(artigo 17 da instrução normativa nº 36/2009 - tce) 2º bimestre de 2011 elaborado por: serviço...

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(Artigo 17 da Instrução Normativa nº 36/2009 - TCE) 2º BIMESTRE DE 2011 2º BIMESTRE DE 2011 Elaborado por: Elaborado por: Serviço Municipal de Serviço Municipal de Planejamento Planejamento Secretaria Municipal de Secretaria Municipal de Assist.Social Assist.Social Controladoria Geral do Município Controladoria Geral do Município MUNICÍPIO DE LONDRINA MUNICÍPIO DE LONDRINA

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Page 1: (Artigo 17 da Instrução Normativa nº 36/2009 - TCE) 2º BIMESTRE DE 2011 Elaborado por: Serviço Municipal de Planejamento Serviço Municipal de Planejamento

(Artigo 17 da Instrução Normativa nº 36/2009 - TCE)

2º BIMESTRE DE 20112º BIMESTRE DE 2011

Elaborado por:Elaborado por:• Serviço Municipal de PlanejamentoServiço Municipal de Planejamento• Secretaria Municipal de Assist.SocialSecretaria Municipal de Assist.Social• Controladoria Geral do MunicípioControladoria Geral do Município

MUNICÍPIO DE LONDRINAMUNICÍPIO DE LONDRINA

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BASE LEGAL BASE LEGAL

Instrução Normativa nº 36/2009Instrução Normativa nº 36/2009

Art. 17. As políticas de atendimento ao princípio da absoluta prioridade dos Direitos da Criança e da Adolescência serão demonstradas em Relatórios de Gestão elaborados pelo responsável aludido no art. 3º, I, desta Instrução, na periodicidade da agenda adotada pelo Município para divulgação do Anexo de Metas Fiscais executado, constando de avaliação quantitativa e qualitativa da execução orçamentária.

RELATÓRIO DE GESTÃO RELATÓRIO DE GESTÃO

2º BIMESTRE DE 20112º BIMESTRE DE 2011

MUNICÍPIO D LONDRINAMUNICÍPIO D LONDRINA

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EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA2º BIMESTRE 20112º BIMESTRE 2011

Município de LondrinaMunicípio de LondrinaRelatório de Gestão dos Direitos da Criança e do Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e do

AdolescenteAdolescente

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EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO POR EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO POR ÓRGÃOSÓRGÃOS

ÓRGÃOS PREVISTOEXECUTADO

NO 2º BIMEXECUTADO ATÉ

2º BIM

05 Governo 903.600,00 31.419,64 61.547,21

11 Educação 170.778.100,00 35.266.923,55 59.936.753,79

13 Cultura 7.319.700,00 1.010.549,45 1.762.539,57

14 Assistência Social 17.883.402,50 2.432.350,71 5.855.155,83

15 Mulher 588.300,00 104.855,86 185.862,29

22 CAAPSML 1.142.700,00 49.783,41 97.104,46

21 FMS 92.125.200,00 17.514.672,71 37.590.557,49

30 FEL 840.600,00 92.387,60 102.094,14

SOMA 291.581.602,50 56.502.942,93 105.591.614,78

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COMPARATIVOS COMPARATIVOS

PREVISÃO x EXECUÇÃO PREVISÃO x EXECUÇÃO

ÓRGÃOS PREVISTOEXECUTADO ATÉ

2º BIM%

05 Governo 903.600,00 61.547,21 7%

11 Educação 170.778.100,00 59.936.753,79 35%

13 Cultura 7.319.700,00 1.762.539,57 24%

14 Assistência Social 17.883.402,50 5.855.155,83 33%

15 Mulher 588.300,00 185.862,29 32%

22 CAAPSML 1.142.700,00 97.104,46 8%

21 FMS 92.125.200,00 37.590.557,49 41%

30 FEL 840.600,00 102.094,14 12%

SOMA 291.581.602,50 105.591.614,78 36%

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PARTICIPAÇÃO POR ÓRGÃOSPARTICIPAÇÃO POR ÓRGÃOS

ÓRGÃOS PREVISTO %

05 Governo 903.600,00 0,31%11 Educação 170.778.100,00 58,57%13 Cultura 7.319.700,00 2,51%14 Assistência Social17.883.402,50 6,13%15 Mulher 588.300,00 0,20%22 CAAPSML 1.142.700,00 0,39%21 FMS 92.125.200,00 31,59%30 FEL 840.600,00 0,29%SOMA 291.581.602,50 100%

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PARTICIPAÇÃO POR ÓRGÃOS EM PARTICIPAÇÃO POR ÓRGÃOS EM RELAÇÃO AO TOTAL DO RELAÇÃO AO TOTAL DO ORÇAMENTO MUNICÍPIOORÇAMENTO MUNICÍPIO

ÓRGÃOS PREVISTO %

05 Governo 903.600,00 0,09%11 Educação 170.778.100,00 16,87%13 Cultura 7.319.700,00 0,72%14 Assistência Social 17.883.402,50 1,77%15 Mulher 588.300,00 0,06%22 CAAPSML 1.142.700,00 0,11%21 FMS 92.125.200,00 9,10%30 FEL 840.600,00 0,08%SOMA 291.581.602,50 29%

Orçamento Munícipio 1.012.089.000,00

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DESPESAS COM A CRIANÇA E DESPESAS COM A CRIANÇA E O ADOLESCENTEO ADOLESCENTE

14 Secretaria Assistência Social PREVISTO NO BIM ATÉ O BIM

08.244.00175-022 Obras e Equip.SMAS 90.300,00 - -

08.244.00176-045 Coordenação Ativ.Secretaria Municipal de Assistência 457.800,00 105.219,49 182.695,19

08.244.00176-046 Atividades Gestão Administrativa/Financeira e do Sist. Municip. Assist. 395.700,00 78.584,92 137.673,10

08.244.00176-047 Atividades de Proteção Social Básica 591.600,00 132.205,44 230.420,23

08.244.00176-048 Atividades de Proteção Social Especial 365.700,00 50.373,03 87.827,97

14.243.00386-049 Atividades de Conselhos Tutelares 755.000,00 168.511,40 274.360,87

08.243.00385-023 Obras e Equipamentos - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 84.000,00 - -

08.243.00386-050 Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 457.000,00 48.537,20 119.822,98

08.244.00175-024 Obras e Equipamentos - Proteção Social Básica411.000,00 2.100,00 14.001,90

08.244.00175-025 Obras e Equipamentos - Proteção Social Especial117.000,00 - -

08.244.00176-051 Atividades de Proteção Social Básica 9.673.162,50 1.259.235,98 3.407.253,48

08.244.00176-052 Atividades de Proteção Social Especial 4.485.140,00 587.583,25 1.401.100,11

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DESPESAS COM A CRIANÇA E DESPESAS COM A CRIANÇA E O ADOLESCENTEO ADOLESCENTE

11 Secretaria de Educação PREVISTO NO BIM ATÉ O BIM

12.361.00145-017 Obras e Equipamentos - Ensino Fundamental6.476.000,00 156.316,77 3.112.363,79

12.361.00146-030 Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Educação6.963.000,00 1.253.588,55 2.172.302,73

12.361.00146-031 Atividades do Ensino Fundamental 71.984.000,00 15.772.026,77 23.910.074,22

12.362.00146-032 Atividades do Ensino Médio 8.000,00 4.996,20 8.356,20

12.365.00145-018 Obras e Equipamentos - Educação Infantil3.071.000,00 285.807,45 285.807,45

12.365.00146-034 Atividades de Educação Infantil 17.567.000,00 2.767.820,44 4.542.270,46

12.366.00146-035 Atividades de Educação de Jovens e Adultos199.100,00 73.324,05 108.853,12

12.367.00146-036 Atividades de Educação Especial 1.568.000,00 222.466,26 310.791,28

12.361.00145-019 Obras e Equipamentos - Ensino Fundamental / FUNDEB3.500.000,00 288.336,79 499.175,56

12.361.00146-037 Atividades do Ensino Fundamental - Pessoal / FUNDEB41.706.000,00 10.935.923,55 18.643.970,82

12.361.00146-038 Atividades do Ensino Fundamantal - Manutenção / FUNDEB17.736.000,00 3.506.316,72 6.342.788,16

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