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Lei Orçamentária Anual 2017 LOA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

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Lei Orçamentária Anual 2017LOA -PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

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EDIVALDO DE HOLANDA BRAGA JÚNIOR Prefeito

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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Luiz Carlos de Assunção Lula Fylho SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL Andréia Carla Santana Everton Lauande SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Mittyz Fabíola Carneiro Rodrigues SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTA, PESCA E ABASTECIMENTO Cristiane Beth Carvalho da Silva Guedelha SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL Ana Paula Moura Rodrigues SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO Maria da Conceição Castro Oliveira SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER Júlio César Silva França SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Moacir Feitosa SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Raimundo José Rodrigues do Nascimento SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA Vanilma de Fátima Tati Araújo Lima SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Maria de Lourdes M. Cavalcanti Fialho

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Antônio Araújo Costa SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO José Cursino Raposo Moreira SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Helena Maria Duailibe Ferreira SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR Francisca de Fátima Ribeiro SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COM CIDADANIA Breno Galdino de Araújo SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO Socorro Araújo SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO Diogo Diniz Lima SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES Francisco de Canindé Ferreira Barros SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS Gustavo Marques SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE GOVERNANÇA SOLIDÁRIA E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO Olímpio Araújo Silva

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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA Carlos Marlon de Sousa Botão FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO José Aquiles Sousa Andrade CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Delcio Rodrigues e Silva Neto PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Marcos Luís Braid Ribeiro Simões CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO Madison Leonardo Andrade Silva INSTITUTO DA CIDADE, PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL José Marcelo do Espírito Santo INSTITUTO MUNICIPAL DA PAISAGEM URBANA Luiz Carlos Braga Borralho

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO Maria José Marinho de Oliveira HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES Ademar Branco Bandeira HOSPITAL MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA E URGÊNCIA DR. CLEMENTINO MOURA Bernadete de Lourdes Veiga Ferreira SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO Júlio César Marques COMPANHIA DE LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS - COLISEU Marcelo Araújo Beserra

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Coordenação Geral: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO José Cursino Raposo Moreira SECRETÁRIO ADJUNTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO Raimundo Nonato Fernandes Silva SUPERINTENDENTE DE ÁREA DE ÓRGÃOS DE GOVERNO Antônio Augusto Ribeiro Brandão SUPERINTENDENTE DE ÁREA DE ASSUNTOS FISCAIS Silvana Ferreira Fonseca SUPERINTENDENTE DE ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOSPÚBLICOS Danilo José Menezes Pereira SUPERINTENDENTE DE ÁREA SOCIAL Maristela Silva Araújo SUPERINTENDENTE DE ÁREA DE INCLUSÃO DIGITAL, NEGÓCIOS E EMPREENDORISMO Octávio Augusto Gomes de Figueiredo Soares

Equipe técnica: Aldemir de Jesus Pinheiro André Lopes dos Santos Conceição de Maria Araújo Oliveira Edinolia Collis de Carvalho Hergen Costa Ericeira Garcia Ilma Maria Coelho Pires Iran Charles Pereira Belfort José de Ribamar Diniz Pimenta Jucinéia Serêjo Rocha Karla Costa Thomé Luzia de Fátima Silva Pereira Maurício Nunes Borges Thiago Henrique Martins Lima Waldir Araújo

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PREFEITURA DE SÃO LUÍS. LOA: Lei Orçamentária Anual 2017. São Luís, 2016.

321 p.

1. Governo local. 2. Planejamento municipal. 3. Orçamentopúblico. 4. Participação política. I. Prefeitura de São Luís. II. Título: LOA 2017.

CDU: 336.1(812.1)

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SUMÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDAÇÃO DOS QUADROS ORÇAMENTÁRIOS

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO ----------------------------------------- 14

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA --------------------------------------------------------------- 15

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES -------------------------------------------------------------------------------------- 16

RECURSOS DO TESOURO ----------------------------------------------------------------------------------------------- 17

RECURSOS OUTRAS FONTES ------------------------------------------------------------------------------------------- 18

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL ------------------------------------------- 19

DESPESAS DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL POR PROGRAMAS --------------------------------------------- 29

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO POR PERCENTUAIS – ÓRGÃO E UNIDADE ----------------------------------------------------- 39

CONSOLIDAÇÃO POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/PERCENTUAL --------------------------------------------------------- 41

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO --------------------------------------------------------------------------------- 45

RESUMO DAS FONTES DE RECURSOS – DESPESA ---------------------------------------------------------------------------- 46

PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE --------------------------------------------------------------------------- 47

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES ------------------------------------ 93

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS------------------------ 100

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO --------------------------------------------------------------------- 105

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DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS (ART.5º, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101,

DE 2000) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 107

ANEXO I

RECEITA

QUADRO DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO --------------------------------------------- 109

RESUMO DAS FONTES DE RECURSOS - RECEITA --------------------------------------------------------------------------- 126

ORÇAMENTO DA RECEITA (ANEXO 2 LEI 4.320/64) ----------------------------------------------------------------------- 127

ANEXO II

PROGRAMAÇÃO A CARGO DOS ÓRGÃOS

PODER LEGISLATIVO

01000 CÂMARA MUNICIPAL ---------------------------------------------------------------------------------------------- 144

01101 CÂMARA MUNICIPAL ------------------------------------------------------------------------------------- 145

01901 FUNDO ESPECIAL LEGISLATIVO ---------------------------------------------------------------------------- 146

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PODER EXECUTIVO

11000 GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO ----------------------------------------------------------------------------------- 149

11101 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – SEMGOV -------------------------------------------------------- 150

11102 GABINETE DO VICE-PREFEITO – GAVIC ------------------------------------------------------------------ 155

11103 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – PGM ------------------------------------------------------------- 158

11104 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM ----------------------------------------------------------- 161

11105 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO – SADEM ----------------- 164

11107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL – SEMAI ---------------------------------------- 167

11108 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO – SECOM ----------------------------------------------------- 170

11109 CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL -------------------------------------------------------------- 173

11111 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COM CIDADANIA – SEMUSC -------------------------------------- 176

12000 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMOSP --------------------------------------------- 179

12101 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMOSP ------------------------------------- 180

12202 INSTITUTO MUNICIPAL DA PAISAGEM URBANA – IMPUR --------------------------------------------------- 183

13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED ------------------------------------------------------------------ 186

13101 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE ---------------------------------------------------- 187

13901 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA

EDUCAÇÃO – FUNDEB ------------------------------------------------------------------------------------------- 194

14000 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA – SEMFAZ ------------------------------------------------------------------ 197

14101 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA – SEMFAZ ---------------------------------------------------------- 198

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15000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS --------------------------------------------------------------------- 200

15201 HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES – HMDM -------------------------------------------------------- 202

15901 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS --------------------------------------------------------------------- 205

16000 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE – SMTT ----------------------------------------------------- 211

16101 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE – SMTT ---------------------------------------------- 212

16901 FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSPORTES – FEMT ---------------------------------------------------- 214

18000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD ------------------------------------------------------------ 218

18101 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD ---------------------------------------------------- 219

18201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO – IPAM ------------------------------------------------------- 221

19000 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SEMURH ------------------------------------------------- 224

19101 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SEMURH ----------------------------------------- 225

20000 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SETUR ------------------------------------------------------------------- 227

20101 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SETUR ----------------------------------------------------------- 228

21000 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO – SEPLAN --------------------------------------- 230

21101 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO – SEPLAN ------------------------------- 231

21201 INSTITUTO DA CIDADE, PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL – INCID ----------------------------- 234

21202 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO – FUMPH ---------------------------------------------- 237

21901 FUNDO MUNICIPAL DE GERAÇÃO DE RENDA E DESENVOLVIMENTO – FUNGRD ------------------------------- 240

21902 FUNDO MUNICIPAL DO CONSELHO DA CIDADE DE SÃO LUÍS ------------------------------------------------ 243

21903 FUNDO DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA DE SÃO LUÍS ------- 246

22000 – ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO ------------------------------------------------------------------------------ 248

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22102 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEMFAZ – RESEMFAZ ------------------------------------------------ 249

22103 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEMAD – RESEMAD -------------------------------------------------- 251

23000 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA – SEMIT ------------------------------------------------ 254

23101 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA – SEMIT ----------------------------------------- 255

24000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR – SEMSA ----------------------------------------------------- 257

24101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR – SEMSA --------------------------------------------- 258

25000 SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMCAS ------------------------------------------- 260

25101 SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMCAS ----------------------------------- 261

25901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS ------------------------------------------------------ 264

25902 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FMDCA ------------------------------- 269

26000 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMAM ---------------------------------------------------------- 272

26101 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMAM -------------------------------------------------- 273

26901 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS – FSSL --------------------------------------------- 275

27000 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER – SEMDEL -------------------------------------------------------- 278

27101 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER – SEMDEL ----------------------------------------------- 279

28000 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO – SEMAPA ----------------------------------- 281

28101 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO – SEMAPA --------------------------- 282

28901 FUNDO ESPECIAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO -------------------------------------------------------- 284

29000 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESPECIAIS – SEMPE -------------------------------------------------- 287

29101 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESPECIAIS - SEMPE ------------------------------------------ 288

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30000 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE GOVERNANÇA SOLIDÁRIA E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO – SEMGOP -------------- 291

30101 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE GOVERNANÇA SOLIDÁRIA E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - SEMGOP -------- 292

31000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ------------------------------------------------------------------------------ 294

31101 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ---------------------------------------------------------------------- 295

31901 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA --------------------------------------------------------------------------- 297

90000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA -------------------------------------------------------------------------------------- 302

ANEXO III

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO / FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ------------------------------------------------------------------ 304

ANEXO IV

AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -------------------------------------------------------------------------- 307

ANEXO V

ORÇAMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE --------------------------------------------------------------------- 310

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OORRÇÇAAMMEENNTTOO FFIISSCCAALL EESSEEGGUURRIIDDAADDEE SSOOCCIIAALL

CONSOLIDAÇÃO DOS QUADROS ORÇAMENTÁRIO

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Sumário Geral da Receita por Fontes e das Despesas por Funções do Governo

Exercício de 2017

MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

D E S P E S A S

FUNÇÕES DE GOVERNO

01 - LEGISLATIVA 91.357.140,00

03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 410.076,00

04 - ADMINISTRAÇÃO 306.636.423,43

06 - SEGURANÇA PÚBLICA 526.408,00

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 40.951.897,32

09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 335.573.291,00

10 - SAÚDE 799.332.534,72

11 - TRABALHO 95.000,00

12 - EDUCAÇÃO 616.309.629,20

13 - CULTURA 25.143.901,50

14 - DIREITOS DA CIDADANIA 9.824.680,74

15 - URBANISMO 203.291.321,99

16 - HABITAÇÃO 500.000,00

17 - SANEAMENTO 152.008.637,21

18 - GESTÃO AMBIENTAL 450.125,52

20 - AGRICULTURA 5.390.804,26

23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 17.414.797,52

26 - TRANSPORTE 32.544.350,95

27 - DESPORTO E LAZER 6.070.796,74

28 - ENCARGOS ESPECIAIS 134.085.396,61

99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA. 9.972.450,01

R E C E I T A S

1100 - RECEITA TRIBUTÁRIA 707.884.741,87

RECEITAS CORRENTES

1200 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 163.067.232,331300 - RECEITA PATRIMONIAL 48.568.007,191600 - RECEITA DE SERVIÇOS 432.492,031700 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.752.406.369,001900 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 87.874.705,37Total : 2.760.233.547,79

7200 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

101.985.133,99

RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

101.985.133,99Total :

2100 - OPERAÇÕES DE CREDITO 49.035.973,57

RECEITAS DE CAPITAL

2400 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 56.473.068,93

105.509.042,50Total :DEDUÇÕES DE RECEITA

9100 - DEDUÇÕES DA RECEITA -179.838.061,56

Total :TOTAL :

-179.838.061,562.787.889.662,72

TOTAL : TOTAL :2.787.889.662,72 2.787.889.662,72

TOTAL GERAL :TOTAL GERAL :

0,00 0,00

2.787.889.662,72 2.787.889.662,72

REPASSES RECEBIDOS : REPASSES CONCEDIDOS :

14

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MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Orçamento - Programa

Tabela Explicativa da Evolução da Receita e da Despesa

Lei Nº. 4320/64 - Artigo 22 - Inciso 3 - Alíneas A, B, C, D, E, F

RECEITA ARRECADADA NOS TRES ULTIMOS EXERCICIOS ANTERIORES A: 2016

CLASSIFICAÇÃO 20172016201520142013RECEITAS CORRENTES 2.760.233.547,792.739.424.595,362.287.709.242,032.136.373.833,242.172.685.855,02

EXERCÍCIOCORRENTE

EXERCÍCIODE

RECEITA PREVISTA

R E C E I T A

RECEITAS DE CAPITAL 105.509.042,50131.837.717,6484.156.895,929.110.460,406.312.589,07

RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

101.985.133,9990.767.958,0083.683.505,5978.047.976,6277.780.161,86

DEDUÇÃO DA RECEITA 179.838.061,56216.687.453,00180.406.792,34178.790.233,81167.332.577,27

2.089.446.028,68 2.044.742.036,45 2.275.142.851,20 2.745.342.818,00 2.787.889.662,72 TOTAIS

D E S P E S A DESPESA REALIZADA NOS TRES ULTIMOS EXERCICIOS ANTERIORES A: 2016 DESPESA PREVISTA

EXERCÍCIOCORRENTE

EXERCÍCIODE

20172.403.809.792,13

20162.305.053.301,472.180.714.955,001.973.436.310,00

2014DESPESAS CORRENTES 2.538.820.547,00

CLASSIFICAÇÃO 2013 2015

308.044.209,58340.551.832,25458.005.318,00146.325.979,54DESPESAS DE CAPITAL 329.442.097,41

76.035.661,0187.432.192,0065.228.609,000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 79.595.314,00

TOTAIS 2.787.889.662,722.733.037.325,722.703.948.882,00 2.947.857.958,412.119.762.289,54

15

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MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Exercício de 2017

Anexo 1 Demonstração da Receita e Despesa, Segundo as Categorias Econômicas

R E C E I T A SReceitas Correntes

Receita Tributária 707.884.741,87Receita De Contribuições 163.067.232,33Receita Patrimonial 48.568.007,19Receita De Serviços 432.492,03Transferências Correntes 1.752.406.369,00Outras Receitas Correntes 87.874.705,37Soma : 2.760.233.547,79

Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias

Receita De Contribuições - Intra-Orçamentárias 101.985.133,99

101.985.133,99Soma :2.862.218.681,78SubTotal :

Deduções da Receita

-179.838.061,56SomaTOTAL : 2.682.380.620,22

Receitas de Capital

Operações De Credito 49.035.973,57Transferências De Capital 56.473.068,93

105.509.042,50Soma

202.535.167,08308.044.209,58TOTAL

Déficit de Capital

D E S P E S A S

Pessoal E Encargos Sociais. 1.399.130.669,84Outras Despesas Correntes 971.802.427,29Juros E Encargos Da Dívida 32.876.695,00

Despesas Correntes

2.403.809.792,13Soma :278.570.828,09Superávit do Orçamento Corrente

2.682.380.620,22TOTAL :

Investimentos 259.498.047,74Amortização Da Dívida 48.546.161,84

Despesas de Capital

308.044.209,58TOTAL :

308.044.209,58Soma :

Reserva De Contingencia 76.035.661,01

Reserva de Contingência

76.035.661,01TOTAL :

RESUMO GERAL

RECEITAS CORRENTES 2.682.380.620,22

RECEITAS DE CAPITAL 105.509.042,50

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

2.403.809.792,13

308.044.209,58

76.035.661,01

TOTAL TOTAL2.787.889.662,72 2.787.889.662,72

16

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MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Exercício de 2017

Anexo 1 Demonstração da Receita e Despesa, Segundo as Categorias Econômicas

R E C E I T A SReceitas Correntes

Receita Tributária 707.884.741,87Receita De Contribuições 80.834.242,00Receita Patrimonial 21.116.659,80Receita De Serviços 432.492,03Transferências Correntes 1.752.406.369,00Outras Receitas Correntes 80.199.481,37Soma : 2.642.873.986,07

2.642.873.986,07SubTotal :Deduções da Receita

-179.838.061,56SomaTOTAL : 2.463.035.924,51

Receitas de Capital

Operações De Credito 49.035.973,57Transferências De Capital 56.473.068,93

105.509.042,50Soma

190.310.818,35295.819.860,85TOTAL

Déficit de Capital

D E S P E S A S

Pessoal E Encargos Sociais. 1.169.315.372,86Outras Despesas Correntes 970.652.027,00Juros E Encargos Da Dívida 32.876.695,00

Despesas Correntes

2.172.844.094,86Soma :290.191.829,65Superávit do Orçamento Corrente

2.463.035.924,51TOTAL :

Investimentos 247.273.699,01Amortização Da Dívida 48.546.161,84

Despesas de Capital

295.819.860,85TOTAL :

295.819.860,85Soma :

Reserva De Contingencia 9.972.450,01

Reserva de Contingência

9.972.450,01TOTAL :

RESUMO GERAL

RECEITAS CORRENTES 2.463.035.924,51

RECEITAS DE CAPITAL 105.509.042,50

2.172.844.094,86

295.819.860,85

9.972.450,01

TOTAL

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

APORTE

TOTAL2.568.544.967,01

89.908.561,29

2.568.544.967,01

17

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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS

Exercício de 2017

Anexo 1 Demonstração da Receita e Despesa, Segundo as Categorias Econômicas

R E C E I T A SReceitas Correntes

Receita De Contribuições 82.232.990,33Receita Patrimonial 27.451.347,39Outras Receitas Correntes 7.675.224,00Soma : 117.359.561,72

Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias

Receita De Contribuições - Intra-Orçamentárias 101.985.133,99

101.985.133,99Soma :219.344.695,71SubTotal :

11.621.001,56Déficit CorrenteTOTAL: 230.965.697,27

12.224.348,7312.224.348,73TOTAL

Déficit de Capital

D E S P E S A S

Pessoal E Encargos Sociais. 229.815.296,98Outras Despesas Correntes 1.150.400,29

Despesas Correntes

230.965.697,27Soma :

230.965.697,27TOTAL :

Investimentos 12.224.348,73

Despesas de Capital

12.224.348,73TOTAL :

12.224.348,73Soma :

Reserva De Contingencia 66.063.211,00

Reserva de Contingência

66.063.211,00TOTAL :

RESUMO GERAL

219.344.695,71RECEITAS CORRENTES

RECEITAS DE CAPITAL

APORTE

0,00

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

230.965.697,27

12.224.348,73

66.063.211,00

TOTAL TOTAL 309.253.257,00

89.908.561,29

309.253.257,00

18

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Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Fonte

Exercício de 2017

MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA Tesouro

FISCAL SEGURIDADE FISCAL SEGURIDADE

Outras Fontes TOTAL

1000-00-00-00 RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 2.760.233.547,79

RECEITA TRIBUTÁRIA1100-00-00-00 0,000,00 0,00 0,00 707.884.741,87

IMPOSTOS1110-00-00-00 0,000,00 0,00 0,00 688.808.796,59

IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA1112-00-00-00 0,00 0,00 0,00 0,00 188.967.069,99

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA1112-02-00-00 73.969.686,56 13.053.474,10 0,00 0,00 87.023.160,66

IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA1112-04-00-00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.516.649,88

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO1112-04-31-00 51.387.487,41 17.129.162,47 0,00 0,00 68.516.649,88

IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE1112-08-00-00 28.413.170,53 5.014.088,92 0,00 0,00 33.427.259,45

IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO1113-00-00-00 0,00 0,00 0,00 0,00 499.841.726,60

ISSQN - IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA1113-05-00-00 0,00 0,00 0,00 0,00 499.841.726,60

IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA1113-05-01-00 210.367.356,58 37.123.651,16 0,00 0,00 247.491.007,74

ISS - RETENÇÃO FONTE1113-05-04-00 117.685.804,09 20.768.083,07 0,00 0,00 138.453.887,16

ISS - SIMPLES NACIONAL1113-05-05-00 36.186.286,66 6.385.815,29 0,00 0,00 42.572.101,95

ISS - STN -CONVENIO1113-05-06-00 60.626.020,29 10.698.709,46 0,00 0,00 71.324.729,75

TAXAS1120-00-00-00 0,000,00 0,00 0,00 19.075.945,28

TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA1121-00-00-00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.078.678,22

TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA1121-17-00-00 0,00 422.068,00 0,00 0,00 422.068,00

TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL1121-21-00-00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.206,61

TAXA DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL1121-21-02-00 155.206,61 0,00 0,00 0,00 155.206,61

TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS EPREST. DE SERVIÇOS

1121-25-00-00 11.327.313,75 0,00 0,00 0,00 11.327.313,75

TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL1121-26-00-00 193.755,94 0,00 0,00 0,00 193.755,94

TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL1121-28-00-00 54.311,86 0,00 0,00 0,00 54.311,86

TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS1121-29-00-00 1.610.208,15 0,00 0,00 0,00 1.610.208,15

TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE1121-30-00-00 0,00 0,00 0,00 0,00 615.391,84

TAXA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO1121-30-01-00 36.734,11 0,00 0,00 0,00 36.734,11

TAXA DE INCLUSÃO DE VEICULOS1121-30-02-00 78.815,04 0,00 0,00 0,00 78.815,04

TAXA DE RENOVAÇÃO DE VEÍCULOS1121-30-04-00 365.704,50 0,00 0,00 0,00 365.704,50

TAXA DE EXCLUSÃO DE VEÍCULOS1121-30-08-00 6.667,79 0,00 0,00 0,00 6.667,79

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Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Fonte

Exercício de 2017

MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA Tesouro

FISCAL SEGURIDADE FISCAL SEGURIDADE

Outras Fontes TOTAL

VISTORIA SEMESTRAL PARA QUALQUER VEICULO AUTOMOTOR (ACIMA DE 17 LUGARES)1121-30-12-00 127.470,40 0,00 0,00 0,00 127.470,40

TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL1121-32-00-00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.662.161,92

APROVACAO DE PROJETOS1121-32-01-00 1.572.584,77 0,00 0,00 0,00 1.572.584,77

HABITE-SE1121-32-02-00 2.089.577,15 0,00 0,00 0,00 2.089.577,15

TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO1121-35-00-00 4.240,41 0,00 0,00 0,00 4.240,41

OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA1121-99-00-00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.019,74

TAXA DE INTERDIÇÃO DE VIAS1121-99-01-00 34.019,74 0,00 0,00 0,00 34.019,74

TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS1122-00-00-00 0,00 0,00 0,00 0,00 997.267,06

EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS1122-12-00-00 680.542,32 0,00 0,00 0,00 680.542,32

OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS1122-99-00-00 0,00 0,00 0,00 0,00 316.724,74

OUTRAS TAXAS SEMTUR1122-99-02-00 316.724,74 0,00 0,00 0,00 316.724,74

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES1200-00-00-00 0,000,00 0,00 0,00 163.067.232,33

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS1210-00-00-00 0,000,00 0,00 0,00 82.232.990,33

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO1210-29-00-00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.772.990,33

CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO1210-29-07-00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.923.244,86

CONTRIBUIÇAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL1210-29-07-01 0,00 58.342.431,24 0,00 0,00 58.342.431,24

CONTRIBUIÇAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - GRUPO 21210-29-07-02 0,00 17.862.222,62 0,00 0,00 17.862.222,62

CONTRIBUIÇAO DO SERVIDOR ATIVO - EXERCICIOS ANTERIORES1210-29-07-03 0,00 2.718.591,00 0,00 0,00 2.718.591,00

CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO1210-29-09-00 0,00 1.917.732,92 0,00 0,00 1.917.732,92

CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO1210-29-11-00 0,00 932.012,55 0,00 0,00 932.012,55

OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS1210-99-00-00 0,00 0,00 0,00 0,00 460.000,00

OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS1210-99-01-00 0,00 460.000,00 0,00 0,00 460.000,00

CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA1230-00-00-00 0,0080.834.242,00 0,00 0,00 80.834.242,00

CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA1230-00-00-00 80.834.242,00 0,00 0,00 0,00 80.834.242,00

RECEITA PATRIMONIAL1300-00-00-00 0,000,00 0,00 0,00 48.568.007,19

RECEITAS IMOBILIÁRIAS1310-00-00-00 0,000,00 0,00 0,00 401.884,67

FOROS1313-00-00-00 146.260,73 0,00 0,00 0,00 146.260,73

LAUDEMIOS1314-00-00-00 255.623,94 0,00 0,00 0,00 255.623,94

RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS1320-00-00-00 0,000,00 0,00 0,00 47.807.704,85

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Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Fonte

Exercício de 2017

MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA Tesouro

FISCAL SEGURIDADE FISCAL SEGURIDADE

Outras Fontes TOTAL

RENUMERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS1325-00-00-00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.356.357,46

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS1325-01-00-00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.082.197,61

REC. DE REMUN. DEPÓS. BANC - VINC. FUNDO DE SAÚDE1325-01-03-00 0,00 207.000,00 0,00 0,00 207.000,00

REM. DE APLICAÇÃO FINANC. SOBRE DEP. BANCÁRIO - MIN. DA SAÚDE1325-01-04-00 0,00 5.303.624,00 0,00 0,00 5.303.624,00

REC. DE REMUN. DEPÓS. BANC. DE REC. VINC. MDE1325-01-05-00 3.571.573,61 0,00 0,00 0,00 3.571.573,61

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS1325-02-00-00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.274.159,85

REC. DE REMUN. DEPÓS. POUPANÇA1325-02-01-00 4.622.722,68 0,00 0,00 0,00 4.622.722,68

REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓS. DE REC. NÃO VINCUL.1325-02-99-00 6.651.437,17 0,00 0,00 0,00 6.651.437,17

REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR1328-00-00-00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.451.347,39

REMUN. DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA1328-10-00-00 0,00 26.303.768,62 0,00 0,00 26.303.768,62

REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EMFUNDOS IMOBILIÁRIOS

1328-30-00-00 0,00 923.778,58 0,00 0,00 923.778,58

DIVIDENDOS A ACIONISTAS DOS INVESTIMENTOS EM FUNDOS IMOBILIARIOS1328-40-00-00 0,00 223.800,19 0,00 0,00 223.800,19

OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS1390-00-00-00 0,00358.417,67 0,00 0,00 358.417,67

OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS1390-00-00-00 358.417,67 0,00 0,00 0,00 358.417,67

RECEITA DE SERVIÇOS1600-00-00-00 0,000,00 0,00 0,00 432.492,03

SERVIÇOS DE TRANSPORTE1600-03-00-00 0,000,00 0,00 0,00 397.351,92

OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE1600-03-99-00 397.351,92 0,00 0,00 0,00 397.351,92

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS1600-13-00-00 0,000,00 0,00 0,00 35.140,11

SERVICOS DE VISTORIA DE VEICULOS1600-13-05-00 35.140,11 0,00 0,00 0,00 35.140,11

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES1700-00-00-00 0,000,00 0,00 0,00 1.752.406.369,00

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS1720-00-00-00 0,000,00 0,00 0,00 1.664.163.319,73

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO1721-00-00-00 0,00 0,00 0,00 0,00 809.402.312,20

PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO1721-01-00-00 0,00 0,00 0,00 0,00 434.006.888,08

COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS1721-01-02-00 0,00 0,00 0,00 0,00 433.994.398,02

COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL1721-01-02-01 357.193.235,14 63.034.100,32 0,00 0,00 420.227.335,46

COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - EC 84/20141721-01-02-03 13.767.062,56 0,00 0,00 0,00 13.767.062,56

COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL1721-01-05-00 10.616,55 1.873,51 0,00 0,00 12.490,06

TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS1721-22-00-00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.871.470,63

COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM1721-22-20-00 116.786,45 0,00 0,00 0,00 116.786,45

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Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Fonte

Exercício de 2017

MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA Tesouro

FISCAL SEGURIDADE FISCAL SEGURIDADE

Outras Fontes TOTAL

COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP1721-22-70-00 2.754.684,18 0,00 0,00 0,00 2.754.684,18

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -1721-33-00-00 0,00 0,00 0,00 0,00 329.271.485,00

RECURSOS DA ASSIST. FARMACEUTICA BÁSICA1721-33-01-00 0,00 4.971.349,00 0,00 0,00 4.971.349,00

BLOCO DE GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS1721-33-06-00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.928,00

FUNDO DE ALIMENTAÇAO DE NUTRIÇAO - FAN1721-33-06-02 0,00 62.928,00 0,00 0,00 62.928,00

BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA1721-33-11-00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.794.223,00

PISO DE ATENDIMENTO BASICO FIXO - PAB FIXO1721-33-11-10 0,00 24.755.901,00 0,00 0,00 24.755.901,00

ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA - ESF1721-33-11-31 0,00 7.642.380,00 0,00 0,00 7.642.380,00

AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS1721-33-11-32 0,00 11.221.148,00 0,00 0,00 11.221.148,00

SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BASICA - EBS1721-33-11-33 0,00 419.003,00 0,00 0,00 419.003,00

NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF1721-33-11-38 0,00 248.400,00 0,00 0,00 248.400,00

OUTROS RECURSOS DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA1721-33-11-39 0,00 1.866.105,00 0,00 0,00 1.866.105,00

PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE1721-33-11-41 0,00 50.594,00 0,00 0,00 50.594,00

PROGRAMA DE MELHORIS DE ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ1721-33-11-42 0,00 1.590.692,00 0,00 0,00 1.590.692,00

ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR1721-33-12-00 0,00 0,00 0,00 0,00 248.001.518,00

TETO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC1721-33-12-11 0,00 205.266.148,00 0,00 0,00 205.266.148,00

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU1721-33-12-12 0,00 5.868.668,00 0,00 0,00 5.868.668,00

CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO1721-33-12-13 0,00 573.804,00 0,00 0,00 573.804,00

SAÚDE MENTAL - CAPS1721-33-12-14 0,00 3.802.933,00 0,00 0,00 3.802.933,00

INCENTIVO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA1721-33-12-16 0,00 7.316.256,00 0,00 0,00 7.316.256,00

INCENTIVO DA REDE CEGONHA1721-33-12-17 0,00 3.141.993,00 0,00 0,00 3.141.993,00

OUTROS RECURSOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR1721-33-12-19 592.366,00 0,00 0,00 0,00 592.366,00

FUNDOS DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC - NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL)1721-33-12-22 0,00 19.227.202,00 0,00 0,00 19.227.202,00

FUNDOS DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC - OUTROS RECURSOS1721-33-12-99 0,00 2.212.148,00 0,00 0,00 2.212.148,00

BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE1721-33-13-00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.773.279,00

PISO DE VIGILANCIA E SAUDE EM CONTROLE DE ENDEMIAS - PFVPS1721-33-13-10 0,00 9.515.815,00 0,00 0,00 9.515.815,00

INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE1721-33-13-11 0,00 1.262.959,00 0,00 0,00 1.262.959,00

INCENTIVO DE CONTROLE PARA AS DST'S - AIDS, HEPATITES VIRAIS E HIV1721-33-13-12 0,00 1.056.141,00 0,00 0,00 1.056.141,00

INCENTIVO PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS ESTRATÉGICOS DE1721-33-13-13 0,00 2.070.637,00 0,00 0,00 2.070.637,00

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Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Fonte

Exercício de 2017

MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA Tesouro

FISCAL SEGURIDADE FISCAL SEGURIDADE

Outras Fontes TOTAL

VIGILÂNCIA

AÇÕES DE CONTINGENCIAIS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PVVS)1721-33-13-14 0,00 189.945,00 0,00 0,00 189.945,00

VIGILANCIA SANITARIA - VISA1721-33-13-20 0,00 486.889,00 0,00 0,00 486.889,00

OUTROS INCENTIVOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE1721-33-13-30 0,00 190.893,00 0,00 0,00 190.893,00

BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA1721-33-14-00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.250,00

RECURSOS DA FARMÁCIA POPULAR1721-33-14-11 0,00 155.250,00 0,00 0,00 155.250,00

BLOCO DE GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS1721-33-15-00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.819.800,00

QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS1721-33-15-10 0,00 371.514,00 0,00 0,00 371.514,00

IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE1721-33-15-20 0,00 1.448.286,00 0,00 0,00 1.448.286,00

BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE1721-33-16-00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.693.138,00

INCENTIVO DE INVESTIMENTO PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA1721-33-16-10 0,00 903.882,00 0,00 0,00 903.882,00

INCENTIVO PARA CONSTRUÇAO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE1721-33-16-20 0,00 371.756,00 0,00 0,00 371.756,00

INCENTIVO PARA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE1721-33-16-30 0,00 3.484.378,00 0,00 0,00 3.484.378,00

INCENTIVO PARA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UPA1721-33-16-40 0,00 1.782.435,00 0,00 0,00 1.782.435,00

INCENTIVO PARA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE ESPECIALIZADA1721-33-16-50 0,00 5.150.687,00 0,00 0,00 5.150.687,00

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS1721-34-00-00 0,00 13.893.683,00 0,00 0,00 13.893.683,00

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -1721-35-00-00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.415.212,71

TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO1721-35-01-00 5.396.539,39 0,00 0,00 0,00 5.396.539,39

TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAOESCOLAR - PNAE

1721-35-03-00 11.478.853,80 0,00 0,00 0,00 11.478.853,80

TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AOTRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

1721-35-04-00 846.260,48 0,00 0,00 0,00 846.260,48

OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE1721-35-99-00 7.693.559,04 0,00 0,00 0,00 7.693.559,04

TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/961721-36-00-00 1.994.675,38 352.001,54 0,00 0,00 2.346.676,92

OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO1721-99-00-00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.596.895,86

COTA PARTE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO DAS EXPORTAÇÕES - FEX1721-99-01-00 1.596.895,86 0,00 0,00 0,00 1.596.895,86

TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS1722-00-00-00 0,00 0,00 0,00 0,00 509.274.222,16

PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS1722-01-00-00 0,00 0,00 0,00 0,00 496.078.572,16

COTA-PARTE DO ICMS1722-01-01-00 348.312.232,78 61.466.864,61 0,00 0,00 409.779.097,39

COTA-PARTE DO IPVA1722-01-02-00 69.433.794,29 12.253.022,52 0,00 0,00 81.686.816,81

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Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Fonte

Exercício de 2017

MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA Tesouro

FISCAL SEGURIDADE FISCAL SEGURIDADE

Outras Fontes TOTAL

COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO LC 61/19891722-01-04-00 2.718.959,23 479.816,33 0,00 0,00 3.198.775,56

COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO1722-01-13-00 1.413.882,40 0,00 0,00 0,00 1.413.882,40

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO AFUNDO

1722-33-00-00 0,00 7.245.000,00 0,00 0,00 7.245.000,00

TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA O FMAS - FUNDO A FUNDO1722-34-00-00 0,00 442.000,00 0,00 0,00 442.000,00

OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO1722-99-00-00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.508.650,00

RECURSOS CONTRA PARTIDA PARA O SAMU1722-99-10-00 0,00 2.934.347,00 0,00 0,00 2.934.347,00

RECURSOS CONTRA PARTIDA PARA A ASSIST. FARMACEUTICA1722-99-20-00 0,00 2.574.303,00 0,00 0,00 2.574.303,00

TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS1724-00-00-00 0,00 0,00 0,00 0,00 345.486.785,37

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB1724-01-00-00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.240.186,79

TRANSF. REC. DO FUNDEB/COTA PARTE FPM1724-01-05-00 113.007.793,44 0,00 0,00 0,00 113.007.793,44

TRANSF. DE REC. DO FUNDEB/COTA PARTE ITR1724-01-06-00 30.477,16 0,00 0,00 0,00 30.477,16

TRANSF. DE REC. DO FUNDEB/COTA PARTE ICMS1724-01-07-00 62.154.411,94 0,00 0,00 0,00 62.154.411,94

TRANSF. DE REC. DO FUNDEB/COTA PARTE IPI1724-01-08-00 602.392,91 0,00 0,00 0,00 602.392,91

TRANSF. DE REC. DO FUNDEB/COTA PARTE IPVA1724-01-09-00 5.943.564,74 0,00 0,00 0,00 5.943.564,74

TRANSF. DE REC. DO FUNDEB/ICMS/DESON LEI 87/961724-01-10-00 361.987,90 0,00 0,00 0,00 361.987,90

TRANSF. DE REC. DO FUNDEB/COTA PARTE/ ITCMD1724-01-11-00 139.558,70 0,00 0,00 0,00 139.558,70

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO FUNDEB1724-02-00-00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.246.598,58

TRANSF.REC. VINC. AO FUNDEB.COMPL. UNIÃO1724-02-02-00 163.246.598,58 0,00 0,00 0,00 163.246.598,58

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS1760-00-00-00 0,000,00 0,00 0,00 88.243.049,27

TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES1761-00-00-00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.937.305,75

TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE1761-01-00-00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.667.948,37

TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS1761-01-10-00 0,00 8.552.748,37 0,00 0,00 8.552.748,37

TRANSFERÊNCIA DE CONVENIO PARA OUTRAS AÇÕES DE SAÚDE1761-01-14-00 0,00 115.200,00 0,00 0,00 115.200,00

TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA1761-03-00-00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADO A PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO1761-05-00-00 9.862.560,00 0,00 0,00 0,00 9.862.560,00

OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO1761-99-00-00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.006.797,38

TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS1761-99-01-00 22.668.796,43 0,00 0,00 0,00 22.668.796,43

CONSTRUÇÕES DE UNIDADES HABITACIONAIS1761-99-03-00 513.327,00 0,00 0,00 0,00 513.327,00

TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A CULTURA1761-99-04-00 196.000,00 0,00 0,00 0,00 196.000,00

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Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Fonte

Exercício de 2017

MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA Tesouro

FISCAL SEGURIDADE FISCAL SEGURIDADE

Outras Fontes TOTAL

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - DIVERSAS1761-99-99-00 11.628.673,95 0,00 0,00 0,00 11.628.673,95

TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES1762-00-00-00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.305.743,52

TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO PROG/SUS1762-01-00-00 0,00 9.315.000,00 0,00 0,00 9.315.000,00

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO1762-99-00-00 24.990.743,52 0,00 0,00 0,00 24.990.743,52

OUTRAS RECEITAS CORRENTES1900-00-00-00 0,000,00 0,00 0,00 87.874.705,37

MULTAS E JUROS DE MORA1910-00-00-00 0,000,00 0,00 0,00 29.774.873,55

MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS1911-00-00-00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.766.884,40

MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIALURBANA - IPTU

1911-38-00-00 370.243,40 65.337,07 0,00 0,00 435.580,47

MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS1911-40-00-00 2.600.486,91 458.909,46 0,00 0,00 3.059.396,37

MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS1911-99-00-00 0,00 0,00 0,00 0,00 271.907,56

MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS1911-99-01-00 231.121,43 40.786,13 0,00 0,00 271.907,56

MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES1912-00-00-00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.240.000,00

MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS1912-29-00-00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.240.000,00

MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE1912-29-01-00 0,00 7.240.000,00 0,00 0,00 7.240.000,00

MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS1913-00-00-00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.077.415,89

MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL ETERRITORIAL URBANA

1913-11-00-00 2.665.391,94 470.363,28 0,00 0,00 3.135.755,22

MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUERNATUREZA - ISS

1913-13-00-00 1.287.451,41 227.197,31 0,00 0,00 1.514.648,72

MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS1913-99-00-00 362.960,16 64.051,79 0,00 0,00 427.011,95

MULTAS DE OUTRAS ORIGENS1919-00-00-00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.690.573,26

MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO1919-15-00-00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.088.150,61

MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO1919-15-01-00 13.088.150,61 0,00 0,00 0,00 13.088.150,61

MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE1919-35-00-00 294.918,91 0,00 0,00 0,00 294.918,91

OUTRAS MULTAS1919-99-00-00 0,00 0,00 0,00 0,00 307.503,74

MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO1919-99-01-00 52.809,99 0,00 0,00 0,00 52.809,99

MULTAS E JUROS DE OUTRAS ORIGENS1919-99-02-00 208.595,16 0,00 0,00 0,00 208.595,16

MULTAS DE CONSTRUÇÃO / POSTURA1919-99-03-00 46.098,59 0,00 0,00 0,00 46.098,59

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES1920-00-00-00 0,000,00 0,00 0,00 435.874,24

RESTITUIÇÕES1922-00-00-00 0,00 0,00 0,00 0,00 435.874,24

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Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Fonte

Exercício de 2017

MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA Tesouro

FISCAL SEGURIDADE FISCAL SEGURIDADE

Outras Fontes TOTAL

COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O RPPS1922-10-00-00 0,00 0,00 0,00 0,00 435.224,00

COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O RPPS - PRINCIPAL1922-10-01-00 0,00 435.224,00 0,00 0,00 435.224,00

OUTRAS RESTITUICOES1922-99-00-00 650,24 0,00 0,00 0,00 650,24

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA1930-00-00-00 0,000,00 0,00 0,00 26.724.138,97

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA1931-00-00-00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.724.138,97

RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA- IPTU

1931-11-00-00 9.628.127,30 1.699.081,29 0,00 0,00 11.327.208,59

RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS1931-13-00-00 11.502.853,18 2.029.915,27 0,00 0,00 13.532.768,45

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS1931-99-00-00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.864.161,93

RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL1931-99-01-00 1.584.537,64 279.624,29 0,00 0,00 1.864.161,93

RECEITAS CORRENTES DIVERSAS1990-00-00-00 0,000,00 0,00 0,00 30.939.818,61

RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS1990-02-00-00 0,00 0,00 0,00 0,00 407.001,49

RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS1990-02-01-00 407.001,49 0,00 0,00 0,00 407.001,49

OUTRAS RECEITAS1990-99-00-00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.532.817,12

OUTRAS RECEITAS1990-99-01-00 4.802.262,43 0,00 0,00 0,00 4.802.262,43

OUTRAS RECEITAS DIVERSAS1990-99-02-00 24.372.734,78 0,00 0,00 0,00 24.372.734,78

RECEITA DO FCRH (FALTAS DOS SERVIDORES)1990-99-03-00 1.357.819,91 0,00 0,00 0,00 1.357.819,91

2000-00-00-00 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 105.509.042,50

OPERAÇÕES DE CREDITO2100-00-00-00 0,000,00 0,00 0,00 49.035.973,57

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS2110-00-00-00 0,000,00 0,00 0,00 41.314.457,57

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS2114-00-00-00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.314.457,57

OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAOPUBLICA

2114-05-00-00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.914.871,98

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PMAT2114-05-01-00 8.814.871,98 0,00 0,00 0,00 8.814.871,98

PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM2114-05-02-00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

OUTRAS OPERAÇOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAL2114-99-00-00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.399.585,59

PAC 2 - PRO TRANSPORTE PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS (ETAPA 1)2114-99-01-00 10.748.749,60 0,00 0,00 0,00 10.748.749,60

PAC 2 - PRO TRANSPORTE PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS (ETAPA 3)2114-99-03-00 3.477.240,14 0,00 0,00 0,00 3.477.240,14

OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -DRENAGEM2114-99-04-00 18.173.595,85 0,00 0,00 0,00 18.173.595,85

OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS2120-00-00-00 0,000,00 0,00 0,00 7.721.516,00

26

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Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Fonte

Exercício de 2017

MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA Tesouro

FISCAL SEGURIDADE FISCAL SEGURIDADE

Outras Fontes TOTAL

OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - PROCIDADES2129-00-00-00 7.721.516,00 0,00 0,00 0,00 7.721.516,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL2400-00-00-00 0,000,00 0,00 0,00 56.473.068,93

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS2470-00-00-00 0,000,00 0,00 0,00 56.473.068,93

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES2471-00-00-00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.473.068,93

TRANSF. DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO (BACANGA)2471-03-00-00 4.299.853,84 0,00 0,00 0,00 4.299.853,84

OUTRAS TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO2471-99-00-00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.173.215,09

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PATRIMÔNIO HISTÓRICO2471-99-01-00 126.276,01 0,00 0,00 0,00 126.276,01

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - SEMOSP2471-99-02-00 12.100.000,00 0,00 0,00 0,00 12.100.000,00

OUTRAS TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - SETUR2471-99-03-00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIÃO - ASSIST. SOCIAL2471-99-04-00 0,00 1.028.864,00 0,00 0,00 1.028.864,00

OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIÃO - DIVERSAS2471-99-06-00 37.918.075,08 0,00 0,00 0,00 37.918.075,08

7000-00-00-00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 101.985.133,99

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS7200-00-00-00 0,000,00 0,00 0,00 101.985.133,99

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS7210-00-00-00 0,000,00 0,00 0,00 101.985.133,99

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS7210-29-00-00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.985.133,99

CONTRIBUIÇÃO PATRIMONIAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO7210-29-01-00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.367.302,92

CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL7210-29-01-01 0,00 67.786.489,30 0,00 0,00 67.786.489,30

CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - GRUPO 27210-29-01-02 0,00 17.862.222,62 0,00 0,00 17.862.222,62

CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EXERCICIO ANTERIORES7210-29-01-03 0,00 2.718.591,00 0,00 0,00 2.718.591,00

CONTRIBUIÇAO PREVID EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS - RPPS7210-29-15-00 0,00 13.617.831,07 0,00 0,00 13.617.831,07

9000-00-00-00 DEDUÇÃO DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00 -179.838.061,56

DEDUÇÕES CORRENTES9100-00-00-00 0,000,00 0,00 0,00 -179.838.061,56

DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB9170-00-00-00 0,000,00 0,00 0,00 -179.838.061,56

TRANSFERÊNCIAS INTAGOVERNAMENTAIS9172-00-00-00 0,00 0,00 0,00 0,00 -179.838.061,56

® DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO9172-10-00-00 0,00 0,00 0,00 0,00 -80.435.788,23

® DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO9172-10-10-00 0,00 0,00 0,00 0,00 -80.435.788,23

DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO FUNDEB - FPM9172-10-10-20 -80.433.290,22 0,00 0,00 0,00 -80.433.290,22

DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO FUNDEB - ITR9172-10-10-50 -2.498,01 0,00 0,00 0,00 -2.498,01

27

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Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Fonte

Exercício de 2017

MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA Tesouro

FISCAL SEGURIDADE FISCAL SEGURIDADE

Outras Fontes TOTAL

DEDUÇÃO DA RECEITA - LEI COMPLEMENTAR 87/969172-13-00-00 0,00 0,00 0,00 0,00 -469.335,38

DEDUÇAO DA RECEITA - LEI COMPLEMENTAR 87/969172-13-60-00 -469.335,38 0,00 0,00 0,00 -469.335,38

DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS9172-20-00-00 0,00 0,00 0,00 0,00 -98.932.937,95

® DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO9172-20-10-00 0,00 0,00 0,00 0,00 -98.932.937,95

DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO FUNDEB - ICMS9172-20-10-10 -81.955.819,48 0,00 0,00 0,00 -81.955.819,48

DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO FUNDEB - IPVA9172-20-10-20 -16.337.363,36 0,00 0,00 0,00 -16.337.363,36

DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇAO9172-20-10-40 -639.755,11 0,00 0,00 0,00 -639.755,11

1.934.336.081,44 853.553.581,28 0,00 0,00 2.787.889.662,72TOTAL

28

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MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Exercício 2017

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Programas

1 CAMARA MUNICIPAL

101 CAMARA MUNICIPAL

Programa

TotalSeguridadeFiscal

0407 Previdência dos Servidores 0,00 11.204.474,64 11.204.474,64

0408 Legislativo 78.788.665,36 864.000,00 79.652.665,36

78.788.665,36 12.068.474,64 90.857.140,00Total Unidade

901 FUNDO ESPECIAL LEGISLATIVO - FUNDEG

Programa

TotalSeguridadeFiscal

0408 Legislativo 500.000,00 0,00 500.000,00

500.000,00 0,00 500.000,00Total Unidade

79.288.665,36 12.068.474,64 91.357.140,00Total Órgão

11 GOVERNADORIA DO MUNICIPIO

101 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Programa

TotalSeguridadeFiscal

0207 Desenvolvimento e Manutenção de Conselhos e Fóruns de Participação 105.400,00 0,00 105.400,00

0208 Mulher Cidadã 60.000,00 258.951,34 318.951,34

0213 Trabalho e Renda 100,00 0,00 100,00

0406 Gestão Administrativa 57.079.738,01 0,00 57.079.738,01

57.245.238,01 258.951,34 57.504.189,35Total Unidade

102 GABINETE DO VICE-PREFEITO

Programa

TotalSeguridadeFiscal

0406 Gestão Administrativa 428.012,04 0,00 428.012,04

428.012,04 0,00 428.012,04Total Unidade

103 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Programa

TotalSeguridadeFiscal

0406 Gestão Administrativa 11.712.849,04 0,00 11.712.849,04

11.712.849,04 0,00 11.712.849,04Total Unidade

104 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Programa

TotalSeguridadeFiscal

0406 Gestão Administrativa 4.644.686,56 0,00 4.644.686,56

29

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MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Exercício 2017

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Programas

4.644.686,56 0,00 4.644.686,56Total Unidade

105 SECRETARIA MUN. DE ARTIC. E DESENV. METROPOLITANO

Programa

TotalSeguridadeFiscal

0402 Gestão Estratégica da Prefeitura 7.660,00 0,00 7.660,00

0406 Gestão Administrativa 511.083,28 0,00 511.083,28

518.743,28 0,00 518.743,28Total Unidade

107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

Programa

TotalSeguridadeFiscal

0406 Gestão Administrativa 702.019,06 0,00 702.019,06

702.019,06 0,00 702.019,06Total Unidade

108 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Programa

TotalSeguridadeFiscal

0206 Participação e Transparência 100.000,00 0,00 100.000,00

0404 Divulgação das Políticas Públicas 10.863.741,00 0,00 10.863.741,00

0406 Gestão Administrativa 2.523.940,79 0,00 2.523.940,79

13.487.681,79 0,00 13.487.681,79Total Unidade

109 CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Programa

TotalSeguridadeFiscal

0406 Gestão Administrativa 2.763.393,86 0,00 2.763.393,86

2.763.393,86 0,00 2.763.393,86Total Unidade

111 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COM CIDADANIA

Programa

TotalSeguridadeFiscal

0240 Segurança com Cidadania 526.408,00 0,00 526.408,00

0406 Gestão Administrativa 16.958.028,29 0,00 16.958.028,29

17.484.436,29 0,00 17.484.436,29Total Unidade

108.987.059,93 258.951,34 109.246.011,27Total Órgão

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

101 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Programa

TotalSeguridadeFiscal

30

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MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Exercício 2017

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Programas

0222 Resíduos Sólidos e Limpeza Pública 122.486.589,00 0,00 122.486.589,00

0223 Infraestrutura Urbana 45.077.626,13 0,00 45.077.626,13

0225 Água, Esgoto e Drenagem 29.512.048,21 0,00 29.512.048,21

0226 Iluminação Pública 80.834.242,00 0,00 80.834.242,00

0406 Gestão Administrativa 11.315.636,92 0,00 11.315.636,92

289.226.142,26 0,00 289.226.142,26Total Unidade

202 INSTITUTO MUNICIPAL DE PAISAGEM URBANA

Programa

TotalSeguridadeFiscal

0223 Infraestrutura Urbana 747.640,00 0,00 747.640,00

0406 Gestão Administrativa 1.941.725,76 0,00 1.941.725,76

2.689.365,76 0,00 2.689.365,76Total Unidade

291.915.508,02 0,00 291.915.508,02Total Órgão

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

101 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Programa

TotalSeguridadeFiscal

0201 Educação Infantil 40.054.502,62 0,00 40.054.502,62

0202 Ensino Fundamental 82.395.753,21 0,00 82.395.753,21

0203 EJA 11.666.172,86 0,00 11.666.172,86

0204 Educação Especial 7.224.292,58 0,00 7.224.292,58

0205 Caminhos Futuros 1.708.587,52 0,00 1.708.587,52

0406 Gestão Administrativa 61.894.393,03 0,00 61.894.393,03

204.943.701,82 0,00 204.943.701,82Total Unidade

901 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

Programa

TotalSeguridadeFiscal

0201 Educação Infantil 82.240.532,00 0,00 82.240.532,00

0202 Ensino Fundamental 254.546.253,38 0,00 254.546.253,38

0203 EJA 3.900.000,00 0,00 3.900.000,00

0204 Educação Especial 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00

345.486.785,38 0,00 345.486.785,38Total Unidade

550.430.487,20 0,00 550.430.487,20Total Órgão

14 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

101 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Programa

TotalSeguridadeFiscal

0403 Gestão Fiscal Eficiente 2.470.008,18 0,00 2.470.008,18

31

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MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Exercício 2017

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Programas

0405 Modernização da Gestão e Qualificação do Servidor 9.335.884,00 0,00 9.335.884,00

0406 Gestão Administrativa 17.942.499,90 0,00 17.942.499,90

29.748.392,08 0,00 29.748.392,08Total Unidade

29.748.392,08 0,00 29.748.392,08Total Órgão

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

201 HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES

Programa

TotalSeguridadeFiscal

0237 Urgência e Emergência 0,00 98.281.687,00 98.281.687,00

0,00 98.281.687,00 98.281.687,00Total Unidade

901 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa

TotalSeguridadeFiscal

0206 Participação e Transparência 0,00 10.000,00 10.000,00

0207 Desenvolvimento e Manutenção de Conselhos e Fóruns de Participação 0,00 258.922,00 258.922,00

0232 Atenção à Saúde de Média e Alta Complexidade 0,00 97.568.538,00 97.568.538,00

0233 Atenção Primária à Saúde 0,00 68.104.384,00 68.104.384,00

0234 ASSISTENCIA FARMACÊUTICA 0,00 9.588.680,00 9.588.680,00

0235 Vigilância em Saúde 0,00 23.957.230,00 23.957.230,00

0236 Redes de Atenção Integral Prioritárias e Cuidados às Populações emSituação Especial

0,00 5.925.173,53 5.925.173,53

0237 Urgência e Emergência 0,00 25.555.595,00 25.555.595,00

0238 Regulação do Acesso aos Serviços de Saúde 0,00 148.400.000,00 148.400.000,00

0239 INVESTIMENTOS NA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE 0,00 55.926.422,81 55.926.422,81

0406 Gestão Administrativa 0,00 207.836.970,00 207.836.970,00

0409 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde 0,00 704.646,38 704.646,38

0,00 643.836.561,72 643.836.561,72Total Unidade

0,00 742.118.248,72 742.118.248,72Total Órgão

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

101 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

Programa

TotalSeguridadeFiscal

0406 Gestão Administrativa 23.317.429,69 0,00 23.317.429,69

23.317.429,69 0,00 23.317.429,69Total Unidade

901 FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Programa

TotalSeguridadeFiscal

0207 Desenvolvimento e Manutenção de Conselhos e Fóruns de Participação 150.562,00 0,00 150.562,00

32

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MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Exercício 2017

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Programas

0223 Infraestrutura Urbana 5.475.000,00 0,00 5.475.000,00

0227 TRANSPORTE PÚBLICO E SEMIPÚBLICO 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00

0228 Operação do Trânsito 20.210.012,95 0,00 20.210.012,95

30.035.574,95 0,00 30.035.574,95Total Unidade

53.353.004,64 0,00 53.353.004,64Total Órgão

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

101 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Programa

TotalSeguridadeFiscal

0406 Gestão Administrativa 9.163.530,91 0,00 9.163.530,91

9.163.530,91 0,00 9.163.530,91Total Unidade

201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Programa

TotalSeguridadeFiscal

0405 Modernização da Gestão e Qualificação do Servidor 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

0406 Gestão Administrativa 0,00 14.553.559,02 14.553.559,02

0407 Previdência dos Servidores 0,00 293.699.697,98 293.699.697,98

0,00 309.253.257,00 309.253.257,00Total Unidade

9.163.530,91 309.253.257,00 318.416.787,91Total Órgão

19 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO

101 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO

Programa

TotalSeguridadeFiscal

0221 Novas Moradias, Urbanização e Regularização Fundiária 500.000,00 0,00 500.000,00

0224 Regulação do território 1.742.583,00 0,00 1.742.583,00

0406 Gestão Administrativa 16.541.653,74 0,00 16.541.653,74

18.784.236,74 0,00 18.784.236,74Total Unidade

18.784.236,74 0,00 18.784.236,74Total Órgão

20 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

101 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Programa

TotalSeguridadeFiscal

0241 Desenvolvimento e incentivo ao Turismo 14.958.117,52 0,00 14.958.117,52

0406 Gestão Administrativa 2.447.701,58 0,00 2.447.701,58

17.405.819,10 0,00 17.405.819,10Total Unidade

17.405.819,10 0,00 17.405.819,10Total Órgão

33

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MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Exercício 2017

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Programas

21 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

101 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN. E DESENVOLVIMENTO

Programa

TotalSeguridadeFiscal

0207 Desenvolvimento e Manutenção de Conselhos e Fóruns de Participação 40.000,00 0,00 40.000,00

0212 Desenvolvimento Econômico 230.000,00 0,00 230.000,00

0213 Trabalho e Renda 80.000,00 0,00 80.000,00

0402 Gestão Estratégica da Prefeitura 240.000,00 0,00 240.000,00

0405 Modernização da Gestão e Qualificação do Servidor 110.000,00 0,00 110.000,00

0406 Gestão Administrativa 4.850.656,69 0,00 4.850.656,69

5.550.656,69 0,00 5.550.656,69Total Unidade

201 INSTITUTO DA CIDADE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Programa

TotalSeguridadeFiscal

0221 Novas Moradias, Urbanização e Regularização Fundiária 20.000,00 0,00 20.000,00

0224 Regulação do território 65.261,00 0,00 65.261,00

0406 Gestão Administrativa 998.247,31 0,00 998.247,31

1.083.508,31 0,00 1.083.508,31Total Unidade

202 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Programa

TotalSeguridadeFiscal

0210 Patrimônio Histórico 1.169.734,64 0,00 1.169.734,64

0406 Gestão Administrativa 864.438,37 0,00 864.438,37

2.034.173,01 0,00 2.034.173,01Total Unidade

901 FUNDO MUN DE GER DE RENDA E DESENVOLVIMENTO

Programa

TotalSeguridadeFiscal

0213 Trabalho e Renda 10.000,00 0,00 10.000,00

0406 Gestão Administrativa 200.000,00 0,00 200.000,00

210.000,00 0,00 210.000,00Total Unidade

902 FUNDO MUNICIPAL DO CONSELHO DA CIDADE DE SÃO LUÍS

Programa

TotalSeguridadeFiscal

0212 Desenvolvimento Econômico 10.000,00 0,00 10.000,00

10.000,00 0,00 10.000,00Total Unidade

34

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MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Exercício 2017

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Programas

903 FUNDO DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA DE SAO LUIS

Programa

TotalSeguridadeFiscal

0405 Modernização da Gestão e Qualificação do Servidor 1.357.819,91 0,00 1.357.819,91

1.357.819,91 0,00 1.357.819,91Total Unidade

10.246.157,92 0,00 10.246.157,92Total Órgão

22 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

102 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEMFAZ

Programa

TotalSeguridadeFiscal

0406 Gestão Administrativa 89.433.637,00 0,00 89.433.637,00

89.433.637,00 0,00 89.433.637,00Total Unidade

103 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEMAD

Programa

TotalSeguridadeFiscal

0405 Modernização da Gestão e Qualificação do Servidor 3.653.873,68 0,00 3.653.873,68

0406 Gestão Administrativa 266.462.605,93 0,00 266.462.605,93

270.116.479,61 0,00 270.116.479,61Total Unidade

359.550.116,61 0,00 359.550.116,61Total Órgão

23 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA

101 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA

Programa

TotalSeguridadeFiscal

0229 Tecnologia da Informação 11.987.858,00 0,00 11.987.858,00

0406 Gestão Administrativa 1.400.749,51 0,00 1.400.749,51

13.388.607,51 0,00 13.388.607,51Total Unidade

13.388.607,51 0,00 13.388.607,51Total Órgão

24 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR

101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR

Programa

TotalSeguridadeFiscal

0207 Desenvolvimento e Manutenção de Conselhos e Fóruns de Participação 200.000,00 0,00 200.000,00

0216 Segurança Alimentar 6.732.188,00 0,00 6.732.188,00

0406 Gestão Administrativa 1.771.241,40 0,00 1.771.241,40

8.703.429,40 0,00 8.703.429,40Total Unidade

8.703.429,40 0,00 8.703.429,40Total Órgão

35

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MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Exercício 2017

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Programas

25 SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

101 SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSIST. SOCIAL

Programa

TotalSeguridadeFiscal

0207 Desenvolvimento e Manutenção de Conselhos e Fóruns de Participação 0,00 956.060,00 956.060,00

0406 Gestão Administrativa 0,00 14.071.078,72 14.071.078,72

0,00 15.027.138,72 15.027.138,72Total Unidade

901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Programa

TotalSeguridadeFiscal

0213 Trabalho e Renda 0,00 275.000,00 275.000,00

0217 Cadastro Único e Transferência de Renda 0,00 2.426.000,00 2.426.000,00

0218 Proteção Social Básica 0,00 8.945.692,75 8.945.692,75

0219 Proteção Social Especial 0,00 7.049.414,86 7.049.414,86

0401 Gestão do Sistema Único de Assistência Social/SUAS 0,00 376.986,00 376.986,00

0,00 19.073.093,61 19.073.093,61Total Unidade

902 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Programa

TotalSeguridadeFiscal

0220 Garantias dos Direitos da Criança e do Adolescente 0,00 6.851.664,99 6.851.664,99

0,00 6.851.664,99 6.851.664,99Total Unidade

0,00 40.951.897,32 40.951.897,32Total Órgão

26 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

101 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa

TotalSeguridadeFiscal

0406 Gestão Administrativa 1.383.416,79 0,00 1.383.416,79

1.383.416,79 0,00 1.383.416,79Total Unidade

901 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SAO LUIS

Programa

TotalSeguridadeFiscal

0230 Desenvolvimento ambiental 450.125,52 0,00 450.125,52

450.125,52 0,00 450.125,52Total Unidade

1.833.542,31 0,00 1.833.542,31Total Órgão

27 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER

36

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MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Exercício 2017

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Programas

101 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER

Programa

TotalSeguridadeFiscal

0242 Fomento e apoio ao Esporte 3.000.511,20 0,00 3.000.511,20

0406 Gestão Administrativa 3.070.285,54 0,00 3.070.285,54

6.070.796,74 0,00 6.070.796,74Total Unidade

6.070.796,74 0,00 6.070.796,74Total Órgão

28 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA PESCA E ABASTECIMENTO

101 SECRETARIA MUN. AGRICULTURA PESCA E ABASTECIMENTO

Programa

TotalSeguridadeFiscal

0213 Trabalho e Renda 2.380.804,26 0,00 2.380.804,26

0214 ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00

0215 AGRICULTURA, AGROINDÚSTRIA, PESCA E AQUICULTURA 800.000,00 0,00 800.000,00

0406 Gestão Administrativa 4.963.470,85 0,00 4.963.470,85

10.344.275,11 0,00 10.344.275,11Total Unidade

901 FUNDO ESPECIAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

Programa

TotalSeguridadeFiscal

0215 AGRICULTURA, AGROINDÚSTRIA, PESCA E AQUICULTURA 10.000,00 0,00 10.000,00

10.000,00 0,00 10.000,00Total Unidade

10.354.275,11 0,00 10.354.275,11Total Órgão

29 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS

101 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESPECIAIS

Programa

TotalSeguridadeFiscal

0210 Patrimônio Histórico 8.299.301,75 0,00 8.299.301,75

0223 Infraestrutura Urbana 30.483.593,75 0,00 30.483.593,75

0231 Bacia do Bacanga 38.759.203,04 0,00 38.759.203,04

0406 Gestão Administrativa 3.647.529,39 0,00 3.647.529,39

81.189.627,93 0,00 81.189.627,93Total Unidade

81.189.627,93 0,00 81.189.627,93Total Órgão

30 SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE GOVERNANÇA SOLIDÁRIA E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

101 SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE GOVERNANÇA SOLIDÁRIA E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

Programa

TotalSeguridadeFiscal

0207 Desenvolvimento e Manutenção de Conselhos e Fóruns de Participação 30.000,00 0,00 30.000,00

37

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MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Exercício 2017

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Programas

0406 Gestão Administrativa 673.588,23 0,00 673.588,23

703.588,23 0,00 703.588,23Total Unidade

703.588,23 0,00 703.588,23Total Órgão

31 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SAO LUIS

101 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SAO LUIS

Programa

TotalSeguridadeFiscal

0207 Desenvolvimento e Manutenção de Conselhos e Fóruns de Participação 110.000,00 0,00 110.000,00

0211 CULTURA 10.392.492,72 0,00 10.392.492,72

0406 Gestão Administrativa 3.307.934,02 0,00 3.307.934,02

13.810.426,74 0,00 13.810.426,74Total Unidade

901 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE SÃO LUÍS

Programa

TotalSeguridadeFiscal

0211 CULTURA 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00Total Unidade

14.810.426,74 0,00 14.810.426,74Total Órgão

32 COMPANHIA DE LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS - COLISEU

201 COMPANHIA DE LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS - COLISEU

Programa

TotalSeguridadeFiscal

0406 Gestão Administrativa 7.339.111,21 0,00 7.339.111,21

7.339.111,21 0,00 7.339.111,21Total Unidade

7.339.111,21 0,00 7.339.111,21Total Órgão

90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Programa

TotalSeguridadeFiscal

0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.972.450,01 0,00 9.972.450,01

9.972.450,01 0,00 9.972.450,01Total Unidade

9.972.450,01 0,00 9.972.450,01Total Órgão

Total 1.683.238.833,70 1.104.650.829,02 2.787.889.662,72

38

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Consolidado por Percentuais - Órgão e Unidade

Exercício de 2017

MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Órgão / Unidade Especificação Total Percentual Total do Órgão

91.357.140,001

1 101 CAMARA MUNICIPAL 90.857.140,00 3,26 %

1 901 FUNDO ESPECIAL LEGISLATIVO - FUNDEG 500.000,00 0,02 %

109.246.011,2711

11 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 57.504.189,35 2,06 %

11 102 GABINETE DO VICE-PREFEITO 428.012,04 0,02 %

11 103 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 11.712.849,04 0,42 %

11 104 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 4.644.686,56 0,17 %

11 105 SECRETARIA MUN. DE ARTIC. E DESENV. METROPOLITANO 518.743,28 0,02 %

11 107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL 702.019,06 0,03 %

11 108 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 13.487.681,79 0,48 %

11 109 CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO 2.763.393,86 0,10 %

11 111 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COM CIDADANIA 17.484.436,29 0,63 %

291.915.508,0212

12 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 289.226.142,26 10,37 %

12 202 INSTITUTO MUNICIPAL DE PAISAGEM URBANA 2.689.365,76 0,10 %

550.430.487,2013

13 101 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 204.943.701,82 7,35 %

13 901 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 345.486.785,38 12,39 %

29.748.392,0814

14 101 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 29.748.392,08 1,07 %

742.118.248,7215

15 201 HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES 98.281.687,00 3,53 %

15 901 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 643.836.561,72 23,09 %

53.353.004,6416

16 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES 23.317.429,69 0,84 %

16 901 FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSPORTES 30.035.574,95 1,08 %

318.416.787,9118

18 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 9.163.530,91 0,33 %

18 201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO 309.253.257,00 11,09 %

18.784.236,7419

19 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO 18.784.236,74 0,67 %

17.405.819,1020

20 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 17.405.819,10 0,62 %

10.246.157,9221

21 101 5.550.656,69 0,20 %

21 201 1.083.508,31 0,04 %

21 202 2.034.173,01 0,07 %

21 901 10.000,00 0,00 %

21 902 10.000,00 0,00 %

21 903

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN. E DESENVOLVIMENTOINSTITUTO DA CIDADE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO HISTÓRICOFUNDO MUN DE GER DE RENDA E DESENVOLVIMENTOFUNDO MUNICIPAL DO CONSELHO DA CIDADE DE SÃO LUÍSFUNDO DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA DE SAO LUIS

1.557.819,91 0,06 %

39

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Consolidado por Percentuais - Órgão e Unidade

Exercício de 2017

MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Órgão / Unidade Especificação Total Percentual Total do Órgão

359.550.116,6122

22 102 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEMFAZ 89.433.637,00 3,21 %

22 103 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEMAD 270.116.479,61 9,69 %

13.388.607,5123

23 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA 13.388.607,51 0,48 %

8.703.429,4024

24 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR 8.703.429,40 0,31 %

40.951.897,3225

25 101 SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSIST. SOCIAL 15.027.138,72 0,54 %

25 901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 19.073.093,61 0,68 %

25 902 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 6.851.664,99 0,25 %

1.833.542,3126

26 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1.383.416,79 0,05 %

26 901 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SAO LUIS 450.125,52 0,02 %

6.070.796,7427

27 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER 6.070.796,74 0,22 %

10.354.275,1128

28 101 SECRETARIA MUN. AGRICULTURA PESCA E ABASTECIMENTO 10.344.275,11 0,37 %

28 901 FUNDO ESPECIAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO 10.000,00 0,00 %

81.189.627,9329

29 101 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESPECIAIS 81.189.627,93 2,91 %

703.588,2330

30 101 SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE GOVERNANÇASOLIDÁRIA E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

703.588,23 0,03 %

14.810.426,7431

31 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SAO LUIS 13.810.426,74 0,50 %

31 901 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE SÃO LUÍS 1.000.000,00 0,04 %

7.339.111,2132

32 201 COMPANHIA DE LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS - COLISEU 7.339.111,21 0,26 %

9.972.450,0190

90 000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.972.450,01 0,36 %

TOTAL DOS ÓRGÃOS 2.787.889.662,72 100,00 %

40

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Consolidado por Função/Subfunção/Programa

Exercício de 2017

MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

ProgFun.

Fun. Especificação Valor

Percentual

FunçõesSub F./Prog

PercentualSub

01 LEGISLATIVA 91.357.140,00

01 031 AÇÃO LEGISLATIVA 91.357.140,00

01 0407031 Previdência dos Servidores 11.204.474,64 12,26 % 12,26 %

01 0408031 Legislativo 80.152.665,36 87,74 % 87,74 %

03 ESSENCIAL À JUSTIÇA 410.076,00

03 092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 410.076,00

03 0406092 Gestão Administrativa 410.076,00 100,00 % 100,00 %

04 ADMINISTRAÇÃO 306.636.423,43

04 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 15.450.486,69

04 0207121 Desenvolvimento e Manutenção de Conselhos e Fóruns de Participação 173.946,00 1,13 % 0,06 %

04 0212121 Desenvolvimento Econômico 230.000,00 1,49 % 0,08 %

04 0402121 Gestão Estratégica da Prefeitura 240.000,00 1,55 % 0,08 %

04 0405121 Modernização da Gestão e Qualificação do Servidor 9.445.884,00 61,14 % 3,08 %

04 0406121 Gestão Administrativa 5.360.656,69 34,70 % 1,75 %

04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 251.078.702,79

04 0405122 Modernização da Gestão e Qualificação do Servidor 3.653.873,68 1,46 % 1,19 %

04 0406122 Gestão Administrativa 247.424.829,11 98,54 % 80,69 %

04 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 5.460.330,00

04 0406123 Gestão Administrativa 5.460.330,00 100,00 % 1,78 %

04 124 CONTROLE INTERNO 4.644.686,56

04 0406124 Gestão Administrativa 4.644.686,56 100,00 % 1,51 %

04 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 13.388.607,51

04 0229126 Tecnologia da Informação 11.987.858,00 89,54 % 3,91 %

04 0406126 Gestão Administrativa 1.400.749,51 10,46 % 0,46 %

04 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 1.357.819,91

04 0405128 Modernização da Gestão e Qualificação do Servidor 1.357.819,91 100,00 % 0,44 %

04 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 1.758.108,18

04 0403129 Gestão Fiscal Eficiente 1.758.108,18 100,00 % 0,57 %

04 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 13.487.681,79

04 0206131 Participação e Transparência 100.000,00 0,74 % 0,03 %

04 0404131 Divulgação das Políticas Públicas 10.863.741,00 80,55 % 3,54 %

04 0406131 Gestão Administrativa 2.523.940,79 18,71 % 0,82 %

04 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 10.000,00

04 0207422 Desenvolvimento e Manutenção de Conselhos e Fóruns de Participação 10.000,00 100,00 % 0,00 %

06 SEGURANÇA PÚBLICA 526.408,00

06 181 POLICIAMENTO 526.408,00

06 0240181 Segurança com Cidadania 526.408,00 100,00 % 100,00 %

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 40.951.897,32

08 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 15.027.138,72

08 0207122 Desenvolvimento e Manutenção de Conselhos e Fóruns de Participação 956.060,00 6,36 % 2,33 %

08 0406122 Gestão Administrativa 14.071.078,72 93,64 % 34,36 %

08 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE 7.234.064,99

08 0219243 Proteção Social Especial 382.400,00 5,29 % 0,93 %

08 0220243 Garantias dos Direitos da Criança e do Adolescente 6.851.664,99 94,71 % 16,73 %

08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 18.690.693,61

08 0213244 Trabalho e Renda 275.000,00 1,47 % 0,67 %

41

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Consolidado por Função/Subfunção/Programa

Exercício de 2017

MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

ProgFun.

Fun. Especificação Valor

Percentual

FunçõesSub F./Prog

PercentualSub

08 0217244 Cadastro Único e Transferência de Renda 2.426.000,00 12,98 % 5,92 %

08 0218244 Proteção Social Básica 8.945.692,75 47,86 % 21,84 %

08 0219244 Proteção Social Especial 6.667.014,86 35,67 % 16,28 %

08 0401244 Gestão do Sistema Único de Assistência Social/SUAS 376.986,00 2,02 % 0,92 %

09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 335.573.291,00

09 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 15.553.559,02

09 0405121 Modernização da Gestão e Qualificação do Servidor 1.000.000,00 6,43 % 0,30 %

09 0406121 Gestão Administrativa 14.553.559,02 93,57 % 4,34 %

09 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 227.636.486,98

09 0407272 Previdência dos Servidores 227.636.486,98 100,00 % 67,84 %

09 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 26.320.034,00

09 0406331 Gestão Administrativa 26.320.034,00 100,00 % 7,84 %

09 997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS 66.063.211,00

09 0407997 Previdência dos Servidores 66.063.211,00 100,00 % 19,69 %

10 SAÚDE 799.332.534,72

10 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 10.000,00

10 0206121 Participação e Transparência 10.000,00 100,00 % 0,00 %

10 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 265.320.178,00

10 0207122 Desenvolvimento e Manutenção de Conselhos e Fóruns de Participação 155.076,00 0,06 % 0,02 %

10 0406122 Gestão Administrativa 265.155.102,00 99,94 % 33,17 %

10 0409122 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde 10.000,00 0,00 % 0,00 %

10 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694.646,38

10 0409128 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde 694.646,38 100,00 % 0,09 %

10 301 ATENÇÃO BÁSICA 69.226.624,53

10 0233301 Atenção Primária à Saúde 68.104.384,00 98,38 % 8,52 %

10 0236301 Redes de Atenção Integral Prioritárias e Cuidados às Populações emSituação Especial

1.122.240,53 1,62 % 0,14 %

10 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 430.535.175,81

10 0232302 Atenção à Saúde de Média e Alta Complexidade 97.568.538,00 22,66 % 12,21 %

10 0236302 Redes de Atenção Integral Prioritárias e Cuidados às Populações emSituação Especial

4.802.933,00 1,12 % 0,60 %

10 0237302 Urgência e Emergência 123.837.282,00 28,76 % 15,49 %

10 0238302 Regulação do Acesso aos Serviços de Saúde 148.400.000,00 34,47 % 18,57 %

10 0239302 INVESTIMENTOS NA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE 55.926.422,81 12,99 % 7,00 %

10 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 9.588.680,00

10 0234303 ASSISTENCIA FARMACÊUTICA 9.588.680,00 100,00 % 1,20 %

10 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.066.404,00

10 0235304 Vigilância em Saúde 1.066.404,00 100,00 % 0,13 %

10 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 22.890.826,00

10 0235305 Vigilância em Saúde 22.890.826,00 100,00 % 2,86 %

11 TRABALHO 95.000,00

11 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 5.000,00

11 0207331 Desenvolvimento e Manutenção de Conselhos e Fóruns de Participação 5.000,00 100,00 % 5,26 %

11 333 EMPREGABILIDADE 90.000,00

11 0213333 Trabalho e Renda 90.000,00 100,00 % 94,74 %

12 EDUCAÇÃO 616.309.629,20

12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 466.424.129,14

12 0202361 Ensino Fundamental 336.942.006,59 72,24 % 54,67 %

42

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Consolidado por Função/Subfunção/Programa

Exercício de 2017

MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

ProgFun.

Fun. Especificação Valor

Percentual

FunçõesSub F./Prog

PercentualSub

12 0205361 Caminhos Futuros 1.708.587,52 0,37 % 0,28 %

12 0406361 Gestão Administrativa 127.773.535,03 27,39 % 20,73 %

12 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 122.295.034,62

12 0201365 Educação Infantil 122.295.034,62 100,00 % 19,84 %

12 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 15.566.172,86

12 0203366 EJA 15.566.172,86 100,00 % 2,53 %

12 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 12.024.292,58

12 0204367 Educação Especial 12.024.292,58 100,00 % 1,95 %

13 CULTURA 25.143.901,50

13 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.842.372,39

13 0207122 Desenvolvimento e Manutenção de Conselhos e Fóruns de Participação 110.000,00 1,88 % 0,44 %

13 0211122 CULTURA 1.560.000,00 26,70 % 6,20 %

13 0406122 Gestão Administrativa 4.172.372,39 71,42 % 16,59 %

13 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 9.469.036,39

13 0210391 Patrimônio Histórico 9.469.036,39 100,00 % 37,66 %

13 392 DIFUSÃO CULTURAL 9.832.492,72

13 0211392 CULTURA 9.832.492,72 100,00 % 39,10 %

14 DIREITOS DA CIDADANIA 9.824.680,74

14 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.771.241,40

14 0406122 Gestão Administrativa 1.771.241,40 100,00 % 18,03 %

14 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 6.932.188,00

14 0207306 Desenvolvimento e Manutenção de Conselhos e Fóruns de Participação 200.000,00 2,89 % 2,04 %

14 0216306 Segurança Alimentar 6.732.188,00 97,11 % 68,52 %

14 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 1.121.251,34

14 0207422 Desenvolvimento e Manutenção de Conselhos e Fóruns de Participação 90.300,00 8,05 % 0,92 %

14 0208422 Mulher Cidadã 318.951,34 28,45 % 3,25 %

14 0213422 Trabalho e Renda 100,00 0,01 % 0,00 %

14 0403422 Gestão Fiscal Eficiente 711.900,00 63,49 % 7,25 %

15 URBANISMO 203.291.321,99

15 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.553.513,07

15 0406122 Gestão Administrativa 5.553.513,07 100,00 % 2,73 %

15 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 1.742.583,00

15 0224125 Regulação do território 1.742.583,00 100,00 % 0,86 %

15 127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 40.261,00

15 0224127 Regulação do território 40.261,00 100,00 % 0,02 %

15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 84.604.469,17

15 0212451 Desenvolvimento Econômico 10.000,00 0,01 % 0,00 %

15 0221451 Novas Moradias, Urbanização e Regularização Fundiária 20.000,00 0,02 % 0,01 %

15 0223451 Infraestrutura Urbana 45.825.266,13 54,16 % 22,54 %

15 0231451 Bacia do Bacanga 38.749.203,04 45,80 % 19,06 %

15 452 SERVIÇOS URBANOS 80.841.902,00

15 0226452 Iluminação Pública 80.834.242,00 99,99 % 39,76 %

15 0402452 Gestão Estratégica da Prefeitura 7.660,00 0,01 % 0,00 %

15 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 30.483.593,75

15 0223453 Infraestrutura Urbana 30.483.593,75 100,00 % 15,00 %

15 573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 25.000,00

15 0224573 Regulação do território 25.000,00 100,00 % 0,01 %

43

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Consolidado por Função/Subfunção/Programa

Exercício de 2017

MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

ProgFun.

Fun. Especificação Valor

Percentual

FunçõesSub F./Prog

PercentualSub

16 HABITAÇÃO 500.000,00

16 482 HABITAÇÃO URBANA 500.000,00

16 0221482 Novas Moradias, Urbanização e Regularização Fundiária 500.000,00 100,00 % 100,00 %

17 SANEAMENTO 152.008.637,21

17 452 SERVIÇOS URBANOS 122.486.589,00

17 0222452 Resíduos Sólidos e Limpeza Pública 122.486.589,00 100,00 % 80,58 %

17 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 29.522.048,21

17 0225512 Água, Esgoto e Drenagem 29.512.048,21 99,97 % 19,41 %

17 0231512 Bacia do Bacanga 10.000,00 0,03 % 0,01 %

18 GESTÃO AMBIENTAL 450.125,52

18 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 450.125,52

18 0230541 Desenvolvimento ambiental 450.125,52 100,00 % 100,00 %

20 AGRICULTURA 5.390.804,26

20 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 800.000,00

20 0215601 AGRICULTURA, AGROINDÚSTRIA, PESCA E AQUICULTURA 800.000,00 100,00 % 14,84 %

20 605 ABASTECIMENTO 4.590.804,26

20 0213605 Trabalho e Renda 2.380.804,26 51,86 % 44,16 %

20 0214605 ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO 2.200.000,00 47,92 % 40,81 %

20 0215605 AGRICULTURA, AGROINDÚSTRIA, PESCA E AQUICULTURA 10.000,00 0,22 % 0,19 %

23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 17.414.797,52

23 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.456.680,00

23 0406122 Gestão Administrativa 2.456.680,00 100,00 % 14,11 %

23 695 TURISMO 14.958.117,52

23 0241695 Desenvolvimento e incentivo ao Turismo 14.958.117,52 100,00 % 85,89 %

26 TRANSPORTE 32.544.350,95

26 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 32.544.350,95

26 0207782 Desenvolvimento e Manutenção de Conselhos e Fóruns de Participação 150.562,00 0,46 % 0,46 %

26 0223782 Infraestrutura Urbana 5.475.000,00 16,82 % 16,82 %

26 0227782 TRANSPORTE PÚBLICO E SEMIPÚBLICO 4.200.000,00 12,91 % 12,91 %

26 0228782 Operação do Trânsito 20.210.012,95 62,10 % 62,10 %

26 0406782 Gestão Administrativa 2.508.776,00 7,71 % 7,71 %

27 DESPORTO E LAZER 6.070.796,74

27 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.070.285,54

27 0406122 Gestão Administrativa 3.070.285,54 100,00 % 50,57 %

27 813 LAZER 3.000.511,20

27 0242813 Fomento e apoio ao Esporte 3.000.511,20 100,00 % 49,43 %

28 ENCARGOS ESPECIAIS 134.085.396,61

28 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 76.432.123,61

28 0406122 Gestão Administrativa 76.432.123,61 100,00 % 57,00 %

28 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 34.290.398,00

28 0406843 Gestão Administrativa 34.290.398,00 100,00 % 25,57 %

28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 23.362.875,00

28 0406846 Gestão Administrativa 23.362.875,00 100,00 % 17,42 %

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA. 9.972.450,01

99 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.972.450,01

99 999 9.972.450,01 100,00 % 100,00 %0999RESERVA DE CONTINGÊNCIA

2.787.889.662,72TOTAL DAS FUNÇÕES :

44

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Demonstrativo da Despesa por Função/Ação

Exercício de 2017

Função Especificação Projetos Atividades Operações

Especiais

TOTAL

01 LEGISLATIVA 0,00 91.357.140,00 0,00 91.357.140,00

03 ESSENCIAL À JUSTIÇA 0,00 410.076,00 0,00 410.076,00

04 ADMINISTRAÇÃO 9.695.884,00 258.582.529,43 38.358.010,00 306.636.423,43

06 SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 526.408,00 0,00 526.408,00

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 40.951.897,32 0,00 40.951.897,32

09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 335.573.291,00 0,00 335.573.291,00

10 SAÚDE 0,00 762.730.370,72 36.602.164,00 799.332.534,72

11 TRABALHO 30.000,00 65.000,00 0,00 95.000,00

12 EDUCAÇÃO 100.000,00 568.024.328,20 48.185.301,00 616.309.629,20

13 CULTURA 8.299.301,75 16.844.599,75 0,00 25.143.901,50

14 DIREITOS DA CIDADANIA 100,00 9.824.580,74 0,00 9.824.680,74

15 URBANISMO 69.252.796,79 134.038.525,20 0,00 203.291.321,99

16 HABITAÇÃO 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00

17 SANEAMENTO 10.000,00 151.998.637,21 0,00 152.008.637,21

18 GESTÃO AMBIENTAL 10.000,00 440.125,52 0,00 450.125,52

20 AGRICULTURA 0,00 5.390.804,26 0,00 5.390.804,26

23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 17.414.797,52 0,00 17.414.797,52

26 TRANSPORTE 500.000,00 32.044.350,95 0,00 32.544.350,95

27 DESPORTO E LAZER 509.540,26 5.561.256,48 0,00 6.070.796,74

28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 134.085.396,61 134.085.396,61

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA. 9.972.450,01 0,00 0,00 9.972.450,01

TOTAL DAS FUNÇÕES : 98.380.072,81 2.432.278.718,30 257.230.871,61 2.787.889.662,72

45

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Resumo das Fontes de Recurso - 2017

Orçamento da Despesa

Fonte Descrição Tesouro Outras Fontes Total

0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 879.161.104,46 0,00 879.161.104,46

0101 RECURSOS ORIUNDOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 407.001,49 0,00 407.001,49

0102 RECURSOS DESTINADOS À MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO 243.965.504,87 0,00 243.965.504,87

0103 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV. DAEDUCAÇÃOBÁSICA E DE VALOR.DO ENSINO - FUNDEB

182.240.186,80 0,00 182.240.186,80

0104 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV.DA 163.246.598,58 0,00 163.246.598,58

0105 RECURSOS DE RECEITAS OPERACIONAIS DO FUNDO DE TRANSPORTES 14.539.588,95 0,00 14.539.588,95

0106 RECURSOS DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 20.018.673,32 0,00 20.018.673,32

0107 RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS 13.893.683,00 0,00 13.893.683,00

0109 RECURSOS DE CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 80.834.242,00 0,00 80.834.242,00

0110 RECURSOS DE RECEITA DE SERVIÇOS DE SAUDE - SUS 334.575.109,00 0,00 334.575.109,00

0111 RECURSOS DE SALÁRIO EDUCAÇÃO 5.396.539,39 0,00 5.396.539,39

0112 RECURSOS DE CONVÊNIOS COM DEMAIS ORGAOS FEDERAIS 110.410.374,70 0,00 110.410.374,70

0113 RECURSOS DE CONVÊNIOS COM ORGAOS NÃO FEDERAIS 34.340.743,52 0,00 34.340.743,52

0114 RECURSOS DE OPERAÇÕES DE PESSOAS OU INSTITUIÇÕES 41.314.457,57 0,00 41.314.457,57

0115 RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS 7.721.516,00 0,00 7.721.516,00

0117 RECURSOS DESTINADAS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 402.648.545,00 0,00 402.648.545,00

0119 RECURSOS DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE VINCULADA ÀS AÇÕES DACRIANÇA E AD. E DA ASSIST SOCIAL

6.851.664,99 0,00 6.851.664,99

0120 RECURSOS DO FUNDO DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 1.357.819,91 0,00 1.357.819,91

0121 RECURSOS VINCULADOS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAIS 2.010.832,26 0,00 2.010.832,26

0122 RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NODOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE

1.413.882,40 0,00 1.413.882,40

0124 RECURSOS DE RECEITA OPERACIONAL DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE 450.125,52 0,00 450.125,52

0127 RECURSOS DE TRANSFERENCIA ESTADUAL - SAÚDE 12.753.650,00 0,00 12.753.650,00

0129 RECURSOS DE TRANSFERENCIA ESTADUAL - FMAS 442.000,00 0,00 442.000,00

0131 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDO ESPECIAL LEGISLATIVO. 500.000,00 0,00 500.000,00

0226 RECURSOS CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOMUNICÍPIO

0,00 110.119.561,72 110.119.561,72

0229 RECURSOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIALDO SERVIDOR PUBLICO

0,00 109.225.133,99 109.225.133,99

2100 CONTRAPARTIDA BANCO INTERAMERICANOL DE DESENVOLVIMENTO BIDORDINÁRIOS

587.785,75 0,00 587.785,75

4100 CONTRAPARTIDA DE OUTROS EMPRÉSTIMOS ORDINÁRIOS 3.776.614,23 0,00 3.776.614,23

5100 CONTRAPARTIDA DE DOAÇÕES/CONVÊNIOS ORDINÁRIOS 3.356.723,30 0,00 3.356.723,30

5102 CONTRAPARTIDA DE DOAÇÕES/CONVÊNIOS DESTINADOS À MANUTENCAO EDESENVOLVIMENTO ENSINO

330.000,00 0,00 330.000,00

Total Geral : 2.568.544.967,01 219.344.695,71 2.787.889.662,72

46

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

01 CAMARA MUNICIPALÓrgão.................... :

101 CAMARA MUNICIPALUnidade................. :

01 LEGISLATIVA

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 90.857.140,00 0,00 90.857.140,00

3101 AÇÃO LEGISLATIVA 0,00 90.857.140,00 0,00 90.857.140,00

01 31 407 PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 0,00 11.204.474,64 0,00 11.204.474,64

22554073101 PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO PODER LEGISLATIVO 0,00 11.204.474,64 0,00 11.204.474,64

01 31 408 LEGISLATIVO 0,00 79.652.665,36 0,00 79.652.665,36

22064083101 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 52.166.380,00 0,00 52.166.380,00

22574083101 CONTRIBUIÇÃO AO IPAM 0,00 864.000,00 0,00 864.000,00

22584083101 DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 0,00 5.040.000,00 0,00 5.040.000,00

22594083101 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 0,00 7.854.073,20 0,00 7.854.073,20

22604083101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 0,00 13.728.212,16 0,00 13.728.212,16

TOTAL DA UNIDADE : 0,0090.857.140,000,00 90.857.140,00

901 FUNDO ESPECIAL LEGISLATIVO - FUNDEGUnidade................. :

01 LEGISLATIVA

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 500.000,00 0,00 500.000,00

3101 AÇÃO LEGISLATIVA 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00

01 31 408 LEGISLATIVO 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00

23344083101 Reaparelhamento e Modernização da Câmara Municipal 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00

TOTAL DA UNIDADE : 0,00500.000,000,00 500.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO : 0,00 91.357.140,00 0,00 91.357.140,00

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

11 GOVERNADORIA DO MUNICIPIOÓrgão.................... :

101 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOUnidade................. :

04 ADMINISTRAÇÃO

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 57.089.838,01 0,00 57.089.838,01

12104 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0,00 100,00 0,00 100,00

04 121 207 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS E FÓRUNS DE PARTICIPAÇÃO 0,00 100,00 0,00 100,00

206620712104 PACTO POR SÃO LUÍS 0,00 100,00 0,00 100,00

12204 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 57.079.738,01 0,00 57.079.738,01

04 122 406 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 57.079.738,01 0,00 57.079.738,01

207140612204 APOIO ÀS DEMANDAS DA SOCIEDADE CIVIL 0,00 34.890.477,00 0,00 34.890.477,00

217440612204 CUSTEIO E INVESTIMENTO 0,00 1.984.659,00 0,00 1.984.659,00

220640612204 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA 0,00 20.204.602,01 0,00 20.204.602,01

42204 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

04 422 207 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS E FÓRUNS DE PARTICIPAÇÃO 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

205120742204 CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

11 TRABALHO

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

33111 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

11 331 207 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS E FÓRUNS DE PARTICIPAÇÃO 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

205820733111 CONSELHO MUNICIPAL DE TRABALHO 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

14 DIREITOS DA CIDADANIA

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

100,00 409.251,34 0,00 409.351,34

42214 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 100,00 409.251,34 0,00 409.351,34

14 422 207 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS E FÓRUNS DE PARTICIPAÇÃO 0,00 90.200,00 0,00 90.300,00

100220742214 SEMANA GLOBAL DO VOLUNTARIADO 100,00 0,00 0,00 100,00

204420742214 CASA DOS CONSELHOS 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00

204520742214 COMITÊ DE FISCALIZAÇÃO DA MEIA ENTRADA 0,00 100,00 0,00 100,00

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

204620742214 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE 0,00 100,00 0,00 100,00

205220742214 CONSELHO MUNICIPAL DA CONDIÇÃO FEMININA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

205320742214 CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

205420742214 CONSELHO MUNICIPAL DAS POPULAÇÕES AFRODESCENDENTES 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

206220742214 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

14 422 208 MULHER CIDADÃ 0,00 318.951,34 0,00 318.951,34

206920842214 INCLUSÃO DAS MULHERES NAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS 0,00 288.951,34 0,00 288.951,34

207020842214 MANUTENÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER EMSITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA

0,00 30.000,00 0,00 30.000,00

14 422 213 TRABALHO E RENDA 0,00 100,00 0,00 100,00

208621342214 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INTERMEDIAÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO 0,00 100,00 0,00 100,00

TOTAL DA UNIDADE : 0,0057.504.089,35100,00 57.504.189,35

102 GABINETE DO VICE-PREFEITOUnidade................. :

04 ADMINISTRAÇÃO

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 428.012,04 0,00 428.012,04

12204 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 428.012,04 0,00 428.012,04

04 122 406 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 428.012,04 0,00 428.012,04

217440612204 CUSTEIO E INVESTIMENTO 0,00 324.284,00 0,00 324.284,00

220640612204 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA 0,00 103.728,04 0,00 103.728,04

TOTAL DA UNIDADE : 0,00428.012,040,00 428.012,04

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

103 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOUnidade................. :

03 ESSENCIAL À JUSTIÇA

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 410.076,00 0,00 410.076,00

9203 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 0,00 410.076,00 0,00 410.076,00

03 92 406 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 410.076,00 0,00 410.076,00

21744069203 CUSTEIO E INVESTIMENTO 0,00 310.076,00 0,00 310.076,00

22484069203 REPRESENTAÇÃO E DEFESA DO MUNICÍPIO 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

04 ADMINISTRAÇÃO

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 11.302.773,04 0,00 11.302.773,04

12204 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 11.302.773,04 0,00 11.302.773,04

04 122 406 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 11.302.773,04 0,00 11.302.773,04

220640612204 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA 0,00 11.302.773,04 0,00 11.302.773,04

TOTAL DA UNIDADE : 0,0011.712.849,040,00 11.712.849,04

104 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIOUnidade................. :

04 ADMINISTRAÇÃO

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 4.644.686,56 0,00 4.644.686,56

12404 CONTROLE INTERNO 0,00 4.644.686,56 0,00 4.644.686,56

04 124 406 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 4.644.686,56 0,00 4.644.686,56

217440612404 CUSTEIO E INVESTIMENTO 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

220540612404 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO 0,00 184.978,00 0,00 184.978,00

220640612404 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA 0,00 4.159.708,56 0,00 4.159.708,56

TOTAL DA UNIDADE : 0,004.644.686,560,00 4.644.686,56

50

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

105 SECRETARIA MUN. DE ARTIC. E DESENV. METROPOLITANOUnidade................. :

04 ADMINISTRAÇÃO

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 461.083,28 0,00 461.083,28

12204 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 461.083,28 0,00 461.083,28

04 122 406 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 461.083,28 0,00 461.083,28

220640612204 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA 0,00 461.083,28 0,00 461.083,28

15 URBANISMO

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 57.660,00 0,00 57.660,00

12215 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

15 122 406 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

217440612215 CUSTEIO E INVESTIMENTO 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

45215 SERVIÇOS URBANOS 0,00 7.660,00 0,00 7.660,00

15 452 402 GESTÃO ESTRATÉGICA DA PREFEITURA 0,00 7.660,00 0,00 7.660,00

214740245215 ARTICULAÇÃO, INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA 0,00 7.660,00 0,00 7.660,00

TOTAL DA UNIDADE : 0,00518.743,280,00 518.743,28

107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONALUnidade................. :

04 ADMINISTRAÇÃO

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 702.019,06 0,00 702.019,06

12204 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 702.019,06 0,00 702.019,06

04 122 406 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 702.019,06 0,00 702.019,06

217440612204 CUSTEIO E INVESTIMENTO 0,00 197.793,00 0,00 197.793,00

220640612204 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA 0,00 280.138,06 0,00 280.138,06

233640612204 Fomento a Projetos de Relações Institucionais 0,00 224.088,00 0,00 224.088,00

TOTAL DA UNIDADE : 0,00702.019,060,00 702.019,06

51

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

108 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃOUnidade................. :

04 ADMINISTRAÇÃO

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 13.487.681,79 0,00 13.487.681,79

13104 COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 13.487.681,79 0,00 13.487.681,79

04 131 206 PARTICIPAÇÃO E TRANSPARÊNCIA 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

204220613104 INSTRUMENTOS DE TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO (PORTAL DATRANSPARÊNCIA, OUVIDORIA E APP CIDADE LEGAL)

0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

04 131 404 DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 0,00 10.863.741,00 0,00 10.863.741,00

215440413104 DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS 0,00 10.863.741,00 0,00 10.863.741,00

04 131 406 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 2.523.940,79 0,00 2.523.940,79

217440613104 CUSTEIO E INVESTIMENTO 0,00 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00

220640613104 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA 0,00 1.273.940,79 0,00 1.273.940,79

TOTAL DA UNIDADE : 0,0013.487.681,790,00 13.487.681,79

109 CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃOUnidade................. :

04 ADMINISTRAÇÃO

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 2.763.393,86 0,00 2.763.393,86

12204 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 2.763.393,86 0,00 2.763.393,86

04 122 406 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 2.763.393,86 0,00 2.763.393,86

217440612204 CUSTEIO E INVESTIMENTO 0,00 740.960,00 0,00 740.960,00

220640612204 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA 0,00 2.022.433,86 0,00 2.022.433,86

TOTAL DA UNIDADE : 0,002.763.393,860,00 2.763.393,86

52

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

111 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COM CIDADANIAUnidade................. :

04 ADMINISTRAÇÃO

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 16.958.028,29 0,00 16.958.028,29

12204 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 16.958.028,29 0,00 16.958.028,29

04 122 406 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 16.958.028,29 0,00 16.958.028,29

217440612204 CUSTEIO E INVESTIMENTO 0,00 105.245,00 0,00 105.245,00

220640612204 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA 0,00 16.852.783,29 0,00 16.852.783,29

06 SEGURANÇA PÚBLICA

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 526.408,00 0,00 526.408,00

18106 POLICIAMENTO 0,00 526.408,00 0,00 526.408,00

06 181 240 SEGURANÇA COM CIDADANIA 0,00 526.408,00 0,00 526.408,00

230924018106 AÇÕES DE SEGURANÇA URBANA 0,00 269.408,00 0,00 269.408,00

231024018106 AÇÕES DE DEFESA CIVIL 0,00 132.000,00 0,00 132.000,00

231224018106 QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR SEMUSC 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00

231324018106 REAPARELHAMENTO DA SEMUSC 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

TOTAL DA UNIDADE : 0,0017.484.436,290,00 17.484.436,29

TOTAL DO ÓRGÃO : 100,00 109.245.911,27 0,00 109.246.011,27

53

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOSÓrgão.................... :

101 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOSUnidade................. :

04 ADMINISTRAÇÃO

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 8.830.636,92 0,00 8.830.636,92

12204 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 8.830.636,92 0,00 8.830.636,92

04 122 406 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 8.830.636,92 0,00 8.830.636,92

220640612204 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA 0,00 8.830.636,92 0,00 8.830.636,92

15 URBANISMO

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 128.396.868,13 0,00 128.396.868,13

12215 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 2.485.000,00 0,00 2.485.000,00

15 122 406 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 2.485.000,00 0,00 2.485.000,00

216540612215 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS, CONSTRUÇÃO E REFORMA DEPRÉDIOS PÚBLICOS

0,00 400.000,00 0,00 400.000,00

217440612215 CUSTEIO E INVESTIMENTO 0,00 2.085.000,00 0,00 2.085.000,00

45115 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0,00 45.077.626,13 0,00 45.077.626,13

15 451 223 INFRAESTRUTURA URBANA 0,00 45.077.626,13 0,00 45.077.626,13

212722345115 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER 0,00 1.830.180,34 0,00 1.830.180,34

212922345115 IMPLANTAÇÃO, AMPLICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS 0,00 43.247.445,79 0,00 43.247.445,79

45215 SERVIÇOS URBANOS 0,00 80.834.242,00 0,00 80.834.242,00

15 452 226 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 80.834.242,00 0,00 80.834.242,00

214022645215 APERFEIÇOAMENTO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 0,00 80.834.242,00 0,00 80.834.242,00

17 SANEAMENTO

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 151.998.637,21 0,00 151.998.637,21

45217 SERVIÇOS URBANOS 0,00 122.486.589,00 0,00 122.486.589,00

17 452 222 RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA PÚBLICA 0,00 122.486.589,00 0,00 122.486.589,00

212522245217 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 0,00 122.486.589,00 0,00 122.486.589,00

51217 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 0,00 29.512.048,21 0,00 29.512.048,21

54

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

17 512 225 ÁGUA, ESGOTO E DRENAGEM 0,00 29.512.048,21 0,00 29.512.048,21

213722551217 DRENAGEM, RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DE CANAIS 0,00 9.607.466,07 0,00 9.607.466,07

213822551217 SANEAMENTO BÁSICO 0,00 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00

213922551217 ÁGUA PARA TODOS NÓS 0,00 18.304.582,14 0,00 18.304.582,14

TOTAL DA UNIDADE : 0,00289.226.142,260,00 289.226.142,26

202 INSTITUTO MUNICIPAL DE PAISAGEM URBANAUnidade................. :

15 URBANISMO

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 1.567.905,76 0,00 1.567.905,76

12215 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 820.265,76 0,00 820.265,76

15 122 406 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 820.265,76 0,00 820.265,76

220740612215 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 820.265,76 0,00 820.265,76

45115 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0,00 747.640,00 0,00 747.640,00

15 451 223 INFRAESTRUTURA URBANA 0,00 747.640,00 0,00 747.640,00

213122345115 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES PÚBLICOS 0,00 731.640,00 0,00 731.640,00

213222345115 ARBORIZAÇÃO, AJARDINAMENTO E RECUPERAÇÃO DE VEGETAÇÃO NATURAL 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00

23 COMÉRCIO E SERVIÇOS

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 1.121.460,00 0,00 1.121.460,00

12223 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 1.121.460,00 0,00 1.121.460,00

23 122 406 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 1.121.460,00 0,00 1.121.460,00

217440612223 CUSTEIO E INVESTIMENTO 0,00 1.121.460,00 0,00 1.121.460,00

TOTAL DA UNIDADE : 0,002.689.365,760,00 2.689.365,76

TOTAL DO ÓRGÃO : 0,00 291.915.508,02 0,00 291.915.508,02

55

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOÓrgão.................... :

101 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEUnidade................. :

12 EDUCAÇÃO

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

100.000,00 204.843.701,82 0,00 204.943.701,82

36112 ENSINO FUNDAMENTAL 100.000,00 145.898.733,76 0,00 145.998.733,76

12 361 202 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 82.395.753,21 0,00 82.395.753,21

201020236112 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR EF 0,00 3.639.000,00 0,00 3.639.000,00

201120236112 CONSTRUÇÃO, REFORMA, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EF 0,00 7.033.846,15 0,00 7.033.846,15

201220236112 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EF 0,00 29.952.600,37 0,00 29.952.600,37

201320236112 MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE EF 0,00 31.266.806,61 0,00 31.266.806,61

201420236112 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EF 0,00 7.982.132,85 0,00 7.982.132,85

201520236112 FORTALECIMENTO DA AÇÃO PEDAGÓGICA EF 0,00 990.841,41 0,00 990.841,41

201620236112 TRANSPORTE ESCOLAR EF 0,00 473.596,54 0,00 473.596,54

201720236112 FORMAÇÃO PARA DOCENTES E DEMAIS PROFISSIONAIS EF 0,00 1.056.929,28 0,00 1.056.929,28

12 361 205 CAMINHOS FUTUROS 0,00 1.608.587,52 0,00 1.708.587,52

100120536112 FORUM MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E OUTROS EVENTOS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

203720536112 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO NO CAMPO 0,00 1.298.837,52 0,00 1.298.837,52

204020536112 CENTROS DE VOCAÇÃO TECNOLÓGICA 0,00 309.750,00 0,00 309.750,00

12 361 406 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 61.894.393,03 0,00 61.894.393,03

216640636112 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS, CONSTRUÇÃO E REFORMA DEPRÉDIOS PÚBLICOS EDUCAÇÃO

0,00 698.821,80 0,00 698.821,80

217540636112 CUSTEIO E INVESTIMENTO EF 0,00 30.548.411,23 0,00 30.548.411,23

220740636112 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 30.002.160,00 0,00 30.002.160,00

231740636112 ESPORTE JOVEM NA ESCOLA 0,00 645.000,00 0,00 645.000,00

36512 EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 40.054.502,62 0,00 40.054.502,62

12 365 201 EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 40.054.502,62 0,00 40.054.502,62

200120136512 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR EI 0,00 1.542.500,00 0,00 1.542.500,00

200220136512 CONSTRUÇÃO, REFORMA, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EI 0,00 9.524.682,34 0,00 9.524.682,34

200320136512 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EI 0,00 12.984.531,83 0,00 12.984.531,83

56

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

200420136512 MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE EI 0,00 5.852.248,56 0,00 5.852.248,56

200520136512 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EI 0,00 7.603.948,35 0,00 7.603.948,35

200620136512 FORTALECIMENTO DA AÇÃO PEDAGÓGICA EI 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00

200720136512 TRANSPORTE ESCOLAR EI 0,00 673.596,54 0,00 673.596,54

200820136512 FORMAÇÃO PARA DOCENTES E DEMAIS PROFISSIONAIS EI 0,00 972.995,00 0,00 972.995,00

200920136512 APOIO A EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

36612 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 11.666.172,86 0,00 11.666.172,86

12 366 203 EJA 0,00 11.666.172,86 0,00 11.666.172,86

201820336612 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR EJA 0,00 527.000,00 0,00 527.000,00

201920336612 REFORMA, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EJA 0,00 686.929,28 0,00 686.929,28

202020336612 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EJA 0,00 605.039,68 0,00 605.039,68

202120336612 MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE EJA 0,00 2.445.274,62 0,00 2.445.274,62

202220336612 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EJA 0,00 5.508.692,93 0,00 5.508.692,93

202320336612 FORTALECIMENTO DA AÇÃO PEDAGÓGICA EJA 0,00 650.000,00 0,00 650.000,00

202520336612 FORMAÇÃO PARA DOCENTES E DEMAIS PROFISSIONAIS EJA 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00

202620336612 BRASIL ALFABETIZADO 0,00 326.078,78 0,00 326.078,78

202720336612 PROJOVEM URBANO 0,00 417.157,57 0,00 417.157,57

36712 EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 7.224.292,58 0,00 7.224.292,58

12 367 204 EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 7.224.292,58 0,00 7.224.292,58

202820436712 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00

202920436712 REFORMA, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EE 0,00 550.836,00 0,00 550.836,00

203020436712 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EE 0,00 857.630,22 0,00 857.630,22

203120436712 MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE EE 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00

203320436712 FORTALECIMENTO DA AÇÃO PEDAGÓGICA EE 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00

203420436712 TRANSPORTE ESCOLAR EE 0,00 365.826,36 0,00 365.826,36

203520436712 FORMAÇÃO PARA DOCENTES E DEMAIS PROFISSIONAIS EE 0,00 950.000,00 0,00 950.000,00

TOTAL DA UNIDADE : 0,00204.843.701,82100.000,00 204.943.701,82

57

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

901 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN. DA EDUCAÇÃO - FUNDEBUnidade................. :

12 EDUCAÇÃO

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 345.486.785,38 0,00 345.486.785,38

36112 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 254.546.253,38 0,00 254.546.253,38

12 361 202 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 254.546.253,38 0,00 254.546.253,38

201420236112 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EF 0,00 254.546.253,38 0,00 254.546.253,38

36512 EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 82.240.532,00 0,00 82.240.532,00

12 365 201 EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 82.240.532,00 0,00 82.240.532,00

200520136512 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EI 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00

200920136512 APOIO A EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA 0,00 37.240.532,00 0,00 37.240.532,00

36612 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 3.900.000,00 0,00 3.900.000,00

12 366 203 EJA 0,00 3.900.000,00 0,00 3.900.000,00

202220336612 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EJA 0,00 3.900.000,00 0,00 3.900.000,00

36712 EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00

12 367 204 EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00

203220436712 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EE 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00

TOTAL DA UNIDADE : 0,00345.486.785,380,00 345.486.785,38

TOTAL DO ÓRGÃO : 100.000,00 550.330.487,20 0,00 550.430.487,20

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

14 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDAÓrgão.................... :

101 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDAUnidade................. :

04 ADMINISTRAÇÃO

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

9.335.884,00 19.700.608,08 0,00 29.036.492,08

12104 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 9.335.884,00 0,00 0,00 9.335.884,00

04 121 405 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR 9.335.884,00 0,00 0,00 9.335.884,00

102740512104 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORESSOCIAIS - PMAT

9.335.884,00 0,00 0,00 9.335.884,00

12204 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 17.942.499,90 0,00 17.942.499,90

04 122 406 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 17.942.499,90 0,00 17.942.499,90

217440612204 CUSTEIO E INVESTIMENTO 0,00 4.370.199,82 0,00 4.370.199,82

220640612204 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA 0,00 13.572.300,08 0,00 13.572.300,08

12904 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 0,00 1.758.108,18 0,00 1.758.108,18

04 129 403 GESTÃO FISCAL EFICIENTE 0,00 1.758.108,18 0,00 1.758.108,18

215240312904 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA 0,00 1.758.108,18 0,00 1.758.108,18

14 DIREITOS DA CIDADANIA

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 711.900,00 0,00 711.900,00

42214 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 0,00 711.900,00 0,00 711.900,00

14 422 403 GESTÃO FISCAL EFICIENTE 0,00 711.900,00 0,00 711.900,00

215040342214 CONSELHO DE CONTRIBUINTES DO MUNICÍPIO 0,00 711.900,00 0,00 711.900,00

TOTAL DA UNIDADE : 0,0020.412.508,089.335.884,00 29.748.392,08

TOTAL DO ÓRGÃO : 9.335.884,00 20.412.508,08 0,00 29.748.392,08

59

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEÓrgão.................... :

201 HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUESUnidade................. :

10 SAÚDE

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 98.281.687,00 0,00 98.281.687,00

30210 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 98.281.687,00 0,00 98.281.687,00

10 302 237 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 0,00 98.281.687,00 0,00 98.281.687,00

229823730210 REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS (RUE) 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00

230123730210 AÇÕES E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES 0,00 8.526.762,00 0,00 8.526.762,00

230223730210 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS HOSPITAL DJALMA MARQUES 0,00 65.754.925,00 0,00 65.754.925,00

TOTAL DA UNIDADE : 0,0098.281.687,000,00 98.281.687,00

60

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

901 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEUnidade................. :

04 ADMINISTRAÇÃO

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 103.846,00 0,00 103.846,00

12104 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0,00 103.846,00 0,00 103.846,00

04 121 207 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS E FÓRUNS DE PARTICIPAÇÃO 0,00 103.846,00 0,00 103.846,00

204720712104 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 103.846,00 0,00 103.846,00

10 SAÚDE

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 643.732.715,72 0,00 643.732.715,72

12110 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

10 121 206 PARTICIPAÇÃO E TRANSPARÊNCIA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

204320612110 OUVIDORIA DA SAÚDE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

12210 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 208.002.046,00 0,00 208.002.046,00

10 122 207 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS E FÓRUNS DE PARTICIPAÇÃO 0,00 155.076,00 0,00 155.076,00

205620712210 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 155.076,00 0,00 155.076,00

10 122 406 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 207.836.970,00 0,00 207.836.970,00

220040612210 CUSTEIO E INVESTIMENTO FMS 0,00 6.538.243,00 0,00 6.538.243,00

230740612210 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEMUS 0,00 201.298.727,00 0,00 201.298.727,00

10 122 409 GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

228740912210 MANUTENÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA DO SUS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

12810 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 694.646,38 0,00 694.646,38

10 128 409 GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE 0,00 694.646,38 0,00 694.646,38

230840912810 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAÚDE 0,00 694.646,38 0,00 694.646,38

30110 ATENÇÃO BÁSICA 0,00 69.226.624,53 0,00 69.226.624,53

10 301 233 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 0,00 68.104.384,00 0,00 68.104.384,00

227223330110 AÇÕES E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 0,00 67.701.010,00 0,00 67.701.010,00

227323330110 SAÚDE NA ESCOLA 0,00 50.594,00 0,00 50.594,00

227623330110 AÇOES E MANUTENÇAO DE SAUDE BUCAL 0,00 352.780,00 0,00 352.780,00

10 301 236 REDES DE ATENÇÃO INTEGRAL PRIORITÁRIAS E CUIDADOS ÀS POPULAÇÕES EM 0,00 1.122.240,53 0,00 1.122.240,53

61

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

SITUAÇÃO ESPECIAL

229323630110 REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MATERNA E INFANTIL 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

229623630110 REDE DE ATENÇÃO ÀS DOENÇAS CRÔNICAS DEGENERATIVAS 0,00 732.098,00 0,00 732.098,00

229723630110 ATENÇÃO À SAÚDE DAS POPULAÇÕES EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL 0,00 290.142,53 0,00 290.142,53

30210 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 332.253.488,81 0,00 332.253.488,81

10 302 232 ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0,00 97.568.538,00 0,00 97.568.538,00

226923230210 AÇÕES E MANUTENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR 0,00 87.312.116,00 0,00 87.312.116,00

228623230210 ATENÇÃO À SAÚDE DO TRABALHADOR 0,00 360.000,00 0,00 360.000,00

228823230210 LABORATÓRIO CENTRAL MUNICIPAL 0,00 7.450.000,00 0,00 7.450.000,00

229923230210 MELHOR EM CASA - ATENÇÃO DOMICILIAR 0,00 1.872.000,00 0,00 1.872.000,00

232223230210 DESENVOLVIMENTO DE AÇOES ESPECIALIZADAS EM SAUDE BUCAL 0,00 574.422,00 0,00 574.422,00

10 302 236 REDES DE ATENÇÃO INTEGRAL PRIORITÁRIAS E CUIDADOS ÀS POPULAÇÕES EMSITUAÇÃO ESPECIAL

0,00 4.802.933,00 0,00 4.802.933,00

229423630210 REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 0,00 3.802.933,00 0,00 3.802.933,00

229523630210 REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

10 302 237 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 0,00 25.555.595,00 0,00 25.555.595,00

229823730210 REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS (RUE) 0,00 13.063.575,00 0,00 13.063.575,00

230023730210 AÇÕES E MANUTENÇÃO DO SAMU 0,00 12.492.020,00 0,00 12.492.020,00

10 302 238 REGULAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 148.400.000,00 0,00 148.400.000,00

230423830210 REDE CONVENIADA E CONTRATADA 0,00 148.400.000,00 0,00 148.400.000,00

10 302 239 INVESTIMENTOS NA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE 0,00 55.926.422,81 0,00 55.926.422,81

230623930210 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE 0,00 55.926.422,81 0,00 55.926.422,81

30310 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 0,00 9.588.680,00 0,00 9.588.680,00

10 303 234 ASSISTENCIA FARMACÊUTICA 0,00 9.588.680,00 0,00 9.588.680,00

227723430310 MEDICAMENTOS E MATERIAL TÉCNICO DA FARMÁCIA BÁSICA 0,00 9.433.430,00 0,00 9.433.430,00

227823430310 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR 0,00 155.250,00 0,00 155.250,00

30410 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 1.066.404,00 0,00 1.066.404,00

10 304 235 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 1.066.404,00 0,00 1.066.404,00

229223530410 AÇÕES E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 1.066.404,00 0,00 1.066.404,00

30510 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0,00 22.890.826,00 0,00 22.890.826,00

10 305 235 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 22.890.826,00 0,00 22.890.826,00

62

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

228323530510 VIGILÂNCIA E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS TRANSMISSÍVEIS E NAOTRANSMISSIVEIS

0,00 21.433.685,00 0,00 21.433.685,00

228523530510 PREVENÇÃO E CONTROLE DO HIV/DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS 0,00 1.224.141,00 0,00 1.224.141,00

228923530510 CONTROLE DE ZOONOSES 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00

229023530510 AÇÕES E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL 0,00 73.000,00 0,00 73.000,00

TOTAL DA UNIDADE : 0,00643.836.561,720,00 643.836.561,72

TOTAL DO ÓRGÃO : 0,00 742.118.248,72 0,00 742.118.248,72

63

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTEÓrgão.................... :

101 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTESUnidade................. :

04 ADMINISTRAÇÃO

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 20.808.653,69 0,00 20.808.653,69

12204 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 20.808.653,69 0,00 20.808.653,69

04 122 406 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 20.808.653,69 0,00 20.808.653,69

220640612204 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA 0,00 20.808.653,69 0,00 20.808.653,69

26 TRANSPORTE

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 2.508.776,00 0,00 2.508.776,00

78226 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 0,00 2.508.776,00 0,00 2.508.776,00

26 782 406 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 2.508.776,00 0,00 2.508.776,00

217440678226 CUSTEIO E INVESTIMENTO 0,00 2.508.776,00 0,00 2.508.776,00

TOTAL DA UNIDADE : 0,0023.317.429,690,00 23.317.429,69

64

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

901 FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSPORTESUnidade................. :

26 TRANSPORTE

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

500.000,00 29.535.574,95 0,00 30.035.574,95

78226 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 500.000,00 29.535.574,95 0,00 30.035.574,95

26 782 207 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS E FÓRUNS DE PARTICIPAÇÃO 0,00 150.562,00 0,00 150.562,00

206820778226 CONSELHO MUNICIPAL DA MOBILIDADE URBANA 0,00 150.562,00 0,00 150.562,00

26 782 223 INFRAESTRUTURA URBANA 0,00 5.475.000,00 0,00 5.475.000,00

212822378226 LOGÍSTICA DE TRANSPORTE PÚBLICO 0,00 5.475.000,00 0,00 5.475.000,00

26 782 227 TRANSPORTE PÚBLICO E SEMIPÚBLICO 0,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00

214122778226 REGULAMENTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTES, GRATUIDADES E DEMAISSUBSÍDIOS

0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

214222778226 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTES E DO SISTEMA DEMONITORAMENTO DOS ÔNIBUS

0,00 600.000,00 0,00 600.000,00

214322778226 BILHETAGEM ELETRÔNICA, BIOMETRIA E BILHETE ÚNICO 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00

26 782 228 OPERAÇÃO DO TRÂNSITO 0,00 19.710.012,95 0,00 20.210.012,95

101322878226 PLANO DE MOBILIDADE URBANA DE SÃO LUÍS 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

214422878226 EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00

214522878226 FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 0,00 10.208.344,95 0,00 10.208.344,95

214622878226 INFRAESTRUTURA E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 0,00 9.101.668,00 0,00 9.101.668,00

TOTAL DA UNIDADE : 0,0029.535.574,95500.000,00 30.035.574,95

TOTAL DO ÓRGÃO : 500.000,00 52.853.004,64 0,00 53.353.004,64

65

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOÓrgão.................... :

101 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOUnidade................. :

04 ADMINISTRAÇÃO

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 9.163.530,91 0,00 9.163.530,91

12204 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 9.163.530,91 0,00 9.163.530,91

04 122 406 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 9.163.530,91 0,00 9.163.530,91

217440612204 CUSTEIO E INVESTIMENTO 0,00 1.864.501,00 0,00 1.864.501,00

220640612204 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA 0,00 7.299.029,91 0,00 7.299.029,91

TOTAL DA UNIDADE : 0,009.163.530,910,00 9.163.530,91

66

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOUnidade................. :

09 PREVIDÊNCIA SOCIAL

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 309.253.257,00 0,00 309.253.257,00

12109 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0,00 15.553.559,02 0,00 15.553.559,02

09 121 405 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

216440512109 APOIO AOS BENEFICIÁRIOS E PREPARAÇÃO DE SEGURADOS PARA 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

09 121 406 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 14.553.559,02 0,00 14.553.559,02

218340612109 CUSTEIO, INVESTIMENTO E COBERTURA DE OBRIGAÇÕES IPAM 0,00 12.374.749,02 0,00 12.374.749,02

221440612109 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS IPAM 0,00 2.178.810,00 0,00 2.178.810,00

27209 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 0,00 227.636.486,98 0,00 227.636.486,98

09 272 407 PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 0,00 227.636.486,98 0,00 227.636.486,98

225440727209 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 227.486.086,98 0,00 227.486.086,98

233540727209 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - CAPITALIZADO 0,00 150.400,00 0,00 150.400,00

99709 RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS 0,00 66.063.211,00 0,00 66.063.211,00

09 997 407 PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 0,00 66.063.211,00 0,00 66.063.211,00

225640799709 RESERVA RPPS 0,00 66.063.211,00 0,00 66.063.211,00

TOTAL DA UNIDADE : 0,00309.253.257,000,00 309.253.257,00

TOTAL DO ÓRGÃO : 0,00 318.416.787,91 0,00 318.416.787,91

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

19 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃOÓrgão.................... :

101 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃOUnidade................. :

04 ADMINISTRAÇÃO

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 15.341.653,74 0,00 15.341.653,74

12204 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 15.341.653,74 0,00 15.341.653,74

04 122 406 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 15.341.653,74 0,00 15.341.653,74

220640612204 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA 0,00 15.341.653,74 0,00 15.341.653,74

15 URBANISMO

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 2.942.583,00 0,00 2.942.583,00

12215 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00

15 122 406 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00

217440612215 CUSTEIO E INVESTIMENTO 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00

12515 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 0,00 1.742.583,00 0,00 1.742.583,00

15 125 224 REGULAÇÃO DO TERRITÓRIO 0,00 1.742.583,00 0,00 1.742.583,00

213322412515 APLICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA - BLITZ URBANA 0,00 1.742.583,00 0,00 1.742.583,00

16 HABITAÇÃO

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 500.000,00 0,00 500.000,00

48216 HABITAÇÃO URBANA 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00

16 482 221 NOVAS MORADIAS, URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00

212422148216 CONSTRUÇÃO DE MORADIAS, URBANIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00

TOTAL DA UNIDADE : 0,0018.784.236,740,00 18.784.236,74

TOTAL DO ÓRGÃO : 0,00 18.784.236,74 0,00 18.784.236,74

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

20 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMOÓrgão.................... :

101 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMOUnidade................. :

04 ADMINISTRAÇÃO

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 1.112.481,58 0,00 1.112.481,58

12204 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 1.112.481,58 0,00 1.112.481,58

04 122 406 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 1.112.481,58 0,00 1.112.481,58

220640612204 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA 0,00 1.112.481,58 0,00 1.112.481,58

23 COMÉRCIO E SERVIÇOS

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 16.293.337,52 0,00 16.293.337,52

12223 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 1.335.220,00 0,00 1.335.220,00

23 122 406 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 1.335.220,00 0,00 1.335.220,00

217440612223 CUSTEIO E INVESTIMENTO 0,00 1.335.220,00 0,00 1.335.220,00

69523 TURISMO 0,00 14.958.117,52 0,00 14.958.117,52

23 695 241 DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO AO TURISMO 0,00 14.958.117,52 0,00 14.958.117,52

231424169523 MARKETING E FOMENTO AO TURISMO 0,00 14.358.117,52 0,00 14.358.117,52

231524169523 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

231624169523 SEGMENTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PRODUTOS TURÍSTICOS 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

TOTAL DA UNIDADE : 0,0017.405.819,100,00 17.405.819,10

TOTAL DO ÓRGÃO : 0,00 17.405.819,10 0,00 17.405.819,10

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

21 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOÓrgão.................... :

101 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN. E DESENVOLVIMENTOUnidade................. :

04 ADMINISTRAÇÃO

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 5.470.656,69 0,00 5.470.656,69

12104 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0,00 5.470.656,69 0,00 5.470.656,69

04 121 207 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS E FÓRUNS DE PARTICIPAÇÃO 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00

205020712104 CONSELHO DA CIDADE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

206420712104 CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00

04 121 212 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 0,00 230.000,00 0,00 230.000,00

232521212104 GESTÃO DE INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA SOCIOECONÔMICA 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00

232621212104 PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDORES E COMPRASGOVERNAMENTAIS - PDF MUNICIPAL

0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

233921212104 INCENTIVOS FISCAIS, AMBIENTE DE NEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00

04 121 402 GESTÃO ESTRATÉGICA DA PREFEITURA 0,00 240.000,00 0,00 240.000,00

233740212104 GESTÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00

233840212104 GESTÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00

04 121 405 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00

216040512104 MODERNIZAÇÃO ADMINSITRATIVA FISCAL E COORDENAÇÃO DO PROJETO - PNAFM 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00

04 121 406 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 4.850.656,69 0,00 4.850.656,69

217440612104 CUSTEIO E INVESTIMENTO 0,00 2.533.020,00 0,00 2.533.020,00

220640612104 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA 0,00 2.317.636,69 0,00 2.317.636,69

11 TRABALHO

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

30.000,00 50.000,00 0,00 80.000,00

33311 EMPREGABILIDADE 30.000,00 50.000,00 0,00 80.000,00

11 333 213 TRABALHO E RENDA 0,00 50.000,00 0,00 80.000,00

101021333311 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL,GERAÇÃO DE RENDA E INTERMEDIAÇÃO COM OMERCADO DE TRABALHO

30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

208821333311 SISTEMA MUNICIPAL DE INCLUSÃO DIGITAL 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

TOTAL DA UNIDADE : 0,005.520.656,6930.000,00 5.550.656,69

201 INSTITUTO DA CIDADE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO E RURALUnidade................. :

15 URBANISMO

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

20.000,00 1.063.508,31 0,00 1.083.508,31

12215 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 998.247,31 0,00 998.247,31

15 122 406 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 998.247,31 0,00 998.247,31

217440612215 CUSTEIO E INVESTIMENTO 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00

220740612215 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 918.247,31 0,00 918.247,31

12715 ORDENAMENTO TERRITORIAL 0,00 40.261,00 0,00 40.261,00

15 127 224 REGULAÇÃO DO TERRITÓRIO 0,00 40.261,00 0,00 40.261,00

213622412715 ELABORAÇÃO, REVISÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DA LEGISLAÇÃOURBANÍSTICA

0,00 40.261,00 0,00 40.261,00

45115 INFRA-ESTRUTURA URBANA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

15 451 221 NOVAS MORADIAS, URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

101122145115 PROJETOS ARQUITETÔNICOS E URBANÍSTICOS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

57315 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00

15 573 224 REGULAÇÃO DO TERRITÓRIO 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00

213522457315 GESTÃO E DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES URBANÍSTICAS 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00

TOTAL DA UNIDADE : 0,001.063.508,3120.000,00 1.083.508,31

71

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

202 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO HISTÓRICOUnidade................. :

13 CULTURA

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 2.034.173,01 0,00 2.034.173,01

12213 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 864.438,37 0,00 864.438,37

13 122 406 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 864.438,37 0,00 864.438,37

217440612213 CUSTEIO E INVESTIMENTO 0,00 172.520,00 0,00 172.520,00

220740612213 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 691.918,37 0,00 691.918,37

39113 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 0,00 1.169.734,64 0,00 1.169.734,64

13 391 210 PATRIMÔNIO HISTÓRICO 0,00 1.169.734,64 0,00 1.169.734,64

207321039113 CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00

207521039113 REABILITAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO 0,00 498.662,56 0,00 498.662,56

232421039113 APOIO AO PAC DAS CIDADES HISTÓRICAS 0,00 664.072,08 0,00 664.072,08

TOTAL DA UNIDADE : 0,002.034.173,010,00 2.034.173,01

72

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

901 FUNDO DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA DEUnidade................. :

04 ADMINISTRAÇÃO

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

12104 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

04 121 406 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

233140612104 CUSTEIO E INVESTIMENTO EGGEM 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

11 TRABALHO

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

33311 EMPREGABILIDADE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

11 333 213 TRABALHO E RENDA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

208921333311 FOMENTO AO TRABALHO E RENDA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

TOTAL DA UNIDADE : 0,00210.000,000,00 210.000,00

902 FUNDO MUNICIPAL DO CONSELHO DA CIDADE DE SÃO LUÍSUnidade................. :

15 URBANISMO

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

45115 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

15 451 212 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

208221245115 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

TOTAL DA UNIDADE : 0,0010.000,000,00 10.000,00

73

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

903 FUNDO DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA DEUnidade................. :

04 ADMINISTRAÇÃO

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 1.357.819,91 0,00 1.357.819,91

12804 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 1.357.819,91 0,00 1.357.819,91

04 128 405 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR 0,00 1.357.819,91 0,00 1.357.819,91

233240512804 EDUCAÇÃO CONTINUADA DO SERVIDOR 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

233340512804 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS 0,00 357.819,91 0,00 357.819,91

TOTAL DA UNIDADE : 0,001.357.819,910,00 1.357.819,91

TOTAL DO ÓRGÃO : 50.000,00 10.196.157,92 0,00 10.246.157,92

74

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

22 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIOÓrgão.................... :

102 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEMFAZUnidade................. :

04 ADMINISTRAÇÃO

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 5.460.330,00 0,00 5.460.330,00

12304 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 5.460.330,00 0,00 5.460.330,00

04 123 406 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 5.460.330,00 0,00 5.460.330,00

225340612304 TARIFAS BANCÁRIAS 0,00 5.460.330,00 0,00 5.460.330,00

09 PREVIDÊNCIA SOCIAL

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 26.320.034,00 0,00 26.320.034,00

33109 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 0,00 26.320.034,00 0,00 26.320.034,00

09 331 406 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 26.320.034,00 0,00 26.320.034,00

217340633109 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO 0,00 26.320.034,00 0,00 26.320.034,00

28 ENCARGOS ESPECIAIS

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 0,00 57.653.273,00 57.653.273,00

84328 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 34.290.398,00 34.290.398,00

28 843 406 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 34.290.398,00 34.290.398,00

091240684328 ENCARGOS GERAIS COM A DÍVIDA PÚBLICA 0,00 0,00 34.290.398,00 34.290.398,00

84628 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 23.362.875,00 23.362.875,00

28 846 406 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 23.362.875,00 23.362.875,00

091340684628 ENCARGOS JUDICIÁRIOS 0,00 0,00 23.362.875,00 23.362.875,00

TOTAL DA UNIDADE : 57.653.273,0031.780.364,000,00 89.433.637,00

75

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

103 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEMADUnidade................. :

04 ADMINISTRAÇÃO

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

360.000,00 31.769.072,00 38.358.010,00 70.487.082,00

12204 ADMINISTRAÇÃO GERAL 360.000,00 31.769.072,00 38.358.010,00 70.487.082,00

04 122 405 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR 0,00 3.293.873,68 0,00 3.653.873,68

101740512204 MODERNIZAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00

215840512204 CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

232740512204 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 3.193.873,68 0,00 3.193.873,68

04 122 406 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 28.475.198,32 38.358.010,00 66.833.208,32

091140612204 ENCARGOS DAS DÍVIDAS SOCIAIS E DE SERVIÇOS PÚBLICOS 0,00 0,00 38.358.010,00 38.358.010,00

216940612204 AUXÍLIO TRANSPORTE - DIVERSAS UNIDADES 0,00 9.973.619,00 0,00 9.973.619,00

224740612204 MANUTENÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL E DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL 0,00 268.693,68 0,00 268.693,68

225040612204 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA E OUTRAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS -DIVERSAS UNIDADES

0,00 17.536.453,00 0,00 17.536.453,00

233040612204 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 696.432,64 0,00 696.432,64

10 SAÚDE

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 20.715.968,00 36.602.164,00 57.318.132,00

12210 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 20.715.968,00 36.602.164,00 57.318.132,00

10 122 406 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 20.715.968,00 36.602.164,00 57.318.132,00

090340612210 ENCARGOS COM O INSS - SAÚDE 0,00 0,00 15.777.063,00 15.777.063,00

090640612210 ENCARGOS COM O IPAM - SAÚDE 0,00 0,00 20.825.101,00 20.825.101,00

217140612210 AUXÍLIO TRANSPORTE - SAÚDE 0,00 9.765.876,00 0,00 9.765.876,00

225240612210 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA E OUTRAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS - SAÚDE 0,00 10.950.092,00 0,00 10.950.092,00

12 EDUCAÇÃO

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 17.693.841,00 48.185.301,00 65.879.142,00

36112 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 17.693.841,00 48.185.301,00 65.879.142,00

12 361 406 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 17.693.841,00 48.185.301,00 65.879.142,00

76

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

090240636112 ENCARGOS COM O INSS - EDUCAÇÃO 0,00 0,00 10.679.389,00 10.679.389,00

090540636112 ENCARGOS COM O IPAM - EDUCAÇÃO 0,00 0,00 37.505.912,00 37.505.912,00

217040636112 AUXÍLIO TRANSPORTE - EDUCAÇÃO 0,00 9.388.841,00 0,00 9.388.841,00

225140636112 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA E OUTRAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS - 0,00 8.305.000,00 0,00 8.305.000,00

28 ENCARGOS ESPECIAIS

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 0,00 76.432.123,61 76.432.123,61

12228 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 76.432.123,61 76.432.123,61

28 122 406 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 76.432.123,61 76.432.123,61

090140612228 ENCARGOS COM O INSS - DIVERSAS UNIDADES 0,00 0,00 30.871.537,32 30.871.537,32

090440612228 ENCARGOS COM O IPAM - DIVERSAS UNIDADES 0,00 0,00 44.760.586,29 44.760.586,29

091040612228 ENCARGOS COM O FGTS 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00

TOTAL DA UNIDADE : 199.577.598,6170.178.881,00360.000,00 270.116.479,61

TOTAL DO ÓRGÃO : 360.000,00 101.959.245,00 257.230.871,61 359.550.116,61

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

23 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAÓrgão.................... :

101 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAUnidade................. :

04 ADMINISTRAÇÃO

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 13.388.607,51 0,00 13.388.607,51

12604 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 13.388.607,51 0,00 13.388.607,51

04 126 229 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 11.987.858,00 0,00 11.987.858,00

215522912604 CIDADE DIGITAL 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

215622912604 INVESTIMENTO EM GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA 0,00 6.970.000,00 0,00 6.970.000,00

215722912604 INVESTIMENTOS E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TI DA PREFEITURA 0,00 5.007.858,00 0,00 5.007.858,00

04 126 406 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 1.400.749,51 0,00 1.400.749,51

217440612604 CUSTEIO E INVESTIMENTO 0,00 386.879,00 0,00 386.879,00

220640612604 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA 0,00 1.013.870,51 0,00 1.013.870,51

TOTAL DA UNIDADE : 0,0013.388.607,510,00 13.388.607,51

TOTAL DO ÓRGÃO : 0,00 13.388.607,51 0,00 13.388.607,51

78

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

24 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTARÓrgão.................... :

101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTARUnidade................. :

14 DIREITOS DA CIDADANIA

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 8.703.429,40 0,00 8.703.429,40

12214 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 1.771.241,40 0,00 1.771.241,40

14 122 406 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 1.771.241,40 0,00 1.771.241,40

217440612214 CUSTEIO E INVESTIMENTO 0,00 1.030.000,00 0,00 1.030.000,00

220640612214 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA 0,00 741.241,40 0,00 741.241,40

30614 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00 6.932.188,00 0,00 6.932.188,00

14 306 207 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS E FÓRUNS DE PARTICIPAÇÃO 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

205720730614 CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

14 306 216 SEGURANÇA ALIMENTAR 0,00 6.732.188,00 0,00 6.732.188,00

209621630614 COZINHA ESCOLA COMUNITÁRIA 0,00 1.050.026,00 0,00 1.050.026,00

209721630614 PROGRAMA DO LEITE 0,00 3.182.162,00 0,00 3.182.162,00

209821630614 RESTAURANTE POPULAR 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

209921630614 EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

232821630614 BANCO DE ALIMENTOS 0,00 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00

TOTAL DA UNIDADE : 0,008.703.429,400,00 8.703.429,40

TOTAL DO ÓRGÃO : 0,00 8.703.429,40 0,00 8.703.429,40

79

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

25 SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIALÓrgão.................... :

101 SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSIST. SOCIALUnidade................. :

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 15.027.138,72 0,00 15.027.138,72

12208 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 15.027.138,72 0,00 15.027.138,72

08 122 207 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS E FÓRUNS DE PARTICIPAÇÃO 0,00 956.060,00 0,00 956.060,00

204920712208 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00

206020712208 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0,00 169.000,00 0,00 169.000,00

206120712208 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 0,00 134.000,00 0,00 134.000,00

206320712208 CONSELHOS TUTELARES 0,00 503.060,00 0,00 503.060,00

08 122 406 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 14.071.078,72 0,00 14.071.078,72

216840612208 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS, CONSTRUÇÃO E REFORMA DEPRÉDIOS PÚBLICOS ASSISTÊNCIA SOCIAL

0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

217640612208 CUSTEIO E INVESTIMENTO SEMCAS 0,00 928.697,00 0,00 928.697,00

220840612208 PESSOAL E ENCARGOS SEMCAS 0,00 13.137.381,72 0,00 13.137.381,72

TOTAL DA UNIDADE : 0,0015.027.138,720,00 15.027.138,72

80

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALUnidade................. :

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 19.073.093,61 0,00 19.073.093,61

24308 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE 0,00 382.400,00 0,00 382.400,00

08 243 219 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0,00 382.400,00 0,00 382.400,00

210821924308 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDASSOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO

0,00 332.400,00 0,00 332.400,00

211421924308 ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

24408 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 18.690.693,61 0,00 18.690.693,61

08 244 213 TRABALHO E RENDA 0,00 275.000,00 0,00 275.000,00

208721324408 AÇÕES PARA INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA 0,00 275.000,00 0,00 275.000,00

08 244 217 CADASTRO ÚNICO E TRANSFERÊNCIA DE RENDA 0,00 2.426.000,00 0,00 2.426.000,00

210021724408 GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS 0,00 1.828.000,00 0,00 1.828.000,00

210121724408 GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA 0,00 598.000,00 0,00 598.000,00

08 244 218 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 8.945.692,75 0,00 8.945.692,75

210221824408 PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA 0,00 2.603.050,80 0,00 2.603.050,80

210321824408 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 0,00 3.718.455,00 0,00 3.718.455,00

210521824408 BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS 0,00 1.843.112,40 0,00 1.843.112,40

210621824408 CONSTRUÇÃO, REFORMA, EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ASUNIDADES DE ATENDIMENTO DA PSB

0,00 781.074,55 0,00 781.074,55

08 244 219 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0,00 6.667.014,86 0,00 6.667.014,86

210721924408 PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS 0,00 780.000,00 0,00 780.000,00

210921924408 ABORDAGEM SOCIAL 0,00 420.000,00 0,00 420.000,00

211021924408 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS 0,00 1.066.799,00 0,00 1.066.799,00

211121924408 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA 0,00 552.000,00 0,00 552.000,00

211221924408 GESTÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 0,00 224.000,00 0,00 224.000,00

211321924408 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 0,00 1.780.992,20 0,00 1.780.992,20

211621924408 CONSTRUÇÃO, REFORMA, EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ASUNIDADES DE ATENDIMENTO DA PSE

0,00 1.843.223,66 0,00 1.843.223,66

08 244 401 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SUAS 0,00 376.986,00 0,00 376.986,00

211740124408 PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL 0,00 262.986,00 0,00 262.986,00

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

211840124408 EDUCAÇÃO PERMANENTE NO SUAS 0,00 114.000,00 0,00 114.000,00

TOTAL DA UNIDADE : 0,0019.073.093,610,00 19.073.093,61

902 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEUnidade................. :

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 6.851.664,99 0,00 6.851.664,99

24308 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE 0,00 6.851.664,99 0,00 6.851.664,99

08 243 220 GARANTIAS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0,00 6.851.664,99 0,00 6.851.664,99

211922024308 APOIO FINANCEIRO A ORGANIZAÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOSGOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS

0,00 5.039.677,99 0,00 5.039.677,99

212022024308 SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO E REINTEGRAÇÃO FAMILIAR 0,00 510.000,00 0,00 510.000,00

212122024308 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES, TÉCNICOS E EDUCADORES 0,00 891.500,00 0,00 891.500,00

212222024308 PESQUISA, AVALIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA POLÍTICA DE GARANTIAS DOS DIREITOSDA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

0,00 410.487,00 0,00 410.487,00

TOTAL DA UNIDADE : 0,006.851.664,990,00 6.851.664,99

TOTAL DO ÓRGÃO : 0,00 40.951.897,32 0,00 40.951.897,32

82

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

26 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEÓrgão.................... :

101 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEUnidade................. :

04 ADMINISTRAÇÃO

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 1.383.416,79 0,00 1.383.416,79

12204 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 1.383.416,79 0,00 1.383.416,79

04 122 406 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 1.383.416,79 0,00 1.383.416,79

217440612204 CUSTEIO E INVESTIMENTO 0,00 216.935,00 0,00 216.935,00

220640612204 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA 0,00 1.166.481,79 0,00 1.166.481,79

TOTAL DA UNIDADE : 0,001.383.416,790,00 1.383.416,79

901 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SAO LUISUnidade................. :

18 GESTÃO AMBIENTAL

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

10.000,00 440.125,52 0,00 450.125,52

54118 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 10.000,00 440.125,52 0,00 450.125,52

18 541 230 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL 0,00 440.125,52 0,00 450.125,52

101923054118 SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA GESTÃO AMBIENTAL (SIGA) 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

226223054118 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 0,00 70.125,52 0,00 70.125,52

226423054118 LICENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

226523054118 DESENVOLVIMENTO URBANO E LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

226623054118 GESTÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00

226723054118 MELHORIA DA QUALIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

TOTAL DA UNIDADE : 0,00440.125,5210.000,00 450.125,52

TOTAL DO ÓRGÃO : 10.000,00 1.823.542,31 0,00 1.833.542,31

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

27 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZERÓrgão.................... :

101 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZERUnidade................. :

27 DESPORTO E LAZER

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

509.540,26 5.561.256,48 0,00 6.070.796,74

12227 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 3.070.285,54 0,00 3.070.285,54

27 122 406 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 3.070.285,54 0,00 3.070.285,54

217440612227 CUSTEIO E INVESTIMENTO 0,00 909.228,00 0,00 909.228,00

220640612227 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA 0,00 2.161.057,54 0,00 2.161.057,54

81327 LAZER 509.540,26 2.490.970,94 0,00 3.000.511,20

27 813 242 FOMENTO E APOIO AO ESPORTE 0,00 2.490.970,94 0,00 3.000.511,20

102424281327 REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE DESPORTO EDUCACIONAL (JOGOS DA CAPITAL) 509.540,26 0,00 0,00 509.540,26

231824281327 EQUIPAMENTOS PARA PRÁTICA DO ESPORTE 0,00 700.000,00 0,00 700.000,00

231924281327 ESPORTE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 0,00 700.000,00 0,00 700.000,00

232024281327 ESPORTE E INCLUSÃO SOCIAL 0,00 990.970,94 0,00 990.970,94

232124281327 APOIO AO ATLETA 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

TOTAL DA UNIDADE : 0,005.561.256,48509.540,26 6.070.796,74

TOTAL DO ÓRGÃO : 509.540,26 5.561.256,48 0,00 6.070.796,74

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

28 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA PESCA E ABASTECIMENTOÓrgão.................... :

101 SECRETARIA MUN. AGRICULTURA PESCA E ABASTECIMENTOUnidade................. :

04 ADMINISTRAÇÃO

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 4.963.470,85 0,00 4.963.470,85

12204 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 4.963.470,85 0,00 4.963.470,85

04 122 406 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 4.963.470,85 0,00 4.963.470,85

217440612204 CUSTEIO E INVESTIMENTO 0,00 1.149.719,00 0,00 1.149.719,00

220640612204 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA 0,00 3.813.751,85 0,00 3.813.751,85

20 AGRICULTURA

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 5.380.804,26 0,00 5.380.804,26

60120 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00

20 601 215 AGRICULTURA, AGROINDÚSTRIA, PESCA E AQUICULTURA 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00

209221560120 PROMOVER, REESTRUTURAR, MANTER E ORGANIZAR AS CADEIAS PRODUTIVAS 0,00 550.000,00 0,00 550.000,00

209421560120 INSPEÇAO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00

60520 ABASTECIMENTO 0,00 4.580.804,26 0,00 4.580.804,26

20 605 213 TRABALHO E RENDA 0,00 2.380.804,26 0,00 2.380.804,26

208521360520 APOIO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO - 0,00 2.380.804,26 0,00 2.380.804,26

20 605 214 ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO 0,00 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00

209021460520 PROMOVER, CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E CONSERVAR FEIRAS E 0,00 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00

TOTAL DA UNIDADE : 0,0010.344.275,110,00 10.344.275,11

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

901 FUNDO ESPECIAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTOUnidade................. :

20 AGRICULTURA

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

60520 ABASTECIMENTO 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

20 605 215 AGRICULTURA, AGROINDÚSTRIA, PESCA E AQUICULTURA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

209121560520 ALIMENTOS PARA TODOS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

209321560520 FORTALECIMENTO DO SETOR DE INSPEÇÃO ANIMAL E VEGETAL 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00

209521560520 REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SETORES DA AGRICULTURA, PRODUÇÃO EABASTECIMENTO

0,00 2.500,00 0,00 2.500,00

TOTAL DA UNIDADE : 0,0010.000,000,00 10.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO : 0,00 10.354.275,11 0,00 10.354.275,11

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

29 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAISÓrgão.................... :

101 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESPECIAISUnidade................. :

04 ADMINISTRAÇÃO

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 3.647.529,39 0,00 3.647.529,39

12104 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0,00 310.000,00 0,00 310.000,00

04 121 406 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 310.000,00 0,00 310.000,00

217440612104 CUSTEIO E INVESTIMENTO 0,00 310.000,00 0,00 310.000,00

12204 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 3.337.529,39 0,00 3.337.529,39

04 122 406 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 3.337.529,39 0,00 3.337.529,39

220640612204 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA 0,00 3.337.529,39 0,00 3.337.529,39

13 CULTURA

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

8.299.301,75 0,00 0,00 8.299.301,75

39113 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 8.299.301,75 0,00 0,00 8.299.301,75

13 391 210 PATRIMÔNIO HISTÓRICO 194.863,05 0,00 0,00 8.299.301,75

100321039113 PROJETOS ESTRATÉGICOS - REVITALIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA 340.803,44 0,00 0,00 340.803,44

100421039113 PROJETOS ESTRATÉGICOS - REVITALIZAÇÃO CULTURAL 1.297.684,68 0,00 0,00 1.297.684,68

100521039113 PROJETOS ESTRATÉGICOS - REVITALIZAÇÃO URBANA 5.783.194,42 0,00 0,00 5.783.194,42

100621039113 PROJETOS ESTRATÉGICOS - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃODO CENTRO HISTÓRICO

682.756,16 0,00 0,00 682.756,16

100821039113 PROJETOS ESTRATÉGICOS - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL 194.863,05 0,00 0,00 194.863,05

15 URBANISMO

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

69.232.796,79 0,00 0,00 69.232.796,79

45115 INFRA-ESTRUTURA URBANA 38.749.203,04 0,00 0,00 38.749.203,04

15 451 231 BACIA DO BACANGA 360.143,00 0,00 0,00 38.749.203,04

102123145115 SANEAMENTO BÁSICO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ÁGUA 38.389.060,04 0,00 0,00 38.389.060,04

102223145115 MELHORIAS URBANAS E AMBIENTAIS 360.143,00 0,00 0,00 360.143,00

45315 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 30.483.593,75 0,00 0,00 30.483.593,75

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

15 453 223 INFRAESTRUTURA URBANA 30.483.593,75 0,00 0,00 30.483.593,75

102622345315 IMPLANTAÇÃO DO NOVO CORREDOR DE TRANSPORTE URBANO DE SÃO LUIS - BRTCENTRO/COHAB

30.483.593,75 0,00 0,00 30.483.593,75

17 SANEAMENTO

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

51217 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

17 512 231 BACIA DO BACANGA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

102323151217 INDENIZAÇÃO DE MORADOES RESIDENTES EM ÁREAS DE RISCO DE ALAGAMENTOE DE DESMORONAMENTO

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

TOTAL DA UNIDADE : 0,003.647.529,3977.542.098,54 81.189.627,93

TOTAL DO ÓRGÃO : 77.542.098,54 3.647.529,39 0,00 81.189.627,93

88

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

30 SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE GOVERNANÇA SOLIDÁRIA E ORÇAMENTOÓrgão.................... :

101 SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE GOVERNANÇA SOLIDÁRIA E ORÇAMENTOUnidade................. :

04 ADMINISTRAÇÃO

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 703.588,23 0,00 703.588,23

12104 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00

04 121 207 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS E FÓRUNS DE PARTICIPAÇÃO 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00

204820712104 CONSELHO MUNICIPAL DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00

12204 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 673.588,23 0,00 673.588,23

04 122 406 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 673.588,23 0,00 673.588,23

217440612204 CUSTEIO E INVESTIMENTO 0,00 571.500,00 0,00 571.500,00

220640612204 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA 0,00 102.088,23 0,00 102.088,23

TOTAL DA UNIDADE : 0,00703.588,230,00 703.588,23

TOTAL DO ÓRGÃO : 0,00 703.588,23 0,00 703.588,23

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

31 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SAO LUISÓrgão.................... :

101 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SAO LUISUnidade................. :

13 CULTURA

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 13.810.426,74 0,00 13.810.426,74

12213 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 3.977.934,02 0,00 3.977.934,02

13 122 207 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS E FÓRUNS DE PARTICIPAÇÃO 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00

205520712213 CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00

13 122 211 CULTURA 0,00 560.000,00 0,00 560.000,00

208121112213 VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA,IDENTIDADE E DIVERSIDADE

0,00 560.000,00 0,00 560.000,00

13 122 406 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 3.307.934,02 0,00 3.307.934,02

217440612213 CUSTEIO E INVESTIMENTO 0,00 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00

220640612213 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA 0,00 1.907.934,02 0,00 1.907.934,02

39213 DIFUSÃO CULTURAL 0,00 9.832.492,72 0,00 9.832.492,72

13 392 211 CULTURA 0,00 9.832.492,72 0,00 9.832.492,72

207821139213 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURAIS 0,00 7.932.492,72 0,00 7.932.492,72

208021139213 PRÓ-CULTURA - APOIO A AÇÕES E ATIVIDADES CULTURAIS 0,00 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00

TOTAL DA UNIDADE : 0,0013.810.426,740,00 13.810.426,74

901 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE SÃO LUÍSUnidade................. :

13 CULTURA

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

12213 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

13 122 211 CULTURA 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

207721112213 INCENTIVO ÀS ATIVIDADES ARTISTICO-CULTURAIS 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

TOTAL DA UNIDADE : 0,001.000.000,000,00 1.000.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO : 0,00 14.810.426,74 0,00 14.810.426,74

90

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

32 COMPANHIA DE LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS - COLISEUÓrgão.................... :

201 COMPANHIA DE LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS - COLISEUUnidade................. :

04 ADMINISTRAÇÃO

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 7.339.111,21 0,00 7.339.111,21

12204 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 7.339.111,21 0,00 7.339.111,21

04 122 406 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 7.339.111,21 0,00 7.339.111,21

220740612204 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 7.339.111,21 0,00 7.339.111,21

TOTAL DA UNIDADE : 0,007.339.111,210,00 7.339.111,21

TOTAL DO ÓRGÃO : 0,00 7.339.111,21 0,00 7.339.111,21

91

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

90 RESERVA DE CONTINGÊNCIAÓrgão.................... :

000 RESERVA DE CONTINGÊNCIAUnidade................. :

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA.

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

9.972.450,01 0,00 0,00 9.972.450,01

99999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.972.450,01 0,00 0,00 9.972.450,01

99 999 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.972.450,01 0,00 0,00 9.972.450,01

99999999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.972.450,01 0,00 0,00 9.972.450,01

TOTAL DA UNIDADE : 0,000,009.972.450,01 9.972.450,01

TOTAL DO ÓRGÃO : 9.972.450,01 0,00 0,00 9.972.450,01

TOTAL GERAL : 98.380.072,81 2.432.278.718,30 257.230.871,61 2.787.889.662,72

92

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7 Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2017

Sub ProgFun

Fun

Especificação

Especiais

Projetos OperaçõesAtividades TOTAL

01 LEGISLATIVA 0,00 91.357.140,00 0,00 91.357.140,00

01 031 AÇÃO LEGISLATIVA 0,00 91.357.140,00 0,00 91.357.140,00

01 0407031 Previdência dos Servidores 0,00 11.204.474,64 0,00 11.204.474,64

01 0408031 Legislativo 0,00 80.152.665,36 0,00 80.152.665,36

03 ESSENCIAL À JUSTIÇA 0,00 410.076,00 0,00 410.076,00

03 092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 0,00 410.076,00 0,00 410.076,00

03 0406092 Gestão Administrativa 0,00 410.076,00 0,00 410.076,00

04 ADMINISTRAÇÃO 9.695.884,00 258.582.529,43 38.358.010,00 306.636.423,43

04 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 9.335.884,00 6.114.602,69 0,00 15.450.486,69

04 0207121 Desenvolvimento e Manutenção de Conselhos e Fóruns de Participação 0,00 173.946,00 0,00 173.946,00

04 0212121 Desenvolvimento Econômico 0,00 230.000,00 0,00 230.000,00

04 0402121 Gestão Estratégica da Prefeitura 0,00 240.000,00 0,00 240.000,00

04 0405121 Modernização da Gestão e Qualificação do Servidor 9.335.884,00 110.000,00 0,00 9.445.884,00

04 0406121 Gestão Administrativa 0,00 5.360.656,69 0,00 5.360.656,69

04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 360.000,00 212.360.692,79 38.358.010,00 251.078.702,79

04 0405122 Modernização da Gestão e Qualificação do Servidor 360.000,00 3.293.873,68 0,00 3.653.873,68

04 0406122 Gestão Administrativa 0,00 209.066.819,11 38.358.010,00 247.424.829,11

04 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 5.460.330,00 0,00 5.460.330,00

04 0406123 Gestão Administrativa 0,00 5.460.330,00 0,00 5.460.330,00

04 124 CONTROLE INTERNO 0,00 4.644.686,56 0,00 4.644.686,56

04 0406124 Gestão Administrativa 0,00 4.644.686,56 0,00 4.644.686,56

04 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 13.388.607,51 0,00 13.388.607,51

04 0229126 Tecnologia da Informação 0,00 11.987.858,00 0,00 11.987.858,00

04 0406126 Gestão Administrativa 0,00 1.400.749,51 0,00 1.400.749,51

04 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 1.357.819,91 0,00 1.357.819,91

04 0405128 Modernização da Gestão e Qualificação do Servidor 0,00 1.357.819,91 0,00 1.357.819,91

04 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 0,00 1.758.108,18 0,00 1.758.108,18

93

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7 Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2017

Sub ProgFun

Fun

Especificação

Especiais

Projetos OperaçõesAtividades TOTAL

04 0403129 Gestão Fiscal Eficiente 0,00 1.758.108,18 0,00 1.758.108,18

04 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 13.487.681,79 0,00 13.487.681,79

04 0206131 Participação e Transparência 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

04 0404131 Divulgação das Políticas Públicas 0,00 10.863.741,00 0,00 10.863.741,00

04 0406131 Gestão Administrativa 0,00 2.523.940,79 0,00 2.523.940,79

04 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

04 0207422 Desenvolvimento e Manutenção de Conselhos e Fóruns de Participação 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

06 SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 526.408,00 0,00 526.408,00

06 181 POLICIAMENTO 0,00 526.408,00 0,00 526.408,00

06 0240181 Segurança com Cidadania 0,00 526.408,00 0,00 526.408,00

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 40.951.897,32 0,00 40.951.897,32

08 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 15.027.138,72 0,00 15.027.138,72

08 0207122 Desenvolvimento e Manutenção de Conselhos e Fóruns de Participação 0,00 956.060,00 0,00 956.060,00

08 0406122 Gestão Administrativa 0,00 14.071.078,72 0,00 14.071.078,72

08 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE 0,00 7.234.064,99 0,00 7.234.064,99

08 0219243 Proteção Social Especial 0,00 382.400,00 0,00 382.400,00

08 0220243 Garantias dos Direitos da Criança e do Adolescente 0,00 6.851.664,99 0,00 6.851.664,99

08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 18.690.693,61 0,00 18.690.693,61

08 0213244 Trabalho e Renda 0,00 275.000,00 0,00 275.000,00

08 0217244 Cadastro Único e Transferência de Renda 0,00 2.426.000,00 0,00 2.426.000,00

08 0218244 Proteção Social Básica 0,00 8.945.692,75 0,00 8.945.692,75

08 0219244 Proteção Social Especial 0,00 6.667.014,86 0,00 6.667.014,86

08 0401244 Gestão do Sistema Único de Assistência Social/SUAS 0,00 376.986,00 0,00 376.986,00

09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 335.573.291,00 0,00 335.573.291,00

09 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0,00 15.553.559,02 0,00 15.553.559,02

09 0405121 Modernização da Gestão e Qualificação do Servidor 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

09 0406121 Gestão Administrativa 0,00 14.553.559,02 0,00 14.553.559,02

94

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7 Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2017

Sub ProgFun

Fun

Especificação

Especiais

Projetos OperaçõesAtividades TOTAL

09 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 0,00 227.636.486,98 0,00 227.636.486,98

09 0407272 Previdência dos Servidores 0,00 227.636.486,98 0,00 227.636.486,98

09 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 0,00 26.320.034,00 0,00 26.320.034,00

09 0406331 Gestão Administrativa 0,00 26.320.034,00 0,00 26.320.034,00

09 997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS 0,00 66.063.211,00 0,00 66.063.211,00

09 0407997 Previdência dos Servidores 0,00 66.063.211,00 0,00 66.063.211,00

10 SAÚDE 0,00 762.730.370,72 36.602.164,00 799.332.534,72

10 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

10 0206121 Participação e Transparência 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

10 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 228.718.014,00 36.602.164,00 265.320.178,00

10 0207122 Desenvolvimento e Manutenção de Conselhos e Fóruns de Participação 0,00 155.076,00 0,00 155.076,00

10 0406122 Gestão Administrativa 0,00 228.552.938,00 36.602.164,00 265.155.102,00

10 0409122 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

10 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 694.646,38 0,00 694.646,38

10 0409128 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde 0,00 694.646,38 0,00 694.646,38

10 301 ATENÇÃO BÁSICA 0,00 69.226.624,53 0,00 69.226.624,53

10 0233301 Atenção Primária à Saúde 0,00 68.104.384,00 0,00 68.104.384,00

10 0236301 Redes de Atenção Integral Prioritárias e Cuidados às Populações em Situação Especial 0,00 1.122.240,53 0,00 1.122.240,53

10 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 430.535.175,81 0,00 430.535.175,81

10 0232302 Atenção à Saúde de Média e Alta Complexidade 0,00 97.568.538,00 0,00 97.568.538,00

10 0236302 Redes de Atenção Integral Prioritárias e Cuidados às Populações em Situação Especial 0,00 4.802.933,00 0,00 4.802.933,00

10 0237302 Urgência e Emergência 0,00 123.837.282,00 0,00 123.837.282,00

10 0238302 Regulação do Acesso aos Serviços de Saúde 0,00 148.400.000,00 0,00 148.400.000,00

10 0239302 INVESTIMENTOS NA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE 0,00 55.926.422,81 0,00 55.926.422,81

10 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 0,00 9.588.680,00 0,00 9.588.680,00

10 0234303 ASSISTENCIA FARMACÊUTICA 0,00 9.588.680,00 0,00 9.588.680,00

10 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 1.066.404,00 0,00 1.066.404,00

10 0235304 Vigilância em Saúde 0,00 1.066.404,00 0,00 1.066.404,00

95

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7 Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2017

Sub ProgFun

Fun

Especificação

Especiais

Projetos OperaçõesAtividades TOTAL

10 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0,00 22.890.826,00 0,00 22.890.826,00

10 0235305 Vigilância em Saúde 0,00 22.890.826,00 0,00 22.890.826,00

11 TRABALHO 30.000,00 65.000,00 0,00 95.000,00

11 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

11 0207331 Desenvolvimento e Manutenção de Conselhos e Fóruns de Participação 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

11 333 EMPREGABILIDADE 30.000,00 60.000,00 0,00 90.000,00

11 0213333 Trabalho e Renda 30.000,00 60.000,00 0,00 90.000,00

12 EDUCAÇÃO 100.000,00 568.024.328,20 48.185.301,00 616.309.629,20

12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 100.000,00 418.138.828,14 48.185.301,00 466.424.129,14

12 0202361 Ensino Fundamental 0,00 336.942.006,59 0,00 336.942.006,59

12 0205361 Caminhos Futuros 100.000,00 1.608.587,52 0,00 1.708.587,52

12 0406361 Gestão Administrativa 0,00 79.588.234,03 48.185.301,00 127.773.535,03

12 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 122.295.034,62 0,00 122.295.034,62

12 0201365 Educação Infantil 0,00 122.295.034,62 0,00 122.295.034,62

12 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 15.566.172,86 0,00 15.566.172,86

12 0203366 EJA 0,00 15.566.172,86 0,00 15.566.172,86

12 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 12.024.292,58 0,00 12.024.292,58

12 0204367 Educação Especial 0,00 12.024.292,58 0,00 12.024.292,58

13 CULTURA 8.299.301,75 16.844.599,75 0,00 25.143.901,50

13 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 5.842.372,39 0,00 5.842.372,39

13 0207122 Desenvolvimento e Manutenção de Conselhos e Fóruns de Participação 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00

13 0211122 CULTURA 0,00 1.560.000,00 0,00 1.560.000,00

13 0406122 Gestão Administrativa 0,00 4.172.372,39 0,00 4.172.372,39

13 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 8.299.301,75 1.169.734,64 0,00 9.469.036,39

13 0210391 Patrimônio Histórico 8.299.301,75 1.169.734,64 0,00 9.469.036,39

13 392 DIFUSÃO CULTURAL 0,00 9.832.492,72 0,00 9.832.492,72

13 0211392 CULTURA 0,00 9.832.492,72 0,00 9.832.492,72

96

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7 Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2017

Sub ProgFun

Fun

Especificação

Especiais

Projetos OperaçõesAtividades TOTAL

14 DIREITOS DA CIDADANIA 100,00 9.824.580,74 0,00 9.824.680,74

14 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 1.771.241,40 0,00 1.771.241,40

14 0406122 Gestão Administrativa 0,00 1.771.241,40 0,00 1.771.241,40

14 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00 6.932.188,00 0,00 6.932.188,00

14 0207306 Desenvolvimento e Manutenção de Conselhos e Fóruns de Participação 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

14 0216306 Segurança Alimentar 0,00 6.732.188,00 0,00 6.732.188,00

14 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 100,00 1.121.151,34 0,00 1.121.251,34

14 0207422 Desenvolvimento e Manutenção de Conselhos e Fóruns de Participação 100,00 90.200,00 0,00 90.300,00

14 0208422 Mulher Cidadã 0,00 318.951,34 0,00 318.951,34

14 0213422 Trabalho e Renda 0,00 100,00 0,00 100,00

14 0403422 Gestão Fiscal Eficiente 0,00 711.900,00 0,00 711.900,00

15 URBANISMO 69.252.796,79 134.038.525,20 0,00 203.291.321,99

15 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 5.553.513,07 0,00 5.553.513,07

15 0406122 Gestão Administrativa 0,00 5.553.513,07 0,00 5.553.513,07

15 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 0,00 1.742.583,00 0,00 1.742.583,00

15 0224125 Regulação do território 0,00 1.742.583,00 0,00 1.742.583,00

15 127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 0,00 40.261,00 0,00 40.261,00

15 0224127 Regulação do território 0,00 40.261,00 0,00 40.261,00

15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 38.769.203,04 45.835.266,13 0,00 84.604.469,17

15 0212451 Desenvolvimento Econômico 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

15 0221451 Novas Moradias, Urbanização e Regularização Fundiária 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

15 0223451 Infraestrutura Urbana 0,00 45.825.266,13 0,00 45.825.266,13

15 0231451 Bacia do Bacanga 38.749.203,04 0,00 0,00 38.749.203,04

15 452 SERVIÇOS URBANOS 0,00 80.841.902,00 0,00 80.841.902,00

15 0226452 Iluminação Pública 0,00 80.834.242,00 0,00 80.834.242,00

15 0402452 Gestão Estratégica da Prefeitura 0,00 7.660,00 0,00 7.660,00

15 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 30.483.593,75 0,00 0,00 30.483.593,75

97

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7 Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2017

Sub ProgFun

Fun

Especificação

Especiais

Projetos OperaçõesAtividades TOTAL

15 0223453 Infraestrutura Urbana 30.483.593,75 0,00 0,00 30.483.593,75

15 573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00

15 0224573 Regulação do território 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00

16 HABITAÇÃO 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00

16 482 HABITAÇÃO URBANA 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00

16 0221482 Novas Moradias, Urbanização e Regularização Fundiária 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00

17 SANEAMENTO 10.000,00 151.998.637,21 0,00 152.008.637,21

17 452 SERVIÇOS URBANOS 0,00 122.486.589,00 0,00 122.486.589,00

17 0222452 Resíduos Sólidos e Limpeza Pública 0,00 122.486.589,00 0,00 122.486.589,00

17 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 10.000,00 29.512.048,21 0,00 29.522.048,21

17 0225512 Água, Esgoto e Drenagem 0,00 29.512.048,21 0,00 29.512.048,21

17 0231512 Bacia do Bacanga 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

18 GESTÃO AMBIENTAL 10.000,00 440.125,52 0,00 450.125,52

18 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 10.000,00 440.125,52 0,00 450.125,52

18 0230541 Desenvolvimento ambiental 10.000,00 440.125,52 0,00 450.125,52

20 AGRICULTURA 0,00 5.390.804,26 0,00 5.390.804,26

20 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00

20 0215601 AGRICULTURA, AGROINDÚSTRIA, PESCA E AQUICULTURA 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00

20 605 ABASTECIMENTO 0,00 4.590.804,26 0,00 4.590.804,26

20 0213605 Trabalho e Renda 0,00 2.380.804,26 0,00 2.380.804,26

20 0214605 ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO 0,00 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00

20 0215605 AGRICULTURA, AGROINDÚSTRIA, PESCA E AQUICULTURA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 17.414.797,52 0,00 17.414.797,52

23 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 2.456.680,00 0,00 2.456.680,00

23 0406122 Gestão Administrativa 0,00 2.456.680,00 0,00 2.456.680,00

23 695 TURISMO 0,00 14.958.117,52 0,00 14.958.117,52

98

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7 Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2017

Sub ProgFun

Fun

Especificação

Especiais

Projetos OperaçõesAtividades TOTAL

23 0241695 Desenvolvimento e incentivo ao Turismo 0,00 14.958.117,52 0,00 14.958.117,52

26 TRANSPORTE 500.000,00 32.044.350,95 0,00 32.544.350,95

26 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 500.000,00 32.044.350,95 0,00 32.544.350,95

26 0207782 Desenvolvimento e Manutenção de Conselhos e Fóruns de Participação 0,00 150.562,00 0,00 150.562,00

26 0223782 Infraestrutura Urbana 0,00 5.475.000,00 0,00 5.475.000,00

26 0227782 TRANSPORTE PÚBLICO E SEMIPÚBLICO 0,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00

26 0228782 Operação do Trânsito 500.000,00 19.710.012,95 0,00 20.210.012,95

26 0406782 Gestão Administrativa 0,00 2.508.776,00 0,00 2.508.776,00

27 DESPORTO E LAZER 509.540,26 5.561.256,48 0,00 6.070.796,74

27 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 3.070.285,54 0,00 3.070.285,54

27 0406122 Gestão Administrativa 0,00 3.070.285,54 0,00 3.070.285,54

27 813 LAZER 509.540,26 2.490.970,94 0,00 3.000.511,20

27 0242813 Fomento e apoio ao Esporte 509.540,26 2.490.970,94 0,00 3.000.511,20

28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 134.085.396,61 134.085.396,61

28 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 76.432.123,61 76.432.123,61

28 0406122 Gestão Administrativa 0,00 0,00 76.432.123,61 76.432.123,61

28 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 34.290.398,00 34.290.398,00

28 0406843 Gestão Administrativa 0,00 0,00 34.290.398,00 34.290.398,00

28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 23.362.875,00 23.362.875,00

28 0406846 Gestão Administrativa 0,00 0,00 23.362.875,00 23.362.875,00

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA. 9.972.450,01 0,00 0,00 9.972.450,01

99 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.972.450,01 0,00 0,00 9.972.450,01

99 0999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.972.450,01 0,00 0,00 9.972.450,01

TOTAL DAS FUNÇÕES : 98.380.072,81 2.432.278.718,30 257.230.871,61 2.787.889.662,72

99

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínc c/ os Recursos

Exercício de 2017

Anexo 8

FunçãoSub

Funç

Prog Especifiação Ordinários Vinculados TOTAL

01 LEGISLATIVA 90.857.140,00 91.357.140,00500.000,00

03101

040701 031 Previdência Dos Servidores 11.204.474,64 0,00 11.204.474,64

040801 031 Legislativo 79.652.665,36 500.000,00 80.152.665,36

AÇÃO LEGISLATIVA 90.857.140,00 500.000,00 91.357.140,00

03 ESSENCIAL À JUSTIÇA 410.076,00 410.076,000,00

09203

040603 092 Gestão Administrativa 410.076,00 0,00 410.076,00

REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 410.076,00 0,00 410.076,00

04 ADMINISTRAÇÃO 297.611.894,03 306.636.423,439.024.529,40

12104

020704 121 Desenvolvimento E Manutenção De Conselhos E Fóruns DeParticipação

70.100,00 103.846,00 173.946,00

021204 121 Desenvolvimento Econômico 230.000,00 0,00 230.000,00

040204 121 Gestão Estratégica Da Prefeitura 240.000,00 0,00 240.000,00

040504 121 Modernização Da Gestão E Qualificação Do Servidor 2.290.022,00 7.155.862,00 9.445.884,00

040604 121 Gestão Administrativa 5.360.656,69 0,00 5.360.656,69

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 8.190.778,69 7.259.708,00 15.450.486,69

12204

040504 122 Modernização Da Gestão E Qualificação Do Servidor 3.653.873,68 0,00 3.653.873,68

040604 122 Gestão Administrativa 247.017.827,62 407.001,49 247.424.829,11

ADMINISTRAÇÃO GERAL 250.671.701,30 407.001,49 251.078.702,79

12304

040604 123 Gestão Administrativa 5.460.330,00 0,00 5.460.330,00

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 5.460.330,00 0,00 5.460.330,00

12404

040604 124 Gestão Administrativa 4.644.686,56 0,00 4.644.686,56

CONTROLE INTERNO 4.644.686,56 0,00 4.644.686,56

12604

022904 126 Tecnologia Da Informação 11.987.858,00 0,00 11.987.858,00

040604 126 Gestão Administrativa 1.400.749,51 0,00 1.400.749,51

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 13.388.607,51 0,00 13.388.607,51

12804

040504 128 Modernização Da Gestão E Qualificação Do Servidor 0,00 1.357.819,91 1.357.819,91

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 1.357.819,91 1.357.819,91

12904

040304 129 Gestão Fiscal Eficiente 1.758.108,18 0,00 1.758.108,18

ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 1.758.108,18 0,00 1.758.108,18

13104

020604 131 Participação E Transparência 100.000,00 0,00 100.000,00

040404 131 Divulgação Das Políticas Públicas 10.863.741,00 0,00 10.863.741,00

040604 131 Gestão Administrativa 2.523.940,79 0,00 2.523.940,79

COMUNICAÇÃO SOCIAL 13.487.681,79 0,00 13.487.681,79

42204

020704 422 Desenvolvimento E Manutenção De Conselhos E Fóruns DeParticipação

10.000,00 0,00 10.000,00

DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 10.000,00 0,00 10.000,00

06 SEGURANÇA PÚBLICA 526.408,00 526.408,000,00

18106

024006 181 Segurança Com Cidadania 526.408,00 0,00 526.408,00

POLICIAMENTO 526.408,00 0,00 526.408,00

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 17.640.251,12 40.951.897,3223.311.646,20

100

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínc c/ os Recursos

Exercício de 2017

Anexo 8

FunçãoSub

Funç

Prog Especifiação Ordinários Vinculados TOTAL

12208

020708 122 Desenvolvimento E Manutenção De Conselhos E Fóruns DeParticipação

956.060,00 0,00 956.060,00

040608 122 Gestão Administrativa 14.071.078,72 0,00 14.071.078,72

ADMINISTRAÇÃO GERAL 15.027.138,72 0,00 15.027.138,72

24308

021908 243 Proteção Social Especial 0,00 382.400,00 382.400,00

022008 243 Garantias Dos Direitos Da Criança E Do Adolescente 0,00 6.851.664,99 6.851.664,99

ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE 0,00 7.234.064,99 7.234.064,99

24408

021308 244 Trabalho E Renda 0,00 275.000,00 275.000,00

021708 244 Cadastro Único E Transferência De Renda 50.000,00 2.376.000,00 2.426.000,00

021808 244 Proteção Social Básica 2.053.112,40 6.892.580,35 8.945.692,75

021908 244 Proteção Social Especial 510.000,00 6.157.014,86 6.667.014,86

040108 244 Gestão Do Sistema Único De Assistência Social/Suas 0,00 376.986,00 376.986,00

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 2.613.112,40 16.077.581,21 18.690.693,61

09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 116.228.595,29 335.573.291,00219.344.695,71

12109

040509 121 Modernização Da Gestão E Qualificação Do Servidor 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

040609 121 Gestão Administrativa 150.400,29 14.403.158,73 14.553.559,02

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 150.400,29 15.403.158,73 15.553.559,02

27209

040709 272 Previdência Dos Servidores 89.758.161,00 137.878.325,98 227.636.486,98

PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 89.758.161,00 137.878.325,98 227.636.486,98

33109

040609 331 Gestão Administrativa 26.320.034,00 0,00 26.320.034,00

PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 26.320.034,00 0,00 26.320.034,00

99709

040709 997 Previdência Dos Servidores 0,00 66.063.211,00 66.063.211,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS 0,00 66.063.211,00 66.063.211,00

10 SAÚDE 4.800,00 799.332.534,72799.327.734,72

12110

020610 121 Participação E Transparência 0,00 10.000,00 10.000,00

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0,00 10.000,00 10.000,00

12210

020710 122 Desenvolvimento E Manutenção De Conselhos E Fóruns DeParticipação

0,00 155.076,00 155.076,00

040610 122 Gestão Administrativa 0,00 265.155.102,00 265.155.102,00

040910 122 Gestão Do Trabalho E Educação Em Saúde 0,00 10.000,00 10.000,00

ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 265.320.178,00 265.320.178,00

12810

040910 128 Gestão Do Trabalho E Educação Em Saúde 0,00 694.646,38 694.646,38

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 694.646,38 694.646,38

30110

023310 301 Atenção Primária À Saúde 0,00 68.104.384,00 68.104.384,00

023610 301 Redes De Atenção Integral Prioritárias E Cuidados Às Populações EmSituação Especial

4.800,00 1.117.440,53 1.122.240,53

ATENÇÃO BÁSICA 4.800,00 69.221.824,53 69.226.624,53

30210

023210 302 Atenção À Saúde De Média E Alta Complexidade 0,00 97.568.538,00 97.568.538,00

023610 302 Redes De Atenção Integral Prioritárias E Cuidados Às Populações EmSituação Especial

0,00 4.802.933,00 4.802.933,00

023710 302 Urgência E Emergência 0,00 123.837.282,00 123.837.282,00

023810 302 Regulação Do Acesso Aos Serviços De Saúde 0,00 148.400.000,00 148.400.000,00

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 430.535.175,81 430.535.175,81

101

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínc c/ os Recursos

Exercício de 2017

Anexo 8

FunçãoSub

Funç

Prog Especifiação Ordinários Vinculados TOTAL

023910 302 Investimentos Na Rede De Atenção A Saúde 0,00 55.926.422,81 55.926.422,81

30310

023410 303 Assistencia Farmacêutica 0,00 9.588.680,00 9.588.680,00

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 0,00 9.588.680,00 9.588.680,00

30410

023510 304 Vigilância Em Saúde 0,00 1.066.404,00 1.066.404,00

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 1.066.404,00 1.066.404,00

30510

023510 305 Vigilância Em Saúde 0,00 22.890.826,00 22.890.826,00

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0,00 22.890.826,00 22.890.826,00

11 TRABALHO 95.000,00 95.000,000,00

33111

020711 331 Desenvolvimento E Manutenção De Conselhos E Fóruns DeParticipação

5.000,00 0,00 5.000,00

PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 5.000,00 0,00 5.000,00

33311

021311 333 Trabalho E Renda 90.000,00 0,00 90.000,00

EMPREGABILIDADE 90.000,00 0,00 90.000,00

12 EDUCAÇÃO 0,00 616.309.629,20616.309.629,20

36112

020212 361 Ensino Fundamental 0,00 336.942.006,59 336.942.006,59

020512 361 Caminhos Futuros 0,00 1.708.587,52 1.708.587,52

040612 361 Gestão Administrativa 0,00 127.773.535,03 127.773.535,03

ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 466.424.129,14 466.424.129,14

36512

020112 365 Educação Infantil 0,00 122.295.034,62 122.295.034,62

EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 122.295.034,62 122.295.034,62

36612

020312 366 Eja 0,00 15.566.172,86 15.566.172,86

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 15.566.172,86 15.566.172,86

36712

020412 367 Educação Especial 0,00 12.024.292,58 12.024.292,58

EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 12.024.292,58 12.024.292,58

13 CULTURA 14.498.225,14 25.143.901,5010.645.676,36

12213

020713 122 Desenvolvimento E Manutenção De Conselhos E Fóruns DeParticipação

110.000,00 0,00 110.000,00

021113 122 Cultura 1.560.000,00 0,00 1.560.000,00

040613 122 Gestão Administrativa 4.172.372,39 0,00 4.172.372,39

ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.842.372,39 0,00 5.842.372,39

39113

021013 391 Patrimônio Histórico 1.209.268,75 8.259.767,64 9.469.036,39

PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 1.209.268,75 8.259.767,64 9.469.036,39

39213

021113 392 Cultura 7.446.584,00 2.385.908,72 9.832.492,72

DIFUSÃO CULTURAL 7.446.584,00 2.385.908,72 9.832.492,72

14 DIREITOS DA CIDADANIA 9.565.729,40 9.824.680,74258.951,34

12214

040614 122 Gestão Administrativa 1.771.241,40 0,00 1.771.241,40

ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.771.241,40 0,00 1.771.241,40

30614

020714 306 Desenvolvimento E Manutenção De Conselhos E Fóruns DeParticipação

200.000,00 0,00 200.000,00

021614 306 Segurança Alimentar 6.732.188,00 0,00 6.732.188,00

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 6.932.188,00 0,00 6.932.188,00

102

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínc c/ os Recursos

Exercício de 2017

Anexo 8

FunçãoSub

Funç

Prog Especifiação Ordinários Vinculados TOTAL

42214

020714 422 Desenvolvimento E Manutenção De Conselhos E Fóruns DeParticipação

90.300,00 0,00 90.300,00

020814 422 Mulher Cidadã 60.000,00 258.951,34 318.951,34

021314 422 Trabalho E Renda 100,00 0,00 100,00

040314 422 Gestão Fiscal Eficiente 711.900,00 0,00 711.900,00

DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 862.300,00 258.951,34 1.121.251,34

15 URBANISMO 28.422.405,60 203.291.321,99174.868.916,39

12215

040615 122 Gestão Administrativa 5.553.513,07 0,00 5.553.513,07

ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.553.513,07 0,00 5.553.513,07

12515

022415 125 Regulação Do Território 1.742.583,00 0,00 1.742.583,00

NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 1.742.583,00 0,00 1.742.583,00

12715

022415 127 Regulação Do Território 40.261,00 0,00 40.261,00

ORDENAMENTO TERRITORIAL 40.261,00 0,00 40.261,00

45115

021215 451 Desenvolvimento Econômico 10.000,00 0,00 10.000,00

022115 451 Novas Moradias, Urbanização E Regularização Fundiária 20.000,00 0,00 20.000,00

022315 451 Infraestrutura Urbana 17.425.298,00 28.399.968,13 45.825.266,13

023115 451 Bacia Do Bacanga 360.143,00 38.389.060,04 38.749.203,04

INFRA-ESTRUTURA URBANA 17.815.441,00 66.789.028,17 84.604.469,17

45215

022615 452 Iluminação Pública 0,00 80.834.242,00 80.834.242,00

040215 452 Gestão Estratégica Da Prefeitura 7.660,00 0,00 7.660,00

SERVIÇOS URBANOS 7.660,00 80.834.242,00 80.841.902,00

45315

022315 453 Infraestrutura Urbana 3.237.947,53 27.245.646,22 30.483.593,75

TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 3.237.947,53 27.245.646,22 30.483.593,75

57315

022415 573 Regulação Do Território 25.000,00 0,00 25.000,00

DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 25.000,00 0,00 25.000,00

16 HABITAÇÃO 500.000,00 500.000,000,00

48216

022116 482 Novas Moradias, Urbanização E Regularização Fundiária 500.000,00 0,00 500.000,00

HABITAÇÃO URBANA 500.000,00 0,00 500.000,00

17 SANEAMENTO 132.452.157,00 152.008.637,2119.556.480,21

45217

022217 452 Resíduos Sólidos E Limpeza Pública 122.486.589,00 0,00 122.486.589,00

SERVIÇOS URBANOS 122.486.589,00 0,00 122.486.589,00

51217

022517 512 Água, Esgoto E Drenagem 9.955.568,00 19.556.480,21 29.512.048,21

023117 512 Bacia Do Bacanga 10.000,00 0,00 10.000,00

SANEAMENTO BÁSICO URBANO 9.965.568,00 19.556.480,21 29.522.048,21

18 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 450.125,52450.125,52

54118

023018 541 Desenvolvimento Ambiental 0,00 450.125,52 450.125,52

PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 0,00 450.125,52 450.125,52

20 AGRICULTURA 3.379.972,00 5.390.804,262.010.832,26

60120

021520 601 Agricultura, Agroindústria, Pesca E Aquicultura 800.000,00 0,00 800.000,00

PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 800.000,00 0,00 800.000,00

103

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínc c/ os Recursos

Exercício de 2017

Anexo 8

FunçãoSub

Funç

Prog Especifiação Ordinários Vinculados TOTAL

60520

021320 605 Trabalho E Renda 369.972,00 2.010.832,26 2.380.804,26

021420 605 Abastecimento E Comercialização 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00

021520 605 Agricultura, Agroindústria, Pesca E Aquicultura 10.000,00 0,00 10.000,00

ABASTECIMENTO 2.579.972,00 2.010.832,26 4.590.804,26

23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 7.456.680,00 17.414.797,529.958.117,52

12223

040623 122 Gestão Administrativa 2.456.680,00 0,00 2.456.680,00

ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.456.680,00 0,00 2.456.680,00

69523

024123 695 Desenvolvimento E Incentivo Ao Turismo 5.000.000,00 9.958.117,52 14.958.117,52

TURISMO 5.000.000,00 9.958.117,52 14.958.117,52

26 TRANSPORTE 18.004.762,00 32.544.350,9514.539.588,95

78226

020726 782 Desenvolvimento E Manutenção De Conselhos E Fóruns DeParticipação

0,00 150.562,00 150.562,00

022326 782 Infraestrutura Urbana 3.875.000,00 1.600.000,00 5.475.000,00

022726 782 Transporte Público E Semipúblico 2.500.000,00 1.700.000,00 4.200.000,00

022826 782 Operação Do Trânsito 9.120.986,00 11.089.026,95 20.210.012,95

040626 782 Gestão Administrativa 2.508.776,00 0,00 2.508.776,00

TRANSPORTE RODOVIÁRIO 18.004.762,00 14.539.588,95 32.544.350,95

27 DESPORTO E LAZER 5.170.285,54 6.070.796,74900.511,20

12227

040627 122 Gestão Administrativa 3.070.285,54 0,00 3.070.285,54

ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.070.285,54 0,00 3.070.285,54

81327

024227 813 Fomento E Apoio Ao Esporte 2.100.000,00 900.511,20 3.000.511,20

LAZER 2.100.000,00 900.511,20 3.000.511,20

28 ENCARGOS ESPECIAIS 134.085.396,61 134.085.396,610,00

12228

040628 122 Gestão Administrativa 76.432.123,61 0,00 76.432.123,61

ADMINISTRAÇÃO GERAL 76.432.123,61 0,00 76.432.123,61

84328

040628 843 Gestão Administrativa 34.290.398,00 0,00 34.290.398,00

SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 34.290.398,00 0,00 34.290.398,00

84628

040628 846 Gestão Administrativa 23.362.875,00 0,00 23.362.875,00

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 23.362.875,00 0,00 23.362.875,00

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA. 9.972.450,01 9.972.450,010,00

99999

099999 999 Reserva De Contingência 9.972.450,01 0,00 9.972.450,01

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.972.450,01 0,00 9.972.450,01

TOTAL DAS FUNÇÕES : 2.787.889.662,72886.882.227,74 1.901.007.434,98

104

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Demonstrativo da Despesa por Órgão e FunçãoAnexo 9

Exercício de 2017

Órgão / Função Especificação Função Total do Órgão

01 CAMARA MUNICIPAL 91.357.140,00

1 90.857.140,00LEGISLATIVA

11 GOVERNADORIA DO MUNICIPIO 109.246.011,27

3 410.076,00ESSENCIAL À JUSTIÇA

4 107.837.515,93ADMINISTRAÇÃO

6 526.408,00SEGURANÇA PÚBLICA

11 5.000,00TRABALHO

14 409.351,34DIREITOS DA CIDADANIA

15 57.660,00URBANISMO

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 291.915.508,02

4 8.830.636,92ADMINISTRAÇÃO

15 129.964.773,89URBANISMO

17 151.998.637,21SANEAMENTO

23 1.121.460,00COMÉRCIO E SERVIÇOS

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 550.430.487,20

12 550.430.487,20EDUCAÇÃO

14 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 29.748.392,08

4 29.036.492,08ADMINISTRAÇÃO

14 711.900,00DIREITOS DA CIDADANIA

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 742.118.248,72

4 103.846,00ADMINISTRAÇÃO

10 742.014.402,72SAÚDE

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 53.353.004,64

4 20.808.653,69ADMINISTRAÇÃO

26 32.544.350,95TRANSPORTE

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 318.416.787,91

4 9.163.530,91ADMINISTRAÇÃO

9 309.253.257,00PREVIDÊNCIA SOCIAL

19 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO 18.784.236,74

4 15.341.653,74ADMINISTRAÇÃO

15 2.942.583,00URBANISMO

16 500.000,00HABITAÇÃO

20 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 17.405.819,10

4 1.112.481,58ADMINISTRAÇÃO

23 16.293.337,52COMÉRCIO E SERVIÇOS

21 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 10.246.157,92

4 7.028.476,60ADMINISTRAÇÃO

11 90.000,00TRABALHO

13 2.034.173,01CULTURA

15 1.093.508,31URBANISMO

22 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 359.550.116,61

4 75.947.412,00ADMINISTRAÇÃO

9 26.320.034,00PREVIDÊNCIA SOCIAL

10 57.318.132,00SAÚDE

12 65.879.142,00EDUCAÇÃO

28 134.085.396,61ENCARGOS ESPECIAIS

23 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA 13.388.607,51

4 13.388.607,51ADMINISTRAÇÃO

24 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR 8.703.429,40

105

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Demonstrativo da Despesa por Órgão e FunçãoAnexo 9

Exercício de 2017

Órgão / Função Especificação Função Total do Órgão

14 8.703.429,40DIREITOS DA CIDADANIA

25 SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 40.951.897,32

8 40.951.897,32ASSISTÊNCIA SOCIAL

26 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1.833.542,31

4 1.383.416,79ADMINISTRAÇÃO

18 450.125,52GESTÃO AMBIENTAL

27 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER 6.070.796,74

27 6.070.796,74DESPORTO E LAZER

28 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA PESCA E ABASTECIMENTO 10.354.275,11

4 4.963.470,85ADMINISTRAÇÃO

20 5.380.804,26AGRICULTURA

29 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS 81.189.627,93

4 3.647.529,39ADMINISTRAÇÃO

13 8.299.301,75CULTURA

15 69.232.796,79URBANISMO

17 10.000,00SANEAMENTO

30 SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE GOVERNANÇA SOLIDÁRIA EORÇAMENTO PARTICIPATIVO

703.588,23

4 703.588,23ADMINISTRAÇÃO

31 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SAO LUIS 14.810.426,74

13 14.810.426,74CULTURA

32 COMPANHIA DE LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS - COLISEU 7.339.111,21

4 7.339.111,21ADMINISTRAÇÃO

90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.972.450,01

99 9.972.450,01RESERVA DE CONTINGÊNCIA.

Total dos Órgãos : 2.787.889.662,72

106

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(R$ MILHARES)

2014 2015 LDO 2016 LOA 2016 LDO 2017 LOA 2017

RECEITA TOTAL 2.099.957,09 2.455.549,64 2.703.641,51 2.745.342,82 2.583.621,23 2.787.889,66

RECEITAS PRIMÁRIAS (I) 2.090.846,63 2.241.195,05 2.534.075,96 2.613.505,10 2.410.508,79 2.682.380,62

DESPESA TOTAL 2.103.974,45 2.445.455,62 2.703.641,51 2.745.342,82 2.583.621,23 2.787.889,66

DESPESA PRIMÁRIA (II) 2.065.735,35 2.214.967,74 2.612.271,46 2.550.064,46 2.458.124,65 2.630.431,14

RESULTADO PRIMÁRIO (I - II) 25.111,28 26.839,74 (78.195,50) (29.218,54) (47.615,86) 51.949,48

RESULTADO NOMINAL (10.004,03) 115.124,71 (1.972,84) 63.440,64 4.488,33

DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA 375.087,76 550.835,19 512.429,27 535.553,77 559.599,33

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 375.087,76 550.835,19 391.342,89 535.553,77 559.599,33

METAS PREVISTASMETAS REALIZADASDISCRIMINAÇÃO

MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOSART. 5º, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 2000

EXERCÍCIO 2017

107

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ANNEEXXOO II

RECEITA

108

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

Exercício de 2017

FonteClassificação Especificação LegislaçãoRubr

1000-00-00-00 RECEITAS CORRENTES

1100-00-00-00 RECEITA TRIBUTÁRIA

1110-00-00-00 IMPOSTOS

1112-00-00-00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA

1112-02-00-00 100 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA Lei nº 269, de 31.12.1948Código Tributário Nacional Lei nº 5.172, de25.10.1966Lei Estadual nº 4.562, de 02.09.1985Constituição Federal, de 05.10.1988Lei Orgânica do Município de São Luís, de05.04.1990Constituição Estadual, de 16.05.1990Código Tributário Municipal - Lei nº 3.758, de30.12.1998Lei Municipal nº 3.818, de 19.04.1999Lei Municipal nº 3.833, de 01.06.1999Lei Municipal nº 3.836, de 21.06.1999Lei Municipal nº 3.837, de 21.06.1999Lei Municipal nº 3.842, de 12.08.1999Lei Municipal nº 3.860, de 24.11.1999Lei Municipal nº 3.859, de 25.10.1999Emenda Constitucional nº 29, de 13.09.2000Lei Municipal nº 3.945, de 28.12.2000Lei Municipal nº 3.946, de 28.12.2000Lei Municipal nº 4.019, de 23.12.2001Emenda à Lei Orgânica do Município de São Luís nº03/2005 de 13.12.2005Lei Municipal nº 4.135, de 30.12.2002Lei Municipal nº 4.430, de 30.12.2004Lei Municipal nº 4.570, de 22.12.2005Lei Municipal nº 4.746, de 28.12.2006Lei Municipal nº 4.720, de 28.12.2006Lei Municipal nº 4.729, de 28.12.2006Lei Municipal n° 4.734, de 28.12.2006Lei Municipal n° 4.827, de 31.07.2007Consolidação das Leis Tributárias do Município -Decreto nº 33.144, de 28.12.2007Lei n 201, de 23.11.2009Lei Municipal n° 5.392, de 28.12.2010Lei n 235, de 22.11.2011Lei n 231, de 28.03.2012Lei n 301, de 12.06.2013Lei Municipal nº 5.824, de 20.12.2013Lei Municipal nº 5.850, de 26.06.2014Decreto Municipal nº 44.998, de 23.01.2014Decreto Municipal nº 45.444, de 27.06.2014Lei Municipal Promulgada nº 379, de 03.11.2014Lei Municipal nº 5.915, de 23.12.2014Lei Municipal nº 5.917, de 23.12.2014Lei Municipal nº 5.922, de 23.12.2014Lei Municipal nº 5.924, de 23.12.2014Decreto Municipal nº 46.750, de 11.03.2015Decreto Municipal nº 47.556, de 29.10.2015Decreto Municipal nº 47.682, de 14.12.2015Lei Municipal nº 5.026, de 23.12.2015Decreto Municipal nº 47.784, de 04.02.2016Decreto Municipal nº 47.920, de 01.04.2016

879

1112-04-00-00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA

1112-04-31-00 100 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO

Código Tributário Nacional Lei nº 5.172, de25.10.1966Decreto Lei Federal nº 85.450, de 04.12.1980Decreto Lei Federal nº 2.065, de 26.10.1983Constituição Federal, de 05.10.1988Lei Orgânica do Município de São Luís, de05.04.1990

880

109

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

Exercício de 2017

FonteClassificação Especificação LegislaçãoRubr

Constituição Estadual, de 16.05.1990Emenda Constitucional nº 20, de 15.12.1998Emenda à Lei Orgânica do Município de São Luís nº03/2005, de 13.12.2005

1112-08-00-00 100 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DEDIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS

Código Tributário Nacional Lei nº 5.172, de25.10.1966Constituição Federal, de 05.10.1988Lei Orgânica do Município de São Luís, de05.04.1990Constituição Estadual, de 16.05.1990Código Tributário Municipal - Lei nº 3.758, de30.12.1998Lei Municipal, nº 3.860, de 24.11.1999Lei Municipal, nº 3.945, de 28.12.2000Lei Municipal, nº 3.946, de 28.12.2000Lei Municipal, nº 4.019, de 27.12.2001Emenda à Lei Orgânica do Município de São Luís nº03/2005 de 13.12.2005Lei Municipal n° 4.734, de 28/12/2006Lei Municipal nº 4.746, de 28.12.2006Consolidação das Leis Tributárias do Município -Decreto nº 33.144, de 28.12.2007Lei Municipal nº 5.822, de 20.12.2013Lei Municipal nº 5.915, de 23.12.2014Lei Municipal nº 5.917, de 23.12.2014Lei Municipal nº 5.923, de 23.12.2014Decreto Municipal nº 46.683, de 05.02.2015Decreto Municipal nº 47.059, de 28.05.2015Decreto Municipal nº 47.659, de 03.12.2015Decreto Municipal nº 47.923, de 05.04.2016

881

1113-00-00-00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO

1113-05-00-00 ISSQN - IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA

1113-05-01-00 100 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Código Tributário Nacional Lei nº 5.172, de25.10.1966Decreto Lei Federal nº 406, de 31.12.1968Decreto Lei Federal nº 834, de 08.09.1969Lei Complementar nº 22, de 09.12.1974Lei Complementar nº 56, de 15.12.1987Constituição Federal, de 05.10.1988Constituição Federal, de 05.10.1988 - ADCTLei Orgânica do Município de São Luís, de05.04.1990Constituição Estadual, de 16.05.1990Emenda Constitucional nº 03, de 18.03.1993Código Tributário Municipal-Lei nº 3.758, de30.12.1998Lei Municipal nº 3.837, de 21.06.1999Lei Complementar nº 100, de 22.12.1999 (revogadapela LC 116)Lei Municipal nº 3.945, de 28.12.2000Lei Municipal nº 3.946, de 28.12.2000Lei Municipal nº 4.019, de 27.12.2001Lei Municipal nº 4.136, de 30.13.2002Emenda Constitucional nº 037, de 12.06.2002Lei Complementar nº 116, de 31.07.2003Emenda à Lei Orgânica do Município de São Luís nº03, de 13.12.2005Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006Lei Municipal nº 4.729, de 28.12.2006Lei Municipal n° 4.734, de 28.12.2006Lei Municipal nº 4.746, de 28.12.2006Lei nº 4.830, de 31.07.2007Consolidação das Leis Tributárias do Município -Decreto nº 33.144, de 28.12.2007Lei Complementar nº 128, de 19.12.2008Decreto Municipal nº 40.053, de 17.06.2010 (NFS-e)Lei nº 5.703, de 26.12.2012Lei nº 4, de 26.12.2012Lei Complementar nº 04, de 26.12.2012

882

110

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

Exercício de 2017

FonteClassificação Especificação LegislaçãoRubr

Lei nº 333, de 23.10.2013Decreto nº 44.765, de 25.11.2013Lei nº 5.821, de 20.12.2013Lei nº 5.823, de 20.12.2013Lei nº 5.826, de 20.12.2013Decreto nº 44.910, de 23.12.2013Decreto nº 45.151, de 18.03.2014Decreto nº 45.338, de 30.05.2014Decreto nº 45.727, de 09.09.2014Lei Municipal nº 5.876, de 20.08.2014Lei Municipal nº 5.915, de 23.12.2014Lei Municipal nº 5.916, de 23.12.2014Lei Municipal nº 5.917, de 23.12.2014Lei Municipal nº 5.920, de 23.12.2014Lei Municipal nº 5.923, de 23.12.2014Decreto nº 46.683, de 05.02.2015Decreto nº 47.059, de 28.05.2015

1113-05-04-00 100 ISS - RETENÇÃO FONTE Código Tributário Nacional Lei nº 5.172, de 25.10.66Decreto Lei Federal nº 406, de 31.12.68 Decreto LeiFederal nº 834, de 08.09.69 Lei Complementar nº 22,de 09.12.74 Lei Complementar nº 56, de 15.12.87Constituição Federal (05.10.88) Constituição Federal(05.10.88) - ADCT Lei Orgânica do Município de SãoLuís (05.04.90) Emenda à Lei Orgânica do Municípiode São Luís nº 03/2005, de 13.12.05 ConstituiçãoEstadual (16.05.90) Emenda Constitucional nº 03, de18.03.93 Código Tributário Municipal-Lei nº 3.758, de30.12.98 Consolidação das Leis Tributárias doMunicípio Decreto nº 33.144, de 28.12.07 LeiComplementar nº 123, de 14.12.06, LeiComplementar nº 128, de 19.12.08, Decreto Municipalnº 40.053, de 17.06.10 (NFS-e) - Lei nº 4.827, de31/07/2007 - Lei nº 4.734, de 28/12/2006 - Lei nº4.733, de 28/12/2006

749

1113-05-05-00 100 ISS - SIMPLES NACIONAL Código Tributário Nacional Lei nº 5.172, de 25.10.66Decreto Lei Federal nº 406, de 31.12.68 Decreto LeiFederal nº 834, de 08.09.69 Lei Complementar nº 22,de 09.12.74 Lei Complementar nº 56, de 15.12.87Constituição Federal (05.10.88) Constituição Federal(05.10.88) - ADCT Lei Orgânica do Município de SãoLuís (05.04.90) Emenda à Lei Orgânica do Municípiode São Luís nº 03/2005, de 13.12.05 ConstituiçãoEstadual (16.05.90) Emenda Constitucional nº 03, de18.03.93 Código Tributário Municipal-Lei nº 3.758, de30.12.98 Consolidação das Leis Tributárias doMunicípio Decreto nº 33.144, de 28.12.07 LeiComplementar nº 123, de 14.12.06, LeiComplementar nº 128, de 19.12.08, Decreto Municipalnº 40.053, de 17.06.10 (NFS-e)

750

1113-05-06-00 100 ISS - STN -CONVENIO Código Tributário Nacional Lei nº 5.172, de 25.10.66Decreto Lei Federal nº 406, de 31.12.68 Decreto LeiFederal nº 834, de 08.09.69 Lei Complementar nº 22,de 09.12.74 Lei Complementar nº 56, de 15.12.87Constituição Federal (05.10.88) Constituição Federal(05.10.88) - ADCT Lei Orgânica do Município de SãoLuís (05.04.90) Emenda à Lei Orgânica do Municípiode São Luís nº 03/2005, de 13.12.05 ConstituiçãoEstadual (16.05.90) Emenda Constitucional nº 03, de18.03.93 Código Tributário Municipal-Lei nº 3.758, de30.12.98 Consolidação das Leis Tributárias doMunicípio Decreto nº 33.144, de 28.12.07 LeiComplementar nº 123, de 14.12.06, LeiComplementar nº 128, de 19.12.08, Decreto Municipalnº 40.053, de 17.06.10 (NFS-e)

751

1120-00-00-00 TAXAS

111

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

Exercício de 2017

FonteClassificação Especificação LegislaçãoRubr

1121-00-00-00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA

1121-17-00-00 100 TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA Código Tributário Nacional Lei nº 5.172, de 25.10.66Código de Obras do Município - Lei Delegada nº 33,de 11.05.76 Código de Posturas do Município - LeiMunicipal nº 1.790, de 12.05.78 Constituição Federal(05.10.88) Lei Orgânica do Município de São Luís(05.04.90) Emenda à Lei Orgânica do Município deSão Luís nº 03/2005, de 13.12.05 ConstituiçãoEstadual (16.05.90) Lei Municipal n° 3.276, de01/09/93 Lei Municipal n° 3.429, de 31/01/96 LeiMunicipal n° 3.430, de 31/01/96 Lei Municipal n°3.440, de 31/01/96 Código Brasileiro de Trânsito, Lein° 9.503, de 24/09/97 Código Tributário Municipal -Lei nº 3.758, de 30.12.98 Estatuto das Cidades Lei nº10.257, de 10.07.2001 Consolidação das LeisTributárias do Município Decreto nº 33.144, de28.12.07

752

1121-21-00-00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

1121-21-02-00 100 TAXA DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL Código Tributário Nacional Lei nº 5.172, de 25.10.66Código de Obras do Município - Lei Delegada nº 33,de 11.05.76 Código de Posturas do Município - LeiMunicipal nº 1.790, de 12.05.78 Constituição Federal(05.10.88) Lei Orgânica do Município de São Luís(05.04.90) Emenda à Lei Orgânica do Município deSão Luís nº 03/2005, de 13.12.05 ConstituiçãoEstadual (16.05.90) Lei Municipal n° 3.276, de01/09/93 Lei Municipal n° 3.429, de 31/01/96 LeiMunicipal n° 3.430, de 31/01/96 Lei Municipal n°3.440, de 31/01/96 Código Brasileiro de Trânsito, Lein° 9.503, de 24/09/97 Código Tributário Municipal -Lei nº 3.758, de 30.12.98 Estatuto das Cidades Lei nº10.257, de 10.07.2001 Consolidação das LeisTributárias do Município Decreto nº 33.144, de28.12.07

753

1121-25-00-00 100 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOSCOMERCIAIS, INDUSTRIAS E PREST. DE SERVIÇOS

Código Tributário Nacional Lei nº 5.172, de 25.10.66Código de Obras do Município - Lei Delegada nº 33,de 11.05.76 Código de Posturas do Município - LeiMunicipal nº 1.790, de 12.05.78 Constituição Federal(05.10.88) Lei Orgânica do Município de São Luís(05.04.90) Emenda à Lei Orgânica do Município deSão Luís nº 03/2005, de 13.12.05 ConstituiçãoEstadual (16.05.90) Lei Municipal n° 3.276, de01/09/93 Lei Municipal n° 3.429, de 31/01/96 LeiMunicipal n° 3.430, de 31/01/96 Lei Municipal n°3.440, de 31/01/96 Código Brasileiro de Trânsito, Lein° 9.503, de 24/09/97 Código Tributário Municipal -Lei nº 3.758, de 30.12.98 Estatuto das Cidades Lei nº10.257, de 10.07.2001 Consolidação das LeisTributárias do Município Decreto nº 33.144, de28.12.07

754

1121-26-00-00 100 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL Código Tributário Nacional Lei nº 5.172, de 25.10.66Código de Obras do Município - Lei Delegada nº 33,de 11.05.76 Código de Posturas do Município - LeiMunicipal nº 1.790, de 12.05.78 Constituição Federal(05.10.88) Lei Orgânica do Município de São Luís(05.04.90) Emenda à Lei Orgânica do Município deSão Luís nº 03/2005, de 13.12.05 ConstituiçãoEstadual (16.05.90) Lei Municipal n° 3.276, de01/09/93 Lei Municipal n° 3.429, de 31/01/96 LeiMunicipal n° 3.430, de 31/01/96 Lei Municipal n°3.440, de 31/01/96 Código Brasileiro de Trânsito, Lein° 9.503, de 24/09/97 Código Tributário Municipal -Lei nº 3.758, de 30.12.98 Estatuto das Cidades Lei nº10.257, de 10.07.2001 Consolidação das LeisTributárias do

755

112

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

Exercício de 2017

FonteClassificação Especificação LegislaçãoRubr

Município Decreto nº 33.144, de 28.12.07

1121-28-00-00 100 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL Código Tributário Nacional Lei nº 5.172, de 25.10.66Código de Obras do Município - Lei Delegada nº 33,de 11.05.76 Código de Posturas do Município - LeiMunicipal nº 1.790, de 12.05.78 Constituição Federal(05.10.88) Lei Orgânica do Município de São Luís(05.04.90) Emenda à Lei Orgânica do Município deSão Luís nº 03/2005, de 13.12.05 ConstituiçãoEstadual (16.05.90) Lei Municipal n° 3.276, de01/09/93 Lei Municipal n° 3.429, de 31/01/96 LeiMunicipal n° 3.430, de 31/01/96 Lei Municipal n°3.440, de 31/01/96 Código Brasileiro de Trânsito, Lein° 9.503, de 24/09/97 Código Tributário Municipal -Lei nº 3.758, de 30.12.98 Estatuto das Cidades Lei nº10.257, de 10.07.2001 Consolidação das LeisTributárias do Município Decreto nº 33.144, de28.12.07

756

1121-29-00-00 100 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS Código Tributário Nacional Lei nº 5.172, de 25.10.66Código de Obras do Município - Lei Delegada nº 33,de 11.05.76 Código de Posturas do Município - LeiMunicipal nº 1.790, de 12.05.78 Constituição Federal(05.10.88) Lei Orgânica do Município de São Luís(05.04.90) Emenda à Lei Orgânica do Município deSão Luís nº 03/2005, de 13.12.05 ConstituiçãoEstadual (16.05.90) Lei Municipal n° 3.276, de01/09/93 Lei Municipal n° 3.429, de 31/01/96 LeiMunicipal n° 3.430, de 31/01/96 Lei Municipal n°3.440, de 31/01/96 Código Brasileiro de Trânsito, Lein° 9.503, de 24/09/97 Código Tributário Municipal -Lei nº 3.758, de 30.12.98 Estatuto das Cidades Lei nº10.257, de 10.07.2001 Consolidação das LeisTributárias do Município Decreto nº 33.144, de28.12.07

757

1121-30-00-00 TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE

1121-30-01-00 100 TAXA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO758

1121-30-02-00 100 TAXA DE INCLUSÃO DE VEICULOS759

1121-30-04-00 100 TAXA DE RENOVAÇÃO DE VEÍCULOS760

1121-30-08-00 100 TAXA DE EXCLUSÃO DE VEÍCULOS761

1121-30-12-00 100 VISTORIA SEMESTRAL PARA QUALQUER VEICULO AUTOMOTOR (ACIMA DE 17LUGARES)

762

1121-32-00-00 TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL

1121-32-01-00 100 APROVACAO DE PROJETOS763

1121-32-02-00 100 HABITE-SE764

1121-35-00-00 100 TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO765

1121-99-00-00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

1121-99-01-00 100 TAXA DE INTERDIÇÃO DE VIAS766

1122-00-00-00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

113

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

Exercício de 2017

FonteClassificação Especificação LegislaçãoRubr

1122-12-00-00 100 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS864

1122-99-00-00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1122-99-02-00 100 OUTRAS TAXAS SEMTUR767

1200-00-00-00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

1210-00-00-00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

1210-29-00-00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO

1210-29-07-00 CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO

1210-29-07-01 100 CONTRIBUIÇAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL409

1210-29-07-02 100 CONTRIBUIÇAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - GRUPO 2410

1210-29-07-03 100 CONTRIBUIÇAO DO SERVIDOR ATIVO - EXERCICIOS ANTERIORES415

1210-29-09-00 100 CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO202

1210-29-11-00 100 CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO203

1210-99-00-00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

1210-99-01-00 100 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS411

1230-00-00-00 100 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA Constituição Federal (05.10.88) EmendaConstitucional nº 33, de 11.12.2001 EmendaConstitucional nº 39, de 19.12.2001 Lei Municipal nº4.135, de 25.12.2002 Decreto Lei Municipal nº24.915, de 25.12.2003 Lei Municipal nº 4.290, de19.12.2003 Lei Municipal nº 4.433, de 30.12.2004

774

1300-00-00-00 RECEITA PATRIMONIAL

1310-00-00-00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS

1313-00-00-00 100 FOROS Código Civil Brasileiro - Lei Federal nº 3.071, de01.01.16 Lei Municipal nº 2.073/72 ConstituiçãoFederal (05.10.88) - ADCT Lei Orgânica do Municípiode São Luís (05.04.90) Constituição Estadual(16.05.90) Código Civil Brasileiro - Lei Federal nº10.406, de 10.01.2002

775

1314-00-00-00 100 LAUDEMIOS Código Civil Brasileiro - Lei Federal nº 3.071, de01.01.16, Constituição Federal (05.10.88), LeiOrgânica do Município de São Luís (05.04.90),Constituição Estadual (16.05.90), Código CivilBrasileiro - Lei Federal nº 10.406, de 10.012002.

776

1320-00-00-00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS

1325-00-00-00 RENUMERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS

1325-01-00-00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS

114

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

Exercício de 2017

FonteClassificação Especificação LegislaçãoRubr

1325-01-03-00 100 REC. DE REMUN. DEPÓS. BANC - VINC. FUNDO DE SAÚDE33

1325-01-04-00 100 REM. DE APLICAÇÃO FINANC. SOBRE DEP. BANCÁRIO - MIN. DA SAÚDE459

1325-01-05-00 100 REC. DE REMUN. DEPÓS. BANC. DE REC. VINC. MDE872

1325-02-00-00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS

1325-02-01-00 100 REC. DE REMUN. DEPÓS. POUPANÇA783

1325-02-99-00 100 REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓS. DE REC. NÃO VINCUL.784

1328-00-00-00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIOS DEPREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

1328-10-00-00 100 REMUN. DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA207

1328-30-00-00 100 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADO SERVIDOR EM FUNDOS IMOBILIÁRIOS

217

1328-40-00-00 100 DIVIDENDOS A ACIONISTAS DOS INVESTIMENTOS EM FUNDOS IMOBILIARIOS218

1390-00-00-00 100 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS785

1600-00-00-00 RECEITA DE SERVIÇOS

1600-03-00-00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE

1600-03-99-00 100 OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE786

1600-13-00-00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

1600-13-05-00 100 SERVICOS DE VISTORIA DE VEICULOS Constituição Federal (05.10.88) Lei Orgânica doMunicípio de São Luís (05.04.90) ConstituiçãoEstadual (16.05.90) Lei Municipal n° 3.276, de01/09/93 Lei Municipal n° 3.429, de 31/01/96 LeiMunicipal n° 3.430, de 31/01/96 Código Brasileiro deTrânsito, Lei n° 9.503, de 24/09/97 Código TributárioMunicipal - Lei nº 3.758, de 30.12.98 Consolidaçãodas Leis Tributárias do Município Decreto nº 33.144,de 28.12.07

787

1700-00-00-00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

1720-00-00-00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

1721-00-00-00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

1721-01-00-00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO

1721-01-02-00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

1721-01-02-01 100 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL Código Tributário Nacional Lei nº 5.172, de 25.10.66Decreto Lei nº 1.881, de 27.08.81 ConstituiçãoFederal (05.10.88) Lei Complementar nº 62, de28.12.89 Emenda Constitucional nº 14, de 12.09.96Emenda Constitucional nº 17, de 25.11.97 LeiComplementar nº 91, de 22.12.97 Lei

883

115

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

Exercício de 2017

FonteClassificação Especificação LegislaçãoRubr

Complementar nº 106, de 23.03.2001 DecisãoNormativa TCU nº 44, de 12.11.2001 ConstituiçãoFederal (05.10.88) ADCT Lei Complementar nº 59, de22.12.88

1721-01-02-03 100 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - EC 84/2014 Código Tributário Nacional Lei nº 5.172, de 25.10.66Decreto Lei nº 1.881, de 27.08.81 ConstituiçãoFederal (05.10.88) Lei Complementar nº 62, de28.12.89 Emenda Constitucional nº 14, de 12.09.96Emenda Constitucional nº 17, de 25.11.97 LeiComplementar nº 91, de 22.12.97 Lei Complementarnº 106, de 23.03.2001 Decisão Normativa TCU nº 44,de 12.11.2001 Constituição Federal (05.10.88) ADCTLei Complementar nº 59, de 22.12.88

878

1721-01-05-00 100 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL Código Tributário Nacional Lei nº 5.172, de 25.10.66Decreto lei Federal nº 57, de 18.11.66 Lei Federal nº5.868, de 12.12.72 Constituição Federal (05.10.88)Lei Orgânica do Município de São Luís (05.04.90)Constituição Estadual (16.05.90) Lei Federal nº 9.766,de 18.12.98

788

1721-22-00-00 TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DERECURSOS NATURAIS

1721-22-20-00 100 COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - Lei nº 3.257, de 2.09.57 Lei nº 7.453, de 27.12.85 Leinº 7.525, de 22.07.86 Constituição Federal (05.10.88)(Art. 21, XIX da CF) Lei nº 7.990, de 28.12.89 Lei nºFederal nº 8.876/94 Lei nº 9.648, de 27.05.98 Lei nº8.001, de 13.03.1990 Lei nº 9.984, de 17.06.2000 Leinº 9.993, de 24.07.2000 Lei nº 10.195, de 14.02.2001

789

1721-22-70-00 100 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP Código Tributário Nacional Lei nº 5.172, de 25.10.66Decreto-lei Federal n° 1.881, de 27.08.81 Lei Federaln° 8.443, de 16.07.92 Lei Complementar n° 71, de3.09.92 Lei Complementar n° 74, de 30 .04.93 LeiComplementar nº 91, de 22.12.97

790

1721-33-00-00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -

1721-33-01-00 110 RECURSOS DA ASSIST. FARMACEUTICA BÁSICA467

1721-33-06-00 BLOCO DE GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

1721-33-06-02 100 FUNDO DE ALIMENTAÇAO DE NUTRIÇAO - FAN439

1721-33-11-00 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

1721-33-11-10 100 PISO DE ATENDIMENTO BASICO FIXO - PAB FIXO420

1721-33-11-31 100 ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA - ESF445

1721-33-11-32 100 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS421

1721-33-11-33 100 SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BASICA - EBS446

1721-33-11-38 110 NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF464

1721-33-11-39 110 OUTROS RECURSOS DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA461

116

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

Exercício de 2017

FonteClassificação Especificação LegislaçãoRubr

1721-33-11-41 100 PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE422

1721-33-11-42 100 PROGRAMA DE MELHORIS DE ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃOBASICA - PMAQ

447

1721-33-12-00 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

1721-33-12-11 100 TETO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC429

1721-33-12-12 100 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU428

1721-33-12-13 100 CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO426

1721-33-12-14 100 SAÚDE MENTAL - CAPS448

1721-33-12-16 100 INCENTIVO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA449

1721-33-12-17 100 INCENTIVO DA REDE CEGONHA450

1721-33-12-19 110 OUTROS RECURSOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL EHOSPITALAR

462

1721-33-12-22 100 FUNDOS DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC - NEFROLOGIA(TERAPIA RENAL)

451

1721-33-12-99 100 FUNDOS DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC - OUTROSRECURSOS

452

1721-33-13-00 BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE

1721-33-13-10 100 PISO DE VIGILANCIA E SAUDE EM CONTROLE DE ENDEMIAS - PFVPS433

1721-33-13-11 100 INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM453

1721-33-13-12 100 INCENTIVO DE CONTROLE PARA AS DST'S - AIDS, HEPATITES VIRAIS E HIV454

1721-33-13-13 100 INCENTIVO PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO AÇÕES SERVIÇOSPÚBLICOS ESTRATÉGICOS DE VIGILÂNCIA

455

1721-33-13-14 100 AÇÕES DE CONTINGENCIAIS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PVVS)419

1721-33-13-20 100 VIGILANCIA SANITARIA - VISA437

1721-33-13-30 100 OUTROS INCENTIVOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE463

1721-33-14-00 BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

1721-33-14-11 100 RECURSOS DA FARMÁCIA POPULAR405

1721-33-15-00 BLOCO DE GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

1721-33-15-10 100 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS457

1721-33-15-20 100 IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE458

1721-33-16-00 BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE

117

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

Exercício de 2017

FonteClassificação Especificação LegislaçãoRubr

1721-33-16-10 100 INCENTIVO DE INVESTIMENTO PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA406

1721-33-16-20 100 INCENTIVO PARA CONSTRUÇAO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE407

1721-33-16-30 100 INCENTIVO PARA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE408

1721-33-16-40 100 INCENTIVO PARA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UPA423

1721-33-16-50 100 INCENTIVO PARA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDEESPECIALIZADA

424

1721-34-00-00 100 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIASOCIAL - FNAS

Constituição Federal (05.10.88) EmendaConstitucional nº 20, de 15.12.98 EmendaConstitucional nº 29, de 13.09.2000

50

1721-35-00-00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

1721-35-01-00 100 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO791

1721-35-03-00 100 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE

792

1721-35-04-00 100 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PROGRAMA NACIONALDE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

793

1721-35-99-00 100 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE Constituição Federal (05.10.88) Constituição Federal(05.10.88) ¿ DACT Lei Complementar nº 61, de26.12.89 Lei nº 8.150, de 28.10.90 Lei nº 8.212, de24.07.91 Lei nº 9.424, de 24.12.96 Lei nº 9.394, de20.12.96 Emenda Constitucional nº 14, de 12.09.96Lei Complementar nº 87, de 13.09.96 Lei nº 9.504, de24.12.96 Decreto nº 2.264, de 27.06.97 Lei nº 9.533,de 10.10.97 Lei nº 9.766, de 18.12.98 DecretoFederal nº 3.326, de 31.12.99

794

1721-36-00-00 100 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96 Lei Complementar nº 87, de 13.09.96 LeiComplementar nº 102, de 11.07.2000 LeiComplementar nº 115, de 26.12.2000

795

1721-99-00-00 100 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO

1721-99-01-00 100 COTA PARTE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO DAS EXPORTAÇÕES -FEX

845

1722-00-00-00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS

1722-01-00-00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS

1722-01-01-00 100 COTA-PARTE DO ICMS Constituição Federal (05.10.88) Lei Complementar nº63, de 11.01.90 Lei Orgânica do Município de SãoLuís (05.04.90) Constituição Estadual (16.05.90) LeiEstadual nº 5.599, de 24.12.92 EmendaConstitucional nº 03, de 18.03.93 EmendaConstitucional nº 33, de 11.12.2001

796

1722-01-02-00 100 COTA-PARTE DO IPVA Constituição Federal (05.10.88) Constituição Estadual(05.10.89) Lei Complementar nº 63, de 11.01.90 LeiOrgânica do Município de São Luís (05.04.90)Emenda Constitucional nº 03, de 17.03.93 EmendaConstitucional nº 33, de 11.12.2001

797

1722-01-04-00 100 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO LC 61/1989 Constituição Federal (05.10.88) Lei Complementar nº61, de 26.12.89 Lei Complementar nº 63, de 11.01.90Lei Federal nº 8.016, de 08.04.90 Lei Orgânica doMunicípio de

798

118

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

Exercício de 2017

FonteClassificação Especificação LegislaçãoRubr

São Luís (05.04.90) Constituição Estadual (16.05.90)

1722-01-13-00 100 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO Lei Federal nº 10.336, de 19.12.2001 Lei Federal nº10.866, de 04.05.2004 Emenda Constitucional nº 44,de 30.06.2004

799

1722-33-00-00 100 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE -REPASSE FUNDO A FUNDO

403

1722-34-00-00 100 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA O FMAS - FUNDO A445

1722-99-00-00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO

1722-99-10-00 127 RECURSOS CONTRA PARTIDA PARA O SAMU465

1722-99-20-00 127 RECURSOS CONTRA PARTIDA PARA A ASSIST. FARMACEUTICA466

1724-00-00-00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS

1724-01-00-00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB

1724-01-05-00 100 TRANSF. REC. DO FUNDEB/COTA PARTE FPM "Código Tributário Nacional Lei nº 5.172, de 25.10.66Constituição Federal (05.10.88)Lei Complementar nº 61, de 26.12.89Emenda Constitucional nº 14, de 13.09.96Lei Complementar nº 87, de 13.09.96Lei nº 9.394, de 20.12.96Lei nº 9.424, de 24.12. 96Decreto Federal nº 2.264, de 27.06.97Lei Federal nº 3.326, de 31.12.99Lei Complementar nº 102/2000Emenda Constitucional nº 53, de 19.12.2006Lei Federal nº 11.494, de 20.06.2007"

64

1724-01-06-00 100 TRANSF. DE REC. DO FUNDEB/COTA PARTE ITR Código Tributário Nacional Lei nº 5.172, de 25.10.66Constituição Federal (05.10.88) Lei Complementar nº61, de 26.12.89 Emenda Constitucional nº 14, de13.09.96 Lei Complementar nº 87, de 13.09.96 Lei nº9.394, de 20.12.96 Lei nº 9.424, de 24.12. 96 DecretoFederal nº 2.264, de 27.06.97 Lei Federal nº 3.326, de31.12.99 Lei Complementar nº 102/2000 EmendaConstitucional nº 53, de 19.12.2006 Lei Federal nº11.494, de 20.06.2007

65

1724-01-07-00 100 TRANSF. DE REC. DO FUNDEB/COTA PARTE ICMS Código Tributário Nacional Lei nº 5.172, de 25.10.66Constituição Federal (05.10.88) Lei Complementar nº61, de 26.12.89 Emenda Constitucional nº 14, de13.09.96 Lei Complementar nº 87, de 13.09.96 Lei nº9.394, de 20.12.96 Lei nº 9.424, de 24.12. 96 DecretoFederal nº 2.264, de 27.06.97 Lei Federal nº 3.326, de31.12.99 Lei Complementar nº 102/2000 EmendaConstitucional nº 53, de 19.12.2006 Lei Federal nº11.494, de 20.06.2007

66

1724-01-08-00 100 TRANSF. DE REC. DO FUNDEB/COTA PARTE IPI "Código Tributário Nacional Lei nº 5.172, de 25.10.66Constituição Federal (05.10.88)Lei Complementar nº 61, de 26.12.89Emenda Constitucional nº 14, de 13.09.96Lei Complementar nº 87, de 13.09.96Lei nº 9.394, de 20.12.96Lei nº 9.424, de 24.12. 96Decreto Federal nº 2.264, de 27.06.97

67

119

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

Exercício de 2017

FonteClassificação Especificação LegislaçãoRubr

Lei Federal nº 3.326, de 31.12.99Lei Complementar nº 102/2000Emenda Constitucional nº 53, de 19.12.2006Lei Federal nº 11.494, de 20.06.2007"

1724-01-09-00 100 TRANSF. DE REC. DO FUNDEB/COTA PARTE IPVA Código Tributário Nacional Lei nº 5.172, de 25.10.66Constituição Federal (05.10.88) Lei Complementar nº61, de 26.12.89 Emenda Constitucional nº 14, de13.09.96 Lei Complementar nº 87, de 13.09.96 Lei nº9.394, de 20.12.96 Lei nº 9.424, de 24.12. 96 DecretoFederal nº 2.264, de 27.06.97 Lei Federal nº 3.326, de31.12.99 Lei Complementar nº 102/2000 EmendaConstitucional nº 53, de 19.12.2006 Lei Federal nº11.494, de 20.06.2007

68

1724-01-10-00 100 TRANSF. DE REC. DO FUNDEB/ICMS/DESON LEI 87/96 "Código Tributário Nacional Lei nº 5.172, de 25.10.66Constituição Federal (05.10.88)Lei Complementar nº 61, de 26.12.89Emenda Constitucional nº 14, de 13.09.96Lei Complementar nº 87, de 13.09.96Lei nº 9.394, de 20.12.96Lei nº 9.424, de 24.12. 96Decreto Federal nº 2.264, de 27.06.97Lei Federal nº 3.326, de 31.12.99Lei Complementar nº 102/2000Emenda Constitucional nº 53, de 19.12.2006Lei Federal nº 11.494, de 20.06.2007"

69

1724-01-11-00 100 TRANSF. DE REC. DO FUNDEB/COTA PARTE/ ITCMD "Código Tributário Nacional Lei nº 5.172, de 25.10.66Constituição Federal (05.10.88)Lei Complementar nº 61, de 26.12.89Emenda Constitucional nº 14, de 13.09.96Lei Complementar nº 87, de 13.09.96Lei nº 9.394, de 20.12.96Lei nº 9.424, de 24.12. 96Decreto Federal nº 2.264, de 27.06.97Lei Federal nº 3.326, de 31.12.99Lei Complementar nº 102/2000Emenda Constitucional nº 53, de 19.12.2006Lei Federal nº 11.494, de 20.06.2007"

70

1724-02-00-00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO FUNDEB

1724-02-02-00 100 TRANSF.REC. VINC. AO FUNDEB.COMPL. UNIÃO Lei Federal nº 9.424, de 24.12.96 Decreto Federal nº2.264, de 27.06.97 Emenda Constitucional nº 53, de19.12.2006 Lei Federal nº 11.494, de 20.06.2007

71

1760-00-00-00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

1761-00-00-00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES

1761-01-00-00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE

1761-01-10-00 100 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DESAUDE - SUS

865

1761-01-14-00 112 TRANSFERÊNCIA DE CONVENIO PARA OUTRAS AÇÕES DE SAÚDE866

1761-03-00-00 100 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DEASSISTENCIA SOCIAL

76

1761-05-00-00 100 TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADO A PROGRAMA DESANEAMENTO BASICO

810

120

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

Exercício de 2017

FonteClassificação Especificação LegislaçãoRubr

1761-99-00-00 100 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO

1761-99-01-00 112 TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A OBRAS E SERVIÇOSPÚBLICOS

859

1761-99-03-00 112 CONSTRUÇÕES DE UNIDADES HABITACIONAIS860

1761-99-04-00 112 TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A CULTURA861

1761-99-99-00 112 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - DIVERSAS862

1762-00-00-00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES

1762-01-00-00 100 TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO PROG/SUS78

1762-99-00-00 113 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO812

1900-00-00-00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES

1910-00-00-00 MULTAS E JUROS DE MORA

1911-00-00-00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS

1911-38-00-00 100 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL ETERRITORIAL URBANA - IPTU

Código Tributário Nacional Lei nº 5.172, de 25.10.66Código de Obras do Município - Lei Delegada nº 33,de 11.05.76 Código de Postura do Município - LeiMunicipal nº 1.790, de 12.05.78 Constituição Federal(05.10.88) Código Tributário Municipal - Lei nº 3.758,de 30.12.98 Lei Orgânica do Município de São Luís(05.04.90) Constituição Estadual (16.05.90) Estatutodas Cidades - Lei nº 10.257, de 10.07.2001Consolidação das Leis Tributárias do Município -Decreto nº 33.144, de 28.12.07 Lei Municipal nº5.286, de 09.06.2010 (PROESP)

813

1911-40-00-00 100 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUERNATUREZA - ISS

Código Tributário Nacional Lei nº 5.172, de 25.10.66Código de Obras do Município - Lei Delegada nº 33,de 11.05.76 Código de Postura do Município - LeiMunicipal nº 1.790, de 12.05.78 Constituição Federal(05.10.88) Código Tributário Municipal - Lei nº 3.758,de 30.12.98 Lei Orgânica do Município de São Luís(05.04.90) Constituição Estadual (16.05.90) Estatutodas Cidades - Lei nº 10.257, de 10.07.2001Consolidação das Leis Tributárias do Município -Decreto nº 33.144, de 28.12.07 Lei Municipal nº5.286, de 09.06.2010 (PROESP)

814

1911-99-00-00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS

1911-99-01-00 100 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS815

1912-00-00-00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES

1912-29-00-00 MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS

1912-29-01-00 100 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O REGIMEPROPRIO DE PREVIDENCIA

239

1913-00-00-00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS

121

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

Exercício de 2017

FonteClassificação Especificação LegislaçãoRubr

1913-11-00-00 100 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE APROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA

Código Tributário Nacional Lei nº 5.172, de 25.10.66Código de Obras do Município - Lei Delegada nº 33,de 11.05.76 Código de Postura do Município - LeiMunicipal nº 1.790, de 12.05.78 Lei Federal nº 6.830,de 22.09.80 Constituição Federal (05.10.88) CódigoTributário Municipal - Lei nº 3.758, de 30.12.98 LeiOrgânica do Município de São Luís (05.04.90)Constituição Estadual (16.05.90) Estatuto dasCidades - Lei nº 10.257, de 10.07.2001 Consolidaçãodas Leis Tributárias do Município - Decreto nº 33.144,de 28.12.07

816

1913-13-00-00 100 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOSQUALQUER NATUREZA - ISS

Código Tributário Nacional Lei nº 5.172, de 25.10.66Código de Obras do Município - Lei Delegada nº 33,de 11.05.76 Código de Postura do Município - LeiMunicipal nº 1.790, de 12.05.78 Lei Federal nº 6.830,de 22.09.80 Constituição Federal (05.10.88) CódigoTributário Municipal - Lei nº 3.758, de 30.12.98 LeiOrgânica do Município de São Luís (05.04.90)Constituição Estadual (16.05.90) Estatuto dasCidades - Lei nº 10.257, de 10.07.2001 Consolidaçãodas Leis Tributárias do Município - Decreto nº 33.144,de 28.12.07

817

1913-99-00-00 100 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS Código Tributário Nacional Lei nº 5.172, de 25.10.66Código de Obras do Município - Lei Delegada nº 33,de 11.05.76 Código de Postura do Município - LeiMunicipal nº 1.790, de 12.05.78 Lei Federal nº 6.830,de 22.09.80 Constituição Federal (05.10.88) CódigoTributário Municipal - Lei nº 3.758, de 30.12.98 LeiOrgânica do Município de São Luís (05.04.90)Constituição Estadual (16.05.90) Estatuto dasCidades - Lei nº 10.257, de 10.07.2001 Consolidaçãodas Leis Tributárias do Município - Decreto nº 33.144,de 28.12.07

818

1919-00-00-00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS

1919-15-00-00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO

1919-15-01-00 100 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO Constituição Federal (05.10.88) Lei Orgânica doMunicípio de São Luís (05.04.90) ConstituiçãoEstadual (16.05.90) Lei Municipal n° 3.276, de01/09/93 Lei Municipal n° 3.429, de 31/01/96 LeiMunicipal n° 3.430, de 31/01/96 Código Brasileiro deTrânsito, Lei n° 9.503, de 23/09/97

819

1919-35-00-00 100 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE820

1919-99-00-00 OUTRAS MULTAS

1919-99-01-00 100 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO821

1919-99-02-00 100 MULTAS E JUROS DE OUTRAS ORIGENS822

1919-99-03-00 100 MULTAS DE CONSTRUÇÃO / POSTURA823

1920-00-00-00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1922-00-00-00 RESTITUIÇÕES

1922-10-00-00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O RPPS

122

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

Exercício de 2017

FonteClassificação Especificação LegislaçãoRubr

1922-10-01-00 100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O RPPS -418

1922-99-00-00 100 OUTRAS RESTITUICOES Constituição Federal (05.10.88) Código Civil Brasileiro- Lei Federal nº 10.406, de 10.01.2002

824

1930-00-00-00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA

1931-00-00-00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

1931-11-00-00 100 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL ETERRITORIAL URBANA - IPTU

Código Tributário Nacional Lei nº 5.172, de 25.10.66Código de Obras do Município - Lei Delegada nº 33,de 11.05.76 Código de Posturas do Município - LeiMunicipal nº 1.790, de 12.05.78 Lei Federal, nº 6.830,de 22.09.80 Constituição Federal (05.10.88) LeiOrgânica do Município de São Luís (05.04.90)Constituição Estadual (16.05.90) Lei Municipal nº3.381, de 15.02.95 Código Tributário Municipal - Leinº 3.758, de 30.12.98 Estatuto das Cidades Lei nº10.257, de 10.07.2001 Consolidação das LeisTributárias do Município Decreto nº 33.144, de28.12.07

825

1931-13-00-00 100 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUERNATUREZA - ISS

Código Tributário Nacional Lei nº 5.172, de 25.10.66Código de Obras do Município - Lei Delegada nº 33,de 11.05.76 Código de Posturas do Município - LeiMunicipal nº 1.790, de 12.05.78 Lei Federal, nº 6.830,de 22.09.80 Constituição Federal (05.10.88) LeiOrgânica do Município de São Luís (05.04.90)Constituição Estadual (16.05.90) Lei Municipal nº3.381, de 15.02.95 Código Tributário Municipal - Leinº 3.758, de 30.12.98 Estatuto das Cidades Lei nº10.257, de 10.07.2001 Consolidação das LeisTributárias do Município Decreto nº 33.144, de28.12.07

826

1931-99-00-00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS

1931-99-01-00 100 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL Código Tributário Nacional Lei nº 5.172, de 25.10.66Código de Obras do Município - Lei Delegada nº 33,de 11.05.76 Código de Posturas do Município - LeiMunicipal nº 1.790, de 12.05.78 Lei Federal, nº 6.830,de 22.09.80 Constituição Federal (05.10.88) LeiOrgânica do Município de São Luís (05.04.90)Constituição Estadual (16.05.90) Lei Municipal nº3.381, de 15.02.95 Código Tributário Municipal - Leinº 3.758, de 30.12.98 Estatuto das Cidades Lei nº10.257, de 10.07.2001 Consolidação das LeisTributárias do Município Decreto nº 33.144, de28.12.07

827

1990-00-00-00 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS

1990-02-00-00 RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS

1990-02-01-00 100 RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS828

1990-99-00-00 OUTRAS RECEITAS

1990-99-01-00 100 OUTRAS RECEITAS829

1990-99-02-00 100 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS830

123

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

Exercício de 2017

FonteClassificação Especificação LegislaçãoRubr

1990-99-03-00 100 RECEITA DO FCRH (FALTAS DOS SERVIDORES)831

2000-00-00-00 RECEITAS DE CAPITAL

2100-00-00-00 OPERAÇÕES DE CREDITO

2110-00-00-00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS

2114-00-00-00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS

2114-05-00-00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZACAODA ADMINISTRACAO PUBLICA

2114-05-01-00 100 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PMAT842

2114-05-02-00 100 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA EFISCAL - PNAFM

841

2114-99-00-00 OUTRAS OPERAÇOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAL

2114-99-01-00 100 PAC 2 - PRO TRANSPORTE PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS (ETAPA1)

833

2114-99-03-00 100 PAC 2 - PRO TRANSPORTE PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS (ETAPA3)

834

2114-99-04-00 100 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -DRENAGEM835

2120-00-00-00 OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS

2129-00-00-00 100 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - PROCIDADES836

2400-00-00-00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

2470-00-00-00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

2471-00-00-00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES

2471-03-00-00 100 TRANSF. DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMA DE SANEAMENTOBÁSICO (BACANGA)

837

2471-99-00-00 OUTRAS TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO

2471-99-01-00 100 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PATRIMÔNIO838

2471-99-02-00 100 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - SEMOSP839

2471-99-03-00 100 OUTRAS TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - SETUR840

2471-99-04-00 112 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIÃO - ASSIST. SOCIAL846

2471-99-06-00 112 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIÃO - DIVERSAS847

7000-00-00-00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

7200-00-00-00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

124

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

Exercício de 2017

FonteClassificação Especificação LegislaçãoRubr

7210-00-00-00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

7210-29-00-00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

7210-29-01-00 CONTRIBUIÇÃO PATRIMONIAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIMEPRÓPRIO

7210-29-01-01 100 CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL419

7210-29-01-02 100 CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - GRUPO 2420

7210-29-01-03 100 CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EXERCICIOANTERIORES

422

7210-29-15-00 100 CONTRIBUIÇAO PREVID EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS - RPPS223

9000-00-00-00 DEDUÇÃO DA RECEITA

9100-00-00-00 DEDUÇÕES CORRENTES

9170-00-00-00 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

9172-00-00-00 TRANSFERÊNCIAS INTAGOVERNAMENTAIS

9172-10-00-00 ® DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO

9172-10-10-00 ® DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO

9172-10-10-20 100 DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO FUNDEB - FPM768

9172-10-10-50 100 DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO FUNDEB - ITR769

9172-13-00-00 DEDUÇÃO DA RECEITA - LEI COMPLEMENTAR 87/96

9172-13-60-00 100 DEDUÇAO DA RECEITA - LEI COMPLEMENTAR 87/96867

9172-20-00-00 DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS

9172-20-10-00 ® DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO

9172-20-10-10 100 DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO FUNDEB - ICMS771

9172-20-10-20 100 DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO FUNDEB - IPVA772

9172-20-10-40 100 DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇAO773

125

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Resumo das Fontes de Recurso - 2017

Orçamento da Receita

Fonte Descrição Tesouro Outras Fontes Total

0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 1.039.489.959,39 0,00 1.039.489.959,39

0101 RECURSOS ORIUNDOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 407.001,49 0,00 407.001,49

0102 RECURSOS DESTINADOS À MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO 244.295.504,74 0,00 244.295.504,74

0103 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV. DAEDUCAÇÃOBÁSICA E DE VALOR.DO ENSINO - FUNDEB

185.852.363,67 0,00 185.852.363,67

0104 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV.DA 163.246.598,58 0,00 163.246.598,58

0105 RECURSOS DE RECEITAS OPERACIONAIS DO FUNDO DE TRANSPORTES 14.539.588,95 0,00 14.539.588,95

0106 RECURSOS DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 20.018.673,32 0,00 20.018.673,32

0107 RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS 13.893.683,00 0,00 13.893.683,00

0109 RECURSOS DE CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 80.834.242,00 0,00 80.834.242,00

0110 RECURSOS DE RECEITA DE SERVIÇOS DE SAUDE - SUS 334.575.109,00 0,00 334.575.109,00

0111 RECURSOS DE SALÁRIO EDUCAÇÃO 5.396.539,39 0,00 5.396.539,39

0112 RECURSOS DE CONVÊNIOS COM DEMAIS ORGAOS FEDERAIS 110.410.374,68 0,00 110.410.374,68

0113 RECURSOS DE CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS NÃO FEDERAIS 34.305.743,52 0,00 34.305.743,52

0114 RECURSOS DE OPERAÇÕES DE PESSOAS OU INSTITUIÇÕES 41.314.457,57 0,00 41.314.457,57

0115 RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS 7.721.516,00 0,00 7.721.516,00

0116 RECURSOS DE DOAÇÕES DE PESSOAS OU INSTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00

0117 RECURSOS DESTINADAS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 246.873.332,21 0,00 246.873.332,21

0119 RECURSOS DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE VINCULADA ÀS AÇÕES DACRIANÇA E AD. E DA ASSIST SOCIAL

6.851.664,99 0,00 6.851.664,99

0120 RECURSOS DO FUNDO DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 1.357.819,91 0,00 1.357.819,91

0121 RECURSOS VINCULADOS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAIS 2.101.136,68 0,00 2.101.136,68

0122 RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NODOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE

1.413.882,40 0,00 1.413.882,40

0124 RECURSOS DE RECEITA OPERACIONAL DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE 450.125,52 0,00 450.125,52

0127 RECURSOS DE TRANSFERENCIA ESTADUAL - SAÚDE 12.753.650,00 0,00 12.753.650,00

0129 RECURSOS DE TRANSFERENCIA ESTADUAL - FMAS 442.000,00 0,00 442.000,00

0226 RECURSOS CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOMUNICÍPIO

0,00 110.119.561,72 110.119.561,72

0229 RECURSOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIALDO SERVIDOR PUBLICO

0,00 109.225.133,99 109.225.133,99

Total Geral : 2.568.544.967,01 219.344.695,71 2.787.889.662,72

126

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Orçamento da ReceitaAnexo 2

Exercício de 2017

MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Classificação EspecificaçãoFonte Rubr. Categ. Econ.FontesDesdobram.Item%

1000-00-00-00 RECEITAS CORRENTES 2.760.233.547,79

RECEITA TRIBUTÁRIA1100-00-00-00 707.884.741,87

IMPOSTOS1110-00-00-00 688.808.796,59

IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA1112-00-00-00 188.967.069,99

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA1112-02-00-00 879 13.053.474,10117 15

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA1112-02-00-00 879 21.755.790,16102 25

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA1112-02-00-00 879 52.213.896,40100 60

IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA1112-04-00-00 68.516.649,88

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO1112-04-31-00 880 6.851.664,99119 10

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO1112-04-31-00 880 17.129.162,47102 25

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO1112-04-31-00 880 10.277.497,48117 15

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO1112-04-31-00 880 34.258.324,94100 50

IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS1112-08-00-00 881 20.056.355,67100 60

IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS1112-08-00-00 881 5.014.088,92117 15

IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS1112-08-00-00 881 8.356.814,86102 25

IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO1113-00-00-00 499.841.726,60

ISSQN - IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA1113-05-00-00 499.841.726,60

IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA1113-05-01-00 882 61.872.751,94102 25

IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA1113-05-01-00 882 148.494.604,64100 60

IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA1113-05-01-00 882 37.123.651,16117 15

ISS - RETENÇÃO FONTE1113-05-04- 749 83.072.332,30100 60

127

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Orçamento da ReceitaAnexo 2

Exercício de 2017

MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Classificação EspecificaçãoFonte Rubr. Categ. Econ.FontesDesdobram.Item%

00

ISS - RETENÇÃO FONTE1113-05-04-00 749 34.613.471,79102 25

ISS - RETENÇÃO FONTE1113-05-04-00 749 20.768.083,07117 15

ISS - SIMPLES NACIONAL1113-05-05-00 750 6.385.815,29117 15

ISS - SIMPLES NACIONAL1113-05-05-00 750 10.643.025,49102 25

ISS - SIMPLES NACIONAL1113-05-05-00 750 25.543.261,17100 60

ISS - STN -CONVENIO1113-05-06-00 751 42.794.837,85100 60

ISS - STN -CONVENIO1113-05-06-00 751 17.831.182,44102 25

ISS - STN -CONVENIO1113-05-06-00 751 10.698.709,46117 15

TAXAS1120-00-00-00 19.075.945,28

TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA1121-00-00-00 18.078.678,22

TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA1121-17-00-00 752 422.068,00117 100

TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL1121-21-00-00 155.206,61

TAXA DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL1121-21-02-00 753 155.206,61124 100

TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PREST. DESERVIÇOS

1121-25-00-00 754 11.327.313,75100 100

TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL1121-26-00-00 755 193.755,94100 100

TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL1121-28-00-00 756 54.311,86100 100

TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS1121-29-00-00 757 1.610.208,15100 100

TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE1121-30-00-00 615.391,84

TAXA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO1121-30-01-00 758 36.734,11105 100

TAXA DE INCLUSÃO DE VEICULOS1121-30-02-00 759 78.815,04105 100

128

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Orçamento da ReceitaAnexo 2

Exercício de 2017

MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Classificação EspecificaçãoFonte Rubr. Categ. Econ.FontesDesdobram.Item%

TAXA DE RENOVAÇÃO DE VEÍCULOS1121-30-04-00 760 365.704,50105 100

TAXA DE EXCLUSÃO DE VEÍCULOS1121-30-08-00 761 6.667,79105 100

VISTORIA SEMESTRAL PARA QUALQUER VEICULO AUTOMOTOR (ACIMA DE 17 LUGARES)1121-30-12-00 762 127.470,40105 100

TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL1121-32-00-00 3.662.161,92

APROVACAO DE PROJETOS1121-32-01-00 763 1.572.584,77100 100

HABITE-SE1121-32-02-00 764 2.089.577,15100 100

TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO1121-35-00-00 765 4.240,41100 100

OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA1121-99-00-00 34.019,74

TAXA DE INTERDIÇÃO DE VIAS1121-99-01-00 766 34.019,74105 100

TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS1122-00-00-00 997.267,06

EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS1122-12-00-00 864 680.542,32100 100

OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS1122-99-00-00 316.724,74

OUTRAS TAXAS SEMTUR1122-99-02-00 767 316.724,74105 100

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES1200-00-00-00 163.067.232,33

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS1210-00-00-00 82.232.990,33

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO1210-29-00-00 81.772.990,33

CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO1210-29-07-00 78.923.244,86

CONTRIBUIÇAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL1210-29-07-01 409 58.342.431,24226 100

CONTRIBUIÇAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - GRUPO 21210-29-07-02 410 17.862.222,62226 100

CONTRIBUIÇAO DO SERVIDOR ATIVO - EXERCICIOS ANTERIORES1210-29-07-03 415 2.718.591,00226 100

CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO1210-29-09-00 202 1.917.732,92226 100

129

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Orçamento da ReceitaAnexo 2

Exercício de 2017

MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Classificação EspecificaçãoFonte Rubr. Categ. Econ.FontesDesdobram.Item%

CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO1210-29-11-00 203 932.012,55226 100

OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS1210-99-00-00 460.000,00

OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS1210-99-01-00 411 460.000,00226 100

CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA1230-00-00-00 774 80.834.242,00109 100

RECEITA PATRIMONIAL1300-00-00-00 48.568.007,19

RECEITAS IMOBILIÁRIAS1310-00-00-00 401.884,67

FOROS1313-00-00-00 775 146.260,73100 100

LAUDEMIOS1314-00-00-00 776 255.623,94100 100

RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS1320-00-00-00 47.807.704,85

RENUMERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS1325-00-00-00 20.356.357,46

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS1325-01-00-00 9.082.197,61

REC. DE REMUN. DEPÓS. BANC - VINC. FUNDO DE SAÚDE1325-01-03-00 33 207.000,00117 100

REM. DE APLICAÇÃO FINANC. SOBRE DEP. BANCÁRIO - MIN. DA SAÚDE1325-01-04-00 459 5.303.624,00110 100

REC. DE REMUN. DEPÓS. BANC. DE REC. VINC. MDE1325-01-05-00 872 3.571.573,61102 100

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS1325-02-00-00 11.274.159,85

REC. DE REMUN. DEPÓS. POUPANÇA1325-02-01-00 783 4.622.722,68100 100

REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓS. DE REC. NÃO VINCUL.1325-02-99-00 784 6.651.437,17100 100

REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR1328-00-00-00 27.451.347,39

REMUN. DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA1328-10-00-00 207 26.303.768,62226 100

REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM FUNDOSIMOBILIÁRIOS

1328-30-00-00 217 923.778,58226 100

DIVIDENDOS A ACIONISTAS DOS INVESTIMENTOS EM FUNDOS IMOBILIARIOS1328-40-00-00 218 223.800,19226 100

130

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Orçamento da ReceitaAnexo 2

Exercício de 2017

MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Classificação EspecificaçãoFonte Rubr. Categ. Econ.FontesDesdobram.Item%

OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS1390-00-00-00 785 358.417,67100 100

RECEITA DE SERVIÇOS1600-00-00-00 432.492,03

SERVIÇOS DE TRANSPORTE1600-03-00-00 397.351,92

OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE1600-03-99-00 786 397.351,92105 100

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS1600-13-00-00 35.140,11

SERVICOS DE VISTORIA DE VEICULOS1600-13-05-00 787 35.140,11105 100

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES1700-00-00-00 1.752.406.369,00

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS1720-00-00-00 1.664.163.319,73

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO1721-00-00-00 809.402.312,20

PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO1721-01-00-00 434.006.888,08

COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS1721-01-02-00 433.994.398,02

COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL1721-01-02-01 883 21.011.366,77102 5

COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL1721-01-02-01 883 2.101.136,68121 0.5

COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL1721-01-02-01 883 250.035.264,60100 59.5

COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL1721-01-02-01 883 63.034.100,32117 15

COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL1721-01-02-01 883 84.045.467,09103 20

COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - EC 84/20141721-01-02-03 878 13.767.062,56102 100

COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL1721-01-05-00 788 7.494,04100 60

COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL1721-01-05-00 788 1.873,51117 15

COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL1721-01-05-00 788 2.498,01103 20

COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL1721-01-05-00 788 624,50102 5

131

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Orçamento da ReceitaAnexo 2

Exercício de 2017

MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Classificação EspecificaçãoFonte Rubr. Categ. Econ.FontesDesdobram.Item%

TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS1721-22-00-00 2.871.470,63

COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM1721-22-20-00 789 116.786,45100 100

COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP1721-22-70-00 790 2.754.684,18100 100

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -1721-33-00-00 329.271.485,00

RECURSOS DA ASSIST. FARMACEUTICA BÁSICA1721-33-01-00 467 4.971.349,00110 100

BLOCO DE GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS1721-33-06-00 62.928,00

FUNDO DE ALIMENTAÇAO DE NUTRIÇAO - FAN1721-33-06-02 439 62.928,00110 100

BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA1721-33-11-00 47.794.223,00

PISO DE ATENDIMENTO BASICO FIXO - PAB FIXO1721-33-11-10 420 24.755.901,00110 100

ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA - ESF1721-33-11-31 445 7.642.380,00110 100

AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS1721-33-11-32 421 11.221.148,00110 100

SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BASICA - EBS1721-33-11-33 446 419.003,00110 100

NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF1721-33-11-38 464 248.400,00110 100

OUTROS RECURSOS DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA1721-33-11-39 461 1.866.105,00110 100

PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE1721-33-11-41 422 50.594,00110 100

PROGRAMA DE MELHORIS DE ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ1721-33-11-42 447 1.590.692,00110 100

ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR1721-33-12-00 248.001.518,00

TETO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC1721-33-12-11 429 205.266.148,00110 100

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU1721-33-12-12 428 5.868.668,00110 100

CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO1721-33-12-13 426 573.804,00110 100

SAÚDE MENTAL - CAPS1721-33-12-14 448 3.802.933,00110 100

132

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Orçamento da ReceitaAnexo 2

Exercício de 2017

MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Classificação EspecificaçãoFonte Rubr. Categ. Econ.FontesDesdobram.Item%

INCENTIVO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA1721-33-12-16 449 7.316.256,00110 100

INCENTIVO DA REDE CEGONHA1721-33-12-17 450 3.141.993,00110 100

OUTROS RECURSOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR1721-33-12-19 462 592.366,00110 100

FUNDOS DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC - NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL)1721-33-12-22 451 19.227.202,00110 100

FUNDOS DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC - OUTROS RECURSOS1721-33-12-99 452 2.212.148,00110 100

BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE1721-33-13-00 14.773.279,00

PISO DE VIGILANCIA E SAUDE EM CONTROLE DE ENDEMIAS - PFVPS1721-33-13-10 433 9.515.815,00110 100

INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE1721-33-13-11 453 1.262.959,00110 100

INCENTIVO DE CONTROLE PARA AS DST'S - AIDS, HEPATITES VIRAIS E HIV1721-33-13-12 454 1.056.141,00110 100

INCENTIVO PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS ESTRATÉGICOS DE1721-33-13-13 455 2.070.637,00110 100

AÇÕES DE CONTINGENCIAIS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PVVS)1721-33-13-14 419 189.945,00110 100

VIGILANCIA SANITARIA - VISA1721-33-13-20 437 486.889,00110 100

OUTROS INCENTIVOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE1721-33-13-30 463 190.893,00110 100

BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA1721-33-14-00 155.250,00

RECURSOS DA FARMÁCIA POPULAR1721-33-14-11 405 155.250,00110 100

BLOCO DE GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS1721-33-15-00 1.819.800,00

QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS1721-33-15-10 457 371.514,00110 100

IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE1721-33-15-20 458 1.448.286,00110 100

BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE1721-33-16-00 11.693.138,00

INCENTIVO DE INVESTIMENTO PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA1721-33-16-10 406 903.882,00110 100

INCENTIVO PARA CONSTRUÇAO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE1721-33-16-20 407 371.756,00110 100

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Orçamento da ReceitaAnexo 2

Exercício de 2017

MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Classificação EspecificaçãoFonte Rubr. Categ. Econ.FontesDesdobram.Item%

INCENTIVO PARA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE1721-33-16-30 408 3.484.378,00110 100

INCENTIVO PARA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UPA1721-33-16-40 423 1.782.435,00110 100

INCENTIVO PARA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE ESPECIALIZADA1721-33-16-50 424 5.150.687,00110 100

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS1721-34-00-00 50 13.893.683,00107 100

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE1721-35-00-00 25.415.212,71

TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO1721-35-01-00 791 5.396.539,39111 100

TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR -PNAE

1721-35-03-00 792 11.478.853,80106 100

TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTEESCOLAR - PNATE

1721-35-04-00 793 846.260,48106 100

OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE1721-35-99-00 794 7.693.559,04106 100

TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/961721-36-00-00 795 117.333,85102 5

TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/961721-36-00-00 795 1.408.006,15100 60

TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/961721-36-00-00 795 352.001,54117 15

TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/961721-36-00-00 795 469.335,38103 20

OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO1721-99-00-00 1.596.895,86

COTA PARTE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO DAS EXPORTAÇÕES - FEX1721-99-01-00 845 1.596.895,86100 100

TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS1722-00-00-00 509.274.222,16

PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS1722-01-00-00 496.078.572,16

COTA-PARTE DO ICMS1722-01-01-00 796 61.466.864,61117 15

COTA-PARTE DO ICMS1722-01-01-00 796 245.867.458,43100 60

COTA-PARTE DO ICMS1722-01-01-00 796 81.955.819,48103 20

COTA-PARTE DO ICMS1722-01-01-00 796 20.488.954,87102 5

134

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Orçamento da ReceitaAnexo 2

Exercício de 2017

MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Classificação EspecificaçãoFonte Rubr. Categ. Econ.FontesDesdobram.Item%

COTA-PARTE DO IPVA1722-01-02-00 797 49.012.090,09100 60

COTA-PARTE DO IPVA1722-01-02-00 797 12.253.022,52117 15

COTA-PARTE DO IPVA1722-01-02-00 797 4.084.340,84102 5

COTA-PARTE DO IPVA1722-01-02-00 797 16.337.363,36103 20

COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO LC 61/19891722-01-04-00 798 159.938,78102 5

COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO LC 61/19891722-01-04-00 798 479.816,33117 15

COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO LC 61/19891722-01-04-00 798 639.755,11103 20

COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO LC 61/19891722-01-04-00 798 1.919.265,34100 60

COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO1722-01-13-00 799 1.413.882,40122 100

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO1722-33-00-00 403 7.245.000,00127 100

TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA O FMAS - FUNDO A FUNDO1722-34-00-00 445 442.000,00129 100

OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO1722-99-00-00 5.508.650,00

RECURSOS CONTRA PARTIDA PARA O SAMU1722-99-10-00 465 2.934.347,00127 100

RECURSOS CONTRA PARTIDA PARA A ASSIST. FARMACEUTICA1722-99-20-00 466 2.574.303,00127 100

TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS1724-00-00-00 345.486.785,37

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB1724-01-00-00 182.240.186,79

TRANSF. REC. DO FUNDEB/COTA PARTE FPM1724-01-05-00 64 113.007.793,44103 100

TRANSF. DE REC. DO FUNDEB/COTA PARTE ITR1724-01-06-00 65 30.477,16103 100

TRANSF. DE REC. DO FUNDEB/COTA PARTE ICMS1724-01-07-00 66 62.154.411,94103 100

TRANSF. DE REC. DO FUNDEB/COTA PARTE IPI1724-01-08-00 67 602.392,91103 100

TRANSF. DE REC. DO FUNDEB/COTA PARTE IPVA1724-01-09-00 68 5.943.564,74103 100

135

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Orçamento da ReceitaAnexo 2

Exercício de 2017

MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Classificação EspecificaçãoFonte Rubr. Categ. Econ.FontesDesdobram.Item%

TRANSF. DE REC. DO FUNDEB/ICMS/DESON LEI 87/961724-01-10-00 69 361.987,90103 100

TRANSF. DE REC. DO FUNDEB/COTA PARTE/ ITCMD1724-01-11-00 70 139.558,70103 100

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO FUNDEB1724-02-00-00 163.246.598,58

TRANSF.REC. VINC. AO FUNDEB.COMPL. UNIÃO1724-02-02-00 71 163.246.598,58104 100

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS1760-00-00-00 88.243.049,27

TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES1761-00-00-00 53.937.305,75

TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE1761-01-00-00 8.667.948,37

TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS1761-01-10-00 865 8.552.748,37112 100

TRANSFERÊNCIA DE CONVENIO PARA OUTRAS AÇÕES DE SAÚDE1761-01-14-00 866 115.200,00112 100

TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL1761-03-00-00 76 400.000,00112 100

TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADO A PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO1761-05-00-00 810 9.862.560,00112 100

OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO1761-99-00-00 35.006.797,38112 100

TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS1761-99-01-00 859 22.668.796,43112 100

CONSTRUÇÕES DE UNIDADES HABITACIONAIS1761-99-03-00 860 513.327,00112 100

TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A CULTURA1761-99-04-00 861 196.000,00112 100

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - DIVERSAS1761-99-99-00 862 11.628.673,95112 100

TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES1762-00-00-00 34.305.743,52

TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO PROG/SUS1762-01-00-00 78 9.315.000,00113 100

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO1762-99-00-00 812 24.990.743,52113 100

OUTRAS RECEITAS CORRENTES1900-00-00-00 87.874.705,37

MULTAS E JUROS DE MORA1910-00-00-00 29.774.873,55

136

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Orçamento da ReceitaAnexo 2

Exercício de 2017

MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Classificação EspecificaçãoFonte Rubr. Categ. Econ.FontesDesdobram.Item%

MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS1911-00-00-00 3.766.884,40

MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU1911-38-00-00 813 108.895,12102 25

MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU1911-38-00-00 813 261.348,28100 60

MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU1911-38-00-00 813 65.337,07117 15

MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS1911-40-00-00 814 458.909,46117 15

MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS1911-40-00-00 814 764.849,09102 25

MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS1911-40-00-00 814 1.835.637,82100 60

MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS1911-99-00-00 271.907,56

MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS1911-99-01-00 815 163.144,54100 60

MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS1911-99-01-00 815 40.786,13117 15

MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS1911-99-01-00 815 67.976,89102 25

MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES1912-00-00-00 7.240.000,00

MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS1912-29-00-00 7.240.000,00

MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA1912-29-01-00 239 7.240.000,00229 100

MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS1913-00-00-00 5.077.415,89

MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL ETERRITORIAL URBANA

1913-11-00-00 816 470.363,28117 15

MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL ETERRITORIAL URBANA

1913-11-00-00 816 1.881.453,13100 60

MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL ETERRITORIAL URBANA

1913-11-00-00 816 783.938,80102 25

MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA - ISS1913-13-00-00 817 908.789,23100 60

MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA - ISS1913-13-00-00 817 227.197,31117 15

MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA - ISS1913-13-00-00 817 378.662,18102 25

137

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Orçamento da ReceitaAnexo 2

Exercício de 2017

MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Classificação EspecificaçãoFonte Rubr. Categ. Econ.FontesDesdobram.Item%

MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS1913-99-00-00 818 106.752,99102 25

MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS1913-99-00-00 818 64.051,79117 15

MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS1913-99-00-00 818 256.207,17100 60

MULTAS DE OUTRAS ORIGENS1919-00-00-00 13.690.573,26

MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO1919-15-00-00 13.088.150,61

MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO1919-15-01-00 819 13.088.150,61105 100

MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE1919-35-00-00 820 294.918,91124 100

OUTRAS MULTAS1919-99-00-00 307.503,74

MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO1919-99-01-00 821 52.809,99105 100

MULTAS E JUROS DE OUTRAS ORIGENS1919-99-02-00 822 208.595,16100 100

MULTAS DE CONSTRUÇÃO / POSTURA1919-99-03-00 823 46.098,59100 100

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES1920-00-00-00 435.874,24

RESTITUIÇÕES1922-00-00-00 435.874,24

COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O RPPS1922-10-00-00 435.224,00

COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O RPPS - PRINCIPAL1922-10-01-00 418 435.224,00226 100

OUTRAS RESTITUICOES1922-99-00-00 824 650,24100 100

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA1930-00-00-00 26.724.138,97

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA1931-00-00-00 26.724.138,97

RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU1931-11-00-00 825 6.796.325,15100 60

RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU1931-11-00-00 825 1.699.081,29117 15

RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU1931-11-00-00 825 2.831.802,15102 25

138

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Orçamento da ReceitaAnexo 2

Exercício de 2017

MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Classificação EspecificaçãoFonte Rubr. Categ. Econ.FontesDesdobram.Item%

RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS1931-13-00-00 826 2.029.915,27117 15

RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS1931-13-00-00 826 3.383.192,11102 25

RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS1931-13-00-00 826 8.119.661,07100 60

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS1931-99-00-00 1.864.161,93

RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL1931-99-01-00 827 279.624,29117 15

RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL1931-99-01-00 827 466.040,48102 25

RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL1931-99-01-00 827 1.118.497,16100 60

RECEITAS CORRENTES DIVERSAS1990-00-00-00 30.939.818,61

RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS1990-02-00-00 407.001,49

RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS1990-02-01-00 828 407.001,49101 100

OUTRAS RECEITAS1990-99-00-00 30.532.817,12

OUTRAS RECEITAS1990-99-01-00 829 4.802.262,43100 100

OUTRAS RECEITAS DIVERSAS1990-99-02-00 830 24.372.734,78100 100

RECEITA DO FCRH (FALTAS DOS SERVIDORES)1990-99-03-00 831 1.357.819,91120 100

2000-00-00-00 RECEITAS DE CAPITAL 105.509.042,50

OPERAÇÕES DE CREDITO2100-00-00-00 49.035.973,57

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS2110-00-00-00 41.314.457,57

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS2114-00-00-00 41.314.457,57

OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA2114-05-00-00 8.914.871,98

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PMAT2114-05-01-00 842 8.814.871,98114 100

PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM2114-05-02- 841 100.000,00114 100

139

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Orçamento da ReceitaAnexo 2

Exercício de 2017

MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Classificação EspecificaçãoFonte Rubr. Categ. Econ.FontesDesdobram.Item%

00

OUTRAS OPERAÇOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAL2114-99-00-00 32.399.585,59

PAC 2 - PRO TRANSPORTE PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS (ETAPA 1)2114-99-01-00 833 10.748.749,60114 100

PAC 2 - PRO TRANSPORTE PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS (ETAPA 3)2114-99-03-00 834 3.477.240,14114 100

OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -DRENAGEM2114-99-04-00 835 18.173.595,85114 100

OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS2120-00-00-00 7.721.516,00

OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - PROCIDADES2129-00-00-00 836 7.721.516,00115 100

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL2400-00-00-00 56.473.068,93

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS2470-00-00-00 56.473.068,93

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES2471-00-00-00 56.473.068,93

TRANSF. DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO (BACANGA)2471-03-00-00 837 4.299.853,84112 100

OUTRAS TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO2471-99-00-00 52.173.215,09

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PATRIMÔNIO HISTÓRICO2471-99-01-00 838 126.276,01112 100

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - SEMOSP2471-99-02-00 839 12.100.000,00112 100

OUTRAS TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - SETUR2471-99-03-00 840 1.000.000,00112 100

OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIÃO - ASSIST. SOCIAL2471-99-04-00 846 1.028.864,00112 100

OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIÃO - DIVERSAS2471-99-06-00 847 37.918.075,08112 100

7000-00-00-00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 101.985.133,99

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS7200-00-00-00 101.985.133,99

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS7210-00-00-00 101.985.133,99

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS7210-29-00- 101.985.133,99

140

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Orçamento da ReceitaAnexo 2

Exercício de 2017

MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Classificação EspecificaçãoFonte Rubr. Categ. Econ.FontesDesdobram.Item%

00

CONTRIBUIÇÃO PATRIMONIAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO7210-29-01-00 88.367.302,92

CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL7210-29-01-01 419 67.786.489,30229 100

CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - GRUPO 27210-29-01-02 420 17.862.222,62229 100

CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EXERCICIO ANTERIORES7210-29-01-03 422 2.718.591,00229 100

CONTRIBUIÇAO PREVID EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS - RPPS7210-29-15-00 223 13.617.831,07229 100

9000-00-00-00 DEDUÇÃO DA RECEITA -179.838.061,56

DEDUÇÕES CORRENTES9100-00-00-00 -179.838.061,56

DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB9170-00-00-00 -179.838.061,56

TRANSFERÊNCIAS INTAGOVERNAMENTAIS9172-00-00-00 -179.838.061,56

® DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO9172-10-00-00 -80.435.788,23

® DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO9172-10-10-00 -80.435.788,23

DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO FUNDEB - FPM9172-10-10-20 768 -80.433.290,22103 100

DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO FUNDEB - ITR9172-10-10-50 769 -2.498,01103 100

DEDUÇÃO DA RECEITA - LEI COMPLEMENTAR 87/969172-13-00-00 -469.335,38

DEDUÇAO DA RECEITA - LEI COMPLEMENTAR 87/969172-13-60-00 867 -469.335,38103 100

DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS9172-20-00-00 -98.932.937,95

® DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO9172-20-10-00 -98.932.937,95

DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO FUNDEB - ICMS9172-20-10-10 771 -81.955.819,48103 100

DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO FUNDEB - IPVA9172-20-10-20 772 -16.337.363,36103 100

DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇAO9172-20-10-40 773 -639.755,11103 100

TOTAL DAS RECEITAS ORÇADAS : TOTAL DAS CONTAS RETIFICADORAS :

TOTAL GERAL ORÇADO :

2.967.727.724,28

-179.838.061,56

2.787.889.662,72 141

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ANNEEXXOO II

PROGRAMAÇÃO A CARGOS DOSÓRGÃOS

142

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143

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CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS LEGISLAÇÃO: LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO;

LEI Nº 2.702, DE 12 DE JULHO DE 1985. RESOLUÇÃO Nº 387/83 – DISPÕE SOBRE O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL

FINALIDADES: DISPOR SOBRE SUA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO; LEGISLAR SOBRE AS MATÉRIAS DE

COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. ATENDER AOS ANSEIOS DA COLETIVIDADE, ATRAVÉS DAS SUAS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS DE

LEGISLAR SOBRE ASSUNTOS DE SUA COMPETÊNCIA, BEM COMO FISCALIZAR E CONTROLAR A

ADMINISTRAÇÃO, ESPECIALMENTE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO.

144

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Exercício de 2017

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Órgãos Pessoal e

Encargos

Sociais

Juros e

Encargos da

Dívida

Outras

Despesas

Correntes

Investimentos Inversões

Financeiras

Armotização

da

Dívida

Reserva

de

Contingência

TotalUnidade

Ação

Programa

Fonte Aplicação

da Fonte

01- CAMARA MUNICIPAL 70.200.206,96 0,00 17.402.426,20 2.966.647,00 0,00 287.859,84 0,00 90.857.140,00

101- CAMARA MUNICIPAL 70.200.206,96 0,00 17.402.426,20 2.966.647,00 0,00 287.859,84 0,00 90.857.140,00

407- PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 11.204.474,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.204.474,64

11.204.474,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.204.474,640,002255- PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOPODER LEGISLATIVO

1100000100

408- LEGISLATIVO 58.995.732,32 0,00 17.402.426,20 2.966.647,00 0,00 287.859,84 0,00 79.652.665,36

51.878.520,16 0,00 0,00 0,00 287.859,84 0,00 52.166.380,000,002206- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1100000100

864.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 864.000,000,002257- CONTRIBUIÇÃO AO IPAM 1100000100

0,00 5.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.040.000,000,002258- DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADESLEGISLATIVAS

1100000100

0,00 4.887.426,20 2.966.647,00 0,00 0,00 0,00 7.854.073,200,002259- MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 1100000100

6.253.212,16 7.475.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.728.212,160,002260- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOLEGISLATIVO

1100000100

Total Geral................................................................ : 70.200.206,96 0,00 2.966.647,00 0,0017.402.426,20 287.859,84 0,00 90.857.140,00

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FFUUNNDDOO EESSPPEECCIIAALL LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO

146

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Fundo Especial Legislativo - FUNDEG

Exercício de 2017

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Órgãos Pessoal e

Encargos

Sociais

Juros e

Encargos da

Dívida

Outras

Despesas

Correntes

Investimentos Inversões

Financeiras

Armotização

da

Dívida

Reserva

de

Contingência

TotalUnidade

Ação

Programa

Fonte Aplicação

da Fonte

01- CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS 0,00 0,00 80.000,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

901- FUNDO ESPECIAL LEGISLATIVO - FUNDEG 0,00 0,00 80.000,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

408- LEGISLATIVO 0,00 0,00 80.000,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

0,00 80.000,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,000,002334- REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃODA CÂMARA MUNICIPAL

0131

Total Geral................................................................ : 0,00 0,00 420.000,00 0,0080.000,00 0,00 0,00 500.000,00

147

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PPOODDEERR EEXXEECCUUTTIIVVOO

148

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GGOOVVEERRNNAADDOORRIIAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO

149

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SSEECCRREETTAARRIIAA MMUUNNIICCIIPPAALL DDEE GGOOVVEERRNNOO

150

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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO LEGISLAÇÃO: LEI Nº 3.226, DE 24 DE JULHO DE 1992;

LEI Nº 3.228, DE 20 DE AGOSTO DE 1992; LEI Nº 3.237, DE 20 DE AGOSTO DE 1992; LEI Nº 3.355, DE 15 DE AGOSTO DE 1994; DECRETO Nº 15.770, DE 11 DE ABRIL DE 1995; LEI Nº 3.555, DE 12 DE AGOSTO DE 1996; LEI Nº 3.773, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1998; LEI Nº 3.761, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1998; DECRETO Nº 19.212, DE 22 DE MARÇO DE 1999; LEI Nº 3.949, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2001; LEI Nº 3.984, DE 28 DE SETEMBRO DE 2001; LEI Nº 3.988, DE 22 DE OUTUBRO DE 2001; LEI Nº 3.944, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2001; LEI Nº 86, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2002; LEI Nº 4.117, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2002; DECRETO Nº 24.798, DE 28 DE JANEIRO DE 2003; DECRETO Nº 24.811, DE 31 DE JANEIRO DE 2003; DECRETO Nº 24.819, DE 31 DE JANEIRO DE 2003; LEI Nº 4.216, DE 11 DE JULHO DE 2003; LEI Nº 4.217, DE 11 DE JULHO DE 2003;

151

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EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 040 DE 03 DE JUNHO DE 2003; LEI Nº 4.109, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2003; DECRETO Nº 24.813, DE 31 DE JANEIRO DE 2003; DECRETO Nº 27.105, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2004 (REGULAMENTA O FUNDO ESPECIAL DOS

DIREITOS DAS POPULAÇÕES AFRODESCENDENTES); DECRETO Nº 27.106, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2004; LEI Nº 4.423, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2004; LEI Nº 4.588, DE 11 DE JANEIRO DE 2006; DECRETO Nº 27.324, DE 31 DE JANEIRO DE 2005 (REGIMENTO INTERNO); DECRETO Nº 30.361, DE 29 DE MAIO DE 2007 (ALTERA REGIMENTO INTERNO); LEI Nº 4.847, DE 07 DE AGOSTO DE 2007; LEI Nº 4.877, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2007 REORGANIZAÇÃO DA SEGOV; DECRETO Nº 33.193, DE 21 DE JANEIRO DE 2008 REGIMENTO INTERNO.

FINALIDADES:

� CRIAR E MANTER UM CANAL PERMANENTE DE COMUNICAÇÃO COM A COMUNIDADE, APURANDO E

APONTANDO POSSÍVEIS SOLUÇÕES PARA AS RECLAMAÇÕES ADVINDAS DAS DEMANDAS DA

POPULAÇÃO EM RELAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCENTIVANDO, APOIANDO E

ARTICULANDO AÇÕES DIRECIONADAS AO AUMENTO DA SUA PARTICIPAÇÃO NO ÂMBITO DO

GOVERNO MUNICIPAL. � PROMOVER O INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS E ENTIDADES DO GOVERNO

MUNICIPAL COM OS GOVERNOS ESTADUAIS E FEDERAL.

152

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Exercício de 2017

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Órgãos Pessoal e

Encargos

Sociais

Juros e

Encargos da

Dívida

Outras

Despesas

Correntes

Investimentos Inversões

Financeiras

Armotização

da

Dívida

Reserva

de

Contingência

TotalUnidade

Ação

Programa

Fonte Aplicação

da Fonte

11- GOVERNADORIA DO MUNICIPIO 20.204.602,01 0,00 36.640.636,00 658.951,34 0,00 0,00 0,00 57.504.189,35

101- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 20.204.602,01 0,00 36.640.636,00 658.951,34 0,00 0,00 0,00 57.504.189,35

207- DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS EFÓRUNS DE PARTICIPAÇÃO

0,00 0,00 105.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.400,00

0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,000,001002- SEMANA GLOBAL DO VOLUNTARIADO 1100000100

0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,000,002044- CASA DOS CONSELHOS 1100000100

0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,000,002045- COMITÊ DE FISCALIZAÇÃO DA MEIAENTRADA

1100000100

0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,000,002046- CONFERÊNCIA MUNICIPAL DEJUVENTUDE

1100000100

0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,000,002051- CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS 1100000100

0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,000,002052- CONSELHO MUNICIPAL DA CONDIÇÃOFEMININA

1100000100

0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,000,002053- CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE 1100000100

0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,000,002054- CONSELHO MUNICIPAL DASPOPULAÇÕES AFRODESCENDENTES

1100000100

0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,002058- CONSELHO MUNICIPAL DE TRABALHO 1100000100

0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,000,002062- CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOSDAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

1100000100

0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,000,002066- PACTO POR SÃO LUÍS 1100000100

208- MULHER CIDADÃ 0,00 0,00 60.000,00 258.951,34 0,00 0,00 0,00 318.951,34

0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,000,002069- INCLUSÃO DAS MULHERES NASPOLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

1100000100

0,00 0,00 258.951,34 0,00 0,00 0,00 258.951,340,002069- INCLUSÃO DAS MULHERES NASPOLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

1100000112

0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,000,002070- MANUTENÇÃO DE CENTRO DEREFERÊNCIA DE ATENDIMENTO ÀMULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA

1100000100

153

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MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Exercício de 2017

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Órgãos Pessoal e

Encargos

Sociais

Juros e

Encargos da

Dívida

Outras

Despesas

Correntes

Investimentos Inversões

Financeiras

Armotização

da

Dívida

Reserva

de

Contingência

TotalUnidade

Ação

Programa

Fonte Aplicação

da Fonte

213- TRABALHO E RENDA 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,000,002086- QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EINTERMEDIAÇÃO DO MERCADO DETRABALHO

1100000100

406- GESTÃO ADMINISTRATIVA 20.204.602,01 0,00 36.475.136,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 57.079.738,01

0,00 34.890.477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.890.477,000,002071- APOIO ÀS DEMANDAS DA SOCIEDADECIVIL

1100000100

0,00 1.584.659,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 1.984.659,000,002174- CUSTEIO E INVESTIMENTO 1100000100

20.204.602,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.204.602,010,002206- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA 1100000100

Total Geral................................................................ : 20.204.602,01 0,00 658.951,34 0,0036.640.636,00 0,00 0,00 57.504.189,35

154

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GGAABBIINNEETTEE DDOO VVIICCEE--PPRREEFFEEIITTOO

155

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GABINETE DO VICE-PREFEITO LEGISLAÇÃO: LEI MUNICIPAL Nº 2.939, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1988;

LEI Nº 4.424, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2004.

FINALIDADES: AUXILIAR O PREFEITO EM MISSÕES ESPECIAIS NA ESFERA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA, PROMOVER A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO.

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MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Exercício de 2017

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Órgãos Pessoal e

Encargos

Sociais

Juros e

Encargos da

Dívida

Outras

Despesas

Correntes

Investimentos Inversões

Financeiras

Armotização

da

Dívida

Reserva

de

Contingência

TotalUnidade

Ação

Programa

Fonte Aplicação

da Fonte

11- GOVERNADORIA DO MUNICIPIO 103.728,04 0,00 300.000,00 24.284,00 0,00 0,00 0,00 428.012,04

102- GABINETE DO VICE-PREFEITO 103.728,04 0,00 300.000,00 24.284,00 0,00 0,00 0,00 428.012,04

406- GESTÃO ADMINISTRATIVA 103.728,04 0,00 300.000,00 24.284,00 0,00 0,00 0,00 428.012,04

0,00 300.000,00 24.284,00 0,00 0,00 0,00 324.284,000,002174- CUSTEIO E INVESTIMENTO 1100000100

103.728,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.728,040,002206- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA 1100000100

Total Geral................................................................ : 103.728,04 0,00 24.284,00 0,00300.000,00 0,00 0,00 428.012,04

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PPRROOCCUURRAADDOORRIIAA GGEERRAALL DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO

158

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PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO LEGISLAÇÃO: LEI Nº 1.802, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1968; LEI DELEGADA Nº 30, DE 10 DE MAIO DE 1976; LEI Nº 3.381, DE 15 DE FEVEREIRO DE 1995;

LEI Nº 3.778, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1998; LEI Nº 4.118, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2002; LEI N° 4.496, DE 08 DE JULHO DE 2005.

FINALIDADES: EXERCER AS FUNÇÕES DE CONSULTORIA JURÍDICA DA ADMINISTRAÇÃO, NO PLANO SUPERIOR, BEM

COMO A EMISSÃO DE PARECERES PARA INTERPRETAÇÃO GOVERNAMENTAL DE LEIS E ATOS

NORMATIVOS; COORDENAR E SUPERVISIONAR TECNICAMENTE AS ÁREAS SETORIAIS DE ATUAÇÃO

DO SISTEMA JURÍDICO; SUGERIR AO PREFEITO PROVIDÊNCIAS DE ORDEM JURÍDICA QUE LHE

PAREÇAM RECLAMADAS PELO INTERESSE PÚBLICO E PARA A BOA APLICAÇÃO DAS LEIS VIGENTES.

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MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Exercício de 2017

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Órgãos Pessoal e

Encargos

Sociais

Juros e

Encargos da

Dívida

Outras

Despesas

Correntes

Investimentos Inversões

Financeiras

Armotização

da

Dívida

Reserva

de

Contingência

TotalUnidade

Ação

Programa

Fonte Aplicação

da Fonte

11- GOVERNADORIA DO MUNICIPIO 11.302.773,04 0,00 390.000,00 20.076,00 0,00 0,00 0,00 11.712.849,04

103- PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 11.302.773,04 0,00 390.000,00 20.076,00 0,00 0,00 0,00 11.712.849,04

406- GESTÃO ADMINISTRATIVA 11.302.773,04 0,00 390.000,00 20.076,00 0,00 0,00 0,00 11.712.849,04

0,00 290.000,00 20.076,00 0,00 0,00 0,00 310.076,000,002174- CUSTEIO E INVESTIMENTO 1000100

10.895.771,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.895.771,550,002206- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA 1100000100

407.001,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 407.001,490,002206- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA 1100000101

0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,000,002248- REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOMUNICÍPIO

1000100

Total Geral................................................................ : 11.302.773,04 0,00 20.076,00 0,00390.000,00 0,00 0,00 11.712.849,04

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CCOONNTTRROOLLAADDOORRIIAA GGEERRAALL DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO

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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM LEGISLAÇÃO: LEI Nº 4.114, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2002; LEI Nº 4.822, DE 23 DE JULHO DE 2007; DECRETO Nº 33.369, DE 29 DE JANEIRO DE 2008 REGIMENTO INTERNO

FINALIDADES: EXERCER AS ATIVIDADES DE CONTROLE FINANCEIRO, ORÇAMENTÁRIO E PATRIMONIAL DOS ÓRGÃOS

E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL DO MUNICÍPIO, QUANTO À

LEGALIDADE, LEGITIMIDADE, ECONOMICIDADE, RAZOABILIDADE, APLICAÇÃO DE SUBVENÇÕES E

RENÚNCIA DE RECEITAS.

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MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Exercício de 2017

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Órgãos Pessoal e

Encargos

Sociais

Juros e

Encargos da

Dívida

Outras

Despesas

Correntes

Investimentos Inversões

Financeiras

Armotização

da

Dívida

Reserva

de

Contingência

TotalUnidade

Ação

Programa

Fonte Aplicação

da Fonte

11- GOVERNADORIA DO MUNICIPIO 4.159.708,56 0,00 394.978,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 4.644.686,56

104- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 4.159.708,56 0,00 394.978,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 4.644.686,56

406- GESTÃO ADMINISTRATIVA 4.159.708,56 0,00 394.978,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 4.644.686,56

0,00 250.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,000,002174- CUSTEIO E INVESTIMENTO 1100000100

0,00 144.978,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 184.978,000,002205- GESTÃO DO CONTROLE INTERNO 1100000100

4.159.708,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.159.708,560,002206- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA 1100000100

Total Geral................................................................ : 4.159.708,56 0,00 90.000,00 0,00394.978,00 0,00 0,00 4.644.686,56

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SSEECCRREETTAARRIIAA MMUUNNIICCIIPPAALL DDEE AARRTTIICCUULLAAÇÇÃÃOO EE

DDEESSEENNVVOOLLVVIIMMEENNTTOO MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNOO

164

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SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO - SADEM

LEGISLAÇÃO: LEI Nº 4.128, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2002; DECRETO Nº 25.380 DE 16 DE JULHO DE 2003

FINALIDADES: � REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS JUNTO A ENTIDADES DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL NAS

QUESTÕES AFINS À REGIÃO METROPOLITANA; � ACOMPANHAR A IMPLANTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS

QUANDO ESTES INTERFERIREM NA REGIÃO METROPOLITANA; � PROPOR E COORDENAR A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM OS

MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA QUANDO SOLICITADO PELOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO

MUNICIPAL; � ARTICULAR-SE COM OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VISANDO À MELHOR INTEGRAÇÃO DAS

POLÍTICAS PÚBLICAS A SEREM IMPLEMENTADAS NA ÁREA METROPOLITANA; � ACOMPANHAR AS PROPOSTAS DE PLANEJAMENTO FORMULADAS PELOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL

PARA A REGIÃO METROPOLITANA, SUGERINDO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES A COMPATIBILIZAÇÃO

DESSAS PROPOSTAS COM A POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA ÁREA METROPOLITANA DE SÃO

LUÍS; � ELABORAR, SOB A ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, AS PROPOSTAS DO PLANO

PLURIANUAL, DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS, DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, BEM COMO O

PLANO DE TRABALHO ANUAL, E AVALIAR MENSALMENTE OS RESULTADOS; � PROMOVER O INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS E ENTIDADES DO GOVERNO MUNICIPAL E

DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL.

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MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Exercício de 2017

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Órgãos Pessoal e

Encargos

Sociais

Juros e

Encargos da

Dívida

Outras

Despesas

Correntes

Investimentos Inversões

Financeiras

Armotização

da

Dívida

Reserva

de

Contingência

TotalUnidade

Ação

Programa

Fonte Aplicação

da Fonte

11- GOVERNADORIA DO MUNICIPIO 461.083,28 0,00 47.660,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 518.743,28

105- SECRETARIA MUN. DE ARTIC. E DESENV. METROPOLITANO 461.083,28 0,00 47.660,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 518.743,28

402- GESTÃO ESTRATÉGICA DA PREFEITURA 0,00 0,00 7.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.660,00

0,00 7.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.660,000,002147- ARTICULAÇÃO, INTEGRAÇÃO EDESENVOLVIMENTO DA REGIÃOMETROPOLITANA

1100000100

406- GESTÃO ADMINISTRATIVA 461.083,28 0,00 40.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 511.083,28

0,00 40.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,000,002174- CUSTEIO E INVESTIMENTO 1100000100

461.083,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 461.083,280,002206- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA 1100000100

Total Geral................................................................ : 461.083,28 0,00 10.000,00 0,0047.660,00 0,00 0,00 518.743,28

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SSEECCRREETTAARRIIAA MMUUNNIICCIIPPAALL DDEE AARRTTIICCUULLAAÇÇÃÃOO IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL

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SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL LEGISLAÇÃO: LEI Nº 4.422, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2004;

DECRETO Nº 27.224, DE 10 DE JANEIRO DE 2005.

FINALIDADE: ASSESSORAR E REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, NOS ATOS DE GESTÃO E

ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS, DENTRE AS AÇÕES DE

NECESSIDADES E INTERESSES DO MUNICÍPIO.

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MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Exercício de 2017

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Órgãos Pessoal e

Encargos

Sociais

Juros e

Encargos da

Dívida

Outras

Despesas

Correntes

Investimentos Inversões

Financeiras

Armotização

da

Dívida

Reserva

de

Contingência

TotalUnidade

Ação

Programa

Fonte Aplicação

da Fonte

11- GOVERNADORIA DO MUNICIPIO 280.138,06 0,00 421.881,00 0,00 0,00 0,00 0,00 702.019,06

107- SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL 280.138,06 0,00 421.881,00 0,00 0,00 0,00 0,00 702.019,06

406- GESTÃO ADMINISTRATIVA 280.138,06 0,00 421.881,00 0,00 0,00 0,00 0,00 702.019,06

0,00 197.793,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.793,000,002174- CUSTEIO E INVESTIMENTO 1100000100

280.138,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.138,060,002206- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA 1100000100

0,00 224.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224.088,000,002336- FOMENTO A PROJETOS DE RELAÇÕESINSTITUCIONAIS

1100000100

Total Geral................................................................ : 280.138,06 0,00 0,00 0,00421.881,00 0,00 0,00 702.019,06

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SSEECCRREETTAARRIIAA MMUUNNIICCIIPPAALL DDEE CCOOMMUUNNIICCAAÇÇÃÃOO -- SSEECCOOMM

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SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO LEGISLAÇÃO: LEI Nº 4.428, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2004; DECRETO Nº 27.490, DE 01 DE ABRIL DE 2005. FINALIDADES: EXECUTAR, DIRETA OU INDIRETAMENTE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, VISANDO À DIVULGAÇÃO DOS

ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DE CARÁTER INFORMATIVO, ORIENTADOR OU

PROMOCIONAL.

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MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Exercício de 2017

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Órgãos Pessoal e

Encargos

Sociais

Juros e

Encargos da

Dívida

Outras

Despesas

Correntes

Investimentos Inversões

Financeiras

Armotização

da

Dívida

Reserva

de

Contingência

TotalUnidade

Ação

Programa

Fonte Aplicação

da Fonte

11- GOVERNADORIA DO MUNICIPIO 1.273.940,79 0,00 11.963.741,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 13.487.681,79

108- SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 1.273.940,79 0,00 11.963.741,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 13.487.681,79

206- PARTICIPAÇÃO E TRANSPARÊNCIA 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,000,002042- INSTRUMENTOS DE TRANSPARÊNCIA EPARTICIPAÇÃO (PORTAL DATRANSPARÊNCIA, OUVIDORIA E APPCIDADE LEGAL)

1100000100

404- DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 0,00 0,00 10.863.741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.863.741,00

0,00 10.863.741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.863.741,000,002154- DIVULGAÇÃO DAS AÇÕESGOVERNAMENTAIS

1100000100

406- GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.273.940,79 0,00 1.000.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 2.523.940,79

0,00 1.000.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 1.250.000,000,002174- CUSTEIO E INVESTIMENTO 1100000100

1.273.940,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.273.940,790,002206- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA 1100000100

Total Geral................................................................ : 1.273.940,79 0,00 250.000,00 0,0011.963.741,00 0,00 0,00 13.487.681,79

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CCEENNTTRRAALL PPEERRMMAANNEENNTTEE DDEE LLIICCIITTAAÇÇÃÃOO

173

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CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO LEGISLAÇÃO: LEI Nº 4.537, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2005; DECRETO Nº 28.928, DE 19 DE JANEIRO DE 2006; LEI N° 4.804, DE 05 DE JULHO DE 2007; LEI Nº 5.078, DE 27 DE ABRIL DE 2009.

FINALIDADES: DISCIPLINAR E REALIZAR OS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, SOB A MODALIDADES DE

CONCORRÊNCIA, TOMADA DE PREÇOS, LEILÃO, CONCURSO E PREGÃO, PERTINENTES A OBRAS E

SERVIÇOS, INCLUSIVE DE PUBLICIDADE, COMPRAS, ALIENAÇÕES, CONCESSÕES, PERMISSÕES E

LOCAÇÕES, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA.

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MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Exercício de 2017

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Órgãos Pessoal e

Encargos

Sociais

Juros e

Encargos da

Dívida

Outras

Despesas

Correntes

Investimentos Inversões

Financeiras

Armotização

da

Dívida

Reserva

de

Contingência

TotalUnidade

Ação

Programa

Fonte Aplicação

da Fonte

11- GOVERNADORIA DO MUNICIPIO 2.022.433,86 0,00 740.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.763.393,86

109- CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO 2.022.433,86 0,00 740.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.763.393,86

406- GESTÃO ADMINISTRATIVA 2.022.433,86 0,00 740.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.763.393,86

0,00 740.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740.960,000,002174- CUSTEIO E INVESTIMENTO 1100000100

2.022.433,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.022.433,860,002206- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA 1100000100

Total Geral................................................................ : 2.022.433,86 0,00 0,00 0,00740.960,00 0,00 0,00 2.763.393,86

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SSEECCRREETTAARRIIAA MMUUNNIICCIIPPAALL DDEE SSEEGGUURRAANNÇÇAA CCOOMM CCIIDDAADDAANNIIAA

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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COM CIDADANIA

LEGISLAÇÃO: LEI Nº 2.968, DE 06 DE JULHO DE 1989; DECRETO Nº 7.478, DE 03 DE NOVEMBRO DE 1989; LEI Nº 3.184, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1991; DECRETO Nº 19.980, DE 12 DE JULHO DE 2000; DECRETO Nº 20.624, DE 23 DE MAIO DE 2001; LEI Nº 4.124, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2002; DECRETO Nº 29.927, DE 26 DE MARÇO DE 2003; LEI Nº 4.818, DE 19 DE JULHO DE 2007; DECRETO Nº 32.591, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2007.

FINALIDADES: EXECUTAR OS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA PROTEÇÃO DOS BENS, SERVIÇOS E

INSTALAÇÕES, E DA COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL NOS PERÍODOS DE NORMALIDADE

E ANORMALIDADE NO ÂMBITO MUNICIPAL.

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MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Exercício de 2017

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Órgãos Pessoal e

Encargos

Sociais

Juros e

Encargos da

Dívida

Outras

Despesas

Correntes

Investimentos Inversões

Financeiras

Armotização

da

Dívida

Reserva

de

Contingência

TotalUnidade

Ação

Programa

Fonte Aplicação

da Fonte

11- GOVERNADORIA DO MUNICIPIO 16.852.783,29 0,00 531.653,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 17.484.436,29

111- SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COM CIDADANIA 16.852.783,29 0,00 531.653,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 17.484.436,29

240- SEGURANÇA COM CIDADANIA 0,00 0,00 426.408,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 526.408,00

0,00 269.408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269.408,000,002309- AÇÕES DE SEGURANÇA URBANA 1100000100

0,00 132.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.000,000,002310- AÇÕES DE DEFESA CIVIL 1100000100

0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,000,002312- QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR SEMUSC 1100000100

0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,000,002313- REAPARELHAMENTO DA SEMUSC 1100000100

406- GESTÃO ADMINISTRATIVA 16.852.783,29 0,00 105.245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.958.028,29

0,00 105.245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.245,000,002174- CUSTEIO E INVESTIMENTO 1100000100

16.852.783,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.852.783,290,002206- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA 1100000100

Total Geral................................................................ : 16.852.783,29 0,00 100.000,00 0,00531.653,00 0,00 0,00 17.484.436,29

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SSEECCRREETTAARRIIAA MMUUNNIICCIIPPAALL DDEE OOBBRRAASS EE SSEERRVVIIÇÇOOSS PPÚÚBBLLIICCOOSS

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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

LEGISLAÇÃO: DECRETO Nº 24.915, DE 25 DE MARÇO DE 2003; LEI Nº 4.135, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2002; LEI Nº 4.126, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2002; LEI Nº 3.903, DE 04 DE MAIO DE 2000; DECRETO Nº 19.237, 09 DE ABRIL DE 1999; LEI Nº 3.774, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1998; LEI Nº 4.825, DE 30 DE JULHO DE 2007; DECRETO Nº 33.604, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2008 REGIMENTO INTERNO. FINALIDADES:

� RESPONSABILIZAR-SE PELA OPERACIONALIZAÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS DE INICIATIVA DA

PREFEITURA MUNICIPAL, PELA GESTÃO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM, SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE COLETA DE ESGOTO DOMICILIAR, PELA GESTÃO DA IMPLANTAÇÃO E

CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO, BEM COMO PELA ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E

ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

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MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Exercício de 2017

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Órgãos Pessoal e

Encargos

Sociais

Juros e

Encargos da

Dívida

Outras

Despesas

Correntes

Investimentos Inversões

Financeiras

Armotização

da

Dívida

Reserva

de

Contingência

TotalUnidade

Ação

Programa

Fonte Aplicação

da Fonte

12- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 8.830.636,92 0,00 197.259.656,88 74.649.259,46 0,00 8.486.589,00 0,00 289.226.142,26

101- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 8.830.636,92 0,00 197.259.656,88 74.649.259,46 0,00 8.486.589,00 0,00 289.226.142,26

222- RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA PÚBLICA 0,00 0,00 114.000.000,00 0,00 0,00 8.486.589,00 0,00 122.486.589,00

0,00 114.000.000,00 0,00 0,00 8.486.589,00 0,00 122.486.589,000,002125- GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 1000100

223- INFRAESTRUTURA URBANA 0,00 0,00 16.986.720,74 28.090.905,39 0,00 0,00 0,00 45.077.626,13

0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,000,002127- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DEÁREAS DE LAZER

1100000100

0,00 795.180,34 635.000,00 0,00 0,00 0,00 1.430.180,340,002127- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DEÁREAS DE LAZER

1100000112

0,00 14.577.658,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.577.658,000,002129- IMPLANTAÇÃO, AMPLICAÇÃO EMANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS

1100000100

0,00 0,00 7.262.683,31 0,00 0,00 0,00 7.262.683,310,002129- IMPLANTAÇÃO, AMPLICAÇÃO EMANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS

1100000113

0,00 0,00 18.293.222,08 0,00 0,00 0,00 18.293.222,080,002129- IMPLANTAÇÃO, AMPLICAÇÃO EMANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS

1100000114

0,00 1.413.882,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.413.882,400,002129- IMPLANTAÇÃO, AMPLICAÇÃO EMANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS

1100000122

0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,000,002129- IMPLANTAÇÃO, AMPLICAÇÃO EMANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS

1100004100

225- ÁGUA, ESGOTO E DRENAGEM 0,00 0,00 15.453.694,14 14.058.354,07 0,00 0,00 0,00 29.512.048,21

0,00 6.500.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 7.100.000,000,002137- DRENAGEM, RECUPERAÇÃO E LIMPEZADE CANAIS

1100000100

0,00 45.000,00 2.452.666,07 0,00 0,00 0,00 2.497.666,070,002137- DRENAGEM, RECUPERAÇÃO E LIMPEZADE CANAIS

1100000112

0,00 9.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.800,000,002137- DRENAGEM, RECUPERAÇÃO E LIMPEZADE CANAIS

1100005100

0,00 1.450.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,000,002138- SANEAMENTO BÁSICO 1100000100

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MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Exercício de 2017

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Órgãos Pessoal e

Encargos

Sociais

Juros e

Encargos da

Dívida

Outras

Despesas

Correntes

Investimentos Inversões

Financeiras

Armotização

da

Dívida

Reserva

de

Contingência

TotalUnidade

Ação

Programa

Fonte Aplicação

da Fonte

0,00 150.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 650.000,000,002139- ÁGUA PARA TODOS NÓS 1100000100

0,00 7.196.254,14 9.862.560,00 0,00 0,00 0,00 17.058.814,140,002139- ÁGUA PARA TODOS NÓS 1100000112

0,00 102.640,00 493.128,00 0,00 0,00 0,00 595.768,000,002139- ÁGUA PARA TODOS NÓS 1100005100

226- ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 0,00 48.834.242,00 32.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.834.242,00

0,00 48.834.242,00 32.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.834.242,000,002140- APERFEIÇOAMENTO E AMPLIAÇÃO DOSISTEMA DE ILUMINAÇÃO

1100000109

406- GESTÃO ADMINISTRATIVA 8.830.636,92 0,00 1.985.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 11.315.636,92

0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,000,002165- AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DEIMÓVEIS, CONSTRUÇÃO E REFORMA DEPRÉDIOS PÚBLICOS

1100000100

0,00 1.785.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 2.085.000,000,002174- CUSTEIO E INVESTIMENTO 1100000100

8.830.636,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.830.636,920,002206- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA 1100000100

Total Geral................................................................ : 8.830.636,92 0,00 74.649.259,46 0,00197.259.656,88 8.486.589,00 0,00 289.226.142,26

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IINNSSTTIITTUUTTOO MMUUNNIICCIIPPAALL DDAA PPAAIISSAAGGEEMM UURRBBAANNAA

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INSTITUTO MUNICIPAL DA PAISAGEM URBANA LEGISLAÇÃO: LEI Nº 4.127, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2002; DECRETO Nº 25.122 DE 14 DE ABRIL DE 2003; LEI Nº 4.499, DE 08 DE JULHO DE 2005. FINALIDADES: PLANEJAR, EXECUTAR, OPERAR, CONSERVAR E MANTER A PAISAGEM URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO

LUÍS, ENTRE AS QUAIS SE INCLUEM: AS RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS, PARQUES, ESPAÇOS ABERTOS AO REDOR DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS, ÁREAS LIVRES DE LOTES, PATRIMÔNIO PAISAGÍSTICO E AMBIENTAL.

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INSTITUTO MUNICIPAL DE PAISAGEM URBANA

Exercício de 2017

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Órgãos Pessoal e

Encargos

Sociais

Juros e

Encargos da

Dívida

Outras

Despesas

Correntes

Investimentos Inversões

Financeiras

Armotização

da

Dívida

Reserva

de

Contingência

TotalUnidade

Ação

Programa

Fonte Aplicação

da Fonte

12- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 820.265,76 0,00 1.107.460,00 761.640,00 0,00 0,00 0,00 2.689.365,76

202- INSTITUTO MUNICIPAL DE PAISAGEM URBANA 820.265,76 0,00 1.107.460,00 761.640,00 0,00 0,00 0,00 2.689.365,76

223- INFRAESTRUTURA URBANA 0,00 0,00 16.000,00 731.640,00 0,00 0,00 0,00 747.640,00

0,00 0,00 731.640,00 0,00 0,00 0,00 731.640,000,002131- CONSTRUÇÃO, REFORMA EMANUTENÇÃO DE PRAÇAS E PARQUESPÚBLICOS

1100000100

0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,000,002132- ARBORIZAÇÃO, AJARDINAMENTO ERECUPERAÇÃO DE VEGETAÇÃO NATURAL

1100000100

406- GESTÃO ADMINISTRATIVA 820.265,76 0,00 1.091.460,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 1.941.725,76

0,00 1.091.460,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 1.121.460,000,002174- CUSTEIO E INVESTIMENTO 1100000100

820.265,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820.265,760,002207- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1100000100

Total Geral................................................................ : 820.265,76 0,00 761.640,00 0,001.107.460,00 0,00 0,00 2.689.365,76

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SSEECCRREETTAARRIIAA MMUUNNIICCIIPPAALL DDEE EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO

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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED LEGISLAÇÃO: LEI Nº 3.380, DE 15 DE FEVEREIRO DE 1995;

LEI Nº 3.459, DE 27 DE MARÇO DE 1996; LEI Nº 3.465, DE 27 DE MARÇO DE 1996; LEI Nº 3.486, DE 27 DE MARÇO DE 1996; DECRETO Nº 15.699, DE 20 DE FEVEREIRO DE 1995; DECRETO Nº 15.725, DE 10 DE MARÇO DE 1995; LEI Nº 3.777, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1998; LEI Nº 4.115, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2002; LEI Nº 4.125, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2002; LEI Nº 4.469, DE 12 DE ABRIL DE 2005.

FINALIDADES: PROMOVER AÇÕES DE EXPANSÃO E DIFUSÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR E FUNDAMENTAL. DESENVOLVER PROGRAMAS PERMANENTES DE MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA

CAPACITAÇÃO DO QUADRO DOCENTE DO MUNICÍPIO.

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MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Exercício de 2017

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Órgãos Pessoal e

Encargos

Sociais

Juros e

Encargos da

Dívida

Outras

Despesas

Correntes

Investimentos Inversões

Financeiras

Armotização

da

Dívida

Reserva

de

Contingência

TotalUnidade

Ação

Programa

Fonte Aplicação

da Fonte

13- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 359.379.494,58 0,00 167.447.144,88 23.603.847,74 0,00 0,00 0,00 550.430.487,20

101- MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 51.133.241,20 0,00 130.206.612,88 23.603.847,74 0,00 0,00 0,00 204.943.701,82

201- EDUCAÇÃO INFANTIL 7.603.948,35 0,00 22.802.144,38 9.648.409,89 0,00 0,00 0,00 40.054.502,62

0,00 1.542.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.542.500,000,002001- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICOESCOLAR EI

1100000102

0,00 0,00 4.455.820,14 0,00 0,00 0,00 4.455.820,140,002002- CONSTRUÇÃO, REFORMA,EQUIPAMENTOS E MATERIALPERMANENTE EI

1100000102

0,00 0,00 3.955.000,01 0,00 0,00 0,00 3.955.000,010,002002- CONSTRUÇÃO, REFORMA,EQUIPAMENTOS E MATERIALPERMANENTE EI

1100000106

0,00 0,00 896.539,00 0,00 0,00 0,00 896.539,000,002002- CONSTRUÇÃO, REFORMA,EQUIPAMENTOS E MATERIALPERMANENTE EI

1100000111

0,00 0,00 217.323,19 0,00 0,00 0,00 217.323,190,002002- CONSTRUÇÃO, REFORMA,EQUIPAMENTOS E MATERIALPERMANENTE EI

1100000112

0,00 10.231.013,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.231.013,000,002003- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EI 1100000102

0,00 2.666.589,55 0,00 0,00 0,00 0,00 2.666.589,550,002003- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EI 1100000106

0,00 0,00 86.929,28 0,00 0,00 0,00 86.929,280,002003- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EI 1100000112

0,00 2.283.149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.283.149,000,002004- MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE EI 1100000102

0,00 3.569.099,56 0,00 0,00 0,00 0,00 3.569.099,560,002004- MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE EI 1100000106

7.603.948,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.603.948,350,002005- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EI 1100000102

0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,000,002006- FORTALECIMENTO DA AÇÃOPEDAGÓGICA EI

1100000102

0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,000,002007- TRANSPORTE ESCOLAR EI 1100000102

0,00 36.798,27 36.798,27 0,00 0,00 0,00 73.596,540,002007- TRANSPORTE ESCOLAR EI 1100000106

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MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Exercício de 2017

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Órgãos Pessoal e

Encargos

Sociais

Juros e

Encargos da

Dívida

Outras

Despesas

Correntes

Investimentos Inversões

Financeiras

Armotização

da

Dívida

Reserva

de

Contingência

TotalUnidade

Ação

Programa

Fonte Aplicação

da Fonte

0,00 722.995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 722.995,000,002008- FORMAÇÃO PARA DOCENTES E DEMAISPROFISSIONAIS EI

1100000102

0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,000,002008- FORMAÇÃO PARA DOCENTES E DEMAISPROFISSIONAIS EI

1100000111

0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,000,002009- APOIO A EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA 1100000102

202- ENSINO FUNDAMENTAL 7.982.132,85 0,00 67.213.150,53 7.200.469,83 0,00 0,00 0,00 82.395.753,21

0,00 3.639.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.639.000,000,002010- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICOESCOLAR EF

1100000102

0,00 0,00 4.938.775,10 0,00 0,00 0,00 4.938.775,100,002011- CONSTRUÇÃO, REFORMA,EQUIPAMENTOS E MATERIALPERMANENTE EF

1100000102

0,00 0,00 167.747,47 0,00 0,00 0,00 167.747,470,002011- CONSTRUÇÃO, REFORMA,EQUIPAMENTOS E MATERIALPERMANENTE EF

1100000106

0,00 0,00 1.500.000,39 0,00 0,00 0,00 1.500.000,390,002011- CONSTRUÇÃO, REFORMA,EQUIPAMENTOS E MATERIALPERMANENTE EF

1100000111

0,00 217.323,19 0,00 0,00 0,00 0,00 217.323,190,002011- CONSTRUÇÃO, REFORMA,EQUIPAMENTOS E MATERIALPERMANENTE EF

1100000112

0,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00 0,00 210.000,000,002011- CONSTRUÇÃO, REFORMA,EQUIPAMENTOS E MATERIALPERMANENTE EF

1100005102

0,00 27.322.774,97 0,00 0,00 0,00 0,00 27.322.774,970,002012- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EF 1100000102

0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,000,002012- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EF 1100000111

0,00 0,00 129.825,40 0,00 0,00 0,00 129.825,400,002012- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EF 1100000112

0,00 22.423.680,94 0,00 0,00 0,00 0,00 22.423.680,940,002013- MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE EF 1100000102

0,00 8.799.661,03 0,00 0,00 0,00 0,00 8.799.661,030,002013- MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE EF 1100000106

0,00 0,00 43.464,64 0,00 0,00 0,00 43.464,640,002013- MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE EF 1100000112

189

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MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Exercício de 2017

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Órgãos Pessoal e

Encargos

Sociais

Juros e

Encargos da

Dívida

Outras

Despesas

Correntes

Investimentos Inversões

Financeiras

Armotização

da

Dívida

Reserva

de

Contingência

TotalUnidade

Ação

Programa

Fonte Aplicação

da Fonte

7.982.132,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.982.132,850,002014- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EF 1100000102

0,00 903.912,13 0,00 0,00 0,00 0,00 903.912,130,002015- FORTALECIMENTO DA AÇÃOPEDAGÓGICA EF

1100000102

0,00 0,00 86.929,28 0,00 0,00 0,00 86.929,280,002015- FORTALECIMENTO DA AÇÃOPEDAGÓGICA EF

1100000112

0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,000,002016- TRANSPORTE ESCOLAR EF 1100000102

0,00 36.798,27 36.798,27 0,00 0,00 0,00 73.596,540,002016- TRANSPORTE ESCOLAR EF 1100000106

0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,000,002017- FORMAÇÃO PARA DOCENTES E DEMAISPROFISSIONAIS EF

1100000102

0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,000,002017- FORMAÇÃO PARA DOCENTES E DEMAISPROFISSIONAIS EF

1100000111

0,00 0,00 86.929,28 0,00 0,00 0,00 86.929,280,002017- FORMAÇÃO PARA DOCENTES E DEMAISPROFISSIONAIS EF

1100000112

0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,000,002017- FORMAÇÃO PARA DOCENTES E DEMAISPROFISSIONAIS EF

1100005102

203- EJA 5.545.000,00 0,00 5.390.778,94 730.393,92 0,00 0,00 0,00 11.666.172,86

0,00 527.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 527.000,000,002018- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICOESCOLAR EJA

1100000102

0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,000,002019- REFORMA, EQUIPAMENTOS E MATERIALPERMANENTE EJA

1100000102

0,00 86.929,28 0,00 0,00 0,00 0,00 86.929,280,002019- REFORMA, EQUIPAMENTOS E MATERIALPERMANENTE EJA

1100000112

0,00 561.575,04 0,00 0,00 0,00 0,00 561.575,040,002020- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EJA 1100000102

0,00 0,00 43.464,64 0,00 0,00 0,00 43.464,640,002020- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EJA 1100000112

0,00 1.946.892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.946.892,000,002021- MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE EJA 1100000102

0,00 498.382,62 0,00 0,00 0,00 0,00 498.382,620,002021- MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE EJA 1100000106

5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,000,002022- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EJA 1100000102

190

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MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Exercício de 2017

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Órgãos Pessoal e

Encargos

Sociais

Juros e

Encargos da

Dívida

Outras

Despesas

Correntes

Investimentos Inversões

Financeiras

Armotização

da

Dívida

Reserva

de

Contingência

TotalUnidade

Ação

Programa

Fonte Aplicação

da Fonte

0,00 0,00 8.692,93 0,00 0,00 0,00 8.692,930,002022- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EJA 1100000112

0,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650.000,000,002023- FORTALECIMENTO DA AÇÃOPEDAGÓGICA EJA

1100000102

0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,000,002025- FORMAÇÃO PARA DOCENTES E DEMAISPROFISSIONAIS EJA

1100000102

0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,000,002026- BRASIL ALFABETIZADO 1100000102

0,00 0,00 26.078,78 0,00 0,00 0,00 26.078,780,002026- BRASIL ALFABETIZADO 1100000112

0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,000,002027- PROJOVEM URBANO 1100000102

45.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.000,000,002027- PROJOVEM URBANO 1100000106

0,00 0,00 52.157,57 0,00 0,00 0,00 52.157,570,002027- PROJOVEM URBANO 1100000112

204- EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 0,00 6.673.456,58 550.836,00 0,00 0,00 0,00 7.224.292,58

0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,000,002028- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICOESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL

1100000102

0,00 0,00 550.836,00 0,00 0,00 0,00 550.836,000,002029- REFORMA, EQUIPAMENTOS E MATERIALPERMANENTE EE

1100000102

0,00 857.630,22 0,00 0,00 0,00 0,00 857.630,220,002030- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EE 1100000102

0,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,000,002031- MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE EE 1100000102

0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,000,002031- MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE EE 1100000106

0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,000,002033- FORTALECIMENTO DA AÇÃOPEDAGÓGICA EE

1100000102

0,00 365.826,36 0,00 0,00 0,00 0,00 365.826,360,002034- TRANSPORTE ESCOLAR EE 1100000102

0,00 950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950.000,000,002035- FORMAÇÃO PARA DOCENTES E DEMAISPROFISSIONAIS EE

1100000102

205- CAMINHOS FUTUROS 0,00 0,00 759.750,00 948.837,52 0,00 0,00 0,00 1.708.587,52

0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,000,001001- FORUM MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO EOUTROS EVENTOS

1100000102

191

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MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Exercício de 2017

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Órgãos Pessoal e

Encargos

Sociais

Juros e

Encargos da

Dívida

Outras

Despesas

Correntes

Investimentos Inversões

Financeiras

Armotização

da

Dívida

Reserva

de

Contingência

TotalUnidade

Ação

Programa

Fonte Aplicação

da Fonte

0,00 350.000,00 948.837,52 0,00 0,00 0,00 1.298.837,520,002037- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DEEDUCAÇÃO NO CAMPO

1100000102

0,00 309.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309.750,000,002040- CENTROS DE VOCAÇÃO TECNOLÓGICA 1100000102

406- GESTÃO ADMINISTRATIVA 30.002.160,00 0,00 27.367.332,45 4.524.900,58 0,00 0,00 0,00 61.894.393,03

0,00 0,00 698.821,80 0,00 0,00 0,00 698.821,800,002166- AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DEIMÓVEIS, CONSTRUÇÃO E REFORMA DEPRÉDIOS PÚBLICOS EDUCAÇÃO

1100000102

0,00 26.722.332,45 3.800.000,00 0,00 0,00 0,00 30.522.332,450,002175- CUSTEIO E INVESTIMENTO EF 1100000102

0,00 0,00 26.078,78 0,00 0,00 0,00 26.078,780,002175- CUSTEIO E INVESTIMENTO EF 1100000112

30.002.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.002.160,000,002207- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1100000102

0,00 645.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 645.000,000,002317- ESPORTE JOVEM NA ESCOLA 1100000102

901- FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 308.246.253,38 0,00 37.240.532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345.486.785,38

201- EDUCAÇÃO INFANTIL 45.000.000,00 0,00 37.240.532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.240.532,00

30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,000,002005- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EI 1100000103

15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,000,002005- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EI 1100000104

0,00 37.240.532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.240.532,000,002009- APOIO A EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA 1100000104

202- ENSINO FUNDAMENTAL 254.546.253,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254.546.253,38

145.640.186,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.640.186,800,002014- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EF 1100000103

108.906.066,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.906.066,580,002014- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EF 1100000104

203- EJA 3.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.900.000,00

3.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300.000,000,002022- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EJA 1100000103

600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,000,002022- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EJA 1100000104

192

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MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Exercício de 2017

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Órgãos Pessoal e

Encargos

Sociais

Juros e

Encargos da

Dívida

Outras

Despesas

Correntes

Investimentos Inversões

Financeiras

Armotização

da

Dívida

Reserva

de

Contingência

TotalUnidade

Ação

Programa

Fonte Aplicação

da Fonte

204- EDUCAÇÃO ESPECIAL 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00

3.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300.000,000,002032- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EE 1100000103

1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,000,002032- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EE 1100000104

Total Geral................................................................ : 359.379.494,58 0,00 23.603.847,74 0,00167.447.144,88 0,00 0,00 550.430.487,20

193

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FFUUNNDDOO MMAANNUUTTEENNÇÇÃÃOO EE DDEESSEENNVVOOLLVVIIMMEENNTTOO DDAA EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO EE VVAALLOORRIIZZAAÇÇÃÃOO DDOOSS PPRROOFFIISSSSIIOONNAAIISS DDAA EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO -- FFUUNNDDEEBB

194

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FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB LEGISLAÇÃO: EMENDA CONSTITUCIONAL Nº53;

LEI Nº 11.494, DE 20 DE JUNHO DE 2007.

195

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FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Exercício de 2017

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Órgãos Pessoal e

Encargos

Sociais

Juros e

Encargos da

Dívida

Outras

Despesas

Correntes

Investimentos Inversões

Financeiras

Armotização

da

Dívida

Reserva

de

Contingência

TotalUnidade

Ação

Programa

Fonte Aplicação

da Fonte

13- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 308.246.253,38 0,00 37.240.532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345.486.785,38

901- FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 308.246.253,38 0,00 37.240.532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345.486.785,38

201- EDUCAÇÃO INFANTIL 45.000.000,00 0,00 37.240.532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.240.532,00

30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,000,002005- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EI 1100000103

15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,000,002005- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EI 1100000104

0,00 37.240.532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.240.532,000,002009- APOIO A EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA 1100000104

202- ENSINO FUNDAMENTAL 254.546.253,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254.546.253,38

145.640.186,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.640.186,800,002014- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EF 1100000103

108.906.066,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.906.066,580,002014- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EF 1100000104

203- EJA 3.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.900.000,00

3.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300.000,000,002022- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EJA 1100000103

600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,000,002022- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EJA 1100000104

204- EDUCAÇÃO ESPECIAL 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00

3.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300.000,000,002032- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EE 1100000103

1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,000,002032- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EE 1100000104

Total Geral................................................................ : 308.246.253,38 0,00 0,00 0,0037.240.532,00 0,00 0,00 345.486.785,38

196

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SSEECCRREETTAARRIIAA MMUUNNIICCIIPPAALL DDAA FFAAZZEENNDDAA

197

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SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

LEGISLAÇÃO: Lei Nº 1.646, DE 10 DE JANEIRO DE 1966; LEI Nº 1.844, DE DEZEMBRO DE 1969; LEI DELEGADA Nº 23, 22 DE JANEIRO DE 1973;

LEI Nº 3.515, DE 08 DE JULHO DE 1996; DECRETO Nº 2.690, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1976; LEI Nº 3.776, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1998;

LEI Nº 3.896, DE 17 DE ABRIL DE 2000; DECRETO Nº 20.547 DE 27 DE ABRIL DE 2001.

FINALIDADES: FORMULAR, SUPERVISIONAR E COORDENAR A POLÍTICA MUNICIPAL CONCERNENTE À GESTÃO

FINANCEIRA, COM VISTAS A ELEVAÇÃO DOS ÍNDICES DE EFICÁCIA DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO

SETOR PÚBLICO MUNICIPAL. ESTABELECER DIRETRIZES FISCAIS E DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS A SEREM EXECUTADAS NO

ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

198

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MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Exercício de 2017

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Órgãos Pessoal e

Encargos

Sociais

Juros e

Encargos da

Dívida

Outras

Despesas

Correntes

Investimentos Inversões

Financeiras

Armotização

da

Dívida

Reserva

de

Contingência

TotalUnidade

Ação

Programa

Fonte Aplicação

da Fonte

14- SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 13.572.300,08 0,00 6.565.566,52 9.610.525,48 0,00 0,00 0,00 29.748.392,08

101- SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 13.572.300,08 0,00 6.565.566,52 9.610.525,48 0,00 0,00 0,00 29.748.392,08

403- GESTÃO FISCAL EFICIENTE 0,00 0,00 2.217.566,70 252.441,48 0,00 0,00 0,00 2.470.008,18

0,00 678.300,00 33.600,00 0,00 0,00 0,00 711.900,000,002150- CONSELHO DE CONTRIBUINTES DOMUNICÍPIO

1100000100

0,00 1.539.266,70 218.841,48 0,00 0,00 0,00 1.758.108,180,002152- OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA 1100000100

405- MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR 0,00 0,00 0,00 9.335.884,00 0,00 0,00 0,00 9.335.884,00

0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,000,001027- MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃOTRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORESSOCIAIS - PMAT

1100000100

0,00 0,00 7.055.862,00 0,00 0,00 0,00 7.055.862,000,001027- MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃOTRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORESSOCIAIS - PMAT

1100000114

0,00 0,00 1.980.022,00 0,00 0,00 0,00 1.980.022,000,001027- MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃOTRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORESSOCIAIS - PMAT

1100004100

406- GESTÃO ADMINISTRATIVA 13.572.300,08 0,00 4.347.999,82 22.200,00 0,00 0,00 0,00 17.942.499,90

0,00 4.347.999,82 22.200,00 0,00 0,00 0,00 4.370.199,820,002174- CUSTEIO E INVESTIMENTO 1100000100

13.572.300,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.572.300,080,002206- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA 1100000100

Total Geral................................................................ : 13.572.300,08 0,00 9.610.525,48 0,006.565.566,52 0,00 0,00 29.748.392,08

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SSEECCRREETTAARRIIAA MMUUNNIICCIIPPAALL DDEE SSAAÚÚDDEE

200

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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS LEGISLAÇÃO: LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS;

DECRETO Nº 10.381, DE 08 DE ABRIL DE 1992; LEI Nº 3.267, DE 15 DE JULHO DE 1993; LEI Nº 3.677, DE 08 DE ABRIL DE 1998;

LEI Nº 3.783, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1998; LEI Nº 4.020, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2001. LEI Nº 4.122, DE 23 DEZEMBRO DE 2002.

FINALIDADES: FORMULAR E EXECUTAR AS POLÍTICAS RELACIONADAS COM A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, PREVENÇÃO,

RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO, BEM COMO, PLANEJAR, COORDENAR, SUPERVISIONAR, NORMATIZAR, CONTROLAR E AVALIAR AS ATIVIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE

SÃO LUÍS.

201

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HHOOSSPPIITTAALL MMUUNNIICCIIPPAALL DDJJAALLMMAA MMAARRQQUUEESS

202

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HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES - HMDM LEGISLAÇÃO: LEI Nº 2.579, DE 07 DE MAIO DE 1982;

LEI Nº 2.580, DE 07 DE MAIO DE 1982; LEI Nº 2.632, DE 11 DE OUTUBRO DE 1983; LEI Nº 3.789, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1998.

FINALIDADES: PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA AOS HABITANTES DO

MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS.

203

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HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES

Exercício de 2017

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Órgãos Pessoal e

Encargos

Sociais

Juros e

Encargos da

Dívida

Outras

Despesas

Correntes

Investimentos Inversões

Financeiras

Armotização

da

Dívida

Reserva

de

Contingência

TotalUnidade

Ação

Programa

Fonte Aplicação

da Fonte

15- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 73.754.925,00 0,00 23.500.000,00 1.026.762,00 0,00 0,00 0,00 98.281.687,00

201- HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES 73.754.925,00 0,00 23.500.000,00 1.026.762,00 0,00 0,00 0,00 98.281.687,00

237- URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 73.754.925,00 0,00 23.500.000,00 1.026.762,00 0,00 0,00 0,00 98.281.687,00

8.000.000,00 15.500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,000,002298- REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS 1100000110

0,00 8.000.000,00 526.762,00 0,00 0,00 0,00 8.526.762,000,002301- AÇÕES E MANUTENÇÃO DO HOSPITALMUNICIPAL DJALMA MARQUES

1100000117

65.754.925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.754.925,000,002302- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAISHOSPITAL DJALMA MARQUES

1100000117

Total Geral................................................................ : 73.754.925,00 0,00 1.026.762,00 0,0023.500.000,00 0,00 0,00 98.281.687,00

204

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FFUUNNDDOO MMUUNNIICCIIPPAALL DDEE SSAAÚÚDDEE

205

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LEGISLAÇÃO: LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS;

LEI Nº 3.200, DE 20 DE MARÇO DE 1992;

FINALIDADES: CRIAR CONDIÇÕES FINANCEIRAS E DE GERÊNCIA DOS RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO

DAS AÇÕES DE SAÚDE.

206

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2017

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Órgãos Pessoal e

Encargos

Sociais

Juros e

Encargos da

Dívida

Outras

Despesas

Correntes

Investimentos Inversões

Financeiras

Armotização

da

Dívida

Reserva

de

Contingência

TotalUnidade

Ação

Programa

Fonte Aplicação

da Fonte

15- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 335.165.249,00 0,00 263.396.074,17 45.275.238,55 0,00 0,00 0,00 643.836.561,72

901- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 335.165.249,00 0,00 263.396.074,17 45.275.238,55 0,00 0,00 0,00 643.836.561,72

206- PARTICIPAÇÃO E TRANSPARÊNCIA 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,000,002043- OUVIDORIA DA SAÚDE 1100000110

207- DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS EFÓRUNS DE PARTICIPAÇÃO

0,00 0,00 203.922,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 258.922,00

0,00 103.846,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.846,000,002047- CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1100000117

0,00 100.076,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 155.076,000,002056- CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 1100000117

232- ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 60.010.806,00 0,00 37.457.732,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 97.568.538,00

27.863.544,00 26.402.912,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 54.366.456,000,002269- AÇÕES E MANUTENÇÃO AMBULATORIALE HOSPITALAR

1100000110

30.645.660,00 2.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.945.660,000,002269- AÇÕES E MANUTENÇÃO AMBULATORIALE HOSPITALAR

1100000117

0,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.000,000,002286- ATENÇÃO À SAÚDE DO TRABALHADOR 1100000110

0,00 7.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.450.000,000,002288- LABORATÓRIO CENTRAL MUNICIPAL 1100000110

1.136.787,00 735.213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.872.000,000,002299- MELHOR EM CASA - ATENÇÃODOMICILIAR

1100000110

364.815,00 209.607,00 0,00 0,00 0,00 0,00 574.422,000,002322- DESENVOLVIMENTO DE AÇOESESPECIALIZADAS EM SAUDE BUCAL

1100000110

233- ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 44.998.817,00 0,00 19.605.567,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 68.104.384,00

30.935.330,00 19.202.193,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 53.637.523,000,002272- AÇÕES E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃOPRIMÁRIA

1100000110

14.063.487,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.063.487,000,002272- AÇÕES E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃOPRIMÁRIA

1100000117

0,00 50.594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.594,000,002273- SAÚDE NA ESCOLA 1100000110

0,00 352.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352.780,000,002276- AÇOES E MANUTENÇAO DE SAUDEBUCAL

1100000110

207

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2017

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Órgãos Pessoal e

Encargos

Sociais

Juros e

Encargos da

Dívida

Outras

Despesas

Correntes

Investimentos Inversões

Financeiras

Armotização

da

Dívida

Reserva

de

Contingência

TotalUnidade

Ação

Programa

Fonte Aplicação

da Fonte

234- ASSISTENCIA FARMACÊUTICA 0,00 0,00 9.208.522,00 380.158,00 0,00 0,00 0,00 9.588.680,00

0,00 4.971.349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.971.349,000,002277- MEDICAMENTOS E MATERIAL TÉCNICODA FARMÁCIA BÁSICA

1100000110

0,00 2.485.674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.485.674,000,002277- MEDICAMENTOS E MATERIAL TÉCNICODA FARMÁCIA BÁSICA

1100000117

0,00 1.596.249,00 380.158,00 0,00 0,00 0,00 1.976.407,000,002277- MEDICAMENTOS E MATERIAL TÉCNICODA FARMÁCIA BÁSICA

1100000127

0,00 155.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.250,000,002278- MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR 1100000110

235- VIGILÂNCIA EM SAÚDE 19.895.070,00 0,00 3.942.160,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 23.957.230,00

9.000.000,00 2.318.750,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 11.438.750,000,002283- VIGILÂNCIA E CONTROLE DE DOENÇAS EAGRAVOS TRANSMISSÍVEIS E NAOTRANSMISSIVEIS

1100000110

9.994.935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.994.935,000,002283- VIGILÂNCIA E CONTROLE DE DOENÇAS EAGRAVOS TRANSMISSÍVEIS E NAOTRANSMISSIVEIS

1100000117

133.335,00 922.806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.056.141,000,002285- PREVENÇÃO E CONTROLE DOHIV/DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS

1100000110

0,00 168.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.000,000,002285- PREVENÇÃO E CONTROLE DOHIV/DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS

1100000117

0,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000,000,002289- CONTROLE DE ZOONOSES 1100000110

0,00 73.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.000,000,002290- AÇÕES E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIAAMBIENTAL

1100000110

344.732,00 299.604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 644.336,000,002292- AÇÕES E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIASANITÁRIA

1100000110

422.068,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 422.068,000,002292- AÇÕES E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIASANITÁRIA

1100000117

236- REDES DE ATENÇÃO INTEGRAL PRIORITÁRIAS E CUIDADOSÀS POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO ESPECIAL

2.088.819,00 0,00 3.736.212,00 100.142,53 0,00 0,00 0,00 5.925.173,53

0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,000,002293- REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MATERNAE INFANTIL

1100000110

2.088.819,00 1.714.114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.802.933,000,002294- REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1100000110

208

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2017

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Órgãos Pessoal e

Encargos

Sociais

Juros e

Encargos da

Dívida

Outras

Despesas

Correntes

Investimentos Inversões

Financeiras

Armotização

da

Dívida

Reserva

de

Contingência

TotalUnidade

Ação

Programa

Fonte Aplicação

da Fonte

0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,000,002295- REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COMDEFICIÊNCIA

1100000110

0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,000,002296- REDE DE ATENÇÃO ÀS DOENÇASCRÔNICAS DEGENERATIVAS

1100000110

0,00 532.098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532.098,000,002296- REDE DE ATENÇÃO ÀS DOENÇASCRÔNICAS DEGENERATIVAS

1100000127

0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,000,002297- ATENÇÃO À SAÚDE DAS POPULAÇÕESEM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

1100000110

0,00 115.200,00 100.142,53 0,00 0,00 0,00 215.342,530,002297- ATENÇÃO À SAÚDE DAS POPULAÇÕESEM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

1100000112

0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,000,002297- ATENÇÃO À SAÚDE DAS POPULAÇÕESEM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

1100005100

237- URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 6.873.010,00 0,00 13.378.013,00 5.304.572,00 0,00 0,00 0,00 25.555.595,00

0,00 7.759.003,00 5.304.572,00 0,00 0,00 0,00 13.063.575,000,002298- REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS 1100000110

4.000.000,00 2.746.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.746.000,000,002300- AÇÕES E MANUTENÇÃO DO SAMU 1100000110

2.873.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.873.010,000,002300- AÇÕES E MANUTENÇÃO DO SAMU 1100000117

0,00 2.873.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.873.010,000,002300- AÇÕES E MANUTENÇÃO DO SAMU 1100000127

238- REGULAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 148.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.400.000,00

0,00 148.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.400.000,000,002304- REDE CONVENIADA E CONTRATADA 1100000110

239- INVESTIMENTOS NA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE 0,00 0,00 20.645.703,17 35.280.719,64 0,00 0,00 0,00 55.926.422,81

0,00 20.645.703,17 8.302.748,00 0,00 0,00 0,00 28.948.451,170,002306- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMADE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE

1100000112

0,00 0,00 19.605.836,64 0,00 0,00 0,00 19.605.836,640,002306- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMADE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE

1100000113

0,00 0,00 7.372.135,00 0,00 0,00 0,00 7.372.135,000,002306- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMADE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE

1100000127

406- GESTÃO ADMINISTRATIVA 201.298.727,00 0,00 6.538.243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207.836.970,00

209

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2017

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Órgãos Pessoal e

Encargos

Sociais

Juros e

Encargos da

Dívida

Outras

Despesas

Correntes

Investimentos Inversões

Financeiras

Armotização

da

Dívida

Reserva

de

Contingência

TotalUnidade

Ação

Programa

Fonte Aplicação

da Fonte

0,00 6.538.243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.538.243,000,002200- CUSTEIO E INVESTIMENTO FMS 1100000117

201.298.727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201.298.727,000,002307- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEMUS 1100000117

409- GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE 0,00 0,00 270.000,00 434.646,38 0,00 0,00 0,00 704.646,38

0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,000,002287- MANUTENÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA DOSUS

1100000110

0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,000,002308- CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS DE SAÚDE

1100000110

0,00 250.000,00 434.646,38 0,00 0,00 0,00 684.646,380,002308- CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS DE SAÚDE

1100000112

Total Geral................................................................ : 335.165.249,00 0,00 45.275.238,55 0,00263.396.074,17 0,00 0,00 643.836.561,72

210

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SSEECCRREETTAARRIIAA MMUUNNIICCIIPPAALL DDEE TTRRÂÂNNSSIITTOO EE TTRRAANNSSPPOORRTTEESS

211

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SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES LEGISLAÇÃO: LEI Nº 3.276, DE 01 DE SETEMBRO DE 1993; LEI Nº 3.429, DE 31 DE JANEIRO DE 1996;

LEI Nº 3.782, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1998; LEI Nº 4.857, DE 03 DE SETEMBRO DE 2007.

FINALIDADES: PLANEJAR, PROJETAR E CONTROLAR O TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS E A CIRCULAÇÃO

VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS.

212

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MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Exercício de 2017

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Órgãos Pessoal e

Encargos

Sociais

Juros e

Encargos da

Dívida

Outras

Despesas

Correntes

Investimentos Inversões

Financeiras

Armotização

da

Dívida

Reserva

de

Contingência

TotalUnidade

Ação

Programa

Fonte Aplicação

da Fonte

16- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 20.808.653,69 0,00 2.258.776,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 23.317.429,69

101- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES 20.808.653,69 0,00 2.258.776,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 23.317.429,69

406- GESTÃO ADMINISTRATIVA 20.808.653,69 0,00 2.258.776,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 23.317.429,69

0,00 2.258.776,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 2.508.776,000,002174- CUSTEIO E INVESTIMENTO 1100000100

20.808.653,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.808.653,690,002206- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA 1100000100

Total Geral................................................................ : 20.808.653,69 0,00 250.000,00 0,002.258.776,00 0,00 0,00 23.317.429,69

213

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FFUUNNDDOO EESSPPEECCIIAALL MMUUNNIICCIIPPAALL DDEE TTRRAANNSSPPOORRTTEE

214

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FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSPORTE LEGISLAÇÃO: LEI Nº 3.429, DE 31 DE JANEIRO DE 1993 FINALIDADES: GERENCIAR OS RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE E

TRÁFEGO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, EXECUTADAS E COORDENADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS.

215

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FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Exercício de 2017

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Órgãos Pessoal e

Encargos

Sociais

Juros e

Encargos da

Dívida

Outras

Despesas

Correntes

Investimentos Inversões

Financeiras

Armotização

da

Dívida

Reserva

de

Contingência

TotalUnidade

Ação

Programa

Fonte Aplicação

da Fonte

16- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 0,00 0,00 25.335.574,95 4.700.000,00 0,00 0,00 0,00 30.035.574,95

901- FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSPORTES 0,00 0,00 25.335.574,95 4.700.000,00 0,00 0,00 0,00 30.035.574,95

207- DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS EFÓRUNS DE PARTICIPAÇÃO

0,00 0,00 150.562,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.562,00

0,00 150.562,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.562,000,002068- CONSELHO MUNICIPAL DA MOBILIDADEURBANA

1100000105

223- INFRAESTRUTURA URBANA 0,00 0,00 5.475.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.475.000,00

0,00 3.875.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.875.000,000,002128- LOGÍSTICA DE TRANSPORTE PÚBLICO 1100000100

0,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,000,002128- LOGÍSTICA DE TRANSPORTE PÚBLICO 1100000105

227- TRANSPORTE PÚBLICO E SEMIPÚBLICO 0,00 0,00 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00

0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,000,002141- REGULAMENTAÇÃO DO SISTEMA DETRANSPORTES, GRATUIDADES E DEMAISSUBSÍDIOS

1100000105

0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,000,002142- MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DETRANSPORTES E DO SISTEMA DEMONITORAMENTO DOS ÔNIBUS

1100000100

0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,000,002142- MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DETRANSPORTES E DO SISTEMA DEMONITORAMENTO DOS ÔNIBUS

1100000105

0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,000,002143- BILHETAGEM ELETRÔNICA, BIOMETRIA EBILHETE ÚNICO

1100000100

0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,000,002143- BILHETAGEM ELETRÔNICA, BIOMETRIA EBILHETE ÚNICO

1100000105

228- OPERAÇÃO DO TRÂNSITO 0,00 0,00 15.510.012,95 4.700.000,00 0,00 0,00 0,00 20.210.012,95

0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,000,001013- PLANO DE MOBILIDADE URBANA DE SÃOLUÍS

1100000100

0,00 100.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,000,001013- PLANO DE MOBILIDADE URBANA DE SÃOLUÍS

1100000105

0,00 350.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,000,002144- EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO 1100000105

216

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FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Exercício de 2017

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Órgãos Pessoal e

Encargos

Sociais

Juros e

Encargos da

Dívida

Outras

Despesas

Correntes

Investimentos Inversões

Financeiras

Armotização

da

Dívida

Reserva

de

Contingência

TotalUnidade

Ação

Programa

Fonte Aplicação

da Fonte

0,00 5.669.318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.669.318,000,002145- FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO ETRANSPORTE

1100000100

0,00 4.439.026,95 100.000,00 0,00 0,00 0,00 4.539.026,950,002145- FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO ETRANSPORTE

1100000105

0,00 3.101.668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.101.668,000,002146- INFRAESTRUTURA E SINALIZAÇÃO DETRÂNSITO

1100000100

0,00 1.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,000,002146- INFRAESTRUTURA E SINALIZAÇÃO DETRÂNSITO

1100000105

Total Geral................................................................ : 0,00 0,00 4.700.000,00 0,0025.335.574,95 0,00 0,00 30.035.574,95

217

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SSEECCRREETTAARRIIAA MMUUNNIICCIIPPAALL DDEE AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO

218

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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO LEGISLAÇÃO: LEI Nº 4.123, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2002; DECRETO Nº 25.123, DE 14 DE ABRIL DE 2003; LEI Nº 4.863, DE 24 DE SETEMBRO DE 2007 REORGANIZAÇÃO DA SEMAD; DECRETO Nº 33.139, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2007; DECRETO Nº 33.141, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2007 REGIMENTO INTERNO;

LEI N° 5.215,DE 28 DE DEZEMBRO DE 2009 RORGANIZAÇÃO DA SEMAD; LEI N° 5.218,DE 28 DE DEZEMBRO DE 2009 RORGANIZAÇÃO DA SEMAD; DECRETO Nº 39.304, DE 17 DE MARÇO DE 2010 COMPETÊNCIA ORDINÁRIA SEMAD E IPAM; DECRETO Nº 39.525, DE 31 DE MARÇO DE 2010 REGIMENTO INTERNO

FINALIDADES: FORMULAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS E DIRETRIZES ADMINISTRATIVAS. E SUBSIDIAR OS ÓRGÃOS

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS, POR MEIO DE SUA ESTRUTURA INTERNA, EM ASSUNTOS

DE COMPETÊNCIA DA SECRETARIA NOS SEGMENTOS DE GESTÃO DE PESSOAS, MODERNIZAÇÃO

ADMINISTRATIVA, SEGURANÇA NO TRABALHO, MEDICINA FUNCIONAL E DE GESTÃO DE CONTRATOS E

SERVIÇOS, DE FORMA A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA DOS

ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO.

219

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MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Exercício de 2017

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Órgãos Pessoal e

Encargos

Sociais

Juros e

Encargos da

Dívida

Outras

Despesas

Correntes

Investimentos Inversões

Financeiras

Armotização

da

Dívida

Reserva

de

Contingência

TotalUnidade

Ação

Programa

Fonte Aplicação

da Fonte

18- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 7.299.029,91 0,00 1.664.501,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 9.163.530,91

101- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 7.299.029,91 0,00 1.664.501,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 9.163.530,91

406- GESTÃO ADMINISTRATIVA 7.299.029,91 0,00 1.664.501,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 9.163.530,91

0,00 1.664.501,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.864.501,000,002174- CUSTEIO E INVESTIMENTO 1100000100

7.299.029,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.299.029,910,002206- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA 1100000100

Total Geral................................................................ : 7.299.029,91 0,00 200.000,00 0,001.664.501,00 0,00 0,00 9.163.530,91

220

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IINNSSTTIITTUUTTOO DDEE PPRREEVVIIDDÊÊNNCCIIAA EE AASSSSIISSTTÊÊNNCCIIAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO

221

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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO LEGISLAÇÃO: LEI Nº 4.395, DE 20 DE SETEMBRO DE 2004;

LEI Nº 4.500, DE 08 DE JULHO DE 2005; FINALIDADE: GARANTIR AOS SEUS SEGURADOS O REGIME DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA ESTABELECIDOS POR

LEI.

222

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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS

Exercício de 2017

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Órgãos Pessoal e

Encargos

Sociais

Juros e

Encargos da

Dívida

Outras

Despesas

Correntes

Investimentos Inversões

Financeiras

Armotização

da

Dívida

Reserva

de

Contingência

TotalUnidade

Ação

Programa

Fonte Aplicação

da Fonte

18- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 229.815.296,98 0,00 1.150.400,29 12.224.348,73 0,00 0,00 66.063.211,00 309.253.257,00

201- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO 229.815.296,98 0,00 1.150.400,29 12.224.348,73 0,00 0,00 66.063.211,00 309.253.257,00

405- MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,000,002164- APOIO AOS BENEFICIÁRIOS EPREPARAÇÃO DE SEGURADOS PARAAPOSENTADORIA

1100000226

406- GESTÃO ADMINISTRATIVA 2.178.810,00 0,00 150.400,29 12.224.348,73 0,00 0,00 0,00 14.553.559,02

0,00 150.400,29 0,00 0,00 0,00 0,00 150.400,290,002183- CUSTEIO, INVESTIMENTO E COBERTURADE OBRIGAÇÕES IPAM

1100000100

0,00 0,00 12.224.348,73 0,00 0,00 0,00 12.224.348,730,002183- CUSTEIO, INVESTIMENTO E COBERTURADE OBRIGAÇÕES IPAM

1100000226

2.178.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.178.810,000,002214- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS IPAM 1100000226

407- PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 227.636.486,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.063.211,00 293.699.697,98

89.758.161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.758.161,000,002254- PAGAMENTO DE INATIVOS EPENSIONISTAS

1100000100

68.863.962,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.863.962,990,002254- PAGAMENTO DE INATIVOS EPENSIONISTAS

1100000226

68.863.962,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.863.962,990,002254- PAGAMENTO DE INATIVOS EPENSIONISTAS

1100000229

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.777.240,00 25.777.240,000,002256- RESERVA RPPS 1100000226

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.285.971,00 40.285.971,000,002256- RESERVA RPPS 1100000229

75.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.200,000,002335- PAGAMENTO DE INATIVOS EPENSIONISTAS - CAPITALIZADO

1100000226

75.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.200,000,002335- PAGAMENTO DE INATIVOS EPENSIONISTAS - CAPITALIZADO

1100000229

Total Geral................................................................ : 229.815.296,98 0,00 12.224.348,73 0,001.150.400,29 0,00 66.063.211,00 309.253.257,00

223

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SSEECCRREETTAARRIIAA MMUUNNIICCIIPPAALL DDEE UURRBBAANNIISSMMOO EE HHAABBIITTAAÇÇÃÃOO

224

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SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO LEGISLAÇÃO: LEI Nº 3.902, DE 03 DE MAIO DE 2000;

LEI Nº 4.119, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2002; LEI Nº 4.634, DE 03 DE AGOSTO DE 2006; LEI Nº 4.850, DE 22 DE AGOSTO DE 2007.

FINALIDADES: PROMOVER E EXECUTAR A POLÍTICA DE TERRAS, HABITAÇÃO, URBANISMO E A FISCALIZAÇÃO

URBANA DO MUNICÍPIO.

225

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MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Exercício de 2017

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Órgãos Pessoal e

Encargos

Sociais

Juros e

Encargos da

Dívida

Outras

Despesas

Correntes

Investimentos Inversões

Financeiras

Armotização

da

Dívida

Reserva

de

Contingência

TotalUnidade

Ação

Programa

Fonte Aplicação

da Fonte

19- SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO 15.341.653,74 0,00 3.192.583,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 18.784.236,74

101- SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO 15.341.653,74 0,00 3.192.583,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 18.784.236,74

221- NOVAS MORADIAS, URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA

0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,000,002124- CONSTRUÇÃO DE MORADIAS,URBANIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DEASSENTAMENTOS

1100000100

224- REGULAÇÃO DO TERRITÓRIO 0,00 0,00 1.742.583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.742.583,00

0,00 1.742.583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.742.583,000,002133- APLICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DALEGISLAÇÃO URBANÍSTICA - BLITZURBANA

1100000100

406- GESTÃO ADMINISTRATIVA 15.341.653,74 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.541.653,74

0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,000,002174- CUSTEIO E INVESTIMENTO 1100000100

15.341.653,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.341.653,740,002206- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA 1100000100

Total Geral................................................................ : 15.341.653,74 0,00 250.000,00 0,003.192.583,00 0,00 0,00 18.784.236,74

226

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SSEECCRREETTAARRIIAA MMUUNNIICCIIPPAALL DDEE TTUURRIISSMMOO

227

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SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

LEGISLAÇÃO: LEI Nº 3.609, DE 21 DE JULHO DE 1997; DECRETO Nº 18.258, DE 16 DE MARÇO DE 1998; LEI Nº 3.773, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1998. LEI Nº 4.129 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2002. DECRETO Nº 24.913 DE 17 DE MARÇO DE 2003. DECRETO 25.246 DE 22 DE ABRIL DE 2003

FINALIDADES: PLANEJAR, COORDENAR, EXECUTAR E SUPERVISIONAR A POLÍTICA MUNICIPAL DE TURISMO DE SÃO

LUÍS.

228

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MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Exercício de 2017

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Órgãos Pessoal e

Encargos

Sociais

Juros e

Encargos da

Dívida

Outras

Despesas

Correntes

Investimentos Inversões

Financeiras

Armotização

da

Dívida

Reserva

de

Contingência

TotalUnidade

Ação

Programa

Fonte Aplicação

da Fonte

20- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 1.112.481,58 0,00 7.125.220,00 9.168.117,52 0,00 0,00 0,00 17.405.819,10

101- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 1.112.481,58 0,00 7.125.220,00 9.168.117,52 0,00 0,00 0,00 17.405.819,10

241- DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO AO TURISMO 0,00 0,00 5.990.000,00 8.968.117,52 0,00 0,00 0,00 14.958.117,52

0,00 4.380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.380.000,000,002314- MARKETING E FOMENTO AO TURISMO 1000100

0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,000,002314- MARKETING E FOMENTO AO TURISMO 110000112

0,00 0,00 1.695.434,21 0,00 0,00 0,00 1.695.434,210,002314- MARKETING E FOMENTO AO TURISMO 1100000112

0,00 0,00 7.262.683,31 0,00 0,00 0,00 7.262.683,310,002314- MARKETING E FOMENTO AO TURISMO 1100000113

0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,000,002314- MARKETING E FOMENTO AO TURISMO 1100005100

0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,000,002315- QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 1000100

0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,000,002316- SEGMENTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DEPRODUTOS TURÍSTICOS

1000100

406- GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.112.481,58 0,00 1.135.220,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 2.447.701,58

0,00 1.135.220,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.335.220,000,002174- CUSTEIO E INVESTIMENTO 1000100

1.112.481,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.112.481,580,002206- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA 1100000100

Total Geral................................................................ : 1.112.481,58 0,00 9.168.117,52 0,007.125.220,00 0,00 0,00 17.405.819,10

229

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SSEECCRREETTAARRIIAA MMUUNNIICCIIPPAALL DDEE PPLLAANNEEJJAAMMEENNTTOO EE DDEESSEENNVVOOLLVVIIMMEENNTTOO

230

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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEPLAN

LEGISLAÇÃO: LEI Nº 4.497, DE 08 DE JULHO DE 2005; LEI Nº 4.531, DE 31 DE OUTUBRO DE 2005 (FUNDO DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS

RECURSOS HUMANOS); LEI Nº 4.611, DE 22 DE MAIO DE 2006; DECRETO Nº 29.367, DE 08 DE AGOSTO DE 2006.

FINALIDADES: ASSESSORAR SUPERIOR AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO DIRECIONAMENTO POLÍTICO

COMUM, NA INTEGRAÇÃO, NA ARTICULAÇÃO, NA COORDENAÇÃO E NA GARANTIA DA CONTINUIDADE DO

PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL, BEM COMO A COMPATIBILIDADE COM OS PLANOS DE

DESENVOLVIMENTO ESTADUAL, REGIONAL E NACIONAL COM O MUNICÍPIO.

231

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MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Exercício de 2017

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Órgãos Pessoal e

Encargos

Sociais

Juros e

Encargos da

Dívida

Outras

Despesas

Correntes

Investimentos Inversões

Financeiras

Armotização

da

Dívida

Reserva

de

Contingência

TotalUnidade

Ação

Programa

Fonte Aplicação

da Fonte

21- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO EDESENVOLVIMENTO

2.317.636,69 0,00 2.953.020,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 5.550.656,69

101- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN. E DESENVOLVIMENTO 2.317.636,69 0,00 2.953.020,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 5.550.656,69

207- DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS EFÓRUNS DE PARTICIPAÇÃO

0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,000,002050- CONSELHO DA CIDADE 1100000100

0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,000,002064- CONSELHO MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

1100000100

212- DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 0,00 0,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00

0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,000,002325- GESTÃO DE INFORMAÇÃO EINTELIGÊNCIA SOCIOECONÔMICA

1100000100

0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,000,002326- PROGRAMA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO DE FORNECEDORESE COMPRAS GOVERNAMENTAIS - PDFMUNICIPAL

1100000100

0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,000,002339- INCENTIVOS FISCAIS, AMBIENTE DENEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO

1100000100

213- TRABALHO E RENDA 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00

0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,000,001010- QUALIFICAÇÃOPROFISSIONAL,GERAÇÃO DE RENDA EINTERMEDIAÇÃO COM O MERCADO DE

1100000100

0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,000,002088- SISTEMA MUNICIPAL DE INCLUSÃODIGITAL

1100000100

402- GESTÃO ESTRATÉGICA DA PREFEITURA 0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00

0,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000,000,002337- GESTÃO DE PLANEJAMENTO EORÇAMENTO

1100000100

0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,000,002338- GESTÃO DE MONITORAMENTO EAVALIAÇÃO DE RESULTADOS

1100000100

405- MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00

0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,000,002160- MODERNIZAÇÃO ADMINSITRATIVA 1100000114

232

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MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Exercício de 2017

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Órgãos Pessoal e

Encargos

Sociais

Juros e

Encargos da

Dívida

Outras

Despesas

Correntes

Investimentos Inversões

Financeiras

Armotização

da

Dívida

Reserva

de

Contingência

TotalUnidade

Ação

Programa

Fonte Aplicação

da Fonte

FISCAL E COORDENAÇÃO DO PROJETO -PNAFM

0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,000,002160- MODERNIZAÇÃO ADMINSITRATIVAFISCAL E COORDENAÇÃO DO PROJETO -PNAFM

1100002100

406- GESTÃO ADMINISTRATIVA 2.317.636,69 0,00 2.253.020,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 4.850.656,69

0,00 2.253.020,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 2.533.020,000,002174- CUSTEIO E INVESTIMENTO 1100000100

2.317.636,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.317.636,690,002206- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA 1100000100

Total Geral................................................................ : 2.317.636,69 0,00 280.000,00 0,002.953.020,00 0,00 0,00 5.550.656,69

233

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IINNSSTTIITTUUTTOO DDAA CCIIDDAADDEE,, PPEESSQQUUIISSAA EE PPLLAANNEEJJAAMMEENNTTOO UURRBBAANNOO EE RRUURRAALL

234

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INSTITUTO DA CIDADE, PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL LEGISLAÇÃO: LEI Nº 3.261, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1992;

LEI Nº 3.786, DE 30 DE MAIO DE 1998; LEI Nº 4.498, DE 08 DE JULHO DE 2005; LEI Nº 4.851, DE 22 DE AGOSTO DE 2007; DECRETO Nº 33.943, DE 19 DE MARÇO DE 2008 REGIMENTO INTERNO.

FINALIDADES: DESENVOLVER UM PLANEJAMENTO SISTÊMICO, INTEGRADO E ARTICULADO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

235

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INSTIT. DA CIDADE PESQ. E PLANEJ. URBANO E RURAL

Exercício de 2017

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Órgãos Pessoal e

Encargos

Sociais

Juros e

Encargos da

Dívida

Outras

Despesas

Correntes

Investimentos Inversões

Financeiras

Armotização

da

Dívida

Reserva

de

Contingência

TotalUnidade

Ação

Programa

Fonte Aplicação

da Fonte

21- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO EDESENVOLVIMENTO

918.247,31 0,00 136.000,00 29.261,00 0,00 0,00 0,00 1.083.508,31

201- INSTITUTO DA CIDADE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANOE RURAL

918.247,31 0,00 136.000,00 29.261,00 0,00 0,00 0,00 1.083.508,31

221- NOVAS MORADIAS, URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA

0,00 0,00 16.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

0,00 16.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,000,001011- PROJETOS ARQUITETÔNICOS EURBANÍSTICOS

1100000100

224- REGULAÇÃO DO TERRITÓRIO 0,00 0,00 55.000,00 10.261,00 0,00 0,00 0,00 65.261,00

0,00 20.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,000,002135- GESTÃO E DIFUSÃO DE INFORMAÇÕESURBANÍSTICAS

1100000100

0,00 35.000,00 5.261,00 0,00 0,00 0,00 40.261,000,002136- ELABORAÇÃO, REVISÃO, CONTROLE EMONITORAMENTO DA LEGISLAÇÃOURBANÍSTICA

1100000100

406- GESTÃO ADMINISTRATIVA 918.247,31 0,00 65.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 998.247,31

0,00 65.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,000,002174- CUSTEIO E INVESTIMENTO 1100000100

918.247,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 918.247,310,002207- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1100000100

Total Geral................................................................ : 918.247,31 0,00 29.261,00 0,00136.000,00 0,00 0,00 1.083.508,31

236

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FFUUNNDDAAÇÇÃÃOO MMUUNNIICCIIPPAALL DDEE PPAATTRRIIMMÔÔNNIIOO HHIISSTTÓÓRRIICCOO

237

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FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO - FUMPH LEGISLAÇÃO: LEI Nº 4.493, DE 08 DE JUNHO DE 2005; LEI Nº 4.650, DE 21 DE AGOSTO DE 2006; DECRETO Nº 30.529, DE 08 DE JUNHO DE 2007; LEI Nº 4.859, DE 04 DE SETEMBRO DE 2007. FINALIDADES: EXECUTAR A POLÍTICA DE SALVAGUARDA E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE SÃO LUÍS, DE

ACORDO COM O DETERMINADO NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, DESENVOLVENDO AÇÕES RELATIVAS À PRESERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIVULGAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO CONJUNTO DE BENS TANGÍVEIS E INTANGÍVEIS, ENGLOBANDO O PATRIMÔNIO EDIFICADO, A HISTÓRIA DA CIDADE, O PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO, A PAISAGÍSTICA TOMBADA E AS TÉCNICAS E ARTES DE RELEVANTE INTERESSE CULTURAL; BEM COMO AS MANEIRAS DE SABER E FAZER, PROCEDENDO A ESTUDOS TÉCNICOS PARA ORIENTAR PROPOSTAS DE TOMBAMENTO E DE CERTIFICADOS DE RELEVANTE INTERESSE CULTURAL, ALÉM DE FORMULAR LISTAS DOS BENS DE INTERESSE PARA A PRESERVAÇÃO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS.

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FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO DE SÃO LUIS

Exercício de 2017

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Órgãos Pessoal e

Encargos

Sociais

Juros e

Encargos da

Dívida

Outras

Despesas

Correntes

Investimentos Inversões

Financeiras

Armotização

da

Dívida

Reserva

de

Contingência

TotalUnidade

Ação

Programa

Fonte Aplicação

da Fonte

21- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO EDESENVOLVIMENTO

691.918,37 0,00 454.536,08 887.718,56 0,00 0,00 0,00 2.034.173,01

202- FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO 691.918,37 0,00 454.536,08 887.718,56 0,00 0,00 0,00 2.034.173,01

210- PATRIMÔNIO HISTÓRICO 0,00 0,00 295.016,08 874.718,56 0,00 0,00 0,00 1.169.734,64

0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,000,002073- CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃOPATRIMONIAL

1100000100

0,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000,000,002075- REABILITAÇÃO DO PATRIMÔNIOHISTÓRICO

1100000100

0,00 215.944,00 187.718,56 0,00 0,00 0,00 403.662,560,002075- REABILITAÇÃO DO PATRIMÔNIOHISTÓRICO

1100000112

0,00 9.483,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 14.483,000,002324- APOIO AO PAC DAS CIDADESHISTÓRICAS

1100000100

0,00 62.589,08 72.000,00 0,00 0,00 0,00 134.589,080,002324- APOIO AO PAC DAS CIDADESHISTÓRICAS

1100000112

0,00 0,00 515.000,00 0,00 0,00 0,00 515.000,000,002324- APOIO AO PAC DAS CIDADESHISTÓRICAS

1100005100

406- GESTÃO ADMINISTRATIVA 691.918,37 0,00 159.520,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 864.438,37

0,00 159.520,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 172.520,000,002174- CUSTEIO E INVESTIMENTO 1100000100

691.918,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 691.918,370,002207- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1100000100

Total Geral................................................................ : 691.918,37 0,00 887.718,56 0,00454.536,08 0,00 0,00 2.034.173,01

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FFUUNNDDOO MMUUNNIICCIIPPAALL DDEE GGEERRAAÇÇÃÃOO DDEE RREENNDDAA EE DDEESSEENNVVOOLLVVIIMMEENNTTOO

240

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FUNDO MUNICIPAL DE GERAÇÃO DE RENDA E DESENVOLVIMENTO - FMGRD LEGISLAÇÃO: LEI Nº 4.432, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2004 LEI Nº 4.532, DE 31 DE OUTUBRO DE 2005 FINALIDADES: ESTRUTURAR E IMPLEMENTAR UM PROGRAMA DE GERAÇÃO DE OCUPAÇÃO E RENDA PARA A POPULAÇÃO

LOCAL, ATRAVÉS DA DESCOBERTA E EXPLORAÇÃO DAS POTENCIALIDADES ECONÔMICAS DA REGIÃO, GARANTINDO CONDIÇÕES FAVORÁVEIS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS AGENTES PRODUTIVOS.

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FUNDO MUNICIPAL DE GERAÇÃO DE RENDA E DESENV.

Exercício de 2017

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Órgãos Pessoal e

Encargos

Sociais

Juros e

Encargos da

Dívida

Outras

Despesas

Correntes

Investimentos Inversões

Financeiras

Armotização

da

Dívida

Reserva

de

Contingência

TotalUnidade

Ação

Programa

Fonte Aplicação

da Fonte

21- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO EDESENVOLVIMENTO

0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

901- FUNDO MUN DE GER DE RENDA E DESENVOLVIMENTO 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

213- TRABALHO E RENDA 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,000,002089- FOMENTO AO TRABALHO E RENDA 1000000100

Total Geral................................................................ : 0,00 0,00 0,00 0,0010.000,00 0,00 0,00 10.000,00

242

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FFUUNNDDOO MMUUNNIICCIIPPAALL DDOO CCOONNSSEELLHHOO DDAA CCIIDDAADDEE DDEE SSÃÃOO LLUUÍÍSS

243

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FUNDO MUNICIPAL DO CONSELHO DA CIDADE DE SÃO LUÍS LEGISLAÇÃO: LEI Nº 4.611, DE 18 DE MAIO DE 2006 DECRETO Nº 29.367, DE 08 DE AGOSTO DE 2006 FINALIDADES: PROPOR E DISCUTIR DIRETRIZES PARA A FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE

DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, ACOMPANHAR E AVALIAR A SUA EXECUÇÃO COM PARTICIPAÇÃO AUTÔNOMA E ORGANIZADA DE TODOS OS SEUS INTEGRANTES.

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FUNDO MUNICIPAL DO CONSELHO DE SÃO LUIS

Exercício de 2017

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Órgãos Pessoal e

Encargos

Sociais

Juros e

Encargos da

Dívida

Outras

Despesas

Correntes

Investimentos Inversões

Financeiras

Armotização

da

Dívida

Reserva

de

Contingência

TotalUnidade

Ação

Programa

Fonte Aplicação

da Fonte

21- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO EDESENVOLVIMENTO

0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

902- FUNDO MUNICIPAL DO CONSELHO DA CIDADE DE SÃO LUÍS 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

212- DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,000,002082- DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ESOCIAL

0100

Total Geral................................................................ : 0,00 0,00 0,00 0,0010.000,00 0,00 0,00 10.000,00

245

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FFUUNNDDOO DDEE CCAAPPAACCIITTAAÇÇÃÃOO EE DDEESSEENNVVOOLLVVIIMMEENNTTOO DDOOSS RREECCUURRSSOOSS

HHUUMMAANNOOSS DDAA PPRREEFFEEIITTUURRAA DDEE SSÃÃOO LLUUÍÍSS

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FUNDO DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA DE SAO LUIS

Exercício de 2017

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Órgãos Pessoal e

Encargos

Sociais

Juros e

Encargos da

Dívida

Outras

Despesas

Correntes

Investimentos Inversões

Financeiras

Armotização

da

Dívida

Reserva

de

Contingência

TotalUnidade

Ação

Programa

Fonte Aplicação

da Fonte

21- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO EDESENVOLVIMENTO

0,00 0,00 1.427.819,91 130.000,00 0,00 0,00 0,00 1.557.819,91

901- FUNDO DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOSRECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA DE SAO LUIS

0,00 0,00 70.000,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

406- GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 70.000,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

0,00 70.000,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,000,002331- CUSTEIO E INVESTIMENTO EGGEM 1100000100

903- FUNDO DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOSRECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA DE SAO LUIS

0,00 0,00 1.357.819,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1.357.819,91

405- MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR 0,00 0,00 1.357.819,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1.357.819,91

0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,000,002332- EDUCAÇÃO CONTINUADA DO SERVIDOR 1100000120

0,00 357.819,91 0,00 0,00 0,00 0,00 357.819,910,002333- DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EPROJETOS ESPECIAIS

1100000120

Total Geral................................................................ : 0,00 0,00 130.000,00 0,001.427.819,91 0,00 0,00 1.557.819,91

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EENNCCAARRGGOOSS GGEERRAAIISS DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO

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ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEMFAZ

ÓRGÃO ORÇAMENTÁRIO QUE TEM COMO ATRIBUIÇÕES:

♦ PAGAMENTO DE JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL; ♦ CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP; ♦ CONTRIBUIÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS; ♦ PAGAMENTO DE ENCARGOS JUDICIÁRIOS; ♦ ENCARGOS COM TARIFAS BANCÁRIAS.

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MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Exercício de 2017

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Órgãos Pessoal e

Encargos

Sociais

Juros e

Encargos da

Dívida

Outras

Despesas

Correntes

Investimentos Inversões

Financeiras

Armotização

da

Dívida

Reserva

de

Contingência

TotalUnidade

Ação

Programa

Fonte Aplicação

da Fonte

22- ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 860.322,00 19.618.685,00 54.282.917,00 0,00 0,00 14.671.713,00 0,00 89.433.637,00

102- RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEMFAZ 860.322,00 19.618.685,00 54.282.917,00 0,00 0,00 14.671.713,00 0,00 89.433.637,00

406- GESTÃO ADMINISTRATIVA 860.322,00 19.618.685,00 54.282.917,00 0,00 0,00 14.671.713,00 0,00 89.433.637,00

0,00 0,00 0,00 0,00 14.671.713,00 0,00 34.290.398,0019.618.685,000912- ENCARGOS GERAIS COM A DÍVIDAPÚBLICA

1100000100

860.322,00 22.502.553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.362.875,000,000913- ENCARGOS JUDICIÁRIOS 1100000100

0,00 26.320.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.320.034,000,002173- CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

1100000100

0,00 5.460.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.460.330,000,002253- TARIFAS BANCÁRIAS 1100000100

Total Geral................................................................ : 860.322,00 19.618.685,00 0,00 0,0054.282.917,00 14.671.713,00 0,00 89.433.637,00

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ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEMAD

ÓRGÃO ORÇAMENTÁRIO QUE TEM COMO ATRIBUIÇÕES:

♦ DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS, CONTROLE DE MATERIAL E DO

PATRIMÔNIO, GUARDA E RECUPERAÇÃO DO ACERVO DAS INFORMAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

MUNICIPAL; ♦ CONTRIBUIÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS – INSS/FGTS; ♦ ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE.

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MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Exercício de 2017

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Órgãos Pessoal e

Encargos

Sociais

Juros e

Encargos da

Dívida

Outras

Despesas

Correntes

Investimentos Inversões

Financeiras

Armotização

da

Dívida

Reserva

de

Contingência

TotalUnidade

Ação

Programa

Fonte Aplicação

da Fonte

22- ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 161.177.588,61 13.258.010,00 69.730.881,00 850.000,00 0,00 25.100.000,00 0,00 270.116.479,61

103- RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEMAD 161.177.588,61 13.258.010,00 69.730.881,00 850.000,00 0,00 25.100.000,00 0,00 270.116.479,61

405- MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR 0,00 0,00 2.853.873,68 800.000,00 0,00 0,00 0,00 3.653.873,68

0,00 310.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 360.000,000,001017- MODERNIZAÇÃO DA IMPRENSA OFICIALDO MUNICÍPIO

1100000100

0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,000,002158- CENTRAL DE ATENDIMENTO AOCIDADÃO

1100000100

0,00 2.493.873,68 700.000,00 0,00 0,00 0,00 3.193.873,680,002327- MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DEGESTÃO ADMINISTRATIVA

1100000100

406- GESTÃO ADMINISTRATIVA 161.177.588,61 13.258.010,00 66.877.007,32 50.000,00 0,00 25.100.000,00 0,00 266.462.605,93

30.829.537,32 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.871.537,320,000901- ENCARGOS COM O INSS - DIVERSASUNIDADES

1100000100

10.679.389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.679.389,000,000902- ENCARGOS COM O INSS - EDUCAÇÃO 1100000102

15.777.063,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.777.063,000,000903- ENCARGOS COM O INSS - SAÚDE 1100000117

44.760.586,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.760.586,290,000904- ENCARGOS COM O IPAM - DIVERSASUNIDADES

1100000100

37.505.912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.505.912,000,000905- ENCARGOS COM O IPAM - EDUCAÇÃO 1100000102

20.825.101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.825.101,000,000906- ENCARGOS COM O IPAM - SAÚDE 1100000117

800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,000,000910- ENCARGOS COM O FGTS 1100000100

0,00 0,00 0,00 0,00 25.100.000,00 0,00 38.358.010,0013.258.010,000911- ENCARGOS DAS DÍVIDAS SOCIAIS E DESERVIÇOS PÚBLICOS

1100000100

0,00 9.973.619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.973.619,000,002169- AUXÍLIO TRANSPORTE - DIVERSASUNIDADES

1100000100

0,00 9.388.841,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.388.841,000,002170- AUXÍLIO TRANSPORTE - EDUCAÇÃO 1100000102

0,00 9.765.876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.765.876,000,002171- AUXÍLIO TRANSPORTE - SAÚDE 1100000117

0,00 218.693,68 50.000,00 0,00 0,00 0,00 268.693,680,002247- MANUTENÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL EDO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL

1100000100

252

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MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Exercício de 2017

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Órgãos Pessoal e

Encargos

Sociais

Juros e

Encargos da

Dívida

Outras

Despesas

Correntes

Investimentos Inversões

Financeiras

Armotização

da

Dívida

Reserva

de

Contingência

TotalUnidade

Ação

Programa

Fonte Aplicação

da Fonte

0,00 17.536.453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.536.453,000,002250- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA EOUTRAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS -DIVERSAS UNIDADES

1100000100

0,00 8.305.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.305.000,000,002251- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA EOUTRAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS -EDUCAÇÃO

1100000102

0,00 10.950.092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.950.092,000,002252- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA EOUTRAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS -SAÚDE

1100000117

0,00 696.432,64 0,00 0,00 0,00 0,00 696.432,640,002330- MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃOADMINISTRATIVA

1100000100

Total Geral................................................................ : 161.177.588,61 13.258.010,00 850.000,00 0,0069.730.881,00 25.100.000,00 0,00 270.116.479,61

253

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SSEECCRREETTAARRIIAA MMUUNNIICCIIPPAALL DDEE IINNFFOORRMMAAÇÇÃÃOO EE TTEECCNNOOLLOOGGIIAA

254

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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA - SEMIT LEGISLAÇÃO: LEI Nº 4.519, DE 10 DE OUTUBRO DE 2005; DECRETO Nº 28.943, DE 31 DE JANEIRO DE 2006 LEI Nº 4.860, DE 04 DE SETEMBRO DE 2007; LEI Nº 4.882, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2007 REORGANIZAÇÃO DA SEMIT. FINALIDADES: PLANEJAR, CONTROLAR, NORMALIZAR, COORDENAR E ADMINISTRAR, TRANSVERSALMENTE, AS

ATIVIDADES E OS RECURSOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO MUNICIPAL.

255

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MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Exercício de 2017

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Órgãos Pessoal e

Encargos

Sociais

Juros e

Encargos da

Dívida

Outras

Despesas

Correntes

Investimentos Inversões

Financeiras

Armotização

da

Dívida

Reserva

de

Contingência

TotalUnidade

Ação

Programa

Fonte Aplicação

da Fonte

23- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA 1.013.870,51 0,00 12.374.737,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.388.607,51

101- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA 1.013.870,51 0,00 12.374.737,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.388.607,51

229- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 0,00 11.987.858,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.987.858,00

0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,000,002155- CIDADE DIGITAL 1000100

0,00 6.970.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.970.000,000,002156- INVESTIMENTO EM GERENCIAMENTO EMANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DAPREFEITURA

1000100

0,00 5.007.858,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.007.858,000,002157- INVESTIMENTOS E GERENCIAMENTO DAINFRAESTRUTURA DE TI DA PREFEITURA

1000100

406- GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.013.870,51 0,00 386.879,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.749,51

0,00 386.879,00 0,00 0,00 0,00 0,00 386.879,000,002174- CUSTEIO E INVESTIMENTO 1000100

1.013.870,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.013.870,510,002206- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA 1100000100

Total Geral................................................................ : 1.013.870,51 0,00 0,00 0,0012.374.737,00 0,00 0,00 13.388.607,51

256

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SSEECCRREETTAARRIIAA MMUUNNIICCIIPPAALL DDEE SSEEGGUURRAANNÇÇAA AALLIIMMEENNTTAARR

257

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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR LEGISLAÇÃO: LEI Nº 4.216, DE 11 DE JULHO DE 2003; LEI Nº 4.819, DE 19 DE JULHO DE 2007; DECRETO Nº 32.945, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2007. FINALIDADES:

� ASSESSORAR O CHEFE DO PODER EXECUTIVO NA FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS

PÚBLICAS PERTINENTES A SUA ÁREA DE COMPETÊNCIA; � EXECUTAR AÇÕES E PROJETOS REFERENTES À POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR; � ASSEGURAR A INTERSETORIALIDADE DAS DIVERSAS POLÍTICAS SETORIAIS VOLTADA À SEGURANÇA

ALIMENTAR E NUTRIÇÃO; � APOIAR AS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR NO TOCANTE AO

MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS E DOS PROJETOS A CARGO DOS DIVERSOS ÓRGÃOS EXECUTORES DA

POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR; � AVALIAR AS AÇÕES DESENVOLVIDAS EM SUA ÁREA DE ATUAÇÃO; � PROMOVER ESTUDO SOBRE POLÍTICAS SOCIAIS ENVOLVENDO CONSELHOS E ORGANIZAÇÕES QUE

POSSUAM INTERFACE COM A SECRETARIA, PESQUISANDO INCLUSIVE BOLSÕES DE POBREZA; � PROMOVER O INTERCÂMBIO ENTRE OS MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA NA EXECUÇÃO DE

PROJETOS DE COMBATE À FOME; � CAPTAR RECURSOS INTERNOS E EXTERNOS PARA VIABILIZAÇÃO DE PROJETOS; � ARTICULAR-SE COM AS VÁRIAS INSTÂNCIAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL COM VISTAS À

IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS DA ÁREA; � MANTER ATUALIZADO O MAPA DA POBREZA NO MUNICÍPIO.

258

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MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Exercício de 2017

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Órgãos Pessoal e

Encargos

Sociais

Juros e

Encargos da

Dívida

Outras

Despesas

Correntes

Investimentos Inversões

Financeiras

Armotização

da

Dívida

Reserva

de

Contingência

TotalUnidade

Ação

Programa

Fonte Aplicação

da Fonte

24- SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR 741.241,40 0,00 7.811.188,00 151.000,00 0,00 0,00 0,00 8.703.429,40

101- SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR 741.241,40 0,00 7.811.188,00 151.000,00 0,00 0,00 0,00 8.703.429,40

207- DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS EFÓRUNS DE PARTICIPAÇÃO

0,00 0,00 189.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

0,00 189.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,000,002057- CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇAALIMENTAR

1100000100

216- SEGURANÇA ALIMENTAR 0,00 0,00 6.632.188,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 6.732.188,00

0,00 1.050.026,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050.026,000,002096- COZINHA ESCOLA COMUNITÁRIA 1100000100

0,00 3.182.162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.182.162,000,002097- PROGRAMA DO LEITE 1100000100

0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,000,002098- RESTAURANTE POPULAR 1100000100

0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,000,002099- EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL 1100000100

0,00 1.200.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,000,002328- BANCO DE ALIMENTOS 1100000100

406- GESTÃO ADMINISTRATIVA 741.241,40 0,00 990.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 1.771.241,40

0,00 990.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 1.030.000,000,002174- CUSTEIO E INVESTIMENTO 1100000100

741.241,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 741.241,400,002206- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA 1100000100

Total Geral................................................................ : 741.241,40 0,00 151.000,00 0,007.811.188,00 0,00 0,00 8.703.429,40

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SSEECCRREETTAARRIIAA MMUUNNIICCIIPPAALL DDAA CCRRIIAANNÇÇAA EE AASSSSIISSTTÊÊNNCCIIAA SSOOCCIIAALL

260

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SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMCAS LEGISLAÇÃO: LEI FEDERAL Nº 8.069, DE 13 JULHO DE 1990; LEI Nº 3.507, DE 07 DE MAIO DE 1996;

LEI Nº 3.131, DE 27 DE MAIO DE 1991; LEI Nº 3.230, DE 20 DE AGOSTO DE 1992;

LEI Nº 3.246, DE 20 DE OUTUBRO DE 1992; LEI Nº 3.236, DE 20 DE AGOSTO DE 1992; DECRETO Nº 10.362, DE 20 DE MARÇO DE 1992; LEI Nº 3.397, DE 26 DE JULHO DE 1995;

LEI Nº 3.510, DE 04 DE JULHO DE 1996; DECRETO Nº 21.101, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2001. DECRETO Nº 21.418, DE 16 DE MAIO DE 2002. LEI Nº 4.219, DE 14 DE JULHO DE 2003; DECRETO Nº 30.527, DE 06 DE JUNHO DE 2007 (APROVA O REGIMENTO INTERNO DO

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA); LEI Nº 4.847, DE 07 DE AGOSTO DE 2007; LEI N° 4.853, DE 03 DE SETEMBRO DE 2007; DECRETO Nº 35.291, DE 16 DE JULHO DE 2008 (APROVA REGIMENTO INTERNO DA SEMCAS) LEI Nº 5.608, DE 18 DE JANEIRO DE 2012.REORGANIZA A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA

SEMCAS

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FINALIDADES:

� ARTICULAR JUNTO AOS ÓRGÃOS DAS DIFERENTES INSTÂNCIAS GOVERNAMENTAIS, COM

VISTAS À INSERÇÃO DO PÚBLICO-ALVO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NAS DEMAIS

POLÍTICAS SOCIAIS PÚBLICAS; � COORDENAR E EXECUTAR, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,

COM CENTRALIDADE NA FAMÍLIA E PRIORIDADE PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE;

� FORMULAR E EXECUTAR, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL POLÍTICA DE PROTEÇÃO

À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL;

� PRESTAR ASSISTÊNCIA A SITUAÇÕES EMERGENCIAIS E DE CALAMIDADE PÚBLICA;

� ESTABELECER ACORDOS, CONTRATOS E CONVÊNIOS TÉCNICOS E FINANCEIROS COM ÓRGÃOS

E ENTIDADES NACIONAIS E/OU INTERNACIONAIS, PARA AMPLIAR OS RECURSOS QUE

POSSIBILITEM A CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;

� GARANTIR CONDIÇÕES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS PARA FUNCIONAMENTO

DOS CONSELHOS TUTELARES VINCULADOS; � ESTABELECER ACORDOS, CONTRATOS E CONVÊNIOS TÉCNICOS E FINANCEIROS COM

ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS, EM ARTICULAÇÃO COM ÓRGÃOS

FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, QUE DESENVOLVAM SERVIÇOS, PROGRAMAS E

PROJETOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESDE QUE DEVIDAMENTE REGISTRADAS NOS

RESPECTIVOS CONSELHOS;

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MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Exercício de 2017

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Órgãos Pessoal e

Encargos

Sociais

Juros e

Encargos da

Dívida

Outras

Despesas

Correntes

Investimentos Inversões

Financeiras

Armotização

da

Dívida

Reserva

de

Contingência

TotalUnidade

Ação

Programa

Fonte Aplicação

da Fonte

25- SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIASOCIAL

13.137.381,72 0,00 1.884.757,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 15.027.138,72

101- SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSIST. SOCIAL 13.137.381,72 0,00 1.884.757,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 15.027.138,72

207- DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS EFÓRUNS DE PARTICIPAÇÃO

0,00 0,00 956.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 956.060,00

0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,000,002049- CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL

1000100

0,00 169.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.000,000,002060- CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOSDA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

1000100

0,00 134.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.000,000,002061- CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOSDA PESSOA IDOSA

1000100

0,00 503.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 503.060,000,002063- CONSELHOS TUTELARES 1000100

406- GESTÃO ADMINISTRATIVA 13.137.381,72 0,00 928.697,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 14.071.078,72

0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,002168- AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DEIMÓVEIS, CONSTRUÇÃO E REFORMA DEPRÉDIOS PÚBLICOS ASSISTÊNCIA SOCIAL

1000100

0,00 928.697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 928.697,000,002176- CUSTEIO E INVESTIMENTO SEMCAS 1000100

13.137.381,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.137.381,720,002208- PESSOAL E ENCARGOS SEMCAS 1100000100

Total Geral................................................................ : 13.137.381,72 0,00 5.000,00 0,001.884.757,00 0,00 0,00 15.027.138,72

263

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FFUUNNDDOO MMUUNNIICCIIPPAALL DDEE AASSSSIISSTTÊÊNNCCIIAA SSOOCCIIAALL

264

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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS LEGISLAÇÃO: LEI Nº 3.507, DE 07 DE MAIO DE 1996;

LEI Nº 3.779, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1998.

FINALIDADES: ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL

DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE E DO IDOSO.

265

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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2017

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Órgãos Pessoal e

Encargos

Sociais

Juros e

Encargos da

Dívida

Outras

Despesas

Correntes

Investimentos Inversões

Financeiras

Armotização

da

Dívida

Reserva

de

Contingência

TotalUnidade

Ação

Programa

Fonte Aplicação

da Fonte

25- SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIASOCIAL

5.503.124,07 0,00 11.221.105,54 2.348.864,00 0,00 0,00 0,00 19.073.093,61

901- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 5.503.124,07 0,00 11.221.105,54 2.348.864,00 0,00 0,00 0,00 19.073.093,61

213- TRABALHO E RENDA 275.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275.000,00

275.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275.000,000,002087- AÇÕES PARA INCLUSÃOSOCIOPRODUTIVA

1100000107

217- CADASTRO ÚNICO E TRANSFERÊNCIA DE RENDA 995.000,00 0,00 1.031.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.426.000,00

0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,000,002100- GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO PARAPROGRAMAS SOCIAIS

1100000100

995.000,00 383.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 1.778.000,000,002100- GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO PARAPROGRAMAS SOCIAIS

1100000107

0,00 598.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 598.000,000,002101- GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA 1100000107

218- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2.560.458,07 0,00 5.778.018,68 607.216,00 0,00 0,00 0,00 8.945.692,75

1.134.750,80 1.468.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.603.050,800,002102- PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRALÀ FAMÍLIA

1100000107

1.425.707,27 2.292.747,73 0,00 0,00 0,00 0,00 3.718.455,000,002103- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

1100000107

0,00 1.803.112,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.803.112,400,002105- BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS 1100000100

0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,000,002105- BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS 1100000129

0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,000,002106- CONSTRUÇÃO, REFORMA,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTEPARA AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA

1100000100

0,00 173.858,55 357.216,00 0,00 0,00 0,00 531.074,550,002106- CONSTRUÇÃO, REFORMA,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTEPARA AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA

1100000112

219- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 1.672.666,00 0,00 4.055.100,86 1.321.648,00 0,00 0,00 0,00 7.049.414,86

426.043,00 353.957,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780.000,000,002107- PROTEÇÃO E ATENDIMENTOESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS

1100000107

266

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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2017

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Órgãos Pessoal e

Encargos

Sociais

Juros e

Encargos da

Dívida

Outras

Despesas

Correntes

Investimentos Inversões

Financeiras

Armotização

da

Dívida

Reserva

de

Contingência

TotalUnidade

Ação

Programa

Fonte Aplicação

da Fonte

94.240,00 196.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290.400,000,002108- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL AADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DEMEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIOABERTO

1100000107

0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,000,002108- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL AADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DEMEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIOABERTO

1100000129

192.000,00 228.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.000,000,002109- ABORDAGEM SOCIAL 1100000107

0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,000,002110- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARAPESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS

1100000100

0,00 586.799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 586.799,000,002110- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARAPESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS

1100000107

0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,000,002110- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARAPESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS

1100000129

285.383,00 266.617,00 0,00 0,00 0,00 0,00 552.000,000,002111- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARAPESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

1100000107

0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,000,002112- GESTÃO DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL

1100000100

0,00 204.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.000,000,002112- GESTÃO DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL

1100000107

675.000,00 985.992,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.660.992,200,002113- ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 1100000107

0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,000,002113- ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 1100000129

0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,000,002114- ACOLHIMENTO EM FAMÍLIAACOLHEDORA

1100000107

0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,000,002116- CONSTRUÇÃO, REFORMA,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTEPARA AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA

1100000100

0,00 521.575,66 1.071.648,00 0,00 0,00 0,00 1.593.223,660,002116- CONSTRUÇÃO, REFORMA,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTEPARA AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA

1100000112

401- GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SUAS 0,00 0,00 356.986,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 376.986,00

267

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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2017

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Órgãos Pessoal e

Encargos

Sociais

Juros e

Encargos da

Dívida

Outras

Despesas

Correntes

Investimentos Inversões

Financeiras

Armotização

da

Dívida

Reserva

de

Contingência

TotalUnidade

Ação

Programa

Fonte Aplicação

da Fonte

0,00 242.986,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 262.986,000,002117- PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO,AVALIAÇÃO E VIGILÂNCIASOCIOASSISTENCIAL

1100000107

0,00 114.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.000,000,002118- EDUCAÇÃO PERMANENTE NO SUAS 1100000107

Total Geral................................................................ : 5.503.124,07 0,00 2.348.864,00 0,0011.221.105,54 0,00 0,00 19.073.093,61

268

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FFUUNNDDOO MMUUNNIICCIIPPAALL DDOOSS DDIIRREEIITTOOSS DDAA

CCRRIIAANNÇÇAA EE DDOO AADDOOLLEESSCCEENNTTEE

269

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FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA LEGISLAÇÃO: LEI FEDERAL Nº 8.069, DE 13 JULHO DE 1990;

LEI Nº 3.131, DE 27 DE MAIO DE 1991; LEI Nº 3.348, DE 26 DE JULHO DE 1994 ; DECRETO Nº 15.770, DE 11 DE ABRIL DE 1995; LEI Nº 3.779, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1998.

FINALIDADES: CRIAR CONDIÇÕES FINANCEIRAS E DE GERÊNCIA DOS RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

270

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FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.

Exercício de 2017

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Órgãos Pessoal e

Encargos

Sociais

Juros e

Encargos da

Dívida

Outras

Despesas

Correntes

Investimentos Inversões

Financeiras

Armotização

da

Dívida

Reserva

de

Contingência

TotalUnidade

Ação

Programa

Fonte Aplicação

da Fonte

25- SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIASOCIAL

50.000,00 0,00 6.221.664,99 580.000,00 0,00 0,00 0,00 6.851.664,99

902- FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 50.000,00 0,00 6.221.664,99 580.000,00 0,00 0,00 0,00 6.851.664,99

220- GARANTIAS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 50.000,00 0,00 6.221.664,99 580.000,00 0,00 0,00 0,00 6.851.664,99

0,00 4.569.677,99 470.000,00 0,00 0,00 0,00 5.039.677,990,002119- APOIO FINANCEIRO A ORGANIZAÇÕES,PROGRAMAS E PROJETOSGOVERNAMENTAIS E NÃOGOVERNAMENTAIS

1100000119

0,00 400.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 510.000,000,002120- SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO EREINTEGRAÇÃO FAMILIAR

1100000119

50.000,00 841.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 891.500,000,002121- CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROSTUTELARES, TÉCNICOS E EDUCADORES

1100000119

0,00 410.487,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410.487,000,002122- PESQUISA, AVALIAÇÃO E DIVULGAÇÃODA POLÍTICA DE GARANTIAS DOSDIREITOS DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE

1100000119

Total Geral................................................................ : 50.000,00 0,00 580.000,00 0,006.221.664,99 0,00 0,00 6.851.664,99

271

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SSEECCRREETTAARRIIAA MMUUNNIICCIIPPAALL DDEE MMEEIIOO AAMMBBIIEENNTTEE

272

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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMAM

LEGISLAÇÃO: LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS;

LEI Nº 3.720, DE 01 DE SETEMBRO DE 1998; LEI Nº 4.727, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2006; LEI Nº 4.730, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2006; LEI Nº4.738, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2006; LEI Nº 4.739, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2006; LEI N° 4.872, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2007; PORTARIA Nº 018, DE 25 DE AGOSTO DE 2011.

FINALIDADES: PLANEJAR, COORDENAR E EXECUTAR AS AÇÕES NECESSÁRIAS AO CONTROLE AMBIENTAL.

273

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MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Exercício de 2017

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Órgãos Pessoal e

Encargos

Sociais

Juros e

Encargos da

Dívida

Outras

Despesas

Correntes

Investimentos Inversões

Financeiras

Armotização

da

Dívida

Reserva

de

Contingência

TotalUnidade

Ação

Programa

Fonte Aplicação

da Fonte

26- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1.166.481,79 0,00 176.935,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 1.383.416,79

101- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1.166.481,79 0,00 176.935,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 1.383.416,79

406- GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.166.481,79 0,00 176.935,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 1.383.416,79

0,00 176.935,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 216.935,000,002174- CUSTEIO E INVESTIMENTO 1100000100

1.166.481,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.166.481,790,002206- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA 1100000100

Total Geral................................................................ : 1.166.481,79 0,00 40.000,00 0,00176.935,00 0,00 0,00 1.383.416,79

274

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FFUUNNDDOO SSOOCCIIOOAAMMBBIIEENNTTAALL DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE SSÃÃOO LLUUÍÍSS

275

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FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS LEGISLAÇÃO: LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS;

LEI Nº 3.720, DE 01 DE SETEMBRO DE 1998; LEI Nº 4.727, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2006; LEI Nº 4.730, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2006; LEI Nº4.738, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2006; LEI Nº 4.739, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2006; PORTARIA Nº 018, DE 25 DE AGOSTO DE 2011.

FINALIDADES: PLANEJAR, COORDENAR E EXECUTAR AS AÇÕES NECESSÁRIAS AO CONTROLE AMBIENTAL.

276

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FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS

Exercício de 2017

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Órgãos Pessoal e

Encargos

Sociais

Juros e

Encargos da

Dívida

Outras

Despesas

Correntes

Investimentos Inversões

Financeiras

Armotização

da

Dívida

Reserva

de

Contingência

TotalUnidade

Ação

Programa

Fonte Aplicação

da Fonte

26- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 130.000,00 0,00 295.000,00 25.125,52 0,00 0,00 0,00 450.125,52

901- FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SAO LUIS 130.000,00 0,00 295.000,00 25.125,52 0,00 0,00 0,00 450.125,52

230- DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL 130.000,00 0,00 295.000,00 25.125,52 0,00 0,00 0,00 450.125,52

0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,000,001019- SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARAGESTÃO AMBIENTAL (SIGA)

1100000124

30.000,00 25.000,00 15.125,52 0,00 0,00 0,00 70.125,520,002262- EDUCAÇÃO AMBIENTAL 1100000124

100.000,00 190.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,000,002264- LICENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO EMONITORAMENTO AMBIENTAL

1100000124

0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,000,002265- DESENVOLVIMENTO URBANO ELEGISLAÇÃO AMBIENTAL

1100000124

0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,000,002266- GESTÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS 1100000124

0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,000,002267- MELHORIA DA QUALIDADE DOSRECURSOS HÍDRICOS

1100000124

Total Geral................................................................ : 130.000,00 0,00 25.125,52 0,00295.000,00 0,00 0,00 450.125,52

277

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SSEECCRREETTAARRIIAA MMUUNNIICCIIPPAALL DDEE DDEESSPPOORRTTOO EE LLAAZZEERR

278

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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER

LEGISLAÇÃO: LEI Nº 4.902, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2008.

FINALIDADES: EXECUTAR A POLÍTICA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER, PROMOVENDO, ASSISTINDO E

DIFUNDINDO SOB UMA ÓTICA EDUCACIONAL E COMUNITÁRIA, FORMAS DE PROMOÇÃO DESPORTIVA, RECREATIVA E DE LAZER, DESENVOLVENDO ESTRATÉGIAS E PESQUISAS A PARTIR DA REALIDADE

LOCAL.

279

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MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Exercício de 2017

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Órgãos Pessoal e

Encargos

Sociais

Juros e

Encargos da

Dívida

Outras

Despesas

Correntes

Investimentos Inversões

Financeiras

Armotização

da

Dívida

Reserva

de

Contingência

TotalUnidade

Ação

Programa

Fonte Aplicação

da Fonte

27- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER 2.161.057,54 0,00 2.859.228,00 1.050.511,20 0,00 0,00 0,00 6.070.796,74

101- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER 2.161.057,54 0,00 2.859.228,00 1.050.511,20 0,00 0,00 0,00 6.070.796,74

242- FOMENTO E APOIO AO ESPORTE 0,00 0,00 2.100.000,00 900.511,20 0,00 0,00 0,00 3.000.511,20

0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,000,001024- REALIZAÇÃO DE EVENTOS DEDESPORTO EDUCACIONAL (JOGOS DA

1100000100

0,00 0,00 209.540,26 0,00 0,00 0,00 209.540,260,001024- REALIZAÇÃO DE EVENTOS DEDESPORTO EDUCACIONAL (JOGOS DA

1100000113

0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,000,002318- EQUIPAMENTOS PARA PRÁTICA DOESPORTE

1100000100

0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,000,002319- ESPORTE PARA CRIANÇAS EADOLESCENTES

1100000100

0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,000,002320- ESPORTE E INCLUSÃO SOCIAL 1100000100

0,00 0,00 690.970,94 0,00 0,00 0,00 690.970,940,002320- ESPORTE E INCLUSÃO SOCIAL 1100000112

0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,000,002321- APOIO AO ATLETA 1100000100

406- GESTÃO ADMINISTRATIVA 2.161.057,54 0,00 759.228,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 3.070.285,54

0,00 759.228,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 909.228,000,002174- CUSTEIO E INVESTIMENTO 1100000100

2.161.057,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.161.057,540,002206- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA 1100000100

Total Geral................................................................ : 2.161.057,54 0,00 1.050.511,20 0,002.859.228,00 0,00 0,00 6.070.796,74

280

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SSEECCRREETTAARRIIAA MMUUNNIICCIIPPAALL DDEE AAGGRRIICCUULLTTUURRAA,,PPEESSCCAA EE AABBAASSTTEECCIIMMEENNTTOO

281

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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO

LEGISLAÇÃO: LEI Nº 3.623 DE OUTUBRO DE 1997 – AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PARTICIPAR DO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO LEI Nº 3.775, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1998;

LEI Nº 3.773, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1998; LEI Nº 4.637, DE 03 DE AGOSTO DE 2006; LEI Nº 4.900, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2007. LEI Nº 5.386, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2010-CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO

FINALIDADES: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS ATRAVÉS

DE AÇÕES DE FOMENTO A PRODUÇÃO E A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, RESPEITANDO AS

VOCAÇÕES LOCAIS E INSERINDO A MAIORIA DAS FAMÍLIAS NAS CADEIAS PRODUTIVAS E DE

SERVIÇOS.

282

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MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Exercício de 2017

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Órgãos Pessoal e

Encargos

Sociais

Juros e

Encargos da

Dívida

Outras

Despesas

Correntes

Investimentos Inversões

Financeiras

Armotização

da

Dívida

Reserva

de

Contingência

TotalUnidade

Ação

Programa

Fonte Aplicação

da Fonte

28- SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA PESCA EABASTECIMENTO

3.813.751,85 0,00 4.110.832,26 2.419.691,00 0,00 0,00 0,00 10.344.275,11

101- SECRETARIA MUN. AGRICULTURA PESCA E ABASTECIMENTO 3.813.751,85 0,00 4.110.832,26 2.419.691,00 0,00 0,00 0,00 10.344.275,11

213- TRABALHO E RENDA 0,00 0,00 1.310.832,26 1.069.972,00 0,00 0,00 0,00 2.380.804,26

0,00 200.000,00 169.972,00 0,00 0,00 0,00 369.972,000,002085- APOIO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPALDE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO -CINPRA

1100000100

0,00 1.110.832,26 900.000,00 0,00 0,00 0,00 2.010.832,260,002085- APOIO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPALDE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO -CINPRA

1100000121

214- ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO 0,00 0,00 1.400.000,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00

0,00 1.400.000,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,000,002090- PROMOVER, CONSTRUIR, REFORMAR,AMPLIAR E CONSERVAR FEIRAS EMERCADOS

1100000100

215- AGRICULTURA, AGROINDÚSTRIA, PESCA E AQUICULTURA 0,00 0,00 700.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00

0,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,000,002092- PROMOVER, REESTRUTURAR, MANTERE ORGANIZAR AS CADEIAS PRODUTIVAS

1100000100

0,00 150.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,000,002094- INSPEÇAO DE PRODUTOS DE ORIGEMANIMAL E VEGETAL

1100000100

406- GESTÃO ADMINISTRATIVA 3.813.751,85 0,00 700.000,00 449.719,00 0,00 0,00 0,00 4.963.470,85

0,00 700.000,00 449.719,00 0,00 0,00 0,00 1.149.719,000,002174- CUSTEIO E INVESTIMENTO 1100000100

3.813.751,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.813.751,850,002206- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA 1100000100

Total Geral................................................................ : 3.813.751,85 0,00 2.419.691,00 0,004.110.832,26 0,00 0,00 10.344.275,11

283

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FFUUNNDDOO EESSPPEECCIIAALL DDEE PPRROODDUUÇÇÃÃOO EE AABBAASSTTEECCIIMMEENNTTOO

284

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FUNDO ESPECIAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO LEGISLAÇÃO: LEI Nº 3.269, DE 01 DE SETEMBRO DE 1993; LEI Nº 3.310, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1993. FINALIDADES: COORDENAR, SUPERVISIONAR, CONTROLAR E ANALISAR AS ATIVIDADES DO SISTEMA DE PRODUÇÃO E

ABASTECIMENTO.

285

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FUNDO ESPECIAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

Exercício de 2017

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Órgãos Pessoal e

Encargos

Sociais

Juros e

Encargos da

Dívida

Outras

Despesas

Correntes

Investimentos Inversões

Financeiras

Armotização

da

Dívida

Reserva

de

Contingência

TotalUnidade

Ação

Programa

Fonte Aplicação

da Fonte

28- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

901- FUNDO ESPECIAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

215- AGRICULTURA, AGROINDÚSTRIA, PESCA E AQUICULTURA 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,002091- ALIMENTOS PARA TODOS 1100000100

0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,000,002093- FORTALECIMENTO DO SETOR DEINSPEÇÃO ANIMAL E VEGETAL

1100000100

0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,000,002095- REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOSSETORES DA AGRICULTURA, PRODUÇÃOE ABASTECIMENTO

1100000100

Total Geral................................................................ : 0,00 0,00 0,00 0,0010.000,00 0,00 0,00 10.000,00

286

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SSEECCRREETTAARRIIAA MMUUNNIICCIIPPAALL EEXXTTRRAAOORRDDIINNAARRIIAA DDEE PPRROOJJEETTOOSS EESSPPEECCIIAAIISS

287

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SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE PROJETOS ESPECIAIS LEGISLAÇÃO: LEI Nº 4.933, DE 09 DE ABRIL DE 2008.

FINALIDADES:

� GERENCIAR O RELACIONAMENTO ENTRE AGENTES EXECUTORES E AGENTES FINANCEIROS DO BANCO

MUNDIAL, DENTRE OUTROS, BEM COMO, GERENCIAR E SUPERVISIONAR A EXECUÇÃO CONTRATOS DE

EMPRESTIMOS QUE VENHAM A SER FIRMADOS COM ESSES ENTES.

288

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MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Exercício de 2017

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Órgãos Pessoal e

Encargos

Sociais

Juros e

Encargos da

Dívida

Outras

Despesas

Correntes

Investimentos Inversões

Financeiras

Armotização

da

Dívida

Reserva

de

Contingência

TotalUnidade

Ação

Programa

Fonte Aplicação

da Fonte

29- SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS 3.337.529,39 0,00 15.738.328,62 62.113.769,92 0,00 0,00 0,00 81.189.627,93

101- SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESPECIAIS 3.337.529,39 0,00 15.738.328,62 62.113.769,92 0,00 0,00 0,00 81.189.627,93

210- PATRIMÔNIO HISTÓRICO 0,00 0,00 0,00 8.299.301,75 0,00 0,00 0,00 8.299.301,75

0,00 0,00 260.054,96 0,00 0,00 0,00 260.054,960,001003- PROJETOS ESTRATÉGICOS -REVITALIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA

1100000115

0,00 0,00 80.748,48 0,00 0,00 0,00 80.748,480,001003- PROJETOS ESTRATÉGICOS -REVITALIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA

1100002100

0,00 0,00 1.297.684,68 0,00 0,00 0,00 1.297.684,680,001004- PROJETOS ESTRATÉGICOS -REVITALIZAÇÃO CULTURAL

1100000115

0,00 0,00 5.494.180,97 0,00 0,00 0,00 5.494.180,970,001005- PROJETOS ESTRATÉGICOS -REVITALIZAÇÃO URBANA

1100000115

0,00 0,00 289.013,45 0,00 0,00 0,00 289.013,450,001005- PROJETOS ESTRATÉGICOS -REVITALIZAÇÃO URBANA

1100002100

0,00 0,00 520.902,34 0,00 0,00 0,00 520.902,340,001006- PROJETOS ESTRATÉGICOS -GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DEREVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO

1100000115

0,00 0,00 161.853,82 0,00 0,00 0,00 161.853,820,001006- PROJETOS ESTRATÉGICOS -GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DEREVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO

1100002100

0,00 0,00 148.693,05 0,00 0,00 0,00 148.693,050,001008- PROJETOS ESTRATÉGICOS -FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

1100000115

0,00 0,00 46.170,00 0,00 0,00 0,00 46.170,000,001008- PROJETOS ESTRATÉGICOS -FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

1100002100

223- INFRAESTRUTURA URBANA 0,00 0,00 0,00 30.483.593,75 0,00 0,00 0,00 30.483.593,75

0,00 0,00 11.380.272,73 0,00 0,00 0,00 11.380.272,730,001026- IMPLANTAÇÃO DO NOVO CORREDOR DETRANSPORTE URBANO DE SÃO LUIS - BRTCENTRO/COHAB

1100000112

0,00 0,00 15.865.373,49 0,00 0,00 0,00 15.865.373,490,001026- IMPLANTAÇÃO DO NOVO CORREDOR DETRANSPORTE URBANO DE SÃO LUIS - BRTCENTRO/COHAB

1100000114

0,00 0,00 1.096.592,23 0,00 0,00 0,00 1.096.592,230,001026- IMPLANTAÇÃO DO NOVO CORREDOR DETRANSPORTE URBANO DE SÃO LUIS - BRT

1100004100

289

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MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Exercício de 2017

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Órgãos Pessoal e

Encargos

Sociais

Juros e

Encargos da

Dívida

Outras

Despesas

Correntes

Investimentos Inversões

Financeiras

Armotização

da

Dívida

Reserva

de

Contingência

TotalUnidade

Ação

Programa

Fonte Aplicação

da Fonte

CENTRO/COHAB

0,00 0,00 2.141.355,30 0,00 0,00 0,00 2.141.355,300,001026- IMPLANTAÇÃO DO NOVO CORREDOR DETRANSPORTE URBANO DE SÃO LUIS - BRTCENTRO/COHAB

1100005100

231- BACIA DO BACANGA 0,00 0,00 15.438.328,62 23.320.874,42 0,00 0,00 0,00 38.759.203,04

0,00 15.428.328,62 22.960.731,42 0,00 0,00 0,00 38.389.060,040,001021- SANEAMENTO BÁSICO E MELHORIA DAQUALIDADE DE ÁGUA

1100000112

0,00 0,00 360.143,00 0,00 0,00 0,00 360.143,000,001022- MELHORIAS URBANAS E AMBIENTAIS 1100000100

0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,000,001023- INDENIZAÇÃO DE MORADOESRESIDENTES EM ÁREAS DE RISCO DEALAGAMENTO E DE DESMORONAMENTO

1100000100

406- GESTÃO ADMINISTRATIVA 3.337.529,39 0,00 300.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 3.647.529,39

0,00 300.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 310.000,000,002174- CUSTEIO E INVESTIMENTO 1100000100

3.337.529,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.337.529,390,002206- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA 1100000100

Total Geral................................................................ : 3.337.529,39 0,00 62.113.769,92 0,0015.738.328,62 0,00 0,00 81.189.627,93

290

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SSEECCRREETTAARRIIAA MMUUNNIICCIIPPAALL EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA

DDEE GGOOVVEERRNNAANNÇÇAA SSOOLLIIDDÁÁRRIIAA EE OORRÇÇAAMMEENNTTOO PPAARRTTIICCIIPPAATTIIVVOO

291

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SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE GOVERNANÇA SOLIDÁRIA E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO LEGISLAÇÃO: LEI Nº 3.707, DE 29 DE MAIO DE 1998; LEI Nº 5.974, DE 26 DE MAIO DE 2015.

FINALIDADES: PLANEJAR, IMPLEMENTAR E OPERACIONALIZAR A POLÍTICA DE GESTÃO PARTICIPATIVA QUE VISE

ELABORAR AS LEIS DE INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO (PPA, LDO E LOA), COM A

PARTICIPAÇAO POPULAR E AUXILIAR A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM AÇÕES QUE EXIJAM A

MOBILIZAÇÃO POPULAR.

292

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MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Exercício de 2017

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Órgãos Pessoal e

Encargos

Sociais

Juros e

Encargos da

Dívida

Outras

Despesas

Correntes

Investimentos Inversões

Financeiras

Armotização

da

Dívida

Reserva

de

Contingência

TotalUnidade

Ação

Programa

Fonte Aplicação

da Fonte

30- SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DEGOVERNANÇA SOLIDÁRIA E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

102.088,23 0,00 530.000,00 71.500,00 0,00 0,00 0,00 703.588,23

101- SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE GOVERNANÇASOLIDÁRIA E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

102.088,23 0,00 530.000,00 71.500,00 0,00 0,00 0,00 703.588,23

207- DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS EFÓRUNS DE PARTICIPAÇÃO

0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,000,002048- CONSELHO MUNICIPAL DE ORÇAMENTOPARTICIPATIVO

1100000100

406- GESTÃO ADMINISTRATIVA 102.088,23 0,00 500.000,00 71.500,00 0,00 0,00 0,00 673.588,23

0,00 500.000,00 71.500,00 0,00 0,00 0,00 571.500,000,002174- CUSTEIO E INVESTIMENTO 1100000100

102.088,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.088,230,002206- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA 1100000100

Total Geral................................................................ : 102.088,23 0,00 71.500,00 0,00530.000,00 0,00 0,00 703.588,23

293

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SSEECCRREETTAARRIIAA MMUUNNIICCIIPPAALL DDEE CCUULLTTUURRAA

294

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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

LEGISLAÇÃO: LEI Nº 3.224, DE 02 DE JULHO DE 1992; Lei nº 3.608, de 21 de julho de 1997; LEI Nº 3.714, DE 01 DE SETEMBRO DE 1998;

LEI Nº 3.719, DE 10 DE SETEMBRO DE 1998; LEI Nº 3.780, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1998; LEI Nº 4.873, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2007 REGULAMENTA O FUNDO DE CULTURA

LEI Nº 5.598, DE 05 DE JANEIRO DE 2012 ALTERA A LEI 4.873, QUE REGULAMENTOU O FUNDO DE CULTURA LEI Nº 5.604, DE 18 DE JANEIRO DE 2012 .CRIA O TEATRO DA CIDADE DE SÃO LUIS

FINALIDADES: DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES

CULTURAIS OBSERVANDO A TRANSVERSALIDADE ADMINISTRATIVA, COM ÊNFASE NAS SEGUINTES ÁREAS: EDUCAÇÃO, TURISMO, PATRIMÔNIO, MEIO AMBIENTE, ESPORTE, PLANEJAMENTO E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, GARANTINDO AO CIDADÃO O ACESSO, EXERCÍCIO, INCENTIVO, DIVULGAÇÃO E DIFUSÃO DAS AÇÕES NO ÂMBITO DO ESTUDO, PESQUISA, PRODUÇÃO, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E CIRCULAÇÃO DOS BENS CULTURAIS.

295

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MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Exercício de 2017

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Órgãos Pessoal e

Encargos

Sociais

Juros e

Encargos da

Dívida

Outras

Despesas

Correntes

Investimentos Inversões

Financeiras

Armotização

da

Dívida

Reserva

de

Contingência

TotalUnidade

Ação

Programa

Fonte Aplicação

da Fonte

31- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SAO LUIS 1.907.934,02 0,00 9.646.584,00 2.255.908,72 0,00 0,00 0,00 13.810.426,74

101- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SAO LUIS 1.907.934,02 0,00 9.646.584,00 2.255.908,72 0,00 0,00 0,00 13.810.426,74

207- DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS EFÓRUNS DE PARTICIPAÇÃO

0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00

0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,000,002055- CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA 1100000100

211- CULTURA 0,00 0,00 8.436.584,00 1.955.908,72 0,00 0,00 0,00 10.392.492,72

0,00 5.476.584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.476.584,000,002078- PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURAIS

1100000100

0,00 430.000,00 1.955.908,72 0,00 0,00 0,00 2.385.908,720,002078- PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURAIS

1100000112

0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,000,002078- PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURAIS

1100005100

0,00 1.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900.000,000,002080- PRÓ-CULTURA - APOIO A AÇÕES EATIVIDADES CULTURAIS

1100000100

0,00 560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560.000,000,002081- VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIOCULTURAL E PRESERVAÇÃO DAMEMÓRIA, IDENTIDADE E DIVERSIDADE

1100000100

406- GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.907.934,02 0,00 1.100.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 3.307.934,02

0,00 1.100.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,000,002174- CUSTEIO E INVESTIMENTO 1100000100

1.907.934,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.907.934,020,002206- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA 1100000100

Total Geral................................................................ : 1.907.934,02 0,00 2.255.908,72 0,009.646.584,00 0,00 0,00 13.810.426,74

296

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FFUUNNDDOO MMUUNNIICCIIPPAALL DDEE CCUULLTTUURRAA DDEE SSÃÃOO LLUUÍÍSS

297

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FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA SÃO LUÍS LEGISLAÇÃO:

LEI Nº 4.873, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2007; LEI Nº 5.598, DE 05 DE JANEIRO DE 2012;

FINALIDADES:

• APOIAR AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, VALORIZANDO OS MODOS DE VIVER, OS SABERES E OS FAZERES DOS GRUPOS CULTURAIS, DANDO ÊNFASE À RICA DIVERSIDADE CULTURAL DESTA CIDADE;

• ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DA CIDADE EM TODAS AS SUAS REGIÕES (CONFORME DETERMINA A SECRETARIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO);

• APOIAR AS AÇÕES VOLTADAS PARA A VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS DE RAIZ; • INCENTIVAR PROJETO DE PESQUISA NA ÁREA CULTURAL; • INCENTIVAR PROJETOS QUE VISEM APERFEIÇOAR ARTISTAS E TÉCNICOS DAS DIVERSAS ÁREAS DA CULTURA; • PROMOVER O INTERCÂMBIO E A CIRCULAÇÃO DE BENS E ATIVIDADES CULTURAIS COM OUTROS ESTADOS E ATÉ

MESMO OUTROS PAÍSES.

298

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FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Exercício de 2017

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Órgãos Pessoal e

Encargos

Sociais

Juros e

Encargos da

Dívida

Outras

Despesas

Correntes

Investimentos Inversões

Financeiras

Armotização

da

Dívida

Reserva

de

Contingência

TotalUnidade

Ação

Programa

Fonte Aplicação

da Fonte

31- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SAO LUIS 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

901- FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE SÃO LUÍS 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

211- CULTURA 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,000,002077- INCENTIVO ÀS ATIVIDADES ARTISTICO-CULTURAIS

100000100

Total Geral................................................................ : 0,00 0,00 0,00 0,001.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

299

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CCOOMMPPAANNHHIIAA DDEE LLIIMMPPEEZZAA EE SSEERRVVIIÇÇOOSS UURRBBAANNOOSS

300

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COMPANHIA DE LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS - COLISEU

Exercício de 2017

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Órgãos Pessoal e

Encargos

Sociais

Juros e

Encargos da

Dívida

Outras

Despesas

Correntes

Investimentos Inversões

Financeiras

Armotização

da

Dívida

Reserva

de

Contingência

TotalUnidade

Ação

Programa

Fonte Aplicação

da Fonte

32- COMPANHIA DE LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS - COLISEU 7.339.111,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.339.111,21

201- COMPANHIA DE LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS - COLISEU 7.339.111,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.339.111,21

406- GESTÃO ADMINISTRATIVA 7.339.111,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.339.111,21

7.339.111,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.339.111,210,002207- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1000000100

Total Geral................................................................ : 7.339.111,21 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 7.339.111,21

301

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RREESSEERRVVAA DDEE CCOONNTTIINNGGÊÊNNCCIIAA

302

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS

Exercício de 2017

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Órgãos Pessoal e

Encargos

Sociais

Juros e

Encargos da

Dívida

Outras

Despesas

Correntes

Investimentos Inversões

Financeiras

Armotização

da

Dívida

Reserva

de

Contingência

TotalUnidade

Ação

Programa

Fonte Aplicação

da Fonte

90- RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.972.450,01 9.972.450,01

0- RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.972.450,01 9.972.450,01

999- RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.972.450,01 9.972.450,01

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.972.450,01 9.972.450,010,00999- RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1100000100

Total Geral................................................................ : 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 9.972.450,01 9.972.450,01

303

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ANEXO III

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO

DO ENSINO

304

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MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Discriminação das Dotações Aplicadas no Desenvolvimento do Ensino

Exercício de 2017

Dotação Especificação ValorFicha

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EI 30.000.000,0013.90.12.365.0201.2005.01.1100001

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EJA 3.300.000,0013.90.12.366.0203.2022.01.1100003

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EE 3.300.000,0013.90.12.367.0204.2032.01.1100004

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EI 15.000.000,0013.90.12.365.0201.2005.01.1100005

APOIO A EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA 37.240.532,0013.90.12.365.0201.2009.01.1100006

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EJA 600.000,0013.90.12.366.0203.2022.01.1100008

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EE 1.500.000,0013.90.12.367.0204.2032.01.1100009

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EF 145.640.186,8013.90.12.361.0202.2014.01.11000010

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EF 108.906.066,5813.90.12.361.0202.2014.01.11000011

FORMAÇÃO PARA DOCENTES E DEMAIS PROFISSIONAIS EI 250.000,0013.10.12.365.0201.2008.01.110000112

CONSTRUÇÃO, REFORMA, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EI 896.539,0013.10.12.365.0201.2002.01.110000117

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EF 2.500.000,0013.10.12.361.0202.2012.01.110000119

FORMAÇÃO PARA DOCENTES E DEMAIS PROFISSIONAIS EF 250.000,0013.10.12.361.0202.2017.01.110000120

FORUM MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E OUTROS EVENTOS 100.000,0013.10.12.361.0205.1001.01.110000150

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR EI 1.542.500,0013.10.12.365.0201.2001.01.110000151

CONSTRUÇÃO, REFORMA, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EI 4.455.820,1413.10.12.365.0201.2002.01.110000152

FORTALECIMENTO DA AÇÃO PEDAGÓGICA EI 800.000,0013.10.12.365.0201.2006.01.110000157

TRANSPORTE ESCOLAR EI 600.000,0013.10.12.365.0201.2007.01.110000159

APOIO A EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA 100.000,0013.10.12.365.0201.2009.01.110000172

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EI 2.666.589,5513.10.12.365.0201.2003.01.110000178

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR EF 3.639.000,0013.10.12.361.0202.2010.01.110000180

CONSTRUÇÃO, REFORMA, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EI 3.955.000,0113.10.12.365.0201.2002.01.110000184

MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE EI 1.220.826,1213.10.12.365.0201.2004.01.110000194

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EF 7.982.132,8513.10.12.361.0202.2014.01.110000200

FORTALECIMENTO DA AÇÃO PEDAGÓGICA EF 903.912,1313.10.12.361.0202.2015.01.110000201

TRANSPORTE ESCOLAR EF 400.000,0013.10.12.361.0202.2016.01.110000202

FORMAÇÃO PARA DOCENTES E DEMAIS PROFISSIONAIS EF 600.000,0013.10.12.361.0202.2017.01.110000204

MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE EI 2.348.273,4413.10.12.365.0201.2004.01.110000205

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR EJA 527.000,0013.10.12.366.0203.2018.01.110000206

TRANSPORTE ESCOLAR EI 36.798,2713.10.12.365.0201.2007.01.110000209

TRANSPORTE ESCOLAR EI 36.798,2713.10.12.365.0201.2007.01.110000210

REFORMA, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EJA 600.000,0013.10.12.366.0203.2019.01.110000211

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EJA 561.575,0413.10.12.366.0203.2020.01.110000212

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EJA 5.500.000,0013.10.12.366.0203.2022.01.110000214

FORTALECIMENTO DA AÇÃO PEDAGÓGICA EJA 650.000,0013.10.12.366.0203.2023.01.110000215

FORMAÇÃO PARA DOCENTES E DEMAIS PROFISSIONAIS EJA 500.000,0013.10.12.366.0203.2025.01.110000216

BRASIL ALFABETIZADO 300.000,0013.10.12.366.0203.2026.01.110000218

PROJOVEM URBANO 200.000,0013.10.12.366.0203.2027.01.110000220

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL 400.000,0013.10.12.367.0204.2028.01.110000222

REFORMA, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EE 550.836,0013.10.12.367.0204.2029.01.110000224

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EE 857.630,2213.10.12.367.0204.2030.01.110000226

MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE EE 550.000,0013.10.12.367.0204.2031.01.110000227

FORTALECIMENTO DA AÇÃO PEDAGÓGICA EE 3.500.000,0013.10.12.367.0204.2033.01.110000229

TRANSPORTE ESCOLAR EE 365.826,3613.10.12.367.0204.2034.01.110000230

FORMAÇÃO PARA DOCENTES E DEMAIS PROFISSIONAIS EE 950.000,0013.10.12.367.0204.2035.01.110000232

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO NO CAMPO 350.000,0013.10.12.361.0205.2037.01.110000234

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO NO CAMPO 948.837,5213.10.12.361.0205.2037.01.110000235

CENTROS DE VOCAÇÃO TECNOLÓGICA 309.750,0013.10.12.361.0205.2040.01.110000236

305

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MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Discriminação das Dotações Aplicadas no Desenvolvimento do Ensino

Exercício de 2017

Dotação Especificação ValorFicha

AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOSPÚBLICOS EDUCAÇÃO

698.821,8013.10.12.361.0406.2166.01.110000238

CUSTEIO E INVESTIMENTO EF 3.800.000,0013.10.12.361.0406.2175.01.110000240

ESPORTE JOVEM NA ESCOLA 645.000,0013.10.12.361.0406.2317.01.110000242

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EI 7.603.948,3513.10.12.365.0201.2005.01.110000243

MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE EF 7.243.347,1213.10.12.361.0202.2013.01.110000245

MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE EF 1.556.313,9113.10.12.361.0202.2013.01.110000247

TRANSPORTE ESCOLAR EF 36.798,2713.10.12.361.0202.2016.01.110000248

TRANSPORTE ESCOLAR EF 36.798,2713.10.12.361.0202.2016.01.110000249

FORMAÇÃO PARA DOCENTES E DEMAIS PROFISSIONAIS EI 722.995,0013.10.12.365.0201.2008.01.110000250

MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE EJA 498.382,6213.10.12.366.0203.2021.01.110000251

PROJOVEM URBANO 120.000,0013.10.12.366.0203.2027.01.110000253

PROJOVEM URBANO 45.000,0013.10.12.366.0203.2027.01.110000254

MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE EE 50.000,0013.10.12.367.0204.2031.01.110000255

CONSTRUÇÃO, REFORMA, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EF 210.000,0013.10.12.361.0202.2011.51.110000259

FORMAÇÃO PARA DOCENTES E DEMAIS PROFISSIONAIS EF 120.000,0013.10.12.361.0202.2017.51.110000260

CONSTRUÇÃO, REFORMA, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EF 4.938.775,1013.10.12.361.0202.2011.01.110000261

ENCARGOS COM O INSS - EDUCAÇÃO 10.679.389,0022.10.12.361.0406.0902.01.110000398

ENCARGOS COM O IPAM - EDUCAÇÃO 37.505.912,0022.10.12.361.0406.0905.01.110000399

AUXÍLIO TRANSPORTE - EDUCAÇÃO 9.388.841,0022.10.12.361.0406.2170.01.110000400

SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA E OUTRAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS - EDUCAÇÃO 8.305.000,0022.10.12.361.0406.2251.01.110000401

MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE EI 2.283.149,0013.10.12.365.0201.2004.01.110000419

MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE EJA 1.946.892,0013.10.12.366.0203.2021.01.110000420

MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE EF 22.423.680,9413.10.12.361.0202.2013.01.110000421

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EF 27.322.774,9713.10.12.361.0202.2012.01.110000422

CONSTRUÇÃO, REFORMA, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EF 167.747,4713.10.12.361.0202.2011.01.110000425

CONSTRUÇÃO, REFORMA, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EF 1.500.000,3913.10.12.361.0202.2011.01.110000426

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EI 10.231.013,0013.10.12.365.0201.2003.01.110000449

CONSTRUÇÃO, REFORMA, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EI 217.323,1913.10.12.365.0201.2002.01.110000450

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EI 86.929,2813.10.12.365.0201.2003.01.110000453

CONSTRUÇÃO, REFORMA, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EF 217.323,1913.10.12.361.0202.2011.01.110000454

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EF 129.825,4013.10.12.361.0202.2012.01.110000456

FORTALECIMENTO DA AÇÃO PEDAGÓGICA EF 86.929,2813.10.12.361.0202.2015.01.110000459

FORMAÇÃO PARA DOCENTES E DEMAIS PROFISSIONAIS EF 86.929,2813.10.12.361.0202.2017.01.110000460

REFORMA, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EJA 86.929,2813.10.12.366.0203.2019.01.110000461

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EJA 43.464,6413.10.12.366.0203.2020.01.110000462

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EJA 8.692,9313.10.12.366.0203.2022.01.110000463

BRASIL ALFABETIZADO 26.078,7813.10.12.366.0203.2026.01.110000464

PROJOVEM URBANO 52.157,5713.10.12.366.0203.2027.01.110000470

MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE EF 43.464,6413.10.12.361.0202.2013.01.110000471

CUSTEIO E INVESTIMENTO EF 26.722.332,4513.10.12.361.0406.2175.01.110000473

CUSTEIO E INVESTIMENTO EF 26.078,7813.10.12.361.0406.2175.01.110000474

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30.002.160,0013.10.12.361.0406.2207.01.110000484

616.309.629,20

306

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AANNEEXXOO IIVV

AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOSDE SAÚDE

307

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Exercício de 2017

Discriminação das Dotações Aplicadas no Desenvolvimento da Saúde

MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Dotação Especificação ValorFicha

15.20.10.302.0237.2302.01.110000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS HOSPITAL DJALMA MARQUES 65.754.925,001

15.20.10.302.0237.2298.01.110000 REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS (RUE) 8.000.000,002

15.20.10.302.0237.2298.01.110000 REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS (RUE) 15.500.000,003

15.90.10.301.0233.2272.01.110000 AÇÕES E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 3.500.000,003

15.20.10.302.0237.2298.01.110000 REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS (RUE) 500.000,004

15.90.10.301.0233.2273.01.110000 SAÚDE NA ESCOLA 50.594,004

15.20.10.302.0237.2301.01.110000 AÇÕES E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES 8.000.000,005

15.90.10.301.0233.2276.01.110000 AÇOES E MANUTENÇAO DE SAUDE BUCAL 352.780,005

15.20.10.302.0237.2301.01.110000 AÇÕES E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES 526.762,006

15.90.10.301.0236.2296.01.110000 REDE DE ATENÇÃO ÀS DOENÇAS CRÔNICAS DEGENERATIVAS 200.000,006

15.90.10.302.0232.2269.01.110000 AÇÕES E MANUTENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR 27.863.544,007

15.90.10.302.0232.2269.01.110000 AÇÕES E MANUTENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR 100.000,009

15.90.10.302.0238.2304.01.110000 REDE CONVENIADA E CONTRATADA 148.400.000,0010

15.90.10.302.0237.2300.01.110000 AÇÕES E MANUTENÇÃO DO SAMU 4.000.000,0011

15.90.10.302.0237.2300.01.110000 AÇÕES E MANUTENÇÃO DO SAMU 2.746.000,0012

15.90.10.302.0236.2294.01.110000 REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 2.088.819,0013

15.90.10.302.0236.2294.01.110000 REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1.714.114,0014

15.90.10.302.0232.2322.01.110000 DESENVOLVIMENTO DE AÇOES ESPECIALIZADAS EM SAUDE BUCAL 364.815,0015

15.90.10.302.0232.2322.01.110000 DESENVOLVIMENTO DE AÇOES ESPECIALIZADAS EM SAUDE BUCAL 209.607,0016

15.90.10.302.0236.2295.01.110000 REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA 1.000.000,0017

15.90.10.302.0232.2288.01.110000 LABORATÓRIO CENTRAL MUNICIPAL 7.450.000,0018

15.90.10.303.0234.2277.01.110000 MEDICAMENTOS E MATERIAL TÉCNICO DA FARMÁCIA BÁSICA 4.971.349,0019

15.90.10.303.0234.2278.01.110000 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR 155.250,0020

15.90.10.302.0237.2300.01.110000 AÇÕES E MANUTENÇÃO DO SAMU 2.873.010,0022

15.90.10.302.0232.2269.01.110000 AÇÕES E MANUTENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR 2.300.000,0023

15.90.10.305.0235.2283.01.110000 VIGILÂNCIA E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS TRANSMISSÍVEIS E NAOTRANSMISSIVEIS

9.994.935,0025

15.90.10.305.0235.2283.01.110000 VIGILÂNCIA E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS TRANSMISSÍVEIS E NAOTRANSMISSIVEIS

9.000.000,0026

15.90.10.304.0235.2292.01.110000 AÇÕES E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 422.068,0027

15.90.10.304.0235.2292.01.110000 AÇÕES E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 344.732,0028

15.90.10.304.0235.2292.01.110000 AÇÕES E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 299.604,0029

15.90.10.305.0235.2285.01.110000 PREVENÇÃO E CONTROLE DO HIV/DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS 168.000,0030

15.90.10.302.0237.2300.01.110000 AÇÕES E MANUTENÇÃO DO SAMU 2.873.010,0031

15.90.10.303.0234.2277.01.110000 MEDICAMENTOS E MATERIAL TÉCNICO DA FARMÁCIA BÁSICA 380.158,0032

15.90.10.303.0234.2277.01.110000 MEDICAMENTOS E MATERIAL TÉCNICO DA FARMÁCIA BÁSICA 1.596.249,0033

15.90.10.301.0236.2296.01.110000 REDE DE ATENÇÃO ÀS DOENÇAS CRÔNICAS DEGENERATIVAS 532.098,0034

15.90.10.121.0206.2043.01.110000 OUVIDORIA DA SAÚDE 10.000,0035

15.90.10.302.0237.2298.01.110000 REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS (RUE) 7.759.003,0036

15.90.10.305.0235.2283.01.110000 VIGILÂNCIA E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS TRANSMISSÍVEIS E NAOTRANSMISSIVEIS

2.318.750,0037

15.90.10.305.0235.2289.01.110000 CONTROLE DE ZOONOSES 160.000,0038

15.90.10.305.0235.2290.01.110000 AÇÕES E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL 73.000,0039

15.90.10.301.0236.2293.01.110000 REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MATERNA E INFANTIL 100.000,0040

15.90.10.301.0236.2297.01.110000 ATENÇÃO À SAÚDE DAS POPULAÇÕES EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL 70.000,0041

15.90.10.301.0236.2297.01.110000 ATENÇÃO À SAÚDE DAS POPULAÇÕES EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL 115.200,0042

15.90.10.301.0236.2297.51.110000 ATENÇÃO À SAÚDE DAS POPULAÇÕES EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL 4.800,0043

15.90.10.122.0409.2287.01.110000 MANUTENÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA DO SUS 10.000,0045

15.90.10.128.0409.2308.01.110000 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAÚDE 10.000,0046

15.90.10.305.0235.2283.01.110000 VIGILÂNCIA E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS TRANSMISSÍVEIS E NAOTRANSMISSIVEIS

120.000,0047

308

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Exercício de 2017

Discriminação das Dotações Aplicadas no Desenvolvimento da Saúde

MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Dotação Especificação ValorFicha

15.90.10.122.0207.2056.01.110000 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 55.000,0050

15.90.10.122.0207.2056.01.110000 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 100.076,0051

15.90.10.128.0409.2308.01.110000 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAÚDE 250.000,0054

15.90.10.302.0239.2306.01.110000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE 8.302.748,0056

15.90.10.302.0232.2269.01.110000 AÇÕES E MANUTENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR 26.402.912,0057

15.90.10.302.0232.2286.01.110000 ATENÇÃO À SAÚDE DO TRABALHADOR 360.000,0058

15.90.10.305.0235.2285.01.110000 PREVENÇÃO E CONTROLE DO HIV/DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS 789.471,0059

15.90.10.305.0235.2285.01.110000 PREVENÇÃO E CONTROLE DO HIV/DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS 133.335,0060

15.90.10.305.0235.2285.01.110000 PREVENÇÃO E CONTROLE DO HIV/DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS 133.335,0061

15.90.10.122.0406.2200.01.110000 CUSTEIO E INVESTIMENTO FMS 6.538.243,0062

15.90.10.302.0237.2298.01.110000 REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS (RUE) 5.304.572,0063

15.90.10.301.0233.2272.01.110000 AÇÕES E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 30.935.330,0064

15.90.10.303.0234.2277.01.110000 MEDICAMENTOS E MATERIAL TÉCNICO DA FARMÁCIA BÁSICA 2.485.674,0065

15.90.10.302.0232.2299.01.110000 MELHOR EM CASA - ATENÇÃO DOMICILIAR 735.213,0066

15.90.10.302.0232.2299.01.110000 MELHOR EM CASA - ATENÇÃO DOMICILIAR 1.136.787,0067

15.90.10.302.0232.2269.01.110000 AÇÕES E MANUTENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR 30.645.660,0069

15.90.10.301.0233.2272.01.110000 AÇÕES E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 14.063.487,0070

15.90.10.301.0233.2272.01.110000 AÇÕES E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 19.202.193,0071

15.90.10.302.0239.2306.01.110000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE 7.372.135,0072

15.90.10.302.0239.2306.01.110000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE 19.605.836,6473

15.90.10.128.0409.2308.01.110000 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAÚDE 434.646,3877

15.90.10.302.0239.2306.01.110000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE 20.645.703,1778

15.90.10.301.0236.2297.01.110000 ATENÇÃO À SAÚDE DAS POPULAÇÕES EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL 100.142,5379

15.90.10.122.0406.2307.01.110000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEMUS 201.298.727,0080

22.10.10.122.0406.0903.01.110000 ENCARGOS COM O INSS - SAÚDE 15.777.063,00394

22.10.10.122.0406.2171.01.110000 AUXÍLIO TRANSPORTE - SAÚDE 9.765.876,00396

22.10.10.122.0406.2252.01.110000 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA E OUTRAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS - SAÚDE 10.950.092,00397

22.10.10.122.0406.0906.01.110000 ENCARGOS COM O IPAM - SAÚDE 20.825.101,00402

TOTAL ORÇADO : 799.332.534,72

309

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AANNEEXXOO VV

ORÇAMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE OCA

310

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MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - ORÇAMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - OCA 2017

Eixo Órgão Unidade SubFunção Programa Ação

Coeficiente dafaixa

Etária do OCA Base de Dados

Dotação Inicial

Exclusivo Não Exclusivo TotalFunção

PROMOVENDO VIDAS SAUDÁVEIS

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 29.512.048,21 0,00 9.809.804,83 9.809.804,83

101 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 29.512.048,21 0,00 9.809.804,83 9.809.804,83

17 SANEAMENTO 29.512.048,21 0,00 9.809.804,83 9.809.804,83

512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 29.512.048,21 0,00 9.809.804,83 9.809.804,83

225 Água, Esgoto e Drenagem 29.512.048,21 0,00 9.809.804,83 9.809.804,83

2137 DRENAGEM, RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DECANAIS

9.607.466,0733.24 0,00 3.193.521,72 3.193.521,72

2138 SANEAMENTO BÁSICO 1.600.000,0033.24 0,00 531.840,00 531.840,00

2139 ÁGUA PARA TODOS NÓS 18.304.582,1433.24 0,00 6.084.443,10 6.084.443,10

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 742.014.402,72 0,00 246.645.587,46 246.645.587,46

201 HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES 98.281.687,00 0,00 32.668.832,76 32.668.832,76

10 SAÚDE 98.281.687,00 0,00 32.668.832,76 32.668.832,76

302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 98.281.687,00 0,00 32.668.832,76 32.668.832,76

237 Urgência e Emergência 98.281.687,00 0,00 32.668.832,76 32.668.832,76

2298 REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS (RUE) 24.000.000,0033.24 0,00 7.977.600,00 7.977.600,00

2301 AÇÕES E MANUTENÇÃO DO HOSPITALMUNICIPAL DJALMA MARQUES

8.526.762,0033.24 0,00 2.834.295,69 2.834.295,69

2302 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS HOSPITALDJALMA MARQUES

65.754.925,0033.24 0,00 21.856.937,07 21.856.937,07

901 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 643.732.715,72 0,00 213.976.754,71 213.976.754,71

10 SAÚDE 643.732.715,72 0,00 213.976.754,71 213.976.754,71

121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 10.000,00 0,00 3.324,00 3.324,00

206 Participação e Transparência 10.000,00 0,00 3.324,00 3.324,00

2043 OUVIDORIA DA SAÚDE 10.000,0033.24 0,00 3.324,00 3.324,00

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 208.002.046,00 0,00 69.139.880,09 69.139.880,09

207 Desenvolvimento e Manutenção de Conselhos e Fóruns deParticipação

155.076,00 0,00 51.547,26 51.547,26

2056 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 155.076,0033.24 0,00 51.547,26 51.547,26

406 Gestão Administrativa 207.836.970,00 0,00 69.085.008,83 69.085.008,83

2200 CUSTEIO E INVESTIMENTO FMS 6.538.243,0033.24 0,00 2.173.311,97 2.173.311,97

311

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MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - ORÇAMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - OCA 2017

Eixo Órgão Unidade SubFunção Programa Ação

Coeficiente dafaixa

Etária do OCA Base de Dados

Dotação Inicial

Exclusivo Não Exclusivo TotalFunção

2307 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEMUS 201.298.727,0033.24 0,00 66.911.696,85 66.911.696,85

409 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde 10.000,00 0,00 3.324,00 3.324,00

2287 MANUTENÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA DO SUS 10.000,0033.24 0,00 3.324,00 3.324,00

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694.646,38 0,00 230.900,46 230.900,46

409 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde 694.646,38 0,00 230.900,46 230.900,46

2308 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAISDE SAÚDE

694.646,3833.24 0,00 230.900,46 230.900,46

301 ATENÇÃO BÁSICA 69.226.624,53 0,00 23.010.929,99 23.010.929,99

233 Atenção Primária à Saúde 68.104.384,00 0,00 22.637.897,24 22.637.897,24

2272 AÇÕES E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 67.701.010,0033.24 0,00 22.503.815,72 22.503.815,72

2273 SAÚDE NA ESCOLA 50.594,0033.24 0,00 16.817,45 16.817,45

2276 AÇOES E MANUTENÇAO DE SAUDE BUCAL 352.780,0033.24 0,00 117.264,07 117.264,07

236 Redes de Atenção Integral Prioritárias e Cuidados às Populações emSituação Especial

1.122.240,53 0,00 373.032,75 373.032,75

2293 REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MATERNA EINFANTIL

100.000,0033.24 0,00 33.240,00 33.240,00

2296 REDE DE ATENÇÃO ÀS DOENÇAS CRÔNICASDEGENERATIVAS

732.098,0033.24 0,00 243.349,38 243.349,38

2297 ATENÇÃO À SAÚDE DAS POPULAÇÕES EMRISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

290.142,5333.24 0,00 96.443,38 96.443,38

302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 332.253.488,81 0,00 110.441.059,68 110.441.059,68

232 Atenção à Saúde de Média e Alta Complexidade 97.568.538,00 0,00 32.431.782,03 32.431.782,03

2269 AÇÕES E MANUTENÇÃO AMBULATORIAL EHOSPITALAR

87.312.116,0033.24 0,00 29.022.547,36 29.022.547,36

2286 ATENÇÃO À SAÚDE DO TRABALHADOR 360.000,0033.24 0,00 119.664,00 119.664,00

2288 LABORATÓRIO CENTRAL MUNICIPAL 7.450.000,0033.24 0,00 2.476.380,00 2.476.380,00

2299 MELHOR EM CASA - ATENÇÃO DOMICILIAR 1.872.000,0033.24 0,00 622.252,80 622.252,80

2322 DESENVOLVIMENTO DE AÇOESESPECIALIZADAS EM SAUDE BUCAL

574.422,0033.24 0,00 190.937,87 190.937,87

236 Redes de Atenção Integral Prioritárias e Cuidados às Populações emSituação Especial

4.802.933,00 0,00 1.596.494,93 1.596.494,93

2294 REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 3.802.933,0033.24 0,00 1.264.094,93 1.264.094,93

2295 REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM 1.000.000,0033.24 0,00 332.400,00 332.400,00

237 Urgência e Emergência 25.555.595,00 0,00 8.494.679,78 8.494.679,78

312

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MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - ORÇAMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - OCA 2017

Eixo Órgão Unidade SubFunção Programa Ação

Coeficiente dafaixa

Etária do OCA Base de Dados

Dotação Inicial

Exclusivo Não Exclusivo TotalFunção

2298 REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS (RUE) 13.063.575,0033.24 0,00 4.342.332,33 4.342.332,33

2300 AÇÕES E MANUTENÇÃO DO SAMU 12.492.020,0033.24 0,00 4.152.347,45 4.152.347,45

238 Regulação do Acesso aos Serviços de Saúde 148.400.000,00 0,00 49.328.160,00 49.328.160,00

2304 REDE CONVENIADA E CONTRATADA 148.400.000,0033.24 0,00 49.328.160,00 49.328.160,00

239 INVESTIMENTOS NA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE 55.926.422,81 0,00 18.589.942,94 18.589.942,94

2306 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DEESTABELECIMENTOS DE SAÚDE

55.926.422,8133.24 0,00 18.589.942,94 18.589.942,94

303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 9.588.680,00 0,00 3.187.277,23 3.187.277,23

234 ASSISTENCIA FARMACÊUTICA 9.588.680,00 0,00 3.187.277,23 3.187.277,23

2277 MEDICAMENTOS E MATERIAL TÉCNICO DAFARMÁCIA BÁSICA

9.433.430,0033.24 0,00 3.135.672,13 3.135.672,13

2278 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR 155.250,0033.24 0,00 51.605,10 51.605,10

304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.066.404,00 0,00 354.472,69 354.472,69

235 Vigilância em Saúde 1.066.404,00 0,00 354.472,69 354.472,69

2292 AÇÕES E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIASANITÁRIA

1.066.404,0033.24 0,00 354.472,69 354.472,69

305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 22.890.826,00 0,00 7.608.910,56 7.608.910,56

235 Vigilância em Saúde 22.890.826,00 0,00 7.608.910,56 7.608.910,56

2283 VIGILÂNCIA E CONTROLE DE DOENÇAS EAGRAVOS TRANSMISSÍVEIS E NAOTRANSMISSIVEIS

21.433.685,0033.24 0,00 7.124.556,89 7.124.556,89

2285 PREVENÇÃO E CONTROLE DO HIV/DST/AIDS EHEPATITES VIRAIS

1.224.141,0033.24 0,00 406.904,47 406.904,47

2289 CONTROLE DE ZOONOSES 160.000,0033.24 0,00 53.184,00 53.184,00

2290 AÇÕES E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIAAMBIENTAL

73.000,0033.24 0,00 24.265,20 24.265,20

19 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO 500.000,00 0,00 166.200,00 166.200,00

101 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO 500.000,00 0,00 166.200,00 166.200,00

16 HABITAÇÃO 500.000,00 0,00 166.200,00 166.200,00

482 HABITAÇÃO URBANA 500.000,00 0,00 166.200,00 166.200,00

221 Novas Moradias, Urbanização e Regularização Fundiária 500.000,00 0,00 166.200,00 166.200,00

2124 CONSTRUÇÃO DE MORADIAS, URBANIZAÇÃO EINTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS

500.000,0033.24 0,00 166.200,00 166.200,00

22 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 57.318.132,00 0,00 19.052.547,08 19.052.547,08

313

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MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - ORÇAMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - OCA 2017

Eixo Órgão Unidade SubFunção Programa Ação

Coeficiente dafaixa

Etária do OCA Base de Dados

Dotação Inicial

Exclusivo Não Exclusivo TotalFunção

103 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEMAD 57.318.132,00 0,00 19.052.547,08 19.052.547,08

10 SAÚDE 57.318.132,00 0,00 19.052.547,08 19.052.547,08

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57.318.132,00 0,00 19.052.547,08 19.052.547,08

406 Gestão Administrativa 57.318.132,00 0,00 19.052.547,08 19.052.547,08

0903 ENCARGOS COM O INSS - SAÚDE 15.777.063,0033.24 0,00 5.244.295,74 5.244.295,74

0906 ENCARGOS COM O IPAM - SAÚDE 20.825.101,0033.24 0,00 6.922.263,57 6.922.263,57

2171 AUXÍLIO TRANSPORTE - SAÚDE 9.765.876,0033.24 0,00 3.246.177,18 3.246.177,18

2252 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA E OUTRASDESPESAS OBRIGATÓRIAS - SAÚDE

10.950.092,0033.24 0,00 3.639.810,58 3.639.810,58

29 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS 10.000,00 0,00 3.324,00 3.324,00

101 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESPECIAIS 10.000,00 0,00 3.324,00 3.324,00

17 SANEAMENTO 10.000,00 0,00 3.324,00 3.324,00

512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 10.000,00 0,00 3.324,00 3.324,00

231 Bacia do Bacanga 10.000,00 0,00 3.324,00 3.324,00

1023 INDENIZAÇÃO DE MORADOES RESIDENTES EMÁREAS DE RISCO DE ALAGAMENTO E DEDESMORONAMENTO

10.000,0033.24 0,00 3.324,00 3.324,00

ACESSO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 550.430.487,20 550.430.487,20 0,00 550.430.487,20

101 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 204.943.701,82 204.943.701,82 0,00 204.943.701,82

12 EDUCAÇÃO 204.943.701,82 204.943.701,82 0,00 204.943.701,82

361 ENSINO FUNDAMENTAL 145.998.733,76 145.998.733,76 0,00 145.998.733,76

202 Ensino Fundamental 82.395.753,21 82.395.753,21 0,00 82.395.753,21

2010 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR 3.639.000,00100 3.639.000,00 0,00 3.639.000,00

2011 CONSTRUÇÃO, REFORMA, EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EF

7.033.846,15100 7.033.846,15 0,00 7.033.846,15

2012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EF 29.952.600,37100 29.952.600,37 0,00 29.952.600,37

2013 MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE EF 31.266.806,61100 31.266.806,61 0,00 31.266.806,61

2014 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EF 7.982.132,85100 7.982.132,85 0,00 7.982.132,85

2015 FORTALECIMENTO DA AÇÃO PEDAGÓGICA EF 990.841,41100 990.841,41 0,00 990.841,41

2016 TRANSPORTE ESCOLAR EF 473.596,54100 473.596,54 0,00 473.596,54

314

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MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - ORÇAMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - OCA 2017

Eixo Órgão Unidade SubFunção Programa Ação

Coeficiente dafaixa

Etária do OCA Base de Dados

Dotação Inicial

Exclusivo Não Exclusivo TotalFunção

2017 FORMAÇÃO PARA DOCENTES E DEMAISPROFISSIONAIS EF

1.056.929,28100 1.056.929,28 0,00 1.056.929,28

205 Caminhos Futuros 1.708.587,52 1.708.587,52 0,00 1.708.587,52

1001 FORUM MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E OUTROSEVENTOS

100.000,00100 100.000,00 0,00 100.000,00

2037 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO NOCAMPO

1.298.837,52100 1.298.837,52 0,00 1.298.837,52

2040 CENTROS DE VOCAÇÃO TECNOLÓGICA 309.750,00100 309.750,00 0,00 309.750,00

406 Gestão Administrativa 61.894.393,03 61.894.393,03 0,00 61.894.393,03

2166 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS,CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOSPÚBLICOS EDUCAÇÃO

698.821,80100 698.821,80 0,00 698.821,80

2175 CUSTEIO E INVESTIMENTO EF 30.548.411,23100 30.548.411,23 0,00 30.548.411,23

2207 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30.002.160,00100 30.002.160,00 0,00 30.002.160,00

2317 ESPORTE JOVEM NA ESCOLA 645.000,00100 645.000,00 0,00 645.000,00

365 EDUCAÇÃO INFANTIL 40.054.502,62 40.054.502,62 0,00 40.054.502,62

201 Educação Infantil 40.054.502,62 40.054.502,62 0,00 40.054.502,62

2001 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR EI 1.542.500,00100 1.542.500,00 0,00 1.542.500,00

2002 CONSTRUÇÃO, REFORMA, EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EI

9.524.682,34100 9.524.682,34 0,00 9.524.682,34

2003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EI 12.984.531,83100 12.984.531,83 0,00 12.984.531,83

2004 MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE EI 5.852.248,56100 5.852.248,56 0,00 5.852.248,56

2005 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EI 7.603.948,35100 7.603.948,35 0,00 7.603.948,35

2006 FORTALECIMENTO DA AÇÃO PEDAGÓGICA EI 800.000,00100 800.000,00 0,00 800.000,00

2007 TRANSPORTE ESCOLAR EI 673.596,54100 673.596,54 0,00 673.596,54

2008 FORMAÇÃO PARA DOCENTES E DEMAISPROFISSIONAIS EI

972.995,00100 972.995,00 0,00 972.995,00

2009 APOIO A EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA 100.000,00100 100.000,00 0,00 100.000,00

366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 11.666.172,86 11.666.172,86 0,00 11.666.172,86

203 EJA 11.666.172,86 11.666.172,86 0,00 11.666.172,86

2018 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR 527.000,00100 527.000,00 0,00 527.000,00

2019 REFORMA, EQUIPAMENTOS E MATERIALPERMANENTE EJA

686.929,28100 686.929,28 0,00 686.929,28

2020 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EJA 605.039,68100 605.039,68 0,00 605.039,68

315

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MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - ORÇAMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - OCA 2017

Eixo Órgão Unidade SubFunção Programa Ação

Coeficiente dafaixa

Etária do OCA Base de Dados

Dotação Inicial

Exclusivo Não Exclusivo TotalFunção

2021 MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE EJA 2.445.274,62100 2.445.274,62 0,00 2.445.274,62

2022 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EJA 5.508.692,93100 5.508.692,93 0,00 5.508.692,93

2023 FORTALECIMENTO DA AÇÃO PEDAGÓGICA EJA 650.000,00100 650.000,00 0,00 650.000,00

2025 FORMAÇÃO PARA DOCENTES E DEMAISPROFISSIONAIS EJA

500.000,00100 500.000,00 0,00 500.000,00

2026 BRASIL ALFABETIZADO 326.078,78100 326.078,78 0,00 326.078,78

2027 PROJOVEM URBANO 417.157,57100 417.157,57 0,00 417.157,57

367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 7.224.292,58 7.224.292,58 0,00 7.224.292,58

204 Educação Especial 7.224.292,58 7.224.292,58 0,00 7.224.292,58

2028 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAREDUCAÇÃO ESPECIAL

400.000,00100 400.000,00 0,00 400.000,00

2029 REFORMA, EQUIPAMENTOS E MATERIALPERMANENTE EE

550.836,00100 550.836,00 0,00 550.836,00

2030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EE 857.630,22100 857.630,22 0,00 857.630,22

2031 MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE EE 600.000,00100 600.000,00 0,00 600.000,00

2033 FORTALECIMENTO DA AÇÃO PEDAGÓGICA EE 3.500.000,00100 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00

2034 TRANSPORTE ESCOLAR EE 365.826,36100 365.826,36 0,00 365.826,36

2035 FORMAÇÃO PARA DOCENTES E DEMAISPROFISSIONAIS EE

950.000,00100 950.000,00 0,00 950.000,00

901 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 345.486.785,38 345.486.785,38 0,00 345.486.785,38

12 EDUCAÇÃO 345.486.785,38 345.486.785,38 0,00 345.486.785,38

361 ENSINO FUNDAMENTAL 254.546.253,38 254.546.253,38 0,00 254.546.253,38

202 Ensino Fundamental 254.546.253,38 254.546.253,38 0,00 254.546.253,38

2014 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EF 254.546.253,38100 254.546.253,38 0,00 254.546.253,38

365 EDUCAÇÃO INFANTIL 82.240.532,00 82.240.532,00 0,00 82.240.532,00

201 Educação Infantil 82.240.532,00 82.240.532,00 0,00 82.240.532,00

2005 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EI 45.000.000,00100 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00

2009 APOIO A EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA 37.240.532,00100 37.240.532,00 0,00 37.240.532,00

366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 3.900.000,00

203 EJA 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 3.900.000,00

2022 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EJA 3.900.000,00100 3.900.000,00 0,00 3.900.000,00

316

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MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - ORÇAMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - OCA 2017

Eixo Órgão Unidade SubFunção Programa Ação

Coeficiente dafaixa

Etária do OCA Base de Dados

Dotação Inicial

Exclusivo Não Exclusivo TotalFunção

367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00

204 Educação Especial 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00

2032 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EE 4.800.000,00100 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00

22 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 65.879.142,00 65.879.142,00 0,00 65.879.142,00

103 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEMAD 65.879.142,00 65.879.142,00 0,00 65.879.142,00

12 EDUCAÇÃO 65.879.142,00 65.879.142,00 0,00 65.879.142,00

361 ENSINO FUNDAMENTAL 65.879.142,00 65.879.142,00 0,00 65.879.142,00

406 Gestão Administrativa 65.879.142,00 65.879.142,00 0,00 65.879.142,00

0902 ENCARGOS COM O INSS - EDUCAÇÃO 10.679.389,00100 10.679.389,00 0,00 10.679.389,00

0905 ENCARGOS COM O IPAM - EDUCAÇÃO 37.505.912,00100 37.505.912,00 0,00 37.505.912,00

2170 AUXÍLIO TRANSPORTE - EDUCAÇÃO 9.388.841,00100 9.388.841,00 0,00 9.388.841,00

2251 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA E OUTRASDESPESAS OBRIGATÓRIAS - EDUCAÇÃO

8.305.000,00100 8.305.000,00 0,00 8.305.000,00

27 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER 3.000.511,20 0,00 997.369,92 997.369,92

101 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER 3.000.511,20 0,00 997.369,92 997.369,92

27 DESPORTO E LAZER 3.000.511,20 0,00 997.369,92 997.369,92

813 LAZER 3.000.511,20 0,00 997.369,92 997.369,92

242 Fomento e apoio ao Esporte 3.000.511,20 0,00 997.369,92 997.369,92

1024 REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE DESPORTOEDUCACIONAL (JOGOS DA CAPITAL)

509.540,2633.24 0,00 169.371,18 169.371,18

2318 EQUIPAMENTOS PARA PRÁTICA DO ESPORTE 700.000,0033.24 0,00 232.680,00 232.680,00

2319 ESPORTE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 700.000,0033.24 0,00 232.680,00 232.680,00

2320 ESPORTE E INCLUSÃO SOCIAL 990.970,9433.24 0,00 329.398,74 329.398,74

2321 APOIO AO ATLETA 100.000,0033.24 0,00 33.240,00 33.240,00

31 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SAO LUIS 9.832.492,72 0,00 3.268.320,58 3.268.320,58

101 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SAO LUIS 9.832.492,72 0,00 3.268.320,58 3.268.320,58

13 CULTURA 9.832.492,72 0,00 3.268.320,58 3.268.320,58

392 DIFUSÃO CULTURAL 9.832.492,72 0,00 3.268.320,58 3.268.320,58

211 CULTURA 9.832.492,72 0,00 3.268.320,58 3.268.320,58

317

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MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - ORÇAMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - OCA 2017

Eixo Órgão Unidade SubFunção Programa Ação

Coeficiente dafaixa

Etária do OCA Base de Dados

Dotação Inicial

Exclusivo Não Exclusivo TotalFunção

2078 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURAIS

7.932.492,7233.24 0,00 2.636.760,58 2.636.760,58

2080 PRÓ-CULTURA - APOIO A AÇÕES E ATIVIDADESCULTURAIS

1.900.000,0033.24 0,00 631.560,00 631.560,00

PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS DE CIDADANIA

11 GOVERNADORIA DO MUNICIPIO 409.351,34 0,00 136.068,39 136.068,39

101 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 409.351,34 0,00 136.068,39 136.068,39

14 DIREITOS DA CIDADANIA 409.351,34 0,00 136.068,39 136.068,39

422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 409.351,34 0,00 136.068,39 136.068,39

207 Desenvolvimento e Manutenção de Conselhos e Fóruns deParticipação

90.300,00 0,00 30.015,72 30.015,72

1002 SEMANA GLOBAL DO VOLUNTARIADO 100,0033.24 0,00 33,24 33,24

2044 CASA DOS CONSELHOS 40.000,0033.24 0,00 13.296,00 13.296,00

2045 COMITÊ DE FISCALIZAÇÃO DA MEIA ENTRADA 100,0033.24 0,00 33,24 33,24

2046 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE 100,0033.24 0,00 33,24 33,24

2052 CONSELHO MUNICIPAL DA CONDIÇÃO FEMININA 10.000,0033.24 0,00 3.324,00 3.324,00

2053 CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE 10.000,0033.24 0,00 3.324,00 3.324,00

2054 CONSELHO MUNICIPAL DAS POPULAÇÕESAFRODESCENDENTES

10.000,0033.24 0,00 3.324,00 3.324,00

2062 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DASPESSOAS COM DEFICIÊNCIA

20.000,0033.24 0,00 6.648,00 6.648,00

208 Mulher Cidadã 318.951,34 0,00 106.019,43 106.019,43

2069 INCLUSÃO DAS MULHERES NAS POLÍTICASPÚBLICAS MUNICIPAIS

288.951,3433.24 0,00 96.047,43 96.047,43

2070 MANUTENÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DEATENDIMENTO À MULHER EM SITUAÇÃO DEVIOLÊNCIA

30.000,0033.24 0,00 9.972,00 9.972,00

213 Trabalho e Renda 100,00 0,00 33,24 33,24

2086 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EINTERMEDIAÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO

100,0033.24 0,00 33,24 33,24

14 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 711.900,00 0,00 236.635,56 236.635,56

101 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 711.900,00 0,00 236.635,56 236.635,56

14 DIREITOS DA CIDADANIA 711.900,00 0,00 236.635,56 236.635,56

422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 711.900,00 0,00 236.635,56 236.635,56

403 Gestão Fiscal Eficiente 711.900,00 0,00 236.635,56 236.635,56

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MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - ORÇAMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - OCA 2017

Eixo Órgão Unidade SubFunção Programa Ação

Coeficiente dafaixa

Etária do OCA Base de Dados

Dotação Inicial

Exclusivo Não Exclusivo TotalFunção

2150 CONSELHO DE CONTRIBUINTES DO MUNICÍPIO 711.900,0033.24 0,00 236.635,56 236.635,56

25 SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 40.951.897,32 7.234.064,99 11.207.807,47 18.441.872,46

101 SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSIST. SOCIAL 15.027.138,72 0,00 4.995.020,91 4.995.020,91

8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 15.027.138,72 0,00 4.995.020,91 4.995.020,91

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 15.027.138,72 0,00 4.995.020,91 4.995.020,91

207 Desenvolvimento e Manutenção de Conselhos e Fóruns deParticipação

956.060,00 0,00 317.794,34 317.794,34

2049 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 150.000,0033.24 0,00 49.860,00 49.860,00

2060 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE

169.000,0033.24 0,00 56.175,60 56.175,60

2061 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAPESSOA IDOSA

134.000,0033.24 0,00 44.541,60 44.541,60

2063 CONSELHOS TUTELARES 503.060,0033.24 0,00 167.217,14 167.217,14

406 Gestão Administrativa 14.071.078,72 0,00 4.677.226,57 4.677.226,57

2168 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS,CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOSPÚBLICOS ASSISTÊNCIA SOCIAL

5.000,0033.24 0,00 1.662,00 1.662,00

2176 CUSTEIO E INVESTIMENTO SEMCAS 928.697,0033.24 0,00 308.698,88 308.698,88

2208 PESSOAL E ENCARGOS SEMCAS 13.137.381,7233.24 0,00 4.366.865,68 4.366.865,68

901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 19.073.093,61 382.400,00 6.212.786,56 6.595.186,56

8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 19.073.093,61 382.400,00 6.212.786,56 6.595.186,56

243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE 382.400,00 382.400,00 0,00 382.400,00

219 Proteção Social Especial 382.400,00 382.400,00 0,00 382.400,00

2108 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL AADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DEMEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO

332.400,00100 332.400,00 0,00 332.400,00

2114 ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA 50.000,00100 50.000,00 0,00 50.000,00

244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 18.690.693,61 0,00 6.212.786,56 6.212.786,56

213 Trabalho e Renda 275.000,00 0,00 91.410,00 91.410,00

2087 AÇÕES PARA INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA 275.000,0033.24 0,00 91.410,00 91.410,00

217 Cadastro Único e Transferência de Renda 2.426.000,00 0,00 806.402,40 806.402,40

2100 GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO PARAPROGRAMAS SOCIAIS

1.828.000,0033.24 0,00 607.627,20 607.627,20

2101 GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA 598.000,0033.24 0,00 198.775,20 198.775,20

319

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MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - ORÇAMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - OCA 2017

Eixo Órgão Unidade SubFunção Programa Ação

Coeficiente dafaixa

Etária do OCA Base de Dados

Dotação Inicial

Exclusivo Não Exclusivo TotalFunção

218 Proteção Social Básica 8.945.692,75 0,00 2.973.548,27 2.973.548,27

2102 PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À 2.603.050,8033.24 0,00 865.254,09 865.254,09

2103 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTODE VÍNCULOS

3.718.455,0033.24 0,00 1.236.014,44 1.236.014,44

2105 BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS 1.843.112,4033.24 0,00 612.650,56 612.650,56

2106 CONSTRUÇÃO, REFORMA, EQUIPAMENTO EMATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES DEATENDIMENTO DA PSB

781.074,5533.24 0,00 259.629,18 259.629,18

219 Proteção Social Especial 6.667.014,86 0,00 2.216.115,74 2.216.115,74

2107 PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AFAMÍLIAS E INDIVÍDUOS

780.000,0033.24 0,00 259.272,00 259.272,00

2109 ABORDAGEM SOCIAL 420.000,0033.24 0,00 139.608,00 139.608,00

2110 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOASCOM DEFICIÊNCIA E IDOSAS

1.066.799,0033.24 0,00 354.603,99 354.603,99

2111 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOASEM SITUAÇÃO DE RUA

552.000,0033.24 0,00 183.484,80 183.484,80

2112 GESTÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL

224.000,0033.24 0,00 74.457,60 74.457,60

2113 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 1.780.992,2033.24 0,00 592.001,81 592.001,81

2116 CONSTRUÇÃO, REFORMA, EQUIPAMENTO EMATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES DEATENDIMENTO DA PSE

1.843.223,6633.24 0,00 612.687,54 612.687,54

401 Gestão do Sistema Único de Assistência Social/SUAS 376.986,00 0,00 125.310,15 125.310,15

2117 PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO, AVALIAÇÃOE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL

262.986,0033.24 0,00 87.416,55 87.416,55

2118 EDUCAÇÃO PERMANENTE NO SUAS 114.000,0033.24 0,00 37.893,60 37.893,60

902 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 6.851.664,99 6.851.664,99 0,00 6.851.664,99

8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 6.851.664,99 6.851.664,99 0,00 6.851.664,99

243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE 6.851.664,99 6.851.664,99 0,00 6.851.664,99

220 Garantias dos Direitos da Criança e do Adolescente 6.851.664,99 6.851.664,99 0,00 6.851.664,99

2119 APOIO FINANCEIRO A ORGANIZAÇÕES,PROGRAMAS E PROJETOS GOVERNAMENTAIS ENÃO GOVERNAMENTAIS

5.039.677,99100 5.039.677,99 0,00 5.039.677,99

2120 SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO E REINTEGRAÇÃOFAMILIAR

510.000,00100 510.000,00 0,00 510.000,00

2121 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES,TÉCNICOS E EDUCADORES

891.500,00100 891.500,00 0,00 891.500,00

2122 PESQUISA, AVALIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAPOLÍTICA DE GARANTIAS DOS DIREITOS DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE

410.487,00100 410.487,00 0,00 410.487,00

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MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - ORÇAMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - OCA 2017

PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS DE CIDADANIA 42.073.148,66 7.234.064,99 11.580.511,41 18.814.576,40

ACESSO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 629.142.633,12 616.309.629,20 4.265.690,50 620.575.319,70

PROMOVENDO VIDAS SAUDÁVEIS 829.354.582,93 0,00 275.677.463,37 275.677.463,37

1.500.570.364,71 623.543.694,19 291.523.665,28 915.067.359,47Total Geral

Resumo por Eixo

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