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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4986 ADÃO SIDNEI PEREIRA CNPJ = 14.534.518/0001-10 0 001908 13.03.2015 364 Convite 13 1 1,0000 un Serviços para limpeza dos patios e frente das escolas, como cortar gra 71.280,00 71.280,00 ma, capinas, roçada e recolhimento de todos os entulhos das escolas mu nicipais, conforme descrição / complemento e transporte dos entulhos p ara lugar adequado, demais informações anexas a RI 49/15 da SMED RI-09-049-2015-Limpeza e conservação-SMED Total do Empenho : 71.280,00 Total do Credor .: 71.280,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1522 ADILSON DE OLIVEIRA SOUTO CPF = 692.828.620-20 0 002769 31.03.2015 Não se Aplica 1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV 2.000,00 2.000,00 ERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO D E PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. PELO PERÍODO DE QUATRO MESES. Total do Empenho : 2.000,00 Total do Credor .: 2.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4980 ADIMIRO INDÚSTRIA MOVELEIRA LTDA CNPJ = 05.089.963/0001-27 0 002552 26.03.2015 2243 Convite 151 1 1,0000 un Guichê para recepção e atendimento, cfe.descrição complemento Composto 500,00 500,00 por: a) 2 balcões em MDF, com 10 gavetas, na cor branco, com medidas aprox. de 100cm compr., 100cm de alt. e 55cm de prof., com corrediças telescópicas nas gavetas e puxadores de metal; b) 2 armários superior es, em MDF, com 2 portas, na cor branca c/med. aprox. 100cm de larg. 1 10cm de alt. e 40cm de profund.,com 2 prateleiras e ´puxadores de meta l; c) 1 balcão em MDF, com 4 portas, cor branca, medid.160cm de compr. ,100cm de alt. e 30 cm de prof.c/2 prateleiras e puxadores de metal; d ) 2 portas de correr c/vidro, med.aprox. de 100cm de alt.e 85cm de lar g. Prazo para entrega 45 dias RI-05-019-2015-Mobiliário em geral-SEPLAN Total do Empenho : 500,00 Total do Credor .: 500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2141 ADROALDO TRINDADE CPF = 541.062.140-91 0 001836 06.03.2015 Não se Aplica 1 1,0000 UMA DIÁRIA SEM PERNOITE P/ MOTORISTA QUE IRÁ A PASSO FUNDO/RS DIA 06/0 60,00 60,00 3/2015, CONDUZIR O CAMINHÃO IVY 5024 A ESCAVADEIRA NH (DRAGA) N.88, PA RA CONSERTO NA SHARK MAQUINAS. Total do Empenho : 60,00 Total do Credor .: 60,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 3833 AFIMM-ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA MONTE MORIÁ FUNDOCAD OUTROS = 99999999999 0 002014 19.03.2015 RI 75 Dispensa por Justificativa L 4690/07 1 1,0000 VALOR DE REPASSE CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO N.002/2015 DO COMDICA. 9.000,00 9.000,00 Total do Empenho : 9.000,00 Total do Credor .: 9.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 280 AGROPECUÁRIA DAL ROS LTDA CNPJ = 03.575.932/0001-50 0 002005 18.03.2015 370 Convite 14 1 15,0000 un Acepran 1,0% Injetável, frasco-ampola contendo 20ml. cada 1 ml contém: 27,80 417,00 acepromazina 10,0 mg, veiculo q.s.p. 1,0 ml ACEPRAN 1 30,0000 un Coleira em couro legitimo, com meia argola soldada,metais niquelados, 6,25 187,50

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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 1

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4986 ADÃO SIDNEI PEREIRA CNPJ = 14.534.518/0001-10

0 001908 13.03.2015 364 Convite 13

1 1,0000 un Serviços para limpeza dos patios e frente das escolas, como cortar gra 71.280,00 71.280,00

ma, capinas, roçada e recolhimento de todos os entulhos das escolas mu

nicipais, conforme descrição / complemento e transporte dos entulhos p

ara lugar adequado, demais informações anexas a RI 49/15 da SMED

RI-09-049-2015-Limpeza e conservação-SMED

Total do Empenho : 71.280,00

Total do Credor .: 71.280,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1522 ADILSON DE OLIVEIRA SOUTO CPF = 692.828.620-20

0 002769 31.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV 2.000,00 2.000,00

ERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO D

E PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL

E OUTROS ESTADOS. PELO PERÍODO DE QUATRO MESES.

Total do Empenho : 2.000,00

Total do Credor .: 2.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4980 ADIMIRO INDÚSTRIA MOVELEIRA LTDA CNPJ = 05.089.963/0001-27

0 002552 26.03.2015 2243 Convite 151

1 1,0000 un Guichê para recepção e atendimento, cfe.descrição complemento Composto 500,00 500,00

por: a) 2 balcões em MDF, com 10 gavetas, na cor branco, com medidas

aprox. de 100cm compr., 100cm de alt. e 55cm de prof., com corrediças

telescópicas nas gavetas e puxadores de metal; b) 2 armários superior

es, em MDF, com 2 portas, na cor branca c/med. aprox. 100cm de larg. 1

10cm de alt. e 40cm de profund.,com 2 prateleiras e ´puxadores de meta

l; c) 1 balcão em MDF, com 4 portas, cor branca, medid.160cm de compr.

,100cm de alt. e 30 cm de prof.c/2 prateleiras e puxadores de metal; d

) 2 portas de correr c/vidro, med.aprox. de 100cm de alt.e 85cm de lar

g. Prazo para entrega 45 dias

RI-05-019-2015-Mobiliário em geral-SEPLAN

Total do Empenho : 500,00

Total do Credor .: 500,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2141 ADROALDO TRINDADE CPF = 541.062.140-91

0 001836 06.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UMA DIÁRIA SEM PERNOITE P/ MOTORISTA QUE IRÁ A PASSO FUNDO/RS DIA 06/0 60,00 60,00

3/2015, CONDUZIR O CAMINHÃO IVY 5024 A ESCAVADEIRA NH (DRAGA) N.88, PA

RA CONSERTO NA SHARK MAQUINAS.

Total do Empenho : 60,00

Total do Credor .: 60,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3833 AFIMM-ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA MONTE MORIÁ FUNDOCAD OUTROS = 99999999999

0 002014 19.03.2015 RI 75 Dispensa por Justificativa L 4690/07

1 1,0000 VALOR DE REPASSE CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO N.002/2015 DO COMDICA. 9.000,00 9.000,00

Total do Empenho : 9.000,00

Total do Credor .: 9.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 280 AGROPECUÁRIA DAL ROS LTDA CNPJ = 03.575.932/0001-50

0 002005 18.03.2015 370 Convite 14

1 15,0000 un Acepran 1,0% Injetável, frasco-ampola contendo 20ml. cada 1 ml contém: 27,80 417,00

acepromazina 10,0 mg, veiculo q.s.p. 1,0 ml ACEPRAN

1 30,0000 un Coleira em couro legitimo, com meia argola soldada,metais niquelados, 6,25 187,50

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 2

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 280 AGROPECUÁRIA DAL ROS LTDA CNPJ = 03.575.932/0001-50

tamanho aproximado de 2cmx40cm COLEIRA

2 4,0000 un Analgésico, antipirético e antiespasmódico injetável a base de dipiron 10,45 41,80

a e n-butil brometo de hioscina, indicado para bovinos, equinos, ovino

s, caprinos, suinos e cães, frasco ampola contendo 50 ml D-500

3 6,0000 un Antibiótico injetável à base de ampicilina anidra 10g colistina (sulf 14,73 88,38

ato) 25.000.000 UI, dexametasona (acetato) 25 mg, veiculo q.s.p. 100 m

l, frasco ampola contendo 100 ml DEXAFLAN

7 4,0000 un Antipirético, analgésico, antiinflamatório injetável a base de flunixi 46,90 187,60

na mkeglumina 1,66 g, veiculo q.s.p. 100 ml, equivalente a 1,0 g de fl

unixina, frasco ampola contendo 50 ml FLUNIXINA

8 8,0000 un Cetoprofeno 1% injetável. Frasco-ampola com 10 ml KETOFEN 26,89 215,12

9 5,0000 un Cetoprofeno 10% injetável. Frasco-ampola com 50 ml KETOFEN 84,00 420,00

13 6,0000 un Enrofloxacina 5% Injetável, frasco ampola de 20 ml ENRO-TEC 5% 9,32 55,92

14 10,0000 un Enrofloxacina comprimidos de 150mg. Caixa com 10 comprimidos CHEMITR 22,42 224,20

IL

15 3,0000 un Fenilbutazona injetável frasco-ampola ccontendo 100ml cada 100 ml do p 23,48 70,44

roduto equipalazone contém: fenibutazona 20,0 g, veiculo q.s.p. 100,00

ml FENILVET

16 3,0000 un Flumetasona 0,5mg/ml injetável, Fras-ampola com 10ml FLUCORTAN 8,57 25,71

17 4,0000 un Flunixin meglumine comprimidos 20mg cx. c/10 comprimidos, cada comprim 14,16 56,64

ido contem: flunixina base 200 mg, excipiente q.s.p. 150 mg, equivalen

tes a 33,16 mg de flunixina FLUXININ

18 8,0000 un Maxicam Injetável, Frasco-ampola contendo 50ml. uso veterinário, cada 56,00 448,00

100 ml contém: meloxicam 2,0 g , excipiente q.s.p. 100,0 ml MAXICAN

21 5,0000 fr Larvicida spray,tubo de 500 ml bernicida, repelente, cicatrizante, ant 15,32 76,60

isséptico, hemostático, frasco aerossol GALMETRIN

22 10,0000 un Suplemento vitamínico e mineral líquido, de uso oral, frasco conta-got 27,32 273,20

as de 60 ml, com indicação pra cães e gatos./cfe descrição complementa

r requisição em anexo niveis de garantia cfe. anexo a RI 026/15 PENTAM

AX

23 5,0000 Pot Unguento pasta larvicida,repelente e cicatrizante, à base de permetrin 20,36 101,80

a, óxido de zinco, butóxido fr piperolina, pote com 200 gr. contendo e

m cada 100 g: permetrina 0,5 g, óxido de zinco 20 g, butóxido de piper

onila 3,5 g, excipiente q.s.p 100 g UNGUENTO VANSIL

24 300,0000 un Vacina anti-rábica para caninos e felinos, dose de 1 ml composta de vi 5,86 1.758,00

rus rábico, cultivado em cultura de células de linhagem, inativado pel

a propiolactona, absorvido em adjuvante, agente preservativo VAC. ANTI

RABICA

26 50,0000 un Vermífugo composto por pamoato de pirantel e praziquantel. a base de p 3,90 195,00

omoato de pirantel 50 mg e praziquantel 50 mg, 1 comprimido para 10 kg

de peso corporal, blister contendo 4 comprimidos NATU VERM

RI-13-026-2015-Mater. e medic. de uso veterinário-SMMA e RI-13-027-201

5-Mater. e medic. de uso veterinário-SMMA

Total do Empenho : 4.842,91

Total do Credor .: 4.842,91

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 558 AGROVEL AGROVETERINÁRIA LTDA CNPJ = 01.282.012/0001-19

0 001756 05.03.2015 365 Dispensa por Limite 106

1 5,0000 l Inseticida lambda-cialotrina 130,00 650,00

RI-12-396-2015-Outros materiais de consumo-SMS

Total do Empenho : 650,00

0 002006 18.03.2015 370 Convite 14

2 15,0000 un Coleira em couro legitimo, com meia argola soldada,metais niquelados, 14,70 220,50

tamanho aproximado de 3cmx60cm ITADOG

3 25,0000 un Coleira em couro legitimo, com meia argola soldada,metais niquelados, 9,50 237,50

tamanho aproximado de 2cmx50cm ITADOG

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 3

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 558 AGROVEL AGROVETERINÁRIA LTDA CNPJ = 01.282.012/0001-19

4 6,0000 un Antibiótico injetável à base de benzilpenicilina procaína 10.000.000 U 49,90 299,40

I, benzilpenicilina benzatina 10.000.000 UI, dihidroestreptomicina (su

lfato) 20 g, veículo q.s.p 100 ml, frasco ampola de 100 ml VIRBAC

4 15,0000 un Corrente para cães cfe. descrição complemento em aço niquelado, espes. 4,90 73,50

0,21 cm(aproximadamente) comprimento aprox. 150 cm WS

5 3,0000 un Antigalactogênico não hormonal para gatas e cadelas comprimidos, cx. c 38,35 115,05

ontendo 08 compr., cada compr. contem: metergolina 2,0 mg, excipiente

q.s.p. 220,0 mg VIRBAC

5 2,0000 m Mangueira de borracha para jardim diâmetro interno 1/2 polegada, 30 m 87,00 174,00

de compr, parede 2,00 mm PIETROBOM

6 6,0000 un Antimicrobiano injetável à base de amoxicilina triidratada deve const 39,90 239,40

ar na bula do medicamento a indicação de uso para as seguintes especie

s animais: bovinos, ovinos, caprinos, suinos, cães e gatos, frasco amp

ola com 50 ml, cada 100 ml contem: amoxicilina triidratada 15,0 g, vei

culo q.s.p. 100 ml PFFIZER

10 10,0000 fr Cloridrato de cetamina 10 %, injetável frasco-ampola contendo 10 ml. c 18,90 189,00

ada 100 ml contem: Cetamina (cloridrato) 10,0 g, veículo estéril aq.s.

p. 100,0 ml CEVA

11 6,0000 un Dexametasona injetável, frasco ampola com 10 ml fórmula dexametasona 2 5,90 35,40

mg, veiculo q.s.p. 1 ml CHEMITEC

12 10,0000 un Dipirona injetável, frasco-ampola com 50 ml para uso em bovinos. equin 8,90 89,00

os, ovinos, caprinos, suinos e cães IBASA

19 10,0000 un Energético, auxiliar cfe/descrição complementar requisição interna na 23,90 239,00

recuperação fisica e estimulante de apetite liquido, de uso oral, fras

co c/ 125 ml, com indicação para cães e gatos com niveis de garantia c

onforme anexo a RI 026/15 da SMMA VETNIL

20 10,0000 un Maxican comprimidos cx c/10 comprimidos cada compr. contem 0,5 mg de m 19,90 199,00

eloxican, excipiente q.s.p 200,0 mg OURO FINO

25 400,0000 un Vacina polivalente para caninos cfe.descr.complemento sendo cada dose 6,90 2.760,00

composta por 1 frasco de fração liofilizada constituida dos virus vivo

s atenuados com titulos minimos de acordo com anexo a RI 026/15 MULTID

OG

27 12,0000 un Xilazina 2% injetável, indicado para cães, gatos, bovinos, equinos e a 12,60 151,20

nimais silvestres. Frasco-ampola com 10 ml CEVA

RI-13-026-2015-Mater. e medic. de uso veterinário-SMMA e RI-13-027-201

5-Mater. e medic. de uso veterinário-SMMA

Total do Empenho : 5.021,95

Total do Credor .: 5.671,95

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 119 ALCIDES MARINO HOPNER CNPJ = 87.093.878/0001-05

0 002062 20.03.2015 466 Dispensa por Justificativa 142

1 1,0000 un Mão de obra e peças referente revisão geral na retro NH nº 80 RETIFICA 7.940,00 7.940,00

DE VIRABREQUIM 4 CIL. CONFORME DESCRIÇÃO

RI-10-055-2015-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS-SMDR

Total do Empenho : 7.940,00

0 002098 20.03.2015 488 Dispensa por Limite 187

1 1,0000 un Mão de obra e peças referente revisão geral na retro NH nº 80 MONTAGEM 1.400,00 1.400,00

DO MOTOR 4 CILINDROS

RI-054-2015-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS-SMDR

Total do Empenho : 1.400,00

Total do Credor .: 9.340,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4582 ALDO A.CORÁ - ME CNPJ = 73.323.891/0001-90

0 002068 20.03.2015 473 Dispensa por Limite 180

1 2,0000 un Lixeira em chapa metálica, cfe. descr.complemento FRISADA N°6 COM TAM 570,00 1.140,00

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 4

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4582 ALDO A.CORÁ - ME CNPJ = 73.323.891/0001-90

PA E PÉ, MEDIDAS 1,OOM X O,50M X 0,50M.

RI-12-466-2015-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-SMS

Total do Empenho : 1.140,00

Total do Credor .: 1.140,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 5019 ALEXANDRE NICOLAS SBARDELOTTO ALEXIS CPF = 479.550.740-68

0 001719 02.03.2015 347 Dispensa por Justificativa 114

1 1,0000 un Exame de retossigmoidoscopia flexivel (RSC) 300,00 300,00

RI-12-383-2015-Serv. medicos e odontologicos-SMS

Total do Empenho : 300,00

0 001729 02.03.2015 344 Dispensa por Justificativa 112

1 10,0000 un Exame de retossigmoidoscopia flexivel (RSC) 270,00 2.700,00

RI-12-402-2015-Serv. medicos e odontologicos-SMS

Total do Empenho : 2.700,00

0 002661 30.03.2015 531 Dispensa por Justificativa 199

1 6,0000 un Exame de retossigmoidoscopia flexivel (RSC) 270,00 1.620,00

RI-12-511-2015-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS-SMS

Total do Empenho : 1.620,00

Total do Credor .: 4.620,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4186 ALEXSANDRO SIDINEI WILDNER CPF = 949.603.480-20

0 001909 16.03.2015 RI 51 Dispensa por Justificativa L 5921/14

1 1,0000 PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R$400,00, CONFORME CONT 1.600,00 1.600,00

RATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 07/09/2014. MORADOR: JOSÉ LUIS S

ANTOS. CONTRAPARTIDA CONVÊNIO N.035.2258-44/2011 - MINISTERIO DAS CIDA

DES.

Total do Empenho : 1.600,00

Total do Credor .: 1.600,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 792 ALFACENTER COM. SERV. TELEFONIA E INF. LTDA-ME CNPJ = 06.011.468/0001-68

0 001769 05.03.2015 375 Dispensa por Limite 110

1 1,0000 un Headset THS50 tubo de voz removível, tiara reversivel, protetor auricu 280,00 280,00

lar de acordo com a NF 17, conector do tipo QD,mater. antialérgicos, h

aste do microfone reversivel

RI-12-339-2015-Aparel. e equipto. de comunicação-SMS

Total do Empenho : 280,00

0 002760 31.03.2015 536 Dispensa por Limite 218

1 2,0000 un Aparelho telefônico com fio, conforme descrição/complemento TC 50 55,00 110,00

RI-02-101-2015-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-GP

Total do Empenho : 110,00

0 002779 31.03.2015 516 Convite 43

1 1,0000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃ 6.187,50 6.187,50

O DE OBRA DE REVISÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONSERTO E NOVAS INSTALAÇ

ÕES DE TODA A PARTE DE TELEFONIA EXISTENTES NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

DE IJUI.

Total do Empenho : 6.187,50

Total do Credor .: 6.577,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 5

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3538 AMADEUS DA SILVA FONSECA - ME CNPJ = 08.225.830/0001-29

0 001938 18.03.2015 2438 Pregão Presencial 70/2014

1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESC 97,54 97,54

OLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2015.LINHA 3,5,35.

Total do Empenho : 97,54

0 001946 18.03.2015 2438 Pregão Presencial 70/2014

1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 195,09 195,09

COLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. LINHA 3,5,35.

Total do Empenho : 195,09

0 001957 18.03.2015 2438 Pregão Presencial 70/2014

1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS 97,54 97,54

MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.LINHAS 3,5,35.

Total do Empenho : 97,54

0 001964 18.03.2015 2438 Pregão Presencial 70/2014

1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESC 525,74 525,74

OLAS ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.LINHAS 3,5,35.

Total do Empenho : 525,74

0 001979 18.03.2015 2438 Pregão Presencial 70/2014

1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 2.631,51 2.631,51

COLAS ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.LINHAS 3,5,35.

Total do Empenho : 2.631,51

0 001995 18.03.2015 2438 Pregão Presencial 70/2014

1 1,0000 PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS 1.072,97 1.072,97

ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.LINHAS 3,5,35.

Total do Empenho : 1.072,97

0 002574 27.03.2015 2438 Pregão Presencial 70

1 1,0000 UN ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO 1.900,00 1.900,00

INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.LINHAS 3,5,35.

Total do Empenho : 1.900,00

0 002582 27.03.2015 2438 Pregão Presencial 70

1 1,0000 UN ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FU 3.800,00 3.800,00

NDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHAS 3,5,35.

Total do Empenho : 3.800,00

0 002593 27.03.2015 2438 Pregão Presencial 70

1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO ME 1.900,00 1.900,00

DIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHAS 3,5,35.

Total do Empenho : 1.900,00

0 002600 27.03.2015 2438 Pregão Presencial 70

1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO 10.000,00 10.000,00

INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHAS 3, 5, 35.

Total do Empenho : 10.000,00

0 002610 27.03.2015 2438 Pregão Presencial 70

1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FU 49.300,00 49.300,00

NDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHAS 3,5,35.

Total do Empenho : 49.300,00

0 002626 27.03.2015 2438 Pregão Presencial 70

1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO ME 20.100,00 20.100,00

DIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHAS 3,5,35.

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 6

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3538 AMADEUS DA SILVA FONSECA - ME CNPJ = 08.225.830/0001-29

Total do Empenho : 20.100,00

Total do Credor .: 91.620,39

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3503 ANA LETICIA MISSIO DE OLIVEIRA CPF = 831.737.490-49

0 002640 30.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIÁRIAS A DI 400,00 400,00

VERSAS CIDADES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS DO BRAS

IL, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, RE

UNIÕES, ETC, PARA O EXERCICIO DO ANO DE 2015.

Total do Empenho : 400,00

Total do Credor .: 400,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4012 ANASTAZIA MEGIER CPF = 901.217.590-91

0 001793 05.03.2015 376 Dispensa por Justificativa 126

1 1.200,0000 mç Tempero Verde (Salsa e cebolinha, íntegro e fresco - maços de 80 a 100 1,26 1.512,00

g.).

RI-09-80-2015-GENEROS DE ALIMETAÇÃO-SMED

Total do Empenho : 1.512,00

Total do Credor .: 1.512,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 647 ANDRÉA SIMONE FRANCO HEINRICH CPF = 781.498.270-72

0 001862 10.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01/2015, REQUISIÇÃO 36/2015, PARA PAGAME 100,00 100,00

NTO DE DIÁRIAS REFERENTE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO SUS, ENCAMINHA

DOS A HOSPITAIS DA REGIÃO.

Total do Empenho : 100,00

Total do Credor .: 100,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3537 ANGELA FERREIRA & CIA LTDA - ME CNPJ = 04.571.854/0001-89

0 001947 18.03.2015 2438 Pregão Presencial 70/2014

1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 232,37 232,37

COLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. LINHAS 2 E 7.

Total do Empenho : 232,37

0 001965 18.03.2015 2438 Pregão Presencial 70/2014

1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESC 787,54 787,54

OLAS ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.LINHA 2 E 7.

Total do Empenho : 787,54

0 001980 18.03.2015 2438 Pregão Presencial 70/2014

1 1,0000 PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 2.433,59 2.433,59

COLAS ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.LINHAS 2 E 7.

Total do Empenho : 2.433,59

0 002583 27.03.2015 2438 Pregão Presencial 70

1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FU 4.500,00 4.500,00

NDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHAS 2 E 7.

Total do Empenho : 4.500,00

0 002601 27.03.2015 2438 Pregão Presencial 70

1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO 14.900,00 14.900,00

INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHAS 2 E 7.

Total do Empenho : 14.900,00

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 7

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3537 ANGELA FERREIRA & CIA LTDA - ME CNPJ = 04.571.854/0001-89

0 002611 27.03.2015 2438 Pregão Presencial 70

1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FU 45.700,00 45.700,00

NDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHAS 2 E 7.

Total do Empenho : 45.700,00

Total do Credor .: 68.553,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 509 ANGELITA L.O.DOS SANTOS CNPJ = 03.076.309/0001-53

0 002071 20.03.2015 477 Dispensa por Justificativa 144

1 1,0000 un Órtese de Dennis Brown 280,00 280,00

RI-12-476-2015-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-SMS

Total do Empenho : 280,00

Total do Credor .: 280,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4579 ANTONIA ISELDA KRAISIG DEZENGRINI CNPJ = 07.514.537/0001-19

0 002110 23.03.2015 385 Convite 16

1 400,0000 un Sanduiche cfe. complemento/descrição em anexo embalado individualmente 2,15 860,00

, acondicionado em cx. térmica, contendo: 1 pão francês fresco (produz

ido na data da entrega) com peso minimo de 100 g, margarinacremosa c/s

al, 1 fatia de mortadela sem gordura, 1 fatia de queijo tipo prato ou

mussarela, 1 folha de alface.

1 30,0000 kg Laranja comum p/ suco 1,95 58,50

2 400,0000 un Sanduiche embalado em unidade indivudual, contendo: 2 fatias de pão in 2,25 900,00

tegral, margarina cremosa com sal, 1 fatia queijo tipo mussarela ou pr

ato, 1 fatia de apresuntado sem gordura

3 400,0000 un Cachorro-quente embalado em unidade indivudual, contendo: 01 pão de ca 1,70 680,00

chorro-quente macio com peso minimo de 100g, molho à base de carne moi

da, tomate, cebola e temperos, salsicha sem corante. Data de fabricaçã

o do pão e do molho sendo a mesma da entrega. Entrega em embalagem her

meticamente fechada, própria para o armazenamento de alimentos perecív

eis, sem evidências de quebra ou amassamento do produto.

3 30,0000 kg Maçã Gala, de boa qualidade, casca de cor uniforme, sem manchas prets 2,25 67,50

ou sinais de amassamento, no ponto de maturação para consumo, acondici

onadas em embalagem de plástico própria para trasnporte

4 20,0000 kg Pastel pequeno tipo "festa", recheado a base de carne moida, de primei 29,00 580,00

ra qualidade e de acordo c/ o prazo de validade, produzido na data de

entrega e acondicionado em embalagem hermeticamente fechada

5 42,0000 kg Pastel assado tamanho normal, recheio a base de carne moida, de primei 14,99 629,58

ra qualidade e de acordo com o prazo de validade, produzido na data de

entrega e acondicionado em embalagem hermeticamente fechada

6 42,0000 kg Pastel assado tamanho normal, recheio a base de frango, de primeira qu 14,99 629,58

alidade e de acordo com o prazo de validade, produzido na data de entr

ega e acondicionado em embalagem hermeticamente fechada

7 35,0000 kg Bolo inglês, sem recheio, embalado em filme plástico, peso aproximado 8,89 311,15

de 1Kg, sabor baunilha, cozimento no ponto, data de validade máxima de

2 dias após a entrega, acondicionamento em embalagem especifica, sem

evidências de quebra ou amassamento do produto

8 20,0000 kg Risolis tipo festa, massa cozida, recheado com frango desfiado, temper 29,00 580,00

ado com condimentos proprios em óleo vegetal, 20g cada, fabicação no d

ia da entrega

8 100,0000 cx. Cereal em barra ligth, sabor castanhae avelã com chocolate, caixa com 0,89 89,00

3 un., de 25g cada

9 35,0000 kg Bolo inglês, sem recheio, embalado em filme plástico, peso aproximado 8,89 311,15

de 1Kg, sabor laranja, cozimento no ponto, data de validade máxima de

2 dias após a entrega, acondicionamento em embalagem especifica, sem e

vidências de quebra ou amassamento do produto

9 100,0000 cx. Cereal em barra ligth, sabor maçã, canela e uva passa, caixa com 3 un. 0,89 89,00

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 8

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4579 ANTONIA ISELDA KRAISIG DEZENGRINI CNPJ = 07.514.537/0001-19

, de 25g cada

10 20,0000 kg Enrolado de salsicha assado, com 1 salsicha inteira envolta da massa, 14,99 299,80

peso aproximado de 100g, de primeira qualidade, produzida na data de e

ntrega e primeira qualidade, produzida na data de entrega e acondicion

ado em embalagem hermeticamente fechada embalagem individual

10 100,0000 cx. Cereal em barra, sabor fibras e ameixa com chocolate ligth, caixa com 0,89 89,00

3 un., de 25g cada

11 400,0000 un Mini pizza, recheio de frango e queijo, cfe. descr.complemento com pes 1,17 468,00

o aprox.de 100 g, de primeira qualidade e de acordo com o prazo de val

idade, produzido na data da entrega e acondicionada em embalagem herme

ticamente fechada, embalada individualmente.

11 25,0000 un Açúcar refinado, pct 1Kg, embalagem plástica transparente, resistente 1,82 45,50

com solda reforçada

12 400,0000 un Mini pizza, tipo festa sabor presunto e queijo, cfe. descr. complement 1,17 468,00

o com peso aprox.de 100 g, de primeira qualidade e de acordo com o pra

zo de validade, produzido na data da entrega e acondicionada em embala

gem hermeticamente fechada, embalada individualmente.

13 20,0000 kg Mini bolo de cenoura (formato de cupcake), cfe. descr.complemento sem 9,17 183,40

recheio, com cobertura de chocolate, pesoaprox. de 50 g, de primeira q

ualidadee de acordo com o prazo de validade, produzido na data da entr

ega e acondicionado em embalagem hermeticamente fechada, embalado indi

vidualmente

14 35,0000 kg Cuca sem recheio, cfe. descr. complemento cobertura com farofa em toda 7,99 279,65

a sua extensão, embalada com peso aprox. de 1 kg, contando no minimo

os seguintes ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, gordu

ra vegetal e ovo, data de fabricação de um dia anterior a entrega

17 250,0000 un Mini bolo sabor brigadeiro, com recheio de chocolate, 40g, com identif 0,50 125,00

icação do fabricante, data de fabricação e de validade e demais exigên

cias sanitárias vigentes, data de validade de no mínimo doze meses da

data de entrega.

18 250,0000 un Mini bolo sabor baunilha, com recheio de morango, 40g, com identificaç 0,50 125,00

ão do fabricante, data de fabricação e de validade e demais exigências

sanitárias vigentes, data de validade de no mínimo doze meses da data

de entrega.

19 250,0000 un Mini bolo sabor cenoura, com recheio de chocolate, 80g, com identifica 0,50 125,00

ção do fabricante, data de fabricação e de validade e demais exigência

s sanitárias vigentes, data de validade de no mínimo doze meses da dat

a de entrega.

27 100,0000 un Cereal em barra com castanha, uva passa e mel, 25 g cada unidade cx. c 0,89 89,00

/3unidades

RI-07-058-2015-Generos de alimentação-SMDS e RI-07-059-2015-Generos de

alimentação-SMDS e RI-07-060-2015-Generos de alimentação-SMDS

Total do Empenho : 8.082,81

0 002111 23.03.2015 385 Convite 16

1 600,0000 un Sanduiche cfe. complemento/descrição em anexo Embalado individualmente 2,15 1.290,00

, acondic. em cx térmica, contendo: 1 pão francês fresco (produzido na

data da entrega), com peso minimo de 100 g, margarina cremosa com sal

,, 1 fatia de mortadela sem gordura, 1 fatia de queijo tipo prato ou m

ussarela, 1 folha de alface.

1 120,0000 kg Laranja comum p/ suco 1,95 234,00

2 600,0000 un Sanduiche embalado em unidade indivudual, contendo: 2 fatias de pão in 2,25 1.350,00

tegral, margarina cremosa com sal, 1 fatia queijo tipo mussarela ou pr

ato, 1 fatia de apresuntado sem gordura

3 600,0000 un Cachorro-quente embalado em unidade indivudual, contendo: 01 pão de ca 1,70 1.020,00

chorro-quente macio com peso minimo de 100g, molho à base de carne moi

da, tomate, cebola e temperos, salsicha sem corante. Data de fabricaçã

o do pão e do molho sendo a mesma da entrega. Entrega em embalagem her

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 9

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4579 ANTONIA ISELDA KRAISIG DEZENGRINI CNPJ = 07.514.537/0001-19

meticamente fechada, própria para o armazenamento de alimentos perecív

eis, sem evidências de quebra ou amassamento do produto.

3 60,0000 kg Maçã Gala, de boa qualidade, casca de cor uniforme, sem manchas prets 2,25 135,00

ou sinais de amassamento, no ponto de maturação para consumo, acondici

onadas em embalagem de plástico própria para trasnporte

4 63,0000 kg Pastel pequeno tipo "festa", recheado a base de carne moida, de primei 29,00 1.827,00

ra qualidade e de acordo c/ o prazo de validade, produzido na data de

entrega e acondicionado em embalagem hermeticamente fechada

5 63,0000 kg Pastel assado tamanho normal, recheio a base de carne moida, de primei 14,99 944,37

ra qualidade e de acordo com o prazo de validade, produzido na data de

entrega e acondicionado em embalagem hermeticamente fechada

6 63,0000 kg Pastel assado tamanho normal, recheio a base de frango, de primeira qu 14,99 944,37

alidade e de acordo com o prazo de validade, produzido na data de entr

ega e acondicionado em embalagem hermeticamente fechada

7 90,0000 kg Bolo inglês, sem recheio, embalado em filme plástico, peso aproximado 8,89 800,10

de 1Kg, sabor baunilha, cozimento no ponto, data de validade máxima de

2 dias após a entrega, acondicionamento em embalagem especifica, sem

evidências de quebra ou amassamento do produto

8 63,0000 kg Risolis tipo festa, massa cozida, recheado com frango desfiado, temper 29,00 1.827,00

ado com condimentos proprios em óleo vegetal, 20g cada, fabicação no d

ia da entrega

8 150,0000 cx. Cereal em barra ligth, sabor castanhae avelã com chocolate, caixa com 0,89 133,50

3 un., de 25g cada

9 90,0000 kg Bolo inglês, sem recheio, embalado em filme plástico, peso aproximado 8,89 800,10

de 1Kg, sabor laranja, cozimento no ponto, data de validade máxima de

2 dias após a entrega, acondicionamento em embalagem especifica, sem e

vidências de quebra ou amassamento do produto

9 150,0000 cx. Cereal em barra ligth, sabor maçã, canela e uva passa, caixa com 3 un. 0,89 133,50

, de 25g cada

10 63,0000 kg Enrolado de salsicha assado, com 1 salsicha inteira envolta da massa, 14,99 944,37

peso aproximado de 100g, de primeira qualidade, produzida na data de e

ntrega e primeira qualidade, produzida na data de entrega e acondicion

ado em embalagem hermeticamente fechada embalagem individual

10 150,0000 cx. Cereal em barra, sabor fibras e ameixa com chocolate ligth, caixa com 0,89 133,50

3 un., de 25g cada

11 600,0000 un Mini pizza, recheio de frango e queijo, cfe. descr.complemento com pes 1,17 702,00

o aprox. de 100 g, de primeira qualidade e de acordo com o prazo de va

lidade, produzido na data de entrega e acondicionado em embalagem herm

eticamente fechada, embalada individualmente

11 25,0000 un Açúcar refinado, pct 1Kg, embalagem plástica transparente, resistente 1,82 45,50

com solda reforçada

12 600,0000 un Mini pizza, tipo festa sabor presunto e queijo, cfe. descr. complement 1,17 702,00

o com peso aprox. de 100 g, de primeira qualidade e de acordo com o pr

azo de validade, produzido na data de entrega e acondicionado em embal

agem hermeticamente fechada, embalada individualmente

13 63,0000 kg Mini bolo de cenoura (formato de cupcake), cfe. descr.complemento sem 9,17 577,71

recheio com cobertura de chocolate, peso aprox. de 50 g, de primeira q

ualidade e de acordo c/o prazo de validade, produzido na data de entre

ga e acondicionado em embalagem hermeticamente fechada, embalado indiv

idualmente

14 90,0000 kg Cuca sem recheio, cfe. descr. complemento cobert. com farofa em toda s 7,90 711,00

ua extensão, embalado com peso aprox. de 1 kg, contendo no minimo os s

eguintes ingredientes: farinha de trigo, fermento biologico, gordura v

egetal e ovo, data de fabricação de um dia anterior a entrega

17 500,0000 un Mini bolo sabor brigadeiro, com recheio de chocolate, 40g, com identif 0,50 250,00

icação do fabricante, data de fabricação e de validade e demais exigên

cias sanitárias vigentes, data de validade de no mínimo doze meses da

data de entrega.

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 10

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4579 ANTONIA ISELDA KRAISIG DEZENGRINI CNPJ = 07.514.537/0001-19

18 500,0000 un Mini bolo sabor baunilha, com recheio de morango, 40g, com identificaç 0,50 250,00

ão do fabricante, data de fabricação e de validade e demais exigências

sanitárias vigentes, data de validade de no mínimo doze meses da data

de entrega.

19 500,0000 un Mini bolo sabor cenoura, com recheio de chocolate, 80g, com identifica 0,50 250,00

ção do fabricante, data de fabricação e de validade e demais exigência

s sanitárias vigentes, data de validade de no mínimo doze meses da dat

a de entrega.

20 70,0000 pct Biscoito salgado com recheio sabor ervas finas, embalagem com 8 pacote 3,89 272,30

s de 25g cada

27 150,0000 un Cereal em barra com castanha, uva passa e mel, 25 g cada unidade cx. c 0,89 133,50

/ 3 unidades

RI-07-062-2015-Genros de alimeentação-SMDS e RI-07-064-2015-Generos de

alimentação-SMDS e RI-07-063-2015-Generos de alimentação-SMDS

Total do Empenho : 16.410,82

0 002646 30.03.2015 525 Dispensa por Limite 209

1 1,0000 un Contratação de empresa para fornecimento de material para coquetel (co 488,41 488,41

ffee-break) cfe. descrição complemento. composto por 200 docinhos e 30

0 salgados sabores diversos e ainda refrigerante e suco, para aproxima

damente 90 pessoas em eventos da SMS

RI-12-543-2015-MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS-SMS

Total do Empenho : 488,41

0 002778 31.03.2015 1943 Convite 130

1 1,0000 3.000 UND SANDUICHES P/ PERÍODO DE 01 A 06/2015 ACONDICIONADOS INDIVID 6.450,00 6.450,00

UALMENTE EM PLASTICO PVC C/ GUARDANAPO COMPOSTO CFE REQ.INT.Nº535/2015

SMS. CONTRATO N.186/2013, ADITIVO N.02/2014.

Total do Empenho : 6.450,00

Total do Credor .: 31.432,04

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 5127 ANTUNES COMERCIAL LTDA CNPJ = 94.978.236/0001-40

0 002107 23.03.2015 142 Pregão Presencial 2

1 30,0000 un Fita isolante 20m, na cor preta NORTON 2,10 63,00

4 500,0000 un Lâmpada vapor de sódio alta pressão 150w tubolar - suporte e-40 tensão 14,30 7.150,00

220v fluxo luminoso mínimo 16.700lúmens, vida útil média de 32.000 ho

ras. PHILIPS

7 100,0000 Pç Reator com Base Para Relé Fotoelétrico Acoplada Para lâmpada vapor de 40,50 4.050,00

sódio de alta pressão, potência 150 watts, tensão de operção de 220 vo

lts, frequencia de 60 hertz, ignitor integrado, alto fator de potência

(maior ou igual a 0,92). conforme descrição em anexo uso externo, com

selo padrão procel inmetro e etiqueta ence norma NBR 13593, gravada n

o reator. MAPRELUX

9 300,0000 Pç Reator Para lâmpada vapor de sódio de alta pressão, potência 70 watts 22,40 6.720,00

tensão de operação de 220 volts, frequência de 60 hertz, ignitor integ

rado, alto fator de potência (maior ou igual a 0,92), uso externo, com

selo padrão PROCEL INMETRO e etiqueta ENCE NORMA NBR 13593, gravada n

o reator. MAPRELUX

12 700,0000 m Fio de Cobre Rigido CONTROL 0,41 287,00

13 50,0000 Pç Refletor de iluminação púbica. conforme descrição. refletor em alumini 50,00 2.500,00

o estampado, refrator fechado transparente em policarbonato, estabiliz

ado contra raios ultravioleta e antivandalismo, fecho em inox de alta

resistência que comprime o refrator ao refletor, com juntas de vedação

em silicone entre pescoço e corpo e refrator e corpo, pescoço em aço

injetado com diametro interno de 25 a 35 mm com farafuso para fixação

ao braço, com suporte e-27 antivibratorio para fixação da lampada. LUM

ISHOW

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 11

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 5127 ANTUNES COMERCIAL LTDA CNPJ = 94.978.236/0001-40

14 10,0000 Pç Fita auto fusão cor preta 20m. NORTON 2,50 25,00

RI-11-047-2015-MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO-SMODUTRAN

Total do Empenho : 20.795,00

Total do Credor .: 20.795,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 5045 AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP CNPJ = 05.919.156/0001-94

0 001733 03.03.2015 1691 Registro de Preço/Pregão Pre 50

21 120,0000 un Massa com Ovos embalagem 500 g. Tipo cabelo de anjo; embalagem plástic 1,81 217,20

a, transparente, resistente, com solda reforçada. GERMANI

32 250,0000 pct Sagu pérola, tipo 1 (classe sagu artificial, grupo tapioca, embalagem 2,20 550,00

plástica transparente, resistente com solda reforçada - Peso líquido 5

00 g). Solicita-se apresentação de amostra. PRATA

40 480,0000 pct Cereal de Milho Açucarado, embalagem plastica c/ solda reforçada, peso 12,80 6.144,00

liq. 2 kg. Solicita-se apresentação de amostra. GOLDFLAKES

46 30,0000 pct Polvilho azedo, pacotes de 500 g Embalagem plástica, resistente, com s 1,99 59,70

olda reforçada. PRATA

52 30,0000 pct Polvilho doce, pacotes de 500 gr. Embalagem plástica, resistente, com 1,54 46,20

solda reforçada. PRATA

61 20,0000 un Óleo de milho, embalagem plástica, contendo 900ml. COCAMAR 4,29 85,80

Memorandos Internos n° 453/2014 e 454/2014 - SMED. REQUISIÇÃO INTERNA

Nº 93/2015 - SMED.

Total do Empenho : 7.102,90

Total do Credor .: 7.102,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3277 APAE (EDUCAÇÃO)ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI OUTROS = 99999999999

0 002105 23.03.2015 RI 110 Dispensa por Justificativa

1 1,0000 ESTIMATIVA DE VALOR PARA REPASSE FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB PAR 350.000,00 350.000,00

A AÇÕES NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO CONFORME CONVÊNIO FI

RMADO ENTRE A ENTIDADE E O MUNICIPIO DE IJUI/FUNDEB ANO DE 2015.

Total do Empenho : 350.000,00

Total do Credor .: 350.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 10 ARNOMAQUINAS LTDA CNPJ = 88.506.878/0001-44

0 001749 05.03.2015 154 Convite 7

4 1,0000 cx. Caneta marca texto amarelo fluorescente com 12 unds, por caixa TRIS 10,68 10,68

5 1.000,0000 un Envelope branco 115 mm x 225 mm, branco. IPEC 0,06 60,00

8 10,0000 cx. Grampo para grampeador 26/6 tipo galvanizado (cx com 5000) GL 3,00 30,00

RI-09-38-2015-Material de expediente-SMDS

Total do Empenho : 100,68

0 001750 05.03.2015 154 Convite 7

1 30,0000 un Caneta esferográfica cor azul - ponta fina COMP 1,00 30,00

2 4,0000 cx. Grampos 26/6, tipo niquelado - Caixa com 5000 grampos. GL 3,76 15,04

3 5,0000 un Borracha branca, macia, p/lapis preto nº 02- tamanho médio MERC 0,20 1,00

13 3,0000 un Caneta Marca Texto cor Amarela TRIS 0,89 2,67

16 2,0000 un Caneta corretora, líquida, 7 ml, secagem rápida TRIS 4,80 9,60

18 2,0000 un Grampeador grande, capacidade 50 folhas MP 65,00 130,00

19 2,0000 un Extrator de Grampo em Inox CAV 1,68 3,36

22 10,0000 un Pasta de cor preta para documentos POL 1,30 13,00

24 100,0000 un Envelopes branco tamanho oficio 22,30 x 11cm IPEC 0,06 6,00

RI-11-021-2015-Material de expediente-SMDU

Total do Empenho : 210,67

0 001751 05.03.2015 154 Convite 7

1 100,0000 un Caneta esferográfica cor azul - ponta fina COMP 1,00 100,00

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 12

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 10 ARNOMAQUINAS LTDA CNPJ = 88.506.878/0001-44

2 7,0000 cx. Grampos 26/6, tipo niquelado - Caixa com 5000 grampos. GL 3,76 26,32

3 5,0000 un Borracha branca, macia, p/lapis preto nº 02- tamanho médio MERC 0,20 1,00

9 3,0000 un Lápis borracha ALB 1,00 3,00

14 5,0000 un Caneta Marca Texto cor Amarela TRIS 0,89 4,45

17 4,0000 un Caneta corretora, líquida, 7 ml, secagem rápida TRIS 4,80 19,20

18 2,0000 un Grampeador grande, capacidade 50 folhas MP 65,00 130,00

19 2,0000 un Extrator de Grampo em Inox CAV 1,68 3,36

22 200,0000 un Pasta de cor preta para documentos POL 1,30 260,00

24 160,0000 un Envelopes branco tamanho oficio IPEC 0,06 9,60

RI-11-311-2015-Material de expediente-SMDU

Total do Empenho : 556,93

0 001752 05.03.2015 154 Convite 7

1 3.000,0000 un Envelope pardo,dimensões 240mm x 340mm IPEC 0,15 450,00

3 2.000,0000 un envelope pardo, dimensões 370mm x 470mm. IPEC 0,31 620,00

RI-12-323-2015-SMS-MATERIAL DE EXPEDIENTE-SMS

Total do Empenho : 1.070,00

0 001753 05.03.2015 154 Convite 7

6 100,0000 un Envelope de papel, branco, tamanho ofício tamanho 14 x 22 IPEC 0,06 6,00

11 10,0000 un Pasta transparente fechamento com elástico tamanho A4 POLY 1,65 16,50

14 20,0000 un Bloco de recados auto-adesivos removíveis, TRIS 3,44 68,80

16 400,0000 un Saco plástico p/folha de ofício - 04 furos FAB 0,09 36,00

17 3,0000 un Corretivo Líquido à Base de Água 18 ml. MER 1,40 4,20

19 10,0000 un Caderno espiral grande, com 96 folhas PAN 3,40 34,00

22 2,0000 un Grampeador de mesa. confrome descrição 23/13 MP 65,00 130,00

23 1,0000 un Cola branca escolar, totalmente lavavél, não tóxica, aderência de alta 7,40 7,40

qualidade - embalagem de 1 kg. embalagem de 1Kg FRAMA

29 2,0000 un Tesoura de uso geral, lâmina aço, cabo plástico, 21cm MP 4,00 8,00

30 2,0000 un Calculadora de mesa com visor, conforme complemento ZETA 13,20 26,40

RI-13-19-2015-MATERIAL DE EXPEDIENTE-SMMA

Total do Empenho : 337,30

0 001755 05.03.2015 154 Convite 7

5 2,0000 un Mouse optico 3 botões, usb, 800dpi, com scroll COL 12,00 24,00

RI-13-18-2015-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SMMA

Total do Empenho : 24,00

0 002035 20.03.2015 431 Dispensa por Limite 147

1 1,0000 un Mão de obra para conserto de relógio ponto, conforme descrição em anex 460,00 460,00

o. testes e recuperação da fonte

RI-11-322-2015-Manut. e conserv. de maquinas e equipto.-SMDU

Total do Empenho : 460,00

Total do Credor .: 2.759,58

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 694 ASSOC CASA FAMILIAR RURAL REGIÃO DE IJUI CNPJ = 07.489.049/0001-07

0 002108 23.03.2015 RI 115 Dispensa por Justificativa

1 1,0000 REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ENTIDADE NO VALOR DE R$1.800,00 MENS 18.000,00 18.000,00

AIS A CONTAR DO MÊS DE MARÇO A DEZEMBRO/2015 CONFORME CONVÊNIO FIRMADO

.

Total do Empenho : 18.000,00

Total do Credor .: 18.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 840 ASSOC.HOSP.BENEF.SÃO VICENTE DE PAULO CNPJ = 92.021.062/0001-06

0 002764 31.03.2015 540 Dispensa por Justificativa 200

1 1,0000 un Exame de uretrocistografia 200,00 200,00

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 13

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 840 ASSOC.HOSP.BENEF.SÃO VICENTE DE PAULO CNPJ = 92.021.062/0001-06

RI-12-545-2015-SERV.MÉDICO-HOSPIT ODONT.LABORAT-SMS

Total do Empenho : 200,00

0 002804 31.03.2015 560 Dispensa por Justificativa 208

1 1,0000 un Ressonância magnética cardíaca 915,00 915,00

RI-12-567-2015-SERV. MÉDICO-HOSPIT ODONT.LABORAT-SMS

Total do Empenho : 915,00

Total do Credor .: 1.115,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 5399 ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CNPJ = 16.966.882/0001-84

0 001737 03.03.2015 1691 Registro de Preço/Pregão Pre 50

3 500,0000 kg Tomate Longa Vida (grau médio de amadurecimento, tamanho médio, integr 1,85 925,00

o).

6 1.600,0000 kg Batata inglesa (tamanho médio, integra, livre de brotos) 0,95 1.520,00

9 1.000,0000 kg Mamão formosa, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, íntegro 2,25 2.250,00

10 2.000,0000 kg Maçã Nacional - tamanho médio, íntegro 1,90 3.800,00

11 50,0000 kg Alho graúdo, livre de brotos. 10,50 525,00

26 300,0000 kg Banana prata, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, integra 2,05 615,00

28 2.000,0000 kg Banana caturra tipo 1, graúda, grau médio de amadurecimento, integra, 1,25 2.500,00

acondicionada em caixas plásticas limpas

Memorandos Internos n° 453/2014 e 454/2014 - SMED. REQUISIÇÃO INTERNA

Nº 97/2015 - SMED.

Total do Empenho : 12.135,00

0 001742 03.03.2015 1691 Registro de Preço/Pregão Pre 50

4 300,0000 kg Cebola (Íntegra, livre de brotos, tamanho médio). 1,35 405,00

5 150,0000 kg Pimentão Verde (Íntegro) 4,75 712,50

Memorandos Internos n° 453/2014 e 454/2014 - SMED. REQUISIÇÃO INTERNA

Nº 97/2015 SMED.

Total do Empenho : 1.117,50

0 002651 30.03.2015 1691 Registro de Preço/Pregão Pre 50

9 800,0000 kg Mamão formosa, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, íntegro 2,25 1.800,00

10 1.200,0000 kg Maçã Nacional - tamanho médio, íntegro 1,90 2.280,00

26 150,0000 kg Banana prata, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, integra 2,05 307,50

28 1.800,0000 kg Banana caturra tipo 1, graúda, grau médio de amadurecimento, integra, 1,25 2.250,00

acondicionada em caixas plásticas limpas

REQUISIÇÃO INTERNA N.141/2015 SMED.

Total do Empenho : 6.637,50

Total do Credor .: 19.890,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1145 ATACADAO COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ = 90.341.561/0001-47

0 001722 02.03.2015 1691 Registro de Preço/Pregão Pre 50

4 240,0000 un Achocolatado em pó (peso líquido 1 kg) Embalagem resistente, com solda 5,87 1.408,80

reforçada, não necessita ser transparente. Solicita-se apresentação d

e amostra. APTI

6 1.000,0000 pct Biscoito salgado tipo água e sal (embalagem plástica reforçada, pctes 1,85 1.850,00

c/protetores internos - peso líquido de 400 g). Solicita-se apresentaç

ão de amostra. ORQUIDEA

41 1.000,0000 un Biscoito doce sabor leite, embalagem plástica, peso liq. 400 g Embalag 2,02 2.020,00

em plástica, resistente, com solda reforçada.Solicita-se apresentação

de amostra. ORQUIDEA

50 10,0000 un Achocolatado em pó diet, sem adição de açúcares, adoçado com component 6,88 68,80

es de estévia. Embalagem com peso líquido de 210 gr. Alimento para die

tas com ingestão controlada de açúcar. Solicita-se apresentação de amo

stra. LOWÇUCAR

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 14

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1145 ATACADAO COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ = 90.341.561/0001-47

Memorandos Internos n° 453/2014 e 454/2014 - SMED. Requisição Interna

nº 91/2015.

Total do Empenho : 5.347,60

0 002652 30.03.2015 1691 Registro de Preço/Pregão Pre 50

4 240,0000 un Achocolatado em pó (peso líquido 1 kg) Embalagem resistente, com solda 5,87 1.408,80

reforçada, não necessita ser transparente. Solicita-se apresentação d

e amostra. APTI

6 600,0000 pct Biscoito salgado tipo água e sal (embalagem plástica reforçada, pctes 1,85 1.110,00

c/protetores internos - peso líquido de 400 g). Solicita-se apresentaç

ão de amostra. ORQUIDEA

41 600,0000 un Biscoito doce sabor leite, embalagem plástica, peso liq. 400 g Embalag 2,02 1.212,00

em plástica, resistente, com solda reforçada.Solicita-se apresentação

de amostra. ORQUIDEA

REQUISIÇÃO INTERNA N.145/2015 SMED.

Total do Empenho : 3.730,80

Total do Credor .: 9.078,40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3309 BANRISUL CARTÕES S.A. CNPJ = 92.934.215/0001-06

0 002060 20.03.2015 464 Dispensa por Justificativa 141

1 1,0000 l Estimativa para pagamento combustivel adquirido pelo sistema de cartõe 2.500,00 2.500,00

s para veiculos

RI-08-008-2015-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS-SEMDEC

Total do Empenho : 2.500,00

Total do Credor .: 2.500,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 5446 BOMBAS INJETORAS PANAMBI LTDA - ME CNPJ = 01.671.066/0001-76

0 002074 20.03.2015 479 Dispensa por Limite 183

1 1,0000 un Bomba de combustível 695,00 695,00

RI-10-051-2015-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS-SMDR

Total do Empenho : 695,00

0 002075 20.03.2015 480 Dispensa por Limite 184

1 1,0000 un Execução global para conserto da retroescavadeira nº 63, cfe. descr. c 2.367,00 2.367,00

omplemento ( ELEMENTO, VÁLVULA, PINO TRAVA, MEMBRANA, REPARO 131, REPA

RO 400)

RI-10-069-2015-MANUTENÇÃO E ONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS-SMDR

Total do Empenho : 2.367,00

0 002076 20.03.2015 468 Dispensa por Limite 175

1 1,0000 un Mão de obra e peças referente revisão geral na retro NH nº 80 ( JG REP 1.852,00 1.852,00

AROS, PALHETAS, ANEL EXCENTRICO, VÁLVULA DOSIFICADORA, BICO INJETOR, K

IT SAPATA ROLET, JUNTAS)

RI-10-070-2015-MAN E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS-SMDR

Total do Empenho : 1.852,00

Total do Credor .: 4.914,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2113 BORRACHARIA HUBERT LTDA- ME CNPJ = 92.392.463/0001-64

0 002570 26.03.2015 408 Convite 17

1 2,0000 un Pneu novo, liso 900x20, 14 lonas c/ câmara e colarinho. Para Ford 11.0 935,00 1.870,00

00 PIRELLI

2 4,0000 un Pneu novo 16.9-24, 16 lonas, lameiro, com câmara e ventil curto. e col 3.120,00 12.480,00

arinho, venil curto para retro-escavadeira Case 580 M 4X4 PIRELLI

3 4,0000 un Pneu lameiro, 12-16.5, novo, convencional, 12 lonas, com câmara. e cor 1.055,00 4.220,00

alinho, venil curto para Retro Case 580M 4X4 PIRELLI

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 15

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2113 BORRACHARIA HUBERT LTDA- ME CNPJ = 92.392.463/0001-64

4 2,0000 un Pneu novo liso, 1000 x 20 com 16 lonas com câmara e colarinho para MB 1.140,00 2.280,00

1513 placa IEC 7383 PIRELLI

5 2,0000 un Pneu novo 17.5x25, minimo 16 lonas, minimo 25mm de sulco, com camara, 5.420,00 10.840,00

ventil curto e colarinho, foramto das agarradeiras L3-3A, capacidade d

e carga minima 7300kg, minimo 457mm de largura de secção, 1 linha do f

abricante para retro case 580L 4x2 nº98 GOODYEAR

6 6,0000 un Pneu novo, lameiro 1.400x24 - 16 lonas, convencional. com câmera, 14.9 3.337,50 20.025,00

.24 GOODYEAR

7 20,0000 un Câmara de ar, 14.9.24 Q BOM 250,00 5.000,00

RI-11-45-2015-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-SMDU

Total do Empenho : 56.715,00

Total do Credor .: 56.715,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4694 BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA CNPJ = 08.316.096/0001-03

0 002775 31.03.2015 36 Concorrência 01

1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA CONTRAPARTIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO 156.000,00 156.000,00

S PARA EXECUÇÃO GLOBAL NA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO TIPO CBUQ, SOBRE A

PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE DE PEDRA IRREGULAR (CALÇAMENTO) PASSEIOS PÚBLI

COS E SINALIZAÇÕES VIÁRIAS, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE IJUI (BADESU

L). TERMO DE CONTRATO N.67/2014.

Total do Empenho : 156.000,00

Total do Credor .: 156.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3770 CAMILA ZAMBON CPF = 016.275.340-32

0 002636 27.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊ 60,00 60,00

NCIA MUNICIPAL EM DEFESA DO TRANSITO SEGURO, NO CENTRO DE EVENTOS DA U

NIVERSIDADE DE PASSO FUNDO - UPF, EM PASSO FUNDO-RS NO DIA 27 DE MARÇO

DE 2015.

Total do Empenho : 60,00

Total do Credor .: 60,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3081 CARLA GIOVANA FREITAS DA SILVA CNPJ = 01.025.720/0001-74

0 001966 18.03.2015 2438 Pregão Presencial 70/2014

1 1,0000 PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESC 484,42 484,42

OLAS ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.LINHA 4,17,19.

Total do Empenho : 484,42

0 001981 18.03.2015 2438 Pregão Presencial 70/2014

1 1,0000 PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 3.638,87 3.638,87

COLAS ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.LINHAS 4,17 E 19

.

Total do Empenho : 3.638,87

0 002602 27.03.2015 2438 Pregão Presencial 70

1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO 9.700,00 9.700,00

INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHAS 4,17 E 19.

Total do Empenho : 9.700,00

0 002612 27.03.2015 2438 Pregão Presencial 70

1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FU 67.500,00 67.500,00

NDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHAS 4, 17 E 19.

Total do Empenho : 67.500,00

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 16

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total do Credor .: 81.323,29

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 948 CARLOS ALBERTO DE JESUS CPF = 613.719.980-00

0 001837 06.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UMA DIÁRIA SEM PERNOITE P/ OPERADOR DE MAQUINAS QUE IRÁ A PASSO FUNDO/ 60,00 60,00

RS DIA 06/03/2015, ACOMPANHAR O CONSERTO DA ESCAVADEIRA NH (DRAGA) N.8

8, PARA CONSERTO NA SHARK MAQUINAS.

Total do Empenho : 60,00

Total do Credor .: 60,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4214 CARLOS IVAN KNECHTEL GUTTERRES CPF = 474.581.270-15

0 001861 10.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRÁ CONDUZIR SECRETARIO E S 60,00 60,00

ERVIDOR A NÃO ME TOQUE RS, DIA 10/03/15, ONDE PARTICIPARÃO DE SEMINÁRI

O DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO.

Total do Empenho : 60,00

Total do Credor .: 60,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 749 CASA CRIANÇA FELIZ CNPJ = 94.722.287/0001-07

0 002106 23.03.2015 RI 111 Dispensa por Justificativa

1 1,0000 ESTIMATIVA DE VALOR PARA REPASSE FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB PAR 103.000,00 103.000,00

A AÇÕES NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO CONFORME CONVÊNIO FI

RMADO ENTRE A ENTIDADE E O MUNICIPIO DE IJUI/FUNDEB ANO DE 2015.

Total do Empenho : 103.000,00

Total do Credor .: 103.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1751 CASSIANO FUNCK NEUBERGER CPF = 025.081.730-61

0 001759 05.03.2015 367 Dispensa por Justificativa 122

1 500,0000 kg Moranga cabutiá (tamanho médio, íntegra) 1,59 795,00

RI-09-068-2015-GENEROS DE ALIMENTAÇÃO-SMED

Total do Empenho : 795,00

Total do Credor .: 795,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3823 CEDEDICAI (FUNDOCAD)-CENTRO DEF.D.CRIANÇA ADOL. IJ OUTROS = 99999999999

0 002012 19.03.2015 RI 73 Dispensa por Justificativa L 4690/07

1 1,0000 VALOR DE REPASSE CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO N.001/2015 DO COMDICA. 1.900,00 1.900,00

Total do Empenho : 1.900,00

Total do Credor .: 1.900,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3699 CEF-PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ = 01.227.588/0001-83

0 001839 10.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO SALDO CONVENIO CONTRATO DE REPASSE N.388.4 4.121,91 4.121,91

10-52/2012, CONFORME OFICIO N.1292/2015/GIGOV/PF.

Total do Empenho : 4.121,91

Total do Credor .: 4.121,91

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 498 CENTENARIA DISTR MAT ESCRIT ESC LTDA CNPJ = 93.791.143/0001-40

0 001757 05.03.2015 154 Convite 7

1 10,0000 cx. Papel Ofício A4, 75g, 210x297mm, caixa com 5.000 folhas AGAPEL 114,00 1.140,00

RI-02-09-2015-Material de expediente-GP

Total do Empenho : 1.140,00

0 001761 05.03.2015 154 Convite 7

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 17

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 498 CENTENARIA DISTR MAT ESCRIT ESC LTDA CNPJ = 93.791.143/0001-40

1 5,0000 cx. Alfinete nº 29 - cx. c/50g ACC 3,80 19,00

2 4,0000 cx. Papel Ofício A4, 75g, 210x297mm, caixa com 5.000 folhas AGAPEL 114,00 456,00

3 1,0000 cx. Caneta esferográfica preta, ponta média, cfe.descr.complemento 1.0mm, 33,00 33,00

corpo e tampa de resina termoplástica, pinta de liga de latão e esfera

de carbeto de tungstenio cx/50 unid BIC

6 1,0000 cx. Envelope pardo 240 mm x 340 mm, 80 gr/m2, cx c/ 250 und FORONI 36,00 36,00

7 1,0000 cx. Caneta esferográfica cor azul ponta média 1.0mm, corpo e tampa de resi 33,00 33,00

na termoplastica, pinta de liga de latão e esfera de carbeto de tungst

ênio caixa com 50 unids BIC

9 10,0000 rl Fita adesiva transparente, grande, 12mm x 50m 3M 1,00 10,00

10 10,0000 un Fita adesiva para empacotamento, transparente, 45mm x 100m 3M 5,90 59,00

11 10,0000 pct Papel credex, AP 60, pcte.50 folhas CREDEAL 5,00 50,00

12 5,0000 rl Papel contact, modelo transparente, 45cmx2m VINITACT 75,00 375,00

RI-09-38-2015-Material de expediente-SMDS

Total do Empenho : 1.071,00

0 001762 05.03.2015 154 Convite 7

4 6,0000 cx. Clips 2/0 niquelados - caixa c/100 peças ACC 2,00 12,00

5 6,0000 un Lápis Preto nº 02 LEO 0,20 1,20

6 20,0000 un Arquivo-morto, caixa de papelão dobrável, puro, dimensões aproximadas 1,60 32,00

24,5 x 34,5 x 13 cm AGAPEL

7 6,0000 cx. Clips 8/0 niquelado - Caixa c/25 peças ACC 2,50 15,00

8 3,0000 un Lâmina Larga, 18 mm, p/Estilete, em aço inox, com ranhuras para descar 0,40 1,20

te CIS

9 3,0000 un Cola escolar Branca embalagem 90gr. LEO 1,30 3,90

10 1,0000 cx. Envelope Pardo 240mmx340mm 80g/m2, caixa com 250 unidades FORONI 36,00 36,00

11 2,0000 un Fita Adesiva Transparente 48x50 mm 3M 2,90 5,80

12 4,0000 cx. Papel Ofício A4, 75g, 210x297mm, caixa com 5.000 folhas AGAPEL 114,00 456,00

14 2,0000 un Fita Adesivo Tamanho 1cm x 5 mt 3M 0,70 1,40

15 10,0000 un Pastas AZ LL CHIES 6,25 62,50

17 3,0000 un Fita crepe branca adesiva, com 9 mm x 50 m 3M 4,40 13,20

20 2,0000 cx. Alfinete nº 24, caixa com 50 g ACC 3,80 7,60

21 10,0000 un Pasta de plástico com prendedor de elástico POLIBRAS 1,50 15,00

23 3,0000 un Pasta AZ lombo estreito CHIES 6,25 18,75

RI-11-021-2015-Material de expediente-SMDU

Total do Empenho : 681,55

0 001766 05.03.2015 154 Convite 7

4 6,0000 cx. Clips 2/0 niquelados - caixa c/100 peças ACC 2,00 12,00

5 5,0000 un Lápis Preto nº 02 LEO 0,20 1,00

6 25,0000 un Arquivo-morto, caixa de papelão dobrável, puro, dimensões aproximadas 1,60 40,00

24,5 x 34,5 x 13 cm AGAPEL

7 2,0000 cx. Clips 8/0 niquelado - Caixa c/25 peças ACC 2,50 5,00

8 3,0000 un Lâmina Larga, 18 mm, p/Estilete, em aço inox, com ranhuras para descar 0,40 1,20

te CIS

10 3,0000 un Cola escolar Branca embalagem 90gr. LEO 1,30 3,90

11 1,0000 cx. Envelope Pardo 240mmx340mm 80g/m2, caixa com 250 unidades FORONI 36,00 36,00

12 3,0000 un Fita Adesiva Transparente 48x50 mm 3M 2,90 8,70

13 5,0000 cx. Papel Ofício A4, 75g, 210x297mm, caixa com 5.000 folhas AGAPEL 114,00 570,00

15 5,0000 un Fita Adesivo Tamanho 1cm x 5 mt 3M 0,70 3,50

16 20,0000 un Pastas AZ LL CHIES 6,25 125,00

21 30,0000 un Pasta de plástico com prendedor de elástico POLIBRAS 1,50 45,00

23 3,0000 un Pasta AZ lombo estreito CHIES 6,25 18,75

RI-11-311-2015-Material de expediente-SMDU

Total do Empenho : 870,05

0 001770 05.03.2015 154 Convite 7

2 500,0000 un Envelope pardo 31cm x 41cm FORONI 0,20 100,00

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 18

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 498 CENTENARIA DISTR MAT ESCRIT ESC LTDA CNPJ = 93.791.143/0001-40

RI-12-323-2015-SMS-MATERIAL DE EXPEDIENTE-SMS

Total do Empenho : 100,00

0 001771 05.03.2015 154 Convite 7

1 3,0000 cx. Caneta esferográfica cor azul ponta média 1.0mm, corpo e tampa de resi 33,00 99,00

na termoplastica, pinta de liga de latão e esfera de carbeto de tungst

ênio caixa com 50 unids BIC

2 1,0000 un Caneta esferográfica cor vermelha - ponta fina de metal ponta média 1. 33,00 33,00

0mm, corpo e tampa de resina termoplástica, pinta de liga de latão e e

sfera de carbeto de tungstênio, caixa com 50 unidades. BIC

3 1,0000 un Caneta Esferográfica Côr Preta - Ponta fina BIC 33,00 33,00

4 300,0000 un Cartão Ponto S.DOMINGOS 0,10 30,00

5 10,0000 cx. Clips 2/0 niquelados - caixa c/100 peças ACC 2,00 20,00

7 10,0000 un Fita Adesiva de PVC incolor de 5 cm de largura, 50m 3M 2,90 29,00

8 15,0000 un Fita Adesiva de PVC incolor, de 1 cm de largura - rolo c/ 30m 3M 0,70 10,50

9 5,0000 un Lapiseira 0,5 mm Emborrachada PILOT 6,00 30,00

10 10,0000 cx. Papel Ofício A4, 75g, 210x297mm, caixa com 5.000 folhas AGAPEL 114,00 1.140,00

12 3,0000 un Pincel Atômico Preta, ponta chanfrada, tinta permanente com secagem rá 2,70 8,10

pida. PILOT

13 1,0000 un Pincel Atômico Vermelho, ponta chanfrada, tinta permanente com secagem 2,70 2,70

rápida. PILOT

15 15,0000 pct Recados auto-adesivos removíveis cor amarela c/1 unidade com 100 folha 3,50 52,50

s, 76 X 102mm NOTE FIX

18 1,0000 pct Alfinete para mapa, com cabeça redonda, colorida, pct. c/100 unidades 4,00 4,00

ACC

20 20,0000 un Arquivo-morto, caixa de papelão dobrável, puro, dimensões aproximadas 1,60 32,00

24,5 x 34,5 x 13 cm AGAPEL

21 10,0000 cx. Grampo para Pastas, tipo trilho 80 mm, com 50 unidades ACC 7,90 79,00

24 5,0000 un Cola branca escolar 110g TENAZ 2,95 14,75

25 2,0000 cx. Etiquetas auto adesivas brancas, tamanho 25,4 mm x 66,7 mm cx.c/25 uni 12,00 24,00

dades (30 etiquetas/folha). COLACRIL

26 3,0000 rl Fita Crepe para Uso Geral 3,8 x 50 3M 9,00 27,00

27 2,0000 un Pasta AZ lombo estreito CHIES 6,25 12,50

28 6,0000 un Pasta AZ lombo largo CHIES 6,25 37,50

RI-13-19-2015-MATERIAL DE EXPEDIENTE-SMMA

Total do Empenho : 1.718,55

0 001772 05.03.2015 154 Convite 7

1 3,0000 un Cartucho de tinta preta - original do fabricante da impressora - linha 46,00 138,00

A, 74, para impressora HP Deskjet D4260. HP

2 3,0000 un Cartucho de tinta colorida - original do fabricante da impressora - 57,00 171,00

linha A, 75, impressora HP Deskjet D4260. HP

RI-04-16-2015-Material de proces. de dados-SMA

Total do Empenho : 309,00

0 001774 05.03.2015 154 Convite 7

1 30,0000 un Cartucho de tinta preta para impressora HP D110A - codigo 60 - Origina 44,00 1.320,00

l HP

2 15,0000 un Cartucho de tinta colorida para impressora HP D110A - codigo 60 - Orig 54,00 810,00

inal HP

RI-13-18-2015-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SMMA

Total do Empenho : 2.130,00

0 001791 05.03.2015 377 Dispensa por Limite 111

1 4,0000 un Bandeira do Brasil, 2 panos, oficial, em tecido impermeável 77,00 308,00

2 4,0000 un Bandeira do municipio de ijuí dois panos poliester 97,00 388,00

3 4,0000 un Bandeira do Rio Grande do Sul, 2 panos, oficial, em tecido impermeável 61,00 244,00

RI-02-059-2015-Bandeira, flamulas e insignias-GP

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 19

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 498 CENTENARIA DISTR MAT ESCRIT ESC LTDA CNPJ = 93.791.143/0001-40

Total do Empenho : 940,00

0 001825 06.03.2015 154 Convite 7

1 100,0000 pct Papel Ofício A4 75g/m², 210x297 mm,(pct c/ 500 fls.) AGAPEL 11,40 1.140,00

2 15,0000 un Pastas AZ LL CHIES 6,25 93,75

RI-04-15-2015-Material de expediente-SMA.

Total do Empenho : 1.233,75

0 001826 06.03.2015 154 Convite 7

1 20,0000 pct Pasta suspensa marmorizada com vareta de metal ponteira plastica cartã 18,00 360,00

o semi-kraft, 24x36cm, pacote com 10 unids para arquivamento manutençã

o e utilização dos casos abertos pelo Conselho Tutelar, pelo periodo d

e 6 meses DELLO

RI-07-44-2015-Material de expediente-SMDS

Total do Empenho : 360,00

0 001827 06.03.2015 154 Convite 7

1 50,0000 un Refil de cola quente grosso LEO 0,90 45,00

2 50,0000 Fl. Papel celofane incolor 80 cm x 1,00 m CROMUS 1,00 50,00

3 10,0000 un Fita crepe marrom de papel 3cm de largura 3M 9,00 90,00

RI-07-050-2015-Material de expediente-SMDS

Total do Empenho : 185,00

0 001828 06.03.2015 154 Convite 7

1 4,0000 un Tonner para impressora HP M1132 MFP, novo, original HP 200,00 800,00

2 4,0000 un Cartucho preto para impressora HP Deskjet D4260 HP 46,00 184,00

3 4,0000 un Cartucho colorido para impressora HP Deskjet D4260 HP 57,00 228,00

RI-14-010-2015-Mater. de processamento de dados-SMCET.

Total do Empenho : 1.212,00

0 002070 20.03.2015 435 Dispensa por Limite 150

1 6,0000 un Caneta marca texto amarela 2,50 15,00

2 40,0000 pct Folhas de ofício A4 (Pacote com 500 folhas). 15,00 600,00

3 4,0000 un Fita adesiva 45mm x 45m transparente 3,60 14,40

4 4,0000 rl Fita Crepe para Uso Geral 3,8 x 50 24,70 98,80

5 4,0000 un Apontador 1,50 6,00

6 2,0000 un Caderno capa dura, 1/4 96 fls., brancas - brochura 5,90 11,80

7 2,0000 cx. Caneta esferográfica preta, caixa com 40 unidades 40,00 80,00

8 2,0000 un Caneta esferográfica azul 40,00 80,00

9 2,0000 un Caderno pequeno, com espiral, 96 folhas 2,30 4,60

10 4,0000 cx. Grampo para grampeador 26/6 tipo galvanizado (cx com 5000) 6,40 25,60

11 2,0000 cx. Clips 8/0 niquelado caixa c/ 100 peças 16,00 32,00

12 1,0000 un Lápis preto, com ponteira de borracha caixa c/72 unidades 57,60 57,60

13 1,0000 un Lapiseira 0,7mm 6,00 6,00

14 1,0000 un Grafite para lapiseira 0,7 mm 3,20 3,20

RI-15-102-2015-Material de expediente-SMH

Total do Empenho : 1.035,00

0 002079 20.03.2015 354 Pregão Presencial 5

16 120,0000 cx. Papel Ofício A4, 75g, 210x297mm, caixa com 5.000 folhas AGAPEL 112,50 13.500,00

41 26,0000 rl TNT rolo de 100m x 1,20 de largura. cores:amarelo, branco, azul, verd 54,90 1.427,40

e, maça vermelho SANTA FÉ

46 1.200,0000 un Tesoura Escolar 15 cm ponta redonda lamina de aço inox LEO 1,74 2.088,00

RI-09-054-2015-Material de expediente-SMED

Total do Empenho : 17.015,40

0 002089 20.03.2015 483 Dispensa por Limite 186

2 1,0000 cx. Papel sulfite A3, caixa com 5000 folhas 75 g 297 x 420 mm 175,00 175,00

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 20

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 498 CENTENARIA DISTR MAT ESCRIT ESC LTDA CNPJ = 93.791.143/0001-40

RI-11-019-2015-Material de expediente-SMDU

Total do Empenho : 175,00

Total do Credor .: 30.176,30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 824 CENTERMEDI COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA. CNPJ = 03.652.030/0001-70

0 002010 18.03.2015 974 Registro de Preço/Pregão Pre 30

276 50.000,0000 un Vitaminas do Complexo B - comprimidos 4mg vit B1+ 2mg vit B2 + 10mg Vi 0,04 1.850,00

t B3 + 2mg vit B5 + 1mg vit B6 VITAMED

REQUISIÇÃO INTERNA N.498/2015 SMS.

Total do Empenho : 1.850,00

Total do Credor .: 1.850,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 204 CENTROLUZ COM MAT ELETR LTDA CNPJ = 03.415.646/0001-28

0 001870 11.03.2015 401 Dispensa por Limite 130

1 2,0000 un Tomada externa sistema X, 75x65x35, completa, com caixa de sobrepor 2,04 4,08

2 2,0000 un Tomada dupla, sistema X 6,96 13,92

3 1,0000 un Canaleta sistema X 20 x10 c/ adesivo 4,41 4,41

4 2,0000 m Canaleta piso 25 x 12,5mm 15,50 31,00

5 6,0000 m Fio paralelo 2 x 2,5 mm 750 v 2,59 15,54

6 4,0000 un Parafuso cabeça chata madeira 4,0 x 3,5 0,05 0,20

7 4,0000 un Bucha plástica S/6 0,05 0,20

8 4,0000 un Lâmpada fluorescente 40W 7,00 28,00

9 1,0000 un Reator eletrônico 40w 20,80 20,80

RI-02-072-2015-Material elétrico eletrônico-GP

Total do Empenho : 118,15

Total do Credor .: 118,15

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 5261 CEOT - CLINICA DE ESPECIALIDADES EM ORTOPEDIA E TR CNPJ = 15.228.991/0001-31

0 002027 20.03.2015 422 Dispensa por Justificativa 136

1 1,0000 un Consulta na área de ortopedia 250,00 250,00

RI-12-458-2015-SERV. MÉDICO-HOSPT ODONT. LABORAT.- SMS

Total do Empenho : 250,00

Total do Credor .: 250,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 5306 CHEILA MEINCKE EICKHOFF CPF = 682.764.190-20

0 001727 02.03.2015 342 Dispensa por Justificativa 110

1 30,0000 un Consulta especializada na área de hematologia 320,00 9.600,00

RI-12-367-2015-Serv. medicos e odonto.-SMS

Total do Empenho : 9.600,00

0 002643 30.03.2015 342 Dispensa por Justificativa 110

1 1,0000 un Consulta especializada na área de hematologia 900,00 900,00

RI-12-533-2015-Serv. medicos e odonto.-SMS

Total do Empenho : 900,00

Total do Credor .: 10.500,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 5441 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG CNPJ = 61.418.042/0001-31

0 001739 03.03.2015 2117 Registro de Preço/Pregão Pre 60

4 2.931,0000 un Fraldas descartáveis, geriátricas, tamanho pequeno, cfe. descrição com 0,80 2.344,80

plementar Fralda para adulto, descartável, formato anatômico, tipo cal

ça, com fechamento na cintura por meio de fitas adesivas, barreiras pr

otetoras anti-vazamento, para adulto com peso de 30 a 40 kg, atóxica,

hipoalergênica. Solicita-se apresentação de amostra que será testada e

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 21

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 5441 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG CNPJ = 61.418.042/0001-31

avaliada pelo respectivo departamento técnico da Secretaria Municipal

da Saúde do Município de Ijuí/RS. MASTERFRAL

MEMORANDO INTERNO N° 045/2014 - SMS. REQUISIÇÃO INTERNA 409/2015 - SME

D.

1 1,0000 VALOR ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO CFE PEDIDO COPAM N.25/2015 E MEM.INT -0,80 -0,80

.Nº663/2015 SMS. MOTIVO A EMPRESA NÃO REALIZARÁ A ENTREGA DE UMA UNIDA

DE DO OBJETO EMPENHADO.

Total do Empenho : 2.344,00

Total do Credor .: 2.344,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3778 CIRURGICA JAW COM.DE MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ = 79.250.676/0003-55

0 002802 31.03.2015 557 Dispensa por Justificativa 205

1 2.500,0000 cx. Dimenidrinato 30mg + piridoxina 50mg + glicose 1000mg + frutose 1000mg 1,85 4.623,75

(Ampola 10ml)

RI-12-539-2015-MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL-SMS

Total do Empenho : 4.623,75

Total do Credor .: 4.623,75

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3838 CISA-CONS INTERM SAUDE NOR RS - CI:109-0 CNPJ = 02.231.696/0001-92

0 001892 12.03.2015 RI 459 Dispensa por Justificativa 24,XXVI

1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DO CONSOR 30.305,28 30.305,28

CIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO RIO GRANDE DO SUL - CISA, P

ELO PERÍODO DO ANO DE 2015.

Total do Empenho : 30.305,28

0 001921 16.03.2015 RI 502 Dispensa por Justificativa 24,XXVI

1 1,0000 VALOR REFERENTE COMPETÊNCIA 01/2015, RECEBIDA EM 11/03/2015 DO REPASSE 136.298,86 136.298,86

AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO GOVERN

O DO ESTADO PARA CUSTEIO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS CFE LEI MUNICI

PAL N.5764/2013 E RESOLUÇÃO DA CIB - RS N.129/2013 EM ANEXO.

Total do Empenho : 136.298,86

0 001922 16.03.2015 RI 503 Dispensa por Justificativa 24,XXVI

1 1,0000 VALOR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL 560.000,00 560.000,00

DE SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO GOVERNO DO ESTADO PARA CUSTEIO DOS

CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS CFE LEI MUNICIPAL N.5764/2013 E RESOLUÇÃO

DA CIB - RS N.129/2013. PELO PERÍODO DE QUATRO MESES.

Total do Empenho : 560.000,00

0 001923 17.03.2015 RI 505 Dispensa por Justificativa 24,XXVI

1 1,0000 VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO 66.528,48 66.528,48

MÓVEL DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA COM AMBULANCIA TIPO SUPORTE AVANÇADO DO

PROGRAMA SAMU. CFE LEIS MUNICIPAIS N.3.343 DE 14/08/1997 E 3.424 DE 17

/02/1998, PARA O PERÍODO DE UM MÊS.

Total do Empenho : 66.528,48

0 001924 17.03.2015 RI 506 Dispensa por Justificativa 24,XXVI

1 1,0000 VALOR PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 92.951,62 92.951,62

.3.343 DE 14/08/1997 E N.3.424 DE 17/02/1998, ENCAMINHADOS PELA SECRET

ARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PARA O PERÍODO DE UM MÊS.

Total do Empenho : 92.951,62

0 001925 17.03.2015 RI 507 Dispensa por Justificativa 24,XXVI

1 1,0000 VALOR PARA PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAI 95.046,45 95.046,45

S N.3.343 DE 14/08/1997 E 3.424 DE 17/02/1998, ENCAMINHADOS PELA SECRE

TARIA MUNICIPAL DA SAUDE, PARA O PERÍODO DE UM MÊS.

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 22

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3838 CISA-CONS INTERM SAUDE NOR RS - CI:109-0 CNPJ = 02.231.696/0001-92

Total do Empenho : 95.046,45

0 001926 17.03.2015 RI 508 Dispensa por Justificativa 24,XXVI

1 1,0000 VALOR PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, DEVIDO INEXISTENCIA DO SERVIÇO NA 69.643,12 69.643,12

REDE PÚBLICA DE SAÚDE, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N.3.343 DE 14/08/1997

E N.3.424 DE 17/02/1998, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SA

ÚDE, PARA O PERÍODO DE UM MÊS.

Total do Empenho : 69.643,12

0 001927 17.03.2015 RI 509 Dispensa por Justificativa 24, XXVI

1 1,0000 VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N.3 243.758,92 243.758,92

.343 DE 14/08/1997 E N.3.424 DE 17/02/1998, PARA O PERIODO DE UM MÊS.

Total do Empenho : 243.758,92

Total do Credor .: 1.294.532,73

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 691 CLAIR TEREZINHA BAO CPF = 338.583.650-68

0 001777 05.03.2015 RI 46/2015 Não se Aplica

1 1,0000 PASSAGENS IJUÍ-PORTO ALEGRE-IJUÍ PARA PARTICIPAR DE CURSO PROCESSO DE 225,40 225,40

EXECUÇÃO FINANCEIRA POR OBTV E CONTROLE NA GESTÃO DE CONVENIOS FEDERAI

S A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO/2015 NA DPM-REQ.46/2015-SM

F

Total do Empenho : 225,40

0 001786 05.03.2015 RI 48/2015 Não se Aplica

1 1,0000 DUAS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE A PORTO ALEGRE PARA PARTI 520,00 520,00

CIPAR DE CURSO PROCESSO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA POR OBTV E CONTROLE NA

GESTÃO DE CONVENIOS FEDERAIS A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO

/2015 NA DPM-REQ.48/2015-SMF

Total do Empenho : 520,00

Total do Credor .: 745,40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3632 CLASSIFACIL COM. LOGISTICA E DIST. JORNAIS LTDA CNPJ = 09.052.453/0001-36

0 002122 23.03.2015 501 Dispensa por Limite 196

1 1,0000 un Assinatura do jornal da manhã pelo periodo de 1 ano 330,00 330,00

RI-13-040-2015-Assinatura de periódicos e anuidades-SMMA

Total do Empenho : 330,00

Total do Credor .: 330,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4056 CLEBER VINICIOS KIRCHNER DA SILVA p.p. CPF = 013.072.830-63

0 001929 17.03.2015 RI 83 Dispensa por Justificativa L 5921/14

1 1,0000 PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R$400,00, CONFORME ADIT 1.600,00 1.600,00

IVO DE CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADORA JÉSSICA GRAMINHA DA SILV

A.

Total do Empenho : 1.600,00

Total do Credor .: 1.600,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 835 CLINICA NEUROIJUI LTDA CNPJ = 04.449.355/0001-13

0 002091 20.03.2015 485 Dispensa por Justificativa 146

1 2,0000 un Exame de eletrorretinografia 300,00 600,00

RI-12-345-2015-Serv. medico odonto.laborat.-SMS

Total do Empenho : 600,00

0 002653 30.03.2015 526 Dispensa por Justificativa 198

1 1,0000 un Exame de polissonografia 690,00 690,00

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 23

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 835 CLINICA NEUROIJUI LTDA CNPJ = 04.449.355/0001-13

RI-12-513-2015-SERV. MÉDICO-HOSPIT ODONT.LABORAT-SMS

Total do Empenho : 690,00

Total do Credor .: 1.290,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3772 CLINICA PEDRON LTDA CNPJ = 13.729.601/0001-81

0 001743 03.03.2015 359 Dispensa por Justificativa 118

1 1,0000 un Serviços de fisioterapia na clinica para pacientes do SUS encaminhados 11.000,00 11.000,00

pela SMS 1000 seção

2 1,0000 un Serviços de fisioterapia domiciliar para pacientes do SUS encaminhados 4.000,00 4.000,00

pela SMS 200 seção

RI-12-421-2015-Serv.medic.hospit.odonto.laborat.-SMS

Total do Empenho : 15.000,00

0 002554 26.03.2015 504 Inexigibilidade 9

1 2.800,0000 un Serviço de fisioterapia na clinica para pacientes do SUS encaminhados 11,00 30.800,00

pela SMS

RI-12-491-2015-SERVIÇOS MÉDICO-HOSP, ODONTOL. LABORAT.-SMS

Total do Empenho : 30.800,00

Total do Credor .: 45.800,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4817 CLOVIS DE OLIVEIRA - CONSTRUÇÃO CNPJ = 12.385.567/0001-02

0 001792 05.03.2015 2486 Pregão Presencial 73

1 3,0000 un Telefone sem fio,220V, conforme descrição/compolemento INTELBRAS 104,00 312,00

RI-05-079-2014-Aparelhos e equiptos. de comunicação-SEPLAN

Total do Empenho : 312,00

0 001794 05.03.2015 2486 Pregão Presencial 73

1 8,0000 un Estante de aço na cor cinza, em chapa 26, reforçada, medidas: 1,98x0, 111,00 888,00

92x0, 30, com seis prateleiras. com 6 bandejas 1,90mx0,92mx0,30m na co

r cinza BIG METAL

2 1,0000 un Arquivo de aço conforme descrição anexo com 4 gavetas com chave e tril 544,00 544,00

ho telescópio, cor cinza BIG METAL

RI-04-063-2014-Mobiliario em geral-SMA - ESTANTE DE AÇO E ARQUIVO DE A

ÇO.

Total do Empenho : 1.432,00

0 001797 05.03.2015 2486 Pregão Presencial 73

2 4,0000 un Estante de Aço, conforme complemento/descrição 6 bandejas, medindo 1, 111,00 444,00

96x0,98x0,30cm BIG METAL

RI-07-442-2014-Mobiliario em geral- SMDS - ESTANTE DE AÇO

Total do Empenho : 444,00

0 001801 05.03.2015 2486 Pregão Presencial 73

1 2,0000 un Arquivo de aço conforme descrição anexo com 4 gavetas para pastas susp 531,00 1.062,00

ensas, com puxadores externos e local para porta etiquetas.pintura em

esmalte sintético na cor cinza, chapa de aço 22, rolamento: trilhos de

metal com nylon, dimens.aprox.: alt. 1330 mm, larg. 470 mm, prof. 550

mm. BIG METAL

RI-12-1676-2014-Mobiliaria em geral-SMS - ARQUIVO DE AÇO

Total do Empenho : 1.062,00

Total do Credor .: 3.250,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3147 COLMEIA GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ = 00.376.923/0001-42

0 002560 26.03.2015 508 Dispensa por Limite 200

1 3.000,0000 un Cartão de identificação familiar, conforme modelo anexo (PSF), CONFECC 0,14 430,20

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 24

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3147 COLMEIA GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ = 00.376.923/0001-42

IONADO EM PAPEL CARTÃO BRANCO, TAMANHO 150mmX110mm (ABERTO), IMPRESSÃO

FRENTE E VERSO 1X1 COR PRETO, ACAMENTO COM 01 VINCO NO MEIO.

RI-12-479-2015-SERVIÇOS GRÁFICOS-SMS

1 1,0000 VALOR ESTORNO DE SALDO CFE PEDIDO COPAM N.31/2015 E MEM.INT.Nº633/2015 -0,20 -0,20

SMS. MOTIVO DESCONTO CONCEDIDO PELO CREDOR.

Total do Empenho : 430,00

Total do Credor .: 430,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1248 COM MEDIC BRAIR LTDA - CI:CGC CNPJ = 88.212.113/0058-37

0 001889 12.03.2015 406 Dispensa por Justificativa 131

1 3,0000 com Oxcarbazepina 300mg caixa 34,52 103,56

RI-12-477-2015-Mater. destinado a assist.social-SMS

Total do Empenho : 103,56

Total do Credor .: 103,56

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4598 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS HUBERT LTDA CNPJ = 10.401.845/0001-42

0 001767 05.03.2015 373 Dispensa por Limite 108

1 200,0000 l Óleo Diesel 2,75 550,00

RI-13-013-2015-Combustiv. e lubrificantes automotivos-SMMA

Total do Empenho : 550,00

Total do Credor .: 550,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4658 COMERCIAL DE MÓVEIS MAQUINAS APARELHOS E UTENSÍLIO CNPJ = 10.551.789/0001-22

0 001802 05.03.2015 2486 Pregão Presencial 73

2 6,0000 un Cadeira giratório modelo presidente com espaldar alto em tela,com apo 550,00 3.300,00

iador de braços, descrição/complemento anexa caracteristicas e detal

hes anexos a RI 381/14 SMDS MOBILTEX

RI-07-381-2014-Mobiliario em geral-SMDS - CADEIRA GIRATÓRIA

Total do Empenho : 3.300,00

0 001805 05.03.2015 2486 Pregão Presencial 73

3 2,0000 un Cadeira executiva, conforme complemento/descrição em anexo giratória, 350,00 700,00

cor preta, encosto em tela, assento comp.12mm, pés rodizios de 50mm, r

eclinavel, dimens. aprox. (AxLxP) 92x50x63cm MOBILTEX

RI-07-442-2014-Mobiliario em geral- SMDS - CADEIRA EXECUTIVA

Total do Empenho : 700,00

0 001809 05.03.2015 2486 Pregão Presencial 73

2 4,0000 un Armário com 02 portas, com chave, 04 prateleiras internas, bordas em P 350,00 1.400,00

VC, medindo 1,54 x 0,90 x 0,42 MOBILTEX

3 4,0000 un Cadeira giratória cfe.descrição complemento modelo presidente com espa 550,00 2.200,00

ldar alto em tela, com apoiador de braço, mais caract. da mesma abnexa

a RI 382/2014 SMDS MOBILTEX

RI-07-382-2014-Mobiliario em geral-SMDS - ARMARIO DUAS PORTAS E CADEIR

A GIRATÓRIA

Total do Empenho : 3.600,00

0 001813 05.03.2015 2486 Pregão Presencial 73

1 8,0000 un Cadeiras de espera tipo longarina de 03 lugares, cfe. descrição comple 440,00 3.520,00

mento Assento e encosto: estrut.plastica injetada em polipropileno cop

olímero de alta resist.;Estrutura: tb de longarina em aço industr. qu

adrado 50 x 50mm, parede 1,20mm; Pés em tb de aço industr. redondo 31,

75mm, parede 1,50mm, sapatas e ponteiras injetada em polipropileno, ac

bto em banho cromo com base niquelada sobre aço polido tratado quimica

mente, com espes. de camada que atende requisitos de resist. e durabi

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 25

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4658 COMERCIAL DE MÓVEIS MAQUINAS APARELHOS E UTENSÍLIO CNPJ = 10.551.789/0001-22

lidade, garantia de 2 anos, na cor preta MOBILTEX

2 2,0000 un Mesa para escritório conforme complemento/descrição em anexo na cor ta 226,00 452,00

baco, dimensões 1,20cm x 0,60cm x 0,75 cm. produzido em MDP 15 mm, 3 g

avetas com chave, pés de ferro MOBILTEX

RI-12-1614-2014-Mobiliário em geral-SMS - CADEIRAS DE ESPERA TIPO LONG

ARINA DE 03 LUGARES

Total do Empenho : 3.972,00

0 001815 05.03.2015 2486 Pregão Presencial 73

2 1,0000 un Mesa para escritório conforme complemento/descrição em anexo na cor ta 228,00 228,00

baco, dimens. 1,20 cm, 0,60 cm x 0,75 cm, produzido em MDP 15 mm, 3 ga

vetas c/chave, pés de ferro. MOBILTEX

3 2,0000 un Cadeira estofada giratória, conforme complemento/descrição com concha 480,00 960,00

dupla, estrutura interna em madeira laminada, com perfil de proteção

nas bordas, braços com regul. de alt. em 7 posições com apoio revestid

o em poliuretano, com alma interna em aço, mecan.com regul de inclinaç

ão e alt do encosto, regul.alt do assento mecânico, estrela em aço c/c

apa.Acabto. em banho de cromo c/base niquelada sobre o aço polido trat

.quimicamente, garantia de 2 anos, courvin na cor preta. MOBILTEX

RI-12-1676-2014-Mobiliaria em geral-SMS - MESA PARA ESCRITÓRIO E CADEI

RA ESTOFADA GIRATÓRIA

Total do Empenho : 1.188,00

Total do Credor .: 12.760,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4462 COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA CNPJ = 09.245.569/0003-53

0 001814 05.03.2015 189 Convite 9

1 300,0000 m Tecido oxford com 1,40 m de largura, cor pink Adar 4,90 1.470,00

3 300,0000 m Tecido oxford com 1,40m de largura cor marfim Adar 4,90 1.470,00

4 600,0000 un Barbante cru, n° 6, 740g 730m comprimento composição 90% algodão e 10% 9,99 5.994,00

poliester Fial

5 100,0000 un Linha para crouche, 100% algodão mercerizado, tex 148, 150g 1000m cor 4,98 498,00

vermelho Pingouin

6 100,0000 un Linha para crouche, 100% algodão mercerizado, tex 148, 150g 1000m cor 4,98 498,00

salmão Pingouin

7 200,0000 un Linha para crouche, 100% algodão mercerizado, tex 148, 150g 1000m cor 4,98 996,00

branco Pingouin

8 100,0000 un Linha para crouchê, 100% algodão mercerizado, tex 148, 150g, 1000m, co 4,98 498,00

r rosa bebê Pingouin

9 100,0000 un Linha para crouchê, 100% algodão mercerizado, tex 148, 150g, 1000m, co 4,98 498,00

r amarelo ouro Pingouin

RI-07-51-2015-Uniformes,tecidos e aviamentos-SMDS

Total do Empenho : 11.922,00

0 001829 06.03.2015 189 Convite 9

1 300,0000 m Tecido Atoalhado 100% Algodão, com 1,40 m de largura, Côr Laranja bem 10,98 3.294,00

felpudo, com trama bem fechada Atlântica

3 300,0000 m Tecido atoalhado 100% algodão, com 1,40 m de largura, cor marfim bem f 10,98 3.294,00

elpudo com trama bem fechada Atlântica

4 120,0000 m Tecido xadrez para bordar 100% algodão, 1,40 m de largura cor vermelho 16,90 2.028,00

com branco Dohler

5 120,0000 m Tecido xadrez para bordar 100% algodão, 1,40 m de largura cor verde co 16,90 2.028,00

m branco Dohler

6 120,0000 m Tecido xadrez para bordar 100% algodão, 1,40 m de largura cor azul e b 16,90 2.028,00

ranco Dohler

RI-07-48-2015-Uniformes tecidos e aviamentos-SMDS

Total do Empenho : 12.672,00

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 26

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total do Credor .: 24.594,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4522 COMERCIAL UNYLUX LTDA CNPJ = 01.778.749/0001-27

0 001885 12.03.2015 142 Pregão Presencial 2

1 200,0000 Pç Relé fotoelétrico eletromagnético. conforme descrição. CORRENTE ALTERN 30,75 6.150,00

ADA, SEM BASE, COM PLUGS PARA COMANDO AUTOMÁTICO DE ILUMINAÇÃO, TENSÃO

DE OPERAÇÃO DE 220 VOLTS, FREQUENCIA 60 HERTZ, POTÊNCIA DE 1000 WATTS

, TENSÃO DE ACIONAMENTO DA BOBINA DE TENSÃO 220 VOLTS, ACIONAMENTO SEM

RETARDO; SISTEMA CONSTRUTIVO: ELETROMAGNÉTICO DE CORRENTE ALTERNADA;

CORPO EM POLIPROPILENO ESTABILIZADO ... CONFORME REQUISÃO EM ANEXO ILU

MATIC

2 200,0000 Pç Lâmpada Vapor Mercúrio Potência 125 watts, Suporte E-27 Tensão 220 Vol 6,10 1.220,00

ts conforme descrição em anexo fluxo luminoso mínimo de 6.300 lumens,

vida útil média/mediana de no mínimo 24.000 horas. PHILIPS

3 200,0000 Pç Lâmpada Vapor Mercúrio potência 80 watts Suporte E-27 Tensão 220 volts 6,00 1.200,00

conforme descrição em anexo fluxo luminos mínimo de 3.800 lumens, vid

a útil média/mediana de no mínimo 24.000 horas. PHILIPS

5 1.200,0000 un Lâmpada vapor de sódio 70W tubopar - suporte e-40 tensão 220v fluxo lu 9,25 11.100,00

minoso mínimo de 5.600 lumens, vida útil média/ mediana de no mínimo 2

8.000 horas GOLDEN

6 100,0000 Pç Reator com Base Para Relé Fotoelétrico Acoplada conforme descrição em 33,50 3.350,00

anexo para lâmpada vapor de sódio de alta pressão, potência 70wats, te

nsão de operação de 220 volts, frequencia de 60 hertz, ignitor integra

do, alto fator de potência (maior ou igual a 0,92) uso externo, com se

lo padrão procel inmetro e etiqueta ence norma NBR 13593, gravada no r

eator. MAPRELUX

8 300,0000 Pç Reator Para lâmpada vapor de sódio de alta pressão, potência 150 watts 29,85 8.955,00

tensão de operação de 220 volts, frequência de 60 hertz, ignitor inte

grado, alto fator de potência (maior ou igual a 0,92), uso externo, co

m selo padrão PROCEL INMETRO e etiqueta ENCE NORMA NBR 13593, gravada

no reator. tensão de operação de 220 volts, frequencia de 60 hertz, ig

nitor integrado, alto fator de potência (maior ou igual a 0,92), uso e

xterno, com selo padrão procel inmetro e etiqueta ence norma NBR 13593

, gravada no reator. MAPRELUX

10 1.800,0000 Pç Relé fotoelétrico eletromagnético. conforme descrição. corrente altern 30,75 55.350,00

ada, sem base, com plug para comando automático de iluminação, tensão

de operação de 220 volts, frequÊncia 60 hertz, potÊncia de 1000watts,

tensão de acionamneto da bobina de tensão 220 volts, acionamento sem r

etardo; segue em anexo. ILUMATIC

15 800,0000 m Cabo multiplex 10mm² PRYSMIAN 1,44 1.152,00

16 800,0000 m Cabo PP 2 x 1,5mm. MEGA 1,30 1.040,00

17 10,0000 Pç Lâmpada Vapor sódio. 400 Watts potência 400 watts, suporte e-40, tensã 18,00 180,00

o 220 volts. NSK

18 10,0000 Pç Reator Para lâmpada vapor de sódio de alta pressão, potência 400 watts 48,30 483,00

tensão de operação de 220 volts, frequência de 60 hertz, ignitor inte

grado, alto fator de potência (maior ou igual a 0,92), uso externo, co

m selo padrão PROCEL INMETRO e etiqueta ENCE NORMA NBR 13593, gravada

no reator. MAPRELUX

19 20,0000 Pç Lâmpada vapor metálico 250W: Potência 250 watts, suporte E-40, tensão 19,25 385,00

220 volts. GOLDEN

20 20,0000 Pç Reator Para lâmpada vapor metálico de alta pressão, potência 250 watts 39,00 780,00

tensão de operação de 220 volts, frequência de 60 hertz, ignitor inte

grado, alto fator de potência (maior ou igual a 0,92), uso externo, co

m selo padrão PROCEL INMETRO e etiqueta ENCE NORMA NBR 13593, gravada

no reator. QS

RI-11-025-2015-MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO-SMODUTRAN

Total do Empenho : 91.345,00

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 27

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total do Credor .: 91.345,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4567 COMÉRCIO DE BATERIAS GODOIZ LTDA - ME CNPJ = 10.489.081/0001-99

0 001763 05.03.2015 358 Dispensa por Limite 104

1 1,0000 un Bateria 65 A 245,00 245,00

RI-12-338-2015-Mater. de manut. de veiculos-SMS

Total do Empenho : 245,00

0 001858 10.03.2015 393 Dispensa por Limite 122

1 1,0000 un Bateria 150 AH nova 450,00 450,00

RI-10-35-2015-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS-SMDR

Total do Empenho : 450,00

0 001859 10.03.2015 394 Dispensa por Limite 123

1 2,0000 un Bateria 110 AH 370,00 740,00

RI-10-36-2015-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS-SMDR

Total do Empenho : 740,00

0 002561 26.03.2015 510 Dispensa por Limite 201

1 1,0000 un Bateria 48 Ah, nova livre de manutenção 260,00 260,00

RI-11-065-2015-Material para manutenção de veiculos-SMDU

Total do Empenho : 260,00

Total do Credor .: 1.695,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3187 COMÉRCIO DE LINHAS E LÃS SANTA ROSA LTDA EPP CNPJ = 08.574.064/0001-08

0 001830 06.03.2015 189 Convite 9

2 380,0000 m Tecido para pano de prato 100% algodão cor branco AMÁBILE 3,73 1.417,40

RI-07-51-2015-Uniformes,tecidos e aviamentos-SMDS

Total do Empenho : 1.417,40

Total do Credor .: 1.417,40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4876 COMERCIO DE MEDICAMENTOS MODELO LTDA CNPJ = 06.043.918/0001-02

0 002659 30.03.2015 530 Dispensa por Limite 213

1 10,0000 un Protetor solar todo tipo de pele FPS 100 87,00 870,00

RI-11-321-2015-aterial de proteção e segurança-SMDU

Total do Empenho : 870,00

0 002663 30.03.2015 418 Convite 18

11 10,0000 pct Papel higiênico folha simples, branca, (100% celulose) e macia, de óti 3,20 32,00

ma qualidade, pacotes com 4 rolos de 30 m BRISA LEVE

15 72,0000 un Sabonete liquido frascos de 250ml FAMILY 4,75 342,00

RI-03-14-2015-Mater. de limpeza e prod. de higienização-SMG

Total do Empenho : 374,00

0 002664 30.03.2015 418 Convite 18

8 10,0000 fr Alcool gel, frascos de 500 ml CICLO FARMA 3,49 34,90

9 10,0000 un Sabonete líquido basic - refil com 1.000 ml BRUMMA 9,40 94,00

10 10,0000 Frd Papel higiênico, ultra-macio, branco alvo, picotado, fardo com 64 rolo 42,00 420,00

s de 60 m (cada rolo). BRISA LEVE

RI-11-57-2015-MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENE-SMDU

Total do Empenho : 548,90

0 002665 30.03.2015 418 Convite 18

6 10,0000 un Sabonete 150 gramas PALMOLIVE 2,70 27,00

10 3,0000 Frd Papel higiênico, ultra-macio, branco alvo, picotado, fardo com 64 rolo 44,00 132,00

s de 60 m (cada rolo). BRISA LEVE

RI-11-312-2015-Material de limpeza e prod. de hieg.-SMDU

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 28

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4876 COMERCIO DE MEDICAMENTOS MODELO LTDA CNPJ = 06.043.918/0001-02

Total do Empenho : 159,00

0 002666 30.03.2015 418 Convite 18

5 30,0000 fr Alcool gel, frascos de 500 ml CICLO FARMA 3,49 104,70

7 10,0000 Frd Papel higiênico, ultra-macio, branco alvo, picotado, fardo com 64 rolo 44,00 440,00

s de 60 m (cada rolo). BRISA LEVE

14 35,0000 l Alcool etílico hidratado 70% frasco com 1.000 ml. CICLO FARMA 4,40 154,00

33 15,0000 un Sabonete 90 gramas FONTANA 0,69 10,35

RI-13-22-2015-MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIENIZ.-SMMA

Total do Empenho : 709,05

0 002667 30.03.2015 418 Convite 18

9 10,0000 un Sabonete líquido, frascos de 250 ml FAMILY 4,75 47,50

10 40,0000 pct Papel higiênico, folha dupla, branca, de alta qualidade e macia, 100% 4,19 167,60

de fibras naturais, pcte com 4 rolos de 30m cada NEED

15 5,0000 fr Alcool gel, frascos de 500 ml CICLO FARMA 3,49 17,45

RI-02-070-2015-Material para manut.de bens móveis-GP

Total do Empenho : 232,55

0 002668 30.03.2015 418 Convite 18

2 10,0000 un Luva para procedimento não cirurgico em látex, com pó bioabsorvível, a 17,80 178,00

midestra, não estéril, superficie lisa, tamanho M, embalagem tipo disp

enser box contendo 100 unidades EMBRAMAC

RI-13-24-2015-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-SMMA

Total do Empenho : 178,00

0 002669 30.03.2015 418 Convite 18

3 20,0000 fr Alcool gel, frascos de 500 ml CICLO FARMA 3,49 69,80

5 1,0000 Frd Papel higiênico, ultra-macio, branco alvo, picotado, fardo com 64 rolo 42,00 42,00

s de 60 m (cada rolo). BRISA LEVE

11 16,0000 l Alcool etílico hidratado 70% frasco com 1.000 ml. CICLO FARMA 4,40 70,40

RI-13-25-2015-MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIENIZ.-SMMA

Total do Empenho : 182,20

0 002670 30.03.2015 418 Convite 18

10 48,0000 un Sabonete liquido frascos de 250ml FAMYLI 4,75 228,00

13 15,0000 pct Papel higiênico folha simples, branca, (100% celulose) e macia, de óti 3,20 48,00

ma qualidade, pacotes com 4 rolos de 30 m BRISA LEVE

RI-03-15-2015-Mater. de limpeza e prod. de higienização-SMG

Total do Empenho : 276,00

Total do Credor .: 3.529,70

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4736 CONFORT CLIMA COM. E IND.DE CLIMATIZADORES LTDA CNPJ = 12.144.144/0001-09

0 001795 05.03.2015 2486 Pregão Presencial 73

1 1,0000 un Climatizador de ar, 9000 BTUS tipo split, quente/frio, condens. proteç 1.750,00 1.750,00

ão anti-corrsão, contr. de fluxo de ar, desumidificador, funçãoswing,

220V, contr. remoto total, ajuste de temp. de 18º a 30º, com filtro an

ti-bacterias e desodorizante, consumo de energia A ou B. garantia tota

l de 5 anos para o condensador e 2 anos p/evaporador.JCom instalação n

os locais a serem indicados pela SMS(incluidos todos os materiais, dis

juntor, canaleta, duto, cabo, fio,conector,bucha, parafuso e outros qu

e julgar necessário, bem como mão de obra) BRIZE

RI-12-1664-2014-Aparelhos e utens. domesticos-SMS

Total do Empenho : 1.750,00

0 001796 05.03.2015 2486 Pregão Presencial 73

1 1,0000 un Climatizador de ar, 9000 BTUS tipo split, quente e frio, condensadora 1.750,00 1.750,00

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 29

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4736 CONFORT CLIMA COM. E IND.DE CLIMATIZADORES LTDA CNPJ = 12.144.144/0001-09

proteção anti corrosivo, contr. de fluxo de ar desumidificador, função

swing, 220 V contr.remoto total, ajuste de temperatura de 18º a 30ºC,

filtro anti bacterias e desodorizante, consumo de energia classe A ou

B, garantia total de 5 anos para o condens. e 2 anos p/evaporador, co

m instal.no local a ser indicado pela SMS (incluindo todos os materia

is, disjuntor, canaletas, dutos,cabos, fios,conectores, buchas, parafu

sos e outros que julgar necessário, bem como a mão de obra). BRIZE

RI-12-1598-2014-Aparelhos e utens. domesticos-SMS

Total do Empenho : 1.750,00

0 001800 05.03.2015 2486 Pregão Presencial 73

1 2,0000 un Climatizador de ar 30000 btus, ciclo quente/frio, 220V caracteristicas 6.150,00 12.300,00

anexa a RI 420/2014 SMDS ELETROLUX

2 1,0000 un Climatizador de ar, com 24.000 BTUS caracteristicas anexa a RI 420/201 5.180,00 5.180,00

4 SMDS SAMSUNG

3 1,0000 un Climatizador de ar, 9000 BTUS caracteristicas anexa a RI 420/2014 SMDS 1.850,00 1.850,00

KOMECO

RI-07-420-2014-Aparelhos e utens.domesticos-SMDS

Total do Empenho : 19.330,00

0 001868 11.03.2015 399 Dispensa por Limite 128

1 1,0000 un Contratação de empresa especializada para execução global de conserto 110,00 110,00

de equipamentos cfe. descrição complemento condicionador de ar split,

limpeza e desentupimento de calha do dreno

RI-02-068-2015-Manut. e conserv. de maquinas e equiptos.-GP

Total do Empenho : 110,00

0 001912 16.03.2015 P 73 Pregão Presencial 73/2014

1 1,0000 1 CLIMATIZADOR DE AR 9.000 BTUS, TIPO SPLIT, QUENTE E FRIO, CFE REQUIS 1.750,00 1.750,00

IÇÃO N.1.675/2014 SMS E MEM.INT.Nº23/2015 SMS.

Total do Empenho : 1.750,00

0 002078 20.03.2015 P 73 Pregão Presencial 73

1 1,0000 1 CLIMATIZADOR DE AR 9.000 BTUS, TIPO SPLIT, QUENTE E FRIO, CFE REQUIS 1.750,00 1.750,00

IÇÃO ANEXA. (BRIZE).

Total do Empenho : 1.750,00

Total do Credor .: 26.440,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 139 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS CNPJ = 92.695.790/0026-43

0 001937 17.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE GASTOS COM PAGAMENTO DE ARTS. 700,00 700,00

Total do Empenho : 700,00

0 002660 30.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 ESTIMATIVA DE GASTOS COM VALORES REFERENTE A ARTs PARA O ANO DE 2015. 300,00 300,00

Total do Empenho : 300,00

Total do Credor .: 1.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4826 CONSTRUTORA LEAL DOS SANTOS EIRELI CNPJ = 12.098.724/0001-07

0 002007 18.03.2015 1263 Tomada de Preços 34

1 1,0000 SERVIÇOS EXTRAS REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA OBRA DE REF 8.131,67 8.131,67

ORMAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM NABUCO CONFORME ADITIVO N.01/2015 EM

ANEXO.

Total do Empenho : 8.131,67

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 30

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total do Credor .: 8.131,67

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3863 CONSTRUTORA LF LTDA ME CNPJ = 10.444.117/0001-18

0 002799 31.03.2015 877 Tomada de Preços 16

1 1,0000 VALOR REFERENTE CONTRAPARTIDA DO PROJETO DENOMINADO PALCO DAS ETNIAS D 77.000,00 77.000,00

O CONTRATO N.1.000.713.84/2012/MTUR-CEF.

Total do Empenho : 77.000,00

Total do Credor .: 77.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 449 COPYJUI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ = 04.526.960/0001-40

0 001866 11.03.2015 396 Dispensa por Limite 125

1 1,0000 un Mão de obra para configuração da copiadora MP 171 Gestetner e configur 100,00 100,00

ação do scanner nos computadores

RI-02-067-2015-Manut. e conserv .de maquinas e equipto.-GP

Total do Empenho : 100,00

0 001867 11.03.2015 397 Dispensa por Limite 126

1 1,0000 un Unidade de imagem para copiadora Gestetner MP 171 870,00 870,00

2 1,0000 un Rolo Fusor para copiadora Gestetner 243,00 243,00

3 2,0000 un Buchas do rolo fusor para copiadora MP 171 gestetner, conforme orçamen 32,50 65,00

to anexo

4 3,0000 un Unhas para copiadora Gestetner 10,00 30,00

5 1,0000 un Termistor para copiadora Gestetner 85,00 85,00

6 1,0000 un Rolo de alimentação de papel para copiadora MP 171 gestetner, conforme 50,00 50,00

orçamento anexo

7 1,0000 un Calço de fricção para copiadora MP 171 Gestetner conforme orçamento an 17,00 17,00

exo

RI-02-066-2015-Material para manut.de bens móveis-GP

Total do Empenho : 1.360,00

0 001871 11.03.2015 402 Dispensa por Limite 131

1 1,0000 un Mão de obra para conserto da copiadora MP 171 Gestetner substit. de pe 80,00 80,00

ças

RI-02-069-2015-Manut. e conserv.de máquinas e equipto.GP

Total do Empenho : 80,00

0 002088 20.03.2015 483 Dispensa por Limite 186

1 5,0000 un Bobina para plotter 75 g AO 914x100M 2 72,00 360,00

RI-11-019-2015-Material de expediente-SMDU

Total do Empenho : 360,00

0 002806 31.03.2015 RI 55 Dispensa por Justificativa

1 1,0000 LOCAÇÃO MAQUINAS COPIADORAS, POR EMPRESA AUTORIZADA, PARA SETORES DA S 12.000,00 12.000,00

ECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 1º QUADRIMESTRE DE 2015.

Total do Empenho : 12.000,00

Total do Credor .: 13.900,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 62 CORRETORA DE SEGUROS KARLA LTDA CNPJ = 91.328.575/0001-93

0 002017 20.03.2015 412 Dispensa por Limite 136

1 1,0000 un Seguro total para veículo, cfe. descrição complemento veículo Zafira E 1.162,52 1.162,52

lite 2.0 8V IMO 8818, válido por 01 ano, coberturas e demais informaçõ

es anexas a RI 078-2015 da GP

RI-02-078-2015-Seguros em geral-GP

Total do Empenho : 1.162,52

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 31

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total do Credor .: 1.162,52

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4951 DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA EPP CNPJ = 07.245.458/0001-50

0 002080 20.03.2015 354 Pregão Presencial 5

4 650,0000 cx. Giz Escolar Atóxico Colorido - cx. c/ 64 palitos DELTA 1,58 1.027,00

9 50,0000 un CD R - 80 m - 700 MB, conforme descrição MAXPRINT 0,60 30,00

11 2,0000 cx. Envelope pardo 240 mm x 340 mm, 80 gr/m2, cx c/ 250 und IPECOL 29,20 58,40

15 50,0000 rl Barbante para crochê 100% algodão cor crua nº 06 PIRATININGA 3,02 151,00

27 20,0000 cx. Papel vergê gramatura 180 g/m², caixa com 50 folhas cada OFF PAPER 7,45 149,00

34 10,0000 un Caderno capa dura tipo ata SAO DOMINGOS 4,63 46,30

35 5,0000 un Atilho, pacotes com 100 gramas. RED BOR 2,13 10,65

37 5,0000 rl Papel contact, transparente, rolo com 25 m POLIFIX 32,80 164,00

RI-09-054-2015-Material de expediente-SMED

Total do Empenho : 1.636,35

Total do Credor .: 1.636,35

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4217 DAISY CARMEM SILVA CPF = 815.305.100-82

0 001915 16.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 VALOR DE 29 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE N 7.250,00 7.250,00

AS OFICINAS DO PROJETO PERCURSOS FORMATIVOS NA RAPS - INTERCÂMBIO ENTR

E EXPERIÊNCIAS E SUPERVISÃO CINICO-INSTITUCIONAL QUE ACONTECERÁ NOS DI

AS 12/04/2015 A 10/05/2015 EM UBERLÂNDIA/MG.

Total do Empenho : 7.250,00

0 001916 16.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS A DI 1.000,00 1.000,00

VERSAS CIDADES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS DO BRAS

IL, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, RE

UNIÕES, ETC.

Total do Empenho : 1.000,00

Total do Credor .: 8.250,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3364 DARI BATISTA - TRANSPORTES CNPJ = 01.684.483/0001-53

0 001939 18.03.2015 2438 Pregão Presencial 70/2014

1 1,0000 PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESC 336,11 336,11

OLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2015.LINHA 23.

Total do Empenho : 336,11

0 001948 18.03.2015 2438 Pregão Presencial 70/2014

1 1,0000 PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 2.016,69 2.016,69

COLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. LINHA 23.

Total do Empenho : 2.016,69

0 002575 27.03.2015 2438 Pregão Presencial 70

1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO 7.700,00 7.700,00

INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.LINHA 23.

Total do Empenho : 7.700,00

0 002584 27.03.2015 2438 Pregão Presencial 70

1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FU 36.500,00 36.500,00

NDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHAS 23.

Total do Empenho : 36.500,00

Total do Credor .: 46.552,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 32

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2207 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS CNPJ = 74.704.636/0001-50

0 001974 18.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇ 308,18 308,18

ÃO DE PEQUENO VALOR VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMO

VIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O MU

NICIPIO DE IJUI, PROCESSO Nº016/1.14.0001921-2, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.

Total do Empenho : 308,18

0 001975 18.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇ 300,00 300,00

ÃO DE PEQUENO VALOR VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMO

VIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O MU

NICIPIO DE IJUI, PROCESSO Nº016/1.14.0006914-7, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.

Total do Empenho : 300,00

0 001976 18.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇ 300,00 300,00

ÃO DE PEQUENO VALOR VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMO

VIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O MU

NICIPIO DE IJUI, PROCESSO Nº016/1.14.0004851-4, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.

Total do Empenho : 300,00

0 001977 18.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇ 304,78 304,78

ÃO DE PEQUENO VALOR VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMO

VIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O MU

NICIPIO DE IJUI, PROCESSO Nº016/1.14.0002211-6, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.

Total do Empenho : 304,78

0 001978 18.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇ 109,32 109,32

ÃO DE PEQUENO VALOR VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMO

VIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O MU

NICIPIO DE IJUI, PROCESSO Nº016/1.14.0008861-1, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.

Total do Empenho : 109,32

0 002766 31.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇ 306,15 306,15

ÃO DE PEQUENO VALOR VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMO

VIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O MU

NICIPIO DE IJUI, PROCESSO Nº016/1.14.0005911-7, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.

Total do Empenho : 306,15

0 002767 31.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇ 400,00 400,00

ÃO DE PEQUENO VALOR VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMO

VIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O MU

NICIPIO DE IJUI, PROCESSO Nº016/1.13.0005980-8, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.

Total do Empenho : 400,00

0 002768 31.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇ 307,32 307,32

ÃO DE PEQUENO VALOR VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMO

VIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O MU

NICIPIO DE IJUI, PROCESSO Nº016/1.14.0002470-4, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.

Total do Empenho : 307,32

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 33

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total do Credor .: 2.335,75

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 5294 DELCIO DELMAR RAMBO EPP CNPJ = 18.683.835/0001-59

0 002081 20.03.2015 354 Pregão Presencial 5

1 10,0000 cx. Grampos 26/6, tipo niquelado - Caixa com 5000 grampos. MAKE 2,11 21,10

8 10,0000 pct Papel Oficio A4 Colorido - Pacote com 100 folhas. 500 folhas cor verd 3,39 33,90

e, 300 cor azul 100, 100 amarelo e 100 rosa. TREVO

12 20,0000 Fl. Papel parana 80 x 100 cm grosso CAPELE 2,07 41,40

24 300,0000 Fl. Papel color-set 48 x 66 cores diversas azul, amarelo, vermelho, verde, 0,45 135,00

preto e rosa PREMIATTA

32 30,0000 pct Lantejoula, 8mm, cor azul, pacote com 1000 unidades. LANTERCOR 1,58 47,40

33 30,0000 un Lantejoula, 8mm, cor roxa, pcte com 1000 unds. LANTERCOR 1,58 47,40

40 30,0000 un Lantejoula, 8mm, cor verde, pcte com 1000 unds. LANTERCOR 1,58 47,40

42 300,0000 un Bloco A3 cfe. descrição complemento com 20 fls. 140 g/m² c/ 297 mm x 4 4,81 1.443,00

20 mm na cor branca ZOLAR

RI-09-054-2015-Material de expediente-SMED

Total do Empenho : 1.816,60

Total do Credor .: 1.816,60

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 200 DEMEI-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ CNPJ = 95.289.500/0001-00

0 002109 23.03.2015 494 Dispensa por Justificativa 148

1 1,0000 un Pagamento de serviços de energia elétrica. nos predios Benjamim Consta 8.000,00 8.000,00

nt e Rua do Comércio esquina Benjamin Constant

RI-03-036-2015-Serviços de energia elétrica-SMG

Total do Empenho : 8.000,00

Total do Credor .: 8.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4560 DIECO AUTOPEÇAS LTDA. CNPJ = 92.011.626/0001-11

0 001853 10.03.2015 388 Dispensa por Limite 118

1 1,0000 un Reparo da Válvula do Pedal do Freio 1953781 para Caminhão Scania 170,00 170,00

2 1,0000 un Válvula distribuidora do freio 680,00 680,00

3 1,0000 un Válvula de descarga rápida 25,00 25,00

4 8,0000 un Bucha tirante 12,00 96,00

5 4,0000 un Pino tirante 30,00 120,00

6 4,0000 un Porca castelo 5,00 20,00

RI-10-41-2015-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS-SMDR

Total do Empenho : 1.111,00

Total do Credor .: 1.111,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4880 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA-CI: CGC CNPJ = 12.927.876/0001-67

0 001905 13.03.2015 1764 Registro de Preço/Pregão Pre 53

55 3,0000 cx. Cateter intravenoso periferico descartável n°14 - Cateter intravenoso 125,00 375,00

periférico, calibre 14, uso único, estéril, radiopaco, confeccionado e

m material atóxico, ponta fina, apirogenico, resistente, com espessura

e dimensões adequadas a sua finalidade. Totalmente uniforme, deslizan

te, livre de rugas, torções, rachaduras, vazamentos, emendas, rebarbas

ou qualquer outro defeito prejudicial ao seu uso. Protetor do conjunt

o agulha/cateter com fecho hermetico, transparente. Cateter/cânula con

feccionado em material biocompativel (poliuretano/teflon/vialon), arre

ativo a quimioterapicos. Agulha confeccionada em aço inox tipo 304. Si

liconizada, com bisel trifacetado, afiada, polida, sem rebarbas ou res

AUTOGUARD BD

56 5,0000 un Cateter intravenoso periferico descartável n°16 - Cateter intravenoso 125,00 625,00

periférico, calibre 16, uso único, estéril, radiopaco, confeccionado e

m material atóxico, ponta fina, apirogenico, resistente, com espessura

e dimensões adequadas a sua finalidade. Totalmente uniforme, deslizan

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 34

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4880 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA-CI: CGC CNPJ = 12.927.876/0001-67

te, livre de rugas, torções, rachaduras, vazamentos, emendas, rebarbas

ou qualquer outro defeito prejudicial ao seu uso. Protetor do conjunt

o agulha/cateter com fecho hermetico, transparente. Cateter/cânula con

feccionado em material biocompativel (poliuretano/teflon/vialon), arre

ativo a quimioterapicos. Agulha confeccionada em aço inox tipo 304. Si

liconizada, com bisel trifacetado, afiada, polida, sem rebarbas ou res

AUTOGUARD BD

57 10,0000 cx. Cateter intravenoso periférico calibre 18. AUTOGUARD BD 89,00 890,00

233 30,0000 un Sonda para alimentação enteral nº 08 cfe descrição anexa MEDICONE 10,40 312,00

235 50,0000 un Sonda para alimentação enteral nº 12 cfe descrição anexa MEDICONE 10,40 520,00

305 5,0000 cx. Cateter intravenoso periférico com dispositivo de segurança e com cont 175,00 875,00

role de fluxo sanguineo, medida 16, comp.1,7x30mm, com vazão de 193 mL

/min.Disp.intravenoso perif.de segur. do tipo por fora da agulha de us

o unico, estéril, descart.constit. por:agulha siliconizada c/bisel tra

iang.trifacetado; cateter em biomaterial poliretano flexivel trasnp.Pr

otetor de agulha/cateter, possuir membrana de silicone no corpo de can

hão, tecnol.de contr.de fluxo sanguineo.Conector de rosca translucido,

cod.em cores c/ranhuras para fixação, camara de refluxo em cristal pe

rmit. rapida visualizações do refluxo sanguineo e tampa filtro da cam

ara de refluxo do tipo bio-seletivo . BLOOD CONTROL

306 5,0000 cx. Cateter intravenoso periférico com dispositivo de segurança com contro 135,00 675,00

le de fluxo sanguineo 18G, caixa c/ 50 unidades BLOOD CONTROL

307 5,0000 cx. Cateter intravenoso periférico com dispositivo de segurança com contro 135,00 675,00

le de fluxo sanguineo 20G, caixa c/ 50 unidades BLOOD CONTROL

REQUISIÇÃO INTERNA N.435/2015 SMS.

Total do Empenho : 4.947,00

0 001931 17.03.2015 1764 Registro de Preço/Pregão Pre 53

58 100,0000 cx. Cateter intravenoso periférico calibre 20 AUTOGUARD BD 89,00 8.900,00

59 100,0000 cx. Cateter intravenoso descartável, n° 22, caixa com 50 unidades AUTOGU 89,00 8.900,00

ARD BD

60 80,0000 cx. Cateter intravenoso descartável, n° 24, caixa com 50 unidades AUTOGU 89,00 7.120,00

ARD BD

REQUISIÇÃO INTERNA N.454/2015 SMS

Total do Empenho : 24.920,00

0 002648 30.03.2015 1764 Registro de Preço/Pregão Pre 53

216 100,0000 cx. Seringa sem agulha 5ml EMERALD BD 13,00 1.300,00

REQUISIÇÃO INTERNA N.514/2015 SMS.

Total do Empenho : 1.300,00

Total do Credor .: 31.167,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2179 DORIVAL CARGNELUTTI & CIA LTDA CNPJ = 07.429.344/0001-60

0 002112 23.03.2015 385 Convite 16

2 1.200,0000 un Agua mineral sem gás, 200 ml FONTE DA ILHA 0,36 432,00

6 300,0000 un Suco em embalagem tetra pack de 200ml (sabores) sabor abacaxi CBS 0,92 276,00

7 300,0000 un Suco, sabor uva 200ml embalagem tetra pack CBS 0,92 276,00

15 250,0000 un Refrigerante sabor Guarana , garrafa pet individual 237ml SARANDI 0,93 232,50

RI-07-059-2015-Generos de alimentação-SMDS

Total do Empenho : 1.216,50

0 002113 23.03.2015 385 Convite 16

2 1.200,0000 un Agua mineral sem gás, 200 ml FONTE DA ILHA 0,36 432,00

6 450,0000 un Suco em embalagem tetra pack de 200ml (sabores) sabor abacaxi CBS 0,92 414,00

7 450,0000 un Suco, sabor uva 200ml emb.tetra pack CBS 0,92 414,00

15 300,0000 un Refrigerante sabor Guarana , garrafa pet individual 237ml SARANDI 0,93 279,00

RI-07-063-2015-Generos de alimentação-SMDS

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 35

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2179 DORIVAL CARGNELUTTI & CIA LTDA CNPJ = 07.429.344/0001-60

Total do Empenho : 1.539,00

Total do Credor .: 2.755,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3465 DPM EDUCAÇÃO LTDA CNPJ = 13.021.017/0001-77

0 002809 31.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 PAGAMENTO INSCRIÇÃO NO CURSO "PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUT 466,00 466,00

ELARES E ASPECTOS RELACIONADOS AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO: REQUISITOS, DI

REITOS, QUESTÕES DISCIPLINARES E ESTRUTURAÇÃO DA CORREGEDORIA DO CONSE

LHO TUTELAR" NOS DIAS 13 E 14/04/2015 P/ O CONSELHEIRO TUTELAR VANDERL

EI MARQUES DE AVILA, CFE PLANO DE APLICAÇÃO N.03/15.

Total do Empenho : 466,00

Total do Credor .: 466,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4633 EDSON A BECK - ME CNPJ = 07.728.254/0001-70

0 002114 23.03.2015 385 Convite 16

1 25,0000 pct Café torrado moído (embalagem á vácuo, peso líquido 500g) CABOCLO 7,23 180,75

3 400,0000 un Bebida láctea UHT, sabor chocolate, embalagem de 200 ml embalagem tetr 0,78 312,00

a pack MARAJUARA

5 400,0000 un Iogurte com polpa de mamão, banana e maça, embalagem de 200g LANGUIR 1,38 552,00

12 250,0000 un Cereal em barra, sabor coco light, com cobertura do chocolate, 25g C 0,58 145,00

ERELUS

13 250,0000 un Cereal em barra light sabor brigadeiro 25 g CERELUS 0,58 145,00

23 35,0000 pct Biscoito salgado sabor cereais integrais embalagens de 126g, dividida 2,75 96,25

em 6 pacotes de 21 g cada 3 cereais, com identificação do fabricante,

data de fabricação e validade e demais exigencias sanitárias vigentes

, data de validade de no minimo, doze meses da data de entrega MARILA

N

24 35,0000 un Biscoito salgado sabor original, embalagem de 156g, dividida em 6 paco 2,75 96,25

tes de 26g cada com identificação do fabricante, data de fabricação e

validade e demais exigencias sanitárias vigentes, data de validade de

no minimo, doze meses da data de entrega, ingredientes: farinha de tr

igo enriquecida com ferro e ácido fólico., gordura vegetal,farinha de

trigo integral, açucar, açucar invertido, sal, fermentos quimicos, fos

fato monocálcico e bicarbonato de sódio e amônio e melhorador de farin

ha: enzima protease MARILAN

25 35,0000 un Biscoito salgado integral, 156g (composto de 6 unidades de26 g cada) c 2,75 96,25

om identificação do fabricante, data de fabricação e validade e demai

s exigencias sanitárias vigentes, data de validade de no minimo, doze

meses da data de entrega, ingredientes: farinha de trigo enriquecidaco

m ferro e ácido fólico, gord.vegetal, farinha de trigo integral, açuc

ar, açucar invertido, sal, fermentos quimicos: fosfatomonocálcico e bi

carbonato de sódio e amônio e melhorador de farinha: enzima protease M

ARILAN

26 250,0000 pct Cookie integral de castanha e coco, cfe. descr.complemento emb. de 30 1,17 292,50

g, com identificação do fabricante, data de fabricação e validade e d

emais exigencias sanitárias vigentes, data de validade de no minimo, d

oze meses da data de entrega.Ingredientes:farinhade trigo orgânica, go

rdurade palma orgânica, açucar demerara orgânico, açucar mascavo orgân

ico, aveia em flocos orgânica, linhaça dourada orgânica, gordura de co

co org.,coco ralado org., castanha do para picada org., quinua em floc

os org.,amaranto em flocos org., aroma nat.de coco, bicarbonato de amo

nio, bicarbonato de sódio, sal moido iodado e lecitina de soja. MARILA

N

RI-07-059-2015-Generos de alimentação-SMDS

Total do Empenho : 1.916,00

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 36

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4633 EDSON A BECK - ME CNPJ = 07.728.254/0001-70

0 002115 23.03.2015 385 Convite 16

1 25,0000 pct Café torrado moído (embalagem á vácuo, peso líquido 500g) CABLOCO 7,23 180,75

3 600,0000 un Bebida láctea UHT, sabor chocolate, embalagem de 200 ml emb.tetra pack 0,78 468,00

MARAJUARA

5 600,0000 un Iogurte com polpa de mamão, banana e maça, embalagem de 200g LANGUIR 1,38 828,00

U

12 500,0000 un Cereal em barra, sabor coco light, com cobertura do chocolate, 25g C 0,58 290,00

ERELUS

13 500,0000 un Cereal em barra light sabor brigadeiro 25 g CERELUS 0,58 290,00

23 90,0000 pct Biscoito salgado sabor cereais integrais embalagens de 126g, dividida 2,72 244,80

em 6 pacotes de 21 g cada sabor 3 cereais, com identificação do fabric

ante, data de fabricação e de validade e demais exigências sanitárias

vigentes, data de validade de no minimo 12 meses da data de entrega MA

RILAN

24 90,0000 un Biscoito salgado sabor original, embalagem de 156g, dividida em 6 paco 2,72 244,80

tes de 26g cada com identificação do fabricante, data de fabricação e

de validade e demais exigências sanitárias vigentes, data de validade

de no minimo 12 meses da data de entrega, ingredientes: farinha de tri

go enriquecida com ferro e ácida fólico, gordura vegetal, farinha de t

rigo integral, açucar, açucar invertido, sal, fermentos quimicos: fosf

ato monocalcico e bicarbonato de sódio e amônia e melhorador de farinh

a enzima protease MARILAN

25 90,0000 un Biscoito salgado integral, 156g (composto de 6 unidades de26 g cada) c 2,72 244,80

om identificação do fabricante, data de fabricação e de validade e dem

ais exigências sanitárias vigentes, data de validade de no minimo 12 m

eses da data de entrega, ingredientes: farinha de trigo enriquecida co

m ferro e ácida fólico, gordura vegetal, farinha de trigo integral, aç

ucar, açucar invertido, sal, fermentos quimicos: fosfato monocalcico e

bicarbonato de sódio e amônia e melhorador de farinha enzima protease

MARILAN

26 500,0000 pct Cookie integral de castanha e coco, cfe. descr.complemento embal.de 30 1,17 585,00

g,com identificação do fabricante, data de fabricação e de validade e

demais exigências sanitárias vigentes, data de validade de no minimo

12 meses da data de entrega, ingredientes: farinha de trigo org.,, enr

iquecida c/ ferro e ácido fólico, farinha de trigio integr.org.gordura

de palma org., açucar demerara org.açucar mascavo org.aveia em flocos

org.linhaça dourada org., gordura de coco org.coco ralado org.,castan

ha do para picada org., quinua em flocos org., amaranto em flocos org.

., aroma natural de coco, bicarbonato de amonio, bicarbonato de sódio

iodado e lecitina de soja BAUDUCO

RI-07-063-2015-Generos de alimentação-SMDS

Total do Empenho : 3.376,15

0 002671 30.03.2015 418 Convite 18

2 15,0000 un Desodorizador de Ambiente em Spray- frasco de 300 ml. ULTRA FRESH 7,19 107,85

4 8,0000 un Esponja de Aço - pacote com 8 unidades. LIMPS 1,45 11,60

7 8,0000 un Flanela, tamanho 33 cm x 53 cm LIMPS 1,76 14,08

10 10,0000 un Pano de limpeza chão 42x70cm LIMPS 3,13 31,30

14 8,0000 Par Luva de latex tamanho M IDEATEX 2,62 20,96

17 15,0000 fr Cêra Líquida Amarela - frasco com 750 ml. POLITRIZ 2,45 36,75

RI-03-14-2015-Mater. de limpeza e prod. de higienização-SMG

Total do Empenho : 222,54

0 002672 30.03.2015 418 Convite 18

3 15,0000 un Bolsa alvejada, tamanho grande, 60 x 80 cm LIMPS 3,98 59,70

7 40,0000 un Desinfetante Líquido para banheiro. Embalagem com 2 litros. CRUZADO 3,35 134,00

RI-11-57-2015-MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENE-SMDU

Total do Empenho : 193,70

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 37

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4633 EDSON A BECK - ME CNPJ = 07.728.254/0001-70

0 002673 30.03.2015 418 Convite 18

8 35,0000 un Desinfetante Líquido para banheiro. Embalagem com 2 litros. CRUZADO 3,35 117,25

11 25,0000 un Sabão de glicerina - barras de 200 g BRISSA 1,15 28,75

12 20,0000 un Pano de limpeza chão 42x70cm LIMPS 3,13 62,60

13 25,0000 un Pano de limpeza LIMPS 3,98 99,50

25 15,0000 tb Desodorizante de ambiente em spray ULTRA FRESH 7,19 107,85

31 25,0000 un Aromatizante de ambiente e limpeza geral, 100ml, floral ou lavanda A 5,10 127,50

RPICK

RI-13-22-2015-MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIENIZ.-SMMA

Total do Empenho : 543,45

0 002674 30.03.2015 418 Convite 18

6 10,0000 un Desodorizador sanitario, pastilha adesiva caixa com 3 unids. ARPICK 5,10 51,00

13 20,0000 un cera liquida amarela 750ml a base de emulsão de polímero acrílico com 2,44 48,80

ação antiderrapante, alto brilho, sistema de secagem rápida POLITRIZ

16 3,0000 un Desodorizador de Ambiente em Spray- frasco de 300 ml. ULTRA FRESH 7,19 21,57

17 5,0000 un Flanela, tamanho 33 cm x 53 cm LIMPS 1,76 8,80

RI-02-070-2015-Material para manut.de bens móveis-GP

Total do Empenho : 130,17

0 002675 30.03.2015 418 Convite 18

6 60,0000 un Desinfetante Líquido para banheiro. Embalagem com 2 litros. CRUZADO 3,35 201,00

9 12,0000 un Sabão de glicerina - barras de 200 g BRISSA 1,15 13,80

10 20,0000 un Pano de limpeza chão algodão aproximadamente 62X75cm LIMPS 3,98 79,60

21 3,0000 tb Desodorizante de ambiente em spray 360ml, floral. ULTRA FRESH 7,19 21,57

RI-13-25-2015-MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIENIZ.-SMMA

Total do Empenho : 315,97

0 002676 30.03.2015 418 Convite 18

2 8,0000 un Desodorizador de Ambiente em Spray- frasco de 300 ml. ULTRA FRESH 7,19 57,52

4 8,0000 un Esponja de Aço - pacote com 8 unidades. LIMPS 1,45 11,60

6 5,0000 un Flanela, tamanho 33 cm x 53 cm LIMPS 1,76 8,80

11 10,0000 pct Sabão em barra, azul glicerinado e dermatologicamente testado, embalag 5,65 56,50

em com 5 unidades de 200 g BRISSA

12 8,0000 un Pano de limpeza chão 42x70cm LIMPS 3,13 25,04

RI-03-15-2015-Mater. de limpeza e prod. de higienização-SMG

Total do Empenho : 159,46

0 002677 30.03.2015 418 Convite 18

1 30,0000 cx. Filtro de papel para café, caixas com 30 unidades Nº 103 BRIGITA 2,45 73,50

RI-07-065-2015-Manutenção de copa e cozinnha-SMDS.

Total do Empenho : 73,50

0 002678 30.03.2015 418 Convite 18

1 20,0000 cx. Filtro de papel para café, caixas com 30 unidades nº 103 BRIGITA 2,45 49,00

RI-07-061-2015-Material de copa e cozinha-SMDS

Total do Empenho : 49,00

Total do Credor .: 6.979,94

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4197 EDUARDO KNEBEL MARTINS P.P. CPF = 951.031.040-91

0 002773 31.03.2015 RI 87 Dispensa por Justificativa

1 1,0000 PAGAMENTO DE 20 DIAS DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R$400,00, CONFORME CONTR 266,70 266,70

ATO DE ALUGUEL COM INICIO EM 06/11/2014 E DISTRATADO EM 20/01/2015, CO

NFORME ANEXOS. MORADORA IBERANES FERNANDES BUSSLER.

Total do Empenho : 266,70

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 38

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total do Credor .: 266,70

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4375 EEVEL E FONTOURA LTDA-ME CNPJ = 05.744.427/0001-18

0 002679 30.03.2015 418 Convite 18

3 10,0000 un Detergente p/Louça - embalagem de 500 ml ZAVASKI 1,17 11,70

12 15,0000 pct Saco de lixo na cor preta de 30 litros cfe. descrição complemento medi 10,90 163,50

ndo 75x90x0,07 pacote com 100 unidades. J.F

18 15,0000 cx. Papel higiênico interfolhados folha duplas branca, produzido com 100% 102,50 1.537,50

fibras virgens, absorventes com resistência a umidade, medindo 11cm x

21,5 cm, caixa de embarque com 8.000 folhas. Produto com laudo de qual

idade. NOBRE

RI-03-14-2015-Mater. de limpeza e prod. de higienização-SMG

Total do Empenho : 1.712,70

0 002682 30.03.2015 418 Convite 18

2 40,0000 un Detergente p/Louça - embalagem de 500 ml ZAVASKI 1,17 46,80

RI-11-57-2015-MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENE-SMDU

Total do Empenho : 46,80

0 002683 30.03.2015 418 Convite 18

1 6,0000 un Detergente p/Louça - embalagem de 500 ml ZAVASKI 1,17 7,02

13 100,0000 un Saco de lixo na cor preta de 100 litros cfe. descrição complemento J 0,29 29,00

.F

14 100,0000 un Saco para lixo de 50 litros J.F 0,16 16,00

RI-11-312-2015-Material de limpeza e prod. de hieg.-SMDU

Total do Empenho : 52,02

0 002684 30.03.2015 418 Convite 18

1 40,0000 un Papel toalha duas dobras, extra branco, folhas de 22,5 x 20,5 cm, paco 14,90 596,00

te com 1250 folhas, absorvente e macio SERENO

15 35,0000 un Detergente p/Louça - embalagem de 500 ml ZAVASKI 1,17 40,95

19 6,0000 un Saco de lixo, 50 litros, espessura minima 0,012 micras, fardo com 100 16,00 96,00

unid. J.F

20 6,0000 un Saco de lixo, 100 litros, espessura minima 12 micras, fardo com 100 un 32,00 192,00

ids J.F

RI-13-22-2015-MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIENIZ.-SMMA

Total do Empenho : 924,95

0 002685 30.03.2015 418 Convite 18

1 5,0000 pct Papel Toalha Interfolhado, branco, pacote com 1.000 folhas LEVEZA 10,50 52,50

7 10,0000 un Detergente p/Louça - embalagem de 500 ml ZAVASKI 1,17 11,70

RI-02-070-2015-Material para manut.de bens móveis-GP

Total do Empenho : 64,20

0 002686 30.03.2015 418 Convite 18

1 30,0000 un Papel toalha duas dobras, extra branco, folhas de 22,5 x 20,5 cm, paco 14,90 447,00

te com 1250 folhas, absorvente e macio SERENO

12 60,0000 un Detergente p/Louça - embalagem de 500 ml ZAVASKI 1,17 70,20

15 6,0000 un Saco de lixo, 50 litros, espessura minima 0,012 micras, fardo com 100 16,00 96,00

unid. 0,010 micras, fardo c/100 unds J.F

16 8,0000 un Saco de lixo, 100 litros, espessura minima 12 micras, fardo com 100 un 32,00 256,00

ids J.F

RI-13-25-2015-MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIENIZ.-SMMA

Total do Empenho : 869,20

0 002687 30.03.2015 418 Convite 18

3 10,0000 un Detergente p/Louça - embalagem de 500 ml ZAVASKI 1,17 11,70

7 15,0000 pct Saco de lixo na cor preta de 30 litros cfe. descrição complemento medi 10,90 163,50

ndo 75x90x0,07 pacote com 100 unidades. J.F

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 39

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4375 EEVEL E FONTOURA LTDA-ME CNPJ = 05.744.427/0001-18

8 15,0000 pct Saco para lixo preto de 100 litros, medindo 75x90x0,07, pacote com 100 29,00 435,00

unidades J.F

9 10,0000 pct Papel Toalha Interfolhado, branco, pacote com 1.000 folhas 21x20cm, fo 10,50 105,00

lha simples, absorvente e macio LEVEZA

RI-03-15-2015-Mater. de limpeza e prod. de higienização-SMG

Total do Empenho : 715,20

Total do Credor .: 4.385,07

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 93 ELETRONICA SPITZER LTDA CNPJ = 93.064.509/0001-89

0 002102 20.03.2015 492 Dispensa por Limite 191

1 1,0000 un Contratação de empresa especializada para execução global do conserto 400,00 400,00

dos equipamentos descritos em anexo de um (01) circuito carregador e t

roca de baterias do nobreak e um (01) monitor 14"

RI-02-102-2015-Manut. e conserv. de máquinas e equipto.-GP

Total do Empenho : 400,00

Total do Credor .: 400,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3518 ELIANE BONFADA GUTLER CPF = 485.869.860-20

0 001842 10.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UMA DIÁRIA SEM PERNOITE P/ SERVIDORA DO MUNICIPIO COMPARECER A AUDIÊNC 100,00 100,00

IA A SER REALIZADA NO DIA 10/03/2015 NO POSTO DA JUSTIÇA DO TRABALHO D

E MARAU, PROCESSO N.0000067-47.2015.5.04.06017, MOVIDA POR MAURICIO MA

NTOVANI CONTRA CONSTRUTORA LF LTDA - ME E OUTROS EM MARAU/RS.

Total do Empenho : 100,00

Total do Credor .: 100,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4075 ELIANE RODRIGUES DE AQUINO CPF = 012.758.420-03

0 001818 05.03.2015 RI 89/2015 Dispensa por Justificativa

1 1,0000 VLR.PGTO.DE 04 MESES DE ALUGUEL (VALOR MENSAL R$ 300,00) CFE.ADITIVO D 1.200,00 1.200,00

E CONTRATO DE ALUGUEL, INICIADO EM 24/06/2014- MORADOR:JOANA F.RODRIGU

ES DA SILVA- REQ.089/2015-SMH

Total do Empenho : 1.200,00

Total do Credor .: 1.200,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4225 ELIEZER MATTIONI CPF = 005.827.080-95

0 002771 31.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 VALOR PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS (UMA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOIT 320,00 320,00

E) PARA PARTICIPAR DO CURSO INTRODUTÓRIO DO SAMU, NOS DIAS 15 E 16 DE

ABRIL DE 2015 EM PORTO ALEGRE/RS.

1 1,0000 VALOR ESTORNO PARCIAL CFE MEM.INT.Nº737/2015 SMS. MOTIVO DIÁRIAS NÃO U -120,00 -120,00

TILIZADAS.

Total do Empenho : 200,00

Total do Credor .: 200,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4030 ELIZEU MOACIR PEDROSO DA MOTTA p.p. CPF = 696.536.230-87

0 001896 12.03.2015 RI 82 Dispensa por Justificativa L 5921/14

1 1,0000 PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R$300,00, CONFORME CONT 1.200,00 1.200,00

RATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADORA JESSICA RIBEIRO DOS REIS.

Total do Empenho : 1.200,00

Total do Credor .: 1.200,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 40

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3751 EMPREENDETUR AGÊNCIA E ASSESSORIA EM TURISMO LTDA CNPJ = 10.753.900/0001-63

0 001888 12.03.2015 404 Dispensa por Limite 132

1 2,0000 un Passagens Aéreas conforme complemento/descrição em anexo de ida e volt 489,91 979,82

a (POA-Brasilia/Brasilia- POA) com as taxas inclusas, para o Sr.Fiorav

ante Batista Ballin

RI-02-080-2015-Passagens para o pais-GP

Total do Empenho : 979,82

Total do Credor .: 979,82

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3623 EMPREITEIRA MATIAS LTDA CNPJ = 12.314.162/0001-83

0 001917 16.03.2015 CC 123 Convite 123

1 1,0000 SERV.CARREGAMENTO 27 CARGAS DE PNEUS INSERVIVEIS EM CAMINHÃO TRUCK, DE 20.250,00 20.250,00

POSITADOS NO ECOPONTO, CADA CARGA DEVEM SER CARREGADOS 250 PNEUS TIPO

CAMINHÃO/CARRETA OU 1.200 PNEUS DE VEICULO DE PASSEIO.

2 1,0000 SERV. CARREGAMENO DE 28 CARGAS DE PNEUS INSERVIVEIS EM CAMINHÃO CARRET 28.000,00 28.000,00

A DEPOSITADOS NO ECOPONTO, SENDO QUE EM CADA CARGA DEVEM SER CARREGADO

S 400 PNEUS TIPO CAMINHÃO/CARRETA OU 2.400 PNEUS DE VEICULO DE PASSEIO

.

Total do Empenho : 48.250,00

Total do Credor .: 48.250,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1484 EQUIPOMED-COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MEDICO E CNPJ = 06.269.227/0001-13

0 001782 05.03.2015 1764 Registro de Preço/Pregão Pre 53

38 300,0000 un Cânula nasal para oxigênio n° 12 (adulto) - Cânula Nasal para Oxigenot 0,86 258,00

erapia composta por uma tubulação de silicone 100% , translúcida, dure

za Shore 70 ±2 com a extremidade distal aberta em forma cilíndrica que

se conecta a um arco em silicone formando assim dois pontos de injeçã

o de oxigênio sobre um arco nasal. Estas tubulações em sua extremidade

proximal estão ligadas a um conector bifurcado composto em PVC (clore

to de polivinila), o qual tem no seu outro extremo um tubo alargador d

e PVC de diâmetro externo de 6,40 mm, com comprimento total de 2100 mm

ou 7500 mm terminando em um conector cilíndrico de PVC, com diâmetro

externo de 8,60 mm, diâmetro interno 5,6 mm e um comprimento de 40 mm.

MARKMED

71 2,0000 un Colar cervical para resgate, tamanho G cor branca, indicado para resga 25,20 50,40

te e transporte de acidentados e politraumatizados. Utilizado para imo

bilização de coluna cervical para o transporte de vítimas politraumati

zadas. Tamanho G, cor verde. Composição: Polietileno, E.V. A. , velcro

, botões de nylon. ORTOPRATIKA

72 3,0000 un Colar cervical para resgate, tamanho M cor branca, indicado para resga 25,20 75,60

te e transporte de acidentados e politraumatizados, conforme descrição

/ complemento ORTOPRATIKA

73 5,0000 un Colar cervical tamanho PP, indicado para resgate e transporte de acide 25,20 126,00

ntados e politraumatizados cfe.descrição anexo ORTOPRATIKA

74 2,0000 un Colar cervical, tamanho neonatal, indicado para resgate e transporte d 25,20 50,40

e acidentados e politraumatizados, utilizado para imobilização da colu

na cervical cfe. descrição anexa ORTOPRATIKA

75 2,0000 un Colar cervical tamanho pediatrico, indicado para resgate e transporte 25,20 50,40

de acidentados e politraumatizados, cfe descrição anexa ORTOPRATIKA

76 5,0000 un Colar cervical para resgate, tamanho P cor brancal, indicado para resg 25,20 126,00

ate e transporte de acidentados e politraumatizados, conforme descriçã

o / complemento ORTOPRATIKA

174 4,0000 un Otoscópio - Otoscópio específico para exames das partes internas do ou 239,90 959,60

vido, possui lâmpada Xenon para iluminar através de feixe de luz. É co

nstituído de peças móveis com sistema de rosca (cabo e cabeçote) e de

fácil limpeza. Características: cabo com botão liga/desliga, presilha

em aço inoxidável, cabeçote com lente acrílica de 2,5x de aumento. 5 e

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 41

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1484 EQUIPOMED-COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MEDICO E CNPJ = 06.269.227/0001-13

spéculos pretos reutilizáveis n. 1 2,5mm; 4 espéculos pretos reutilizá

veis n. 2 4,0mm; 1 lâmpada 2,5 volts; 1 estojo para armazenamento. Pes

o: 0,2kg. Funcionamento com 2 pilhas pequenas alcalinas. Garantia de 1

ano. Deve ter registro na Anvisa. MD

277 50,0000 un Tubo endotraqueal nº 7,5 com cuff de ar, cfe descrição anexa SOLIDOR 3,85 192,50

Memorando Interno n° 040/2014 - SMS. REQUISIÇÃO INTERNA Nº 427/2015 -

SMS.

Total do Empenho : 1.888,90

Total do Credor .: 1.888,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 21 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL OUTROS = 99999999999

0 001717 02.03.2015 RI 031 Não se Aplica

1 1,0000 SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO SMG: RENAULT KANGOO AUT 1616. PLACAS IPM 105,25 105,25

-1096.

Total do Empenho : 105,25

0 001718 02.03.2015 RI 065 Não se Aplica

1 1,0000 SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DO GABINETE. ZAFIRA PLACAS IMO-8818. 105,25 105,25

Total do Empenho : 105,25

0 001720 02.03.2015 RI 030 Não se Aplica

1 1,0000 SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DO PROCON: MODELO: GM/CELTA. PLACAS: IRA 105,25 105,25

-8455.

Total do Empenho : 105,25

0 001787 05.03.2015 RI 320/2015 Não se Aplica

1 1,0000 VLR.REF.PGTO.SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEICULOS DA COORDENADORIA DE TRANS 831,28 831,28

ITO CFE.REQ.310/2015

Total do Empenho : 831,28

0 001840 10.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO SALDO RENDIMENTO CONVÊNIO N.29/2011 - CONS 17.428,46 17.428,46

ULTA POPULAR FPE 1315/2011 CONFORME MI N.01/2015/SPC/SMF.

Total do Empenho : 17.428,46

0 001920 16.03.2015 RI 462 Dispensa por Justificativa 24,XXIII

1 1,0000 VALOR PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO, EXERCICIO 2014 E 2015, DO 149,38 149,38

VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE: AMBULÂNCIA FIAT DUCATO MC RO

NTAN, 2014/2014, PLACAS IWJ 6627, RENAVAM COD 1038048564.

Total do Empenho : 149,38

0 001928 17.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 SEGURO OBRIGATÓRIO P/VEICULOS SMODUTRAN: CAMINHÃO MB1113-IEB 3726, VW- 2.114,10 2.114,10

IKY 3843,UNO MILLE-IKQ4881,LOGAN-IQY3282, CAMINHÃO CARGO-IOI3385, F400

0-IKA3247, F11000-IDO0024, MB L 1313-IEC 7383, KNG 2569, MB L1513-IDR

6867, KOMBI-IJW8214, BLAZER DLX-IGN0011, FIESTA-IKR 1174, CELTA-IKG 56

43, KOMBI-IJQ 5384, IJW8226, ICE 0944.

Total do Empenho : 2.114,10

0 002772 31.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO 2014/2015 PARA OS SE 368,79 368,79

GUINTES VEICULOS DA SMDR: CHEVROLET/MONTANA: PLACA IWK 2479, PLACA IW

K 2254, PLACA IWK 2486.

Total do Empenho : 368,79

0 002797 31.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEICULOS DA SMMA: PEUGEUT PARTNER 430,42 430,42

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 42

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 21 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL OUTROS = 99999999999

PLACAS IWD 8944, RENAULT LOGAN PLACAS IQU 0304, RENALUT LOGAN PLACAS I

UR 8692, CREVROLET MONTANA PLACAS ISQ 5948.

Total do Empenho : 430,42

0 002798 31.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO PARA OS VEICULOS DA 1.867,62 1.867,62

SMDR, CONFORME REQ.INT.Nº89/2015 SMDR.

Total do Empenho : 1.867,62

Total do Credor .: 23.505,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 5409 ESTRUTURAR SOLUCOES ELETRO ELETRONICAS LTDA - ME CNPJ = 09.465.878/0001-77

0 001886 12.03.2015 142 Pregão Presencial 2

11 10,0000 Pç Disjuntor Inipolar 50 A termomagnético, com presilha para madeira. DE 6,50 65,00

MAPE

RI-11-047-2015-MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO-SMODUTRAN

Total do Empenho : 65,00

0 001887 12.03.2015 142 Pregão Presencial 2

1 150,0000 un Lâmpada fluorescente tubular, 32W/640, 220V EMPALUX 4,13 619,50

RI-12-151-2015-Material elétrico eletronico-SMS

Total do Empenho : 619,50

0 001933 17.03.2015 381 Convite 15

1 1,0000 un Execução global referente conserto e mudança de local da central telef 15.500,00 15.500,00

ônica transferencia do predio antiga SMED e instal. da mesma nas depe

ndências do predio situado a rua 15 de novembro , 593, fazer a reprogr

amação, conexão dos ramais e linhas externas e demais conf. necessária

s para seu funcionamento.

RI-09-084-2015-Demais serv. de terceiros pes.juridica-SMED

Total do Empenho : 15.500,00

Total do Credor .: 16.184,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4218 EVANDIR BROCCO DE LIMA - ME CNPJ = 17.555.381/0001-78

0 001967 18.03.2015 2438 Pregão Presencial 70

1 1,0000 PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESC 171,00 171,00

OLAS ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.LINHA 6.

Total do Empenho : 171,00

0 001982 18.03.2015 2438 Pregão Presencial 70/2014

1 1,0000 PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 1.026,00 1.026,00

COLAS ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.LINHA 6.

Total do Empenho : 1.026,00

0 002603 27.03.2015 2438 Pregão Presencial 70

1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO 3.300,00 3.300,00

INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHA 6.

Total do Empenho : 3.300,00

0 002613 27.03.2015 2438 Pregão Presencial 70

1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FU 19.400,00 19.400,00

NDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHA 6.

Total do Empenho : 19.400,00

Total do Credor .: 23.897,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 43

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 574 F G T S OUTROS = 99999999999

0 002221 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 341,90 341,90

Total do Empenho : 341,90

0 002245 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 371,30 371,30

Total do Empenho : 371,30

0 002345 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 266,65 266,65

Total do Empenho : 266,65

0 002347 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 715,68 715,68

Total do Empenho : 715,68

0 002528 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 500,17 500,17

Total do Empenho : 500,17

0 002529 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 364,52 364,52

Total do Empenho : 364,52

0 002530 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 261,73 261,73

Total do Empenho : 261,73

0 002531 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 800,65 800,65

Total do Empenho : 800,65

0 002532 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 338,41 338,41

Total do Empenho : 338,41

0 002533 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 300,96 300,96

Total do Empenho : 300,96

0 002534 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 663,81 663,81

Total do Empenho : 663,81

0 002535 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 3.928,94 3.928,94

Total do Empenho : 3.928,94

0 002536 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 798,09 798,09

Total do Empenho : 798,09

0 002537 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 1.203,73 1.203,73

Total do Empenho : 1.203,73

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 44

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total do Credor .: 10.856,54

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 5408 F POZOBON SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.119.129/0001-62

0 002100 20.03.2015 490 Dispensa por Limite 189

1 5,0000 cx. Papel toalha com fibras virgens. Caixa com 12 (doze) rolos de 170 m. D 328,22 1.641,10

everá ser fornecido equipamento (dispenser) em regime de comodato. For

necimento conforme especificações elencadas na Requisição Interna anex

a. produzido com 100% fibras celulósicas, produto com laudo de qualida

de

RI-03-034-2015-Mater. de limpeza e prod.de higienizção-SMG

Total do Empenho : 1.641,10

Total do Credor .: 1.641,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1239 FARMAMED PRODUTOS HOSP LTDA CNPJ = 92.037.480/0001-83

0 001778 05.03.2015 1764 Registro de Preço/Pregão Pre 53

130 1,0000 un Foco de Luz para procedimentos ambulatoriais com haste flexível cromad 345,00 345,00

a, altura regulável, base em aço esmaltado, pés com ponteiras plástica

s e lâmpada de Luz fria MEDICATE

136 50,0000 fr Hipoclorito de sódio a 1%. Embalagem de 1.000 ml. HOSPICLIN 3,90 195,00

147 5,0000 un Lixeira com pedal e balde removivel em aço inox - 12 litrso cfe. descr 70,00 350,00

ição anexa PRATIKA

169 250,0000 un Micropore 25mm x 10m - Fita hipoalergênica é indicada principalmente p 1,23 307,50

ara peles sensíveis e frágeis. Porosa, com dorso de não tecido de rayo

n e viscose permite a pele respirar livremente. Disponível na cor bran

ca e bege. Indicações de uso: Curativos em geral; Áreas que requerem t

rocas freqüentes de curativos; Ideal de neonatos até pacientes idosos.

Tamanho 25mm x 10m. Capa/Carretel. CIEX

Memorando Interno n° 040/2014 - SMS. REQUISIÇÃO INTERNA Nº 431/2015 -

SMS.

Total do Empenho : 1.197,50

0 001902 13.03.2015 1764 Registro de Preço/Pregão Pre 53

130 2,0000 un Foco de Luz para procedimentos ambulatoriais com haste flexível cromad 345,00 690,00

a, altura regulável, base em aço esmaltado, pés com ponteiras plástica

s e lâmpada de Luz fria MEDICATE

169 750,0000 un Micropore 25mm x 10m - Fita hipoalergênica é indicada principalmente p 1,23 922,50

ara peles sensíveis e frágeis. Porosa, com dorso de não tecido de rayo

n e viscose permite a pele respirar livremente. Disponível na cor bran

ca e bege. Indicações de uso: Curativos em geral; Áreas que requerem t

rocas freqüentes de curativos; Ideal de neonatos até pacientes idosos.

Tamanho 25mm x 10m. Capa/Carretel. CIEX

170 1.250,0000 un Micropore 50mm x 10m - Fita hipoalergênica é indicada principalmente p 2,65 3.312,50

ara peles sensíveis e frágeis. Porosa, com dorso de não tecido de rayo

n e viscose permite a pele respirar livremente. Disponível na cor bran

ca e bege. Indicações de uso: Curativos em geral; Áreas que requerem t

rocas freqüentes de curativos; Ideal de neonatos até pacientes idosos.

Tamanho 50mm x 10m. Capa/Carretel. CIEX

185 50,0000 un Papel para ultrassom UPP 110S - Papel para Ultrassom UPP 110S. Dimensõ 32,80 1.640,00

es: 110mm x 20mts. Papel para impressões preto e branco (monocromático

). Peso: 170gr. Quantidade de impressões: 215 impressões (UP-895MD). P

apel compatível com as impressoras: UP-895MD, UP-897MD, UP-D895, UP-D8

97. ULSTAR

248 100,0000 un Sonda uretral n° 12 MEDSONDA 0,48 48,00

REQUISIÇÃO INTERNA N.438/2015 SMS.

Total do Empenho : 6.613,00

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 45

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total do Credor .: 7.810,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4632 FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP CNPJ = 06.010.465/0001-00

0 001732 03.03.2015 1691 Registro de Preço/Pregão Pre 50

5 240,0000 kg Amido de milho (embalagem plástica, resistente, com solda reforçada - 2,34 561,60

peso líquido 1 kg) Solicita-se apresentação de amostra. BOM GOSTO

11 120,0000 kg Doce de Frutas Cremoso (potes plásticos - peso líquido 1 kg) Nos sabor 3,84 460,80

es uva, morango e goiaba. Solicita-se apresentação de amostra. LIPPET

17 180,0000 cx. Gelatina em pó sabor uva (cx. c/85 g). BOM GOSTO 0,51 91,80

18 180,0000 cx. Gelatina em pó sabor limão (cx. c/ 85g). BOM GOSTO 0,51 91,80

19 180,0000 cx. Gelatina sabor morango ( cx. c/ 85 g). BOM GOSTO 0,51 91,80

20 180,0000 pct Gelatina sabor Abacaxi , pacote de 1 kg BOM GOSTO 0,51 91,80

23 180,0000 un Vinagre de Maçã (garrafas plásticas de 750 ml.). ROSINA 1,23 221,40

29 100,0000 kg Aveia em flocos Embalagem plástica, transparente, com solda reforçada. 3,75 375,00

Solicita-se apresentação de amostra. COOPER

35 100,0000 un Orégano (embalagem com 100 g). Pode ser sachet plástico. BOM GOSTO 1,79 179,00

43 80,0000 un Farinha Láctea, embalagem c/ peso liq. 400 g, conforme complemento/des 5,38 430,40

crição em anexo Pode ser sachet. Solicita-se apresentação de amostra.

DANBY

44 800,0000 pct Massa com ovos, tipo parafuso, embalagem de 500 g Embalagem plástica c 1,31 1.048,00

om solda reforçada. Solicita-se apresentação de amostra. SULINA

45 120,0000 un Café instantâneo ( emabalagem 200 g) Granulado, podendo ser sachet, la 6,83 819,60

ta ou vidro. Solicita-se apresentação de amostra. PELE

Memorandos Internos n° 453/2014 e 454/2014 - SMED. REQUISIÇÃO INTERNA

Nº 92/2015 - SMED.

Total do Empenho : 4.463,00

0 002654 30.03.2015 1691 Registro de Preço/Pregão Pre 50

5 120,0000 kg Amido de milho (embalagem plástica, resistente, com solda reforçada - 2,34 280,80

peso líquido 1 kg) Solicita-se apresentação de amostra. BOM GOSTO

23 1.800,0000 un Vinagre de Maçã (garrafas plásticas de 750 ml.). ROSINA 1,23 2.214,00

44 600,0000 pct Massa com ovos, tipo parafuso, embalagem de 500 g Embalagem plástica c 1,31 786,00

om solda reforçada. Solicita-se apresentação de amostra. SULINA

REQUISIÇÃO INTERNA N.144/2015 SMED.

1 1,0000 VALOR ESTORNO PARCIAL CFE PEDIDO COPAM N.18/2015 E MEM.INT.Nº144/2015 -1.992,60 -1.992,60

SMED. MOTIVO HOUVE ENGANO NA QUANTIDADE SOLICITADA A MAIOR DO ITEM VIN

AGRE DE MAÇÃ.

Total do Empenho : 1.288,20

Total do Credor .: 5.751,20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 5255 FERNANDO ESTEVES GUIMARAES PIS 20964634494 CNPJ = 13.991.254/0001-60

0 002049 20.03.2015 449 Dispensa por Limite 162

1 1,0000 un Contratação de empresa produtora cfe. descrição complemento PARA FAZER 700,00 700,00

CAPTAÇÃO DE IMAGENS DE OBRAS E DA CIDADE DE IJUÍ COM ANIMAÇÃO DE CARA

CTERES (VÍDEO), REFERENTE À CAMPANHA DO IPTU 2015 DO PODER EXECUTIVO M

UNICIPAL DE IJUÍ.

RI-02-092-2015-SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL-GP

Total do Empenho : 700,00

0 002756 31.03.2015 532 Dispensa por Limite 214

1 1,0000 un Contratação de empresa para produção de video institucional, cfe. desc 1.000,00 1.000,00

rição complemento COM DURAÇÃO DE 30 SEGUNDOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO

S INVESTIMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE DE IJUÍ. MÍDIA UMA COPIA EM PEN DRIVE

.

RI-12-500-2015-SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL-SMS

Total do Empenho : 1.000,00

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 46

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total do Credor .: 1.700,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4920 FERRANDO E BRITO LTDA - ME CNPJ = 12.991.810/0001-36

0 002121 23.03.2015 500 Dispensa por Limite 195

1 1,0000 un Contratação de empresa especializada para conserto e manutenção. confo 5.525,00 5.525,00

rme descrição. 09 climatizadores de ar 18.000, 12.000 e 9.000 btus e 4

aparelhos de ar condicionado de 7.500 e 10.000 btus c/ troca de peças

se necessário, manutenção preventiva, locais anexos a RI 105/2015 do

GP

RI-02-105-2015-Manut.conserv. de maquina e equipto.-GP

Total do Empenho : 5.525,00

Total do Credor .: 5.525,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 922 FERREIRA & BOHRER LTDA CNPJ = 02.295.852/0001-89

0 001968 18.03.2015 2438 Pregão Presencial 70/2014

1 1,0000 PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESC 229,77 229,77

OLAS ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.LINHAS 20 E 28.

Total do Empenho : 229,77

0 001983 18.03.2015 2438 Pregão Presencial 70/2014

1 1,0000 PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 1.298,56 1.298,56

COLAS ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.LINHA 20 E 28.

Total do Empenho : 1.298,56

0 001996 18.03.2015 2438 Pregão Presencial 70/2014

1 1,0000 PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS 1.197,78 1.197,78

ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.LINHAS 20 E 28.

Total do Empenho : 1.197,78

0 002604 27.03.2015 2438 Pregão Presencial 70

1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO 4.400,00 4.400,00

INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHAS 20 E 28.

Total do Empenho : 4.400,00

0 002614 27.03.2015 2438 Pregão Presencial 70

1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FU 24.500,00 24.500,00

NDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHAS 20 E 28.

Total do Empenho : 24.500,00

0 002627 27.03.2015 2438 Pregão Presencial 70

1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO ME 22.500,00 22.500,00

DIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHAS 20 E 28.

Total do Empenho : 22.500,00

Total do Credor .: 54.126,11

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 444 FIDENE-FUND INT DES EDUC NOR EST RS-IJUI CNPJ = 90.738.014/0001-08

0 001934 17.03.2015 RI 493 Dispensa por Justificativa CONVENIO

1 1,0000 VLR COMP. 01/15 RECEBIDA EM 11/03/15 DO CONVÊNIO P/PREST. SERV. AMBULA 56.420,92 56.420,92

TORIAIS AO INDIVIDUO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA QUE SERÁ REALIZADO ATRAVÉ

S DE CONSULTAS MÉDICAS, AVALIAÇÕES FUNCIONAIS, ADAPTAÇÕES DE TECNOLOGI

AS E ACESSO A MEIOS TERAPEUTICOS, CFE PRINCIPIOS DEFINIDOS PELA NOAS-S

UAS 01/11 E PORTARIA N.818/GM DE 05/06/11 E ANEXOS I, IV E V.

Total do Empenho : 56.420,92

0 001935 17.03.2015 RI 494 Dispensa por Justificativa CONVENIO

1 1,0000 VLR ESTIMATIVA CONVENIO P/PREST.SERV.AMBULATORIAIS AO INDIVIDUO PORTAD 628.000,00 628.000,00

OR DE DEFICIENCIA QUE SERÁ REALIZADO ATRAVÉS DE CONSULTAS MÉDICAS, AVA

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 47

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 444 FIDENE-FUND INT DES EDUC NOR EST RS-IJUI CNPJ = 90.738.014/0001-08

LIAÇÕES FUNCIONAIS, ADAPTAÇÕES DE TECNOLOGIAS E O ACESSO AOS MEIOS TER

APEUTICOS, CFE PRINCIPIOS DEFINIDOS PELA NOAS-SUS 01/11 E PORTARIA N.8

18/GM E ANEXOS I, IV E V, PERÍODO DE 4 MESES.

Total do Empenho : 628.000,00

Total do Credor .: 684.420,92

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 733 FIDENE-FUND.INT.DESEN.EDU.NORO RS-RÁDIO EDUCATIVA CNPJ = 90.738.014/0018-48

0 002101 20.03.2015 491 Dispensa por Limite 190

1 1,0000 un Contratação de emissora de rádio, cfe. descrição complemento para veic 800,00 800,00

ulação de 08 inserções diárias de 30 segundos, de 15 à 30 de abril do

corrente ano, ref. campanha do IPTU 2015 do Poder Executivo - Municipi

o de Ijuí

RI-02-103-2015-Serv. de public.institucional-GP

Total do Empenho : 800,00

0 002791 31.03.2015 549 Dispensa por Limite 226

1 1,0000 un Contratação de emissora de rádio, cfe. descrição complemento 1.200,00 1.200,00

RI-12-580-2015-SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA-SMS

Total do Empenho : 1.200,00

Total do Credor .: 2.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999

0 001819 06.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/FEV/2015 22.654,46 22.654,46

Total do Empenho : 22.654,46

0 001820 06.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/FEV/2015 2.319,57 2.319,57

Total do Empenho : 2.319,57

0 001821 06.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/FEV/2015 1.159,78 1.159,78

Total do Empenho : 1.159,78

0 001822 06.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/FEV/2015 346,67 346,67

Total do Empenho : 346,67

0 001835 06.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/FEV/2015. 3,00 3,00

Total do Empenho : 3,00

0 002125 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 8.543,73 8.543,73

Total do Empenho : 8.543,73

0 002126 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 2.433,60 2.433,60

Total do Empenho : 2.433,60

0 002127 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 709,80 709,80

Total do Empenho : 709,80

0 002128 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 490,10 490,10

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 48

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999

Total do Empenho : 490,10

0 002129 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN ,FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 1.014,00 1.014,00

Total do Empenho : 1.014,00

0 002130 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 257,65 257,65

Total do Empenho : 257,65

0 002131 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 1.200,00 1.200,00

Total do Empenho : 1.200,00

0 002134 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 3.520,66 3.520,66

Total do Empenho : 3.520,66

0 002135 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 1.408,26 1.408,26

Total do Empenho : 1.408,26

0 002136 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 264,04 264,04

Total do Empenho : 264,04

0 002137 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 440,08 440,08

Total do Empenho : 440,08

0 002138 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 62.865,62 62.865,62

Total do Empenho : 62.865,62

0 002139 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 400,00 400,00

Total do Empenho : 400,00

0 002141 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 12.573,11 12.573,11

Total do Empenho : 12.573,11

0 002143 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 8.197,54 8.197,54

Total do Empenho : 8.197,54

0 002144 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 4.164,67 4.164,67

Total do Empenho : 4.164,67

0 002145 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 1.200,00 1.200,00

Total do Empenho : 1.200,00

0 002148 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 5.280,99 5.280,99

Total do Empenho : 5.280,99

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 49

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999

0 002149 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 1.408,25 1.408,25

Total do Empenho : 1.408,25

0 002150 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 352,05 352,05

Total do Empenho : 352,05

0 002151 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 600,00 600,00

Total do Empenho : 600,00

0 002154 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 51.696,05 51.696,05

Total do Empenho : 51.696,05

0 002155 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 10.146,54 10.146,54

Total do Empenho : 10.146,54

0 002156 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 1.385,44 1.385,44

Total do Empenho : 1.385,44

0 002157 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 5.273,52 5.273,52

Total do Empenho : 5.273,52

0 002158 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 21.874,31 21.874,31

Total do Empenho : 21.874,31

0 002159 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 4.237,52 4.237,52

Total do Empenho : 4.237,52

0 002160 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 842,84 842,84

Total do Empenho : 842,84

0 002161 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 1.393,03 1.393,03

Total do Empenho : 1.393,03

0 002162 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 1.822,52 1.822,52

Total do Empenho : 1.822,52

0 002163 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 11.520,02 11.520,02

Total do Empenho : 11.520,02

0 002164 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 1.400,00 1.400,00

Total do Empenho : 1.400,00

0 002165 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 4.976,17 4.976,17

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 50

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999

Total do Empenho : 4.976,17

0 002167 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 270,40 270,40

Total do Empenho : 270,40

0 002169 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 2.839,20 2.839,20

Total do Empenho : 2.839,20

0 002170 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 55.682,43 55.682,43

1 1,0000 ESTORNO DEVIDO VALOR A MAIOR. -1.285,10 -1.285,10

Total do Empenho : 54.397,33

0 002171 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 946,40 946,40

Total do Empenho : 946,40

0 002172 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 8.011,17 8.011,17

Total do Empenho : 8.011,17

0 002173 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 5.247,20 5.247,20

1 1,0000 ESTORNO DEVIDO VALOR A MAIOR. -214,18 -214,18

Total do Empenho : 5.033,02

0 002174 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 6.289,15 6.289,15

Total do Empenho : 6.289,15

0 002175 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 4.971,34 4.971,34

1 1,0000 ESTORNO DEVIDO VALOR A MAIOR. -267,73 -267,73

Total do Empenho : 4.703,61

0 002176 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 3.400,00 3.400,00

1 1,0000 ESTORNO DEVIDO VALOR A MAIOR. -200,00 -200,00

Total do Empenho : 3.200,00

0 002178 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 107.842,04 107.842,04

Total do Empenho : 107.842,04

0 002179 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 26,20 26,20

Total do Empenho : 26,20

0 002180 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 1.599,80 1.599,80

Total do Empenho : 1.599,80

0 002181 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 1.055.873,86 1.055.873,86

Total do Empenho : 1.055.873,86

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 51

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999

0 002182 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 2.199,00 2.199,00

Total do Empenho : 2.199,00

0 002183 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 228.941,74 228.941,74

Total do Empenho : 228.941,74

0 002184 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 29.513,92 29.513,92

Total do Empenho : 29.513,92

0 002185 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 184.582,34 184.582,34

Total do Empenho : 184.582,34

0 002186 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 2.127,58 2.127,58

Total do Empenho : 2.127,58

0 002187 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 5.721,19 5.721,19

Total do Empenho : 5.721,19

0 002188 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 17.785,38 17.785,38

Total do Empenho : 17.785,38

0 002189 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 3.289,96 3.289,96

Total do Empenho : 3.289,96

0 002190 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 9.864,25 9.864,25

Total do Empenho : 9.864,25

0 002191 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 101.427,20 101.427,20

Total do Empenho : 101.427,20

0 002192 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 166.509,08 166.509,08

Total do Empenho : 166.509,08

0 002193 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 91.209,86 91.209,86

Total do Empenho : 91.209,86

0 002194 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 18.578,20 18.578,20

Total do Empenho : 18.578,20

0 002199 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 22.397,79 22.397,79

Total do Empenho : 22.397,79

0 002200 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 2.672,22 2.672,22

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 52

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999

Total do Empenho : 2.672,22

0 002201 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 3.467,02 3.467,02

Total do Empenho : 3.467,02

0 002202 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 1.948,28 1.948,28

Total do Empenho : 1.948,28

0 002203 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 1.400,00 1.400,00

Total do Empenho : 1.400,00

0 002204 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 5.062,51 5.062,51

Total do Empenho : 5.062,51

0 002207 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 23.314,81 23.314,81

Total do Empenho : 23.314,81

0 002208 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 201,38 201,38

Total do Empenho : 201,38

0 002209 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 673,08 673,08

Total do Empenho : 673,08

0 002210 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 2.684,65 2.684,65

Total do Empenho : 2.684,65

0 002211 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 9.722,55 9.722,55

Total do Empenho : 9.722,55

0 002212 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 1.400,00 1.400,00

Total do Empenho : 1.400,00

0 002213 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 33.820,15 33.820,15

Total do Empenho : 33.820,15

0 002214 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 4.011,79 4.011,79

Total do Empenho : 4.011,79

0 002215 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 2.893,20 2.893,20

Total do Empenho : 2.893,20

0 002216 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 3.434,52 3.434,52

Total do Empenho : 3.434,52

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 53

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999

0 002217 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 239,96 239,96

Total do Empenho : 239,96

0 002218 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 1.885,28 1.885,28

Total do Empenho : 1.885,28

0 002219 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 3.000,00 3.000,00

Total do Empenho : 3.000,00

0 002228 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 228,19 228,19

Total do Empenho : 228,19

0 002229 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 799,90 799,90

Total do Empenho : 799,90

0 002230 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 158.474,83 158.474,83

Total do Empenho : 158.474,83

0 002231 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 896,30 896,30

Total do Empenho : 896,30

0 002232 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 16.268,74 16.268,74

Total do Empenho : 16.268,74

0 002233 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 2.812,78 2.812,78

Total do Empenho : 2.812,78

0 002234 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 30.550,62 30.550,62

Total do Empenho : 30.550,62

0 002235 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 492,11 492,11

Total do Empenho : 492,11

0 002236 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 679,96 679,96

Total do Empenho : 679,96

0 002237 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 526,61 526,61

Total do Empenho : 526,61

0 002238 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 803,90 803,90

Total do Empenho : 803,90

0 002239 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 15.964,14 15.964,14

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 54

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999

Total do Empenho : 15.964,14

0 002240 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 1.239,24 1.239,24

Total do Empenho : 1.239,24

0 002241 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 26,42 26,42

Total do Empenho : 26,42

0 002242 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 30.429,23 30.429,23

Total do Empenho : 30.429,23

0 002243 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 2.360,79 2.360,79

Total do Empenho : 2.360,79

0 002250 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 1.807,80 1.807,80

Total do Empenho : 1.807,80

0 002251 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 799,90 799,90

Total do Empenho : 799,90

0 002252 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 158.591,49 158.591,49

Total do Empenho : 158.591,49

0 002253 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 857,46 857,46

Total do Empenho : 857,46

0 002254 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 1.284,34 1.284,34

Total do Empenho : 1.284,34

0 002255 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 34.814,28 34.814,28

Total do Empenho : 34.814,28

0 002256 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 518,01 518,01

Total do Empenho : 518,01

0 002257 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 1.652,66 1.652,66

Total do Empenho : 1.652,66

0 002258 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 550,89 550,89

Total do Empenho : 550,89

0 002259 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 17.564,54 17.564,54

Total do Empenho : 17.564,54

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 55

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999

0 002260 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 3.606,41 3.606,41

Total do Empenho : 3.606,41

0 002261 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 33.311,39 33.311,39

Total do Empenho : 33.311,39

0 002262 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 6.874,48 6.874,48

Total do Empenho : 6.874,48

0 002265 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 19.456,52 19.456,52

Total do Empenho : 19.456,52

0 002266 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 26,20 26,20

Total do Empenho : 26,20

0 002267 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 799,90 799,90

Total do Empenho : 799,90

0 002268 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 62.944,85 62.944,85

Total do Empenho : 62.944,85

0 002269 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 444.101,78 444.101,78

Total do Empenho : 444.101,78

0 002270 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 10,33 10,33

Total do Empenho : 10,33

0 002271 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 12.248,66 12.248,66

Total do Empenho : 12.248,66

0 002272 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 17.802,11 17.802,11

Total do Empenho : 17.802,11

0 002273 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 11.325,90 11.325,90

Total do Empenho : 11.325,90

0 002274 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 80.340,16 80.340,16

Total do Empenho : 80.340,16

0 002275 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 922,55 922,55

Total do Empenho : 922,55

0 002276 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 2.275,61 2.275,61

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 56

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999

Total do Empenho : 2.275,61

0 002277 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 508,22 508,22

Total do Empenho : 508,22

0 002278 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 4.602,82 4.602,82

Total do Empenho : 4.602,82

0 002279 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 7.726,70 7.726,70

Total do Empenho : 7.726,70

0 002280 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 971,19 971,19

Total do Empenho : 971,19

0 002281 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 17.462,57 17.462,57

Total do Empenho : 17.462,57

0 002282 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 34.158,80 34.158,80

Total do Empenho : 34.158,80

0 002283 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 10.206,45 10.206,45

Total do Empenho : 10.206,45

0 002284 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 191,78 191,78

Total do Empenho : 191,78

0 002285 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 25.930,22 25.930,22

Total do Empenho : 25.930,22

0 002291 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 112.610,36 112.610,36

Total do Empenho : 112.610,36

0 002294 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 375,61 375,61

Total do Empenho : 375,61

0 002295 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 4.359,70 4.359,70

Total do Empenho : 4.359,70

0 002296 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 7.423,01 7.423,01

Total do Empenho : 7.423,01

0 002297 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 4.111,50 4.111,50

Total do Empenho : 4.111,50

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 57

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999

0 002298 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 68,44 68,44

Total do Empenho : 68,44

0 002299 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 671,25 671,25

Total do Empenho : 671,25

0 002300 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 87.820,95 87.820,95

1 1,0000 ESTORNO VLR.EMPENHADO A MAIOR -540,00 -540,00

Total do Empenho : 87.280,95

0 002301 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 28.720,33 28.720,33

Total do Empenho : 28.720,33

0 002302 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 745.545,80 745.545,80

Total do Empenho : 745.545,80

0 002303 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 5.469,76 5.469,76

Total do Empenho : 5.469,76

0 002304 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 4.005,94 4.005,94

Total do Empenho : 4.005,94

0 002305 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 5.080,64 5.080,64

Total do Empenho : 5.080,64

0 002306 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 3.955,28 3.955,28

Total do Empenho : 3.955,28

0 002307 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 1.423,26 1.423,26

Total do Empenho : 1.423,26

0 002308 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 15.184,23 15.184,23

Total do Empenho : 15.184,23

0 002309 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 28.374,10 28.374,10

Total do Empenho : 28.374,10

0 002310 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 31.934,75 31.934,75

Total do Empenho : 31.934,75

0 002311 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 183.365,37 183.365,37

Total do Empenho : 183.365,37

0 002312 24.03.2015 Não se Aplica

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 58

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 966,86 966,86

Total do Empenho : 966,86

0 002313 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 1.542,70 1.542,70

Total do Empenho : 1.542,70

0 002314 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 33.833,92 33.833,92

Total do Empenho : 33.833,92

0 002315 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 3.254,54 3.254,54

Total do Empenho : 3.254,54

0 002316 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 1.084,84 1.084,84

Total do Empenho : 1.084,84

0 002317 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 4.167,36 4.167,36

Total do Empenho : 4.167,36

0 002318 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 721,53 721,53

Total do Empenho : 721,53

0 002319 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 825,53 825,53

Total do Empenho : 825,53

0 002320 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 1.075,66 1.075,66

Total do Empenho : 1.075,66

0 002321 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 450,02 450,02

Total do Empenho : 450,02

0 002322 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 7.016,42 7.016,42

Total do Empenho : 7.016,42

0 002323 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 9.864,25 9.864,25

Total do Empenho : 9.864,25

0 002324 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 27,16 27,16

Total do Empenho : 27,16

0 002325 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 1.786,94 1.786,94

Total do Empenho : 1.786,94

0 002326 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 3.000,00 3.000,00

Total do Empenho : 3.000,00

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 59

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999

0 002327 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 9.615,67 9.615,67

Total do Empenho : 9.615,67

0 002328 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 36.426,08 36.426,08

Total do Empenho : 36.426,08

0 002329 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 62.783,17 62.783,17

Total do Empenho : 62.783,17

0 002330 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 1.070,79 1.070,79

Total do Empenho : 1.070,79

0 002331 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 9.864,25 9.864,25

Total do Empenho : 9.864,25

0 002332 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 1.108,34 1.108,34

Total do Empenho : 1.108,34

0 002333 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 5.906,47 5.906,47

Total do Empenho : 5.906,47

0 002334 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 18.683,71 18.683,71

Total do Empenho : 18.683,71

0 002335 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 4.056,25 4.056,25

Total do Empenho : 4.056,25

0 002336 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 7.140,41 7.140,41

Total do Empenho : 7.140,41

0 002337 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 9.864,25 9.864,25

Total do Empenho : 9.864,25

0 002339 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 3.539,00 3.539,00

Total do Empenho : 3.539,00

0 002341 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 3.600,00 3.600,00

Total do Empenho : 3.600,00

0 002343 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 1.633,09 1.633,09

Total do Empenho : 1.633,09

0 002344 24.03.2015 Não se Aplica

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 60

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 55.249,42 55.249,42

Total do Empenho : 55.249,42

0 002346 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 542,18 542,18

Total do Empenho : 542,18

0 002348 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 739,33 739,33

Total do Empenho : 739,33

0 002349 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 4.551,88 4.551,88

Total do Empenho : 4.551,88

0 002351 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 4.038,76 4.038,76

Total do Empenho : 4.038,76

0 002353 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 203,41 203,41

Total do Empenho : 203,41

0 002354 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 610,23 610,23

Total do Empenho : 610,23

0 002356 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 474,61 474,61

Total do Empenho : 474,61

0 002358 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 9.864,25 9.864,25

Total do Empenho : 9.864,25

0 002359 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 3.375,44 3.375,44

Total do Empenho : 3.375,44

0 002360 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 940,95 940,95

Total do Empenho : 940,95

0 002361 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 6.200,00 6.200,00

Total do Empenho : 6.200,00

0 002362 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 799,90 799,90

Total do Empenho : 799,90

0 002363 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 109.490,35 109.490,35

Total do Empenho : 109.490,35

0 002364 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 1.686,89 1.686,89

Total do Empenho : 1.686,89

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 61

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999

0 002365 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 951,73 951,73

Total do Empenho : 951,73

0 002366 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 17.095,20 17.095,20

Total do Empenho : 17.095,20

0 002367 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 29.390,00 29.390,00

Total do Empenho : 29.390,00

0 002368 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 800,00 800,00

Total do Empenho : 800,00

0 002369 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 5.877,99 5.877,99

Total do Empenho : 5.877,99

0 002370 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 2.846,73 2.846,73

Total do Empenho : 2.846,73

0 002371 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 434,91 434,91

Total do Empenho : 434,91

0 002374 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 20.560,75 20.560,75

Total do Empenho : 20.560,75

0 002375 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 4.195,06 4.195,06

Total do Empenho : 4.195,06

0 002376 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 2.936,35 2.936,35

Total do Empenho : 2.936,35

0 002377 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 8.648,97 8.648,97

Total do Empenho : 8.648,97

0 002378 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 14.362,51 14.362,51

Total do Empenho : 14.362,51

0 002379 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 9.117,84 9.117,84

Total do Empenho : 9.117,84

0 002380 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 16.767,11 16.767,11

Total do Empenho : 16.767,11

0 002381 25.03.2015 Não se Aplica

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 62

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 52,40 52,40

Total do Empenho : 52,40

0 002382 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 117.164,97 117.164,97

Total do Empenho : 117.164,97

0 002383 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 993,39 993,39

Total do Empenho : 993,39

0 002384 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 13.574,95 13.574,95

Total do Empenho : 13.574,95

0 002385 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 5.199,95 5.199,95

Total do Empenho : 5.199,95

0 002386 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 11.837,64 11.837,64

Total do Empenho : 11.837,64

0 002387 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 244,08 244,08

Total do Empenho : 244,08

0 002388 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 9.864,25 9.864,25

Total do Empenho : 9.864,25

0 002389 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 9.660,81 9.660,81

Total do Empenho : 9.660,81

0 002390 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 2.854,00 2.854,00

Total do Empenho : 2.854,00

0 002392 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 10.800,00 10.800,00

Total do Empenho : 10.800,00

0 002393 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 14.398,26 14.398,26

Total do Empenho : 14.398,26

0 002395 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 21.990,19 21.990,19

Total do Empenho : 21.990,19

0 002396 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 187,81 187,81

Total do Empenho : 187,81

0 002398 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 866,31 866,31

Total do Empenho : 866,31

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 63

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999

0 002399 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 671,25 671,25

Total do Empenho : 671,25

0 002400 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 2.013,74 2.013,74

Total do Empenho : 2.013,74

0 002401 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 1.925,26 1.925,26

Total do Empenho : 1.925,26

0 002402 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 3.249,03 3.249,03

Total do Empenho : 3.249,03

0 002403 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 9.864,25 9.864,25

Total do Empenho : 9.864,25

0 002404 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 301,48 301,48

Total do Empenho : 301,48

0 002405 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 1.500,00 1.500,00

Total do Empenho : 1.500,00

0 002406 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 78.233,46 78.233,46

Total do Empenho : 78.233,46

0 002408 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 475,45 475,45

Total do Empenho : 475,45

0 002409 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 13.261,95 13.261,95

Total do Empenho : 13.261,95

0 002410 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 4.357,18 4.357,18

Total do Empenho : 4.357,18

0 002411 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 9.956,82 9.956,82

Total do Empenho : 9.956,82

0 002413 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 2.084,29 2.084,29

Total do Empenho : 2.084,29

0 002415 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 1.768,03 1.768,03

Total do Empenho : 1.768,03

0 002416 25.03.2015 Não se Aplica

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 64

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 9.864,25 9.864,25

Total do Empenho : 9.864,25

0 002418 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 4.941,81 4.941,81

Total do Empenho : 4.941,81

0 002420 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 18.290,32 18.290,32

Total do Empenho : 18.290,32

0 002422 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 8.400,00 8.400,00

Total do Empenho : 8.400,00

0 002424 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 3.704,88 3.704,88

Total do Empenho : 3.704,88

0 002426 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 122.435,71 122.435,71

Total do Empenho : 122.435,71

0 002427 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 2.355,69 2.355,69

Total do Empenho : 2.355,69

0 002429 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 19.633,23 19.633,23

Total do Empenho : 19.633,23

0 002431 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 9.353,13 9.353,13

Total do Empenho : 9.353,13

0 002432 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 22.621,76 22.621,76

Total do Empenho : 22.621,76

0 002433 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 6.000,25 6.000,25

Total do Empenho : 6.000,25

0 002434 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 2.314,98 2.314,98

Total do Empenho : 2.314,98

0 002435 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 9.864,25 9.864,25

Total do Empenho : 9.864,25

0 002436 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 8.091,36 8.091,36

Total do Empenho : 8.091,36

0 002438 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 14.723,68 14.723,68

Total do Empenho : 14.723,68

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 65

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999

0 002440 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 13.600,00 13.600,00

Total do Empenho : 13.600,00

0 002441 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 2.088,28 2.088,28

Total do Empenho : 2.088,28

0 002444 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 59.437,32 59.437,32

Total do Empenho : 59.437,32

0 002445 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 2.979,85 2.979,85

Total do Empenho : 2.979,85

0 002448 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 3.482,66 3.482,66

Total do Empenho : 3.482,66

0 002450 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 12.658,81 12.658,81

Total do Empenho : 12.658,81

0 002452 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 10.165,81 10.165,81

Total do Empenho : 10.165,81

0 002453 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 13.867,73 13.867,73

Total do Empenho : 13.867,73

0 002456 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 4.903,22 4.903,22

Total do Empenho : 4.903,22

0 002457 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 8.751,85 8.751,85

Total do Empenho : 8.751,85

0 002459 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 4.602,28 4.602,28

Total do Empenho : 4.602,28

0 002461 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 45.813,37 45.813,37

Total do Empenho : 45.813,37

0 002463 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 425,99 425,99

Total do Empenho : 425,99

0 002465 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 5.526,27 5.526,27

Total do Empenho : 5.526,27

0 002466 25.03.2015 Não se Aplica

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 66

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 2.672,26 2.672,26

Total do Empenho : 2.672,26

0 002467 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 4.713,16 4.713,16

Total do Empenho : 4.713,16

0 002468 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 353,86 353,86

Total do Empenho : 353,86

0 002471 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 2.708,32 2.708,32

Total do Empenho : 2.708,32

0 002472 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 28,91 28,91

Total do Empenho : 28,91

0 002473 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 3.800,00 3.800,00

Total do Empenho : 3.800,00

0 002474 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 7.891,40 7.891,40

Total do Empenho : 7.891,40

0 002476 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 104,80 104,80

Total do Empenho : 104,80

0 002477 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 44.226,32 44.226,32

Total do Empenho : 44.226,32

0 002478 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 301,20 301,20

Total do Empenho : 301,20

0 002479 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 315,20 315,20

Total do Empenho : 315,20

0 002480 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 441,50 441,50

Total do Empenho : 441,50

0 002481 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 5.911,69 5.911,69

Total do Empenho : 5.911,69

0 002482 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 650,91 650,91

Total do Empenho : 650,91

0 002484 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 1.627,27 1.627,27

Total do Empenho : 1.627,27

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 67

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999

0 002486 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 108,48 108,48

Total do Empenho : 108,48

0 002488 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 2.869,06 2.869,06

Total do Empenho : 2.869,06

0 002490 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 7.473,33 7.473,33

Total do Empenho : 7.473,33

0 002495 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 9.864,25 9.864,25

Total do Empenho : 9.864,25

0 002497 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 24.826,56 24.826,56

Total do Empenho : 24.826,56

0 002498 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 675,00 675,00

Total do Empenho : 675,00

0 002499 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 642,98 642,98

Total do Empenho : 642,98

0 002511 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 727,36 727,36

Total do Empenho : 727,36

0 002520 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 328,56 328,56

Total do Empenho : 328,56

0 002521 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 777,58 777,58

Total do Empenho : 777,58

0 002522 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 1.800,64 1.800,64

Total do Empenho : 1.800,64

0 002523 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 9.864,25 9.864,25

Total do Empenho : 9.864,25

0 002524 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 5.218,18 5.218,18

Total do Empenho : 5.218,18

0 002525 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 4.495,05 4.495,05

Total do Empenho : 4.495,05

0 002538 25.03.2015 Não se Aplica

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 68

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 311,58 311,58

Total do Empenho : 311,58

0 002541 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 1.285,10 1.285,10

Total do Empenho : 1.285,10

0 002542 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 214,18 214,18

Total do Empenho : 214,18

0 002543 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 267,73 267,73

Total do Empenho : 267,73

0 002544 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 664,91 664,91

Total do Empenho : 664,91

0 002545 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 200,00 200,00

Total do Empenho : 200,00

Total do Credor .: 6.572.421,15

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3372 FRANCIELE BONATTO CPF = 042.802.259-66

0 002803 31.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOIE P/ A ENGENHEIRA AMBIENTA 120,00 120,00

L NO DIA 01/04/2015 EM PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESA

CRVR - COMPANHIA RIOGRADENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS E FEPAM - FUND

AÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL.

Total do Empenho : 120,00

Total do Credor .: 120,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 5402 GAERTNER ENGENHARIA AMBIENTAL E TRANSPORTES LTDA - CNPJ = 11.140.823/0001-39

0 001768 05.03.2015 374 Dispensa por Limite 109

1 1,0000 un Serviço de transporte de carreta basculante, cfe. descr.complemento co 3.990,00 3.990,00

m 3 eixos com capacidade de carga para 28 toneladas e 58m³ de residuos

de borracha inserviveis, coletados nos ecopontos do municipio

RI-13-030-2015-Demais serv. terc.pess.juridica-SMMA

Total do Empenho : 3.990,00

Total do Credor .: 3.990,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 5443 GEO BASE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E AMBIENTAL LTDA CNPJ = 05.430.454/0001-16

0 002015 20.03.2015 410 Dispensa por Limite 134

1 1,0000 un Contratação de empresa de geologia ou engenharia de minas, com profiss 4.400,00 4.400,00

ionais registrados no CREA, cfe. descr.complemento para análise de 05

(cinco processos de licenciamento ambiental, referentes a empreendimen

tos diversos dentro da área de sua habilitação técnica, com expedição

de laudo e parecer conclusivo, com vistas a concessão de licença, bem

como termos condições/restrições.

RI-13-028-2015-Serv. tecnicos profissionais-SMMA

Total do Empenho : 4.400,00

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 69

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total do Credor .: 4.400,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1233 GEOVANA DE QUADROS MARTINS BORTOLI CPF = 958.745.180-53

0 002810 31.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE TABELIONATO. 1.000,00 1.000,00

Total do Empenho : 1.000,00

Total do Credor .: 1.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4565 GERSON MACHADO DOS SANTOS & CIA LTDA CNPJ = 06.192.895/0001-90

0 001832 06.03.2015 379 Dispensa por Limite 112

1 1,0000 un Contratação de empresa especializada para manutenção de equipamentos, 1.280,00 1.280,00

cfe.descrição complemento do Picador de Galhos, marca Bearcat, sendo:

Revisão de balanceamento do rotos; Afiação de navalhas; Regulagem de v

álvular do motor; Sensor de surança; Reparos da afiação elétrica; Ajus

te do rolo de alimentador.

RI-13-34-2015-MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-SMMA

Total do Empenho : 1.280,00

Total do Credor .: 1.280,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3550 GESSI ROLIM CPF = 274.583.690-00

0 002023 20.03.2015 416 Dispensa por Justificativa 132

1 1,0000 un Valor estimado para pagamento de passagens e ajuda de custo à paciente 2.000,00 2.000,00

Gessi Rolim e um acompanhante para tratamento de saúde contra a hepat

ite C, realizado no municipio de Botucatu-SP

RI-12-451-2015-SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SMS

1 1,0000 VALOR ESTORNO PARCIAL CFE CFE PEDIDO COPAM N.30/2015 E MEM.INT.Nº691/2 -208,58 -208,58

015 SMS. NÃO SERÁ UTILIZADO.

Total do Empenho : 1.791,42

Total do Credor .: 1.791,42

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2152 GILBERTO EICHELBERG CPF = 971.187.530-68

0 001758 05.03.2015 366 Dispensa por Justificativa 121

1 700,0000 un Alface crespa (pé grande, íntegra) 1,39 973,00

RI-09-67-2015-GENEROS DE ALIMETAÇÃO-SMED

Total do Empenho : 973,00

Total do Credor .: 973,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 842 GIRLEU BEVILAQUA CNPJ = 07.500.000/0001-08

0 001895 12.03.2015 RI 60 Dispensa por Justificativa L 11788/08

1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA TRÊS MESES DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DA 10.000,00 10.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - CENTRO DE FORMAÇÃO E

TREINAMENTO REGIONAL - CEFOR/RS. REFERENTE PAGAMENTO DE CINCO ESTAGIAR

IOS LOTADOS NESTA SECRETARIA.

Total do Empenho : 10.000,00

0 002539 25.03.2015 RI 521 Dispensa por Justificativa 11788

1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SECRETA 90.000,00 90.000,00

RIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONTRATADOS POR INTERMÉDIO DA EMPRESA PELO PER

ÍODO DE QUATRO MESES.

Total do Empenho : 90.000,00

Total do Credor .: 100.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 70

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 5210 GOELZER & CIA LTDA - ME CNPJ = 18.327.875/0001-68

0 001834 06.03.2015 34 Dispensa por Justificativa

1 1,0000 50 FARDOS SACOS DE LIXO DE 60 LITROS. FARDO COM 100 UNIDADES. 519,00 519,00

Total do Empenho : 519,00

0 002688 30.03.2015 418 Convite 18

8 10,0000 un Limpa vidros embalagem de 500 ml WORKER 1,68 16,80

9 5,0000 un Lustra móveis, com silicone, limpa e dá brilho, com fragância de lavan 1,33 6,65

da, embalagem com 200 ml (no mínimo) WORKER

13 15,0000 pct Saco para lixo preto de 100 litros, medindo 75x90x0,07, pacote com 100 1,89 28,35

unidades DESCARPACK

RI-03-14-2015-Mater. de limpeza e prod. de higienização-SMG

1 1,0000 VALOR ESTORNO DE SALDO CFE PEDIDO COPAM N.26/2015 E MEM.INT.Nº131/2015 -28,35 -28,35

SMG. MOTIVO O PRODUTO NÃO CORRESPONDE AO CÓDIGO.

Total do Empenho : 23,45

0 002689 30.03.2015 418 Convite 18

4 10,0000 un Limpador para uso geral, multi-uso, fragrância Lavanda, capacidade 500 2,31 23,10

ml. MIL FLORES

6 30,0000 un Sabão em pó, embalagem de 1 kg ULTRA CLASSE 2,11 63,30

RI-11-57-2015-MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENE-SMDU

Total do Empenho : 86,40

0 002690 30.03.2015 418 Convite 18

3 10,0000 un Sabão em pó, embalagem de 1 kg ULTRA CLASSE 2,50 25,00

9 3,0000 un Desinfetante de uso geral, embalagem com 5 litros MIL FLORES 8,26 24,78

15 5,0000 fr Lustra móveis WORKER 1,33 6,65

RI-11-312-2015-Material de limpeza e prod. de hieg.-SMDU

Total do Empenho : 56,43

0 002691 30.03.2015 418 Convite 18

2 45,0000 un Saponáceo Líquido ULTRA CLASSE 2,03 91,35

3 45,0000 un Detergente neutro, frasco 1 litro. MIL FLORES 2,37 106,65

9 50,0000 un Sabão em pó, embalagem de 1 kg ULTRA CLASSE 2,50 125,00

18 6,0000 un Saco de lixo, 20 litros, espessura minima 0,008 micras, fardo com 100 7,84 47,04

unid. WORKER

27 25,0000 Par Pares de luvas de borracha tamanho M DESCARPACK 1,89 47,25

28 25,0000 Par Pares de luvas de borracha tamanho G DESCARPACK 1,89 47,25

34 20,0000 un Limpa vidros embalagem de 500 ml WORKER 1,40 28,00

RI-13-22-2015-MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIENIZ.-SMMA

Total do Empenho : 492,54

0 002692 30.03.2015 418 Convite 18

2 10,0000 pct Copo plástico descartável 200 ml, pacotes com 100 unidades DU DIGO 3,28 32,80

4 10,0000 un Limpador para uso geral, multi-uso, fragrância Lavanda, capacidade 500 2,31 23,10

ml. MIL FLORES

11 5,0000 pct Saco para lixo preto de 60 litros, medindo 60x70x0,05, pacote com 100 14,70 73,50

unidades BIOPLAST

18 5,0000 un Limpa vidros embalagem de 500 ml WORKER 1,40 7,00

20 3,0000 un Sabão em pó, embalagem de 1 kg ULTRA CLASSE 2,24 6,72

RI-02-070-2015-Material para manut.de bens móveis-GP

Total do Empenho : 143,12

0 002693 30.03.2015 418 Convite 18

7 60,0000 un Sabão em pó, embalagem de 1 kg ULTRA CLASSE 2,50 150,00

23 30,0000 Par Pares de luvas de borracha tamanho M DESCARPACK 1,89 56,70

RI-13-25-2015-MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIENIZ.-SMMA

Total do Empenho : 206,70

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 71

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 5210 GOELZER & CIA LTDA - ME CNPJ = 18.327.875/0001-68

0 002694 30.03.2015 418 Convite 18

5 5,0000 Par Luva de latex tamanho G DESCARPACK 1,89 9,45

14 10,0000 un Saponáceo Líquido ULTRA CLASSE 2,03 20,30

RI-03-15-2015-Mater. de limpeza e prod. de higienização-SMG

Total do Empenho : 29,75

Total do Credor .: 1.557,39

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 5419 GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H CNPJ = 17.472.278/0001-64

0 001740 03.03.2015 2117 Registro de Preço/Pregão Pre 60

6 900,0000 un Fraldas descartáveis infantil, tamanho médio Formato anatômico, tipo 0,34 306,00

calça, com fechamento na cintura por meio de fitas adesivas reposicion

áveis, barreiras protetoras anti-vazamento, para criança com peso de a

té 10 kg, atóxica, hipoalergênica. Solicita-se apresentação de amostra

que será testada e avaliada pelo respectivo departamento técnico da S

ecretaria Municipal da Saúde do Município de Ijuí/RS. PANTHER

7 360,0000 un Fraldas descartáveis infantil, tamanho grande Formato anatômico, tipo 0,36 129,60

calça, com fechamento na cintura por meio de fitas adesivas reposicio

náveis, barreiras protetoras anti-vazamento, para criança com peso aci

ma de 10 kg, atóxica, hipoalergênica. Solicita-se apresentação de amos

tra que será testada e avaliada pelo respectivo departamento técnico d

a Secretaria Municipal da Saúde do Município de Ijuí/RS. PANTHER

8 2.040,0000 un Fraldas descartáveis infantil, tamanho extra grande Formato anatômico 0,38 775,20

, tipo calça, com fechamento na cintura por meio de fitas adesivas rep

osicionáveis, barreiras protetoras anti-vazamento, para criança com pe

so acima de 12 kg, atóxica, hipoalergênica. Solicita-se apresentação d

e amostra que será testada e avaliada pelo respectivo departamento téc

nico da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Ijuí/RS. PANTHER

MEMORANDO INTERNO N° 045/2014 - SMS. REQUISIÇÃO INTERNA Nº 410/2015 -

SMS.

Total do Empenho : 1.210,80

Total do Credor .: 1.210,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 5176 GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS - ME CNPJ = 18.402.835/0001-33

0 001724 02.03.2015 352 Dispensa por Limite 101

1 1,0000 un Execução global de serviços de reparo da escavadeira hidraulica (draga 594,00 594,00

) cfe. descrição complemento para instalar sistema acelerador na escav

adeira, parte elétrica. Peças: cinta plástica,fita isolante 3m, superf

lex, motor/maquina levantar vidro)

RI-10-031-2015-Manut. e conserv. de veiculos-SMDR

Total do Empenho : 594,00

0 001725 02.03.2015 353 Dispensa por Limite 102

1 1,0000 un Bomba hidráulica , cfe. descr. complemento da motoniveladora 845 7.430,00 7.430,00

RI-10-028-2015-Mater.para manut. de veiculos-SMDR

Total do Empenho : 7.430,00

0 002061 20.03.2015 465 Dispensa por Limite 173

1 1,0000 un Execução global para conserto retroescavadeira nº 64, com substituição 2.676,50 2.676,50

de peças DESMONTAR E MONTAR IXO DIANTEIRO LADO ESQUERDO E PEÇAS. CONF

ORME DESCRIÇÃO.

RI-053-2015-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS-SMDR

Total do Empenho : 2.676,50

0 002564 26.03.2015 513 Dispensa por Limite 204

1 1,0000 un Bomba d`água 280,00 280,00

RI-11-068-2015-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-SMDU

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 72

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 5176 GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS - ME CNPJ = 18.402.835/0001-33

Total do Empenho : 280,00

Total do Credor .: 10.980,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 315 GRÁFICA EDITORA JORN.SENTINELA LTDA CNPJ = 87.657.854/0001-23

0 002039 20.03.2015 436 Dispensa por Limite 151

1 1,0000 un Contratação de empresa para publicação dos atos administrativos da sec 1.000,00 1.000,00

retaria municipal de administração (editais, boletins, etc) valor esti

mado para 1º quadrimestre

RI-04-018-2015-Serv. de publicidade legal-SMA

Total do Empenho : 1.000,00

0 002045 20.03.2015 445 Dispensa por Limite 158

1 1,0000 un Contratação de veiculo de comunicação cfe.descrição complemento IMPRES 500,00 500,00

SO PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO COLORIDO, NA CAPA, DE TAMANHO 15,5CM DE

LARGURA X 07CM DE ALTURA, ALUSIVO A CAMPANHA DO IPTU 2015 DO MUNICIPIO

DE IJUÍ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.

RI-02-086-2015-SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL-GP

Total do Empenho : 500,00

0 002762 31.03.2015 538 Dispensa por Limite 220

1 1,0000 un Serviço de publicação legal, de edital, cfe.descr.complementar REFEREN 318,60 318,60

TE AOS PRÊMIOS BEN HUR LENZ CÉSAR MAFRA E LUDWING REICHARDT FILHO. 01

EDITAL DE 3 COL (8,4CM) LARGURA X 11 CM DE ALTURA.

RI-13-042-2015-SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL-SMMA

Total do Empenho : 318,60

Total do Credor .: 1.818,60

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 5438 GRAPHO PRODUTOS SERVIÇOS EM COMPUTAÇÃO LTDA CNPJ = 91.210.161/0001-65

0 001913 16.03.2015 2678 Pregão Presencial 76

2 2,0000 un Autodesk autocad 2015 New SLM ELD WIN, cfe. descrição em anexo 14.500,00 29.000,00

RI-09-752-2014-Mater.process.de dados-SMED

Total do Empenho : 29.000,00

0 002095 20.03.2015 P 76 Pregão Presencial 76

1 1,0000 2 AUTODESK AUTOCAD 2015 NEW SLM ELD WIN, CFE REQUISIÇÃO INTERNA N.85/2 29.000,00 29.000,00

014 SEPLAN.

Total do Empenho : 29.000,00

0 002747 31.03.2015 2678 Pregão Presencial 76

1 1,0000 2 UND AUTODESK AUTOCAD 2015 NEW SLM ELD WIN, CFE ESPECIFICAÇÕES TÉCNIC 29.000,00 29.000,00

AS ELENCADAS NA REQUISIÇÃO INTERNA N.541/2014 DA SMODUTRAN.

Total do Empenho : 29.000,00

0 002748 31.03.2015 2678 Pregão Presencial 76

1 1,0000 1 UND AUTODESK AUTOCAD 2015 NEW SLM ELD WIN, CFE ESPECIFICAÇÕES TÉCNIC 14.500,00 14.500,00

AS ELENCADAS NA REQUISIÇÃO INTERNA N.1891/2014 DA SMS.

Total do Empenho : 14.500,00

Total do Credor .: 101.500,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1997 GRUPO DE ARTE E CULTURA NATIVA AMIGOS DO RIO IJUI CNPJ = 10.789.629/0001-16

0 002573 26.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 VALOR A SER REPASSADO AO GRUPO DE ARTE E CULTURA NATIVA AMIGOS DO RIO 5.000,00 5.000,00

IJUI, CONFORME LEI MUNICIPAL N.6.155 DE 24/03/2015.

Total do Empenho : 5.000,00

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 73

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total do Credor .: 5.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4973 GUSTAVO BRUM PEIXOTO & CIA LTDA - ME CNPJ = 08.986.574/0002-73

0 001930 17.03.2015 345 Pregão Presencial 4

1 5,0000 gl Fundo fosfatizante branco para Galvanizado, embalagem com 3,6 litros. 85,00 425,00

RENNER

2 30,0000 lt Tinta acrílica fosca, para pintura de piso, cor amarela, tonalidade pa 124,90 3.747,00

drão Munsell N10 YR 7,5/14, embalagem de 18 litros. Validade mínima de

01 (um) ano após a data do recebimento do produto. REVESTIM

3 50,0000 un Tinta BRANCA para demarcação viária à base de resina acrílica, atenden 178,40 8.920,00

do a NBR 11862 da ABNT. Embalagem cilíndrica com 18 l de produto. Em c

aso de problemas futuros, próprios do produto, a troca deverá ocorrer

no máximo em 30 (trinta) dias. Entrega obrigatória de laudo, com o núm

ero do lote, que ateste as características do produto no ato da entreg

a dos produtos. Deverá possuir as seguintes características mínimas: •

Embalagem cilíndrica com 18 l de produto, possuindo tampa removível n

o diâmetro igual ao da embalagem. • Ótima resistência à abrasão; • Re

sistência à gasolina; • Secagem rápida (15 minutos no pick up); • Perf

eita compatibilidade e aderência com outras tintas já aplicadas; ROD

OVIAS

4 50,0000 un Tinta AMARELA para demarcação viária à base de resina acrílica, atende 178,40 8.920,00

ndo a NBR 11862 da ABNT. Embalagem cilíndrica com 18 l de produto. Em

caso de problemas futuros, próprios do produto, a troca deverá ocorrer

no máximo em 30 (trinta) dias. Entrega obrigatória de laudo, com o nú

mero do lote, que ateste as características do produto no ato da entre

ga dos produtos. Deverá possuir as seguintes características mínimas:

• Embalagem cilíndrica com 18 l de produto, possuindo tampa removível

no diâmetro igual ao da embalagem. • Ótima resistência à abrasão; • R

esistência à gasolina; • Secagem rápida (15 minutos no pick up); • Per

feita compatibilidade e aderência com outras tintas já aplicadas; RO

DOVIAS

5 4,0000 un Tinta PRETA para demarcação viária à base de resina acrílica, atendend 204,50 818,00

o a NBR 11862 da ABNT. Embalagem cilíndrica com 18 l de produto. Em ca

so de problemas futuros, próprios do produto, a troca deverá ocorrer n

o máximo em 30 (trinta) dias. Entrega obrigatória de laudo, com o núme

ro do lote, que ateste as características do produto no ato da entrega

dos produtos. Deverá possuir as seguintes características mínimas: •

Embalagem cilíndrica com 18 l de produto, possuindo tampa removível no

diâmetro igual ao da embalagem. • Ótima resistência à abrasão; • Res

istência à gasolina; • Secagem rápida (15 minutos no pick up); • Perfe

ita compatibilidade e aderência com outras tintas já aplicadas; ROD

OVIAS

6 4,0000 un Tinta AZUL para demarcação viária à base de resina acrílica, atendendo 204,50 818,00

a NBR 11862 da ABNT. Embalagem cilíndrica com 18 l de produto. Em cas

o de problemas futuros, próprios do produto, a troca deverá ocorrer no

máximo em 30 (trinta) dias. Entrega obrigatória de laudo, com o númer

o do lote, que ateste as características do produto no ato da entrega

dos produtos. Deverá possuir as seguintes características mínimas: • E

mbalagem cilíndrica com 18 l de produto, possuindo tampa removível no

diâmetro igual ao da embalagem. • Ótima resistência à abrasão; • Resi

stência à gasolina; • Secagem rápida (15 minutos no pick up); • Perfei

ta compatibilidade e aderência com outras tintas já aplicadas; RODO

VIAS

7 1,0000 un Tinta esmalte sintético industrial, AZUL FRANÇA, GL 3,6L. ANJO 89,70 89,70

8 25,0000 un Solvente para tinta à base metilmetacrilato monocomponente, conteúdo e 97,50 2.437,50

m latas de 18 L, possuindo tampa rosqueada, trazendo no rótulo informa

ções da empresa, com determinação da massa específica (g/cm³) min. 0,8

05 e max. 0,880, faixa de destilação (°C) min. 105,0 e max. 117,0, com

ausência de benzeno, composição química de hidrocarbonetos de rápida

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 74

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4973 GUSTAVO BRUM PEIXOTO & CIA LTDA - ME CNPJ = 08.986.574/0002-73

evaporação, límpido e isento de impurezas. NEW TINTAS

9 5,0000 un Thinner, uso geral, para diluição de esmalte sintetico automotivo e in 129,00 645,00

dustrial, embalagem com 18L NEW TINTAS

10 5,0000 gl Solvente aguarrás, galão 5 litros GOL 44,50 222,50

11 12,0000 un Tinta esmalte sintetico industrial, cor BRANCA, brilhante, GI 3,6L, pr 89,50 1.074,00

imeira linha, secagem ao toque em 30 minutos ANJO

12 2,0000 un Tinta esmalte sintetico industrial, cor AMARELO OURO, brilhante, Gl 3, 89,50 179,00

6L, primeira linha, secagem ao toque em 30 minutos ANJO

13 8,0000 un Tinta esmalte sintético industrial, cor VERMELHA MASSEY FERGUSON brilh 89,50 716,00

ante, Gl 3,6L, primeira linha, secagem ao toque em 30 minutos ANJO

14 12,0000 un Tinta esmalte sintético industrial, cor PRETA brilhante, Gl 3,6L, prim 89,50 1.074,00

eira linha, secagem ao toque em 30 minutos ANJO

RI-11-318-2015-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-SMDU

Total do Empenho : 30.085,70

Total do Credor .: 30.085,70

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3807 GUSTAVO DE ORNELLAS E CIA LTDA CNPJ = 14.547.975/0001-49

0 002801 31.03.2015 1183 Concorrência 09

1 1,0000 PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS, DE ACORDO COM ADITIVO N.03/2013, EM ANEX 11.257,93 11.257,93

O, REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.199/2012.

Total do Empenho : 11.257,93

Total do Credor .: 11.257,93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2142 GUSTAVO NECKER CPF = 582.045.470-72

0 001747 05.03.2015 363 Dispensa por Justificativa 120

1 1,0000 un Tratamento ortodôntico com manutenção mensal de aparelho ortodôntico 2.257,44 2.257,44

RI-12-417-2015-Serviços medicos e odontologicos-SMS

Total do Empenho : 2.257,44

0 002644 30.03.2015 523 Dispensa por Justificativa 196

1 1,0000 un Serviço de manutenção mensal de aparelho ortodôntico cfe.descrição/com 2.643,12 2.643,12

plemento

RI-12-517-2015-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS-SMS

Total do Empenho : 2.643,12

0 002645 30.03.2015 524 Dispensa por Justificativa 197

1 1,0000 un Serviço de manutenção mensal de aparelho ortodôntico cfe.descrição/com 3.880,44 3.880,44

plemento PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DO ANO DE 2015

RI-12-516-2015-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS-SMS

Total do Empenho : 3.880,44

Total do Credor .: 8.781,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 753 HCI - ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI CNPJ = 90.730.508/0001-38

0 001728 02.03.2015 343 Dispensa por Justificativa 111

1 1,0000 un Despesa hospitalar referente à realização de exame de retossigmoidosco 1.800,00 1.800,00

pia flexivel (RSC) 10 unidades

RI-12-401-2015-Serv. medic.hospit.odonto.laborat.-SMS

Total do Empenho : 1.800,00

0 002569 26.03.2015 516 Dispensa por Justificativa 194

1 6,0000 un Despesa hospitalar referente à realização de exame de retossigmoidosco 170,00 1.020,00

pia flexivel (RSC)

RI-12-510-2015-SERVIÇOS MÉDICO-HOSPIT.ODONTO. LABORAT-SMS

Total do Empenho : 1.020,00

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 75

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total do Credor .: 2.820,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1415 HEMOVITA ANALISES CLINICAS SC LTDA CNPJ = 95.289.872/0001-28

0 002025 20.03.2015 421 Dispensa por Justificativa 135

1 1,0000 un Contratação de empresa para a prestação de serviços de monitoramento b 1.000,00 1.000,00

iológico trimestral para os autoclaves da SMS.

RI-12-456-2015-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA-SMS

Total do Empenho : 1.000,00

Total do Credor .: 1.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 370 HERMANNS & BENETTI LTDA CNPJ = 94.007.119/0001-30

0 002038 20.03.2015 434 Dispensa por Limite 149

1 1,0000 un Garrafa Térmica de Pressão com Alça, Capacidade 1,8 Litros, Ampola de 69,90 69,90

Vidro, Corpo Plástico, Fundo Removível e Bomba na Parte Superior da G

arrafa que faz o trabalho de pressão.

2 1,0000 un Chaleira de água, de aluminio inoxidável, capacidade de 2,5 litros 65,00 65,00

3 6,0000 un Copo de vidro 200ml, incolor 2,90 17,40

RI-03-027-2015-Material de copa e cozinha-SMG

Total do Empenho : 152,30

Total do Credor .: 152,30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3322 HILARIO BARBIAN COMUNICAÇÕES CNPJ = 13.093.173/0001-43

0 002047 20.03.2015 447 Dispensa por Limite 160

1 1,0000 un Contratação de 01 portal de noticia, cfe. descrição complemento PARA 375,00 375,00

VEICULAÇÃO DE BANNER HORIZONTAL, NO TOPO, RESOLUÇÃO 600X120PXL, POR 15

DIAS, REFERENTE A CAMPANHA DO IPTU 2015 DO MUNICÍPIO DE IJUÍ.

RI-02-088-2015-SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL-GP

Total do Empenho : 375,00

Total do Credor .: 375,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 573 I N S S OUTROS = 99999999999

0 001914 16.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 500,00 500,00

DE AUTONOMOS.

Total do Empenho : 500,00

0 001936 17.03.2015 RI 37 Dispensa por Justificativa 24,VIII

1 1,0000 ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RE 700,00 700,00

FERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, CONTRATADOS PELA SECR

ETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.

Total do Empenho : 700,00

0 002093 20.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE INSS REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO 500,00 500,00

S DE AUTONOMOS.

Total do Empenho : 500,00

0 002177 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 937,55 937,55

Total do Empenho : 937,55

0 002195 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 42.958,53 42.958,53

Total do Empenho : 42.958,53

0 002196 24.03.2015 Não se Aplica

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Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 573 I N S S OUTROS = 99999999999

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 12.806,68 12.806,68

Total do Empenho : 12.806,68

0 002220 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 3.123,96 3.123,96

Total do Empenho : 3.123,96

0 002244 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 1.555,75 1.555,75

Total do Empenho : 1.555,75

0 002287 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 5.547,59 5.547,59

Total do Empenho : 5.547,59

0 002338 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 2.159,65 2.159,65

Total do Empenho : 2.159,65

0 002340 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 2.042,98 2.042,98

Total do Empenho : 2.042,98

0 002342 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 1.257,02 1.257,02

Total do Empenho : 1.257,02

0 002407 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 2.879,64 2.879,64

Total do Empenho : 2.879,64

0 002412 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 15.998,67 15.998,67

Total do Empenho : 15.998,67

0 002414 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 5.836,83 5.836,83

Total do Empenho : 5.836,83

0 002417 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 2.252,67 2.252,67

Total do Empenho : 2.252,67

0 002419 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 3.132,83 3.132,83

Total do Empenho : 3.132,83

0 002421 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 2.252,67 2.252,67

Total do Empenho : 2.252,67

0 002423 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 9.917,20 9.917,20

Total do Empenho : 9.917,20

0 002425 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 2.252,67 2.252,67

Total do Empenho : 2.252,67

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 77

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 573 I N S S OUTROS = 99999999999

0 002428 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 7.573,99 7.573,99

Total do Empenho : 7.573,99

0 002430 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 1.975,14 1.975,14

Total do Empenho : 1.975,14

0 002437 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 7.073,90 7.073,90

Total do Empenho : 7.073,90

0 002439 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 2.252,67 2.252,67

Total do Empenho : 2.252,67

0 002442 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 5.030,43 5.030,43

Total do Empenho : 5.030,43

0 002443 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 2.252,67 2.252,67

Total do Empenho : 2.252,67

0 002446 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 8.008,60 8.008,60

Total do Empenho : 8.008,60

0 002447 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 2.252,67 2.252,67

Total do Empenho : 2.252,67

0 002449 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 14.695,66 14.695,66

Total do Empenho : 14.695,66

0 002451 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 2.252,67 2.252,67

Total do Empenho : 2.252,67

0 002454 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 483,88 483,88

Total do Empenho : 483,88

0 002455 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 1.282,47 1.282,47

Total do Empenho : 1.282,47

0 002458 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 4.626,16 4.626,16

Total do Empenho : 4.626,16

0 002460 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 1.802,14 1.802,14

Total do Empenho : 1.802,14

0 002462 25.03.2015 Não se Aplica

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 78

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 573 I N S S OUTROS = 99999999999

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 6.996,36 6.996,36

Total do Empenho : 6.996,36

0 002464 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 2.252,67 2.252,67

Total do Empenho : 2.252,67

0 002469 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 4.758,49 4.758,49

Total do Empenho : 4.758,49

0 002470 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 2.252,67 2.252,67

Total do Empenho : 2.252,67

Total do Credor .: 196.436,13

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 987 IDOLECIA COIMBRA CPF = 351.646.030-04

0 002029 20.03.2015 425 Dispensa por Limite 142

1 1,0000 un Palestrante que realizara encontros , cfe, descrição complemento em es 800,00 800,00

colas municipais para dar continuidade a formação de pais e alunos.per

iodo e temas anexos a RI-119/2015 da SMED

RI-09-119-2015-Conferencias e exposições-SMED

Total do Empenho : 800,00

Total do Credor .: 800,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 529 IJUIMED COMÉRCIO E REP. LTDA CNPJ = 93.053.031/0001-91

0 001901 13.03.2015 1764 Registro de Preço/Pregão Pre 53

118 20,0000 cx. Fio de sutura de nylon 3.0 , caixa com 24 unidades cfe descrição anexa 82,00 1.640,00

ETHICON

119 20,0000 cx. Fio de sutura de nylon 4.0 , caixa com 24 unidades cfe descrição anexa 82,00 1.640,00

ETHICON

120 10,0000 cx. Fio de sutura de nylon 5.0 , caixa com 24 unidades cfe descrição anexa 92,00 920,00

ETHICON

REQUISIÇÃO INTERNA N.437/2015 SMS.

Total do Empenho : 4.200,00

0 001907 13.03.2015 1764 Registro de Preço/Pregão Pre 53

118 30,0000 cx. Fio de sutura de nylon 3.0 , caixa com 24 unidades cfe descrição anexa 82,00 2.460,00

ETHICON

119 30,0000 cx. Fio de sutura de nylon 4.0 , caixa com 24 unidades cfe descrição anexa 82,00 2.460,00

ETHICON

120 20,0000 cx. Fio de sutura de nylon 5.0 , caixa com 24 unidades cfe descrição anexa 92,00 1.840,00

ETHICON

REQUISIÇÃO INTERNA N.655/2015 SMS.

Total do Empenho : 6.760,00

Total do Credor .: 10.960,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4213 ILICEU RUCKERT CPF = 284.198.390-00

0 002009 18.03.2015 RI 70 Dispensa por Justificativa L 5921/14

1 1,0000 PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R$350,00, CONFORME CONT 1.400,00 1.400,00

RATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 01/01/2015. MORADORA JENIFER CAR

INE VIANNA.

Total do Empenho : 1.400,00

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 79

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total do Credor .: 1.400,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 5453 INCOBOX IND E COM DE MATERIAIS DE ALUMINIO LTDA - CNPJ = 88.491.014/0001-04

0 002641 30.03.2015 476 Dispensa por Justificativa 143

1 1,0000 un Grade de aluminio, cfe. descr.complemento NA COR BRANCA MEDINDO 16,5M 5.770,00 5.770,00

DE COMPRIMENTO E 1,10M DE ALTURA, COM TRAVESSAS NA VERTICAL, ESPAÇAMEN

TO DE 12CM CADA, INSTALADA SACADA.

RI-12-469-2015-MATERIAS PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS-SMS

Total do Empenho : 5.770,00

Total do Credor .: 5.770,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3826 INST. LAR BOM ABRIGO GESSY DE V. FERREIRA (FUNDOCA OUTROS = 99999999999

0 002013 19.03.2015 RI 74 Dispensa por Justificativa L 4690/07

1 1,0000 VALOR DE REPASSE CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO N.001/2015 DO COMDICA. 3.325,00 3.325,00

Total do Empenho : 3.325,00

Total do Credor .: 3.325,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 5444 INVENTIVA BONECOS E CENARIOS LTDA - ME CNPJ = 91.799.601/0001-61

0 002033 20.03.2015 411 Dispensa por Limite 135

1 1,0000 un Confecção de fantasia, cfe. descr.anexa a RI caracteristicas anexas a 4.150,00 4.150,00

RI 035/2015 da SMMA

RI-13-035-2015-Outros serv.de ter.pess.juridica-SMMA

Total do Empenho : 4.150,00

Total do Credor .: 4.150,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1379 IPE OUTROS = 99999999999

0 002475 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 561,21 561,21

Total do Empenho : 561,21

Total do Credor .: 561,21

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1659 IRIS BOCK - ME CNPJ = 05.767.976/0001-08

0 002695 30.03.2015 418 Convite 18

1 10,0000 un Agua sanitária, embalagem de 2 litros CRUZADO 2,65 26,50

6 8,0000 un Esponja de Nylon Dupla Face - antibactérias, 110mm x 75 mm x 20 mm C 0,75 6,00

RUZADO

16 10,0000 un Alcool para limpeza, frasco com 1.000 ml DA ILHA 4,25 42,50

19 8,0000 pct Papel Toalha, Branco, Absorvente, Picotado. Pacote com 2 rolos. STYL 3,05 24,40

US

RI-03-14-2015-Mater. de limpeza e prod. de higienização-SMG

Total do Empenho : 99,40

0 002696 30.03.2015 418 Convite 18

1 50,0000 un Agua sanitária, embalagem de 2 litros LAVEX 2,65 132,50

5 15,0000 un Esponja de Nylon Dupla Face - antibactérias, 110mm x 75 mm x 20 mm C 0,75 11,25

RUZADO

RI-11-57-2015-MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENE-SMDU

Total do Empenho : 143,75

0 002697 30.03.2015 418 Convite 18

2 10,0000 un Água sanitária - embalagem de 1 litro LAVEX 1,45 14,50

5 10,0000 un Alcool para limpeza, frasco com 1.000 ml DA ILHA 4,25 42,50

RI-11-312-2015-Material de limpeza e prod. de hieg.-SMDU

Total do Empenho : 57,00

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 80

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1659 IRIS BOCK - ME CNPJ = 05.767.976/0001-08

0 002698 30.03.2015 418 Convite 18

4 50,0000 un Esponja de Nylon Dupla Face - antibactérias, 110mm x 75 mm x 20 mm C 0,75 37,50

RUZADO

10 45,0000 un Agua sanitária, embalagem de 2 litros CRUZADO 2,65 119,25

RI-13-22-2015-MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIENIZ.-SMMA

Total do Empenho : 156,75

0 002699 30.03.2015 418 Convite 18

3 5,0000 un Agua sanitária, embalagem de 2 litros LAVEX 2,65 13,25

14 10,0000 un Alcool para limpeza, frasco com 1.000 ml DA ILHA 4,25 42,50

RI-02-070-2015-Material para manut.de bens móveis-GP

Total do Empenho : 55,75

0 002700 30.03.2015 418 Convite 18

2 70,0000 un Esponja de Nylon Dupla Face - antibactérias, 110mm x 75 mm x 20 mm C 0,75 52,50

RUZADO

8 120,0000 un Agua sanitária, embalagem de 2 litros LAVEX 2,65 318,00

RI-13-25-2015-MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIENIZ.-SMMA

Total do Empenho : 370,50

0 002701 30.03.2015 418 Convite 18

1 8,0000 un Agua sanitária, embalagem de 2 litros LAVEX 2,65 21,20

RI-03-15-2015-Mater. de limpeza e prod. de higienização-SMG

Total do Empenho : 21,20

Total do Credor .: 904,35

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1366 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC.PORTO ALEGRE CNPJ = 92.815.000/0001-68

0 002568 26.03.2015 517 Dispensa por Justificativa 195

1 1,0000 un Exame de tomografia de coerência óptica 370,00 370,00

RI-12-512-2015-SERV. MÉDICO-HOSPIT ODONT. LABORAT-SMS

Total do Empenho : 370,00

Total do Credor .: 370,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4801 J.T. FUHR ME CNPJ = 12.931.489/0001-02

0 001940 18.03.2015 2438 Pregão Presencial 70/2014

1 1,0000 PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESC 213,78 213,78

OLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2015.LINHAS 1,30,34.

Total do Empenho : 213,78

0 001949 18.03.2015 2438 Pregão Presencial 70/2014

1 1,0000 PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 2.030,91 2.030,91

COLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. LINHAS 1,30,34

.

Total do Empenho : 2.030,91

0 001958 18.03.2015 2438 Pregão Presencial 70/2014

1 1,0000 PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS 610,73 610,73

MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. LINHAS 1,30,34.

Total do Empenho : 610,73

0 001997 18.03.2015 2438 Pregão Presencial 70/2014

1 1,0000 PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS 2.317,91 2.317,91

ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.LINHAS 1,30,34.

Total do Empenho : 2.317,91

0 002576 27.03.2015 2438 Pregão Presencial 70

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 81

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4801 J.T. FUHR ME CNPJ = 12.931.489/0001-02

1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO 4.100,00 4.100,00

INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.LINHAS 1,30,34.

Total do Empenho : 4.100,00

0 002585 27.03.2015 2438 Pregão Presencial 70

1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FU 38.000,00 38.000,00

NDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHAS 1,30,34.

Total do Empenho : 38.000,00

0 002594 27.03.2015 2438 Pregão Presencial 70

1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉ 11.600,00 11.600,00

DIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHAS 1,30,34.

Total do Empenho : 11.600,00

0 002628 27.03.2015 2438 Pregão Presencial 70

1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO ME 43.500,00 43.500,00

DIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHAS 1,30,34.

Total do Empenho : 43.500,00

Total do Credor .: 102.373,33

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3391 JAIME HUMBERTO PORAZZI CPF = 474.555.190-87

0 001838 10.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UMA DIÁRIA SEM PERNOITE P/ TÉCNICO AGRICOLA QUE IRÁ A NÃO ME TOQUE, RS 60,00 60,00

, DIA 10/03/2015, PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DA AGROINDUSTRIA FAMILIAR CO

NFORME ANEXO.

Total do Empenho : 60,00

Total do Credor .: 60,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 368 JAIME HUTH CNPJ = 03.415.645/0001-83

0 002019 20.03.2015 414 Dispensa por Limite 138

1 1,0000 un Contratação de empresa especializada para executar serviços de consert 265,00 265,00

os/reparos em prédio do Municipio de Ijui, cfe. descr.complemento rep

aros e colocação de tomadas em setores do gabinete do prefeito.

RI-02-073-2015-Manut. e conserv. de bens imoveis-GP

Total do Empenho : 265,00

Total do Credor .: 265,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 5454 JANDREI S CENTENARO - ME CNPJ = 94.504.867/0001-28

0 002759 31.03.2015 535 Dispensa por Limite 217

1 1,0000 un Execução global para conserto do veículo Zafira placas ITM 8198, cfe. 979,00 979,00

descrição complemento subst. de amortecedores dianteiros, coxins super

iores dos amortec., pivos e manut. do setor de direção

RI-12-446-2015-Manut. e conserv. de veiculos-SMS

Total do Empenho : 979,00

Total do Credor .: 979,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4892 JONAS ARTUR BRANDT BRENDLER PIS 15159669888 CNPJ = 11.599.366/0001-45

0 001869 11.03.2015 400 Dispensa por Limite 129

1 1,0000 un Contratação de serviços de animação musical, cfe.descrição complemento 2.500,00 2.500,00

para evento alusivo ao Dia Internacional da Mulher, a realizar se no

Salão Nobre da SOGI, promovido pelo Gabinete da 1ª Dama

RI-02-079-2015-Demais serv. de terc. pess.juridica-GP

Total do Empenho : 2.500,00

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 82

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total do Credor .: 2.500,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4923 JONAS GERHARDT DESTEFANI CNPJ = 12.072.679/0001-03

0 001845 10.03.2015 384 Dispensa por Limite 115

1 1,0000 un Mão de obra e material para revestimento no assoalho (tapete verniz) d 400,00 400,00

a cabine da ambulância do SAMU

RI-12-419-2015-Manut. e conserv. de veiculos-SMS

Total do Empenho : 400,00

0 002055 20.03.2015 456 Dispensa por Limite 168

1 1,0000 un Execução global na reforma de cadeiras conforme descr.complemento cons 3.000,00 3.000,00

erto de 30 longarinas (com tres cadeiras cada) da SMS

RI-12-467-2015-Manut. e conserv.de bens móveis-SMS

Total do Empenho : 3.000,00

Total do Credor .: 3.400,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3691 JONATAN ALBERTO HOFFMANN RASIA ME CNPJ = 17.441.651/0001-10

0 001941 18.03.2015 2438 Pregão Presencial 70/2014

1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESC 70,56 70,56

OLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.LINHA 16.

Total do Empenho : 70,56

0 001950 18.03.2015 2438 Pregão Presencial 70/2014

1 1,0000 PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 564,50 564,50

COLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. LINHA 16.

Total do Empenho : 564,50

0 001959 18.03.2015 2438 Pregão Presencial 70/2014

1 1,0000 PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS 70,56 70,56

MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. LINHAS 16.

Total do Empenho : 70,56

0 001998 18.03.2015 2438 Pregão Presencial 70/2014

1 1,0000 PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS 423,37 423,37

ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.LINHA 16.

Total do Empenho : 423,37

0 002577 27.03.2015 2438 Pregão Presencial 70

1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO 2.100,00 2.100,00

INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.LINHA 16.

Total do Empenho : 2.100,00

0 002586 27.03.2015 2438 Pregão Presencial 70

1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FU 10.700,00 10.700,00

NDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHA 16.

Total do Empenho : 10.700,00

0 002595 27.03.2015 2438 Pregão Presencial 70

1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉ 2.100,00 2.100,00

DIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHA 16.

Total do Empenho : 2.100,00

0 002629 27.03.2015 2438 Pregão Presencial 70

1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO ME 8.100,00 8.100,00

DIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHA 16.

Total do Empenho : 8.100,00

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 83

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total do Credor .: 24.128,99

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4175 JORDANA MENEGOL HEUSER CPF = 008.475.410-96

0 002770 31.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 VALOR PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS (UMA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOIT 320,00 320,00

E) PARA PARTICIPAR DO CURSO INTRODUTÓRIO DO SAMU, NOS DIAS 15 E 16 DE

ABRIL DE 2015 EM PORTO ALEGRE/RS.

1 1,0000 VALOR ESTORNO PARCIAL CFE MEM.INT.Nº736/2015 SMS. MOTIVO DIÁRIAS NÃO U -120,00 -120,00

TILIZADAS.

Total do Empenho : 200,00

Total do Credor .: 200,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1070 JORGE LUIZ KARLINSKI ME CNPJ = 94.175.924/0001-72

0 001748 05.03.2015 356 Dispensa por Limite 103

1 1,0000 un Execução global referente conserto do veiculo Iveco ambulância IOW-290 440,00 440,00

1, com substituição de peças substit. da fechadura da porta lateral e

conexão de cobre do radiador

RI-12-423-2015-Manut. e conserv. de veiculos-SMS

Total do Empenho : 440,00

0 002758 31.03.2015 534 Dispensa por Limite 216

1 1,0000 un Execução global referente conserto do veiculo Fiesta IPH-8874 com subs 926,00 926,00

tituição de peças QUE NECESSITA DA SUBSTITUIÇÃO DE 02 COXIM AMORTECEDO

R DIANTEIRO COM ROLAMENTO, 02 BUCHAS BANDEJA TRASEIRA, 02 BUCHAS BANDE

JA DIANTEIRA, 01 ROLAMENTO SEMI EIXO, 02 KIT AMORTECEDOR TRASEIRO.

RI-12-526-2015-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS-SMS

Total do Empenho : 926,00

Total do Credor .: 1.366,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1916 JORNAL CLASSIFICADÃO LTDA CNPJ = 07.497.466/0001-93

0 002046 20.03.2015 446 Dispensa por Limite 159

1 1,0000 un Contratação de veiculo de comunicação cfe.descrição complemento IMPRES 500,00 500,00

SO PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO COLORIDO, NA CAPA, DE TAMANHO 26CM DE LA

RGURA X 08CM DE ALTURA, ALUSIVO A CAMPANHA DO IPTU 2015 DO MUNICIPIO D

E IJUÍ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.

RI-02-093-2015-SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL-GP

Total do Empenho : 500,00

Total do Credor .: 500,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3848 JULIANE SOUZA DOS SANTOS CPF = 836.008.330-49

0 001817 05.03.2015 RI 061/2015 Dispensa por Justificativa L.5921/14

1 1,0000 VLR.PGTO.04 MESES DE ALUGUEL (VALOR MENSAL R$300,00) CFE.CONTRATO , MO 1.200,00 1.200,00

RADOR- NEUSA CAVALHEIRO REQ.061/2015-SMH

Total do Empenho : 1.200,00

Total do Credor .: 1.200,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4006 KOLHER & KOHLER LTDA CNPJ = 19.252.546/0001-68

0 002556 26.03.2015 1087 Tomada de Preços 29

1 1,0000 un Contratação de serviços para execução global de reforma de taipa de co 4.053,30 4.053,30

ncreto armado e canalização pluvial, cfe.descrição complemento na Rua

Osvaldo Rieck, no trecho entre as ruas Venâncio Aires da Silva e Evald

p Losch, no bairro Morada do Sol, conforme projeto,memorial descritivo

e planilh aorçamentária e d insumos anexo

RI-11-28-2015-Demais serviços de terceiros pes.juridica-SMDU

Total do Empenho : 4.053,30

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 84

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4006 KOLHER & KOHLER LTDA CNPJ = 19.252.546/0001-68

Total do Credor .: 4.053,30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4679 KRAUS & FARIAS LTDA CNPJ = 11.149.415/0001-48

0 002119 23.03.2015 498 Dispensa por Justificativa 193

1 1,0000 un Contratação de empresa para efetuar corte e retirada de árvores em esc 2.400,00 2.400,00

olas conforme descrição anexa de 05 árvores no pátio da Escola M.I.Bra

nca de Neve, cfe. autorização nº 088/15 da SMMA, em anexo, maiores in

formações com a diretora da escola

RI-09-116-2015-Demais serv. de terceiros pess.juridica-SMED

Total do Empenho : 2.400,00

0 002565 26.03.2015 952 Convite 73

1 1,0000 un Serviço para limpeza de calhas nos telhados de escolas municipais cfe. 28.860,00 28.860,00

desccrição/complemento de 10 escolas municipais: Davi Canabarro, Dona

Leopoldina, Deolinda Barufaldi, Estado do Amazonas, João Goulart, Pr

ofess.Candida I.Turra, Soares de Barros,Solange A.Copetti, Tomé de Sou

za e IMEAB(IMEAB são 4 prédios, período a partir da emissão do contrat

o até 31/12/2014, demais orientações e detalhes anexos a RI 272/14 da

SMED

COMPLEMENTAR REF CONTRATO N.127/2014, CFE ADITIVO N.01/2015 COM PRAZO

ATÉ 14/07/2015. RI-09-72-2015-Limpeza e conservação-SMED

Total do Empenho : 28.860,00

Total do Credor .: 31.260,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3157 L A DALLA PORTA JUNIOR CNPJ = 11.145.401/0001-56

0 001783 05.03.2015 1764 Registro de Preço/Pregão Pre 53

84 10,0000 gl Detergente enzimático com quatro enzimas PH neutro e de alta eficacia 82,55 825,50

limpadora destinado a dissolver e digerir matéria organica (sangue, te

cido, pus, mucos) e outras sujidades aderidas a instrumentos cirurgico

s e outros artigos apos uso, sendo altamente compativel com diversos i

nstrumental cirurgico inclusive material anodizado na concentração de

quatro ml por litro de água apresentação em galão de 5 litros VICPHA

RMA

199 10,0000 fr PVPI solução degermante, cfe.descrição anexa VICPHARMA 14,30 143,00

Memorando Interno n° 040/2014 - SMS. REQUISIÇÃO Nº 433/2015 - SMS.

Total do Empenho : 968,50

0 001904 13.03.2015 1764 Registro de Preço/Pregão Pre 53

100 500,0000 un Esparadrapo cirurgico impermeável 5cm x 4,5cm - Esparadrapo Cirúrgico 2,18 1.090,00

Impermeável com capa 5 cm x 4.5 m, composto de tecido 100% algodão com

resina acrílica impermeabilizante. Com aplicação de massa adesiva à b

ase de borracha natural, óxido de zinco e resina. Fácil de rasgar e de

excelente flexibilidade, indicado para diversos usos, como a fixação

de curativos, ataduras, sondas, drenos, catéteres, entre outros. CR

AL

222 50,0000 un Sonda foley siliconada estéril duas vias n°16 LABOR 1,88 94,00

223 50,0000 un Sonda foley siliconada estéril duas vias n° 18 LABOR 1,89 94,50

224 50,0000 un Sonda Foley nº 20 em duas vias cfe descrição anexa LABOR 1,92 96,00

237 50,0000 un Sonda de aspiração traqueostomia n° 08 MEDSONDA 0,52 26,00

238 50,0000 un Sonda de aspiração traqueal n° 10 - Sonda de Aspiração Traqueal número 0,59 29,50

10, utilizado para aspiração de secreções da árvore traqueobrônquica

do sistema respiratório e vias aéreas em pacientes. Contém tubo em PVC

atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa, c

om uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 02 orifício

s alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seri

ngas no lado distal do tubo. Esterilização a óxido de etileno e embala

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 85

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3157 L A DALLA PORTA JUNIOR CNPJ = 11.145.401/0001-56

dos individualmente, em Papel Grau Cirúrgico ou Plástico MEDSONDA

239 50,0000 un Sonda de aspiração traqueal n° 12 - Sonda de Aspiração Traqueal número 0,46 23,00

12, utilizado para aspiração de secreções da árvore traqueobrônquica

do sistema respiratório e vias aéreas em pacientes. Contém tubo em PVC

atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa, c

om uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 02 orifício

s alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seri

ngas no lado distal do tubo. Esterilização a óxido de etileno e embala

dos individualmente, em Papel Grau Cirúrgico ou Plástico. MEDSONDA

241 50,0000 un Sonda de aspiração traqueal n° 16 - Sonda de Aspiração Traqueal númer 0,65 32,50

o 16, utilizado para aspiração de secreções da árvore traqueobrônquica

do sistema respiratório e vias aéreas em pacientes. Contém tubo em PV

C atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa,

com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 02 orifíci

os alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a ser

ingas no lado distal do tubo. Esterilização a óxido de etileno e embal

ados individualmente, em Papel Grau Cirúrgico ou Plástico. MEDSONDA

242 30,0000 un Sonda de aspiração traqueal n° 18 - Sonda de Aspiração Traqueal número 0,62 18,60

18, utilizado para aspiração de secreções da árvore traqueobrônquica

do sistema respiratório e vias aéreas em pacientes. Contém tubo em PVC

atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa, c

om uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 02 orifício

s alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seri

ngas no lado distal do tubo. Esterilização a óxido de etileno e embala

dos individualmente, em Papel Grau Cirúrgico ou Plástico. MEDSONDA

245 50,0000 un Sonda uretral n°06 MEDSONDA 0,44 22,00

246 50,0000 un Sonda uretral n° 08 - Sonda uretral, estéril, descartável, siliconizad 0,46 23,00

a, calibre 08. Confeccionada em polivinil transparente atóxico, maleáv

el, que não cause trauma. Extremidade distal com conector plástico com

tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extre

midade proximal com ponta em forma de cone e orifícios ovais laterais

proporcionais ao calibre. Embalagem individual com selagem eficiente q

ue garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, p

ermita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo exte

rnamente os dados de identificação, procedência, número de lote, métod

o, data e validade de esterilização, data de fabricação prazo de valid

MEDSONDA

247 50,0000 un Sonda uretral n° 10 MEDSONDA 0,47 23,50

REQUISIÇÃO INTERNA N.436/2015 SMS.

Total do Empenho : 1.572,60

Total do Credor .: 2.541,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4504 L.R.F. DE SOUZA & CIA LTDA - ME CNPJ = 09.295.332/0001-15

0 001773 05.03.2015 341 Dispensa por Limite 99

1 5.000,0000 un Confecção e impressão de formulários de solicitação de exames, cfe.des 0,10 500,00

cr.complemento tamanho 15x21cm, papel sulfite 70 gramas(branco) impres

são na cor (preto), cfe.modelo anexo

RI-12-294-2015-Serviços gráficos-SMS

Total do Empenho : 500,00

0 002090 20.03.2015 484 Dispensa por Justificativa 145

1 1,0000 Bl. Impressão grafica de fichas de atendimento ambulatorial conforme compl 5.800,00 5.800,00

emento/descrição em anexo tamanho 21cm x 14,6cm, papel sulfite(branco)

cores: 1 cor (preto) impr. frente (1x0) acabto: blocos com 100 folhas

, gomado na parte superior, cfe.modelo anexo ,1.500 blocos

RI-12-376-2015-Serviços graficos-SMS

Total do Empenho : 5.800,00

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 86

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4504 L.R.F. DE SOUZA & CIA LTDA - ME CNPJ = 09.295.332/0001-15

Total do Credor .: 6.300,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 5452 LEONARDO SOUZA SCHNORRENBERGER PIS 201.52365.76-6 CNPJ = 21.394.066/0001-83

0 002123 23.03.2015 502 Dispensa por Limite 197

1 1,0000 un Contratação de mepresa especializada para a execução de recondicioname 2.200,00 2.200,00

nto de relés foto elétrica (fotocélula) cfe. descr. complemento 200 u

nidades, para uso e reposição junto a rede de iluminação pública munic

ipal

RI-11-064-2015-Demais serv. de terc.pess.juridica-SMDU

Total do Empenho : 2.200,00

Total do Credor .: 2.200,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 684 LEONOR MENEGON CNPJ = 87.067.898/0001-01

0 002022 20.03.2015 417 Dispensa por Limite 140

1 1,0000 un Trava dir.s/cilindro 217,80 217,80

2 1,0000 un Bandeja 170,00 170,00

RI-10-30-2015-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS-SMDR

Total do Empenho : 387,80

0 002031 20.03.2015 428 Dispensa por Limite 144

1 1,0000 un Ponta homocinética 110,00 110,00

2 2,0000 un Suporte do tensor 110,00 220,00

3 2,0000 un cubo de roda dianteira 99,09 198,18

4 1,0000 un Maçaneta interna da porta 25,00 25,00

RI-10-29-2015-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS-SMDR

Total do Empenho : 553,18

Total do Credor .: 940,98

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3290 LEX EDITORA S.A. CNPJ = 61.160.768/0001-17

0 002103 20.03.2015 493 Dispensa por Limite 192

1 1,0000 un Assinatura pelo periodo de 1 ano da revista Magister Direito civil e P 4.165,00 4.165,00

rocessual Civil (6 edições); Direito de Trabalho (6 edições); Direito

Comercial, Empresarial, Concorrencial e do Consumidor (6 edições); Dir

eito Ambiental e Urbanistico (6 edições); Direito Tributário e Finança

s Públicas (6 edições)

RI-02-077-2015-Assinatura de periódicos e anuidades-GP

Total do Empenho : 4.165,00

Total do Credor .: 4.165,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 810 LIBÓRIO DO NASCIMENTO CPF = 394.706.010-68

0 001893 12.03.2015 RI 18 Dispensa por Justificativa L 5921/14

1 1,0000 PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R$400,00, CONFORME CONT 1.600,00 1.600,00

RATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADORA ADRIANE M.F. SOARES. CONTRAPARTIDA

CONVêNIO N.35.2258-44/2011 - MINISTÉRIO DAS CIDADES.

Total do Empenho : 1.600,00

Total do Credor .: 1.600,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 533 LINHA MÉDICA-EQUIPAMENTOS P/MEDICINA LTDA CNPJ = 68.780.709/0001-90

0 001781 05.03.2015 1764 Registro de Preço/Pregão Pre 53

51 10,0000 un Cânula supraglótica (Mascara Laríngea) tamanho 3 para pacientes de 30 39,00 390,00

kg a 60 kg, com cuff de gel não insuflavel, feito de elastômero termo

plástico flexível, de formato anatomico com estabilizador de cavidade

oral.Possui integrado ao sistema bloqueador de mordida, bloqueador de

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 87

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 533 LINHA MÉDICA-EQUIPAMENTOS P/MEDICINA LTDA CNPJ = 68.780.709/0001-90

epiglote, conector de 15mm para conexão em equipamentos respiratórios.

Deve ser estéril, livre de latex e PVC. Deve ter registro no MS/Anvis

a HANGZHOU

52 10,0000 un Cânula supraglótica (Mascara Laríngea) tamanho 4 para pacientes de 50 39,00 390,00

kg a 90 kg, com cuff de gel não insuflavel, feito de elastômero termo

plástico flexível, de formato anatomico com estabilizador de cavidade

oral.Possui integrado ao sistema bloqueador de mordida, bloqueador de

epiglote, conector de 15mm para conexão em equipamentos respiratórios.

Deve ser estéril, livre de latex e PVC. Deve ter registro no MS/Anvis

a HANGZHOU

160 2,0000 un Maca rigida de resgate em polietileno cfe.descrição anexa MARIMAR 355,00 710,00

Memorando Interno n° 040/2014 - SMS. REQUISIÇÃO INTERNA Nº 428/2015 -

SMS

Total do Empenho : 1.490,00

Total do Credor .: 1.490,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 40 LOJAS FRICKE LTDA CNPJ = 90.740.754/0001-70

0 002096 20.03.2015 487 Dispensa por Justificativa 147

2 17,0000 sc Cimento CP4 24,50 416,50

3 60,0000 m Fio de cobre singelo isolado seção 2,5mm² 0,98 58,80

4 30,0000 m Fio de cobre singelo 6mm² isolação 750V 2,35 70,50

5 3.100,0000 un Tijolo furado 6 furos 0,39 1.209,00

6 1.700,0000 un Tijolo maciço 0,38 646,00

RI-15-104-2015-OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB GRATUITA-SMH

Total do Empenho : 2.400,80

0 002557 26.03.2015 506 Dispensa por Limite 198

3 30,0000 sc Cimento CP 2 24,80 744,00

4 9,0000 Pç Malha de ferro 4,2mm 36,98 332,82

RI-12-542-2015-mater.para manut.de bens imoveis-SMS

Total do Empenho : 1.076,82

0 002787 31.03.2015 543 Dispensa por Limite 222

1 1,0000 un Extensão elétrica, 20 m, com flecha e tomada com suporte, nas dimensõe 231,50 231,50

s 20cm alt. x 9cm larg. e 26,5cm prof.

RI-07-041-2015-Material eletrico eletronico-SMDS

Total do Empenho : 231,50

Total do Credor .: 3.709,12

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1038 LUBGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA CNPJ = 07.651.220/0001-24

0 001918 16.03.2015 180 Convite 8

1 10,0000 un Carga de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) - 13 Kg. Ultragaz 36,00 360,00

RI-06-32-2015-GÁS E OUTROS ENGARRAFADOS-SMF

Total do Empenho : 360,00

0 001919 16.03.2015 180 Convite 8

1 70,0000 un Carga de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) - 13 Kg. Ultragaz 36,00 2.520,00

RI-12-322-2015-GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS-SMS

Total do Empenho : 2.520,00

0 002077 20.03.2015 180 Convite 8

1 4,0000 un Carga de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) - 13 Kg. Ultragaz 36,00 144,00

RI-15-010-2015-Gas e outros mater.engarrafados-SMH

Total do Empenho : 144,00

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 88

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total do Credor .: 3.024,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4423 LUCIANA DIAS DOS SANTOS ME CNPJ = 08.569.019/0001-65

0 002800 31.03.2015 297 Convite 16

1 1,0000 SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EM TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SMED, PERÍODO 14.917,50 14.917,50

ATÉ O FINAL DE DEZEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM PARECER JURIDICO Nº13/

2015, ADITIVO Nº03/2015, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.65/2013.

Total do Empenho : 14.917,50

Total do Credor .: 14.917,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3973 LUIZ ZERVIESKI CPF = 085.840.010-34

0 001894 12.03.2015 RI 54 Dispensa por Justificativa L 5921/14

1 1,0000 PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R$400,00, CONFORME CONT 1.600,00 1.600,00

RATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADORA OTILIA DE FATIMA OLIVEIRA DE OLIVEI

RA. CONTRAPARTIDA CONVêNIO N.35.2258-44/2011 - MINISTÉRIO DAS CIDADES.

Total do Empenho : 1.600,00

Total do Credor .: 1.600,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 5079 M FONTOURA & CIA LTDA CNPJ = 12.630.233/0001-57

0 001833 06.03.2015 380 Dispensa por Justificativa 127

1 1,0000 un Contratação de empresa especializada para conserto e manutenção. confo 6.510,00 6.510,00

rme descrição. PREVENTIVA NOS GABINETES ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DE

SAÚDE DA SMS

RI-12-326-2015-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ. E EQUIP.-SMS

Total do Empenho : 6.510,00

Total do Credor .: 6.510,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 5092 M. B. TECIDOS LTDA - ME CNPJ = 05.431.891/0001-54

0 001831 06.03.2015 189 Convite 9

2 2,0000 un Tesoura 24cm, 9 ¹/²", cabos anatomicos, com serrilha fina e bucha metá 33,00 66,00

lica para costura Sansei

RI-07-48-2015-Uniformes tecidos e aviamentos-SMDS

Total do Empenho : 66,00

Total do Credor .: 66,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4771 M. SCHWERZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ = 10.811.646/0001-02

0 002567 26.03.2015 515 Dispensa por Limite 206

1 1,0000 un Execução global para manutenção do veiculo uno fire, ano 2002, IKQ-488 521,00 521,00

1, conforme descrição/complemento peças: 01 cilindro porta esq., 03 se

lo motor

RI-11-046-2015-Manut.e conserv.de veiculos-SMDU

Total do Empenho : 521,00

Total do Credor .: 521,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4032 MANGGINI E MANGGINI LTDA ME CNPJ = 19.414.149/0001-45

0 001951 18.03.2015 2438 Pregão Presencial 70/2014

1 1,0000 PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 1.263,98 1.263,98

COLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. LINHAS 27,39.

Total do Empenho : 1.263,98

0 001960 18.03.2015 2438 Pregão Presencial 70/2014

1 1,0000 PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS 432,29 432,29

MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. LINHAS 27,39.

Total do Empenho : 432,29

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 89

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4032 MANGGINI E MANGGINI LTDA ME CNPJ = 19.414.149/0001-45

0 001984 18.03.2015 2438 Pregão Presencial 70/2014

1 1,0000 PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 246,26 246,26

COLAS ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.LINHAS 27,39.

Total do Empenho : 246,26

0 001999 18.03.2015 2438 Pregão Presencial 70/2014

1 1,0000 PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS 1.390,00 1.390,00

ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.LINHAS 27,39.

Total do Empenho : 1.390,00

0 002587 27.03.2015 2438 Pregão Presencial 70

1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FU 22.800,00 22.800,00

NDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHAS 27,39.

Total do Empenho : 22.800,00

0 002596 27.03.2015 2438 Pregão Presencial 70

1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉ 8.000,00 8.000,00

DIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHAS 27,39.

Total do Empenho : 8.000,00

0 002615 27.03.2015 2438 Pregão Presencial 70

1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FU 5.900,00 5.900,00

NDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHAS 27,39.

Total do Empenho : 5.900,00

0 002630 27.03.2015 164 Pregão Presencial 70

1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO ME 26.100,00 26.100,00

DIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHAS 27,39.

Total do Empenho : 26.100,00

Total do Credor .: 66.132,53

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4735 MAQÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP CNPJ = 91.643.122/0001-51

0 002082 20.03.2015 354 Pregão Presencial 5

5 850,0000 cx. Giz Escolar Atóxico Branco - Cx. c/ 64 palitos DELTA 1,30 1.105,00

25 100,0000 kg Papel fantasia, rolo de 60 cm x kg, coloridos, cor lisa GESSELE 9,40 940,00

31 350,0000 un Gliter escolar - cores variadas ARCO-IRIS 0,36 126,00

48 1.000,0000 un Folha A3 BIG 0,05 50,00

RI-09-054-2015-Material de expediente-SMED

Total do Empenho : 2.221,00

Total do Credor .: 2.221,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1383 MARCELO GENZ-ME CNPJ = 04.249.689/0001-43

0 002030 20.03.2015 426 Dispensa por Justificativa 137

1 1,0000 un Execução global referente conserto do veiculo sprinter MB IMT-4977, co 1.045,00 1.045,00

m substituição de peças subst. do radiador, eletroventilador e aditivo

p/ radiador

RI-12-464-2015-Manut. e conserv. de veiculos-SMS

Total do Empenho : 1.045,00

0 002072 20.03.2015 478 Dispensa por Limite 182

1 1,0000 un Contratação de empresa especializada para execução global , material 2.447,00 2.447,00

e instalação de pelicula protetora solar, cfe. descr. complemento 47

m² de peliculas para as janelas da posição leste do 2º e 3º piso da SM

S de Ijui

RI-12-381-2015-Manut. e conserv.de bens imoveis-SMS

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 90

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1383 MARCELO GENZ-ME CNPJ = 04.249.689/0001-43

Total do Empenho : 2.447,00

0 002073 20.03.2015 437 Dispensa por Limite 152

1 1,0000 un Contratação de empresa para aplicação de películas (insufilme) em préd 180,00 180,00

io, cfe. descr. complemento na porta frontal de vidro do prédio da SMH

RI-15-116-2015-Manut.e conserv. de bens imóveis-SMH

Total do Empenho : 180,00

Total do Credor .: 3.672,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3105 MARCIO KETZER MULLER CPF = 019.393.910-08

0 001764 05.03.2015 371 Dispensa por Justificativa 125

1 500,0000 kg Tomate Longa Vida (grau médio de amadurecimento, tamanho médio, integr 4,03 2.015,00

o).

RI-09-78-2015-GENEROS DE ALIMETAÇÃO-SMED

Total do Empenho : 2.015,00

Total do Credor .: 2.015,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 296 MARILENE DA GRAÇA G. MARQUES CNPJ = 03.440.748/0001-01

0 002642 30.03.2015 522 Dispensa por Limite 208

1 1,0000 un Execução global referente conserto do veiculo ambulância IPH-2066, com 360,00 360,00

substituição de peças

RI-12-515-2015-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS-SMS

Total do Empenho : 360,00

Total do Credor .: 360,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4642 MARINA VEÍCULOS LTDA. CNPJ = 94.089.398/0001-28

0 001849 10.03.2015 163 Pregão Presencial 3

1 1,4400 un Veículo novo, tipo furgão,zero km, conforme descrição/complemento Equ 127.500,00 183.600,00

ipado/adaptado como ambulância conforme especificações técnicas mínima

s elencadas nas Requisições Internas n° 302/2015 e 303/2015 - SMS (Ane

xo VI deste edital). FIAT DUCATO MAXI CARGO FURGÃO

RI-12-303-2015 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

Total do Empenho : 183.600,00

0 001850 10.03.2015 163 Pregão Presencial 3

1 0,5600 un Veículo novo, tipo furgão,zero km, conforme descrição/complemento Equ 127.500,00 71.400,00

ipado/adaptado como ambulância conforme especificações técnicas mínima

s elencadas nas Requisições Internas n° 302/2015 e 303/2015 - SMS (Ane

xo VI deste edital). FIAT DUCATO MAXI CARGO FURGÃO

RI-12-302-2015 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

Total do Empenho : 71.400,00

0 002020 20.03.2015 409 Dispensa por Limite 133

1 1,0000 un Execução global para conserto do veículo Fiat Ducato MC TCA placas IWA 335,15 335,15

4337,com subst. de peças. troca de óleo e filtro

RI-12-444-2015-Manut. e conserv.de veiculos-SMS

Total do Empenho : 335,15

Total do Credor .: 255.335,15

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 651 MARLON STREY CPF = 633.225.600-15

0 001776 05.03.2015 RI 45/2015 Não se Aplica

1 1,0000 PASSAGENS IJUÍ-PORTO ALEGRE-IJUÍ PARA PARTICIPAR DE CURSO PROCESSO DE 225,40 225,40

EXECUÇÃO FINANCEIRA POR OBTV E CONTROLE NA GESTÃO DE CONVENIOS FEDERAI

S A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO/2015 NA DPM-REQ.45/2015-SM

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 91

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 651 MARLON STREY CPF = 633.225.600-15

F

1 1,0000 VLR.DEV.PARCIAL PASSAGENS -0,60 -0,60

Total do Empenho : 224,80

0 001784 05.03.2015 RI 47/2015 Não se Aplica

1 1,0000 DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE A PORTO ALEGRE PARA PARTI 520,00 520,00

CIPAR DE CURSO PROCESSO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA POR OBTV E CONTROLE NA

GESTÃO DE CONVENIOS FEDERAIS A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO

/2015 NA DPM-REQ.47/2015-SMF

Total do Empenho : 520,00

Total do Credor .: 744,80

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Credor : 5447 MARX MASUEL SELBACH - ME CNPJ = 21.308.246/0001-03

0 002083 20.03.2015 354 Pregão Presencial 5

26 340,0000 cx. Tinta guache. Caixa com 06 potes de 250 ml. Cores diversas. 50 cx. bra 11,84 4.025,60

nca, 60 cx. vermelha, 60 cx.amarela, 50 cx.verde, 60 cx. azul e 60 cx.

preta PIRATININGA

30 225,0000 un Cola branca escolar, totalmente lavavél, não toxica, aderência de alta 5,25 1.181,25

qualidade, embalagem de 1kg PIRATININGA

36 60,0000 un Fita crepe marrom de papel 3cm de largura SICAD 1,97 118,20

39 20,0000 pct Papel lumipaper florescente, cores variadas (azul, amarelo limão, rosa 4,91 98,20

pink, verde limão e laranja) OFF PAPER

RI-09-054-2015-Material de expediente-SMED

Total do Empenho : 5.423,25

Total do Credor .: 5.423,25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 5448 MATHEUS PASINATO PICININ - ME CNPJ = 20.899.968/0001-09

0 002084 20.03.2015 354 Pregão Presencial 5

21 80,0000 cx. Lápis de cor aquarelável com 24 cores HAPPY TIME 8,29 663,20

RI-09-054-2015-Material de expediente-SMED

Total do Empenho : 663,20

Total do Credor .: 663,20

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Credor : 5394 MAURICIO DE MELLO DAL MOLIN PIS 163.785.419-31 CNPJ = 17.267.941/0001-99

0 001738 03.03.2015 1691 Registro de Preço/Pregão Pre 50

2 200,0000 kg Figado bovino, sem gordura, resfriado, integro acondicionado em embala 9,90 1.980,00

gem apropriada (conforme recomendações da Vigilância Sanitária). SARTO

RI

12 200,0000 dz Ovos Vermelhos, tipo 1, encartelados, identificado com a data de valid 2,45 490,00

ade. Acondicionados em grades e caixas de papelão.

15 300,0000 kg Maçã Argentina - Tamanho médio, íntegra 5,15 1.545,00

19 400,0000 un Abacaxi caiano Tamanho médio, íntegro e maduro, sem a parte superior d 2,45 980,00

as folhas (coroa) e sem talo e folhas na parte interior.

Memorandos Internos n° 453/2014 e 454/2014 - SMED. REQUISIÇÃO INTERNA

Nº 96/2015 - SMED.

Total do Empenho : 4.995,00

Total do Credor .: 4.995,00

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Credor : 307 MAURO CESAR MICHAEL-ME CNPJ = 04.621.658/0001-71

0 001765 05.03.2015 372 Dispensa por Limite 107

1 3,0000 Par Bota de borracha de cano longo, náutica, na cor azul e amarelo, n° 36 45,00 135,00

2 2,0000 Par Bota de borracha de cano longo, náutica, na cor azul e amarelo, n° 37 45,00 90,00

3 1,0000 Par Bota de borracha de cano longo, náutica, na cor azul e amarelo, n° 38 45,00 45,00

4 2,0000 Par Bota de borracha de cano longo, náutica, na cor azul e amarelo, n° 40 45,00 90,00

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 92

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

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Credor : 307 MAURO CESAR MICHAEL-ME CNPJ = 04.621.658/0001-71

5 1,0000 Par Bota de borracha de cano longo, náutica, na cor azul e amarelo, n° 41 45,00 45,00

6 1,0000 Par Bota de borracha de cano longo, náutica, na cor azul e amarelo, n° 42 45,00 45,00

7 1,0000 Par Bota de borracha de cano longo, náutica, na cor azul e amarelo, n° 44 45,00 45,00

RI-13-029-2015-Material de proteção e segurança-SMMA

Total do Empenho : 495,00

0 001843 10.03.2015 382 Dispensa por Limite 113

1 6,0000 pct Inoculante para silagem pacote com 250 gramas 195,00 1.170,00

RI-09-105-2015-Sementes mudas de plantas e insumos-SMED

Total do Empenho : 1.170,00

0 001844 10.03.2015 383 Dispensa por Limite 114

1 1,0000 un Lona preta para silagem de 58m de compr. por 08m de larg.(200 micras) 1.015,00 1.015,00

2 1,0000 un Lona preta para silagem de 30m de compr. por 10m de larg.(200 micras) 657,00 657,00

RI-09-100-2015-Outros materiais de consumo-SMED

Total do Empenho : 1.672,00

Total do Credor .: 3.337,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3082 MAURO MARCIANO COM MEDIC LTDA CNPJ = 94.894.169/0001-86

0 002647 30.03.2015 2213 Registro de Preço/Pregão Pre 62

41 90,0000 un Sulfasalazina 500 mg Blister APSEN 0,89 80,10

REQUISIÇÃO INTERNA N.518/2015 SMS.

Total do Empenho : 80,10

Total do Credor .: 80,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 832 MECÂNICA BATU LTDA CNPJ = 07.581.985/0001-35

0 001854 10.03.2015 389 Dispensa por Limite 119

1 1,0000 un Mão de obra e peças referente a serviços no caminhão Scania IJE-2213 t 790,00 790,00

roca de reparos, soldar chassis, trocar tirante e oxigênio

RI-10-42-2015-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO-SMDR

Total do Empenho : 790,00

Total do Credor .: 790,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 5160 MED EQUIPA LTDA - EPP CNPJ = 14.041.184/0001-42

0 001780 05.03.2015 1764 Registro de Preço/Pregão Pre 53

256 2,0000 un Tala rígida para antebraço adulto com fechos em velcro SPENCER 1.390,00 2.780,00

257 2,0000 un Tala rígida para cotovelo e tornozelo com fechos em velcro SPENCER 1.390,00 2.780,00

258 2,0000 un Tala rígida para membros inferiores com fechos em velcro SPENCER 1.390,00 2.780,00

259 2,0000 un Tala rígida para membros superiores com fechos em velcro SPENCER 1.390,00 2.780,00

260 2,0000 un Tala rígida para pulso com fechos em velcro SPENCER 1.390,00 2.780,00

Memorando Interno n° 040/2014 - SMS. REQUISIÇÃO INTERNA Nº 430/2015 -

SMS

Total do Empenho : 13.900,00

0 001785 05.03.2015 1764 Registro de Preço/Pregão Pre 53

37 100,0000 un Cânula nasal para oxigênio n° 09 (pediatrico) - Cânula Nasal para Oxig 2,49 249,00

enoterapia composta por uma tubulação de silicone 100% , translúcida,

dureza Shore 70 ±2 com a extremidade distal aberta em forma cilíndrica

que se conecta a um arco em silicone formando assim dois pontos de in

jeção de oxigênio sobre um arco nasal. Estas tubulações em sua extremi

dade proximal estão ligadas a um conector bifurcado composto em PVC (c

loreto de polivinila), o qual tem no seu outro extremo um tubo alargad

or de PVC de diâmetro externo de 6,40 mm, com comprimento total de 210

0 mm ou 7500 mm terminando em um conector cilíndrico de PVC, com diâme

tro externo de 8,60 mm, diâmetro interno 5,6 mm e um comprimento de 40

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 93

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 5160 MED EQUIPA LTDA - EPP CNPJ = 14.041.184/0001-42

GABISA

137 5,0000 un Imobilizadores de cabeça, universal, conforme descrição / complemento 180,00 900,00

MARIMAR

143 10,0000 un Lâmina de Bisuri nº 11 FEATHER 194,00 1.940,00

144 5,0000 un Lâmina para Bistturi nº 15 FEATHER 194,00 970,00

172 20,0000 un Organizador multiuso 13,5L conforme descrição em anexo ORDENE 44,50 890,00

173 10,0000 un Organizador multiuso 30L conforme descrição em anexo ORDENE 49,00 490,00

Memorando Interno n° 040/2014 - SMS. REQUISIÇÃO INTERNA Nº 429/2015 -

SMS

Total do Empenho : 5.439,00

0 001906 13.03.2015 1764 Registro de Preço/Pregão Pre 53

166 100,0000 un Máscara de proteção PFF2,cfe. descr.complemento SAFETY 1,80 180,00

REQUISIÇÃO INTERNA N.441/2015 SMS.

Total do Empenho : 180,00

Total do Credor .: 19.519,00

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Credor : 118 MEDIANEIRA MECÂNICA E IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 89.043.731/0003-90

0 002034 20.03.2015 430 Dispensa por Limite 146

1 1,0000 un 3/8 x 1.1/2 NC parafuso sextavado 0,59 0,59

2 6,0000 un Porca travante 14MM 3,50 21,00

3 2,0000 un Insert tubo 12 mm 4,32 8,64

4 1,0000 un Conexão 12mm 34,71 34,71

5 2,0000 un Parafusos de roda 14 x 70 mm com porca 4,54 9,08

6 2,0000 un Parafuso recartilhado 14x30 5,22 10,44

7 2,0000 un Parafuso recartilhado 14x50 1,75 3,50

RI-10-026-2015-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-SMDR

Total do Empenho : 87,96

0 002037 20.03.2015 433 Dispensa por Limite 148

1 1,0000 un Adesivo refletivo para caminhão 95,00 95,00

2 4,0000 un Parafuso 12 x 300mm, 3,13 12,50

3 4,0000 Pç Porca sextavada trav. 12mm cod. 1657 1,98 7,90

4 6,0000 un Adesivo refletivo de segurança 6,48 38,90

5 2,0000 un Arruela 8mm 0,40 0,80

6 1,0000 un Parafuso 8 x 40 mm 1,10 1,10

7 1,0000 un Porca de 8mm 0,80 0,80

RI-10-027-2015-Material para manut. de veiculos-SMDR

Total do Empenho : 157,00

Total do Credor .: 244,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4882 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDI CNPJ = 07.752.236/0001-23

0 001846 10.03.2015 RP 30 Registro de Preço/Pregão Pre 30/2014

1 1,0000 COMPLEMENTO EMPENHO N.817/2015, REQUISIÇÃO INTERNA N.280/2015 - PREGÃO 1.400,00 1.400,00

/REGISTRO DE PREÇO N.30/2014, PARA AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO (IBUPROFEN

O 600 MG - COMPRIMIDO) REFERENTE A REALINHAMENTO FINANCEIRO - PARECER

JURIDICO N.177/2014 - ADITIVO N.01/2014.

Total do Empenho : 1.400,00

Total do Credor .: 1.400,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 731 MERCANTE COM.EQUIP.INFORMÁTICA LTDA CNPJ = 07.514.004/0001-37

0 001873 12.03.2015 355 Convite 12

1 400,0000 un Recarga de tonner para impressora HP com 70g de pó minimo, impressoras 25,80 10.320,00

HP series M1120 ou compativeis

RI-12-358-2015-Mater.de proces.de dados-SMS

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 94

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

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Credor : 731 MERCANTE COM.EQUIP.INFORMÁTICA LTDA CNPJ = 07.514.004/0001-37

Total do Empenho : 10.320,00

0 001874 12.03.2015 355 Convite 12

1 50,0000 un Recarga de tonner para impressora HP com 70g de pó minimo, impressoras 25,80 1.290,00

HP series M1120 ou compativeis

RI-12-366-2015-Mater. de processamento de dados-SMS

Total do Empenho : 1.290,00

0 001875 12.03.2015 355 Convite 12

1 100,0000 un Recarga de tonner para impressora HP com 70g de pó minimo, impressoras 25,80 2.580,00

HP series M1120 ou compativeis

RI-12-363-2015-Mater. de processamento de dados-SMS

Total do Empenho : 2.580,00

0 001876 12.03.2015 355 Convite 12

1 50,0000 un Recarga de tonner para impressora HP com 70g de pó minimo, impressoras 25,80 1.290,00

HP series M1120 ou compativeis

RI-12-357-2015-Mater. de processamento de dados-SMS

Total do Empenho : 1.290,00

0 001877 12.03.2015 355 Convite 12

1 100,0000 un Recarga de tonner para impressora HP com 70g de pó minimo, impressoras 25,80 2.580,00

HP series M1120 ou compativeis

RI-12-359-2015-Mater. de process. de dados-SMS

Total do Empenho : 2.580,00

0 001878 12.03.2015 355 Convite 12

1 50,0000 un Recarga de tonner para impressora HP com 70g de pó minimo, impressoras 25,80 1.290,00

HP series M1120 ou compativeis

RI-12-360-2015-Mater. de process. de dados-SMS

Total do Empenho : 1.290,00

0 001879 12.03.2015 355 Convite 12

1 200,0000 un Recarga de tonner para impressora HP com 70g de pó minimo, impressoras 25,80 5.160,00

HP series M1120 ou compativeis

RI-12-364-2015-Mater. de processamento de dados-SMS

Total do Empenho : 5.160,00

0 001880 12.03.2015 355 Convite 12

1 300,0000 un Recarga de tonner para impressora HP com 70g de pó minimo, impressoras 25,80 7.740,00

HP series M1120 ou compativeis

RI-12-361-2015-Mater. de proces. de dados-SMS

Total do Empenho : 7.740,00

0 001881 12.03.2015 355 Convite 12

1 50,0000 un Recarga de tonner para impressora HP com 70g de pó minimo, impressoras 25,80 1.290,00

HP series M1120 ou compativeis

RI-12-362-2015-Material de proces. de dados-SMS

Total do Empenho : 1.290,00

0 001882 12.03.2015 355 Convite 12

1 200,0000 un Recarga de tonner para impressora HP com 70g de pó minimo, impressoras 25,80 5.160,00

HP series M1120 ou compativeis

RI-12-365-2015-Mater. de proces. de dados-SMS

Total do Empenho : 5.160,00

0 001883 12.03.2015 355 Convite 12

2 20,0000 un Recarga de tonners cfe. descrição complemento Compatível com HP Laser 25,80 516,00

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 95

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 731 MERCANTE COM.EQUIP.INFORMÁTICA LTDA CNPJ = 07.514.004/0001-37

Jet M1120 e Hp Laser Jet M1132

RI-13-17-2015-SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SMMA

Total do Empenho : 516,00

0 002562 26.03.2015 511 Dispensa por Limite 202

1 1,0000 un Contratação de empresa especializada para execução global do conserto 160,00 160,00

dos equipamentos descritos em anexo conserto de fonte interna, limpeza

e lubrificação de impressora multifuncional hp laserjet M1120

RI-14-038-2015-MAN. E CONS. DE EQUIP DE PROCES DADOS PROCESSAMENTO DE

DADOS-SMCET

Total do Empenho : 160,00

0 002563 26.03.2015 512 Dispensa por Limite 203

1 2,0000 un Bateria para nobreack 12V 7Ah PARA NOBREAK NHS COMPACT PLUS III 120VA 75,00 150,00

RI-14-037-2015-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SMCET

Total do Empenho : 150,00

Total do Credor .: 39.526,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3308 MIGUEL A DE MOURA TRANSPORTES CNPJ = 11.487.489/0001-94

0 001942 18.03.2015 2438 Pregão Presencial 70/2014

1 1,0000 PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESC 437,25 437,25

OLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.LINHAS 32,36,38.

Total do Empenho : 437,25

0 001952 18.03.2015 2438 Pregão Presencial 70/2014

1 1,0000 PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 1.232,46 1.232,46

COLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. LINHAS 32,36,3

8.

Total do Empenho : 1.232,46

0 001985 18.03.2015 2438 Pregão Presencial 70/2014

1 1,0000 PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 312,37 312,37

COLAS ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.LINHAS 32,36,38.

Total do Empenho : 312,37

0 002000 18.03.2015 2438 Pregão Presencial 70/2014

1 1,0000 PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS 2.039,65 2.039,65

ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.LINHAS 32,36,38.

Total do Empenho : 2.039,65

0 002578 27.03.2015 2438 Pregão Presencial 70

1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO 8.500,00 8.500,00

INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.LINHAS 32,36,38.

Total do Empenho : 8.500,00

0 002588 27.03.2015 2438 Pregão Presencial 70

1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FU 23.600,00 23.600,00

NDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHAS 32,36,38.

Total do Empenho : 23.600,00

0 002616 27.03.2015 2438 Pregão Presencial 70

1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FU 6.200,00 6.200,00

NDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHAS 32,36,38.

Total do Empenho : 6.200,00

0 002631 27.03.2015 2438 Pregão Presencial 70

1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO ME 37.500,00 37.500,00

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 96

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3308 MIGUEL A DE MOURA TRANSPORTES CNPJ = 11.487.489/0001-94

DIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHAS 32,36,38.

Total do Empenho : 37.500,00

Total do Credor .: 79.821,73

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4648 MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA CNPJ = 02.459.406/0001-62

0 002085 20.03.2015 354 Pregão Presencial 5

2 200,0000 cx. Cola Colorida - Caixa com 06 unidades de 25 gramas cada. GR 3,40 680,00

7 500,0000 un Caderno pequeno - 48 fls., brancas - brochura capa dura PANAMERICANA 1,29 645,00

19 60,0000 cx. Borracha branca, tamanho 42 mm x 21 mm x 11mm. Caixa com 40 unidades. 5,19 311,40

RED BOR

20 30.000,0000 Fl. Folha de desenho Tamanho A4, gramatura 180 g P.MAR 0,07 2.100,00

23 330,0000 pct Papel Creative Paper (pacote com 48 folhas A4 OFF PINHO 4,45 1.468,50

38 250,0000 cx. Anilina comestivel com cores primarias, pacote com 3 unids., com 3gr 8,90 2.225,00

ARCOLOR

43 60,0000 rl Fita adesiva transparente larga tamanho 5cm x 45m MASTER FIX 2,10 126,00

45 2.400,0000 un Caderno universitário, com espiral, conforme complemento/descrição em 3,25 7.800,00

anexo capa dura plastificada, com 96 fls. 275 x 200 mm, folhas interna

s of set 56 g/m² PANAMERICANA

RI-09-054-2015-Material de expediente-SMED

Total do Empenho : 15.355,90

Total do Credor .: 15.355,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1870 MJF COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA CNPJ = 09.432.731/0001-80

0 002056 20.03.2015 457 Dispensa por Limite 169

1 1,0000 un Execução global (material e mão de obra) conserto do veículo Celta, pl 413,00 413,00

acas IPR 7234, comsubstituição de peças. Peças: 03 aditivos de radiado

r; 01 correia de sincronismo; 01 sensor de freio; 01 válvula termostát

ica.

RI-07-076-2015-Manut. e conserv. de veiculos-SMDS

Total do Empenho : 413,00

Total do Credor .: 413,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3535 MOURA & BONIATI LTDA CNPJ = 13.074.937/0001-53

0 001943 18.03.2015 2438 Pregão Presencial 70/2014

1 1,0000 PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESC 191,25 191,25

OLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.LINHAS 12,13,15,

25,26,29,31.

Total do Empenho : 191,25

0 001953 18.03.2015 2438 Pregão Presencial 70/2014

1 1,0000 PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 3.912,14 3.912,14

COLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. LINHAS 12,13,1

5,25,26,29,31.

Total do Empenho : 3.912,14

0 001961 18.03.2015 2438 Pregão Presencial 70/2014

1 1,0000 PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS 594,67 594,67

MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. LINHAS 12,13,15,25,2

6,29,31.

Total do Empenho : 594,67

0 001969 18.03.2015 2438 Pregão Presencial 70/2014

1 1,0000 PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESC 596,28 596,28

OLAS ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.LINHA 12,13,15,25

,26,29,31.

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 97

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3535 MOURA & BONIATI LTDA CNPJ = 13.074.937/0001-53

Total do Empenho : 596,28

0 001986 18.03.2015 2438 Pregão Presencial 70/2014

1 1,0000 PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 3.068,28 3.068,28

COLAS ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.LINHAS 12,13,15,

25,26,29,31.

Total do Empenho : 3.068,28

0 002001 18.03.2015 2438 Pregão Presencial 70/2014

1 1,0000 PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS 2.114,36 2.114,36

ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.LINHAS 12,13,15,25,26,

29,31.

Total do Empenho : 2.114,36

0 002579 27.03.2015 2438 Pregão Presencial 70

1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO 3.700,00 3.700,00

INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.LINHAS 12,13,15,25,26,29,31.

Total do Empenho : 3.700,00

0 002589 27.03.2015 2438 Pregão Presencial 70

1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FU 77.600,00 77.600,00

NDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHAS 12,13,15,25,26,29,31.

Total do Empenho : 77.600,00

0 002597 27.03.2015 2438 Pregão Presencial 70

1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉ 13.500,00 13.500,00

DIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHAS 12,13,15,25,26,29,31.

Total do Empenho : 13.500,00

0 002605 27.03.2015 2438 Pregão Presencial 70

1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO 11.000,00 11.000,00

INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHAS 12,13,15,25,26,29,31.

Total do Empenho : 11.000,00

0 002617 27.03.2015 2438 Pregão Presencial 70

1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FU 51.300,00 51.300,00

NDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHAS 12,13,15,25,26,29,31.

Total do Empenho : 51.300,00

0 002632 27.03.2015 2438 Pregão Presencial 70

1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO ME 40.000,00 40.000,00

DIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHAS 12,13,15,25,26,29,31.

Total do Empenho : 40.000,00

Total do Credor .: 207.576,98

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 577 MTU MEDIANEIRA TRANSPORTE LTDA CNPJ = 94.366.796/0001-44

0 001721 02.03.2015 348 Inexigibilidade 7

1 1,0000 un Pagamento de transporte escolar coletivo urbano com aquisição de passa 21.667,20 21.667,20

gens mês, destinados a atender o transporte dos alunos do projeto "Edu

cação de jovens e adultos - EJA" 17.760 passagens para 80 alunos benef

iciados, aos beneficiados e os trajetos anexos a RI 101-2015- da SMED

RI-09-101-2015-Outros mater de distr.gratuita-SMED

Total do Empenho : 21.667,20

Total do Credor .: 21.667,20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 98

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4223 MUN. IJUI ADIANT. EDEGAR COSMANN MOI OUTROS = 99999999999

0 002549 26.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 PEDIDO DE ADIANTAMENTO N.16/2015 SMS. ADIANTAMENTO N. 32/2015 SMF. 2.000,00 2.000,00

Total do Empenho : 2.000,00

0 002550 26.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 PEDIDO DE ADIANTAMENTO N.16/2015 SMS. ADIANTAMENTO N. 33/2015 SMF. 2.000,00 2.000,00

Total do Empenho : 2.000,00

Total do Credor .: 4.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4174 MUN. IJUI ADIANT. NELSON COPETTI OUTROS = 99999999999

0 001754 05.03.2015 02 Não se Aplica

1 1,0000 PEDIDO DE ADIANTAMENTO 02/2015-SMG- AD.27/2015-SMF 1.000,00 1.000,00

Total do Empenho : 1.000,00

0 002094 20.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 PEDIDO DE ADIANTAMENTO N.03/2015 SMG. ADIANTAMENTO N.29/2015 SMF 2.000,00 2.000,00

Total do Empenho : 2.000,00

Total do Credor .: 3.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4224 MUN. IJUI ADIANT. ROMI ROSANE REINER OUTROS = 99999999999

0 002547 26.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 PEDIDO DE ADIANTAMENTO N.14/2015 SMS. ADIANTAMENTO N. 30/2015 SMF. 2.000,00 2.000,00

Total do Empenho : 2.000,00

0 002548 26.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 PEDIDO DE ADIANTAMENTO N.15/2015 SMS. ADIANTAMENTO N. 31/2015 SMF. 2.000,00 2.000,00

Total do Empenho : 2.000,00

Total do Credor .: 4.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4147 MUN. IJUI ADIANT. TATIANE KESSLER BURMANN OUTROS = 99999999999

0 001848 10.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 ADIANTAMENTO PARA APLICAÇÃO DO REGIME DE DESPESA POR ADIANTAMENTO, CON 2.000,00 2.000,00

FORME LEI MUNICIPAL N.4.614 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2006, NA PROCURADORIA

GERAL DO MUNICIPIO. ADIANTAMENTO N. 28/2015 SMF.

1 1,0000 vlr.dev.parcial adiantamento 28/2015 -4,81 -4,81

Total do Empenho : 1.995,19

Total do Credor .: 1.995,19

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 959 NAIR T. M. DAL MOLIN CNPJ = 88.206.446/0001-18

0 001731 03.03.2015 1691 Registro de Preço/Pregão Pre 50

7 240,0000 cx. Chá de Hortelã (Caixa c/ 10 sachets - peso líquido 12 g). Solicita-se 1,19 285,60

apresentação de amostra. PRENDA

9 240,0000 cx. Chá de Morango (cx. c/ 10 sachets - peso líquido 20 g). Solicita-se ap 2,29 549,60

resentação de amostra. PRENDA

10 240,0000 kg Creme Vegetal com sal (potes plásticos - peso líquido 1 kg). Solicita- 2,77 664,80

se apresentação de amostra. PRIME

12 120,0000 kg Doce de Leite em pasta (potes plásticos - peso líquido 1 kg). Ingredie 4,24 508,80

ntes: leite e/ou leite reconstituído, açúcar, xarope de glicose, amido

modificado, creme de leite. Solicita-se apresentação de amostra. FREL

LY

30 240,0000 l Preparado líquido para refresco sabor uva (embalagem tetra brick assép 13,43 3.223,20

tic - conteúdo 1 litro) Produto concentrado, rendimento de 1 litro: 6,

5 litros, sem conservantes. Solicita-se apresentação de amostra. GOTAS

DA FRUTA

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 99

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 959 NAIR T. M. DAL MOLIN CNPJ = 88.206.446/0001-18

38 240,0000 un Chá de Maçã, caixa c/10 sachets, peso liquido 18 gr. Solicita-se apres 2,14 513,60

entação de amostra. PRENDA

48 150,0000 pct Açucar de baunilha (embalagem plástica - peso liquido de 80g) BOM GO 0,58 87,00

STO

49 240,0000 l Preparado liquido para refresco sabor pessego, embalagem tetra pack de 13,29 3.189,60

01 Litro, embalagem tetra asséptic, produto concentrado rendimento de

1 litro = 7,5 litros sem conservantes, conforme descrição/complemento

Solicita-se apresentação de amostra. GOTAS DA FRUTA

55 240,0000 un Chá misto sabor abacaxi, 10 sachets peso liquido de 12g Solicita-se ap 2,18 523,20

resentação de amostra. PRENDA

57 120,0000 cx. Chá preto (caixa com 10 sachets peso liquido minimo 18g) Solicita-se a 1,24 148,80

presentação de amostra. PRENDA

58 240,0000 cx. Chá de pêssego (caixa com 10 sachets peso liquido minimo de 20g) Solic 2,29 549,60

ita-se apresentação de amostra. PRENDA

62 40,0000 pct Biscoito doce sem leite, Maria, embalagem plástica, peso liquido de 4 1,76 70,40

00g. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fól

ico, açúcar, creme de milho, açúcar invertido, gordura vegetal, sal, f

ermentos químicos, estabilizantes, aroma artificial, melhorador de far

inha e acidulante. Solicita-se apresentação de amostra. GERMANI

63 20,0000 pct Massa sem ovos,spaghetti furadinha, embalagem plástica, transparente,r 1,44 28,80

esistente, peso liquido 500g Solicita-se apresentação de amostra. GERM

ANI

Memorandos Internos n° 453/2014 e 454/2014 - SMED. Requisição Interna

Nº 94/2015 - SMED.

Total do Empenho : 10.343,00

0 001736 03.03.2015 1691 Registro de Preço/Pregão Pre 50

1 1.800,0000 kg Carne moída de 2ª, sem sebo, resfriada Não sendo submetida a processo 11,74 21.132,00

de congelamento, anterior e posterior à moagem, acondicionada em embal

agem apropriada (conforme recomendações da Vigilância Sanitária), com

peso líquido de 01 ou 02 Kg. SARTORI

14 1.200,0000 l Bebida lactea com iogurte (embalagem plástica resistente - peso líquid 2,46 2.952,00

o 1000 ml) Sabor Morango. Solicita-se apresentação de amostra. LANGUIR

U

16 150,0000 kg Salsicha mista (suino, bovino e ave - embalagem lacrada), conforme des 5,79 868,50

crição/complemento Solicita-se apresentação de amostra. LANGUIRU

18 160,0000 kg Mortadela sem gordura (embalagem lacrada à vácuo) Peso líquido de 1kg, 6,89 1.102,40

fatiada, lacrada de fábrica. Solicita-se apresentação de amostra. COT

RIPAL

21 300,0000 kg Carne de 1ª, sem Osso, tipo Patinho, sem congelamento Resfriada, sem g 16,46 4.938,00

ordura, embalada a vácuo, inspecionada, com rótulo identificando inspe

ção, procedência, data de produção e prazo de validade. Acondicionada

em embalagem apropriada (conforme recomendações da Vigilância Sanitári

a). SARTORI

Memorandos Internos n° 453/2014 e 454/2014 - SMED. REQUISIÇÃO INTERNA

Nº 98/2015 - SMED.

Total do Empenho : 30.992,90

0 001741 03.03.2015 1691 Registro de Preço/Pregão Pre 50

27 160,0000 kg Queijo mussarela, embalagem de 1kg lacrada a vácuo, com identificação 17,55 2.808,00

do fabricante e data de validade Solicita-se apresentação de amostra.

PETRY

Memorandos Internos n° 453/2014 e 454/2014 - SMED. REQUISIÇÃO INTERNA

Nº 98/2015 - SMED.

Total do Empenho : 2.808,00

0 001760 05.03.2015 368 Dispensa por Justificativa 123

1 2.800,0000 kg Carne de frango coxa e sobrecoxa. 5,82 16.296,00

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 100

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 959 NAIR T. M. DAL MOLIN CNPJ = 88.206.446/0001-18

2 50,0000 kg Figado de galinha congelado. 3,25 162,50

RI-09-59-2015-GENEROS DE ALIMETAÇÃO-SMED

Total do Empenho : 16.458,50

0 002650 30.03.2015 1691 Registro de Preço/Pregão Pre 50

7 120,0000 cx. Chá de Hortelã (Caixa c/ 10 sachets - peso líquido 12 g). Solicita-se 1,19 142,80

apresentação de amostra. PRENDA

9 120,0000 cx. Chá de Morango (cx. c/ 10 sachets - peso líquido 20 g). Solicita-se ap 2,29 274,80

resentação de amostra. PRENDA

12 120,0000 kg Doce de Leite em pasta (potes plásticos - peso líquido 1 kg). Ingredie 4,24 508,80

ntes: leite e/ou leite reconstituído, açúcar, xarope de glicose, amido

modificado, creme de leite. Solicita-se apresentação de amostra. FREL

LY

38 120,0000 un Chá de Maçã, caixa c/10 sachets, peso liquido 18 gr. Solicita-se apres 2,14 256,80

entação de amostra. PRENDA

55 120,0000 un Chá misto sabor abacaxi, 10 sachets peso liquido de 12g Solicita-se ap 2,18 261,60

resentação de amostra. PRENDA

57 120,0000 cx. Chá preto (caixa com 10 sachets peso liquido minimo 18g) Solicita-se a 1,24 148,80

presentação de amostra. PRENDA

58 120,0000 cx. Chá de pêssego (caixa com 10 sachets peso liquido minimo de 20g) Solic 2,29 274,80

ita-se apresentação de amostra. PRENDA

1 500,0000 kg Carne moída de 2ª, sem sebo, resfriada Não sendo submetida a processo 11,74 5.870,00

de congelamento, anterior e posterior à moagem, acondicionada em embal

agem apropriada (conforme recomendações da Vigilância Sanitária), com

peso líquido de 01 ou 02 Kg. SARTORI

24 700,0000 kg Carne de frango - coxa e sobre coxa, sem dorso, individual SEVA 5,82 4.074,00

REQUISIÇÃO INTERNA N.142/2015 SMED.

Total do Empenho : 11.812,40

Total do Credor .: 72.414,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 829 NELSON OSCAR DURKS ME CNPJ = 94.507.928/0001-00

0 001970 18.03.2015 2438 Pregão Presencial 70/2014

1 1,0000 PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESC 396,38 396,38

OLAS ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.LINHA 22.

Total do Empenho : 396,38

0 001987 18.03.2015 2438 Pregão Presencial 70/2014

1 1,0000 PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 1.189,15 1.189,15

COLAS ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.LINHA 22.

Total do Empenho : 1.189,15

0 002606 27.03.2015 2438 Pregão Presencial 70

1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO 7.600,00 7.600,00

INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHA 22.

Total do Empenho : 7.600,00

0 002618 27.03.2015 2438 Pregão Presencial 70

1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FU 22.400,00 22.400,00

NDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHA 22.

Total do Empenho : 22.400,00

Total do Credor .: 31.585,53

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 5094 NERI J V DA SILVA - ME CNPJ = 12.563.962/0001-38

0 002028 20.03.2015 423 Dispensa por Limite 141

1 1,0000 un Kit embreagem 960,00 960,00

2 1,0000 un Garfo 109,76 109,76

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 101

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 5094 NERI J V DA SILVA - ME CNPJ = 12.563.962/0001-38

3 1,0000 un garfo da embreagem 61,95 61,95

4 1,0000 Pç Cilindro mestre embreagem 115,92 115,92

5 1,0000 Pç Cilindro auxiliar embreagem 150,33 150,33

RI-10-32-2015-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS-SMDR

Total do Empenho : 1.397,96

Total do Credor .: 1.397,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 5440 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA CNPJ = 08.727.723/0001-07

0 001734 03.03.2015 1691 Registro de Preço/Pregão Pre 50

47 480,0000 lt Sardinha em molho de tomate, lata com peso liquido mínimo de 400g Soli 6,85 3.288,00

cita-se apresentação de amostra. NUTRESSENCIAL

Memorandos Internos n° 453/2014 e 454/2014 - SMED. REQUISIÇÃO INTERNA

Nº 95/2015.

Total do Empenho : 3.288,00

Total do Credor .: 3.288,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 5451 ODACIR OTT E CIA LTDA - ME CNPJ = 08.101.066/0001-80

0 002118 23.03.2015 497 Dispensa por Limite 193

1 150,0000 un Tábua de pinus 3x0,30 20,00 3.000,00

2 100,0000 un Guia de madeira 3x0,10 6,00 600,00

RI-06-053-2015-Outros materiais de consumo-SMF

Total do Empenho : 3.600,00

Total do Credor .: 3.600,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 967 OI MÓVEL S.A. CNPJ = 05.423.963/0005-45

0 001890 12.03.2015 P 21 Pregão Presencial 21/2010

1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS CELULAR DOS NUME 1.000,00 1.000,00

ROS 55 8451 1016, 55 8451 1054, 55 8451 1049 DO CENTRO REGIONAL DE REF

ERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR - CEREST PARA O EXERCICIO DE 2015.

Total do Empenho : 1.000,00

Total do Credor .: 1.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 223 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0002-24

0 002124 24.03.2015 1853 Convite 33

1 1,0000 EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ACESS 56.000,00 56.000,00

O A INTERNET BANDA LARGA VIA CABO METÁLICO (CIRCUITO DADOS 51 074-4130

) PERÍODO: MARÇO A AGOSTO/2015.

Total do Empenho : 56.000,00

0 002540 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 VALOR P/ ESTIMATIVA REFERENTE A PAGAMENTO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA N. 360,00 360,00

55 3332 7588 - 1º SEMESTRE.

Total do Empenho : 360,00

Total do Credor .: 56.360,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3673 OLMIRO TRIBBE CPF = 274.551.810-00

0 002796 31.03.2015 RI 119 Dispensa por Justificativa

1 1,0000 PAGAMENTO DE 01 MÊS E 16 DIAS DE ALUGUEL, VAOR MENSAL R$400,00, CONFOR 613,40 613,40

ME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADORA ADRIANA SOARES DOS REIS.

Total do Empenho : 613,40

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 102

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total do Credor .: 613,40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 91 OSMAR A. GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA EPP CNPJ = 00.195.642/0001-93

0 001860 10.03.2015 395 Dispensa por Limite 124

1 2,0000 un Pino rei, cod.1970512 100,86 201,72

2 2,0000 un Pino rei, cod.1978815 125,60 251,20

3 2,0000 un Mola prato, cod.1970415 7,04 14,08

4 2,0000 un Arruela prato , cod.1970211 6,57 13,14

5 2,0000 un Bucha 0,22 0,44

6 2,0000 un Braço de direção 4x2 537,42 1.074,84

7 2,0000 un Rotula randon 63,65 127,30

RI-10-37-2015-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS-SMDR

Total do Empenho : 1.682,72

0 002032 20.03.2015 429 Dispensa por Limite 145

1 4,0000 un Disco de Freio 208,24 832,96

2 3,0000 un Anel "0" 9,57 28,71

3 4,0000 un Anel 0,16 0,64

RI-10-025-2015-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-SMDR

Total do Empenho : 862,31

Total do Credor .: 2.545,03

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 5256 PAMPA COMUNICACAO LTDA - ME CNPJ = 04.038.728/0001-63

0 002051 20.03.2015 451 Dispensa por Limite 164

1 1,0000 un Contratação de emissora de televisão, cfe. descrição complemento PARA 2.000,00 2.000,00

VEICULAÇÃO DE 16 INSERÇÕES DE 30 SEGUNDOS NO PERÍODO DE 15 À 30 DE ABR

IL NO CORRENTE ANO, REFERENTE À CAMPANHA DO IPTU 2015 DO PODER EXECUTI

VO- MUNICÍPIO DE IJUÍ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.

RI-02-089-2015-SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL-GP

Total do Empenho : 2.000,00

0 002559 26.03.2015 507 Dispensa por Limite 199

1 1,0000 un Veiculação de VT de 30 segundos para divulgação dos investimentos na á 1.000,00 1.000,00

rea de saúde de Ijui na programação de televisão local. DEVERÃO SER RE

ALIZADAS 08 INSERÇÕES DE 30" DURANTE O PÉRÍODO DA CAMPANHA.

RI-12-501-2015-SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL-SMS

Total do Empenho : 1.000,00

Total do Credor .: 3.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3424 PANIFICADORA IJUI LTDA ME CNPJ = 94.806.379/0001-75

0 001735 03.03.2015 1691 Registro de Preço/Pregão Pre 50

13 3.000,0000 un Pão Sovado- (formato bisnaga - peso líquido 60g. cada) Solicita-se apr 0,46 1.380,00

esentação de amostra. PANIFICADORAIJUI

17 8.000,0000 un Pão Francês (peso líquido 50 g) Solicita-se apresentação de amostra. P 0,35 2.800,00

ANIFICADORAIJUI

Memorandos Internos n° 453/2014 e 454/2014 - SMED. REQUISIÇÃO INTERNA

Nº 99/2015 SMED.

Total do Empenho : 4.180,00

0 002649 30.03.2015 1691 Registro de Preço/Pregão Pre 50

13 2.500,0000 un Pão Sovado- (formato bisnaga - peso líquido 60g. cada) Solicita-se apr 0,46 1.150,00

esentação de amostra. PANIFICADORAIJUI

17 8.500,0000 un Pão Francês (peso líquido 50 g) Solicita-se apresentação de amostra. P 0,35 2.975,00

ANIFICADORAIJUI

REQUISIÇÃO INTERNA N.138/2015 SMED.

Total do Empenho : 4.125,00

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 103

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total do Credor .: 8.305,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1333 PANNEBECKER E PANNEBECKER LTDA CNPJ = 06.290.380/0001-22

0 002658 30.03.2015 439 Convite 20

1 1.500,0000 un Cópias Xerográficas Coloridas - papel A4 1,00 1.500,00

2 7.000,0000 un Cópias Xerográficas Preto e Branco- Papel A4 0,10 700,00

3 200,0000 un Cópias xerográficas preto e branco em papel A-3 0,50 100,00

RI-13-16-2015-SERV. DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS-SMMA

Total do Empenho : 2.300,00

Total do Credor .: 2.300,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4221 PAULO JUAREZ KOVALESKI - ME CNPJ = 20.596.064/0001-04

0 001944 18.03.2015 2438 Pregão Presencial 70/2014

1 1,0000 PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESC 201,03 201,03

OLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.LINHA 14.

Total do Empenho : 201,03

0 001954 18.03.2015 2438 Pregão Presencial 70/2014

1 1,0000 PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 1.440,70 1.440,70

COLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. LINHA 14.

Total do Empenho : 1.440,70

0 001988 18.03.2015 2438 Pregão Presencial 70/2014

1 1,0000 PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 167,52 167,52

COLAS ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.LINHA 14.

Total do Empenho : 167,52

0 002002 18.03.2015 2438 Pregão Presencial 70/2014

1 1,0000 PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS 402,05 402,05

ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.LINHA 14.

Total do Empenho : 402,05

0 002580 27.03.2015 2438 Pregão Presencial 70

1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO 4.000,00 4.000,00

INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.LINHA 14.

Total do Empenho : 4.000,00

0 002590 27.03.2015 2438 Pregão Presencial 70

1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FU 27.500,00 27.500,00

NDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHA 14.

Total do Empenho : 27.500,00

0 002619 27.03.2015 2438 Pregão Presencial 70

1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FU 3.300,00 3.300,00

NDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHA 14.

Total do Empenho : 3.300,00

0 002633 27.03.2015 2438 Pregão Presencial 70

1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO ME 7.300,00 7.300,00

DIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHA 14.

Total do Empenho : 7.300,00

Total do Credor .: 44.311,30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4215 PAULO MARTINS CUNES CPF = 925.720.730-72

0 001899 12.03.2015 RI 114 Dispensa por Justificativa L 5921/14

1 1,0000 PAGAMENTO DE 02 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R$400,00, CONFORME CONT 800,00 800,00

RATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADORA DJANIRA M. GRUBERT. CONTRAPARTIDA C

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 104

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4215 PAULO MARTINS CUNES CPF = 925.720.730-72

ONVÊNIO N.035.2258-44/2011 - MINISTERIO DAS CIDADES.

Total do Empenho : 800,00

Total do Credor .: 800,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 5102 PAULO R. J. MACHADO CNPJ = 10.696.296/0001-80

0 002566 26.03.2015 514 Dispensa por Limite 205

1 1,0000 un Placa confecionada em aço inox medindo 45cm x 32cm. Conforme modelo em 600,00 600,00

anexo.

RI-12-461-2015-MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS-SMS

Total do Empenho : 600,00

Total do Credor .: 600,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1300 PEDREIRA TABILLE LTDA CNPJ = 88.842.364/0001-60

0 002781 31.03.2015 482 Convite 22

1 100,0000 m³ Base de Brita Graduada TABILLE 50,00 5.000,00

RI-11-056-2015-Outros materiais de consumo-SMDU

Total do Empenho : 5.000,00

0 002782 31.03.2015 482 Convite 22

1 80,0000 m³ Pedra basalto irregular para calçamento TABILLE 45,00 3.600,00

RI-11-50-2015-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-SMDU

Total do Empenho : 3.600,00

Total do Credor .: 8.600,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 236 PEDRO ROGÉRIO ZANETTI & CIA LTDA - EPP CNPJ = 07.067.802/0001-68

0 002662 30.03.2015 453 Convite 21

1 1,0000 un Contratação de mepresa especializada para execução global de reforma. 6.481,36 6.481,36

conforme descrição. melhorias da UBS do Bairro Boa Vista da SMS, local

izado na Rua Cristovao Colombo, s/n Bairro Boa Vista - Ijui/RS, confor

me memorial descritivo e planilha de orcamento global em anexo.

RI-12-336-2015-MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SMS

Total do Empenho : 6.481,36

0 002765 31.03.2015 2060 Tomada de Preços 49

1 1,0000 un Exec. global p/reforma de prédio do Município de Ijuí, cfe memorial de 6.158,16 6.158,16

scritivo, memória de cálculos, planilha orçamentária e projetos e comp

lemento/descrição em anexo de telhado, instalações hidrosanitárias e d

emais serviços na E.M.F 15 de Novembro.Prazo de execução da obra 60 di

as e garantia da obra: 05 anos

RI-09-165-2015-Manut. e conserv. de bens imóveis-SMED

Total do Empenho : 6.158,16

Total do Credor .: 12.639,52

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 5360 PIPPI PNEUS LTDA CNPJ = 89.079.354/0010-78

0 002794 31.03.2015 552 Dispensa por Limite 229

1 4,0000 un Pneu 195/65 R15 303,00 1.212,00

RI-12-586-2015-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-SMS

Total do Empenho : 1.212,00

Total do Credor .: 1.212,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4871 PLASMEDIC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO E CNPJ = 09.200.303/0001-22

0 001779 05.03.2015 1764 Registro de Preço/Pregão Pre 53

79 50,0000 pct Compressa de campo operatório - Compressa de campo operatório de 45x50 43,00 2.150,00

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 105

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4871 PLASMEDIC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO E CNPJ = 09.200.303/0001-22

, leve, pacote com 50 unidades. Peso do pacote de 1280 a 1350 gramas.

Conforme ABNT NBR 13843, com alça de apoio em algodão. Deve conter dad

os do fabricante e numero de registro na Anvisa. CLEAN

Memorando Interno n° 040/2014 - SMS. REQUISIÇÃO INTERNA Nº 432/2015 -

SMS.

Total do Empenho : 2.150,00

0 001788 05.03.2015 1764 Registro de Preço/Pregão Pre 53

148 5,0000 un Lixeira com pedal e balde removivel em aço inox - 20- litrso cfe. desc 95,00 475,00

rição anexa BATIKI

182 10,0000 rl Papel grau cirúrgico 150mm x 100m - Papel Grau Cirúrgico em rolo, bobi 45,00 450,00

na de 150mm X 100m. Embalagens fabricadas com matéria prima de primeir

a linha, composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/

Polipropileno. Desenvolvidas para garantir a barreira bacteriológica n

ecessária para obtenção da esterilidade do produto. Características: I

ndicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente

esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno. Se

lagem tripla. Sentido de abertura do envelope. Registro da Anvisa, Di

mensão, Lote, Fabricação e Validade impresso na embalagem. A Empresa d

eve fornecer em consignação a seladora. ESTERILCARE

184 10,0000 rl Papel grau cirúrgico 120mm x 50m - Papel Grau Cirúrgico em rolo, bobin 21,14 211,40

a de 120mm X 50m. Embalagens fabricadas com matéria prima de primeira

linha, composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/ Po

lipropileno. Desenvolvidas para garantir a barreira bacteriológica nec

essária para obtenção da esterilidade do produto. Características: Ind

icadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente e

sterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno. Sela

gem tripla. Sentido de abertura do envelope. Registro da Anvisa, Dime

nsão, Lote, Fabricação e Validade impresso na embalagem. A Empresa dev

e fornecer em consignação a seladora. ESTERILCARE

Memorando Interno n° 040/2014 - SMS

Total do Empenho : 1.136,40

0 001884 12.03.2015 405 Dispensa por Justificativa 130

1 1.000,0000 l Alcool etilico hidratado 70% 3,40 3.400,00

RI-12-485-2015-Material hospitalar-SMS

Total do Empenho : 3.400,00

0 001932 17.03.2015 1764 Registro de Preço/Pregão Pre 53

151 20,0000 un Luva cirurgica esteril 7.0 - Luva Cirúrgica Estéril, tamanho 7.0. Conf 36,80 736,00

eccionadas para procedimentos invasivos ou que exigem esterilização do

s materiais. Espessura média: 0,21mm. Comprimento Médio: 28cm. Lubrifi

cante: Pó absorvível. Esterilização: Raios Gama (Cobalto 60). DESCA

RPACK

REQUISIÇÃO INTERNA N.439/2015 SMS.

Total do Empenho : 736,00

Total do Credor .: 7.422,40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1281 PONTO FINAL EDITORACAO LTDA CNPJ = 08.415.743/0001-34

0 002040 20.03.2015 438 Dispensa por Limite 153

1 1,0000 un Renovação da assinatura anual do Jornal Hora H para o gabinete do pref 150,00 150,00

eito

RI-02-081-2015-ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES-GP

Total do Empenho : 150,00

0 002052 20.03.2015 452 Dispensa por Limite 165

1 1,0000 un Contratação de veiculo de comunicação impressa cfe. descrição compleme 500,00 500,00

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 106

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1281 PONTO FINAL EDITORACAO LTDA CNPJ = 08.415.743/0001-34

nto PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO COLORIDO, NA CAPA, DE TAMANHO 15CM DE L

ARGURA X 05CM DE ALTURA, ALUSIVO A CAMPANHA DO IPTU 2015 DO MUNICÍPIO

DE IJUÍ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.

RI-02-087-2015-SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL-GP

Total do Empenho : 500,00

Total do Credor .: 650,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 5386 PORTALSUL SERVICOS LTDA - ME CNPJ = 06.244.292/0001-94

0 002008 18.03.2015 2095 Convite 135/2014

1 1,0000 SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO GERAL DA AREA INTERNA PREDIAL DO CE 18.880,40 18.880,40

REST, PELO PERÍODO DE 07 (SETE) MESES (ABRIL A OUTUBRO), SENDO 05 (CIN

CO) VEZES POR SEMANA, COM JORNADA DE 08 (OITO) HORAS DIÁRIAS OU 40H/SE

MANA, CONFORME HORÁRIO DE EXPEDIENTE.

Total do Empenho : 18.880,40

Total do Credor .: 18.880,40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4432 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ = 61.198.164/0001-60

0 001864 11.03.2015 333 Convite 11

1 1,0000 un Renovação do Seguro Total, para o veículo furgão Master 8M3 Renault, a 3.840,67 3.840,67

no 2009/2010, (IPY-9668) conforme descrição / complemento Coberturas:

Bonus 02 - VM 100% da Fipe; Danos mater. 150.000,00; Danos corp. 500.0

00,00; Danos morais 50.000,00; APP seguro passageiros 50.000,00, Franq

uia reduzida; Assist.24 horas; cobertura total de vidros

2 1,0000 un Renovação de seguro para veiculo Mercedes Benz, SPRINTER 310D, furgão, 4.042,52 4.042,52

1998, placa IHJ 6142, alimentação escolar Coberturas: Bonus 01 - VM 1

00% da Fipe; Danos mater. 100.000,00; Danos corp. 500.000,00; Danos mo

rais 50.000,00; APP seguro passageiros 50.000,00, Franquia reduzida; A

ssist.24 horas; cobertura total de vidros

3 1,0000 un Renovação do Seguro Total, para o veículo Kombi 1.4 MI, IPF-7072, ano 2.056,37 2.056,37

2008/2009, conforme descrição / complemento Coberturas: Bonus 02 - VM

100% da Fipe; Danos mater. 100.000,00; Danos corp. 500.000,00; Danos m

orais 50.000,00; APP seguro passageiros 60.000,00, Franquia reduzida;

Assist.24 horas; cobertura total de vidros

4 1,0000 un Renovação de seguro total do veículo Mercedes Benz SPRINTER 313/Van ST 3.529,31 3.529,31

D 2.2 129 CV placas INL 0552, ano 2006 do Trasnporte Escolar. cfe.desc

rição complemento Coberturas: Bonus 10 - VM 100% da Fipe; Danos mater.

150.000,00; Danos corp. 500.000,00; Danos morais 50.000,00; APP segur

o passageiros 50.000,00, Franquia reduzida; Assist.24 horas; cobertura

total de vidros

5 1,0000 un Renovação do Seguro Total, para o veículo Onibus Marcopolo Volare V8, 3.274,50 3.274,50

IPX-1895, ano 2009/2009, conforme descrição / complemento Coberturas:

Bonus 02 - VM 100% da Fipe; Danos mater. 200.000,00; Danos corp. 500.0

00,00; Danos morais 50.000,00; APP seguro passageiros 50.000,00, Franq

uia reduzida; Assist.24 horas; cobertura total de vidros

6 1,0000 un Renovação do Seguro Total, para o veículo Onibus Volkswagen, 0 km, ISU 4.970,72 4.970,72

-5656, ano 2011, conforme descrição / complemento Coberturas: Bonus 02

- VM 100% da Fipe; Danos mater. 200.000,00; Danos corp. 500.000,00; D

anos morais 50.000,00; APP seguro passageiros 50.000,00, Franquia redu

zida; Assist.24 horas; cobertura total de vidros

7 1,0000 un Seguro Total, para o veículo Onibus Iveco, ISX-3857, ano 2012, lotação 3.596,28 3.596,28

29 lugares, comb. diesel conforme descrição / complemento Coberturas:

Bonus 02 - VM 100% da Fipe; Danos mater. 200.000,00; Danos corp. 500.

000,00; Danos morais 50.000,00; APP seguro passageiros 50.000,00, Fran

quia reduzida; Assist.24 horas; cobertura total de vidros

8 1,0000 un Seguro Total, para o veículo Transit, Ford, ITR-2788, lotação 16 lugar 6.515,31 6.515,31

es, ano 2013, comb. diesel, conforme descrição / complemento Cobertura

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 107

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4432 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ = 61.198.164/0001-60

s: Bonus 02 - VM 100% da Fipe; Danos mater. 200.000,00; Danos corp. 50

0.000,00; Danos morais 50.000,00; APP seguro passageiros 50.000,00, Fr

anquia reduzida; Assist.24 horas; cobertura total de vidros

9 1,0000 un Seguro Total, para o veículo Doblo, Fiat, ITH-6113, lotação 7 lugares, 1.655,04 1.655,04

ano 2013, comb. alcool/gasolina conforme descrição / complemento Cobe

rturas: Bonus 01 - VM 100% da Fipe; Danos mater. 200.000,00; Danos cor

p. 500.000,00; Danos morais 50.000,00; APP seguro passageiros 50.000,0

0, Franquia reduzida; Assist.24 horas; cobertura total de vidros

10 1,0000 un Seguro Total, para o veículo Logan, Renault, ITQ-1335, 5 lugares, ano 1.517,26 1.517,26

2013, comb. gasolina, conforme descrição / complemento Coberturas: Bon

us 01 - VM 100% da Fipe; Danos mater. 200.000,00; Danos corp. 500.000,

00; Danos morais 50.000,00; APP seguro passageiros 50.000,00, Franquia

reduzida; Assist.24 horas; cobertura total de vidros

11 1,0000 un Seguro total para onibus, Marcopolo/Volare V8L EO, lotação 24 lugares, 4.140,37 4.140,37

ano 2013, placas IUQ 6164, cfe descrição complemento Coberturas: Bon

us 01 - VM 100% da Fipe; Danos mater. 200.000,00; Danos corp. 500.000,

00; Danos morais 50.000,00; APP seguro passageiros 50.000,00, Franquia

reduzida; Assist.24 horas; cobertura total de vidros

12 1,0000 un Seguro total pra veículo Mercedes Benz/Sprinter F 515CDIS, placas OQU 1.777,79 1.777,79

5795, ano 2013, cfe.descrição complemento Coberturas: - VM 100% da Fip

e; Danos mater. 200.000,00; Danos corp. 500.000,00; Danos morais 50.00

0,00; APP seguro passageiros 50.000,00, Franquia reduzida; Assist.24 h

oras; cobertura total de vidros

13 1,0000 un Seguro total para veículo, cfe. descrição complemento Onibus Mercedes 8.127,89 8.127,89

Benz, placas IVL 3291, lotação 61 lugares, ano 2013/2014, comb. diesel

, para transp.escolar. Coberturas: Bonus 02 - VM 100% da Fipe; Danos m

ater. 200.000,00; Danos corp. 500.000,00; Danos morais 50.000,00; APP

seguro passageiros 50.000,00, Franquia reduzida; Assist.24 horas; cobe

rtura total de vidros

RI-09-057-.2015-Seguros em geral-SMED

Total do Empenho : 49.044,03

0 001865 11.03.2015 333 Convite 11

1 1,0000 un Seguro total para veículo, cfe. descrição complemento apólice de segur 2.732,65 2.732,65

o total por 12 meses para o veiculo PEUGEOUT PARTNER 1.4, cor branca,

ano 2014, modelo 2014, chassi 8AEGCN6AVEG542878, placas IWD 8944, com

no mínimo as seguintes condições: Importância segurada: 110%; Valor s

egurado – Danos materiais contra terceiros: R$ 100.000,00; Valor segur

ado – Danos Corporais: R$ 100.000,00; APP – Morte: R$ 30.000,00; APP –

Invalidez: R$ 30.00,00; Valor segurado danos morais: R$ 15.000,00; Fr

anquia reduzida; Assistência 24 horas em todo território nacional, com

vidros, guincho livre de quilometragem e oficina de livre escolha; Ca

rro reserva por

RI-13-021-2015-Seguros em geral-SMMA

Total do Empenho : 2.732,65

Total do Credor .: 51.776,68

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35

0 001823 06.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/FEV/2015 3.637,83 3.637,83

Total do Empenho : 3.637,83

0 001824 06.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/FEV/2015 4.834,75 4.834,75

Total do Empenho : 4.834,75

0 002132 24.03.2015 Não se Aplica

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 108

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 1.575,93 1.575,93

Total do Empenho : 1.575,93

0 002133 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 2.094,45 2.094,45

Total do Empenho : 2.094,45

0 002140 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 784,12 784,12

Total do Empenho : 784,12

0 002142 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 1.042,11 1.042,11

Total do Empenho : 1.042,11

0 002146 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 12.221,88 12.221,88

Total do Empenho : 12.221,88

0 002147 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 16.243,18 16.243,18

Total do Empenho : 16.243,18

0 002152 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 980,15 980,15

Total do Empenho : 980,15

0 002153 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 1.302,64 1.302,64

Total do Empenho : 1.302,64

0 002166 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 4.488,57 4.488,57

Total do Empenho : 4.488,57

0 002168 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 5.965,43 5.965,43

Total do Empenho : 5.965,43

0 002197 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 213.519,00 213.519,00

Total do Empenho : 213.519,00

0 002198 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 284.211,46 284.211,46

Total do Empenho : 284.211,46

0 002205 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 3.871,59 3.871,59

Total do Empenho : 3.871,59

0 002206 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 5.145,43 5.145,43

Total do Empenho : 5.145,43

0 002222 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015-PROF. 1.067,52 1.067,52

Total do Empenho : 1.067,52

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 109

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35

0 002223 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015-SERV. 2.703,21 2.703,21

Total do Empenho : 2.703,21

0 002224 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015-PROF. 226,12 226,12

Total do Empenho : 226,12

0 002225 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015-SERV. 3.735,90 3.735,90

Total do Empenho : 3.735,90

0 002226 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015-PROF. 1.719,26 1.719,26

Total do Empenho : 1.719,26

0 002227 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015-SERV. 8.557,72 8.557,72

Total do Empenho : 8.557,72

0 002246 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015-PROF. 1.769,59 1.769,59

Total do Empenho : 1.769,59

0 002247 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015-SERV. 28.011,69 28.011,69

Total do Empenho : 28.011,69

0 002248 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015-PROF. 2.351,81 2.351,81

Total do Empenho : 2.351,81

0 002249 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015-SERV. 37.228,50 37.228,50

Total do Empenho : 37.228,50

0 002263 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 29.439,48 29.439,48

Total do Empenho : 29.439,48

0 002264 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 39.125,27 39.125,27

Total do Empenho : 39.125,27

0 002286 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 10.495,41 10.495,41

Total do Empenho : 10.495,41

0 002288 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 13.948,60 13.948,60

Total do Empenho : 13.948,60

0 002289 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 63.801,08 63.801,08

Total do Empenho : 63.801,08

0 002290 24.03.2015 Não se Aplica

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 110

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 12.847,46 12.847,46

Total do Empenho : 12.847,46

0 002292 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 85.085,75 85.085,75

Total do Empenho : 85.085,75

0 002293 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 17.074,75 17.074,75

Total do Empenho : 17.074,75

0 002350 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 110.833,26 110.833,26

Total do Empenho : 110.833,26

0 002352 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 15.908,23 15.908,23

Total do Empenho : 15.908,23

0 002355 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015-PROF. 147.299,72 147.299,72

Total do Empenho : 147.299,72

0 002357 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015-SERV. 21.142,35 21.142,35

Total do Empenho : 21.142,35

0 002372 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 5.366,11 5.366,11

Total do Empenho : 5.366,11

0 002373 24.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 7.131,68 7.131,68

Total do Empenho : 7.131,68

0 002394 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 9.512,10 9.512,10

1 1,0000 VALOR ESTORNO PARCIAL A MAIOR. -252,85 -252,85

Total do Empenho : 9.259,25

0 002397 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 12.641,81 12.641,81

1 1,0000 VALOR ESTORNO PARCIAL A MAIOR. -336,05 -336,05

Total do Empenho : 12.305,76

0 002483 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 381,22 381,22

Total do Empenho : 381,22

0 002485 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 7.175,25 7.175,25

Total do Empenho : 7.175,25

0 002487 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 1.920,94 1.920,94

Total do Empenho : 1.920,94

0 002489 25.03.2015 Não se Aplica

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 111

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 4.968,78 4.968,78

Total do Empenho : 4.968,78

0 002491 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 3.505,87 3.505,87

Total do Empenho : 3.505,87

0 002492 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 18.913,75 18.913,75

Total do Empenho : 18.913,75

0 002493 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 16.933,62 16.933,62

Total do Empenho : 16.933,62

0 002494 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 429,99 429,99

Total do Empenho : 429,99

0 002496 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 10.581,14 10.581,14

Total do Empenho : 10.581,14

0 002500 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 16.345,99 16.345,99

Total do Empenho : 16.345,99

0 002501 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 11.825,62 11.825,62

Total do Empenho : 11.825,62

0 002502 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 5.441,32 5.441,32

Total do Empenho : 5.441,32

0 002503 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 4.049,97 4.049,97

Total do Empenho : 4.049,97

0 002504 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 1.445,38 1.445,38

Total do Empenho : 1.445,38

0 002505 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 506,65 506,65

Total do Empenho : 506,65

0 002506 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 9.536,06 9.536,06

Total do Empenho : 9.536,06

0 002507 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 2.552,99 2.552,99

Total do Empenho : 2.552,99

0 002508 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 6.603,64 6.603,64

Total do Empenho : 6.603,64

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 112

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35

0 002509 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 4.659,40 4.659,40

Total do Empenho : 4.659,40

0 002510 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 25.136,80 25.136,80

Total do Empenho : 25.136,80

0 002512 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 22.505,28 22.505,28

Total do Empenho : 22.505,28

0 002513 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 571,48 571,48

Total do Empenho : 571,48

0 002514 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 14.062,59 14.062,59

Total do Empenho : 14.062,59

0 002515 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 21.724,22 21.724,22

Total do Empenho : 21.724,22

0 002516 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 15.716,56 15.716,56

Total do Empenho : 15.716,56

0 002517 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 7.231,63 7.231,63

Total do Empenho : 7.231,63

0 002518 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 5.382,44 5.382,44

Total do Empenho : 5.382,44

0 002519 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 1.920,95 1.920,95

Total do Empenho : 1.920,95

0 002526 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 252,85 252,85

Total do Empenho : 252,85

0 002527 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015 336,05 336,05

Total do Empenho : 336,05

0 002680 30.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 PASSIVO ATUARIAL FOLHA SUPERIOR AO TETO DO RGPS PARA INATIVOS E PENSIO 185.000,00 185.000,00

NISTAS DO EXECUTIVO, 2º QUADRIMESTRE DE 2015.

Total do Empenho : 185.000,00

Total do Credor .: 1.677.972,43

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 113

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 5050 PROAFEM - CELITA ASSUNTA SABBI OUTROS = 99999999999

0 002737 30.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO IN 369,25 369,25

FANTIL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF

ORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINA

NCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.132/2

015 SMED.

Total do Empenho : 369,25

0 002749 31.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 1 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO IN 369,25 369,25

FANTIL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF

ORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINA

NCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DEIJUI - PROAFEM. REQ.INT.133/20

15 SMED.

Total do Empenho : 369,25

Total do Credor .: 738,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4016 PROAFEM-ADRIANA PEREIRA DA SILVA CPF = 787.367.060-00

0 002707 30.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUND 692,75 692,75

AMENTAL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CON

FORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FIN

ANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.130/

2015 SMED.

Total do Empenho : 692,75

0 002722 30.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUND 692,75 692,75

AMENTAL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CON

FORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FIN

ANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.131/

2015 SMED.

Total do Empenho : 692,75

Total do Credor .: 1.385,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4023 PROAFEM-CATIA LILIANE BRZOZOVSKI NUNES CPF = 000.242.720-60

0 002713 30.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUND 1.032,50 1.032,50

AMENTAL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CON

FORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FIN

ANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.130/

2015 SMED.

Total do Empenho : 1.032,50

0 002728 30.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUND 1.032,50 1.032,50

AMENTAL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CON

FORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FIN

ANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.131/

2015 SMED.

Total do Empenho : 1.032,50

Total do Credor .: 2.065,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 114

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4021 PROAFEM-CLAUDIA DENISE MORI KOWALSKI CPF = 739.532.610-53

0 002733 30.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO IN 411,50 411,50

FANTIL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF

ORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINA

NCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.132/2

015 SMED.

Total do Empenho : 411,50

0 002743 30.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO IN 411,50 411,50

FANTIL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF

ORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINA

NCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.133/2

015 SMED.

Total do Empenho : 411,50

Total do Credor .: 823,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3492 PROAFEM-CLEONICE MEDIANEIRA GOULART KNEBEL CPF = 801.228.250-04

0 002706 30.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUND 900,75 900,75

AMENTAL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CON

FORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FIN

ANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.130/

2015 SMED.

Total do Empenho : 900,75

0 002721 30.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUND 900,75 900,75

AMENTAL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CON

FORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FIN

ANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.131/

2015 SMED.

Total do Empenho : 900,75

Total do Credor .: 1.801,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4022 PROAFEM-CLEUSA MARIA ROSSINI CPF = 898.236.309-25

0 002741 30.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO IN 543,25 543,25

FANTIL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF

ORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINA

NCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.132/2

015 SMED.

Total do Empenho : 543,25

0 002753 31.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO IN 543,25 543,25

FANTIL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF

ORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINA

NCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DEIJUI - PROAFEM. REQ.INT.133/20

15 SMED.

Total do Empenho : 543,25

Total do Credor .: 1.086,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 115

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4027 PROAFEM-ELINARA MAZZURANA CAMELLO LAUTERIO CPF = 937.632.390-49

0 002739 30.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO IN 754,50 754,50

FANTIL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF

ORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINA

NCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.132/2

015 SMED.

Total do Empenho : 754,50

0 002751 31.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO IN 754,50 754,50

FANTIL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF

ORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINA

NCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DEIJUI - PROAFEM. REQ.INT.133/20

15 SMED.

Total do Empenho : 754,50

Total do Credor .: 1.509,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4026 PROAFEM-FATIMA SIMONE DE CAMPOS CPF = 669.769.950-72

0 002734 30.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO IN 614,75 614,75

FANTIL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF

ORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINA

NCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.132/2

015 SMED.

Total do Empenho : 614,75

0 002744 30.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO IN 614,75 614,75

FANTIL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF

ORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINA

NCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.133/2

015 SMED.

Total do Empenho : 614,75

Total do Credor .: 1.229,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3491 PROAFEM-FLAVIA MIRNA DOS SANTOS CPF = 274.555.800-53

0 002702 30.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 1 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND 1.432,25 1.432,25

AMENTAL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CON

FORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FIN

ANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.130/

2015 SMED.

Total do Empenho : 1.432,25

0 002717 30.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUND 1.432,25 1.432,25

AMENTAL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CON

FORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FIN

ANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.131/

2015 SMED.

Total do Empenho : 1.432,25

Total do Credor .: 2.864,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 116

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4017 PROAFEM-FRANCIESCA FRANK OURIQUES CPF = 968.602.430-15

0 002712 30.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUND 767,50 767,50

AMENTAL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CON

FORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FIN

ANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.130/

2015 SMED.

Total do Empenho : 767,50

0 002727 30.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUND 767,50 767,50

AMENTAL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CON

FORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FIN

ANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.131/

2015 SMED.

Total do Empenho : 767,50

Total do Credor .: 1.535,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4028 PROAFEM-GLACI KRAUSE CPF = 286.818.860-53

0 002705 30.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUND 1.216,25 1.216,25

AMENTAL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CON

FORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FIN

ANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.130/

2015 SMED.

Total do Empenho : 1.216,25

0 002720 30.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUND 1.216,25 1.216,25

AMENTAL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CON

FORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FIN

ANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.131/

2015 SMED.

Total do Empenho : 1.216,25

Total do Credor .: 2.432,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4020 PROAFEM-GLÓRIA MASSAFRA CPF = 436.304.210-91

0 002703 30.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 1 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUND 392,00 392,00

AMENTAL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CON

FORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FIN

ANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.130/

2015 SMED.

Total do Empenho : 392,00

0 002718 30.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUND 392,00 392,00

AMENTAL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CON

FORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FIN

ANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.131/

2015 SMED.

Total do Empenho : 392,00

Total do Credor .: 784,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 117

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3000 PROAFEM-MARILENE CERETTA CPF = 976.083.350-68

0 002716 30.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUND 696,00 696,00

AMENTAL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CON

FORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FIN

ANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.130/

2015 SMED.

Total do Empenho : 696,00

0 002731 30.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUND 696,00 696,00

AMENTAL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CON

FORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FIN

ANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.131/

2015 SMED.

Total do Empenho : 696,00

Total do Credor .: 1.392,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4019 PROAFEM-MIRIAM DE FATIMA BECK CPF = 487.461.260-15

0 002708 30.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUND 1.678,00 1.678,00

AMENTAL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CON

FORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FIN

ANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.130/

2015 SMED.

Total do Empenho : 1.678,00

0 002723 30.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUND 1.678,00 1.678,00

AMENTAL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CON

FORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FIN

ANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.131/

2015 SMED.

Total do Empenho : 1.678,00

0 002754 31.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AO DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSI 431,00 431,00

ONAL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DA UNIDADE ESCOLAR, CONFORME A

LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO

ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.134/2015 SM

ED.

Total do Empenho : 431,00

0 002755 31.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AO DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSI 431,00 431,00

ONAL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DA UNIDADE ESCOLAR, CONFORME A

LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO

ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.135/2015 SM

ED.

Total do Empenho : 431,00

Total do Credor .: 4.218,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3496 PROAFEM-NÁDIA CRISTINA LAURINDO CORTES CPF = 768.236.790-34

0 002715 30.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUND 1.378,75 1.378,75

AMENTAL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CON

FORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FIN

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 118

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3496 PROAFEM-NÁDIA CRISTINA LAURINDO CORTES CPF = 768.236.790-34

ANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.130/

2015 SMED.

Total do Empenho : 1.378,75

0 002730 30.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUND 1.378,75 1.378,75

AMENTAL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CON

FORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FIN

ANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.131/

2015 SMED.

Total do Empenho : 1.378,75

Total do Credor .: 2.757,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3487 PROAFEM-OTÍLIA NELI DE OLIVEIRA CPF = 936.494.280-91

0 002735 30.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO IN 294,50 294,50

FANTIL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF

ORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINA

NCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.132/2

015 SMED.

Total do Empenho : 294,50

0 002745 30.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO IN 294,50 294,50

FANTIL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF

ORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINA

NCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.133/2

015 SMED.

Total do Empenho : 294,50

Total do Credor .: 589,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2983 PROAFEM-ROSALINA ELIZETE PIRES GOI OUTROS = 99999999999

0 002738 30.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO IN 514,00 514,00

FANTIL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF

ORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINA

NCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.132/2

015 SMED.

Total do Empenho : 514,00

0 002750 31.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO IN 514,00 514,00

FANTIL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF

ORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINA

NCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DEIJUI - PROAFEM. REQ.INT.133/20

15 SMED.

Total do Empenho : 514,00

Total do Credor .: 1.028,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3495 PROAFEM-ROSANGELA STEFFLER BERTOLDO CPF = 474.473.110-49

0 002714 30.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUND 920,25 920,25

AMENTAL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CON

FORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FIN

ANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.130/

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 119

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3495 PROAFEM-ROSANGELA STEFFLER BERTOLDO CPF = 474.473.110-49

2015 SMED.

Total do Empenho : 920,25

0 002729 30.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUND 920,25 920,25

AMENTAL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CON

FORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FIN

ANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.131/

2015 SMED.

Total do Empenho : 920,25

Total do Credor .: 1.840,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4018 PROAFEM-SANDRA BEATRIZ DA SILVA CARVALHO CPF = 669.764.130-49

0 002709 30.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUND 701,00 701,00

AMENTAL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CON

FORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FIN

ANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.130/

2015 SMED.

Total do Empenho : 701,00

0 002724 30.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUND 701,00 701,00

AMENTAL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CON

FORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FIN

ANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.131/

2015 SMED.

Total do Empenho : 701,00

Total do Credor .: 1.402,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2987 PROAFEM-SANDRA MARIA DONATO CPF = 435.796.470-91

0 002704 30.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUND 657,00 657,00

AMENTAL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CON

FORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FIN

ANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.130/

2015 SMED.

Total do Empenho : 657,00

0 002719 30.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUND 657,00 657,00

AMENTAL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CON

FORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FIN

ANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.131/

2015 SMED.

Total do Empenho : 657,00

Total do Credor .: 1.314,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3494 PROAFEM-SANDRA REGINA GOI BOMBARDIERI CPF = 457.348.010-20

0 002710 30.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUND 754,50 754,50

AMENTAL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CON

FORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FIN

ANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.130/

2015 SMED.

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 120

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3494 PROAFEM-SANDRA REGINA GOI BOMBARDIERI CPF = 457.348.010-20

Total do Empenho : 754,50

0 002725 30.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUND 754,50 754,50

AMENTAL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CON

FORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FIN

ANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.131/

2015 SMED.

Total do Empenho : 754,50

Total do Credor .: 1.509,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2976 PROAFEM-SHIRLEI TERESINHA DE LIMA TAMIOZZO CPF = 762.204.600-06

0 002732 30.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO IN 839,00 839,00

FANTIL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF

ORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINA

NCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.132/2

015 SMED.

Total do Empenho : 839,00

0 002742 30.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO IN 839,00 839,00

FANTIL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF

ORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINA

NCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.133/2

015 SMED.

Total do Empenho : 839,00

Total do Credor .: 1.678,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3488 PROAFEM-SONIA RAQUEL PADILHA PRESTES MOKAN CPF = 706.682.800-34

0 002736 30.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO IN 549,75 549,75

FANTIL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF

ORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINA

NCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.132/2

015 SMED.

Total do Empenho : 549,75

0 002746 30.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO IN 549,75 549,75

FANTIL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF

ORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINA

NCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.133/2

015 SMED.

Total do Empenho : 549,75

Total do Credor .: 1.099,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3280 PROAFEM-VERA LUCIA MARTINS GRAMVILLE CPF = 890.950.300-91

0 002711 30.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUND 801,75 801,75

AMENTAL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CON

FORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FIN

ANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.130/

2015 SMED.

Total do Empenho : 801,75

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 121

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3280 PROAFEM-VERA LUCIA MARTINS GRAMVILLE CPF = 890.950.300-91

0 002726 30.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUND 801,75 801,75

AMENTAL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CON

FORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FIN

ANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.131/

2015 SMED.

Total do Empenho : 801,75

Total do Credor .: 1.603,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 244 QUALICOPY SERV. DE REPROGRAFIA LTDA CNPJ = 88.075.692/0001-88

0 002763 31.03.2015 539 Dispensa por Limite 221

1 3,0000 un Serviçode plotagem de plantas EM P/B E COLORIDO DE PROJETOS DA ESTAÇÃO 107,40 322,20

DE CULTURA E LAZER

RI-14-040-2015-SERVIÇOS GRÁFICOS-SMCET

Total do Empenho : 322,20

Total do Credor .: 322,20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 19 R.G.O COMERCIAL DE PEÇAS LTDA - ME CNPJ = 02.303.589/0001-22

0 001851 10.03.2015 386 Dispensa por Limite 116

1 6,0000 un Aneis 15,00 90,00

2 1,0000 un Rolamento 170,00 170,00

3 1,0000 un Retentor 65,00 65,00

4 3,0000 un Pino 12,00 36,00

5 8,0000 un Discos sinterizados 165,00 1.320,00

6 8,0000 Pç Disco liso 85,00 680,00

7 4,0000 Pç Arruela 25,00 100,00

RI-10-39-2015-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS-SMDR

Total do Empenho : 2.461,00

0 001852 10.03.2015 387 Dispensa por Limite 117

1 20,0000 un Unha D39093 35,00 700,00

2 4,0000 un Aneis 6,00 24,00

RI-10-40-2015-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS-SMDR

Total do Empenho : 724,00

0 001855 10.03.2015 390 Dispensa por Limite 120

1 4,0000 un Dente caçamba da concha 390,00 1.560,00

RI-10-43-2015-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS-SMDR

Total do Empenho : 1.560,00

0 001857 10.03.2015 392 Dispensa por Limite 121

1 2,0000 Pç Jogo de pastilhas freio 240,00 480,00

RI-10-34-2015-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS-SMDR

Total do Empenho : 480,00

Total do Credor .: 5.225,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 194 RÁDIO GLOBO IJUÍ LTDA CNPJ = 90.306.051/0001-39

0 002050 20.03.2015 450 Dispensa por Limite 163

1 1,0000 un Contratação de emissora de rádio, cfe. descrição complemento PARA VEIC 800,00 800,00

ULAÇÃO DE 06 INSERÇÕES DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 15 À 30 DE ABRIL DO CORR

ENTE ANO, REFERENTE À CAMPANHA DO IPTU 2015 DO PODER EXECUTIVO - MUNIC

ÍPIO DE IJUÍ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.

RI-02-094-2015-SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL-GP

Total do Empenho : 800,00

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 122

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 194 RÁDIO GLOBO IJUÍ LTDA CNPJ = 90.306.051/0001-39

0 002789 31.03.2015 547 Dispensa por Limite 224

1 1,0000 un Contratação de emissora de rádio, cfe. descrição complemento 1.200,00 1.200,00

RI-12-583-2015-SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA-SMS

Total do Empenho : 1.200,00

Total do Credor .: 2.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2029 RADIO MUNDIAL FM LTDA CNPJ = 02.388.985/0001-08

0 002042 20.03.2015 441 Dispensa por Limite 155

1 1,0000 un Contratação de emissora de rádio, cfe. descrição complemento PARA VEIC 800,00 800,00

ULAÇÃO DE 05 INSERÇÕES DIÁRIAS DE 15 SEGUNDOS, NO PERÍODO DE 15 À 30 D

E ABRIL DO CORRENTE ANO, REFERENTE À CAMPANHA DO IPTU 2015 DO PODER EX

ECUTIVO - MUNICÍPIO DE IJUÍ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.

RI-02-084-2015-SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL-GP

Total do Empenho : 800,00

0 002793 31.03.2015 551 Dispensa por Limite 228

1 1,0000 un Contratação de emissora de rádio, cfe. descrição complemento 1.200,00 1.200,00

RI-12-584-2015-SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA-SMS

Total do Empenho : 1.200,00

Total do Credor .: 2.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 8 RADIO PROGRESSO DE IJUÍ LTDA CNPJ = 90.727.801/0001-46

0 002043 20.03.2015 442 Dispensa por Limite 156

1 1,0000 un Contratação de emissora de rádio, cfe. descrição complemento PARA VEIC 800,00 800,00

ULAÇÃO DE 03 INSERÇÕES DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 15 À 30 DE ABRIL DO CORR

ENTE ANO, REFERENTE À CAMPANHA DO IPTU 2015 DO PODER EXECUTIVO - MUNIC

ÍPIO DE IJUÍ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.

RI-02-083-2015-SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL-GP

Total do Empenho : 800,00

0 002790 31.03.2015 548 Dispensa por Limite 225

1 1,0000 un Contratação de emissora de rádio, cfe. descrição complemento 1.200,00 1.200,00

RI-12-585-2015-SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA-SMS

Total do Empenho : 1.200,00

Total do Credor .: 2.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 9 RADIO REPORTER LTDA CNPJ = 90.726.639/0001-41

0 002041 20.03.2015 440 Dispensa por Limite 154

1 1,0000 un Contratação de emissora de rádio, cfe. descrição complemento PARA VEIC 800,00 800,00

ULAÇÃO DE 04 INSERÇÕES DIÁRIAS DE 30 SEGUNDOS, NO PERÍODO DE 15 À 30 D

E ABRIL DO CORRENTE ANO, REFERENTE À CAMPANHA DO IPTU 2015 DO PODER EX

ECUTIVO - MUNICÍPIO DE IJUÍ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.

RI-02-082-2015-SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL-GP

Total do Empenho : 800,00

0 002044 20.03.2015 444 Dispensa por Limite 157

1 1,0000 un Contratação de emissora de rádio, cfe. descrição complemento PARA VEIC 800,00 800,00

ULAÇÃO DE 04 INSERÇÕES DIÁRIAS DE 30 SEGUNDOS, NO PERÍODO DE 15 À 30 D

E ABRIL DO CORRENTE ANO, REFERENTE À CAMPANHA DO IPTU 2015 DO PODER EX

ECUTIVO - MUNICÍPIO DE IJUÍ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.

RI-02-085-2015-SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL-GP

Total do Empenho : 800,00

0 002788 31.03.2015 546 Dispensa por Limite 223

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 123

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 9 RADIO REPORTER LTDA CNPJ = 90.726.639/0001-41

1 1,0000 un Contratação de emissora de rádio, cfe. descrição complemento 1.200,00 1.200,00

RI-12-582-2015-SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA-SMS

Total do Empenho : 1.200,00

0 002792 31.03.2015 550 Dispensa por Limite 227

1 1,0000 un Contratação de emissora de rádio, cfe. descrição complemento 1.200,00 1.200,00

RI-12-581-2015-SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA-SMS

Total do Empenho : 1.200,00

Total do Credor .: 4.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3686 RAMÃO FELIPE DE MARQUES ALVES - ME CNPJ = 04.304.662/0001-06

0 002026 20.03.2015 419 Dispensa por Justificativa 133

1 1,0000 un Avaliação e sessões de terapia fonoaudiológica, cfe. descr.complementa 870,00 870,00

r

RI-12-452-2015-SERV. MÉDICO-HOSPIT ODONT. LABORAT.-SMS

Total do Empenho : 870,00

Total do Credor .: 870,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4667 RAUGUST & RAUGUST LTDA CNPJ = 73.409.195/0001-00

0 001726 02.03.2015 340 Dispensa por Justificativa 109

1 1,0000 un Execução global para revisão do veículo Transit ITR 2788 cfe. descriçã 4.073,30 4.073,30

o complemento para conserto geral, parte mecânica e elétrica do veícul

o que faz transporte escolar. Maiores detalhes com Edi - fone 55 3332

9044, ramal 211.

RI-09-048-2015-MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS-SMED

1 1,0000 VALOR ESTORNO DE SALDO CFE PEDIDO COPAM N.27/2015 E MEM.INT.Nº137/2015 -418,30 -418,30

SMED. MOTIVO ALTERAÇÃO DE VALORES NAS PEÇAS ADQUIRIDAS.

Total do Empenho : 3.655,00

0 002054 20.03.2015 455 Dispensa por Limite 167

1 1,0000 un Execução global referente conserto e substituição de peças do veículo 418,30 418,30

VW/Parati, placas ISJ 1152, conforme descrição complemento. Peças: 01

bomba de combustivel, 01 filtro de combustivel, 01 pre filtro de comb.

e 01 repar o trambulador de marchas.

RI-11-323-2015-Manut. e conserv. de veiculos-SMDU

Total do Empenho : 418,30

Total do Credor .: 4.073,30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 5353 REAL SINDICA DO BRASIL SERVICOS E ASSESSORIA DE GE CNPJ = 11.101.069/0001-28

0 002572 26.03.2015 529 Dispensa por Limite 212

1 1,0000 un Contratação de empresa especializada para efetuar cálculo atuarial, cf 1.550,00 1.550,00

e. complemento Pertinente ao RPPS do Município de Ijuí/RS, a ser envi

ado para o Ministério da Previdência Social.

RI-04-021-2015 - SMA - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Total do Empenho : 1.550,00

Total do Credor .: 1.550,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2438 RECMED RECUPERADORA MEDIANEIRA LTDA CNPJ = 04.583.741/0001-01

0 002064 20.03.2015 469 Dispensa por Limite 176

1 1,0000 un Mão de obra referente a serviços no caminhão Scania IJE-2213 REPARAR P 580,00 580,00

ARACHOQUE, TROCAR FAIXA REFLETIVA PARACHOQUE, ALINHAR COLUNAS DO PARAC

HOQUE E SERVIÇO DE SOLDA.

RI-10-058-2015-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS-SMDR

Total do Empenho : 580,00

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 124

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2438 RECMED RECUPERADORA MEDIANEIRA LTDA CNPJ = 04.583.741/0001-01

0 002067 20.03.2015 472 Dispensa por Limite 179

1 1,0000 un Mão de obra referente a serviços no caminhão Scania IIG-0791 SOLDAR CH 860,00 860,00

ASSI LD, SERVIÇO DE SOLDA E SERVIÇO DE BICO DE CORTE.

RI-10-057-2015-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS-SMDR

Total do Empenho : 860,00

Total do Credor .: 1.440,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 638 RICARDO PITTAS E SILVA CPF = 404.763.590-15

0 002546 25.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 VALOR PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS (UMA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOIT 320,00 320,00

E) PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DO GRUPO CONDUTOR ESTADUAL DA TUBER

CULOSE NO SISTEMA PRISIONAL NO DIA 26 DE MARÇO DE 2015 EM PORTO ALEGRE

/RS.

1 1,0000 VALOR ESTORNO PARCIAL CFE MEM.INT.Nº736/2015 SMS. MOTIVO DIÁRIAS NÃO U -120,00 -120,00

TILIZADAS.

1 1,0000 VALOR ESTORNO PARCIAL CFE MEM.INT.Nº735/2015 SMS. MOTIVO DIÁRIAS NÃO U -80,00 -80,00

TILIZADAS.

Total do Empenho : 120,00

Total do Credor .: 120,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3006 RISTOW TRANSPORTES LTDA - ME CNPJ = 11.501.686/0001-10

0 001945 18.03.2015 2438 Pregão Presencial 70/2014

1 1,0000 PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESC 635,79 635,79

OLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.LINHA 8,9,10,33,

37.

Total do Empenho : 635,79

0 001955 18.03.2015 2438 Pregão Presencial 70/2014

1 1,0000 PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 3.575,20 3.575,20

COLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. LINHAS 8,9,10,

33,37.

Total do Empenho : 3.575,20

0 001962 18.03.2015 2438 Pregão Presencial 70/2014

1 1,0000 PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS 865,83 865,83

MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. LINHAS 8,9,10,33,37.

Total do Empenho : 865,83

0 001989 18.03.2015 2438 Pregão Presencial 70/2014

1 1,0000 PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 718,38 718,38

COLAS ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.LINHAS 8,9,10,33

,37.

Total do Empenho : 718,38

0 002003 18.03.2015 2438 Pregão Presencial 70/2014

1 1,0000 PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS 2.404,80 2.404,80

ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.LINHAS 8,9,10,33,37.

Total do Empenho : 2.404,80

0 002581 27.03.2015 2438 Pregão Presencial 70

1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO 11.900,00 11.900,00

INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.LINHAS 8,9,10,33,37.

Total do Empenho : 11.900,00

0 002591 27.03.2015 2438 Pregão Presencial 70

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 125

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3006 RISTOW TRANSPORTES LTDA - ME CNPJ = 11.501.686/0001-10

1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FU 66.100,00 66.100,00

NDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHAS 8,9,10,33,37.

Total do Empenho : 66.100,00

0 002598 27.03.2015 2438 Pregão Presencial 70

1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉ 15.800,00 15.800,00

DIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHAS 8,9,10,33,37.

Total do Empenho : 15.800,00

0 002620 27.03.2015 2438 Pregão Presencial 70

1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FU 13.700,00 13.700,00

NDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHAS 8,9,10,33,37.

Total do Empenho : 13.700,00

0 002634 27.03.2015 2438 Pregão Presencial 70

1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO ME 46.600,00 46.600,00

DIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHAS 8,9,10,33,37.

Total do Empenho : 46.600,00

Total do Credor .: 162.300,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4855 ROBERTO DINIS HAERTER - ME CNPJ = 10.736.895/0001-80

0 002657 30.03.2015 527 Dispensa por Limite 210

1 1,0000 un Contratação de empresa especializada para realização manutenção preven 3.342,72 3.342,72

tiva e corretiva do elevador n° 87586, ThyssenKrupp, linha FND destina

ção comercial, capacidade de 1050kg, 4 paredes veloc 45, instalado na

SMS Periodo de : A Rua 19 de Outubro, nº 685, esquina com a Rua Álvaro

Chaves, em Ijui/RS. A manutenção preventiva deve ser mensal e com age

ndamento prévio de horario; Para a manutenção corretiva o técnico deve

atender ao chamado no prazo máximo de 01; em caso de substituição de

algma peça/componente, o conserto não deve exceder 2 horas. Situação e

xtrardinarias deverão ser justificadas e submetidas a avaliação de SMS

. Mais descrição em anexo.

RI-12-314-2015-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-SMS

Total do Empenho : 3.342,72

Total do Credor .: 3.342,72

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 5450 RODRIGO WEBER KLAHR CPF = 020.074.490-99

0 002087 20.03.2015 481 Dispensa por Limite 185

1 1,0000 un Serviços de criação e produção de audiovisual institucional do Municip 1.200,00 1.200,00

io, conforme descrição / complemento 09 (NOVE) SPOTS DE 30 (TRINTA) SE

GUNDOS CADA, PARA A CAMPANHA DE SEPARAÇÃO DE RESÍDUOS DO MUNICÍPIOP DE

IJUÍ- PODER EXECUTIVO

RI-13-032-2015-SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO-SMMA

Total do Empenho : 1.200,00

Total do Credor .: 1.200,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4219 ROTA MISSOES TURISMO LTDA - ME CNPJ = 13.048.433/0001-69

0 001956 18.03.2015 2438 Pregão Presencial 70/2014

1 1,0000 PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 166,19 166,19

COLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. LINHAS 40.

Total do Empenho : 166,19

0 001963 18.03.2015 2438 Pregão Presencial 70/2014

1 1,0000 PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS 166,19 166,19

MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. LINHA 40.

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 126

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4219 ROTA MISSOES TURISMO LTDA - ME CNPJ = 13.048.433/0001-69

Total do Empenho : 166,19

0 001990 18.03.2015 2438 Pregão Presencial 70/2014

1 1,0000 PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 83,10 83,10

COLAS ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.LINHA 40.

Total do Empenho : 83,10

0 002004 18.03.2015 2438 Pregão Presencial 70/2014

1 1,0000 PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS 997,16 997,16

ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.LINHA 40.

Total do Empenho : 997,16

0 002592 27.03.2015 2438 Pregão Presencial 70

1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FU 3.300,00 3.300,00

NDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHA 40.

Total do Empenho : 3.300,00

0 002599 27.03.2015 2438 Pregão Presencial 70

1 1,0000 UN ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO ME 3.300,00 3.300,00

DIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHA 40.

Total do Empenho : 3.300,00

0 002621 27.03.2015 2438 Pregão Presencial 70

1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FU 2.000,00 2.000,00

NDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHA 40.

Total do Empenho : 2.000,00

0 002635 27.03.2015 2438 Pregão Presencial 70

1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO ME 18.900,00 18.900,00

DIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHA 40.

Total do Empenho : 18.900,00

Total do Credor .: 28.912,64

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1252 RUDINEI DA ROSA FRANCO CNPJ = 04.118.851/0001-94

0 002058 20.03.2015 459 Dispensa por Limite 171

1 1,0000 un Persianas verticais cfe. descrição/complemento interna de PVC, sendo 0 2.118,00 2.118,00

1 medindo 2,70m x 2,62m e 03 medindo 2,80m x 1,65m

RI-12-465-2015-Mater.p/manut. de bens imóveis-SMS

Total do Empenho : 2.118,00

0 002059 20.03.2015 461 Dispensa por Limite 172

1 1,0000 un Persianas verticais cfe. descrição/complemento 11,11 m² de persiana ve 1.250,00 1.250,00

rtical interna em PVC. Sendo 3 unid medidas 1,30m x 1,20m; 1 unid. me

dindo 1,30 x 1,50m; 2 unid medindo 1m x 1,40m e 1 unid. medindo 1,20m

x 1,40m.

RI-12-449-2015-Material p/manut.de bens imóveis-SMS

Total do Empenho : 1.250,00

Total do Credor .: 3.368,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 5367 RUDINEI M. DE ABREU & CIA LTDA - ME CNPJ = 00.349.459/0001-03

0 001803 05.03.2015 2486 Pregão Presencial 73

1 8,0000 un Telefone sem fio 220V, display e teclado luminoso, função viva-voz,ide 170,00 1.360,00

ntificador de chamadas, armazenagem de ligações (agenda 70 nomes) I

NTELBRAS

RI-07-398-2014-Apar. e equipto. de comunicação-SMDS

Total do Empenho : 1.360,00

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 127

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 5367 RUDINEI M. DE ABREU & CIA LTDA - ME CNPJ = 00.349.459/0001-03

0 001804 05.03.2015 2486 Pregão Presencial 73

1 1,0000 un Relógio biométrico de ponto, cfe. descrição complemento caapc. de 7.50 3.050,00 3.050,00

0.000 registros, comunic. TCP/IP, USB (download por pendrive) porta fi

scal (download do AFD) autentic. por senha, cartão de aproximação RFID

ou biometria display colorido, impressão térmica, sensor biométrico,

óptico de resolução de 500dpi, confirmação de registro sonoro e lumino

so, nobreak interno. HENRY

RI-10-421-2014-Equipto.de process. de dados-SMDR

Total do Empenho : 3.050,00

Total do Credor .: 4.410,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1294 RUDINEI MOACIR KOPEZINSKI CPF = 431.427.610-04

0 002016 20.03.2015 398 Dispensa por Limite 127

1 20,0000 un Muda nativa de Ingá 26,00 520,00

2 10,0000 un Muda frutífera nativa de pitangueira 26,00 260,00

3 10,0000 un Muda nativa de aracá 26,00 260,00

4 10,0000 un Muda nativa de Guajuvira, 26,00 260,00

RI-10-024-2015-SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS-SMDR

Total do Empenho : 1.300,00

Total do Credor .: 1.300,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3315 S.M.D SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 09.944.222/0001-37

0 001806 05.03.2015 2486 Pregão Presencial 73

1 1,0000 un Arquivo de Aço, 04 Gavetas, medindo1335 mm alt. 470 mm de largura x 67 549,00 549,00

0 mm de profundidade, trilhos telescópicos (sobre esferas), esferas de

cromo polido, com chave e fechadura centralizada que aciona 02 travas

por gaveta, sistema de segurança (quando abre-se uma gaveta trava-se

automáticamente as outras impedindo o tombamento do arquivo pela abert

ura de mais de uma gaveta). cor cinza BIG METAL

RI-07-381-2014-Mobiliario em geral-SMDS

Total do Empenho : 549,00

0 001807 05.03.2015 2486 Pregão Presencial 73

1 1,0000 un Mesa em L, conforme complemento/descrição em anexo MDP 25mm com negat 558,00 558,00

ivo, sem gavetas, medindo 150/90 (A) x 68/50 (P), cor coimbra com rove

ro doro DEMOVELLI

4 1,0000 un Gaveteiro móvel, conforme complemento/descrição em MDP 25 mm, 4 gaveta 288,00 288,00

s, medindo 70x46x42 DEMOVELLI,

5 1,0000 un Mesa cfe. descrição complemento em MDP 25mm, com 3 gavetas, medindo 74 459,00 459,00

x120x68, cor carvalho coimbra com rovero doro DEMOVELLI

6 3,0000 un Estante de MDP, cfe. descr.complemento 25mm.medindo 160x90x46, cor car 471,00 1.413,00

valho coimbra com rovero doro DEMOVELLI

7 3,0000 un Armario em MDP 2 portas com chave,25mm, com divisórias, medindo 160x90 522,00 1.566,00

x46cm, cor carvalho coimbra com rovero doro DEMOVELLI

8 1,0000 un Balcão em MDP 2 portas com chave,25mm, com divisórias, medindo 76x90x4 308,00 308,00

6cm, cor carvalho coimbra com rovero doro DEMOVELLI

9 2,0000 un Cadeira de aproximação em tela, pé em S com braço, base cromada, na co 349,00 698,00

r preta. CAVALETTI

RI-07-442-2014-Mobiliario em geral- SMDS

Total do Empenho : 5.290,00

0 001808 05.03.2015 2486 Pregão Presencial 73

1 2,0000 un Arquivo de Aço, 04 Gavetas, medindo1335 mm alt. 470 mm de largura x 67 549,00 1.098,00

0 mm de profundidade, trilhos telescópicos (sobre esferas), esferas de

cromo polido, com chave e fechadura centralizada que aciona 02 travas

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 128

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3315 S.M.D SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 09.944.222/0001-37

por gaveta, sistema de segurança (quando abre-se uma gaveta trava-se

automáticamente as outras impedindo o tombamento do arquivo pela abert

ura de mais de uma gaveta). cor cinza BIG METAL

RI-07-382-2014-Mobiliario em geral-SMDS

Total do Empenho : 1.098,00

0 001810 05.03.2015 2486 Pregão Presencial 73

1 1,0000 un Mocho a gás com rodizios, cfe.descr.complemento mecanismo com regul. a 298,00 298,00

gás, base pentagonal em nylon injetado com dodizio duplo guia injetad

o, assento em chapa de aço estampada 3,33 de grande resistência mecâni

ca, bucha guia para pistão injetado em resina de poliacetil, alt.max.5

90, alt. minima 490. CAVALETTI

2 2,0000 un Mocho a gás, sem rodizio, cfe. descr. complemento mecanismo com regul. 298,00 596,00

a gás, base pentagonal em nylon injetado com dodizio duplo guia injet

ado, assento em chapa de aço estampada 3,33 de grande resistência mecâ

nica, bucha guia para pistão injetado em resina de poliacetil, alt.max

.590, alt. minima 490. CAVALETTI

3 1,0000 un Mesa automática para acesso à cadeira de rodas, cfe. descr.complemento 3.980,00 3.980,00

rodas com alt.ajustavel nas duas laterais e movimento sincronizado, i

ncorpora tomadas para aparelhos, alt.max. de 90 cm, alt.minima 70 cm,

suporta mais de 80 kg XENONIO

RI-12-1814-2014-Mobiliário em geral-SMS

Total do Empenho : 4.874,00

0 001811 05.03.2015 2486 Pregão Presencial 73

1 1,0000 un Fogão industrial com 6 queimadores, com forno, cfe. descr.complemento 1.224,00 1.224,00

Mesa esmaltada resist. a fogo de fácil limp.corpo reforç.em aço carbon

o com acabto.em pint.a pó eletrostática com base fosfatizada.Grelhas r

edondas em ferro fundido, queimador e grelhasem ferrofundido, espalha

chamas do queimador central em cobre.com queim. duplos frontais e simp

les tras.Forno c/visor de vidro e equipdo. com mola,isolamento térmico

em lâ de rocha, acbto.interno esmaltado a fogo,2 grelhas c/limitador,

provido de manipulador de temper.de 5 posições,puxador do forno em met

al na med. de 0,44x0,64x0,72, inj. de gás horizontal,bandeja coletora

, paneleira e estr.de cantoneiras aço. VENANCIO

2 2,0000 un Fogão industrial, conforme descrição/complemento Mesa esmaltada resist 893,00 1.786,00

. a fogo de fácil limp.corpo reforç.em aço carbono com acabto.em pint.

a pó eletrostática com base fosfatizada.Grelhas redondas em ferro fund

ido, queimador e grelhasem ferrofundido, espalha chamas do queimador c

entral em cobre.com queim. duplos frontais e simples tras., inj. de gá

s horizontal,bandeja coletora , paneleira e estr.de cantoneiras em aç

o. VENANCIO

3 1,0000 un Fogão industrial com 4 queimadores, cfe. descr. complemento Mesa esma 663,00 663,00

ltada resist. a fogo de fácil limp.corpo reforç.em aço carbono com aca

bto.em pint.a pó eletrostática com base fosfatizada.Grelhas redondas e

m ferro fundido, queimador e grelhas em ferro fundido, espalha chamas

do queimador central em cobre.com queim. duplos frontais e simples tra

s., inj. de gás horizontal,bandeja coletora , paneleira e estr.de can

toneiras em aço. VENANCIO

RI-09-677-2014-Maq. equiptode natur.industr.-SMED

Total do Empenho : 3.673,00

0 001812 05.03.2015 2486 Pregão Presencial 73

1 8,0000 un Chapa em mdf 18mm, tamanho 150 x 60cm DEMOVELLI 99,00 792,00

2 6,0000 un Chapa em MDF 18mm, tamanho 225x60 cm DEMOVELLI 129,00 774,00

3 2,0000 un Chapa em mdf 18mm, tamanho 225x75cm DEMOVELLI 159,00 318,00

4 1,0000 un Chapa em MDF 6mm, tamanho 225x150 cm DEMOVELLI 199,00 199,00

5 1,0000 un Chapa em MDF 18mm, tamanho 140x75 cm DEMOVELLI 79,00 79,00

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 129

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3315 S.M.D SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 09.944.222/0001-37

6 4,0000 un Chapa em MDF 18mm, tamanho 150x35 cm DEMOVELLI 56,00 224,00

7 1,0000 un Chapa em MDF 6mm, tamanho 150x75 cm DEMOVELLI 99,00 99,00

8 8,0000 un Chapa em MDF 18mm, tamanho 180x60 cm DEMOVELLI 116,00 928,00

9 2,0000 un Chapa em MDF 18mm, tamanho 295x90 cm DEMOVELLI 279,00 558,00

10 1,0000 un Chapa em MDF 6mm, tamanho 150x180 cm DEMOVELLI 199,00 199,00

11 6,0000 un Sistema de correr DEMOVELLI 15,00 90,00

12 7,0000 un Trilho de aluminio DEMOVELLI 80,00 560,00

13 12,0000 un Puxador de aluminio DEMOVELLI 20,00 240,00

RI-07-439-2014-material p/manut.de bens móveis-SMDS

Total do Empenho : 5.060,00

0 001891 12.03.2015 P 73 Pregão Presencial 73/2014

1 1,0000 2 DISPENSER PARA TOALHA REGARREGAVEL, VISOR DE NIVEL FACILMENTE VISIVE 104,00 104,00

L, PLASTICO ABS, DURADOURO E RESISTENTE, FECHO C/ CHAVE UNIVERSAL VISO

N, MED APROX. 37,5X30,0X13 CM, COR BRANCA.

Total do Empenho : 104,00

Total do Credor .: 20.648,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 121 SADI AGNOLETTO CNPJ = 92.150.481/0001-30

0 001746 05.03.2015 361 Dispensa por Limite 105

1 1,0000 un Execução global referente conserto do veículo ambulância placas ITP 08 1.199,00 1.199,00

13 com substituição de peças. subst. de carga de gás R 134, do eletrov

entilador, rele aux.manguira de alta pressão, oleo e lampadas

RI-12-422-2015-Manut. e conserv.de veiculos-SMS

Total do Empenho : 1.199,00

Total do Credor .: 1.199,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1528 SCHER & ARGENTA LTDA EPP CNPJ = 08.852.917/0001-26

0 002097 20.03.2015 487 Dispensa por Justificativa 147

1 4,0000 m³ Areia média 98,00 392,00

RI-15-104-2015-OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB GRATUITA-SMH

Total do Empenho : 392,00

0 002558 26.03.2015 506 Dispensa por Limite 198

1 2,5000 m³ Areia média 114,00 285,00

2 5,0000 m³ Pedra brita n° 01 58,00 290,00

RI-12-542-2015-mater.para manut.de bens imoveis-SMS

Total do Empenho : 575,00

Total do Credor .: 967,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 413 SCHMITT & POLI LTDA CNPJ = 02.887.128/0001-44

0 002784 31.03.2015 482 Convite 22

2 5,0000 un Lâmpada fluorescente eletrônica 3U, compacta flúor, branca 75 W GOLD 64,09 320,45

EN

3 2,0000 un Filtro de linha bivolt 5 tomadas ECP 32,80 65,60

RI-07-41-2015-Material elétrico eletrônico-SMDS

Total do Empenho : 386,05

0 002785 31.03.2015 482 Convite 22

1 12,0000 un Lâmpada Fluorescente tubular 40W 10/5000k SYLVANIA 5,80 69,60

2 6,0000 un Lâmpada Fluorescente compacta econômica 40w, 220volts com rosca. AVANT 36,10 216,60

RI-13-23-2015-MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO-SMMA

Total do Empenho : 286,20

0 002786 31.03.2015 482 Convite 22

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 130

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 413 SCHMITT & POLI LTDA CNPJ = 02.887.128/0001-44

3 17,0000 m Algeroza corte 50 cm FUNICALHA 40,00 680,00

4 7,0000 m Algeroza corte 30 cm FUNICALHA 30,00 210,00

RI-09-102-2015-Mater. p/manut.de bens imóveis-SMED

Total do Empenho : 890,00

Total do Credor .: 1.562,25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1173 SENAT-SERV.NAC.APREND.DO TRANSP. CNPJ = 73.471.963/0129-00

0 001910 16.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 VALOR PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES PARA CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSP 600,00 600,00

ORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS PARA OS SERVIDORES MOTORISTAS DA SMS: ROD

RIGO MENDES CORÁ, CARLOS JOSÉ BARBOSA, ADEILTON FRONCHETTI, ROBINSON L

UIS CAVINATO.

Total do Empenho : 600,00

0 001911 16.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 VALOR PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES PARA CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSP 600,00 600,00

ORTE DE VEICULO DE EMERGENCIA PARA OS SERVIDORES MOTORISTAS DA SMS. RO

DRIGO MENDES CORÁ, CARLOS JOSÉ BARBOSA, ADEILTON FRONCHETTI, ROBINSON

LUIS CAVINATO.

Total do Empenho : 600,00

Total do Credor .: 1.200,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3748 SERGIO AUGUSTO ANHELE CORREA CPF = 308.187.020-87

0 002780 31.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UMA PASSAGEM RODOVIARIA DE PORTO ALEGRE PARA IJUI, PARA O SECRETARIO M 120,75 120,75

UNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2015

, ONDE PARTICIPA DE UMA AUDIÊNCIA NA SECRETARIA ESTADUAL DA CULTURA.

Total do Empenho : 120,75

Total do Credor .: 120,75

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4570 SERGIO LUIZ CASAGRANDE & CIA LTDA CNPJ = 00.280.168/0001-06

0 002116 23.03.2015 385 Convite 16

2 120,0000 kg Banana prata, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, integra 2,98 357,60

4 600,0000 un Iogurte com polpa de frutas vermelhas, embalagem de 200g LANGUIRU 1,48 888,00

14 450,0000 un Suco a base de soja, embalagem tetra pack, com 200ml, sabor abacaxi 1,18 531,00

SHEFA

16 300,0000 pct Biscoito doce, sabor avelã e cacau, 90g (com 3 embalagens individuais 2,98 894,00

de 30g ) BAUDUCCO

21 600,0000 un Iogurte com polpa de pêssego, embalagem plástica de 200g LANGUIRU 1,48 888,00

22 90,0000 cx. Caixa de chá, cfe.descr.complemento cx c/10 saquinhos, 16 g cada, sabo 1,98 178,20

ress diversos PRENDA

28 450,0000 un Suco a base de soja, embalagem tetra pack com 200 ml, sabor morango 1,18 531,00

SHEFA

RI-07-064-2015-Generos de alimentação-SMDS e RI-07-063-2015-Generos de

alimentação-SMDS

Total do Empenho : 4.267,80

0 002117 23.03.2015 385 Convite 16

2 30,0000 kg Banana prata, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, integra 2,98 89,40

4 400,0000 un Iogurte com polpa de frutas vermelhas, embalagem de 200g LANGUIRU 1,48 592,00

14 300,0000 un Suco a base de soja, embalagem tetra pack, com 200ml, sabor abacaxi 1,18 354,00

SHEFA

16 200,0000 pct Biscoito doce, sabor avelã e cacau, 90g (com 3 embalagens individuais 2,98 596,00

de 30g ) BAUDUCCO

20 30,0000 pct Biscoito salgado com recheio sabor ervas finas, embalagem com 8 pacote 2,95 88,50

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 131

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4570 SERGIO LUIZ CASAGRANDE & CIA LTDA CNPJ = 00.280.168/0001-06

s de 25g cada C. SOCIAL

21 400,0000 un Iogurte com polpa de pêssego, embalagem plástica de 200g LANGUIRU 1,48 592,00

22 60,0000 cx. Caixa de chá, cfe.descr.complemento caixa c/10 saquinhos, 16g cada, sa 1,98 118,80

bores diversos PRENDA

28 300,0000 un Suco a base de soja, embalagem tetra pack com 200 ml, sabor morango 1,18 354,00

SHEFA

RI-07-059-2015-Generos de alimentação-SMDS e RI-07-060-2015-Generos de

alimentação-SMDS

Total do Empenho : 2.784,70

Total do Credor .: 7.052,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3689 SERGIO RENATO DIAS TRINDADE - ME CNPJ = 17.441.678/0001-02

0 001971 18.03.2015 2438 Pregão Presencial 70/2014

1 1,0000 PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESC 139,79 139,79

OLAS ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.LINHA 18.

Total do Empenho : 139,79

0 001992 18.03.2015 2438 Pregão Presencial 70/2014

1 1,0000 PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 1.118,30 1.118,30

COLAS ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.LINHA 18.

Total do Empenho : 1.118,30

0 002607 27.03.2015 2438 Pregão Presencial 70

1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO 2.900,00 2.900,00

INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHA 18.

Total do Empenho : 2.900,00

0 002622 27.03.2015 2438 Pregão Presencial 70

1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FU 21.000,00 21.000,00

NDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHA 18.

Total do Empenho : 21.000,00

Total do Credor .: 25.158,09

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 726 SETEMBRINO CAVINATTO CNPJ = 94.474.434/0001-77

0 001972 18.03.2015 2438 Pregão Presencial 70/2014

1 1,0000 PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESC 218,26 218,26

OLAS ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.LINHA 11.

Total do Empenho : 218,26

0 001991 18.03.2015 2438 Pregão Presencial 70/2014

1 1,0000 PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 1.309,56 1.309,56

COLAS ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.LINHA 11.

Total do Empenho : 1.309,56

0 002608 27.03.2015 2438 Pregão Presencial 70

1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO 4.500,00 4.500,00

INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHA 11.

Total do Empenho : 4.500,00

0 002623 27.03.2015 2438 Pregão Presencial 70

1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FU 24.700,00 24.700,00

NDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHA 11.

Total do Empenho : 24.700,00

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 132

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total do Credor .: 30.727,82

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4874 SHARK MAQ PARA CONSTR LTDA. CI:CGC CNPJ = 06.224.121/0008-70

0 001856 10.03.2015 391 Dispensa por Justificativa 128

1 7,0000 un Dente de aço para caçamba 305,00 2.135,00

2 7,0000 un Pino trava de aço 90,00 630,00

RI-10-33-2015-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS-SMDR

Total do Empenho : 2.765,00

Total do Credor .: 2.765,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1430 SHELTER SISTEMAS ELETRON.SERVICOS LTDA CNPJ = 04.022.822/0001-24

0 001789 05.03.2015 RI 025/2015 Dispensa por Limite 703

1 1,0000 VLR.DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME 190,00 190,00

MONITORADO 24 HORAS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

REF.AO MÊS DE DEZ/2014-SMG

Total do Empenho : 190,00

0 001790 05.03.2015 RI 026/2015 Dispensa por Limite 718

1 1,0000 UN VLR.DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE ALARME 179,00 179,00

MONITORADO 24 HORAS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROCON IJUÍ REF

.AO MÊS DE DEZ/2014-SMG

Total do Empenho : 179,00

0 002777 31.03.2015 68 Dispensa por Limite 43

1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO (SEMESTRAL) PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMAGEM COM FOR 1.755,60 1.755,60

NECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO DE CÂMARAS DE CAPTURA DE IMAGEM

POR CÂMARA DE VÍDEO COM GRAVAÇÃO DAS IMAGENS EM HD DE ALTA CAPACIDADE

P/SEGURANÇA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CFE ADITIVO N.03/15.

Total do Empenho : 1.755,60

Total do Credor .: 2.124,60

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1757 SONIA DE FATIMA MACIEL DA SILVA CPF = 363.312.100-59

0 001863 10.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE ACOMPANHAMENT 500,00 500,00

O DE PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS A HOSPITAIS DA REGIÃO, PELO PERÍOD

O DE SEIS MESES.

Total do Empenho : 500,00

Total do Credor .: 500,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 108 SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA CNPJ = 00.485.542/0007-97

0 001745 03.03.2015 357 Dispensa por Justificativa 117

1 1,0000 un Execução global referente conserto do veículo Cobalt 1.4 LTZ placas IV 1.442,79 1.442,79

L 3278 com substituição de peças. subst. de condensador de ar, filtro

de óleo e gás refrigerado.

RI-12-415-2015-Manut. e conserv.de veiculos-SMS

Total do Empenho : 1.442,79

0 002021 20.03.2015 415 Dispensa por Limite 139

1 1,0000 un Contratação de empresa especializada para execução global do veiculo C 656,10 656,10

obalt, placa IVL 3279, com subst. de peças. revisão obrigatório com tr

oca de óleo e filtro e velas

RI-12-445-2015-Manut. e conserv.de veiculos-SMS

Total do Empenho : 656,10

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 133

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total do Credor .: 2.098,89

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 439 STAR GRAF COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA CNPJ = 00.193.684/0001-95

0 002069 20.03.2015 475 Dispensa por Limite 181

1 1,0000 un Reforma de painel de identificação, cfe. descr. complemento DO AMBULAT 930,00 930,00

ÓRIO, COM SUBSTITUIÇÃO DA LONA, COM IMPRESSÃO DIGITAL DE IDENTIFICAÇÃO

DA ESF DO MEIO RURAL.

RI-12-486-2015-DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA-SMS

Total do Empenho : 930,00

Total do Credor .: 930,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 806 STEFANI TUR LTDA CNPJ = 02.276.771/0001-31

0 001993 18.03.2015 2438 Pregão Presencial 70/2014

1 1,0000 PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 1.535,63 1.535,63

COLAS ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.LINHA 24.

Total do Empenho : 1.535,63

0 002624 27.03.2015 2438 Pregão Presencial 70

1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FU 28.800,00 28.800,00

NDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHA 24.

Total do Empenho : 28.800,00

Total do Credor .: 30.335,63

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1471 STEFFEN PNEUS LTDA CNPJ = 95.816.724/0006-29

0 002795 31.03.2015 553 Dispensa por Limite 230

1 4,0000 un Pneu 205/55 R16 para zafira, montado e balanceado e alinhado Com monta 351,75 1.407,00

gem, geometria e balanceamento.

RI-12-563-2015 - SMS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Total do Empenho : 1.407,00

Total do Credor .: 1.407,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1311 STEYER E VETTORATO LTDA ME CNPJ = 93.113.702/0001-62

0 002057 20.03.2015 458 Dispensa por Limite 170

1 1,0000 un Contratação de serviços de conserto e instalação de fechaduras Troca d 477,00 477,00

e miolos de 18 fechaduras no quinto piso do prédio das novas instal. d

a SMED

RI-09-089-2015-Manut. e conserv.de bens imoveis-SMED

Total do Empenho : 477,00

Total do Credor .: 477,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3723 SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA CNPJ = 92.690.486/0001-55

0 001903 13.03.2015 1764 Registro de Preço/Pregão Pre 53

175 2,0000 un Oximetro de pulso ROSSMAX 1.880,00 3.760,00

REQUISIÇÃO INTERNA N.440/2015 SMS.

Total do Empenho : 3.760,00

Total do Credor .: 3.760,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1121 SUPERMERCADO LINASSI LTDA CI:CGC CNPJ = 88.774.922/0001-05

0 001730 03.03.2015 1691 Registro de Preço/Pregão Pre 50

3 180,0000 pct Açúcar cristal (embalagem plástica, transparente - peso líquido 5kg) e 6,79 1.222,20

mbalagem resistente, com solda reforçada. ESTRELA

8 120,0000 cx. Chá de Camomila (caixa c/ 10 sachets - peso líquido de 10g). Solicita- 1,26 151,20

se apresentação de amostra. PRENDA

13 480,0000 un Extrato de Tomate (embalagem tetra brick asséptic - peso líquido 320 g 1,71 820,80

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 134

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1121 SUPERMERCADO LINASSI LTDA CI:CGC CNPJ = 88.774.922/0001-05

). Solicita-se apresentação de amostra. QUERO

24 300,0000 kg Sal moído e iodado,(embalagem plástica, transparente, resistente, com 0,60 180,00

solda reforçada - peso líquido 1 kg SALSUL

39 240,0000 un Proteína de Soja Texturizada, embalagem plástica, peso liq. 250 gr. So 3,45 828,00

licita-se apresentação de amostra. CERELUS

42 500,0000 pct Lentilha tipo 1, embalagem plástica transparente, peso liq. 500 g Soli 2,17 1.085,00

cita-se apresentação de amostra. BELLA DICA

54 240,0000 un Chá misto sabor baunilha, 10 sachets, peso líquiso 18 gr. Solicita-se 1,91 458,40

apresentação de amostra. PRENDA

56 120,0000 cx. Chá erva doce (caixa com 10 sachets peso liquido minimo de 18g) Solici 1,63 195,60

ta-se apresentação de amostra. PRENDA

64 240,0000 l Leite UHT para dietas com restriçao de lactose, sendo zero lactose. In 4,14 993,60

gredientes: leite semidesnatado, enzima lactase e estabilizante citrat

o de sódio, trifosfato de sódio, monofosfato de sódio e difosato de só

dio. Embalagem tetra brick asséptic, contendo 1 litro. Solicita-se apr

esentação de amostra. PIRACANJUBA

65 240,0000 l Alimento com soja,sabor original enriquecido com cálcio e vitaminas, s 2,66 638,40

em conservantes, embalagem tetra brick asséptico, contendo 01 litro So

licita-se apresentação de amostra. SOYTEEN

66 240,0000 l Alimento com soja,sabores abacaxi, pêssego, uva e morango, enriquecid 2,66 638,40

o com cálcio e vitaminas, sem conservantes, embalagem tetra brick assé

ptico, contendo 01 litro Solicita-se apresentação de amostra. SOYTEEN

Memorandos Internos n° 453/2014 e 454/2014 - SMED

Total do Empenho : 7.211,60

0 002655 30.03.2015 1691 Registro de Preço/Pregão Pre 50

3 120,0000 pct Açúcar cristal (embalagem plástica, transparente - peso líquido 5kg) e 6,79 814,80

mbalagem resistente, com solda reforçada. ESTRELA

8 120,0000 cx. Chá de Camomila (caixa c/ 10 sachets - peso líquido de 10g). Solicita- 1,26 151,20

se apresentação de amostra. PRENDA

13 480,0000 un Extrato de Tomate (embalagem tetra brick asséptic - peso líquido 320 g 1,71 820,80

). Solicita-se apresentação de amostra. QUERO

56 120,0000 cx. Chá erva doce (caixa com 10 sachets peso liquido minimo de 18g) Solici 1,63 195,60

ta-se apresentação de amostra. PRENDA

REQUISIÇÃO INTERNA N.143/2015 SMED.

Total do Empenho : 1.982,40

0 002656 30.03.2015 1691 Registro de Preço/Pregão Pre 50

39 120,0000 un Proteína de Soja Texturizada, embalagem plástica, peso liq. 250 gr. So 3,45 414,00

licita-se apresentação de amostra. CERELUS

54 120,0000 un Chá misto sabor baunilha, 10 sachets, peso líquiso 18 gr. Solicita-se 1,91 229,20

apresentação de amostra. PRENDA

REQUISIÇÃO INTERNA N.140/2015 SMED.

Total do Empenho : 643,20

Total do Credor .: 9.837,20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1275 SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA CNPJ = 05.582.316/0001-52

0 001775 05.03.2015 154 Convite 7

3 1,0000 un Maleta para Notebook cfe. complemento/descrição em anexo HP 122,00 122,00

4 2,0000 un Teclado ABNT2, usb, multimidia, plug and play COLEÇÃO 19,00 38,00

RI-13-18-2015-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SMMA

Total do Empenho : 160,00

Total do Credor .: 160,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 135

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3337 TATIANE KESSLER BURMANN CPF = 003.613.740-54

0 001841 10.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 UMA DIÁRIA SEM PERNOITE P/ PROCURADORA DO MUNICIPIO COMPARECER A AUDIÊ 100,00 100,00

NCIA A SER REALIZADA NO DIA 10/03/2015 NO POSTO DA JUSTIÇA DO TRABALHO

DE MARAU, PROCESSO N.0000067-47.2015.5.04.06017, MOVIDA POR MAURICIO

MANTOVANI CONTRA CONSTRUTORA LF LTDA - ME E OUTROS EM MARAU/RS.

Total do Empenho : 100,00

Total do Credor .: 100,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 5233 TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORM CNPJ = 92.067.073/0001-19

0 002086 20.03.2015 354 Pregão Presencial 5

13 130,0000 un Fita crepe Pardo 50x50 MASTERFIX 6,45 838,50

17 800,0000 un Caneta Ponta fina, 0,7, com proteção emborrachada para os dedos, model 1,89 1.512,00

o retrátil, cor azul PENTEL

18 100,0000 un Caneta ponta fina 0,7, com proteção emborrachada para os dedos, modelo 1,89 189,00

retrátil, cor preta PENTEL

22 1.480,0000 CJ. Giz de cêra colorido, conjunto com 15 bastões, grosso e curto GIZBEL 1,28 1.894,40

29 10.000,0000 un Lápis preto n° 02, emborrachado, feito de madeira reflorestada. BIC 0,35 3.500,00

44 1.300,0000 cx. Lápis de cor, feito com madeira reflorestada. tamanho grande com 12 2,47 3.211,00

cores. LABRA

RI-09-054-2015-Material de expediente-SMED

Total do Empenho : 11.144,90

Total do Credor .: 11.144,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 5445 TCA TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA CNPJ = 08.389.661/0001-62

0 002036 20.03.2015 427 Dispensa por Limite 143

1 1,0000 un Divisória metálica interna, cfe. descr.complemento com janela de comun 980,00 980,00

icação e recorte na parte inferior para o veículo VAN Fiat Ducato.

RI-12-463-2015-Acessorios para automoveis-SMS

Total do Empenho : 980,00

Total do Credor .: 980,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4820 TECNODIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA CNPJ = 94.065.604/0001-60

0 002024 20.03.2015 420 Dispensa por Justificativa 134

1 1,0000 un Execução global referente conserto do veiculo ambulância IPH-2066 com 5.200,00 5.200,00

substituição de peças SUBSTITUIÇÃO DE KIT CONJUNTO CENTRAL DE INJEÇÃO(

CR, WSP, IMOBILIZADOR)

RI-12-453-2015-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS-SMS

Total do Empenho : 5.200,00

Total do Credor .: 5.200,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 232 TELEVISÃO CRUZ ALTA LTDA CNPJ = 88.404.645/0001-30

0 002053 20.03.2015 454 Dispensa por Limite 166

1 1,0000 un Contratação de emissora de televisão, cfe. descrição complemento PARA 3.118,00 3.118,00

VEICULAÇÃO DE 07 INSERÇÕES DE 30 SEGUNDOS NO PE´RIODO DE 15 À 30 DE AB

RIL DO CORRENTE ANO, REFERENTE À CAMPANHA DO IPTU 2015 DO PODER EXECUT

IVO - MUNICÍPIO DE IJUÍ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.

RI-02-091-2015-SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL-GP

Total do Empenho : 3.118,00

0 002120 23.03.2015 499 Dispensa por Limite 194

1 1,0000 un Contratação de emissora de televisão, cfe. descrição complemento VT DE 5.117,00 5.117,00

30 SEGUNDOS PARA DIVULGAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DAS ESF DO BAIRRO GLÓRIA E P

INDORAMA E CONSTRUÇÃO DA ESF DO MEIO RURAL DA SMS DE IJUÍ NA PROGAMAÇÃ

O DE TELEVISÃO LOCAL; DEVERÃO SER REALIZADAS 15 INSERÇÕES DE 30" DURAN

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 136

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 232 TELEVISÃO CRUZ ALTA LTDA CNPJ = 88.404.645/0001-30

TE O PERÍODO DA CAMPANHA.

RI-12-481-2015-SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA-

-SMS

Total do Empenho : 5.117,00

Total do Credor .: 8.235,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 5449 TERESINHA MARIA GRAEFF - ME CNPJ = 13.779.852/0001-70

0 002104 20.03.2015 354 Pregão Presencial 5

3 20,0000 cx. Clips n° 03, niquelado - caixa com 100 peças. BRW 1,04 20,80

6 500,0000 un Caderno capa dura, 1/4 96 fls., brancas - brochura PAN 2,06 1.030,00

10 10,0000 cx. Clips 8/0 niquelado - Caixa c/25 peças BRW 1,04 10,40

14 80,0000 un Fita Adesiva Transparente 48x50 mm BRW 2,17 173,60

28 26,0000 un Tesoura em aço inox, com cabo plástico, tamanho 21,5 cm GTX 2,89 75,14

47 1.050,0000 un Apontador de lápis, simples de plástico resistente e formato retangju 0,10 105,00

lar GTX

RI-09-054-2015-Material de expediente-SMED

Total do Empenho : 1.414,94

Total do Credor .: 1.414,94

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 5442 TIAGO D DE AVILA & CIA LTDA - ME CNPJ = 10.824.042/0001-09

0 001744 03.03.2015 360 Dispensa por Justificativa 119

1 1,0000 un Serviços de fisioterapia na clinica para pacientes do SUS encaminhados 11.000,00 11.000,00

pela SMS 1.000 seção

2 1,0000 un Serviços de fisioterapia domiciliar para pacientes do SUS encaminhados 4.000,00 4.000,00

pela SMS 200 seção

RI-12-416-2015-Serv.medic.hospit.odontol.laborat.-SMS

Total do Empenho : 15.000,00

Total do Credor .: 15.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 300 TORNEARIA MECÂNICA WIERCINSKI LTDA CNPJ = 87.533.907/0001-02

0 002063 20.03.2015 467 Dispensa por Limite 174

1 1,0000 un Execução global para conserto retroescavadeira nº 78, com substituição 390,00 390,00

de peças PINO DA CONCHINA E RETIFICAR BUCHAS.

RI-10-056-2015-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D VEÍCULOS-SMDR

Total do Empenho : 390,00

0 002065 20.03.2015 470 Dispensa por Limite 177

1 1,0000 un Execução global, material e mão de obra para conserto da Case 580L 140,00 140,00

RI-10-59-2015-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-SMDR

Total do Empenho : 140,00

0 002066 20.03.2015 471 Dispensa por Limite 178

1 1,0000 un Execução global (mão de obra e material) para conserto prancha IGI 048 980,00 980,00

2 SOLDAR CHASSIS, CANTONEIRAS E SOLDAR RAMPA.

RI-10-060-2015-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS-SMDR

Total do Empenho : 980,00

Total do Credor .: 1.510,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1524 TRANSPORTES BRISAS DO SUL LTDA CNPJ = 96.213.384/0001-08

0 002018 20.03.2015 413 Dispensa por Limite 137

1 1,0000 un Contratação de ônibus de no mínimo 40 lugares. para transporte de prof 5.200,00 5.200,00

essores e alunos do ensino médio do IMEAB que estarão visistando a EXP

OAGRO na cidade de Rio Pardo-RS. Saída em frente a escola prevista par

a as 5:00 h do dia 25.03.2015. 03 onibus

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 137

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1524 TRANSPORTES BRISAS DO SUL LTDA CNPJ = 96.213.384/0001-08

RI-09-053-2015-Locação de meios de transporte-SMED

Total do Empenho : 5.200,00

Total do Credor .: 5.200,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 5197 TV IJUI LTDA. CNPJ = 06.911.591/0001-35

0 002048 20.03.2015 448 Dispensa por Limite 161

1 1,0000 un Contratação de emissora de televisão, cfe. descrição complemento PARA 1.000,00 1.000,00

VEICULAÇÃO DE 08 INSERÇÕES DE 30 SEGUNDOS NO PERÍODO DE 15 À 30 DE ABR

IL DO CORRENTE ANO, REFERENTE À CAMPANHA DO IPTU 2015 DO PODER EXECUTI

VO - MUNICÍPIO DE IJUÍ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.

RI-02-090-2015-SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL-GP

Total do Empenho : 1.000,00

Total do Credor .: 1.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1044 UBIRATAN MACHADO ERTHAL CPF = 724.947.000-00

0 002551 26.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊN 60,00 60,00

CIA MUNICIPAL EM DEFESA DO TRÂNSITO SEGURO, A SER REALIZADO JUNTO AO C

ENTRO DE EVENTOS DA UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO-UPF, NA CIDADE DE PASS

O FUNDO (RS), NO DIA 27 DE MARÇO DE 2015.

Total do Empenho : 60,00

Total do Credor .: 60,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 143 UNIÃO BRASILEIRA DE EDUC.E ASSISTÊNCIA CNPJ = 88.630.413/0002-81

0 001723 02.03.2015 351 Dispensa por Limite 100

1 1,0000 un Renovação de assinaturas do jornal mundo jovem para as escolas municip 825,00 825,00

ais do ensino fundamental 15 assinaturas para o ano de 2015

RI-09-103-2015-Assinat. de periodicos e anuidades-SMED

Total do Empenho : 825,00

Total do Credor .: 825,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 697 UNIÃO DAS ETNIAS DE IJUÍ-UETI CNPJ = 01.635.128/0001-94

0 002805 31.03.2015 562 Dispensa por Limite 231

1 1,0000 un Refeições/almoço cfe. descrição complemento PARA PREFEITO E SERVIDORES 2.000,00 2.000,00

QUE ESTARÃO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES

WANDERLEY AGOSTINHO BURMANN DURANTE OS EVENTOS: 7ª FENI, DE 30 DE ABR

IL A 4 DE MAIO DO CORRENTE ANO.

RI-02-106-2015-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO-GP

Total do Empenho : 2.000,00

Total do Credor .: 2.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 51 UNIMED NOROESTE/RS- SOC. COOP.DE SERV MEDICOS LTDA CNPJ = 87.647.756/0001-05

0 002681 30.03.2015 349 Pregão Presencial 28

1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESA COM PLANO DE SAÚDE DOS SERVID 1.800.000,00 1.800.000,00

ORES MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.318/2011

- ABRIL A AGOSTO.

Total do Empenho : 1.800.000,00

Total do Credor .: 1.800.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3923 VALDIR VALENTIN COPETTI & CIA LTDA CNPJ = 02.334.888/0001-24

0 001973 18.03.2015 2438 Pregão Presencial 70/2014

1 1,0000 PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESC 601,07 601,07

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 138

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3923 VALDIR VALENTIN COPETTI & CIA LTDA CNPJ = 02.334.888/0001-24

OLAS ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.LINHA 21.

Total do Empenho : 601,07

0 001994 18.03.2015 2438 Pregão Presencial 70/2014

1 1,0000 PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES 801,43 801,43

COLAS ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.LINHA 21.

Total do Empenho : 801,43

0 002609 27.03.2015 2438 Pregão Presencial 70

1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO 11.400,00 11.400,00

INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHA 21.

Total do Empenho : 11.400,00

0 002625 27.03.2015 2438 Pregão Presencial 70

1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FU 15.500,00 15.500,00

NDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHA 21.

Total do Empenho : 15.500,00

Total do Credor .: 28.302,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4059 VANDERLEI MARQUES DE AVILA CPF = 590.347.260-53

0 002807 31.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 VLR 02 DIÁRIAS C/ PERNOITE P/ O CONSELHEIRO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NOS 400,00 400,00

DIAS 13 E 14/04/2015, PARTICIPAR DO CURSO "PROCESSO DE ESCOLHA DOS CO

NSELHEIROS TUTELARES E ASPECTOS RELACIONADOS AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO:

REQUISITOS, DIREITOS, QUESTÕES DISCIPLINARES E ESTRUTURAÇÃO DA CORREGE

DORIA DO CONSELHO TUTELAR", CFE PLANO APLICAÇÃO N.03/15.

Total do Empenho : 400,00

0 002808 31.03.2015 Não se Aplica

1 1,0000 ESTIMATIVO PASSAGENS DE IJUI/PORTO ALEGRE/IJUI P/ CONSELHEIRO NOS DIAS 260,00 260,00

13 E 14/04/2015, PARTICIPAR DO CURSO "PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELH

EIROS TUTELARES E ASPECTOS RELACIONADOS AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO: REQUI

SITOS, DIREITOS, QUESTÕES DISCIPLINARES E ESTRUTURAÇÃO DA CORREGEDORIA

DO CONSELHO TUTELAR", CFE PLANO APLICAÇÃO N.03/15.

Total do Empenho : 260,00

Total do Credor .: 660,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4226 VERA GOMES RODRIGUES CPF = 444.216.050-34

0 002774 31.03.2015 RI 118 Dispensa por Justificativa

1 1,0000 PAGAMENTO DE 01 MES E 7 DIAS DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R$400,00, CONFOR 493,40 493,40

ME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 23/03/2015. MORADORA VERA

LUCIA DE SOUZA NARDES.

Total do Empenho : 493,40

Total do Credor .: 493,40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3251 VERA LÚCIA IRGANG DOS SANTOS CPF = 687.042.160-91

0 001897 12.03.2015 RI 91 Dispensa por Justificativa L 5921/14

1 1,0000 PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R$400,00, CONFORME CONT 1.600,00 1.600,00

RATO DE ALUGUEL. MORADORA TAINARA BONET.

Total do Empenho : 1.600,00

0 001898 12.03.2015 RI 92 Dispensa por Justificativa L 5921/14

1 1,0000 PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R$400,00, CONFORME CONT 1.600,00 1.600,00

RATO DE ALUGUEL. MORADORA CARMELA DE FATIMA BONET.

Total do Empenho : 1.600,00

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 139

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3251 VERA LÚCIA IRGANG DOS SANTOS CPF = 687.042.160-91

Total do Credor .: 3.200,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3622 VERA REGINA MEIGER FUHRMANN CPF = 394.081.240-49

0 001847 10.03.2015 RI 46 Dispensa por Justificativa L5921/14

1 1,0000 PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL PARA VERA REGINA MEIGER FUHRMANN (VAL 1.653,36 1.653,36

OR MENSAL R$413,34), CONFORME ADITIVO DE CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO.

MORADORA MARLISE DE FATIMA CRUZ. CONTRAPARTIDA CONVENIO N.035.2258-44

/2011 - MINISTÉRIO DAS CIDADES.

Total do Empenho : 1.653,36

Total do Credor .: 1.653,36

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 398 VERO- VEÍCULOS E EQUIP. RODOVIÁRIOS LTDA CNPJ = 03.476.268/0001-92

0 001872 11.03.2015 403 Dispensa por Justificativa 129

1 1,0000 un Mão de obra referente a serviços no caminhão truck , placas IVY 5024 P 1.353,25 1.353,25

eças: óleo diferencial, fusível encaixe mini, fusíveis lâmina 15 A, lu

brificante especial, elemento filtrante D, elemento filtrante F, lente

sinaleira tras. e material de limpeza

RI-10-072-2015-Manut.e conserv.de veículos-SMDR

Total do Empenho : 1.353,25

Total do Credor .: 1.353,25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4430 VIGISAT COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA CNPJ = 08.155.502/0001-01

0 001816 05.03.2015 RI 49 Dispensa por Limite 359

1 1,0000 MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARMES NAS DEPENDENCIAS DO COPAM PARA UM 2.435,28 2.435,28

PERÍODO DE 12 MESES, DE FEV DE 2015 A JAN DE 2016-SMF

Total do Empenho : 2.435,28

0 002092 20.03.2015 145 Tomada de Preços 1

1 1,0000 un Contratação de empresa para serviços de implantação e manutenção de si 34.500,00 34.500,00

stema eletronico de alrmes cfe. descrição complemento dos ambulatorios

da SMS pelo periodo de um ano. Conforme as seguientes condições: A co

ntratação de empresa para serviços de instalação sob regime de comodat

o, monitoramento eletrônico, ponto atendimento e manutenção de sistema

eletronico para atender as necessidades de casa ambulatorio da SMS. o

s serviços de monitoramento eletronico serão ligadps via teçefone a um

a central informatizada, instalada pela empresa em Ijuí, que denuciará

sempre que houver anormalidade mno local, devendo a empresa atender a

os chamados com a maior brevidade possivel. Mais descrições em anexo.

RI-12-315-2015-DEMIAS SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA-SMS

Total do Empenho : 34.500,00

Total do Credor .: 36.935,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4216 VILMAR DA COSTA CPF = 577.250.200-04

0 001900 12.03.2015 RI 115 Dispensa por Justificativa L 5921/14

1 1,0000 PAGAMENTO DE 02 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R$400,00, CONFORME CONT 800,00 800,00

RATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MARISTELA MOURA FRAGA.

Total do Empenho : 800,00

Total do Credor .: 800,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3030 W.S SERVIÇOS FISIOTERAPICOS S/S LTDA CNPJ = 01.446.518/0001-16

0 002553 26.03.2015 503 Inexigibilidade 8

1 1.000,0000 un Serviço de fisioterapia na clinica para pacientes do SUS encaminhados 11,00 11.000,00

pela SMS

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 140

Municipio de Ijui - Poder Executivo Março de 2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3030 W.S SERVIÇOS FISIOTERAPICOS S/S LTDA CNPJ = 01.446.518/0001-16

RI-12-492-2015-SERVIÇOS MÉDICO-HOSP, ODONTOL. LABORAT-SMS

Total do Empenho : 11.000,00

0 002555 26.03.2015 505 Inexigibilidade 10

1 1.500,0000 un Serviço de fisioterapia na clinica para pacientes do SUS encaminhados 11,00 16.500,00

pela SMS

2 200,0000 un Serviços de fisioterapia domiciliares para pacientes do SUS encaminhad 20,00 4.000,00

os pela SMS

RI-12-490-2015-SERVIÇOS MÉDICO-HOSP, ODONTOL. LABORAT.-SMS

Total do Empenho : 20.500,00

Total do Credor .: 31.500,00

Total da Unidade : 16.251.892,61

Total do Órgão ..: 16.251.892,61

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total Geral .....: 16.251.892,61

FIORAVANTE BATISTA BALLIN IRANI PAULO BASSO VERA REGINA KAPP

PREFEITO MUNICIPAL SEC. MUNIC.DA FAZENDA CONTADORA CRC: 50925/O-6

CPF:274.379.300-72 CPF:058.484740-87 CPF: 338.593.290/49