTURA DE INFORMAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO.

FOMENTO A PRODUÇÃO DIRIGIDA  210.766  52.000 10600000FINALIDADE: INFORMAR A MELHOR HORA, FORMA, ÁREA E PRODUTO AO PRODUTOR, DIMINUINDO OS RISCOS TANTO TECNOLÓGICOS COMO TEMPORAIS A SUA PRODUÇÃO.

IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES EXPERIMENTAIS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA  56.745  14.000  311

 1 1UNIDADE EXPERIMENTAL IMPLANTADA E MANTIDA UNIDADE 443

IMPLANTAÇÃO DO SHOPPING AGRÍCOLA POR MEIO DE INFORMAÇÃO INTERNET  81.064  20.000  313

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

 1 1SHOPPING AGRÍCOLA IMPLANTADO UNIDADE 444

INCENTIVO A PRODUÇÃO DE HORTIFRUTI DIRIGIDA  72.958  18.000  309

 3 1PRODUÇÃO DE HORTIFRUTI INCENTIVADA UNIDADE 442

IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO  1.240.279  306.000 10570000FINALIDADE: AMPLIAR PARA O PRODUTOR OS HORIZONTES, TANTO NA MANUTENÇÃO DE SUA PRODUÇÃO, COMO NA COMPETITIVIDADE DOS MERCADOS , GARANTIDO NO PRINCIPAL A QUALIDADE E PREÇO, NA SEGURANÇA DE MERCADOS ABASTECIDOS, PARA A POPULAÇÃO.

CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉNS COMUNITÁRIOS  364.788  90.000  297

 3 1ARMAZÉM COMUNITÁRIO CONSTRUÍDO E MANTIDO UNIDADE 431

CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE RECEPÇÃO E EXPEDIÇÃO DE FRIOS  40.532  10.000  300

 3 1UNIDADE DE FRIOS CONSTRUÍDA E MANTIDA UNIDADE 434

CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE BATERIAS DE SILOS NAS ÁREAS PORTUÁRIAS  226.979  56.000  301

 3 1BATERIA DE SILOS CONSTRUÍDA E MANTIDA UNIDADE 432

CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES ARMAZENADORAS  607.980  150.000  295

 3 1UNIDADE CONSTRUÍDA E MODERNIZADA UNIDADE 430

IMPLANTAÇÃO DE MERCADO DE ABASTECIMENTO  4.742.244  1.170.000 10560000FINALIDADE: DOTAR O ESTADO DE MERCADO ATACADISTA E ESPECÍFICO, MODERNO E EFICIENTE.

CONSTRUÇAO DA CEASA  4.539.584  1.120.000  288

 1 1CEASA CONSTRUÍDA E MANTIDA UNIDADE 428

CONSTRUÇAO DO MERCADO DAS FLORES  202.660  50.000  294

 1 1MERCADO DAS FLORES CONSTRUÍDO E MANTIDO UNIDADE 429

INCENTIVO A COMERCIALIZAÇÃO  2.391.388  590.000 10580000FINALIDADE: DOTAR TODO MERCADO E PRODUTORES, DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E BENEFICIAMENTO DOS PRODUTOS AGRÍCOLA, MELHORANDO A QUALIDADE NO ABASTECIMENTO.

AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DO BENEFICIAMENTO DE GRÃOS  770.108  190.000  306

 3 1BENEFICIAMENTO AMPLIADO E MELHORADO UNIDADE 440

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MERCADO AGRÍCOLA- SIMA  1.013.300  250.000  302

 1 1SIMA AMPLIADO UNIDADE 437

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL  535.022  132.000  305

 1 1UNIDADE DE CLASSIFICAÇÃO OPERANDO UNIDADE 439

INCENTIVO À COMERCIALIZAÇÃO COMPETITIVA  72.958  18.000  308

 1 1COMERCIALIZAÇÃO INCENTIVADA UNIDADE 441

APOIO AO ARTESÃO EMPREENDEDOR-PREARTE  393.160  97.000 0038OBJETIVO: FORTALECER E APOIAR A ATIVIDADE ARTESANAL

PROMOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PREARTE  393.160  97.000 10870000FINALIDADE: DAR APOIO AOS ARTESÃOS DO NOSSO ESTADO

APOIO À COMERCIALIZAÇÃO NO INTERIOR, CAPITAL E FORA DO ESTADO  60.798  15.000  405

 100 100COMERCIALIZAÇÃO APOIADA UNIDADE 562

ESTUDO DAS NECESSIDADES DOS ARTESÃOS DE ACESSO AO CRÉDITO  48.638  12.000  403

 1 1ESTUDO DO ARTESÃO REALIZADO ESTUDO 557

PROMOÇÃO DE CAPACITAÇÃO DO ARTESÃO  121.596  30.000  400

 3 1TREINAMENTO DO ARTESÃO REALIZADO TREINAMENTO 551

PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO SEGMENTO ATRAVÉS DE COOPERATIVAS OU ASSOCIAÇÕES  81.064  20.000  402

 1 1ORGANIZAÇÃO DO ARTESÃO REALIZADA ESTUDO 555

PROMOÇÃO PARA MELHORIA DA QUALIDADE DO PRODUTO E DA PRODUTIVIDADE  81.064  20.000  404

 1 1ESTUDO DO PRODUTO DE ARTESANATO REALIZADO ESTUDO 561

ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS-APL`S  40.533.621  9.432.942 0043OBJETIVO: ORGANIZAR UM PROGRAMA PAR A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NO ESTADO DE ALAGOAS FORMADOS PRINCIPALMENTE POR MICROS, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

IDENTIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS  40.533.621  9.432.942 11050000FINALIDADE: INCENTIVAR OS MICROS,PEQUENOS E MÉDIOS EMPRESÁRIOS VISANDO ASSEGURAR UMA COMPETITIVIDADE SUSTENTÁVEL.

FOMENTO AOS MICRO E PEQUENOS NEGÓCIOS  32.427.221  8.000.400  1229

 13.334 13.334MICRO E PEQUENO NEGÓCIOS FOMENTADOS UNIDADE 1461

IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS APLS  8.106.400  1.432.542  889

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

 1 1PROJETO DOS APL`S IMPLEMENTADO PROJETO 1078

CIDADANIA NO CAMPO  1.839.918  453.942 0033OBJETIVO: REALIZAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS ENVOLVENDO VÁRIOS SETORES DA SOCIEDADE QUE LUTAM PELA JUSTIÇA, DIGNIDADE, SOLIDARIEDADE, DEMOCRACIA E VIDA PLENA PARA TODOS, TENDO COMO EIXO ORIENTADOR A SUPERAÇÃO DA EXCLUSÃO SOCIAL NO CAMPO.

APOIO A ORGANIZAÇÃO DE MULHERES  320.203  79.000 10750000FINALIDADE: IMPLEMENTAR POLÍTICAS AFIRMATIVAS PARA QUE SE ALCANCE A EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER E PARA QUE SE COMBATA TODA FORMADE DESCRIMINAÇÃO SEXUAL APOIANDO AS ORGANIZAÇÕES DE MULHERES NO CAMPO.

ASSISTÊNCIA AS MULHERES NO CAMPO  160.101  39.500  802

 750 250MULHER ASSISTIDA PESSOA 974

ORGANIZAÇÃO DE MULHERES  160.101  39.500  800

 750 250MULHER ORGANIZADA PESSOA 975

FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA OS ASSENTADOS  87.144  21.500 10740000FINALIDADE: REALIZAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS, TENDO COMO EIXO ORIENTADOR A SUPERAÇÃO DA EXCLUSÃO SOCIAL.

IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS NO CAMPO  87.144  21.500  799

 10 10PROGRAMA SOCIAL IMPLEMENTADO PROGRAMA 986

FORNECIMENTO DE KITS DE SEGURANÇA ALIMENTAR  1.432.571  353.442 10730000FINALIDADE: ESTIMULAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS PARA O CONSUMO FAMILIAR, VISANDO ATINGIR A AUTO-SUFICIÊNCIA ALIMENTAR, MELHORIA NUTRICIONAL, MELHOR UTILIZAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO E O AUMENTO DA RENDA.

DISTRIBUIÇÃO DE SISTEMA DE CRIAÇÃO  810.632  199.998  798

 1.800 600SISTEMA DE CRIAÇÃO DOADO UNIDADE 977

DISTRIBUIÇÃO DE SISTEMA DE CULTIVO  621.939  153.444  797

 1.200 400SISTEMA DE CULTIVO DOADO UNIDADE 976

MICRO E PEQUENOS NEGÓCIOS TEM VEZ  561.066  161.000 0034OBJETIVO: FOMENTAR E ESTRUTURAR OS MICRO E PEQUENOS NEGÓCIOS

APOIO A CAPACITAÇÃO, ORGANIZAÇAO E TECNOLOGIA  145.973  43.000 10780000FINALIDADE: ORGANIZAR OS EMPREENDIMENTOS DE PEQUENO PORTE DE FORMA A OBTENÇÃO DE RESULTADOS PARA O CRESCIMENTO DOS MESMOS

FOMENTO A CRIAÇÃO DE UNIDADES PRODUTIVAS, COOPERATIVAS E SIMILARES  40.532  10.000  376

 10 10ASSOCIATIVISMO FOMENTADO UNIDADE 517

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

FOMENTO AO PROCESSO DE COMERCIALIZAÇÃO  12.217  10.000  375

 3 10COMERCIALIZAÇÃO FOMENTADA UNIDADE 514

FORMAÇÃO DE PARCERIAS  12.160  3.000  377

 3 3PARCERIA FORMADA UNIDADE 524

PROMOÇÃO COM VISTAS A ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES  40.532  10.000  374

 1 1MICRO E PEQUENO NEGÓCIOS ORGANIZADOS ESTUDO 512

PROMOÇÃO DE CAPACITAÇÃO DOS PEQUENOS E MICRO NEGOCIANTES  40.532  10.000  373

 12 4CAPACITAÇÃO PROMOVIDA TREINAMENTO 507

APOIO A DISSEMINAÇÃO DO PROJETO EMPREENDER  228.646  62.000 10810000FINALIDADE: BUSCAR APLICAR A METODOLOGIA DO EMPREENDER AOS MICRO E PEQUENOS NEGÓCIOS

APOIO NA EXPANSÃO DA METODOLOGIA EMPREENDER  178.341  44.000  384

 1 1METODOLOGIA IMPLANTADA UNIDADE 531

FORMAÇÃO DE CONSULTORES PARA ATENDER MICRO E PEQUENOS EMPRESÁRIOS  9.774  8.000  387

 1 1TREINAMENTO PARA CONSULTOR REALIZADO TREINAMENTO 534

PROMOÇÃO AO ACESSO DO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO  40.532  10.000  386

 1 1ACESSO IMPLANTADOS UNIDADE 598

APOIO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE EXTENSÃO EMPRESARIAL  93.224  23.000 10800000FINALIDADE: CRIAR UM NÚCLEO DE ACESSO DOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDIMENTOS COMO FORMA DE MELHORIA NA GESTÃO DE SUAS EMPRESAS

FOMENTO A PRODUTIVIDADE DAS CADEIAS PRODUTIVAS  4.053  1.000  381

 1 1 CADEIA PRODUTIVA FOMENTADA UNIDADE 528

PROMOÇÃO DO ATENDIMENTO AOS MICRO E PEQUENOS NEGÓCIOS  40.532  10.000  383

 1 1BALCÃO DE ATENDIMENTO IMPLANTADO UNIDADE 529

PROMOÇÃO PARA INTRODUÇÃO DE INOVAÇÕES E MELHORIAS TÉCNICO-GERENCIAIS E TECNOLÓGICOS  48.638  12.000  380

 1 1INOVAÇÃO E MELHORIA DE GERENCIAMENTO PROMOVIDA PESQUISA 525

APOIO A IMPLANTAÇÃO DO TELECENTRO DE INFORMAÇÃO E NEGÓCIO  72.958  18.000 10790000

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

FINALIDADE: FORMAÇÃO DE NÚCLEOS INFORMATIZADOS ONDE OS MICRO E PEQUENOS EMPRESÁRIOS POSSAM TER ACESSO Á INFORMATIZAÇÃO, TÃO ESSENCIAL NOS DIAS ATUAIS.

APOIO E FOMENTO À IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS INFORMATIZADOS  52.692  13.000  378

 2 2NÚCLEO IMPLANTADO UNIDADE 520

PROMOÇÃO DO PROCESSO DE DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À INFORMÁTICA  20.266  5.000  379

 1 1ACESSO À INFORMÁTICA PROMOVIDO SISTEMA 521

INVENTARIAR OS MICRO E PEQUENOS NEGÓCIOS  20.266  15.000 10760000FINALIDADE: CRIAR UM ARQUIVO DOS MICROS E PEQUENOS NEGÓCIOS EXISTENTES NO ESTADO, COM FINS DE PROMOVER AÇÕES PARA OS MESMOS

ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO E DEFINIÇÃO DE PROPOSIÇÕES  0  5.000  371

 0 1MICRO E PEQUENOS NEGÓCIOS DIAGNOSTICADOS PESQUISA 503

IDENTIFICAÇÃO DOS PEQUENOS E MICRO NEGÓCIOS  20.266  5.000  368

 1 1MICRO E PEQUENOS NEGÓCIOS IDENTIFICADOS ESTUDO 500

MAPEAMENTO DAS VOCAÇÕES PRODUTIVAS  0  5.000  370

 0 1VOCAÇÃO MAPEADA ESTUDO 501

PÓLOS DE SERVIÇOS  2.512.984  620.000 0036OBJETIVO: IDENTIFICAR, QUANTIFICAR E INCENTIVAR O SEGMENTO DE SERVIÇOS

FOMENTO A CRIAÇÃO DE POLO DE SERVIÇOS  1.418.620  350.000 10850000FINALIDADE: ESTIMULAR A CRIAÇÃO DE PÓLOS SERVIÇOS EM ÁREAS ESTRATÉGICAS, COMO, POR EXEMPLO, NUM CONDOMÍNIO INDUSTRIAL

INVESTIMENTO EM CAPACITAÇÃO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE NOVOS PÓLOS  810.640  200.000  392

 30 10TREINAMENTO PARA OS POLOS REALIZADO TREINAMENTO 544

PROMOÇÃO DE FÓRUNS PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOVAS OPORTUNIDADES  607.980  150.000  391

 10 10FÓRUM PROMOVIDO UNIDADE 540

IDENTIFICAÇÃO E APOIO ÀS ATIVIDADES EXISTENTES  1.094.364  270.000 10840000FINALIDADE: BUSCAR CONHECER O SETOR DE SERVIÇOS NO ESTADO DE FORMA A ORGANIZAR E ESTIMULAR O SEGMENTO

APOIO ÀS ATIVIDADES EXISTENTES  607.980  150.000  390

 100 100SERVIÇO APOIADO UNIDADE 537

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

MAPEAMENTO DAS ATIVIDADE EXISTENTES  486.384  120.000  389

 120 120SERVIÇO MAPEADO UNIDADE 536

PRIMEIRO EMPREGO  3.764.410  928.750 0022OBJETIVO: CRIAR CONDIÇÕES DE INSERIR OS JOVENS SEM EXPERIÊNCIA NO MERCADO DE TRABALHO.

IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO PRIMEIRO EMPREGO  3.764.410  928.750 10380000FINALIDADE: Criar condições de inserir os jovens sem experiência no mercado de trabalho.

IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO PRIMEIRO EMPREGO  3.764.410  928.750  926

 1 1PROJETO PRIMEIRO EMPREGO IMPLEMENTADO PROJETO 1118

REESTRUTURAÇÃO FUNDIÁRIA  23.763.571  1.242.357 0032OBJETIVO: EXECUTAR A POLÍTICA FUNDIÁRIA DO ESTADO DE ALAGOAS DE FORMA A ESTABELECER UM ARRANJO ESPACIAL DO SOLO AGRÍCOLA QUE CONTEMPLE DE FORMA ADEQUADA A SUA FUNÇÃO SOCIAL, CALCADA PREPONDERANTEMENTE NA AGRICULTURA FAMILIAR.

APOIO ÀS FAMILIAS NA ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA  2.274.619  585.895 10710000FINALIDADE: REMANEJAR A GEOGRAFIA DOMINIAL DAS AÇÕES AGRÍCOLAS DO ESTADO DE ALAGOAS, COM ENFOQUE PREPONDERANTE NA PEQUENA AGRICULTURA FAMILIAR.

ASSISTÊNCIA ALIMENTAR A FAMÍLIAS DOS ACAMPAMENTOS  781.660  192.850  789

 35.000 35.000FAMÍLIA ALIMENTADA FAMILIA 953

ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL  305.449  75.360  793

 1.200 400TRABALHADOR RURAL ASSISTIDO PESSOA 957

ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS ASSENTADAS  533.401  131.600  792

 35.000 35.000FAMÍLIA ASSISTIDA FAMILIA 955

IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE PISCICULTURA  43.203  35.363  794

 0 1UNIDADE DE PISCICULTURA IMPLEMENTADO UNIDADE 958

REALIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO DE FAMÍLIAS  305.449  75.360  791

 1.200 400FAMÍLIA ASSENTADA FAMILIA 991

REALIZAÇÃO DE CADASTRO DE ACAMPAMENTO  305.457  75.362  787

 100 100ACAMPAMENTO CADASTRADO UNIDADE 951

CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS E TRABALHADORES ASSENTADOS  1.647.242  405.810 10720000FINALIDADE: ATUAR NA CAPACITAÇÃO DA POPULAÇÃO ATENDIDA DE FORMA INTEGRADA ÀS DEMAIS AÇÕES DO GOVERNO, POR MEIO DE CURSOS, TREINAMENTOS, ASSESSORIAS, SEMINÁRIOS E OFICINAS.

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS DO ITERAL  302.688  74.084  796

 263 87TÉCNICO TREINADO PESSOA 971

CAPACITAÇÃO DE TRABALHADOR RURAL  1.344.554  331.726  795

 4.398 1.466TRABALHADOR RURAL ASSENTADO TREINADO PESSOA 967

REALIZAÇÃO DO CADASTRO FUNDIÁRIO  18.825.766  0 10690000FINALIDADE: INTEGRAR AS AÇÕES DO GOVERNO FEDERAL, DOS GOVERNOS ESTADUAL E MUNICÍPAL, NA CONSTITUIÇÃO DE UM CADASTRO NACIONAL DE IMÓVEIS RURAIS DE USO MULTIPLO, E EXECUÇÃO DE UM AMPLO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DIRIGIDO PRIORITARIAMENTE AOS AGRICULTORES FAMILIARES EM APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL DO BRASIL.

IDENTIFICAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS  18.825.766  0  779

 30.240 0IMÓVEL CADASTRADO E POSSE REGULARIZADA UNIDADE 965

REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS  1.015.943  250.652 10700000FINALIDADE: CONHECER A MALHA FUNDIÁRIA ESTADUAL,VISANDO A MONTAGEM DO DIAGNÓSTICO FUNDIÁRIO, PARA A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE REESTRUTUARAÇÃO FUNDIÁRIA.

AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS  253.017  62.424  784

 1.080 1.080IMÓVEL AVALIADO UNIDADE 944

ENTREGA DE TÍTULO DA TERRA  256.280  63.229  786

 15.285 5.095TÍTULO DE TERRA EMITIDO UNIDADE 949

REALIZAÇÃO DE VISTORIAS EM IMÓVEIS RURAIS  253.323  62.500  783

 1.080 1.080IMÓVEL VISTORIADO UNIDADE 946

REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS  253.323  62.500  785

 1.080 1.080IMÓVEL REGULARIZADO UNIDADE 945

TRABALHO E RENDA PARA TODOS  30.615.479  7.053.409 0021OBJETIVO: DESENVOLVER CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, IMPLEMENTAR AÇÕES DE INTERMEDIAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA E SEGURO DESEMPREGO E PROMOVER OUTRAS AÇÕES QUE GEREM EMPREGO E RENDA PARA TODOS.

ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR  1.943.750  479.559 10330000FINALIDADE: Desenvolver ações de intermediação de mãó-de-obra e de seguro desemprego para geração de emprego, trabalho e renda.

ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR  1.943.750  479.559  910

 435.963 145.321TRABALHADOR ASSISTIDO UNIDADE 1092

IMPLANTAÇÃO DO PROJETO APOSTANDO NA EXPERIÊNCIA  3.764.410  928.750 10370000

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

FINALIDADE: Reinserir os profissionais com mais de 40 anos no mercado de trabalho, apostando na sua experiência ou na sua requalificação.

IMPLANTAÇÃO DO PROJETO APOSTANDO NA EXPERIÊNCIA  3.764.410  928.750  923

 3 1PROJETO APOSTANDO NA EXPERIÊNCIA IMPLANTADO PROJETO 1110

IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ATUA CIDADÃO  7.589.516  1.572.475 10360000FINALIDADE: Qualificar e intermediar a mão-de-obra nos mais diversos setores da sociedade.

IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ATUA CIDADÃO  7.589.516  1.572.475  922

 1 1PROJETO ATUA CIDADÃO IMPLANTADO PROJETO 1109

IMPLANTAÇÃO DO PROJETO HOTEL-ESCOLA  2.937.050  624.625 10340000FINALIDADE: Capacitar e absorver a mão-de-obra no setor hoteleiro, bares e similares nas regiões turísticas.

IMPLANTAÇÃO DO PROJETO HOTEL ESCOLA  2.937.050  624.625  918

 3 1PROJETO HOTEL ESCOLA IMPLANTADO UNIDADE 1107

OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO EMPREENDEDORISMO  1.248.386  308.000 10350000FINALIDADE: Incentivar a geração de trabalho, emprego e renda através da economia informal,associativismo e cooperativismo.

OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO EMPREENDEDORISMO  1.248.386  308.000  920

 600 200EMPREENDEDOR ASSISTIDO UNIDADE 1108

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  13.132.368  3.140.000 10320000FINALIDADE: Capacitar trabalhadores através da qualificação profissional nas áreas de habilidades básicas específicas e de gestão.

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  13.132.368  3.140.000  909

 32.400 10.800TRABALHADOR TREINADO UNIDADE 992

PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL  2.604.661.903  711.008.489 3OBJETIVO: ORIENTAR A DEFINIÇÃO DE POLÍTICA DE SUPORTE AO CRESCIMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA, ORIENTANDO O ESTABELECIMENTO DE AÇÕES INCENTIVADORAS À IMPLANTAÇÃO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS PRIVADOS E MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS JÁ EXISTENTES, COM FOCO NAS CADEIAS E ARRANJOS PRODUTIVOS ESTRATÉGICOS.

AGRICULTURA PARA TODOS  196.796.822  43.549.930 0031OBJETIVO: PROMOVER A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA COMPETITIVA E SUSTENTÁVEL, SUA COMERCIALIZAÇÃO E AGREGAÇÃO DE VALOR.

APOIO À AGROPECUÁRIA  19.883.131  3.231.450 10680000FINALIDADE: PROMOVER O AUMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA E INCREMENTO DO VALOR AGREGADO.

APOIO A IMPLANTAÇÃO DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR  988.548  120.000  149

 60 10AGROINDÚSTRIA FAMILIAR IMPLANTADA UNIDADE 222

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS E PESQUEIRO  648.512  140.000  148

 8 7EVENTO REALIZADO EVENTOS 221

AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES FISCALIZADAS  10.756.563  1.213.600  143

 1.930 296SEMENTE DISTRIBUÍDA TONELADA 214

IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DIDÁTICAS DE IRRIGAÇÃO EM ÁREAS DO CANAL DO SERTÃO  972.570  150.000  150

 200 20UNIDADE DIDÁTICA DE IRRIGAÇÃO IMPLANTADA UNIDADE 223

IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL  4.993.542  1.232.000  145

 800.000 800.000REBANHO VACINADO CABEÇA 215

IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITÁRIA VEGETAL  1.241.293  306.250  146

 150 50CONTROLE DE PRAGA REALIZADO UNIDADE 219

IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE REPRODUÇÃO ANIMAL  282.103  69.600  147

 12 12CURSO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICAIL REALIZADO CURSO 220

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PESCA  673.237  166.100 10620000FINALIDADE: APOIAR O PESCADOR ARTESANAL EM RELAÇÃO A PRODUÇÃO E A COMERCIALIZAÇÃO DO PESCADO,VISANDO UM MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS NATURAIS DISPONÍVEIS.

CAPACITAÇÃO DE MÃO DE OBRA FAMILIAR EM BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DO PESCADO  149.563  36.900  129

 900 300MÃO DE OBRA FAMILIAR DO PESCADOR CAPACITADA PRODUTOR 199

PRODUÇÃO E REVERSÃO SEXUAL DE ALEVINOS DE TILÁPIA  364.788  90.000  128

 3.600 1.200ALEVINO DE TILÁPIA PRODUZIDO MIL 187

PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO EM PESCA E AQUICULTURA  158.885  39.200  127

 600 200PESCADOR E AQUICULTOR ASSITIDO PRODUTOR 186

IMPLEMENTAÇÃO DO PROCRÉDITO  4.012.668  990.000 10660000FINALIDADE: CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA POBREZA RURAL DO ESTADO.

DIFUSÃO DO PROJETO DE CRÉDITO FUNDIÁRIO E COMBATE A POBREZA RURAL/PROCRÉDITO  4.012.668  990.000  141

 4.500 1.500SUBPROJETO DE AQUISIÇÃO DE TERRAS APROVADO SUBPROJETO 213

IMPLEMENTAÇÃO DO PRODERAL  52.280.079  11.797.970 10650000

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

FINALIDADE: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA DO PRODUTOR RURAL MEDIANTE INVESTIMENTOS EM PROJETOS PRODUTIVOS E INFRAESTRUTURA BÁSICA.

ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO/PRODERAL  1.986.676  490.150  137

 1 1PROJETO MANTIDO/PRODERAL PROJETO 208

IMPLANTAÇÃO DE SUBPROJETOS COMUNITÁRIOS/PRODERAL  47.051.572  10.508.000  135

 981 296SUBPROJETO FINANCIADO SUBPROJETO 205

IMPLEMENTAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL/PRODERAL  3.241.830  799.820  136

 43.500 14.500PRODUTORES CAPACITADOS/DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL PRODUTOR 206

IMPLEMENTAÇÃO DO PRONAF  5.606.952  771.000 10640000FINALIDADE: APOIAR O PRODUTOR RURAL DE BASE FAMILIAR

IMPLANTAÇÃO DO SEGURO-SAFRA/PRONAF  202.660  50.000  134

 50.000 50.000AGRICULTOR BENEFICIADO/SEGURO-SAFRA AGRICULTOR 204

PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA AGRICULTORES FAMILIARES/PRONAF  4.647.241  620.000  132

 55.000 10.000AGRICULTOR FAMILIAR ASSISTIDO AGRICULTOR 202

PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICO-GERENCIAL E FINANCEIRA EM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS/PRONAF  757.051  101.000  133

 18.333 10.000FAMÍLIA ASSISTIDA/INFRAESTRUTURA E SERVIÇO FAMILIA 203

REALIZAÇÃO DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA  3.234.357  602.400 10610000FINALIDADE: PROPORCIONAR AO AGRICULTOR FAMILIAR O ACESSO À TECNOLOGIA DE FÁCIL ACESSO EUTILIZAÇÃO,VISANDO O AUMENTO DA PRODUÇÃO E RENDA FAMILIAR.

CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS E PEQ. PRODUTORES EM TECNOLOGIAS DE PRODUÇÃO DE PEIXES  139.025  34.300  126

 150 50TÉCNICO E PRODUTOR DE PEIXE TREINADOS PRODUTOR 185

DISPONIBILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS PARA PRODUÇÃO  279.671  0  114

 15 0UNIDADE DEMONSTRATIVA DE FORRAGEM IMPLANTADA UNIDADE 164

IMPLANTAÇÃO DA CULTURA DO NIM  162.128  40.000  116

 750.000 250.000ÁRVORE DE NIM PLANTADA UNIDADE 172

IMPLANTAÇÃO DE UMA BIOFÁBRICA  551.235  136.000  118

 1 1BIOFÁBRICA INSTALADA UNIDADE 178

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DIDÁTICAS DE BANANA IRRIGADA  40.735  10.050  115

 3 3UNIDADE DIDÁTICA DE BANANA INSTALADA UNIDADE 165

IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE SOLOS E ÁGUA  243.192  60.000  125

 1 1LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE SOLO E ÁGUA IMPLANTADO UNIDADE 184

INSTALAÇÃO DE LABORATÓRIO DE FITOPATOLOGIA  409.373  101.000  122

 1 1LABORATÓRIO DE FITOPATOLOGIA INSTALADO UNIDADE 182

INSTALAÇÃO DE TANQUES REDE E LANTERNA PARA CULTIVO INTEGRADO DE CAMARÕES E OSTRAS  141.862  35.000  121

 42 14TANQUE REDE INSTALADO UNIDADE 181

INTRODUÇAO DA VARIEDADE DE ABACAXI IMPERIAL  40.735  10.050  117

 9 3EXPERIMENTO C/ ABACAXI IMPLANTADO UNIDADE 174

MANUTENÇÃO DE BANCOS DE GERMOPLASMA DE MANGABEIRA E COCO OURICURI  81.064  10.000  124

 12 2BANCO DE GERMOPLASMA MANTIDO UNIDADE 183

REALIZAÇÃO DE PESQUISA E PRODUÇÃO DE SORGO GRANÍFERO  807.314  98.000  119

 60 10UNIDADE DIDÁTICA DE SORGO INSTALADA UNIDADE 179

REALIZAÇÃO DE PESQUISA E VALIDAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM FRUTICULTURA  338.024  68.000  120

 37 10CAMPO DEMONSTRATIVO DE FRUTICULTURA INSTALADO UNIDADE 180

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL  111.106.399  25.991.010 10630000FINALIDADE: PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL E SUPRIR ÀS FAMÍLIAS CARENTES NO SUPRIMENTO DE ALIMENTO.

IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL DO LEITE  110.895.552  25.938.990  131

 80.000 75.845FAMILIA ATENDIDA/ PROGRAMA SOCIAL DO LEITE FAMILIA 201

IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO SANITÁRIA INDUSTRIAL DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL  210.847  52.020  130

 60 60INDÚSTRIA INSPECIONADA UNIDADE 200

ÁGUA PARA TODOS  830.800.673  171.581.195 0025OBJETIVO: UNIVERSALIZAR O ACESSO A ÁGUA DE QUALIDADE A POPULAÇÃO, GARANTINDO MELHOR NÍVEL DE RENDA

AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS PRODUTIVAS  40.734.660  7.350.000 10460000

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

FINALIDADE: AUMENTAR A CAPACIDADE PRODUTIVA, IMPLANTANDO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO PARA ATENDER 700 HA NA REGIÃO DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

IRRIGAÇAO DO RIO BÁLSAMO  40.734.660  7.350.000  588

 134 98ÁREA DO RIO BÁLSAMO IRRIGADA HECTARE 733

AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ADUTORAS- SEINFRA  218.464.525  43.928.107 11660000FINALIDADE: MELHORAR O FORNECIMENTO DE OFERTA DE ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO, ATIVIDADES PECUÁRIAS E IRRIGAÇÃO.

AMPLIAÇAO DA BACIA LEITEIRA  95.883.808  15.876.000  589

 54 36BACIA LEITEIRA AMPLIADA QUILÔMETRO 721

EXECUÇÃO DA ADUTORA DO SERTÃO  5.991.164  3.355.339  594

 6 13ADUTORA DO SERTAO EXECUTADA QUILÔMETRO 713

EXECUÇÃO DAS OBRAS DA ADUTORA DO SEMI ÁRIDO  61.563.179  10.904.768  590

 39 28ADUTORA DO SEMI ÁRIDO EXECUTADA QUILÔMETRO 719

IMPLANTAÇÃO DAS ESTRUTURAS PARA PERÍMETROS IRRIGADOS  16.488.600  2.880.000  593

 250 180ESTRUTURA PARA PERÍMETRO IRRIGADO IMPLANTADA HECTARE 717

TRANSPOSIÇÃO DO RIACHO CAÇAMBA  38.537.774  10.912.000  591

 7 8RIACHO CAÇAMBA TRANSPOSTO QUILÔMETRO 748

IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS DO CANAL DO SERTÃO  275.831.723  37.356.000 10430000FINALIDADE: ELIMINAR A POBREZA CRÔNICA DO SEMI ÁRIDO COM O AUMENTO DA OFERTA HÍDRICA DO RIO SÃO FRANCISCO, BENEFICIANDO 42 MUNICÍPIOS

EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CANAL DO SERTÃO  275.831.723  37.356.000  595

 21 12CANAL DO SERTÃO EXECUTADO QUILÔMETRO 727

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CATOLÉ/CARDOSO  12.219.443  8.335.000 12820000FINALIDADE: AUMENTAR A OFERTA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA CIDADE DE MACEIÓ

RECUPERAÇÃO DA ADUTORA DO CATOLÉ CARDOSO  12.219.443  8.335.000  988

 6 5ADUTORA DO CATOLÉ CARDOSO RECUPERADA QUILÔMETRO 1175

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DA REGIÃO CENTRAL  60.797.984  10.909.088 12780000FINALIDADE: DIMINUIR OS ÍNDICES DE DOENÇAS HIDRAULICAMENTE TRANSMISSÍVEIS COM A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO E IMPLANTAR SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO NA REGIÃO CENTRAL, AGRESTE E DO BAIXO S. FRANCISCO  60.797.984  10.909.088  1000

 66 16INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO IMPLANTADO QUILÔMETRO 1201

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PRATAGY-CASAL  2.568.500  1.000.000 11390000FINALIDADE: ATENDER COM QUANTIDADE E QUALIDADE A POPULAÇÃO DE MACEIÓ COM ÁGUA POTÁVEL

IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA DO PRATAGY  2.568.500  1.000.000  552

 333 500ADUTORA DE ÁGUA TRATADA IMPLANTADA METRO LINEAR 366

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PRATAGY-SEINFRA  47.955.500  10.000.000 10420000FINALIDADE: AMPLIAR A CAPACIDADE DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ

EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA PRATAGY  47.955.500  10.000.000  597

 2 2SISTEMA PRATAGY EXECUTADO QUILÔMETRO 742

IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DA REGIÃO SERRANA  81.583.800  11.000.000 12800000FINALIDADE: DIMINUIR OS ÍNDICES DE DOENÇAS HIDRAULICAMENTE TRANSMISSÍVEIS COM A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO E IMPLANTAR SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.

IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO SIST. DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO NA REG. SERRANA  81.583.800  11.000.000  998

 118 22SISTEMA IMPLANTADO E AMPLIADO NA REGIÃO SERRANA DE ALAGOAS QUILÔMETRO 1199

PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  90.644.537  41.703.000 11360000FINALIDADE: DOTAR A POPULAÇÃO URBANA DE ÁGUA POTÁVEL

AMPLIAÇÃO DE REDE E CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO  204.281  50.400  571

 700 700REDE AMPLIADA METRO LINEAR 386

AMPLIAÇÃO E MELHORIA ANADIA/MARIBONDO  431.666  106.500  560

 1.000 1.000MELHORIA IMPLANTADA METRO LINEAR 381

AMPLIAÇÃO E MELHORIAS EM TRAIPU  875.633  332.000  581

 1.333 2.000AMPLIAÇÃO E MELHORIA IMPLANTADA METRO LINEAR 393

AMPLIAÇÃO E MELHORIAS SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  1.516.534  1.150.000  564

 3.333 10.000SISTEMA DE ABASTECIMENTO AMPLIADO METRO LINEAR 384

AUMENTO DA PRODUÇÃO DA REDE E LIGAÇÃO EM CORURIPE  145.915  72.000  558

 1.000 2.000REDE DE CORURIPE AUMENTADA METRO LINEAR 731

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

CONSTRUÇÃO DA ADUTORA RIACHO CAÇAMBA ESTRELA/MINADOR/PALMEIRA E DA NOVA ESTAÇÃO DE TRAT. DE ÁGUA  30.702.293  17.105.100  580

 9.000 20.100ETA E REDE CONSTRUÍDA METRO LINEAR 392

DUPLICAÇÃO DA ADUTORA DE FEIRA GRANDE  422.424  200.000  575

 523 1.000ADUTORA DUPLICADA METRO LINEAR 389

IMPLANTAÇÃO DA ETA COMPACTA EM PINDOBA  656.618  162.000  561

 1 1ETA IMPLANTADA E MANTIDA UNIDADE 382

IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA PORTO REAL DO COLÉGIO/PALMEIRA SISTEMA COLETIVO  7.971.593  6.525.000  567

 25 75ADUTORA IMPLANTADA QUILÔMETRO 385

IMPLANTAÇÃO DE POÇOS EM CAMPO ALEGRE  183.255  150.000  559

 0 1POÇO IMPLANTADO UNIDADE 375

SUBSTITUIÇÃO DE 200 KM DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  21.279.300  5.250.000  554

 150.000 50.000REDE DE DISTRIBUIÇÃO SUBSTITUÍDA METRO LINEAR 369

SUBSTITUIÇÃO DE REDE E CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO  12.564.920  5.270.000  578

 20.000 34.000REDE SUBSTITUÍDA METRO LINEAR 390

SUBSTITUIÇÃO DO AQUEDUTO CATOLÉ CARDOSO  13.690.105  5.330.000  556

 667 1.000TRECHO DO AQUEDUTO SUBSTITUÍDO METRO LINEAR 371

ALAGOAS AMBIENTE SAUDÁVEL  18.967.081  4.843.200 0045OBJETIVO: PROTEGER O MEIO AMBIENTE, FORTALECENDO AS AÇÕES E OS INSTRUMENTOS PÚBLICOS NA BUSCA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.

CONSERVAÇÃO DA BIOTA ALAGOANA  1.714.098  422.900 11190000FINALIDADE: INVENTARIAR A FAUNA E A FLORA DO ESTADO COM VISTAS A IDENTIFICAÇÃO DOS SEUS REMANESCENTES E SUA PRESERVAÇÃO, POR MEIO DE PROGRAMAS DE REFLORESTAMENTO CILIAR, ZONEAMENTO E DISCIPLINAMENTO DAS ATIVIDADES ANTRÓPICAS, ZONEAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DO ESTADO E A CONSOLIDAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO.

IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO  68.904  17.000  518

 1 1UNIDADE DE CONSERVAÇÃO CONSOLIDADA UNIDADE 272

MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES ANTRÓPICA  175.098  43.200  513

 1 1MONITORAMENTO DA ATIVIDADE ANTRÓPICA IMPLANTADA UNIDADE 264

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO DA BIOTA  640.000  157.900  508

 1 1INVENTÁRIO DA BIOTA ALAGOANA REALIZADO UNIDADE 256

REALIZAÇÃO DO ZONEAMENTO E DISCIPLINAMENTO DAS ZONAS COSTEIRAS  344.522  85.000  512

 1 1ZONEAMENTO DA ZONA COSTEIRA REALIZADO ZONEAMENTO 263

REALIZAÇÃO DO ZONEAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DO ESTADO  424.775  104.800  517

 1 1ZONEAMENTO SÓCIO AMBIENTAL REALIZADO ZONEAMENTO 268

REFLORESTAMENTO DAS MATAS CILIARES  60.798  15.000  509

 10.000 10.000MATA CILIAR REFLORESTADA MUDAS 262

COORDENAÇÃO, FOMENTO E ORIENTAÇÃO AO APROVEITAMENTO DE RECURSOS NATURAIS  24.434  90.000 11340000FINALIDADE: VISA REALIZAR UM MAPEAMENTO DAS INCIDÊNCIAS MINERAIS,VISANDO SEU CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

LEVANTAMENTO DA EXPLORAÇÃO DAS BARREIRAS  24.434  20.000  870

 0 1LEVANTAMENTO DE EXPLORAÇÃO DE BARREIRA REALIZADA ESTUDO 1145

LEVANTAMENTO DA EXTRAÇÃO DE AREIA NOS LEITOS DOS RIOS  0  20.000  873

 0 1LEVANTAMENTO DE EXTRAÇÃO DE AREIA REALIZADO ESTUDO 1148

LEVANTAMENTO DAS FONTES DE ÁGUA MINERAL  0  20.000  872

 0 1FONTE DE ÁGUA MINERAL LEVANTADA ESTUDO 1146

MAPEAMENTO DOS RECURSOS MINERAIS DO ESTADO  0  30.000  869

 0 1RECURSO MINERAL MAPEADO ESTUDO 1143

ESTUDO E PROJETOS DE MANEJO DE PROJETOS ECOLÓGICOS  4.733.327  1.167.800 11150000FINALIDADE: BUSCAR A ELABORAÇÃO DE PROJETOS QUE VISEM A CAPACITAÇÃO DO ÓRGÃO NA PROTEÇÃO DA BIOTA DO ESTADO, DA IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E DO MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES POLUIDORAS E/OU POTENCIALMENTE POLUIDORAS, COM VISTAS AO USO HARMÔNICO DOS NOSSOS ECOSSISTEMAS.

ELABORAÇÃO DE PLANOS INTEGRADOS DE GESTÃO AMBIENTAL  889.272  219.400  476

 1 1PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL ELABORADO PLANO 271

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFLORESTAMENTO  864.953  213.400  468

 1 1PROJETO DE REFLORESTAMENTO ELABORADO PROJETO 233

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE MANEJO E/OU MONITORAMENTO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO  1.629.386  402.000  167

 1 1PROJETO DE MANEJO E/OU MONITORAMENTO DE UN ELABORADO PROJETO 230

ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PROTEÇÃO À FLORA E A FAUNA ALAGOANA  1.349.716  333.000  467

 1 1PROJETO DE PROTEÇÃO À FLORA E FAUNA ALAGOANA ELABORADO PROJETO 226

IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE - PNMA II  3.366.993  830.700 11180000FINALIDADE: ABSORVER OS RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS DISPONIBILIZADOS PELO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE PARA CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO ÓRGÃO

APOIO AOS MUNICÍPIOS DO PNMA II  1.683.497  415.350  535

 25 25MUNICÍPIO DO PNMA II APOIADO MUNICÍPIO 290

IMPLANTAÇÃO DE PLANOS DE MANEJO  1.683.497  415.350  533

 25 25PROJETO DE PLANO DE MANEJO IMPLANTADO PROJETO 289

IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRMA ALAGOAS NO COMBATE A DESERTIFICAÇÃO  2.176.551  612.500 11210000FINALIDADE: REDUÇÃO DO NÍVEL DE CRESCIMENTO DAS ÁREAS EM PROCESSO DE DESERTIFICAÇÃO, LOCALIZADAS NO SEMIÁRIDO ALAGOANO

CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS DE ÓRGÃOS NO ESTADO PARA AÇÕES DE COMBATE A DESERTIFICAÇÃO  15.271  12.500  859

 8 25TÉCNICO DO ESTADO CAPACITADO PESSOA 1158

CRIAÇÃO DE PLANOS DE MANEJO E CONSERVAÇÃO DOS SOLOS, ÁGUA E VEGETAÇÃO  810.640  200.000  858

 1 1PLANO DE MANEJO E CONSERVAÇÃO CRIADO PLANO 1157

IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS OBRAS PARA POUPANÇA DE ÁGUA NO SEMIÁRIDO  1.350.640  400.000  952

 333 400OBRA NO SEMIÁRIDO IMPLANTADA UNIDADE 1155

INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM AS AÇÕES DE SAÚDE E EDUCAÇÃO  3.089.754  762.300 11170000FINALIDADE: INTEGRAR OS SEGMENTOS DE EDUCAÇÃO E DE SAÚDE NO COMPROMETIMENTO DA POPULAÇÃO DE UM USO HARMÔNICO DO MEIO AMBIENTE, POSSIBILITANDO UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA COM A MELHORIA DE RENDA, DE NÍVEL EDUCACIONAL, DE NÍVEL DE SAÚDE E DO USO SUSTENTÁVEL DOS MEIO NATURAIS.

CAPACITAÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE  172.666  42.600  505

 1 1CURSO DE GESTOR REALIZADO CURSO 248

CRIAÇÃO DE NÚCLEOS REGIONAIS DE PROTEÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL  973.579  240.200  499

 1 1NÚCLEO REGIONAL DE E.A. CRIADO UNIDADE 243

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

ELABORAÇÃO PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL  894.541  220.700  493

 1 1PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL ELABORADO PROJETO 242

FORMAÇÃO DE EDUCADORES AMBIENTAIS  569.475  140.500  502

 1 1TREINAMENTO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL REALIZADO TREINAMENTO 247

PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL  479.494  118.300  507

 1 1CAMPANHA REALIZADA CAMPANHA 251

OPERACIONALIZAÇÃO DA POLITICA DE CONTROLE AMBIENTAL  893.360  224.600 11200000FINALIDADE: ASSEGURAR UMA MELHOR QUALIDADE AMBIENTAL PARA OS RESIDENTES NO NOSSO ESTADO, POR MEIO DO MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR, DAS ÁGUAS, DA DISPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS HOSPITALARES E DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, UTILIZANDO-SE PARA TANTO A MUNICIPALIZAÇÃO DAS AÇÕES, O INCENTIVO COM A ADOÇÃO DO ICM ECOLÓGICO E COM O DESENVOLVIMENTO DO ECOTURISMO.

ESTUDO PARA CRIAÇÃO DO ICM ECOLÓGICO  7.330  6.000  529

 0 1IMPOSTO ECOLÓGICO ESTUDADO ESTUDO 283

GARANTIA DE UMA INDÚSTRIA LIMPA  12.160  3.000  530

 1 1INDÚSTRIA LIMPA GARANTIDA UNIDADE 284

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DE ÁGUAS  92.413  22.800  526

 1 1QUALIDADE DE ÁGUA MONITORADA MONITORAMENTO 279

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR  141.051  34.800  521

 1 1QUALIDADE DO AR MONITORADO MONITORAMENTO 274

MONITORAMENTO DE PONTOS DE ESTOCAGEM DE PETRÓLEO  205.092  50.600  525

 1 1ESTOCAGEM DE DERIVADO DE PETRÓLEO MONITORADO MONITORAMENTO 277

MONITORAMENTO DOS RESÍDUOS HOSPITALARES E SÓLIDOS  125.244  30.900  523

 1 1RESÍDUO SÓLIDO E HOSPITALARES MONITORADOS MONITORAMENTO 275

MUNICIPALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE MEIO AMBIENTE  289.804  71.500  527

 1 1 MEIO AMBIENTE MONITORADO MONITORAMENTO 280

ZONEAMENTO DO ECOTURISMO  20.266  5.000  531

 1 1ECOTURISMO ZONEADO PROJETO 286

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE ZONEAMENTO ECOLÓGICO  2.968.564  732.400 11160000FINALIDADE: O ZONEAMENTO ECOLÓGICO E ECONÔMICO DO ESTADO TEM COM FINALIDADE PRINCIPAL CONSOLIDAR O USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, IDENTIFICANDO POTENCIALIDADES QUE POSSAM SER ESTIMULADAS, SEM QUE HAJA GRANDES ATIVIDADES IMPACTANTES NO MEIO AMBIENTE.

ELABORAÇÃO DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO E ECONÔMICO  1.067.208  263.300  478

 1 1ZONEAMENTO ECOLÓGICO E ECONÔMICO ZONEAMENTO 238

ELABORAÇÃO DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO E ECONÔMICO DO AGRESTE  903.053  222.800  488

 1 1ZONEAMENTO ECOLOGICO E ECONÔMICO DO AGRESTE ELABORADO ZONEAMENTO 240

ELABORAÇÃO DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO E ECONÔMICO DO SERTÃO  998.303  246.300  490

 1 1ZONEAMENTO ECOLÓGICO DO SERTÃO ELABORADO ZONEAMENTO 241

ALTERNATIVAS MINERAIS  141.862  35.000 0037OBJETIVO: IDENTIFICAR, QUALIFICAR E QUANTIFICAR OS RECURSOS NATURAIS E MINERAIS EXISTENTES

OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE APROVEITAMENTO DOS RECURSOS MINERAIS DO ESTADO  141.862  35.000 10860000FINALIDADE: BUSCAR CONHECER OS NOSSOS RECURSOS NATURAIS E MINERAIS DE FORMA A DIRECIONAR SUA UTILIZAÇÃO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO ESTADO

DIRECIONAMENTO DOS RECURSOS NATURAIS E MINERAIS PARA APROVEITAMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS EXISTENTE  60.798  15.000  398

 1 1ESTUDO DE APROVEITAMENTO REALIZADO ESTUDO 549

FOMENTO AO DIAGNÓSTICO, ATUALIZAÇÃO DE DADOS E ESTUDOS DOS RECURSOS NATURAIS E MINERAIS EXISTENTES  81.064  20.000  396

 1 1PESQUISA DOS RECURSOS NATURAIS E MINERAIS REALIZADA PESQUISA 547

BASE INDUSTRIAL  4.960.312  1.227.000 0035OBJETIVO: FORTALECER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO ATRAVÉS DO SEGMENTO INDUSTRIAL

OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL  704.452  177.000 10820000FINALIDADE: FOMENTAR PÓLOS DE DESENVOLVIMENTO POR TODO O ESTADO

FOMENTO A FORMAÇÃO DE CLUSTERS:QUÍMICA, TÊXTIL, COURO, BAMBU, ETC.  24.319  6.000  330

 6 2CLUSTER FOMENTADO UNIDADE 474

FOMENTO A CRIAÇÃO DE PARQUES TEMÁTICOS:SUCROQUÍMICOS, TÊXTIL, LATICÍNIOS, ETC.  8.106  2.000  337

 6 2PARQUE TEMÁTICO IMPLEMENTADO UNIDADE 484

FOMENTO AO ADENSAMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DO ESTADO  12.160  3.000  332

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

 2 2CADEIA PRODUTIVA FOMENTADA UNIDADE 475

FOMENTO E ORGANIZAÇÃO DE NOVOS PÓLOS DE DESENVOLVIMENTO DISTRIBUÍDOS NAS CINCO REGIÕES ADMINISTRA  10.133  5.000  329

 1 2POLO CRIADO UNIDADE 472

OPERACIONALIZAÇÃO DO PRODESIN  1.222  1.000  340

 0 1PRODESIN OPERACIONALIZADO ESTUDO 490

PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS POTENCIALIDADES DO ESTADO NO PAÍS E NO EXTERIOR  607.980  150.000  334

 30.000 10.000POTENCIALIDADE DO ESTADO DIVULGADA KIT 483

PROMOÇÃO PARA ATRAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS  20.266  5.000  344

 150 50PROMOÇÃO REALIZADA KIT 488

REORGANIZAÇÃO DOS PÓLOS DE DESENVOLVIMENTO EXISTENTES  20.266  5.000  327

 1 1PÓLO ORGANIZADO ESTUDO 471

PROMOÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS INDUSTRIAIS  4.255.860  1.050.000 10830000FINALIDADE: DOTAR O ESTADO DE ESTRUTURA INDUSTRIAL PARA RECEBIMENTO DE NOVAS EMPRESAS E MANUTENÇÃO DAS EXISTENTES

FOMENTO A RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS EXISTENTES  1.013.300  250.000  347

 2 2DISTRITO INDUSTRIAL FOMENTADO UNIDADE 492

FOMENTO A IMPLANTAÇÃO DE DISTRITOS INDUSTRIAIS EM CIDADES ESTRATÉGICAS DO ESTADO  2.026.600  500.000  354

 1 1NOVO DISTRITO IMPLANTADO UNIDADE 495

FOMENTO A IMPLANTAÇÃO DE INCUBADORAS NAS PEQUENAS CIDADES  405.320  100.000  358

 10 10INCUBADORA CRIADA UNIDADE 496

FOMENTO A RECUPERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS EXISTENTES  607.980  150.000  363

 1 1ESTUDO INDUSTRIAL REALIZADO ESTUDO 498

INCENTIVO À LEGALIZAÇÃO DAS EMPRESAS INFORMAIS  202.660  50.000  366

 1.000 1.000EMPRESA LEGALIZADA UNIDADE 499

CONSTRUINDO O ESTADO  5.453.986  1.335.600 0029OBJETIVO: ATENDER AS NECESSIDADES DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO SETOR PÚBLICO DO ESTADO

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS  5.090.819  1.246.000 10540000FINALIDADE: PROJETOS ARQUITETÔNICOS,FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CONSTRUÇÕES TERCEIRIZADAS DE OBRAS

CONSTRUÇÃO TERCEIRIZADAS DE OBRAS  2.545.410  618.000  187

 6.280 6.180OBRA TERCEIRIZADA FISCALIZADA METRO QUADRADO 327

PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS  2.545.410  628.000  186

 18.840 6.280OBRA PLANEJADA E FISCALIZADA METRO QUADRADO 326

MODERNIZAÇÃO DA SERVEAL  363.167  89.600 10550000FINALIDADE: DOTAR A EMPRESA DE CONDIÇÕES PARA MELHORAR A QUALIDADE E RAPIDEZ NO ATENDIMENTO

INFORMATIZAÇÃO DO SERVEAL  271.564  67.000  196

 20 20SERVEAL INFORMATIZADA UNIDADE 334

REFORMA DO PRÉDIO SEDE  91.602  22.600  195

 565 565PRÉDIO REFORMADO METRO QUADRADO 333

DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO  44.590.834  10.025.390 0042OBJETIVO: PROMOVER E ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, A PESQUISA, A CAPACITAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E A FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO ESTADO.

APOIO A PROJETOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS  6.322.992  1.660.000 11480000FINALIDADE: APOIAR FINANCEIRAMENTE PROJETOS E AÇÕES DE PESQUISA, NA ÁREA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA.

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICO  1.459.152  360.000  10

 12 4CONVÊNIO CELEBRADO-FAPEAL UNIDADE 9

IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA  2.431.920  600.000  19

 1 1AÇÃO DE INFORMAÇÃO EM C&T APOIADA UNIDADE 16

PROJETO PROÁGUA/SEMI-ÁRIDO  0  100.000  18

 0 1PROJETO DESENVOLVIDO-PROÁGUA PROJETO 8

PROJETOS ESPECIAIS  2.431.920  600.000  4

 9 3PROJETO FINANCIADO-FAPEAL UNIDADE 4

APOIO CIENTÍFICO AO DESENVOLVIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS  13.685.184  3.376.390 11490000FINALIDADE: EXECUÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DISPONIBILIZADOS PELA FINEP, NO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DAS DIVERSAS CADEIAS PRODUTIVAS.

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA OVINOCAPRINOCULTURA  1.418.620  350.000  11

 1 1CADEIA DA OVINOCAPRINOCULTURA APOIADA UNIDADE 10

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA  2.431.920  600.000  12

 1 1CADEIA DA AQUICULTURA APOIADA UNIDADE 11

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA APICULTURA  3.039.900  750.000  14

 1 1CADEIA DA APICULTURA APOIADA UNIDADE 13

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA PALMA FORRAGEIRA  4.053.200  1.000.000  16

 1 1CADEIA DA PALMA FORRAGEIRA APOIADA UNIDADE 15

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DO ALGODÃO E MILHO  1.499.684  370.000  13

 1 1CADEIA DO ALGODÃO E MILHO APOIADA UNIDADE 12

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DO LATICÍNIO  1.241.860  306.390  15

 1 1CADEIA DE LATICÍNIO APOIADA UNIDADE 14

FORTALECIMENTO AO DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS  1.215.960  300.000 11020000FINALIDADE: APOIAR DE FORMA SISTEMÁTICA AS CADEIAS PRODUTIVAS PRIORITÁRIAS DO ESTADO, COM O ESTÍMULO A PESQUISA , A DIFUSÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA.

APOIO A PESQUISA BÁSICA E APLICADA  405.320  100.000  444

 2 2PESQUISA APOIADA UNIDADE 592

DIFUSÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA  810.640  200.000  445

 5 5TECNOLOGIA DIFUNDIDA E TRANSFERIDA UNIDADE 594

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÃO A DISTANCIA NA ÁREA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA  810.640  400.000 11040000FINALIDADE: DOTAR MICROS,PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES DE CONHECIMENTO TÉCNICO E CIENTÍFICO PARA MELHOR GERENCIAR OS SEUS NEGÓCIOS.

ELEVAÇÃO DO NÍVEL TECNOLÓGICO DOS PRODUT. RURAIS, MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS DO AGRONEGÓCIOS  810.640  200.000  450

 12 4TREINAMENTO EM AGRONEGÓCIO REALIZADO TREINAMENTO 601

IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA PARA CAPACITAÇÃO A DISTÂNCIA  0  200.000  448

 0 1INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA IMPLANTADA UNIDADE 372

INSTITUIÇÃO DE PRÊMIOS AOS INVENTORES DE ALAGOAS  162.128  40.000 11030000

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

FINALIDADE: ESTIMULAR O SURGIMENTO DE NOVOS CIENTISTAS COM INVENTOS APROPRIADOS ÀS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

CONCESSÃO DE PRÊMIOS A INVENTORES DE TECNOLOGIAS  162.128  40.000  447

 2 2PRÊMIO CONCEDIDO PESSOA 360

OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA  0  30.000 11000000FINALIDADE: DOTAR O ESTADO DE UMA POLÍTICA DE C&T

ELABORAÇÃO DO PLANO DE C&T  0  30.000  441

 0 1PLANO DE C&T ELABORADO UNIDADE 336

PROMOÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NA ÁREA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA-CDCT  506.650  125.000 11460000FINALIDADE: PROMOVER A CAPACITAÇÃO PARA MELHORAR O NÍVEL TECNOLÓGICO DE PRODUTORES E TÉCNICOS ENVOLVIDOS NO AGRONEGÓCIO.

CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS E PRODUTORES RURAIS DO AGRONEGÓCIO  506.650  125.000  442

 12 4CAPACITAÇÃO EM AGRONEGÓCIO REALIZADA TREINAMENTO 589

PROMOÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NA ÁREA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA-FAPEAL  21.887.280  4.094.000 11010000FINALIDADE: DOTAR O ESTADO DE UMA POLÍTICA DE C&T

CONCESSÃO DE AUXÍLIO À PESQUISA  12.159.600  1.950.000  3

 300 65AUXÍLIO A PESQUISA CONCEDIDO UNIDADE 3

CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS E PESQUISA  9.727.680  2.144.000  2

 9.000 2.680BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA UNIDADE 2

ENERGIA É VIDA  128.321.596  26.468.526 0026OBJETIVO: UNIVERSALIZAR O ACESSO A ENERGIA A TODA A POPULAÇÃO ALAGOANA E AOS EMPREENDIMENTOS PRODUTIVOS DO ESTADO

IMPLEMENTAÇÃO DO LUZ NO CAMPO  121.596.000  22.818.000 10470000FINALIDADE: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS COMUNIDADES RURAIS

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA LUZ NO CAMPO  121.596.000  22.818.000  585

 10.000 7.606PROGRAMA LUZ NO CAMPO IMPLANTADO UNIDADE 757

PROMOÇÃO DO APROVEITAMENTO DO GÁS NATURAL  6.725.596  3.650.526 11310000FINALIDADE: CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO DO GÁS NATURAL

IMPLANTAÇÃO DE GASODUTO NOS DISTRITOS INDUSTRIAIS  0  1.880.574  269

 0 17GASODUTO IMPLANTADO QUILÔMETRO 447

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

IMPLANTAÇÃO DE GASODUTO PARA TERMOLÉTRICA  0  553.110  270

 0 5GASODUTO IMPLANTADO QUILÔMETRO 447

IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS PARA FINS COMERCIAIS  0  663.732  272

 0 6GASODUTO IMPLANTADO QUILÔMETRO 447

IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS RESIDENCIAL  896.746  553.110  271

 6 5GASODUTO IMPLANTADO QUILÔMETRO 447

IMPLANTAÇÃO DE REDE PARA GÁS VEICULAR  5.828.850  0  298

 39 0GASODUTO IMPLANTADO QUILÔMETRO 447

ESTADO LIMPO  466.197.623  91.059.640 0024OBJETIVO: PROVER O ESTADO DE UMA INFRAESTRUTURA CAPAZ DE ACELERAR O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO DAS POPULAÇÕES ATINGIDAS

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DO BAIXO MACEIÓ  59.148.274  11.111.100 12810000FINALIDADE: DIMINUIR OS ÍNDICES DE DOENÇAS HIDRAULICAMENTE TRANSMISSÍVEIS COM A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO NA REGIÃO BAIXA DE MACEIÓ.

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA REGIÃO BAIXA DE MACEIO  59.148.274  11.111.100  996

 79 20SISTEMA IMPLANTADO NA REGIÃO BAIXA DE MACEIO QUILÔMETRO 1198

IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DA BACIA DA PAJUÇARA  26.374.500  8.500.000 12790000FINALIDADE: DIMINUIR OS ÍNDICES DE DOENÇAS HIDRAULICAMENTE TRANSMISSÍVEIS COM A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO DA BACIA DA PAJUÇARA

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARCIAL DA BACIA DE PAJUÇARA  26.374.500  8.500.000  999

 40 17SISTEMA PARCIAL IMPLANTADO QUILÔMETRO 1200

PROMOÇÃO DA EXPANSÃO DO SANEAMENTO BÁSICO- CASAL  108.725.031  32.220.100 11650000FINALIDADE: COLETAR, TRATAR E DAR DESTINO FINAL ADEQUADO DOS ESGOTOS SANITÁRIOS

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA COLETOR DA ZONA BAIXA DE MACEIÓ  22.990.542  7.638.400  549

 16.667 22.000BACIA DA PAJUÇARA AMPLIADA METRO LINEAR 364

EXPANSÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA REGIÃO SUL EM 130 KM  55.731.905  13.750.100  547

 97.500 32.500REDE COLETORA EXPANDIDA METRO LINEAR 361

MELHORIA NAS INSTALAÇÕES TERRESTRES CAIXA DE AREIA E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA  1.221.700  1.000.000  546

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

 0 1ESTAÇÃO ELEVATÓRIA MELHORADA UNIDADE 353

PROJETO E IMPLANTAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO ARAPIRACA  24.641.429  6.755.000  908

 27.000 10.000ESGOTAMENTO SANITÁRIO IMPLANTADO METRO LINEAR 1017

PROJETO E IMPLANTAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MARAGOGI  3.956.175  3.000.000  550

 3.333 10.000SISTEMA DE ESGOTAMENTO IMPLANTADO METRO LINEAR 367

RECUPERAÇÃO DA TUBULAÇÃO AÉREA  171.062  66.600  545

 133 200TUBULAÇÃO AÉREA RECUPERADA METRO LINEAR 351

SUBSTITUIÇÃO DE UM CONJUNTO MOTOBOMBA E DA PLATAFORMA DOS AERADORES DA ESTAÇÃO DO BENEDITO BENTES  12.217  10.000  544

 0 1CONJUNTO MOTOBOMBA ADQUIRIDO UNIDADE 350

PROMOÇÃO DA EXPANSÃO DO SANEAMENTO BÁSICO- SEINFRA  271.949.818  39.228.440 11640000FINALIDADE: DIMINUIÇÃO DE DOENÇAS INFECTO CONTAGIOSAS ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO E COLETA DE ESGOTO. DIMINUIÇÃO DE INUNDAÇÕES ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS. IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO.

EXPANSÃO DAS REDES DE MACRO DRENAGEM DA CAPITAL  12.217.000  8.000.000  603

 3 8REDE DA CAPITAL EXPANDIDA QUILOMETRO QUADRADO 767

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO - BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO  152.336.031  11.658.000  601

 626 201ÁREA DE COBERTURA IMPLANTADA NOS MUNICÍPIOS DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO HECTARE 776

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO - ESTUÁRIO LAGUNAR MUNDAÚ/MANGUABA  107.396.786  19.570.440  599

 96 71SISTEMA IMPLANTADO NOS MUNICÍPIOS DA BACIA DOS RIOS PARAÍBA, MUNDAÚ E NAS CIDADES DO ESTUÁRIO LAGUNAR MUNDAÚ/MANGUABA

QUILÔMETRO 773

GERENCIAMENTO INTEGRADO DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO E SUA ZONA COSTEIRA  810.640  200.000 0069OBJETIVO: BUSCA DESENVOLVER AÇÕES ESTRATÉGICAS CORRETIVAS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA BACIA E A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE.

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DOS RECUROS HÍDRICOS  405.320  100.000 12730000FINALIDADE: BUSCA DE SOLUÇÕES PARA ELIMINAÇÃO OU MINIMIZAÇÃO DOS EFEITOS NEGATIVOS QUE ENVOLVEM A BACIA, COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.

CAPACITAÇÃO EM EDUAÇÃO AMBIENTAL  162.128  40.000  1180

 30 10CAPACITAÇÃO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA CURSO 1385

PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E REABILITAÇÃO AMBIENTAL  243.192  60.000  1179

 1 1AMBIENTE REABILITADO UNIDADE 1384

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E PARTICIPAÇÃO PÚBLICA  405.320  100.000 12720000FINALIDADE: VISA PROMOVER O O ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE E DO PODER PÚBLICO NA IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS E NOS ESTUDOS PARA MEDIDAS CORRETIVAS DAS QUESTÕES ECONÔMICAS E SOCIAIS DA BACIA.

FORTALECIMENTO DO COMITÊ DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO  405.320  100.000  1173

 1 1COMITÊ FORTALECIDO COMITÊ 1383

GESTÃO DA ÁGUA  20.567.216  9.519.000 0044OBJETIVO: REGULAMENTAR E DEMOCRATIZAR O USO DAS ÁGUAS, GARANTINDO ESTOQUES PARA O FUTURO

CAPTAÇÃO E INVESTIMENTO DE RECURSOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS  40.532  10.000 12900000FINALIDADE: CAPTAR RECURSO FINANCEIROS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS

IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO DE RECURSOS HÍDRICOS  40.532  10.000  1230

 1 1FUNDO DE RECURSOS HÍDRICOS IMPLEMENTADO E MANTIDO UNIDADE 1463

DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL  456.754  135.000 11120000FINALIDADE: ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE EDUCAÇÁO AMBIENTAL NO ESTADO, POSSIBILITANDO A SENSIBILIZAÇÃO DA SOCIEDADE SOBRE A PROBLEMÁTICA AMBIENTAL, BEM COMO A CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES SOCIAIS.

CAPACITAÇÃO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE  132.498  55.000  822

 33 55GESTOR MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CAPACITADO CURSO 1150

IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA OS COMITÊS  162.128  40.000  980

 1 1PLANO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL IMPLANTADO PLANO 1171

IMPLANTAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL  162.128  40.000  977

 1 1PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL IMPLANTADO PLANO 1170

ESTRUTURAÇÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS/PROÁGUA  486.153  430.000 11100000FINALIDADE: POSSIBILITAR UMA MELHOR ESTRUTURAÇÃO DO ÓRGÃO GESTOR DE RECURSOS HÍDRICOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DA SOCIEDADE, COM A DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO.

ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS  0  50.000  867

 0 1LEGISLAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS ATUALIZADA ESTUDO 1112

ELABORAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS  109.953  90.000  862

 0 1PLANO ESTADUAL ELABORADO ESTUDO 1102

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL DA SEMARHN  0  120.000  855

 0 1SEMARHN ESTRUTURADA UNIDADE 1099

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

ESTUDO PARA O ZONEAMENTO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS  122.170  100.000  864

 0 1ZONEAMENTO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS CONCLUÍDO ESTUDO 1100

IMPLANTAÇÃO DA COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA  51.370  20.000  868

 1 1COBRANÇA IMPLANTADA ESTUDO 1165

ORGANIZAÇÃO DOS COMITÊS DE BACIA  202.660  50.000  863

 2 2COMITE DE BACIA ORGANIZADO COMITÊ 1111

IMPLEMENTAÇÃO DA REDE METEOROLÓGICA E HIDROLÓGICA DO ESTADO/PROÁGUA  705.507  451.000 11140000FINALIDADE: SUPRIR AS DEFICIËNCIAS EXISTENTES, PARA GERAÇÃO DE PRODUTOS QUE IRÃO SUBSIDIAR O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO DE ALAGOAS.

AMPLIAÇÃO DA REDE HIDROLÓGICA  0  41.000  842

 0 1REDE HIDROLÓGICA AMPLIADA REDE 1167

AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS  513.700  200.000  826

 1 1ESTAÇÃO METEOROLÓGICA AMPLIADA REDE 1160

CRIAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE METEOROLOGIA, RECURSOS HÍDRICOS E SENSORAMENTO REMOTO  0  85.000  828

 0 1LABORATÓRIO CRIADO UNIDADE 1161

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ALERTA  85.519  70.000  830

 0 1SISTEMA DE ALERTA IMPLANTADO SISTEMA 1164

IMPLEMENTAÇÃO DA MODELAGEM NUMÉRICA DO TEMPO E CLIMA  0  55.000  969

 0 1MODELAGEM NUMÉRICA IMPLEMENTADA PROJETO 1169

ZONEAMENTO CLIMATOLÓGICO  106.288  0  829

 0 0ZONEAMENTO REALIZADO ESTUDO 1162

IMPLEMENTAÇÃO DO PROÁGUA  14.382.694  6.988.000 12840000FINALIDADE: O PROÁGUA SEMI/ÁRIDO É UM PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL JUNTO AO BIRD, RELATIVO AO ACORDO DE EMPRESTIMO 4310BR, VISA FORTALECER OS ÓRGÃOS GESTORES ESTADUAIS NAS AÇÕES DE:1)GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS;2)ESTUDOS E PROJETOS E 3) OBRAS HÍDRICAS

ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS  513.700  200.000  1198

 1 2PROJETO BÁSICO ELABORADO PROJETO 1396

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

ESTRUTURAÇÃO DA UEGP  734.591  286.000  1192

 1 1UEGP ESTRUTURADA UNIDADE 1390

ESTUDOS DE DISPONIBILIDADE HÍDRICA  770.550  300.000  1196

 2 3ESTUDO DE DISPONIBILIDADE HÍDRICA REALIZADO ESTUDO 1394

ESTUDOS DE QUALIDADE DE ÁGUA  128.425  50.000  1201

 1 1ESTUDO DE QUALIDADE DA ÁGUA REALIZADO ESTUDO 1399

ESTUDOS DE VIABILIDADE DE OBRAS HÍDRICAS  1.027.400  400.000  1197

 1 2ESTUDO DE VIABILIDADE DE OBRA HÍDRICA REALIZADO ESTUDO 1395

IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM RECURSOS HÍDRICOS  128.425  50.000  1200

 1 1SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM RECURSOS HÍDRICOS IMPLEMENTADO SISTEMA 1398

OPERAÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS  215.754  84.000  1193

 40 20 PROGRMA DE CAPACITAÇÃO EM RECURSOS HÍDRICOS IMPLANTADO PESSOA 1391

OPERAÇÃO DO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO E GESTÃO PARTICIPATIVA  128.425  50.000  1195

 667 1.000PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO E GESTÃO PARTICIPATIVA IMPLEMENTADO KIT 1393

OPERAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE AGENTES GESTORES EM RECURSOS HÍDRICOS  523.974  204.000  1194

 20 10CURSO DE AGENTES GESTORES REALIZADOS CURSO 1392

REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA  8.927.200  4.864.000  1199

 7 5OBRA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA REALIZADA SISTEMA 1397

RECUPERAÇÃO DOS SISTEMAS LAGUNARES  1.284.250  500.000  1202

 1 1SISTEMA LAGUNAR RECUPERADO SISTEMA 1400

OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS/PROÁGUA  417.696  135.000 11110000FINALIDADE: IMPLEMENTAR A POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS EM TODO O ESTADO DE ALAGOAS, TENDO COMO BASE DE PLANEJAMENTO A BACIA HIDROGRÁFICA.

ENQUADRAMENTO DOS CORPOS D` ÁGUA  77.055  30.000  816

 1 1CORPOS DÁGUA ENQUADRADOS ESTUDO 1121

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

IMPLEMENTAÇÃO DO SIST. DE MEDIÇÃO E COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA SUBTERRÂNEA  36.651  30.000  813

 0 1SISTEMA DE MEDIÇÃO E COBRANÇA IMPLEMENTADO SISTEMA 1116

MAPEAMENTO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS NASCENTES  303.990  75.000  818

 1 1NASCENTE MAPEADA, PROTEGIDA E RECUPERADA SERVIÇO 1123

PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA HÍDRICA/PROÁGUA  3.647.880  900.000 11130000FINALIDADE: VIABILIZAR OBRAS ,DE FORMA A DINAMIZAR AÇÕES DE PEQUENA MONTA, MAS DE GRANDE IMPORTÂNCIA SOCIAL PARA PEQUENAS COMUNIDADES.

CADASTRO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS, DESSALINIZADORES E BARRAGENS SUBTERRÂNEAS  810.640  200.000  879

 1 1 CADASTRO E RECUPERAÇÃO REALIZADOS CADASTRO 1080

CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA NO SEMI-ÁRIDO  405.320  100.000  878

 100 100SISTEMA PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA IMPLANTADO UNIDADE 1083

ESTUDOS E IMPLANTAÇÃO DE BARRAMENTOS, CISTERNAS E DESSALINIZADORES PARA PEQUENAS COMUNIDADES  2.431.920  600.000  877

 1 1BARRAMENTO, CISTERNA E DESSALINIZADOR IMPLANTADO PROJETO 1141

REGULAMENTAÇÃO DO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS/PROÁGUA  430.000  470.000 11090000FINALIDADE: IMPLEMENTAR OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS, ATRAVÉS DA REGULAMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS COMPLEMENTARES.

CADASTRAMENTO DE POÇOS E FONTES NATURAIS DE ÁGUA  20.000  19.000  812

 0 1POÇO E FONTE NATURAL DE ÁGUA CADASTRADOS CADASTRO 1134

ELABORAÇÃO E/OU REVISÃO DE PLANOS DIRETORES DE BACIAS HIDROGRÁFICAS  410.000  400.000  932

 1 2PLANO DIRETOR DE BACIA ELABORADO ESTUDO 1132

IMPLANTAÇÃO DO SIST INTEGRADO DE OUTORGA E LICENCIAMENTO AMBIENTAL  0  51.000  808

 0 1SISTEMA INTEGRADO DE OUTORGA E LICENCIAMENTO IMPLANTADO SISTEMA 1130

INTEGRAÇÃO RURAL E URBANA  24.284.218  3.049.296 0028OBJETIVO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO ESTADO DE ALAGOAS

IMPLEMENTAÇÃO DO INTEGRAÇÃO RURAL E URBANA  24.284.218  3.049.296 10530000FINALIDADE: POMOVER A FIXAÇÃO DO HOMEM EM SEU HABITAT NATURAL

ASSISTÊNCIA TÉCNICO-FINANCEIRA À MUNICÍPIOS  993.439  235.296  1213

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

 25 24ASSISTÊNCIA PROMOVIDA MUNICÍPIO 1416

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO RURAL E URBANA  23.290.779  2.814.000  584

 189.333 93.800SISTEMA DE INTEGRAÇÃO RURAL E URBANA IMPLANTADO METRO QUADRADO 777

REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE MACEIÓ  4.255.860  1.050.000 0040OBJETIVO: TORNAR O CENTRO DE MACEIÓ UM LOCAL HUMANIZADO PARA COMPRAS, ARTE E CULTURA

APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS NO CENTRO COMERCIAL DE MACEIÓ  1.013.300  250.000 10910000FINALIDADE: PROMOVER ATRAÇÕES NO CENTRO DE MACEIÓ E ESTRUTURAR OS EMPREENDIMENTOS NOVOS E EXISTENTES

APOIO ÀS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS REALIZADAS NO CENTRO DE MACEIÓ  405.320  100.000  418

 30 10EVENTO APOIADO UNIDADE 577

APOIO E INCENTIVO À RECUPERAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS NO CENTRO DE MACEIÓ ATRAVÉS DA JUCEAL  202.660  50.000  423

 10 10NEGÓCIO NO CENTRO DE MACEIÓ RECUPERADO UNIDADE 581

APOIO E INCENTIVO DE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS NO CENTRO DE MACEIÓ ATRAVÉS DA JUCEAL  405.320  100.000  420

 10 10NOVO NEGÓCIO NO CENTRO DE MACEIÓ IMPLANTADO UNIDADE 580

REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DO CENTRO COMERCIAL DE MACEIÓ  3.242.560  800.000 10900000FINALIDADE: REVITALIZAR O CENTRO DA CAPITAL DO ESTADO DE FORMA A SER CARTÃO POSTAL DA CIDADE

APOIO À RECUPERAÇÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS DO CENTRO DE MACEIÓ  3.242.560  800.000  417

 1 1CENTRO DE MACEIÓ RECUPERADO UNIDADE 576

TODOS AO COMÉRCIO  1.121.415  384.000 0039OBJETIVO: CRIAR MECANISMOS DE DINAMIZAR O COMÉRCIO

APOIO A PROMOÇÃO DE EVENTOS NA ÁREA MERCANTIL  314.828  85.000 10890000FINALIDADE: DESENVOLVER O SETOR COMERCIAL DO ESTADO.

APOIO E PROMOÇÃO À CAPACITAÇÃO DOS EMPRESÁRIOS E EMPREGADOS DO COMÉRCIO  81.064  20.000  416

 3 1TREINAMENTO DO COMÉRCIO REALIZADO TREINAMENTO 574

APOIO E PROMOÇÃO DE FEIRAS, MISSÕES E RODADAS DE NEGÓCIOS NO PAÍS E NO EXTERIOR  81.064  20.000  412

 3 1EVENTO APOIADO E PROMOVIDO UNIDADE 570

APOIO NA REVITALIZAÇÃO DOS CENTROS COMERCIAIS DAS CIDADES PÓLOS REGIONAIS  101.330  25.000  414

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

 5 5CENTRO COMERCIAL REVITALIZADO UNIDADE 571

APOIO, REORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE FEIRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS  51.370  20.000  415

 3.000 1.000FEIRA PÚBLICA DIVULGADA KIT 573

DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO DE REGISTRO MERCANTIL  725.523  179.000 11320000FINALIDADE: DESENVOLVER, EXPANDIR E MELHORAR AS ATIVIDADES DE REGISTRO MERCANTIL, VISANDO A QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO.

CRIAÇÃO DE ESCRITÓRIO REGIONAIS  162.128  40.000  600

 3 1ESCRITÓRIO REGIONAL CRIADO UNIDADE 781

DIGITALIZAÇÃO DA JUNTA COMERCIAL  401.267  99.000  437

 33.000 33.000EMPRESA DIGITALIZADA UNIDADE 590

MODERNIZAÇÃO DA JUCEAL  162.128  40.000  602

 3 1JUCEAL MODERNIZADA UNIDADE 783

FOMENTO ÀS ATIVIDADES COMERCIAIS  81.064  120.000 10880000FINALIDADE: ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE COMERCIAL

ARTICULAÇÃO COM CÂMARAS DE COMÉRCIO, EMBAIXADAS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS DE ESTADOS E PAÍSES  81.064  20.000  408

 1 1 ARTICULAÇÃO REALIZADA ESTUDO 566

ESTUDO DAS NECESSIDADES DE ACESSO AO CRÉDITO  0  100.000  410

 0 1ESTUDO DO COMÉRCIO REALIZADO ESTUDO 567

TRANSPORTAR É DESENVOLVER  461.490.017  135.314.402 0027OBJETIVO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO ESTADO ATRAVÉS DA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE

AMPLIAÇÃO E REFORMA DO NOVO AEROPORTO ZUMBI DOS PALMARES  51.068.893  86.072.504 10490000FINALIDADE: AUMENTAR O FLUXO DE TURISTA NO ESTADO DE ALAGOAS

AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO ZUMBI DOS PALMARES  51.068.893  86.072.504  587

 2.167 13.384AEROPORTO ZUMBI DOS PALMARES AMPLIADO E REFORMADO METRO QUADRADO 772

CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS  1.215.960  300.000 12540000FINALIDADE: AMPLIAR, REFORMAR OS EDIFÍCIOS SEDE E RESIDÊNCIAS RODOVIÁRIAS.

CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS  1.215.960  300.000  987

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

 18 6EDIFÍCIO PÚBLICO CONSTRUÍDO UNIDADE 1174

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS  323.286.430  35.200.212 11300000FINALIDADE: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRANSPORTE.

ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS  389.107  192.000  197

 16 16ESTUDO E PROJETO PARA RODOVIA ELABORADO PROJETO 267

IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AOS MUNICÍPIOS  1.795.267  408.212  198

 11.000 1.673PAVIMENTO E ACESSO A MUNICÍPIO IMPLANTADO METRO LINEAR 270

IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS  319.075.456  33.600.000  199

 715 96RODOVIA IMPLANTADA E RESTAURADA QUILÔMETRO 273

REESTRUTURAÇÃO DAS RESIDÊNCIAS RODOVIÁRIAS  2.026.600  1.000.000  200

 5 5RESIDÊNCIA RODOVIÁRIA RESTAURADA UNIDADE 291

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS  7.787.947  4.191.000 11430000FINALIDADE: MANTER AS RODOVIAS EM BOAS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE.

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS  41.870  21.000  204

 7 7EQUIPAMENTO DO DER ADQUIRIDO UNIDADE 320

CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS  3.418.786  2.200.000  201

 24 11RODOVIA CONSERVADA QUILÔMETRO 299

CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO RODOVIÁRIO  1.617.227  966.000  205

 114 138ALUGUEL DE EQUIPAMENTO REALIZADO DIÁRIA 322

IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO NAS ESTRADAS  1.696.765  504.000  203

 63 63SINALIZAÇÃO NA RODOVIA IMPLANTADA E RECUPERADA QUILÔMETRO 313

IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS  1.013.300  500.000  202

 75 25OBRA DE ARTE IMPLANTADA E CONSERVADA METRO LINEAR 306

MELHORIA DE QUALIDADE DE TRANSPORTE AEROVIÁRIO/DER  58.632.593  5.209.952 12410000FINALIDADE: PROMOVER AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO SISTEMA DE TRANSPORTE AEROVIÁRIO.

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

CONSTRUÇÃO DE AERÓDROMOS NO INTERIOR DO ESTADO  48.954.834  4.042.660  206

 90 10AERÓDROMOS NO INTERIOR DO ESTADO CONSTRUÍDO PERCENTUAL 324

MELHORIA E CONSERVAÇÃO DOS AERÓDROMOS EXISTENTES  9.677.760  1.167.292  207

 29 14AERÓDROMO EXISTENTE CONSERVADO E MELHORADO PERCENTUAL 325

MELHORIA DE QUALIDADE DE TRANSPORTE AEROVIÁRIO/SEINFRA  19.498.194  4.340.734 10500000FINALIDADE: AUMENTAR FLUXO TURÍSTICO NA REGIÃO NORTE DO ESTADO DE ALAGOAS

CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO DE MARAGOGI  19.498.194  4.340.734  586

 30.000 26.149AEROPORTO DE MARAGOGI CONSTRUÍDO METRO QUADRADO 771

TURISMO SUSTENTÁVEL  395.901.747  211.366.310 0041OBJETIVO: CONSOLIDAR O TURISMO DENTRO DE SUAS SEGMENTAÇÕES DE FORMA INTEGRADA, FORTALECENDO COMO ATIVIDADE GERADORA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA.

APOIO A EVENTOS TURÍSTICOS  5.269.160  1.317.500 12230000FINALIDADE: PROMOVER O ESTADO ATRAVÉS DE UMA VALORIZAÇÃO TURÍSTICA/CULTURAL, CONSOLIDANDO O ESTADO DE ALAGAOS COMO DESTINO TURÍSTICO.

APRESENTAÇÕES VISANDO A VALORIZAÇÃO HISTÓRICA, CULTURAL E AMBIENTAL.  5.269.160  1.300.000  453

 3 1EVENTO REALIZADO EVENTOS 477

EVENTOS LOCAIS PARA DIVULGAÇÃO DE ALAGOAS NA MÍDIA NACIONAL.  0  17.500  454

 0 1ENCONTRO REALIZADO ENCONTRO 482

APOIO À MUNICIPALIZAÇÃO DO TURISMO  4.507.158  1.162.000 10940000FINALIDADE: PROMOVER E DESENVOLVER O TURISMO NOS MUNICÍPIOS.

AÇÕES ESPECÍFICAS VOLTADAS PARA A VALORIZAÇÃO TURÍSTICA/AMBIENTAL.  324.256  80.000  463

 3 1CAMPANHA AMBIENTAL REALIZADA CAMPANHA 543

CAPACITAÇÃO DOS DOCENTES E CONFECÇÃO DO MATERIAL A SER UTILIZADO.  607.980  150.000  462

 1 1CARTILHA PEDAGÓGICA DE INICIAÇÃO TURÍSTICA IMPLANTADA UNIDADE 527

IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO ESTADO DE ALAGOAS.  1.013.300  250.000  460

 1 1SINALIZAÇÃO TURÍSTICA IMPLANTADA PROJETO 515

LEVANTAMENTO DA OFERTA TURÍSTICA  607.980  150.000  457

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

 1 1INVENTÁRIO TURÍSTICO DO ESTADO REALIZADO PROJETO 511

MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DOS GESTORES MUNICIPAIS.  202.660  50.000  465

 3 1ENCONTRO DE INTERIORIZAÇÃO TURÍSTICA REALIZADO ENCONTRO 548

PROMOÇÃO DE AÇÕES PARA A SEGMENTAÇÃO DA MELHOR IDADE.  1.750.982  432.000  459

 30 10ENCONTRO DA MELHOR IDADE REALIZADO ENCONTRO 513

SELEÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NO INVENTÁRIO  0  50.000  466

 0 10PROFISSIONAL CAPACITADO PESSOA 648

CAPTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS  4.677.393  1.154.000 12260000FINALIDADE: CAPTAR NOVOS INVESTIMENTOS, AFIM DE GERAR MAIS POSTOS DE TRABALHOS NO SETOR TURÍSTICOS.

AÇÕES PARA DETECTAR INVESTIDORES NACIONAIS E INTERNACIONAIS  1.215.960  300.000  469

 18 6ENCONTRO DE INVESTIDOR PROMOVIDO ENCONTRO 502

PROMOÇÃO DE AÇÕES VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS RELACIONADOS COM O TURISMO  2.042.813  504.000  471

 36 12RODADA DE NEGÓCIO REALIZADA EVENTOS 504

REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E ARTICULAÇÃO COM OS DIVERSOS SEGMENTOS DA ATIVIDADE TURÍSTICA.  1.418.620  350.000  472

 3 1ESTUDO TURÍSTICO REALIZADO ESTUDO 506

CAPTAÇÃO E INVESTIMENTO DE RECURSOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO TURISMO  101.330  25.000 12870000FINALIDADE: REALIZAR ATIVIDADES E AÇÕES PARA A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO

IMPLEMENTAÇÃO DO FUNTURIS  101.330  25.000  1208

 1 1FUNDO IMPLEMENTADO E MANTIDO-FUNTURIS UNIDADE 1408

CARACTERIZAÇÃO DA OFERTA E DA DEMANDA TURÍSTICA DO ESTADO  121.596  30.000 12250000FINALIDADE: DISSEMINAÇÃO DOS INDICADORES TURÍSTICOS E PESQUISAS DE DEMANDAS TURÍSTICAS DO ESTADO DE ALAGOAS.

OPERACIONALIZAÇÃO DE PESQUISAS TURÍSTICAS  81.064  20.000  273

 12 4PESQUISAS REALIZADA UNIDADE 445

QUANTIFICAÇÃO DE MERCADOS EMISSORES  40.532  10.000  274

 3 1MERCADO EMISSOR QUANTIFICADO UNIDADE 452

FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SETUR  0  1.285.000 12530000

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

FINALIDADE: MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SETUR, E MELHOR CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VISANDO A EXCELÊNCIA NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, READEQUAÇÃO E CONST. DE ESPAÇOS FÍSICOS, CAPACITAÇÃO DE PROF. E SERVIÇOS.  0  1.285.000  876

 0 1FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL REALIZADO PROJETO 1070

IMPLEMENTAÇÃO DA QUALIDADE DO PRODUTO TURÍSTICO  97.709  22.810 12290000FINALIDADE: EXECUTAR O PROGRAMA DE CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO TURÍSTICO ATRAVÉS DAS FUNÇÕES DE CADASTRAMENTO, CLASSIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TURÍSTICOS E DE SUAS EMPRESAS, EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS.

DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DOS MEIOS DE HOSPEDAGEM E ORIENTAÇÃO AOS EMPRESÁRIOS.  43.703  9.750  473

 215 195MEIOS DE HOSPEDAGEM DA CAPITAL E INTERIOR SELECIONADO UNIDADE 554

DIAGNÓSTICO DAS CONDIÇÕES GERAIS DOS LOCAIS/EQUIPAMENTOS NÁUTICOS  11.447  2.560  474

 88 80POTENCIAL DOS MUNICÍPIOS LEVANTADO UNIDADE 558

FISCALIZAÇÃO CONTINUA NOS PORTÕES DE ENTRADA DO ESTADO DE ALAGOAS  42.559  10.500  475

 9 3CAMPANHA DO TRANSPORTE REALIZADA CAMPANHA 563

IMPLEMENTAÇÃO DO PRODETUR II-POLO COSTA DOS CORAIS  369.118.723  202.980.000 11330000FINALIDADE: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL E INTEGRADO NO POLO COSTA DOS CORAIS EM ALAGOAS

CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO RIACHO SALGADINHO  0  11.900.000  1210

 0 1CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO RIACHO SALGADINHO REALIZADA UNIDADE 1410

CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL E DE EXPOSIÇÕES DE MACEIÓ  0  15.900.000  500

 0 1CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL E DE EXPOSIÇÕES REALIZADA UNIDADE 676

CONSTRUÇÃO DOS TERMINAIS DE EMBARQUE HIDROVIÁRIO  642.125  500.000  494

 1 2CONSTRUÇÃO DOS TERMINAIS DE EMBARQUE HIDROVIÁRIO REALIZADO UNIDADE 669

CONSTRUÇÃO DOS TERMINAIS DE EMBARQUE MARINHOS  873.290  680.000  492

 1 2CONSTRUÇÃO DOS TERMINAIS DE EMBARQUE REALIZADA UNIDADE 668

ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS NO PÓLO  0  650.000  506

 0 1ESTUDO E CAPTAÇÃO DE RECURSO REALIZADO UNIDADE 680

GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS  5.387.697  490.000  477

 3 1GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL REALIZADA PROJETO 642

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS  25.825.909  1.930.000  481

 3 1GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS IMPLEMENTADA PROJETO 653

GESTÃO MUNICIPAL DO TURISMO  5.650.363  5.550.000  480

 5 6GESTÃO MUNICIPAL DO TURISMO IMPLEMENTADA PROJETO 645

IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICÍPIOS PROJETO ONDA AZUL  5.830.495  2.270.000  489

 1 1 INFRAESTRUTURA IMPLEMENTADA UNIDADE 665

IMPLANTAÇÃO DE VIA DE ACESSO - ESTRADA PARQUE  16.484.832  0  496

 0 0 VIA DE ACESSO IMPLANTADA UNIDADE 673

IMPLANTAÇÃO DE VIA DE ACESSO AEROPORTO PARA O PÓLO  0  20.800.000  495

 0 1IMPLANTAÇÃO DA VIA EXECUTADA UNIDADE 670

IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO E PESQUISA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  0  1.590.000  503

 0 1 CEPEDES IMPLANTADO UNIDADE 677

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DO VALE DO REGINALDO  30.287.880  0  498

 0 0 SISTEMA VIÁRIO IMPLANTADO UNIDADE 674

IMPLEMENTAÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTOS EM GESTÃO TURÍSTICA  2.231.800  1.000.000  504

 2 4 CURSO DE GESTÃO TURÍSTICA REALIZADO UNIDADE 679

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E PREPARAÇÃO DE PROJETOS  5.017.203  1.410.000  485

 3 3PLANEJAMENTO E PROJETO REALIZADO ESTUDO 660

PLANO ESTRATÉGICO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO PÓLO  54.488.490  0  501

 0 0 PLANO ESTRATÉGICO LITORAL NORTE REALIZADO UNIDADE 678

PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL  0  385.000  483

 0 11PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL IMPLANTADA ESTUDO 658

PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS  3.842.964  1.080.000  482

 8 3PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS REALIZADA ESTUDO 656

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

SANEAMENTO BÁSICO E ÁGUA POTÁVEL  210.295.530  59.100.000  487

 8 3SANEAMENTO E ÁGUA POTÁVEL EXECUTADO MUNICÍPIO 662

TREINAMENTO PROFISSIONAL E CAPACITAÇÃO DA POPULAÇÃO  0  660.000  486

 0 11TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EXECUTADA TREINAMENTO 661

URBANIZAÇÃO DE ÁREAS TURÍSTICAS  2.260.145  185.000  484

 10 1URBANIZAÇÃO DE ÁREAS EXECUTADA PROJETO 659

URBANIZAÇÃO DO VALE DO REGINALDO  0  76.900.000  491

 0 1URBANIZAÇÃO DO VALE DO REGINALDO REALIZADA PROJETO 666

MARKETING INSTITUCIONAL  12.008.678  3.390.000 12240000FINALIDADE: PROMOVER E DIVULGAR O TURISMO NO ESTADO DE ALAGOAS.

DIVULGAÇÃO DO ESTADO JUNTO A MÍDIA ESPECIALIZADA, OPERADORES E AGENTES DE VIAGEM.  3.242.560  800.000  440

 6 2PROMOÇÃO DO ESTADO REALIZADA UNIDADE 491

CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS E INFORMATIZAÇÃO DOS POSTOS DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS  659.718  540.000  446

 1 3POSTO INFORMATIZADO UNIDADE 486

CRIAÇÃO DE LAYOUTS E IMPRESSÃO DO MATERIAL  3.242.560  800.000  326

 3 1MATERIAL PROMOCIONAL CONFECCIONADO CAMPANHA 354

CURSOS, PALESTRAS, CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO CONTÍNUAS PARA O SETORES LIGADOS AO TURISMO  1.621.280  400.000  449

 60 20TREINAMENTO EM TURISMO REALIZADO TREINAMENTO 487

MANUTENÇÃO DO SITE VISITEALAGOAS.COM  0  50.000  823

 0 1SITE REFORMULADO SITE 489

PROMOÇÃO DO ESTADO A NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL  2.026.600  500.000  439

 3 1FEIRA E/OU WORKSHOP REALIZADO EVENTOS 355

REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS  1.215.960  300.000  324

 3 1PLANO DE MÍDIA IMPLANTADO CAMPANHA 352

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA  139.753.233  28.116.261 4

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

OBJETIVO: PROMOVER A RACIONALIZAÇÃO E INOVAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, VISANDO ASSEGURAR EFETIVIDADE A QUALIDADE DO ATENDIMENTO À SOCIEDADE.

ARTICULAÇÃO REGIONAL  3.228.270  1.499.000 0048OBJETIVO: OTIMIZAR A GESTÃO DA POLÍTICA PÚBLICA REGIONAL E LOCAL

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS  1.088.000  468.000 11520000FINALIDADE: descentralizar a gestão pública no fortalecimento do poder local frente a uma linha de ação a cargo do município.

CONCEPÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PARA OS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS  1.088.000  468.000  52

 40 10CAPACITAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO CONCEBIDA UNIDADE 142

DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ARTICULAÇÃO GOVERNO E REGIÕES  202.660  50.000 11500000FINALIDADE: BUSCAR A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES INTER-REGIONAIS, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO OS ASPECTOS SOCIAL, ECONÔMICO, POLÍTICO, CULTURAL E GEOGRÁFICO.

IMPLANTAÇÃO DE FÓRUNS REGIONAIS  202.660  50.000  780

 15 5FÓRUM REGIONAL IMPLANTADO UNIDADE 1000

IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PORTA ABERTA  1.284.000  446.000 12640000FINALIDADE: AMPLIAR A REDE BÁSICA DISPONIBILIZANDO E DEMOCRATIZANDO AS INFORMAÇÕES DOS PROJETOS EM IMPLANTAÇÃO NOS MUNICÍPIOS.

APOIO AO DENSENVOLVIMENTO LOCAL  900.000  300.000  83

 5 5DESENVOLVIMENTO LOCAL IMPLEMENTADO REGIÃO 171

INSTALAÇÃO DE AGÊNCIA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO  384.000  146.000  82

 18 5AGÊNCIA INSTALADA UNIDADE 169

IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE REGIONALIZAÇÃO DO ESTADO  653.610  535.000 11510000FINALIDADE: PROMOVER ARTICULAÇÃO DA ESTRUTURA DE GOVERNO COM OS MUNICÍPIOS ALAGOANOS

CONSOLIDAÇÃO DAS REGIÕES  326.805  267.500  55

 0 1REGIÃO CONSOLIDADA UNIDADE 145

ESTUDO DA REGIONALIZAÇÃO DO ESTADO  326.805  267.500  1228

 0 1ESTUDO REALIZADO (SEPLAN) UNIDADE 1437

AÇÕES INSTITUCIONAIS  9.849.181  4.405.809 0052OBJETIVO: MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE REGULAÇÃO E CONTROLE DO GOVERNO VISANDO AO AUMENTO DA SUA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA.

ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA PGE  641.393  525.000 11590000

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

FINALIDADE: MELHORAR, POR MEIO DA REAPARELHAMENTO,A ATUAÇÃO DO ÓRGÃO COM O INTUITO DE AUMENTAR A ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO DE ALAGOAS, OTIMIZAR A REPRESENTAÇÃO DO ESTADO JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE E A INTERPRETAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS, UNIFICANDO A JURISPRUDÊNCIA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PGE  335.968  275.000  582

 1 1SEDE DA PGE AMPLIADA UNIDADE 729

CRIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ADVOCACIA PÚBLICA  305.425  250.000  479

 1 1ESCOLA PÚBLICA DE ADVOCACIA CONSTRUÍDA UNIDADE 681

CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM RECURSOS HUMANOS  0  20.000 12200000FINALIDADE: CAPACITAR E TREINAR SERVIDORES

PROJETO DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES E TÉCNICOS  0  20.000  17

 0 0GESTOR E TÉCNICO CAPACITADO-GAB.CIVIL PESSOA 1438

ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO  1.176.000  20.000 12670000FINALIDADE: norma para processos e procedimentos de controle financeiro e de acompanhamento e monitoramento fisico-financeiro.

ARTICULAÇÃO E INTEGRAÇÃO COM CONTROLES INTERNOS DO LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO E COM CONTROLES EXTERNOS  334.000  0  950

 1 1CONTROLE INTERNO ARTICULADO E INTEGRADO UNIDADE 1144

IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA PARA OPERAÇÃO DOS PROC. E PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO  661.000  0  953

 1 1PROCESSO E PROCEDIMENTO DE CONTROLE INTERNO IMPLANTADO UNIDADE 1142

NORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO  181.000  20.000  944

 1 1PROCESSO E PROCEDIMENTO DE CONTROLE INTERNO NORMATIZADO UNIDADE 1136

INTERIORIZAÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR  341.948  78.200 11720000FINALIDADE: ATENDER A HIPOSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR INTERIORANO AGRAVADA PELAS CONDIÇÕES SOCIAIS, ECONÔMICAS E CULTURAIS, E PELA INEXISTÊNCIA DE ÓRGÃOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR

IMPLANTAÇÃO DO PROCON NOS MUNICÍPIOS  341.948  78.200  314

 20 0PROCON IMPLANTADO UNIDADE 494

MODERNIZAÇÃO DA CARHP  151.500  50.500 11630000FINALIDADE: CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

CAPACITAÇAO DOS EMPREGADOS DA CARHP  151.500  50.500  759

 14 96EMPREGADO TREINADO PESSOA 994

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA  115.461  240.000 12520000FINALIDADE: MODERNIZAR A GESTÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA AGÊNCIA, COMO EXPANDIR SUAS FISCALIZAÇÕESE SEUS TRABALHOS EM TODO O ESTADO DE ALAGOAS.

INFORMATIZAÇÃO DA ARSAL  26.237  75.000  606

 10 10ARSAL INFORMATIZADA UNIDADE 722

INTERIORIZAÇÃO DA ARSAL  89.225  165.000  541

 9 6 ARSAL INTERIORIZADA UNIDADE 723

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE CIVIL  0  20.000 11620000FINALIDADE: TREINAR SERVIDORES DO ORGÃO

ATIVIDADE  0  20.000  1

 0 0ATIVIDADE CONCLUÍDA PERCENTUAL 1

MODERNIZAÇÃO DA OUVIDORIA PÚBLICA  0  43.000 11740000FINALIDADE: DOTAR A OUVIDORIA PÚBLICA DE INSTALAÇÕES FÍSICAS ADEQUADAS,NO EXERCÍCIO DE SUA MISSÃO OBJETIVANDO OTIMIZAR OS SERVIÇOS OFERTADOS A SOCIEDADE.

CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO DA OUVIDORIA  0  40.000  209

 0 1AUDITÓRIO DA OUVIDORIA CONSTRUÍDO UNIDADE 338

REFORMA DO PRÉDIO DA OUVIDORIA  0  3.000  210

 0 1REFORMA DO ESPAÇO FÍSICO DA OUVIDORIA REALIZADO METRO QUADRADO 344

MODERNIZAÇÃO DA PGE  559.773  450.000 11600000FINALIDADE: VALORIZAR, CADA VEZ MAIS, O PROCURADOR DE ESTADO PARA AMPLIAR SUA CAPACIDADE DE DEFENDER JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE O ESTADO DE ALAGOAS.IMPLEMENTAR UMA POSTURA PROFISSIONAL PARA O SERVIDOR PÚBLICO NO INTUITO DE AMPLIAR SUA CONTRIBUIÇÃO À MELHORIA DA QUALIDADE DA GESTÃO PÚBLICA.

CAPACITAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS DA PGE  107.744  80.000  520

 1 1CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO REALIZADO UNIDADE 704

EXPANSÃO DA REDE DE INFORMÁTICA DA PGE  452.029  370.000  532

 1 1REDE DE INFORMÁTICA IMPLANTADA UNIDADE 692

MODERNIZAÇÃO DO PARQUE GRÁFICO  450.000  150.000 12760000FINALIDADE: Aquisição de equipamentos e máquinarios gráficos para modernização do Parque Gráfico.

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS GRÁFICOS  450.000  150.000  993

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

 3 1EQUIPAMENTO ADQUIRIDO UNIDADE 1176

MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DA CGE  318.000  285.000 12700000FINALIDADE: projeto, aquisição e instalação de equipamentos básicos de informatica adequação do espaço físico para acomodação e produtividade das equipes da cge, incluindo mobiliario, veiculos e outros equipamentos.

CONTROLE INTERNO PARTICIPATIVO  178.000  0  957

 1 1SI IMPLANTADO UNIDADE 1153

INFRAESTRURA E APARELHAMENTOS INTERNOS  140.000  285.000  956

 65 20APARELHAMENTO E INFRAESTRURA IMPLANTADA UNIDADE 1152

MODERNIZAÇÃO E REGULAÇÃO DA LOTEAL  248.251  85.000 11760000FINALIDADE: ASSEGURAR A MODERNIZAÇÃO CONTÍNUA DA GESTÃO E DAS AÇÕES DE EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS LOTÉRICOS

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS  58.366  14.400  456

 3 1CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO REALIZADO CURSO 609

INFORMATIZAÇÃO DO ÓRGÃO  29.321  24.000  461

 0 1ÓRGÃO INFORMATIZADO PERCENTUAL 612

INSTRUMENTALIZAÇÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVA DA LOTEAL  72.958  18.000  455

 1 1REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL IMPLANTADA UNIDADE 608

READEQUAÇÃO ESTRUTURAL  75.390  18.600  458

 1 1INSTALAÇÃO RECUPERADA/REFORMADA UNIDADE 610

REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS LOTÉRICOS  12.217  10.000  464

 0 1LEGISLAÇÃO E PROCEDIMENTO REDEFINIDO UNIDADE 613

OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO  111.000  120.000 12680000FINALIDADE: capacitação e treinamento de rh implantação da infraestrutura física necessária ao funcionamento dos sistemas de informação integrantes do sistema de controle interno

IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO INTEGRANTES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO  111.000  120.000  955

 3 1SISTEMA DE INFORMAÇÃO IMPLANTADO UNIDADE 1149

ORIENTAÇÃO PARA O CONSUMO CONSCIENTE  3.272.009  1.405.650 11730000FINALIDADE: CONSCIENTIZAR A CRIANÇA, O JOVEM PARA O CONSUMO CONSCIENTE E RESPONSÁVEL, INCLUSIVE COM RELAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS - CONSUMO SUSTENTÁVEL

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

CAPACITAÇÃO DE ORIENTADORES EDUCACIONAIS NA RELAÇÃO DE CONSUMO  14.122  2.550  307

 3 0ORIENTADOR EDUCACIONAL CAPACITADO PESSOA 456

CONSCIENTIZAÇÃO NAS ESCOLAS  804.754  352.500  290

 155 0ESCOLA CONSCIENTIZADA UNIDADE 454

DEFESA DO CONSUMIDOR COMO DISCIPLINA TRANSVERSAL  2.280.137  998.750  296

 155 0CONSUMIDOR DEFENDIDO UNIDADE 461

MONITORAMENTO DO PLANO FOME ZERO  86.498  32.300  310

 4 8PLANO FOME ZERO MONITORADO MONITORAMENTO 457

PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FOLDERS, FEIRAS, ETC  86.498  19.550  299

 15 0EVENTO CULTURAL PROMOVIDO/FOLDERS E FEIRA CRIADO EVENTOS 460

PROJETO OUVIDORIA CIDADÃ  0  18.000 12440000FINALIDADE: OFERECER AOS CIDADÃOS ALAGOANOS ATENDIMENTO ESPECIALIZADO,ATRAVÉS DA CAPACITAÇÃO DE SEUS OUVIDORES

CAPACITAÇÃO DE OUVIDORES COMUNITÁRIOS  0  18.000  211

 0 60OUVIDOR COMUNITÁRIO CAPACITADO UNIDADE 346

REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS/CONCEDIDOS  2.463.847  895.459 11750000FINALIDADE: REGULAR OS SERVIÇOS DELEGADOS PELO ESTADO NAS ÁREAS DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS CANALIZADO, TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SANEAMENTO, MEDIANDO AS RELAÇÕES ENTRE O CONCESSIONÁRIO E O USUÁRIO.

CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM R H  89.225  30.000  537

 45 20CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO REALIZADO PESSOA 695

DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS - ÁREAS REGULADAS  637.992  308.000  548

 12 5ESTUDO E PESQUISA ÁREA REGULADA DESENVOLVIDO UNIDADE 700

REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS E PUBLICITÁRIAS  303.990  204.000  551

 15 5CAMPANHA EDUCATIVA E PUBLICITÁRIA REALIZADA CAMPANHA 701

REALIZAÇÃO DE CONTRATOS PARA A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/GÁS/ENERGIA/TRANSPORTES/SANEAMENTO  1.432.640  353.459  757

 2 2 FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO REALIZADO UNIDADE 703

DIREITO DE TODOS  468.749  229.000 0051

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

OBJETIVO: PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA.

PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  0  12.000 11560000FINALIDADE: PRESTAR PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA JURÍDICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.

CRIAÇÃO DE NÚCLEO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  0  12.000  101

 0 1NÚCLEO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE CRIADO UNIDADE 218

PROMOÇÃO DA MELHORIA DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA  468.749  205.000 40030000FINALIDADE: APERFEIÇOAMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.

AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL COM TECNOLOGIA PARA REALIZAR ATENDIMENTOS JURÍDICOS  0  80.000  97

 0 1UNIDADE MÓVEL ADQUIRIDA UNIDADE 190

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS  0  30.000  112

 0 1ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA CONSTRUÍDA UNIDADE 216

CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA NO INTERIOR DO ESTADO  182.395  45.000  96

 9 3PRÉDIO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONSTRUÍDO UNIDADE 188

CRIAÇÃO E/OU APERFEIÇOAMENTO INSTRUMENTOS QUE ASSEGUREM O DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS  286.354  50.000  95

 210.000 50.000SERVIÇO PRESTADO APERFEIÇOADO PESSOA 189

PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO JURÍDICA DAS MINORIAS  0  12.000 11580000FINALIDADE: PRESTAR PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA JURÍDICA ÀS MINORIAS.

CRIAÇÃO DE NÚCLEO DE ATENDIMENTO ASMINORIAS  0  12.000  99

 0 1NÚCLEO DE ATENDIMENTO AS MINORIAS CRIADO UNIDADE 217

INOVAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO  91.316.793  13.945.859 0058OBJETIVO: MODERNIZAR A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO, MEDIANTE A INTEGRAÇÃO DAS FUNÇÕES PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, VISANDO À MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SOCIEDADE.

ATENDIMENTO AO CIDADÃO  3.090.447  1.030.149 12660000FINALIDADE: Instalação,ativação operação e manutenção de solução integrada para gerenciamento e divulgação de ações governamentais do nosso estado envolvendo o relacionamento com o cidadão.

ATENDIMENTO AO CIDADÃO  3.090.447  1.030.149  942

 1 1PROJETO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO IMPLANTADO PROJETO 1139

DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO (FUNSEFAZ)  9.848.000  3.200.000 12390000FINALIDADE: MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES FAZENDÁRIAS

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES ( FUNSEFAZ )  1.556.000  960.000  1223

 451 278BEM PERMANENTE ADQUIRIDO ( FUNSEFAZ ) KIT 1433

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES ( FUNSEFAZ )  1.824.000  480.000  1226

 38 10EQUIPAMENTO E SOFTWARE ADQUIRIDO ( FUNSEFAZ ) KIT 1435

CAPACITAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS ( FUNSEFAZ )  2.310.000  640.000  1224

 1.804 500RECURSO HUMANO CAPACITADO ( FUNSEFAZ ) PESSOA 1429

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ( FUNSEFAZ )  2.334.000  640.000  1222

 3.647 1.000PRÉDIO CONSTRUÍDO E/OU REFORMADO ( FUNSEFAZ ) METRO QUADRADO 1432

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ( FUNSEFAZ )  1.824.000  480.000  1225

 38 10SISTEMA DESENVOLVIDO ( FUNSEFAZ ) KIT 1434

GERENCIAMENTO DA CONSOLIDAÇÃO E EXPANSÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO DE VOZ DADOS E IMAGEM DO ESTADO - ALANET  600.000  200.000 12650000FINALIDADE: UNIFICAR OS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO A DISTÂNCIA DE DADOS, VOZ E IMAGENS, INCLUSIVE INTERNET, INTERLIGANDO TODOS OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL

GERENCIAMENTO CONSOLIDAÇÃO E EXPANSÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO DE VOZ DADOS E IMAGENS DO ESTADO IMAGE  600.000  200.000  931

 1 1ALANET CONSOLIDADA UNIDADE 1131

IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO E GOVERNANÇA ELETRÔNICA  62.604.896  3.698.210 11840000FINALIDADE: DESENVOLVER E CONSOLIDAR AS AÇÕES DE GOVERNO ELETRÔNICO PARA GARANTIR A MELHORIA E A EFICIÊNCIA DO SERVIÇO PÚBLICO

CAPACITAÇÃO PARA AS NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMÁTICA PÚBLICA  7.133.632  80.000  39

 66 1CAPACITAÇÃO EM TI DESENVOLVIDA UNIDADE 93

CONCEPÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES DE INFORMÁTICA PÚBLICA  4.871.946  1.202.000  38

 3 1APLICAÇÃO ESTRATÉGICA DE INFORMÁTICA PÚBLICA CONCEBIDA E DESENVOLVIDA UNIDADE 91

CONSOLIDAÇÃO/EXPANSÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO DE VOZ, DADOS E IMAGENS DO ESTADO  11.725.986  1.126.210  35

 8 1REDE ESTADUAL CONSOLIDADA E EXPANDIDA UNIDADE 34

DESENVOLVIMENTO DA GOVERNANÇA ELETRÔNICA  19.860.680  350.000  36

 42 1GOVERNANÇA ELETRÔNICA DESENVOLVIDA UNIDADE 86

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

DIFUSÃO E INOVAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO  8.551.952  340.000  37

 19 1TIC DIFUNDIDA E INOVADA UNIDADE 90

IMPLANTAÇÃO DE DATACENTER CORPORATIVO DO ESTADO  10.460.700  600.000  41

 13 1DATACENTER PROJETADO E IMPLANTADO UNIDADE 85

IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO PARA OS PROGRAMAS DO PPA  0  26.000 11870000FINALIDADE: CRIAR CONDIÇÕES PARA UMA EFETIVA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO

DEFINIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO PARA O PLANEJAMENTO  0  26.000  56

 1 1SISTEMA DE GESTÃO IMPLANTADO E DEFINIDO UNIDADE 148

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DO USO DO PODER DE COMPRA  75.000  130.000 11850000FINALIDADE: ESTRUTURAR E IMPLEMENTAR UM INSTRUMENTO DE GESTÃO DO USO DO PODER DE COMPRA,EM ARTICULAÇÃO COM VÁRIOS ATORES INSTITUCIONAIS E PRODUTIVOS, DE FORMA A CONTRIBUIR COM O DESENVOLVIMENTO ESTADUAL

CONCEPÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE USO DO PODER DE COMPRA  75.000  130.000  50

 1 1PROGRAMA IMPLEMENTADO UNIDADE 138

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE MODERNIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO-PNAGE  13.679.550  2.123.000 11790000FINALIDADE: PROPORCIONAR CONDIÇÕES, PARA QUE O GOVERNO ESTADUAL PROMOVA A RACIONALIZAÇÃO E A TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS E PRINCIPALMENTE O APERFEIÇOAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA INCREMENTANDO OS MECANISMOS LEGAIS, OPERACIONAIS, ADMINISTRATIVOS E TECNOLÓGICOS NECESSÁRIOS A UMA GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE.

CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA UEE / PNAGE  0  100.000  138

 0 1UEE / PNAGE IMPLANTADA UNIDADE 229

PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO  3.039.900  450.000  142

 1 1MODELO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO IMPLANTADO UNID/ANO 236

POLÍTICAS E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS  2.279.925  335.500  140

 1 1POLÍTICA E MODELO DE GESTÃO DE RH IMPLANTADO UNID/ANO 234

REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL  2.279.925  337.500  139

 1 1REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL IMPLANTADA UNID/ANO 231

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO  6.079.800  900.000  144

 1 1SISTEMA TECNOLÓGICO DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO IMPLANTADO UNID/ANO 237

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

PRODUÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS  165.000  78.000 11860000FINALIDADE: ASSEGURAR A ATUALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS DO ESTADO

FORMULAÇÃO DE INDICADORES SÓCIO-ECONÔMICOS E DEMOGRÁFICOS  165.000  78.000  71

 0 0INDICADOR FORMULADO UNIDADE 155

REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO APARELHO FISCAL DO ESTADO ( PROMOFAZ )  1.253.900  3.460.500 11830000FINALIDADE: REORGANIZAR E REVER PROCEDIMENTOS COM O INTUITO DE OTIMIZAR A RECEITA E O CONTROLE DOS GASTOS PÚBLICOS E MELHORAR O NÍVEL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (PROMOFAZ)  150.000  345.000  1227

 44 100BEM PERMANENTE ADQUIRIDO ( PROMOFAZ ) KIT 1436

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E SOFTWARE ( PROMOFAZ )  354.900  1.868.000  1221

 190 1.000EQUIPAMENTO E SOFTWARE ADQUIRIDO (PROMOFAZ ) KIT 1430

CAPACITAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS - INEPRO  109.000  344.500  159

 86 270RECURSO HUMANO CAPACITADO ( PROMOFAZ ) PESSOA 1427

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ( PROMOFAZ )  200.000  427.000  848

 375 667PRÉDIO CONSTRUÍDO E REFORMADO ( PROMOFAZ ) METRO QUADRADO 1048

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ( PROMOFAZ)  440.000  476.000  847

 0 10SISTEMA DESENVOLVIDO (PROMOFAZ) KIT 1045

INTERAÇÃO E COMUNICAÇÃO GOVERNO SOCIEDADE  26.459.529  6.015.593 0050OBJETIVO: DESENVOLVER E DEMOCRATIZAR A INFORMAÇÃO DO ESTADO. PROMOVER A DIVULGAÇÃO DAS POTENCIALIDADES DO ESTADO NO CENÁRIO NACIONAL E INTERNACIONAL.LEVAR AS AÇÕES DE SERVIÇO PÚBLICO, VISANDO APROXIMAÇÃO GOVERNO/SOCIEDADE.

IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO ESTADO  25.802.687  5.828.593 40010000FINALIDADE: INFORMAR A SOCIEDADE AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO

AMPLIAÇÃO E PROMOÇÃO DE PLANOS DE MÍDIA PARA ATENDER AS CAMPANHAS  12.159.600  3.000.000  519

 45 15PLANO DE MÍDIA REALIZADO PLANO 1011

DEFINIÇÃO E IMPLEM. DAS AÇÕES INTEGRADAS DE DIVUL. DAS INFOR. DO EST. NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO  9.079.168  2.240.000  522

 96 32AÇÃO DE DIVULGAÇÃO REALIZADA CAMPANHA 1014

REGIONALIZAÇÃO E DIFUSÃO DA INFORMAÇÃO OFICIAL DO ESTADO  4.563.919  588.593  510

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

 132 23CAMPANHA PUBLICITÁRIA REALIZADA CAMPANHA 1006

IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ALAGOAS DE CORPO E ALMA  228.000  76.000 11540000FINALIDADE: PROMOVER E DIVULGAR AS POTENCIALIDADES DO ESTADO DE ALAGOAS EM TODO O BRASIL EM SEGMENTOS COMO: INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E CULTURA, DESENVOLVENDO UM PROJETO QUE CONTA COM A PARTICIPAÇÃO DO PODER PÚBLICO E INICIATIVA PRIVADA, ATRAVÉS DE SECRETARIAS, ÓRGÃOS, ENTIDADES E EMPRESAS.

REALIZAÇÃO DE EVENTOS NAS DIVERSAS REGIÕES DO PAIS  150.000  50.000  316

 36 12EVENTO REALIZADO/ PROMOVIDO EVENTOS 478

ORGANIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE AS POTENCIALIDADES DO ESTADO  78.000  26.000  315

 36 12INFORMAÇÃO ORGANIZADA E DIVULGADA. EVENTOS 476

IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO GOVERNO NO INTERIOR  368.841  91.000 11530000FINALIDADE: INTERIORIZAR AS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL.

IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL NOS MUNICÍPIOS  368.841  91.000  782

 21 7ESTRUTURA GOVERNAMENTAL NOS MUNICÍPIOS IMPLEMENTADA EVENTOS 1010

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS  60.000  20.000 40020000FINALIDADE: PROMOVER ARTICULAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS, COM ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS E ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DO BRASIL E EXTERIOR, COM O OBJETIVO PRECÍPUO DE OPORTUNIZAR INFORMAÇÕES E PARCERIAS ÀS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS.

ARTICULAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO ESTADO  30.000  10.000  318

 30 10PROGRAMA INSTITUCIONAL DESENVOLVIDO EVENTOS 509

INTERCÂMBIO INTERINST., NAC. E INTER. DE FORMA A IDENT. OPORTUNIDADE DE INVESTIMENTOS P/ ALAGOAS  30.000  10.000  317

 36 12INTERCÂMBIO INTERINSTITUCIONAL PROMOVIDO PARCERIAS. 479

TRÂNSITO MODERNO É SEGURANÇA  8.430.712  2.021.000 0059OBJETIVO: APERFEIÇOAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ATRAVÉS DE UMA MELHOR ESTRUTURA FÍSICA DE SUAS UNIDADES, INCLUINDO UM MELHOR APARELHAMENTO TECNOLÓGICO, PROPORCIONANDO, DESSA FORMA AO ESTADO CONDIÇÕES E MEIOS PARA UM MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINS.

CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO CIRETRAN  1.499.684  370.000 12930000FINALIDADE: APERFEIÇOAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO ATRAVÉS DE UMA MELHOR ESTRUTURA FÍSICA DE SUAS UNIDADES.

CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE CIRETRAN  1.499.684  370.000  773

 2 2UNIDADE DE CIRETRAN CONSTRUÍDA UNIDADE 1005

INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO  3.391.307  696.000 11890000FINALIDADE: ATENDER COM MAIOR RAPIDEZ E PRESTEZA OS USUÁRIOS INTERNOS E EXTERNOS DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO, ATRAVÉS DE UM MELHOR APARELHAMENTO TECNOLÓGICO.

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO DETRAN  2.094.283  456.000  776

 90 80EQUIP DE INFORM DO DETRAN ADQUIRIDO UNIDADE 1009

AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DO DETRAN  1.297.024  240.000  778

 12 3SOFTWARES DO DETRAN ADQUIRIDOS UNIDADE 1012

PREVENÇÃO E COMBATE A SITUAÇÕES DE RISCO E EMERGÊNCIA  3.539.721  955.000 11880000FINALIDADE: CRIAR UM TRÂNSITO MAIS SEGURO, POR MEIO DE UMA POLÍTICA QUE INCLUA DESDE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO JUNTO ÀS ESCOLAS E A SOCIEDADE EM GERAL, OTIMIZAÇÃO DO USO DAS VIAS DE TRÂNSITO, ATÉ UM MELHOR APARELHAMENTO DE SUA FROTA DE VIATURAS.

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS  783.545  175.000  771

 23 7VEÍCULOS ADQUIRIDOS UNIDADE 1003

IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTROLE DE SEGURANÇA  2.269.792  560.000  770

 1 1PROGRAMA DE CONTROLE DE SEGURANÇA IMPLANTADO PROGRAMA 1002

REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO NAS ESCOLAS  486.384  220.000  769

 12 12CAMPANHA EDUCATIVA DE TRÂNSITO REALIZADA CAMPANHA 1001

 4.158.206.350  1.141.327.350 TOTAL GERAL

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Eixo //UO /Prog ra m a /Aç ã o /De ta lha m e nto d a Aç ã o /Fo nte d e Re c urso s/C a te g o ria Ec o nô m ic a

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

PROMOVER A INSERÇÃO SOCIAL  1.301.222.329  380.095.199 1

SECRETARIA COORDENADORA DE ARTICULAÇÃO  1.699.805  224.443 14101

 833.020  0 0016 ALAGOAS: IDENTIDADE CULTURAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO

IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE APOIO À CULTURA12770000

IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DA HISTÓRIA AFRICANA 937

100000003 - DESPESAS CORRENTES  122.170  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DA CULTURA INDÍGENA 935

100000003 - DESPESAS CORRENTES  100.000  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE MÃO-DE-OBRA DE IDOSOS 939

100000003 - DESPESAS CORRENTES  122.170  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

CAPACITAÇÃO DE GESTORES E ATORES 934

100000003 - DESPESAS CORRENTES  122.170  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COMUNITÁRIOS 933

100000003 - DESPESAS CORRENTES  122.170  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MEMORIAL ZUMBI 940

100000003 - DESPESAS CORRENTES  122.170  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

REALIZAÇÃO DE ENCONTROS PARA POLÍTICAS CULTURAIS 938

100000003 - DESPESAS CORRENTES  122.170  0 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0  866.785  224.443 

0015 MULHER CIDADÃ

FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENDIMENTO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER11710000

CAPACITAÇÃO DE MULHERES CHEFES DE FAMÍLIA PARA AUTO SUSTENTABILIDADE 32

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  8.493 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  76.445 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

CAPACITAÇÃO EM GÊNERO E CIDADANIA 225

000000003 - DESPESAS CORRENTES  109.801  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

IMPLANTAÇÃO DE BALCÃO DE DIREITOS PARA ATENDIMENTO ÀS MULHERES 26

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  6.001 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  38.004 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  7.001 

REALIZAÇÃO DE CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO 28

000000003 - DESPESAS CORRENTES  195.454  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO À MULHER11700000

ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS EM GÊNERO 989

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  88.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

PERFIL DA MULHER ALAGOANA NÃO ECONOMICAMENTE ATIVA 33

000000003 - DESPESAS CORRENTES  440.238  0 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO 27

000000003 - DESPESAS CORRENTES  65.520  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

REALIZAÇÃO DE EVENTOS OBJETIVANDO A DISCUSSÃO SOBRE OS DIREITOS DA MULHER 31

000000003 - DESPESAS CORRENTES  55.772  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

SECRETARIA COORDENADORA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO  15.006.012  3.937.930 17101

 10.943.640  2.700.000 0008 A SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ

PÓLO DE FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA O SUS12620000

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HUMANOS PARA O SUS 579

000000003 - DESPESAS CORRENTES  364.788  90.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

CRIAÇÃO DO CONSELHO E ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO DIRETO 568

000000003 - DESPESAS CORRENTES  1.823.940  450.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

ESTRUTURAÇÃO DO PÓLO 562

000000003 - DESPESAS CORRENTES  729.576  180.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

FORMULAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA O SUS 573

000000003 - DESPESAS CORRENTES  3.647.880  900.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

PROJETO MAIS SAÚDE12630000

IDENTIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SERVIÇO COM PERFIL DOCENTE 1212

00000000

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

3 - DESPESAS CORRENTES  2.626.474  648.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

IDENTIFICAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE COM PERFIL PARA O ENSINO E LABORATÓRIOS DE VIVÊNCIA DAS PRÁTICAS 1211

000000003 - DESPESAS CORRENTES  1.750.982  432.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

 4.062.372  1.237.930 0049 ALAGOAS SEM FOME

BANCO DE ALIMENTOS11440000

ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS 1217

000000003 - DESPESAS CORRENTES  466.118  115.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

CARTÃO ALIMENTAÇÃO12600000

IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS 1218

000000003 - DESPESAS CORRENTES  1.596.961  394.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS11450000

TECNOLOGIAS QUE VERTICALIZAM A PRODUÇÃO DE HORTIGRANJEIROS 1216

000000003 - DESPESAS CORRENTES  477.602  353.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

PROJETO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL E GESTÃO PARTICIPATIVA11410000

CAPACITAÇÃO DE GESTORES- PROJETO MACAMBIRA 1215

000000003 - DESPESAS CORRENTES  711.045  175.428 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

PROJETO MACAMBIRA11400000

ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO CARENTE 1214

000000003 - DESPESAS CORRENTES  810.646  200.002 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO  383.880.931  96.265.269 17102

 321.778.697  75.669.022 0018 DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO A EDUCAÇÃO

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDESCOLA10020000

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ESCOLAR- FUNDESCOLA 88

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  112.125  162.085 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  1.009.127  1.458.765 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE- FUNDESCOLA 91

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  37.124 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  334.116 

ASSISTÊNCIA TÉCNICO GERENCIAL A MUNICÍPIO-FUNDESCOLA 93

000000003 - DESPESAS CORRENTES  13.376  3.300 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

ASSISTÊNCIA TÉCNICO PEDAGÓGICA À ESCOLA-FUNDESCOLA 89

000000003 - DESPESAS CORRENTES  26.946  6.648 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  1.477.189  364.450 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO-FUNDESCOLA 242

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  163.841  0 

10000000

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

3 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  1.474.580  0 

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE GESTÃO 94

000000003 - DESPESAS CORRENTES  461.659  113.900 4 - DESPESAS DE CAPITAL  275.618  68.000 

RECUPERAÇÃO DE AMBIENTES ESCOLARES-FUNDESCOLA 110

000000003 - DESPESAS CORRENTES  159.798  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  1.438.185  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

RECUPERAÇÃO DE SALAS DE AULAS/BANHEIROS-FUNDESCOLA 109

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  194.040 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  1.746.360 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

REPASSE DE RECURSOS PARA UNIDADES ESCOLARES-FUNDESCOLA 596

000000003 - DESPESAS CORRENTES  770.550  300.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  462.330  180.000 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  1.313.572  511.416 4 - DESPESAS DE CAPITAL  875.715  340.944 

TREINAMENTO DE PESSOAS-FUNDESCOLA 92

000000003 - DESPESAS CORRENTES  8.883  15.708 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  79.954  141.596 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROMED10040000

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE-PROMED 1120

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  1.458.118 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  839.996 

DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO-PROMED 1121

100000003 - DESPESAS CORRENTES  869.936  764.070 4 - DESPESAS DE CAPITAL  307.868  200.000 

REALIZAÇÃO DE EVENTO-PROMED 1122

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  599.997 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  152.979 4 - DESPESAS DE CAPITAL  876.106  0 

DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS10400000

ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EXPANSÃO DA EJA 1042

000000003 - DESPESAS CORRENTES  1.418.620  350.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA-EXPANSÃO DA EJA 1033

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  75.000 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO-EXPANSÃO DA EJA 1034

010000003 - DESPESAS CORRENTES  3.972.136  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  980.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO-EXPANSÃO DA EJA 1032

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  80.000 

ASSISTÊNCIA AO ALUNO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EXPANSÃO DA EJA 1038

010000003 - DESPESAS CORRENTES  15.037.372  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  3.710.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

ASSISTÊNCIA AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EXPANSÃO DA EJA 1041

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  30.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  15.000 

010000003 - DESPESAS CORRENTES  121.596  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  60.798  0 

ATUALIZAÇÃO DO ACERVO BIBLOGRÁFICO-EXPANSÃO DA EJA 1037

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  202.660  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  50.000 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES-EXPANSÃO DA EJA 1031

010000003 - DESPESAS CORRENTES  17.465.895  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  4.309.162 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE AVALIAÇÃO-EXPANSÃO DA EJA 1040

00000000

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

3 - DESPESAS CORRENTES  213.401  52.650 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE PESQUISA-EXPANSÃO DA EJA 1035

010000003 - DESPESAS CORRENTES  170.234  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  42.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

PROVISÃO DE RECURSO PARA CONVÊNIO E CONTRATOS-EXPANSÃO DA EJA 1030

010000003 - DESPESAS CORRENTES  554.924  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  22.293  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  136.910 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  5.500 

REALIZAÇÃO DE EXAME ESCOLAR-EXPANSÃO DA EJA 1039

010000003 - DESPESAS CORRENTES  1.190.425  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  293.700 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

TREINAMENTO DE PROFESSOR-EXPANSÃO DA EJA 1036

010000003 - DESPESAS CORRENTES  4.146.424  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  1.023.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL10060000

ASSISTÊNCIA A PORTADOR DE DEFICIÊNCIA-EDUCAÇÃO ESPECIAL 241

000000003 - DESPESAS CORRENTES  5.156.625  883.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  1.919.840  330.000 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

080000003 - DESPESAS CORRENTES  1.768.757  303.550 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA10440000

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR-EDUC. INDÍGENA 1105

110000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  54.000 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE-EDUC. INDÍGENA 1107

110000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  268.727  61.200 

ASSISTÊNCIA EDUCAÇÃO A ESCOLA INDÍGENA 2004 1110

110000003 - DESPESAS CORRENTES  0  302.496 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

ASSISTÊNCIA EDUCAÇÃO A ESCOLA INDÍGENA 2005 1111

110000003 - DESPESAS CORRENTES  483.229  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

ASSISTÊNCIA EDUCAÇÃO A ESCOLA INDÍGENA 2006 1112

110000003 - DESPESAS CORRENTES  1.127.144  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR EDUC. INDÍGENA 1104

110000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  85.519  140.000 

DESENVOLVIMENTO DE PROJETO E PESQUISA EDUC. INDÍGENA 1108

000000003 - DESPESAS CORRENTES  57.880  14.280 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

PRODUÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO EDUC. INDÍGENA 1109

000000003 - DESPESAS CORRENTES  316.150  72.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

RECUPERAÇÃO DE UNIDADE EDUC. INDÍGENA 1106

070000003 - DESPESAS CORRENTES  249.089  61.455 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO RURAL10080000

ACOMPANHAMENTO DE PROJETO EDUCAÇÃO RURAL 333

000000003 - DESPESAS CORRENTES  282.062  69.590 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA-EDUCAÇÃO RURAL 357

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  145.915  36.000 

AQUISIÇÃO DE LIVROS-EDUCAÇÃO RURAL 352

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  7.701  1.900 

DESENVOLVIMENTO DE AÇÃO EDUCATIVA-EDUCAÇÃO RURAL 338

000000003 - DESPESAS CORRENTES  113.490  28.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

DESENVOLVIMENTO DE PROJETO PEDAGÓGICO-EDUCAÇÃO RURAL 342

000000003 - DESPESAS CORRENTES  36.155  8.920 4 - DESPESAS DE CAPITAL  121.596  30.000 

EDIÇÃO DE PUBLICAÇÃO-EDUCAÇÃO RURAL 621

000000003 - DESPESAS CORRENTES  138.619  34.200 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO-EDUCAÇÃO RURAL 335

000000003 - DESPESAS CORRENTES  370.321  91.365 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

TREINAMENTO DE TÉCNICO-EDUCAÇÃO RURAL 367

000000003 - DESPESAS CORRENTES  68.904  17.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

DESENVOLVIMENTO E RACIONALIZAÇÃO DO BOLSA ESCOLA10050000

ACOMPANHAMENTO DO PROJETO-BOLSA ESCOLA 1115

000000003 - DESPESAS CORRENTES  206.227  50.880 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE BOLSA-ESCOLA 1119

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  8.046 

CONCESSÃO DE BOLSA INCENTIVO ESCOLA 1113

000000003 - DESPESAS CORRENTES  18.480.135  3.624.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE EDUCATIVA BOLSA-ESCOLA 1118

000000003 - DESPESAS CORRENTES  1.647.580  200.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE DOCUMENTO BOLSA-ESCOLA 1117

000000003 - DESPESAS CORRENTES  162.128  40.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

REALIZAÇÃO DE EVENTO BOLSA-ESCOLA 1114

00000000

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

3 - DESPESAS CORRENTES  234.080  57.752 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

REALIZAÇÃO DE PESQUISA BOLSA-ESCOLA 1116

000000003 - DESPESAS CORRENTES  50.665  12.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

EXPANSÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL10010000

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL 1024

110000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  12.159.600  3.000.000 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE-ENSINO FUNDAMENTAL 253

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  1.459.152  360.000 

ASSISTÊNCIA TÉCNICO PEDAGÓGICA ÀS ESCOLAS-ENSINO FUNDAMENTAL 252

000000003 - DESPESAS CORRENTES  40.532  10.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

ATUALIZAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO-ENSINO FUNDAMENTAL 226

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  729.576  180.000 

CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO PÚBLICO-ENSINO FUNDAMENTAL 1028

110000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  21.768.302  5.370.646 

DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO-ENSINO FUNDAMENTAL 235

000000003 - DESPESAS CORRENTES  308.043  76.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE DOCUMENTOS-ENSINO FUNDAMENTAL 240

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Em R$ 1,00

2004

000000003 - DESPESAS CORRENTES  566.300  200.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

IMPLANTAÇÃO DE OFICINA PEDAGÓGICA-ENSINO FUNDAMENTAL 238

070000003 - DESPESAS CORRENTES  254.136  62.700 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

INSTALAÇÃO DE LABORATÓRIO-ENSINO FUNDAMENTAL 236

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  648.512  160.000 

REALIZAÇÃO DE CURSOS-ENSINO FUNDAMENTAL 237

070000003 - DESPESAS CORRENTES  3.194.584  731.376 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

110000003 - DESPESAS CORRENTES  4.505.848  1.168.464 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS-ENSINO FUNDAMENTAL 239

110000003 - DESPESAS CORRENTES  210.017  51.815 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

REGULARIZAÇÃO DO FLUXO ESCOLAR DE 1ª E 4ª SÉRIES-ENSINO FUNDAMENTAL 248

080000003 - DESPESAS CORRENTES  1.874.585  462.495 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

REGULARIZAÇÃO DO FLUXO ESCOLAR DE 5ª A 8ª SÉRIES-ENSINO FUNDAMENTAL 251

080000003 - DESPESAS CORRENTES  1.874.585  462.495 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

REPARAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL 229

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  20.266.000  5.000.000 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

EXPANSÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO MÉDIO10030000

ACOMPANHAMENTO DE PROJETO-ENSINO MÉDIO 641

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  24.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

ACOMPANHAMENTO DE PROJETO-PEM 660

000000003 - DESPESAS CORRENTES  107.004  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE-ENSINO MÉDIO 635

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  2.158.920 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  2.000.000 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE-PEM 653

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  10.436.228  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  8.106.400  0 

AQUISIÇÃO DE IMÓVEL-PEM 650

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  1.337.556  0 

AQUISIÇÃO DE LIVROS-ENSINO MÉDIO 643

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  168.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

AQUISIÇÃO DE LIVROS-PEM 662

00000000

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

3 - DESPESAS CORRENTES  749.031  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVO-ENSINO MÉDIO 636

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  80.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVO-PEM 654

000000003 - DESPESAS CORRENTES  226.028  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  130.654  0 

ASSISTÊNCIA TÉCNICO PEDAGÓGICA-ENSINO MÉDIO 642

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  261.700 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  16.049 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

ASSISTÊNCIA TÉCNICO PEDAGÓGICO-PEM 661

000000003 - DESPESAS CORRENTES  1.176.093  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  61.896  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

AVALIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA-ENSINO MÉDIO 714

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  160.400 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  146.585 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

AVALIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA-PEM 727

000000003 - DESPESAS CORRENTES  671.688  0 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 10000000

3 - DESPESAS CORRENTES  595.646  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO 631

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  400.000 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  400.000 

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR-PEM 649

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  798.423  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  984.985  0 

DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE INFORMAÇÃO-ENSINO MÉDIO 638

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  1.700.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE INFORMAÇÃO-PEM 656

000000003 - DESPESAS CORRENTES  7.579.484  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE DOCUMENTO-ENSINO MÉDIO 1053

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  85.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  72.300 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE DOCUMENTO-PEM 658

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

000000003 - DESPESAS CORRENTES  386.221  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  315.996  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS-ENSINO MÉDIO 640

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  29.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  284.315 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS-PEM 1055

000000003 - DESPESAS CORRENTES  139.916  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  1.259.232  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

FORMAÇÃO DE PROFESSOR-ENSINO MÉDIO 648

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  155.955 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

FORMAÇÃO DE PROFESSOR-PEM 667

000000003 - DESPESAS CORRENTES  695.326  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

IMÓVEL ADQUIRIDO-ENSINO MÉDIO 632

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  300.000 

MANUTENÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE UE-PEM 655

00000000

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

3 - DESPESAS CORRENTES  8.954.750  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  7.042.553  0 

MANUTENÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE UNIDADE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO 637

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  2.944.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  644.030 

REALIZAÇÃO DE CURSOS-ENSINO MÉDIO 645

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  855.875 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  548.409 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

REALIZAÇÃO DE CURSOS-PEM 664

000000003 - DESPESAS CORRENTES  3.819.209  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  2.441.785  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

REALIZAÇÃO DE EVENTO-ENSINO MÉDIO 646

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  392.524 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  244.700 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

REALIZAÇÃO DE EVENTOS-PEM 665

000000003 - DESPESAS CORRENTES  1.761.411  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  1.079.574  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

REGULAMENTAÇÃO DE IMÓVEL-ENSINO MÉDIO 633

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  10.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

REGULAMENTAÇÃO DE IMÓVEL-PEM 651

000000003 - DESPESAS CORRENTES  44.585  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

REPARO DE UNIDADE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO 683

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  6.557.101 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  8.000.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

REPARO DE UNIDADE ESCOLAR-PEM 720

000000003 - DESPESAS CORRENTES  42.137.067  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  49.465.253  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS-ENSINO MÉDIO 644

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  2.055.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS-PEM 663

000000003 - DESPESAS CORRENTES  9.162.259  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

 38.239.634  12.461.939 0019 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO

DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO10130000

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS 259

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  37.500  10.000 

AQUISIÇÃO DE LIVROS-CDPE 260

000000003 - DESPESAS CORRENTES  22.000  2.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

AVALIAÇÃO DO PROJETO DE GESTÃO PÚBLICA-CDPE 256

000000003 - DESPESAS CORRENTES  1.348.800  449.600 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS-CDPE 258

000000003 - DESPESAS CORRENTES  108.000  30.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

ELABORAÇÃO E ESTUDO DE PROJETO-CDPE 257

000000003 - DESPESAS CORRENTES  143.500  34.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

PROMOÇÃO DE EVENTOS-CDPE 261

000000003 - DESPESAS CORRENTES  562.650  173.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

REALIZAÇÃO DE CURSO-CDPE 255

000000003 - DESPESAS CORRENTES  1.986.025  566.815 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

FORTALECIMENTO DO CENTRO FORMADOR DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO10140000

AMPLIAÇÃO/REPARAÇÃO DE ESTRUTURA INTERMEDIÁRIA - CENFOR 249

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

4 - DESPESAS DE CAPITAL  468.000  156.000 

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO-CENFOR 250

000000003 - DESPESAS CORRENTES  9.000  9.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

OPERACIONALIZAÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE AO ANALFABETISMO10090000

ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 592

080000003 - DESPESAS CORRENTES  5.869.823  2.250.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 613

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  226.979  56.000 

AQUISIÇÃO DE LIVROS 614

000000003 - DESPESAS CORRENTES  8.499  3.480 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO 626

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  76.600 

AVALIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE EXP. PEDAGÓGICA 2004 716

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  360.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

AVALIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE EXP. PEDAGÓGICA 2005 1087

000000003 - DESPESAS CORRENTES  381.170  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

AVALIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE EXP. PEDAGÓGICA 2006 1088

00000000

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

3 - DESPESAS CORRENTES  323.232  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

AVALIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE EXP. PEDAGÓGICA 2007 1089

000000003 - DESPESAS CORRENTES  249.430  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE AVALIAÇÃO 617

000000003 - DESPESAS CORRENTES  583.661  144.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO 615

000000003 - DESPESAS CORRENTES  8.217.752  3.150.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO 616

000000003 - DESPESAS CORRENTES  5.869.823  2.250.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE DOCUMENTO 618

000000003 - DESPESAS CORRENTES  405.320  100.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

FORMAÇÃO DE PROFESSOR 620

080000003 - DESPESAS CORRENTES  1.945.536  480.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

PROMOÇÃO DE EVENTO 622

000000003 - DESPESAS CORRENTES  116.246  28.680 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO 2004 623

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  233.040 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO 2005 1084

000000003 - DESPESAS CORRENTES  237.645  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO 2006 1085

000000003 - DESPESAS CORRENTES  210.101  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO 2007 1086

000000003 - DESPESAS CORRENTES  162.575  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

TREINAMENTO DE PESSOAS - ERRADICAÇÃO DE ANALFABETISMO 630

000000003 - DESPESAS CORRENTES  119.164  29.400 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

RACIONALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL10150000

ACOMPANHAMENTO DE PROJETO GESTÃO 715

000000003 - DESPESAS CORRENTES  72.598  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

ACOMPANHAMENTO DE PROJETO- MODERNIZAÇÃO 1015

000000003 - DESPESAS CORRENTES  39.750  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

ACOMPANHAMENTO DE PROJETO-GESTÃO EDUCACIONAL 671

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  23.590 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

ACOMPANHAMENTO DE PROJETO-MODERNIZAÇÃO EDUCACIONAL 728

00000000

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

3 - DESPESAS CORRENTES  34.062  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE- MODERNIZAÇÃO 1016

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  4.020  0 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE-GESTÃO 717

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  8.127  0 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE-GESTÃO EDUCACIONAL 673

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  35.670 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE-MODERNIZAÇÃO EDUCACIONAL 729

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  20.916  0 

AQUISIÇÃO DE LIVROS- MODERNIZAÇÃO 1017

000000003 - DESPESAS CORRENTES  700  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

AQUISIÇÃO DE LIVROS- MODERNIZAÇÃO EDUCACIONAL 730

000000003 - DESPESAS CORRENTES  600  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

AQUISIÇÃO DE LIVROS-GESTÃO 718

000000003 - DESPESAS CORRENTES  550  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

AQUISIÇÃO DE LIVROS-GESTÃO EDUCACIONAL 674

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  1.500 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DA REDE ESTADUAL-GESTÃO 724

000000003 - DESPESAS CORRENTES  58.388  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DA REDE ESTADUAL-GESTÃO EDUCACIONAL 681

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  26.580 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DA REDE ESTADUAL-MODERNIZAÇÃO 1022

000000003 - DESPESAS CORRENTES  70.330  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DA REDE ESTADUAL-MODERNIZAÇÃO EDUCACIONAL 735

000000003 - DESPESAS CORRENTES  29.238  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - GESTÃO 725

000000003 - DESPESAS CORRENTES  495.553  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - GESTÃO EDUCACIONAL 682

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  360.553 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - MODERNIZAÇÃO EDUCACIONAL 736

000000003 - DESPESAS CORRENTES  496.003  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO-MODERNIZAÇÃO 1023

000000003 - DESPESAS CORRENTES  496.498  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE DOCUMENTO- MODERNIZAÇÃO 1018

000000003 - DESPESAS CORRENTES  67.708  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE DOCUMENTO-GESTÃO 719

000000003 - DESPESAS CORRENTES  125.910  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE DOCUMENTO-GESTÃO EDUCACIONAL 675

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  104.940 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE DOCUMENTO-MODERNIZAÇÃO EDUCACIONAL 731

000000003 - DESPESAS CORRENTES  61.556  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

REALIZAÇÃO DE EVENTO-GESTÃO 721

000000003 - DESPESAS CORRENTES  1.946.560  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

REALIZAÇÃO DE EVENTO-GESTÃO EDUCACIONAL 676

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  955.927 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

REALIZAÇÃO DE EVENTO-MODERNIZAÇÃO 1019

000000003 - DESPESAS CORRENTES  2.419.954  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

REALIZAÇÃO DE EVENTO-MODERNIZAÇÃO EDUCACIONAL 732

000000003 - DESPESAS CORRENTES  1.263.600  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

REALIZAÇÃO DE PESQUISA-GESTÃO 722

000000003 - DESPESAS CORRENTES  35.248  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

REALIZAÇÃO DE PESQUISA-GESTÃO EDUCACIONAL 677

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  9.882 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

REALIZAÇÃO DE PESQUISA-MODERNIZAÇÃO 1020

000000003 - DESPESAS CORRENTES  28.550  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

REALIZAÇÃO DE PESQUISA-MODERNIZAÇÃO EDUCACIONAL 733

000000003 - DESPESAS CORRENTES  25.954  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

TREINAMENTO DE PESSOAS-GESTÃO 723

000000003 - DESPESAS CORRENTES  250.901  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

TREINAMENTO DE PESSOAS-GESTÃO EDUCACIONAL 679

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  351.182 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

TREINAMENTO DE PESSOAS-MODERNIZAÇÃO 1021

000000003 - DESPESAS CORRENTES  259.848  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

TREINAMENTO DE PESSOAS-MODERNIZAÇÃO EDUCACIONAL 734

000000003 - DESPESAS CORRENTES  314.083  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

 23.862.599  8.134.308 0023 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO

EXPANSÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - SIIG10200000

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA-SIIG 566

000000003 - DESPESAS CORRENTES  480.000  160.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  3.784.500  1.261.500 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA À ESCOLA-SIIG 577

000000003 - DESPESAS CORRENTES  297.000  99.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  5.853.000  1.951.000 

ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA-SIIG 576

000000003 - DESPESAS CORRENTES  417.000  139.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  300.000  100.000 

DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE INFORMAÇÃO-SIIG 572

000000003 - DESPESAS CORRENTES  897.000  299.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  300.000  100.000 

IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA-SIIG 574

000000003 - DESPESAS CORRENTES  897.000  299.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  300.000  100.000 

TREINAMENTO DE SERVIDOR-SIIG 569

000000003 - DESPESAS CORRENTES  555.000  185.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  45.000  15.000 

EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS10100000

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 264

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  26.936  20.000 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE TECNOLOGIA 254

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  259.205 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  444.000 

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE TECNOLOGIA - II 262

000000003 - DESPESAS CORRENTES  489.959  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  734.938  0 

IMPLANTAÇÃO DE PÓLO 263

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  706.535  106.700 

REALIZAÇÃO DE CURSO 511

000000003 - DESPESAS CORRENTES  396.403  97.800 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

REALIZAÇÃO DE EVENTO - PROG. TECNOLOGIA 543

000000003 - DESPESAS CORRENTES  163.761  40.403 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

REVITALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CENTRO EDUCACIONAL DE PESQUISA APLICADA-CEPA10160000

REVITALIZAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL 243

000000003 - DESPESAS CORRENTES  4.745.304  1.847.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL  1.567.299  610.200 

REVITALIZAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL - CEPA 245

000000003 - DESPESAS CORRENTES  905.964  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA  6.441.185  1.726.722 17103

 6.441.185  1.726.722 0016 ALAGOAS: IDENTIDADE CULTURAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

CAPACITAÇÃO DE GESTORES E AGENTES CULTURAIS12860000

CAPACITAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS 1205

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  50.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  202.660  0 

CAPACITAÇÃO DE GESTORES CULTURAIS 1203

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  50.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  202.660  0 

FOMENTO E APOIO ÀS EXPRESSÕES ARTÍSTICOS CULTURAIS10120000

APOIO A FESTIVAIS, AMOSTRAS E ENCONTROS DE MÚSICAS E ARTES CÊNICAS 1209

000000003 - DESPESAS CORRENTES  243.192  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  60.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ALAGOAS EM CENA 1161

000000003 - DESPESAS CORRENTES  433.692  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  107.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE EXPRESSÕES ARTÍSTICO-CULTURAL 1160

000000003 - DESPESAS CORRENTES  265.675  65.547 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

FOMENTO, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE CULTURA12850000

INFORMATIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA ESTADUAL 1163

000000003 - DESPESAS CORRENTES  24.000  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  48.000  24.000 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

REESTRUTURAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL LAGOA MUNDAÚ 1168

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  50.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  300.000  50.000 

REVITALIZAÇÃO DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM DE ALAGOAS 1169

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  50.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  300.000  50.000 

REVITALIZAÇÃO DO MUSEU DE ARTE SACRA DO ESTADO DE ALAGOAS 1167

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  40.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  180.000  20.000 

REVITALIZAÇÃO, PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DO CENTRO DE BELAS ARTES DO ESTADO DE ALAGOAS 1166

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  40.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  240.000  40.000 

INCENTIVO À PESQUISA E AO INTERCÂMBIO CULTURAL10290000

REALIZAÇÃO DE FEIRAS REGIONAIS CULTURAIS 1171

000000003 - DESPESAS CORRENTES  1.519.950  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  375.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

REALIZAÇÃO DE FÓRUNS INTERMUNICIPAIS DE CULTURA 1172

000000003 - DESPESAS CORRENTES  238.328  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  58.800 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO CULTURAL DO ESTADO DE ALAGOAS 1170

00000000

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

3 - DESPESAS CORRENTES  755.415  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  186.375 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

RESTAURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL11780000

IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS-ESCOLAS DE RESTAURAÇÃO 1188

000000003 - DESPESAS CORRENTES  344.522  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  85.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PATRIOMONIAL 1181

000000003 - DESPESAS CORRENTES  169.890  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  73.302  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  60.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

REALIZAÇÃO DE DOCUMENTÁRIO SOBRE A MEMÓRIA CULTURAL 1174

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  100.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

RESTAURAÇÃO DO ACERVO DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM 1182

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  303.990  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  75.000 

RESTAURAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE MOMUMENTOS HISTÓRICOS 1175

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  364.788  0 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  90.000 

TOMBAMENTO DE CIDADES E SÍTIOS HISTÓRICOS 1176

000000003 - DESPESAS CORRENTES  231.120  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

SECRETARIA EXECUTIVA DE SAÚDE  176.102.455  52.197.398 17108

 176.102.455  52.197.398 0008 A SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ

ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE10170000

AMPLIAR E AVALIAR O PSF EM TODOS OS MUNICÍPIOS 611

000000003 - DESPESAS CORRENTES  68.908  17.001 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  254.971  62.906 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

GARANTIR A ASSITÊNCIA À SAÚDE DO ADOLESCENTE E DO JOVEM 607

000000003 - DESPESAS CORRENTES  4.974  1.227 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  44.762  11.044 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

GARANTIR A IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR 609

000000003 - DESPESAS CORRENTES  18.852  4.651 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  153.795  37.944 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

GARANTIR COOPERAÇÃO TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS EM AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA 608

000000003 - DESPESAS CORRENTES  32.419  7.998 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 10000000

3 - DESPESAS CORRENTES  35.341  8.719 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

IMPLANTAR PROJETO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 1125

000000003 - DESPESAS CORRENTES  40.532  10.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  283.724  70.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  121.596  30.000 

CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE10250000

ADEQUAÇÃO DA ÁREA FÍSICA PARA POLICLÍNICA DE SAÚDE BUCAL 1145

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  1.000.000 

ADEQUAÇÃO DE ÁREA DO HOSP. J. CARNEIRO INSTALANDO LEITOS PARA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 1094

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  13.249  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  119.247  0 

ADEQUAÇÃO DE ÁREA FÍSICA DA UNIDADE DE EMERGÊNCIA ARMANDO LAGES PARA INSTALAR UTI DE QUEIMADOS 1098

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  24.000 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  216.000 

AMPLIAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DE LEITOS DE UTI NAS REGIÕES DE SAÚDE 1090

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  60.000  75.000 

10000000

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

3 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  540.000  675.000 

AMPLIAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO VIA RÁDIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS 1152

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  13.660 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  122.940 

AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE EMERGÊNCIA DO AGRESTE 1144

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  450.000  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  4.050.000  0 

AMPLIAÇÃO DE LEITOS DE UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS 1154

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  63.800  145.000 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  574.200  1.305.000 

AMPLIAÇÃO DE LEITOS DE UTI NEONATAL 1155

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  192.000 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  1.728.000 

AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS 1148

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  10.000 

10000000

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

3 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  90.000 

AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO REGIONALIZADO DE HEMODIÁLISE 1147

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  255.000  170.000 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  2.295.000  1.530.000 

AMPLIAÇÃO E DESCENTRALIAZAÇÃO DE LEITOS PARA ONCOLOGIA 1092

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  50.000  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  450.000  0 

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS/SESAU 1149

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  10.000 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  90.000 

AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE PENEDO 1099

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  475.500  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  4.249.500  0 

APARELHAMENTO E ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE ARAPIRACA 1131

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  7.601 

10000000

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

3 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  77.607 

AQUISIÇÃO DA UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO 1151

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  84.000 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  756.000 

AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A UNIDADE DE EMERGÊNCIA ARMANDO LAGES 1129

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  27.954 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  251.580 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SESAU 1124

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  173.020  88.620 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  1.557.180  797.580 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DA REDE DE UNIDADES DE SAÚDE 1126

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  160.617  53.539 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  1.463.847  487.949 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO SERVIÇO DE SEGURANÇA ALIMENTAR 1139

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  2.800  2.800 

10000000

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

3 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  28.000  28.000 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA HEMORREDE ESTADUAL 1123

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  651.417  217.139 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  3.346.695  1.115.565 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A UNIDADE DE EMERGÊNCIA REGIONALIZADA 1142

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  2.000.000  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  18.000.000  0 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS NÚCLEOS DE REABILITAÇÃO INTERMUNICIPAIS 1128

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  25.482  21.574 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  229.338  199.270 

AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE 1134

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  25.412 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  254.124 

CONCLUSÃO DOS CENTROS DIAGNÓSTICOS 1127

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  781.146 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

CONSTRUÇÃO DA NOVA UNIDADE DE EMERGÊNCIA EM MACEIÓ 1133

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  10.000.000  0 

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  10.000.000 

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE EMERGÊNCIA REGIONALIZADA 1141

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  2.560.000  6.400.000 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  23.040.000  0 

CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO À CRIANÇA/CIAC 1096

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  1.005.000  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  9.045.000  0 

CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE DIAGNÓSTICO REGIONALIZADO 1153

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  171.000  342.000 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  1.539.000  3.078.000 

CONTRUÇÃO DE HOSPITAL GERAL NO BENEDITO BENTES 1095

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  630.000  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  5.670.000  0 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

DESCENTRALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR 1140

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  25.500  17.000 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  229.500  153.000 

EQUIPAMENTO DA NOVA UNIDADE DE EMERGÊNCIA EM MACEIÓ 1138

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  1.000.000  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  9.000.000  0 

EQUIPAMENTO DO CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO À CRIANÇA 1137

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  1.005.000  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  9.045.000  0 

EQUIPAMENTO PARA A UNIDADE 24 HORAS 1146

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  350.000 

EQUIPAMENTO PARA O HOSPITAL DE SANTANA DO IPANEMA 1143

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  200.000  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  1.800.000  0 

IMPLANTAÇÃO DA UTI DE QUEIMADOS NA UNID. DE EMERGÊNCIA DR. ARMANDO LAGES 1097

00000000

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

3 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  9.000 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  81.000 

IMPLANTAÇÃO DE LEITOS DE LONGA PERMANÊNCIA NO HOSPITAL JOSÉ CARNEIRO 1091

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  200.000 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  1.800.000 

IMPLANTAÇÃO DE LEITOS PARA REABILITAÇÃO 1136

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  24.041 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  240.451 

IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE INVESTIMENTO 1130

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  1.466.403  488.801 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  13.197.639  4.399.213 

MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS SERVIÇOS REGIONALIZADOS DE SAÚDE BUCAL 1135

000000003 - DESPESAS CORRENTES  49.753  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  99.506  49.753 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  1.492.581  497.527 

MODERNIZAÇÃO DA UNIDADE DE REFERÊNCIA ESTADUAL PARA GESTANTE DE ALTO RISCO 1132

00000000

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

3 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  84.179 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  847.786 

READEQUAÇÃO DE ÁREA FÍSICA DO HOSP. JOSÉ CARNEIRO PARA AMPLIAR U.E. 1093

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  700.000  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  6.300.000  0 

READEQUAÇÃO DE ÁREA FÍSICA PARA INSTALAR NÚCLEO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA EM AÇÕES DE ALTA COMPLEXIDADE 1101

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  45.000 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  405.000 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 1150

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  99.325 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  893.925 

FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO10230000

ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 1103

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  15.000 

COOPERAR TECNICAMENTE COM AS MICRORREGIÕES DE SAÚDE 943

100000003 - DESPESAS CORRENTES  32.500  16.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

ESTRUTURAR SISTEMAS MICRORREGIONAIS DE SAÚDE 941

100000003 - DESPESAS CORRENTES  168.000  84.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE MEDICAMENTOS10220000

REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 325

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  10.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE10190000

AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE ANALÍTICA DO SERV. DE BROMATOLOGIA DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA 1054

000000003 - DESPESAS CORRENTES  81.064  20.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  20.266  5.000 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  810.559  199.980 4 - DESPESAS DE CAPITAL  202.640  49.995 

CAPACITAÇÃO DE ENFERMEIROS DO PSF EM AÇÕES DE URGÊNCIAS BÁSICAS 1060

000000003 - DESPESAS CORRENTES  7.782  1.920 4 - DESPESAS DE CAPITAL  1.946  480 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  72.147  17.800 4 - DESPESAS DE CAPITAL  15.402  3.800 

CAPACITAÇÃO DE GRUPO DE INSTRUTOR /MULTIPLICADOR PARA O NÚCLEO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA 1057

000000003 - DESPESAS CORRENTES  9.728  2.400 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  72.147  17.800 4 - DESPESAS DE CAPITAL  15.402  3.800 

CAPACITAÇÃO DE MÉDICOS DA REDE HOSPITALAR BÁSICA EM AÇÕES DE EMERGÊNCIAS 1061

00000000

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

3 - DESPESAS CORRENTES  12.970  3.200 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  93.386  23.040 4 - DESPESAS DE CAPITAL  23.346  5.760 

CAPACITAÇÃO DE MÉDICOS DO PSF EM AÇÕES DE URGÊNCIAS BÁSICAS 1059

000000003 - DESPESAS CORRENTES  7.782  1.920 4 - DESPESAS DE CAPITAL  1.946  480 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  72.147  17.800 4 - DESPESAS DE CAPITAL  15.402  3.800 

CAPACITAÇÃO DE MÉDICOS E ENFERMEIROS EM AÇÕES DE MÉDIA COMPLEXIDADE 1063

000000003 - DESPESAS CORRENTES  12.970  3.200 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  116.732  28.800 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

CAPACITAÇÃO DE MÉDICOS E ENFERMEIROS PLANTONISTAS EM AÇÕES DE ALTA COMPLEXIDADE 1062

000000003 - DESPESAS CORRENTES  12.970  3.200 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  116.732  28.800 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

CAPACITAÇÃO DE RH PARA ATENDIMENTO ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA 1049

000000003 - DESPESAS CORRENTES  22.776  4.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  1.000 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  85.711  40.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  5.387  10.000 

CAPACITAÇÃO EM SAÚDE MENTAL 1189

00000000

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

3 - DESPESAS CORRENTES  34.951  12.543 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  3.136 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  139.802  125.420 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  31.360 

ELABORAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 1065

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  1.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  9.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

ESTRUTURAÇÃO DA REDE ESTADUAL DE LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA 1046

000000003 - DESPESAS CORRENTES  324.256  80.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  81.064  20.000 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  3.242.560  800.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  810.640  200.000 

ESTRUTURAÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA EM AÇÕES DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 1056

000000003 - DESPESAS CORRENTES  4.864  1.200 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  43.775  10.800 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

IMPLANTAÇÃO DO PROTOCOLO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 1064

000000003 - DESPESAS CORRENTES  3.243  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  29.183  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

IMPLEMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL DE ATENDIMENTO À GESTANTE DE ALTO RISCO 1047

00000000

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

3 - DESPESAS CORRENTES  600.324  148.111 4 - DESPESAS DE CAPITAL  150.082  37.028 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  874.624  215.786 4 - DESPESAS DE CAPITAL  218.658  53.947 

IMPLEMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 1045

000000003 - DESPESAS CORRENTES  1.198.434  295.676 4 - DESPESAS DE CAPITAL  340.145  83.920 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  595.824  147.001 4 - DESPESAS DE CAPITAL  148.959  36.751 

IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 1051

000000003 - DESPESAS CORRENTES  117.806  29.065 4 - DESPESAS DE CAPITAL  29.451  7.266 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  1.178.063  290.650 4 - DESPESAS DE CAPITAL  294.518  72.663 

IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE CANCER 1048

000000003 - DESPESAS CORRENTES  90.792  22.400 4 - DESPESAS DE CAPITAL  22.698  5.600 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  2.174.136  536.400 4 - DESPESAS DE CAPITAL  543.534  134.100 

IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE BIOLOGIA MÉDICA DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA 1052

000000003 - DESPESAS CORRENTES  97.277  24.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  24.319  6.000 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  875.491  216.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  218.873  54.000 

VIGILÂNCIA À SAÚDE10210000

CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR 1043

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

000000003 - DESPESAS CORRENTES  13.376  3.300 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  178.341  44.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

COOPERAÇÃO TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS EM AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR 1044

000000003 - DESPESAS CORRENTES  6.354  2.100 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  52.734  15.900 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE VERIFICAÇAO DE ÓBITOS 925

000000003 - DESPESAS CORRENTES  530.738  130.943 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  4.245.931  1.047.550 4 - DESPESAS DE CAPITAL  1.061.483  261.888 

IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR 1026

000000003 - DESPESAS CORRENTES  78.624  19.398 4 - DESPESAS DE CAPITAL  33.698  8.314 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  619.138  152.753 4 - DESPESAS DE CAPITAL  265.343  65.465 

IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE REDUÇÃO DE MORBI-MORTALIDADE DOS CASOS DE HEPATITES VIRAIS 1011

000000003 - DESPESAS CORRENTES  63.064  15.559 4 - DESPESAS DE CAPITAL  15.767  3.890 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  772.544  190.601 4 - DESPESAS DE CAPITAL  15.767  3.890 

IMPLEMENTAÇÃO DA PREVENÇÃO E CONTROLE DA HEPATITE VIRAL1 1004

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

100000003 - DESPESAS CORRENTES  243.193  60.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  101.241  24.978 

IMPLEMENTAÇÃO DA PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DOENÇAS DE VEICULAÇÃO HÍDRICA1 1007

000000003 - DESPESAS CORRENTES  68.795  16.973 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  65.192  16.084 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO 1002

100000003 - DESPESAS CORRENTES  117.661  29.029 4 - DESPESAS DE CAPITAL  20.266  5.000 

IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE CONTROLE DE HANSENÍASE E PREVENÇÃO DE INCAPACIDADES 1014

000000003 - DESPESAS CORRENTES  56.745  14.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  14.186  3.500 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  567.448  140.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  141.862  35.000 

IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE DAS DOENÇAS IMUNOPREVINÍVEIS1 1001

100000003 - DESPESAS CORRENTES  117.661  29.029 4 - DESPESAS DE CAPITAL  20.266  5.000 

IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE DAS ZOONOSES1 1008

000000003 - DESPESAS CORRENTES  233.987  57.729 4 - DESPESAS DE CAPITAL  40.532  10.000 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  729.575  180.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  185.482  45.762 

IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE DE HIPERTENSÃO E DIABETES 927

00000000

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

3 - DESPESAS CORRENTES  62.939  15.528 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  503.514  124.226 4 - DESPESAS DE CAPITAL  125.879  31.057 

IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE E TRATAMENTO DA HANSENÍASE1 1009

000000003 - DESPESAS CORRENTES  96.758  23.872 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  358.359  88.414 4 - DESPESAS DE CAPITAL  121.596  30.000 

IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE E TRATAMENTO DA TUBERCULOSE1 1003

000000003 - DESPESAS CORRENTES  66.878  16.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  365.533  90.184 4 - DESPESAS DE CAPITAL  85.117  21.000 

IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE E TRATAMENTO DAS DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS1 1005

000000003 - DESPESAS CORRENTES  37.111  9.156 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  129.703  32.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  23.594  5.821 

IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE E TRATAMENTO DAS DOENÇAS ENDÊMICAS1 1010

100000003 - DESPESAS CORRENTES  176.788  43.617 4 - DESPESAS DE CAPITAL  167.733  41.383 

IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE E TRATAMENTO DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS1 1006

000000003 - DESPESAS CORRENTES  128.065  31.596 4 - DESPESAS DE CAPITAL  40.532  10.000 

10000000

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

3 - DESPESAS CORRENTES  312.222  77.031 4 - DESPESAS DE CAPITAL  81.064  20.000 

IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA1 997

000000003 - DESPESAS CORRENTES  37.111  9.156 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  405.320  100.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  295.511  72.908 

IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES 1013

000000003 - DESPESAS CORRENTES  54.641  13.481 4 - DESPESAS DE CAPITAL  13.659  3.370 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  546.440  134.817 4 - DESPESAS DE CAPITAL  136.593  33.700 

IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS DE VEICULAÇÃO HÍDRICA 1012

000000003 - DESPESAS CORRENTES  81.623  20.138 4 - DESPESAS DE CAPITAL  20.404  5.034 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  816.233  201.380 4 - DESPESAS DE CAPITAL  204.054  50.344 

REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO EM VIGILÂNCIA AMBIENTAL 801

100000003 - DESPESAS CORRENTES  184.015  45.400 4 - DESPESAS DE CAPITAL  46.044  11.360 

REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM EPIDEMIOLOGIA 687

000000003 - DESPESAS CORRENTES  445.746  9.156 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  640.849  170.584 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

REALIZAÇÃO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA EM EPIDEMIOLOGIA 684

000000003 - DESPESAS CORRENTES  13.781  9.156 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  124.028  124.044 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

REALIZAÇÃO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA EM VIGILÂNCIA AMBIENTAL NOS MUNICÍPIOS 803

100000003 - DESPESAS CORRENTES  194.554  48.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  48.638  12.000 

INSTITUTO ZUMBI DOS PALMARES  1.940.740  1.305.500 17201

 1.940.740  1.305.500 0016 ALAGOAS: IDENTIDADE CULTURAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO

DIFUSÃO E DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO12430000

CONCRETIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO DO IZP 107

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  150.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

CONSTRUÇÃO DA RÁDIO DIFUSORA 103

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  10.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  220.000 

IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS SOCIAIS DE DIFUSÃO 105

000000003 - DESPESAS CORRENTES  261.447  200.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  130.723  100.000 

INTEGRAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COM A DOS ÓRGÃOS E COM A SECRETARIA COORDENADORA 104

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

INTERIORIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO IZP 106

00000000

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

3 - DESPESAS CORRENTES  607.980  200.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  303.990  100.000 

OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE APOIO À CULTURA12420000

APOIAR FINANCIAMENTO DE PROJETOS CULTURAIS COMUNITÁRIOS 98

000000003 - DESPESAS CORRENTES  405.320  200.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

CAPACITAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS 168

000000003 - DESPESAS CORRENTES  220.667  120.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

CAPACITAR GESTORES E ATORES SOCIAIS ENVOLVIDOS EM PROJETOS CULTURAIS 100

000000003 - DESPESAS CORRENTES  2.637  2.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

INCENTIVAR PROJETOS DE PESQUISAS QUE APROFUNDEM O CONHECIMENTO DA HISTÓRIA E DA CULTURA ALAGOANA 102

000000003 - DESPESAS CORRENTES  7.975  3.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS  0  315.000 17202

 0  315.000 0007 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR

MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR-FUNESA11270000

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS 25

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  315.000 

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS GOVERNADOR LAMENHA FILHO  17.120.603  18.623.206 17203

 17.120.603  18.623.206 0007 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR

MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE DA ÁREA DE SAÚDE11550000

ESTRUTURAÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DRA. VALÉRIA HORA 425

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  796.235  310.000 

FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM 424

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  260.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  488.682  140.002 

QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO DE SAÚDE DO ESTADO 426

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  457.927  490.704 

MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR-UNCISAL11280000

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/FONOAUDIOLOGIA 565

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  671.648  0 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/O LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA DA UNCISAL 419

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  2.462.531  1.275.213 

CONSTRUÇÃO DA PISCINA E GALPÃO FISIOTERÁPICO 422

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  366.510  120.000 

EQUIPAMENTOS DE UNIDADES UNIVERSITÁRIAS 401

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  200.847  140.018 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  1.205.085  1.772.228 

IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 397

00000000

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

3 - DESPESAS CORRENTES  0  300.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS - SVO 411

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  537.149 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  310.487 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  1.000.000 

REFORMA DO PRÉDIO DA UNCISAL 399

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  1.000.000 

REFORMA E INSTALAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE FONOAUDIOLOGIA 421

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  170.000 

SAÚDE VOCAL DO PROFESSOR 395

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  12.149 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  84.273 

TRIAGEM AUDITIVA NAS ESCOLAS 394

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  41.250 

TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL 393

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  39.222 

UNIVERSIDADE SAUDÁVEL 833

00000000

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

3 - DESPESAS CORRENTES  149.968  37.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS HOSPITAIS ESCOLAS11570000

AMPLIAÇÃO DO HEPR 433

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  366.510  300.000 

AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS P/OS HOSPITAIS ESCOLAS 431

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  534.855 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  7.348.556 

CONSTRUÇÃO DO HEJC 432

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  9.954.659  1.656.000 

IMPLANTAÇÃO DA CASA DA GESTANTE 428

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  300.000 

IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DO HEPR 430

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  14.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  20.100 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  50.000 

RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL ESCOLA DR. HÉLVIO AUTO 427

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  360.000 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO ESTADO DE ALAGOAS  31.720.480  4.732.380 17204

 31.720.480  4.732.380 0017 RUMO AO EMPREGO

EXPANSÃO DO ENSINO PROFISSIONAL11680000

CAPACITAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS - INEPRO 159

000000003 - DESPESAS CORRENTES  2.873.083  44.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  254.764 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

910000003 - DESPESAS CORRENTES  0  50.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 164

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  22.760.171  3.305.906 

EQUIPAR OS CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1183

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  5.677.812  824.700 

OFERTA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES DE NÍVEL BÁSICO E DE NÍVEL TÉCNICO 163

000000003 - DESPESAS CORRENTES  409.414  41.004 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

910000003 - DESPESAS CORRENTES  0  60.006 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

MODERNIZAÇÃO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-INEPRO11690000

INFORMATIZAR O INEPRO 158

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  30.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  10.000 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

910000003 - DESPESAS CORRENTES  0  20.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  10.000 

REFORMAR E EQUIPAR O INEPRO 165

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  19.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  21.000 

910000003 - DESPESAS CORRENTES  0  26.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  16.000 

FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO DOS ESPORTES  3.090.278  775.000 17210

 3.090.278  775.000 0014 ESPORTE E FORMAÇÃO

OPERACIONALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS PRÁTICAS ESPORTIVAS EM TODO O ESTADO10310000

APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS 291

910000003 - DESPESAS CORRENTES  101.330  25.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

ASSISTENCIA MEDICA E SEGURANÇA 385

910000003 - DESPESAS CORRENTES  141.575  50.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

CONSTRUÇÃO DA PISTA OLÍMPICA DO ESTÁDIO REI PELÉ 361

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  1.013.300  250.000 

CONSTRUÇÃO DE PISCINAS, QUADRAS E ESTÁDIOS EM TODO ESTADO 365

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  10.000 

910000003 - DESPESAS CORRENTES  24.745  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  56.319  20.000 

RESSOCIALIZAÇAO DE PRESOS/ESPORTE 388

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

910000003 - DESPESAS CORRENTES  81.064  20.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS EM TODAS AS MODALIDADES10300000

IMPLANTACAO DO BOLSA ATLETA 278

910000003 - DESPESAS CORRENTES  253.325  50.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

PINTANDO A LIBERDADE 276

100000003 - DESPESAS CORRENTES  973.684  281.579 4 - DESPESAS DE CAPITAL  236.842  34.211 

910000003 - DESPESAS CORRENTES  208.094  34.211 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  205.250.458  47.623.227 17215

 205.250.458  47.623.227 0008 A SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ

ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE10170000

EXPANSÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PSF 686

910000003 - DESPESAS CORRENTES  246.479  182.648 4 - DESPESAS DE CAPITAL  105.635  78.276 

GARANTIA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS 697

910000003 - DESPESAS CORRENTES  347.278  85.680 4 - DESPESAS DE CAPITAL  148.834  36.720 

IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 712

910000003 - DESPESAS CORRENTES  225.358  38.920 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  16.680 

IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE DO ADOLESCENTE 700

91000000

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

3 - DESPESAS CORRENTES  166.197  28.704 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  12.300 

IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA 709

910000003 - DESPESAS CORRENTES  82.685  14.280 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  6.120 

IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER 707

910000003 - DESPESAS CORRENTES  283.723  70.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  121.596  30.000 

IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE DO IDOSO 710

910000003 - DESPESAS CORRENTES  50.903  41.207 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  17.658 

IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES EM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 711

910000003 - DESPESAS CORRENTES  264.714  65.310 4 - DESPESAS DE CAPITAL  113.449  27.990 

REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES E ATUALIZAÇÕES EM AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE 688

910000003 - DESPESAS CORRENTES  998.708  246.400 4 - DESPESAS DE CAPITAL  428.018  105.600 

REDUÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL E MATERNA 713

910000003 - DESPESAS CORRENTES  999.519  246.610 4 - DESPESAS DE CAPITAL  428.423  105.690 

DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS PARA A GESTÃO DO SUS10240000

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA A COORDENAÇÃO DE RH 670

910000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  105.000  168.000 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CAPACITAÇÕES 678

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

910000003 - DESPESAS CORRENTES  82.600  27.800 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE RH 672

910000003 - DESPESAS CORRENTES  38.500  17.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA O SUS 668

910000003 - DESPESAS CORRENTES  658.750  240.250 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO10230000

CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE CONTROLE, REGULAÇÃO E AUDITORIA DO SUS 903

910000003 - DESPESAS CORRENTES  510.840  170.280 4 - DESPESAS DE CAPITAL  56.760  18.920 

AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE LÓGICA E ELÉTRICA DA SAÚDE 887

910000003 - DESPESAS CORRENTES  356.160  114.480 4 - DESPESAS DE CAPITAL  25.440  12.720 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SESAU 921

910000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  48.665  1.382.086 

CAPACITAÇÃO DE PESSOAL EM INFORMÁTICA 885

910000003 - DESPESAS CORRENTES  549.000  353.800 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

COOPERAÇÃO PARA ORGANIZAR SERVIÇOS DE CONTROLE,AVALIAÇÃO E AUDITORIA 891

910000003 - DESPESAS CORRENTES  186.600  62.200 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

COOPERAÇÃO TÉCNICA COM MUNICÍPIOS 827

910000003 - DESPESAS CORRENTES  210.600  70.200 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

CRIAÇÃO DE COMITÊS EM C&T 834

910000003 - DESPESAS CORRENTES  20.000  5.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO 831

910000003 - DESPESAS CORRENTES  54.000  18.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO INTINERANTE 896

910000003 - DESPESAS CORRENTES  390.000  130.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DA SESAU 806

910000003 - DESPESAS CORRENTES  136.800  45.600 4 - DESPESAS DE CAPITAL  34.200  11.400 

PESQUISA DO REAL VALOR DA MORTALIDADE INFANTIL 929

910000003 - DESPESAS CORRENTES  0  112.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  28.000 

REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA MUNICÍPIOS E TÉCNICOS EM PLANEJAMENTO E GESTÃO 820

910000003 - DESPESAS CORRENTES  2.138.400  707.400 4 - DESPESAS DE CAPITAL  237.600  78.600 

OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE MEDICAMENTOS10220000

CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COMISSÃO DE FARMÁCIA TERAPÊUTICA 343

910000003 - DESPESAS CORRENTES  1.419  350 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

GARANTIA DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO 351

910000003 - DESPESAS CORRENTES  46.806.120  6.840.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

INFORMATIZAÇÃO DAS FARMÁCIAS DE DISPENSAÇÃO 336

910000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  27.000 

MANUTENÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 360

910000003 - DESPESAS CORRENTES  17.555.666  4.331.310 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS DE SAÚDE MENTAL 451

910000003 - DESPESAS CORRENTES  527.889  130.240 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

REALIZAÇÃO DA COOPERAÇÃO TÉCNICA EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 331

910000003 - DESPESAS CORRENTES  29.183  7.200 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 325

910000003 - DESPESAS CORRENTES  10.133  2.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE10190000

CAPACITAÇÃO EM AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E EMERGÊNCIA 1076

910000003 - DESPESAS CORRENTES  539.047  132.993 4 - DESPESAS DE CAPITAL  231.020  56.997 

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE HEMOCENTROS DE ALAGOAS 1075

91000000

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

3 - DESPESAS CORRENTES  13.871.266  3.422.300 4 - DESPESAS DE CAPITAL  5.944.828  1.466.700 

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO PÚBLICO 1069

910000003 - DESPESAS CORRENTES  4.655.911  1.148.700 4 - DESPESAS DE CAPITAL  1.995.390  492.300 

GARANTIA DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 1067

910000003 - DESPESAS CORRENTES  45.392.942  11.199.285 4 - DESPESAS DE CAPITAL  19.454.118  4.799.694 

IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 1071

910000003 - DESPESAS CORRENTES  520.917  128.520 4 - DESPESAS DE CAPITAL  223.250  55.080 

IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE MENTAL 1070

910000003 - DESPESAS CORRENTES  578.797  142.800 4 - DESPESAS DE CAPITAL  248.056  61.200 

IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE BUCAL 1072

910000003 - DESPESAS CORRENTES  5.130.955  602.700 4 - DESPESAS DE CAPITAL  2.197.898  258.300 

IMPLEMENTAÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE REFERÊNCIA 1066

910000003 - DESPESAS CORRENTES  652.565  161.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  279.671  69.000 

IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPLANTE DE ORGÃOS 1073

910000003 - DESPESAS CORRENTES  349.710  86.280 4 - DESPESAS DE CAPITAL  146.402  36.120 

IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO 1074

910000003 - DESPESAS CORRENTES  709.310  175.000 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

4 - DESPESAS DE CAPITAL  303.990  75.000 

IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO E CONTROLE DO CÂNCER 1077

910000003 - DESPESAS CORRENTES  283.724  70.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  121.596  30.000 

REALIZAÇÃO DE TRANSPLANTES DE ORGÃOS 1078

910000003 - DESPESAS CORRENTES  1.606.900  341.600 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO 1079

910000003 - DESPESAS CORRENTES  9.079.168  2.240.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

VIGILÂNCIA À SAÚDE10210000

CAPACITAÇÃO DE RH EM SAÚDE DO TRABALHADOR 947

910000003 - DESPESAS CORRENTES  191.716  47.300 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

CONFECCIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM SAÚDE 902

910000003 - DESPESAS CORRENTES  72.958  18.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

COOPERAÇÃO TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS EM SAÚDE DO TRABALHADOR 951

910000003 - DESPESAS CORRENTES  64.940  12.600 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

ESTRUTURAÇÃO DO LABORATÓRIO PORTÁTIL SOBRE VIGILÂNCIA AMBIENTAL 905

910000003 - DESPESAS CORRENTES  77.821  19.200 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

IMPLEMENTAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO AMBIENTAL DE SURTOS 901

91000000

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

3 - DESPESAS CORRENTES  105.789  26.100 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

IMPLEMENTAÇÃO DA PREVENÇÃO E CONTROLE DA HEPATITE VIRAL 696

910000003 - DESPESAS CORRENTES  292.458  72.155 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

IMPLEMENTAÇÃO DA PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DOENÇAS DE VEICULAÇÃO HÍDRICA 701

910000003 - DESPESAS CORRENTES  292.458  72.155 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR 964

910000003 - DESPESAS CORRENTES  851.456  210.070 4 - DESPESAS DE CAPITAL  364.910  90.030 

IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE IMUNIZAÇÕES 693

910000003 - DESPESAS CORRENTES  1.316.578  324.824 4 - DESPESAS DE CAPITAL  329.140  81.205 

IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE DAS DOENÇAS IMUNOPREVINÍVEIS 691

910000003 - DESPESAS CORRENTES  292.350  72.128 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE DAS ZOONOSES 702

910000003 - DESPESAS CORRENTES  732.072  180.616 4 - DESPESAS DE CAPITAL  183.018  45.154 

IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE E TRATAMENTO DA HANSENÍASE 705

910000003 - DESPESAS CORRENTES  292.458  72.155 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE E TRATAMENTO DA TUBERCULOSE 695

910000003 - DESPESAS CORRENTES  292.458  72.155 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE E TRATAMENTO DAS DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS 698

910000003 - DESPESAS CORRENTES  292.458  72.155 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE E TRATAMENTO DAS DOENÇAS ENDÊMICAS 706

910000003 - DESPESAS CORRENTES  1.389.467  342.807 4 - DESPESAS DE CAPITAL  347.367  85.702 

IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE E TRATAMENTO DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS 699

910000003 - DESPESAS CORRENTES  2.355.069  581.039 4 - DESPESAS DE CAPITAL  588.767  145.260 

IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 689

910000003 - DESPESAS CORRENTES  468.226  115.520 4 - DESPESAS DE CAPITAL  117.056  28.880 

IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1083

910000003 - DESPESAS CORRENTES  382.014  94.250 4 - DESPESAS DE CAPITAL  95.514  23.565 

INSPEÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS RELACIONADOS À SAÚDE 1080

910000003 - DESPESAS CORRENTES  592.983  146.300 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1082

910000003 - DESPESAS CORRENTES  532.996  131.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL  133.289  32.885 

REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA AOS MUNICÍPIOS 1081

910000003 - DESPESAS CORRENTES  136.431  33.660 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO EM VIGILÂNCIA AMBIENTAL 801

910000003 - DESPESAS CORRENTES  230.060  56.760 4 - DESPESAS DE CAPITAL  153.373  37.840 

REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM EPIDEMIOLOGIA 687

910000003 - DESPESAS CORRENTES  1.163.039  293.260 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

REALIZAÇÃO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA EM EPIDEMIOLOGIA 684

910000003 - DESPESAS CORRENTES  137.809  144.400 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

REALIZAÇÃO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA EM VIGILÂNCIA AMBIENTAL NOS MUNICÍPIOS 803

910000003 - DESPESAS CORRENTES  82.685  20.400 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  173.598.699  40.119.453 17218

 25.808.763  6.317.504 0010 ATENÇÃO A PESSOA IDOSA

OPERACIONALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS SOCIAIS PARA O IDOSO11940000

MONITORAMENTO NOS MUNICÍPIOS NAS AÇÕES DO IDOSO/BPC 350

000000003 - DESPESAS CORRENTES  912.881  175.225 4 - DESPESAS DE CAPITAL  272.678  67.275 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  4.053.196  999.999 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

910000003 - DESPESAS CORRENTES  9.128.812  2.252.248 4 - DESPESAS DE CAPITAL  2.726.788  672.749 

SOCIALIZAÇÃO E LAZER PARA PESSOA IDOSA11930000

MONITORAMENTO NOS MUNICÍPIOS NAS AÇÕES DO IDOSO/API 356

00000000

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

3 - DESPESAS CORRENTES  547.184  135.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  60.798  15.000 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  2.026.607  500.002 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

910000003 - DESPESAS CORRENTES  5.715.031  1.410.005 4 - DESPESAS DE CAPITAL  364.789  90.000 

 59.075.532  14.575.035 0011 ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO A PESSOA DEFICIENTE11960000

MONITORAMENTO NOS MUNICÍPIOS NO ATENDIMENTO A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA/PPD 362

000000003 - DESPESAS CORRENTES  2.300.605  567.602 4 - DESPESAS DE CAPITAL  313.718  77.400 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  3.647.894  900.003 4 - DESPESAS DE CAPITAL  4.458.537  1.100.004 

910000003 - DESPESAS CORRENTES  26.143.238  6.450.024 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE APOIO A PESSOA DEFICIENTE11950000

MONITORAMENTO NOS MUNICÍPIOS NO ATENDIMENTO A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA/BPC 359

000000003 - DESPESAS CORRENTES  1.551.160  382.700 4 - DESPESAS DE CAPITAL  191.717  47.300 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  1.996.201  492.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL  1.043.699  257.500 

910000003 - DESPESAS CORRENTES  17.428.763  4.300.001 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

 29.182.943  7.099.976 0012 MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO SOCIAL

FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA ÁREA SOCIAL11980000

MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO SOCIAL/FORTALECIMENTO 369

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

000000003 - DESPESAS CORRENTES  1.238.110  120.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  281.389  50.000 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  7.034.714  1.249.999 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

910000003 - DESPESAS CORRENTES  6.727.636  2.375.997 4 - DESPESAS DE CAPITAL  1.822.635  324.000 

IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA SOCIAL DO ESTADO11970000

MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO SOCIAL/IMPLEMENTAÇÃO 364

000000003 - DESPESAS CORRENTES  648.508  159.999 4 - DESPESAS DE CAPITAL  81.063  20.000 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  4.053.174  999.994 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

910000003 - DESPESAS CORRENTES  5.877.103  1.449.991 4 - DESPESAS DE CAPITAL  1.418.611  349.998 

 59.531.462  12.126.938 0009 REDE INFANTO-JUVENIL

OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE APOIO AO ADOLESCENTE11920000

MONITORAMENTO DE ADOLESCENTES 341

000000003 - DESPESAS CORRENTES  350.196  86.400 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

OPERACIONALIZAÇÃO DO PETI11900000

MONITORAMENTO DOS MUNICÍPIOS COM AÇÕES DO PETI 345

000000003 - DESPESAS CORRENTES  2.289.249  350.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  844.567  1.000.009 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

91000000

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

3 - DESPESAS CORRENTES  22.892.492  2.710.583 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL11910000

ATENDIMENTO A ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL 349

000000003 - DESPESAS CORRENTES  804.166  200.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  2.406.465  598.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL  126.657  31.500 

910000003 - DESPESAS CORRENTES  3.208.621  798.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  222.935  42.000 

MONITORAMENTO DE MUNICÍPIOS NAS AÇÕES DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1207

000000003 - DESPESAS CORRENTES  8.743.174  299.996 4 - DESPESAS DE CAPITAL  91.169  10.000 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  8.560.623  999.992 4 - DESPESAS DE CAPITAL  193.323  99.999 

910000003 - DESPESAS CORRENTES  8.633.569  4.799.960 4 - DESPESAS DE CAPITAL  164.255  99.999 

LABORATÓRIO INDUSTRIAL/FARMACÊUTICO DE ALAGOAS  0  38.358.978 19211

 0  38.358.978 0047 DIVERSIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS, SANEANTES E BIOINSETICIDAS

IMPLANTAÇÃO DA FARMÁCIA MAGISTRAL12190000

CONSTRUÇÃO DE FARMÁCIA MAGISTRAL 162

910000003 - DESPESAS CORRENTES  0  43.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  101.878 

IMPLANTAÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR11240000

IMPLANTAÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR ATRAVÉS DE CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS 166

62000000

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

3 - DESPESAS CORRENTES  0  233.600 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  150.000 

IMPLEMENTAÇÃO E CULTURA DO NIM NO MEIO RURAL11260000

IMPLEMENTAÇÃO DA CULTURA DO NIM NO MEIO RURAL 871

910000003 - DESPESAS CORRENTES  0  2.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS11220000

ADEQUAÇÃO DE ÁREA FÍSICA 154

910000003 - DESPESAS CORRENTES  0  13.100.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  100.000 

ADEQUAÇÃO DE ÁREA FÍSICA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 151

910000003 - DESPESAS CORRENTES  0  5.400.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

ADEQUAÇÃO DE ÁREA FÍSICA/SEMI-SÓLIDOS 160

910000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  2.500.000 

ADEQUAÇÃO DE ÁREA PARA CÁPSULAS 153

910000003 - DESPESAS CORRENTES  0  16.560.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE BIOINSETICIDAS E MEDICAMENTOS A PARTIR DO NIM11250000

PESQUISAS DE PRINCÍPIOS ATIVOS PARA PRODUÇÃO DE BIOINSETICIDAS 907

910000003 - DESPESAS CORRENTES  0  40.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  10.000 

PRODUÇÃO DE ÁLCOOL GEL E PRODUTOS DOMISSANITÁRIOS11230000

ADEQUAÇÃO DE ÁREA FÍSICA - SANEANTES 161

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

910000003 - DESPESAS CORRENTES  0  54.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  64.000 

SECRETARIA COORDENADORA DE JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL  146.735.759  45.263.235 20101

 64.272.683  15.177.508 0056 REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA

AMPLIAÇÃO DA EFICIÊNCIA-SCJDS12060000

AQUISIÇÃO DE APETRECHOS 898

000000003 - DESPESAS CORRENTES  348.948  103.600 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  3.140.530  932.400 

AQUISIÇÃO DE ARMAMENTOS 895

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  421.858  0 

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  104.080 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  3.796.719  936.721 

AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÕES 69

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  105.122  0 

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  12.656 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  946.100  113.904 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL/EQUIPAMENTOS PERMANENTES 899

00000000

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

3 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  46.040  0 

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  28.300 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  414.363  254.700 

AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES LETAIS 897

000000003 - DESPESAS CORRENTES  73.219  18.064 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  658.969  162.580 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

AQUISIÇÃO DE UNIFORMES BÁSICOS DO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA 892

000000003 - DESPESAS CORRENTES  139.329  34.375 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  1.253.959  309.375 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

AQUISIÇÃO DE VIATURAS 1058

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  4.427.874  898.700 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  39.850.867  8.088.301 

IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA AO COMBATE A VIOLÊNCIA12400000

CONSTRUÇÃO DA CASA/ABRIGO PARA AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA 191

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  18.326  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

4 - DESPESAS DE CAPITAL  164.930  0 

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA 190

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  20.000 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  180.000 

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 189

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  84.945  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  764.505  0 

CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE PROTEÇÃO PROVISÓRIA À TESTEMUNHA 193

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  128.425  0 

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  50.000 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  1.155.825  450.000 

CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DE SEMI-LIBERDADE 1190

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  60.000 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  540.000 

EQUIPAMENTO DO COMPLEXO DE SEMI-LIBERDADE 1191

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  50.000 10000000

3 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  450.000 

IMPLANT. E ACOMP. BIO-PSICO-SOCIAL P/ ADOLESC.SUBMETIDOS A MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS E SUAS FAMÍLIAS 192

000000003 - DESPESAS CORRENTES  270.640  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  134.680  0 

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  40.000 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  3.647.880  600.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  200.000 

REPRESSÃO QUALIFICADA12050000

AQUISIÇÃO DE ARMAMENTO NÃO LETAL 883

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  11.787  0 

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  3.974 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  106.083  35.769 

AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES NÃO LETAIS 884

000000003 - DESPESAS CORRENTES  175.504  50.001 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  1.579.537  450.006 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

CONSTRUÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS DE TRÂNSITO 890

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  40.572  0 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  365.149  0 

 82.463.075  29.247.065 0055 REFORMA DAS INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA, JUSTIÇA E CIDADANIA

GESTÃO DO CONHECIMENTO-SCJDS12020000

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 821

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  502.801  0 

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  120.602 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  4.525.211  1.085.420 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA 824

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  2.247.531  0 

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  513.488 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  20.227.777  4.621.393 

AQUISIÇÃO DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS INTEGRADOS 805

000000003 - DESPESAS CORRENTES  455.844  53.690 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  1.483.177  483.206 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS 849

000000003 - DESPESAS CORRENTES  4.621  1.140 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 10000000

3 - DESPESAS CORRENTES  41.586  10.260 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

IMPLEMENTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA 840

000000003 - DESPESAS CORRENTES  25.685  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  231.165  0 

IMPLEMENTAÇÃO DO CIOSP 809

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  1.098.255 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  4.884.297 

REORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL12040000

APARELHAMENTO DA CORREGEDORIA INTEGRADA 857

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  28.315  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  254.835  0 

CONSTRUÇÃO DA SEDE DO GRUPO INTEGRADO DE APOIO TÁTICO 866

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  14.660  0 

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  48.000 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  131.944  432.000 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS REGIONAIS DE PERÍCIA 958

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  580.090  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  5.220.810  0 

CONTRUÇÃO DOS CENTROS E NÚCLEOS INTEGRADOS DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA 861

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  1.846.617  0 

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  295.200 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  16.619.553  2.656.800 

IMPLEMENTAÇÃO DA OUVIDORIA INTEGRADA 860

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  15.000 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  135.000 

IMPLEMENTAÇÃO DE OUVIDORIAS REGIONAIS INTEGRADAS 874

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  41.231  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  371.083  0 

IMPLEMENTAÇÃO DO CPFOR 856

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  605.963  0 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  304.000 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  5.453.669  2.736.000 

REFORMA DA SEDE DA SCJDS 853

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  42.760  0 

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  140.000 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  384.836  1.260.000 

VALORIZAÇÃO E ENSINO PROFISSIONAL- SER12140000

CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SCJDS -CENTRAL DE CIDADANIA 170

000000003 - DESPESAS CORRENTES  20.000  10.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  15.000  5.000 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  255.000  85.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  25.000  5.000 

VALORIZAÇÃO E ENSINO PROFISSIONAL-SCJDS12010000

CAPACITAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL 763

000000003 - DESPESAS CORRENTES  607.980  150.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  5.471.820  1.350.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO COMPLEXO INTEGRADO DE ENSINO E PESQUISA DE SEGURANÇA PÚBLICA 761

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

4 - DESPESAS DE CAPITAL  584.694  0 01000000

4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  450.000 10000000

3 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  5.262.246  4.050.000 

CONSULTORIA PARA ANÁLISE OCUPACIONAL E DESCRIÇÃO DE CARGOS 764

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  10.600 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  95.400 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

FAVORECIMENTO DA AUTO ESTIMA DO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 765

000000003 - DESPESAS CORRENTES  10.671  3.072 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

010000003 - DESPESAS CORRENTES  6.937  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  158.466  27.648 

IMPLANTAÇÃO DE CAMPANHA/SENSIBILIZAÇÃO DO PESP 604

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  12.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  108.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

PROGRAMA DE ACESSO DO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA À CULTURA 767

000000003 - DESPESAS CORRENTES  25.683  9.999 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

010000003 - DESPESAS CORRENTES  14.846  0 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 10000000

3 - DESPESAS CORRENTES  364.760  89.993 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

PROGRAMA DE SAÚDE SANITÁRIA 766

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  20.260  0 

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  4.999 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  182.343  44.987 

SEGURANÇA NO TRABALHO DO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 790

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  809.400  0 

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  284.200 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  7.286.206  1.557.416 

 0  838.662 0057 SEGURANÇA INTERATIVA COMUNITÁRIA

OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA,JUSTIÇA E CIDADANIA12070000

APARELHAMENTO DAS POLÍCIAS 924

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  23.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  612.500 

IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - DELEGACIA 915

00000000

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

3 - DESPESAS CORRENTES  0  9.143 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  20.800 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  6.057 

REAPARELHAMENTO DAS DELEGACIAS 917

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  20.000 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  146.662 

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS  59.610.525  11.007.380 20103

 57.974.385  10.464.000 0056 REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA

AMPLIAÇÃO DA EFICIÊNCIA- PM12030000

REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR 45

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  37.094.886  0 

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  9.152.000 

IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA AO COMBATE A VIOLÊNCIA12400000

CONSTRUÇÂO DE UNIDADE OPERACIONAL DE SEGURANÇA 86

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  14.728.100  0 

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  1.000.000 

CONSTRUÇAO DO HOSPITAL DA PMAL 47

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  4.886.800  0 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

REFORMA E RECUPERAÇÃO DE QUARTÉIS 48

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  1.264.598  0 

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  312.000 

 1.636.140  543.380 0055 REFORMA DAS INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA, JUSTIÇA E CIDADANIA

GESTÃO DO CONHECIMENTO- PM12000000

INFORMATIZAÇÃO DA PMAL 46

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  1.500.000  0 

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  500.000 

VALORIZAÇÃO E ENSINO PROFISSIONAL-PM11990000

MELHORIA NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL 81

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  136.140  0 

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  43.380 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS  4.581.288  1.373.395 20104

 4.581.288  1.373.395 0056 REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA

AMPLIAÇÃO DA EFICIÊNCIA-CBM12130000

INFORMATIZAÇÃO DO CBMAL 61

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  31.527  15.000 

120000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

4 - DESPESAS DE CAPITAL  166.230  84.738 

MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO 85

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  17.281  15.380 

120000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  134.230  22.000 

PREVENÇÃO E COMBATE A SITUAÇÕES DE RISCO E EMERGÊNCIA 67

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  217.982  155.564 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  565.000 

120000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  1.972.590  110.000 

REFORMA E RECUPERAÇÃO DE QUARTEIS-CBM 63

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  212.378  53.280 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  50.000 

120000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  1.829.072  302.433 

POLICIA CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS  466.405  600.000 20105

 466.405  600.000 0056 REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA

AMPLIAÇÃO DA EFICIÊNCIA-SCJDS12060000

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA POLÍCIA CIVIL 900

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  50.000 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  450.000 

REFORMA DE UNIDADES POLÍCIA CIVIL 904

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  46.641  0 

010000004 - DESPESAS DE CAPITAL  0  10.000 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  419.765  90.000 

SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO  19.443.390  5.641.184 20106

 4.368.390  1.107.000 0056 REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA

AMPLIAÇÃO DA EFICIÊNCIA-SER12180000

APARELHAMENTO/AQUISIÇÃO DE VIATURAS 183

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  24.000  0 

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  12.000 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  216.000  108.000 

AQUISIÇÃO DE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E APETRECHOS 184

000000003 - DESPESAS CORRENTES  3.500  5.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  4.000  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  27.500  10.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  40.000  10.000 

AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA REEDUCANDOS 181

000000003 - DESPESAS CORRENTES  15.000  1.000 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 10000000

3 - DESPESAS CORRENTES  135.000  1.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

EQUIPAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL 1206

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  30.000  10.000 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  270.000  90.000 

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS DA SAÚDE FÍSICA E MENTAL P/REEDUCANDOS 179

000000003 - DESPESAS CORRENTES  46.000  20.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  14.000  5.000 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  510.000  160.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  30.000  15.000 

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PROFISSIONALIZANTE P/ REEDUCANDO 180

000000003 - DESPESAS CORRENTES  115.000  11.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  6.000  9.000 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  195.000  80.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  14.000  10.000 

UNIFORMES BÁSICOS PARA OS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 182

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  10.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  90.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA AO COMBATE A VIOLÊNCIA12400000

CONSTRUÇÃO DE CASAS DE EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL E SÓCIO-EDUCATIVO 188

00000000

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

3 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  84.945  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  764.505  0 

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS DO SISTEMA PRISIONAL 185

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  182.394  50.000 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  1.641.546  400.000 

 15.075.000  4.534.184 0055 REFORMA DAS INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA, JUSTIÇA E CIDADANIA

GESTÃO DO CONHECIMENTO-SER12150000

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (RÁDIOS FIXOS E MÓVEIS) 172

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  20.000  15.000 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  80.000  35.000 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMNETOS DE INFORMÁTICA 173

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  100.000  0 

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  100.000 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  900.000  900.000 

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TECNOLÓGICO 174

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  12.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  108.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

REORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL-SER12160000

CONSTRUÇÃO DE UNIDADES PRISIONAIS 175

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  1.200.000  0 

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  400.000 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  10.800.000  1.874.184 

IMPLEMENTAÇÃO DOS CONSELHOS DA ÁREA DA SER 177

000000003 - DESPESAS CORRENTES  21.000  30.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  18.000  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  250.000  200.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  16.000  50.000 

REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE TRATAMENTO E CUSTÓDIA 178

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  11.000  30.000 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  99.000  260.000 

REFORMA/AMPLIAÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS 176

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  120.000  0 

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  40.000 

10000000

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

3 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  1.080.000  360.000 

VALORIZAÇÃO E ENSINO PROFISSIONAL- SER12140000

IMPLANTAÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA NO TRABALHO P/ PROFISSIONAIS DO SISTEMA PRISIONAL 171

000000003 - DESPESAS CORRENTES  33.000  11.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  3.000  1.000 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  150.000  50.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  174.000  58.000 

AGÊNCIA ALAGOANA DE HABITAÇÃO URBANISMO  54.533.317  10.005.500 21201

 54.533.317  10.005.500 0013 MORAR COM QUALIDADE

OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO10260000

AMPLIAÇÃO E OU MELHORIA DE CASAS EXISTENTES 74

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  214.794  0 

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  1.979.883  100.000 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  1.939.587  903.000 

CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES 73

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  692.468  0 

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  18.277.347  482.400 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  12.531.336  4.320.000 

EMISSÃO DE TITULOS DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL 75

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  165.923  0 

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  1.350.730  100.000 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  1.494.139  900.500 

OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA URBANA10280000

CONSTRUÇÃO DE LOTES URBANIZADOS 76

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  243.093  0 

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  1.390.556  99.600 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  2.196.625  900.000 

RECUPERAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E DE EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS 77

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  191.474  0 

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  2.846.339  100.000 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  1.723.262  900.000 

URBANIZAÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS 79

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  251.957  0 

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  4.776.191  120.000 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  2.267.612  1.080.000 

ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA  112.568.886  22.107.401 2

SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  40.533.621  9.432.942 15102

 40.533.621  9.432.942 0043 ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS-APL`S

IDENTIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS11050000

FOMENTO AOS MICRO E PEQUENOS NEGÓCIOS 1229

000000003 - DESPESAS CORRENTES  32.427.221  8.000.400 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS APLS 889

000000003 - DESPESAS CORRENTES  8.106.400  1.432.542 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

SECRETARIA EXECUTIVA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA, TRABALHO E RENDA  34.379.888  7.982.159 19102

 3.764.410  928.750 0022 PRIMEIRO EMPREGO

IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO PRIMEIRO EMPREGO10380000

IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO PRIMEIRO EMPREGO 926

000000003 - DESPESAS CORRENTES  1.505.764  371.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  2.258.646  557.250 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

 30.615.479  7.053.409 0021 TRABALHO E RENDA PARA TODOS

ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR10330000

ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR 910

000000003 - DESPESAS CORRENTES  176.703  23.889 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

100000003 - DESPESAS CORRENTES  1.767.047  455.670 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

IMPLANTAÇÃO DO PROJETO APOSTANDO NA EXPERIÊNCIA10370000

IMPLANTAÇÃO DO PROJETO APOSTANDO NA EXPERIÊNCIA 923

000000003 - DESPESAS CORRENTES  1.505.764  371.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  2.258.646  557.250 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ATUA CIDADÃO10360000

IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ATUA CIDADÃO 922

000000003 - DESPESAS CORRENTES  2.759.824  380.900 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  4.829.692  1.191.575 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

IMPLANTAÇÃO DO PROJETO HOTEL-ESCOLA10340000

IMPLANTAÇÃO DO PROJETO HOTEL ESCOLA 918

000000003 - DESPESAS CORRENTES  1.068.018  163.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  1.869.032  461.125 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO EMPREENDEDORISMO10350000

OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO EMPREENDEDORISMO 920

000000003 - DESPESAS CORRENTES  453.958  112.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  794.427  196.000 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL10320000

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 909

000000003 - DESPESAS CORRENTES  1.193.850  140.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  11.938.518  3.000.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

SECRETARIA EXECUTIVA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS  3.467.211  878.000 19104

 393.160  97.000 0038 APOIO AO ARTESÃO EMPREENDEDOR-PREARTE

PROMOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PREARTE10870000

APOIO À COMERCIALIZAÇÃO NO INTERIOR, CAPITAL E FORA DO ESTADO 405

000000003 - DESPESAS CORRENTES  60.798  15.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

ESTUDO DAS NECESSIDADES DOS ARTESÃOS DE ACESSO AO CRÉDITO 403

000000003 - DESPESAS CORRENTES  48.638  12.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

PROMOÇÃO DE CAPACITAÇÃO DO ARTESÃO 400

000000003 - DESPESAS CORRENTES  121.596  30.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO SEGMENTO ATRAVÉS DE COOPERATIVAS OU ASSOCIAÇÕES 402

000000003 - DESPESAS CORRENTES  81.064  20.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

PROMOÇÃO PARA MELHORIA DA QUALIDADE DO PRODUTO E DA PRODUTIVIDADE 404

000000003 - DESPESAS CORRENTES  81.064  20.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

 561.066  161.000 0034 MICRO E PEQUENOS NEGÓCIOS TEM VEZ

APOIO A CAPACITAÇÃO, ORGANIZAÇAO E TECNOLOGIA10780000

FOMENTO A CRIAÇÃO DE UNIDADES PRODUTIVAS, COOPERATIVAS E SIMILARES 376

000000003 - DESPESAS CORRENTES  40.532  10.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

FOMENTO AO PROCESSO DE COMERCIALIZAÇÃO 375

000000003 - DESPESAS CORRENTES  12.217  10.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

FORMAÇÃO DE PARCERIAS 377

000000003 - DESPESAS CORRENTES  12.160  3.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

PROMOÇÃO COM VISTAS A ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 374

000000003 - DESPESAS CORRENTES  40.532  10.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

PROMOÇÃO DE CAPACITAÇÃO DOS PEQUENOS E MICRO NEGOCIANTES 373

000000003 - DESPESAS CORRENTES  40.532  10.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

APOIO A DISSEMINAÇÃO DO PROJETO EMPREENDER10810000

APOIO NA EXPANSÃO DA METODOLOGIA EMPREENDER 384

000000003 - DESPESAS CORRENTES  178.341  44.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

FORMAÇÃO DE CONSULTORES PARA ATENDER MICRO E PEQUENOS EMPRESÁRIOS 387

000000003 - DESPESAS CORRENTES  9.774  8.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

PROMOÇÃO AO ACESSO DO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO 386

000000003 - DESPESAS CORRENTES  40.532  10.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

APOIO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE EXTENSÃO EMPRESARIAL10800000

FOMENTO A PRODUTIVIDADE DAS CADEIAS PRODUTIVAS 381

000000003 - DESPESAS CORRENTES  4.053  1.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

PROMOÇÃO DO ATENDIMENTO AOS MICRO E PEQUENOS NEGÓCIOS 383

000000003 - DESPESAS CORRENTES  40.532  10.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

PROMOÇÃO PARA INTRODUÇÃO DE INOVAÇÕES E MELHORIAS TÉCNICO-GERENCIAIS E TECNOLÓGICOS 380

000000003 - DESPESAS CORRENTES  48.638  12.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

APOIO A IMPLANTAÇÃO DO TELECENTRO DE INFORMAÇÃO E NEGÓCIO10790000

APOIO E FOMENTO À IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS INFORMATIZADOS 378

000000003 - DESPESAS CORRENTES  52.692  13.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

PROMOÇÃO DO PROCESSO DE DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À INFORMÁTICA 379

000000003 - DESPESAS CORRENTES  20.266  5.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

INVENTARIAR OS MICRO E PEQUENOS NEGÓCIOS10760000

ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO E DEFINIÇÃO DE PROPOSIÇÕES 371

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  5.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

IDENTIFICAÇÃO DOS PEQUENOS E MICRO NEGÓCIOS 368

000000003 - DESPESAS CORRENTES  20.266  5.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

MAPEAMENTO DAS VOCAÇÕES PRODUTIVAS 370

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  5.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

 2.512.984  620.000 0036 PÓLOS DE SERVIÇOS

FOMENTO A CRIAÇÃO DE POLO DE SERVIÇOS10850000

INVESTIMENTO EM CAPACITAÇÃO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE NOVOS PÓLOS 392

000000003 - DESPESAS CORRENTES  810.640  200.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

PROMOÇÃO DE FÓRUNS PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOVAS OPORTUNIDADES 391

000000003 - DESPESAS CORRENTES  607.980  150.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

IDENTIFICAÇÃO E APOIO ÀS ATIVIDADES EXISTENTES10840000

APOIO ÀS ATIVIDADES EXISTENTES 390

000000003 - DESPESAS CORRENTES  607.980  150.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

MAPEAMENTO DAS ATIVIDADE EXISTENTES 389

000000003 - DESPESAS CORRENTES  486.384  120.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO DE ALAGOAS  8.584.678  2.118.000 19207

 8.584.678  2.118.000 0030 ABASTECIMENTO HORTIFRUTIGRANGEIRO

FOMENTO A PRODUÇÃO DIRIGIDA10600000

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES EXPERIMENTAIS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA 311

910000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  56.745  14.000 

IMPLANTAÇÃO DO SHOPPING AGRÍCOLA POR MEIO DE INFORMAÇÃO INTERNET 313

910000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  81.064  20.000 

INCENTIVO A PRODUÇÃO DE HORTIFRUTI DIRIGIDA 309

910000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  72.958  18.000 

IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO10570000

CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉNS COMUNITÁRIOS 297

910000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  364.788  90.000 

CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE RECEPÇÃO E EXPEDIÇÃO DE FRIOS 300

910000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  40.532  10.000 

CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE BATERIAS DE SILOS NAS ÁREAS PORTUÁRIAS 301

910000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  226.979  56.000 

CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES ARMAZENADORAS 295

910000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  607.980  150.000 

IMPLANTAÇÃO DE MERCADO DE ABASTECIMENTO10560000

CONSTRUÇAO DA CEASA 288

91000000

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

3 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  4.539.584  1.120.000 

CONSTRUÇAO DO MERCADO DAS FLORES 294

910000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  202.660  50.000 

INCENTIVO A COMERCIALIZAÇÃO10580000

AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DO BENEFICIAMENTO DE GRÃOS 306

910000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  770.108  190.000 

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MERCADO AGRÍCOLA- SIMA 302

910000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  1.013.300  250.000 

CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 305

910000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  535.022  132.000 

INCENTIVO À COMERCIALIZAÇÃO COMPETITIVA 308

910000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  72.958  18.000 

INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRÁRIA DE ALAGOAS  25.603.488  1.696.299 21205

 1.839.918  453.942 0033 CIDADANIA NO CAMPO

APOIO A ORGANIZAÇÃO DE MULHERES10750000

ASSISTÊNCIA AS MULHERES NO CAMPO 802

000000003 - DESPESAS CORRENTES  160.101  39.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

ORGANIZAÇÃO DE MULHERES 800

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

000000003 - DESPESAS CORRENTES  160.101  39.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA OS ASSENTADOS10740000

IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS NO CAMPO 799

000000003 - DESPESAS CORRENTES  87.144  21.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

FORNECIMENTO DE KITS DE SEGURANÇA ALIMENTAR10730000

DISTRIBUIÇÃO DE SISTEMA DE CRIAÇÃO 798

000000003 - DESPESAS CORRENTES  810.632  199.998 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

DISTRIBUIÇÃO DE SISTEMA DE CULTIVO 797

000000003 - DESPESAS CORRENTES  621.939  153.444 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

 23.763.571  1.242.357 0032 REESTRUTURAÇÃO FUNDIÁRIA

APOIO ÀS FAMILIAS NA ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA10710000

ASSISTÊNCIA ALIMENTAR A FAMÍLIAS DOS ACAMPAMENTOS 789

000000003 - DESPESAS CORRENTES  781.660  192.850 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL 793

000000003 - DESPESAS CORRENTES  305.449  75.360 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS ASSENTADAS 792

000000003 - DESPESAS CORRENTES  533.401  131.600 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE PISCICULTURA 794

000000003 - DESPESAS CORRENTES  43.203  35.363 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

REALIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO DE FAMÍLIAS 791

000000003 - DESPESAS CORRENTES  305.449  75.360 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

REALIZAÇÃO DE CADASTRO DE ACAMPAMENTO 787

000000003 - DESPESAS CORRENTES  305.457  75.362 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS E TRABALHADORES ASSENTADOS10720000

CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS DO ITERAL 796

000000003 - DESPESAS CORRENTES  302.688  74.084 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

CAPACITAÇÃO DE TRABALHADOR RURAL 795

000000003 - DESPESAS CORRENTES  1.344.554  331.726 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

REALIZAÇÃO DO CADASTRO FUNDIÁRIO10690000

IDENTIFICAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS 779

000000003 - DESPESAS CORRENTES  1.504.393  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  6.024.775  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

510000003 - DESPESAS CORRENTES  10.280.958  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  1.015.639  0 

REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS10700000

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS 784

000000003 - DESPESAS CORRENTES  253.017  62.424 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

ENTREGA DE TÍTULO DA TERRA 786

000000003 - DESPESAS CORRENTES  256.280  63.229 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

REALIZAÇÃO DE VISTORIAS EM IMÓVEIS RURAIS 783

000000003 - DESPESAS CORRENTES  253.323  62.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS 785

000000003 - DESPESAS CORRENTES  253.323  62.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL  2.604.661.903  711.008.489 3

SECRETARIA EXEC. DE MEIO AMBIENTE R. HIDRICOS E NATURAIS  23.538.309  10.411.500 17107

 2.200.985  702.500 0045 ALAGOAS AMBIENTE SAUDÁVEL

COORDENAÇÃO, FOMENTO E ORIENTAÇÃO AO APROVEITAMENTO DE RECURSOS NATURAIS11340000

LEVANTAMENTO DA EXPLORAÇÃO DAS BARREIRAS 870

000000003 - DESPESAS CORRENTES  3.665  3.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  20.769  17.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

LEVANTAMENTO DA EXTRAÇÃO DE AREIA NOS LEITOS DOS RIOS 873

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  4.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  5.000 

10000000

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

3 - DESPESAS CORRENTES  0  7.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  4.000 

LEVANTAMENTO DAS FONTES DE ÁGUA MINERAL 872

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  3.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  17.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

MAPEAMENTO DOS RECURSOS MINERAIS DO ESTADO 869

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  10.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  20.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRMA ALAGOAS NO COMBATE A DESERTIFICAÇÃO11210000

CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS DE ÓRGÃOS NO ESTADO PARA AÇÕES DE COMBATE A DESERTIFICAÇÃO 859

000000003 - DESPESAS CORRENTES  611  500 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  14.660  12.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

CRIAÇÃO DE PLANOS DE MANEJO E CONSERVAÇÃO DOS SOLOS, ÁGUA E VEGETAÇÃO 858

000000003 - DESPESAS CORRENTES  4.053  1.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  806.587  199.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS OBRAS PARA POUPANÇA DE ÁGUA NO SEMIÁRIDO 952

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  1.350.640  400.000 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

 810.640  200.000 0069 GERENCIAMENTO INTEGRADO DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO E SUA ZONA COSTEIRA

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DOS RECUROS HÍDRICOS12730000

CAPACITAÇÃO EM EDUAÇÃO AMBIENTAL 1180

000000003 - DESPESAS CORRENTES  32.426  8.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  129.702  32.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E REABILITAÇÃO AMBIENTAL 1179

000000003 - DESPESAS CORRENTES  48.638  12.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  72.958  18.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  121.596  30.000 

FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E PARTICIPAÇÃO PÚBLICA12720000

FORTALECIMENTO DO COMITÊ DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO 1173

000000003 - DESPESAS CORRENTES  81.064  20.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  230.975  50.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  93.281  30.000 

 20.526.684  9.509.000 0044 GESTÃO DA ÁGUA

DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL11120000

CAPACITAÇÃO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE 822

000000003 - DESPESAS CORRENTES  38.967  20.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  2.000 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  44.197  15.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  49.334  18.000 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA OS COMITÊS 980

000000003 - DESPESAS CORRENTES  17.111  5.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  26.391  5.000 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  70.636  20.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  47.991  10.000 

IMPLANTAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 977

000000003 - DESPESAS CORRENTES  49.094  10.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  113.034  30.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

ESTRUTURAÇÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS/PROÁGUA11100000

ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 867

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  1.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  49.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

ELABORAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 862

000000003 - DESPESAS CORRENTES  2.443  2.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  107.510  88.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL DA SEMARHN 855

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  3.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  12.000 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  30.000 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  75.000 

ESTUDO PARA O ZONEAMENTO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 864

000000003 - DESPESAS CORRENTES  6.109  5.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  42.760  35.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  73.302  60.000 

IMPLANTAÇÃO DA COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA 868

000000003 - DESPESAS CORRENTES  10.274  4.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  41.096  16.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

ORGANIZAÇÃO DOS COMITÊS DE BACIA 863

000000003 - DESPESAS CORRENTES  81.064  20.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  20.266  5.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  101.330  25.000 

IMPLEMENTAÇÃO DA REDE METEOROLÓGICA E HIDROLÓGICA DO ESTADO/PROÁGUA11140000

AMPLIAÇÃO DA REDE HIDROLÓGICA 842

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  5.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  5.000 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  31.000 

AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS 826

000000003 - DESPESAS CORRENTES  14.879  5.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

10000000

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

3 - DESPESAS CORRENTES  36.491  10.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  462.330  185.000 

CRIAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE METEOROLOGIA, RECURSOS HÍDRICOS E SENSORAMENTO REMOTO 828

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  5.000 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  80.000 

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ALERTA 830

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  5.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  9.163  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  76.356  65.000 

IMPLEMENTAÇÃO DA MODELAGEM NUMÉRICA DO TEMPO E CLIMA 969

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  5.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  10.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  40.000 

ZONEAMENTO CLIMATOLÓGICO 829

000000003 - DESPESAS CORRENTES  2.443  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  103.845  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

IMPLEMENTAÇÃO DO PROÁGUA12840000

ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS 1198

000000003 - DESPESAS CORRENTES  101.700  40.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

100000003 - DESPESAS CORRENTES  412.000  160.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

ESTRUTURAÇÃO DA UEGP 1192

000000003 - DESPESAS CORRENTES  129.486  50.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  13.505  6.000 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  519.440  202.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  72.160  28.000 

ESTUDOS DE DISPONIBILIDADE HÍDRICA 1196

000000003 - DESPESAS CORRENTES  127.550  50.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  643.000  250.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

ESTUDOS DE QUALIDADE DE ÁGUA 1201

000000003 - DESPESAS CORRENTES  25.425  10.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  103.000  40.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

ESTUDOS DE VIABILIDADE DE OBRAS HÍDRICAS 1197

000000003 - DESPESAS CORRENTES  127.400  50.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  900.000  350.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM RECURSOS HÍDRICOS 1200

000000003 - DESPESAS CORRENTES  24.425  10.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

100000003 - DESPESAS CORRENTES  104.000  40.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

OPERAÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 1193

000000003 - DESPESAS CORRENTES  9.754  4.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  206.000  80.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

OPERAÇÃO DO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO E GESTÃO PARTICIPATIVA 1195

000000003 - DESPESAS CORRENTES  25.425  10.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  103.000  40.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

OPERAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE AGENTES GESTORES EM RECURSOS HÍDRICOS 1194

000000003 - DESPESAS CORRENTES  9.974  4.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  514.000  200.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA 1199

000000003 - DESPESAS CORRENTES  366.024  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  928.472  0 

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  400.000 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  966.163  464.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  6.666.540  4.000.000 

RECUPERAÇÃO DOS SISTEMAS LAGUNARES 1202

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

000000003 - DESPESAS CORRENTES  134.250  50.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  1.150.000  450.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS/PROÁGUA11110000

ENQUADRAMENTO DOS CORPOS D` ÁGUA 816

000000003 - DESPESAS CORRENTES  14.189  5.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  48.676  20.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  14.189  5.000 

IMPLEMENTAÇÃO DO SIST. DE MEDIÇÃO E COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA SUBTERRÂNEA 813

000000003 - DESPESAS CORRENTES  3.665  2.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  14.660  13.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  18.326  15.000 

MAPEAMENTO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS NASCENTES 818

000000003 - DESPESAS CORRENTES  40.532  10.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  263.458  65.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA HÍDRICA/PROÁGUA11130000

CADASTRO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS, DESSALINIZADORES E BARRAGENS SUBTERRÂNEAS 879

000000003 - DESPESAS CORRENTES  4.053  1.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  8.106  2.000 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

4 - DESPESAS DE CAPITAL  798.480  197.000 

CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA NO SEMI-ÁRIDO 878

000000003 - DESPESAS CORRENTES  4.053  1.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  36.479  9.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  364.788  90.000 

ESTUDOS E IMPLANTAÇÃO DE BARRAMENTOS, CISTERNAS E DESSALINIZADORES PARA PEQUENAS COMUNIDADES 877

000000003 - DESPESAS CORRENTES  10.813  2.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  243.192  60.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  2.177.915  538.000 

REGULAMENTAÇÃO DO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS/PROÁGUA11090000

CADASTRAMENTO DE POÇOS E FONTES NATURAIS DE ÁGUA 812

000000003 - DESPESAS CORRENTES  2.000  2.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  13.000  13.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  5.000  4.000 

ELABORAÇÃO E/OU REVISÃO DE PLANOS DIRETORES DE BACIAS HIDROGRÁFICAS 932

000000003 - DESPESAS CORRENTES  60.000  100.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  350.000  300.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

IMPLANTAÇÃO DO SIST INTEGRADO DE OUTORGA E LICENCIAMENTO AMBIENTAL 808

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  1.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

10000000

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

3 - DESPESAS CORRENTES  0  50.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE ALAGOAS  41.895.456  9.130.390 17211

 41.895.456  9.130.390 0042 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

APOIO A PROJETOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS11480000

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICO 10

000000003 - DESPESAS CORRENTES  1.459.152  330.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  30.000 

IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA 19

000000003 - DESPESAS CORRENTES  2.431.920  500.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  100.000 

PROJETO PROÁGUA/SEMI-ÁRIDO 18

910000003 - DESPESAS CORRENTES  0  100.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

PROJETOS ESPECIAIS 4

000000003 - DESPESAS CORRENTES  2.431.920  600.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

APOIO CIENTÍFICO AO DESENVOLVIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS11490000

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA OVINOCAPRINOCULTURA 11

100000003 - DESPESAS CORRENTES  1.418.620  200.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  150.000 

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA 12

100000003 - DESPESAS CORRENTES  2.431.920  379.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  221.000 

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA APICULTURA 14

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

100000003 - DESPESAS CORRENTES  3.039.900  250.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  500.000 

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA PALMA FORRAGEIRA 16

100000003 - DESPESAS CORRENTES  4.053.200  700.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  300.000 

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DO ALGODÃO E MILHO 13

100000003 - DESPESAS CORRENTES  1.499.684  170.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  200.000 

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DO LATICÍNIO 15

100000003 - DESPESAS CORRENTES  1.241.860  200.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  106.390 

PROMOÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NA ÁREA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA-FAPEAL11010000

CONCESSÃO DE AUXÍLIO À PESQUISA 3

000000003 - DESPESAS CORRENTES  12.159.600  1.950.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS E PESQUISA 2

000000003 - DESPESAS CORRENTES  9.727.680  2.144.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS  16.766.096  4.140.700 17219

 16.766.096  4.140.700 0045 ALAGOAS AMBIENTE SAUDÁVEL

CONSERVAÇÃO DA BIOTA ALAGOANA11190000

IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 518

000000003 - DESPESAS CORRENTES  8.106  2.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

10000000

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

3 - DESPESAS CORRENTES  40.532  10.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

910000003 - DESPESAS CORRENTES  20.266  5.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES ANTRÓPICA 513

000000003 - DESPESAS CORRENTES  17.023  4.200 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

910000003 - DESPESAS CORRENTES  158.075  39.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO DA BIOTA 508

000000003 - DESPESAS CORRENTES  23.914  5.900 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  283.724  70.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

910000003 - DESPESAS CORRENTES  324.256  80.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  8.106  2.000 

REALIZAÇÃO DO ZONEAMENTO E DISCIPLINAMENTO DAS ZONAS COSTEIRAS 512

000000003 - DESPESAS CORRENTES  12.160  3.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  182.394  45.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

910000003 - DESPESAS CORRENTES  149.968  37.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

REALIZAÇÃO DO ZONEAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DO ESTADO 517

000000003 - DESPESAS CORRENTES  7.296  1.800 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

910000003 - DESPESAS CORRENTES  417.480  103.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

REFLORESTAMENTO DAS MATAS CILIARES 509

000000003 - DESPESAS CORRENTES  3.098  500 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  39.540  10.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

910000003 - DESPESAS CORRENTES  18.160  4.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

ESTUDO E PROJETOS DE MANEJO DE PROJETOS ECOLÓGICOS11150000

ELABORAÇÃO DE PLANOS INTEGRADOS DE GESTÃO AMBIENTAL 476

000000003 - DESPESAS CORRENTES  5.674  1.400 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  486.384  120.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  60.798  15.000 

910000003 - DESPESAS CORRENTES  316.150  78.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  20.266  5.000 

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFLORESTAMENTO 468

000000003 - DESPESAS CORRENTES  13.781  3.400 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  283.724  70.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  60.798  15.000 

910000003 - DESPESAS CORRENTES  445.852  110.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  60.798  15.000 

ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE MANEJO E/OU MONITORAMENTO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 167

00000000

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

3 - DESPESAS CORRENTES  8.106  2.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  263.458  65.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  405.320  100.000 

910000003 - DESPESAS CORRENTES  830.906  205.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  121.596  30.000 

ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PROTEÇÃO À FLORA E A FAUNA ALAGOANA 467

000000003 - DESPESAS CORRENTES  17.834  4.400 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  486.384  120.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  133.756  33.000 

910000003 - DESPESAS CORRENTES  547.182  135.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  164.560  40.600 

IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE - PNMA II11180000

APOIO AOS MUNICÍPIOS DO PNMA II 535

100000003 - DESPESAS CORRENTES  1.567.575  386.750 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

910000003 - DESPESAS CORRENTES  115.922  28.600 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

IMPLANTAÇÃO DE PLANOS DE MANEJO 533

100000003 - DESPESAS CORRENTES  1.567.575  386.750 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

910000003 - DESPESAS CORRENTES  115.922  28.600 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM AS AÇÕES DE SAÚDE E EDUCAÇÃO11170000

CAPACITAÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE 505

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

000000003 - DESPESAS CORRENTES  6.485  1.600 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

910000003 - DESPESAS CORRENTES  166.181  41.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

CRIAÇÃO DE NÚCLEOS REGIONAIS DE PROTEÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 499

000000003 - DESPESAS CORRENTES  18.120  3.200 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  554.319  105.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  113.250  20.000 

910000003 - DESPESAS CORRENTES  236.146  92.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  51.744  20.000 

ELABORAÇÃO PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 493

000000003 - DESPESAS CORRENTES  23.103  5.700 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  263.458  65.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  40.532  10.000 

910000003 - DESPESAS CORRENTES  486.384  120.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  81.064  20.000 

FORMAÇÃO DE EDUCADORES AMBIENTAIS 502

000000003 - DESPESAS CORRENTES  18.239  4.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  81.064  20.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

910000003 - DESPESAS CORRENTES  470.171  116.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 507

000000003 - DESPESAS CORRENTES  47.602  3.300 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

910000003 - DESPESAS CORRENTES  431.892  115.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

OPERACIONALIZAÇÃO DA POLITICA DE CONTROLE AMBIENTAL11200000

ESTUDO PARA CRIAÇÃO DO ICM ECOLÓGICO 529

910000003 - DESPESAS CORRENTES  7.330  6.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

GARANTIA DE UMA INDÚSTRIA LIMPA 530

910000003 - DESPESAS CORRENTES  12.160  3.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DE ÁGUAS 526

000000003 - DESPESAS CORRENTES  3.243  7.125 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

910000003 - DESPESAS CORRENTES  89.170  15.675 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR 521

000000003 - DESPESAS CORRENTES  3.243  800 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

910000003 - DESPESAS CORRENTES  137.809  34.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

MONITORAMENTO DE PONTOS DE ESTOCAGEM DE PETRÓLEO 525

000000003 - DESPESAS CORRENTES  2.432  600 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

910000003 - DESPESAS CORRENTES  202.660  50.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

MONITORAMENTO DOS RESÍDUOS HOSPITALARES E SÓLIDOS 523

000000003 - DESPESAS CORRENTES  3.648  900 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

910000003 - DESPESAS CORRENTES  121.596  30.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

MUNICIPALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE MEIO AMBIENTE 527

000000003 - DESPESAS CORRENTES  6.080  1.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

910000003 - DESPESAS CORRENTES  283.724  70.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

ZONEAMENTO DO ECOTURISMO 531

910000003 - DESPESAS CORRENTES  20.266  5.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE ZONEAMENTO ECOLÓGICO11160000

ELABORAÇÃO DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO E ECONÔMICO 478

000000003 - DESPESAS CORRENTES  9.322  2.300 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  344.522  85.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  48.638  12.000 

910000003 - DESPESAS CORRENTES  632.299  156.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  32.426  8.000 

ELABORAÇÃO DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO E ECONÔMICO DO AGRESTE 488

000000003 - DESPESAS CORRENTES  15.402  3.800 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 10000000

3 - DESPESAS CORRENTES  303.990  75.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  60.798  15.000 

910000003 - DESPESAS CORRENTES  482.331  119.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  40.532  10.000 

ELABORAÇÃO DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO E ECONÔMICO DO SERTÃO 490

000000003 - DESPESAS CORRENTES  13.376  3.300 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  364.788  90.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  81.064  20.000 

910000003 - DESPESAS CORRENTES  458.012  113.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  81.064  20.000 

FUNDO DE RECURSOS HÍDRICOS  40.532  10.000 17220

 40.532  10.000 0044 GESTÃO DA ÁGUA

CAPTAÇÃO E INVESTIMENTO DE RECURSOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS12900000

IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO DE RECURSOS HÍDRICOS 1230

910000003 - DESPESAS CORRENTES  40.532  10.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

SECRETARIA COORDENADORA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  369.118.723  202.980.000 19101

 369.118.723  202.980.000 0041 TURISMO SUSTENTÁVEL

IMPLEMENTAÇÃO DO PRODETUR II-POLO COSTA DOS CORAIS11330000

CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO RIACHO SALGADINHO 1210

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  2.400.000 

510000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  9.500.000 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL E DE EXPOSIÇÕES DE MACEIÓ 500

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  400.000 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  3.500.000 

510000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  12.000.000 

CONSTRUÇÃO DOS TERMINAIS DE EMBARQUE HIDROVIÁRIO 494

510000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  642.125  500.000 

CONSTRUÇÃO DOS TERMINAIS DE EMBARQUE MARINHOS 492

510000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  873.290  680.000 

ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS NO PÓLO 506

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  50.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  100.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

510000003 - DESPESAS CORRENTES  0  500.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS 477

100000003 - DESPESAS CORRENTES  1.000.000  100.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  100.000  0 

510000003 - DESPESAS CORRENTES  3.387.697  300.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  900.000  90.000 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 481

510000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  25.825.909  1.930.000 

GESTÃO MUNICIPAL DO TURISMO 480

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  550.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  1.500.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

510000003 - DESPESAS CORRENTES  5.650.363  3.500.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICÍPIOS PROJETO ONDA AZUL 489

510000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  5.830.495  2.270.000 

IMPLANTAÇÃO DE VIA DE ACESSO - ESTRADA PARQUE 496

510000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  16.484.832  0 

IMPLANTAÇÃO DE VIA DE ACESSO AEROPORTO PARA O PÓLO 495

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  400.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  4.000.000 

510000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  16.400.000 

IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO E PESQUISA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 503

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  390.000 

51000000

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

3 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  1.200.000 

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DO VALE DO REGINALDO 498

510000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  30.287.880  0 

IMPLEMENTAÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTOS EM GESTÃO TURÍSTICA 504

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  50.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  150.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

510000003 - DESPESAS CORRENTES  2.231.800  800.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E PREPARAÇÃO DE PROJETOS 485

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  400.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  305.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

510000003 - DESPESAS CORRENTES  5.017.203  705.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

PLANO ESTRATÉGICO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO PÓLO 501

510000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  54.488.490  0 

PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 483

510000003 - DESPESAS CORRENTES  0  385.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS 482

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  50.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  450.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

510000003 - DESPESAS CORRENTES  3.842.964  580.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

SANEAMENTO BÁSICO E ÁGUA POTÁVEL 487

510000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  210.295.530  59.100.000 

TREINAMENTO PROFISSIONAL E CAPACITAÇÃO DA POPULAÇÃO 486

510000003 - DESPESAS CORRENTES  0  660.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

URBANIZAÇÃO DE ÁREAS TURÍSTICAS 484

510000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  2.260.145  185.000 

URBANIZAÇÃO DO VALE DO REGINALDO 491

510000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  76.900.000 

SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO  26.681.695  8.361.310 19103

 26.681.695  8.361.310 0041 TURISMO SUSTENTÁVEL

APOIO A EVENTOS TURÍSTICOS12230000

APRESENTAÇÕES VISANDO A VALORIZAÇÃO HISTÓRICA, CULTURAL E AMBIENTAL. 453

000000003 - DESPESAS CORRENTES  2.634.580  207.535 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  442.465 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  2.634.580  650.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

EVENTOS LOCAIS PARA DIVULGAÇÃO DE ALAGOAS NA MÍDIA NACIONAL. 454

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  8.750 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  8.750 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

APOIO À MUNICIPALIZAÇÃO DO TURISMO10940000

AÇÕES ESPECÍFICAS VOLTADAS PARA A VALORIZAÇÃO TURÍSTICA/AMBIENTAL. 463

000000003 - DESPESAS CORRENTES  162.128  40.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  162.128  40.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

CAPACITAÇÃO DOS DOCENTES E CONFECÇÃO DO MATERIAL A SER UTILIZADO. 462

000000003 - DESPESAS CORRENTES  303.989  75.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  303.991  75.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO ESTADO DE ALAGOAS. 460

000000003 - DESPESAS CORRENTES  303.989  75.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  202.660  50.000 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  303.991  75.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  202.660  50.000 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

LEVANTAMENTO DA OFERTA TURÍSTICA 457

000000003 - DESPESAS CORRENTES  303.990  75.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  303.990  75.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DOS GESTORES MUNICIPAIS. 465

000000003 - DESPESAS CORRENTES  101.329  25.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  101.331  25.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

PROMOÇÃO DE AÇÕES PARA A SEGMENTAÇÃO DA MELHOR IDADE. 459

000000003 - DESPESAS CORRENTES  875.491  216.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  875.491  216.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

SELEÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NO INVENTÁRIO 466

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  25.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  25.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

CAPTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS12260000

AÇÕES PARA DETECTAR INVESTIDORES NACIONAIS E INTERNACIONAIS 469

000000003 - DESPESAS CORRENTES  607.980  150.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  607.980  150.000 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

PROMOÇÃO DE AÇÕES VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS RELACIONADOS COM O TURISMO 471

000000003 - DESPESAS CORRENTES  1.021.406  252.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  1.021.406  252.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E ARTICULAÇÃO COM OS DIVERSOS SEGMENTOS DA ATIVIDADE TURÍSTICA. 472

000000003 - DESPESAS CORRENTES  709.309  175.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  709.311  175.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

CARACTERIZAÇÃO DA OFERTA E DA DEMANDA TURÍSTICA DO ESTADO12250000

OPERACIONALIZAÇÃO DE PESQUISAS TURÍSTICAS 273

000000003 - DESPESAS CORRENTES  81.064  20.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

QUANTIFICAÇÃO DE MERCADOS EMISSORES 274

000000003 - DESPESAS CORRENTES  40.532  10.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SETUR12530000

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, READEQUAÇÃO E CONST. DE ESPAÇOS FÍSICOS, CAPACITAÇÃO DE PROF. E SERVIÇOS. 876

510000003 - DESPESAS CORRENTES  0  285.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  1.000.000 

IMPLEMENTAÇÃO DA QUALIDADE DO PRODUTO TURÍSTICO12290000

DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DOS MEIOS DE HOSPEDAGEM E ORIENTAÇÃO AOS EMPRESÁRIOS. 473

000000003 - DESPESAS CORRENTES  43.703  9.750 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

DIAGNÓSTICO DAS CONDIÇÕES GERAIS DOS LOCAIS/EQUIPAMENTOS NÁUTICOS 474

000000003 - DESPESAS CORRENTES  11.447  2.560 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

FISCALIZAÇÃO CONTINUA NOS PORTÕES DE ENTRADA DO ESTADO DE ALAGOAS 475

000000003 - DESPESAS CORRENTES  42.559  10.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

MARKETING INSTITUCIONAL12240000

DIVULGAÇÃO DO ESTADO JUNTO A MÍDIA ESPECIALIZADA, OPERADORES E AGENTES DE VIAGEM. 440

000000003 - DESPESAS CORRENTES  1.621.280  400.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  1.621.280  400.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS E INFORMATIZAÇÃO DOS POSTOS DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS 446

000000003 - DESPESAS CORRENTES  150.000  125.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  179.859  145.000 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  150.000  125.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  179.859  145.000 

CRIAÇÃO DE LAYOUTS E IMPRESSÃO DO MATERIAL 326

000000003 - DESPESAS CORRENTES  1.621.280  400.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  1.621.280  400.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

CURSOS, PALESTRAS, CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO CONTÍNUAS PARA O SETORES LIGADOS AO TURISMO 449

000000003 - DESPESAS CORRENTES  810.640  200.000 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 10000000

3 - DESPESAS CORRENTES  810.640  200.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

MANUTENÇÃO DO SITE VISITEALAGOAS.COM 823

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  25.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  25.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

PROMOÇÃO DO ESTADO A NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL 439

000000003 - DESPESAS CORRENTES  1.013.300  250.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  1.013.300  250.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS 324

000000003 - DESPESAS CORRENTES  607.980  150.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  607.980  150.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

SECRETARIA EXECUTIVA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS  9.753.926  2.517.000 19104

 141.862  35.000 0037 ALTERNATIVAS MINERAIS

OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE APROVEITAMENTO DOS RECURSOS MINERAIS DO ESTADO10860000

DIRECIONAMENTO DOS RECURSOS NATURAIS E MINERAIS PARA APROVEITAMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS EXISTENTE 398

000000003 - DESPESAS CORRENTES  60.798  15.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

FOMENTO AO DIAGNÓSTICO, ATUALIZAÇÃO DE DADOS E ESTUDOS DOS RECURSOS NATURAIS E MINERAIS EXISTENTES 396

00000000

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

3 - DESPESAS CORRENTES  81.064  20.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

 4.960.312  1.227.000 0035 BASE INDUSTRIAL

OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL10820000

FOMENTO A FORMAÇÃO DE CLUSTERS:QUÍMICA, TÊXTIL, COURO, BAMBU, ETC. 330

000000003 - DESPESAS CORRENTES  24.319  6.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

FOMENTO A CRIAÇÃO DE PARQUES TEMÁTICOS:SUCROQUÍMICOS, TÊXTIL, LATICÍNIOS, ETC. 337

000000003 - DESPESAS CORRENTES  8.106  2.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

FOMENTO AO ADENSAMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DO ESTADO 332

000000003 - DESPESAS CORRENTES  12.160  3.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

FOMENTO E ORGANIZAÇÃO DE NOVOS PÓLOS DE DESENVOLVIMENTO DISTRIBUÍDOS NAS CINCO REGIÕES ADMINISTRA 329

000000003 - DESPESAS CORRENTES  10.133  5.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

OPERACIONALIZAÇÃO DO PRODESIN 340

000000003 - DESPESAS CORRENTES  1.222  1.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS POTENCIALIDADES DO ESTADO NO PAÍS E NO EXTERIOR 334

000000003 - DESPESAS CORRENTES  607.980  150.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

PROMOÇÃO PARA ATRAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS 344

000000003 - DESPESAS CORRENTES  20.266  5.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

REORGANIZAÇÃO DOS PÓLOS DE DESENVOLVIMENTO EXISTENTES 327

000000003 - DESPESAS CORRENTES  20.266  5.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

PROMOÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS INDUSTRIAIS10830000

FOMENTO A RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS EXISTENTES 347

000000003 - DESPESAS CORRENTES  1.013.300  250.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

FOMENTO A IMPLANTAÇÃO DE DISTRITOS INDUSTRIAIS EM CIDADES ESTRATÉGICAS DO ESTADO 354

000000003 - DESPESAS CORRENTES  2.026.600  500.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

FOMENTO A IMPLANTAÇÃO DE INCUBADORAS NAS PEQUENAS CIDADES 358

000000003 - DESPESAS CORRENTES  405.320  100.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

FOMENTO A RECUPERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS EXISTENTES 363

000000003 - DESPESAS CORRENTES  607.980  150.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

INCENTIVO À LEGALIZAÇÃO DAS EMPRESAS INFORMAIS 366

000000003 - DESPESAS CORRENTES  202.660  50.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

 4.255.860  1.050.000 0040 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE MACEIÓ

APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS NO CENTRO COMERCIAL DE MACEIÓ10910000

APOIO ÀS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS REALIZADAS NO CENTRO DE MACEIÓ 418

000000003 - DESPESAS CORRENTES  405.320  100.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

APOIO E INCENTIVO À RECUPERAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS NO CENTRO DE MACEIÓ ATRAVÉS DA JUCEAL 423

000000003 - DESPESAS CORRENTES  202.660  50.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

APOIO E INCENTIVO DE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS NO CENTRO DE MACEIÓ ATRAVÉS DA JUCEAL 420

000000003 - DESPESAS CORRENTES  405.320  100.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DO CENTRO COMERCIAL DE MACEIÓ10900000

APOIO À RECUPERAÇÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS DO CENTRO DE MACEIÓ 417

000000003 - DESPESAS CORRENTES  3.242.560  800.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

 395.892  205.000 0039 TODOS AO COMÉRCIO

APOIO A PROMOÇÃO DE EVENTOS NA ÁREA MERCANTIL10890000

APOIO E PROMOÇÃO À CAPACITAÇÃO DOS EMPRESÁRIOS E EMPREGADOS DO COMÉRCIO 416

000000003 - DESPESAS CORRENTES  81.064  20.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

APOIO E PROMOÇÃO DE FEIRAS, MISSÕES E RODADAS DE NEGÓCIOS NO PAÍS E NO EXTERIOR 412

000000003 - DESPESAS CORRENTES  81.064  20.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

APOIO NA REVITALIZAÇÃO DOS CENTROS COMERCIAIS DAS CIDADES PÓLOS REGIONAIS 414

000000003 - DESPESAS CORRENTES  101.330  25.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

APOIO, REORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE FEIRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS 415

000000003 - DESPESAS CORRENTES  51.370  20.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

FOMENTO ÀS ATIVIDADES COMERCIAIS10880000

ARTICULAÇÃO COM CÂMARAS DE COMÉRCIO, EMBAIXADAS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS DE ESTADOS E PAÍSES 408

000000003 - DESPESAS CORRENTES  81.064  20.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

ESTUDO DAS NECESSIDADES DE ACESSO AO CRÉDITO 410

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  100.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO, PESCA E ABASTECIMENTO  196.796.822  43.549.930 19105

 196.796.822  43.549.930 0031 AGRICULTURA PARA TODOS

APOIO À AGROPECUÁRIA10680000

APOIO A IMPLANTAÇÃO DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR 149

000000003 - DESPESAS CORRENTES  617.236  70.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  371.312  50.000 

APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS E PESQUEIRO 148

000000003 - DESPESAS CORRENTES  648.512  140.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES FISCALIZADAS 143

000000003 - DESPESAS CORRENTES  10.756.563  1.213.600 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DIDÁTICAS DE IRRIGAÇÃO EM ÁREAS DO CANAL DO SERTÃO 150

000000003 - DESPESAS CORRENTES  442.077  50.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  530.493  0 

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  100.000 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 145

000000003 - DESPESAS CORRENTES  1.756.544  175.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  305.000 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  3.236.998  308.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  444.000 

IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITÁRIA VEGETAL 146

000000003 - DESPESAS CORRENTES  580.746  36.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  62.500 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  660.546  39.750 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  168.000 

IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE REPRODUÇÃO ANIMAL 147

100000003 - DESPESAS CORRENTES  245.450  60.600 4 - DESPESAS DE CAPITAL  36.653  9.000 

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PESCA10620000

CAPACITAÇÃO DE MÃO DE OBRA FAMILIAR EM BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DO PESCADO 129

000000003 - DESPESAS CORRENTES  123.147  35.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL  26.416  1.400 

PRODUÇÃO E REVERSÃO SEXUAL DE ALEVINOS DE TILÁPIA 128

000000003 - DESPESAS CORRENTES  274.132  67.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  90.656  23.000 

PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO EM PESCA E AQUICULTURA 127

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

000000003 - DESPESAS CORRENTES  108.885  30.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  50.000  9.200 

IMPLEMENTAÇÃO DO PROCRÉDITO10660000

DIFUSÃO DO PROJETO DE CRÉDITO FUNDIÁRIO E COMBATE A POBREZA RURAL/PROCRÉDITO 141

000000003 - DESPESAS CORRENTES  245.387  30.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  85.227  0 

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  40.000 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  2.999.433  720.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  682.621  200.000 

IMPLEMENTAÇÃO DO PRODERAL10650000

ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO/PRODERAL 137

000000003 - DESPESAS CORRENTES  424.286  87.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL  72.383  0 

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  35.000 

510000003 - DESPESAS CORRENTES  1.272.858  262.650 4 - DESPESAS DE CAPITAL  217.149  105.000 

IMPLANTAÇÃO DE SUBPROJETOS COMUNITÁRIOS/PRODERAL 135

000000003 - DESPESAS CORRENTES  5.881.447  350.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  5.881.447  0 

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  1.450.500 

510000003 - DESPESAS CORRENTES  17.644.340  4.353.750 4 - DESPESAS DE CAPITAL  17.644.340  4.353.750 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

IMPLEMENTAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL/PRODERAL 136

000000003 - DESPESAS CORRENTES  752.743  180.524 4 - DESPESAS DE CAPITAL  57.914  0 

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  20.058 

510000003 - DESPESAS CORRENTES  2.257.432  539.064 4 - DESPESAS DE CAPITAL  173.742  60.175 

IMPLEMENTAÇÃO DO PRONAF10640000

IMPLANTAÇÃO DO SEGURO-SAFRA/PRONAF 134

000000003 - DESPESAS CORRENTES  202.660  25.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  25.000 

PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA AGRICULTORES FAMILIARES/PRONAF 132

000000003 - DESPESAS CORRENTES  4.647.241  240.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  380.000 

PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICO-GERENCIAL E FINANCEIRA EM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS/PRONAF 133

000000003 - DESPESAS CORRENTES  137.947  8.497 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  619.103  38.255 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  54.248 

REALIZAÇÃO DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA10610000

CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS E PEQ. PRODUTORES EM TECNOLOGIAS DE PRODUÇÃO DE PEIXES 126

000000003 - DESPESAS CORRENTES  139.025  22.300 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  12.000 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

DISPONIBILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS PARA PRODUÇÃO 114

000000003 - DESPESAS CORRENTES  279.671  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

IMPLANTAÇÃO DA CULTURA DO NIM 116

000000003 - DESPESAS CORRENTES  162.128  40.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

IMPLANTAÇÃO DE UMA BIOFÁBRICA 118

000000003 - DESPESAS CORRENTES  421.084  36.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  130.151  0 

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  100.000 

IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DIDÁTICAS DE BANANA IRRIGADA 115

000000003 - DESPESAS CORRENTES  40.735  10.050 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE SOLOS E ÁGUA 125

000000003 - DESPESAS CORRENTES  243.192  10.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  50.000 

INSTALAÇÃO DE LABORATÓRIO DE FITOPATOLOGIA 122

000000003 - DESPESAS CORRENTES  409.373  31.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  70.000 

INSTALAÇÃO DE TANQUES REDE E LANTERNA PARA CULTIVO INTEGRADO DE CAMARÕES E OSTRAS 121

000000003 - DESPESAS CORRENTES  141.862  5.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  30.000 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

INTRODUÇAO DA VARIEDADE DE ABACAXI IMPERIAL 117

000000003 - DESPESAS CORRENTES  40.735  10.050 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

MANUTENÇÃO DE BANCOS DE GERMOPLASMA DE MANGABEIRA E COCO OURICURI 124

000000003 - DESPESAS CORRENTES  81.064  10.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

REALIZAÇÃO DE PESQUISA E PRODUÇÃO DE SORGO GRANÍFERO 119

000000003 - DESPESAS CORRENTES  807.314  54.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  44.000 

REALIZAÇÃO DE PESQUISA E VALIDAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM FRUTICULTURA 120

000000003 - DESPESAS CORRENTES  338.024  68.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL10630000

IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL DO LEITE 131

000000003 - DESPESAS CORRENTES  11.089.555  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  1.314.990 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  99.805.997  24.624.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO SANITÁRIA INDUSTRIAL DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL 130

000000003 - DESPESAS CORRENTES  210.847  16.020 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  36.000 

SECRETARIA EXECUTIVA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA  2.695.378  895.000 19106

 2.695.378  895.000 0042 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

FORTALECIMENTO AO DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS11020000

APOIO A PESQUISA BÁSICA E APLICADA 444

000000003 - DESPESAS CORRENTES  405.320  100.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

DIFUSÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 445

000000003 - DESPESAS CORRENTES  810.640  200.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÃO A DISTANCIA NA ÁREA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA11040000

ELEVAÇÃO DO NÍVEL TECNOLÓGICO DOS PRODUT. RURAIS, MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS DO AGRONEGÓCIOS 450

000000003 - DESPESAS CORRENTES  810.640  200.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA PARA CAPACITAÇÃO A DISTÂNCIA 448

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  200.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

INSTITUIÇÃO DE PRÊMIOS AOS INVENTORES DE ALAGOAS11030000

CONCESSÃO DE PRÊMIOS A INVENTORES DE TECNOLOGIAS 447

000000003 - DESPESAS CORRENTES  162.128  40.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA11000000

ELABORAÇÃO DO PLANO DE C&T 441

00000000

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

3 - DESPESAS CORRENTES  0  30.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

PROMOÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NA ÁREA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA-CDCT11460000

CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS E PRODUTORES RURAIS DO AGRONEGÓCIO 442

000000003 - DESPESAS CORRENTES  506.650  125.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

GÁS DE ALAGOAS S.A  6.725.596  3.650.526 19201

 6.725.596  3.650.526 0026 ENERGIA É VIDA

PROMOÇÃO DO APROVEITAMENTO DO GÁS NATURAL11310000

IMPLANTAÇÃO DE GASODUTO NOS DISTRITOS INDUSTRIAIS 269

910000003 - DESPESAS CORRENTES  0  940.287 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  940.287 

IMPLANTAÇÃO DE GASODUTO PARA TERMOLÉTRICA 270

910000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  553.110 

IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS PARA FINS COMERCIAIS 272

910000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  663.732 

IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS RESIDENCIAL 271

910000003 - DESPESAS CORRENTES  0  553.110 4 - DESPESAS DE CAPITAL  896.746  0 

IMPLANTAÇÃO DE REDE PARA GÁS VEICULAR 298

910000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  5.828.850  0 

FUNDO DE TURISMO  101.330  25.000 19203

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

 101.330  25.000 0041 TURISMO SUSTENTÁVEL

CAPTAÇÃO E INVESTIMENTO DE RECURSOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO TURISMO12870000

IMPLEMENTAÇÃO DO FUNTURIS 1208

000000003 - DESPESAS CORRENTES  16.213  6.667 4 - DESPESAS DE CAPITAL  4.053  1.667 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  16.213  6.667 4 - DESPESAS DE CAPITAL  4.053  1.667 

910000003 - DESPESAS CORRENTES  44.585  6.667 4 - DESPESAS DE CAPITAL  16.213  1.667 

FUNDO DE REGISTRO E DO COMÉRCIO  725.523  179.000 19204

 725.523  179.000 0039 TODOS AO COMÉRCIO

DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO DE REGISTRO MERCANTIL11320000

CRIAÇÃO DE ESCRITÓRIO REGIONAIS 600

000000003 - DESPESAS CORRENTES  162.128  40.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

DIGITALIZAÇÃO DA JUNTA COMERCIAL 437

000000003 - DESPESAS CORRENTES  401.267  99.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

MODERNIZAÇÃO DA JUCEAL 602

000000003 - DESPESAS CORRENTES  32.418  8.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  129.710  32.000 

SECRETARIA COORDENADORA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS  1.311.507.532  303.998.269 21101

 737.587.636  128.878.195 0025 ÁGUA PARA TODOS

AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS PRODUTIVAS10460000

IRRIGAÇAO DO RIO BÁLSAMO 588

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  420.202 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  40.734.660  6.929.799 

AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ADUTORAS- SEINFRA11660000

AMPLIAÇAO DA BACIA LEITEIRA 589

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  624.607 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  95.883.808  15.251.393 

EXECUÇÃO DA ADUTORA DO SERTÃO 594

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  126.541 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  5.991.164  3.228.798 

EXECUÇÃO DAS OBRAS DA ADUTORA DO SEMI ÁRIDO 590

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  424.310 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  61.563.179  10.480.458 

IMPLANTAÇÃO DAS ESTRUTURAS PARA PERÍMETROS IRRIGADOS 593

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  112.000 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  16.488.600  2.768.000 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

TRANSPOSIÇÃO DO RIACHO CAÇAMBA 591

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  445.821 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  38.537.774  10.466.179 

IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS DO CANAL DO SERTÃO10430000

EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CANAL DO SERTÃO 595

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  1.149.331 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  275.831.723  36.206.669 

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CATOLÉ/CARDOSO12820000

RECUPERAÇÃO DA ADUTORA DO CATOLÉ CARDOSO 988

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  317.833 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  12.219.443  8.017.167 

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DA REGIÃO CENTRAL12780000

IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO NA REGIÃO CENTRAL, AGRESTE E DO BAIXO S. FRANCISCO 1000

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  427.131 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  60.797.984  10.481.957 

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PRATAGY-SEINFRA10420000

EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA PRATAGY 597

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  408.560 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  47.955.500  9.591.440 

IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DA REGIÃO SERRANA12800000

IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO SIST. DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO NA REG. SERRANA 998

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  422.179 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  81.583.800  10.577.821 

 121.596.000  22.818.000 0026 ENERGIA É VIDA

IMPLEMENTAÇÃO DO LUZ NO CAMPO10470000

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA LUZ NO CAMPO 585

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  420.000 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  121.596.000  22.398.000 

 357.472.592  58.839.540 0024 ESTADO LIMPO

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DO BAIXO MACEIÓ12810000

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA REGIÃO BAIXA DE MACEIO 996

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  423.692 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  59.148.274  10.687.408 

IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DA BACIA DA PAJUÇARA12790000

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARCIAL DA BACIA DE PAJUÇARA 999

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  852.399 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  26.374.500  7.647.601 

PROMOÇÃO DA EXPANSÃO DO SANEAMENTO BÁSICO- SEINFRA11640000

EXPANSÃO DAS REDES DE MACRO DRENAGEM DA CAPITAL 603

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  299.611 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  12.217.000  7.700.389 

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO - BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO 601

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  420.218 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  152.336.031  11.237.782 

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO - ESTUÁRIO LAGUNAR MUNDAÚ/MANGUABA 599

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  705.724 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  107.396.786  18.864.716 

 24.284.218  3.049.296 0028 INTEGRAÇÃO RURAL E URBANA

IMPLEMENTAÇÃO DO INTEGRAÇÃO RURAL E URBANA10530000

ASSISTÊNCIA TÉCNICO-FINANCEIRA À MUNICÍPIOS 1213

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

4 - DESPESAS DE CAPITAL  198.539  52.950 10000000

3 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  794.900  182.346 

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO RURAL E URBANA 584

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  84.000 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  23.290.779  2.730.000 

 70.567.087  90.413.238 0027 TRANSPORTAR É DESENVOLVER

AMPLIAÇÃO E REFORMA DO NOVO AEROPORTO ZUMBI DOS PALMARES10490000

AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO ZUMBI DOS PALMARES 587

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  2.072.017 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  51.068.893  84.000.487 

MELHORIA DE QUALIDADE DE TRANSPORTE AEROVIÁRIO/SEINFRA10500000

CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO DE MARAGOGI 586

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  140.000 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  19.498.194  4.200.734 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE ALAGOAS  390.922.930  44.901.164 21202

 390.922.930  44.901.164 0027 TRANSPORTAR É DESENVOLVER

CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS12540000

CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS 987

06000000

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

3 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  810.640  200.000 

910000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  405.320  100.000 

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS11300000

ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS 197

060000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  389.107  192.000 

IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AOS MUNICÍPIOS 198

060000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  1.795.267  408.212 

IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS 199

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  16.172.702  0 

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  2.141.844 

060000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  18.880.674  2.793.911 

090000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  148.725.187  15.000.000 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  135.296.893  13.664.245 

REESTRUTURAÇÃO DAS RESIDÊNCIAS RODOVIÁRIAS 200

060000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  2.026.600  1.000.000 

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS11430000

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 204

060000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  41.870  21.000 

CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS 201

060000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  3.066.334  2.043.090 

910000003 - DESPESAS CORRENTES  176.226  78.455 4 - DESPESAS DE CAPITAL  176.226  78.455 

CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO RODOVIÁRIO 205

060000003 - DESPESAS CORRENTES  1.617.227  966.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO NAS ESTRADAS 203

060000003 - DESPESAS CORRENTES  346.048  104.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

910000003 - DESPESAS CORRENTES  1.350.716  400.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS 202

060000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  1.013.300  500.000 

MELHORIA DE QUALIDADE DE TRANSPORTE AEROVIÁRIO/DER12410000

CONSTRUÇÃO DE AERÓDROMOS NO INTERIOR DO ESTADO 206

060000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  2.947.781  727.272 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  29.080.422  3.315.388 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

910000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  16.926.630  0 

MELHORIA E CONSERVAÇÃO DOS AERÓDROMOS EXISTENTES 207

060000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  607.980  150.000 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  9.069.780  1.017.292 

COMPANHIA DE ABASTECIMENTO D ÁGUA E SANEAMENTO DO ESTADO DE ALAGAS  201.938.068  74.923.100 21203

 93.213.037  42.703.000 0025 ÁGUA PARA TODOS

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PRATAGY-CASAL11390000

IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA DO PRATAGY 552

620000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  2.568.500  1.000.000 

PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA11360000

AMPLIAÇÃO DE REDE E CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO 571

620000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  204.281  50.400 

AMPLIAÇÃO E MELHORIA ANADIA/MARIBONDO 560

620000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  431.666  106.500 

AMPLIAÇÃO E MELHORIAS EM TRAIPU 581

620000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  875.633  332.000 

AMPLIAÇÃO E MELHORIAS SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 564

62000000

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

3 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  1.516.534  1.150.000 

AUMENTO DA PRODUÇÃO DA REDE E LIGAÇÃO EM CORURIPE 558

620000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  145.915  72.000 

CONSTRUÇÃO DA ADUTORA RIACHO CAÇAMBA ESTRELA/MINADOR/PALMEIRA E DA NOVA ESTAÇÃO DE TRAT. DE ÁGUA 580

620000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  30.702.293  17.105.100 

DUPLICAÇÃO DA ADUTORA DE FEIRA GRANDE 575

620000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  422.424  200.000 

IMPLANTAÇÃO DA ETA COMPACTA EM PINDOBA 561

620000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  656.618  162.000 

IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA PORTO REAL DO COLÉGIO/PALMEIRA SISTEMA COLETIVO 567

610000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  3.985.796  3.262.500 

620000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  3.985.796  3.262.500 

IMPLANTAÇÃO DE POÇOS EM CAMPO ALEGRE 559

620000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  183.255  150.000 

SUBSTITUIÇÃO DE 200 KM DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 554

610000003 - DESPESAS CORRENTES  3.206.963  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  7.432.688  2.625.000 

62000000

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

3 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  10.639.650  2.625.000 

SUBSTITUIÇÃO DE REDE E CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO 578

610000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  3.769.520  1.580.000 

620000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  8.795.400  3.690.000 

SUBSTITUIÇÃO DO AQUEDUTO CATOLÉ CARDOSO 556

620000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  13.690.105  5.330.000 

 108.725.031  32.220.100 0024 ESTADO LIMPO

PROMOÇÃO DA EXPANSÃO DO SANEAMENTO BÁSICO- CASAL11650000

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA COLETOR DA ZONA BAIXA DE MACEIÓ 549

610000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  11.495.271  3.819.200 

620000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  11.495.271  3.819.200 

EXPANSÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA REGIÃO SUL EM 130 KM 547

620000003 - DESPESAS CORRENTES  55.731.905  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  13.750.100 

MELHORIA NAS INSTALAÇÕES TERRESTRES CAIXA DE AREIA E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 546

620000003 - DESPESAS CORRENTES  1.221.700  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  1.000.000 

PROJETO E IMPLANTAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO ARAPIRACA 908

620000003 - DESPESAS CORRENTES  24.641.429  0 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  6.755.000 

PROJETO E IMPLANTAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MARAGOGI 550

620000003 - DESPESAS CORRENTES  1.113.525  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  2.842.650  3.000.000 

RECUPERAÇÃO DA TUBULAÇÃO AÉREA 545

620000003 - DESPESAS CORRENTES  171.062  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  66.600 

SUBSTITUIÇÃO DE UM CONJUNTO MOTOBOMBA E DA PLATAFORMA DOS AERADORES DA ESTAÇÃO DO BENEDITO BENTES 544

910000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  12.217  10.000 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO ESTADO DE ALAGOAS S. A  5.453.986  1.335.600 21204

 5.453.986  1.335.600 0029 CONSTRUINDO O ESTADO

IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS10540000

CONSTRUÇÃO TERCEIRIZADAS DE OBRAS 187

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  203.520  40.240 

910000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  2.341.889  577.760 

PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 186

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  203.530  50.240 

910000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  2.341.880  577.760 

MODERNIZAÇÃO DA SERVEAL10550000

INFORMATIZAÇÃO DO SERVEAL 196

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  67.884  16.750 

910000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  203.680  50.250 

REFORMA DO PRÉDIO SEDE 195

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  10.777  2.659 

910000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  80.826  19.941 

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA  139.753.233  28.116.261 4

GABINETE CIVIL DO GOVERNADOR  0  40.000 11101

 0  40.000 0052 AÇÕES INSTITUCIONAIS

CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM RECURSOS HUMANOS12200000

PROJETO DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES E TÉCNICOS 17

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  20.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE CIVIL11620000

ATIVIDADE 1

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  10.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  10.000 

CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO  1.605.000  425.000 11103

 1.605.000  425.000 0052 AÇÕES INSTITUCIONAIS

ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO12670000

ARTICULAÇÃO E INTEGRAÇÃO COM CONTROLES INTERNOS DO LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO E COM CONTROLES EXTERNOS 950

000000003 - DESPESAS CORRENTES  214.000  0 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

4 - DESPESAS DE CAPITAL  120.000  0 

IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA PARA OPERAÇÃO DOS PROC. E PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO 953

000000003 - DESPESAS CORRENTES  361.000  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  300.000  0 

NORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO 944

000000003 - DESPESAS CORRENTES  181.000  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  20.000 

MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DA CGE12700000

CONTROLE INTERNO PARTICIPATIVO 957

000000003 - DESPESAS CORRENTES  108.000  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  70.000  0 

INFRAESTRURA E APARELHAMENTOS INTERNOS 956

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  140.000  0 

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  285.000 

OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO12680000

IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO INTEGRANTES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 955

000000003 - DESPESAS CORRENTES  31.000  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  80.000  0 

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  120.000 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  1.201.166  975.000 11104

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

 1.201.166  975.000 0052 AÇÕES INSTITUCIONAIS

ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA PGE11590000

AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PGE 582

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  335.968  0 

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  275.000 

CRIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ADVOCACIA PÚBLICA 479

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  305.425  0 

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  250.000 

MODERNIZAÇÃO DA PGE11600000

CAPACITAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS DA PGE 520

000000003 - DESPESAS CORRENTES  107.744  80.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

EXPANSÃO DA REDE DE INFORMÁTICA DA PGE 532

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  452.029  0 

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  370.000 

SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO  25.802.687  5.828.593 11105

 25.802.687  5.828.593 0050 INTERAÇÃO E COMUNICAÇÃO GOVERNO SOCIEDADE

IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO ESTADO40010000

AMPLIAÇÃO E PROMOÇÃO DE PLANOS DE MÍDIA PARA ATENDER AS CAMPANHAS 519

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

000000003 - DESPESAS CORRENTES  12.159.600  3.000.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

DEFINIÇÃO E IMPLEM. DAS AÇÕES INTEGRADAS DE DIVUL. DAS INFOR. DO EST. NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 522

000000003 - DESPESAS CORRENTES  9.079.168  2.240.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

REGIONALIZAÇÃO E DIFUSÃO DA INFORMAÇÃO OFICIAL DO ESTADO 510

000000003 - DESPESAS CORRENTES  4.563.919  588.593 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO  468.749  229.000 11106

 468.749  229.000 0051 DIREITO DE TODOS

PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE11560000

CRIAÇÃO DE NÚCLEO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 101

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  3.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  9.000 

PROMOÇÃO DA MELHORIA DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA40030000

AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL COM TECNOLOGIA PARA REALIZAR ATENDIMENTOS JURÍDICOS 97

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  80.000 

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS 112

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  30.000 

CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA NO INTERIOR DO ESTADO 96

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  182.395  45.000 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

CRIAÇÃO E/OU APERFEIÇOAMENTO INSTRUMENTOS QUE ASSEGUREM O DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 95

000000003 - DESPESAS CORRENTES  199.652  35.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  86.702  15.000 

PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO JURÍDICA DAS MINORIAS11580000

CRIAÇÃO DE NÚCLEO DE ATENDIMENTO ASMINORIAS 99

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  3.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  9.000 

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO  288.000  157.000 11108

 0  61.000 0052 AÇÕES INSTITUCIONAIS

MODERNIZAÇÃO DA OUVIDORIA PÚBLICA11740000

CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO DA OUVIDORIA 209

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  40.000 

REFORMA DO PRÉDIO DA OUVIDORIA 210

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  3.000 

PROJETO OUVIDORIA CIDADÃ12440000

CAPACITAÇÃO DE OUVIDORES COMUNITÁRIOS 211

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  18.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

 288.000  96.000 0050 INTERAÇÃO E COMUNICAÇÃO GOVERNO SOCIEDADE

IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ALAGOAS DE CORPO E ALMA11540000

REALIZAÇÃO DE EVENTOS NAS DIVERSAS REGIÕES DO PAIS 316

000000003 - DESPESAS CORRENTES  150.000  50.000 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

ORGANIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE AS POTENCIALIDADES DO ESTADO 315

000000003 - DESPESAS CORRENTES  78.000  26.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS40020000

ARTICULAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO ESTADO 318

000000003 - DESPESAS CORRENTES  30.000  10.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

INTERCÂMBIO INTERINST., NAC. E INTER. DE FORMA A IDENT. OPORTUNIDADE DE INVESTIMENTOS P/ ALAGOAS 317

000000003 - DESPESAS CORRENTES  30.000  10.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

LOTERIA SOCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS  248.251  85.000 11202

 248.251  85.000 0052 AÇÕES INSTITUCIONAIS

MODERNIZAÇÃO E REGULAÇÃO DA LOTEAL11760000

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 456

910000003 - DESPESAS CORRENTES  58.366  14.400 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

INFORMATIZAÇÃO DO ÓRGÃO 461

910000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  29.321  24.000 

INSTRUMENTALIZAÇÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVA DA LOTEAL 455

910000003 - DESPESAS CORRENTES  72.958  18.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

READEQUAÇÃO ESTRUTURAL 458

91000000

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

3 - DESPESAS CORRENTES  75.390  18.600 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS LOTÉRICOS 464

910000003 - DESPESAS CORRENTES  12.217  10.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

SECRETARIA COORDENADORA DE ARTICULAÇÃO  571.501  141.000 14101

 202.660  50.000 0048 ARTICULAÇÃO REGIONAL

DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ARTICULAÇÃO GOVERNO E REGIÕES11500000

IMPLANTAÇÃO DE FÓRUNS REGIONAIS 780

000000003 - DESPESAS CORRENTES  194.554  48.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  8.106  2.000 

 368.841  91.000 0050 INTERAÇÃO E COMUNICAÇÃO GOVERNO SOCIEDADE

IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO GOVERNO NO INTERIOR11530000

IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL NOS MUNICÍPIOS 782

000000003 - DESPESAS CORRENTES  368.841  91.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  6.956.057  2.913.149 15102

 3.025.610  1.449.000 0048 ARTICULAÇÃO REGIONAL

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS11520000

CONCEPÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PARA OS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS 52

000000003 - DESPESAS CORRENTES  488.000  268.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  600.000  200.000 

IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PORTA ABERTA12640000

APOIO AO DENSENVOLVIMENTO LOCAL 83

000000003 - DESPESAS CORRENTES  900.000  300.000 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

INSTALAÇÃO DE AGÊNCIA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO 82

000000003 - DESPESAS CORRENTES  264.000  106.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  120.000  40.000 

IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE REGIONALIZAÇÃO DO ESTADO11510000

CONSOLIDAÇÃO DAS REGIÕES 55

000000003 - DESPESAS CORRENTES  226.805  167.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  100.000  100.500 

ESTUDO DA REGIONALIZAÇÃO DO ESTADO 1228

000000003 - DESPESAS CORRENTES  326.805  267.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

 3.930.447  1.464.149 0058 INOVAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO

ATENDIMENTO AO CIDADÃO12660000

ATENDIMENTO AO CIDADÃO 942

000000003 - DESPESAS CORRENTES  3.090.447  1.030.149 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

GERENCIAMENTO DA CONSOLIDAÇÃO E EXPANSÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO DE VOZ DADOS E IMAGEM DO ESTADO - ALANET12650000

GERENCIAMENTO CONSOLIDAÇÃO E EXPANSÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO DE VOZ DADOS E IMAGENS DO ESTADO IMAGE 931

000000003 - DESPESAS CORRENTES  600.000  200.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO PARA OS PROGRAMAS DO PPA11870000

DEFINIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO PARA O PLANEJAMENTO 56

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  26.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DO USO DO PODER DE COMPRA11850000

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

CONCEPÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE USO DO PODER DE COMPRA 50

000000003 - DESPESAS CORRENTES  75.000  130.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

PRODUÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS11860000

FORMULAÇÃO DE INDICADORES SÓCIO-ECONÔMICOS E DEMOGRÁFICOS 71

000000003 - DESPESAS CORRENTES  165.000  78.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO  13.679.550  2.123.000 15103

 13.679.550  2.123.000 0058 INOVAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE MODERNIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO-PNAGE11790000

CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA UEE / PNAGE 138

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  40.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

510000003 - DESPESAS CORRENTES  0  60.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 142

000000003 - DESPESAS CORRENTES  1.020.000  180.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

510000003 - DESPESAS CORRENTES  2.019.900  270.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

POLÍTICAS E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 140

000000003 - DESPESAS CORRENTES  764.999  120.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

510000003 - DESPESAS CORRENTES  1.514.926  215.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL 139

000000003 - DESPESAS CORRENTES  765.000  135.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

510000003 - DESPESAS CORRENTES  1.514.925  202.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO 144

000000003 - DESPESAS CORRENTES  1.020.000  250.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  1.020.000  0 

010000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  110.000 

510000003 - DESPESAS CORRENTES  2.509.800  350.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  1.530.000  190.000 

SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA  1.253.900  3.460.500 15104

 1.253.900  3.460.500 0058 INOVAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO

REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO APARELHO FISCAL DO ESTADO ( PROMOFAZ )11830000

AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (PROMOFAZ) 1227

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  5.000  10.000 

510000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  145.000  335.000 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E SOFTWARE ( PROMOFAZ ) 1221

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  35.500  138.000 

510000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  319.400  1.730.000 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

CAPACITAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS - INEPRO 159

000000003 - DESPESAS CORRENTES  10.000  17.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

510000003 - DESPESAS CORRENTES  99.000  327.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ( PROMOFAZ ) 848

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  6.000  17.000 

510000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  194.000  410.000 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ( PROMOFAZ) 847

000000003 - DESPESAS CORRENTES  10.000  36.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  30.000  0 

510000003 - DESPESAS CORRENTES  100.000  440.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  300.000  0 

INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA  62.604.896  3.698.210 15201

 62.604.896  3.698.210 0058 INOVAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO

IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO E GOVERNANÇA ELETRÔNICA11840000

CAPACITAÇÃO PARA AS NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMÁTICA PÚBLICA 39

000000003 - DESPESAS CORRENTES  1.180.000  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  1.460.000  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  505.184  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  1.615.096  0 

910000003 - DESPESAS CORRENTES  931.720  30.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  1.441.632  50.000 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

CONCEPÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES DE INFORMÁTICA PÚBLICA 38

000000003 - DESPESAS CORRENTES  800.337  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  1.000.337  0 

910000003 - DESPESAS CORRENTES  1.566.600  802.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  1.504.673  400.000 

CONSOLIDAÇÃO/EXPANSÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO DE VOZ, DADOS E IMAGENS DO ESTADO 35

000000003 - DESPESAS CORRENTES  2.506.898  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  3.715.525  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  1.144.658  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  1.507.762  0 

910000003 - DESPESAS CORRENTES  1.244.657  700.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  1.606.486  426.210 

DESENVOLVIMENTO DA GOVERNANÇA ELETRÔNICA 36

000000003 - DESPESAS CORRENTES  3.000.000  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  4.350.000  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  2.943.418  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  3.855.088  0 

910000003 - DESPESAS CORRENTES  2.543.418  350.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  3.168.758  0 

DIFUSÃO E INOVAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO 37

000000003 - DESPESAS CORRENTES  1.523.880  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  2.118.115  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  1.204.569  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  1.884.391  0 

910000003 - DESPESAS CORRENTES  796.940  240.000 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

4 - DESPESAS DE CAPITAL  1.024.058  100.000 

IMPLANTAÇÃO DE DATACENTER CORPORATIVO DO ESTADO 41

000000003 - DESPESAS CORRENTES  2.221.883  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  2.708.975  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  177.559  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  1.598.034  0 

910000003 - DESPESAS CORRENTES  1.778.923  300.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  1.975.325  300.000 

COMPANHIA ALAGOANA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS  151.500  50.500 15205

 151.500  50.500 0052 AÇÕES INSTITUCIONAIS

MODERNIZAÇÃO DA CARHP11630000

CAPACITAÇAO DOS EMPREGADOS DA CARHP 759

000000003 - DESPESAS CORRENTES  151.500  50.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO  9.848.000  3.200.000 15207

 9.848.000  3.200.000 0058 INOVAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO

DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO (FUNSEFAZ)12390000

AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES ( FUNSEFAZ ) 1223

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  1.556.000  960.000 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES ( FUNSEFAZ ) 1226

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  1.824.000  480.000 

CAPACITAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS ( FUNSEFAZ ) 1224

000000003 - DESPESAS CORRENTES  2.310.000  640.000 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ( FUNSEFAZ ) 1222

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  2.334.000  640.000 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ( FUNSEFAZ ) 1225

000000003 - DESPESAS CORRENTES  1.824.000  480.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS  2.579.308  1.135.459 15208

 2.579.308  1.135.459 0052 AÇÕES INSTITUCIONAIS

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA12520000

INFORMATIZAÇÃO DA ARSAL 606

910000003 - DESPESAS CORRENTES  0  10.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  26.237  65.000 

INTERIORIZAÇÃO DA ARSAL 541

910000003 - DESPESAS CORRENTES  0  90.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  89.225  75.000 

REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS/CONCEDIDOS11750000

CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM R H 537

910000003 - DESPESAS CORRENTES  89.225  30.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS - ÁREAS REGULADAS 548

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  108.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

910000003 - DESPESAS CORRENTES  637.992  200.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS E PUBLICITÁRIAS 551

100000003 - DESPESAS CORRENTES  0  139.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

910000003 - DESPESAS CORRENTES  303.990  65.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

REALIZAÇÃO DE CONTRATOS PARA A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/GÁS/ENERGIA/TRANSPORTES/SANEAMENTO 757

000000003 - DESPESAS CORRENTES  225.471  40.518 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

100000003 - DESPESAS CORRENTES  452.247  162.941 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

910000003 - DESPESAS CORRENTES  754.922  150.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS  8.430.712  2.021.000 15209

 8.430.712  2.021.000 0059 TRÂNSITO MODERNO É SEGURANÇA

CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO CIRETRAN12930000

CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE CIRETRAN 773

910000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  1.499.684  370.000 

INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO11890000

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO DETRAN 776

910000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  2.094.283  456.000 

AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DO DETRAN 778

910000003 - DESPESAS CORRENTES  0  240.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  1.297.024  0 

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

PREVENÇÃO E COMBATE A SITUAÇÕES DE RISCO E EMERGÊNCIA11880000

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 771

910000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  783.545  175.000 

IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTROLE DE SEGURANÇA 770

910000003 - DESPESAS CORRENTES  0  560.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  2.269.792  0 

REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO NAS ESCOLAS 769

910000003 - DESPESAS CORRENTES  486.384  220.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

SECRETARIA COORDENADORA DE REGULAÇÃO E CONTROLE SOCIAL  1.381.688  6.800 16101

 1.381.688  6.800 0052 AÇÕES INSTITUCIONAIS

INTERIORIZAÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR11720000

IMPLANTAÇÃO DO PROCON NOS MUNICÍPIOS 314

000000003 - DESPESAS CORRENTES  234.188  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

ORIENTAÇÃO PARA O CONSUMO CONSCIENTE11730000

CAPACITAÇÃO DE ORIENTADORES EDUCACIONAIS NA RELAÇÃO DE CONSUMO 307

000000003 - DESPESAS CORRENTES  14.122  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

CONSCIENTIZAÇÃO NAS ESCOLAS 290

000000003 - DESPESAS CORRENTES  268.710  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

DEFESA DO CONSUMIDOR COMO DISCIPLINA TRANSVERSAL 296

00000000

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

3 - DESPESAS CORRENTES  761.344  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

MONITORAMENTO DO PLANO FOME ZERO 310

000000003 - DESPESAS CORRENTES  37.088  6.800 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FOLDERS, FEIRAS, ETC 299

000000003 - DESPESAS CORRENTES  66.236  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

COMPANHIA DE EMPREENDIMENTOS, INTERMEDIAÇÃO E PARCERIAS DE ALAGOAS  450.000  150.000 19210

 450.000  150.000 0052 AÇÕES INSTITUCIONAIS

MODERNIZAÇÃO DO PARQUE GRÁFICO12760000

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 993

910000003 - DESPESAS CORRENTES  0  0 4 - DESPESAS DE CAPITAL  450.000  150.000 

SECRETARIA COORDENADORA DE JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL  2.232.269  1.477.050 20101

 2.232.269  1.477.050 0052 AÇÕES INSTITUCIONAIS

INTERIORIZAÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR11720000

IMPLANTAÇÃO DO PROCON NOS MUNICÍPIOS 314

000000003 - DESPESAS CORRENTES  107.760  78.200 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

ORIENTAÇÃO PARA O CONSUMO CONSCIENTE11730000

CAPACITAÇÃO DE ORIENTADORES EDUCACIONAIS NA RELAÇÃO DE CONSUMO 307

000000003 - DESPESAS CORRENTES  0  2.550 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

CONSCIENTIZAÇÃO NAS ESCOLAS 290

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PODER EXECUTIVO

2005/2007EIXO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/FONTE DE RECURSO/CATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1,00

2004

000000003 - DESPESAS CORRENTES  536.044  352.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

DEFESA DO CONSUMIDOR COMO DISCIPLINA TRANSVERSAL 296

000000003 - DESPESAS CORRENTES  1.518.792  998.750 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

MONITORAMENTO DO PLANO FOME ZERO 310

000000003 - DESPESAS CORRENTES  49.411  25.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FOLDERS, FEIRAS, ETC 299

000000003 - DESPESAS CORRENTES  20.262  19.550 4 - DESPESAS DE CAPITAL  0  0 

 4.158.206.350  1.141.327.350 TOTAL GERAL

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DEMAIS PODERES

2005/2007UO/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA ESTADUAL01010

REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA E SISTEMA DE ANAIS12910000FINALIDADE: RESGATAR A HISTÓRIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA ESTADUAL, EVITANDO QUE O TEMPO DESTRUA O RESTANTE DO ACERVO EXISTENTE.

MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA ( RESGATE DA HISTÓRIA DA ALE )  27.650  22.350  850

 3 1BIBLIOTECA EQUIPADA UNIDADE 1049

SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO FAVORECENDO A LIGAÇÃO ENTRE OS PODERES  45.500  24.500  851

 3 1ASSEMBLÉIA INFORMATIZADA UNIDADE 1056

TRIBUNAL DE CONTAS01020

DINAMIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL40040000FINALIDADE: DINAMIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ATIVIDADE FIM DO TRIBUNAL DE CONTAS, COM VISTA AO CUMPRIMENTO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS.

CRIAÇÃO DE INSPETORIAS REGIONAIS  2.374.194  781.398  275

 3 1INSPETORIA REGIONAL CRIADA UNIDADE 296

INSPEÇÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS EM TODOS OS ÓRGÃOS ADM.DIRETA E IND.  4.227.027  1.409.009  277

 450 150INSPEÇÃO ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA PERCENTUAL 300

INSTALAÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS12280000FINALIDADE: DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO DO CORPO FUNCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS SEUS JURISDICIONADOS, APARELHAMENTO DA BIBLIOTECA.

APARELHAMENTO DA BIBLIOTECA E CRIAÇÃO DO MEMORIAL DO TRIBUNAL DE CONTAS  450.000  150.000  293

 450 150BIBLIOTECA APARELHADA E MEMORIAL INSTITUÍDO UNIDADE 455

CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM RECURSOS HUMANOS  600.000  200.000  289

 300 100CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM RH REALIZADO PESSOA 453

ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS  463.061  154.408  355

 1 1ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TRIBUNAL DE CONTAS CONSTRUÍDA UNIDADE 450

ELABORAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DA ESCOLA DE CONTAS  0  40.000  287

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DEMAIS PODERES

2005/2007UO/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

 0 1REG. INTERNO DA ESC. DE CONTAS PÚBLICAS ELABORADO UNIDADE 451

MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS12270000FINALIDADE: DESENVOLVIMENTO, MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS .

APARELHAMENTO OPERACIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS  900.000  300.000  283

 450 150APARELHAMENTO OPERACIONAL DO TC REALIZADO UNIDADE 449

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA  8.427.494  877.291  279

 1.800 150EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ADQUIRIDO UNIDADE 308

AQUISIÇÃO SOFTWARE E REGISTRO  1.179.600  393.200  280

 60 20SOFTWARE ADQUIRIDO E REGISTRADO UNIDADE 446

CONSTRUÇÃO DA REDE DE CABOS LÓGICOS  2.045.871  681.957  281

 3 1REDE DE CABOS LÓGICOS CONSTRUÍDA UNIDADE 448

IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DE CONTROLE EXTERNO DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS BRASILEIROS

 300.000  100.000  1231

 1 1PROMOEX IMPLEMENTADO PROJETO 1464

TRIBUNAL DE JUSTIÇA02010

CENTRAL DE APOIO E ACOMPANHAMENTO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS12510000FINALIDADE: PROPORCIONAR APOIO TÉCNICO, OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO AO PODER JUDICIÁRIO, PARA O ACOMPANHAMENTO DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS

CENTRAL DE APOIO E ACOMPANHAMENTO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS  564.000  188.000  557

 3 1CONVÊNIO EFETIVADO UNIDADE 746

CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA12500000FINALIDADE: DOTAR O PODER JUDICIÁRIO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS CAPAZES DE MELHORAR AS ATIVIDADES DO PODER JUDICIÁRIO.

CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA  4.500.000  467.000  553

 4.500.000 1.000.000NOVO PRÉDIO DO TJ CONSTRUÍDO UNIDADE 725

INFORMATIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO12490000FINALIDADE: INOVAR E AGILIZAR AS ATIVIDADES DO PODER JUDICIÁRIO

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DEMAIS PODERES

2005/2007UO/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

INFORMATIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO  1.500.000  369.550  555

 1 1INFORMATIZAÇÃO IMPLANTADA UNIDADE 736

MINISTÉRIO PÚBLICO03010

CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PROMOTORIA DA CAPITAL12470000FINALIDADE: DOTAR AS PROMOTORIAS DE MELHORES CONDIÇÕES FÍSICAS DE TRABALHO, EM BUSCA DA QUALIDADE DE SEUS SERVIÇOS.

MELHORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO DAS PROMOTORIAS DA CAPITAL  0  51.000  516

 0 1PRÉDIO DA PROMOTORIA DA CAPITAL CONSTRUÍDO UNIDADE 693

CONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS DAS PROMOTORIAS DO INTERIOR12460000FINALIDADE: DOTAR AS PROMOTORIAS DE MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO, EM BUSCA DA QUALIDADE DESEUS SERVIÇOS.

MELHORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO DAS PROMOTORIAS DO INTERIOR  1.999.999  33.906  515

 2 3PRÉDIO DA PROMOTORIA DO INTERIOR CONSTRUÍDO UNIDADE 688

INFORMATIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO12480000FINALIDADE: PROPORCIONAR AO MINISTERIO PUBLICO O ACESSO A UMA INFRAESTRUTURA MODERNIZADADINAMIZANDO SEUS CANAIS, ESPECIALMENTE NA QUALIDADE DE SEUS PRODUTOS.

ACESSO A INFORMATIZAÇÃO EM REDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO  500.000  50.000  570

 0 1MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMATIZADO PROJETO 699

FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS04010

MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DO FUNCONTAS12560000FINALIDADE: PROMOVER A MODERNIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA MÁQUINA FISCALIZADORA DO TC-AL, NA CONSECUÇÃO DAS NOSSAS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS: EDUDAR,ORIENTAR E FAZER CUMPRIR A LEGISLAÇÃO VIGENTE.

CRIAÇÃO DO MODELO DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA DO FUNCONTAS  60.000  20.000  768

 8 8MODELO DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA CRIADO UNIDADE 1004

FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO05010

CONSTRUÇÃO DE FÓRUNS12550000FINALIDADE: MELHORAR AS CONDIÇÕES FÍSICAS PARA SE CONSEGUIR UMA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DE MAIOR QUALIDADE E EFICIÊNCIA.

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Plano Plurianual 2004-2007

DEMAIS PODERES

2005/2007UO/AÇÃO/DETALHAMENTO DA AÇÃO/META UNIDADE DE MEDIDA

Em R$ 1,00

2004

CONSTRUÇÃO DE FÓRUNS NA CAPITAL E INTERIOR  3.647.880  900.000  852

 9 3FÓRUM CONSTRUÍDO UNIDADE 1036

CONSTRUÇÃO DE JUIZADOS12580000FINALIDADE: MELHORAR AS CONDIÇÕES FÍSICAS PARA SE CONSEGUIR UMA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DE MAIOR QUALIDADE E EFICIÊNCIA.

CONSTRUÇÃO DE JUIZADOS  1.215.960  300.000  835

 3 1JUIZADO CONSTRUÍDO AÇÕES 1038

INFORMATIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DAS VARAS E DOS JUIZADOS12710000FINALIDADE:

INFORMATIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DAS VARAS E DOS JUIZADOS DA CAPITAL E INTERIOR  2.400.000  800.000  936

 2.400.000 800.000TRIBUNAL DE JUSTICA, VARA E JUIZADO INFORMATIZADO UNIDADE 1135

REFORMA, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE FÓRUNS E JUIZADOS12570000FINALIDADE: MELHORAR AS CONDIÇÕES FÍSICAS PARA SE CONSEGUIR UMA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DE MAIOR QUALIDADE E EFICIÊNCIA.

REFORMA, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE FÓRUNS E JUIZADOS  567.448  140.000  843

 12 4FÓRUM E JUIZADO REFORMADO, AMPLIADO E RESTAURADO AÇÕES 1040

 37.995.684  8.453.569