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G O V E R N O D O E S T A D O D E A L A G O A S PLANO PLURIANUAL PPA 2008-2011 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DO ORÇAMENTO REVISÃO (BIÊNIO 2010/2011)

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G O V E R N O D O E S TA D O D E A L A G O A S

PLANO PLURIANUALPPA 2008-2011

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DO ORÇAMENTO

REVISÃO (BIÊNIO 2010/2011)

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ESTADO DE ALAGOAS PODER EXECUTIVO

GOVERNADOR DO ESTADO DE ALAGOAS TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA FILHO VICE-GOVERNADOR DO ESTADO DE ALAGOAS JOSÉ WANDERLEY NETO SECRETÁRIO-CHEFE DO GABINETE CIVIL ÁLVARO ANTONIO MELO MACHADO SECRETÁRIO-CHEFE DO GABINETE MILITAR Cel. PM RONALDO DOS SANTOS PROCURADOR GERAL DO ESTADO MÁRIO JORGE UCHÔA SOUZA CONTROLADOR GERAL DO ESTADO ALEXANDRE LAGES CAVALCANTE SECRETÁRIO DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO NELSON GUEDES FERREIRA OUVIDOR GERAL DO ESTADO CLAUDIONOR CORREIA DE ARAÚJO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO EDUARDO ANTÔNIO DE CAMPOS LOPES SECRETÁRIA DE ESTADO DA MULHER, DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS WEDNA DE MIRANDA LESSA SANTOS SECRETÁRIO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DO ORÇAMENTO JÚLIO SÉRGIO DE MAYA PEDROSA MOREIRA SECRETÁRIO DE ESTADO DA GESTÃO PÚBLICA GUILHERME SOUZA LIMA SECRETÁRIA DE ESTADO DA FAZENDA MAURICIO ACIOLI TOLEDO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE ROGÉRIO AUTO TEÓFILO SECRETÁRIO DE ESTADO DA CULTURA OSVALDO VIÉGAS

SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE HERBERT MOTTA DE ALMEIDA SECRETÁRIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL SOLANGE BENTES JUREMA SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,ENERGIA E LOGÍSTICA LUIZ OTÁVIO GOMES SILVA SECRETÁRIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, DA TECNOLOGIA E DA INOVAÇÃO KÁTIA BORN RIBEIRO SECRETÁRIO DE ESTADO DO TRABALHO, DO EMPREGO E DA RENDA JOSÉ RÉGIS BARROS CAVALCANTE SECRETÁRIO DE ESTADO DO TURISMO VIRGÍNIO JOSÉ FERREIRA LOUREIRO SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO JORGE SILVA DANTAS SECRETÁRIO DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA MARCO ANTÔNIO DE ARAÚJO FIREMAN SECRETÁRIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS ALEX GAMA DE SANTANA SECRETÁRIO ESPECIAL DE PROMOÇÃO DA PAZ JARDEL DA SILVA ADERICO SECRETÁRIO DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL JOSÉ PAULO RUBIM RODRIGUES DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL MARCILIO BARENCO CORREIA DE MELLO COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR Cel. PM DALMO SENA SAMPAIO COMANDANTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR Cel. BM JADIR FERREIRA CUNHA

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ESTADO DE ALAGOAS SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DO ORÇAMENTO

SECRETÁRIO: JÚLIO SÉRGIO DE MAYA PEDROSA MOREIRA SECRETÁRIO-ADJUNTO ANTÔNIO CARLOS SAMPAIO QUINTILIANO CHEFE DE GABINETE ELIZABETH CARDOSO DE LIMA SUPERINTENDENTE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS CARMEM ANDREA DA FONSECA E SILVA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DA REVISÃO DO PPA 2010/2011 VILMA LÚCIA TENÓRIO CAVALCANTI RAIMUNDA FÁTIMA LOORDSLEEM TAVARES MÁRCIO DE MENDONÇA MELÂNIA MARIA CÉLIA ROSSITER COSTA SIOVANE SOARES LIMA E SILVA SOLANGE SILVA GALVÃO COLABORAÇÃO ESPECIAL YARA CORREIA REBELO GONÇALVES INSTRUTORES ABOP MARCIO MEDEIROS BASTOS CARLOS EDUARDO LACERDA VEIGA OTÁVIO GONDIM PEREIRA DA COSTA APOIO TECNOLÓGICO WESLEY ÁVILA MOURA EQUIPE DE APOIO ADMINISTRATIVO ARLENE LEITE GOMES

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ESTADO DE ALAGOAS GABINETE DO GOVERNADOR

LEI Nº 7.147, DE 5 DE MARÇO DE 2010.

ALTERA A LEI Nº 6.923, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2008, QUE DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2008 - 2011, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE ALAGOAS Faço saber que o Poder Legislativo Estadual decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Anexo Único da Lei nº 6.923, de 8 de fevereiro de 2008, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 2008-2011, passa a vigorar com as seguintes alterações: I – a partir de 1º de janeiro de 2010, ficam excluídos os programas relacionados no Capítulo I do Anexo que acompanha esta Lei; II – ficam incluídos os programas relacionados no Capítulo II; III – a partir de 1º de janeiro de 2010, ficam fundidos os programas relacionados no Capítulo III; e IV – a partir de 1º de janeiro de 2010, ficam alterados os atributos dos programas relacionados no Capítulo IV. Art. 2º Os demais programas constantes da Lei nº 6.923, de 8 de fevereiro de 2008, não aventados nos Capítulos referidos no art.1º permanecem válidos. Art. 3º O Capítulo V é integrado por todos os programas para o biênio 2010/2011. Art. 4º Fica suprimido o §1º do art. 4º da Lei nº 6.923, de 8 de fevereiro de 2008.

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Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO REPÚBLICA DOS PALMARES, em Maceió, 5 de março de 2010, 194º da Emancipação Política e 122º da República.

TEOTONIO VILELA FILHO Governador

Publicada no DOE do dia 08 / 03 / 2010.

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SUMÁRIO

Apresentação

CAPÍTULO I

Exclusão de Programas

CAPÍTULO II

Novos Programas

CAPÍTULO III

Alteração de Programas

CAPÍTULO IV

Fusão de Programas

CAPÍTULO V

Matriz Programática

Poder Executivo

Demais Poderes

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ESTADO DE ALAGOAS PODER EXECUTIVO

APRESENTAÇÃO

Em atendimento ao disposto no artigo 4º, §1º da Lei nº 6.923, de 08 de fevereiro de 2008, o Governo do Estado através da

Secretaria de Estado do Planejamento e do Orçamento – SEPLAN promoveu o trabalho de revisão do Plano Plurianual para o

biênio 2010/2011, contando com a participação de 88 (oitenta e oito) técnicos das secretarias e órgãos que integram a

administração pública estadual no processo de capacitação, ministrado pela Associação Brasileira de Orçamento Público – ABOP.

A referida capacitação foi dividida em quatro etapas, a saber:

Etapa I: Seminário de Capacitação em Avaliação de Programas;

Etapa II: Avaliação de Programas (equipes setoriais);

Etapa III: Análise e Consolidação da Avaliação de Programas (equipe SEPLAN);

Etapa IV: Workshop para debates, proposições de ajustes e validação da revisão do PPA (equipes setoriais e SEPLAN).

A revisão, além de conferir dinâmica ao plano tem por princípio garantir a manutenção da qualidade dos programas, na

medida em que, anteriormente a fase de proposições os programas foram avaliados tanto pela ótica qualitativa, como também, a

referida avaliação foi complementada com informações da execução financeira de 2008 e do primeiro semestre de 2009. Nessa

etapa as equipes setoriais refletiram sobre os acertos e erros ocorridos durante a implementação dos programas, bem como, sobre

as mudanças necessárias que podem contribuir para uma melhor concepção/desenho dos programas. A avaliação de programas é

atualmente um recurso muito utilizado pelas administrações públicas para subsidiar a revisão do Plano Plurianual e a elaboração

dos Orçamentos anuais e, consequentemente, contribuir para tomada de decisões.

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ESTADO DE ALAGOAS PODER EXECUTIVO

A avaliação dos programas serviu de parâmetro para as alterações propostas na revisão do Plano Plurianual, as quais

contemplam:

• Exclusão de 13 (treze) programas;

• Inclusão de 02 (dois) programas;

• Alteração de 59 (cinqüenta e nove) programas;

• Fusão de 05 (cinco) programas.

As despesas prevista para 2010 somam R$ 1.487.363.995,00 (Hum bilhão, quatrocentos e oitenta e sete milhões, trezentos

e sessenta e três mil, novecentos e noventa e cinco reais), e estão coerentes com a receita estimada no Projeto de Lei

Orçamentária para o exercício de 2010.

Para o exercício de 2011, as despesas previstas na ordem de R$ 1.305.307.947,00 (Hum bilhão, trezentos e cinco milhões,

trezentos e sete mil, novecentos e quarenta e sete reais) estão compatíveis com a projeção de receita apresentada na Tabela V do

ANEXO II – A2 (ANEXO DE METAS FISCAIS), da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, exercício de 2010, sob Nº 7.087, de 31

de julho de 2009.

Finalmente, lembramos que a integração dos instrumentos legais de planejamento (PPA, LDO e LOA) é essencial, e dá um

sentido de unidade e coerência ao planejamento, permitindo maior articulação de esforços e capacidade para atender as

demandas da sociedade. Além do que esperamos estar contribuindo para maior transparência, e possibilitando maior controle da

sociedade alagoana sobre a ação de governo.

TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA FILHO

GOVERNADOR DO ESTADO DE ALAGOAS

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CAPÍTULO I

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EXCLUSÃO DE PROGRAMAS

PROGRAMA ÓRGÃO RESPONSÁVEL 0067 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO 26537 – COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL

0193 - FORMAÇÃO, PESQUISA E PROMOÇÃO INSTITUCIONAL 14541 – INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRÁRIA DE ALAGOAS - ITERAL

0116 - MODERNIZAR A GESTÃO INSTITUCIONAL 16026 – SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, DA TECNOLOGAI E DA INOVAÇÃO - SECTI

0126 - TRABALHO PARA A JUVENTUDE 28027 – SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA - SETER

0028 - REESTRUTURAR OS HOSPITAIS ESCOLA 20556 – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL

0139 - ÁGUA PARA TODOS 23543 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 0024 - FORTALECER A GESTÃO DA UNEAL 20516 – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL 0163 - PROGRAMA NACIONAL DE MODERNIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO - PNAGE 25016 – SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E DO

ORÇAMENTO - SEPLAN

0196 - FORTALECIMENTO E DISSEMINAÇÃO DA INFORMAÇÃO / CONHECIMENTO 25016 – SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E DO ORÇAMENTO - SEPLAN

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CAPÍTULO II

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NOVOS PROGRAMAS

PROGRAMA ÓRGÃO RESPONSÁVEL 0214 - EDUCAÇÃO INFANTIL DE 0 A 6 ANOS 20020 – SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE - SEE 0216 - INSTRUMENTALIZAÇÃO NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E GESTÕES DAS AÇÕES DE GOVERNO 25016 – SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DO ORÇAMENTO -

SEPLAN

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CAPÍTULO III

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ALTERAÇÕES DE PROGRAMAS

PROGRAMAS ÓRGÃO RESPONSÁVEL 0190 - NEGÓCIO LEGAL 22534 – FUNDO DE REGISTRO E DO COMÉRCIO - FUNERC 0140 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 26539 – SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE ALAGOAS S.A. - SERVEAL 0179 - PROGRAMA MULTIFUNCIONAL DE FOMENTO ÀS ARTES 18520 – DIRETORIA DE TEATROS DO ESTADO DE ALAGOAS - DITEAL 0019 - ACESSO À CULTURA 18557 - FUNDO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS 0021 - REDE CULTURAL 18557 - FUNDO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS

0073 - PESQUISA AGROPECUÁRIA 14030 – SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - SEAGRI

0157 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 14030 – SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - SEAGRI

0130 - PROTEÇÃO SOCIAL 15526 – FUNDO ESTADUAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FEAS

0133 - INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 16026 – SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, DA TECNOLOGIA E DA INOVAÇÃO - SECTI

0150 - DIFUSÃO TECNOLÓGICA 16026 – SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, DA TECNOLOGIA E DA INOVAÇÃO – SECTI

0147 - INCLUSÃO DIGITAL 16026 – SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, DA TECNOLOGIA E DA INOVAÇÃO – SECTI

0137 - REVITALIZAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS 23032 – SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS - SEMARH

0080 - MORAR MELHOR 26031 – SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA 0082 - SANEAMENTO AMBIENTAL 26031 – SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA – SEINFRA 0112 - FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA USOS MÚLTIPLOS 26031 – SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA – SEINFRA 0114 - INTERIORIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

26031 – SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA

0109 - DIFERENCIAL COMPETITIVO 22029 – SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO , ENERGIA E LOGÍSTICA - SEDEC

0040 - ARTESANATO ALAGOANO 22029 – SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO , ENERGIA E LOGÍSTICA – SEDEC

0083 - CRESCIMENTO E REGIONALIZAÇÃO

22029 – SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO , ENERGIA E LOGÍSTICA - SEDEC

0025 - EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR 20556 – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL 0013 - EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE 20556 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL 0121 - ESPORTE E LAZER 20020 – SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE - SEE 0162 - EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA 20020 - – SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE – SEE

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0176 - EDUCAÇÃO ESCOLAR ÍNDIGENA 20020 - – SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE – SEE 0178 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 20020 - – SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE – SEE 0173 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 20020 – – SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE – SEE 0026 - TRANSPORTE E LOGÍSTICA 26538 – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER 0022 - UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR 20516 – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL 0023 - MODERNIZAÇÃO O ENSINO SUPERIOR 20516 – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL 0158 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

27524 – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

0175 - GESTÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO SUS 27524 – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES 0192 - FORTALECIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 27524 – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES 0177 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 27524 – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES 0170 - VIGILÂNCIA Á SAÚDE 27524 – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES 0078 - MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA, JUSTIÇA E

CIDADANIA 19033 – SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL - SEDS

0030 - OUVIDOR COMUNITÁRIO 11039 - OUVIDORIA GERAL DO ESTADO 0004 - ADMINISTRAÇÃO 13017 - SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO PÚBLICA - SEGESP 0157 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 15526 - FUNDO ESTADUAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FEAS

0012 - AMBIENTE AGRÍCOLA SUSTENTÁVEL 14030 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - SEAGRI

0033 - DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO E PESQUEIRO 14030 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - SEAGRI

0073 - PESQUISA AGROPECUÁRIA 14030 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - SEAGRI

0096 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 14030 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - SEAGRI

0095 - REESTRUTUTAÇÃO FUNDIÁRIA 14541 - INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRÁRIA DE ALAGOAS - ITERAL 0098 - CIDADANIA DO CAMPO 14541 - INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRÁRIA DE ALAGOAS - ITERAL 0143 - DEFESA AGROPECUÁRIA 14555 - AGÊNCIA DE DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DE ALAGOAS - ADEAL 0130 - PROTEÇÃO SOCIAL 15526 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

0150 - INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 16026 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, DA TECNOLOGIA E DA INOVAÇÃO - SECTI

0133 - INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 16026 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, DA TECNOLOGIA E DA INOVAÇÃO - SECTI

0147 - INCLUSÃO DIGITAL 16026 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, DA TECNOLOGIA E DA INOVAÇÃO - SECTI

0128 - APOIO A PROJETOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS 16514 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE ALAGOAS - FAPEAL 0110 - PROMOÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NA ÁREA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 16514 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE ALAGOAS - FAPEAL 0008 - CRIAÇÃO E PRODUÇÃO CULTURAL 18021 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

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0019 - ACESSO À CULTURA 18021 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 0020 - VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 18021 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 0021 - REDE CULTURAL 18021 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 0179 - PROGRAMA MULTIFUNCIONAL DE FOMENTO ÀS ARTES 18520 - DIRETORIA DE TEATROS DO ESTADO DE ALAGOAS - DITEAL 0068 - REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA 19033 - SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL - SEDS 0078 - MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA, JUSTIÇA E CIDADANIA 19033 - SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL - SEDS

0100 - SEGURANÇA INTERATIVA COMUNITÁRIA 19033 - SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL - SEDS 0022 - UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR 20516 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL 0023 - MODERNIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR 20516 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL 0013 - EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE 20556 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL 0025 - EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR 20556 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL

0026 - TRANSPORTE E LOGÍSTICA 22029 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ENERGIA E LOGÍSTICA - SEDEC

0040 - ARTESANATO ALAGOANO 22029 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ENERGIA E LOGÍSTICA - SEDEC

0083 - CRESCIMENTO E REGIONALIZAÇÃO 22029 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ENERGIA E LOGÍSTICA - SEDEC

0109 - DIFERENCIAL COMPETITIVO 22029 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ENERGIA E LOGÍSTICA - SEDEC

0190 - NEGÓCIO LEGAL 22534 - FUNDO DE REGISTRO E DO COMÉRCIO - FUNERC

0137 - REVITALIZAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS 23032 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS - SEMARH

0082 - SANEAMENTO AMBIENTAL 23543 - FUNDO DE RECURSOS HÍDRICOS 0112 - FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA USOS MULTÍPLOS 23543 - FUNDO DE RECURSOS HÍDRICOS 0152 - PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - PAPL/AL 25016 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DO ORÇAMENTO - SEPLAN

0191 - PROGRAMA BIODIESEL 25016 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DO ORÇAMENTO - SEPLAN 0211 - FOMENTO AO MICROCRÉDITO 25016 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DO ORÇAMENTO - SEPLAN 0032 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 26031 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA 0080 - MORAR MELHOR 26031 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA 0114 - INTERIORIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 26031 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA 0121 - ESPORTE E LAZER 20020 - SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE 0162 - EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA 20020 - SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE 0173 - EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS 20020 - SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE 0034 - ENSINO FUNDAMENTAL 20020 - SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE 0141 - PROGRAMA EDUCAÇÃO NO CAMPO 20020 - SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE 0176 - EDUCAÇÃO ESCOLAR ÍNDIGENA 20020 - SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE 0178 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 20020 - SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE

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0140 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 26539 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE ALAGOAS S.A.- SERVEAL 0158 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 27524 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES 0170 - VIGILÂNCIA À SAÚDE 27524 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES 0175 - GESTÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO SUS 27524 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES 0177 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 27524 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES 0192 - FORTALECIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 27524 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES 0027 - EMPREENDEDORISMO E MERCADO SOLIDÁRIO 28027 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA - SETER 0072 - QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL 28027 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA - SETER 0131 - ABRINDO PORTAS PARA O TRABALHADOR 28027 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA - SETER 0172 - GESTÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL 20020 - SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE

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CAPÍTULO IV

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FUSÃO DE PROGRAMAS

PROGRAMA ÓRGÃO RESPONSÁVEL FUSÃO COM PROGRAMA 0149 – PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 15526 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS 0130 – PROTEÇÃO SOCIAL 0154 – PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 15526 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS 0130 – PROTEÇÃO SOCIAL

0145 – INFRA-ESTRUTURA TECNOLÓGICA 22029 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ENERGIA E LOGÍSTICA - SEDEC

0133 – INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

0155 – INIVAÇÃO TECNOLÓGICA EM ÁREAS ESTRATÉGICAS 22029 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ENERGIA E LOGÍSTICA - SEDEC

0133 – INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

0115 – MELHORAR OS SISTEMAS DE TRANSPORTES 26538 – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER 0026 – TRANSPORTE E LOGÍSTICA

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CAPÍTULO V

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MATRIZ PROGRAMÁTICA

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PODER EXECUTIVO

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 11000 - GOVERNADORIA 1.343.553 1.253.559

11009 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 97.161 91.060 5 - NOVAS INSTITUIÇÕES E RENOVAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 97.161 91.060

0120 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA PGE 97.161 91.060 OBJETIVO - MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA PGE. JUSTIFICATIVA - MELHORAR, POR MEIO DE REDIMENCIONAMENTO DO ESPAÇO FÍSICO AS DEPENDÊNCIAS DA PGE,VISANDO FACILITAR A ATUAÇÃO DO ORGÃO COM INTUITO DE AUMENTAR A RECADAÇÃO DA DIVIDA ATIVA DO ESTADO DE ALAGOAS,OTIMIZANDO A REPRESENTAÇÃO DO ESTADO JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, E A INTERPRETAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS,UNIFICANDO A JURISPRUDÊNCIAA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. PÚBLICO ALVO - ÓRGÃOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA,SERVIDORES PÚBLICOS CONTRIBUITES, ASSESSORIA JÚRIDICA AO GOVERNADOR DO ESTADO DE ALAGOAS.

12710000 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PGE 26.060 26.060 FINALIDADE - DOTAR A PGE DE UMA ESTRUTURA APROPRIADA PARA O TRABALHO DOS FUNCIONÁRIOS NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS COM MAIOR CELERIDADE E EFICIÊNCIA.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 26.060 26.060 Meta / Unidade de Medida

371 - IMÒVEL ADQUIRIDO PARA MODERNIZAÇÕES PERCENTUAL 10 10

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 26.060 26.060 3 - DESPESAS CORRENTES 16.060 16.060 4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.000 10.000

12720000 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DA PGE 6.101 0 FINALIDADE -

METROPOLITANA DE MACEIÓ 6.101 0 Meta / Unidade de Medida

372 - ESCOLA SUPERIOR DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO CRIADA E CONSTRUIDA PERCENTUAL 10 0

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 6.101 0 3 - DESPESAS CORRENTES 3.421 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.680 0

12730000 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DA PGE EM ARAPIRACA 40.000 40.000 FINALIDADE - ESTRUTURAR O ORGÃO PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS AÇÕES.

AGRESTE ALAGOANO 40.000 40.000 Meta / Unidade de Medida

373 - UNIDADE DA PGE ARAPIRACA REFORMADA E AMPLIADA PERCENTUAL 10 10

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 40.000 40.000 3 - DESPESAS CORRENTES 20.000 20.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 20.000 20.000

12740000 - MODERNIZAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO JURÍDICO DA BIBLIOTECA DA PGE 25.000 25.000 FINALIDADE - PROPORCIONAR UM AMBIENTE DE ESTUDO, ATRAVÉS DA AMPLIAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 25.000 25.000

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 Meta / Unidade de Medida

379 - ACERVO BIBLIOGRÁFICO ATUALIZADO PERCENTUAL 25 25

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 25.000 25.000 3 - DESPESAS CORRENTES 15.000 15.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.000 10.000

11011 - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS 1.154.392 1.081.899 6 - VALORIZAÇÃO DA IMAGEM E MUDANÇAS CULTURAIS 1.154.392 1.081.899

0165 - ACESSO À JUSTIÇA 1.154.392 1.081.899 OBJETIVO - AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO À JUSTIÇA, PROMOVENDO AÇÕES QUE VIABILIZEM A REDUÇÃO DA ERRADICAÇÃO, DA INDIGÊNCIA E DAS DESIGUALDADES SOCIAIS OFERENCENDO CIDADANIA AOS MAIS NECESSITADOS. JUSTIFICATIVA - O ESTADO DE ALAGOAS ATRAVÉS DA DEFENSORIA PÚBLICA TEM COMO FUNÇÃO JURISDICIONAL OFERECER A ORIENTAÇÃO JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA, A POSTULAÇÃO E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, EM TODOS OS GRAUS E INSTÂNCIAS, DOS DIREITOS E INTERESSES INDIVIDUAIS E COLETIVOS DOS NECESSITADOS. O ESTADO TEM OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DE PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA AOS QUE DELA NECESSITE. A DEMANDA CRESCENTE DA POPULAÇÃO CARENTE, SEM AMPARO JURÍDICO, REFORÇA A CONDIÇÃO DE INDIGÊNCIA, POBREZA E DESIGUALDADE SOCIAL QUE O ESTADO BUSCA SEVERAMENTE COMBATER, E A AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO À JUSTIÇA AUXILIA NESSE DIFÍCIL CONFRONTO. PÚBLICO ALVO - POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA DO ESTADO DE ALAGOAS.

14650000 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO À JUSTIÇA 974.282 913.102 FINALIDADE - PROMOVER INSTRUMENTOS QUE VIABILIZEM A AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO À JUSTIÇA COM O OBJETIVO DE OFERECER CIDADANIA AOS MAIS NECESSITADOS.

TODO ESTADO 974.282 913.102 Meta / Unidade de Medida

583 - PESSOA ASSISTIDA UNIDADE 130.000 100.000

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 22.120 20.730 3 - DESPESAS CORRENTES 21.586 20.230 4 - DESPESAS DE CAPITAL 534 500

01100000 - CONVÊNIOS 952.162 892.372 3 - DESPESAS CORRENTES 718.862 673.722 4 - DESPESAS DE CAPITAL 233.300 218.650

14660000 - PROMOÇÃO DE MELHORIA DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA 176.161 165.098 FINALIDADE - ASSEGURAR O DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PROMOVENDO O APERFEIÇOAMENTO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA COM O OBJETIVO DE MELHOR ATENDER À POPULAÇÃO CARENTE.

TODO ESTADO 176.161 165.098 Meta / Unidade de Medida

583 - PESSOA ASSISTIDA UNIDADE 130.000 100.000

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 32.645 30.594 3 - DESPESAS CORRENTES 29.444 27.594 4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.201 3.000

01100000 - CONVÊNIOS 143.516 134.504 3 - DESPESAS CORRENTES 138.181 129.504 4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.335 5.000

14700000 - INFORMATIZAÇÃO DO SETOR PÚBLICO - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS 2.777 2.600

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 FINALIDADE - PROMOVER INFORMATIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS COM O OBJETIVO DE ATINGIR MAIOR CELERIDADE NAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS AOS ASSISTIDOS E NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESENVOLVIDOS VISANDO O MELHOR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO CARENTE.

TODO ESTADO 2.777 2.600 Meta / Unidade de Medida

796 - DEFENSORIA INFORMATIZADA UNIDADE 1 1

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 2.777 2.600 3 - DESPESAS CORRENTES 2.243 2.100 4 - DESPESAS DE CAPITAL 534 500

14710000 - FORTALECIMENTO DA INTERAÇÃO GOVERNO/SOCIEDADE - DEFENSORIA PÚBLICA 1.172 1.099 FINALIDADE - PROMOVER INSTRUMENTOS QUE PROPORCIONEM O FORTALECIMENTO DA INTERAÇÃO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A SOCIEDADE, POSSIBILITANDO A VALORIZAÇÃO DA IMAGEM DE ALAGOAS PARA O PÚBLICO INTERNO E EXTERNO.

TODO ESTADO 1.172 1.099 Meta / Unidade de Medida

583 - PESSOA ASSISTIDA UNIDADE 100 100

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.172 1.099 3 - DESPESAS CORRENTES 1.172 1.099

11039 - OUVIDORIA GERAL DO ESTADO 92.000 80.600 6 - VALORIZAÇÃO DA IMAGEM E MUDANÇAS CULTURAIS 92.000 80.600

0030 - OUVIDOR COMUNITÁRIO 92.000 80.600 OBJETIVO - ESTABELECER A INTERAÇÃO ENTRE GOVERNO E COMUNIDADE JUSTIFICATIVA - ESTABELECER UM CANAL DIRETO DE COMUNICAÇÃO ENTRE O GOVERNO E A SOCIEDADE PARA QUE O CIDADÃO POSSA DE FATO MANIFESTAR SUAS SUGESTÕES, DENÚNCIAS E RECLAMAÇÕES E, ASSIM COLABORAR PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ESTADO. PÚBLICO ALVO - SOCIEDADE ALAGOANA.

10210000 - CAPACITAÇÃO DE LIDERANÇAS COMUNITÁRIAS 59.990 50.600 FINALIDADE - CAPACITAR LÍDERES E DIRIGENTES COMUNITÁRIOS,BEM COMO A PRÓPRIA COMUNIDADE NO ENTENDIMENTO DO EXERCÍCIO DA CIDADANIA E NO RELACIONAMENTO COM A COMUNIDADE.

AGRESTE ALAGOANO 3.000 0 Meta / Unidade de Medida

857 - LIDERANÇA CAPACITADA UNIDADE 51 51

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3.000 0 3 - DESPESAS CORRENTES 2.250 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 750 0

REGIÃO NORTE 10.798 10.120 Meta / Unidade de Medida

857 - LIDERANÇA CAPACITADA UNIDADE 51 51

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 10.798 10.120 3 - DESPESAS CORRENTES 8.109 7.600 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.689 2.520

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 REGIÃO SUL 3.000 0

Meta / Unidade de Medida 857 - LIDERANÇA CAPACITADA

UNIDADE 51 51 01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 2.250 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 750 0

METROPOLITANA DE MACEIÓ 10.798 10.120 Meta / Unidade de Medida

857 - LIDERANÇA CAPACITADA UNIDADE 51 51

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 10.798 10.120 3 - DESPESAS CORRENTES 8.109 7.600 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.689 2.520

SERTÃO ALAGOANO 10.798 10.120 Meta / Unidade de Medida

857 - LIDERANÇA CAPACITADA UNIDADE 51 51

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 10.798 10.120 3 - DESPESAS CORRENTES 8.109 7.600 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.689 2.520

BACIA LEITEIRA 10.798 10.120 Meta / Unidade de Medida

857 - LIDERANÇA CAPACITADA UNIDADE 51 51

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 10.798 10.120 3 - DESPESAS CORRENTES 8.109 7.600 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.689 2.520

VALES DO PARAÍBA E DO MUNDAÚ 10.798 10.120 Meta / Unidade de Medida

857 - LIDERANÇA CAPACITADA UNIDADE 51 51

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 10.798 10.120 3 - DESPESAS CORRENTES 8.109 7.600 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.689 2.520

16780000 - OUVIDORIA NAS COMUNIDADES 32.010 30.000 FINALIDADE - ESTIMULAR O ENVOLVIMENTO DOS CIDADÃOS E COMUNIDADE ESCOLAR EM AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO E IMPORTÂNCIA DO EXERCÍCIO DA CIDADANIA.

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 TODO ESTADO 32.010 30.000

Meta / Unidade de Medida 231 - EVENTO REALIZADO

UNIDADE 60 60 01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 32.010 30.000

3 - DESPESAS CORRENTES 32.010 30.000 11502 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO 245.410 230.000

11502 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO 245.410 230.000 6 - VALORIZAÇÃO DA IMAGEM E MUDANÇAS CULTURAIS 245.410 230.000

0165 - ACESSO À JUSTIÇA 245.410 230.000 OBJETIVO - AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO À JUSTIÇA, PROMOVENDO AÇÕES QUE VIABILIZEM A REDUÇÃO DA ERRADICAÇÃO, DA INDIGÊNCIA E DAS DESIGUALDADES SOCIAIS OFERENCENDO CIDADANIA AOS MAIS NECESSITADOS. JUSTIFICATIVA - O ESTADO DE ALAGOAS ATRAVÉS DA DEFENSORIA PÚBLICA TEM COMO FUNÇÃO JURISDICIONAL OFERECER A ORIENTAÇÃO JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA, A POSTULAÇÃO E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, EM TODOS OS GRAUS E INSTÂNCIAS, DOS DIREITOS E INTERESSES INDIVIDUAIS E COLETIVOS DOS NECESSITADOS. O ESTADO TEM OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DE PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA AOS QUE DELA NECESSITE. A DEMANDA CRESCENTE DA POPULAÇÃO CARENTE, SEM AMPARO JURÍDICO, REFORÇA A CONDIÇÃO DE INDIGÊNCIA, POBREZA E DESIGUALDADE SOCIAL QUE O ESTADO BUSCA SEVERAMENTE COMBATER, E A AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO À JUSTIÇA AUXILIA NESSE DIFÍCIL CONFRONTO. PÚBLICO ALVO - POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA DO ESTADO DE ALAGOAS.

14870000 - PROMOÇÃO DE MECANISMOS PARA MODERNIZAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL 35.318 33.100 FINALIDADE - PROMOVER INSTRUMENTOS QUE VIABILIZEM A MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL PROPORCIONANDO À POPULAÇÃO CARENTE UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE, CÉLERE, EFICIENTE E EFICAZ.

TODO ESTADO 35.318 33.100 Meta / Unidade de Medida

583 - PESSOA ASSISTIDA UNIDADE 130.000 100.000

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 35.318 33.100 3 - DESPESAS CORRENTES 35.318 33.100

15300000 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 210.092 196.900 FINALIDADE - PROPICIAR UM MAIOR ACESSO DA POPULAÇÃO CARENTE À JUSTIÇA.

TODO ESTADO 210.092 196.900 Meta / Unidade de Medida

684 - PRÉDIO DA DEFENSORIA CONSTRUÍDO UNIDADE 2 2

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 210.092 196.900 4 - DESPESAS DE CAPITAL 210.092 196.900

13000 - SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO PÚBLICA - SEGESP 0 5.333.432 13017 - SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO PÚBLICA 0 5.333.432

5 - NOVAS INSTITUIÇÕES E RENOVAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 0 5.333.432 0004 - ADMINISTRAÇÃO 0 5.333.432 OBJETIVO - PROVER OS ÓRGÃOS DO ESTADO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DOS SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS. JUSTIFICATIVA - MELHORAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO USUÁRIO DO SERVIÇO PÚBLICO. PÚBLICO ALVO - GOVERNO DO ESTADO

16580000 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA 0 3.500.000

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 FINALIDADE - CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DAS BOAS PRÁTICAS DA GESTÃO PÚBLICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 0 3.500.000 Meta / Unidade de Medida

833 - SISTEMA DE GESTÃO IMPLANTADO UNIDADE 0 1

01480000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0 3.500.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 3.500.000

16970000 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SEGESP 0 1.833.432 FINALIDADE - MELHORAR OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS A PARTIR DA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SEGESP.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 0 1.833.432 Meta / Unidade de Medida

998 - PRÉDIO MODERNIZADO % DE EXECUÇÃO FÍSICA 0 100

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 1.833.432 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 1.833.432

13504 - AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS - ARSAL 2.844.652 2.666.028 13504 - AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS 2.844.652 2.666.028

5 - NOVAS INSTITUIÇÕES E RENOVAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 2.844.652 2.666.028 0195 - REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DELEGADOS/CONCEDIDO 2.844.652 2.666.028 OBJETIVO - FISCALIZAR E REGULAR OS SERVIÇOS DELEGADOS/CONCEDIDOS, NA ÁREA DO GÁS CANALIZADOS, TRANSPORTES INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, E A ENERGIA ELÉTRICA. JUSTIFICATIVA - PARA CONTROLAR OS SERVIÇOS REGULADOS E DELEGADOS, MELHORANDO A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PARA POPULAÇÃO ,NAS ÁREAS :(GÁS, TRANSPORTES, ENERGIA ELETRICA) PÚBLICO ALVO - USUÁRIOS DAS ÁREAS REGULADAS( GÁS , TRANSPORTES INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS , E ENERGIA ELÉTRICA)

15500000 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHA EDUCATIVA 118.429 0 FINALIDADE - CONSCIENTIZAR OS USUÁRIOS DO SISTEMA REGULATÓRIO, DOS DIREITOS E DEVERES DO CIDADÃO.

TODO ESTADO 118.429 0 Meta / Unidade de Medida

719 - CAMPANHA REALIZADA UNIDADE 5 0

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 118.429 0 3 - DESPESAS CORRENTES 118.429 0

15510000 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS EM RH 96.030 90.000 FINALIDADE - ATUALIZAÇÃO TÉCNICA EM REGULAÇÃO E ÁREAS DIVERSAS.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 96.030 90.000 Meta / Unidade de Medida

717 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO REALIZADO UNIDADE 10 10

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 96.030 90.000 3 - DESPESAS CORRENTES 96.030 90.000

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 15520000 - CAPACITAR OS AUTORIZADOS E PERMISSIONÁRIOS DA ARSAL 96.030 90.000 FINALIDADE - PARA QUE POSSAM PRESTAR MELHOR SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE TRANSPORTES INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS.

TODO ESTADO 96.030 90.000 Meta / Unidade de Medida

720 - PERMISSIONÁRIO E AUTORIZADO CAPACITADO UNIDADE 130 200

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 96.030 90.000 3 - DESPESAS CORRENTES 96.030 90.000

15530000 - CRIAR MINI TERMINAIS DE TRANSPORTES INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS 177.816 380.000 FINALIDADE - ATENDER, COM QUALIDADE, OS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE TRANSPORTES INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 177.816 380.000 Meta / Unidade de Medida

722 - MINI TERMINAL CRIADO UNIDADE 1 1

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 177.816 380.000 3 - DESPESAS CORRENTES 85.360 80.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 92.456 300.000

15540000 - INFORMATIZAÇÃO DA ARSAL 177.644 0 FINALIDADE - MELHORAR O ATENDIMENTO, AGILIZAR OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DO SISTEMA DE TRANSPORTES E DAS AÇÕES REGULATÓRIAS.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 177.644 0 Meta / Unidade de Medida

723 - ARSAL INFORMATIZADA PERCENTUAL 5 0

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 177.644 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 177.644 0

16100000 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/ENERGIA/GÁS/SANEAMENTO/TRANSPORTES 2.103.095 2.082.028 FINALIDADE - MELHORAR OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS EM ENERGIA, GÁS, SANEAMENTO E TRANSPORTE, ATRAVÉS DE UMA FISCALIZAÇÃO EFICIENTE.

TODO ESTADO 2.103.095 2.082.028 Meta / Unidade de Medida

721 - FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO REALIZADO UNIDADE 288 288

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 44.844 42.028 3 - DESPESAS CORRENTES 44.844 42.028

01100000 - CONVÊNIOS 842.930 790.000 3 - DESPESAS CORRENTES 842.930 790.000

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 1.215.321 1.250.000 3 - DESPESAS CORRENTES 1.215.321 1.250.000

16130000 - DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISA 25.608 24.000

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 FINALIDADE - DOTAR A ARSAL DE ESTUDO E PESQUISA QUE POSSAM SUBSIDIAR AS DECISÕES E DETERMINAÇÕES DO ÓRGÃO.

TODO ESTADO 25.608 24.000 Meta / Unidade de Medida

718 - ESTUDO E PESQUISA ÁREA REGULADA DESENVOLVIDA UNIDADE 2 3

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 25.608 24.000 3 - DESPESAS CORRENTES 25.608 24.000

16300000 - EQUIPAR, ADEQUAR OS VEÍCULOS PARA FISCALIZAÇÃO DA ARSAL 50.000 0 FINALIDADE - MELHORAR E AGILIZAR OS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA ARSAL.

TODO ESTADO 50.000 0 Meta / Unidade de Medida

724 - VEÍCULO EQUIPADO PARA FISCALIZAÇÃO UNIDADE 2 0

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 50.000 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 50.000 0

14000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - SEAGRI 45.682.267 44.672.889 14030 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 45.682.267 44.672.889

2 - REDUÇÃO DA INDIGÊNCIA, POBREZA E DESIGUALDADE 2.193.290 2.055.568 0157 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 2.193.290 2.055.568 OBJETIVO - GARANTIR ACESSO A ALIMENTOS DE QUALIDADE EM QUANTIDADES ADEQUADAS, COM AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA E SOCIAL. JUSTIFICATIVA - ASSEGURAR O DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA, POR MEIO DO FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, PROMOÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR, COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICONAIS, ACESSIBILIDADE A ÁGUA POTÁVEL E INCLUSÃO PRODUTIVA. PÚBLICO ALVO - FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL.

17090000 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA DOAÇÃO SIMULTÂNEA 2.193.290 2.055.568 FINALIDADE - PROMOVER A ARTICULAÇÃO ENTRE A PRODUÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES E AS DEMANDAS LOCAIS DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR

AGRESTE ALAGOANO 1.019.923 955.880 Meta / Unidade de Medida

932 - PRODUTO ADQUIRIDO TONELADA 700 700

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 91.633 85.880 3 - DESPESAS CORRENTES 91.633 85.880

01100000 - CONVÊNIOS 928.290 870.000 3 - DESPESAS CORRENTES 928.290 870.000

REGIÃO NORTE 725.105 679.574 Meta / Unidade de Medida

932 - PRODUTO ADQUIRIDO TONELADA 700 700

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 63.565 59.574 3 - DESPESAS CORRENTES 63.565 59.574

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 01100000 - CONVÊNIOS 661.540 620.000

3 - DESPESAS CORRENTES 661.540 620.000 SERTÃO ALAGOANO 448.262 420.114

Meta / Unidade de Medida 932 - PRODUTO ADQUIRIDO

TONELADA 700 700 01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 64.142 60.114

3 - DESPESAS CORRENTES 64.142 60.114 01100000 - CONVÊNIOS 384.120 360.000

3 - DESPESAS CORRENTES 384.120 360.000 3 - CRESCIMENTO E DESCONCENTRAÇÃO ECONÔMICA 43.488.977 42.617.321

0012 - AMBIENTE AGRÍCOLA SUSTENTÁVEL 1.984.260 1.859.652 OBJETIVO - PROMOVER A RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E PRESERVAÇÃO PERMANENTE DO SOLO. JUSTIFICATIVA - MELHORAR AS CONDIÇÕES DE RENDA E DA QUALIDADE DE VIDA DOS AGRICULTORES. PÚBLICO ALVO - AGRICULTORES

10030000 - REVITALIZAÇÃO DAS MICROBACIAS HIDROGRÁFICAS 21.344 20.000 FINALIDADE - RESTAURAR A CAPACIDADE PRODUTIVA DE ÁREAS DEGRADADAS E CONSERVAR O MEIO FÍSICO E BIÓTICO.

AGRESTE ALAGOANO 5.336 5.000 Meta / Unidade de Medida

920 - ÁREA RECUPERADA HECTARE 150 150

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 5.336 5.000 3 - DESPESAS CORRENTES 2.668 2.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.668 2.500

REGIÃO SUL 5.336 5.000 Meta / Unidade de Medida

920 - ÁREA RECUPERADA HECTARE 75 75

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 5.336 5.000 3 - DESPESAS CORRENTES 2.668 2.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.668 2.500

SERTÃO ALAGOANO 5.336 5.000 Meta / Unidade de Medida

920 - ÁREA RECUPERADA HECTARE 75 75

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 5.336 5.000 3 - DESPESAS CORRENTES 2.668 2.500

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.668 2.500

VALES DO PARAÍBA E DO MUNDAÚ 5.336 5.000 Meta / Unidade de Medida

920 - ÁREA RECUPERADA HECTARE 75 75

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 5.336 5.000 3 - DESPESAS CORRENTES 2.668 2.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.668 2.500

10050000 - INFRAESTRUTURA DE USO COMUM EM PERÍMETROS DE IRRIGAÇÃO 1.951.711 1.829.152 FINALIDADE - MELHORAR A PRODUÇÃO E A PRODUTIVIDADE DAS PRINCIPAIS CULTURAS.

AGRESTE ALAGOANO 16.008 15.000 Meta / Unidade de Medida

16 - ÁREA IRRIGADA HECTARE 750 750

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 16.008 15.000 3 - DESPESAS CORRENTES 11.206 10.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 4.802 4.500

REGIÃO SUL 1.919.695 1.799.152 Meta / Unidade de Medida

16 - ÁREA IRRIGADA HECTARE 250 250

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 226.651 212.419 3 - DESPESAS CORRENTES 103.705 97.193 4 - DESPESAS DE CAPITAL 122.946 115.226

01100000 - CONVÊNIOS 1.693.044 1.586.733 3 - DESPESAS CORRENTES 933.340 874.733 4 - DESPESAS DE CAPITAL 759.704 712.000

SERTÃO ALAGOANO 16.008 15.000 Meta / Unidade de Medida

16 - ÁREA IRRIGADA HECTARE 1.150 1.150

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 16.008 15.000 3 - DESPESAS CORRENTES 11.206 10.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 4.802 4.500

17030000 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM SISTEMAS AGROFLORESTAIS 11.205 10.500 FINALIDADE - GARANTIR ALTERNATIVAS DE GERAÇÃO BIOENERGÉTICA.

TODO ESTADO 11.205 10.500

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 Meta / Unidade de Medida

903 - CULTIVAR AVALIADO UNIDADE 40 40

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 11.205 10.500 3 - DESPESAS CORRENTES 8.537 8.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.668 2.500

0033 - DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO E PESQUEIRO 3.673.889 4.610.820 OBJETIVO - AUMENTAR A PRODUÇÃO E A PRODUTIVIDADE DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS E PESQUEIRAS. JUSTIFICATIVA - REDUZIR A DEPENDÊNCIA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE ATIVIDADES MONOCULTURAIS. PÚBLICO ALVO - PRODUTORES RURAIS E PESCADORES

10040000 - MELHORAMENTO GENÉTICO DE BOVINOS , CAPRINOS E OVINOS -PROGENÉTICA 893.783 837.659 FINALIDADE - MELHORAR A PRODUTIVIDADE DOS REBANHOS DO ESTADO DE ALAGOAS.

BACIA LEITEIRA 893.783 837.659 Meta / Unidade de Medida

938 - PRODUTOR ATENDIDO UNIDADE 1.000 1.000

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 103.172 96.693 3 - DESPESAS CORRENTES 103.172 96.693

01100000 - CONVÊNIOS 790.611 740.966 4 - DESPESAS DE CAPITAL 790.611 740.966

10460000 - PRODUÇÃO DE SEMENTES E MUDAS CERTIFICADAS 160.052 150.000 FINALIDADE - TORNAR O ESTADO AUTO-SUFICIENTE PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS AGRICULTORES FAMILIARES

AGRESTE ALAGOANO 80.026 75.000 Meta / Unidade de Medida

19 - PRODUÇÃO DE SEMENTE CERTIFICADA TONELADA 150 100

01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 80.026 75.000 3 - DESPESAS CORRENTES 76.291 71.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.735 3.500

SERTÃO ALAGOANO 80.026 75.000 Meta / Unidade de Medida

19 - PRODUÇÃO DE SEMENTE CERTIFICADA TONELADA 150 100

01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 80.026 75.000 3 - DESPESAS CORRENTES 76.291 71.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.735 3.500

10490000 - REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS E PESQUEIROS 975.053 913.825 FINALIDADE - DIVULGAR E PROPOR ALTERNATIVAS DE COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 AGRESTE ALAGOANO 49.082 46.000

Meta / Unidade de Medida 231 - EVENTO REALIZADO

UNIDADE 2 2 01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 49.082 46.000

3 - DESPESAS CORRENTES 49.082 46.000 METROPOLITANA DE MACEIÓ 795.797 745.825

Meta / Unidade de Medida 231 - EVENTO REALIZADO

UNIDADE 5 5 01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 408.003 382.383

3 - DESPESAS CORRENTES 379.861 356.008 4 - DESPESAS DE CAPITAL 28.142 26.375

01100000 - CONVÊNIOS 387.794 363.442 3 - DESPESAS CORRENTES 134.520 126.072 4 - DESPESAS DE CAPITAL 253.274 237.370

SERTÃO ALAGOANO 130.174 122.000 Meta / Unidade de Medida

231 - EVENTO REALIZADO UNIDADE 3 3

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 130.174 122.000 3 - DESPESAS CORRENTES 130.174 122.000

10500000 - FOMENTO ÀS ATIVIDADES PESQUEIRAS E AQUÍCOLAS 120.000 1.259.100 FINALIDADE - AUMENTAR A PRODUÇÃO DE PESCADO, AUMENTANDO A EMPREGABILIDADE EM ZONAS DEPRIMIDAS E ÁREAS DE PRODUÇÃO EM FASE DE MECANIZAÇÃO.

AGRESTE ALAGOANO 30.000 404.122 Meta / Unidade de Medida

949 - PESCADO PRODUZIDO TONELADA 10 500

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 30.000 0 3 - DESPESAS CORRENTES 15.000 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 15.000 0

01480000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0 404.122 3 - DESPESAS CORRENTES 0 194.122 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 210.000

REGIÃO NORTE 30.000 188.301

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 Meta / Unidade de Medida

949 - PESCADO PRODUZIDO TONELADA 10 100

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 30.000 0 3 - DESPESAS CORRENTES 15.000 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 15.000 0

01480000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0 188.301 3 - DESPESAS CORRENTES 0 124.301 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 64.000

REGIÃO SUL 30.000 484.856 Meta / Unidade de Medida

949 - PESCADO PRODUZIDO TONELADA 10 200

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 30.000 0 3 - DESPESAS CORRENTES 15.000 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 15.000 0

01480000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0 484.856 3 - DESPESAS CORRENTES 0 292.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 192.856

METROPOLITANA DE MACEIÓ 30.000 181.821 Meta / Unidade de Medida

949 - PESCADO PRODUZIDO TONELADA 10 200

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 30.000 0 3 - DESPESAS CORRENTES 15.000 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 15.000 0

01480000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0 181.821 3 - DESPESAS CORRENTES 0 136.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 45.821

10510000 - FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO DE SEMENTES E MUDAS 11.206 10.500 FINALIDADE - EVITAR A COMERCIALIZAÇÃO DE VEGETAIS E MUDAS COM DOENÇAS

TODO ESTADO 11.206 10.500 Meta / Unidade de Medida

1020 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA UNIDADE 300 300

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 11.206 10.500 3 - DESPESAS CORRENTES 11.206 10.500

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 10520000 - PRODUÇÃO DE ALEVINOS 22.745 21.317 FINALIDADE - PRODUZIR E DISTRIBUIR ALEVINOS PARA DISTRIBUIR COM OS AQUICULTORES, COM VISTAS A PROMOVER O POVOAMENTO DE AÇUDES COMUNITÁRIOS.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 22.745 21.317 Meta / Unidade de Medida

76 - ALEVINO PRODUZIDO UNIDADE 1.200.000 1.200.000

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 22.745 21.317 3 - DESPESAS CORRENTES 19.544 18.317 4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.201 3.000

10530000 - APOIO À PRODUÇÃO DE CULTURAS GERADORAS DE BIOENERGIA 16.809 15.750 FINALIDADE - PROVER ALTERNATIVAS LIMPAS PARA A MATRIZ ENERGÉTICA NACIONAL E PARA EXPORTAÇÃO, VISANDO À COMPATIBILIZAÇÃO DOS MODELOS PRODUTIVOS COM A NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA EMISSÃO DE GASES FORMADORES DO EFEITO ESTUFA.

AGRESTE ALAGOANO 5.603 5.250 Meta / Unidade de Medida

77 - PRODUTOR ASSISTIDO UNIDADE 50 50

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 5.603 5.250 3 - DESPESAS CORRENTES 4.269 4.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.334 1.250

SERTÃO ALAGOANO 5.603 5.250 Meta / Unidade de Medida

77 - PRODUTOR ASSISTIDO UNIDADE 50 50

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 5.603 5.250 3 - DESPESAS CORRENTES 4.269 4.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.334 1.250

VALES DO PARAÍBA E DO MUNDAÚ 5.603 5.250 Meta / Unidade de Medida

77 - PRODUTOR ASSISTIDO UNIDADE 50 50

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 5.603 5.250 3 - DESPESAS CORRENTES 4.269 4.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.334 1.250

10890000 - ZONEAMENTO AGROECOLÓGICO DE ALAGOAS 0 21.000 FINALIDADE - OFERTAR INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS PARA CADA CULTURA,NA ESCALA DE 1:100.000

TODO ESTADO 0 21.000

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 Meta / Unidade de Medida

942 - CULTURA ZONEADA UNIDADE 0 9

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 21.000 3 - DESPESAS CORRENTES 0 21.000

17050000 - FOMENTO À ATIVIDADE DA OVINOCAPRINOCULTURA E AVICULTURA 513.941 481.669 FINALIDADE - UTILIZAR A OVINOCAPRINOCULTURA E A AVICULTURA COMO INSTRUMENTOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CRIANDO OPORTUNIDADES DE EMPREGO E RENDA, TORNANDO ALAGOAS UM POLO DE REFERÊNCIA AGROALIMENTAR.

AGRESTE ALAGOANO 170.720 160.000 Meta / Unidade de Medida

695 - FAMÍLIA ASSISTIDA UNIDADE 100 50

01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 170.720 160.000 3 - DESPESAS CORRENTES 128.040 120.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 42.680 40.000

REGIÃO NORTE 42.680 40.000 Meta / Unidade de Medida

695 - FAMÍLIA ASSISTIDA UNIDADE 100 50

01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 42.680 40.000 3 - DESPESAS CORRENTES 21.340 20.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 21.340 20.000

SERTÃO ALAGOANO 170.720 160.000 Meta / Unidade de Medida

695 - FAMÍLIA ASSISTIDA UNIDADE 400 150

01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 170.720 160.000 3 - DESPESAS CORRENTES 135.509 127.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 35.211 33.000

BACIA LEITEIRA 129.821 121.669 Meta / Unidade de Medida

695 - FAMÍLIA ASSISTIDA UNIDADE 100 50

01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 129.821 121.669 3 - DESPESAS CORRENTES 76.471 71.669 4 - DESPESAS DE CAPITAL 53.350 50.000

17100000 - REVITALIZAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA DO LEITE E DERIVADOS 960.300 900.000 FINALIDADE - AUMENTAR A PRODUÇÃO E A PRODUTIVIDADE DO SETOR LEITEIRO.

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 AGRESTE ALAGOANO 160.050 150.000

Meta / Unidade de Medida 952 - PRODUTOR ASSISTIDO

UNIDADE 50 50 01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 160.050 150.000

3 - DESPESAS CORRENTES 74.690 70.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 85.360 80.000

REGIÃO NORTE 106.700 100.000 Meta / Unidade de Medida

952 - PRODUTOR ASSISTIDO UNIDADE 50 50

01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 106.700 100.000 3 - DESPESAS CORRENTES 64.020 60.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 42.680 40.000

REGIÃO SUL 160.050 150.000 Meta / Unidade de Medida

952 - PRODUTOR ASSISTIDO UNIDADE 50 50

01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 160.050 150.000 3 - DESPESAS CORRENTES 53.350 50.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 106.700 100.000

SERTÃO ALAGOANO 160.050 150.000 Meta / Unidade de Medida

952 - PRODUTOR ASSISTIDO UNIDADE 50 50

01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 160.050 150.000 3 - DESPESAS CORRENTES 85.360 80.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 74.690 70.000

BACIA LEITEIRA 213.400 200.000 Meta / Unidade de Medida

952 - PRODUTOR ASSISTIDO UNIDADE 350 150

01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 213.400 200.000 3 - DESPESAS CORRENTES 119.504 112.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 93.896 88.000

VALES DO PARAÍBA E DO MUNDAÚ 160.050 150.000

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 Meta / Unidade de Medida

952 - PRODUTOR ASSISTIDO UNIDADE 50 50

01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 160.050 150.000 3 - DESPESAS CORRENTES 74.690 70.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 85.360 80.000

0073 - PESQUISA AGROPECUÁRIA 958.894 1.590.211 OBJETIVO - AUMENTAR A COMPETITIVIDADE DO SETOR AGRÍCOLA EM MODELOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL JUSTIFICATIVA - REALIZAR ESTUDOS VISANDO A MELHORIA GENÉTICA DAS PRINCIPAIS CULTURAS, BEM COMO, DESENVOLVER PESQUISAS, DIFUNDIR SEUS RESULTADOS E PROCEDER AMPLO PROCESSO DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS COLOCANDO A DISPOSIÇÕES DOS AGRICULTORES NOVAS TECNOLOGIAS POSSIBILITANDO UMA PRODUÇÃO COM MELHOR QUALIDADE. PÚBLICO ALVO - PRODUTORES RURAIS

10850000 - ESTUDO DE CARACTERIZAÇÃO DA VARIABILIDADE GENÉTICA EM PALMA FORRAGEIRA, PINHA E CANA-DE-AÇÚCAR POR INTERMÉDIO DE MARCADORES MOLECULARES 643.413 603.013 FINALIDADE - ESTUDAR O POTENCIAL DAS CULTURAS AGRÍCOLAS

AGRESTE ALAGOANO 86.990 81.528 Meta / Unidade de Medida

1021 - ESTUDO REALIZADO PERCENTUAL 100 100

01100000 - CONVÊNIOS 86.990 81.528 3 - DESPESAS CORRENTES 57.689 54.067 4 - DESPESAS DE CAPITAL 29.301 27.461

METROPOLITANA DE MACEIÓ 398.353 373.339 Meta / Unidade de Medida

1021 - ESTUDO REALIZADO PERCENTUAL 100 100

01100000 - CONVÊNIOS 398.353 373.339 3 - DESPESAS CORRENTES 156.779 146.934 4 - DESPESAS DE CAPITAL 241.574 226.405

SERTÃO ALAGOANO 79.035 74.073 Meta / Unidade de Medida

1021 - ESTUDO REALIZADO PERCENTUAL 100 100

01100000 - CONVÊNIOS 79.035 74.073 3 - DESPESAS CORRENTES 57.695 54.073 4 - DESPESAS DE CAPITAL 21.340 20.000

VALES DO PARAÍBA E DO MUNDAÚ 79.035 74.073 Meta / Unidade de Medida

1021 - ESTUDO REALIZADO PERCENTUAL 100 100

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 01100000 - CONVÊNIOS 79.035 74.073

3 - DESPESAS CORRENTES 57.695 54.073 4 - DESPESAS DE CAPITAL 21.340 20.000

16760000 - PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NA AGROPECUÁRIA 39.381 36.908 FINALIDADE - ESTIMULAR A GERAÇÃO, ADAPTAÇÃO E DIFUSÃO DE TECNOLOGIAS, COM ÊNFASE NA AGRICULTURA FAMILIAR

TODO ESTADO 39.381 36.908 Meta / Unidade de Medida

847 - PESQUISA REALIZADA UNIDADE 5 5

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 39.381 36.908 3 - DESPESAS CORRENTES 35.113 32.908 4 - DESPESAS DE CAPITAL 4.268 4.000

17000000 - PROVIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO À PESQUISA AGROPECUÁRIA 276.100 950.290 FINALIDADE - DISPONIBILIZAR INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA ÀS ATIVIDADES DE PESQUISA PARA PROPICIAR A GERAÇÃO E A ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS

AGRESTE ALAGOANO 0 691.527 Meta / Unidade de Medida

896 - UNIDADE DE PESQUISA MODERNIZADA UNIDADE 0 1

01100000 - CONVÊNIOS 0 691.527 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 691.527

SERTÃO ALAGOANO 276.100 258.763 Meta / Unidade de Medida

896 - UNIDADE DE PESQUISA MODERNIZADA UNIDADE 1 2

01100000 - CONVÊNIOS 276.100 258.763 4 - DESPESAS DE CAPITAL 276.100 258.763

0096 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 10.958.814 10.270.678 OBJETIVO - AGREGAR VALOR À PRODUÇÃO FAMILIAR. JUSTIFICATIVA - OS PRODUTORES FAMILIARES NÃO DISPÕEM DE MEIOS DE PRODUÇÃO E ACESSO AO MERCADO EM CONDIÇÕES COMPETITIVAS. É NECESSÁRIO DIVERSIFICAR AS CULTURAS E ATIVIDADES PRODUTIVAS PARA DIMINUIR RISCOS MERCADOLÓGICOS E ESTABELECER MEIOS PARA AGREGAR VALOR ÀS SUAS ATIVIDADES PRODUTIVAS, DE SORTE A CRIAR E DESCONCENTRAR A RENDA DO CAMPO E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, SEGURANÇA ALIMENTAR, A REDUÇÃO DA POBREZA E A INCLUSÃO SOCIAL. PÚBLICO ALVO - AGRICULTORES FAMILIARES

11600000 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL (PRONAF/ATER) 7.619.449 7.141.000 FINALIDADE - PROMOVER A ADOÇÃO DE MELHORES CULTIVARES, TÉCNICAS DE MANEJO E PROCESSAMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA E VIABILIZAR O APROVEITAMENTO DE VOCAÇÕES LOCAIS COMPLEMENTARES E SUPLEMENTARES.

AGRESTE ALAGOANO 787.733 738.269 Meta / Unidade de Medida

259 - AGRICULTOR ASSISTIDO UNIDADE 10.000 10.000

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 21.340 20.000

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 3 - DESPESAS CORRENTES 21.340 20.000

01100000 - CONVÊNIOS 108.834 102.000 3 - DESPESAS CORRENTES 98.164 92.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.670 10.000

01480000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 657.559 616.269 3 - DESPESAS CORRENTES 361.875 339.152 4 - DESPESAS DE CAPITAL 295.684 277.117

REGIÃO NORTE 443.939 416.062 Meta / Unidade de Medida

259 - AGRICULTOR ASSISTIDO UNIDADE 10.000 10.000

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 21.340 20.000 3 - DESPESAS CORRENTES 21.340 20.000

01100000 - CONVÊNIOS 140.844 132.000 3 - DESPESAS CORRENTES 130.174 122.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.670 10.000

01480000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 281.755 264.062 3 - DESPESAS CORRENTES 128.049 120.008 4 - DESPESAS DE CAPITAL 153.706 144.054

REGIÃO SUL 425.150 398.453 Meta / Unidade de Medida

259 - AGRICULTOR ASSISTIDO UNIDADE 10.000 10.000

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 21.340 20.000 3 - DESPESAS CORRENTES 21.340 20.000

01100000 - CONVÊNIOS 140.844 132.000 3 - DESPESAS CORRENTES 130.174 122.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.670 10.000

01480000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 262.966 246.453 3 - DESPESAS CORRENTES 125.265 117.399 4 - DESPESAS DE CAPITAL 137.701 129.054

METROPOLITANA DE MACEIÓ 4.132.637 3.873.137 Meta / Unidade de Medida

259 - AGRICULTOR ASSISTIDO UNIDADE 10.000 10.000

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 14.938 14.000 3 - DESPESAS CORRENTES 14.938 14.000

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 01100000 - CONVÊNIOS 229.405 215.000

3 - DESPESAS CORRENTES 213.400 200.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 16.005 15.000

01480000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 3.888.294 3.644.137 3 - DESPESAS CORRENTES 3.831.724 3.591.119 4 - DESPESAS DE CAPITAL 56.570 53.018

SERTÃO ALAGOANO 779.914 730.941 Meta / Unidade de Medida

259 - AGRICULTOR ASSISTIDO UNIDADE 10.000 10.000

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 21.340 20.000 3 - DESPESAS CORRENTES 21.340 20.000

01100000 - CONVÊNIOS 151.514 142.000 3 - DESPESAS CORRENTES 140.844 132.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.670 10.000

01480000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 607.060 568.941 3 - DESPESAS CORRENTES 250.528 234.797 4 - DESPESAS DE CAPITAL 356.532 334.144

BACIA LEITEIRA 503.192 471.595 Meta / Unidade de Medida

259 - AGRICULTOR ASSISTIDO UNIDADE 10.000 10.000

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 21.340 20.000 3 - DESPESAS CORRENTES 21.340 20.000

01100000 - CONVÊNIOS 140.844 132.000 3 - DESPESAS CORRENTES 130.174 122.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.670 10.000

01480000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 341.008 319.595 3 - DESPESAS CORRENTES 167.020 156.532 4 - DESPESAS DE CAPITAL 173.988 163.063

VALES DO PARAÍBA E DO MUNDAÚ 546.884 512.543 Meta / Unidade de Medida

259 - AGRICULTOR ASSISTIDO UNIDADE 10.000 10.000

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 10.670 10.000 3 - DESPESAS CORRENTES 5.335 5.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.335 5.000

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 21.340 20.000

3 - DESPESAS CORRENTES 21.340 20.000 01100000 - CONVÊNIOS 140.844 132.000

3 - DESPESAS CORRENTES 130.174 122.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.670 10.000

01480000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 374.030 350.543 3 - DESPESAS CORRENTES 139.183 130.443 4 - DESPESAS DE CAPITAL 234.847 220.100

11620000 - APOIO À ORGANIZAÇÃO DOS ATORES SOCIAIS - CONTROLE SOCIAL (PRONAT) 190.671 178.700 FINALIDADE - APOIAR INSTITUCIONALMENTE OS TERRITÓRIOS E CONSELHOS MUNICIPAIS COM VISTA AO SEU FORTALECIMENTO.

AGRESTE ALAGOANO 62.312 58.400 Meta / Unidade de Medida

943 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL APOIADA UNIDADE 300 200

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 6.615 6.200 3 - DESPESAS CORRENTES 5.548 5.200 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.067 1.000

01100000 - CONVÊNIOS 55.697 52.200 3 - DESPESAS CORRENTES 52.496 49.200 4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.201 3.000

REGIÃO NORTE 66.580 62.400 Meta / Unidade de Medida

943 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL APOIADA UNIDADE 300 200

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 10.883 10.200 3 - DESPESAS CORRENTES 5.548 5.200 4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.335 5.000

01100000 - CONVÊNIOS 55.697 52.200 3 - DESPESAS CORRENTES 52.496 49.200 4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.201 3.000

SERTÃO ALAGOANO 61.779 57.900 Meta / Unidade de Medida

943 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL APOIADA UNIDADE 300 200

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 6.082 5.700 3 - DESPESAS CORRENTES 5.548 5.200 4 - DESPESAS DE CAPITAL 534 500

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 01100000 - CONVÊNIOS 55.697 52.200

3 - DESPESAS CORRENTES 52.496 49.200 4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.201 3.000

11630000 - CONCESSÃO DO SEGURO GARANTIA SAFRA 192.060 180.000 FINALIDADE - GARANTIR RENDA AO PRODUTOR RURAL EM CASOS DE SINISTROS POR EVENTOS CLIMATOLÓGICOS.

AGRESTE ALAGOANO 64.020 60.000 Meta / Unidade de Medida

264 - PRODUTOR BENEFICIADO UNIDADE 4.000 2.000

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 64.020 60.000 3 - DESPESAS CORRENTES 64.020 60.000

SERTÃO ALAGOANO 64.020 60.000 Meta / Unidade de Medida

264 - PRODUTOR BENEFICIADO UNIDADE 12.000 7.000

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 64.020 60.000 3 - DESPESAS CORRENTES 64.020 60.000

BACIA LEITEIRA 64.020 60.000 Meta / Unidade de Medida

264 - PRODUTOR BENEFICIADO UNIDADE 6.000 3.000

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 64.020 60.000 3 - DESPESAS CORRENTES 64.020 60.000

11640000 - DINAMIZAÇÃO E EXPANSÃO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS (APL) 34.144 32.000 FINALIDADE - FORTALECER AS ORGANIZAÇÕES PRODUTIVAS ,DOS APLS DA MANDIOCA, OVINOCAPRINOCULTURA,APICULTURA,LATICÍNIO,FRUTICULTURA,HORTICULTURA,RIZICULTURA E COTONICULTURA.

TODO ESTADO 34.144 32.000 Meta / Unidade de Medida

266 - APL´S BENEFICIADO UNIDADE 12 12

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 34.144 32.000 3 - DESPESAS CORRENTES 25.608 24.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 8.536 8.000

11650000 - COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 55.485 52.000 FINALIDADE - CONTRIBUIR PARA O ACESSO À TERRA E PARA AMPLIAÇÃO E A CONSOLIDAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR

AGRESTE ALAGOANO 11.097 10.400

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 Meta / Unidade de Medida

867 - FAMÍLIA ATENDIDA UNIDADE 500 500

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 11.097 10.400 3 - DESPESAS CORRENTES 8.963 8.400 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.134 2.000

REGIÃO NORTE 11.097 10.400 Meta / Unidade de Medida

867 - FAMÍLIA ATENDIDA UNIDADE 500 500

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 11.097 10.400 3 - DESPESAS CORRENTES 8.963 8.400 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.134 2.000

SERTÃO ALAGOANO 11.097 10.400 Meta / Unidade de Medida

867 - FAMÍLIA ATENDIDA UNIDADE 700 700

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 11.097 10.400 3 - DESPESAS CORRENTES 8.963 8.400 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.134 2.000

BACIA LEITEIRA 11.097 10.400 Meta / Unidade de Medida

867 - FAMÍLIA ATENDIDA UNIDADE 500 500

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 11.097 10.400 3 - DESPESAS CORRENTES 8.963 8.400 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.134 2.000

VALES DO PARAÍBA E DO MUNDAÚ 11.097 10.400 Meta / Unidade de Medida

867 - FAMÍLIA ATENDIDA UNIDADE 500 500

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 11.097 10.400 3 - DESPESAS CORRENTES 8.963 8.400 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.134 2.000

11920000 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA A AGROINDÚSTRIA FAMILIAR 2.440.205 2.286.978 FINALIDADE - AGREGAR VALOR À PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR.

AGRESTE ALAGOANO 10.883 10.200

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 Meta / Unidade de Medida

302 - UNIDADE DE BENEFICIAMENTO IMPLANTADA UNIDADE 3 5

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 10.883 10.200 3 - DESPESAS CORRENTES 6.615 6.200 4 - DESPESAS DE CAPITAL 4.268 4.000

SERTÃO ALAGOANO 2.065.262 1.935.578 Meta / Unidade de Medida

302 - UNIDADE DE BENEFICIAMENTO IMPLANTADA UNIDADE 8 15

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 489.303 458.578 3 - DESPESAS CORRENTES 19.989 18.734 4 - DESPESAS DE CAPITAL 469.314 439.844

01100000 - CONVÊNIOS 1.575.959 1.477.000 3 - DESPESAS CORRENTES 42.680 40.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.533.279 1.437.000

BACIA LEITEIRA 8.749 8.200 Meta / Unidade de Medida

302 - UNIDADE DE BENEFICIAMENTO IMPLANTADA UNIDADE 7 15

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 8.749 8.200 3 - DESPESAS CORRENTES 6.615 6.200 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.134 2.000

VALES DO PARAÍBA E DO MUNDAÚ 355.311 333.000 Meta / Unidade de Medida

302 - UNIDADE DE BENEFICIAMENTO IMPLANTADA UNIDADE 2 5

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 35.531 33.300 4 - DESPESAS DE CAPITAL 35.531 33.300

01100000 - CONVÊNIOS 319.780 299.700 4 - DESPESAS DE CAPITAL 319.780 299.700

17040000 - FORMAÇÃO DE BANCOS COMUNITÁRIOS DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 426.800 400.000 FINALIDADE - INCLUSÃO PRODUTIVA E DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES LOCAIS.

AGRESTE ALAGOANO 106.700 100.000 Meta / Unidade de Medida

904 - BANCO COMUNITÁRIO IMPLANTADO UNIDADE 30 30

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 106.700 100.000

3 - DESPESAS CORRENTES 37.345 35.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 69.355 65.000

REGIÃO SUL 106.700 100.000 Meta / Unidade de Medida

904 - BANCO COMUNITÁRIO IMPLANTADO UNIDADE 20 20

01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 106.700 100.000 3 - DESPESAS CORRENTES 37.345 35.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 69.355 65.000

SERTÃO ALAGOANO 106.700 100.000 Meta / Unidade de Medida

904 - BANCO COMUNITÁRIO IMPLANTADO UNIDADE 100 100

01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 106.700 100.000 3 - DESPESAS CORRENTES 53.350 50.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 53.350 50.000

BACIA LEITEIRA 106.700 100.000 Meta / Unidade de Medida

904 - BANCO COMUNITÁRIO IMPLANTADO UNIDADE 50 50

01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 106.700 100.000 3 - DESPESAS CORRENTES 37.345 35.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 69.355 65.000

0157 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 25.913.120 24.285.960 OBJETIVO - GARANTIR ACESSO A ALIMENTOS DE QUALIDADE EM QUANTIDADES ADEQUADAS, COM AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA E SOCIAL. JUSTIFICATIVA - ASSEGURAR O DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA, POR MEIO DO FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, PROMOÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR, COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICONAIS, ACESSIBILIDADE A ÁGUA POTÁVEL E INCLUSÃO PRODUTIVA. PÚBLICO ALVO - FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL.

10410000 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES 6.722.100 6.300.000 FINALIDADE - MELHORAR O DESEMPENHO AGRÍCOLA A PARTIR DE CULTIVARES ADAPTADOS, COM ALTA PRODUTIVIDADE E BAIXA PROPENSÃO A PRAGAS.

AGRESTE ALAGOANO 960.300 900.000 Meta / Unidade de Medida

18 - SEMENTE ADQUIRIDA TONELADA 150 150

01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 960.300 900.000 3 - DESPESAS CORRENTES 960.300 900.000

REGIÃO NORTE 1.173.700 1.100.000

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 Meta / Unidade de Medida

18 - SEMENTE ADQUIRIDA TONELADA 150 150

01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 1.173.700 1.100.000 3 - DESPESAS CORRENTES 1.173.700 1.100.000

REGIÃO SUL 746.900 700.000 Meta / Unidade de Medida

18 - SEMENTE ADQUIRIDA TONELADA 150 150

01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 746.900 700.000 3 - DESPESAS CORRENTES 746.900 700.000

METROPOLITANA DE MACEIÓ 746.900 700.000 Meta / Unidade de Medida

18 - SEMENTE ADQUIRIDA TONELADA 150 150

01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 746.900 700.000 3 - DESPESAS CORRENTES 746.900 700.000

SERTÃO ALAGOANO 1.280.400 1.200.000 Meta / Unidade de Medida

18 - SEMENTE ADQUIRIDA TONELADA 200 200

01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 1.280.400 1.200.000 3 - DESPESAS CORRENTES 1.280.400 1.200.000

BACIA LEITEIRA 960.300 900.000 Meta / Unidade de Medida

18 - SEMENTE ADQUIRIDA TONELADA 150 150

01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 960.300 900.000 3 - DESPESAS CORRENTES 960.300 900.000

VALES DO PARAÍBA E DO MUNDAÚ 853.600 800.000 Meta / Unidade de Medida

18 - SEMENTE ADQUIRIDA TONELADA 150 150

01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 853.600 800.000 3 - DESPESAS CORRENTES 853.600 800.000

11900000 - PROVIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA BANCOS COMUNITÁRIOS DE SEMENTES 213.400 200.000 FINALIDADE - GARANTIR A PRODUÇÃO E A SEGURANÇA ALIMENTAR

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 AGRESTE ALAGOANO 53.350 50.000

Meta / Unidade de Medida 299 - BANCO DE SEMENTE APOIADO

UNIDADE 20 40 01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 53.350 50.000

3 - DESPESAS CORRENTES 21.340 20.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 32.010 30.000

REGIÃO NORTE 53.350 50.000 Meta / Unidade de Medida

299 - BANCO DE SEMENTE APOIADO UNIDADE 40 40

01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 53.350 50.000 3 - DESPESAS CORRENTES 32.010 30.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 21.340 20.000

SERTÃO ALAGOANO 53.350 50.000 Meta / Unidade de Medida

299 - BANCO DE SEMENTE APOIADO UNIDADE 40 40

01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 53.350 50.000 3 - DESPESAS CORRENTES 26.675 25.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 26.675 25.000

BACIA LEITEIRA 53.350 50.000 Meta / Unidade de Medida

299 - BANCO DE SEMENTE APOIADO UNIDADE 40 40

01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 53.350 50.000 3 - DESPESAS CORRENTES 21.340 20.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 32.010 30.000

11910000 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE 17.594.831 16.490.000 FINALIDADE - GARANTIR RENDA AO PRODUTOR FAMILIAR, PELA COMPRA DIRETA, E MINIMIZAR A FOME E A DESNUTRIÇÃO DAS FAMÍLIAS CARENTES EM TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO.

AGRESTE ALAGOANO 3.289.561 3.083.000 Meta / Unidade de Medida

301 - LEITE DISTRIBUÍDO LITRO 8.000.000 8.000.000

01100000 - CONVÊNIOS 1.575.959 1.477.000 3 - DESPESAS CORRENTES 1.575.959 1.477.000

01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 1.713.602 1.606.000

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 3 - DESPESAS CORRENTES 1.702.932 1.596.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.670 10.000

REGIÃO NORTE 1.931.537 1.810.250 Meta / Unidade de Medida

301 - LEITE DISTRIBUÍDO LITRO 2.640.000 2.640.000

01100000 - CONVÊNIOS 777.256 728.450 3 - DESPESAS CORRENTES 777.256 728.450

01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 1.154.281 1.081.800 3 - DESPESAS CORRENTES 1.143.611 1.071.800 4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.670 10.000

REGIÃO SUL 1.931.537 1.810.250 Meta / Unidade de Medida

301 - LEITE DISTRIBUÍDO LITRO 2.640.000 2.640.000

01100000 - CONVÊNIOS 777.256 728.450 3 - DESPESAS CORRENTES 777.256 728.450

01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 1.154.281 1.081.800 3 - DESPESAS CORRENTES 1.143.611 1.071.800 4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.670 10.000

METROPOLITANA DE MACEIÓ 3.289.561 3.083.000 Meta / Unidade de Medida

301 - LEITE DISTRIBUÍDO LITRO 8.000.000 8.000.000

01100000 - CONVÊNIOS 1.575.959 1.477.000 3 - DESPESAS CORRENTES 1.575.959 1.477.000

01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 1.713.602 1.606.000 3 - DESPESAS CORRENTES 1.702.932 1.596.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.670 10.000

SERTÃO ALAGOANO 1.931.537 1.810.250 Meta / Unidade de Medida

301 - LEITE DISTRIBUÍDO LITRO 2.640.000 2.640.000

01100000 - CONVÊNIOS 777.256 728.450 3 - DESPESAS CORRENTES 777.256 728.450

01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 1.154.281 1.081.800 3 - DESPESAS CORRENTES 1.143.611 1.071.800

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.670 10.000

BACIA LEITEIRA 1.931.537 1.810.250 Meta / Unidade de Medida

301 - LEITE DISTRIBUÍDO LITRO 2.640.000 2.640.000

01100000 - CONVÊNIOS 777.256 728.450 3 - DESPESAS CORRENTES 777.256 728.450

01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 1.154.281 1.081.800 3 - DESPESAS CORRENTES 1.143.611 1.071.800 4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.670 10.000

VALES DO PARAÍBA E DO MUNDAÚ 3.289.561 3.083.000 Meta / Unidade de Medida

301 - LEITE DISTRIBUÍDO LITRO 2.640.000 2.640.000

01100000 - CONVÊNIOS 1.575.959 1.477.000 3 - DESPESAS CORRENTES 1.575.959 1.477.000

01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 1.713.602 1.606.000 3 - DESPESAS CORRENTES 1.702.932 1.596.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.670 10.000

16570000 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA URBANA E PERIURBANA 1.067.000 1.000.000 FINALIDADE - DINAMIZAR A PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO ENTORNO DOS CENTROS URBANOS.

REGIÃO SUL 533.500 500.000 Meta / Unidade de Medida

831 - CENTRO DE AGRICULTURA URBANA E PERIURBANA IMPLANTADO UNIDADE 1 1

01480000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 533.500 500.000 3 - DESPESAS CORRENTES 373.450 350.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 160.050 150.000

VALES DO PARAÍBA E DO MUNDAÚ 533.500 500.000 Meta / Unidade de Medida

831 - CENTRO DE AGRICULTURA URBANA E PERIURBANA IMPLANTADO UNIDADE 1 1

01480000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 533.500 500.000 3 - DESPESAS CORRENTES 373.450 350.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 160.050 150.000

17020000 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA 315.789 295.960 FINALIDADE - PROMOVER PROCESSOS PRODUTIVOS DE QUALIDADE AUTO-SUSTENTÁVEL,COM SEGURANÇA ALIMENTAR EM UNIDADES DE PRODUÇÃO FAMILIAR-PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA INTEGRADA E SUSTENTÁVEL (PAIS)

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 REGIÃO NORTE 315.789 295.960

Meta / Unidade de Medida 899 - UNIDADE DE PRODUÇÃO IMPLANTADA

UNIDADE 1.000 2.000 01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 38.369 35.960

3 - DESPESAS CORRENTES 38.369 35.960 01100000 - CONVÊNIOS 277.420 260.000

3 - DESPESAS CORRENTES 260.348 244.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 17.072 16.000

14528 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO DE ALAGOAS - IDERAL 2.616.647 2.989.405 14528 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO DE ALAGOAS 2.616.647 2.989.405

3 - CRESCIMENTO E DESCONCENTRAÇÃO ECONÔMICA 2.616.647 2.989.405 0136 - IMPLANTAÇÃO DE MERCADOS DE ABASTECIMENTOS 1.846.273 1.730.340 OBJETIVO - DOTAR O ESTADO DE ALAGOAS DE MERCADOS ESPECÍFICOS, MODERNOS E EFICIENTES JUSTIFICATIVA - MELHORAR O ATENDIMENTO A PRODUTORES E CONSUMIDORES PÚBLICO ALVO - BENEFICIADORES,PRODUTORES E FORNECEDORES DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS.

13280000 - CONSTRUÇÃO DE MERCADOS ATACADISTAS-CEASA 1.846.273 1.730.340 FINALIDADE - APOIAR AS ATIVIDADES DE COMERCIALIZAÇÃO NAS REGIÕES.

AGRESTE ALAGOANO 0 500.000 Meta / Unidade de Medida

453 - CEASA CONSTRUÍDA UNIDADE 0 1

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 0 500.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 500.000

REGIÃO NORTE 266.750 0 Meta / Unidade de Medida

453 - CEASA CONSTRUÍDA UNIDADE 1 0

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 266.750 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 266.750 0

REGIÃO SUL 266.750 0 Meta / Unidade de Medida

453 - CEASA CONSTRUÍDA UNIDADE 1 0

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 266.750 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 266.750 0

SERTÃO ALAGOANO 533.500 500.000

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 Meta / Unidade de Medida

453 - CEASA CONSTRUÍDA UNIDADE 0 1

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 533.500 500.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 533.500 500.000

VALES DO PARAÍBA E DO MUNDAÚ 779.273 730.340 Meta / Unidade de Medida

453 - CEASA CONSTRUÍDA UNIDADE 0 1

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 779.273 730.340 4 - DESPESAS DE CAPITAL 779.273 730.340

0142 - INCENTIVO A COMERCIALIZAÇÃO 642.334 1.139.065 OBJETIVO - DOTAR MERCADO E PRODUTORES DOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E BENEFICIAMENTO DOS PRODUTOS AGRÍCOLAS. JUSTIFICATIVA - BENEFICIAR OS PRODUTORES AGREGANDO VALORES. PÚBLICO ALVO - BENEFICIADORES E PRODUTORES.

13670000 - INCENTIVO A COMERCIALIZAÇÃO COMPETITIVA 640.200 1.137.065 FINALIDADE - ESTIMULAR A COMERCIALIZAÇÃO ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE MÉTODOS E TÉCNICAS QUE TENHAM COMO FOCO A COMPETITIVIDADE.

AGRESTE ALAGOANO 320.100 300.000 Meta / Unidade de Medida

495 - COMERCIALIZAÇÃO INCENTIVADA PERCENTUAL 15 15

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 320.100 300.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 320.100 300.000

METROPOLITANA DE MACEIÓ 0 537.065 Meta / Unidade de Medida

495 - COMERCIALIZAÇÃO INCENTIVADA PERCENTUAL 0 25

01100000 - CONVÊNIOS 0 537.065 3 - DESPESAS CORRENTES 0 268.613 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 268.452

VALES DO PARAÍBA E DO MUNDAÚ 320.100 300.000 Meta / Unidade de Medida

495 - COMERCIALIZAÇÃO INCENTIVADA PERCENTUAL 25 25

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 320.100 300.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 320.100 300.000

13690000 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MERCADOS AGRÍCOLAS 2.134 2.000 FINALIDADE - MELHORAR OS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO AOS PRODUTORES AGRÍCOLAS.

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 AGRESTE ALAGOANO 1.067 1.000

Meta / Unidade de Medida 493 - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MERCADO AMPLIADO

PERCENTUAL 10 10 02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 1.067 1.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.067 1.000 METROPOLITANA DE MACEIÓ 1.067 1.000

Meta / Unidade de Medida 493 - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MERCADO AMPLIADO

PERCENTUAL 10 10 02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 1.067 1.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.067 1.000 0146 - FOMENTO A PRODUÇÃO DIRIGIDA 1.067 1.000 OBJETIVO - AMPLIAR PARA O PRODUTOR OS HORIZONTES TANTO NA MANUTENÇÃO DE SUA PRODUÇÃO COMO NA COMPETITIVIDADE DOS MERCADOS. JUSTIFICATIVA - PARA GARANTIR QUALIDADE E PREÇO. PÚBLICO ALVO - PRODUTORES E CONSUMIDORES.

13950000 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES EXPERIMENTAIS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA 1.067 1.000 FINALIDADE - PROVER O MERCADO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS ORGÂNICOS/ESPECIAS

AGRESTE ALAGOANO 1.067 1.000 Meta / Unidade de Medida

509 - UNIDADE EXPERIMENTAL IMPLANTADA PERCENTUAL 5 5

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 1.067 1.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.067 1.000

0184 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO 126.973 119.000 OBJETIVO - DOTAR ALAGOAS DE AGIL OPERAÇÃO ADUANEIRA. JUSTIFICATIVA - CRIAR MERCADOS COMPETITIVOS. PÚBLICO ALVO - PRODUTORES, IMPORTADORES E EXPORTADORES.

15050000 - CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉNS COMUNITÁRIOS 4.268 4.000 FINALIDADE - AMPLIAR PARA O PRODUTOR A COMPETITIVIDADE DE SEUS PRODUTOS.

AGRESTE ALAGOANO 2.134 2.000 Meta / Unidade de Medida

657 - ARMAZÉM COMUNITÁRIO CONSTRUÍDO UNIDADE 1 1

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 2.134 2.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.134 2.000

SERTÃO ALAGOANO 2.134 2.000

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 Meta / Unidade de Medida

657 - ARMAZÉM COMUNITÁRIO CONSTRUÍDO UNIDADE 1 1

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 2.134 2.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.134 2.000

15240000 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE RECEPÇÃO E EXPEDIÇÃO DE FRIOS 122.705 115.000 FINALIDADE - DOTAR ALAGOAS DE MODERNA ESTRUTURA ADUANEIRA.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 122.705 115.000 Meta / Unidade de Medida

671 - UNIDADE ARMAZENADORA CONSTRUÍDA E MODERNIZADA PERCENTUAL 10 10

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 10.670 10.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.670 10.000

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 112.035 105.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 112.035 105.000

14541 - INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRÁRIA DE ALAGOAS - ITERAL 1.006.310 943.109 14541 - INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRÁRIA DE ALAGOAS 1.006.310 943.109

3 - CRESCIMENTO E DESCONCENTRAÇÃO ECONÔMICA 685.771 642.700 0095 - REESTRUTURAÇÃO FUNDIÁRIA 530.840 497.500 OBJETIVO - EXECUTAR A POLÍTICA FUNDIÁRIA DO ESTADO DE ALAGOAS E ATUAR NA PREVENÇÃO E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS AGRÁRIOS. JUSTIFICATIVA - TENTAR REVERTER OU ATENUAR A PRECÁRIA QUALIFICAÇÃO DOS ÍNDICES SOCIAIS VERIFICADOS NA ÁREA RURAL DE ALAGOAS. PARA ISTO O ESTADO BUSCARÁ EXECUTAR A POLÍTICA FUNDIÁRIA DE FORMA A ESTABELECER UM ARRANJO ESPACIAL DO SOLO AGRÍCOLA QUE CONTEMPLE DE FORMA ADEQUADA AS SUAS FUNÇÕES SOCIAIS, CALCADAS PREPONDERANTEMENTE NA AGRICULTURA FAMILIAR E ATUAR NA PREVENÇÃO E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS AGRÁRIOS. PÚBLICO ALVO - PROPRIETÁRIOS RURAIS, ASSENTADOS, QUILOMBOLAS, INDÍGENAS E TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA.

15310000 - CADASTRO FUNDIÁRIO 32.654 30.600 FINALIDADE - INTEGRAR AS AÇÕES DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, NA CONSTITUIÇÃO DE UM CADASTRO NACIONAL DE IMÓVEIS RURAIS DE USO MÚLTIPLO, E EXECUÇÃO DE UM AMPLO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DIRIGIDO PRIORITARIAMENTE AOS AGRICULTORES FAMILIARES EM APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.

TODO ESTADO 32.654 30.600 Meta / Unidade de Medida

685 - IMÓVEL CADASTRADO UNIDADE 5.000 5.000

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 28.809 27.000 3 - DESPESAS CORRENTES 27.742 26.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.067 1.000

01100000 - CONVÊNIOS 3.845 3.600 3 - DESPESAS CORRENTES 2.777 2.600 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.068 1.000

15330000 - REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS 60.394 56.600 FINALIDADE - CONHECER A MALHA FUNDIÁRIA ESTADUAL, VISANDO A MONTAGEM DO DIAGNÓSTICO FUNDIÁRIO,PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE REESTRUTURAÇÃO FUNDIÁRIA.

TODO ESTADO 60.394 56.600

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 Meta / Unidade de Medida

687 - IMÓVEL REGULARIZADO UNIDADE 1.000 1.000

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 58.685 55.000 3 - DESPESAS CORRENTES 48.015 45.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.670 10.000

01100000 - CONVÊNIOS 1.709 1.600 3 - DESPESAS CORRENTES 1.709 1.600

15340000 - REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO 35.533 33.300 FINALIDADE - INTEGRAR AS AÇÕES DE CUNHO SOCIAL E ECONÔMICO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA VIDA DIGNA NO CAMPO, ATRAVÉS DE PARCERIA DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA- INCRA, MDA E O ESTADO DE ALAGOAS.

TODO ESTADO 35.533 33.300 Meta / Unidade de Medida

1014 - ASSENTAMENTO REGULARIZADO UNIDADE 50 50

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 33.290 31.200 3 - DESPESAS CORRENTES 33.290 31.200

01100000 - CONVÊNIOS 2.243 2.100 3 - DESPESAS CORRENTES 2.243 2.100

15350000 - MEDIAÇÃO DE CONFLITOS AGRÁRIOS 117.370 110.000 FINALIDADE - MEDIAR E PROPOR POLÍTICAS PARA SOLUCIONAR OS CONFLITOS DE POSSE E USO DA TERRA.

TODO ESTADO 117.370 110.000 Meta / Unidade de Medida

694 - MEDIAÇÃO CONCLUÍDA UNIDADE 50 50

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 117.370 110.000 3 - DESPESAS CORRENTES 117.370 110.000

15420000 - APOIO ÀS FAMÍLIAS NA ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 284.889 267.000 FINALIDADE - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, LONAS, TRANSPORTE, BANHEIRO QUÍMICO, TENDAS E MATERIAIS DE APOIO A FAMÍLIAS ASSENTADAS E CAPACITADAS.

TODO ESTADO 284.889 267.000 Meta / Unidade de Medida

695 - FAMÍLIA ASSISTIDA UNIDADE 1.600 1.600

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 284.889 267.000 3 - DESPESAS CORRENTES 284.889 267.000

0098 - CIDADANIA NO CAMPO 154.931 145.200 OBJETIVO - REALIZAR POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS, TENDO COMO EIXO ORIENTADOR A SUPERAÇÃO DA EXCLUSÃO SOCIAL DO CAMPO. JUSTIFICATIVA - REALIZAR POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS ENVOLVENDO VÁRIOS SETORES DA SOCIEDADE QUE LUTAM PELA JUSTIÇA, DIGNIDADE,SOLIDARIEDADE, DEMOCRACIA E VIDA PLENA PARA TODOS, TENDO COMO EIXO ORIENTADOR A SUPERAÇÃO DA EXCLUSÃO SOCIAL DO CAMPO, PERMITINDO A FAMÍLIA RURAL ALAGOANA ALCANÇAR UM NÍVEL DE CIDADANIA MAIS COMPATÍVEL COM OS DIAS ATUAIS.

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 PÚBLICO ALVO - ASSENTADOS, QUILOMBOLAS, INDÍGENAS E TRABALHADOR RURAL SEM TERRA E AGRICULTORES FAMILIARES.

15430000 - DESENVOLVIMENTO DE COMUNIDADES 56.767 53.200 FINALIDADE - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DAS COMUNIDADES POR MEIO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MODO A PRESERVAR OS PRINCÍPIOS DE PARTICIPAÇÃO E SUSTENTABILIDADE, COM FOCO NA PESSOA HUMANA, NAS RELAÇÕES SOCIAIS E HISTÓRICAS E NO MEIO AMBIENTE.

TODO ESTADO 56.767 53.200 Meta / Unidade de Medida

288 - COMUNIDADE ASSISTIDA UNIDADE 750 750

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 53.990 50.600 3 - DESPESAS CORRENTES 53.990 50.600

01100000 - CONVÊNIOS 2.777 2.600 3 - DESPESAS CORRENTES 2.777 2.600

15440000 - FORNECIMENTO DE KITS DE SEGURANÇA ALIMENTAR 58.685 55.000 FINALIDADE - PROMOVER A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS PARA O CONSUMO FAMILIAR, VISANDO ATINGIR A AUTO-SUFICIÊNCIA ALIMENTAR, A MELHORIA NUTRICIONAL, A MELHOR UTILIZAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO E AUMENTO DA RENDA FAMILIAR. MEDIANTE O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE CULTIVO ( KIT DE HORTA OU POMAR DOMÉSTICO) E/OU SISTEMA DE CRIAÇÃO (KIT DE CRIAÇÃO DE OVINOS, CAPRINOS E AVES CAIPIRAS), BEM COMO MATERIAL BÁSICO DE INSTALAÇÃO.

TODO ESTADO 58.685 55.000 Meta / Unidade de Medida

701 - KIT DISTRIBUÍDO UNIDADE 500 500

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 58.685 55.000 3 - DESPESAS CORRENTES 58.685 55.000

15450000 - DISTRIBUIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE TRABALHO MANUAL E ANIMAL 39.479 37.000 FINALIDADE - EQUIPAR AS COMUNIDADES COM INSTRUMENTO DE TRABALHO MANUAL OU ANIMAL, QUE LHES PERMITAM RETORNAR AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E MELHORAR A PRODUTIVIDADE DO TRABALHO HUMANO.

TODO ESTADO 39.479 37.000 Meta / Unidade de Medida

703 - INSTRUMENTO DE TRABALHO DISTRIBUÍDO UNIDADE 500 500

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 39.479 37.000 3 - DESPESAS CORRENTES 39.479 37.000

5 - NOVAS INSTITUIÇÕES E RENOVAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 320.539 300.409 0004 - ADMINISTRAÇÃO 139.033 130.300 OBJETIVO - PROVER OS ÓRGÃOS DO ESTADO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DOS SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS. JUSTIFICATIVA - MELHORAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO USUÁRIO DO SERVIÇO PÚBLICO. PÚBLICO ALVO - GOVERNO DO ESTADO

15490000 - IMPLEMENTAÇÃO DO NÚCLEO DE INFORMÁTICA 139.033 130.300 FINALIDADE - SISTEMATIZAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS INSTITUIÇÃO E GERAR SUA MEMÓRIA POR MEIO DE BANCO DE DADOS.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 139.033 130.300

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 Meta / Unidade de Medida

710 - NÚCLEO DE INFORMÁTICA IMPLEMENTADO PERCENTUAL 50 50

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 135.722 127.200 3 - DESPESAS CORRENTES 70.635 66.200 4 - DESPESAS DE CAPITAL 65.087 61.000

01100000 - CONVÊNIOS 3.311 3.100 3 - DESPESAS CORRENTES 2.243 2.100 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.068 1.000

0098 - CIDADANIA NO CAMPO 181.506 170.109 OBJETIVO - REALIZAR POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS, TENDO COMO EIXO ORIENTADOR A SUPERAÇÃO DA EXCLUSÃO SOCIAL DO CAMPO. JUSTIFICATIVA - REALIZAR POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS ENVOLVENDO VÁRIOS SETORES DA SOCIEDADE QUE LUTAM PELA JUSTIÇA, DIGNIDADE,SOLIDARIEDADE, DEMOCRACIA E VIDA PLENA PARA TODOS, TENDO COMO EIXO ORIENTADOR A SUPERAÇÃO DA EXCLUSÃO SOCIAL DO CAMPO, PERMITINDO A FAMÍLIA RURAL ALAGOANA ALCANÇAR UM NÍVEL DE CIDADANIA MAIS COMPATÍVEL COM OS DIAS ATUAIS. PÚBLICO ALVO - ASSENTADOS, QUILOMBOLAS, INDÍGENAS E TRABALHADOR RURAL SEM TERRA E AGRICULTORES FAMILIARES.

15460000 - CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS E COMUNIDADES ASSISTIDAS PELO ITERAL 106.816 100.109 FINALIDADE - PROMOVER A CAPACITAÇÃO DOS TÉCNICOS E COMUNIDADES ATENDIDAS PELO ITERAL. OFERECER OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO, MEDIANTE REALIZAÇÃO DE CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES AFINS, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR COM A FORMAÇÃO.

TODO ESTADO 106.816 100.109 Meta / Unidade de Medida

725 - CAPACITAÇÃO REALIZADA UNIDADE 234 234

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 106.816 100.109 3 - DESPESAS CORRENTES 85.476 80.109 4 - DESPESAS DE CAPITAL 21.340 20.000

15480000 - PROMOÇÃO INSTITUCIONAL 74.690 70.000 FINALIDADE - APOIAR AS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ITERAL,RELATIVAS Á SITUAÇÃO DOS ASSENTAMENTOS,COMUNIDADES REMANESCENTES DE QUILOMBOLAS E ÍNDIGENAS,JUNTO A SOCIEDADE,VISANDO ESTABELECER PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO NAS ESFERAS FEDERAL,ESTADUAL E MUNICIPAL,INSTITUIÇÕES DE ENSINO E ENTIDADES PRIVADAS.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 74.690 70.000 Meta / Unidade de Medida

231 - EVENTO REALIZADO UNIDADE 50 50

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 74.690 70.000 3 - DESPESAS CORRENTES 74.690 70.000

14555 - AGÊNCIA DE DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DE ALAGOAS - ADEAL 5.622.071 5.269.042 14555 - AGÊNCIA DE DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DE ALAGOAS 5.622.071 5.269.042

3 - CRESCIMENTO E DESCONCENTRAÇÃO ECONÔMICA 5.622.071 5.269.042 0143 - DEFESA AGROPECUÁRIA 5.622.071 5.269.042 OBJETIVO - GARANTIR A SAÚDE DO REBANHO ANIMAL E DAS CULTURAS VEGETAIS, BEM COMO, GARANTIR A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E SAÚDE PÚBLICA. JUSTIFICATIVA - ASSISTIR E ENVOLVER A COMUNIDADE E OS AGENTES DA AGROPECUÁRIA DE AÇÕES E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DA SAÚDE DOS ANIMAIS E VEGETAIS. PÚBLICO ALVO - SOCIEDADE

13700000 - DEFESA SANITÁRIA VEGETAL 1.744.586 1.635.036

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 FINALIDADE - GARANTIR QUE O MERCADO DE PRODUTOS VEGETAIS PARA COMERCIALIZAÇÃO FIQUE LIVRE DE DOENÇAS.

AGRESTE ALAGOANO 555.413 520.536 Meta / Unidade de Medida

405 - DEFESA SANITÁRIA REALIZADA PERCENTUAL 100 100

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 34.290 32.136 3 - DESPESAS CORRENTES 32.156 30.136 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.134 2.000

01100000 - CONVÊNIOS 521.123 488.400 3 - DESPESAS CORRENTES 254.373 238.400 4 - DESPESAS DE CAPITAL 266.750 250.000

SERTÃO ALAGOANO 556.015 521.100 Meta / Unidade de Medida

405 - DEFESA SANITÁRIA REALIZADA PERCENTUAL 100 100

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 34.892 32.700 3 - DESPESAS CORRENTES 31.691 29.700 4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.201 3.000

01100000 - CONVÊNIOS 521.123 488.400 3 - DESPESAS CORRENTES 254.373 238.400 4 - DESPESAS DE CAPITAL 266.750 250.000

VALES DO PARAÍBA E DO MUNDAÚ 633.158 593.400 Meta / Unidade de Medida

405 - DEFESA SANITÁRIA REALIZADA PERCENTUAL 100 100

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 33.504 31.400 3 - DESPESAS CORRENTES 31.370 29.400 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.134 2.000

01100000 - CONVÊNIOS 599.654 562.000 3 - DESPESAS CORRENTES 279.554 262.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 320.100 300.000

13720000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO ANIMAL E VEGETAL 46.948 44.000 FINALIDADE - GARANTIR A SAÚDE E O BEM ESTAR DA SOCIEDADE.

AGRESTE ALAGOANO 13.871 13.000 Meta / Unidade de Medida

489 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA PERCENTUAL 100 100

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 13.871 13.000

3 - DESPESAS CORRENTES 12.804 12.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.067 1.000

SERTÃO ALAGOANO 19.206 18.000 Meta / Unidade de Medida

489 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA PERCENTUAL 100 100

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 19.206 18.000 3 - DESPESAS CORRENTES 18.139 17.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.067 1.000

VALES DO PARAÍBA E DO MUNDAÚ 13.871 13.000 Meta / Unidade de Medida

489 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA PERCENTUAL 100 100

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 13.871 13.000 3 - DESPESAS CORRENTES 12.804 12.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.067 1.000

13730000 - DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 3.830.537 3.590.006 FINALIDADE - ASSEGURAR A SANIDADE ANIMAL GARANTINDO O ACESSO AO MERCADO.

AGRESTE ALAGOANO 1.332.790 1.249.100 Meta / Unidade de Medida

400 - ANIMAL VACINADO PERCENTUAL 90 90

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 24.648 23.100 3 - DESPESAS CORRENTES 23.581 22.100 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.067 1.000

01100000 - CONVÊNIOS 1.308.142 1.226.000 3 - DESPESAS CORRENTES 347.842 326.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 960.300 900.000

BACIA LEITEIRA 1.331.303 1.247.706 Meta / Unidade de Medida

400 - ANIMAL VACINADO PERCENTUAL 90 90

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 189.613 177.706 3 - DESPESAS CORRENTES 186.412 174.706 4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.201 3.000

01100000 - CONVÊNIOS 1.141.690 1.070.000

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 3 - DESPESAS CORRENTES 288.090 270.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 853.600 800.000

VALES DO PARAÍBA E DO MUNDAÚ 1.166.444 1.093.200 Meta / Unidade de Medida

400 - ANIMAL VACINADO PERCENTUAL 90 90

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 24.754 23.200 3 - DESPESAS CORRENTES 20.486 19.200 4 - DESPESAS DE CAPITAL 4.268 4.000

01100000 - CONVÊNIOS 1.141.690 1.070.000 3 - DESPESAS CORRENTES 288.090 270.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 853.600 800.000

15526 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS 8.596.223 8.056.418 15526 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 8.596.223 8.056.418

1 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA 4.655.918 4.363.542 0130 - PROTEÇÃO SOCIAL 4.655.918 4.363.542 OBJETIVO - PREVINIR SITUAÇÕES DE RISCO E RESGATAR OS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS. JUSTIFICATIVA - A IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IMPLICA NA NECESSIDADE DE POTENCIALIZAR A CAPACIDADE DE GESTÃO DO ESTADO NA COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO SEU ÂMBITO DE COMPETÊNCIA. PÚBLICO ALVO - TRABALHADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO OU COM DIREITOS SOCIAIS VIOLADOS.

14120000 - ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL E PESSOAL 3.138.941 2.941.836 FINALIDADE - GARANTIR O RESSARCIMENTO DO DIREITO SOCIAL VIOLADO.

TODO ESTADO 3.138.941 2.941.836 Meta / Unidade de Medida

867 - FAMÍLIA ATENDIDA UNIDADE 50.000 50.000

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 799.179 748.994 3 - DESPESAS CORRENTES 782.113 733.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 17.066 15.994

01100000 - CONVÊNIOS 2.339.762 2.192.842 3 - DESPESAS CORRENTES 1.559.302 1.461.389 4 - DESPESAS DE CAPITAL 780.460 731.453

14730000 - CO-FINANCIAMENTO DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS 759.917 712.200 FINALIDADE - GARANTIR OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL.

TODO ESTADO 759.917 712.200 Meta / Unidade de Medida

602 - ENTIDADE DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL CO-FINANCIADA UNIDADE 155 194

01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 759.917 712.200

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 3 - DESPESAS CORRENTES 723.639 678.200 4 - DESPESAS DE CAPITAL 36.278 34.000

14760000 - SISTEMA DE INFORMAÇÃO, MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E VIGILÂNCIA SOCIAL DAS SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL E PESSOAL 215.545 202.006 FINALIDADE - DISPOR DE INFORMAÇÕES PARA MELHOR DEFINIÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TODO ESTADO 215.545 202.006 Meta / Unidade de Medida

869 - ENTIDADE MONITORADA UNIDADE 194 194

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 215.545 202.006 3 - DESPESAS CORRENTES 196.865 184.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 18.680 17.506

15760000 - PLANO ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 401.200 376.000 FINALIDADE - QUALIFICAR TRABALHADORES, CONSELHEIROS E PARCEIROS DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.

TODO ESTADO 401.200 376.000 Meta / Unidade de Medida

870 - AGENTE CAPACITADO UNIDADE 5.000 5.000

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 201.134 188.500 3 - DESPESAS CORRENTES 191.530 179.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 9.604 9.000

01100000 - CONVÊNIOS 200.066 187.500 3 - DESPESAS CORRENTES 190.462 178.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 9.604 9.000

43230000 - COORDENAÇÃO DA REDE ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 140.315 131.500 FINALIDADE - ARTICULAÇÃO DO ESTADO COM OS ÓRGÃOS GESTORES MUNICIPAIS,ENTIDADES FEDERAIS,REDE SOCIOASSISTENCIAL E ÓRGÃOS PARCEIROS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

TODO ESTADO 140.315 131.500 Meta / Unidade de Medida

231 - EVENTO REALIZADO UNIDADE 12 12

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 140.315 131.500 3 - DESPESAS CORRENTES 129.644 121.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.671 10.000

2 - REDUÇÃO DA INDIGÊNCIA, POBREZA E DESIGUALDADE 3.940.305 3.692.876 0157 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 3.940.305 3.692.876 OBJETIVO - GARANTIR ACESSO A ALIMENTOS DE QUALIDADE EM QUANTIDADES ADEQUADAS, COM AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA E SOCIAL. JUSTIFICATIVA - ASSEGURAR O DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA, POR MEIO DO FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, PROMOÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR, COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICONAIS, ACESSIBILIDADE A ÁGUA POTÁVEL E INCLUSÃO PRODUTIVA. PÚBLICO ALVO - FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL.

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 14250000 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA NUTRICIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR 139.781 131.000 FINALIDADE - GARANTIR À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL.

TODO ESTADO 139.781 131.000 Meta / Unidade de Medida

873 - MUNICÍPIO INTEGRADO UNIDADE 10 5

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 139.781 131.000 3 - DESPESAS CORRENTES 128.577 120.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 11.204 10.500

14290000 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROMOÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 3.800.524 3.561.876 FINALIDADE - PROVER A SOCIEDADE DE RESTAURANTES POPULARES,BANCOS DE ALIMENTOS, CENTROS DE ORIENTAÇÃO PARA APROVEITAMENTO DE ALIMENTOS E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

TODO ESTADO 3.800.524 3.561.876 Meta / Unidade de Medida

872 - UNIDADE IMPLANTADA UNIDADE 1 1

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.269.200 1.189.500 3 - DESPESAS CORRENTES 1.012.586 949.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 256.614 240.500

01100000 - CONVÊNIOS 2.531.324 2.372.376 3 - DESPESAS CORRENTES 1.285.534 1.204.812 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.245.790 1.167.564

16000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, DA TECNOLOGIA E DA INOVAÇÃO - SECTI 8.939.592 11.051.442 16026 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, DA TECNOLOGIA E DA INOVAÇÃO 8.939.592 11.051.442

2 - REDUÇÃO DA INDIGÊNCIA, POBREZA E DESIGUALDADE 238.666 223.676 0150 - DIFUSÃO TECNOLÓGICA 238.666 223.676 OBJETIVO - PROMOVER O ACESSO AO CONHECIMENTO. JUSTIFICATIVA - PROMOVER ACESSO DA POPULAÇÃO ALAGOANA A PROJETOS DE EXTENSÃO TECNOLÓGICA, ENTENDIDOS COMO ATIVIDADES CAPAZES DE ARTICULAR A PRODUÇÃO E A TRANSMISSÃO DO CONHECIMENTO, ESTIMULANDO A INCLUSÃO SOCIAL E A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS. PÚBLICO ALVO - POPULAÇÃO EM GERAL.

14160000 - INSTALAÇÃO DE PÓLOS DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL - CIENTISTA MIRIM 140.808 131.965 FINALIDADE - INCENTIVAR A FORMAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA, VISANDO A INSERÇÃO DE JOVENS TALENTOS NO MUNDO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA

TODO ESTADO 140.808 131.965 Meta / Unidade de Medida

957 - PÓLO INSTALADO UNIDADE 2 2

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 34.999 32.800 3 - DESPESAS CORRENTES 30.411 28.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 4.588 4.300

01100000 - CONVÊNIOS 105.809 99.165

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 3 - DESPESAS CORRENTES 41.789 39.165 4 - DESPESAS DE CAPITAL 64.020 60.000

15190000 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 97.858 91.711 FINALIDADE - AUMENTAR O ACESSO AO CONHECIMENTO.

TODO ESTADO 97.858 91.711 Meta / Unidade de Medida

864 - CAMPANHA REALIZADA UNIDADE 4 4

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 41.947 39.312 3 - DESPESAS CORRENTES 35.545 33.312 4 - DESPESAS DE CAPITAL 6.402 6.000

01100000 - CONVÊNIOS 55.911 52.399 3 - DESPESAS CORRENTES 48.442 45.399 4 - DESPESAS DE CAPITAL 7.469 7.000

3 - CRESCIMENTO E DESCONCENTRAÇÃO ECONÔMICA 7.345.632 7.717.076 0133 - INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 7.345.632 7.717.076 OBJETIVO - CRIAR UM AMBIENTE DE GERAÇÃO DE INOVAÇÕES E DE ESTÍMULOS AO EMPREENDEDORISMO E À TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO E TECNOLOGIA, FORTALECENDO AS COMPETÊNCIAS EXISTENTES E INTEGRANDO UNIVERSIDADES, EMPRESAS E GOVERNO. JUSTIFICATIVA - O ESTADO DE ALAGOAS PRESCINDE DE INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS EM SETORES COM POTENCIALIDADES, CONTRIBUINDO DE FORMA PERMANENTE PARA A SUPERAÇÃO DOS OBSTÁCULOS QUE HISTORICAMENTE IMPEDIRAM O SEU PLENO DESENVOLVIMENTO. PARA TANTO, É NECESSÁRIO PROJETAR ALTERNATIVAS QUE INCORPOREM O CAPITAL HUMANO E TECNOLÓGICO DISPONÍVEIS E CONDUZIR PROJETOS EM ÁREAS ESTRATÉGICAS QUE POSSAM REPRESENTAR SALTOS DE QUALIDADE. PÚBLICO ALVO - COMUNIDADE CIENTÍFICA E SETOR PRODUTIVO

13680000 - REALIZAÇÃO DE PESQUISAS PARA A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 131.243 123.000 FINALIDADE - DOTAR O INSTITUTO DE PESQUISA TECNOLÓGICA DOS MEIOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FINS.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 131.243 123.000 Meta / Unidade de Medida

955 - PROJETO ASSISTIDO UNIDADE 10 6

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 54.951 51.500 3 - DESPESAS CORRENTES 38.946 36.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 16.005 15.000

01100000 - CONVÊNIOS 76.292 71.500 3 - DESPESAS CORRENTES 17.607 16.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 58.685 55.000

13780000 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS TÉCNICOS E CIENTÍFICOS 27.209 25.500 FINALIDADE - PROPICIAR MEIOS PARA A DIFUSÃO TECNOLÓGICA E A COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE PESQUISADORES E INSTITUIÇÕES CIENTÍFICA

METROPOLITANA DE MACEIÓ 27.209 25.500 Meta / Unidade de Medida

429 - EVENTO REALIZADO UNIDADE 10 10

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 27.209 25.500

3 - DESPESAS CORRENTES 27.209 25.500 13800000 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 389.456 365.000 FINALIDADE - REALIZAR AÇÕES ESTRUTURADAS COM VISTAS AO APROFUNDAMENTO DO SABER DA CIÊNCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 389.456 365.000 Meta / Unidade de Medida

999 - ESTUDO ELABORADO UNIDADE 9 9

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 48.549 45.500 3 - DESPESAS CORRENTES 34.678 32.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 13.871 13.000

01100000 - CONVÊNIOS 340.907 319.500 3 - DESPESAS CORRENTES 127.507 119.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 213.400 200.000

13920000 - INSTALAÇÃO DO CAIS TECNOLÓGICO 0 832.704 FINALIDADE - DOTAR O ESTADO DE INFRAESTRUTURA CAPAZ DE IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA E TECNOLOGIAS PARA O SETOR PRODUTIVO.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 0 832.704 Meta / Unidade de Medida

954 - CAIS TECNOLÓGICO INSTALADO PERCENTUAL 0 100

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 47.616 3 - DESPESAS CORRENTES 0 22.616 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 25.000

01100000 - CONVÊNIOS 0 785.088 3 - DESPESAS CORRENTES 0 85.088 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 700.000

13970000 - IMPLANTAÇÃO DO PÓLO AGROALIMENTAR 6.491.840 6.084.197 FINALIDADE - DOTAR A REGIÃO DO AGRESTE DE INFRAESTRUTURA COM CAPACIDADE DE POTENCIALIZAR O DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROALIMENTAR.

AGRESTE ALAGOANO 6.491.840 6.084.197 Meta / Unidade de Medida

518 - PÓLO AGROALIMENTAR IMPLANTADO PERCENTUAL 50 50

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.158.478 1.085.733 3 - DESPESAS CORRENTES 24.449 22.913 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.134.029 1.062.820

01100000 - CONVÊNIOS 5.301.352 4.968.464 3 - DESPESAS CORRENTES 1.187.001 1.112.465

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 4 - DESPESAS DE CAPITAL 4.114.351 3.855.999

01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 32.010 30.000 3 - DESPESAS CORRENTES 21.340 20.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.670 10.000

14260000 - APOIO A PROJETOS ESTRATÉGICOS DE BIOTECNOLOGIA E ENERGIAS ALTERNATIVAS 305.884 286.675 FINALIDADE - ESTIMULAR A CONSTITUIÇÃO DE MATRIZES BIOTECNOLÓGICAS E ENERGIAS ALTERNATIVAS, VISANDO CRIAR AMBIENTE ADEQUADO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.

TODO ESTADO 305.884 286.675 Meta / Unidade de Medida

1000 - PROJETO APOIADO UNIDADE 3 3

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 71.490 67.000 3 - DESPESAS CORRENTES 43.748 41.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 27.742 26.000

01100000 - CONVÊNIOS 234.394 219.675 3 - DESPESAS CORRENTES 138.977 130.250 4 - DESPESAS DE CAPITAL 95.417 89.425

5 - NOVAS INSTITUIÇÕES E RENOVAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 1.355.294 3.110.690 0004 - ADMINISTRAÇÃO 21.433 20.086 OBJETIVO - PROVER OS ÓRGÃOS DO ESTADO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DOS SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS. JUSTIFICATIVA - MELHORAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO USUÁRIO DO SERVIÇO PÚBLICO. PÚBLICO ALVO - GOVERNO DO ESTADO

14460000 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 21.433 20.086 FINALIDADE - MELHORAR A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E INSTITUCIONAL DOS SERVIDORES DA SECTI, COM VISTA A MELHORAR A EFETIVIDADE NA CONDUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA DE CIÊNCIA,TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 21.433 20.086 Meta / Unidade de Medida

1001 - SERVIDOR CAPACITADO UNIDADE 10 10

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 21.433 20.086 3 - DESPESAS CORRENTES 21.433 20.086

0147 - INCLUSÃO DIGITAL 1.333.861 3.090.604 OBJETIVO - PROMOVER O ACESSO ÀS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO,CONTRIBUINDO PARA A INCLUSÃO DIGITAL. JUSTIFICATIVA - A ESTRATIFICAÇÃO SOCIAL E O ACÚMULO DE RIQUEZA SE DÃO EM FUNÇÃO DA CAPACIDADE DE ACESSAR E PROCESSAR CONHECIMENTO.O ACESSO ÀS REDES, ÀS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO É REQUISITO INDISPENSÁVEL À INTERAÇÃO SOCIAL. DESSA FORMA, NO SENTIDO DE MINIMIZAR AS DISIGUALDADES, O GOVERNO DE ALAGOAS DISPONIBILIZARÁ OS MEIOS E INSTRUMENTOS QUE EFETIVAMENTE CRIEM CONDIÇÕES NECESSÁRIAS E SUFICIENTES PARA A DISSEMINAÇÃO DOS CONHECIMENTOS TÉCNICOS E PRÁTICOS, COMO FERRAMENTA ÚTIL NAS ATIVIDADES DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO,CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DO ENSINO FORMAL E DA EDUCAÇÃO DA POPULAÇÃO EXCLUÍDA. PÚBLICO ALVO - ESTUDANTES E COMUNIDADES DESASSISTIDAS DE ACESSO A TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO.

14050000 - IMPLANTAÇÃO DE INFOCENTROS 1.333.861 1.250.104 FINALIDADE - PROMOVER A CRIAÇÃO DE TELECENTROS EDUCACIONAIS E PROFISSIONALIZANTES ,COM VISTAS A AMPLIAÇÃO DE ACESSOS AO MUNDO DIGITAL.

TODO ESTADO 1.333.861 1.250.104

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 Meta / Unidade de Medida

533 - INFOCENTRO IMPLANTADO UNIDADE 10 10

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 403.096 377.784 3 - DESPESAS CORRENTES 138.710 130.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 264.386 247.784

01100000 - CONVÊNIOS 930.765 872.320 3 - DESPESAS CORRENTES 230.472 216.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 700.293 656.320

16590000 - IMPLANTAÇÃO DE PÓLOS DE GERENCIAMENTO DE CIÊNCIA E CONHECIMENTO - CIDADE DIGITAL 0 1.840.500 FINALIDADE - PROMOVER A ACESSIBILIDADE ÁS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E CONHECIMENTO CIENTÍFICO.

AGRESTE ALAGOANO 0 308.500 Meta / Unidade de Medida

832 - POLO IMPLANTADO UNIDADE 0 1

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 8.500 3 - DESPESAS CORRENTES 0 6.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 2.000

01480000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0 300.000 3 - DESPESAS CORRENTES 0 100.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 200.000

REGIÃO NORTE 0 408.000 Meta / Unidade de Medida

832 - POLO IMPLANTADO UNIDADE 0 1

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 8.000 3 - DESPESAS CORRENTES 0 5.060 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 2.940

01480000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0 400.000 3 - DESPESAS CORRENTES 0 100.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 300.000

REGIÃO SUL 0 308.000 Meta / Unidade de Medida

832 - POLO IMPLANTADO UNIDADE 0 1

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 8.000 3 - DESPESAS CORRENTES 0 4.900

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 3.100

01100000 - CONVÊNIOS 0 300.000 3 - DESPESAS CORRENTES 0 100.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 200.000

METROPOLITANA DE MACEIÓ 0 408.000 Meta / Unidade de Medida

832 - POLO IMPLANTADO UNIDADE 0 1

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 8.000 3 - DESPESAS CORRENTES 0 5.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 3.000

01480000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0 400.000 3 - DESPESAS CORRENTES 0 100.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 300.000

SERTÃO ALAGOANO 0 408.000 Meta / Unidade de Medida

832 - POLO IMPLANTADO UNIDADE 0 1

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 8.000 3 - DESPESAS CORRENTES 0 5.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 3.000

01480000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0 400.000 3 - DESPESAS CORRENTES 0 100.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 300.000

16514 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE ALAGOAS - FAPEAL 21.257.777 20.267.940 16514 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE ALAGOAS 21.257.777 20.267.940

3 - CRESCIMENTO E DESCONCENTRAÇÃO ECONÔMICA 9.232.471 8.652.737 0128 - APOIO A PROJETOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS 8.059.518 7.553.437 OBJETIVO - PROMOVER E ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO A PESQUISA E A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO. JUSTIFICATIVA - APOIAR O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COM O INCENTIVO À PESQUISA, PÓS GRADUAÇÃO E PROJETOS DE INTERESES DO ESTADO. PÚBLICO ALVO - PESQUISADORES

12890000 - APOIO A PROJETOS ESPECIAIS 4.908.200 4.600.000 FINALIDADE - DESTINA-SE A APOIAR PROJETOS ESPECIAIS NAS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E CULTURAL QUE REFLETEM A IDENTIFICAÇÃO DE NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE ALAGOAS.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 4.908.200 4.600.000 Meta / Unidade de Medida

922 - PROJETO IMPLANTADO UNIDADE 100 100

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 4.268.000 4.000.000

3 - DESPESAS CORRENTES 2.379.410 2.230.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.888.590 1.770.000

01100000 - CONVÊNIOS 640.200 600.000 3 - DESPESAS CORRENTES 426.800 400.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 213.400 200.000

12900000 - MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL DA FAPEAL 362.780 340.000 FINALIDADE - APOIAR A MODERNIZAÇÃO DA FAPEAL POR MEIO DE AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, AMPLIAÇÃO DE INSTALAÇÕES E SISTEMAS DE CONTROLE E GESTÃO.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 362.780 340.000 Meta / Unidade de Medida

861 - UNIDADE MODERNIZADA PERCENTUAL 20 20

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 320.100 300.000 3 - DESPESAS CORRENTES 106.700 100.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 213.400 200.000

01100000 - CONVÊNIOS 42.680 40.000 3 - DESPESAS CORRENTES 21.340 20.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 21.340 20.000

12930000 - PESQUISA SUS-GESTÃO COMPARTILHADA EM SAÚDE 1.067.000 1.000.000 FINALIDADE - ESTIMULAR A PESQUISA COMO FORMA MAIS EFICIENTE PARA CARACTERIZAR,MEDIR E EXPLICAR OS PERFIS DE NECESSIDADES E PROBLEMA DE SAÚDE DA POPULAÇÃO

METROPOLITANA DE MACEIÓ 1.067.000 1.000.000 Meta / Unidade de Medida

791 - PERFIL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO COMPARTILHADO E PESQUISADO UNIDADE 200 200

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 266.750 250.000 3 - DESPESAS CORRENTES 266.750 250.000

01100000 - CONVÊNIOS 800.250 750.000 3 - DESPESAS CORRENTES 800.250 750.000

12980000 - PROJETO BIODIESEL 181.390 170.000 FINALIDADE - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NAS CULTURAS OLEAGINOSAS PARA EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DO BIOCOMBUSTÍVEL.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 181.390 170.000 Meta / Unidade de Medida

421 - PROJETO BIODIESEL IMPLEMENTADO PERCENTUAL 10 10

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 21.340 20.000 3 - DESPESAS CORRENTES 21.340 20.000

01100000 - CONVÊNIOS 160.050 150.000

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 3 - DESPESAS CORRENTES 53.350 50.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 106.700 100.000

12990000 - PROJETO ESTRUTURANTE PARA AÇÕES DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (DIAGNOSE VEGETAL E ECOLOGIA DA PRAGA) 736.231 690.000 FINALIDADE - VIABILIZAR A MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERVIÇOS DE APOIO A PESQUISA NA UFAL

METROPOLITANA DE MACEIÓ 736.231 690.000 Meta / Unidade de Medida

422 - AÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESENVOLVIDA UNIDADE 5 5

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 10.671 10.000 3 - DESPESAS CORRENTES 5.336 5.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.335 5.000

01100000 - CONVÊNIOS 725.560 680.000 3 - DESPESAS CORRENTES 106.700 100.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 618.860 580.000

13000000 - ANÁLISE PROTEÔMICA CULTIVARES DE CANA DE AÇÚCAR EM AMBIENTES DE ESTRESSE HÍDRICO 163.717 153.437 FINALIDADE - ESTUDAR AS PROTEÍNAS DA CANA-DE-AÇÚCAR.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 163.717 153.437 Meta / Unidade de Medida

924 - PROJETO APOIADO PERCENTUAL 25 25

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3.667 3.437 3 - DESPESAS CORRENTES 2.600 2.437 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.067 1.000

01100000 - CONVÊNIOS 160.050 150.000 3 - DESPESAS CORRENTES 106.700 100.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 53.350 50.000

13010000 - PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA PARA JOVENS PESQUISADORES -PPP 640.200 600.000 FINALIDADE - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO PARA JOVENS PESQUISADORES

METROPOLITANA DE MACEIÓ 640.200 600.000 Meta / Unidade de Medida

424 - JOVEM PESQUISADOR-PPP ATENDIDO UNIDADE 25 20

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 160.050 150.000 3 - DESPESAS CORRENTES 160.050 150.000

01100000 - CONVÊNIOS 480.150 450.000 3 - DESPESAS CORRENTES 480.150 450.000

0152 - PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS-PAPL/AL 1.172.953 1.099.300

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 OBJETIVO - PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL, A AMPLIAÇÃO DA RENDA E O GRAU DE COMPETITIVIDADE DOS MICROS E PEQUENOS NEGÓCIOS. JUSTIFICATIVA - IMPLEMENTAR NOVOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS E GERIR OS ATUAIS POR MEIO DA ESTRUTURA DE GESTÃO DO PROGRAMA PÚBLICO ALVO - MICRO E PEQUENOS EMPRESÁRIOS/PRODUTORES

14510000 - APOIO CIENTÍFICO AOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APLS 1.172.953 1.099.300 FINALIDADE - APOIAR PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO PARA ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS-APLS

TODO ESTADO 1.172.953 1.099.300 Meta / Unidade de Medida

931 - PROJETO APOIADO UNIDADE 50 50

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.066.253 999.300 3 - DESPESAS CORRENTES 852.853 799.300 4 - DESPESAS DE CAPITAL 213.400 200.000

01100000 - CONVÊNIOS 106.700 100.000 3 - DESPESAS CORRENTES 74.690 70.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 32.010 30.000

4 - DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO 12.025.306 11.615.203 0110 - PROMOÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NA ÁREA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 12.025.306 11.615.203 OBJETIVO - PROMOVER A FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DE ALTO NÍVEL E ATRAIR PESQUISADORES COM EXPERIÊNCIA EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, E INCENTIVAR TALENTOS POTENCIAIS ENTRE ESTUDANTES. JUSTIFICATIVA - AS CONCESSÕES DE BOLSAS DE PESQUISA NÃO SÓ CONTRIBUÍRAM PARA A INSERÇÃO SOCIAL DOS JOVENS COMO ESTIMULAM A VOCAÇÃO PARA A PESQUISA E O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PROJETOS VOLTADOS PARA O INTERESSE DA COMUNIDADE ECONÔMICA E CIENTÍFICA EM PROL DO DESENVOLVIMENTO DE ALAGOAS. PÚBLICO ALVO - ALUNOS DE ENSINO MÈDIO E DE GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO, PROFESSORES, PESQUISADORES E INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA DE ALAGOAS.

12290000 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO A PESQUISA-PDCR 437.470 410.000 FINALIDADE - AUMENTAR A PRODUÇÃO INTELECTUAL.

TODO ESTADO 437.470 410.000 Meta / Unidade de Medida

329 - BOLSA DE AUXÍLIO CONCEDIDA -PDCR UNIDADE 25 25

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 426.800 400.000 3 - DESPESAS CORRENTES 426.800 400.000

01100000 - CONVÊNIOS 10.670 10.000 3 - DESPESAS CORRENTES 10.670 10.000

12310000 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO A PESQUISA -PAPPE 0 345.000 FINALIDADE - FINANCIAR ATIVIDADES DE PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DE APOIO A PESQUISA NAS EMPRESAS.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 0 345.000 Meta / Unidade de Medida

330 - BOLSA DE AUXÍLIO CONCEDIDA - PAPPE UNIDADE 0 10

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 7.000 3 - DESPESAS CORRENTES 0 7.000

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 01100000 - CONVÊNIOS 0 338.000

3 - DESPESAS CORRENTES 0 338.000 12330000 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO A PESQUISA-PRONEX 1.024.320 960.000 FINALIDADE - AUMENTAR A PRODUÇÃO INTELECTUAL

METROPOLITANA DE MACEIÓ 1.024.320 960.000 Meta / Unidade de Medida

331 - BOLSA DE AUXÍLIO CONCEDIDA - PRONEX UNIDADE 5 6

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 277.420 260.000 3 - DESPESAS CORRENTES 277.420 260.000

01100000 - CONVÊNIOS 746.900 700.000 3 - DESPESAS CORRENTES 746.900 700.000

12340000 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO A PESQUISA-FAPEAL 1.280.403 1.200.003 FINALIDADE - AUMENTAR A PRODUÇÃO INTELECTUAL

METROPOLITANA DE MACEIÓ 1.280.403 1.200.003 Meta / Unidade de Medida

332 - BOLSA DE AUXÍLIO CONCEDIDA - FAPEAL UNIDADE 250 250

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.280.403 1.200.003 3 - DESPESAS CORRENTES 1.280.403 1.200.003

12360000 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS E PESQUISA 3.841.200 3.600.000 FINALIDADE - AUMENTAR A PRODUÇÃO INTELECTUAL

METROPOLITANA DE MACEIÓ 3.841.200 3.600.000 Meta / Unidade de Medida

333 - BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA CONCEDIDA UNIDADE 800 800

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3.841.200 3.600.000 3 - DESPESAS CORRENTES 3.841.200 3.600.000

12800000 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA JUNIOR 426.800 400.000 FINALIDADE - AUMENTAR A PRODUÇÃO INTELECTUAL,E O DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 426.800 400.000 Meta / Unidade de Medida

384 - BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA JUNIOR CONCEDIDA UNIDADE 250 250

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 106.700 100.000 3 - DESPESAS CORRENTES 106.700 100.000

01100000 - CONVÊNIOS 320.100 300.000 3 - DESPESAS CORRENTES 320.100 300.000

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 12810000 - CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDO-APOIO TÉCNICO (CNPQ/MDA) 3.028.359 2.838.200 FINALIDADE - PROMOVER E APOIAR A DINAMIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E NÃO-AGRÍCOLAS NO MEIO RURAL E AUMENTAR A PRODUÇÃO INTELECTUAL, DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS

METROPOLITANA DE MACEIÓ 3.028.359 2.838.200 Meta / Unidade de Medida

386 - BOLSA DE APOIO TÉCNICO (CNPQ/MDA)CONCEDIDA UNIDADE 300 300

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 10.670 10.000 3 - DESPESAS CORRENTES 10.670 10.000

01100000 - CONVÊNIOS 3.017.689 2.828.200 3 - DESPESAS CORRENTES 3.017.689 2.828.200

12820000 - CONCESSÃO DE BOLSA DE APOIO A PÓS-GRADUAÇÃO-CAPES 877.074 822.000 FINALIDADE - AUMENTAR A PRODUÇÃO INTELECTUAL,E O DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS

METROPOLITANA DE MACEIÓ 877.074 822.000 Meta / Unidade de Medida

388 - BOLSA DE APOIO A PÓS-GRADUAÇÃO-CAPES UNIDADE 220 220

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 866.404 812.000 3 - DESPESAS CORRENTES 866.404 812.000

01100000 - CONVÊNIOS 10.670 10.000 3 - DESPESAS CORRENTES 10.670 10.000

15660000 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CIENTÍFICOS 938.960 880.000 FINALIDADE - DIVULGAÇÃO DE EVENTOS

TODO ESTADO 938.960 880.000 Meta / Unidade de Medida

751 - EVENTO REALIZADO UNIDADE 100 100

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 885.610 830.000 3 - DESPESAS CORRENTES 885.610 830.000

01100000 - CONVÊNIOS 53.350 50.000 3 - DESPESAS CORRENTES 53.350 50.000

17080000 - PESQUISADORES NAS EMPRESAS-PPE 170.720 160.000 FINALIDADE - APOIAR O INTERCÂMBIO ENTRE EMPRESAS E PESQUISADORES PARA DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS E PROCESSOS.

TODO ESTADO 170.720 160.000 Meta / Unidade de Medida

948 - BOLSA CONCEDIDA UNIDADE 6 6

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 160.050 150.000 3 - DESPESAS CORRENTES 160.050 150.000

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 01100000 - CONVÊNIOS 10.670 10.000

3 - DESPESAS CORRENTES 10.670 10.000 17000 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO - SECOM 9.769.773 9.156.300

17010 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO 9.769.773 9.156.300 6 - VALORIZAÇÃO DA IMAGEM E MUDANÇAS CULTURAIS 9.769.773 9.156.300

0153 - COMUNICAÇÃO GOVERNO SOCIEDADE 9.769.773 9.156.300 OBJETIVO - DIVULGAR AS AÇÕES REALIZADAS PELO GOVERNO E PROMOVER A INTEGRAÇÃO DA COMUNICAÇÃO DOS ÓRGÃOS DO ESTADO. JUSTIFICATIVA - FAZER CONHECIDA AS AÇÕES DO GOERNO DE FORMA CLARA MINIMIZANDO A DISTÂNCIA ENTRE GOVERNO SOCIEDADE. PÚBLICO ALVO - TODA A SOCIEDADE.

14330000 - REGIONALIZAÇÃO E DIFUSÃO DA INFORMAÇÃO OFICIAL DO ESTADO 3.441.834 3.225.711 FINALIDADE - DAR TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES DE GOVERNO JUNTO A SOCIEDADE.

TODO ESTADO 3.441.834 3.225.711 Meta / Unidade de Medida

544 - CAMPANHA PUBLICITÁRIA REALIZADA UNIDADE 22 21

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3.441.834 3.225.711 3 - DESPESAS CORRENTES 3.441.834 3.225.711

14340000 - AMPLIAÇÃO E PROMOÇÃO DE PLANOS DE MÍDIA PARA ATENDER AS CAMPANHAS 4.956.240 4.645.023 FINALIDADE - DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO PARA A POPULAÇÃO.

TODO ESTADO 4.956.240 4.645.023 Meta / Unidade de Medida

548 - PLANO DE MÍDIA REALIZADO UNIDADE 374 346

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 4.956.240 4.645.023 3 - DESPESAS CORRENTES 4.956.240 4.645.023

14350000 - PROMOVER A COMUNICAÇÃO INTRA-GOVERNO 1.371.699 1.285.566 FINALIDADE - ESTABELECER INTEGRAÇÃO ENTRE OS ÓRGÃOS DO GOVERNO.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 1.371.699 1.285.566 Meta / Unidade de Medida

549 - COMUNICAÇÃO IMPLANTADA PERCENTUAL 20 20

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.371.699 1.285.566 3 - DESPESAS CORRENTES 1.371.699 1.285.566

17517 - INSTITUTO ZUMBI DOS PALMARES - IZP 2.028.944 1.901.542 17517 - INSTITUTO ZUMBI DOS PALMARES 2.028.944 1.901.542

6 - VALORIZAÇÃO DA IMAGEM E MUDANÇAS CULTURAIS 2.028.944 1.901.542 0035 - COMUNICAÇÃO PARA TODOS COM IDENTIDADE CULTURAL 2.028.944 1.901.542 OBJETIVO - TRABALHAR A COMUNICAÇÃO COMO FERRAMENTA PARA O DESENVOLVIMENTO, PROMOVENDO A FORMAÇÃO DO HOMEM PARA A CIDADANIA E A VALORIZAÇÃO DOS ASPECTOS REGIONAIS.

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 JUSTIFICATIVA - AMPLIAR O ALCANCE DA COMUNICAÇÃO PARA EXPANDIR PROGRAMAS CULTURAIS E EDUCACIONAIS À TODA POPULAÇAO ALAGOANA. PÚBLICO ALVO - POPULAÇÃO ALAGOANA

10580000 - AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SINAIS DE COBERTURA DA TVE-AL, DA EDUCATIVA FM E DA DIFUSORA AM. 337.576 316.379 FINALIDADE - MELHORAR E AMPLIAR A COBERTURA DO SINAL DA TVE-AL, DA EDUCATIVA FM E DA DIFUSORA AM PARA QUE, CADA VEZ MAIS, ALAGOANOS TENHAM ACESSO À PROGRAMAÇÃO DESTES VEÍCULOS COM MAIOR QUALIDADE TÉCNICA.

REGIÃO NORTE 38.412 0 Meta / Unidade de Medida

90 - EMISSORA AMPLIADA E QUALIFICADA UNIDADE 1 0

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 38.412 0 3 - DESPESAS CORRENTES 22.407 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 16.005 0

REGIÃO SUL 0 36.000 Meta / Unidade de Medida

90 - EMISSORA AMPLIADA E QUALIFICADA UNIDADE 0 1

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 36.000 3 - DESPESAS CORRENTES 0 21.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 15.000

METROPOLITANA DE MACEIÓ 260.752 244.379 Meta / Unidade de Medida

90 - EMISSORA AMPLIADA E QUALIFICADA UNIDADE 1 1

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 260.571 244.209 3 - DESPESAS CORRENTES 140.844 132.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 119.727 112.209

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 181 170 4 - DESPESAS DE CAPITAL 181 170

SERTÃO ALAGOANO 0 36.000 Meta / Unidade de Medida

90 - EMISSORA AMPLIADA E QUALIFICADA UNIDADE 0 1

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 36.000 3 - DESPESAS CORRENTES 0 21.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 15.000

VALES DO PARAÍBA E DO MUNDAÚ 38.412 0

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 Meta / Unidade de Medida

90 - EMISSORA AMPLIADA E QUALIFICADA UNIDADE 1 0

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 38.412 0 3 - DESPESAS CORRENTES 22.407 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 16.005 0

10590000 - REFORMA E REAPARELHAMENTO DOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DO IZP E DO ESPAÇO CULTURAL LINDA MASCARENHAS. 1.253.898 1.175.163 FINALIDADE - TORNAR AS EMISSORAS TECNICAMENTE HABILITADAS A TRANSMITIR SEUS PROGRAMAS COM MELHOR E MAIOR QUALIDADE E ATINGIR A MAIOR AUDIÊNCIA POSSÍVEL E TORNAR O ESPAÇO CULTURAL LINDA MASCARENHAS HABILITADO A RECEBER EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 1.253.898 1.175.163 Meta / Unidade de Medida

91 - EMISSORA E ESPAÇO CULTURAL REFORMADO E REAPARELHADO UNIDADE 1 1

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.227.050 1.150.000 3 - DESPESAS CORRENTES 351.256 329.200 4 - DESPESAS DE CAPITAL 875.794 820.800

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 173 163 4 - DESPESAS DE CAPITAL 173 163

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 26.675 25.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 26.675 25.000

10600000 - OPERACIONALIZAÇÃO DE POLÍTICAS DE APOIO À CULTURA E À EDUCAÇÃO. 304.095 285.000 FINALIDADE - FOMENTAR A PRODUÇÃO, A INTEGRAÇÃO E A EXPANSÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E EDUCACIONAIS COM FOCO MAIOR NA CULTURA REGIONAL ATRAVÉS DE APOIOS À NOVOS PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PROGRAMAS PELOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DO IZP.

TODO ESTADO 304.095 285.000 Meta / Unidade de Medida

92 - ATIVIDADE CULTURAL E EDUCACIONAL APOIADO UNIDADE 1 1

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 245.410 230.000 3 - DESPESAS CORRENTES 245.410 230.000

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 58.685 55.000 3 - DESPESAS CORRENTES 58.685 55.000

10610000 - CAPACITAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS 133.375 125.000 FINALIDADE - AMPLIAR A CAPACIDADE PROFISSIONAL NAS DIVERSAS ÁREAS DO INSTITUTO PERMITINDO QUE OS SERVIDORES ADQUIRAM MAIS EFICIÊNCIA EM SUAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS ATRAVÉS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS, ASSIM COMO PROPORCIONAR NOVAS HABILIDADES VOLTADAS PARA NOVOS DESAFIOS.

TODO ESTADO 133.375 125.000 Meta / Unidade de Medida

281 - SERVIDOR CAPACITADO UNIDADE 115 115

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 133.375 125.000 3 - DESPESAS CORRENTES 133.375 125.000

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 18000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECULT 2.002.825 10.379.215

18021 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 2.002.825 10.379.215 3 - CRESCIMENTO E DESCONCENTRAÇÃO ECONÔMICA 2.002.825 10.379.215

0008 - CRIAÇÃO E PRODUÇÃO CULTURAL 643.401 603.000 OBJETIVO - INCENTIVAR A CRIAÇÃO, O DESENVOLVIMENTO E A PRODUÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL. JUSTIFICATIVA - OFERECER OPORTUNIDADE PARA A CRIAÇÃO CULTURAL. PÚBLICO ALVO - ARTISTAS, GRUPOS E PRODUTORES CULTURAIS.

12620000 - APOIO À PRODUÇÃO AUDIOVISUAL - OLHAR BRASIL 37.345 35.000 FINALIDADE - FINANCIAR A PRODUÇÃO DE CURTAS METRAGENS POR PROFISSIONAIS DO NÚCLEO ALAGOANO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL.

TODO ESTADO 37.345 35.000 Meta / Unidade de Medida

877 - VÍDEO PRODUZIDO UNIDADE 21 21

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 10.670 10.000 3 - DESPESAS CORRENTES 10.670 10.000

01100000 - CONVÊNIOS 26.675 25.000 3 - DESPESAS CORRENTES 26.675 25.000

12630000 - REALIZAÇÃO DO ENCONTRO ANUAL DE BANDAS FILARMÔNICAS 53.350 50.000 FINALIDADE - INTERCÂMBIO ENTRE AS BANDAS PARA MODERNIZAÇÃO DOS REPERTÓRIOS COM INCLUSÃO DE ELEMENTOS DA CULTURA POPULAR E REALIZAÇÃO DE OFICINAS PARA CAPACITAÇÃO EM TEORIA MUSICAL,REGÊNCIA,INSTRUMENTOS E RESTAURAÇÃO.

TODO ESTADO 53.350 50.000 Meta / Unidade de Medida

879 - BANDA PARTICIPANTE APOIADA UNIDADE 20 20

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 53.350 50.000 3 - DESPESAS CORRENTES 53.350 50.000

14810000 - APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS 552.706 518.000 FINALIDADE - APOIAR A PRODUÇÃO CULTURAL AUTÔNOMA, DE INICIATIVA DA SOCIEDADE, NOTADAMENTE EM ÁREAS ONDE A POLÍTICA CULTURAL DO ESTADO, NECESSITE DE SUPORTE, PERMITINDO A AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS COMPLEMENTARES, NÃO CONTEMPLADAS POR POLÍTICAS OFICIAIS DE FOMENTO.

TODO ESTADO 552.706 518.000 Meta / Unidade de Medida

231 - EVENTO REALIZADO UNIDADE 120 120

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 552.706 518.000 3 - DESPESAS CORRENTES 552.706 518.000

0019 - ACESSO Á CULTURA 160.051 705.606 OBJETIVO - PROMOVER O ACESSO A BENS E SERVIÇOS CULTURAIS. JUSTIFICATIVA - REVERTER OS ELEVADOS ÍNDICES DE EXCLUSÃO CULTURAL DA SOCIEDADE ALAGOANA,EM VIRTUDE DO DISTANCIAMENTO DA PRODUÇÃO E DA DEMANDA POR BENS E SERVIÇOS CULTURAIS. PÚBLICO ALVO - POPULAÇÃO EM GERAL

13210000 - APOIO AO CONSUMO CULTURAL - CAMINHOS DA CULTURA 32.010 30.000

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 FINALIDADE - FACILITAR O ACESSO DO PÚBLICO AOS BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS CULTURAIS,PRINCIPALMENTE JOVENS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, AO CIRCUITO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS DO ESTADO, COMO MUSEUS, BIBLIOTECAS,TEATROS,MEMORIAIS, MONUMENTOS E CIDADES HISTÓRICAS.

TODO ESTADO 32.010 30.000 Meta / Unidade de Medida

884 - PESSOA BENEFICIADA UNIDADE 36.000 36.000

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 32.010 30.000 3 - DESPESAS CORRENTES 32.010 30.000

13240000 - DIFUSÃO CULTURAL - CARAVANA CULTURAL 128.041 120.000 FINALIDADE - PROMOVER A CIRCULAÇÃO DE GRUPOS ARTÍSTICOS EM PEQUENOS MUNICÍPIOS, ESTIMULANDO O ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL E FOMENTANDO A CADEIA PRODUTIVA DA CULTURA.

TODO ESTADO 128.041 120.000 Meta / Unidade de Medida

886 - MUNICÍPIO ATENDIDO UNIDADE 12 12

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 128.041 120.000 3 - DESPESAS CORRENTES 128.041 120.000

16830000 - CAPACITAÇÃO DE ARTISTAS, TÉCNICOS E PRODUTORES DE ARTE E CULTURA - ARTES E APRENDIZAGEM 0 555.606 FINALIDADE - REALIZAR SEMÍNARIOS, OFICINAS,CURSOS LIVRES EM MÚSICA, TEATRO, DANÇA E GESTÃO PÚBLICA PARA A CULTURA,VISANDOO O APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS DO SETOR.

TODO ESTADO 0 555.606 Meta / Unidade de Medida

888 - PROFISSIONAL CAPACITADO UNIDADE 0 3.000

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 0 62.000 3 - DESPESAS CORRENTES 0 32.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 30.000

01100000 - CONVÊNIOS 0 493.606 3 - DESPESAS CORRENTES 0 300.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 193.606

0020 - VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 561.607 7.393.184 OBJETIVO - PROMOVER A IDENTIFICAÇÃO E A VALORIZAÇÃO DO PATROMÔNIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL. JUSTIFICATIVA - A IDENTIDADE CULTURAL ALAGOANA CONSTITUI ELEMENTO FUNDAMENTAL DE COESÃO SOCIAL CONSTITUIÇÃO DA CIDADANIA,ALÉM DE SER POTENCIAL ATIVO PARA O DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA DA CULTURA. PÚBLICO ALVO - GESTORES DE BENS TOMBADOS,GRUPOS FOLCLÓRICOS,MESTRES DA CULTURA POPULAR E PROFISSIONAIS DE ENSINO.

14480000 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 32.010 30.000 FINALIDADE - PROJETO DE EDUCAÇÃO QUE CONSISTE NO DESENVOLVIMENTO DA CONSCIÊNCIA PRESERVACIONISTA ENTRE GESTORESDE BENS TOMBADOS, GRUPOS FOLCLÓRICOS, MESTRES DA CULTURA POPULAR E PROFISSIONAIS DE ENSINO,PARA A NECESSIDADE DA PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA CULTURAL E HISTÓRICA DE ALAGOAS.

TODO ESTADO 32.010 30.000 Meta / Unidade de Medida

231 - EVENTO REALIZADO UNIDADE 10 10

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 32.010 30.000

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 3 - DESPESAS CORRENTES 24.114 22.600 4 - DESPESAS DE CAPITAL 7.896 7.400

16840000 - IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS DE ARTES E OFÍCIOS 0 1.232.000 FINALIDADE - CRIAR ESCOLA DE RESTAURAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE VALOR HISTÓRICO E CULTURAL, A FUNCIONAR NO PRÉDIO DO ARCEBISPADO DE MACEIÓ, PARA OPERAÇÃO PELA IGREJA CATÓLICA.

TODO ESTADO 0 1.232.000 Meta / Unidade de Medida

889 - ESCOLA IMPLANTADA PERCENTUAL 0 100

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 150.000 3 - DESPESAS CORRENTES 0 150.000

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 0 82.000 3 - DESPESAS CORRENTES 0 32.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 50.000

01100000 - CONVÊNIOS 0 1.000.000 3 - DESPESAS CORRENTES 0 159.102 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 840.898

16850000 - RESTAURAÇÃO DO PALACETE BARÃO DE JARAGUÁ 0 2.143.332 FINALIDADE - RECUPERAR A ESTRUTURA FÍSICA PARA ADEQUÁ-LA AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA ESTADUAL E FOMENTAR O TURISMO CULTURAL.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 0 2.143.332 Meta / Unidade de Medida

890 - OBRA REALIZADA PERCENTUAL 0 100

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 350.000 3 - DESPESAS CORRENTES 0 150.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 200.000

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 0 197.931 3 - DESPESAS CORRENTES 0 97.931 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 100.000

01100000 - CONVÊNIOS 0 1.595.401 3 - DESPESAS CORRENTES 0 50.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 1.545.401

16860000 - SISTEMA ESTADUAL DE INDICADORES CULTURAIS 0 30.000 FINALIDADE - DESENVOLVER METODOLOGIA PARA AFERIR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E MAPEAR AS OCORRÊNCIAS, VISANDO AO FOMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.

TODO ESTADO 0 30.000 Meta / Unidade de Medida

892 - SISTEMA IMPLANTADO PERCENTUAL 0 100

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 30.000

3 - DESPESAS CORRENTES 0 30.000 16870000 - RESTAURAÇÃO DA CATEDRAL METROPOLITANA DE MACEIÓ 0 1.292.737 FINALIDADE - PRESERVAR A MEMÓRIA CULTURAL, ATRAVÉS DA RECUPERAÇÃO DOS SÍTIOS E PRÉDIOS HISTÓRICOS TOMBADOS, TESTEMUNHAS DO PROCESSO DE FORMAÇÃO HISTÓRICA E ARQUITETÔNICA DE ALAGOAS, E FOMENTAR O TURISMO CULTURAL.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 0 1.292.737 Meta / Unidade de Medida

890 - OBRA REALIZADA PERCENTUAL 0 100

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 173.844 3 - DESPESAS CORRENTES 0 40.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 133.844

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 0 85.000 3 - DESPESAS CORRENTES 0 45.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 40.000

01100000 - CONVÊNIOS 0 1.033.893 3 - DESPESAS CORRENTES 0 50.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 983.893

16880000 - RESTAURAÇÃO DO ARCEBISPADO DE MACEIÓ 0 991.214 FINALIDADE - PRESERVAR A MEMÓRIA CULTURAL, ATRAVÉS DA RECUPERAÇÃO DOS SÍTIOS E PRÉDIOS HISTÓRICOS TOMBADOS, TESTEMUNHAS DO PROCESSO DE FORMAÇÃO HISTÓRICA E ARQUITETÔNICA DE ALAGOAS, E FOMENTAR O TURISMO CULTURAL.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 0 991.214 Meta / Unidade de Medida

890 - OBRA REALIZADA PERCENTUAL 0 100

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 0 85.000 3 - DESPESAS CORRENTES 0 45.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 40.000

01100000 - CONVÊNIOS 0 906.214 3 - DESPESAS CORRENTES 0 50.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 856.214

16900000 - RESTAURAÇÃO DA CATEDRAL DIOCESANA DE PENEDO 0 665.000 FINALIDADE - PRESERVAR A MEMÓRIA CULTURAL, ATRAVÉS DA RECUPERAÇÃO DOS SÍTIOS E PRÉDIOS HISTÓRICOS TOMBADOS, TESTEMUNHAS DO PROCESSO DE FORMAÇÃO HISTÓRICA E ARQUITETÔNICA DE ALAGOAS, E FOMENTAR O TURISMO CULTURAL.

REGIÃO SUL 0 665.000 Meta / Unidade de Medida

890 - OBRA REALIZADA PERCENTUAL 0 100

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 0 65.000 3 - DESPESAS CORRENTES 0 25.000

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 40.000

01100000 - CONVÊNIOS 0 600.000 3 - DESPESAS CORRENTES 0 50.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 550.000

16910000 - RESTAURAÇÃO DA IGREJA DOS MARTÍRIOS 329.597 308.901 FINALIDADE - PRESERVAR A MEMÓRIA CULTURAL, ATRAVÉS DA RECUPERAÇÃO DOS SÍTIOS E PRÉDIOS HISTÓRICOS TOMBADOS, TESTEMUNHAS DO PROCESSO DE FORMAÇÃO HISTÓRICA E ARQUITETÔNICA DE ALAGOAS, E FOMENTAR O TURISMO CULTURAL.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 329.597 308.901 Meta / Unidade de Medida

890 - OBRA REALIZADA PERCENTUAL 50 50

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 23.239 21.780 4 - DESPESAS DE CAPITAL 23.239 21.780

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 42.680 40.000 3 - DESPESAS CORRENTES 21.340 20.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 21.340 20.000

01100000 - CONVÊNIOS 263.678 247.121 3 - DESPESAS CORRENTES 10.670 10.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 253.008 237.121

16920000 - RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO Ó 0 300.000 FINALIDADE - PRESERVAR A MEMÓRIA CULTURAL, ATRAVÉS DA RECUPERAÇÃO DOS SÍTIOS E PRÉDIOS HISTÓRICOS TOMBADOS, TESTEMUNHAS DO PROCESSO DE FORMAÇÃO HISTÓRICA E ARQUITETÔNICA DE ALAGOAS, E FOMENTAR O TURISMO CULTURAL.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 0 300.000 Meta / Unidade de Medida

890 - OBRA REALIZADA PERCENTUAL 0 100

01100000 - CONVÊNIOS 0 300.000 3 - DESPESAS CORRENTES 0 20.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 280.000

16930000 - RESTAURAÇÃO DO PALÁCIO FLORIANO PEIXOTO 200.000 350.000 FINALIDADE - PRESERVAR A MEMÓRIA CULTURAL, ATRAVÉS DA RECUPERAÇÃO DOS SÍTIOS E PRÉDIOS HISTÓRICOS TOMBADOS, TESTEMUNHAS DO PROCESSO DE FORMAÇÃO HISTÓRICA E ARQUITETÔNICA DE ALAGOAS, E FOMENTAR O TURISMO CULTURAL.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 200.000 350.000 Meta / Unidade de Medida

890 - OBRA REALIZADA PERCENTUAL 80 20

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 200.000 50.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 200.000 50.000

01100000 - CONVÊNIOS 0 300.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 300.000

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 16940000 - RESTAURAÇÃO DO SÍTIO HISTÓRICO DE PENEDO - MONUMENTA 0 50.000 FINALIDADE - PRESERVAR A MEMÓRIA CULTURAL, ATRAVÉS DA RECUPERAÇÃO DOS SÍTIOS HISTÓRICOS TOMBADOS,TESTEMUNHAS DO PROCESSO DE FORMAÇÃO HISTÓRICA E ARQUITETÔNICA DE ALAGOAS, E FOMENTAR O TURISMO CULTURAL.

REGIÃO SUL 0 50.000 Meta / Unidade de Medida

890 - OBRA REALIZADA PERCENTUAL 0 100

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 50.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 50.000

0021 - REDE CULTURAL 637.766 1.677.425 OBJETIVO - ARTICULAR E INTEGRAR PARCEIROS VISANDO A PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL. JUSTIFICATIVA - ARTICULAR OS ATORES DA REDE,ENTENDENDO NÃO SER COMPETÊNCIA DO PRÓPRIO GOVERNO PROMOVER TODAS AS AÇÕES,MAS ENVOLVER OS MUSEUS,BIBLIOTECAS PÚBLICAS,AS INSTITUIÇÕES ORGANIZADAS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL E OS DEMAIS CENTROS DE DIFUSÃO CULTURAL PÚBLICO ALVO - INSTITUIÇÕES CULTURAIS PÚBLICAS E PRIVADAS, PONTOS DE CULTURA, MUSEUS E CASAS DE CULTURA.

13190000 - COORDENAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS 96.030 90.000 FINALIDADE - PROMOVER A REESTRUTURAÇÃO INSTITUCIONAL, PROMOÇÃO DA CAPACITAÇÃO CONTINUADA E MOBILIZAÇÃO DOS GESTORES MUNICIPAIS PARA FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE LIVRO E LEITURA.

TODO ESTADO 96.030 90.000 Meta / Unidade de Medida

231 - EVENTO REALIZADO UNIDADE 3 3

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 96.030 90.000 3 - DESPESAS CORRENTES 91.762 86.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 4.268 4.000

14840000 - FUNCIONAMENTO DO PONTÃO GUERREIROS ALAGOANOS 407.593 382.000 FINALIDADE - FORTALECER OS PONTOS DE CULTURA DE ALAGOAS E ESTRUTURAR O CENTRO DE BELAS ARTES DE ALAGOAS, COMO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DESTA REDE

TODO ESTADO 407.593 382.000 Meta / Unidade de Medida

231 - EVENTO REALIZADO UNIDADE 50 50

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 34.144 32.000 3 - DESPESAS CORRENTES 23.474 22.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.670 10.000

01100000 - CONVÊNIOS 373.449 350.000 3 - DESPESAS CORRENTES 30.729 28.800 4 - DESPESAS DE CAPITAL 342.720 321.200

16950000 - MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA ESTADUAL 0 1.079.705 FINALIDADE - EQUIPAR COM MEIOS TECNOLÓGICOS, MOBILIÁRIO E EXPANSÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS E FUNCIONAR COMO BIBLIOTECA DE REFERÊNCIA DO SISTEMA.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 0 1.079.705

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 Meta / Unidade de Medida

893 - BIBLIOTECA MODERNIZADA PERCENTUAL 0 100

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 229.626 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 229.626

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 0 28.625 3 - DESPESAS CORRENTES 0 18.625 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 10.000

01100000 - CONVÊNIOS 0 821.454 3 - DESPESAS CORRENTES 0 50.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 771.454

43270000 - COORDENAÇÃO DO SISTEMA ALAGOANO DE MUSEUS 134.143 125.720 FINALIDADE - PROMOVER CAPACITAÇÃO CONTINUADA E MOBILIZAÇÃO DOS GESTORES DE EQUIPAMENTOS MUSEOLÓGICOS PARA FORTALECIMENTO DAS AÇÕES SETORIAIS.

TODO ESTADO 134.143 125.720 Meta / Unidade de Medida

231 - EVENTO REALIZADO UNIDADE 5 5

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 134.143 125.720 3 - DESPESAS CORRENTES 100.298 94.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 33.845 31.720

18520 - DIRETORIA DE TEATROS DO ESTADO DE ALAGOAS - DITEAL 7.606.714 7.483.148 18520 - DIRETORIA DE TEATROS DO ESTADO DE ALAGOAS 7.606.714 7.483.148

3 - CRESCIMENTO E DESCONCENTRAÇÃO ECONÔMICA 7.606.714 7.483.148 0179 - PROGRAMA MULTIFUNCIONAL DE FOMENTO ÀS ARTES 7.606.714 7.483.148 OBJETIVO - PROMOVER A INCLUSÃO SÒCIOCULTURAL E A VALORIZAÇÃO DO ARTISTA. JUSTIFICATIVA - O MERCADO CULTURAL SE APRESENTA COM GRANDE POTENCIAL PARA CONTRIBUIR COM A ECONOMIA LOCAL.BUSCA-SE COM ESTE PROGRAMA PROMOVER A INCLUSÃO SÓCIOCULTURAL DA COMUNIDADE,O APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO DA CLASSE ARTÍSTICA, ASSIM COMO TRABALHAR CONTINUADAMENTE A FORMAÇÃO E PERMANÊNCIA DE NOVAS PLATÉIAS NAS SALAS DE ESPETÁCULOS,PRESERVAÇÃO ,VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO,VIABILIZANDO MECANISMOS PARA A PRODUÇÃO E CONSUMO ARTÍSTICO CULTURAL DA COMUNIDADE ALAGOANA E CONSEQUENTEMENTE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE ALAGOAS. PÚBLICO ALVO - POPULAÇÃO ALAGOANA

14990000 - RECUPERAÇÃO DO TEATRO DEODORO 742.632 696.000 FINALIDADE - RECUPERAR E CONSERVAR O PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO E CULTURAL DO TEATRO DEODORO.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 742.632 696.000 Meta / Unidade de Medida

858 - TEATRO DEODORO RECUPERADO % DE EXECUÇÃO FÍSICA 14 31

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 742.632 696.000 3 - DESPESAS CORRENTES 687.148 644.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 55.484 52.000

16810000 - TEATRO DEODORO-100 ANOS DE ARTE 0 354.081

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 FINALIDADE - CELEBRAR OS 100 ANOS DO TEATRO DEODORO

METROPOLITANA DE MACEIÓ 0 354.081 Meta / Unidade de Medida

234 - EVENTO REALIZADO UNIDADE 0 20

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 354.081 3 - DESPESAS CORRENTES 0 354.081

16820000 - IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO CULTURAL TEATRO DEODORO 6.837.407 6.408.067 FINALIDADE - CONSTRUIR UM CENTRO DE CULTURA MULTIFUNCIONAL,TOTALMENTE EQUIPADO,QUE TAMBÉM SERVIRÁ PARA ACOMODAR A ORQUESTRA DE CÂMARA,O CORPO DE BAILE,A COMPANHIA DE TEATRO,OS AGENTES PÚBLICOS DO QUADRO FUNCIONAL E A GALERIA DE ARTES MIGUEL TORRES.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 6.837.407 6.408.067 Meta / Unidade de Medida

871 - PROJETO IMPLANTADO PERCENTUAL 40 60

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.369.793 1.283.780 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.369.793 1.283.780

01100000 - CONVÊNIOS 5.467.614 5.124.287 3 - DESPESAS CORRENTES 42.680 40.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.424.934 5.084.287

43260000 - DIFUSÃO DAS ARTES 26.675 25.000 FINALIDADE - PROMOVER ESPETÁCULOS TEATRAIS E MUSICAIS PARA ATRAÇÃO, FORMAÇÃO E PERMANÊNCIA DE PLATÉIAS.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 26.675 25.000 Meta / Unidade de Medida

231 - EVENTO REALIZADO UNIDADE 50 50

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 26.675 25.000 3 - DESPESAS CORRENTES 26.675 25.000

18557 - FUNDO DESENVOLVIMENTO DE AÇOES CULTURAIS 1.876.383 3.554.626 18557 - FUNDO DESENVOLVIMENTO DE AÇOES CULTURAIS 1.876.383 3.554.626

3 - CRESCIMENTO E DESCONCENTRAÇÃO ECONÔMICA 1.876.383 3.554.626 0008 - CRIAÇÃO E PRODUÇÃO CULTURAL 347.402 325.588 OBJETIVO - INCENTIVAR A CRIAÇÃO, O DESENVOLVIMENTO E A PRODUÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL. JUSTIFICATIVA - OFERECER OPORTUNIDADE PARA A CRIAÇÃO CULTURAL. PÚBLICO ALVO - ARTISTAS, GRUPOS E PRODUTORES CULTURAIS.

12610000 - PREMIAÇÃO DA PRODUÇÃO CULTURAL 347.402 325.588 FINALIDADE - FINANCIAR A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO DAS ARTES CÊNICAS (ALAGOAS EM CENA), VISUAIS,LITERÁRIAS E MUSICAIS (MISA ACÚSTICO)EM ALAGOAS, VISANDO A PROFISSIONALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO CULTURAL DO ESTADO

TODO ESTADO 347.402 325.588

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 Meta / Unidade de Medida

357 - PRÊMIO CONCEDIDO UNIDADE 10 10

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 187.352 175.588 3 - DESPESAS CORRENTES 187.352 175.588

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 160.050 150.000 3 - DESPESAS CORRENTES 160.050 150.000

0019 - ACESSO Á CULTURA 74.690 70.000 OBJETIVO - PROMOVER O ACESSO A BENS E SERVIÇOS CULTURAIS. JUSTIFICATIVA - REVERTER OS ELEVADOS ÍNDICES DE EXCLUSÃO CULTURAL DA SOCIEDADE ALAGOANA,EM VIRTUDE DO DISTANCIAMENTO DA PRODUÇÃO E DA DEMANDA POR BENS E SERVIÇOS CULTURAIS. PÚBLICO ALVO - POPULAÇÃO EM GERAL

13230000 - APOIO A CIRCULAÇÃO CULTURAL 74.690 70.000 FINALIDADE - ESTIMULAR A PRODUÇÃO CULTURAL ALAGOANA,POR MEIO DO APOIO A APRESENTAÇÕES EM TODAS AS REGIÕES DO ESTADO, VISANDO ESTABELECER INTERCÂMBIO E DIÁLOGO ENTRE OS DIVERSOS GRUPOS CULTURAIS.

TODO ESTADO 74.690 70.000 Meta / Unidade de Medida

451 - APRESENTAÇÃO CULTURAL REALIZADA UNIDADE 12 12

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 74.690 70.000 3 - DESPESAS CORRENTES 74.690 70.000

0020 - VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 132.771 282.500 OBJETIVO - PROMOVER A IDENTIFICAÇÃO E A VALORIZAÇÃO DO PATROMÔNIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL. JUSTIFICATIVA - A IDENTIDADE CULTURAL ALAGOANA CONSTITUI ELEMENTO FUNDAMENTAL DE COESÃO SOCIAL CONSTITUIÇÃO DA CIDADANIA,ALÉM DE SER POTENCIAL ATIVO PARA O DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA DA CULTURA. PÚBLICO ALVO - GESTORES DE BENS TOMBADOS,GRUPOS FOLCLÓRICOS,MESTRES DA CULTURA POPULAR E PROFISSIONAIS DE ENSINO.

14490000 - RESTAURAÇÃO DE BENS TOMBADOS 74.690 70.000 FINALIDADE - PRESERVAR A MEMÓRIA CULTURAL, ATRAVÉS DA RECUPERAÇÃO DOS SÍTIOS E PRÉDIOS HISTÓRICOS TOMBADOS, TESTEMUNHAS DO PROCESSO DE FORMAÇÃO ARQUITETÔNICA DE ALAGOAS.

TODO ESTADO 74.690 70.000 Meta / Unidade de Medida

852 - BENS RESTAURADO UNIDADE 1 1

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 53.350 50.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 53.350 50.000

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 21.340 20.000 3 - DESPESAS CORRENTES 21.340 20.000

14500000 - APOIO A REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES 32.010 30.000 FINALIDADE - DINAMIZAR AS TRADICIONAIS FESTAS POPULARES EM ALAGOAS QUE CONTEMPLEM,PRIMORDIALMENTE,ELEMENTOS DA CULTURA POPULAR ALAGOANA,VISANDO Á PRESERVAÇÃO DESSES FESTEJOS

TODO ESTADO 32.010 30.000

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 Meta / Unidade de Medida

231 - EVENTO REALIZADO UNIDADE 25 25

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 32.010 30.000 3 - DESPESAS CORRENTES 32.010 30.000

43200000 - CONCESSÃO DE BOLSAS PARA MESTRES DA CULTURA POPULAR -REGISTRO DO PATRIMÔNIO VIVO 26.071 182.500 FINALIDADE - REPASSE DO CONHECIMENTO EMPÍRICO PARA NOVOS ARTISTAS POPULARES,DE SORTE A PRESERVAR OS SABERES E FAZERES

TODO ESTADO 26.071 182.500 Meta / Unidade de Medida

853 - ARTISTA BENEFICIADO UNIDADE 3 21

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 26.071 182.500 3 - DESPESAS CORRENTES 26.071 182.500

0021 - REDE CULTURAL 1.321.520 2.876.538 OBJETIVO - ARTICULAR E INTEGRAR PARCEIROS VISANDO A PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL. JUSTIFICATIVA - ARTICULAR OS ATORES DA REDE,ENTENDENDO NÃO SER COMPETÊNCIA DO PRÓPRIO GOVERNO PROMOVER TODAS AS AÇÕES,MAS ENVOLVER OS MUSEUS,BIBLIOTECAS PÚBLICAS,AS INSTITUIÇÕES ORGANIZADAS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL E OS DEMAIS CENTROS DE DIFUSÃO CULTURAL PÚBLICO ALVO - INSTITUIÇÕES CULTURAIS PÚBLICAS E PRIVADAS, PONTOS DE CULTURA, MUSEUS E CASAS DE CULTURA.

16380000 - REDE ALAGOANA DE PONTOS DE CULTURA 1.321.520 1.238.538 FINALIDADE - AMPLIAR A REDE DE PONTOS DE CULTURA EXISTENTES NO ESTADO, ARTICULADA ATRAVÉS DO PROJETO PONTÃO GUERREIROS ALAGOANOS.

TODO ESTADO 1.321.520 1.238.538 Meta / Unidade de Medida

854 - PONTO DE CULTURA APOIADO UNIDADE 20 20

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 426.800 400.000 3 - DESPESAS CORRENTES 320.100 300.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 106.700 100.000

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 46.455 43.538 3 - DESPESAS CORRENTES 25.115 23.538 4 - DESPESAS DE CAPITAL 21.340 20.000

01100000 - CONVÊNIOS 848.265 795.000 3 - DESPESAS CORRENTES 634.865 595.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 213.400 200.000

16770000 - FOMENTO Á ATIVIDADE CULTURAL - MAIS CULTURA 0 1.638.000 FINALIDADE - INSTALAR PONTOS DE MEMÓRIA, MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE EXIBIÇÃO AUDIOVISUAL.

TODO ESTADO 0 1.638.000 Meta / Unidade de Medida

855 - ENTIDADE BENEFICIADA UNIDADE 0 47

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 726.000

3 - DESPESAS CORRENTES 0 726.000 01100000 - CONVÊNIOS 0 912.000

3 - DESPESAS CORRENTES 0 112.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 800.000

19000 - SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL - SEDS 50.367.173 65.952.470 19033 - SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL 41.797.705 57.921.105

1 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA 31.636.971 46.921.393 0068 - REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA 856.268 802.500 OBJETIVO - REDUZIR A CRIMINALIDADE DE TODAS AS FORMAS E AS SITUAÇÕES DE RISCO NO ESTADO. JUSTIFICATIVA - DADO O ELEVADO E CRESCENTE ÍNDICE DE CRIMINALIDADE AFERIDO NO ESTADO DE ALAGOAS, FAZ-SE NECESSÁRIA A INTEGRAÇÃO ENTRE OS DIVERSOS SEGMENTOS QUE FAZEM A SEGURANÇA PÚBLICA E A SOCIEDADE. PÚBLICO ALVO - POPULAÇÃO ALAGOANA

11840000 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA REEDUCANDOS 856.268 802.500 FINALIDADE - REALIZAR ATIVIDADES PROFISSIONALIZANTES PARA REEDUCANDOS.

TODO ESTADO 856.268 802.500 Meta / Unidade de Medida

901 - TREINAMENTO REALIZADO UNIDADE 4 5

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 122.705 115.000 3 - DESPESAS CORRENTES 75.757 71.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 46.948 44.000

01100000 - CONVÊNIOS 733.563 687.500 3 - DESPESAS CORRENTES 394.790 370.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 338.773 317.500

0078 - MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA, JUSTIÇA E CIDADANIA 9.442.764 24.241.828 OBJETIVO - PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E DOS ORGÃOS QUE A INTEGRAM, CONSOLIDANDO OS PRINCÍPIOS DO FAZER A PAZ A TODO CUSTO EM TODOS OS MUNICÍPIOS DE ALAGOAS JUSTIFICATIVA - TENDO EM VISTA A SITUAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA EM ALAGOAS E A NECESSIDADE DE PROMOVER A INTEGRAÇÃO DOS´ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL COM A POPULAÇÃO, O ESTADO DEVE PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DAS SUAS INSTITUIÇÕES. PÚBLICO ALVO - POPULAÇÃO DE TODO O ESTADO

10810000 - CAPACITAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL 2.445.840 2.292.260 FINALIDADE - CAPACITAR OS AGENTES PÚBLICOS DA ÁREA DE SEGURANÇA NO QUE DIZ RESPEITO A CULTURA, SEGURANÇA DO TRABALHO E AUTO ESTIMA, VISANDO A MELHOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 2.445.840 2.292.260 Meta / Unidade de Medida

154 - CAPACITAÇÃO REALIZADA UNIDADE 12 12

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 363.135 340.333 3 - DESPESAS CORRENTES 305.802 286.600 4 - DESPESAS DE CAPITAL 57.333 53.733

01100000 - CONVÊNIOS 2.082.705 1.951.927

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 3 - DESPESAS CORRENTES 1.377.685 1.291.177 4 - DESPESAS DE CAPITAL 705.020 660.750

11730000 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO CPFOR 3.710.919 3.477.900 FINALIDADE - EXPEDIR COM MAIS PRECISÃO OS EXAMES PERICIAIS SOLICITADOS PELA JUSTIÇA E SOCIEDADE, ATRAVÉS DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL, INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA E INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO NA REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ

METROPOLITANA DE MACEIÓ 3.710.919 3.477.900 Meta / Unidade de Medida

257 - CPFOR CONSTRUÍDO E APARELHADO PERCENTUAL 35 65

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 557.592 522.579 3 - DESPESAS CORRENTES 48.015 45.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 509.577 477.579

01100000 - CONVÊNIOS 3.153.327 2.955.321 3 - DESPESAS CORRENTES 905.104 848.270 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.248.223 2.107.051

11750000 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE NÚCLEOS REGIONAIS DE PERÍCIAS 1.022.192 958.006 FINALIDADE - EXPEDIR COM MAIS PRECISÃO OS EXAMES PERICIAIS

TODO ESTADO 1.022.192 958.006 Meta / Unidade de Medida

274 - NÚCLEO CONSTRUÍDO E APARELHADO UNIDADES 3 5

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 21.340 20.000 3 - DESPESAS CORRENTES 3.406 3.192 4 - DESPESAS DE CAPITAL 17.934 16.808

01100000 - CONVÊNIOS 1.000.852 938.006 3 - DESPESAS CORRENTES 125.912 118.006 4 - DESPESAS DE CAPITAL 874.940 820.000

11760000 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES PRISIONAIS 0 15.042.000 FINALIDADE - ALCANÇAR AO MÁXIMO A SEGURANÇA, GARANTINDO A CUSTÓDIA DOS REEDUCANDOS

METROPOLITANA DE MACEIÓ 0 15.042.000 Meta / Unidade de Medida

276 - UNIDADE PRISIONAL CONSTRUIDA E EQUIPADA UNIDADES 0 1

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 0 191.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 191.000

01100000 - CONVÊNIOS 0 14.851.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 14.851.000

11770000 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS 2.157.113 2.021.662

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 FINALIDADE - ACOMODAR COM MAIS DIGNIDADE OS REEDUCANDOS, FAZER CUMPRIR A LEGISLAÇÃO, DIMINUIR A SUPERPOPULAÇÃO CARCERÁRIA, CONTRIBUINDO PARA A RESSOCIALIZAÇÃO.

TODO ESTADO 2.157.113 2.021.662 Meta / Unidade de Medida

1018 - UNIDADE PRISIONAL REFORMADA, AMPLIADA E REAPARELHADA UNIDADE 3 3

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 216.036 202.471 3 - DESPESAS CORRENTES 4.054 3.800 4 - DESPESAS DE CAPITAL 211.982 198.671

01100000 - CONVÊNIOS 1.941.077 1.819.191 3 - DESPESAS CORRENTES 233.877 219.191 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.707.200 1.600.000

11780000 - REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE TRATAMENTO E CUSTÓDIA 106.700 100.000 FINALIDADE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA AOS CUSTODIADOS COM DIGNIDADE.

TODO ESTADO 106.700 100.000 Meta / Unidade de Medida

285 - CENTRO DE TRATAMENTO DE CUSTÓDIA REAPARELHADO PERCENTUAL 50 50

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 21.340 20.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 21.340 20.000

01100000 - CONVÊNIOS 85.360 80.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 85.360 80.000

16480000 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE CUSTÓDIA 0 350.000 FINALIDADE - ACOMODAR, QUANDO NECESSÁRIO, OS CUSTODIADOS DO SISTEMA PRISIONAL.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 0 350.000 Meta / Unidade de Medida

826 - HOSPITAL REFORMADO E AMPLIADO UNIDADE 0 1

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 350.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 350.000

0100 - SEGURANÇA INTERATIVA COMUNITÁRIA 21.337.939 21.877.065 OBJETIVO - REDUZIR A CRIMINALIDADE ATRAVÉS DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA. JUSTIFICATIVA - OFERECER SEGURANÇA A SOCIEDADE, BEM COMO, PROMOVER O BEM ESTAR SOCIAL, REDUZINDO A CRIMINALIDADE COMUNITÁRIA. PÚBLICO ALVO - SOCIEDADE ALAGOANA

11740000 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DOS CENTROS E NÚCLEOS INTEGRADOS DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA 1.802.703 1.639.312 FINALIDADE - PERMITIR UMA INTEGRAÇÃO ENTRE OS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL E ENTRE ESTES E A COMUNIDADE FAVORECENDO ASSIM, À POPULAÇÃO OS DIREITOS INDIVIDUAIS ASSEGURADOS PELA CARTA MAGNA, DE FORMA A REDUZIR O ÍNDICE DE VIOLÊNCIA COMUNITÁRIA.

TODO ESTADO 1.802.703 1.639.312

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 Meta / Unidade de Medida

260 - CENTRO E NÚCLEO CONSTRUÍDO E APARELHADO UNIDADES 5 3

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 148.853 89.312 4 - DESPESAS DE CAPITAL 148.853 89.312

01100000 - CONVÊNIOS 1.653.850 1.550.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.653.850 1.550.000

11930000 - CONSTRUÇÃO, APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE DELEGACIAS 1.587.696 1.488.000 FINALIDADE - AMPLIAR A OFERTA DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E MELHORAR AS CONDIÇÕES FÍSICAS DE TRABALHO.

TODO ESTADO 1.587.696 1.488.000 Meta / Unidade de Medida

902 - DELEGACIA CONSTRUÍDA E EQUIPADA UNIDADE 10 10

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 512.160 480.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 512.160 480.000

01100000 - CONVÊNIOS 1.075.536 1.008.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.075.536 1.008.000

16620000 - REFORMA DE DELEGACIAS 8.333 1.937.000 FINALIDADE - MELHORAR O ATENDIMENTO POLICIAL ÁS COMUNIDADES BENEFICIADAS.

TODO ESTADO 8.333 1.937.000 Meta / Unidade de Medida

836 - DELEGACIA REFORMADA UNIDADE 10 30

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 8.333 25.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 8.333 25.000

01100000 - CONVÊNIOS 0 400.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 400.000

01480000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0 1.512.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 1.512.000

17010000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 17.939.207 16.812.753 FINALIDADE - MELHORAR A ATUAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE FORMA A ENFRENTAR E RESPONDER COM VELOCIDADE E PRESTEZA A EPISÓDIOS DE RISCO.

TODO ESTADO 17.939.207 16.812.753 Meta / Unidade de Medida

897 - EQUIPAMENTO ADQUIRIDO UNIDADE 2 10

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 200.737 188.132 3 - DESPESAS CORRENTES 694 650 4 - DESPESAS DE CAPITAL 200.043 187.482

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 01100000 - CONVÊNIOS 17.738.470 16.624.621

3 - DESPESAS CORRENTES 193.066 180.943 4 - DESPESAS DE CAPITAL 17.545.404 16.443.678

5 - NOVAS INSTITUIÇÕES E RENOVAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 10.160.734 10.999.712 0068 - REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA 10.160.734 10.999.712 OBJETIVO - REDUZIR A CRIMINALIDADE DE TODAS AS FORMAS E AS SITUAÇÕES DE RISCO NO ESTADO. JUSTIFICATIVA - DADO O ELEVADO E CRESCENTE ÍNDICE DE CRIMINALIDADE AFERIDO NO ESTADO DE ALAGOAS, FAZ-SE NECESSÁRIA A INTEGRAÇÃO ENTRE OS DIVERSOS SEGMENTOS QUE FAZEM A SEGURANÇA PÚBLICA E A SOCIEDADE. PÚBLICO ALVO - POPULAÇÃO ALAGOANA

15930000 - MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA 10.160.734 9.522.712 FINALIDADE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA REAPARELHAR A SEGURANÇA PÚBLICA.

TODO ESTADO 10.160.734 9.522.712 Meta / Unidade de Medida

900 - INSTITUIÇÃO EQUIPADA PERCENTUAL 25 25

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 426.800 400.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 426.800 400.000

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 208.679 195.576 3 - DESPESAS CORRENTES 95.176 89.200 4 - DESPESAS DE CAPITAL 113.503 106.376

01100000 - CONVÊNIOS 9.525.255 8.927.136 3 - DESPESAS CORRENTES 1.522.755 1.427.136 4 - DESPESAS DE CAPITAL 8.002.500 7.500.000

16600000 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO 0 1.477.000 FINALIDADE - DIMINUIR O ÍNDICE DE CRIMINALIDADE,REDUZINDO O EFETIVO POLICIAL EMPREGADO NA REGIÃO, UTLIZANDO UMA MODERNA FERRAMENTA TECNOLÓGICA.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 0 1.477.000 Meta / Unidade de Medida

834 - SISTEMA VÍDEO MONITORAMENTO IMPLANTADO UNIDADE 0 1

01480000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0 1.477.000 3 - DESPESAS CORRENTES 0 443.100 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 1.033.900

19034 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS 4.558.758 4.272.500 1 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA 1.557.820 1.460.000

0104 - MELHORAR A INFRA-ESTRUTURA 1.557.820 1.460.000 OBJETIVO - OFERECER MELHOR CONDIÇÃO DE TRABALHO JUSTIFICATIVA - ESTABELECER UMA INFRA-ESTRUTURA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO REGULAR DA PMAL PÚBLICO ALVO - TODAS AS ORGANIZAÇÕES DA PMAL

16010000 - CONSTRUÇÃO DE QUARTÉIS 501.490 470.000

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 FINALIDADE - CONSTRUIR QUARTÉIS PARA OFERECER CONDIÇÕES DE TRABALHO E HABITABILIDADE.

REGIÃO SUL 74.690 70.000 Meta / Unidade de Medida

814 - QUARTEL CONSTRUIDO UNIDADE 1 1

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 74.690 70.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 74.690 70.000

METROPOLITANA DE MACEIÓ 160.050 150.000 Meta / Unidade de Medida

814 - QUARTEL CONSTRUIDO UNIDADE 1 1

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 160.050 150.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 160.050 150.000

SERTÃO ALAGOANO 160.050 150.000 Meta / Unidade de Medida

814 - QUARTEL CONSTRUIDO UNIDADE 1 1

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 160.050 150.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 160.050 150.000

BACIA LEITEIRA 53.350 50.000 Meta / Unidade de Medida

814 - QUARTEL CONSTRUIDO UNIDADE 1 1

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 53.350 50.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 53.350 50.000

VALES DO PARAÍBA E DO MUNDAÚ 53.350 50.000 Meta / Unidade de Medida

814 - QUARTEL CONSTRUIDO UNIDADE 1 1

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 53.350 50.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 53.350 50.000

16020000 - REFORMA DE QUARTÉIS 1.056.330 990.000 FINALIDADE - MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E HABITABILIDADE NOS QUARTÉIS.

AGRESTE ALAGOANO 32.010 30.000 Meta / Unidade de Medida

11 - QUARTEL REFORMADO UNIDADE 2 2

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 32.010 30.000

3 - DESPESAS CORRENTES 10.670 10.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 21.340 20.000

REGIÃO NORTE 21.340 20.000 Meta / Unidade de Medida

11 - QUARTEL REFORMADO UNIDADE 1 1

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 21.340 20.000 3 - DESPESAS CORRENTES 10.670 10.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.670 10.000

REGIÃO SUL 16.005 15.000 Meta / Unidade de Medida

11 - QUARTEL REFORMADO UNIDADE 1 1

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 16.005 15.000 3 - DESPESAS CORRENTES 5.335 5.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.670 10.000

METROPOLITANA DE MACEIÓ 928.290 870.000 Meta / Unidade de Medida

11 - QUARTEL REFORMADO UNIDADE 5 5

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 650.870 610.000 3 - DESPESAS CORRENTES 138.710 130.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 512.160 480.000

01100000 - CONVÊNIOS 277.420 260.000 3 - DESPESAS CORRENTES 64.020 60.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 213.400 200.000

SERTÃO ALAGOANO 32.010 30.000 Meta / Unidade de Medida

11 - QUARTEL REFORMADO UNIDADE 2 2

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 32.010 30.000 3 - DESPESAS CORRENTES 10.670 10.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 21.340 20.000

BACIA LEITEIRA 16.005 15.000

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 Meta / Unidade de Medida

11 - QUARTEL REFORMADO UNIDADE 1 1

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 16.005 15.000 3 - DESPESAS CORRENTES 5.335 5.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.670 10.000

VALES DO PARAÍBA E DO MUNDAÚ 10.670 10.000 Meta / Unidade de Medida

11 - QUARTEL REFORMADO UNIDADE 1 1

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 10.670 10.000 3 - DESPESAS CORRENTES 5.335 5.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.335 5.000

5 - NOVAS INSTITUIÇÕES E RENOVAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 3.000.938 2.812.500 0105 - MELHORAR A OPERAÇÃO - PMAL 3.000.938 2.812.500 OBJETIVO - DIMINUIR OS INDICES DE CRIMINALIDADE JUSTIFICATIVA - PROPICIAR MELHORES CONDIÇÕES AOS PM NO ENFRENTAMENTO AOS INFRATORES DA LEI, MELHORANDO O TEMPO DE ATENDIMENTO E RESPOSTA À SOCIEDADE QUE CLAMA POR SEGURANÇA PÚBLICA PÚBLICO ALVO - TODAS AS ORGANIZAÇÕES POLICIAIS MILITARES

11680000 - REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR 3.000.938 2.812.500 FINALIDADE - AUMENTAR A DESENVOLTURA DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DE EQUIPAMENTO AVANÇADO

TODO ESTADO 3.000.938 2.812.500 Meta / Unidade de Medida

253 - EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO ADQUIRIDO UNIDADE 1.000 1.000

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.613.838 1.512.500 3 - DESPESAS CORRENTES 226.738 212.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.387.100 1.300.000

01100000 - CONVÊNIOS 1.387.100 1.300.000 3 - DESPESAS CORRENTES 106.700 100.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.280.400 1.200.000

19035 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS 1.429.992 1.340.198 1 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA 1.429.992 1.340.198

0068 - REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA 1.429.992 1.340.198 OBJETIVO - REDUZIR A CRIMINALIDADE DE TODAS AS FORMAS E AS SITUAÇÕES DE RISCO NO ESTADO. JUSTIFICATIVA - DADO O ELEVADO E CRESCENTE ÍNDICE DE CRIMINALIDADE AFERIDO NO ESTADO DE ALAGOAS, FAZ-SE NECESSÁRIA A INTEGRAÇÃO ENTRE OS DIVERSOS SEGMENTOS QUE FAZEM A SEGURANÇA PÚBLICA E A SOCIEDADE. PÚBLICO ALVO - POPULAÇÃO ALAGOANA

12510000 - MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 717.365 672.319 FINALIDADE - ADEQUAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS ÀS NECESSIDADES DE TREINAMENTO DOS AGENTES DE POLÍCIA, DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INVESTIGATIVOS E DE RETENÇÃO TEMPORÁRIA

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 TODO ESTADO 717.365 672.319

Meta / Unidade de Medida 861 - UNIDADE MODERNIZADA

PERCENTUAL 48 48 01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 160.348 150.279

4 - DESPESAS DE CAPITAL 160.348 150.279 01100000 - CONVÊNIOS 557.017 522.040

4 - DESPESAS DE CAPITAL 557.017 522.040 12660000 - CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS DE SEGURANÇA 60.819 57.000 FINALIDADE - MELHORAR A HABILITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PARA PREVENÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA

METROPOLITANA DE MACEIÓ 60.819 57.000 Meta / Unidade de Medida

1019 - AGENTE CAPACITADO UNIDADE 1.000 1.000

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 60.819 57.000 3 - DESPESAS CORRENTES 60.819 57.000

16800000 - REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA CIVIL 651.808 610.879 FINALIDADE - ATUALIZAR A POLÍCIA CIVIL EM RELAÇÃO A EQUIPAMENTOS DE DEFESA E COAÇÃO (ARMAMENTOS, MUNIÇÕES, PROTEÇÃO BALÍSTICA), DE COMUNICAÇÃO, DE TRANSPORTE E DE ATENDIMENTO E PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES E ESTATÍSTICAS SOBRE SINISTROS.

TODO ESTADO 651.808 610.879 Meta / Unidade de Medida

862 - EQUIPAMENTO ADQUIRIDO UNIDADES 448 448

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 227.271 213.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 227.271 213.000

01100000 - CONVÊNIOS 424.537 397.879 4 - DESPESAS DE CAPITAL 424.537 397.879

19036 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS 2.580.718 2.418.667 1 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA 2.580.718 2.418.667

0068 - REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA 2.580.718 2.418.667 OBJETIVO - REDUZIR A CRIMINALIDADE DE TODAS AS FORMAS E AS SITUAÇÕES DE RISCO NO ESTADO. JUSTIFICATIVA - DADO O ELEVADO E CRESCENTE ÍNDICE DE CRIMINALIDADE AFERIDO NO ESTADO DE ALAGOAS, FAZ-SE NECESSÁRIA A INTEGRAÇÃO ENTRE OS DIVERSOS SEGMENTOS QUE FAZEM A SEGURANÇA PÚBLICA E A SOCIEDADE. PÚBLICO ALVO - POPULAÇÃO ALAGOANA

10630000 - INFORMATIZAÇÃO DO CBMAL 106.873 100.162 FINALIDADE - AUMENTAR A INFORMATIZAÇÃO DO CBMAL

METROPOLITANA DE MACEIÓ 106.873 100.162 Meta / Unidade de Medida

87 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ADQUIRIDO UNIDADE 40 35

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 53.523 50.162

3 - DESPESAS CORRENTES 53.523 50.162 01100000 - CONVÊNIOS 53.350 50.000

3 - DESPESAS CORRENTES 21.340 20.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 32.010 30.000

10640000 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO 149.380 140.000 FINALIDADE - AUMENTAR AS COMUNICAÇÕES DE EMERGÊNCIA ENTRE A POPULAÇÃO E O CBMAL EM TODO ESTADO

METROPOLITANA DE MACEIÓ 149.380 140.000 Meta / Unidade de Medida

9 - EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO ADQUIRIDO UNIDADE 100 80

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 53.350 50.000 3 - DESPESAS CORRENTES 53.350 50.000

01100000 - CONVÊNIOS 96.030 90.000 3 - DESPESAS CORRENTES 64.020 60.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 32.010 30.000

10680000 - REFORMA E RECUPERAÇÃO DE QUARTÉIS-CBMAL 117.375 110.005 FINALIDADE - REFORMAR E RECUPERAR OS QUARTÉIS DO CBMAL EM TODO O ESTADO DE ALAGOAS

REGIÃO SUL 64.025 0 Meta / Unidade de Medida

11 - QUARTEL REFORMADO UNIDADE 1 0

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 32.015 0 3 - DESPESAS CORRENTES 32.015 0

01120000 - TAXA DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO 32.010 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 32.010 0

METROPOLITANA DE MACEIÓ 53.350 50.000 Meta / Unidade de Medida

11 - QUARTEL REFORMADO UNIDADE 1 1

01120000 - TAXA DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO 53.350 50.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 53.350 50.000

SERTÃO ALAGOANO 0 60.005 Meta / Unidade de Medida

11 - QUARTEL REFORMADO UNIDADE 0 1

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 30.005

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 3 - DESPESAS CORRENTES 0 30.005

01120000 - TAXA DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO 0 30.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 30.000

10790000 - PREVENÇÃO E COMBATE A SITUAÇÃO DE RISCO E EMERGÊNCIA 2.207.090 2.068.500 FINALIDADE - AUMENTAR A EFICIÊNCIA DO CBMAL NA PREVENÇÃO AS SITUAÇÕES DE RISCOS E EMERGÊNCIA EM TODO O ESTADO

AGRESTE ALAGOANO 219.620 0 Meta / Unidade de Medida

10 - VIATURA ADQUIRIDA E MANTIDA UNIDADE 1 0

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 16.272 0 3 - DESPESAS CORRENTES 16.272 0

01100000 - CONVÊNIOS 5.952 0 3 - DESPESAS CORRENTES 5.952 0

01120000 - TAXA DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO 152.048 0 3 - DESPESAS CORRENTES 5.335 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 146.713 0

01150000 - FUNDO DE COMBATE E PREVENÇÃO DE INCÊNDIO 45.348 0 3 - DESPESAS CORRENTES 40.013 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.335 0

REGIÃO SUL 219.620 0 Meta / Unidade de Medida

10 - VIATURA ADQUIRIDA E MANTIDA UNIDADE 1 0

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 16.272 0 3 - DESPESAS CORRENTES 16.272 0

01100000 - CONVÊNIOS 5.952 0 3 - DESPESAS CORRENTES 5.952 0

01120000 - TAXA DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO 152.048 0 3 - DESPESAS CORRENTES 5.335 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 146.713 0

01150000 - FUNDO DE COMBATE E PREVENÇÃO DE INCÊNDIO 45.348 0 3 - DESPESAS CORRENTES 40.013 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.335 0

METROPOLITANA DE MACEIÓ 1.548.232 2.068.500 Meta / Unidade de Medida

10 - VIATURA ADQUIRIDA E MANTIDA UNIDADE 5 8

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 81.358

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 Meta / Unidade de Medida

220 - PROJETO EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO IMPLANTADO ESCOLA 1 0

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 22.122 0 3 - DESPESAS CORRENTES 22.122 0

12110000 - ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO 400.764 500.000 FINALIDADE - ADOÇÃO DE MEDIDAS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO NA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO, COM APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, PARA DISPONIBILIZAR AO MUNÍCIPES UM TRÂNSITO MAIS SEGURO NAS DIVERSAS ETAPAS ESTABELECIDAS NO PLANEJAMENTO DA CST.

AGRESTE ALAGOANO 162.011 0 Meta / Unidade de Medida

245 - PROJETO IMPLANTADO UNIDADE 4 0

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 162.011 0 3 - DESPESAS CORRENTES 162.011 0

METROPOLITANA DE MACEIÓ 93.796 500.000 Meta / Unidade de Medida

245 - PROJETO IMPLANTADO UNIDADE 2 11

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 93.796 500.000 3 - DESPESAS CORRENTES 93.796 500.000

SERTÃO ALAGOANO 144.957 0 Meta / Unidade de Medida

245 - PROJETO IMPLANTADO UNIDADE 3 0

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 144.957 0 3 - DESPESAS CORRENTES 144.957 0

12120000 - ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS PARA AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO 2.931.049 2.747.000 FINALIDADE - DEVIDO A NECESSIDADE DE FISCALIZAR OSTENSIVAMENTE, TECNICAMENTE E COM FINS DE MELHORIA DE OPERAÇÃO, A FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO VISA ASSISTIR A POPULAÇÃO COM PRECAUÇÃO, PRESTEZA, PRESERVANDO A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS, VISTO OS PROCEDIMENTOS APLICÁVEIS NA OPERACIONALIZAÇÃO NAS VIAS E CONFORME TRAÇADO DO PLANEJAMENTO.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 2.931.049 2.747.000 Meta / Unidade de Medida

245 - PROJETO IMPLANTADO UNIDADE 25 20

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 2.931.049 2.747.000 3 - DESPESAS CORRENTES 2.931.049 2.747.000

12130000 - PROJETO DE CAPACITAÇÃO DOS AGENTES DA AUTORIDADE DE TRÂNSITO 98.164 92.000 FINALIDADE - MELHORAR OS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS DOS AGENTES DA AUTORIDADE DE TRÂNSITO, QUER SEJAM CIVIS OU MILITARES, ATRAVÉS DE TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO, POIS A DINÂMICA DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO ACOMPANHA A EVOLUÇÃO DO TRÂNSITO NAS CIDADES.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 98.164 92.000

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 Meta / Unidade de Medida

245 - PROJETO IMPLANTADO UNIDADE 10 10

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 98.164 92.000 3 - DESPESAS CORRENTES 98.164 92.000

40620000 - REEDUCAÇÃO DE CONDUTORES INFRATORES 110.968 104.000 FINALIDADE - REDUZIR OS ÍNDICES DE INFRAÇÕES NO TRÂNSITO E INCENTIVAR ATITUDES PSICO-SOCIAIS POSITIVAS COM ENFOQUE NO RESPEITO AO OUTRO E VALORIZAÇÃO À VIDA.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 110.968 104.000 Meta / Unidade de Medida

221 - PROJETO REEDUCAÇÃO DE CONDUTORES IMPLANTADO PESSOAS ATENDIDAS 2.970 2.940

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 110.968 104.000 3 - DESPESAS CORRENTES 110.968 104.000

40670000 - CAMPANHAS EDUCATIVAS 830.126 778.000 FINALIDADE - PROPORCIONAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE TRÂNSITO, INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA QUE ELES POSSAM TORNAR-SE SUJEITO DE SUAS AÇÕES, CONSCIENTE DA SUA RESPONSABILIDADE NA SOCIEDADE E DE SEUS DIREITOS E DEVERES NA CONSTRUÇÃO DE UM TRÂNSITO SEGURO.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 830.126 778.000 Meta / Unidade de Medida

222 - CAMPANHA REALIZADA UNIDADE 4 4

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 830.126 778.000 3 - DESPESAS CORRENTES 830.126 778.000

0088 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E DE INFRA-ESTRUTURA 3.168.032 2.969.102 OBJETIVO - PROPORCIONAR À SOCIEDADE ALAGOANA UMA MELHOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE UM APERFEIÇOAMENTO DO QUADRO DE SERVIDORES EM CONJUNTO COM UMA MELHOR INFRA-ESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA, PROPORCIONANDO DESSA FORMA CONDIÇÕES E MEIOS PARA QUE O ESTADO DESENVOLVA SUAS ATIVIDADES FINS. JUSTIFICATIVA - PÚBLICO ALVO - SOCIEDADE ALAGOANA

11980000 - INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DO DETRAN 1.719.046 1.611.102 FINALIDADE - GARANTIR ESPAÇOS FÍSICOS NECESSÁRIOS AO BOM FUNCIONAMENTO DA SEDE E POSTOS DE ATENDIMENTO DO DETRAN/AL.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 1.719.046 1.611.102 Meta / Unidade de Medida

3 - SEDE E POSTO DO DETRAN CONSTRUIDO PERCENTUAL 10 20

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 1.719.046 1.611.102 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.719.046 1.611.102

12580000 - PROJETOS DE APORTE TECNOLÓGICO 1.448.986 1.358.000 FINALIDADE - GARANTIR A ESTRUTURA TECNOLÓGICA DE PONTA PARA QUE O DETRAN/AL POSSA OFERECER SERVIÇOS COM SEGURANÇA, AGILIDADE E CONFIABILIDADE.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 1.448.986 1.358.000

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 Meta / Unidade de Medida

354 - PROJETO IMPLANTADO PERCENTUAL 12 12

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 1.448.986 1.358.000 3 - DESPESAS CORRENTES 915.486 858.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 533.500 500.000

20000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE - SEE 216.546.024 222.939.130 20020 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE 216.546.024 222.939.130

2 - REDUÇÃO DA INDIGÊNCIA, POBREZA E DESIGUALDADE 19.962.005 28.792.390 0121 - ESPORTE E LAZER 487.932 9.970.982 OBJETIVO - FOMENTAR AS ATIVIDADES LÚDICAS E DESPORTIVAS NO ENSINO FORMAL E NAS COMUNIDADES JUSTIFICATIVA - MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO COM PRÁTICAS SALUTARES E REDUÇÃO DA EXPOSIÇÃO AO RISCO EM TEMPO OCIOSO. POR OUTRO TURNO, PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DE SORTE A MELHORAR O SEU RENDIMENTO E GARANTIR OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM. PÚBLICO ALVO - POPULAÇÃO ALAGOANA.

16090000 - REFORMA E RECUPERAÇÃO DO ESTÁDIO REI PELÉ 487.932 457.294 FINALIDADE - OFERECER AOS CLUBES DESPORTIVOS E À SOCIEDADE ALAGOANA ARENA ADEQUADA À REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS ESPORTIVOS DE ALTO RENDIMENTO.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 487.932 457.294 Meta / Unidade de Medida

389 - ESTÁDIO REFORMADO/RECUPERADO UNIDADE 1 1

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 487.932 457.294 3 - DESPESAS CORRENTES 245.410 230.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 242.522 227.294

16320000 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS 0 1.881.188 FINALIDADE - DIFUNDIR AS AÇÕES DE ESPORTE NO ESTADO DE ALAGOAS.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 0 1.881.188 Meta / Unidade de Medida

817 - GINÁSIO POLIESPORTIVO CONSTRUÍDO UNIDADE 0 1

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 431.188 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 431.188

01100000 - CONVÊNIOS 0 600.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 600.000

01480000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0 850.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 850.000

16330000 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DA JUVENTUDE 0 600.000 FINALIDADE - DIFUNDIR AS AÇÕES DE LAZER E RECREAÇÃO NAS COMUNIDADES ALAGOANAS.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 0 600.000

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 Meta / Unidade de Medida

915 - PRAÇA DE ESPORTES CONSTRUÍDA UNIDADE 0 1

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 100.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 100.000

01100000 - CONVÊNIOS 0 500.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 500.000

16680000 - REFORMA E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS 0 1.440.000 FINALIDADE - PROPICIAR Á COMUNIDADE E ÁS ESCOLAS MELHOR ESTRUTURA PARA A PRÁTICA DO ESPORTE E LAZER.

TODO ESTADO 0 1.440.000 Meta / Unidade de Medida

839 - QUADRA REFORMADA E RECUPERADA UNIDADE 0 11

01480000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0 1.440.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 1.440.000

16690000 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS - PAE´S 0 4.450.000 FINALIDADE - PROPICIAR AS COMUNIDADES ACESSO Á PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER.

TODO ESTADO 0 4.450.000 Meta / Unidade de Medida

840 - PRAÇA DE ATIVIDADE ESPORTIVA CONSTRUÍDA UNIDADE 0 5

01480000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0 4.450.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 4.450.000

16700000 - REFORMA E RECUPERAÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS 0 822.500 FINALIDADE - MELHORAR A ESTRUTURA FÍSICA DAS QUADRAS PROPICIANDO A COMUNIDADE ESCOLAR A PRÁTICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER

TODO ESTADO 0 822.500 Meta / Unidade de Medida

841 - GINÁSIO POLIESPORTIVO RECUPERADO E REFORMADO UNIDADE 0 7

01480000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0 822.500 3 - DESPESAS CORRENTES 0 822.500

16710000 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS 0 320.000 FINALIDADE - DIFUNDIR AS AÇÕES DE LAZER E RECREAÇÃO NA COMUNIDADE ALAGOANA

TODO ESTADO 0 320.000 Meta / Unidade de Medida

842 - QUADRA ESPORTIVA CONSTRUIDA UNIDADE 0 1

01480000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0 320.000

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 320.000

0162 - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 578.314 542.000 OBJETIVO - PROMOVER A FORMAÇÃO NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E NA UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS NAS ESCOLAS PÚBLICAS. JUSTIFICATIVA - O USO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NAS ESCOLAS PÚBLICAS, VISANDO A FORMAÇÃO DE UMA NOVA MENTALIDADE QUE LEVE OS SUJEITOS DA APRENDIZAGEM AO EXERCÍCIO PLENO DA CIDADANIA, É ATUALMENTE UMA CONDIÇÕES NECESSÁRIA A SUA INCLUSÃO NO CONTEXTO DO MUNDO GLOBALIZADO. POR OUTRO LADO, A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA É PARTE DE UM AMPLO E CONTÍNUO PROCESSO DE MUDANÇA, QUE INCLUI A DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO A NÍVEIS CRESCENTES DE ESCOLARIDADE, ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS, BEM COMO A ADOÇÃO DE NOVOS PARADIGMAS EDUCACIONAIS BASEADOS NOS CONCEITOS DE TOTALIDADE, DE APRENDIZAGEM COMO FENÔMENO PESSOAL E SOCIAL, DE FORMAÇÃO DE SUJEITOS AUTÔNOMOS, CAPAZES DE BUSCAR, CRIAR E APRENDER AO LONGO DA VIDA E DE INTERVIR NO MUNDO EM QUE VIVEM. PÚBLICO ALVO - ALUNOS E PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO.

14640000 - IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E TECNOLOGIAS 578.314 542.000 FINALIDADE - PROMOVER A FORMAÇÃO NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E NA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS NAS ESCOLAS PÚBLICAS.

AGRESTE ALAGOANO 57.618 54.000 Meta / Unidade de Medida

590 - NÚCLEO IMPLANTADO UNIDADE 1 1

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 57.618 54.000 3 - DESPESAS CORRENTES 29.876 28.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 27.742 26.000

SERTÃO ALAGOANO 463.078 434.000 Meta / Unidade de Medida

590 - NÚCLEO IMPLANTADO UNIDADE 1 1

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 57.618 54.000 3 - DESPESAS CORRENTES 29.876 28.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 27.742 26.000

01130000 - FUNDEB 405.460 380.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 405.460 380.000

VALES DO PARAÍBA E DO MUNDAÚ 57.618 54.000 Meta / Unidade de Medida

590 - NÚCLEO IMPLANTADO UNIDADE 1 1

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 57.618 54.000 3 - DESPESAS CORRENTES 29.876 28.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 27.742 26.000

0173 - EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS 18.895.759 17.579.408 OBJETIVO - DESENVOLVER E EXPANDIR A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS JUSTIFICATIVA - A EDUCAÇÃO ENQUANTO UM DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO PARA TODOS INDEPENDENTE DE IDADE, TEM O ESTADO A RESPONSABILIDADE DE MINIMIZAR O ÍNDICE DE 26,4% DA POPULAÇÃO ALAGOANA QUE É CONSIDERADA ANALFABETA E AO MESMO TEMPO ELEVAR A ESCOLARIZAÇÃO DE 37,4% QUE NÃO POSSUI O ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. PÚBLICO ALVO - JOVENS ACIMA DE 15 ANOS E ADULTOS.

16070000 - ESCOLARIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 10.858.258 10.046.608 FINALIDADE - PROMOVER A ESCOLARIZAÇÃO DOS JOVENS E ADULTOS DA REDE ESTADUAL.

AGRESTE ALAGOANO 2.346.130 2.110.000

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 Meta / Unidade de Medida

807 - ALUNO ESCOLARIZADO ALUNO 7.000 6.000

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.076.400 920.000 3 - DESPESAS CORRENTES 111.150 95.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 965.250 825.000

01130000 - FUNDEB 1.269.730 1.190.000 3 - DESPESAS CORRENTES 1.269.730 1.190.000

REGIÃO NORTE 776.551 720.400 Meta / Unidade de Medida

807 - ALUNO ESCOLARIZADO ALUNO 4.000 3.500

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 123.120 108.000 3 - DESPESAS CORRENTES 100.320 88.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 22.800 20.000

01130000 - FUNDEB 653.431 612.400 3 - DESPESAS CORRENTES 653.431 612.400

REGIÃO SUL 1.105.374 1.029.400 Meta / Unidade de Medida

807 - ALUNO ESCOLARIZADO ALUNO 4.500 4.000

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 122.240 108.000 3 - DESPESAS CORRENTES 99.440 88.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 22.800 20.000

01130000 - FUNDEB 983.134 921.400 3 - DESPESAS CORRENTES 983.134 921.400

METROPOLITANA DE MACEIÓ 1.934.044 1.812.600 Meta / Unidade de Medida

807 - ALUNO ESCOLARIZADO ALUNO 14.000 13.500

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 136.576 128.000 3 - DESPESAS CORRENTES 120.571 113.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 16.005 15.000

01130000 - FUNDEB 1.797.468 1.684.600 3 - DESPESAS CORRENTES 1.797.468 1.684.600

SERTÃO ALAGOANO 1.993.625 1.860.808

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 Meta / Unidade de Medida

807 - ALUNO ESCOLARIZADO ALUNO 6.000 5.500

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 385.869 354.008 3 - DESPESAS CORRENTES 187.480 172.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 198.389 182.008

01130000 - FUNDEB 1.607.756 1.506.800 3 - DESPESAS CORRENTES 1.607.756 1.506.800

BACIA LEITEIRA 1.296.110 1.207.800 Meta / Unidade de Medida

807 - ALUNO ESCOLARIZADO ALUNO 5.000 4.500

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 190.698 171.800 3 - DESPESAS CORRENTES 157.398 141.800 4 - DESPESAS DE CAPITAL 33.300 30.000

01130000 - FUNDEB 1.105.412 1.036.000 3 - DESPESAS CORRENTES 1.105.412 1.036.000

VALES DO PARAÍBA E DO MUNDAÚ 1.406.424 1.305.600 Meta / Unidade de Medida

807 - ALUNO ESCOLARIZADO ALUNO 3.500 3.000

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 151.632 129.600 3 - DESPESAS CORRENTES 122.382 104.600 4 - DESPESAS DE CAPITAL 29.250 25.000

01130000 - FUNDEB 1.254.792 1.176.000 3 - DESPESAS CORRENTES 1.254.792 1.176.000

16080000 - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 8.037.501 7.532.800 FINALIDADE - PROMOVER A ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE ESTADUAL.

AGRESTE ALAGOANO 1.621.201 1.519.400 Meta / Unidade de Medida

629 - ALUNO ALFABETIZADO ALUNO 11.000 15.000

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 191.421 179.400 3 - DESPESAS CORRENTES 175.416 164.400 4 - DESPESAS DE CAPITAL 16.005 15.000

01080000 - COTA-PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-FEDERAL 1.429.780 1.340.000 3 - DESPESAS CORRENTES 1.429.780 1.340.000

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 REGIÃO NORTE 598.055 560.500

Meta / Unidade de Medida 629 - ALUNO ALFABETIZADO

ALUNO 2.000 2.000 01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 43.215 40.500

3 - DESPESAS CORRENTES 34.679 32.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 8.536 8.000

01080000 - COTA-PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-FEDERAL 554.840 520.000 3 - DESPESAS CORRENTES 554.840 520.000

REGIÃO SUL 1.198.028 1.122.800 Meta / Unidade de Medida

629 - ALUNO ALFABETIZADO ALUNO 8.000 8.000

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 120.358 112.800 3 - DESPESAS CORRENTES 109.688 102.800 4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.670 10.000

01080000 - COTA-PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-FEDERAL 1.077.670 1.010.000 3 - DESPESAS CORRENTES 1.077.670 1.010.000

METROPOLITANA DE MACEIÓ 1.016.638 952.800 Meta / Unidade de Medida

629 - ALUNO ALFABETIZADO ALUNO 6.000 6.000

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 109.688 102.800 3 - DESPESAS CORRENTES 100.085 93.800 4 - DESPESAS DE CAPITAL 9.603 9.000

01080000 - COTA-PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-FEDERAL 906.950 850.000 3 - DESPESAS CORRENTES 906.950 850.000

SERTÃO ALAGOANO 1.360.959 1.275.500 Meta / Unidade de Medida

629 - ALUNO ALFABETIZADO ALUNO 9.000 9.000

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 155.249 145.500 3 - DESPESAS CORRENTES 143.512 134.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 11.737 11.000

01080000 - COTA-PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-FEDERAL 1.205.710 1.130.000 3 - DESPESAS CORRENTES 1.205.710 1.130.000

BACIA LEITEIRA 1.451.867 1.360.700

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 Meta / Unidade de Medida

629 - ALUNO ALFABETIZADO ALUNO 10.000 10.000

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 171.467 160.700 3 - DESPESAS CORRENTES 157.596 147.700 4 - DESPESAS DE CAPITAL 13.871 13.000

01080000 - COTA-PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-FEDERAL 1.280.400 1.200.000 3 - DESPESAS CORRENTES 1.280.400 1.200.000

VALES DO PARAÍBA E DO MUNDAÚ 790.753 741.100 Meta / Unidade de Medida

629 - ALUNO ALFABETIZADO ALUNO 4.000 4.000

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 65.193 61.100 3 - DESPESAS CORRENTES 55.590 52.100 4 - DESPESAS DE CAPITAL 9.603 9.000

01080000 - COTA-PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-FEDERAL 725.560 680.000 3 - DESPESAS CORRENTES 725.560 680.000

0214 - EDUCAÇÃO INFANTIL DE 0 A 6 ANOS 0 700.000 OBJETIVO - APOIAR A EDUCAÇÃO INFANTIL JUSTIFICATIVA - TRATA-SE DE UMA CARÊNCIA ESTADUAL PÚBLICO ALVO - CRIANÇA DE 0 A 5 ANOS

17060000 - CONSTRUÇAO DE UNIDADE ESCOLAR 0 700.000 FINALIDADE - CONSTRUIR UNIDADE DE ENSINO INFANTIL.

TODO ESTADO 0 700.000 Meta / Unidade de Medida

907 - ESCOLA CONSTRUÍDA UNIDADE 0 1

01100000 - CONVÊNIOS 0 700.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 700.000

4 - DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO 194.215.279 189.696.740 0004 - ADMINISTRAÇÃO 0 3.500.000 OBJETIVO - PROVER OS ÓRGÃOS DO ESTADO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DOS SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS. JUSTIFICATIVA - MELHORAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO USUÁRIO DO SERVIÇO PÚBLICO. PÚBLICO ALVO - GOVERNO DO ESTADO

16730000 - REGULARIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE 0 2.000.000 FINALIDADE - LEGALIZAR OS BENS IMÓVEIS PERTENCENTES Á SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE.

TODO ESTADO 0 2.000.000

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 Meta / Unidade de Medida

844 - IMÓVEL REGULARIZADO UNIDADE 0 200

01480000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0 2.000.000 3 - DESPESAS CORRENTES 0 2.000.000

16740000 - REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE 0 1.500.000 FINALIDADE - MELHORAR AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO PROPICIANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUALITATIVO À SOCIEDADE.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 0 1.500.000 Meta / Unidade de Medida

845 - PREDIO REFORMADO UNIDADE 0 1

01480000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0 1.500.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 1.500.000

0034 - ENSINO FUNDAMENTAL 58.322.264 54.660.041 OBJETIVO - IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO. JUSTIFICATIVA - AS AÇÕES PROPOSTAS CONSTITUEM NUMA POLÍTICA DE REORGANIZAÇÃO CURRICULAR ONDE OS(AS) EDUCANDOS(AS) TERÃO CONDIÇÕES DE UM PERCURSO ESCOLAR CONFORME FAIXA ETÁRIA, EVITANDO-SE ASSIM A REPROVAÇÃO, ABANDONO E A DISTORÇÃO IDADE/ANO. PÚBLICO ALVO - ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.

10290000 - IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL 2.925.847 2.742.125 FINALIDADE - AMPLIAR TEMPO E ESPAÇO PARA OS ALUNOS NAS ESCOLAS COM BAIXO ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (IDEB).

TODO ESTADO 2.925.847 2.742.125 Meta / Unidade de Medida

334 - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL IMPLANTADA UNIDADE 24 66

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 645.108 604.600 3 - DESPESAS CORRENTES 645.108 604.600

01070000 - COTA-PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-ESTADUAL 344.867 323.212 3 - DESPESAS CORRENTES 344.867 323.212

01130000 - FUNDEB 1.935.872 1.814.313 3 - DESPESAS CORRENTES 868.872 814.313 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.067.000 1.000.000

11520000 - IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS 55.396.417 51.917.916 FINALIDADE - GARANTIR O CUMPRIMENTO DO MARCO LEGAL QUE AMPLIOU O ENSINO FUNDAMENTAL PARA 9 ANOS ATÉ O PRAZO ESTIPULADO PELA RESOLUÇÃO NÚMERO 8/2007-CEE/CEB/AL.

TODO ESTADO 55.396.417 51.917.916 Meta / Unidade de Medida

238 - ENSINO FUNDAMENTAL DE 09 ANOS IMPLEMENTADO ESCOLA 338 338

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 5.775.272 5.412.626 3 - DESPESAS CORRENTES 2.755.674 2.582.637

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.019.598 2.829.989

01070000 - COTA-PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-ESTADUAL 3.503.495 3.283.500 3 - DESPESAS CORRENTES 1.098.477 1.029.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.405.018 2.254.000

01080000 - COTA-PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-FEDERAL 4.858.681 4.553.590 3 - DESPESAS CORRENTES 4.858.681 4.553.590

01100000 - CONVÊNIOS 800.250 750.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 800.250 750.000

01130000 - FUNDEB 40.458.719 37.918.200 3 - DESPESAS CORRENTES 17.825.942 16.706.600 4 - DESPESAS DE CAPITAL 22.632.777 21.211.600

0141 - PROGRAMA EDUCAÇÃO NO CAMPO 2.433.629 2.280.814 OBJETIVO - IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO CONTEXTUALIZADA DO E NO CAMPO NAS ESCOLAS DE ALAGOAS. JUSTIFICATIVA - ALAGOAS É UM ESTADO RURAL EM MAIS DE 80 PORCENTO DO SEU TERRITÓRIO, ENTRETANTO, AS COMUNIDADES DESSAS REGIÕES, POR UM LONGO PERÍODO, VÊM SOFRENDO COM A FALTA DE CONDIÇÕES BÁSICAS DE VIDA, INCLUSIVE DE ACESSO AO CONHECIMENTO. A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE DE ALAGOAS, ATRAVÉS DA GERÊNCIA DA EDUCAÇÃO DO CAMPO - GEC, VEM IMPLANTANDO UMA POLÍTICA DE AÇÃO NA EDUCAÇÃO, QUE VISA RE-SIGNIFICAR A ESCOLA DO E NO CAMPO, REAFIRMADO O COMPROMISSO DE DESENVOLVER UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA CONTEXTUALIZADA BUSCANDO COMBATER INCISAMENTE ALTOS ÍNDICES DE EVASÃO E REPROVAÇÃO E ELEVAR ÍNDICES DE APROVAÇÃO E DE PERMANÊNCIA DA POPULAÇÃO CAMPESINA EM E IDADE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA, BEM COMO OPORTUNIZAR ESCOLARIZAÇÃO A TODOS E TODAS CIDADÃOS E CIDADÃS DO CAMPO ALAGOANO QUE NÃO TIVERAM ACESSO A MESMA NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA. PÚBLICO ALVO - PROFESSORES,EDUCADORES SOCIAIS, GESTORES E ESTUDANTES.

13900000 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO NO CAMPO 2.433.629 2.280.814 FINALIDADE - IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO CAMPO NAS ESCOLAS DE ALAGOAS

AGRESTE ALAGOANO 475.701 445.831 Meta / Unidade de Medida

931 - PROJETO APOIADO UNIDADE 5 5

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 198.923 186.432 3 - DESPESAS CORRENTES 198.923 186.432

01080000 - COTA-PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-FEDERAL 269.541 252.616 3 - DESPESAS CORRENTES 269.541 252.616

01130000 - FUNDEB 7.237 6.783 3 - DESPESAS CORRENTES 7.237 6.783

REGIÃO NORTE 430.828 403.776 Meta / Unidade de Medida

931 - PROJETO APOIADO UNIDADE 4 4

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 199.181 186.674 3 - DESPESAS CORRENTES 199.181 186.674

01080000 - COTA-PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-FEDERAL 223.543 209.507 3 - DESPESAS CORRENTES 223.543 209.507

01130000 - FUNDEB 8.104 7.595

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 3 - DESPESAS CORRENTES 8.104 7.595

REGIÃO SUL 125.210 117.347 Meta / Unidade de Medida

931 - PROJETO APOIADO UNIDADE 2 2

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 30.091 28.201 3 - DESPESAS CORRENTES 30.091 28.201

01080000 - COTA-PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-FEDERAL 89.233 83.630 3 - DESPESAS CORRENTES 89.233 83.630

01130000 - FUNDEB 5.886 5.516 3 - DESPESAS CORRENTES 5.886 5.516

METROPOLITANA DE MACEIÓ 195.839 183.540 Meta / Unidade de Medida

931 - PROJETO APOIADO UNIDADE 1 1

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 135.320 126.822 3 - DESPESAS CORRENTES 122.260 114.582 4 - DESPESAS DE CAPITAL 13.060 12.240

01080000 - COTA-PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-FEDERAL 45.077 42.246 3 - DESPESAS CORRENTES 45.077 42.246

01130000 - FUNDEB 15.442 14.472 3 - DESPESAS CORRENTES 15.442 14.472

SERTÃO ALAGOANO 422.130 395.622 Meta / Unidade de Medida

931 - PROJETO APOIADO UNIDADE 5 5

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 144.449 135.378 3 - DESPESAS CORRENTES 144.449 135.378

01080000 - COTA-PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-FEDERAL 269.542 252.616 3 - DESPESAS CORRENTES 269.542 252.616

01130000 - FUNDEB 8.139 7.628 3 - DESPESAS CORRENTES 8.139 7.628

BACIA LEITEIRA 275.961 258.632 Meta / Unidade de Medida

931 - PROJETO APOIADO UNIDADE 3 3

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 133.323 124.951

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 3 - DESPESAS CORRENTES 133.323 124.951

01080000 - COTA-PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-FEDERAL 134.310 125.876 3 - DESPESAS CORRENTES 134.310 125.876

01130000 - FUNDEB 8.328 7.805 3 - DESPESAS CORRENTES 8.328 7.805

VALES DO PARAÍBA E DO MUNDAÚ 507.960 476.066 Meta / Unidade de Medida

931 - PROJETO APOIADO UNIDADE 5 5

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 276.558 259.193 3 - DESPESAS CORRENTES 276.558 259.193

01080000 - COTA-PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-FEDERAL 223.544 209.508 3 - DESPESAS CORRENTES 223.544 209.508

01130000 - FUNDEB 7.858 7.365 3 - DESPESAS CORRENTES 7.858 7.365

0162 - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 385.742 361.520 OBJETIVO - PROMOVER A FORMAÇÃO NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E NA UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS NAS ESCOLAS PÚBLICAS. JUSTIFICATIVA - O USO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NAS ESCOLAS PÚBLICAS, VISANDO A FORMAÇÃO DE UMA NOVA MENTALIDADE QUE LEVE OS SUJEITOS DA APRENDIZAGEM AO EXERCÍCIO PLENO DA CIDADANIA, É ATUALMENTE UMA CONDIÇÕES NECESSÁRIA A SUA INCLUSÃO NO CONTEXTO DO MUNDO GLOBALIZADO. POR OUTRO LADO, A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA É PARTE DE UM AMPLO E CONTÍNUO PROCESSO DE MUDANÇA, QUE INCLUI A DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO A NÍVEIS CRESCENTES DE ESCOLARIDADE, ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS, BEM COMO A ADOÇÃO DE NOVOS PARADIGMAS EDUCACIONAIS BASEADOS NOS CONCEITOS DE TOTALIDADE, DE APRENDIZAGEM COMO FENÔMENO PESSOAL E SOCIAL, DE FORMAÇÃO DE SUJEITOS AUTÔNOMOS, CAPAZES DE BUSCAR, CRIAR E APRENDER AO LONGO DA VIDA E DE INTERVIR NO MUNDO EM QUE VIVEM. PÚBLICO ALVO - ALUNOS E PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO.

14630000 - CAPACITAÇÃO PARA O USO DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 385.742 361.520 FINALIDADE - HABILITAR OS PROFISSIONAIS PARA DIFUSÃO DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA.

TODO ESTADO 385.742 361.520 Meta / Unidade de Medida

30 - PESSOA CAPACITADA UNIDADE 4.000 4.000

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 359.664 337.080 3 - DESPESAS CORRENTES 327.654 307.080 4 - DESPESAS DE CAPITAL 32.010 30.000

01100000 - CONVÊNIOS 26.078 24.440 3 - DESPESAS CORRENTES 26.078 24.440

0167 - ENSINO MÉDIO 74.553.750 69.872.305 OBJETIVO - IMPLANTAR E IMPLEMENTAR O ENSINO MÉDIO INTEGRADO NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. JUSTIFICATIVA - A EDUCAÇÃO, CONFORME PRECEITUA A LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO(LDB), DEVE ESTAR INSPIRADA NOS PRINCÍPIOS E NOS IDEAIS DE SOLIDARIEDADE HUMANA E TEM COMO UMA DE SUAS GRANDES FINALIDADES PREPARAR O EXERCÍCIO DA CIDADANIA. A ESCOLA, NESSE CONTEXTO, É UMA DENTRE AS VÁRIAS INSTITUIÇÕES SOCIAIS QUE PODEM FOMENTAR ESSA PRÁTICA, ESTIMULANDO CONDUTAS BASEADAS EM PRINCÍPIOS ÉTICOS E DE VALORIZAÇÃO DE DIREITO E DEVERES FUNDAMENTAIS DA PESSOA. ESSE PROPÓSITO QUE SE CONSTITUI EM DESAFIO CONTÍNUO DE TODA A SOCIEDADE, E FUNDAMENTO DO PLANO DE GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS 2007/2011. NO CASO DO ENSINO MÉDIO, AS AÇÕES SERÃO DESTINADAS À REDUÇÃO DA REPROVAÇÃO ESCOLAR, DO ABANDONO E AO COMBATE DA DISTORÇÃO IDADE/SÉRIE. PÚBLICO ALVO - ALUNOS DE ENSINO MÉDIO

14720000 - IMPLANTAÇÃO DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO 9.603.851 9.000.797

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 FINALIDADE - IMPLANTAR E IMPLEMENTAR O ENSINO MÉDIO INTEGRADO

TODO ESTADO 9.603.851 9.000.797 Meta / Unidade de Medida

600 - ENSINO MÉDIO INTEGRADO IMPLANTADO PERCENTUAL 25 25

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.308.460 1.226.298 3 - DESPESAS CORRENTES 847.516 794.298 4 - DESPESAS DE CAPITAL 460.944 432.000

01130000 - FUNDEB 8.295.391 7.774.499 3 - DESPESAS CORRENTES 5.026.654 4.711.016 4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.268.737 3.063.483

14770000 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO 64.949.899 60.871.508 FINALIDADE - FORTALECER O ENSINO MÉDIO, OBJETIVANDO REDUZIR OS ÍNDICES DE ABANDONO, REPETÊNCIA E DISTORÇÃO IDADE/SÉRIE

TODO ESTADO 64.949.899 60.871.508 Meta / Unidade de Medida

931 - PROJETO APOIADO UNIDADE 187 187

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 4.795.561 4.494.434 3 - DESPESAS CORRENTES 1.900.671 1.781.322 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.894.890 2.713.112

01100000 - CONVÊNIOS 36.294.674 34.015.627 3 - DESPESAS CORRENTES 6.470.824 6.064.502 4 - DESPESAS DE CAPITAL 29.823.850 27.951.125

01130000 - FUNDEB 23.859.664 22.361.447 3 - DESPESAS CORRENTES 13.082.964 12.261.447 4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.776.700 10.100.000

0172 - GESTÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL 44.588 4.218.586 OBJETIVO - FORTELECER O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA EDUCACIONAL JUSTIFICATIVA - REVERTER, POR MEIO DE SUAS DIRETRIZES GERAIS E MACROPRIORIDADES, AS TAXAS DE EVASÃO, REPETENCIA, DISTORÇÃO IDADE/ANO E ANALFABETISMO NO ESTADO, COM VISTAS A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO ALAGOANO. PÚBLICO ALVO - COMUNIDADE ESCOLAR

16050000 - MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO EDUCACIONAL 19.799 927.810 FINALIDADE - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CAPACITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FORTALECIMENTO DA AUTONOMIA DE UNIDADES ESCOLARES E CONSELHOS DE EDUCAÇÃO.

TODO ESTADO 19.799 927.810 Meta / Unidade de Medida

945 - ESCOLA ASSISTIDA UNIDADE 3 338

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 19.799 927.810 3 - DESPESAS CORRENTES 18.455 864.810

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.344 63.000

16060000 - AVALIAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL 24.789 490.776 FINALIDADE - AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL E DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO PARA MELHORAR A QUALIDADE DO ENSINO NA REDE PÚBLICA.

TODO ESTADO 24.789 490.776 Meta / Unidade de Medida

946 - INSTITUIÇÃO AVALIADA UNIDADE 16 338

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 24.789 490.776 3 - DESPESAS CORRENTES 24.789 490.776

16750000 - IMPLEMENTAÇÃO DE UMA SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL PERMANENTE 0 2.800.000 FINALIDADE - AVALIAR A APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE ALAGOAS, NOS 5º E 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E 3º ANO DO ENSINO MÉDIO.

TODO ESTADO 0 2.800.000 Meta / Unidade de Medida

846 - SISTEMA DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL IMPLEMENTADO UNIDADE 0 1

01480000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0 2.800.000 3 - DESPESAS CORRENTES 0 2.731.850 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 68.150

0176 - EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA 10.993.806 10.303.474 OBJETIVO - DESENVOLVER A EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA. JUSTIFICATIVA - ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL A ESCOLA INDÍGENA PÚBLICO ALVO - ALUNO

14860000 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA 10.993.806 10.303.474 FINALIDADE - DESENVOLVER A EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA

AGRESTE ALAGOANO 1.867.221 1.749.973 Meta / Unidade de Medida

563 - GERENCIA MANTIDA UNIDADE 1 1

01100000 - CONVÊNIOS 98.164 92.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 98.164 92.000

01130000 - FUNDEB 1.769.057 1.657.973 3 - DESPESAS CORRENTES 118.527 111.085 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.650.530 1.546.888

REGIÃO SUL 3.146.793 2.949.197 Meta / Unidade de Medida

563 - GERENCIA MANTIDA UNIDADE 1 1

01100000 - CONVÊNIOS 1.280.400 1.200.000

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.280.400 1.200.000

01130000 - FUNDEB 1.866.393 1.749.197 3 - DESPESAS CORRENTES 98.916 92.705 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.767.477 1.656.492

SERTÃO ALAGOANO 2.274.050 2.131.255 Meta / Unidade de Medida

563 - GERENCIA MANTIDA UNIDADE 1 1

01130000 - FUNDEB 2.274.050 2.131.255 3 - DESPESAS CORRENTES 159.755 149.723 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.114.295 1.981.532

VALES DO PARAÍBA E DO MUNDAÚ 1.978.089 1.853.880 Meta / Unidade de Medida

563 - GERENCIA MANTIDA UNIDADE 1 1

01130000 - FUNDEB 1.978.089 1.853.880 3 - DESPESAS CORRENTES 147.943 138.654 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.830.146 1.715.226

TODO ESTADO 1.727.653 1.619.169 Meta / Unidade de Medida

563 - GERENCIA MANTIDA UNIDADE 1 1

01100000 - CONVÊNIOS 1.727.653 1.619.169 3 - DESPESAS CORRENTES 1.727.653 1.619.169

0178 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 47.481.500 44.500.000 OBJETIVO - AMPLIAR A OFERTA DE VAGAS NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA JUSTIFICATIVA - TENDO EM VISTA A SITUAÇÃO DIAGNOSTICADA NO ESTADO, DE NÃO OFERTA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL NA REDE PÚBLICA CONCRETIZA-SE NECESSÁRIO A CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO DESTINADAS A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, A QUALIFICAÇÃO DE DOCENTES E A DEFINIÇÃO DE UMA POLÍTICA DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA. PÚBLICO ALVO - ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

14890000 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 44.814.000 42.000.000 FINALIDADE - AMPLIAR OS CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

TODO ESTADO 44.814.000 42.000.000 Meta / Unidade de Medida

646 - CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL AMPLIADO UNIDADE 8 10

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.067.000 1.000.000 3 - DESPESAS CORRENTES 1.067.000 1.000.000

01100000 - CONVÊNIOS 43.747.000 41.000.000

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 3 - DESPESAS CORRENTES 1.067.000 1.000.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 42.680.000 40.000.000

43280000 - FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 2.667.500 2.500.000 FINALIDADE - AMPLIAR OS CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

TODO ESTADO 2.667.500 2.500.000 Meta / Unidade de Medida

908 - PESSOA QUALIFICADA UNIDADE 250 250

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.067.000 1.000.000 3 - DESPESAS CORRENTES 1.067.000 1.000.000

01100000 - CONVÊNIOS 1.600.500 1.500.000 3 - DESPESAS CORRENTES 1.600.500 1.500.000

5 - NOVAS INSTITUIÇÕES E RENOVAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 2.368.740 4.450.000 0004 - ADMINISTRAÇÃO 2.368.740 4.450.000 OBJETIVO - PROVER OS ÓRGÃOS DO ESTADO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DOS SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS. JUSTIFICATIVA - MELHORAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO USUÁRIO DO SERVIÇO PÚBLICO. PÚBLICO ALVO - GOVERNO DO ESTADO

16040000 - MODERNIZAÇÃO DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS 2.368.740 4.450.000 FINALIDADE - ADEQUAR A INFRESTRUTURA DO EDIFÍCIO-SEDE, DAS CRES, E ESTRUTURA INTERMEDIÁRIAS PARA MELHORAR O ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS, AGENTES PÚBLICOS E POPULAÇÃO EM GERAL.

AGRESTE ALAGOANO 800.250 750.000 Meta / Unidade de Medida

934 - PRÉDIO MODERNIZADO UNIDADE 1 4

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 373.450 350.000 3 - DESPESAS CORRENTES 53.350 50.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 320.100 300.000

01100000 - CONVÊNIOS 426.800 400.000 3 - DESPESAS CORRENTES 426.800 400.000

REGIÃO NORTE 234.740 220.000 Meta / Unidade de Medida

934 - PRÉDIO MODERNIZADO UNIDADE 1 2

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 74.690 70.000 3 - DESPESAS CORRENTES 21.340 20.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 53.350 50.000

01100000 - CONVÊNIOS 160.050 150.000 3 - DESPESAS CORRENTES 160.050 150.000

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 REGIÃO SUL 0 1.150.000

Meta / Unidade de Medida 934 - PRÉDIO MODERNIZADO

UNIDADE 0 4 01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 200.000

3 - DESPESAS CORRENTES 0 50.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 150.000

01100000 - CONVÊNIOS 0 950.000 3 - DESPESAS CORRENTES 0 950.000

METROPOLITANA DE MACEIÓ 1.333.750 1.250.000 Meta / Unidade de Medida

934 - PRÉDIO MODERNIZADO UNIDADE 2 9

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 586.850 550.000 3 - DESPESAS CORRENTES 160.050 150.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 426.800 400.000

01100000 - CONVÊNIOS 746.900 700.000 3 - DESPESAS CORRENTES 746.900 700.000

SERTÃO ALAGOANO 0 430.000 Meta / Unidade de Medida

934 - PRÉDIO MODERNIZADO UNIDADE 0 4

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 130.000 3 - DESPESAS CORRENTES 0 30.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 100.000

01100000 - CONVÊNIOS 0 300.000 3 - DESPESAS CORRENTES 0 300.000

BACIA LEITEIRA 0 220.000 Meta / Unidade de Medida

934 - PRÉDIO MODERNIZADO UNIDADE 0 2

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 70.000 3 - DESPESAS CORRENTES 0 20.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 50.000

01100000 - CONVÊNIOS 0 150.000 3 - DESPESAS CORRENTES 0 150.000

VALES DO PARAÍBA E DO MUNDAÚ 0 430.000

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 Meta / Unidade de Medida

934 - PRÉDIO MODERNIZADO UNIDADE 0 2

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 130.000 3 - DESPESAS CORRENTES 0 30.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 100.000

01100000 - CONVÊNIOS 0 300.000 3 - DESPESAS CORRENTES 0 300.000

20516 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL 8.822.604 8.268.604 20516 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS 8.822.604 8.268.604

4 - DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO 8.319.418 7.797.014 0022 - UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR 1.087.030 1.018.771 OBJETIVO - EXPANDIR A OFERTA DE ENSINO SUPERIOR NO INTERIOR DO ESTADO. JUSTIFICATIVA - GERAR NOVAS OPORTUNIDADES DE EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA NAS REGIÕES DO SERTÃO ALAGOANO E NORTE DO ESTADO DE SORTE A FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO REGIONAL ENDÓGENO PÚBLICO ALVO - ALUNOS DE NÍVEL MÉDIO DAS REGIÕES DO SERTÃO E NORTE ALAGOANO

10180000 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DE MATRIZ DE CAMARAGIBE 480.150 450.000 FINALIDADE - PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO DA REGIÃO NORTE AO ENSINO SUPERIOR

REGIÃO NORTE 480.150 450.000 Meta / Unidade de Medida

1015 - CAMPUS IMPLANTADO PERCENTUAL 90 10

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 480.150 450.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 480.150 450.000

10190000 - CONSTRUÇÃO DE CAMPUS UNIVERSITÁRIO EM DELMIRO GOUVEIA 440.166 412.526 FINALIDADE - PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO DA REGIÃO DO SERTÃO AO ENSINO SUPERIOR

SERTÃO ALAGOANO 440.166 412.526 Meta / Unidade de Medida

1015 - CAMPUS IMPLANTADO PERCENTUAL 60 40

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 86.708 81.263 4 - DESPESAS DE CAPITAL 86.708 81.263

01100000 - CONVÊNIOS 353.458 331.263 4 - DESPESAS DE CAPITAL 353.458 331.263

16120000 - OFERTA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 166.714 156.245 FINALIDADE - PROMOVER A INSERÇÃO DA POPULAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR, QUALIFICANDO A MÃO-DE-OBRA

AGRESTE ALAGOANO 74.521 69.841

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 Meta / Unidade de Medida

875 - CURSO DE GRADUAÇÃO OFERTADO UNIDADE 2 1

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 74.521 69.841 4 - DESPESAS DE CAPITAL 74.521 69.841

REGIÃO SUL 40.647 38.095 Meta / Unidade de Medida

875 - CURSO DE GRADUAÇÃO OFERTADO UNIDADE 2 1

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 40.647 38.095 4 - DESPESAS DE CAPITAL 40.647 38.095

METROPOLITANA DE MACEIÓ 33.873 31.746 Meta / Unidade de Medida

875 - CURSO DE GRADUAÇÃO OFERTADO UNIDADE 1 1

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 33.873 31.746 4 - DESPESAS DE CAPITAL 33.873 31.746

SERTÃO ALAGOANO 17.673 16.563 Meta / Unidade de Medida

875 - CURSO DE GRADUAÇÃO OFERTADO UNIDADE 2 1

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 17.673 16.563 4 - DESPESAS DE CAPITAL 17.673 16.563

0023 - MODERNIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR 7.232.388 6.778.243 OBJETIVO - MELHORAR A QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR JUSTIFICATIVA - MELHORAR A QUALIFICAÇÃO DOS GRADUADOS E PÓS-GRADUADOS PARA PROPICIAR BOA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO E DOTAR O ESTADO DE CAPITAL HUMANO QUALIFICADO PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO EM ALTERNATIVAS PRODUTIVAS,COMPETITIVAS E O ATENDIMENTO A DEMANDA SOCIAIS. PÚBLICO ALVO - ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR .

11220000 - IMPLEMENTAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO NOS CAMPI DA UNEAL 633.705 593.912 FINALIDADE - MELHORAR A QUALIDADE DE ENSINO

AGRESTE ALAGOANO 182.560 171.097 Meta / Unidade de Medida

878 - OBRA ADQUIRIDA UNIDADE 360 360

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 143.680 134.658 4 - DESPESAS DE CAPITAL 143.680 134.658

01100000 - CONVÊNIOS 38.880 36.439 4 - DESPESAS DE CAPITAL 38.880 36.439

REGIÃO SUL 114.815 107.605

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 Meta / Unidade de Medida

878 - OBRA ADQUIRIDA UNIDADE 168 168

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 103.033 96.563 4 - DESPESAS DE CAPITAL 103.033 96.563

01100000 - CONVÊNIOS 11.782 11.042 4 - DESPESAS DE CAPITAL 11.782 11.042

METROPOLITANA DE MACEIÓ 106.700 100.000 Meta / Unidade de Medida

878 - OBRA ADQUIRIDA UNIDADE 135 135

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 106.700 100.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 106.700 100.000

SERTÃO ALAGOANO 114.815 107.605 Meta / Unidade de Medida

878 - OBRA ADQUIRIDA UNIDADE 168 168

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 103.033 96.563 4 - DESPESAS DE CAPITAL 103.033 96.563

01100000 - CONVÊNIOS 11.782 11.042 4 - DESPESAS DE CAPITAL 11.782 11.042

VALES DO PARAÍBA E DO MUNDAÚ 114.815 107.605 Meta / Unidade de Medida

878 - OBRA ADQUIRIDA UNIDADE 169 169

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 103.033 96.563 4 - DESPESAS DE CAPITAL 103.033 96.563

01100000 - CONVÊNIOS 11.782 11.042 4 - DESPESAS DE CAPITAL 11.782 11.042

11250000 - IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS MULTIDISCIPLINARES NOS CAMPI DA UNEAL 500.733 469.290 FINALIDADE - PROMOVER A PESQUISA ACADÊMICA MELHORANDO A QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR

AGRESTE ALAGOANO 456.550 427.882 Meta / Unidade de Medida

982 - LABORATÓRIO IMPLANTADO UNIDADE 3 2

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 206.184 193.237 4 - DESPESAS DE CAPITAL 206.184 193.237

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 01100000 - CONVÊNIOS 250.366 234.645

4 - DESPESAS DE CAPITAL 250.366 234.645 VALES DO PARAÍBA E DO MUNDAÚ 44.183 41.408

Meta / Unidade de Medida 982 - LABORATÓRIO IMPLANTADO

UNIDADE 3 2 01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 29.455 27.605

4 - DESPESAS DE CAPITAL 29.455 27.605 01100000 - CONVÊNIOS 14.728 13.803

4 - DESPESAS DE CAPITAL 14.728 13.803 11270000 - IMPLANTAÇÃO DA EDITORA UNIVERSITÁRIA 40.013 37.500 FINALIDADE - PROMOVER A DIVULGAÇÃO DAS PRODUÇÕES ACADÊMICAS

AGRESTE ALAGOANO 40.013 37.500 Meta / Unidade de Medida

887 - EDITORA IMPLANTADA PERCENTUAL 40 60

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 26.675 25.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 26.675 25.000

01100000 - CONVÊNIOS 13.338 12.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 13.338 12.500

11380000 - MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS CAMPI 254.048 238.096 FINALIDADE - OTIMIZAR O ESPAÇO FÍSICO ATENDENDO A DEMANDA DOS CAMPI I,II,III E IV

AGRESTE ALAGOANO 132.547 124.224 Meta / Unidade de Medida

983 - CAMPUS MODERNIZADO UNIDADE 2 2

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 88.365 82.816 4 - DESPESAS DE CAPITAL 88.365 82.816

01100000 - CONVÊNIOS 44.182 41.408 4 - DESPESAS DE CAPITAL 44.182 41.408

REGIÃO SUL 66.273 62.112 Meta / Unidade de Medida

983 - CAMPUS MODERNIZADO UNIDADE 1 1

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 44.182 41.408 4 - DESPESAS DE CAPITAL 44.182 41.408

01100000 - CONVÊNIOS 22.091 20.704

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 4 - DESPESAS DE CAPITAL 22.091 20.704

SERTÃO ALAGOANO 55.228 51.760 Meta / Unidade de Medida

983 - CAMPUS MODERNIZADO UNIDADE 1 1

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 36.819 34.507 4 - DESPESAS DE CAPITAL 36.819 34.507

01100000 - CONVÊNIOS 18.409 17.253 4 - DESPESAS DE CAPITAL 18.409 17.253

11400000 - CONSTRUÇÃO DE CAMPUS UNIVERSITÁRIO EM UNIÃO DOS PALMARES 878.922 823.732 FINALIDADE - PROPORCIONAR AOS HABITANTES RESIDENTES DA REGIÃO DO VALE DO PARAÍBA MAIOR ACESSO AO ENSINO SUPERIOR.

VALES DO PARAÍBA E DO MUNDAÚ 878.922 823.732 Meta / Unidade de Medida

881 - CAMPUS CONSTRUÍDO PERCENTUAL 60 40

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 612.172 573.732 4 - DESPESAS DE CAPITAL 612.172 573.732

01100000 - CONVÊNIOS 266.750 250.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 266.750 250.000

11430000 - CAPACITAÇÃO DO CORPO DOCENTE DE PÓS GRADUAÇÃO 106.039 99.379 FINALIDADE - QUALIFICAR OS PROFESSORES DA UNEAL PARA IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRITO SENSU

AGRESTE ALAGOANO 106.039 99.379 Meta / Unidade de Medida

882 - PROFESSOR CAPACITADO UNIDADE 20 30

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 74.227 69.565 3 - DESPESAS CORRENTES 47.128 44.168 4 - DESPESAS DE CAPITAL 27.099 25.397

01100000 - CONVÊNIOS 31.812 29.814 3 - DESPESAS CORRENTES 20.030 18.772 4 - DESPESAS DE CAPITAL 11.782 11.042

11440000 - GRADUAÇÃO DE PROFESSORES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 4.244.099 3.977.600 FINALIDADE - MELHORAR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO ESTADO DE ALAGOAS.

TODO ESTADO 4.244.099 3.977.600 Meta / Unidade de Medida

984 - PROFESSOR GRADUADO UNIDADE 1.700 1.700

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.632.083 1.529.600

3 - DESPESAS CORRENTES 1.320.519 1.237.600 4 - DESPESAS DE CAPITAL 311.564 292.000

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 2.612.016 2.448.000 3 - DESPESAS CORRENTES 2.238.566 2.098.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 373.450 350.000

43240000 - EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 344.357 322.734 FINALIDADE - BENEFICIAR AS COMUNIDADES COM A DIFUSÃO DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS-CIENTÍFICOS POR MEIO DE SUA MULTIPLICAÇÃO PELO CORPO DISCENTE.

AGRESTE ALAGOANO 344.357 322.734 Meta / Unidade de Medida

884 - PESSOA BENEFICIADA UNIDADE 600 300

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 249.121 233.478 3 - DESPESAS CORRENTES 160.426 150.352 4 - DESPESAS DE CAPITAL 88.695 83.126

01100000 - CONVÊNIOS 95.236 89.256 3 - DESPESAS CORRENTES 71.760 67.254 4 - DESPESAS DE CAPITAL 23.476 22.002

43250000 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 230.472 216.000 FINALIDADE - FORTALECER A PESQUISA E A FORMAÇÃO DO CORPO DISCENTE.

AGRESTE ALAGOANO 230.472 216.000 Meta / Unidade de Medida

885 - BOLSISTA BENEFICIADO UNIDADE 60 40

01100000 - CONVÊNIOS 230.472 216.000 3 - DESPESAS CORRENTES 230.472 216.000

5 - NOVAS INSTITUIÇÕES E RENOVAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 503.186 471.590 0004 - ADMINISTRAÇÃO 503.186 471.590 OBJETIVO - PROVER OS ÓRGÃOS DO ESTADO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DOS SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS. JUSTIFICATIVA - MELHORAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO USUÁRIO DO SERVIÇO PÚBLICO. PÚBLICO ALVO - GOVERNO DO ESTADO

11470000 - MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 503.186 471.590 FINALIDADE - DOTAR A UNIVERSIDADE DE MEIOS TECNOLÓGICOS PARA RACIONALIZAR OS PROCESSOS E QUALIFICAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO.

AGRESTE ALAGOANO 167.299 156.794 Meta / Unidade de Medida

240 - POLÍTICA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO IMPLANTADA PERCENTUAL 25 25

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 131.954 123.668

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 4 - DESPESAS DE CAPITAL 131.954 123.668

01100000 - CONVÊNIOS 35.345 33.126 4 - DESPESAS DE CAPITAL 35.345 33.126

REGIÃO SUL 116.749 109.418 Meta / Unidade de Medida

240 - POLÍTICA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO IMPLANTADA PERCENTUAL 25 25

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 103.677 97.167 4 - DESPESAS DE CAPITAL 103.677 97.167

01100000 - CONVÊNIOS 13.072 12.251 4 - DESPESAS DE CAPITAL 13.072 12.251

SERTÃO ALAGOANO 109.569 102.689 Meta / Unidade de Medida

240 - POLÍTICA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO IMPLANTADA PERCENTUAL 25 25

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 98.965 92.751 4 - DESPESAS DE CAPITAL 98.965 92.751

01100000 - CONVÊNIOS 10.604 9.938 4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.604 9.938

VALES DO PARAÍBA E DO MUNDAÚ 109.569 102.689 Meta / Unidade de Medida

240 - POLÍTICA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO IMPLANTADA PERCENTUAL 25 25

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 98.965 92.751 4 - DESPESAS DE CAPITAL 98.965 92.751

01100000 - CONVÊNIOS 10.604 9.938 4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.604 9.938

20556 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL 19.786.309 18.543.874 20556 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS 19.786.309 18.543.874

4 - DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO 19.786.309 18.543.874 0004 - ADMINISTRAÇÃO 48.972 45.897 OBJETIVO - PROVER OS ÓRGÃOS DO ESTADO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DOS SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS. JUSTIFICATIVA - MELHORAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO USUÁRIO DO SERVIÇO PÚBLICO. PÚBLICO ALVO - GOVERNO DO ESTADO

10340000 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO 48.972 45.897 FINALIDADE - MELHORAR A CAPACIDADE TÉCNICA E INSTITUCIONAL DA UNCISAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS NA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 48.972 45.897

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 Meta / Unidade de Medida

61 - PROFISSIONAL DE SAÚDE CAPACITADO UNIDADE 125 125

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 48.972 45.897 3 - DESPESAS CORRENTES 48.972 45.897

0013 - EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE 9.545.434 8.946.054 OBJETIVO - FORMAR PROFISSIONAIS DE SAÚDE NOS NÍVEIS BÁSICO E TÉCNICO. JUSTIFICATIVA - ATENDER A DEMANDA POR CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE NIVEL MÉDIO NA AREA DE SAÚDE, POR MEIO DO ACESSO A INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SUS E DO MERCADO DE TRABALHO EM SAÚDE. PÚBLICO ALVO - ESTUDANTES DE SAÚDE DE NÍVEL MÉDIO E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.

10070000 - FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO EM SAÚDE 4.317.231 4.046.145 FINALIDADE - ELEVAR O NÍVEL DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE DOS NÍVEIS BÁSICOS E TÉCNICOS, ATRAVÉS DO ACESSO AS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SUS E DO MERCADO DE TRABALHO EM SAÚDE.

AGRESTE ALAGOANO 405.778 380.299 Meta / Unidade de Medida

25 - PROFISSIONAL FORMADO UNIDADE 325 325

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 36.889 34.573 3 - DESPESAS CORRENTES 35.659 33.420 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.230 1.153

01100000 - CONVÊNIOS 368.889 345.726 3 - DESPESAS CORRENTES 313.909 294.198 4 - DESPESAS DE CAPITAL 54.980 51.528

REGIÃO NORTE 405.778 380.299 Meta / Unidade de Medida

25 - PROFISSIONAL FORMADO UNIDADE 325 325

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 36.889 34.573 3 - DESPESAS CORRENTES 35.659 33.420 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.230 1.153

01100000 - CONVÊNIOS 368.889 345.726 3 - DESPESAS CORRENTES 356.589 334.198 4 - DESPESAS DE CAPITAL 12.300 11.528

REGIÃO SUL 405.778 380.299 Meta / Unidade de Medida

25 - PROFISSIONAL FORMADO UNIDADE 325 325

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 36.889 34.573 3 - DESPESAS CORRENTES 35.659 33.420

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.230 1.153

01100000 - CONVÊNIOS 368.889 345.726 3 - DESPESAS CORRENTES 356.589 334.198 4 - DESPESAS DE CAPITAL 12.300 11.528

METROPOLITANA DE MACEIÓ 1.882.562 1.764.351 Meta / Unidade de Medida

25 - PROFISSIONAL FORMADO UNIDADE 1.225 1.225

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 406.793 381.249 3 - DESPESAS CORRENTES 403.526 378.187 4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.267 3.062

01100000 - CONVÊNIOS 1.475.769 1.383.102 3 - DESPESAS CORRENTES 1.426.569 1.336.991 4 - DESPESAS DE CAPITAL 49.200 46.111

SERTÃO ALAGOANO 405.778 380.299 Meta / Unidade de Medida

25 - PROFISSIONAL FORMADO UNIDADE 325 325

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 36.889 34.573 3 - DESPESAS CORRENTES 35.659 33.420 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.230 1.153

01100000 - CONVÊNIOS 368.889 345.726 3 - DESPESAS CORRENTES 313.909 294.198 4 - DESPESAS DE CAPITAL 54.980 51.528

BACIA LEITEIRA 405.778 380.299 Meta / Unidade de Medida

25 - PROFISSIONAL FORMADO UNIDADE 325 325

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 36.889 34.573 3 - DESPESAS CORRENTES 35.659 33.420 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.230 1.153

01100000 - CONVÊNIOS 368.889 345.726 3 - DESPESAS CORRENTES 313.909 294.198 4 - DESPESAS DE CAPITAL 54.980 51.528

VALES DO PARAÍBA E DO MUNDAÚ 405.779 380.299

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 Meta / Unidade de Medida

25 - PROFISSIONAL FORMADO UNIDADE 325 325

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 36.889 34.573 3 - DESPESAS CORRENTES 35.659 33.420 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.230 1.153

01100000 - CONVÊNIOS 368.890 345.726 3 - DESPESAS CORRENTES 351.614 329.535 4 - DESPESAS DE CAPITAL 17.276 16.191

10080000 - MODERNIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA DO COMPLEXO UNCISAL 5.228.203 4.899.909 FINALIDADE - AMPLIAR A ESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DO COMPLEXO UNCISAL, ADQUIRIR E INSTALAR EQUIPAMENTOS ADEQUADOS AS NECESSIDADES DAS NOVAS DEMANDAS NA ÁREA DA SAÚDE, PROPORCIONANDO A POPULAÇÃO MAIOR ACESSO AOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 5.228.203 4.899.909 Meta / Unidade de Medida

967 - COMPLEXO MODERNIZADO PERCENTUAL 25 25

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 2.136.806 2.002.630 3 - DESPESAS CORRENTES 1.736.981 1.627.911 4 - DESPESAS DE CAPITAL 399.825 374.719

01100000 - CONVÊNIOS 3.091.397 2.897.279 3 - DESPESAS CORRENTES 191.147 179.144 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.900.250 2.718.135

0025 - EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR 10.191.903 9.551.923 OBJETIVO - OFERECER OPORTUNIDADES DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR À POPULAÇÃO DO ESTADO. JUSTIFICATIVA - CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO TÉCNICO E CIENTÍFICO PARA PREPARAÇÃO DOS QUADROS DE FORMAÇÃO SUPERIOR, REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE INTERESSE SOCIAL E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE. PÚBLICO ALVO - POPULAÇÃO DO AGRESTE ALAGOANO

10120000 - CONSTRUÇÃO DE CAMPUS DA UNCISAL NO INTERIOR DO ESTADO 830.485 778.336 FINALIDADE - PROPORCIONAR AOS HABITANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO ESTADO MAIOR ACESSO AO ENSINO SUPERIOR.

AGRESTE ALAGOANO 830.485 778.336 Meta / Unidade de Medida

812 - CAMPUS CONSTRUIDO PERCENTUAL 50 50

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 75.499 70.758 4 - DESPESAS DE CAPITAL 75.499 70.758

01100000 - CONVÊNIOS 754.986 707.578 4 - DESPESAS DE CAPITAL 754.986 707.578

10300000 - IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 1.247.711 1.169.363 FINALIDADE - AMPLIAR E IMPLANTAR NOVOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO, VISANDO OTIMIZAR O CONHECIMENTO, A INFORMAÇÃO, A TECNOLOGIA, A PESQUISA E O DESENVOLVIMENTO.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 1.247.711 1.169.363

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 Meta / Unidade de Medida

56 - CURSO PÓS-GRADUAÇÃO IMPLANTADO PERCENTUAL 12 11

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 124.719 116.887 3 - DESPESAS CORRENTES 124.183 116.385 4 - DESPESAS DE CAPITAL 536 502

01100000 - CONVÊNIOS 1.122.992 1.052.476 3 - DESPESAS CORRENTES 1.117.637 1.047.457 4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.355 5.019

10320000 - EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES UNIVERSITÁRIAS 846.684 793.518 FINALIDADE - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MODERNOS VISANDO A MELHORIA DE DESEMPENHO E QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR.

TODO ESTADO 846.684 793.518 Meta / Unidade de Medida

59 - EQUIPAMENTO ADQUIRIDO UNIDADE 3 3

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 76.899 72.070 3 - DESPESAS CORRENTES 2.769 2.595 4 - DESPESAS DE CAPITAL 74.130 69.475

01100000 - CONVÊNIOS 769.785 721.448 3 - DESPESAS CORRENTES 28.488 26.699 4 - DESPESAS DE CAPITAL 741.297 694.749

10330000 - FORMAÇÃO PRÉ-UNIVERSITÁRIA PARA ALUNOS CARENTES - UNIVERSIDADE SAUDÁVEL 80.549 75.491 FINALIDADE - ESTIMULAR A PRÁTICA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA ATRAVÉS DA MOBILIDADE DOS ACADÊMICOS DE MEDICINA, VISANDO A CAPACITAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO ESTADO PARA INGRESSAREM NA UNIVERSIDADE.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 80.549 75.491 Meta / Unidade de Medida

60 - PROGRAMA UNIVERSIDADE SAUDÁVEL IMPLANTADO UNIDADE 1 1

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 6.484 6.076 3 - DESPESAS CORRENTES 6.348 5.949 4 - DESPESAS DE CAPITAL 136 127

01100000 - CONVÊNIOS 74.065 69.415 3 - DESPESAS CORRENTES 67.371 63.141 4 - DESPESAS DE CAPITAL 6.694 6.274

10350000 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE COOPERAÇÃO E DIFUSÃO DE CONHECIMENTOS 153.361 143.731 FINALIDADE - APOIAR E REALIZAR EVENTOS, NECESSÁRIOS PARA A RENOVAÇÃO E DIVERSIDADE DO CONHECIMENTO, CONSIDERANDO SER A EDUCAÇÃO O INSTRUMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E POLÍTICO.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 153.361 143.731

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 Meta / Unidade de Medida

429 - EVENTO REALIZADO UNIDADE 2 2

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 58.910 55.211 3 - DESPESAS CORRENTES 58.910 55.211

01100000 - CONVÊNIOS 94.451 88.520 3 - DESPESAS CORRENTES 94.451 88.520

10390000 - IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO 762.432 714.557 FINALIDADE - AMPLIAR E IMPLANTAR CURSOS DE BACHARELADO E GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA, VISANDO OTIMIZAR O CONHECIMENTO, A INFORMAÇÃO, A TECNOLOGIA, A PESQUISA E O DESENVOLVIMENTO.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 762.432 714.557 Meta / Unidade de Medida

975 - CURSO GRADUAÇÃO IMPLANTADO UNIDADE 12 12

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 197.843 185.420 3 - DESPESAS CORRENTES 148.359 139.043 4 - DESPESAS DE CAPITAL 49.484 46.377

01100000 - CONVÊNIOS 564.589 529.137 3 - DESPESAS CORRENTES 69.749 65.369 4 - DESPESAS DE CAPITAL 494.840 463.768

10430000 - IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS DE ÓRTESES E PRÓTESES 309.381 289.954 FINALIDADE - DESENVOLVER OFICINA DE ÓRTESES E PRÓTESES COM OBJETIVO DE OFERTAR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DESTES USUÁRIOS.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 309.381 289.954 Meta / Unidade de Medida

970 - OFICINA IMPLANTADA UNIDADE 3 3

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 28.126 26.360 3 - DESPESAS CORRENTES 17.456 16.360 4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.670 10.000

01100000 - CONVÊNIOS 281.255 263.594 3 - DESPESAS CORRENTES 174.555 163.594 4 - DESPESAS DE CAPITAL 106.700 100.000

10440000 - IMPLANTAÇÃO DE CLÍNICA DE EXTENSÃO EM FISIOTERAPIA 164.258 153.945 FINALIDADE - AMPLIAR A CAPACIDADE DE ATENDIMENTO EM PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA FISIOTERÁPIA.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 164.258 153.945 Meta / Unidade de Medida

971 - CLÍNICA IMPLANTADA UNIDADE 1 1

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 131.923 123.640

3 - DESPESAS CORRENTES 128.397 120.335 4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.526 3.305

01100000 - CONVÊNIOS 32.335 30.305 4 - DESPESAS DE CAPITAL 32.335 30.305

10470000 - MODERNIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA DAS UNIDADES DA UNCISAL 5.065.775 4.747.680 FINALIDADE - MODERNIZAR FÍSICA E TECNOLOGICAMENTE AS UNIDADES DA UNCISAL, VISANDO OTIMIZAR O CONHECIMENTO, A INFORMAÇÃO, A TECNOLOGIA, A PESQUISA E O DESENVOLVIMENTO.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 5.065.775 4.747.680 Meta / Unidade de Medida

973 - UNIDADE MODERNIZADA PERCENTUAL 50 50

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.137.586 1.066.153 3 - DESPESAS CORRENTES 46.241 43.337 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.091.345 1.022.816

01100000 - CONVÊNIOS 3.768.139 3.531.527 3 - DESPESAS CORRENTES 314.804 295.037 4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.453.335 3.236.490

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 160.050 150.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 160.050 150.000

10550000 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE - PRÓ-SAÚDE 731.267 685.348 FINALIDADE - QUALIFICAR PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTOS ÀS NECESSIDADES REAIS DA POPULAÇÃO.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 731.267 685.348 Meta / Unidade de Medida

888 - PROFISSIONAL CAPACITADO UNIDADE 360 360

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 67.222 63.000 3 - DESPESAS CORRENTES 62.170 58.266 4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.052 4.734

01100000 - CONVÊNIOS 664.045 622.348 3 - DESPESAS CORRENTES 464.516 435.348 4 - DESPESAS DE CAPITAL 199.529 187.000

21513 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO - FUNSEFAZ 13.721.270 12.859.671 21513 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 13.721.270 12.859.671

5 - NOVAS INSTITUIÇÕES E RENOVAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 13.721.270 12.859.671 0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.348.022 1.263.375 OBJETIVO - PROVER OS ÓRGÃOS DO ESTADO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DOS SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS. JUSTIFICATIVA - MELHORAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO USUÁRIO DO SERVIÇO PÚBLICO. PÚBLICO ALVO - GOVERNO DO ESTADO

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 15650000 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS DA SEFAZ/AL 443.992 416.112 FINALIDADE - INCREMENTAR A PRODUTIVIDADE DO SERVIDOR COM AS DEVIDAS MELHORIAS DAS FERRAMENTAS DE TRABALHO.

TODO ESTADO 443.992 416.112 Meta / Unidade de Medida

742 - UNIDADE MELHORADA UNIDADE 4 9

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 443.992 416.112 3 - DESPESAS CORRENTES 94.963 89.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 349.029 327.112

15670000 - MELHORIA DA ESTRUTURA DE INFORMÁTICA 904.030 847.263 FINALIDADE - AVANÇAR NA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VISANDO O INCREMENTO DA RECEITA E CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA.

TODO ESTADO 904.030 847.263 Meta / Unidade de Medida

754 - ESTRUTURA DE INFORMÁTICA MELHORADA PERCENTUAL 20 25

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 904.030 847.263 3 - DESPESAS CORRENTES 658.620 617.263 4 - DESPESAS DE CAPITAL 245.410 230.000

0204 - DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 12.373.248 11.596.296 OBJETIVO - MAXIMIZAR A ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS E O CONTROLE DAS DESPESAS PÚBLICAS DO ESTADO, MELHORAR A QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS E INCREMENTAR A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. JUSTIFICATIVA - NECESSIDADE DE AUMENTO DAS RECEITAS E CONTROLE DAS DESPESAS PÚBLICAS DO ESTADO. PÚBLICO ALVO - SERVIDORES FAZENDÁRIOS.

15630000 - TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR FAZENDÁRIO 622.869 583.758 FINALIDADE - MELHORAR A EFICIÊNCIA DO SERVIDOR FAZENDÁRIO NA EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 622.869 583.758 Meta / Unidade de Medida

740 - SERVIDOR DA SEFAZ QUALIFICADO UNIDADE 300 400

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 622.869 583.758 3 - DESPESAS CORRENTES 622.869 583.758

15640000 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS FISCAIS E UNIDADES FAZENDÁRIAS 2.357.003 2.209.000 FINALIDADE - CRESCIMENTO DA ARRECADAÇÃO COM A MELHORIA DO AMBIENTE DE TRABALHO.

TODO ESTADO 2.357.003 2.209.000 Meta / Unidade de Medida

741 - UNIDADE AMPLIADA E REFORMADA UNIDADE 6 9

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 2.357.003 2.209.000 3 - DESPESAS CORRENTES 108.834 102.000

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.248.169 2.107.000

16530000 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO FAZENDÁRIA DE ALAGOAS-PROFISCAL/AL 2.949.763 2.764.538 FINALIDADE - MELHORAR A EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA, VISANDO A INCREMENTAR A RECEITA PRÓPRIA DO ESTADO, OTIMIZAR AS DESPESAS, CONTROLAR A DÍVIDA PÚBLICA E DIMINUIR O ESTOQUE DA DÍVIDA ATIVA.

TODO ESTADO 2.949.763 2.764.538 Meta / Unidade de Medida

829 - GESTÃO FAZENDÁRIA APERFEIÇOADA % DE EXECUÇÃO FÍSICA 31 10

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 902.061 845.418 3 - DESPESAS CORRENTES 435.642 408.287 4 - DESPESAS DE CAPITAL 466.419 437.131

01480000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 2.047.702 1.919.120 3 - DESPESAS CORRENTES 988.910 926.813 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.058.792 992.307

16540000 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS E DA GESTÃO FISCAL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DAS ADMINISTRAÇÕES ESTADUAIS - PMAE 6.443.613 6.039.000 FINALIDADE - TORNAR A FISCALIZAÇÃO MAIS EFETIVA E ALAVANCAR A ARRECADAÇÃO ESTADUAL SEM O AUMENTO DA CARGA TRIBUTÁRIA.

TODO ESTADO 6.443.613 6.039.000 Meta / Unidade de Medida

830 - SISTEMA INFORMATIZADO IMPLANTADO % DE EXECUÇÃO FÍSICA 73 13

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 480.150 450.000 3 - DESPESAS CORRENTES 203.797 191.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 276.353 259.000

01510000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 5.963.463 5.589.000 3 - DESPESAS CORRENTES 1.561.880 1.463.805 4 - DESPESAS DE CAPITAL 4.401.583 4.125.195

22000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ENERGIA E LOGÍSTICA - SEDEC 1.731.067 1.642.368 22029 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ENERGIA E LOGÍSTICA 1.731.067 1.642.368

3 - CRESCIMENTO E DESCONCENTRAÇÃO ECONÔMICA 1.624.367 1.542.368 0026 - TRANSPORTE E LOGÍSTICA 426.800 400.000 OBJETIVO - PROMOVER EFICIÊNCIA E EFETIVIDADE NOS FLUXOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E DE CARGAS NO ESTADO. JUSTIFICATIVA - FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO E PROPORCIONAR A INTEGRAÇÃO ENTRE AS MICRORREGIÕES DO ESTADO E ENTRE ALAGOAS E AS UNIDADES FEDERATIVAS CIRCUNVIZINHAS E O RESTANTE DO PAÍS. COMO EXTERNALIDADE POSITIVA, FOMENTAR A FORMAÇÃO BRUTA DE CAPITAL FIXO, EM MOMENTO DE CRISE ECONÔMICA SEM PRECEDENTES NA HISTÓRIA MUNDIAL, E COM IMPACTO AINDA INCERTO. NO TOCANTE À INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DO ESTADO, A RELAÇÃO DIRETA DO INVESTIMENTO ESTATAL COM A EVOLUÇÃO DO PIB É AINDA MAIS CONTUNDENTE, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE SE PROMOVER CONVERGÊNCIA ESTRUTURAL COM OUTROS ESTADOS QUE SE ENCONTRAM EM SIMILAR ESTÁGIO DE DESENVOLVIMENTO E VOCAÇÕES COMPLEMENTARES OU SOBREPOSTAS, MAS EXPERIMENTAM MAIOR ENTUSIASMO DE INVESTIDORES JUSTAMENTE POR DISPOREM DE INFRAESTRUTURA DE MACROLOGÍSTICA (TRANSPORTES, ENERGIA E COMUNICAÇÕES) MAIS MODERNA E ADEQUADA ÀS NECESSIDADES DE PRODUÇÃO E INTEGRAÇÃO GLOBAL. PÚBLICO ALVO - CONDUTORES DE VEÍCULOS, PASSAGEIROS E DEMAIS USUÁRIOS DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES.

12040000 - ELABORAÇÃO DE PLANO INTEGRADO DE LOGÍSTICA, TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 85.360 80.000 FINALIDADE - PROPOR AÇÕES DE ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DO ESTADO E ORIENTAR INVESTIMENTOS PRIVADOS EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO

TODO ESTADO 85.360 80.000

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 Meta / Unidade de Medida

463 - PLANO ELABORADO PERCENTUAL 80 20

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 85.360 80.000 3 - DESPESAS CORRENTES 42.680 40.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 42.680 40.000

12090000 - REVITALIZAÇÃO DO PÓLO MULTISSETORIAL GOVERNADOR LUIZ CAVALCANTE 149.380 140.000 FINALIDADE - ATRAIR INVESTIDORES.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 149.380 140.000 Meta / Unidade de Medida

979 - PÓLO REVITALIZADO PERCENTUAL 25 25

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 149.380 140.000 3 - DESPESAS CORRENTES 106.700 100.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 42.680 40.000

12100000 - CRIAÇÃO DE PÓLOS INDUSTRIAIS 192.060 180.000 FINALIDADE - INTERIORIZAR O ESTADO PARA INSTALAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS.

TODO ESTADO 192.060 180.000 Meta / Unidade de Medida

316 - PÓLO CRIADO UNIDADE 1 1

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 192.060 180.000 3 - DESPESAS CORRENTES 106.700 100.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 85.360 80.000

0040 - ARTESANATO ALAGOANO 266.750 250.000 OBJETIVO - FOMENTAR A RENDA DOS ARTESÃOS ALAGOANOS JUSTIFICATIVA - DIFICULDADE DE ACESSO AO MERCADO E NECESSIDADE DE MELHORIA E RECONHECIMENTO DA QUALIDADE DOS PRODUTOS. PÚBLICO ALVO - ARTESÃOS

10730000 - CRIAÇÃO DE CENTRO DE DESIGN E ARTESANATO - ALAGOAS À MÃO 74.690 70.000 FINALIDADE - PROPICIAR ESPAÇO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA A FORMAÇÃO DOS ARTESÃOS COM VISTAS À MELHORIA DA QUALIDADE DOS PRODUTOS E EXPOSIÇÃO PARA INTEGRAR O PRODUTOR COM POTENCIAIS COMPRADORES

METROPOLITANA DE MACEIÓ 74.690 70.000 Meta / Unidade de Medida

81 - CENTRO DE DESIGN CRIADO PERCENTUAL 50 50

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 74.690 70.000 3 - DESPESAS CORRENTES 32.010 30.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 42.680 40.000

10740000 - CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE DE PRODUTOS ARTESANAIS 32.010 30.000

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 FINALIDADE - GARANTIA DA QUALIDADE DOS PRODUTOS ARTESANAIS

TODO ESTADO 32.010 30.000 Meta / Unidade de Medida

910 - PRODUTO CERTIFICADO UNIDADE 20 20

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 32.010 30.000 3 - DESPESAS CORRENTES 32.010 30.000

10750000 - MAPEAMENTO DA PRODUÇÃO ARTESANAL ALAGOANA 53.350 50.000 FINALIDADE - IDENTIFICAR AS POTENCIALIDADES DO ARTESANATO REGIONAL

TODO ESTADO 53.350 50.000 Meta / Unidade de Medida

911 - MUNICÍPIO MAPEADO PERCENTUAL 50 50

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 53.350 50.000 3 - DESPESAS CORRENTES 53.350 50.000

10760000 - CAPACITAÇÃO DE ARTESÃOS 42.680 40.000 FINALIDADE - AUMENTO DA PRODUTIVIDADE E DIFERENCIAÇÃO DO PRODUTO, PARA GERAÇÃO DE RENDA

TODO ESTADO 42.680 40.000 Meta / Unidade de Medida

96 - ARTESÃO CAPACITADO UNIDADE 100 100

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 42.680 40.000 3 - DESPESAS CORRENTES 42.680 40.000

10780000 - PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E EVENTOS DE DIVULGAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ARTESANATO 64.020 60.000 FINALIDADE - APOIAR A COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO ALAGOANO

TODO ESTADO 64.020 60.000 Meta / Unidade de Medida

231 - EVENTO REALIZADO UNIDADE 2 2

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 64.020 60.000 3 - DESPESAS CORRENTES 64.020 60.000

0083 - CRESCIMENTO E REGIONALIZAÇÃO 544.170 510.000 OBJETIVO - CONTRIBUIR PARA O CRESCIMENTO E DESCONCENTRAÇÃO ECONÔMICA DO ESTADO JUSTIFICATIVA - PROMOVER O CRESCIMENTO ECONOMICO DE ALAGOAS, DIVERSIFICANDO A MATRIZ ECONOMICA, GERANDO EMPREGO E RENDA. PÚBLICO ALVO - MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES

11230000 - CRIAÇÃO DE PÓLOS SETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 266.750 250.000 FINALIDADE - CRIAR E APOIAR OS POLOS SETORIAIS CERAMISTA, MOVELEIRO E DE CONFECÇÃO, PARA PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL, GERANDO EMPREGO E RENDA E MINIMIZANDO AS DIFERENÇAS ENTRE AS REGIÕES DO ESTADO.

TODO ESTADO 266.750 250.000

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 Meta / Unidade de Medida

152 - PÓLO SETORIAL CRIADO UNIDADE 1 1

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 266.750 250.000 3 - DESPESAS CORRENTES 106.700 100.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 160.050 150.000

11290000 - PROMOÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIDADE E COMPETITIVIDADE 69.355 65.000 FINALIDADE - ESTIMULAR A QUALIDADE E COMPETITIVIDADE NO ESTEIO DO MOVIMENTO BRASIL COMPETITIVO.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 69.355 65.000 Meta / Unidade de Medida

780 - EMPRESA ASSISTIDA UNIDADE 1 1

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 69.355 65.000 3 - DESPESAS CORRENTES 69.355 65.000

11300000 - PROMOÇÃO DO PROJETO EMPREENDER 21.340 20.000 FINALIDADE - INCENTIVAR A CRIAÇÃO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS

METROPOLITANA DE MACEIÓ 21.340 20.000 Meta / Unidade de Medida

912 - EMPREENDEDOR ASSISTIDO UNIDADE 1 1

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 21.340 20.000 3 - DESPESAS CORRENTES 21.340 20.000

11330000 - COORDENAÇÃO DO FÓRUM PERMANENTE DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 18.139 17.000 FINALIDADE - INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO CONTÍNUO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS.

TODO ESTADO 18.139 17.000 Meta / Unidade de Medida

913 - REUNIÃO REALIZADA UNIDADE 4 4

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 18.139 17.000 3 - DESPESAS CORRENTES 18.139 17.000

11340000 - ELABORAÇÃO DE PLANOS DE NEGÓCIO PARA MICRO E PEQUENOS EMPREENDIMENTOS 24.541 23.000 FINALIDADE - ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DE MICRO E PEQUENOS NEGÓCIOS DOS SETORES PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO

TODO ESTADO 24.541 23.000 Meta / Unidade de Medida

914 - PLANO DE NEGÓCIO ELABORADO UNIDADE 1 1

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 24.541 23.000 3 - DESPESAS CORRENTES 24.541 23.000

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 11350000 - COORDENAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DO COOPERATIVISMO 21.340 20.000 FINALIDADE - FOMENTAR A COGESTÃO EM ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS.

TODO ESTADO 21.340 20.000 Meta / Unidade de Medida

913 - REUNIÃO REALIZADA UNIDADE 4 4

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 21.340 20.000 3 - DESPESAS CORRENTES 21.340 20.000

11360000 - ELABORAÇÃO DO PLANO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 21.340 20.000 FINALIDADE - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

TODO ESTADO 21.340 20.000 Meta / Unidade de Medida

463 - PLANO ELABORADO PERCENTUAL 80 20

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 21.340 20.000 3 - DESPESAS CORRENTES 21.340 20.000

12700000 - REALIZAÇÃO DE FEIRAS PARA APOIO A DIVULGAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS ALAGOANOS 101.365 95.000 FINALIDADE - APOIO AO CRESCIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO.

TODO ESTADO 101.365 95.000 Meta / Unidade de Medida

370 - FEIRA REALIZADA UNIDADE 3 3

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 101.365 95.000 3 - DESPESAS CORRENTES 101.365 95.000

0094 - CONSOLIDAÇÃO DE UMA POLÍTICA ENERGÉTICA PARA ALAGOAS 245.410 230.000 OBJETIVO - IDENTIFICAR E DEFINIR AÇÕES QUE ASSEGUREM A PRODUÇÃO E O SUPRIMENTO DE ENERGIA COMO FATORES INDISPENSÁVEIS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. JUSTIFICATIVA - ASSEGURAR A PRODUÇÃO E O SUPRIMENTO DE ENERGIA. PÚBLICO ALVO - SOCIEDADE CONSUMIDORA.

11570000 - PARTICIPAR NA ELABORAÇÃO DOS ATLAS EÓLICO E SOLARIMÉTRICO 32.010 30.000 FINALIDADE - MAPEAR DESENVOLVIMENTO DA ENERGIA SOLAR E EÓLICA.

TODO ESTADO 32.010 30.000 Meta / Unidade de Medida

241 - ATLAS ELABORADO UNIDADE 2 2

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 32.010 30.000 3 - DESPESAS CORRENTES 32.010 30.000

11580000 - MAPEAR AS POTENCIALIDADES ENERGÉTICAS DE ALAGOAS 42.680 40.000 FINALIDADE - DESCOBRIR AS POTENCIALIDADES ENERGÉTICAS DO ESTADO.

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 TODO ESTADO 42.680 40.000

Meta / Unidade de Medida 242 - MAPEAMENTO ELABORADO

PERCENTUAL 23 21 01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 42.680 40.000

3 - DESPESAS CORRENTES 42.680 40.000 11590000 - ELABORAÇÃO DOS BALANÇOS E DA MATRIZ ENERGÉTICA 21.340 20.000 FINALIDADE - ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO.

TODO ESTADO 21.340 20.000 Meta / Unidade de Medida

243 - BALANÇO E MATRIZ ELABORADO UNIDADE 1 1

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 21.340 20.000 3 - DESPESAS CORRENTES 21.340 20.000

11610000 - APOIO AOS PROGRAMAS RELATIVOS A PRODUÇÃO DE ETANOL E BIODIESEL 21.340 20.000 FINALIDADE - ACOMPANHAR A PRODUÇÃO DE ETANOL E BIODIESEL.

TODO ESTADO 21.340 20.000 Meta / Unidade de Medida

244 - EVENTO PROMOVIDO UNIDADE 2 2

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 21.340 20.000 3 - DESPESAS CORRENTES 21.340 20.000

11670000 - ESTÍMULO A ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ALTERNATIVAS 21.340 20.000 FINALIDADE - IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS PARA ATRAÇÃO DE ENERGIA NÃO CONVENCIONAL.

TODO ESTADO 21.340 20.000 Meta / Unidade de Medida

245 - PROJETO IMPLANTADO UNIDADE 1 1

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 21.340 20.000 3 - DESPESAS CORRENTES 21.340 20.000

11690000 - FOMENTAR OS PROGRAMAS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E DE COMBATE AO DESPERDÍCIO DE ENERGIA 42.680 40.000 FINALIDADE - COMBATER O DESPERDÍCIO DE ENERGIA.

TODO ESTADO 42.680 40.000 Meta / Unidade de Medida

246 - KILOWATTS-HORA ECONOMIZADO PERCENTUAL 10 10

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 42.680 40.000 3 - DESPESAS CORRENTES 42.680 40.000

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Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 11710000 - PARTICIPAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS DE CAPACITAÇÃO E CIDADANIA ENERGÉTICA 21.340 20.000 FINALIDADE - DISSIMINAR O USO RACIONAL DA ENERGIA.

TODO ESTADO 21.340 20.000 Meta / Unidade de Medida

247 - EVENTO PROMOVIDO E PARTICIPADO UNIDADE 40 40

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 21.340 20.000 3 - DESPESAS CORRENTES 21.340 20.000

12500000 - IMPLANTAR E DESENVOLVER O CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA 42.680 40.000 FINALIDADE - DEFINIR ACÕES PARA CONSOLIDAR A POLÍTICA ENERGÉTICA ALAGOANA.

TODO ESTADO 42.680 40.000 Meta / Unidade de Medida

342 - CONSELHO ESTADUAL IMPLANTADO PERCENTUAL 25 25

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 42.680 40.000 3 - DESPESAS CORRENTES 32.010 30.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.670 10.000

0106 - DEFINIÇÃO DE UMA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS MINERAIS PARA ALAGOAS 34.537 32.368 OBJETIVO - DESENVOLVER OS RECURSOS MINERAIS DO ESTADO COMO ATIVIDADE GERADORA DE EMPREGO E RENDA JUSTIFICATIVA - GERAR EMPREGO E RENDA ATRAVES DA DEFINIÇÃO DE UMA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO DOS RECURSSOS MINERAIS. PÚBLICO ALVO - SOCIEDADE ALAGOANA.

11890000 - FOMENTO E ORGANIZAÇÃO DA ATIVIDADE DE EXTRAÇÃO MINERAL 34.537 32.368 FINALIDADE - PROMOVER A ATIVIDADE DE EXTRAÇÃO MINERAL NO ESTADO.

TODO ESTADO 34.537 32.368 Meta / Unidade de Medida

296 - CONVÊNIO FIRMADO UNIDADE 1 2

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 34.537 32.368 3 - DESPESAS CORRENTES 34.537 32.368

0109 - DIFERENCIAL COMPETITIVO 106.700 120.000 OBJETIVO - FORTALECER A COMPETITIVIDADE DAS CADEIAS PRODUTIVAS DO ESTADO DE ALAGOAS. JUSTIFICATIVA - NECESSIDADE DE FORTALECER O DESENVOLVIMENTO DE VOCAÇÕES INDUSTRIAIS LOCAIS, COM DESTAQUE PARA O SETOR DE QUÍMICA E DE PLASTICO E DESENVOLVER UMA POLITICA INDUSTRIAL AMPLA, VOLTADA PARA A EXPORTAÇÃO. PÚBLICO ALVO - EMPRESAS LOCAIS.

12140000 - PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E EVENTOS DA CADEIA PRODUTIVA DE QUÍMICA E PLÁSTICO 21.340 20.000 FINALIDADE - ATAIR EMPRESAS E NEGÓCIOS PARA O ESTADO.

TODO ESTADO 21.340 20.000

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 Meta / Unidade de Medida

231 - EVENTO REALIZADO UNIDADE 1 1

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 21.340 20.000 3 - DESPESAS CORRENTES 21.340 20.000

12150000 - CAPACITAÇÃO DE TRABALHADORES DA CADEIA DE QUÍMICA E PLÁSTICO 32.010 30.000 FINALIDADE - ELEVAR O NÍVEL DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, CONTRIBUINDO PARA A CONSOLIDAÇÃO DA CPQP.

TODO ESTADO 32.010 30.000 Meta / Unidade de Medida

980 - TRABALHADOR CAPACITADO UNIDADE 40 40

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 32.010 30.000 3 - DESPESAS CORRENTES 32.010 30.000

12210000 - CAPACITAÇÃO PARA A EXPORTAÇÃO 32.010 30.000 FINALIDADE - AUMENTAR E DIVERSIFICAR A PAUTA DE EXPORTAÇÃO ALAGOANA.

TODO ESTADO 32.010 30.000 Meta / Unidade de Medida

909 - PRODUTOR CAPACITADO UNIDADE 10 10

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 32.010 30.000 3 - DESPESAS CORRENTES 32.010 30.000

12220000 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS DE APOIO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 0 20.000 FINALIDADE - CRIAR UMA CADEIA DE VALOR DIFERENCIADA, ATRAVÉS DA AGREGAÇÃO DE TECNOLOGIA AOS PRODUTOS LOCAIS.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 0 20.000 Meta / Unidade de Medida

313 - ESTUDO REALIZADO PERCENTUAL 0 1

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 20.000 3 - DESPESAS CORRENTES 0 20.000

12240000 - CAPACITAÇÃO DE AGENTES DE POLÍTICA INDUSTRIAL - RENAPI 21.340 20.000 FINALIDADE - FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES PARA PROVER AS EMPRESAS COM TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, NO ÂMBITO DA REDE NACIONAL DE AGENTES DE POLÍTICA INDUSTRIAL

METROPOLITANA DE MACEIÓ 21.340 20.000 Meta / Unidade de Medida

1010 - AGENTE CAPACITADO UNIDADE 30 30

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 21.340 20.000 3 - DESPESAS CORRENTES 21.340 20.000

5 - NOVAS INSTITUIÇÕES E RENOVAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 106.700 100.000

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Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 0197 - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS 106.700 100.000 OBJETIVO - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRANSPLANTADOS E PARA PORTADORES DE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS JUSTIFICATIVA - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO COM FOCO NA UNIVERSALIZAÇÃO DOS DIREITOS DO CIDADÃO PÚBLICO ALVO - PORTADORES DE DOENÇAS DE ALTO RISCO

16140000 - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL NO LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DE ALAGOAS 106.700 100.000 FINALIDADE - AMPLIAR, MODERNIZAR E QUALIFICAR A CAPACIDADE PRODUTIVA DO LIFAL PARA A PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 106.700 100.000 Meta / Unidade de Medida

808 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA REALIZADA UNIDADE 1 1

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 106.700 100.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 106.700 100.000

22527 - LABORATÓRIO INDUSTRIAL FARMACÊUTICO - LIFAL 38.016.655 35.629.480 22527 - LABORATÓRIO INDUSTRIAL FARMACÊUTICO 38.016.655 35.629.480

1 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA 38.016.655 35.629.480 0197 - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS 38.016.655 35.629.480 OBJETIVO - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRANSPLANTADOS E PARA PORTADORES DE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS JUSTIFICATIVA - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO COM FOCO NA UNIVERSALIZAÇÃO DOS DIREITOS DO CIDADÃO PÚBLICO ALVO - PORTADORES DE DOENÇAS DE ALTO RISCO

15550000 - PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS 37.989.980 35.604.480 FINALIDADE - DIVERSIFICAR E AMPLIAR A PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS

METROPOLITANA DE MACEIÓ 37.989.980 35.604.480 Meta / Unidade de Medida

860 - MEDICAMENTO PRODUZIDO UNIDADE 7.239.000 7.590.000

02610000 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA 106.700 100.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 106.700 100.000

02620000 - CONVÊNIOS ESTATAIS 36.259.421 33.982.588 3 - DESPESAS CORRENTES 36.232.746 33.957.588 4 - DESPESAS DE CAPITAL 26.675 25.000

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 1.623.859 1.521.892 3 - DESPESAS CORRENTES 1.623.859 1.521.892

15560000 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE NOVOS MEDICAMENTOS 26.675 25.000 FINALIDADE - ATENDER A POPULAÇÃO COM NOVOS PRODUTOS DE ALTO CUSTO

METROPOLITANA DE MACEIÓ 26.675 25.000 Meta / Unidade de Medida

847 - PESQUISA REALIZADA UNIDADE 5 5

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 02620000 - CONVÊNIOS ESTATAIS 26.675 25.000

3 - DESPESAS CORRENTES 26.675 25.000 22529 - GÁS DE ALAGOAS S.A - ALGÁS 11.754.907 11.016.783

22529 - GÁS DE ALAGOAS S.A 11.754.907 11.016.783 3 - CRESCIMENTO E DESCONCENTRAÇÃO ECONÔMICA 11.754.907 11.016.783

0202 - PROMOÇÃO E APROVEITAMENTO DO GÁS NATURAL 11.754.907 11.016.783 OBJETIVO - CONSTRUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL PARA ADENSAMENTO URBANO. JUSTIFICATIVA - ATENDER A UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL PÚBLICO ALVO - CONSUMIDORES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

15570000 - IMPLANTAÇÃO DE REDE DE GÁS - SEGMENTO RESIDENCIAL 5.877.453 5.508.391 FINALIDADE - DISPONIBILIZAR GÁS NATURAL PARA FINS RESIDENCIAL,PROPICIANDO AOS USUÁRIOS BENEFÍCIOS ECONÔMICOS E AMBIENTAIS.

TODO ESTADO 5.877.453 5.508.391 Meta / Unidade de Medida

736 - GASODUTO IMPLANTADO KILÔMETRO 16 16

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 5.877.453 5.508.391 4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.877.453 5.508.391

15580000 - IMPLANTAÇÃO DE REDE DE GÁS NATURAL - SEGMENTO COMERCIAL 5.877.454 5.508.392 FINALIDADE - DISPONIBILIZAR GÁS NATURAL PARA FINS COMERCIAIS,PROPICIANDO AOS USUÁRIOS BENEFÍCIOS ECONÔMICOS E AMBIENTAIS.

TODO ESTADO 5.877.454 5.508.392 Meta / Unidade de Medida

736 - GASODUTO IMPLANTADO KILÔMETRO 4 4

02610000 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA 2.361.417 2.213.137 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.361.417 2.213.137

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 3.516.037 3.295.255 4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.516.037 3.295.255

22534 - FUNDO DE REGISTRO E DO COMÉRCIO - FUNERC 213.400 200.000 22534 - FUNDO DE REGISTRO E DO COMÉRCIO 213.400 200.000

5 - NOVAS INSTITUIÇÕES E RENOVAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 213.400 200.000 0190 - NEGÓCIO LEGAL 213.400 200.000 OBJETIVO - REDUZIR A INFORMALIDADE NOS NEGÓCIOS JUSTIFICATIVA - A EXCESSIVA BUROCRACIA NO REGISTRO DE ATIVIDADES MERCANTIS COMPELE O EMPREENDEDOR A ATUAR NO MERCADO INFORMAL, UMA VEZ QUE A CENTRALIZAÇÃO DA ATIVIDADE DE REGISTRO E A BAIXA PRODUTIVIDADE NA CONDUÇÃO DOS PROCESSOS OS TORNAM TÃO MOROSOS QUE, A ESPERAR PELA REGULAR AUTORIZAÇÃO, INVIABILIZAR-SE-IA AS ATIVIDADES. COM ISSO, REDUZ-SE A PARCELA TRIBUTÁVEL DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS, O QUE DIMINUI A ARRECADAÇÃO E, ENTÃO, A CAPACIDADE DE POUPANÇA PÚBLICA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO ESTADO. POR OUTRO LADO, A SITUAÇÃO IRREGULAR DOS NEGÓCIOS AFASTA OS EMPREENDEDORES DO ACESSO AO CRÉDITO OPERACIONAL (FINANCIAMENTO DIRETO POR FORNECEDORES) E FINANCEIRO E A MERCADOS MAIS ESTRUTURADOS (GRANDES REDES ATACADISTAS, POR EXEMPLO), O QUE COMPRIME O FATURAMENTO E, POR COROLÁRIO, A RENDA FAMILIAR E A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO. PÚBLICO ALVO - EMPRESÁRIOS.

16790000 - SISTEMA INTEGRADO DE REGISTRO MERCANTIL 181.390 170.000 FINALIDADE - OFERECER AOS USUÁRIOS MEIOS DE ACESSO AOS SERVIÇOS VIA WEB E HABILITAR O ESTADO DE ALAGOAS A ADERIR À REDE NACIONAL PARA A SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DA LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS E NEGÓCIOS (REDESIM), CONFORME A LEI Nº 11.598/07.

TODO ESTADO 181.390 170.000

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Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 Meta / Unidade de Medida

859 - MUNICÍPIO IMPLANTADO UNIDADE 30 10

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 181.390 170.000 3 - DESPESAS CORRENTES 74.690 70.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 106.700 100.000

43220000 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 32.010 30.000 FINALIDADE - FOMENTAR A FORMALIZAÇÃO DAS EMPRESAS

TODO ESTADO 32.010 30.000 Meta / Unidade de Medida

866 - CAMPANHA REALIZADA UNIDADE 2 3

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 32.010 30.000 3 - DESPESAS CORRENTES 32.010 30.000

23000 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS - SEMARH 7.050.602 12.152.153 23032 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS 7.050.602 12.152.153

1 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA 7.050.602 12.152.153 0091 - ALAGOAS AMBIENTE SAUDÁVEL 6.104.171 11.036.754 OBJETIVO - COMPATIBILIZAR O USO, CONTROLE E A PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS, DISCIPLINANDO AS AÇÕES ANTRÓPICAS COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL JUSTIFICATIVA - PRESERVAR O MEIO AMBIENTE PROPORCIONANADO UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA A POPULAÇÃO PÚBLICO ALVO - A SOCIEDADE EM GERAL

11490000 - DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PLANOS DE MANEJO 451.128 5.826.389 FINALIDADE - PROMOVER AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DA BIODIVERSIDADE NOS BIOMAS ALAGOANOS

REGIÃO SUL 0 5.614.589 Meta / Unidade de Medida

230 - PLANO ELABORADO UNIDADE 0 1

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 527.689 3 - DESPESAS CORRENTES 0 527.689

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 0 700 3 - DESPESAS CORRENTES 0 400 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 300

01100000 - CONVÊNIOS 0 5.086.200 3 - DESPESAS CORRENTES 0 2.253.923 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 2.832.277

METROPOLITANA DE MACEIÓ 225.991 211.800

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Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 Meta / Unidade de Medida

230 - PLANO ELABORADO UNIDADE 1 1

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 42.574 39.900 3 - DESPESAS CORRENTES 42.467 39.800 4 - DESPESAS DE CAPITAL 107 100

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 746 700 3 - DESPESAS CORRENTES 426 400 4 - DESPESAS DE CAPITAL 320 300

01100000 - CONVÊNIOS 182.671 171.200 3 - DESPESAS CORRENTES 144.259 135.200 4 - DESPESAS DE CAPITAL 38.412 36.000

BACIA LEITEIRA 225.137 0 Meta / Unidade de Medida

230 - PLANO ELABORADO UNIDADE 1 0

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 42.467 0 3 - DESPESAS CORRENTES 42.467 0

01100000 - CONVÊNIOS 182.670 0 3 - DESPESAS CORRENTES 144.258 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 38.412 0

11500000 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA DISCUSSÃO DE POLÍTICAS AMBIENTAIS 279.823 174.250 FINALIDADE - COMPATIBILIZAR O USO, CONTROLE E A PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS, DISCIPLINANDO AS AÇÕES ANTRÓPICAS COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

AGRESTE ALAGOANO 36.705 34.400 Meta / Unidade de Medida

231 - EVENTO REALIZADO UNIDADE 2 2

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 36.278 34.000 3 - DESPESAS CORRENTES 36.278 34.000

01100000 - CONVÊNIOS 427 400 3 - DESPESAS CORRENTES 427 400

REGIÃO NORTE 36.545 34.250 Meta / Unidade de Medida

231 - EVENTO REALIZADO UNIDADE 2 2

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 36.278 34.000 3 - DESPESAS CORRENTES 36.278 34.000

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 01100000 - CONVÊNIOS 267 250

3 - DESPESAS CORRENTES 267 250 REGIÃO SUL 36.599 34.300

Meta / Unidade de Medida 231 - EVENTO REALIZADO

UNIDADE 2 2 01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 36.278 34.000

3 - DESPESAS CORRENTES 36.278 34.000 01100000 - CONVÊNIOS 321 300

3 - DESPESAS CORRENTES 321 300 METROPOLITANA DE MACEIÓ 56.337 0

Meta / Unidade de Medida 231 - EVENTO REALIZADO

UNIDADE 3 0 01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 56.337 0

3 - DESPESAS CORRENTES 56.337 0 SERTÃO ALAGOANO 37.879 35.500

Meta / Unidade de Medida 231 - EVENTO REALIZADO

UNIDADE 2 2 01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 37.558 35.200

3 - DESPESAS CORRENTES 37.558 35.200 01100000 - CONVÊNIOS 321 300

3 - DESPESAS CORRENTES 321 300 BACIA LEITEIRA 38.200 35.800

Meta / Unidade de Medida 231 - EVENTO REALIZADO

UNIDADE 2 2 01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 37.665 35.300

3 - DESPESAS CORRENTES 37.558 35.200 4 - DESPESAS DE CAPITAL 107 100

01100000 - CONVÊNIOS 535 500 3 - DESPESAS CORRENTES 428 400 4 - DESPESAS DE CAPITAL 107 100

VALES DO PARAÍBA E DO MUNDAÚ 37.558 0

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 Meta / Unidade de Medida

231 - EVENTO REALIZADO UNIDADE 2 0

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 37.558 0 3 - DESPESAS CORRENTES 37.558 0

11510000 - FORTALECIMENTO DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AMBIENTAL 463.399 434.600 FINALIDADE - SUBSIDIAR O LICENCIAMENTO, O MONITORAMENTO E A FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E ELABORAR O ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO COSTEIRO DO ESTADO.

REGIÃO NORTE 0 134.300 Meta / Unidade de Medida

232 - REGIÃO ATENDIDA UNIDADE 0 1

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 134.000 3 - DESPESAS CORRENTES 0 134.000

01100000 - CONVÊNIOS 0 300 3 - DESPESAS CORRENTES 0 300

REGIÃO SUL 142.978 0 Meta / Unidade de Medida

232 - REGIÃO ATENDIDA UNIDADE 1 0

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 142.978 0 3 - DESPESAS CORRENTES 142.978 0

METROPOLITANA DE MACEIÓ 320.421 300.300 Meta / Unidade de Medida

232 - REGIÃO ATENDIDA UNIDADE 1 1

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 320.100 300.000 3 - DESPESAS CORRENTES 277.420 260.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 42.680 40.000

01100000 - CONVÊNIOS 321 300 3 - DESPESAS CORRENTES 321 300

11540000 - IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ADEQUAÇÃO AOS EFEITOS DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS 1.828.167 1.713.371 FINALIDADE - DESENVOLVER ESTUDOS E PROMOVER AÇÕES PARA ADEQUAÇÃO AOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS NO ESTADO, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE MANEJO NA CAATINGA, IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE COMBATE A DESERTIFICAÇÃO, INCENTIVO A PRODUÇÃO MAIS LIMPA (P+L) E OUTROS PROJETOS AFINS

METROPOLITANA DE MACEIÓ 1.828.167 1.713.371 Meta / Unidade de Medida

1011 - ESTUDO REALIZADO UNIDADE 3 3

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 390.252 365.747

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 3 - DESPESAS CORRENTES 338.986 317.700 4 - DESPESAS DE CAPITAL 51.266 48.047

01100000 - CONVÊNIOS 1.437.915 1.347.624 3 - DESPESAS CORRENTES 716.597 671.600 4 - DESPESAS DE CAPITAL 721.318 676.024

11550000 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO ENDÓGENO E SUSTENTÁVEL DE COMUNIDADES RURAIS DO SEMIÁRIDO - PROJETO MACAMBIRA 2.285.733 2.142.204 FINALIDADE - ARTICULAR AÇÕES INTERINSTITUCIONAIS INTEGRADAS DE INCLUSÃO SÓCIO AMBIENTAL NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO TRAIPÚ

BACIA LEITEIRA 2.285.733 2.142.204 Meta / Unidade de Medida

695 - FAMÍLIA ASSISTIDA UNIDADE 250 250

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.089.579 1.021.161 3 - DESPESAS CORRENTES 544.342 510.161 4 - DESPESAS DE CAPITAL 545.237 511.000

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 3.397 3.183 3 - DESPESAS CORRENTES 1.796 1.683 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.601 1.500

01100000 - CONVÊNIOS 1.192.757 1.117.860 3 - DESPESAS CORRENTES 126.824 118.860 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.065.933 999.000

16030000 - CONSERVAÇÃO DA BIOTA ALAGOANA 795.921 745.940 FINALIDADE - ELABORAÇÃ DE PLANOS DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DE NASCENTES; MAPEAMENTO DE NASCENTES; PROMOÇÃO DA GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO; AMPLIAÇÃO DE UCS (CRIAR A PRIMEIRA RESERVA ECOLÓGICA DA CAATINGA ALAGOANA); PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO AMBIENTAL DA FLORA E FAUNA; ELABORAÇÃO DE PLANOS DE PROTEÇÃO DE ÁREAS DE CAATINGA, RESTINGA, MANGUE E MATA ATLÂNTICA; INVENTÁRIO DA BIOTA ALAGOANA; PROMOÇÃO DA GESTÃO DE ZONAS COSTEIRAS; FOMENTO AO REFLORESTAMENTO E REVEGETAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS.

REGIÃO SUL 207.875 194.820 Meta / Unidade de Medida

229 - REGIÃO ATENDIDA UNIDADE 1 1

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 206.252 193.300 3 - DESPESAS CORRENTES 190.140 178.200 4 - DESPESAS DE CAPITAL 16.112 15.100

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 746 700 3 - DESPESAS CORRENTES 426 400 4 - DESPESAS DE CAPITAL 320 300

01100000 - CONVÊNIOS 877 820 3 - DESPESAS CORRENTES 663 620 4 - DESPESAS DE CAPITAL 214 200

METROPOLITANA DE MACEIÓ 588.046 551.120

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 Meta / Unidade de Medida

229 - REGIÃO ATENDIDA UNIDADE 1 1

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 166.026 155.600 3 - DESPESAS CORRENTES 166.026 155.600

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 746 700 3 - DESPESAS CORRENTES 426 400 4 - DESPESAS DE CAPITAL 320 300

01100000 - CONVÊNIOS 421.274 394.820 3 - DESPESAS CORRENTES 267.071 250.300 4 - DESPESAS DE CAPITAL 154.203 144.520

0137 - REVITALIZAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS 849.257 1.026.729 OBJETIVO - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS NO ESTADO DE ALAGOAS. JUSTIFICATIVA - PROPORCIONAR A POPULAÇÃO CONDIÇÕES OPERACIONAIS PARA O USO MÚLTIPLO DOS RECURSOS HÍDRICOS NA REGIÃO, E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E SANEAMENTO. PÚBLICO ALVO - USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS

13330000 - PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE 198.425 346.565 FINALIDADE - CAPACITAÇÃO PARA A GESTÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL.

AGRESTE ALAGOANO 0 8.100 Meta / Unidade de Medida

976 - CONSELHO MUNICIPAL APOIADO PERCENTUAL 0 15

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 6.200 3 - DESPESAS CORRENTES 0 6.200

01100000 - CONVÊNIOS 0 1.900 3 - DESPESAS CORRENTES 0 1.900

REGIÃO NORTE 8.642 0 Meta / Unidade de Medida

976 - CONSELHO MUNICIPAL APOIADO PERCENTUAL 10 0

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 6.615 0 3 - DESPESAS CORRENTES 6.615 0

01100000 - CONVÊNIOS 2.027 0 3 - DESPESAS CORRENTES 2.027 0

REGIÃO SUL 0 165.215 Meta / Unidade de Medida

976 - CONSELHO MUNICIPAL APOIADO PERCENTUAL 0 15

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 17.115

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 3 - DESPESAS CORRENTES 0 17.115

01100000 - CONVÊNIOS 0 148.100 3 - DESPESAS CORRENTES 0 86.100 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 62.000

METROPOLITANA DE MACEIÓ 176.285 0 Meta / Unidade de Medida

976 - CONSELHO MUNICIPAL APOIADO PERCENTUAL 20 0

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 18.262 0 3 - DESPESAS CORRENTES 18.262 0

01100000 - CONVÊNIOS 158.023 0 3 - DESPESAS CORRENTES 91.869 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 66.154 0

SERTÃO ALAGOANO 0 12.650 Meta / Unidade de Medida

976 - CONSELHO MUNICIPAL APOIADO PERCENTUAL 0 15

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 11.100 3 - DESPESAS CORRENTES 0 11.100

01100000 - CONVÊNIOS 0 1.550 3 - DESPESAS CORRENTES 0 1.550

BACIA LEITEIRA 0 160.600 Meta / Unidade de Medida

976 - CONSELHO MUNICIPAL APOIADO PERCENTUAL 0 15

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 13.600 3 - DESPESAS CORRENTES 0 13.600

01100000 - CONVÊNIOS 0 147.000 3 - DESPESAS CORRENTES 0 85.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 62.000

VALES DO PARAÍBA E DO MUNDAÚ 13.498 0 Meta / Unidade de Medida

976 - CONSELHO MUNICIPAL APOIADO PERCENTUAL 10 0

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 11.844 0 3 - DESPESAS CORRENTES 11.844 0

01100000 - CONVÊNIOS 1.654 0

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 3 - DESPESAS CORRENTES 1.654 0

13340000 - ELABORAÇÃO DO PLANO DE REGIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 650.832 680.164 FINALIDADE - DESENVOLVER A POLÍTICA ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

AGRESTE ALAGOANO 0 78.510 Meta / Unidade de Medida

977 - PLANO IMPLEMENTADO PERCENTUAL 0 15

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 8.310 3 - DESPESAS CORRENTES 0 8.310

01100000 - CONVÊNIOS 0 70.200 3 - DESPESAS CORRENTES 0 70.200

REGIÃO NORTE 88.382 0 Meta / Unidade de Medida

977 - PLANO IMPLEMENTADO PERCENTUAL 10 0

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 13.479 0 3 - DESPESAS CORRENTES 13.479 0

01100000 - CONVÊNIOS 74.903 0 3 - DESPESAS CORRENTES 74.903 0

REGIÃO SUL 0 429.510 Meta / Unidade de Medida

977 - PLANO IMPLEMENTADO PERCENTUAL 0 15

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 54.310 3 - DESPESAS CORRENTES 0 54.310

01100000 - CONVÊNIOS 0 375.200 3 - DESPESAS CORRENTES 0 375.200

METROPOLITANA DE MACEIÓ 458.287 0 Meta / Unidade de Medida

977 - PLANO IMPLEMENTADO PERCENTUAL 20 0

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 57.949 0 3 - DESPESAS CORRENTES 57.949 0

01100000 - CONVÊNIOS 400.338 0 3 - DESPESAS CORRENTES 400.338 0

SERTÃO ALAGOANO 0 78.844

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 Meta / Unidade de Medida

977 - PLANO IMPLEMENTADO PERCENTUAL 0 15

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 8.644 3 - DESPESAS CORRENTES 0 8.644

01100000 - CONVÊNIOS 0 70.200 3 - DESPESAS CORRENTES 0 70.200

BACIA LEITEIRA 0 93.300 Meta / Unidade de Medida

977 - PLANO IMPLEMENTADO PERCENTUAL 0 15

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 8.100 3 - DESPESAS CORRENTES 0 8.100

01100000 - CONVÊNIOS 0 85.200 3 - DESPESAS CORRENTES 0 85.200

VALES DO PARAÍBA E DO MUNDAÚ 104.163 0 Meta / Unidade de Medida

977 - PLANO IMPLEMENTADO PERCENTUAL 10 0

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 13.255 0 3 - DESPESAS CORRENTES 13.255 0

01100000 - CONVÊNIOS 90.908 0 3 - DESPESAS CORRENTES 90.908 0

0138 - GESTÃO DA ÁGUA 97.174 88.670 OBJETIVO - REGULAMENTAR E DEMOCRATIZAR O USO DAS ÁGUAS PRESERVANDO E GARANTINDO OS RECURSOS HÍDRICOS PARA GERAÇÕES FUTURAS JUSTIFICATIVA - FORTALECER E IMPLEMENTAR A POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS PÚBLICO ALVO - SOCIEDADE CIVIL EM GERAL

43290000 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS E PLUVIOMÉTRICAS 97.174 88.670 FINALIDADE - REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE MONITORAMENTO.

AGRESTE ALAGOANO 6.402 6.000 Meta / Unidade de Medida

1013 - VISITA REALIZADA UNIDADE 10 10

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 6.402 6.000 3 - DESPESAS CORRENTES 6.402 6.000

REGIÃO NORTE 55.772 52.270

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 Meta / Unidade de Medida

1013 - VISITA REALIZADA UNIDADE 10 10

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 27.849 26.100 3 - DESPESAS CORRENTES 22.514 21.100 4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.335 5.000

01100000 - CONVÊNIOS 27.923 26.170 4 - DESPESAS DE CAPITAL 27.923 26.170

REGIÃO SUL 1.281 0 Meta / Unidade de Medida

1013 - VISITA REALIZADA UNIDADE 10 10

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.174 0 3 - DESPESAS CORRENTES 1.174 0

01100000 - CONVÊNIOS 107 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 107 0

METROPOLITANA DE MACEIÓ 1.281 1.200 Meta / Unidade de Medida

1013 - VISITA REALIZADA UNIDADE 10 10

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.174 1.100 3 - DESPESAS CORRENTES 1.174 1.100

01100000 - CONVÊNIOS 107 100 3 - DESPESAS CORRENTES 107 100

SERTÃO ALAGOANO 1.174 1.100 Meta / Unidade de Medida

1013 - VISITA REALIZADA UNIDADE 10 10

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.174 1.100 3 - DESPESAS CORRENTES 1.174 1.100

BACIA LEITEIRA 29.983 28.100 Meta / Unidade de Medida

1013 - VISITA REALIZADA UNIDADE 10 10

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 29.983 28.100 3 - DESPESAS CORRENTES 24.648 23.100 4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.335 5.000

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 VALES DO PARAÍBA E DO MUNDAÚ 1.281 0

Meta / Unidade de Medida 1013 - VISITA REALIZADA

UNIDADE 10 0 01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.174 0

3 - DESPESAS CORRENTES 1.174 0 01100000 - CONVÊNIOS 107 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 107 0 23542 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS - IMA 6.563.530 6.151.385

23542 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS 6.563.530 6.151.385 1 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA 6.563.530 6.151.385

0208 - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO ESTADO DE ALAGOAS 1.334.940 1.251.116 OBJETIVO - PROMOVER AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, PROPORCIONANDO CRESCIMENTO ECONÕMICO DO ESTADO COM PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE, CONTRIBUINDO PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA. JUSTIFICATIVA - PROTEÇÃO AMBIENTAL PARA GARANTIR QUALIDADE DE VIDA PARA AS GERAÇOES FUTURAS PÚBLICO ALVO - SOCIEDADE ALAGOANA

15820000 - MONITORAMENTO AMBIENTAL 162.654 152.440 FINALIDADE - CONTROLE E PROTEÇÃO AMBIENTAL DOS ECOSSISTEMAS ALAGOANOS

TODO ESTADO 162.654 152.440 Meta / Unidade de Medida

766 - MONITORAMENTO AMBIENTAL REALIZADO UNIDADE 186 186

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 32.010 30.000 3 - DESPESAS CORRENTES 32.010 30.000

01100000 - CONVÊNIOS 118.480 111.040 3 - DESPESAS CORRENTES 105.633 99.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 12.847 12.040

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 12.164 11.400 3 - DESPESAS CORRENTES 10.030 9.400 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.134 2.000

15840000 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL 199.780 187.235 FINALIDADE - PROMOVER UMA CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL SOBRE A GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS EM ALAGOAS

TODO ESTADO 199.780 187.235 Meta / Unidade de Medida

768 - AÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EXECUTADA PERCENTUAL 10 10

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 56.802 53.235 3 - DESPESAS CORRENTES 51.216 48.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.586 5.235

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 01100000 - CONVÊNIOS 142.978 134.000

3 - DESPESAS CORRENTES 102.432 96.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 40.546 38.000

15860000 - ZONEAMENTO AMBIENTAL 921.428 863.570 FINALIDADE - DELIMITAR AS ATIVIDADES E EMPREENDIMENTOS A SEREM DESENVOLVIDOS/IMPLANTADOS NOS ESPAÇOS TERRITORIAIS EM ALAGOAS

TODO ESTADO 921.428 863.570 Meta / Unidade de Medida

770 - ZONEAMENTO AMBIENTAL IMPLANTADO PERCENTUAL 25 25

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 56.801 53.235 3 - DESPESAS CORRENTES 53.047 49.717 4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.754 3.518

01100000 - CONVÊNIOS 858.012 804.135 3 - DESPESAS CORRENTES 644.612 604.135 4 - DESPESAS DE CAPITAL 213.400 200.000

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 6.615 6.200 3 - DESPESAS CORRENTES 5.548 5.200 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.067 1.000

15880000 - PLANOS BÁSICOS AMBIENTAIS 51.078 47.871 FINALIDADE - INSERÇÃO SOCIAL DAS COMUNIDADES ATINGIDAS POR ATIVIDADES ANTRÓPICAS ATRAVÉS DE PROGRAMAS AMBIENTAIS COM VIÉS SOCIAL

TODO ESTADO 51.078 47.871 Meta / Unidade de Medida

776 - PLANO BÁSICO AMBIENTAL IMPLANTADO UNIDADE 1 1

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 14.892 13.957 3 - DESPESAS CORRENTES 9.603 9.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.289 4.957

01100000 - CONVÊNIOS 29.784 27.914 3 - DESPESAS CORRENTES 21.340 20.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 8.444 7.914

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 6.402 6.000 3 - DESPESAS CORRENTES 4.268 4.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.134 2.000

0210 - PROTEÇÃO AMBIENTAL 5.228.590 4.900.269 OBJETIVO - GERENCIAR O USO DOS RECURSOS NATURAIS EM ALAGOAS JUSTIFICATIVA - UTILIZAÇÃO RACIONAL DOS RECURSOS NATURAIS PÚBLICO ALVO - POPULAÇÃO ALAGOANA

15890000 - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 2.860.748 2.681.111

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 FINALIDADE - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE AMBIENTES DEGRADADOS

TODO ESTADO 2.860.748 2.681.111 Meta / Unidade de Medida

772 - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA PERCENTUAL 10 10

01100000 - CONVÊNIOS 2.850.822 2.671.811 3 - DESPESAS CORRENTES 1.997.222 1.871.811 4 - DESPESAS DE CAPITAL 853.600 800.000

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 9.926 9.300 3 - DESPESAS CORRENTES 8.325 7.800 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.601 1.500

15900000 - CONTROLE DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS 2.007.318 1.881.273 FINALIDADE - EVITAR A DEGRADAÇÃO AMBIENTAL

TODO ESTADO 2.007.318 1.881.273 Meta / Unidade de Medida

777 - ATIVIDADE POLUIDORA CONTROLADA UNIDADE 88 80

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 88.160 82.624 3 - DESPESAS CORRENTES 68.288 64.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 19.872 18.624

01100000 - CONVÊNIOS 1.787.237 1.675.011 3 - DESPESAS CORRENTES 1.344.420 1.260.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 442.817 415.011

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 131.921 123.638 3 - DESPESAS CORRENTES 110.261 103.338 4 - DESPESAS DE CAPITAL 21.660 20.300

15910000 - IDENTIFICAÇÃO DOS PASSIVOS AMBIENTAIS 360.524 337.885 FINALIDADE - INVENTARIAR OS PASSIVOS AMBIENTAIS PARA DEFINIÇÃO DE AÇÕES CORRETIVAS DE RECUPERAÇÃO.

TODO ESTADO 360.524 337.885 Meta / Unidade de Medida

775 - PASSIVOS AMBIENTAIS IDENTIFICADOS UNIDADE 20 15

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 35.346 33.126 3 - DESPESAS CORRENTES 23.564 22.084 4 - DESPESAS DE CAPITAL 11.782 11.042

01100000 - CONVÊNIOS 183.794 172.255 3 - DESPESAS CORRENTES 148.449 139.129

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 4 - DESPESAS DE CAPITAL 35.345 33.126

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 141.384 132.504 3 - DESPESAS CORRENTES 117.820 110.420 4 - DESPESAS DE CAPITAL 23.564 22.084

23543 - FUNDO DE RECURSOS HÍDRICOS 17.303.806 23.689.506 23543 - FUNDO DE RECURSOS HÍDRICOS 17.303.806 23.689.506

1 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA 16.815.547 23.231.906 0082 - REVITALIZAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS 1.829.143 4.000.000 OBJETIVO - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS NO ESTADO DE ALAGOAS. JUSTIFICATIVA - PROPORCIONAR A POPULAÇÃO CONDIÇÕES OPERACIONAIS PARA O USO MÚLTIPLO DOS RECURSOS HÍDRICOS NA REGIÃO, E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E SANEAMENTO. PÚBLICO ALVO - USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS

13320000 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE COQUEIRO SECO. 1.829.143 4.000.000 FINALIDADE - RECUPERAR A LAGOA MUNDAÚ INTEGRANTE DO CELMM,COM VISTAS A PROMOÇÃO DA MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL DESSE COMPLEXO QUE É FONTE DE RENDA PARA A POPULAÇÃO QUE HABITA ÀS SUAS MARGENS E LAZER PARA OS VISITANTES.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 1.829.143 4.000.000 Meta / Unidade de Medida

950 - REDE IMPLANTADA % DE EXECUÇÃO FÍSICA 30 70

01100000 - CONVÊNIOS 1.371.857 3.000.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.371.857 3.000.000

01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR 457.286 1.000.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 457.286 1.000.000

0112 - FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA USOS MÚLTIPLOS 9.840.032 12.386.832 OBJETIVO - AMPLIAR A OFERTA DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, DESSEDENTAÇÃO ANIMAL E IRRIGAÇÃO. JUSTIFICATIVA - OTIMIZAR O USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS HÍDRICOS, DEVIDO À SUA ESCASSEZ EM BOA QUALIDADE. PÚBLICO ALVO - POPULAÇÃO RURAL

13540000 - SISTEMAS ALTERNATIVOS - POUPANÇA DE ÁGUA NO ESTADO DE ALAGOAS 3.824.228 3.584.093 FINALIDADE - REALIZAR DE ESTUDOS,PROJETOS, EXECUTAR OBRAS HÍDRICAS E CAPACITAR DE COMUNIDADES VISANDO O ABASTECIMENTO HUMANO E USOS MÚLTIPLOS.

AGRESTE ALAGOANO 2.104.501 1.972.353 Meta / Unidade de Medida

968 - SISTEMA IMPLEMENTADO UNIDADE 5 5

01100000 - CONVÊNIOS 626.569 587.224 3 - DESPESAS CORRENTES 225.671 211.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 400.898 375.724

01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR 1.477.932 1.385.129 3 - DESPESAS CORRENTES 228.188 213.860 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.249.744 1.171.269

BACIA LEITEIRA 1.719.727 1.611.740

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 Meta / Unidade de Medida

968 - SISTEMA IMPLEMENTADO UNIDADE 5 5

01100000 - CONVÊNIOS 288.090 270.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 288.090 270.000

01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR 1.431.637 1.341.740 3 - DESPESAS CORRENTES 2.241 2.100 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.429.396 1.339.640

13560000 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE COQUEIRO SÊCO, SANTA LUZIA DO NORTE E SATUBA 2.532.832 5.538.470 FINALIDADE - PROMOVER A EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS MUNICÍPIOS DE COQUEIRO SÊCO, SANTA LUZIA DO NORTE E SATUBA COM VISTAS À AMPLIAR A OFERTA E A QUALIDADE DA ÁGUA NESSAS COMUNIDADES.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 2.532.832 5.538.470 Meta / Unidade de Medida

969 - OBRA EXECUTADA % DE EXECUÇÃO FÍSICA 30 70

01100000 - CONVÊNIOS 1.605.248 3.510.150 3 - DESPESAS CORRENTES 233.277 510.100 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.371.971 3.000.050

01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR 927.584 2.028.320 3 - DESPESAS CORRENTES 434.597 950.320 4 - DESPESAS DE CAPITAL 492.987 1.078.000

13570000 - ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE 3.309.408 3.101.602 FINALIDADE - PROMOVER A REALIZAÇAO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS PARA A MELHORIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE MUNICÍPIOS ALAGOANOS.

SERTÃO ALAGOANO 2.187.350 2.050.000 Meta / Unidade de Medida

972 - ESTUDO ELABORADO UNIDADE 1 1

01100000 - CONVÊNIOS 1.467.125 1.375.000 3 - DESPESAS CORRENTES 1.467.125 1.375.000

01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR 720.225 675.000 3 - DESPESAS CORRENTES 720.225 675.000

BACIA LEITEIRA 1.122.058 1.051.602 Meta / Unidade de Medida

972 - ESTUDO ELABORADO UNIDADE 1 1

01100000 - CONVÊNIOS 49.617 46.502 3 - DESPESAS CORRENTES 49.617 46.502

01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR 1.072.441 1.005.100

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 3 - DESPESAS CORRENTES 1.072.441 1.005.100

13590000 - APOIO À GESTÃO DE RESERVATÓRIOS HÍDRICOS DE USOS MÚLTIPLOS 173.564 162.667 FINALIDADE - PROMOVER A GESTÃO DOS RESERVATÓRIOS DE USOS MÚLTIPLOS DO ESTADO POR MEIO DE ASSOCIAÇÕES DE USUÁRIOS.

AGRESTE ALAGOANO 173.299 162.417 Meta / Unidade de Medida

974 - ASSOCIAÇÃO ASSISTIDA UNIDADE 5 5

01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR 173.299 162.417 3 - DESPESAS CORRENTES 55.899 52.389 4 - DESPESAS DE CAPITAL 117.400 110.028

BACIA LEITEIRA 265 250 Meta / Unidade de Medida

974 - ASSOCIAÇÃO ASSISTIDA UNIDADE 5 5

01100000 - CONVÊNIOS 159 150 3 - DESPESAS CORRENTES 106 100 4 - DESPESAS DE CAPITAL 53 50

01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR 106 100 3 - DESPESAS CORRENTES 53 50 4 - DESPESAS DE CAPITAL 53 50

0137 - REVITALIZAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS 0 1.079.950 OBJETIVO - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS NO ESTADO DE ALAGOAS. JUSTIFICATIVA - PROPORCIONAR A POPULAÇÃO CONDIÇÕES OPERACIONAIS PARA O USO MÚLTIPLO DOS RECURSOS HÍDRICOS NA REGIÃO, E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E SANEAMENTO. PÚBLICO ALVO - USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS

13310000 - PROMOVER A GESTÃO SUSTENTÁVEL AMBIENTAL E DOS RECURSOS HÍDRICOS 0 1.079.950 FINALIDADE - PROMOVER A RECUPERAÇÃO DE MATA CILIAR, DESASSOREAMENTO DE RIOS, LAGOS E LAGOAS, PROTEÇÃO DE NASCENTES E CONTROLE DE PROCESSOS EROSIVOS.

AGRESTE ALAGOANO 0 524.600 Meta / Unidade de Medida

483 - PROJETO ELABORADO UNIDADE 0 1

01100000 - CONVÊNIOS 0 24.400 3 - DESPESAS CORRENTES 0 19.400 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 5.000

01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR 0 500.200 3 - DESPESAS CORRENTES 0 200.150 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 300.050

REGIÃO SUL 0 555.350

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 Meta / Unidade de Medida

483 - PROJETO ELABORADO UNIDADE 0 1

01100000 - CONVÊNIOS 0 55.250 3 - DESPESAS CORRENTES 0 50.250 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 5.000

01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR 0 500.100 3 - DESPESAS CORRENTES 0 200.100 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 300.000

0138 - GESTÃO DA ÁGUA 5.146.372 5.765.124 OBJETIVO - REGULAMENTAR E DEMOCRATIZAR O USO DAS ÁGUAS PRESERVANDO E GARANTINDO OS RECURSOS HÍDRICOS PARA GERAÇÕES FUTURAS JUSTIFICATIVA - FORTALECER E IMPLEMENTAR A POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS PÚBLICO ALVO - SOCIEDADE CIVIL EM GERAL

13350000 - CRIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO ÓRGÃO GESTOR DE RECURSOS HÍDRICOS 0 559.550 FINALIDADE - POSSIBILITAR A ESTRUTURAÇÃO DO ÓRGÃO GESTOR DE RECURSOS HÍDRICOS, INTEGRANTE DO SISTEMA DE RECURSOS HÍDRICOS COM O OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DA SOCIEDADE COM A DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 0 559.550 Meta / Unidade de Medida

457 - ÓRGÃO GESTOR ESTRUTURADO UNIDADE 0 1

01100000 - CONVÊNIOS 0 247.550 3 - DESPESAS CORRENTES 0 47.550 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 200.000

01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR 0 312.000 3 - DESPESAS CORRENTES 0 12.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 300.000

13360000 - CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 116.837 109.500 FINALIDADE - PROMOVER A CAPACITAÇÃO DO CORPO TÉCNICO DA SEMARH.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 116.837 109.500 Meta / Unidade de Medida

951 - SERVIDOR CAPACITADO % DE EXECUÇÃO FÍSICA 25 25

01100000 - CONVÊNIOS 46.415 43.500 3 - DESPESAS CORRENTES 46.415 43.500

01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR 70.422 66.000 3 - DESPESAS CORRENTES 70.422 66.000

13380000 - ESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE COMITÊS, AGÊNCIAS DE BACIAS DO ESTADO E DO CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS. 532 55.850 FINALIDADE - PROMOVER A CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DOS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS,CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E AGÊNCIAS DE BACIAS VISANDO A GESTÃO PARTICIPATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS E FORNECER UMA ESTRUTURA MÍNIMA DE FUNCIONAMENTO EQUIPANDO COM MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (CESSÃO DE USO).

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 REGIÃO NORTE 0 55.350

Meta / Unidade de Medida 956 - ENTIDADE APOIADA

UNIDADE 0 2 01100000 - CONVÊNIOS 0 15.200

3 - DESPESAS CORRENTES 0 15.100 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 100

01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR 0 40.150 3 - DESPESAS CORRENTES 0 20.150 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 20.000

METROPOLITANA DE MACEIÓ 532 500 Meta / Unidade de Medida

956 - ENTIDADE APOIADA UNIDADE 2 1

01100000 - CONVÊNIOS 266 250 3 - DESPESAS CORRENTES 213 200 4 - DESPESAS DE CAPITAL 53 50

01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR 266 250 3 - DESPESAS CORRENTES 213 200 4 - DESPESAS DE CAPITAL 53 50

13420000 - IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS 693.923 650.350 FINALIDADE - ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS PREVISTOS NA LEI Nº5.965/2007, TAIS COMO: COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS, PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, PLANOS DIRETORES DE BACIAS HIDROGRÁFICAS E OUTROS.

REGIÃO SUL 693.923 0 Meta / Unidade de Medida

958 - REGIÃO COM INSTRUMENTO IMPLEMENTADO UNIDADE 1 0

01100000 - CONVÊNIOS 533.660 0 3 - DESPESAS CORRENTES 533.660 0

01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR 160.263 0 3 - DESPESAS CORRENTES 160.263 0

METROPOLITANA DE MACEIÓ 0 650.350 Meta / Unidade de Medida

958 - REGIÃO COM INSTRUMENTO IMPLEMENTADO UNIDADE 0 1

01100000 - CONVÊNIOS 0 500.150 3 - DESPESAS CORRENTES 0 500.150

01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR 0 150.200

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 3 - DESPESAS CORRENTES 0 150.200

13440000 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE HIDROLÓGICA DO ESTADO 1.554.835 1.457.210 FINALIDADE - ESTRUTURAR E MANTER A REDE DE MONITORAMENTO HIDROLÓGICO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS.

REGIÃO NORTE 541 510 Meta / Unidade de Medida

959 - ESTAÇÃO HIDROLÓGICA MANTIDA UNIDADE 13 13

01100000 - CONVÊNIOS 106 100 3 - DESPESAS CORRENTES 53 50 4 - DESPESAS DE CAPITAL 53 50

01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR 435 410 3 - DESPESAS CORRENTES 329 310 4 - DESPESAS DE CAPITAL 106 100

REGIÃO SUL 212 200 Meta / Unidade de Medida

959 - ESTAÇÃO HIDROLÓGICA MANTIDA UNIDADE 13 13

01100000 - CONVÊNIOS 212 200 3 - DESPESAS CORRENTES 159 150 4 - DESPESAS DE CAPITAL 53 50

METROPOLITANA DE MACEIÓ 1.553.658 1.456.100 Meta / Unidade de Medida

959 - ESTAÇÃO HIDROLÓGICA MANTIDA UNIDADE 13 13

01100000 - CONVÊNIOS 1.388.220 1.301.050 3 - DESPESAS CORRENTES 534.620 501.050 4 - DESPESAS DE CAPITAL 853.600 800.000

01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR 165.438 155.050 3 - DESPESAS CORRENTES 112.088 105.050 4 - DESPESAS DE CAPITAL 53.350 50.000

VALES DO PARAÍBA E DO MUNDAÚ 424 400 Meta / Unidade de Medida

959 - ESTAÇÃO HIDROLÓGICA MANTIDA UNIDADE 13 13

01100000 - CONVÊNIOS 212 200 3 - DESPESAS CORRENTES 159 150 4 - DESPESAS DE CAPITAL 53 50

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR 212 200

3 - DESPESAS CORRENTES 159 150 4 - DESPESAS DE CAPITAL 53 50

13450000 - MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS DO ESTADO 532.427 425.716 FINALIDADE - MODERNIZAR A REDE DE MONITORAMENTO METEREOLÓGICO E AGROMETEOROLÓGICO NAS REGIÕES DO ESTADO DE ALAGOAS.

AGRESTE ALAGOANO 28.779 26.970 Meta / Unidade de Medida

960 - REDE MODERNIZADA % DE EXECUÇÃO FÍSICA 10 10

01100000 - CONVÊNIOS 28.351 26.570 3 - DESPESAS CORRENTES 428 400 4 - DESPESAS DE CAPITAL 27.923 26.170

01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR 428 400 3 - DESPESAS CORRENTES 321 300 4 - DESPESAS DE CAPITAL 107 100

REGIÃO NORTE 28.351 26.570 Meta / Unidade de Medida

960 - REDE MODERNIZADA % DE EXECUÇÃO FÍSICA 10 10

01100000 - CONVÊNIOS 28.137 26.370 3 - DESPESAS CORRENTES 214 200 4 - DESPESAS DE CAPITAL 27.923 26.170

01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR 214 200 3 - DESPESAS CORRENTES 107 100 4 - DESPESAS DE CAPITAL 107 100

REGIÃO SUL 39.091 0 Meta / Unidade de Medida

960 - REDE MODERNIZADA % DE EXECUÇÃO FÍSICA 10 10

01100000 - CONVÊNIOS 11.843 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 11.843 0

01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR 27.248 0 3 - DESPESAS CORRENTES 3.553 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 23.695 0

METROPOLITANA DE MACEIÓ 340.306 318.936

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 Meta / Unidade de Medida

960 - REDE MODERNIZADA % DE EXECUÇÃO FÍSICA 10 10

01100000 - CONVÊNIOS 316.545 296.668 3 - DESPESAS CORRENTES 84.574 79.263 4 - DESPESAS DE CAPITAL 231.971 217.405

01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR 23.761 22.268 3 - DESPESAS CORRENTES 9.640 9.034 4 - DESPESAS DE CAPITAL 14.121 13.234

SERTÃO ALAGOANO 28.351 26.570 Meta / Unidade de Medida

960 - REDE MODERNIZADA % DE EXECUÇÃO FÍSICA 10 10

01100000 - CONVÊNIOS 28.351 26.570 3 - DESPESAS CORRENTES 321 300 4 - DESPESAS DE CAPITAL 28.030 26.270

BACIA LEITEIRA 28.458 26.670 Meta / Unidade de Medida

960 - REDE MODERNIZADA % DE EXECUÇÃO FÍSICA 10 10

01100000 - CONVÊNIOS 28.244 26.470 3 - DESPESAS CORRENTES 321 300 4 - DESPESAS DE CAPITAL 27.923 26.170

01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR 214 200 3 - DESPESAS CORRENTES 107 100 4 - DESPESAS DE CAPITAL 107 100

VALES DO PARAÍBA E DO MUNDAÚ 39.091 0 Meta / Unidade de Medida

960 - REDE MODERNIZADA % DE EXECUÇÃO FÍSICA 10 10

01100000 - CONVÊNIOS 11.843 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 11.843 0

01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR 27.248 0 3 - DESPESAS CORRENTES 3.553 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 23.695 0

13460000 - MODERNIZAÇÃO DA REDE PLUVIOMÉTRICA DO ESTADO 420.278 393.898 FINALIDADE - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS MAIS MODERNOS PARA A REDE DE MONITORAMENTO PLUVIOMÉTRICO LOCALIZADA NAS REGIÕES DO ESTADO PROPORCIONANDO MAIOR CELERIDADE DAS INFORMAÇÕES.

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 AGRESTE ALAGOANO 19.106 17.908

Meta / Unidade de Medida 960 - REDE MODERNIZADA

% DE EXECUÇÃO FÍSICA 25 25 01100000 - CONVÊNIOS 9.521 8.924

3 - DESPESAS CORRENTES 2.021 1.895 4 - DESPESAS DE CAPITAL 7.500 7.029

01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR 9.585 8.984 3 - DESPESAS CORRENTES 2.085 1.955 4 - DESPESAS DE CAPITAL 7.500 7.029

REGIÃO NORTE 18.361 17.210 Meta / Unidade de Medida

960 - REDE MODERNIZADA % DE EXECUÇÃO FÍSICA 25 25

01100000 - CONVÊNIOS 9.468 8.874 3 - DESPESAS CORRENTES 1.968 1.845 4 - DESPESAS DE CAPITAL 7.500 7.029

01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR 8.893 8.336 3 - DESPESAS CORRENTES 1.393 1.307 4 - DESPESAS DE CAPITAL 7.500 7.029

REGIÃO SUL 9.730 9.122 Meta / Unidade de Medida

960 - REDE MODERNIZADA % DE EXECUÇÃO FÍSICA 25 25

01100000 - CONVÊNIOS 4.865 4.561 3 - DESPESAS CORRENTES 1.089 1.022 4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.776 3.539

01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR 4.865 4.561 3 - DESPESAS CORRENTES 1.089 1.022 4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.776 3.539

METROPOLITANA DE MACEIÓ 321.913 301.698 Meta / Unidade de Medida

960 - REDE MODERNIZADA % DE EXECUÇÃO FÍSICA 25 25

01100000 - CONVÊNIOS 293.115 274.709 3 - DESPESAS CORRENTES 85.291 79.935 4 - DESPESAS DE CAPITAL 207.824 194.774

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR 28.798 26.989

3 - DESPESAS CORRENTES 10.901 10.216 4 - DESPESAS DE CAPITAL 17.897 16.773

SERTÃO ALAGOANO 19.095 17.898 Meta / Unidade de Medida

960 - REDE MODERNIZADA % DE EXECUÇÃO FÍSICA 25 25

01100000 - CONVÊNIOS 9.521 8.924 3 - DESPESAS CORRENTES 2.021 1.895 4 - DESPESAS DE CAPITAL 7.500 7.029

01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR 9.574 8.974 3 - DESPESAS CORRENTES 2.074 1.945 4 - DESPESAS DE CAPITAL 7.500 7.029

BACIA LEITEIRA 13.084 12.264 Meta / Unidade de Medida

960 - REDE MODERNIZADA % DE EXECUÇÃO FÍSICA 25 25

01100000 - CONVÊNIOS 6.542 6.132 3 - DESPESAS CORRENTES 2.021 1.895 4 - DESPESAS DE CAPITAL 4.521 4.237

01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR 6.542 6.132 3 - DESPESAS CORRENTES 2.021 1.895 4 - DESPESAS DE CAPITAL 4.521 4.237

VALES DO PARAÍBA E DO MUNDAÚ 18.989 17.798 Meta / Unidade de Medida

960 - REDE MODERNIZADA % DE EXECUÇÃO FÍSICA 25 25

01100000 - CONVÊNIOS 9.468 8.874 3 - DESPESAS CORRENTES 1.968 1.845 4 - DESPESAS DE CAPITAL 7.500 7.029

01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR 9.521 8.924 3 - DESPESAS CORRENTES 2.021 1.895 4 - DESPESAS DE CAPITAL 7.500 7.029

13470000 - SISTEMA DE OUTORGAS E FISCALIZAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS 512.531 480.350 FINALIDADE - PROMOVER UM AMBIENTE ADEQUADO PARA ANÁLISE DAS DEMANDAS DE RECURSOS HÍDRICOS (ESTRUTURA FÍSICA, EQUIPAMENTOS, CONTRATAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E CAPACITAÇÃO) FUNDAMENTADO NOS ESTUDOS DE DISPONIBILIDADE HÍDRICA PARA CONCESSÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OUTORGAS DE DIREITO DE USO DOS RECURSOS HÍDRICOS.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 512.531 480.350

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 Meta / Unidade de Medida

962 - PROCESSO DE OUTORGA ANALISADO UNIDADE 180 180

01100000 - CONVÊNIOS 448.299 420.150 3 - DESPESAS CORRENTES 128.199 120.150 4 - DESPESAS DE CAPITAL 320.100 300.000

01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR 64.232 60.200 3 - DESPESAS CORRENTES 32.222 30.200 4 - DESPESAS DE CAPITAL 32.010 30.000

13480000 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO E GESTÃO PARTICIPATIVA 32.541 30.500 FINALIDADE - PROMOVER A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SEMARH PARA A SOCIEDADE CIVIL

METROPOLITANA DE MACEIÓ 32.541 30.500 Meta / Unidade de Medida

964 - CAMPANHA REALIZADA UNIDADE 2 2

01100000 - CONVÊNIOS 319 300 3 - DESPESAS CORRENTES 319 300

01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR 32.222 30.200 3 - DESPESAS CORRENTES 32.222 30.200

13510000 - SISTEMA DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DAS ÁGUAS SUBTERRÁNEAS 428.232 401.350 FINALIDADE - PROMOVER A GESTÃO E O MONITORAMENTO (COLETA E PROCESSAMENTO DE DADOS, TABULAÇÃO, GERAÇÃO DE MAPAS E PLANILHAS) DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS DO ESTADO DE ALAGOAS DE FORMA A GARANTIR ÁGUA PARA AS GERAÇÕES FUTURAS.

AGRESTE ALAGOANO 160.474 150.400 Meta / Unidade de Medida

965 - REGIÃO GERENCIADA UNIDADE 1 1

01100000 - CONVÊNIOS 106.912 100.200 3 - DESPESAS CORRENTES 212 200 4 - DESPESAS DE CAPITAL 106.700 100.000

01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR 53.562 50.200 3 - DESPESAS CORRENTES 212 200 4 - DESPESAS DE CAPITAL 53.350 50.000

METROPOLITANA DE MACEIÓ 160.528 150.450 Meta / Unidade de Medida

965 - REGIÃO GERENCIADA UNIDADE 1 1

01100000 - CONVÊNIOS 106.966 100.250 3 - DESPESAS CORRENTES 266 250

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 4 - DESPESAS DE CAPITAL 106.700 100.000

01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR 53.562 50.200 3 - DESPESAS CORRENTES 212 200 4 - DESPESAS DE CAPITAL 53.350 50.000

SERTÃO ALAGOANO 107.230 100.500 Meta / Unidade de Medida

965 - REGIÃO GERENCIADA UNIDADE 1 1

01100000 - CONVÊNIOS 53.615 50.250 3 - DESPESAS CORRENTES 265 250 4 - DESPESAS DE CAPITAL 53.350 50.000

01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR 53.615 50.250 3 - DESPESAS CORRENTES 265 250 4 - DESPESAS DE CAPITAL 53.350 50.000

13530000 - ENQUADRAMENTO DOS CORPOS D`ÁGUA EM CLASSES DE USO 854.236 1.200.850 FINALIDADE - PROMOVER A CLASSIFICAÇÃO DOS CORPOS DÁGUA EM CLASSES DE USO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CONAMA Nº357/05 E ELABORAR JUNTO COM OS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS A PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO.

REGIÃO NORTE 0 400.250 Meta / Unidade de Medida

966 - PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO ELABORADA UNIDADE 0 2

01100000 - CONVÊNIOS 0 300.100 3 - DESPESAS CORRENTES 0 300.100

01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR 0 100.150 3 - DESPESAS CORRENTES 0 100.150

REGIÃO SUL 427.118 400.300 Meta / Unidade de Medida

966 - PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO ELABORADA UNIDADE 2 2

01100000 - CONVÊNIOS 320.259 300.150 3 - DESPESAS CORRENTES 320.259 300.150

01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR 106.859 100.150 3 - DESPESAS CORRENTES 106.859 100.150

METROPOLITANA DE MACEIÓ 427.118 400.300 Meta / Unidade de Medida

966 - PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO ELABORADA UNIDADE 2 2

01100000 - CONVÊNIOS 320.259 300.150

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 3 - DESPESAS CORRENTES 320.259 300.150

01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR 106.859 100.150 3 - DESPESAS CORRENTES 106.859 100.150

5 - NOVAS INSTITUIÇÕES E RENOVAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 488.259 457.600 0004 - GESTÃO DA ÁGUA 488.259 457.600 OBJETIVO - REGULAMENTAR E DEMOCRATIZAR O USO DAS ÁGUAS PRESERVANDO E GARANTINDO OS RECURSOS HÍDRICOS PARA GERAÇÕES FUTURAS JUSTIFICATIVA - FORTALECER E IMPLEMENTAR A POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS PÚBLICO ALVO - SOCIEDADE CIVIL EM GERAL

13370000 - MODERNIZAÇÃO DA SEMARH 488.259 457.600 FINALIDADE - AQUIRIR SOFTWARES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DE SUPORTES E MANTER AS AÇÕES DO PROÁGUA NO ESTADO DE ALAGOAS.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 488.259 457.600 Meta / Unidade de Medida

953 - SEMARH MODERNIZADA % DE EXECUÇÃO FÍSICA 50 50

01100000 - CONVÊNIOS 128.936 120.840 3 - DESPESAS CORRENTES 128.936 120.840

01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR 359.323 336.760 3 - DESPESAS CORRENTES 39.170 36.710 4 - DESPESAS DE CAPITAL 320.153 300.050

24000 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER, DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS - SEMCDH 13.270.928 18.440.408 24037 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER, DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS 13.270.928 18.440.408

1 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA 12.307.960 17.369.108 0161 - DEFESA DO CONSUMIDOR 1.503.936 1.409.500 OBJETIVO - ORIENTAR E GARANTIR AO CIDADÃO OS SEUS DIREITOS NAS RELAÇÕES DE CONSUMO, PROTEGENDO-O DOS INTERESSES ECONÔMICOS. JUSTIFICATIVA - MELHORAR A QUALIDADE DAS RELAÇÕES DE CONSUMO PÚBLICO ALVO - CONSUMIDOR

14440000 - INTERIORIZAÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR 74.690 70.000 FINALIDADE - AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SEUS DIREITOS, MINIMIZANDO OS CONFLITOS NAS RELAÇÕES DE CONSUMO,

METROPOLITANA DE MACEIÓ 74.690 70.000 Meta / Unidade de Medida

570 - PROCON IMPLANTADO UNIDADE 1 1

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 74.690 70.000 3 - DESPESAS CORRENTES 53.350 50.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 21.340 20.000

14450000 - IMPLANTAÇÃO DE EVENTOS DE DIVULGAÇÃO DO DIREITO DO CONSUMIDOR 1.429.246 1.339.500 FINALIDADE - FORMAR CONSCIÊNCIA CRÍTICA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

METROPOLITANA DE MACEIÓ 1.429.246 1.339.500

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 Meta / Unidade de Medida

571 - EVENTO DE DIVULGAÇÃO IMPLANTADO UNIDADE 7 7

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 76.824 72.000 3 - DESPESAS CORRENTES 65.087 61.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 11.737 11.000

01100000 - CONVÊNIOS 1.352.422 1.267.500 3 - DESPESAS CORRENTES 814.654 763.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 537.768 504.000

0186 - FORTALECER AS POLÍTICAS VOLTADAS AS MULHERES, AS MINORIAS, A JUVENTUDE, A CRIANÇA E O ADOLESCENTE 10.804.024 10.679.608 OBJETIVO - TRAÇAR POLÍTICA PÚBLICA PARA MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS JUSTIFICATIVA - AUMENTAR A INCLUSÃO SOCIAL PÚBLICO ALVO - SOCIEDADE ALAGOANA

15090000 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO A MULHER, MINORIA, JUVENTUDE, CRIANÇA E ADOLESCENTES 7.897.136 7.360.252 FINALIDADE - PROMOVER O ACESSO DAS MULHERES, JOVENS, MINORIAS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES AOS SEUS DIREITOS

AGRESTE ALAGOANO 7.292 0 Meta / Unidade de Medida

659 - AÇÃO OPERACIONALIZADA UNIDADE 1 0

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 7.292 0 3 - DESPESAS CORRENTES 7.292 0

REGIÃO NORTE 7.291 0 Meta / Unidade de Medida

659 - AÇÃO OPERACIONALIZADA UNIDADE 1 0

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 7.291 0 3 - DESPESAS CORRENTES 7.291 0

REGIÃO SUL 7.291 0 Meta / Unidade de Medida

659 - AÇÃO OPERACIONALIZADA UNIDADE 1 0

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 7.291 0 3 - DESPESAS CORRENTES 7.291 0

METROPOLITANA DE MACEIÓ 7.853.389 7.360.252 Meta / Unidade de Medida

659 - AÇÃO OPERACIONALIZADA UNIDADE 3 3

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 73.623 69.000

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 3 - DESPESAS CORRENTES 57.618 54.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 16.005 15.000

01100000 - CONVÊNIOS 7.779.766 7.291.252 3 - DESPESAS CORRENTES 6.712.766 6.291.252 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.067.000 1.000.000

SERTÃO ALAGOANO 7.291 0 Meta / Unidade de Medida

659 - AÇÃO OPERACIONALIZADA UNIDADE 1 0

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 7.291 0 3 - DESPESAS CORRENTES 7.291 0

BACIA LEITEIRA 7.291 0 Meta / Unidade de Medida

659 - AÇÃO OPERACIONALIZADA UNIDADE 1 0

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 7.291 0 3 - DESPESAS CORRENTES 7.291 0

VALES DO PARAÍBA E DO MUNDAÚ 7.291 0 Meta / Unidade de Medida

659 - AÇÃO OPERACIONALIZADA UNIDADE 1 0

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 7.291 0 3 - DESPESAS CORRENTES 7.291 0

15120000 - CONSTRUÇÃO DA CASA DO ESTUDANTE 0 595.000 FINALIDADE - AUXILIAR A FORMAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 0 595.000 Meta / Unidade de Medida

662 - UNIDADE CONSTRUIDA UNIDADE 0 1

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 59.000 3 - DESPESAS CORRENTES 0 41.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 18.000

01100000 - CONVÊNIOS 0 536.000 3 - DESPESAS CORRENTES 0 476.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 60.000

15130000 - IMPLANTAR AÇÕES DE COMBATE A VIOLÊNCIA 2.013.930 1.887.470 FINALIDADE - REDUZIR O ÍNDICE DE CRIMINALIDADE.

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 AGRESTE ALAGOANO 17.156 16.079

Meta / Unidade de Medida 661 - PESSOA ASSISTIDA

UNIDADE 1.000 1.000 01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 17.156 16.079

3 - DESPESAS CORRENTES 17.156 16.079 METROPOLITANA DE MACEIÓ 1.996.774 1.871.391

Meta / Unidade de Medida 661 - PESSOA ASSISTIDA

UNIDADE 6.000 9.000 01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 196.862 184.500

3 - DESPESAS CORRENTES 184.142 172.579 4 - DESPESAS DE CAPITAL 12.720 11.921

01100000 - CONVÊNIOS 1.799.912 1.686.891 3 - DESPESAS CORRENTES 1.415.792 1.326.891 4 - DESPESAS DE CAPITAL 384.120 360.000

16310000 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS DO ESTADO DE ALAGOAS-PROVITA-AL 892.958 836.886 FINALIDADE - PROPORCIONAR PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AS PESSOAS AMEAÇADAS OU COAGIDAS EM VIRTUDE DE COLABORAREM COM A INVESTIGAÇÃO OU O PROCESSO CRIMINAL.

TODO ESTADO 892.958 836.886 Meta / Unidade de Medida

815 - PESSOAS ASSISTIDAS PERCENTUAL 100 80

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 30.303 28.400 3 - DESPESAS CORRENTES 17.499 16.400 4 - DESPESAS DE CAPITAL 12.804 12.000

01100000 - CONVÊNIOS 862.655 808.486 3 - DESPESAS CORRENTES 746.900 700.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 115.755 108.486

0187 - MELHORIA DA ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE EM MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS 0 5.280.000 OBJETIVO - ATENDER AOS ADOLESCENTE QUE ESTÃO NO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS, VISANDO REINTEGRAÇÃO SOCIAL JUSTIFICATIVA - REINTEGRAR O ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA A SOCIEDADE. PÚBLICO ALVO - ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTOS DE MEDIDA SÓCIO EDUCATIVAS.

15150000 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS 0 5.020.000 FINALIDADE - CRIAR O AMBIENTE ADEQUADO PARA A REALIZAÇÃO DAS MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 0 5.020.000 Meta / Unidade de Medida

665 - UNIDADE SÓCIO EDUCATIVA CONSTRUÍDA METRO QUADRADO 0 7.600

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 20.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 20.000 01100000 - CONVÊNIOS 0 5.000.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 5.000.000 15160000 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO NEAS 0 260.000 FINALIDADE - MELHORAR AS CONDIÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DAS REEDUCANDAS.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 0 260.000 Meta / Unidade de Medida

816 - UNIDADES DE INTERNAÇÃO AMPLIADA E REFORMADA METRO QUADRADO 0 138

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 10.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 10.000

01100000 - CONVÊNIOS 0 250.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 250.000

2 - REDUÇÃO DA INDIGÊNCIA, POBREZA E DESIGUALDADE 341.440 488.800 0186 - FORTALECER AS POLÍTICAS VOLTADAS AS MULHERES, AS MINORIAS, A JUVENTUDE, A CRIANÇA E O ADOLESCENTE 341.440 488.800 OBJETIVO - TRAÇAR POLÍTICA PÚBLICA PARA MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS JUSTIFICATIVA - AUMENTAR A INCLUSÃO SOCIAL PÚBLICO ALVO - SOCIEDADE ALAGOANA

15080000 - AMPLIAR O BALCÃO DE DIREITO 71.489 276.800 FINALIDADE - PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO A DOCUMENTAÇÃO

REGIÃO SUL 35.744 0 Meta / Unidade de Medida

658 - BALCÃO DE DIREITO IMPLANTADO UNIDADE 1 0

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 35.744 0 3 - DESPESAS CORRENTES 30.409 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.335 0

METROPOLITANA DE MACEIÓ 0 276.800 Meta / Unidade de Medida

658 - BALCÃO DE DIREITO IMPLANTADO UNIDADE 0 1

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 67.000 3 - DESPESAS CORRENTES 0 57.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 10.000

01100000 - CONVÊNIOS 0 209.800 3 - DESPESAS CORRENTES 0 185.800 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 24.000

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 VALES DO PARAÍBA E DO MUNDAÚ 35.745 0

Meta / Unidade de Medida 658 - BALCÃO DE DIREITO IMPLANTADO

UNIDADE 1 0 01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 35.745 0

3 - DESPESAS CORRENTES 30.410 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.335 0

15110000 - PROMOVER CAMPANHAS EDUCATIVAS E PREVENTIVAS 269.951 212.000 FINALIDADE - CONSCIENTIZAR A JUVENTUDE.

AGRESTE ALAGOANO 7.292 0 Meta / Unidade de Medida

660 - CAMPANHA REALIZADA CAMPANHA 1 0

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 7.292 0 3 - DESPESAS CORRENTES 7.292 0

REGIÃO NORTE 7.291 0 Meta / Unidade de Medida

660 - CAMPANHA REALIZADA CAMPANHA 1 0

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 7.291 0 3 - DESPESAS CORRENTES 7.291 0

REGIÃO SUL 7.291 0 Meta / Unidade de Medida

660 - CAMPANHA REALIZADA CAMPANHA 1 0

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 7.291 0 3 - DESPESAS CORRENTES 7.291 0

METROPOLITANA DE MACEIÓ 226.204 212.000 Meta / Unidade de Medida

660 - CAMPANHA REALIZADA CAMPANHA 3 3

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 42.680 40.000 3 - DESPESAS CORRENTES 42.680 40.000

01100000 - CONVÊNIOS 183.524 172.000 3 - DESPESAS CORRENTES 183.524 172.000

SERTÃO ALAGOANO 7.291 0

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 Meta / Unidade de Medida

660 - CAMPANHA REALIZADA CAMPANHA 1 0

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 7.291 0 3 - DESPESAS CORRENTES 7.291 0

BACIA LEITEIRA 7.291 0 Meta / Unidade de Medida

660 - CAMPANHA REALIZADA CAMPANHA 1 0

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 7.291 0 3 - DESPESAS CORRENTES 7.291 0

VALES DO PARAÍBA E DO MUNDAÚ 7.291 0 Meta / Unidade de Medida

660 - CAMPANHA REALIZADA CAMPANHA 1 0

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 7.291 0 3 - DESPESAS CORRENTES 7.291 0

5 - NOVAS INSTITUIÇÕES E RENOVAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 621.528 582.500 0189 - MELHORAR A GESTÃO 621.528 582.500 OBJETIVO - CRIAR CONDIÇÕES PARA A MELHORIA DOS PROCESSOS DE GESTÃO. JUSTIFICATIVA - PÚBLICO ALVO -

15210000 - IMPLANTAR NÚCLEO DE PROJETOS 41.080 38.500 FINALIDADE - DOTAR A SECRETARIA DE UM BANCO DE DADOS PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS

METROPOLITANA DE MACEIÓ 41.080 38.500 Meta / Unidade de Medida

668 - NÚCLEO DE PROJETO IMPLANTADO UNIDADE 1 1

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 41.080 38.500 3 - DESPESAS CORRENTES 22.407 21.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 18.673 17.500

15230000 - MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA E DE EQUIPAMENTO 580.448 544.000 FINALIDADE - MELHORAR O ATENDIMENTO AO USUÁRIO.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 580.448 544.000 Meta / Unidade de Medida

667 - INFRAESTRUTURA FÍSICA MELHORADA UNIDADE 1 1

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 50.149 47.000

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 3 - DESPESAS CORRENTES 39.479 37.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.670 10.000

01100000 - CONVÊNIOS 530.299 497.000 3 - DESPESAS CORRENTES 241.142 226.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 289.157 271.000

25000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DO ORÇAMENTO - SEPLAN 32.592.081 44.826.608 25016 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DO ORÇAMENTO 32.592.081 44.826.608

2 - REDUÇÃO DA INDIGÊNCIA, POBREZA E DESIGUALDADE 0 1.381.077 0212 - PROGRAMA ESTADUAL DE COMBATE A ERRADICAÇÃO DA POBREZA 0 1.381.077 OBJETIVO - PROPORCIONAR NÍVEIS DIGNOS DE SUBSISTÊNCIA À POPULAÇÃO DE ALAGOAS, REDUZINDO AS DESIGUALDADES SOCIAIS. JUSTIFICATIVA - REDUZIR A ALTO NÍVEL DE POBREZA NO ESTADO E MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO. PÚBLICO ALVO - PARCELA DA POPULAÇÃO MAIS POBRE.

16240000 - INSERÇÃO PRODUTIVA DAS POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO DE POBREZA 0 76.626 FINALIDADE - VIABILIZAR O ACESSO DE PESSOAS, FAMÍLIAS E COMUNIDADES A OPORTUNIDADES ECONÔMICAS E DE INSERÇÃO PRODUTIVA.

TODO ESTADO 0 76.626 Meta / Unidade de Medida

794 - PROJETO APOIADO UNIDADE 0 2

01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 0 76.626 3 - DESPESAS CORRENTES 0 57.626 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 19.000

16250000 - CRIAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DAS POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO DE POBREZA 0 1.304.451 FINALIDADE - CRIAR OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NO SENTIDO DE COMBATER OS MECANISMOS DE GERAÇÃO DE POBREZA.

TODO ESTADO 0 1.304.451 Meta / Unidade de Medida

794 - PROJETO APOIADO UNIDADE 0 27

01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 0 1.304.451 3 - DESPESAS CORRENTES 0 954.451 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 350.000

3 - CRESCIMENTO E DESCONCENTRAÇÃO ECONÔMICA 23.343.562 21.877.753 0152 - PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS-PAPL/AL 2.518.116 2.359.996 OBJETIVO - PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL, A AMPLIAÇÃO DA RENDA E O GRAU DE COMPETITIVIDADE DOS MICROS E PEQUENOS NEGÓCIOS. JUSTIFICATIVA - IMPLEMENTAR NOVOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS E GERIR OS ATUAIS POR MEIO DA ESTRUTURA DE GESTÃO DO PROGRAMA PÚBLICO ALVO - MICRO E PEQUENOS EMPRESÁRIOS/PRODUTORES

14360000 - ORGANIZAÇÃO IMPLEMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS APL`S 2.372.791 2.223.796 FINALIDADE - IMPLEMENTAR NOVOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS E GERIR OS ATUAIS POR MEIO DA ESTRUTURA DE GESTÃO DO PROGRAMA FAVORECENDO A CONVERGÊNCIA DAS AÇÕES INTER E INTRA INSTITUCIONAIS, DOTANDO OS EMPREENDEDORES/PRODUTORES DA CAPACIDADE DE IDENTIFICAR, CAPACITAR, GERIR OS RECURSOS E ALCANÇAR RESULTADOS A PARTIR DOS SEUS NEGÓCIOS COM SUSTENTABILIDADE. FOMENTAR AÇÕES COLETIVAS DE COOPERATIVISMO, ASSOCIATIVISMO.

TODO ESTADO 2.372.791 2.223.796

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 Meta / Unidade de Medida

531 - ARRANJO IMPLEMENTADO UNIDADE 14 14

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 648.736 608.000 3 - DESPESAS CORRENTES 580.448 544.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 68.288 64.000

01100000 - CONVÊNIOS 1.724.055 1.615.796 3 - DESPESAS CORRENTES 1.106.508 1.037.027 4 - DESPESAS DE CAPITAL 617.547 578.769

14390000 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS APL`S EM SUAS RESPECTIVAS REGIÕES 145.325 136.200 FINALIDADE - MONITORAR E AVALIAR AS AÇÔES IMPLEMENTADAS NOS APL`S PARA VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE DO INCREMENTO DA COMPETITIVIDADE DOS MICROS E PEQUENOS NEGÓCIOS E DA INCLUSÃO SOCIAL DA POPULAÇÃO ENVOLVIDA

TODO ESTADO 145.325 136.200 Meta / Unidade de Medida

532 - ARRANJO MONITORADO E AVALIADO UNIDADE 14 14

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 145.325 136.200 3 - DESPESAS CORRENTES 145.325 136.200

0191 - PROGRAMA BIODIESEL 201.663 189.000 OBJETIVO - PROMOVER DE FORMA SUSTENTÁVEL O DESENVOLVIMENTO E GERAÇÃO DE TECNOLOGIAS PARA O AGRONEGÓCIO DA MAMONA E DE OUTRAS OLEAGINOSAS NO ESTADO DE ALAGOAS. JUSTIFICATIVA - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TÉCNICO EM 33 MUNICIPIOS ALAGOANOS QUE POSSIBILITEM A EXECUÇÃO EM PARCERIAS COM AS ESFERAS PÚBLICAS E A INICIATIVA PRIVADA DE UM PROJETO MODELO ENVOLVENDO TODA A CADEIA PRODUTIVA DO BIODIESEL PÚBLICO ALVO - AGRICULTOR E FAMILIARES, PRODUTORES DE MAMONAS E OUTRAS OLEAGINOSAS EM CONSÓRCIO COM FEIJÃO E OUTRAS CULTURAS LOCAIS, NA REGIÃO ABRANGIDA PELO ZONEAMENTO AGRÍCOLA DO ESTADO DE ALAGOAS

15250000 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BIODIESEL 77.891 73.000 FINALIDADE - EXECUTAR UM PROJETO MODELO ENVOLVENDO TODA CADEIA PRODUTIVA DO BIODIESEL

TODO ESTADO 77.891 73.000 Meta / Unidade de Medida

930 - PROGRAMA MANTIDO UNIDADE 1 1

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 77.891 73.000 3 - DESPESAS CORRENTES 73.623 69.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 4.268 4.000

15260000 - MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO PARA PRODUÇÃO AGRÍCOLA 123.772 116.000 FINALIDADE - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TÉCNICO EM MUNICÍPIOS ALAGOANOS

TODO ESTADO 123.772 116.000 Meta / Unidade de Medida

924 - PROJETO APOIADO PERCENTUAL 33 20

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 123.772 116.000 3 - DESPESAS CORRENTES 103.499 97.000

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 4 - DESPESAS DE CAPITAL 20.273 19.000

0211 - FOMENTO AO MICROCRÉDITO 167.397 156.886 OBJETIVO - CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DOS PEQUENOS NEGÓCIOS. JUSTIFICATIVA - DESENVOLVER OS SETORES E ARRANJOS PRODUTIVOS AMPLIANDO O ACESSO DA POPULAÇÃO POBRE O CRÉDITO ORIENTADO. PÚBLICO ALVO - POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA.

14960000 - APOIO FINANCEIRO AO PEQUENO E MICRO NEGÓCIOS 123.650 115.886 FINALIDADE - CONCESSÃO DE CRÉDITO POPULAR PRODUTIVO E ORIENTADO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA

TODO ESTADO 123.650 115.886 Meta / Unidade de Medida

648 - EMPRESA BENEFICIADA UNIDADE 77 77

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 123.650 115.886 3 - DESPESAS CORRENTES 96.030 90.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 27.620 25.886

15960000 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE EMPREENDEDORES 12.804 12.000 FINALIDADE - CAPACITAR E QUALIFICAR EMPREENDEDORES VOLTADOS PARA CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE MICRO E PEQUENOS NEGÓCIOS

TODO ESTADO 12.804 12.000 Meta / Unidade de Medida

787 - EMPREENDEDOR CAPACITADO UNIDADE 10 10

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 12.804 12.000 3 - DESPESAS CORRENTES 10.670 10.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.134 2.000

15980000 - PROMOÇÃO DIVULGAÇÃO E MARKETING 10.670 10.000 FINALIDADE - TORNAR PÚBLICO AS AÇÕES DO PROGRAMA.

TODO ESTADO 10.670 10.000 Meta / Unidade de Medida

663 - DIVULGAÇÃO EXECUTADA UNIDADE 4 4

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 10.670 10.000 3 - DESPESAS CORRENTES 8.536 8.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.134 2.000

15990000 - APOIO A COMERCIALIZAÇÃO 20.273 19.000 FINALIDADE - APOIAR OS PEQUENOS E MICRO EMPREENDEDORES NO PROCESSO DE COMERCIALIZAÇÃO DE SEUS PRODUTOS E SERVIÇOS.

TODO ESTADO 20.273 19.000 Meta / Unidade de Medida

789 - EMPREENDIMENTO APOIADO UNIDADE 38 38

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 20.273 19.000

3 - DESPESAS CORRENTES 11.737 11.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 8.536 8.000

0213 - PROGRAMA DE APOIO A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO 20.456.386 19.171.871 OBJETIVO - VIABILIZAR A ALAVANCAGEM DE RECURSOS PARA FORTALECER A INFRAESTRUTURA ECONÔMICA E SOCIAL JUSTIFICATIVA - APOIAR OS ÓRGÃOS PÚBLICOS NA VIABILIZAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA QUE CONTRIBUEM PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIOECONÔMICO ESTADUAL. PÚBLICO ALVO - SOCIEDADE ALAGOANA

16290000 - MODERNIZAR A INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO 20.456.386 19.171.871 FINALIDADE - POTENCIALIZAR O FINANCIAMENTO DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA ECONÔMICA E SOCIAL

TODO ESTADO 20.456.386 19.171.871 Meta / Unidade de Medida

795 - PROJETO IMPLEMENTADO PERCENTUAL 100 100

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 3.488.393 3.269.347 3 - DESPESAS CORRENTES 1.259.060 1.180.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.229.333 2.089.347

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 15.036.290 14.092.118 3 - DESPESAS CORRENTES 11.203.500 10.500.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.832.790 3.592.118

01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR 1.931.703 1.810.406 3 - DESPESAS CORRENTES 778.910 730.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.152.793 1.080.406

5 - NOVAS INSTITUIÇÕES E RENOVAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 9.248.519 21.567.778 0005 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 4.481.400 12.060.000 OBJETIVO - CENTRALIZAR A ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS POSTOS À DISPOSIÇÃO DO ESTADO. JUSTIFICATIVA - NECESSIDADE DE CONTROLAR A LIBERAÇÃO DE RECURSOS, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E GERAR AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO GOVERNO. PÚBLICO ALVO - SOCIEDADE ALAGOANA.

16110000 - PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DA AFAL 4.374.700 11.960.000 FINALIDADE - AUMENTO DO CAPITAL DA EMPRESA

TODO ESTADO 4.374.700 11.960.000 Meta / Unidade de Medida

808 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA REALIZADA UNIDADE 1 1

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 4.374.700 4.100.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 4.374.700 4.100.000

01480000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0 7.860.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 7.860.000

16150000 - PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DA CEPAL 106.700 100.000

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 FINALIDADE - PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DA CEPAL

TODO ESTADO 106.700 100.000 Meta / Unidade de Medida

808 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA REALIZADA UNIDADE 1 1

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 106.700 100.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 106.700 100.000

0166 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL E LOCAL 515.239 482.886 OBJETIVO - ARTICULAR E MOBILIZAR AÇÕES QUE VIABIALIZEM POLÍTICAS PÚBLICAS NA PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO. JUSTIFICATIVA - DIANTE DA REALIDADE SÓCIO ECONÔMICA DE ALAGOAS É NECESSÁRIO QUE SEJA FORTALECIDO O CAPITAL SOCIAL PARA PROMOÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E PERMITINDO A CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS REGIONAIS PARA O PLANEJAMENTO VISANDO REDUZIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS EXISTENTES. PÚBLICO ALVO - POPULAÇÃO ALAGOANA,PRIVILEGIANDO ÀS FAMÍLIAS COM MENOR NÍVEL DE RENDA.

14670000 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL 261.293 244.886 FINALIDADE - FORTALECER O CAPITAL SOCIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO ECONÔMICO,PROMOVENDO O EMPREENDEDORISMO,APOIANDO INICIATIVAS GERADORAS DE EMPREGO E RENDA.

TODO ESTADO 261.293 244.886 Meta / Unidade de Medida

924 - PROJETO APOIADO PERCENTUAL 10 5

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 122.583 114.886 3 - DESPESAS CORRENTES 87.372 81.886 4 - DESPESAS DE CAPITAL 35.211 33.000

01100000 - CONVÊNIOS 138.710 130.000 3 - DESPESAS CORRENTES 138.710 130.000

14680000 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS 131.241 123.000 FINALIDADE - ELEVAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO PODER LOCAL A POPULAÇÃO,ATRAVÉS DE EVENTOS TÉCNICOS,SEMINÁRIOS E CURSOS.

TODO ESTADO 131.241 123.000 Meta / Unidade de Medida

593 - MUNICÍPIO ASSISTIDO UNIDADE 80 80

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 131.241 123.000 3 - DESPESAS CORRENTES 109.901 103.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 21.340 20.000

14690000 - ESTUDO E REDEFINIÇÃO DA REGIONALIZAÇÃO DO ESTADO 122.705 115.000 FINALIDADE - CONSTRUIR ESPAÇOS REGIONAIS PARA FINS DE PLANEJAMENTO

TODO ESTADO 122.705 115.000 Meta / Unidade de Medida

594 - ESTUDO REALIZADO UNIDADE 1 1

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 122.705 115.000

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 3 - DESPESAS CORRENTES 122.705 115.000

0216 - INSTRUMENTALIZAÇÃO NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO 4.251.880 9.024.892 OBJETIVO - PROVER MEIOS PARA CAPACITAR O ESTADO NA FORMULAÇÃO,IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS JUSTIFICATIVA - MODERNIZAR OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ATENDER DE FORMA EFICAZ AS DEMANDAS DE GOVERNO,TENDO EM VISTA A ATUAL SITUAÇÃO DE CARÊNCIA DE INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS DISPONÍVEIS. PÚBLICO ALVO - SERVIDORES PÚBLICOS.

14540000 - MODERNIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO-PNAGE 4.117.245 3.858.711 FINALIDADE - MODERNIZAR A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO, MEDIANTE A INTEGRAÇÃO DAS FUNÇÕES PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, VISANDO A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E O ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SOCIEDADE.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 4.117.245 3.858.711 Meta / Unidade de Medida

395 - PROJETO IMPLANTADO PERCENTUAL 10 80

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.004.736 941.646 3 - DESPESAS CORRENTES 763.594 715.646 4 - DESPESAS DE CAPITAL 241.142 226.000

01100000 - CONVÊNIOS 3.112.509 2.917.065 3 - DESPESAS CORRENTES 1.001.942 939.027 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.110.567 1.978.038

16260000 - FORTALECIMENTO E DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÃO/CONHECIMENTO 114.169 107.000 FINALIDADE - ELABORAR ESTUDOS NA ÁREA SÓCIO ECONÔMICA, CALCULAR OS PIB´S DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS, ELABORAR ANUÁRIO ESTATÍSTICO DO ESTADO E ELABORAR PESQUISAS CONJUNTURAIS E DE PREÇOS

TODO ESTADO 114.169 107.000 Meta / Unidade de Medida

944 - INSTITUIÇÃO ATENDIDA PERCENTUAL 60 40

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 114.169 107.000 3 - DESPESAS CORRENTES 114.169 107.000

16270000 - CONSOLIDAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA SEPLAN 20.466 19.181 FINALIDADE - PROMOVER A GESTÃO DO CONHECIMENTO NO ÂMBITO DO SETOR PÚBLICO, ATRAVÉS DA FORMAÇÂO DE REDE CATALOGAÇÃO E REGISTRO DE INFORMAÇÕES E DIVULGAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO

TODO ESTADO 20.466 19.181 Meta / Unidade de Medida

767 - CENTRO DE REFERÊNCIA DA SEPLAN CONSOLIDADO UNIDADE 1 1

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 20.466 19.181 3 - DESPESAS CORRENTES 16.005 15.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 4.461 4.181

16670000 - FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO ESTADUAL 0 5.040.000 FINALIDADE - SUPERAR AS DIFICULDADES NA FORMULAÇÃO,GESTÃO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.

TODO ESTADO 0 5.040.000

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 Meta / Unidade de Medida

838 - PLANEJAMENTO FORTALECIDO PERCENTUAL 0 80

01480000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0 5.040.000 3 - DESPESAS CORRENTES 0 4.500.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 540.000

25505 - AGÊNCIA DE FOMENTO DE ALAGOAS - AFAL 8.457.795 15.725.225 25505 - AGÊNCIA DE FOMENTO DE ALAGOAS 8.457.795 15.725.225

3 - CRESCIMENTO E DESCONCENTRAÇÃO ECONÔMICA 8.457.795 15.725.225 0188 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DE ALAGOAS 8.457.795 15.725.225 OBJETIVO - APOIAR ATRAVÉS DO CRÉDITO PRODUTIVO MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS JUSTIFICATIVA - ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA, ASSISTENCIA TECNICA E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE PRODUTIVO DO ESTADO DE ALAGOAS PÚBLICO ALVO - MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

15180000 - APOIAR FINANCEIRAMENTE AS MICROS, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS 6.763.355 11.698.665 FINALIDADE - VIABILIZAR LINHAS DE CRÉDITO PARA APOIAR AS MICROS, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS.

TODO ESTADO 6.763.355 11.698.665 Meta / Unidade de Medida

648 - EMPRESA BENEFICIADA UNIDADE 217 217

01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 3.165.844 2.967.052 3 - DESPESAS CORRENTES 1.351.944 1.267.052 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.813.900 1.700.000

02610000 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA 2.745.860 7.933.440 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.745.860 7.933.440

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 851.651 798.173 3 - DESPESAS CORRENTES 851.651 798.173

15200000 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AS MICRO, PEQUENA E MÉDIA EMPRESAS 809.765 3.108.918 FINALIDADE - MELHORAR TÉCNICAMENTE AS ATIVIDADES DAS MICROS, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS.

TODO ESTADO 809.765 3.108.918 Meta / Unidade de Medida

648 - EMPRESA BENEFICIADA UNIDADE 87 87

02610000 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA 809.765 3.108.918 4 - DESPESAS DE CAPITAL 809.765 3.108.918

15220000 - MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA MICRO, PEQUENA E MÉDIA EMPRESAS 884.675 917.642 FINALIDADE - MELHORAR A PRODUTIVIDADE DAS MICROS, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

TODO ESTADO 884.675 917.642

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 Meta / Unidade de Medida

648 - EMPRESA BENEFICIADA UNIDADE 44 44

02610000 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA 884.675 917.642 4 - DESPESAS DE CAPITAL 884.675 917.642

25506 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO - ITEC 18.990.060 19.135.723 25506 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO 18.990.060 19.135.723

5 - NOVAS INSTITUIÇÕES E RENOVAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 18.990.060 19.135.723 0004 - ADMINISTRAÇÃO 2.675.332 2.507.340 OBJETIVO - PROVER OS ÓRGÃOS DO ESTADO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DOS SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS. JUSTIFICATIVA - MELHORAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO USUÁRIO DO SERVIÇO PÚBLICO. PÚBLICO ALVO - GOVERNO DO ESTADO

10620000 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO ITEC 2.675.332 2.507.340 FINALIDADE - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO ITEC

TODO ESTADO 2.675.332 2.507.340 Meta / Unidade de Medida

1017 - PRÉDIO CONSTRUÍDO % DE EXECUÇÃO FÍSICA 50 50

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 320.100 300.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 320.100 300.000

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 2.355.232 2.207.340 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.355.232 2.207.340

0041 - INOVAÇÃO E GESTÃO DA GOVERNANÇA ELETRÔNICA 16.250.708 16.568.383 OBJETIVO - ESTABELECER DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS PARA A GESTÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS PARA AQUISIÇÃO, DISSEMINAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TIC NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. JUSTIFICATIVA - IMPLANTAR MECÂNISMO DE RACIONALIZAÇÃO DE GASTOS RELACIONADOS COM APLICAÇÃO DE RECURSOS EM INVESTIMENTO E CUSTEIO NO SETOR PÚBLICO, ESTABELECENDO NIVEIS DE SERVIÇOS E INFORMAÇÃO NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. PÚBLICO ALVO - SETOR PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, INCLUINDO FUNDOS, FUNDAÇÕES EMPRESAS PÚBLICAS, AUTARQUIAS E OS DEMAIS PODERES.

10700000 - IMPLEMENTAÇÃO DA REDE INTEGRADA CONVERGENTE E MULTISERVIÇOS (INFOVIA) DO ESTADO DE ALAGOAS 15.142.864 14.192.000 FINALIDADE - IMPLEMENTAÇÃO DA REDE INTEGRADA CONVERGENTE E MULTISERVIÇOS DO ESTADO DE ALAGOAS "ALANET"

TODO ESTADO 15.142.864 14.192.000 Meta / Unidade de Medida

106 - REDE PROJETADA E IMPLANTADA PERCENTUAL 30 40

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 15.067.107 14.121.000 3 - DESPESAS CORRENTES 15.067.107 14.121.000

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 75.757 71.000 3 - DESPESAS CORRENTES 75.757 71.000

11870000 - MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DE TI DO ESTADO DE ALAGOAS 142.252 133.320 FINALIDADE - PROVER SERVIÇOS E RECURSOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) PARA ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA ,INDIRETA E DEMAIS PODERES NO ESFORÇO DE OFERECER MELHORES SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE REDE, PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÃO.

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 TODO ESTADO 142.252 133.320

Meta / Unidade de Medida 297 - ESTRUTURA IMPLANTADA

PERCENTUAL 30 40 01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 64.020 60.000

3 - DESPESAS CORRENTES 21.340 20.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 42.680 40.000

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 78.232 73.320 3 - DESPESAS CORRENTES 32.010 30.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 46.222 43.320

12650000 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA PÚBLICA 309.430 290.000 FINALIDADE - DESENVOLVER SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA PÚBLICA.

TODO ESTADO 309.430 290.000 Meta / Unidade de Medida

364 - SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA PÚBLICA DESENVOLVIDA PERCENTUAL 50 50

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 224.070 210.000 3 - DESPESAS CORRENTES 181.390 170.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 42.680 40.000

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 85.360 80.000 3 - DESPESAS CORRENTES 58.685 55.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 26.675 25.000

12750000 - DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DA GOVERNANÇA ELETRÔNICA 656.162 614.960 FINALIDADE - ESTABELECER DIRETRIZES PARA ESTRUTURAÇÃO, ELABORAÇÃO, MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS NA INTERNET DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL.

TODO ESTADO 656.162 614.960 Meta / Unidade de Medida

382 - GOVERNANÇA ELETRÔNICA IMPLANTADA E DESENVOLVIDA PERCENTUAL 30 70

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 496.112 464.960 3 - DESPESAS CORRENTES 405.460 380.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 90.652 84.960

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 160.050 150.000 3 - DESPESAS CORRENTES 102.432 96.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 57.618 54.000

17130000 - IMPLANTAÇÃO DE TELECENTRO 0 587.100 FINALIDADE - CONTRIBUIR COM A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO DE ALAGOAS,ATRAVÉS DA CONVERGÊNCIA DAS DIVERSAS INICIATIVAS DE INCLUSÃO DIGITAL

TODO ESTADO 0 587.100

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 Meta / Unidade de Medida

990 - TELECENTRO IMPLANTADO PERCENTUAL 0 70

01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 0 587.100 3 - DESPESAS CORRENTES 0 87.100 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 500.000

17140000 - ALFABETIZAÇÃO DIGITAL E EMPREENDEDORISMO 0 751.003 FINALIDADE - COMBATER O ANALFABETISMO DIGITAL INCREMENTANDO OS LABORATÓRIOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS E REALIZANDO A CAPACITAÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

TODO ESTADO 0 751.003 Meta / Unidade de Medida

997 - PESSOA CAPACITADA UNIDADE 0 161.000

01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 0 751.003 3 - DESPESAS CORRENTES 0 740.983 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 10.020

0152 - PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS-PAPL/AL 64.020 60.000 OBJETIVO - PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL, A AMPLIAÇÃO DA RENDA E O GRAU DE COMPETITIVIDADE DOS MICROS E PEQUENOS NEGÓCIOS. JUSTIFICATIVA - IMPLEMENTAR NOVOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS E GERIR OS ATUAIS POR MEIO DA ESTRUTURA DE GESTÃO DO PROGRAMA PÚBLICO ALVO - MICRO E PEQUENOS EMPRESÁRIOS/PRODUTORES

14140000 - IMPLEMENTAÇÃO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 64.020 60.000 FINALIDADE - IMPLEMENTAR OS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

TODO ESTADO 64.020 60.000 Meta / Unidade de Medida

540 - ARRANJO PRODUTIVO LOCAL NA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO IMPLEMENTADO PERCENTUAL 50 50

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 64.020 60.000 3 - DESPESAS CORRENTES 53.350 50.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.670 10.000

26000 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA 268.377.033 357.692.065 26031 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA 268.377.033 357.692.065

1 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA 133.726.669 112.770.676 0032 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 65.459.987 60.864.875 OBJETIVO - REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONAL DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA. JUSTIFICATIVA - REDUZIR O DEFICIT HABITACIONAL, GARANTIR O DIREITO DE PROPRIEDADE E AMPLIAR A POTENCIALIDADE DA POPULAÇÃO LOCAL, FIXANDO-OS EM SUAS MORADIAS. PÚBLICO ALVO - MORADORES DE COMUNIDADES CARENTES.

10260000 - PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS 50.032.993 46.891.271 FINALIDADE - MELHORAR AS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA

AGRESTE ALAGOANO 3.034.372 2.843.834

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 Meta / Unidade de Medida

28 - UNIDADE HABITACIONAL CONSTRUÍDA UNIDADE 234 234

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.317 1.234 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.317 1.234

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 14.138 13.250 3 - DESPESAS CORRENTES 3.468 3.250 4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.670 10.000

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 96.297 90.250 3 - DESPESAS CORRENTES 267 250 4 - DESPESAS DE CAPITAL 96.030 90.000

01100000 - CONVÊNIOS 2.721.117 2.550.250 3 - DESPESAS CORRENTES 267 250 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.720.850 2.550.000

01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 201.503 188.850 4 - DESPESAS DE CAPITAL 201.503 188.850

REGIÃO NORTE 3.128.428 2.931.984 Meta / Unidade de Medida

28 - UNIDADE HABITACIONAL CONSTRUÍDA UNIDADE 241 241

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.317 1.234 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.317 1.234

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 10.937 10.250 3 - DESPESAS CORRENTES 267 250 4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.670 10.000

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 64.287 60.250 3 - DESPESAS CORRENTES 267 250 4 - DESPESAS DE CAPITAL 64.020 60.000

01100000 - CONVÊNIOS 3.051.887 2.860.250 3 - DESPESAS CORRENTES 267 250 4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.051.620 2.860.000

REGIÃO SUL 3.292.627 3.085.873 Meta / Unidade de Medida

28 - UNIDADE HABITACIONAL CONSTRUÍDA UNIDADE 254 254

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.317 1.234 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.317 1.234

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 14.938 14.000

3 - DESPESAS CORRENTES 4.268 4.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.670 10.000

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 64.287 60.250 3 - DESPESAS CORRENTES 267 250 4 - DESPESAS DE CAPITAL 64.020 60.000

01100000 - CONVÊNIOS 1.707.467 1.600.250 3 - DESPESAS CORRENTES 267 250 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.707.200 1.600.000

01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 1.504.618 1.410.139 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.504.618 1.410.139

METROPOLITANA DE MACEIÓ 31.785.124 29.789.244 Meta / Unidade de Medida

28 - UNIDADE HABITACIONAL CONSTRUÍDA UNIDADE 2.452 2.452

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 12.211 11.444 3 - DESPESAS CORRENTES 224 210 4 - DESPESAS DE CAPITAL 11.987 11.234

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 401.344 376.142 3 - DESPESAS CORRENTES 53.350 50.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 347.994 326.142

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 754.262 706.900 3 - DESPESAS CORRENTES 10.670 10.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 743.592 696.900

01100000 - CONVÊNIOS 17.019.023 15.950.350 3 - DESPESAS CORRENTES 373 350 4 - DESPESAS DE CAPITAL 17.018.650 15.950.000

01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 13.598.284 12.744.408 3 - DESPESAS CORRENTES 2.267.322 2.124.950 4 - DESPESAS DE CAPITAL 11.330.962 10.619.458

SERTÃO ALAGOANO 2.527.147 2.368.459 Meta / Unidade de Medida

28 - UNIDADE HABITACIONAL CONSTRUÍDA UNIDADE 195 195

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.317 1.234 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.317 1.234

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 14.138 13.250

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 3 - DESPESAS CORRENTES 3.468 3.250 4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.670 10.000

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 64.287 60.250 3 - DESPESAS CORRENTES 267 250 4 - DESPESAS DE CAPITAL 64.020 60.000

01100000 - CONVÊNIOS 2.272.977 2.130.250 3 - DESPESAS CORRENTES 267 250 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.272.710 2.130.000

01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 174.428 163.475 4 - DESPESAS DE CAPITAL 174.428 163.475

BACIA LEITEIRA 1.572.875 1.474.109 Meta / Unidade de Medida

28 - UNIDADE HABITACIONAL CONSTRUÍDA UNIDADE 121 121

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.317 1.234 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.317 1.234

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 13.204 12.375 3 - DESPESAS CORRENTES 3.468 3.250 4 - DESPESAS DE CAPITAL 9.736 9.125

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 64.287 60.250 3 - DESPESAS CORRENTES 267 250 4 - DESPESAS DE CAPITAL 64.020 60.000

01100000 - CONVÊNIOS 1.494.067 1.400.250 3 - DESPESAS CORRENTES 267 250 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.493.800 1.400.000

VALES DO PARAÍBA E DO MUNDAÚ 4.692.420 4.397.768 Meta / Unidade de Medida

28 - UNIDADE HABITACIONAL CONSTRUÍDA UNIDADE 362 362

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.317 1.234 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.317 1.234

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 19.473 18.250 3 - DESPESAS CORRENTES 3.468 3.250 4 - DESPESAS DE CAPITAL 16.005 15.000

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 64.287 60.250 3 - DESPESAS CORRENTES 267 250 4 - DESPESAS DE CAPITAL 64.020 60.000

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 01100000 - CONVÊNIOS 11.204 10.500

3 - DESPESAS CORRENTES 267 250 4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.937 10.250

01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 4.596.139 4.307.534 4 - DESPESAS DE CAPITAL 4.596.139 4.307.534

10270000 - TITULAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS 1.898.272 1.779.068 FINALIDADE - PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DAS UNIDADES HABITACIONAIS ERIGIDAS EM COMUNIDADES CARENTES.

AGRESTE ALAGOANO 37.585 35.224 Meta / Unidade de Medida

29 - UNIDADE HABITACIONAL TITULADA UNIDADE 320 320

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 26 24 3 - DESPESAS CORRENTES 26 24

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 5.442 5.100 3 - DESPESAS CORRENTES 5.442 5.100

01100000 - CONVÊNIOS 32.117 30.100 3 - DESPESAS CORRENTES 32.117 30.100

REGIÃO NORTE 30.116 28.224 Meta / Unidade de Medida

29 - UNIDADE HABITACIONAL TITULADA UNIDADE 256 256

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 26 24 3 - DESPESAS CORRENTES 26 24

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 8.643 8.100 3 - DESPESAS CORRENTES 8.643 8.100

01100000 - CONVÊNIOS 21.447 20.100 3 - DESPESAS CORRENTES 21.447 20.100

REGIÃO SUL 35.451 33.224 Meta / Unidade de Medida

29 - UNIDADE HABITACIONAL TITULADA UNIDADE 302 302

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 26 24 3 - DESPESAS CORRENTES 26 24

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 5.442 5.100 3 - DESPESAS CORRENTES 5.442 5.100

01100000 - CONVÊNIOS 29.983 28.100 3 - DESPESAS CORRENTES 29.983 28.100

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 METROPOLITANA DE MACEIÓ 1.710.641 1.603.224

Meta / Unidade de Medida 29 - UNIDADE HABITACIONAL TITULADA

UNIDADE 3.430 3.430 01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 26 24

3 - DESPESAS CORRENTES 26 24 01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 110.008 103.100

3 - DESPESAS CORRENTES 110.008 103.100 01100000 - CONVÊNIOS 1.600.607 1.500.100

3 - DESPESAS CORRENTES 1.600.607 1.500.100 SERTÃO ALAGOANO 30.116 28.224

Meta / Unidade de Medida 29 - UNIDADE HABITACIONAL TITULADA

UNIDADE 256 256 01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 26 24

3 - DESPESAS CORRENTES 26 24 01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 8.643 8.100

3 - DESPESAS CORRENTES 8.643 8.100 01100000 - CONVÊNIOS 21.447 20.100

3 - DESPESAS CORRENTES 21.447 20.100 BACIA LEITEIRA 22.113 20.724

Meta / Unidade de Medida 29 - UNIDADE HABITACIONAL TITULADA

UNIDADE 188 188 01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 26 24

3 - DESPESAS CORRENTES 26 24 01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 5.975 5.600

3 - DESPESAS CORRENTES 5.975 5.600 01100000 - CONVÊNIOS 16.112 15.100

3 - DESPESAS CORRENTES 16.112 15.100 VALES DO PARAÍBA E DO MUNDAÚ 32.250 30.224

Meta / Unidade de Medida 29 - UNIDADE HABITACIONAL TITULADA

UNIDADE 275 275 01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 26 24

3 - DESPESAS CORRENTES 26 24 01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 5.442 5.100

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 3 - DESPESAS CORRENTES 5.442 5.100

01100000 - CONVÊNIOS 26.782 25.100 3 - DESPESAS CORRENTES 26.782 25.100

10280000 - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NA COMUNIDADE 1.672.029 1.567.036 FINALIDADE - PROMOVER O EMPREENDEDORISMO NOS MEMBROS DA COMUNIDADE PARA GERAÇÃO DE NEGÓCIOS E DESENVOLVIMENTO SÓCIOECONÔMICO.

AGRESTE ALAGOANO 108.992 102.148 Meta / Unidade de Medida

30 - PESSOA CAPACITADA UNIDADE 370 370

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 51 48 3 - DESPESAS CORRENTES 28 26 4 - DESPESAS DE CAPITAL 23 22

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 17.072 16.000 3 - DESPESAS CORRENTES 11.737 11.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.335 5.000

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 17.072 16.000 3 - DESPESAS CORRENTES 11.737 11.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.335 5.000

01100000 - CONVÊNIOS 74.797 70.100 3 - DESPESAS CORRENTES 64.127 60.100 4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.670 10.000

REGIÃO NORTE 130.652 122.448 Meta / Unidade de Medida

30 - PESSOA CAPACITADA UNIDADE 443 443

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 51 48 3 - DESPESAS CORRENTES 28 26 4 - DESPESAS DE CAPITAL 23 22

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 17.072 16.000 3 - DESPESAS CORRENTES 11.737 11.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.335 5.000

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 13.231 12.400 3 - DESPESAS CORRENTES 7.896 7.400 4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.335 5.000

01100000 - CONVÊNIOS 100.298 94.000 3 - DESPESAS CORRENTES 68.288 64.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 32.010 30.000

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 REGIÃO SUL 134.814 126.348

Meta / Unidade de Medida 30 - PESSOA CAPACITADA

UNIDADE 458 458 01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 51 48

3 - DESPESAS CORRENTES 28 26 4 - DESPESAS DE CAPITAL 23 22

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 13.231 12.400 3 - DESPESAS CORRENTES 7.896 7.400 4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.335 5.000

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 10.564 9.900 3 - DESPESAS CORRENTES 7.896 7.400 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.668 2.500

01100000 - CONVÊNIOS 110.968 104.000 3 - DESPESAS CORRENTES 78.958 74.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 32.010 30.000

METROPOLITANA DE MACEIÓ 969.741 908.848 Meta / Unidade de Medida

30 - PESSOA CAPACITADA UNIDADE 3.430 3.430

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 51 48 3 - DESPESAS CORRENTES 28 26 4 - DESPESAS DE CAPITAL 23 22

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 29.236 27.400 3 - DESPESAS CORRENTES 23.901 22.400 4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.335 5.000

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 10.030 9.400 3 - DESPESAS CORRENTES 7.896 7.400 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.134 2.000

01100000 - CONVÊNIOS 930.424 872.000 3 - DESPESAS CORRENTES 76.824 72.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 853.600 800.000

SERTÃO ALAGOANO 110.166 103.248 Meta / Unidade de Medida

30 - PESSOA CAPACITADA UNIDADE 374 374

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 51 48

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 3 - DESPESAS CORRENTES 28 26 4 - DESPESAS DE CAPITAL 23 22

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 13.231 12.400 3 - DESPESAS CORRENTES 7.896 7.400 4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.335 5.000

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 9.390 8.800 3 - DESPESAS CORRENTES 4.055 3.800 4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.335 5.000

01100000 - CONVÊNIOS 87.494 82.000 3 - DESPESAS CORRENTES 34.144 32.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 53.350 50.000

BACIA LEITEIRA 94.801 88.848 Meta / Unidade de Medida

30 - PESSOA CAPACITADA UNIDADE 322 322

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 51 48 3 - DESPESAS CORRENTES 28 26 4 - DESPESAS DE CAPITAL 23 22

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 13.231 12.400 3 - DESPESAS CORRENTES 7.896 7.400 4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.335 5.000

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 10.030 9.400 3 - DESPESAS CORRENTES 4.695 4.400 4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.335 5.000

01100000 - CONVÊNIOS 71.489 67.000 3 - DESPESAS CORRENTES 34.144 32.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 37.345 35.000

VALES DO PARAÍBA E DO MUNDAÚ 122.863 115.148 Meta / Unidade de Medida

30 - PESSOA CAPACITADA UNIDADE 417 417

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 51 48 3 - DESPESAS CORRENTES 28 26 4 - DESPESAS DE CAPITAL 23 22

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 17.072 16.000 3 - DESPESAS CORRENTES 11.737 11.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.335 5.000

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 11.844 11.100

3 - DESPESAS CORRENTES 6.509 6.100 4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.335 5.000

01100000 - CONVÊNIOS 93.896 88.000 3 - DESPESAS CORRENTES 51.216 48.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 42.680 40.000

16980000 - IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS COMUNITÁRIOS 11.856.693 10.627.500 FINALIDADE - INCENTIVAR A FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS E BUSCAR O COMPROMISSO DA COMUNIDADE PELO PRÓPRIO DESENVOLVIMENTO.

AGRESTE ALAGOANO 1.802.875 1.620.500 Meta / Unidade de Medida

590 - NÚCLEO IMPLANTADO UNIDADE 65 65

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 10.670 10.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.670 10.000

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 74.335 500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 74.335 500

01100000 - CONVÊNIOS 1.717.870 1.610.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.717.870 1.610.000

REGIÃO NORTE 1.059.176 923.500 Meta / Unidade de Medida

590 - NÚCLEO IMPLANTADO UNIDADE 40 40

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 10.670 10.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.670 10.000

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 74.335 500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 74.335 500

01100000 - CONVÊNIOS 974.171 913.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 974.171 913.000

REGIÃO SUL 1.325.393 1.173.000 Meta / Unidade de Medida

590 - NÚCLEO IMPLANTADO UNIDADE 45 45

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 20.807 19.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 20.807 19.500

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 74.335 500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 74.335 500

01100000 - CONVÊNIOS 1.230.251 1.153.000

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.230.251 1.153.000

METROPOLITANA DE MACEIÓ 4.144.412 3.814.500 Meta / Unidade de Medida

590 - NÚCLEO IMPLANTADO UNIDADE 245 245

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 96.030 90.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 96.030 90.000

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 74.874 500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 74.874 500

01100000 - CONVÊNIOS 3.973.508 3.724.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.973.508 3.724.000

SERTÃO ALAGOANO 1.362.738 1.208.000 Meta / Unidade de Medida

590 - NÚCLEO IMPLANTADO UNIDADE 35 35

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 35.211 33.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 35.211 33.000

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 74.335 500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 74.335 500

01100000 - CONVÊNIOS 1.253.192 1.174.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.253.192 1.174.500

BACIA LEITEIRA 1.092.253 954.500 Meta / Unidade de Medida

590 - NÚCLEO IMPLANTADO UNIDADE 30 30

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 20.273 19.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 20.273 19.000

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 74.335 500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 74.335 500

01100000 - CONVÊNIOS 997.645 935.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 997.645 935.000

VALES DO PARAÍBA E DO MUNDAÚ 1.069.846 933.500 Meta / Unidade de Medida

590 - NÚCLEO IMPLANTADO UNIDADE 40 40

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 21.340 20.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 21.340 20.000

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 74.335 500

4 - DESPESAS DE CAPITAL 74.335 500 01100000 - CONVÊNIOS 974.171 913.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 974.171 913.000 0080 - MORAR MELHOR 862.108 807.968 OBJETIVO - MELHORAR CONDIÇOES DE HABITABILIDADE EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS. JUSTIFICATIVA - DIMINUIR A EXPOSIÇÃO DA POPULAÇÃO DE ÁREAS PERIFÉRICAS A RISCOS À SAUDE, CALAMIDADES PÚBLICAS OU MESMO À VIOLÊNCIA, PROVOCADAS PELAS INADEQUADAS CONDIÇÕES DE VIDA, DE SANEAMENTO BÁSICO E DE OCUPAÇÃO DO SOLO. PÚBLICO ALVO - MORADORES DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS.

11040000 - REASSENTAMENTO DE FAMÍLIAS EM CONDIÇÕES DE RISCO 862.108 807.968 FINALIDADE - OFERTAR PARA AS FAMÍLIAS MELHORES CONDIÇÕES DE VIDA COM A OFERTA DE UNIDADES HABITACIONAIS PROVIDAS DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS URBANOS ADEQUADOS.

AGRESTE ALAGOANO 112.915 105.824 Meta / Unidade de Medida

926 - FAMÍLIA REASSENTADA UNIDADE 520 520

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 26 24 4 - DESPESAS DE CAPITAL 26 24

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 8.536 8.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 8.536 8.000

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 1.067 1.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.067 1.000

01100000 - CONVÊNIOS 103.286 96.800 4 - DESPESAS DE CAPITAL 103.286 96.800

REGIÃO NORTE 68.848 64.524 Meta / Unidade de Medida

926 - FAMÍLIA REASSENTADA UNIDADE 320 320

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 26 24 4 - DESPESAS DE CAPITAL 26 24

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 4.268 4.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 4.268 4.000

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 1.067 1.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.067 1.000

01100000 - CONVÊNIOS 63.487 59.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 63.487 59.500

REGIÃO SUL 77.917 73.024 Meta / Unidade de Medida

926 - FAMÍLIA REASSENTADA UNIDADE 360 360

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 26 24

4 - DESPESAS DE CAPITAL 26 24 01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 5.335 5.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.335 5.000 01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 1.067 1.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.067 1.000 01100000 - CONVÊNIOS 71.489 67.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 71.489 67.000 METROPOLITANA DE MACEIÓ 421.491 395.024

Meta / Unidade de Medida 926 - FAMÍLIA REASSENTADA

UNIDADE 980 980 01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 26 24

4 - DESPESAS DE CAPITAL 26 24 01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 26.675 25.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 26.675 25.000 01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 5.335 5.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.335 5.000 01100000 - CONVÊNIOS 389.455 365.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 389.455 365.000 SERTÃO ALAGOANO 60.312 56.524

Meta / Unidade de Medida 926 - FAMÍLIA REASSENTADA

UNIDADE 280 280 01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 26 24

4 - DESPESAS DE CAPITAL 26 24 01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 4.268 4.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 4.268 4.000 01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 534 500

4 - DESPESAS DE CAPITAL 534 500 01100000 - CONVÊNIOS 55.484 52.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 55.484 52.000 BACIA LEITEIRA 51.777 48.524

Meta / Unidade de Medida 926 - FAMÍLIA REASSENTADA

UNIDADE 240 240 01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 26 24

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 4 - DESPESAS DE CAPITAL 26 24

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 3.735 3.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.735 3.500

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 534 500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 534 500

01100000 - CONVÊNIOS 47.482 44.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 47.482 44.500

VALES DO PARAÍBA E DO MUNDAÚ 68.848 64.524 Meta / Unidade de Medida

926 - FAMÍLIA REASSENTADA UNIDADE 320 320

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 26 24 4 - DESPESAS DE CAPITAL 26 24

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 4.268 4.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 4.268 4.000

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 1.067 1.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.067 1.000

01100000 - CONVÊNIOS 63.487 59.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 63.487 59.500

0082 - SANEAMENTO AMBIENTAL 67.404.574 51.097.833 OBJETIVO - AMPLIAR O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO COM SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO E DRENAGEM DE ÁGUAS FLUVIAIS. JUSTIFICATIVA - PROVER A POPULAÇÃO DE MEIOS PARA CONTROLAR VETORES E PREVENIR DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS. PÚBLICO ALVO - POPULAÇÃO EM GERAL

10650000 - RESTAURAÇÃO DE 20 KM DE COLETORES DE ESGOTO NA CIDADE DE MACEIÓ 1.118.856 2.111.492 FINALIDADE - OTIMIZAR O SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO NA CIDADE DE MACEIÓ

METROPOLITANA DE MACEIÓ 1.118.856 2.111.492 Meta / Unidade de Medida

985 - COLETOR RECUPERADO KILÔMETRO 5 10

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.272 1.192 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.272 1.192

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 10.777 10.100 4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.777 10.100

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 106.807 100.100 4 - DESPESAS DE CAPITAL 106.807 100.100

01100000 - CONVÊNIOS 1.000.000 2.000.100 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.000.000 2.000.100

10920000 - SUBSTITUIÇÃO DE 150 KM DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2.242.227 2.101.430

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 FINALIDADE - SUBSTITUIR MATERIAL DE REDE DESGASTADO PELO TEMPO

METROPOLITANA DE MACEIÓ 2.242.227 2.101.430 Meta / Unidade de Medida

986 - REDE DE ABASTECIMENTO SUBSTITUÍDA KILÔMETRO 70 80

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 139 130 4 - DESPESAS DE CAPITAL 139 130

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 1.174 1.100 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.174 1.100

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 106.807 100.100 4 - DESPESAS DE CAPITAL 106.807 100.100

01100000 - CONVÊNIOS 2.134.107 2.000.100 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.134.107 2.000.100

12260000 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA BACIA DO PRATAGY 21.995.030 20.613.898 FINALIDADE - AMPLIAR A CAPACIDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM MACEIÓ.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 21.995.030 20.613.898 Meta / Unidade de Medida

987 - SISTEMA IMPLANTADO KILÔMETRO 20 30

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.385 1.298 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.385 1.298

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 1.174 1.100 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.174 1.100

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 117.370 110.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 117.370 110.000

01100000 - CONVÊNIOS 21.873.500 20.500.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 21.873.500 20.500.000

01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR 1.601 1.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.601 1.500

12300000 - EXPANSÃO DAS REDES DE MACRODRENAGEM 2.135.465 2.001.371 FINALIDADE - MELHORAR O SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM MACEIÓ.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 2.135.465 2.001.371 Meta / Unidade de Medida

166 - REDE EXPANDIDA KILÔMETRO 3 3

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 76 71 4 - DESPESAS DE CAPITAL 76 71

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 641 600

4 - DESPESAS DE CAPITAL 641 600 01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 641 600

4 - DESPESAS DE CAPITAL 641 600 01100000 - CONVÊNIOS 2.134.107 2.000.100

4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.134.107 2.000.100 12320000 - SANEAMENTO BÁSICO NOS MUNICÍPIOS LINDEIROS AO RIO SÃO FRANCISCO 978.017 10.424 FINALIDADE - AMPLIAÇÃO DA REDE E MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO EXISTENTES NA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO.

REGIÃO SUL 978.017 10.424 Meta / Unidade de Medida

927 - REDE IMPLANTADA KILÔMETRO 50 60

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 26 24 4 - DESPESAS DE CAPITAL 26 24

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 107 100 4 - DESPESAS DE CAPITAL 107 100

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 967.107 200 4 - DESPESAS DE CAPITAL 967.107 200

01100000 - CONVÊNIOS 10.777 10.100 4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.777 10.100

12350000 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO - ESTUÁRIO LAGUNAR MUNDAÚ/MANGUABA 5.655.554 5.300.424 FINALIDADE - DIMINUIR OS ÍNDICES DE DOENÇAS DE VEICULAÇÃO HÍDRICA COM A IMPLANTAÇÃO DO ESGOTAMENTO DO ESTUÁRIO LAGUNAR MUNDAÚ/MANGUABA.

VALES DO PARAÍBA E DO MUNDAÚ 5.655.554 5.300.424 Meta / Unidade de Medida

169 - SISTEMA IMPLANTADO KILÔMETRO 100 75

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 26 24 4 - DESPESAS DE CAPITAL 26 24

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 214 200 4 - DESPESAS DE CAPITAL 214 200

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 320.207 300.100 4 - DESPESAS DE CAPITAL 320.207 300.100

01100000 - CONVÊNIOS 5.335.107 5.000.100 4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.335.107 5.000.100

12370000 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARCIAL DA BACIA DA PAJUÇARA 2.320.447 5.300.424 FINALIDADE - DIMINUIR OS ÍNDICES DE DOENÇAS DE VEICULAÇÃO HÍDRICA COM A IMPLANTAÇÃO DO ESGOTAMENTO DA BACIA DA PAJUÇARA

METROPOLITANA DE MACEIÓ 2.320.447 5.300.424

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 Meta / Unidade de Medida

927 - REDE IMPLANTADA KILÔMETRO 10 13

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 26 24 4 - DESPESAS DE CAPITAL 26 24

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 214 200 4 - DESPESAS DE CAPITAL 214 200

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 320.207 300.100 4 - DESPESAS DE CAPITAL 320.207 300.100

01100000 - CONVÊNIOS 2.000.000 5.000.100 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.000.000 5.000.100

12380000 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA REGIÃO BAIXA DE MACEIO 5.655.554 5.300.424 FINALIDADE - DIMINUIR OS ÍNDICES DE DOENÇA DE VEICULAÇÃO HÍDRICA COM A IMPLANTAÇÃO DO ESGOTAMENTO DA REGIÃO DA BAIXA MACEIÓ.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 5.655.554 5.300.424 Meta / Unidade de Medida

927 - REDE IMPLANTADA KILÔMETRO 10 17

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 26 24 4 - DESPESAS DE CAPITAL 26 24

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 214 200 4 - DESPESAS DE CAPITAL 214 200

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 320.207 300.100 4 - DESPESAS DE CAPITAL 320.207 300.100

01100000 - CONVÊNIOS 5.335.107 5.000.100 4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.335.107 5.000.100

16400000 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA BACIA DO PRATAGY 21.995.030 5.257.298 FINALIDADE - DIMINUIR OS ÌNDICES DE DOENÇAS DE VEICULAÇÃO HÍDRICA NA BACIA DO PRATAGY.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 21.995.030 5.257.298 Meta / Unidade de Medida

336 - SISTEMA IMPLANTADO KILÔMETRO 15 20

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.385 1.298 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.385 1.298

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 1.174 6.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.174 6.000

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 117.370 150.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 117.370 150.000

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 01100000 - CONVÊNIOS 21.873.500 5.100.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 21.873.500 5.100.000 01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR 1.601 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.601 0 16410000 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 3.308.394 3.100.648 FINALIDADE - AMPLIAR A CAPACIDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA EM MUNICÍPIOS ALAGOANOS.

AGRESTE ALAGOANO 1.119.630 1.049.324 Meta / Unidade de Medida

927 - REDE IMPLANTADA KILÔMETRO 2 3

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 26 24 4 - DESPESAS DE CAPITAL 26 24

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 1.174 1.100 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.174 1.100

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 53.457 50.100 4 - DESPESAS DE CAPITAL 53.457 50.100

01100000 - CONVÊNIOS 1.064.973 998.100 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.064.973 998.100

METROPOLITANA DE MACEIÓ 2.188.764 2.051.324 Meta / Unidade de Medida

927 - REDE IMPLANTADA KILÔMETRO 6 6

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 26 24 4 - DESPESAS DE CAPITAL 26 24

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 1.174 1.100 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.174 1.100

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 53.457 50.100 4 - DESPESAS DE CAPITAL 53.457 50.100

01100000 - CONVÊNIOS 2.134.107 2.000.100 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.134.107 2.000.100

3 - CRESCIMENTO E DESCONCENTRAÇÃO ECONÔMICA 134.597.014 244.871.389 0026 - TRANSPORTE E LOGÍSTICA 7.356.133 125.620.338 OBJETIVO - PROMOVER EFICIÊNCIA E EFETIVIDADE NOS FLUXOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E DE CARGAS NO ESTADO. JUSTIFICATIVA - FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO E PROPORCIONAR A INTEGRAÇÃO ENTRE AS MICRORREGIÕES DO ESTADO E ENTRE ALAGOAS E AS UNIDADES FEDERATIVAS CIRCUNVIZINHAS E O RESTANTE DO PAÍS. COMO EXTERNALIDADE POSITIVA, FOMENTAR A FORMAÇÃO BRUTA DE CAPITAL FIXO, EM MOMENTO DE CRISE ECONÔMICA SEM PRECEDENTES NA HISTÓRIA MUNDIAL, E COM IMPACTO AINDA INCERTO. NO TOCANTE À INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DO ESTADO, A RELAÇÃO DIRETA DO INVESTIMENTO ESTATAL COM A EVOLUÇÃO DO PIB É AINDA MAIS CONTUNDENTE, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE SE PROMOVER CONVERGÊNCIA ESTRUTURAL COM OUTROS ESTADOS QUE SE ENCONTRAM EM SIMILAR ESTÁGIO DE DESENVOLVIMENTO E VOCAÇÕES COMPLEMENTARES OU SOBREPOSTAS, MAS EXPERIMENTAM MAIOR ENTUSIASMO DE INVESTIDORES JUSTAMENTE POR DISPOREM DE INFRAESTRUTURA DE MACROLOGÍSTICA (TRANSPORTES, ENERGIA E COMUNICAÇÕES) MAIS MODERNA E ADEQUADA ÀS NECESSIDADES DE PRODUÇÃO E INTEGRAÇÃO GLOBAL. PÚBLICO ALVO - CONDUTORES DE VEÍCULOS, PASSAGEIROS E DEMAIS USUÁRIOS DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES.

12520000 - IMPLANTAÇÃO DE ALÇA VIÁRIA AO ACESSO DO AEROPORTO INTERNACIONAL ZUMBI DOS PALMARES 1.101.313 4.001.430

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 FINALIDADE - MELHORAR O ACESSO AO AEROPORTO INTERNACIONAL ZUMBI DOS PALMARES.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 1.101.313 4.001.430 Meta / Unidade de Medida

179 - ALÇA VIÁRIA IMPLANTADA METRO QUADRADO 50 400

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 139 130 4 - DESPESAS DE CAPITAL 139 130

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 1.174 1.100 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.174 1.100

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 100.000 1.000.100 4 - DESPESAS DE CAPITAL 100.000 1.000.100

01100000 - CONVÊNIOS 1.000.000 3.000.100 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.000.000 3.000.100

12530000 - CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO DE MARAGOGI 4.430.436 4.152.236 FINALIDADE - VIABILIZAR A INFRA-ESTRUTURA DE APOIO A ATIVIDADE DO TURISMO.

REGIÃO NORTE 4.430.436 4.152.236 Meta / Unidade de Medida

180 - AEROPORTO DE MARAGOGI CONSTRUÍDO METRO QUADRADO 3.000 3.000

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 252 236 4 - DESPESAS DE CAPITAL 252 236

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 2.134 2.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.134 2.000

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 1.120.350 1.050.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.120.350 1.050.000

01100000 - CONVÊNIOS 3.307.700 3.100.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.307.700 3.100.000

16610000 - DUPLICAÇÃO DA RODOVIA AL 101 SUL, TRECHO: BARRA DE SÃO MIGUEL - MACEIÓ 1.100.026 89.350.124 FINALIDADE - FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO ESTADO, ATENDENDO NÃO SÓ AS PRAIAS DO FRANCÊS E BARRA DE SÃO MIGUEL,COMO AS DEMAIS PRAIAS DO LITORAL SUL.

REGIÃO SUL 1.100.026 89.350.124 Meta / Unidade de Medida

835 - RODOVIA DUPLICADA KILÔMETRO 1 20

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 26 24 4 - DESPESAS DE CAPITAL 26 24

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 100.000 1.050.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 100.000 1.050.000

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 01100000 - CONVÊNIOS 1.000.000 9.900.100

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.000.000 9.900.100 01480000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0 78.400.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 78.400.000 16640000 - IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA RIBEIRINHA DO SÃO FRANCISCO, TRECHO: PENEDO / PIRANHAS 560.312 20.056.524 FINALIDADE - MELHORIA OPERACIONAL DA RODOVIA, DAS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE, DA SEGURANÇA E DO TRÁFEGO PARA OS USUÁRIOS, COMO TAMBÉM POSSIBILITAR O DESENVOLVIMENTO REGIONAL DAS LOCALIDADES AO LONGO DE SUA EXTENSÃO, COM GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.

SERTÃO ALAGOANO 560.312 20.056.524 Meta / Unidade de Medida

993 - RODOVIA CONSTRUÍDA KILÔMETRO 100 65

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 26 24 4 - DESPESAS DE CAPITAL 26 24

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 517.606 16.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 517.606 16.500

01100000 - CONVÊNIOS 42.680 40.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 42.680 40.000

01510000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0 20.000.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 20.000.000

16650000 - CONSTRUÇÃO DA RODOVIA AL 105, TRECHO POVOADO CACHOEIRA DO MEIRIM / SÃO LUIZ DO QUITUNDE 164.046 8.060.024 FINALIDADE - PROMOVER O CRESCIMENTO DO TURISMO EM ALAGOAS, PROPORCIONANDO A UM DOS PRINCIPAIS ACESSOS AO LITORAL NORTE DO ESTADO, SIGNIFICATIVA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE, SEGURANÇA E TRÁFEGO PARA OS USUÁRIOS,

REGIÃO NORTE 164.046 8.060.024 Meta / Unidade de Medida

993 - RODOVIA CONSTRUÍDA KILÔMETRO 20 39

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 26 24 4 - DESPESAS DE CAPITAL 26 24

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 64.020 60.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 64.020 60.000

01100000 - CONVÊNIOS 100.000 1.000.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 100.000 1.000.000

01510000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0 7.000.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 7.000.000

0112 - FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA USOS MÚLTIPLOS 123.618.958 115.856.563 OBJETIVO - AMPLIAR A OFERTA DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, DESSEDENTAÇÃO ANIMAL E IRRIGAÇÃO. JUSTIFICATIVA - OTIMIZAR O USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS HÍDRICOS, DEVIDO À SUA ESCASSEZ EM BOA QUALIDADE. PÚBLICO ALVO - POPULAÇÃO RURAL

12280000 - RECUPERAÇÃO DA ADUTORA CATOLÉ CARDOSO 534.965 501.371 FINALIDADE - AUMENTAR A OFERTA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA CIDADE DE MACEIÓ.

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 METROPOLITANA DE MACEIÓ 534.965 501.371

Meta / Unidade de Medida 164 - ADUTORA RECUPERADA

KILÔMETRO 5 5 01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 76 71

4 - DESPESAS DE CAPITAL 76 71 01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 641 600

4 - DESPESAS DE CAPITAL 641 600 01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 641 600

4 - DESPESAS DE CAPITAL 641 600 01100000 - CONVÊNIOS 533.607 500.100

4 - DESPESAS DE CAPITAL 533.607 500.100 12390000 - CONSTRUÇÃO DO CANAL ADUTOR DO SERTÃO 110.021.949 103.113.354 FINALIDADE - AMPLIAR O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REGIÃO DO SEMI-ÁRIDO COM COBERTURA PARA 42 MUNICÍPIOS COM ÁGUA DO RIO SÃO FRANCISCO.

SERTÃO ALAGOANO 110.021.949 103.113.354 Meta / Unidade de Medida

172 - ADUTORA CONSTRUÍDA KILÔMETRO 45 80

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 378 354 4 - DESPESAS DE CAPITAL 378 354

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 3.201 3.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.201 3.000

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 2.240.700 2.100.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.240.700 2.100.000

01100000 - CONVÊNIOS 107.768.067 101.001.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 107.768.067 101.001.000

01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR 9.603 9.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 9.603 9.000

12400000 - IMPLANTAÇÃO DE PERÍMETROS DE IRRIGAÇÃO NO ALTO SERTÃO 2.149.190 2.014.236 FINALIDADE - AUMENTAR A CAPACIDADE PRODUTIVA EM OLHO DÁGUA DAS FLORES, DELMIRO GOUVEIA, ÁGUA BRANCA, OLHO DÁGUA DO CASADO,SANTANA DO IPANEMA E SÃO JOSÉ DA TAPERA.

SERTÃO ALAGOANO 2.149.190 2.014.236 Meta / Unidade de Medida

928 - PERÍMETRO IRRIGADO HECTARE 250 220

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 252 236 4 - DESPESAS DE CAPITAL 252 236

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 2.134 2.000

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.134 2.000

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 11.737 11.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 11.737 11.000

01100000 - CONVÊNIOS 2.135.067 2.001.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.135.067 2.001.000

12410000 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO EM PALMEIRA DOS ÍNDIOS 5.523.516 5.176.678 FINALIDADE - AUMENTAR A CAPACIDADE PRODUTIVA COM A CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA DE USO COMUM COM CAPTAÇÃO NO RIO BÁLSAMO.

AGRESTE ALAGOANO 5.523.516 5.176.678 Meta / Unidade de Medida

989 - ÁREA IRRIGADA HECTARE 200 220

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 252 236 4 - DESPESAS DE CAPITAL 252 236

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 2.134 2.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.134 2.000

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 185.063 173.442 4 - DESPESAS DE CAPITAL 185.063 173.442

01100000 - CONVÊNIOS 5.336.067 5.001.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.336.067 5.001.000

12540000 - CONSTRUÇÃO DA ADUTORA DA BACIA LEITEIRA, PÃO DE AÇÚCAR E OLHO D´AGUA DAS FLORES 5.389.338 5.050.924 FINALIDADE - MELHORAR O FORNECIMENTO DE OFERTA DE ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO.

BACIA LEITEIRA 5.389.338 5.050.924 Meta / Unidade de Medida

988 - ADUTORA CONSTRUÍDA KILÔMETRO 60 48

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 26 24 4 - DESPESAS DE CAPITAL 26 24

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 214 200 4 - DESPESAS DE CAPITAL 214 200

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 53.457 50.100 4 - DESPESAS DE CAPITAL 53.457 50.100

01100000 - CONVÊNIOS 5.335.107 5.000.100 4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.335.107 5.000.100

01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR 534 500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 534 500

0114 - INTEORIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3.621.923 3.394.488 OBJETIVO - DESENVOLVER AS COMUNIDADES RURAIS DO ESTADO.

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 JUSTIFICATIVA - A CONVERGÊNCIA ESTRUTURAL É UM MODO EFICAZ DE SE DIMINUIR AS DIFERENÇAS INTRARREGIONAIS, PROPICIAR CONDIÇÕES PARA O APROVEITAMENTO DE VOCAÇÕES LOCAIS E, EM ÚLTIMA ANÁLISE, DIMINUIR O ÊXODO RURAL E A PRESSÃO DE POPULAÇÕES PERIFÉRICAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM ÁREAS DE ASSENTAMENTO DESORDENADO. PÚBLICO ALVO - POPULAÇÃO RURAL

12450000 - IMPLEMENTAÇÃO DA INTEGRAÇÃO RURAL E URBANA 2.269.418 2.126.914 FINALIDADE - PROVIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE CARÁTER EXCEPCIONAL.

TODO ESTADO 2.269.418 2.126.914 Meta / Unidade de Medida

925 - MUNICÍPIO ATENDIDO UNIDADE 25 25

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 14.526 13.614 4 - DESPESAS DE CAPITAL 14.526 13.614

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 13.978 13.100 4 - DESPESAS DE CAPITAL 13.978 13.100

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 106.807 100.100 4 - DESPESAS DE CAPITAL 106.807 100.100

01100000 - CONVÊNIOS 2.134.107 2.000.100 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.134.107 2.000.100

12460000 - ASSISTÊNCIA TÉCNICO FINANCEIRA A MUNICÍPIOS 64.822 60.750 FINALIDADE - APOIAR A CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NOS MUNICIPIOS.

TODO ESTADO 64.822 60.750 Meta / Unidade de Medida

981 - MUNICÍPIO ATENDIDO UNIDADE 25 25

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 9.017 8.450 4 - DESPESAS DE CAPITAL 9.017 8.450

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 1.174 1.100 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.174 1.100

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 53.457 50.100 4 - DESPESAS DE CAPITAL 53.457 50.100

01100000 - CONVÊNIOS 1.174 1.100 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.174 1.100

12480000 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA COMUNIDADES ISOLADAS - LUZ PARA TODOS 710.515 665.900 FINALIDADE - PROPICIAR ÀS COMUNIDADES E EMPREENDIMENTOS RURAIS MELHORES CONDIÇÕES DE VIDA E DE PRODUÇÃO.

TODO ESTADO 710.515 665.900 Meta / Unidade de Medida

178 - CONSUMIDOR ATENDIDO UNIDADE 1.000 1.000

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 6.295 5.900 4 - DESPESAS DE CAPITAL 6.295 5.900

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 10.670 10.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.670 10.000 01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 53.350 50.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 53.350 50.000 01100000 - CONVÊNIOS 640.200 600.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 640.200 600.000 16420000 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO RIO SÃO FRANCISCO 577.168 540.924 FINALIDADE - PROMOVER EXPLORAÇÃO SUSTENTÁVEL DAS ÁREAS LINDEIRAS, DE MODO A CONCILIAR A OCUPAÇÃO HUMANA E A EXPLORAÇÃO DO TURISMO E DEMAIS ATIVIDADES PRODUTIVAS COM A CONSERVAÇÃO AMBIENTAL.

REGIÃO SUL 577.168 540.924 Meta / Unidade de Medida

929 - MUNICÍPIO BENEFICIADO UNIDADE 4 4

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 26 24 4 - DESPESAS DE CAPITAL 26 24

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 3.415 3.200 4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.415 3.200

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 53.457 50.100 4 - DESPESAS DE CAPITAL 53.457 50.100

01100000 - CONVÊNIOS 520.270 487.600 4 - DESPESAS DE CAPITAL 520.270 487.600

5 - NOVAS INSTITUIÇÕES E RENOVAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 53.350 50.000 0005 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 53.350 50.000 OBJETIVO - CENTRALIZAR A ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS POSTOS À DISPOSIÇÃO DO ESTADO. JUSTIFICATIVA - NECESSIDADE DE CONTROLAR A LIBERAÇÃO DE RECURSOS, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E GERAR AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO GOVERNO. PÚBLICO ALVO - SOCIEDADE ALAGOANA.

16160000 - PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DA CASAL 53.350 50.000 FINALIDADE - AUMENTO DO CAPITAL DA EMPRESA.

TODO ESTADO 53.350 50.000 Meta / Unidade de Medida

808 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA REALIZADA UNIDADE 1 1

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 53.350 50.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 53.350 50.000

26537 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL 21.124.004 20.457.239 26537 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL 21.124.004 20.457.239

1 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA 21.124.004 20.457.239 0082 - SANEAMENTO AMBIENTAL 21.124.004 20.457.239 OBJETIVO - AMPLIAR O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO COM SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO E DRENAGEM DE ÁGUAS FLUVIAIS.

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 JUSTIFICATIVA - PROVER A POPULAÇÃO DE MEIOS PARA CONTROLAR VETORES E PREVENIR DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS. PÚBLICO ALVO - POPULAÇÃO EM GERAL

10670000 - RECUPERAÇÃO DO EMISSÁRIO SUBMARINO 2.248.171 2.107.002 FINALIDADE - RECUPERAR AS INSTALAÇÕES TERRESTRES(CAIXA DE AREIA), ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E TUBULAÇÃO AÉREA PARA MELHORAR A OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTOS.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 2.248.171 2.107.002 Meta / Unidade de Medida

103 - EMISSÁRIO SUBMARINO RECUPERADO PERCENTUAL 50 50

02610000 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA 224.516 210.418 4 - DESPESAS DE CAPITAL 224.516 210.418

02620000 - CONVÊNIOS ESTATAIS 2.023.655 1.896.584 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.023.655 1.896.584

10950000 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SETORIZAÇÃO E COMBATE A VAZAMENTOS 4.555.479 4.269.428 FINALIDADE - DIMINUIR ÍNDICE DE PERDAS FÍSICAS E FINANCEIRAS, PROPORCIONANDO AUMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA MACEIÓ.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 4.555.479 4.269.428 Meta / Unidade de Medida

115 - SISTEMA DE SETORIZAÇÃO E COMBATE A VAZAMENTOS IMPLANTADO PERCENTUAL 3 2

02610000 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA 455.548 426.943 4 - DESPESAS DE CAPITAL 455.548 426.943

02620000 - CONVÊNIOS ESTATAIS 4.099.931 3.842.485 4 - DESPESAS DE CAPITAL 4.099.931 3.842.485

10960000 - IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS COMPACTAS NA REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ. 389.060 364.630 FINALIDADE - AUMENTAR A OFERTA DE ÁGUA PARA MACEIÓ E MUNICÍPIOS CONTÍGUOS.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 389.060 364.630 Meta / Unidade de Medida

116 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA IMPLANTADA UNIDADE 1 1

02610000 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA 38.906 36.463 4 - DESPESAS DE CAPITAL 38.906 36.463

02620000 - CONVÊNIOS ESTATAIS 350.154 328.167 4 - DESPESAS DE CAPITAL 350.154 328.167

10970000 - IMPLANTAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DELMIRO GOUVEIA 8.587.678 8.048.433 FINALIDADE - AUMENTAR A VAZÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA A POPULAÇÃO DO SERTÃO ALAGOANO, COM A CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXCLUSIVO PARA DELMIRO GOUVEIA.

SERTÃO ALAGOANO 8.587.678 8.048.433 Meta / Unidade de Medida

874 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA IMPLANTADO % DE EXECUÇÃO FÍSICA 50 50

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 02610000 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA 858.767 804.843

4 - DESPESAS DE CAPITAL 858.767 804.843 02620000 - CONVÊNIOS ESTATAIS 7.728.911 7.243.590

4 - DESPESAS DE CAPITAL 7.728.911 7.243.590 10980000 - INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO COMPACTA DE TRATAMENTO DE ÁGUA NA BACIA LEITEIRA 1.951.277 1.828.750 FINALIDADE - AMPLIAR A OFERTA E MELHORAR A QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA NA REGIÃO.

BACIA LEITEIRA 1.951.277 1.828.750 Meta / Unidade de Medida

118 - ETA COMPACTA INSTALADA % DE EXECUÇÃO FÍSICA 50 50

02610000 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA 195.128 182.875 4 - DESPESAS DE CAPITAL 195.128 182.875

02620000 - CONVÊNIOS ESTATAIS 1.756.149 1.645.875 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.756.149 1.645.875

11000000 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA NA BACIA LEITEIRA E SERTÃO 2.431.535 2.278.852 FINALIDADE - AMPLIAR A OFERTA E MELHORAR A QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA PARA AS REGIÕES DA BACIA LEITEIRA E SERTÃO COM A COSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS NAS CIDADES DE OLHO DÁGUA DAS FLORES (2.500 M³) E SANTANA DO IPANEMA (2.000 M³).

SERTÃO ALAGOANO 2.431.535 0 Meta / Unidade de Medida

119 - VOLUME DE RESERVAÇÃO DE ÁGUA AMPLIADO METRO CÚBICO 2.000 0

02610000 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA 243.073 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 243.073 0

02620000 - CONVÊNIOS ESTATAIS 2.188.462 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.188.462 0

BACIA LEITEIRA 0 2.278.852 Meta / Unidade de Medida

119 - VOLUME DE RESERVAÇÃO DE ÁGUA AMPLIADO METRO CÚBICO 0 2.500

02610000 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA 0 227.810 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 227.810

02620000 - CONVÊNIOS ESTATAIS 0 2.051.042 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 2.051.042

11050000 - IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO COMPACTA DE TRATAMENTO DE ÁGUA EM CAMPO ALEGRE 0 346.171 FINALIDADE - AMPLIAR A OFERTA E A QUALIDADE DE ÁGUA PARA O MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE.

REGIÃO SUL 0 346.171

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 Meta / Unidade de Medida

876 - ETA COMPACTA IMPLANTADA % DE EXECUÇÃO FÍSICA 0 100

02610000 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA 0 34.617 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 34.617

02620000 - CONVÊNIOS ESTATAIS 0 311.554 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 311.554

11060000 - IMPLANTAÇÃO DE ETAS COMPACTAS NA REGIÃO NORTE DO ESTADO 960.804 900.473 FINALIDADE - AUMENTAR OS PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA NA REGIÃO NORTE DE ALAGOAS.

REGIÃO NORTE 960.804 900.473 Meta / Unidade de Medida

124 - ETA COMPACTA IMPLANTADA UNIDADE 2 3

02610000 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA 96.081 90.048 4 - DESPESAS DE CAPITAL 96.081 90.048

02620000 - CONVÊNIOS ESTATAIS 864.723 810.425 4 - DESPESAS DE CAPITAL 864.723 810.425

11070000 - IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO COMPACTA DE TRATAMENTO DE ÁGUA EM PINDOBA 0 313.500 FINALIDADE - AMPLIAR A OFERTA DE ÁGUA PARA O MUNICÍPIO DE PINDOBA

VALES DO PARAÍBA E DO MUNDAÚ 0 313.500 Meta / Unidade de Medida

876 - ETA COMPACTA IMPLANTADA % DE EXECUÇÃO FÍSICA 0 100

02610000 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA 0 31.350 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 31.350

02620000 - CONVÊNIOS ESTATAIS 0 282.150 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 282.150

26538 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER 67.866.073 115.012.866 26538 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 67.866.073 115.012.866

3 - CRESCIMENTO E DESCONCENTRAÇÃO ECONÔMICA 67.866.073 115.012.866 0004 - ADMINISTRAÇÃO 328.914 308.262 OBJETIVO - PROVER OS ÓRGÃOS DO ESTADO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DOS SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS. JUSTIFICATIVA - MELHORAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO USUÁRIO DO SERVIÇO PÚBLICO. PÚBLICO ALVO - GOVERNO DO ESTADO

16210000 - MODERNIZAÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS 328.914 308.262 FINALIDADE - MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E PROPORCIONAR UM MELHOR ATENDIMENTO AO PÚBLICO.

AGRESTE ALAGOANO 55.886 52.377

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 Meta / Unidade de Medida

994 - EDIFÍCIO MODERNIZADO UNIDADE 2 2

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 53.350 50.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 53.350 50.000

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 224 210 4 - DESPESAS DE CAPITAL 224 210

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 178 167 4 - DESPESAS DE CAPITAL 178 167

01100000 - CONVÊNIOS 1.067 1.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.067 1.000

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 1.067 1.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.067 1.000

REGIÃO NORTE 29.211 27.377 Meta / Unidade de Medida

994 - EDIFÍCIO MODERNIZADO UNIDADE 1 1

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 26.675 25.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 26.675 25.000

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 224 210 4 - DESPESAS DE CAPITAL 224 210

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 178 167 4 - DESPESAS DE CAPITAL 178 167

01100000 - CONVÊNIOS 1.067 1.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.067 1.000

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 1.067 1.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.067 1.000

REGIÃO SUL 55.886 52.377 Meta / Unidade de Medida

994 - EDIFÍCIO MODERNIZADO UNIDADE 2 2

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 53.350 50.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 53.350 50.000

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 224 210 4 - DESPESAS DE CAPITAL 224 210

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 178 167 4 - DESPESAS DE CAPITAL 178 167

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 01100000 - CONVÊNIOS 1.067 1.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.067 1.000 02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 1.067 1.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.067 1.000 METROPOLITANA DE MACEIÓ 102.834 96.377

Meta / Unidade de Medida 994 - EDIFÍCIO MODERNIZADO

UNIDADE 2 2 01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 53.350 50.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 53.350 50.000 01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 224 210

4 - DESPESAS DE CAPITAL 224 210 01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 178 167

4 - DESPESAS DE CAPITAL 178 167 01100000 - CONVÊNIOS 1.067 1.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.067 1.000 02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 48.015 45.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 48.015 45.000 SERTÃO ALAGOANO 55.886 52.377

Meta / Unidade de Medida 994 - EDIFÍCIO MODERNIZADO

UNIDADE 2 2 01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 53.350 50.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 53.350 50.000 01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 224 210

4 - DESPESAS DE CAPITAL 224 210 01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 178 167

4 - DESPESAS DE CAPITAL 178 167 01100000 - CONVÊNIOS 1.067 1.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.067 1.000 02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 1.067 1.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.067 1.000 VALES DO PARAÍBA E DO MUNDAÚ 29.211 27.377

Meta / Unidade de Medida 994 - EDIFÍCIO MODERNIZADO

UNIDADE 2 2 01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 26.675 25.000

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 4 - DESPESAS DE CAPITAL 26.675 25.000

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 224 210 4 - DESPESAS DE CAPITAL 224 210

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 178 167 4 - DESPESAS DE CAPITAL 178 167

01100000 - CONVÊNIOS 1.067 1.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.067 1.000

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 1.067 1.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.067 1.000

0026 - TRANSPORTE E LOGÍSTICA 67.537.159 114.704.604 OBJETIVO - PROMOVER EFICIÊNCIA E EFETIVIDADE NOS FLUXOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E DE CARGAS NO ESTADO. JUSTIFICATIVA - FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO E PROPORCIONAR A INTEGRAÇÃO ENTRE AS MICRORREGIÕES DO ESTADO E ENTRE ALAGOAS E AS UNIDADES FEDERATIVAS CIRCUNVIZINHAS E O RESTANTE DO PAÍS. COMO EXTERNALIDADE POSITIVA, FOMENTAR A FORMAÇÃO BRUTA DE CAPITAL FIXO, EM MOMENTO DE CRISE ECONÔMICA SEM PRECEDENTES NA HISTÓRIA MUNDIAL, E COM IMPACTO AINDA INCERTO. NO TOCANTE À INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DO ESTADO, A RELAÇÃO DIRETA DO INVESTIMENTO ESTATAL COM A EVOLUÇÃO DO PIB É AINDA MAIS CONTUNDENTE, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE SE PROMOVER CONVERGÊNCIA ESTRUTURAL COM OUTROS ESTADOS QUE SE ENCONTRAM EM SIMILAR ESTÁGIO DE DESENVOLVIMENTO E VOCAÇÕES COMPLEMENTARES OU SOBREPOSTAS, MAS EXPERIMENTAM MAIOR ENTUSIASMO DE INVESTIDORES JUSTAMENTE POR DISPOREM DE INFRAESTRUTURA DE MACROLOGÍSTICA (TRANSPORTES, ENERGIA E COMUNICAÇÕES) MAIS MODERNA E ADEQUADA ÀS NECESSIDADES DE PRODUÇÃO E INTEGRAÇÃO GLOBAL. PÚBLICO ALVO - CONDUTORES DE VEÍCULOS, PASSAGEIROS E DEMAIS USUÁRIOS DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES.

11950000 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS 18.951.298 17.761.289 FINALIDADE - EXPANDIR A MALHA RODOVIÁRIA DO ESTADO, PROVENDO AS ÁREAS MAIS REMOTAS OU DESASSISTIDAS DE VIAS DE ACESSO ADEQUADAS.

AGRESTE ALAGOANO 3.055.270 2.863.420 Meta / Unidade de Medida

993 - RODOVIA CONSTRUÍDA KILÔMETRO 12 3

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.600.500 1.500.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.600.500 1.500.000

01030000 - CONTRIB. DE INTER. NO DOMÍNIO ECON. - CIDE 196.862 184.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 196.862 184.500

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 224 210 4 - DESPESAS DE CAPITAL 224 210

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 23.165 21.710 4 - DESPESAS DE CAPITAL 23.165 21.710

01100000 - CONVÊNIOS 1.234.519 1.157.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.234.519 1.157.000

REGIÃO NORTE 1.534.215 1.437.877 Meta / Unidade de Medida

993 - RODOVIA CONSTRUÍDA KILÔMETRO 6 9

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.335.884 1.252.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.335.884 1.252.000

01030000 - CONTRIB. DE INTER. NO DOMÍNIO ECON. - CIDE 196.862 184.500

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 4 - DESPESAS DE CAPITAL 196.862 184.500

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 224 210 4 - DESPESAS DE CAPITAL 224 210

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 178 167 4 - DESPESAS DE CAPITAL 178 167

01100000 - CONVÊNIOS 1.067 1.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.067 1.000

REGIÃO SUL 7.707.177 7.223.221 Meta / Unidade de Medida

993 - RODOVIA CONSTRUÍDA KILÔMETRO 14 13

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.067 1.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.067 1.000

01030000 - CONTRIB. DE INTER. NO DOMÍNIO ECON. - CIDE 196.862 184.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 196.862 184.500

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 224 210 4 - DESPESAS DE CAPITAL 224 210

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 253.424 237.511 4 - DESPESAS DE CAPITAL 253.424 237.511

01100000 - CONVÊNIOS 7.255.600 6.800.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 7.255.600 6.800.000

METROPOLITANA DE MACEIÓ 2.865.831 2.685.877 Meta / Unidade de Medida

993 - RODOVIA CONSTRUÍDA KILÔMETRO 20 20

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 2.667.500 2.500.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.667.500 2.500.000

01030000 - CONTRIB. DE INTER. NO DOMÍNIO ECON. - CIDE 196.862 184.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 196.862 184.500

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 224 210 4 - DESPESAS DE CAPITAL 224 210

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 178 167 4 - DESPESAS DE CAPITAL 178 167

01100000 - CONVÊNIOS 1.067 1.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.067 1.000

SERTÃO ALAGOANO 518.431 485.877

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 Meta / Unidade de Medida

993 - RODOVIA CONSTRUÍDA KILÔMETRO 2 4

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 320.100 300.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 320.100 300.000

01030000 - CONTRIB. DE INTER. NO DOMÍNIO ECON. - CIDE 196.862 184.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 196.862 184.500

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 224 210 4 - DESPESAS DE CAPITAL 224 210

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 178 167 4 - DESPESAS DE CAPITAL 178 167

01100000 - CONVÊNIOS 1.067 1.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.067 1.000

BACIA LEITEIRA 199.398 186.877 Meta / Unidade de Medida

993 - RODOVIA CONSTRUÍDA KILÔMETRO 8 8

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.067 1.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.067 1.000

01030000 - CONTRIB. DE INTER. NO DOMÍNIO ECON. - CIDE 196.862 184.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 196.862 184.500

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 224 210 4 - DESPESAS DE CAPITAL 224 210

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 178 167 4 - DESPESAS DE CAPITAL 178 167

01100000 - CONVÊNIOS 1.067 1.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.067 1.000

VALES DO PARAÍBA E DO MUNDAÚ 3.070.976 2.878.140 Meta / Unidade de Medida

993 - RODOVIA CONSTRUÍDA KILÔMETRO 10 10

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.067 1.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.067 1.000

01030000 - CONTRIB. DE INTER. NO DOMÍNIO ECON. - CIDE 196.862 184.500 4 - DESPESAS DE CAPITAL 196.862 184.500

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 224 210 4 - DESPESAS DE CAPITAL 224 210

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 51.675 48.430

4 - DESPESAS DE CAPITAL 51.675 48.430 01100000 - CONVÊNIOS 2.821.148 2.644.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.821.148 2.644.000 11960000 - RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS 30.357.532 28.451.298 FINALIDADE - RECUPERAR A CAPACIDADE OPERACIONAL DA INFRAESTRUTURA PÚBLICA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA ASSEGURAR À POPULAÇÃO CONFORTO E SEGURANÇA NOS DESLOCAMENTOS.

AGRESTE ALAGOANO 6.364.677 5.965.021 Meta / Unidade de Medida

46 - RODOVIA RESTAURADA KILÔMETRO 20 47

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.600.500 1.500.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.600.500 1.500.000

01030000 - CONTRIB. DE INTER. NO DOMÍNIO ECON. - CIDE 1.375.078 1.288.733 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.375.078 1.288.733

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 224 210 4 - DESPESAS DE CAPITAL 224 210

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 81.175 76.078 4 - DESPESAS DE CAPITAL 81.175 76.078

01100000 - CONVÊNIOS 3.307.700 3.100.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.307.700 3.100.000

REGIÃO NORTE 809.591 758.755 Meta / Unidade de Medida

46 - RODOVIA RESTAURADA KILÔMETRO 7 6

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 533.500 500.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 533.500 500.000

01030000 - CONTRIB. DE INTER. NO DOMÍNIO ECON. - CIDE 274.622 257.378 4 - DESPESAS DE CAPITAL 274.622 257.378

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 224 210 4 - DESPESAS DE CAPITAL 224 210

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 178 167 4 - DESPESAS DE CAPITAL 178 167

01100000 - CONVÊNIOS 1.067 1.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.067 1.000

REGIÃO SUL 2.206.334 2.067.792

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 Meta / Unidade de Medida

46 - RODOVIA RESTAURADA KILÔMETRO 12 18

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.600.500 1.500.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.600.500 1.500.000

01030000 - CONTRIB. DE INTER. NO DOMÍNIO ECON. - CIDE 604.365 566.415 4 - DESPESAS DE CAPITAL 604.365 566.415

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 224 210 4 - DESPESAS DE CAPITAL 224 210

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 178 167 4 - DESPESAS DE CAPITAL 178 167

01100000 - CONVÊNIOS 1.067 1.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.067 1.000

METROPOLITANA DE MACEIÓ 2.919.593 2.736.264 Meta / Unidade de Medida

46 - RODOVIA RESTAURADA KILÔMETRO 7 7

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 2.348.467 2.201.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.348.467 2.201.000

01030000 - CONTRIB. DE INTER. NO DOMÍNIO ECON. - CIDE 274.622 257.378 4 - DESPESAS DE CAPITAL 274.622 257.378

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 224 210 4 - DESPESAS DE CAPITAL 224 210

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 4.989 4.676 4 - DESPESAS DE CAPITAL 4.989 4.676

01100000 - CONVÊNIOS 291.291 273.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 291.291 273.000

SERTÃO ALAGOANO 11.082.125 10.386.247 Meta / Unidade de Medida

46 - RODOVIA RESTAURADA KILÔMETRO 17 30

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 2.454.100 2.300.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.454.100 2.300.000

01030000 - CONTRIB. DE INTER. NO DOMÍNIO ECON. - CIDE 368.131 345.015 4 - DESPESAS DE CAPITAL 368.131 345.015

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 224 210 4 - DESPESAS DE CAPITAL 224 210

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 150.470 141.022

4 - DESPESAS DE CAPITAL 150.470 141.022 01100000 - CONVÊNIOS 8.109.200 7.600.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 8.109.200 7.600.000 BACIA LEITEIRA 1.211.861 1.135.765

Meta / Unidade de Medida 46 - RODOVIA RESTAURADA

KILÔMETRO 1 4 01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 640.200 600.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 640.200 600.000 01030000 - CONTRIB. DE INTER. NO DOMÍNIO ECON. - CIDE 274.622 257.378

4 - DESPESAS DE CAPITAL 274.622 257.378 01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 224 210

4 - DESPESAS DE CAPITAL 224 210 01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 5.524 5.177

4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.524 5.177 01100000 - CONVÊNIOS 291.291 273.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 291.291 273.000 VALES DO PARAÍBA E DO MUNDAÚ 5.763.351 5.401.454

Meta / Unidade de Medida 46 - RODOVIA RESTAURADA

KILÔMETRO 3 3 01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 213.400 200.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 213.400 200.000 01030000 - CONTRIB. DE INTER. NO DOMÍNIO ECON. - CIDE 273.637 256.455

4 - DESPESAS DE CAPITAL 273.637 256.455 01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 224 210

4 - DESPESAS DE CAPITAL 224 210 01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 154.490 144.789

4 - DESPESAS DE CAPITAL 154.490 144.789 01100000 - CONVÊNIOS 5.121.600 4.800.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.121.600 4.800.000 11970000 - CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS 15.043.615 14.098.987 FINALIDADE - PROPORCIONAR CONFORTO E SEGURANÇA AOS USUÁRIOS DA MALHA VIÁRIA ESTADUAL.

AGRESTE ALAGOANO 1.684.659 1.578.875

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 Meta / Unidade de Medida

200 - RODOVIA CONSERVADA KILÔMETRO 415 415

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 64.020 60.000 3 - DESPESAS CORRENTES 32.010 30.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 32.010 30.000

01030000 - CONTRIB. DE INTER. NO DOMÍNIO ECON. - CIDE 1.614.262 1.512.898 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.614.262 1.512.898

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 224 210 3 - DESPESAS CORRENTES 224 210

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 178 167 3 - DESPESAS CORRENTES 107 100 4 - DESPESAS DE CAPITAL 71 67

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 5.975 5.600 3 - DESPESAS CORRENTES 5.975 5.600

REGIÃO NORTE 1.684.661 1.578.877 Meta / Unidade de Medida

200 - RODOVIA CONSERVADA KILÔMETRO 266 266

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 64.020 60.000 3 - DESPESAS CORRENTES 32.010 30.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 32.010 30.000

01030000 - CONTRIB. DE INTER. NO DOMÍNIO ECON. - CIDE 1.614.264 1.512.900 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.614.264 1.512.900

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 224 210 3 - DESPESAS CORRENTES 224 210

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 178 167 3 - DESPESAS CORRENTES 107 100 4 - DESPESAS DE CAPITAL 71 67

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 5.975 5.600 3 - DESPESAS CORRENTES 5.975 5.600

REGIÃO SUL 1.684.661 1.578.877 Meta / Unidade de Medida

200 - RODOVIA CONSERVADA KILÔMETRO 363 363

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 64.020 60.000 3 - DESPESAS CORRENTES 32.010 30.000

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 4 - DESPESAS DE CAPITAL 32.010 30.000

01030000 - CONTRIB. DE INTER. NO DOMÍNIO ECON. - CIDE 1.614.264 1.512.900 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.614.264 1.512.900

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 224 210 3 - DESPESAS CORRENTES 224 210

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 178 167 3 - DESPESAS CORRENTES 107 100 4 - DESPESAS DE CAPITAL 71 67

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 5.975 5.600 3 - DESPESAS CORRENTES 5.975 5.600

METROPOLITANA DE MACEIÓ 4.899.799 4.592.127 Meta / Unidade de Medida

200 - RODOVIA CONSERVADA KILÔMETRO 173 173

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 213.400 200.000 3 - DESPESAS CORRENTES 181.390 170.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 32.010 30.000

01030000 - CONTRIB. DE INTER. NO DOMÍNIO ECON. - CIDE 4.626.245 4.335.750 3 - DESPESAS CORRENTES 2.067.046 1.937.250 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.559.199 2.398.500

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 224 210 3 - DESPESAS CORRENTES 224 210

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 178 167 3 - DESPESAS CORRENTES 124 117 4 - DESPESAS DE CAPITAL 54 50

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 59.752 56.000 3 - DESPESAS CORRENTES 59.752 56.000

SERTÃO ALAGOANO 1.708.562 1.601.277 Meta / Unidade de Medida

200 - RODOVIA CONSERVADA KILÔMETRO 165 165

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 64.020 60.000 3 - DESPESAS CORRENTES 32.010 30.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 32.010 30.000

01030000 - CONTRIB. DE INTER. NO DOMÍNIO ECON. - CIDE 1.614.264 1.512.900 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.614.264 1.512.900

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 224 210

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 3 - DESPESAS CORRENTES 224 210

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 178 167 3 - DESPESAS CORRENTES 107 100 4 - DESPESAS DE CAPITAL 71 67

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 29.876 28.000 3 - DESPESAS CORRENTES 29.876 28.000

BACIA LEITEIRA 1.696.612 1.590.077 Meta / Unidade de Medida

200 - RODOVIA CONSERVADA KILÔMETRO 132 132

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 64.020 60.000 3 - DESPESAS CORRENTES 32.010 30.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 32.010 30.000

01030000 - CONTRIB. DE INTER. NO DOMÍNIO ECON. - CIDE 1.614.264 1.512.900 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.614.264 1.512.900

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 224 210 3 - DESPESAS CORRENTES 224 210

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 178 167 3 - DESPESAS CORRENTES 107 100 4 - DESPESAS DE CAPITAL 71 67

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 17.926 16.800 3 - DESPESAS CORRENTES 17.926 16.800

VALES DO PARAÍBA E DO MUNDAÚ 1.684.661 1.578.877 Meta / Unidade de Medida

200 - RODOVIA CONSERVADA KILÔMETRO 189 189

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 64.020 60.000 3 - DESPESAS CORRENTES 32.010 30.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 32.010 30.000

01030000 - CONTRIB. DE INTER. NO DOMÍNIO ECON. - CIDE 1.614.264 1.512.900 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.614.264 1.512.900

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 224 210 3 - DESPESAS CORRENTES 224 210

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 178 167 3 - DESPESAS CORRENTES 107 100 4 - DESPESAS DE CAPITAL 71 67

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 5.975 5.600

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 3 - DESPESAS CORRENTES 5.975 5.600

11990000 - IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 1.150.250 1.911.737 FINALIDADE - IMPLANTAR SOLUÇÕES ALTERNATIVAS PARA MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO.

AGRESTE ALAGOANO 106.051 99.392 Meta / Unidade de Medida

202 - OBRA DE ARTES ESPECIAIS IMPLANTADA E CONSERVADA METRO QUADRADO 50 50

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 94.963 89.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 94.963 89.000

01030000 - CONTRIB. DE INTER. NO DOMÍNIO ECON. - CIDE 9.843 9.225 4 - DESPESAS DE CAPITAL 9.843 9.225

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 178 167 4 - DESPESAS DE CAPITAL 178 167

01100000 - CONVÊNIOS 1.067 1.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.067 1.000

REGIÃO NORTE 109.142 405.392 Meta / Unidade de Medida

202 - OBRA DE ARTES ESPECIAIS IMPLANTADA E CONSERVADA METRO QUADRADO 50 200

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 98.750 395.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 98.750 395.000

01030000 - CONTRIB. DE INTER. NO DOMÍNIO ECON. - CIDE 9.225 9.225 4 - DESPESAS DE CAPITAL 9.225 9.225

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 167 167 4 - DESPESAS DE CAPITAL 167 167

01100000 - CONVÊNIOS 1.000 1.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.000 1.000

REGIÃO SUL 485.274 622.417 Meta / Unidade de Medida

202 - OBRA DE ARTES ESPECIAIS IMPLANTADA E CONSERVADA METRO QUADRADO 50 350

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 22.857 160.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 22.857 160.000

01030000 - CONTRIB. DE INTER. NO DOMÍNIO ECON. - CIDE 461.250 461.250 4 - DESPESAS DE CAPITAL 461.250 461.250

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 167 167 4 - DESPESAS DE CAPITAL 167 167

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 01100000 - CONVÊNIOS 1.000 1.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.000 1.000 METROPOLITANA DE MACEIÓ 110.892 211.392

Meta / Unidade de Medida 202 - OBRA DE ARTES ESPECIAIS IMPLANTADA E CONSERVADA

METRO QUADRADO 50 105 01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 100.500 201.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 100.500 201.000 01030000 - CONTRIB. DE INTER. NO DOMÍNIO ECON. - CIDE 9.225 9.225

4 - DESPESAS DE CAPITAL 9.225 9.225 01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 167 167

4 - DESPESAS DE CAPITAL 167 167 01100000 - CONVÊNIOS 1.000 1.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.000 1.000 SERTÃO ALAGOANO 116.153 364.392

Meta / Unidade de Medida 202 - OBRA DE ARTES ESPECIAIS IMPLANTADA E CONSERVADA

METRO QUADRADO 50 180 01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 105.761 354.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 105.761 354.000 01030000 - CONTRIB. DE INTER. NO DOMÍNIO ECON. - CIDE 9.225 9.225

4 - DESPESAS DE CAPITAL 9.225 9.225 01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 167 167

4 - DESPESAS DE CAPITAL 167 167 01100000 - CONVÊNIOS 1.000 1.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.000 1.000 BACIA LEITEIRA 106.051 99.392

Meta / Unidade de Medida 202 - OBRA DE ARTES ESPECIAIS IMPLANTADA E CONSERVADA

METRO QUADRADO 50 50 01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 94.963 89.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 94.963 89.000 01030000 - CONTRIB. DE INTER. NO DOMÍNIO ECON. - CIDE 9.843 9.225

4 - DESPESAS DE CAPITAL 9.843 9.225 01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 178 167

4 - DESPESAS DE CAPITAL 178 167 01100000 - CONVÊNIOS 1.067 1.000

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.067 1.000

VALES DO PARAÍBA E DO MUNDAÚ 116.687 109.360 Meta / Unidade de Medida

202 - OBRA DE ARTES ESPECIAIS IMPLANTADA E CONSERVADA METRO QUADRADO 50 50

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 105.633 99.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 105.633 99.000

01030000 - CONTRIB. DE INTER. NO DOMÍNIO ECON. - CIDE 9.843 9.225 4 - DESPESAS DE CAPITAL 9.843 9.225

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 144 135 4 - DESPESAS DE CAPITAL 144 135

01100000 - CONVÊNIOS 1.067 1.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.067 1.000

16180000 - MODERNIZAÇÃO DE AERÓDROMOS NO INTERIOR DO ESTADO 646.741 606.131 FINALIDADE - ADEQUAR AS CONDIÇÕES OPERACIONAIS DOS AERÓDROMOS DO INTERIOR DO ESTADO.

AGRESTE ALAGOANO 109.236 102.377 Meta / Unidade de Medida

218 - AEROVIÁRIO MODERNIZADO UNIDADE 1 1

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 107.767 101.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 107.767 101.000

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 224 210 4 - DESPESAS DE CAPITAL 224 210

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 178 167 4 - DESPESAS DE CAPITAL 178 167

01100000 - CONVÊNIOS 1.067 1.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.067 1.000

REGIÃO SUL 428.269 401.377 Meta / Unidade de Medida

218 - AEROVIÁRIO MODERNIZADO UNIDADE 1 1

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 426.800 400.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 426.800 400.000

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 224 210 4 - DESPESAS DE CAPITAL 224 210

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 178 167 4 - DESPESAS DE CAPITAL 178 167

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 01100000 - CONVÊNIOS 1.067 1.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.067 1.000 SERTÃO ALAGOANO 109.236 102.377

Meta / Unidade de Medida 218 - AEROVIÁRIO MODERNIZADO

UNIDADE 3 1 01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 107.767 101.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 107.767 101.000 01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 224 210

4 - DESPESAS DE CAPITAL 224 210 01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 178 167

4 - DESPESAS DE CAPITAL 178 167 01100000 - CONVÊNIOS 1.067 1.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.067 1.000 16200000 - IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE PESAGEM 0 500.000 FINALIDADE - MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PARA OS USUÁRIOS DA MALHA VIÁRIA ESTADUAL VISTO QUE A DETERIORAÇÃO PREMATURA DO PAVIMENTO, NO BRASIL, ESTÁ VISCERALMENTE INTRINCADA COM A CARGA DE SOBREPESO POR EIXO, EM DESCONFORMIDADE COM A CAPACIDADE PROJETADA PARA AS RODOVIAS.

AGRESTE ALAGOANO 0 100.000 Meta / Unidade de Medida

996 - POSTO DE PESAGEM IMPLANTADO UNIDADE 0 2

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 100.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 100.000

REGIÃO NORTE 0 100.000 Meta / Unidade de Medida

996 - POSTO DE PESAGEM IMPLANTADO UNIDADE 0 3

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 100.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 100.000

REGIÃO SUL 0 100.000 Meta / Unidade de Medida

996 - POSTO DE PESAGEM IMPLANTADO UNIDADE 0 2

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 100.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 100.000

METROPOLITANA DE MACEIÓ 0 150.000

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 Meta / Unidade de Medida

996 - POSTO DE PESAGEM IMPLANTADO UNIDADE 0 2

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 150.000 3 - DESPESAS CORRENTES 0 50.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 100.000

VALES DO PARAÍBA E DO MUNDAÚ 0 50.000 Meta / Unidade de Medida

996 - POSTO DE PESAGEM IMPLANTADO UNIDADE 0 1

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 50.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 50.000

16230000 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS RODOVIÁRIOS 1.387.723 1.300.585 FINALIDADE - CONCEBER E DETALHAR PROJETOS DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA.

AGRESTE ALAGOANO 91.865 86.097 Meta / Unidade de Medida

303 - ESTUDO E PROJETO ELABORADO UNIDADE 35 29

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 53.350 50.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 53.350 50.000

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 224 210 4 - DESPESAS DE CAPITAL 224 210

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 178 167 4 - DESPESAS DE CAPITAL 178 167

01100000 - CONVÊNIOS 1.067 1.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.067 1.000

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 37.046 34.720 4 - DESPESAS DE CAPITAL 37.046 34.720

REGIÃO NORTE 281.461 263.787 Meta / Unidade de Medida

303 - ESTUDO E PROJETO ELABORADO UNIDADE 30 35

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 53.350 50.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 53.350 50.000

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 4.930 4.620 4 - DESPESAS DE CAPITAL 4.930 4.620

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 178 167

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 4 - DESPESAS DE CAPITAL 178 167

01100000 - CONVÊNIOS 208.065 195.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 208.065 195.000

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 14.938 14.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 14.938 14.000

REGIÃO SUL 78.720 73.777 Meta / Unidade de Medida

303 - ESTUDO E PROJETO ELABORADO UNIDADE 53 44

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 53.350 50.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 53.350 50.000

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 224 210 4 - DESPESAS DE CAPITAL 224 210

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 178 167 4 - DESPESAS DE CAPITAL 178 167

01100000 - CONVÊNIOS 1.067 1.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.067 1.000

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 23.901 22.400 4 - DESPESAS DE CAPITAL 23.901 22.400

METROPOLITANA DE MACEIÓ 560.583 525.383 Meta / Unidade de Medida

303 - ESTUDO E PROJETO ELABORADO UNIDADE 3 7

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 533.968 500.439 3 - DESPESAS CORRENTES 480.618 450.439 4 - DESPESAS DE CAPITAL 53.350 50.000

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 224 210 4 - DESPESAS DE CAPITAL 224 210

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 356 334 3 - DESPESAS CORRENTES 178 167 4 - DESPESAS DE CAPITAL 178 167

01100000 - CONVÊNIOS 2.134 2.000 3 - DESPESAS CORRENTES 1.067 1.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.067 1.000

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 23.901 22.400 4 - DESPESAS DE CAPITAL 23.901 22.400

SERTÃO ALAGOANO 185.196 173.567

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 Meta / Unidade de Medida

303 - ESTUDO E PROJETO ELABORADO UNIDADE 11 9

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 160.050 150.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 160.050 150.000

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 178 167 4 - DESPESAS DE CAPITAL 178 167

01100000 - CONVÊNIOS 1.067 1.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.067 1.000

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 23.901 22.400 4 - DESPESAS DE CAPITAL 23.901 22.400

BACIA LEITEIRA 78.528 73.597 Meta / Unidade de Medida

303 - ESTUDO E PROJETO ELABORADO UNIDADE 20 16

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 53.350 50.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 53.350 50.000

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 32 30 4 - DESPESAS DE CAPITAL 32 30

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 178 167 4 - DESPESAS DE CAPITAL 178 167

01100000 - CONVÊNIOS 1.067 1.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.067 1.000

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 23.901 22.400 4 - DESPESAS DE CAPITAL 23.901 22.400

VALES DO PARAÍBA E DO MUNDAÚ 111.370 104.377 Meta / Unidade de Medida

303 - ESTUDO E PROJETO ELABORADO UNIDADE 12 14

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 94.963 89.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 94.963 89.000

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 224 210 4 - DESPESAS DE CAPITAL 224 210

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 178 167 4 - DESPESAS DE CAPITAL 178 167

01100000 - CONVÊNIOS 1.067 1.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.067 1.000

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 14.938 14.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 14.938 14.000 16550000 - RESTAURAÇÃO DA RODOVIA AL 101 SUL, TRECHO: BARRA DE SÃO MIGUEL/CORURIPE 0 29.200.000 FINALIDADE - OFERECER MELHORES CONDIÇÕES DE DESLOCAMENTO, ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA À POPULAÇÃO.

REGIÃO SUL 0 29.200.000 Meta / Unidade de Medida

46 - RODOVIA RESTAURADA KILÔMETRO 0 46

01510000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0 29.200.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 29.200.000

16560000 - RESTAURAÇÃO DA RODOVIA AL 105, TRECHO: MATRIZ DO CAMARAGIBE/PORTO CALVO 0 20.723.200 FINALIDADE - OFERECER MELHORES CONDIÇÕES DE DESLOCAMENTO, ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA À POPULAÇÃO.

REGIÃO NORTE 0 20.723.200 Meta / Unidade de Medida

46 - RODOVIA RESTAURADA KILÔMETRO 0 20

01510000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0 20.723.200 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 20.723.200

17150000 - CONSTRUÇÃO DE AERÓDROMOS NO INTERIOR DO ESTADO 0 151.377 FINALIDADE - AMPLIAR A MOBILIDADE DA POPULAÇÃO POR MEIO DE ALTERNATIVAS MULTIMODAIS.

SERTÃO ALAGOANO 0 151.377 Meta / Unidade de Medida

992 - AERÓDROMO CONSTRUÍDO UNIDADE 0 2

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 150.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 150.000

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 0 210 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 210

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 0 167 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 167

01100000 - CONVÊNIOS 0 1.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 1.000

26539 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE ALAGOAS S.A. - SERVEAL 344.033 322.430 26539 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE ALAGOAS S.A. 344.033 322.430

5 - NOVAS INSTITUIÇÕES E RENOVAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 344.033 322.430 0004 - ADMINISTRAÇÃO 55.484 52.000 OBJETIVO - PROVER OS ÓRGÃOS DO ESTADO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DOS SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS. JUSTIFICATIVA - MELHORAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO USUÁRIO DO SERVIÇO PÚBLICO.

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 PÚBLICO ALVO - GOVERNO DO ESTADO

16450000 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE 35.211 33.000 FINALIDADE - ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO AS NOVAS NECESSIDADES DA EMPRESA, REFORMANDO OS AMBIENTES E PROMOVENDO MELHORIAS FÍSICAS.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 35.211 33.000 Meta / Unidade de Medida

868 - PRÉDIO REFORMADO E AMPLIADO % DE EXECUÇÃO FÍSICA 50 50

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 23.474 22.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 23.474 22.000

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 11.737 11.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 11.737 11.000

16460000 - INFORMATIZAÇÃO DO SERVEAL 20.273 19.000 FINALIDADE - DOTAR A EMPRESA DE EQUIPAMENTOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO E SOFTWARE QUE TORNEM OS SERVIÇOS, ÁGEIS E EFICIENTES.

TODO ESTADO 20.273 19.000 Meta / Unidade de Medida

488 - ÓRGÃO INFORMATIZADO PERCENTUAL 15 15

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 10.670 10.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.670 10.000

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 9.603 9.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 9.603 9.000

0140 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 288.549 270.430 OBJETIVO - ATENDER AS NECESSIDADES DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO SETOR PÚBLICO ESTADUAL E MUNICIPAL. JUSTIFICATIVA - A NECESSIDADE DE GARANTIR SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DENTRO DOS PADRÕES TÉCNICOS DE BOA QUALIDADE, A SERVEAL PRESTA SEUS SERVIÇOS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAL E MUNICIPAIS, GARANTINDO INCLUSIVE A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, OBSERVANDO AS DETERMINAÇÕES TÉCNICAS E LEGAIS. PÚBLICO ALVO - ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL.

16430000 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 249.070 233.430 FINALIDADE - ATENDER AS DEMANDAS POR PROJETOS DAS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS DIRETAS, INDIRETAS E PREFEITURAS MUNICIPAIS.

TODO ESTADO 249.070 233.430 Meta / Unidade de Medida

483 - PROJETO ELABORADO UNIDADE 120 120

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 158.055 148.130 4 - DESPESAS DE CAPITAL 158.055 148.130

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 91.015 85.300 4 - DESPESAS DE CAPITAL 91.015 85.300

16440000 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS 39.479 37.000 FINALIDADE - FAZER COM QUE AS OBRAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA SEJAM EXECUTADAS DE ACORDO COM O QUE PREVÊ O PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E LEGAIS.

TODO ESTADO 39.479 37.000

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 Meta / Unidade de Medida

484 - OBRA FISCALIZADA UNIDADE 120 150

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 17.072 16.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 17.072 16.000

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 22.407 21.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 22.407 21.000

27524 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES 328.934.371 308.279.634 27524 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 328.934.371 308.279.634

1 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA 325.564.017 305.120.914 0158 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 24.160.155 22.643.070 OBJETIVO - GARANTIR O ACESSO AOS SERVIÇOS RESOLUTIVOS NA ATENÇÃO BÁSICA. JUSTIFICATIVA - EXPOSIÇÃO DA POPULAÇÃO A MAIORES RISCOS E DOENÇAS TENDO EM VISTA A DEFICIÊNCIA NA ASSISTÊNCIA BÁSICA DEVIDO À BAIXA COBERTURA,DESESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS E POUCA RESOLUTIVIDADE. PÚBLICO ALVO - POPULAÇÃO EM GERAL

41030000 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 24.160.155 22.643.070 FINALIDADE - PROMOVER JUNTO AOS MUNICÍPIOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE À POPULAÇÃO ATRAVÉS DE SERVIÇOS RESOLUTIVOS.

TODO ESTADO 24.160.155 22.643.070 Meta / Unidade de Medida

916 - PESSOA ATENDIDA UNIDADE 3.037.103 3.037.103

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 23.903.254 22.402.300 3 - DESPESAS CORRENTES 11.742.239 11.004.910 4 - DESPESAS DE CAPITAL 12.161.015 11.397.390

01100000 - CONVÊNIOS 150.735 141.270 3 - DESPESAS CORRENTES 141.388 132.510 4 - DESPESAS DE CAPITAL 9.347 8.760

01200000 - TRANSF. DE REC. DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE - SUS 106.166 99.500 3 - DESPESAS CORRENTES 106.166 99.500

0170 - VIGILÂNCIA À SAÚDE 20.873.094 19.562.410 OBJETIVO - PROMOVER A SAÚDE, PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS E AGRAVOS. JUSTIFICATIVA - REDUZIR RISCOS E BLOQUEAR A TRANSMISSÃO DE DOENÇAS PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO. PÚBLICO ALVO - POPULAÇÃO EM GERAL

41060000 - MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS DE SAÚDE PÚBLICA 7.739.143 7.253.180 FINALIDADE - CONRIBUIR PARA A MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA COM SERVIÇOS DE QUALIDADE, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS LEGAIS E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS, SUBSIDIANDO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL, SANITÁRIA E DE SAÚDE DO TRABALHADO.

TODO ESTADO 7.739.143 7.253.180 Meta / Unidade de Medida

851 - LABORATÓRIO MANTIDO UNIDADE 50 50

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.813.900 1.700.000

3 - DESPESAS CORRENTES 213.400 200.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.600.500 1.500.000

01200000 - TRANSF. DE REC. DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE - SUS 5.925.243 5.553.180 3 - DESPESAS CORRENTES 4.709.503 4.413.780 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.215.740 1.139.400

41100000 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 8.124.404 7.614.250 FINALIDADE - PREVINIR DOENÇAS E AGRAVOS PARA PROTEGER A SAÚDE.

TODO ESTADO 8.124.404 7.614.250 Meta / Unidade de Medida

618 - AÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA IMPLEMENTADA MUNICÍPIO 102 102

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.704.063 1.597.060 3 - DESPESAS CORRENTES 1.605.942 1.505.100 4 - DESPESAS DE CAPITAL 98.121 91.960

01200000 - TRANSF. DE REC. DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE - SUS 6.420.341 6.017.190 3 - DESPESAS CORRENTES 5.923.524 5.551.570 4 - DESPESAS DE CAPITAL 496.817 465.620

41110000 - VIGILÂNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR 1.068.643 1.001.540 FINALIDADE - FORTALECER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR ATRAVÉS DE AÇÕES DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DAS DOENÇAS E AGRAVOS.

TODO ESTADO 1.068.643 1.001.540 Meta / Unidade de Medida

917 - MUNICÍPIO COM UNIDADE SENTINELA IMPLANTADA UNIDADE 23 23

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 85.360 80.000 3 - DESPESAS CORRENTES 85.360 80.000

01200000 - TRANSF. DE REC. DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE - SUS 983.283 921.540 3 - DESPESAS CORRENTES 795.491 745.540 4 - DESPESAS DE CAPITAL 187.792 176.000

41120000 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.493.799 1.400.000 FINALIDADE - PROMOVER A ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NOS MUNICÍPIOS.

TODO ESTADO 1.493.799 1.400.000 Meta / Unidade de Medida

848 - MUNICÍPIO BENEFICIADO UNIDADE 102 102

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 233.491 218.830 3 - DESPESAS CORRENTES 73.441 68.830

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 4 - DESPESAS DE CAPITAL 160.050 150.000

01200000 - TRANSF. DE REC. DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE - SUS 1.260.308 1.181.170 3 - DESPESAS CORRENTES 1.067.000 1.000.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 193.308 181.170

41130000 - VIGILÂNCIA AMBIENTAL 1.059.299 992.780 FINALIDADE - MONITORAR A QUALIDADE DO SOLO, ÁGUA E AR.

TODO ESTADO 1.059.299 992.780 Meta / Unidade de Medida

918 - AMOSTRA COLETADA UNIDADE 70 70

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 128.489 120.420 3 - DESPESAS CORRENTES 107.095 100.370 4 - DESPESAS DE CAPITAL 21.394 20.050

01100000 - CONVÊNIOS 533.500 500.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 533.500 500.000

01200000 - TRANSF. DE REC. DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE - SUS 397.310 372.360 3 - DESPESAS CORRENTES 364.745 341.840 4 - DESPESAS DE CAPITAL 32.565 30.520

41140000 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, PREVENÇÃO DE ACIDENTES E DA VIOLÊNCIA 1.387.806 1.300.660 FINALIDADE - PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA.

TODO ESTADO 1.387.806 1.300.660 Meta / Unidade de Medida

432 - NÚCLEO MANTIDO UNIDADE 80 80

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 443.574 415.720 3 - DESPESAS CORRENTES 443.574 415.720

01100000 - CONVÊNIOS 107.138 100.410 3 - DESPESAS CORRENTES 107.138 100.410

01200000 - TRANSF. DE REC. DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE - SUS 837.094 784.530 3 - DESPESAS CORRENTES 809.352 758.530 4 - DESPESAS DE CAPITAL 27.742 26.000

0175 - GESTÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO SUS 12.828.253 12.022.730 OBJETIVO - OTIMIZAR O DESEMPENHO DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE SAÚDE. JUSTIFICATIVA - DESARTICULAÇÃO POLÍTICA E POUCA EFETIVIDADE DO CONTROLE SOCIAL NO SUS. PÚBLICO ALVO - POPULAÇÃO GERAL

43120000 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 1.030.797 966.070 FINALIDADE - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO SUS.

TODO ESTADO 1.030.797 966.070

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 Meta / Unidade de Medida

919 - MUNICÍPIO COM INSTRUMENTO BÁSICO DE PLANEJAMENTO ELABORADO UNIDADE 102 102

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 186.725 175.000 3 - DESPESAS CORRENTES 80.025 75.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 106.700 100.000

01200000 - TRANSF. DE REC. DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE - SUS 844.072 791.070 3 - DESPESAS CORRENTES 806.727 756.070 4 - DESPESAS DE CAPITAL 37.345 35.000

43130000 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE 163.624 153.350 FINALIDADE - DESENVOLVER CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO PARA MELHORIA NOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 163.624 153.350 Meta / Unidade de Medida

631 - PROJETO REALIZADO UNIDADE 78 78

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 163.624 153.350 3 - DESPESAS CORRENTES 144.418 135.350 4 - DESPESAS DE CAPITAL 19.206 18.000

43140000 - FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE REGIONALIZAÇÃO DO SUS 767.173 719.000 FINALIDADE - CONTRIBUIR PARA CONSTITUIÇÃO E FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA NO ESTADO.

TODO ESTADO 767.173 719.000 Meta / Unidade de Medida

632 - COLEGIADO REGIONAL IMPLEMENTADO UNIDADE 5 5

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 122.705 115.000 3 - DESPESAS CORRENTES 69.355 65.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 53.350 50.000

01200000 - TRANSF. DE REC. DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE - SUS 644.468 604.000 3 - DESPESAS CORRENTES 644.468 604.000

43150000 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO SUS 744.820 698.050 FINALIDADE - CONTRIBUIR PARA FORTALECIMENTO DA MOBILIZAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL EM DEFESA DO SUS.

TODO ESTADO 744.820 698.050 Meta / Unidade de Medida

633 - CONSELHO DE SAÚDE QUALIFICADO UNIDADE 102 68

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 37.559 35.200 3 - DESPESAS CORRENTES 32.800 30.740

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 4 - DESPESAS DE CAPITAL 4.759 4.460

01100000 - CONVÊNIOS 168.843 158.240 3 - DESPESAS CORRENTES 147.428 138.170 4 - DESPESAS DE CAPITAL 21.415 20.070

01200000 - TRANSF. DE REC. DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE - SUS 538.418 504.610 3 - DESPESAS CORRENTES 538.418 504.610

43160000 - GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE 8.669.652 8.125.260 FINALIDADE - GERIR E QUALIFICAR A FORÇA DE TRABALHO DO SISTEMA DE SAÚDE.

TODO ESTADO 8.669.652 8.125.260 Meta / Unidade de Medida

1003 - MUNICÍPIO BENEFICIADO UNIDADE 102 102

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 2.064.069 1.934.460 3 - DESPESAS CORRENTES 1.957.369 1.834.460 4 - DESPESAS DE CAPITAL 106.700 100.000

01100000 - CONVÊNIOS 1.383.547 1.296.670 3 - DESPESAS CORRENTES 1.383.547 1.296.670

01200000 - TRANSF. DE REC. DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE - SUS 5.222.036 4.894.130 3 - DESPESAS CORRENTES 5.222.036 4.894.130

43180000 - REGULAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE 1.452.187 1.361.000 FINALIDADE - ESTRUTURAR E MANTER OS COMPLEXOS REGULADORES VISANDO A REGULAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO SUS.

TODO ESTADO 1.452.187 1.361.000 Meta / Unidade de Medida

636 - COMPLEXO REGULADOR INSTALADO UNIDADE 7 4

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 746.900 700.000 3 - DESPESAS CORRENTES 458.810 430.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 288.090 270.000

01200000 - TRANSF. DE REC. DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE - SUS 705.287 661.000 3 - DESPESAS CORRENTES 465.212 436.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 240.075 225.000

0177 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 73.884.646 69.245.217 OBJETIVO - AMPLIAR O ACESSO À POPULAÇÃO AOS MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATÉGICOS, PROMOVENDO SEU USO RACIONAL. JUSTIFICATIVA - DEFICIÊNCIA NA GARANTIA DE MEDICAMENTOS NO SUS ESTADUAL. PÚBLICO ALVO - POPULAÇÃO GERAL

41170000 - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 1.298.742 1.217.190 FINALIDADE - FORTALECER A GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ESTADO.

TODO ESTADO 1.298.742 1.217.190

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 Meta / Unidade de Medida

639 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTRUTURDA MUNICÍPIO 102 102

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.298.742 1.217.190 3 - DESPESAS CORRENTES 1.085.342 1.017.190 4 - DESPESAS DE CAPITAL 213.400 200.000

41180000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 8.575.849 8.037.347 FINALIDADE - GARANTIR O REPASSE FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS VISANDO O COFINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA.

TODO ESTADO 8.575.849 8.037.347 Meta / Unidade de Medida

849 - REPASSE EFETUADO UNIDADE 1.224 1.224

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 7.603.631 7.126.177 3 - DESPESAS CORRENTES 7.603.631 7.126.177

01200000 - TRANSF. DE REC. DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE - SUS 972.218 911.170 3 - DESPESAS CORRENTES 972.218 911.170

41200000 - DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CARÁTER EXCEPCIONAL 37.107.678 34.777.580 FINALIDADE - GARANTIR A DISPONIBILIDADE DE MEDICAMENTOS DE DISPENSAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL, COM BASE NOS PROTOCOLOS CLÍNICOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS.

TODO ESTADO 37.107.678 34.777.580 Meta / Unidade de Medida

850 - USUÁRIO ATENDIDO UNIDADE 13.824 12.000

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 24.303.678 22.777.580 3 - DESPESAS CORRENTES 24.303.678 22.777.580

01200000 - TRANSF. DE REC. DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE - SUS 12.804.000 12.000.000 3 - DESPESAS CORRENTES 12.804.000 12.000.000

41210000 - ABASTECIMENTO COM MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E DE MEDICAMENTOS ESTRATÉGICOS 21.231.123 19.897.960 FINALIDADE - GARANTIR A DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE SOB GESTÃO ESTADUAL E DE MEDICAMENTOS ESTRATÉGICOS PARA OS MUNICÍPIOS.

TODO ESTADO 21.231.123 19.897.960 Meta / Unidade de Medida

1004 - UNIDADE ABASTECIDA UNIDADE 119 119

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 7.494.256 7.023.670 3 - DESPESAS CORRENTES 7.494.256 7.023.670

01200000 - TRANSF. DE REC. DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE - SUS 13.736.867 12.874.290 3 - DESPESAS CORRENTES 13.736.867 12.874.290

41230000 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS POR ORDEM JUDICIAL. 5.671.254 5.315.140 FINALIDADE - ATENDER ÀS DECISÕES JUDICIAIS PELO PROVIMENTO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS À POPULAÇÃO.

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 TODO ESTADO 5.671.254 5.315.140

Meta / Unidade de Medida 1005 - NÚMERO DE PESSOAS

UNIDADE 352 352 01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 5.671.254 5.315.140

3 - DESPESAS CORRENTES 5.671.254 5.315.140 0192 - FORTALECIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 193.817.869 181.647.487 OBJETIVO - GARANTIR O ACESSO E RESOLUTIVIDADE DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. JUSTIFICATIVA - DIFICULDADE DE ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PÚBLICO ALVO - POPULAÇÃO GERAL

41270000 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 160.644.509 150.557.177 FINALIDADE - IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE FORMA REGIONALIZADA.

TODO ESTADO 160.644.509 150.557.177 Meta / Unidade de Medida

1007 - PROCEDIMENTO REALIZADO UNIDADE 21.303.69 21.303.69

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 36.336.611 34.054.930 3 - DESPESAS CORRENTES 32.403.735 30.369.010 4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.932.876 3.685.920

01100000 - CONVÊNIOS 13.018.691 12.201.210 3 - DESPESAS CORRENTES 2.238.011 2.097.480 4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.780.680 10.103.730

01200000 - TRANSF. DE REC. DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE - SUS 111.289.207 104.301.037 3 - DESPESAS CORRENTES 98.065.684 91.907.857 4 - DESPESAS DE CAPITAL 13.223.523 12.393.180

41280000 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL 8.172.153 7.659.000 FINALIDADE - DESCENTRALIZAR O ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL.

TODO ESTADO 8.172.153 7.659.000 Meta / Unidade de Medida

916 - PESSOA ATENDIDA UNIDADE 26.633 26.633

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 2.315.390 2.170.000 3 - DESPESAS CORRENTES 1.423.378 1.334.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 892.012 836.000

01200000 - TRANSF. DE REC. DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE - SUS 5.856.763 5.489.000 3 - DESPESAS CORRENTES 3.989.513 3.739.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.867.250 1.750.000

41290000 - CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES HOSPITALARES E AMBULATORIAIS 17.745.042 16.630.780

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 FINALIDADE - MELHORAR A INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES DE SAÚDE COM INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ADEQUADOS ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO.

TODO ESTADO 17.745.042 16.630.780 Meta / Unidade de Medida

1008 - UNIDADE DE SAÚDE CONSTRUIDA UNIDADE 115 115

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 17.638.342 16.530.780 3 - DESPESAS CORRENTES 106.700 100.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 17.531.642 16.430.780

01100000 - CONVÊNIOS 106.700 100.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 106.700 100.000

41300000 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA HEMORREDE DO ESTADO 7.256.165 6.800.530 FINALIDADE - MANTER AS CONDIÇÕES OPERACIONAIS E DE SEGURANÇA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DESCENTRALIZADA DE HEMATOLOGIA DO ESTADO.

TODO ESTADO 7.256.165 6.800.530 Meta / Unidade de Medida

1009 - UNIDADE MANTIDA UNIDADE 16 16

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 624.899 585.660 3 - DESPESAS CORRENTES 315.544 295.730 4 - DESPESAS DE CAPITAL 309.355 289.930

01100000 - CONVÊNIOS 885.503 829.900 3 - DESPESAS CORRENTES 275.969 258.640 4 - DESPESAS DE CAPITAL 609.534 571.260

01200000 - TRANSF. DE REC. DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE - SUS 5.745.763 5.384.970 3 - DESPESAS CORRENTES 5.457.673 5.114.970 4 - DESPESAS DE CAPITAL 288.090 270.000

5 - NOVAS INSTITUIÇÕES E RENOVAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 3.370.354 3.158.720 0175 - GESTÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO SUS 3.370.354 3.158.720 OBJETIVO - OTIMIZAR O DESEMPENHO DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE SAÚDE. JUSTIFICATIVA - DESARTICULAÇÃO POLÍTICA E POUCA EFETIVIDADE DO CONTROLE SOCIAL NO SUS. PÚBLICO ALVO - POPULAÇÃO GERAL

43190000 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE 3.370.354 3.158.720 FINALIDADE - DISSEMINAR CONHECIMENTOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE JUNTO AOS TRABALHADORES DO SUS E A POPULAÇÃO.

TODO ESTADO 3.370.354 3.158.720 Meta / Unidade de Medida

1002 - SISTEMA DISPONIBILIZADO UNIDADE 20 20

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3.370.354 3.158.720 3 - DESPESAS CORRENTES 1.755.407 1.645.180

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.614.947 1.513.540

28000 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA - SETER 4.210.828 3.946.418 28027 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA 4.210.828 3.946.418

2 - REDUÇÃO DA INDIGÊNCIA, POBREZA E DESIGUALDADE 4.210.828 3.946.418 0027 - EMPREENDEDORISMO E MERCADO SOLIDÁRIO 588.984 552.000 OBJETIVO - OFERECER OPORTUNIDADE AS PESSOAS VOCACIONADAS AO EMPRENDEDORISMO DE NEGÓCIOS DO MERCADO FORMAL E INFORMAL, PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA. JUSTIFICATIVA - TENDO EM VISTA O ALTO ÍNDICE DE DESEMPREGO NO ESTADO E A NECESSIDADE DE INSERÇÃO DO TRABALHADOR NO MERCADO FORMAL E INFORMAL. PÚBLICO ALVO - TRABALHADORES SEM OCUPAÇÃO E EM SITUAÇÃO DE RISCO DE PERMANÊNCIA NO EMPREGO.

10250000 - CENTRAL DE AUTÔNOMOS 588.984 552.000 FINALIDADE - IMPLANTAR A ESTRUTURA FÍSICA E OPERACIONAL DE UMA AGÊNCIA DE UTILIDADE PÚBLICA, QUE POSSIBILITE A INSERÇÃO DE TRABALHADORES AUTÔNOMOS NO MERCADO DE TRABALHO, FAZENDO A INTERMEDIAÇÃO COM SEGURANÇA PARA A POPULAÇÃO USUÁRIA DE SEUS SERVIÇOS;PROPORCIONAR O INCREMENTO EFETIVO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ESTADO VOLTADAS PARA OS TRABALHADORES AUTÔNOMOS, NO ÂMBITO DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA; PROMOVER UM ATENDIMENTO QUALIFICADO AO TRABALHADOR DESASSISTIDO; DISPONIBILIZAR PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS CAPACITADOS PARA O MERCADO FORMAL E INFORMAL DE TRABALHO:CONTRIBUIR PROGRESSIVAMENTE PARA QUE O TRABALHADOR AUTÔNOMO CONQUISTE SEU PRÓPRIO MERCADO; FOMENTAR A ORGANIZAÇÃO ASSOCIATIVA DE TRABALHADORES AUTÔNOMOS PARA A INCLUSÃO PRODUTIVA.

TODO ESTADO 588.984 552.000 Meta / Unidade de Medida

54 - PESSOA COLOCADA NO MERCADO UNIDADE 1.000 1.000

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 34.144 32.000 3 - DESPESAS CORRENTES 34.144 32.000

01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 554.840 520.000 3 - DESPESAS CORRENTES 234.740 220.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 320.100 300.000

0072 - QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL 2.349.980 2.202.418 OBJETIVO - DESENVOLVER AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL COM ÊNFASE NA EFETIVIDADE SOCIAL E QUALIDADE PEDAGÓGICA EM ARTICULAÇÃO COM AS AÇÕES DE INTERMEDIAÇÃO, GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, CERTIFICAÇÃO E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL. JUSTIFICATIVA - EM FUNÇÃO DAS DIFICULDADES DE ACESSO AO MERCADO DE TRABALHO, DECORRENTE DO BAIXO NÚMERO DE MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA. PÚBLICO ALVO - TRABALHADORES SEM OCUPAÇÃO, E EM SITUAÇÃO DE RISCO DE PERMANÊNCIA NO EMPREGO.

10710000 - QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL 1.002.980 940.000 FINALIDADE - AMPLIAR AS OPORTUNIDADES DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO

TODO ESTADO 1.002.980 940.000 Meta / Unidade de Medida

108 - PROFISSIONAL QUALIFICADO UNIDADE 1.300 1.300

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 181.390 170.000 3 - DESPESAS CORRENTES 181.390 170.000

01100000 - CONVÊNIOS 821.590 770.000 3 - DESPESAS CORRENTES 821.590 770.000

10720000 - OBSERVATÓRIO DE MERCADO 38.412 36.000 FINALIDADE - OBTER UM INSTRUMENTO NORTEADOR DA REAL SITUAÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO EM ALAGOAS,EM SINTONIA COM AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA.

TODO ESTADO 38.412 36.000

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Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 Meta / Unidade de Medida

1011 - ESTUDO REALIZADO UNIDADE 1 1

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 6.402 6.000 3 - DESPESAS CORRENTES 6.402 6.000

01100000 - CONVÊNIOS 32.010 30.000 3 - DESPESAS CORRENTES 32.010 30.000

11720000 - CAPACITAÇÃO PARA OS APLS 32.010 30.000 FINALIDADE - QUALIFICAR OS TRABALHADORES ENVOLVIDOS, ATENDENDO AS ESPECIFICIDADES TÉCNICAS DO ARRANJO PRODUTIVO.

TODO ESTADO 32.010 30.000 Meta / Unidade de Medida

108 - PROFISSIONAL QUALIFICADO UNIDADE 150 150

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 32.010 30.000 3 - DESPESAS CORRENTES 32.010 30.000

12880000 - JUVENTUDE CIDADÃ 1.276.578 1.196.418 FINALIDADE - OPORTUNIZAR A INCLUSÃO DE JOVENS ATRAVÉS DA QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL COM FOCO NO EMPREENDEDORISMO.

TODO ESTADO 1.276.578 1.196.418 Meta / Unidade de Medida

108 - PROFISSIONAL QUALIFICADO UNIDADE 1.000 1.000

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 209.578 196.418 3 - DESPESAS CORRENTES 209.578 196.418

01100000 - CONVÊNIOS 1.067.000 1.000.000 3 - DESPESAS CORRENTES 1.067.000 1.000.000

0131 - ABRINDO PORTAS PARA O TRABALHADOR 1.271.864 1.192.000 OBJETIVO - POSSIBILITAR AO TRABALHADOR ACESSO AOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS PELO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, APROXIMANDO TRABALHADORES E EMPREGADORES EM BUSCA DE EMPREGO. JUSTIFICATIVA - PELO GRANDE CONTINGENTE DE TRABALHADORES DESEMPREGADOS COM BAIXA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO ESTADO DE ALAGOAS, ESTE PROGRAMA VEM CONTRIBUIR COM ORIENTAÇÃO PARA A SUA INSERÇÃO E REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. PÚBLICO ALVO - TRABALHADORES SEM OCUPAÇÃO E EM SITUAÇÃO DE RISCO DE PERMANÊNCIA NO EMPREGO.

13140000 - AGÊNCIA DO TRABALHADOR 546.517 512.200 FINALIDADE - AMPLIAR E MODERNIZAR A OFERTA DOS SERVIÇOS AO TRABALHADOR COM UM ATENDIMENTO INTEGRADO,POSSIBILITANDO NUM MESMO ESPAÇO FÍSICO DIVERSOS SERVIÇOS QUE FACILITEM O INGRESSO OU RETORNO AO MERCADO DE TRABALHO.

TODO ESTADO 546.517 512.200 Meta / Unidade de Medida

487 - AGÊNCIA DO TRABALHADOR IMPLANTADA UNIDADE 1 1

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 35.851 33.600 3 - DESPESAS CORRENTES 35.851 33.600

01100000 - CONVÊNIOS 510.666 478.600

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 3 - DESPESAS CORRENTES 414.636 388.600 4 - DESPESAS DE CAPITAL 96.030 90.000

13150000 - ATENDIMENTO AO TRABALHADOR E EMPREGADOR 725.347 679.800 FINALIDADE - INTERMEDIAR, ATRAVÉS DO CADASTRAMENTO E ENCAMINHAMENTO A INSERÇÃO DO TRABALHADOR NO EMPREGO FORMAL,EMITIR CARTEIRA DE TRABALHO, BEM COMO CAPTAR VAGAS DE TRABALHO JUNTO AS EMPRESAS, POSSIBILITANDO O INGRESSO OU REINGRESSO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO.

TODO ESTADO 725.347 679.800 Meta / Unidade de Medida

433 - PESSOA ATENDIDA UNIDADE 40.000 40.000

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 173.281 162.400 3 - DESPESAS CORRENTES 98.591 92.400 4 - DESPESAS DE CAPITAL 74.690 70.000

01100000 - CONVÊNIOS 552.066 517.400 3 - DESPESAS CORRENTES 445.366 417.400 4 - DESPESAS DE CAPITAL 106.700 100.000

29000 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR 5.556.652 5.207.733 29028 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 5.556.652 5.207.733

2 - REDUÇÃO DA INDIGÊNCIA, POBREZA E DESIGUALDADE 214.467 201.000 0203 - PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PRODUTOS TURÍSTICOS 214.467 201.000 OBJETIVO - MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO SETOR DE TURISMO, CONTRIBUINDO ASSIM, COM O AUMENTO DA COMPETITIVIDADE DO DESTINO. JUSTIFICATIVA - O TURIMO FOI ESCOLHIDO COMO UM DOS EIXOS ESTRUTURANTES NO PROGRAMA DE GOVERNO TEOTONIO VILELA DENTRO DO PROGRAMA A DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA TURISTICA E UMA DAS METAS E OBJETIVOS PROPOSTO PARA OS QUATRO ANOS DE GOVERNO. PÚBLICO ALVO - POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS / AREAS DE INTERVENÇÃO.

15590000 - CAPACITAÇÃO DO TRADE TURÍSTICO E CADEIA PRODUTIVA 214.467 201.000 FINALIDADE - MELHORIA DA QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVIÇOS OFERTADOS.

TODO ESTADO 214.467 201.000 Meta / Unidade de Medida

732 - CADEIA PRODUTIVA E TRADE TURÍSTICO CAPACITADO UNIDADE 1.020 810

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 214.467 201.000 3 - DESPESAS CORRENTES 171.787 161.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 42.680 40.000

3 - CRESCIMENTO E DESCONCENTRAÇÃO ECONÔMICA 5.342.185 5.006.733 0194 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURÍSTICO 1.051.636 985.600 OBJETIVO - FORMATAR E DIVERSIFICAR A OFERTA TURÍSTICA DE ALAGOAS,ATRAVÉS DE AÇÕES INTEGRADAS QUE PROMOVAM A INTERIORIZAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE. JUSTIFICATIVA - O TURISMO FOI ESCOLHIDO COMO UM DOS EIXOS ESTRUTURANTES NO PROGRAMA DE GOVERNO TEOTONIO VILELA DENTRO DO PROGRAMA A DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA TURISTICA E UMA DAS METAS E OBJETIVO PROPOSTO PARA OS QUATRO ANOS DE GOVERNO. PÚBLICO ALVO - POPULAÇÃO E EMPREENDIMENTOS DOS MUNICIPIOS/ AREAS DE INTERVENÇÃO.

15370000 - PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO 157.916 148.000 FINALIDADE - TRABALHAR EM CONSONÂNCIA COM O PLANO NACIONAL DE TURISMO DO MTUR.

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 TODO ESTADO 157.916 148.000

Meta / Unidade de Medida 712 - TURISMO REGIONALIZADO

UNIDADE 38 35 01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 157.916 148.000

3 - DESPESAS CORRENTES 93.896 88.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 64.020 60.000

15380000 - PROJETO DE ZONEAMENTO TURÍSTICO DO ESTADO 132.415 124.100 FINALIDADE - DEFINIR VISÃO DE MÉDIO E LONGO PRAZO PARA ATIVIDADE TURÍSTICA NO ESTADO DE ALAGOAS.

TODO ESTADO 132.415 124.100 Meta / Unidade de Medida

713 - ZONEAMENTO TURÍSTICO ELABORADO UNIDADE 60 60

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 132.415 124.100 3 - DESPESAS CORRENTES 89.735 84.100 4 - DESPESAS DE CAPITAL 42.680 40.000

15390000 - PROJETO DE SEGMENTAÇÃO E FORMATAÇÃO DE NOVOS PRODUTOS E ROTEIROS 406.527 381.000 FINALIDADE - DIVERSIFICAR A OFERTA TURÍSTICA BUSCANDO A COMPETITIVIDADE DO DESTINO.

TODO ESTADO 406.527 381.000 Meta / Unidade de Medida

714 - NOVOS PRODUTOS E ROTEIROS FORMATADOS UNIDADE 10 9

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 406.527 381.000 3 - DESPESAS CORRENTES 347.842 326.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 58.685 55.000

15400000 - PROJETO TURÍSTICO AMBIENTAL DE FOMENTO E PESQUISA 208.599 195.500 FINALIDADE - PROMOVER A SUSTENTABILIDADE DO TURISMO ATRAVÉS DO TRIPÉ: SOCIAL, ECONÔMICO E AMBIENTE.

TODO ESTADO 208.599 195.500 Meta / Unidade de Medida

715 - PROJETO DE PESQUISA E AMBIENTAL FOMENTADA UNIDADE 7 6

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 208.599 195.500 3 - DESPESAS CORRENTES 195.261 183.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 13.338 12.500

15410000 - PROGRAMA DE FIDELIZAÇÃO TURÍSTICA 97.097 91.000 FINALIDADE - INCENTIVAR A FIDELIZAÇÃO DO TURISMO PARA O PÚBLICO INTERNO E EXTERNO ATRAVÉS DE INCENTIVOS.

TODO ESTADO 97.097 91.000

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 Meta / Unidade de Medida

716 - FIDELIZAÇÃO TURÍSTICA REALIZADA UNIDADE 32 30

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 97.097 91.000 3 - DESPESAS CORRENTES 75.757 71.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 21.340 20.000

15750000 - ESTUDOS E PESQUISA PARA CARACTERIZAÇÃO DA OFERTA E DEMANDA TURÍSTICA 49.082 46.000 FINALIDADE - DEFINIR PERFIL DO TURISTA E CRIAR SÉRIE HISTÓRICA PARA SUBSIDIAR TOMADA DE DECISÕES NO SETOR.

TODO ESTADO 49.082 46.000 Meta / Unidade de Medida

759 - ESTUDO E PESQUISA REALIZADO UNIDADE 2 2

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 49.082 46.000 3 - DESPESAS CORRENTES 38.412 36.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.670 10.000

0203 - PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PRODUTOS TURÍSTICOS 404.500 379.100 OBJETIVO - MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO SETOR DE TURISMO, CONTRIBUINDO ASSIM, COM O AUMENTO DA COMPETITIVIDADE DO DESTINO. JUSTIFICATIVA - O TURIMO FOI ESCOLHIDO COMO UM DOS EIXOS ESTRUTURANTES NO PROGRAMA DE GOVERNO TEOTONIO VILELA DENTRO DO PROGRAMA A DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA TURISTICA E UMA DAS METAS E OBJETIVOS PROPOSTO PARA OS QUATRO ANOS DE GOVERNO. PÚBLICO ALVO - POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS / AREAS DE INTERVENÇÃO.

15600000 - BANCO DE DADOS E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA 81.092 76.000 FINALIDADE - CONSULTORIA EM MUNICÍPIOS E DIMENSIONAMENTO DO SETOR.

TODO ESTADO 81.092 76.000 Meta / Unidade de Medida

733 - CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA UNIDADE 110 110

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 81.092 76.000 3 - DESPESAS CORRENTES 27.742 26.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 53.350 50.000

15610000 - QUALITUR 252.239 236.400 FINALIDADE - QUALIFICAR EMPRESAS ATRAVÉS DA CRIAÇÃO DE UM SELO DE QUALIDADE.

TODO ESTADO 252.239 236.400 Meta / Unidade de Medida

734 - EMPRESA QUALIFICADA UNIDADE 220 165

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 252.239 236.400 3 - DESPESAS CORRENTES 209.559 196.400 4 - DESPESAS DE CAPITAL 42.680 40.000

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 15770000 - CADASTRAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TURÍSTICOS - CADASTUR 71.169 66.700 FINALIDADE - QUANTIFICAR O NÚMERO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS TURÍSTICOS E MELHORAR OS SERVIÇOS OFERECIDOS.

TODO ESTADO 71.169 66.700 Meta / Unidade de Medida

761 - CADASTRAMENTO E FISCALIZAÇÃO REALIZADA UNIDADE 800 800

01100000 - CONVÊNIOS 71.169 66.700 3 - DESPESAS CORRENTES 55.484 52.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 15.685 14.700

0206 - FOMENTO AOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS DO TURISMO-APL´S 214.715 201.233 OBJETIVO - FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL NO ESTADO ATRAVÉS DE AÇÕES INTEGRADAS, APOIANDO OS APLS DE TURISMO. JUSTIFICATIVA - DENTRO DO PROGRAMA DE DIVERSIFICAÇÃO TURISTICAS E UMA DAS METAS E OBJETIVOS PROPOSTO PELO GOVERNO. PÚBLICO ALVO - POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS AREAS DE INTERVENÇÃO

15680000 - ESTRUTURAR APL DE TURISMO CAMINHOS DO SÃO FRANCISCO 53.350 50.000 FINALIDADE - DESENVOLVER O TURISMO SUSTENTÁVEL.

REGIÃO SUL 53.350 50.000 Meta / Unidade de Medida

750 - APL- CAMINHOS DO SÃO FRANCISCO ESTRUTURADO PERCENTUAL 5 5

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 53.350 50.000 3 - DESPESAS CORRENTES 53.350 50.000

15690000 - FORTALECER APL TURISMO LAGOAS E MARES DO SUL 86.035 80.633 FINALIDADE - DESENVOLVER TURISMO SUSTENTÁVEL

REGIÃO SUL 86.035 80.633 Meta / Unidade de Medida

752 - APL - TURISMO LAGOAS E MARES DO SUL FORTALECIDO PERCENTUAL 8 8

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 85.360 80.000 3 - DESPESAS CORRENTES 85.360 80.000

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 675 633 4 - DESPESAS DE CAPITAL 675 633

15700000 - FORTALECER APL DE TURISMO COSTA DOS CORAIS 75.330 70.600 FINALIDADE - DESENVOLVER O TURISMO SUSTENTÁVEL

REGIÃO NORTE 75.330 70.600 Meta / Unidade de Medida

753 - APL - TURISMO COSTA DO CORAIS FORTALECIDO PERCENTUAL 7 7

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 74.690 70.000

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 3 - DESPESAS CORRENTES 74.690 70.000

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 640 600 4 - DESPESAS DE CAPITAL 640 600

0207 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO NORDESTE - PRODETUR/ NE 2.728.106 2.556.800 OBJETIVO - ASSEGURAR O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO SUSTENTÁVEL E RESPONSÁVEL DAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO. JUSTIFICATIVA - AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTÃO E DE INFRA-ESTRUTURA OBJETIVANDO COMPATIBILIZAR A DISPONIBILIDADE DE SERVIÇOS PUBLICO COM CRESCIMENTO ESPERADO DO TURISMO. PÚBLICO ALVO - POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS / AREAS DE INTERVENÇÕES.

15780000 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E PREPARAÇÃO DE PLANOS E PROJETOS 512.160 480.000 FINALIDADE - INFRA-ESTRUTURA COM DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO SUSTENTÁVEL.

TODO ESTADO 512.160 480.000 Meta / Unidade de Medida

762 - PLANEJAMENTO PLANO E PROJETO REALIZADO UNIDADE 1 1

01100000 - CONVÊNIOS 512.160 480.000 3 - DESPESAS CORRENTES 413.996 388.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 98.164 92.000

15790000 - URBANIZAÇÃO DE ÁREAS TURÍSTICAS COM SINALIZAÇÃO 1.304.728 1.222.800 FINALIDADE - SERVIÇO PÚBLICO COM O CRESCIMENTO ESPERADO DO TURISMO.

TODO ESTADO 1.304.728 1.222.800 Meta / Unidade de Medida

763 - URBANIZAÇAO DE ÁREA EXECUTADA UNIDADE 4 2

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 778.910 730.000 3 - DESPESAS CORRENTES 778.910 730.000

01100000 - CONVÊNIOS 525.818 492.800 3 - DESPESAS CORRENTES 480.150 450.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 45.668 42.800

15800000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA IMPLANTAÇÃO DE VIAS DE ACESSO A ÁREAS TURÍSTICAS 307.296 288.000 FINALIDADE - MELHOR VIAS DE ACESSO PARA O TURISMO.

TODO ESTADO 307.296 288.000 Meta / Unidade de Medida

764 - INFRA ESTRUTURA IMPLANTADA E VIA EXECUTADA UNIDADE 1 1

01100000 - CONVÊNIOS 307.296 288.000 3 - DESPESAS CORRENTES 147.246 138.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 160.050 150.000

15810000 - SANEAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO E ÁGUA POTÁVEL 603.922 566.000

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 FINALIDADE - DESENVOLVER A CAPACIDADE DE GESTÃO.

TODO ESTADO 603.922 566.000 Meta / Unidade de Medida

765 - SANEAMENTO ÁGUA IMPLANTADA UNIDADE 1 1

01100000 - CONVÊNIOS 603.922 566.000 3 - DESPESAS CORRENTES 603.922 566.000

0209 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO ALAGOAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL 943.228 884.000 OBJETIVO - AUMENTAR NÚMERO E PERMANÊNCIA DE VISITANTE NO ESTADO. JUSTIFICATIVA - AUMENTO DO FLUXO DE TURISTAS, AUMENTANDO O GASTO MEDIO EM EMPREEDIMENTOS TURISTICOS. PÚBLICO ALVO - EMPREENDEDORES TURÍSTICOS

15830000 - CAMPANHA PUBLICITÁRIA COM MÍDIAS NACIONAL E INTERNACIONAL 326.502 306.000 FINALIDADE - DIVULGAR E COMERCIALIZAR O DESTINO ALAGOAS.

TODO ESTADO 326.502 306.000 Meta / Unidade de Medida

769 - CAMPANHA PUBLICITÁRIA COM MÍDIA EXECUTADA UNIDADE 15 15

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 326.502 306.000 3 - DESPESAS CORRENTES 273.152 256.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 53.350 50.000

15850000 - CAPTAÇÃO DE VÔOS REGULARES E FRETADOS 141.911 133.000 FINALIDADE - MELHORAR A MALHA AÉREA OTIMIZANDO O FLUXO DE TURISTAS.

TODO ESTADO 141.911 133.000 Meta / Unidade de Medida

771 - VÔO REGULAR RECEPTADO E CAPTADO UNIDADE 10 10

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 141.911 133.000 3 - DESPESAS CORRENTES 131.241 123.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.670 10.000

15870000 - CAPTAÇÃO DE INVESTIDORES E AÇÕES VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS RELACIONADOS COM TURISMO 256.080 240.000 FINALIDADE - AUMENTAR E QUALIFICAR A OFERTA DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS.

TODO ESTADO 256.080 240.000 Meta / Unidade de Medida

773 - INVESTIDOR E RECURSO IMPLANTADO NO TURISMO UNIDADE 6 6

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 256.080 240.000 3 - DESPESAS CORRENTES 229.405 215.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 26.675 25.000

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (PODER EXECUTIVO) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 15940000 - APOIO E PROMOÇÃO EM EVENTOS NO CENÁRIO NACIONAL E INTERNACIONAL 218.735 205.000 FINALIDADE - AMPLIAR A PRESENÇA DO ESTADO NO CENÁRIO NACIONAL E INTERNACIONAL.

TODO ESTADO 218.735 205.000 Meta / Unidade de Medida

785 - EVENTO NACIONAL E INTERNACIONAL PROMOVIDO E APOIADO UNIDADE 2 2

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 218.735 205.000 3 - DESPESAS CORRENTES 165.385 155.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 53.350 50.000

TOTAL GERAL 1.470.739.970 1.290.734.307

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DEMAIS PODERES

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (DEMAIS PODERES) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 01000 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA ESTADUAL E ÓRGÃOS AUXILIARES DO PODER LEGISLATIVO 1.009.936 3.912.025

01001 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA ESTADUAL 1.009.936 946.519 - 1.009.936 946.519

0001 - PROCESSOS LEGISLATIVO 1.009.936 946.519 OBJETIVO - COORDENAR AS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL JUSTIFICATIVA - OBJETIVAR AS VÁRIAS FUNÇÕES DO PODER LEGISLATIVO NO QUE DIZ RESPEITO AS SUAS ATIVIDADES, FAZENDO CUMPRIR AS LEGISLAÇÕES PERTINENTES AS SUAS ATIVIADES, CONFORME DETERMINA A NOSSA CONSTITUIÇÃO. PÚBLICO ALVO - SOCIEDADE ALAGOANA

10400000 - REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA E DO SISTEMA DE ANAIS 689.836 646.519 FINALIDADE - RESGATAR A HISTÓRIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA ESTADUAL, EVITANDO QUE O TEMPO DESTRUA 0 RESTANTE DO ACERVO EXISTENTE.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 689.836 646.519 Meta / Unidade de Medida

80 - BIBLIOTECA REEQUIPADA PERCENTUAL 25 25

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 689.836 646.519 4 - DESPESAS DE CAPITAL 689.836 646.519

10480000 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA ESTADUAL. 320.100 300.000 FINALIDADE - DOTAR A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA ESTADUAL DE UM ESPAÇO FÍSICO MAIS RACIONAL, PROPORCIONANDO AOS SENHORES DEPUTADOS E FUNCIONÁRIOAS CONDIÇÕES MAIS ADEQUADAS PARA UM MELHOR DESEMVOLVIMENTO DE SEUS TRABALHOS.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 320.100 300.000 Meta / Unidade de Medida

79 - PRÉDIO REFORMADO/AMPLIADO PERCENTUAL 25 25

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 320.100 300.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 320.100 300.000

01002 - TRIBUNAL DE CONTAS 0 2.965.506 - 0 2.965.506

0127 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO DE ESTADOS E MUNICÍPIOS 0 2.965.506 OBJETIVO - FISCALIZAR DE MANEIRA EFICIENTE E EFICAZ, COM O OBJETIVO PERMANENTE DE FAVORECER A GESTÃO FISCAL RESPONSÁVEL, A APLICAÇÃO DOS RECURSOS E BENS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE. JUSTIFICATIVA - ATENDER AS DEMANDAS DA SOCIEDADE DE FORMA EFETIVA, FAZENDO USO DE SISTEMAS E FERRAMENTAS TECNOLOGICAMENTE ADEQUADAS, DE MODO A CUMPRIR SUA MISSÃO E SERVIR COMO REFERENCIAL DE EXCELÊNCIA ENTRE AS INSTRITUIÇÕES DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO. PÚBLICO ALVO - SOCIEDADE EM GERAL

12910000 - MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E MUNÍCIPIOS 0 1.820.744 FINALIDADE - MELHORAR OS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE CONTRIBUINDO PARA AUMENTAR A EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DE SUAS ATIVIDADES.

METROPOLITANA DE MACEIÓ 0 1.820.744 Meta / Unidade de Medida

397 - TRIBUNAL DE CONTAS MODERNIZADO PERCENTUAL 0 10

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 1.820.744 3 - DESPESAS CORRENTES 0 238.335 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 1.582.409

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (DEMAIS PODERES) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 12920000 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO DOS ESTADOS E MUNICIPIOS/PROMOEX 0 1.144.762 FINALIDADE - CONTRIBUIR PARA A EFETIVA E REGULAR APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE.

TODO ESTADO 0 1.144.762 Meta / Unidade de Medida

396 - TRIBUNAL FORTALECIDO E INTEGRADO EM ÂMBITO NACIONAL PERCENTUAL 0 20

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 592.859 3 - DESPESAS CORRENTES 0 491.859 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 101.000

01100000 - CONVÊNIOS 0 551.903 3 - DESPESAS CORRENTES 0 310.330 4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 241.573

02000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA E ÓRGÃOS AUXILIARES DO PODER JUDICIÁRIO 12.375.066 11.598.000 02501 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO 12.375.066 11.598.000

- 12.375.066 11.598.000 0205 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS 12.375.066 11.598.000 OBJETIVO - CELERIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL JUSTIFICATIVA - MELHOR ADEQUAÇÃO E ACESSO DO CIDADÃO À JUSTIÇA PÚBLICO ALVO - A POPULAÇÃO USUÁRIA DOS SERVIÇOS JURISDICIONAIS

15710000 - CONSTRUÇÃO DE FÓRUNS 3.038.816 2.848.000 FINALIDADE - MELHORAR AS CONDIÇÕES FÍSICAS PARA ATINGIR UMA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DE MAIOR QUALIDADE E EFICIÊNCIA.

TODO ESTADO 3.038.816 2.848.000 Meta / Unidade de Medida

755 - FÓRUM CONTRUÍDO UNIDADE 3 3

01100000 - CONVÊNIOS 105.633 99.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 105.633 99.000

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 2.933.183 2.749.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.933.183 2.749.000

15720000 - REFORMA,AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE FÓRUNS E JUIZADOS 2.934.250 2.750.000 FINALIDADE - MELHORAR AS CONDIÇÕES FÍSICAS PARA ATINGIR UMA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DE MAIOR EFICIÊNCIA E QUALIDADE.

TODO ESTADO 2.934.250 2.750.000 Meta / Unidade de Medida

756 - FÓRUM E JUIZADO REFORMADO, AMPLIADO E RESTAURADO UNIDADE 10 10

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 2.934.250 2.750.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.934.250 2.750.000

15730000 - CONSTRUÇÃO DE JUIZADOS 2.667.500 2.500.000

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (DEMAIS PODERES) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 FINALIDADE - MELHORAR AS CONDIÇÕES FÍSICAS PARA ATINGIR UMA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DE MAIOR EFICIÊNCIA E QUALIDADE.

TODO ESTADO 2.667.500 2.500.000 Meta / Unidade de Medida

757 - JUIZADO CONSTRUÍDO UNIDADE 1 2

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 2.667.500 2.500.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.667.500 2.500.000

15740000 - INFORMATIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO 3.734.500 3.500.000 FINALIDADE - IMPLEMENTAÇÃO VIRTUAL DOS PROCESSOS E REAPARELHAMENTO DO ACERVO TECNOLÓGICO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE ALAGOAS.

TODO ESTADO 3.734.500 3.500.000 Meta / Unidade de Medida

758 - PODER JUDICIÁRIO INFORMATIZADO UNIDADE 1 1

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 3.734.500 3.500.000 3 - DESPESAS CORRENTES 533.500 500.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.201.000 3.000.000

03000 - MINISTÉRIO PÚBLICO - MP 1.188.638 1.114.000 03004 - MINISTÉRIO PÚBLICO 746.900 700.000

- 746.900 700.000 0113 - PROMOÇÃO DA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 746.900 700.000 OBJETIVO - PROPROCIONAR AS PROMOTORIAS DE MELHORES CONDIÇÕES FÍSICAS DE TRABALHO,PARA QUE A INSTITUIÇÃO POSSA EXERCER MELHOR SUAS FUNÇÕES. JUSTIFICATIVA - FAZER CHEGAR A POPULAÇÃO OS SERVIÇOS GARANTIDOS PELA CONSTITUIÇÃO E DEMAIS LEIS. PÚBLICO ALVO - SOCIEDADE EM GERAL.

12420000 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS PROMOTORIAS DO INTERIOR 373.450 350.000 FINALIDADE - DOTAR AS PROMOTORIAS DE MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO EM BUSCA DE MAIOR QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERTADOS.

TODO ESTADO 373.450 350.000 Meta / Unidade de Medida

337 - PROMOTORIA CONSTRUÍDA UNIDADE 1 1

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 373.450 350.000 3 - DESPESAS CORRENTES 53.350 50.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 320.100 300.000

12430000 - AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 160.050 150.000 FINALIDADE - DOTAR O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONDIÇÕES DE TRABALHO ADEQUADA, MELHORANDO A QUALIDADE DOS SERVIÇOS.

TODO ESTADO 160.050 150.000 Meta / Unidade de Medida

338 - PRÉDIO REFORMADO E AMPLIADO UNIDADE 1 1

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (DEMAIS PODERES) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 160.050 150.000

3 - DESPESAS CORRENTES 53.350 50.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 106.700 100.000

12470000 - MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 213.400 200.000 FINALIDADE - AMPLIAR E MELHORAR O NÍVEL DE INFORMATIZAÇÃO E MODERNIZAR OS PROCESSOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS.

TODO ESTADO 213.400 200.000 Meta / Unidade de Medida

339 - MINISTÉRIO PÚBLICO MODERNIZADO E INFORMATIZADO UNIDADE 1 1

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 213.400 200.000 3 - DESPESAS CORRENTES 106.700 100.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 106.700 100.000

03554 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS 441.738 414.000 - 297.693 279.000

0123 - PROMOÇÃO DA MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO 297.693 279.000 OBJETIVO - OFERECER AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA QUE A INSTITUIÇÃO POSSA EXERCER SUAS FUNÇÕES. JUSTIFICATIVA - INVESTIR NA INFRA ESTRUTURA E CAPACITÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICO ALVO - SERVIDORES DO ÓRGÃO E CONSEQUENTEMENTE A POPULAÇÃO

12760000 - MODERNIZAÇÃO DO FEMPEAL 147.246 138.000 FINALIDADE - APARELHAR O MINISTÉRIO PÚBLICO PARA MELHOR DESENVOLVER SUAS FUNÇÕES.

TODO ESTADO 147.246 138.000 Meta / Unidade de Medida

375 - MINISTÉRIO PÚBLICO MODERNIZADO UNIDADE 1 1

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 147.246 138.000 3 - DESPESAS CORRENTES 27.742 26.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 119.504 112.000

12770000 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM RESURSOS HUMANOS 150.447 141.000 FINALIDADE - CAPACITAR SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA MELHOR DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES.

TODO ESTADO 150.447 141.000 Meta / Unidade de Medida

377 - SERVIDOR CAPACITADO UNIDADE 90 90

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 150.447 141.000 3 - DESPESAS CORRENTES 150.447 141.000

4 - DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO 144.045 135.000 0123 - PROMOÇÃO DA MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO 144.045 135.000 OBJETIVO - OFERECER AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA QUE A INSTITUIÇÃO POSSA EXERCER SUAS FUNÇÕES.

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Plano Purianual 2008-2011 REVISÃO PPA (DEMAIS PODERES) Em R$ 1,00

Órgão / U.O. / Área de Resultado / Programa / Ação / Localização / Fonte de Recurso / Categoria Econômica 2011 2010 JUSTIFICATIVA - INVESTIR NA INFRA ESTRUTURA E CAPACITÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICO ALVO - SERVIDORES DO ÓRGÃO E CONSEQUENTEMENTE A POPULAÇÃO

12780000 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS PROMOTORIAS 144.045 135.000 FINALIDADE - DOTAR AS PROMOTORIAS DE MELHORES CONDIÇÕES FÍSICAS PARA ATINGIR MAIOR EFICIÊNCIA E QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

TODO ESTADO 144.045 135.000 Meta / Unidade de Medida

378 - PROMOTORIA REFORMADA E CONSTRUIDA UNIDADE 2 2

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 144.045 135.000 3 - DESPESAS CORRENTES 37.345 35.000 4 - DESPESAS DE CAPITAL 106.700 100.000

TOTAL GERAL 16.624.025 14.573.640