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Page 1: Ceará RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA … - RELATORIO RESUMIDO... · ceará relatÓrio resumido da execuÇÃo orÇamentÁria

Ceará RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORGoverno Municipal de Amontada DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Pag.: 0001Consolidado ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º bimestre de 2017 (Maio a Junho) RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM | | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO |----------------------------------------------------------------------------------- | SALDO |----------------------------------------------------------------------------------- | SALDO | RESTOS A PAGAR | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | INICIAL | ATUALIZADA | | | % | | | | % | | NÃO PROCESSADOS| | | | NO | ATÉ O |(b/total| (c) = (a-b) | NO | ATÉ O |(d/total| (e) = (a-d) | | | | (a) | BIMESTRE | BIMESTRE (b) | b) | | BIMESTRE | BIMESTRE (d) | d) | | (f) |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | |DESPESAS (EXCETO INTRA- | | | | | | | | | | | | ORCAMENTARIAS) (I) | 92.937.500,00 | 92.517.600,00 | 16.489.968,15 | 51.454.994,60 | 95,50 | 41.062.605,40 | 17.789.317,66 | 45.430.040,61 | 98,75 | 47.087.559,39 | 6.024.953,99 | | | | | | | | | | | | | LEGISLATIVA | 2.500.000,00 | 2.439.100,00 | 223.613,03 | 1.633.302,62 | 3,03 | 805.797,38 | 447.531,68 | 1.250.406,26 | 2,72 | 1.188.693,74 | 382.896,36 | Ação Legislativa | 2.500.000,00 | 2.439.100,00 | 223.613,03 | 1.633.302,62 | 3,03 | 805.797,38 | 447.531,68 | 1.250.406,26 | 2,72 | 1.188.693,74 | 382.896,36 | ADMINISTRAÇÃO | 8.228.000,00 | 12.946.466,29 | 2.083.806,36 | 8.928.952,58 | 16,57 | 4.017.513,71 | 3.274.810,71 | 7.791.057,07 | 16,94 | 5.155.409,22 | 1.137.895,51 | Administração Geral | 8.196.000,00 | 12.777.466,29 | 2.083.806,36 | 8.921.502,58 | 16,56 | 3.855.963,71 | 3.267.360,71 | 7.783.607,07 | 16,92 | 4.993.859,22 | 1.137.895,51 | Direitos Individuais, Coleti | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | Turismo | 0,00 | 137.000,00 | 0,00 | 7.450,00 | 0,01 | 129.550,00 | 7.450,00 | 7.450,00 | 0,02 | 129.550,00 | 0,00 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4.668.600,00 | 5.224.920,60 | 414.722,09 | 1.746.866,72 | 3,24 | 3.478.053,88 | 675.697,34 | 1.416.694,12 | 3,08 | 3.808.226,48 | 330.172,60 | Administração Geral | 2.480.000,00 | 2.634.187,06 | 278.504,19 | 1.542.592,98 | 2,86 | 1.091.594,08 | 563.119,24 | 1.273.784,90 | 2,77 | 1.360.402,16 | 268.808,08 | Assistência ao Idoso | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | Assistência à Criança e ao A | 301.300,00 | 310.300,00 | 14.240,00 | 22.445,89 | 0,04 | 287.854,11 | 8.284,95 | 15.583,62 | 0,03 | 294.716,38 | 6.862,27 | Assistência Comunitária | 1.772.300,00 | 2.165.433,54 | 121.977,90 | 181.827,85 | 0,34 | 1.983.605,69 | 104.293,15 | 127.325,60 | 0,28 | 2.038.107,94 | 54.502,25 | Fomento ao Trabalho | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | Direitos Individuais, Coleti | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 13.363.300,00 | 11.531.060,00 | 1.617.641,92 | 3.594.293,87 | 6,67 | 7.936.766,13 | 739.102,47 | 2.004.674,44 | 4,36 | 9.526.385,56 | 1.589.619,43 | Administração Geral | 3.085.800,00 | 741.560,00 | 117.641,92 | 372.293,87 | 0,69 | 369.266,13 | 83.266,21 | 167.450,78 | 0,36 | 574.109,22 | 204.843,09 | Previdência do Regime Estatu | 2.940.000,00 | 3.452.000,00 | 1.500.000,00 | 3.222.000,00 | 5,98 | 230.000,00 | 655.836,26 | 1.837.223,66 | 3,99 | 1.614.776,34 | 1.384.776,34 | Reserva do RPPS | 7.337.500,00 | 7.337.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.337.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.337.500,00 | 0,00 | SAÚDE | 14.095.900,00 | 13.717.983,13 | 2.334.408,57 | 8.105.616,34 | 15,04 | 5.612.366,79 | 2.512.199,77 | 6.989.558,69 | 15,19 | 6.728.424,44 | 1.116.057,65 | Administração Geral | 3.004.700,00 | 3.670.825,78 | 397.593,10 | 2.279.747,36 | 4,23 | 1.391.078,42 | 633.456,31 | 1.732.491,15 | 3,77 | 1.938.334,63 | 547.256,21 | Atenção Básica | 3.546.400,00 | 3.923.857,35 | 769.412,27 | 2.420.016,48 | 4,49 | 1.503.840,87 | 799.211,07 | 2.273.724,35 | 4,94 | 1.650.133,00 | 146.292,13 | Assistência Hospitalar e Amb | 7.027.400,00 | 5.555.900,00 | 1.158.551,10 | 3.246.500,40 | 6,03 | 2.309.399,60 | 1.019.555,73 | 2.826.153,11 | 6,14 | 2.729.746,89 | 420.347,29 | Suporte Profilático e Terapê | 84.000,00 | 134.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.000,00 | 0,00 | Vigilância Epidemiológica | 433.400,00 | 433.400,00 | 8.852,10 | 159.352,10 | 0,30 | 274.047,90 | 59.976,66 | 157.190,08 | 0,34 | 276.209,92 | 2.162,02 |

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Ceará RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORGoverno Municipal de Amontada DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Pag.: 0002Consolidado ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º bimestre de 2017 (Maio a Junho) RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM | | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO |----------------------------------------------------------------------------------- | SALDO |----------------------------------------------------------------------------------- | SALDO | RESTOS A PAGAR | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | INICIAL | ATUALIZADA | | | % | | | | % | | NÃO PROCESSADOS| | | | NO | ATÉ O |(b/total| (c) = (a-b) | NO | ATÉ O |(d/total| (e) = (a-d) | | | | (a) | BIMESTRE | BIMESTRE (b) | b) | | BIMESTRE | BIMESTRE (d) | d) | | (f) |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EDUCAÇÃO | 37.836.200,00 | 35.205.838,74 | 8.424.568,63 | 22.448.110,45 | 41,66 | 12.757.728,29 | 8.624.095,60 | 21.167.496,35 | 46,01 | 14.038.342,39 | 1.280.614,10 | Administração Geral | 2.837.400,00 | 2.853.885,90 | 403.407,63 | 2.200.564,26 | 4,08 | 653.321,64 | 507.834,53 | 1.708.610,41 | 3,71 | 1.145.275,49 | 491.953,85 | Ensino Fundamental | 31.386.900,00 | 30.339.002,84 | 7.686.063,56 | 19.636.914,01 | 36,44 | 10.702.088,83 | 7.789.887,26 | 19.100.731,19 | 41,52 | 11.238.271,65 | 536.182,82 | Ensino Profissional | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | Ensino Superior | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | Educação Infantil | 3.145.900,00 | 1.616.740,00 | 331.995,66 | 375.974,94 | 0,70 | 1.240.765,06 | 323.272,03 | 353.707,51 | 0,77 | 1.263.032,49 | 22.267,43 | Educação de Jovens e Adultos | 237.000,00 | 137.000,00 | 3.101,78 | 4.447,24 | 0,01 | 132.552,76 | 3.101,78 | 4.447,24 | 0,01 | 132.552,76 | 0,00 | Educação Básica | 200.000,00 | 230.210,00 | 0,00 | 230.210,00 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.210,00 | 230.210,00 | CULTURA | 782.000,00 | 993.300,00 | 61.540,00 | 145.520,00 | 0,27 | 847.780,00 | 60.580,00 | 144.560,00 | 0,31 | 848.740,00 | 960,00 | Patrimonio Hist Artistico e | 370.000,00 | 327.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327.300,00 | 0,00 | Difusão Cultural | 412.000,00 | 666.000,00 | 61.540,00 | 145.520,00 | 0,27 | 520.480,00 | 60.580,00 | 144.560,00 | 0,31 | 521.440,00 | 960,00 | URBANISMO | 2.042.000,00 | 1.965.000,00 | 542.677,08 | 1.208.045,79 | 2,24 | 756.954,21 | 546.011,08 | 1.198.043,79 | 2,60 | 766.956,21 | 10.002,00 | Infra Estrutura Urbana | 850.000,00 | 711.000,00 | 0,00 | 143.578,74 | 0,27 | 567.421,26 | 0,00 | 143.578,74 | 0,31 | 567.421,26 | 0,00 | Serviços Urbanos | 1.192.000,00 | 1.254.000,00 | 542.677,08 | 1.064.467,05 | 1,98 | 189.532,95 | 546.011,08 | 1.054.465,05 | 2,29 | 199.534,95 | 10.002,00 | HABITAÇÃO | 171.300,00 | 71.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.300,00 | 0,00 | Habitação Rural | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | Habitação Urbana | 151.300,00 | 51.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.300,00 | 0,00 | SANEAMENTO | 5.968.300,00 | 6.192.044,08 | 625.447,47 | 3.190.177,19 | 5,92 | 3.001.866,89 | 667.566,97 | 3.073.526,67 | 6,68 | 3.118.517,41 | 116.650,52 | Administração Geral | 585.300,00 | 1.044.482,32 | 224.964,58 | 761.803,45 | 1,41 | 282.678,87 | 267.084,08 | 645.152,93 | 1,40 | 399.329,39 | 116.650,52 | Saneamento Básico Rural | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | Saneamento Básico Urbano | 5.343.000,00 | 5.107.561,76 | 400.482,89 | 2.428.373,74 | 4,51 | 2.679.188,02 | 400.482,89 | 2.428.373,74 | 5,28 | 2.679.188,02 | 0,00 | GESTÃO AMBIENTAL | 419.200,00 | 556.200,00 | 47.522,95 | 210.710,36 | 0,39 | 345.489,64 | 94.340,15 | 184.174,90 | 0,40 | 372.025,10 | 26.535,46 | Administração Geral | 374.200,00 | 511.200,00 | 47.522,95 | 210.710,36 | 0,39 | 300.489,64 | 94.340,15 | 184.174,90 | 0,40 | 327.025,10 | 26.535,46 | Preservação e Conservação Am | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | Controle Ambiental | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | Recursos Hídricos | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | AGRICULTURA | 175.000,00 | 263.500,00 | 0,00 | 98.277,00 | 0,18 | 165.223,00 | 32.759,00 | 65.518,00 | 0,14 | 197.982,00 | 32.759,00 |

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Ceará RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORGoverno Municipal de Amontada DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Pag.: 0003Consolidado ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º bimestre de 2017 (Maio a Junho) RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM | | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO |----------------------------------------------------------------------------------- | SALDO |----------------------------------------------------------------------------------- | SALDO | RESTOS A PAGAR | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | INICIAL | ATUALIZADA | | | % | | | | % | | NÃO PROCESSADOS| | | | NO | ATÉ O |(b/total| (c) = (a-b) | NO | ATÉ O |(d/total| (e) = (a-d) | | | | (a) | BIMESTRE | BIMESTRE (b) | b) | | BIMESTRE | BIMESTRE (d) | d) | | (f) |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Infra Estrutura Urbana | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | Abastecimento | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | Extensão Rural | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | Promoção da Produção Agropec | 125.000,00 | 213.500,00 | 0,00 | 98.277,00 | 0,18 | 115.223,00 | 32.759,00 | 65.518,00 | 0,14 | 147.982,00 | 32.759,00 | COMUNICAÇÕES | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | Telecomunicações | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | ENERGIA | 800.000,00 | 339.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339.790,00 | 0,00 | Energia Elétrica | 800.000,00 | 339.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339.790,00 | 0,00 | TRANSPORTE | 1.000.200,00 | 385.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385.200,00 | 0,00 | Infra Estrutura Urbana | 200.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | Transporte Rodoviário | 800.200,00 | 285.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.200,00 | 0,00 | DESPORTO E LAZER | 658.600,00 | 456.997,16 | 114.020,05 | 145.121,68 | 0,27 | 311.875,48 | 114.622,89 | 144.330,32 | 0,31 | 312.666,84 | 791,36 | Administração Geral | 249.700,00 | 248.097,16 | 10.724,91 | 41.826,54 | 0,08 | 206.270,62 | 11.327,75 | 41.035,18 | 0,09 | 207.061,98 | 791,36 | Turismo | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | Desporto Comunitário | 398.900,00 | 198.900,00 | 103.295,14 | 103.295,14 | 0,19 | 95.604,86 | 103.295,14 | 103.295,14 | 0,22 | 95.604,86 | 0,00 | RESERVA DO RPPS | 218.900,00 | 218.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.900,00 | 0,00 | Reserva de Contingência | 218.900,00 | 218.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.900,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |DESPESAS (INTRA- | | | | | | | | | | | | ORCAMENTARIAS) (II) | 3.291.300,00 | 3.711.200,00 | 0,00 | 2.426.307,24 | 4,50 | 1.284.892,76 | 11.162,39 | 574.340,59 | 1,25 | 3.136.859,41 | 1.851.966,65 | | | | | | | | | | | | | LEGISLATIVA | 0,00 | 60.900,00 | 0,00 | 50.914,58 | 0,09 | 9.985,42 | 11.162,39 | 22.308,22 | 0,05 | 38.591,78 | 28.606,36 | Ação Legislativa | 0,00 | 60.900,00 | 0,00 | 50.914,58 | 0,09 | 9.985,42 | 11.162,39 | 22.308,22 | 0,05 | 38.591,78 | 28.606,36 | ADMINISTRAÇÃO | 484.000,00 | 884.000,00 | 0,00 | 380.392,66 | 0,71 | 503.607,34 | 0,00 | 71.263,41 | 0,15 | 812.736,59 | 309.129,25 | Administração Geral | 483.000,00 | 883.000,00 | 0,00 | 380.392,66 | 0,71 | 502.607,34 | 0,00 | 71.263,41 | 0,15 | 811.736,59 | 309.129,25 | Direitos Individuais, Coleti | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,19 | 60.000,00 | 0,00 | 11.873,79 | 0,03 | 148.126,21 | 88.126,21 |

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Ceará RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORGoverno Municipal de Amontada DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Pag.: 0004Consolidado ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º bimestre de 2017 (Maio a Junho) RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM | | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO |----------------------------------------------------------------------------------- | SALDO |----------------------------------------------------------------------------------- | SALDO | RESTOS A PAGAR | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | INICIAL | ATUALIZADA | | | % | | | | % | | NÃO PROCESSADOS| | | | NO | ATÉ O |(b/total| (c) = (a-b) | NO | ATÉ O |(d/total| (e) = (a-d) | | | | (a) | BIMESTRE | BIMESTRE (b) | b) | | BIMESTRE | BIMESTRE (d) | d) | | (f) |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Administração Geral | 156.000,00 | 156.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,19 | 56.000,00 | 0,00 | 11.873,79 | 0,03 | 144.126,21 | 88.126,21 | Assistência à Criança e ao A | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | Administração Geral | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | SAÚDE | 419.000,00 | 419.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,46 | 169.000,00 | 0,00 | 69.521,80 | 0,15 | 349.478,20 | 180.478,20 | Administração Geral | 76.000,00 | 76.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,13 | 6.000,00 | 0,00 | 17.987,14 | 0,04 | 58.012,86 | 52.012,86 | Atenção Básica | 248.000,00 | 248.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,33 | 68.000,00 | 0,00 | 51.534,66 | 0,11 | 196.465,34 | 128.465,34 | Assistência Hospitalar e Amb | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | Vigilância Epidemiológica | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | EDUCAÇÃO | 2.143.000,00 | 2.093.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 2,97 | 493.000,00 | 0,00 | 394.760,45 | 0,86 | 1.698.239,55 | 1.205.239,55 | Administração Geral | 116.000,00 | 116.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,19 | 16.000,00 | 0,00 | 7.030,39 | 0,02 | 108.969,61 | 92.969,61 | Ensino Fundamental | 1.955.000,00 | 1.955.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 2,78 | 455.000,00 | 0,00 | 387.730,06 | 0,84 | 1.567.269,94 | 1.112.269,94 | Educação Infantil | 64.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | Educação de Jovens e Adultos | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | SANEAMENTO | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,06 | 5.000,00 | 0,00 | 3.172,54 | 0,01 | 31.827,46 | 26.827,46 | Administração Geral | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 3.172,54 | 0,01 | 26.827,46 | 26.827,46 | Saneamento Básico Urbano | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | GESTÃO AMBIENTAL | 7.300,00 | 16.300,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,03 | 1.300,00 | 0,00 | 1.440,38 | 0,00 | 14.859,62 | 13.559,62 | Administração Geral | 7.300,00 | 16.300,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,03 | 1.300,00 | 0,00 | 1.440,38 | 0,00 | 14.859,62 | 13.559,62 | DESPORTO E LAZER | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | Administração Geral | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL (III) = (I + II) | 96.228.800,00 | 96.228.800,00 | 16.489.968,15 | 53.881.301,84 | 100,00 | 42.347.498,16 | 17.800.480,05 | 46.004.381,20 | 100,00 | 50.224.418,80 | 7.876.920,64 |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Amontada - DATA DA EMISSÃO: 28/07/2017 - HORA DA EMISSÃO: 10:34:58

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Ceará RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORGoverno Municipal de Amontada DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Pag.: 0005Consolidado ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º bimestre de 2017 (Maio a Junho) RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM | | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO |----------------------------------------------------------------------------------- | SALDO |----------------------------------------------------------------------------------- | SALDO | RESTOS A PAGAR | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | INICIAL | ATUALIZADA | | | % | | | | % | | NÃO PROCESSADOS| | | | NO | ATÉ O |(b/total| (c) = (a-b) | NO | ATÉ O |(d/total| (e) = (a-d) | | | | (a) | BIMESTRE | BIMESTRE (b) | b) | | BIMESTRE | BIMESTRE (d) | d) | | (f) |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------