prefeitura municipal de glÓria · conf aditivos ( 1º ao 7º) do ct nº 049/2013, em 12 meses. nt...

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA AV. PRESIDENTE GEISEL, 48 CENTRO C.N.P.J. : 14.217.335/0001-70 Emp. No. Dotação Orçamentária Proc. Listagem de Despesas Pagas Empenho Período de 01/10/2015 até 31/10/2015 Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS OUTUBRO/2015 Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Tipo da Nota : TODAS Retido R$ Líquido R$ Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS Orçamentários 02/01/2015 1 030650 08.244.0002.1.014 4.4.9.0.51.00 29 3785 HOUSTON CONSTRUTORA LTDA - EPP - 12.542 01/10/2015 02/10/2015 Global 47.425,67 REF. A CONSTRUÇAO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NA SEDE, CONFORME 1º AO 5º ADITIVO AO CT 083/2014. COM VIGENCIA ATE 04/06/2016. NT. FISCAL Nº 000324 ( REF. A 4ª PARCELA ) . 3.746,63 43.679,04 02/01/2015 3 030953 12.361.0005.2.041 3.3.9.0.30.00 19 3993 POSTO GLÓRIA LTDA - 41.982.679/0001-49 14/10/2015 14/10/2015 Global 26.125,65 REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DA SEC. DE EDUCAÇAO DA PREF. MUNICIPAL DE GLÓRIA -BA, CONF ADITIVOS ( 1º AO 7º) DO CT Nº 049/2013, EM 12 MESES. ONIBUS E MICRO - PLACAS; JMT 0608, JLY9874, NYR6790, NYR6325, NYR0729, OLF6697, OLF0639, OUJ6149, OLA4205, OUJ3299, OUS6389, NZJ2463 ). NTs. FISCAIS Nº 1208 / 1209 - SETEMBRO / 2015. 0,00 26.125,65 02/01/2015 5 031111 04.122.0010.4.009 3.3.9.0.30.00 42 3822 POSTO GLÓRIA LTDA - 41.982.679/0001-49 10/09/2015 06/10/2015 Global 1.735,97 REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DA SEC. DE AGRICULTURA DA PREF. MUNICIPAL DE GLÓRIA -BA, CONF ADITIVOS ( 1º AO 7º) DO CT Nº 049/2013, EM 12 MESES. NT FISCAL Nº 1171 - AGOSTO / 2015 - PLACAS JMT 0607 E JPP 6631. 0,00 1.735,97 02/01/2015 5 031111 04.122.0010.4.009 3.3.9.0.30.00 42 3868 POSTO GLÓRIA LTDA - 41.982.679/0001-49 06/10/2015 06/10/2015 Global 3.257,10 REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DA SEC. DE AGRICULTURA DA PREF. MUNICIPAL DE GLÓRIA -BA, CONF ADITIVOS ( 1º AO 7º) DO CT Nº 049/2013, EM 12 MESES. NT FISCAL Nº 1203 / 1204 - SETEMBRO / 2015 - PLACAS JMT 0607 E NZJ 2463. 0,00 3.257,10 02/01/2015 7 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.30.00 42 3820 POSTO GLÓRIA LTDA - 41.982.679/0001-49 10/09/2015 06/10/2015 Global 2.555,17 REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETRÓLIO, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DA PREF. MUNICIPAL DE GLÓRIA -BA, CONF ADITIVOS ( 1º AO 7º) DO CT Nº 049/2013, EM 12 MESES. NT. FISCAL Nº 1172. PLACA OUK 5879 - AGOSTO/2015. 0,00 2.555,17 02/01/2015 7 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.30.00 42 3821 POSTO GLÓRIA LTDA - 41.982.679/0001-49 10/09/2015 06/10/2015 Global 1.976,68 REF. AO FORN. DE COMBUST E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AOS VEICULOS DA DELEGACIA (CONF CONVENIO FIRMADO COM A SEC DE SEGURANÇA PUBLICA DE GLÓRIA -BA), CONF 1° AO 7º ADITIVO AO CT Nº 049/2013, EM 12 MESES. PLACA NZT 4167. AGOSTO / 2015. NT FISCAL Nº 1174. ( DELEGACIA ). 0,00 1.976,68 02/01/2015 7 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.30.00 42 3867 POSTO GLÓRIA LTDA - 41.982.679/0001-49 06/10/2015 06/10/2015 Global 2.031,56 REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETRÓLIO, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DA PREF. MUNICIPAL DE GLÓRIA -BA, CONF ADITIVOS ( 1º AO 7º) DO CT Nº 049/2013, EM 12 MESES. NT. FISCAL Nº 1205. PLACA OUK 5879 - SETEMBRO / 2015. 0,00 2.031,56 02/01/2015 7 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.30.00 42 3869 POSTO GLÓRIA LTDA - 41.982.679/0001-49 06/10/2015 06/10/2015 Global 1.589,63 REF. AO FORN. DE COMBUST E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AOS VEICULOS DA DELEGACIA (CONF CONVENIO FIRMADO COM A SEC DE SEGURANÇA PUBLICA DE GLÓRIA -BA), CONF 1° AO 7º ADITIVO AO CT Nº 049/2013, EM 12 MESES. PLACA NZT 4167. SETEMBRO / 2015. NT FISCAL Nº 1207. ( DELEGACIA ). 0,00 1.589,63 02/01/2015 11 030606 04.122.0010.4.004 3.3.9.0.30.00 42 3819 POSTO GLÓRIA LTDA - 41.982.679/0001-49 10/09/2015 06/10/2015 Global 1.749,18 REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DA SEC. DO SOCIAL DA PREF. MUNICIPAL DE GLÓRIA -BA, CONF ADITIVOS ( 1º AO 7º) DO CT Nº 049/2013, EM 12 MESES. NT. FISCAL Nº 1173 - PLACAS: JRJ 1027 E NYY 8589 - AGOSTO / 2015. 0,00 1.749,18 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 44

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

OUTUBRO/2015

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

Orçamentários

02/01/20151 030650 08.244.0002.1.014 4.4.9.0.51.00 29 3785 HOUSTON CONSTRUTORA LTDA - EPP - 12.542 01/10/2015 02/10/2015 Global 47.425,67REF. A CONSTRUÇAO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NA SEDE, CONFORME 1º AO 5º ADITIVO AO CT 083/2014. COM VIGENCIA ATE 04/06/2016. NT. FISCAL Nº000324 ( REF. A 4ª PARCELA ) .

3.746,63 43.679,04

02/01/20153 030953 12.361.0005.2.041 3.3.9.0.30.00 19 3993 POSTO GLÓRIA LTDA - 41.982.679/0001-49 14/10/2015 14/10/2015 Global 26.125,65REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DA SEC. DE EDUCAÇAO DA PREF. MUNICIPAL DE GLÓRIA -BA, CONF ADITIVOS ( 1º AO 7º) DO CT Nº 049/2013, EM 12 MESES. ONIBUS E MICRO - PLACAS; JMT 0608, JLY9874, NYR6790, NYR6325, NYR0729, OLF6697, OLF0639, OUJ6149, OLA4205, OUJ3299,OUS6389, NZJ2463 ). NTs. FISCAIS Nº 1208 / 1209 - SETEMBRO / 2015.

0,00 26.125,65

02/01/20155 031111 04.122.0010.4.009 3.3.9.0.30.00 42 3822 POSTO GLÓRIA LTDA - 41.982.679/0001-49 10/09/2015 06/10/2015 Global 1.735,97REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DA SEC. DE AGRICULTURA DA PREF. MUNICIPAL DE GLÓRIA -BA, CONF ADITIVOS ( 1º AO 7º) DO CT Nº 049/2013, EM 12 MESES. NT FISCAL Nº 1171 - AGOSTO / 2015 - PLACAS JMT 0607 E JPP 6631.

0,00 1.735,97

02/01/20155 031111 04.122.0010.4.009 3.3.9.0.30.00 42 3868 POSTO GLÓRIA LTDA - 41.982.679/0001-49 06/10/2015 06/10/2015 Global 3.257,10REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DA SEC. DE AGRICULTURA DA PREF. MUNICIPAL DE GLÓRIA -BA, CONF ADITIVOS ( 1º AO 7º) DO CT Nº 049/2013, EM 12 MESES. NT FISCAL Nº 1203 / 1204 - SETEMBRO / 2015 - PLACAS JMT 0607 E NZJ 2463.

0,00 3.257,10

02/01/20157 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.30.00 42 3820 POSTO GLÓRIA LTDA - 41.982.679/0001-49 10/09/2015 06/10/2015 Global 2.555,17REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETRÓLIO, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DA PREF. MUNICIPAL DE GLÓRIA -BA, CONF ADITIVOS ( 1º AO 7º) DO CT Nº 049/2013, EM 12 MESES. NT. FISCAL Nº 1172. PLACA OUK 5879 - AGOSTO/2015.

0,00 2.555,17

02/01/20157 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.30.00 42 3821 POSTO GLÓRIA LTDA - 41.982.679/0001-49 10/09/2015 06/10/2015 Global 1.976,68REF. AO FORN. DE COMBUST E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AOS VEICULOS DA DELEGACIA (CONF CONVENIO FIRMADO COM A SEC DE SEGURANÇA PUBLICA DE GLÓRIA -BA), CONF 1° AO 7º ADITIVO AO CT Nº 049/2013, EM 12 MESES. PLACA NZT 4167. AGOSTO / 2015. NT FISCAL Nº 1174. ( DELEGACIA ).

0,00 1.976,68

02/01/20157 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.30.00 42 3867 POSTO GLÓRIA LTDA - 41.982.679/0001-49 06/10/2015 06/10/2015 Global 2.031,56REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETRÓLIO, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DA PREF. MUNICIPAL DE GLÓRIA -BA, CONF ADITIVOS ( 1º AO 7º) DO CT Nº 049/2013, EM 12 MESES. NT. FISCAL Nº 1205. PLACA OUK 5879 - SETEMBRO / 2015.

0,00 2.031,56

02/01/20157 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.30.00 42 3869 POSTO GLÓRIA LTDA - 41.982.679/0001-49 06/10/2015 06/10/2015 Global 1.589,63REF. AO FORN. DE COMBUST E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AOS VEICULOS DA DELEGACIA (CONF CONVENIO FIRMADO COM A SEC DE SEGURANÇA PUBLICA DE GLÓRIA -BA), CONF 1° AO 7º ADITIVO AO CT Nº 049/2013, EM 12 MESES. PLACA NZT 4167. SETEMBRO / 2015. NT FISCAL Nº 1207. ( DELEGACIA ).

0,00 1.589,63

02/01/201511 030606 04.122.0010.4.004 3.3.9.0.30.00 42 3819 POSTO GLÓRIA LTDA - 41.982.679/0001-49 10/09/2015 06/10/2015 Global 1.749,18REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DA SEC. DO SOCIAL DA PREF. MUNICIPAL DE GLÓRIA -BA, CONFADITIVOS ( 1º AO 7º) DO CT Nº 049/2013, EM 12 MESES. NT. FISCAL Nº 1173 - PLACAS: JRJ 1027 E NYY 8589 - AGOSTO / 2015.

0,00 1.749,18

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 44

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

OUTUBRO/2015

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

02/01/201511 030606 04.122.0010.4.004 3.3.9.0.30.00 42 3866 POSTO GLÓRIA LTDA - 41.982.679/0001-49 06/10/2015 06/10/2015 Global 1.123,56REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DA SEC. DO SOCIAL DA PREF. MUNICIPAL DE GLÓRIA -BA, CONFADITIVOS ( 1º AO 7º) DO CT Nº 049/2013, EM 12 MESES. PLACAS: JRJ 1027 E NYY 8589 - SETEMBRO / 2015. NT. FISCAL Nº 1206.

0,00 1.123,56

02/01/201513 030808 04.122.0010.4.006 3.3.9.0.30.00 42 3870 POSTO GLÓRIA LTDA - 41.982.679/0001-49 06/10/2015 06/10/2015 Global 36.621,82REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DA PREF. MUNICIPAL DE GLÓRIA-BA, CONF ADITIVOS ( 1º AO 7º) DO CT Nº 049/2013, EM 12 MESES. PIPAS - (NF 1199 / PLACAS; NYI 4494, NYI 0336, NYI 26479, NZQ 1645 - CAÇAMBAS - (NF 1200 / PLACAS: NYI 0336 / 2647 /4494 (NF 1024) , TRATOR ESTEIRA ( NT FISCAIS Nº 1201) E TRATOR ESTEIRA - NF. 1202 - SETEMBRO / 2015.

0,00 36.621,82

02/01/201516 030606 04.122.0010.4.004 3.3.9.0.14.00 0 4033 FLORISVALDO SOUZA SANTOS - 477.376.89 02/10/2015 16/10/2015 Estimativa 225,00 REF. A 01 E MEIA DIARIA PARA RECIFE-PE, ONDE IRA CONDUZIR A PACIENTE Sra. JAQUELINE SILVA MIGUEL - RG Nº 20.463.439-30 SSP/BA E ACOMPANHANTE, CONF. SOLICITAÇAO ANEXA.(PA 640/2015).

0,00 225,00

02/01/201517 030606 04.122.0010.4.004 3.3.9.0.14.00 0 3817 MANOEL ANTONIO DA SILVA - 488.172.365-0 11/09/2015 06/10/2015 Estimativa 225,00REF. A UMA E MEIA DIARIA PARA PETROLINA-PE, ONDE IRA CONDUZIR A PACIENTE Sra. ELIZABETE VARJÃO SANTANA - RG Nº 11.634.274-97 SSP/BA E ACOMPANHANTE, CONF. SOLICITAÇAOEM ANEXO. ( PA - 587-B / 2015).

0,00 225,00

02/01/201517 030606 04.122.0010.4.004 3.3.9.0.14.00 0 3836 MANOEL ANTONIO DA SILVA - 488.172.365-0 18/09/2015 06/10/2015 Estimativa 225,00REF. A UMA E MEIA DIARIA PARA RECIFE-PE, ONDE IRA CONDUZIR O PACIENTE JOAO VITOR DA SILVA - RG Nº16.578.721-06 SSP/BA E ACOMPANHANTE, CONF. SOLICITAÇAO EM ANEXO. ( PA -610 / 2015).

0,00 225,00

02/01/201517 030606 04.122.0010.4.004 3.3.9.0.14.00 0 4032 MANOEL ANTONIO DA SILVA - 488.172.365-0 02/10/2015 16/10/2015 Estimativa 225,00REF. A UMA E MEIA DIARIA PARA RECIFE-PE, ONDE IRA CONDUZIR O PACIENTE Sr. JOCELMO ARAUJO CASTOR - RG Nº 12.893.450-11 SSP/BA E ACOMPANHANTE, CONF. SOLICITAÇAO EMANEXO. ( PA - 641 / 2015).

0,00 225,00

02/01/201522 030202 04.122.0010.4.000 3.3.9.0.39.00 0 4041 ZENEK DE BRITO KOWALSKI-ME - 07.780.105/ 16/10/2015 16/10/2015 Global 6.650,00REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER A PREF. MUNIC. DE GLÓRIA-BA, CONF. CT N° 122/2014, PERÍODO DE 12 MESES. SETEMBRO/2015. NF 55.

432,25 6.217,75

02/01/201525 030606 04.122.0010.4.004 3.3.9.0.14.00 0 3810 ADEILDO GOMES DO NASCIMENTO - 002.118. 27/08/2015 06/10/2015 Estimativa 150,00REF. A UMA DIARIA PARA MACEIÓ-AL, ONDE IRA PEGAR A PACIENTE Sra. LUCILENE MARIA DA SILVA - RG Nº 11.620.562-82 SSP/BA E ACOMPANHANTE, CONF. SOLICITAÇAO EM ANEXO. ( PA -540 / 2015).

0,00 150,00

02/01/201525 030606 04.122.0010.4.004 3.3.9.0.14.00 0 3812 ADEILDO GOMES DO NASCIMENTO - 002.118. 11/09/2015 06/10/2015 Estimativa 225,00REF. A UMA E MEIA DIARIA PARA RECIFE-PE, ONDE IRA CONDUZIR O PACIENTE JOCELMO DE ARAUJO CASTOR - RG Nº 12.893.450-11 SSP/BA E ACOMPANHANTE, CONF. SOLICITAÇAO EMANEXO. ( PA - 587 / 2015

0,00 225,00

02/01/201525 030606 04.122.0010.4.004 3.3.9.0.14.00 0 3842 ADEILDO GOMES DO NASCIMENTO - 002.118. 24/09/2015 06/10/2015 Estimativa 150,00REF. A UMA DIARIA PARA ARACAJU-SE, ONDE IRA PEGAR A PACIENTE Sra. Mª APARECIDA DE MELO ALVES - RG Nº 12.567.400-71 SSP/BA E ACOMPANHANTE, CONF. SOLICITAÇAO EM ANEXO.( PA - 622 / 2015).

0,00 150,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 2 de 44

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

OUTUBRO/2015

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

02/01/201525 030606 04.122.0010.4.004 3.3.9.0.14.00 0 3843 ADEILDO GOMES DO NASCIMENTO - 002.118. 25/09/2015 06/10/2015 Estimativa 225,00REF. A UMA E MEIA DIARIA PARA RECIFE-PE, ONDE IRA CONDUZIR O PACIENTE JOAO VITOR DA SILVA - RG Nº16.578.721-06 SSP/BA E ACOMPANHANTE, CONF. SOLICITAÇAO EM ANEXO. ( PA -624 / 2015).

0,00 225,00

02/01/201525 030606 04.122.0010.4.004 3.3.9.0.14.00 0 4084 ADEILDO GOMES DO NASCIMENTO - 002.118. 08/10/2015 23/10/2015 Estimativa 225,00REF. A UMA E MEIA DIARIA PARA RECIFE-PE, ONDE IRA CONDUZIR O PACIENTE JOAO VITOR DA SILVA - RG Nº16.578.721-06 SSP/BA E ACOMPANHANTE, CONF. SOLICITAÇAO EM ANEXO. ( PA -653 / 2015).

0,00 225,00

02/01/201525 030606 04.122.0010.4.004 3.3.9.0.14.00 0 4085 ADEILDO GOMES DO NASCIMENTO - 002.118. 05/10/2015 23/10/2015 Estimativa 150,00REF. A UMA DIARIA PARA ARACAJU-SE, ONDE IRA PEGAR A PACIENTE Sra. Mª VITORIA GOMES DA CRUZ - RG Nº 149.919.76-08 SSP/BA E ACOMPANHANTE, CONF. SOLICITAÇAO EM ANEXO. (PA - 648-A / 2015).

0,00 150,00

02/01/201527 030606 04.122.0010.4.004 3.3.9.0.14.00 0 3837 CICERO AMÂNCIO TAVEIRA NETO - 041.374.4 23/09/2015 06/10/2015 Estimativa 225,00REF. A UMA E MEIA DIARIA PARA CARUARU-PE, ONDE IRA CONDUZIR O PACIENTE Sr. HENRIQUE JOSE GOMES - RG Nº 48.622-01 SSP/BA E ACOMPANHANTE, CONF. SOLICITAÇAO EM ANEXO. (PA - 619 / 2015).

0,00 225,00

02/01/201527 030606 04.122.0010.4.004 3.3.9.0.14.00 0 3838 CICERO AMÂNCIO TAVEIRA NETO - 041.374.4 15/09/2015 06/10/2015 Estimativa 225,00REF. A UMA E MEIA DIARIA PARA RECIFE-PE, ONDE IRA CONDUZIR O PACIENTE JOAO VITOR DA SILVA - RG Nº16.578.721-06 SSP/BA E ACOMPANHANTE, CONF. SOLICITAÇAO EM ANEXO. ( PA -596 / 2015).

0,00 225,00

02/01/201527 030606 04.122.0010.4.004 3.3.9.0.14.00 0 4036 CICERO AMÂNCIO TAVEIRA NETO - 041.374.4 02/10/2015 16/10/2015 Estimativa 225,00REF. A UMA E MEIA DIARIA PARA RECIFE-PE, ONDE IRA CONDUZIR O PACIENTE JOAO VITOR DA SILVA - RG Nº16.578.721-06 SSP/BA E ACOMPANHANTE, CONF. SOLICITAÇAO EM ANEXO. ( PA -642 / 2015).

0,00 225,00

02/01/201527 030606 04.122.0010.4.004 3.3.9.0.14.00 0 4037 CICERO AMÂNCIO TAVEIRA NETO - 041.374.4 01/10/2015 16/10/2015 Estimativa 225,00REF. A UMA E MEIA DIARIA PARA PETROLINA-PE, ONDE IRA CONDUZIR O PACIENTE Sr. JOSE MANOEL ANDRÉ- RG Nº 193.661-19 SSP/BA E ACOMPANHANTE, CONF. SOLICITAÇAO EM ANEXO. (PA - 636 / 2015).

0,00 225,00

02/01/201528 030606 04.122.0010.4.004 3.3.9.0.14.00 0 3818 EDMILSON AFONSO DA SILVA - 502.332.465- 15/09/2015 06/10/2015 Estimativa 150,00 REF. A UMA DIARIA PARA ARACAJU-SE, ONDE IRA CONDUZIR A PACIENTE Sra. ANGELITA SANTOS SOUZA - RG 04.470.732-06 SSP/BA E ACOMPANHANTE, CONF. SOLICITAÇAO ANEXA. (PA 598/2015).

0,00 150,00

02/01/201528 030606 04.122.0010.4.004 3.3.9.0.14.00 0 3839 EDMILSON AFONSO DA SILVA - 502.332.465- 17/09/2015 06/10/2015 Estimativa 150,00 REF. A UMA DIARIA PARA MACEIÓ-AL, ONDE IRA CONDUZIR A PACIENTE Sra. LUCILENE Mª DA SILVA SÁ - RG 11.620.562-82 SSP/BA E ACOMPANHANTE, CONF. SOLICITAÇAO ANEXA. (PA607/2015).

0,00 150,00

02/01/201528 030606 04.122.0010.4.004 3.3.9.0.14.00 0 3840 EDMILSON AFONSO DA SILVA - 502.332.465- 25/09/2015 06/10/2015 Estimativa 150,00 REF. A UMA DIARIA PARA ARACAJU-SE, ONDE IRA CONDUZIR A PACIENTE Sra. NADJA NARA NASCIMENTO ANDRE - RG 20.335.267-04 SSP/BA E ACOMPANHANTE, CONF. SOLICITAÇAO ANEXA.(PA 623/2015).

0,00 150,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 3 de 44

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

OUTUBRO/2015

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

02/01/201528 030606 04.122.0010.4.004 3.3.9.0.14.00 0 3841 EDMILSON AFONSO DA SILVA - 502.332.465- 22/09/2015 06/10/2015 Estimativa 225,00 REF. A UMA E MEIA DIARIA PARA PETROLINA-PE, ONDE IRA CONDUZIR O PACIENTE Sr. JOSE JOSE ODON QUEIROZ - RG 1.327.185-71 SSP/BA E ACOMPANHANTE, CONF. SOLICITAÇAO ANEXA.(PA 615 / 2015).

0,00 225,00

02/01/201528 030606 04.122.0010.4.004 3.3.9.0.14.00 0 4019 EDMILSON AFONSO DA SILVA - 502.332.465- 30/09/2015 16/10/2015 Estimativa 150,00 REF. A UMA DIARIA PARA ARACAJU-SE, ONDE IRA CONDUZIR A PACIENTE Sra. LUCIENE FREIRE DA SILVA - RG 07.475.567-68 SSP/BA E ACOMPANHANTE, CONF. SOLICITAÇAO ANEXA. (PA 633/ 2015).

0,00 150,00

02/01/201528 030606 04.122.0010.4.004 3.3.9.0.14.00 0 3862 EDMILSON AFONSO DA SILVA - 502.332.465- 29/09/2015 06/10/2015 Estimativa 225,00 REF. A UMA E MEIA DIARIA PARA RECIFE-PE, ONDE IRA CONDUZIR A PACIENTE Sra. MARIA APARECIDA DE ARAUJO- RG 06.512.705-61 SSP/BA E ACOMPANHANTE, CONF. SOLICITAÇAO ANEXA.(PA 631 / 2015).

0,00 225,00

02/01/201528 030606 04.122.0010.4.004 3.3.9.0.14.00 0 4034 EDMILSON AFONSO DA SILVA - 502.332.465- 02/10/2015 16/10/2015 Estimativa 150,00 REF. A UMA DIARIA PARA MACEIÓ-AL, ONDE IRA CONDUZIR O PACIENTE Sr. EMIDIO THOMAZ DE SOUZA - RG 1.061.540-11SSP/SP E ACOMPANHANTE, CONF. SOLICITAÇAO ANEXA. (PA 643 /2015).

0,00 150,00

02/01/201528 030606 04.122.0010.4.004 3.3.9.0.14.00 0 4035 EDMILSON AFONSO DA SILVA - 502.332.465- 06/10/2015 16/10/2015 Estimativa 150,00 REF. A UMA DIARIA PARA ARACAJU-SE, ONDE IRA CONDUZIR A PACIENTE Sra. MARIA ZIZA LEITE SANTOS - RG 06.856.795-27 SSP/BA E ACOMPANHANTE, CONF. SOLICITAÇAO ANEXA. (PA646/2015).

0,00 150,00

02/01/201530 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.39.00 42 3765 COELBA - 15.139.629/0001-94 18/09/2015 01/10/2015 Estimativa 25.347,87REF. A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA.

0,00 25.347,87

02/01/201530 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.39.00 42 3766 COELBA - 15.139.629/0001-94 19/09/2015 01/10/2015 Estimativa 23,26REF. A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA.

0,00 23,26

02/01/201530 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.39.00 42 4110 COELBA - 15.139.629/0001-94 16/10/2015 29/10/2015 Estimativa 927,03REF. A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA.

0,00 927,03

02/01/201530 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.39.00 42 4111 COELBA - 15.139.629/0001-94 16/10/2015 29/10/2015 Estimativa 26.868,83REF. A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA.

0,00 26.868,83

02/01/201536 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.39.00 42 3968 EMBASA - 13.504.675/0001-10 01/10/2015 09/10/2015 Estimativa 5.077,92REFERENTE A DESPESAS DE ÁGUA.

0,00 5.077,92

02/01/201539 030606 04.122.0010.4.004 3.3.9.0.39.00 42 3969 EMBASA - 13.504.675/0001-10 01/10/2015 09/10/2015 Estimativa 176,18REFERENTE A DESPESAS DE ÁGUA.

0,00 176,18

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 4 de 44

Page 5: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA · conf aditivos ( 1º ao 7º) do ct nº 049/2013, em 12 meses. nt fiscal nº 1171 - agosto / 2015 - placas jmt 0607 e jpp 6631. 0,00 1.735,97 5 031111

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

OUTUBRO/2015

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

02/01/201541 038888 28.846.0888.8.888 4.6.9.0.71.00 0 3992 COELBA - PARCELAMENTO - 14.217.335/0001 13/10/2015 13/10/2015 Estimativa 1.628,47REF. A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA FIRMADO EM ACORDO ENTRE A COELBA E A PREFEITURA DE GLÓRIA-BA. ( 24 PARCELAS) - ( PARCELA 12ª DE 24).

0,00 1.628,47

02/01/201542 030953 12.361.0005.2.041 3.3.9.0.39.00 19 4030 TELEMAR - 33.000.118/0005-00 05/10/2015 16/10/2015 Estimativa 347,30REF. A DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA. ( 3656 - 2267 ).

0,00 347,30

02/01/201543 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.39.00 42 4107 TELEMAR - 33.000.118/0005-00 14/09/2015 29/10/2015 Estimativa 609,71REF. A DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA. ( 3656 - 3129 ).

0,00 609,71

02/01/201543 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.39.00 42 4108 TELEMAR - 33.000.118/0005-00 04/09/2015 29/10/2015 Estimativa 899,38REF. A DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA. ( 3656 2278 - CENTRAL).

0,00 899,38

02/01/201543 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.39.00 42 4043 TELEMAR - 33.000.118/0005-00 05/10/2015 16/10/2015 Estimativa 182,92REF. A DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA. 3656 2382.

0,00 182,92

02/01/201546 030606 04.122.0010.4.004 3.3.9.0.39.00 42 4042 TELEMAR - 33.000.118/0005-00 05/10/2015 16/10/2015 Estimativa 308,02REF. A DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA. 3656 2437.

0,00 308,02

02/01/201553 038888 28.846.0888.8.888 4.6.9.0.71.00 0 3976 INSS PARCELAMENTO - 29.979.036/0001-40 09/10/2015 09/10/2015 Estimativa 12.587,34PAGAMENTO REF. A PARCELAMENTO DE INSS. OUTUBRO/2015.

0,00 12.587,34

02/01/201563 030202 04.122.0010.4.000 3.3.9.0.47.00 42 4091 PASEP - 99.999.999/0003-53 23/10/2015 23/10/2015 Estimativa 118,98REFERENTE A PASEP. OUTUBRO/2015.

0,00 118,98

02/01/201563 030202 04.122.0010.4.000 3.3.9.0.47.00 42 4115 PASEP - 99.999.999/0003-53 29/10/2015 29/10/2015 Estimativa 5.701,90REFERENTE A PASEP. OUTUBRO/2015.

0,00 5.701,90

02/01/201564 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.47.00 0 4150 PASEP - 99.999.999/0003-53 30/10/2015 30/10/2015 Estimativa 8.647,39REFERENTE A PASEP. OUTUBRO /2015.

0,00 8.647,39

02/01/201564 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.47.00 0 4175 PASEP - 99.999.999/0003-53 30/10/2015 30/10/2015 Estimativa 7,09REFERENTE A PASEP. OUTUBRO/2015.

0,00 7,09

02/01/201564 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.47.00 0 4176 PASEP - 99.999.999/0003-53 30/10/2015 30/10/2015 Estimativa 65,86REFERENTE A PASEP. OUTUBRO/2015.

0,00 65,86

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 5 de 44

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

OUTUBRO/2015

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

02/01/201564 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.47.00 0 3872 PASEP - 99.999.999/0003-53 06/10/2015 06/10/2015 Estimativa 2.072,04REFERENTE A PASEP. OUTUBRO/2015.

0,00 2.072,04

02/01/201564 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.47.00 0 4177 PASEP - 99.999.999/0003-53 30/10/2015 30/10/2015 Estimativa 28,57REFERENTE A PASEP. OUTUBRO/2015.

0,00 28,57

02/01/201565 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.47.00 0 4090 PASEP - DARF - 99.999.999/0003-53 23/10/2015 23/10/2015 Estimativa 4.309,61REF. A PASEP - DARF. OUTUBRO /2015.

0,00 4.309,61

02/01/201575 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.39.00 0 4149 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0621-11 30/10/2015 30/10/2015 Estimativa 841,79REF. A TARIFA BANCARIA. OUTUBRO/2015.

0,00 841,79

02/01/201575 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.39.00 0 4171 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0621-11 30/10/2015 30/10/2015 Estimativa 23,55REF. A TARIFA BANCARIA. OUTUBRO/2015.

0,00 23,55

02/01/201575 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.39.00 0 4044 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0621-11 16/10/2015 16/10/2015 Estimativa 7,85REF. A TARIFA BANCARIA. OUTUBRO/2015.

0,00 7,85

02/01/201575 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.39.00 0 4102 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0621-11 27/10/2015 27/10/2015 Estimativa 15,70REF. A TARIFA BANCARIA. OUTUBRO/2015.

0,00 15,70

02/01/201575 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.39.00 0 4045 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0621-11 16/10/2015 16/10/2015 Estimativa 7,85REF. A TARIFA BANCARIA. OUTUBRO/2015.

0,00 7,85

02/01/201575 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.39.00 0 3907 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0621-11 07/10/2015 07/10/2015 Estimativa 94,20REF. A TARIFA BANCARIA. OUTUBRO/2015.

0,00 94,20

02/01/201576 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.39.00 42 3906 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0621-11 07/10/2015 07/10/2015 Estimativa 15,70REF. A TARIFA BANCARIA. OUTUBRO/2015.

0,00 15,70

02/01/201576 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.39.00 42 3978 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0621-11 09/10/2015 09/10/2015 Estimativa 54,95REF. A TARIFA BANCARIA. OUTUBRO/2015.

0,00 54,95

02/01/201577 030909 12.361.0005.6.003 3.3.9.0.39.00 4 4101 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0621-11 26/10/2015 26/10/2015 Estimativa 6,50REF. A TARIFA BANCARIA. ( SALÁRIO EDUCAÇÃO). OUTUBRO/2015.

0,00 6,50

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

OUTUBRO/2015

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

02/01/201578 030650 08.244.0002.2.010 3.3.9.0.39.00 29 4172 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0621-11 30/10/2015 30/10/2015 Estimativa 47,10REF. A TARIFA BANCARIA. ( SEC. SOCIAL ). OUTUBRO/2015.

0,00 47,10

02/01/201578 030650 08.244.0002.2.010 3.3.9.0.39.00 29 4092 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0621-11 23/10/2015 23/10/2015 Estimativa 7,85REF. A TARIFA BANCARIA. ( SEC. SOCIAL ). OUTUBRO/2015.

0,00 7,85

02/01/201578 030650 08.244.0002.2.010 3.3.9.0.39.00 29 3871 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0621-11 06/10/2015 06/10/2015 Estimativa 15,70REF. A TARIFA BANCARIA. ( SEC. SOCIAL ). OUTUBRO/2015.

0,00 15,70

02/01/201579 030953 12.361.0005.2.041 3.3.9.0.39.00 19 4174 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0621-11 30/10/2015 30/10/2015 Estimativa 1.149,21REF. A TARIFA BANCARIA. ( SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%). OUTUBRO/2015.

0,00 1.149,21

02/01/201580 030909 12.122.0010.4.007 3.3.9.0.39.00 1 4173 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0621-11 30/10/2015 30/10/2015 Estimativa 31,40REF. A TARIFA BANCARIA. OUTUBRO/2015.

0,00 31,40

02/01/201581 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.39.00 0 4169 BRADESCO S/A - 60.746.948/0615-02 30/10/2015 30/10/2015 Estimativa 331,50REF. A TARIFA BANCARIA. OUTUBRO/2015.

0,00 331,50

02/01/201581 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.39.00 0 4078 BRADESCO S/A - 60.746.948/0615-02 22/10/2015 22/10/2015 Estimativa 278,10REF. A TARIFA BANCARIA. OUTUBRO/215

0,00 278,10

02/01/201582 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.39.00 0 4086 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR 19/10/2015 23/10/2015 Estimativa 561,61REF. A DESPESAS DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA-BA.

0,00 561,61

02/01/201584 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.39.00 0 4103 UPB - UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - 14. 27/10/2015 27/10/2015 Global 1.180,00REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA. OUTUBRO/2015.

0,00 1.180,00

02/01/201586 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.39.00 0 3977 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI 09/10/2015 09/10/2015 Global 715,00REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS. SETEMBRO/2015.

0,00 715,00

02/01/201588 030953 12.361.0005.2.041 3.1.9.0.11.00 19 3857 FOLHA DE PESSOAL FUNDEB-40% - 14.217.33 25/09/2015 06/10/2015 Estimativa 5.700,00REF. A FOLHA PESSOAL - FUNDEB 40%. SETEMBRO/2015.

1.050,84 4.649,16

02/01/201588 030953 12.361.0005.2.041 3.1.9.0.11.00 19 3858 FOLHA DE PESSOAL FUNDEB-40% - 14.217.33 25/09/2015 06/10/2015 Estimativa 89.462,03REF. A FOLHA PESSOAL - FUNDEB 40%. SETEMBRO/2015.

17.010,28 72.451,75

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

OUTUBRO/2015

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

02/01/201588 030953 12.361.0005.2.041 3.1.9.0.11.00 19 4165 FOLHA DE PESSOAL FUNDEB-40% - 14.217.33 26/10/2015 30/10/2015 Estimativa 86.893,21REF. A FOLHA PESSOAL - FUNDEB 40%. OUTUBRO / 2015.

16.383,62 70.509,59

02/01/201588 030953 12.361.0005.2.041 3.1.9.0.11.00 19 4166 FOLHA DE PESSOAL FUNDEB-40% - 14.217.33 26/10/2015 30/10/2015 Estimativa 50.157,97REF. A FOLHA PESSOAL - FUNDEB 40%. OUTUBRO / 2015.

10.596,54 39.561,43

02/01/201588 030953 12.361.0005.2.041 3.1.9.0.11.00 19 4167 FOLHA DE PESSOAL FUNDEB-40% - 14.217.33 26/10/2015 30/10/2015 Estimativa 5.700,00REF. A FOLHA PESSOAL - FUNDEB 40%. OUTUBRO / 2015.

1.050,84 4.649,16

02/01/201589 030953 12.361.0005.2.041 3.1.9.0.04.00 19 3856 FOLHA FUNDEB-40% - TEMPORÁRIO - 14.217 25/09/2015 06/10/2015 Estimativa 9.830,92REF. A FOLHA PESSOAL - FUNDEB 40% - TEMPORARIO. SETEMBRO/2015.

1.018,66 8.812,26

02/01/201589 030953 12.361.0005.2.041 3.1.9.0.04.00 19 4161 FOLHA FUNDEB-40% - TEMPORÁRIO - 14.217 26/10/2015 30/10/2015 Estimativa 6.776,80REF. A FOLHA PESSOAL - FUNDEB 40% - TEMPORARIO. OUTUBRO / 2015.

542,14 6.234,66

02/01/201589 030953 12.361.0005.2.041 3.1.9.0.04.00 19 4162 FOLHA FUNDEB-40% - TEMPORÁRIO - 14.217 26/10/2015 30/10/2015 Estimativa 9.870,32REF. A FOLHA PESSOAL - FUNDEB 40% - TEMPORARIO. OUTUBRO / 2015.

1.021,81 8.848,51

02/01/201590 030953 12.361.0005.6.010 3.1.9.0.11.00 18 3770 FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60% - 14.217.335 25/09/2015 01/10/2015 Estimativa 312.294,58REF. A FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60%. SETEMBRO/2015.

80.309,15 231.985,43

02/01/201590 030953 12.361.0005.6.010 3.1.9.0.11.00 18 3771 FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60% - 14.217.335 25/09/2015 01/10/2015 Estimativa 18.069,74REF. A FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60%. SETEMBRO/2015.

3.264,28 14.805,46

02/01/201590 030953 12.361.0005.6.010 3.1.9.0.11.00 18 4130 FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60% - 14.217.335 26/10/2015 30/10/2015 Estimativa 63.126,44REF. A FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60%. OUTUBRO / 2015.

18.511,66 44.614,78

02/01/201590 030953 12.361.0005.6.010 3.1.9.0.11.00 18 4140 FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60% - 14.217.335 26/10/2015 30/10/2015 Estimativa 318.167,45REF. A FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60%. OUTUBRO/2015.

82.406,42 235.761,03

02/01/201591 030953 12.361.0005.6.010 3.1.9.0.04.00 18 3768 FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60% TEMPORARIO - 25/09/2015 01/10/2015 Estimativa 7.456,97REF. A FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO. SETEMBRO/2015.

708,32 6.748,65

02/01/201591 030953 12.361.0005.6.010 3.1.9.0.04.00 18 3769 FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60% TEMPORARIO - 25/09/2015 01/10/2015 Estimativa 404,98REF. A FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO. SETEMBRO/2015.

49,70 355,28

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 8 de 44

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

OUTUBRO/2015

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

02/01/201591 030953 12.361.0005.6.010 3.1.9.0.04.00 18 4134 FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60% TEMPORARIO - 26/10/2015 30/10/2015 Estimativa 5.341,54REF. A FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO. OUTUBRO / 2015.

545,47 4.796,07

02/01/201591 030953 12.361.0005.6.010 3.1.9.0.04.00 18 4170 FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60% TEMPORARIO - 26/10/2015 30/10/2015 Estimativa 7.139,66REF. A FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO. OUTUBRO / 2015.

676,40 6.463,26

02/01/201594 030404 04.122.0010.4.510 3.1.9.0.11.00 0 4133 FOLHA PESSOAL ADM. E FINANÇAS - 14.217. 26/10/2015 30/10/2015 Estimativa 44.657,25REF. FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. OUTUBRO/2015.

9.004,59 35.652,66

02/01/201594 030404 04.122.0010.4.510 3.1.9.0.11.00 0 4143 FOLHA PESSOAL ADM. E FINANÇAS - 14.217. 26/10/2015 30/10/2015 Estimativa 5.700,00REF. FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. OUTUBRO / 2015.

1.473,94 4.226,06

02/01/201594 030404 04.122.0010.4.510 3.1.9.0.11.00 0 4144 FOLHA PESSOAL ADM. E FINANÇAS - 14.217. 26/10/2015 30/10/2015 Estimativa 11.237,68REF. FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. OUTUBRO / 2015.

2.390,86 8.846,82

02/01/201594 030404 04.122.0010.4.510 3.1.9.0.11.00 0 4151 FOLHA PESSOAL ADM. E FINANÇAS - 14.217. 29/10/2015 30/10/2015 Estimativa 1.300,00REF. FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. OUTUBRO/2015.

353,79 946,21

02/01/201595 030404 04.122.0010.4.510 3.1.9.0.04.00 0 4142 FOLHA PESSOAL DE ADM/FINANCAS- TEMPORA 26/10/2015 30/10/2015 Estimativa 2.364,00REF. FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. TEMPORARIO. OUTUBRO / 2015.

189,12 2.174,88

02/01/201596 030808 04.122.0010.4.006 3.1.9.0.11.00 0 4135 FOLHA PESSOAL SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - 26/10/2015 30/10/2015 Estimativa 5.700,00REF. A FOLHA DA SEC DE INFRA ESTRUTURA. OUTUBRO/2015.

1.070,07 4.629,93

02/01/201596 030808 04.122.0010.4.006 3.1.9.0.11.00 0 4136 FOLHA PESSOAL SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - 26/10/2015 30/10/2015 Estimativa 20.977,61REF. A FOLHA DA SEC DE INFRA ESTRUTURA. OUTUBRO/2015.

5.122,22 15.855,39

02/01/201596 030808 04.122.0010.4.006 3.1.9.0.11.00 0 4141 FOLHA PESSOAL SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - 29/10/2015 30/10/2015 Estimativa 160,00REF. A FOLHA DA SEC DE INFRA ESTRUTURA. OUTUBRO/2015.

12,80 147,20

02/01/201596 030808 04.122.0010.4.006 3.1.9.0.11.00 0 4146 FOLHA PESSOAL SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - 26/10/2015 30/10/2015 Estimativa 8.549,80REF. A FOLHA DA SEC DE INFRA ESTRUTURA. OUTUBRO / 2015.

1.962,11 6.587,69

02/01/201597 030808 04.122.0010.4.006 3.1.9.0.04.00 0 4152 FOLHA P. SEC. INFRA EST -TEMPORARIO - 14. 26/10/2015 30/10/2015 Estimativa 12.267,20REF. A FOLHA DA SEC DE INFRA ESTRUTURA. TEMPORARIO. OUTUBRO / 2015.

1.484,73 10.782,47

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

OUTUBRO/2015

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

02/01/201597 030808 04.122.0010.4.006 3.1.9.0.04.00 0 4153 FOLHA P. SEC. INFRA EST -TEMPORARIO - 14. 26/10/2015 30/10/2015 Estimativa 35.317,70REF. A FOLHA DA SEC DE INFRA ESTRUTURA. TEMPORARIO. OUTUBRO / 2015.

3.828,87 31.488,83

02/01/201599 030404 04.122.0010.4.510 3.1.9.0.11.00 0 3902 FOLHA PESSOAL - APOSENTADORIA - 14.217 25/09/2015 07/10/2015 Estimativa 3.152,00REF. A FOLHA DA SEC DE ADM E FINANÇAS. APOSENTADORIA. SETEMBRO/2015.

0,00 3.152,00

02/01/201599 030404 04.122.0010.4.510 3.1.9.0.11.00 0 3774 FOLHA PESSOAL - APOSENTADORIA - 14.217 01/10/2015 01/10/2015 Estimativa 788,00EM SUSBTITUIÇÃO AO SUBEMPENHO 8798, PROCESSO 3320, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2015 DE CRISTIANE L DE SOUZA, FOLHA DA SEC DE ADM E FINANÇAS. APOSENTADORIA.

0,00 788,00

02/01/2015100 030606 04.122.0010.4.004 3.1.9.0.11.00 0 4137 FOLHA PESSOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1 26/10/2015 30/10/2015 Estimativa 5.700,00FOLHA PESSOAL SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. OUTUBRO / 2015.

2.222,77 3.477,23

02/01/2015100 030606 04.122.0010.4.004 3.1.9.0.11.00 0 4138 FOLHA PESSOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1 26/10/2015 30/10/2015 Estimativa 11.556,59FOLHA PESSOAL SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. OUTUBRO / 2015.

2.122,71 9.433,88

02/01/2015100 030606 04.122.0010.4.004 3.1.9.0.11.00 0 4139 FOLHA PESSOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1 26/10/2015 30/10/2015 Estimativa 13.353,83FOLHA PESSOAL SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. OUTUBRO/2015.

1.276,28 12.077,55

02/01/2015101 030606 04.122.0010.4.004 3.1.9.0.04.00 0 4154 FOLHA PESSOAL ASS. SOCIAL TEMPORARIO - 26/10/2015 30/10/2015 Estimativa 6.096,44FOLHA PESSOAL SEC. DE ASS. SOCIAL E M. AMBIENTE - TEMPORÁRIO. OUTUBRO / 2015.

672,81 5.423,63

02/01/2015101 030606 04.122.0010.4.004 3.1.9.0.04.00 0 4155 FOLHA PESSOAL ASS. SOCIAL TEMPORARIO - 26/10/2015 30/10/2015 Estimativa 4.466,26FOLHA PESSOAL SEC. DE ASS. SOCIAL E M. AMBIENTE - TEMPORÁRIO. OUTUBRO / 2015.

386,20 4.080,06

02/01/2015103 030303 04.122.0010.4.002 3.1.9.0.11.00 0 4131 FOLHA PESSOAL CONTROLADORIA - 14.217.3 26/10/2015 30/10/2015 Estimativa 2.364,00FOLHA PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. OUTUBRO/2015.

273,99 2.090,01

02/01/2015103 030303 04.122.0010.4.002 3.1.9.0.11.00 0 4147 FOLHA PESSOAL CONTROLADORIA - 14.217.3 26/10/2015 30/10/2015 Estimativa 8.040,00FOLHA PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. OUTUBRO / 2015.

3.379,10 4.660,90

02/01/2015104 031010 03.091.0010.4.010 3.1.9.0.11.00 0 4132 FOLHA PESSOAL - PROCURADORIA - 14.217.3 26/10/2015 30/10/2015 Estimativa 2.340,00FOLHA PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. OUTUBRO/2015.

972,17 1.367,83

02/01/2015104 031010 03.091.0010.4.010 3.1.9.0.11.00 0 4148 FOLHA PESSOAL - PROCURADORIA - 14.217.3 26/10/2015 30/10/2015 Estimativa 7.260,00FOLHA PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. OUTUBRO / 2015.

1.210,47 6.049,53

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

OUTUBRO/2015

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

02/01/2015105 031111 04.122.0010.4.009 3.1.9.0.11.00 0 4156 FOLHA PESSOAL -SEC DE AGRICULTURA - 14. 26/10/2015 30/10/2015 Estimativa 9.140,28FOLHA PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA. OUTUBRO / 2015.

1.771,20 7.369,08

02/01/2015105 031111 04.122.0010.4.009 3.1.9.0.11.00 0 4157 FOLHA PESSOAL -SEC DE AGRICULTURA - 14. 26/10/2015 30/10/2015 Estimativa 5.700,00FOLHA PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA. OUTUBRO / 2015.

2.910,67 2.789,33

02/01/2015105 031111 04.122.0010.4.009 3.1.9.0.11.00 0 4158 FOLHA PESSOAL -SEC DE AGRICULTURA - 14. 26/10/2015 30/10/2015 Estimativa 3.738,20FOLHA PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA. OUTUBRO / 2015.

586,85 3.151,35

02/01/2015106 030202 04.122.0010.4.000 3.1.9.0.11.00 0 4145 FOLHA PESSOAL SEC. DE GOVERNO - 14.217. 26/10/2015 30/10/2015 Estimativa 1.182,00FOLHA PESSOAL DASECRETARIA DO GOVERNO. OUTUBRO / 2015.

94,56 1.087,44

02/01/2015106 030202 04.122.0010.4.000 3.1.9.0.11.00 0 4159 FOLHA PESSOAL SEC. DE GOVERNO - 14.217. 26/10/2015 30/10/2015 Estimativa 17.773,42FOLHA PESSOAL DASECRETARIA DO GOVERNO. OUTUBRO / 2015.

3.819,98 13.953,44

02/01/2015106 030202 04.122.0010.4.000 3.1.9.0.11.00 0 4160 FOLHA PESSOAL SEC. DE GOVERNO - 14.217. 26/10/2015 30/10/2015 Estimativa 24.000,00FOLHA PESSOAL DASECRETARIA DO GOVERNO. OUTUBRO / 2015.

6.990,40 17.009,60

02/01/2015106 030202 04.122.0010.4.000 3.1.9.0.11.00 0 4164 FOLHA PESSOAL SEC. DE GOVERNO - 14.217. 26/10/2015 30/10/2015 Estimativa 5.700,00FOLHA PESSOAL DASECRETARIA DO GOVERNO. OUTUBRO / 2015.

2.108,23 3.591,77

02/01/2015107 030808 04.122.0010.4.006 3.3.9.0.39.00 42 3764 COELBA - 15.139.629/0001-94 18/09/2015 01/10/2015 Estimativa 37.968,92REF. A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA.

0,00 37.968,92

02/01/2015107 030808 04.122.0010.4.006 3.3.9.0.39.00 42 4109 COELBA - 15.139.629/0001-94 03/10/2015 29/10/2015 Estimativa 37.316,28REF. A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA.

0,00 37.316,28

02/01/2015108 030909 12.361.0005.6.003 4.4.9.0.51.00 4 3767 JAIR SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO LTDA - 03.3 01/10/2015 01/10/2015 Global 42.525,00REF. A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇAO DE 01(UMA) CRECHE (PROJETO TIPO C) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. TOMADA DE PRECO Nº 014/2012 , CONTRATO Nº118/2012. NT. FISCAL Nº 96. ( REF. A 9ª MEDIÇÃO).

3.550,84 38.974,16

02/01/2015111 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.35.00 0 4129 GENILDO BARBOSA DA SILVA - 375.981.125- 26/10/2015 30/10/2015 Global 1.500,00REF. A SERVIÇOS TECNICOS DE IMPLANTAÇAO, ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇAO DO SISTEMA DE PAGAMENTO DE PREF. M. DE GLORIA, CONF. 1ºADITIVO AO CT 011/2014, NO PERIODO DE 12 MESES. NT FISCAL Nº 37524 - OUTUBRO / 2015.

240,00 1.260,00

02/01/2015112 030202 04.122.0010.4.000 3.3.9.0.36.00 42 3901 JOILSON JUREMEIRA DE ARAUJO - 577.685.8 25/09/2015 07/10/2015 Global 580,00REF. A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE AUTO FALANTE LOCAL, PARA ATENDER A SEC. DE GOVERNO. CONF. 1º ADITIVO AO CT 071/2014. COM VIGENCIAATE 27/05/2016. NT FISCAL Nº 37507- SETEMBRO / 2015.

92,80 487,20

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

OUTUBRO/2015

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

02/01/2015113 030650 08.244.0002.1.014 3.3.9.0.39.00 29 3972 ROGERIO SOUZA DE ABREU CIA LTDA-ME - 00 08/10/2015 09/10/2015 Global 2.369,00REF. A FORNECIMENTO DE LANCHE E REFEIÇAO DO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AOS GRUPOS DO CRÁS EM ATIVIDADES RECREATIVAS ATRAVES DA SEC. SOCIAL, CONF. 1º ADITIVO AOCT 114/2014. COM VIGENCIA ATE 19/08/2016. NTs. FISCAIS Nº 000.000.060 / 061.

0,00 2.369,00

02/01/2015117 030953 12.361.0005.2.041 3.3.9.0.39.00 19 3903 E.J.TELEFONIA LTDA - 04.257.236/0001-69 30/09/2015 07/10/2015 Global 1.950,00REF. A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONF. 1º ADITIVO AO CT - 098/2014. COM VIGENCIA ATE 30/06/2016. NT.FISCAL Nº 455- SETEMBRO / 2015.

0,00 1.950,00

02/01/2015118 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.35.00 0 3974 AFINCO CONSULTORIA E ASS. LTDA - 01.415. 05/10/2015 09/10/2015 Global 13.128,43REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS ESPECIFICADAS, CONF. 1º, 2º E 3º ADITIVO AO CT 001-B/2013, NO PERIODO DE 12MESES. NT. FISCAL Nº 0000702 - SETEMBRO / 2015.

196,93 12.931,50

02/01/2015119 031111 20.608.0008.5.016 4.4.9.0.52.00 24 3995 DMS IND. E COM. DE REFRIGERAÇÃO LTDA - 0 15/05/2015 15/10/2015 Normal 23.300,00REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA FRIGORIFICA DE BENEFICIAMENTO DE FRUTAS - DOCES E POLPAS DO MUNICIPIO DE GLORIA-BA, CONF. DISPENSA 054/2014.

0,00 23.300,00

02/01/2015120 031111 20.608.0008.5.016 4.4.9.0.52.00 24 3954 ECAANPI IND. E COMÉRCIO LTDA-EPP - 05.37 01/09/2015 09/10/2015 Normal 32.176,00REF. AQUISIÇÃO DE CALDEIRA PARA ATENDER A AGROINDÚSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE FRUTAS - DOCES E POLPAS DO MUNICIPIO DE GLORIA-BA, CONF. DISPENSA 055/2014.

0,00 32.176,00

02/01/2015121 030650 08.244.0002.2.010 3.3.9.0.36.00 29 3829 DALLIANE NATIVIDADE TEIXEIRA - 029.981.70 25/09/2015 06/10/2015 Global 1.800,00REF. A SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL NAS ATIVIDADES DO PROG. DE SERV. DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO E VÍNCULO-SCFV, DO M. DE GLÓRIA-BA, CONF. 1º E 2º ADITIVO AO CTNº 003/2014SCFV, EM 05 MESES. NT FISCAL Nº 37512 - SETEMBRO / 2015.

288,00 1.512,00

02/01/2015122 030650 08.244.0002.2.010 3.3.9.0.36.00 29 3824 SIMONE LAURA DE SOUZA - 993.047.405-68 25/09/2015 06/10/2015 Global 900,00REF. A SERVIÇO COMO FACILITADORA NAS ATIVIDADES DO PROG. DE SERV. DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO E VÍNCULO - SCFV, DO M. DE GLÓRIA-BA, CONF. 1º E 2º ADITIVO AO CT Nº001/2014SCFV, NO PERIODO DE 05 MESES. NT FISCAL Nº 37504- SETEMBRO / 2015.

144,00 756,00

02/01/2015123 030650 08.244.0002.2.010 3.3.9.0.36.00 29 3828 ALDECY MARIA MOREIRA - 957.561.085-72 25/09/2015 06/10/2015 Global 900,00REF. A SERVIÇO COMO FACILITADORA NAS ATIVIDADES DO PROG. DE SERV. DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO E VÍNCULO-SCFV, DO M. DE GLÓRIA-BA, CONF. 1º E 2º ADITIVO AO CT Nº002/2014SCFV, EM 05 MESES. NT FISCAL Nº 37502 - SETEMBRO / 2015.

144,00 756,00

02/01/2015124 030650 08.244.0002.2.010 3.3.9.0.36.00 29 3827 ITALA RIANE LISBOA LIMA - 026.117.455-01 25/09/2015 06/10/2015 Global 900,00REF. A SERVIÇO COMO FACILITADORA NAS ATIVIDADES DO PROG. DE SERV. DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO E VÍNCULO-SCFV, DO M. DE GLÓRIA-BA, CONF. 1º E 2º ADITIVO AO CT Nº004/2014SCFV, EM 05 MESES. NT FISCAL Nº 37503 - SETEMBRO / 2015.

144,00 756,00

02/01/2015125 030650 08.244.0002.2.010 3.3.9.0.36.00 29 3823 LUSINALVA SLVA NASCIMENTO - 001.891.92 25/09/2015 06/10/2015 Global 900,00REF. A SERVIÇO COMO FACILITADORA NAS ATIVIDADES DO PROG. DE SERV. DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO E VÍNCULO-SCFV, DO M. DE GLÓRIA-BA, CONF. 1º E 2º ADITIVO AO CT Nº005/2014SCFV, EM 05 MESES. NT FISCAL Nº 37505- SETEMBRO / 2015.

144,00 756,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 12 de 44

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

OUTUBRO/2015

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

02/01/2015132 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.35.00 0 3983 SANTOS NETO B. SORTE ADVOGADOS S/C - 0 05/05/2015 13/10/2015 Global 6.400,00REF. A SERV TRIBUTÁRIOS VISANDO DEFENDER A MUNICIPALIDADE DE ATUAÇÕES OU EXECUÇÕES FISCAIS SOFRIDAS, ASSE E CONSULTORIA AOS ORGÃOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOMUN, CONF 1º, 2º E 3º ADITIVO AO CT Nº 070/2013, NO PERIODO DE 10 MESES. NT. FISCAL Nº 0000363 REF. A MARÇO / 2015.

96,00 6.304,00

02/01/2015133 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.39.00 42 4009 SCHWEITZER INFORMATICA LTDA - 01.674.38 06/08/2015 16/10/2015 Global 637,00REF. A SERVÇOS TÉCNICOS DE NOTA FISCAL ELETRONICA E E SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO TRIBUTÁRIO, CONF. 1º ADITIVO AO CT Nº 032/2014 EM 11 MESES. NT. FISCAL Nº 2015480 - REF.A JULHO / 2015.

9,55 627,45

02/01/2015133 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.39.00 42 4012 SCHWEITZER INFORMATICA LTDA - 01.674.38 02/09/2015 16/10/2015 Global 637,00REF. A SERVÇOS TÉCNICOS DE NOTA FISCAL ELETRONICA E E SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO TRIBUTÁRIO, CONF. 1º ADITIVO AO CT Nº 032/2014 EM 11 MESES. NT. FISCAL Nº 2015497 - REF.A AGOSTO / 2015.

9,55 627,45

02/01/2015134 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.39.00 42 4013 SCHWEITZER INFORMATICA LTDA - 01.674.38 02/09/2015 16/10/2015 Global 631,62REF. SERV. LICENÇA DO USO DE SOFTWARE NA AREA TRIBUTARIA, IMPLANTAÇAO DE PROG RECEBIMENTO DE TRIBUTOS , CONF. 1º ADITIVO AO CT Nº 003/2014, NO PERIODO DE 12 MESES. NT. FISCAL Nº 2015498 - REF. A AGOSTO / 2015.

9,47 622,15

02/01/2015139 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.35.00 0 3985 JURISDATA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 10/06/2015 13/10/2015 Global 6.200,00REF. A SERV DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NO CAMPO DE ADM. TRIBUTARIA E FISCAL, PARA TERINAMENTO DE SERVIDORES VISANDO A ORIENTAÇAO DA FISCALIZAÇAO DETRIBUTOS E RENDA. CONF. 1º, 2º E 3º ADITIVO AO CT Nº 018/2013. EM 12 MESES. ABRIL / 20154. NT. FISCAL Nº 2015615.

93,00 6.107,00

02/01/2015140 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.39.00 0 3984 RADIO BAHIA NORDESTE DE PAULO AFONSO - 04/05/2015 13/10/2015 Global 6.879,00REF. A SERVICOS DE RADIO ( EMISSORA DE RADIO) PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL, COM FREQUENCIA DE RADIO AM, ABRANGENDO O M. DE GLORIA E POVOADOS,CONF. 1º ADITIVO AO CT Nº 131/2013, ( VENCENDO EM 18 / 06/2015). NT. FISCAL Nº 000.000.547 - MARÇO / 2015.

0,00 6.879,00

02/01/2015141 030909 12.361.0005.1.075 3.3.9.0.39.00 15 4070 DIEGO FRANKLIN / ODICEIA - 12.939.738/0001 20/10/2015 21/10/2015 Global 59.017,20REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS E PROFESSORES DO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO DO M. DE GLÓRIA-BA, CONF. 1º E 2 ADITIVO AO CT Nº 095/2013, NOPERIODO DE 12 MESES. ( PNATE). SETEMBRO/2015. NF 500.

590,17 58.427,03

02/01/2015142 030909 12.361.0005.6.007 3.3.9.0.39.00 22 4071 DIEGO FRANKLIN / ODICEIA - 12.939.738/0001 20/10/2015 21/10/2015 Global 66.781,66REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS E PROFESSORES DO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO DO M DE GLÓRIA-BA, CONF. 1º E 2º ADITIVO AO CT Nº 095/2013, NOPERIODO DE 12 MESES. ( PETE-ESTADUAL ). SETEMBRO/2015. NF 501.

667,81 66.113,85

02/01/2015143 030953 12.361.0005.2.041 3.3.9.0.39.00 19 4072 DIEGO FRANKLIN / ODICEIA - 12.939.738/0001 21/10/2015 21/10/2015 Global 55.138,82REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS ALUNOS E PROFESSORES DO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO DO M DE GLÓRIA-BA, CONF 1º E 2º ADITIVO AO CT Nº 095/2013, NOPERIODO DE 12 MESES. ( FUNDEB 40% ). SETEMBRO/2015. NF 502.

551,38 54.587,44

02/01/2015144 030808 17.512.0009.2.038 3.3.9.0.39.00 42 3786 DIEGO FRANKLIN / ODICEIA - 12.939.738/0001 02/10/2015 02/10/2015 Global 179.474,10REF. A LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE GLORIA - BA, CONF. 1º ADITIVO AO CT 082/2014. COM VIGENCIA ATE 02/06/2016. REF. A SETEMBRO / 2015 - NTFISAL 497.

22.613,73 156.860,37

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 13 de 44

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

OUTUBRO/2015

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

02/01/2015144 030808 17.512.0009.2.038 3.3.9.0.39.00 42 3787 DIEGO FRANKLIN / ODICEIA - 12.939.738/0001 02/10/2015 02/10/2015 Global 33.998,37REF. A LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE GLORIA - BA, CONF. 1º ADITIVO AO CT 082/2014. COM VIGENCIA ATE 02/06/2016. REF. A SETEMBRO / 2015 - NTFISAL 498.

4.283,79 29.714,58

02/01/2015144 030808 17.512.0009.2.038 3.3.9.0.39.00 42 3772 DIEGO FRANKLIN / ODICEIA - 12.939.738/0001 01/10/2015 01/10/2015 Global 185.359,35EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 314 - REF. A LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE GLORIA - BA, CONF. 1º ADITIVO AO CT 082/2014. COM VIGENCIA ATE02/06/2016. NT. FISCAL 417 - JANEIRO / 2015.

23.355,27 162.004,08

02/01/2015148 030909 12.122.0010.4.007 3.3.9.0.39.00 1 4087 E. S. DE SOUZA - 09.414.936/0001-33 22/10/2015 23/10/2015 Global 14.838,93REF. A LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES E PESADOS PARA A ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO DA PREF. DE GLORIA - BA.CONF. 1º ao 3º ADITIVO AO CT- N° 016/2013. COM VIGENCIA DE 12MESES. NT. FISCAL Nº 403 - SETEMBRO / 2015.

1.231,63 13.607,30

02/01/2015149 030808 04.122.0010.4.006 3.3.9.0.39.00 42 3922 E. S. DE SOUZA - 09.414.936/0001-33 08/10/2015 08/10/2015 Global 52.352,70REF. A LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES E PESADOS PARA ATENDER A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DA PREF. DE GLORIA - BA.CONF. 1º ao 3º ADITIVO AO CT- N° 016/2013. COM VIGENCIA DE 12MESES. REF. A SETEMBRO / 2015. ( TRATOR DE PNEU C/TANQUE PIPA PIPA ) NT. FISCAL Nº 115.

0,00 52.352,70

02/01/2015149 030808 04.122.0010.4.006 3.3.9.0.39.00 42 3923 E. S. DE SOUZA - 09.414.936/0001-33 08/10/2015 08/10/2015 Global 62.638,88REF. A LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES E PESADOS PARA ATENDER A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DA PREF. DE GLORIA - BA.CONF. 1º ao 3º ADITIVO AO CT- N° 016/2013. COM VIGENCIA DE 12MESES. SETEMBRO / 2015. ( CARRO PIPA ) NT. FISCAL Nº 401.

5.199,02 57.439,86

02/01/2015151 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.39.00 42 3864 E. S. DE SOUZA - 09.414.936/0001-33 06/10/2015 06/10/2015 Global 5.613,19REF. A LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES E PESADOS PARA A ATENDER A SEC. DE ADM E FINANÇAS DA PREF. DE GLORIA - BA.CONF. 1º ao 3º ADITIVO AO CT- N° 016/2013. COM VIGENCIA DE 12MESES - NT. FISCAL Nº 398 - SETEMBRO / 2015.

465,90 5.147,29

02/01/2015151 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.39.00 42 3865 E. S. DE SOUZA - 09.414.936/0001-33 06/10/2015 06/10/2015 Global 3.870,76REF. A LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES E PESADOS PARA A ATENDER A SEC. DE ADM E FINANÇAS DA PREF. DE GLORIA - BA.CONF. 1º ao 3º ADITIVO AO CT- N° 016/2013. COM VIGENCIA DE 12MESES - NT. FISCAL Nº 114 - SETEMBRO / 2015.

0,00 3.870,76

05/01/2015159 030953 12.361.0005.2.041 3.3.9.0.39.00 19 3987 THALYS ANDSON DA GRAÇA ALCANTARA - 10 06/10/2015 13/10/2015 Global 567,00REF. A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES TIPO QUENTINHA PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DO EDUCAÇÃO CONF. CT Nº 001/2015. COM VIGENCIA DE 12 MESES. SETEMBRO / 2015 - NTFISCAL Nº 000.000.562.

0,00 567,00

02/01/2015163 030953 12.361.0005.2.041 3.3.9.0.39.00 19 3900 L S VALENTIN-ME - 17.213.179/0001-68 10/09/2015 07/10/2015 Global 550,00REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK PARA ACESSO PERMANENTE E ILIMITADO A INTERNET BANDA LARGA, CONF. CONF. 1º ADITIVO AO CT Nº 035/2014, EM 12 MESES. NT. FISCAL Nº0000163 - AGOSTO / 2015.

11,00 539,00

02/01/2015163 030953 12.361.0005.2.041 3.3.9.0.39.00 19 4038 L S VALENTIN-ME - 17.213.179/0001-68 13/10/2015 16/10/2015 Global 550,00REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK PARA ACESSO PERMANENTE E ILIMITADO A INTERNET BANDA LARGA, CONF. CONF. 1º ADITIVO AO CT Nº 035/2014, EM 12 MESES. NT. FISCAL Nº0000169 - SETEMBRO / 2015.

11,00 539,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 14 de 44

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

OUTUBRO/2015

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

02/01/2015180 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.39.00 0 4083 LUCIENE BARBOSA SABINO - 09.200.725/000 03/08/2015 23/10/2015 Global 3.250,00REF. A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE CARIMBO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADM/FINANÇAS CONF. 1º ADITIVO AO CT 054/2014. COM VIGENCIA ATE09/04/2016. NT. FISCAL Nº 165.

0,00 3.250,00

02/01/2015181 030606 04.122.0010.4.004 3.3.9.0.39.00 0 4082 LUCIENE BARBOSA SABINO - 09.200.725/000 03/08/2015 23/10/2015 Global 1.825,00REF. A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE CARIMBO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CONF. 1º ADITIVO AO CT 054/2014. COM VIGENCIA ATE09/04/2016. NT. FISCAL Nº 167.

0,00 1.825,00

02/01/2015186 030650 08.244.0002.6.004 3.3.9.0.36.00 29 3825 GAILMA ALVES DE OLIVEIRA - 027.389.205-3 25/09/2015 06/10/2015 Global 900,00REF. A PREST DE SERV DE VISITAS DOMICILIARES, ATUALIZAÇAO E INCLUSÃO DE NOVOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VISNDO ATENDER A SEC DE ASSIST. SOCIAL, CONF. 1ºADITIVO AO CT - Nº 003/2014, EMCERRANDO EM 04/01/2016 - ( IGD ). NT FISCAL Nº 37501- SETEMBRO / 2015.

144,00 756,00

02/01/2015187 030650 08.244.0002.6.004 3.3.9.0.36.00 29 3826 JANETE ALENCAR GOMES - 027.595.975-98 25/09/2015 06/10/2015 Global 900,00REF. A PREST DE SERV DE VISITAS DOMICILIARES, ATUALIZAÇAO E INCLUSÃO DE NOVOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VISNDO ATENDER A SEC DE ASSIST. SOCIAL, CONF. 1ºADITIVO AO CT - Nº 002/2014, EMCERRANDO EM 04/01/2016 - ( IGD ). NT FISCAL Nº 37500- SETEMBRO / 2015.

144,00 756,00

02/01/2015217 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.39.00 0 3966 DIEGO FRANKLIN / ODICEIA - 12.939.738/0001 29/09/2015 09/10/2015 Global 7.327,84REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ATENDER A SEC. DE ADM E FINANÇAS, CONF. 1º AO 5º TERMO ADITIVO AO CT Nº 016/2012, VENCENDO EM 30/12/2015. NT FISCAL Nº493 - SETEMBRO / 2015.

1.245,72 6.082,12

02/01/2015222 030808 04.122.0010.4.006 3.3.9.0.39.00 0 3973 DIEGO FRANKLIN / ODICEIA - 12.939.738/0001 05/10/2015 09/10/2015 Global 3.663,92REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ATENDER A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONF. 1º ao 5º TERMO ADITIVO AO CT Nº 016/2012, VENCENDO EM DEZ/2015 . NT FISCAL Nº 496 - SETEMBRO / 2015.

622,86 3.041,06

02/01/2015231 030606 04.122.0010.4.004 3.3.9.0.36.00 0 3960 NAZARE ALVES LEITE - 100177475-20 25/09/2015 09/10/2015 Global 500,00REF. A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA PÇA EDUARDO CAMPOS Nº 258 - QD 016 LOT 006 CENTRO / GLORIA - BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC SOCIAL, CONF. 1º E 2ºADITIVO CONT N º 045/2013. VENCENDO EM 30/01/2016. SETEMBRO / 2015.

0,00 500,00

02/01/2015234 030606 04.122.0010.4.004 3.3.9.0.36.00 0 3807 MANOEL CASTOR BRAZ - 117.467.185-87 28/08/2015 06/10/2015 Global 500,00REF. A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE HEMETERIO DE CARVALHO Nº 430 - QD 029 LOT 11 - CENTRO /GLORIA - BA, PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR/SEC. SOCIAL, CONF.1º E 2º ADITIVO AO CT Nº 046/2013, VENCENDO EM 30/01/2016. AGOSTO /2015.

0,00 500,00

02/01/2015234 030606 04.122.0010.4.004 3.3.9.0.36.00 0 3963 MANOEL CASTOR BRAZ - 117.467.185-87 25/09/2015 09/10/2015 Global 500,00REF. A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE HEMETERIO DE CARVALHO Nº 430 - QD 029 LOT 11 - CENTRO /GLORIA - BA, PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR/SEC. SOCIAL, CONF.1º E 2º ADITIVO AO CT Nº 046/2013, VENCENDO EM 30/01/2016. SETEMBRO / 2015.

0,00 500,00

02/01/2015236 030808 04.122.0010.4.006 3.3.9.0.36.00 0 3961 ANTONIO MARIANO NETO - 059.717.645-00 25/09/2015 09/10/2015 Global 422,69REF. A LOC DE IMOVEL SITUADO A R. MANOEL PEREIRA FILHO Nº 244 - QD 40 LOTE 19 - CENTRO /GLORIA-BA, PARA ATENDER A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONF. 1º AO 3º ADITIVO CT Nº025/2013, NO PERIODO DE 12 MESES. SETEMBRO / 2015.

0,00 422,69

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 15 de 44

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

OUTUBRO/2015

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

05/01/2015237 030808 26.451.0004.1.064 3.3.9.0.47.00 16 3991 PASEP - 99.999.999/0003-53 13/10/2015 13/10/2015 Estimativa 76,32REF. A PAG. DE PASEP. OUTUBRO/2015.

0,00 76,32

02/01/2015239 030202 04.122.0010.4.000 3.3.9.0.39.00 0 3986 CLEBSON DA SILVA - 05.886.489/0001-64 01/09/2015 13/10/2015 Global 1.850,00REF. A SERVIÇOS DE PRODUÇAO E EXECUÇAO TECNICA DE PEÇAS E PROJETOS PUBLICITARIOS, CONF. 1º E 2º ADITIVO AO CT 037/2014. COM VIGENCIA ATE 11/03/2016. NT FISCAL Nº 050 - JUNHO / 2015.

64,75 1.785,25

02/01/2015239 030202 04.122.0010.4.000 3.3.9.0.39.00 0 4018 CLEBSON DA SILVA - 05.886.489/0001-64 01/09/2015 16/10/2015 Global 1.850,00REF. A SERVIÇOS DE PRODUÇAO E EXECUÇAO TECNICA DE PEÇAS E PROJETOS PUBLICITARIOS, CONF. 1º E 2º ADITIVO AO CT 037/2014. COM VIGENCIA ATE 11/03/2016. NT FISCAL Nº 053 - JULHO / 2015.

64,75 1.785,25

02/02/2015251 031111 04.122.0010.4.009 3.3.9.0.36.00 0 3964 JACKSON WILIAN VIEIRA DO NASCIMENTO - 7 25/09/2015 09/10/2015 Global 430,00REF. A LOC DE IMÓVEIS SITUADO NA RUA NOÉ PEREIRA DE SOUZA Nº 77, QD 42 Lt. 004 CENTRO/GLÓRIA-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS EARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUN. DE GLÓRIA, CONF. CT Nº 008/2015 EM 12 MESES. SETEMBRO / 2015.

0,00 430,00

02/01/2015257 030808 04.122.0010.4.006 3.3.9.0.30.00 42 3958 SR DISTRIBUIDORA SERVIÇOS E COMERCIO LT 28/07/2015 09/10/2015 Global 17.883,90REF. A MATERIAL DE CONSTRUÇAO, MATERIAL ELETRICO E MATERIAL HIDRAULICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONF. 1º E 2º ADITIVO AO CT 064/2014. COMVIGENCIA ATE 18/05/2016. NT FISCAL Nº 000.001.028. ( LOTE 03 ).

0,00 17.883,90

02/01/2015258 030606 04.122.0010.4.004 3.3.9.0.32.00 0 4051 SR DISTRIBUIDORA SERVIÇOS E COMERCIO LT 01/10/2015 19/10/2015 Global 5.736,00REF. A FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER A FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONF 1º ADITIVO CT 119/2014. COM VIGENCIA ATE15/09/2016. NT. FISCAL Nº 000.001.084.

0,00 5.736,00

16/01/2015307 030909 12.361.0005.7.024 4.4.9.0.51.00 15 3920 GERMAIN E RAMOS LTDA - 05.903.600/0001- 02/10/2015 08/10/2015 Global 20.687,97REF. A CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NO CENTRO EDUCACIONAL MONSENHOR EMÍLIO DE M. FERREIRA, NO POV. QUIXABA, MUNICIPIO DE GLORIA, CONF. CTNº005/ 2015, EM 12 MESES. NT. FISCAL Nº 000181 ( 3ª MEDIÇÃO ).

1.324,02 19.363,95

03/02/2015309 031111 04.122.0010.4.009 3.3.9.0.36.00 0 3962 FABIO AURÉLIO SILVA DE ALMEIDA - 945.656 25/09/2015 09/10/2015 Global 380,00REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA NOÉ PEREIRA DE SOUZA Nº 61 QD. 42/Lt 003 - CENTRO - GLÓRIA/BA, DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS E ARMAZENAMENTO DE MATERIAISPERTENCENTES A SC. DE AGRICULTURA, CONF. CT 009/2015 EM 12 MESES. SETEMBRO / 2015.

0,00 380,00

02/02/2015338 031111 04.122.0010.4.009 3.3.9.0.36.00 0 3965 EDESIA MARIA FARIAS DE SA - 257.945.315- 25/09/2015 09/10/2015 Global 471,69REF. A LOC DE IMOVEL SITUADO A RUA AFONSO J. DA SILVA S/N - CENTRO / GLORIA-BA, PARA SEC. DE AGRICULTURA DA PREF. MUNIC. DE GLORIA-BA, CONF. 1º AO 7º ADITIVO AO CT Nº081/2011, NO PERIODO DE 12 MESES. SETEMBRO / 2015.

0,00 471,69

03/02/2015346 030909 12.122.0010.4.007 3.3.9.0.39.00 1 3854 ST CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-0 10/09/2015 06/10/2015 Global 1.000,00REF. A SERV TÉCNICOS DE LOCAÇÃO, CESSÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA DA PREF., SISTEMA DE F. DE PAGAMENTO, SISTEMA DE PATRIMONIO, SISTEMA DECONTROLE INTERNO E SIST DE LICITAÇÃO, CT Nº 017/2015, EM 11 MESES. NT. FISCAL Nº 0006991 - AGOSTO / 2015.

15,00 985,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 16 de 44

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

OUTUBRO/2015

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

03/02/2015346 030909 12.122.0010.4.007 3.3.9.0.39.00 1 3855 ST CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-0 30/09/2015 06/10/2015 Global 1.000,00REF. A SERV TÉCNICOS DE LOCAÇÃO, CESSÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA DA PREF., SISTEMA DE F. DE PAGAMENTO, SISTEMA DE PATRIMONIO, SISTEMA DECONTROLE INTERNO E SIST DE LICITAÇÃO, CT Nº 017/2015, EM 11 MESES. NT. FISCAL Nº 0007353 - SETEMBRO / 2015.

15,00 985,00

02/03/2015371 030606 04.122.0010.4.004 3.3.9.0.14.00 0 3831 ITALO RAFAEL CAMPOS MATOS - 008.026.76 14/09/2015 06/10/2015 Estimativa 225,00 REF. A UMA E MEIA DIARIA PARA SALVADOR-BA, ONDE IRA CONDUZIR O PACIENTE Sr. EDVALDO FRANCISCO DOS SANTOS - RG - 1.528.704-15 SSP/BA E ACOMPANHANTE, CONF.SOLICITAÇAO ANEXA. (PA 590-A/2015).

0,00 225,00

02/03/2015371 030606 04.122.0010.4.004 3.3.9.0.14.00 0 3832 ITALO RAFAEL CAMPOS MATOS - 008.026.76 15/09/2015 06/10/2015 Estimativa 150,00 REF. A UMA DIARIA PARA ARACAJU-SE, ONDE IRA CONDUZIR O PACIENTE Sr. EUNIDES GOMES PARREIRA - RG 1.643.589 SSP/BA E ACOMPANHANTE, CONF. SOLICITAÇAO ANEXA. (PA 599-A/2015).

0,00 150,00

02/03/2015371 030606 04.122.0010.4.004 3.3.9.0.14.00 0 3833 ITALO RAFAEL CAMPOS MATOS - 008.026.76 17/09/2015 06/10/2015 Estimativa 150,00 REF. A UMA DIARIA PARA ARACAJU-SE, ONDE IRA CONDUZIR O PACIENTE ( CRIANÇA) YAN PIETRO CASTOR ANDRÉ E ACOMPANHANTE, CONF. SOLICITAÇAO ANEXA. (PA 605-A /2015).

0,00 150,00

02/03/2015371 030606 04.122.0010.4.004 3.3.9.0.14.00 0 3834 ITALO RAFAEL CAMPOS MATOS - 008.026.76 22/09/2015 06/10/2015 Estimativa 150,00 REF. A UMA DIARIA PARA MACEIÓ-AL, ONDE IRA CONDUZIR A PACIENTE Sra. GRACINEIDE TEIXEIRA DA SILVA - CPF - 136.972.658-90 E ACOMPANHANTE, CONF. SOLICITAÇAO ANEXA. (PA 614-A/ 2015).

0,00 150,00

02/03/2015371 030606 04.122.0010.4.004 3.3.9.0.14.00 0 3861 ITALO RAFAEL CAMPOS MATOS - 008.026.76 30/09/2015 06/10/2015 Estimativa 150,00 REF. A UMA DIARIA PARA MACEIÓ-AL, ONDE IRA CONDUZIR A PACIENTE Sra. GRACINEIDE TEIXEIRA DA SILVA - CPF - 136.972.658-90 E ACOMPANHANTE, CONF. SOLICITAÇAO ANEXA. (PA 633-A/ 2015).

0,00 150,00

02/03/2015371 030606 04.122.0010.4.004 3.3.9.0.14.00 0 4031 ITALO RAFAEL CAMPOS MATOS - 008.026.76 05/10/2015 16/10/2015 Estimativa 150,00REF. A 01 DIARIA PARA ARACAJU-SE, ONDE IRA CONDUZIR O PACIENTE Sr. ÍCARO LENIN C. BEZERRA RG: 16.745.108-10 SSP/BA, CONFORME ANEXO. ( PA 648 / 2015 ).

0,00 150,00

02/03/2015371 030606 04.122.0010.4.004 3.3.9.0.14.00 0 4089 ITALO RAFAEL CAMPOS MATOS - 008.026.76 22/10/2015 23/10/2015 Estimativa 300,00REF. A 02 DIARIAS PARA SALVADOR-BA, ONDE IRA CONDUZIR A SECRETARIA SOCIAL Sra. EDIELGE VIEIRA DOS SANTOS, QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃOINTERGESTORES BIPARTITE CIB E COGEMAS, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA.

0,00 300,00

11/03/2015375 030909 12.365.0005.6.032 3.3.9.0.30.00 15 3852 COMERCIAL DE ESTIVAS GRANDE RIO LTDA - 25/09/2015 06/10/2015 Global 798,00REF. A FORNECIMENTO DE PÃO PARA, VISANDO ATENDER AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE GLORIA. CONFORME CT 023/2015. COM VIGENCIA ATE 11/01/2016. PNAP (LOTE 03). NT. FISCAL Nº 000.003.531.

0,00 798,00

11/03/2015376 030909 12.361.0005.6.036 3.3.9.0.30.00 15 3850 COMERCIAL DE ESTIVAS GRANDE RIO LTDA - 25/09/2015 06/10/2015 Global 295,26REF. A FORNECIMENTO DE PÃO PARA, VISANDO ATENDER AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE GLORIA. CONF. 1 ADITIVO AO CT 023/2015. COM VIGENCIA ATE 11/01/2016.PNAI ( LOTE 04). NT. FISCAL Nº 000.003.530.

0,00 295,26

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 17 de 44

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

OUTUBRO/2015

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

11/03/2015379 030909 12.361.0005.6.031 3.3.9.0.30.00 15 3851 COMERCIAL DE ESTIVAS GRANDE RIO LTDA - 30/09/2015 06/10/2015 Global 1.340,64REF. A FORNECIMENTO DE PÃO PARA, VISANDO ATENDER AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE GLORIA. CONF. 1º ADITIVO AO CT 023/2015. COM VIGENCIA ATE 11/01/2016.PNAEF ( LOTE 01). NT. FISCAL Nº 000.003.543.

0,00 1.340,64

11/03/2015379 030909 12.361.0005.6.031 3.3.9.0.30.00 15 3921 COMERCIAL DE ESTIVAS GRANDE RIO LTDA - 07/10/2015 08/10/2015 Global 1.256,85REF. A FORNECIMENTO DE PÃO PARA, VISANDO ATENDER AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE GLORIA. CONF. 1º ADITIVO AO CT 023/2015. COM VIGENCIA ATE 11/01/2016.PNAEF ( LOTE 01). NT. FISCAL Nº 000.003.570.

0,00 1.256,85

11/03/2015387 030909 12.361.0005.6.031 3.3.9.0.30.00 15 4028 COMERCIAL DE ESTIVAS GRANDE RIO LTDA - 07/10/2015 16/10/2015 Global 5.973,06REF. A GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GLÓRIA, CONF CT - 022/2015. VENCENDO EM11/01/2016. ( LOTE 02 - PNAEF ). NT. FISCAL Nº 000.003.572 / 579.

0,00 5.973,06

11/03/2015388 030909 12.366.0005.6.035 3.3.9.0.30.00 15 3846 COMERCIAL DE ESTIVAS GRANDE RIO LTDA - 30/09/2015 06/10/2015 Global 356,40REF. A GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GLÓRIA, CONF CT - 022/2015. VENCENDO EM11/01/2016. ( LOTE 03 - PNAE EJA ). NT. FISCAL Nº 000.003.545.

0,00 356,40

11/03/2015388 030909 12.366.0005.6.035 3.3.9.0.30.00 15 4026 COMERCIAL DE ESTIVAS GRANDE RIO LTDA - 07/10/2015 16/10/2015 Global 240,00REF. A GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GLÓRIA, CONF CT - 022/2015. VENCENDO EM11/01/2016. ( LOTE 03 - PNAE EJA ). NT. FISCAL Nº 000.003.574.

0,00 240,00

11/03/2015390 030909 12.365.0005.6.032 3.3.9.0.30.00 15 4025 COMERCIAL DE ESTIVAS GRANDE RIO LTDA - 07/10/2015 16/10/2015 Global 2.369,62REF. A GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GLÓRIA, CONF CT - 022/2015. VENCENDO EM11/01/2016. ( LOTE 05 - PNAP ). NT. FISCAL Nº 000.003.575 / 583.

0,00 2.369,62

11/03/2015392 030909 12.361.0005.6.034 3.3.9.0.30.00 15 3847 COMERCIAL DE ESTIVAS GRANDE RIO LTDA - 30/09/2015 06/10/2015 Global 550,00REF. A GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GLÓRIA, CONF CT - 022/2015. VENCENDO EM11/01/2016. ( LOTE 07 - MAIS EDUCAÇÃO ). NT. FISCAL Nº 000.003.546.

0,00 550,00

11/03/2015392 030909 12.361.0005.6.034 3.3.9.0.30.00 15 4024 COMERCIAL DE ESTIVAS GRANDE RIO LTDA - 07/10/2015 16/10/2015 Global 1.139,52REF. A GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GLÓRIA, CONF CT - 022/2015. VENCENDO EM11/01/2016. ( LOTE 07 - MAIS EDUCAÇÃO ). NT. FISCAL Nº 000.003.576 / 581.

0,00 1.139,52

11/03/2015394 030909 12.361.0005.6.036 3.3.9.0.30.00 15 3848 COMERCIAL DE ESTIVAS GRANDE RIO LTDA - 30/09/2015 06/10/2015 Global 352,40REF. A GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GLÓRIA, CONF CT - 022/2015. VENCENDO EM11/01/2016. ( LOTE 04 - PNAI ). NT. FISCAL Nº 000.003.547.

0,00 352,40

11/03/2015394 030909 12.361.0005.6.036 3.3.9.0.30.00 15 4027 COMERCIAL DE ESTIVAS GRANDE RIO LTDA - 07/10/2015 16/10/2015 Global 790,46REF. A GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GLÓRIA, CONF CT - 022/2015. VENCENDO EM11/01/2016. ( LOTE 04 - PNAI ). NT. FISCAL Nº 000.003.573 / 582.

0,00 790,46

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 18 de 44

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

OUTUBRO/2015

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

11/03/2015395 030909 12.361.0005.2.043 3.3.9.0.30.00 15 3849 COMERCIAL DE ESTIVAS GRANDE RIO LTDA - 30/09/2015 06/10/2015 Global 298,32REF. A GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GLÓRIA, CONF CT - 022/2015. VENCENDO EM11/01/2016. ( LOTE 08 - EDUC. ESPECIAL ). NT. FISCAL Nº 000.003.544.

0,00 298,32

11/03/2015395 030909 12.361.0005.2.043 3.3.9.0.30.00 15 4023 COMERCIAL DE ESTIVAS GRANDE RIO LTDA - 07/10/2015 16/10/2015 Global 292,80REF. A GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GLÓRIA, CONF CT - 022/2015. VENCENDO EM11/01/2016. ( LOTE 08 - EDUC. ESPECIAL ). NT. FISCAL Nº 000.003.577.

0,00 292,80

02/03/2015396 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.39.00 42 3970 ST CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-0 10/09/2015 09/10/2015 Global 4.000,00REF. A SERV TÉCNICOS DE LOCAÇÃO, CESSÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA DA PREF., SISTEMA DE F. DE PAGAMENTO, SISTEMA DE PATRIMONIO, SISTEMA DECONTROLE INTERNO E SIST DE LICITAÇÃO, CT Nº 017/2015, EM 11 MESES. NT. FISCAL Nº 0006989 - AGOSTO / 2015.

60,00 3.940,00

02/03/2015396 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.39.00 42 3971 ST CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-0 30/09/2015 09/10/2015 Global 4.000,00REF. A SERV TÉCNICOS DE LOCAÇÃO, CESSÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA DA PREF., SISTEMA DE F. DE PAGAMENTO, SISTEMA DE PATRIMONIO, SISTEMA DECONTROLE INTERNO E SIST DE LICITAÇÃO, CT Nº 017/2015, EM 11 MESES. NT. FISCAL Nº 0007354 - SETEMBRO / 2015.

60,00 3.940,00

31/03/2015411 030202 04.122.0010.4.000 3.3.9.0.39.00 0 3899 PEDRO JOSE DE SOUZA DE P. AFONSO-ME - 0 17/08/2015 07/10/2015 Global 3.864,00REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO EM OTDOOR, VISANDO ATENDER A SEC. DO GOVERNO, CONF. CT Nº 029/2015 EM 12 MESES. NT. FISCAL Nº 06.

251,16 3.612,84

24/03/2015413 030909 12.122.0010.4.007 3.3.9.0.39.00 1 3835 HEITOR TORRES SILVEIRA ME - 17.465.092/00 25/09/2015 06/10/2015 Global 3.180,00REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORMAÇÃO, ATRAVÉS DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR ( FNDE/MEC), PARA QUALIFICAR GESTORES DA SEC. DEEDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GLÓRIA-BA, CONF. CT Nº026/2015 EM 12 MESES. NT. FIACAL Nº 000014.

63,60 3.116,40

27/03/2015419 030909 12.122.0010.4.007 3.3.9.0.30.00 1 4040 MAIA PNEUS COMERCIAL LTDA - 14.683.056/ 12/10/2015 16/10/2015 Global 19.560,00REF. AQUISIÇÃO PNEUS, PROTETORES E CÂMARA DE AR, PARA ATENDER A VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE GLORIA-BA, CONFORME CT Nº 028/2015 EM 12 MESES. (MICRO/ONIBUS-JMT 0602 / NZJ 2463 - LKH 5020 / JLN 2471 / JLY 9874 / NYR 6790 / NYR 6325 / NYR 0729. NT FISCAL Nº 000.000.641.

0,00 19.560,00

22/04/2015438 031111 20.608.0008.5.016 4.4.9.0.52.00 24 4048 SIMPLES COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 14/05/2015 19/10/2015 Normal 24.390,00REF. AQUISIÇÃO DE DESPOLPADEIRA INDUSTRIAL PARA ATENDER A AGROINDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE FRUTAS - DOCES E POLPAS, DO MUNICIPIO DE GLÓRIA.

0,00 24.390,00

01/04/2015451 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.39.00 0 4010 E.J.TELEFONIA LTDA - 04.257.236/0001-69 31/08/2015 16/10/2015 Global 2.307,00 REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE TELEFONIA DESTA SECRETARIA, CONF. CT Nº 019/2015, EM 12 MESES. NT. FISCAL Nº 435 -AGOSTO / 2015.

0,00 2.307,00

01/04/2015452 031111 20.608.0008.5.016 4.4.9.0.52.00 24 3996 COMERCIAL DE UTILIDADES MOURA LTDA - 07 18/05/2015 15/10/2015 Normal 400,00REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA ATENDER A AGROINDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE FRUTAS - DOCES, POLPAS DO MUNICÍPIO DE GLÓRIA-BA, CONF. PP - 015/2015.

0,00 400,00

01/04/2015459 031111 20.608.0008.5.016 3.3.9.0.30.00 24 3997 COMERICAL DE UTILIDADES MOURA LTDA - 07 18/05/2015 15/10/2015 Normal 1.533,50REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA ATENDER A AGROINDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE FRUTAS - DOCES, POLPAS DO MUNICÍPIO DE GLÓRIA-BA, CONF. PP - 015/2015.

0,00 1.533,50

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

OUTUBRO/2015

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

01/04/2015484 030909 12.361.0005.1.075 3.1.9.0.04.00 15 4163 FOLHA PESSOAL - EJA/TEMPORARIO - 14.217 26/10/2015 30/10/2015 Estimativa 1.057,73REF. A FOLHA DE PESSOAL - EJA / TEMPORARIO - OUTUBRO / 2015.

84,61 973,12

01/04/2015484 030909 12.361.0005.1.075 3.1.9.0.04.00 15 4168 FOLHA PESSOAL - EJA/TEMPORARIO - 14.217 26/10/2015 30/10/2015 Estimativa 5.553,08REF. A FOLHA DE PESSOAL - EJA. OUTUBRO / 2015.

517,45 5.035,63

12/05/2015496 030202 04.122.0010.4.000 3.3.9.0.39.00 42 4016 ERAN CHAVES DE SOUZA - 12.722.568/0001- 16/09/2015 16/10/2015 Global 2.025,00REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE ATOS DO EXECUTIVO EM CARRO DE SOM, VISANDO ATENDER A SECRETARIA DO GOVERNO DA PREFEITURA M. DE GLÓRIA-BA, CONF. CTNº 039/2015 EM 12 MESES. NT. FISCAL Nº 163 - AGOSTO / 2015.

0,00 2.025,00

21/05/2015505 030202 04.122.0010.4.000 3.3.9.0.39.00 0 4049 ELIAS GONÇALVES DA SILVA - 14.080.564/0 10/06/2015 19/10/2015 Global 270,00REF. A CONFECÇAO DE FAIXAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DO GOVERNO, CONFONFORME CT 043/2015, COM VIGÊNCIA ATE 21/12/2015. NT FISCAL Nº 077.

0,00 270,00

21/05/2015507 030606 04.122.0010.4.004 3.3.9.0.39.00 0 4050 ELIAS GONÇALVES DA SILVA - 14.080.564/0 27/07/2015 19/10/2015 Global 180,00REF. A CONFECÇAO DE FAIXAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CT 043/2015, COM VIGÊNCIA ATE 21/12/2015. NT FISCAL Nº 084.

0,00 180,00

31/05/2015509 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.39.00 0 3806 GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE PROPAG. LTDA-E 04/08/2015 06/10/2015 Global 2.679,92REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA BAHIA, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, PARAPUBLICAÇÃO DOS ATOS LEGAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA, CONF. CT Nº 036/2015 EM 12 MESES. NT. FISCAL Nº 16361.

0,00 2.679,92

05/05/2015510 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.39.00 42 3830 GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE PROPAG. LTDA-E 23/09/2015 06/10/2015 Global 8.157,28REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA BAHIA, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, PARAPUBLICAÇÃO DOS ATOS LEGAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA, CONF. CT Nº 036/2015 EM 12 MESES. NT. FISCAL Nº 16668.

0,00 8.157,28

04/05/2015514 030909 12.361.0005.6.003 3.3.9.0.30.00 4 4100 SAULLUS DISTRIBUIDORA SERV. E COMERCIO 01/10/2015 26/10/2015 Global 24.890,88REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. CT Nº 038/2015 EM 12 MESES. ( LOTE 01 ). NTs.FISCAIS Nº 000.000.361 / 385.

0,00 24.890,88

04/05/2015517 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.39.00 0 4017 VANUSIA OLIVEIRA DE SÁ - 12.520.051/0001 24/09/2015 16/10/2015 Global 2.870,00REF. A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA-BA, CONF. CT 037/2015. EM 12 MESES. ( LOTE 02 ). ( PARAATENDER PROFISSIONAIS DO RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE ) - NT FISCAL Nº 00000004.

0,00 2.870,00

04/05/2015530 030909 12.361.0005.6.034 3.3.9.0.30.00 15 4061 COOPAG-COOP DOS PRODUT AGROPECUARIOS 09/10/2015 20/10/2015 Global 235,70REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ATENDER A AGRUCULTURA FAMILIAR EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO DA LEI FEDERAL Nº 11.947/2019 E RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº38/2009, PARA ATENDER O ANO LETIVO 2015, CONF. 1º ADITIVO AO CT Nº 031/2015 EM 10 MESES. ( LOTE - 02/ MAIS EDUCAÇAO). NT FISCAL Nº 000.000.265.

0,00 235,70

04/05/2015531 030909 12.365.0005.6.033 3.3.9.0.30.00 15 4062 COOPAG-COOP DOS PRODUT AGROPECUARIOS 09/10/2015 20/10/2015 Global 645,00REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ATENDER A AGRUCULTURA FAMILIAR EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO DA LEI FEDERAL Nº 11.947/2019 E RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº38/2009, PARA ATENDER O ANO LETIVO 2015, CONF. 1º ADITIVO AO CT Nº 031/2015 EM 10 MESES. ( LOTE - 03/ PNAC). NT FISCAL Nº 000.000.264.

0,00 645,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

OUTUBRO/2015

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

04/05/2015532 030909 12.361.0005.6.031 3.3.9.0.30.00 15 3811 COOPAG-COOP DOS PRODUT AGROPECUARIOS 15/09/2015 06/10/2015 Global 3.954,50REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ATENDER A AGRUCULTURA FAMILIAR EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO DA LEI FEDERAL Nº 11.947/2019 E RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº38/2009, PARA ATENDER O ANO LETIVO 2015, CONF. 1º ADITIVO AO CT Nº 031/2015 EM 10 MESES. ( LOTE - 04/ PNAEF). NT FISCAL Nº 000.000.254.

0,00 3.954,50

04/05/2015533 030909 12.365.0005.6.032 3.3.9.0.30.00 15 4063 COOPAG-COOP DOS PRODUT AGROPECUARIOS 09/10/2015 20/10/2015 Global 1.417,30REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ATENDER A AGRUCULTURA FAMILIAR EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO DA LEI FEDERAL Nº 11.947/2019 E RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº38/2009, PARA ATENDER O ANO LETIVO 2015, CONF. 1º ADITIVO AO CT Nº 031/2015 EM 10 MESES. ( LOTE - 07/ PNAP). NT FISCAL Nº 000.000.266.

0,00 1.417,30

04/05/2015535 030909 12.366.0005.6.035 3.3.9.0.30.00 15 3853 COOPAG-COOP DOS PRODUT AGROPECUARIOS 30/09/2015 06/10/2015 Global 384,80REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ATENDER A AGRUCULTURA FAMILIAR EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO DA LEI FEDERAL Nº 11.947/2019 E RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº38/2009, PARA ATENDER O ANO LETIVO 2015, CONF. 1º ADITIVO AO CT Nº 031/2015 EM 10 MESES. ( LOTE - 05/ PNAEJA ). NT. FISCAL Nº 000.000.261.

0,00 384,80

04/05/2015535 030909 12.366.0005.6.035 3.3.9.0.30.00 15 4065 COOPAG-COOP DOS PRODUT AGROPECUARIOS 09/10/2015 20/10/2015 Global 482,10REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ATENDER A AGRUCULTURA FAMILIAR EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO DA LEI FEDERAL Nº 11.947/2019 E RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº38/2009, PARA ATENDER O ANO LETIVO 2015, CONF. 1º ADITIVO AO CT Nº 031/2015 EM 10 MESES. ( LOTE - 05/ PNAEJA ). NT FISCAL Nº 000.000.267.

0,00 482,10

04/05/2015536 030909 12.361.0005.6.036 3.3.9.0.30.00 15 4064 COOPAG-COOP DOS PRODUT AGROPECUARIOS 09/10/2015 20/10/2015 Global 251,50REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ATENDER A AGRUCULTURA FAMILIAR EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO DA LEI FEDERAL Nº 11.947/2019 E RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº38/2009, PARA ATENDER O ANO LETIVO 2015, CONF. 1º ADITIVO AO CT Nº 031/2015 EM 10 MESES. ( LOTE - 06/ PNAI ). NT FISCAL Nº 000.000.263.

0,00 251,50

04/05/2015537 030909 12.361.0005.2.043 3.3.9.0.30.00 15 4066 COOPAG-COOP DOS PRODUT AGROPECUARIOS 09/10/2015 20/10/2015 Global 125,70REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ATENDER A AGRUCULTURA FAMILIAR EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO DA LEI FEDERAL Nº 11.947/2019 E RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº38/2009, PARA ATENDER O ANO LETIVO 2015, CONF. 1º ADITIVO AO CT Nº 031/2015 EM 10 MESES. ( LOTE - 01 / EDUCAÇÃO ESPECIAL ). NT FISCAL Nº 000.000.262.

0,00 125,70

27/05/2015549 030650 08.244.0002.6.020 3.3.9.0.30.00 28 3919 SR DISTRIBUIDORA SERVIÇOS E COMERCIO LT 07/07/2015 08/10/2015 Global 180,30REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PROGRAMA DE ATEND. INTEGRAL A FAMILIA - FEAS, CONF. CT 046/2015 EM 12 MESES. ( LOTE 01 - FEAS ). NT FISCAL Nº000.001.024.

0,00 180,30

27/05/2015549 030650 08.244.0002.6.020 3.3.9.0.30.00 28 3813 SR DISTRIBUIDORA SERVIÇOS E COMERCIO LT 16/09/2015 06/10/2015 Global 115,20REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PROGRAMA DE ATEND. INTEGRAL A FAMILIA - FEAS, CONF. CT 046/2015 EM 12 MESES. ( LOTE 01 - FEAS ). NT. FISCAL Nº 000.001.075.

0,00 115,20

27/05/2015550 030650 08.244.0002.2.010 3.3.9.0.30.00 29 3918 SR DISTRIBUIDORA SERVIÇOS E COMERCIO LT 07/07/2015 08/10/2015 Global 403,03REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E VINCULO - SCFV, CONFORME CT 046/2015 EM 12 MESES. ( LOTE 03 - SCFV ). NTFISCAL Nº 000.001.025.

0,00 403,03

27/05/2015550 030650 08.244.0002.2.010 3.3.9.0.30.00 29 3859 SR DISTRIBUIDORA SERVIÇOS E COMERCIO LT 16/09/2015 06/10/2015 Global 1.572,37REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E VINCULO - SCFV, CONFORME CT 046/2015 EM 12 MESES. ( LOTE 03 - SCFV ). NTFISCAL Nº 000.001.073

0,00 1.572,37

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 21 de 44

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

OUTUBRO/2015

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

27/05/2015551 030650 08.244.0002.5.026 3.3.9.0.30.00 29 3860 SR DISTRIBUIDORA SERVIÇOS E COMERCIO LT 16/09/2015 06/10/2015 Global 211,06REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME CT Nº 046/2015 EM 12 MESES. ( LOTE 02 - CREAS ). NT.FISCAL Nº 000.001.074.

0,00 211,06

17/06/2015563 031111 04.122.0010.4.009 3.3.3.0.39.00 0 4052 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/00 13/10/2015 19/10/2015 Global 3.150,84REF. A PAGAMENTO DE APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, RFEF. AOS MESES DE JUNHO A NOVENBRO/20154. ( VALOR MENSAL DE 3.150,84) - REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2015.

0,00 3.150,84

01/06/2015567 030909 12.122.0010.4.007 3.3.9.0.39.00 1 3967 DIEGO FRANKLIN / ODICEIA - 12.939.738/0001 30/09/2015 09/10/2015 Global 20.151,56REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. 1º AO 5º TERMO ADITIVO AO CT Nº 016/2012, VENCENDO EM 02/01/2016. NT FISCAL Nº 495 -SETEMBRO / 2015.

3.425,76 16.725,80

01/06/2015567 030909 12.122.0010.4.007 3.3.9.0.39.00 1 4178 DIEGO FRANKLIN / ODICEIA - 12.939.738/0001 30/10/2015 30/10/2015 Global 20.151,56REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. 1º AO 5º TERMO ADITIVO AO CT Nº 016/2012, VENCENDO EM 02/01/2016. NT FISCAL Nº 505 -OUTUBRO / 2015.

3.425,76 16.725,80

01/06/2015586 030909 12.361.0005.6.007 3.3.9.0.39.00 22 4073 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0621-11 21/10/2015 21/10/2015 Estimativa 7,85REF. A TARIFA BANCARIA. ( SEC. SOCIAL - PETE ). OUTUBRO/2015.

0,00 7,85

01/06/2015606 030650 08.244.0002.6.004 3.3.9.0.39.00 29 3845 MARIA SILVANE DE SOUZA S. FILHOS LTDA - 29/09/2015 06/10/2015 Global 1.189,00REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSECIDADES DA SECRETARIA SOCIAL DA PREFEITURA DE GLÓRIA-BA, CONF. CT 063/2015, COM VIGENCIA ATE 01 DEJUNHO DE 2016. ( LOTE 03 - IGD ). NT FISCAL Nº 1899.

0,00 1.189,00

01/07/2015609 030650 08.244.0002.2.010 3.3.9.0.30.00 29 4106 GENILDA GALINDO A. ME/ COM. E SERV. RODR 16/09/2015 29/10/2015 Global 9.729,45REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. CT 073/2015, COM VENCIMENTO EM 01/07/2016. ( LOTE 01 - SCFV). NT. FISCAL Nº 000.000.052.

0,00 9.729,45

01/07/2015632 030606 04.122.0010.4.004 3.3.9.0.14.00 0 3808 JOSE CARLOS GOMES SOUZA - 000.479.555- 27/08/2015 06/10/2015 Estimativa 225,00REF. A UMA E MEIA DIARIA PARA PARIPIRANGA-BA, ONDE IRA RESOLVER PENDÊNCIAS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 01 DE SETEMBRO 2015, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.

0,00 225,00

01/07/2015632 030606 04.122.0010.4.004 3.3.9.0.14.00 0 3809 JOSE CARLOS GOMES SOUZA - 000.479.555- 04/09/2015 06/10/2015 Estimativa 150,00 REF. A UMA DIARIA PARA ARACAJU-SE, ONDE IRA CONDUZIR A PACIENTE Sra. NADJA NARA NASCIMENTO ANDRE - RG Nº 20.335.267-04 SSP/BA, CONF. SOLICITAÇAO ANEXA. (PA 556 / 2015).

0,00 150,00

01/07/2015632 030606 04.122.0010.4.004 3.3.9.0.14.00 0 3814 JOSE CARLOS GOMES SOUZA - 000.479.555- 10/09/2015 06/10/2015 Estimativa 150,00 REF. A UMA DIARIA PARA MACEIÓ-AL, ONDE IRA CONDUZIR A PACIENTE Sr. EMIDIO THOMAZ DE SOUZA - RG Nº 1.061.540-11 SSP/BA, CONF. SOLICITAÇAO ANEXA. (PA 583/ 2015).

0,00 150,00

01/07/2015632 030606 04.122.0010.4.004 3.3.9.0.14.00 0 3815 JOSE CARLOS GOMES SOUZA - 000.479.555- 11/09/2015 06/10/2015 Estimativa 225,00REF. A UMA E MEIA DIARIA PARA RECIFE-PE, ONDE IRA CONDUZIR O PACIENTE JOAO VITOR DA SILVA - RG Nº16.578.721-06 SSP/BA E ACOMPANHANTE, CONF. SOLICITAÇAO EM ANEXO. ( PA -584 / 2015).

0,00 225,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

OUTUBRO/2015

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

01/07/2015632 030606 04.122.0010.4.004 3.3.9.0.14.00 0 3816 JOSE CARLOS GOMES SOUZA - 000.479.555- 14/09/2015 06/10/2015 Estimativa 225,00REF. A UMA E MEIA DIARIA PARA RECIFE-PE, ONDE IRA CONDUZIR A PACIENTE MARIA ELIZABETE DA SILVA - RG Nº 07.371.666-90 SSP/PE E ACOMPANHANTE, CONF. SOLICITAÇAO EM ANEXO. (PA - 588 / 2015).

0,00 225,00

01/07/2015632 030606 04.122.0010.4.004 3.3.9.0.14.00 0 4022 JOSE CARLOS GOMES SOUZA - 000.479.555- 28/09/2015 16/10/2015 Estimativa 225,00REF. A UMA E MEIA DIARIA PARA RECIFE-PE, ONDE IRA CONDUZIR A PACIENTE Sra. JOSELMA DE SOUZA MELO E ACOMPANHANTE, CONF. SOLICITAÇAO EM ANEXO. ( PA - 629 / 2015).

0,00 225,00

10/07/2015640 030909 12.122.0010.4.007 3.3.9.0.30.00 1 3844 COMERCIAL DE ESTIVAS GRANDE RIO LTDA-MA 29/09/2015 06/10/2015 Global 1.196,40REF. AO FORNECIMENTO DE GAS GLP, EM BUTIJOES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR POR MEIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/ FADMINISTRAÇÃO EFINANÇAS, CONF. CT Nº 076/2015, NO PERIODO DE 12 MESES. NTs FISCAIS Nº 000.000.732 / 734.

0,00 1.196,40

27/07/2015643 030202 04.122.0010.4.000 3.3.9.0.39.00 42 3959 WALDISON FERNANDES DOS SANTOS - 13.641 16/09/2015 09/10/2015 Global 600,00REF. A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA REUNIAO, EVENTOS, E SEMINÁRIOS, PALESTRAS E TRABALHO EM EQUIPE, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF. DE GLÓRIA-BA, CONF. CT -Nº 085 / 2015, NO PERIODO DE 12 MESES. NT. FISCAL Nº 0016.

0,00 600,00

01/07/2015652 030909 12.122.0010.4.007 3.3.9.0.39.00 1 3998 EMBASA - 13.504.675/0001-10 01/10/2015 15/10/2015 Estimativa 7.338,90REFERENTE A DESPESAS DE ÁGUA.

0,00 7.338,90

01/07/2015656 030202 04.122.0010.4.000 3.3.9.0.39.00 0 3988 THALYS ANDSON DA GRAÇA ALCANTARA - 10 06/10/2015 13/10/2015 Global 1.323,00REF. A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES TIPO QUENTINHA PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DO GOVERNO CONF. CT Nº 001/2015. COM VIGENCIA DE 12 MESES. SETEMBRO / 2015 - NTFISCAL Nº 000.000.559.

0,00 1.323,00

01/07/2015657 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.39.00 0 3999 THALYS ANDSON DA GRAÇA ALCANTARA - 10 03/10/2015 15/10/2015 Global 2.898,00REF. A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES TIPO QUENTINHA PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADM E FINANÇAS CONF. CT Nº 001/2015. COM VIGENCIA DE 12 MESES. SETEMBRO / 2015- NT FISCAL Nº 000.000.563.

0,00 2.898,00

01/07/2015658 030808 04.122.0010.4.006 3.3.9.0.39.00 0 3990 THALYS ANDSON DA GRAÇA ALCANTARA - 10 06/10/2015 13/10/2015 Global 3.213,00REF. A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES TIPO QUENTINHA PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONF. CT Nº 001/2015. COM VIGENCIA DE 12 MESES. SETEMBRO/2015- NT. FISCAL Nº 560.

0,00 3.213,00

01/07/2015659 030909 12.122.0010.4.007 3.3.9.0.39.00 1 4029 ADAILTON SANTANA DA SILVA - 05.830.130/ 07/10/2015 16/10/2015 Global 1.875,00REF. A LOC. DE EQUIP DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO DE COPIADORAS COM O FORMECIMANTO DE TONER, CILINDRO, REVELADOR, PAPEL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONF 1º E 2º ADITIVO AOCT Nº 013/2013, NO PERIODO DE 12 MESES. FISCAL Nº 468- SETEMBRO/ 2015.

0,00 1.875,00

01/07/2015660 030606 04.122.0010.4.004 3.3.9.0.39.00 0 4015 ADAILTON SANTANA DA SILVA - 05.830.130/ 10/09/2015 16/10/2015 Global 1.500,00REF. A LOC. DE EQUIP DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO DE COPIADORAS COM O FORMECIMANTO DE TONER, CILINDRO, REVELADOR, PAPEL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONF 1º E 2º ADITIVO AO CTNº 013/2013, NO PERIODO DE 12 MESES. NT. FISCAL Nº 457 - AGOSTO / 2015.

0,00 1.500,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

OUTUBRO/2015

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

01/07/2015660 030606 04.122.0010.4.004 3.3.9.0.39.00 0 4060 ADAILTON SANTANA DA SILVA - 05.830.130/ 07/10/2015 20/10/2015 Global 1.500,00REF. A LOC. DE EQUIP DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO DE COPIADORAS COM O FORMECIMANTO DE TONER, CILINDRO, REVELADOR, PAPEL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONF 1º E 2º ADITIVO AO CTNº 013/2013, NO PERIODO DE 12 MESES. FISCAL Nº 469 - SETEMBRO/ 2015.

0,00 1.500,00

01/07/2015661 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.39.00 0 4014 ADAILTON SANTANA DA SILVA - 05.830.130/ 09/09/2015 16/10/2015 Global 1.687,50REF. A LOC. DE EQUIP DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO DE COPIADORAS COM O FORMECIMANTO DE TONER, CILINDRO, REVELADOR, PAPEL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONF 1º E 2º ADITIVO AOCT Nº 013/2013, NO PERIODO DE 12 MESES. FISCAL Nº 458 - AGOSTO / 2015.

0,00 1.687,50

01/07/2015661 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.39.00 0 3757 ADAILTON SANTANA DA SILVA - 05.830.130/ 09/09/2015 01/10/2015 Global 1.875,00REF. A LOC. DE EQUIP DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO DE COPIADORAS COM O FORMECIMANTO DE TONER, CILINDRO, REVELADOR, PAPEL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONF 1º E 2º ADITIVO AOCT Nº 013/2013, NO PERIODO DE 12 MESES. FISCAL Nº 455 - AGOSTO / 2015.

0,00 1.875,00

01/07/2015661 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.39.00 0 3905 ADAILTON SANTANA DA SILVA - 05.830.130/ 07/10/2015 07/10/2015 Global 1.687,50REF. A LOC. DE EQUIP DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO DE COPIADORAS COM O FORMECIMANTO DE TONER, CILINDRO, REVELADOR, PAPEL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONF 1º E 2º ADITIVO AOCT Nº 013/2013, NO PERIODO DE 12 MESES. FISCAL Nº 470- SETEMBRO/ 2015.

0,00 1.687,50

01/08/2015668 030808 04.122.0010.4.006 3.3.9.0.39.00 0 3773 DIEGO FRANKLIN / ODICEIA - 12.939.738/0001 01/10/2015 01/10/2015 Global 80.136,65EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 222 - REF. A LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE GLORIA - BA, CONFORME 1º ADITIVO AO CT 082/2014. COM VIGENCIA ATEMAIO/2016 - . NT FISCAL Nº 418 - FEVEREIRO / 2015.

10.097,20 70.039,45

03/08/2015672 030650 08.244.0002.1.014 3.3.9.0.39.00 29 4112 E. S. DE SOUZA - 09.414.936/0001-33 22/10/2015 29/10/2015 Global 5.419,37REF. A LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA A ATENDER A SEC. DE ASSIS. SOCIAL DA PREFEITURA DE GLORIA - BA. CONF. 1º ao 3º ADITIVO AO CT- N° 016/2013. COM VIGENCIA DE 12 MESES.( CRÁS / PAIF ). NT. FISCAL Nº 402 - SETEMBRO / 2015.

449,81 4.969,56

03/08/2015673 030650 08.244.0002.2.010 3.3.9.0.39.00 29 4113 E. S. DE SOUZA - 09.414.936/0001-33 22/10/2015 29/10/2015 Global 2.322,47REF. A LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA A ATENDER A SEC. DE ASSIS. SOCIAL DA PREFEITURA DE GLORIA - BA. CONF. 1º ao 3º ADITIVO AO CT- N° 016/2013. COM VIGENCIA DE 12 MESES.( SCFV ). NT. FISCAL Nº 116- SETEMBRO / 2015.

0,00 2.322,47

11/08/2015675 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.39.00 42 4054 AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - 04.204.444/ 09/10/2015 19/10/2015 Global 636,01REF. A PAGAMENTO PELO USO DOS RECURSOS HIDRICOS DE DOMINIO DA UNIÃO, REF. AO CODIGO - CNARH: 29000587080, A AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA - REF. AO MÊS DEOUTUBRO / 2015.

0,00 636,01

11/08/2015676 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.39.00 42 4053 AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - 04.204.444/ 09/10/2015 19/10/2015 Global 69,41REF. A PAGAMENTO PELO USO DOS RECURSOS HIDRICOS DE DOMINIO DA UNIÃO, REF. AO CODIGO - CNARH: 29000587080, A AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA - REF. AO MÊS DEOUTUBRO / 2015.

0,00 69,41

03/08/2015683 030909 12.122.0010.4.007 3.3.9.0.39.00 1 4114 COELBA - 15.139.629/0001-94 16/10/2015 29/10/2015 Estimativa 5.558,91REF. A DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA.

0,00 5.558,91

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 24 de 44

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

OUTUBRO/2015

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

10/08/2015695 030808 04.122.0010.4.006 3.3.9.0.39.00 0 4021 MANOEL DOS SANTOS SILVA DE GLORIA-ME - 02/10/2015 16/10/2015 Global 2.010,00REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇO DE BORRACHARIA DE VEÍCULOS PERTENCENTES Á FROTA DA PREFEITURAMUNICIPAL, CONF. CT Nº 096/2015, EM 12 MESES. (LOTE 03 - ( PIPAS - PLACAS NYI 4494, NYI 0336, NYI 26479, NZQ 1645) - ( CAÇAMBAS - PLACAS: NYI 0336 / 2647 / 4494) NT FISCAL Nº000012.

40,20 1.969,80

10/08/2015696 030808 04.122.0010.4.006 3.3.9.0.39.00 0 4020 MANOEL DOS SANTOS SILVA DE GLORIA-ME - 02/10/2015 16/10/2015 Global 1.640,00REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇO DE BORRACHARIA DE VEÍCULOS PERTENCENTES Á FROTA DA PREFEITURAMUNICIPAL, CONF. CT Nº 096/2015, EM 12 MESES. (LOTE 04 - MÁQUINAS PESADAS) - (TRATOR ESTEIRA - RETROESCAVADEIRA - FISCAL Nº 0000012.

32,80 1.607,20

10/08/2015699 030909 12.122.0010.4.007 3.3.9.0.39.00 1 3863 MANOEL DOS SANTOS SILVA DE GLORIA-ME - 02/10/2015 06/10/2015 Global 2.845,00REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇO DE BORRACHARIA DE VEÍCULOS PERTENCENTES Á FROTA DA PREFEITURAMUNICIPAL, CONF. CT Nº 096/2015, EM 12 MESES. (LOTE 02 - ÔNIBUS) - PLACAS; JLY 9874, JLM 2471, NYR 6790, NYR 6325, NYR 0729, OLF 6697, OLF 0639, OUJ6149, OLA 4205, OUJ3299, OUS6389, NZJ 2463 ) NT. FISCAL Nº 0000013.

56,90 2.788,10

03/08/2015708 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.39.00 0 4011 ERAN CHAVES DE SOUZA - 12.722.568/0001- 02/09/2015 16/10/2015 Global 1.485,00REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE ATOS DO EXECUTIVO EM CARRO DE SOM, VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA M. DEGLÓRIA-BA, CONF. CT Nº 039/2015 EM 12 MESES. NT. FISCAL Nº 165.

0,00 1.485,00

03/08/2015710 030606 04.122.0010.4.004 3.3.9.0.39.00 0 3755 EMBASA - 13.504.675/0001-10 02/09/2015 01/10/2015 Estimativa 66,60REF. A DESPESAS DE AGUA.

0,00 66,60

03/08/2015710 030606 04.122.0010.4.004 3.3.9.0.39.00 0 3756 EMBASA - 13.504.675/0001-10 02/09/2015 01/10/2015 Estimativa 42,40REF. A DESPESAS DE AGUA.

0,00 42,40

03/08/2015711 030202 04.122.0010.4.000 3.3.9.0.39.00 0 3754 EMBASA - 13.504.675/0001-10 02/09/2015 01/10/2015 Estimativa 119,88REF A DESPESAS DE AGUA.

0,00 119,88

03/08/2015712 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.39.00 0 3784 EMBASA - 13.504.675/0001-10 02/09/2015 02/10/2015 Estimativa 4.845,36REF A DESPESAS DE AGUA.

0,00 4.845,36

03/08/2015716 030606 04.122.0010.4.004 3.3.9.0.39.00 0 3762 TELEMAR - 33.000.118/0005-00 04/09/2015 01/10/2015 Global 992,42REF. A DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA.

0,00 992,42

03/08/2015716 030606 04.122.0010.4.004 3.3.9.0.39.00 0 3763 TELEMAR - 33.000.118/0005-00 04/09/2015 01/10/2015 Global 258,42REF. A DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA.

0,00 258,42

03/08/2015716 030606 04.122.0010.4.004 3.3.9.0.39.00 0 4055 TELEMAR - 33.000.118/0005-00 05/10/2015 19/10/2015 Global 222,84REF. A DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA.

0,00 222,84

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

OUTUBRO/2015

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

03/08/2015716 030606 04.122.0010.4.004 3.3.9.0.39.00 0 4057 TELEMAR - 33.000.118/0005-00 05/10/2015 19/10/2015 Global 340,47REF. A DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA. (3656 2451).

0,00 340,47

03/08/2015717 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.39.00 0 4056 TELEMAR - 33.000.118/0005-00 05/10/2015 19/10/2015 Estimativa 562,99REF. A DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA. ( 3656 - 3129 ).

0,00 562,99

03/08/2015718 030202 04.122.0010.4.000 3.3.9.0.39.00 0 3761 TELEMAR - 33.000.118/0005-00 04/09/2015 01/10/2015 Estimativa 758,75REF. A DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA.

0,00 758,75

03/08/2015719 031111 04.122.0010.4.009 3.3.3.0.39.00 0 3760 TELEMAR - 33.000.118/0005-00 04/09/2015 01/10/2015 Estimativa 163,60REF. A DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA.

0,00 163,60

03/08/2015720 030303 04.122.0010.4.002 3.3.9.0.39.00 0 3759 TELEMAR - 33.000.118/0005-00 04/09/2015 01/10/2015 Estimativa 254,16REF. A DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA.

0,00 254,16

03/08/2015721 030808 04.122.0010.4.006 3.3.9.0.39.00 0 3758 TELEMAR - 33.000.118/0005-00 04/09/2015 01/10/2015 Estimativa 443,41REF. A DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA.

0,00 443,41

21/08/2015747 030909 12.122.0010.4.007 3.3.9.0.39.00 1 4039 L S VALENTIN-ME - 17.213.179/0001-68 13/10/2015 16/10/2015 Global 1.080,00REF. A RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRES JATO DE TINTA E DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRES LASER, COM TROCA DE CILINDRO E CHIP, PARA A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE GLÓRIA, CONF. CT Nº 098/2015, EM 12 MESES. NT. FISCAL Nº 173 - SETEMBRO / 2015.

21,60 1.058,40

03/08/2015763 030606 04.122.0010.4.004 3.3.9.0.39.00 0 3989 THALYS ANDSON DA GRAÇA ALCANTARA - 10 06/10/2015 13/10/2015 Global 1.890,00REF. A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES TIPO QUENTINHA PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DO SOCIAL CONF. CT Nº 001/2015. COM VIGENCIA DE 12 MESES. SETEMBRO / 2015 - NT.FISCAL Nº 561.

0,00 1.890,00

24/08/2015764 030909 12.122.0010.4.007 3.3.9.0.14.00 1 3897 ANADEGE FARIAS COSTA LISBOA - 594.114. 24/08/2015 07/10/2015 Normal 290,00REF. A 02 DIARIAS PARA RIBEIRA DO POMBAL-BA, ONDE IRA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO PELA ESCOLA, COM O MÓDULO SIOPE E PLI A SER REALIZADO NO DIA 27 DE AGOSTO DE2015, CONF. PROGRAMAÇÃO E SOLICITAÇÃO ANEXO.

0,00 290,00

03/08/2015768 030202 04.122.0010.4.000 3.3.9.0.39.00 0 4088 E. S. DE SOUZA - 09.414.936/0001-33 20/10/2015 23/10/2015 Global 12.903,30REF. A LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES E PESADOS PARA A ATENDER A SEC. DO GOVERNO DA PREF. DE GLORIA - BA.CONF. 1º ao 3º ADITIVO AO CT- N° 016/2013. COM VIGENCIA DE 12MESES. NT FISCAIL Nº 118 - SETEMBRO / 2015.

0,00 12.903,30

14/09/2015770 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.14.00 0 3801 ANA PAULA FARIAS CASTRO - 503.310.605- 14/09/2015 06/10/2015 Normal 450,00REF. A 03 DIARIAS PARA JUAZEIRO-BA, ONDE IRA COMPARECER NA SUBDELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO, PARA PEGAR CARTEIRAS PROFISSIONAIS CONFECCIONADAS, CONF.SOLICITAÇAO ANEXA.

0,00 450,00

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Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

OUTUBRO/2015

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

14/09/2015772 030909 12.122.0010.4.007 3.3.9.0.14.00 1 3802 JOELMA GOMES DE SOUZA - 916.754.215-87 14/09/2015 06/10/2015 Normal 360,00REF. A 03 DIARIAS PARA RIBEIRA DO POMBAL-BA, ONDE IRA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PACTO ESTADUAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO/2015,CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA.

0,00 360,00

14/09/2015773 030909 12.122.0010.4.007 3.3.9.0.14.00 1 3803 MARIA MIRTIS SILVA PEREIRA - 683.459.925- 14/09/2015 06/10/2015 Normal 580,00REF. A 04 DIARIAS PARA RIBEIRA DO POMBAL-BA, ONDE IRA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE COORDENADORES PEDAGÓGICOS MUTIPLICADORES, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 07 DEOUTUBRO/2015, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA.

0,00 580,00

14/09/2015774 030909 12.122.0010.4.007 3.3.9.0.14.00 1 3804 ROSIMEIRE PEREIRA NUNES - 513.875.145-04 14/09/2015 06/10/2015 Normal 360,00REF. A 03 DIARIAS PARA RIBEIRA DO POMBAL-BA, ONDE IRA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PACTO ESTADUAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO/2015,CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA.

0,00 360,00

25/09/2015788 030909 12.122.0010.4.007 3.3.9.0.14.00 1 3805 JOSEFA VICENTE GOMES - 139.699.355-04 25/09/2015 06/10/2015 Normal 1.035,00REF. A 03 DIARIAS PARA SALVADOR-BA, ONDE IRA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRESENCIAL DE OLIMPÍADAS DE LÍNGUA PORTUGUESA - ESCREVENDO O FUTURO, QUE SERÁ REALIZADO NOSDIAS 07 E 08 / 10 / 2015, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.

0,00 1.035,00

01/09/2015798 030202 13.392.0006.1.083 3.3.9.0.39.00 0 3904 MARIA IRIS DA PAZ-ME - 17.148.819/0001-01 06/10/2015 07/10/2015 Global 11.001,60REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, TENDA, SONORIZAÇÃO DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, BANHEIROS QUÍMICOS E LOCAÇÃO DE PROJETOR COM TELÃO, VISANDOATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREF. DE GLÓRIA, CONFORME CT Nº 104/2015, EM 12 MESES. ( LOTE 01 ). NT. FISCAL Nº 88.

220,03 10.781,57

01/10/2015803 030303 04.122.0010.4.002 3.3.9.0.14.00 0 3898 FLAVIO RICARDO DE QUEIROZ FERINO - 535.7 01/10/2015 07/10/2015 Normal 690,00REF. A 02 DIARIAS PARA SALVADOR-BA, ONDE IRA TRATAR DE ASSUNTO JURÍDICO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO ESCRITÓTIO AYRES E CATELINO ADVOGADOS E ASSOCIADOS.

0,00 690,00

22/09/2015805 030650 08.244.0002.6.004 4.4.9.0.52.00 29 4074 COMERCIAL DE UTILIDADES MOURA LTDA - 07 09/10/2015 22/10/2015 Normal 2.236,90REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GLÓRIA-BA.

0,00 2.236,90

01/09/2015806 030606 04.122.0010.4.004 3.3.9.0.32.00 0 3975 ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - 14 09/10/2015 09/10/2015 Global 3.012,00EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 765. REF. A 60 PASSAGENS RODOVIARIAS COM DESTINO PAULO AFONSO-BA/ARACAJU-SE/PAULO AFONSO-BA, SENDO 30 IDAS E 30 VOLTAS, PARA ATENDERA PACIENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DE GLÓRIA-BA, CONFORME CT Nº 101/2015 EM 12 MESES.

0,00 3.012,00

09/10/2015807 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.14.00 0 3955 ADILMA LISBOA LEITE RODRIGUES - 535.759. 09/10/2015 09/10/2015 Normal 690,00REF. A 02 DIARIAS PARA SALVADOR-BA, ONDE IRA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO NO SETOR DE CONVÊNIOS NO DIA 13/10/2015.

0,00 690,00

09/10/2015808 030202 04.122.0010.4.000 3.3.9.0.14.00 0 3956 ENA VILMA PEREIRA DE SOUZA NEGROMONTE 09/10/2015 09/10/2015 Normal 960,00REF. A 02 DIARIAS PARA SALVADOR-BA, ONDE IRA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO NO SETOR DE CONVÊNIOS NO DIA 13/10/2015.

0,00 960,00

09/10/2015809 030202 04.122.0010.4.000 3.3.9.0.14.00 0 3957 ORLANDO REIS DA SILVA - 938.649.735-20 09/10/2015 09/10/2015 Normal 580,00REF. A 02 DIARIAS PARA SALVADOR-BA, ONDE IRA CONDUZIR A PREFEITA MUNICIPAL DE GLÓRIA-BA E A SECRETARIA SE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, QUE IRAO NA SECRETARIA DE SAÚDEDO ESTADO NO SETOR DE CONVÊNIOS NO DIA 13/10/2015.

0,00 580,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

OUTUBRO/2015

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

20/10/2015814 030202 04.122.0010.4.000 3.3.9.0.14.00 0 4058 ENA VILMA PEREIRA DE SOUZA NEGROMONTE 20/10/2015 20/10/2015 Normal 690,00REF. A 02 DIARIAS PARA SALVADOR-BA, ONDE IRÁ PARTICIPAR DE " REUNIAO AMPLIADA DA SAUDE ", NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME PROGRAMAÇÃO E SOLICITAÇÃO ANEXA.

0,00 690,00

20/10/2015815 030202 04.122.0010.4.000 3.3.9.0.14.00 0 4059 ORLANDO REIS DA SILVA - 938.649.735-20 20/10/2015 20/10/2015 Normal 580,00REF. A 02 DIARIAS PARA SALVADOR-BA, ONDE IRÁ ACOMPANHAR A PREFEITA MUNICIPAL, Sra. ENA VILMA P. DE SOUZA NEGROMONTE, QUE IRA PARTICIPAR DE " REUNIAO AMPLIADA DASAUDE ", NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME PROGRAMAÇÃO E SOLICITAÇÃO ANEXA.

0,00 580,00

19/10/2015819 030909 12.122.0010.4.007 3.3.9.0.14.00 1 4075 ANADEGE FARIAS COSTA LISBOA - 594.114. 19/10/2015 22/10/2015 Normal 1.160,00REF. A 04 DIARIAS PARA SALVADOR-BA, ONDE IRA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO COMO TUTORA DO PROGRAMA ESCOLA DA TERRA, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 À 25 DE OUTUBRO DE 2015,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.

0,00 1.160,00

19/10/2015820 030909 12.122.0010.4.007 3.3.9.0.14.00 1 4076 MARIA MIRTIS SILVA PEREIRA - 683.459.925- 19/10/2015 22/10/2015 Normal 1.160,00REF. A 04 DIARIAS PARA SALVADOR-BA, ONDE IRA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO COMO TUTORA DO PROGRAMA ESCOLA DA TERRA, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 À 25 DE OUTUBRO DE 2015,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.

0,00 1.160,00

19/10/2015821 030909 12.122.0010.4.007 3.3.9.0.14.00 1 4077 DEUSÂNGELA CAMPOS NUNES BACELAR - 697 19/10/2015 22/10/2015 Normal 1.160,00REF. A 04 DIARIAS PARA SALVADOR-BA, ONDE IRA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO COMO TUTORA DO PROGRAMA ESCOLA DA TERRA, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 À 25 DE OUTUBRO DE 2015,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.

0,00 1.160,00

22/10/2015823 030650 08.244.0002.6.004 3.3.9.0.14.00 29 4081 EDIELG VIEIRA DOS SANTOS - 004.278.115-9 22/10/2015 23/10/2015 Normal 690,00REF. A 02 DIARIAS PARA SALVADOR-BA, ONDE IRA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE CIB E COGEMAS, NO DIA 26/10/2015, CONF. SOLICITAÇÃOANEXA.

0,00 690,00

26/10/2015824 030202 04.122.0010.4.000 3.3.9.0.14.00 0 4093 ORLANDO REIS DA SILVA - 938.649.735-20 26/10/2015 26/10/2015 Normal 580,00REF. A 02 DIARIAS PARA SALVADOR-BA, ONDE IRA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS RECURSOS ROYALTIEIS NO ESCRITÓRIO AYRES & CATELINO ADVOGADOS ASSOCIADOS, NODIA 27/10/2015.

0,00 580,00

26/10/2015825 030202 04.122.0010.4.000 3.3.9.0.14.00 0 4094 ENA VILMA PEREIRA DE SOUZA NEGROMONTE 26/10/2015 26/10/2015 Normal 960,00REF. A 02 DIARIAS PARA SALVADOR-BA, ONDE IRA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS RECURSOS ROYALTIEIS NO ESCRITÓRIO AYRES & CATELINO ADVOGADOS ASSOCIADOS, NODIA 27/10/2015.

0,00 960,00

26/10/2015826 030303 04.122.0010.4.002 3.3.9.0.14.00 0 4095 FLAVIO RICARDO DE QUEIROZ FERINO - 535.7 26/10/2015 26/10/2015 Normal 690,00REF. A 02 DIARIAS PARA SALVADOR-BA, ONDE IRA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS RECURSOS ROYALTIEIS NO ESCRITÓRIO AYRES & CATELINO ADVOGADOS ASSOCIADOS, NODIA 27/10/2015.

0,00 690,00

26/10/2015827 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.14.00 0 4096 ADILMA LISBOA LEITE RODRIGUES - 535.759. 26/10/2015 26/10/2015 Normal 690,00REF. A 02 DIARIAS PARA SALVADOR-BA, ONDE IRA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS RECURSOS ROYALTIEIS NO ESCRITÓRIO AYRES & CATELINO ADVOGADOS ASSOCIADOS, NODIA 27/10/2015.

0,00 690,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 28 de 44

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

OUTUBRO/2015

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

22/10/2015828 030909 12.122.0010.4.007 3.3.9.0.14.00 1 4097 MARIA MIRTIS SILVA PEREIRA - 683.459.925- 22/10/2015 26/10/2015 Normal 580,00REF. A 02 DIARIAS PARA FEIRA DE SANTANA-BA, ONDE IRA PARTICIPAR DO 6º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF MUNICÍPIO APROVADO 2013 - 2014, A SER REALIZADO EM 27/10/2015,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.

0,00 580,00

22/10/2015829 030909 12.122.0010.4.007 3.3.9.0.14.00 1 4098 JOSEFA VICENTE GOMES - 139.699.355-04 22/10/2015 26/10/2015 Normal 690,00REF. A 02 DIARIAS PARA FEIRA DE SANTANA-BA, ONDE IRA PARTICIPAR DO 6º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF MUNICÍPIO APROVADO 2013 - 2014, A SER REALIZADO EM 27/10/2015,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.

0,00 690,00

26/10/2015831 030202 04.122.0010.4.000 3.3.9.0.14.00 0 4099 NIVALDO LOPES DE MORAIS - 272.043.165-6 26/10/2015 26/10/2015 Normal 690,00REF. A 02 DIARIAS PARA FEIRA DE SANTANA-BA, ONDE IRA PARTICIPAR DO 6º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF MUNICIPIO APROVADO EDIÇÃO 2013-2016, CONFORME SOLICITAÇÃO EMANEXO.

0,00 690,00

27/10/2015845 030650 08.244.0002.6.004 3.3.9.0.14.00 29 4123 MARIA SAO PEDRO LEITE BRAZ - 917.301.125 27/10/2015 30/10/2015 Normal 1.207,50REF. A 03 E MEIA DIARIA PARA SALVADOR-BA, ONDE IRA PARTICIPAR DE X CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO.

0,00 1.207,50

27/10/2015846 030650 08.244.0002.6.004 3.3.9.0.14.00 29 4124 NELIA TATIANA DOS SANTOS - 549.547.115- 27/10/2015 30/10/2015 Normal 1.015,00REF. A 03 E MEIA DIARIA PARA SALVADOR-BA, ONDE IRA PARTICIPAR DE X CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO.

0,00 1.015,00

29/10/2015847 030650 08.244.0002.6.004 3.3.9.0.14.00 29 4125 DAIANE CASTOR BRAZ ARAUJO - 043.413.20 29/10/2015 30/10/2015 Normal 525,00REF. A 03 E MEIA DIARIA PARA SALVADOR-BA, ONDE IRA PARTICIPAR DE X CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO.

0,00 525,00

27/10/2015848 030650 08.244.0002.6.004 3.3.9.0.14.00 29 4126 EDIELG VIEIRA DOS SANTOS - 004.278.115-9 27/10/2015 30/10/2015 Normal 1.207,50REF. A 03 E MEIA DIARIA PARA SALVADOR-BA, ONDE IRA PARTICIPAR DE X CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO.

0,00 1.207,50

29/10/2015849 030650 08.244.0002.6.004 3.3.9.0.14.00 29 4127 ACURCIO GOMES MELO - 683.463.285-91 29/10/2015 30/10/2015 Normal 525,00REF. A 03 E MEIA DIARIA PARA SALVADOR-BA, ONDE IRA PARTICIPAR DE X CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO.

0,00 525,00

27/10/2015850 030650 08.244.0002.6.004 3.3.9.0.14.00 29 4128 VANESSA MAGALHAES SILVA - 081.503.774 27/10/2015 30/10/2015 Normal 960,00REF. A 04 DIARIAS PARA SALVADOR-BA, ONDE IRA PARTICIPAR DE IX CONFERENCIA ESTADUAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME ANEXO.

0,00 960,00

2.912.490,39 383.606,32 2.528.884,07Total R$

Extra-Orçamentários

0 2111402020300 3775 ISS - 14.217.335/0001-70 02/10/2015 1.699,92REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 498 - ODICEIA EMPREENDIMENTOS DE MÃO DE OBRA - SETEMBRO/2015.

0,00 1.699,92

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

OUTUBRO/2015

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

0 2111103011600 3776 IRRF - 14.217.335/0001-70 02/10/2015 339,98REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 498 - ODICEIA EMPREENDIMENTOS DE MÃO DE OBRA - SETEMBRO/2015.

0,00 339,98

0 2111103011300 3777 INSS - 14.217.335/0001-70 02/10/2015 2.243,89REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 498 - ODICEIA EMPREENDIMENTOS DE MÃO DE OBRA - SETEMBRO/2015.

0,00 2.243,89

0 2111103011300 3778 INSS - 14.217.335/0001-70 02/10/2015 11.845,29REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 497 - ODICEIA EMPREENDIMENTOS DE MÃO DE OBRA - SETEMBRO/2015.

0,00 11.845,29

0 2111402020300 3779 ISS - 14.217.335/0001-70 02/10/2015 8.973,70REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 497 - ODICEIA EMPREENDIMENTOS DE MÃO DE OBRA - SETEMBRO/2015.

0,00 8.973,70

0 2111103011600 3780 IRRF - 14.217.335/0001-70 02/10/2015 1.794,74REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 497 - ODICEIA EMPREENDIMENTOS DE MÃO DE OBRA - SETEMBRO/2015.

0,00 1.794,74

0 2111402020300 3873 ISS - 14.217.335/0001-70 07/10/2015 29,00REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 37507 - JOILSON JUREMEIRA DE ARAUJO - SETEMBRO/2015.

0,00 29,00

0 2111103011600 3924 IRRF - 14.217.335/0001-70 09/10/2015 196,93REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 702 - AFINCO CONSULTORIA E ASSESSORIA - SETEMBRO/2015.

0,00 196,93

0 2111103011600 3874 IRRF - 14.217.335/0001-70 07/10/2015 57,96REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 6 - PEDRO JOSÉ DE SOUZA.

0,00 57,96

0 2111402020300 3875 ISS - 14.217.335/0001-70 07/10/2015 193,20REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 6 - PEDRO JOSÉ DE SOUZA.

0,00 193,20

0 2111402020300 3876 ISS - 14.217.335/0001-70 07/10/2015 220,03REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 88 - MARIA IRIS DA PAZ.

0,00 220,03

0 2111402020300 3788 ISS - 14.217.335/0001-70 06/10/2015 45,00REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 37500 - JANETE ALENCAR GOMES - SETEMBRO/2015.

0,00 45,00

0 2111402020300 3789 ISS - 14.217.335/0001-70 06/10/2015 45,00REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 37501 - GAILMA ALVES DE OLIVEIRA - SETEMBRO/2015.

0,00 45,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 30 de 44

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

OUTUBRO/2015

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

0 2111402020300 3877 ISS - 14.217.335/0001-70 07/10/2015 1.275,75REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 96 - JAIR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO - 9ª MEDIÇÃO.

0,00 1.275,75

0 2111103011600 3878 IRRF - 14.217.335/0001-70 07/10/2015 637,88REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 96 - JAIR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO - 9ª MEDIÇÃO.

0,00 637,88

0 2111103011300 3879 INSS - 14.217.335/0001-70 07/10/2015 1.637,21REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 96 - JAIR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO - 9ª MEDIÇÃO.

0,00 1.637,21

0 2111103011600 3925 IRRF - 14.217.335/0001-70 09/10/2015 60,00REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 7354 - ST CONSULTORIA - SETEMBRO/2015.

0,00 60,00

0 2111103011600 3926 IRRF - 14.217.335/0001-70 09/10/2015 60,00REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 6989 - ST CONSULTORIA - AGOSTO/2015.

0,00 60,00

0 2111402020300 3880 ISS - 14.217.335/0001-70 07/10/2015 11,00REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 163 - L S VALENTIN - AGOSTO/2015.

0,00 11,00

0 2111402020300 3790 ISS - 14.217.335/0001-70 06/10/2015 45,00REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 37505 - LUSINALVA SILVA NASCIMENTO - SETEMBRO/2015.

0,00 45,00

0 2111402020300 3791 ISS - 14.217.335/0001-70 06/10/2015 45,00REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 37502 - ALDECY MARIA MOREIRA - SETEMBRO/2015.

0,00 45,00

0 2111402020300 3792 ISS - 14.217.335/0001-70 06/10/2015 90,00REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 37512 - DALLIANE NATIVIDADE TEIXEIRA - SETEMBRO/2015.

0,00 90,00

0 2111402020300 3793 ISS - 14.217.335/0001-70 06/10/2015 45,00REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 37504 - SIMONE LAURA DE SOUZA - SETEMBRO/2015.

0,00 45,00

0 2111103011300 3927 INSS - 14.217.335/0001-70 09/10/2015 403,03REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 496 - ODICEIA EMPREENDIMENTOS DE MÃO DE OBRA - SETEMBRO/2015.

0,00 403,03

0 2111103011600 3928 IRRF - 14.217.335/0001-70 09/10/2015 36,64REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 496 - ODICEIA EMPREENDIMENTOS DE MÃO DE OBRA - SETEMBRO/2015.

0,00 36,64

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 31 de 44

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

OUTUBRO/2015

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

0 2111402020300 3929 ISS - 14.217.335/0001-70 09/10/2015 183,19REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 496 - ODICEIA EMPREENDIMENTOS DE MÃO DE OBRA - SETEMBRO/2015.

0,00 183,19

0 2111103011300 3930 INSS - 14.217.335/0001-70 09/10/2015 806,06REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 493 - ODICEIA EMPREENDIMENTOS DE MÃO DE OBRA - SETEMBRO/2015.

0,00 806,06

0 2111402020300 3931 ISS - 14.217.335/0001-70 09/10/2015 366,39REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 493 - ODICEIA EMPREENDIMENTOS DE MÃO DE OBRA - SETEMBRO/2015.

0,00 366,39

0 2111103011600 3932 IRRF - 14.217.335/0001-70 09/10/2015 73,27REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 493 - ODICEIA EMPREENDIMENTOS DE MÃO DE OBRA - SETEMBRO/2015.

0,00 73,27

0 2111103011600 3979 IRRF - 14.217.335/0001-70 13/10/2015 93,00REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 2015615 - JURISDATA CONSULTORES ASSOCIADOS - ABRIL/2015.

0,00 93,00

0 2111103011600 3980 IRRF - 14.217.335/0001-70 13/10/2015 96,00REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 363 - SANTOS NETO B. SORTE ADVOGADOS - MARÇO/2015.

0,00 96,00

0 2111103011600 3981 IRRF - 14.217.335/0001-70 13/10/2015 27,75REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 50 - CLEBSON DA SILVA - JUNHO/2015.

0,00 27,75

0 2111402020300 3982 ISS - 14.217.335/0001-70 13/10/2015 37,00REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 50 - CLEBSON DA SILVA - JUNHO/2015.

0,00 37,00

0 2111402020300 3794 ISS - 14.217.335/0001-70 06/10/2015 45,00REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 37503 - ITALA RIANE LISBOA LIMA - SETEMBRO/2015.

0,00 45,00

0 2111103011300 3781 INSS - 14.217.335/0001-70 02/10/2015 2.086,73REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 324 - HOUSTON CONSTRUTORA - 4ª PARCELA.

0,00 2.086,73

0 2111103011600 3782 IRRF - 14.217.335/0001-70 02/10/2015 711,39REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 324 - HOUSTON CONSTRUTORA - 4ª PARCELA.

0,00 711,39

0 2111402020300 3783 ISS - 14.217.335/0001-70 02/10/2015 948,51REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 324 - HOUSTON CONSTRUTORA - 4ª PARCELA.

0,00 948,51

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 32 de 44

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

OUTUBRO/2015

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

0 2111103011300 3908 INSS - 14.217.335/0001-70 08/10/2015 910,27REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 181 - GERMAIN E RAMOS - 3ª MEDIÇÃO.

0,00 910,27

0 2111402020300 3909 ISS - 14.217.335/0001-70 08/10/2015 413,75REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 181 - GERMAIN E RAMOS - 3ª MEDIÇÃO.

0,00 413,75

0 2111103011600 3795 IRRF - 14.217.335/0001-70 06/10/2015 15,00REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 7353 - ST CONSULTORIA - SETEMBRO/2015.

0,00 15,00

0 2111103011600 3796 IRRF - 14.217.335/0001-70 06/10/2015 15,00REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 6991 - ST CONSULTORIA - AGOSTO/2015.

0,00 15,00

0 2111402020300 3797 ISS - 14.217.335/0001-70 06/10/2015 63,60REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 14 - HEITOR TORRES SILVEIRA.

0,00 63,60

0 2111402020300 3798 ISS - 14.217.335/0001-70 06/10/2015 56,90REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 13 - MANOEL DOS SANTOS SILVA.

0,00 56,90

0 2111103011300 3994 INSS - 14.217.335/0001-70 15/10/2015 2.216,67REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 495 - ODICEIA EMPREENDIMENTOS DE MÃO DE OBRA - SETEMBRO/2015.

0,00 2.216,67

0 2111103011600 3933 IRRF - 14.217.335/0001-70 09/10/2015 201,51REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 495 - ODICEIA EMPREENDIMENTOS DE MÃO DE OBRA - SETEMBRO/2015.

0,00 201,51

0 2111402020300 3934 ISS - 14.217.335/0001-70 09/10/2015 1.007,58REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 495 - ODICEIA EMPREENDIMENTOS DE MÃO DE OBRA - SETEMBRO/2015.

0,00 1.007,58

0 2111103011300 3799 INSS - 14.217.335/0001-70 06/10/2015 185,24REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 398 - E. S. DE SOUZA - SETEMBRO/2015.

0,00 185,24

0 2111402020300 3800 ISS - 14.217.335/0001-70 06/10/2015 280,66REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 398 - E. S. DE SOUZA - SETEMBRO/2015.

0,00 280,66

0 2111103011300 3910 INSS - 14.217.335/0001-70 08/10/2015 2.067,08REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 401 - E. S. DE SOUZA - SETEMBRO/2015.

0,00 2.067,08

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

OUTUBRO/2015

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

0 2111402020300 3911 ISS - 14.217.335/0001-70 08/10/2015 3.131,94REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 401 - E. S. DE SOUZA - SETEMBRO/2015

0,00 3.131,94

0 2111103011600 4000 IRRF - 14.217.335/0001-70 16/10/2015 27,75REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 053 - CLEBSON DA SILVA - JULHO/2015.

0,00 27,75

0 2111402020300 4001 ISS - 14.217.335/0001-70 16/10/2015 37,00REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 053 - CLEBSON DA SILVA - JULHO/2015.

0,00 37,00

0 2111103011600 4002 IRRF - 14.217.335/0001-70 16/10/2015 9,55REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 2015497 - SCHWEITZER INFORMÁTICA - AGOSTO/2015.

0,00 9,55

0 2111103011600 4003 IRRF - 14.217.335/0001-70 16/10/2015 9,47REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 2015498 - SCHWEITZER INFORMÁTICA - AGOSTO/2015.

0,00 9,47

0 2111103011600 4004 IRRF - 14.217.335/0001-70 16/10/2015 9,55REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 2015480 - SCHWEITZER INFORMÁTICA - JULHO/2015.

0,00 9,55

0 2111103011600 4005 IRRF - 14.217.335/0001-70 16/10/2015 99,75REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 55 - ZENEK DE BRITO KOWALSKI - SETEMBRO/2015.

0,00 99,75

0 2111402020300 4006 ISS - 14.217.335/0001-70 16/10/2015 332,50REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 55 - ZENEK DE BRITO KOWALSKI - SETEMBRO/2015.

0,00 332,50

0 2111402020300 4046 ISS - 14.217.335/0001-70 19/10/2015 40,20REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 12 - MANOEL DOS SANTOS SILVA.

0,00 40,20

0 2111402020300 4047 ISS - 14.217.335/0001-70 19/10/2015 32,80REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 12 - MANOEL DOS SANTOS SILVA.

0,00 32,80

0 2111103011600 4067 IRRF - 14.217.335/0001-70 21/10/2015 551,38REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 502 - ODICEIA EMPREENDIMENTOS DE MÃO DE OBRA - SETEMBRO/2015.

0,00 551,38

0 2111402020300 4007 ISS - 14.217.335/0001-70 16/10/2015 11,00REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 169 - L. S. VALENTIN - SETEMBRO/2015.

0,00 11,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 34 de 44

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

OUTUBRO/2015

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

0 2111402020300 4008 ISS - 14.217.335/0001-70 16/10/2015 21,60REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 173 - L. S. VALENTIN - SETEMBRO/2015.

0,00 21,60

0 2111103012600 3881 ORALE - J.A.R-ASSIST. ODONT.LTDA - 03.990 07/10/2015 511,95REF. A PAG. DE PLANO ODONTOLÓGICO - FOLHA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - SETEMBRO/2015.

0,00 511,95

0 2111103010800 3882 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0621-11 07/10/2015 17.558,07REF. A PAG. DE CONSIGNAÇÃO - FOLHA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - SETEMBRO/2015.

0,00 17.558,07

0 2111302020400 3883 APLB- SINDICATO DOS TRABALHADORESEM E 07/10/2015 1.233,60REF. A PAG. DE IMPOSTO SINDICAL - FOLHA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - SETEMBRO/2015.

0,00 1.233,60

0 2111103012400 3884 BRADESCO S/A - 60.746.948/0615-02 07/10/2015 3.217,08REF. A PAG. DE CONSIGNAÇÃO - FOLHA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - SETEMBRO/2015.

0,00 3.217,08

0 2111103011000 3885 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/00 07/10/2015 28.716,41REF. A PAG. DE CONSIGNAÇÃO - FOLHA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - SETEMBRO/2015.

0,00 28.716,41

0 2111103010600 3886 UNIODONTO - 02.772.726/0001-78 07/10/2015 723,80REF. A PAG. DE PLANO ODONTOLÓGICO - FOLHA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - SETEMBRO/2015.

0,00 723,80

0 2111103012100 3887 BANCO GERADOR - 10.664.513/0001-50 07/10/2015 661,11REF. A PAG. DE CONSIGNAÇÃO - FOLHA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - SETEMBRO/2015.

0,00 661,11

0 2111103013000 3888 BANCO GERACARD - 10.664.513/0001-50 07/10/2015 1.232,17REF. A PAG. DE CONSIGNAÇÃO - FOLHA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - SETEMBRO/2015.

0,00 1.232,17

0 2111103012600 3889 ORALE - J.A.R-ASSIST. ODONT.LTDA - 03.990 07/10/2015 265,03REF. A PAG. DE PLANO ODONTOLÓGICO - FOLHA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - SETEMBRO/2015.

0,00 265,03

0 2111103010800 3890 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0621-11 07/10/2015 3.131,09REF. A PAG. DE CONSIGNAÇÃO - FOLHA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - SETEMBRO/2015.

0,00 3.131,09

0 2111302020400 3891 APLB- SINDICATO DOS TRABALHADORESEM E 07/10/2015 370,36REF. A PAG. DE IMPOSTO SINDICAL - FOLHA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - SETEMBRO/2015.

0,00 370,36

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 35 de 44

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

OUTUBRO/2015

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

0 2111103012400 3892 BRADESCO S/A - 60.746.948/0615-02 07/10/2015 1.180,00REF. A PAG. DE CONSIGNAÇÃO - FOLHA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - SETEMBRO/2015.

0,00 1.180,00

0 2111103012100 3893 BANCO GERADOR - 10.664.513/0001-50 07/10/2015 749,09REF. A PAG. DE CONSIGNAÇÃO - FOLHA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - SETEMBRO/2015.

0,00 749,09

0 2111103011000 3894 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/00 07/10/2015 10.468,33REF. A PAG. DE CONSIGNAÇÃO - FOLHA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - SETEMBRO/2015.

0,00 10.468,33

0 2111103010600 3895 UNIODONTO - 02.772.726/0001-78 07/10/2015 197,40REF. A PAG. DE PLANO ODONTOLÓGICO - FOLHA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - SETEMBRO/2015.

0,00 197,40

0 2111103013000 3896 BANCO GERACARD - 10.664.513/0001-50 07/10/2015 181,58REF. A PAG. DE CONSIGNAÇÃO - FOLHA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - SETEMBRO/2015.

0,00 181,58

0 2111103012600 3935 ORALE - J.A.R-ASSIST. ODONT.LTDA - 03.990 09/10/2015 93,56REF. A PAG. DE PLANO ODONTOLÓGICO - FOLHA SEC. DE GOVERNO - SETEMBRO/2015.

0,00 93,56

0 2111103012600 3936 ORALE - J.A.R-ASSIST. ODONT.LTDA - 03.990 09/10/2015 45,64REF. A PAG. DE PLANO ODONTOLÓGICO - FOLHA CONTROLADORIA - SETEMBRO/2015.

0,00 45,64

0 2111103012600 3937 ORALE - J.A.R-ASSIST. ODONT.LTDA - 03.990 09/10/2015 248,88REF. A PAG. DE PLANO ODONTOLÓGICO - FOLHA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - SETEMBRO/2015.

0,00 248,88

0 2111103012600 3938 ORALE - J.A.R-ASSIST. ODONT.LTDA - 03.990 09/10/2015 89,60REF. A PAG. DE PLANO ODONTOLÓGICO - FOLHA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2015.

0,00 89,60

0 2111302020400 3939 APLB- SINDICATO DOS TRABALHADORESEM E 09/10/2015 7,88REF. A PAG. DE IMPOSTO SINDICAL - FOLHA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - SETEMBRO/2015.

0,00 7,88

0 2111103012400 3940 BRADESCO S/A - 60.746.948/0615-02 09/10/2015 1.524,71REF. A PAG. DE CONSIGNAÇÃO - FOLHA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SETEMBRO/2015.

0,00 1.524,71

0 2111103012400 3941 BRADESCO S/A - 60.746.948/0615-02 09/10/2015 309,35REF. A PAG. DE CONSIGNAÇÃO - FOLHA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - SETEMBRO/2015.

0,00 309,35

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 36 de 44

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

OUTUBRO/2015

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

0 2111103012400 3942 BRADESCO S/A - 60.746.948/0615-02 09/10/2015 585,79REF. A PAG. DE CONSIGNAÇÃO - FOLHA PROCURADORIA - SETEMBRO/2015.

0,00 585,79

0 2111103012400 3943 BRADESCO S/A - 60.746.948/0615-02 09/10/2015 990,54REF. A PAG. DE CONSIGNAÇÃO - FOLHA SEC. DE AGRICULTURA - SETEMBRO/2015.

0,00 990,54

0 2111103012100 3944 BANCO GERADOR - 10.664.513/0001-50 09/10/2015 456,00REF. A PAG. DE CONSIGNAÇÃO - FOLHA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - SETEMBRO/2015.

0,00 456,00

0 2111103011000 3945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/00 09/10/2015 1.709,00REF. A PAG. DE CONSIGNAÇÃO - FOLHA SEC. DE AGRICULTURA - SETEMBRO/2015.

0,00 1.709,00

0 2111103011000 3946 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/00 09/10/2015 2.581,43REF. A PAG. DE CONSIGNAÇÃO - FOLHA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2015.

0,00 2.581,43

0 2111103011000 3947 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/00 09/10/2015 5.326,78REF. A PAG. DE CONSIGNAÇÃO - FOLHA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - SETEMBRO/2015.

0,00 5.326,78

0 2111103011000 3948 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/00 09/10/2015 1.662,16REF. A PAG. DE CONSIGNAÇÃO - FOLHA CONTROLADORIA - SETEMBRO/2015.

0,00 1.662,16

0 2111103011000 3949 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/00 09/10/2015 6.904,17REF. A PAG. DE CONSIGNAÇÃO - FOLHA SEC. DE GOVERNO - SETEMBRO/2015.

0,00 6.904,17

0 2111103011000 3950 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/00 09/10/2015 2.871,45REF. A PAG. DE CONSIGNAÇÃO - FOLHA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SETEMBRO/2015.

0,00 2.871,45

0 2111103010800 3912 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0621-11 08/10/2015 240,90REF. A PAG. DE CONSIGNAÇÃO - FOLHA SEC. DE AGRICULTURA - SETEMBRO/2015.

0,00 240,90

0 2111103010800 3913 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0621-11 08/10/2015 115,58REF. A PAG. DE CONSIGNAÇÃO - FOLHA PROCURADORIA - SETEMBRO/2015.

0,00 115,58

0 2111103010800 3914 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0621-11 08/10/2015 1.323,98REF. A PAG. DE CONSIGNAÇÃO - FOLHA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SETEMBRO/2015.

0,00 1.323,98

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 37 de 44

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

OUTUBRO/2015

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

0 2111103010800 3915 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0621-11 08/10/2015 675,00REF. A PAG. DE CONSIGNAÇÃO - FOLHA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - SETEMBRO/2015.

0,00 675,00

0 2111103010800 3916 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0621-11 08/10/2015 1.823,54REF. A PAG. DE CONSIGNAÇÃO - FOLHA SEC. DE GOVERNO - SETEMBRO/2015.

0,00 1.823,54

0 2111103010800 3917 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0621-11 08/10/2015 362,90REF. A PAG. DE CONSIGNAÇÃO - FOLHA CONTROLADORIA - SETEMBRO/2015.

0,00 362,90

0 2111103010600 3951 UNIODONTO - 02.772.726/0001-78 09/10/2015 65,80REF. A PAG. DE PLANO ODONTOLÓGICO - FOLHA CONTROLADORIA - SETEMBRO/2015.

0,00 65,80

0 2111103010600 3952 UNIODONTO - 02.772.726/0001-78 09/10/2015 98,70REF. A PAG. DE PLANO ODONTOLÓGICO - FOLHA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - SETEMBRO/2015.

0,00 98,70

0 2111103010600 3953 UNIODONTO - 02.772.726/0001-78 09/10/2015 164,50REF. A PAG. DE PLANO ODONTOLÓGICO - FOLHA SEC. DE AGRICULTURA - SETEMBRO/2015.

0,00 164,50

0 2111103011300 4079 INSS - 14.217.335/0001-70 23/10/2015 489,68REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 403 - E. S. DE SOUZA - SETEMBRO/2015.

0,00 489,68

0 2111402020300 4080 ISS - 14.217.335/0001-70 23/10/2015 741,95REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 403 - E. S. DE SOUZA - SETEMBRO/2015.

0,00 741,95

0 2111103011300 4104 INSS - 14.217.335/0001-70 29/10/2015 178,84REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 402 - E. S. DE SOUZA - SETEMBRO/2015.

0,00 178,84

0 2111402020300 4105 ISS - 14.217.335/0001-70 29/10/2015 270,97REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 402 - E. S. DE SOUZA - SETEMBRO/2015

0,00 270,97

0 2111402020300 4116 ISS - 14.217.335/0001-70 30/10/2015 75,00REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 37524 - GENILDO BARBOSA DA SILVA - OUTUBRO/2015.

0,00 75,00

0 2111103010500 4117 JACIARA IRACI DA SILVA GONÇALVES - 014. 30/10/2015 504,47REF. A PAG. DE PENSIONISTA - FOLHA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - OUTUBRO/2015.

0,00 504,47

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

OUTUBRO/2015

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

0 2111103010500 4118 MARIZA MARIA DE SOUZA - 001.799.625-23 30/10/2015 163,84REF. A PAG. DE PENSIONISTA - FOLHA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - OUTUBRO/2015.

0,00 163,84

0 2111103010500 4119 ALEXANDRA ANDRADE MARQUES/OUTROS - 1 30/10/2015 293,48REF. A PAG. DE PENSIONISTA - FOLHA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - OUTUBRO/2015.

0,00 293,48

0 2111402020300 4120 ISS - 14.217.335/0001-70 30/10/2015 1.007,58REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 505 - ODICEIA EMPREENDIMENTOS DE MÃO DE OBRA - OUTUBRO/2015.

0,00 1.007,58

0 2111103011600 4121 IRRF - 14.217.335/0001-70 30/10/2015 201,51REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 505 - ODICEIA EMPREENDIMENTOS DE MÃO DE OBRA - OUTUBRO/2015.

0,00 201,51

0 2111103011300 4122 INSS - 14.217.335/0001-70 30/10/2015 2.216,67REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 505 - ODICEIA EMPREENDIMENTOS DE MÃO DE OBRA - OUTUBRO/2015.

0,00 2.216,67

0 2111103011600 4068 IRRF - 14.217.335/0001-70 21/10/2015 590,17REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 500 - ODICEIA EMPREENDIMENTOS DE MÃO DE OBRA - SETEMBRO/2015.

0,00 590,17

0 2111103011600 4069 IRRF - 14.217.335/0001-70 21/10/2015 667,81REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 501 - ODICEIA EMPREENDIMENTOS DE MÃO DE OBRA - SETEMBRO/2015.

0,00 667,81

157.330,07 0,00 157.330,07Total R$

Incorporados Orçamentários

0 010101 01.031.0001.2.001 3.1.9.0.11.00 0 0 - 31/10/2015 71.163,95 0,00 71.163,95

0 010101 01.031.0001.2.001 3.1.9.0.13.00 0 0 - 31/10/2015 11.759,13 0,00 11.759,13

0 010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.14.00 0 0 - 31/10/2015 3.300,00 0,00 3.300,00

0 010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0 0 - 31/10/2015 6.415,32 0,00 6.415,32

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

OUTUBRO/2015

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

0 010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.35.00 0 0 - 31/10/2015 5.250,00 0,00 5.250,00

0 010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.36.00 0 0 - 31/10/2015 500,00 0,00 500,00

0 010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0 0 - 31/10/2015 5.121,79 0,00 5.121,79

0 010101 01.031.0001.2.001 3.1.9.0.13.00 0 0 - 31/10/2015 1.126,71 0,00 1.126,71

0 030752 10.301.0003.1.029 3.1.9.0.04.00 14 0 - 31/10/2015 7.550,00 0,00 7.550,00

0 030752 10.301.0003.1.029 3.3.9.0.30.00 14 0 - 31/10/2015 12.036,40 0,00 12.036,40

0 030752 10.301.0003.1.029 3.3.9.0.39.00 14 0 - 31/10/2015 46.919,75 0,00 46.919,75

0 030752 10.302.0003.1.038 3.1.9.0.04.00 14 0 - 31/10/2015 193,72 0,00 193,72

0 030752 10.302.0003.1.038 3.3.9.0.30.00 14 0 - 31/10/2015 5.511,24 0,00 5.511,24

0 030707 10.128.0010.2.021 3.1.9.0.04.00 2 0 - 31/10/2015 30.530,12 0,00 30.530,12

0 030707 10.128.0010.2.021 3.1.9.0.11.00 2 0 - 31/10/2015 72.106,70 0,00 72.106,70

0 030707 10.128.0010.2.021 3.3.9.0.14.00 2 0 - 31/10/2015 6.315,00 0,00 6.315,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

OUTUBRO/2015

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

0 030707 10.128.0010.2.021 3.3.9.0.30.00 2 0 - 31/10/2015 20.855,87 0,00 20.855,87

0 030707 10.128.0010.2.021 3.3.9.0.32.00 2 0 - 31/10/2015 4.603,00 0,00 4.603,00

0 030707 10.128.0010.2.021 3.3.9.0.36.00 2 0 - 31/10/2015 1.920,89 0,00 1.920,89

0 030707 10.128.0010.2.021 3.3.9.0.39.00 2 0 - 31/10/2015 72.337,35 0,00 72.337,35

0 030752 10.301.0003.2.045 3.1.9.0.04.00 14 0 - 31/10/2015 1.014,00 0,00 1.014,00

0 030752 10.301.0003.2.045 3.1.9.0.11.00 14 0 - 31/10/2015 57.763,86 0,00 57.763,86

0 030752 10.301.0003.2.045 3.3.9.0.39.00 14 0 - 31/10/2015 249,05 0,00 249,05

0 030752 10.301.0003.2.047 3.3.9.0.30.00 14 0 - 31/10/2015 10.260,00 0,00 10.260,00

0 030752 10.301.0003.2.047 3.3.9.0.36.00 14 0 - 31/10/2015 15.000,00 0,00 15.000,00

0 030752 10.301.0003.2.047 3.3.9.0.39.00 14 0 - 31/10/2015 31,40 0,00 31,40

0 030752 10.305.0003.2.048 3.3.9.0.30.00 14 0 - 31/10/2015 2.670,25 0,00 2.670,25

0 030752 10.305.0003.2.048 3.3.9.0.39.00 14 0 - 31/10/2015 597,00 0,00 597,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

OUTUBRO/2015

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

0 030752 10.304.0003.2.050 3.3.9.0.30.00 14 0 - 31/10/2015 1.980,47 0,00 1.980,47

0 030752 10.301.0003.2.051 3.3.9.0.36.00 14 0 - 31/10/2015 40.660,00 0,00 40.660,00

0 030752 10.301.0003.2.051 3.3.9.0.39.00 14 0 - 31/10/2015 78,50 0,00 78,50

0 030752 10.301.0003.3.001 3.1.9.0.04.00 14 0 - 31/10/2015 2.956,24 0,00 2.956,24

0 030752 10.301.0003.3.001 3.3.9.0.36.00 14 0 - 31/10/2015 11.400,00 0,00 11.400,00

0 030752 10.301.0003.3.001 3.3.9.0.39.00 14 0 - 31/10/2015 23,55 0,00 23,55

0 030752 10.303.0003.6.002 3.3.9.0.30.00 14 0 - 31/10/2015 10.970,90 0,00 10.970,90

0 030752 10.302.0003.6.011 3.3.9.0.30.00 14 0 - 31/10/2015 6.200,00 0,00 6.200,00

0 030752 10.302.0003.6.011 3.3.9.0.32.00 14 0 - 31/10/2015 3.130,04 0,00 3.130,04

0 030752 10.302.0003.6.011 3.3.9.0.39.00 14 0 - 31/10/2015 7,85 0,00 7,85

0 030752 10.301.0003.6.014 3.3.9.0.30.00 14 0 - 31/10/2015 13.415,05 0,00 13.415,05

0 030752 10.301.0003.6.014 3.3.9.0.36.00 14 0 - 31/10/2015 250,00 0,00 250,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

OUTUBRO/2015

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

0 030752 10.301.0003.6.014 3.3.9.0.39.00 14 0 - 31/10/2015 565,70 0,00 565,70

0 030752 10.301.0003.6.029 3.3.9.0.46.00 2 0 - 31/10/2015 2.800,00 0,00 2.800,00

0 030752 10.301.0003.6.029 3.3.9.0.48.00 2 0 - 31/10/2015 4.400,00 0,00 4.400,00

0 030752 10.301.0003.7.020 3.3.9.0.36.00 14 0 - 31/10/2015 700,00 0,00 700,00

572.640,80 0,00 572.640,80Total R$

Incorporados Extra-Orçamentários

0 2112102020100 0 - 31/10/2015 6.784,38 0,00 6.784,38

0 2112102020200 0 - 31/10/2015 2.062,68 0,00 2.062,68

0 2112102020400 0 - 31/10/2015 451,63 0,00 451,63

0 2111202020300 0 - 31/10/2015 1.524,78 0,00 1.524,78

0 2111202020400 0 - 31/10/2015 4.803,00 0,00 4.803,00

0 2111202023200 0 - 31/10/2015 98,70 0,00 98,70

0 2111202021600 0 - 31/10/2015 608,40 0,00 608,40

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

OUTUBRO/2015

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

0 2111202021200 0 - 31/10/2015 15,76 0,00 15,76

0 2111202021100 0 - 31/10/2015 6.520,63 0,00 6.520,63

0 2111202021000 0 - 31/10/2015 4.433,40 0,00 4.433,40

0 2111202020200 0 - 31/10/2015 2.594,99 0,00 2.594,99

0 2111202023400 0 - 31/10/2015 1.386,21 0,00 1.386,21

0 2111202020900 0 - 31/10/2015 5.910,14 0,00 5.910,14

0 2111202021900 0 - 31/10/2015 87,49 0,00 87,49

37.282,19 0,00 37.282,19Total R$

Total Geral R$483 Registro(s) 3.296.137,13383.606,323.679.743,45

ENA VILMA P. DE SOUZA NEGROMONTEPREFEITA

CPF-114.618.965-68

ADILMA LISBOA LEITE RODRIGUESSEC. DE FINANÇASCPF-535.759.205-59

MARIA DE FATIMA DA S. CARDOSOCONTADORA

CRC-BA 025967/0-7

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