prefeitura municipal de ribeirão preto - 06 …2º - a elaboração do projeto de lei...

82
ANO 44 - Nº 10.014 www.ribeiraopreto.sp.gov.br Diário Oficial ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO - SP Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016 Gabinete da Prefeita Gabinete da Prefeita Municipal PODER EXECUTIV PODER EXECUTIV PODER EXECUTIV PODER EXECUTIV PODER EXECUTIVO LEI Nº 13.851 DE 01 DE AGOSTO DE 2016 DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017, ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 13.180 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013, DO PLANO PLU- RIANUAL 2014/2017, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou o Projeto de Lei nº 1.166/2016, de autoria do Executivo Municipal eu promul- go a seguinte lei: CAPÍTULO I DIRETRIZES GERAIS Artigo 1º - Esta lei estabelece as diretrizes e bases para de- finição das metas e prioridades da Administração Municipal para o exercício financeiro de 2017, em consonância com a Lei Municipal nº 13.180 de 19 de dezembro de 2013, do Pla- no Plurianual do Município para o período 2014/2017, em conformidade com o disposto no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal e no parágrafo 2º do Artigo 141 da Lei Orgânica do Município; orienta a elaboração da lei orça- mentária anual; estabelece as normas e disposições de con- trole da execução orçamentária, bem como dispõe sobre alterações na legislação tributária que vigerão a partir do pró- ximo exercício. § 1º - Consoante as determinações da Lei Complementar Fe- deral nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilida- de Fiscal), esta lei também estabelece critérios e formas de limitação de empenho no caso de insuficiência de recursos, define os mecanismos de prestação de contas e avaliação dos resultados junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) e a Câmara Municipal de Ribeirão Preto, bem como as condições e exigências para transferências de recursos às entidades públicas e privadas. § 2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei, de acordo com a Constituição Federal, a Lei Orgânica do Município, a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, bem como as definições estabelecidas pela Lei Municipal nº 13.180 de 19 de dezembro de 2013, e suas alterações no Plano Plurianual do Município para o período de 2014/2017. CAPÍTULO II DAS METAS E PRIORIDADES Artigo 2º - Ficam estabelecidas, como constam do Anexo I, as Metas Fiscais para o triênio 2017/2019, conforme artigo 4º, Pa- rágrafo 2º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. Parágrafo Único - Integram o Anexo de Metas Fiscais, de- monstradas de forma consolidada: I - as Metas Fiscais apresentadas para as receitas, despe- sas, resultado nominal e primário, e montante da dívida; II - a avaliação do cumprimento das metas do exercício anterior; III - a metodologia e a memória dos cálculos efetuados, bem como os dados dos três exercícios anteriores que ampara- ram a fixação das metas; IV - a evolução do patrimônio líquido; V - origem e aplicação de recursos obtidos com a gestão pa- trimonial; VI - a avaliação financeira e atuarial do regime próprio dos servidores públicos do Município; VII - demonstrativo da estimativa e compensação da renún- cia de receitas; VIII - demonstrativo de margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Artigo 3º - Ficam estabelecidas como constam do Anexo II a esta Lei, os Riscos Fiscais, conforme artigo 4º, parágrafo 3º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. CAPÍTULO III DOS CRITÉRIOS E NORMAS DE CONTROLE Artigo 4º - Observado o disposto no artigo 9º da Lei Comple- mentar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, caso seja ne- cessário proceder à limitação de empenho e movimentação financeira, para cumprimento das metas de resultado primá- rio ou nominal, estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais desta lei, o percentual de redução deverá incidir sobre o total de atividades e sobre o de projetos, separadamente, calcu- lado de forma proporcional à participação de cada Poder, ex- cluídas as despesas que constituem obrigações constitucio- nais ou legais, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida. § 1º - No caso de limitação de empenhos e de movimentação financeira de que trata o caput deste artigo, buscar-se-á pre- servar as despesas abaixo hierarquizadas: I - Com pessoal e encargos patronais; II - Com a conservação do patrimônio público; III - Com contrapartidas de convênios, referentes às transfe- rências de receitas de outras unidades da federação; IV - Com aplicação dos percentuais mínimos em saúde e edu-cação; V - Com serviços ou atividades essenciais. § 2º - Consideram-se como serviços ou atividades essenciais aqueles cuja interrupção possa vir a prejudicar a ordem pú- blica, a saber: I - Tratamento e abastecimento de água; II - Assistência médica de urgência e emergência; III - Captação e tratamento de esgoto e lixo; IV - Limpeza pública; V - Educação Básica; VI - Assistência Social. § 3º - Considerando as despesas preservadas e essenciais relacionadas, o contingenciamento será realizado ordena- damente com base nos seguintes critérios de classificações de despesas, até que se atinja o limite necessário: I - Despesas de Capital: a) Obra não iniciada; b) Desapropriações; c) Aquisição de Equipamentos e materiais permanentes. II - Despesas Correntes: a) Contratação de Serviços para a expansão da ação gover- namental; b) Aquisição de Materiais de consumo para a expansão da ação governamental; c) Fomento ao esporte; d) Fomento à cultura; e) Fomento ao desenvolvimento. § 4º - Constatada a necessidade de limitação de empenho, caberá à Secretaria Municipal da Fazenda definir o percentual de redução aplicável que deverá incidir sobre o total de ativi- dades e sobre o de projetos previstos no orçamento para cada unidade orçamentária, visando o cumprimento das me- tas fiscais estabelecidas nesta lei, na forma prevista pelo artigo 9º da Lei Complementar nº 101/2000. § 5º - Para viabilizar a operacionalização do parágrafo an- terior, os órgãos da administração indireta enviarão para o Departamento de Contadoria Geral os quadros de acompa- nhamento das metas fiscais até o décimo dia após o encer- ramento de cada bimestre. § 6º - Caberá ao Departamento de Contadoria Geral da Se- cretaria Municipal da Fazenda, apurar e emitir os quadros bimestrais da execução orçamentária que possibilitarão o

Upload: others

Post on 02-Jun-2020

6 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

ANO 44 - Nº 10.014 www.ribeiraopreto.sp.gov.br

Diário OficialÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO - SP

Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016

Gabinete da PrefeitaGabinete da Prefeita Municipal

PODER EXECUTIVPODER EXECUTIVPODER EXECUTIVPODER EXECUTIVPODER EXECUTIVOOOOO

LEI Nº 13.851DE 01 DE AGOSTO DE 2016

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARAO EXERCÍCIO DE 2017, ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº13.180 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013, DO PLANO PLU-RIANUAL 2014/2017, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.Faço saber que a Câmara Municipal aprovou o Projeto de Leinº 1.166/2016, de autoria do Executivo Municipal eu promul-go a seguinte lei:

CAPÍTULO IDIRETRIZES GERAIS

Artigo 1º - Esta lei estabelece as diretrizes e bases para de-finição das metas e prioridades da Administração Municipalpara o exercício financeiro de 2017, em consonância com aLei Municipal nº 13.180 de 19 de dezembro de 2013, do Pla-no Plurianual do Município para o período 2014/2017, emconformidade com o disposto no parágrafo 2º do artigo 165da Constituição Federal e no parágrafo 2º do Artigo 141 daLei Orgânica do Município; orienta a elaboração da lei orça-mentária anual; estabelece as normas e disposições de con-trole da execução orçamentária, bem como dispõe sobrealterações na legislação tributária que vigerão a partir do pró-ximo exercício.§ 1º - Consoante as determinações da Lei Complementar Fe-deral nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilida-de Fiscal), esta lei também estabelece critérios e formas delimitação de empenho no caso de insuficiência de recursos,define os mecanismos de prestação de contas e avaliaçãodos resultados junto ao Tribunal de Contas do Estado de SãoPaulo (TCESP) e a Câmara Municipal de Ribeirão Preto,bem como as condições e exigências para transferências derecursos às entidades públicas e privadas.§ 2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidasnesta lei, de acordo com a Constituição Federal, a Lei Orgânicado Município, a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964,a Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000,bem como as definições estabelecidas pela Lei Municipal nº13.180 de 19 de dezembro de 2013, e suas alterações noPlano Plurianual do Município para o período de 2014/2017.

CAPÍTULO IIDAS METAS E PRIORIDADES

Artigo 2º - Ficam estabelecidas, como constam do Anexo I, asMetas Fiscais para o triênio 2017/2019, conforme artigo 4º, Pa-rágrafo 2º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.Parágrafo Único - Integram o Anexo de Metas Fiscais, de-monstradas de forma consolidada:I - as Metas Fiscais apresentadas para as receitas, despe-sas, resultado nominal e primário, e montante da dívida;II - a avaliação do cumprimento das metas do exercício anterior;III - a metodologia e a memória dos cálculos efetuados, bemcomo os dados dos três exercícios anteriores que ampara-ram a fixação das metas;IV - a evolução do patrimônio líquido;V - origem e aplicação de recursos obtidos com a gestão pa-trimonial;VI - a avaliação financeira e atuarial do regime próprio dosservidores públicos do Município;VII - demonstrativo da estimativa e compensação da renún-cia de receitas;VIII - demonstrativo de margem de expansão das despesas

obrigatórias de caráter continuado.Artigo 3º - Ficam estabelecidas como constam do Anexo II aesta Lei, os Riscos Fiscais, conforme artigo 4º, parágrafo 3ºda Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

CAPÍTULO IIIDOS CRITÉRIOS E NORMAS DE CONTROLE

Artigo 4º - Observado o disposto no artigo 9º da Lei Comple-mentar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, caso seja ne-cessário proceder à limitação de empenho e movimentaçãofinanceira, para cumprimento das metas de resultado primá-rio ou nominal, estabelecidas no Anexo de Metas Fiscaisdesta lei, o percentual de redução deverá incidir sobre o totalde atividades e sobre o de projetos, separadamente, calcu-lado de forma proporcional à participação de cada Poder, ex-cluídas as despesas que constituem obrigações constitucio-nais ou legais, inclusive aquelas destinadas ao pagamentodo serviço da dívida.§ 1º - No caso de limitação de empenhos e de movimentaçãofinanceira de que trata o caput deste artigo, buscar-se-á pre-servar as despesas abaixo hierarquizadas:I - Com pessoal e encargos patronais;II - Com a conservação do patrimônio público;III - Com contrapartidas de convênios, referentes às transfe-rências de receitas de outras unidades da federação;IV - Com aplicação dos percentuais mínimos em saúde eedu-cação;V - Com serviços ou atividades essenciais.§ 2º - Consideram-se como serviços ou atividades essenciaisaqueles cuja interrupção possa vir a prejudicar a ordem pú-blica, a saber:I - Tratamento e abastecimento de água;II - Assistência médica de urgência e emergência;III - Captação e tratamento de esgoto e lixo;IV - Limpeza pública;V - Educação Básica;VI - Assistência Social.§ 3º - Considerando as despesas preservadas e essenciaisrelacionadas, o contingenciamento será realizado ordena-damente com base nos seguintes critérios de classificaçõesde despesas, até que se atinja o limite necessário:I - Despesas de Capital:a) Obra não iniciada;b) Desapropriações;c) Aquisição de Equipamentos e materiais permanentes.II - Despesas Correntes:a) Contratação de Serviços para a expansão da ação gover-namental;b) Aquisição de Materiais de consumo para a expansão daação governamental;c) Fomento ao esporte;d) Fomento à cultura;e) Fomento ao desenvolvimento.§ 4º - Constatada a necessidade de limitação de empenho,caberá à Secretaria Municipal da Fazenda definir o percentualde redução aplicável que deverá incidir sobre o total de ativi-dades e sobre o de projetos previstos no orçamento paracada unidade orçamentária, visando o cumprimento das me-tas fiscais estabelecidas nesta lei, na forma prevista peloartigo 9º da Lei Complementar nº 101/2000.§ 5º - Para viabilizar a operacionalização do parágrafo an-terior, os órgãos da administração indireta enviarão para oDepartamento de Contadoria Geral os quadros de acompa-nhamento das metas fiscais até o décimo dia após o encer-ramento de cada bimestre.§ 6º - Caberá ao Departamento de Contadoria Geral da Se-cretaria Municipal da Fazenda, apurar e emitir os quadrosbimestrais da execução orçamentária que possibilitarão o

Page 2: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Diário Oficial22222 Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016RIBEIRÃO PRETO - SP

monitoramento e cumprimento das metas fiscais.§ 7º - No caso de restabelecimento da receita prevista, aindaque parcial, a recomposição das dotações cujos empenhosforam limitados dar-se-á de forma proporcional às reduçõesefetivadas.Artigo 5º - A Administração Municipal disponibilizará o Siste-ma de Gestão e Planejamento e Orçamento (SGPO), o qualpropiciará às Unidades Orçamentárias os instrumentos in-formatizados de planejamento, elaboração, execução, acom-panhamento e avaliação integrados do PPA, das suas alte-rações, e da Lei Orçamentária Anual.Artigo 6º - Às Unidades Orçamentárias, por meio das Comis-sões de Gestão Orçamentária, incumbirá o atendimento dasdisposições e exigências do AUDESP - Auditoria Eletrônicado Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em especialquanto à emissão dos relatórios periódicos de desempenhoprevistos nesse sistema.Parágrafo Único - Caberá aos membros da Comissão deGestão Orçamentária de cada unidade orçamentária, conjun-tamente com os diretores e dirigentes dessas unidades, oacompanhamento por meios eletrônicos da execução orça-mentária e envio dos relatórios quadrimestrais previstos noAUDESP, correspondentes aos seus respectivos programas.Artigo 7º - Até trinta dias após a publicação do OrçamentoAnual de 2017, o Poder Executivo estabelecerá, a Programa-ção Financeira e o Cronograma Mensal de Desembolso parao exercício de acordo com o que dispõe a Lei de Responsa-bilidade Fiscal (LC. nº 101/2000).§ 1º - A programação financeira, que apresenta as previsõespara as entradas de recursos, será demonstrada por mês e porbimestre, e distinguirá as receitas por fontes e as despesaspor natureza, e considerará os valores extraorçamentários.§ 2º - O cronograma mensal de desembolsos, que apresentaas previsões de despesas a empenhar, será demonstradopor mês e por bimestre, de forma a orientar os órgãos sobrea capacidade de ordenar as despesas, e levará em conside-ração os valores extraorçamentários.Artigo 8º - Para os fins do que determina o Parágrafo 3º doartigo 16 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maiode 2000, consideram-se como irrelevante a despesa igual ouinferior a R$ 8.000,00 (oito mil reais).Artigo 9º - Para os efeitos do disposto no artigo 146, parágra-fo único da Lei Orgânica do Município, as despesas com pes-soal e encargos estão limitadas ao estabelecido na Lei Com-plementar Federal nº 101 de 04 de maio de 2000.Parágrafo Único - Nos termos do caput, se ultrapassado olimite estabelecido no art. 22 da Lei Complementar Federalnº 101/2000, a contratação de horas extras fica restrita a ne-cessidades emergenciais das áreas de saúde, educação,saneamento básico, e segurança pública.

CAPÍTULO IVDA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

E SUA EXECUÇÃOArtigo 10 - A lei orçamentária assegurará o equilíbrio entre re-ceitas e despesas.

Artigo 11 - A Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2017conterá projeção das despesas com pessoal civil e seus re-flexos, corrigidos monetariamente pelos índices (IPCA ouINPC-IBGE), ou de outro que vier a substituí-los, acrescidosde percentual calculado pela soma do PIB Nacional dosdois últimos anos, a título de ganho real.Parágrafo Único - Excetua-se a Câmara Municipal do dispos-to no “caput”, por suas peculiaridades como órgão público.Artigo 12 - Os órgãos da Administração Direta e Indireta en-viarão suas propostas orçamentárias parciais para 2017, ba-seadas nesta lei e no PPA 2014/2017, até o dia 15 de julhode 2016, ao Departamento de Despesa e Orçamento da Se-cretaria Municipal da Fazenda.§ 1º - A Câmara Municipal encaminhará sua proposta parcialao Executivo até 31 de agosto de 2016.§ 2º - A Administração Municipal realizará audiências públi-cas para subsidiar a elaboração das propostas orçamentá-rias para 2017.§ 3º - As audiências públicas levarão em consideração as de-mandas e prioridades detectadas junto às comunidades, defini-das para fins de gestão orçamentária e administrativa, confor-me as disposições específicas do Poder Executivo Municipal.§ 4º - As demandas e reivindicações emanadas das audiên-cias públicas que tratarem de construção e ou reformas deequipamentos, serão incorporadas em definitivo pelo órgãocompetente e responsável pela execução do serviço.Artigo 13 - Na fixação das despesas e estimativa das receitaspara o exercício de 2017 deverão ser observados os princí-pios da efetividade da gestão pública, eficiência administra-tiva e eficácia dos gastos públicos.I - Fica determinado que os princípios descritos no caput se-rão conceituados da seguinte forma:a) efetividade da gestão pública: capacidade de atendimentoàs reais prioridades sociais;b) eficiência administrativa: capacidade de promover os resul-tados pretendidos com o dispêndio mínimo de recursos;c) eficácia dos gastos públicos: capacidade de promover osresultados pretendidos com o alcance máximo da meta traçada.II - A escolha da ordem de prioridades sociais será concre-tizada por meio do levantamento das necessidades e proble-mas sociais junto à população de cada região definida peloPrograma Governo nos Bairros do município ou em outroprocesso de consulta popular a ser criado, incluindo-se azona rural, com indicação expressa da ordem a ser atendidapela administração pública municipal direta e indireta;III - As necessidades e problemas sociais a serem levanta-dos se referem a todos aqueles que deverão ser atendidospor serviços e bens públicos.Parágrafo Único - O Poder Público Municipal publicará no sí-tio eletrônico do município e no Diário Oficial do Município tri-mestralmente quadro constando os valores dispendidos, osserviços e bens públicos realizados e ou disponibilizados aregiões definidas pelo Programa Governo nos Bairros, comoforma de acompanhamento do esforço realizado para aten-dimento às prioridades sociais.

Diário OficialÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO - SP

Lei nº 1.482 de 20/novembro/1964Lei nº 2.591 de 10/janeiro/1972

Imprensa Oficial doMunicípio de Ribeirão Preto

Dárcy da Silva VeraPrefeita Municipal

Marco Antonio dos SantosDiretor Superintendente Coderp

Marcia Roseli RossetoJornalista Responsável - MTb 21.777

Carlos Cesar Pires de Sant'AnnaGerente da Imprensa Oficial

Telefones

www.ribeiraopreto.sp.gov.br

PODER EXECUTIVO Gabinete da Prefeita (Portarias, Ofícios, Leis Ordinárias, Leis Complementares, Decretos, Resoluções.)ADMINISTRAÇÃO DIRETA Secretarias Municipais (Portarias, Ofícios, Resoluções)ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Autarquias, Empresas Públicas, Fundações e Sociedade de Economia Mista. (Portarias, Ofícios, Resoluções)LICITAÇÕES E CONTRATOS (Atos da Administração Direta e Indireta)CONCURSOS PÚBLICOS (Atos da Administração Direta e Indireta)PODER LEGISLATIVO (Atos Gerais)INEDITORIAIS (Diversos de terceiros)

Índice sequencial

E-mail: [email protected]

Administração/Redação/ImpressãoRua Saldanha Marinho, 834 - CentroCep 14010-060 - Ribeirão Preto - SP

Recepção ................................ 3977-8290Fax .......................................... 3977-8293

Pesquisa Edições:www.ribeiraopreto.sp.gov.br

Page 3: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016 33333Diário OficialRIBEIRÃO PRETO - SP

Artigo 14 - A proposta orçamentária para o exercício de 2017compreenderá:I - O Orçamento Fiscal;II - O Orçamento da Seguridade Social;III - O Orçamento de Investimento das Empresas em que oMunicípio detenha, direta ou indiretamente, a maioria do ca-pital social com direito a voto.Artigo 15 - A proposta orçamentária obedecerá às seguintesdiretrizes:I - As despesas com o pagamento da dívida pública, encar-gos sociais e salários terão prioridades sobre as demaisações de manutenção e de expansão dos serviços públicos;II - As obras em execução e as obras definidas pela comuni-dade nas audiências públicas do Programa “Governo nosBairros” ou em outro processo de consulta popular, terãoprioridades sobre quaisquer outras obras, ressalvadas asobras decorrentes de calamidade pública declarada.Artigo 16 - Constarão da proposta orçamentária:I - Discriminação dos valores de receitas e despesas das au-tarquias por categoria econômica;II - Demonstrativo dos valores destinados aos fundos espe-ciais, evidenciando os recursos próprios e vinculados;III - Demonstrativo dos Precatórios Judiciais em ordem crono-lógica de exigibilidade, separados segundo a natureza alimen-tícia ou não, a serem resgatados em 2017, bem como, os preca-tórios dos exercícios anteriores, ainda não quitados até a datada remessa do projeto de lei do Orçamento anual de 2017;IV - Demonstrativo com o valor reservado para a celebraçãode Termos de Fomento e Termos de Cooperação com asEntidades Sociais, em atendimento à Lei Federal nº 13.019de 31 de julho de 2014, que estabelece o regime jurídico dasparcerias voluntárias, envolvendo ou não transferências derecursos financeiros, entre a administração pública e asorganizações da sociedade civil, em regime de mútua coope-ração, para a consecução de finalidades de interesse públi-co; define diretrizes para a política de fomento e de colabora-ção com organizações da sociedade civil; institui o termo decolaboração e o termo de fomento, para o exercício de 2017;V - Quadro discriminando os valores de despesas empenha-das e pagas por órgão, distinguindo-as em recursos própriose vinculados, para o último exercício e os valores previstospara o exercício atual e para o exercício de 2017;VI - Quadro discriminando os valores de receitas correntes, de-talhando em valores de receitas correntes totais, receitas corren-tes financeiras, receitas correntes disponíveis e receitas corren-tes livres, especificando os valores para o exercício de 2017;VII - Quadro discriminando cada um dos contratos de dívi-das, contendo a lei autorizativa, o valor contratado e respec-tivas amortizações do principal e encargos no exercício cor-rente até 31 de agosto, e os valores previstos para o exercíciode 2017, 2018 e 2019;VIII - Quadro discriminando cada um dos contratos de obrasem andamento, contendo o objeto contratual, número de lici-tação, valor global, prazo de execução, total dos valores em-penhados e pagos, no exercício anterior e no corrente e va-lores previstos para o exercício de 2017.Parágrafo Único - Os quadros serão apresentados para aadministração direta, para cada órgão da administração in-direta e empresas cujo município detenha a maioria de seucapital social, em seus respectivos orçamentos.Artigo 17 - Na elaboração do projeto de Lei Orçamentáriapara 2017, serão observados os seguintes critérios:I - As receitas de transferências serão estimadas consideran-do-se a seguinte metodologia:a) levantamento das receitas mensais efetivamente arreca-dadas para o período de agosto de 2015 a julho de 2016, se-gundo os balancetes financeiros, corrigidos monetariamentepelo índice vigente em julho de 2016 (IPCA-IBGE);b) cálculo da Receita Média Real, obtida pela somatória dasreceitas mensais, corrigidos e dividido por doze;c) cálculo dos números índices mensais obtidos consideran-do-se o mês de julho de 2016 com 100 (cem) e corrigindo-seos demais do período de agosto de 2016 a dezembro de2016, pela previsão da inflação;d) cálculo do número multiplicador, obtido pela somatória dosnúmeros índices do período de janeiro a dezembro de 2017,dividido por 100 (cem);e) obtenção da estimativa da Receita Total pela multiplica-ção da Receita Média Real pelo número multiplicador;f) A transferência de ICMS será calculada considerando-se

o índice de participação do município divulgado pelo Gover-no do Estado de São Paulo;g) A transferência do FUNDEB será calculada considerando-se o número de alunos matriculados na rede municipal.II - As Receitas do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTUserão estimadas considerando-se os cadastros existentesem 31 de julho de 2016, incrementados pela expansão dasconstruções e loteamentos já autorizados naquela data,além de considerar mudanças previstas na legislação tribu-tária;III - As Receitas do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Na-tureza - ISSQN - serão orçadas considerando-se os cadas-tros existentes em 31 de julho de 2016, sua série histórica dearrecadação, além de considerar mudanças previstas na le-gislação tributária;IV - As Receitas do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natu-reza - ISSQN - VARIÁVEL serão estimadas considerando-se:a) a variação esperada para cada uma das categorias eco-nômicas participantes das 10 (dez) categorias que mais arre-cadaram no exercício de 2015;b) a variação esperada para as demais categorias de formageral.V - As demais Receitas serão estimadas considerando-se amesma metodologia utilizada para as transferências defini-das no inciso I deste artigo.

CAPÍTULO VDAS ALTERAÇÕES DO ORÇAMENTO

Artigo 18 - A LOA disporá sobre percentual de autorizaçãopara a abertura de créditos adicionais, conforme disposto noartigo 43 na Lei Federal nº 4.320/64.Artigo 19 - Fica o Poder Executivo autorizado, mediante de-creto, transpor, remanejar e transferir ou utilizar, total ou par-cialmente, as dotações aprovadas na Lei Orçamentária de2016 e em créditos adicionais até o limite de 10% (dez porcento) do total da despesa.Artigo 20 - A Administração Municipal poderá incluir, excluirou alterar os programas e ações constantes no Plano Plu-rianual período 2014/2017, LDO e LOA, para o exercício2017, somente mediante autorização legislativa.§ 1º - O Projeto de Lei que sujeitar-se-á a autorização legis-lativa de que trata o caput do artigo deverá obrigatoriamenteconter:I - Justificativa para a inclusão, exclusão ou alteração de pro-gramas, projetos e ações constantes no PPA 2014/2017,LDO e LOA para o exercício de 2017;II - Demonstrativo financeiro que justifique a inclusão, exclu-são ou alteração de programas, projetos e ações constantesno PPA 2014/2017, LDO e LOA para o exercício de 2017.§ 2º - Programas e Ações, criados em decorrência de de-mandas da sociedade, apresentadas nas audiências do Pro-grama Governo nos Bairros ou em outro processo de consul-ta popular a ser criado e incluídas no PPA 2014/2017, LDOe LOA 2017, não poderão sofrer exclusão ou alterações.

CAPÍTULO VIDO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

DAS EMPRESASArtigo 21 - O Orçamento de Investimento das Empresas, de quetrata o inciso III, artigo 14, desta Lei, compreenderá as açõesdestinadas aos investimentos, considerados como tais:I - Planejamento, gerenciamento e execução de obras einstalações, inclusive as destinadas à aquisição de imóveisconsiderados necessários à realização destas;II - Equipamentos e materiais permanentes.§ 1º - No demonstrativo constará, explicitamente, a denomi-nação da empresa, o tipo de investimento, o valor e a origemdos recursos.§ 2º - Os investimentos à conta de recursos oriundos dosorçamentos fiscais e da seguridade social, inclusive median-te participação acionária, serão programados de acordo comas dotações previstas nos respectivos orçamentos.

CAPÍTULO VIIDO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Artigo 22 - O Orçamento da Seguridade Social abrangerátodas as entidades, órgãos e fundos a ela vinculados, daadministração direta e indireta, e compreenderão as dota-ções destinadas a atender às áreas de saúde, previdênciasocial e assistência social.§ 1º - O Orçamento da Seguridade Social contará com re-cursos provenientes da contribuição prevista no inciso VII doartigo 133 da Lei Orgânica do Município, de receitas próprias

Page 4: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Diário Oficial44444 Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016RIBEIRÃO PRETO - SP

Metas FiscaisAnexo I

2017 2018 2019ESPECIFICAÇÃO Valor Valor % PIB Valor Valor % PIB Valor Valor % PIB

Corrente Constante (a / PIB) Corrente Constante (b / PIB) Corrente Constante (c / PIB)(a) x 100 (b) x 100 (c) x 100

Receita Total 2.900.830.150 2.736.632.217 2.968.586.876 2.642.031.752 3.087.475.331 2.592.121.007 Receitas Primárias (I) 0 2.528.708.685 2.845.132.180 2.532.157.512 3.032.979.499 2.546.368.482 Despesa Total 2.900.830.150 2.736.632.217 2.968.586.876 2.642.031.752 3.087.475.331 2.592.121.007 Despesas Primárias (II) 2.834.854.150 2.674.390.708 2.898.291.876 2.579.469.452 3.013.680.331 2.530.165.671 Resultado Primário (III) = (I – II) -2.834.854.150 -145.682.023 -53.159.696 -47.311.940 19.299.168 16.202.811 Resultado Nominal 8.177.240 7.714.377 8.780.629 7.814.729 9.081.407 7.624.387 Dívida Pública Consolidada 1.012.155.723 954.863.890 1.051.613.500 935.932.271 1.114.133.684 935.382.154 Dívida Consolidada Líquida 516.454.678 487.221.394 525.235.307 467.457.553 534.316.714 448.590.978

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 1 - DEMONSTRATIVO I - METAS ANUAIS - Conforme § 1º do Artigo 4º - LRFEXERCÍCIO DE 2017 R$ Mil

DULCINEIA ABONISIO GODOI FRANCISCO SÉRGIO NALINI DÁRCY DA SILVA VERADiretora Depto. Despesa e Orçamento Secretário Municipal da Fazenda Prefeita Municipal

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 2 - DEMONSTRATIVO II - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOREXERCÍCIO DE 2017

DULCINEIA ABONISIO GODOI FRANCISCO SÉRGIO NALINI DÁRCY DA SILVA VERADiretora Depto. Despesa e Orçamento Secretário Municipal da Fazenda Prefeita Municipal

Metas Previstas em % Metas Realizadas em % VariaçãoESPECIFICAÇÃO 2015 PIB 2015 PIB Valor %

(a) (b) (c) = (b-a) (c/a) x 100Receita Total 2.533.306.500 2.257.075.790 -276.230.710 -10,90Receitas Primárias (I) 2.313.732.254 2.201.486.131 -112.246.123 -4,85Despesa Total 2.533.306.500 2.288.872.975 -244.433.525 -9,65Despesas Primárias (II) 2.474.091.500 2.235.096.458 -238.995.042 -9,66Resultado Primário (III) = (I–II) -160.359.246 -33.610.327 126.748.919 -79,04Resultado Nominal 76.723.651 19.011.589 -57.712.062 -75,22Dívida Pública Consolidada 1.111.594.650 906.762.235 -204.832.415 -18,43Dívida Consolidada Líquida 652.442.651 507.279.814 -145.162.837 -22,25

Conforme § 2º, Artigo 4º - LRF R$ Mil

das entidades, órgãos e fundos acima referidos e de outrasreceitas do Tesouro Municipal.§ 2º - No orçamento da seguridade social, a receita e a despesaserão desdobradas por órgãos, recursos e categoria econômica.

CAPÍTULO VIIIDAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Artigo 23 - Para fins de aperfeiçoamento da política e daadministração fiscal do Município, o Poder Executivo poderáencaminhar à Câmara Municipal, projetos de lei complemen-tar dispondo sobre alterações na legislação tributária, desdeque amplamente discutidos em audiências públicas, mínimode 2 (duas), convocadas exclusivamente para este fim, comampla divulgação e antecedência mínima de 15 (quinze) diasde suas realizações, notadamente:I - Alteração e atualização do Código Tributário Municipal;II - Aperfeiçoamento e a atualização da legislação tributária re-ferente ao imposto sobre Serviço de Qualquer natureza - ISS eImposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU;III - Adequação, inovação e atualização da legislação tribu-tária referentes às taxas municipais.Artigo 24 - Qualquer projeto de lei que conceda ou amplieisenção, incentivo ou benefício de natureza tributária, quenão tenha sido aprovado até a data de publicação desta lei,e que gere efeitos sobre a receita estimada para 2017, so-mente poderá ser aprovado caso indique, fundamentada-mente, a estimativa de renúncia de receita que acarretará,bem como as medidas de compensação que deverão sertomadas, que deverão ser por meio do aumento de receita,proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base decálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

CAPÍTULO IXREPASSES ÀS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS -

TERCEIRO SETORArtigo 25 - Os repasses de recursos às Organizações da Socie-

dade Civil serão concedidos em conformidade com a Lei Fe-deral nº 13.019 de 31 de julho de 2014 e suas alterações, queestabelece o regime jurídico das parcerias voluntárias, envol-vendo ou não transferências de recursos financeiros, entre aadministração pública e as organizações da sociedade civil,em regime de mútua cooperação, para a consecução de finali-dades de interesse público; define diretrizes para a política defomento e de colaboração com organizações da sociedadecivil; institui o termo de colaboração e o termo de fomento.

CAPÍTULO XDISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Artigo 26 - A transferência de recursos para órgãos de outrosentes federados somente será realizada em decorrência de lei.Artigo 27 - A transferência de recursos para entidades públi-cas municipais somente será realizada quando houver pre-visão orçamentária específica.Artigo 28 - A proposta orçamentária conterá reserva de contin-gência, constituída, exclusivamente, com recursos do orça-mento fiscal, em montante equivalente a, no máximo, 0,05%(cinco centésimos por cento) da receita corrente líquida.Artigo 29 - VETADO.Artigo 30 - VETADO.Artigo 31 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,revogadas as disposições em contrário.

Palácio Rio BrancoDÁRCY VERA

Prefeita MunicipalMARCUS VINÍCIUS BERZOTI RIBEIRO

Secretário Municipal de GovernoLAYR LUCHESI JÚNIOR

Secretário Municipal da Casa CivilMARCELO TARLÁ LORENZI

Secretário Municipal dos Negócios JurídicosUE 02.02.10

Nota: A DCL apresentada contempla todas as entidades do Município, sendo da Prefeitura R$ 407.146.654,20 e IPM R$ 100.133.159,75.

Page 5: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016 55555Diário OficialRIBEIRÃO PRETO - SP

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 3 - DEMONSTRATIVO III - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COMAS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

EXERCÍCIO DE 2017

VALORES A PREÇOS CORRENTESESPECIFICAÇÃO 2014 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 2019 %

<Referência>Receita Total 2.066.665.558 2.257.075.790 9,21 2.866.105.856 26,98 2.900.830.150 1,21 2.968.586.876 2,34 3.087.475.331 4,00Receitas Primárias (I) 2.039.338.737 2.201.486.131 7,95 0 0,00 2.680.431.206 -100,00 2.845.132.180 6,14 3.032.979.499 6,60Despesa Total 2.062.070.239 2.288.872.975 11,00 2.866.105.856 25,22 2.900.830.150 1,21 2.968.586.876 2,34 3.087.475.331 4,00Despesas Primárias (II) 2.021.657.733 2.235.096.458 10,56 2.802.390.856 25,38 2.834.854.150 1,16 2.898.291.876 2,24 3.013.680.331 3,98Resultado Primário (III) = (I - II) 17.681.004 -33.610.327 -290,09 -197.538.500 487,73 -154.422.944 -21,83 -53.159.696 -65,58 19.299.168 -136,30Resultado Nominal 75.219.266 19.011.589 -74,73 997.624 -94,75 8.177.240 719,67 8.780.629 7,38 9.081.407 3,43Dívida Pública Consolidada 838.557.181 906.762.235 8,13 968.292.337 6,79 1.012.155.723 4,53 1.051.613.500 3,90 1.114.133.684 5,95Dívida Consolidada Líquida 488.268.225 507.279.814 3,89 508.277.438 0,20 516.454.678 1,61 525.235.307 1,70 534.316.714 1,73

VALORES A PREÇOS CONSTANTESESPECIFICAÇÃO 2014 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 2019 %

<Referência>Receita Total 2.433.810.761 2.497.984.775 2,64 2.866.105.856 14,74 2.736.632.217 -4,52 2.642.031.752 -3,46 2.592.121.007 -1,89Receitas Primárias (I) 2.401.629.302 2.436.461.754 1,45 2.604.852.356 6,91 2.528.708.685 -2,92 2.532.157.512 0,14 2.546.368.482 0,56Despesa Total 2.428.399.079 2.533.175.832 4,31 2.866.105.856 13,14 2.736.632.217 -4,52 2.642.031.752 -3,46 2.592.121.007 -1,89Despesas Primárias (II) 2.380.807.251 2.473.659.479 3,90 2.802.390.856 13,29 2.674.390.708 -4,57 2.579.469.452 -3,55 2.530.165.671 -1,91Resultado Primário (III) = (I - II) 20.822.052 -37.197.725 -278,65 -197.538.500 431,05 -145.682.023 -26,25 -47.311.940 -67,52 16.202.811 -134,25Resultado Nominal 88.582.044 21.040.791 -76,25 997.624 -95,26 7.714.377 673,27 7.814.729 1,30 7.624.387 -2,44Dívida Pública Consolidada 987.527.703 1.003.545.503 1,62 968.292.337 -3,51 954.863.890 -1,39 935.932.271 -1,98 935.382.154 -0,06Dívida Consolidada Líquida 575.009.563 561.424.325 -2,36 508.277.438 -9,47 487.221.394 -4,14 467.457.553 -4,06 448.590.978 -4,04

DULCINEIA ABONISIO GODOI FRANCISCO SÉRGIO NALINI DÁRCY DA SILVA VERADiretora Depto. Despesa e Orçamento Secretário Municipal da Fazenda Prefeita Municipal

DEMONSTRATIVO IV - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO(LRF, Art. 4º § 2º, Inciso III)

MUNICÍPIO: PREFEITURA DE RIBEIRÃO PRETO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO <Ano - 2015> % <Ano - 2014> % <Ano - 2013> %Patrimônio /Capital 3.052.609.032,03 77,49 3.052.609.032,03 73,01 3.052.609.032,03 88,90ReservasResultado Acumulado 886.675.838,58 22,51 1.128.424.489,13 26,99 381.134.087,62 11,10TOTAL 3.939.284.870,61 100,00 4.181.033.521,16 100,00 3.433.743.119,65 100,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO <Ano - 2015> % <Ano - 2014> % <Ano - 2013> %Patrimônio /Capital - 62.177.007,87 -75,36 - 141.936.779,28 184,30 -104.847.349,66 3.698,54Reservas - - -Resultado Acumulado 144.682.861,23 175,36 64.923.089,82 84,30 102.012.519,44 3.598,54TOTAL 82.505.853,36 100,00 -77.013.689,46 100,00 -2.834.830,22 100,00

CIBELLE M. DO AMORIM FERREIRA FRANCISCA BERNARDO RODRIGUES CARMEN LÚCIA GOUVEIA ZEOTIContadora Chefe da Divisão de Contabilidade Diretora Depto. Contadoria Geral

CRC - 1DF 014700/O-2TSP CRC 1 SP 178.759/O-4

FRANCISCO SÉRGIO NALINI DÁRCY DA SILVA VERASecretário Municipal da Fazenda Prefeita Municipal

Fonte : CODERP/SP - 28/03/2016Notas:a) O Regime Previdenciário está contemplado nos valores totais do município.

Índice utilizado - IPCA - IBGE - Metodologia de PROJEÇÃO - Base metas fixadas naCálculo dos Valores Constantes Resolução do Banco Central2014 - 6,4076% 2017 - 6% - 1,062015 - 10,6735% 2018 - 6% - 1,1236Acumulado - 1,177651% 2019 - 6% - 1,1911

DULCINEIA ABONISIO GODOI FRANCISCO SÉRGIO NALINI DÁRCY DA SILVA VERADiretora Depto. Despesa e Orçamento Secretário Municipal da Fazenda Prefeita Municipal

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASDEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE APURAÇÃO DO RESULTADO PRIMÁRIO

EXERCÍCIO DE 2017Receita Total 2.900.830.150,00(-) Receita Patrimonial 34.598.944,00(-) Receita Operação de Credito - PAC II 167.800.000,00(-) Receita Operação de Credito - PMAT 18.000.000,00Receita Primaria - (I) 2.680.431.206,00Despesa Total 2.900.830.150,00(-) Juros/Encargos da Divida 10.000.000,00(-) Amortização da Divida 55.976.000,00Despesa Primária - (II) 2.834.854.150,00Resultado Primário Fiscal - (III) = ( I - II) (154.422.944,00)

Conforme Inciso II, § 2º, Artigo 4º - LRF R$ Mil

CRÉDITO, O SALDO REAL QUE COMPROMETERÁ A DESPESA PRIMÁRIA É AQUELAPAGA COM OS RECURSOS DO CAIXA MUNICIPAL, PORTANTO, ABATENDO-SEDESTA, OBTEM-SE VALOR REAL DO RESULTADO PRIMÁRIO

Investimentos * 254.757.035,001 - Obras do PAC 167.800.000,00 DESPESAS COM LASTRO EM OPERAÇÃO DE CRÉDITO JÁ CONTRATADA2 - PMAT 18.000.000,003 - Outros investimentos 68.957.035,00 CUSTEADOS COM RECURSOS PRÓPRIOS

Despesa Primária Ajustada (IV) = III - (1+2) 2.649.054.150,00

RESULTADO PRIMÁRIO(RECURSOS PRÓPRIOS) (IV) = (I - IV) 31.377.056,00

SE CONSIDERADO QUE PARTE DOS INVESTIMENTOS NÃO AFETARÃO AS FINANÇASMUNICIPAIS, VISTO QUE OS RECURSOS SÃO GARANTIDOS POR OPERAÇÃO DE

Page 6: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Diário Oficial66666 Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016RIBEIRÃO PRETO - SP

DEMONSTRATIVO V - ORIGEM E APLICAÇÃO OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS(LRF, Art. 4º § 2º, Inciso III)

MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PRETO EXERCÍCIO: 2015

RECEITAS REALIZADAS <Ano - 2015> <Ano - 2014> <Ano - 2013>RECEITAS DE CAPITALALIENAÇÃO DE ATIVOS

Alienação de Bens Móveis 28.120,00 3.931.845,24 3.678.158,04Alienação de Bens Imóveis 20.097.039,95 15.923.528,27 15.659.515,37

TOTAL (I) 20.125.159,95 19.855.373,51 19.337.673,41

DESPESAS LIQUIDADAS <Ano - 2015> <Ano - 2014> <Ano - 2013>APLICAÇÃO DOS REC. ALIENAÇÃO DE ATIVOS

DESPESAS DE CAPITALInvestimentos 4.957.972,62 7.076.566,43 14.857.308,84Inversões Financeiras -Amortização da Dívida

DESPESAS CORRENTES REG. PREVIDÊNCIARegime Geral de Previdência SocialRegime Próprio dos Servidores Públicos 14.675.453,01 9.268.728,54 4.401.885,78

TOTAL (II) 19.633.425,63 16.345.294,97 19.259.194,62SALDO FINANCEIRO (I - II) 4.080.291,65 3.588.557,33 78.478,79

DEMONSTRATIVO VI - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

MUNICÍPIO: Ribeirão Preto

ORGÃO: IPM

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS 2013 2014 2015Receitas Correntes 87.558.109,97 93.980.389,68 96.014.549,46

Receita de Contribuições 62.429.103,10 70.633.562,54 74.360.271,41Pessoal Civil 62.429.103,10 70.633.562,54 74.360.271,41Outras Contribuições Previdenciárias - - -

Receita Patrimonial 5.164.396,02 2.025.300,54 4.564.034,15Outras Receitas Correntes 19.964.610,85 21.321.526,60 17.090.243,90 Outras Receitas IPM 1.541.497,41 983.204,60 238.339,77

Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS 18.423.113,44 20.338.322,00 16.851.904,13Receitas de CapitalRepasses Previdenciários Recebidos pelo RPPS 135.407.774,35 155.694.635,38 202.837.781,34

Contribuição Patronal do Exercício 126.957.086,36 147.635.504,73 113.422.214,85Pessoal Civil 101.632.523,06 113.826.231,33 90.060.992,39

Contribuição Patronal de Exercício Anteriores 17.474.360,71 20.428.380,32 21.814.364,93Pessoal Civil 17.474.360,71 20.428.380,32 21.814.364,93

Repasses Para Cobertura do Déficit 7.850.202,59 13.380.893,08 1.546.857,53Receita Intraorçamentária de Corrente 555.695,54 2.399.322,71 75.443.810,43Receita Intraorçamentária de Capital 7.894.992,45 5.659.807,94 13.971.756,06TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS 222.965.884,32 249.675.025,06 298.852.330,80DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 2013 2014 2015Administração Geral 55.862.581,09 3.761.269,73 3.770.946,27

Pessoal e Encargos e Outras Despesas Correntes 55.858.129,09 3.629.240,58 3.759.263,97Despesas de Capital 4.452,00 132.029,15 11.682,30

Previdência Social 182.240.108,67 210.726.476,75 238.751.674,85Pessoal Civil 182.240.108,67 210.726.476,75 238.751.674,85

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 238.102.689,76 214.487.746,48 242.522.621,12

MARIA REGINA RICARDO JESUS DE SOUSA PARREIRA LUIZ ANTONIO DA SILVAContadora - IPM Diretor Financeiro e de Investimentos Diretor Superintendente Interino

Fonte : CODERP/SP - 28/03/2016

CIBELLE M. DO AMORIM FERREIRA FRANCISCA BERNARDO RODRIGUES CARMEN LÚCIA GOUVEIA ZEOTIContadora Chefe da Divisão de Contabilidade Diretora Depto. Contadoria Geral

CRC - 1DF 014700/O-2TSP CRC 1 SP 178.759/O-4

FRANCISCO SÉRGIO NALINI DÁRCY DA SILVA VERASecretário Municipal da Fazenda Prefeita Municipal

Page 7: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016 77777Diário OficialRIBEIRÃO PRETO - SP

DEMONSTRATIVO VI - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

MUNICÍPIO: Ribeirão PretoÓRGÃO: IPM

Exercício Repasse Receita Despesa Resultado Repasse paraPatronal Previdenciária Previdenciária Previdenciário Cobertura Déficit

2017 173.000.000,00 76.450.000,00 290.000.000,00 19.450.000,00 60.000.000,00

Notas explicativasReceita Previdenciária: conforme cálculo atuarial Custeio Normal 11% Ativos e Inativos - R$ 5.500.000,00 x 13 + 10%Foi acrescentado na Receita o pró-rata do Comprev R$ 11.000.000,00 Ano, e estoque R$ 6.000.000,00Cobertura do déficit 13 parcelas do percentual sugerido no estudo atuarial, cobertura por segregação de massaNão estão somadas as receitas patrimoniais de cerca de R$ 4.000.000,00

MARIA REGINA RICARDO JESUS DE SOUSA PARREIRA LUIZ ANTONIO DA SILVAContadora - IPM Diretor Financeiro e de Investimentos Diretor Superintendente Interino

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 8 - DEMONSTRATIVO VII - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITAEXERCÍCIO DE 2017

Conforme Inciso V, § 2º, Artigo 4º - LRF

TRIBUTO MODALIDADE SETORES/PROGRAMAS/ RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA COMPENSAÇÃOBENEFICIÁRIO

<2017> <2018> <2019>Minha Casa Minha Vida 137.441,00 151.638,00 167.302,00

IPTU Isenção CrescimentoArt. 183a CTM 11.718.921,00 12.929.485,00 14.265.101,00 Vegetativo

ISS Isenção Programa Bolsa 3.500.000,00 3.720.000,00 3.950.000,00 CrescimentoEscola Vegetativo

ISS Compensação Creditos Nota Fiscal 500.000,00 550.000,00 600.000,00 Encremento naRibeirãopretana Arrecadação

TOTAL 15.856.362,00 17.351.123,00 18.982.403,00

DULCINEIA ABONISIO GODOI FRANCISCO SÉRGIO NALINI DÁRCY DA SILVA VERADiretora Depto. Despesa e Orçamento Secretário Municipal da Fazenda Prefeita Municipal

FONTE: Secretaria da Fazenda

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 9 - DEMONSTRATIVO VIII - MARGEM DE EXPANSÃO DASDESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

EXERCÍCIO DE 2017

Conforme Inciso V, § 2º, Artigo 4º - LRF R$ Mil

EVENTOS Valor Previsto Exercício de 2017Aumento Permanente da Receita 22.792.000(-) Transferências Constitucionais(-) Transferências ao FUNDEBSaldo Final do Aumento Permanente de Receita (I) 22.792.000Redução Permanente de Despesa (II) 0Margem Bruta (III) = (I+II) 22.792.000Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) 15.422.000 Novas DOCC 15.422.000 Novas DOCC geradas por PPP 0Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV) 7.370.000

DULCINEIA ABONISIO GODOI FRANCISCO SÉRGIO NALINI DÁRCY DA SILVA VERADiretora Depto. Despesa e Orçamento Secretário Municipal da Fazenda Prefeita Municipal

FONTE: Secretaria da Fazenda

Nota Explicativa: O aumento permanente da Receita foi estimado para as rubricas IPTU e ISS, ocasionado pelo aumentovegetativo, ações de fiscalização tanto no IPTU como no ISS - Nota Fiscal Ribeirãopretana e levantamento Aerofotogramétricoreferente ao Recadastramento Imobiliário.

Page 8: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Diário Oficial88888 Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016RIBEIRÃO PRETO - SP

Riscos FiscaisAnexo II

DULCINEIA ABONISIO GODOI FRANCISCO SÉRGIO NALINI DÁRCY DA SILVA VERADiretora Depto. Despesa e Orçamento Secretário Municipal da Fazenda Prefeita Municipal

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASANEXO DE RISCOS FISCAIS

DEMONSTRATIVO I - DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIASEXERCÍCIO DE 2017

PASSIVOS CONTINGENTES PROVIDÊNCIASDescrição Valor Provável Valor Provável

PMRP Ações judiciais em andamento contra a Prefeitura, Abertura de créditos adicionais porDemandas Judiciais nas quais haja a probabilidade de que o ganho de 15.000.000 provável excesso de arrecadação e 15.000.000

causa venha a ser da outra parte. por anulação parcial de dotações quecompõem o grupo de despesasdiscricionárias.

Descrição Valor Provável Valor ProvávelPMRP Dívidas ainda não assumidas formalmente que Abertura de créditos adicionais por provávelDívidas em Processo de apresenta a probabilidade de serem 177.889.549 excesso de arrecadação e por anulação 20.000.000Reconhecimento incorporadas ao passivo. parcial de dotações que compõem o grupo

de despesas discricionárias.Descrição Valor Provável Valor ProvávelAções promovidas por entes municipais eFederais contra a administração, visando cobrar Abertura de créditos adicionais com suporte

PMRP valores não recolhidos em exercícios anteriores, 61.000.000 em anulação de dotações que compõem o 61.000.000Assunção de Passivos tais como Pasep, INSS, déficit atuarial do RPPS. grupo de despesas discricionárias e pelo

Incremento do PCCS-Plano de Cargo, Carreira e provável excesso de arrecadação.Salário dos servidores municipais.

TOTAL: 253.889.549 96.000.000

FONTE: Secretaria da Fazenda

Nota Explicativa: Ricos Fiscais são a possibilidade da ocorrência de eventos que venham a impactar negativamente nas contas públicas,sendo considerado em “valor provável” o passivo integral e a quitação provável do exercicio de 2017.

Conforme § 3º, Artigo 4º - Lei n° 101/00 R$ Mil

Programas 00000 OPERACOES ESPECIAISObjetivo IMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOS MENSURAVEIS. AUMENTO APRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.Ação Descrição Ação Produto Meta Unidade30001 PAGAMENTO DE AMORTIZACAO E JUROS PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL30002 PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL30003 PAGAMENTO DE ACORDOS JUDICIAIS PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL30004 PAGAMENTO DE BENEFICIO EM GERAL PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL30005 PAGAMENTO DE PRECATORIO IPM PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL30006 PAGAMENTO DE PRECATORIOS PEQUENOS VALORES - RPV PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL30007 PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS - IPM PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL30008 PAGAMENTO DE BENEFICIOS EM GERAL - IPM PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL30009 PAGAMENTO DE AMORTIZACAO E JUROS - DAERP PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL30010 APORTE FINANCEIRO IPM - PLANO B PERCENTUAL DE EXECUCAO 100 PERCENTUAL30012 APORTE FINANCEIRO FUNDACAO SANTA LYDIA PERCENTUAL DE EXECUCAO 100 PERCENTUAL

Programas 00101 GESTAO DO LEGISLATIVOObjetivo MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, INCLUSIVE CRIACAO DE 30 CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO; RENOVACAODA FROTA DE VEICULOS; AMPLIACAO E REFORMA DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL; RENOVACAO DOS EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS DEINFORMATICA, MICROFILMAGEM, FOTOCOPIADORAS E DUPLICADORAS; AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO; AQUISICAO DEMOBILIARIO EM GERAL; AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS; AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO; AQUISICAO DEEQUIPAMENTOS DE PRODUCAO E TRANSMISSAO PARA RADIO E TELEVISAO; CONCESSAO DE RETRIBUICOES PECUNIARIAS A SERVIDORES PORDESEMPENHO DE FUNCOES; PUBLICIDADE OFICIAL E VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS; PARTICIPACAO NA MULTIPROGRAMACAO DA REDELEGISLATIVA DIGITAL(CANAL ABERTO GRATUITO DIGITAL); MODERNIZACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS; SERVICOS DE INFORMATICA.Ação Descrição Ação Produto Meta Unidade20045 MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL REPASSES DUODECIMAIS 12 QUANTIDADE

Programas 00201 GESTAO DO GABINETE DA PREFEITAObjetivo IMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOS MENSURAVEIS. AUMENTO APRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.Ação Descrição Ação Produto Meta Unidade10001 ACAO COMUNITARIA REGIONAL PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL20001 MANUTENCAO GERAL PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL20002 SERVICOS DE SUPORTE PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL20003 SERVICOS COMPLEMENTARES PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL20004 GESTAO DE RH REPOSICAO DE INFLACAO 1,21 PERCENTUAL20005 REPOSICAO PATRIMONIAL PERCENTUAL DE EXECUCAO 1,2 PERCENTUAL20020 GERENCIAMENTO DE CONVENIOS E CONTRIBUICOES PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL20046 FUNDO MUNICIPAL SOBRE ALCOOL E DROGAS - FUMAD PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL20072 MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE BEM ESTAR ANIMAL PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAO 100 PERCENTUAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETOMetas e Prioridades LDO - 2017

Resumo das Ações

Page 9: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016 99999Diário OficialRIBEIRÃO PRETO - SP

Programas 00202 GESTAO DO FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADEObjetivo IMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOS MENSURAVEIS. AUMENTO APRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.Ação Descrição Ação Produto Meta Unidade20001 MANUTENCAO GERAL PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL20002 SERVICOS DE SUPORTE PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL20003 SERVICOS COMPLEMENTARES PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL20005 REPOSICAO PATRIMONIAL PERCENTUAL DE EXECUCAO 1,2 PERCENTUAL20020 GERENCIAMENTO DE CONVENIOS E CONTRIBUICOES PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL

Programas 00203 GESTAO DA COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIALObjetivo IMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOS MENSURAVEIS. AUMENTO APRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.Ação Descrição Ação Produto Meta Unidade20001 MANUTENCAO GERAL PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL20002 SERVICOS DE SUPORTE PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL20003 SERVICOS COMPLEMENTARES PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL20004 GESTAO DE RH REPOSICAO DE INFLACAO 1,21 PERCENTUAL20005 REPOSICAO PATRIMONIAL PERCENTUAL DE EXECUCAO 1,2 PERCENTUAL

Programas 00204 GESTAO DA ADMINISTRACAO DE BONFIM PAULISTAObjetivo IMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOS MENSURAVEIS. AUMENTO APRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.Ação Descrição Ação Produto Meta Unidade20001 MANUTENCAO GERAL PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL20002 SERVICOS DE SUPORTE PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL20004 GESTAO DE RH REPOSICAO DE INFLACAO 1,21 PERCENTUAL20005 REPOSICAO PATRIMONIAL PERCENTUAL DE EXECUCAO 1,2 PERCENTUAL

Programas 00205 GESTAO DA ADMINISTRACAO REGIONAL DA VILA TIBERIOObjetivo IMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOS MENSURAVEIS. AUMENTO APRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.Ação Descrição Ação Produto Meta Unidade20001 MANUTENCAO GERAL PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL20002 SERVICOS DE SUPORTE PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL20004 GESTAO DE RH REPOSICAO DE INFLACAO 1,21 PERCENTUAL20005 REPOSICAO PATRIMONIAL PERCENTUAL DE EXECUCAO 1,2 PERCENTUAL

Programas 00206 GESTAO DA ADMINISTRACAO REGIONAL DOS CAMPOS ELISEOSObjetivo IMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOS MENSURAVEIS. AUMENTO APRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.Ação Descrição Ação Produto Meta Unidade20001 MANUTENCAO GERAL PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL20002 SERVICOS DE SUPORTE PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL20004 GESTAO DE RH REPOSICAO DE INFLACAO 1,21 PERCENTUAL20005 REPOSICAO PATRIMONIAL PERCENTUAL DE EXECUCAO 1,2 PERCENTUAL

Programas 00207 GESTAO DA JUNTA DE SERVICO MILITARObjetivo IMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOS MENSURAVEIS. AUMENTO APRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.Ação Descrição Ação Produto Meta Unidade20001 MANUTENCAO GERAL PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL20002 SERVICOS DE SUPORTE PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL20004 GESTAO DE RH REPOSICAO DE INFLACAO 1,21 PERCENTUAL20005 REPOSICAO PATRIMONIAL PERCENTUAL DE EXECUCAO 1,2 PERCENTUAL

Programas 00208 GESTAO DO TIRO DE GUERRAObjetivo IMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOS MENSURAVEIS. AUMENTO APRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.Ação Descrição Ação Produto Meta Unidade20001 MANUTENCAO GERAL PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL20002 SERVICOS DE SUPORTE PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL20004 GESTAO DE RH REPOSICAO DE INFLACAO 1,21 PERCENTUAL20005 REPOSICAO PATRIMONIAL PERCENTUAL DE EXECUCAO 1,2 PERCENTUAL

Programas 00209 GESTAO DO NONO GRUPAMENTO DE INCENDIOObjetivo IMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOS MENSURAVEIS. AUMENTO APRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.Ação Descrição Ação Produto Meta Unidade20001 MANUTENCAO GERAL PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL20002 SERVICOS DE SUPORTE PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL20003 SERVICOS COMPLEMENTARES PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL20005 REPOSICAO PATRIMONIAL PERCENTUAL DE EXECUCAO 1,2 PERCENTUAL20048 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL

Programas 00210 GESTAO DO RIBEIRAO JOVEMObjetivo IMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOS MENSURAVEIS. AUMENTO APRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.Ação Descrição Ação Produto Meta Unidade20001 MANUTENCAO GERAL PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL20002 SERVICOS DE SUPORTE PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL20003 SERVICOS COMPLEMENTARES PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL20005 REPOSICAO PATRIMONIAL PERCENTUAL DE EXECUCAO 1,2 PERCENTUAL

Page 10: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Diário Oficial1010101010 Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016RIBEIRÃO PRETO - SP

Programas 00211 GESTAO PRO BANDA DUQUE DE CAXIASObjetivoIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOS MENSURAVEIS. AUMENTO APRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.Ação Descrição Ação Produto Meta Unidade20001 MANUTENCAO GERAL PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL20002 SERVICOS DE SUPORTE PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL20005 REPOSICAO PATRIMONIAL PERCENTUAL DE EXECUCAO 1,2 PERCENTUAL

Programas 00212 CIDADE DESENVOLVIDAObjetivoDESENVOLVER A ECONOMIA, ALEM DA AGRICULTURA, INVESTIR NA DIVERSIFICACAO DO SETOR DE SERVICOS, COM FOCO NOS POLOS DESAUDE, TECNOLOGIA E LOGISTICAAção Descrição Ação Produto Meta Unidade10026 IMPLANTACAO DO DISTRITO EMPRESARIAL PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL10054 IMPLANTAR DISTRITOS EMPRESARIAIS E

OUTROS EMPREENDIMENTOS PARA GERACAO EMPREGOS PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL10055 IMPLANTACAO DO PARQUE TECNOLOGICO DE RIBEIRAO PRETO PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL10056 CONDOMINIO TECNOLOGICO PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL10057 LINHA VERDE PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL10058 INCENTIVOS FISCAIS AOS INVESTIMENTOS PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL10093 SISTEMA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL DO

DISTRITO EMPRESARIAL DE RIBEIRAO PRETO PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL

Programas 00213 CIDADE QUALIDADEObjetivoFORTALECER A MARCA RIBEIRAO PRETO, TORNANDO-A REFERENCIA DE QUALIDADE PARA PRODUTOS E SERVICOSAção Descrição Ação Produto Meta Unidade10060 CAPACITACAO DE PESSOAL PARA GERENCIAMENTO DE PROJETOS,

MOB. DE ATIVO, SISTEMA DE INFORMACOES MUNIC. PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL10113 AQUISICAO DE BENS PATRIMONIAIS MOVEIS E IMOVEIS PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL10114 CENTRO DE CONVENCOES DE RIBEIRAO PRETO PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL10115 CONSTRUCAO DE AUTODROMO MULTIUSO PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL10116 SINALIZACAO TURISTICA PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL10117 IMPLANTACAO DO HOTEL ESCOLA EM PARCERIA PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL10119 APOIO A EVENTOS DIVERSOS PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL10120 PARTICIPACAO EM EVENTOS ESTRATEGICOS PARA O MUNICIPIO PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL

Programas 00214 CRESCIMENTO SUSTENTAVELObjetivoESTABELECER POLITICAS PUBLICAS DE LONGO PRAZO, CONSOLIDANDO-AS NO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO.Ação Descrição Ação Produto Meta Unidade10059 IMPLANTACAO, AVALIACAO E DESENVOLVIMENTO DO PLANO DIRETOR PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL20002 SERVICOS DE SUPORTE PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL

Programas 00215 MODERNIZACAO PUBLICAObjetivoMODERNIZAR A ADMINISTRACAO PUBLICA, GARANTINDO AOS CIDADAOS RIBEIRAO-PRETANOS TRANSPARENCIA, EFICIENCIA E ACESSOFACILITADO AOS SERVICOS PUBLICOSAção Descrição Ação Produto Meta Unidade10064 GESTAO PATRIMONIAL PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,2 PERCENTUAL10099 REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO CORPO DE BOMBEIROS PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL10100 IMPLANTACAO DOS CENTROS DE ATENDIMENTO AO CIDADAO PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL10105 ATUALIZACAO DA DOCUMENTACAO DE SAUDE OCUPACIONAL DOS SERVIDORES PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL10106 IMPLANTACAO DE POLITICAS DE SAUDE E SEGURANCA DO SERVIDOR PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL10107 READEQUACAO DA ESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL10108 REALIZACAO DO PROGRAMA DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL10109 IMPLANTACAO DO SISTEMA PERMANENTE DE CONCURSOS PUBLICOS PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL10110 IMPLANTACAO E GESTAO DA AVALIACAO DE DESEMPENHO BASEADO EM INDICADORES PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL10111 SEMINARIOS DE INTEGRACAO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL10112 GESTAO PCCS - PLANO CARGO CARREIRA SALARIO PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL10113 AQUISICAO DE BENS PATRIMONIAIS MOVEIS E IMOVEIS PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL10118 AMPLIACAO DO QUADRO DE PESSOAL PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL20021 GESTAO DO PARQUE MORRO DO SAO BENTO PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL20022 GESTAO DE DESENVOLVIMENTO PARQUE ANGELO RINALDI PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL20067 PROTECAO E DEFESA DOS ANIMAIS PERCENTUAL DE EXECUCAO 100 PERCENTUAL

Programas 00216 CIDADAO DO FUTUROObjetivoTORNAR A EDUCACAO A BASE PARA UM CRESCIMENTO SUSTENTAVEL - ECOLOGIA, DESENVOLVIMENTO E HUMANISMO - DE LONGO PRAZONO MUNICIPIO.Ação Descrição Ação Produto Meta Unidade10053 PROJETO TECNICO SOCIOAMBIENTAL PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL10095 IMPLANTACAO DA NOVA CASA DO PROFESSOR PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL20016 APOIO DIRETO AO ENSINO PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL20017 AMPLIACAO DO ATENDIMENTO AO ENSINO PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL

Programas 00217 CIDADAO PLENOObjetivoFORTALECER A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROPORCIONANDO AUTONOMIA AO USUARIO PELA INCLUSAO SOCIAL E PRODUTIVA.Ação Descrição Ação Produto Meta Unidade10128 PROJETO CONSTRUCAO DE CENTRO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONSTRUCAO REALIZADA 100 QUANTIDADE10178 PROJETO ADEQUACAO DO CENTRO CONV. FORT. VINC. AO IDOSO PERCENTUAL DE EXECUCAO 100 PERCENTUAL20027 BENEFICIOS SOCIAIS PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL20065 BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL PERCENTUAL DE EXECUCAO 100 PERCENTUAL

Programas 00218 CIDADAO SAUDAVELObjetivoPROMOVER A SAUDE, O ESPORTE E O LAZER, VALORIZANDO A QUALIDADE DE VIDA DOS CIDADAOS RIBEIRAO-PRETANOS.Ação Descrição Ação Produto Meta Unidade10071 REFORMA E AMPLIACAO DE PROPRIOS DE SAUDE PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL

Page 11: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016 1111111111Diário OficialRIBEIRÃO PRETO - SP

10072 CONSTRUCAO DE PROPRIOS DE SAUDE PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL10073 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA REDE DE SAUDE PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL10074 IMPLANTACAO DE LEITOS DE RETAGUARDA PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL10077 IMPLANTACAO ESB PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL10123 IMPLANTACAO DO PELC PROG ESP LAZER NA CIDADE PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL10124 IMPLANTACAO DO PROGRAMA ESPORTE RECREACAO E LAZER PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL10125 MODERNIZACAO DE CENTROS E QUADRAS ESPORTIVAS PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL10133 CONSTRUCAO DE CAPS AD CONSTRUCAO REALIZADA 2 QUANTIDADE10134 IMPLANTACAO DE CAPS INFANTIL IMPLANTACAO REALIZADA 1 PERCENTUAL10138 PROJETOS DE ECONOMIA SOLIDARIA EM SAUDE MENTAL PROJETOS REALIZADOS 3 QUANTIDADE10140 AMPLIACAO DA REDE DE FIBRA OTICA PERCENTUAL DE EXECUCAO 80 PERCENTUAL10163 CONVENIO/TERMO ADITIVO - ESTADO PERCENTUAL DE EXECUCAO 100 PERCENTUAL20004 GESTAO DE RH REPOSICAO DE INFLACAO 1,21 PERCENTUAL20049 BOLSA ATLETA PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL20050 ATENDIMENTO AO DESPORTO EM GERAL E EVENTOS PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL20051 CAMPEONATOS DE FUTEBOL DE BAIRROS PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL20052 JOGOS ABERTOS, REGIONAIS E DA JUVENTUDE PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL20054 PROJETO SEGUNDO TEMPO - MIN. ESPORTE PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL

Programas 00219 NOSSAS VIASObjetivoFORTALECER A INFRAESTRUTURA VIARIA DO MUNICIPIO, COM ENFASE EM ACESSOS DUPLICADOS A CIDADE E INTERLIGACOES INTERBAIRROS.Ação Descrição Ação Produto Meta Unidade10012 EXECUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NA PEDREIRA SANTA LUZIA ENTRE

AV CAFE E R CORONEL CAMISAO PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL10016 IMPLANTACAO DA AV. LEAO XIII - ENTRE E AV. CASTELO BRANCO E RUA NITEROI PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL10017 IMPLANTACAO DA AV. DO TANQUINHO PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL10018 COMPLEMENTACAO DA AV. ANDRADAS PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL10019 PAVIMENTACAO DA ESTRADA DO HORTO FLORESTAL PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL10020 DUPLICACAO DA AV. ADELMO PERDIZA PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL10021 DUPLICACAO DA AV. LUIGI ROSSIELO PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL10022 DUPLICACAO DA AV. ALFREDO RAVANELLI PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL10023 COMPLEMENTACAO DA DUPLICACAO DA AV. PATRIARCA PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL10024 REVITALIZACAO E URBANIZACAO DA AV. FRANCISCO JUNQUEIRA PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL10025 REVITALIZACAO DA AV. MAURILIO BIAGI PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL10034 EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL10038 CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE - TUNEIS, PONTES, VIADUTOS PASSARELAS PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL10040 ELABORACAO DE PROJETOS PARA OBRAS E SERVICOS PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL10046 PROGRAMA MOBILIDADE URBANA - MEDIAS CIDADES - MINISTERIO DAS CIDADES PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL10047 PROGRAMA DE PAVIMENTACAO E QUALIFICACAO URBANA - MINISTERIO DAS CIDADES PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL10127 EXECUCAO E IMPLANTACAO DE CICLOVIAS NA CIDADE PERCENTUAL DE IMPLANTACAO100 PERCENTUAL

Programas 00220 NOSSA CIDADEObjetivoPREPARAR A CIDADE PARA QUE, COM 200 ANOS, SEJA UMA CIDADE SAUDAVEL E UMA DAS MELHORES CIDADES DO BRASIL PARA SE VIVER.Ação Descrição Ação Produto Meta Unidade10001 ACAO COMUNITARIA REGIONAL PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL10013 SERVIDAO PARA PASSAGEM DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL10014 REFORMA E AMPLIACAO DO AEROPORTO LEITE LOPES PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL10026 IMPLANTACAO DO DISTRITO EMPRESARIAL PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL10027 REVITALIZACAO DO CENTRO DA CIDADE PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL10028 COMBATE E PREVENCAO DE ENCHENTES NO MUNICIPIO PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL10029 MANUTENCAO EM OBRAS DE ARTE - PONTES, TUNEIS, VIADUTOS E PASSARELAS PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL10030 MANUTENCAO EM CANALIZACAO DE CORREGOS PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL10031 SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL10032 AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DE

ILUMINACAO ORNAMENTAL EM PROPRIO PUBLICOS PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL10033 CONSTRUCAO E ADEQUACAO DE CALCADAS EM LOGRADOUROS PUBLICOS PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL10035 CONSTRUCAO DE PARQUES NA CIDADE PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL10036 CONSTRUCAO DE AREAS VERDES - PRACAS PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL10037 REFORMA E AMPLIACAO DE PROPRIOS PUBLICOS PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL10040 ELABORACAO DE PROJETOS PARA OBRAS E SERVICOS PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL10042 AMPLIACAO DO PARQUE PERMANENTE DE EXPOSICOES PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL10048 IMPLANTACAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NA

RUA ALFREDO BENZONI E IMEDIACOES PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL10049 PAVIMENTACAO E GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NA

RUA JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL10050 PAVIMENTACAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NA

RUA ANTONIO JOAQUIM DA SILVA PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL10051 PAVIMENTACAO E GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA DR. OSVALDO RUIZ PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL10103 AMPLIAR E EXPANDIR O OLHOS DE AGUIA -

SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CAMERAS PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL

Programas 00221 NOSSO AMBIENTEObjetivoFORTALECER A INFRAESTRUTURA DE SANAMENTO BASICO DO MUNICIPIO, COM ENFASE EM TRATAMENTO DE ESGOTO E DESPOLUICAOAção Descrição Ação Produto Meta Unidade10141 IMPLANTACAO DO PARQUE RUBENS CIONE IMPLANTACAO REALIZADA 100 PERCENTUAL10142 IMPLANTACAO DA PARQUE AUGUSTO ROSCHI IMPLANTACAO REALIZADA 100 PERCENTUAL10143 IMPLANTACAO DO PARQUE GUARANI IMPLANTACAO REALIZADA 100 PERCENTUAL10144 REVITALIZACAO DO PARQUE TOM JOBIM IMPLANTACAO REALIZADA 100 PERCENTUAL10145 REVITALIZACAO PARQUE CIDADE DA CRIANCA IMPLANTACAO REALIZADA 100 PERCENTUAL10146 IMPLANTACAO PARQUE LINEAR RETIRO SAUDOSO IMPLANTACAO REALIZADA 100 PERCENTUAL10147 IMPLANTACAO DO PARQUE DA PEDREIRA IMPLANTACAO REALIZADA 100 PERCENTUAL10148 REVITALIZACAO DO PARQUE ANGELO RINALDI IMPLANTACAO REALIZADA 100 PERCENTUAL10149 PROGRAMA VERDE AZUL IMPLEMENTACAO 100 PERCENTUAL

Page 12: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Diário Oficial1212121212 Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016RIBEIRÃO PRETO - SP

Programas 00301 GESTAO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO PUBLICOObjetivoIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOS MENSURAVEIS. AUMENTO APRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.Ação Descrição Ação Produto Meta Unidade20001 MANUTENCAO GERAL PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL20002 SERVICOS DE SUPORTE PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL20003 SERVICOS COMPLEMENTARES PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL20004 GESTAO DE RH REPOSICAO DE INFLACAO 1,21 PERCENTUAL20005 REPOSICAO PATRIMONIAL PERCENTUAL DE EXECUCAO 1,2 PERCENTUAL

Programas 00401 GESTAO DOS NEGOCIOS JURIDICOSObjetivoIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOS MENSURAVEIS. AUMENTO APRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.Ação Descrição Ação Produto Meta Unidade20001 MANUTENCAO GERAL PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL20002 SERVICOS DE SUPORTE PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL20003 SERVICOS COMPLEMENTARES PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL20004 GESTAO DE RH REPOSICAO DE INFLACAO 1,21 PERCENTUAL20005 REPOSICAO PATRIMONIAL PERCENTUAL DE EXECUCAO 1,2 PERCENTUAL

Programas 00501 GESTAO FAZENDARIAObjetivoIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOS MENSURAVEIS. AUMENTO APRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.Ação Descrição Ação Produto Meta Unidade20001 MANUTENCAO GERAL PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL20002 SERVICOS DE SUPORTE PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL20004 GESTAO DE RH REPOSICAO DE INFLACAO 1,21 PERCENTUAL20005 REPOSICAO PATRIMONIAL PERCENTUAL DE EXECUCAO 1,2 PERCENTUAL20042 PREMIACAO DE INCENTIVO FISCAL E TRIBUTARIO PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL

Programas 00601 GESTAO ADMINISTRATIVAObjetivoIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOS MENSURAVEIS. AUMENTO APRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.Ação Descrição Ação Produto Meta Unidade20001 MANUTENCAO GERAL PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL20002 SERVICOS DE SUPORTE PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL20003 SERVICOS COMPLEMENTARES PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL20004 GESTAO DE RH REPOSICAO DE INFLACAO 1,21 PERCENTUAL20005 REPOSICAO PATRIMONIAL PERCENTUAL DE EXECUCAO 1,2 PERCENTUAL20066 MANUT. DA COORDENADORIA PARA FOMENTO DE PROJETOS PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAO 100 PERCENTUAL

Programas 00602 GESTAO DA COORDENADORIA DE LIMPEZA URBANAObjetivoIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOS MENSURAVEIS. AUMENTO APRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.Ação Descrição Ação Produto Meta Unidade10092 PRESTACAO DOS SERVICOS DO SISTEMA DE

LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RES. SOLIDOS PERCENTUAL DE IMPLANTACAO 100 PERCENTUAL20001 MANUTENCAO GERAL PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL20002 SERVICOS DE SUPORTE PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL20003 SERVICOS COMPLEMENTARES PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL20004 GESTAO DE RH REPOSICAO DE INFLACAO 1,21 PERCENTUAL20005 REPOSICAO PATRIMONIAL PERCENTUAL DE EXECUCAO 1,2 PERCENTUAL20055 CONTRATOS LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS PERCENTUAL DE EXECUCAO 100 PERCENTUAL

Programas 00603 GESTAO DA COORDENADORIA DE ANALISE DE METAS E RESULTADOSObjetivoIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOS MENSURAVEIS. AUMENTO APRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.Ação Descrição Ação Produto Meta Unidade20001 MANUTENCAO GERAL PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL20003 SERVICOS COMPLEMENTARES PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL20004 GESTAO DE RH REPOSICAO DE INFLACAO 1,21 PERCENTUAL20005 REPOSICAO PATRIMONIAL PERCENTUAL DE EXECUCAO 1,2 PERCENTUAL

Programas 00701 GESTAO EDUCACIONALObjetivoIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOS MENSURAVEIS. AUMENTO APRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.Ação Descrição Ação Produto Meta Unidade20001 MANUTENCAO GERAL PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL20002 SERVICOS DE SUPORTE PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL20004 GESTAO DE RH REPOSICAO DE INFLACAO 1,21 PERCENTUAL20016 APOIO DIRETO AO ENSINO PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL20018 ASSISTENCIA AO EDUCANDO PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL20019 COMPROMISSO QUALIDADE DO ENSINO PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL

Programas 00801 GESTAO CULTURALObjetivoIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOS MENSURAVEIS. AUMENTO APRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.Ação Descrição Ação Produto Meta Unidade10002 EXPANSAO DA PRODUCAO CULTURAL PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL10070 RESTAURO DA CASA CARAMURU PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL20001 MANUTENCAO GERAL PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL20002 SERVICOS DE SUPORTE PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL20003 SERVICOS COMPLEMENTARES PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL

Page 13: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016 1313131313Diário OficialRIBEIRÃO PRETO - SP

20004 GESTAO DE RH REPOSICAO DE INFLACAO 1,21 PERCENTUAL20005 REPOSICAO PATRIMONIAL PERCENTUAL DE EXECUCAO 1,2 PERCENTUAL20006 CONTRIBUICAO A ENTIDADES CULTURAIS PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL20007 REDE DE ATIVIDADES CULTURAIS PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL20008 SALVAGUARDAR, ORGANIZACAO E ACESSO AO PATRIMONIO CULTURAL PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL20009 REDE DE PONTOS DE CULTURA PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL20010 FUNDO PRO CULTURA PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL20011 FESTEJOS CARNAVALESCOS PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL20012 CENTROS CULTURAIS PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL20073 FOMENTO AO TEATRO PERCENTUAL DE EXECUCAO 100 PERCENTUAL20074 MANUTENCAO CEU DAS ARTES PERCENTUAL DE EXECUCAO 100 PERCENTUAL20076 PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA PERCENTUAL DE EXECUCAO 100 PERCENTUAL

Programas 00901 GESTAO DE SAUDEObjetivo IMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOS MENSURAVEIS. AUMENTO APRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.Ação Descrição Ação Produto Meta Unidade10041 EMENDAS PARLAMENTARES PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL10071 REFORMA E AMPLIACAO DE PROPRIOS DE SAUDE PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL10073 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA REDE DE SAUDE PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL10077 IMPLANTACAO ESB PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL20001 MANUTENCAO GERAL PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL20002 SERVICOS DE SUPORTE PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL20003 SERVICOS COMPLEMENTARES PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL20004 GESTAO DE RH REPOSICAO DE INFLACAO 1,21 PERCENTUAL20005 REPOSICAO PATRIMONIAL PERCENTUAL DE EXECUCAO 1,2 PERCENTUAL20056 SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE PERCENTUAL DE IMPLANTACAO 100 PERCENTUAL20057 ORDENS JUDICIAIS PERCENTUAL DE EXECUCAO 100 PERCENTUAL20063 TELE ATENDIMENTO NA REDE DE SAUDE PERCENTUAL DE EXECUCAO 100 PERCENTUAL20068 PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS 12 QUANTIDADE20069 ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO - FAN PERCENTUAL DE EXECUCAO 100 PERCENTUAL20070 SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS - SIA/SIH PERCENTUAL DE EXECUCAO 100 PERCENTUAL20071 SERVICOS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL PERCENTUAL DE EXECUCAO 100 PERCENTUAL

Programas 01001 GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIALObjetivo IMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOS MENSURAVEIS. AUMENTO APRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.Ação Descrição Ação Produto Meta Unidade10081 PROJETO DE ADEQUACAO DE EQUIPE NOB-RH SUAS PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL20001 MANUTENCAO GERAL PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL20002 SERVICOS DE SUPORTE PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL20003 SERVICOS COMPLEMENTARES PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL20004 GESTAO DE RH REPOSICAO DE INFLACAO 1,21 PERCENTUAL20005 REPOSICAO PATRIMONIAL PERCENTUAL DE EXECUCAO 1,2 PERCENTUAL20026 OBRAS REFORMAS E ADEQUACOES PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL20027 BENEFICIOS SOCIAIS PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL20028 PROCON - APOIO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL20029 CONSELHO TUTELAR - MANUT. E FUNCIONAMENTO PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL20030 C.M.A.S. - MANUT. E FUNCIONAMENTO PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL20031 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL20032 FUNDO MUNICIPAL PRO-FEIRA DE ARTESANATO PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL20033 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL20034 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALEC. VINCULOS PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL20035 PISO BASICO FIXO PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL20036 SERVICO DE ATEND. DE MEDIA COMPLEXIDADE PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL20037 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA(I.G.D.) PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL20038 SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL20040 ENTIDADES DE ATENDIMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,55 PERCENTUAL20041 ENTIDADES DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL

Programas 01101 GESTAO DE INFRAESTRUTURA URBANAObjetivo IMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOS MENSURAVEIS. AUMENTO APRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.Ação Descrição Ação Produto Meta Unidade10031 SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL20001 MANUTENCAO GERAL PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL20002 SERVICOS DE SUPORTE PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL20003 SERVICOS COMPLEMENTARES PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL20004 GESTAO DE RH REPOSICAO DE INFLACAO 1,21 PERCENTUAL20005 REPOSICAO PATRIMONIAL PERCENTUAL DE EXECUCAO 1,2 PERCENTUAL20024 MELHORIA DAS VIAS COM DESGASTE EXCESSIVO PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL20025 AMPLIACAO, EXTENSAO E MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL

Programas 01201 GESTAO ESPORTIVA E DE LAZERObjetivo IMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOS MENSURAVEIS. AUMENTO APRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.Ação Descrição Ação Produto Meta Unidade20001 MANUTENCAO GERAL PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL20002 SERVICOS DE SUPORTE PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL20003 SERVICOS COMPLEMENTARES PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL20004 GESTAO DE RH REPOSICAO DE INFLACAO 1,21 PERCENTUAL20005 REPOSICAO PATRIMONIAL PERCENTUAL DE EXECUCAO 1,2 PERCENTUAL20053 FUNDO PRO ESPORTE AMADOR PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL20075 MANUTENCAO DO PARQUE PERMANENTE DE EXPOSICAO PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAO 100 PERCENTUAL

Page 14: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Diário Oficial1414141414 Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016RIBEIRÃO PRETO - SP

Programas 01301 GESTAO DE ENCARGOS DO MUNICIPIOObjetivoIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOS MENSURAVEIS. AUMENTO APRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.Ação Descrição Ação Produto Meta Unidade10052 DESAPROPRIACAO AMIGAVEL PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL20004 GESTAO DE RH REPOSICAO DE INFLACAO 1,21 PERCENTUAL20023 PAGAMENTO PASEP PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL

Programas 01401 GESTAO DE OBRAS PUBLICASObjetivoIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOS MENSURAVEIS. AUMENTO APRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.Ação Descrição Ação Produto Meta Unidade10027 REVITALIZACAO DO CENTRO DA CIDADE PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL20001 MANUTENCAO GERAL PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL20002 SERVICOS DE SUPORTE PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL20003 SERVICOS COMPLEMENTARES PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL20004 GESTAO DE RH REPOSICAO DE INFLACAO 1,21 PERCENTUAL20005 REPOSICAO PATRIMONIAL PERCENTUAL DE EXECUCAO 1,2 PERCENTUAL

Programas 01501 GESTAO AMBIENTALObjetivoIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOS MENSURAVEIS. AUMENTO APRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.Ação Descrição Ação Produto Meta Unidade20001 MANUTENCAO GERAL PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL20002 SERVICOS DE SUPORTE PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL20003 SERVICOS COMPLEMENTARES PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL20004 GESTAO DE RH REPOSICAO DE INFLACAO 1,21 PERCENTUAL20005 REPOSICAO PATRIMONIAL PERCENTUAL DE EXECUCAO 1,2 PERCENTUAL

Programas 01601 GESTAO TURISTICAObjetivoIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOS MENSURAVEIS. AUMENTO APRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.Ação Descrição Ação Produto Meta Unidade20001 MANUTENCAO GERAL PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL20002 SERVICOS DE SUPORTE PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL20003 SERVICOS COMPLEMENTARES PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL20004 GESTAO DE RH REPOSICAO DE INFLACAO 1,21 PERCENTUAL20005 REPOSICAO PATRIMONIAL PERCENTUAL DE EXECUCAO 1,2 PERCENTUAL

Programas 02001 GESTAO DO DAERPObjetivoIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOS MENSURAVEIS. AUMENTO APRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.Ação Descrição Ação Produto Meta Unidade10005 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL10006 EXPANSAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL10007 EXPANSAO DO SISTEMA DE COLETA, AFASTAMENTO DE ESGOTOS SANITARIOS PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL24001 MANUTENCAO GERAL PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL24002 SERVICOS DE SUPORTE PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL24003 SERVICOS COMPLEMENTARES PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL24004 GESTAO DE RH REPOSICAO DE INFLACAO 1,21 PERCENTUAL24051 MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL24052 MANUTENCAO DO SISTEMA DE COLETA, AFASTAMENTO DE ESGOTO SANITARIOS PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL24052 MANUTENCAO DO SISTEMA DE COLETA, AFASTAMENTO DE ESGOTO SANITARIOS PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL

Programas 02101 GESTAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPALObjetivoIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOS MENSURAVEIS. AUMENTO APRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.Ação Descrição Ação Produto Meta Unidade24006 MANUTENCAO GERAL PECENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL24007 SERVICOS DE SUPORTE PECENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL24008 SERVICOS COMPLEMENTARES PECENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL24009 GESTAO DE RH REPOSICAO DE INFLACAO 1,21 PERCENTUAL24010 REPOSICAO PATRIMONIAL PECENTUAL DE EXECUCAO 1,2 PERCENTUAL

Programas 02201 GESTAO DO IPMObjetivoIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOS MENSURAVEIS. AUMENTO APRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.Ação Descrição Ação Produto Meta Unidade24011 MANUTENCAO GERAL PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL24013 SERVICOS COMPLEMENTARES PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL24014 GESTAO DE RH REPOSICAO DE INFLACAO 1,21 PERCENTUAL24015 REPOSICAO PATRIMONIAL PERCENTUAL DE EXECUCAO 1,2 PERCENTUAL

Programas 02301 GESTAO DO SASSOMObjetivoIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOS MENSURAVEIS. AUMENTO APRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.Ação Descrição Ação Produto Meta Unidade24016 MANUTENCAO GERAL PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL24017 SERVICOS DE SUPORTE PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL24018 SERVICOS COMPLEMENTARES PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL24019 GESTAO DE RH REPOSICAO DE INFLACAO 1,21 PERCENTUAL24020 REPOSICAO PATRIMONIAL PERCENTUAL DE EXECUCAO 1,2 PERCENTUAL24053 SAUDE DIRETA DO SERVIDOR PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL

Page 15: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016 1515151515Diário OficialRIBEIRÃO PRETO - SP

Programas 02401 GESTAO FUNDACAO THEATRO PEDRO IIObjetivo IMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOS MENSURAVEIS. AUMENTO APRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.Ação Descrição Ação Produto Meta Unidade10008 CRIACAO DA RECEPCAO DE ENTRADA DO THEATRO PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL10009 ADEQUACAO ACUSTICA DO AUDITORIO MEIRA JUNIOR PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL10010 MODERNIZACAO E SUBSTITUICAO DA ILUMINACAO PREDIAL DO THEATRO PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL10011 MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS DE SOM E LUZ CENICA DO THEATRO PERCENTUAL DE EXECUCAO 1 PERCENTUAL24021 MANUTENCAO GERAL PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL24022 SERVICOS DE SUPORTE PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL24024 GESTAO DE RH REPOSICAO DE INFLACAO 1,21 PERCENTUAL24025 REPOSICAO PATRIMONIAL PERCENTUAL DE EXECUCAO 1,2 PERCENTUAL

Programas 02501 GESTAO DA FUNDACAO DE EDUCACAO PARA O TRABALHOObjetivo IMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOS MENSURAVEIS. AUMENTO APRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.Ação Descrição Ação Produto Meta Unidade24026 MANUTENCAO GERAL ATENDIMENTO DE APRENDIZES 600 QUANTIDADE24027 SERVICOS DE SUPORTE ATENDIMENTO DE APRENDIZES 600 QUANTIDADE24028 SERVICOS COMPLEMENTARES ATENDIMENTO DE APRENDIZES 600 QUANTIDADE24029 GESTAO DE RH ATENDIMENTO DE APRENDIZES 600 QUANTIDADE24030 REPOSICAO PATRIMONIAL ATENDIMENTO DE APRENDIZES 600 QUANTIDADE

Programas 02601 GESTAO DA FIPASEObjetivo IMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOS MENSURAVEIS. AUMENTAR APRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS. PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. DESENVOLVER E CONSOLIDAR O SETOR DEBIOTECNOLOGIA E SAUDE POR MEIO DO APROFUNDAMENTO DAS DISCUSSOES, DO CONHECIMENTO SOBRE AS OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO,NEGOCIOS E INVESTIMENTO EM BIOTECONOLOGIA. VIABILIZAR, EXECUTAR E ACOMPANHAR PROJETOS INOVADORES NAS AREAS DE SAUDE ESETORES AFINS.Ação Descrição Ação Produto Meta Unidade10088 FARMACOS E MEDICAMENTOS PERCENTUAL DE EXECUCAO 100 PERCENTUAL10089 SEMINARIOS DE ROTAS TECNOLOGICAS DA BIOTECNOLOGIA NUMERO DE PARTICIPANTES 570 QUANTIDADE10089 SEMINARIOS DE ROTAS TECNOLOGICAS DA BIOTECNOLOGIA NUMERO DE REPRESENTANTES DE EMPRESAS 120 QUANTIDADE10089 SEMINARIOS DE ROTAS TECNOLOGICAS DA BIOTECNOLOGIA NUMERO DE REPRESENTANTES DE

INSTITUICOES DE PESQUISA E ENSINO 50 QUANTIDADE24031 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FIPASE MANTER A COORD. E GER. DA INTEGR. DAS PARC.

ENTRE AS INST. ENVOLV. NOS PROJ.,PROGR. E ATIV. FIPASE, 100 PERCENTUAL

Programas 02602 GESTAO DA CEDINAObjetivo IMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOS MENSURAVEIS. AUMENTO APRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS. PRESTAR SERVICOS TECNOLOGICOS (ENSAIOS DE CONFORMIDADE EM EQUIPAMENTOS,DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS E MELHORIA NOS PRODUTOS ATUAIS) PARA AUMENTAR O DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E OESTIMULO A INOVACAO DAS EMPRESAS DO SETOR DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS - EMHO.Ação Descrição Ação Produto Meta Unidade10153 AQUISICAO DE EQUIP. PARA REALIZACAO DE ENSAIOS E PERCENTUAL DE EXECUCAO DO PROJETO 100 PERCENTUAL

MEDICAO NOS EQUIP. DE RAIO X24032 CEDINA - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INOVACAO APLICADA AUMENTO PERCENTUAL DOS SERVICOS

PRESTADOS (ENSAIOS E ATIVIDADES DEPESQUISA E DESENVOLVIMENTO) 72,8 PERCENTUAL

24032 CEDINA - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INOVACAO APLICADA PERCENTUAL DE EXECUCAO 100 PERCENTUAL24032 CEDINA - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INOVACAO APLICADA PERCENTUAL DE EXECUCAO DO PROJETO DE

COMPARTIBILIDADE ELETROMAGNETICA -CONVENIO SDECT 100 PERCENTUAL

Programas 02603 GESTAO DA SUPERAObjetivo IMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOS MENSURAVEIS. AUMENTO APRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS. GERAR IMPOSTOS E NOVOS POSTOS DE TRABALHO PARA O MUNICIPIO, POR MEIO DA CRIACAO,DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO DE MPE´S DE BASE TECNOLOGICA EM VARIAOS ASPECTOS RELACIONADOS A GESTAO.Ação Descrição Ação Produto Meta Unidade10090 BIOBUSINESS BRASIL NUMERO DE DIVULGACAO DO CONCURSO EM

PORTAIS DE ALCANCE NACIONAL 70 QUANTIDADE10090 BIOBUSINESS BRASIL NUMERO DE PALESTRAS DE SENSIBILIZACAO

EM INSTITUICOES DE ENSINO 110 QUANTIDADE10090 BIOBUSINESS BRASIL NUMERO DE PARCERIAS COM INCUBADORAS 55 QUANTIDADE10090 BIOBUSINESS BRASIL NUMERO DE PROJETOS ATRAIDOS 120 QUANTIDADE10090 BIOBUSINESS BRASIL PROSPECCAO DE NOVOS INCUBADOS 18 QUANTIDADE10161 IMPLEMENTACAO DO MODELO CERNE 1 PERCENTUAL DE EXECUCAO DO PROJETO 100 PERCENTUAL24033 SUPERA - INCUBADORA DE EMPRESA DE BASE TECNOLOGICA AUMENTO DO NUMERO DE EMPRESAS ASSOCIADAS 10 QUANTIDADE24033 SUPERA - INCUBADORA DE EMPRESA DE BASE TECNOLOGICA AUMENTO DO NUMERO DE EMPRESAS INCUBADAS 28 QUANTIDADE24033 SUPERA - INCUBADORA DE EMPRESA DE BASE TECNOLOGICA AUMENTO DO NUMERO DE EMPRESAS PRE-INCUBADAS 20 QUANTIDADE24033 SUPERA - INCUBADORA DE EMPRESA DE AUMENTO DO NUMERO DE MODELOS DE

BASE TECNOLOGICA NEGOCIOS ELABORADOS E VALIDADOS 120 QUANTIDADE

Programas 02604 GESTAO APLObjetivo IMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOS MENSURAVEIS. AUMENTO APRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS. AUMENTAR A COMPETITIVIDADE DAS EMPRESAS DE EMHO, COM INCREMENTO DO NUMERO DEINOVACOES E MELHOR ACESSO A MERCADOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.Ação Descrição Ação Produto Meta Unidade24034 APL-EMHO - ARRANJO PRODUTIVO LOCAL DE EQUIPAMENTOS AUMENTO PERCENTUAL DE LANCAMENTOS

MEDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DE NOVOS PRODUTOS 21,55 PERCENTUAL24034 APL-EMHO - ARRANJO PRODUTIVO LOCAL DE EQUIPAMENTOS AUMENTO PERCENTUAL DO FATURAMENTO

MEDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DAS EMPRESAS DO APL EMHO 21,55 PERCENTUAL24034 APL-EMHO - ARRANJO PRODUTIVO LOCAL DE EQUIPAMENTOS AUMENTO PERCENTUAL NAS EXPORTACOES

MEDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DAS EMPRESAS DO APL EMHO 21,55 PERCENTUAL

Page 16: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Diário Oficial1616161616 Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016RIBEIRÃO PRETO - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETOResumo Custos Financeiros por Ação/Fonte Recurso - LDO - 2016

Resumo dos Custos

Unidade Orçamentária Unidade Executora Ação Recurso Próprio Recurso Vinculado Custo FinanceiroCusteio Capital Custeio Capital

01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE 01.01.10 - CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO 20045 - MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 62149878 4000000 0 0 66149878 RIBEIRAO PRETO02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.10 - GABINETE DO PREFEITO 10100 - IMPLANTACAO DOS CENTROS DE ATENDIMENTO AO CIDADAO 300000 0 0 250000 55000002.02.00 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.10 - GABINETE DO PREFEITO 10103 - AMPLIAR E EXPANDIR O OLHOS DE AGUIA - SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CAMERAS 5000 80000 0 100000 18500002.02.00 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.10 - GABINETE DO PREFEITO 20001 - MANUTENCAO GERAL 120000 0 0 0 12000002.02.00 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.10 - GABINETE DO PREFEITO 20002 - SERVICOS DE SUPORTE 2000000 0 0 0 200000002.02.00 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.10 - GABINETE DO PREFEITO 20003 - SERVICOS COMPLEMENTARES 12000000 0 0 0 1200000002.02.00 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.10 - GABINETE DO PREFEITO 20004 - GESTAO DE RH 5000000 0 0 0 500000002.02.00 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.10 - GABINETE DO PREFEITO 20005 - REPOSICAO PATRIMONIAL 0 25000 0 0 2500002.02.00 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.10 - GABINETE DO PREFEITO 20020 - GERENCIAMENTO DE CONVENIOS E CONTRIBUICOES 200000 0 0 0 20000002.02.00 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.10 - GABINETE DO PREFEITO 20046 - FUNDO MUNICIPAL SOBRE ALCOOL E DROGAS - FUMAD 10000 0 1200000 0 121000002.02.00 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.11 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 20001 - MANUTENCAO GERAL 50000 0 30000 0 8000002.02.00 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.11 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 20002 - SERVICOS DE SUPORTE 70000 0 20000 0 9000002.02.00 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.11 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 20003 - SERVICOS COMPLEMENTARES 600000 0 0 0 60000002.02.00 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.11 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 20005 - REPOSICAO PATRIMONIAL 0 25000 0 10000 3500002.02.00 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.11 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 20020 - GERENCIAMENTO DE CONVENIOS E CONTRIBUICOES 0 0 20000 0 2000002.02.00 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.12 - COORDENADORIA DE BEM ESTAR ANIMAL 20001 - MANUTENCAO GERAL 1100000 0 0 0 110000002.02.00 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.12 - COORDENADORIA DE BEM ESTAR ANIMAL 20002 - SERVICOS DE SUPORTE 10000 0 0 0 1000002.02.00 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.12 - COORDENADORIA DE BEM ESTAR ANIMAL 20003 - SERVICOS COMPLEMENTARES 400000 0 0 0 40000002.02.00 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.12 - COORDENADORIA DE BEM ESTAR ANIMAL 20004 - GESTAO DE RH 1100000 0 0 0 110000002.02.00 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.12 - COORDENADORIA DE BEM ESTAR ANIMAL 20005 - REPOSICAO PATRIMONIAL 0 50000 0 0 5000002.02.00 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.13 - DEPARTAMENTO DE MEDIACAO, CONCILIACAO DE CONFLITOS E CIDADANIA 20001 - MANUTENCAO GERAL 25000 0 0 0 2500002.02.00 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.13 - DEPARTAMENTO DE MEDIACAO, CONCILIACAO DE CONFLITOS E CIDADANIA 20002 - SERVICOS DE SUPORTE 1000 0 0 0 100002.02.00 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.13 - DEPARTAMENTO DE MEDIACAO, CONCILIACAO DE CONFLITOS E CIDADANIA 20004 - GESTAO DE RH 180000 0 0 0 18000002.02.00 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.13 - DEPARTAMENTO DE MEDIACAO, CONCILIACAO DE CONFLITOS E CIDADANIA 20005 - REPOSICAO PATRIMONIAL 0 1000 0 0 100002.02.00 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.17 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL 20001 - MANUTENCAO GERAL 50000 0 0 0 5000002.02.00 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.17 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL 20002 - SERVICOS DE SUPORTE 1000000 0 0 0 100000002.02.00 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.17 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL 20003 - SERVICOS COMPLEMENTARES 100000 0 0 0 10000002.02.00 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.17 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL 20004 - GESTAO DE RH 950000 0 0 0 95000002.02.00 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.17 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL 20005 - REPOSICAO PATRIMONIAL 0 60000 0 0 6000002.02.00 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.20 - ADMINISTRACAO REGIONAL - BONFIM PAULISTA 20001 - MANUTENCAO GERAL 60000 0 0 0 6000002.02.00 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.20 - ADMINISTRACAO REGIONAL - BONFIM PAULISTA 20002 - SERVICOS DE SUPORTE 200000 0 0 0 20000002.02.00 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.20 - ADMINISTRACAO REGIONAL - BONFIM PAULISTA 20004 - GESTAO DE RH 250000 0 0 0 25000002.02.00 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.20 - ADMINISTRACAO REGIONAL - BONFIM PAULISTA 20005 - REPOSICAO PATRIMONIAL 0 15900 0 0 1590002.02.00 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.21 - ADMINISTRACAO REGIONAL - VILA TIBERIO 20001 - MANUTENCAO GERAL 30000 0 0 0 3000002.02.00 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.21 - ADMINISTRACAO REGIONAL - VILA TIBERIO 20002 - SERVICOS DE SUPORTE 50000 0 0 0 5000002.02.00 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.21 - ADMINISTRACAO REGIONAL - VILA TIBERIO 20004 - GESTAO DE RH 270000 0 0 0 27000002.02.00 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.21 - ADMINISTRACAO REGIONAL - VILA TIBERIO 20005 - REPOSICAO PATRIMONIAL 0 3000 0 0 300002.02.00 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.22 - ADMINISTRACAO REGIONAL - CAMPOS ELISEOS 20001 - MANUTENCAO GERAL 30000 0 0 0 3000002.02.00 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.22 - ADMINISTRACAO REGIONAL - CAMPOS ELISEOS 20002 - SERVICOS DE SUPORTE 20000 0 0 0 20000

Programas 02605 PARQUE TECNOLOGICO DE RIBEIRAO PRETOObjetivo IMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOS MENSURAVEIS. AUMENTO APRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS. ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO, TECNOLOGICO E ECONOMICO DA REGIAO,PROMOVER UM AMBIENTE ADEQUADO E ATRAIR EMPRESAS QUE INVISTAM EM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO (P&D) DE PRODUTOS E PROCESSOSINOVADORES NAS AREAS DA SAUDE E BIOTECNOLOGIA, MAIS ESPECIFICAMENTE OS SETORES DE EMHO, BIOTECNOLOGIA, FARMACOS, MEDICAMENTOS,COSMETICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI).Ação Descrição Ação Produto Meta Unidade24035 PARQUE TECNOLOGICO DE RIBEIRAO PRETO NUMERO DE EMPRESAS PROSPECTADAS PARA FUTURAS

INSTALACAO NO PTRP 60 QUANTIDADE24035 PARQUE TECNOLOGICO DE RIBEIRAO PRETO NUMERO DE PROJ. ELAB. PARA OBTENCAO DE RECURSOS

PARA URB. DA AREA DESTINADA A IMPL. DE EMPR. NO PTRP 1 QUANTIDADE24035 PARQUE TECNOLOGICO DE RIBEIRAO PRETO NUMERO DE PROJ. ELABORADOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS

PARA CONSTR. DO NUCLEO ADMINISTRATIVO DO PTRP 1 QUANTIDADE24035 PARQUE TECNOLOGICO DE RIBEIRAO PRETO NUMERO DE PROJ. PARA OBTENCAO DE REC. PARA IMPLEMENT.

DO SUPERA CENTRO DE TECNOLOGIA E BIOTECNOLOGIA 1 QUANTIDADE24035 PARQUE TECNOLOGICO DE RIBEIRAO PRETO NUMERO DE PROJETOS ELABORADOS PARA CAPTACAO DE

RECURSOS PARA CONSTRUCAO DA ACELERADORA DE EMPRESAS 1 QUANTIDADE

Programas 02701 GESTAO DA FUNDACAO INSTITUTO DO LIVROObjetivo IMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOS MENSURAVEIS. AUMENTO APRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.Ação Descrição Ação Produto Meta Unidade24036 MANUTENCAO GERAL PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL24037 SERVICOS DE SUPORTE PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL24038 SERVICOS COMPLEMENTARES PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL24039 GESTAO DE RH REPOSICAO DE INFLACAO 1,21 PERCENTUAL24040 REPOSICAO PATRIMONIAL PERCENTUAL DE EXECUCAO 1,2 PERCENTUAL

Programas 02801 GESTAO DA FORTECObjetivo IMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOS MENSURAVEIS. AUMENTO APRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.Ação Descrição Ação Produto Meta Unidade24041 MANUTENCAO GERAL PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL24042 SERVICOS DE SUPORTE PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL24043 SERVICOS COMPLEMENTARES PERCENTUAL DE EXECUCAO 0,8 PERCENTUAL24044 GESTAO DE RH REPOSICAO DE INFLACAO 1,21 PERCENTUAL24045 REPOSICAO PATRIMONIAL PERCENTUAL DE EXECUCAO 1,2 PERCENTUAL

Programas 09999 RESERVA DE CONTINGENCIA - IPMObjetivo RESERVA DE CONTINGENCIAAção Descrição Ação Produto Meta Unidade90005 RESERVA DE CONTINGENCIA CONTINGENCIAS ATENDIDAS 1 QUANTIDADE

Page 17: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016 1717171717Diário OficialRIBEIRÃO PRETO - SP

02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.22 - ADMINISTRACAO REGIONAL - CAMPOS ELISEOS 20004 - GESTAO DE RH 370000 0 0 0 37000002.02.00 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.22 - ADMINISTRACAO REGIONAL - CAMPOS ELISEOS 20005 - REPOSICAO PATRIMONIAL 0 5000 0 0 500002.02.00 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.30 - JUNTA DO SERVICO MILITAR 20001 - MANUTENCAO GERAL 50000 0 0 0 5000002.02.00 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.30 - JUNTA DO SERVICO MILITAR 20002 - SERVICOS DE SUPORTE 75000 0 0 0 7500002.02.00 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.30 - JUNTA DO SERVICO MILITAR 20004 - GESTAO DE RH 750000 0 0 0 75000002.02.00 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.30 - JUNTA DO SERVICO MILITAR 20005 - REPOSICAO PATRIMONIAL 0 5000 0 0 500002.02.00 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.31 - TIRO DE GUERRA 31 20001 - MANUTENCAO GERAL 16000 0 0 0 1600002.02.00 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.31 - TIRO DE GUERRA 31 20002 - SERVICOS DE SUPORTE 45000 0 0 0 4500002.02.00 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.31 - TIRO DE GUERRA 31 20004 - GESTAO DE RH 20000 0 0 0 2000002.02.00 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.31 - TIRO DE GUERRA 31 20005 - REPOSICAO PATRIMONIAL 0 12000 0 0 1200002.02.00 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.32 - NONO GRUPAMENTO DE INCENDIO 20001 - MANUTENCAO GERAL 475000 0 0 0 47500002.02.00 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.32 - NONO GRUPAMENTO DE INCENDIO 20002 - SERVICOS DE SUPORTE 150000 0 0 0 15000002.02.00 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.32 - NONO GRUPAMENTO DE INCENDIO 20003 - SERVICOS COMPLEMENTARES 700000 0 0 0 70000002.02.00 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.32 - NONO GRUPAMENTO DE INCENDIO 20005 - REPOSICAO PATRIMONIAL 0 8000 0 0 800002.02.00 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.32 - NONO GRUPAMENTO DE INCENDIO 20048 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS 0 0 20000 50000 7000002.02.00 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.33 - RIBEIRAO JOVEM 20001 - MANUTENCAO GERAL 15000 0 0 0 1500002.02.00 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.33 - RIBEIRAO JOVEM 20002 - SERVICOS DE SUPORTE 400000 0 0 0 40000002.02.00 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.34 - PRO BANDA DUQUE DE CAXIAS 20001 - MANUTENCAO GERAL 1000 0 0 0 100002.02.00 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.34 - PRO BANDA DUQUE DE CAXIAS 20002 - SERVICOS DE SUPORTE 1000 0 0 0 100002.02.00 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.34 - PRO BANDA DUQUE DE CAXIAS 20005 - REPOSICAO PATRIMONIAL 0 1000 0 0 100002.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA 02.03.10 - GABINETE DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO 20001 - MANUTENCAO GERAL 130000 0 0 0 13000002.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA 02.03.10 - GABINETE DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO 20002 - SERVICOS DE SUPORTE 600000 0 0 0 60000002.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA 02.03.10 - GABINETE DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO 20003 - SERVICOS COMPLEMENTARES 100000 0 0 0 10000002.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA 02.03.10 - GABINETE DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO 20004 - GESTAO DE RH 14850000 0 0 0 1485000002.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA 02.03.10 - GABINETE DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO 20005 - REPOSICAO PATRIMONIAL 0 1000 0 0 100002.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA 02.03.10 - GABINETE DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO 20047 - FUNINST - FUNDO MUNICIPAL PARA AQUISICAO DE AREAS 0 0 0 800000 80000002.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGOCIOS JURIDICOS 02.04.10 - GABINETE DO SECRETARIO DOS NEGOCIOS JURIDICOS 20001 - MANUTENCAO GERAL 115000 0 0 0 11500002.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGOCIOS JURIDICOS 02.04.10 - GABINETE DO SECRETARIO DOS NEGOCIOS JURIDICOS 20002 - SERVICOS DE SUPORTE 300000 0 0 0 30000002.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGOCIOS JURIDICOS 02.04.10 - GABINETE DO SECRETARIO DOS NEGOCIOS JURIDICOS 20003 - SERVICOS COMPLEMENTARES 515000 0 0 0 51500002.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGOCIOS JURIDICOS 02.04.10 - GABINETE DO SECRETARIO DOS NEGOCIOS JURIDICOS 20004 - GESTAO DE RH 13610000 0 0 0 1361000002.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGOCIOS JURIDICOS 02.04.10 - GABINETE DO SECRETARIO DOS NEGOCIOS JURIDICOS 20005 - REPOSICAO PATRIMONIAL 66550 0 0 0 6655002.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 02.05.10 - GABINETE DO SECRETARIO DA FAZENDA 10091 - MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA 0 2000000 0 18000000 2000000002.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 02.05.10 - GABINETE DO SECRETARIO DA FAZENDA 20001 - MANUTENCAO GERAL 230000 0 0 0 23000002.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 02.05.10 - GABINETE DO SECRETARIO DA FAZENDA 20002 - SERVICOS DE SUPORTE 23327200 0 0 0 2332720002.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 02.05.10 - GABINETE DO SECRETARIO DA FAZENDA 20004 - GESTAO DE RH 41660000 0 0 0 4166000002.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 02.05.10 - GABINETE DO SECRETARIO DA FAZENDA 20005 - REPOSICAO PATRIMONIAL 0 3000 0 0 300002.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 02.05.10 - GABINETE DO SECRETARIO DA FAZENDA 20042 - PREMIACAO DE INCENTIVO FISCAL E TRIBUTARIO 300000 0 0 0 30000002.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO 02.06.10 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 10105 - ATUALIZACAO DA DOCUMENTACAO DE SAUDE OCUPACIONAL DOS SERVIDORES 100000 0 0 0 10000002.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO 02.06.10 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 10106 - IMPLANTACAO DE POLITICAS DE SAUDE E SEGURANCA DO SERVIDOR 156000 0 0 0 15600002.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO 02.06.10 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 10107 - READEQUACAO DA ESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 300000 0 0 0 30000002.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO 02.06.10 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 10108 - REALIZACAO DO PROGRAMA DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 131000 0 0 0 13100002.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO 02.06.10 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 10109 - IMPLANTACAO DO SISTEMA PERMANENTE DE CONCURSOS PUBLICOS 152100 10000 0 0 16210002.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO 02.06.10 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 10110 - IMPLANTACAO E GESTAO DA AVALIACAO DE DESEMPENHO BASEADO EM INDICADORES 20000 10000 0 0 3000002.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO 02.06.10 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 10111 - SEMINARIOS DE INTEGRACAO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS 20000 0 0 0 2000002.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO 02.06.10 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 20001 - MANUTENCAO GERAL 480821 0 0 0 48082102.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO 02.06.10 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 20002 - SERVICOS DE SUPORTE 6016364 0 0 0 601636402.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO 02.06.10 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 20003 - SERVICOS COMPLEMENTARES 242000 0 0 0 24200002.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO 02.06.10 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 20004 - GESTAO DE RH 12707377 0 0 0 1270737702.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO 02.06.10 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 20005 - REPOSICAO PATRIMONIAL 0 35000 0 0 3500002.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO 02.06.10 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 20066 - MANUT. DA COORDENADORIA PARA FOMENTO DE PROJETOS 371379 20000 0 0 39137902.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO 02.06.50 - COORDENADORIA DE LIMPEZA URBANA 20001 - MANUTENCAO GERAL 250000 0 0 0 25000002.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO 02.06.50 - COORDENADORIA DE LIMPEZA URBANA 20002 - SERVICOS DE SUPORTE 350000 0 0 0 35000002.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO 02.06.50 - COORDENADORIA DE LIMPEZA URBANA 20003 - SERVICOS COMPLEMENTARES 1500000 0 0 0 150000002.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO 02.06.50 - COORDENADORIA DE LIMPEZA URBANA 20004 - GESTAO DE RH 13200000 0 0 0 1320000002.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO 02.06.50 - COORDENADORIA DE LIMPEZA URBANA 20005 - REPOSICAO PATRIMONIAL 0 250000 0 0 25000002.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO 02.06.50 - COORDENADORIA DE LIMPEZA URBANA 20055 - CONTRATOS LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS 100000000 0 0 0 10000000002.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 02.07.25 - DIVISAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR 20018 - ASSISTENCIA AO EDUCANDO 0 0 11500000 0 1150000002.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 02.07.35 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 10160 - PROGRAMA SENAI ESCOLA DE VIDA E TRABALHO 0 0 260000 200000 46000002.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 02.07.35 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 20001 - MANUTENCAO GERAL 20440000 420000 3900000 0 2476000002.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 02.07.35 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 20002 - SERVICOS DE SUPORTE 19500000 0 6500000 0 2600000002.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 02.07.35 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 20004 - GESTAO DE RH 179620000 0 190600000 0 37022000002.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 02.07.35 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 20016 - APOIO DIRETO AO ENSINO 34900000 0 11910000 1165000 4797500002.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 02.07.35 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 20017 - AMPLIACAO DO ATENDIMENTO AO ENSINO 0 100000 0 6000000 610000002.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 02.07.35 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 20018 - ASSISTENCIA AO EDUCANDO 0 0 3500000 0 350000002.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 02.07.35 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 20019 - COMPROMISSO QUALIDADE DO ENSINO 14600000 0 12500000 2700000 2980000002.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA 02.08.10 - GABINETE DO SECRETARIO DA CULTURA 20001 - MANUTENCAO GERAL 230000 0 0 0 23000002.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA 02.08.10 - GABINETE DO SECRETARIO DA CULTURA 20002 - SERVICOS DE SUPORTE 1450000 0 0 0 145000002.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA 02.08.10 - GABINETE DO SECRETARIO DA CULTURA 20003 - SERVICOS COMPLEMENTARES 1000000 0 0 0 100000002.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA 02.08.10 - GABINETE DO SECRETARIO DA CULTURA 20004 - GESTAO DE RH 8342760 0 0 0 834276002.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA 02.08.10 - GABINETE DO SECRETARIO DA CULTURA 20005 - REPOSICAO PATRIMONIAL 0 200000 0 0 20000002.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA 02.08.10 - GABINETE DO SECRETARIO DA CULTURA 20006 - CONTRIBUICAO A ENTIDADES CULTURAIS 960000 0 0 0 96000002.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA 02.08.10 - GABINETE DO SECRETARIO DA CULTURA 20007 - REDE DE ATIVIDADES CULTURAIS 1400000 0 0 0 140000002.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA 02.08.10 - GABINETE DO SECRETARIO DA CULTURA 20008 - SALVAGUARDAR, ORGANIZACAO E ACESSO AO PATRIMONIO CULTURAL 200000 100000 0 250000 55000002.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA 02.08.10 - GABINETE DO SECRETARIO DA CULTURA 20009 - REDE DE PONTOS DE CULTURA 80000 20000 320000 80000 50000002.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA 02.08.10 - GABINETE DO SECRETARIO DA CULTURA 20010 - FUNDO PRO CULTURA 0 0 150000 20000 17000002.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA 02.08.10 - GABINETE DO SECRETARIO DA CULTURA 20011 - FESTEJOS CARNAVALESCOS 320000 0 0 0 32000002.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA 02.08.10 - GABINETE DO SECRETARIO DA CULTURA 20012 - CENTROS CULTURAIS 250000 100000 0 150000 50000002.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA 02.08.10 - GABINETE DO SECRETARIO DA CULTURA 20013 - SISTEMA MUNICIPAL DE MUSEUS DE RIBEIRAO PRETO 5000 0 10000 0 1500002.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA 02.08.10 - GABINETE DO SECRETARIO DA CULTURA 20073 - FOMENTO AO TEATRO 75000 0 300000 0 37500002.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA 02.08.10 - GABINETE DO SECRETARIO DA CULTURA 20074 - MANUTENCAO CEU DAS ARTES 230000 10000 0 0 24000002.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA 02.08.10 - GABINETE DO SECRETARIO DA CULTURA 20076 - PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA 10000 0 400000 0 41000002.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.10 - DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 10071 - REFORMA E AMPLIACAO DE PROPRIOS DE SAUDE 0 0 100000 0 10000002.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.10 - DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 10129 - CONTRUCAO DO CENTRO DE REABILITACAO - CER 0 0 0 2000000 200000002.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.10 - DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 10133 - CONSTRUCAO DE CAPS AD 0 0 80000 0 8000002.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.10 - DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 10140 - AMPLIACAO DA REDE DE FIBRA OTICA 0 0 100000 0 10000002.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.10 - DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 20001 - MANUTENCAO GERAL 23000 0 150000 0 17300002.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.10 - DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 20002 - SERVICOS DE SUPORTE 1300000 0 0 0 130000002.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.10 - DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 20003 - SERVICOS COMPLEMENTARES 0 0 150000 0 15000002.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.10 - DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 20004 - GESTAO DE RH 17000000 0 2000 0 1700200002.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.10 - DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 20005 - REPOSICAO PATRIMONIAL 0 0 0 110000 11000002.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.10 - DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 20056 - SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 13000 0 45000 5000 6300002.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.20 - DEPTO DE VIGILANCIA EM SAUDE E PLANEJAMENTO 20001 - MANUTENCAO GERAL 1630000 0 3925000 0 555500002.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.20 - DEPTO DE VIGILANCIA EM SAUDE E PLANEJAMENTO 20002 - SERVICOS DE SUPORTE 600000 0 1465000 0 206500002.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.20 - DEPTO DE VIGILANCIA EM SAUDE E PLANEJAMENTO 20003 - SERVICOS COMPLEMENTARES 0 0 1865000 0 186500002.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.20 - DEPTO DE VIGILANCIA EM SAUDE E PLANEJAMENTO 20004 - GESTAO DE RH 46930000 0 0 0 4693000002.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.20 - DEPTO DE VIGILANCIA EM SAUDE E PLANEJAMENTO 20005 - REPOSICAO PATRIMONIAL 0 50000 0 650000 70000002.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.30 - DEPTO DE ATENCAO A SAUDE DAS PESSOAS 10072 - CONSTRUCAO DE PROPRIOS DE SAUDE 0 0 130000 0 13000002.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.30 - DEPTO DE ATENCAO A SAUDE DAS PESSOAS 20001 - MANUTENCAO GERAL 3000000 0 6500000 0 950000002.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.30 - DEPTO DE ATENCAO A SAUDE DAS PESSOAS 20002 - SERVICOS DE SUPORTE 2830000 0 6443000 0 9273000

Page 18: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Diário Oficial1818181818 Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016RIBEIRÃO PRETO - SP

02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.30 - DEPTO DE ATENCAO A SAUDE DAS PESSOAS 20003 - SERVICOS COMPLEMENTARES 9600000 0 17150000 0 2675000002.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.30 - DEPTO DE ATENCAO A SAUDE DAS PESSOAS 20004 - GESTAO DE RH 245113360 0 2090000 0 24720336002.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.30 - DEPTO DE ATENCAO A SAUDE DAS PESSOAS 20005 - REPOSICAO PATRIMONIAL 0 0 0 955000 95500002.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.30 - DEPTO DE ATENCAO A SAUDE DAS PESSOAS 20057 - ORDENS JUDICIAIS 1900000 0 100000 0 200000002.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.30 - DEPTO DE ATENCAO A SAUDE DAS PESSOAS 20068 - PROGRAMA MAIS MEDICOS 0 0 150000 0 15000002.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.30 - DEPTO DE ATENCAO A SAUDE DAS PESSOAS 20069 - ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO - FAN 0 0 56000 8000 6400002.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.40 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 20001 - MANUTENCAO GERAL 2610000 0 13910120 0 1652012002.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.40 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 20002 - SERVICOS DE SUPORTE 0 0 105000 0 10500002.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.40 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 20003 - SERVICOS COMPLEMENTARES 0 0 260000 0 26000002.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.40 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 20005 - REPOSICAO PATRIMONIAL 0 0 0 5000 500002.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.40 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 20057 - ORDENS JUDICIAIS 2180000 0 0 0 218000002.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.50 - GESTAO SUS 20057 - ORDENS JUDICIAIS 800000 0 0 0 80000002.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.60 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICO 10175 - PROJETO FARMACIA VIVA 10000 0 10000 0 2000002.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.70 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 10072 - CONSTRUCAO DE PROPRIOS DE SAUDE 0 1500000 0 3500000 500000002.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.70 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 10073 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA REDE DE SAUDE 0 0 0 300000 30000002.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.70 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 10138 - PROJETOS DE ECONOMIA SOLIDARIA EM SAUDE MENTAL 0 0 15000 0 1500002.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.70 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 20002 - SERVICOS DE SUPORTE 855000 0 1459000 0 231400002.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.70 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 20003 - SERVICOS COMPLEMENTARES 9000000 0 22120000 0 3112000002.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.70 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 20004 - GESTAO DE RH 78450000 0 105000 0 7855500002.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.70 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 20005 - REPOSICAO PATRIMONIAL 0 0 0 433000 43300002.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.70 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 20057 - ORDENS JUDICIAIS 1400000 0 0 0 140000002.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.70 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 20070 - SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS - SIA/SIH 14000000 0 90000000 0 10400000002.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 02.10.20 - DEPARTAMENTO GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 20028 - PROCON - APOIO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 0 0 440000 95000 53500002.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 02.10.30 - DEPARTAMENTO GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 20029 - CONSELHO TUTELAR - MANUT. E FUNCIONAMENTO 974000 0 0 0 97400002.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 02.10.30 - DEPARTAMENTO GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 20032 - FUNDO MUNICIPAL PRO-FEIRA DE ARTESANATO 0 0 10000 5000 1500002.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 02.10.42 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 10081 - PROJETO DE ADEQUACAO DE EQUIPE NOB-RH SUAS 300000 0 0 0 30000002.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 02.10.42 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 10083 - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 0 0 542000 1000 54300002.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 02.10.42 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 10086 - PROJETO MODERNIZACAO DO BANCO DE ALIMENTOS 500 1000 1000 1500 400002.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 02.10.42 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 10162 - IMPLANTACAO DE UNIDADE MOVEL DE ATEND. E ACOES MULTIDISC. DE 0 1000 0 55000 56000

ORIENT. A MULHER NA REGIAO DE R.P.02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 02.10.42 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 10178 - PROJETO ADEQUACAO DO CENTRO CONV. FORT. VINC. AO IDOSO 1000 2526 50500 200500 25452602.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 02.10.42 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 20001 - MANUTENCAO GERAL 1635000 0 2000 0 163700002.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 02.10.42 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 20002 - SERVICOS DE SUPORTE 4720000 0 60000 0 478000002.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 02.10.42 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 20003 - SERVICOS COMPLEMENTARES 570000 0 0 0 57000002.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 02.10.42 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 20004 - GESTAO DE RH 31311000 0 530000 0 3184100002.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 02.10.42 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 20005 - REPOSICAO PATRIMONIAL 0 50000 0 266000 31600002.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 02.10.42 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 20026 - OBRAS REFORMAS E ADEQUACOES 100000 50000 0 0 15000002.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 02.10.42 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 20027 - BENEFICIOS SOCIAIS 1810000 0 0 0 181000002.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 02.10.42 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 20034 - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALEC. VINCULOS 0 0 1070946 0 107094602.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 02.10.42 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 20035 - PISO BASICO FIXO 0 0 667357 0 66735702.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 02.10.42 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 20036 - SERVICO DE ATEND. DE MEDIA COMPLEXIDADE 0 0 968000 1500 96950002.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 02.10.42 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 20037 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA(I.G.D.) 0 0 350000 0 35000002.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 02.10.42 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 20038 - SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 0 0 921205 0 92120502.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 02.10.42 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 20039 - ENTIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 555024 0 853388 10000 141841202.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 02.10.42 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 20040 - ENTIDADES DE ATENDIMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE 406599 0 939473 10000 135607202.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 02.10.42 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 20041 - ENTIDADES DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 544920 0 183503 10000 73842302.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 02.10.43 - CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 20033 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 308000 0 2615000 145000 306800002.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 02.10.44 - CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO 20031 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 0 0 65000 5000 7000002.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA 02.11.30 - DEPARTAMENTO DE SERVICO E MANUTENCAO DE PROPRIOS PUBLICOS 10031 - SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO 100000 30000 0 60000 19000002.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA 02.11.30 - DEPARTAMENTO DE SERVICO E MANUTENCAO DE PROPRIOS PUBLICOS 20003 - SERVICOS COMPLEMENTARES 5245500 0 0 0 524550002.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA 02.11.30 - DEPARTAMENTO DE SERVICO E MANUTENCAO DE PROPRIOS PUBLICOS 20024 - MELHORIA DAS VIAS COM DESGASTE EXCESSIVO 4140000 0 690000 0 483000002.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA 02.11.30 - DEPARTAMENTO DE SERVICO E MANUTENCAO DE PROPRIOS PUBLICOS 20025 - AMPLIACAO, EXTENSAO E MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA 23000 11500 12977000 2058500 1507000002.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA 02.11.40 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 20001 - MANUTENCAO GERAL 4462500 0 0 0 446250002.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA 02.11.40 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 20002 - SERVICOS DE SUPORTE 1565000 0 0 0 156500002.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA 02.11.40 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 20004 - GESTAO DE RH 18630000 0 0 0 1863000002.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA 02.11.40 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 20005 - REPOSICAO PATRIMONIAL 0 10000 0 0 1000002.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.12.20 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES 20049 - BOLSA ATLETA 650000 0 0 0 65000002.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.12.20 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES 20050 - ATENDIMENTO AO DESPORTO EM GERAL E EVENTOS 600000 0 0 0 60000002.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.12.20 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES 20051 - CAMPEONATOS DE FUTEBOL DE BAIRROS 50000 0 0 0 5000002.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.12.20 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES 20052 - JOGOS ABERTOS, REGIONAIS E DA JUVENTUDE 380000 0 0 0 38000002.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.12.30 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 10001 - ACAO COMUNITARIA REGIONAL 0 510000 0 0 51000002.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.12.30 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 10124 - IMPLANTACAO DO PROGRAMA ESPORTE RECREACAO E LAZER 150000 0 0 0 15000002.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.12.30 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 10125 - MODERNIZACAO DE CENTROS E QUADRAS ESPORTIVAS 36000 0 292500 0 32850002.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.12.30 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 10177 - REFORMA E MODERNIZACAO DE CENTROS E QUADRAS ESPORTIVAS 0 97008 0 362740 45974802.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.12.30 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 20001 - MANUTENCAO GERAL 400000 0 0 0 40000002.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.12.30 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 20002 - SERVICOS DE SUPORTE 550000 0 0 0 55000002.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.12.30 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 20003 - SERVICOS COMPLEMENTARES 325000 0 0 0 32500002.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.12.30 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 20004 - GESTAO DE RH 6200000 0 0 0 620000002.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.12.30 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 20005 - REPOSICAO PATRIMONIAL 30000 0 0 0 3000002.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.12.30 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 20053 - FUNDO PRO ESPORTE AMADOR 0 0 570000 0 57000002.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.12.30 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 20054 - PROJETO SEGUNDO TEMPO - MIN. ESPORTE 250000 0 700000 0 95000002.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.12.30 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 20075 - MANUTENCAO DO PARQUE PERMANENTE DE EXPOSICAO 1530000 0 0 0 153000002.13.00 - ENCARGOS DO MUNICIPIO 02.13.10 - ENCARGOS DO MUNICIPIO 10052 - DESAPROPRIACAO AMIGAVEL 0 1000000 0 0 100000002.13.00 - ENCARGOS DO MUNICIPIO 02.13.10 - ENCARGOS DO MUNICIPIO 10151 - DESAPROPRIACAO AMIGAVEL PROG MOBILIDADE URBANA PAC II 0 7000000 0 0 700000002.13.00 - ENCARGOS DO MUNICIPIO 02.13.10 - ENCARGOS DO MUNICIPIO 20004 - GESTAO DE RH 58500000 0 0 0 5850000002.13.00 - ENCARGOS DO MUNICIPIO 02.13.10 - ENCARGOS DO MUNICIPIO 20043 - PAGAMENTOS E OUTROS ENCARGOS DO MUNICIPIO 47600000 512000 0 0 4811200002.13.00 - ENCARGOS DO MUNICIPIO 02.13.10 - ENCARGOS DO MUNICIPIO 30001 - PAGAMENTO DE AMORTIZACAO E JUROS 10000000 54000000 0 0 6400000002.13.00 - ENCARGOS DO MUNICIPIO 02.13.10 - ENCARGOS DO MUNICIPIO 30002 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS 40000000 2500000 0 0 4250000002.13.00 - ENCARGOS DO MUNICIPIO 02.13.10 - ENCARGOS DO MUNICIPIO 30003 - PAGAMENTO DE ACORDOS JUDICIAIS 133307245 0 0 0 13330724502.13.00 - ENCARGOS DO MUNICIPIO 02.13.10 - ENCARGOS DO MUNICIPIO 30004 - PAGAMENTO DE BENEFICIO EM GERAL 64560000 0 0 0 6456000002.13.00 - ENCARGOS DO MUNICIPIO 02.13.10 - ENCARGOS DO MUNICIPIO 30005 - PAGAMENTO DE PRECATORIO IPM 4000000 0 0 0 400000002.13.00 - ENCARGOS DO MUNICIPIO 02.13.10 - ENCARGOS DO MUNICIPIO 30006 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS PEQUENOS VALORES - RPV 2800000 0 0 0 280000002.13.00 - ENCARGOS DO MUNICIPIO 02.13.10 - ENCARGOS DO MUNICIPIO 30010 - APORTE FINANCEIRO IPM - PLANO B 30000000 0 0 0 3000000002.13.00 - ENCARGOS DO MUNICIPIO 02.13.10 - ENCARGOS DO MUNICIPIO 30012 - APORTE FINANCEIRO FUNDACAO SANTA LYDIA 2200000 0 0 0 220000002.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 02.14.20 - DEPARTAMENTO FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS 10014 - REFORMA E AMPLIACAO DO AEROPORTO LEITE LOPES 0 10000000 0 0 1000000002.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 02.14.20 - DEPARTAMENTO FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS 10015 - IMPLANTACAO DA AV. CORONEL FERNANDO FERREIRA LEITE 0 0 0 10000000 1000000002.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 02.14.20 - DEPARTAMENTO FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS 10026 - IMPLANTACAO DO DISTRITO EMPRESARIAL 0 9000000 0 0 900000002.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 02.14.20 - DEPARTAMENTO FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS 10028 - COMBATE E PREVENCAO DE ENCHENTES NO MUNICIPIO 0 2000000 0 1264000 326400002.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 02.14.20 - DEPARTAMENTO FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS 10033 - CONSTRUCAO E ADEQUACAO DE CALCADAS EM LOGRADOUROS PUBLICOS 0 3000000 0 3280 300328002.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 02.14.20 - DEPARTAMENTO FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS 10034 - EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS 0 4000000 0 0 400000002.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 02.14.20 - DEPARTAMENTO FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS 10035 - CONSTRUCAO DE PARQUES NA CIDADE 0 500000 0 0 50000002.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 02.14.20 - DEPARTAMENTO FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS 10036 - CONSTRUCAO DE AREAS VERDES - PRACAS 0 1000000 0 0 100000002.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 02.14.20 - DEPARTAMENTO FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS 10037 - REFORMA E AMPLIACAO DE PROPRIOS PUBLICOS 0 3000000 0 4081158 708115802.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 02.14.20 - DEPARTAMENTO FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS 10038 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE - TUNEIS, PONTES, VIADUTOS PASSARELAS 0 3000000 0 0 300000002.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 02.14.20 - DEPARTAMENTO FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS 10039 - PROGRAMA ESPECIAL DE MELHORIAS CDHU - PEM - PARQUE RUBEM CIONE 0 6455 0 186962 19341702.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 02.14.20 - DEPARTAMENTO FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS 10040 - ELABORACAO DE PROJETOS PARA OBRAS E SERVICOS 3000000 0 0 0 300000002.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 02.14.20 - DEPARTAMENTO FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS 10046 - PROGRAMA MOBILIDADE URBANA - MEDIAS CIDADES - MINISTERIO DAS CIDADES 0 17000000 0 150000000 16700000002.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 02.14.20 - DEPARTAMENTO FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS 10047 - PROGRAMA DE PAVIMENTACAO E QUALIFICACAO URBANA - MINISTERIO DAS CIDADES 0 1000000 0 180000 118000002.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 02.14.20 - DEPARTAMENTO FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS 10152 - DESAPROPRIACAO AMIGAVEL AV. CEL. FERNANDO FERREIRA LEITE 0 1000000 0 0 1000000

Page 19: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016 1919191919Diário OficialRIBEIRÃO PRETO - SP

02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 02.14.20 - DEPARTAMENTO FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS 20001 - MANUTENCAO GERAL 300000 0 0 0 30000002.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 02.14.20 - DEPARTAMENTO FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS 20002 - SERVICOS DE SUPORTE 240000 0 0 0 24000002.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 02.14.20 - DEPARTAMENTO FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS 20003 - SERVICOS COMPLEMENTARES 115000 0 0 0 11500002.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 02.14.20 - DEPARTAMENTO FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS 20004 - GESTAO DE RH 8500000 0 0 0 850000002.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 02.14.20 - DEPARTAMENTO FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS 20005 - REPOSICAO PATRIMONIAL 30000 0 0 0 3000002.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 02.15.20 - DEPARTAMENTO DE GESTAO AMBIENTAL 10141 - IMPLANTACAO DO PARQUE RUBENS CIONE 0 166666 0 666668 83333402.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 02.15.20 - DEPARTAMENTO DE GESTAO AMBIENTAL 10142 - IMPLANTACAO DA PARQUE AUGUSTO ROSCHI 0 166666 0 666668 83333402.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 02.15.20 - DEPARTAMENTO DE GESTAO AMBIENTAL 10143 - IMPLANTACAO DO PARQUE GUARANI 0 400000 0 1600000 200000002.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 02.15.20 - DEPARTAMENTO DE GESTAO AMBIENTAL 10144 - REVITALIZACAO DO PARQUE TOM JOBIM 0 166666 0 666668 83333402.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 02.15.20 - DEPARTAMENTO DE GESTAO AMBIENTAL 10145 - REVITALIZACAO PARQUE CIDADE DA CRIANCA 0 400000 0 1600000 200000002.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 02.15.20 - DEPARTAMENTO DE GESTAO AMBIENTAL 10146 - IMPLANTACAO PARQUE LINEAR RETIRO SAUDOSO 0 66666 0 266668 33333402.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 02.15.20 - DEPARTAMENTO DE GESTAO AMBIENTAL 10147 - IMPLANTACAO DO PARQUE DA PEDREIRA 0 266666 0 1066668 133333402.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 02.15.20 - DEPARTAMENTO DE GESTAO AMBIENTAL 10148 - REVITALIZACAO DO PARQUE ANGELO RINALDI 0 266666 0 1066668 133333402.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 02.15.20 - DEPARTAMENTO DE GESTAO AMBIENTAL 10149 - PROGRAMA VERDE AZUL 2000 0 0 0 200002.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 02.15.20 - DEPARTAMENTO DE GESTAO AMBIENTAL 20001 - MANUTENCAO GERAL 80000 0 180000 0 26000002.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 02.15.20 - DEPARTAMENTO DE GESTAO AMBIENTAL 20002 - SERVICOS DE SUPORTE 609390 0 0 0 60939002.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 02.15.20 - DEPARTAMENTO DE GESTAO AMBIENTAL 20003 - SERVICOS COMPLEMENTARES 45000 0 0 0 4500002.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 02.15.20 - DEPARTAMENTO DE GESTAO AMBIENTAL 20004 - GESTAO DE RH 8543000 0 0 0 854300002.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 02.15.20 - DEPARTAMENTO DE GESTAO AMBIENTAL 20005 - REPOSICAO PATRIMONIAL 1000 0 0 100000 10100002.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 02.15.20 - DEPARTAMENTO DE GESTAO AMBIENTAL 20021 - GESTAO DO PARQUE MORRO DO SAO BENTO 870000 1000 101000 1000 97300002.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 02.15.20 - DEPARTAMENTO DE GESTAO AMBIENTAL 20022 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO PARQUE ANGELO RINALDI 23000 1000 0 100000 12400002.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 02.16.10 - GABINETE DO SECRETARIO DE TURISMO 20001 - MANUTENCAO GERAL 60000 0 0 0 6000002.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 02.16.10 - GABINETE DO SECRETARIO DE TURISMO 20003 - SERVICOS COMPLEMENTARES 200000 0 0 0 20000002.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 02.16.10 - GABINETE DO SECRETARIO DE TURISMO 20004 - GESTAO DE RH 505000 0 0 0 50500002.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 02.16.10 - GABINETE DO SECRETARIO DE TURISMO 20005 - REPOSICAO PATRIMONIAL 0 1000 0 0 100003.01.00 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE RIB PRETO 03.01.10 - SUPERINTENDENCIA DAERP 10005 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 0 2287637,79 0 0 2287637,7903.01.00 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE RIB PRETO 03.01.10 - SUPERINTENDENCIA DAERP 24001 - MANUTENCAO GERAL 17045981,38 0 0 0 17045981,3803.01.00 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE RIB PRETO 03.01.10 - SUPERINTENDENCIA DAERP 24002 - SERVICOS DE SUPORTE 8938823,04 0 0 0 8938823,0403.01.00 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE RIB PRETO 03.01.10 - SUPERINTENDENCIA DAERP 24003 - SERVICOS COMPLEMENTARES 16278250,2 0 0 0 16278250,203.01.00 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE RIB PRETO 03.01.10 - SUPERINTENDENCIA DAERP 24004 - GESTAO DE RH 91260072,66 0 0 0 91260072,6603.01.00 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE RIB PRETO 03.01.10 - SUPERINTENDENCIA DAERP 30009 - PAGAMENTO DE AMORTIZACAO E JUROS - DAERP 0 40000 0 0 4000003.01.00 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE RIB PRETO 03.01.41 - DIVISAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 10005 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 0 3779136 0 100000 387913603.01.00 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE RIB PRETO 03.01.41 - DIVISAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 10006 - EXPANSAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 0 15135374,84 0 360000 15495374,8403.01.00 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE RIB PRETO 03.01.41 - DIVISAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 24003 - SERVICOS COMPLEMENTARES 623557,44 0 0 0 623557,4403.01.00 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE RIB PRETO 03.01.41 - DIVISAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 24051 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 57668448,95 0 0 0 57668448,9503.01.00 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE RIB PRETO 03.01.42 - DIVISAO DE OPERACAO DE ESGOTOS 10005 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 0 125971,2 0 0 125971,203.01.00 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE RIB PRETO 03.01.42 - DIVISAO DE OPERACAO DE ESGOTOS 10007 - EXPANSAO DO SISTEMA DE COLETA, AFASTAMENTO DE 0 1010868 0 0 1010868

ESGOTOS SANITARIOS03.01.00 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE RIB PRETO 03.01.42 - DIVISAO DE OPERACAO DE ESGOTOS 24052 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE COLETA, AFASTAMENTO DE 30435649,68 0 0 0 30435649,68

ESGOTO SANITARIOS04.01.00 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO 04.01.10 - SUPERINTENDENCIA GUARDA CIVIL 24006 - MANUTENCAO GERAL 1925000 0 0 0 192500004.01.00 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO 04.01.10 - SUPERINTENDENCIA GUARDA CIVIL 24007 - SERVICOS DE SUPORTE 400000 0 0 0 40000004.01.00 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO 04.01.10 - SUPERINTENDENCIA GUARDA CIVIL 24008 - SERVICOS COMPLEMENTARES 100000 0 0 0 10000004.01.00 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO 04.01.10 - SUPERINTENDENCIA GUARDA CIVIL 24009 - GESTAO DE RH 40275000 0 0 0 4027500004.01.00 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO 04.01.10 - SUPERINTENDENCIA GUARDA CIVIL 24010 - REPOSICAO PATRIMONIAL 0 500000 0 0 50000005.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS MUNICIPIARIOS DE RIB. PRETO - IPM 05.01.30 - DIRETORIA FINANCEIRA 24011 - MANUTENCAO GERAL 3000000 1000000 0 0 400000005.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS MUNICIPIARIOS DE RIB. PRETO - IPM 05.01.30 - DIRETORIA FINANCEIRA 24013 - SERVICOS COMPLEMENTARES 600000 0 0 0 60000005.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS MUNICIPIARIOS DE RIB. PRETO - IPM 05.01.30 - DIRETORIA FINANCEIRA 24014 - GESTAO DE RH 5000000 0 0 0 500000005.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS MUNICIPIARIOS DE RIB. PRETO - IPM 05.01.30 - DIRETORIA FINANCEIRA 24015 - REPOSICAO PATRIMONIAL 0 1000000 0 0 100000005.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS MUNICIPIARIOS DE RIB. PRETO - IPM 05.01.30 - DIRETORIA FINANCEIRA 30007 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS - IPM 3000000 0 0 0 300000005.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS MUNICIPIARIOS DE RIB. PRETO - IPM 05.01.30 - DIRETORIA FINANCEIRA 30008 - PAGAMENTO DE BENEFICIOS EM GERAL - IPM 287000000 0 0 0 28700000005.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS MUNICIPIARIOS DE RIB. PRETO - IPM 05.01.30 - DIRETORIA FINANCEIRA 90005 - RESERVA DE CONTINGENCIA 14400000 0 0 0 1440000006.01.00 - SASSOM 06.01.10 - SUPERINTENDENCIA 24016 - MANUTENCAO GERAL 57600 0 0 0 5760006.01.00 - SASSOM 06.01.10 - SUPERINTENDENCIA 24019 - GESTAO DE RH 889000 0 0 0 88900006.01.00 - SASSOM 06.01.10 - SUPERINTENDENCIA 24020 - REPOSICAO PATRIMONIAL 0 184000 0 0 18400006.01.00 - SASSOM 06.01.20 - DIRETORIA TECNICA 24016 - MANUTENCAO GERAL 6761000 0 0 0 676100006.01.00 - SASSOM 06.01.20 - DIRETORIA TECNICA 24017 - SERVICOS DE SUPORTE 687000 0 0 0 68700006.01.00 - SASSOM 06.01.20 - DIRETORIA TECNICA 24019 - GESTAO DE RH 9380000 0 0 0 938000006.01.00 - SASSOM 06.01.20 - DIRETORIA TECNICA 24020 - REPOSICAO PATRIMONIAL 0 230000 0 0 23000006.01.00 - SASSOM 06.01.20 - DIRETORIA TECNICA 24053 - SAUDE DIRETA DO SERVIDOR 41128910 0 0 0 4112891006.01.00 - SASSOM 06.01.30 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA 24016 - MANUTENCAO GERAL 5331500 0 0 0 533150006.01.00 - SASSOM 06.01.30 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA 24017 - SERVICOS DE SUPORTE 690000 0 0 0 69000006.01.00 - SASSOM 06.01.30 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA 24019 - GESTAO DE RH 1605300 0 0 0 160530006.01.00 - SASSOM 06.01.30 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA 24020 - REPOSICAO PATRIMONIAL 0 1400000 0 0 140000006.01.00 - SASSOM 06.01.40 - DIRETORIA FINANCEIRA 24016 - MANUTENCAO GERAL 915690 0 0 0 91569006.01.00 - SASSOM 06.01.40 - DIRETORIA FINANCEIRA 24019 - GESTAO DE RH 1105000 0 0 0 110500006.01.00 - SASSOM 06.01.40 - DIRETORIA FINANCEIRA 24020 - REPOSICAO PATRIMONIAL 0 115000 0 0 11500007.01.00 - FUNDACAO THEATRO PEDRO II 07.01.10 - FUNDACAO THEATRO PEDRO II 24021 - MANUTENCAO GERAL 1050000 30000 0 0 108000007.01.00 - FUNDACAO THEATRO PEDRO II 07.01.10 - FUNDACAO THEATRO PEDRO II 24024 - GESTAO DE RH 2590000 0 0 0 259000008.01.00 - FUNDACAO EDUCACAO PARA O TRABALHO 08.01.10 - FUNDACAO EDUCACAO PARA O TRABALHO 24026 - MANUTENCAO GERAL 330000 0 0 0 33000008.01.00 - FUNDACAO EDUCACAO PARA O TRABALHO 08.01.10 - FUNDACAO EDUCACAO PARA O TRABALHO 24027 - SERVICOS DE SUPORTE 20000 0 0 0 2000008.01.00 - FUNDACAO EDUCACAO PARA O TRABALHO 08.01.10 - FUNDACAO EDUCACAO PARA O TRABALHO 24028 - SERVICOS COMPLEMENTARES 710000 0 0 0 71000008.01.00 - FUNDACAO EDUCACAO PARA O TRABALHO 08.01.10 - FUNDACAO EDUCACAO PARA O TRABALHO 24029 - GESTAO DE RH 3355000 0 0 0 335500008.01.00 - FUNDACAO EDUCACAO PARA O TRABALHO 08.01.10 - FUNDACAO EDUCACAO PARA O TRABALHO 24030 - REPOSICAO PATRIMONIAL 0 25000 0 0 2500009.01.00 - FIPASE 09.01.10 - FUNDACAO INSTITUTO POLO AVANCADO DA SAUDE DE RIBEIRAO PRETO 10088 - FARMACOS E MEDICAMENTOS 0 0 221800 0 22180009.01.00 - FIPASE 09.01.10 - FUNDACAO INSTITUTO POLO AVANCADO DA SAUDE DE RIBEIRAO PRETO 10089 - SEMINARIOS DE ROTAS TECNOLOGICAS DA BIOTECNOLOGIA 40000 0 0 0 4000009.01.00 - FIPASE 09.01.10 - FUNDACAO INSTITUTO POLO AVANCADO DA SAUDE DE RIBEIRAO PRETO 24031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FIPASE 2064790,14 20035,86 0 0 208482609.01.00 - FIPASE 09.01.20 - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADA 10153 - AQUISICAO DE EQUIP. PARA REALIZACAO DE ENSAIOS E 0 0 88000 12000 100000

MEDICAO NOS EQUIP. DE RAIO X09.01.00 - FIPASE 09.01.20 - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADA 24032 - CEDINA - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INOVACAO APLICADA 910700 0 0 0 91070009.01.00 - FIPASE 09.01.30 - INCUBADORAS DE EMPRESAS DE BASE TECNOLOGICA 10090 - BIOBUSINESS BRASIL 30000 0 40000 0 7000009.01.00 - FIPASE 09.01.30 - INCUBADORAS DE EMPRESAS DE BASE TECNOLOGICA 10161 - IMPLEMENTACAO DO MODELO CERNE 1 0 0 35000 0 3500009.01.00 - FIPASE 09.01.30 - INCUBADORAS DE EMPRESAS DE BASE TECNOLOGICA 24033 - SUPERA - INCUBADORA DE EMPRESA DE BASE TECNOLOGICA 756724 0 0 0 75672409.01.00 - FIPASE 09.01.40 - ARRANJO PRODUTIVO LOCAL DE EQUIP. 24034 - APL-EMHO - ARRANJO PRODUTIVO LOCAL DE 538500 0 0 0 538500

MEDICOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS EQUIPAMENTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS09.01.00 - FIPASE 09.01.50 - PARQUE TECNOLOGICO 24035 - PARQUE TECNOLOGICO DE RIBEIRAO PRETO 1767800 84000 0 0 185180010.01.00 - INSTITUTO DO LIVRO 10.01.10 - SUPERINTENDENCIA 24036 - MANUTENCAO GERAL 3000 0 0 0 300010.01.00 - INSTITUTO DO LIVRO 10.01.10 - SUPERINTENDENCIA 24037 - SERVICOS DE SUPORTE 226000 0 0 0 22600010.01.00 - INSTITUTO DO LIVRO 10.01.10 - SUPERINTENDENCIA 24038 - SERVICOS COMPLEMENTARES 45000 0 0 0 4500010.01.00 - INSTITUTO DO LIVRO 10.01.10 - SUPERINTENDENCIA 24039 - GESTAO DE RH 352000 0 0 0 35200010.01.00 - INSTITUTO DO LIVRO 10.01.10 - SUPERINTENDENCIA 24040 - REPOSICAO PATRIMONIAL 0 4000 0 0 400013.01.00 - FUNDACAO DE FORMACAO TECNOLOGICA DE RIBEIRAO PRETO 13.01.01 - FORTEC 24041 - MANUTENCAO GERAL 128500 0 0 0 12850013.01.00 - FUNDACAO DE FORMACAO TECNOLOGICA DE RIBEIRAO PRETO 13.01.01 - FORTEC 24042 - SERVICOS DE SUPORTE 875700 0 0 0 87570013.01.00 - FUNDACAO DE FORMACAO TECNOLOGICA DE RIBEIRAO PRETO 13.01.01 - FORTEC 24043 - SERVICOS COMPLEMENTARES 222400 0 0 0 22240013.01.00 - FUNDACAO DE FORMACAO TECNOLOGICA DE RIBEIRAO PRETO 13.01.01 - FORTEC 24044 - GESTAO DE RH 966000 0 0 0 96600013.01.00 - FUNDACAO DE FORMACAO TECNOLOGICA DE RIBEIRAO PRETO 13.01.01 - FORTEC 24045 - REPOSICAO PATRIMONIAL 0 40000 0 0 40000

Page 20: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Diário Oficial2020202020 Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016RIBEIRÃO PRETO - SP

Proposta das AçõesAnexo III

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETORelação de Programas e Ações - LDO 2014

Câmara MunicipalI - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO 01.01.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO LEGISLATIVA 01SUBFUNÇÃO ACAO LEGISLATIVA 031PROGRAMA GESTAO DO LEGISLATIVO 00101ATIVIDADE MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 20045III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO 01.01.10COORDENADOR MESA DA CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETOIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSMANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, INCLUSIVE CRIACAO DE 30 CARGOS DEPROVIMENTO EFETIVO; RENOVACAO DA FROTA DE VEICULOS; AMPLIACAO E REFORMA DAS INSTALACOESDA CAMARA MUNICIPAL; RENOVACAO DOS EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS DE INFORMATICA,MICROFILMAGEM, FOTOCOPIADORAS E DUPLICADORAS; AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO; AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL; AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOSDOMESTICOS; AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO; AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DEPRODUCAO E TRANSMISSAO PARA RADIO E TELEVISAO; CONCESSAO DE RETRIBUICOES PECUNIARIASA SERVIDORES POR DESEMPENHO DE FUNCOES; PUBLICIDADE OFICIAL E VEICULACAO DE MATERIASINSTITUCIONAIS; PARTICIPACAO NA MULTIPROGRAMACAO DA REDE LEGISLATIVA DIGITAL(CANAL ABERTOGRATUITO DIGITAL); MODERNIZACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS; SERVICOS DE INFORMATICA.JUSTIFICATIVAATENDIMENTO DAS DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVOMUNICIPALV - METAS FÍSICAS ANUAIS

201712,00

INDICADOR: REPASSES DUODECIMAISUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: QUANTIDADEÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 12,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 62.149.878,00 4.000.000,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 62.149.878,00 4.000.000,00

Gabinete do PrefeitoI - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA GABINETE DO PREFEITO 02.02.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ADMINISTRACAO 04SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO DO GABINETE DA PREFEITA 00201ATIVIDADE MANUTENCAO GERAL 20001III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA GABINETE DO PREFEITO 02.02.10COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA CASA CIVILIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201781,45

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 120.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 120.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA GABINETE DO PREFEITO 02.02.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ADMINISTRACAO 04SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO DO GABINETE DA PREFEITA 00201ATIVIDADE SERVICOS DE SUPORTE 20002III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA GABINETE DO PREFEITO 02.02.10COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA CASA CIVILIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.

V - METAS FÍSICAS ANUAIS201795,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 2.000.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 2.000.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA GABINETE DO PREFEITO 02.02.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ADMINISTRACAO 04SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO DO GABINETE DA PREFEITA 00201ATIVIDADE SERVICOS COMPLEMENTARES 20003III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA GABINETE DO PREFEITO 02.02.10COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA CASA CIVILIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201790,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 12.000.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 12.000.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA GABINETE DO PREFEITO 02.02.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ADMINISTRACAO 04SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO DO GABINETE DA PREFEITA 00201ATIVIDADE GESTAO DE RH 20004III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA GABINETE DO PREFEITO 02.02.10COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA CASA CIVILIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 5.000.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 5.000.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA GABINETE DO PREFEITO 02.02.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ADMINISTRACAO 04SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO DO GABINETE DA PREFEITA 00201ATIVIDADE REPOSICAO PATRIMONIAL 20005III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA GABINETE DO PREFEITO 02.02.10COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA CASA CIVILIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201730,00

Page 21: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016 2121212121Diário OficialRIBEIRÃO PRETO - SP

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 25.000,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 0,00 25.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA GABINETE DO PREFEITO 02.02.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ADMINISTRACAO 04SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO DO GABINETE DA PREFEITA 00201ATIVIDADE GERENCIAMENTO DE CONVENIOS E CONTRIBUICOES 20020III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA GABINETE DO PREFEITO 02.02.10COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA CASA CIVILIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 200.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 200.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA GABINETE DO PREFEITO 02.02.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ADMINISTRACAO 04SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA MODERNIZACAO PUBLICA 00215ATIVIDADE IMPLANTACAO DOS CENTROS DE

ATENDIMENTO AO CIDADAO 10100III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA GABINETE DO PREFEITO 02.02.10COORDENADOR COORDENADOR DE METASIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSMODERNIZAR A ADMINISTRACAO PUBLICA, GARANTINDO AOS CIDADAOS RIBEIRAO-PRETANOSTRANSPARENCIA, EFICIENCIA E ACESSO FACILITADO AOS SERVICOS PUBLICOSJUSTIFICATIVADESENVOLVER A CIDADE DE FORMA SUSTENTAVEL.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

20175,00

INDICADOR: PERCENTUAL DE IMPLANTACAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00INDICADOR: INDICE DE EFICACIA DOS SERVIÇOS PUBLICOSUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: INDICE DE ABSENTEISMO NO SERVIÇO PÚBLICOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: TAXA DE EFICIENCIA DO GASTO PUBLICOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 300.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 250.000,00TOTAIS 300.000,00 250.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA GABINETE DO PREFEITO 02.02.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ADMINISTRACAO 04SUBFUNÇÃO DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 422PROGRAMA GESTAO DO GABINETE DA PREFEITA 00201ATIVIDADE FUNDO MUNICIPAL SOBRE ALCOOL E DROGAS - FUMAD 20046III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA GABINETE DO PREFEITO 02.02.10COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA CASA CIVILIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.

V - METAS FÍSICAS ANUAIS20171,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 10.000,00 0,00REC. VINCULADOS 1.200.000,00 0,00TOTAIS 1.210.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA GABINETE DO PREFEITO 02.02.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SEGURANCA PUBLICA 06SUBFUNÇÃO DEFESA CIVIL 182PROGRAMA NOSSA CIDADE 00220ATIVIDADE AMPLIAR E EXPANDIR O OLHOS DE AGUIA -

SISTEMA DE MONITORAMENTO POR C 10103III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA GABINETE DO PREFEITO 02.02.10COORDENADOR COORDENADOR DE METASIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSPREPARAR A CIDADE PARA QUE, COM 200 ANOS, SEJA UMA CIDADE SAUDAVEL E UMA DAS MELHORESCIDADES DO BRASIL PARA SE VIVER.JUSTIFICATIVADESENVOLVER A CIDADE DE FORMA SUSTENTAVEL.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201725,00

INDICADOR: PERCENTUAL DE IMPLANTACAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00INDICADOR: OCORRENCIA DE ACIDENTES DE TRANSITO NO MUNICIPIOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: CONSERVAÇÃO DOS PROPRIOS MUNICIPAISUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: INDICADOR DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVELUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 5.000,00 80.000,00REC. VINCULADOS 0,00 100.000,00TOTAIS 5.000,00 180.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA GABINETE DO PREFEITO 02.02.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL 08SUBFUNÇÃO ASSISTENCIA COMUNITARIA 244PROGRAMA GESTAO DO FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE 00202ATIVIDADE MANUTENCAO GERAL 20001III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.02.11COORDENADOR PRESIDENTE DO FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADEIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201795,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 50.000,00 0,00REC. VINCULADOS 30.000,00 0,00TOTAIS 80.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA GABINETE DO PREFEITO 02.02.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL 08SUBFUNÇÃO ASSISTENCIA COMUNITARIA 244PROGRAMA GESTAO DO FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE 00202ATIVIDADE SERVICOS DE SUPORTE 20002III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.02.11COORDENADOR PRESIDENTE DO FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADEIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAR

Page 22: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Diário Oficial2222222222 Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016RIBEIRÃO PRETO - SP

EFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201785,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 70.000,00 0,00REC. VINCULADOS 20.000,00 0,00TOTAIS 90.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA GABINETE DO PREFEITO 02.02.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL 08SUBFUNÇÃO ASSISTENCIA COMUNITARIA 244PROGRAMA GESTAO DO FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE 00202ATIVIDADE SERVICOS COMPLEMENTARES 20003III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.02.11COORDENADOR PRESIDENTE DO FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADEIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201783,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 600.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 600.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA GABINETE DO PREFEITO 02.02.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL 08SUBFUNÇÃO ASSISTENCIA COMUNITARIA 244PROGRAMA GESTAO DO FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE 00202ATIVIDADE REPOSICAO PATRIMONIAL 20005III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.02.11COORDENADOR PRESIDENTE DO FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADEIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201730,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 25.000,00REC. VINCULADOS 0,00 10.000,00TOTAIS 0,00 35.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA GABINETE DO PREFEITO 02.02.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL 08SUBFUNÇÃO ASSISTENCIA COMUNITARIA 244PROGRAMA GESTAO DO FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE 00202ATIVIDADE GERENCIAMENTO DE CONVENIOS E CONTRIBUICOES 20020III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.02.11COORDENADOR PRESIDENTE DO FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADEIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 0,00REC. VINCULADOS 20.000,00 0,00TOTAIS 20.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA GABINETE DO PREFEITO 02.02.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ADMINISTRACAO 04SUBFUNÇÃO COMUNICACAO SOCIAL 131PROGRAMA GESTAO DA COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL 00203ATIVIDADE MANUTENCAO GERAL 20001III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL 02.02.17COORDENADOR COORDENADOR DE COMUNICACAO SOCIALIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201790,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 50.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 50.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA GABINETE DO PREFEITO 02.02.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ADMINISTRACAO 04SUBFUNÇÃO COMUNICACAO SOCIAL 131PROGRAMA GESTAO DA COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL 00203ATIVIDADE SERVICOS DE SUPORTE 20002III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL 02.02.17COORDENADOR COORDENADOR DE COMUNICACAO SOCIALIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201795,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 1.000.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 1.000.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA GABINETE DO PREFEITO 02.02.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ADMINISTRACAO 04SUBFUNÇÃO COMUNICACAO SOCIAL 131PROGRAMA GESTAO DA COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL 00203ATIVIDADE SERVICOS COMPLEMENTARES 20003III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL 02.02.17COORDENADOR COORDENADOR DE COMUNICACAO SOCIALIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 100.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 100.000,00 0,00

Page 23: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016 2323232323Diário OficialRIBEIRÃO PRETO - SP

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA GABINETE DO PREFEITO 02.02.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ADMINISTRACAO 04SUBFUNÇÃO COMUNICACAO SOCIAL 131PROGRAMA GESTAO DA COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL 00203ATIVIDADE GESTAO DE RH 20004III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL 02.02.17COORDENADOR COORDENADOR DE COMUNICACAO SOCIALIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 950.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 950.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA GABINETE DO PREFEITO 02.02.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ADMINISTRACAO 04SUBFUNÇÃO COMUNICACAO SOCIAL 131PROGRAMA GESTAO DA COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL 00203ATIVIDADE REPOSICAO PATRIMONIAL 20005III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL 02.02.17COORDENADOR COORDENADOR DE COMUNICACAO SOCIALIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201730,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 60.000,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 0,00 60.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA GABINETE DO PREFEITO 02.02.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ADMINISTRACAO 04SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO DA ADMINISTRACAO DE BONFIM PAULISTA 00204ATIVIDADE MANUTENCAO GERAL 20001III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA ADMINISTRACAO REGIONAL - BONFIM PAULISTA 02.02.20COORDENADOR ADMINISTRADOR REGIONAL DE BONFIM PAULISTAIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201790,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 60.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 60.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA GABINETE DO PREFEITO 02.02.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ADMINISTRACAO 04SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO DA ADMINISTRACAO DE BONFIM PAULISTA 00204ATIVIDADE SERVICOS DE SUPORTE 20002

III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA ADMINISTRACAO REGIONAL - BONFIM PAULISTA 02.02.20COORDENADOR ADMINISTRADOR REGIONAL DE BONFIM PAULISTAIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201795,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 200.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 200.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA GABINETE DO PREFEITO 02.02.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ADMINISTRACAO 04SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO DA ADMINISTRACAO DE BONFIM PAULISTA 00204ATIVIDADE GESTAO DE RH 20004III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA ADMINISTRACAO REGIONAL - BONFIM PAULISTA 02.02.20COORDENADOR ADMINISTRADOR REGIONAL DE BONFIM PAULISTAIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 250.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 250.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA GABINETE DO PREFEITO 02.02.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ADMINISTRACAO 04SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO DA ADMINISTRACAO DE BONFIM PAULISTA 00204ATIVIDADE REPOSICAO PATRIMONIAL 20005III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA ADMINISTRACAO REGIONAL - BONFIM PAULISTA 02.02.20COORDENADOR ADMINISTRADOR REGIONAL DE BONFIM PAULISTAIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201730,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 15.900,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 0,00 15.900,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA GABINETE DO PREFEITO 02.02.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ADMINISTRACAO 04SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO DA ADMINISTRACAO REGIONAL DA VILA TIBERIO 00205ATIVIDADE MANUTENCAO GERAL 20001III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA ADMINISTRACAO REGIONAL - VILA TIBERIO 02.02.21COORDENADOR ADMINISTRADOR REGIONAL DA VILA TIBERIOIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOS

Page 24: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Diário Oficial2424242424 Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016RIBEIRÃO PRETO - SP

MENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201790,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 30.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 30.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA GABINETE DO PREFEITO 02.02.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ADMINISTRACAO 04SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO DA ADMINISTRACAO REGIONAL DA VILA TIBERIO 00205ATIVIDADE SERVICOS DE SUPORTE 20002III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA ADMINISTRACAO REGIONAL - VILA TIBERIO 02.02.21COORDENADOR ADMINISTRADOR REGIONAL DA VILA TIBERIOIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201795,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 50.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 50.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA GABINETE DO PREFEITO 02.02.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ADMINISTRACAO 04SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO DA ADMINISTRACAO REGIONAL DA VILA TIBERIO 00205ATIVIDADE GESTAO DE RH 20004III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA ADMINISTRACAO REGIONAL - VILA TIBERIO 02.02.21COORDENADOR ADMINISTRADOR REGIONAL DA VILA TIBERIOIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 270.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 270.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA GABINETE DO PREFEITO 02.02.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ADMINISTRACAO 04SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO DA ADMINISTRACAO REGIONAL DA VILA TIBERIO 00205ATIVIDADE REPOSICAO PATRIMONIAL 20005III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA ADMINISTRACAO REGIONAL - VILA TIBERIO 02.02.21COORDENADOR ADMINISTRADOR REGIONAL DA VILA TIBERIOIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201730,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 3.000,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 0,00 3.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA GABINETE DO PREFEITO 02.02.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ADMINISTRACAO 04SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO DA ADMINISTRACAO REGIONAL DOS

CAMPOS ELISEOS 00206ATIVIDADE MANUTENCAO GERAL 20001III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA ADMINISTRACAO REGIONAL - CAMPOS ELISEOS 02.02.22COORDENADOR ADMINISTRADOR REGIONAL DOS CAMPOS ELISEOSIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201790,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 30.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 30.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA GABINETE DO PREFEITO 02.02.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ADMINISTRACAO 04SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO DA ADMINISTRACAO REGIONAL DOS

CAMPOS ELISEOS 00206ATIVIDADE SERVICOS DE SUPORTE 20002III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA ADMINISTRACAO REGIONAL - CAMPOS ELISEOS 02.02.22COORDENADOR ADMINISTRADOR REGIONAL DOS CAMPOS ELISEOSIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201795,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 20.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 20.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA GABINETE DO PREFEITO 02.02.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ADMINISTRACAO 04SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO DA ADMINISTRACAO REGIONAL DOS

CAMPOS ELISEOS 00206ATIVIDADE GESTAO DE RH 20004III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA ADMINISTRACAO REGIONAL - CAMPOS ELISEOS 02.02.22COORDENADOR ADMINISTRADOR REGIONAL DOS CAMPOS ELISEOSIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00

Page 25: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016 2525252525Diário OficialRIBEIRÃO PRETO - SP

VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL2017

CUSTEIO CAPITALREC. PRÓPRIO 370.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 370.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA GABINETE DO PREFEITO 02.02.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ADMINISTRACAO 04SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO DA ADMINISTRACAO REGIONAL DOS

CAMPOS ELISEOS 00206ATIVIDADE REPOSICAO PATRIMONIAL 20005III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA ADMINISTRACAO REGIONAL - CAMPOS ELISEOS 02.02.22COORDENADOR ADMINISTRADOR REGIONAL DOS CAMPOS ELISEOSIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201730,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 5.000,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 0,00 5.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA GABINETE DO PREFEITO 02.02.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO DEFESA NACIONAL 05SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR 00207ATIVIDADE MANUTENCAO GERAL 20001III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA JUNTA DO SERVICO MILITAR 02.02.30COORDENADOR COORDENADOR DE DEFESA CIVILIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201790,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 50.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 50.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA GABINETE DO PREFEITO 02.02.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO DEFESA NACIONAL 05SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR 00207ATIVIDADE SERVICOS DE SUPORTE 20002III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA JUNTA DO SERVICO MILITAR 02.02.30COORDENADOR COORDENADOR DE DEFESA CIVILIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201795,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 75.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 75.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA GABINETE DO PREFEITO 02.02.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO DEFESA NACIONAL 05SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR 00207ATIVIDADE GESTAO DE RH 20004III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA JUNTA DO SERVICO MILITAR 02.02.30COORDENADOR COORDENADOR DE DEFESA CIVILIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 750.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 750.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA GABINETE DO PREFEITO 02.02.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO DEFESA NACIONAL 05SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR 00207ATIVIDADE REPOSICAO PATRIMONIAL 20005III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA JUNTA DO SERVICO MILITAR 02.02.30COORDENADOR COORDENADOR DE DEFESA CIVILIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201730,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 5.000,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 0,00 5.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA GABINETE DO PREFEITO 02.02.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO DEFESA NACIONAL 05SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO DO TIRO DE GUERRA 00208ATIVIDADE MANUTENCAO GERAL 20001III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA TIRO DE GUERRA 31 02.02.31COORDENADOR COORDENADOR DE DEFESA CIVILIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201790,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 16.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 16.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA GABINETE DO PREFEITO 02.02.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO DEFESA NACIONAL 05SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO DO TIRO DE GUERRA 00208ATIVIDADE SERVICOS DE SUPORTE 20002

Page 26: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Diário Oficial2626262626 Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016RIBEIRÃO PRETO - SP

III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA TIRO DE GUERRA 31 02.02.31COORDENADOR COORDENADOR DE DEFESA CIVILIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201795,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 45.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 45.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA GABINETE DO PREFEITO 02.02.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO DEFESA NACIONAL 05SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO DO TIRO DE GUERRA 00208ATIVIDADE GESTAO DE RH 20004III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA TIRO DE GUERRA 31 02.02.31COORDENADOR COORDENADOR DE DEFESA CIVILIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 20.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 20.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA GABINETE DO PREFEITO 02.02.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO DEFESA NACIONAL 05SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO DO TIRO DE GUERRA 00208ATIVIDADE REPOSICAO PATRIMONIAL 20005III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA TIRO DE GUERRA 31 02.02.31COORDENADOR COORDENADOR DE DEFESA CIVILIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201730,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 12.000,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 0,00 12.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA GABINETE DO PREFEITO 02.02.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SEGURANCA PUBLICA 06SUBFUNÇÃO DEFESA CIVIL 182PROGRAMA GESTAO DO NONO GRUPAMENTO DE INCENDIO 00209ATIVIDADE MANUTENCAO GERAL 20001III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA NONO GRUPAMENTO DE INCENDIO 02.02.32COORDENADOR COORDENADOR DE DEFESA CIVILIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOS

MENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201795,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 475.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 475.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA GABINETE DO PREFEITO 02.02.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SEGURANCA PUBLICA 06SUBFUNÇÃO DEFESA CIVIL 182PROGRAMA GESTAO DO NONO GRUPAMENTO DE INCENDIO 00209ATIVIDADE SERVICOS DE SUPORTE 20002III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA NONO GRUPAMENTO DE INCENDIO 02.02.32COORDENADOR COORDENADOR DE DEFESA CIVILIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201795,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 150.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 150.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA GABINETE DO PREFEITO 02.02.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SEGURANCA PUBLICA 06SUBFUNÇÃO DEFESA CIVIL 182PROGRAMA GESTAO DO NONO GRUPAMENTO DE INCENDIO 00209ATIVIDADE SERVICOS COMPLEMENTARES 20003III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA NONO GRUPAMENTO DE INCENDIO 02.02.32COORDENADOR COORDENADOR DE DEFESA CIVILIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201795,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 700.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 700.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA GABINETE DO PREFEITO 02.02.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SEGURANCA PUBLICA 06SUBFUNÇÃO DEFESA CIVIL 182PROGRAMA GESTAO DO NONO GRUPAMENTO DE INCENDIO 00209ATIVIDADE REPOSICAO PATRIMONIAL 20005III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA NONO GRUPAMENTO DE INCENDIO 02.02.32COORDENADOR COORDENADOR DE DEFESA CIVILIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.

Page 27: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016 2727272727Diário OficialRIBEIRÃO PRETO - SP

V - METAS FÍSICAS ANUAIS201730,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 8.000,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 0,00 8.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA GABINETE DO PREFEITO 02.02.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SEGURANCA PUBLICA 06SUBFUNÇÃO DEFESA CIVIL 182PROGRAMA GESTAO DO NONO GRUPAMENTO DE INCENDIO 00209ATIVIDADE FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO DO

CORPO DE BOMBEIROS 20048III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA NONO GRUPAMENTO DE INCENDIO 02.02.32COORDENADOR COORDENADOR DE DEFESA CIVILIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 0,00REC. VINCULADOS 20.000,00 50.000,00TOTAIS 20.000,00 50.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA GABINETE DO PREFEITO 02.02.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ADMINISTRACAO 04SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO DO RIBEIRAO JOVEM 00210ATIVIDADE MANUTENCAO GERAL 20001III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA RIBEIRAO JOVEM 02.02.33COORDENADOR COORDENADOR DO RIBEIRAO JOVEMIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201790,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 15.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 15.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA GABINETE DO PREFEITO 02.02.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ADMINISTRACAO 04SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO DO RIBEIRAO JOVEM 00210ATIVIDADE SERVICOS DE SUPORTE 20002III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA RIBEIRAO JOVEM 02.02.33COORDENADOR COORDENADOR DO RIBEIRAO JOVEMIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201790,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00

VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL2017

CUSTEIO CAPITALREC. PRÓPRIO 400.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 400.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA GABINETE DO PREFEITO 02.02.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO CULTURA 13SUBFUNÇÃO DIFUSAO CULTURAL 392PROGRAMA GESTAO PRO BANDA DUQUE DE CAXIAS 00211ATIVIDADE MANUTENCAO GERAL 20001III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA PRO BANDA DUQUE DE CAXIAS 02.02.34COORDENADOR COMANDANTE DA BANDA DUQUE DE CAXIASIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201790,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 1.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 1.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA GABINETE DO PREFEITO 02.02.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO CULTURA 13SUBFUNÇÃO DIFUSAO CULTURAL 392PROGRAMA GESTAO PRO BANDA DUQUE DE CAXIAS 00211ATIVIDADE SERVICOS DE SUPORTE 20002III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA PRO BANDA DUQUE DE CAXIAS 02.02.34COORDENADOR COMANDANTE DA BANDA DUQUE DE CAXIASIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201795,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 1.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 1.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA GABINETE DO PREFEITO 02.02.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO CULTURA 13SUBFUNÇÃO DIFUSAO CULTURAL 392PROGRAMA GESTAO PRO BANDA DUQUE DE CAXIAS 00211ATIVIDADE REPOSICAO PATRIMONIAL 20005III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA PRO BANDA DUQUE DE CAXIAS 02.02.34COORDENADOR COMANDANTE DA BANDA DUQUE DE CAXIASIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201725,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 1.000,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 0,00 1.000,00

Page 28: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Diário Oficial2828282828 Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016RIBEIRÃO PRETO - SP

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA GABINETE DO PREFEITO 02.02.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ADMINISTRACAO 04SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO DO GABINETE DA PREFEITA 00201ATIVIDADE MANUTENCAO GERAL 20001III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA DE BEM ESTAR ANIMAL 02.02.12COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA CASA CIVILIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201790,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 1.100.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 1.100.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA GABINETE DO PREFEITO 02.02.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ADMINISTRACAO 04SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO DO GABINETE DA PREFEITA 00201ATIVIDADE SERVICOS DE SUPORTE 20002III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA DE BEM ESTAR ANIMAL 02.02.12COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA CASA CIVILIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201790,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 10.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 10.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA GABINETE DO PREFEITO 02.02.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ADMINISTRACAO 04SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO DO GABINETE DA PREFEITA 00201ATIVIDADE SERVICOS COMPLEMENTARES 20003III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA DE BEM ESTAR ANIMAL 02.02.12COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA CASA CIVILIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201790,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 400.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 400.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA GABINETE DO PREFEITO 02.02.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ADMINISTRACAO 04SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO DO GABINETE DA PREFEITA 00201ATIVIDADE GESTAO DE RH 20004

III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA DE BEM ESTAR ANIMAL 02.02.12COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA CASA CIVILIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 1.100.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 1.100.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA GABINETE DO PREFEITO 02.02.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ADMINISTRACAO 04SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO DO GABINETE DA PREFEITA 00201ATIVIDADE REPOSICAO PATRIMONIAL 20005III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA DE BEM ESTAR ANIMAL 02.02.12COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA CASA CIVILIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201730,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 50.000,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 0,00 50.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA GABINETE DO PREFEITO 02.02.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO JUDICIARIA 02SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO DO GABINETE DA PREFEITA 00201ATIVIDADE SERVICOS DE SUPORTE 20002III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO DE MEDIACAO, CONCILIACAO DE

CONFLITOS E CIDADANIA 02.02.13COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA CASA CIVILIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 1.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 1.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA GABINETE DO PREFEITO 02.02.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ADMINISTRACAO 04SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO DO GABINETE DA PREFEITA 00201ATIVIDADE MANUTENCAO GERAL 20001III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO DE MEDIACAO, CONCILIACAO DE

CONFLITOS E CIDADANIA 02.02.13COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Page 29: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016 2929292929Diário OficialRIBEIRÃO PRETO - SP

IV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201795,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 25.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 25.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA GABINETE DO PREFEITO 02.02.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ADMINISTRACAO 04SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO DO GABINETE DA PREFEITA 00201ATIVIDADE GESTAO DE RH 20004III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO DE MEDIACAO, CONCILIACAO DE

CONFLITOS E CIDADANIA 02.02.13COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA CASA CIVILIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 180.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 180.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA GABINETE DO PREFEITO 02.02.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ADMINISTRACAO 04SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO DO GABINETE DA PREFEITA 00201ATIVIDADE REPOSICAO PATRIMONIAL 20005III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO DE MEDIACAO, CONCILIACAO DE

CONFLITOS E CIDADANIA 02.02.13COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA CASA CIVILIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201730,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 1.000,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 0,00 1.000,00

Secretaria Municipal de Planejamentoe Gestão Pública

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E

GESTAO PUBLICA 02.03.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ADMINISTRACAO 04SUBFUNÇÃO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 121PROGRAMA GESTAO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO PUBLICO 00301ATIVIDADE MANUTENCAO GERAL 20001III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO 02.03.10COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICAIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOS

MENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 130.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 130.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E

GESTAO PUBLICA 02.03.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ADMINISTRACAO 04SUBFUNÇÃO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 121PROGRAMA GESTAO DE PLANEJAMENTO E

DESENVOLVIMENTO PUBLICO 00301ATIVIDADE SERVICOS DE SUPORTE 20002III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO 02.03.10COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICAIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 600.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 600.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E

GESTAO PUBLICA 02.03.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ADMINISTRACAO 04SUBFUNÇÃO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 121PROGRAMA GESTAO DE PLANEJAMENTO E

DESENVOLVIMENTO PUBLICO 00301ATIVIDADE SERVICOS COMPLEMENTARES 20003III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO 02.03.10COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICAIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 100.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 100.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E

GESTAO PUBLICA 02.03.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ADMINISTRACAO 04SUBFUNÇÃO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 121PROGRAMA GESTAO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO PUBLICO 00301ATIVIDADE GESTAO DE RH 20004III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO 02.03.10COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICAIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.

Page 30: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Diário Oficial3030303030 Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016RIBEIRÃO PRETO - SP

JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 14.850.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 14.850.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E

GESTAO PUBLICA 02.03.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ADMINISTRACAO 04SUBFUNÇÃO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 121PROGRAMA GESTAO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO PUBLICO 00301ATIVIDADE REPOSICAO PATRIMONIAL 20005III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO 02.03.10COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICAIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 1.000,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 0,00 1.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE

PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA 02.03.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ADMINISTRACAO 04SUBFUNÇÃO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 121PROGRAMA GESTAO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO PUBLICO 00301ATIVIDADE FUNINST - FUNDO MUNICIPAL PARA AQUISICAO DE AREAS 20047III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO 02.03.10COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICAIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 800.000,00TOTAIS 0,00 800.000,00

Secretaria Municipal dos Negócios JuridicosI - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGOCIOS JURIDICOS 02.04.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO JUDICIARIA 02SUBFUNÇÃO DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO 062PROGRAMA GESTAO DOS NEGOCIOS JURIDICOS 00401ATIVIDADE MANUTENCAO GERAL 20001III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETARIO DOS NEGOCIOS JURIDICOS 02.04.10COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DOS NEGOCIOS JURIDICOSIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.

JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 115.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 115.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGOCIOS JURIDICOS 02.04.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO JUDICIARIA 02SUBFUNÇÃO DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO 062PROGRAMA GESTAO DOS NEGOCIOS JURIDICOS 00401ATIVIDADE SERVICOS DE SUPORTE 20002III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETARIO DOS NEGOCIOS JURIDICOS 02.04.10COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DOS NEGOCIOS JURIDICOSIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 300.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 300.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGOCIOS JURIDICOS 02.04.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO JUDICIARIA 02SUBFUNÇÃO DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO

JUDICIARIO 062PROGRAMA GESTAO DOS NEGOCIOS JURIDICOS 00401ATIVIDADE SERVICOS COMPLEMENTARES 20003III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETARIO DOS NEGOCIOS JURIDICOS 02.04.10COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DOS NEGOCIOS JURIDICOSIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 515.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 515.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGOCIOS JURIDICOS 02.04.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO JUDICIARIA 02SUBFUNÇÃO DEFESA DO INTERESSE PUBLICO

NO PROCESSO JUDICIARIO 062PROGRAMA GESTAO DOS NEGOCIOS JURIDICOS 00401ATIVIDADE GESTAO DE RH 20004III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETARIO DOS NEGOCIOS JURIDICOS 02.04.10COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DOS NEGOCIOS JURIDICOSIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.

Page 31: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016 3131313131Diário OficialRIBEIRÃO PRETO - SP

V - METAS FÍSICAS ANUAIS2017

100,00INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 13.610.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 13.610.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGOCIOS JURIDICOS 02.04.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO JUDICIARIA 02SUBFUNÇÃO DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO

PROCESSO JUDICIARIO 062PROGRAMA GESTAO DOS NEGOCIOS JURIDICOS 00401ATIVIDADE REPOSICAO PATRIMONIAL 20005III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETARIO DOS NEGOCIOS JURIDICOS 02.04.10COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DOS NEGOCIOS JURIDICOSIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 66.550,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 66.550,00 0,00

Secretaria Municipal da FazendaI - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 02.05.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ADMINISTRACAO 04SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO FINANCEIRA 123PROGRAMA MODERNIZACAO PUBLICA 00215ATIVIDADE MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA 10091III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETARIO DA FAZENDA 02.05.10COORDENADOR COORDENADOR DE METASIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSMODERNIZAR A ADMINISTRACAO PUBLICA, GARANTINDO AOS CIDADAOS RIBEIRAO-PRETANOSTRANSPARENCIA, EFICIENCIA E ACESSO FACILITADO AOS SERVICOS PUBLICOSJUSTIFICATIVADESENVOLVER A CIDADE DE FORMA SUSTENTAVEL.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DE IMPLANTACAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00INDICADOR: INDICE DE EFICACIA DOS SERVIÇOS PUBLICOSUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: INDICE DE ABSENTEISMO NO SERVIÇO PÚBLICOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: TAXA DE EFICIENCIA DO GASTO PUBLICOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 2.000.000,00REC. VINCULADOS 0,00 18.000.000,00TOTAIS 0,00 20.000.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 02.05.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ADMINISTRACAO 04SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO FINANCEIRA 123PROGRAMA GESTAO FAZENDARIA 00501ATIVIDADE MANUTENCAO GERAL 20001III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETARIO DA FAZENDA 02.05.10COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDAIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.

JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201781,45

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 230.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 230.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 02.05.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ADMINISTRACAO 04SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO FINANCEIRA 123PROGRAMA GESTAO FAZENDARIA 00501ATIVIDADE SERVICOS DE SUPORTE 20002III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETARIO DA FAZENDA 02.05.10COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDAIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 23.327.200,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 23.327.200,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 02.05.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ADMINISTRACAO 04SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO FINANCEIRA 123PROGRAMA GESTAO FAZENDARIA 00501ATIVIDADE GESTAO DE RH 20004III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETARIO DA FAZENDA 02.05.10COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDAIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 41.660.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 41.660.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 02.05.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ADMINISTRACAO 04SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO FINANCEIRA 123PROGRAMA GESTAO FAZENDARIA 00501ATIVIDADE REPOSICAO PATRIMONIAL 20005III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETARIO DA FAZENDA 02.05.10COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDAIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

Page 32: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Diário Oficial3232323232 Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016RIBEIRÃO PRETO - SP

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 3.000,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 0,00 3.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 02.05.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ADMINISTRACAO 04SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO FINANCEIRA 123PROGRAMA GESTAO FAZENDARIA 00501ATIVIDADE PREMIACAO DE INCENTIVO FISCAL E TRIBUTARIO 20042III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETARIO DA FAZENDA 02.05.10COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDAIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 300.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 300.000,00 0,00

Secretaria Municipal da AdministraçãoI - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO 02.06.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ADMINISTRACAO 04SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA MODERNIZACAO PUBLICA 00215ATIVIDADE ATUALIZACAO DA DOCUMENTACAO DE SAUDE

OCUPACIONAL DOS SERVIDORES 10105III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 02.06.10COORDENADOR COORDENADOR DE METASIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSMODERNIZAR A ADMINISTRACAO PUBLICA, GARANTINDO AOS CIDADAOS RIBEIRAO-PRETANOSTRANSPARENCIA, EFICIENCIA E ACESSO FACILITADO AOS SERVICOS PUBLICOSJUSTIFICATIVADESENVOLVER A CIDADE DE FORMA SUSTENTAVEL.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201725,00

INDICADOR: PERCENTUAL DE IMPLANTACAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00INDICADOR: INDICE DE EFICACIA DOS SERVIÇOS PUBLICOSUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: INDICE DE ABSENTEISMO NO SERVIÇO PÚBLICOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: TAXA DE EFICIENCIA DO GASTO PUBLICOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 100.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 100.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO 02.06.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ADMINISTRACAO 04SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA MODERNIZACAO PUBLICA 00215ATIVIDADE IMPLANTACAO DE POLITICAS DE SAUDE E SEGURANCA

DO SERVIDOR 10106III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 02.06.10COORDENADOR COORDENADOR DE METASIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSMODERNIZAR A ADMINISTRACAO PUBLICA, GARANTINDO AOS CIDADAOS RIBEIRAO-PRETANOSTRANSPARENCIA, EFICIENCIA E ACESSO FACILITADO AOS SERVICOS PUBLICOSJUSTIFICATIVADESENVOLVER A CIDADE DE FORMA SUSTENTAVEL.

V - METAS FÍSICAS ANUAIS201725,00

INDICADOR: PERCENTUAL DE IMPLANTACAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00INDICADOR: INDICE DE EFICACIA DOS SERVIÇOS PUBLICOSUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: INDICE DE ABSENTEISMO NO SERVIÇO PÚBLICOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: TAXA DE EFICIENCIA DO GASTO PUBLICOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 156.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 156.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO 02.06.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ADMINISTRACAO 04SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA MODERNIZACAO PUBLICA 00215ATIVIDADE READEQUACAO DA ESTRUTURA DO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 10107III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 02.06.10COORDENADOR COORDENADOR DE METASIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSMODERNIZAR A ADMINISTRACAO PUBLICA, GARANTINDO AOS CIDADAOS RIBEIRAO-PRETANOSTRANSPARENCIA, EFICIENCIA E ACESSO FACILITADO AOS SERVICOS PUBLICOSJUSTIFICATIVADESENVOLVER A CIDADE DE FORMA SUSTENTAVEL.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201725,00

INDICADOR: PERCENTUAL DE IMPLANTACAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00INDICADOR: INDICE DE EFICACIA DOS SERVIÇOS PUBLICOSUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: INDICE DE ABSENTEISMO NO SERVIÇO PÚBLICOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: TAXA DE EFICIENCIA DO GASTO PUBLICOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 300.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 300.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO 02.06.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ADMINISTRACAO 04SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA MODERNIZACAO PUBLICA 00215ATIVIDADE REALIZACAO DO PROGRAMA DE CAPACITACAO

DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10108III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 02.06.10COORDENADOR COORDENADOR DE METASIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSMODERNIZAR A ADMINISTRACAO PUBLICA, GARANTINDO AOS CIDADAOS RIBEIRAO-PRETANOSTRANSPARENCIA, EFICIENCIA E ACESSO FACILITADO AOS SERVICOS PUBLICOSJUSTIFICATIVADESENVOLVER A CIDADE DE FORMA SUSTENTAVEL.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201725,00

INDICADOR: PERCENTUAL DE IMPLANTACAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00INDICADOR: INDICE DE EFICACIA DOS SERVIÇOS PUBLICOSUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: INDICE DE ABSENTEISMO NO SERVIÇO PÚBLICOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: TAXA DE EFICIENCIA DO GASTO PUBLICOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 131.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 131.000,00 0,00

Page 33: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016 3333333333Diário OficialRIBEIRÃO PRETO - SP

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO 02.06.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ADMINISTRACAO 04SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA MODERNIZACAO PUBLICA 00215ATIVIDADE IMPLANTACAO DO SISTEMA PERMANENTE DE

CONCURSOS PUBLICOS 10109III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 02.06.10COORDENADOR COORDENADOR DE METASIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSMODERNIZAR A ADMINISTRACAO PUBLICA, GARANTINDO AOS CIDADAOS RIBEIRAO-PRETANOSTRANSPARENCIA, EFICIENCIA E ACESSO FACILITADO AOS SERVICOS PUBLICOSJUSTIFICATIVADESENVOLVER A CIDADE DE FORMA SUSTENTAVEL.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201725,00

INDICADOR: PERCENTUAL DE IMPLANTACAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00INDICADOR: INDICE DE EFICACIA DOS SERVIÇOS PUBLICOSUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: INDICE DE ABSENTEISMO NO SERVIÇO PÚBLICOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: TAXA DE EFICIENCIA DO GASTO PUBLICOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 152.100,00 10.000,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 152.100,00 10.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO 02.06.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ADMINISTRACAO 04SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA MODERNIZACAO PUBLICA 00215ATIVIDADE IMPLANTACAO E GESTAO DA AVALIACAO DE DESEMPENHO

BASEADO EM INDICADORES 10110III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 02.06.10COORDENADOR COORDENADOR DE METASIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSMODERNIZAR A ADMINISTRACAO PUBLICA, GARANTINDO AOS CIDADAOS RIBEIRAO-PRETANOSTRANSPARENCIA, EFICIENCIA E ACESSO FACILITADO AOS SERVICOS PUBLICOSJUSTIFICATIVADESENVOLVER A CIDADE DE FORMA SUSTENTAVEL.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201725,00

INDICADOR: PERCENTUAL DE IMPLANTACAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00INDICADOR: INDICE DE EFICACIA DOS SERVIÇOS PUBLICOSUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: INDICE DE ABSENTEISMO NO SERVIÇO PÚBLICOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: TAXA DE EFICIENCIA DO GASTO PUBLICOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 20.000,00 10.000,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 20.000,00 10.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO 02.06.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ADMINISTRACAO 04SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA MODERNIZACAO PUBLICA 00215ATIVIDADE SEMINARIOS DE INTEGRACAO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS 10111III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 02.06.10COORDENADOR COORDENADOR DE METASIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSMODERNIZAR A ADMINISTRACAO PUBLICA, GARANTINDO AOS CIDADAOS RIBEIRAO-PRETANOSTRANSPARENCIA, EFICIENCIA E ACESSO FACILITADO AOS SERVICOS PUBLICOSJUSTIFICATIVADESENVOLVER A CIDADE DE FORMA SUSTENTAVEL.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201725,00

INDICADOR: PERCENTUAL DE IMPLANTACAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUAL

ÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00INDICADOR: INDICE DE EFICACIA DOS SERVIÇOS PUBLICOSUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: INDICE DE ABSENTEISMO NO SERVIÇO PÚBLICOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: TAXA DE EFICIENCIA DO GASTO PUBLICOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 20.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 20.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO 02.06.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ADMINISTRACAO 04SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO ADMINISTRATIVA 00601ATIVIDADE MANUTENCAO GERAL 20001III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 02.06.10COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA ADMINISTRACAOIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201725,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 469.821,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 469.821,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO 02.06.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ADMINISTRACAO 04SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO ADMINISTRATIVA 00601ATIVIDADE SERVICOS DE SUPORTE 20002III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 02.06.10COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA ADMINISTRACAOIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201725,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 6.016.364,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 6.016.364,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO 02.06.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ADMINISTRACAO 04SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO ADMINISTRATIVA 00601ATIVIDADE SERVICOS COMPLEMENTARES 20003III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 02.06.10COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA ADMINISTRACAOIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201725,00

Page 34: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Diário Oficial3434343434 Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016RIBEIRÃO PRETO - SP

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 112.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 112.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO 02.06.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ADMINISTRACAO 04SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO ADMINISTRATIVA 00601ATIVIDADE GESTAO DE RH 20004III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 02.06.10COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA ADMINISTRACAOIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201725,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 12.301.377,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 12.301.377,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO 02.06.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ADMINISTRACAO 04SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO ADMINISTRATIVA 00601ATIVIDADE REPOSICAO PATRIMONIAL 20005III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 02.06.10COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA ADMINISTRACAOIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201725,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 30.000,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 0,00 30.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO 02.06.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ADMINISTRACAO 04SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO ADMINISTRATIVA 00601ATIVIDADE MANUT. DA COORDENADORIA PARA FOMENTO DE PROJETOS 20066III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 02.06.10COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA ADMINISTRACAOIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 371.379,00 20.000,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 371.379,00 20.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO 02.06.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ADMINISTRACAO 04SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO DA COORDENADORIA DE ANALISE DE

METAS E RESULTADOS 00603ATIVIDADE MANUTENCAO GERAL 20001III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 02.06.10COORDENADOR COORDENADOR DE METASIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201725,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 11.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 11.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO 02.06.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ADMINISTRACAO 04SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO DA COORDENADORIA DE ANALISE DE

METAS E RESULTADOS 00603ATIVIDADE SERVICOS COMPLEMENTARES 20003III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 02.06.10COORDENADOR COORDENADOR DE METASIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201725,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 130.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 130.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO 02.06.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ADMINISTRACAO 04SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO DA COORDENADORIA DE ANALISE DE

METAS E RESULTADOS 00603ATIVIDADE GESTAO DE RH 20004III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 02.06.10COORDENADOR COORDENADOR DE METASIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 406.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 406.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO 02.06.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ADMINISTRACAO 04SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO DA COORDENADORIA DE ANALISE DE

METAS E RESULTADOS 00603

Page 35: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016 3535353535Diário OficialRIBEIRÃO PRETO - SP

ATIVIDADE REPOSICAO PATRIMONIAL 20005III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 02.06.10COORDENADOR COORDENADOR DE METASIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201725,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 5.000,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 0,00 5.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO 02.06.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO URBANISMO 15SUBFUNÇÃO SERVICOS URBANOS 452PROGRAMA GESTAO DA COORDENADORIA DE LIMPEZA URBANA 00602ATIVIDADE MANUTENCAO GERAL 20001III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA DE LIMPEZA URBANA 02.06.50COORDENADOR COORDENADOR DE LIMPEZA URBANAIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201790,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 250.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 250.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO 02.06.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO URBANISMO 15SUBFUNÇÃO SERVICOS URBANOS 452PROGRAMA GESTAO DA COORDENADORIA DE LIMPEZA URBANA 00602ATIVIDADE SERVICOS DE SUPORTE 20002III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA DE LIMPEZA URBANA 02.06.50COORDENADOR COORDENADOR DE LIMPEZA URBANAIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201790,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 350.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 350.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO 02.06.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO URBANISMO 15SUBFUNÇÃO SERVICOS URBANOS 452PROGRAMA GESTAO DA COORDENADORIA DE LIMPEZA URBANA 00602ATIVIDADE SERVICOS COMPLEMENTARES 20003III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA DE LIMPEZA URBANA 02.06.50COORDENADOR COORDENADOR DE LIMPEZA URBANAIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOS

MENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201790,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 1.500.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 1.500.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO 02.06.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO URBANISMO 15SUBFUNÇÃO SERVICOS URBANOS 452PROGRAMA GESTAO DA COORDENADORIA DE LIMPEZA URBANA 00602ATIVIDADE GESTAO DE RH 20004III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA DE LIMPEZA URBANA 02.06.50COORDENADOR COORDENADOR DE LIMPEZA URBANAIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201790,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 13.200.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 13.200.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO 02.06.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO URBANISMO 15SUBFUNÇÃO SERVICOS URBANOS 452PROGRAMA GESTAO DA COORDENADORIA DE LIMPEZA URBANA 00602ATIVIDADE REPOSICAO PATRIMONIAL 20005III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA DE LIMPEZA URBANA 02.06.50COORDENADOR COORDENADOR DE LIMPEZA URBANAIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201770,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 250.000,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 0,00 250.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO 02.06.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO URBANISMO 15SUBFUNÇÃO SERVICOS URBANOS 452PROGRAMA GESTAO DA COORDENADORIA DE LIMPEZA URBANA 00602ATIVIDADE CONTRATOS LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS

RESIDUOS SOLIDOS 20055III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA DE LIMPEZA URBANA 02.06.50COORDENADOR COORDENADOR DE LIMPEZA URBANAIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.

Page 36: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Diário Oficial3636363636 Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016RIBEIRÃO PRETO - SP

V - METAS FÍSICAS ANUAIS201790,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 100.000.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 100.000.000,00 0,00

Secretaria Municipal da EducaçãoI - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 02.07.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO EDUCACAO 12SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO EDUCACIONAL 00701ATIVIDADE ASSISTENCIA AO EDUCANDO 20018III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DIVISAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR 02.07.25COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA EDUCACAOIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201760.000,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 0,00REC. VINCULADOS 11.500.000,00 0,00TOTAIS 11.500.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 02.07.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO EDUCACAO 12SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO EDUCACIONAL 00701ATIVIDADE MANUTENCAO GERAL 20001III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 02.07.35COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA EDUCACAOIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201781,45

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 900.000,00 0,00REC. VINCULADOS 3.900.000,00 0,00TOTAIS 4.800.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 02.07.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO EDUCACAO 12SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO EDUCACIONAL 00701ATIVIDADE GESTAO DE RH 20004III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 02.07.35COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA EDUCACAOIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017200,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 10.900.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 10.900.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 02.07.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO EDUCACAO 12SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO EDUCACIONAL 00701ATIVIDADE ASSISTENCIA AO EDUCANDO 20018III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 02.07.35COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA EDUCACAOIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201760.000,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 0,00REC. VINCULADOS 3.500.000,00 0,00TOTAIS 3.500.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 02.07.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO EDUCACAO 12SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 361PROGRAMA CIDADAO DO FUTURO 00216ATIVIDADE APOIO DIRETO AO ENSINO 20016III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 02.07.35COORDENADOR COORDENADOR DE METASIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSTORNAR A EDUCACAO A BASE PARA UM CRESCIMENTO SUSTENTAVEL - ECOLOGIA, DESENVOLVIMENTOE HUMANISMO - DE LONGO PRAZO NO MUNICIPIO.JUSTIFICATIVADESENVOLVER A CIDADE DE FORMA SUSTENTAVEL.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DE IMPLANTACAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00INDICADOR: IDEB - INDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICAUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 9.000.000,00 0,00REC. VINCULADOS 6.060.000,00 600.000,00TOTAIS 15.060.000,00 600.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 02.07.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO EDUCACAO 12SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 361PROGRAMA CIDADAO DO FUTURO 00216ATIVIDADE AMPLIACAO DO ATENDIMENTO AO ENSINO 20017III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 02.07.35COORDENADOR COORDENADOR DE METASIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSTORNAR A EDUCACAO A BASE PARA UM CRESCIMENTO SUSTENTAVEL - ECOLOGIA, DESENVOLVIMENTOE HUMANISMO - DE LONGO PRAZO NO MUNICIPIO.JUSTIFICATIVADESENVOLVER A CIDADE DE FORMA SUSTENTAVEL.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

20171.300,00

INDICADOR: PERCENTUAL DE IMPLANTACAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00INDICADOR: IDEB - INDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICAUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017

Page 37: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016 3737373737Diário OficialRIBEIRÃO PRETO - SP

CUSTEIO CAPITALREC. PRÓPRIO 0,00 50.000,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 0,00 50.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 02.07.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO EDUCACAO 12SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 361PROGRAMA GESTAO EDUCACIONAL 00701ATIVIDADE MANUTENCAO GERAL 20001III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 02.07.35COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA EDUCACAOIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201781,45

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 10.500.000,00 200.000,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 10.500.000,00 200.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 02.07.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO EDUCACAO 12SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 361PROGRAMA GESTAO EDUCACIONAL 00701ATIVIDADE SERVICOS DE SUPORTE 20002III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 02.07.35COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA EDUCACAOIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201735,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 9.500.000,00 0,00REC. VINCULADOS 3.500.000,00 0,00TOTAIS 13.000.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 02.07.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO EDUCACAO 12SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 361PROGRAMA GESTAO EDUCACIONAL 00701ATIVIDADE GESTAO DE RH 20004III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 02.07.35COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA EDUCACAOIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

20171.617,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 65.000.000,00 0,00REC. VINCULADOS 73.000.000,00 0,00TOTAIS 138.000.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 02.07.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO EDUCACAO 12SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 361PROGRAMA GESTAO EDUCACIONAL 00701ATIVIDADE APOIO DIRETO AO ENSINO 20016III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 02.07.35COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA EDUCACAOIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201738,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 8.000.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 8.000.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 02.07.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO EDUCACAO 12SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 361PROGRAMA GESTAO EDUCACIONAL 00701ATIVIDADE COMPROMISSO QUALIDADE DO ENSINO 20019III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 02.07.35COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA EDUCACAOIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 1.500.000,00 0,00REC. VINCULADOS 7.300.000,00 2.000.000,00TOTAIS 8.800.000,00 2.000.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 02.07.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO EDUCACAO 12SUBFUNÇÃO ENSINO MEDIO 362PROGRAMA GESTAO EDUCACIONAL 00701ATIVIDADE MANUTENCAO GERAL 20001III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 02.07.35COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA EDUCACAOIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201781,45

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 40.000,00 20.000,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 40.000,00 20.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 02.07.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO EDUCACAO 12SUBFUNÇÃO ENSINO MEDIO 362PROGRAMA GESTAO EDUCACIONAL 00701ATIVIDADE GESTAO DE RH 20004

Page 38: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Diário Oficial3838383838 Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016RIBEIRÃO PRETO - SP

III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 02.07.35COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA EDUCACAOIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201713,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 720.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 720.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 02.07.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO EDUCACAO 12SUBFUNÇÃO ENSINO PROFISSIONAL 363PROGRAMA GESTAO EDUCACIONAL 00701ATIVIDADE PROGRAMA SENAI ESCOLA DE VIDA E TRABALHO 10160III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 02.07.35COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA EDUCACAOIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201750,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 0,00REC. VINCULADOS 260.000,00 200.000,00TOTAIS 260.000,00 200.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 02.07.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO EDUCACAO 12SUBFUNÇÃO EDUCACAO INFANTIL 365PROGRAMA CIDADAO DO FUTURO 00216ATIVIDADE APOIO DIRETO AO ENSINO 20016III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 02.07.35COORDENADOR COORDENADOR DE METASIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSTORNAR A EDUCACAO A BASE PARA UM CRESCIMENTO SUSTENTAVEL - ECOLOGIA, DESENVOLVIMENTOE HUMANISMO - DE LONGO PRAZO NO MUNICIPIO.JUSTIFICATIVADESENVOLVER A CIDADE DE FORMA SUSTENTAVEL.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DE IMPLANTACAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00INDICADOR: IDEB - INDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICAUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 9.400.000,00 0,00REC. VINCULADOS 5.850.000,00 565.000,00TOTAIS 15.250.000,00 565.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 02.07.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO EDUCACAO 12SUBFUNÇÃO EDUCACAO INFANTIL 365PROGRAMA CIDADAO DO FUTURO 00216ATIVIDADE AMPLIACAO DO ATENDIMENTO AO ENSINO 20017III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 02.07.35COORDENADOR COORDENADOR DE METASIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSTORNAR A EDUCACAO A BASE PARA UM CRESCIMENTO SUSTENTAVEL - ECOLOGIA, DESENVOLVIMENTO

E HUMANISMO - DE LONGO PRAZO NO MUNICIPIO.JUSTIFICATIVADESENVOLVER A CIDADE DE FORMA SUSTENTAVEL.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

20171.300,00

INDICADOR: PERCENTUAL DE IMPLANTACAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00INDICADOR: IDEB - INDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICAUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 50.000,00REC. VINCULADOS 0,00 6.000.000,00TOTAIS 0,00 6.050.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 02.07.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO EDUCACAO 12SUBFUNÇÃO EDUCACAO INFANTIL 365PROGRAMA GESTAO EDUCACIONAL 00701ATIVIDADE MANUTENCAO GERAL 20001III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 02.07.35COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA EDUCACAOIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201781,45

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 9.000.000,00 200.000,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 9.000.000,00 200.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 02.07.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO EDUCACAO 12SUBFUNÇÃO EDUCACAO INFANTIL 365PROGRAMA GESTAO EDUCACIONAL 00701ATIVIDADE SERVICOS DE SUPORTE 20002III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 02.07.35COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA EDUCACAOIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201782,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 10.000.000,00 0,00REC. VINCULADOS 3.000.000,00 0,00TOTAIS 13.000.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 02.07.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO EDUCACAO 12SUBFUNÇÃO EDUCACAO INFANTIL 365PROGRAMA GESTAO EDUCACIONAL 00701ATIVIDADE GESTAO DE RH 20004III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 02.07.35COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA EDUCACAOIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.

Page 39: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016 3939393939Diário OficialRIBEIRÃO PRETO - SP

V - METAS FÍSICAS ANUAIS2017

2.383,00INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 92.000.000,00 0,00REC. VINCULADOS 115.000.000,00 0,00TOTAIS 207.000.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 02.07.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO EDUCACAO 12SUBFUNÇÃO EDUCACAO INFANTIL 365PROGRAMA GESTAO EDUCACIONAL 00701ATIVIDADE APOIO DIRETO AO ENSINO 20016III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 02.07.35COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA EDUCACAOIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201782,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 8.500.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 8.500.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 02.07.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO EDUCACAO 12SUBFUNÇÃO EDUCACAO INFANTIL 365PROGRAMA GESTAO EDUCACIONAL 00701ATIVIDADE COMPROMISSO QUALIDADE DO ENSINO 20019III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 02.07.35COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA EDUCACAOIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 10.500.000,00 0,00REC. VINCULADOS 3.600.000,00 500.000,00TOTAIS 14.100.000,00 500.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 02.07.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO EDUCACAO 12SUBFUNÇÃO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 366PROGRAMA GESTAO EDUCACIONAL 00701ATIVIDADE GESTAO DE RH 20004III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 02.07.35COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA EDUCACAOIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017128,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00

VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL2017

CUSTEIO CAPITALREC. PRÓPRIO 7.000.000,00 0,00REC. VINCULADOS 1.300.000,00 0,00TOTAIS 8.300.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 02.07.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO EDUCACAO 12SUBFUNÇÃO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 366PROGRAMA GESTAO EDUCACIONAL 00701ATIVIDADE COMPROMISSO QUALIDADE DO ENSINO 20019III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 02.07.35COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA EDUCACAOIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 0,00REC. VINCULADOS 1.000.000,00 100.000,00TOTAIS 1.000.000,00 100.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 02.07.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO EDUCACAO 12SUBFUNÇÃO EDUCACAO ESPECIAL 367PROGRAMA GESTAO EDUCACIONAL 00701ATIVIDADE GESTAO DE RH 20004III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 02.07.35COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA EDUCACAOIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201754,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 4.000.000,00 0,00REC. VINCULADOS 1.300.000,00 0,00TOTAIS 5.300.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 02.07.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO EDUCACAO 12SUBFUNÇÃO EDUCACAO ESPECIAL 367PROGRAMA GESTAO EDUCACIONAL 00701ATIVIDADE COMPROMISSO QUALIDADE DO ENSINO 20019III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 02.07.35COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA EDUCACAOIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 2.600.000,00 0,00REC. VINCULADOS 600.000,00 100.000,00TOTAIS 3.200.000,00 100.000,00

Page 40: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Diário Oficial4040404040 Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016RIBEIRÃO PRETO - SP

Secretaria Municipal da CulturaI - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA 02.08.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO CULTURA 13SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO CULTURAL 00801ATIVIDADE MANUTENCAO GERAL 20001III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETARIO DA CULTURA 02.08.10COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA CULTURAIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 230.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 230.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA 02.08.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO CULTURA 13SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO CULTURAL 00801ATIVIDADE SERVICOS DE SUPORTE 20002III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETARIO DA CULTURA 02.08.10COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA CULTURAIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

20172,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 1.450.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 1.450.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA 02.08.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO CULTURA 13SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO CULTURAL 00801ATIVIDADE SERVICOS COMPLEMENTARES 20003III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETARIO DA CULTURA 02.08.10COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA CULTURAIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

20175,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 1.000.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 1.000.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA 02.08.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO CULTURA 13SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO CULTURAL 00801ATIVIDADE GESTAO DE RH 20004

III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETARIO DA CULTURA 02.08.10COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA CULTURAIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 8.342.760,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 8.342.760,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA 02.08.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO CULTURA 13SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO CULTURAL 00801ATIVIDADE REPOSICAO PATRIMONIAL 20005III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETARIO DA CULTURA 02.08.10COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA CULTURAIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201750,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 200.000,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 0,00 200.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA 02.08.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO CULTURA 13SUBFUNÇÃO PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 391PROGRAMA GESTAO CULTURAL 00801ATIVIDADE SALVAGUARDAR, ORGANIZACAO E ACESSO AO

PATRIMONIO CULTURAL 20008III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETARIO DA CULTURA 02.08.10COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA CULTURAIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

20176,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 200.000,00 100.000,00REC. VINCULADOS 0,00 250.000,00TOTAIS 200.000,00 350.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA 02.08.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO CULTURA 13SUBFUNÇÃO DIFUSAO CULTURAL 392PROGRAMA GESTAO CULTURAL 00801ATIVIDADE CONTRIBUICAO A ENTIDADES CULTURAIS 20006III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETARIO DA CULTURA 02.08.10COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA CULTURAIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOS

Page 41: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016 4141414141Diário OficialRIBEIRÃO PRETO - SP

MENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

20177,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 960.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 960.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA 02.08.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO CULTURA 13SUBFUNÇÃO DIFUSAO CULTURAL 392PROGRAMA GESTAO CULTURAL 00801ATIVIDADE REDE DE ATIVIDADES CULTURAIS 20007III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETARIO DA CULTURA 02.08.10COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA CULTURAIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201734,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 1.400.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 1.400.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA 02.08.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO CULTURA 13SUBFUNÇÃO DIFUSAO CULTURAL 392PROGRAMA GESTAO CULTURAL 00801ATIVIDADE REDE DE PONTOS DE CULTURA 20009III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETARIO DA CULTURA 02.08.10COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA CULTURAIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201710,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 80.000,00 20.000,00REC. VINCULADOS 320.000,00 80.000,00TOTAIS 400.000,00 100.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA 02.08.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO CULTURA 13SUBFUNÇÃO DIFUSAO CULTURAL 392PROGRAMA GESTAO CULTURAL 00801ATIVIDADE FUNDO PRO CULTURA 20010III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETARIO DA CULTURA 02.08.10COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA CULTURAIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.

V - METAS FÍSICAS ANUAIS20171,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 0,00REC. VINCULADOS 150.000,00 20.000,00TOTAIS 150.000,00 20.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA 02.08.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO CULTURA 13SUBFUNÇÃO DIFUSAO CULTURAL 392PROGRAMA GESTAO CULTURAL 00801ATIVIDADE FESTEJOS CARNAVALESCOS 20011III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETARIO DA CULTURA 02.08.10COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA CULTURAIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

20177,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 320.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 320.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA 02.08.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO CULTURA 13SUBFUNÇÃO DIFUSAO CULTURAL 392PROGRAMA GESTAO CULTURAL 00801ATIVIDADE CENTROS CULTURAIS 20012III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETARIO DA CULTURA 02.08.10COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA CULTURAIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

20174,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 250.000,00 100.000,00REC. VINCULADOS 0,00 150.000,00TOTAIS 250.000,00 250.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA 02.08.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO CULTURA 13SUBFUNÇÃO DIFUSAO CULTURAL 392PROGRAMA GESTAO CULTURAL 00801ATIVIDADE SISTEMA MUNICIPAL DE MUSEUS DE RIBEIRAO PRETO 20013III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETARIO DA CULTURA 02.08.10COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA CULTURAIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

20172,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00

Page 42: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Diário Oficial4242424242 Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016RIBEIRÃO PRETO - SP

VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL2017

CUSTEIO CAPITALREC. PRÓPRIO 5.000,00 0,00REC. VINCULADOS 10.000,00 0,00TOTAIS 15.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA 02.08.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO CULTURA 13SUBFUNÇÃO DIFUSAO CULTURAL 392PROGRAMA GESTAO CULTURAL 00801ATIVIDADE FOMENTO AO TEATRO 20073III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETARIO DA CULTURA 02.08.10COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA CULTURAIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

20171,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 75.000,00 0,00REC. VINCULADOS 300.000,00 0,00TOTAIS 375.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA 02.08.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO CULTURA 13SUBFUNÇÃO DIFUSAO CULTURAL 392PROGRAMA GESTAO CULTURAL 00801ATIVIDADE MANUTENCAO CEU DAS ARTES 20074III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETARIO DA CULTURA 02.08.10COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA CULTURAIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

20171,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 230.000,00 10.000,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 230.000,00 10.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA 02.08.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO CULTURA 13SUBFUNÇÃO DIFUSAO CULTURAL 392PROGRAMA GESTAO CULTURAL 00801ATIVIDADE PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA 20076III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETARIO DA CULTURA 02.08.10COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA CULTURAIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 10.000,00 0,00REC. VINCULADOS 400.000,00 0,00TOTAIS 410.000,00 0,00

Secretaria Municipal da SaúdeI - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SAUDE 10SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA CIDADAO SAUDAVEL 00218ATIVIDADE CONSTRUCAO DE CAPS AD 10133III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 02.09.10COORDENADOR COORDENADOR DE METASIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSPROMOVER A SAUDE, O ESPORTE E O LAZER, VALORIZANDO A QUALIDADE DE VIDA DOS CIDADAOSRIBEIRAO-PRETANOS.JUSTIFICATIVADESENVOLVER A CIDADE DE FORMA SUSTENTAVEL.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DE IMPLANTACAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00INDICADOR: PROPORCÃO DE INTERNAÇÕES SENSIVEIS A TENÇÃO BÁSICAUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: QUANTIDADE DE MANIFESTAÇÕES CULTURAIS EXECUTADAS NO MUNICIPIOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: FREQUENCIA DE ATLETAS EM PROGRAMAS ESPORTIVOSUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: TAXA DE ATENDIMENTOS DE IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS COM PRATICA ESPORTIVAUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA ATENÇÃO BASICAUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: QUANTIDADE DE ATIVIDADES FISICAS ORIENTADASUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: INVESTIMENTO PER CAPITA NA FORMAÇÃO DE ATLETASUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: TAXA DE ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA COM PRATICA ESPORTIVUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 0,00REC. VINCULADOS 80.000,00 0,00TOTAIS 80.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SAUDE 10SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO DE SAUDE 00901ATIVIDADE MANUTENCAO GERAL 20001III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 02.09.10COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDEIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 23.000,00 0,00REC. VINCULADOS 150.000,00 0,00TOTAIS 173.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SAUDE 10SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO DE SAUDE 00901ATIVIDADE SERVICOS DE SUPORTE 20002III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 02.09.10COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDE

Page 43: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016 4343434343Diário OficialRIBEIRÃO PRETO - SP

IV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201780,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 1.300.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 1.300.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SAUDE 10SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO DE SAUDE 00901ATIVIDADE SERVICOS COMPLEMENTARES 20003III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 02.09.10COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDEIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 0,00REC. VINCULADOS 150.000,00 0,00TOTAIS 150.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SAUDE 10SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO DE SAUDE 00901ATIVIDADE GESTAO DE RH 20004III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 02.09.10COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDEIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017160,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 17.000.000,00 0,00REC. VINCULADOS 2.000,00 0,00TOTAIS 17.002.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SAUDE 10SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO DE SAUDE 00901ATIVIDADE REPOSICAO PATRIMONIAL 20005III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 02.09.10COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDEIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAR

EFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 110.000,00TOTAIS 0,00 110.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SAUDE 10SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO DE SAUDE 00901ATIVIDADE SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 20056III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 02.09.10COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDEIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

20171,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 13.000,00 0,00REC. VINCULADOS 45.000,00 5.000,00TOTAIS 58.000,00 5.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SAUDE 10SUBFUNÇÃO ATENCAO BASICA 301PROGRAMA CIDADAO SAUDAVEL 00218ATIVIDADE AMPLIACAO DA REDE DE FIBRA OTICA 10140III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 02.09.10COORDENADOR COORDENADOR DE METASIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSPROMOVER A SAUDE, O ESPORTE E O LAZER, VALORIZANDO A QUALIDADE DE VIDA DOS CIDADAOSRIBEIRAO-PRETANOS.JUSTIFICATIVADESENVOLVER A CIDADE DE FORMA SUSTENTAVEL.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201780,00

INDICADOR: PERCENTUAL DE IMPLANTACAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00INDICADOR: PROPORCÃO DE INTERNAÇÕES SENSIVEIS A TENÇÃO BÁSICAUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: QUANTIDADE DE MANIFESTAÇÕES CULTURAIS EXECUTADAS NO MUNICIPIOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: FREQUENCIA DE ATLETAS EM PROGRAMAS ESPORTIVOSUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: TAXA DE ATENDIMENTOS DE IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS COM PRATICA ESPORTIVAUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA ATENÇÃO BASICAUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: QUANTIDADE DE ATIVIDADES FISICAS ORIENTADASUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: INVESTIMENTO PER CAPITA NA FORMAÇÃO DE ATLETASUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: TAXA DE ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA COM PRATICA ESPORTIVAUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 0,00REC. VINCULADOS 100.000,00 0,00TOTAIS 100.000,00 0,00

Page 44: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Diário Oficial4444444444 Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016RIBEIRÃO PRETO - SP

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SAUDE 10SUBFUNÇÃO ATENCAO BASICA 301PROGRAMA GESTAO DE SAUDE 00901ATIVIDADE REFORMA E AMPLIACAO DE PROPRIOS DE SAUDE 10071III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 02.09.10COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDEIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

20174,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 0,00REC. VINCULADOS 100.000,00 0,00TOTAIS 100.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SAUDE 10SUBFUNÇÃO ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 302PROGRAMA CIDADAO SAUDAVEL 00218ATIVIDADE CONTRUCAO DO CENTRO DE REABILITACAO - CER 10129III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 02.09.10COORDENADOR COORDENADOR DE METASIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSPROMOVER A SAUDE, O ESPORTE E O LAZER, VALORIZANDO A QUALIDADE DE VIDA DOS CIDADAOSRIBEIRAO-PRETANOS.JUSTIFICATIVADESENVOLVER A CIDADE DE FORMA SUSTENTAVEL.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

20171,00

INDICADOR: PERCENTUAL DE IMPLANTACAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00INDICADOR: PROPORCÃO DE INTERNAÇÕES SENSIVEIS A TENÇÃO BÁSICAUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: QUANTIDADE DE MANIFESTAÇÕES CULTURAIS EXECUTADAS NO MUNICIPIOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: FREQUENCIA DE ATLETAS EM PROGRAMAS ESPORTIVOSUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: TAXA DE ATENDIMENTOS DE IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS COM PRATICA ESPORTIVAUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA ATENÇÃO BASICAUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: QUANTIDADE DE ATIVIDADES FISICAS ORIENTADASUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: INVESTIMENTO PER CAPITA NA FORMAÇÃO DE ATLETASUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: TAXA DE ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA COM PRATICA ESPORTIVUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 2.000.000,00TOTAIS 0,00 2.000.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SAUDE 10SUBFUNÇÃO VIGILANCIA SANITARIA 304PROGRAMA GESTAO DE SAUDE 00901ATIVIDADE MANUTENCAO GERAL 20001III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPTO DE VIGILANCIA EM SAUDE E PLANEJAMENTO 02.09.20COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDEIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOS

MENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 30.000,00 0,00REC. VINCULADOS 250.000,00 0,00TOTAIS 280.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SAUDE 10SUBFUNÇÃO VIGILANCIA SANITARIA 304PROGRAMA GESTAO DE SAUDE 00901ATIVIDADE SERVICOS DE SUPORTE 20002III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPTO DE VIGILANCIA EM SAUDE E PLANEJAMENTO 02.09.20COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDEIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 0,00REC. VINCULADOS 45.000,00 0,00TOTAIS 45.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SAUDE 10SUBFUNÇÃO VIGILANCIA SANITARIA 304PROGRAMA GESTAO DE SAUDE 00901ATIVIDADE SERVICOS COMPLEMENTARES 20003III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPTO DE VIGILANCIA EM SAUDE E PLANEJAMENTO 02.09.20COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDEIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 0,00REC. VINCULADOS 30.000,00 0,00TOTAIS 30.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SAUDE 10SUBFUNÇÃO VIGILANCIA SANITARIA 304PROGRAMA GESTAO DE SAUDE 00901ATIVIDADE GESTAO DE RH 20004III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPTO DE VIGILANCIA EM SAUDE E PLANEJAMENTO 02.09.20COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDEIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.

Page 45: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016 4545454545Diário OficialRIBEIRÃO PRETO - SP

V - METAS FÍSICAS ANUAIS201750,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 9.650.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 9.650.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SAUDE 10SUBFUNÇÃO VIGILANCIA SANITARIA 304PROGRAMA GESTAO DE SAUDE 00901ATIVIDADE REPOSICAO PATRIMONIAL 20005III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPTO DE VIGILANCIA EM SAUDE E PLANEJAMENTO 02.09.20COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDEIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 150.000,00TOTAIS 0,00 150.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SAUDE 10SUBFUNÇÃO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 305PROGRAMA GESTAO DE SAUDE 00901ATIVIDADE MANUTENCAO GERAL 20001III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPTO DE VIGILANCIA EM SAUDE E PLANEJAMENTO 02.09.20COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDEIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 1.600.000,00 0,00REC. VINCULADOS 3.675.000,00 0,00TOTAIS 5.275.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SAUDE 10SUBFUNÇÃO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 305PROGRAMA GESTAO DE SAUDE 00901ATIVIDADE SERVICOS DE SUPORTE 20002III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPTO DE VIGILANCIA EM SAUDE E PLANEJAMENTO 02.09.20COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDEIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00

VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL2017

CUSTEIO CAPITALREC. PRÓPRIO 600.000,00 0,00REC. VINCULADOS 1.420.000,00 0,00TOTAIS 2.020.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SAUDE 10SUBFUNÇÃO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 305PROGRAMA GESTAO DE SAUDE 00901ATIVIDADE SERVICOS COMPLEMENTARES 20003III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPTO DE VIGILANCIA EM SAUDE E PLANEJAMENTO 02.09.20COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDEIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 0,00REC. VINCULADOS 1.835.000,00 0,00TOTAIS 1.835.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SAUDE 10SUBFUNÇÃO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 305PROGRAMA GESTAO DE SAUDE 00901ATIVIDADE GESTAO DE RH 20004III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPTO DE VIGILANCIA EM SAUDE E PLANEJAMENTO 02.09.20COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDEIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017420,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 37.280.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 37.280.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SAUDE 10SUBFUNÇÃO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 305PROGRAMA GESTAO DE SAUDE 00901ATIVIDADE REPOSICAO PATRIMONIAL 20005III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPTO DE VIGILANCIA EM SAUDE E PLANEJAMENTO 02.09.20COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDEIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 50.000,00REC. VINCULADOS 0,00 500.000,00TOTAIS 0,00 550.000,00

Page 46: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Diário Oficial4646464646 Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016RIBEIRÃO PRETO - SP

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SAUDE 10SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA CIDADAO SAUDAVEL 00218ATIVIDADE CONSTRUCAO DE PROPRIOS DE SAUDE 10072III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPTO DE ATENCAO A SAUDE DAS PESSOAS 02.09.30COORDENADOR COORDENADOR DE METASIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSPROMOVER A SAUDE, O ESPORTE E O LAZER, VALORIZANDO A QUALIDADE DE VIDA DOS CIDADAOSRIBEIRAO-PRETANOS.JUSTIFICATIVADESENVOLVER A CIDADE DE FORMA SUSTENTAVEL.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

20171,00

INDICADOR: PERCENTUAL DE IMPLANTACAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00INDICADOR: PROPORCÃO DE INTERNAÇÕES SENSIVEIS A TENÇÃO BÁSICAUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: QUANTIDADE DE MANIFESTAÇÕES CULTURAIS EXECUTADAS NO MUNICIPIOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: FREQUENCIA DE ATLETAS EM PROGRAMAS ESPORTIVOSUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: TAXA DE ATENDIMENTOS DE IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS COM PRATICA ESPORTIVAUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA ATENÇÃO BASICAUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: QUANTIDADE DE ATIVIDADES FISICAS ORIENTADASUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: INVESTIMENTO PER CAPITA NA FORMAÇÃO DE ATLETASUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: TAXA DE ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA COM PRATICA ESPORTIVUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 0,00REC. VINCULADOS 130.000,00 0,00TOTAIS 130.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SAUDE 10SUBFUNÇÃO ATENCAO BASICA 301PROGRAMA GESTAO DE SAUDE 00901ATIVIDADE MANUTENCAO GERAL 20001III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPTO DE ATENCAO A SAUDE DAS PESSOAS 02.09.30COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDEIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 3.000.000,00 0,00REC. VINCULADOS 6.500.000,00 0,00TOTAIS 9.500.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SAUDE 10SUBFUNÇÃO ATENCAO BASICA 301PROGRAMA GESTAO DE SAUDE 00901ATIVIDADE SERVICOS DE SUPORTE 20002III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPTO DE ATENCAO A SAUDE DAS PESSOAS 02.09.30COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDEIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.

JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 2.830.000,00 0,00REC. VINCULADOS 6.443.000,00 0,00TOTAIS 9.273.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SAUDE 10SUBFUNÇÃO ATENCAO BASICA 301PROGRAMA GESTAO DE SAUDE 00901ATIVIDADE SERVICOS COMPLEMENTARES 20003III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPTO DE ATENCAO A SAUDE DAS PESSOAS 02.09.30COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDEIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 9.600.000,00 0,00REC. VINCULADOS 17.150.000,00 0,00TOTAIS 26.750.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SAUDE 10SUBFUNÇÃO ATENCAO BASICA 301PROGRAMA GESTAO DE SAUDE 00901ATIVIDADE GESTAO DE RH 20004III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPTO DE ATENCAO A SAUDE DAS PESSOAS 02.09.30COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDEIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

20172.000,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 245.113.360,00 0,00REC. VINCULADOS 2.090.000,00 0,00TOTAIS 247.203.360,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SAUDE 10SUBFUNÇÃO ATENCAO BASICA 301PROGRAMA GESTAO DE SAUDE 00901ATIVIDADE REPOSICAO PATRIMONIAL 20005III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPTO DE ATENCAO A SAUDE DAS PESSOAS 02.09.30COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDEIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

Page 47: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016 4747474747Diário OficialRIBEIRÃO PRETO - SP

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 955.000,00TOTAIS 0,00 955.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SAUDE 10SUBFUNÇÃO ATENCAO BASICA 301PROGRAMA GESTAO DE SAUDE 00901ATIVIDADE ORDENS JUDICIAIS 20057III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPTO DE ATENCAO A SAUDE DAS PESSOAS 02.09.30COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDEIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 1.900.000,00 0,00REC. VINCULADOS 100.000,00 0,00TOTAIS 2.000.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SAUDE 10SUBFUNÇÃO ATENCAO BASICA 301PROGRAMA GESTAO DE SAUDE 00901ATIVIDADE PROGRAMA MAIS MEDICOS 20068III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPTO DE ATENCAO A SAUDE DAS PESSOAS 02.09.30COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDEIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 0,00REC. VINCULADOS 150.000,00 0,00TOTAIS 150.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SAUDE 10SUBFUNÇÃO ALIMENTACAO E NUTRICAO 306PROGRAMA GESTAO DE SAUDE 00901ATIVIDADE ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO - FAN 20069III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPTO DE ATENCAO A SAUDE DAS PESSOAS 02.09.30COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDEIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 0,00REC. VINCULADOS 56.000,00 8.000,00TOTAIS 56.000,00 8.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SAUDE 10SUBFUNÇÃO ATENCAO BASICA 301PROGRAMA GESTAO DE SAUDE 00901ATIVIDADE MANUTENCAO GERAL 20001III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 02.09.40COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDEIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201790,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 0,00REC. VINCULADOS 3.000.000,00 0,00TOTAIS 3.000.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SAUDE 10SUBFUNÇÃO ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 302PROGRAMA GESTAO DE SAUDE 00901ATIVIDADE MANUTENCAO GERAL 20001III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 02.09.40COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDEIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201790,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 0,00REC. VINCULADOS 1.000.000,00 0,00TOTAIS 1.000.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SAUDE 10SUBFUNÇÃO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 303PROGRAMA GESTAO DE SAUDE 00901ATIVIDADE MANUTENCAO GERAL 20001III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 02.09.40COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDEIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201795,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 2.610.000,00 0,00REC. VINCULADOS 9.910.120,00 0,00TOTAIS 12.520.120,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SAUDE 10SUBFUNÇÃO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 303PROGRAMA GESTAO DE SAUDE 00901ATIVIDADE SERVICOS DE SUPORTE 20002

Page 48: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Diário Oficial4848484848 Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016RIBEIRÃO PRETO - SP

III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 02.09.40COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDEIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 0,00REC. VINCULADOS 105.000,00 0,00TOTAIS 105.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SAUDE 10SUBFUNÇÃO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 303PROGRAMA GESTAO DE SAUDE 00901ATIVIDADE SERVICOS COMPLEMENTARES 20003III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 02.09.40COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDEIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 0,00REC. VINCULADOS 260.000,00 0,00TOTAIS 260.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SAUDE 10SUBFUNÇÃO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 303PROGRAMA GESTAO DE SAUDE 00901ATIVIDADE REPOSICAO PATRIMONIAL 20005III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 02.09.40COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDEIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 5.000,00TOTAIS 0,00 5.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SAUDE 10SUBFUNÇÃO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 303PROGRAMA GESTAO DE SAUDE 00901ATIVIDADE ORDENS JUDICIAIS 20057III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 02.09.40COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDEIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOS

MENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 2.180.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 2.180.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SAUDE 10SUBFUNÇÃO ALIMENTACAO E NUTRICAO 306PROGRAMA GESTAO DE SAUDE 00901ATIVIDADE ORDENS JUDICIAIS 20057III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA GESTAO SUS 02.09.50COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDEIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 800.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 800.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SAUDE 10SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA CIDADAO SAUDAVEL 00218ATIVIDADE PROJETO FARMACIA VIVA 10175III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICO 02.09.60COORDENADOR COORDENADOR DE METASIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSPROMOVER A SAUDE, O ESPORTE E O LAZER, VALORIZANDO A QUALIDADE DE VIDA DOS CIDADAOSRIBEIRAO-PRETANOS.JUSTIFICATIVADESENVOLVER A CIDADE DE FORMA SUSTENTAVEL.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DE IMPLANTACAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00INDICADOR: PROPORCÃO DE INTERNAÇÕES SENSIVEIS A TENÇÃO BÁSICAUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: QUANTIDADE DE MANIFESTAÇÕES CULTURAIS EXECUTADAS NO MUNICIPIOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: FREQUENCIA DE ATLETAS EM PROGRAMAS ESPORTIVOSUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: TAXA DE ATENDIMENTOS DE IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS COM PRATICA ESPORTIVAUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA ATENÇÃO BASICAUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: QUANTIDADE DE ATIVIDADES FISICAS ORIENTADASUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: INVESTIMENTO PER CAPITA NA FORMAÇÃO DE ATLETASUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: TAXA DE ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA COM PRATICA ESPORTIVUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 10.000,00 0,00REC. VINCULADOS 10.000,00 0,00TOTAIS 20.000,00 0,00

Page 49: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016 4949494949Diário OficialRIBEIRÃO PRETO - SP

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SAUDE 10SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA CIDADAO SAUDAVEL 00218ATIVIDADE CONSTRUCAO DE PROPRIOS DE SAUDE 10072III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 02.09.70COORDENADOR COORDENADOR DE METASIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSPROMOVER A SAUDE, O ESPORTE E O LAZER, VALORIZANDO A QUALIDADE DE VIDA DOS CIDADAOSRIBEIRAO-PRETANOS.JUSTIFICATIVADESENVOLVER A CIDADE DE FORMA SUSTENTAVEL.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

20172,00

INDICADOR: PERCENTUAL DE IMPLANTACAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00INDICADOR: PROPORCÃO DE INTERNAÇÕES SENSIVEIS A TENÇÃO BÁSICAUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: QUANTIDADE DE MANIFESTAÇÕES CULTURAIS EXECUTADAS NO MUNICIPIOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: FREQUENCIA DE ATLETAS EM PROGRAMAS ESPORTIVOSUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: TAXA DE ATENDIMENTOS DE IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS COM PRATICA ESPORTIVAUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA ATENÇÃO BASICAUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: QUANTIDADE DE ATIVIDADES FISICAS ORIENTADASUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: INVESTIMENTO PER CAPITA NA FORMAÇÃO DE ATLETASUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: TAXA DE ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA COM PRATICA ESPORTIVAUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 1.500.000,00REC. VINCULADOS 0,00 3.500.000,00TOTAIS 0,00 5.000.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SAUDE 10SUBFUNÇÃO ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 302PROGRAMA CIDADAO SAUDAVEL 00218ATIVIDADE PROJETOS DE ECONOMIA SOLIDARIA EM SAUDE MENTAL 10138III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 02.09.70COORDENADOR COORDENADOR DE METASIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSPROMOVER A SAUDE, O ESPORTE E O LAZER, VALORIZANDO A QUALIDADE DE VIDA DOS CIDADAOSRIBEIRAO-PRETANOS.JUSTIFICATIVADESENVOLVER A CIDADE DE FORMA SUSTENTAVEL.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

20171,00

INDICADOR: PERCENTUAL DE IMPLANTACAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00INDICADOR: PROPORCÃO DE INTERNAÇÕES SENSIVEIS A TENÇÃO BÁSICAUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: QUANTIDADE DE MANIFESTAÇÕES CULTURAIS EXECUTADAS NO MUNICIPIOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: FREQUENCIA DE ATLETAS EM PROGRAMAS ESPORTIVOSUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: TAXA DE ATENDIMENTOS DE IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS COM PRATICA ESPORTIVAUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA ATENÇÃO BASICAUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: QUANTIDADE DE ATIVIDADES FISICAS ORIENTADASUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: INVESTIMENTO PER CAPITA NA FORMAÇÃO DE ATLETASUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: TAXA DE ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA COM PRATICA ESPORTIVAUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00

VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL2017

CUSTEIO CAPITALREC. PRÓPRIO 0,00 0,00REC. VINCULADOS 15.000,00 0,00TOTAIS 15.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SAUDE 10SUBFUNÇÃO ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 302PROGRAMA GESTAO DE SAUDE 00901ATIVIDADE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA REDE DE SAUDE10073III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 02.09.70COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDEIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 300.000,00TOTAIS 0,00 300.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SAUDE 10SUBFUNÇÃO ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 302PROGRAMA GESTAO DE SAUDE 00901ATIVIDADE SERVICOS DE SUPORTE 20002III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 02.09.70COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDEIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 855.000,00 0,00REC. VINCULADOS 1.459.000,00 0,00TOTAIS 2.314.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SAUDE 10SUBFUNÇÃO ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 302PROGRAMA GESTAO DE SAUDE 00901ATIVIDADE SERVICOS COMPLEMENTARES 20003III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 02.09.70COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDEIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 9.000.000,00 0,00REC. VINCULADOS 22.120.000,00 0,00TOTAIS 31.120.000,00 0,00

Page 50: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Diário Oficial5050505050 Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016RIBEIRÃO PRETO - SP

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SAUDE 10SUBFUNÇÃO ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 302PROGRAMA GESTAO DE SAUDE 00901ATIVIDADE GESTAO DE RH 20004III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 02.09.70COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDEIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017580,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 78.450.000,00 0,00REC. VINCULADOS 105.000,00 0,00TOTAIS 78.555.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SAUDE 10SUBFUNÇÃO ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 302PROGRAMA GESTAO DE SAUDE 00901ATIVIDADE REPOSICAO PATRIMONIAL 20005III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 02.09.70COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDEIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 433.000,00TOTAIS 0,00 433.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SAUDE 10SUBFUNÇÃO ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 302PROGRAMA GESTAO DE SAUDE 00901ATIVIDADE ORDENS JUDICIAIS 20057III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 02.09.70COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDEIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 1.400.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 1.400.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SAUDE 10SUBFUNÇÃO ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 302PROGRAMA GESTAO DE SAUDE 00901ATIVIDADE SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS - SIA/SIH 20070

III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 02.09.70COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDEIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 14.000.000,00 0,00REC. VINCULADOS 90.000.000,00 0,00TOTAIS 104.000.000,00 0,00

Secretaria Municipal de Assistência SocialI - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 02.10.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL 08SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL 01001ATIVIDADE PROCON - APOIO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 20028III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE

ASSISTENCIA SOCIAL 02.10.20COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIALIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201745.000,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 0,00REC. VINCULADOS 440.000,00 95.000,00TOTAIS 440.000,00 95.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 02.10.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL 08SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL 01001ATIVIDADE CONSELHO TUTELAR - MANUT. E FUNCIONAMENTO 20029III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 02.10.30COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIALIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201770,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 974.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 974.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 02.10.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL 08SUBFUNÇÃO ASSISTENCIA COMUNITARIA 244PROGRAMA GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL 01001ATIVIDADE FUNDO MUNICIPAL PRO-FEIRA DE ARTESANATO 20032III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 02.10.30COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Page 51: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016 5151515151Diário OficialRIBEIRÃO PRETO - SP

IV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201780,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 0,00REC. VINCULADOS 10.000,00 5.000,00TOTAIS 10.000,00 5.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 02.10.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL 08SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL 01001ATIVIDADE PROJETO DE ADEQUACAO DE EQUIPE NOB-RH SUAS 10081III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.10.42COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIALIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

20172,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 300.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 300.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 02.10.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL 08SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL 01001ATIVIDADE MANUTENCAO GERAL 20001III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.10.42COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIALIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

20175,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 1.635.000,00 0,00REC. VINCULADOS 2.000,00 0,00TOTAIS 1.637.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 02.10.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL 08SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL 01001ATIVIDADE SERVICOS DE SUPORTE 20002III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.10.42COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIALIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAR

EFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

20173,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 4.720.000,00 0,00REC. VINCULADOS 60.000,00 0,00TOTAIS 4.780.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 02.10.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL 08SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL 01001ATIVIDADE SERVICOS COMPLEMENTARES 20003III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.10.42COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIALIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

20173,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 570.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 570.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 02.10.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL 08SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL 01001ATIVIDADE GESTAO DE RH 20004III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.10.42COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIALIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201710,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 31.311.000,00 0,00REC. VINCULADOS 530.000,00 0,00TOTAIS 31.841.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 02.10.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL 08SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL 01001ATIVIDADE REPOSICAO PATRIMONIAL 20005III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.10.42COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIALIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201720,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00

Page 52: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Diário Oficial5252525252 Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016RIBEIRÃO PRETO - SP

VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL2017

CUSTEIO CAPITALREC. PRÓPRIO 0,00 50.000,00REC. VINCULADOS 0,00 266.000,00TOTAIS 0,00 316.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 02.10.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL 08SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL 01001ATIVIDADE OBRAS REFORMAS E ADEQUACOES 20026III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.10.42COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIALIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201710,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 100.000,00 50.000,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 100.000,00 50.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 02.10.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL 08SUBFUNÇÃO ASSISTENCIA AO IDOSO 241PROGRAMA CIDADAO PLENO 00217ATIVIDADE PROJETO ADEQUACAO DO CENTRO CONV.

FORT. VINC. AO IDOSO 10178III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.10.42COORDENADOR COORDENADOR DE METASIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSFORTALECER A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROPORCIONANDO AUTONOMIA AO USUARIO PELAINCLUSAO SOCIAL E PRODUTIVA.JUSTIFICATIVADESENVOLVER A CIDADE DE FORMA SUSTENTAVEL.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201730,00

INDICADOR: PERCENTUAL DE IMPLANTACAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00INDICADOR: COBERTURA DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: COBERTURA DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIALUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 1.000,00 2.526,00REC. VINCULADOS 50.500,00 200.500,00TOTAIS 51.500,00 203.026,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 02.10.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL 08SUBFUNÇÃO ASSISTENCIA COMUNITARIA 244PROGRAMA CIDADAO PLENO 00217ATIVIDADE PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 10083III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.10.42COORDENADOR COORDENADOR DE METASIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSFORTALECER A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROPORCIONANDO AUTONOMIA AO USUARIO PELAINCLUSAO SOCIAL E PRODUTIVA.JUSTIFICATIVADESENVOLVER A CIDADE DE FORMA SUSTENTAVEL.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201750,00

INDICADOR: PERCENTUAL DE IMPLANTACAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00INDICADOR: COBERTURA DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00

INDICADOR: COBERTURA DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIALUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 0,00REC. VINCULADOS 542.000,00 1.000,00TOTAIS 542.000,00 1.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 02.10.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL 08SUBFUNÇÃO ASSISTENCIA COMUNITARIA 244PROGRAMA CIDADAO PLENO 00217ATIVIDADE PROJETO MODERNIZACAO DO BANCO DE ALIMENTOS 10086III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.10.42COORDENADOR COORDENADOR DE METASIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSFORTALECER A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROPORCIONANDO AUTONOMIA AO USUARIO PELAINCLUSAO SOCIAL E PRODUTIVA.JUSTIFICATIVADESENVOLVER A CIDADE DE FORMA SUSTENTAVEL.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201720,00

INDICADOR: PERCENTUAL DE IMPLANTACAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00INDICADOR: COBERTURA DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: COBERTURA DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIALUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 500,00 1.000,00REC. VINCULADOS 1.000,00 1.500,00TOTAIS 1.500,00 2.500,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 02.10.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL 08SUBFUNÇÃO ASSISTENCIA COMUNITARIA 244PROGRAMA CIDADAO PLENO 00217ATIVIDADE IMPLANTACAO DE UNIDADE MOVEL DE ATEND. E

ACOES MULTIDISC. DE ORIENT. A 10162III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.10.42COORDENADOR COORDENADOR DE METASIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSFORTALECER A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROPORCIONANDO AUTONOMIA AO USUARIO PELAINCLUSAO SOCIAL E PRODUTIVA.JUSTIFICATIVADESENVOLVER A CIDADE DE FORMA SUSTENTAVEL.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201730,00

INDICADOR: PERCENTUAL DE IMPLANTACAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00INDICADOR: COBERTURA DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: COBERTURA DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIALUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 1.000,00REC. VINCULADOS 0,00 55.000,00TOTAIS 0,00 56.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 02.10.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL 08SUBFUNÇÃO ASSISTENCIA COMUNITARIA 244PROGRAMA GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL 01001ATIVIDADE BENEFICIOS SOCIAIS 20027III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.10.42COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIALIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.

Page 53: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016 5353535353Diário OficialRIBEIRÃO PRETO - SP

V - METAS FÍSICAS ANUAIS2017

2.520,00INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 1.810.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 1.810.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 02.10.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL 08SUBFUNÇÃO ASSISTENCIA COMUNITARIA 244PROGRAMA GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL 01001ATIVIDADE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALEC. VINCULOS 20034III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.10.42COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIALIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

20173.000,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 0,00REC. VINCULADOS 1.070.946,00 0,00TOTAIS 1.070.946,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 02.10.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL 08SUBFUNÇÃO ASSISTENCIA COMUNITARIA 244PROGRAMA GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL 01001ATIVIDADE PISO BASICO FIXO 20035III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.10.42COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIALIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

20174.400,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 0,00REC. VINCULADOS 667.357,00 0,00TOTAIS 667.357,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 02.10.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL 08SUBFUNÇÃO ASSISTENCIA COMUNITARIA 244PROGRAMA GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL 01001ATIVIDADE SERVICO DE ATEND. DE MEDIA COMPLEXIDADE 20036III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.10.42COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIALIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201775,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00

VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL2017

CUSTEIO CAPITALREC. PRÓPRIO 0,00 0,00REC. VINCULADOS 968.000,00 1.500,00TOTAIS 968.000,00 1.500,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 02.10.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL 08SUBFUNÇÃO ASSISTENCIA COMUNITARIA 244PROGRAMA GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL 01001ATIVIDADE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA(I.G.D.) 20037III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.10.42COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIALIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201780,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 0,00REC. VINCULADOS 350.000,00 0,00TOTAIS 350.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 02.10.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL 08SUBFUNÇÃO ASSISTENCIA COMUNITARIA 244PROGRAMA GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL 01001ATIVIDADE SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 20038III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.10.42COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIALIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201785,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 0,00REC. VINCULADOS 921.205,00 0,00TOTAIS 921.205,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 02.10.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL 08SUBFUNÇÃO ASSISTENCIA COMUNITARIA 244PROGRAMA GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL 01001ATIVIDADE ENTIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 20039III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.10.42COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIALIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201750,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 555.024,00 0,00REC. VINCULADOS 853.388,00 10.000,00TOTAIS 1.408.412,00 10.000,00

Page 54: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Diário Oficial5454545454 Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016RIBEIRÃO PRETO - SP

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 02.10.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL 08SUBFUNÇÃO ASSISTENCIA COMUNITARIA 244PROGRAMA GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL 01001ATIVIDADE ENTIDADES DE ATENDIMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE 20040III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.10.42COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIALIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201755,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 406.599,00 0,00REC. VINCULADOS 939.473,00 10.000,00TOTAIS 1.346.072,00 10.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 02.10.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL 08SUBFUNÇÃO ASSISTENCIA COMUNITARIA 244PROGRAMA GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL 01001ATIVIDADE ENTIDADES DE CONVIVENCIA E

FORTALECIMENTO DE VINCULOS 20041III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.10.42COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIALIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201790,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 544.920,00 0,00REC. VINCULADOS 183.503,00 10.000,00TOTAIS 728.423,00 10.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 02.10.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL 08SUBFUNÇÃO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOSLESCENTE 243PROGRAMA GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL 01001ATIVIDADE FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E

DO ADOLESCENTE 20033III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 02.10.43COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIALIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201770,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 308.000,00 0,00REC. VINCULADOS 2.615.000,00 145.000,00TOTAIS 2.923.000,00 145.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 02.10.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL 08SUBFUNÇÃO ASSISTENCIA AO IDOSO 241PROGRAMA GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL 01001

ATIVIDADE FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 20031III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO 02.10.44COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIALIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201725,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 0,00REC. VINCULADOS 65.000,00 5.000,00TOTAIS 65.000,00 5.000,00

Secretaria Municipal de InfraEstruturaI - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA 02.11.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO URBANISMO 15SUBFUNÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA 451PROGRAMA GESTAO DE INFRAESTRUTURA URBANA 01101ATIVIDADE SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO 10031III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO DE SERVICO E MANUTENCAO DE PROPRIOS PUBLICOS02.11.30COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURAIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201795,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 100.000,00 30.000,00REC. VINCULADOS 0,00 60.000,00TOTAIS 100.000,00 90.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA 02.11.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO URBANISMO 15SUBFUNÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA 451PROGRAMA GESTAO DE INFRAESTRUTURA URBANA 01101ATIVIDADE SERVICOS COMPLEMENTARES 20003III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO DE SERVICO E MANUTENCAO DE

PROPRIOS PUBLICOS 02.11.30COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURAIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201795,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 5.245.500,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 5.245.500,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA 02.11.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO URBANISMO 15SUBFUNÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA 451PROGRAMA GESTAO DE INFRAESTRUTURA URBANA 01101ATIVIDADE MELHORIA DAS VIAS COM DESGASTE EXCESSIVO 20024III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO DE SERVICO E MANUTENCAO DE

PROPRIOS PUBLICOS 02.11.30COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Page 55: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016 5555555555Diário OficialRIBEIRÃO PRETO - SP

IV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201795,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 4.140.000,00 0,00REC. VINCULADOS 690.000,00 0,00TOTAIS 4.830.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA 02.11.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO URBANISMO 15SUBFUNÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA 451PROGRAMA GESTAO DE INFRAESTRUTURA URBANA 01101ATIVIDADE AMPLIACAO, EXTENSAO E MANUTENCAO DE

ILUMINACAO PUBLICA 20025III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO DE SERVICO E MANUTENCAO DE

PROPRIOS PUBLICOS 02.11.30COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURAIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201795,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 23.000,00 11.500,00REC. VINCULADOS 12.977.000,00 2.058.500,00TOTAIS 13.000.000,00 2.070.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA 02.11.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO URBANISMO 15SUBFUNÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA 451PROGRAMA GESTAO DE INFRAESTRUTURA URBANA 01101ATIVIDADE MANUTENCAO GERAL 20001III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 02.11.40COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURAIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201795,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 4.462.500,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 4.462.500,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA 02.11.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO URBANISMO 15SUBFUNÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA 451PROGRAMA GESTAO DE INFRAESTRUTURA URBANA 01101ATIVIDADE SERVICOS DE SUPORTE 20002III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 02.11.40COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURAIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.

JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201795,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 1.565.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 1.565.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA 02.11.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO URBANISMO 15SUBFUNÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA 451PROGRAMA GESTAO DE INFRAESTRUTURA URBANA 01101ATIVIDADE GESTAO DE RH 20004III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 02.11.40COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURAIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201795,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 18.630.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 18.630.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA 02.11.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO URBANISMO 15SUBFUNÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA 451PROGRAMA GESTAO DE INFRAESTRUTURA URBANA 01101ATIVIDADE REPOSICAO PATRIMONIAL 20005III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 02.11.40COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURAIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201795,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 10.000,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 0,00 10.000,00

Secretaria Municipal de EsportesI - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.12.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO DESPORTO E LAZER 27SUBFUNÇÃO DESPORTO DE RENDIMENTO 811PROGRAMA CIDADAO SAUDAVEL 00218ATIVIDADE BOLSA ATLETA 20049III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.20COORDENADOR COORDENADOR DE METASIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSPROMOVER A SAUDE, O ESPORTE E O LAZER, VALORIZANDO A QUALIDADE DE VIDA DOS CIDADAOSRIBEIRAO-PRETANOS.JUSTIFICATIVADESENVOLVER A CIDADE DE FORMA SUSTENTAVEL.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201781,45

Page 56: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Diário Oficial5656565656 Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016RIBEIRÃO PRETO - SP

INDICADOR: PERCENTUAL DE IMPLANTACAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00INDICADOR: PROPORCÃO DE INTERNAÇÕES SENSIVEIS A TENÇÃO BÁSICAUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: QUANTIDADE DE MANIFESTAÇÕES CULTURAIS EXECUTADAS NO MUNICIPIOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: FREQUENCIA DE ATLETAS EM PROGRAMAS ESPORTIVOSUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: TAXA DE ATENDIMENTOS DE IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS COM PRATICA ESPORTIVAUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA ATENÇÃO BASICAUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: QUANTIDADE DE ATIVIDADES FISICAS ORIENTADASUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: INVESTIMENTO PER CAPITA NA FORMAÇÃO DE ATLETASUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: TAXA DE ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA COM PRATICA ESPORTIVAUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 650.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 650.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.12.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO DESPORTO E LAZER 27SUBFUNÇÃO DESPORTO DE RENDIMENTO 811PROGRAMA CIDADAO SAUDAVEL 00218ATIVIDADE ATENDIMENTO AO DESPORTO EM GERAL E EVENTOS 20050III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.20COORDENADOR COORDENADOR DE METASIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSPROMOVER A SAUDE, O ESPORTE E O LAZER, VALORIZANDO A QUALIDADE DE VIDA DOS CIDADAOSRIBEIRAO-PRETANOS.JUSTIFICATIVADESENVOLVER A CIDADE DE FORMA SUSTENTAVEL.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201781,45

INDICADOR: PERCENTUAL DE IMPLANTACAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00INDICADOR: PROPORCÃO DE INTERNAÇÕES SENSIVEIS A TENÇÃO BÁSICAUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: QUANTIDADE DE MANIFESTAÇÕES CULTURAIS EXECUTADAS NO MUNICIPIOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: FREQUENCIA DE ATLETAS EM PROGRAMAS ESPORTIVOSUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: TAXA DE ATENDIMENTOS DE IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS COM PRATICA ESPORTIVAUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA ATENÇÃO BASICAUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: QUANTIDADE DE ATIVIDADES FISICAS ORIENTADASUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: INVESTIMENTO PER CAPITA NA FORMAÇÃO DE ATLETASUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: TAXA DE ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA COM PRATICA ESPORTIVAUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 600.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 600.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.12.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO DESPORTO E LAZER 27SUBFUNÇÃO DESPORTO DE RENDIMENTO 811PROGRAMA CIDADAO SAUDAVEL 00218ATIVIDADE CAMPEONATOS DE FUTEBOL DE BAIRROS 20051III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.20COORDENADOR COORDENADOR DE METASIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSPROMOVER A SAUDE, O ESPORTE E O LAZER, VALORIZANDO A QUALIDADE DE VIDA DOS CIDADAOSRIBEIRAO-PRETANOS.

JUSTIFICATIVADESENVOLVER A CIDADE DE FORMA SUSTENTAVEL.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201781,45

INDICADOR: PERCENTUAL DE IMPLANTACAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00INDICADOR: PROPORCÃO DE INTERNAÇÕES SENSIVEIS A TENÇÃO BÁSICAUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: QUANTIDADE DE MANIFESTAÇÕES CULTURAIS EXECUTADAS NO MUNICIPIOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: FREQUENCIA DE ATLETAS EM PROGRAMAS ESPORTIVOSUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: TAXA DE ATENDIMENTOS DE IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS COM PRATICA ESPORTIVAUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA ATENÇÃO BASICAUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: QUANTIDADE DE ATIVIDADES FISICAS ORIENTADASUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: INVESTIMENTO PER CAPITA NA FORMAÇÃO DE ATLETASUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: TAXA DE ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA COM PRATICA ESPORTIVAUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 50.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 50.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.12.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO DESPORTO E LAZER 27SUBFUNÇÃO DESPORTO DE RENDIMENTO 811PROGRAMA CIDADAO SAUDAVEL 00218ATIVIDADE JOGOS ABERTOS, REGIONAIS E DA JUVENTUDE 20052III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.20COORDENADOR COORDENADOR DE METASIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSPROMOVER A SAUDE, O ESPORTE E O LAZER, VALORIZANDO A QUALIDADE DE VIDA DOS CIDADAOSRIBEIRAO-PRETANOS.JUSTIFICATIVADESENVOLVER A CIDADE DE FORMA SUSTENTAVEL.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201781,45

INDICADOR: PERCENTUAL DE IMPLANTACAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00INDICADOR: PROPORCÃO DE INTERNAÇÕES SENSIVEIS A TENÇÃO BÁSICAUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: QUANTIDADE DE MANIFESTAÇÕES CULTURAIS EXECUTADAS NO MUNICIPIOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: FREQUENCIA DE ATLETAS EM PROGRAMAS ESPORTIVOSUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: TAXA DE ATENDIMENTOS DE IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS COM PRATICA ESPORTIVAUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA ATENÇÃO BASICAUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: QUANTIDADE DE ATIVIDADES FISICAS ORIENTADASUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: INVESTIMENTO PER CAPITA NA FORMAÇÃO DE ATLETASUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: TAXA DE ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA COM PRATICA ESPORTIVAUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 380.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 380.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.12.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO DESPORTO E LAZER 27SUBFUNÇÃO DESPORTO COMUNITARIO 812PROGRAMA CIDADAO SAUDAVEL 00218ATIVIDADE IMPLANTACAO DO PROGRAMA ESPORTE RECREACAO E LAZER 10124

Page 57: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016 5757575757Diário OficialRIBEIRÃO PRETO - SP

III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 02.12.30COORDENADOR COORDENADOR DE METASIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSPROMOVER A SAUDE, O ESPORTE E O LAZER, VALORIZANDO A QUALIDADE DE VIDA DOS CIDADAOSRIBEIRAO-PRETANOS.JUSTIFICATIVADESENVOLVER A CIDADE DE FORMA SUSTENTAVEL.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201781,45

INDICADOR: PERCENTUAL DE IMPLANTACAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00INDICADOR: PROPORCÃO DE INTERNAÇÕES SENSIVEIS A TENÇÃO BÁSICAUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: QUANTIDADE DE MANIFESTAÇÕES CULTURAIS EXECUTADAS NO MUNICIPIOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: FREQUENCIA DE ATLETAS EM PROGRAMAS ESPORTIVOSUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: TAXA DE ATENDIMENTOS DE IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS COM PRATICA ESPORTIVAUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA ATENÇÃO BASICAUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: QUANTIDADE DE ATIVIDADES FISICAS ORIENTADASUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: INVESTIMENTO PER CAPITA NA FORMAÇÃO DE ATLETASUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: TAXA DE ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA COM PRATICA ESPORTIVAUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 150.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 150.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.12.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO DESPORTO E LAZER 27SUBFUNÇÃO DESPORTO COMUNITARIO 812PROGRAMA CIDADAO SAUDAVEL 00218ATIVIDADE MODERNIZACAO DE CENTROS E QUADRAS ESPORTIVAS 10125III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 02.12.30COORDENADOR COORDENADOR DE METASIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSPROMOVER A SAUDE, O ESPORTE E O LAZER, VALORIZANDO A QUALIDADE DE VIDA DOS CIDADAOSRIBEIRAO-PRETANOS.JUSTIFICATIVADESENVOLVER A CIDADE DE FORMA SUSTENTAVEL.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201781,45

INDICADOR: PERCENTUAL DE IMPLANTACAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00INDICADOR: PROPORCÃO DE INTERNAÇÕES SENSIVEIS A TENÇÃO BÁSICAUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: QUANTIDADE DE MANIFESTAÇÕES CULTURAIS EXECUTADAS NO MUNICIPIOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: FREQUENCIA DE ATLETAS EM PROGRAMAS ESPORTIVOSUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: TAXA DE ATENDIMENTOS DE IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS COM PRATICA ESPORTIVAUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA ATENÇÃO BASICAUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: QUANTIDADE DE ATIVIDADES FISICAS ORIENTADASUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: INVESTIMENTO PER CAPITA NA FORMAÇÃO DE ATLETASUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: TAXA DE ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA COM PRATICA ESPORTIVAUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 36.000,00 0,00REC. VINCULADOS 292.500,00 0,00TOTAIS 328.500,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.12.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO DESPORTO E LAZER 27SUBFUNÇÃO DESPORTO COMUNITARIO 812PROGRAMA CIDADAO SAUDAVEL 00218ATIVIDADE PROJETO SEGUNDO TEMPO - MIN. ESPORTE 20054III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 02.12.30COORDENADOR COORDENADOR DE METASIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSPROMOVER A SAUDE, O ESPORTE E O LAZER, VALORIZANDO A QUALIDADE DE VIDA DOS CIDADAOSRIBEIRAO-PRETANOS.JUSTIFICATIVADESENVOLVER A CIDADE DE FORMA SUSTENTAVEL.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201781,45

INDICADOR: PERCENTUAL DE IMPLANTACAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00INDICADOR: PROPORCÃO DE INTERNAÇÕES SENSIVEIS A TENÇÃO BÁSICAUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: QUANTIDADE DE MANIFESTAÇÕES CULTURAIS EXECUTADAS NO MUNICIPIOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: FREQUENCIA DE ATLETAS EM PROGRAMAS ESPORTIVOSUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: TAXA DE ATENDIMENTOS DE IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS COM PRATICA ESPORTIVAUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA ATENÇÃO BASICAUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: QUANTIDADE DE ATIVIDADES FISICAS ORIENTADASUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: INVESTIMENTO PER CAPITA NA FORMAÇÃO DE ATLETASUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: TAXA DE ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA COM PRATICA ESPORTIVAUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 250.000,00 0,00REC. VINCULADOS 700.000,00 0,00TOTAIS 950.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.12.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO DESPORTO E LAZER 27SUBFUNÇÃO DESPORTO COMUNITARIO 812PROGRAMA NOSSA CIDADE 00220ATIVIDADE ACAO COMUNITARIA REGIONAL 10001III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 02.12.30COORDENADOR COORDENADOR DE METASIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSPREPARAR A CIDADE PARA QUE, COM 200 ANOS, SEJA UMA CIDADE SAUDAVEL E UMA DAS MELHORESCIDADES DO BRASIL PARA SE VIVER.JUSTIFICATIVADESENVOLVER A CIDADE DE FORMA SUSTENTAVEL.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DE IMPLANTACAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00INDICADOR: OCORRENCIA DE ACIDENTES DE TRANSITO NO MUNICIPIOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: CONSERVAÇÃO DOS PROPRIOS MUNICIPAISUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: INDICADOR DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVELUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 510.000,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 0,00 510.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.12.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO DESPORTO E LAZER 27SUBFUNÇÃO DESPORTO COMUNITARIO 812PROGRAMA GESTAO ESPORTIVA E DE LAZER 01201ATIVIDADE REFORMA E MODERNIZACAO DE CENTROS E

QUADRAS ESPORTIVAS 10177

Page 58: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Diário Oficial5858585858 Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016RIBEIRÃO PRETO - SP

III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 02.12.30COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTESIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 97.008,00REC. VINCULADOS 0,00 362.740,00TOTAIS 0,00 459.748,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.12.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO DESPORTO E LAZER 27SUBFUNÇÃO DESPORTO COMUNITARIO 812PROGRAMA GESTAO ESPORTIVA E DE LAZER 01201ATIVIDADE MANUTENCAO GERAL 20001III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 02.12.30COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTESIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201781,45

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 400.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 400.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.12.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO DESPORTO E LAZER 27SUBFUNÇÃO DESPORTO COMUNITARIO 812PROGRAMA GESTAO ESPORTIVA E DE LAZER 01201ATIVIDADE SERVICOS DE SUPORTE 20002III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 02.12.30COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTESIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201781,45

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 550.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 550.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.12.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO DESPORTO E LAZER 27SUBFUNÇÃO DESPORTO COMUNITARIO 812PROGRAMA GESTAO ESPORTIVA E DE LAZER 01201ATIVIDADE SERVICOS COMPLEMENTARES 20003III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 02.12.30COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTESIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOS

MENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201781,45

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 325.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 325.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.12.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO DESPORTO E LAZER 27SUBFUNÇÃO DESPORTO COMUNITARIO 812PROGRAMA GESTAO ESPORTIVA E DE LAZER 01201ATIVIDADE GESTAO DE RH 20004III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 02.12.30COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTESIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201781,45

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 6.200.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 6.200.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.12.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO DESPORTO E LAZER 27SUBFUNÇÃO DESPORTO COMUNITARIO 812PROGRAMA GESTAO ESPORTIVA E DE LAZER 01201ATIVIDADE REPOSICAO PATRIMONIAL 20005III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 02.12.30COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTESIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201781,45

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 30.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 30.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.12.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO DESPORTO E LAZER 27SUBFUNÇÃO DESPORTO COMUNITARIO 812PROGRAMA GESTAO ESPORTIVA E DE LAZER 01201ATIVIDADE FUNDO PRO ESPORTE AMADOR 20053III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 02.12.30COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTESIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.

Page 59: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016 5959595959Diário OficialRIBEIRÃO PRETO - SP

V - METAS FÍSICAS ANUAIS201781,45

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 0,00REC. VINCULADOS 570.000,00 0,00TOTAIS 570.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.12.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO DESPORTO E LAZER 27SUBFUNÇÃO DESPORTO COMUNITARIO 812PROGRAMA GESTAO ESPORTIVA E DE LAZER 01201ATIVIDADE MANUTENCAO DO PARQUE PERMANENTE DE EXPOSICAO 20075III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 02.12.30COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTESIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 1.530.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 1.530.000,00 0,00

Encargos do MunicípioI - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA ENCARGOS DO MUNICIPIO 02.13.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ADMINISTRACAO 04SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO DE ENCARGOS DO MUNICIPIO 01301ATIVIDADE GESTAO DE RH 20004III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA ENCARGOS DO MUNICIPIO 02.13.10COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDAIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 58.500.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 58.500.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA ENCARGOS DO MUNICIPIO 02.13.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ADMINISTRACAO 04SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO DE ENCARGOS DO MUNICIPIO 01301ATIVIDADE PAGAMENTOS E OUTROS ENCARGOS DO MUNICIPIO 20043III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA ENCARGOS DO MUNICIPIO 02.13.10COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDAIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00

VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL2017

CUSTEIO CAPITALREC. PRÓPRIO 47.600.000,00 512.000,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 47.600.000,00 512.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA ENCARGOS DO MUNICIPIO 02.13.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO URBANISMO 15SUBFUNÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA 451PROGRAMA NOSSAS VIAS 00219ATIVIDADE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL PROG MOBILIDADE

URBANA PAC II 10151III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA ENCARGOS DO MUNICIPIO 02.13.10COORDENADOR COORDENADOR DE METASIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSFORTALECER A INFRAESTRUTURA VIARIA DO MUNICIPIO, COM ENFASE EM ACESSOS DUPLICADOS ACIDADE E INTERLIGACOES INTERBAIRROS.JUSTIFICATIVADESENVOLVER A CIDADE DE FORMA SUSTENTAVEL.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DE IMPLANTACAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00INDICADOR: INDICE DE RECUPERAÇÃO DE VIAS PUBLICASUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 7.000.000,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 0,00 7.000.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA ENCARGOS DO MUNICIPIO 02.13.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO URBANISMO 15SUBFUNÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA 451PROGRAMA GESTAO DE ENCARGOS DO MUNICIPIO 01301ATIVIDADE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL 10052III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA ENCARGOS DO MUNICIPIO 02.13.10COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDAIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 1.000.000,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 0,00 1.000.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA ENCARGOS DO MUNICIPIO 02.13.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS 28SUBFUNÇÃO SERVICO DA DIVIDA INTERNA 843PROGRAMA OPERACOES ESPECIAIS 00000ATIVIDADE PAGAMENTO DE AMORTIZACAO E JUROS 30001III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA ENCARGOS DO MUNICIPIO 02.13.10COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDAIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 10.000.000,00 54.000.000,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 10.000.000,00 54.000.000,00

Page 60: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Diário Oficial6060606060 Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016RIBEIRÃO PRETO - SP

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA ENCARGOS DO MUNICIPIO 02.13.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS 28SUBFUNÇÃO OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 846PROGRAMA OPERACOES ESPECIAIS 00000ATIVIDADE PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS 30002III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA ENCARGOS DO MUNICIPIO 02.13.10COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDAIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 40.000.000,00 2.500.000,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 40.000.000,00 2.500.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA ENCARGOS DO MUNICIPIO 02.13.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS 28SUBFUNÇÃO OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 846PROGRAMA OPERACOES ESPECIAIS 00000ATIVIDADE PAGAMENTO DE ACORDOS JUDICIAIS 30003III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA ENCARGOS DO MUNICIPIO 02.13.10COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDAIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 133.307.245,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 133.307.245,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA ENCARGOS DO MUNICIPIO 02.13.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS 28SUBFUNÇÃO OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 846PROGRAMA OPERACOES ESPECIAIS 00000ATIVIDADE PAGAMENTO DE BENEFICIO EM GERAL 30004III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA ENCARGOS DO MUNICIPIO 02.13.10COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDAIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 64.560.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 64.560.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA ENCARGOS DO MUNICIPIO 02.13.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS 28SUBFUNÇÃO OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 846PROGRAMA OPERACOES ESPECIAIS 00000ATIVIDADE PAGAMENTO DE PRECATORIO IPM 30005

III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA ENCARGOS DO MUNICIPIO 02.13.10COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDAIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 4.000.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 4.000.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA ENCARGOS DO MUNICIPIO 02.13.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS 28SUBFUNÇÃO OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 846PROGRAMA OPERACOES ESPECIAIS 00000ATIVIDADE PAGAMENTO DE PRECATORIOS PEQUENOS VALORES - RPV 30006III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA ENCARGOS DO MUNICIPIO 02.13.10COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDAIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 2.800.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 2.800.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA ENCARGOS DO MUNICIPIO 02.13.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS 28SUBFUNÇÃO OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 846PROGRAMA OPERACOES ESPECIAIS 00000ATIVIDADE APORTE FINANCEIRO IPM - PLANO B 30010III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA ENCARGOS DO MUNICIPIO 02.13.10COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDAIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 30.000.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 30.000.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA ENCARGOS DO MUNICIPIO 02.13.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS 28SUBFUNÇÃO OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 846PROGRAMA OPERACOES ESPECIAIS 00000ATIVIDADE APORTE FINANCEIRO FUNDACAO SANTA LYDIA 30012III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA ENCARGOS DO MUNICIPIO 02.13.10COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDAIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOS

Page 61: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016 6161616161Diário OficialRIBEIRÃO PRETO - SP

MENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201713,73

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 2.200.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 2.200.000,00 0,00

Secretaria Municipal de Obras PúblicasI - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 02.14.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ADMINISTRACAO 04SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO DE OBRAS PUBLICAS 01401ATIVIDADE MANUTENCAO GERAL 20001III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS 02.14.20COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E PARTICULARESIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201780,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 300.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 300.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 02.14.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ADMINISTRACAO 04SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO DE OBRAS PUBLICAS 01401ATIVIDADE SERVICOS DE SUPORTE 20002III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS 02.14.20COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E PARTICULARESIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201785,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 240.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 240.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 02.14.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ADMINISTRACAO 04SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO DE OBRAS PUBLICAS 01401ATIVIDADE SERVICOS COMPLEMENTARES 20003III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS 02.14.20COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E PARTICULARESIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO A

MONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201780,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 115.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 115.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 02.14.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ADMINISTRACAO 04SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO DE OBRAS PUBLICAS 01401ATIVIDADE GESTAO DE RH 20004III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS 02.14.20COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E PARTICULARESIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 8.500.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 8.500.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 02.14.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ADMINISTRACAO 04SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO DE OBRAS PUBLICAS 01401ATIVIDADE REPOSICAO PATRIMONIAL 20005III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS 02.14.20COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E PARTICULARESIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201785,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 30.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 30.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 02.14.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO URBANISMO 15SUBFUNÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA 451PROGRAMA NOSSAS VIAS 00219ATIVIDADE IMPLANTACAO DA AV. CORONEL FERNANDO FERREIRA LEITE 10015III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS 02.14.20COORDENADOR COORDENADOR DE METASIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSFORTALECER A INFRAESTRUTURA VIARIA DO MUNICIPIO, COM ENFASE EM ACESSOS DUPLICADOS ACIDADE E INTERLIGACOES INTERBAIRROS.JUSTIFICATIVADESENVOLVER A CIDADE DE FORMA SUSTENTAVEL.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DE IMPLANTACAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00INDICADOR: INDICE DE RECUPERAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

Page 62: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Diário Oficial6262626262 Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016RIBEIRÃO PRETO - SP

UNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 10.000.000,00TOTAIS 0,00 10.000.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 02.14.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO URBANISMO 15SUBFUNÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA 451PROGRAMA NOSSAS VIAS 00219ATIVIDADE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E

GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS 10034III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS 02.14.20COORDENADOR COORDENADOR DE METASIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSFORTALECER A INFRAESTRUTURA VIARIA DO MUNICIPIO, COM ENFASE EM ACESSOS DUPLICADOS ACIDADE E INTERLIGACOES INTERBAIRROS.JUSTIFICATIVADESENVOLVER A CIDADE DE FORMA SUSTENTAVEL.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201730,00

INDICADOR: PERCENTUAL DE IMPLANTACAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00INDICADOR: INDICE DE RECUPERAÇÃO DE VIAS PUBLICASUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 4.000.000,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 0,00 4.000.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 02.14.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO URBANISMO 15SUBFUNÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA 451PROGRAMA NOSSAS VIAS 00219ATIVIDADE CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE - TUNEIS,

PONTES, VIADUTOS PASSARELAS 10038III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS 02.14.20COORDENADOR COORDENADOR DE METASIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSFORTALECER A INFRAESTRUTURA VIARIA DO MUNICIPIO, COM ENFASE EM ACESSOS DUPLICADOS ACIDADE E INTERLIGACOES INTERBAIRROS.JUSTIFICATIVADESENVOLVER A CIDADE DE FORMA SUSTENTAVEL.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201732,00

INDICADOR: PERCENTUAL DE IMPLANTACAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00INDICADOR: INDICE DE RECUPERAÇÃO DE VIAS PUBLICASUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 3.000.000,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 0,00 3.000.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 02.14.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO URBANISMO 15SUBFUNÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA 451PROGRAMA NOSSAS VIAS 00219ATIVIDADE PROGRAMA MOBILIDADE URBANA - MEDIAS CIDADES -

MINISTERIO DAS CIDADES 10046III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS 02.14.20COORDENADOR COORDENADOR DE METASIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSFORTALECER A INFRAESTRUTURA VIARIA DO MUNICIPIO, COM ENFASE EM ACESSOS DUPLICADOS ACIDADE E INTERLIGACOES INTERBAIRROS.JUSTIFICATIVADESENVOLVER A CIDADE DE FORMA SUSTENTAVEL.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201724,00

INDICADOR: PERCENTUAL DE IMPLANTACAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00INDICADOR: INDICE DE RECUPERAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

UNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 17.000.000,00REC. VINCULADOS 0,00 150.000.000,00TOTAIS 0,00 167.000.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 02.14.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO URBANISMO 15SUBFUNÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA 451PROGRAMA NOSSAS VIAS 00219ATIVIDADE PROGRAMA DE PAVIMENTACAO E

QUALIFICACAO URBANA - MINISTERIO DAS CIDADE 10047III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS 02.14.20COORDENADOR COORDENADOR DE METASIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSFORTALECER A INFRAESTRUTURA VIARIA DO MUNICIPIO, COM ENFASE EM ACESSOS DUPLICADOS ACIDADE E INTERLIGACOES INTERBAIRROS.JUSTIFICATIVADESENVOLVER A CIDADE DE FORMA SUSTENTAVEL.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201724,00

INDICADOR: PERCENTUAL DE IMPLANTACAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00INDICADOR: INDICE DE RECUPERAÇÃO DE VIAS PUBLICASUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 1.000.000,00REC. VINCULADOS 0,00 180.000,00TOTAIS 0,00 1.180.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 02.14.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO URBANISMO 15SUBFUNÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA 451PROGRAMA NOSSAS VIAS 00219ATIVIDADE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL

AV. CEL. FERNANDO FERREIRA LEITE 10152III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS 02.14.20COORDENADOR COORDENADOR DE METASIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSFORTALECER A INFRAESTRUTURA VIARIA DO MUNICIPIO, COM ENFASE EM ACESSOS DUPLICADOS ACIDADE E INTERLIGACOES INTERBAIRROS.JUSTIFICATIVADESENVOLVER A CIDADE DE FORMA SUSTENTAVEL.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201775,00

INDICADOR: PERCENTUAL DE IMPLANTACAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00INDICADOR: INDICE DE RECUPERAÇÃO DE VIAS PUBLICASUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 1.000.000,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 0,00 1.000.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 02.14.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO URBANISMO 15SUBFUNÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA 451PROGRAMA NOSSA CIDADE 00220ATIVIDADE REFORMA E AMPLIACAO DO AEROPORTO LEITE LOPES 10014III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS 02.14.20COORDENADOR COORDENADOR DE METASIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSPREPARAR A CIDADE PARA QUE, COM 200 ANOS, SEJA UMA CIDADE SAUDAVEL E UMA DAS MELHORESCIDADES DO BRASIL PARA SE VIVER.JUSTIFICATIVADESENVOLVER A CIDADE DE FORMA SUSTENTAVEL.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201732,00

INDICADOR: PERCENTUAL DE IMPLANTACAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00INDICADOR: OCORRENCIA DE ACIDENTES DE TRANSITO NO MUNICIPIOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUAL

Page 63: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016 6363636363Diário OficialRIBEIRÃO PRETO - SP

ÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: CONSERVAÇÃO DOS PROPRIOS MUNICIPAISUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: INDICADOR DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVELUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 10.000.000,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 0,00 10.000.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 02.14.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO URBANISMO 15SUBFUNÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA 451PROGRAMA NOSSA CIDADE 00220ATIVIDADE IMPLANTACAO DO DISTRITO EMPRESARIAL 10026III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS 02.14.20COORDENADOR COORDENADOR DE METASIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSPREPARAR A CIDADE PARA QUE, COM 200 ANOS, SEJA UMA CIDADE SAUDAVEL E UMA DAS MELHORESCIDADES DO BRASIL PARA SE VIVER.JUSTIFICATIVADESENVOLVER A CIDADE DE FORMA SUSTENTAVEL.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201731,00

INDICADOR: PERCENTUAL DE IMPLANTACAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00INDICADOR: OCORRENCIA DE ACIDENTES DE TRANSITO NO MUNICIPIOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: CONSERVAÇÃO DOS PROPRIOS MUNICIPAISUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: INDICADOR DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVELUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 9.000.000,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 0,00 9.000.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 02.14.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO URBANISMO 15SUBFUNÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA 451PROGRAMA NOSSA CIDADE 00220ATIVIDADE COMBATE E PREVENCAO DE ENCHENTES NO MUNICIPIO 10028III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS 02.14.20COORDENADOR COORDENADOR DE METASIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSPREPARAR A CIDADE PARA QUE, COM 200 ANOS, SEJA UMA CIDADE SAUDAVEL E UMA DAS MELHORESCIDADES DO BRASIL PARA SE VIVER.JUSTIFICATIVADESENVOLVER A CIDADE DE FORMA SUSTENTAVEL.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201727,00

INDICADOR: PERCENTUAL DE IMPLANTACAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00INDICADOR: OCORRENCIA DE ACIDENTES DE TRANSITO NO MUNICIPIOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: CONSERVAÇÃO DOS PROPRIOS MUNICIPAISUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: INDICADOR DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVELUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 2.000.000,00REC. VINCULADOS 0,00 1.264.000,00TOTAIS 0,00 3.264.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 02.14.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO URBANISMO 15SUBFUNÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA 451PROGRAMA NOSSA CIDADE 00220ATIVIDADE CONSTRUCAO E ADEQUACAO DE CALCADAS

EM LOGRADOUROS PUBLICOS 10033

III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS 02.14.20COORDENADOR COORDENADOR DE METASIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSPREPARAR A CIDADE PARA QUE, COM 200 ANOS, SEJA UMA CIDADE SAUDAVEL E UMA DAS MELHORESCIDADES DO BRASIL PARA SE VIVER.JUSTIFICATIVADESENVOLVER A CIDADE DE FORMA SUSTENTAVEL.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201730,00

INDICADOR: PERCENTUAL DE IMPLANTACAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00INDICADOR: OCORRENCIA DE ACIDENTES DE TRANSITO NO MUNICIPIOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: CONSERVAÇÃO DOS PROPRIOS MUNICIPAISUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: INDICADOR DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVELUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 3.000.000,00REC. VINCULADOS 0,00 3.280,00TOTAIS 0,00 3.003.280,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 02.14.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO URBANISMO 15SUBFUNÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA 451PROGRAMA NOSSA CIDADE 00220ATIVIDADE CONSTRUCAO DE PARQUES NA CIDADE 10035III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS 02.14.20COORDENADOR COORDENADOR DE METASIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSPREPARAR A CIDADE PARA QUE, COM 200 ANOS, SEJA UMA CIDADE SAUDAVEL E UMA DAS MELHORESCIDADES DO BRASIL PARA SE VIVER.JUSTIFICATIVADESENVOLVER A CIDADE DE FORMA SUSTENTAVEL.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201731,00

INDICADOR: PERCENTUAL DE IMPLANTACAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00INDICADOR: OCORRENCIA DE ACIDENTES DE TRANSITO NO MUNICIPIOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: CONSERVAÇÃO DOS PROPRIOS MUNICIPAISUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: INDICADOR DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVELUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 500.000,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 0,00 500.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 02.14.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO URBANISMO 15SUBFUNÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA 451PROGRAMA NOSSA CIDADE 00220ATIVIDADE CONSTRUCAO DE AREAS VERDES - PRACAS 10036III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS 02.14.20COORDENADOR COORDENADOR DE METASIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSPREPARAR A CIDADE PARA QUE, COM 200 ANOS, SEJA UMA CIDADE SAUDAVEL E UMA DAS MELHORESCIDADES DO BRASIL PARA SE VIVER.JUSTIFICATIVADESENVOLVER A CIDADE DE FORMA SUSTENTAVEL.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201730,00

INDICADOR: PERCENTUAL DE IMPLANTACAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00INDICADOR: OCORRENCIA DE ACIDENTES DE TRANSITO NO MUNICIPIOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: CONSERVAÇÃO DOS PROPRIOS MUNICIPAISUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: INDICADOR DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVELUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00

Page 64: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Diário Oficial6464646464 Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016RIBEIRÃO PRETO - SP

VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL2017

CUSTEIO CAPITALREC. PRÓPRIO 0,00 1.000.000,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 0,00 1.000.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 02.14.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO URBANISMO 15SUBFUNÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA 451PROGRAMA NOSSA CIDADE 00220ATIVIDADE REFORMA E AMPLIACAO DE PROPRIOS PUBLICOS 10037III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS 02.14.20COORDENADOR COORDENADOR DE METASIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSPREPARAR A CIDADE PARA QUE, COM 200 ANOS, SEJA UMA CIDADE SAUDAVEL E UMA DAS MELHORESCIDADES DO BRASIL PARA SE VIVER.JUSTIFICATIVADESENVOLVER A CIDADE DE FORMA SUSTENTAVEL.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201729,00

INDICADOR: PERCENTUAL DE IMPLANTACAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00INDICADOR: OCORRENCIA DE ACIDENTES DE TRANSITO NO MUNICIPIOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: CONSERVAÇÃO DOS PROPRIOS MUNICIPAISUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: INDICADOR DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVELUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 3.000.000,00REC. VINCULADOS 0,00 4.081.158,00TOTAIS 0,00 7.081.158,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 02.14.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO URBANISMO 15SUBFUNÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA 451PROGRAMA NOSSA CIDADE 00220ATIVIDADE PROGRAMA ESPECIAL DE MELHORIAS CDHU - PEM -

PARQUE RUBEM CIONE 10039III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS 02.14.20COORDENADOR COORDENADOR DE METASIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSPREPARAR A CIDADE PARA QUE, COM 200 ANOS, SEJA UMA CIDADE SAUDAVEL E UMA DAS MELHORESCIDADES DO BRASIL PARA SE VIVER.JUSTIFICATIVADESENVOLVER A CIDADE DE FORMA SUSTENTAVEL.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DE IMPLANTACAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00INDICADOR: OCORRENCIA DE ACIDENTES DE TRANSITO NO MUNICIPIOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: CONSERVAÇÃO DOS PROPRIOS MUNICIPAISUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: INDICADOR DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVELUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 6.455,00REC. VINCULADOS 0,00 186.962,00TOTAIS 0,00 193.417,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 02.14.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO URBANISMO 15SUBFUNÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA 451PROGRAMA NOSSA CIDADE 00220ATIVIDADE ELABORACAO DE PROJETOS PARA OBRAS E SERVICOS 10040III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS 02.14.20COORDENADOR COORDENADOR DE METASIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSPREPARAR A CIDADE PARA QUE, COM 200 ANOS, SEJA UMA CIDADE SAUDAVEL E UMA DAS MELHORESCIDADES DO BRASIL PARA SE VIVER.JUSTIFICATIVADESENVOLVER A CIDADE DE FORMA SUSTENTAVEL.

V - METAS FÍSICAS ANUAIS201729,00

INDICADOR: PERCENTUAL DE IMPLANTACAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00INDICADOR: OCORRENCIA DE ACIDENTES DE TRANSITO NO MUNICIPIOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: CONSERVAÇÃO DOS PROPRIOS MUNICIPAISUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: INDICADOR DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVELUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 3.000.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 3.000.000,00 0,00

Secretaria Municipal do Meio AmbienteI - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 02.15.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO GESTAO AMBIENTAL 18SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA MODERNIZACAO PUBLICA 00215ATIVIDADE GESTAO DO PARQUE MORRO DO SAO BENTO 20021III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO DE GESTAO AMBIENTAL 02.15.20COORDENADOR COORDENADOR DE METASIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSMODERNIZAR A ADMINISTRACAO PUBLICA, GARANTINDO AOS CIDADAOS RIBEIRAO-PRETANOSTRANSPARENCIA, EFICIENCIA E ACESSO FACILITADO AOS SERVICOS PUBLICOSJUSTIFICATIVADESENVOLVER A CIDADE DE FORMA SUSTENTAVEL.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201781,45

INDICADOR: PERCENTUAL DE IMPLANTACAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00INDICADOR: INDICE DE EFICACIA DOS SERVIÇOS PUBLICOSUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: INDICE DE ABSENTEISMO NO SERVIÇO PÚBLICOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: TAXA DE EFICIENCIA DO GASTO PUBLICOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 870.000,00 1.000,00REC. VINCULADOS 101.000,00 1.000,00TOTAIS 971.000,00 2.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 02.15.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO GESTAO AMBIENTAL 18SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA MODERNIZACAO PUBLICA 00215ATIVIDADE GESTAO DE DESENVOLVIMENTO

PARQUE ANGELO RINALDI 20022III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO DE GESTAO AMBIENTAL 02.15.20COORDENADOR COORDENADOR DE METASIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSMODERNIZAR A ADMINISTRACAO PUBLICA, GARANTINDO AOS CIDADAOS RIBEIRAO-PRETANOSTRANSPARENCIA, EFICIENCIA E ACESSO FACILITADO AOS SERVICOS PUBLICOSJUSTIFICATIVADESENVOLVER A CIDADE DE FORMA SUSTENTAVEL.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201785,00

INDICADOR: PERCENTUAL DE IMPLANTACAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00INDICADOR: INDICE DE EFICACIA DOS SERVIÇOS PUBLICOSUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: INDICE DE ABSENTEISMO NO SERVIÇO PÚBLICOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: TAXA DE EFICIENCIA DO GASTO PUBLICOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 23.000,00 1.000,00REC. VINCULADOS 0,00 100.000,00TOTAIS 23.000,00 101.000,00

Page 65: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016 6565656565Diário OficialRIBEIRÃO PRETO - SP

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 02.15.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO GESTAO AMBIENTAL 18SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA NOSSO AMBIENTE 00221ATIVIDADE PROGRAMA VERDE AZUL 10149III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO DE GESTAO AMBIENTAL 02.15.20COORDENADOR COORDENADOR DE METASIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSFORTALECER A INFRAESTRUTURA DE SANAMENTO BASICO DO MUNICIPIO, COM ENFASE EM TRATAMENTODE ESGOTO E DESPOLUICAOJUSTIFICATIVADESENVOLVER A CIDADE DE FORMA SUSTENTAVEL.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DE IMPLANTACAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00INDICADOR: INDICE DE AREAS VERDES URBANAS (IAURB)UNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: INDICADOR DE SALUBRIDADE AMBIENTALUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 2.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 2.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 02.15.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO GESTAO AMBIENTAL 18SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO AMBIENTAL 01501ATIVIDADE MANUTENCAO GERAL 20001III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO DE GESTAO AMBIENTAL 02.15.20COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTEIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201781,45

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 80.000,00 0,00REC. VINCULADOS 180.000,00 0,00TOTAIS 260.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 02.15.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO GESTAO AMBIENTAL 18SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO AMBIENTAL 01501ATIVIDADE SERVICOS DE SUPORTE 20002III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO DE GESTAO AMBIENTAL 02.15.20COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTEIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201781,45

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 609.390,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 609.390,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 02.15.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO GESTAO AMBIENTAL 18SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO AMBIENTAL 01501ATIVIDADE SERVICOS COMPLEMENTARES 20003III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO DE GESTAO AMBIENTAL 02.15.20COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTEIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201781,45

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 45.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 45.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 02.15.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO GESTAO AMBIENTAL 18SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO AMBIENTAL 01501ATIVIDADE GESTAO DE RH 20004III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO DE GESTAO AMBIENTAL 02.15.20COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTEIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201781,45

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 8.543.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 8.543.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 02.15.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO GESTAO AMBIENTAL 18SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO AMBIENTAL 01501ATIVIDADE REPOSICAO PATRIMONIAL 20005III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO DE GESTAO AMBIENTAL 02.15.20COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTEIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201781,45

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 1.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 100.000,00TOTAIS 1.000,00 100.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 02.15.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO GESTAO AMBIENTAL 18SUBFUNÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA 451PROGRAMA NOSSO AMBIENTE 00221ATIVIDADE IMPLANTACAO DO PARQUE RUBENS CIONE 10141

Page 66: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Diário Oficial6666666666 Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016RIBEIRÃO PRETO - SP

III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO DE GESTAO AMBIENTAL 02.15.20COORDENADOR COORDENADOR DE METASIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSFORTALECER A INFRAESTRUTURA DE SANAMENTO BASICO DO MUNICIPIO, COM ENFASE EM TRATAMENTODE ESGOTO E DESPOLUICAOJUSTIFICATIVADESENVOLVER A CIDADE DE FORMA SUSTENTAVEL.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DE IMPLANTACAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00INDICADOR: INDICE DE AREAS VERDES URBANAS (IAURB)UNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: INDICADOR DE SALUBRIDADE AMBIENTALUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 166.666,00REC. VINCULADOS 0,00 666.668,00TOTAIS 0,00 833.334,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 02.15.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO GESTAO AMBIENTAL 18SUBFUNÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA 451PROGRAMA NOSSO AMBIENTE 00221ATIVIDADE IMPLANTACAO DA PARQUE AUGUSTO ROSCHI 10142III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO DE GESTAO AMBIENTAL 02.15.20COORDENADOR COORDENADOR DE METASIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSFORTALECER A INFRAESTRUTURA DE SANAMENTO BASICO DO MUNICIPIO, COM ENFASE EM TRATAMENTODE ESGOTO E DESPOLUICAOJUSTIFICATIVADESENVOLVER A CIDADE DE FORMA SUSTENTAVEL.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DE IMPLANTACAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00INDICADOR: INDICE DE AREAS VERDES URBANAS (IAURB)UNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: INDICADOR DE SALUBRIDADE AMBIENTALUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 166.666,00REC. VINCULADOS 0,00 666.668,00TOTAIS 0,00 833.334,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 02.15.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO GESTAO AMBIENTAL 18SUBFUNÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA 451PROGRAMA NOSSO AMBIENTE 00221ATIVIDADE IMPLANTACAO DO PARQUE GUARANI 10143III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO DE GESTAO AMBIENTAL 02.15.20COORDENADOR COORDENADOR DE METASIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSFORTALECER A INFRAESTRUTURA DE SANAMENTO BASICO DO MUNICIPIO, COM ENFASE EM TRATAMENTODE ESGOTO E DESPOLUICAOJUSTIFICATIVADESENVOLVER A CIDADE DE FORMA SUSTENTAVEL.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DE IMPLANTACAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00INDICADOR: INDICE DE AREAS VERDES URBANAS (IAURB)UNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: INDICADOR DE SALUBRIDADE AMBIENTALUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 400.000,00REC. VINCULADOS 0,00 1.600.000,00TOTAIS 0,00 2.000.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 02.15.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO GESTAO AMBIENTAL 18SUBFUNÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA 451PROGRAMA NOSSO AMBIENTE 00221ATIVIDADE REVITALIZACAO DO PARQUE TOM JOBIM 10144III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO DE GESTAO AMBIENTAL 02.15.20COORDENADOR COORDENADOR DE METASIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSFORTALECER A INFRAESTRUTURA DE SANAMENTO BASICO DO MUNICIPIO, COM ENFASE EM TRATAMENTODE ESGOTO E DESPOLUICAOJUSTIFICATIVADESENVOLVER A CIDADE DE FORMA SUSTENTAVEL.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DE IMPLANTACAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00INDICADOR: INDICE DE AREAS VERDES URBANAS (IAURB)UNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: INDICADOR DE SALUBRIDADE AMBIENTALUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 166.666,00REC. VINCULADOS 0,00 666.668,00TOTAIS 0,00 833.334,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 02.15.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO GESTAO AMBIENTAL 18SUBFUNÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA 451PROGRAMA NOSSO AMBIENTE 00221ATIVIDADE REVITALIZACAO PARQUE CIDADE DA CRIANCA 10145III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO DE GESTAO AMBIENTAL 02.15.20COORDENADOR COORDENADOR DE METASIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSFORTALECER A INFRAESTRUTURA DE SANAMENTO BASICO DO MUNICIPIO, COM ENFASE EM TRATAMENTODE ESGOTO E DESPOLUICAOJUSTIFICATIVADESENVOLVER A CIDADE DE FORMA SUSTENTAVEL.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DE IMPLANTACAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00INDICADOR: INDICE DE AREAS VERDES URBANAS (IAURB)UNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: INDICADOR DE SALUBRIDADE AMBIENTALUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 400.000,00REC. VINCULADOS 0,00 1.600.000,00TOTAIS 0,00 2.000.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 02.15.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO GESTAO AMBIENTAL 18SUBFUNÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA 451PROGRAMA NOSSO AMBIENTE 00221ATIVIDADE IMPLANTACAO PARQUE LINEAR RETIRO SAUDOSO 10146III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO DE GESTAO AMBIENTAL 02.15.20COORDENADOR COORDENADOR DE METASIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSFORTALECER A INFRAESTRUTURA DE SANAMENTO BASICO DO MUNICIPIO, COM ENFASE EM TRATAMENTODE ESGOTO E DESPOLUICAOJUSTIFICATIVADESENVOLVER A CIDADE DE FORMA SUSTENTAVEL.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DE IMPLANTACAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00INDICADOR: INDICE DE AREAS VERDES URBANAS (IAURB)UNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: INDICADOR DE SALUBRIDADE AMBIENTALUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00

Page 67: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016 6767676767Diário OficialRIBEIRÃO PRETO - SP

VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL2017

CUSTEIO CAPITALREC. PRÓPRIO 0,00 66.666,00REC. VINCULADOS 0,00 266.668,00TOTAIS 0,00 333.334,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 02.15.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO GESTAO AMBIENTAL 18SUBFUNÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA 451PROGRAMA NOSSO AMBIENTE 00221ATIVIDADE IMPLANTACAO DO PARQUE DA PEDREIRA 10147III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO DE GESTAO AMBIENTAL 02.15.20COORDENADOR COORDENADOR DE METASIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSFORTALECER A INFRAESTRUTURA DE SANAMENTO BASICO DO MUNICIPIO, COM ENFASE EM TRATAMENTODE ESGOTO E DESPOLUICAOJUSTIFICATIVADESENVOLVER A CIDADE DE FORMA SUSTENTAVEL.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DE IMPLANTACAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00INDICADOR: INDICE DE AREAS VERDES URBANAS (IAURB)UNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: INDICADOR DE SALUBRIDADE AMBIENTALUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 266.666,00REC. VINCULADOS 0,00 1.066.668,00TOTAIS 0,00 1.333.334,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 02.15.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO GESTAO AMBIENTAL 18SUBFUNÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA 451PROGRAMA NOSSO AMBIENTE 00221ATIVIDADE REVITALIZACAO DO PARQUE ANGELO RINALDI 10148III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO DE GESTAO AMBIENTAL 02.15.20COORDENADOR COORDENADOR DE METASIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSFORTALECER A INFRAESTRUTURA DE SANAMENTO BASICO DO MUNICIPIO, COM ENFASE EM TRATAMENTODE ESGOTO E DESPOLUICAOJUSTIFICATIVADESENVOLVER A CIDADE DE FORMA SUSTENTAVEL.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DE IMPLANTACAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00INDICADOR: INDICE DE AREAS VERDES URBANAS (IAURB)UNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00INDICADOR: INDICADOR DE SALUBRIDADE AMBIENTALUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 1,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 266.666,00REC. VINCULADOS 0,00 1.066.668,00TOTAIS 0,00 1.333.334,00

Secretaria Municipal de TurismoI - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 02.16.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ADMINISTRACAO 04SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO TURISTICA 01601ATIVIDADE MANUTENCAO GERAL 20001III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETARIO DE TURISMO 02.16.10COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DO TURISMOIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 60.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 60.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 02.16.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ADMINISTRACAO 04SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO TURISTICA 01601ATIVIDADE SERVICOS COMPLEMENTARES 20003III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETARIO DE TURISMO 02.16.10COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DO TURISMOIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201750,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 200.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 200.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 02.16.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ADMINISTRACAO 04SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO TURISTICA 01601ATIVIDADE GESTAO DE RH 20004III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETARIO DE TURISMO 02.16.10COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DO TURISMOIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 505.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 505.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 02.16.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ADMINISTRACAO 04SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO TURISTICA 01601ATIVIDADE REPOSICAO PATRIMONIAL 20005III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETARIO DE TURISMO 02.16.10COORDENADOR SECRETARIO MUNICIPAL DO TURISMOIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 1.000,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 0,00 1.000,00

Page 68: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Diário Oficial6868686868 Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016RIBEIRÃO PRETO - SP

Departamento de Água e Esgotosde Ribeirão Preto

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE RIB PRETO 03.01.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SANEAMENTO 17SUBFUNÇÃO SANEAMENTO BASICO URBANO 512PROGRAMA OPERACOES ESPECIAIS - DAERP 00000ATIVIDADE PAGAMENTO DE AMORTIZACAO E JUROS - DAERP 30009III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA SUPERINTENDENCIA DAERP 03.01.10COORDENADOR DIRETOR SUPERINTENDENTE DO DAERPIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DE EXECUCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 40.000,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 0,00 40.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE RIB PRETO 03.01.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SANEAMENTO 17SUBFUNÇÃO SANEAMENTO BASICO URBANO 512PROGRAMA GESTAO DO DAERP 02001ATIVIDADE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 10005III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA SUPERINTENDENCIA DAERP 03.01.10COORDENADOR DIRETOR SUPERINTENDENTE DO DAERPIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201796,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 2.287.637,79REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 0,00 2.287.637,79

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE RIB PRETO 03.01.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SANEAMENTO 17SUBFUNÇÃO SANEAMENTO BASICO URBANO 512PROGRAMA GESTAO DO DAERP 02001ATIVIDADE MANUTENCAO GERAL 24001III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA SUPERINTENDENCIA DAERP 03.01.10COORDENADOR DIRETOR SUPERINTENDENTE DO DAERPIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201778,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 17.045.981,38 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 17.045.981,38 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE RIB PRETO 03.01.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SANEAMENTO 17SUBFUNÇÃO SANEAMENTO BASICO URBANO 512PROGRAMA GESTAO DO DAERP 02001ATIVIDADE SERVICOS DE SUPORTE 24002III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA SUPERINTENDENCIA DAERP 03.01.10COORDENADOR DIRETOR SUPERINTENDENTE DO DAERPIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201778,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 8.938.823,04 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 8.938.823,04 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE RIB PRETO 03.01.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SANEAMENTO 17SUBFUNÇÃO SANEAMENTO BASICO URBANO 512PROGRAMA GESTAO DO DAERP 02001ATIVIDADE SERVICOS COMPLEMENTARES 24003III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA SUPERINTENDENCIA DAERP 03.01.10COORDENADOR DIRETOR SUPERINTENDENTE DO DAERPIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201778,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 16.278.250,20 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 16.278.250,20 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE RIB PRETO 03.01.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SANEAMENTO 17SUBFUNÇÃO SANEAMENTO BASICO URBANO 512PROGRAMA GESTAO DO DAERP 02001ATIVIDADE GESTAO DE RH 24004III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA SUPERINTENDENCIA DAERP 03.01.10COORDENADOR DIRETOR SUPERINTENDENTE DO DAERPIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201798,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 91.260.072,66 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 91.260.072,66 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE RIB PRETO 03.01.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SANEAMENTO 17SUBFUNÇÃO SANEAMENTO BASICO URBANO 512PROGRAMA GESTAO DO DAERP 02001ATIVIDADE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 10005

Page 69: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016 6969696969Diário OficialRIBEIRÃO PRETO - SP

III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DIVISAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 03.01.41COORDENADOR DIRETOR SUPERINTENDENTE DO DAERPIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201796,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 3.779.136,00REC. VINCULADOS 0,00 100.000,00TOTAIS 0,00 3.879.136,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE RIB PRETO 03.01.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SANEAMENTO 17SUBFUNÇÃO SANEAMENTO BASICO URBANO 512PROGRAMA GESTAO DO DAERP 02001ATIVIDADE EXPANSAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 10006III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DIVISAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 03.01.41COORDENADOR DIRETOR SUPERINTENDENTE DO DAERPIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201796,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 15.135.374,84REC. VINCULADOS 0,00 360.000,00TOTAIS 0,00 15.495.374,84

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE RIB PRETO 03.01.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SANEAMENTO 17SUBFUNÇÃO SANEAMENTO BASICO URBANO 512PROGRAMA GESTAO DO DAERP 02001ATIVIDADE SERVICOS COMPLEMENTARES 24003III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DIVISAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 03.01.41COORDENADOR DIRETOR SUPERINTENDENTE DO DAERPIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201778,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 623.557,44 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 623.557,44 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE RIB PRETO 03.01.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SANEAMENTO 17SUBFUNÇÃO SANEAMENTO BASICO URBANO 512PROGRAMA GESTAO DO DAERP 02001ATIVIDADE MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 24051III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DIVISAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 03.01.41COORDENADOR DIRETOR SUPERINTENDENTE DO DAERPIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOS

MENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201778,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 57.668.448,95 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 57.668.448,95 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE RIB PRETO 03.01.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SANEAMENTO 17SUBFUNÇÃO SANEAMENTO BASICO URBANO 512PROGRAMA GESTAO DO DAERP 02001ATIVIDADE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 10005III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DIVISAO DE OPERACAO DE ESGOTOS 03.01.42COORDENADOR DIRETOR SUPERINTENDENTE DO DAERPIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201796,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 125.971,20REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 0,00 125.971,20

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE RIB PRETO 03.01.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SANEAMENTO 17SUBFUNÇÃO SANEAMENTO BASICO URBANO 512PROGRAMA GESTAO DO DAERP 02001ATIVIDADE EXPANSAO DO SISTEMA DE COLETA, AFASTAMENTO

DE ESGOTOS SANITARIOS 10007III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DIVISAO DE OPERACAO DE ESGOTOS 03.01.42COORDENADOR DIRETOR SUPERINTENDENTE DO DAERPIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201796,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 1.010.868,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 0,00 1.010.868,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE RIB PRETO 03.01.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SANEAMENTO 17SUBFUNÇÃO SANEAMENTO BASICO URBANO 512PROGRAMA GESTAO DO DAERP 02001ATIVIDADE MANUTENCAO DO SISTEMA DE COLETA, AFASTAMENTO

DE ESGOTO SANITARIOS 24052III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DIVISAO DE OPERACAO DE ESGOTOS 03.01.42COORDENADOR DIRETOR SUPERINTENDENTE DO DAERPIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO A

Page 70: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Diário Oficial7070707070 Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016RIBEIRÃO PRETO - SP

MONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201778,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 30.435.649,68 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 30.435.649,68 0,00

Guarda Civil Municipal de Ribeirão PretoI - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO 04.01.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SEGURANCA PUBLICA 06SUBFUNÇÃO POLICIAMENTO 181PROGRAMA GESTAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 02101ATIVIDADE MANUTENCAO GERAL 24006III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA SUPERINTENDENCIA GUARDA CIVIL 04.01.10COORDENADOR DIRETOR SUPERINTENDENTE DA GUARDA CIVIL MUNICIPALIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

20171,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 1.925.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 1.925.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO 04.01.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SEGURANCA PUBLICA 06SUBFUNÇÃO POLICIAMENTO 181PROGRAMA GESTAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 02101ATIVIDADE SERVICOS DE SUPORTE 24007III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA SUPERINTENDENCIA GUARDA CIVIL 04.01.10COORDENADOR DIRETOR SUPERINTENDENTE DA GUARDA CIVIL MUNICIPALIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

20171,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 400.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 400.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO 04.01.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SEGURANCA PUBLICA 06SUBFUNÇÃO POLICIAMENTO 181PROGRAMA GESTAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 02101ATIVIDADE SERVICOS COMPLEMENTARES 24008III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA SUPERINTENDENCIA GUARDA CIVIL 04.01.10COORDENADOR DIRETOR SUPERINTENDENTE DA GUARDA CIVIL MUNICIPALIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

20171,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 100.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 100.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO 04.01.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SEGURANCA PUBLICA 06SUBFUNÇÃO POLICIAMENTO 181PROGRAMA GESTAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 02101ATIVIDADE GESTAO DE RH 24009III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA SUPERINTENDENCIA GUARDA CIVIL 04.01.10COORDENADOR DIRETOR SUPERINTENDENTE DA GUARDA CIVIL MUNICIPALIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

20171,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 40.275.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 40.275.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO 04.01.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SEGURANCA PUBLICA 06SUBFUNÇÃO POLICIAMENTO 181PROGRAMA GESTAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 02101ATIVIDADE REPOSICAO PATRIMONIAL 24010III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA SUPERINTENDENCIA GUARDA CIVIL 04.01.10COORDENADOR DIRETOR SUPERINTENDENTE DA GUARDA CIVIL MUNICIPALIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

20171,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 500.000,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 0,00 500.000,00

Instituto de Previdência dos Municipiáriosde Ribeirão Preto - IPM

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS MUNICIPIARIOS DE

RIB. PRETO - IPM 05.01.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO PREVIDENCIA SOCIAL 09SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO DO IPM 02201ATIVIDADE MANUTENCAO GERAL 24011III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DIRETORIA FINANCEIRA 05.01.30COORDENADOR DIRETOR SUPERINTENDENTE DO IPMIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201799,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00

Page 71: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016 7171717171Diário OficialRIBEIRÃO PRETO - SP

VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL2017

CUSTEIO CAPITALREC. PRÓPRIO 3.000.000,00 1.000.000,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 3.000.000,00 1.000.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS MUNICIPIARIOS DE

RIB. PRETO - IPM 05.01.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO PREVIDENCIA SOCIAL 09SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO DO IPM 02201ATIVIDADE SERVICOS COMPLEMENTARES 24013III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DIRETORIA FINANCEIRA 05.01.30COORDENADOR DIRETOR SUPERINTENDENTE DO IPMIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201775,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 600.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 600.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS MUNICIPIARIOS DE

RIB. PRETO - IPM 05.01.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO PREVIDENCIA SOCIAL 09SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO DO IPM 02201ATIVIDADE GESTAO DE RH 24014III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DIRETORIA FINANCEIRA 05.01.30COORDENADOR DIRETOR SUPERINTENDENTE DO IPMIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201790,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 5.000.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 5.000.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS MUNICIPIARIOS DE

RIB. PRETO - IPM 05.01.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO PREVIDENCIA SOCIAL 09SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO DO IPM 02201ATIVIDADE REPOSICAO PATRIMONIAL 24015III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DIRETORIA FINANCEIRA 05.01.30COORDENADOR DIRETOR SUPERINTENDENTE DO IPMIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201750,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017

CUSTEIO CAPITALREC. PRÓPRIO 0,00 1.000.000,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 0,00 1.000.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS MUNICIPIARIOS DE

RIB. PRETO - IPM 05.01.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO PREVIDENCIA SOCIAL 09SUBFUNÇÃO PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 272PROGRAMA OPERACOES ESPECIAIS IPM 00000ATIVIDADE PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS - IPM 30007III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DIRETORIA FINANCEIRA 05.01.30COORDENADOR DIRETOR SUPERINTENDENTE DO IPMIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201780,00

INDICADOR: PERCENTUAL DE EXECUCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 3.000.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 3.000.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS MUNICIPIARIOS DE

RIB. PRETO - IPM 05.01.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO PREVIDENCIA SOCIAL 09SUBFUNÇÃO PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 272PROGRAMA OPERACOES ESPECIAIS IPM 00000ATIVIDADE PAGAMENTO DE BENEFICIOS EM GERAL - IPM 30008III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DIRETORIA FINANCEIRA 05.01.30COORDENADOR DIRETOR SUPERINTENDENTE DO IPMIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201799,00

INDICADOR: PERCENTUAL DE EXECUCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 287.000.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 287.000.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS MUNICIPIARIOS DE

RIB. PRETO - IPM 05.01.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO PREVIDENCIA SOCIAL 09SUBFUNÇÃO RESERVA DE CONTIGENCIA GERAL 999PROGRAMA RESERVA DE CONTINGENCIA - IPM 09999ATIVIDADE RESERVA DE CONTINGENCIA 90005III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DIRETORIA FINANCEIRA 05.01.30COORDENADOR DIRETOR SUPERINTENDENTE DO IPMIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSRESERVA DE CONTINGENCIAJUSTIFICATIVARESERVA DE CONTINGENCIAV - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENT. DE CUMPR. DAS METAS DAS AÇÕES GERENCIADASUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 14.400.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 14.400.000,00 0,00

Page 72: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Diário Oficial7272727272 Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016RIBEIRÃO PRETO - SP

SASSOMI - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SASSOM 06.01.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SAUDE 10SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO DO SASSOM 02301ATIVIDADE GESTAO DE RH 24019III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA SUPERINTENDENCIA 06.01.10COORDENADOR DIRETOR SUPERINTENDENTE DO SASSOMIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 889.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 889.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SASSOM 06.01.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SAUDE 10SUBFUNÇÃO ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 302PROGRAMA GESTAO DO SASSOM 02301ATIVIDADE MANUTENCAO GERAL 24016III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA SUPERINTENDENCIA 06.01.10COORDENADOR DIRETOR SUPERINTENDENTE DO SASSOMIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 57.600,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 57.600,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SASSOM 06.01.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SAUDE 10SUBFUNÇÃO ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 302PROGRAMA GESTAO DO SASSOM 02301ATIVIDADE REPOSICAO PATRIMONIAL 24020III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA SUPERINTENDENCIA 06.01.10COORDENADOR DIRETOR SUPERINTENDENTE DO SASSOMIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 184.000,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 0,00 184.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SASSOM 06.01.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SAUDE 10SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO DO SASSOM 02301ATIVIDADE GESTAO DE RH 24019

III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DIRETORIA TECNICA 06.01.20COORDENADOR DIRETOR SUPERINTENDENTE DO SASSOMIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 9.380.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 9.380.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SASSOM 06.01.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SAUDE 10SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO DO SASSOM 02301ATIVIDADE REPOSICAO PATRIMONIAL 24020III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DIRETORIA TECNICA 06.01.20COORDENADOR DIRETOR SUPERINTENDENTE DO SASSOMIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 230.000,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 0,00 230.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SASSOM 06.01.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SAUDE 10SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO DO SASSOM 02301ATIVIDADE SAUDE DIRETA DO SERVIDOR 24053III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DIRETORIA TECNICA 06.01.20COORDENADOR DIRETOR SUPERINTENDENTE DO SASSOMIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 41.128.910,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 41.128.910,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SASSOM 06.01.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SAUDE 10SUBFUNÇÃO ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 302PROGRAMA GESTAO DO SASSOM 02301ATIVIDADE MANUTENCAO GERAL 24016III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DIRETORIA TECNICA 06.01.20COORDENADOR DIRETOR SUPERINTENDENTE DO SASSOMIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOS

Page 73: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016 7373737373Diário OficialRIBEIRÃO PRETO - SP

MENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 6.761.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 6.761.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SASSOM 06.01.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SAUDE 10SUBFUNÇÃO ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 302PROGRAMA GESTAO DO SASSOM 02301ATIVIDADE SERVICOS DE SUPORTE 24017III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DIRETORIA TECNICA 06.01.20COORDENADOR DIRETOR SUPERINTENDENTE DO SASSOMIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 687.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 687.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SASSOM 06.01.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SAUDE 10SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO DO SASSOM 02301ATIVIDADE SERVICOS DE SUPORTE 24017III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DIRETORIA ADMINISTRATIVA 06.01.30COORDENADOR DIRETOR SUPERINTENDENTE DO SASSOMIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 690.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 690.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SASSOM 06.01.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SAUDE 10SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO DO SASSOM 02301ATIVIDADE GESTAO DE RH 24019III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DIRETORIA ADMINISTRATIVA 06.01.30COORDENADOR DIRETOR SUPERINTENDENTE DO SASSOMIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.

V - METAS FÍSICAS ANUAIS2017

100,00INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 1.605.300,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 1.605.300,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SASSOM 06.01.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SAUDE 10SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO DO SASSOM 02301ATIVIDADE REPOSICAO PATRIMONIAL 24020III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DIRETORIA ADMINISTRATIVA 06.01.30COORDENADOR DIRETOR SUPERINTENDENTE DO SASSOMIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 1.400.000,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 0,00 1.400.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SASSOM 06.01.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SAUDE 10SUBFUNÇÃO ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 302PROGRAMA GESTAO DO SASSOM 02301ATIVIDADE MANUTENCAO GERAL 24016III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DIRETORIA ADMINISTRATIVA 06.01.30COORDENADOR DIRETOR SUPERINTENDENTE DO SASSOMIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 5.331.500,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 5.331.500,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SASSOM 06.01.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SAUDE 10SUBFUNÇÃO ADMINISTRACAO GERAL 122PROGRAMA GESTAO DO SASSOM 02301ATIVIDADE GESTAO DE RH 24019III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DIRETORIA FINANCEIRA 06.01.40COORDENADOR DIRETOR SUPERINTENDENTE DO SASSOMIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00

Page 74: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Diário Oficial7474747474 Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016RIBEIRÃO PRETO - SP

VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL2017

CUSTEIO CAPITALREC. PRÓPRIO 1.105.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 1.105.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SASSOM 06.01.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SAUDE 10SUBFUNÇÃO ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 302PROGRAMA GESTAO DO SASSOM 02301ATIVIDADE MANUTENCAO GERAL 24016III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DIRETORIA FINANCEIRA 06.01.40COORDENADOR DIRETOR SUPERINTENDENTE DO SASSOMIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 915.690,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 915.690,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA SASSOM 06.01.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO SAUDE 10SUBFUNÇÃO ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 302PROGRAMA GESTAO DO SASSOM 02301ATIVIDADE REPOSICAO PATRIMONIAL 24020III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA DIRETORIA FINANCEIRA 06.01.40COORDENADOR DIRETOR SUPERINTENDENTE DO SASSOMIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 115.000,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 0,00 115.000,00

Fundação Theatro Pedro III - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDACAO THEATRO PEDRO II 07.01.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO CULTURA 13SUBFUNÇÃO DIFUSAO CULTURAL 392PROGRAMA GESTAO FUNDACAO THEATRO PEDRO II 02401ATIVIDADE MANUTENCAO GERAL 24021III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA FUNDACAO THEATRO PEDRO II 07.01.10COORDENADOR PRESIDENTE DA FUNDACAO D. PEDRO IIIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017130.000,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 1.050.000,00 30.000,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 1.050.000,00 30.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDACAO THEATRO PEDRO II 07.01.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO CULTURA 13SUBFUNÇÃO DIFUSAO CULTURAL 392PROGRAMA GESTAO FUNDACAO THEATRO PEDRO II 02401ATIVIDADE GESTAO DE RH 24024III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA FUNDACAO THEATRO PEDRO II 07.01.10COORDENADOR PRESIDENTE DA FUNDACAO D. PEDRO IIIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017130.000,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 2.590.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 2.590.000,00 0,00

Fundação Educação para o TrabalhoI - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDACAO EDUCACAO PARA O TRABALHO 08.01.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL 08SUBFUNÇÃO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOSLESCENTE 243PROGRAMA GESTAO DA FUNDACAO DE EDUCACAO

PARA O TRABALHO 02501ATIVIDADE MANUTENCAO GERAL 24026III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA FUNDACAO EDUCACAO PARA O TRABALHO 08.01.10COORDENADOR PRESIDENTE DA FUNDETIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017600,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00INDICADOR: ATENDIMENTO DE APRENDIZESUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: QUANTIDADEÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 600,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 330.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 330.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDACAO EDUCACAO PARA O TRABALHO 08.01.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL 08SUBFUNÇÃO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOSLESCENTE 243PROGRAMA GESTAO DA FUNDACAO DE EDUCACAO

PARA O TRABALHO 02501ATIVIDADE SERVICOS DE SUPORTE 24027III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA FUNDACAO EDUCACAO PARA O TRABALHO 08.01.10COORDENADOR PRESIDENTE DA FUNDETIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017600,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00INDICADOR: ATENDIMENTO DE APRENDIZESUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: QUANTIDADEÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 600,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017

Page 75: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016 7575757575Diário OficialRIBEIRÃO PRETO - SP

CUSTEIO CAPITALREC. PRÓPRIO 20.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 20.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDACAO EDUCACAO PARA O TRABALHO 08.01.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL 08SUBFUNÇÃO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOSLESCENTE 243PROGRAMA GESTAO DA FUNDACAO DE EDUCACAO

PARA O TRABALHO 02501ATIVIDADE SERVICOS COMPLEMENTARES 24028III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA FUNDACAO EDUCACAO PARA O TRABALHO 08.01.10COORDENADOR PRESIDENTE DA FUNDETIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017600,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00INDICADOR: ATENDIMENTO DE APRENDIZESUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: QUANTIDADEÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 600,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 710.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 710.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDACAO EDUCACAO PARA O TRABALHO 08.01.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL 08SUBFUNÇÃO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOSLESCENTE 243PROGRAMA GESTAO DA FUNDACAO DE EDUCACAO

PARA O TRABALHO 02501ATIVIDADE GESTAO DE RH 24029III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA FUNDACAO EDUCACAO PARA O TRABALHO 08.01.10COORDENADOR PRESIDENTE DA FUNDETIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017600,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00INDICADOR: ATENDIMENTO DE APRENDIZESUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: QUANTIDADEÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 600,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 3.355.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 3.355.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDACAO EDUCACAO PARA O TRABALHO 08.01.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL 08SUBFUNÇÃO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOSLESCENTE 243PROGRAMA GESTAO DA FUNDACAO DE EDUCACAO

PARA O TRABALHO 02501ATIVIDADE REPOSICAO PATRIMONIAL 24030III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA FUNDACAO EDUCACAO PARA O TRABALHO 08.01.10COORDENADOR PRESIDENTE DA FUNDETIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017600,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00INDICADOR: ATENDIMENTO DE APRENDIZESUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: QUANTIDADEÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 600,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 25.000,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 0,00 25.000,00

FipaseI - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA FIPASE 09.01.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA 19SUBFUNÇÃO DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO

E TECNOLOGICO 573PROGRAMA GESTAO DA FIPASE 02601ATIVIDADE FARMACOS E MEDICAMENTOS 10088III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA FUNDACAO INSTITUTO POLO AVANCADO

DA SAUDE DE RIBEIRAO PRETO 09.01.10COORDENADOR DIRETOR PRESIDENTE DA FIPASEIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTAR A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS. PROMOVER ODESENVOLVIMENTO ECONOMICO. DESENVOLVER E CONSOLIDAR O SETOR DE BIOTECNOLOGIA E SAUDEPOR MEIO DO APROFUNDAMENTO DAS DISCUSSOES, DO CONHECIMENTO SOBRE AS OPORTUNIDADESDE DESENVOLVIMENTO, NEGOCIOS E INVESTIMENTO EM BIOTECONOLOGIA. VIABILIZAR, EXECUTAR EACOMPANHAR PROJETOS INOVADORES NAS AREAS DE SAUDE E SETORES AFINS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS. COORDENAR E GERIR A INTEGRACAO DASPARCERIAS ENTRE AS INSTITUICOES ENVOLVIDAS NOS PROJETOS, PROGRAMAS E ATIVIDADES,ASSEGURANDO A FIPASE COMO INSTRUMENTO DE PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICOSUSTENTAVEL EM AMBITO LOCAL E REGIONAL, A PARTIR DE ATIVIDADES RELACIONADAS A AREA DESAUDE E SETORES AFINS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201720,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 25,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 0,00REC. VINCULADOS 221.800,00 0,00TOTAIS 221.800,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA FIPASE 09.01.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA 19SUBFUNÇÃO DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 573PROGRAMA GESTAO DA FIPASE 02601ATIVIDADE SEMINARIOS DE ROTAS TECNOLOGICAS DA BIOTECNOLOGIA 10089III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA FUNDACAO INSTITUTO POLO AVANCADO DA SAUDE DE

RIBEIRAO PRETO 09.01.10COORDENADOR DIRETOR PRESIDENTE DA FIPASEIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTAR A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS. PROMOVER ODESENVOLVIMENTO ECONOMICO. DESENVOLVER E CONSOLIDAR O SETOR DE BIOTECNOLOGIA E SAUDEPOR MEIO DO APROFUNDAMENTO DAS DISCUSSOES, DO CONHECIMENTO SOBRE AS OPORTUNIDADESDE DESENVOLVIMENTO, NEGOCIOS E INVESTIMENTO EM BIOTECONOLOGIA. VIABILIZAR, EXECUTAR EACOMPANHAR PROJETOS INOVADORES NAS AREAS DE SAUDE E SETORES AFINS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS. COORDENAR E GERIR A INTEGRACAO DASPARCERIAS ENTRE AS INSTITUICOES ENVOLVIDAS NOS PROJETOS, PROGRAMAS E ATIVIDADES,ASSEGURANDO A FIPASE COMO INSTRUMENTO DE PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICOSUSTENTAVEL EM AMBITO LOCAL E REGIONAL, A PARTIR DE ATIVIDADES RELACIONADAS A AREA DESAUDE E SETORES AFINS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017250,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 25,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 40.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 40.000,00 0,00

Page 76: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Diário Oficial7676767676 Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016RIBEIRÃO PRETO - SP

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA FIPASE 09.01.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA 19SUBFUNÇÃO DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO

E TECNOLOGICO 573PROGRAMA GESTAO DA FIPASE 02601ATIVIDADE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FIPASE 24031III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA FUNDACAO INSTITUTO POLO AVANCADO

DA SAUDE DE RIBEIRAO PRETO 09.01.10COORDENADOR DIRETOR PRESIDENTE DA FIPASEIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTAR A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS. PROMOVER ODESENVOLVIMENTO ECONOMICO. DESENVOLVER E CONSOLIDAR O SETOR DE BIOTECNOLOGIA E SAUDEPOR MEIO DO APROFUNDAMENTO DAS DISCUSSOES, DO CONHECIMENTO SOBRE AS OPORTUNIDADESDE DESENVOLVIMENTO, NEGOCIOS E INVESTIMENTO EM BIOTECONOLOGIA. VIABILIZAR, EXECUTAR EACOMPANHAR PROJETOS INOVADORES NAS AREAS DE SAUDE E SETORES AFINS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS. COORDENAR E GERIR A INTEGRACAO DASPARCERIAS ENTRE AS INSTITUICOES ENVOLVIDAS NOS PROJETOS, PROGRAMAS E ATIVIDADES,ASSEGURANDO A FIPASE COMO INSTRUMENTO DE PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICOSUSTENTAVEL EM AMBITO LOCAL E REGIONAL, A PARTIR DE ATIVIDADES RELACIONADAS A AREA DESAUDE E SETORES AFINS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 25,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 2.064.790,14 20.035,86REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 2.064.790,14 20.035,86

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA FIPASE 09.01.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA 19SUBFUNÇÃO DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO

E TECNOLOGICO 573PROGRAMA GESTAO DA CEDINA 02602ATIVIDADE AQUISICAO DE EQUIP. PARA REALIZACAO DE

ENSAIOS E MEDICAO NOS EQUIP. DE 10153III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADA 09.01.20COORDENADOR DIRETOR PRESIDENTE DA FIPASEIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS. PRESTAR SERVICOSTECNOLOGICOS (ENSAIOS DE CONFORMIDADE EM EQUIPAMENTOS, DESENVOLVIMENTO DE NOVOSPRODUTOS E MELHORIA NOS PRODUTOS ATUAIS) PARA AUMENTAR O DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICOE O ESTIMULO A INOVACAO DAS EMPRESAS DO SETOR DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES EODONTOLOGICOS - EMHO.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS. AS EMPRESAS DO SETOR DE EMHOAPRESENTAM BAIXOS INDICES DE INVESTIMENTOS EM INOVACAO E O PRINCIPAL MOTIVO PARA ESSABAIXA E O ALTO CULTO ENVOLVIDO PARA INOVACAO DE PRODUTOS E PROCESSOS. NESSE SENTIDO, OCEDINA BUSCA OFERECER SOLUCOES TECNOLOGICAS COM MELHORES CONDICOES A FIM DE ESTIMULARO DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS E CONSEQUENTE AUMENTO DE COMPETITIVIDADE DESTASEMPRESAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

20178,00

INDICADOR: PERCENTUAL DE IMPLANTACAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 25,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 0,00REC. VINCULADOS 88.000,00 12.000,00TOTAIS 88.000,00 12.000,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA FIPASE 09.01.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA 19SUBFUNÇÃO DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 573PROGRAMA GESTAO DA CEDINA 02602ATIVIDADE CEDINA - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INOVACAO APLICADA 24032III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADA 09.01.20COORDENADOR DIRETOR PRESIDENTE DA FIPASEIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS. PRESTAR SERVICOSTECNOLOGICOS (ENSAIOS DE CONFORMIDADE EM EQUIPAMENTOS, DESENVOLVIMENTO DE NOVOSPRODUTOS E MELHORIA NOS PRODUTOS ATUAIS) PARA AUMENTAR O DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

E O ESTIMULO A INOVACAO DAS EMPRESAS DO SETOR DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES EODONTOLOGICOS - EMHO.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS. AS EMPRESAS DO SETOR DE EMHOAPRESENTAM BAIXOS INDICES DE INVESTIMENTOS EM INOVACAO E O PRINCIPAL MOTIVO PARA ESSABAIXA E O ALTO CULTO ENVOLVIDO PARA INOVACAO DE PRODUTOS E PROCESSOS. NESSE SENTIDO, OCEDINA BUSCA OFERECER SOLUCOES TECNOLOGICAS COM MELHORES CONDICOES A FIM DE ESTIMULARO DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS E CONSEQUENTE AUMENTO DE COMPETITIVIDADE DESTASEMPRESAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DE IMPLANTACAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 25,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 910.700,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 910.700,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA FIPASE 09.01.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA 19SUBFUNÇÃO DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 573PROGRAMA GESTAO DA SUPERA 02603ATIVIDADE BIOBUSINESS BRASIL 10090III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA INCUBADORAS DE EMPRESAS DE BASE TECNOLOGICA 09.01.30COORDENADOR DIRETOR PRESIDENTE DA FIPASEIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS. GERAR IMPOSTOS ENOVOS POSTOS DE TRABALHO PARA O MUNICIPIO, POR MEIO DA CRIACAO, DESENVOLVIMENTO EAPRIMORAMENTO DE MPE´S DE BASE TECNOLOGICA EM VARIAOS ASPECTOS RELACIONADOS A GESTAO.

JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS. AUMENTAR A TAXA DE SOBREVIVENCIA DASEMPRESAS DE PEQUENO PORTE. CRIAR EMPRESAS MAIS COMPETITIVAS. APOIAR O DESENVOLVIMENTOLOCAL. GERAR EMPREGOS E RENDA. GERAR PRODUTOS, PROCESSOS E SERVICOS DECORRENTES DAADOCAO DE NOVAS TECNOLOGIAS. TRANSFERIR O CONHECIMENTO DAS UNIVERSIDADES PARA O SETORPRODUTIVO.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201725,00

INDICADOR: PERCENTUAL DE IMPLANTACAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 25,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 30.000,00 0,00REC. VINCULADOS 40.000,00 0,00TOTAIS 70.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA FIPASE 09.01.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA 19SUBFUNÇÃO DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 573PROGRAMA GESTAO DA SUPERA 02603ATIVIDADE IMPLEMENTACAO DO MODELO CERNE 1 10161III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA INCUBADORAS DE EMPRESAS DE BASE TECNOLOGICA 09.01.30COORDENADOR DIRETOR PRESIDENTE DA FIPASEIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS. GERAR IMPOSTOS ENOVOS POSTOS DE TRABALHO PARA O MUNICIPIO, POR MEIO DA CRIACAO, DESENVOLVIMENTO EAPRIMORAMENTO DE MPE´S DE BASE TECNOLOGICA EM VARIAOS ASPECTOS RELACIONADOS A GESTAO.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS. AUMENTAR A TAXA DE SOBREVIVENCIA DASEMPRESAS DE PEQUENO PORTE. CRIAR EMPRESAS MAIS COMPETITIVAS. APOIAR O DESENVOLVIMENTOLOCAL. GERAR EMPREGOS E RENDA. GERAR PRODUTOS, PROCESSOS E SERVICOS DECORRENTES DAADOCAO DE NOVAS TECNOLOGIAS. TRANSFERIR O CONHECIMENTO DAS UNIVERSIDADES PARA O SETORPRODUTIVO.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201725,00

INDICADOR: PERCENTUAL DE IMPLANTACAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 25,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 0,00REC. VINCULADOS 35.000,00 0,00TOTAIS 35.000,00 0,00

Page 77: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016 7777777777Diário OficialRIBEIRÃO PRETO - SP

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA FIPASE 09.01.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA 19SUBFUNÇÃO DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO

E TECNOLOGICO 573PROGRAMA GESTAO DA SUPERA 02603ATIVIDADE SUPERA - INCUBADORA DE EMPRESA

DE BASE TECNOLOGICA 24033III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA INCUBADORAS DE EMPRESAS DE BASE TECNOLOGICA 09.01.30COORDENADOR DIRETOR PRESIDENTE DA FIPASEIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS. GERAR IMPOSTOS ENOVOS POSTOS DE TRABALHO PARA O MUNICIPIO, POR MEIO DA CRIACAO, DESENVOLVIMENTO EAPRIMORAMENTO DE MPE´S DE BASE TECNOLOGICA EM VARIAOS ASPECTOS RELACIONADOS A GESTAO.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS. AUMENTAR A TAXA DE SOBREVIVENCIA DASEMPRESAS DE PEQUENO PORTE. CRIAR EMPRESAS MAIS COMPETITIVAS. APOIAR O DESENVOLVIMENTOLOCAL. GERAR EMPREGOS E RENDA. GERAR PRODUTOS, PROCESSOS E SERVICOS DECORRENTES DAADOCAO DE NOVAS TECNOLOGIAS. TRANSFERIR O CONHECIMENTO DAS UNIVERSIDADES PARA O SETORPRODUTIVO.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DE IMPLANTACAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 25,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 756.724,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 756.724,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA FIPASE 09.01.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA 19SUBFUNÇÃO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA 572PROGRAMA GESTAO APL 02604ATIVIDADE APL-EMHO - ARRANJO PRODUTIVO LOCAL

DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, HOSPITALAR 24034III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA ARRANJO PRODUTIVO LOCAL DE EQUIP.

MEDICOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS 09.01.40COORDENADOR DIRETOR PRESIDENTE DA FIPASEIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS. AUMENTAR ACOMPETITIVIDADE DAS EMPRESAS DE EMHO, COM INCREMENTO DO NUMERO DE INOVACOES E MELHORACESSO A MERCADOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS. RIBEIRAO PRETO POSSUI MAIS DE 60EMPRESAS DO SETOR DE EMHO, QUE EMPREGAM PERTO DE 2.500 PESSOAS. O SETOR TAMBEM ERESPONSAVEL POR PARCELA RELEVANTE DAS EXPORTACOES DO MUNICIPIO. POR SER UM SETORESTRATEGICO E, AO MESMO TEMPO, COM FORTE DINAMICA TECNOLOGICA, A COMPETITIVIDADE DASEMPRESAS DEPENDE DA ARTICULACAO ENTRE EMPRESAS, UNIVERSIDADES E PODER PUBLICO. POR SUAVEZ, O AUMENTO NAS VENDAS DAS EMPRESAS CONTRIBUI PARA O CRESCIMENTO DA ARRECADACAO DOMUNICIPIO.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DE IMPLANTACAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 25,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 538.500,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 538.500,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA FIPASE 09.01.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA 19SUBFUNÇÃO DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 573PROGRAMA PARQUE TECNOLOGICO DE RIBEIRAO PRETO 02605ATIVIDADE PARQUE TECNOLOGICO DE RIBEIRAO PRETO 24035III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA PARQUE TECNOLOGICO 09.01.50COORDENADOR DIRETOR PRESIDENTE DA FIPASEIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS. ESTIMULAR ODESENVOLVIMENTO CIENTIFICO, TECNOLOGICO E ECONOMICO DA REGIAO, PROMOVER UM AMBIENTEADEQUADO E ATRAIR EMPRESAS QUE INVISTAM EM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO (P&D) DE PRODUTOSE PROCESSOS INOVADORES NAS AREAS DA SAUDE E BIOTECNOLOGIA, MAIS ESPECIFICAMENTE OSSETORES DE EMHO, BIOTECNOLOGIA, FARMACOS, MEDICAMENTOS, COSMETICOS E TECNOLOGIA DAINFORMACAO (TI).

JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS. FORTALECER AS COMPETENCIASESTABELECIDAS NA CIDADE, A QUAL E REFERENCIA NACIONAL DO SETOR DE SERVICOS EM SAUDE,TANTO PELA OFERTA ABUNDANTE DE SERVICOS MEDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, COMOPELA PRESENCA DE IMPORTANTES CENTROS DE ENSINO E PESQUISA NESTAS AREAS E COM A TENDENCIAMUNDIAL DE DESENVOLVIMENTO DOS SETORES DEFINIDOS COMO PRIORIDADE.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DE IMPLANTACAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 25,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 1.767.800,00 84.000,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 1.767.800,00 84.000,00

Instituto do LivroI - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA INSTITUTO DO LIVRO 10.01.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO CULTURA 13SUBFUNÇÃO DIFUSAO CULTURAL 392PROGRAMA GESTAO DA FUNDACAO INSTITUTO DO LIVRO 02701ATIVIDADE MANUTENCAO GERAL 24036III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA SUPERINTENDENCIA 10.01.10COORDENADOR SUPERINTENDENTE DA FUNDACAO INSTITUTO DO LIVROIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

20171,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 3.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 3.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA INSTITUTO DO LIVRO 10.01.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO CULTURA 13SUBFUNÇÃO DIFUSAO CULTURAL 392PROGRAMA GESTAO DA FUNDACAO INSTITUTO DO LIVRO 02701ATIVIDADE SERVICOS DE SUPORTE 24037III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA SUPERINTENDENCIA 10.01.10COORDENADOR SUPERINTENDENTE DA FUNDACAO INSTITUTO DO LIVROIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

20171,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 226.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 226.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA INSTITUTO DO LIVRO 10.01.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO CULTURA 13SUBFUNÇÃO DIFUSAO CULTURAL 392PROGRAMA GESTAO DA FUNDACAO INSTITUTO DO LIVRO 02701ATIVIDADE SERVICOS COMPLEMENTARES 24038III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA SUPERINTENDENCIA 10.01.10COORDENADOR SUPERINTENDENTE DA FUNDACAO INSTITUTO DO LIVROIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.

Page 78: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Diário Oficial7878787878 Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016RIBEIRÃO PRETO - SP

JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

20171,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 45.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 45.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA INSTITUTO DO LIVRO 10.01.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO CULTURA 13SUBFUNÇÃO DIFUSAO CULTURAL 392PROGRAMA GESTAO DA FUNDACAO INSTITUTO DO LIVRO 02701ATIVIDADE GESTAO DE RH 24039III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA SUPERINTENDENCIA 10.01.10COORDENADOR SUPERINTENDENTE DA FUNDACAO INSTITUTO DO LIVROIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

2017100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 352.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 352.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA INSTITUTO DO LIVRO 10.01.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO CULTURA 13SUBFUNÇÃO DIFUSAO CULTURAL 392PROGRAMA GESTAO DA FUNDACAO INSTITUTO DO LIVRO 02701ATIVIDADE REPOSICAO PATRIMONIAL 24040III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA SUPERINTENDENCIA 10.01.10COORDENADOR SUPERINTENDENTE DA FUNDACAO INSTITUTO DO LIVROIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

20171,00

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 4.000,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 0,00 4.000,00

Fundação de Formação Tecnológicade Ribeirão Preto

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDACAO DE FORMACAO TECNOLOGICA DE

RIBEIRAO PRETO 13.01.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO EDUCACAO 12SUBFUNÇÃO ENSINO PROFISSIONAL 363PROGRAMA GESTAO DA FORTEC 02801ATIVIDADE MANUTENCAO GERAL 24041III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA FORTEC 13.01.01COORDENADOR DIRETOR PRESIDENTE DA FORTECIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOS

MENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201781,45

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 128.500,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 128.500,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDACAO DE FORMACAO TECNOLOGICA DE

RIBEIRAO PRETO 13.01.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO EDUCACAO 12SUBFUNÇÃO ENSINO PROFISSIONAL 363PROGRAMA GESTAO DA FORTEC 02801ATIVIDADE SERVICOS DE SUPORTE 24042III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA FORTEC 13.01.01COORDENADOR DIRETOR PRESIDENTE DA FORTECIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201781,45

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 875.700,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 875.700,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDACAO DE FORMACAO TECNOLOGICA DE

RIBEIRAO PRETO 13.01.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO EDUCACAO 12SUBFUNÇÃO ENSINO PROFISSIONAL 363PROGRAMA GESTAO DA FORTEC 02801ATIVIDADE SERVICOS COMPLEMENTARES 24043III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA FORTEC 13.01.01COORDENADOR DIRETOR PRESIDENTE DA FORTECIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201781,45

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 222.400,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 222.400,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDACAO DE FORMACAO TECNOLOGICA DE

RIBEIRAO PRETO 13.01.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO EDUCACAO 12SUBFUNÇÃO ENSINO PROFISSIONAL 363PROGRAMA GESTAO DA FORTEC 02801ATIVIDADE GESTAO DE RH 24044III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA FORTEC 13.01.01COORDENADOR DIRETOR PRESIDENTE DA FORTECIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.

Page 79: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016 7979797979Diário OficialRIBEIRÃO PRETO - SP

JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201781,45

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 966.000,00 0,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 966.000,00 0,00

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDACAO DE FORMACAO TECNOLOGICA DE

RIBEIRAO PRETO 13.01.00II - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGOFUNÇÃO EDUCACAO 12SUBFUNÇÃO ENSINO PROFISSIONAL 363PROGRAMA GESTAO DA FORTEC 02801ATIVIDADE REPOSICAO PATRIMONIAL 24045III - EXECUÇÃO CÓDIGOUNIDADE EXECUTORA FORTEC 13.01.01COORDENADOR DIRETOR PRESIDENTE DA FORTECIV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOSMENSURAVEIS. AUMENTO A PRODUTUVIDADE E REDUCAO GERAL DE CUSTOS.JUSTIFICATIVAASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES GERENCIADAS, TORNAREFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE MODO AMONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.V - METAS FÍSICAS ANUAIS

201781,45

INDICADOR: PERCENTUAL DO CUSTEIO DE MANUTENCAOUNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA: PERCENTUALÍNDICE RECENTE: 0,00 ÍNDICE PREVISTO: 100,00VI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017CUSTEIO CAPITAL

REC. PRÓPRIO 0,00 40.000,00REC. VINCULADOS 0,00 0,00TOTAIS 0,00 40.000,00

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 1.166/2016 - LDO(DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

PARA O EXERCÍCIO DE 2017, ALTERA A LEIMUNICIPAL Nº 13.180 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013,

DO PLANO PLURIANUAL 2014/2017,E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS)

EMENDAS

03 a 164 Vetadas

170 Vetada

173 a 180 Vetadas

183 a 187 Vetadas

191 a 491 Vetadas

PORTARIA Nº 76/2016

Dr. Stênio José Correia Miranda, Secretário Municipal daSaúde de Ribeirão Preto, no uso de suas atribuições le-gais, com base nos artigos 259 e 260 da Lei nº 3.181 de 23/07/76, prorroga por sessenta dias a partir de 07/08/2016 oprazo para conclusão das Sindicâncias Administrativas nºs111/2014 (Anexos E.I.s nºs 345/2015 e 490/2015), 163/2014, 164/2014 (Anexo E.I. nº 232/2015), 214/2014, 315/2014 (Anexo E.I. nº 106/2015), 422/2015, 09/2016, 20/2016,25/2016, 66/2016, 91/2016, 103/2016, 173/2016, 200/2016e 201/2016.

PORTARIA Nº 77/2016

Dr. Stênio José Correia Miranda, Secretário Municipal daSaúde de Ribeirão Preto, no uso de suas atribuições legais,pela presente determina o encaminhamento do Processo deSindicância Apuratória protocolado no Expediente Interno nº98/2015 à Corregedoria Geral do Município para aberturade Processo Administrativo Disciplinar em desfavor da sindi-cada C.S.L.N., Código Funcional nº 20.556-4, de acordo coma disposição do artigo 245, inciso VI da Lei nº 3.181/76, porinfrações aos artigos 238, incisos I, II, III, IV, e IX, 251, incisosIII e IV, bem como no que se refere às responsabilidades pre-vistas nos artigos 240 e seguintes da mencionada legis-lação.

PORTARIA Nº 78/2016

Dr. Stênio José Correia Miranda, Secretário Municipal daSaúde de Ribeirão Preto, no uso de suas atribuições legais,pela presente determina aplicação ao servidor C.R.S.M., Có-digo Funcional nº 30.586-0, da penalidade Repreensão, con-forme disposição do artigo 245, inciso II da Lei nº 3.181/76,por infrações aos artigos 238, incisos I, II, IV e XI, 239, incisosV e IX, e no que se refere às responsabilidades previstas nosartigos 240 e seguintes da mencionada legislação, com baseno que foi apurado na Sindicância Administrativa Apuratóriaprotocolada no Expediente Interno nº 132/2015.

Ribeirão Preto, 03 de agosto de 2016

DR. STÊNIO JOSÉ CORREIA MIRANDASecretário Municipal da Saúde

UE 02.09.10

ADMINISTRAÇÃO DIRETADMINISTRAÇÃO DIRETADMINISTRAÇÃO DIRETADMINISTRAÇÃO DIRETADMINISTRAÇÃO DIRETAAAAASaúdeSecretaria Municipal da Saúde

Page 80: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Diário Oficial8080808080 Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016RIBEIRÃO PRETO - SP

AdministraçãoSecretaria Municipal da Administração

LICITLICITLICITLICITLICITAÇÕES E CONTRAAÇÕES E CONTRAAÇÕES E CONTRAAÇÕES E CONTRAAÇÕES E CONTRATTTTTOSOSOSOSOS

EDITAL DE ADJUDICAÇÃOPregão Eletrônico nº 0102/2016

Processo de Compra nº 0317/2016Objeto: Registro de preços para aquisição de cartucho, kit fo-tocondutor e toner, conforme descrito no Edital e seus ane-xos, para Secretaria Municipal da Educação.Katlyn Beordo de Lima, Pregoeira, no uso das atribuiçõesque lhe são conferidas por lei, ADJUDICA, ao licitante abaixoo objeto constante no bojo do certame licitatório, conformeespecificado:ITEM QTDE. MARCA VALOR TOTAL

UNITÁRIO DO ITEM29 30,0000 KATUN 195,0000 5.850,0000VALOR EMPRESA R$ 5.850,0000DICOPY COPIADORA E SERVIÇOS LTDA.ITEM QTDE. MARCA VALOR TOTAL

UNITÁRIO DO ITEM1 100,0000 NP 111,0000 11.100,00003 310,0000 NP 85,0000 26.350,000017 300,0000 NP 140,0000 42.000,000018 300,0000 NP 140,0000 42.000,000019 300,0000 NP 140,0000 42.000,000020 300,0000 NP 140,0000 42.000,000021 70,0000 NP 95,0000 6.650,0000VALOR EMPRESA R$ 212.100,0000DISTRIBUIDORA JORDÃO LTDA-ME.ITEM QTDE. MARCA VALOR TOTAL

UNITÁRIO DO ITEM26 40,0000 AFEALTY 37,9900 1.519,6000VALOR EMPRESA R$ 1.519,6000LETTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN-FORMÁTICA LTDA.ITEM QTDE. MARCA VALOR TOTAL

UNITÁRIO DO ITEM2 50,0000 NP 57,0000 2.850,00009 30,0000 NP 100,0000 3.000,000010 50,0000 NP 70,0000 3.500,000011 50,0000 NP 70,0000 3.500,000012 20,0000 ECOLOGIC 80,0000 1.600,0000

22 20,0000 ECOLOGIC 179,9000 3.598,000023 20,0000 ECOLOGIC 179,9000 3.598,000024 20,0000 ECOLOGIC 179,9000 3.598,000025 20,0000 ECOLOGIC 179,9000 3.598,000027 100,0000 NP 60,0000 6.000,000028 100,0000 NP 50,0000 5.000,000030 50,0000 NP 50,0000 2.500,0000VALOR EMPRESA R$ 42.342,0000MIDAS COMERCIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA-EPP.ITEM QTDE. MARCA VALOR TOTAL

UNITÁRIO DO ITEM14 100,0000 MASTERPRINT 138,3000 13.830,000015 100,0000 MASTERPRINT 138,3000 13.830,000016 100,0000 MASTERPRINT 138,3000 13.830,0000VALOR EMPRESA R$ 41.490,0000NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME.ITEM QTDE. MARCA VALOR TOTAL

UNITÁRIO DO ITEM13 100,0000 ERICSON 135,0000 13.500,0000VALOR EMPRESA R$ 13.500,0000OSD COMÉRCIO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA-ME.ITEM QTDE. MARCA VALOR TOTAL

UNITÁRIO DO ITEM4 40,0000 TECH LASER 78,9000 3.156,00005 60,0000 TECH LASER 111,6000 6.696,00006 310,0000 TECH LASER 124,9000 38.719,00007 60,0000 TECH LASER 54,9000 3.294,00008 100,0000 TECH LASER 54,9000 5.490,0000VALOR EMPRESA R$ 57.355,0000TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHO E TONER LTDA.

Ribeirão Preto, 04 de agosto de 2016KATLYN BEORDO DE LIMA

Pregoeira

EDITAL DE ADJUDICAÇÃOPregão Eletrônico nº 0161/2016

Processo de Compra nº 0486/2016Objeto: Registro de preços para aquisição de desinfetantehospitalar, conforme descrito no Edital e seus anexos, paraSecretaria Municipal da Saúde.Katlyn Beordo de Lima, Pregoeira, no uso das atribuiçõesque lhe são conferidas por lei, ADJUDICA, ao licitante abaixoo objeto constante no bojo do certame licitatório, conformeespecificado:ITEM QTDE. MARCA VALOR TOTAL

UNITÁRIO DO ITEM1 180,0000 PROFILÁTICA 625,0000 112.500,00VALOR EMPRESA R$ 112.500,00SOQUÍMICA LABORATÓRIO LTDA.

Ribeirão Preto, 04 de agosto de 2016KATLYN BEORDO DE LIMA

Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃOPregão Eletrônico nº 0184/2016

Processo de Compras nº 0558/2016Objeto: Aquisição de mangueiras de incêndio tipo 4, para usopelo Corpo de Bombeiros do Município nas diversas ocorrên-cias de incêndios, com a utilização de Recurso Próprio, con-forme descrito no Edital e seus anexos.Valor Estimado: R$ 35.740,00 (trinta e cinco mil, setecentose quarenta reais).PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRE-SAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEM-PREENDEDOR INDIVIDUAL, CONFORME LEI COMPLE-MENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, COM ASALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI Nº 147/2014.Recebimento das Propostas: Até às 08h00 do dia 18.08.2016.Abertura das Propostas: Dia 18.08.2016 às 08h00.Início da Disputa de Preços: Dia 18.08.2016 a partir das08h30min.Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br

ADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETAAAAAIPMInstituto de Previdência dos Municipiários de Ribeirão Preto

ATO Nº 246DE 04 DE AGOSTO DE 2016

O Diretor Superintendente Interino do Instituto de Previdênciados Municipiários de Ribeirão Preto, no uso de suas atribuiçõeslegais, e nos termos do Artigo 23 e parágrafos, e § 6º do Artigo7º da Lei Complementar nº 1.012/2000 e do § 7º e incisos doArtigo 1º da Emenda Constitucional Nº 41/2003, e Artigo 66incisos e parágrafos da Orientação Normativa Nº 02/2009 doMPAS e considerando o que foi apurado no Processo Adminis-trativo Nº 691/2016-I,Resolve:I - Conceder à Senhora CLEUSA APARECIDA FAVARIMRESTINO, o benefício de pensão por morte do Senhor RO-BERTO RESTINI, na proporção de 100% (cem por cento), apartir data do óbito, ou seja, 07 de julho de 2016.II - Nos termos do Artigo 3º, Inciso II da Lei Complementar nº2.504/2011 os encargos com o pagamento desta pensão corre-rão por conta deste Instituto de Previdência dos Municipiáriosde Ribeirão Preto - IPM.III - Este ato entrará em vigor na data de sua publicação.

LUIZ ANTONIO DA SILVADiretor Superintendente Interino

IPM

Page 81: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016 8181818181Diário OficialRIBEIRÃO PRETO - SP

EDITALDECISÃO DE RECURSO

Tomada de Preços nº 001/2016Processo nº 04-2016/011278-0

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAPARA PRODUZIR 03 (TRÊS) VÍDEOS DE ANIMAÇÃO E INS-TITUCIONAL SOBRE O PROJETO SOCIOAMBIENTAL“ÁGUA VIDA DAERP”.A Comissão de Licitação do Departamento de Água e Esgo-tos de Ribeirão Preto - DAERP, Comunica aos licitantes e in-teressados em geral, que tendo sido recebido, tramitado ejulgado o recurso interposto pela empresa: LAGE PRODUÇÃOINDEPENDENTE DE RÁDIO E TV LTDA - CNPJ: 05.910.312/0001-56, o mesmo foi indeferido.Comunica também, que a abertura dos envelopes contendo aspropostas comerciais das empresas habilitadas no certame,dar-se-á no dia 10 de agosto de 2016 às 09h00, na sala delicitações do DAERP, à Rua Amador Bueno, nº 22 - Centro.

Ribeirão Preto, 05 de agosto de 2016ADILSON QUAGLIO

Presidente da Comissão de LicitaçãoDAERP

EXTRATO DE ATADE REGISTRO DE PREÇOS

Ata nº 61/2016 - Pregão nº 48/2016Processo Administrativo nº 04.2016.015520-0Contratante: DAERP - Departamento de Água e Esgotos deRibeirão Preto.Contratada: BILCOM COMERCIAL HIDRÁULICA E SANEA-MENTO EIRELLI-ME.Objeto: Materiais Hidráulicos Diversos.Valor Total: R$ 48.032,56.Prazo: 12 (doze) meses.Data de Assinatura: 04/08/2016.

MARCO ANTONIO DOS SANTOSSuperintendente

DAERP

DaerpDepartamento de Água e Esgotos de Ribeirão Preto

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 016/2016A Fundação Hospital Santa Lydia, através do Departamentode Recursos Humanos, Convoca, conforme autorização daInterventora, os candidatos habilitados no Processo de Se-leção abaixo discriminado, para comparecerem no setor, Re-crutamento e Seleção, Rua Tamandaré, nº 434, Campos Elí-seos impreterivelmente nos dias 08, 09 e 10 de agosto de2016, 07hs às 9hs das 15hs às 17hs, munidos das cópiase originais do RG, da Certidão de Estado Civil (nascimentoou casamento) e documentos comprobatórios dos requisitosde habilitação do Processo de Seleção a fim de manifesta-rem interesse na sua admissão. As convocações, feitas atra-vés deste Edital, destinam-se a reposições do Edital nº 003/2015e a manutenção de serviços executados pela Fundação. Oscandidatos poderão ser representados por procurador, devi-damente autorizado para a prática do ato, sendo que a procu-ração deverá ser atual e a sua ausência consistirá em desis-tência tácita, sem direito à reclamação futura, ficando a Co-missão de Seleção autorizada a convocar os próximos apro-vados, conforme ordem de classificação. Processo de Sele-ção nº 003/2015.

PROCESSO DE SELEÇÃO Nº 003/2015HOMOLOGADO EM 14/05/2015

BiomédicoCLASSI- NOME CPFFICAÇÃO9 AMANDA SCHIAVON CAMILO 407.221.898-77

8 ALINE DA SILVA DE MORAIS 733.868.122-87RODRIGUES

Ribeirão Preto, 05 de agosto de 2016

DARLENE CAPRARI PIRES MESTRINERInterventora

Comissão de Processo de Seleção

Santa LydiaFundação Hospital Santa Lydia

ou gratuitamente na íntegra somente para consulta através dosite www.ribeiraopreto.sp.gov.br.

Ribeirão Preto, 04 de agosto de 2016GUILHERME H. GABRIEL DA SILVA

Secretário Municipal da Administração - InterinoDiretor do Depto. de Materiais e Licitações

AVISO DE LICITAÇÃOPregão Eletrônico nº 0185/2016

Processo de Compras nº 0559/2016Objeto: Aquisição de bomba de infusão tipo volumétrica deseringa, para equipar as ambulâncias do SAMU, com a uti-lização de Recurso do Governo Federal, conforme descritono Edital e seus anexos.Valor Estimado: R$ 20.943,35 (vinte mil, novecentos e qua-renta e três mil e trinta e cinco centavos).PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRE-SAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEM-PREENDEDOR INDIVIDUAL, CONFORME LEI COMPLE-MENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, COM ASALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI Nº 147/2014.Recebimento das Propostas: Até às 14h00 do dia 18.08.2016.Abertura das Propostas: Dia 18.08.2016 às 14h00.Início da Disputa de Preços: Dia 18.08.2016 a partir das14h30min.Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.brou gratuitamente na íntegra somente para consulta através dosite www.ribeiraopreto.sp.gov.br.

Ribeirão Preto, 04 de agosto de 2016GUILHERME H. GABRIEL DA SILVA

Secretário Municipal da Administração - InterinoDiretor do Depto. de Materiais e Licitações

UE 02.06.30

EXTRATO DE ATADE REGISTRO DE PREÇOS

Ata nº 63/2016 - Pregão nº 48/2016Processo Administrativo nº 04.2016.015520-0Contratante: DAERP - Departamento de Água e Esgotos deRibeirão Preto.Contratada: SFR TUBOS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARACONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA-EPP.Objeto: Materiais Hidráulicos Diversos.Valor Total: R$ 427.792,40.Prazo: 12 (doze) meses.Data de Assinatura: 04/08/2016.

MARCO ANTONIO DOS SANTOSSuperintendente

DAERPDA-LIC

Dicas de Economia deENERGIA ELÉTRICA

Eletrodomésticos• Desligue sua televisão, ventilador, rádio ou qual-

quer eletrodoméstico que não esteja sendo usado.• Não use eletrodomésticos com defeito.• Um televisor a cores ligado 3 horas por dia conso-

me 7,2 KWh por mês.

Geladeira• Não fique abrindo a porta muitas vezes nem a

deixe aberta por muito tempo.• Verifique se a borracha de vedação não está gasta

(faça o teste da folha de papel).• O consumo médio mensal de uma geladeira de

320 litros é de 50 KWh.

Page 82: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 06 …2º - A elaboração do projeto de Lei Orçamentária anual para 2017 obedecerá rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei,

Diário Oficial8282828282 Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016RIBEIRÃO PRETO - SP

Processo: 22.034/2016.Promovente: ASSESSORIA DE IMPRENSA.Assunto: Renovação da assinatura anual do Jornal O Estadode São Paulo.

DESPACHO DA PRESIDÊNCIANos termos da manifestação da Coordenadoria Jurídica, queadoto como razão de decidir, e do que mais consta dos autos,AUTORIZO a renovação de 01 assinatura e RATIFICO a con-tratação, mediante inexigibilidade de licitação, nos termosdo Artigo 25, I, da Lei nº 8.666/93, da S/A O ESTADO DE S.PAULO, no valor anual de R$ 796,86.

Ribeirão Preto, 02 de agosto de 2016WALTER GOMES

Presidente

PODER LEGISLAPODER LEGISLAPODER LEGISLAPODER LEGISLAPODER LEGISLATIVTIVTIVTIVTIVOOOOOCâmaraCâmara Municipal de Ribeirão Preto

INEDITINEDITINEDITINEDITINEDITORIAISORIAISORIAISORIAISORIAISA SÍTIO SÃO GERALDO LTDA., torna público que requereuaprovação do Estudo de Impacto de Vizinhança junto à Pre-feitura Municipal de Ribeirão Preto, para a implantação do lo-teamento “Fazenda São José do Paraíso” referente ao Proces-so nº 028237-0/2016, sito à Rodovia Antônio Machado San-tana, km 11, ficando disponível à consulta pública toda do-cumentação que compõe o estudo, pelo período de 05 (cin-co) dias, de acordo com o Artigo 31 da Lei Complementar nº2.157/07, na Secretaria de Planejamento e Gestão Pública.

(02, 03, 04, 05 e 08/08/2016)

A GAS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A., torna públicoque recebeu da Secretaria Municipal do Meio Ambiente,através do Processo nº 02.2015.030906-2, a Licença Préviade Instalação nº 089/2016, para a atividade de Distribuiçãode Gás Natural Canalizado na Rede Secundária dos trechoscorrespondente a diversas ruas e avenidas do município deRibeirão Preto.

A GAS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A., torna públicoque recebeu da Secretaria Municipal do Meio Ambiente,através do Processo nº 02.2016.013770-1, a Licença Préviade Instalação nº 107/2016, para a atividade de Distribuiçãode Gás Natural Canalizado na Rede Secundária dos trechoscorrespondente a diversas ruas e avenidas do município deRibeirão Preto.

AdministraçãoSecretaria Municipal da Administração

CONCURSOS PÚBLICOSCONCURSOS PÚBLICOSCONCURSOS PÚBLICOSCONCURSOS PÚBLICOSCONCURSOS PÚBLICOS

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 070/16A Secretaria Municipal da Administração, através do Departa-mento de Recursos Humanos, da Prefeitura Municipal de Ribei-rão Preto:Convoca, conforme autorização da Senhora Prefeita Munici-pal, os candidatos habilitados nos Processos Seletivos e Con-cursos Públicos abaixo discriminados, para compareceremna Divisão de Seleção, Recrutamento e Treinamento, daSecretaria Municipal da Administração, situada na Via SãoBento, s/nº, Jardim Mosteiro, impreterivelmente nos dias 08,09 ou 10/08/2016 das 09h00 às 16h00, munidos das cópiase originais do RG, CPF, da Certidão de Estado Civil (nascimen-to ou casamento), PIS / PASEP (se possuir) e documentos com-probatórios dos requisitos de habilitação do Concurso Públicoa fim de manifestarem interesse nas suas admissões.As convocações feitas através deste edital destinam-se a ma-nutenção de serviços executados pela Secretaria Municipalda Saúde.Os candidatos poderão ser representados por procurador,devidamente autorizado para a prática do ato, sendo que aprocuração deverá ser atual e a sua ausência consistirá emdesistência tácita, sem direito à reclamação futura, ficando aAdministração autorizada a convocar os próximos aprovados,conforme ordem de classificação.

Processo Seletivo nº 002/16, homologado em 30/06/2016Médico Pediatra

CL. NOME RG11 GLAUCIA FERNANDA FACCIO 41378006

Médico GinecologistaCL. NOME RG8 PAULA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA 42774162-2

Processo Seletivo nº 003/16, homologado em 30/06/2016Médico Cardiologista

CL. NOME RG6 JIVAGO JORGE SCANDIUZZI 41348853-6

Concurso Público nº 002/13, homologado em 02/07/2013Técnico em Enfermagem

CL. NOME RG12 LUCIANA CANDIDO GASPERIN NEVES 416214101

Concurso Público nº 002/14, homologado em 21/05/2015Agente de Controle de Vetores

redenominado Agente de Combate às Endemias - LC. nº 2.713/2015Candidato classificado conforme capítulo V do Edital de Aberturae convocado nos termos da Lei Municipal nº 13.306/14, Artigo 4º.CL. NOME RG41 VALDENILSON GOMES DA SILVA 7409071-PE

Médico Clínico GeralCL. NOME RG84 DANIELA MARIA CARDOZO 273638026-SP

RadiotelefonistaCL. NOME RG8 BRUNA FABRIS PERES 461989475-SP9 TASSIA SANT ANA SAMORA 445809097-SP

Diário Oficial

RECEBA ATRAVÉS DE E-MAIL, EDIÇÕES ANTERIORES DODIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO EM FORMATO PDF.

Formato PDF

Faça seu pedido pelo e-mail [email protected] fornecendoo número ou data da edição solicitada.

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO

Concurso Público nº 001/14, homologado em 14/11/2014Agente de Administração

CL. NOME RG77 BRUNO LUIZ RODRIGUES MULLER SERAFIM 301417507-SP

Ribeirão Preto, 04 de agosto de 2016GUILHERME HENRIQUE GABRIEL DA SILVA

Secretário Municipal da Administração - InterinoTHOMAZ PERIANHES JÚNIOR

Diretor do Departamento de Recursos HumanosALCIDES ROCHA JUNIOR

Chefe da Divisão de Seleção, Recrutamento e TreinamentoUE 02.09.10