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23/10/12 TOTVS Connect: Como Fazer - Devolução de Compras de Mercadorias: RM Nucleus 1/4 totvsconnect.blogspot.com.br/2010/09/como-fazer-devolucao-de-compras-de.html Curtir Seja o primeiro de seus amigos a curtir isso. Como Fazer - Devolução de Compras de Mercadorias: RM Nucleus Produto: Totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento Versão 10.80 Processo do Sistema: Compra SubProcesso: Devolução de Compras Como Fazer Como parametrizar o sistema para fazer devolução de entrada de mercadoria? Definição do Processo A devolução de mercadoria se refere anulação de um procedimento de compra realizado junto á um fornecedor. A devolução pode ser feita considerando todos os itens do movimento ou parte deles, onde será afetado tanto o saldo financeiro quanto o saldo físico. A movimentação de devolução é inclusa através do processo de “cópia por referência” onde não é necessário redigitar os dados do item x movimento, visto que, será feito filtro do movimento a ser devolvido(movimento de origem) e será criado relacionamento entre eles. Parametrizações Necessárias - Totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento Acessar | Cadastro | Tabelas Auxiliares | Tipo de Documento | e incluir tipo de documento específico para este fim, onde deverá informar | Classificação : Devolução | e | Pagar ou Receber: A pagar e A receber |. Acessar | Opções | Parâmetros | RMNucleus | e selecionar processo onde o tipo de movimento a ser utilizado para este fim foi configurado. A seguir selecionar tipo de movimento 2.2.XX a ser parametrizado para este fim e informar: Etapa Mov – Emitente / Destinatário - Emitente : Empresa - Edição da Filial de Emissão : informar “Edita” para permitir que o usuário preencha os dados da filial, ou “Mostra” se quiser deixar um default preenchido - Edição do Local de Emissão : informar “Edita” para permitir que o usuário preencha os dados da filial, ou “Mostra” se quiser deixar um default preenchido - Destinatário : Fornecedor - Edição do Cliente \ Fornecedor : Edita Etapa Mov – Datas - Data do Movimento Default : informar qual será a data considerada para afetar estoque e apresentação dos dados da ficha física financeira. Exemplo : Se for informado “Data Emissão” significa que as movimentações vão afetar estoque de acordo com a data de emissão apresentada na inclusão do movimento. Etapa Mov – Outros Dados - Usar Cópia de Movimento por Referência : Habilitar - Motivo de Referência : 4 – Devolução de Compra de Mercadorias Etapa Item – Lote/Grade/Num.Série - Aceita Número de Série : Habilitado - Editar Grade Numerada : Habilitado - Consiste lote : Habilitado | - Status de Lote Movimentados : marcar os status de lotes que poderão ser utilizados neste tipo de movimento ** A parametrização acima é obrigatória para tipos de movimentos que afetam Saldo2** Etapa Estoque - Efeito sobre Saldo Físico – Saldo Atual : Diminui - Saldo Financeiro - Efeito sobre Saldo Atual : Diminui - Buscar Custo no Movimento Relacionado : Habilitar Importante : - O saldo Atual está sendo habilitado para diminuir porque a movimentação de compra inclusa anteriormente aumentou o saldo do produto em estoque Pesquisar PESQUISAR ESTE BLOG Como Fazer – TOTVS Folha de Pagamento - HomologNet Produto: TOTVS Folha de Pagamento V er são: 11.00 Processo de Negocio: Administração de Pessoal Processo do Sistema: Rescisão Contratua... Como Fazer – Instalação e Configuração do TSS Produto: TSS Pr ocesso: NF-e layout 2.00 Subprocesso: Instalação e Configur ação do TSS Intr odução Este documetno tem o ob... Como Fazer - Parametrização para gerar DIRF / Informe de r endimentos Processo de Negocio: Relatór ios DIRF/Infor me de r endimentos Pr ocesso do Sistema: Parametrização para ger ar DIRF/Infor me de r endimentos Intr... Como Fazer – Novo Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (TRCT) Produto: TOTVS Folha de Pagamento V er são: 11.20 ou superior Processo de Negocio: Rescisão Processo do Sistema: Geração do novo mod... Como Fazer - Ger ação da DIRF/Infor me de r endimentos – Rotinas Anuais 2012 Produto: TOTVS Folha de Pagamento V er sões: 11.20.42, 11.40.31, 11.50.6 Processo de Negocio: Rotina Anual (DIRF) Processo do Siste... Como Fazer – FCONT Ano Calendár io 2010 Produto: TOTVS Gestão Contábil V er são: 11.40 Processo do Sistema: Procedimentos a serem feitos na base de dados para geração do FCON... Como Fazer – Cálculo dos dias de Aviso Prévio - Lei 12.506/11 Produto: TOTVS Folha de Pagamento V er são: todas Processo: Cálculo de Rescisão Subprocesso: Aviso Prévio 90 dias Parametr... Como Fazer - Ativação do License Server no RM Pr oduto: Fr amewor k Processo: Ativação do LicenseServer no RM Introdução 1. O LicenseServer O servidor de licenças TOTVS é o responsável p... Como Fazer – Geração da RAIS – Rotinas Anuais 2012 Produto: TOTVS Folha de Pagamento Versões: 11.20.43, 11.40.32, 11.50.7 Pr ocesso POSTAGENS POPULARES

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23/10/12 TOTVS Connect: Como Fazer - Devolução de Compras de Mercadorias: RM Nucleus

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QUINTA-FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2010

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Como Fazer - Devolução de Compras de Mercadorias: RM Nucleus

Produto: Totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento Versão 10.80

Processo do Sistema: Compra

SubProcesso: Devolução de Compras

Como Fazer

Como parametrizar o sistema para fazer devolução de entrada de mercadoria?

Definição do Processo

A devolução de mercadoria se refere anulação de um procedimento de compra realizado junto á um fornecedor. A devolução pode ser feita

considerando todos os itens do movimento ou parte deles, onde será afetado tanto o saldo financeiro quanto o saldo físico.

A movimentação de devolução é inclusa através do processo de “cópia por referência” onde não é necessário redigitar os dados do item x

movimento, visto que, será feito filtro do movimento a ser devolvido(movimento de origem) e será criado relacionamento entre eles.

Parametrizações Necessárias - Totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento

Acessar | Cadastro | Tabelas Auxiliares | Tipo de Documento | e incluir tipo de documento específico para este fim, onde deverá

informar | Classificação : Devolução | e | Pagar ou Receber: A pagar e A receber |.

Acessar | Opções | Parâmetros | RMNucleus | e selecionar processo onde o tipo de movimento a ser utilizado para este fim foi

configurado. A seguir selecionar tipo de movimento 2.2.XX a ser parametrizado para este fim e informar:

Etapa Mov – Emitente / Destinatário

- Emitente: Empresa

- Edição da Filial de Emissão: informar “Edita” para permitir que o usuário preencha os dados da filial, ou “Mostra” se quiser deixar um

default preenchido

- Edição do Local de Emissão: informar “Edita” para permitir que o usuário preencha os dados da filial, ou “Mostra” se quiser deixar um

default preenchido

- Destinatário: Fornecedor

- Edição do Cliente \ Fornecedor: Edita

Etapa Mov – Datas

- Data do Movimento Default: informar qual será a data considerada para afetar estoque e apresentação dos dados da ficha física financeira.

Exemplo:

Se for informado “Data Emissão” significa que as movimentações vão afetar estoque de acordo com a data de emissão apresentada na

inclusão do movimento.

Etapa Mov – Outros Dados

- Usar Cópia de Movimento por Referência: Habilitar

- Motivo de Referência: 4 – Devolução de Compra de Mercadorias

Etapa Item – Lote/Grade/Num.Série

- Aceita Número de Série: Habilitado

- Editar Grade Numerada: Habilitado

- Consiste lote : Habilitado |

- Status de Lote Movimentados: marcar os status de lotes que poderão ser utilizados neste tipo de movimento

** A parametrização acima é obrigatória para tipos de movimentos que afetam Saldo2**

Etapa Estoque

- Efeito sobre Saldo Físico – Saldo Atual: Diminui

- Saldo Financeiro - Efeito sobre Saldo Atual: Diminui

- Buscar Custo no Movimento Relacionado: Habilitar

Importante:

- O saldo Atual está sendo habilitado para diminuir porque a movimentação de compra inclusa anteriormente aumentou o saldo do produto em

estoque

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- Por se tratar de uma movimentação de devolução o custo de saída da mercadoria geralmente é o mesmo da movimentação de entrada para

que a informação financeira não fique distinta. Para isto deve estar habilitada opção | Buscar custo no movimento relac ionado | de

forma que, o custo do produto no movimento de devolução seja o mesmo custo apresentado na movimentação de compra relacionado á esta

devolução. Neste caso, o estoque será afetado considerando | Quantidade do movimento x Fator de conversão da unidade x Valor do

custo buscado no movimento relac ionado |.

Etapa Fin – Condições de Pagamento

- Edita Condição de Pagamento: Edita

** A parametrização acima é obrigatória para o tipo de movimento que gera financeiro**

Etapa Fin – Faturamento

Fatura o movimento: Habilita

Fatura na Inclusão: Habilita

Tipo de Geração: Edita

Tipo de Documento Gerado: Outros

Tipo de Documento Duplicata: informar local de onde será buscado tipo de documento a ser considerado para este fim. Se escolher a opção

“Utiliza do Tipo de Movimento” será apresentado campo | Tipo de Documento Duplicata Default | para informar o tipo de documento,

caso contrário será consistido código do tipo de documento informado no cadastro do cliente \ fornecedor preenchido no movimento.

Tipo de Documento Duplicada Default: informar o tipo de documento que será utilizado neste tipo de movimento.

Numeração do Lançamento: informar se deseja utilizar “número do movimento + sequencial” ou apenas “sequência”

** A parametrização acima é obrigatória para o tipo de movimento que gera financeiro**

Etapa Fis- Escrituração

- Gerar Escrituração: Habilitar

- Tipo de Documento Escrituração: informar o tipo de documento que deve ser apresentado no Totvs Gestão Fiscal

- Tipo do Lançamento Fiscal da Transferência: Saída

** A parametrização acima é obrigatória para o tipo de movimento que vai gerar escrituração**

Parametrizações Necessárias - Totvs Gestão Fiscal

Acessar | Utilitários | Selec ionar Filial | e escolher a filial onde a movimentação será inclusa.

Acessar | Cadastro | Natureza de Operação | Cadastro de Natureza de Operação | onde deverá incluir duas naturezas compatíveis com

os dados das movimentações a serem inclusas.

- Uma Natureza Fiscal de Entrada Transferência de dentro ou fora do Estado (de acordo com a necessidade da operação)

- Uma Natureza Fiscal de Saída Transferência para dentro ou fora do Estado (de acordo com a necessidade da operação)

Depois de incluir as naturezas, deve editar natureza de operação de entrada que será utilizada na devolução e acessar a aba | Outros

Dados | onde deve informar:

- Tipo: Devolução

Descrição do Processo

O usuário deverá acessar movimento parametrizado para este fim e clicar no menu | Movimentos | Gerar Mov. por Referência | onde será

aberta tela | |. Nesta tela o usuário deve clicar em | Avançar | e fazer filtro da movimentação

que deseja devolver.

Depois de feito filtro deverá marcar o movimento e clicar em | Avançar | para visualizar os itens pertinentes ao mesmo. Neste momento o

usuário deve marcar os itens que deseja devolver e clicar em | Avançar | novamente para concluir o processo de cópia por referência.

A seguir os dados serão apresentados no movimento de devolução podendo ser alterado pelo usuário se necessário. A devolução pode ser

feita sobre a quantidade integral do item ou não.

Informações Adicionais

- Para visualizar o relacionamento entre o movimento de origem e de destino deve acessar o movimento de devolução(destino) e clicar na aba

| Cópia por Referência | onde vai visualizar todas informações do movimento de origem. Para visualizar os dados de devolução através do

movimento de origem, deve selecionar o mesmo e clicar no ícone | - Rastreamento de Movimentos | onde será apresentada aba |

Devolução | com as informações do movimento de destino.

- O relacionamento entre os movimentos envolvidos ficam gravados na tabela | TMOVRELAC | onde o idmov do movimento de origem(compra)

é apresentado como | IDMOVDESTINO |

Escrituração do Movimento

O processo de escrituração será feita como de costume onde devem ser inclusos dois lotes com os tipos de movimentos de compra e

devolução. Primeiro tem que ser escriturado movimento de Nota Fiscal para depois escriturar a devolução vinculada ao mesmo.

Vínculo do Lançamento de Devolução com Lançamento de Nota Fiscal

Depois de inclusas movimentações é necessário que vincule o lançamento á pagar com a devolução para que o lançamento seja baixado com o

valor correto.

Este vínculo pode ser feito no Totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento onde o usuário deverá selecionar o movimento de entrada

1.2.XX e clicar no menu | Movimentos | Vincular Devolução | onde será aberta tela | |

com os lançamentos de devolução para serem vinculados.

de Negocio: Rotina Anual (Re...

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A seguir deverá clicar no ícone | | marcar lançamento que será considerado, habilitar opção | Vincular Lançamentos Financeiros |

e clicar em | OK | onde será aberta tela | | para relacionar os movimentos. Na tela em questão deverá

marcar o lançamento apresentado em | | e clicar no ícone | - Vincula o lançamento

selecionado | ou | - Vincular Todos |, de forma que o lançamento passará a ser apresentado em | | e

ao clicar em | OK | o vínculo terá sido feito.

Para fazer este processo através do Totvs Gestão Financeira deverá selecionar o movimento de compra e acessar o menu | Operações |

Vincular | Lançamento á Devolução | onde será aberta tela | | para relacionar os movimentos. Na tela em

questão deverá marcar o lançamento apresentado em | | e clicar no ícone | - Vincula o

lançamento selecionado | ou | - Vincular Todos |, de forma que o lançamento passará a ser apresentado em |

| e ao clicar em | OK | o vínculo terá sido feito.

Depois de feito vínculo entre o lançamento e a devolução deverá selecionar o lançamento a pagar no Totvs Gestão Financeira e clicar no

ícone | - Baixar Lançamento | de forma que na aba | Baixa | será apresentado | Valor Bruto – Valor Devolução = Valor da Baixa

|.

Se o valor do lançamento a pagar for maior ou igual ao valor do lançamento de devolução “ambos” serão baixados automaticamente. Se o

valor do lançamento a pagar for menor que o valor do lançamento de devolução o lançamento de devolução vinculado inicialmente será

baixado e apresentada tela | | para informar “Data Venc. Parcela” com o valor pendente de

devolução a ser vinculado.

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