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MUNICIPIO DE NOVAIS 4R Sistemas DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR DE COMPRAS CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO Exercício: 2017 Página: 1/ 91 Contrato - Geral - 1/2016 Fornec. Razão Social Dt. Início Dt. Fim Dt. Public. Valor Contrato Valor Garantia 1424 PAULO DA SILVA E OUTRO 11/01/2016 31/12/2016 11/01/2016 8.560,80 0,00 11/01/2016 Dt. Ass. Processo Modalidade Tipo de Garantia Tipo de Contratação LOCAÇÃO Dispensa - 00001/2016 1/2016 Objeto LOCAÇÃO DE IMOVEL Tipo de Objeto Itens Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total 0001 LOCAÇÃO DE IMOVEL LOC 12,000000 8.560,80 Total Itens: 8.560,80 Empenhos Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho 00349-000/2016 - Exerc. Ant. 11/01/2016 O - Ordinário 00268/2016 8.560,80 00349-001/2016 - Exerc. Ant. 29/01/2016 O - Ordinário 00268/2016 713,40 00349-002/2016 - Exerc. Ant. 16/02/2016 O - Ordinário 00268/2016 713,40 00349-003/2016 - Exerc. Ant. 08/03/2016 O - Ordinário 00268/2016 713,40 00349-004/2016 - Exerc. Ant. 04/04/2016 O - Ordinário 00268/2016 713,40 00349-005/2016 - Exerc. Ant. 09/05/2016 O - Ordinário 00268/2016 713,40 00349-006/2016 - Exerc. Ant. 06/06/2016 O - Ordinário 00268/2016 713,40 00349-007/2016 - Exerc. Ant. 06/07/2016 O - Ordinário 00268/2016 713,40 00349-008/2016 - Exerc. Ant. 05/08/2016 O - Ordinário 00268/2016 713,40 00349-009/2016 - Exerc. Ant. 12/09/2016 O - Ordinário 00268/2016 713,40 00349-010/2016 - Exerc. Ant. 06/10/2016 O - Ordinário 00268/2016 713,40 00349-011/2016 - Exerc. Ant. 07/11/2016 O - Ordinário 00268/2016 713,40 00349-012/2016 - Exerc. Ant. 02/12/2016 O - Ordinário 00268/2016 713,40 Total Empenhos: 8.560,80 Contrato - Geral - 2/2016 Fornec. Razão Social Dt. Início Dt. Fim Dt. Public. Valor Contrato Valor Garantia 137 MARIA ROCHA SANTOS NAVARRO 11/01/2016 31/12/2016 11/01/2016 6.398,88 0,00 11/01/2016 Dt. Ass. Processo Modalidade Tipo de Garantia Tipo de Contratação LOCAÇÃO Dispensa - 00002/2016 2/2016 Objeto LOCAÇÃO DE IMOVEL Tipo de Objeto Itens Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total 0001 LOCAÇÃO DE IMOVEL LOC 12,000000 6.398,88 Total Itens: 6.398,88 Empenhos Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho 00350-000/2016 - Exerc. Ant. 11/01/2016 O - Ordinário 00269/2016 6.398,88 00350-001/2016 - Exerc. Ant. 29/01/2016 O - Ordinário 00269/2016 533,24 00350-002/2016 - Exerc. Ant. 16/02/2016 O - Ordinário 00269/2016 533,24 00350-003/2016 - Exerc. Ant. 08/03/2016 O - Ordinário 00269/2016 533,24 00350-004/2016 - Exerc. Ant. 04/04/2016 O - Ordinário 00269/2016 533,24 00350-005/2016 - Exerc. Ant. 09/05/2016 O - Ordinário 00269/2016 533,24 00350-006/2016 - Exerc. Ant. 06/06/2016 O - Ordinário 00269/2016 533,24 00350-007/2016 - Exerc. Ant. 06/07/2016 O - Ordinário 00269/2016 533,24 00350-008/2016 - Exerc. Ant. 05/08/2016 O - Ordinário 00269/2016 533,24 00350-009/2016 - Exerc. Ant. 12/09/2016 O - Ordinário 00269/2016 533,24 00350-010/2016 - Exerc. Ant. 06/10/2016 O - Ordinário 00269/2016 533,24 00350-011/2016 - Exerc. Ant. 07/11/2016 O - Ordinário 00269/2016 533,24 00350-012/2016 - Exerc. Ant. 02/12/2016 O - Ordinário 00269/2016 533,24

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MUNICIPIO DE NOVAIS

4R Sistemas

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 1/ 91

Contrato - Geral - 1/2016

Fornec. Razão Social Dt. Início Dt. Fim Dt. Public. Valor Contrato Valor Garantia

1424 PAULO DA SILVA E OUTRO 11/01/2016 31/12/2016 11/01/2016 8.560,80 0,0011/01/2016

Dt. Ass.

ProcessoModalidadeTipo de GarantiaTipo de Contratação

LOCAÇÃO Dispensa - 00001/2016 1/2016

Objeto

LOCAÇÃO DE IMOVEL

Tipo de Objeto

Itens

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

0001 LOCAÇÃO DE IMOVEL LOC 12,000000 8.560,80

Total Itens: 8.560,80

Empenhos

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

00349-000/2016 - Exerc. Ant. 11/01/2016 O - Ordinário 00268/2016 8.560,80

00349-001/2016 - Exerc. Ant. 29/01/2016 O - Ordinário 00268/2016 713,40

00349-002/2016 - Exerc. Ant. 16/02/2016 O - Ordinário 00268/2016 713,40

00349-003/2016 - Exerc. Ant. 08/03/2016 O - Ordinário 00268/2016 713,40

00349-004/2016 - Exerc. Ant. 04/04/2016 O - Ordinário 00268/2016 713,40

00349-005/2016 - Exerc. Ant. 09/05/2016 O - Ordinário 00268/2016 713,40

00349-006/2016 - Exerc. Ant. 06/06/2016 O - Ordinário 00268/2016 713,40

00349-007/2016 - Exerc. Ant. 06/07/2016 O - Ordinário 00268/2016 713,40

00349-008/2016 - Exerc. Ant. 05/08/2016 O - Ordinário 00268/2016 713,40

00349-009/2016 - Exerc. Ant. 12/09/2016 O - Ordinário 00268/2016 713,40

00349-010/2016 - Exerc. Ant. 06/10/2016 O - Ordinário 00268/2016 713,40

00349-011/2016 - Exerc. Ant. 07/11/2016 O - Ordinário 00268/2016 713,40

00349-012/2016 - Exerc. Ant. 02/12/2016 O - Ordinário 00268/2016 713,40

Total Empenhos: 8.560,80

Contrato - Geral - 2/2016

Fornec. Razão Social Dt. Início Dt. Fim Dt. Public. Valor Contrato Valor Garantia

137 MARIA ROCHA SANTOS NAVARRO 11/01/2016 31/12/2016 11/01/2016 6.398,88 0,0011/01/2016

Dt. Ass.

ProcessoModalidadeTipo de GarantiaTipo de Contratação

LOCAÇÃO Dispensa - 00002/2016 2/2016

Objeto

LOCAÇÃO DE IMOVEL

Tipo de Objeto

Itens

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

0001 LOCAÇÃO DE IMOVEL LOC 12,000000 6.398,88

Total Itens: 6.398,88

Empenhos

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

00350-000/2016 - Exerc. Ant. 11/01/2016 O - Ordinário 00269/2016 6.398,88

00350-001/2016 - Exerc. Ant. 29/01/2016 O - Ordinário 00269/2016 533,24

00350-002/2016 - Exerc. Ant. 16/02/2016 O - Ordinário 00269/2016 533,24

00350-003/2016 - Exerc. Ant. 08/03/2016 O - Ordinário 00269/2016 533,24

00350-004/2016 - Exerc. Ant. 04/04/2016 O - Ordinário 00269/2016 533,24

00350-005/2016 - Exerc. Ant. 09/05/2016 O - Ordinário 00269/2016 533,24

00350-006/2016 - Exerc. Ant. 06/06/2016 O - Ordinário 00269/2016 533,24

00350-007/2016 - Exerc. Ant. 06/07/2016 O - Ordinário 00269/2016 533,24

00350-008/2016 - Exerc. Ant. 05/08/2016 O - Ordinário 00269/2016 533,24

00350-009/2016 - Exerc. Ant. 12/09/2016 O - Ordinário 00269/2016 533,24

00350-010/2016 - Exerc. Ant. 06/10/2016 O - Ordinário 00269/2016 533,24

00350-011/2016 - Exerc. Ant. 07/11/2016 O - Ordinário 00269/2016 533,24

00350-012/2016 - Exerc. Ant. 02/12/2016 O - Ordinário 00269/2016 533,24

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MUNICIPIO DE NOVAIS

4R Sistemas

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 2/ 91

Total Empenhos: 6.398,88

Contrato - Geral - 3/2016

Fornec. Razão Social Dt. Início Dt. Fim Dt. Public. Valor Contrato Valor Garantia

2423 ELEONILDES FERNANDES CRESPO 11/01/2016 31/12/2016 11/01/2016 9.649,08 0,0011/01/2016

Dt. Ass.

ProcessoModalidadeTipo de GarantiaTipo de Contratação

LOCAÇÃO Dispensa - 00003/2016 3/2016

Objeto

LOCAÇÃO DE IMOVEL

Tipo de Objeto

Itens

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

0001 LOCAÇÃO DE IMOVEL LOC 12,000000 9.649,08

Total Itens: 9.649,08

Empenhos

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

00351-000/2016 - Exerc. Ant. 11/01/2016 O - Ordinário 00270/2016 9.649,08

00351-001/2016 - Exerc. Ant. 29/01/2016 O - Ordinário 00270/2016 804,09

00351-002/2016 - Exerc. Ant. 16/02/2016 O - Ordinário 00270/2016 804,09

00351-003/2016 - Exerc. Ant. 08/03/2016 O - Ordinário 00270/2016 804,09

00351-004/2016 - Exerc. Ant. 04/04/2016 O - Ordinário 00270/2016 804,09

00351-005/2016 - Exerc. Ant. 09/05/2016 O - Ordinário 00270/2016 804,09

00351-006/2016 - Exerc. Ant. 06/06/2016 O - Ordinário 00270/2016 804,09

00351-007/2016 - Exerc. Ant. 06/07/2016 O - Ordinário 00270/2016 804,09

00351-008/2016 - Exerc. Ant. 05/08/2016 O - Ordinário 00270/2016 804,09

00351-009/2016 - Exerc. Ant. 12/09/2016 O - Ordinário 00270/2016 804,09

00351-010/2016 - Exerc. Ant. 06/10/2016 O - Ordinário 00270/2016 804,09

00351-011/2016 - Exerc. Ant. 07/11/2016 O - Ordinário 00270/2016 804,09

00351-012/2016 - Exerc. Ant. 02/12/2016 O - Ordinário 00270/2016 804,09

Total Empenhos: 9.649,08

Contrato - Geral - 4/2016

Fornec. Razão Social Dt. Início Dt. Fim Dt. Public. Valor Contrato Valor Garantia

2776 DIMAS SANCHES FERNANDES 11/01/2016 31/12/2016 11/01/2016 8.705,88 0,0011/01/2016

Dt. Ass.

ProcessoModalidadeTipo de GarantiaTipo de Contratação

LOCAÇÃO Dispensa - 00004/2016 4/2016

Objeto

LOCAÇÃO DE MOVEL

Tipo de Objeto

Itens

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

0001 LOCAÇÃO DE IMOVEL LOC 12,000000 8.705,88

Total Itens: 8.705,88

Empenhos

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

00352-000/2016 - Exerc. Ant. 11/01/2016 O - Ordinário 00271/2016 8.705,88

00352-001/2016 - Exerc. Ant. 29/01/2016 O - Ordinário 00271/2016 725,49

00352-002/2016 - Exerc. Ant. 16/02/2016 O - Ordinário 00271/2016 725,49

00352-003/2016 - Exerc. Ant. 08/03/2016 O - Ordinário 00271/2016 725,49

00352-004/2016 - Exerc. Ant. 04/04/2016 O - Ordinário 00271/2016 725,49

00352-005/2016 - Exerc. Ant. 09/05/2016 O - Ordinário 00271/2016 725,49

00352-006/2016 - Exerc. Ant. 06/06/2016 O - Ordinário 00271/2016 725,49

00352-007/2016 - Exerc. Ant. 06/07/2016 O - Ordinário 00271/2016 725,49

00352-008/2016 - Exerc. Ant. 05/08/2016 O - Ordinário 00271/2016 725,49

00352-009/2016 - Exerc. Ant. 12/09/2016 O - Ordinário 00271/2016 725,49

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MUNICIPIO DE NOVAIS

4R Sistemas

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 3/ 91

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

00352-010/2016 - Exerc. Ant. 06/10/2016 O - Ordinário 00271/2016 725,49

00352-011/2016 - Exerc. Ant. 07/11/2016 O - Ordinário 00271/2016 725,49

00352-012/2016 - Exerc. Ant. 02/12/2016 O - Ordinário 00271/2016 725,49

Total Empenhos: 8.705,88

Contrato - Geral - 5/2016

Fornec. Razão Social Dt. Início Dt. Fim Dt. Public. Valor Contrato Valor Garantia

1450 EDIRLEI FERNANDES GIL 11/01/2016 31/12/2016 04/01/2016 7.200,00 0,0011/01/2016

Dt. Ass.

ProcessoModalidadeTipo de GarantiaTipo de Contratação

LOCAÇÃO Dispensa - 00005/2016 5/2016

Objeto

LOCAÇÃO DE IMOVEL

Tipo de Objeto

Itens

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

0001 LOCAÇÃO DE IMOVEL LOC 12,000000 7.200,00

Total Itens: 7.200,00

Empenhos

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

00353-000/2016 - Exerc. Ant. 11/01/2016 A - Assistência 00272/2016 7.200,00

00353-001/2016 - Exerc. Ant. 29/01/2016 A - Assistência 00272/2016 600,00

00353-002/2016 - Exerc. Ant. 16/02/2016 A - Assistência 00272/2016 600,00

00353-003/2016 - Exerc. Ant. 08/03/2016 A - Assistência 00272/2016 600,00

00353-004/2016 - Exerc. Ant. 04/04/2016 A - Assistência 00272/2016 600,00

00353-005/2016 - Exerc. Ant. 09/05/2016 A - Assistência 00272/2016 600,00

00353-006/2016 - Exerc. Ant. 06/06/2016 A - Assistência 00272/2016 600,00

00353-007/2016 - Exerc. Ant. 06/07/2016 A - Assistência 00272/2016 600,00

00353-008/2016 - Exerc. Ant. 05/08/2016 A - Assistência 00272/2016 600,00

00353-009/2016 - Exerc. Ant. 12/09/2016 A - Assistência 00272/2016 600,00

00353-010/2016 - Exerc. Ant. 06/10/2016 A - Assistência 00272/2016 600,00

00353-011/2016 - Exerc. Ant. 07/11/2016 A - Assistência 00272/2016 600,00

00353-012/2016 - Exerc. Ant. 02/12/2016 A - Assistência 00272/2016 600,00

Total Empenhos: 7.200,00

Contrato - Geral - 9/2016

Fornec. Razão Social Dt. Início Dt. Fim Dt. Public. Valor Contrato Valor Garantia

3487 BSEIS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, COMÉRCIO E

EDITORIAL L

20/01/2016 20/02/2016 20/01/2016 17.000,00 0,0020/01/2016

Dt. Ass.

ProcessoModalidadeTipo de GarantiaTipo de Contratação

FORNECIMENTO DE SERVIÇOS Inexigibilidade - 00001/2016 9/2016

Objeto

CONTRATAÇÃO PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW PARA O EVENTO "PRÉ

CARNAVAL 2016", QUE OCORRERÁ NO ESTÁDIO MUNICIPAL "JOAQUIM ANTÔNIO DE ASSIS", NOS DIA 29 DE

JANEIRO DE 2016.

Tipo de Objeto

Itens

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

0001 Contratação da banda "Batom na Cueca" para o show do dia 29 de janeiro de 2016. SERV 1,000000 17.000,00

Total Itens: 17.000,00

Empenhos

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

00481-000/2016 - RP 20/01/2016 O - Ordinário 00276/2016 17.000,00

00481-001/2016 - RP 27/01/2016 O - Ordinário 00276/2016 17.000,00

00481-000/2016 - Exerc. Ant. 20/01/2016 O - Ordinário 00276/2016 17.000,00

00481-001/2016 - Exerc. Ant. 27/01/2016 O - Ordinário 00276/2016 17.000,00

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MUNICIPIO DE NOVAIS

4R Sistemas

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 4/ 91

Total Empenhos: 17.000,00

Contrato - Geral - 13/2016

Fornec. Razão Social Dt. Início Dt. Fim Dt. Public. Valor Contrato Valor Garantia

3366 EDVALDO HERRERA 15705670850 03/02/2016 31/12/2016 03/02/2016 7.040,00 0,0003/02/2016

Dt. Ass.

ProcessoModalidadeTipo de GarantiaTipo de Contratação

FORNECIMENTO DE SERVIÇOS Dispensa - 00011/2016 15/2016

Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, QUE INCLUEM LEVANTAMENTOS

CONTÁBEIS REFERENTES AO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR, IDENTIFICAR, AUFERIR, CONTABILIZAR

E ATUALIZAR PARA OS COFRES MUNICIPAIS VALORES DAS PARCELAS DE RECURSOS LEGALMENTE DEVIDAS,

MAS QUE DEIXARAM DE SER CREDITADAS. ACESSAR O SISTEMA ELETRÔNICO DE ARRECADAÇÃO DA RFB,

CELEBRAR CONVÊNIOS, NOTIFICAR, ATUALIZAR DADOS CADASTRAIS DE CONTRIBUINTES.

Tipo de Objeto

Itens

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

0001 Prestação de serviços técnicos, que incluem levantamentos contábeis referentes ao

Imposto Territorial Rural - ITR, identificar, auferir, contabilizar e atualizar para os

cofres municipais valores das parcelas de recursos legalmente devidas, mas que

deixaram de ser creditadas. Acessar o sistema eletrônico de arrecadação da RFB,

celebrar convênios, notificar, atualizar dados cadastrais de contribuintes.

SERV 11,000000 7.040,00

Total Itens: 7.040,00

Empenhos

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

01063-000/2016 - Exerc. Ant. 03/02/2016 O - Ordinário 00578/2016 7.040,00

01063-000/2016 - Exerc. Ant. 13/10/2016 O - Ordinário 03554/2016 -1.920,00

01063-001/2016 - Exerc. Ant. 29/02/2016 O - Ordinário 00578/2016 640,00

01063-002/2016 - Exerc. Ant. 29/03/2016 O - Ordinário 00578/2016 640,00

01063-003/2016 - Exerc. Ant. 26/04/2016 O - Ordinário 00578/2016 640,00

01063-004/2016 - Exerc. Ant. 24/05/2016 O - Ordinário 00578/2016 640,00

01063-005/2016 - Exerc. Ant. 24/06/2016 O - Ordinário 00578/2016 640,00

01063-006/2016 - Exerc. Ant. 25/07/2016 O - Ordinário 00578/2016 640,00

01063-007/2016 - Exerc. Ant. 24/08/2016 O - Ordinário 00578/2016 640,00

01063-008/2016 - Exerc. Ant. 26/09/2016 O - Ordinário 00578/2016 640,00

Total Empenhos: 5.120,00

Contrato - Geral - 14/2016

Fornec. Razão Social Dt. Início Dt. Fim Dt. Public. Valor Contrato Valor Garantia

1987 PLANAD - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E

SOLUÇÕES TÉCN

16/02/2016 16/01/2017 17/02/2016 63.800,00 0,0016/02/2016

Dt. Ass.

ProcessoModalidadeTipo de GarantiaTipo de Contratação

FORNECIMENTO DE SERVIÇOS Convite Compras e Serviços - 00001/2016 12/2016

Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE

CONSULTORIA NA ÁREA ADMINISTRATIVA E DE PLANEJAMENTO, BUSCANDO ATENDER AOS PRINCÍPIOS

BÁSICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRIGIR FALHAS PROCEDIMENTAIS, ADEQUAR A GESTÃO

PÚBLICA À EXECUÇÃO DE SUAS ATRIBUIÇÕES DE FORMA EFICAZ E LEGAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES

CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

Tipo de Objeto

Itens

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

0001 - Orientação de servidores, sempre que necessário, no sentido de desenvolver

habilidades técnicas para os trabalhos relacionados, em especial aos processos

administrativos relacionados ao controle interno, licitações e contratos e

procedimentos de rotinas em recursos humanos;

- Elaborar pareceres técnicos nas áreas específicas de atuação, quando solicitado;

- Realizar quatro visitas por mês à Prefeitura para avaliar processos, e documentos

com o objetivo de aferir o cumprimento da Constituição Federal, Lei de

Responsabilidade Fiscal, normas e instruções do Tribunal de Contas do Estado de São

Paulo, emitindo, eventualmente, se necessário, relatórios das anomalias detectadas ou

SERV 11,000000 63.800,00

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MUNICIPIO DE NOVAIS

4R Sistemas

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 5/ 91

Itens

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

então, se reunir com os responsáveis pelas áreas respectivas, para alertar das falhas

detectadas, bem como, orientar quanto à legalidade e à forma correta de executar os

serviços, nos diversos setores da Administração Pública;

- Avaliação e assessoramento nos procedimentos do órgão público, com vista a

minimizar as probabilidades de erros e práticas ineficazes;

- Verificação do atendimento das normas internas e da necessidade de melhoramento e

fixação de outras para adequação das atividades administrativas;

- Execução de outras atividades objetivas de apoio técnico à gestão pública visando

assegurar o órgão a atingir seus objetivos; e

- Orientação técnicas à Chefia do Executivo para tomada de decisões, dentre outras

Total Itens: 63.800,00

Empenhos

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

01197-000/2016 - Exerc. Ant. 16/02/2016 O - Ordinário 00643/2016 63.800,00

01197-000/2016 - Exerc. Ant. 01/04/2016 O - Ordinário 01211/2016 -63.800,00

02264-000/2016 - Exerc. Ant. 01/04/2016 O - Ordinário 01213/2016 58.000,00

02264-001/2016 - Exerc. Ant. 13/04/2016 O - Ordinário 01213/2016 5.800,00

02264-002/2016 - Exerc. Ant. 15/04/2016 O - Ordinário 01213/2016 5.800,00

02264-003/2016 - Exerc. Ant. 16/05/2016 O - Ordinário 01213/2016 5.800,00

02264-004/2016 - Exerc. Ant. 16/06/2016 O - Ordinário 01213/2016 5.800,00

02264-005/2016 - Exerc. Ant. 15/07/2016 O - Ordinário 01213/2016 5.800,00

02264-006/2016 - Exerc. Ant. 16/08/2016 O - Ordinário 01213/2016 5.800,00

02264-007/2016 - Exerc. Ant. 15/09/2016 O - Ordinário 01213/2016 5.800,00

02264-008/2016 - Exerc. Ant. 17/10/2016 O - Ordinário 01213/2016 5.800,00

02264-009/2016 - Exerc. Ant. 16/11/2016 O - Ordinário 01213/2016 5.800,00

02264-010/2016 - Exerc. Ant. 16/12/2016 O - Ordinário 01213/2016 5.800,00

Total Empenhos: 58.000,00

Contrato - Geral - 15/2016

Fornec. Razão Social Dt. Início Dt. Fim Dt. Public. Valor Contrato Valor Garantia

451 AILTON ANTUNES FERREIRA ME 18/02/2016 31/12/2016 19/02/2016 77.750,00 0,0018/02/2016

Dt. Ass.

ProcessoModalidadeTipo de GarantiaTipo de Contratação

FORNECIMENTO DE MATERIAL Convite Compras e Serviços - 00002/2016 13/2016

Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA O FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS PARA

SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA MUNICIPAL DE NOVAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I.

Tipo de Objeto

Itens

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

0001 Fralda geriátrica, confeccionada em material impermeável, com barreiras laterais que

contenham o vazamento, com manta de absorção e boa quantidade interna de gel,

possibilitando uma maior retenção de líquidos. Deverá apresentar elásticos laterais e

fitas adesivas reposicionáveis, que permitem a abertura da fita sem comprometer a

fralda. Tamanho P, para pessoas com peso variando de 30 até 40 quilos e com cintura

de 50 a 80cm de circunferência. (Pacote c/ 30 un)

PCT 50,000000 1.850,00

0004 Fralda geriátrica, confeccionada em material impermeável, com barreiras laterais que

UN 1.200 Convite 004-03/2015 contenham o vazamento, com manta de absorção e

boa quantidade interna de gel, possibilitando uma maior retenção de líquidos. Deverá

apresentar elásticos laterais e fitas adesivas reposicionáveis, que permitem a abertura

da fita sem comprometer a fralda. Tamanho GG, para pessoas com peso variando de

90 até 110 quilos e com cintura de 120 a 165cm de circunferência. (Pacote c/ 26 un)

PCT 350,000000 16.100,00

0002 Fralda geriátrica, confeccionada em material impermeável, com barreiras laterais que

contenham o vazamento, com manta de absorção e boa quantidade interna de gel,

possibilitando uma maior retenção de líquidos. Deverá apresentar elásticos laterais e

fitas adesivas reposicionáveis, que permitem a abertura da fita sem comprometer a

fralda. Tamanho M, para pessoas com peso variando de 40 até 70 quilos e com cintura

de 80 a 110cm de circunferência. (Pacote c/ 30 un)

PCT 400,000000 18.400,00

0003 Fralda geriátrica, confeccionada em material impermeável, com barreiras laterais que

contenham o vazamento, com manta de absorção e boa quantidade interna de gel,

possibilitando uma maior retenção de líquidos. Deverá apresentar elásticos laterais e

fitas adesivas reposicionáveis, que permitem a abertura da fita sem comprometer a

fralda. Tamanho G, para pessoas com peso variando de 70 até 90 quilos e com cintura

PCT 900,000000 41.400,00

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MUNICIPIO DE NOVAIS

4R Sistemas

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 6/ 91

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

de 110 a 150cm de circunferência. (Pacote c/ 30 un)

Total Itens: 77.750,00

Empenhos

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

01199-000/2016 - Exerc. Ant. 18/02/2016 S - Saúde 00647/2016 77.750,00

01199-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 S - Saúde 04184/2016 -56.232,00

01199-001/2016 - Exerc. Ant. 23/02/2016 S - Saúde 00647/2016 5.434,00

01199-002/2016 - Exerc. Ant. 10/03/2016 S - Saúde 00647/2016 1.380,00

01199-003/2016 - Exerc. Ant. 04/04/2016 S - Saúde 00647/2016 3.220,00

01199-004/2016 - Exerc. Ant. 18/04/2016 S - Saúde 00647/2016 460,00

01199-005/2016 - Exerc. Ant. 31/05/2016 S - Saúde 00647/2016 1.380,00

01199-006/2016 - Exerc. Ant. 13/07/2016 S - Saúde 00647/2016 2.990,00

01199-007/2016 - Exerc. Ant. 26/07/2016 S - Saúde 00647/2016 444,00

01199-008/2016 - Exerc. Ant. 04/08/2016 S - Saúde 00647/2016 3.036,00

01199-009/2016 - Exerc. Ant. 12/08/2016 S - Saúde 00647/2016 1.426,00

01199-010/2016 - Exerc. Ant. 05/09/2016 S - Saúde 00647/2016 1.748,00

Total Empenhos: 21.518,00

Contrato - Geral - 16/2016

Fornec. Razão Social Dt. Início Dt. Fim Dt. Public. Valor Contrato Valor Garantia

709 EMPRESA DE PUBLICIDADE CATANDUVA LTDA

- ME

01/03/2016 01/03/2017 24/02/2016 7.902,00 0,0001/03/2016

Dt. Ass.

ProcessoModalidadeTipo de GarantiaTipo de Contratação

FORNECIMENTO DE SERVIÇOS Dispensa - 00012/2016 17/2016

Objeto

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, DOCUMENTOS E

INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVAIS.

Tipo de Objeto

Itens

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

0001 Publicações e divulgação dos documentos e atos oficiais se destinam a atender aos

Princípios da Publicidade e da Transparência e compreendem: leis, decretos, avisos de

licitação, comunicados, convocações, despachos, homologações, extratos de

contratos, extratos de aditamentos, demonstrativos, quadros, relatórios e resumos

contábeis, balanços, editais e outros assuntos de publicação obrigatória e de interesse

público, em caráter informativo, educativo e de orientação social.

SERV 12,000000 7.902,00

Total Itens: 7.902,00

Empenhos

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

00050-000/2017 02/01/2017 O - Ordinário 00041/2017 1.317,00

01559-000/2016 - Exerc. Ant. 01/03/2016 O - Ordinário 00836/2016 6.585,00

01559-001/2016 - Exerc. Ant. 01/04/2016 O - Ordinário 00836/2016 658,50

01559-002/2016 - Exerc. Ant. 03/05/2016 O - Ordinário 00836/2016 658,50

01559-003/2016 - Exerc. Ant. 07/06/2016 O - Ordinário 00836/2016 658,50

01559-004/2016 - Exerc. Ant. 05/07/2016 O - Ordinário 00836/2016 658,50

01559-005/2016 - Exerc. Ant. 02/08/2016 O - Ordinário 00836/2016 658,50

01559-006/2016 - Exerc. Ant. 02/09/2016 O - Ordinário 00836/2016 658,50

01559-007/2016 - Exerc. Ant. 03/10/2016 O - Ordinário 00836/2016 658,50

01559-008/2016 - Exerc. Ant. 14/11/2016 O - Ordinário 00836/2016 658,50

01559-009/2016 - Exerc. Ant. 07/12/2016 O - Ordinário 00836/2016 658,50

01559-010/2016 - Exerc. Ant. 21/12/2016 O - Ordinário 00836/2016 658,50

Total Empenhos: 7.902,00

Contrato - Geral - 17/2016

Fornec. Razão Social Dt. Início Dt. Fim Dt. Public. Valor Contrato Valor Garantia

1839 MARLI PEREZ SID CONTE 01/03/2016 31/12/2016 26/02/2016 5.774,90 0,0023/02/2016

Dt. Ass.

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MUNICIPIO DE NOVAIS

4R Sistemas

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 7/ 91

ProcessoModalidadeTipo de GarantiaTipo de Contratação

LOCAÇÃO Dispensa - 00013/2016 19/2016

Objeto

LOCAÇÃO DE IMOVEL

Tipo de Objeto

Itens

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

0001 LOCAÇÃO DE IMOVEL LOC 10,000000 5.774,90

Total Itens: 5.774,90

Empenhos

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

01560-000/2016 - Exerc. Ant. 01/03/2016 O - Ordinário 00837/2016 5.774,90

01560-001/2016 - Exerc. Ant. 08/03/2016 O - Ordinário 00837/2016 577,49

01560-002/2016 - Exerc. Ant. 04/04/2016 O - Ordinário 00837/2016 577,49

01560-003/2016 - Exerc. Ant. 09/05/2016 O - Ordinário 00837/2016 577,49

01560-004/2016 - Exerc. Ant. 06/06/2016 O - Ordinário 00837/2016 577,49

01560-005/2016 - Exerc. Ant. 06/07/2016 O - Ordinário 00837/2016 577,49

01560-006/2016 - Exerc. Ant. 05/08/2016 O - Ordinário 00837/2016 577,49

01560-007/2016 - Exerc. Ant. 12/09/2016 O - Ordinário 00837/2016 577,49

01560-008/2016 - Exerc. Ant. 06/10/2016 O - Ordinário 00837/2016 577,49

01560-009/2016 - Exerc. Ant. 07/11/2016 O - Ordinário 00837/2016 577,49

01560-010/2016 - Exerc. Ant. 02/12/2016 O - Ordinário 00837/2016 577,49

Total Empenhos: 5.774,90

Contrato - Geral - 18/2016

Fornec. Razão Social Dt. Início Dt. Fim Dt. Public. Valor Contrato Valor Garantia

3519 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP 01/04/2016 31/03/2017 10/03/2016 6.000,00 0,0007/03/2016

Dt. Ass.

ProcessoModalidadeTipo de GarantiaTipo de Contratação

FORNECIMENTO DE SERVIÇOS Dispensa - 00014/2016 22/2016

Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER DIARIAMENTE POR CORREIO ELETRÔNICO E WEBSITE, O

BOLETIM DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA CONTRATANTE, CONFORME DETALHAMENTO ABAIXO,

MANTER PLANTÕES DIÁRIOS PARA ATENDIMENTOS E CONSULTAS TELEFÔNICAS, SOBRE ASSUNTOS DE

NATUREZA JURÍDICA, CONTÁBIL-ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, PARECERES SOBRES ASSUNTOS

ESPECÍFICOS, INFORMAÇÃO SOBRE LEIS, E DECISÕES DO STF QUE SEJAM DE INTERESSE DA CONTRATANTE

E REMESSA DE MODELOS DE LEIS, DECRETOS, REGULAMENTOS, MANUAIS E FORMULÁRIOS, OS QUAIS

FARÃO PARTE DE UM BANCO DE DADOS CONTENDO ESSA COLETÂNEA DE DOCUMENTOS JURÍDICOS, CUJO

ACESSO SERÁ PERMITIDO AOS ASSINANTES.

Tipo de Objeto

Itens

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

0001 Módulo Primeiro

UN - Diário da Justiça da União - Tribunal Regional Federal da 3ª Região

UN - Diário da Justiça da União - Supremo Tribunal Federal

UN - Diário da Justiça da União - Superior Tribunal de Justiça

UN - Diário da Justiça da União - Tribunal Regional Federal da 1ª Região

UN - Diário da Justiça da União - Tribunal Regional Federal da 4ª Região 1ª Instância

UN - Diário da Justiça da União - Tribunal Superior do Trabalho

UN - Diário da Justiça da União - Tribunal Superior Eleitoral - TSE

UN - Diário da Justiça da União - Tribunal Regional Federal da 2ª Região

UN - Diário da Justiça da União - Conselho Nacional da Justiça do Trabalho

UN - Diário da Justiça da União - Tribunal Regional Federal da 5ª Região

Módulo Segundo

DOU1 - Diário Oficial da União - Seção 1

DOU3 - Diário Oficial da União - Seção 3

Módulo Terceiro

SP - Poder Executivo - Seção I

SP - Poder Executivo - Seção II

SP - Poder Legislativo - Tribunal de Contas

SP - Diário Oficial da Cidade de São Paulo

SP - Caderno Empresarial

SP - Diário da Justiça de São Paulo - Ordem dos Advogados do Brasil

SERV 12,000000 6.000,00

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MUNICIPIO DE NOVAIS

4R Sistemas

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 8/ 91

Itens

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

SP - Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP

Módulo Quarto

SP - Diário da Justiça de São Paulo - Caderno 1

SP - Diário da Justiça de São Paulo - Caderno 2

SP - Diário da Justiça de São Paulo - Caderno 3

SP - Diário da Justiça de São Paulo - Caderno 4 - Parte I

SP - Diário da Justiça de São Paulo - Caderno 4 - Parte II

SP - Diário da Justiça de São Paulo - Caderno 5

SP - Diário da Justiça de São Paulo - Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região

SP - Diário da Justiça de São Paulo - Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região

SP - Diário da Justiça de São Paulo - Caderno 4 - Parte III

SP - Diário da Justiça de São Paulo - Justiça Militar

SP - Diário da Justiça de São Paulo - Tribunal Regional Eleitoral

SP - Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região - Eletrônico

SP-Diário da Justiça de São Paulo-Diário dos Municípios

Total Itens: 6.000,00

Empenhos

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

00051-000/2017 02/01/2017 O - Ordinário 00042/2017 1.500,00

00051-001/2017 01/02/2017 O - Ordinário 00042/2017 500,00

00051-002/2017 01/03/2017 O - Ordinário 00042/2017 500,00

00051-003/2017 03/04/2017 O - Ordinário 00042/2017 500,00

02155-000/2016 - Exerc. Ant. 01/04/2016 O - Ordinário 01142/2016 4.500,00

02155-001/2016 - Exerc. Ant. 02/05/2016 O - Ordinário 01142/2016 500,00

02155-002/2016 - Exerc. Ant. 01/06/2016 O - Ordinário 01142/2016 500,00

02155-003/2016 - Exerc. Ant. 01/07/2016 O - Ordinário 01142/2016 500,00

02155-004/2016 - Exerc. Ant. 01/08/2016 O - Ordinário 01142/2016 500,00

02155-005/2016 - Exerc. Ant. 01/09/2016 O - Ordinário 01142/2016 500,00

02155-006/2016 - Exerc. Ant. 03/10/2016 O - Ordinário 01142/2016 500,00

02155-007/2016 - Exerc. Ant. 01/11/2016 O - Ordinário 01142/2016 500,00

02155-008/2016 - Exerc. Ant. 01/12/2016 O - Ordinário 01142/2016 500,00

02155-009/2016 - Exerc. Ant. 29/12/2016 O - Ordinário 01142/2016 500,00

Total Empenhos: 6.000,00

Contrato - Geral - 19/2016

Fornec. Razão Social Dt. Início Dt. Fim Dt. Public. Valor Contrato Valor Garantia

2134 TEREZA KARWOSKI BARRIONUEVO ME 22/03/2016 22/12/2016 23/03/2016 378.612,50 0,0022/03/2016

Dt. Ass.

ProcessoModalidadeTipo de GarantiaTipo de Contratação

FORNECIMENTO DE MATERIAL Pregão Presencial - 00001/2016 18/2016

Objeto

Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, conforme especificações constantes no Anexo I deste edital,

para suprimento da Merenda Escolar da Rede de Ensino do Município de Novais, programa esportivo "Esporte

Social" e programas da assistência social.

Tipo de Objeto

Itens

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

0003 BISCOITO DE POLVILHO SALGADO. Embalagem: em pacotes de aproximadamente de

100 a 200 gramas.

KG 750,000000 18.112,50

0002 PÃO DO TIPO DE HOT DOG, com peso de 80 gramas cada. Composição mínima da

massa: farinha de trigo; açúcar; gordura vegetal; leite em pó; sal; reforçador; água;

fermento biológico; antimofo.

KG 5.000,000000 61.500,00

0004 ROSCA DOCE. Composição mínima da massa: farinha de trigo fortificado com ferro e

ácido fólico, açúcar, açúcar invertido, gordura vegetal; emulsificantes monoglicerideos

de ácidos graxos polisorbato 80; estearoil-2-lactil lactato de sódio, conservador

propionato de cálcio; contem glúten

KG 5.000,000000 80.500,00

0001 PÃO DO TIPO FRANCÊS, com peso de 50 gramas cada. Característica agradável e

crocante. Ingredientes: farinha enriquecida com ácido fólico, fermento e água.

Composição nutricional aproximada (porção de 50g): 4,65 g proteína; 28,7 g glicídios;

0,1 g lipídios

KG 23.000,000000 218.500,00

Total Itens: 378.612,50

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MUNICIPIO DE NOVAIS

4R Sistemas

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 9/ 91

Empenhos

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

02086-000/2016 - Exerc. Ant. 23/03/2016 A - Assistência 01095/2016 3.790,00

02086-001/2016 - Exerc. Ant. 05/04/2016 A - Assistência 01095/2016 1.581,00

02086-002/2016 - Exerc. Ant. 25/05/2016 A - Assistência 01095/2016 1.259,00

02086-003/2016 - Exerc. Ant. 16/06/2016 A - Assistência 01095/2016 950,00

02088-000/2016 - Exerc. Ant. 23/03/2016 A - Assistência 01096/2016 3.790,00

02088-000/2016 - Exerc. Ant. 05/04/2016 A - Assistência 01348/2016 -3.790,00

02089-000/2016 - Exerc. Ant. 23/03/2016 A - Assistência 01097/2016 3.790,00

02089-001/2016 - Exerc. Ant. 05/04/2016 A - Assistência 01097/2016 1.790,50

02089-002/2016 - Exerc. Ant. 25/05/2016 A - Assistência 01097/2016 1.999,50

02422-000/2016 - Exerc. Ant. 05/04/2016 A - Assistência 01349/2016 3.790,00

02422-000/2016 - Exerc. Ant. 30/11/2016 A - Assistência 03955/2016 -2.560,00

02422-001/2016 - Exerc. Ant. 05/04/2016 A - Assistência 01349/2016 1.230,00

04190-000/2016 - Exerc. Ant. 23/06/2016 A - Assistência 02265/2016 3.790,00

04190-001/2016 - Exerc. Ant. 07/07/2016 A - Assistência 02265/2016 1.125,10

04190-002/2016 - Exerc. Ant. 26/07/2016 A - Assistência 02265/2016 1.857,40

04190-003/2016 - Exerc. Ant. 08/08/2016 A - Assistência 02265/2016 807,50

05261-000/2016 - Exerc. Ant. 15/08/2016 A - Assistência 02838/2016 1.900,00

05261-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 A - Assistência 04390/2016 -1.349,00

05261-001/2016 - Exerc. Ant. 09/09/2016 A - Assistência 02838/2016 247,00

05261-002/2016 - Exerc. Ant. 03/10/2016 A - Assistência 02838/2016 304,00

05263-000/2016 - Exerc. Ant. 15/08/2016 A - Assistência 02840/2016 1.230,00

05263-000/2016 - Exerc. Ant. 21/09/2016 A - Assistência 03345/2016 -1.230,00

05264-000/2016 - Exerc. Ant. 15/08/2016 A - Assistência 02841/2016 492,00

05264-001/2016 - Exerc. Ant. 30/08/2016 A - Assistência 02841/2016 492,00

05265-000/2016 - Exerc. Ant. 15/08/2016 A - Assistência 02842/2016 2.898,00

05265-000/2016 - Exerc. Ant. 23/09/2016 A - Assistência 03358/2016 -2.318,40

05265-001/2016 - Exerc. Ant. 23/09/2016 A - Assistência 02842/2016 579,60

06907-000/2016 - Exerc. Ant. 03/11/2016 C - Convênio 03726/2016 4.351,00

06907-001/2016 - Exerc. Ant. 09/11/2016 C - Convênio 03726/2016 1.596,00

06907-002/2016 - Exerc. Ant. 18/11/2016 C - Convênio 03726/2016 1.396,50

06907-003/2016 - Exerc. Ant. 16/12/2016 C - Convênio 03726/2016 1.358,50

02080-000/2016 - Exerc. Ant. 23/03/2016 E - Educação 01089/2016 15.260,00

02080-001/2016 - Exerc. Ant. 08/04/2016 E - Educação 01089/2016 3.075,00

02080-002/2016 - Exerc. Ant. 09/05/2016 E - Educação 01089/2016 3.567,00

02080-003/2016 - Exerc. Ant. 13/06/2016 E - Educação 01089/2016 3.488,00

02080-004/2016 - Exerc. Ant. 03/08/2016 E - Educação 01089/2016 845,50

02080-005/2016 - Exerc. Ant. 05/09/2016 E - Educação 01089/2016 931,00

02080-006/2016 - Exerc. Ant. 09/09/2016 E - Educação 01089/2016 1.406,00

02080-007/2016 - Exerc. Ant. 19/09/2016 E - Educação 01089/2016 855,00

02080-008/2016 - Exerc. Ant. 23/09/2016 E - Educação 01089/2016 1.092,50

02081-000/2016 - Exerc. Ant. 23/03/2016 E - Educação 01090/2016 6.627,00

02081-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 E - Educação 04384/2016 -1.115,50

02081-001/2016 - Exerc. Ant. 09/05/2016 E - Educação 01090/2016 547,40

02081-002/2016 - Exerc. Ant. 13/06/2016 E - Educação 01090/2016 590,40

02081-003/2016 - Exerc. Ant. 23/06/2016 E - Educação 01090/2016 861,00

02081-004/2016 - Exerc. Ant. 05/09/2016 E - Educação 01090/2016 659,90

02081-005/2016 - Exerc. Ant. 09/09/2016 E - Educação 01090/2016 322,00

02081-006/2016 - Exerc. Ant. 19/09/2016 E - Educação 01090/2016 180,50

02081-007/2016 - Exerc. Ant. 23/09/2016 E - Educação 01090/2016 247,00

02081-008/2016 - Exerc. Ant. 03/10/2016 E - Educação 01090/2016 275,50

02081-009/2016 - Exerc. Ant. 07/10/2016 E - Educação 01090/2016 611,80

02081-010/2016 - Exerc. Ant. 07/10/2016 E - Educação 01090/2016 180,50

02081-011/2016 - Exerc. Ant. 04/11/2016 E - Educação 01090/2016 342,00

02081-012/2016 - Exerc. Ant. 18/11/2016 E - Educação 01090/2016 693,50

02082-000/2016 - Exerc. Ant. 23/03/2016 E - Educação 01091/2016 6.627,00

02082-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 E - Educação 04385/2016 -1.871,50

02082-001/2016 - Exerc. Ant. 12/04/2016 E - Educação 01091/2016 1.170,20

02082-002/2016 - Exerc. Ant. 09/05/2016 E - Educação 01091/2016 579,60

02082-003/2016 - Exerc. Ant. 13/06/2016 E - Educação 01091/2016 442,80

02082-004/2016 - Exerc. Ant. 23/06/2016 E - Educação 01091/2016 430,50

02082-005/2016 - Exerc. Ant. 05/09/2016 E - Educação 01091/2016 598,20

02082-006/2016 - Exerc. Ant. 23/09/2016 E - Educação 01091/2016 445,00

02082-007/2016 - Exerc. Ant. 03/10/2016 E - Educação 01091/2016 110,70

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MUNICIPIO DE NOVAIS

4R Sistemas

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 10/ 91

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

02082-008/2016 - Exerc. Ant. 07/10/2016 E - Educação 01091/2016 285,00

02082-009/2016 - Exerc. Ant. 04/11/2016 E - Educação 01091/2016 247,00

02082-010/2016 - Exerc. Ant. 18/11/2016 E - Educação 01091/2016 446,50

02083-000/2016 - Exerc. Ant. 23/03/2016 E - Educação 01092/2016 15.830,00

02083-001/2016 - Exerc. Ant. 08/04/2016 E - Educação 01092/2016 1.932,00

02083-002/2016 - Exerc. Ant. 09/05/2016 E - Educação 01092/2016 2.503,50

02083-003/2016 - Exerc. Ant. 08/06/2016 E - Educação 01092/2016 2.812,00

02083-004/2016 - Exerc. Ant. 23/06/2016 E - Educação 01092/2016 3.262,50

02083-005/2016 - Exerc. Ant. 30/08/2016 E - Educação 01092/2016 712,50

02083-006/2016 - Exerc. Ant. 05/09/2016 E - Educação 01092/2016 807,50

02083-007/2016 - Exerc. Ant. 09/09/2016 E - Educação 01092/2016 617,50

02083-008/2016 - Exerc. Ant. 19/09/2016 E - Educação 01092/2016 722,00

02083-009/2016 - Exerc. Ant. 23/09/2016 E - Educação 01092/2016 741,00

02083-010/2016 - Exerc. Ant. 03/10/2016 E - Educação 01092/2016 570,00

02083-011/2016 - Exerc. Ant. 07/10/2016 E - Educação 01092/2016 1.149,50

02084-000/2016 - Exerc. Ant. 23/03/2016 E - Educação 01093/2016 17.324,00

02084-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 E - Educação 04386/2016 -1.368,00

02084-001/2016 - Exerc. Ant. 08/04/2016 E - Educação 01093/2016 1.899,80

02084-002/2016 - Exerc. Ant. 09/05/2016 E - Educação 01093/2016 1.642,20

02084-003/2016 - Exerc. Ant. 08/06/2016 E - Educação 01093/2016 1.094,70

02084-004/2016 - Exerc. Ant. 23/06/2016 E - Educação 01093/2016 1.867,50

02084-005/2016 - Exerc. Ant. 12/07/2016 E - Educação 01093/2016 1.699,35

02084-006/2016 - Exerc. Ant. 19/07/2016 E - Educação 01093/2016 1.180,80

02084-007/2016 - Exerc. Ant. 05/09/2016 E - Educação 01093/2016 1.635,90

02084-008/2016 - Exerc. Ant. 09/09/2016 E - Educação 01093/2016 456,00

02084-009/2016 - Exerc. Ant. 19/09/2016 E - Educação 01093/2016 228,00

02084-010/2016 - Exerc. Ant. 23/09/2016 E - Educação 01093/2016 190,00

02084-011/2016 - Exerc. Ant. 03/10/2016 E - Educação 01093/2016 161,50

02084-012/2016 - Exerc. Ant. 07/10/2016 E - Educação 01093/2016 1.031,25

02084-013/2016 - Exerc. Ant. 14/10/2016 E - Educação 01093/2016 266,00

02084-014/2016 - Exerc. Ant. 04/11/2016 E - Educação 01093/2016 798,00

02084-015/2016 - Exerc. Ant. 18/11/2016 E - Educação 01093/2016 1.805,00

06222-000/2016 - Exerc. Ant. 21/09/2016 E - Educação 03350/2016 1.230,00

06222-001/2016 - Exerc. Ant. 07/10/2016 E - Educação 03350/2016 1.230,00

06238-000/2016 - Exerc. Ant. 27/09/2016 E - Educação 03367/2016 2.318,40

06238-001/2016 - Exerc. Ant. 07/10/2016 E - Educação 03367/2016 2.318,40

06416-000/2016 - Exerc. Ant. 06/10/2016 E - Educação 03441/2016 4.750,00

06416-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 E - Educação 04391/2016 -1.558,00

06416-001/2016 - Exerc. Ant. 14/10/2016 E - Educação 03441/2016 1.254,00

06416-002/2016 - Exerc. Ant. 04/11/2016 E - Educação 03441/2016 1.938,00

06417-000/2016 - Exerc. Ant. 06/10/2016 E - Educação 03442/2016 9.500,00

06417-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 E - Educação 04392/2016 -5.182,25

06417-001/2016 - Exerc. Ant. 04/11/2016 E - Educação 03442/2016 247,00

06417-002/2016 - Exerc. Ant. 18/11/2016 E - Educação 03442/2016 4.070,75

06906-000/2016 - Exerc. Ant. 03/11/2016 E - Educação 03724/2016 3.657,50

06906-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 E - Educação 04394/2016 -1.776,50

06906-001/2016 - Exerc. Ant. 09/11/2016 E - Educação 03724/2016 1.881,00

02085-000/2016 - Exerc. Ant. 23/03/2016 O - Ordinário 01094/2016 9.500,00

02085-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04387/2016 -2.973,50

02085-001/2016 - Exerc. Ant. 02/05/2016 O - Ordinário 01094/2016 1.235,00

02085-002/2016 - Exerc. Ant. 05/09/2016 O - Ordinário 01094/2016 304,00

02085-003/2016 - Exerc. Ant. 12/09/2016 O - Ordinário 01094/2016 370,50

02085-004/2016 - Exerc. Ant. 19/09/2016 O - Ordinário 01094/2016 266,00

02085-005/2016 - Exerc. Ant. 23/09/2016 O - Ordinário 01094/2016 712,50

02085-006/2016 - Exerc. Ant. 07/10/2016 O - Ordinário 01094/2016 931,00

02085-007/2016 - Exerc. Ant. 14/10/2016 O - Ordinário 01094/2016 570,00

02085-008/2016 - Exerc. Ant. 30/11/2016 O - Ordinário 01094/2016 2.137,50

02090-000/2016 - Exerc. Ant. 23/03/2016 O - Ordinário 01098/2016 1.900,00

02090-001/2016 - Exerc. Ant. 01/04/2016 O - Ordinário 01098/2016 1.900,00

02091-000/2016 - Exerc. Ant. 23/03/2016 O - Ordinário 01099/2016 15.362,50

02091-001/2016 - Exerc. Ant. 01/04/2016 O - Ordinário 01099/2016 2.371,50

02091-002/2016 - Exerc. Ant. 15/04/2016 O - Ordinário 01099/2016 1.514,80

02091-003/2016 - Exerc. Ant. 08/06/2016 O - Ordinário 01099/2016 966,00

02091-004/2016 - Exerc. Ant. 16/06/2016 O - Ordinário 01099/2016 2.984,85

02091-005/2016 - Exerc. Ant. 23/06/2016 O - Ordinário 01099/2016 3.033,45

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MUNICIPIO DE NOVAIS

4R Sistemas

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 11/ 91

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

02091-006/2016 - Exerc. Ant. 03/08/2016 O - Ordinário 01099/2016 1.320,20

02091-007/2016 - Exerc. Ant. 19/09/2016 O - Ordinário 01099/2016 805,00

02091-008/2016 - Exerc. Ant. 04/11/2016 O - Ordinário 01099/2016 2.366,70

02092-000/2016 - Exerc. Ant. 23/03/2016 O - Ordinário 01120/2016 13.526,00

02092-001/2016 - Exerc. Ant. 01/04/2016 O - Ordinário 01120/2016 3.382,50

02092-002/2016 - Exerc. Ant. 01/04/2016 O - Ordinário 01120/2016 4.186,00

02092-003/2016 - Exerc. Ant. 18/04/2016 O - Ordinário 01120/2016 1.605,50

02092-004/2016 - Exerc. Ant. 02/05/2016 O - Ordinário 01120/2016 3.202,50

02092-005/2016 - Exerc. Ant. 16/06/2016 O - Ordinário 01120/2016 741,00

02092-006/2016 - Exerc. Ant. 23/08/2016 O - Ordinário 01120/2016 408,50

02093-000/2016 - Exerc. Ant. 23/03/2016 O - Ordinário 01121/2016 1.191,50

02093-001/2016 - Exerc. Ant. 01/04/2016 O - Ordinário 01121/2016 570,00

02093-002/2016 - Exerc. Ant. 02/05/2016 O - Ordinário 01121/2016 241,50

02093-003/2016 - Exerc. Ant. 02/06/2016 O - Ordinário 01121/2016 380,00

02094-000/2016 - Exerc. Ant. 23/03/2016 O - Ordinário 01122/2016 1.191,50

02094-001/2016 - Exerc. Ant. 01/04/2016 O - Ordinário 01122/2016 241,50

02094-002/2016 - Exerc. Ant. 02/05/2016 O - Ordinário 01122/2016 171,00

02094-003/2016 - Exerc. Ant. 02/06/2016 O - Ordinário 01122/2016 247,00

02094-004/2016 - Exerc. Ant. 08/08/2016 O - Ordinário 01122/2016 114,00

02094-005/2016 - Exerc. Ant. 15/08/2016 O - Ordinário 01122/2016 209,00

02094-006/2016 - Exerc. Ant. 07/10/2016 O - Ordinário 01122/2016 209,00

02095-000/2016 - Exerc. Ant. 23/03/2016 O - Ordinário 01123/2016 5.049,25

02095-001/2016 - Exerc. Ant. 01/04/2016 O - Ordinário 01123/2016 1.956,50

02095-002/2016 - Exerc. Ant. 18/04/2016 O - Ordinário 01123/2016 1.045,00

02095-003/2016 - Exerc. Ant. 02/05/2016 O - Ordinário 01123/2016 1.601,25

02095-004/2016 - Exerc. Ant. 08/08/2016 O - Ordinário 01123/2016 446,50

02096-000/2016 - Exerc. Ant. 23/03/2016 O - Ordinário 01124/2016 7.768,75

02096-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04388/2016 -9,50

02096-001/2016 - Exerc. Ant. 01/04/2016 O - Ordinário 01124/2016 1.943,00

02096-002/2016 - Exerc. Ant. 15/04/2016 O - Ordinário 01124/2016 1.422,00

02096-003/2016 - Exerc. Ant. 02/05/2016 O - Ordinário 01124/2016 598,50

02096-004/2016 - Exerc. Ant. 02/06/2016 O - Ordinário 01124/2016 190,00

02096-005/2016 - Exerc. Ant. 16/06/2016 O - Ordinário 01124/2016 427,50

02096-006/2016 - Exerc. Ant. 26/07/2016 O - Ordinário 01124/2016 612,00

02096-007/2016 - Exerc. Ant. 03/08/2016 O - Ordinário 01124/2016 342,00

02096-008/2016 - Exerc. Ant. 08/08/2016 O - Ordinário 01124/2016 304,00

02096-009/2016 - Exerc. Ant. 15/08/2016 O - Ordinário 01124/2016 465,50

02096-010/2016 - Exerc. Ant. 23/08/2016 O - Ordinário 01124/2016 570,00

02096-011/2016 - Exerc. Ant. 31/08/2016 O - Ordinário 01124/2016 884,75

02847-000/2016 - Exerc. Ant. 29/04/2016 O - Ordinário 01539/2016 3.800,00

02847-001/2016 - Exerc. Ant. 09/05/2016 O - Ordinário 01539/2016 3.420,00

02847-002/2016 - Exerc. Ant. 24/05/2016 O - Ordinário 01539/2016 380,00

03182-000/2016 - Exerc. Ant. 16/05/2016 O - Ordinário 01793/2016 5.700,00

03182-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04389/2016 -2,85

03182-001/2016 - Exerc. Ant. 25/05/2016 O - Ordinário 01793/2016 1.626,40

03182-002/2016 - Exerc. Ant. 02/06/2016 O - Ordinário 01793/2016 855,00

03182-003/2016 - Exerc. Ant. 08/06/2016 O - Ordinário 01793/2016 845,50

03182-004/2016 - Exerc. Ant. 23/06/2016 O - Ordinário 01793/2016 817,00

03182-005/2016 - Exerc. Ant. 07/07/2016 O - Ordinário 01793/2016 864,50

03182-006/2016 - Exerc. Ant. 26/07/2016 O - Ordinário 01793/2016 688,75

03183-000/2016 - Exerc. Ant. 16/05/2016 O - Ordinário 01794/2016 3.075,00

03183-001/2016 - Exerc. Ant. 25/05/2016 O - Ordinário 01794/2016 3.075,00

03184-000/2016 - Exerc. Ant. 16/05/2016 O - Ordinário 01795/2016 14.200,00

03184-001/2016 - Exerc. Ant. 25/05/2016 O - Ordinário 01795/2016 8.695,50

03184-002/2016 - Exerc. Ant. 02/06/2016 O - Ordinário 01795/2016 4.090,00

03184-003/2016 - Exerc. Ant. 16/06/2016 O - Ordinário 01795/2016 1.414,50

03185-000/2016 - Exerc. Ant. 16/05/2016 O - Ordinário 01796/2016 4.830,00

03185-001/2016 - Exerc. Ant. 25/05/2016 O - Ordinário 01796/2016 4.427,50

03185-002/2016 - Exerc. Ant. 08/06/2016 O - Ordinário 01796/2016 402,50

03186-000/2016 - Exerc. Ant. 16/05/2016 O - Ordinário 01797/2016 805,00

03186-001/2016 - Exerc. Ant. 25/05/2016 O - Ordinário 01797/2016 805,00

03187-000/2016 - Exerc. Ant. 16/05/2016 O - Ordinário 01798/2016 2.093,00

03187-001/2016 - Exerc. Ant. 25/05/2016 O - Ordinário 01798/2016 1.288,00

03187-002/2016 - Exerc. Ant. 02/06/2016 O - Ordinário 01798/2016 805,00

03189-000/2016 - Exerc. Ant. 16/05/2016 O - Ordinário 01799/2016 1.127,00

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MUNICIPIO DE NOVAIS

4R Sistemas

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 12/ 91

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

03189-001/2016 - Exerc. Ant. 25/05/2016 O - Ordinário 01799/2016 1.127,00

03190-000/2016 - Exerc. Ant. 16/05/2016 O - Ordinário 01800/2016 1.610,00

03190-001/2016 - Exerc. Ant. 14/10/2016 O - Ordinário 01800/2016 885,50

03190-002/2016 - Exerc. Ant. 30/11/2016 O - Ordinário 01800/2016 724,50

03191-000/2016 - Exerc. Ant. 16/05/2016 O - Ordinário 01801/2016 1.610,00

03191-001/2016 - Exerc. Ant. 02/06/2016 O - Ordinário 01801/2016 1.610,00

03192-000/2016 - Exerc. Ant. 16/05/2016 O - Ordinário 01802/2016 3.690,00

03192-001/2016 - Exerc. Ant. 25/05/2016 O - Ordinário 01802/2016 959,40

03192-002/2016 - Exerc. Ant. 02/06/2016 O - Ordinário 01802/2016 1.709,70

03192-003/2016 - Exerc. Ant. 08/06/2016 O - Ordinário 01802/2016 1.020,90

03193-000/2016 - Exerc. Ant. 16/05/2016 O - Ordinário 01803/2016 307,50

03193-001/2016 - Exerc. Ant. 03/08/2016 O - Ordinário 01803/2016 307,50

03194-000/2016 - Exerc. Ant. 16/05/2016 O - Ordinário 01804/2016 1.230,00

03194-001/2016 - Exerc. Ant. 02/06/2016 O - Ordinário 01804/2016 615,00

03194-002/2016 - Exerc. Ant. 03/08/2016 O - Ordinário 01804/2016 615,00

03195-000/2016 - Exerc. Ant. 16/05/2016 O - Ordinário 01805/2016 922,50

03195-001/2016 - Exerc. Ant. 15/08/2016 O - Ordinário 01805/2016 922,50

04191-000/2016 - Exerc. Ant. 23/06/2016 O - Ordinário 02266/2016 9.003,00

04191-001/2016 - Exerc. Ant. 07/07/2016 O - Ordinário 02266/2016 2.797,50

04191-002/2016 - Exerc. Ant. 08/08/2016 O - Ordinário 02266/2016 1.107,00

04191-003/2016 - Exerc. Ant. 15/08/2016 O - Ordinário 02266/2016 2.371,50

04191-004/2016 - Exerc. Ant. 30/08/2016 O - Ordinário 02266/2016 1.761,00

04191-005/2016 - Exerc. Ant. 05/09/2016 O - Ordinário 02266/2016 966,00

04192-000/2016 - Exerc. Ant. 23/06/2016 O - Ordinário 02267/2016 615,00

04192-001/2016 - Exerc. Ant. 07/07/2016 O - Ordinário 02267/2016 615,00

04193-000/2016 - Exerc. Ant. 23/06/2016 O - Ordinário 02268/2016 615,00

04193-001/2016 - Exerc. Ant. 07/07/2016 O - Ordinário 02268/2016 615,00

04194-000/2016 - Exerc. Ant. 23/06/2016 O - Ordinário 02269/2016 7.124,25

04194-001/2016 - Exerc. Ant. 07/07/2016 O - Ordinário 02269/2016 1.690,50

04194-002/2016 - Exerc. Ant. 08/08/2016 O - Ordinário 02269/2016 2.044,70

04194-003/2016 - Exerc. Ant. 23/08/2016 O - Ordinário 02269/2016 2.737,00

04194-004/2016 - Exerc. Ant. 30/08/2016 O - Ordinário 02269/2016 652,05

04195-000/2016 - Exerc. Ant. 23/06/2016 O - Ordinário 02270/2016 120,75

04195-001/2016 - Exerc. Ant. 03/08/2016 O - Ordinário 02270/2016 120,75

04196-000/2016 - Exerc. Ant. 23/06/2016 O - Ordinário 02271/2016 241,50

04196-001/2016 - Exerc. Ant. 07/07/2016 O - Ordinário 02271/2016 241,50

04197-000/2016 - Exerc. Ant. 23/06/2016 O - Ordinário 02272/2016 241,50

04197-001/2016 - Exerc. Ant. 07/07/2016 O - Ordinário 02272/2016 241,50

04198-000/2016 - Exerc. Ant. 23/06/2016 O - Ordinário 02273/2016 1.368,50

04198-001/2016 - Exerc. Ant. 03/08/2016 O - Ordinário 02273/2016 579,60

04198-002/2016 - Exerc. Ant. 08/08/2016 O - Ordinário 02273/2016 466,90

04198-003/2016 - Exerc. Ant. 15/08/2016 O - Ordinário 02273/2016 322,00

04199-000/2016 - Exerc. Ant. 23/06/2016 O - Ordinário 02274/2016 1.368,50

04199-001/2016 - Exerc. Ant. 03/08/2016 O - Ordinário 02274/2016 225,40

04199-002/2016 - Exerc. Ant. 15/08/2016 O - Ordinário 02274/2016 193,20

04199-003/2016 - Exerc. Ant. 23/08/2016 O - Ordinário 02274/2016 241,50

04199-004/2016 - Exerc. Ant. 30/08/2016 O - Ordinário 02274/2016 402,50

04199-005/2016 - Exerc. Ant. 19/09/2016 O - Ordinário 02274/2016 305,90

04252-000/2016 - Exerc. Ant. 23/06/2016 O - Ordinário 02303/2016 1.405,50

04252-001/2016 - Exerc. Ant. 07/07/2016 O - Ordinário 02303/2016 1.405,50

04253-000/2016 - Exerc. Ant. 23/06/2016 O - Ordinário 02304/2016 12.525,75

04253-001/2016 - Exerc. Ant. 07/07/2016 O - Ordinário 02304/2016 4.902,40

04253-002/2016 - Exerc. Ant. 03/08/2016 O - Ordinário 02304/2016 2.495,50

04253-003/2016 - Exerc. Ant. 31/08/2016 O - Ordinário 02304/2016 3.598,35

04253-004/2016 - Exerc. Ant. 05/09/2016 O - Ordinário 02304/2016 1.529,50

04254-000/2016 - Exerc. Ant. 23/06/2016 O - Ordinário 02305/2016 615,00

04254-001/2016 - Exerc. Ant. 07/07/2016 O - Ordinário 02305/2016 615,00

04255-000/2016 - Exerc. Ant. 23/06/2016 O - Ordinário 02306/2016 922,50

04255-001/2016 - Exerc. Ant. 07/07/2016 O - Ordinário 02306/2016 922,50

04256-000/2016 - Exerc. Ant. 23/06/2016 O - Ordinário 02307/2016 603,75

04256-001/2016 - Exerc. Ant. 07/07/2016 O - Ordinário 02307/2016 603,75

04257-000/2016 - Exerc. Ant. 23/06/2016 O - Ordinário 02308/2016 483,00

04257-001/2016 - Exerc. Ant. 26/07/2016 O - Ordinário 02308/2016 483,00

04258-000/2016 - Exerc. Ant. 23/06/2016 O - Ordinário 02309/2016 322,00

04258-001/2016 - Exerc. Ant. 03/08/2016 O - Ordinário 02309/2016 322,00

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MUNICIPIO DE NOVAIS

4R Sistemas

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 13/ 91

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

04746-000/2016 - Exerc. Ant. 18/07/2016 O - Ordinário 02569/2016 5.700,00

04746-001/2016 - Exerc. Ant. 26/07/2016 O - Ordinário 02569/2016 655,50

04746-002/2016 - Exerc. Ant. 03/08/2016 O - Ordinário 02569/2016 826,50

04746-003/2016 - Exerc. Ant. 08/08/2016 O - Ordinário 02569/2016 874,00

04746-004/2016 - Exerc. Ant. 15/08/2016 O - Ordinário 02569/2016 845,50

04746-005/2016 - Exerc. Ant. 23/08/2016 O - Ordinário 02569/2016 836,00

04746-006/2016 - Exerc. Ant. 30/08/2016 O - Ordinário 02569/2016 883,50

04746-007/2016 - Exerc. Ant. 05/09/2016 O - Ordinário 02569/2016 779,00

05260-000/2016 - Exerc. Ant. 15/08/2016 O - Ordinário 02837/2016 7.149,00

05260-001/2016 - Exerc. Ant. 30/08/2016 O - Ordinário 02837/2016 855,00

05260-002/2016 - Exerc. Ant. 19/09/2016 O - Ordinário 02837/2016 1.449,00

05260-003/2016 - Exerc. Ant. 23/09/2016 O - Ordinário 02837/2016 475,00

05260-004/2016 - Exerc. Ant. 03/10/2016 O - Ordinário 02837/2016 1.254,00

05260-005/2016 - Exerc. Ant. 30/11/2016 O - Ordinário 02837/2016 3.116,00

05262-000/2016 - Exerc. Ant. 15/08/2016 O - Ordinário 02839/2016 1.045,50

05262-001/2016 - Exerc. Ant. 23/08/2016 O - Ordinário 02839/2016 1.045,50

05266-000/2016 - Exerc. Ant. 15/08/2016 O - Ordinário 02843/2016 241,50

05266-001/2016 - Exerc. Ant. 23/08/2016 O - Ordinário 02843/2016 241,50

05267-000/2016 - Exerc. Ant. 15/08/2016 O - Ordinário 02844/2016 241,50

05267-001/2016 - Exerc. Ant. 23/08/2016 O - Ordinário 02844/2016 241,50

05268-000/2016 - Exerc. Ant. 15/08/2016 O - Ordinário 02845/2016 322,00

05268-001/2016 - Exerc. Ant. 23/08/2016 O - Ordinário 02845/2016 322,00

05859-000/2016 - Exerc. Ant. 02/09/2016 O - Ordinário 03179/2016 4.750,00

05859-001/2016 - Exerc. Ant. 19/09/2016 O - Ordinário 03179/2016 1.947,50

05859-002/2016 - Exerc. Ant. 23/09/2016 O - Ordinário 03179/2016 845,50

05859-003/2016 - Exerc. Ant. 03/10/2016 O - Ordinário 03179/2016 874,00

05859-004/2016 - Exerc. Ant. 07/10/2016 O - Ordinário 03179/2016 1.083,00

06418-000/2016 - Exerc. Ant. 06/10/2016 O - Ordinário 03443/2016 9.975,00

06418-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04393/2016 -3.189,15

06418-001/2016 - Exerc. Ant. 14/10/2016 O - Ordinário 03443/2016 769,50

06418-002/2016 - Exerc. Ant. 04/11/2016 O - Ordinário 03443/2016 1.077,30

06418-003/2016 - Exerc. Ant. 18/11/2016 O - Ordinário 03443/2016 1.249,25

06418-004/2016 - Exerc. Ant. 30/11/2016 O - Ordinário 03443/2016 1.710,00

06418-005/2016 - Exerc. Ant. 16/12/2016 O - Ordinário 03443/2016 1.276,80

06418-006/2016 - Exerc. Ant. 21/12/2016 O - Ordinário 03443/2016 703,00

07437-000/2016 - Exerc. Ant. 30/11/2016 O - Ordinário 03956/2016 950,00

07437-001/2016 - Exerc. Ant. 16/12/2016 O - Ordinário 03956/2016 950,00

07438-000/2016 - Exerc. Ant. 30/11/2016 O - Ordinário 03957/2016 2.042,50

07438-001/2016 - Exerc. Ant. 16/12/2016 O - Ordinário 03957/2016 2.042,50

07439-000/2016 - Exerc. Ant. 30/11/2016 O - Ordinário 03958/2016 3.230,00

07439-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04405/2016 -893,00

07439-001/2016 - Exerc. Ant. 05/12/2016 O - Ordinário 03958/2016 912,00

07439-002/2016 - Exerc. Ant. 16/12/2016 O - Ordinário 03958/2016 912,00

07439-003/2016 - Exerc. Ant. 21/12/2016 O - Ordinário 03958/2016 513,00

07440-000/2016 - Exerc. Ant. 30/11/2016 O - Ordinário 03959/2016 760,00

07440-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04395/2016 -513,00

07440-001/2016 - Exerc. Ant. 05/12/2016 O - Ordinário 03959/2016 247,00

07441-000/2016 - Exerc. Ant. 30/11/2016 O - Ordinário 03960/2016 2.517,50

07441-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04396/2016 -1.140,00

07441-001/2016 - Exerc. Ant. 05/12/2016 O - Ordinário 03960/2016 1.377,50

07442-000/2016 - Exerc. Ant. 30/11/2016 O - Ordinário 03961/2016 1.610,00

07442-001/2016 - Exerc. Ant. 02/12/2016 O - Ordinário 03961/2016 1.610,00

07960-000/2016 - Exerc. Ant. 19/12/2016 O - Ordinário 04136/2016 3.762,00

Total Empenhos: 262.466,25

Contrato - Geral - 21/2016

Fornec. Razão Social Dt. Início Dt. Fim Dt. Public. Valor Contrato Valor Garantia

1084 NEUSA MARIA PRADO 31/03/2016 31/12/2016 30/03/2016 3.631,14 0,0031/03/2016

Dt. Ass.

ProcessoModalidadeTipo de GarantiaTipo de Contratação

LOCAÇÃO Dispensa - 00016/2016 28/2016

Objeto

LOCAÇÃO DE IMOVEL

Tipo de Objeto

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MUNICIPIO DE NOVAIS

4R Sistemas

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 14/ 91

Itens

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

0001 LOCAÇÃO DE IMOVEL LOC 9,000000 3.631,14

Total Itens: 3.631,14

Empenhos

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

02156-000/2016 - Exerc. Ant. 01/04/2016 O - Ordinário 01143/2016 3.631,14

02156-001/2016 - Exerc. Ant. 05/04/2016 O - Ordinário 01143/2016 403,46

02156-002/2016 - Exerc. Ant. 09/05/2016 O - Ordinário 01143/2016 403,46

02156-003/2016 - Exerc. Ant. 06/06/2016 O - Ordinário 01143/2016 403,46

02156-004/2016 - Exerc. Ant. 06/07/2016 O - Ordinário 01143/2016 403,46

02156-005/2016 - Exerc. Ant. 05/08/2016 O - Ordinário 01143/2016 403,46

02156-006/2016 - Exerc. Ant. 12/09/2016 O - Ordinário 01143/2016 403,46

02156-007/2016 - Exerc. Ant. 06/10/2016 O - Ordinário 01143/2016 403,46

02156-008/2016 - Exerc. Ant. 07/11/2016 O - Ordinário 01143/2016 403,46

02156-009/2016 - Exerc. Ant. 02/12/2016 O - Ordinário 01143/2016 403,46

Total Empenhos: 3.631,14

Contrato - Geral - 22/2016

Fornec. Razão Social Dt. Início Dt. Fim Dt. Public. Valor Contrato Valor Garantia

3129 NAIR QUIERATI BARRERA 31/03/2016 31/12/2016 31/03/2016 5.187,42 0,0031/03/2016

Dt. Ass.

ProcessoModalidadeTipo de GarantiaTipo de Contratação

LOCAÇÃO Dispensa - 00017/2016 29/2016

Objeto

LOCAÇÃO DE IMOVEL

Tipo de Objeto

Itens

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

0001 LOCAÇÃO DE IMOVEL LOC 9,000000 5.187,42

Total Itens: 5.187,42

Empenhos

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

02157-000/2016 - Exerc. Ant. 01/04/2016 O - Ordinário 01144/2016 5.187,42

02157-001/2016 - Exerc. Ant. 05/04/2016 O - Ordinário 01144/2016 576,38

02157-002/2016 - Exerc. Ant. 09/05/2016 O - Ordinário 01144/2016 576,38

02157-003/2016 - Exerc. Ant. 06/06/2016 O - Ordinário 01144/2016 576,38

02157-004/2016 - Exerc. Ant. 06/07/2016 O - Ordinário 01144/2016 576,38

02157-005/2016 - Exerc. Ant. 05/08/2016 O - Ordinário 01144/2016 576,38

02157-006/2016 - Exerc. Ant. 12/09/2016 O - Ordinário 01144/2016 576,38

02157-007/2016 - Exerc. Ant. 06/10/2016 O - Ordinário 01144/2016 576,38

02157-008/2016 - Exerc. Ant. 07/11/2016 O - Ordinário 01144/2016 576,38

02157-009/2016 - Exerc. Ant. 02/12/2016 O - Ordinário 01144/2016 576,38

Total Empenhos: 5.187,42

Contrato - Geral - 23/2016

Fornec. Razão Social Dt. Início Dt. Fim Dt. Public. Valor Contrato Valor Garantia

2152 CATIA MARIA DARDANI COM. ATACADISTA

DE FRIOS ME

31/03/2016 31/12/2016 04/04/2016 105.255,00 0,0031/03/2016

Dt. Ass.

ProcessoModalidadeTipo de GarantiaTipo de Contratação

FORNECIMENTO DE MATERIAL Pregão Presencial - 00002/2016 20/2016

Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, PARA SUPRIMENTO DA

MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE NOVAIS E PROGRAMA ESPORTIVO "ESPORTE

SOCIAL", CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Tipo de Objeto

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DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 15/ 91

Itens

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

0002 Mortadela fatiada, carne bovina, toucinho, amido, proteína vegetal, sal lactato de

sódio (estabilizante), glutamato monossódico, antioxidante, e conservadores, óleos

essenciais e especiarias condimentos naturais; em embalagem à vácuo; suas condições

deverão estar de acordo com a nta-5 (Decreto 12.486 de 20/10/78). O produto

deverá ser entregue 5 vezes/semana 2 vezes/dia.

KG 1.500,000000 25.875,00

0003 Presunto fatiado, obtido do pernil ou outra parte do suíno sadio; isento de sujidades,

parasitas e larvas; acondicionado em embalagem à vácuo; transparente atóxico, com

validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega; suas condições deverão

estar de acordo com a nta-8 (decreto 12.486 de 20/10/78). O produto deverá ser

entregue 5 vezes/semana 2 vezes/dia.

KG 1.500,000000 28.200,00

0004 Mussarela fatiada interfolhada, leite pasteurizado, fermento lácteo, cloreto de cálcio e

coalho em pó; em embalagem à vácuo; inviolável com validade mínima de 24 dias a

contar da data de entrega; suas condições deverão estar de acordo com a Portaria

ma. 364 de 04/09/97 e nta-11 (decreto 12.486 de 20/10/78). O produto deverá ser

entregue 5 vezes/semana 2 vezes/dia.

KG 1.500,000000 29.100,00

0001 SALSICHA. TIPO HOT DOG. 1ª QUALIDADE Produto preparado com carnes, toucinhos

e condimentos, não contendo aves na composição, perfeitamente triturados e

misturados, embutidos adequadamente, onde cada unidade pese aproximadamente 50

gramas aproximadamente, acondicionadas em sistema cryovac, com embalagens de no

máximo 3 kg cada. As embalagens deverão estar íntegras e devem conferir ao produto

a proteção adequada de transporte e armazenamento, com temperatura na entrega

entre + 3ºC e +5ºC e entrega 2 vezes por semana. O produto solicitado deverá

apresentar rotulagem de acordo com a legislação vigente (Ministério da Saúde -

ANVISA e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), e suas características

deverão estar de acordo com a NTA 5 (Normas Técnicas para Carnes Preparadas

Embutidas - Decreto nº 12.486 de 20/10/1978), e de acordo com a Instrução

Normativa nº 4 de 31 de março de 2000, que aprova "Regulamentos Técnicos de

Identidade e Qualidade de Carne Mecanicamente Separada, de Mortadela, de Linguiça

e de Salsicha". No rótulo da embalagem deverão constar as especificações do produto

conforme a legislação vigente, com identificação do SIF ou SISP. O produto não

poderá ter data de processamento e empacotamento superior a 7 dias. O produto

deverá ter prazo de validade de no mínimo 03 meses.

KG 3.200,000000 22.080,00

Total Itens: 105.255,00

Empenhos

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

02275-000/2016 - Exerc. Ant. 01/04/2016 C - Convênio 01224/2016 2.124,55

02275-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 C - Convênio 04208/2016 -2.124,55

02269-000/2016 - Exerc. Ant. 01/04/2016 O - Ordinário 01218/2016 21.917,25

02269-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04203/2016 -510,60

02269-001/2016 - Exerc. Ant. 12/04/2016 O - Ordinário 01218/2016 1.226,05

02269-002/2016 - Exerc. Ant. 29/04/2016 O - Ordinário 01218/2016 2.194,60

02269-003/2016 - Exerc. Ant. 09/05/2016 O - Ordinário 01218/2016 1.067,70

02269-004/2016 - Exerc. Ant. 18/05/2016 O - Ordinário 01218/2016 552,95

02269-005/2016 - Exerc. Ant. 30/05/2016 O - Ordinário 01218/2016 1.292,25

02269-006/2016 - Exerc. Ant. 08/06/2016 O - Ordinário 01218/2016 1.343,70

02269-007/2016 - Exerc. Ant. 15/06/2016 O - Ordinário 01218/2016 1.292,25

02269-008/2016 - Exerc. Ant. 22/06/2016 O - Ordinário 01218/2016 552,95

02269-009/2016 - Exerc. Ant. 27/06/2016 O - Ordinário 01218/2016 861,90

02269-010/2016 - Exerc. Ant. 09/08/2016 O - Ordinário 01218/2016 1.200,65

02269-011/2016 - Exerc. Ant. 11/08/2016 O - Ordinário 01218/2016 1.185,45

02269-012/2016 - Exerc. Ant. 18/08/2016 O - Ordinário 01218/2016 764,40

02269-013/2016 - Exerc. Ant. 26/08/2016 O - Ordinário 01218/2016 698,00

02269-014/2016 - Exerc. Ant. 01/09/2016 O - Ordinário 01218/2016 2.032,90

02269-015/2016 - Exerc. Ant. 08/09/2016 O - Ordinário 01218/2016 813,75

02269-016/2016 - Exerc. Ant. 15/09/2016 O - Ordinário 01218/2016 1.612,00

02269-017/2016 - Exerc. Ant. 23/09/2016 O - Ordinário 01218/2016 1.466,15

02269-018/2016 - Exerc. Ant. 28/09/2016 O - Ordinário 01218/2016 138,00

02269-019/2016 - Exerc. Ant. 06/10/2016 O - Ordinário 01218/2016 351,00

02269-020/2016 - Exerc. Ant. 08/11/2016 O - Ordinário 01218/2016 207,00

02269-021/2016 - Exerc. Ant. 09/11/2016 O - Ordinário 01218/2016 428,80

02269-022/2016 - Exerc. Ant. 18/11/2016 O - Ordinário 01218/2016 124,20

02270-000/2016 - Exerc. Ant. 01/04/2016 O - Ordinário 01219/2016 9.452,25

02270-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04204/2016 -565,80

02270-001/2016 - Exerc. Ant. 12/04/2016 O - Ordinário 01219/2016 750,70

02270-002/2016 - Exerc. Ant. 29/04/2016 O - Ordinário 01219/2016 1.289,25

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MUNICIPIO DE NOVAIS

4R Sistemas

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 16/ 91

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

02270-003/2016 - Exerc. Ant. 09/05/2016 O - Ordinário 01219/2016 467,00

02270-004/2016 - Exerc. Ant. 24/05/2016 O - Ordinário 01219/2016 642,90

02270-005/2016 - Exerc. Ant. 30/05/2016 O - Ordinário 01219/2016 258,75

02270-006/2016 - Exerc. Ant. 08/06/2016 O - Ordinário 01219/2016 194,00

02270-007/2016 - Exerc. Ant. 15/06/2016 O - Ordinário 01219/2016 613,30

02270-008/2016 - Exerc. Ant. 22/06/2016 O - Ordinário 01219/2016 341,40

02270-009/2016 - Exerc. Ant. 27/06/2016 O - Ordinário 01219/2016 174,60

02270-010/2016 - Exerc. Ant. 08/07/2016 O - Ordinário 01219/2016 174,60

02270-011/2016 - Exerc. Ant. 29/07/2016 O - Ordinário 01219/2016 448,20

02270-012/2016 - Exerc. Ant. 29/07/2016 O - Ordinário 01219/2016 450,30

02270-013/2016 - Exerc. Ant. 09/08/2016 O - Ordinário 01219/2016 427,65

02270-014/2016 - Exerc. Ant. 11/08/2016 O - Ordinário 01219/2016 515,05

02270-015/2016 - Exerc. Ant. 18/08/2016 O - Ordinário 01219/2016 372,10

02270-016/2016 - Exerc. Ant. 26/08/2016 O - Ordinário 01219/2016 330,65

02270-017/2016 - Exerc. Ant. 01/09/2016 O - Ordinário 01219/2016 137,30

02270-018/2016 - Exerc. Ant. 08/09/2016 O - Ordinário 01219/2016 188,00

02270-019/2016 - Exerc. Ant. 15/09/2016 O - Ordinário 01219/2016 206,80

02270-020/2016 - Exerc. Ant. 23/09/2016 O - Ordinário 01219/2016 117,30

02270-021/2016 - Exerc. Ant. 28/09/2016 O - Ordinário 01219/2016 82,80

02270-022/2016 - Exerc. Ant. 06/10/2016 O - Ordinário 01219/2016 82,80

02270-023/2016 - Exerc. Ant. 08/11/2016 O - Ordinário 01219/2016 103,50

02270-024/2016 - Exerc. Ant. 09/11/2016 O - Ordinário 01219/2016 248,40

02270-025/2016 - Exerc. Ant. 18/11/2016 O - Ordinário 01219/2016 269,10

02271-000/2016 - Exerc. Ant. 01/04/2016 O - Ordinário 01220/2016 5.748,25

02271-001/2016 - Exerc. Ant. 12/04/2016 O - Ordinário 01220/2016 764,50

02271-002/2016 - Exerc. Ant. 29/04/2016 O - Ordinário 01220/2016 1.452,25

02271-003/2016 - Exerc. Ant. 09/05/2016 O - Ordinário 01220/2016 346,20

02271-004/2016 - Exerc. Ant. 18/05/2016 O - Ordinário 01220/2016 626,55

02271-005/2016 - Exerc. Ant. 30/05/2016 O - Ordinário 01220/2016 550,80

02271-006/2016 - Exerc. Ant. 08/06/2016 O - Ordinário 01220/2016 363,20

02271-007/2016 - Exerc. Ant. 15/06/2016 O - Ordinário 01220/2016 396,75

02271-008/2016 - Exerc. Ant. 22/06/2016 O - Ordinário 01220/2016 363,20

02271-009/2016 - Exerc. Ant. 29/07/2016 O - Ordinário 01220/2016 185,50

02271-010/2016 - Exerc. Ant. 09/08/2016 O - Ordinário 01220/2016 216,30

02271-011/2016 - Exerc. Ant. 11/08/2016 O - Ordinário 01220/2016 103,50

02271-012/2016 - Exerc. Ant. 18/08/2016 O - Ordinário 01220/2016 207,00

02271-013/2016 - Exerc. Ant. 01/09/2016 O - Ordinário 01220/2016 103,50

02271-014/2016 - Exerc. Ant. 23/09/2016 O - Ordinário 01220/2016 69,00

02272-000/2016 - Exerc. Ant. 01/04/2016 O - Ordinário 01221/2016 1.765,75

02272-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04205/2016 -48,30

02272-001/2016 - Exerc. Ant. 12/04/2016 O - Ordinário 01221/2016 538,90

02272-002/2016 - Exerc. Ant. 29/04/2016 O - Ordinário 01221/2016 268,20

02272-003/2016 - Exerc. Ant. 09/05/2016 O - Ordinário 01221/2016 128,15

02272-004/2016 - Exerc. Ant. 08/06/2016 O - Ordinário 01221/2016 152,30

02272-005/2016 - Exerc. Ant. 18/08/2016 O - Ordinário 01221/2016 172,20

02272-006/2016 - Exerc. Ant. 08/09/2016 O - Ordinário 01221/2016 271,40

02272-007/2016 - Exerc. Ant. 23/09/2016 O - Ordinário 01221/2016 27,60

02272-008/2016 - Exerc. Ant. 28/09/2016 O - Ordinário 01221/2016 27,60

02272-009/2016 - Exerc. Ant. 08/11/2016 O - Ordinário 01221/2016 34,50

02272-010/2016 - Exerc. Ant. 09/11/2016 O - Ordinário 01221/2016 69,00

02272-011/2016 - Exerc. Ant. 18/11/2016 O - Ordinário 01221/2016 27,60

02273-000/2016 - Exerc. Ant. 01/04/2016 O - Ordinário 01222/2016 1.004,25

02273-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04206/2016 -13,80

02273-001/2016 - Exerc. Ant. 12/04/2016 O - Ordinário 01222/2016 381,00

02273-002/2016 - Exerc. Ant. 29/04/2016 O - Ordinário 01222/2016 146,95

02273-003/2016 - Exerc. Ant. 09/05/2016 O - Ordinário 01222/2016 72,70

02273-004/2016 - Exerc. Ant. 08/06/2016 O - Ordinário 01222/2016 76,15

02273-005/2016 - Exerc. Ant. 18/08/2016 O - Ordinário 01222/2016 172,20

02273-006/2016 - Exerc. Ant. 08/09/2016 O - Ordinário 01222/2016 51,75

02273-007/2016 - Exerc. Ant. 23/09/2016 O - Ordinário 01222/2016 13,80

02273-008/2016 - Exerc. Ant. 28/09/2016 O - Ordinário 01222/2016 13,80

02273-009/2016 - Exerc. Ant. 08/11/2016 O - Ordinário 01222/2016 13,80

02273-010/2016 - Exerc. Ant. 09/11/2016 O - Ordinário 01222/2016 34,50

02273-011/2016 - Exerc. Ant. 18/11/2016 O - Ordinário 01222/2016 13,80

02274-000/2016 - Exerc. Ant. 01/04/2016 O - Ordinário 01223/2016 4.673,75

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MUNICIPIO DE NOVAIS

4R Sistemas

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 17/ 91

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

02274-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04207/2016 -234,60

02274-001/2016 - Exerc. Ant. 12/04/2016 O - Ordinário 01223/2016 878,25

02274-002/2016 - Exerc. Ant. 29/04/2016 O - Ordinário 01223/2016 766,75

02274-003/2016 - Exerc. Ant. 09/05/2016 O - Ordinário 01223/2016 349,95

02274-004/2016 - Exerc. Ant. 18/05/2016 O - Ordinário 01223/2016 187,30

02274-005/2016 - Exerc. Ant. 30/05/2016 O - Ordinário 01223/2016 323,75

02274-006/2016 - Exerc. Ant. 08/06/2016 O - Ordinário 01223/2016 344,95

02274-007/2016 - Exerc. Ant. 18/08/2016 O - Ordinário 01223/2016 172,20

02274-008/2016 - Exerc. Ant. 08/09/2016 O - Ordinário 01223/2016 280,60

02274-009/2016 - Exerc. Ant. 23/09/2016 O - Ordinário 01223/2016 55,20

02274-010/2016 - Exerc. Ant. 28/09/2016 O - Ordinário 01223/2016 565,30

02274-011/2016 - Exerc. Ant. 06/10/2016 O - Ordinário 01223/2016 266,50

02274-012/2016 - Exerc. Ant. 08/11/2016 O - Ordinário 01223/2016 69,00

02274-013/2016 - Exerc. Ant. 09/11/2016 O - Ordinário 01223/2016 138,00

02274-014/2016 - Exerc. Ant. 18/11/2016 O - Ordinário 01223/2016 41,40

05938-000/2016 - Exerc. Ant. 13/09/2016 O - Ordinário 03244/2016 11.090,00

05938-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04229/2016 -8.304,90

05938-001/2016 - Exerc. Ant. 23/09/2016 O - Ordinário 03244/2016 562,60

05938-002/2016 - Exerc. Ant. 28/09/2016 O - Ordinário 03244/2016 571,40

05938-003/2016 - Exerc. Ant. 08/11/2016 O - Ordinário 03244/2016 572,10

05938-004/2016 - Exerc. Ant. 09/11/2016 O - Ordinário 03244/2016 454,90

05938-005/2016 - Exerc. Ant. 18/11/2016 O - Ordinário 03244/2016 624,10

05939-000/2016 - Exerc. Ant. 13/09/2016 O - Ordinário 03245/2016 5.545,00

05939-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04230/2016 -3.972,05

05939-001/2016 - Exerc. Ant. 28/09/2016 O - Ordinário 03245/2016 451,85

05939-002/2016 - Exerc. Ant. 06/10/2016 O - Ordinário 03245/2016 427,65

05939-003/2016 - Exerc. Ant. 08/11/2016 O - Ordinário 03245/2016 353,30

05939-004/2016 - Exerc. Ant. 09/11/2016 O - Ordinário 03245/2016 189,75

05939-005/2016 - Exerc. Ant. 18/11/2016 O - Ordinário 03245/2016 150,40

05940-000/2016 - Exerc. Ant. 13/09/2016 O - Ordinário 03246/2016 5.545,00

05940-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04231/2016 -3.482,55

05940-001/2016 - Exerc. Ant. 28/09/2016 O - Ordinário 03246/2016 276,00

05940-002/2016 - Exerc. Ant. 06/10/2016 O - Ordinário 03246/2016 343,80

05940-003/2016 - Exerc. Ant. 01/11/2016 O - Ordinário 03246/2016 430,05

05940-004/2016 - Exerc. Ant. 08/11/2016 O - Ordinário 03246/2016 343,80

05940-005/2016 - Exerc. Ant. 09/11/2016 O - Ordinário 03246/2016 343,80

05940-006/2016 - Exerc. Ant. 18/11/2016 O - Ordinário 03246/2016 325,00

05941-000/2016 - Exerc. Ant. 13/09/2016 O - Ordinário 03247/2016 1.109,00

05941-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04232/2016 -831,75

05941-001/2016 - Exerc. Ant. 06/10/2016 O - Ordinário 03247/2016 110,90

05941-002/2016 - Exerc. Ant. 09/11/2016 O - Ordinário 03247/2016 55,45

05941-003/2016 - Exerc. Ant. 18/11/2016 O - Ordinário 03247/2016 110,90

05942-000/2016 - Exerc. Ant. 13/09/2016 O - Ordinário 03248/2016 554,50

05942-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04233/2016 -388,15

05942-001/2016 - Exerc. Ant. 06/10/2016 O - Ordinário 03248/2016 55,45

05942-002/2016 - Exerc. Ant. 09/11/2016 O - Ordinário 03248/2016 55,45

05942-003/2016 - Exerc. Ant. 18/11/2016 O - Ordinário 03248/2016 55,45

05943-000/2016 - Exerc. Ant. 13/09/2016 O - Ordinário 03249/2016 2.772,50

05943-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04234/2016 -2.256,55

05943-001/2016 - Exerc. Ant. 09/11/2016 O - Ordinário 03249/2016 238,70

05943-002/2016 - Exerc. Ant. 18/11/2016 O - Ordinário 03249/2016 277,25

05944-000/2016 - Exerc. Ant. 13/09/2016 O - Ordinário 03250/2016 277,25

05944-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04235/2016 -277,25

Total Empenhos: 50.568,45

Contrato - Geral - 24/2016

Fornec. Razão Social Dt. Início Dt. Fim Dt. Public. Valor Contrato Valor Garantia

1380 CASA DE CARNES FANHANE & FERNANDES

LTDA-ME

31/03/2016 31/12/2016 04/04/2016 102.177,50 0,0031/03/2016

Dt. Ass.

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MUNICIPIO DE NOVAIS

4R Sistemas

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 18/ 91

ProcessoModalidadeTipo de GarantiaTipo de Contratação

FORNECIMENTO DE MATERIAL Pregão Presencial - 00003/2016 21/2016

Objeto

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, PARA ENTREGA PARCELADA, CONFORME

ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES MÁXIMAS E ESTIMADAS DE CADA ITEM, PARA SUPRIMENTO DA MERENDA

ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE NOVAIS, PELO PERÍODO DE 09 MESES, CONSTANTES DO

TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I.

Tipo de Objeto

Itens

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

0005 CORTES RESFRIADO DE FRANGO: COXINHA DA ASA, SEM TEMPERO - O produto

deverá ser embalado em embalagem primária plástica transparente, atóxica, lacrada,

resistente, de no máximo 2 kg cada, que confira ao produto a proteção adequada de

transporte e armazenamento, e embalagem secundária de caixas de papelão lacradas

em perfeito estado de conservação, limpas e secas, contendo as seguintes

informações: nome do fabricante, produto, temperatura em que deve ser mantido e

armazenado, data de fabricação, prazo e/ou data de validade, peso bruto, peso

líquido, tara (da embalagem e da caixa), temperatura na entrega de - 18ºC, entrega 5

vezes por semana 2 vezes/dia. O produto deve estar de acordo com as NTAs 1, 2 e 3

(Normas Técnicas para Produtos "IN NATURA"; Rotulagem e Carnes - Decreto nº

12.486 de 20 de outubro de 1978). No rótulo da embalagem deverão constar as

especificações do produto conforme a legislação vigente (Ministério da Saúde -ANVISA,

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Serviço de Inspeção Federal,

Estadual ou Municipal - SIF/SISP/SIM) e informações sobre a procedência do mesmo.

Os produtos solicitados deverão ter nível de hidratação (adição de água) estabelecido

em média de 6% e máximo de 8%, de acordo com a Resolução nº 4 de 29/10/2002 do

Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal. Os produtos deverão

apresentar aspecto próprio, carne não amolecida e nem pegajosa, cor própria e sem

manchas, cheiro e sabor próprios, sem sujidades, parasitos e larvas. O produto não

poderá ter data de processamento e empacotamento superior a 7 dias. O produto

deverá ter prazo de validade de no mínimo 03 meses.

KG 1.500,000000 13.275,00

0003 CARNE SUÍNA - PERNIL - EM CUBOS RESFRIADO - Pernil traseiro; resfriada, em cubos

de aproximadamente medindo 3x3x3, sem osso, sem pele; acondicionado em sacos

plásticos transparentes, atóxico, e suas condições deveram estar de acordo com a

nta3 e decreto 12486 de 20/10/78) e (ma 2244/97); port.304 de 22/04/96, port.90,

port.89 de 15/02/96 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no

ato da entrega, que deverá ocorrer no mínimo de 02 vezes na semana.

KG 1.600,000000 17.200,00

0001 CARNE BOVINA - COXÃO DURO - EM CUBOS RESFRIADA: O produto deverá ser

fresco, refrigerado, de abate recente de gado sadio, desossado e limpo. O produto

deverá apresentar aspecto firme, não amolecido e nem pegajoso, cor própria, sem

manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprios, sem sujidades, parasitos e larvas.

O produto deve estar de acordo com as NTAs 1, 2 e 3 (Normas Técnicas para Produtos

"IN NATURA"; Rotulagem e Carnes - Decreto nº 12.486 de 20 de outubro de 1978). O

produto deverá ser embalado em embalagem plástica flexível, atóxica, resistente,

transparente, em pacotes com peso de 1 a 2 kg cada (conforme pedido do

Nutricionista), limpa, sem sebo, isenta de cartilagens e isenta de ossos e com no

máximo 5% do peso em gordura, sem aparas, sebo e aponevroses, e reembalada em

caixa de papelão padronizada, lacrada e em perfeito estado de conservação (limpa e

seca). O produto deverá ser entregue com temperatura de no máximo + 5ºC, entrega

5 vezes/semana 2 vezes/dia com as dimensões do cubo a combinar no ato do pedido.

No rótulo da embalagem deverão constar as especificações do produto conforme a

legislação vigente (Ministério da Saúde - ANVISA, Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento, Serviço de Inspeção Federal, Estadual ou Municipal - SIF/SISP/SIM) e

informações sobre a procedência do mesmo, validade, condições de armazenamento,

tipo de corte, sexo do animal etc. O produto não poderá ter data de processamento e

empacotamento superior a 2 dias.

KG 1.750,000000 25.637,50

0002 CARNE BOVINA - MÚSCULO TRASEIRO - PRIMEIRA QUALIDADE - MOÍDO RESFRIADO.

O produto deverá ser fresco, refrigerado, de abate recente de gado sadio, desossado

e limpo. O produto deverá apresentar aspecto firme, não amolecido e nem pegajoso,

cor própria, sem manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprios, sem sujidades,

parasitos e larvas. O produto deve estar de acordo com as NTAs 1, 2 e 3 (Normas

Técnicas para Produtos "IN NATURA"; Rotulagem e Carnes - Decreto nº 12.486 de 20

de outubro de 1978). O produto deverá ser embalado em embalagem plástica flexível,

atóxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 1 a 2 kg cada (conforme

pedido do Nutricionista), limpa, sem sebo, isenta de cartilagens e isenta de ossos e

com no máximo 5% do peso em gordura, e reembalada em caixa de papelão

padronizada, lacrada e em perfeito estado de conservação (limpa e seca). O produto

deverá ser entregue com temperatura de no máximo + 5ºC, entrega 5 vezes/semana

2 vezes/dia. No rótulo da embalagem deverão constar as especificações do produto

conforme a legislação vigente (Ministério da Saúde - ANVISA, Ministério da Agricultura,

Pecuária e Abastecimento, Serviço de Inspeção Federal, Estadual ou Municipal -

SIF/SISP/SIM) e informações sobre a procedência do mesmo, validade, condições de

KG 3.700,000000 46.065,00

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MUNICIPIO DE NOVAIS

4R Sistemas

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 19/ 91

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

armazenamento, tipo de corte, sexo do animal etc. O produto não poderá ter data de

processamento e empacotamento superior a 2 dias.

Total Itens: 102.177,50

Empenhos

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

02261-000/2016 - Exerc. Ant. 01/04/2016 C - Convênio 01209/2016 2.911,25

02261-001/2016 - Exerc. Ant. 08/04/2016 C - Convênio 01209/2016 1.311,50

02261-002/2016 - Exerc. Ant. 28/04/2016 C - Convênio 01209/2016 885,50

02261-003/2016 - Exerc. Ant. 30/05/2016 C - Convênio 01209/2016 636,05

02261-004/2016 - Exerc. Ant. 25/07/2016 C - Convênio 01209/2016 78,20

04943-000/2016 - Exerc. Ant. 25/07/2016 C - Convênio 02628/2016 5.734,00

04943-001/2016 - Exerc. Ant. 03/08/2016 C - Convênio 02628/2016 2.199,75

04943-002/2016 - Exerc. Ant. 15/08/2016 C - Convênio 02628/2016 1.821,50

04943-003/2016 - Exerc. Ant. 25/08/2016 C - Convênio 02628/2016 1.215,85

04943-004/2016 - Exerc. Ant. 21/09/2016 C - Convênio 02628/2016 389,40

04943-005/2016 - Exerc. Ant. 07/10/2016 C - Convênio 02628/2016 107,50

04944-000/2016 - Exerc. Ant. 25/07/2016 C - Convênio 02629/2016 88,50

04944-001/2016 - Exerc. Ant. 03/08/2016 C - Convênio 02629/2016 88,50

06903-000/2016 - Exerc. Ant. 03/11/2016 C - Convênio 03721/2016 2.519,60

06903-001/2016 - Exerc. Ant. 08/11/2016 C - Convênio 03721/2016 2.343,70

06903-002/2016 - Exerc. Ant. 14/12/2016 C - Convênio 03721/2016 175,90

06904-000/2016 - Exerc. Ant. 03/11/2016 C - Convênio 03722/2016 1.018,00

06904-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 C - Convênio 04202/2016 -548,25

06904-001/2016 - Exerc. Ant. 08/11/2016 C - Convênio 03722/2016 265,50

06904-002/2016 - Exerc. Ant. 14/12/2016 C - Convênio 03722/2016 204,25

06905-000/2016 - Exerc. Ant. 03/11/2016 C - Convênio 03723/2016 882,00

06905-001/2016 - Exerc. Ant. 08/11/2016 C - Convênio 03723/2016 828,25

06905-002/2016 - Exerc. Ant. 14/12/2016 C - Convênio 03723/2016 53,75

02224-000/2016 - Exerc. Ant. 01/04/2016 E - Educação 01184/2016 8.166,50

02224-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 E - Educação 04192/2016 -703,20

02224-001/2016 - Exerc. Ant. 08/04/2016 E - Educação 01184/2016 1.040,05

02224-002/2016 - Exerc. Ant. 28/04/2016 E - Educação 01184/2016 615,20

02224-003/2016 - Exerc. Ant. 30/05/2016 E - Educação 01184/2016 864,20

02224-004/2016 - Exerc. Ant. 25/07/2016 E - Educação 01184/2016 146,50

02224-005/2016 - Exerc. Ant. 03/08/2016 E - Educação 01184/2016 864,20

02224-006/2016 - Exerc. Ant. 15/08/2016 E - Educação 01184/2016 981,40

02224-007/2016 - Exerc. Ant. 25/08/2016 E - Educação 01184/2016 739,70

02224-008/2016 - Exerc. Ant. 21/09/2016 E - Educação 01184/2016 615,20

02224-009/2016 - Exerc. Ant. 07/10/2016 E - Educação 01184/2016 439,50

02224-010/2016 - Exerc. Ant. 08/11/2016 E - Educação 01184/2016 380,90

02224-011/2016 - Exerc. Ant. 22/11/2016 E - Educação 01184/2016 439,50

02224-012/2016 - Exerc. Ant. 14/12/2016 E - Educação 01184/2016 336,95

02225-000/2016 - Exerc. Ant. 01/04/2016 E - Educação 01185/2016 15.874,05

02225-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 E - Educação 04193/2016 -6.203,70

02225-001/2016 - Exerc. Ant. 08/04/2016 E - Educação 01185/2016 1.319,30

02225-002/2016 - Exerc. Ant. 28/04/2016 E - Educação 01185/2016 448,20

02225-003/2016 - Exerc. Ant. 30/05/2016 E - Educação 01185/2016 848,70

02225-004/2016 - Exerc. Ant. 25/07/2016 E - Educação 01185/2016 346,10

02225-005/2016 - Exerc. Ant. 03/08/2016 E - Educação 01185/2016 361,50

02225-006/2016 - Exerc. Ant. 15/08/2016 E - Educação 01185/2016 1.255,00

02225-007/2016 - Exerc. Ant. 25/08/2016 E - Educação 01185/2016 956,20

02225-008/2016 - Exerc. Ant. 21/09/2016 E - Educação 01185/2016 1.230,10

02225-009/2016 - Exerc. Ant. 07/10/2016 E - Educação 01185/2016 1.688,90

02225-010/2016 - Exerc. Ant. 08/11/2016 E - Educação 01185/2016 708,35

02225-011/2016 - Exerc. Ant. 22/11/2016 E - Educação 01185/2016 508,00

02226-000/2016 - Exerc. Ant. 01/04/2016 E - Educação 01186/2016 18.162,50

02226-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 E - Educação 04194/2016 -4.356,75

02226-001/2016 - Exerc. Ant. 08/04/2016 E - Educação 01186/2016 1.676,10

02226-002/2016 - Exerc. Ant. 28/04/2016 E - Educação 01186/2016 1.118,75

02226-003/2016 - Exerc. Ant. 12/05/2016 E - Educação 01186/2016 724,80

02226-004/2016 - Exerc. Ant. 30/05/2016 E - Educação 01186/2016 1.763,15

02226-005/2016 - Exerc. Ant. 13/06/2016 E - Educação 01186/2016 683,80

02226-006/2016 - Exerc. Ant. 25/07/2016 E - Educação 01186/2016 303,50

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MUNICIPIO DE NOVAIS

4R Sistemas

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 20/ 91

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

02226-007/2016 - Exerc. Ant. 15/08/2016 E - Educação 01186/2016 1.025,50

02226-008/2016 - Exerc. Ant. 25/08/2016 E - Educação 01186/2016 1.220,95

02226-009/2016 - Exerc. Ant. 21/09/2016 E - Educação 01186/2016 1.797,35

02226-010/2016 - Exerc. Ant. 07/10/2016 E - Educação 01186/2016 1.337,20

02226-011/2016 - Exerc. Ant. 08/11/2016 E - Educação 01186/2016 1.212,30

02226-012/2016 - Exerc. Ant. 22/11/2016 E - Educação 01186/2016 942,35

02227-000/2016 - Exerc. Ant. 01/04/2016 E - Educação 01187/2016 4.707,70

02227-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 E - Educação 04195/2016 -1.097,20

02227-001/2016 - Exerc. Ant. 08/04/2016 E - Educação 01187/2016 614,10

02227-002/2016 - Exerc. Ant. 28/04/2016 E - Educação 01187/2016 334,00

02227-003/2016 - Exerc. Ant. 12/05/2016 E - Educação 01187/2016 419,50

02227-004/2016 - Exerc. Ant. 30/05/2016 E - Educação 01187/2016 609,20

02227-005/2016 - Exerc. Ant. 13/06/2016 E - Educação 01187/2016 150,15

02227-006/2016 - Exerc. Ant. 21/09/2016 E - Educação 01187/2016 226,10

02227-007/2016 - Exerc. Ant. 07/10/2016 E - Educação 01187/2016 27,10

02227-008/2016 - Exerc. Ant. 08/11/2016 E - Educação 01187/2016 981,30

02227-009/2016 - Exerc. Ant. 22/11/2016 E - Educação 01187/2016 249,05

02228-000/2016 - Exerc. Ant. 01/04/2016 E - Educação 01188/2016 2.101,75

02228-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 E - Educação 04196/2016 -325,00

02228-001/2016 - Exerc. Ant. 08/04/2016 E - Educação 01188/2016 299,30

02228-002/2016 - Exerc. Ant. 28/04/2016 E - Educação 01188/2016 213,40

02228-003/2016 - Exerc. Ant. 12/05/2016 E - Educação 01188/2016 222,45

02228-004/2016 - Exerc. Ant. 30/05/2016 E - Educação 01188/2016 313,45

02228-005/2016 - Exerc. Ant. 13/06/2016 E - Educação 01188/2016 123,05

02228-006/2016 - Exerc. Ant. 21/09/2016 E - Educação 01188/2016 113,05

02228-007/2016 - Exerc. Ant. 07/10/2016 E - Educação 01188/2016 27,10

02228-008/2016 - Exerc. Ant. 08/11/2016 E - Educação 01188/2016 362,40

02228-009/2016 - Exerc. Ant. 22/11/2016 E - Educação 01188/2016 102,55

02277-000/2016 - Exerc. Ant. 01/04/2016 O - Ordinário 01225/2016 4.595,80

02277-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04198/2016 -73,25

02277-001/2016 - Exerc. Ant. 08/04/2016 O - Ordinário 01225/2016 1.695,55

02277-002/2016 - Exerc. Ant. 28/04/2016 O - Ordinário 01225/2016 739,70

02277-003/2016 - Exerc. Ant. 12/05/2016 O - Ordinário 01225/2016 732,40

02277-004/2016 - Exerc. Ant. 13/06/2016 O - Ordinário 01225/2016 1.105,90

02277-005/2016 - Exerc. Ant. 22/11/2016 O - Ordinário 01225/2016 249,00

02279-000/2016 - Exerc. Ant. 01/04/2016 O - Ordinário 01226/2016 5.580,75

02279-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04199/2016 -329,00

02279-001/2016 - Exerc. Ant. 08/04/2016 O - Ordinário 01226/2016 2.032,00

02279-002/2016 - Exerc. Ant. 28/04/2016 O - Ordinário 01226/2016 905,35

02279-003/2016 - Exerc. Ant. 12/05/2016 O - Ordinário 01226/2016 597,60

02279-004/2016 - Exerc. Ant. 13/06/2016 O - Ordinário 01226/2016 1.318,40

02279-005/2016 - Exerc. Ant. 22/11/2016 O - Ordinário 01226/2016 398,40

02280-000/2016 - Exerc. Ant. 01/04/2016 O - Ordinário 01227/2016 5.684,25

02280-001/2016 - Exerc. Ant. 08/04/2016 O - Ordinário 01227/2016 2.691,45

02280-002/2016 - Exerc. Ant. 28/04/2016 O - Ordinário 01227/2016 1.107,90

02280-003/2016 - Exerc. Ant. 12/05/2016 O - Ordinário 01227/2016 373,50

02280-004/2016 - Exerc. Ant. 13/06/2016 O - Ordinário 01227/2016 1.431,75

02280-005/2016 - Exerc. Ant. 22/11/2016 O - Ordinário 01227/2016 79,65

02281-000/2016 - Exerc. Ant. 01/04/2016 O - Ordinário 01228/2016 5.678,20

02281-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04200/2016 -2.356,85

02281-001/2016 - Exerc. Ant. 12/05/2016 O - Ordinário 01228/2016 608,75

02281-002/2016 - Exerc. Ant. 13/06/2016 O - Ordinário 01228/2016 1.281,45

02281-003/2016 - Exerc. Ant. 22/11/2016 O - Ordinário 01228/2016 1.431,15

02282-000/2016 - Exerc. Ant. 01/04/2016 O - Ordinário 01229/2016 423,50

02282-001/2016 - Exerc. Ant. 08/04/2016 O - Ordinário 01229/2016 211,75

02282-002/2016 - Exerc. Ant. 28/04/2016 O - Ordinário 01229/2016 211,75

02283-000/2016 - Exerc. Ant. 01/04/2016 O - Ordinário 01230/2016 350,50

02283-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04201/2016 -8,85

02283-001/2016 - Exerc. Ant. 08/04/2016 O - Ordinário 01230/2016 174,40

02283-002/2016 - Exerc. Ant. 28/04/2016 O - Ordinário 01230/2016 167,25

Total Empenhos: 68.476,80

Contrato - Geral - 25/2016

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MUNICIPIO DE NOVAIS

4R Sistemas

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 21/ 91

Fornec. Razão Social Dt. Início Dt. Fim Dt. Public. Valor Contrato Valor Garantia

2152 CATIA MARIA DARDANI COM. ATACADISTA

DE FRIOS ME

31/03/2016 31/12/2016 04/04/2016 40.416,00 0,0031/03/2016

Dt. Ass.

ProcessoModalidadeTipo de GarantiaTipo de Contratação

FORNECIMENTO DE MATERIAL Pregão Presencial - 00003/2016 21/2016

Objeto

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, PARA ENTREGA PARCELADA, CONFORME

ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES MÁXIMAS E ESTIMADAS DE CADA ITEM, PARA SUPRIMENTO DA MERENDA

ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE NOVAIS, PELO PERÍODO DE 09 MESES, CONSTANTES DO

TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I.

Tipo de Objeto

Itens

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

0004 CORTES RESFRIADO DE FRANGO: COXA E SOBRECOXA INTEIRAS, SEM TEMPERO. O

produto deverá ser embalado em embalagem primária plástica transparente, atóxica,

lacrada, resistente, de no máximo 2 kg cada, que confira ao produto a proteção

adequada de transporte e armazenamento, e embalagem secundária de caixas de

papelão lacradas em perfeito estado de conservação, limpas e secas, contendo as

seguintes informações: nome do fabricante, produto, temperatura em que deve ser

mantido e armazenado, data de fabricação, prazo e/ou data de validade, peso bruto,

peso líquido, tara (da embalagem e da caixa), temperatura na entrega de - 18ºC,

entrega 5 vezes por semana 2 vezes/dia. O produto deve estar de acordo com as

NTAs 1, 2 e 3 (Normas Técnicas para Produtos "IN NATURA"; Rotulagem e Carnes -

Decreto nº 12.486 de 20 de outubro de 1978). No rótulo da embalagem deverão

constar as especificações do produto conforme a legislação vigente (Ministério da

Saúde - ANVISA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Serviço de

Inspeção Federal, Estadual ou Municipal - SIF/SISP/SIM) e informações sobre a

procedência do mesmo. Os produtos solicitados deverão ter nível de hidratação

(adição de água) estabelecido em média de 6% e máximo de 8%, de acordo com a

Resolução nº 4 de 29/10/2002 do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem

Animal. Os produtos deverão apresentar aspecto próprio, carne não amolecida e nem

pegajosa, cor própria e sem manchas, cheiro e sabor próprios, sem sujidades,

parasitos e larvas. O produto não poderá ter data de processamento e

empacotamento superior a 7 dias. O produto deverá ter prazo de validade de no

mínimo 03 meses.

KG 600,000000 3.582,00

0008 LINGUIÇA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA - Produto obtido de mistura de

carne suína com máximo de 20% de carne mecanicamente separada, adicionada de

ingredientes, devendo ter o sabor característico da pimenta calabresa, toucinho e

condimentos, embutido adequadamente em embalagem primária plástica, à vácuo,

atóxica, flexível, resistente, transparente, lacrada, com peso entre 2,5 a 05 kg cada.

As embalagens primárias deverão estar íntegras e devem conferir ao produto a

proteção adequada de transporte e armazenamento, sendo acondicionadas em

embalagem secundária de, entrega 5 vezes/semana 2 vezes/dia. O produto deve

apresentar aspecto próprio, firme, sem umidade, isenta de sujidades, parasitos e

larvas. No rótulo da embalagem deverão constar as especificações do produto

conforme a legislação vigente, com identificação do SIF ou SISP. O produto não

poderá ter data de processamento e empacotamento superior a 3 dias. O produto

deverá ter prazo de validade de no mínimo 03 meses. O produto solicitado deverá

apresentar suas condições, temperatura de entrega e rotulagem de acordo com a

legislação vigente (Ministério da Saúde - ANVISA e Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento e Serviço de Inspeção Federal, Estadual, Municipal - SIF / SISP), e suas

características deverão estar de acordo com a NTA 5 (Normas Técnicas para Carnes

Preparadas Embutidas - Decreto nº 12.486 de 20/10/1978e Portarias, Resoluções e

Instruções Normativas, que aprovam "Regulamentos Técnicos de Identidade e

Qualidade de Carne Mecanicamente Separada, de Mortadela, de Lingüiça e de

Salsicha".

KG 1.500,000000 19.425,00

0006 CORTES RESFRIADO DE FILÉ DE FRANGO - O produto deverá ser embalado em

embalagem primária plástica transparente, atóxica, lacrada, resistente, de no máximo

2 kg cada, que confira ao produto a proteção adequada de transporte e

armazenamento, e embalagem secundária de caixas de papelão lacradas em perfeito

estado de conservação, limpas e secas, contendo as seguintes informações: nome do

fabricante, produto, temperatura em que deve ser mantido e armazenado, data de

fabricação, prazo e/ou data de validade, peso bruto, peso líquido, tara (da embalagem

e da caixa), temperatura na entrega de - 18ºC, entrega 5 vezes por semana 2

vezes/dia. O produto deve estar de acordo com as NTAs 1, 2 e 3 (Normas Técnicas

para Produtos "IN NATURA"; Rotulagem e Carnes - Decreto nº 12.486 de 20 de

outubro de 1978). No rótulo da embalagem deverão constar as especificações do

produto conforme a legislação vigente (Ministério da Saúde -ANVISA, Ministério da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Serviço de Inspeção Federal, Estadual ou

Municipal - SIF/SISP/SIM) e informações sobre a procedência do mesmo. Os produtos

solicitados deverão ter nível de hidratação (adição de água) estabelecido em média de

6% e máximo de 8%, de acordo com a Resolução nº 4 de 29/10/2002 do

KG 2.100,000000 17.409,00

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SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 22/ 91

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal. Os produtos deverão

apresentar aspecto próprio, carne não amolecida e nem pegajosa, cor própria e sem

manchas, cheiro e sabor próprios, sem sujidades, parasitos e larvas. O produto não

poderá ter data de processamento e empacotamento superior a 7 dias. O produto

deverá ter prazo de validade de no mínimo 03 meses.

Total Itens: 40.416,00

Empenhos

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

02262-000/2016 - Exerc. Ant. 01/04/2016 C - Convênio 01210/2016 1.310,70

02262-001/2016 - Exerc. Ant. 29/04/2016 C - Convênio 01210/2016 360,05

02262-002/2016 - Exerc. Ant. 29/07/2016 C - Convênio 01210/2016 950,65

02284-000/2016 - RP 01/04/2016 O - Ordinário 01231/2016 391,50

02284-001/2016 - RP 12/04/2016 O - Ordinário 01231/2016 391,50

02285-000/2016 - RP 01/04/2016 O - Ordinário 01232/2016 277,15

02285-001/2016 - RP 12/04/2016 O - Ordinário 01232/2016 277,15

02286-000/2016 - RP 01/04/2016 O - Ordinário 01233/2016 401,50

02286-001/2016 - RP 12/04/2016 O - Ordinário 01233/2016 401,50

02288-000/2016 - RP 01/04/2016 O - Ordinário 01234/2016 237,27

02288-001/2016 - RP 12/04/2016 O - Ordinário 01234/2016 237,27

02289-000/2016 - RP 01/04/2016 O - Ordinário 01235/2016 177,18

02289-001/2016 - RP 12/04/2016 O - Ordinário 01235/2016 177,18

02284-000/2016 - Exerc. Ant. 01/04/2016 O - Ordinário 01231/2016 5.666,95

02284-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04209/2016 -686,35

02284-001/2016 - Exerc. Ant. 12/04/2016 O - Ordinário 01231/2016 391,50

02284-002/2016 - Exerc. Ant. 29/04/2016 O - Ordinário 01231/2016 1.161,20

02284-003/2016 - Exerc. Ant. 18/05/2016 O - Ordinário 01231/2016 198,99

02284-004/2016 - Exerc. Ant. 30/05/2016 O - Ordinário 01231/2016 358,82

02284-005/2016 - Exerc. Ant. 08/06/2016 O - Ordinário 01231/2016 243,75

02284-006/2016 - Exerc. Ant. 15/06/2016 O - Ordinário 01231/2016 441,72

02284-007/2016 - Exerc. Ant. 09/08/2016 O - Ordinário 01231/2016 215,54

02284-008/2016 - Exerc. Ant. 18/08/2016 O - Ordinário 01231/2016 441,72

02284-009/2016 - Exerc. Ant. 01/09/2016 O - Ordinário 01231/2016 358,82

02284-010/2016 - Exerc. Ant. 08/09/2016 O - Ordinário 01231/2016 116,55

02284-011/2016 - Exerc. Ant. 23/09/2016 O - Ordinário 01231/2016 110,86

02284-012/2016 - Exerc. Ant. 28/09/2016 O - Ordinário 01231/2016 202,98

02284-013/2016 - Exerc. Ant. 06/10/2016 O - Ordinário 01231/2016 155,40

02284-014/2016 - Exerc. Ant. 13/10/2016 O - Ordinário 01231/2016 194,25

02284-015/2016 - Exerc. Ant. 09/11/2016 O - Ordinário 01231/2016 194,25

02284-016/2016 - Exerc. Ant. 18/11/2016 O - Ordinário 01231/2016 194,25

02285-000/2016 - Exerc. Ant. 01/04/2016 O - Ordinário 01232/2016 4.084,90

02285-001/2016 - Exerc. Ant. 12/04/2016 O - Ordinário 01232/2016 277,15

02285-002/2016 - Exerc. Ant. 29/04/2016 O - Ordinário 01232/2016 1.096,73

02285-003/2016 - Exerc. Ant. 18/05/2016 O - Ordinário 01232/2016 459,53

02285-004/2016 - Exerc. Ant. 30/05/2016 O - Ordinário 01232/2016 592,17

02285-005/2016 - Exerc. Ant. 08/06/2016 O - Ordinário 01232/2016 164,23

02285-006/2016 - Exerc. Ant. 15/06/2016 O - Ordinário 01232/2016 559,01

02285-007/2016 - Exerc. Ant. 29/07/2016 O - Ordinário 01232/2016 165,80

02285-008/2016 - Exerc. Ant. 09/08/2016 O - Ordinário 01232/2016 252,28

02285-009/2016 - Exerc. Ant. 18/08/2016 O - Ordinário 01232/2016 194,25

02285-010/2016 - Exerc. Ant. 23/09/2016 O - Ordinário 01232/2016 194,25

02285-011/2016 - Exerc. Ant. 06/10/2016 O - Ordinário 01232/2016 129,50

02286-000/2016 - Exerc. Ant. 01/04/2016 O - Ordinário 01233/2016 4.509,70

02286-001/2016 - Exerc. Ant. 12/04/2016 O - Ordinário 01233/2016 401,50

02286-002/2016 - Exerc. Ant. 29/04/2016 O - Ordinário 01233/2016 1.253,70

02286-003/2016 - Exerc. Ant. 18/05/2016 O - Ordinário 01233/2016 497,40

02286-004/2016 - Exerc. Ant. 30/05/2016 O - Ordinário 01233/2016 784,85

02286-005/2016 - Exerc. Ant. 08/06/2016 O - Ordinário 01233/2016 194,25

02286-006/2016 - Exerc. Ant. 15/06/2016 O - Ordinário 01233/2016 950,65

02286-007/2016 - Exerc. Ant. 09/08/2016 O - Ordinário 01233/2016 427,35

02288-000/2016 - Exerc. Ant. 01/04/2016 O - Ordinário 01234/2016 1.800,25

02288-001/2016 - Exerc. Ant. 12/04/2016 O - Ordinário 01234/2016 237,27

02288-002/2016 - Exerc. Ant. 18/05/2016 O - Ordinário 01234/2016 165,80

02288-003/2016 - Exerc. Ant. 30/05/2016 O - Ordinário 01234/2016 199,45

02288-004/2016 - Exerc. Ant. 08/06/2016 O - Ordinário 01234/2016 103,60

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SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 23/ 91

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

02288-005/2016 - Exerc. Ant. 15/06/2016 O - Ordinário 01234/2016 295,30

02288-006/2016 - Exerc. Ant. 09/08/2016 O - Ordinário 01234/2016 232,12

02288-007/2016 - Exerc. Ant. 18/08/2016 O - Ordinário 01234/2016 540,81

02288-008/2016 - Exerc. Ant. 23/09/2016 O - Ordinário 01234/2016 25,90

02289-000/2016 - Exerc. Ant. 01/04/2016 O - Ordinário 01235/2016 826,30

02289-001/2016 - Exerc. Ant. 12/04/2016 O - Ordinário 01235/2016 177,18

02289-002/2016 - Exerc. Ant. 29/04/2016 O - Ordinário 01235/2016 186,50

02289-003/2016 - Exerc. Ant. 18/05/2016 O - Ordinário 01235/2016 49,74

02289-004/2016 - Exerc. Ant. 30/05/2016 O - Ordinário 01235/2016 119,15

02289-005/2016 - Exerc. Ant. 08/06/2016 O - Ordinário 01235/2016 64,75

02289-006/2016 - Exerc. Ant. 15/06/2016 O - Ordinário 01235/2016 72,01

02289-007/2016 - Exerc. Ant. 09/08/2016 O - Ordinário 01235/2016 92,22

02289-008/2016 - Exerc. Ant. 23/09/2016 O - Ordinário 01235/2016 64,75

02290-000/2016 - Exerc. Ant. 01/04/2016 O - Ordinário 01236/2016 507,70

02290-001/2016 - Exerc. Ant. 29/04/2016 O - Ordinário 01236/2016 152,31

02290-002/2016 - Exerc. Ant. 18/05/2016 O - Ordinário 01236/2016 33,16

02290-003/2016 - Exerc. Ant. 30/05/2016 O - Ordinário 01236/2016 42,48

02290-004/2016 - Exerc. Ant. 08/06/2016 O - Ordinário 01236/2016 25,90

02290-005/2016 - Exerc. Ant. 15/06/2016 O - Ordinário 01236/2016 29,53

02290-006/2016 - Exerc. Ant. 09/08/2016 O - Ordinário 01236/2016 107,77

02290-007/2016 - Exerc. Ant. 23/09/2016 O - Ordinário 01236/2016 51,80

02290-008/2016 - Exerc. Ant. 06/10/2016 O - Ordinário 01236/2016 64,75

05211-000/2016 - Exerc. Ant. 08/08/2016 O - Ordinário 02791/2016 2.553,50

05211-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04216/2016 -1.020,10

05211-001/2016 - Exerc. Ant. 23/09/2016 O - Ordinário 02791/2016 182,38

05211-002/2016 - Exerc. Ant. 06/10/2016 O - Ordinário 02791/2016 132,64

05211-003/2016 - Exerc. Ant. 13/10/2016 O - Ordinário 02791/2016 218,88

05211-004/2016 - Exerc. Ant. 09/11/2016 O - Ordinário 02791/2016 607,52

05211-005/2016 - Exerc. Ant. 18/11/2016 O - Ordinário 02791/2016 391,98

05212-000/2016 - Exerc. Ant. 08/08/2016 O - Ordinário 02792/2016 3.600,50

05212-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04217/2016 -971,25

05212-001/2016 - Exerc. Ant. 18/08/2016 O - Ordinário 02792/2016 364,76

05212-002/2016 - Exerc. Ant. 01/09/2016 O - Ordinário 02792/2016 397,92

05212-003/2016 - Exerc. Ant. 23/09/2016 O - Ordinário 02792/2016 265,28

05212-004/2016 - Exerc. Ant. 06/10/2016 O - Ordinário 02792/2016 363,19

05212-005/2016 - Exerc. Ant. 13/10/2016 O - Ordinário 02792/2016 194,25

05212-006/2016 - Exerc. Ant. 01/11/2016 O - Ordinário 02792/2016 427,94

05212-007/2016 - Exerc. Ant. 09/11/2016 O - Ordinário 02792/2016 305,11

05212-008/2016 - Exerc. Ant. 18/11/2016 O - Ordinário 02792/2016 310,80

05213-000/2016 - Exerc. Ant. 08/08/2016 O - Ordinário 02793/2016 4.015,00

05213-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04218/2016 -439,37

05213-001/2016 - Exerc. Ant. 18/08/2016 O - Ordinário 02793/2016 588,59

05213-002/2016 - Exerc. Ant. 01/09/2016 O - Ordinário 02793/2016 165,80

05213-003/2016 - Exerc. Ant. 23/09/2016 O - Ordinário 02793/2016 174,09

05213-004/2016 - Exerc. Ant. 23/09/2016 O - Ordinário 02793/2016 323,75

05213-005/2016 - Exerc. Ant. 06/10/2016 O - Ordinário 02793/2016 554,30

05213-006/2016 - Exerc. Ant. 13/10/2016 O - Ordinário 02793/2016 453,25

05213-007/2016 - Exerc. Ant. 01/11/2016 O - Ordinário 02793/2016 660,50

05213-008/2016 - Exerc. Ant. 09/11/2016 O - Ordinário 02793/2016 323,75

05213-009/2016 - Exerc. Ant. 18/11/2016 O - Ordinário 02793/2016 331,60

05214-000/2016 - Exerc. Ant. 08/08/2016 O - Ordinário 02794/2016 1.800,25

05214-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04219/2016 -624,30

05214-001/2016 - Exerc. Ant. 23/09/2016 O - Ordinário 02794/2016 82,90

05214-002/2016 - Exerc. Ant. 06/10/2016 O - Ordinário 02794/2016 212,40

05214-003/2016 - Exerc. Ant. 13/10/2016 O - Ordinário 02794/2016 103,60

05214-004/2016 - Exerc. Ant. 01/11/2016 O - Ordinário 02794/2016 318,60

05214-005/2016 - Exerc. Ant. 09/11/2016 O - Ordinário 02794/2016 64,75

05214-006/2016 - Exerc. Ant. 18/11/2016 O - Ordinário 02794/2016 393,70

05215-000/2016 - Exerc. Ant. 08/08/2016 O - Ordinário 02795/2016 1.015,40

05215-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04220/2016 -292,21

05215-001/2016 - Exerc. Ant. 23/09/2016 O - Ordinário 02795/2016 41,45

05215-002/2016 - Exerc. Ant. 06/10/2016 O - Ordinário 02795/2016 106,20

05215-003/2016 - Exerc. Ant. 13/10/2016 O - Ordinário 02795/2016 64,75

05215-004/2016 - Exerc. Ant. 01/11/2016 O - Ordinário 02795/2016 318,60

05215-005/2016 - Exerc. Ant. 09/11/2016 O - Ordinário 02795/2016 64,75

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SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 24/ 91

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

05215-006/2016 - Exerc. Ant. 18/11/2016 O - Ordinário 02795/2016 127,44

05216-000/2016 - Exerc. Ant. 08/08/2016 O - Ordinário 02796/2016 385,95

05216-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04221/2016 -16,58

05216-001/2016 - Exerc. Ant. 23/09/2016 O - Ordinário 02796/2016 33,16

05216-002/2016 - Exerc. Ant. 06/10/2016 O - Ordinário 02796/2016 41,45

05216-003/2016 - Exerc. Ant. 13/10/2016 O - Ordinário 02796/2016 25,90

05216-004/2016 - Exerc. Ant. 01/11/2016 O - Ordinário 02796/2016 235,70

05216-005/2016 - Exerc. Ant. 18/11/2016 O - Ordinário 02796/2016 33,16

05217-000/2016 - Exerc. Ant. 08/08/2016 O - Ordinário 02797/2016 38,85

05217-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04222/2016 -38,85

Total Empenhos: 28.026,94

Contrato - Geral - 26/2016

Fornec. Razão Social Dt. Início Dt. Fim Dt. Public. Valor Contrato Valor Garantia

2802 EDUARDO VINICIUS MATRICARDI ME 01/04/2016 01/04/2017 06/04/2016 26.000,00 0,0001/04/2016

Dt. Ass.

ProcessoModalidadeTipo de GarantiaTipo de Contratação

FORNECIMENTO DE MATERIAL Convite Compras e Serviços - 00005/2016 25/2016

Objeto

AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CONTROLE DA DIABETES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES

CADASTRADOS NO PROGRAMA DE CONTROLE DA GLICEMIA DO MUNICÍPIO, PARA UM PERÍODO DE 12

MESES, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DEFINIDAS NO ANEXO I - PLANILHA

DESCRITIVA / PROPOSTA FINANCEIRA, INTEGRANTE DESTE CONVITE.

Tipo de Objeto

Itens

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

0001 SERINGA DESCARTÁVEL P/ INSULINA - AGULHADA - CX. C/ 100. Seringa descartável,

estéril, de plástico, atóxica, capacidade 100 UI, incolor com resistência mecânica,

corpo cilíndrico, escala em gravação indelével, de 0 a 100 UI com divisões de 2 em 2

unidades, com agulha hipodérmica acoplada no corpo da seringa (monobloco),

extremidade próxima do êmbolo com pistão de vedação de borracha atóxica,

apirogênica. Agulha de dimensões: (13 x 0,33 mm), confeccionada em aço inoxidável,

siliconizada, nivelada, polida, cilíndrica, reta, oca, bisel trifacetado, afiada, com canhão

translúcido. Embalada em material que promova barreira microbiana e abertura

asséptica. Apresentação do lote, fabricação e validade.

CX 400,000000 26.000,00

Total Itens: 26.000,00

Empenhos

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

00055-000/2017 02/01/2017 S - Saúde 00046/2017 22.035,00

00055-001/2017 18/01/2017 S - Saúde 00046/2017 1.950,00

02430-000/2016 - Exerc. Ant. 06/04/2016 S - Saúde 01357/2016 8.775,00

02430-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 S - Saúde 04259/2016 -4.810,00

02430-001/2016 - Exerc. Ant. 20/06/2016 S - Saúde 01357/2016 3.965,00

Total Empenhos: 26.000,00

Contrato - Geral - 27/2016

Fornec. Razão Social Dt. Início Dt. Fim Dt. Public. Valor Contrato Valor Garantia

3442 H5 MEDICAL EIRELI ME 01/04/2016 01/04/2017 06/04/2016 44.800,00 0,0001/04/2016

Dt. Ass.

ProcessoModalidadeTipo de GarantiaTipo de Contratação

FORNECIMENTO DE MATERIAL Convite Compras e Serviços - 00005/2016 25/2016

Objeto

AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CONTROLE DA DIABETES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES

CADASTRADOS NO PROGRAMA DE CONTROLE DA GLICEMIA DO MUNICÍPIO, PARA UM PERÍODO DE 12

MESES, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DEFINIDAS NO ANEXO I - PLANILHA

DESCRITIVA / PROPOSTA FINANCEIRA, INTEGRANTE DESTE CONVITE.

Tipo de Objeto

Itens

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

0002 TIRA COM ÁREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR. Com UN 40.000,000000 44.800,00

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SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 25/ 91

Itens

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

qualquer química enzimática, com leitura em monitor portátil, calibragem fácil, método

de leitura amperométrica, com sensibilidade na faixa de medição entre 20mg/dl a

600mg/dl. A empresa vencedora deverá oferecer em doação ou comodato a quantia

de 200 medidores de glicemia compatíveis com a tira licitada, bem como treinamento

técnico e instalação de software de gerenciamento dos níveis de glicemia em

português. A empresa vencedora do item 01 deverá fornecer em comodato para a

Unidade Básica de Saúde, aparelhos monitores medidores de glicemia, em número de

100 (cem), mais 25% se necessário, com entrega imediata no período de vigência do

contrato, compatíveis com a marca da fita do reagente oferecida.

Total Itens: 44.800,00

Empenhos

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

00056-000/2017 02/01/2017 S - Saúde 00047/2017 10.886,40

00056-000/2017 14/03/2017 S - Saúde 00861/2017 -6.966,40

00056-001/2017 18/01/2017 S - Saúde 00047/2017 1.680,00

00056-002/2017 03/02/2017 S - Saúde 00047/2017 2.240,00

01449-000/2017 14/03/2017 S - Saúde 00860/2017 8.960,00

01449-001/2017 31/03/2017 S - Saúde 00860/2017 8.960,00

02431-000/2016 - Exerc. Ant. 06/04/2016 S - Saúde 01358/2016 15.120,00

02431-001/2016 - Exerc. Ant. 09/06/2016 S - Saúde 01358/2016 5.600,00

02431-002/2016 - Exerc. Ant. 10/06/2016 S - Saúde 01358/2016 3.920,00

02431-003/2016 - Exerc. Ant. 13/06/2016 S - Saúde 01358/2016 5.600,00

03756-000/2016 - Exerc. Ant. 07/06/2016 S - Saúde 02038/2016 3.920,00

03756-001/2016 - Exerc. Ant. 14/06/2016 S - Saúde 02038/2016 3.920,00

05282-000/2016 - Exerc. Ant. 15/08/2016 S - Saúde 02859/2016 1.252,16

05282-001/2016 - Exerc. Ant. 06/09/2016 S - Saúde 02859/2016 1.252,16

05283-000/2016 - Exerc. Ant. 15/08/2016 S - Saúde 02860/2016 1.547,84

05283-001/2016 - Exerc. Ant. 06/09/2016 S - Saúde 02860/2016 1.547,84

07501-000/2016 - Exerc. Ant. 01/12/2016 S - Saúde 03982/2016 1.187,20

07501-001/2016 - Exerc. Ant. 12/12/2016 S - Saúde 03982/2016 1.187,20

Total Empenhos: 35.907,20

Contrato - Geral - 30/2016

Fornec. Razão Social Dt. Início Dt. Fim Dt. Public. Valor Contrato Valor Garantia

2152 CATIA MARIA DARDANI COM. ATACADISTA

DE FRIOS ME

06/04/2016 06/01/2017 06/04/2016 143.593,90 0,0006/04/2016

Dt. Ass.

ProcessoModalidadeTipo de GarantiaTipo de Contratação

FORNECIMENTO DE MATERIAL Pregão Presencial - 00004/2016 24/2016

Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS ESTOCÁVEIS PARA MERENDA ESCOLAR

A SER FORNECIDA PARA INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE NOVAIS, COM ENTREGA

PARCELADA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I.

Tipo de Objeto

Itens

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

0031 Ovos - brancos, de galinha, tipo grande, de primeira qualidade,frescos,isento de

aditivos ou substâncias estranhas ao produto que sejam impróprias ao consumo e que

alterem suas características naturais (físicas,químicas e organolépticas),inspecionadas

pelo ministério da agricultura, acomodados em cartelas e embalados em caixas

contendo embalagem com 01 (uma) dúzia cada caixa de papelão. Sendo estas em

perfeitas condições estruturais,padronizadas e lacradas. (EXIGE-SE FICHA TÉCNICA

ASSINADA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO).

DZ 600,000000 2.244,00

0001 Arroz Agulhinha Longo Fino Tipo 1; Alimento composto de Arroz, vitaminas (A, B1, PP,

B9, B12) e Minerais (Ferro e Zinco) beneficiado, polido, procedência nacional e ser de

safra corrente, limpo, grãos inteiros mínimo de 90%, umidade máxima de 14%.

Características físicas, químicas, biológicas e da embalagem devem obedecer a

legislação vigente. Não sendo necessário lavar ou escolher para sua preparação.

Produto natural sem adição de elementos químicos (agrotóxico). O produto deve

declarar marca, prazo de validade, número de registro do produto no órgão

competente e procedência. -Embalagem primária: em saco plástico atóxico contendo

05 (cinco) kg devidamente rotulado conforme legislação vigente e reembalado em

fardos plástico atóxico contendo 30 (trinta)kg (6x5)kg.Validade mínima de 06 (seis)

KG 1.000,000000 11.700,00

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SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 26/ 91

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

meses e empacotamento não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.

0007 Ervilha verde em conserva; simples; inteira; imersa em líquido; tamanho e coloração

uniformes; acondicionada em lata com 200g; validade mínima de 16 (dezesseis) meses

a contar da data de entrega; sendo considerado como peso líquido o produto drenado;

e suas condições deverão estar de acordo com a nta-31 (decreto 12.486 de

20/10/78). (EXIGE-SE FICHA TÉCNICA ASSINADA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO).

LATA 1.000,000000 1.500,00

0018 Amido de Milho: Em pacote ou caixa de papelão adequada de 500 (quinhentos)

gramas. 1ª Qualidade. Produto amiláceo extraído do milho com finalidade como

espessante. Deve ser fabricado a partir de matéria-prima sã e limpa, isenta de matéria

terrosa, sujidades, parasita e larvas. O produto não deve estar úmido, fermentado ou

rançoso. Sob a forma de pó, o produto deverá produzir ligeira crepitação quando

comprimido entre os dedos. O produto deve apresentar: teor de umidade: máximo de

14% p/p; teor de acidez: máximo de 2,5%p/p; teor de amido: mínimo de 84% p/p e

teor de resíduo mineral fixo: máximo de 0,2%p/p. O produto deve estar acondicionado

em embalagem primária de pacote plástico atóxico ou caixas ou embalagem de papelão

atóxica de 500 (quinhentos) gramas. O produto e suas condições deverão estar de

acordo com a NTA (Normas Técnicas para Amidos e Féculas - Decreto nº12.486 de

20/10/78). (EXIGE-SE FICHA TÉCNICA ASSINADA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO).

PCT 100,000000 209,00

0016 Farinha de Trigo Especial e/ou do Tipo 1, Enriquecida com Ferro e Ácido Fólico:

Embalagem de 1 (um) kg. 1ª Qualidade. Produto obtido pela moagem, exclusivamente

do grão de trigo beneficiado, são e limpo, isento de matéria terrosa e em perfeito

estado de conservação. Não poderá estar úmida, fermentada e nem rançosa. Deve

apresentar aspecto de pó fino, cor branca, cheiro próprio e odor próprio. O produto

deve ser obtido a partir de cereal limpo, desgerminado, com uma extração máxima de

20%. Deve apresentar teor máximo de cinzas de 0,65% na base seca; teor máximo de

umidade de 14% e teor de glúten seco de no mínimo 6%p/p. O produto deve estar

acondicionado em embalagem primária de 01 (um) kg, de papel branco atóxico,

resistentes e embalagem secundária de fardos de papelão ou plástico resistentes. O

produto e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 35 (Normas Técnicas

para Farinha de Trigo - Decreto 12486 de 20/10/78 e Resolução nº 354, de 18/07/96).

(EXIGE-SE FICHA TÉCNICA ASSINADA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO).

PCT 1.455,000000 3.259,20

0019 Achocolatado em pó: soro de leite desnatado em pó, cacau em pó, açúcar,

maltodextrina, sal, lecitina de soja, enriquecido com vitaminas A, C, D, B1, B2, B6, B12

e minerais, antioxidante acido ascórbico, emulsificante, acondicionados em potes de

400 (quatrocentos) gramas. (EXIGE-SE FICHA TÉCNICA ASSINADA PELO

RESPONSÁVEL TÉCNICO).

PCT 1.600,000000 10.240,00

0022 Coco Ralado sem Açúcar, Desidratado e parcialmente Desengordurado (baixo teor de

gordura). 1ª Qualidade. Pacotes de 100 (cem) gramas. Produto obtido do endosperma

do fruto do coqueiro (Cocos nucifera), por processo tecnológico adequado. Deve ser

elaborado a partir de frutos sãos e maduros, sem adição de qualquer ingrediente e que

conserva parte dos componentes do endosperma do fruto. O produto deve conter de

35 a 60% de lipídios e umidade máxima de 4% p/p. O produto deve apresentar

fragmentos soltos, cor branca, cheiro não rançoso, sabor não rançoso. O produto não

deve apresentar sujidades, parasitos e larvas. O produto e suas condições deverão

estar de acordo com a NTA 29 (Normas Técnicas para Coco Ralado - Decreto 12.486

de 20/10/78). O produto deve estar acondicionado em embalagem primária de

polietileno, atóxica, resistente de 02 (dois) kg, e embalagem secundária de caixas

papelão resistente. (EXIGE-SE FICHA TÉCNICA ASSINADA PELO RESPONSÁVEL

TÉCNICO).

PCT 1.755,000000 5.089,50

0005 Macarrão ou Massa Alimentícia tipo Seca, com Ovos, FORMATO AVE MARIA: Pacote de

500 (quinhentos) gramas. 1ª Qualidade. Produto de sêmola com ovos tipo Ave Maria,

produzido da farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovo pasteurizado e

corante natural urucum e cúrcuma, contendo Pró-vitamina A adicionados com água e

submetidos a processo tecnológico adequado. Massa alimentícia em conformidade com

a legislação vigente (RDC 263 de 22/09/05 e decreto 12.486/78, da Secretaria de

Saúde do Estado de São Paulo (NTA 49 - Massas alimentícias ou macarrão). O formato

e a cor devem ser uniformes, livre de rugosidades e pontuações e textura lisa. O

produto deve estar acondicionado em embalagem primária plástica de polietileno

atóxico, com conteúdo líquido de 500 (quinhentos) gramas, devidamente lacrado e

reembalado em fardos de polietileno atóxico. Validade mínima de 12 (doze) meses e

fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá ter

procedência de empresa participante do Programa de Garantia Abima - PGA. (EXIGE-SE

FICHA TÉCNICA ASSINADA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO).

PCT 2.500,000000 6.250,00

0006 Macarrão ou Massa Alimentícia tipo Seca, com Ovos, FORMATO PARAFUSO: Pacotes

de 500 gramas. 1ª Qualidade. Produto de sêmola com ovos tipo Parafuso, produzido

da farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovo pasteurizado e corante

natural urucum e cúrcuma, contendo Pró-vitamina A adicionados com água e

submetidos a processo tecnológico adequado. Massa alimentícia em conformidade com

a legislação vigente (RDC 263 de 22/09/05 e decreto 12.486/78, da Secretaria de

Saúde do Estado de São Paulo (NTA 49 - Massas alimentícias ou macarrão). O formato

e a cor devem ser uniformes, livre de rugosidades e pontuações e textura lisa. O

produto deve estar acondicionado em embalagem primária plástica de polietileno

atóxico, com conteúdo líquido de 500 (quinhentos) gramas, devidamente lacrado e

PCT 7.000,000000 16.730,00

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SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 27/ 91

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

reembalado em fardos de polietileno atóxico. Validade mínima de 12 (doze) meses e

fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá ter

procedência de empresa participante do Programa de Garantia Abima - PGA. (EXIGE-SE

FICHA TÉCNICA ASSINADA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO).

0025 Biscoito Doce tipo "Rosquinha de Coco": 1ª Qualidade. Pacotes de 500 (quinhentos)

gramas. Produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de massa

preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, leite, gordura

vegetal hidrogenada, sal, açúcar, estabilizante lecitina de soja, e outros ingredientes

permitidos, desde que mencionados. O produto deverá ser fabricado a partir de

matérias-primas sãs e limpas isentas de matéria terrosa, parasitas sujidades e larvas e

em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados

e de caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de dureza

e nem se apresentar quebradiço. O produto deve estar acondicionado em embalagem

primária plástica, atóxica, resistente, lacrada, reembalados em embalagem secundária

de caixa de papelão reforçado. Pacotes de 500 (quinhentos) gramas. O produto e

suas condições deverão estar de acordo com a NTA. (EXIGE-SE FICHA TÉCNICA

ASSINADA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO).

PCT 8.500,000000 38.250,00

0026 Biscoito Doce tipo "Rosquinha de Chocolate": 1ª Qualidade. Pacotes de 500

(quinhentos) gramas. Produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de

massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, leite,

gordura vegetal hidrogenada, sal, açúcar, estabilizante lecitina de soja, e outros

ingredientes permitidos, desde que mencionados. O produto deverá ser fabricado a

partir de matérias-primas sãs e limpas isentas de matéria terrosa, parasitas sujidades e

larvas e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos,

queimados e de caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso

de dureza e nem se apresentar quebradiço. O produto deve estar acondicionado em

embalagem primária plástica, atóxica, resistente, lacrada, reembalados em embalagem

secundária de caixa de papelão reforçado. Pacotes de 500 (quinhentos) gramas. O

produto e suas condições deverão estar de acordo com a NTA. (EXIGE-SE FICHA

TÉCNICA ASSINADA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO).

PCT 8.500,000000 42.415,00

0011 Maionese. Embalagem adequada de 3 (três) Kg. 1ª Qualidade. Emulsão cremosa à

base de ovos e óleos vegetais, tipo maionese, adicionada de condimentos e outras

substâncias alimentícias, isenta de corante. Acondicionada em recipiente íntegro,

atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo 3 (três) quilos de peso

líquido. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e

procedência, informações nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade

do produto e atender as especificações técnicas da NTA 70 do Decreto Estadual nº

12.486 de 20/10/1978. O produto deverá apresentar validade mínima de 4 (quatro)

meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. (EXIGE-SE FICHA TÉCNICA

ASSINADA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO).

UN 480,000000 5.707,20

Total Itens: 143.593,90

Empenhos

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

02432-000/2016 - Exerc. Ant. 06/04/2016 O - Ordinário 01359/2016 15.788,59

02432-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04210/2016 -5.941,03

02432-001/2016 - Exerc. Ant. 29/04/2016 O - Ordinário 01359/2016 1.509,95

02432-002/2016 - Exerc. Ant. 09/05/2016 O - Ordinário 01359/2016 841,28

02432-003/2016 - Exerc. Ant. 18/05/2016 O - Ordinário 01359/2016 266,72

02432-004/2016 - Exerc. Ant. 30/05/2016 O - Ordinário 01359/2016 117,36

02432-005/2016 - Exerc. Ant. 08/06/2016 O - Ordinário 01359/2016 566,48

02432-006/2016 - Exerc. Ant. 15/06/2016 O - Ordinário 01359/2016 791,52

02432-007/2016 - Exerc. Ant. 08/07/2016 O - Ordinário 01359/2016 683,28

02432-008/2016 - Exerc. Ant. 29/07/2016 O - Ordinário 01359/2016 773,52

02432-009/2016 - Exerc. Ant. 11/08/2016 O - Ordinário 01359/2016 328,16

02432-010/2016 - Exerc. Ant. 18/08/2016 O - Ordinário 01359/2016 1.089,48

02432-011/2016 - Exerc. Ant. 01/09/2016 O - Ordinário 01359/2016 570,30

02432-012/2016 - Exerc. Ant. 08/09/2016 O - Ordinário 01359/2016 100,00

02432-013/2016 - Exerc. Ant. 23/09/2016 O - Ordinário 01359/2016 319,69

02432-014/2016 - Exerc. Ant. 28/09/2016 O - Ordinário 01359/2016 634,48

02432-015/2016 - Exerc. Ant. 06/10/2016 O - Ordinário 01359/2016 263,10

02432-016/2016 - Exerc. Ant. 13/10/2016 O - Ordinário 01359/2016 190,15

02432-017/2016 - Exerc. Ant. 01/11/2016 O - Ordinário 01359/2016 298,77

02432-018/2016 - Exerc. Ant. 18/11/2016 O - Ordinário 01359/2016 503,32

02433-000/2016 - Exerc. Ant. 06/04/2016 O - Ordinário 01360/2016 15.788,59

02433-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04211/2016 -5.789,56

02433-001/2016 - Exerc. Ant. 29/04/2016 O - Ordinário 01360/2016 1.742,71

02433-002/2016 - Exerc. Ant. 09/05/2016 O - Ordinário 01360/2016 770,64

02433-003/2016 - Exerc. Ant. 18/05/2016 O - Ordinário 01360/2016 383,27

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MUNICIPIO DE NOVAIS

4R Sistemas

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 28/ 91

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

02433-004/2016 - Exerc. Ant. 30/05/2016 O - Ordinário 01360/2016 199,08

02433-005/2016 - Exerc. Ant. 08/06/2016 O - Ordinário 01360/2016 500,22

02433-006/2016 - Exerc. Ant. 15/06/2016 O - Ordinário 01360/2016 537,42

02433-007/2016 - Exerc. Ant. 29/07/2016 O - Ordinário 01360/2016 1.017,72

02433-008/2016 - Exerc. Ant. 11/08/2016 O - Ordinário 01360/2016 443,66

02433-009/2016 - Exerc. Ant. 18/08/2016 O - Ordinário 01360/2016 1.314,91

02433-010/2016 - Exerc. Ant. 01/09/2016 O - Ordinário 01360/2016 284,70

02433-011/2016 - Exerc. Ant. 23/09/2016 O - Ordinário 01360/2016 397,29

02433-012/2016 - Exerc. Ant. 28/09/2016 O - Ordinário 01360/2016 613,37

02433-013/2016 - Exerc. Ant. 06/10/2016 O - Ordinário 01360/2016 430,30

02433-014/2016 - Exerc. Ant. 13/10/2016 O - Ordinário 01360/2016 292,52

02433-015/2016 - Exerc. Ant. 01/11/2016 O - Ordinário 01360/2016 436,30

02433-016/2016 - Exerc. Ant. 09/11/2016 O - Ordinário 01360/2016 36,00

02433-017/2016 - Exerc. Ant. 18/11/2016 O - Ordinário 01360/2016 598,92

02434-000/2016 - Exerc. Ant. 06/04/2016 O - Ordinário 01361/2016 17.872,65

02434-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04212/2016 -6.468,83

02434-001/2016 - Exerc. Ant. 29/04/2016 O - Ordinário 01361/2016 2.455,84

02434-002/2016 - Exerc. Ant. 09/05/2016 O - Ordinário 01361/2016 356,96

02434-003/2016 - Exerc. Ant. 18/05/2016 O - Ordinário 01361/2016 893,92

02434-004/2016 - Exerc. Ant. 30/05/2016 O - Ordinário 01361/2016 574,92

02434-005/2016 - Exerc. Ant. 08/06/2016 O - Ordinário 01361/2016 577,54

02434-006/2016 - Exerc. Ant. 15/06/2016 O - Ordinário 01361/2016 608,52

02434-007/2016 - Exerc. Ant. 22/06/2016 O - Ordinário 01361/2016 36,00

02434-008/2016 - Exerc. Ant. 27/06/2016 O - Ordinário 01361/2016 364,25

02434-009/2016 - Exerc. Ant. 29/07/2016 O - Ordinário 01361/2016 807,38

02434-010/2016 - Exerc. Ant. 11/08/2016 O - Ordinário 01361/2016 570,10

02434-011/2016 - Exerc. Ant. 18/08/2016 O - Ordinário 01361/2016 358,27

02434-012/2016 - Exerc. Ant. 26/08/2016 O - Ordinário 01361/2016 18,70

02434-013/2016 - Exerc. Ant. 01/09/2016 O - Ordinário 01361/2016 474,50

02434-014/2016 - Exerc. Ant. 08/09/2016 O - Ordinário 01361/2016 67,32

02434-015/2016 - Exerc. Ant. 23/09/2016 O - Ordinário 01361/2016 439,30

02434-016/2016 - Exerc. Ant. 28/09/2016 O - Ordinário 01361/2016 866,46

02434-017/2016 - Exerc. Ant. 06/10/2016 O - Ordinário 01361/2016 636,50

02434-018/2016 - Exerc. Ant. 13/10/2016 O - Ordinário 01361/2016 441,50

02434-019/2016 - Exerc. Ant. 09/11/2016 O - Ordinário 01361/2016 209,33

02434-020/2016 - Exerc. Ant. 18/11/2016 O - Ordinário 01361/2016 646,51

02435-000/2016 - Exerc. Ant. 06/04/2016 O - Ordinário 01362/2016 9.477,05

02435-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04213/2016 -5.908,53

02435-001/2016 - Exerc. Ant. 29/04/2016 O - Ordinário 01362/2016 483,72

02435-002/2016 - Exerc. Ant. 09/05/2016 O - Ordinário 01362/2016 171,07

02435-003/2016 - Exerc. Ant. 18/05/2016 O - Ordinário 01362/2016 398,34

02435-004/2016 - Exerc. Ant. 30/05/2016 O - Ordinário 01362/2016 347,38

02435-005/2016 - Exerc. Ant. 08/06/2016 O - Ordinário 01362/2016 254,15

02435-006/2016 - Exerc. Ant. 15/06/2016 O - Ordinário 01362/2016 265,98

02435-007/2016 - Exerc. Ant. 29/07/2016 O - Ordinário 01362/2016 439,18

02435-008/2016 - Exerc. Ant. 11/08/2016 O - Ordinário 01362/2016 386,90

02435-009/2016 - Exerc. Ant. 18/08/2016 O - Ordinário 01362/2016 381,77

02435-010/2016 - Exerc. Ant. 26/08/2016 O - Ordinário 01362/2016 9,00

02435-011/2016 - Exerc. Ant. 01/09/2016 O - Ordinário 01362/2016 189,80

02435-012/2016 - Exerc. Ant. 28/09/2016 O - Ordinário 01362/2016 18,70

02435-013/2016 - Exerc. Ant. 06/10/2016 O - Ordinário 01362/2016 60,85

02435-014/2016 - Exerc. Ant. 18/11/2016 O - Ordinário 01362/2016 161,68

02436-000/2016 - Exerc. Ant. 06/04/2016 O - Ordinário 01363/2016 3.137,58

02436-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04214/2016 -1.481,55

02436-001/2016 - Exerc. Ant. 29/04/2016 O - Ordinário 01363/2016 231,62

02436-002/2016 - Exerc. Ant. 09/05/2016 O - Ordinário 01363/2016 114,00

02436-003/2016 - Exerc. Ant. 18/05/2016 O - Ordinário 01363/2016 183,71

02436-004/2016 - Exerc. Ant. 18/05/2016 O - Ordinário 01363/2016 127,01

02436-005/2016 - Exerc. Ant. 30/05/2016 O - Ordinário 01363/2016 66,22

02436-006/2016 - Exerc. Ant. 08/06/2016 O - Ordinário 01363/2016 61,79

02436-007/2016 - Exerc. Ant. 15/06/2016 O - Ordinário 01363/2016 56,94

02436-008/2016 - Exerc. Ant. 29/07/2016 O - Ordinário 01363/2016 230,43

02436-009/2016 - Exerc. Ant. 18/08/2016 O - Ordinário 01363/2016 200,55

02436-010/2016 - Exerc. Ant. 26/08/2016 O - Ordinário 01363/2016 15,00

02436-011/2016 - Exerc. Ant. 01/09/2016 O - Ordinário 01363/2016 101,30

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MUNICIPIO DE NOVAIS

4R Sistemas

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 29/ 91

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

02436-012/2016 - Exerc. Ant. 23/09/2016 O - Ordinário 01363/2016 75,92

02436-013/2016 - Exerc. Ant. 28/09/2016 O - Ordinário 01363/2016 18,70

02436-014/2016 - Exerc. Ant. 06/10/2016 O - Ordinário 01363/2016 96,78

02436-015/2016 - Exerc. Ant. 18/11/2016 O - Ordinário 01363/2016 76,06

02437-000/2016 - Exerc. Ant. 06/04/2016 O - Ordinário 01364/2016 1.207,54

02437-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04215/2016 -505,65

02437-001/2016 - Exerc. Ant. 29/04/2016 O - Ordinário 01364/2016 97,08

02437-002/2016 - Exerc. Ant. 09/05/2016 O - Ordinário 01364/2016 55,20

02437-003/2016 - Exerc. Ant. 30/05/2016 O - Ordinário 01364/2016 60,46

02437-004/2016 - Exerc. Ant. 08/06/2016 O - Ordinário 01364/2016 35,64

02437-005/2016 - Exerc. Ant. 15/06/2016 O - Ordinário 01364/2016 37,96

02437-006/2016 - Exerc. Ant. 29/07/2016 O - Ordinário 01364/2016 111,63

02437-007/2016 - Exerc. Ant. 18/08/2016 O - Ordinário 01364/2016 71,27

02437-008/2016 - Exerc. Ant. 26/08/2016 O - Ordinário 01364/2016 12,00

02437-009/2016 - Exerc. Ant. 01/09/2016 O - Ordinário 01364/2016 47,45

02437-010/2016 - Exerc. Ant. 23/09/2016 O - Ordinário 01364/2016 56,94

02437-011/2016 - Exerc. Ant. 28/09/2016 O - Ordinário 01364/2016 11,22

02437-012/2016 - Exerc. Ant. 06/10/2016 O - Ordinário 01364/2016 67,01

02437-013/2016 - Exerc. Ant. 18/11/2016 O - Ordinário 01364/2016 38,03

05225-000/2016 - Exerc. Ant. 08/08/2016 O - Ordinário 02804/2016 2.130,00

05225-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04223/2016 -1.220,90

05225-001/2016 - Exerc. Ant. 06/10/2016 O - Ordinário 02804/2016 256,00

05225-002/2016 - Exerc. Ant. 13/10/2016 O - Ordinário 02804/2016 140,40

05225-003/2016 - Exerc. Ant. 01/11/2016 O - Ordinário 02804/2016 314,50

05225-004/2016 - Exerc. Ant. 18/11/2016 O - Ordinário 02804/2016 198,20

05226-000/2016 - Exerc. Ant. 08/08/2016 O - Ordinário 02805/2016 2.130,00

05226-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04224/2016 -1.094,60

05226-001/2016 - Exerc. Ant. 06/10/2016 O - Ordinário 02805/2016 466,60

05226-002/2016 - Exerc. Ant. 01/11/2016 O - Ordinário 02805/2016 498,60

05226-003/2016 - Exerc. Ant. 18/11/2016 O - Ordinário 02805/2016 70,20

05227-000/2016 - Exerc. Ant. 08/08/2016 O - Ordinário 02806/2016 2.976,50

05227-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04225/2016 -928,60

05227-001/2016 - Exerc. Ant. 06/10/2016 O - Ordinário 02806/2016 671,00

05227-002/2016 - Exerc. Ant. 13/10/2016 O - Ordinário 02806/2016 351,00

05227-003/2016 - Exerc. Ant. 01/11/2016 O - Ordinário 02806/2016 703,00

05227-004/2016 - Exerc. Ant. 18/11/2016 O - Ordinário 03884/2016 -70,20

05227-004/2016 - Exerc. Ant. 18/11/2016 O - Ordinário 02806/2016 70,20

05227-005/2016 - Exerc. Ant. 18/11/2016 O - Ordinário 02806/2016 105,30

05227-006/2016 - Exerc. Ant. 05/12/2016 O - Ordinário 02806/2016 217,60

05228-000/2016 - Exerc. Ant. 08/08/2016 O - Ordinário 02807/2016 1.400,50

05228-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04226/2016 -1.214,00

05228-001/2016 - Exerc. Ant. 06/10/2016 O - Ordinário 02807/2016 64,00

05228-002/2016 - Exerc. Ant. 01/11/2016 O - Ordinário 02807/2016 122,50

05229-000/2016 - Exerc. Ant. 08/08/2016 O - Ordinário 02808/2016 490,00

05229-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04227/2016 -300,40

05229-001/2016 - Exerc. Ant. 06/10/2016 O - Ordinário 02808/2016 67,10

05229-002/2016 - Exerc. Ant. 01/11/2016 O - Ordinário 02808/2016 99,10

05229-003/2016 - Exerc. Ant. 21/11/2016 O - Ordinário 02808/2016 23,40

05230-000/2016 - Exerc. Ant. 08/08/2016 O - Ordinário 02809/2016 181,00

05230-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04228/2016 -108,60

05230-001/2016 - Exerc. Ant. 06/10/2016 O - Ordinário 02809/2016 60,70

05230-002/2016 - Exerc. Ant. 21/11/2016 O - Ordinário 02809/2016 11,70

Total Empenhos: 41.617,75

Contrato - Geral - 31/2016

Fornec. Razão Social Dt. Início Dt. Fim Dt. Public. Valor Contrato Valor Garantia

1606 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA 06/04/2016 06/01/2017 06/04/2016 110.700,45 0,0006/04/2016

Dt. Ass.

ProcessoModalidadeTipo de GarantiaTipo de Contratação

FORNECIMENTO DE MATERIAL Pregão Presencial - 00004/2016 24/2016

Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS ESTOCÁVEIS PARA MERENDA ESCOLAR

A SER FORNECIDA PARA INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE NOVAIS, COM ENTREGA

Tipo de Objeto

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SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 30/ 91

PARCELADA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I.

Itens

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

0029 Chá Erva Mate queimado, constituído de folha novas, de espécimes vegetais genuínos

ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto, cor,

cheiro e sabor próprios, isento de sujidade, parasitas e larvas, validade mínima de 11

meses a contar da data da entrega, embalagem a granel (em caixa de 500 gr.).

(EXIGE-SE FICHA TÉCNICA ASSINADA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO).

CX 340,000000 2.533,00

0028 Vinagre, fermentado acético de álcool com vinho branco, com val. min. 10 meses a

contar da data da entrega, acondicionado em frasco plástico, com tampa inviolável

hermeticamente fechado, embalagem de 750 mililitros. Embalagem Secundária: Caixa

de papelão com 12 unidades. (EXIGE-SE FICHA TÉCNICA ASSINADA PELO

RESPONSÁVEL TÉCNICO).

FR 580,000000 690,20

0004 Gelatina em pó, sabores framboesa, uva, morango, limão e abacaxi: enriquecida com

vitaminas e minerais. Ingredientes: açúcar orgânico, gelatina comestível, citrato de

sódio, acido cítrico, fosfato tricálcico, vitaminas A, C, D, B1, B2, B3 e B6 e minerais:

ferro, cálcio e zinco. Não conter glútem. Embalagem primária contendo 1 (um) kg (peso

líquido), composta por saco de polietileno opaco, atóxico, hermeticamente fechado,

com TPVA comprovada e embalagem secundária de papelão reforçado e lacrado,

contendo 16 unidades, totalizando 16 (dezesseis) kg de peso líquido, devidamente

rotulada, com prazo de validade de 6 (seis) meses a partir da data de fabricação.

(EXIGE-SE FICHA TÉCNICA ASSINADA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO).

KG 300,000000 2.070,00

0009 Fermento em Pó Químico: em embalagem adequada de 100 (cem) gramas (latinhas). 1ª

Qualidade. Produto formado de substâncias químicas, que pela influência do calor e/ou

da umidade, produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas

com farinhas, amido ou féculas, aumentando-lhes o volume e a porosidade. O produto

não deve apresentar sujidades e matérias estranhas. O produto deve estar

acondicionado em embalagem primária de 100 (cem) gramas, adequada à conservação

do mesmo, preservando suas características organolépticas e embalagem secundária

de caixas de papelão resistente. Na composição do fermento químico poderão entrar

como componentes essenciais algumas das seguintes substâncias: amido de milho ou

fécula de mandioca, bicarbonato de sódio, carbonato de cálcio, fosfato monocálcico e

outras substâncias permitidas desde que mencionadas. O produto e suas condições

deverão estar de acordo com a NTA 80 (Normas Técnicas para Fermentos Químicos -

Decreto nº 12.486 de 20/10/78). (EXIGE-SE FICHA TÉCNICA ASSINADA PELO

RESPONSÁVEL TÉCNICO).

LATA 300,000000 570,00

0008 Milho verde em conserva; simples; grãos inteiros; imerso em líquido; tamanho e

coloração uniformes; acondicionado em lata com peso líquido 200 (duzentos) gramas,

com validade mínima de 16 (dezesseis) meses a contar da data de entrega; e suas

condições deverão estar de acordo com a nta-31 (decreto 12.486 de 20/10/79).

(EXIGE-SE FICHA TÉCNICA ASSINADA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO).

LATA 1.000,000000 1.450,00

0030 Colorífico, em pó fino homogêneo, obtido de frutos maduros de espécimes genuíno,

moido, de coloração vermelho intenso, acondicionado em saco plástico transparente

atóxico, resistente, validade mínima 07 meses a contar de entrega, hemerticamente

vedado, embalagem de 500 gr. (EXIGE-SE FICHA TÉCNICA ASSINADA PELO

RESPONSÁVEL TÉCNICO).

PCT 265,000000 940,75

0017 Sal Refinado Iodado Extra: Pacote de 01 (um) kg. 1ª Qualidade. Cloreto de Sódio

cristalizado extraído de fontes naturais. O produto deverá se apresentar na forma de

cristais brancos, de forma cúbica, agrupados e unidos de maneira a constituírem

pequenas pirâmides de base quadrangular. O produto deve apresentar no mínimo

98,5% de cloreto de sódio, umidade máxima de 2%, com adição de sais de iodo

(iodeto de potássio, iodato de potássio ou outro sal de iodo não tóxico), na dosagem

mínima de 10mg e máxima de 15mg de iodo por 1 (um) kg de sal, de acordo com

Legislação Federal Específica. O produto não deve apresentar sujidades, parasitas e

larvas. O produto deverá ser acondicionado em embalagem primária de pacote

plástico de 01 (um) kg, resistente, transparente, atóxico, termossoldado e embalagem

secundária de fardos de papelão ou plástico, resistente, termossoldado ou bem

lacrado. Será obrigatória a declaração dos antiumectantes adicionados e suas

condições devem estar de acordo com a NTA 71 (Normas Técnicas para Sal - Decreto

12.486 de 20/10/78). (EXIGE-SE FICHA TÉCNICA ASSINADA PELO RESPONSÁVEL

TÉCNICO).

PCT 588,000000 529,20

0003

Açúcar refinado superior, 1ª qualidade - de acordo com as NTA 02 e 52: contendo no

mínimo 98,3% de sacarose. Livre de fermentação, isentos de matéria terrosa, de

parasitas e de detritos animais e vegetais. Aparência, cor e cheiro próprio do tipo de

açúcar, com Selo ISO 9001. Contendo peso líquido de 5 (cinco) kgs cada. (EXIGE-SE

FICHA TÉCNICA ASSINADA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO).

PCT 588,000000 7.026,60

0002 Açúcar cristal superior, 1ª qualidade - de acordo com as NTA 02 e 52: contendo no

mínimo 98,3% de sacarose. Livre de fermentação, isentos de matéria terrosa, de

parasitas e de detritos animais e vegetais. Aparência, cor e cheiro próprio do tipo de

açúcar, com Selo ISO 9001. Contendo peso líquido de 5 (cinco) kgs cada. (EXIGE-SE

FICHA TÉCNICA ASSINADA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO).

PCT 905,000000 9.013,80

0021 Mistura para preparo de bolo; nos sabores laranja, abacaxi, chocolate, baunilha, coco PCT 1.000,000000 2.250,00

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CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 31/ 91

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

e fubá, constituído de açúcar, farinha de trigo, amido de milho, gordura veg.

hidrogenada, sal; fermentos químicos, bicabornato de sódio, pirofosfato de sódio,

fosfato de alumínio, sódio e monocalcico; podendo ser acrescido de corante natural

urucum, contem glutem; não admitindo adição de não admitindo adição de sojas e seus

derivados; deverá ser de fácil preparo com adição de ovos e leite e cozimento rápido;

com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, estabilizante estearato de propileno glicol;

isento de sujidades, parasitas e larvas; com validade mínima de ¨om validade mínima

de 5 meses a contar da data de entrega; acondicionado em saco de polietileno atóxico,

vedado hermeticamente, pesando no mínimo 500 gramas cada unidade; embalado em

caixa de papelão reforçado, lacrado e rotulado,; e suas condições deverão estar de

acordo com a resolução RDC 273/05 e legislação vigente; port. 540/97 svs/ms, port.

645/97 svs/ms e suas alterações posteriores; (EXIGE-SE FICHA TÉCNICA ASSINADA

PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO).

0014 Flocos de milho açucarados, ingredientes: canjica de milho, açúcar, sal, extrato de

malte, lecitina de soja, vitaminas A, B1, B2, B6, B12, e niacina, acido fólico, ferro e

zinco, contem glúten. Embalagem: Filme laminado composto de BOPP transparente,

BOPP perolizado co-extrusado termosselável com 01 (um) Kg. A amostra deverá ser

em embalagem original do produto contendo no mínimo 03 amostras. exige-se ficha

técnica assinada. (EXIGE-SE FICHA TÉCNICA ASSINADA PELO RESPONSÁVEL

TÉCNICO).

PCT 1.180,000000 15.045,00

0023 Farinha de mandioca; embalagem contendo 500g, temperada, composta óleo vegetal,

alho, sal, colorifico, cebola; cebolina verde aromatizante relacador de sabor, cor e

sabor próprio, não conter glútem; isenta de sujidades, parasitas e larvas; validade

minima 07 meses a contar da entrega, acondicionado em filme laminado, metalizado e

estampado; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 175 de 08

de julho 2003 e resolução RDC 263 de 22 de setembro de 2005 e posteriores;

alterações, devendo obedecer os procedimentos adm. Determinados pela ANVISA.

(EXIGE-SE FICHA TÉCNICA ASSINADA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO).

PCT 1.900,000000 3.705,00

0015 Fubá de Milho Refinado Enriquecido com Ferro e Ácido Fólico, Cor Amarela: Embalagem

de 500 (quinhentos) gramas. 1ª Qualidade. Produto obtido pela moagem do grão de

milho, desgerminado ou não. Deverá ser fabricado a partir de matérias-primas sãs e

limpas e isentas de matéria terrosa e parasitas e larvas. Não deverá estar úmido,

fermentado ou rançoso. O produto deve apresentar teor de umidade máxima de 15%

p/p, teor de acidez máxima de 5,0% p/p, com no mínimo de 7% p/p de protídios. O

produto deve apresentar rendimento mínimo após o cozimento de 2,5 vezes a mais do

peso antes da cocção. O produto deve estar acondicionado em embalagem primária

plástica de 500 (quinhentos) gramas, atóxica, transparente, termossoldada, resistente

e embalagem secundária de fardos de papelão resistente, totalmente fechados. O

produto e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 34 (Normas Técnicas

para Farinhas - Decreto 12486 de 20/10/78). (EXIGE-SE FICHA TÉCNICA ASSINADA

PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO).

PCT 3.000,000000 2.850,00

0027 Biscoito Salgado tipo Cream Cracker, ou água e sal - contendo basicamente farinha de

trigo, gordura vegetal hidrogenada e sal outros ingredientes desde que mencionados.

Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega, embalagem pesando 500

gramas.Composição centesimal aproximada: Proteínas ........ 11,2 gr.Lipídios

...........15,0 gr Glicídios .........67,0 gr. (EXIGE-SE FICHA TÉCNICA ASSINADA PELO

RESPONSÁVEL TÉCNICO).

PCT 3.600,000000 9.252,00

0024 Biscoito Doce tipo "Maisena". 1ª Qualidade. Pacote de 500 (quinhentos) gramas.

Produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de massa preparada com

farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, amido de milho, gordura vegetal

hidrogenada, açúcar, estabilizante lecitina de soja, aromatizantes e outros

ingredientes permitidos desde que mencionados. O produto deverá ser fabricado a

partir de matérias-primas sãs e limpas isentas de matéria terrosa, parasitas sujidades e

larvas e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos,

queimados e de caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso

de dureza e nem se apresentar quebradiço. O produto deve estar acondicionado em

embalagem primária plástica, atóxica, resistente, lacrada, reembalados em caixa de

papelão reforçado. Em pacotes de 500 (quinhentos) gramas. O produto e suas

condições deverão estar de acordo com a NTA 48 (Normas Técnicas para Biscoitos e

Bolachas - Decreto 12.486 de 20/10/78). (EXIGE-SE FICHA TÉCNICA ASSINADA PELO

RESPONSÁVEL TÉCNICO).

PCT 5.880,000000 14.994,00

0013 Margarina com sal e sem gordura trans, Embalagem adequada de 500g, teor de lipídios

de forma precisa na embalagem, mínima de 80%, podendo conter vitamina e outras

substancias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, validade mínima 05

(cinco) meses a contar da entrega em pote plástico de 500 (quinhentos) gramas cada,

atóxico, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme portaria nº 372/97 e suas

alterações posteriores, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos

procedimento administrativos determinados pela ANVISA. (EXIGE-SE FICHA TÉCNICA

ASSINADA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO).

UN 1.720,000000 6.690,80

0012 Margarina sem sal, Embalagem adequada de 500g, teor de lipídios de forma precisa na

embalagem, de 82% (oitenta e dois por cento), podendo conter vitamina e outras

substancias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, validade mínima 05

(cinco) meses a contar da entrega em pote plástico, atóxico, embalado em caixa de

UN 3.440,000000 17.028,00

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CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 32/ 91

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

papelão reforçado, conforme portaria nº 372 de setembro de 1997 e suas alterações

posteriores, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimento

administrativos determinados pela ANVISA. (EXIGE-SE FICHA TÉCNICA ASSINADA

PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO).

0010 Óleo de Soja Refinado, Tipo 1: Embalagem Plástica Pets de 900 (novecentos) ml. 1ª

Qualidade. Produto obtido de vegetal de origem de uma única espécie, tendo sofrido

processo tecnológico adequado como degomagem, neutralização, clarificação,

frigorificação ou não de desodorização. O produto deverá apresentar aspecto, cheiro,

sabor e cor peculiares e deverá estar isento de ranço e outras características

indesejáveis. Como óleo refinado, deverá apresentar teor máximo de acidez de 0,3%

p/p. Não deverá apresentar mistura de outros óleos, cheiro forte e volume

insatisfatório. Deve apresentar teores de Vitamina E e 0% de gordura trans. O

produto deve estar acondicionado em embalagem primária adequada tipo Pet de

900ml, intacta, sem amassamento e vazamento e embalagem secundária de caixas de

papelão resistente. O produto e suas condições deverão estar de acordo com a NTA

50 (Normas Técnicas para Óleos e Gorduras Comestíveis - Decreto 12.486 de 20/10/78

e Resolução RDC nº 270 Anvisa. 22/09/2005). (EXIGE-SE FICHA TÉCNICA ASSINADA

PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO).

UN 3.770,000000 14.062,10

Total Itens: 110.700,45

Empenhos

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

06806-000/2016 - Exerc. Ant. 27/10/2016 E - Educação 03687/2016 298,00

06806-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 E - Educação 04270/2016 -298,00

06807-000/2016 - Exerc. Ant. 27/10/2016 E - Educação 03688/2016 298,00

06807-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 E - Educação 04271/2016 -298,00

06808-000/2016 - Exerc. Ant. 27/10/2016 E - Educação 03689/2016 298,00

06808-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 E - Educação 04400/2016 -275,65

06808-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 E - Educação 04272/2016 -22,35

02438-000/2016 - RP 06/04/2016 O - Ordinário 01365/2016 1.203,44

02438-009/2016 - RP 23/08/2016 O - Ordinário 01365/2016 69,00

02438-010/2016 - RP 23/08/2016 O - Ordinário 01365/2016 72,80

02438-011/2016 - RP 09/09/2016 O - Ordinário 01365/2016 137,52

02438-012/2016 - RP 09/09/2016 O - Ordinário 01365/2016 138,00

02438-013/2016 - RP 23/09/2016 O - Ordinário 01365/2016 786,12

02439-000/2016 - RP 06/04/2016 O - Ordinário 01366/2016 3.313,03

02439-008/2016 - RP 01/08/2016 O - Ordinário 01366/2016 325,52

02439-010/2016 - RP 09/08/2016 O - Ordinário 01366/2016 348,12

02439-011/2016 - RP 09/08/2016 O - Ordinário 01366/2016 434,82

02439-012/2016 - RP 15/08/2016 O - Ordinário 01366/2016 804,81

02439-013/2016 - RP 23/08/2016 O - Ordinário 01366/2016 89,52

02439-014/2016 - RP 23/08/2016 O - Ordinário 01366/2016 89,52

02439-015/2016 - RP 02/09/2016 O - Ordinário 01366/2016 214,56

02439-016/2016 - RP 12/09/2016 O - Ordinário 01366/2016 193,20

02439-017/2016 - RP 23/09/2016 O - Ordinário 01366/2016 774,96

02439-018/2016 - RP 03/10/2016 O - Ordinário 01366/2016 38,00

02440-000/2016 - RP 06/04/2016 O - Ordinário 01367/2016 2.202,99

02440-010/2016 - RP 09/08/2016 O - Ordinário 01367/2016 217,87

02440-011/2016 - RP 12/08/2016 O - Ordinário 01367/2016 620,34

02440-012/2016 - RP 15/08/2016 O - Ordinário 01367/2016 7,78

02440-013/2016 - RP 23/08/2016 O - Ordinário 01367/2016 134,55

02440-014/2016 - RP 02/09/2016 O - Ordinário 01367/2016 197,04

02440-015/2016 - RP 23/09/2016 O - Ordinário 01367/2016 783,69

02440-016/2016 - RP 03/10/2016 O - Ordinário 01367/2016 241,72

02441-000/2016 - RP 06/04/2016 O - Ordinário 01368/2016 805,41

02441-004/2016 - RP 09/08/2016 O - Ordinário 01368/2016 115,22

02441-005/2016 - RP 12/08/2016 O - Ordinário 01368/2016 295,62

02441-006/2016 - RP 23/09/2016 O - Ordinário 01368/2016 394,57

02442-000/2016 - RP 06/04/2016 O - Ordinário 01369/2016 288,52

02442-004/2016 - RP 09/08/2016 O - Ordinário 01369/2016 45,49

02442-005/2016 - RP 12/08/2016 O - Ordinário 01369/2016 116,61

02442-006/2016 - RP 23/09/2016 O - Ordinário 01369/2016 126,42

02443-000/2016 - RP 06/04/2016 O - Ordinário 01370/2016 167,21

02443-003/2016 - RP 09/08/2016 O - Ordinário 01370/2016 16,46

02443-004/2016 - RP 12/08/2016 O - Ordinário 01370/2016 90,23

02443-005/2016 - RP 23/09/2016 O - Ordinário 01370/2016 60,52

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CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 33/ 91

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

05477-000/2016 - RP 15/08/2016 O - Ordinário 02911/2016 104,40

05477-001/2016 - RP 02/09/2016 O - Ordinário 02911/2016 34,80

05477-002/2016 - RP 09/09/2016 O - Ordinário 02911/2016 34,80

05477-003/2016 - RP 03/10/2016 O - Ordinário 02911/2016 34,80

05478-000/2016 - RP 15/08/2016 O - Ordinário 02912/2016 69,60

05478-001/2016 - RP 09/09/2016 O - Ordinário 02912/2016 34,80

05478-002/2016 - RP 03/10/2016 O - Ordinário 02912/2016 34,80

02438-000/2016 - Exerc. Ant. 06/04/2016 O - Ordinário 01365/2016 12.243,55

02438-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04261/2016 -7.593,54

02438-001/2016 - Exerc. Ant. 03/05/2016 O - Ordinário 01365/2016 196,96

02438-002/2016 - Exerc. Ant. 11/05/2016 O - Ordinário 01365/2016 454,80

02438-003/2016 - Exerc. Ant. 30/05/2016 O - Ordinário 01365/2016 157,50

02438-004/2016 - Exerc. Ant. 03/06/2016 O - Ordinário 01365/2016 285,80

02438-005/2016 - Exerc. Ant. 10/06/2016 O - Ordinário 01365/2016 179,46

02438-006/2016 - Exerc. Ant. 17/06/2016 O - Ordinário 01365/2016 256,32

02438-007/2016 - Exerc. Ant. 08/07/2016 O - Ordinário 01365/2016 1.006,55

02438-008/2016 - Exerc. Ant. 12/08/2016 O - Ordinário 01365/2016 909,18

02438-009/2016 - Exerc. Ant. 23/08/2016 O - Ordinário 01365/2016 69,00

02438-010/2016 - Exerc. Ant. 23/08/2016 O - Ordinário 01365/2016 72,80

02438-011/2016 - Exerc. Ant. 09/09/2016 O - Ordinário 01365/2016 137,52

02438-012/2016 - Exerc. Ant. 09/09/2016 O - Ordinário 01365/2016 138,00

02438-013/2016 - Exerc. Ant. 23/09/2016 O - Ordinário 01365/2016 786,12

02439-000/2016 - Exerc. Ant. 06/04/2016 O - Ordinário 01366/2016 12.243,55

02439-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04262/2016 -7.638,06

02439-001/2016 - Exerc. Ant. 03/05/2016 O - Ordinário 01366/2016 431,92

02439-002/2016 - Exerc. Ant. 11/05/2016 O - Ordinário 01366/2016 21,30

02439-003/2016 - Exerc. Ant. 11/05/2016 O - Ordinário 01366/2016 209,04

02439-004/2016 - Exerc. Ant. 30/05/2016 O - Ordinário 01366/2016 52,80

02439-005/2016 - Exerc. Ant. 03/06/2016 O - Ordinário 01366/2016 241,76

02439-006/2016 - Exerc. Ant. 10/06/2016 O - Ordinário 01366/2016 19,00

02439-007/2016 - Exerc. Ant. 22/07/2016 O - Ordinário 01366/2016 222,08

02439-008/2016 - Exerc. Ant. 01/08/2016 O - Ordinário 01366/2016 325,52

02439-009/2016 - Exerc. Ant. 05/08/2016 O - Ordinário 01366/2016 94,56

02439-010/2016 - Exerc. Ant. 09/08/2016 O - Ordinário 01366/2016 348,12

02439-011/2016 - Exerc. Ant. 09/08/2016 O - Ordinário 01366/2016 434,82

02439-012/2016 - Exerc. Ant. 15/08/2016 O - Ordinário 01366/2016 804,81

02439-013/2016 - Exerc. Ant. 23/08/2016 O - Ordinário 01366/2016 89,52

02439-014/2016 - Exerc. Ant. 23/08/2016 O - Ordinário 01366/2016 89,52

02439-015/2016 - Exerc. Ant. 02/09/2016 O - Ordinário 01366/2016 214,56

02439-016/2016 - Exerc. Ant. 12/09/2016 O - Ordinário 01366/2016 193,20

02439-017/2016 - Exerc. Ant. 23/09/2016 O - Ordinário 01366/2016 774,96

02439-018/2016 - Exerc. Ant. 03/10/2016 O - Ordinário 01366/2016 38,00

02440-000/2016 - Exerc. Ant. 06/04/2016 O - Ordinário 01367/2016 13.725,55

02440-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04263/2016 -8.173,25

02440-001/2016 - Exerc. Ant. 03/05/2016 O - Ordinário 01367/2016 619,68

02440-002/2016 - Exerc. Ant. 03/05/2016 O - Ordinário 01367/2016 377,84

02440-003/2016 - Exerc. Ant. 11/05/2016 O - Ordinário 01367/2016 435,60

02440-004/2016 - Exerc. Ant. 11/05/2016 O - Ordinário 01367/2016 148,08

02440-005/2016 - Exerc. Ant. 30/05/2016 O - Ordinário 01367/2016 182,88

02440-006/2016 - Exerc. Ant. 03/06/2016 O - Ordinário 01367/2016 675,66

02440-007/2016 - Exerc. Ant. 10/06/2016 O - Ordinário 01367/2016 197,80

02440-008/2016 - Exerc. Ant. 22/07/2016 O - Ordinário 01367/2016 351,85

02440-009/2016 - Exerc. Ant. 22/07/2016 O - Ordinário 01367/2016 359,92

02440-010/2016 - Exerc. Ant. 09/08/2016 O - Ordinário 01367/2016 217,87

02440-011/2016 - Exerc. Ant. 12/08/2016 O - Ordinário 01367/2016 620,34

02440-012/2016 - Exerc. Ant. 15/08/2016 O - Ordinário 01367/2016 7,78

02440-013/2016 - Exerc. Ant. 23/08/2016 O - Ordinário 01367/2016 134,55

02440-014/2016 - Exerc. Ant. 02/09/2016 O - Ordinário 01367/2016 197,04

02440-015/2016 - Exerc. Ant. 23/09/2016 O - Ordinário 01367/2016 783,69

02440-016/2016 - Exerc. Ant. 03/10/2016 O - Ordinário 01367/2016 241,72

02441-000/2016 - Exerc. Ant. 06/04/2016 O - Ordinário 01368/2016 7.348,10

02441-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04264/2016 -5.395,92

02441-001/2016 - Exerc. Ant. 03/05/2016 O - Ordinário 01368/2016 194,04

02441-002/2016 - Exerc. Ant. 03/06/2016 O - Ordinário 01368/2016 363,35

02441-003/2016 - Exerc. Ant. 22/07/2016 O - Ordinário 01368/2016 589,38

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MUNICIPIO DE NOVAIS

4R Sistemas

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 34/ 91

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

02441-004/2016 - Exerc. Ant. 09/08/2016 O - Ordinário 01368/2016 115,22

02441-005/2016 - Exerc. Ant. 12/08/2016 O - Ordinário 01368/2016 295,62

02441-006/2016 - Exerc. Ant. 23/09/2016 O - Ordinário 01368/2016 394,57

02442-000/2016 - Exerc. Ant. 06/04/2016 O - Ordinário 01369/2016 2.321,90

02442-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04265/2016 -1.779,59

02442-001/2016 - Exerc. Ant. 03/05/2016 O - Ordinário 01369/2016 60,56

02442-002/2016 - Exerc. Ant. 03/06/2016 O - Ordinário 01369/2016 119,82

02442-003/2016 - Exerc. Ant. 22/07/2016 O - Ordinário 01369/2016 73,41

02442-004/2016 - Exerc. Ant. 09/08/2016 O - Ordinário 01369/2016 45,49

02442-005/2016 - Exerc. Ant. 12/08/2016 O - Ordinário 01369/2016 116,61

02442-006/2016 - Exerc. Ant. 23/09/2016 O - Ordinário 01369/2016 126,42

02443-000/2016 - Exerc. Ant. 06/04/2016 O - Ordinário 01370/2016 1.009,60

02443-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04266/2016 -754,62

02443-001/2016 - Exerc. Ant. 03/05/2016 O - Ordinário 01370/2016 32,84

02443-002/2016 - Exerc. Ant. 03/06/2016 O - Ordinário 01370/2016 54,93

02443-003/2016 - Exerc. Ant. 09/08/2016 O - Ordinário 01370/2016 16,46

02443-004/2016 - Exerc. Ant. 12/08/2016 O - Ordinário 01370/2016 90,23

02443-005/2016 - Exerc. Ant. 23/09/2016 O - Ordinário 01370/2016 60,52

05476-000/2016 - Exerc. Ant. 15/08/2016 O - Ordinário 02910/2016 145,00

05476-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04267/2016 -145,00

05477-000/2016 - Exerc. Ant. 15/08/2016 O - Ordinário 02911/2016 145,00

05477-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04268/2016 -40,60

05477-001/2016 - Exerc. Ant. 02/09/2016 O - Ordinário 02911/2016 34,80

05477-002/2016 - Exerc. Ant. 09/09/2016 O - Ordinário 02911/2016 34,80

05477-003/2016 - Exerc. Ant. 03/10/2016 O - Ordinário 02911/2016 34,80

05478-000/2016 - Exerc. Ant. 15/08/2016 O - Ordinário 02912/2016 145,00

05478-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04269/2016 -75,40

05478-001/2016 - Exerc. Ant. 09/09/2016 O - Ordinário 02912/2016 34,80

05478-002/2016 - Exerc. Ant. 03/10/2016 O - Ordinário 02912/2016 34,80

Total Empenhos: 17.731,27

Contrato - Geral - 33/2016

Fornec. Razão Social Dt. Início Dt. Fim Dt. Public. Valor Contrato Valor Garantia

3525 PAVIECON ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E

AVALIAÇÕES EIRE

12/04/2016 12/04/2017 13/04/2016 165.426,53 0,0012/04/2016

Dt. Ass.

ProcessoModalidadeTipo de GarantiaTipo de Contratação

FORNECIMENTO MATERIAL E SERVIÇOS Tomada de Preço Obras - 00001/2016 16/2016

Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM INFRAESTRUTURA

URBANA, RELACIONADOS À CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DO

MUNICÍPIO DE NOVAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DEFINIDAS NO MEMORIAL

DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA-FÍSICO, ESTABELECIDOS NO EDITAL DA TOMADA

DE PREÇOS Nº 01/2016, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2016.

Tipo de Objeto

Itens

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

0001 Obras e serviços de engenharia em infraestrutura urbana, relacionados à construção

de galerias de águas pluviais em diversas ruas do Município de Novais, conforme

especificações e condições definidas no memorial descritivo, planilha orçamentária,

cronograma-físico, estabelecidos no Edital da Tomada de Preços nº 01/2016, Processo

Licitatório nº 16/2016.

% 100,000000 165.426,53

Total Itens: 165.426,53

Empenhos

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

01246-000/2017 01/03/2017 C - Convênio 00673/2017 71.714,55

05218-000/2016 - Exerc. Ant. 08/08/2016 C - Convênio 02790/2016 39.657,00

05574-000/2016 - Exerc. Ant. 15/08/2016 C - Convênio 02994/2016 54.054,98

Total Empenhos: 165.426,53

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MUNICIPIO DE NOVAIS

4R Sistemas

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 35/ 91

Contrato - Geral - 34/2016

Fornec. Razão Social Dt. Início Dt. Fim Dt. Public. Valor Contrato Valor Garantia

1210 FELICIO LUCIANO E SILVA ME 06/05/2016 06/05/2017 06/05/2016 4.800,00 0,0006/05/2016

Dt. Ass.

ProcessoModalidadeTipo de GarantiaTipo de Contratação

FORNECIMENTO DE MATERIAL Pregão Presencial - 00006/2016 35/2016

Objeto

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO

NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE NOVAIS, NOS

TERMOS DO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO SUS/SP Nº 1366/2013, PROCESSO 998/2014, CONFORME

QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I.

Tipo de Objeto

Itens

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

0002 Notebook; Microcomputador Portátil; Com Processador de 02 Núcleos, 04 Threads;

Com Frequência de Clock Real, Igual Ou Superior a 2.4 Ghz; Memória Ram Ddr3; de 04

Gb; Cache L3 de 03 Mb; Controladora de Disco Padrão Sata 2; Com 01 Hd; de 500 Gb,

7200 Rpm; Padrão Sata 2; Barramento Da Controladora de Vídeo Padrão Pci-e;

Controladora de Vídeo Wxga; de 128 Mb, Com Acelerador Grafico; Portas de

Comunicação: 01 Hdmi, 01 Vga, 03 Usb 2.0, 01 Usb 3.0; Teclado Abnt 2; Com Dvd-rw,

Leitor de Cartões de Memória Sd; Controladora de Som On Board, Com Saída para

Fone de Ouvido e Entrada para Microfone; Com 02 Alto Falantes Integrados de 02

Watts Cada; Com Microfone Integrado, Webcam 1.3 Mega Pixel Integrada; Tela de

Led de 14", Widescreen; Resolução de 1366 x 768 Pixels; Interface de Rede

10/100/1000 Mbps Conector Rj45,wireless 802.11 B/g/n e Bluetooth; Acondicionado

Em Embalagem Adequada; Sistema Operacional Windows 7 Professional 64 Bits Em

Português Com Licença de Uso e Mídia de Instalação; Com 01 Bateria de Ions de Lítio

de 06 Células; Garantia de 12 Meses; Com Cabo de Forca, Fonte de Alimentação,

Manuais,drives de Instalação, Slot P/ Trava de Segurança;

UN 2,000000 4.800,00

Total Itens: 4.800,00

Empenhos

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

02976-000/2016 - Exerc. Ant. 09/05/2016 S - Saúde 01628/2016 4.800,00

02976-001/2016 - Exerc. Ant. 11/05/2016 S - Saúde 01628/2016 4.800,00

Total Empenhos: 4.800,00

Contrato - Geral - 35/2016

Fornec. Razão Social Dt. Início Dt. Fim Dt. Public. Valor Contrato Valor Garantia

3321 PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA EIRELI -

EPP

06/05/2016 06/05/2017 06/05/2016 8.654,00 0,0006/05/2016

Dt. Ass.

ProcessoModalidadeTipo de GarantiaTipo de Contratação

FORNECIMENTO DE MATERIAL Pregão Presencial - 00006/2016 35/2016

Objeto

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO

NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE NOVAIS, NOS

TERMOS DO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO SUS/SP Nº 1366/2013, PROCESSO 998/2014, CONFORME

QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I.

Tipo de Objeto

Itens

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

0004 Multifuncional; Impressora/scanner/copiadora; Impressão Jato de Tinta Tecnologia de

Impressão Tanque de Tinta Original do Fabricante; Velocidade Mínima Em Preto 33

Ppm; Velocidade Mínima Em Cores 15 Ppm; Resolução Mínima Na Cor Preta de 5760 x

1440 Dpi; Resolução Mínima 5760 x 1440 Dpi; Memória Mínima de 32 Mb; Tipo de Papel:

A4, A5, A6, B5, Carta, Oficio, Executivo, Cartões Postais, Envelopes, Personalizado;

Capacidade Mínima Da Bandeja de Entrada de 100 Folhas / 10 Envelopes; Resolução

Mínima de Digitalização 1200 Dpi; Quantidade de Cores 128 Bits; Área de

Escanemaneto 21,6 x 29,7 Cm; Interface Usb 2.0 e Wi-fi; Quantidade de Copias de 1

a 99; 33 Cpm; Velocidade Em Cores 15 Cpm; Capacidade Da Bandeja de 100 Folhas;

Bandeja de Saída para No Mínimo 30 Folhas; w Vista, w 7e 8 , w Xp, Mac Os x V10.5,

V10.6 10.7x, 10.8x e Xp Professional X64 Edition; Com Drive de Instalação e Software

de Utilização; Garantia de Mínima de 12 Meses; Fabricante; Com Manual de Instalação

e Operação Em Português; Com Cabo de Forca, Cabo de Comunicação Usb, Tanque de

Tinta Original do Fabricante Com Refil P/ Rec;

UN 1,000000 1.474,00

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4R Sistemas

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 36/ 91

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

0003 Multifuncional; Com Função de Impressora, Copiadora, Scanner e Fax, Ciclo de

Trabalho Mensal de 50.000 Paginas; Impressão Laser Monocromática, Duplex

Automático, Processador Dual Core de 800 Mhz, Tela Lcd 2,4", Tensão 110v;

Velocidade Mínima Em Preto de 33 Ppm; Resolução Mínima Na Cor Preta de 1200 x

1200 Dpi para Imagem 1200 e 600 x 600dpi para Imagem 2400; Memória Mínima de

256 Mb; Tipo de Papel: A4, Carta, Oficio, Executivo e Envelope; Capacidade Mínima Da

Bandeja de Entrada de 300 Folhas (01 Bandeja Principal para 250 Folhas e 01 Bandeja

Multiuso para 50 Folhas); Resolução Mínima de Digitalização de 600 x 600 Dpi Em Cores

e 1200 x 600 Monocromático; Ampliação/redução Da Copia de 25 a 400%; Tamanho

do Escaneamento de 215,9 x 355,6 Mm, Com Tecnologia Cis; Taxa de Transmissão do

Fax de 33.6 Kbps; Interface : 01 Usb 2.0, 01 Rj-45 (rede Ethernet), 01 Rj-11;

Velocidade Na Cor Preta de 33 Cpm; Capacidade Da Bandeja de Saída de 150 Folhas;

Compatível Com Windows Xp/vista/7/8, Mac Os x e Linux; Com Software de Utilização

e Drives de Instalação; Garantia de 12 Meses; Balcão; Com Manuais Técnicos de

Instalação e Operação Em Português; Com Cabo de Forca, Cabo de Comunicação Usb,

Cabo de Telefone, Acompanha Cartucho de Toner;

UN 2,000000 7.180,00

Total Itens: 8.654,00

Empenhos

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

02977-000/2016 - Exerc. Ant. 09/05/2016 S - Saúde 01629/2016 8.654,00

02977-001/2016 - Exerc. Ant. 17/05/2016 S - Saúde 01629/2016 8.654,00

Total Empenhos: 8.654,00

Contrato - Geral - 36/2016

Fornec. Razão Social Dt. Início Dt. Fim Dt. Public. Valor Contrato Valor Garantia

61 FARIA VEICULOS LTDA 06/05/2016 06/05/2017 06/05/2016 42.000,00 0,0006/05/2016

Dt. Ass.

ProcessoModalidadeTipo de GarantiaTipo de Contratação

FORNECIMENTO DE MATERIAL Pregão Presencial - 00007/2016 36/2016

Objeto

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0 KM, TIPO PASSEIO, MODELO DE FABRICAÇÃO 2016, DESTINADO AO USO ÓRGÃO

GESTOR- SEÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVAIS, NOS TERMOS DO

CONVÊNIO Nº 1441/2014, CONFORME QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I.

Tipo de Objeto

Itens

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

0001 01 (um) veículo 0 (zero) km; motor 1.6 flex; pintura branco ou preto sólido; cambio 5

marchas a frente e 01 ré; direção hidráulica; ar condicionado; 4 portas; vidros elétricos

nas portas dianteiras, travas elétricas, alarme, abertura de porta malas por controle

remoto na chave; rodas de aço aro 14; banco traseiro rebatível; apoio de cabeça

traseiros; freios abs com ebd; limpadores; lavadores; desembaçador de vidro traseiro;

barra de proteção nas portas.

UN 1,000000 42.000,00

Total Itens: 42.000,00

Empenhos

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

02968-000/2016 - Exerc. Ant. 09/05/2016 C - Convênio 01620/2016 42.000,00

02968-001/2016 - Exerc. Ant. 09/05/2016 C - Convênio 01620/2016 42.000,00

Total Empenhos: 42.000,00

Contrato - Geral - 37/2016

Fornec. Razão Social Dt. Início Dt. Fim Dt. Public. Valor Contrato Valor Garantia

1227 LUENGO E SIVIERO LTDA EPP 10/05/2016 10/05/2017 06/05/2016 1.174.100,00 0,0010/05/2016

Dt. Ass.

ProcessoModalidadeTipo de GarantiaTipo de Contratação

FORNECIMENTO DE MATERIAL Inexigibilidade - 00004/2016 39/2016

Objeto

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ETANOL) PARA O

ABASTECIMENTO NA BOMBA DA FROTA MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Tipo de Objeto

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MUNICIPIO DE NOVAIS

4R Sistemas

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 37/ 91

Itens

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

0002 ETANOL LT 47.000,000000 115.150,00

0003 GASOLINA COMUM LT 81.000,000000 287.550,00

0001 DIESEL COMUM LT 266.000,000000 771.400,00

Total Itens: 1.174.100,00

Empenhos

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

00196-000/2017 16/01/2017 A - Assistência 00169/2017 25.447,50

00196-000/2017 10/03/2017 A - Assistência 00832/2017 -477,51

00196-001/2017 19/01/2017 A - Assistência 00169/2017 5.519,31

00196-002/2017 27/01/2017 A - Assistência 00169/2017 2.894,48

00196-003/2017 03/02/2017 A - Assistência 00169/2017 3.367,51

00196-004/2017 10/02/2017 A - Assistência 00169/2017 702,00

00196-005/2017 17/02/2017 A - Assistência 00169/2017 4.387,13

00196-006/2017 24/02/2017 A - Assistência 00169/2017 2.418,32

00196-007/2017 03/03/2017 A - Assistência 00169/2017 4.253,23

00196-008/2017 10/03/2017 A - Assistência 00169/2017 1.428,01

00200-000/2017 16/01/2017 A - Assistência 00173/2017 5.403,00

00200-000/2017 12/05/2017 A - Assistência 01658/2017 -3.688,39

00200-001/2017 19/01/2017 A - Assistência 00173/2017 282,21

00200-002/2017 03/02/2017 A - Assistência 00173/2017 152,03

00200-003/2017 24/02/2017 A - Assistência 00173/2017 200,00

00200-004/2017 03/03/2017 A - Assistência 00173/2017 122,00

00200-005/2017 31/03/2017 A - Assistência 00173/2017 369,03

00200-006/2017 07/04/2017 A - Assistência 00173/2017 142,01

00200-007/2017 12/04/2017 A - Assistência 00173/2017 93,75

00200-008/2017 28/04/2017 A - Assistência 00173/2017 154,57

00200-009/2017 05/05/2017 A - Assistência 00173/2017 199,01

01262-000/2017 01/03/2017 A - Assistência 00681/2017 6.844,00

01262-000/2017 29/03/2017 A - Assistência 00984/2017 -4.457,00

01262-001/2017 14/03/2017 A - Assistência 00681/2017 2.387,00

01761-000/2017 29/03/2017 A - Assistência 00990/2017 9.929,33

01761-000/2017 02/05/2017 A - Assistência 01399/2017 -1.006,11

01761-001/2017 07/04/2017 A - Assistência 00990/2017 3.028,06

01761-002/2017 12/04/2017 A - Assistência 00990/2017 1.640,01

01761-003/2017 19/04/2017 A - Assistência 00990/2017 2.785,04

01761-004/2017 28/04/2017 A - Assistência 00990/2017 1.470,11

01762-000/2017 29/03/2017 A - Assistência 00991/2017 4.570,67

01762-001/2017 31/03/2017 A - Assistência 00991/2017 4.570,67

02515-000/2017 02/05/2017 A - Assistência 01400/2017 4.132,50

02515-000/2017 12/05/2017 A - Assistência 01664/2017 -2.048,28

02515-001/2017 05/05/2017 A - Assistência 01400/2017 2.084,22

02540-000/2017 05/05/2017 A - Assistência 01425/2017 2.104,04

03162-000/2016 - Exerc. Ant. 11/05/2016 A - Assistência 01777/2016 19.865,00

03162-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 A - Assistência 04305/2016 -484,87

03162-001/2016 - Exerc. Ant. 27/05/2016 A - Assistência 01777/2016 2.801,95

03162-002/2016 - Exerc. Ant. 27/05/2016 A - Assistência 01777/2016 3.161,24

03162-003/2016 - Exerc. Ant. 31/05/2016 A - Assistência 01777/2016 2.668,40

03162-004/2016 - Exerc. Ant. 02/06/2016 A - Assistência 01777/2016 1.877,96

03162-005/2016 - Exerc. Ant. 09/06/2016 A - Assistência 01777/2016 3.679,81

03162-006/2016 - Exerc. Ant. 17/06/2016 A - Assistência 01777/2016 2.404,06

03162-007/2016 - Exerc. Ant. 23/06/2016 A - Assistência 01777/2016 2.786,71

03166-000/2016 - Exerc. Ant. 11/05/2016 A - Assistência 01781/2016 3.000,00

03166-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 A - Assistência 04309/2016 -171,77

03166-001/2016 - Exerc. Ant. 27/05/2016 A - Assistência 01781/2016 308,60

03166-002/2016 - Exerc. Ant. 27/05/2016 A - Assistência 01781/2016 457,94

03166-003/2016 - Exerc. Ant. 27/05/2016 A - Assistência 01781/2016 117,40

03166-004/2016 - Exerc. Ant. 27/05/2016 A - Assistência 01781/2016 280,08

03166-005/2016 - Exerc. Ant. 31/05/2016 A - Assistência 01781/2016 96,30

03166-006/2016 - Exerc. Ant. 31/05/2016 A - Assistência 01781/2016 177,45

03166-007/2016 - Exerc. Ant. 02/06/2016 A - Assistência 01781/2016 93,10

03166-008/2016 - Exerc. Ant. 02/06/2016 A - Assistência 01781/2016 200,40

03166-009/2016 - Exerc. Ant. 09/06/2016 A - Assistência 01781/2016 372,36

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MUNICIPIO DE NOVAIS

4R Sistemas

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 38/ 91

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

03166-010/2016 - Exerc. Ant. 09/06/2016 A - Assistência 01781/2016 97,40

03166-011/2016 - Exerc. Ant. 17/06/2016 A - Assistência 01781/2016 93,40

03166-012/2016 - Exerc. Ant. 23/06/2016 A - Assistência 01781/2016 90,40

03166-013/2016 - Exerc. Ant. 07/07/2016 A - Assistência 01781/2016 83,10

03166-014/2016 - Exerc. Ant. 07/07/2016 A - Assistência 01781/2016 193,70

03166-015/2016 - Exerc. Ant. 15/07/2016 A - Assistência 01781/2016 91,50

03166-016/2016 - Exerc. Ant. 29/07/2016 A - Assistência 01781/2016 75,10

03848-000/2016 - Exerc. Ant. 09/06/2016 A - Assistência 02113/2016 14.500,00

03848-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 A - Assistência 04313/2016 -1.282,84

03848-001/2016 - Exerc. Ant. 10/11/2016 A - Assistência 02113/2016 1.454,17

03848-002/2016 - Exerc. Ant. 18/11/2016 A - Assistência 02113/2016 1.878,38

03848-003/2016 - Exerc. Ant. 24/11/2016 A - Assistência 02113/2016 1.491,44

03848-004/2016 - Exerc. Ant. 02/12/2016 A - Assistência 02113/2016 1.831,52

03848-005/2016 - Exerc. Ant. 06/12/2016 A - Assistência 02113/2016 1.460,22

03848-006/2016 - Exerc. Ant. 15/12/2016 A - Assistência 02113/2016 2.465,60

03848-007/2016 - Exerc. Ant. 22/12/2016 A - Assistência 02113/2016 2.635,83

03850-000/2016 - Exerc. Ant. 09/06/2016 A - Assistência 02115/2016 2.510,00

03850-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 A - Assistência 04315/2016 -84,00

03850-001/2016 - Exerc. Ant. 17/06/2016 A - Assistência 02115/2016 353,12

03850-002/2016 - Exerc. Ant. 23/06/2016 A - Assistência 02115/2016 304,57

03850-003/2016 - Exerc. Ant. 01/07/2016 A - Assistência 02115/2016 340,57

03850-004/2016 - Exerc. Ant. 15/07/2016 A - Assistência 02115/2016 190,20

03850-005/2016 - Exerc. Ant. 22/07/2016 A - Assistência 02115/2016 128,02

03850-006/2016 - Exerc. Ant. 29/07/2016 A - Assistência 02115/2016 108,60

03850-007/2016 - Exerc. Ant. 05/08/2016 A - Assistência 02115/2016 195,50

03850-008/2016 - Exerc. Ant. 02/09/2016 A - Assistência 02115/2016 100,80

03850-009/2016 - Exerc. Ant. 09/09/2016 A - Assistência 02115/2016 258,20

03850-010/2016 - Exerc. Ant. 19/09/2016 A - Assistência 02115/2016 201,90

03850-011/2016 - Exerc. Ant. 23/09/2016 A - Assistência 02115/2016 101,50

03850-012/2016 - Exerc. Ant. 18/11/2016 A - Assistência 02115/2016 143,02

04189-000/2016 - Exerc. Ant. 23/06/2016 A - Assistência 02264/2016 18.850,00

04189-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 A - Assistência 04320/2016 -17,49

04189-001/2016 - Exerc. Ant. 01/07/2016 A - Assistência 02264/2016 1.802,70

04189-002/2016 - Exerc. Ant. 07/07/2016 A - Assistência 02264/2016 2.648,23

04189-003/2016 - Exerc. Ant. 15/07/2016 A - Assistência 02264/2016 3.466,83

04189-004/2016 - Exerc. Ant. 22/07/2016 A - Assistência 02264/2016 2.775,06

04189-005/2016 - Exerc. Ant. 29/07/2016 A - Assistência 02264/2016 3.110,17

04189-006/2016 - Exerc. Ant. 05/08/2016 A - Assistência 02264/2016 2.467,23

04189-007/2016 - Exerc. Ant. 19/08/2016 A - Assistência 02264/2016 2.562,29

05209-000/2016 - Exerc. Ant. 08/08/2016 A - Assistência 02788/2016 20.300,00

05209-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 A - Assistência 04331/2016 -17.641,99

05209-001/2016 - Exerc. Ant. 12/08/2016 A - Assistência 02788/2016 2.658,01

05318-000/2016 - Exerc. Ant. 15/08/2016 A - Assistência 02873/2016 18.850,00

05318-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 A - Assistência 04335/2016 -1,58

05318-001/2016 - Exerc. Ant. 29/08/2016 A - Assistência 02873/2016 2.002,16

05318-002/2016 - Exerc. Ant. 02/09/2016 A - Assistência 02873/2016 2.188,58

05318-003/2016 - Exerc. Ant. 09/09/2016 A - Assistência 02873/2016 4.414,81

05318-004/2016 - Exerc. Ant. 19/09/2016 A - Assistência 02873/2016 2.787,72

05318-005/2016 - Exerc. Ant. 23/09/2016 A - Assistência 02873/2016 3.479,85

05318-006/2016 - Exerc. Ant. 29/09/2016 A - Assistência 02873/2016 2.206,24

05318-007/2016 - Exerc. Ant. 06/10/2016 A - Assistência 02873/2016 1.769,06

05321-000/2016 - Exerc. Ant. 15/08/2016 A - Assistência 02876/2016 3.550,00

05321-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 A - Assistência 04338/2016 -2.653,65

05321-001/2016 - Exerc. Ant. 19/08/2016 A - Assistência 02876/2016 376,30

05321-002/2016 - Exerc. Ant. 29/08/2016 A - Assistência 02876/2016 333,75

05321-003/2016 - Exerc. Ant. 02/09/2016 A - Assistência 02876/2016 186,30

05947-000/2016 - Exerc. Ant. 13/09/2016 A - Assistência 03253/2016 3.600,00

05947-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 A - Assistência 04345/2016 -1.436,70

05947-001/2016 - Exerc. Ant. 29/09/2016 A - Assistência 03253/2016 352,00

05947-002/2016 - Exerc. Ant. 06/10/2016 A - Assistência 03253/2016 103,50

05947-003/2016 - Exerc. Ant. 14/10/2016 A - Assistência 03253/2016 170,70

05947-004/2016 - Exerc. Ant. 21/10/2016 A - Assistência 03253/2016 102,40

05947-005/2016 - Exerc. Ant. 28/10/2016 A - Assistência 03253/2016 100,10

05947-006/2016 - Exerc. Ant. 04/11/2016 A - Assistência 03253/2016 186,00

05947-007/2016 - Exerc. Ant. 18/11/2016 A - Assistência 03253/2016 186,00

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MUNICIPIO DE NOVAIS

4R Sistemas

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 39/ 91

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

05947-008/2016 - Exerc. Ant. 24/11/2016 A - Assistência 03253/2016 101,06

05947-009/2016 - Exerc. Ant. 02/12/2016 A - Assistência 03253/2016 181,50

05947-010/2016 - Exerc. Ant. 06/12/2016 A - Assistência 03253/2016 147,00

05947-011/2016 - Exerc. Ant. 15/12/2016 A - Assistência 03253/2016 172,00

05947-012/2016 - Exerc. Ant. 22/12/2016 A - Assistência 03253/2016 361,04

06239-000/2016 - Exerc. Ant. 27/09/2016 A - Assistência 03368/2016 14.500,00

06239-000/2016 - Exerc. Ant. 29/12/2016 A - Assistência 04348/2016 -3.735,33

06239-001/2016 - Exerc. Ant. 06/10/2016 A - Assistência 03368/2016 683,48

06239-002/2016 - Exerc. Ant. 14/10/2016 A - Assistência 03368/2016 1.287,55

06239-003/2016 - Exerc. Ant. 21/10/2016 A - Assistência 03368/2016 1.642,14

06239-004/2016 - Exerc. Ant. 28/10/2016 A - Assistência 03368/2016 2.383,44

06239-005/2016 - Exerc. Ant. 04/11/2016 A - Assistência 03368/2016 1.796,13

06239-006/2016 - Exerc. Ant. 27/12/2016 A - Assistência 03368/2016 1.892,90

06239-007/2016 - Exerc. Ant. 29/12/2016 A - Assistência 03368/2016 1.079,03

00194-000/2017 16/01/2017 C - Convênio 00167/2017 5.075,00

00189-000/2017 16/01/2017 E - Educação 00162/2017 88.790,00

00189-000/2017 12/05/2017 E - Educação 01648/2017 -84.806,29

00189-001/2017 10/02/2017 E - Educação 00162/2017 1.053,17

00189-002/2017 17/02/2017 E - Educação 00162/2017 1.056,91

00189-003/2017 17/02/2017 E - Educação 00162/2017 220,00

00189-004/2017 17/02/2017 E - Educação 00162/2017 312,61

00189-005/2017 17/02/2017 E - Educação 00162/2017 225,01

00189-006/2017 24/02/2017 E - Educação 00162/2017 881,77

00189-007/2017 24/02/2017 E - Educação 00162/2017 173,23

00189-008/2017 24/02/2017 E - Educação 00162/2017 61,01

00197-000/2017 16/01/2017 E - Educação 00170/2017 9.282,00

00197-000/2017 12/05/2017 E - Educação 01655/2017 -8.929,94

00197-001/2017 10/02/2017 E - Educação 00170/2017 352,06

01062-000/2017 20/02/2017 E - Educação 00561/2017 24.910,00

01062-000/2017 12/05/2017 E - Educação 01661/2017 -14.408,45

01062-001/2017 03/03/2017 E - Educação 00561/2017 357,70

01062-002/2017 03/03/2017 E - Educação 00561/2017 325,25

01062-003/2017 10/03/2017 E - Educação 00561/2017 345,92

01062-004/2017 10/03/2017 E - Educação 00561/2017 66,31

01062-005/2017 14/03/2017 E - Educação 00561/2017 716,48

01062-006/2017 14/03/2017 E - Educação 00561/2017 356,14

01062-007/2017 31/03/2017 E - Educação 00561/2017 219,03

01062-008/2017 31/03/2017 E - Educação 00561/2017 639,61

01062-009/2017 31/03/2017 E - Educação 00561/2017 1.418,18

01062-010/2017 07/04/2017 E - Educação 00561/2017 522,08

01062-011/2017 07/04/2017 E - Educação 00561/2017 188,00

01062-012/2017 12/04/2017 E - Educação 00561/2017 193,01

01062-013/2017 12/04/2017 E - Educação 00561/2017 372,97

01062-014/2017 12/04/2017 E - Educação 00561/2017 574,88

01062-015/2017 19/04/2017 E - Educação 00561/2017 478,86

01062-016/2017 19/04/2017 E - Educação 00561/2017 187,00

01062-017/2017 19/04/2017 E - Educação 00561/2017 249,76

01062-018/2017 28/04/2017 E - Educação 00561/2017 693,63

01062-019/2017 28/04/2017 E - Educação 00561/2017 213,82

01062-020/2017 28/04/2017 E - Educação 00561/2017 91,01

01062-021/2017 05/05/2017 E - Educação 00561/2017 289,40

01062-022/2017 05/05/2017 E - Educação 00561/2017 272,00

01062-023/2017 09/05/2017 E - Educação 00561/2017 359,00

01062-024/2017 09/05/2017 E - Educação 00561/2017 1.371,51

02550-000/2017 05/05/2017 E - Educação 01435/2017 460,24

03154-000/2016 - Exerc. Ant. 11/05/2016 E - Educação 01769/2016 30.392,50

03154-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 E - Educação 04297/2016 -336,86

03154-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 E - Educação 04402/2016 -152,00

03154-001/2016 - Exerc. Ant. 27/05/2016 E - Educação 01769/2016 581,01

03154-002/2016 - Exerc. Ant. 27/05/2016 E - Educação 01769/2016 379,00

03154-003/2016 - Exerc. Ant. 27/05/2016 E - Educação 01769/2016 1.211,33

03154-004/2016 - Exerc. Ant. 27/05/2016 E - Educação 01769/2016 346,20

03154-005/2016 - Exerc. Ant. 27/05/2016 E - Educação 01769/2016 330,85

03154-006/2016 - Exerc. Ant. 27/05/2016 E - Educação 01769/2016 1.199,19

03154-007/2016 - Exerc. Ant. 31/05/2016 E - Educação 01769/2016 330,43

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MUNICIPIO DE NOVAIS

4R Sistemas

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 40/ 91

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

03154-008/2016 - Exerc. Ant. 31/05/2016 E - Educação 01769/2016 1.580,98

03154-009/2016 - Exerc. Ant. 02/06/2016 E - Educação 01769/2016 832,53

03154-010/2016 - Exerc. Ant. 02/06/2016 E - Educação 01769/2016 187,32

03154-011/2016 - Exerc. Ant. 02/06/2016 E - Educação 01769/2016 276,12

03154-012/2016 - Exerc. Ant. 02/06/2016 E - Educação 01769/2016 532,10

03154-013/2016 - Exerc. Ant. 09/06/2016 E - Educação 01769/2016 891,37

03154-014/2016 - Exerc. Ant. 09/06/2016 E - Educação 01769/2016 460,53

03154-015/2016 - Exerc. Ant. 09/06/2016 E - Educação 01769/2016 307,57

03154-016/2016 - Exerc. Ant. 17/06/2016 E - Educação 01769/2016 1.735,97

03154-017/2016 - Exerc. Ant. 17/06/2016 E - Educação 01769/2016 312,87

03154-018/2016 - Exerc. Ant. 23/06/2016 E - Educação 01769/2016 2.025,03

03154-019/2016 - Exerc. Ant. 23/06/2016 E - Educação 01769/2016 176,50

03154-020/2016 - Exerc. Ant. 01/07/2016 E - Educação 01769/2016 1.014,51

03154-021/2016 - Exerc. Ant. 07/07/2016 E - Educação 01769/2016 1.134,62

03154-022/2016 - Exerc. Ant. 15/07/2016 E - Educação 01769/2016 1.409,20

03154-023/2016 - Exerc. Ant. 29/07/2016 E - Educação 01769/2016 939,62

03154-024/2016 - Exerc. Ant. 05/08/2016 E - Educação 01769/2016 905,01

03154-025/2016 - Exerc. Ant. 12/08/2016 E - Educação 01769/2016 1.335,58

03154-026/2016 - Exerc. Ant. 19/08/2016 E - Educação 01769/2016 1.604,47

03154-027/2016 - Exerc. Ant. 29/08/2016 E - Educação 01769/2016 1.674,05

03154-028/2016 - Exerc. Ant. 02/09/2016 E - Educação 01769/2016 1.609,11

03154-029/2016 - Exerc. Ant. 09/09/2016 E - Educação 01769/2016 1.255,42

03154-030/2016 - Exerc. Ant. 19/09/2016 E - Educação 01769/2016 3.325,15

03163-000/2016 - Exerc. Ant. 11/05/2016 E - Educação 01778/2016 3.000,00

03163-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 E - Educação 04306/2016 -1.936,43

03163-001/2016 - Exerc. Ant. 27/05/2016 E - Educação 01778/2016 356,11

03163-002/2016 - Exerc. Ant. 27/05/2016 E - Educação 01778/2016 258,14

03163-003/2016 - Exerc. Ant. 27/05/2016 E - Educação 01778/2016 213,00

03163-004/2016 - Exerc. Ant. 27/05/2016 E - Educação 01778/2016 143,02

03163-005/2016 - Exerc. Ant. 14/10/2016 E - Educação 01778/2016 93,30

03849-000/2016 - Exerc. Ant. 09/06/2016 E - Educação 02114/2016 6.000,00

03849-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 E - Educação 04314/2016 -129,20

03849-001/2016 - Exerc. Ant. 17/06/2016 E - Educação 02114/2016 955,41

03849-002/2016 - Exerc. Ant. 23/06/2016 E - Educação 02114/2016 273,75

03849-003/2016 - Exerc. Ant. 01/07/2016 E - Educação 02114/2016 306,51

03849-004/2016 - Exerc. Ant. 01/07/2016 E - Educação 02114/2016 660,85

03849-005/2016 - Exerc. Ant. 07/07/2016 E - Educação 02114/2016 186,62

03849-006/2016 - Exerc. Ant. 07/07/2016 E - Educação 02114/2016 674,71

03849-007/2016 - Exerc. Ant. 05/08/2016 E - Educação 02114/2016 435,97

03849-008/2016 - Exerc. Ant. 12/08/2016 E - Educação 02114/2016 327,30

03849-009/2016 - Exerc. Ant. 12/08/2016 E - Educação 02114/2016 395,46

03849-010/2016 - Exerc. Ant. 19/08/2016 E - Educação 02114/2016 580,00

03849-011/2016 - Exerc. Ant. 19/08/2016 E - Educação 02114/2016 439,69

03849-012/2016 - Exerc. Ant. 29/08/2016 E - Educação 02114/2016 245,53

03849-013/2016 - Exerc. Ant. 29/08/2016 E - Educação 02114/2016 177,50

03849-014/2016 - Exerc. Ant. 02/09/2016 E - Educação 02114/2016 63,87

03849-015/2016 - Exerc. Ant. 02/09/2016 E - Educação 02114/2016 147,63

05767-000/2016 - Exerc. Ant. 01/09/2016 E - Educação 03089/2016 12.000,00

05767-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 E - Educação 04340/2016 -6.068,00

05767-001/2016 - Exerc. Ant. 19/09/2016 E - Educação 03089/2016 569,90

05767-002/2016 - Exerc. Ant. 23/09/2016 E - Educação 03089/2016 650,11

05767-003/2016 - Exerc. Ant. 29/09/2016 E - Educação 03089/2016 319,96

05767-004/2016 - Exerc. Ant. 29/09/2016 E - Educação 03089/2016 500,55

05767-005/2016 - Exerc. Ant. 06/10/2016 E - Educação 03089/2016 453,33

05767-006/2016 - Exerc. Ant. 14/10/2016 E - Educação 03089/2016 623,66

05767-007/2016 - Exerc. Ant. 21/10/2016 E - Educação 03089/2016 510,96

05767-008/2016 - Exerc. Ant. 28/10/2016 E - Educação 03089/2016 537,44

05767-009/2016 - Exerc. Ant. 04/11/2016 E - Educação 03089/2016 351,52

05767-010/2016 - Exerc. Ant. 10/11/2016 E - Educação 03089/2016 44,41

05767-011/2016 - Exerc. Ant. 18/11/2016 E - Educação 03089/2016 301,06

05767-012/2016 - Exerc. Ant. 18/11/2016 E - Educação 03089/2016 145,00

05767-013/2016 - Exerc. Ant. 24/11/2016 E - Educação 03089/2016 151,85

05767-014/2016 - Exerc. Ant. 02/12/2016 E - Educação 03089/2016 188,52

05767-015/2016 - Exerc. Ant. 06/12/2016 E - Educação 03089/2016 239,30

05767-016/2016 - Exerc. Ant. 15/12/2016 E - Educação 03089/2016 148,23

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MUNICIPIO DE NOVAIS

4R Sistemas

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 41/ 91

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

05767-017/2016 - Exerc. Ant. 22/12/2016 E - Educação 03089/2016 196,20

05946-000/2016 - Exerc. Ant. 13/09/2016 E - Educação 03252/2016 11.600,00

05946-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 E - Educação 04344/2016 -12,40

05946-001/2016 - Exerc. Ant. 26/09/2016 E - Educação 03252/2016 1.533,71

05946-002/2016 - Exerc. Ant. 29/09/2016 E - Educação 03252/2016 1.132,86

05946-003/2016 - Exerc. Ant. 06/10/2016 E - Educação 03252/2016 2.864,06

05946-004/2016 - Exerc. Ant. 14/10/2016 E - Educação 03252/2016 1.442,68

05946-005/2016 - Exerc. Ant. 21/10/2016 E - Educação 03252/2016 838,83

05946-006/2016 - Exerc. Ant. 28/10/2016 E - Educação 03252/2016 1.940,64

05946-007/2016 - Exerc. Ant. 10/11/2016 E - Educação 03252/2016 1.288,95

05946-008/2016 - Exerc. Ant. 24/11/2016 E - Educação 03252/2016 545,87

06822-000/2016 - Exerc. Ant. 28/10/2016 E - Educação 03702/2016 11.600,00

06822-000/2016 - Exerc. Ant. 29/12/2016 E - Educação 04350/2016 -504,74

06822-001/2016 - Exerc. Ant. 04/11/2016 E - Educação 03702/2016 2.219,51

06822-002/2016 - Exerc. Ant. 18/11/2016 E - Educação 03702/2016 1.433,08

06822-003/2016 - Exerc. Ant. 24/11/2016 E - Educação 03702/2016 545,67

06822-004/2016 - Exerc. Ant. 02/12/2016 E - Educação 03702/2016 1.287,78

06822-005/2016 - Exerc. Ant. 06/12/2016 E - Educação 03702/2016 1.319,49

06822-006/2016 - Exerc. Ant. 15/12/2016 E - Educação 03702/2016 1.377,73

06822-007/2016 - Exerc. Ant. 22/12/2016 E - Educação 03702/2016 1.409,88

06822-008/2016 - Exerc. Ant. 27/12/2016 E - Educação 03702/2016 1.095,25

06822-009/2016 - Exerc. Ant. 29/12/2016 E - Educação 03702/2016 406,87

00187-000/2017 16/01/2017 O - Ordinário 00160/2017 21.706,50

00187-000/2017 12/05/2017 O - Ordinário 01646/2017 -15.364,11

00187-001/2017 24/02/2017 O - Ordinário 00160/2017 375,31

00187-002/2017 03/03/2017 O - Ordinário 00160/2017 857,24

00187-003/2017 10/03/2017 O - Ordinário 00160/2017 593,55

00187-004/2017 14/03/2017 O - Ordinário 00160/2017 353,44

00187-005/2017 31/03/2017 O - Ordinário 00160/2017 478,04

00187-006/2017 07/04/2017 O - Ordinário 00160/2017 884,08

00187-007/2017 12/04/2017 O - Ordinário 00160/2017 697,87

00187-008/2017 19/04/2017 O - Ordinário 00160/2017 530,27

00187-009/2017 28/04/2017 O - Ordinário 00160/2017 618,72

00187-010/2017 05/05/2017 O - Ordinário 00160/2017 755,87

00187-011/2017 09/05/2017 O - Ordinário 00160/2017 198,00

00188-000/2017 16/01/2017 O - Ordinário 00161/2017 14.796,00

00188-000/2017 12/05/2017 O - Ordinário 01647/2017 -13.945,98

00188-001/2017 19/04/2017 O - Ordinário 00161/2017 452,13

00188-002/2017 09/05/2017 O - Ordinário 00161/2017 86,02

00188-003/2017 09/05/2017 O - Ordinário 00161/2017 311,87

00191-000/2017 16/01/2017 O - Ordinário 00164/2017 16.144,00

00191-000/2017 12/05/2017 O - Ordinário 01650/2017 -3.187,85

00191-001/2017 19/01/2017 O - Ordinário 00164/2017 392,06

00191-002/2017 19/01/2017 O - Ordinário 00164/2017 890,68

00191-003/2017 27/01/2017 O - Ordinário 00164/2017 806,71

00191-004/2017 03/02/2017 O - Ordinário 00164/2017 164,01

00191-005/2017 03/02/2017 O - Ordinário 00164/2017 914,00

00191-006/2017 10/02/2017 O - Ordinário 00164/2017 227,33

00191-007/2017 17/02/2017 O - Ordinário 00164/2017 1.100,65

00191-008/2017 24/02/2017 O - Ordinário 00164/2017 77,03

00191-009/2017 03/03/2017 O - Ordinário 00164/2017 1.488,14

00191-010/2017 10/03/2017 O - Ordinário 00164/2017 2.257,07

00191-011/2017 14/03/2017 O - Ordinário 00164/2017 2.287,98

00191-012/2017 07/04/2017 O - Ordinário 00164/2017 625,89

00191-013/2017 12/04/2017 O - Ordinário 00164/2017 56,25

00191-014/2017 12/04/2017 O - Ordinário 00164/2017 1.273,05

00191-015/2017 09/05/2017 O - Ordinário 00164/2017 199,50

00191-016/2017 09/05/2017 O - Ordinário 00164/2017 195,80

00192-000/2017 16/01/2017 O - Ordinário 00165/2017 13.340,00

00192-000/2017 12/05/2017 O - Ordinário 01651/2017 -1.688,24

00192-001/2017 19/01/2017 O - Ordinário 00165/2017 2.993,41

00192-002/2017 10/02/2017 O - Ordinário 00165/2017 243,80

00192-003/2017 17/02/2017 O - Ordinário 00165/2017 1.273,37

00192-004/2017 24/02/2017 O - Ordinário 00165/2017 1.873,76

00192-005/2017 31/03/2017 O - Ordinário 00165/2017 3.022,91

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MUNICIPIO DE NOVAIS

4R Sistemas

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 42/ 91

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

00192-006/2017 07/04/2017 O - Ordinário 00165/2017 675,01

00192-007/2017 12/04/2017 O - Ordinário 00165/2017 345,01

00192-008/2017 19/04/2017 O - Ordinário 00165/2017 302,04

00192-009/2017 28/04/2017 O - Ordinário 00165/2017 206,01

00192-010/2017 05/05/2017 O - Ordinário 00165/2017 432,01

00192-011/2017 09/05/2017 O - Ordinário 00165/2017 284,43

00193-000/2017 16/01/2017 O - Ordinário 00166/2017 36.620,00

00193-000/2017 12/05/2017 O - Ordinário 01652/2017 -13.708,24

00193-001/2017 03/02/2017 O - Ordinário 00166/2017 1.699,24

00193-002/2017 10/02/2017 O - Ordinário 00166/2017 1.984,47

00193-003/2017 17/02/2017 O - Ordinário 00166/2017 2.128,12

00193-004/2017 24/02/2017 O - Ordinário 00166/2017 2.570,82

00193-005/2017 03/03/2017 O - Ordinário 00166/2017 2.521,10

00193-006/2017 10/03/2017 O - Ordinário 00166/2017 1.037,27

00193-007/2017 14/03/2017 O - Ordinário 00166/2017 1.338,02

00193-008/2017 31/03/2017 O - Ordinário 00166/2017 3.701,36

00193-009/2017 12/04/2017 O - Ordinário 00166/2017 1.514,05

00193-010/2017 28/04/2017 O - Ordinário 00166/2017 906,00

00193-011/2017 05/05/2017 O - Ordinário 00166/2017 1.592,06

00193-012/2017 09/05/2017 O - Ordinário 00166/2017 1.919,25

00194-000/2017 12/05/2017 O - Ordinário 01653/2017 -3.244,44

00194-001/2017 07/04/2017 O - Ordinário 00167/2017 559,01

00194-002/2017 12/04/2017 O - Ordinário 00167/2017 414,02

00194-003/2017 19/04/2017 O - Ordinário 00167/2017 244,00

00194-004/2017 05/05/2017 O - Ordinário 00167/2017 87,51

00194-005/2017 09/05/2017 O - Ordinário 00167/2017 526,02

00195-000/2017 16/01/2017 O - Ordinário 00168/2017 7.807,50

00195-000/2017 12/05/2017 O - Ordinário 01654/2017 -7.807,50

00199-000/2017 16/01/2017 O - Ordinário 00172/2017 4.027,50

00199-000/2017 12/05/2017 O - Ordinário 01657/2017 -3.739,39

00199-001/2017 28/04/2017 O - Ordinário 00172/2017 120,00

00199-002/2017 09/05/2017 O - Ordinário 00172/2017 168,11

00201-000/2017 16/01/2017 O - Ordinário 00174/2017 5.670,00

00201-000/2017 12/05/2017 O - Ordinário 01659/2017 -216,75

00201-001/2017 19/01/2017 O - Ordinário 00174/2017 1.113,44

00201-002/2017 27/01/2017 O - Ordinário 00174/2017 294,02

00201-003/2017 03/02/2017 O - Ordinário 00174/2017 495,00

00201-004/2017 10/02/2017 O - Ordinário 00174/2017 557,07

00201-005/2017 17/02/2017 O - Ordinário 00174/2017 436,00

00201-006/2017 24/02/2017 O - Ordinário 00174/2017 220,00

00201-007/2017 03/03/2017 O - Ordinário 00174/2017 185,03

00201-008/2017 10/03/2017 O - Ordinário 00174/2017 349,01

00201-009/2017 14/03/2017 O - Ordinário 00174/2017 520,66

00201-010/2017 07/04/2017 O - Ordinário 00174/2017 202,46

00201-011/2017 12/04/2017 O - Ordinário 00174/2017 290,02

00201-012/2017 19/04/2017 O - Ordinário 00174/2017 225,00

00201-013/2017 28/04/2017 O - Ordinário 00174/2017 565,54

00202-000/2017 16/01/2017 O - Ordinário 00175/2017 14.500,00

00202-000/2017 12/05/2017 O - Ordinário 01660/2017 -8.272,95

00202-001/2017 24/02/2017 O - Ordinário 00175/2017 419,95

00202-002/2017 03/03/2017 O - Ordinário 00175/2017 1.131,00

00202-003/2017 10/03/2017 O - Ordinário 00175/2017 229,02

00202-004/2017 14/03/2017 O - Ordinário 00175/2017 857,48

00202-005/2017 31/03/2017 O - Ordinário 00175/2017 1.003,22

00202-006/2017 07/04/2017 O - Ordinário 00175/2017 687,55

00202-007/2017 12/04/2017 O - Ordinário 00175/2017 918,81

00202-008/2017 28/04/2017 O - Ordinário 00175/2017 328,02

00202-009/2017 05/05/2017 O - Ordinário 00175/2017 492,00

00202-010/2017 09/05/2017 O - Ordinário 00175/2017 160,00

00203-000/2017 16/01/2017 O - Ordinário 00176/2017 7.560,00

00203-000/2017 03/04/2017 O - Ordinário 01081/2017 -52,24

00203-001/2017 27/01/2017 O - Ordinário 00176/2017 181,06

00203-002/2017 17/02/2017 O - Ordinário 00176/2017 678,16

00203-003/2017 24/02/2017 O - Ordinário 00176/2017 1.317,50

00203-004/2017 03/03/2017 O - Ordinário 00176/2017 906,20

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MUNICIPIO DE NOVAIS

4R Sistemas

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 43/ 91

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

00203-005/2017 10/03/2017 O - Ordinário 00176/2017 1.087,06

00203-006/2017 14/03/2017 O - Ordinário 00176/2017 1.061,18

00203-007/2017 31/03/2017 O - Ordinário 00176/2017 2.276,60

01914-000/2017 03/04/2017 O - Ordinário 01082/2017 2.457,00

01914-000/2017 17/04/2017 O - Ordinário 01243/2017 -307,25

01914-001/2017 07/04/2017 O - Ordinário 01082/2017 1.185,01

01914-002/2017 12/04/2017 O - Ordinário 01082/2017 964,74

02147-000/2017 17/04/2017 O - Ordinário 01258/2017 4.536,00

02147-000/2017 12/05/2017 O - Ordinário 01663/2017 -1.012,14

02147-001/2017 19/04/2017 O - Ordinário 01258/2017 1.260,05

02147-002/2017 28/04/2017 O - Ordinário 01258/2017 863,85

02147-003/2017 05/05/2017 O - Ordinário 01258/2017 656,83

02147-004/2017 09/05/2017 O - Ordinário 01258/2017 743,13

03152-000/2016 - Exerc. Ant. 11/05/2016 O - Ordinário 01767/2016 13.277,50

03152-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04295/2016 -45,97

03152-001/2016 - Exerc. Ant. 27/05/2016 O - Ordinário 01767/2016 184,20

03152-002/2016 - Exerc. Ant. 27/05/2016 O - Ordinário 01767/2016 654,76

03152-003/2016 - Exerc. Ant. 27/05/2016 O - Ordinário 01767/2016 158,02

03152-004/2016 - Exerc. Ant. 27/05/2016 O - Ordinário 01767/2016 593,72

03152-005/2016 - Exerc. Ant. 31/05/2016 O - Ordinário 01767/2016 434,09

03152-006/2016 - Exerc. Ant. 31/05/2016 O - Ordinário 01767/2016 755,90

03152-007/2016 - Exerc. Ant. 02/06/2016 O - Ordinário 01767/2016 558,83

03152-008/2016 - Exerc. Ant. 02/06/2016 O - Ordinário 01767/2016 265,86

03152-009/2016 - Exerc. Ant. 09/06/2016 O - Ordinário 01767/2016 1.039,33

03152-010/2016 - Exerc. Ant. 09/06/2016 O - Ordinário 01767/2016 185,73

03152-011/2016 - Exerc. Ant. 17/06/2016 O - Ordinário 01767/2016 710,67

03152-012/2016 - Exerc. Ant. 23/06/2016 O - Ordinário 01767/2016 310,51

03152-013/2016 - Exerc. Ant. 01/07/2016 O - Ordinário 01767/2016 768,59

03152-014/2016 - Exerc. Ant. 07/07/2016 O - Ordinário 01767/2016 811,67

03152-015/2016 - Exerc. Ant. 15/07/2016 O - Ordinário 01767/2016 888,81

03152-016/2016 - Exerc. Ant. 22/07/2016 O - Ordinário 01767/2016 2.156,40

03152-017/2016 - Exerc. Ant. 29/07/2016 O - Ordinário 01767/2016 1.104,78

03152-018/2016 - Exerc. Ant. 05/08/2016 O - Ordinário 01767/2016 972,03

03152-019/2016 - Exerc. Ant. 29/08/2016 O - Ordinário 01767/2016 677,63

03153-000/2016 - Exerc. Ant. 11/05/2016 O - Ordinário 01768/2016 14.857,50

03153-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04296/2016 -14.857,50

03156-000/2016 - Exerc. Ant. 11/05/2016 O - Ordinário 01771/2016 10.800,00

03156-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04299/2016 -85,06

03156-001/2016 - Exerc. Ant. 27/05/2016 O - Ordinário 01771/2016 317,52

03156-002/2016 - Exerc. Ant. 27/05/2016 O - Ordinário 01771/2016 882,09

03156-003/2016 - Exerc. Ant. 27/05/2016 O - Ordinário 01771/2016 87,00

03156-004/2016 - Exerc. Ant. 31/05/2016 O - Ordinário 01771/2016 429,30

03156-005/2016 - Exerc. Ant. 31/05/2016 O - Ordinário 01771/2016 772,83

03156-006/2016 - Exerc. Ant. 02/06/2016 O - Ordinário 01771/2016 305,00

03156-007/2016 - Exerc. Ant. 09/06/2016 O - Ordinário 01771/2016 556,94

03156-008/2016 - Exerc. Ant. 17/06/2016 O - Ordinário 01771/2016 966,66

03156-009/2016 - Exerc. Ant. 23/06/2016 O - Ordinário 01771/2016 550,02

03156-010/2016 - Exerc. Ant. 23/06/2016 O - Ordinário 01771/2016 535,85

03156-011/2016 - Exerc. Ant. 01/07/2016 O - Ordinário 01771/2016 464,76

03156-012/2016 - Exerc. Ant. 01/07/2016 O - Ordinário 01771/2016 527,76

03156-013/2016 - Exerc. Ant. 07/07/2016 O - Ordinário 01771/2016 467,00

03156-014/2016 - Exerc. Ant. 15/07/2016 O - Ordinário 01771/2016 331,00

03156-015/2016 - Exerc. Ant. 22/07/2016 O - Ordinário 01771/2016 614,83

03156-016/2016 - Exerc. Ant. 29/07/2016 O - Ordinário 01771/2016 714,12

03156-017/2016 - Exerc. Ant. 29/07/2016 O - Ordinário 01771/2016 113,02

03156-018/2016 - Exerc. Ant. 05/08/2016 O - Ordinário 01771/2016 501,80

03156-019/2016 - Exerc. Ant. 29/08/2016 O - Ordinário 01771/2016 560,17

03156-020/2016 - Exerc. Ant. 02/09/2016 O - Ordinário 01771/2016 545,89

03156-021/2016 - Exerc. Ant. 09/09/2016 O - Ordinário 01771/2016 471,38

03157-000/2016 - Exerc. Ant. 11/05/2016 O - Ordinário 01772/2016 7.250,00

03157-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04300/2016 -35,37

03157-001/2016 - Exerc. Ant. 27/05/2016 O - Ordinário 01772/2016 860,85

03157-002/2016 - Exerc. Ant. 27/05/2016 O - Ordinário 01772/2016 720,60

03157-003/2016 - Exerc. Ant. 31/05/2016 O - Ordinário 01772/2016 673,22

03157-004/2016 - Exerc. Ant. 02/06/2016 O - Ordinário 01772/2016 285,94

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MUNICIPIO DE NOVAIS

4R Sistemas

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 44/ 91

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

03157-005/2016 - Exerc. Ant. 09/06/2016 O - Ordinário 01772/2016 701,86

03157-006/2016 - Exerc. Ant. 17/06/2016 O - Ordinário 01772/2016 315,35

03157-007/2016 - Exerc. Ant. 23/06/2016 O - Ordinário 01772/2016 530,53

03157-008/2016 - Exerc. Ant. 01/07/2016 O - Ordinário 01772/2016 224,17

03157-009/2016 - Exerc. Ant. 07/07/2016 O - Ordinário 01772/2016 271,57

03157-010/2016 - Exerc. Ant. 15/07/2016 O - Ordinário 01772/2016 524,74

03157-011/2016 - Exerc. Ant. 22/07/2016 O - Ordinário 01772/2016 495,10

03157-012/2016 - Exerc. Ant. 29/07/2016 O - Ordinário 01772/2016 836,40

03157-013/2016 - Exerc. Ant. 05/08/2016 O - Ordinário 01772/2016 280,00

03157-014/2016 - Exerc. Ant. 29/08/2016 O - Ordinário 01772/2016 494,30

03158-000/2016 - Exerc. Ant. 11/05/2016 O - Ordinário 01773/2016 25.457,50

03158-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04301/2016 -91,44

03158-001/2016 - Exerc. Ant. 27/05/2016 O - Ordinário 01773/2016 404,98

03158-002/2016 - Exerc. Ant. 27/05/2016 O - Ordinário 01773/2016 1.747,83

03158-003/2016 - Exerc. Ant. 27/05/2016 O - Ordinário 01773/2016 48,86

03158-004/2016 - Exerc. Ant. 27/05/2016 O - Ordinário 01773/2016 2.443,20

03158-005/2016 - Exerc. Ant. 31/05/2016 O - Ordinário 01773/2016 2.915,10

03158-006/2016 - Exerc. Ant. 02/06/2016 O - Ordinário 01773/2016 1.785,50

03158-007/2016 - Exerc. Ant. 02/06/2016 O - Ordinário 01773/2016 105,11

03158-008/2016 - Exerc. Ant. 09/06/2016 O - Ordinário 01773/2016 980,56

03158-009/2016 - Exerc. Ant. 09/06/2016 O - Ordinário 01773/2016 323,70

03158-010/2016 - Exerc. Ant. 17/06/2016 O - Ordinário 01773/2016 2.072,90

03158-011/2016 - Exerc. Ant. 23/06/2016 O - Ordinário 01773/2016 3.540,67

03158-012/2016 - Exerc. Ant. 23/06/2016 O - Ordinário 01773/2016 224,21

03158-013/2016 - Exerc. Ant. 01/07/2016 O - Ordinário 01773/2016 127,01

03158-014/2016 - Exerc. Ant. 01/07/2016 O - Ordinário 01773/2016 2.530,18

03158-015/2016 - Exerc. Ant. 07/07/2016 O - Ordinário 01773/2016 2.633,29

03158-016/2016 - Exerc. Ant. 15/07/2016 O - Ordinário 01773/2016 2.896,85

03158-017/2016 - Exerc. Ant. 09/09/2016 O - Ordinário 01773/2016 586,11

03159-000/2016 - Exerc. Ant. 11/05/2016 O - Ordinário 01774/2016 14.500,00

03159-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04302/2016 -28,41

03159-001/2016 - Exerc. Ant. 27/05/2016 O - Ordinário 01774/2016 678,07

03159-002/2016 - Exerc. Ant. 27/05/2016 O - Ordinário 01774/2016 1.592,25

03159-003/2016 - Exerc. Ant. 31/05/2016 O - Ordinário 01774/2016 1.136,90

03159-004/2016 - Exerc. Ant. 02/06/2016 O - Ordinário 01774/2016 911,89

03159-005/2016 - Exerc. Ant. 17/06/2016 O - Ordinário 01774/2016 1.485,30

03159-006/2016 - Exerc. Ant. 23/06/2016 O - Ordinário 01774/2016 1.574,75

03159-007/2016 - Exerc. Ant. 01/07/2016 O - Ordinário 01774/2016 932,67

03159-008/2016 - Exerc. Ant. 07/07/2016 O - Ordinário 01774/2016 1.208,77

03159-009/2016 - Exerc. Ant. 15/07/2016 O - Ordinário 01774/2016 1.181,24

03159-010/2016 - Exerc. Ant. 22/07/2016 O - Ordinário 01774/2016 1.239,67

03159-011/2016 - Exerc. Ant. 29/07/2016 O - Ordinário 01774/2016 1.129,67

03159-012/2016 - Exerc. Ant. 05/08/2016 O - Ordinário 01774/2016 1.076,83

03159-013/2016 - Exerc. Ant. 19/08/2016 O - Ordinário 01774/2016 323,58

03160-000/2016 - Exerc. Ant. 11/05/2016 O - Ordinário 01775/2016 4.785,00

03160-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04303/2016 -58,49

03160-001/2016 - Exerc. Ant. 27/05/2016 O - Ordinário 01775/2016 1.625,42

03160-002/2016 - Exerc. Ant. 27/05/2016 O - Ordinário 01775/2016 1.545,67

03160-003/2016 - Exerc. Ant. 31/05/2016 O - Ordinário 01775/2016 1.555,42

03161-000/2016 - Exerc. Ant. 11/05/2016 O - Ordinário 01776/2016 2.050,00

03161-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04304/2016 -2.050,00

03165-000/2016 - Exerc. Ant. 11/05/2016 O - Ordinário 01780/2016 2.100,00

03165-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04308/2016 -57,30

03165-001/2016 - Exerc. Ant. 27/05/2016 O - Ordinário 01780/2016 360,13

03165-002/2016 - Exerc. Ant. 27/05/2016 O - Ordinário 01780/2016 167,02

03165-003/2016 - Exerc. Ant. 31/05/2016 O - Ordinário 01780/2016 188,80

03165-004/2016 - Exerc. Ant. 02/06/2016 O - Ordinário 01780/2016 264,70

03165-005/2016 - Exerc. Ant. 09/06/2016 O - Ordinário 01780/2016 208,10

03165-006/2016 - Exerc. Ant. 17/06/2016 O - Ordinário 01780/2016 108,50

03165-007/2016 - Exerc. Ant. 23/06/2016 O - Ordinário 01780/2016 88,70

03165-008/2016 - Exerc. Ant. 07/07/2016 O - Ordinário 01780/2016 105,60

03165-009/2016 - Exerc. Ant. 15/07/2016 O - Ordinário 01780/2016 61,75

03165-010/2016 - Exerc. Ant. 22/07/2016 O - Ordinário 01780/2016 96,50

03165-011/2016 - Exerc. Ant. 19/08/2016 O - Ordinário 01780/2016 93,30

03165-012/2016 - Exerc. Ant. 02/09/2016 O - Ordinário 01780/2016 101,20

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MUNICIPIO DE NOVAIS

4R Sistemas

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 45/ 91

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

03165-013/2016 - Exerc. Ant. 19/09/2016 O - Ordinário 01780/2016 101,10

03165-014/2016 - Exerc. Ant. 23/09/2016 O - Ordinário 01780/2016 97,30

03167-000/2016 - Exerc. Ant. 11/05/2016 O - Ordinário 01782/2016 4.082,50

03167-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04310/2016 -8,74

03167-001/2016 - Exerc. Ant. 27/05/2016 O - Ordinário 01782/2016 302,18

03167-002/2016 - Exerc. Ant. 27/05/2016 O - Ordinário 01782/2016 258,14

03167-003/2016 - Exerc. Ant. 31/05/2016 O - Ordinário 01782/2016 117,18

03167-004/2016 - Exerc. Ant. 02/06/2016 O - Ordinário 01782/2016 246,10

03167-005/2016 - Exerc. Ant. 09/06/2016 O - Ordinário 01782/2016 229,07

03167-006/2016 - Exerc. Ant. 17/06/2016 O - Ordinário 01782/2016 155,77

03167-007/2016 - Exerc. Ant. 23/06/2016 O - Ordinário 01782/2016 161,24

03167-008/2016 - Exerc. Ant. 01/07/2016 O - Ordinário 01782/2016 118,46

03167-009/2016 - Exerc. Ant. 07/07/2016 O - Ordinário 01782/2016 244,31

03167-010/2016 - Exerc. Ant. 15/07/2016 O - Ordinário 01782/2016 211,01

03167-011/2016 - Exerc. Ant. 29/07/2016 O - Ordinário 01782/2016 489,85

03167-012/2016 - Exerc. Ant. 05/08/2016 O - Ordinário 01782/2016 192,56

03167-013/2016 - Exerc. Ant. 12/08/2016 O - Ordinário 01782/2016 96,00

03167-014/2016 - Exerc. Ant. 19/08/2016 O - Ordinário 01782/2016 295,26

03167-015/2016 - Exerc. Ant. 29/08/2016 O - Ordinário 01782/2016 180,90

03167-016/2016 - Exerc. Ant. 02/09/2016 O - Ordinário 01782/2016 179,40

03167-017/2016 - Exerc. Ant. 09/09/2016 O - Ordinário 01782/2016 596,33

03461-000/2016 - Exerc. Ant. 23/05/2016 O - Ordinário 01891/2016 1.960,00

03461-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04311/2016 -213,34

03461-001/2016 - Exerc. Ant. 02/06/2016 O - Ordinário 01891/2016 215,57

03461-002/2016 - Exerc. Ant. 09/06/2016 O - Ordinário 01891/2016 263,42

03461-003/2016 - Exerc. Ant. 17/06/2016 O - Ordinário 01891/2016 195,80

03461-004/2016 - Exerc. Ant. 29/07/2016 O - Ordinário 01891/2016 80,01

03461-005/2016 - Exerc. Ant. 12/08/2016 O - Ordinário 01891/2016 98,00

03461-006/2016 - Exerc. Ant. 19/08/2016 O - Ordinário 01891/2016 81,02

03461-007/2016 - Exerc. Ant. 29/08/2016 O - Ordinário 01891/2016 88,98

03461-008/2016 - Exerc. Ant. 02/09/2016 O - Ordinário 01891/2016 100,23

03461-009/2016 - Exerc. Ant. 09/09/2016 O - Ordinário 01891/2016 192,92

03461-010/2016 - Exerc. Ant. 19/09/2016 O - Ordinário 01891/2016 99,07

03461-011/2016 - Exerc. Ant. 23/09/2016 O - Ordinário 01891/2016 150,94

03461-012/2016 - Exerc. Ant. 29/09/2016 O - Ordinário 01891/2016 87,20

03461-013/2016 - Exerc. Ant. 14/10/2016 O - Ordinário 01891/2016 93,50

03847-000/2016 - Exerc. Ant. 09/06/2016 O - Ordinário 02112/2016 7.250,00

03847-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04312/2016 -149,11

03847-001/2016 - Exerc. Ant. 17/06/2016 O - Ordinário 02112/2016 1.475,82

03847-002/2016 - Exerc. Ant. 23/06/2016 O - Ordinário 02112/2016 1.672,38

03847-003/2016 - Exerc. Ant. 01/07/2016 O - Ordinário 02112/2016 1.242,00

03847-004/2016 - Exerc. Ant. 05/08/2016 O - Ordinário 02112/2016 660,60

03847-005/2016 - Exerc. Ant. 12/08/2016 O - Ordinário 02112/2016 1.607,59

03847-006/2016 - Exerc. Ant. 29/08/2016 O - Ordinário 02112/2016 442,50

03851-000/2016 - Exerc. Ant. 09/06/2016 O - Ordinário 02116/2016 3.550,00

03851-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04316/2016 -67,62

03851-001/2016 - Exerc. Ant. 17/06/2016 O - Ordinário 02116/2016 577,76

03851-002/2016 - Exerc. Ant. 23/06/2016 O - Ordinário 02116/2016 561,25

03851-003/2016 - Exerc. Ant. 01/07/2016 O - Ordinário 02116/2016 647,72

03851-004/2016 - Exerc. Ant. 07/07/2016 O - Ordinário 02116/2016 636,82

03851-005/2016 - Exerc. Ant. 15/07/2016 O - Ordinário 02116/2016 438,59

03851-006/2016 - Exerc. Ant. 19/08/2016 O - Ordinário 02116/2016 620,24

03853-000/2016 - Exerc. Ant. 09/06/2016 O - Ordinário 02118/2016 1.065,00

03853-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04318/2016 -11,05

03853-001/2016 - Exerc. Ant. 17/06/2016 O - Ordinário 02118/2016 125,21

03853-002/2016 - Exerc. Ant. 23/06/2016 O - Ordinário 02118/2016 116,02

03853-003/2016 - Exerc. Ant. 01/07/2016 O - Ordinário 02118/2016 190,90

03853-004/2016 - Exerc. Ant. 07/07/2016 O - Ordinário 02118/2016 143,32

03853-005/2016 - Exerc. Ant. 15/07/2016 O - Ordinário 02118/2016 104,02

03853-006/2016 - Exerc. Ant. 29/07/2016 O - Ordinário 02118/2016 173,28

03853-007/2016 - Exerc. Ant. 05/08/2016 O - Ordinário 02118/2016 201,20

03854-000/2016 - Exerc. Ant. 09/06/2016 O - Ordinário 02119/2016 2.840,00

03854-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04319/2016 -6,00

03854-001/2016 - Exerc. Ant. 07/07/2016 O - Ordinário 02119/2016 510,88

03854-002/2016 - Exerc. Ant. 15/07/2016 O - Ordinário 02119/2016 515,20

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MUNICIPIO DE NOVAIS

4R Sistemas

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 46/ 91

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

03854-003/2016 - Exerc. Ant. 22/07/2016 O - Ordinário 02119/2016 220,12

03854-004/2016 - Exerc. Ant. 05/08/2016 O - Ordinário 02119/2016 278,26

03854-005/2016 - Exerc. Ant. 12/08/2016 O - Ordinário 02119/2016 232,19

03854-006/2016 - Exerc. Ant. 19/08/2016 O - Ordinário 02119/2016 226,20

03854-007/2016 - Exerc. Ant. 29/08/2016 O - Ordinário 02119/2016 134,02

03854-008/2016 - Exerc. Ant. 02/09/2016 O - Ordinário 02119/2016 237,03

03854-009/2016 - Exerc. Ant. 09/09/2016 O - Ordinário 02119/2016 358,94

03854-010/2016 - Exerc. Ant. 23/09/2016 O - Ordinário 02119/2016 121,16

04357-000/2016 - Exerc. Ant. 01/07/2016 O - Ordinário 02364/2016 1.065,00

04357-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04321/2016 -531,16

04357-001/2016 - Exerc. Ant. 07/07/2016 O - Ordinário 02364/2016 113,02

04357-002/2016 - Exerc. Ant. 15/07/2016 O - Ordinário 02364/2016 144,56

04357-003/2016 - Exerc. Ant. 22/07/2016 O - Ordinário 02364/2016 147,00

04357-004/2016 - Exerc. Ant. 29/08/2016 O - Ordinário 02364/2016 129,26

04720-000/2016 - Exerc. Ant. 18/07/2016 O - Ordinário 02559/2016 11.600,00

04720-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04322/2016 -42,49

04720-001/2016 - Exerc. Ant. 22/07/2016 O - Ordinário 02559/2016 3.371,11

04720-002/2016 - Exerc. Ant. 29/07/2016 O - Ordinário 02559/2016 2.753,79

04720-003/2016 - Exerc. Ant. 05/08/2016 O - Ordinário 02559/2016 2.416,12

04720-004/2016 - Exerc. Ant. 12/08/2016 O - Ordinário 02559/2016 2.672,47

04720-005/2016 - Exerc. Ant. 19/08/2016 O - Ordinário 02559/2016 344,02

04721-000/2016 - Exerc. Ant. 18/07/2016 O - Ordinário 02560/2016 4.792,50

04721-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04323/2016 -65,02

04721-001/2016 - Exerc. Ant. 05/08/2016 O - Ordinário 02560/2016 948,46

04721-002/2016 - Exerc. Ant. 12/08/2016 O - Ordinário 02560/2016 899,10

04721-003/2016 - Exerc. Ant. 29/08/2016 O - Ordinário 02560/2016 109,00

04721-004/2016 - Exerc. Ant. 02/09/2016 O - Ordinário 02560/2016 729,21

04721-005/2016 - Exerc. Ant. 09/09/2016 O - Ordinário 02560/2016 725,35

04721-006/2016 - Exerc. Ant. 19/09/2016 O - Ordinário 02560/2016 883,39

04721-007/2016 - Exerc. Ant. 10/11/2016 O - Ordinário 02560/2016 432,97

04722-000/2016 - Exerc. Ant. 18/07/2016 O - Ordinário 02561/2016 2.307,50

04722-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04324/2016 -68,92

04722-001/2016 - Exerc. Ant. 22/07/2016 O - Ordinário 02561/2016 971,00

04722-002/2016 - Exerc. Ant. 29/07/2016 O - Ordinário 02561/2016 752,80

04722-003/2016 - Exerc. Ant. 29/08/2016 O - Ordinário 02561/2016 514,78

04723-000/2016 - Exerc. Ant. 18/07/2016 O - Ordinário 02562/2016 7.100,00

04723-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04325/2016 -13,72

04723-001/2016 - Exerc. Ant. 23/09/2016 O - Ordinário 02562/2016 815,18

04723-002/2016 - Exerc. Ant. 29/09/2016 O - Ordinário 02562/2016 915,20

04723-003/2016 - Exerc. Ant. 06/10/2016 O - Ordinário 02562/2016 913,89

04723-004/2016 - Exerc. Ant. 14/10/2016 O - Ordinário 02562/2016 899,02

04723-005/2016 - Exerc. Ant. 21/10/2016 O - Ordinário 02562/2016 356,09

04723-006/2016 - Exerc. Ant. 28/10/2016 O - Ordinário 02562/2016 514,38

04723-007/2016 - Exerc. Ant. 04/11/2016 O - Ordinário 02562/2016 590,16

04723-008/2016 - Exerc. Ant. 18/11/2016 O - Ordinário 02562/2016 588,06

04723-009/2016 - Exerc. Ant. 24/11/2016 O - Ordinário 02562/2016 584,04

04723-010/2016 - Exerc. Ant. 02/12/2016 O - Ordinário 02562/2016 910,26

05204-000/2016 - Exerc. Ant. 08/08/2016 O - Ordinário 02783/2016 8.700,00

05204-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04326/2016 -7.794,79

05204-001/2016 - Exerc. Ant. 12/08/2016 O - Ordinário 02783/2016 905,21

05205-000/2016 - Exerc. Ant. 08/08/2016 O - Ordinário 02784/2016 5.800,00

05205-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04327/2016 -4.969,19

05205-001/2016 - Exerc. Ant. 12/08/2016 O - Ordinário 02784/2016 830,81

05206-000/2016 - Exerc. Ant. 08/08/2016 O - Ordinário 02785/2016 10.150,00

05206-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04328/2016 -81,87

05206-001/2016 - Exerc. Ant. 19/08/2016 O - Ordinário 02785/2016 3.184,00

05206-002/2016 - Exerc. Ant. 29/08/2016 O - Ordinário 02785/2016 2.657,98

05206-003/2016 - Exerc. Ant. 02/09/2016 O - Ordinário 02785/2016 2.619,61

05206-004/2016 - Exerc. Ant. 09/09/2016 O - Ordinário 02785/2016 1.606,54

05207-000/2016 - Exerc. Ant. 08/08/2016 O - Ordinário 02786/2016 14.500,00

05207-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04329/2016 -13.121,86

05207-001/2016 - Exerc. Ant. 12/08/2016 O - Ordinário 02786/2016 1.378,14

05208-000/2016 - Exerc. Ant. 08/08/2016 O - Ordinário 02787/2016 8.700,00

05208-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04330/2016 -39,56

05208-001/2016 - Exerc. Ant. 19/08/2016 O - Ordinário 02787/2016 1.458,86

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MUNICIPIO DE NOVAIS

4R Sistemas

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 47/ 91

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

05208-002/2016 - Exerc. Ant. 29/08/2016 O - Ordinário 02787/2016 998,74

05208-003/2016 - Exerc. Ant. 02/09/2016 O - Ordinário 02787/2016 682,89

05208-004/2016 - Exerc. Ant. 09/09/2016 O - Ordinário 02787/2016 1.518,67

05208-005/2016 - Exerc. Ant. 19/09/2016 O - Ordinário 02787/2016 666,20

05208-006/2016 - Exerc. Ant. 23/09/2016 O - Ordinário 02787/2016 608,93

05208-007/2016 - Exerc. Ant. 29/09/2016 O - Ordinário 02787/2016 2.726,15

05316-000/2016 - Exerc. Ant. 15/08/2016 O - Ordinário 02871/2016 11.600,00

05316-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04333/2016 -11,50

05316-001/2016 - Exerc. Ant. 19/08/2016 O - Ordinário 02871/2016 1.220,33

05316-002/2016 - Exerc. Ant. 29/08/2016 O - Ordinário 02871/2016 358,96

05316-003/2016 - Exerc. Ant. 02/09/2016 O - Ordinário 02871/2016 502,02

05316-004/2016 - Exerc. Ant. 09/09/2016 O - Ordinário 02871/2016 880,61

05316-005/2016 - Exerc. Ant. 19/09/2016 O - Ordinário 02871/2016 893,64

05316-006/2016 - Exerc. Ant. 23/09/2016 O - Ordinário 02871/2016 1.801,11

05316-007/2016 - Exerc. Ant. 29/09/2016 O - Ordinário 02871/2016 842,17

05316-008/2016 - Exerc. Ant. 06/10/2016 O - Ordinário 02871/2016 1.776,16

05316-009/2016 - Exerc. Ant. 14/10/2016 O - Ordinário 02871/2016 897,81

05316-010/2016 - Exerc. Ant. 21/10/2016 O - Ordinário 02871/2016 666,83

05316-011/2016 - Exerc. Ant. 28/10/2016 O - Ordinário 02871/2016 1.126,35

05316-012/2016 - Exerc. Ant. 10/11/2016 O - Ordinário 02871/2016 60,35

05316-013/2016 - Exerc. Ant. 18/11/2016 O - Ordinário 02871/2016 460,72

05316-014/2016 - Exerc. Ant. 02/12/2016 O - Ordinário 02871/2016 101,44

05317-000/2016 - Exerc. Ant. 15/08/2016 O - Ordinário 02872/2016 14.500,00

05317-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04334/2016 -6,13

05317-001/2016 - Exerc. Ant. 19/08/2016 O - Ordinário 02872/2016 754,80

05317-002/2016 - Exerc. Ant. 29/08/2016 O - Ordinário 02872/2016 674,39

05317-003/2016 - Exerc. Ant. 02/09/2016 O - Ordinário 02872/2016 770,89

05317-004/2016 - Exerc. Ant. 09/09/2016 O - Ordinário 02872/2016 1.376,58

05317-005/2016 - Exerc. Ant. 19/09/2016 O - Ordinário 02872/2016 327,84

05317-006/2016 - Exerc. Ant. 23/09/2016 O - Ordinário 02872/2016 1.761,42

05317-007/2016 - Exerc. Ant. 29/09/2016 O - Ordinário 02872/2016 1.570,34

05317-008/2016 - Exerc. Ant. 06/10/2016 O - Ordinário 02872/2016 702,12

05317-009/2016 - Exerc. Ant. 14/10/2016 O - Ordinário 02872/2016 349,00

05317-010/2016 - Exerc. Ant. 21/10/2016 O - Ordinário 02872/2016 680,90

05317-011/2016 - Exerc. Ant. 28/10/2016 O - Ordinário 02872/2016 965,54

05317-012/2016 - Exerc. Ant. 04/11/2016 O - Ordinário 02872/2016 776,80

05317-013/2016 - Exerc. Ant. 10/11/2016 O - Ordinário 02872/2016 680,90

05317-014/2016 - Exerc. Ant. 18/11/2016 O - Ordinário 02872/2016 1.862,50

05317-015/2016 - Exerc. Ant. 24/11/2016 O - Ordinário 02872/2016 1.049,34

05317-016/2016 - Exerc. Ant. 02/12/2016 O - Ordinário 02872/2016 131,51

05317-017/2016 - Exerc. Ant. 22/12/2016 O - Ordinário 02872/2016 59,00

05320-000/2016 - Exerc. Ant. 15/08/2016 O - Ordinário 02875/2016 1.775,00

05320-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04337/2016 -511,91

05320-001/2016 - Exerc. Ant. 19/08/2016 O - Ordinário 02875/2016 162,00

05320-002/2016 - Exerc. Ant. 29/08/2016 O - Ordinário 02875/2016 222,32

05320-003/2016 - Exerc. Ant. 09/09/2016 O - Ordinário 02875/2016 140,02

05320-004/2016 - Exerc. Ant. 23/09/2016 O - Ordinário 02875/2016 161,02

05320-005/2016 - Exerc. Ant. 21/10/2016 O - Ordinário 02875/2016 172,01

05320-006/2016 - Exerc. Ant. 04/11/2016 O - Ordinário 02875/2016 100,01

05320-007/2016 - Exerc. Ant. 10/11/2016 O - Ordinário 02875/2016 152,00

05320-008/2016 - Exerc. Ant. 18/11/2016 O - Ordinário 02875/2016 153,71

05324-000/2016 - Exerc. Ant. 15/08/2016 O - Ordinário 02879/2016 8.700,00

05324-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04339/2016 -107,06

05324-001/2016 - Exerc. Ant. 19/08/2016 O - Ordinário 02879/2016 751,72

05324-002/2016 - Exerc. Ant. 29/08/2016 O - Ordinário 02879/2016 421,31

05324-003/2016 - Exerc. Ant. 02/09/2016 O - Ordinário 02879/2016 848,86

05324-004/2016 - Exerc. Ant. 09/09/2016 O - Ordinário 02879/2016 646,06

05324-005/2016 - Exerc. Ant. 19/09/2016 O - Ordinário 02879/2016 175,93

05324-006/2016 - Exerc. Ant. 23/09/2016 O - Ordinário 02879/2016 665,09

05324-007/2016 - Exerc. Ant. 29/09/2016 O - Ordinário 02879/2016 423,00

05324-008/2016 - Exerc. Ant. 06/10/2016 O - Ordinário 02879/2016 302,02

05324-009/2016 - Exerc. Ant. 14/10/2016 O - Ordinário 02879/2016 242,00

05324-010/2016 - Exerc. Ant. 21/10/2016 O - Ordinário 02879/2016 465,57

05324-011/2016 - Exerc. Ant. 28/10/2016 O - Ordinário 02879/2016 1.061,50

05324-012/2016 - Exerc. Ant. 04/11/2016 O - Ordinário 02879/2016 259,01

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MUNICIPIO DE NOVAIS

4R Sistemas

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 48/ 91

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

05324-013/2016 - Exerc. Ant. 10/11/2016 O - Ordinário 02879/2016 260,19

05324-014/2016 - Exerc. Ant. 18/11/2016 O - Ordinário 02879/2016 603,15

05324-015/2016 - Exerc. Ant. 24/11/2016 O - Ordinário 02879/2016 235,05

05324-016/2016 - Exerc. Ant. 02/12/2016 O - Ordinário 02879/2016 204,45

05324-017/2016 - Exerc. Ant. 06/12/2016 O - Ordinário 02879/2016 390,02

05324-018/2016 - Exerc. Ant. 15/12/2016 O - Ordinário 02879/2016 351,01

05324-019/2016 - Exerc. Ant. 22/12/2016 O - Ordinário 02879/2016 287,00

05768-000/2016 - Exerc. Ant. 01/09/2016 O - Ordinário 03090/2016 5.325,00

05768-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04341/2016 -2.412,74

05768-001/2016 - Exerc. Ant. 19/09/2016 O - Ordinário 03090/2016 411,32

05768-002/2016 - Exerc. Ant. 23/09/2016 O - Ordinário 03090/2016 445,80

05768-003/2016 - Exerc. Ant. 29/09/2016 O - Ordinário 03090/2016 294,81

05768-004/2016 - Exerc. Ant. 14/10/2016 O - Ordinário 03090/2016 50,02

05768-005/2016 - Exerc. Ant. 28/10/2016 O - Ordinário 03090/2016 167,02

05768-006/2016 - Exerc. Ant. 04/11/2016 O - Ordinário 03090/2016 332,01

05768-007/2016 - Exerc. Ant. 10/11/2016 O - Ordinário 03090/2016 58,80

05768-008/2016 - Exerc. Ant. 18/11/2016 O - Ordinário 03090/2016 250,64

05768-009/2016 - Exerc. Ant. 02/12/2016 O - Ordinário 03090/2016 50,73

05768-010/2016 - Exerc. Ant. 06/12/2016 O - Ordinário 03090/2016 177,50

05768-011/2016 - Exerc. Ant. 15/12/2016 O - Ordinário 03090/2016 205,00

05768-012/2016 - Exerc. Ant. 22/12/2016 O - Ordinário 03090/2016 281,04

05768-013/2016 - Exerc. Ant. 27/12/2016 O - Ordinário 03090/2016 187,57

05864-000/2016 - Exerc. Ant. 02/09/2016 O - Ordinário 03181/2016 12.250,00

05864-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04342/2016 -773,00

05864-001/2016 - Exerc. Ant. 19/09/2016 O - Ordinário 03181/2016 548,00

05864-002/2016 - Exerc. Ant. 19/09/2016 O - Ordinário 03181/2016 245,06

05864-003/2016 - Exerc. Ant. 23/09/2016 O - Ordinário 03181/2016 830,20

05864-004/2016 - Exerc. Ant. 23/09/2016 O - Ordinário 03181/2016 342,40

05864-005/2016 - Exerc. Ant. 29/09/2016 O - Ordinário 03181/2016 1.180,52

05864-006/2016 - Exerc. Ant. 29/09/2016 O - Ordinário 03181/2016 408,47

05864-007/2016 - Exerc. Ant. 06/10/2016 O - Ordinário 03181/2016 140,02

05864-008/2016 - Exerc. Ant. 06/10/2016 O - Ordinário 03181/2016 526,22

05864-009/2016 - Exerc. Ant. 14/10/2016 O - Ordinário 03181/2016 133,61

05864-010/2016 - Exerc. Ant. 21/10/2016 O - Ordinário 03181/2016 477,50

05864-011/2016 - Exerc. Ant. 21/10/2016 O - Ordinário 03181/2016 392,70

05864-012/2016 - Exerc. Ant. 28/10/2016 O - Ordinário 03181/2016 446,32

05864-013/2016 - Exerc. Ant. 28/10/2016 O - Ordinário 03181/2016 1.257,20

05864-014/2016 - Exerc. Ant. 04/11/2016 O - Ordinário 03181/2016 513,92

05864-015/2016 - Exerc. Ant. 04/11/2016 O - Ordinário 03181/2016 155,02

05864-016/2016 - Exerc. Ant. 10/11/2016 O - Ordinário 03181/2016 340,60

05864-017/2016 - Exerc. Ant. 10/11/2016 O - Ordinário 03181/2016 158,02

05864-018/2016 - Exerc. Ant. 18/11/2016 O - Ordinário 03181/2016 142,01

05864-019/2016 - Exerc. Ant. 24/11/2016 O - Ordinário 03181/2016 309,03

05864-020/2016 - Exerc. Ant. 02/12/2016 O - Ordinário 03181/2016 123,00

05864-021/2016 - Exerc. Ant. 02/12/2016 O - Ordinário 03181/2016 308,03

05864-022/2016 - Exerc. Ant. 06/12/2016 O - Ordinário 03181/2016 413,09

05864-023/2016 - Exerc. Ant. 06/12/2016 O - Ordinário 03181/2016 424,03

05864-024/2016 - Exerc. Ant. 15/12/2016 O - Ordinário 03181/2016 135,01

05864-025/2016 - Exerc. Ant. 15/12/2016 O - Ordinário 03181/2016 442,50

05864-026/2016 - Exerc. Ant. 22/12/2016 O - Ordinário 03181/2016 302,43

05864-027/2016 - Exerc. Ant. 27/12/2016 O - Ordinário 03181/2016 782,09

05865-000/2016 - Exerc. Ant. 02/09/2016 O - Ordinário 03182/2016 14.500,00

05865-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04343/2016 -33,48

05865-001/2016 - Exerc. Ant. 19/09/2016 O - Ordinário 03182/2016 1.512,44

05865-002/2016 - Exerc. Ant. 23/09/2016 O - Ordinário 03182/2016 2.943,73

05865-003/2016 - Exerc. Ant. 29/09/2016 O - Ordinário 03182/2016 3.418,50

05865-004/2016 - Exerc. Ant. 06/10/2016 O - Ordinário 03182/2016 2.158,41

05865-005/2016 - Exerc. Ant. 14/10/2016 O - Ordinário 03182/2016 924,71

05865-006/2016 - Exerc. Ant. 21/10/2016 O - Ordinário 03182/2016 1.584,70

05865-007/2016 - Exerc. Ant. 28/10/2016 O - Ordinário 03182/2016 1.692,03

05865-008/2016 - Exerc. Ant. 24/11/2016 O - Ordinário 03182/2016 232,00

06195-000/2016 - Exerc. Ant. 14/09/2016 O - Ordinário 03329/2016 435,00

06195-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04346/2016 -33,20

06195-001/2016 - Exerc. Ant. 02/12/2016 O - Ordinário 03329/2016 401,80

06196-000/2016 - Exerc. Ant. 14/09/2016 O - Ordinário 03330/2016 8.265,00

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MUNICIPIO DE NOVAIS

4R Sistemas

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 49/ 91

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

06196-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04347/2016 -201,16

06196-001/2016 - Exerc. Ant. 06/10/2016 O - Ordinário 03330/2016 753,00

06196-002/2016 - Exerc. Ant. 14/10/2016 O - Ordinário 03330/2016 1.269,87

06196-003/2016 - Exerc. Ant. 21/10/2016 O - Ordinário 03330/2016 1.665,11

06196-004/2016 - Exerc. Ant. 28/10/2016 O - Ordinário 03330/2016 1.909,05

06196-005/2016 - Exerc. Ant. 04/11/2016 O - Ordinário 03330/2016 1.602,52

06196-006/2016 - Exerc. Ant. 10/11/2016 O - Ordinário 03330/2016 864,29

06821-000/2016 - Exerc. Ant. 28/10/2016 O - Ordinário 03701/2016 8.700,00

06821-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04349/2016 -4.534,38

06821-001/2016 - Exerc. Ant. 04/11/2016 O - Ordinário 03701/2016 638,10

06821-002/2016 - Exerc. Ant. 24/11/2016 O - Ordinário 03701/2016 612,51

06821-003/2016 - Exerc. Ant. 02/12/2016 O - Ordinário 03701/2016 551,39

06821-004/2016 - Exerc. Ant. 06/12/2016 O - Ordinário 03701/2016 594,16

06821-005/2016 - Exerc. Ant. 15/12/2016 O - Ordinário 03701/2016 910,68

06821-006/2016 - Exerc. Ant. 22/12/2016 O - Ordinário 03701/2016 858,78

06823-000/2016 - Exerc. Ant. 28/10/2016 O - Ordinário 03703/2016 14.500,00

06823-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04351/2016 -27,93

06823-001/2016 - Exerc. Ant. 04/11/2016 O - Ordinário 03703/2016 1.593,62

06823-002/2016 - Exerc. Ant. 10/11/2016 O - Ordinário 03703/2016 1.482,48

06823-003/2016 - Exerc. Ant. 18/11/2016 O - Ordinário 03703/2016 2.156,42

06823-004/2016 - Exerc. Ant. 24/11/2016 O - Ordinário 03703/2016 1.897,12

06823-005/2016 - Exerc. Ant. 02/12/2016 O - Ordinário 03703/2016 1.879,26

06823-006/2016 - Exerc. Ant. 06/12/2016 O - Ordinário 03703/2016 926,80

06823-007/2016 - Exerc. Ant. 15/12/2016 O - Ordinário 03703/2016 1.991,47

06823-008/2016 - Exerc. Ant. 22/12/2016 O - Ordinário 03703/2016 2.544,90

07129-000/2016 - Exerc. Ant. 09/11/2016 O - Ordinário 03855/2016 5.800,00

07129-000/2016 - Exerc. Ant. 29/12/2016 O - Ordinário 04353/2016 -1.096,83

07129-001/2016 - Exerc. Ant. 18/11/2016 O - Ordinário 03855/2016 909,01

07129-002/2016 - Exerc. Ant. 24/11/2016 O - Ordinário 03855/2016 1.039,00

07129-003/2016 - Exerc. Ant. 02/12/2016 O - Ordinário 03855/2016 1.882,96

07129-004/2016 - Exerc. Ant. 29/12/2016 O - Ordinário 03855/2016 872,20

07130-000/2016 - Exerc. Ant. 09/11/2016 O - Ordinário 03856/2016 8.700,00

07130-000/2016 - Exerc. Ant. 29/12/2016 O - Ordinário 04354/2016 -2.998,04

07130-001/2016 - Exerc. Ant. 02/12/2016 O - Ordinário 03856/2016 1.182,06

07130-002/2016 - Exerc. Ant. 06/12/2016 O - Ordinário 03856/2016 533,03

07130-003/2016 - Exerc. Ant. 15/12/2016 O - Ordinário 03856/2016 1.426,87

07130-004/2016 - Exerc. Ant. 22/12/2016 O - Ordinário 03856/2016 1.395,30

07130-005/2016 - Exerc. Ant. 27/12/2016 O - Ordinário 03856/2016 663,20

07130-006/2016 - Exerc. Ant. 29/12/2016 O - Ordinário 03856/2016 501,50

07380-000/2016 - Exerc. Ant. 28/11/2016 O - Ordinário 03935/2016 3.550,00

07380-000/2016 - Exerc. Ant. 29/12/2016 O - Ordinário 04355/2016 -1.090,19

07380-001/2016 - Exerc. Ant. 06/12/2016 O - Ordinário 03935/2016 339,03

07380-002/2016 - Exerc. Ant. 15/12/2016 O - Ordinário 03935/2016 384,02

07380-003/2016 - Exerc. Ant. 22/12/2016 O - Ordinário 03935/2016 552,34

07380-004/2016 - Exerc. Ant. 27/12/2016 O - Ordinário 03935/2016 625,83

07380-005/2016 - Exerc. Ant. 29/12/2016 O - Ordinário 03935/2016 558,59

07503-000/2016 - Exerc. Ant. 01/12/2016 O - Ordinário 03984/2016 2.840,00

07503-000/2016 - Exerc. Ant. 29/12/2016 O - Ordinário 04356/2016 -2.436,96

07503-001/2016 - Exerc. Ant. 22/12/2016 O - Ordinário 03984/2016 120,00

07503-002/2016 - Exerc. Ant. 27/12/2016 O - Ordinário 03984/2016 141,02

07503-003/2016 - Exerc. Ant. 29/12/2016 O - Ordinário 03984/2016 142,02

07959-000/2016 - Exerc. Ant. 19/12/2016 O - Ordinário 04137/2016 2.610,00

07959-000/2016 - Exerc. Ant. 29/12/2016 O - Ordinário 04404/2016 -99,50

07959-001/2016 - Exerc. Ant. 27/12/2016 O - Ordinário 04137/2016 1.780,70

07959-002/2016 - Exerc. Ant. 29/12/2016 O - Ordinário 04137/2016 729,80

00190-000/2017 16/01/2017 S - Saúde 00163/2017 85.780,00

00190-000/2017 12/05/2017 S - Saúde 01649/2017 -64.711,31

00190-001/2017 19/01/2017 S - Saúde 00163/2017 2.324,93

00190-002/2017 19/01/2017 S - Saúde 00163/2017 677,01

00190-003/2017 27/01/2017 S - Saúde 00163/2017 1.178,40

00190-004/2017 03/02/2017 S - Saúde 00163/2017 100,00

00190-005/2017 03/02/2017 S - Saúde 00163/2017 1.174,13

00190-006/2017 10/02/2017 S - Saúde 00163/2017 1.312,40

00190-007/2017 17/02/2017 S - Saúde 00163/2017 865,08

00190-008/2017 24/02/2017 S - Saúde 00163/2017 1.223,01

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MUNICIPIO DE NOVAIS

4R Sistemas

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 50/ 91

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

00190-009/2017 03/03/2017 S - Saúde 00163/2017 1.148,16

00190-010/2017 10/03/2017 S - Saúde 00163/2017 936,27

00190-011/2017 14/03/2017 S - Saúde 00163/2017 1.113,03

00190-012/2017 31/03/2017 S - Saúde 00163/2017 122,14

00190-013/2017 31/03/2017 S - Saúde 00163/2017 2.235,80

00190-014/2017 07/04/2017 S - Saúde 00163/2017 111,76

00190-015/2017 07/04/2017 S - Saúde 00163/2017 1.195,93

00190-016/2017 12/04/2017 S - Saúde 00163/2017 995,34

00190-017/2017 12/04/2017 S - Saúde 00163/2017 140,61

00190-018/2017 19/04/2017 S - Saúde 00163/2017 138,01

00190-019/2017 19/04/2017 S - Saúde 00163/2017 600,55

00190-020/2017 28/04/2017 S - Saúde 00163/2017 990,68

00190-021/2017 05/05/2017 S - Saúde 00163/2017 1.008,01

00190-022/2017 09/05/2017 S - Saúde 00163/2017 1.477,44

00198-000/2017 16/01/2017 S - Saúde 00171/2017 5.496,00

00198-000/2017 12/05/2017 S - Saúde 01656/2017 -4.132,08

00198-001/2017 24/02/2017 S - Saúde 00171/2017 115,36

00198-002/2017 07/04/2017 S - Saúde 00171/2017 452,57

00198-003/2017 12/04/2017 S - Saúde 00171/2017 166,04

00198-004/2017 19/04/2017 S - Saúde 00171/2017 159,03

00198-005/2017 28/04/2017 S - Saúde 00171/2017 236,21

00198-006/2017 05/05/2017 S - Saúde 00171/2017 126,00

00198-007/2017 09/05/2017 S - Saúde 00171/2017 108,71

01858-000/2017 03/04/2017 S - Saúde 01052/2017 2.850,00

01858-000/2017 12/05/2017 S - Saúde 01662/2017 -2.850,00

03155-000/2016 - Exerc. Ant. 11/05/2016 S - Saúde 01770/2016 38.690,00

03155-000/2016 - Exerc. Ant. 29/12/2016 S - Saúde 04298/2016 -4.264,52

03155-001/2016 - Exerc. Ant. 27/05/2016 S - Saúde 01770/2016 215,40

03155-002/2016 - Exerc. Ant. 27/05/2016 S - Saúde 01770/2016 1.368,92

03155-003/2016 - Exerc. Ant. 27/05/2016 S - Saúde 01770/2016 349,25

03155-004/2016 - Exerc. Ant. 27/05/2016 S - Saúde 01770/2016 104,80

03155-005/2016 - Exerc. Ant. 27/05/2016 S - Saúde 01770/2016 1.332,99

03155-006/2016 - Exerc. Ant. 27/05/2016 S - Saúde 01770/2016 466,14

03155-007/2016 - Exerc. Ant. 31/05/2016 S - Saúde 01770/2016 245,30

03155-008/2016 - Exerc. Ant. 31/05/2016 S - Saúde 01770/2016 1.558,02

03155-009/2016 - Exerc. Ant. 31/05/2016 S - Saúde 01770/2016 425,52

03155-010/2016 - Exerc. Ant. 02/06/2016 S - Saúde 01770/2016 328,71

03155-011/2016 - Exerc. Ant. 02/06/2016 S - Saúde 01770/2016 2.349,59

03155-012/2016 - Exerc. Ant. 09/06/2016 S - Saúde 01770/2016 184,01

03155-013/2016 - Exerc. Ant. 09/06/2016 S - Saúde 01770/2016 1.347,33

03155-014/2016 - Exerc. Ant. 09/06/2016 S - Saúde 01770/2016 204,30

03155-015/2016 - Exerc. Ant. 09/06/2016 S - Saúde 01770/2016 214,53

03155-016/2016 - Exerc. Ant. 17/06/2016 S - Saúde 01770/2016 211,02

03155-017/2016 - Exerc. Ant. 17/06/2016 S - Saúde 01770/2016 1.451,51

03155-018/2016 - Exerc. Ant. 17/06/2016 S - Saúde 01770/2016 177,90

03155-019/2016 - Exerc. Ant. 23/06/2016 S - Saúde 01770/2016 384,17

03155-020/2016 - Exerc. Ant. 23/06/2016 S - Saúde 01770/2016 194,90

03155-021/2016 - Exerc. Ant. 23/06/2016 S - Saúde 01770/2016 1.256,68

03155-022/2016 - Exerc. Ant. 01/07/2016 S - Saúde 01770/2016 302,90

03155-023/2016 - Exerc. Ant. 01/07/2016 S - Saúde 01770/2016 1.439,39

03155-024/2016 - Exerc. Ant. 01/07/2016 S - Saúde 01770/2016 358,52

03155-025/2016 - Exerc. Ant. 07/07/2016 S - Saúde 01770/2016 190,60

03155-026/2016 - Exerc. Ant. 07/07/2016 S - Saúde 01770/2016 524,52

03155-027/2016 - Exerc. Ant. 07/07/2016 S - Saúde 01770/2016 1.978,94

03155-028/2016 - Exerc. Ant. 15/07/2016 S - Saúde 01770/2016 1.845,13

03155-029/2016 - Exerc. Ant. 15/07/2016 S - Saúde 01770/2016 522,24

03155-030/2016 - Exerc. Ant. 15/07/2016 S - Saúde 01770/2016 419,60

03155-031/2016 - Exerc. Ant. 22/07/2016 S - Saúde 01770/2016 1.435,58

03155-032/2016 - Exerc. Ant. 22/07/2016 S - Saúde 01770/2016 721,97

03155-033/2016 - Exerc. Ant. 29/07/2016 S - Saúde 01770/2016 425,26

03155-034/2016 - Exerc. Ant. 29/07/2016 S - Saúde 01770/2016 1.374,13

03155-035/2016 - Exerc. Ant. 05/08/2016 S - Saúde 01770/2016 297,72

03155-036/2016 - Exerc. Ant. 05/08/2016 S - Saúde 01770/2016 1.518,67

03155-037/2016 - Exerc. Ant. 12/08/2016 S - Saúde 01770/2016 664,96

03155-038/2016 - Exerc. Ant. 12/08/2016 S - Saúde 01770/2016 178,40

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MUNICIPIO DE NOVAIS

4R Sistemas

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 51/ 91

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

03155-039/2016 - Exerc. Ant. 19/08/2016 S - Saúde 01770/2016 640,00

03155-040/2016 - Exerc. Ant. 19/08/2016 S - Saúde 01770/2016 195,00

03155-041/2016 - Exerc. Ant. 29/08/2016 S - Saúde 01770/2016 243,42

03155-042/2016 - Exerc. Ant. 29/08/2016 S - Saúde 01770/2016 713,28

03155-043/2016 - Exerc. Ant. 02/09/2016 S - Saúde 01770/2016 83,00

03155-044/2016 - Exerc. Ant. 02/09/2016 S - Saúde 01770/2016 178,96

03155-045/2016 - Exerc. Ant. 09/09/2016 S - Saúde 01770/2016 1.004,91

03155-046/2016 - Exerc. Ant. 09/09/2016 S - Saúde 01770/2016 281,76

03155-047/2016 - Exerc. Ant. 19/09/2016 S - Saúde 01770/2016 1.093,73

03155-048/2016 - Exerc. Ant. 19/09/2016 S - Saúde 01770/2016 145,70

03155-049/2016 - Exerc. Ant. 23/09/2016 S - Saúde 01770/2016 181,80

03155-050/2016 - Exerc. Ant. 29/09/2016 S - Saúde 01770/2016 279,70

03155-051/2016 - Exerc. Ant. 06/10/2016 S - Saúde 01770/2016 179,50

03155-052/2016 - Exerc. Ant. 21/10/2016 S - Saúde 01770/2016 200,20

03155-053/2016 - Exerc. Ant. 28/10/2016 S - Saúde 01770/2016 200,80

03155-054/2016 - Exerc. Ant. 22/12/2016 S - Saúde 01770/2016 100,00

03155-055/2016 - Exerc. Ant. 29/12/2016 S - Saúde 01770/2016 134,20

03164-000/2016 - Exerc. Ant. 11/05/2016 S - Saúde 01779/2016 2.100,00

03164-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 S - Saúde 04307/2016 -1.007,10

03164-001/2016 - Exerc. Ant. 27/05/2016 S - Saúde 01779/2016 701,91

03164-002/2016 - Exerc. Ant. 27/05/2016 S - Saúde 01779/2016 390,99

03852-000/2016 - Exerc. Ant. 09/06/2016 S - Saúde 02117/2016 1.420,00

03852-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 S - Saúde 04317/2016 -399,95

03852-001/2016 - Exerc. Ant. 17/06/2016 S - Saúde 02117/2016 456,83

03852-002/2016 - Exerc. Ant. 23/06/2016 S - Saúde 02117/2016 358,42

03852-003/2016 - Exerc. Ant. 01/07/2016 S - Saúde 02117/2016 204,80

05210-000/2016 - Exerc. Ant. 08/08/2016 S - Saúde 02789/2016 10.650,00

05210-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 S - Saúde 04332/2016 -9.013,29

05210-001/2016 - Exerc. Ant. 12/08/2016 S - Saúde 02789/2016 1.636,71

05319-000/2016 - Exerc. Ant. 15/08/2016 S - Saúde 02874/2016 17.750,00

05319-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 S - Saúde 04336/2016 -5,24

05319-001/2016 - Exerc. Ant. 19/08/2016 S - Saúde 02874/2016 1.469,26

05319-002/2016 - Exerc. Ant. 29/08/2016 S - Saúde 02874/2016 1.180,90

05319-003/2016 - Exerc. Ant. 02/09/2016 S - Saúde 02874/2016 1.058,53

05319-004/2016 - Exerc. Ant. 09/09/2016 S - Saúde 02874/2016 1.515,23

05319-005/2016 - Exerc. Ant. 19/09/2016 S - Saúde 02874/2016 2.230,80

05319-006/2016 - Exerc. Ant. 23/09/2016 S - Saúde 02874/2016 2.123,20

05319-007/2016 - Exerc. Ant. 29/09/2016 S - Saúde 02874/2016 1.616,91

05319-008/2016 - Exerc. Ant. 06/10/2016 S - Saúde 02874/2016 2.059,80

05319-009/2016 - Exerc. Ant. 14/10/2016 S - Saúde 02874/2016 1.523,57

05319-010/2016 - Exerc. Ant. 21/10/2016 S - Saúde 02874/2016 1.148,31

05319-011/2016 - Exerc. Ant. 28/10/2016 S - Saúde 02874/2016 1.374,62

05319-012/2016 - Exerc. Ant. 18/11/2016 S - Saúde 02874/2016 443,63

05863-000/2016 - Exerc. Ant. 02/09/2016 S - Saúde 03180/2016 11.600,00

05863-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 S - Saúde 04403/2016 -7.766,95

05863-001/2016 - Exerc. Ant. 23/09/2016 S - Saúde 03180/2016 696,52

05863-002/2016 - Exerc. Ant. 29/09/2016 S - Saúde 03180/2016 374,15

05863-003/2016 - Exerc. Ant. 06/10/2016 S - Saúde 03180/2016 361,60

05863-004/2016 - Exerc. Ant. 14/10/2016 S - Saúde 03180/2016 141,06

05863-005/2016 - Exerc. Ant. 21/10/2016 S - Saúde 03180/2016 686,00

05863-006/2016 - Exerc. Ant. 28/10/2016 S - Saúde 03180/2016 556,01

05863-007/2016 - Exerc. Ant. 04/11/2016 S - Saúde 03180/2016 736,98

05863-008/2016 - Exerc. Ant. 18/11/2016 S - Saúde 03180/2016 280,73

06824-000/2016 - Exerc. Ant. 28/10/2016 S - Saúde 03704/2016 10.650,00

06824-000/2016 - Exerc. Ant. 29/12/2016 S - Saúde 04352/2016 -141,17

06824-001/2016 - Exerc. Ant. 04/11/2016 S - Saúde 03704/2016 698,08

06824-002/2016 - Exerc. Ant. 10/11/2016 S - Saúde 03704/2016 720,17

06824-003/2016 - Exerc. Ant. 18/11/2016 S - Saúde 03704/2016 293,13

06824-004/2016 - Exerc. Ant. 24/11/2016 S - Saúde 03704/2016 1.000,06

06824-005/2016 - Exerc. Ant. 02/12/2016 S - Saúde 03704/2016 793,83

06824-006/2016 - Exerc. Ant. 06/12/2016 S - Saúde 03704/2016 1.243,59

06824-007/2016 - Exerc. Ant. 15/12/2016 S - Saúde 03704/2016 1.451,74

06824-008/2016 - Exerc. Ant. 22/12/2016 S - Saúde 03704/2016 1.409,58

06824-009/2016 - Exerc. Ant. 27/12/2016 S - Saúde 03704/2016 1.484,04

06824-010/2016 - Exerc. Ant. 29/12/2016 S - Saúde 03704/2016 1.414,61

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4R Sistemas

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 52/ 91

Total Empenhos: 647.627,78

Contrato - Geral - 39/2016

Fornec. Razão Social Dt. Início Dt. Fim Dt. Public. Valor Contrato Valor Garantia

747 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP 18/05/2016 18/02/2017 18/05/2016 62.613,60 0,0018/05/2016

Dt. Ass.

ProcessoModalidadeTipo de GarantiaTipo de Contratação

FORNECIMENTO DE MATERIAL Pregão Presencial - 00008/2016 37/2016

Objeto

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, GENÉRICOS OU DE REFERÊNCIA (ÉTICOS) OU SIMILARES CUJOS MANUAIS

DE BOAS PRÁTICAS SEJAM APROVADOS PELA ANVISA E SUA COMERCIALIZAÇÃO SEJA DEVIDAMENTE

AUTORIZADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM ENTREGA PARCELADA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS

ATIVIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL DE NOVAIS.

Tipo de Objeto

Itens

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

0081 Dobutamina. Concentração/dosagem: 12,5 mg/ml. Forma farmacêutica: frasco-ampola

de 20 ml. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

AMP 50,000000 442,50

0206 Fitomenadiona 10mg/ml. Ampola injetável 1ml IM. Prazo de validade: mínimo de 12

meses a partir da data de fabricação

AMP 100,000000 77,00

0066 Dexametasona. Concentração/dosagem: 2 mg / 1 ml. Forma farmacêutica: frasco

ampola de 2,5 ml. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de

fabricação.

AMP 200,000000 96,00

0134 Lidocaína. Concentração/dosagem: 2% sem vasoconstritor. Forma farmacêutica:

frasco-ampola de 20 ml. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de

fabricação.

AMP 300,000000 588,00

0204 Aciclovir creme 50mg/g. bisnaga com 10g.Prazo de validade: mínimo de 12 meses a

partir da data de fabricação

BG 200,000000 470,00

0205 Diclofenaco dietilamonio gel bisnaga com 60g. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a

partir da data de fabricação

BG 500,000000 2.400,00

0021 Ampicilina. concentração/dosagem: 500 mg ; forma farmacêutica: cápsula ou

comprimido. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação; via

oral

CAPS 1.200,000000 240,00

0198 Sacchoromyces Boulardii-17 100mg. CAPS 3.600,000000 2.124,00

0100 Fluoxetina. Concentração/dosagem: 20 mg. Forma farmacêutica: cápsula ou

comprimido. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

CAPS 12.000,000000 660,00

0158 Nortriptilina. Concentração/dosagem: 25 mg. Forma farmacêutica: cápsula. Prazo de

validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

CAPS 15.000,000000 4.635,00

0011 Alendronato de sódio. concentração/dosagem: 70 mg ; forma farmacêutica:

comprimido. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação; via

oral

COMP. 200,000000 66,00

0124 Isossorbida, dinidrato. Concentração/dosagem: 10 mg. Forma farmacêutica:

comprimido. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

COMP. 240,000000 42,00

0187 Sulfametazol+trimetoprima. Concentração/dosagem: 400/80mg. Forma farmacêutica:

comprimido. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação .

COMP. 3.000,000000 255,00

0162 Paroxetina. Concentração/dosagem: 20 mg. Forma farmacêutica: comprimido. Prazo

de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação; via oral.

COMP. 3.000,000000 690,00

0040 Carbonato de Lítio. Concentração/dosagem: 300 mg. Forma farmacêutica: comprimido.

Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação; via oral.

COMP. 5.000,000000 900,00

0063 Codeína 30 mg + paracetamol 500 mg. Concentração/dosagem: 30mg/500mg. Forma

farmacêutica: comprimido. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de

fabricação; via oral.

COMP. 7.000,000000 2.870,00

0042 Carvedilol. Concentração/dosagem: 12,5 mg ; forma farmacêutica: comprimido. Prazo

de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação; via oral

COMP. 7.200,000000 1.080,00

0043 Carvedilol. Concentração/dosagem: 25mg ; forma farmacêutica: comprimido. Prazo de

validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação; via oral.

COMP. 7.200,000000 1.080,00

0037 Captopril. Concentração/dosagem: 25 mg; forma farmacêutica: comprimido. Prazo de

validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação; via oral.

COMP. 10.000,000000 200,00

0051 Cimetidina. Concentração/dosagem: 200 mg. Forma farmacêutica: comprimido. Prazo

de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação; via oral.

COMP. 10.000,000000 970,00

0016 Amiodarona. concentração/dosagem: 200 mg ; forma farmacêutica: comprimido. Prazo

de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação; via oral

COMP. 10.000,000000 2.950,00

0005 Ácido Fólico. Concentração/dosagem 5mg; forma farmacêutica: comprimido. Prazo de

validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação; via oral ; caixa hospitalar

COMP. 15.000,000000 675,00

0160 Paracetamol. Concentração/dosagem: 500 mg. Forma farmacêutica: comprimido. Prazo

de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

COMP. 15.000,000000 675,00

0083 Domperidona. Concentração/dosagem: 10 mg. Forma farmacêutica: comprimido. Prazo

de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

COMP. 20.000,000000 2.060,00

0033 Bromoprida. Concentração/dosagem: 10 mg. Forma farmacêutica: comprimido. Prazo

de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação; via oral.

COMP. 20.000,000000 2.900,00

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SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 53/ 91

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

0054 Ciprofloxacino. Concentração/dosagem: 500 mg. Forma farmacêutica: comprimido.

Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação; via oral.

COMP. 20.160,000000 4.233,60

0173 Prednisona. Concentração/dosagem: 20 mg. Forma farmacêutica: comprimido. Prazo

de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

COMP. 25.000,000000 3.500,00

0024 Atenolol. Concentração/dosagem: 50 mg ; forma farmacêutica: comprimido. Prazo de

validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação; via oral

COMP. 30.000,000000 1.080,00

0008 Ácido Valpróico. Concentração/dosagem 250 mg; forma farmacêutica: comprimidos

revestidos. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação; via

oral ; cx c/ 25 comprimidos revestidos

COMP. 30.000,000000 7.200,00

0170 Polivitaminico. Concentração/dosagem: vitamina B1 4mg + vit. B2 2 mg + vit. B3 10 mg

+ vit. B5 2 mg + vit. B6 1 mg. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data

de fabricação.

COMP. 32.400,000000 1.782,00

0137 Losartana potássica. Concentração/dosagem: 50 mg. Forma farmacêutica:

comprimido. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

COMP. 45.000,000000 1.530,00

0141 Metformina. Concentração/dosagem: 850 mg. Forma farmacêutica: comprimido. Prazo

de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

COMP. 45.000,000000 2.970,00

0055 Clonazepam. Concentração/dosagem: 2 mg. Forma farmacêutica: comprimido. Prazo

de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação; via oral.

COMP. 55.000,000000 3.410,00

0181 Sais para reidratração Concentração/ dosagem:90meq/L de sódio, 20 a 25 meq/L de

potássio, 80meq/L de cloreto, 30 a 35 meq/L de citrato e 111mmol/L de glicose. Forma

farmacêutica: solução oral -envelope com 27,9g Prazo de validade: mínimo de 12

meses a partir da data de fabricação.

ENVEL 500,000000 265,00

0195 Vitaminas A+D. Concentração/dosagem: acetato de retinol (vitamina A) 5.500UI +

colecalciferol (vitamina D) 2.200 UI / ml - gotas 10ml. Prazo de validade: mínimo de 12

meses a partir da data de fabricação.

FR 250,000000 537,50

0001 Acebrofilina. Concentração/dosagem: 25mg/5ml. Forma farmacêutica: xarope - frasco

120 ml. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação; via oral

FR 400,000000 1.100,00

0127 Lactulose. Concentração/dosagem: 667mg/1ml. Forma farmacêutica: frasco 120 ml.

Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

FR 400,000000 2.980,00

0071 Dexclorfeniramina. Concentração/dosagem:0,4mg/ml.Forma farmacêutica: solução oral

100ml. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

FR 600,000000 630,00

0072 Dexclorfeniramina + Betametasona.

Concentração/dosagem:0,4mg/ml+0,05mg/ml.Forma farmacêutica: xarope 120ml.

Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

FR 600,000000 2.250,00

Total Itens: 62.613,60

Empenhos

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

03496-000/2016 - RP 25/05/2016 S - Saúde 01882/2016 4.252,84

03496-001/2016 - RP 07/06/2016 S - Saúde 01882/2016 463,50

03496-002/2016 - RP 07/06/2016 S - Saúde 01882/2016 522,00

03496-003/2016 - RP 07/06/2016 S - Saúde 01882/2016 3.267,34

00101-000/2017 10/01/2017 S - Saúde 00091/2017 2.839,70

00428-000/2017 20/01/2017 S - Saúde 00236/2017 1.747,50

00428-001/2017 03/02/2017 S - Saúde 00236/2017 1.636,80

00638-000/2017 01/02/2017 S - Saúde 00350/2017 3.588,30

00638-001/2017 01/03/2017 S - Saúde 00350/2017 3.074,90

00639-000/2017 01/02/2017 S - Saúde 00351/2017 741,50

00639-001/2017 15/02/2017 S - Saúde 00351/2017 291,95

03489-000/2016 - Exerc. Ant. 25/05/2016 S - Saúde 01876/2016 1.312,00

03489-001/2016 - Exerc. Ant. 07/06/2016 S - Saúde 01876/2016 1.092,00

03489-002/2016 - Exerc. Ant. 27/06/2016 S - Saúde 01876/2016 220,00

03496-000/2016 - Exerc. Ant. 25/05/2016 S - Saúde 01882/2016 4.775,50

03496-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 S - Saúde 04254/2016 -131,22

03496-001/2016 - Exerc. Ant. 07/06/2016 S - Saúde 01882/2016 463,50

03496-002/2016 - Exerc. Ant. 07/06/2016 S - Saúde 01882/2016 522,00

03496-003/2016 - Exerc. Ant. 07/06/2016 S - Saúde 01882/2016 3.267,34

03496-004/2016 - Exerc. Ant. 27/06/2016 S - Saúde 01882/2016 391,44

03499-000/2016 - Exerc. Ant. 25/05/2016 S - Saúde 01885/2016 194,00

03499-001/2016 - Exerc. Ant. 07/06/2016 S - Saúde 01885/2016 194,00

04767-000/2016 - Exerc. Ant. 18/07/2016 S - Saúde 02587/2016 1.225,50

04767-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 S - Saúde 04255/2016 -1.225,50

05618-000/2016 - Exerc. Ant. 25/08/2016 S - Saúde 03030/2016 4.333,85

05618-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 S - Saúde 04256/2016 -4.333,85

Total Empenhos: 15.067,28

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DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 54/ 91

Contrato - Geral - 40/2016

Fornec. Razão Social Dt. Início Dt. Fim Dt. Public. Valor Contrato Valor Garantia

3551 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 18/05/2016 18/02/2017 18/05/2016 39.418,50 0,0018/05/2016

Dt. Ass.

ProcessoModalidadeTipo de GarantiaTipo de Contratação

FORNECIMENTO DE MATERIAL Pregão Presencial - 00008/2016 37/2016

Objeto

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, GENÉRICOS OU DE REFERÊNCIA (ÉTICOS) OU SIMILARES CUJOS MANUAIS

DE BOAS PRÁTICAS SEJAM APROVADOS PELA ANVISA E SUA COMERCIALIZAÇÃO SEJA DEVIDAMENTE

AUTORIZADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM ENTREGA PARCELADA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS

ATIVIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL DE NOVAIS.

Tipo de Objeto

Itens

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

0147 Metoclopramida. Concentração/dosagem: 10mg/2ml. Forma farmacêutica: solução

injetável, frasco - ampola, 2 ml . Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da

data de fabricação.

AMP 500,000000 62,00

0093 Estriol. Concentração/dosagem: 1mg/g. Forma farmacêutica: creme vaginal - bisnaga

50 g com aplicador. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de

fabricação.

BG 100,000000 422,00

0125 Itraconazol. Concentração/dosagem: 100mg. Forma farmacêutica: cápsula. Prazo de

validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

CAPS 360,000000 243,00

0098 Fluconazol. Concentração/dosagem: 150mg. Forma farmacêutica: Cápsulas. Prazo de

validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

CAPS 1.500,000000 375,00

0128 Levofloxacino. Concentração/dosagem: 500 mg. Forma farmacêutica: cápsula /

comprimido. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

CAPS 6.000,000000 4.560,00

0159 Omeprazol. Concentração/dosagem: 20 mg. Forma farmacêutica: cápsula /

comprimido. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

CAPS 45.000,000000 1.530,00

0175 Prometazina. Concentração/dosagem: 25 mg. Forma farmacêutica: comprimido. Prazo

de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

COMP. 1.800,000000 109,80

0015 Aminofilina. concentração/dosagem: 100mg ; forma farmacêutica: comprimido. Prazo

de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação; via oral

COMP. 4.000,000000 224,00

0209 Nifedipino 20 mg. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de

fabricação

COMP. 5.000,000000 173,50

0041 Carvedilol. Concentração/dosagem: 6,25 mg ; forma farmacêutica: comprimido. Prazo

de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação; via oral

COMP. 7.200,000000 921,60

0085 Doxazosina. Concentração/dosagem: 2 mg. Forma farmacêutica: comprimido. Prazo de

validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

COMP. 8.000,000000 800,00

0030 Betaistina. Concentração/dosagem: 24mg. Forma farmacêutica: comprimido. Prazo de

validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

COMP. 8.000,000000 2.384,00

0050 Ciclobenzaprina. Concentração/dosagem: 5 mg. Forma farmacêutica: comprimido.

Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

COMP. 10.000,000000 1.390,00

0179 Ranitidina. Concentração/dosagem: 150 mg. Forma farmacêutica: comprimido. Prazo

de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

COMP. 20.000,000000 1.620,00

0006 Ácido Valpróico. concentração/dosagem 500mg; forma farmacêutica: comprimidos

revestidos. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação; via

oral ; cx c/ 50 comprimidos revestidos

COMP. 25.000,000000 16.125,00

0038 Carbamazepina. Concentração/dosagem: 200 mg ; forma farmacêutica: comprimido.

Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação; via oral.

COMP. 43.200,000000 3.240,00

0091 Eritromicina. Concentração/dosagem: 250mg/5ml. Forma farmacêutica: suspensão oral

- frasco 60 ml. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

FR 100,000000 438,60

0211 Benzilpenicilina Benzatina 1.200.00U. Frasco com 4ml. Prazo de validade: mínimo de 12

meses a partir da data de fabricação

FR 300,000000 3.000,00

0002 Acebrofilina. Concentração/dosagem: 50mg/5ml. Forma farmacêutica: xarope - frasco

120 ml. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação; via oral

FR 400,000000 1.800,00

Total Itens: 39.418,50

Empenhos

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

03495-000/2016 - RP 25/05/2016 S - Saúde 01881/2016 750,50

03495-001/2016 - RP 08/06/2016 S - Saúde 01881/2016 392,00

03495-002/2016 - RP 21/06/2016 S - Saúde 01881/2016 358,50

04768-000/2016 - RP 18/07/2016 S - Saúde 02588/2016 1.382,86

04768-001/2016 - RP 01/08/2016 S - Saúde 02588/2016 1.382,86

03490-000/2016 - Exerc. Ant. 25/05/2016 S - Saúde 01877/2016 1.574,50

03490-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 S - Saúde 04187/2016 -596,00

03490-001/2016 - Exerc. Ant. 08/06/2016 S - Saúde 01877/2016 697,50

03490-002/2016 - Exerc. Ant. 22/06/2016 S - Saúde 01877/2016 281,00

03495-000/2016 - Exerc. Ant. 25/05/2016 S - Saúde 01881/2016 750,50

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MUNICIPIO DE NOVAIS

4R Sistemas

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 55/ 91

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

03495-001/2016 - Exerc. Ant. 08/06/2016 S - Saúde 01881/2016 392,00

03495-002/2016 - Exerc. Ant. 21/06/2016 S - Saúde 01881/2016 358,50

04768-000/2016 - Exerc. Ant. 18/07/2016 S - Saúde 02588/2016 2.016,00

04768-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 S - Saúde 04188/2016 -633,14

04768-001/2016 - Exerc. Ant. 01/08/2016 S - Saúde 02588/2016 1.382,86

05619-000/2016 - Exerc. Ant. 25/08/2016 S - Saúde 03031/2016 1.815,20

05619-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 S - Saúde 04190/2016 -1.815,20

Total Empenhos: 3.111,86

Contrato - Geral - 41/2016

Fornec. Razão Social Dt. Início Dt. Fim Dt. Public. Valor Contrato Valor Garantia

1652 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS

FARMACÊUTICOS LTDA

18/05/2016 18/02/2017 18/05/2016 99.995,40 0,0018/05/2016

Dt. Ass.

ProcessoModalidadeTipo de GarantiaTipo de Contratação

FORNECIMENTO DE MATERIAL Pregão Presencial - 00008/2016 37/2016

Objeto

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, GENÉRICOS OU DE REFERÊNCIA (ÉTICOS) OU SIMILARES CUJOS MANUAIS

DE BOAS PRÁTICAS SEJAM APROVADOS PELA ANVISA E SUA COMERCIALIZAÇÃO SEJA DEVIDAMENTE

AUTORIZADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM ENTREGA PARCELADA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS

ATIVIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL DE NOVAIS.

Tipo de Objeto

Itens

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

0084 Dopamina. Concentração/dosagem: 5 mg/ml. Forma farmacêutica: frasco-ampola de

10 ml. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

AMP 15,000000 15,90

0151 Midazolan. Concentração/dosagem: 15mg/3ml. Forma farmacêutica: frasco-ampola de

3 ml. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

AMP 20,000000 29,60

0052 Cimetidina. Concentração/dosagem: 150 mg/ml. Forma farmacêutica: frasco ampola -

2ml. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação

AMP 50,000000 38,00

0208 Morfina. Ampola injetável 1ml IM/IV. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da

data de fabricação

AMP 50,000000 107,50

0140 Meperidina. Concentração/dosagem: 100 mg/2ml. Forma farmacêutica: frasco-ampola

de 2ml. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

AMP 120,000000 192,00

0074 Diazepam. Concentração/dosagem: 5 mg/ml. Forma farmacêutica: frasco ampola - 2

ml. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

AMP 250,000000 190,00

0210 Tramandol 50mg/ml. Ampola 2mlPrazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da

data de fabricação

AMP 250,000000 225,00

0102 Furosemida. Concentração/dosagem: 10 mg/ml. Forma farmacêutica: frasco-ampola de

2 ml. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

AMP 300,000000 129,00

0157 Noretisterona anantato 50 mg + estradiol valerato 5 mg. Concentração/dosagem: 50

mg de noretisterona + 5mg estradiol. Forma farmacêuica: solução injetável. Frasco -

ampola. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

AMP 300,000000 2.280,00

0115 Hioscina composta (burilbrometo de escopolamina+dipirona). Concentração/dosagem:

4mg/ml / 500mg/ml.Apresentação: frasco ampola 5 ml. Prazo de validade: mínimo de 12

meses a partir da data de fabricação.

AMP 350,000000 525,00

0180 Ranitidina. Concentração/dosagem: 25 mg/ml. Forma farmacêutica: frasco ampola - 2

ml. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

AMP 500,000000 260,00

0035 Bromoprida. Concentração/dosagem: 10mg/2ml. Forma farmacêutica: solução injetável

- 2 ml. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

AMP 800,000000 608,00

0207 Fenitoína 50mg. Ampola injetável com 1ml. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a

partir da data de fabricação

BG 200,000000 418,00

0203 Triancinolona acetonida 1 mg/g. bisnaga com 10g. Prazo de validade: mínimo de 12

meses a partir da data de fabricação

BG 200,000000 840,00

0067 Dexametasona. Concentração/dosagem: 1mg/g. Creme. Concentração/dosagem:

bisnaga 10 g. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

BG 1.500,000000 1.080,00

0046 Cefuroxina. Concentração/dosagem: 500mg. Forma farmacêutica: cápsula /

comprimido. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação; via

oral.

CAPS 500,000000 550,00

0018 Amoxicilina. concentração/dosagem: 500 mg ; forma farmacêutica: cápsula. Prazo de

validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação; via oral

CAPS 5.000,000000 700,00

0126 Ivermectina. Concentração/dosagem: 6 mg. Forma farmacêutica: comprimido. Prazo

de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

COMP. 360,000000 115,20

0165 Permanganato de Potássio. Concentração/dosagem: 100 mg. Forma farmacêutica:

comprimido tópico. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de

fabricação.

COMP. 500,000000 40,00

0032 Bisacodil. Concentração/dosagem: 5 mg; forma farmacêutica: comprimido. Prazo de

validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação; via oral

COMP. 1.000,000000 130,00

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DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 56/ 91

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

0086 Doxiciclina. Concentração/dosagem: 100mg. Forma farmacêutica: comprimido. Prazo

de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

COMP. 1.800,000000 140,40

0025 Azitromicina. Concentração/dosagem: 500 mg ; forma farmacêutica: comprimido. Prazo

de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação; via oral

COMP. 2.500,000000 1.050,00

0174 Propranolol. Concentração/dosagem: 40 mg. Forma farmacêutica: comprimido. Prazo

de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

COMP. 5.000,000000 80,00

0070 Dexclorfeniramina. Concentração/dosagem: 2 mg. Forma farmacêutica: comprimido.

Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

COMP. 5.000,000000 340,00

0145 Metoclopramida. Concentração/dosagem: 10 mg. Forma farmacêutica: comprimido.

Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

COMP. 5.000,000000 360,00

0148 Metronidazol. Concentração/dosagem: 250mg. Forma farmacêutica: comprimido. Prazo

de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

COMP. 5.000,000000 550,00

0129 Levodopa + Carbidopa. Concentração/dosagem: 250 mg de levodopa + 25mg de

carbidopa. Forma farmacêutica: comprimido. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a

partir da data de fabricação.

COMP. 5.000,000000 1.500,00

0029 Betaistina. Concentração/dosagem: 16mg. Forma farmacêutica: comprimido. Prazo de

validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

COMP. 8.000,000000 2.400,00

0077 Digoxina. Concentração/dosagem: 0,25 mg. Forma farmacêutica: comprimido. Prazo

de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

COMP. 9.000,000000 342,00

0004 Ácido Acetilsalicílico. concentração/dosagem 100mg; forma farmacêutica: comprimido;

forma de apresentação em comprimido. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir

da data de fabricação; via oral ; caixa hospitalar

COMP. 10.000,000000 190,00

0101 Furosemida. Concentração/dosagem: 40 mg. Forma farmacêutica: comprimido. Prazo

de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

COMP. 10.000,000000 260,00

0194 Verapamil. Concentração/dosagem: 80 mg. Forma farmacêutica: comprimido. Prazo de

validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

COMP. 10.500,000000 682,50

0197 Varfarina. Concentração/dosagem: 5mg Forma farmacêutica: Comprimido . Prazo de

validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

COMP. 10.800,000000 1.047,60

0049 Cetoprofeno. Concentração/dosagem: 50 mg. Forma farmacêutica: comprimido. Prazo

de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação

COMP. 10.800,000000 2.052,00

0135 Loratadina. Concentração/dosagem: 10 mg. Forma farmacêutica: comprimido. Prazo

de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

COMP. 15.000,000000 780,00

0012 Alopurinol. concentração/dosagem: 300 mg ; forma farmacêutica: comprimido. forma

farmacêutica: comprimido. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de

fabricação; via oral

COMP. 15.000,000000 2.100,00

0017 Amitriptilina. concentração/dosagem: 25 mg ; forma farmacêutica: comprimido. forma

farmacêutica: comprimido. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de

fabricação; via oral

COMP. 20.000,000000 660,00

0144 Metildopa. Concentração/dosagem: 250mg. Forma farmacêutica: comprimido. Prazo de

validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

COMP. 20.000,000000 2.600,00

0009 Albendazol. Concentração/dosagem: 400mg; forma farmacêutica: comprimidos. Prazo

de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação; via oral; caixa

hospitalar

COMP. 20.000,000000 14.000,00

0185 Sinvastatina. Concentração/dosagem: 20mg Forma farmacêutica: comprimido. Prazo

de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

COMP. 21.600,000000 1.555,20

0118 Ibuprofeno. Concentração/dosagem: 600 mg. Forma farmacêutica: comprimido. Prazo

de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

COMP. 21.600,000000 1.771,20

0131 Levotiroxina sódica. Concentração/dosagem: 25 mg. Forma farmacêutica: comprimido.

Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

COMP. 21.600,000000 3.132,00

0133 Levotiroxina sódica. Concentração/dosagem: 100 mg. Forma farmacêutica:

comprimido. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

COMP. 21.600,000000 3.132,00

0132 Levotiroxina sódica. Concentração/dosagem: 50 mg. Forma farmacêutica: comprimido.

Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

COMP. 21.600,000000 3.348,00

0184 Sertralina, cloridrato. Concentração/dosagem: 50 mg. Forma farmacêutica:

comprimido. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

COMP. 21.600,000000 3.672,00

0095 Fenobarbital. Concentração/dosagem: 100 mg. Forma farmacêutica: comprimido.

Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

COMP. 27.000,000000 2.403,00

0023 Atenolol. Concentração/dosagem: 25 mg ; forma farmacêutica: comprimido. Prazo de

validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação; via oral

COMP. 30.000,000000 900,00

0183 Simeticona. Concentração/dosagem: 40mg. Forma farmacêutica: comprimido. Prazo de

validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

COMP. 32.400,000000 3.142,80

0142 Metformina. Concentração/dosagem: 500 mg. Forma farmacêutica: comprimido. Prazo

de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

COMP. 45.000,000000 2.925,00

0079 Dipirona. Concentração/dosagem: 500 mg. Forma farmacêutica: comprimidos. Prazo de

validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

COMP. 65.000,000000 5.395,00

0199 Estrógenos conjugados 0,625mg. DRAG 672,000000 336,00

0189 Sulfato Ferroso. Concentração/dosagem: 25mg Fe++ Forma farmacêutica: Solução

Gotas . Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

FR 100,000000 93,00

0154 Nistatina. Concentração/dosagem: 100.000 UI/ml. Forma farmacêutica: suspensão

oral. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

FR 100,000000 275,00

0122 Hipromelose. Concentração/dosagem: 3 mg de hipromelose + 1 mg de dextrano 71.

Forma farmacêutica: solução oftálmica - frasco 15 ml. Prazo de validade: mínimo de 12

meses a partir da data de fabricação.

FR 180,000000 2.340,00

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DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 57/ 91

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

0056 Clonazepam. Concentração/dosagem: 2,5 mg/ml. Forma farmacêutica: frasco gotas c/

20 ml. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação; via oral.

FR 200,000000 352,00

0149 Metronidazol. Concentração/dosagem: 40mg/ml (4%). Forma farmacêutica: suspensão

oral - frasco 100 ml. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de

fabricação.

FR 250,000000 517,50

0171 Prednisolona. Concentração/dosagem: 15mg/5ml. Forma farmacêutico: solução oral -

frasco 60 ml. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

FR 250,000000 895,00

0121 Ipatrópio, brometo. Concentração/dosagem: 0,250 mg/ml. Forma farmacêutica:

solução para inalação - frasco 20 ml. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da

data de fabricação.

FR 300,000000 207,00

0007 Ácido Valpróico. concentração/dosagem: 250mg/10ml - xarope/solução oral; Prazo de

validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação; via oral ; Frasco 100 ml

FR 350,000000 770,00

0097 Fenoterol, bromidrato. Concentração/dosagem: 5 mg/ml. Forma Farmacêutica: solução

para inalação - frasco 20 ml. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data

de fabricação.

FR 360,000000 932,40

0146 Metoclopramida. Concentração/dosagem: 4 mg/ml. Forma farmacêutica: solução oral -

gotas, frasco 10 ml . Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de

fabricação.

FR 500,000000 260,00

0136 Loratadina. Concentração/dosagem: 1 mg/ml. Forma farmacêutica: Solução oral. Prazo

de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

FR 720,000000 1.425,60

0026 Azitromicina. Concentração/dosagem: 900 mg ; forma farmacêutica: suspensão oral.

Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação; via oral

FR 800,000000 3.440,00

0161 Paracetamol. Concentração/dosagem: 200 mg/ml. Forma farmacêutica: solução oral -

gotas - frasco 15 ml. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de

fabricação.

FR 1.080,000000 626,40

0117 Hioscina composta (burilbrometo de escopolamina + dipirona). Concentração/dosagem:

6,67 mg/ml butilbrometo de escopolamina + 333,4 mg/ml dipirona. Forma farmacêutica:

solução oral - gotas. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de

fabricação.

FR 1.440,000000 5.889,60

0087 Dropopizina. Concentação/dosagem: 3 mg/ml. Forma farmacêutica: xarope 120 ml.

Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

FR 1.800,000000 6.732,00

0010 Albendazol. concentração/dosagem: 400mg/10ml; forma farmacêutica: suspensão oral

10 ml. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação; via oral

FR 3.500,000000 3.920,00

Total Itens: 99.995,40

Empenhos

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

03498-000/2016 - RP 25/05/2016 S - Saúde 01884/2016 3.013,35

03498-001/2016 - RP 08/06/2016 S - Saúde 01884/2016 2.249,15

03498-002/2016 - RP 13/06/2016 S - Saúde 01884/2016 35,20

03498-003/2016 - RP 16/06/2016 S - Saúde 01884/2016 164,00

03498-004/2016 - RP 23/06/2016 S - Saúde 01884/2016 198,00

03498-005/2016 - RP 26/07/2016 S - Saúde 01884/2016 180,00

03498-006/2016 - RP 01/08/2016 S - Saúde 01884/2016 187,00

04769-000/2016 - RP 18/07/2016 S - Saúde 02589/2016 1.718,54

04769-001/2016 - RP 01/08/2016 S - Saúde 02589/2016 1.288,54

04769-002/2016 - RP 08/08/2016 S - Saúde 02589/2016 430,00

05621-000/2016 - RP 25/08/2016 S - Saúde 03033/2016 2.467,97

05621-001/2016 - RP 19/09/2016 S - Saúde 03033/2016 2.467,97

00125-000/2017 10/01/2017 S - Saúde 00113/2017 1.089,50

00125-001/2017 23/01/2017 S - Saúde 00113/2017 1.069,08

03491-000/2016 - Exerc. Ant. 25/05/2016 S - Saúde 01878/2016 28,50

03491-001/2016 - Exerc. Ant. 08/06/2016 S - Saúde 01878/2016 28,50

03493-000/2016 - Exerc. Ant. 25/05/2016 S - Saúde 01879/2016 1.694,00

03493-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 S - Saúde 04358/2016 -0,12

03493-001/2016 - Exerc. Ant. 08/06/2016 S - Saúde 01879/2016 1.263,88

03493-002/2016 - Exerc. Ant. 08/08/2016 S - Saúde 01879/2016 430,00

03498-000/2016 - Exerc. Ant. 25/05/2016 S - Saúde 01884/2016 3.105,30

03498-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 S - Saúde 04359/2016 -91,95

03498-001/2016 - Exerc. Ant. 08/06/2016 S - Saúde 01884/2016 2.249,15

03498-002/2016 - Exerc. Ant. 13/06/2016 S - Saúde 01884/2016 35,20

03498-003/2016 - Exerc. Ant. 16/06/2016 S - Saúde 01884/2016 164,00

03498-004/2016 - Exerc. Ant. 23/06/2016 S - Saúde 01884/2016 198,00

03498-005/2016 - Exerc. Ant. 26/07/2016 S - Saúde 01884/2016 180,00

03498-006/2016 - Exerc. Ant. 01/08/2016 S - Saúde 01884/2016 187,00

04769-000/2016 - Exerc. Ant. 18/07/2016 S - Saúde 02589/2016 1.976,90

04769-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 S - Saúde 04360/2016 -258,36

04769-001/2016 - Exerc. Ant. 01/08/2016 S - Saúde 02589/2016 1.288,54

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DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 58/ 91

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

04769-002/2016 - Exerc. Ant. 08/08/2016 S - Saúde 02589/2016 430,00

05621-000/2016 - Exerc. Ant. 25/08/2016 S - Saúde 03033/2016 2.937,30

05621-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 S - Saúde 04361/2016 -469,33

05621-001/2016 - Exerc. Ant. 19/09/2016 S - Saúde 03033/2016 2.467,97

05832-000/2016 - Exerc. Ant. 01/09/2016 S - Saúde 03149/2016 9,50

05832-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 S - Saúde 04362/2016 -9,50

Total Empenhos: 10.011,74

Contrato - Geral - 42/2016

Fornec. Razão Social Dt. Início Dt. Fim Dt. Public. Valor Contrato Valor Garantia

2273 MIRASSOL MED COMERCIO DE

MEDICAMENTOS - EIRELI

18/05/2016 18/02/2017 18/05/2016 190.173,45 0,0018/05/2016

Dt. Ass.

ProcessoModalidadeTipo de GarantiaTipo de Contratação

FORNECIMENTO DE MATERIAL Pregão Presencial - 00008/2016 37/2016

Objeto

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, GENÉRICOS OU DE REFERÊNCIA (ÉTICOS) OU SIMILARES CUJOS MANUAIS

DE BOAS PRÁTICAS SEJAM APROVADOS PELA ANVISA E SUA COMERCIALIZAÇÃO SEJA DEVIDAMENTE

AUTORIZADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM ENTREGA PARCELADA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS

ATIVIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL DE NOVAIS.

Tipo de Objeto

Itens

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

0076 Diclofenado sódico. Concentração/dosagem: 25mg/ml. Forma farmacêutica: solução

injetável. Ampola - frasco. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de

fabricação

AMP 200,000000 94,00

0177 Prometazina. Concentração/dosagem: 50mg/2ml. Forma farmacêutica: solução

injetável - ampola 2 ml. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de

fabricação.

AMP 200,000000 216,00

0048 Cetoprofeno. Concentração/dosagem: 50mg/ml. Forma farmacêutica: solução

injetável. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação

AMP 200,000000 300,00

0108 Haloperidol, decanoato. Concentraçã/dosagem: 70,52 mg/ml. Forma farmacêutica:

solução injetável. Ampola - frasco. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da

data de fabricação.

AMP 200,000000 1.898,00

0139 Medroxiprogesterona. Concentração/dosagem: 150 mg/ml. Frasco - ampola. Forma

farmacêutica.: Suspensão injetável. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da

data de fabricação.

AMP 240,000000 2.520,00

0080 Dipirona. Concentração/dosagem: 500mg/ml. Forma farmacêutica: frasco ampola 2 ml.

Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

AMP 350,000000 134,75

0169 Dimedrinato 50 mg/ml + clor. Piridoxina 50 mg/ml. Concentração/dosagem: 50 mg/ml

de dimenidrinato + 50 mg/ml de cloridrato de piridoxina. Forma farmacêutica: frasco

ampola 2 ml. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

AMP 360,000000 468,00

0168 Dimedrinato 3mg/ml + clor. Piridoxina 5 mg/ml + glicose 100mg/ml + frutose 100mg/ml.

Concentração/dosagem: Dimedrinato 3mg/ml + clor. Piridoxina 5 mg/ml + glicose

100mg/ml + frutose 100mg/ml. Forma farmacêutica: solução injetável - frasco - ampola

10 ml. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

AMP 360,000000 928,80

0163 Pasta D´água. Concentração/dosagem: 10 %. Forma farmacêutica: pasta

dermatológica. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

BG 100,000000 391,40

0176 Prometazina. Concentração/dosagem: 2%. Forma farmacêutica: creme dermatológico.

Prazo de validade: mínimo de 24 meses a partir da data de fabricaçãoPrometazina.

Concentração/dosagem: 2%. Forma farmacêutica: creme dermatológico. Prazo de

validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

BG 180,000000 1.047,60

0150 Miconazol. Concentração/dosagem: 20 mg/g. Forma farmacêutica: creme

dermatológico. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

BG 200,000000 378,00

0045 Cefalexina. Concentração/dosagem: 500 mg. Forma farmacêutica: cápsula. Prazo de

validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação; via oral.

CAPS 1.000,000000 690,00

0155 Nitrofurantoína. Concentração/dosagem: 100mg. Forma farmacêutica:

comprimido/cápsula. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de

fabricação.

CAPS 8.000,000000 1.400,00

0156 Noretisterona. Concentração/dosagem: 0,35mg. Forma farmacêutica: comprimido.

Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

COMP. 200,000000 46,00

0123 Isossorbida, dinidrato. Concentração/dosagem: 5 mg. Forma farmacêutica: comprimido

sublingual. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

COMP. 240,000000 64,80

0188 Sulfato Ferroso. Concentração/dosagem:40mg Forma farmacêutica: Comprimido.

Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

COMP. 1.000,000000 43,00

0138 Medroxiprogesterona. Concentração/dosagem: 10 mg. Forma farmacêutica.:

comprimido. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

COMP. 1.000,000000 1.786,00

0113 Hioscina (burilbrometo de escopolamina).Concentração/dosagem: 10 mg. Forma COMP. 2.000,000000 880,00

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SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 59/ 91

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

farmacêutica: comprimido. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de

fabricação.

0039 Carbonato de Cálcio. Concentração/Dosagem: 500 mg ; forma farmacêutica:

comprimido. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação; via

oral.

COMP. 3.000,000000 165,00

0107 Glimepirida. Concentração/dosagem: 4 mg. Forma farmacêutica: comprimido. Prazo de

validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

COMP. 4.000,000000 760,00

0073 Diazepam. Concentração/dosagem: 10 mg. Forma farmacêutica: comprimido. Prazo de

validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

COMP. 5.000,000000 210,00

0062 Clorpropramida. Concentração/dosagem: 250 mg. Forma farmacêutica: comprimido.

Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação; via oral.

COMP. 5.000,000000 2.350,00

0164 Pentoxifilina. Concentração/dosagem: 400 mg. Forma farmacêutica: comprimido /

cápsula. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

COMP. 5.000,000000 5.250,00

0192 Tramadol. Concentração/dosagem: 100 mg. Forma farmacêutica: comprimido. Prazo de

validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

COMP. 5.000,000000 8.750,00

0020 Amoxicilina + Clavulunato. Concentração/dosagem: 500mg (amoxicilina) + 125mg

(Clavulunato). Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação;

via oral

COMP. 5.000,000000 8.950,00

0053 Cinarizina. Concentração/dosagem: 75 mg. Forma farmacêutica: comprimido. Prazo de

validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação; via oral

COMP. 8.000,000000 1.584,00

0130 Levodopa + Benserazida. Concentração/dosagem: 200mg + 50 mg. Forma

farmacêutica: comprimido. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de

fabricação.

COMP. 8.000,000000 14.800,00

0094 Fenitoína. Concentração/dosagem: 100 mg. Forma farmacêutica: comprimido. Prazo de

validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

COMP. 9.000,000000 3.240,00

0109 Hidroclorotiazida. Concentração/dosagem: 25 mg. Forma farmacêutica: comprimido.

Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

COMP. 10.000,000000 200,00

0036 Buclizina. Concentração/dosagem: 25 mg. Forma farmacêutica: comprimido. Prazo de

validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação; via oral.

COMP. 10.000,000000 4.100,00

0060 Clomipramina. Concentração/dosagem: 25 mg. Forma Farmacêutica: comprimido. Prazo

de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação; via oral.

COMP. 10.000,000000 6.800,00

0061 Clomipramina. Concentração/dosagem: 75 mg. Forma Farmacêutica: comprimido. Prazo

de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação; via oral.

COMP. 10.000,000000 18.000,00

0106 Haloperidol. Concentração/dosagem: 5 mg. Forma farmacêutica: comprimido. Prazo de

validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

COMP. 10.800,000000 1.166,40

0120 Imipramina. Concentração/dosagem: 25 mg. Forma farmacêutica: comprimido. Prazo

de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

COMP. 10.800,000000 2.322,00

0058 Clorpromazina. Concentração/dosagem: 100mg. Forma farmacêutico: comprimido.

Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação; via oral.

COMP. 12.000,000000 2.628,00

0057 Clorpromazina. Concentração/dosagem: 25mg. Forma farmacêutica: comprimido. Prazo

de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação; via oral.

COMP. 12.000,000000 2.808,00

0092 Espirinolactona. Concentração/dosagem: 25 mg. Forma farmacêutica: comprimido.

Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

COMP. 14.400,000000 1.512,00

0022 Anlodipino. Concentração/dosagem: 5 mg ; forma farmacêutica: comprimido. Prazo de

validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação; via oral

COMP. 15.000,000000 435,00

0172 Prednisona. Concentração/dosagem: 5 mg. Forma farmacêutica: comprimido. Prazo de

validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

COMP. 15.000,000000 1.470,00

0167 Dimedrinato 50 mg + clor. Piridoxina 10 mg. Concentração/dosagem: 50 mg de

dimenidrinato + 10 mg de cloridrato de piridoxina 10 mg. Forma farmacêutica:

comprimido. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

COMP. 15.000,000000 2.925,00

0031 Biperideno. Concenração/dosagem: 2 mg; forma farmacêutica: comprimido. Prazo de

validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação; via oral

COMP. 15.000,000000 2.985,00

0196 Vitaminas do complexo B. Concentração/dosagem: 50 mg. Forma farmacêutica:

comprimido. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

COMP. 21.600,000000 1.036,80

0099 Flunarizina. Concentração/dosagem: 10 mg. Forma farmacêutica: comprimido. Prazo

de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

COMP. 21.600,000000 1.663,20

0103 Glibenclamida. Concentração/dosagem: 5 mg. Forma farmacêutica: comprimido. Prazo

de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

COMP. 22.000,000000 561,00

0075 Diclofenado sódico. Concentração/dosagem: 50 mg. Forma farmacêutica: comprimido.

Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

COMP. 25.000,000000 1.000,00

0114 Hioscina composta (burilbrometo de escopolamina+dipirona). Concentração/dosagem:

10mg / 500mg. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

COMP. 25.000,000000 11.250,00

0090 Enalapril. Concentração/dosagem: 20 mg. Forma farmacêutica: comprimido. Prazo de

validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

COMP. 30.000,000000 1.350,00

0089 Enalapril. Concentração/dosagem: 10 mg. Forma farmacêutica: comprimido. Prazo de

validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

COMP. 30.000,000000 1.470,00

0152 Nimesulida. Concentração/dosagem: 100 mg. Forma farmacêutica: comprimido. Prazo

de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

COMP. 30.000,000000 1.980,00

0143 Metformina. Concentração/dosagem: 750 mg. Forma farmacêutica: comprimido. Prazo

de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

COMP. 30.000,000000 21.000,00

0028 Beclometasona. Concentração/dosagem: 50 mcg frasco c/ 200 doses; forma

farmacêutica: aerossol oral - frasco com 200 doses. Prazo de validade: mínimo de 12

meses a partir da data de fabricação; via oral.

FR 50,000000 2.197,50

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SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 60/ 91

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

0027 Beclometasona. Concentração/dosagem: 250 mcg frasco c/ 200 doses; forma

farmacêutica: aerossol oral - frasco com 200 doses. Prazo de validade: mínimo de 12

meses a partir da data de fabricação; via oral.

FR 50,000000 3.495,00

0200 Fosfato de sódio monobásico monoidratado 16 g + Fosfato de sódio dibásico

heptaidratado 6 g ; veículo q.s.p. 100 mL.

FR 60,000000 300,00

0193 Trolamina + borato de 8-hidroxiquinolina.Concentração/dosagem: 140mg/ml de

trolamina + 0,40 mg/ml de borato de 8-hidroxiquinolina. Forma farmacêutica: solução

otológica. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

FR 60,000000 717,00

0190 Tobramicina. Concentração/dosagem: 3 mg/ml. Forma farmacêutica: colírio. Prazo de

validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

FR 120,000000 780,00

0191 Tobramicina + Dexametasona. Concentração/dosagem: 3 mg/ml + 1 mg/ml. Forma

farmacêutica: colírio. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de

fabricação.

FR 120,000000 1.080,00

0059 Clorpromazina. Concentração/dosagem: 40mg/ml. Forma farmacêutico: Solução gotas/

frasco 20 ml. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação;

via oral.

FR 150,000000 883,50

0069 Dexametasona. Concentração/dosagem: Dexametasona 0,00005g + Hipromelose

0,005g. Forma farmacêutica: colírio - 5 ml. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a

partir da data de fabricação.

FR 150,000000 1.182,00

0003 Acetilcisteína. Concentração/dosagem: 600mg/5g. Forma farmacêutica: pó suspensão

oral. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação; via oral

FR 180,000000 1.332,00

0110 Hidrocortisona. Concentração/dosagem: 100 mg. Forma farmacêutica: pó para solução

injetável 100 mg. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de

fabricação.

FR 200,000000 666,00

0111 Hidrocortisona. Concentração/dosagem: 500 mg. Forma farmacêutica: pó para solução

injetável 500 mg. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de

fabricação.

FR 200,000000 1.160,00

0044 Cefalexina. Concentração/dosagem: 250mg/5ml. Forma farmacêutica: suspensão oral.

Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação; via oral.

FR 200,000000 1.518,00

0068 Dexametasona. Concentração/dosagem: 0,1 mg/ml.Forma farmacêutica: Elixir 100ml.

Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

FR 240,000000 252,00

0082 Domperidona. Concentração/dosagem: 1mg/ml. Forma farmacêutica: suspensão oral -

100ml. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

FR 240,000000 2.052,00

0019 Amoxicilina + Clavulunato. Concentração/dosagem: 250 mg/5ml + 62,5 mg/5ml. Prazo

de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação; via oral

FR 250,000000 3.200,00

0178 Ranitidina. Concentração/dosagem: 150mg/ml. Forma farmacêutica: solução oral -

frasco 120 ml. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

FR 300,000000 1.425,00

0096 Fenobarbital. Concentração/dosagem: 40 mg/ml - frasco 20 ml (gotas). Prazo de

validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

FR 360,000000 1.256,40

0119 Ibuprofeno. Concentração/dosagem: 50 mg/ml. Forma farmacêutica: solução oral -

gotas - frasco 30 ml. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de

fabricação.

FR 500,000000 595,00

0013 Ambroxol, cloridrato. Concentração/dosagem: 3 mg/ml. Forma farmacêutica: xarope -

frasco 100 ml. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação;

via oral

FR 500,000000 700,00

0014 Ambroxol, cloridrato. Concentração/dosagem: 6 mg/ml. Forma farmacêutica: xarope -

frasco 100 ml. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação;

via oral

FR 500,000000 745,00

0112 Hidroxido de alumínio. Concentração/dosagem: 60 mg/ml. Forma farmacêutica:

suspensão oral - 150 ml. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de

fabricação.

FR 500,000000 900,00

0088 Dropopizina. Concentação/dosagem: 1,5 mg/ml. Forma farmacêutica: xarope 120 ml.

Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

FR 500,000000 1.735,00

0202 Polivitaminico. Concentração/dosagem: vitamina B1 4mg + vit. B2 2 mg + vit. B3 10 mg

+ vit. B5 2 mg + vit. B6 1 mg. Em gotas. Frasco com 20 ml. Prazo de validade: mínimo

de 12 meses a partir da data de fabricação

FR 500,000000 1.771,50

0201 Cetoprofeno. Concentração/dosagem: 20mg/ml. Forma farmacêutica: gotas. Frasco

com 20 ml. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

FR 500,000000 2.550,00

0182 Simeticona. Concentração/dosagem: 75 mg/ml. Forma farmacêutica: solução oral -

gotas 20 ml. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

FR 600,000000 456,00

0186 Solução Fisiológica Nasal. Concentração/dosagem: 9,0mg/ml cloreto de sódio + cloreto

de benzalcônio 0,1 mg/ml Forma farmacêutica: Solução Nasal - Frasco 30ml. Prazo de

validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

FR 720,000000 396,00

0034 Bromoprida. Concentração/dosagem: 4 mg/ml. Forma farmacêutica: solução oral -

gotas. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação; via oral.

FR 800,000000 752,00

0153 Nimesulida. Concentração/dosagem: 50 mg/ml. Forma farmacêutica: solução oral -

gotas. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

FR 1.440,000000 1.728,00

0166 Permetrina. Concentração/dosagem: 1%. Forma farmacêutica: loção tópica. Prazo de

validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

FR 1.500,000000 3.300,00

0078 Dipirona. Concentração/dosagem: 500mg/ml. Forma farmacêutica: solução gotas,

frasco 20 ml. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.

FR 2.500,000000 2.475,00

0104 Glicerina supositório adulto. Concentração/dosagem: 2,68g de glicerol. Forma

farmacêutica: supositório. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de

UN 200,000000 280,00

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DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 61/ 91

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

fabricação.

0105 Glicerina supositório infantil. Concentração/dosagem: 1,44 g de glicerol. Forma

farmacêutica: supositório. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de

fabricação.

UN 200,000000 285,80

Total Itens: 190.173,45

Empenhos

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

00029-000/2017 02/01/2017 S - Saúde 00022/2017 1.558,58

00033-000/2017 02/01/2017 S - Saúde 00026/2017 844,90

00033-001/2017 13/01/2017 S - Saúde 00026/2017 844,90

00034-000/2017 02/01/2017 S - Saúde 00027/2017 9.534,00

00034-000/2017 16/01/2017 S - Saúde 00177/2017 -3.241,50

00034-001/2017 13/01/2017 S - Saúde 00027/2017 6.292,50

00047-000/2017 02/01/2017 S - Saúde 00038/2017 3.241,23

00048-000/2017 02/01/2017 S - Saúde 00039/2017 1.405,79

00048-001/2017 16/01/2017 S - Saúde 00039/2017 1.405,79

00126-000/2017 10/01/2017 S - Saúde 00114/2017 150,00

00482-000/2017 27/01/2017 S - Saúde 00255/2017 900,00

00483-000/2017 27/01/2017 S - Saúde 00256/2017 5.412,25

00483-001/2017 03/02/2017 S - Saúde 00256/2017 5.412,25

00640-000/2017 01/02/2017 S - Saúde 00352/2017 19.124,32

00640-001/2017 17/02/2017 S - Saúde 00352/2017 3.787,90

00640-002/2017 17/02/2017 S - Saúde 00352/2017 8.282,20

00640-003/2017 17/02/2017 S - Saúde 00352/2017 5.453,54

00641-000/2017 01/02/2017 S - Saúde 00353/2017 403,50

00714-000/2017 01/02/2017 S - Saúde 00415/2017 2.220,55

00714-001/2017 17/02/2017 S - Saúde 00415/2017 1.750,00

00714-002/2017 17/02/2017 S - Saúde 00415/2017 470,55

03494-000/2016 - Exerc. Ant. 25/05/2016 S - Saúde 01880/2016 3.837,50

03494-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 S - Saúde 04363/2016 -3.837,50

03497-000/2016 - Exerc. Ant. 25/05/2016 S - Saúde 01883/2016 690,00

03497-001/2016 - Exerc. Ant. 22/12/2016 S - Saúde 01883/2016 690,00

03500-000/2016 - Exerc. Ant. 25/05/2016 S - Saúde 01886/2016 14.029,65

03500-000/2016 - Exerc. Ant. 01/11/2016 S - Saúde 03720/2016 -11.570,25

03500-001/2016 - Exerc. Ant. 22/07/2016 S - Saúde 01886/2016 2.459,40

04770-000/2016 - Exerc. Ant. 18/07/2016 S - Saúde 02590/2016 8.527,50

04770-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 S - Saúde 04365/2016 -8.527,50

05620-000/2016 - Exerc. Ant. 25/08/2016 S - Saúde 03032/2016 10.933,50

05620-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 S - Saúde 04367/2016 -10.933,50

05816-000/2016 - Exerc. Ant. 01/09/2016 S - Saúde 03135/2016 1.818,00

05816-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 S - Saúde 04368/2016 -1.206,00

05816-001/2016 - Exerc. Ant. 15/09/2016 S - Saúde 03135/2016 612,00

05831-000/2016 - Exerc. Ant. 01/09/2016 S - Saúde 03148/2016 9.976,50

05831-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 S - Saúde 04369/2016 -1.950,50

05831-001/2016 - Exerc. Ant. 15/09/2016 S - Saúde 03148/2016 8.026,00

07134-000/2016 - Exerc. Ant. 11/11/2016 S - Saúde 03858/2016 1.531,00

07134-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 S - Saúde 04370/2016 -942,00

07134-001/2016 - Exerc. Ant. 25/11/2016 S - Saúde 03858/2016 589,00

07137-000/2016 - Exerc. Ant. 11/11/2016 S - Saúde 03862/2016 6.522,65

07137-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 S - Saúde 04371/2016 -2.261,90

07137-001/2016 - Exerc. Ant. 28/11/2016 S - Saúde 03862/2016 4.260,75

07614-000/2016 - Exerc. Ant. 09/12/2016 S - Saúde 04041/2016 2.322,75

07614-001/2016 - Exerc. Ant. 14/12/2016 S - Saúde 04041/2016 2.322,75

Total Empenhos: 60.513,52

Contrato - Geral - 43/2016

Fornec. Razão Social Dt. Início Dt. Fim Dt. Public. Valor Contrato Valor Garantia

3321 PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA EIRELI -

EPP

31/05/2016 31/05/2017 01/06/2016 21.716,00 0,0031/05/2016

Dt. Ass.

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SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 62/ 91

ProcessoModalidadeTipo de GarantiaTipo de Contratação

FORNECIMENTO DE MATERIAL Pregão Presencial - 00009/2016 38/2016

Objeto

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS A MELHORIA DA QUALIDADE DOS

SERVIÇOS PRESTADOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE NOVAIS, NOS TERMOS DO

TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO SUS/SP Nº 1366/2013, PROCESSO 998/2014 CONFORME QUANTIDADES E

ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I.

Tipo de Objeto

Itens

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

0013 Mesa para Impressora Matricial; Com Porta Papeis Em Aço; Modelo Retangular; Tampo

Em Madeira Aglomerada; Revestido Em Laminado Melaminico; Na Cor Cinza e

Acabamento Em Perfil de Pvc; Com Tampo Retangular de (750 x 500)mm; Espessura

Mínima de 18mm; Na Altura Total de 740 Mm; Com Estrutura Em Aço; de Seção

Retangular; e Chapa Com Espessura Mínima de 1,2mm; Em Pintura Epoxi Na Cor Preta;

Com Prazo de Garantia de No Mínimo 12 Meses; Fabricado de Acordo Com As Normas

Vigentes;

UN 1,000000 399,00

0004 Condicionador de Ar; do Tipo Split, Hi-wall, Inverter; Com Capacidade de 18000 Btus;

Operação: Quente e Frio; Vazão de Ar de 860 M3/h; Com Filtro do Tipo Removível,

Lavável; Voltagem: 220v; Com Consumo Aproximado de Eficiência Energética de 3,21

W; Com Selo Procel, Classificação Energética A; Funções: Brisa, Turbo, Timer Digital 24

Horas, Função Desumidificar, Display Digital, Função Liga/desliga; Com Baixo Ruído e

Display de Led; Equipamento Composto de 1 Unidade Condensadora Externa e 1

Unidade Evaporadora Interna; Com Utilização do Gás R410a; Gabinete Confeccionado

Em Confeccionado Em Polipropileno; Medindo Aproximadamente Externas:

700x955x396mm, Internas: 326x1000x219mm; Fornecido Com Controle Remoto Sem

Fio; Manual de Instruções e Certificado de Garantia Em Português, Certificado de

Garantia Com Prazo Mínimo de 12 Meses a Partir Da Entrega; Equipamento Fabricado

de Acordo Com As Normas Nbr 16401 e Nbr 7256;

UN 1,000000 2.495,00

0003 Condicionador de Ar; do Tipo Split, Hi-wall, Inverter; Com Capacidade de No Mínimo

24.000 Btu/h; Operação: Frio; Vazão de Ar de No Mínimo 900 M³/h; Com Filtro do Tipo

Antibactericida; Voltagem: 220 Volts, 60 Hz; Com Consumo Aproximado de 44,7

Kwh/mês; Com Selo Procel, Classificação "a"; Funções: Reinício Automático, Ventilação,

Refrigeração e Desumidificação; Com Baixo Nível de Ruído; Equipamento Composto de

Unidade Interna Evaporadora e Unidade Externa Condensadora; Com Utilização do

Gás R- 410a; Gabinete Confeccionado Em Chapa de Aço Galvanizado e Plástico;

Medindo Aproximadamente Unidade Interna: 1100 x 330x 230 Mm (l x a x P),unidade

Externa: 880 x 800 x 400mm (l x a x P); Fornecido Com Controle Remoto Sem Fio,

Display de Led; Manual de Instruções e Certificado de Garantia Em Português, Com

Prazo de Garantia Mínima de 12 Meses; Equipamento Fabricado de Acordo Com As

Normas Nbr16401 e Nbr 7256;

UN 2,000000 6.916,00

0011 Estante de Bins; Caixa Bin Modelo. 7 Cor Preta; Medindo Externamente Altura 17,5cm,

Largura 22,0cm, Profundidade 34,0cm; Em Sem Estante; Com Plástico Rígido, Durável,

Resistente,estilo Modula R, Fechados.;

UN 3,000000 141,00

0001 Condicionador de Ar; do Tipo Split High Wall; Com Capacidade de 9.000 Btu;

Operação: Frio; Vazão de Ar de 500 M³/h; Voltagem: 220 Volts; Com Consumo

Aproximado de 820 W; Com Selo Procel, Classificação "a"; Funções: Ventilação,

Desumidificacao, Refrigeração; Com Baixo Ruído; Equipamento Composto de 01

Unidade Interna (evaporadora) e 01 Unidade Externa (condensadora); Com Utilização

do Gás R410a; Gabinete Confeccionado Em Polipropileno; Medindo Aproximadamente a

Unidade Interna: 28 x 83 x 17cm (axlxp)e Unidade Externa: 40 x 72 x 30cm (axlxp);

Fornecido Com Controle Remoto; Manual de Instruções e Certificado de Garantia Em

Português, Com Prazo Min. de Garantia de 12 Meses; Nbr 16401 e Nbr 7256;

UN 3,000000 4.890,00

0012 Estação de Trabalho; Contendo Um Modulo; Sem Divisórias; Com Um Tampo Único Em

Formato l Tipo Delta; Confeccionado Em Madeira Mdf; Medindo (1400 x 1400 x

600)mm; Espessura Mínima de 25mm; Altura de 750mm; Revestido Em Laminado

Melaminico; Na Cor Maple; Acabamento Em Perfil Reto Em Pvc Nas Bordas e Boleado

180 Graus Frontal,na Cor Preta; Contendo Furacão Sob o Tampo P/passagem de

Cabos; Estrutura Em Aço, Colunas de Apoio Vertical e Horizontal de Seção Tubular;

Chapa Com Espessura Mínima de 1,2mm; Com Eletrocalhas para Passagem de Fiação

(log./elet./telef.); Acabamento Em Pintura Eletrostática Em Tinta Epoxi Po; Estrutura

Na Cor Preta; Com 1 Gaveteiro para 3 Gavetas,deslizantes Sobre Corrediças

Metálicas,c/fechadura C/2 Chaves; Painel Frontal Em Madeira Mdf de No Mínimo 15mm

de Espessura,revestido Em Laminado Melaminico; Com Porta Teclado Retrátil; Porta

CPU Móvel Em Madeira Mdf,revestido Em Laminado; Com Garantia de No Mínimo 12

Meses; Fabricado de Acordo Com As Normas Nbr/abnt Vigentes;

UN 5,000000 6.875,00

Total Itens: 21.716,00

Empenhos

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

03547-000/2016 - Exerc. Ant. 31/05/2016 S - Saúde 01921/2016 14.442,00

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SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 63/ 91

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

03547-001/2016 - Exerc. Ant. 08/06/2016 S - Saúde 01921/2016 14.442,00

03551-000/2016 - Exerc. Ant. 31/05/2016 S - Saúde 01925/2016 7.274,00

03551-001/2016 - Exerc. Ant. 08/06/2016 S - Saúde 01925/2016 7.274,00

Total Empenhos: 21.716,00

Contrato - Geral - 44/2016

Fornec. Razão Social Dt. Início Dt. Fim Dt. Public. Valor Contrato Valor Garantia

2872 JEAN CARLOS VETORASSO EPP 31/05/2016 31/05/2017 01/06/2016 12.530,00 0,0031/05/2016

Dt. Ass.

ProcessoModalidadeTipo de GarantiaTipo de Contratação

FORNECIMENTO DE MATERIAL Pregão Presencial - 00009/2016 38/2016

Objeto

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS A MELHORIA DA QUALIDADE DOS

SERVIÇOS PRESTADOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE NOVAIS, NOS TERMOS DO

TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO SUS/SP Nº 1366/2013, PROCESSO 998/2014 CONFORME QUANTIDADES E

ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I.

Tipo de Objeto

Itens

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

0002 Condicionador de Ar; do Tipo Split High Wall; Com Capacidade de No Mínimo 12000

Btus; Operação: Frio; Vazão de Ar de Mínima de 600 M3/h; Com Filtro do Tipo Com

Filtro do Tipo Removível, Lavável; Voltagem: 220 V; Com Consumo Aproximado de 23,6

Kw/h; Com Selo Procel, Classificação "a"; Funções: Turbo, Ventilação, Desumidificacao,

Refrigeração; Com Baixo Nível de Ruído; Equipamento Composto de Equipamento

Composto de 1 Unidade Condensadora Externa e 1 Unidade Evaporadora Interna;

Com Utilização do Gás R22; Gabinete Confeccionado Em Confeccionado Em

Polipropileno, Contendo Display de Lcd; Medindo Aproximadamente Aproximadas (cm)

Interna: 80(l)x30(a)x20(p) Externa:65(l)x50(a)x25(p); Fornecido Com Controle

Remoto Sem Fio; Manual de Instruções e Certificado de Garantia Em Português, Com

Prazo Mínimo de Garantia de 12 Meses; o Equipamento Deve Estar de Acordo Com a

Nbr 16401 e Nbr 7256;

UN 7,000000 12.530,00

Total Itens: 12.530,00

Empenhos

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

03548-000/2016 - Exerc. Ant. 31/05/2016 S - Saúde 01922/2016 12.530,00

03548-001/2016 - Exerc. Ant. 01/06/2016 S - Saúde 01922/2016 12.530,00

Total Empenhos: 12.530,00

Contrato - Geral - 45/2016

Fornec. Razão Social Dt. Início Dt. Fim Dt. Public. Valor Contrato Valor Garantia

188 DINÂMICA CIRURGICA & SERVIÇOS LTDA EPP 31/05/2016 31/05/2017 01/06/2016 5.536,80 0,0031/05/2016

Dt. Ass.

ProcessoModalidadeTipo de GarantiaTipo de Contratação

FORNECIMENTO DE MATERIAL Pregão Presencial - 00009/2016 38/2016

Objeto

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS A MELHORIA DA QUALIDADE DOS

SERVIÇOS PRESTADOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE NOVAIS, NOS TERMOS DO

TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO SUS/SP Nº 1366/2013, PROCESSO 998/2014 CONFORME QUANTIDADES E

ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I.

Tipo de Objeto

Itens

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

0005 Escada para Uso Hospitalar; Estrutura Em Tubo de Aço, Acabamento Em Pintura

Eletrostática a Pó e Fundo Antiferruginoso; Medindo 2,22 Cm x 1,5 Mm (aprox);

Dimensões Da Escada Medindo 40 x 40 x 40 Cm (aprox); Quantidade de Degraus 02;

Matéria Prima do Degrau Em Chapa de Alumínio Antiderrapante de 4mm.(aprox);

Degrau Medindo 36 Cm de Comp x 20 Cm Largura (aprox); Revestimento do Piso Em

Borracha Pastilhada Antiderrapante; Acessórios Pés Com Ponteiras de Plástica;

UN 1,000000 91,80

0006 Escada para Uso Hospitalar; Estrutura Em Tubo Redondo de Aço, Tipo de Abrir Com

Compasso de Segurança; Medindo 220,00 Cms de Altura, Altura Útil de 157 Cms;

Dimensões Da Escada Medindo 40 Cms de Largura; Quantidade de Degraus 07;

Matéria Prima do Degrau Em Chapa de Aço; Degrau Medindo Aproximadamente 20 Cm

UN 1,000000 215,00

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SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 64/ 91

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

de Profundidade x 40 Cm De largura; Revestimento do Piso Em Borracha Pastilhada

Antiderrapante; Acessórios Sapatas de Borracha Antiderrapante, Capacidade para

Suportar Ate 120 Kgs;

0010 Armário de Medicamentos; Tampo e Fundo Em Chapa de Aço Com, No Mínimo 0,79mm

de Espessura; Com Tratamento Anti-ferrugem e Pintura Esmalte; Fechamentos

Laterais e Portas Em Vidro Com 3 Mm de Espessura; Com 4 Prateleiras Em Cristal de 4

Mm de Espessura; Contendo Duas Portas de Abrir, Com Fechadura Tipoyale; Pés Com

Ponteiras de Borracha Ou Pvc; Dimensões Aproximadas (lxpxa) 0,65x0,40x1,65 m

Aproximadamente; Garantia 12 Meses;

UN 1,000000 1.370,00

0014 Mesa para Exame / Tratamento; Com Estrutura Em Madeira, revestida Na Cor Bege;

Com Pés Protegidos Por Ponteira de Borracha; Leito Em Estofado C/revestimento

Courvim Marron; Com Cabeceira Regulável; Acompanha 3 Gavetas Laterais

Deslizantes,corrediços Metálicos,3 Portas C/puxadores Metálicos,1 Prateleira Inte;

Dimensões: Rna;diva Aprox.1,90 m Comp.x630mm Larg.850mm Alt.; Inclui:

Manual,garantia;

UN 1,000000 1.410,00

0009 Armário Odontológico; Tipo Modulo Gaveteiro Clinico 3,2,1 Gavetas; Medindo 50 x 51 x

87cm (lxpxa) Aprox.; Estrutura Em Madeira Compensada de 15 Mm; Revestimento

Interno e Externo Em Laminado Melaminico Liso/brilhante e Texturizado

Respectivamente; Base Fixa Com Rodapé Em Compensado e Revestido Em laminado

Melaminico Texturizado; Tampo Em Compensado de 30 Mm C/revestimento Em

Laminado Melaminico Texturizado; 3 Gavetas de 6cm e 2 de 12cm Em Poliestireno de

4mm,1 Gav.de 24cm Em Mad.compens.,frentes Mdf 18mm; Puxadores Em Alumínio

Com Pontas Cromadas e Pintura Epoxi; Corrediças Em Metal Com Rodízios e Pintura

Epoxi; Frontão Em Compensado de 30 Mm Revestido Em Lam. Melaminico Texturizado

Com 15 Cm de Altura; Armário de Cor Clara; Embalagem Que Garanta a Integridade do

Produto; Garantia de 5 Anos;

UN 2,000000 2.450,00

Total Itens: 5.536,80

Empenhos

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

03549-000/2016 - Exerc. Ant. 31/05/2016 S - Saúde 01923/2016 4.126,80

03549-001/2016 - Exerc. Ant. 14/06/2016 S - Saúde 01923/2016 1.676,80

03549-002/2016 - Exerc. Ant. 23/06/2016 S - Saúde 01923/2016 2.450,00

03552-000/2016 - Exerc. Ant. 31/05/2016 S - Saúde 01926/2016 1.410,00

03552-001/2016 - Exerc. Ant. 23/06/2016 S - Saúde 01926/2016 1.410,00

Total Empenhos: 5.536,80

Contrato - Geral - 46/2016

Fornec. Razão Social Dt. Início Dt. Fim Dt. Public. Valor Contrato Valor Garantia

1886 OFFICE MED MOVEIS E EQUIP P ESC E HOSP 31/05/2016 31/05/2017 01/06/2016 13.740,00 0,0031/05/2016

Dt. Ass.

ProcessoModalidadeTipo de GarantiaTipo de Contratação

FORNECIMENTO DE MATERIAL Pregão Presencial - 00009/2016 38/2016

Objeto

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS A MELHORIA DA QUALIDADE DOS

SERVIÇOS PRESTADOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE NOVAIS, NOS TERMOS DO

TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO SUS/SP Nº 1366/2013, PROCESSO 998/2014 CONFORME QUANTIDADES E

ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I.

Tipo de Objeto

Itens

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

0007 Cadeira Dissipativa Ergonômica; Concha Dupla; Com Encosto e Assento

Confeccionados Em Madeira Compensada Com Espessura Mínima de 15 Mm;

Revestidos Em 100% Poliester, C/ Circulação de Ar e Dissipação de Calor C/ Costura

Gomada No Encosto e Assento; Na Cor Preta; Estofamento Em Espuma Injetada de

Alta Densidade; Densidade de 35 Mm; Braços Tipo Digitador Com Regulagem de Altura

Através de Gatilho Apoio Anatômico Em Poliuretano Pu; Espaldar Médio Com Encosto

Medindo No Mínimo (0,42 x 0,46)com Espessura de 50mm; Encosto Com Regulagem

Encosto Com Regulagem de Altura e Inclinação; Assento Com Regulagem e Regulagem

Pneumática (a Gás) de Altura do Assento; Com Estrutura Em Aço Tubular Tipo Back

System, Reforçado Com 02alavancas Independentes Com Regulagem de Altura; Com

05 Sapatas Tipo Estrela Arcada, Com Rodízios Duplos de Poliuretano-pu Na Cor Preto e

Cinza; Acabamento Com Pintura Eletrostática Na Cor Preta; 36 Meses Contra Defeitos

de Fabricação; Devera Atender Os Requisitos Da Nr 17 do Ministério do Trabalho e Nbr

13962;

UN 9,000000 5.940,00

0008 Longarina; Modelo Cadeira, concha Dupla; Com 03 Lugares, C/ Encosto Med.(44 Larg x

46 Alt)cm e assento (46 Larg x 44 Prof)cm; Sem Braços; Assento e Encosto Em Madeira

UN 12,000000 7.800,00

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DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 65/ 91

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

Compensada; Estofamento Em Espuma Injetada de Poliuretano de Espessura Mínima

de 50mm; Densidade de 55kg/m3; Revestido Em Courvin; Na Cor Preta; Estrutura Em

Aco; Chapa Com Espessura Mínima de 1,6mm; Pintura Em Tinta Epoxi Po; Na Cor

Preta; Com Garantia de No Mínimo 12 Meses; Fabricada de Acordo Com a Legislação

Vigente;

Total Itens: 13.740,00

Empenhos

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

03550-000/2016 - Exerc. Ant. 31/05/2016 S - Saúde 01924/2016 2.620,00

03550-001/2016 - Exerc. Ant. 08/06/2016 S - Saúde 01924/2016 2.620,00

03553-000/2016 - Exerc. Ant. 31/05/2016 S - Saúde 01927/2016 11.120,00

03553-001/2016 - Exerc. Ant. 08/06/2016 S - Saúde 01927/2016 11.120,00

Total Empenhos: 13.740,00

Contrato - Geral - 47/2016

Fornec. Razão Social Dt. Início Dt. Fim Dt. Public. Valor Contrato Valor Garantia

2872 JEAN CARLOS VETORASSO EPP 01/06/2016 01/06/2017 02/06/2016 4.910,00 0,0001/06/2016

Dt. Ass.

ProcessoModalidadeTipo de GarantiaTipo de Contratação

FORNECIMENTO DE MATERIAL Pregão Presencial - 00010/2016 40/2016

Objeto

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A MELHORIA

DA QUALIDADE DA OFERTA DE SERVIÇOS DAS SALAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NOS TERMOS DO

TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO SUS/SP Nº 1366/2013, PROCESSO 99/2014, CONFORME QUANTIDADES E

ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO.

Tipo de Objeto

Itens

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

0001 Detector de Batimentos Cardíacos Fetais; Com Indicador (es) Sonoro,mostrador Digital

de Freqüência(portátil) Gabinete Em Abs; Com Controle(s) Liga/desliga,volume e

Tonalidade para Filtragem de Ruídos, c/ saída P/ fone de Ouvido e Interface C/pc;

Escala de 50 a 240 Bpm, transdutor Multidirecional C/capacidade de 2mhz,alto-falante

de 1,2w,gabinete Em Abs; Acompanha: Transdutor,alça P/ Pescoço, Bolsa

P/transporte; Alimentação: Bateria Ou Pilha; Inclui: Garantia de 12 Meses, manuais,

treinamento;

UN 1,000000 600,00

0009 Balança; Pediátrica, eletrônica, digital; Capacidade: 15 Kg; Gabinete Metálico Ou Em

Polímero de Alto Impacto; Display de 5 Dígitos, Teclado de Membrana; Prato Anatômico

C/ Acabamento Higienizavel e Atóxico; Pés Reguláveis para Nivelamento; Resolução 5

G; 127/220 Volts - 60 Hz; Calibração Em Conformidade Com As Prescrições do Inmetro;

Garantia 12 Meses, Manual Operacional e Assistência Técnica;

UN 1,000000 710,00

0002 Autoclave Horizontal; Alimentação Principal: Automática; de Mesa; Ciclo Automático de

Esterilização, Secagem; Dimensões Internas C/ Aproximadamente (a x l x P) 300 x 300

x 600 Mm, 50 Litros; Dimensões Externas C/ Aproximadamente (a x l x P) 600 x 500 x

1000 Mm (lxhxp); Remoção do Ar Com Microcompressor e Filtro de 0,2 Microns;

Camará Em Aço Inox; Porta Simples; Com Impedimento de Abertura Quando Houver

Pressão Na Camará; Com Timer, Manômetro, Manovavcometro; Acompanha: Bandeja;

Alimentação: 220 V- 60 Hz; Inclui: Inclui Manual de Instrução, Garantia;

UN 1,000000 3.600,00

Total Itens: 4.910,00

Empenhos

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

03618-000/2016 - Exerc. Ant. 01/06/2016 S - Saúde 01955/2016 600,00

03618-001/2016 - Exerc. Ant. 20/07/2016 S - Saúde 01955/2016 600,00

03619-000/2016 - Exerc. Ant. 01/06/2016 S - Saúde 01956/2016 4.310,00

03619-000/2016 - Exerc. Ant. 08/08/2016 S - Saúde 02823/2016 -4.310,00

03619-001/2016 - Exerc. Ant. 20/07/2016 S - Saúde 01956/2016 4.310,00

03619-001/2016 - Exerc. Ant. 08/08/2016 S - Saúde 02822/2016 -4.310,00

05245-000/2016 - Exerc. Ant. 08/08/2016 S - Saúde 02824/2016 4.310,00

05245-001/2016 - Exerc. Ant. 08/08/2016 S - Saúde 02824/2016 4.310,00

Total Empenhos: 4.910,00

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CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 66/ 91

Contrato - Geral - 48/2016

Fornec. Razão Social Dt. Início Dt. Fim Dt. Public. Valor Contrato Valor Garantia

3571 CIRURGICA MARTOMED LLTDA ME 01/06/2016 01/06/2017 02/06/2016 128,40 0,0001/06/2016

Dt. Ass.

ProcessoModalidadeTipo de GarantiaTipo de Contratação

FORNECIMENTO DE MATERIAL Pregão Presencial - 00010/2016 40/2016

Objeto

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A MELHORIA

DA QUALIDADE DA OFERTA DE SERVIÇOS DAS SALAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NOS TERMOS DO

TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO SUS/SP Nº 1366/2013, PROCESSO 99/2014, CONFORME QUANTIDADES E

ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO.

Tipo de Objeto

Itens

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

0004 Pinça para Odontologia; Halstead Mosquito Reta 12 Cm; Cabo Contendo Nome e

Marca; Extremidade de Superfície Irregular; Ponta Ativa Alinhada para Boa Preensão;

Confeccionada Conforme Nbr 7153-1 Em Aço Inox Com Acabamento e Polimento

Perfeito; Passível de Esterilização Em Meios Físico-químicos; Embalada Individualmente;

Constando Externamente Marca Comercial, Procedência de Fabricação;

UN 3,000000 63,90

0003 Pinça para Odontologia; Halstead Mosquito Curva 12 Cm; Cabo Contendo Inscrição do

Nome e Marca; Extremidade de Superfície Irregular; Ponta Ativa Alinhada para Boa

Preensão; Confeccionada Conforme Nbr 7153-1 Em Aço Inox Com Acabamento e

Polimento Perfeito; Passível de Esterilização Em Meios Físico-químicos de Esterilização;

Embalada Individualmente; Constando Externamente Marca Comercial, Procedência de

Fabricação;

UN 3,000000 64,50

Total Itens: 128,40

Empenhos

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

03620-000/2016 - Exerc. Ant. 01/06/2016 S - Saúde 01957/2016 128,40

03620-001/2016 - Exerc. Ant. 04/07/2016 S - Saúde 01957/2016 128,40

Total Empenhos: 128,40

Contrato - Geral - 49/2016

Fornec. Razão Social Dt. Início Dt. Fim Dt. Public. Valor Contrato Valor Garantia

188 DINÂMICA CIRURGICA & SERVIÇOS LTDA EPP 01/06/2016 01/06/2017 02/06/2016 334,50 0,0001/06/2016

Dt. Ass.

ProcessoModalidadeTipo de GarantiaTipo de Contratação

FORNECIMENTO DE MATERIAL Pregão Presencial - 00010/2016 40/2016

Objeto

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A MELHORIA

DA QUALIDADE DA OFERTA DE SERVIÇOS DAS SALAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NOS TERMOS DO

TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO SUS/SP Nº 1366/2013, PROCESSO 99/2014, CONFORME QUANTIDADES E

ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO.

Tipo de Objeto

Itens

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

0008 Régua; Antropométrica Graduada Em Milímetros; Com Bastão e Hastes Em Madeira;

Acabamento Perfeito e Alinhado; Tamanho Único de 1,00 Metro;

UN 1,000000 38,90

0005 Termômetro Digital; Com Limite Operacional de - 10 a + 50ºc de Temperatura Interna e

- 50 a + 70 de Temperatura Externa; Na Faixa de Temperatura de -50 a +70ºc,

Resolução de 0,1ºc e Precisão ± 0,1ºc; Usado Em Meio Interno e Externo# -10 a

+50ºc de Temperatura Interna e -50 a +70d; Na Voltagem de 1,5 Volts (pilha Tipo Aa);

Cabo Extensor de 1,80 a 3m de Extensão, Alarme e Memória de Máxima e Mínima;

Utilizado para Medir Temperatura de Geladeira, Freezer, Caixa Térmica e Estufa;

UN 4,000000 295,60

Total Itens: 334,50

Empenhos

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

03621-000/2016 - Exerc. Ant. 01/06/2016 S - Saúde 01958/2016 260,60

03621-001/2016 - Exerc. Ant. 07/06/2016 S - Saúde 01958/2016 260,60

03624-000/2016 - Exerc. Ant. 01/06/2016 S - Saúde 01961/2016 73,90

03624-001/2016 - Exerc. Ant. 30/06/2016 S - Saúde 01961/2016 73,90

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SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 67/ 91

Total Empenhos: 334,50

Contrato - Geral - 50/2016

Fornec. Razão Social Dt. Início Dt. Fim Dt. Public. Valor Contrato Valor Garantia

3245 CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA EPP 01/06/2016 01/06/2017 02/06/2016 4.960,00 0,0001/06/2016

Dt. Ass.

ProcessoModalidadeTipo de GarantiaTipo de Contratação

FORNECIMENTO DE MATERIAL Pregão Presencial - 00010/2016 40/2016

Objeto

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A MELHORIA

DA QUALIDADE DA OFERTA DE SERVIÇOS DAS SALAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NOS TERMOS DO

TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO SUS/SP Nº 1366/2013, PROCESSO 99/2014, CONFORME QUANTIDADES E

ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO.

Tipo de Objeto

Itens

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

0006 Aspirador Cirúrgico; Portátil,acompanhado de Móvel Com Alça para Transporte, Com

Sistema de Rodízios e Freio; Bomba Com Sistema Compatível C/ Sistema de Coleta

Descartáveis e Autoclavaveis, C/ Frascos de Capacidades de 1 a 5 L; Motor de Vácuo

Mínimo de 70 Kpa / 500 Mmhg; Fluxo Maximo de Aproximadamente Fluxo Mínimo de 18

Litros Por Minuto; Vácuo Maximo de Aproximadamente Alto Vácuo; Vacuometro

Calibrado Com Vaucometro Indicador; Registro para Ajuste de Vácuo Na Faixa Dos

Níveis de Vácuo; Frasco Com Válvula de Segurança Sistema de Segurança Contra

Transbordamento, Com Bóia; Filtro de Ar Filtro Hidrofóbico; 1 Frasco Coletor de 5

(cinco) Litros; Polímero de Alta Resistência, Autoclavavel a Vapor a 127 C;

Alimentação: 127/220 V,60hz, Bateria Recarregável Com Autonomia Min 30 Min, C/

Conexão 12vcc P/ Veículos; Acompanha: Carro C/ alça P/ Transporte,rodízios e Freio,

extensões, Pedal, conectores Necessários P/ Uso; Inclui: Manual Operacional,

treinamento, garantia de 1 Ano e Assistência Técnica;

UN 1,000000 4.960,00

Total Itens: 4.960,00

Empenhos

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

03622-000/2016 - Exerc. Ant. 01/06/2016 S - Saúde 01959/2016 4.960,00

03622-001/2016 - Exerc. Ant. 03/06/2016 S - Saúde 01959/2016 4.960,00

Total Empenhos: 4.960,00

Contrato - Geral - 51/2016

Fornec. Razão Social Dt. Início Dt. Fim Dt. Public. Valor Contrato Valor Garantia

3370 TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS

LTDA- ME

01/06/2016 01/06/2017 02/06/2016 6.670,00 0,0001/06/2016

Dt. Ass.

ProcessoModalidadeTipo de GarantiaTipo de Contratação

FORNECIMENTO DE MATERIAL Pregão Presencial - 00010/2016 40/2016

Objeto

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A MELHORIA

DA QUALIDADE DA OFERTA DE SERVIÇOS DAS SALAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NOS TERMOS DO

TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO SUS/SP Nº 1366/2013, PROCESSO 99/2014, CONFORME QUANTIDADES E

ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO.

Tipo de Objeto

Itens

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

0007 Eletrocardiógrafo; Portátil, digital de 1 a 3 Canais, com 4 Modos de Operação:

automático, manual, ritmo e Externo; Com Sensibilidade (ganho) 20 Mm/mv, 9 Ou 12

Canais; Velocidade de Registro 25 a 50mm/ seg, sendo Impressão de 12 Derivações

Em uma Única Pagina; Filtro Digital para Ruídos de Rede Elétrica e Tremor Muscular;

Sinal de Calibração Correção Autom. de Linha de Base,sendo Operação Automática

Acionada Por Tecla; Identificador de Sinal de Marcapasso e Circuito Pré-amplificador

Flutuante; Proteção para Descarga e Desfibrilador, conf.nbr-iec-601; Com Interfaces

para Computador Padrão Rs232; Alimentação Pilha,bateria (opcional) Ou Rede Elétrica

(110/220 Vac, 60hz); Inclui: Manuais, garantia, treinamento, teclado Em Português;

UN 1,000000 6.670,00

Total Itens: 6.670,00

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SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 68/ 91

Empenhos

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

03623-000/2016 - RP 01/06/2016 S - Saúde 01960/2016 6.670,00

03623-001/2016 - RP 27/06/2016 S - Saúde 01960/2016 6.670,00

03623-000/2016 - Exerc. Ant. 01/06/2016 S - Saúde 01960/2016 6.670,00

03623-001/2016 - Exerc. Ant. 27/06/2016 S - Saúde 01960/2016 6.670,00

Total Empenhos: 6.670,00

Contrato - Geral - 52/2016

Fornec. Razão Social Dt. Início Dt. Fim Dt. Public. Valor Contrato Valor Garantia

3421 CONSTRUTORA CONCIL CAJOBI LTDA EPP 30/06/2016 30/12/2016 01/07/2016 296.022,09 0,0030/06/2016

Dt. Ass.

ProcessoModalidadeTipo de GarantiaTipo de Contratação

FORNECIMENTO MATERIAL E SERVIÇOS Tomada de Preço Obras - 00002/2016 42/2016

Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO

DO CENTRO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE NOVAIS, QUE SERÁ EDIFICADO SOBRE O LOTE SITUADO NA RUA

ANTÔNIO MARCONDES, S/N, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, ATRAVÉS DO CONVÊNIO

FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA CULTURA, CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 812134/2014 - OPERAÇÃO

1021102-77, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DEFINIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA

ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA-FÍSICO, ESTABELECIDOS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE CONSTITUEM

PARTE DESTA TOMADA DE PREÇOS.

Tipo de Objeto

Itens

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

0001 Obras e serviços de engenharia para construção do Centro Cultural do Município de

Novais, que será edificado sobre o lote situado na Rua Antônio Marcondes, s/n, em

regime de empreitada por preço global, através do convênio firmado com o Ministério

da Cultura, Contrato de Repasse OGU nº 812134/2014 - Operação 1021102-77.

% 100,000000 296.022,09

Total Itens: 296.022,09

Empenhos

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

05027-000/2016 - Exerc. Ant. 01/08/2016 C - Convênio 02668/2016 26.158,84

05233-000/2016 - Exerc. Ant. 08/08/2016 C - Convênio 02811/2016 64.941,89

06611-000/2016 - Exerc. Ant. 26/10/2016 C - Convênio 03655/2016 38.263,90

02078-000/2017 11/04/2017 O - Ordinário 01214/2017 23.620,67

Total Empenhos: 152.985,30

Contrato - Geral - 53/2016

Fornec. Razão Social Dt. Início Dt. Fim Dt. Public. Valor Contrato Valor Garantia

3602 LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E

VAREJISTA LTDA EPP

06/07/2016 06/07/2017 07/07/2016 57.644,40 0,0006/07/2016

Dt. Ass.

ProcessoModalidadeTipo de GarantiaTipo de Contratação

FORNECIMENTO DE MATERIAL Pregão Presencial - 00011/2016 45/2016

Objeto

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MUNICIPALIDADE,

COM ENTREGA PARCELADA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I.

Tipo de Objeto

Itens

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

0051 Lenços Umedecidos para Higiene; a Base de Pano Não Tecido de Fibras Sintéticas;

Composto Por Pano de Alta Maciez Impregnado Com Sabonete Desidratado;

Embalagem com 400 Panos; Higiene Pessoal Ou de Terceiros de Forma Rápida

Hepática; Não Estéril;

BD 200,000000 1.680,00

0005 MULTIUSO - Limpador instantâneo p/multiuso, com principio ativo alquil benzeno

sulfonato de sódio - 500 ml; Validade de no mínimo 06 meses; Caixa com 24 unidades;

CX 71,000000 2.712,20

0014 LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO DE 500 ML / Limpa Alumínio de 1ª qualidade, -

Composição: Componente Ativo Ácido Sulfônico Fosfatizante, Desoxidante, Corante

Orgânico e água. Validade de no mínimo 06 meses; Caixa com 24 unidades;

CX 100,000000 3.410,00

0003 Detergente Liquida; Principio Ativo Aniônico, Dodecilbenzeno, Sulfonato de Sódio; CX 200,000000 5.180,00

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DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 69/ 91

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

Composição Básica Lauril Éter Sulfato de Sódio; reservantes, sequestrante,

espessante, fragrâncias Composto Por Conservantes e Corantes; Valor do Ph Entre

6,5 e 7,5; Composição Aromática Neutro; Acondicionado Embalagem Apropriada

contendo 500 ml; de Acordo Com a Legislação Vigente; Sujeito a Verificação No Ato Da

Entrega; Caixa com 24 unidades;

0007 Sabão Alvejante Em Pó; para Remoção de Manchas Em Tecidos; Composto de Alquil

Benzeno, Sulfonato, Tripolifosfato, silicatoe Carbonato de Sódio, Carboxilmetilcelulose

Sódica; Eliminador Bactericida de Germes, Fungos e Vírus; Com Pigmento Azul 4,4'bis(2

Sulfoestiril Bifenil Dissodico) acido 4,4'diameno Estilbeno 2,2' Dissulfonico; Na Cor Azul,

Polimeros Acrílico,enzimas, Perfume e Água; Acondicionado Em Saco Plástico

Resistente,contendo 1 Quilo; Rotulo Com N. do Lote, Formula, Data de Fabricação e

Validade mínimo 06 meses.

CX 800,000000 2.480,00

0021 Lã de aço, composto de aço carbono, acondicionado em saco plástico, embalado de

forma adequada; Fardo com 14 pacotes de 8 unidades cada; validade de 06 meses;

FD 62,000000 799,80

0030 Guardanapo de Papel; Medindo No Mínimo (22 x 20)cm, 100% Fibras Naturais; Em

Folha Dupla; Tipo Gofrado; Cor Branca; Alvura Superior a 70%,conforme Norma Iso;

Impureza Máxima 15mm2/m2,conforme Norma Tappi T437 Om-90; Fardo com 20

pacotes de 50 guardanapos;

FD 100,000000 4.620,00

0023 Papel Higiênico - Folha Simples Classe 01, Fragrância Neutra; Na Cor Branca; Alvura

Iso Maior Que 80%; Índice de Maciez Menor Que 6 Nm/g; Resistência a Tração

Ponderada Igual Ou Maior Que 90 N/m; Quantidade de Furos Menor Que 100 Mm2/m2;

Quantidade de Pintas Menor Que 200 Mm2/m2; Tempo de Absorção de Água Menor

Que 6 S; Conforme Norma Abtn Nbr 15464-1 e 15134; Características

Complementares: Matéria Prima 100% Fibra Vegetal; Comprimento do Rolo 30 m - Com

Tolerância de 2%; Com Largura de 10 Cm - Com Tolerância de 2%; Diâmetro No

Maximo 11,7 Cm; Largura do Tubete 10 Cm - Com Tolerância de 2%; Diâmetro Interno

Maior Que 4 Cm; Acabamento Gofrado; Picotado; Rotulagem Contendo:

C/identificação Da Classe Marca, Quantidade de Rolos; Aroma,metragem do Papel;

Nome do Fabricante e Fantasia, CNPJ; E-mail, Telefone do Sac; Fragrância ;

Embalagem Com Boa Visibilidade do Produto. fardo com 16 pacotes de 4 rolos cada;

Validade mde no mínimo 06 meses;

FD 200,000000 6.180,00

0052 Talco; Perfumado; para Uso Infantil; Composto de Talco e Fragrância; Embalado Em

Frasco Plástico, Tampa Dosadora; Produto Sujeito a Verificação No Ato Da Entrega;

Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela ANVISA; - Frasco de 200 gr.

FR 120,000000 942,00

0049 Creme para Cabelo; Tipo Pentear Sem Enxágüe; Cabelos Normais; Uso Infantil;

Essência Água Desmineralizada, hexadecanol, octadeca, metosulfato de

Behentrimonio; Oleo Mineral, ciclometicone, cetoestearomacrogol, metilparabeno,

propilparabeno, metoxicinamato de Octila; Embalagem Frasco Plástico; Produto Sujeito

a Verificação No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela ANVISA;

Frasco 250 ml

FR 150,000000 1.170,00

0055 Sapólio em Pó, tensoativos aniônico, alcalinizante, agente abrasivo, agente de

branqueamento e essência; exclusivo sistema de tampa "abre-fecha"; frasco com

300gr.

FR 250,000000 475,00

0064 Álcool Etílico; para Limpeza Com Teor Alcoólico de 46º Inp,selo Inmetro,validade de 3

Anos,Em Embalagem Apropriada Contendo um 1 Litro; Perfumado, Produto Sujeito a

Verificação No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela ANVISA.

FR 300,000000 1.044,00

0009 Álcool Etílico; para Limpeza Com Teor Alcoólico de 46º Inp,em Gel,selo

Inmetro,validade de 3 Anos,tampa Com Furo para Esguicho; Embalado Em Embalagem

Apropriada Contendo um 1 Litro; Produto Sujeito a Verificação No Ato Da Entrega; Aos

Procedimentos Adm. Determinados Pela ANVISA.

FR 337,000000 1.449,10

0047 Shampoo; Agente Condicionante, quelante, umectante; Infantil; para Cabelos de

Todos Os Tipos; Neutro; Galão de 5 litros; Validade de no mínimo 06 meses;

GL 80,000000 3.184,00

0048 Creme para Cabelo; Tipo Condicionador; Cabelos Normal; Uso Infantil; Essência; Água,

Metolsulfato de Behenil Trimetil, Amonioalcool Cetoestearilico, Ciclometicone; Cloreto

de Hidroxietil, Behenamidopropil Dimoniopolisorbato 20, Edta Dissodio; Produto Sujeito

a Verificação No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela ANVISA;

Galão de 5 litros; Validade de no mínimo 06 meses;

GL 80,000000 3.312,00

0022 Amaciante; Principio Ativo Liquido Viscoso Concentrado; Matéria Ativa

Catiônica,coadjuvantes; (cores variadas); Floral; Em Bombona; a Apresentação do

Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente. Validade de no mínimo 06 meses;

Galão de 5 litros;

GL 150,000000 1.335,00

0004 Bactericida Desinfetante; Bactericida Geral; Composto de Cloreto de

Alquil-dimetil-benzil-amonio 12,5 G(cloreto de Benzalconio-sal Quaternario de Amônio);

Q.s.p.100ml; Lavagem de Pisos e Bancadas Em Geral; Embalado Em Litros, Embalagem

de 5 litros; com Validade Mínima de 80% a Partir Da Data Da Entrega;

GL 300,000000 1.935,00

0001 Água Sanitária; Solução Aquosa; Acondicionado de Forma Adequada; Teor de Cloro

Ativo Hipoclorito de Sódio e Água,c/ Teor de Cloro Ativo de 2,0% a 2,5% P/p, Produto

a Base de Cloro Sem; Aromatizante Com Validade de No Mínimo 6 Meses A partir Da

Data de Fabricação; Produto Sujeito a Verificação No Ato Da Entrega; Aos

Procedimentos Adm. Determinados Pela ANVISA; Galão de 5L;

GL 550,000000 3.619,00

0012 Inseticida Doméstico; Aerossol; Composto de D-aletrina 0,135%; D-tetrametrina

0,10%; Permetrina 0,10%; Sem Cfc,sem Querosene,sem Clorofuorcabono; Principio

Ativo Biolaletrina 0,215%,bioresmetrina 0,038%; Embalado Em Embalagem

LATA 95,000000 475,00

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SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 70/ 91

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

Apropriada; Produto Sujeito a Verificação No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm.

Determinados Pela ANVISA; Validade no mínimo 12 meses;

0008 Odorizante de ambiente, spray, fragrância,lavanda, não contém cfc, embalagem com

360ml; Validade de no mínimo 06 meses;

LATA 200,000000 1.270,00

0036 Luva para Limpeza; Borracha de Látex Natural,norma NBA-13393; Tamanho Grande;

Com Revestimento Interno,reforçada,com Superfície Externa Antiderrapante;

PAR 100,000000 280,00

0037 Luva para Limpeza; Borracha de Látex Natural,norma NBA 13393; Tamanho Médio;

Com Revestimento Interno,reforçada,com Superfície Externa Antiderrapante;

PAR 150,000000 420,00

0010 Sabão Em Barra; Composição Básica Sebo Bovino, óleo de Babaçu, hidróxido de Sódio,

glicerina; Corante Branqueador Óptico, água, cargas, sequestrantes; Especificações

Corante; Comum; Na Cor Na Cor Amarela; Embalado Em Saco Plástico Transparente

contendo 5 barras; Registro e Laudo Analítico do Fabricante; Produto Sujeito a

Verificação No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela ANVISA;

Validade no mínimo 06 meses;

PCT 100,000000 370,00

0040 Saco de Lixo P/uso Domestico; de Polietileno; Com Capacidade de 20 Litros; Medindo

(59 x 62)cm (l x A); Preto; Suportando 6 Kg; e Suas Condições Deverão Estar de

Acordo Com a NBA 9191:2008 e Alterações Posteriores. Embalagem com 100

unidades;

PCT 120,000000 916,80

0039 Saco de Lixo P/uso Domestico; de Polietileno; Com Capacidade de 60 Litros; Medindo

(63 x 80)cm (l x A); Preto; Suportando 10 Kg; e Suas Condições Deverão Estar de

Acordo Com a NBA 9191:2008 e Alterações Posteriores. Embalagem com 100

unidades;

PCT 120,000000 1.782,00

0054 Pente; de Plástico; Com Dentes Largos; para Cabelos de Todos do Tipos; Unisex;

Medindo em média 20cm; Com Cabo;Cores variadas;

UN 24,000000 54,00

0018 Escova para Limpeza; Geral; Modelo Oval; Base de Madeira; Medindo 12 cm; Com

Cerdas Em Nylon Sintético; Sem ALCA; Madeira; Cabo Medindo 27cm; Na Cor Amarela;

Mínimo de 15 Cerdas Por Tufos;

UN 50,000000 85,00

0050 Esponja para Banho; de Fibra Tenra (vegetal); Cilíndrico; Medindo Aprox. (cinco

Diâmetro e 12 Comprimento )cm; Na Cor Natural;

UN 50,000000 122,50

0026 Balde P/uso Domestico; de Polipropileno; Com Capacidade de 11 Litros; Com ALCA

Metálica, Aba e Encaixe para As Mãos Na Parte Inferior; Cor Preta;

UN 50,000000 190,00

0020 Vassoura de pelo natural, 40 cm de largura, com cabo de madeira; UN 50,000000 325,00

0057 Rodo em alumínio, 40 cm, com cabo medindono mínimo 1,20m. UN 50,000000 785,00

0058 Rodo em alumínio, 60 cm, com cabo medindo no mínimo 1,20m. UN 50,000000 965,00

0059 Rodo em alumínio, 80 cm, com cabo medindo no mínimo 1,20m. UN 50,000000 1.050,00

0019 Vassoura; Domestico Com Base de 30 Cm; Propriedades Mínimas:cepa Em Madeira;

Com Cerdas de Nylon; Tipo Lisa; Cabo de Madeira, Medindo 120 Cm; Com Gancho de

Plástico; Rosca Em Plástico;

UN 100,000000 465,00

0066 Vassoura caipira com cabo de Madeira, Medindo 120 Cm UN 100,000000 1.100,00

0067 Refil de Borracha para Rodo de Alumínio 40 cm. UN 150,000000 300,00

0061 Refil de Borracha para Rodo de Alumínio 60 cm. UN 150,000000 390,00

0062 Refil de Borracha para Rodo de Alumínio 80 cm. UN 150,000000 450,00

0027 Pano de Copa e Cozinha; Composto de 100% Algodão; Alvejado; Com Bainha;

Medindo ( Luc) (65x40)cm; Variação Máxima de 10%; Na Cor Branca; Liso; Etiqueta

Resolução Da Conmetro N. 02/2008;

UN 184,000000 322,00

Total Itens: 57.644,40

Empenhos

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

04495-000/2016 - RP 06/07/2016 A - Assistência 02442/2016 515,07

04495-001/2016 - RP 25/07/2016 A - Assistência 02442/2016 451,07

04495-002/2016 - RP 16/08/2016 A - Assistência 02442/2016 64,00

00061-000/2017 02/01/2017 A - Assistência 00051/2017 1.282,61

00061-000/2017 09/05/2017 A - Assistência 01542/2017 -967,64

00061-001/2017 22/03/2017 A - Assistência 00051/2017 102,21

00061-002/2017 27/03/2017 A - Assistência 00051/2017 48,39

00061-003/2017 09/05/2017 A - Assistência 00051/2017 164,37

00149-000/2017 10/01/2017 A - Assistência 00123/2017 1.612,52

00149-000/2017 09/05/2017 A - Assistência 01552/2017 -1.107,37

00149-001/2017 17/02/2017 A - Assistência 00123/2017 505,15

02676-000/2017 09/05/2017 A - Assistência 01571/2017 30,90

02698-000/2017 09/05/2017 A - Assistência 01592/2017 39,81

02989-000/2017 22/05/2017 A - Assistência 01781/2017 2.004,30

02989-001/2017 03/07/2017 A - Assistência 01781/2017 192,30

02989-002/2017 06/07/2017 A - Assistência 01781/2017 696,56

04495-000/2016 - Exerc. Ant. 06/07/2016 A - Assistência 02442/2016 1.631,90

04495-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 A - Assistência 04287/2016 -1.116,83

04495-001/2016 - Exerc. Ant. 25/07/2016 A - Assistência 02442/2016 451,07

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SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 71/ 91

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

04495-002/2016 - Exerc. Ant. 16/08/2016 A - Assistência 02442/2016 64,00

04497-000/2016 - RP 06/07/2016 E - Educação 02444/2016 532,53

04497-001/2016 - RP 25/07/2016 E - Educação 02444/2016 468,53

04497-002/2016 - RP 16/08/2016 E - Educação 02444/2016 64,00

04498-000/2016 - RP 06/07/2016 E - Educação 02445/2016 866,47

04498-001/2016 - RP 25/07/2016 E - Educação 02445/2016 765,17

04498-002/2016 - RP 16/08/2016 E - Educação 02445/2016 101,30

04499-000/2016 - RP 06/07/2016 E - Educação 02446/2016 251,32

04499-001/2016 - RP 25/07/2016 E - Educação 02446/2016 196,22

04499-002/2016 - RP 16/08/2016 E - Educação 02446/2016 55,10

04500-000/2016 - RP 06/07/2016 E - Educação 02447/2016 179,83

04500-001/2016 - RP 25/07/2016 E - Educação 02447/2016 124,73

04500-002/2016 - RP 16/08/2016 E - Educação 02447/2016 55,10

00063-000/2017 02/01/2017 E - Educação 00053/2017 5.423,34

00063-000/2017 09/05/2017 E - Educação 01544/2017 -3.534,67

00063-001/2017 22/03/2017 E - Educação 00053/2017 1.560,28

00063-002/2017 27/03/2017 E - Educação 00053/2017 22,49

00063-003/2017 05/04/2017 E - Educação 00053/2017 129,50

00063-004/2017 09/05/2017 E - Educação 00053/2017 176,40

00064-000/2017 02/01/2017 E - Educação 00054/2017 1.859,35

00064-000/2017 09/05/2017 E - Educação 01545/2017 -1.431,37

00064-001/2017 22/03/2017 E - Educação 00054/2017 383,00

00064-002/2017 27/03/2017 E - Educação 00054/2017 44,98

00065-000/2017 02/01/2017 E - Educação 00055/2017 2.198,24

00065-000/2017 09/05/2017 E - Educação 01546/2017 -1.611,33

00065-001/2017 22/03/2017 E - Educação 00055/2017 229,68

00065-002/2017 27/03/2017 E - Educação 00055/2017 44,98

00065-003/2017 05/04/2017 E - Educação 00055/2017 129,50

00065-004/2017 09/05/2017 E - Educação 00055/2017 182,75

00066-000/2017 02/01/2017 E - Educação 00056/2017 1.244,29

00066-000/2017 09/05/2017 E - Educação 01547/2017 -1.006,53

00066-001/2017 22/03/2017 E - Educação 00056/2017 139,42

00066-002/2017 27/03/2017 E - Educação 00056/2017 22,49

00066-003/2017 09/05/2017 E - Educação 00056/2017 75,85

00067-000/2017 02/01/2017 E - Educação 00057/2017 763,04

00067-000/2017 09/05/2017 E - Educação 01548/2017 -578,27

00067-001/2017 22/03/2017 E - Educação 00057/2017 73,43

00067-002/2017 27/03/2017 E - Educação 00057/2017 22,49

00067-003/2017 05/04/2017 E - Educação 00057/2017 51,80

00067-004/2017 09/05/2017 E - Educação 00057/2017 37,05

00151-000/2017 10/01/2017 E - Educação 00125/2017 6.771,64

00151-000/2017 09/05/2017 E - Educação 01554/2017 -5.067,15

00151-001/2017 08/02/2017 E - Educação 00125/2017 1.704,49

00152-000/2017 10/01/2017 E - Educação 00126/2017 2.265,02

00152-000/2017 09/05/2017 E - Educação 01555/2017 -1.340,50

00152-001/2017 08/02/2017 E - Educação 00126/2017 924,52

00153-000/2017 10/01/2017 E - Educação 00127/2017 2.604,07

00153-000/2017 09/05/2017 E - Educação 01556/2017 -1.739,70

00153-001/2017 08/02/2017 E - Educação 00127/2017 864,37

00154-000/2017 10/01/2017 E - Educação 00128/2017 1.514,90

00154-000/2017 09/05/2017 E - Educação 01557/2017 -894,89

00154-001/2017 08/02/2017 E - Educação 00128/2017 620,01

00155-000/2017 10/01/2017 E - Educação 00129/2017 836,21

00155-000/2017 09/05/2017 E - Educação 01558/2017 -392,60

00155-001/2017 17/02/2017 E - Educação 00129/2017 443,61

02664-000/2017 09/05/2017 E - Educação 01559/2017 227,10

02665-000/2017 09/05/2017 E - Educação 01560/2017 31,75

02666-000/2017 09/05/2017 E - Educação 01561/2017 61,80

02667-000/2017 09/05/2017 E - Educação 01562/2017 30,90

02668-000/2017 09/05/2017 E - Educação 01563/2017 61,80

02669-000/2017 09/05/2017 E - Educação 01564/2017 61,80

02686-000/2017 09/05/2017 E - Educação 01580/2017 480,00

02687-000/2017 09/05/2017 E - Educação 01581/2017 41,74

02688-000/2017 09/05/2017 E - Educação 01582/2017 28,58

02689-000/2017 09/05/2017 E - Educação 01583/2017 11,00

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MUNICIPIO DE NOVAIS

4R Sistemas

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 72/ 91

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

02691-000/2017 09/05/2017 E - Educação 01584/2017 22,00

02991-000/2017 22/05/2017 E - Educação 01783/2017 8.090,92

02991-001/2017 03/07/2017 E - Educação 01783/2017 463,83

02991-002/2017 06/07/2017 E - Educação 01783/2017 1.063,27

02992-000/2017 22/05/2017 E - Educação 01784/2017 2.441,23

02992-000/2017 03/07/2017 E - Educação 02354/2017 -2.441,23

02993-000/2017 22/05/2017 E - Educação 01785/2017 3.260,65

02993-001/2017 03/07/2017 E - Educação 01785/2017 446,18

02993-002/2017 06/07/2017 E - Educação 01785/2017 777,82

02994-000/2017 22/05/2017 E - Educação 01786/2017 1.828,62

02994-001/2017 03/07/2017 E - Educação 01786/2017 150,04

02994-002/2017 06/07/2017 E - Educação 01786/2017 288,70

02995-000/2017 22/05/2017 E - Educação 01787/2017 948,87

02995-001/2017 03/07/2017 E - Educação 01787/2017 131,14

02995-002/2017 06/07/2017 E - Educação 01787/2017 101,60

03940-000/2017 03/07/2017 E - Educação 02356/2017 314,38

03941-000/2017 03/07/2017 E - Educação 02357/2017 231,00

04435-000/2016 - Exerc. Ant. 06/07/2016 E - Educação 02401/2016 16.133,28

04435-000/2016 - Exerc. Ant. 13/10/2016 E - Educação 03586/2016 -12.194,98

04435-001/2016 - Exerc. Ant. 25/07/2016 E - Educação 02401/2016 549,50

04435-002/2016 - Exerc. Ant. 25/07/2016 E - Educação 02401/2016 3.095,50

04435-003/2016 - Exerc. Ant. 16/08/2016 E - Educação 02401/2016 293,30

04497-000/2016 - Exerc. Ant. 06/07/2016 E - Educação 02444/2016 2.315,18

04497-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 E - Educação 04289/2016 -1.778,65

04497-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 E - Educação 04401/2016 -4,00

04497-001/2016 - Exerc. Ant. 25/07/2016 E - Educação 02444/2016 468,53

04497-002/2016 - Exerc. Ant. 16/08/2016 E - Educação 02444/2016 64,00

04498-000/2016 - Exerc. Ant. 06/07/2016 E - Educação 02445/2016 2.860,70

04498-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 E - Educação 04290/2016 -1.994,23

04498-001/2016 - Exerc. Ant. 25/07/2016 E - Educação 02445/2016 765,17

04498-002/2016 - Exerc. Ant. 16/08/2016 E - Educação 02445/2016 101,30

04499-000/2016 - Exerc. Ant. 06/07/2016 E - Educação 02446/2016 1.522,56

04499-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 E - Educação 04291/2016 -1.271,24

04499-001/2016 - Exerc. Ant. 25/07/2016 E - Educação 02446/2016 196,22

04499-002/2016 - Exerc. Ant. 16/08/2016 E - Educação 02446/2016 55,10

04500-000/2016 - Exerc. Ant. 06/07/2016 E - Educação 02447/2016 924,13

04500-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 E - Educação 04292/2016 -744,30

04500-001/2016 - Exerc. Ant. 25/07/2016 E - Educação 02447/2016 124,73

04500-002/2016 - Exerc. Ant. 16/08/2016 E - Educação 02447/2016 55,10

04493-000/2016 - RP 06/07/2016 O - Ordinário 02440/2016 563,32

04493-001/2016 - RP 25/07/2016 O - Ordinário 02440/2016 499,32

04493-002/2016 - RP 16/08/2016 O - Ordinário 02440/2016 64,00

04494-000/2016 - RP 06/07/2016 O - Ordinário 02441/2016 438,64

04494-001/2016 - RP 25/07/2016 O - Ordinário 02441/2016 383,54

04494-002/2016 - RP 16/08/2016 O - Ordinário 02441/2016 55,10

04496-000/2016 - RP 06/07/2016 O - Ordinário 02443/2016 1.021,33

04496-001/2016 - RP 25/07/2016 O - Ordinário 02443/2016 948,43

04496-002/2016 - RP 16/08/2016 O - Ordinário 02443/2016 72,90

00058-000/2017 02/01/2017 O - Ordinário 00048/2017 1.844,24

00058-000/2017 09/05/2017 O - Ordinário 01539/2017 -1.303,72

00058-001/2017 22/03/2017 O - Ordinário 00048/2017 221,36

00058-002/2017 27/03/2017 O - Ordinário 00048/2017 126,09

00058-003/2017 09/05/2017 O - Ordinário 00048/2017 193,07

00060-000/2017 02/01/2017 O - Ordinário 00050/2017 1.327,39

00060-000/2017 09/05/2017 O - Ordinário 01541/2017 -1.144,97

00060-001/2017 22/03/2017 O - Ordinário 00050/2017 134,03

00060-002/2017 27/03/2017 O - Ordinário 00050/2017 48,39

00062-000/2017 02/01/2017 O - Ordinário 00052/2017 2.432,24

00062-000/2017 09/05/2017 O - Ordinário 01543/2017 -1.769,07

00062-001/2017 22/03/2017 O - Ordinário 00052/2017 353,40

00062-002/2017 27/03/2017 O - Ordinário 00052/2017 96,35

00062-003/2017 09/05/2017 O - Ordinário 00052/2017 213,42

00121-000/2017 10/01/2017 O - Ordinário 00108/2017 226,69

00122-000/2017 10/01/2017 O - Ordinário 00109/2017 64,50

00146-000/2017 10/01/2017 O - Ordinário 00120/2017 1.856,55

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MUNICIPIO DE NOVAIS

4R Sistemas

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 73/ 91

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

00146-000/2017 09/05/2017 O - Ordinário 01549/2017 -1.238,69

00146-001/2017 21/02/2017 O - Ordinário 00120/2017 617,86

00148-000/2017 10/01/2017 O - Ordinário 00122/2017 1.623,47

00148-000/2017 09/05/2017 O - Ordinário 01551/2017 -1.085,50

00148-001/2017 08/02/2017 O - Ordinário 00122/2017 323,67

00148-002/2017 17/02/2017 O - Ordinário 00122/2017 12,90

00148-003/2017 09/05/2017 O - Ordinário 00122/2017 201,40

00150-000/2017 10/01/2017 O - Ordinário 00124/2017 2.877,13

00150-000/2017 09/05/2017 O - Ordinário 01553/2017 -1.607,13

00150-001/2017 15/02/2017 O - Ordinário 00124/2017 11,40

00150-002/2017 17/02/2017 O - Ordinário 00124/2017 249,35

00150-003/2017 17/02/2017 O - Ordinário 00124/2017 1.009,25

02673-000/2017 09/05/2017 O - Ordinário 01568/2017 92,70

02675-000/2017 09/05/2017 O - Ordinário 01570/2017 30,90

02679-000/2017 09/05/2017 O - Ordinário 01573/2017 123,60

02694-000/2017 09/05/2017 O - Ordinário 01588/2017 17,81

02696-000/2017 09/05/2017 O - Ordinário 01590/2017 28,81

02700-000/2017 09/05/2017 O - Ordinário 01594/2017 148,70

02986-000/2017 22/05/2017 O - Ordinário 01778/2017 2.400,15

02986-001/2017 03/07/2017 O - Ordinário 01778/2017 184,19

02986-002/2017 06/07/2017 O - Ordinário 01778/2017 798,28

02988-000/2017 22/05/2017 O - Ordinário 01780/2017 2.170,76

02988-001/2017 03/07/2017 O - Ordinário 01780/2017 151,24

02988-002/2017 06/07/2017 O - Ordinário 01780/2017 738,40

02990-000/2017 22/05/2017 O - Ordinário 01782/2017 3.103,90

02990-001/2017 03/07/2017 O - Ordinário 01782/2017 440,18

02990-002/2017 06/07/2017 O - Ordinário 01782/2017 787,22

04493-000/2016 - Exerc. Ant. 06/07/2016 O - Ordinário 02440/2016 2.259,67

04493-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04285/2016 -1.696,35

04493-001/2016 - Exerc. Ant. 25/07/2016 O - Ordinário 02440/2016 499,32

04493-002/2016 - Exerc. Ant. 16/08/2016 O - Ordinário 02440/2016 64,00

04494-000/2016 - Exerc. Ant. 06/07/2016 O - Ordinário 02441/2016 1.669,40

04494-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04286/2016 -1.230,76

04494-001/2016 - Exerc. Ant. 25/07/2016 O - Ordinário 02441/2016 383,54

04494-002/2016 - Exerc. Ant. 16/08/2016 O - Ordinário 02441/2016 55,10

04496-000/2016 - Exerc. Ant. 06/07/2016 O - Ordinário 02443/2016 3.240,13

04496-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04288/2016 -2.218,80

04496-001/2016 - Exerc. Ant. 25/07/2016 O - Ordinário 02443/2016 948,43

04496-002/2016 - Exerc. Ant. 16/08/2016 O - Ordinário 02443/2016 72,90

04509-000/2016 - RP 06/07/2016 S - Saúde 02456/2016 882,81

04509-001/2016 - RP 25/07/2016 S - Saúde 02456/2016 737,01

04509-002/2016 - RP 16/08/2016 S - Saúde 02456/2016 145,80

00059-000/2017 02/01/2017 S - Saúde 00049/2017 3.447,58

00059-000/2017 09/05/2017 S - Saúde 01540/2017 -2.469,27

00059-001/2017 22/03/2017 S - Saúde 00049/2017 533,75

00059-002/2017 27/03/2017 S - Saúde 00049/2017 141,76

00059-003/2017 09/05/2017 S - Saúde 00049/2017 302,80

00117-000/2017 10/01/2017 S - Saúde 00103/2017 645,44

00118-000/2017 10/01/2017 S - Saúde 00104/2017 28,00

00147-000/2017 10/01/2017 S - Saúde 00121/2017 3.508,92

00147-000/2017 09/05/2017 S - Saúde 01550/2017 -2.541,60

00147-001/2017 08/02/2017 S - Saúde 00121/2017 967,32

02672-000/2017 09/05/2017 S - Saúde 01567/2017 123,60

02693-000/2017 09/05/2017 S - Saúde 01587/2017 159,70

02987-000/2017 22/05/2017 S - Saúde 01779/2017 4.727,57

02987-000/2017 03/07/2017 S - Saúde 02353/2017 -4.727,57

03939-000/2017 03/07/2017 S - Saúde 02355/2017 646,58

04485-000/2016 - Exerc. Ant. 06/07/2016 S - Saúde 02432/2016 789,60

04485-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 S - Saúde 04284/2016 -592,20

04485-001/2016 - Exerc. Ant. 25/07/2016 S - Saúde 02432/2016 197,40

04509-000/2016 - Exerc. Ant. 06/07/2016 S - Saúde 02456/2016 3.985,30

04509-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 S - Saúde 04293/2016 -3.102,49

04509-001/2016 - Exerc. Ant. 25/07/2016 S - Saúde 02456/2016 737,01

04509-002/2016 - Exerc. Ant. 16/08/2016 S - Saúde 02456/2016 145,80

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MUNICIPIO DE NOVAIS

4R Sistemas

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 74/ 91

Total Empenhos: 51.667,56

Contrato - Geral - 54/2016

Fornec. Razão Social Dt. Início Dt. Fim Dt. Public. Valor Contrato Valor Garantia

1242 PLASCAT COM. DE EMBALAGENS LTDA ME 06/07/2016 06/07/2017 07/07/2016 73.173,34 0,0006/07/2016

Dt. Ass.

ProcessoModalidadeTipo de GarantiaTipo de Contratação

FORNECIMENTO DE MATERIAL Pregão Presencial - 00011/2016 45/2016

Objeto

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MUNICIPALIDADE,

COM ENTREGA PARCELADA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I.

Tipo de Objeto

Itens

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

0065 Bobina de Plástico picotada para embalagem na medida 30x40- material:alta densidade BOB 120,000000 1.416,00

0033 Copo Descartável; Poliestireno; Com Capacidade Mínima para 250ml; Acondicionado Em

Mangas, e Massa de Cada Copo Pesando No Mínimo 2,25 Gramas; Devera Constar

Impresso Na Manga a Capacidade Total do Copo e a Quantidade; Os Copos Devem

Conter Gravado de Forma Indelével: Em Relevo a Marca Ou Identificação do

Fabricante; Símbolo de Identificação do Material P/ Reciclagem Conforme NBA

13230/2008 e Alterações Posteriores; Os Copos Deverão Estar Em Conformidade Com

Certificação Compulsória Inmetro; Caixa com 2.500 copos;

CX 20,000000 1.700,00

0032 Copo Descartável; Poliestireno; Com Capacidade Mínima para 50ml; Acondicionado Em

Mangas, e Massa de Cada Copo Pesando No Mínimo 0,75 Gramas; As Mangas Não

Podem Estar Violadas; Devera Constar Impresso Na Manga a Capacidade Total Da

Massa do Copo e a Quantidade; Os Copos Devem Conter Gravado de Forma Indelével:

Em Relevo a Marca Ou Identificação do Fabricante; Símbolo de Identificação do

Material P/ Reciclagem Conforme NBA 13230/2008 e Alterações Posteriores; Os Copos

Deverão Estar Em Conformidade Com Certificação Compulsória Inmetro; Caixa com

2.500 copos;

CX 80,000000 4.720,00

0035 Luva Descartável; Em Látex; Com Espessura Padrão; Na Cor Leitosa; para

Procedimento Não Cirúrgico; Tamanho M; Acondicionado Em Caixa Com 100 Unidades;

Com Validade de No Mínimo 06 Meses; Com Textura Uniforme, Sem Falhas,

Ambidestra, Anatômica, Alta Sensibilidade Tatil; Sem Po Bio-absorvivel; o Produto

Devera Ser Entregue Acompanhado do Certificado de Aprovação Conforme a

Legislação Vigente;

CX 100,000000 1.800,00

0034 Luva Descartável; Em Látex; Com Espessura Padrão; Na Cor Leitosa; para

Procedimento Não Cirúrgico; Tamanho P; Acondicionado Em Caixa Com 100 Unidades;

Com Validade de No Mínimo 06 Meses; Com Textura Uniforme, Sem Falhas,

Ambidestra, Anatômica, Alta Sensibilidade Tatil; Sem Po Bio-absorvivel; o Produto

Devera Ser Entregue Acompanhado do Certificado de Aprovação Conforme a

Legislação Vigente;

CX 150,000000 2.700,00

0031 Copo Descartável; Poliestireno; Com Capacidade Mínima para 180ml; Acondicionado Em

Mangas, e Massa de Cada Copo Pesando No Mínimo 1,62gramas; Devera Constar

Impresso Na Manga a Capacidade Total do Copo e a Quantidade; Os Copos Devem

Conter Gravado de Forma Indelével: Em Relevo a Marca Ou Identificação do

Fabricante; Símbolo de Identificação do Material P/ Reciclagem Conforme Nbr

13230/2008 e Alterações Posteriores; Os Copos Deverão Estar Em Conformidade Com

Certificação Compulsória Inmetro; Caixa com 2.500 copos;

CX 200,000000 11.700,00

0017 Limpa Moveis; Emulsão Aquosa Cremosa; Perfumado; para Superfície Em Geral (exceto

Piso); Composto de Cera Micro cristalina,óleo Parafinico,silicone,alca_lizante;

Espessante,tensoativo, Formaldeido; Solvente Alifatico,perfume e Água; Embalado Em

Frasco Plástico; Produto Sujeito a Verificação No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos

Adm. Determinados Pela ANVISA; Validade de no mínimo 06 meses; Frasco com 500 ml;

FR 123,000000 252,15

0053 Higienizador, em gel, neutro, composto de álcool etílico 70%, isopropilico menor que

5% agentes hidratantes com vitamina e, indicado para ação bactericida e antisseptico

de mãos, acondicionado em plástico embalado a vácuo com válvula dosadora e anti

retorno, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Adib.

determinados pela ANVISA; Embalagem com 500ml;

FR 200,000000 1.410,00

0006 PINHO GEL Detergente neutro concentrado e que possui tensoativo biodegradável.

Embalagem: Galão 05 litros. Composição: Umectantes, tensoativos, alcalinizante,

espessante, conservante e água. Estado físico, cor: Líquido viscoso incolor. Odor:

Característico. pH: 7,0 a 8,0. Inflamabilidade: Não inflamável. Viscosidade (20/25° C -

Ford nº 3) - cSt: 239,0 a 400,0. Validade de 24 meses.

GL 300,000000 4.650,00

0056 Detergente Amoniacal,Ácido dodecilbenzeno sulfônico linear, coadjuvante,

alcalinizante, espessante, dispersante, neutralizante, opacificante.Princípio Ativo:

Ácido Dodecilbenzeno Sulfônico Linear à 90%, Teor de Ativo: 9%, pH (100%) = 9,50 à

10,50, Aparência: Líquido Opaco Branco, Densidade = 0,950 à 1,050

g/cm³,Embalagem com 5 litros.

GL 400,000000 4.800,00

0002 Detergente Desinf Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio 10%; Detergente GL 550,000000 22.550,00

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MUNICIPIO DE NOVAIS

4R Sistemas

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 75/ 91

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

Desinfetante Com Princípio Ativo Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio 10%; Liquido

Amarelo; Ph (Sol Aquosa a 1% ) 8,0 a 9,0; Com Densidade de 0,99 a 1,01g/ml a 25c;

para Utilização Em Área Hospitalar/laboratorial; Acondicionado Em Bombona Com 05

Litros; Validade de 3 anos; Rotulo Com Nr. de Lote, Data de Fabricação/validade,

Formula, Registro No Ministério Da Saúde e Procedência; Galão de 5L;

0028 TOALHA DE PAPEL - toalha branca com 02 rolos em cada pacote, contendo 60 toalhas

cada rolo; folha dupla; picotadas; medindo 20 cm x 22 cm; produzido com 100%

celulose virgem; Embalagem contendo nome, composição e conteúdo do produto, data

de fabricação, validade, nome ou marca, CNPJ do fabricante e registro do produto ou

notificação conforme legislação vigente. Pacote com 02 rolos.

PCT 63,000000 184,59

0043 Saco para Coleta de Lixo Hospitalar; Confeccionado Em Polietileno; 56cm Comp.x 28cm

Larg.x 0,01 Esp.; Branco Leitoso; Com Identificação de Resíduo Infectante; 20 Litros;

o Material Devera Estar Em Conformidade Com NBA 9191; Embalagem com 100

unidades;

PCT 100,000000 1.190,00

0042 Saco para Coleta de Lixo Hospitalar; Confeccionado Em Polietileno de Baixa Densidade,

para Condicionamento de Resíduos Infectantes Hospitalares; Medindo 60cm de

Largura, 70cm de Comprimento e 8 Micras de Espessura; Na Cor Branco Leitoso; Com

Simbologia de Material Infectante,conforme Nbr7500; Com Capacidade para 60 Litros;

o Material Devera Estar Em Conformidade Com Abnt NBA 9191/02, Com Apresentação

de Laudo; Embalagem com 100 unidades;

PCT 100,000000 2.600,00

0041 Saco para Coleta de Lixo Hospitalar; Confeccionado Em Polietileno de Baixa Densidade,

para Condicionamento de Resíduos Infectantes Hospitalares; 75 Cm de Largura, 105

Cm de Altura, Espessura 0,14 Mm; Branco Leitoso; Com Simbologia de Material

Infectante,conforme NBA 7500; 100 Litros; o Material Devera Estar Em Conformidade

Com Abnt NBA 9191/02, Com Apresentação de Laudo. Embalagem com 100 unidades;

PCT 100,000000 4.000,00

0038 Saco de Lixo; P/uso Domestico de Polietileno; Com Capacidade de 100 Litros; Medindo

(92x100)cm (lxa) Tolerância +/-10%, Espessura Mínima 12 Micras (paredes Abertas);

Peso Mínimo 80g Por Saco,na Cor Preta, Sem Timbre; Suportando No Mínimo 20 Kg,

Com Ausência de Furos, Rotulagem contendo Identificação do Fabricante; e Suas

Condições Deverão Estar de Acordo Com a NBA 9191 e Posteriores. Embalagem com

100 unidades;

PCT 163,000000 6.683,00

0060 Rodo de Pia em alumínio UN 60,000000 276,00

0016 Pano Multiuso; pano Multiuso, 70%visco e 30%poliéster, na Cor Laranja; UN 180,000000 219,60

0046 Sabonete; Em Barra, embalado Em Papel de Boa Qualidade C/protetor Interno; a Base

de Sódio, água, cloretos, óleos, glicerina, sulfonatos, aromas e Suaves, (ph Entre 5,5

a 8,5); para Higienização Corporal; Peso 90gr; Produto Sujeito a Verificação No Ato Da

Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela ANVISA; Validade de no mínimo

06 meses;

UN 200,000000 154,00

0013 Esponja de espuma. Material espuma de poliuretano de fibra abrasiva, dupla face

(macia e áspera), medidas aproximadas de 110 x 70 x 21mm. Validade no mínimo 06

meses;

UN 400,000000 168,00

Total Itens: 73.173,34

Empenhos

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

00071-000/2017 02/01/2017 A - Assistência 00061/2017 1.523,10

00071-000/2017 01/02/2017 A - Assistência 00332/2017 -1.523,10

04503-000/2016 - Exerc. Ant. 06/07/2016 A - Assistência 02450/2016 1.700,19

04503-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 A - Assistência 04375/2016 -1.216,26

04503-001/2016 - Exerc. Ant. 22/07/2016 A - Assistência 02450/2016 483,93

04505-000/2016 - RP 06/07/2016 E - Educação 02452/2016 59,00

04505-003/2016 - RP 29/07/2016 E - Educação 02452/2016 59,00

04506-000/2016 - RP 06/07/2016 E - Educação 02453/2016 986,32

04506-002/2016 - RP 22/07/2016 E - Educação 02453/2016 868,32

04506-003/2016 - RP 29/07/2016 E - Educação 02453/2016 118,00

04507-000/2016 - RP 06/07/2016 E - Educação 02454/2016 434,61

04507-001/2016 - RP 22/07/2016 E - Educação 02454/2016 375,61

04507-002/2016 - RP 29/07/2016 E - Educação 02454/2016 59,00

04508-000/2016 - RP 06/07/2016 E - Educação 02455/2016 170,53

04508-001/2016 - RP 22/07/2016 E - Educação 02455/2016 111,53

04508-002/2016 - RP 29/07/2016 E - Educação 02455/2016 59,00

00073-000/2017 02/01/2017 E - Educação 00063/2017 3.406,18

00073-000/2017 01/02/2017 E - Educação 00334/2017 -3.406,18

00074-000/2017 02/01/2017 E - Educação 00064/2017 3.384,31

00074-000/2017 01/02/2017 E - Educação 00335/2017 -3.384,31

00075-000/2017 02/01/2017 E - Educação 00065/2017 3.960,85

00075-000/2017 01/02/2017 E - Educação 00336/2017 -3.960,85

00076-000/2017 02/01/2017 E - Educação 00066/2017 1.597,98

00076-000/2017 01/02/2017 E - Educação 00337/2017 -1.597,98

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SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 76/ 91

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

00077-000/2017 02/01/2017 E - Educação 00067/2017 859,45

00077-000/2017 15/02/2017 E - Educação 00338/2017 -859,45

04436-000/2016 - Exerc. Ant. 06/07/2016 E - Educação 02402/2016 10.469,54

04436-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 E - Educação 04372/2016 -7.329,21

04436-001/2016 - Exerc. Ant. 21/07/2016 E - Educação 02402/2016 571,50

04436-002/2016 - Exerc. Ant. 22/07/2016 E - Educação 02402/2016 2.568,83

04505-000/2016 - Exerc. Ant. 06/07/2016 E - Educação 02452/2016 4.375,98

04505-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 E - Educação 04377/2016 -3.408,47

04505-001/2016 - Exerc. Ant. 21/07/2016 E - Educação 02452/2016 234,75

04505-002/2016 - Exerc. Ant. 22/07/2016 E - Educação 02452/2016 673,76

04505-003/2016 - Exerc. Ant. 29/07/2016 E - Educação 02452/2016 59,00

04506-000/2016 - Exerc. Ant. 06/07/2016 E - Educação 02453/2016 5.214,21

04506-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 E - Educação 04378/2016 -3.905,59

04506-001/2016 - Exerc. Ant. 21/07/2016 E - Educação 02453/2016 322,30

04506-002/2016 - Exerc. Ant. 22/07/2016 E - Educação 02453/2016 868,32

04506-003/2016 - Exerc. Ant. 29/07/2016 E - Educação 02453/2016 118,00

04507-000/2016 - Exerc. Ant. 06/07/2016 E - Educação 02454/2016 2.026,68

04507-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 E - Educação 04379/2016 -1.592,07

04507-001/2016 - Exerc. Ant. 22/07/2016 E - Educação 02454/2016 375,61

04507-002/2016 - Exerc. Ant. 29/07/2016 E - Educação 02454/2016 59,00

04508-000/2016 - Exerc. Ant. 06/07/2016 E - Educação 02455/2016 1.041,65

04508-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 E - Educação 04380/2016 -871,12

04508-001/2016 - Exerc. Ant. 22/07/2016 E - Educação 02455/2016 111,53

04508-002/2016 - Exerc. Ant. 29/07/2016 E - Educação 02455/2016 59,00

04502-000/2016 - RP 06/07/2016 O - Ordinário 02449/2016 59,00

04502-001/2016 - RP 29/07/2016 O - Ordinário 02449/2016 59,00

04504-000/2016 - RP 06/07/2016 O - Ordinário 02451/2016 118,00

04504-003/2016 - RP 29/07/2016 O - Ordinário 02451/2016 118,00

00068-000/2017 02/01/2017 O - Ordinário 00058/2017 1.406,05

00068-000/2017 01/02/2017 O - Ordinário 00329/2017 -1.406,05

00070-000/2017 02/01/2017 O - Ordinário 00060/2017 752,12

00070-000/2017 01/02/2017 O - Ordinário 00331/2017 -752,12

00072-000/2017 02/01/2017 O - Ordinário 00062/2017 3.475,12

00072-000/2017 01/02/2017 O - Ordinário 00333/2017 -3.475,12

00426-000/2017 20/01/2017 O - Ordinário 00234/2017 130,50

00427-000/2017 20/01/2017 O - Ordinário 00235/2017 2,93

04501-000/2016 - Exerc. Ant. 06/07/2016 O - Ordinário 02448/2016 1.769,17

04501-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04373/2016 -1.390,30

04501-001/2016 - Exerc. Ant. 22/07/2016 O - Ordinário 02448/2016 378,87

04502-000/2016 - Exerc. Ant. 06/07/2016 O - Ordinário 02449/2016 972,71

04502-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04374/2016 -913,71

04502-001/2016 - Exerc. Ant. 29/07/2016 O - Ordinário 02449/2016 59,00

04504-000/2016 - Exerc. Ant. 06/07/2016 O - Ordinário 02451/2016 4.328,98

04504-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04376/2016 -3.329,48

04504-001/2016 - Exerc. Ant. 21/07/2016 O - Ordinário 02451/2016 4,60

04504-002/2016 - Exerc. Ant. 22/07/2016 O - Ordinário 02451/2016 876,90

04504-003/2016 - Exerc. Ant. 29/07/2016 O - Ordinário 02451/2016 118,00

04510-000/2016 - RP 06/07/2016 S - Saúde 02457/2016 1.727,15

04510-002/2016 - RP 22/07/2016 S - Saúde 02457/2016 1.432,15

04510-003/2016 - RP 29/07/2016 S - Saúde 02457/2016 295,00

00069-000/2017 02/01/2017 S - Saúde 00059/2017 5.280,64

00069-000/2017 01/02/2017 S - Saúde 00330/2017 -5.280,64

00429-000/2017 20/01/2017 S - Saúde 00237/2017 313,00

00430-000/2017 20/01/2017 S - Saúde 00238/2017 11,72

04486-000/2016 - Exerc. Ant. 06/07/2016 S - Saúde 02433/2016 4.920,00

04486-000/2016 - Exerc. Ant. 13/10/2016 S - Saúde 03585/2016 -4.100,00

04486-001/2016 - Exerc. Ant. 21/07/2016 S - Saúde 02433/2016 820,00

04510-000/2016 - Exerc. Ant. 06/07/2016 S - Saúde 02457/2016 7.537,50

04510-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 S - Saúde 04381/2016 -5.715,10

04510-001/2016 - Exerc. Ant. 21/07/2016 S - Saúde 02457/2016 95,25

04510-002/2016 - Exerc. Ant. 22/07/2016 S - Saúde 02457/2016 1.432,15

04510-003/2016 - Exerc. Ant. 29/07/2016 S - Saúde 02457/2016 295,00

Total Empenhos: 11.043,45

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DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 77/ 91

Contrato - Geral - 55/2016

Fornec. Razão Social Dt. Início Dt. Fim Dt. Public. Valor Contrato Valor Garantia

3245 CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA EPP 06/07/2016 06/07/2017 07/07/2016 9.329,60 0,0006/07/2016

Dt. Ass.

ProcessoModalidadeTipo de GarantiaTipo de Contratação

FORNECIMENTO DE MATERIAL Pregão Presencial - 00011/2016 45/2016

Objeto

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MUNICIPALIDADE,

COM ENTREGA PARCELADA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I.

Tipo de Objeto

Itens

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

0025 TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA BRANCA, produzida em não tecido (TNT)

hidrofóbico, elástico em sua extremidade para fixação na cabeça, unissex. Pacote com

100 unidades. O produto deverá ser reembalado em caixa de papelão, contendo 10

(dez) pacotes, onde deverá constar: produto marca quantitativo, identificação do

fabricante e do fornecedor com endereço e telefone para contato, garantindo assim

sua integridade até o seu destino final; Validade de no mínimo 06 meses;

CX 80,000000 520,00

0029 Toalha de Papel-simples-interfolhada; Institucional Classe 01; Quantidade de Dobras

02 Dobras; Na Cor Branca; Alvura Iso Maior a 85,0 %; Quantidade de Pintas Menor a

5mm2/m2; Tempo de Absorção de Água Menor Que 6 Segundos; Capacidade de

Absorção de Água Maior Que 5g/g; Quantidade de Furos Menor Que 10mm2/m2;

Resistência a Tração a Úmido Maior Que 90n/m; Conforme Norma Da Abnt Nbr

15.464-7 e 15.134; Característica Complementares: Matéria Prima 100% Fibras

Vegetal; Dimensão Da Folha (23 x 23)cm; Dispostas Em Pacotes de Papel; Acabamento

Crepado; Rotulagem Contendo:c/identificação Da Classe, Rotulagem Contendo

Identificação Da Classe, Marca,quantidade de Folhas, Dimensão Da Folha; Nome do

Fabricante e Fantasia, CNPJ; E-mail e Telefone do Sac. Fardo com 1000 toalhas;

FD 1.000,000000 6.200,00

0011 Água sanitária líquida, alvejante germicida esterilizada, sem cloro, para retirar

manchas, composição química: hipoclorito de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2

a 2,50%, estabilizante, hidróxido de sódio e água potável, embalagem de 5 litro;

Validade de no mínimo 06 meses;

GL 50,000000 845,00

0044 SABONETE LÍQUIDO - primeira qualidade; ph neutro; Uso em qualquer tipo de

saboneteira; Anti-séptico; Total solubilidade em água; Fragrância suave e volátil;

Pronto para uso; Produto não tóxico e não irritante a pele; Rotulagem contendo nome,

composição e conteúdo do produto, data de fabricação, validade, nome ou marca,

CNPJ do fabricante e registro do produto ou notificação. Embalagem em plástico rígido

e de difícil ruptura. Deve ser bem vedada, com fechamento que impeça vazamentos ou

eventuais acidentes e de tal maneira que possa voltar a ser fechada várias vezes

durante o uso, sem o risco de contato com o produto, dificultando a abertura acidental

ou casual durante o período de utilização do produto. Marcas de referência: Prolim,

Premisse, Becker. Prazo de validade mínimo exigido (após o recebimento): 18 meses.

Galão de 5 litros.Produto registrado na ANVISA.

GL 102,000000 1.764,60

Total Itens: 9.329,60

Empenhos

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

00096-000/2017 02/01/2017 A - Assistência 00086/2017 90,40

00169-000/2017 10/01/2017 A - Assistência 00143/2017 119,70

00169-001/2017 01/02/2017 A - Assistência 00143/2017 119,70

04514-000/2016 - Exerc. Ant. 06/07/2016 A - Assistência 02461/2016 275,30

04514-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 A - Assistência 04247/2016 -210,10

04514-001/2016 - Exerc. Ant. 25/07/2016 A - Assistência 02461/2016 47,90

04514-002/2016 - Exerc. Ant. 27/07/2016 A - Assistência 02461/2016 17,30

00091-000/2017 02/01/2017 E - Educação 00081/2017 439,80

00092-000/2017 02/01/2017 E - Educação 00082/2017 93,90

00093-000/2017 02/01/2017 E - Educação 00083/2017 100,10

00094-000/2017 02/01/2017 E - Educação 00084/2017 100,10

00095-000/2017 02/01/2017 E - Educação 00085/2017 56,10

00171-000/2017 10/01/2017 E - Educação 00145/2017 531,70

00171-001/2017 01/02/2017 E - Educação 00145/2017 252,70

00171-002/2017 06/02/2017 E - Educação 00145/2017 279,00

00182-000/2017 10/01/2017 E - Educação 00156/2017 137,60

00182-001/2017 01/02/2017 E - Educação 00156/2017 26,00

00182-002/2017 06/02/2017 E - Educação 00156/2017 111,60

00183-000/2017 10/01/2017 E - Educação 00157/2017 162,40

00183-001/2017 06/02/2017 E - Educação 00157/2017 136,40

00184-000/2017 10/01/2017 E - Educação 00158/2017 155,90

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MUNICIPIO DE NOVAIS

4R Sistemas

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 78/ 91

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

00185-000/2017 10/01/2017 E - Educação 00159/2017 75,00

04438-000/2016 - Exerc. Ant. 06/07/2016 E - Educação 02403/2016 1.337,40

04438-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 E - Educação 04237/2016 -971,50

04438-001/2016 - Exerc. Ant. 20/07/2016 E - Educação 02403/2016 365,90

04516-000/2016 - Exerc. Ant. 06/07/2016 E - Educação 02463/2016 323,40

04516-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 E - Educação 04250/2016 -231,50

04516-001/2016 - Exerc. Ant. 25/07/2016 E - Educação 02463/2016 91,90

04517-000/2016 - Exerc. Ant. 06/07/2016 E - Educação 02464/2016 391,90

04517-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 E - Educação 04251/2016 -262,50

04517-001/2016 - Exerc. Ant. 25/07/2016 E - Educação 02464/2016 129,40

04518-000/2016 - Exerc. Ant. 06/07/2016 E - Educação 02465/2016 310,40

04518-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 E - Educação 04252/2016 -256,00

04518-001/2016 - Exerc. Ant. 25/07/2016 E - Educação 02465/2016 54,40

04519-000/2016 - Exerc. Ant. 06/07/2016 E - Educação 02466/2016 197,90

04519-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 E - Educação 04253/2016 -131,10

04519-001/2016 - Exerc. Ant. 25/07/2016 E - Educação 02466/2016 66,80

06580-000/2016 - Exerc. Ant. 13/10/2016 E - Educação 03627/2016 227,00

06580-001/2016 - Exerc. Ant. 08/11/2016 E - Educação 03627/2016 227,00

06581-000/2016 - Exerc. Ant. 13/10/2016 E - Educação 03628/2016 178,70

06581-001/2016 - Exerc. Ant. 08/11/2016 E - Educação 03628/2016 178,70

06582-000/2016 - Exerc. Ant. 13/10/2016 E - Educação 03629/2016 161,80

06582-001/2016 - Exerc. Ant. 08/11/2016 E - Educação 03629/2016 161,80

06583-000/2016 - Exerc. Ant. 13/10/2016 E - Educação 03630/2016 213,30

06583-001/2016 - Exerc. Ant. 08/11/2016 E - Educação 03630/2016 213,30

06584-000/2016 - Exerc. Ant. 13/10/2016 E - Educação 03631/2016 91,90

06584-001/2016 - Exerc. Ant. 08/11/2016 E - Educação 03631/2016 91,90

06585-000/2016 - Exerc. Ant. 13/10/2016 E - Educação 03632/2016 75,00

06585-001/2016 - Exerc. Ant. 08/11/2016 E - Educação 03632/2016 75,00

06586-000/2016 - Exerc. Ant. 13/10/2016 E - Educação 03633/2016 143,50

06586-001/2016 - Exerc. Ant. 08/11/2016 E - Educação 03633/2016 143,50

06587-000/2016 - Exerc. Ant. 13/10/2016 E - Educação 03634/2016 112,50

06587-001/2016 - Exerc. Ant. 08/11/2016 E - Educação 03634/2016 112,50

00078-000/2017 02/01/2017 O - Ordinário 00068/2017 205,20

00078-001/2017 10/01/2017 O - Ordinário 00068/2017 51,90

00080-000/2017 02/01/2017 O - Ordinário 00070/2017 107,30

00097-000/2017 02/01/2017 O - Ordinário 00087/2017 90,40

00166-000/2017 10/01/2017 O - Ordinário 00140/2017 273,40

00166-001/2017 01/02/2017 O - Ordinário 00140/2017 273,40

00168-000/2017 10/01/2017 O - Ordinário 00142/2017 119,70

00168-001/2017 01/02/2017 O - Ordinário 00142/2017 119,70

00170-000/2017 10/01/2017 O - Ordinário 00144/2017 119,70

00170-001/2017 01/02/2017 O - Ordinário 00144/2017 119,70

04511-000/2016 - Exerc. Ant. 06/07/2016 O - Ordinário 02458/2016 592,10

04511-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04238/2016 -478,60

04511-001/2016 - Exerc. Ant. 25/07/2016 O - Ordinário 02458/2016 78,90

04511-002/2016 - Exerc. Ant. 27/07/2016 O - Ordinário 02458/2016 34,60

04513-000/2016 - Exerc. Ant. 06/07/2016 O - Ordinário 02460/2016 292,20

04513-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04246/2016 -227,00

04513-001/2016 - Exerc. Ant. 25/07/2016 O - Ordinário 02460/2016 47,90

04513-002/2016 - Exerc. Ant. 10/08/2016 O - Ordinário 02460/2016 17,30

04515-000/2016 - Exerc. Ant. 06/07/2016 O - Ordinário 02462/2016 275,30

04515-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04249/2016 -210,10

04515-001/2016 - Exerc. Ant. 25/07/2016 O - Ordinário 02462/2016 47,90

04515-002/2016 - Exerc. Ant. 27/07/2016 O - Ordinário 02462/2016 17,30

00079-000/2017 02/01/2017 S - Saúde 00069/2017 412,60

00079-001/2017 10/01/2017 S - Saúde 00069/2017 37,20

00167-000/2017 10/01/2017 S - Saúde 00141/2017 444,00

00167-001/2017 01/02/2017 S - Saúde 00141/2017 103,00

00167-002/2017 06/02/2017 S - Saúde 00141/2017 341,00

04512-000/2016 - Exerc. Ant. 06/07/2016 S - Saúde 02459/2016 1.337,60

04512-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 S - Saúde 04239/2016 -856,60

04512-001/2016 - Exerc. Ant. 25/07/2016 S - Saúde 02459/2016 394,50

04512-002/2016 - Exerc. Ant. 10/08/2016 S - Saúde 02459/2016 86,50

06569-000/2016 - Exerc. Ant. 13/10/2016 S - Saúde 03616/2016 364,70

06569-001/2016 - Exerc. Ant. 26/10/2016 S - Saúde 03616/2016 364,70

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DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 79/ 91

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

06570-000/2016 - Exerc. Ant. 13/10/2016 S - Saúde 03617/2016 1.338,00

06570-001/2016 - Exerc. Ant. 26/10/2016 S - Saúde 03617/2016 1.338,00

06571-000/2016 - Exerc. Ant. 13/10/2016 S - Saúde 03618/2016 130,40

06571-001/2016 - Exerc. Ant. 26/10/2016 S - Saúde 03618/2016 130,40

06572-000/2016 - Exerc. Ant. 13/10/2016 S - Saúde 03619/2016 112,70

06572-001/2016 - Exerc. Ant. 26/10/2016 S - Saúde 03619/2016 112,70

06573-000/2016 - Exerc. Ant. 13/10/2016 S - Saúde 03620/2016 231,50

06573-001/2016 - Exerc. Ant. 26/10/2016 S - Saúde 03620/2016 231,50

06574-000/2016 - Exerc. Ant. 13/10/2016 S - Saúde 03621/2016 300,00

06574-001/2016 - Exerc. Ant. 26/10/2016 S - Saúde 03621/2016 300,00

06575-000/2016 - Exerc. Ant. 13/10/2016 S - Saúde 03622/2016 143,50

06575-001/2016 - Exerc. Ant. 26/10/2016 S - Saúde 03622/2016 143,50

06576-000/2016 - Exerc. Ant. 13/10/2016 S - Saúde 03623/2016 75,00

06576-001/2016 - Exerc. Ant. 26/10/2016 S - Saúde 03623/2016 75,00

06577-000/2016 - Exerc. Ant. 13/10/2016 S - Saúde 03624/2016 96,60

06577-001/2016 - Exerc. Ant. 26/10/2016 S - Saúde 03624/2016 96,60

Total Empenhos: 9.329,60

Contrato - Geral - 56/2016

Fornec. Razão Social Dt. Início Dt. Fim Dt. Public. Valor Contrato Valor Garantia

3269 JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA

HIGIENIZAÇÃO LTDA EPP

06/07/2016 06/07/2017 07/07/2016 4.158,40 0,0006/07/2016

Dt. Ass.

ProcessoModalidadeTipo de GarantiaTipo de Contratação

FORNECIMENTO DE MATERIAL Pregão Presencial - 00011/2016 45/2016

Objeto

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MUNICIPALIDADE,

COM ENTREGA PARCELADA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I.

Tipo de Objeto

Itens

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

0024 Papel Higiênico - Folha Simples; Classe 01, Fragrância Neutra; Na Cor Branca; Alvura

Iso Maior Que 80%; Índice de Maciez Menor Que 6 Nm/g; Resistência a Tração

Ponderada Igual Ou Maior Que 90 N/m; Quantidade de Furos Menor Que 100 Mm2/m2;

Quantidade de Pintas Menor Que 200 Mm2/m2; Tempo de Absorção de Água Menor

Que 6 S; Conforme Norma Hábito Nbr 15464-1 e 15134; Características

Complementares: Matéria Prima 100% Fibra Vegetal; Comprimento do Rolo 300 m -

Com Tolerância de 2%; Com Largura de 10 Cm - Com Tolerância de 2%; Diâmetro No

Maximo 11,7 Cm; Largura do Tubete 10 Cm - Com Tolerância de 2%; Diâmetro Interno

Maior Que 4 Cm; Acabamento Gofrado; Picotado; Rotulagem Contendo:

C/identificação Da Classe Marca, Quantidade de Rolos; Aroma, Metragem do Papel;

Nome do Fabricante e Fantasia, CNPJ; E-mail, Telefone do Sac; Embalagem Com Boa

Visibilidade do Produto; Fardos com 8 rolos;

FD 100,000000 3.190,00

0045 Sabonete; Em Barra; Composto de Gordura Animal e Vegetal Saponificada, sacarose,

glicerina, acido Esteárico, fragrância,edta; Ph Neutro, Com Hidratante, Tipo de Uso

Infantil; 80 Gramas,embalado em Papel de Boa Qualidade Protetor Interno; Produto

Sujeito a Verificação No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela

ANVISA; Validade de no mínimo 06 meses;

UN 115,000000 179,40

0015 Pano de limpeza, composto de 100% de algodão, medindo (65x50)cm, tipo saco

alvejado, com variação de 10% de oscilação nas medidas, duplo com costura nas

laterais e fundo, na cor branca, acondicionado em embalagem apropriada;

UN 300,000000 789,00

Total Itens: 4.158,40

Empenhos

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

04523-000/2016 - RP 06/07/2016 A - Assistência 02470/2016 74,32

04523-001/2016 - RP 19/07/2016 A - Assistência 02470/2016 74,32

00084-000/2017 02/01/2017 A - Assistência 00074/2017 114,11

00175-000/2017 10/01/2017 A - Assistência 00149/2017 183,17

00175-001/2017 30/01/2017 A - Assistência 00149/2017 15,78

04523-000/2016 - Exerc. Ant. 06/07/2016 A - Assistência 02470/2016 185,80

04523-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 A - Assistência 04278/2016 -111,48

04523-001/2016 - Exerc. Ant. 19/07/2016 A - Assistência 02470/2016 74,32

04525-000/2016 - RP 06/07/2016 E - Educação 02472/2016 87,96

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DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 80/ 91

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

04525-001/2016 - RP 19/07/2016 E - Educação 02472/2016 87,96

04526-000/2016 - RP 06/07/2016 E - Educação 02473/2016 96,34

04526-001/2016 - RP 19/07/2016 E - Educação 02473/2016 96,34

04527-000/2016 - RP 06/07/2016 E - Educação 02474/2016 38,72

04527-001/2016 - RP 19/07/2016 E - Educação 02474/2016 38,72

04528-000/2016 - RP 06/07/2016 E - Educação 02475/2016 38,72

04528-001/2016 - RP 19/07/2016 E - Educação 02475/2016 38,72

00086-000/2017 02/01/2017 E - Educação 00076/2017 159,44

00087-000/2017 02/01/2017 E - Educação 00077/2017 128,24

00088-000/2017 02/01/2017 E - Educação 00078/2017 161,70

00089-000/2017 02/01/2017 E - Educação 00079/2017 82,70

00090-000/2017 02/01/2017 E - Educação 00080/2017 42,91

00177-000/2017 10/01/2017 E - Educação 00151/2017 170,45

00177-001/2017 30/01/2017 E - Educação 00151/2017 164,70

00178-000/2017 10/01/2017 E - Educação 00152/2017 133,50

00178-001/2017 30/01/2017 E - Educação 00152/2017 133,50

00179-000/2017 10/01/2017 E - Educação 00153/2017 171,15

00179-001/2017 30/01/2017 E - Educação 00153/2017 168,52

00180-000/2017 10/01/2017 E - Educação 00154/2017 50,80

00180-001/2017 30/01/2017 E - Educação 00154/2017 50,80

00181-000/2017 10/01/2017 E - Educação 00155/2017 48,17

00181-001/2017 30/01/2017 E - Educação 00155/2017 48,17

04045-000/2017 04/07/2017 E - Educação 02422/2017 240,93

04439-000/2016 - Exerc. Ant. 06/07/2016 E - Educação 02404/2016 530,59

04439-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 E - Educação 04274/2016 -329,89

04439-001/2016 - Exerc. Ant. 19/07/2016 E - Educação 02404/2016 200,70

04525-000/2016 - Exerc. Ant. 06/07/2016 E - Educação 02472/2016 174,85

04525-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 E - Educação 04280/2016 -86,89

04525-001/2016 - Exerc. Ant. 19/07/2016 E - Educação 02472/2016 87,96

04526-000/2016 - Exerc. Ant. 06/07/2016 E - Educação 02473/2016 214,06

04526-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 E - Educação 04281/2016 -117,72

04526-001/2016 - Exerc. Ant. 19/07/2016 E - Educação 02473/2016 96,34

04527-000/2016 - Exerc. Ant. 06/07/2016 E - Educação 02474/2016 87,96

04527-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 E - Educação 04282/2016 -49,24

04527-001/2016 - Exerc. Ant. 19/07/2016 E - Educação 02474/2016 38,72

04528-000/2016 - Exerc. Ant. 06/07/2016 E - Educação 02475/2016 80,07

04528-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 E - Educação 04283/2016 -41,35

04528-001/2016 - Exerc. Ant. 19/07/2016 E - Educação 02475/2016 38,72

04520-000/2016 - RP 06/07/2016 O - Ordinário 02467/2016 76,95

04520-001/2016 - RP 19/07/2016 O - Ordinário 02467/2016 76,95

04522-000/2016 - RP 06/07/2016 O - Ordinário 02469/2016 39,79

04522-001/2016 - RP 19/07/2016 O - Ordinário 02469/2016 39,79

04524-000/2016 - RP 06/07/2016 O - Ordinário 02471/2016 76,95

04524-001/2016 - RP 19/07/2016 O - Ordinário 02471/2016 76,95

00081-000/2017 02/01/2017 O - Ordinário 00071/2017 135,15

00083-000/2017 02/01/2017 O - Ordinário 00073/2017 148,64

00085-000/2017 02/01/2017 O - Ordinário 00075/2017 207,18

00172-000/2017 10/01/2017 O - Ordinário 00146/2017 212,10

00172-001/2017 30/01/2017 O - Ordinário 00146/2017 15,78

00174-000/2017 10/01/2017 O - Ordinário 00148/2017 183,17

00174-001/2017 30/01/2017 O - Ordinário 00148/2017 15,78

00176-000/2017 10/01/2017 O - Ordinário 00150/2017 246,97

00176-001/2017 30/01/2017 O - Ordinário 00150/2017 23,67

04520-000/2016 - Exerc. Ant. 06/07/2016 O - Ordinário 02467/2016 212,10

04520-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04275/2016 -135,15

04520-001/2016 - Exerc. Ant. 19/07/2016 O - Ordinário 02467/2016 76,95

04522-000/2016 - Exerc. Ant. 06/07/2016 O - Ordinário 02469/2016 185,80

04522-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04277/2016 -146,01

04522-001/2016 - Exerc. Ant. 19/07/2016 O - Ordinário 02469/2016 39,79

04524-000/2016 - Exerc. Ant. 06/07/2016 O - Ordinário 02471/2016 249,60

04524-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04279/2016 -172,65

04524-001/2016 - Exerc. Ant. 19/07/2016 O - Ordinário 02471/2016 76,95

04521-000/2016 - RP 06/07/2016 S - Saúde 02468/2016 167,05

04521-001/2016 - RP 19/07/2016 S - Saúde 02468/2016 167,05

00011-000/2017 02/01/2017 S - Saúde 00007/2017 31,56

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MUNICIPIO DE NOVAIS

4R Sistemas

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 81/ 91

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

00082-000/2017 02/01/2017 S - Saúde 00072/2017 289,05

00082-001/2017 06/02/2017 S - Saúde 00072/2017 31,90

00173-000/2017 10/01/2017 S - Saúde 00147/2017 360,74

00173-001/2017 06/02/2017 S - Saúde 00147/2017 318,66

04521-000/2016 - Exerc. Ant. 06/07/2016 S - Saúde 02468/2016 424,20

04521-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 S - Saúde 04276/2016 -257,15

04521-001/2016 - Exerc. Ant. 19/07/2016 S - Saúde 02468/2016 167,05

Total Empenhos: 4.399,33

Contrato - Geral - 57/2016

Fornec. Razão Social Dt. Início Dt. Fim Dt. Public. Valor Contrato Valor Garantia

3603 RODA BRASIL COMERCIO DE PEÇAS PARA

VEICULOS LTDA

07/07/2016 07/07/2017 08/07/2016 112.224,00 0,0007/07/2016

Dt. Ass.

ProcessoModalidadeTipo de GarantiaTipo de Contratação

FORNECIMENTO DE MATERIAL Pregão Presencial - 00012/2016 46/2016

Objeto

AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA DE NOVAIS/SP, CONFORME DESCRIÇÕES

CONSTANTES NO ANEXO I.

Tipo de Objeto

Itens

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

0029 PNEU Nº 125.80.18 (DIANTEIRO) CONVENCIONAL; NOVO, CERTIFICADO PELO

INMETRO. APLICAÇÃO: RETRO ESCAVADEIRA.

UN 2,000000 1.542,00

0020 PNEU Nº 275/ 80/ R22-5 (DIANTEIRO) RADIAL LISO; NOVO, CERTIFICADO PELO

INMETRO. APLICAÇÃO: CAMINHÃO.

UN 2,000000 2.212,00

0026 PNEU Nº 14.00.24 (TRASEIRO) 14 LONAS CONVENCIONAL; NOVO, CERTIFICADO

PELO INMETRO. APLICAÇÃO: RETRO ESCAVADEIRA.

UN 2,000000 2.830,00

0005 PNEU Nº 195/ 55/ R15 RADIAL LISO; NOVO, CERTIFICADO PELO INMETRO.

APLICAÇÃO: GOL.

UN 4,000000 748,00

0009 PNEU Nº 235/ 75/ R15 RADIAL LISO; NOVO, CERTIFICADO PELO INMETRO.

APLICAÇÃO: S10.

UN 4,000000 1.304,00

0025 PNEU Nº 17.5.25, 16 LONAS CONVENCIONAL; NOVO, CERTIFICADO PELO INMETRO.

APLICAÇÃO: PÁ CARREGADEIRA.

UN 4,000000 6.772,00

0017 PNEU Nº 900 - 20 (COM CÂMARA) CONVENCIONAL; NOVO, CERTIFICADO PELO

INMETRO. APLICAÇÃO: CAMINHÃO.

UN 6,000000 4.266,00

0024 PNEU Nº 14.00.24, 14 LONAS, CONVENCIONAL; NOVO, CERTIFICADO PELO

INMETRO. APLICAÇÃO: NIVELADORA.

UN 6,000000 8.490,00

0002 PNEU Nº 185/ 65/ R14 RADIAL LISO; NOVO, CERTIFICADO PELO INMETRO.

APLICAÇÃO: GOL.

UN 8,000000 1.496,00

0006 PNEU Nº 175/ 70/ R14 RADIAL LISO; NOVO, 88T, CERTIFICADO PELO INMETRO.

APLICAÇÃO: MONTANA.

UN 8,000000 1.680,00

0001 PNEU Nº 225/50Z / R17 RADIAL LISO; NOVO, CERTIFICADO PELO INMETRO.

APLICAÇÃO: FUSION.

UN 8,000000 2.376,00

0008 PNEU Nº 225/ 75/ R16 C RADIAL LISO; NOVO, CERTIFICADO PELO INMETRO.

APLICAÇÃO: SPRINTER.

UN 8,000000 3.272,00

0018 PNEU Nº 900 - 20 CONVENCIONAL; NOVO, CERTIFICADO PELO INMETRO.

APLICAÇÃO: CAMINHÃO.

UN 12,000000 7.872,00

0016 PNEU Nº 185/ R14 C RADIAL LISO; NOVO, TERRA/ASFALTO, CERTIFICADO PELO

INMETRO. APLICAÇÃO: KOMBI.

UN 16,000000 3.840,00

0007 PNEU Nº 205/ 70/ R15 C RADIAL LISO; NOVO, CERTIFICADO PELO INMETRO.

APLICAÇÃO: DUCATO E TRAFIC.

UN 20,000000 5.920,00

0004 PNEU Nº 185/ 70/ R14 RADIAL LISO; NOVO, CERTIFICADO PELO INMETRO.

APLICAÇÃO: GOL E DOBLÔ.

UN 24,000000 4.608,00

0014 PNEU Nº 275/ 80/ R22-5 RADIAL LISO; NOVO, CERTIFICADO PELO INMETRO.

APLICAÇÃO: ÔNIBUS E CAMINHÃO.

UN 32,000000 35.392,00

0012 PNEU Nº 215/ 75/ R17-5 RADIAL LISO; NOVO, CERTIFICADO PELO INMETRO.

APLICAÇÃO: MICROÔNIBUS E CAMINHÃO.

UN 36,000000 17.604,00

Total Itens: 112.224,00

Empenhos

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

00436-000/2017 20/01/2017 E - Educação 00244/2017 1.440,00

00436-001/2017 09/02/2017 E - Educação 00244/2017 1.440,00

00730-000/2017 01/02/2017 E - Educação 00242/2017 978,00

00730-001/2017 09/02/2017 E - Educação 00242/2017 978,00

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MUNICIPIO DE NOVAIS

4R Sistemas

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 82/ 91

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

03001-000/2017 22/05/2017 E - Educação 01788/2017 7.824,00

03001-000/2017 14/06/2017 E - Educação 02145/2017 -7.824,00

03536-000/2017 14/06/2017 E - Educação 02146/2017 7.824,00

03536-001/2017 14/06/2017 E - Educação 02146/2017 7.824,00

05900-000/2016 - Exerc. Ant. 02/09/2016 E - Educação 03211/2016 2.934,00

05900-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 E - Educação 04382/2016 -2.934,00

00103-000/2017 10/01/2017 O - Ordinário 00093/2017 1.542,00

00103-001/2017 19/01/2017 O - Ordinário 00093/2017 1.542,00

00432-000/2017 20/01/2017 O - Ordinário 00240/2017 594,00

00432-001/2017 09/02/2017 O - Ordinário 00240/2017 594,00

00731-000/2017 01/02/2017 O - Ordinário 00243/2017 22.120,00

00731-001/2017 09/02/2017 O - Ordinário 00243/2017 22.120,00

01896-000/2017 03/04/2017 O - Ordinário 01063/2017 594,00

01896-001/2017 02/05/2017 O - Ordinário 01063/2017 594,00

03002-000/2017 22/05/2017 O - Ordinário 01789/2017 13.272,00

03002-001/2017 09/06/2017 O - Ordinário 01789/2017 13.272,00

05901-000/2016 - Exerc. Ant. 02/09/2016 O - Ordinário 03212/2016 1.422,00

05901-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04383/2016 -1.422,00

05273-000/2016 - RP 15/08/2016 S - Saúde 02850/2016 768,00

05273-001/2016 - RP 29/08/2016 S - Saúde 02850/2016 768,00

00102-000/2017 10/01/2017 S - Saúde 00092/2017 3.672,00

00102-001/2017 19/01/2017 S - Saúde 00092/2017 3.672,00

00433-000/2017 20/01/2017 S - Saúde 00241/2017 1.536,00

00433-001/2017 09/02/2017 S - Saúde 00241/2017 1.536,00

05273-000/2016 - Exerc. Ant. 15/08/2016 S - Saúde 02850/2016 768,00

05273-001/2016 - Exerc. Ant. 29/08/2016 S - Saúde 02850/2016 768,00

Total Empenhos: 54.340,00

Contrato - Geral - 58/2016

Fornec. Razão Social Dt. Início Dt. Fim Dt. Public. Valor Contrato Valor Garantia

3411 JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICUOS

EIRELI EPP

07/07/2016 07/07/2017 08/07/2016 12.790,00 0,0007/07/2016

Dt. Ass.

ProcessoModalidadeTipo de GarantiaTipo de Contratação

FORNECIMENTO DE MATERIAL Pregão Presencial - 00012/2016 46/2016

Objeto

AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA DE NOVAIS/SP, CONFORME DESCRIÇÕES

CONSTANTES NO ANEXO I.

Tipo de Objeto

Itens

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

0027 PNEU Nº R16 (DIANTEIRO) RADIAL LISO NOVO, CERTIFICADO PELO INMETRO.

APLICAÇÃO: RETRO ESCAVADEIRA.

UN 2,000000 1.240,00

0022 PNEU Nº 12.4.24 (DIANTEIRO) CONVENCIONAL; NOVO, CERTIFICADO PELO

INMETRO. APLICAÇÃO: TRATOR.

UN 2,000000 1.694,00

0023 PNEU Nº 750.16 (DIANTEIRO) CONVENCIONAL; NOVO, CERTIFICADO PELO

INMETRO. APLICAÇÃO: TRATOR.

UN 6,000000 2.400,00

0011 PNEU Nº 7.00.16 CONVENCIONAL LISO; NOVO, CERTIFICADO PELO INMETRO.

APLICAÇÃO: MICROÔNIBUS.

UN 6,000000 2.424,00

0013 PNEU Nº 750.16 CONVENCIONAL; NOVO, CERTIFICADO PELO INMETRO. APLICAÇÃO:

MICROÔNIBUS.

UN 6,000000 2.568,00

0003 PNEU Nº 175/ 70/ R13 RADIAL LISO; NOVO, CERTIFICADO PELO INMETRO.

APLICAÇÃO: GOL E SAVEIRO.

UN 16,000000 2.464,00

Total Itens: 12.790,00

Empenhos

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

00104-000/2017 10/01/2017 O - Ordinário 00094/2017 616,00

00105-000/2017 10/01/2017 S - Saúde 00095/2017 1.232,00

Total Empenhos: 1.848,00

Contrato - Geral - 59/2016

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MUNICIPIO DE NOVAIS

4R Sistemas

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 83/ 91

Fornec. Razão Social Dt. Início Dt. Fim Dt. Public. Valor Contrato Valor Garantia

3272 PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA 07/07/2016 07/07/2016 08/07/2016 3.264,00 0,0007/07/2016

Dt. Ass.

ProcessoModalidadeTipo de GarantiaTipo de Contratação

FORNECIMENTO DE MATERIAL Pregão Presencial - 00012/2016 46/2016

Objeto

AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA DE NOVAIS/SP, CONFORME DESCRIÇÕES

CONSTANTES NO ANEXO I.

Tipo de Objeto

Itens

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

0010 PNEU Nº 215/ 80/ R16 RADIAL LISO; NOVO, CERTIFICADO PELO INMETRO.

APLICAÇÃO: TRANSIT.

UN 8,000000 3.264,00

Total Itens: 3.264,00

Empenhos

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

00099-000/2017 02/01/2017 S - Saúde 00089/2017 1.632,00

Total Empenhos: 1.632,00

Contrato - Geral - 60/2016

Fornec. Razão Social Dt. Início Dt. Fim Dt. Public. Valor Contrato Valor Garantia

3619 ANDRE LUIZ MANDELLI 07/07/2016 07/07/2017 08/07/2016 8.400,00 0,0007/07/2016

Dt. Ass.

ProcessoModalidadeTipo de GarantiaTipo de Contratação

LOCAÇÃO Dispensa - 00021/2016 49/2016

Objeto

LOCAÇÃO, POR PARTE DO LOCADOR, DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO À RUA

ANTONIO BLASQUES ROMEIRO Nº 373, CENTRO, CEP Nº. 15.885-000, NESTA CIDADE DE NOVAIS-SP, QUE

SE DESTINARÁ À IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA VOLTADA A SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO

INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NA MODALIDADE CASA LAR, VINCULADA AO SERVIÇO

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVAIS - LOCATÁRIA.

Tipo de Objeto

Itens

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

0001 LOCAÇÃO DE IMOVEL LOC 12,000000 8.400,00

Total Itens: 8.400,00

Empenhos

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

00054-000/2017 02/01/2017 A - Assistência 00045/2017 4.200,00

00054-001/2017 27/01/2017 A - Assistência 00045/2017 700,00

00054-002/2017 08/02/2017 A - Assistência 00045/2017 700,00

00054-003/2017 10/03/2017 A - Assistência 00045/2017 700,00

00054-004/2017 05/04/2017 A - Assistência 00045/2017 700,00

00054-005/2017 05/05/2017 A - Assistência 00045/2017 700,00

00054-006/2017 02/06/2017 A - Assistência 00045/2017 700,00

04612-000/2016 - Exerc. Ant. 08/07/2016 A - Assistência 02515/2016 3.500,00

04612-001/2016 - Exerc. Ant. 22/07/2016 A - Assistência 02515/2016 700,00

04612-002/2016 - Exerc. Ant. 05/08/2016 A - Assistência 02515/2016 700,00

04612-003/2016 - Exerc. Ant. 06/10/2016 A - Assistência 02515/2016 700,00

04612-004/2016 - Exerc. Ant. 10/10/2016 A - Assistência 02515/2016 700,00

04612-005/2016 - Exerc. Ant. 07/11/2016 A - Assistência 02515/2016 700,00

07232-000/2016 - Exerc. Ant. 23/11/2016 A - Assistência 03919/2016 700,00

07232-001/2016 - Exerc. Ant. 01/12/2016 A - Assistência 03919/2016 700,00

Total Empenhos: 8.400,00

Contrato - Geral - 61/2016

Fornec. Razão Social Dt. Início Dt. Fim Dt. Public. Valor Contrato Valor Garantia

3617 ARCOMMERCE COMERCIO DE AR 22/07/2016 22/07/2017 22/07/2016 12.345,00 0,0022/07/2016

Dt. Ass.

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MUNICIPIO DE NOVAIS

4R Sistemas

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 84/ 91

CONDICIONADO LTDA

ProcessoModalidadeTipo de GarantiaTipo de Contratação

FORNECIMENTO DE MATERIAL Pregão Presencial - 00013/2016 47/2016

Objeto

AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PARA ATENDER A DEMANDA EXISTENTE NA ÁREA DA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA E NA ÁREA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVAIS - SP, CONFORME

QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I.

Tipo de Objeto

Itens

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

0001 AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU/S FRIO; 220 V; CLASIFICAÇÃO DE CONSUMO

DE ENERGIA: A OU B;

UN 1,000000 3.260,00

0004 AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU/S FRIO 220V; CLASIFICAÇÃO DE CONSUMO

DE ENERGIA: A OU B;

UN 5,000000 9.085,00

Total Itens: 12.345,00

Empenhos

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

04910-000/2016 - Exerc. Ant. 25/07/2016 O - Ordinário 02614/2016 3.260,00

04910-001/2016 - Exerc. Ant. 29/07/2016 O - Ordinário 02614/2016 3.260,00

Total Empenhos: 3.260,00

Contrato - Geral - 62/2016

Fornec. Razão Social Dt. Início Dt. Fim Dt. Public. Valor Contrato Valor Garantia

3618 CLIC COMERCIO ELETRONICO LTDA ME 22/07/2016 22/07/2017 22/07/2016 6.918,00 0,0022/07/2016

Dt. Ass.

ProcessoModalidadeTipo de GarantiaTipo de Contratação

FORNECIMENTO DE MATERIAL Pregão Presencial - 00013/2016 47/2016

Objeto

AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PARA ATENDER A DEMANDA EXISTENTE NA ÁREA DA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA E NA ÁREA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVAIS - SP, CONFORME

QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I.

Tipo de Objeto

Itens

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

0003 AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU/S FRIO 220V; CLASIFICAÇÃO DE CONSUMO

DE ENERGIA: A OU B;

UN 2,000000 2.478,00

0002 AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTU/S FRIO 220V; CLASIFICAÇÃO DE CONSUMO DE

ENERGIA: A OU B;

UN 4,000000 4.440,00

Total Itens: 6.918,00

Contrato - Geral - 63/2016

Fornec. Razão Social Dt. Início Dt. Fim Dt. Public. Valor Contrato Valor Garantia

2086 GILVANA PERPÉTUA FASCIO DE OLIVEIRA &

CIA LTDA-ME

01/08/2016 31/12/2016 09/08/2016 3.195,00 0,0001/08/2016

Dt. Ass.

ProcessoModalidadeTipo de GarantiaTipo de Contratação

FORNECIMENTO DE SERVIÇOS Dispensa - 00022/2016 50/2016

Objeto

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM E PUBLICAÇÕES DO SITE OFICIAL DO

EXECUTIVO NA INTERNET, PARA DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS DESSE ÓRGÃO, CONFORME DESCRIÇÕES

CONSTANTES NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 50/2016, NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº

22/2016.

Tipo de Objeto

Itens

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

0001 Serviço de desenvolvimento, hospedagem e publicações do Site Oficial do Executivo na

Internet, para divulgações institucionais desse órgão

SERV 5,000000 3.195,00

Total Itens: 3.195,00

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MUNICIPIO DE NOVAIS

4R Sistemas

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 85/ 91

Empenhos

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

05071-000/2016 - Exerc. Ant. 01/08/2016 O - Ordinário 02685/2016 3.195,00

05071-001/2016 - Exerc. Ant. 01/09/2016 O - Ordinário 02685/2016 639,00

05071-002/2016 - Exerc. Ant. 29/09/2016 O - Ordinário 02685/2016 639,00

05071-003/2016 - Exerc. Ant. 04/11/2016 O - Ordinário 02685/2016 639,00

05071-004/2016 - Exerc. Ant. 29/11/2016 O - Ordinário 02685/2016 639,00

05071-005/2016 - Exerc. Ant. 26/12/2016 O - Ordinário 02685/2016 639,00

Total Empenhos: 3.195,00

Contrato - Geral - 64/2016

Fornec. Razão Social Dt. Início Dt. Fim Dt. Public. Valor Contrato Valor Garantia

3421 CONSTRUTORA CONCIL CAJOBI LTDA EPP 12/08/2016 12/02/2017 13/08/2016 284.752,74 0,0012/08/2016

Dt. Ass.

ProcessoModalidadeTipo de GarantiaTipo de Contratação

OBRAS Tomada de Preço Obras - 00005/2016 48/2016

Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO

DE QUADRA DE GRAMADO SINTÉTICO NO MUNICÍPIO DE NOVAIS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE

ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONVÊNIO Nº 16/2016 - PROCESSO SELJ Nº

0227/2016, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DEFINIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA

ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA-FÍSICO, ESTABELECIDOS NESTE EDITAL.

Tipo de Objeto

Itens

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

0001 CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE GRAMADO SINTETICO NA RUA MAJOR JOÃO BATISTA

NOVAES, S/N, NO BAIRRO SÃO LUCAS, COM ÁREA DE GRAMADO SINTETICO DE

1.700,00 M², COM CAPACIDADE PARA 4.000,00 USUARIOS POR DIA.

% 100,000000 284.752,74

Total Itens: 284.752,74

Empenhos

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

05455-000/2016 - Exerc. Ant. 15/08/2016 C - Convênio 02903/2016 56.509,56

06140-000/2016 - Exerc. Ant. 14/09/2016 C - Convênio 03296/2016 81.625,39

06610-000/2016 - Exerc. Ant. 26/10/2016 C - Convênio 03654/2016 111.396,81

07594-000/2016 - Exerc. Ant. 07/12/2016 C - Convênio 04031/2016 35.220,98

07642-000/2016 - Exerc. Ant. 12/12/2016 C - Convênio 04062/2016 9.400,31

Total Empenhos: 294.153,05

Contrato - Geral - 65/2016

Fornec. Razão Social Dt. Início Dt. Fim Dt. Public. Valor Contrato Valor Garantia

3644 BIOCYCLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE

ASFALTO EIRELI M

25/08/2016 25/02/2017 27/08/2016 136.855,24 0,0025/08/2016

Dt. Ass.

ProcessoModalidadeTipo de GarantiaTipo de Contratação

OBRAS Tomada de Preço Obras - 00004/2016 44/2016

Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TRECHOS DE RUAS, AVENIDAS E CRUZAMENTOS, LOCALIZADOS NO

MUNICÍPIO DE NOVAIS, COM ÁREA DE 5.973,84 M², COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE TODO O

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EMPREGADO, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA, CANTEIRO DE OBRAS,

SERVIÇOS COMPLEMENTARES E DEMAIS QUE ENVOLVEM A EXECUÇÃO DO OBJETO, CONFORME

ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DEFINIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA,

CRONOGRAMA-FÍSICO, ESTABELECIDOS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE CONSTITUEM PARTE DESTA

TOMADA DE PREÇOS, REGIDA PELA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E PELAS DISPOSIÇÕES A

CONTIDAS NO EDITAL.

Tipo de Objeto

Itens

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

0001 Recapeamento asfáltico em trechos de Ruas, Avenidas e Cruzamentos, localizados no

Município de Novais, com área de 5.973,84 m², compreendendo o fornecimento de

todo o material de construção empregado, equipamentos, mão de obra, canteiro de

% 100,000000 136.855,24

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MUNICIPIO DE NOVAIS

4R Sistemas

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 86/ 91

Itens

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

obras, serviços complementares e demais que envolvem a execução do objeto,

conforme especificações e condições definidas no memorial descritivo, planilha

orçamentária, cronograma-físico.

Total Itens: 136.855,24

Empenhos

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

05682-000/2016 - Exerc. Ant. 25/08/2016 C - Convênio 03048/2016 136.855,24

05682-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 C - Convênio 04191/2016 -136.855,24

Total Empenhos: 0,00

Contrato - Geral - 66/2016

Fornec. Razão Social Dt. Início Dt. Fim Dt. Public. Valor Contrato Valor Garantia

3644 BIOCYCLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE

ASFALTO EIRELI M

02/09/2016 02/03/2017 06/09/2016 306.483,78 0,0002/09/2016

Dt. Ass.

ProcessoModalidadeTipo de GarantiaTipo de Contratação

OBRAS Tomada de Preço Obras - 00003/2016 43/2016

Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TRECHOS DE RUAS, AVENIDAS E CRUZAMENTOS, LOCALIZADOS NO

MUNICÍPIO DE NOVAIS, COM ÁREA DE 13.575,64 M², COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE TODO O

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EMPREGADO, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA, CANTEIRO DE OBRAS,

SERVIÇOS COMPLEMENTARES E DEMAIS QUE ENVOLVEM A EXECUÇÃO DO OBJETO, CONFORME

ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DEFINIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA,

CRONOGRAMA-FÍSICO, ESTABELECIDOS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE CONSTITUEM PARTE DESTA

TOMADA DE PREÇOS, REGIDA PELA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E PELAS DISPOSIÇÕES A

CONTIDAS NO EDITAL.

Tipo de Objeto

Itens

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

0001 Recapeamento asfáltico em trechos de Ruas, Avenidas e Cruzamentos, localizados no

Município de Novais, com área de 13.575,64 m², compreendendo o fornecimento de

todo o material de construção empregado, equipamentos, mão de obra, canteiro de

obras, serviços complementares e demais que envolvem a execução do objeto,

conforme especificações e condições definidas no memorial descritivo, planilha

orçamentária, cronograma-físico.

% 100,000000 306.483,78

Total Itens: 306.483,78

Empenhos

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

05860-000/2016 - Exerc. Ant. 02/09/2016 C - Convênio 03166/2016 306.483,78

05860-001/2016 - Exerc. Ant. 07/10/2016 C - Convênio 03166/2016 224.808,84

05860-002/2016 - Exerc. Ant. 14/10/2016 C - Convênio 03166/2016 81.674,94

Total Empenhos: 306.483,78

Contrato - Geral - 67/2016

Fornec. Razão Social Dt. Início Dt. Fim Dt. Public. Valor Contrato Valor Garantia

2135 EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG HOSP

LTDA

14/09/2016 14/09/2017 15/09/2016 67.130,40 0,0014/09/2016

Dt. Ass.

ProcessoModalidadeTipo de GarantiaTipo de Contratação

FORNECIMENTO DE MATERIAL Pregão Presencial - 00014/2016 51/2016

Objeto

AQUISIÇÃO DE ALIMENTO EM PÓ NÃO PERECÍVEL, PARA SUPRIMENTO DE DIETAS COM RESTRIÇÃO DE

LEUCINA, ISOLEUCINA E VALINA, COM ENTREGA PARCELADA DURANTE UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES,

CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DESTE EDITAL.

Tipo de Objeto

Itens

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MUNICIPIO DE NOVAIS

4R Sistemas

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 87/ 91

Itens

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

0001 Alimento em pó para dietas com restrição de leucina, isoleucina e valina (MSUD 2

PRIMA); Ingredientes: L-lisina L-glutamato dihidratado, matodextrina, ácido

L-glutâmico, L-prolina, ácido L-aspártico, L-serina, L-tirosina, L-treonina, L-fenilalanina,

L-aspartato de magnésio, fosfato de cálcio tribásico, L-alanina, L-arginina, fosfato de

potássio tribásico, L-histidina, L-metionina, L-cistina, glicina, bicarbonato de sódio,

bitartarato de colina, cloreto de cálcio, L-triptofano, carbonato de Cálcio, ácido

L-ascórbico, mio-inositol, L-carnitina, sulfato ferroso, sulfato de zinco, acetato de

DL-alfa tocoferila, D-pantotenato de cálcio, nicotinamida, sulfato de manganês e de

cobre, cloridrato de piridoxina, fluoreto de sódio, riboflavina, tiamina mononitrato,

acetato de retinila, cloreto de cromo, iodeto de potássio, ácido N-pteroil-L-glutâmico,

molibdato de amônio, selenito de sódio, D-biotina, fitomenadiona, colecalciferol,

cianocobalamina, aromatizante. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM FENILALANINA.

DIABÉTICOS: CONTÉM glicose e maltose. LATA COM 500 Gr. VALIDADE MINIMA 12

MESES. (EXIGE-SE FICHA TÉCNICA ASSINADA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO ).

LATA 48,000000 67.130,40

Total Itens: 67.130,40

Empenhos

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

06079-000/2016 - RP 14/09/2016 S - Saúde 03262/2016 11.188,40

06079-001/2016 - RP 18/10/2016 S - Saúde 03262/2016 5.594,20

06079-002/2016 - RP 24/11/2016 S - Saúde 03262/2016 5.594,20

00098-000/2017 02/01/2017 S - Saúde 00088/2017 27.971,00

00098-000/2017 04/07/2017 S - Saúde 02434/2017 -2.797,10

00098-001/2017 19/01/2017 S - Saúde 00088/2017 2.797,10

00098-002/2017 10/02/2017 S - Saúde 00088/2017 5.594,20

00098-003/2017 22/03/2017 S - Saúde 00088/2017 4.195,65

00098-004/2017 23/03/2017 S - Saúde 00088/2017 1.398,55

00098-005/2017 19/04/2017 S - Saúde 00088/2017 5.594,20

00098-006/2017 16/05/2017 S - Saúde 00088/2017 5.594,20

04060-000/2017 04/07/2017 S - Saúde 02433/2017 27.971,00

04060-001/2017 10/07/2017 S - Saúde 02433/2017 5.594,20

04060-002/2017 08/08/2017 S - Saúde 02433/2017 5.594,20

06079-000/2016 - Exerc. Ant. 14/09/2016 S - Saúde 03262/2016 16.782,60

06079-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 S - Saúde 04260/2016 -5.594,20

06079-001/2016 - Exerc. Ant. 18/10/2016 S - Saúde 03262/2016 5.594,20

06079-002/2016 - Exerc. Ant. 24/11/2016 S - Saúde 03262/2016 5.594,20

Total Empenhos: 64.333,30

Contrato - Geral - 68/2016

Fornec. Razão Social Dt. Início Dt. Fim Dt. Public. Valor Contrato Valor Garantia

159 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A 20/10/2016 20/10/2017 21/10/2016 45.000,00 0,0020/10/2016

Dt. Ass.

ProcessoModalidadeTipo de GarantiaTipo de Contratação

FORNECIMENTO DE SERVIÇOS Dispensa - 00024/2016 55/2016

Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DOS ATOS DE

INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVAIS, PELO SISTEMA "ON-LINE", NOS RESPECTIVOS

CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Tipo de Objeto

Itens

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

0001 Prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse da

CONTRATANTE, pelo sistema "on-line", nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do

Estado de São Paulo".

% 100,000000 45.000,00

Total Itens: 45.000,00

Empenhos

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

06798-000/2016 - RP 27/10/2016 O - Ordinário 03676/2016 2.673,49

06798-016/2016 - RP 07/12/2016 O - Ordinário 03676/2016 276,57

06798-017/2016 - RP 12/12/2016 O - Ordinário 03676/2016 276,57

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MUNICIPIO DE NOVAIS

4R Sistemas

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 88/ 91

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

06798-018/2016 - RP 20/12/2016 O - Ordinário 03676/2016 230,47

06798-019/2016 - RP 21/12/2016 O - Ordinário 03676/2016 276,57

06798-020/2016 - RP 22/12/2016 O - Ordinário 03676/2016 599,23

06798-021/2016 - RP 23/12/2016 O - Ordinário 03676/2016 138,28

06798-022/2016 - RP 26/12/2016 O - Ordinário 03676/2016 184,38

06798-023/2016 - RP 28/12/2016 O - Ordinário 03676/2016 691,42

00039-000/2017 02/01/2017 O - Ordinário 00032/2017 37.532,66

00039-001/2017 05/01/2017 O - Ordinário 00032/2017 507,04

00039-002/2017 16/01/2017 O - Ordinário 00032/2017 507,04

00039-003/2017 19/01/2017 O - Ordinário 00032/2017 322,66

00039-004/2017 27/01/2017 O - Ordinário 00032/2017 921,90

00039-005/2017 30/01/2017 O - Ordinário 00032/2017 460,95

00039-006/2017 07/02/2017 O - Ordinário 00032/2017 276,57

00039-007/2017 08/02/2017 O - Ordinário 00032/2017 276,57

00039-008/2017 09/02/2017 O - Ordinário 00032/2017 276,57

00039-009/2017 15/02/2017 O - Ordinário 00032/2017 322,66

00039-010/2017 15/02/2017 O - Ordinário 00032/2017 368,76

00039-011/2017 21/02/2017 O - Ordinário 00032/2017 184,38

00039-012/2017 22/02/2017 O - Ordinário 00032/2017 276,57

00039-013/2017 23/02/2017 O - Ordinário 00032/2017 322,66

00039-014/2017 24/02/2017 O - Ordinário 00032/2017 322,66

00039-015/2017 01/03/2017 O - Ordinário 00032/2017 460,95

00039-016/2017 03/03/2017 O - Ordinário 00032/2017 553,14

00039-017/2017 06/03/2017 O - Ordinário 00032/2017 921,90

00039-018/2017 09/03/2017 O - Ordinário 00032/2017 322,66

00039-019/2017 10/03/2017 O - Ordinário 00032/2017 322,66

00039-020/2017 13/03/2017 O - Ordinário 00032/2017 276,57

00039-021/2017 16/03/2017 O - Ordinário 00032/2017 921,90

00039-022/2017 20/03/2017 O - Ordinário 00032/2017 276,57

00039-023/2017 21/03/2017 O - Ordinário 00032/2017 368,76

00039-024/2017 27/03/2017 O - Ordinário 00032/2017 553,14

00039-025/2017 30/03/2017 O - Ordinário 00032/2017 507,04

00039-026/2017 31/03/2017 O - Ordinário 00032/2017 691,42

00039-027/2017 04/04/2017 O - Ordinário 00032/2017 276,57

00039-028/2017 06/04/2017 O - Ordinário 00032/2017 533,14

00039-029/2017 07/04/2017 O - Ordinário 00032/2017 599,23

00039-030/2017 13/04/2017 O - Ordinário 00032/2017 507,04

00039-031/2017 18/04/2017 O - Ordinário 00032/2017 368,76

00039-032/2017 19/04/2017 O - Ordinário 00032/2017 829,71

00039-033/2017 25/04/2017 O - Ordinário 00032/2017 276,57

00039-034/2017 25/04/2017 O - Ordinário 00032/2017 230,47

00039-035/2017 27/04/2017 O - Ordinário 00032/2017 1.106,28

00039-036/2017 28/04/2017 O - Ordinário 00032/2017 276,57

00039-037/2017 04/05/2017 O - Ordinário 00032/2017 691,42

00039-038/2017 11/05/2017 O - Ordinário 00032/2017 691,42

00039-039/2017 11/05/2017 O - Ordinário 00032/2017 368,76

00039-040/2017 12/05/2017 O - Ordinário 00032/2017 276,57

00039-041/2017 15/05/2017 O - Ordinário 00032/2017 230,47

00039-042/2017 17/05/2017 O - Ordinário 00032/2017 599,23

00039-043/2017 25/05/2017 O - Ordinário 00032/2017 553,14

00039-044/2017 26/05/2017 O - Ordinário 00032/2017 276,57

00039-045/2017 30/05/2017 O - Ordinário 00032/2017 414,85

00039-046/2017 31/05/2017 O - Ordinário 00032/2017 368,76

00039-047/2017 02/06/2017 O - Ordinário 00032/2017 322,66

00039-048/2017 05/06/2017 O - Ordinário 00032/2017 368,76

00039-049/2017 06/06/2017 O - Ordinário 00032/2017 645,33

00039-050/2017 08/06/2017 O - Ordinário 00032/2017 230,47

00039-051/2017 13/06/2017 O - Ordinário 00032/2017 507,04

00039-052/2017 14/06/2017 O - Ordinário 00032/2017 645,33

00039-053/2017 06/07/2017 O - Ordinário 00032/2017 230,47

00039-054/2017 07/07/2017 O - Ordinário 00032/2017 414,85

00039-055/2017 14/07/2017 O - Ordinário 00032/2017 276,57

00039-056/2017 17/07/2017 O - Ordinário 00032/2017 368,76

00039-057/2017 19/07/2017 O - Ordinário 00032/2017 368,76

00039-058/2017 20/07/2017 O - Ordinário 00032/2017 507,04

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MUNICIPIO DE NOVAIS

4R Sistemas

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 89/ 91

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

00039-059/2017 21/07/2017 O - Ordinário 00032/2017 276,57

00039-060/2017 07/08/2017 O - Ordinário 00032/2017 1.244,56

00039-061/2017 08/08/2017 O - Ordinário 00032/2017 276,57

00039-062/2017 09/08/2017 O - Ordinário 00032/2017 230,47

00039-063/2017 10/08/2017 O - Ordinário 00032/2017 276,57

00039-064/2017 16/08/2017 O - Ordinário 00032/2017 276,57

00039-065/2017 17/08/2017 O - Ordinário 00032/2017 276,57

06798-000/2016 - Exerc. Ant. 27/10/2016 O - Ordinário 03676/2016 7.500,00

06798-000/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 04181/2016 -32,66

06798-001/2016 - Exerc. Ant. 01/11/2016 O - Ordinário 03676/2016 276,57

06798-002/2016 - Exerc. Ant. 01/11/2016 O - Ordinário 03676/2016 553,14

06798-003/2016 - Exerc. Ant. 01/11/2016 O - Ordinário 03676/2016 276,57

06798-004/2016 - Exerc. Ant. 01/11/2016 O - Ordinário 03676/2016 553,14

06798-005/2016 - Exerc. Ant. 01/11/2016 O - Ordinário 03676/2016 322,66

06798-006/2016 - Exerc. Ant. 01/11/2016 O - Ordinário 03676/2016 184,38

06798-007/2016 - Exerc. Ant. 01/11/2016 O - Ordinário 03676/2016 230,47

06798-008/2016 - Exerc. Ant. 03/11/2016 O - Ordinário 03676/2016 368,76

06798-009/2016 - Exerc. Ant. 16/11/2016 O - Ordinário 03676/2016 230,47

06798-010/2016 - Exerc. Ant. 21/11/2016 O - Ordinário 03676/2016 322,66

06798-011/2016 - Exerc. Ant. 23/11/2016 O - Ordinário 03676/2016 368,76

06798-012/2016 - Exerc. Ant. 28/11/2016 O - Ordinário 03676/2016 276,57

06798-013/2016 - Exerc. Ant. 02/12/2016 O - Ordinário 03676/2016 276,57

06798-014/2016 - Exerc. Ant. 07/12/2016 O - Ordinário 03676/2016 322,66

06798-015/2016 - Exerc. Ant. 07/12/2016 O - Ordinário 03676/2016 230,47

06798-016/2016 - Exerc. Ant. 07/12/2016 O - Ordinário 03676/2016 276,57

06798-017/2016 - Exerc. Ant. 12/12/2016 O - Ordinário 03676/2016 276,57

06798-018/2016 - Exerc. Ant. 20/12/2016 O - Ordinário 03676/2016 230,47

06798-019/2016 - Exerc. Ant. 21/12/2016 O - Ordinário 03676/2016 276,57

06798-020/2016 - Exerc. Ant. 22/12/2016 O - Ordinário 03676/2016 599,23

06798-021/2016 - Exerc. Ant. 23/12/2016 O - Ordinário 03676/2016 138,28

06798-022/2016 - Exerc. Ant. 26/12/2016 O - Ordinário 03676/2016 184,38

06798-023/2016 - Exerc. Ant. 28/12/2016 O - Ordinário 03676/2016 691,42

Total Empenhos: 45.000,00

Contrato - Geral - 69/2016

Fornec. Razão Social Dt. Início Dt. Fim Dt. Public. Valor Contrato Valor Garantia

2684 ANTONIO CONSTANCIO JR 01/12/2016 31/12/2016 24/11/2016 650,00 0,0001/12/2016

Dt. Ass.

ProcessoModalidadeTipo de GarantiaTipo de Contratação

LOCAÇÃO Dispensa - 00025/2016 58/2016

Objeto

LOCAÇÃO DE IMOVEL

Tipo de Objeto

Itens

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

0001 LOCAÇÃO DE IMOVEL LOC 1,000000 650,00

Total Itens: 650,00

Empenhos

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

07502-000/2016 - Exerc. Ant. 01/12/2016 A - Assistência 03983/2016 650,00

07502-001/2016 - Exerc. Ant. 01/12/2016 A - Assistência 03983/2016 650,00

Total Empenhos: 650,00

Contrato - Geral - 70/2016

Fornec. Razão Social Dt. Início Dt. Fim Dt. Public. Valor Contrato Valor Garantia

3108 CONSTROESTE CONSTRUTORA E

PARTICIPAÇOES LTDA

13/12/2016 13/12/2017 14/12/2016 12.240,00 0,0013/12/2016

Dt. Ass.

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MUNICIPIO DE NOVAIS

4R Sistemas

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 90/ 91

ProcessoModalidadeTipo de GarantiaTipo de Contratação

FORNECIMENTO DE SERVIÇOS Pregão Presencial - 00017/2016 57/2016

Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,

TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, ENQUADRADOS NOS

GRUPOS "A", "B" E "E" DA RESOLUÇÃO CONAMA N° 358/05, RESOLUÇÃO SMA 33/2006 E RESOLUÇÃO RDC

ANVISA Nº 306/2004, GERADOS NO MUNICÍPIO DE NOVAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO

ANEXO I, QUE INTEGRA ESTE EDITAL.

Tipo de Objeto

Itens

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

0001 Coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos dos serviços de saúde

dos Grupos "A", "E" e Grupo "B", classificados conforme a Resolução CONAMA n°

358/05, Resolução SMA 33/2006 e Resolução RDC ANVISA nº 306/2004.

KG 1.440,000000 12.240,00

Total Itens: 12.240,00

Empenhos

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

00052-000/2017 02/01/2017 S - Saúde 00043/2017 12.240,00

00052-001/2017 13/01/2017 S - Saúde 00043/2017 369,75

00052-002/2017 13/02/2017 S - Saúde 00043/2017 1.312,83

00052-003/2017 14/03/2017 S - Saúde 00043/2017 1.052,73

00052-004/2017 13/04/2017 S - Saúde 00043/2017 1.076,95

00052-005/2017 15/05/2017 S - Saúde 00043/2017 1.080,35

00052-006/2017 14/06/2017 S - Saúde 00043/2017 1.292,85

00052-007/2017 13/07/2017 S - Saúde 00043/2017 1.150,05

Total Empenhos: 12.240,00

Contrato - Geral - 71/2016

Fornec. Razão Social Dt. Início Dt. Fim Dt. Public. Valor Contrato Valor Garantia

3693 NOVAMED NOVA MEDICINA LTDA 28/12/2016 28/06/2017 29/12/2016 284.130,00 0,0028/12/2016

Dt. Ass.

ProcessoModalidadeTipo de GarantiaTipo de Contratação

FORNECIMENTO DE SERVIÇOS Pregão Presencial - 00018/2016 59/2016

Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENÇÃO

BÁSICA, NA MODALIDADE DE PLANTÕES JUNTO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVAIS,

PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I - TERMO DE

REFERÊNCIA E MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL.

Tipo de Objeto

Itens

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

0004 Plantões diurnos, aos feriados, das 07h00min às 19h00min. SERV 8,000000 10.006,16

0005 Plantões noturnos, aos feriados, das 19h01min às 07h00min. SERV 8,000000 10.007,04

0002 Plantões diurnos, aos finais de semana, (sábados e Domingos), das 07h00min às

19h00min.

SERV 52,000000 64.958,40

0003 Plantões noturnos, aos finais de semana, (sábados e Domingos), das 19h01min às

07h00min.

SERV 52,000000 64.958,40

0001 Plantões noturnos, às segundas feiras às sextas feiras, das 20h00min às 07h00min. SERV 122,000000 134.200,00

Total Itens: 284.130,00

Empenhos

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

00053-000/2017 02/01/2017 S - Saúde 00044/2017 91.479,35

00053-000/2017 20/02/2017 S - Saúde 00596/2017 -44.793,75

00053-001/2017 31/01/2017 S - Saúde 00044/2017 46.685,60

01127-000/2017 20/02/2017 S - Saúde 00595/2017 77.980,95

01127-000/2017 03/04/2017 S - Saúde 01043/2017 -33.190,45

01127-001/2017 24/02/2017 S - Saúde 00595/2017 44.790,50

01851-000/2017 03/04/2017 S - Saúde 01045/2017 97.874,55

01851-000/2017 02/05/2017 S - Saúde 01412/2017 -52.587,35

01851-001/2017 03/04/2017 S - Saúde 01045/2017 45.287,20

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MUNICIPIO DE NOVAIS

4R Sistemas

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 91/ 91

Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho

02549-000/2017 05/05/2017 S - Saúde 01434/2017 49.787,30

03304-000/2017 01/06/2017 S - Saúde 01971/2017 48.090,50

04141-000/2017 11/07/2017 S - Saúde 02500/2017 43.690,50

04689-000/2017 07/08/2017 S - Saúde 02741/2017 45.566,27

08069-000/2016 - Exerc. Ant. 30/12/2016 S - Saúde 04417/2016 5.798,40

Total Empenhos: 329.696,27

* RP - Valores de Restos à Pagar já estão englobados no Exercício Anterior.

NOVAIS, 21 de Agosto de 2017.