layout de importação de clifor fluxus e nucleus

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Layout Importao de Clientes/Fornecedores

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Layout Importao de Clientes/FornecedoresEste o layout do arquivo texto para importao na tabela de Clientes e Fornecedores do RMFluxus. Para a importao de arquivo texto contendo dados para a incluso de Clientes/Fornecedores no aplicativo RM Nucleus, necessrio seguir algumas normas de preenchimento para que todos os dados sejam includos corretamente. O arquivo deve ser dividido em linhas e cada linha possuir um conjunto de informaes. Os conjuntos de informaes sero divididos em: - A primeira linha deve possuir informaes sobre a Identificao, Endereo Principal, Endereo de Pagamento, Endereo de Entrega, Parmetros (do cadastro), Dados Opcionais; - A segunda linha deve possuir informaes sobre os Campos Complementares do Cliente/Fornecedor; - A terceira linha deve possuir informaes sobre os Dados Defaults; - A partir da quarta linha devem ser informados os Defaults Contbeis da seguinte forma: Uma linha contendo informaes sobre uma Conta Contbil seguida por uma linha contendo informaes sobre o seu Rateio Gerencial. Aps as linhas dos Defaults Contbeis devem ser apresentadas as linhas: - Linhas possuindo informaes sobre os Contatos, uma linha para cada contato; - Linha possuindo informaes sobre os Campos Complementares do Contato; - Linhas possuindo informaes sobre os Dados Bancrios, uma linha para cada dado bancrio; - Linhas possuindo informaes sobre os Tributos, uma linha para cada tributo; - Linha possuindo informao sobre a Inscrio Estadual ST; Estas linhas devero ser identificadas com os prefixos apropriados, conforme explicado abaixo: Linha com os Dados do Cliente/Fornecedor............................... : Linha tipo "C" Linha com os Campos Complementares do Cli/For.................... : Linha tipo "M" Linha com os Dados Defaults..................................................... : Linha tipo "D" Linha com as Contas Contbeis................................................. : Linha tipo "T" Linha com os Rateios Gerenciais............................................... : Linha tipo "R" Linha com os Contatos............................................................... : Linha tipo "O" Linha com os Campos Complementares do Contato................ : Linha tipo "M" Linha com os Dados Bancrios................................................. : Linha tipo "P" Linha com os Tributos............................................................... : Linha tipo "B" Linha com a Inscrio Estadual ST........................................... : Linha tipo "I"

Observao: Quando o arquivo possuir mais de um Cliente/Fornecedor, esse conjunto de linhas dever ser individualmente para cada um, ou seja, devem constar todas as linhas para um cliente/fornecedor e logo aps a ltima linha comeam as linhas para o prximo cliente/fornecedor. Formato dos campos no layout:

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F = Fixo, identificador da linha. N = Campo numrico, alinhado direita com zeros esquerda. A = Campo alfanumrico, alinhado esquerda com espaos direita. VF = Valor Financeiro, campo numrico, alinhado direita com zeros esquerda e com um ponto (.), como separador decimal. Data = Campo alfanumrico, no formato DD/MM/AAAA NU = No Utilizado, preencher com espaos O separador dos campos que possuem casas decimais deve ser o ponto (.). Para qualquer campo nulo, mesmo sendo Numrico ou Valor Financeiro, dever ser preenchido com espaos. Descrio de ttulos do layout Tam. = Tamanho do Campo Form. = Formato do Campo N Dec. = Nmero de decimais Obs. = Observao Linha de Dados dos Clientes / Fornecedores Posio De 001 002 007 032 092 152 172 192 197 237 245 265 285 317 319 328 343 383 391 At 001 006 031 091 151 171 191 196 236 244 264 284 316 318 327 342 382 390 410 Tam 001 005 025 060 060 020 020 005 040 008 020 020 032 002 009 015 040 008 020 Tipo F N A A A A A N A A A A A A A A A A A N Dec Descrio Tipo da linha Coligada Cdigo do Cliente/Fornecedor Nome Fantasia Nome CNPJ/CPF Inscrio Estadual Cliente ou Fornecedor Rua Nmero Complemento Bairro Cidade Estado CEP Telefone Rua de Pagamento Nmero de Pagamento Complemento de Pagamento X Nota 4 X Obr. X X X X Obs. Letra C

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411 431 463 465 474 489 429 537 557 577 609 611 620 635 650 665 725 765 790 795 805 815 825 830 840 850 860 870 880 920 960 1000 1040 1050 1060 1070

430 462 464 473 488 528 536 556 576 608 610 619 634 649 664 724 764 789 794 804 814 824 829 839 849 859 869 879 919 959 999 1039 1049 1059 1069 1079

020 032 002 009 015 040 008 020 020 032 002 009 015 015 015 060 040 025 005 010 010 010 005 010 010 010 010 010 040 040 040 040 010 010 010 010

A A A A A A A A A A A A A A A A A A N VF NU VF N A Data Data Data VF A A A A VF VF VF Data 2 2 2 2 2 2

Bairro de Pagamento Cidade de Pagamento Estado de Pagamento CEP de Pagamento Telefone de Pagamento Rua de Entrega Nmero de Entrega Complemento de Entrega Bairro de Entrega Cidade de Entrega Estado de Entrega CEP de Entrega Telefone de Entrega Fax Celular E-Mail Contato Tipo de Cliente Fornecedor Ativo Limite de Crdito No Utilizado (Espaos) Valor do ltimo Lanamento Tipo de Inscrio CNAB Moeda para Indexar Data da ltima Alterao Data da Criao Data do ltimo Movimento Evento Contbil Campo Livre Campo Alfa 1 Campo Alfa 2 Campo Alfa 3 Valor Opcional 1 Valor Opcional 2 Valor Opcional 3 Data Opcional 1

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1080 1090 1100 1115 1116 1126 1136 1146 1240 1245 1250 1255 1275 1276 1316 1356 1376 1396 1416 1431 1491 1506 1566 1586 1596 1598 1618 1623 1624 1627 1628 1638 1643 1648 1658

1089 1099 1114 1115 1125 1135 1145 1146 1244 1249 1254 1274 1275 1315 1355 1375 1395 1415 1430 1490 1505 1565 1585 1595 1597 1617 1622 1623 1626 1627 1637 1642 1647 1657 1717

010 010 015 001 010 010 010 094 005 005 005 020 001 040 040 020 020 020 015 060 015 060 020 010 002 020 005 001 003 001 010 005 005 010 060

Data Data NU A Data VF N NU N N NU A A A A A A A A A A A A A A A N NU A A VF N N N A 4 2

Data Opcional 2 Data Opcional 3 No Utilizado (Espaos) Status de Cotao Data de Incio das Atividades Patrimnio Nmero de Funcionrios No Utilizado ( Espaos ) Coligada do Tipo de Cliente/Fornecedor Fax Dedicado No Utilizado ( Espaos ) Inscrio Municipal Pessoa Fsica Ou Jurdica Contato de Pagamento Contato de Entrega Pas Pas de Pagamento Pais de Entrega Fax do End. de Entrega E-Mail do End. de Entrega Fax do End. de Pagamento E-Mail do End. de Pagamento Carteira de Identidade rgo Expedidor C.I. UF de expedio da C.I. Cdigo do Municpio Fornecedor de Ativo Imobilizado No Utilizado ( Espaos ) Cdigo do Cargo Vnculo Empregatcio Valor do Frete por Fornecedor Tipo de Tomador Ident. Contribuinte ISS Nmero de Dependentes Empresa que a pessoa Nota 7 Nota 5

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trabalha 1718 1719 1720 1734 1735 1740 1755 1765 1775 1785 1790 1800 1811 1821 1831 1841 1842 1862 1867 1872 1877 1878 1883 1893 1894 1914 1944 1974 1718 1719 1733 1734 1739 1754 1764 1774 1784 1789 1799 1810 1820 1830 1840 1841 1861 1866 1871 1876 1877 1882 1892 1893 1913 1943 1973 2003 001 001 014 001 005 015 010 010 010 005 010 010 010 010 010 001 020 005 005 005 001 005 010 001 020 030 030 030 A A A N N A A A A N A A NU VF A NU A N N N A N Data N A A A A Estado Civil Produtor Rural Inscrio no SUFRAMA Contribuinte ICMS rgo Pblico Telefone Comercial Caixa Postal Caixa Postal de Pagamento Caixa Postal de Entrega Categoria do Autnomo Cdigo Brasileiro de Ocupao do Autnomo Nmero Contribuinte Individual do Autnomo No Utilizado ( Espaos ) Valor de Outras Dedues para clculo de IRRF Cdigo da Receita No Utilizado ( Espaos ) CEI Optante pelo Simples Tipo de Rua Tipo de Bairro Regime de Iss Cli/For responsvel pela reteno de ISS Data de Nascimento Desativar Dados Bancrios do Cli/For Inscrio Estadual ST do Fornecedor Bairro Bairro de Entrega Bairro de Pagamento Nota 17 Nota 17 Nota 17 Nota 16 Nota 14 Nota 13 Nota 13 Nota 10

Linha de Campos Complementares dos Clientes/Fornecedores Posio De At Tam Tipo N Dec Descrio Obr. Obs.

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001

001

001

A

Tipo da linha

X

Letra M

Observaes: Informe os campos complementares em seqncia, a partir da posio "002".

Exemplo: Voc possui os campos complementares: - Vendedor tamanho 20; - Comprador tamanho 20. O preenchimento do layout deve ser: Posio: 002 a 021 Tamanho: 020 Formato: A N Decimal: Descrio: Vendedor Posio: 022 a 041 Tamanho: 020 Formato: A N Decimal: Descrio: Comprador Linha de valores default de Clientes e Fornecedores Posio De 001 002 027 052 077 102 127 152 177 182 At 001 026 051 076 101 126 151 176 181 186 Tam 001 025 025 025 025 025 025 025 005 005 Tipo F A A A A A A A N N N Dec Descrio Tipo da linha Tabela Opcional 1 Tabela Opcional 2 Tabela Opcional 3 Tabela Opcional 4 Tabela Opcional 5 Departamento Centro de Custo Filial Cd. da Coligada do Cli/For X Nota 1 Obr. Obs. Letra D

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187 190 195 200 216 228 243 253 258 268 273 283 288

189 194 199 215 227 242 252 257 267 272 282 287 288

003 005 005 016 012 015 010 005 010 005 010 005 001

A N A A VF A A N A A A A A 4

Cd. do Banco de Cobrana Cd. da Carteira de Cobrana Condio de Pagamento Cd. do Vendedor Percentual de Desconto por Cli/For Representante por Cliente/Fornecedor Default para Tipo de Documento Coligada da Conta Caixa Conta Caixa Transportador Cdigo de Receita do INSS Condio Pagamento para Clientes Tipo Contbil Nota 18

Observaes: Os valores defaults para cada cliente / fornecedor, caso existam, devero vir na linha logo abaixo da que contm os dados do mesmo. O campo Condio de pagamento para Fornecedores continua sendo armazenado na coluna CODCPG, e representa as linhas 195 a 199 do arquivo TXT. Linha de Contabilizaes default dos Clientes e Fornecedores Posio De 001 002 007 012 022 027 052 077 At 001 006 011 021 026 051 076 086 Tam 001 005 005 010 005 025 025 010 Tipo F N N VF N A A A 4 N Dec Descrio Tipo da linha Dbito / Crdito Cliente ou Fornecedor Percentual Cd. da Filial Cd. do Departamento Cd. do Centro de Custos Cd. do Histrico Padro Obr. X X X X X Obs. Letra T Nota 3 Nota 2

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087 337 342 347 387 397

336 341 346 386 396 406

250 005 005 040 010 010

A N N A A N

Complemento do Histrico Cd. da Coligada do Cli/For Cd. da Coligada. da Conta Contbil Cdigo da Conta Contbil Classificao Contbil da Conta Referncia do Default Contbil X X X Nota 1 Nota 1

Observaes: As contabilizaes defaults para cada cliente / fornecedor, caso existam, devero vir na linha logo abaixo da que contm os dados do mesmo. Linha de Rateios Gerenciais das contabilizaes default de Clientes e Fornecedores Posio De 001 002 007 012 017 022 062 067 107 117 At 001 006 011 016 021 061 066 106 116 126 Tam 001 005 005 005 005 040 005 040 010 010 Tipo F N N N N A N A VF N 4 N Dec Descrio Tipo da linha Cd. da Coligada do Cli/For Dbito / Crdito Cliente ou Fornecedor Cd. Coligada. da Conta Contbil Cd. da Conta Contbil Cd. Coligada Conta Gerencial Cd. da Conta Gerencial Percentual Referncia do Rateio Contbil Obr. X X X X X X X X X Obs. Letra R Nota 1 Nota 3 Nota 2

Observaes: Os rateios gerenciais das contabilizaes defaults para cada Cliente / Fornecedor, caso existam, devero vir na linha logo abaixo da que contm os dados do mesmo. Linha de Contatos dos Clientes e Fornecedores Posio De At Tam Tipo N Dec Descrio Obr Obs

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001 002 052 132 147 153 168 218 298 338 346 376 406 438 440 449 469 470 480 481

001 051 131 146 152 167 217 297 337 345 375 405 437 439 448 468 469 479 480 482

001 050 080 015 006 015 050 080 040 008 030 030 032 002 009 020 001 010 001 002

F A A A A A A A A A A A A A A A N Data N A

Tipo da linha Nome do Contato e-mail do Contato Telefone do Contato Ramal do Contato Fax do Contato Funo Observao Rua (Endereo) Nmero (Endereo) Complemento (Endereo) Bairro (Endereo) Cidade (Endereo) UF (Endereo) CEP (Endereo) Pas (Endereo) Ativo Data de Nascimento Defauts e-mails de compras Aplicao de Origem

X X

Letra O

Sigla do Estado

Nota 13

Nota 13

Observaes: Os contatos de clientes / fornecedores, caso existam, devero vir na linha logo abaixo da que contm os dados do mesmo. Linha de Campos Complementares dos Contatos dos Clientes/Fornecedores Posio De 001 At 001 Tam 001 Tipo F N Dec Descrio Tipo da linha Obr X Obs Letra M

Observaes: Informe os campos complementares em seqncia, a partir da posio "002".

Exemplo: Voc possui os campos complementares:

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- Celular tamanho 20; - Departamento tamanho 20. O preenchimento do layout deve ser: Posio: 002 a 021 Tamanho: 020 Formato: A N Decimal: Descrio: Celular Posio: 022 a 041 Tamanho: 020 Formato: A N Decimal: Descrio: Departamento

Linha de Dados de Pagamento Eletrnico dos Clientes e Fornecedores Posio De 001 002 042 043 047 051 052 067 069 099 103 107 109 At 001 041 042 046 050 051 066 068 098 102 106 108 109 Tam 001 040 001 004 004 001 015 Tipo F A A N N A A A A N N N A N Dec Descrio Tipo da linha Descrio dos Dados Bancrios Forma de Pagamento (Pag. Eletrnico) Nmero do Banco (Pag. Eletrnico) Cdigo da Agncia (Pag. Eletrnico) Dgito da Agncia (Pag. Eletrnico) Conta Corrente (Pag. Eletrnico) Dgito da Conta (Pag. Eletrnico) Nome da Agncia (Pag. Eletrnico) Cep da Agncia (Pag Eletrnico) Cmara Compensao Tipo da Conta do Pagamento Tipo do D.O.C. Nota 8 Nota 9 Obr X X Nota 5 Obs Letra P

002 030

004 004 002 001

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110 112 172

111 171 191

002

N A A

Cdigo da Finalidade do D.O.C. Favorecido CNPJ/CGC do Favorecido

Nota 9

060 020

Observaes: Os Dados de Pagamento Eletrnico dos Clientes/Fornecedores, caso existam, devero vir na linha logo abaixo da que contm os dados do mesmo. Linha de Tributos dos Clientes e Fornecedores Posio De 001 002 At 001 011 Tam 001 010 Tipo F N N Dec Descrio Tipo da linha Cdigo do Tributo Obr X Obs Letra B

Linha de Inscrio Estadual ST dos Clientes e Fornecedores Posio De 001 002 004 At 001 003 023 Tam 001 002 020 Tipo F A A N Dec Descrio Tipo da linha Estado da Inscrio Estadual Inscrio Estadual Obr X X X Obs Letra I

NOTAS EXPLICATIVAS Nota 1: Zeros = Coligada global Nota 2: 1 = Cliente 2 = Fornecedor Nota 3: 1 = Dbito 2 = Crdito Nota 4: 1 = Cliente 2 = Fornecedor 3 = Cliente e Fornecedor Nota 5: D = DOC (Compe) T = Crdito em Conta Corrente no mesmo Banco C = Cheque Administrativo I = Ttulo de Cobrana (Boleto) N = Pagamento Eletrnico a Concessionrios

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P = Crdito em Conta de Poupana R = Ordem de Pagamento disposio X = Crdito em Conta real time Y = TED CIP Z = TED STR Nota 6: 1 = Conta Corrente 2 = Poupana Nota 7: F = Pessoa Fsica J = Pessoa Jurdica Nota 8: 1 = Conta Corrente Individual 2 = Conta Poupana Individual 3 = Conta Depsito Judicial/Em Consignao Individual 11 = Conta Corrente Conjunta 12 = Conta Poupana Conjunta 13 = Conta Depsito Judicial/Em Consignao Conjunta Nota 9: Os campos "Tipo do D.O.C." e "Cdigo da Finalidade do D.O.C." devem ser preenchidos somente se o campo "Forma de Pagamento " for D, Y ou Z. Nota 10:Telefone Comercial esto disponvel s para pessoa fsica. Nota 11: 1 = Comrcio 2 = Indstria 3 = Servios 4 = Comrcio e Servios 5 = Comrcio e Indstria 6 = Produtor Rural 7 = Produtor Rural Equip. PJ Nota 12:Caso seja escolhida a importao utilizando CNPJ/CEI/CPF, na posio onde deveria estar o Cdigo do Cli/For, deve estar o CNPJ/CEI/CPF. Lembrar que est opo de importao s estar disponvel quando o parmetro usar cdigo seqencial para cdigo de Cli/For estiver marcado e a mscara do Cli/For for numrica. Nota 13: 0 = Falso 1 = Verdadeiro Nota 14: G = Construo Civil H = Estimativa F = Imune

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C = Isenta ISSQN I = Sociedade Profissional N = No se Aplica Nota 15:Na importao de um cli/for que tenha a forma de pagamento preenchida e que para este tambm tenha lanamento(s) na base, o sistema ir atualizar o(s) campo(s) do cadastro e na pasta Pagto Eletrnico o sistema ir inserir um novo registro. Nota 16:Valores vlidos para o campo: 0 = Falso e 1 = Verdadeiro .Se o campo for verdadeiro os Dados Bancrios sero colocados como inativos e adicionados os Dados Bancrios do arquivo de importao. Caso contrrio, permanece o comportamento atual, os Dados Bancrios so excludos e adicionados os Dados Bancrios do arquivo de importao. Nota 17: Se os campos de Bairro (30 posies) estiverem preenchidos, os dados preenchidos nas respectivas posies dos bairros de 20 posies sero ignoradas. Ex: Se houver alguma informao preenchida entre as posies 1914 a 1943, ser desprezado o contedo das posies 265 a 284. Isso foi feito para permitir que se importe bairros com nome maior que vinte posies, sem, no entanto, exigir a alterao dos layouts j utilizados pelos clientes. Nota 18: 0 No Contbil 1 Contbil 2 Baixa Contbil 3 A Contabilizar

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