plano purianual 2012-2015 -...

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Plano Purianual 2012-2015 PODER EXECUTIVO Em R$ 1,00 2015 2014 REVISÃO PPA 11000 - GOVERNADORIA 3.381.104 2.855.512 ÓRGÃO: 11006 - GABINETE CIVIL 200.000 0 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5 - INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA 200.000 0 ÁREA DE RESULTADO: INFRAESTRUTURA DE TRABALHO NO SETOR PÚBLICO 200.000 0 PROGRAMA: AMPLIAR O NÚMERO DE PRÉDIOS PÚBLICOS CONSTRUÍDOS, REFORMADOS, AMPLIADOS E MODERNIZADOS. OBJETIVO: POPULAÇÃO ALAGOANA USUÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO. PÚBLICO ALVO: 39 - MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE TRABALHO NO SETOR PÚBLICO 200.000 0 ESTRATÉGIA: 04126022919060000 - MODERNIZAÇÃO DO PALÁCIO REPÚBLICA DOS PALMARES 200.000 0 AÇÃO: PROMOVER A EXCELÊNCIA CONCERNENTE A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO TAIS COMO, AGILIZAÇÃO DE PROCESSOS, DE ESTRUTURA, DA COMUNICAÇÃO, BEM COMO ABOLIR A BUROCRACIA. FINALIDADE: 1362 - PALÁCIO MODERNIZADO PERCENTUAL 100 PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 0 FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA: 01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 200.000 0 4 - DESPESAS DE CAPITAL 200.000 0 11008 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO 1.147.313 1.030.614 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5 - INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA 1.147.313 1.030.614 ÁREA DE RESULTADO: FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA 43.000 0 PROGRAMA: DIVULGAR COM TRANSPARÊNCIA AS AÇÕES DE GOVERNO E FORTALECER AS INSTÂNCIAS DE REPRESENTAÇÃO E CONTROLE SOCIAIS. OBJETIVO: POPULAÇÃO ALAGOANA PÚBLICO ALVO: 38 - AMPLIAR E FORTALECER O CONTROLE SOCIAL E CONSOLIDAR PRÁTICAS DE TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA 43.000 0 ESTRATÉGIA: 04122020540750000 - REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA ESTADUAL SOBRE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL - CONSOCIAL 43.000 0 AÇÃO: FORTALECER A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA,CONTRIBUINDO PARA UM CONTROLE SOCIAL MAIS EFETIVO E DEMOCRÁTICO QUE GARANTA O USO CORRETO E EFICIENTE DO DINHEIRO PÚBLICO. FINALIDADE: 1048 - CONFERÊNCIA REALIZADA UNIDADE 1 PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 0 FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA: 01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 43.000 0 3 - DESPESAS CORRENTES 43.000 0 GESTÃO PARA RESULTADOS 14.000 71.698 PROGRAMA: IMPLANTAR A GESTÃO PARA RESULTADOS EM TODAS AS INSTÂNCIAS DE GOVERNO. OBJETIVO: SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA ADIMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA. PÚBLICO ALVO: 36 - DISSEMINAR OS PRINCÍPIOS E PRÁTICAS DA GESTÃO PARA RESULTADOS NO ESTADO 14.000 71.698 ESTRATÉGIA: 04124021811340000 - ELABORAÇÃO DE MANUAL DE PRÁTICAS E PROCEDIMENTOS NA GESTÃO PÚBLICA 14.000 71.698 AÇÃO: APOIAR, ORIENTAR E SUBSIDIAR OS GASTOS PÚBLICOS NA UTILIZAÇÃO E PRÁTICAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS FIXADOS NA LEGISLAÇÃO DE FORMA EFICIENTE E EFICAZ. FINALIDADE: 1108 - MANUAL ELABORADO PERCENTUAL 10 PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 40 FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA: 01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 14.000 71.698 ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

11000 - GOVERNADORIA 3.381.104 2.855.512 ÓRGÃO:

11006 - GABINETE CIVIL 200.000 0 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

5 - INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA 200.000 0 ÁREA DE RESULTADO:

INFRAESTRUTURA DE TRABALHO NO SETOR PÚBLICO 200.000 0 PROGRAMA:

AMPLIAR O NÚMERO DE PRÉDIOS PÚBLICOS CONSTRUÍDOS, REFORMADOS, AMPLIADOS E MODERNIZADOS.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA USUÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO.PÚBLICO ALVO:

39 - MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE TRABALHO NO SETOR PÚBLICO 200.000 0 ESTRATÉGIA:

04126022919060000 - MODERNIZAÇÃO DO PALÁCIO REPÚBLICA DOS PALMARES 200.000 0 AÇÃO:

PROMOVER A EXCELÊNCIA CONCERNENTE A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO TAIS COMO, AGILIZAÇÃO DE PROCESSOS, DE ESTRUTURA, DA COMUNICAÇÃO, BEM COMO ABOLIR A BUROCRACIA.

FINALIDADE:

1362 - PALÁCIO MODERNIZADO PERCENTUAL 100PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 200.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 200.000 0

11008 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO 1.147.313 1.030.614 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

5 - INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA 1.147.313 1.030.614 ÁREA DE RESULTADO:

FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA 43.000 0 PROGRAMA:

DIVULGAR COM TRANSPARÊNCIA AS AÇÕES DE GOVERNO E FORTALECER AS INSTÂNCIAS DE REPRESENTAÇÃO E CONTROLE SOCIAIS.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANAPÚBLICO ALVO:

38 - AMPLIAR E FORTALECER O CONTROLE SOCIAL E CONSOLIDAR PRÁTICAS DE TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA 43.000 0 ESTRATÉGIA:

04122020540750000 - REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA ESTADUAL SOBRE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL - CONSOCIAL 43.000 0 AÇÃO:

FORTALECER A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA,CONTRIBUINDO PARA UM CONTROLE SOCIAL MAIS EFETIVO E DEMOCRÁTICO QUE GARANTA O USO CORRETO E EFICIENTE DO DINHEIRO PÚBLICO.

FINALIDADE:

1048 - CONFERÊNCIA REALIZADA UNIDADE 1PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 43.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 43.000 0

GESTÃO PARA RESULTADOS 14.000 71.698 PROGRAMA:

IMPLANTAR A GESTÃO PARA RESULTADOS EM TODAS AS INSTÂNCIAS DE GOVERNO.OBJETIVO:

SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA ADIMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA.PÚBLICO ALVO:

36 - DISSEMINAR OS PRINCÍPIOS E PRÁTICAS DA GESTÃO PARA RESULTADOS NO ESTADO 14.000 71.698 ESTRATÉGIA:

04124021811340000 - ELABORAÇÃO DE MANUAL DE PRÁTICAS E PROCEDIMENTOS NA GESTÃO PÚBLICA 14.000 71.698 AÇÃO:

APOIAR, ORIENTAR E SUBSIDIAR OS GASTOS PÚBLICOS NA UTILIZAÇÃO E PRÁTICAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS FIXADOS NA LEGISLAÇÃO DE FORMA EFICIENTE E EFICAZ.

FINALIDADE:

1108 - MANUAL ELABORADO PERCENTUAL 10PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 40

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 14.000 71.698

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

3 - DESPESAS CORRENTES 14.000 71.698

PLANEJAMENTO E GESTÃO 278.000 870.291 PROGRAMA:

APERFEIÇOAR O PROCESSO DE PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO,PRODUÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA.PÚBLICO ALVO:

32 - FORTALECER O CICLO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO COM ÊNFASE NA MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 278.000 870.291 ESTRATÉGIA:

04124022211920000 - IMPLANTAÇÃO DO OBSERVATÓRIO DE DESPESAS PÚBLICAS 278.000 870.291 AÇÃO:

APOIAR, ORIENTAR E SUBSIDIAR OS GESTORES PÚBLICOS NA UTILIZAÇÃO E PRÁTICAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS FIXADOS NA LEGISLAÇÃO DE FORMA EFICIENTE E EFICAZ.

FINALIDADE:

1136 - OBSERVATÓRIO IMPLANTADO UNIDADE 1PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 53.000 645.291

3 - DESPESAS CORRENTES 53.000 404.701

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 240.590

01490000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS-BIRD/PREPI 225.000 225.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 225.000 225.000

INFRAESTRUTURA DE TRABALHO NO SETOR PÚBLICO 695.000 88.625 PROGRAMA:

AMPLIAR O NÚMERO DE PRÉDIOS PÚBLICOS CONSTRUÍDOS, REFORMADOS, AMPLIADOS E MODERNIZADOS.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA USUÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO.PÚBLICO ALVO:

39 - MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE TRABALHO NO SETOR PÚBLICO 695.000 88.625 ESTRATÉGIA:

04124022917400000 - MODERNIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE 695.000 88.625 AÇÃO:

MUNIR A CGE DE FERRAMENTAS E MÉTODOS DE TRABALHO MODERNOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS SUAS TAREFAS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA,CONTRIBUINDO PARA QUE O ÓRGÃO VENHA DESEMPENHAR MELHOR A SUA MISSÃO.

FINALIDADE:

1313 - CGE MODERNIZADA UNIDADE 1PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01490000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS-BIRD/PREPI 695.000 88.625

4 - DESPESAS DE CAPITAL 695.000 88.625

VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES 117.313 0 PROGRAMA:

AUMENTAR O NÚMERO DE AÇÕES RELACIONADAS COM A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOSOBJETIVO:

SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVOPÚBLICO ALVO:

35 - OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA POR MEIO DA VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES 117.313 0 ESTRATÉGIA:

04124023340320000 - ELABORAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS PARA A CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO. 117.313 0 AÇÃO:

DOTAR A CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DE QUADRO DE PESSOAL EFETIVO GARANTINDO A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO,CONSIDERANDO QUE ATUALMENTE TODO O QUADRO FUNCIONAL É COMPOSTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS.

FINALIDADE:

1157 - PLANO DE CARGOS E CARREIRA ELABORADO UNIDADE 1PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 117.313 0

3 - DESPESAS CORRENTES 117.313 0

11009 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 55.623 340.898 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

5 - INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA 55.623 340.898 ÁREA DE RESULTADO:

COORDENAÇÃO E INTEGRAÇÃO DO GOVERNO 28.000 5.000 PROGRAMA:

AMPLIAR O NÚMERO DE INICIATIVAS DE GOVERNO REALIZADAS DE FORMA COORDENADA E INTEGRADAOBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANAPÚBLICO ALVO:

37 - MELHORAR A COORDENAÇÃO E A INTEGRAÇÃO DO GOVERNO 28.000 5.000 ESTRATÉGIA:

04126022612250000 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DA PGE 28.000 5.000 AÇÃO:

DEFINIÇÃO DE NOVA FERRAMENTA DE APRESENTAÇÃO E NAVEGAÇÃO DO SÍTIO ELETRÔNICO DA PGE, POSSIBILITANDO MAIOR CONTEÚDO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS.APROXIMAR A PGE DAS INSTITUIÇÕES REPRESENTATIVAS,DESENVOLVENDO PARCERIAS COM UNIVERSIDADES E A SOCIEDADE COVIL ORGANIZADA.

FINALIDADE:

1239 - SISTEMA IMPLEMENTADO PERCENTUAL 35PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 15

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 28.000 5.000

3 - DESPESAS CORRENTES 28.000 5.000

VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES 27.623 335.898 PROGRAMA:

AUMENTAR O NÚMERO DE AÇÕES RELACIONADAS COM A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOSOBJETIVO:

SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVOPÚBLICO ALVO:

35 - OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA POR MEIO DA VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES 27.623 335.898 ESTRATÉGIA:

04128023310550000 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PGE 27.623 335.898 AÇÃO:

DESENVOLVER HABILIDADES E CAPACIDADES TÉCNICAS DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DA PGE, APLICANDO AS MELHORES TÉCNICAS DE INSTRUÇÕES PROCESSUAIS, COMPORTAMENTAIS,ÉTICA,TRABALHO EM EQUIPE E ATENDIMENTO AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, DE MODO A PROMOVER MAIOR EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA.

FINALIDADE:

1228 - SERVIDOR CAPACITADO UNIDADE 20PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 80

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 27.623 335.898

3 - DESPESAS CORRENTES 27.623 335.898

11011 - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS 1.978.168 1.484.000 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

- 1.978.168 1.484.000 ÁREA DE RESULTADO:

ACESSO A JUSTIÇA 1.766.168 1.399.000 PROGRAMA:

AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO A JUSTIÇA, PROMOVENDO AÇÕES QUE VIABILIZEM A REDUÇÃO DA INDIGÊNCIA E DAS DESIGUALDADES SOCIAIS OFERECENDO CIDADANIA AOS MAIS NECESSITADOS.

OBJETIVO:

POPULAÇÃO EM GERALPÚBLICO ALVO:

- 1.766.168 1.399.000 ESTRATÉGIA:

14062020110160000 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO A JUSTIÇA 1.364.668 1.070.000 AÇÃO:

PROMOVER INSTRUMENTOS QUE VIABILIZEM A AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO A JUSTIÇA COM O OBJETIVO DE OFERECER CIDADANIA AOS MAIS NECESSITADOS.

FINALIDADE:

691 - PESSOA ASSISTIDA UNIDADE 19.000PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 20000

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 110.000 80.000

3 - DESPESAS CORRENTES 85.000 70.000

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

4 - DESPESAS DE CAPITAL 25.000 10.000

01100000 - CONVÊNIOS 1.207.500 990.000

3 - DESPESAS CORRENTES 907.500 980.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 300.000 10.000

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 47.168 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 47.168 0

14062020110170000 - PROMOÇÃO DE MELHORIA DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA 350.000 320.000 AÇÃO:

ASSEGURAR O DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PROMOVENDO O APERFEIÇOAMENTO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA COM O OBJETIVO DE MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE.

FINALIDADE:

691 - PESSOA ASSISTIDA UNIDADE 18.000PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 19000

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 150.000 90.000

3 - DESPESAS CORRENTES 120.000 80.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 30.000 10.000

01100000 - CONVÊNIOS 200.000 230.000

3 - DESPESAS CORRENTES 150.000 180.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 50.000 50.000

14131020110190000 - FORTALECIMENTO DA INTERAÇÃO GOVERNO/SOCIEDADE- DEFENSORIA PÚBLICA 51.500 9.000 AÇÃO:

PROMOVER INSTRUMENTOS QUE PROPORCIONEM O FORTALECIMENTO DA INTERAÇÃO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A SOCIEDADE, POSSIBILITANDO A VALORIZAÇÃO DA IMAGEM DE ALAGOAS PARA O PÚBLICO INTERNO E EXTERNO.

FINALIDADE:

691 - PESSOA ASSISTIDA UNIDADE 5PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 6

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 51.500 9.000

3 - DESPESAS CORRENTES 51.500 9.000

MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DE TRABALHO 212.000 85.000 PROGRAMA:

PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO COM INSTALAÇÕES FÍSICAS ADEQUADA ÀS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PRESTADOS, BEM COMO CONSOLIDAR A MODERNIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO COM A ADOÇÃO DE PROCESSOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE MELHOR QUALIDADE.

OBJETIVO:

FUNCIONÁRIOS E A POPULAÇÃO ALAGOANA.PÚBLICO ALVO:

- 212.000 85.000 ESTRATÉGIA:

04122024110150000 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM RECURSOS HUMANOS 110.000 45.000 AÇÃO:

PROMOVER A CAPACITAÇÃO DO QUADRO FUNCIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, PARA MELHOR ATENDER A DEMANDA DA POPULAÇÃO ASSISTIDA PELOS SERVIÇOS OFERTADOS POR ESTE ÕRGÃO

FINALIDADE:

690 - SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO UNIDADE 20PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 20

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 110.000 45.000

3 - DESPESAS CORRENTES 110.000 45.000

14126024110180000 - INFORMATIZAÇÃO DO SETOR PÚBLICO- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS 102.000 40.000 AÇÃO:

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

PROMOVER A INFORMATIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS COM O OBJETIVO DE ATINGIR MAIOR CELERIDADE NAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS AOS ASSISTIDOS E NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESENVOLVIDOS VISANDO O MELHOR ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE.

FINALIDADE:

692 - DEFENSORIA INFORMATIZADA UNIDADE 1PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 102.000 40.000

3 - DESPESAS CORRENTES 52.000 25.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 50.000 15.000

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

11039 - SECRETARIA DE ESTADO DA ARTICULAÇÃO SOCIAL 65.214 252.380 ÓRGÃO:

11039 - SECRETARIA DE ESTADO DA ARTICULAÇÃO SOCIAL 65.214 252.380 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

5 - INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA 20.000 105.380 ÁREA DE RESULTADO:

COORDENAÇÃO E INTEGRAÇÃO DO GOVERNO 20.000 53.000 PROGRAMA:

AMPLIAR O NÚMERO DE INICIATIVAS DE GOVERNO REALIZADAS DE FORMA COORDENADA E INTEGRADAOBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANAPÚBLICO ALVO:

37 - MELHORAR A COORDENAÇÃO E A INTEGRAÇÃO DO GOVERNO 20.000 53.000 ESTRATÉGIA:

08131022640190000 - ARTICULAÇÃO INTER E INTRA GOVERNAMENTAL 20.000 53.000 AÇÃO:

ARTICULAR COM AS ESFERAS DO GOVERNO FEDERAL,ESTADUAL E MUNICIPAL, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO E A EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS.

FINALIDADE:

1013 - ARTICULAÇÃO REALIZADA PERCENTUAL 20PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 30

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 20.000 53.000

3 - DESPESAS CORRENTES 15.000 48.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.000 5.000

INFRAESTRUTURA DE TRABALHO NO SETOR PÚBLICO 0 52.380 PROGRAMA:

AMPLIAR O NÚMERO DE PRÉDIOS PÚBLICOS CONSTRUÍDOS, REFORMADOS, AMPLIADOS E MODERNIZADOS.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA USUÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO.PÚBLICO ALVO:

39 - MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE TRABALHO NO SETOR PÚBLICO 0 52.380 ESTRATÉGIA:

08122022910330000 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SEAS 0 52.380 AÇÃO:

AMPLIAR E EQUIPAR A ESTRUTURA FÍSICA DA SEAS,OBJETIVANDO A OFERTA DE SERVIÇOS MAIS QUALIFICADOS.FINALIDADE:

1223 - SEAS AMPLIADA E MODERNIZADA PERCENTUAL 0PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 50

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 52.380

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 52.380

6 - VALORIZAÇÃO DA IMAGEM E MUDANÇAS CULTURAIS 45.214 147.000 ÁREA DE RESULTADO:

COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 20.000 75.000 PROGRAMA:

AMPLIAR O ESPAÇO E CAPACIDADE DE DIÁLOGO ENTRE GOVERNO E SOCIEDADE, COM O OBJETIVO DE DIVULGAR E APRIMORAR AS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS.

OBJETIVO:

GOVERNO E POPULAÇÃO ALAGOANAPÚBLICO ALVO:

43 - FOMENTAR OS CANAIS DE PARTICIPAÇÃO E DIÁLOGO GOVERNO/SOCIEDADE 20.000 75.000 ESTRATÉGIA:

08131021540700000 - PROMOÇÃO DA INTERAÇÃO DO GOVERNO COM A SOCIEDADE 20.000 75.000 AÇÃO:

PROPORCIONAR INSTRUMENTOS INOVADORES DE APROXIMAÇÃO ENTRE O GOVERNO E A SOCIEDADE,ENFATIZANDO O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS.

FINALIDADE:

1080 - EVENTO PROMOVIDO UNIDADE 10PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 30

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 20.000 75.000

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

3 - DESPESAS CORRENTES 15.000 70.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.000 5.000

FORTALECIMENTO DA ÉTICA, DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS 25.214 72.000 PROGRAMA:

IMPLANTAR POLÍTICAS DE FORTALECIMENTO E PROMOÇÃO DA ÉTICA, DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOSOBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA, COM ÊNFASE NAS MINORIAS, EXCLUÍDOS, CRIANÇAS, MULHERES E JOVENS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADEPÚBLICO ALVO:

41 - IMPLANTAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O FORTALECIMENTO DA ÉTICA, DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS 25.214 72.000 ESTRATÉGIA:

08243022312030000 - IMPLANTAÇÃO DO VIVA JOVEM 25.214 72.000 AÇÃO:

PROMOVER O PROTAGONISMO DO JOVEM,DESPERTANDO-O PARA A EFICÁCIA DO EXERCÍCIO DA CIDADANIA PLENA.FINALIDADE:

1101 - JOVEM ASSISTIDO UNIDADE 12.000PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 15000

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 25.214 72.000

3 - DESPESAS CORRENTES 15.000 67.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.214 5.000

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

11043 - SECRETARIA DE ESTADO DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA 84.946 477.715 ÓRGÃO:

11043 - SECRETARIA DE ESTADO DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA 84.946 477.715 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

5 - INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA 84.946 477.715 ÁREA DE RESULTADO:

PLANEJAMENTO E GESTÃO 84.946 477.715 PROGRAMA:

APERFEIÇOAR O PROCESSO DE PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO,PRODUÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA.PÚBLICO ALVO:

17 - PROMOVER AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA VOLTADAS PARA A POPULAÇÃO CARENTE, COM ÊNFASE NO ACESSO AO MERCADO, AO CRÉDITO, 84.946 477.715 ESTRATÉGIA:

04122022240480000 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA - GAP 84.946 477.715 AÇÃO:

MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE GASTOS GERAIS DA UNIDADE.FINALIDADE:

1088 - GAP REALIZADA UNIDADE 1PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 84.946 477.715

3 - DESPESAS CORRENTES 54.946 427.715

4 - DESPESAS DE CAPITAL 30.000 50.000

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

11502 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO 1.070.000 550.000 ÓRGÃO:

11502 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO 1.070.000 550.000 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

- 1.070.000 550.000 ÁREA DE RESULTADO:

MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DE TRABALHO 1.070.000 550.000 PROGRAMA:

PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO COM INSTALAÇÕES FÍSICAS ADEQUADA ÀS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PRESTADOS, BEM COMO CONSOLIDAR A MODERNIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO COM A ADOÇÃO DE PROCESSOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE MELHOR QUALIDADE.

OBJETIVO:

FUNCIONÁRIOS E A POPULAÇÃO ALAGOANA.PÚBLICO ALVO:

- 1.070.000 550.000 ESTRATÉGIA:

14062024110230000 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 650.000 250.000 AÇÃO:

AMPLIAR A OFERTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA DEFENSORIA COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SOCIEDADE NO MENOR ESPAÇO DE TEMPO.

FINALIDADE:

695 - PRÉDIO CONSTRUIDO PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA

35PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 15

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 650.000 250.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 650.000 250.000

14062024110240000 - PROMOÇÃO DE MECANISMOS PARA MODERNIZAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 420.000 300.000 AÇÃO:

PRESTAR SERVIÇOS DE MELHOR QUALIDADE, COM OBJETIVO DE ATINGIR MAIOR RAPIDEZ NA RESOLUÇÃO DOS PLEITOS APRESENTADOS.FINALIDADE:

696 - DEFENSORIA MODERNIZADA PERCENTUAL 35PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 15

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 420.000 300.000

3 - DESPESAS CORRENTES 120.000 180.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 300.000 120.000

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

11564 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 100.000 656.732 ÓRGÃO:

11564 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 100.000 656.732 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

5 - INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA 100.000 656.732 ÁREA DE RESULTADO:

INFRAESTRUTURA DE TRABALHO NO SETOR PÚBLICO 66.666 556.732 PROGRAMA:

AMPLIAR O NÚMERO DE PRÉDIOS PÚBLICOS CONSTRUÍDOS, REFORMADOS, AMPLIADOS E MODERNIZADOS.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA USUÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO.PÚBLICO ALVO:

39 - MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE TRABALHO NO SETOR PÚBLICO 66.666 556.732 ESTRATÉGIA:

04122022913060000 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PGE 33.333 200.000 AÇÃO:

RECUPERAR,AMPLIAR,MODERNIZAR OS PRÉDIOS PERTENCENTES A PGE (SEDE E ARAPIRACA),EM VIRTUDE DO DESGASTE NATURAL, DO AUMENTO NO QUADRO DE SERVIDORES, DA EXIGÊNCIA DO BANCO MUNDIAL.

FINALIDADE:

684 - PRÉDIO REFORMADO E AMPLIADO PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA

10PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 40

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 33.333 200.000

3 - DESPESAS CORRENTES 28.333 150.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.000 50.000

04122022918750000 - CONSTRUÇÃO DE UM ANEXO NO PRÉDIO SEDE DA PGE 33.333 356.732 AÇÃO:

CRIAR ESPAÇO FÍSICO PARA A PRÁTICA DE CURSOS VOLTADOS PRINCIPALMENTE PARA CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO JURÍDICO AOS SERVIDORES DO ESTADO, POSSIBILITANDO ESTREITAMENTO DOS ENTENDIMENTOS JURÍDICOS ENTRE AS ASSESSORIAS SETORIAS E A ADVOCACIA GERAL DO ESTADO.

FINALIDADE:

1349 - ANEXO CONSTRUÍDO PERCENTUAL 20PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 80

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 33.333 356.732

3 - DESPESAS CORRENTES 23.333 306.732

4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.000 50.000

VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES 33.334 100.000 PROGRAMA:

AUMENTAR O NÚMERO DE AÇÕES RELACIONADAS COM A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOSOBJETIVO:

SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVOPÚBLICO ALVO:

35 - OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA POR MEIO DA VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES 33.334 100.000 ESTRATÉGIA:

04128023310510000 - CAPACITAÇÃO DO CORPO TÉCNICO DE PROCURADORES DO ESTADO 33.334 100.000 AÇÃO:

CAPACITAR,APERFEIÇOAR OS PROCURADORES DE ESTADO NAS ÁREAS DAS PRINCIPAIS DEMANDAS JURIDICAS (ADMINISTRATIVA, JUDICIAL E FAZENDA PÚBLICA),GARANTINDO GANHO EM PROL DO ESTADO DE ALAGOAS,SERVIDORES,CONTRIBUINTES

FINALIDADE:

1190 - PROCURADOR CAPACITADO UNIDADE 70PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 130

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 33.334 100.000

3 - DESPESAS CORRENTES 33.334 100.000

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

13000 - SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO PÚBLICA - SEGESP 24.445.584 5.615.143 ÓRGÃO:

13017 - SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO PÚBLICA 24.445.584 5.615.143 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

2 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA EXTREMA, REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE 24.445.584 5.615.143 ÁREA DE RESULTADO:

ALAGOAS TEM PRESSA 24.445.584 5.615.143 PROGRAMA:

MONITORAR SISTEMATICAMENTE O ANDAMENTO DOS PROJETOS E AÇÕES, BEM COMO O ALCANCE DAS METAS, A FIM DE PROVER INFORMAÇÕES ORGANIZADAS E ACESSÍVEIS EM TEMPO REAL, IDENTIFICANDO EVENTUAIS GARGALOS DE PROCESSOS QUE POSSAM IMPACTAR NOS RESULTADOS, DE MODO A FOCAR NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS CRÍTICOS DO ESTADO, DE FORMA A SUBSIDIAR O GOVERNADOR E SECRETÁRIOS NA TOMADA DE DECISÃO.

OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANAPÚBLICO ALVO:

19 - APOIAR A INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO E O EMPREENDEDORISMO 5.050.650 2.381.023 ESTRATÉGIA:

04122030018950000 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE E DO ANEXO DA SEGESP - ALTP 3.250.000 1.984.503 AÇÃO:

MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA, VISANDO MELHORAR AS CONDIÇÕES MATERIAIS DE TRABALHO DOS SERVIDORES DA SEGESP, E DO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DESSA SECRETARIA.

FINALIDADE:

1064 - EDÍFICIO REFORMADO E MODERNIZADO PERCENTUAL 15PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 10

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 1.984.503

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 1.984.503

01490000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS-BIRD/PREPI 2.450.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.450.000 0

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 800.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 800.000 0

04122030018970000 - MODERNIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA E SAÚDE OCUPACIONAL - ALTP 1.800.650 396.520 AÇÃO:

MODERNIZAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PERÍCIA MÉDICA E SAÚDE OCUPACIONAL POR MEIO DO REDESENHO DO FLUXO DE PROCESSOS E DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VISANDO DAR MAIOR CELERIDADE E QUALIDADE AOS AGENDAMENTOS E ATENDIMENTOS PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS USUÁRIOS DESTES SERVIÇOS.

FINALIDADE:

1318 - PERÍCIA MÉDICA MODERNIZADA PERCENTUAL 25PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 5

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 396.520

3 - DESPESAS CORRENTES 0 200.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 196.520

01490000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS-BIRD/PREPI 1.800.650 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.800.650 0

20 - AMPLIAR O ACESSO AOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS E APRIMORAR A INTEGRAÇÃO DESTAS POLÍTICAS ENTRE OS ENTES FEDERADOS, 3.381.000 1.036.120 ESTRATÉGIA:

04122030018940000 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PERÍCIA MÉDICA E SAÚDE OCUPACIONAL - ALTP 1.100.000 396.520 AÇÃO:

PROMOVER O ESPAÇO FÍSICO DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA ÀS NECESSIDADES DO ÓRGÃO, PROPORCIONANDO MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS.

FINALIDADE:

1224 - SEDE CONSTRUÍDA PERCENTUAL 50PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 10

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 396.520

3 - DESPESAS CORRENTES 0 200.000

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 196.520

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 1.100.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.100.000 0

04122030018990000 - IMPLANTAÇÃO DE NOVAS CENTRAIS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - JÁ - ALTP 2.281.000 639.600 AÇÃO:

DISPONIBILIZAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS CENTRAIS DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ALAGOANA RESIDENTE NO INTERIOR DO ESTADO, CONTRIBUINDO COM ISSO COM A INTERIORIZAÇÃO DA AÇÃO DE GOVERNO.

FINALIDADE:

1033 - CENTRAL IMPLANTADA PERCENTUAL 50PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 13

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 658.000 639.600

3 - DESPESAS CORRENTES 560.000 639.600

4 - DESPESAS DE CAPITAL 98.000 0

01490000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS-BIRD/PREPI 1.623.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.623.000 0

32 - FORTALECER O CICLO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO COM ÊNFASE NA MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 8.218.344 0 ESTRATÉGIA:

04126030018390000 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO PATRIMONIAL - ALTP 8.218.344 0 AÇÃO:

IMPLANTAR UM MODELO DE GESTÃO PATRIMONIAL, CONTEMPLANDO A AQUISIÇÃO DE SISTEMA E DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO, REALIZANDO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL E AREGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS, VISANDO APRIMORAR A GESTÃO E A FISCALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO ESTADUAL MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO.

FINALIDADE:

1294 - SISTEMA IMPLANTADO UNIDADE 1PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 981.584 0

3 - DESPESAS CORRENTES 110.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 871.584 0

01490000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS-BIRD/PREPI 1.436.760 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.436.760 0

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 5.800.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.800.000 0

35 - OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA POR MEIO DA VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES 6.741.590 1.700.000 ESTRATÉGIA:

04128030018360000 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO - ALTP 6.741.590 1.700.000 AÇÃO:

DESENVOLVER E IMPLANTAR POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS, DEFINIR E IMPLANTAR NOVO MODELO DE GESTÃO PEDAGÓGICA PARA A ESCOLA DE GOVERNO, REALIZAR CONCURSO PÚBLICO, CAPACITAR E ESPECIALIZAR SERVIDORES PÚBLICOS VISANDO DOTAR A MÁQUINA GOVERNAMENTAL DE CAPITAL INTELECTUAL CONDIZENTE COM EXCELÊNCIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AOS CIDADÃOS.

FINALIDADE:

1197 - PROGRAMA IMPLANTADO UNIDADE 1PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 1.700.000

3 - DESPESAS CORRENTES 0 1.700.000

01490000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS-BIRD/PREPI 6.741.590 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 6.741.590 0

39 - MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE TRABALHO NO SETOR PÚBLICO 1.054.000 498.000 ESTRATÉGIA:

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

04122030018700000 - REFORMAS DAS CENTRAIS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - JÁ - ALTP 1.054.000 498.000 AÇÃO:

REFORMAR E EQUIPAR AS 4 CENTRAIS DE ATENDIMENTO, VISANDO MELHORAR A ESTRUTURA FÍSICA E PROMOVER MAIOR COMODIDADE AOS USUÁRIOS E SERVIDORES LOTADOS NAS CENTRAIS.

FINALIDADE:

1182 - PRÉDIO REFORMADO PERCENTUAL 20PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 15

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 10.000 498.000

3 - DESPESAS CORRENTES 10.000 48.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 450.000

01100000 - CONVÊNIOS 124.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 124.000 0

01490000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS-BIRD/PREPI 920.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 920.000 0

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

13548 - AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS - AMGESP 2.589.404 314.558 ÓRGÃO:

13548 - AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS 2.589.404 314.558 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

2 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA EXTREMA, REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE 2.589.404 308.000 ÁREA DE RESULTADO:

ALAGOAS TEM PRESSA 2.589.404 308.000 PROGRAMA:

MONITORAR SISTEMATICAMENTE O ANDAMENTO DOS PROJETOS E AÇÕES, BEM COMO O ALCANCE DAS METAS, A FIM DE PROVER INFORMAÇÕES ORGANIZADAS E ACESSÍVEIS EM TEMPO REAL, IDENTIFICANDO EVENTUAIS GARGALOS DE PROCESSOS QUE POSSAM IMPACTAR NOS RESULTADOS, DE MODO A FOCAR NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS CRÍTICOS DO ESTADO, DE FORMA A SUBSIDIAR O GOVERNADOR E SECRETÁRIOS NA TOMADA DE DECISÃO.

OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANAPÚBLICO ALVO:

33 - CONSOLIDAR O PROCESSO DE GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESPESAS E AUMENTO DAS RECEITAS 2.574.404 233.000 ESTRATÉGIA:

04122030018250000 - IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS - ALTP 1.229.404 180.000 AÇÃO:

OTIMIZAR OS RECURSOS PÚBLICOS NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS.FINALIDADE:

1238 - SISTEMA IMPLANTADO PERCENTUAL 80PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 20

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 29.404 180.000

3 - DESPESAS CORRENTES 20.000 155.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 9.404 25.000

01430000 - DOACOES DE ENTIDADES INTERNACIONAIS 50.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 50.000 0

01490000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS-BIRD/PREPI 1.150.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.150.000 0

04122030018380000 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DOS GASTOS PÚBLICOS - ALTP 1.345.000 53.000 AÇÃO:

IMPLANTAR SISTEMA INFORMATIZADO WEB PARA GERENCIAR OS GASTOS DO GOVERNO DANDO MAIOR AGILIDADE E TRANSPARÊNCIA.FINALIDADE:

1238 - SISTEMA IMPLANTADO PERCENTUAL 80PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 20

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 15.000 53.000

3 - DESPESAS CORRENTES 10.000 33.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.000 20.000

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 1.330.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.330.000 0

56 - INCENTIVAR OS MICROS E PEQUENOS EMPREENDIMENTOS, COM ÊNFASE NAS COMPRAR GOVERNAMENTAIS 15.000 75.000 ESTRATÉGIA:

04122030018480000 - INCENTIVO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NAS COMPRAS GOVERNAMENTAIS - ALTP 15.000 75.000 AÇÃO:

AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO DAS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS NAS COMPRAS REALIZADAS PELO GOVERNO ESTADUAL.FINALIDADE:

1111 - MICRO E PEQUENA EMPRESA INCENTIVADA UNIDADE 15PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 45

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 15.000 75.000

3 - DESPESAS CORRENTES 10.000 40.000

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.000 35.000

5 - INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA 0 6.558 ÁREA DE RESULTADO:

INFRAESTRUTURA DE TRABALHO NO SETOR PÚBLICO 0 6.558 PROGRAMA:

AMPLIAR O NÚMERO DE PRÉDIOS PÚBLICOS CONSTRUÍDOS, REFORMADOS, AMPLIADOS E MODERNIZADOS.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA USUÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO.PÚBLICO ALVO:

39 - MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE TRABALHO NO SETOR PÚBLICO 0 6.558 ESTRATÉGIA:

04122022910410000 - AQUISIÇÃO E REFORMA DA SEDE DA AMGESP 0 6.558 AÇÃO:

DOTAR A AMGESP DE ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA, PARA O ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DESNVOLVIDAS TENDO COMO OBJETIVO O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS COMPRAS GOVERNAMENTAIS VISANDO A ECONOMICIDADE DOS GASTOS PÚBLICOS.

FINALIDADE:

1178 - PRÉDIO ADQUIRIDO E REFORMADO PERCENTUAL 0PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 30

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 6.558

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 6.558

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

14000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - SEAGRI 61.828.856 39.276.193 ÓRGÃO:

14030 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 61.828.856 39.276.193 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

2 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA EXTREMA, REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE 60.176.619 35.456.973 ÁREA DE RESULTADO:

INCLUSÃO PRODUTIVA 4.427.000 1.103.733 PROGRAMA:

AUMENTAR O NÚMERO DE PESSOAS E FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELAS AÇÕES DE INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA DESEMPREGADA E DE BAIXA RENDA.PÚBLICO ALVO:

17 - PROMOVER AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA VOLTADAS PARA A POPULAÇÃO CARENTE, COM ÊNFASE NO ACESSO AO MERCADO, AO CRÉDITO, 4.427.000 1.103.733 ESTRATÉGIA:

20606023410420000 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 0 325.211 AÇÃO:

PROMOVER E APOIAR A DINAMIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E NÃO AGRÍCOLAS NO MEIO RURAL, MEDIANTE O ESTÍMULO A PROCESSO DE ORGANIZAÇÃO AUTOGESTIONÁRIA DOS BENEFICIÁRIOS, PROPORCIONANDO SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA, AMBIENTAL, SOCIAL, POLÍTICA E ÉTICA, CONTRIBUINDO, DESSA FORMA, PARA A MELHORIA DA RENDA E DA QULIDADE DE VIDA DOS AGRICULTORES(AS) FAMILIARES DO ESTADO DE ALAGOAS.

FINALIDADE:

1194 - PRODUTOR ASSISTIDO UNIDADE 744.555PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 744555

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 325.211

3 - DESPESAS CORRENTES 0 263.457

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 61.754

20608023411510000 - FOMENTO ÀS CADEIAS PRODUTIVAS ESTRATÉGICAS 4.377.000 0 AÇÃO:

DIVERSIFICAR A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA E AMPLIAR A PRODUTIVIDADE GERANDO EMPREGO E RENDA NO MEIO RURAL.FINALIDADE:

1194 - PRODUTOR ASSISTIDO UNIDADE 1.170PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.597.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 1.539.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 58.000 0

01100000 - CONVÊNIOS 1.080.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 750.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 330.000 0

01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 1.700.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 1.450.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 250.000 0

20573023412580000 - PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 0 434.368 AÇÃO:

MELHORAR O DESEMPENHO DA AGROPECUÁRIA ALAGOANA.FINALIDADE:

1152 - PESQUISA REALIZADA UNIDADE 0PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 20

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 434.368

3 - DESPESAS CORRENTES 0 348.226

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 86.142

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

20754023419000000 - PROGRAMA DE BIODIESEL DO ESTADO DE ALAGOAS - PROBIODIESEL/AL 50.000 344.154 AÇÃO:

AMPLIAR A PRODUÇÃO DE OLEAGINOSAS DE 500 PARA 2000 HECTARES ATÉ O ANO 2014.FINALIDADE:

1199 - PROGRAMA IMPLEMENTADO PERCENTUAL 10PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 40

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 50.000 344.154

3 - DESPESAS CORRENTES 20.000 200.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 30.000 144.154

ALAGOAS TEM PRESSA 55.749.619 34.353.240 PROGRAMA:

MONITORAR SISTEMATICAMENTE O ANDAMENTO DOS PROJETOS E AÇÕES, BEM COMO O ALCANCE DAS METAS, A FIM DE PROVER INFORMAÇÕES ORGANIZADAS E ACESSÍVEIS EM TEMPO REAL, IDENTIFICANDO EVENTUAIS GARGALOS DE PROCESSOS QUE POSSAM IMPACTAR NOS RESULTADOS, DE MODO A FOCAR NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS CRÍTICOS DO ESTADO, DE FORMA A SUBSIDIAR O GOVERNADOR E SECRETÁRIOS NA TOMADA DE DECISÃO.

OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANAPÚBLICO ALVO:

17 - PROMOVER AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA VOLTADAS PARA A POPULAÇÃO CARENTE, COM ÊNFASE NO ACESSO AO MERCADO, AO CRÉDITO, 45.542.619 33.489.220 ESTRATÉGIA:

20608030018200000 - FOMENTO ÀS CADEIAS PRODUTIVAS ESTRATÉGICAS - ALTP 13.711.000 7.612.472 AÇÃO:

DIVERSIFICAR A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA E AMPLIAR A PRODUTIVIDADE GERANDO EMPREGO E RENDA NO MEIO RURAL.FINALIDADE:

1194 - PRODUTOR ASSISTIDO UNIDADE 4.000PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 5080

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 194.000 1.912.472

3 - DESPESAS CORRENTES 184.000 536.832

4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.000 1.375.640

01100000 - CONVÊNIOS 4.520.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 3.850.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 670.000 0

01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 7.550.000 4.700.000

3 - DESPESAS CORRENTES 5.950.000 2.600.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.600.000 2.100.000

01490000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS-BIRD/PREPI 1.447.000 1.000.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.447.000 1.000.000

20608030018490000 - INCLUSÃO PRODUTIVA E SEGURANÇA ALIMENTAR - ALTP 26.146.596 25.876.748 AÇÃO:

PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL PRODUTIVA NO MEIO RURAL, URBANO E PERIURBANO POR MEIO DO FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, GARANTIR O ACESSO AOS ALIMENTOS SADIOS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

FINALIDADE:

1083 - FAMÍLIA ATENDIDA UNIDADE 70.000PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 70000

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 46.596 1.623.245

3 - DESPESAS CORRENTES 46.596 826.869

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 796.376

01100000 - CONVÊNIOS 11.300.000 0

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

3 - DESPESAS CORRENTES 10.580.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 720.000 0

01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 14.800.000 24.253.503

3 - DESPESAS CORRENTES 13.400.000 24.253.503

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.400.000 0

20304030018880000 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE MATADOUROS EM MUNICÍPIOS ALAGOANOS - ALTP 3.685.023 0 AÇÃO:

PROMOVER A MELHORIA CONSTANTE DOS PRODUTOS E SERVIÇOS OFERTADOS POR ESSE TIPO DE ESTABELECIMENTO, MINIMIZANDO OS IMPACTOS JUNTO AO MEIO AMBIENTE OCASIONADO PELA LIBERAÇÃO DOS RESÍDUOS LÍQUIDOS E SÓLIDOS, PRESERVANDO DESTA MANEIRA A SAÚDE E A SEGURANÇA DA POPULAÇÃO.

FINALIDADE:

1331 - MATADOURO CONSTRUÍDO E EQUIPADO UNIDADE 2PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 3.685.023 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.685.023 0

20608030018900000 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA COMERCIALIZAÇÃO DE REBANHO BOVINO - ALTP 2.000.000 0 AÇÃO:

PROVER O PEQUENO PECUARISTA DE INFRAESTRUTURA BÁSICA A UM MANEJO RÁPIDO, SEGURO E EFICIENTE PARA SEU REBANHO PROPORCIONANDO SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA E AMBIENTAL NOS ESTABELECIMENTOS BENEFICIADOS.

FINALIDADE:

1332 - OBRA EXECUTADA PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA

100PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 100

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 2.000.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.000.000 0

22 - INTEGRAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ATUAÇÃO ARTICULADA NOS TERRITÓRIOS, EM PARTICULAR NOS SOCIALMENTE VULNERÁVEIS 150.000 240.800 ESTRATÉGIA:

20127030017920000 - APOIO À ORGANIZAÇÃO TERRITORIAL E FORTALECIMENTO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS - ALTP 150.000 240.800 AÇÃO:

APOIAR E ARTICULAR A ORGANIZAÇÃO DE ESPAÇOS COLEGIADOS, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E A AMPLIAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E O FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR.

FINALIDADE:

1139 - ÓRGÃO APOIADO UNIDADE 12PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 20

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 240.800

3 - DESPESAS CORRENTES 0 191.800

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 49.000

01100000 - CONVÊNIOS 150.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 100.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 50.000 0

29 - PROMOVER A AGRICULTURA IRRIGADA COM USO RACIONAL DE ÁGUA E ENERGIA, VISANDO O MERCADO INTERNO E EXTERNO 10.057.000 623.220 ESTRATÉGIA:

20607030018150000 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA - ALTP 10.057.000 623.220 AÇÃO:

MAXIMIZAR A PRODUÇÃO DA AGROPECUÁRIA NAS ÁREAS IRRIGÁVEIS OBJETIVANDO A MELHORIA DE RENDA NA AGRICULTURA FAMILIAR.FINALIDADE:

1094 - HECTARE IRRIGADO HECTARE 700PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 700

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 69.000 623.220

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

3 - DESPESAS CORRENTES 51.000 286.310

4 - DESPESAS DE CAPITAL 18.000 336.910

01100000 - CONVÊNIOS 9.868.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 2.768.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 7.100.000 0

01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 120.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 100.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 20.000 0

3 - CRESCIMENTO E DESCONCENTRAÇÃO ECONÔMICA 1.252.237 3.053.102 ÁREA DE RESULTADO:

PRODUTIVIDADE E VALOR AGREGADO DA AGRICULTURA FAMILIAR, PECUÁRIA, AQUICULTURA E DA CADEIA PRODUTIVA DO LEITE 1.252.237 3.053.102 PROGRAMA:

AUMENTAR A GERAÇÃO DE RENDA DOS PRODUTORES E O NÚMERO DE POSTOS DE TRABALHO NOS EMPREENDIMENTOS BENEFICIADOS.OBJETIVO:

PRODUTORES ALAGOANOS ENVOLVIDOS COM A AGRICULTURA FAMILIAR, A PECUÁRIA, A AQUICULTURA E A CADEIA PRODUTIVA DO LEITE.PÚBLICO ALVO:

28 - AUMENTAR A PRODUTIVIDADE E O VALOR AGREGADO DA AGRICULTURA FAMILIAR, PECUÁRIA, AQUICULTURA E DA CADEIA PRODUTIVA DO LEITE 0 3.053.102 ESTRATÉGIA:

20692021410370000 - APOIO À PROJETOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 0 3.053.102 AÇÃO:

DINAMIZAR A PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR MEDIANTE O APOIO A COMERCIALIZAÇÃO COM PREÇOS JUSTOS, CONTRIBUINDO COM A GERAÇÃO DE RENDA NO MEIO RURAL E A SEGURANÇA ALIMENTAR DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO.

FINALIDADE:

1083 - FAMÍLIA ATENDIDA UNIDADE 121.562PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 121562

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 1.900.990

3 - DESPESAS CORRENTES 0 1.690.990

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 210.000

01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 0 1.152.112

3 - DESPESAS CORRENTES 0 1.152.112

29 - PROMOVER A AGRICULTURA IRRIGADA COM USO RACIONAL DE ÁGUA E ENERGIA, VISANDO O MERCADO INTERNO E EXTERNO 1.252.237 0 ESTRATÉGIA:

20607021411290000 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA 1.252.237 0 AÇÃO:

MAXIMIZAR A PRODUÇÃO DA AGROPECUÁRIA NAS ÁREAS IRRIGÁVEIS OBJETIVANDO A MELHORIA DE RENDA NA AGRICULTURA FAMILIAR.FINALIDADE:

1094 - HECTARE IRRIGADO HECTARE 700PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 23.193 0

3 - DESPESAS CORRENTES 19.596 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.597 0

01100000 - CONVÊNIOS 1.169.156 0

3 - DESPESAS CORRENTES 430.115 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 739.041 0

01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 59.888 0

3 - DESPESAS CORRENTES 49.888 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.000 0

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

5 - INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA 400.000 766.118 ÁREA DE RESULTADO:

INFRAESTRUTURA DE TRABALHO NO SETOR PÚBLICO 400.000 766.118 PROGRAMA:

AMPLIAR O NÚMERO DE PRÉDIOS PÚBLICOS CONSTRUÍDOS, REFORMADOS, AMPLIADOS E MODERNIZADOS.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA USUÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO.PÚBLICO ALVO:

39 - MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE TRABALHO NO SETOR PÚBLICO 400.000 766.118 ESTRATÉGIA:

20128022910560000 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEAGRI 34.000 271.000 AÇÃO:

PROPORCIONAR CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES NAS DIVERSAS ÁREAS QUE COMPÕEM A ATIVIDADE DA SEAGRI PARA UM MELHOR ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA POPULAÇÃO ALAGOANA.

FINALIDADE:

1228 - SERVIDOR CAPACITADO UNIDADE 50PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 150

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 34.000 271.000

3 - DESPESAS CORRENTES 29.000 121.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.000 150.000

20122022912350000 - MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E OPERACIONAL DA SEAGRI 366.000 495.118 AÇÃO:

PROPORCIONAR UM LOCAL COM CONDIÇÕES DE MELHOR ATENDER AO PÚBLICO E AOS SERVIDORES, COM REFORMA ESTRUTURAL E OPERACIONAL ALÉM DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO.

FINALIDADE:

1141 - ÓRGÃO MODERNIZADO UNIDADE 19PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 21

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 366.000 495.118

3 - DESPESAS CORRENTES 281.000 217.426

4 - DESPESAS DE CAPITAL 85.000 277.692

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

14528 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO DE ALAGOAS - IDERAL 495.734 496.804 ÓRGÃO:

14528 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO DE ALAGOAS 495.734 496.804 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

3 - CRESCIMENTO E DESCONCENTRAÇÃO ECONÔMICA 495.734 496.804 ÁREA DE RESULTADO:

PRODUTIVIDADE E VALOR AGREGADO DA AGRICULTURA FAMILIAR, PECUÁRIA, AQUICULTURA E DA CADEIA PRODUTIVA DO LEITE 495.734 496.804 PROGRAMA:

AUMENTAR A GERAÇÃO DE RENDA DOS PRODUTORES E O NÚMERO DE POSTOS DE TRABALHO NOS EMPREENDIMENTOS BENEFICIADOS.OBJETIVO:

PRODUTORES ALAGOANOS ENVOLVIDOS COM A AGRICULTURA FAMILIAR, A PECUÁRIA, A AQUICULTURA E A CADEIA PRODUTIVA DO LEITE.PÚBLICO ALVO:

28 - AUMENTAR A PRODUTIVIDADE E O VALOR AGREGADO DA AGRICULTURA FAMILIAR, PECUÁRIA, AQUICULTURA E DA CADEIA PRODUTIVA DO LEITE 495.734 496.804 ESTRATÉGIA:

20605021410840000 - CONSTRUÇÃO DE MERCADOS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO 455.734 456.804 AÇÃO:

DOTAR AS REGIÕES PRODUTORAS COM MERCADOS AGRÍCOLAS ESPECÍFICOS, MODERNOS E EFICIENTES.FINALIDADE:

1109 - MERCADO CONSTRUÍDO UNIDADE 6PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 6

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 11.176 12.240

4 - DESPESAS DE CAPITAL 11.176 12.240

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 444.558 444.564

4 - DESPESAS DE CAPITAL 444.558 444.564

20605021410930000 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE CLASSIFICAÇÃO 40.000 40.000 AÇÃO:

DOTAR OS MERCADOS AGRÍCOLAS E PRODUTORES DE MÉTODOS E TÉCNICAS COM FOCO NA COMPETITIVIDADE.FINALIDADE:

1255 - UNIDADE CONSTRUÍDA UNIDADE 1PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 40.000 40.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 40.000 40.000

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

14541 - INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRÁRIA DE ALAGOAS - ITERAL 1.716.465 1.138.493 ÓRGÃO:

14541 - INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRÁRIA DE ALAGOAS 1.716.465 1.138.493 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

2 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA EXTREMA, REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE 1.716.465 1.138.493 ÁREA DE RESULTADO:

INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ATUAÇÃO ARTICULADA NOS TERRITÓRIOS 1.716.465 1.138.493 PROGRAMA:

AUMENTAR O NÚMERO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EXECUTADAS DE FORMA INTEGRADA E ARTICULADA NOS TERRITÓRIOSOBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANAPÚBLICO ALVO:

17 - PROMOVER AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA VOLTADAS PARA A POPULAÇÃO CARENTE, COM ÊNFASE NO ACESSO AO MERCADO, AO CRÉDITO, 742.865 569.246 ESTRATÉGIA:

21128022410500000 - CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS E COMUNIDADES ASSISTIDAS 109.867 284.623 AÇÃO:

PROMOVER A CAPACITAÇÃO DOS TÉCNICOS E COMUNIDADES ASSISTIDAS PELO ITERAL.FINALIDADE:

1155 - PESSOA CAPACITADA UNIDADE 450PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 450

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 109.867 284.623

3 - DESPESAS CORRENTES 100.000 200.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 9.867 84.623

21631022411590000 - GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO EM ALAGOAS 632.998 284.623 AÇÃO:

EXECUTAR A POLÍTICA FUNDIÁRIA DO ESTADO DE FORMA A ESTABELECER UM ARRANJO ESPACIAL DO SOLO AGRÍCOLA QUE CONTEMPLE DE FORMA ADEQUADA AS SUAS FUNÇÕES SOCIAIS, CALÇADAS PREPONDERANTEMENTE NA AGRICULTURA FAMILIAR E ATUAR NA PREVENÇÃO E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS.

FINALIDADE:

1276 - FAMÍLIA ASSENTADA UNIDADE 500PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 500

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 50.000 284.623

3 - DESPESAS CORRENTES 40.000 284.623

4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.000 0

01100000 - CONVÊNIOS 582.998 0

3 - DESPESAS CORRENTES 406.998 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 176.000 0

22 - INTEGRAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ATUAÇÃO ARTICULADA NOS TERRITÓRIOS, EM PARTICULAR NOS SOCIALMENTE VULNERÁVEIS 973.600 569.247 ESTRATÉGIA:

21631022410450000 - CADASTRO FUNDIÁRIO 50.000 284.623 AÇÃO:

INTEGRAR AS AÇÕES DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, NA CONSTITUIÇÃO DE UM CADASTRO NACIONAL DE IMÓVEIS RURAIS DE USO MÚLTIPLO E EXECUÇÃO DE UM AMPLO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DIRIGIDO PRIORITARIAMENTE AOS AGRICULTORES FAMILIARES EM APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.

FINALIDADE:

1095 - IMÓVEL REGULARIZADO UNIDADE 1.827PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1827

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 50.000 284.623

3 - DESPESAS CORRENTES 40.000 284.623

4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.000 0

21631022413150000 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 923.600 284.624 AÇÃO:

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PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

ASSENTAR AGRICULTORES RURAIS SEM TERRA COM O OBJETIVO DE SOLUCIONAR OS CONFLITOS DE POSSE E USO DA TERRA.FINALIDADE:

1250 - TITULO DE PROPRIEDADE ENTREGUE UNIDADE 5.000PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 5000

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 50.000 284.624

3 - DESPESAS CORRENTES 50.000 284.624

01100000 - CONVÊNIOS 873.600 0

3 - DESPESAS CORRENTES 712.507 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 161.093 0

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PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

14555 - AGÊNCIA DE DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DE ALAGOAS - ADEAL 3.090.742 3.618.338 ÓRGÃO:

14555 - AGÊNCIA DE DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DE ALAGOAS 3.090.742 3.618.338 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

3 - CRESCIMENTO E DESCONCENTRAÇÃO ECONÔMICA 3.090.742 3.618.338 ÁREA DE RESULTADO:

PRODUTIVIDADE E VALOR AGREGADO DA AGRICULTURA FAMILIAR, PECUÁRIA, AQUICULTURA E DA CADEIA PRODUTIVA DO LEITE 3.090.742 3.618.338 PROGRAMA:

AUMENTAR A GERAÇÃO DE RENDA DOS PRODUTORES E O NÚMERO DE POSTOS DE TRABALHO NOS EMPREENDIMENTOS BENEFICIADOS.OBJETIVO:

PRODUTORES ALAGOANOS ENVOLVIDOS COM A AGRICULTURA FAMILIAR, A PECUÁRIA, A AQUICULTURA E A CADEIA PRODUTIVA DO LEITE.PÚBLICO ALVO:

28 - AUMENTAR A PRODUTIVIDADE E O VALOR AGREGADO DA AGRICULTURA FAMILIAR, PECUÁRIA, AQUICULTURA E DA CADEIA PRODUTIVA DO LEITE 3.090.742 3.618.338 ESTRATÉGIA:

20603021410630000 - CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA LIVRE DO MOFO AZUL DO TABACO 108.000 244.365 AÇÃO:

CARACTERIZAR O ESTADO DE ALAGOAS COMO ÁREA LIVRE DO MOFO AZUL DO TABACO, COM O OBJETIVO DE EXPORTAÇÃO DO PRODUTO PARA A CHINA.

FINALIDADE:

1210 - PROPRIEDADE FUMAGEIRA INSPECIONADA UNIDADE 175PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 525

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 12.000 75.000

3 - DESPESAS CORRENTES 12.000 70.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 5.000

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 96.000 169.365

3 - DESPESAS CORRENTES 91.000 84.682

4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.000 84.683

20601021410990000 - CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS TELADOS 20.000 229.365 AÇÃO:

PRODUÇÃO DE MUDAS DE CITROS EM VIVEIROS TELADOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.FINALIDADE:

1270 - VIVEIRO CONSTRUÍDO UNIDADE 1PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 5

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 15.000 60.000

3 - DESPESAS CORRENTES 15.000 50.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 10.000

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 5.000 169.365

3 - DESPESAS CORRENTES 5.000 84.682

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 84.683

20604021440600000 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE ANIMAL EM ALAGOAS 2.826.242 2.363.995 AÇÃO:

DESENVOLVER AÇÕES DE VIGILÂNCIA ATIVA E PASSIVA NAS PROPIEDADES;ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE PROPRIETÁRIOS E PROPRIEDADES RURAIS;FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA A BRUCELOSE,NO SENTIDO DE ASSEGURAR A SAÚDE ANIMAL E O BEM ESTAR DA SAÚDE PÚBLICA.

FINALIDADE:

1209 - PROPRIEDADE APOIADA UNIDADE 55.000PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 55000

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 418.045 441.848

3 - DESPESAS CORRENTES 418.045 220.924

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 220.924

01100000 - CONVÊNIOS 1.998.000 1.075.321

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PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

3 - DESPESAS CORRENTES 299.000 57.960

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.699.000 1.017.361

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 23.584 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 23.584 0

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 386.613 846.826

3 - DESPESAS CORRENTES 356.613 592.778

4 - DESPESAS DE CAPITAL 30.000 254.048

20304021440630000 - INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL 136.500 780.613 AÇÃO:

INSPECIONAR E FISCALIZAR A QUALIDADE E A IDENTIDADE DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E SEUS DERIVADOS, DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO.

FINALIDADE:

1277 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA UNIDADE 70PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 70

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 20.000 441.848

3 - DESPESAS CORRENTES 20.000 220.924

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 220.924

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 116.500 338.765

3 - DESPESAS CORRENTES 105.000 237.135

4 - DESPESAS DE CAPITAL 11.500 101.630

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

14566 - INSTITUTO DE INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - EMATER 38.855.141 25.146.368 ÓRGÃO:

14566 - INSTITUTO DE INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - EMATER 38.855.141 25.146.368 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

2 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA EXTREMA, REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE 38.855.141 25.146.368 ÁREA DE RESULTADO:

ALAGOAS TEM PRESSA 38.855.141 25.146.368 PROGRAMA:

MONITORAR SISTEMATICAMENTE O ANDAMENTO DOS PROJETOS E AÇÕES, BEM COMO O ALCANCE DAS METAS, A FIM DE PROVER INFORMAÇÕES ORGANIZADAS E ACESSÍVEIS EM TEMPO REAL, IDENTIFICANDO EVENTUAIS GARGALOS DE PROCESSOS QUE POSSAM IMPACTAR NOS RESULTADOS, DE MODO A FOCAR NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS CRÍTICOS DO ESTADO, DE FORMA A SUBSIDIAR O GOVERNADOR E SECRETÁRIOS NA TOMADA DE DECISÃO.

OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANAPÚBLICO ALVO:

17 - PROMOVER AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA VOLTADAS PARA A POPULAÇÃO CARENTE, COM ÊNFASE NO ACESSO AO MERCADO, AO CRÉDITO, 754.141 8.414.976 ESTRATÉGIA:

20606030017950000 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - ALTP 586.141 7.980.608 AÇÃO:

PROMOVER E APOIAR A DINAMIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E NÃO AGRÍCOLAS NO MEIO RURAL, MEDIANTE O ESTÍMULO A PROCESSO DE ORGANIZAÇÃO AUTOGESTIONÁRIA DOS BENEFICIÁRIOS, PROPORCIONANDO SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA, AMBIENTAL, SOCIAL, POLÍTICA E ÉTICA, CONTRIBUINDO, DESSA FORMA, PARA A MELHORIA DA RENDA E DA QULIDADE DE VIDA DOS AGRICULTORES(AS) FAMILIARES DO ESTADO DE ALAGOAS.

FINALIDADE:

1194 - PRODUTOR ASSISTIDO UNIDADE 698.813PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 698813

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 240.000 2.622.672

3 - DESPESAS CORRENTES 138.000 2.279.936

4 - DESPESAS DE CAPITAL 102.000 342.736

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 0 357.936

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 357.936

01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 346.141 5.000.000

3 - DESPESAS CORRENTES 46.141 2.800.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 300.000 2.200.000

20573030018570000 - PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA - ALTP 168.000 434.368 AÇÃO:

MELHORAR O DESEMPENHO DA AGROPECUÁRIA ALAGOANA.FINALIDADE:

1152 - PESQUISA REALIZADA UNIDADE 12PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 20

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 168.000 434.368

3 - DESPESAS CORRENTES 74.000 348.226

4 - DESPESAS DE CAPITAL 94.000 86.142

28 - AUMENTAR A PRODUTIVIDADE E O VALOR AGREGADO DA AGRICULTURA FAMILIAR, PECUÁRIA, AQUICULTURA E DA CADEIA PRODUTIVA DO LEITE 38.101.000 16.731.392 ESTRATÉGIA:

20692030017930000 - APOIO À PROJETOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - ALTP 38.101.000 16.731.392 AÇÃO:

DINAMIZAR A PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR MEDIANTE O APOIO A COMERCIALIZAÇÃO COM PREÇOS JUSTOS, CONTRIBUINDO COM A GERAÇÃO DE RENDA NO MEIO RURAL E A SEGURANÇA ALIMENTAR DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO.

FINALIDADE:

1083 - FAMÍLIA ATENDIDA UNIDADE 51.562PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 51562

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 92.000 1.900.990

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

3 - DESPESAS CORRENTES 51.000 1.690.990

4 - DESPESAS DE CAPITAL 41.000 210.000

01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 0 1.152.112

3 - DESPESAS CORRENTES 0 1.152.112

01490000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS-BIRD/PREPI 38.009.000 13.678.290

4 - DESPESAS DE CAPITAL 38.009.000 13.678.290

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PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

15526 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS 45.920.305 43.583.417 ÓRGÃO:

15526 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 45.920.305 43.583.417 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

1 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA 80.584 6.365.000 ÁREA DE RESULTADO:

SISTEMAS DE RESPOSTAS ÀS OCORRÊNCIAS DE EVENTOS CRÍTICOS 80.584 6.365.000 PROGRAMA:

REDUZIR O NÚMERO DE PESSOAS ATINGIDAS POR EVENTOS CRÍTICOS.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANAPÚBLICO ALVO:

7 - AMPLIAR, CAPACITAR E FORTALECER OS SISTEMAS DE RESPOSTAS ÀS OCORRÊNCIAS DE EVENTOS CRÍTICOS 80.584 6.365.000 ESTRATÉGIA:

08244021040070000 - AÇÕES SÓCIOASSISTENCIAIS DE CARÁTER EMERGENCIAL E VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA 80.584 6.365.000 AÇÃO:

PRESTAR SERVIÇO SÓCIOASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL À INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS ATINGIDAS POR SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA.

FINALIDADE:

1083 - FAMÍLIA ATENDIDA UNIDADE 115.000PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 115000

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 57.000 6.000.000

3 - DESPESAS CORRENTES 56.000 5.500.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.000 500.000

01100000 - CONVÊNIOS 0 365.000

3 - DESPESAS CORRENTES 0 350.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 15.000

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 23.584 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 23.584 0

2 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA EXTREMA, REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE 43.295.721 35.688.417 ÁREA DE RESULTADO:

ACESSO AOS SERVIÇOS SÓCIOASSISTENCIAIS 33.272.137 12.095.417 PROGRAMA:

ASSEGURAR A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL E A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS SÓCIOASSISTENCIAIS.OBJETIVO:

FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONALPÚBLICO ALVO:

20 - AMPLIAR O ACESSO AOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS E APRIMORAR A INTEGRAÇÃO DESTAS POLÍTICAS ENTRE OS ENTES FEDERADOS, 21.898.962 11.845.417 ESTRATÉGIA:

08244020712070000 - IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE PÚBLICA DE SERVIÇOS SÓCIOSASSISTENCIAIS - CRAS E CREAS 2.654.387 7.440.703 AÇÃO:

IMPLANTAR E MELHORAR A ESTRUTURA FÍSICA PARA O APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS SÓCIOASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO BÁSICA, PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL.

FINALIDADE:

1260 - UNIDADE IMPLANTADA UNIDADE 7PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 22

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 50.000 3.140.703

3 - DESPESAS CORRENTES 45.000 2.940.703

4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.000 200.000

01100000 - CONVÊNIOS 117.000 325.000

3 - DESPESAS CORRENTES 117.000 300.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 25.000

01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 2.463.803 3.975.000

3 - DESPESAS CORRENTES 2.433.803 3.000.000

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

4 - DESPESAS DE CAPITAL 30.000 975.000

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 23.584 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 23.584 0

08244020717540000 - REFORMA E EQUIPAMENTO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E CREAS

12.000.000 0 AÇÃO:

ASSEGURAR INSTALAÇÕES FÍSICAS ADEQUADAS E DEVIDAMENTE EQUIPADAS, VISANDO A MELHORIA DOS SERVIÇOS OFERECIDOS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL.

FINALIDADE:

1325 - CRAS E CREAS REFORMADO E EQUIPADO UNIDADE 46PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01490000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS-BIRD/PREPI 12.000.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 12.000.000 0

08422020740060000 - ACESSO DA POPULAÇÃO AOS PROGRAMAS SOCIAIS 3.626.584 1.405.714 AÇÃO:

AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO POBRE E EXTREMAMENTE POBRE DO ESTADO AOS PROGRAMAS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS NO ÂMBITO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE PROGRAMAS DAS DEMAIS POLÍTICAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS.

FINALIDADE:

1083 - FAMÍLIA ATENDIDA UNIDADE 104.200PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 7200

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 144.000 920.000

3 - DESPESAS CORRENTES 143.000 890.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.000 30.000

01100000 - CONVÊNIOS 3.359.000 200.000

3 - DESPESAS CORRENTES 3.359.000 150.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 50.000

01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 100.000 285.714

3 - DESPESAS CORRENTES 100.000 250.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 35.714

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 23.584 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 23.584 0

08422020740740000 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL 3.617.991 2.999.000 AÇÃO:

ASSEGURAR A PROTEÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DA CELEBRAÇÃO DE PACTOS DE FORTALECIMENTO DA GESTÃO, VISANDO MINIMIZAR AS SITUAÇÕES DE POBREZA E POBREZA EXTREMA DA POPULAÇÃO DO ESTADO DE ALAGOAS.

FINALIDADE:

1083 - FAMÍLIA ATENDIDA UNIDADE 81PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 81

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 94.407 1.950.000

3 - DESPESAS CORRENTES 92.407 1.900.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.000 50.000

01100000 - CONVÊNIOS 0 250.000

3 - DESPESAS CORRENTES 0 200.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 50.000

01490000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS-BIRD/PREPI 3.500.000 799.000

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.500.000 799.000

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 23.584 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 23.584 0

22 - INTEGRAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ATUAÇÃO ARTICULADA NOS TERRITÓRIOS, EM PARTICULAR NOS SOCIALMENTE VULNERÁVEIS 11.370.175 0 ESTRATÉGIA:

08125020711390000 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 11.370.175 0 AÇÃO:

GARANTIR A ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, A PARTIR DA REALIDADE LOCAL.

FINALIDADE:

1123 - MUNICÍPIO ATENDIDO UNIDADE 25PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 195.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 185.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.000 0

01100000 - CONVÊNIOS 1.970.175 0

3 - DESPESAS CORRENTES 1.970.175 0

01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 9.205.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 9.125.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 80.000 0

24 - AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO À JUSTIÇA E AOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 3.000 250.000 ESTRATÉGIA:

08422020740100000 - AMPLIAÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC 3.000 250.000 AÇÃO:

AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS DO BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA.FINALIDADE:

1153 - PESSOA ATENDIDA UNIDADE 10PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 152

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3.000 250.000

3 - DESPESAS CORRENTES 2.000 230.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.000 20.000

ALAGOAS TEM PRESSA 10.023.584 23.593.000 PROGRAMA:

MONITORAR SISTEMATICAMENTE O ANDAMENTO DOS PROJETOS E AÇÕES, BEM COMO O ALCANCE DAS METAS, A FIM DE PROVER INFORMAÇÕES ORGANIZADAS E ACESSÍVEIS EM TEMPO REAL, IDENTIFICANDO EVENTUAIS GARGALOS DE PROCESSOS QUE POSSAM IMPACTAR NOS RESULTADOS, DE MODO A FOCAR NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS CRÍTICOS DO ESTADO, DE FORMA A SUBSIDIAR O GOVERNADOR E SECRETÁRIOS NA TOMADA DE DECISÃO.

OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANAPÚBLICO ALVO:

20 - AMPLIAR O ACESSO AOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS E APRIMORAR A INTEGRAÇÃO DESTAS POLÍTICAS ENTRE OS ENTES FEDERADOS, 5.000.000 8.018.000 ESTRATÉGIA:

08244030018420000 - IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE PÚBLICA DE SERVIÇOS SÓCIOSASSISTENCIAIS - CRAS E CREAS - ALTP 3.000.000 0 AÇÃO:

IMPLANTAR E MELHORAR A ESTRUTURA FÍSICA PARA O APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS SÓCIOASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO BÁSICA, PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL.

FINALIDADE:

1260 - UNIDADE IMPLANTADA UNIDADE 14PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01490000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS-BIRD/PREPI 3.000.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.000.000 0

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

08422030041030000 - ACESSO DA POPULAÇÃO AOS PROGRAMAS SOCIAIS - ALTP 2.000.000 8.018.000 AÇÃO:

AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO POBRE E EXTREMAMENTE POBRE DO ESTADO AOS PROGRAMAS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS NO ÂMBITO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE PROGRAMAS DAS DEMAIS POLÍTICAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS.

FINALIDADE:

1083 - FAMÍLIA ATENDIDA UNIDADE 54.200PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 54200

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01490000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS-BIRD/PREPI 2.000.000 8.018.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.000.000 8.018.000

22 - INTEGRAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ATUAÇÃO ARTICULADA NOS TERRITÓRIOS, EM PARTICULAR NOS SOCIALMENTE VULNERÁVEIS 5.023.584 15.575.000 ESTRATÉGIA:

08125030018180000 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - ALTP 5.023.584 15.575.000 AÇÃO:

GARANTIR A ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, A PARTIR DA REALIDADE LOCAL.

FINALIDADE:

1123 - MUNICÍPIO ATENDIDO UNIDADE 15PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 37

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 13.600.000

3 - DESPESAS CORRENTES 0 13.500.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 100.000

01100000 - CONVÊNIOS 0 500.000

3 - DESPESAS CORRENTES 0 450.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 50.000

01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 0 1.475.000

3 - DESPESAS CORRENTES 0 1.400.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 75.000

01490000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS-BIRD/PREPI 5.000.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.000.000 0

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 23.584 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 23.584 0

5 - INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA 2.544.000 1.530.000 ÁREA DE RESULTADO:

FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA 6.000 480.000 PROGRAMA:

DIVULGAR COM TRANSPARÊNCIA AS AÇÕES DE GOVERNO E FORTALECER AS INSTÂNCIAS DE REPRESENTAÇÃO E CONTROLE SOCIAIS.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANAPÚBLICO ALVO:

38 - AMPLIAR E FORTALECER O CONTROLE SOCIAL E CONSOLIDAR PRÁTICAS DE TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA 6.000 480.000 ESTRATÉGIA:

08032020512120000 - IMPLANTAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS 6.000 480.000 AÇÃO:

ASSEGURAR INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ADEQUADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO E INTEGRAÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SEADES.

FINALIDADE:

1031 - CASA DOS CONSELHOS IMPLANTADA PERCENTUAL 1PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 24

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 6.000 480.000

3 - DESPESAS CORRENTES 4.000 400.000

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.000 80.000

INFRAESTRUTURA DE TRABALHO NO SETOR PÚBLICO 2.243.000 600.000 PROGRAMA:

AMPLIAR O NÚMERO DE PRÉDIOS PÚBLICOS CONSTRUÍDOS, REFORMADOS, AMPLIADOS E MODERNIZADOS.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA USUÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO.PÚBLICO ALVO:

39 - MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE TRABALHO NO SETOR PÚBLICO 2.243.000 600.000 ESTRATÉGIA:

08122022912450000 - MODERNIZAÇÃO DA SEADES EM CONFORMIDADE COM O PACTO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO 2.243.000 600.000 AÇÃO:

DOTAR A SEADS DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA, TENDO EM VISTA A MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS NO ESTADO DE ALAGOAS.

FINALIDADE:

1141 - ÓRGÃO MODERNIZADO UNIDADE 26PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 6

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 59.000 600.000

3 - DESPESAS CORRENTES 15.000 100.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 44.000 500.000

01490000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS-BIRD/PREPI 2.184.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.184.000 0

VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES 295.000 450.000 PROGRAMA:

AUMENTAR O NÚMERO DE AÇÕES RELACIONADAS COM A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOSOBJETIVO:

SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVOPÚBLICO ALVO:

35 - OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA POR MEIO DA VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES 295.000 450.000 ESTRATÉGIA:

08128023340540000 - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE - PECEC 295.000 450.000 AÇÃO:

CAPACITAR OS INDIVÍDUOS QUE ATUAM NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ESTADO DE ALAGOAS, VISANDO A QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS SÓCIOASSISTÊNCIAIS PRESTADOS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO.

FINALIDADE:

1336 - PESSOA CAPACITADA UNIDADE 873PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 873

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 25.000 450.000

3 - DESPESAS CORRENTES 20.000 400.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.000 50.000

01490000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS-BIRD/PREPI 270.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 270.000 0

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

16000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, DA TECNOLOGIA E DA INOVAÇÃO - SECTI 16.422.711 9.331.008 ÓRGÃO:

16026 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, DA TECNOLOGIA E DA INOVAÇÃO 16.422.711 9.331.008 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

2 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA EXTREMA, REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE 502.911 3.478.446 ÁREA DE RESULTADO:

INCLUSÃO SOCIODIGITAL 302.331 3.268.446 PROGRAMA:

AMPLIAR O NÚMERO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DESTINADOS À PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO E DE ACESSO À INFORMÁTICA.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA DE BAIXA RENDA.PÚBLICO ALVO:

21 - AMPLIAR A INCLUSÃO SOCIODIGITAL 302.331 3.268.446 ESTRATÉGIA:

19573020211700000 - IMPLANTAÇÃO DE INFOCENTROS 223.931 1.836.856 AÇÃO:

PROMOVER A CRIAÇÃO DE TELECENTROS EDUCACIONAIS E PROFISSIONALIZANTES, COM VISTAS À AMPLIAÇÃO DE ACESSO AO MUNDO DIGITAL.FINALIDADE:

1248 - TELECENTRO IMPLANTADO UNIDADE 3PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 12

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 223.931 861.178

3 - DESPESAS CORRENTES 73.931 287.587

4 - DESPESAS DE CAPITAL 150.000 573.591

01100000 - CONVÊNIOS 0 975.678

3 - DESPESAS CORRENTES 0 235.746

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 739.932

19573020211750000 - IMPLANTAÇÃO DE POLOS DE GERENCIAMENTO DE CIÊNCIA E CONHECIMENTO - CIDADE DIGITAL 78.400 1.431.590 AÇÃO:

PROMOVER O ACESSO ÀS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, CONTRIBUINDO PARA A INCLUSÃO SÓCIO DIGITAL.FINALIDADE:

1044 - CIDADE DIGITAL IMPLANTADA UNIDADE 3PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 11

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 78.400 938.304

3 - DESPESAS CORRENTES 60.400 295.882

4 - DESPESAS DE CAPITAL 18.000 642.422

01100000 - CONVÊNIOS 0 493.286

3 - DESPESAS CORRENTES 0 137.660

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 355.626

INCLUSÃO PRODUTIVA 200.580 210.000 PROGRAMA:

AUMENTAR O NÚMERO DE PESSOAS E FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELAS AÇÕES DE INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA DESEMPREGADA E DE BAIXA RENDA.PÚBLICO ALVO:

17 - PROMOVER AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA VOLTADAS PARA A POPULAÇÃO CARENTE, COM ÊNFASE NO ACESSO AO MERCADO, AO CRÉDITO, 200.580 210.000 ESTRATÉGIA:

19571023412060000 - IMPLANTAÇÃO DOS PÓLOS AGROALIMENTARES 200.580 210.000 AÇÃO:

FORTALECER O SISTEMA ALAGOANO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO SEGMENTO AGROALIMENTAR, DOTANDO AS REGIÕES AGRESTE E BACIA LEITEIRA DE UMA INFRAESTRUTURA COM CAPACIDADE DE POTENCIALIZAR O DESENVOLVIMENTO DO SETOR.

FINALIDADE:

1173 - PÓLO IMPLANTADO UNIDADE 2PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 2

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 200.580 210.000

3 - DESPESAS CORRENTES 155.580 160.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 45.000 50.000

3 - CRESCIMENTO E DESCONCENTRAÇÃO ECONÔMICA 15.474.400 3.999.168 ÁREA DE RESULTADO:

MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 15.474.400 3.999.168 PROGRAMA:

AMPLIAR O NÚMERO DE EMPRESAS E DE EMPREENDEDORES INSTALADOS NO ESTADO E REDUZIR O NÚMERO DE DIAS PARA A FORMALIZAÇÃO DESSES EMPREENDIMENTOS

OBJETIVO:

EMPRESÁRIOS E EMPREENDEDORES ALAGOANOS, DE OUTROS ESTADOS E PAÍSESPÚBLICO ALVO:

25 - MELHORAR O AMBIENTE DE NEGÓCIOS, ATRAIR EMPRESAS ÂNCORAS E ENCADEAR PEQUENAS E GRANDES EMPRESAS 15.474.400 3.999.168 ESTRATÉGIA:

19572023110640000 - CONCLUSÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DOS CENTROS TECNOLÓGICOS TEMÁTICOS (CT PLÁSTICO, CT ENERGIA, CT MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRIOS, CT SAÚDE, CT EDUCAÇÃO, CT TEXTIL/MODA, ETC)

46.800 569.165 AÇÃO:

INCENTIVAR A INOVAÇÃO COMO UMA DAS FORÇAS DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO DE ALAGOAS A PARTIR DA IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS CIENTÍFICOS.

FINALIDADE:

1202 - PROJETO CONCLUÍDO UNIDADE 5PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 5

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 46.800 569.165

3 - DESPESAS CORRENTES 46.800 569.165

19572023111410000 - ESTRUTURAÇÃO DE AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO COM ENFOQUE SOCIAL 347.000 1.299.348 AÇÃO:

UTILIZAR ESPAÇOS PÚBLICOS, REQUALIFICANDO-OS E EQUIPANDO-OS DE FORMA A PERMITIR A SUA EFETIVA APROPRIAÇÃO PELA POPULAÇÃO LOCAL, E A INTERAÇÃO COM EQUIPAMENTOS VOLTADOS À REFLEXÃO, PERCEPÇÃO E ESTUDO DE CIÊNCIAS.

FINALIDADE:

1146 - PARQUE TECNOLÓGICO SOCIAL ESTRUTURADO UNIDADE 1PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 347.000 1.211.589

3 - DESPESAS CORRENTES 327.000 867.435

4 - DESPESAS DE CAPITAL 20.000 344.154

01100000 - CONVÊNIOS 0 87.759

3 - DESPESAS CORRENTES 0 36.136

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 51.623

19126023112660000 - PROJETO CENTRO TECNOLÓGICO DA INFORMAÇÃO (CAIS TECNOLÓGICO) 15.038.600 2.130.655 AÇÃO:

IMPLANTAR UM CENTRO TECNOLÓGICO VOLTADO AO DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS NA ÁREA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ENVOLVENDO AS EMPRESAS DO SETOR, ACADEMIA E GOVERNO, VISANDO A DINAMIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS NESTA ÁREA.

FINALIDADE:

1040 - CENTRO IMPLANTADO UNIDADE 1PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 38.600 1.257.306

3 - DESPESAS CORRENTES 18.600 224.842

4 - DESPESAS DE CAPITAL 20.000 1.032.464

01100000 - CONVÊNIOS 0 873.349

3 - DESPESAS CORRENTES 0 70.322

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 803.027

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 15.000.000 0

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

4 - DESPESAS DE CAPITAL 15.000.000 0

19571023140330000 - ELABORAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 42.000 0 AÇÃO:

DOTAR O ESTADO DE POLÍTICAS E INSTRUMENTOS PERMANENTES DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.FINALIDADE:

1283 - PLANO ELABORADO UNIDADE 1PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 42.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 42.000 0

5 - INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA 190.000 117.106 ÁREA DE RESULTADO:

PLANEJAMENTO E GESTÃO 190.000 117.106 PROGRAMA:

APERFEIÇOAR O PROCESSO DE PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO,PRODUÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA.PÚBLICO ALVO:

35 - OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA POR MEIO DA VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES 190.000 117.106 ESTRATÉGIA:

19573022213260000 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 190.000 117.106 AÇÃO:

MELHORAR A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA/INSTITUCIONAL DOS SERVIDORES DA SECTI, COM VISTAS À EFICIENTIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE C&T&I

FINALIDADE:

693 - SERVIDOR CAPACITADO UNIDADE 90PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 190.000 117.106

3 - DESPESAS CORRENTES 190.000 117.106

6 - VALORIZAÇÃO DA IMAGEM E MUDANÇAS CULTURAIS 255.400 1.736.288 ÁREA DE RESULTADO:

COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 255.400 1.736.288 PROGRAMA:

AMPLIAR O ESPAÇO E CAPACIDADE DE DIÁLOGO ENTRE GOVERNO E SOCIEDADE, COM O OBJETIVO DE DIVULGAR E APRIMORAR AS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS.

OBJETIVO:

GOVERNO E POPULAÇÃO ALAGOANAPÚBLICO ALVO:

42 - PROMOVER O EMPREENDEDORISMO E O PROTAGONISMO, SOBRETUDO JUVENIL 255.400 1.736.288 ESTRATÉGIA:

19573021512330000 - INSTALAÇÃO DE PARQUES PARA DIVULGAÇÃO E POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA 46.000 1.553.776 AÇÃO:

DOTAR O ESTADO DE UMA INFRAESTRUTURA CAPAZ DE IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O SETOR PRODUTIVO , FOCADO EM ESPECIAL, NA MELHORIA DOS INDICADORES SOCIAIS DE SUA ÁREA DE INFLUÊNCIA.

FINALIDADE:

1144 - PARQUE INSTALADO UNIDADE 1PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 6

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 46.000 1.147.363

3 - DESPESAS CORRENTES 36.000 359.947

4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.000 787.416

01100000 - CONVÊNIOS 0 406.413

3 - DESPESAS CORRENTES 0 68.954

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 337.459

19573021513250000 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS TÉCNICOS E CIENTÍFICOS 209.400 182.512 AÇÃO:

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

PROPORCIONAR E INCENTIVAR A QUALIFICAÇÃO DE TÉCNICOS E PESQUISADORES NO ÂMBITO DE C&T&IFINALIDADE:

1302 - EVENTOS REALIZADOS UNIDADE 10PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 10

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 209.400 182.512

3 - DESPESAS CORRENTES 209.400 182.512

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

16506 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO - ITEC 34.074.859 47.074.935 ÓRGÃO:

16506 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO 34.074.859 47.074.935 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

2 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA EXTREMA, REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE 34.074.859 47.074.935 ÁREA DE RESULTADO:

INCLUSÃO SOCIODIGITAL 20.000 200.000 PROGRAMA:

AMPLIAR O NÚMERO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DESTINADOS À PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO E DE ACESSO À INFORMÁTICA.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA DE BAIXA RENDA.PÚBLICO ALVO:

21 - AMPLIAR A INCLUSÃO SOCIODIGITAL 20.000 200.000 ESTRATÉGIA:

19126020211870000 - IMPLANTAÇÃO DE TELECENTROS E LANHOUSES 20.000 200.000 AÇÃO:

CONTRIBUIR COM A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SÓCIOECONÔMICO DE ALAGOAS ATRAVÉS DA CONVERGÊNCIA DAS DIVERSAS INICIATIVAS DE INCLUSÃO DIGITAL.

FINALIDADE:

1247 - TELECENTRO E LAN HOUSE IMPLANTADO PERCENTUAL 10PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 40

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 20.000 200.000

3 - DESPESAS CORRENTES 20.000 100.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 100.000

ALAGOAS TEM PRESSA 34.054.859 46.874.935 PROGRAMA:

MONITORAR SISTEMATICAMENTE O ANDAMENTO DOS PROJETOS E AÇÕES, BEM COMO O ALCANCE DAS METAS, A FIM DE PROVER INFORMAÇÕES ORGANIZADAS E ACESSÍVEIS EM TEMPO REAL, IDENTIFICANDO EVENTUAIS GARGALOS DE PROCESSOS QUE POSSAM IMPACTAR NOS RESULTADOS, DE MODO A FOCAR NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS CRÍTICOS DO ESTADO, DE FORMA A SUBSIDIAR O GOVERNADOR E SECRETÁRIOS NA TOMADA DE DECISÃO.

OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANAPÚBLICO ALVO:

32 - FORTALECER O CICLO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO COM ÊNFASE NA MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 32.282.275 45.574.935 ESTRATÉGIA:

19126030018270000 - IMPLANTAÇÃO DA REDE INTEGRADA CONVERGENTE E MULTISERVIÇOS DO ESTADO. - ALTP 20.863.620 27.300.000 AÇÃO:

AUMENTAR A CAPILARIDADE E MELHORAR A QUALIDADE DE CONECTIVIDADE ENTRE OS ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS.FINALIDADE:

1217 - REDE IMPANTADA PERCENTUAL 25PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 30

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 15.229.800 20.300.000

3 - DESPESAS CORRENTES 15.129.800 19.900.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 100.000 400.000

01100000 - CONVÊNIOS 1.005.923 1.000.000

3 - DESPESAS CORRENTES 1.005.923 1.000.000

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 4.627.897 6.000.000

3 - DESPESAS CORRENTES 4.527.897 4.000.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 100.000 2.000.000

19126030018470000 - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO. - ALTP 11.418.655 18.274.935 AÇÃO:

PROVER O GOVERNO DE UMA INFORMÁTICA PÚBLICA ORGANIZADA DE FORMA A OTIMIZAR GASTOS PÚBLICOS, OFERTANDO SERVIÇOS DE QUALIDADE A TODA SOCIEDADE.

FINALIDADE:

1163 - PLANO IMPLEMENTADO PERCENTUAL 25PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 30

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.252.000 13.044.935

3 - DESPESAS CORRENTES 752.000 11.000.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 500.000 2.044.935

01490000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS-BIRD/PREPI 6.953.000 230.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 6.953.000 230.000

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 3.213.655 5.000.000

3 - DESPESAS CORRENTES 2.704.655 3.000.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 509.000 2.000.000

39 - MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE TRABALHO NO SETOR PÚBLICO 1.772.584 1.300.000 ESTRATÉGIA:

19122030018060000 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO ITEC - ALTP 1.772.584 1.300.000 AÇÃO:

MELHORAR A ESTRUTURA FÍSICA DE TRABALHO COM O OBJETIVO DE OFERECER SERVIÇOS DE MELHOR QUALIDADE E ATENDENDO PADRÕES DE CONFORTO E SEGURANÇA.

FINALIDADE:

1286 - PRÉDIO CONSTRUÍDO E AMPLIADO PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA

20PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 10

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 249.000 500.000

3 - DESPESAS CORRENTES 49.000 250.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 200.000 250.000

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 23.584 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 23.584 0

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 1.500.000 800.000

3 - DESPESAS CORRENTES 500.000 400.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.000.000 400.000

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

16514 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE ALAGOAS - FAPEAL 33.460.356 43.300.000 ÓRGÃO:

16514 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE ALAGOAS 33.460.356 43.300.000 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

3 - CRESCIMENTO E DESCONCENTRAÇÃO ECONÔMICA 33.460.356 43.300.000 ÁREA DE RESULTADO:

MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 33.460.356 43.300.000 PROGRAMA:

AMPLIAR O NÚMERO DE EMPRESAS E DE EMPREENDEDORES INSTALADOS NO ESTADO E REDUZIR O NÚMERO DE DIAS PARA A FORMALIZAÇÃO DESSES EMPREENDIMENTOS

OBJETIVO:

EMPRESÁRIOS E EMPREENDEDORES ALAGOANOS, DE OUTROS ESTADOS E PAÍSESPÚBLICO ALVO:

25 - MELHORAR O AMBIENTE DE NEGÓCIOS, ATRAIR EMPRESAS ÂNCORAS E ENCADEAR PEQUENAS E GRANDES EMPRESAS 33.460.356 43.300.000 ESTRATÉGIA:

19571023111720000 - IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE PÓS GRADUAÇÃO UNEAL E UNCISAL 500.000 500.000 AÇÃO:

TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA FINEP PARA IMPLANTAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DA UNCISAL E UNEAL, COM O OBJETIVO DE CONSOLIDAR O PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE PESQUISA DAS UNIVERSIDADES EM REFERÊNCIA.

FINALIDADE:

1105 - LABORATÓRIO IMPLANTADO PERCENTUAL 25PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 25

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 500.000 250.000

3 - DESPESAS CORRENTES 500.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 250.000

01100000 - CONVÊNIOS 0 250.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 250.000

19571023111780000 - IMPLANTAÇÃO DE REDE DIGITAL - ANEL DIGITAL 850.000 750.000 AÇÃO:

DISPONIBILIZAR ESTRUTURA DE REDE E CONEXÃO A INTERNET EM LOCAIS ESPECÍFICOS, DEFINIDOS PREVIAMENTE EM SEIS MUNICÍPIOS ALAGOANOS, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA INCLUSÃO DIGITAL E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE ALAGOAS.

FINALIDADE:

1217 - REDE IMPANTADA PERCENTUAL 30PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 20

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 850.000 750.000

3 - DESPESAS CORRENTES 350.000 262.500

4 - DESPESAS DE CAPITAL 500.000 487.500

19571023140150000 - APOIO A PROJETOS ESPECIAIS DE PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 26.110.356 26.000.000 AÇÃO:

PROMOVER E ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO A PESQUISA E A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO.

FINALIDADE:

1201 - PROJETO APOIADO UNIDADE 50PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 50

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 21.483.480 17.000.000

3 - DESPESAS CORRENTES 18.483.480 9.000.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.000.000 8.000.000

01100000 - CONVÊNIOS 4.508.956 9.000.000

3 - DESPESAS CORRENTES 4.508.956 6.000.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 3.000.000

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 117.920 0

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

4 - DESPESAS DE CAPITAL 117.920 0

19571023140910000 - CONCESSÃO DE BOLSA DE MESTRADO, DOUTORADO E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 3.000.000 10.000.000 AÇÃO:

CONTRIBUIR PARA INSERÇÃO SOCIAL DOS JOVENS, NO SENTIDO DE ESTIMULAR A VOCAÇÃO PARA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PROJETOS VOLTADOS PARA O INTERESSE DA SOCIEDADE, GOVERNO, E EMPRESAS EM PROL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO.

FINALIDADE:

1022 - BOLSA CONCEDIDA UNIDADE 1.200PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1800

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3.000.000 6.500.000

3 - DESPESAS CORRENTES 3.000.000 6.500.000

01100000 - CONVÊNIOS 0 3.500.000

3 - DESPESAS CORRENTES 0 3.500.000

19571023140920000 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE EXTENSÃO TECNOLÓGICA, TÉCNICA E DE APOPIO À PESQUISA 3.000.000 6.050.000 AÇÃO:

PROMOVER E APOIAR A DINAMIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E NÃO AGRÍCOLAS NO MEIO RURAL E AUMENTAR A PRODUÇÃO INTELECTUAL, DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR A VOCAÇÃO PARA PESQUISA E O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PROJETOS VOLTADOS PARA O INTERESSE DA COMUNIDADE, GOVERNO E EMPRESA EM PROL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS.

FINALIDADE:

1022 - BOLSA CONCEDIDA UNIDADE 400PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 600

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3.000.000 3.550.000

3 - DESPESAS CORRENTES 3.000.000 3.550.000

01100000 - CONVÊNIOS 0 2.500.000

3 - DESPESAS CORRENTES 0 2.500.000

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

16537 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE - INMEQ/AL 1.863.752 2.288.538 ÓRGÃO:

16537 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE 1.863.752 2.288.538 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

2 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA EXTREMA, REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE 170.000 200.757 ÁREA DE RESULTADO:

INCLUSÃO PRODUTIVA 170.000 200.757 PROGRAMA:

AUMENTAR O NÚMERO DE PESSOAS E FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELAS AÇÕES DE INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA DESEMPREGADA E DE BAIXA RENDA.PÚBLICO ALVO:

17 - PROMOVER AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA VOLTADAS PARA A POPULAÇÃO CARENTE, COM ÊNFASE NO ACESSO AO MERCADO, AO CRÉDITO, 170.000 200.757 ESTRATÉGIA:

19125023440300000 - EDUCAÇÃO PARA A RELAÇÃO DE CONSUMO 170.000 200.757 AÇÃO:

PROPORCIONAR A POPULARIZAÇÃO DO CONHECIMENTO DA RELAÇÃO DE CONSUMO, VISANDO A ELEVAÇÃO DA CONSCIÊNCIA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E A HARMONIZAÇÃO DA RELAÇÃO ENTRE FORNECEDOR E CONSUMIDOR.

FINALIDADE:

1086 - FORNECEDOR E CONSUMIDOR CAPACITADO UNIDADE 3.500PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 3500

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 40.151

3 - DESPESAS CORRENTES 0 40.151

01100000 - CONVÊNIOS 170.000 160.606

3 - DESPESAS CORRENTES 170.000 160.606

5 - INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA 1.693.752 2.087.781 ÁREA DE RESULTADO:

PLANEJAMENTO E GESTÃO 134.000 143.398 PROGRAMA:

APERFEIÇOAR O PROCESSO DE PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO,PRODUÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA.PÚBLICO ALVO:

32 - FORTALECER O CICLO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO COM ÊNFASE NA MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 134.000 143.398 ESTRATÉGIA:

19126022240280000 - DIGITALIZAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO INMEQ-AL 134.000 143.398 AÇÃO:

RECUPERAR, DIGITALIZAR E PRESERVAR A MEMÓRIA DOCUMENTAL, ARMAZENANDO E FORNECENDO FERRAMENTAS DE CONSULTA EM MEIO DIGITAL PARA TODOS OS DOCUMENTOS E PROCESSOS FÍSICOS DO INMEQ-AL.

FINALIDADE:

1062 - DOCUMENTO DIGITALIZADO PERCENTUAL 25PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 25

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 28.680

3 - DESPESAS CORRENTES 0 28.680

01100000 - CONVÊNIOS 134.000 114.718

3 - DESPESAS CORRENTES 134.000 114.718

INFRAESTRUTURA DE TRABALHO NO SETOR PÚBLICO 1.559.752 1.944.383 PROGRAMA:

AMPLIAR O NÚMERO DE PRÉDIOS PÚBLICOS CONSTRUÍDOS, REFORMADOS, AMPLIADOS E MODERNIZADOS.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA USUÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO.PÚBLICO ALVO:

39 - MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE TRABALHO NO SETOR PÚBLICO 1.559.752 1.944.383 ESTRATÉGIA:

19125022911040000 - CONSTRUÇÃO DO POSTO DE VERIFICAÇÃO E INSPEÇÃO METROLÓGICA DE VEÍCULOS 100.000 860.387 AÇÃO:

AFERIR CRONOTACÓGRAFOS INSTALADOS EM VEÍCULOS, VERFICAR A CONFORMIDADE DE VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM CARGAS PERIGOSAS E AVALIAR A VOLUMETRIA DOS TANQUES EM VEÍCULOS, GARANTINDO A SEGURANÇA DA SOCIEDADE EM RELAÇÃO AOS VEÍCULOS QUE TRAFEGAM NO TERRITÓRIO ALAGOANO.

FINALIDADE:

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

1175 - POSTO CONSTRUÍDO PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA

10PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 40

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 344.155

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 344.155

01100000 - CONVÊNIOS 100.000 516.232

4 - DESPESAS DE CAPITAL 100.000 516.232

19125022918770000 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DE ALAGOAS - INMEQ/AL 1.459.752 1.083.996 AÇÃO:

AUMENTAR A CAPACIADE DE COLETAS; AUMENTAR O NÚMERO DE EXAMES; AUMENTAR A CAPACIDADE DE VISITASFINALIDADE:

1360 - SEDE REFORMADA E AMPLIADA PERCENTUAL 60PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 40

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 371.687

3 - DESPESAS CORRENTES 0 371.687

01100000 - CONVÊNIOS 1.389.000 712.309

3 - DESPESAS CORRENTES 0 247.701

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.389.000 464.608

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 70.752 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 70.752 0

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

17000 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO - SECOM 19.539.546 27.680.435 ÓRGÃO:

17010 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO 19.539.546 27.680.435 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

5 - INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA 19.539.546 27.680.435 ÁREA DE RESULTADO:

PLANEJAMENTO E GESTÃO 9.200.000 16.608.261 PROGRAMA:

APERFEIÇOAR O PROCESSO DE PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO,PRODUÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA.PÚBLICO ALVO:

57 - DIVULGAR AS AÇÕES REALIZADAS DO GOVERNO PARA A POPULAÇÃO 9.200.000 16.608.261 ESTRATÉGIA:

24131022240710000 - PROMOÇÃO DE PLANO DE MÍDIA E CAMPANHAS 9.200.000 16.608.261 AÇÃO:

DIVULGAR COM TRANSPARÊNCIA AS AÇÕES DO GOVERNO PARA A POPULAÇÃO.FINALIDADE:

1159 - PLANO DE MÍDIA REALIZADO UNIDADE 50PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 70

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 9.200.000 16.608.261

3 - DESPESAS CORRENTES 9.200.000 16.608.261

COORDENAÇÃO E INTEGRAÇÃO DO GOVERNO 9.339.546 11.072.174 PROGRAMA:

AMPLIAR O NÚMERO DE INICIATIVAS DE GOVERNO REALIZADAS DE FORMA COORDENADA E INTEGRADAOBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANAPÚBLICO ALVO:

37 - MELHORAR A COORDENAÇÃO E A INTEGRAÇÃO DO GOVERNO 9.339.546 11.072.174 ESTRATÉGIA:

24131022640810000 - REGIONALIZAÇÃO E DIFUSÃO DA INFORMAÇÃO OFICIAL DO ESTADO 9.339.546 11.072.174 AÇÃO:

FORTALECIMENTO DA IMAGEM DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DANDO TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES DO GOVERNO JUNTO A SOCIEDADE.FINALIDADE:

1027 - CAMPANHA PUBLICITÁRIA REALIZADA UNIDADE 25.420PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 25420

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 9.339.546 11.072.174

3 - DESPESAS CORRENTES 9.339.546 11.072.174

INFRAESTRUTURA DE TRABALHO NO SETOR PÚBLICO 1.000.000 0 PROGRAMA:

AMPLIAR O NÚMERO DE PRÉDIOS PÚBLICOS CONSTRUÍDOS, REFORMADOS, AMPLIADOS E MODERNIZADOS.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA USUÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO.PÚBLICO ALVO:

39 - MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE TRABALHO NO SETOR PÚBLICO 1.000.000 0 ESTRATÉGIA:

24122022912890000 - REFORMA DO PRÉDIO DA SECOM 1.000.000 0 AÇÃO:

MELHORAR A ESTRUTURA FÍSICA DO PRÉDIO.FINALIDADE:

1188 - PRÉDIO REFORMADO PERCENTUAL 100PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.000.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.000.000 0

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

17517 - INSTITUTO ZUMBI DOS PALMARES - IZP 3.230.647 3.929.760 ÓRGÃO:

17517 - INSTITUTO ZUMBI DOS PALMARES 3.230.647 3.929.760 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

5 - INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA 42.800 150.000 ÁREA DE RESULTADO:

VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES 42.800 150.000 PROGRAMA:

AUMENTAR O NÚMERO DE AÇÕES RELACIONADAS COM A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOSOBJETIVO:

SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVOPÚBLICO ALVO:

35 - OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA POR MEIO DA VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES 42.800 150.000 ESTRATÉGIA:

24128023310600000 - CAPACITAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS 42.800 150.000 AÇÃO:

AMPLIAR A CAPACIDADE PROFISSIONAL NAS DIVERSAS ÁREAS DO INSTITUTO PERMITINDO QUE OS SERVIDORES ADQUIRAM EFICIÊNCIA EM SUAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS ATRAVÉS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS, ASSIM COMO PROPORCIONAR NOVAS HABILIDADES VOLTADAS PARA NOVOS DESAFIOS.

FINALIDADE:

1228 - SERVIDOR CAPACITADO UNIDADE 60PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 80

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 12.800 120.000

3 - DESPESAS CORRENTES 12.800 120.000

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 30.000 30.000

3 - DESPESAS CORRENTES 30.000 30.000

6 - VALORIZAÇÃO DA IMAGEM E MUDANÇAS CULTURAIS 3.187.847 3.779.760 ÁREA DE RESULTADO:

COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 3.187.847 3.779.760 PROGRAMA:

AMPLIAR O ESPAÇO E CAPACIDADE DE DIÁLOGO ENTRE GOVERNO E SOCIEDADE, COM O OBJETIVO DE DIVULGAR E APRIMORAR AS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS.

OBJETIVO:

GOVERNO E POPULAÇÃO ALAGOANAPÚBLICO ALVO:

58 - CONSOLIDAR A COMUNICAÇÃO PÚBLICA COMO FERRAMENTA PARA O FORTALECIMENTO DA CIDADANIA E VALORIZAÇÃO DA CULTURA 3.187.847 3.779.760 ESTRATÉGIA:

24392021511490000 - EXPANSÃO E INTERIORIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DO IZP 93.000 390.000 AÇÃO:

EXPANDIR E INTERIORIZAR O SINAL DAS EMISSORAS DO IZP PARA QUE CADA VEZ MAIS ALAGOANOS TENHAM ACESSO AOS CONTEÚDOS INFORMATIVOS, EDUCATIVOS E CULTURAIS DO SISTEMA PÚBLICO DE RÁDIO E TV DO NOSSO ESTADO.

FINALIDADE:

1082 - EXPANSÃO E INTERIORIZAÇÃO REALIZADAS UNIDADE 3PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 6

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 33.000 300.000

3 - DESPESAS CORRENTES 15.600 90.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 17.400 210.000

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 0 30.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 30.000

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 60.000 60.000

3 - DESPESAS CORRENTES 45.000 45.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 15.000 15.000

24392021512520000 - MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA ESTRUTURA FÍSICA DOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO E DA SEDE DO IZP 2.963.147 3.029.760 AÇÃO:

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

TORNAR O IZP UM MODELO DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA RECONHECIDO PELA SOCIEDADE ALAGOANA, SENDO UMA ALTERNATIVA DE PROGRAMAÇÃO DE QUALIDADE, PROMOVENDO A COMUNICAÇÃO PÚBLICA, EDUCAÇÃO E A CULTURA COM MAIS EFICIÊNCIA, MELHORANDO E AMPLIANDO A COBERTURA DO SINAL DA TVE-AL E DAS RÁDIOS FM E AM ATRAVÉS DA ATUALIZAÇÃO TENCOLÓGICA, ADEQUAÇÃO DOS SEUS ESPAÇOS FÍSICOS E IMPLANTAÇÃO DA TV DIGITAL.

FINALIDADE:

1100 - IZP MODERNIZADO PERCENTUAL 25PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 26

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 113.147 2.792.461

3 - DESPESAS CORRENTES 41.200 585.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 71.947 2.207.461

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 0 87.299

3 - DESPESAS CORRENTES 0 10.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 77.299

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 2.700.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.700.000 0

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 150.000 150.000

3 - DESPESAS CORRENTES 89.000 89.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 61.000 61.000

24392021512750000 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS 131.700 360.000 AÇÃO:

LEVAR À POPULAÇÃO ALAGOANA UMA PROGRAMAÇÃO DE QUALIDADE COM CONTEÚDO INFORMATIVO, EDUCATIVO E CULTURAL, FOMENTANDO A PRODUÇÃO, INTERAÇÃO, EXPANSÃO E A CIRCULAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS, COMO FORMA DE PROMOVER A CULTURA REGIONAL E RESPEITO AOS VALORES ÉTICOS, COMO CONTRIBUIÇÃO PARA O FORTALECIMENTO DA CIDADANIA.

FINALIDADE:

1207 - PROJETO REALIZADO UNIDADE 70PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 70

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 21.700 250.000

3 - DESPESAS CORRENTES 16.340 196.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.360 54.000

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 110.000 110.000

3 - DESPESAS CORRENTES 87.000 87.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 23.000 23.000

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

18000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECULT 19.631.401 23.650.231 ÓRGÃO:

18021 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 19.631.401 23.650.231 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

1 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA 1.660.000 1.290.608 ÁREA DE RESULTADO:

INCENTIVO AO ESPORTE, CULTURA E LAZER 1.630.000 1.200.000 PROGRAMA:

AMPLIAR O NÚMERO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DESTINADOS ÀS PRÁTICAS DE ESPORTES E ÀS ATIVIDADES DE LAZER E CULTURA.OBJETIVO:

POPULAÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS ALAGOANOS DE BAIXA RENDA.PÚBLICO ALVO:

8 - AMPLIAR A OFERTA DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE, LAZER E CULTURA, NAS ÁREAS MAIS VULNERÁVEIS DA CAPITAL E INTERIOR 1.630.000 1.200.000 ESTRATÉGIA:

13391020311690000 - IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS 140.000 0 AÇÃO:

CRIAR ESCOLA DE RESTAURAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE VALOR HISTÓRICO E CULTURAL, FUNCIONANDO NO ANTIGO PRÉDIO DO ARCEBISPADO, A SER GERIDA PELA ARQUIDIOCESE DE MACEIÓ.

FINALIDADE:

1072 - ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS IMPLANTADA PERCENTUAL 40PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 60.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 30.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 30.000 0

01100000 - CONVÊNIOS 80.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 40.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 40.000 0

13392020312410000 - MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA ESTADUAL 90.000 0 AÇÃO:

EQUIPAR COM OS MEIOS TECNOLÓGICOS, MOBILIÁRIO E EXPANSÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS E FUNCIONAR COMO BIBLIOTECA DE REFERÊNCIA DO SISTEMA ESTADUAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS E COMUNITÁRIAS.

FINALIDADE:

1021 - BIBLIOTECA MODERNIZADA PERCENTUAL 30PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 40.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 40.000 0

01100000 - CONVÊNIOS 50.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 50.000 0

13391020313160000 - RESTAURAÇÃO DO PALÁCIO FLORIANO PEIXOTO 1.400.000 1.200.000 AÇÃO:

PRESERVAR A MEMÓRIA CULTURAL, ATRAVÉS DA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO HISTÓRICO TOMBADO, TESTEMUNHA DO PROCESSO DE FORMAÇÃO HISTÓRICA E ARQUITETÔNICA DE ALAGOAS. ALÉM DE FOMENTAR O TURISMO CULTURAL.

FINALIDADE:

1143 - PALÁCIO FLORIANO PEIXOTO RESTAURADO PERCENTUAL 36PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 27

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 200.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 200.000 0

01500000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA BID-PROCONFIS 1.200.000 1.200.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.200.000 1.200.000

COMBATE À CRIMINALIDADE 30.000 90.608 PROGRAMA:

REDUZIR SISTEMATICAMENTE O NÚMERO DE OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A CRIMINALIDADEOBJETIVO:

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

POPULAÇÃO ALAGOANAPÚBLICO ALVO:

3 - INTENSIFICAR AÇÕES COORDENADAS DE COMBATE À CRIMINALIDADE, COM ÊNFASE NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO NOS LOCAIS MAIS CRÍTICOS E 30.000 90.608 ESTRATÉGIA:

13392022512380000 - MICROPROJETOS CULTURAIS EM ÁREAS DE VULNERABILIDADE 30.000 90.608 AÇÃO:

FOMENTAR E INCENTIVAR ARTISTAS, GRUPOS ARTÍSTICOS INDEPENDENTES E PEQUENOS PRODUTORES CULTURAIS NAS ÁREAS DE VULNERABILIDADE: BENEDITO BENTES, JACINTINHO E VERGEL DO LAGO, ATRAVÉS DO FINANCIAMENTO NÃO REEMBOLSÁVEL DE MICRO PROJETOS.

FINALIDADE:

1113 - MICROPROJETO CULTURAL INCENTIVADO UNIDADE 3PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 9

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 30.000 90.608

3 - DESPESAS CORRENTES 30.000 90.608

2 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA EXTREMA, REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE 2.335.000 962.550 ÁREA DE RESULTADO:

INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ATUAÇÃO ARTICULADA NOS TERRITÓRIOS 218.000 752.125 PROGRAMA:

AUMENTAR O NÚMERO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EXECUTADAS DE FORMA INTEGRADA E ARTICULADA NOS TERRITÓRIOSOBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANAPÚBLICO ALVO:

22 - INTEGRAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ATUAÇÃO ARTICULADA NOS TERRITÓRIOS, EM PARTICULAR NOS SOCIALMENTE VULNERÁVEIS 218.000 752.125 ESTRATÉGIA:

13392022440170000 - APOIO ÀS BANDAS DE MÚSICA DE ALAGOAS - PROBANDAS 77.000 688.590 AÇÃO:

MODERNIZAR OS REPERTÓRIOS COM INCLUSÃO DE ELEMENTOS DA CULTURA POPULAR E REALIZAÇÃO DE OFICINAS PARA CAPACITAÇÃO EM TEORIA MUSICAL, REGÊNCIA, INSTRUMENTOS E RESTAURAÇÃO.

FINALIDADE:

1017 - BANDA FILARMÔNICA APOIADA UNIDADE 270PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 270

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 77.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 70.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 7.000 0

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 0 338.590

3 - DESPESAS CORRENTES 0 318.549

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 20.041

01100000 - CONVÊNIOS 0 350.000

3 - DESPESAS CORRENTES 0 227.500

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 122.500

13391022440220000 - COORDENAÇÃO DO SISTEMA ALAGOANO DE MUSEUS 28.000 63.535 AÇÃO:

PROMOVER CAPACITAÇÃO CONTINUADA E MOBILIZAÇÃO DOS GESTORES DE EQUIPAMENTOS MUSEOLÓGICOS, PARA FORTALECIMENTO DAS AÇÕES SETORIAIS.

FINALIDADE:

1275 - EVENTO REALIZADO UNIDADE 6PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 6

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 28.000 63.535

3 - DESPESAS CORRENTES 28.000 56.700

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 6.835

13392022440230000 - COORDENAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS 113.000 0 AÇÃO:

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

PROMOVER A REESTRUTURAÇÃO INSTITUCIONAL, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA E MOBILIZAR OS GESTORES MUNICIPAIS PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE LIVRO E LEITURA.

FINALIDADE:

1237 - SISTEMA ESTADUAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS APOIADO

UNIDADE 6PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 6

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 2.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 2.000 0

01100000 - CONVÊNIOS 111.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 11.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 100.000 0

ALAGOAS TEM PRESSA 2.117.000 210.425 PROGRAMA:

MONITORAR SISTEMATICAMENTE O ANDAMENTO DOS PROJETOS E AÇÕES, BEM COMO O ALCANCE DAS METAS, A FIM DE PROVER INFORMAÇÕES ORGANIZADAS E ACESSÍVEIS EM TEMPO REAL, IDENTIFICANDO EVENTUAIS GARGALOS DE PROCESSOS QUE POSSAM IMPACTAR NOS RESULTADOS, DE MODO A FOCAR NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS CRÍTICOS DO ESTADO, DE FORMA A SUBSIDIAR O GOVERNADOR E SECRETÁRIOS NA TOMADA DE DECISÃO.

OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANAPÚBLICO ALVO:

18 - REDUZIR O ANALFABETISMO E AMPLIAR A ESCOLARIDADE DE JOVENS E ADULTOS 2.117.000 210.425 ESTRATÉGIA:

13392030041150000 - COORDENAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS - ALTP 2.117.000 210.425 AÇÃO:

PROMOVER A REESTRUTURAÇÃO INSTITUCIONAL, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA E MOBILIZAR OS GESTORES MUNICIPAIS PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE LIVRO E LEITURA.

FINALIDADE:

1237 - SISTEMA ESTADUAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS APOIADO

UNIDADE 6PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 6

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 78.000 210.425

3 - DESPESAS CORRENTES 78.000 205.800

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 4.625

01100000 - CONVÊNIOS 2.039.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 539.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.500.000 0

3 - CRESCIMENTO E DESCONCENTRAÇÃO ECONÔMICA 657.928 7.575.505 ÁREA DE RESULTADO:

DESENVOLVER E EXPANDIR OS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS 657.928 7.575.505 PROGRAMA:

AUMENTAR AS TAXAS DE CRESCIMENTO ECONÔMICO; REDUZIR OS ÍNDICES DE CONCENTRAÇÃO ECONÔMICA E DIVERSIFICAR AS ATIVIDADES ECONÔMICAS.

OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANAPÚBLICO ALVO:

31 - DESENVOLVER E EXPANDIR OS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS 657.928 7.575.505 ESTRATÉGIA:

13391021712600000 - PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MONUMENTOS HISTÓRICOS 462.928 371.170 AÇÃO:

PRESERVAR A MEMÓRIA CULTURAL ATRAVÉS DA RECUPERAÇÃO DE PRÉDIO HISTÓRICO TOMBADO, TESTEMUNHA DE PROCESSO DE FORMAÇÃO HISTÓRICA E ARQUITETÔNICA DE ALAGOAS, ALÉM DE FOMENTAR O TURISMO CULTURAL.

FINALIDADE:

1118 - MONUMENTO HISTÓRICO PRESERVADO E MANTIDO UNIDADE 2PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 12.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 2.000 0

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.000 0

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 0 243.670

3 - DESPESAS CORRENTES 0 122.920

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 120.750

01100000 - CONVÊNIOS 50.000 127.500

3 - DESPESAS CORRENTES 30.000 40.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 20.000 87.500

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 400.928 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 400.928 0

13391021713170000 - RESTAURAÇÃO DOS SÍTIOS HISTÓRICOS 195.000 7.204.335 AÇÃO:

PRESERVAR A MEMÓRIA CULTURAL ATRAVÉS DA RECUPERAÇÃO DOS SÍTIOS HISTÓRICOS TOMBADOS, TESTEMUNHAS DO PROCESSO DE FORMAÇÃO HISTÓRICA E ARQUITETÔNICA DE ALAGOAS, ALÉM DE FOMENTAR O TURISMO CULTURAL.

FINALIDADE:

1244 - SÍTIO HISTÓRICO RESTAURADO UNIDADE 3PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 3

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 75.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 66.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 9.000 0

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 0 143.337

3 - DESPESAS CORRENTES 0 20.175

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 123.162

01100000 - CONVÊNIOS 120.000 7.060.998

3 - DESPESAS CORRENTES 90.000 226.666

4 - DESPESAS DE CAPITAL 30.000 6.834.332

5 - INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA 40.000 433.055 ÁREA DE RESULTADO:

PLANEJAMENTO E GESTÃO 30.000 76.055 PROGRAMA:

APERFEIÇOAR O PROCESSO DE PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO,PRODUÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA.PÚBLICO ALVO:

40 - FORTALECER A RELAÇÃO DO ESTADO COM O GOVERNO FEDERAL E COM OS MUNICÍPIOS (INTEGRAÇÃO DE POLÍTICAS E DESENVOLVIMENTO DE 30.000 76.055 ESTRATÉGIA:

13392022240830000 - SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA 30.000 76.055 AÇÃO:

INSTITUCIONALIZAR AS ESTRUTURAS PÚBLICAS PERMANENTES DE APOIO A DIFUSÃO DA CULTURA.FINALIDADE:

1162 - PLANO ESTADUAL DE CULTURA IMPLANTADO UNIDADE 2PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 2

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 30.000 76.055

3 - DESPESAS CORRENTES 30.000 76.055

PARCERIA PÚBLICO PRIVADA 10.000 357.000 PROGRAMA:

AUMENTAR O NÚMERO DE MODELAGENS E DE PROJETOS CONCLUÍDOS POR MEIO DAS PPP.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA.PÚBLICO ALVO:

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

34 - REDUZIR A EXECUÇÃO DIRETA DO ESTADO QUANDO HOUVER POTENCIAL DE GANHOS DE EFICIÊNCIA, DE QUALIDADE E DE ATENDIMENTO DOS 10.000 357.000 ESTRATÉGIA:

13392023640470000 - GESTÃO DO CENTRO DE BELAS ARTES - CENARTE 10.000 357.000 AÇÃO:

ESTRUTURAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA DO CENARTE, ATRAVÉS DE CONTRATO DE GESTÃO.FINALIDADE:

1041 - CENTRO MANTIDO UNIDADE 1PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 10.000 357.000

3 - DESPESAS CORRENTES 10.000 357.000

6 - VALORIZAÇÃO DA IMAGEM E MUDANÇAS CULTURAIS 14.938.473 13.388.513 ÁREA DE RESULTADO:

PATRIMÔNIO CULTURAL 14.938.473 13.388.513 PROGRAMA:

AUMENTAR O NÚMERO DE PESSOAS BENEFICIADAS PELAS AÇÕES CULTURAIS PROMOVIDAS PELO ESTADOOBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA, PRODUTORES CULTURAIS, GRUPOS FOLCLÓRICOS E TRADICIONAIS E ENTIDADES CULTURAISPÚBLICO ALVO:

42 - PROMOVER O EMPREENDEDORISMO E O PROTAGONISMO, SOBRETUDO JUVENIL 245.000 450.145 ESTRATÉGIA:

13392023911580000 - FUNCIONAMENTO DO PONTÃO GUERREIROS ALAGOANOS 245.000 450.145 AÇÃO:

FORTALECER OS PONTOS DE CULTURA DE ALAGOAS E ESTRUTURAR O CENTRO DE BELAS ARTES DE ALAGOAS COMO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DESTA REDE.

FINALIDADE:

1275 - EVENTO REALIZADO UNIDADE 1PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 25.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 10.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 15.000 0

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 0 450.145

3 - DESPESAS CORRENTES 0 259.860

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 190.285

01100000 - CONVÊNIOS 220.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 180.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 40.000 0

46 - VALORIZAR E PRESERVAR O PATRIMÔNIO CULTURAL, COM ESTÍMULO ÀS EXPRESSÕES CULTURAIS LOCAIS 14.693.473 12.938.368 ESTRATÉGIA:

13391023913190000 - RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS 963.000 504.410 AÇÃO:

PRESERVAR A MEMÓRIA CULTURAL ATRAVÉS DA RECUPERAÇÃO DOS SÍTIOS HISTÓRICOS TOMBADOS, TESTEMUNHAS DO PROCESSO DE FORMAÇÃO HISTÓRICA E ARQUITETÔNICA DE ALAGOAS E FOMENTAR O TURISMO CULTURAL.

FINALIDADE:

1149 - PATRIMÔNIO RESTAURADO E PRESERVADO UNIDADE 8PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 8

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 63.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 60.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.000 0

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 0 171.050

3 - DESPESAS CORRENTES 0 45.050

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 126.000

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

01100000 - CONVÊNIOS 900.000 333.360

3 - DESPESAS CORRENTES 600.000 66.680

4 - DESPESAS DE CAPITAL 300.000 266.680

13391023917610000 - RESTAURAÇÃO DA ANTIGA CADEIA DE MATA GRANDE 600.000 480.000 AÇÃO:

RESTAURAÇÃO DO MONUMENTO CULTURAL VISANDO À PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO.FINALIDADE:

1339 - PRÉDIO RESTAURADO PERCENTUAL 30PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 25

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01500000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA BID-PROCONFIS 600.000 480.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 600.000 480.000

13391023917620000 - IMPLANTAÇÃO DE CENTRO CULTURAL NA ANTIGA CADEIA DE MATA GRANDE 300.000 200.000 AÇÃO:

REQUALIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO PARA A CRIAÇÃO DE UM ESPAÇO CULTURAL QUE PROPORCIONE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E ENTRETENIMENTO À SOCIEDADE LOCAL.

FINALIDADE:

1340 - CENTRO CULTURAL IMPLANTADO PERCENTUAL 25PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 15

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01500000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA BID-PROCONFIS 300.000 200.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 300.000 200.000

13391023917630000 - TREM CULTURAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS À QUEBRANGULO 1.600.000 1.440.000 AÇÃO:

: IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO À PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E TURÍSTICAS, ALÉM DA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DIRETOS E INDIRETOS PARA MELHORIA DA ECONOMIA DA REGIÃO.

FINALIDADE:

1341 - TREM CULTURAL IMPLANTADO PERCENTUAL 40PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 30

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01500000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA BID-PROCONFIS 1.600.000 1.440.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.600.000 1.440.000

13392023917640000 - MODERNIZAÇÃO DO MUSEU GRACILIANO RAMOS 600.000 480.000 AÇÃO:

MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DO EQUIPAMENTO CULTURAL JÁ EXISTENTE, TENDO EM VISTA MELHORIA DOS SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO.

FINALIDADE:

1342 - PRÉDIO MODERNIZADO PERCENTUAL 35PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 25

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01500000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA BID-PROCONFIS 600.000 480.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 600.000 480.000

13391023917650000 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SERRA DA BARRIGA 1.628.266 1.680.000 AÇÃO:

MELHORIAS NA ESTRUTURA DO EQUIPAMENTO CULTURAL PARA PROPORCIONAR ACESSO AMPLO AOS VISITANTES E INCREMENTO NAS ATIVIDADES TURÍSTICAS.

FINALIDADE:

1343 - ESTRUTURA MELHORADA PERCENTUAL 30PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 40

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01500000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA BID-PROCONFIS 1.628.266 1.680.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.628.266 1.680.000

13391023917660000 - RESTAURAÇÃO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGE 1.400.000 960.000 AÇÃO:

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

RESTAURAÇÃO DO MONUMENTO VISANDO À PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO ALAGOANO.FINALIDADE:

1339 - PRÉDIO RESTAURADO PERCENTUAL 40PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 20

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01500000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA BID-PROCONFIS 1.400.000 960.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.400.000 960.000

13391023917670000 - RESTAURAÇÃO DA CASA NATAL DE MESTRE AURÉLIO 400.000 300.000 AÇÃO:

RESTAURAÇÃO DO MONUMENTO COMO INSTRUMENTO DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL PARA PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS E TURÍSTICAS.FINALIDADE:

1339 - PRÉDIO RESTAURADO PERCENTUAL 25PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 20

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01500000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA BID-PROCONFIS 400.000 300.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 400.000 300.000

13391023917680000 - IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL NA CASA NATAL DE MESTRE AURÉLIO 500.000 300.000 AÇÃO:

CRIAÇÃO DE UM ESPAÇO CULTURAL PARA PROMOÇÃO DE RECONHECIMENTO LITERÁRIO E ATIVIDADES DE FOMENTO À LEITURA.FINALIDADE:

1340 - CENTRO CULTURAL IMPLANTADO PERCENTUAL 25PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 20

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01500000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA BID-PROCONFIS 500.000 300.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 500.000 300.000

13391023917690000 - RESTAURAÇÃO DA ANTIGA CADEIA DE PORTO DE PEDRAS 600.000 480.000 AÇÃO:

RECUPERAR A INTEGRIDADE DA TIPOLOGIA ARQUITETÔNICA DO EDIFÍCIO ATRAVÉS DE SUA RESTAURAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACERVO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO ALAGOANO.

FINALIDADE:

1339 - PRÉDIO RESTAURADO PERCENTUAL 30PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 25

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01500000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA BID-PROCONFIS 600.000 480.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 600.000 480.000

13391023917700000 - IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL NA ANTIGA CADEIA DE PORTO DE PEDRAS 700.000 600.000 AÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL VISANDO À PROTEÇÃO DOS ACHADOS ANTROPOLÓGICOS DA REGIÃO E PROMOÇÃO SOCIOEDUCATIVA DE SUA HISTÓRIA.

FINALIDADE:

1340 - CENTRO CULTURAL IMPLANTADO PERCENTUAL 35PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 25

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01500000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA BID-PROCONFIS 700.000 600.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 700.000 600.000

13391023917710000 - REVITALIZAÇÃO DAS RUÍNAS DO ANTIGO MOSTEIRO DE SÃO BENTO 1.780.000 1.200.000 AÇÃO:

EXECUTAR OBRA DE CONSOLIDAÇÃO DAS RUÍNAS DO MOSTEIRO DE SÃO BENTO, NA CIDADE DE MARAGOGI, IMPLANTANDO ESPETÁCULO DE LUZ E SOM QUE CONTRIBUIRÃO PARA A VALORIZAÇÃO DO MONUMENTO E PROMOÇÃO TURÍSTICA DA REGIÃO.

FINALIDADE:

1344 - PRÉDIO REVITALIZADO PERCENTUAL 40PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 25

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

01500000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA BID-PROCONFIS 1.780.000 1.200.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.780.000 1.200.000

13392023917720000 - MODERNIZAÇÃO DO PALÁCIO FLORIANO PEIXOTO 800.000 720.000 AÇÃO:

CRIAR UM CIRCUITO MUSEOLÓGICO INSTALADO NAS DEPENDÊNCIAS DO PALÁCIO FLORIANO PEIXOTO, PROPORCIONANDO À POPULAÇÃO ACESSO A UM PRÉDIO TÃO REPRESENTATIVO PARA A HISTÓRIA ALAGOANA E PARA A SUA CONTEMPORANEIDADE.

FINALIDADE:

1342 - PRÉDIO MODERNIZADO PERCENTUAL 35PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 25

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01500000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA BID-PROCONFIS 800.000 720.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 800.000 720.000

13392023917730000 - MODERNIZAÇÃO DA CASA NATAL DE ARTUR RAMOS 900.000 600.000 AÇÃO:

: RESTAURAR O PRÉDIO HISTÓRICO PARA SE ADEQUAR AO ESPAÇO MUSEOLÓGICO INTERATIVO QUE PROPORCIONE AO PÚBLICO VISITAÇÃO E CONHECIMENTO SOBRE SUA IMPORTÂNCIA.

FINALIDADE:

1342 - PRÉDIO MODERNIZADO PERCENTUAL 35PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 25

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01500000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA BID-PROCONFIS 900.000 600.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 900.000 600.000

13391023917740000 - RESTAURAÇÃO DO PAÇO IMPERIAL DE PÃO DE AÇÚCAR 600.000 480.000 AÇÃO:

REALIZAR SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO NO PRÉDIO DENOMINADO PAÇO IMPERIAL, NA CIDADE DE PÃO DE AÇÚCAR PARA PROMOÇÃO DE ACESSO À POPULAÇÃO LOCAL E TURISTAS INTENCIONANDO A DIVULGAR O PATRIMÔNIO ALAGOANO.

FINALIDADE:

1339 - PRÉDIO RESTAURADO PERCENTUAL 30PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 25

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01500000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA BID-PROCONFIS 600.000 480.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 600.000 480.000

13391023917750000 - IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL DO PAÇO IMPERIAL DE PÃO DE AÇÚCAR 250.000 240.000 AÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL VISANDO À PROMOÇÃO DOS EVENTOS HISTÓRICOS OCORRIDOS NO LUGAR, BEM COMO INCENTIVANDO AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS SOBRE O MONUMENTO.

FINALIDADE:

1340 - CENTRO CULTURAL IMPLANTADO PERCENTUAL 25PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 15

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01500000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA BID-PROCONFIS 250.000 240.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 250.000 240.000

13392023940160000 - APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS 602.207 1.938.247 AÇÃO:

FINALIDADE:

1078 - EVENTO APOIADO UNIDADE 150PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 350

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 602.207 1.938.247

3 - DESPESAS CORRENTES 602.207 1.938.247

13392023940260000 - DIFUSÃO CULTURAL - CARAVANA CULTURAL 30.000 140.900 AÇÃO:

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

PROMOVER A CIRCULAÇÃO DE GRUPOS ARTÍSTICOS EM PEQUENOS MUNICÍPIOS, ESTIMULANDO O ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL E FOMENTANDO A CADEIA PRODUTIVA DA CULTURA.

FINALIDADE:

1275 - EVENTO REALIZADO UNIDADE 1PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 7

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 30.000 140.900

3 - DESPESAS CORRENTES 30.000 140.900

13391023940850000 - VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMATERIAL 440.000 194.811 AÇÃO:

PROMOVER A IDENTIFICAÇÃO E A VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL DE COESÃO SOCIAL, CONSTITUIÇÃO DA CIDADANIA, ALÉM DE SER POTENCIAL ATIVO PARA O DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA DA CULTURA.

FINALIDADE:

1148 - PATRIMÔNIO IMATERIAL VALORIZADO UNIDADE 9PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 9

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 40.000 194.811

3 - DESPESAS CORRENTES 40.000 194.811

01100000 - CONVÊNIOS 400.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 400.000 0

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

18520 - DIRETORIA DE TEATROS DO ESTADO DE ALAGOAS - DITEAL 4.990.305 1.089.823 ÓRGÃO:

18520 - DIRETORIA DE TEATROS DO ESTADO DE ALAGOAS 4.990.305 1.089.823 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

1 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA 4.814.839 200.000 ÁREA DE RESULTADO:

INCENTIVO AO ESPORTE, CULTURA E LAZER 4.814.839 200.000 PROGRAMA:

AMPLIAR O NÚMERO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DESTINADOS ÀS PRÁTICAS DE ESPORTES E ÀS ATIVIDADES DE LAZER E CULTURA.OBJETIVO:

POPULAÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS ALAGOANOS DE BAIXA RENDA.PÚBLICO ALVO:

8 - AMPLIAR A OFERTA DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE, LAZER E CULTURA, NAS ÁREAS MAIS VULNERÁVEIS DA CAPITAL E INTERIOR 4.814.839 200.000 ESTRATÉGIA:

13392020311110000 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO COMPLEXO CULTURAL TEATRO DEODORO 4.814.839 200.000 AÇÃO:

CONSTRUIR UM CENTRO DE CULTURA MULTIFUNCIONAL,TOTALMENTE EQUIPADO,QUE TAMBÉM SERVIRÁ PARA ACOMODAR A ORQUESTRA DE CÂMARA, O CORPO DE BALLET, A COMPANHIA DE TEATRO, OS AGENTES PÚBLICOS DO QUADRO FUNCIONAL E A GALERIA DE ARTES MIGUEL TORRES.

FINALIDADE:

1047 - COMPLEXO CONSTRUÍDO E APARELHADO PERCENTUAL 45PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 5

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 401.977 200.000

3 - DESPESAS CORRENTES 0 100.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 401.977 100.000

01100000 - CONVÊNIOS 1.999.720 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.999.720 0

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 2.413.142 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.413.142 0

6 - VALORIZAÇÃO DA IMAGEM E MUDANÇAS CULTURAIS 175.466 889.823 ÁREA DE RESULTADO:

PATRIMÔNIO CULTURAL 175.466 889.823 PROGRAMA:

AUMENTAR O NÚMERO DE PESSOAS BENEFICIADAS PELAS AÇÕES CULTURAIS PROMOVIDAS PELO ESTADOOBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA, PRODUTORES CULTURAIS, GRUPOS FOLCLÓRICOS E TRADICIONAIS E ENTIDADES CULTURAISPÚBLICO ALVO:

46 - VALORIZAR E PRESERVAR O PATRIMÔNIO CULTURAL, COM ESTÍMULO ÀS EXPRESSÕES CULTURAIS LOCAIS 175.466 889.823 ESTRATÉGIA:

13392023940270000 - DIFUSÃO DAS ARTES 9.290 178.000 AÇÃO:

PROMOVER ESPETÁCULOS TEATRAIS E MUSICAIS PARA ATRAÇÃO, FORMAÇÃO E PERMANÊNCIA DE PLATEIAS.FINALIDADE:

1011 - ARTE CÊNICA APOIADA UNIDADE 2PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 12

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 9.290 178.000

3 - DESPESAS CORRENTES 9.290 178.000

13391023940790000 - RECUPERAÇÃO DO TEATRO DEODORO 166.176 711.823 AÇÃO:

RECUPERAR E CONSERVAR O PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO E CULTURAL DO TEATRO DEODORO.FINALIDADE:

1245 - TEATRO RECUPERADO PERCENTUAL 15PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 35

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 166.176 711.823

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

3 - DESPESAS CORRENTES 156.176 561.823

4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.000 150.000

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

18557 - FUNDO DESENVOLVIMENTO DE AÇOES CULTURAIS 1.958.790 2.049.330 ÓRGÃO:

18557 - FUNDO DESENVOLVIMENTO DE AÇOES CULTURAIS 1.958.790 2.049.330 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

6 - VALORIZAÇÃO DA IMAGEM E MUDANÇAS CULTURAIS 1.958.790 2.049.330 ÁREA DE RESULTADO:

PATRIMÔNIO CULTURAL 1.958.790 2.049.330 PROGRAMA:

AUMENTAR O NÚMERO DE PESSOAS BENEFICIADAS PELAS AÇÕES CULTURAIS PROMOVIDAS PELO ESTADOOBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA, PRODUTORES CULTURAIS, GRUPOS FOLCLÓRICOS E TRADICIONAIS E ENTIDADES CULTURAISPÚBLICO ALVO:

46 - VALORIZAR E PRESERVAR O PATRIMÔNIO CULTURAL, COM ESTÍMULO ÀS EXPRESSÕES CULTURAIS LOCAIS 1.958.790 2.049.330 ESTRATÉGIA:

13392023912780000 - REDE ALAGOANA DE PONTOS DE CULTURA 1.550.790 1.309.330 AÇÃO:

AMPLIAR A REDE DE PONTOS DE CULTURA EXISTENTE NO ESTADO, ARTICULADA ATRAVÉS DO PROJETO PONTÃO GUERREIROS ALAGOANOS.FINALIDADE:

1214 - REDE AMPLIADA UNIDADE 41PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 41

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 142.206 203.059

3 - DESPESAS CORRENTES 95.300 203.059

4 - DESPESAS DE CAPITAL 46.906 0

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 0 128.771

3 - DESPESAS CORRENTES 0 16.941

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 111.830

01100000 - CONVÊNIOS 1.385.000 977.500

3 - DESPESAS CORRENTES 995.000 752.500

4 - DESPESAS DE CAPITAL 390.000 225.000

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 23.584 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 23.584 0

13392023940390000 - FOMENTO À ATIVIDADE CULTURAL - MAIS CULTURA 62.000 169.000 AÇÃO:

APOIAR A PRODUÇÃO ARTÍSTICA, CONTEMPLANDO AS DIVERSAS LINGUAGENS, DENTRE ELAS: MÚSICA, AUDIOVISUAL, DE ARTES CÊNICAS, ARTES VISUAIS E LITERATURA.

FINALIDADE:

1193 - PRODUÇÃO CULTURAL APOIADA UNIDADE 30PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 30

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 50.000 144.000

3 - DESPESAS CORRENTES 50.000 144.000

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 12.000 25.000

3 - DESPESAS CORRENTES 6.000 21.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 6.000 4.000

13392023940640000 - INTEGRAÇÃO INTERINSTITUCIONAL 180.000 291.000 AÇÃO:

ESTABELECER CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES CULTURAIS, VISANDO REDUZIR A EXECUÇÃO DIRETA DO ESTADO, POSSIBILITANDO GANHOS DE EFICIÊNCIA, DE QUALIDADE E DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

FINALIDADE:

1097 - INSTITUIÇÃO INTEGRADA UNIDADE 5PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 5

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 180.000 291.000

3 - DESPESAS CORRENTES 180.000 291.000

13391023940860000 - CONCESSÃO DE BOLSAS PARA MESTRES DA CULTURA POPULAR - REGISTRO DO PATRIMÔNIO VIVO 166.000 280.000 AÇÃO:

PROMOVER O REPASSE DO CONHECIMENTO EMPÍRICO PARA NOVOS ARTISTAS POPULARES, DE SORTE A PRESERVAR OS SABERES E FAZERES.FINALIDADE:

1110 - MESTRE DA CULTURA POPULAR APOIADO UNIDADE 40PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 40

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 166.000 280.000

3 - DESPESAS CORRENTES 166.000 280.000

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

19000 - SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL - SEDS 95.294.986 111.155.527 ÓRGÃO:

19033 - SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL 66.351.294 51.879.313 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

1 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA 5.502.523 3.566.519 ÁREA DE RESULTADO:

SISTEMAS DE RESPOSTAS ÀS OCORRÊNCIAS DE EVENTOS CRÍTICOS 150.000 860.060 PROGRAMA:

REDUZIR O NÚMERO DE PESSOAS ATINGIDAS POR EVENTOS CRÍTICOS.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANAPÚBLICO ALVO:

7 - AMPLIAR, CAPACITAR E FORTALECER OS SISTEMAS DE RESPOSTAS ÀS OCORRÊNCIAS DE EVENTOS CRÍTICOS 150.000 860.060 ESTRATÉGIA:

06182021010400000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O CORPO DE BOMBEIROS 150.000 860.060 AÇÃO:

MELHORAR A EFICIÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS,COM O OBJETIVO DE ENFRENTAR E CORRESPONDER COM VELOCIDADE E PRESTEZA AOS EVENTOS CRÍTICOS,PRINCIPALMENTE NO QUE DIZ RESPEITO ÀS CALAMIDADES PROVOCADAS PELA NATUREZA.

FINALIDADE:

1068 - EQUIPAMENTO ADQUIRIDO PERCENTUAL 6PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 13

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 100.000 503.601

4 - DESPESAS DE CAPITAL 100.000 503.601

01100000 - CONVÊNIOS 50.000 356.459

4 - DESPESAS DE CAPITAL 50.000 356.459

COMBATE À CRIMINALIDADE 5.352.523 2.706.459 PROGRAMA:

REDUZIR SISTEMATICAMENTE O NÚMERO DE OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A CRIMINALIDADEOBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANAPÚBLICO ALVO:

3 - INTENSIFICAR AÇÕES COORDENADAS DE COMBATE À CRIMINALIDADE, COM ÊNFASE NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO NOS LOCAIS MAIS CRÍTICOS E 1.744.000 56.000 ESTRATÉGIA:

06122022511250000 - CONSTRUÇÃO, APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE DELEGACIAS PARA REPRESSÃO AO NARCOTRÁFICO 1.744.000 56.000 AÇÃO:

AMPLIAR A ATUAÇÃO DAS DELEGACIAS DE COMBATE AO NARCOTRÁFICO, REFORÇANDO AS AÇÕES DE PREVENÇÃO NOS LOCAIS MAIS CRÍTICOS JUNTO ÁS POPULAÇÕES MAIS VULNERÁVEIS À CRIMINALIDADE.

FINALIDADE:

1058 - DELEGACIA CONSTRUÍDA PERCENTUAL 60PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 5

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 1.744.000 56.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.744.000 56.000

47 - FORTALECER E AMPLIAR AS POLÍTICAS DE RESSOCIALIZAÇÃO DOS REEDUCANDOS 3.608.523 2.650.459 ESTRATÉGIA:

06122022511160000 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE PRISIONAL PARA JOVENS E ADULTOS 3.450.000 1.717.000 AÇÃO:

CRIAR ESTRUTURA FÍSICA PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AOS REEDUCANDOS QUE VENHAM APRESENTAR PROBLEMAS DE SAÚDE DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA, COMO TAMBÉM PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E DE PRÁTICAS RELIGIOSAS ECUMÊNICAS VISANDO FORTALECER A RESSOCIALIZAÇÃO.

FINALIDADE:

1150 - PENITENCIÁRIA CONSTRUÍDA E EQUIPADA PERCENTUAL 10PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 10

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 500.000 17.170

4 - DESPESAS DE CAPITAL 500.000 17.170

01100000 - CONVÊNIOS 2.950.000 1.699.830

4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.950.000 1.699.830

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

06128022512730000 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA REEDUCANDOS 158.523 933.459 AÇÃO:

REALIZAR ATIVIDADES PROFISSIONALIZANTES PARA REEDUCANDOS, COM O OBJETIVO DE OFERERCER MÃO DE OBRA PRISIONAL QUALIFICADA, DE FORMA A CONTRIBUIR PARA O PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO DOS INTERNOS.

FINALIDADE:

1218 - REEDUCANDO CAPACITADO UNIDADE 370PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1167

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 543.345

3 - DESPESAS CORRENTES 0 400.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 143.345

01100000 - CONVÊNIOS 158.523 390.114

3 - DESPESAS CORRENTES 50.556 300.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 107.967 90.114

2 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA EXTREMA, REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE 56.849.170 45.655.252 ÁREA DE RESULTADO:

ALAGOAS TEM PRESSA 56.849.170 45.655.252 PROGRAMA:

MONITORAR SISTEMATICAMENTE O ANDAMENTO DOS PROJETOS E AÇÕES, BEM COMO O ALCANCE DAS METAS, A FIM DE PROVER INFORMAÇÕES ORGANIZADAS E ACESSÍVEIS EM TEMPO REAL, IDENTIFICANDO EVENTUAIS GARGALOS DE PROCESSOS QUE POSSAM IMPACTAR NOS RESULTADOS, DE MODO A FOCAR NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS CRÍTICOS DO ESTADO, DE FORMA A SUBSIDIAR O GOVERNADOR E SECRETÁRIOS NA TOMADA DE DECISÃO.

OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANAPÚBLICO ALVO:

3 - INTENSIFICAR AÇÕES COORDENADAS DE COMBATE À CRIMINALIDADE, COM ÊNFASE NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO NOS LOCAIS MAIS CRÍTICOS E 5.614.836 16.758.265 ESTRATÉGIA:

06122030018110000 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DAS BASES COMUNITÁRIAS DE SEGURANÇA - ALTP 2.140.752 6.758.815 AÇÃO:

PERMITIR A INTEGRAÇÃO ENTRE OS ÓRGÃOS DA SEGURANÇA PÚBLICA E A COMUNIDADE NO ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA. FAZENDO COM QUE A POPULAÇÃO SE SINTA MAIS SEGURA.

FINALIDADE:

1019 - BASE COMUNITÁRIA CONTRUÍDA E APARELHADA UNIDADE 11PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 11

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 4.027.315

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 4.027.315

01100000 - CONVÊNIOS 140.752 2.731.500

3 - DESPESAS CORRENTES 140.752 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 2.731.500

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 2.000.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.000.000 0

06183030018340000 - IMPLANTAÇÃO DE VÍDEO MONITORAMENTO - ALTP 900.000 6.000.000 AÇÃO:

DESENVOLVER AÇÕES PREVENTIVAS E AGILIDADE NO COMBATE A CRIMINALIDADE,ATRAVÉS DE TECNOLOGIA CAPAZ DE REALIZAR RECONHECIMENTO FACIAL,IDENTIFICAÇÃO DE MOVIMENTOS E PLACAS DE VEÍCULOS,DIMINUINDO O ÍNDICE DE CRIMINALIDADE,UTILIZANDO UMA MODERNA FERRAMENTA TECNOLÓGICA.

FINALIDADE:

1236 - SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO IMPLANTADO UNIDADE 5PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 5

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 4.000.000

3 - DESPESAS CORRENTES 0 3.000.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 1.000.000

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

01100000 - CONVÊNIOS 500.000 2.000.000

3 - DESPESAS CORRENTES 500.000 1.000.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 1.000.000

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 400.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 400.000 0

06122030018410000 - IMPLANTAÇÃO DOS NÚCLEOS DE PREVENÇÃO SOCIAL À CRIMINALIDADE EM ALAGOAS - ALTP 1.971.857 3.824.000 AÇÃO:

CONGREGAR EM UM SÓ LOCAL, AÇÕES SOCIAIS E PROJETOS DE INCLUSÃO DE JOVENS QUE ATENDAM AS COMUNIDADES RESIDENTES EM ÁREAS DE ALTO ÍNDICE DE CRIMES LETAIS INTENCIONAIS CONTRA A VIDA.

FINALIDADE:

1127 - NÚCLEO DE PREVENÇÃO CONSTRUÍDO E APARELHADO

UNIDADE 2PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 6

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.178.000 1.250.000

3 - DESPESAS CORRENTES 678.000 50.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 500.000 1.200.000

01100000 - CONVÊNIOS 793.857 2.574.000

3 - DESPESAS CORRENTES 264.819 1.000.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 529.038 1.574.000

06122030018690000 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS - ALTP 602.227 175.450 AÇÃO:

CRIAR ESTRUTURA FÍSICA PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AOS REEDUCANDOS QUE APRESENTEM,OU VENHAM,APRESENTAR PROBLEMAS DE SAÚDE DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA,COMO TAMBÉM APROVEITAR ESSA ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS .

FINALIDADE:

1254 - UNIDADE AMPLIADA, CONSTRUÍDA E APARELHADA PERCENTUAL 14PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 14

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 500.000 1.755

3 - DESPESAS CORRENTES 0 255

4 - DESPESAS DE CAPITAL 500.000 1.500

01100000 - CONVÊNIOS 102.227 173.695

3 - DESPESAS CORRENTES 0 23.695

4 - DESPESAS DE CAPITAL 102.227 150.000

32 - FORTALECER O CICLO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO COM ÊNFASE NA MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 9.870.962 310.000 ESTRATÉGIA:

06122030018100000 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO CIODS - ALTP 9.870.962 310.000 AÇÃO:

MODERNIZAR O SISTEMA DE ATENDIMENTO E DESPACHO DE OCORRÊNCIAS DA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA, COM A IMPLANTAÇÃO DA ANÁLISE CRIMINAL, OBTENDO DESSA FORMA UMA MAIOR RAPIDEZ,SEGURANÇA E EFICIÊNCIA POLICIAL.

FINALIDADE:

1045 - CIODS CONSTRUÍDO E APARELHADO UNIDADE 2PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 2

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 100.000 50.000

3 - DESPESAS CORRENTES 100.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 50.000

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 9.770.962 260.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 9.770.962 260.000

36 - DISSEMINAR OS PRINCÍPIOS E PRÁTICAS DA GESTÃO PARA RESULTADOS NO ESTADO 9.398.052 5.874.000 ESTRATÉGIA:

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

06183030018370000 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO E GESTÃO PARA RESULTADOS NA ÁREA DA DEFESA SOCIAL - ALTP 9.398.052 5.874.000 AÇÃO:

IMPLANTAR UM SISTEMA DE GESTÃO PARA RESULTADO,PROVIDO DE SALA DE SITUAÇÃO E AMBIENTE DE REUNIÕES PARA PRODUÇÃO DE ESTRATÉGIAS VISANDO A RESOLUÇÃO DOS GRANDES PROBLEMAS DA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA, COM A ASSISTÊNCIA DE ESPECIALISTAS.

FINALIDADE:

1238 - SISTEMA IMPLANTADO PERCENTUAL 70PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 30

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.550.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 1.300.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 250.000 0

01100000 - CONVÊNIOS 1.243.052 1.000.000

3 - DESPESAS CORRENTES 1.000.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 243.052 1.000.000

01490000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS-BIRD/PREPI 6.605.000 4.874.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 6.605.000 4.874.000

39 - MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE TRABALHO NO SETOR PÚBLICO 26.465.320 14.752.199 ESTRATÉGIA:

06122030018530000 - MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA - ALTP 22.265.320 5.952.879 AÇÃO:

DOTAR OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA COM OS APARELHOS E EQUIPAMENTOS, NECESSÁRIOS AO PLENO EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES.

FINALIDADE:

1225 - SEDS E ÓRGÃO VINCULADO MODERNIZADO PERCENTUAL 45PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 10

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 4.100.147 4.226.377

3 - DESPESAS CORRENTES 1.900.000 226.377

4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.200.147 4.000.000

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 0 783.151

3 - DESPESAS CORRENTES 0 33.151

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 750.000

01100000 - CONVÊNIOS 14.965.173 943.351

3 - DESPESAS CORRENTES 1.336.597 43.351

4 - DESPESAS DE CAPITAL 13.628.576 900.000

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 3.200.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.200.000 0

06122030019030000 - CONSTRUÇÃO DAS REGIÕES INTEGRADAS E DAS ÁREAS INTEGRADAS DE SEGURANÇA PÚBLICA (RISP, AISP E GPMS) - ALTP 4.200.000 8.799.320 AÇÃO:

INTEGRAR O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA EM UM AMBIENTE COMPARTILHADO PELA POLÍCIA MILITAR,POLÍCIA CIVIL E CORPO DE BOMBEIROS,ATRAVÉS DA CONTRUÇÃO DE ÁREAS INTEGRADAS E COM A DESCENTRALIZAÇÃO EFICIENTE DO POLICIAMENTO OSTENSIVO NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO, EM GRUPAMENTOS DE POLÍCIA MILITAR PADRÕES.

FINALIDADE:

1219 - RISP, AISP E GPM CONSTRUIDO E APARELHADO PERCENTUAL 12PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 32

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 2.067.320

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 2.067.320

01100000 - CONVÊNIOS 0 6.732.000

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 6.732.000

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 4.200.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 4.200.000 0

49 - FORTELECER E AMPLIAR AS POLÍTICAS DE PERÍCIA OFICIAL 5.500.000 7.960.788 ESTRATÉGIA:

06062030019020000 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO CPFOR - ALTP 5.500.000 7.960.788 AÇÃO:

EXPEDIR COM MAIS PRECISÃO OS EXAMES PERICIAIS SOLICITADOS,PELA JUSTIÇA E SOCIEDADE,ATRAVÉS DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL, INSTITTUTO DE CRIMINALÍSTICA E INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO NA REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ.

FINALIDADE:

1055 - CPFOR CONSTRUÍDO E EQUIPADO PERCENTUAL 30PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 20

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01100000 - CONVÊNIOS 0 7.960.788

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 7.960.788

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 5.500.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.500.000 0

5 - INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA 3.999.601 2.657.542 ÁREA DE RESULTADO:

PLANEJAMENTO E GESTÃO 205.000 401.000 PROGRAMA:

APERFEIÇOAR O PROCESSO DE PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO,PRODUÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA.PÚBLICO ALVO:

32 - FORTALECER O CICLO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO COM ÊNFASE NA MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 205.000 401.000 ESTRATÉGIA:

06183022212490000 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DO SIGILO E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 205.000 401.000 AÇÃO:

REDUZIR A CRIMINALIDADE,ATRAVÉS DA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA, COM A MODERNIZAÇÃO DOS MECANISMOS DE SISTEMA DE GESTÃO DO SIGILO E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA.

FINALIDADE:

1241 - SISTEMA MODERNIZADO PERCENTUAL 40PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 40

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 106.000 301.000

3 - DESPESAS CORRENTES 106.000 301.000

01100000 - CONVÊNIOS 99.000 100.000

3 - DESPESAS CORRENTES 99.000 100.000

INFRAESTRUTURA DE TRABALHO NO SETOR PÚBLICO 1.300.010 0 PROGRAMA:

AMPLIAR O NÚMERO DE PRÉDIOS PÚBLICOS CONSTRUÍDOS, REFORMADOS, AMPLIADOS E MODERNIZADOS.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA USUÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO.PÚBLICO ALVO:

39 - MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE TRABALHO NO SETOR PÚBLICO 1.300.010 0 ESTRATÉGIA:

06122022910690000 - CONSTRUÇÃO DA CORREGEDORIA INTEGRADA E OUVIDORIA INTEGRADA DE DEFESA SOCIAL 250.000 0 AÇÃO:

CONTROLAR TODOS OS SERVIDORES DA SEDS,E DOS SEUS ÓRGÃOS VINCULADOS, E, CONSEQUENTEMENTE REEDUCAR AQUELES QUE TENHAM INFRINGIDO AS NORMAS DE CONDUTA PROFISSIONAL,PARA ISSO TORNA-SE NECESSÁRIO A MODERNIZAÇÃO DA OUVIDORIA E CORREGEDORIA.

FINALIDADE:

1180 - PRÉDIO CONSTRUÍDO PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA

10PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 250.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 250.000 0

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

06122022911060000 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA ACADEMIA DE ENSINO E PESQUISA INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE ALAGOAS 450.000 0 AÇÃO:

INTEGRAR EM UM ÚNICO COMPLEXO EDUCACIONAL,DENOMINADO ACADEMIA DE ENSINO INTEGRADO E PESQUISA ,TODAS AS UNIDADES DE ENSINO DA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA ,COM O OBJETIVO DE APERFEIÇOAR O CONHECIMENTO DOS PROFISIONAIS DA ÁREA.

FINALIDADE:

1000 - ACADEMIA CONSTRUÍDA E APARELHADA. PERCENTUAL 40PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 450.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 450.000 0

04122022919010000 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO HANGAR DO ESTADO DE ALAGOAS 600.010 0 AÇÃO:

GUARDA E CONSERVAÇÃO DAS AERONAVES DO ESTADO DE ALAGOAS.FINALIDADE:

1333 - HANGAR CONSTRUÍDO E APARELHADO PERCENTUAL 100PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 600.010 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 600.010 0

VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES 2.494.591 2.256.542 PROGRAMA:

AUMENTAR O NÚMERO DE AÇÕES RELACIONADAS COM A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOSOBJETIVO:

SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVOPÚBLICO ALVO:

35 - OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA POR MEIO DA VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES 2.494.591 2.256.542 ESTRATÉGIA:

06128023310620000 - CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL 2.494.591 2.256.542 AÇÃO:

CAPACITAR OS AGENTES PÚBLICOS DA ÁREA DE SEGURANÇA, COM O OBJETIVO DE UMA MELHOR PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS.FINALIDADE:

1196 - PROFISSIONAL CAPACITADO UNIDADE 5.719PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 5719

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 29.000 1.659.468

3 - DESPESAS CORRENTES 0 1.659.468

4 - DESPESAS DE CAPITAL 29.000 0

01100000 - CONVÊNIOS 2.465.591 597.074

3 - DESPESAS CORRENTES 1.390.402 597.074

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.075.189 0

19034 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS 3.230.730 3.790.132 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

1 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA 1.310.730 245.000 ÁREA DE RESULTADO:

COMBATE À CRIMINALIDADE 1.310.730 245.000 PROGRAMA:

REDUZIR SISTEMATICAMENTE O NÚMERO DE OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A CRIMINALIDADEOBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANAPÚBLICO ALVO:

7 - AMPLIAR, CAPACITAR E FORTALECER OS SISTEMAS DE RESPOSTAS ÀS OCORRÊNCIAS DE EVENTOS CRÍTICOS 1.310.730 245.000 ESTRATÉGIA:

06122022510700000 - CONSTRUÇÃO DE QUARTÉIS 926.562 0 AÇÃO:

CONSTRUIR QUARTÉIS ,COM O INTUITO DE PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA,PARA QUE A CORPORAÇÃO TENHA MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E CONSEQUENTEMENTE CONDIÇÕES DE ATENDER MELHOR AOS QUE PROCURAM OS SEUS SERVIÇOS.

FINALIDADE:

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

1213 - QUARTEL CONSTRUÍDO UNIDADE 1PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 326.562 0

3 - DESPESAS CORRENTES 50.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 276.562 0

01100000 - CONVÊNIOS 600.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 200.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 400.000 0

06122022512870000 - REFORMA DE QUARTÉIS 384.168 245.000 AÇÃO:

MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO,PROPICIANDO UMA MELHOR ADEQUAÇÃO FÍSICA DO ESPAÇO, COM O OBJETIVO DA CORPORAÇÃO MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO.

FINALIDADE:

1290 - QUARTEL REFORMADO UNIDADE 9PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 9

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 357.000 245.000

3 - DESPESAS CORRENTES 21.000 35.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 336.000 210.000

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 27.168 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 27.168 0

5 - INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA 1.920.000 3.545.132 ÁREA DE RESULTADO:

INFRAESTRUTURA DE TRABALHO NO SETOR PÚBLICO 1.920.000 3.545.132 PROGRAMA:

AMPLIAR O NÚMERO DE PRÉDIOS PÚBLICOS CONSTRUÍDOS, REFORMADOS, AMPLIADOS E MODERNIZADOS.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA USUÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO.PÚBLICO ALVO:

39 - MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE TRABALHO NO SETOR PÚBLICO 1.920.000 3.545.132 ESTRATÉGIA:

06181022940780000 - REAPARELHAMENTO DA PMAL 1.920.000 3.545.132 AÇÃO:

ADQUIRIR NOVOS EQUIPAMENTOS PARA DAR MELHORES CONDIÇÕES AO POLICIAL MILITAR NO ENFRENTAMENTO AOS INFRATORES DA LEI, COM ISSO ,AUMENTAR A DESENVOLTURA NO COMBATE A CRIMINALIDADE

FINALIDADE:

1167 - POLÍCIA MILITAR REAPARELHADA PERCENTUAL 15PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 35

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 500.000 2.347.632

3 - DESPESAS CORRENTES 200.000 402.632

4 - DESPESAS DE CAPITAL 300.000 1.945.000

01100000 - CONVÊNIOS 1.400.000 1.197.500

3 - DESPESAS CORRENTES 400.000 197.500

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.000.000 1.000.000

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 20.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 20.000 0

19035 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS 6.565.114 1.457.042 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

1 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA 895.114 1.411.592 ÁREA DE RESULTADO:

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

COMBATE À CRIMINALIDADE 895.114 1.411.592 PROGRAMA:

REDUZIR SISTEMATICAMENTE O NÚMERO DE OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A CRIMINALIDADEOBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANAPÚBLICO ALVO:

3 - INTENSIFICAR AÇÕES COORDENADAS DE COMBATE À CRIMINALIDADE, COM ÊNFASE NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO NOS LOCAIS MAIS CRÍTICOS E 895.114 1.411.592 ESTRATÉGIA:

06128022510460000 - CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS DE SEGURANÇA 170.000 360.000 AÇÃO:

CAPACITAR OS AGENTES PÚBLICOS,DA ÁREA DE SEGURANÇA,PARA UM MELHOR DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES.FINALIDADE:

1006 - AGENTE CAPACITADO UNIDADE 400PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 400

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 170.000 360.000

3 - DESPESAS CORRENTES 170.000 360.000

06181022512440000 - MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL 560.000 73.866 AÇÃO:

PROPOCIAR AOS PROFISSIONAIS DA POLÍCIA CIVIL,OS EQUIPAMENTOS PARA A EXECUÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE CRIMES E DAS ATRIBUIÇÕES DA POLÍCIA JUDICIÁRIA.

FINALIDADE:

1166 - POLÍCIA CIVIL MODERNIZADA PERCENTUAL 12PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 3

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 560.000 73.866

4 - DESPESAS DE CAPITAL 560.000 73.866

06122022512860000 - REFORMA DE DELEGACIAS DE POLÍCIA CIVIL 65.114 977.726 AÇÃO:

OFERECER UM AMBIENTE PROPÍCIO PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DO POLICIAL CIVIL E NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM GERAL.FINALIDADE:

1060 - DELEGACIA REFORMADA UNIDADE 20PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 40

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 65.114 977.726

4 - DESPESAS DE CAPITAL 65.114 977.726

06122022518800000 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA DIVISÃO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÃO E CAPTURAS - DEIC 100.000 0 AÇÃO:

OFERECER UM AMBIENTE PROPÍCIO PARA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DO POLICIAL CIVIL E NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM GERALFINALIDADE:

684 - PRÉDIO REFORMADO E AMPLIADO PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA

100PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 100.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 20.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 80.000 0

2 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA EXTREMA, REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE 5.670.000 45.450 ÁREA DE RESULTADO:

ALAGOAS TEM PRESSA 5.670.000 45.450 PROGRAMA:

MONITORAR SISTEMATICAMENTE O ANDAMENTO DOS PROJETOS E AÇÕES, BEM COMO O ALCANCE DAS METAS, A FIM DE PROVER INFORMAÇÕES ORGANIZADAS E ACESSÍVEIS EM TEMPO REAL, IDENTIFICANDO EVENTUAIS GARGALOS DE PROCESSOS QUE POSSAM IMPACTAR NOS RESULTADOS, DE MODO A FOCAR NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS CRÍTICOS DO ESTADO, DE FORMA A SUBSIDIAR O GOVERNADOR E SECRETÁRIOS NA TOMADA DE DECISÃO.

OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANAPÚBLICO ALVO:

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

3 - INTENSIFICAR AÇÕES COORDENADAS DE COMBATE À CRIMINALIDADE, COM ÊNFASE NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO NOS LOCAIS MAIS CRÍTICOS E 5.670.000 45.450 ESTRATÉGIA:

06122030018050000 - CONSTRUÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HOMICÍDIOS E PROTEÇÃO À PESSOAS - ALTP 4.200.000 32.320 AÇÃO:

APURAR A AUTORIA DOS CRIMES DE HOMICÍDIOS EM TODO ESTADO,DESSA FORMA REDUZINDO O NÚMERO E A ELUCIDAÇÃO DE CRIMES,EVITANDO A REINCINDÊNCIA.

FINALIDADE:

1135 - OBRA RELIZADA PERCENTUAL 25PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 3

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 200.000 32.320

3 - DESPESAS CORRENTES 0 2.320

4 - DESPESAS DE CAPITAL 200.000 30.000

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 4.000.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 4.000.000 0

06122030018080000 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ENTORPECENTES E DE REPRESSÃO AO NARCOTRÁFICO - ALTP 1.470.000 13.130 AÇÃO:

COMBATE E INVESTIGAÇÃO AO NARCOTRÁFICO REFORÇANDO DESSA FORMA O TRABALHO REPRESSIVO REALIZADO PELA POLÍCIA CIVIL, ESPECIALMENTE NO COMBATE AO TRÁFICO DE DROGAS,VISANDO OFERECER MAIS SEGURANÇA A SOCIEDADE CIVIL.

FINALIDADE:

1059 - DELEGACIA CONSTRUÍDA E APARELHADA PERCENTUAL 25PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 3

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 70.000 13.130

4 - DESPESAS DE CAPITAL 70.000 13.130

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 1.400.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.400.000 0

19036 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS 4.970.012 2.822.611 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

1 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA 3.340.642 1.964.330 ÁREA DE RESULTADO:

SISTEMAS DE RESPOSTAS ÀS OCORRÊNCIAS DE EVENTOS CRÍTICOS 2.128.460 832.000 PROGRAMA:

REDUZIR O NÚMERO DE PESSOAS ATINGIDAS POR EVENTOS CRÍTICOS.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANAPÚBLICO ALVO:

7 - AMPLIAR, CAPACITAR E FORTALECER OS SISTEMAS DE RESPOSTAS ÀS OCORRÊNCIAS DE EVENTOS CRÍTICOS 2.128.460 832.000 ESTRATÉGIA:

06182021011890000 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE DESASTRES 120.000 120.000 AÇÃO:

DOTAR O ESTADO DE UMA METODOLOGIA EFICIENTE QUE POSSA MINORAR OS PREJUÍZOS CAUSADOS À POPULAÇÃO,POR CONTA DAS CALAMIDADES PÚBLICAS,COMO TAMBÉM DAS ATIVIDADES COTIDIANAS.

FINALIDADE:

1043 - CEPED IMPLANTADO PERCENTUAL 25PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 25

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01120000 - TAXA DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO 60.000 60.000

3 - DESPESAS CORRENTES 30.000 30.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 30.000 30.000

01150000 - FUNDO DE COMBATE E PREVENÇÃO DE INCÊNDIO 60.000 60.000

3 - DESPESAS CORRENTES 30.000 30.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 30.000 30.000

06182021040670000 - MODERNIZAÇÃO DA FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS 2.008.460 712.000 AÇÃO:

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

MELHORAR A RAPIDEZ NOS ATENDIMENTOS DOS SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR À POPULAÇÃO.FINALIDADE:

1087 - FROTA MODERNIZADA PERCENTUAL 30PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 20

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 10.000 17.000

3 - DESPESAS CORRENTES 0 7.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.000 10.000

01100000 - CONVÊNIOS 434.600 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 434.600 0

01120000 - TAXA DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO 1.000.000 650.000

3 - DESPESAS CORRENTES 0 50.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.000.000 600.000

01150000 - FUNDO DE COMBATE E PREVENÇÃO DE INCÊNDIO 563.860 45.000

3 - DESPESAS CORRENTES 0 15.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 563.860 30.000

COMBATE À CRIMINALIDADE 1.212.182 1.132.330 PROGRAMA:

REDUZIR SISTEMATICAMENTE O NÚMERO DE OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A CRIMINALIDADEOBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANAPÚBLICO ALVO:

3 - INTENSIFICAR AÇÕES COORDENADAS DE COMBATE À CRIMINALIDADE, COM ÊNFASE NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO NOS LOCAIS MAIS CRÍTICOS E 1.212.182 1.132.330 ESTRATÉGIA:

06182022512240000 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BOMBEIRO MIRIM 23.000 23.140 AÇÃO:

OFERECER AS CRIANÇAS QUE RESIDEM EM ÁREAS DE ALTO ÍNDICE DE CRIMINALIDADE, ORIENTAÇÕES DE SAÚDE,HIGIENE, PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E OUTRAS, POSSIBILITANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DESTAS.

FINALIDADE:

1102 - JOVEM ATENDIDO UNIDADE 200PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 200

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3.000 6.000

3 - DESPESAS CORRENTES 2.000 3.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.000 3.000

01100000 - CONVÊNIOS 6.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 6.000 0

01150000 - FUNDO DE COMBATE E PREVENÇÃO DE INCÊNDIO 14.000 17.140

3 - DESPESAS CORRENTES 4.000 12.140

4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.000 5.000

06182022540680000 - OPERACIONALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL INTEGRADO CBM/PM 1.189.182 1.109.190 AÇÃO:

ATENDER A POPULAÇÃO NAS DIVERSAS OCORRÊNCIAS,QUE NECESSITEM DE PRIMEIROS SOCORROS,E QUE ENVOLVAM O CORPO DE BOMBEIROS E A POLÍCIA MILITAR EM ATENDIMENTO SIMULTÂNEO.

FINALIDADE:

1015 - ATENDIMENTO REALIZADO PERCENTUAL 100PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 100

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 10.000 30.359

3 - DESPESAS CORRENTES 0 20.359

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.000 10.000

01100000 - CONVÊNIOS 270.200 0

3 - DESPESAS CORRENTES 171.200 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 99.000 0

01120000 - TAXA DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO 172.568 570.000

3 - DESPESAS CORRENTES 0 120.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 172.568 450.000

01150000 - FUNDO DE COMBATE E PREVENÇÃO DE INCÊNDIO 300.000 440.000

3 - DESPESAS CORRENTES 100.000 300.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 200.000 140.000

01210000 - SERVIÇOS PRE-HOSPITALARES - CBM 436.414 68.831

3 - DESPESAS CORRENTES 256.414 48.831

4 - DESPESAS DE CAPITAL 180.000 20.000

2 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA EXTREMA, REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE 1.325.000 505.000 ÁREA DE RESULTADO:

ALAGOAS TEM PRESSA 1.325.000 505.000 PROGRAMA:

MONITORAR SISTEMATICAMENTE O ANDAMENTO DOS PROJETOS E AÇÕES, BEM COMO O ALCANCE DAS METAS, A FIM DE PROVER INFORMAÇÕES ORGANIZADAS E ACESSÍVEIS EM TEMPO REAL, IDENTIFICANDO EVENTUAIS GARGALOS DE PROCESSOS QUE POSSAM IMPACTAR NOS RESULTADOS, DE MODO A FOCAR NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS CRÍTICOS DO ESTADO, DE FORMA A SUBSIDIAR O GOVERNADOR E SECRETÁRIOS NA TOMADA DE DECISÃO.

OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANAPÚBLICO ALVO:

7 - AMPLIAR, CAPACITAR E FORTALECER OS SISTEMAS DE RESPOSTAS ÀS OCORRÊNCIAS DE EVENTOS CRÍTICOS 305.000 305.000 ESTRATÉGIA:

06182030041130000 - MODERNIZAÇÃO DA FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS - ALTP 305.000 305.000 AÇÃO:

MELHORAR A RAPIDEZ NOS ATENDIMENTOS DOS SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR À POPULAÇÃO.FINALIDADE:

1087 - FROTA MODERNIZADA PERCENTUAL 25PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 25

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 5.000 5.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.000 5.000

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 300.000 300.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 300.000 300.000

39 - MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE TRABALHO NO SETOR PÚBLICO 1.020.000 200.000 ESTRATÉGIA:

06122030018640000 - REFORMA DAS UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS - ALTP 1.020.000 200.000 AÇÃO:

MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS,TANTO NA CAPITAL COMO NO INTERIOR, COM AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS,PARA QUE O SERVIÇO PRESTADO À POPULAÇÃO SEJA MAIS EFETIVO E RÁPIDO.

FINALIDADE:

1264 - UNIDADE REFORMADA PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA

35PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 15

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01120000 - TAXA DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO 60.000 100.000

3 - DESPESAS CORRENTES 0 50.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 60.000 50.000

01150000 - FUNDO DE COMBATE E PREVENÇÃO DE INCÊNDIO 60.000 100.000

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

3 - DESPESAS CORRENTES 0 50.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 60.000 50.000

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 900.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 900.000 0

5 - INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA 304.370 353.281 ÁREA DE RESULTADO:

INFRAESTRUTURA DE TRABALHO NO SETOR PÚBLICO 230.000 160.000 PROGRAMA:

AMPLIAR O NÚMERO DE PRÉDIOS PÚBLICOS CONSTRUÍDOS, REFORMADOS, AMPLIADOS E MODERNIZADOS.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA USUÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO.PÚBLICO ALVO:

39 - MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE TRABALHO NO SETOR PÚBLICO 230.000 160.000 ESTRATÉGIA:

06122022910780000 - CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS 230.000 160.000 AÇÃO:

GARANTIR UM ESPAÇO FÍSICO ADEQUADO ÁS NECESSIDADES DO CBM-AL, PROPICIANDO ASSIM UMA MAIOR EFICIÊNCIA NOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO ALAGOANA.

FINALIDADE:

1297 - UNIDADE CONSTRUÍDA PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA

30PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 20

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01120000 - TAXA DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO 90.000 100.000

3 - DESPESAS CORRENTES 20.000 50.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 70.000 50.000

01150000 - FUNDO DE COMBATE E PREVENÇÃO DE INCÊNDIO 140.000 60.000

3 - DESPESAS CORRENTES 40.000 30.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 100.000 30.000

VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES 74.370 193.281 PROGRAMA:

AUMENTAR O NÚMERO DE AÇÕES RELACIONADAS COM A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOSOBJETIVO:

SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVOPÚBLICO ALVO:

35 - OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA POR MEIO DA VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES 74.370 193.281 ESTRATÉGIA:

06128023310530000 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS 74.370 193.281 AÇÃO:

AMPLIAR A EFICIÊNCIA DA CORPORAÇÃO,POSSIBILITANDO O ACESSO A CURSOS DE CAPACITAÇÃO,VALORIZANDO O SERVIDOR NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES.

FINALIDADE:

1024 - BOMBEIRO MILITAR CAPACITADO UNIDADE 300PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 300

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 24.370 4.000

3 - DESPESAS CORRENTES 18.370 3.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 6.000 1.000

01120000 - TAXA DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO 0 94.281

3 - DESPESAS CORRENTES 0 50.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 44.281

01150000 - FUNDO DE COMBATE E PREVENÇÃO DE INCÊNDIO 50.000 95.000

3 - DESPESAS CORRENTES 20.000 50.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 30.000 45.000

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

19047 - PERÍCIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS 890.736 11.002.856 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

1 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA 185.168 47.000 ÁREA DE RESULTADO:

COMBATE À CRIMINALIDADE 185.168 47.000 PROGRAMA:

REDUZIR SISTEMATICAMENTE O NÚMERO DE OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A CRIMINALIDADEOBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANAPÚBLICO ALVO:

49 - FORTELECER E AMPLIAR AS POLÍTICAS DE PERÍCIA OFICIAL 185.168 47.000 ESTRATÉGIA:

06062022512500000 - MODERNIZAÇÃO DOS INSTITUTOS DE CRIMINALÍSTICA E DE MEDICINA LEGAL 185.168 47.000 AÇÃO:

APARELHAR OS INSTITUTOS QUE COMPÕEM A PERÍCIA OFICIAL DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS MODERNOS PARA QUE, OS SERVIDORES POSSAM DESEMPENHAR MELHOR AS SUAS FUNÇÕES.

FINALIDADE:

1098 - INSTITUTO MODERNIZADO PERCENTUAL 4PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 3

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 100.000 470

3 - DESPESAS CORRENTES 20.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 80.000 470

01100000 - CONVÊNIOS 38.000 46.530

4 - DESPESAS DE CAPITAL 38.000 46.530

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 47.168 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 47.168 0

5 - INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA 705.568 10.955.856 ÁREA DE RESULTADO:

PLANEJAMENTO E GESTÃO 45.008 1.125.000 PROGRAMA:

APERFEIÇOAR O PROCESSO DE PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO,PRODUÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA.PÚBLICO ALVO:

32 - FORTALECER O CICLO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO COM ÊNFASE NA MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 45.008 1.125.000 ESTRATÉGIA:

06122022211330000 - DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO DOS PRONTUÁRIOS DE IDENTIFICAÇÃO 45.008 1.125.000 AÇÃO:

DIGITALIZAR E INDEXAR AS FICHAS-PRONTUÁRIOS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL,VISANDO A EFICIÊNCIA DOS SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO.FINALIDADE:

1208 - PRONTUÁRIO DIGITALIZADO E INDEXADO UNIDADE 50.000PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1200000

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 13.424 11.250

3 - DESPESAS CORRENTES 10.000 5.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.424 6.250

01100000 - CONVÊNIOS 8.000 1.113.750

3 - DESPESAS CORRENTES 8.000 1.100.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 13.750

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 23.584 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 23.584 0

INFRAESTRUTURA DE TRABALHO NO SETOR PÚBLICO 551.976 9.709.656 PROGRAMA:

AMPLIAR O NÚMERO DE PRÉDIOS PÚBLICOS CONSTRUÍDOS, REFORMADOS, AMPLIADOS E MODERNIZADOS.OBJETIVO:

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

POPULAÇÃO ALAGOANA USUÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO.PÚBLICO ALVO:

39 - MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE TRABALHO NO SETOR PÚBLICO 374.808 518.656 ESTRATÉGIA:

06062022912850000 - REFORMA DAS UNIDADES PREDIAIS DA PERÍCIA OFICIAL 374.808 518.656 AÇÃO:

MELHORAR A EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO E PERÍCIA OFICIAL PARA QUE A POPULAÇÃO,POSSA UTILIZAR DE UMA MANEIRA PRODUTIVA E COM MAIS CELERIDADE OS SERVIÇOS DA PERÍCIA.

FINALIDADE:

1262 - UNIDADE PREDIAL REFORMADA UNIDADE 2PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 374.808 518.656

3 - DESPESAS CORRENTES 170.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 204.808 518.656

49 - FORTELECER E AMPLIAR AS POLÍTICAS DE PERÍCIA OFICIAL 177.168 9.191.000 ESTRATÉGIA:

06062022911070000 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE COMPLEXOS DA PERÍCIA OFICIAL 177.168 9.191.000 AÇÃO:

AMPLIAR O ATENDIMENTO AO SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO E PERÍCIA PARA A POPULAÇÃO DO ESTADO,ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO,CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DOS COMPLEXOS DE PERÍCIA, TANTO NA CAPITAL COMO NO INTERIOR.

FINALIDADE:

1047 - COMPLEXO CONSTRUÍDO E APARELHADO PERCENTUAL 17PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 79

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 130.000 91.000

3 - DESPESAS CORRENTES 20.000 12.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 110.000 79.000

01100000 - CONVÊNIOS 0 9.100.000

3 - DESPESAS CORRENTES 0 50.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 9.050.000

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 47.168 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 47.168 0

VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES 108.584 121.200 PROGRAMA:

AUMENTAR O NÚMERO DE AÇÕES RELACIONADAS COM A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOSOBJETIVO:

SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVOPÚBLICO ALVO:

35 - OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA POR MEIO DA VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES 108.584 121.200 ESTRATÉGIA:

06062023310520000 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA PERÍCIA OFICIAL 108.584 121.200 AÇÃO:

APERFEIÇOAR O CONHECIMENTO TÉCNICO DOS PROFISSIONAIS DA PERÍCIA OFICIAL, ATRAVÉS DA CAPACITAÇÃO DOS SEUS SERVIDORES QUE SERVEM NOS COMPLEXOS IMPLANTADOS NO ESTADO.

FINALIDADE:

1196 - PROFISSIONAL CAPACITADO UNIDADE 200PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 200

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 85.000 1.200

3 - DESPESAS CORRENTES 85.000 1.200

01100000 - CONVÊNIOS 0 120.000

3 - DESPESAS CORRENTES 0 120.000

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 23.584 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 23.584 0

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

19048 - SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 4.744.826 36.803.573 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

2 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA EXTREMA, REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE 1.650.000 3.650.000 ÁREA DE RESULTADO:

ALAGOAS TEM PRESSA 1.650.000 3.650.000 PROGRAMA:

MONITORAR SISTEMATICAMENTE O ANDAMENTO DOS PROJETOS E AÇÕES, BEM COMO O ALCANCE DAS METAS, A FIM DE PROVER INFORMAÇÕES ORGANIZADAS E ACESSÍVEIS EM TEMPO REAL, IDENTIFICANDO EVENTUAIS GARGALOS DE PROCESSOS QUE POSSAM IMPACTAR NOS RESULTADOS, DE MODO A FOCAR NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS CRÍTICOS DO ESTADO, DE FORMA A SUBSIDIAR O GOVERNADOR E SECRETÁRIOS NA TOMADA DE DECISÃO.

OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANAPÚBLICO ALVO:

39 - MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE TRABALHO NO SETOR PÚBLICO 1.650.000 3.650.000 ESTRATÉGIA:

06122030019040000 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES PRISIONAIS E ADMINISTRATIVAS - ALTP 650.000 3.150.000 AÇÃO:

MELHORAR A INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PRISIONAL, AMPLIANDO O NÚMERO DE VAGAS, POSSIBILITANDO MAIOR SEGURANÇA E CONTROLE INTERNO E ASSISTÊNCIA ADEQUADA AOS REEDUCANDOS

FINALIDADE:

1297 - UNIDADE CONSTRUÍDA PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA

15PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 15

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 450.000 3.150.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 450.000 3.150.000

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 200.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 200.000 0

06122030019050000 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PRISIONAIS E ADMINISTRATIVAS - ALTP 1.000.000 500.000 AÇÃO:

MELHORAR O AMBIENTE DE TRABALHO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS, BEM COMO AS UNIDADES PRISIONAIS COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A TODOS UM AMBIENTE CONDIZENTE COM ÀS NECESSIDADES DE TRABALHADORES E REEDUCANDOS.

FINALIDADE:

1298 - UNIDADE REFORMADA E AMPLIADA PERCENTUAL 10PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 10

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 800.000 500.000

3 - DESPESAS CORRENTES 400.000 465.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 400.000 35.000

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 200.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 200.000 0

5 - INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA 2.504.826 32.416.593 ÁREA DE RESULTADO:

INFRAESTRUTURA DE TRABALHO NO SETOR PÚBLICO 2.293.826 1.512.500 PROGRAMA:

AMPLIAR O NÚMERO DE PRÉDIOS PÚBLICOS CONSTRUÍDOS, REFORMADOS, AMPLIADOS E MODERNIZADOS.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA USUÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO.PÚBLICO ALVO:

39 - MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE TRABALHO NO SETOR PÚBLICO 2.293.826 1.512.500 ESTRATÉGIA:

06122022910980000 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES PRISIONAIS E ADMINISTRATIVAS 314.814 0 AÇÃO:

MELHORAR A INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PRISIONAL, AMPLIANDO O NÚMERO DE VAGAS, POSSIBILITANDO MAIOR SEGURANÇA E CONTROLE INTERNO E ASSISTÊNCIA ADEQUADA AOS REEDUCANDOS

FINALIDADE:

1297 - UNIDADE CONSTRUÍDA PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA

15PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 214.814 0

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

4 - DESPESAS DE CAPITAL 214.814 0

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 100.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 100.000 0

06122022912480000 - MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES PRISIONAIS 1.659.012 1.512.500 AÇÃO:

MELHORAR AS ATIVIDADES FINALÍSTICAS DAS UNIDADES PRISIONAIS ,DA ESCOLA PENITENCIÁRIA E CENTRAL DE OPERAÇÕES PENITENCIÁRIAS/COPEN, GARANTINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BÁSICO DE SAÚDE DA POPULAÇÃO CUSTODIADA, COMO TAMBÉM O APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS E A VIABILIDADE OPERATIVA DA COMUNICAÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL.

FINALIDADE:

1261 - UNIDADE MODERNIZADA UNIDADE 7PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 7

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.260.000 1.512.500

3 - DESPESAS CORRENTES 660.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 600.000 1.512.500

01100000 - CONVÊNIOS 399.012 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 399.012 0

06122022912990000 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PRISIONAIS E ADMINISTRATIVAS 320.000 0 AÇÃO:

MELHORAR O AMBIENTE DE TRABALHO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS, BEM COMO AS UNIDADES PRISIONAIS COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A TODOS UM AMBIENTE CONDIZENTE COM ÀS NECESSIDADES DE TRABALHADORES E REEDUCANDOS.

FINALIDADE:

1298 - UNIDADE REFORMADA E AMPLIADA PERCENTUAL 10PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 320.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 160.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 160.000 0

VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES 210.000 254.093 PROGRAMA:

AUMENTAR O NÚMERO DE AÇÕES RELACIONADAS COM A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOSOBJETIVO:

SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVOPÚBLICO ALVO:

35 - OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA POR MEIO DA VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES 210.000 254.093 ESTRATÉGIA:

06122023310480000 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PENITENCIÁRIOS 210.000 254.093 AÇÃO:

POSSIBILITAR AOS SERVIDORES DO SISTEMA PRISIONAL DA ÁREA OPERACIONAL E DE GESTÃO PENITENCIÁRIA UMA MAIOR EFICIÊNCIA NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES.

FINALIDADE:

1228 - SERVIDOR CAPACITADO UNIDADE 230PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 230

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 210.000 254.093

3 - DESPESAS CORRENTES 210.000 215.440

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 38.653

PARCERIA PÚBLICO PRIVADA 1.000 30.650.000 PROGRAMA:

AUMENTAR O NÚMERO DE MODELAGENS E DE PROJETOS CONCLUÍDOS POR MEIO DAS PPP.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA.PÚBLICO ALVO:

39 - MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE TRABALHO NO SETOR PÚBLICO 1.000 30.650.000 ESTRATÉGIA:

06122023640960000 - AQUISIÇÃO DE CENTRO INTEGRADO DE RESSOCIALIZAÇÃO 1.000 30.650.000 AÇÃO:

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

AMPLIAR O NÚMERO DE VAGAS NO SISTEMA PRISIONAL, DOTANDO-O DE ESTRUTURA MODERNA E ADEQUADA A DIGNIDADE HUMANA E AO PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO

FINALIDADE:

1300 - CENTRO ADQUIRIDO UNIDADE 1PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.000 30.650.000

3 - DESPESAS CORRENTES 0 30.650.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.000 0

6 - VALORIZAÇÃO DA IMAGEM E MUDANÇAS CULTURAIS 590.000 736.980 ÁREA DE RESULTADO:

FORTALECIMENTO DA ÉTICA, DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS 590.000 736.980 PROGRAMA:

IMPLANTAR POLÍTICAS DE FORTALECIMENTO E PROMOÇÃO DA ÉTICA, DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOSOBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA, COM ÊNFASE NAS MINORIAS, EXCLUÍDOS, CRIANÇAS, MULHERES E JOVENS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADEPÚBLICO ALVO:

41 - IMPLANTAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O FORTALECIMENTO DA ÉTICA, DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS 590.000 736.980 ESTRATÉGIA:

06421022310810000 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE TRATAMENTO PARA REEDUCANDOS DEPENDENTES QUÍMICOS 100.000 156.900 AÇÃO:

PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS REEDUCANDOS QUE ESTEJAM CUMPRINDO PENA NO SISTEMA PRISIONAL DE ALAGOAS E SEJAM DEPENDENTES QUÍMICOS, DE FORMA A POSSIBILITAR SUA REABILITAÇÃO E INSERÇÃO AO CONVÍVIO SOCIAL.

FINALIDADE:

1034 - CENTRO CONSTRUÍDO PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA

10PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 10

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 100.000 156.900

3 - DESPESAS CORRENTES 36.000 156.900

4 - DESPESAS DE CAPITAL 64.000 0

06421022317600000 - INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE RESSOCIALIZAÇÃO 240.000 240.000 AÇÃO:

FAVORECER AO APENADO CONDIÇÕES PARA SUA NOVA ADESÃO AO CONVÍVIO SOCIAL E CONSEQUENTE REDUÇÃO DA REINCIDÊNCIA CRIMINAL, POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APRENDIZADO TÉCNICO-PROFISSIONAL, CULTURAIS, JURÍDICAS, RELIGIOSAS, DE SAÚDE FÍSICA E MENTAL, DE EDUCAÇÃO E LABORAIS.

FINALIDADE:

1218 - REEDUCANDO CAPACITADO UNIDADE 500PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 500

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 240.000 240.000

3 - DESPESAS CORRENTES 150.000 150.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 90.000 90.000

06421022340950000 - CONTRATAÇÃO DE EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL ALAGOANO ATRAVÉS DE SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 250.000 340.080 AÇÃO:

FAVORECER A REINSERÇÃO SOCIAL DO EGRESSO DO SISTEMA PRISIONAL, POR MEIO DE INCENTIVO A CRIAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO.FINALIDADE:

1065 - EGRESSO CONTRATADO UNIDADE 156PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 156

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 250.000 340.080

3 - DESPESAS CORRENTES 250.000 340.080

19049 - COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL-CEDEC 5.000.000 0 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

1 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA 5.000.000 0 ÁREA DE RESULTADO:

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

SISTEMAS DE RESPOSTAS ÀS OCORRÊNCIAS DE EVENTOS CRÍTICOS 5.000.000 0 PROGRAMA:

REDUZIR O NÚMERO DE PESSOAS ATINGIDAS POR EVENTOS CRÍTICOS.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANAPÚBLICO ALVO:

7 - AMPLIAR, CAPACITAR E FORTALECER OS SISTEMAS DE RESPOSTAS ÀS OCORRÊNCIAS DE EVENTOS CRÍTICOS 5.000.000 0 ESTRATÉGIA:

06182021041000000 - ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE DESASTRES NATURAIS E TECNOLÓGICOS 3.500.000 0 AÇÃO:

ASSISTIR, SOCORRER E RESTABELECER SERVIÇOS ESSENCIAIS À POPULAÇÃO VÍTIMA DE DESASTRES CAUSADOS POR FATORES NATURAIS E TECNOLÓGICOS, GARANTINDO CONDIÇÕES DE INCOLUMIDADE E CIDADANIAAOS ATINGIDOS.

FINALIDADE:

1334 - POPULAÇÃO ATENDIDA PERCENTUAL 100PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 100

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01230000 - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DA UNIÃO 3.500.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 3.500.000 0

06182021041010000 - RECONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÓS-DESASTRE 1.500.000 0 AÇÃO:

RECONSTRUIR E/OU RECUPERAR O PATRIMÔNIO PÚBLICO E PRIVADO, AFETADOS PELOS RESULTADOS DE EVENTOS ADVERSOS, COM O OBJETIVO DE RESTABELECER O CENÁRIO DESTRUÍDO PELO DESASTRE.

FINALIDADE:

1335 - PATRIMÔNIO RECONSTRUÍDO E RECUPERADO PERCENTUAL 100PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 100

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01230000 - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DA UNIÃO 1.500.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.500.000 0

19563 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS 3.142.274 3.000.000 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

1 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA 2.973.984 2.000.000 ÁREA DE RESULTADO:

COMBATE À CRIMINALIDADE 2.973.984 2.000.000 PROGRAMA:

REDUZIR SISTEMATICAMENTE O NÚMERO DE OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A CRIMINALIDADEOBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANAPÚBLICO ALVO:

3 - INTENSIFICAR AÇÕES COORDENADAS DE COMBATE À CRIMINALIDADE, COM ÊNFASE NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO NOS LOCAIS MAIS CRÍTICOS E 2.973.984 2.000.000 ESTRATÉGIA:

06122022510950000 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 1.331.710 500.000 AÇÃO:

POSSIBILITAR AOS SERVIDORES DA SEGURANÇA PÚBLICA MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO, PARA MELHOR DESEMPENHAREM SUAS FUNÇÕES.

FINALIDADE:

1296 - UNIDADE CONSTRUÍDA PERCENTUAL 35PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 15

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 1.331.710 500.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.331.710 500.000

06122022511540000 - FORTALECIMENTO DAS INSTITUIÇÕES DA SEGURANÇA PÚBLICA 1.642.274 1.500.000 AÇÃO:

PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA SEGURANÇA PÚBLICA,POSSIBILITANDO AOS SERVIDORES UMA MELHOR CONDIÇÃO DE TRABALHO.

FINALIDADE:

1138 - ÓRGÃO APARELHADO E MODERNIZADO PERCENTUAL 25PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 25

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 1.642.274 1.500.000

3 - DESPESAS CORRENTES 142.274 50.000

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.500.000 1.450.000

2 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA EXTREMA, REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE 168.290 1.000.000 ÁREA DE RESULTADO:

ALAGOAS TEM PRESSA 168.290 1.000.000 PROGRAMA:

MONITORAR SISTEMATICAMENTE O ANDAMENTO DOS PROJETOS E AÇÕES, BEM COMO O ALCANCE DAS METAS, A FIM DE PROVER INFORMAÇÕES ORGANIZADAS E ACESSÍVEIS EM TEMPO REAL, IDENTIFICANDO EVENTUAIS GARGALOS DE PROCESSOS QUE POSSAM IMPACTAR NOS RESULTADOS, DE MODO A FOCAR NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS CRÍTICOS DO ESTADO, DE FORMA A SUBSIDIAR O GOVERNADOR E SECRETÁRIOS NA TOMADA DE DECISÃO.

OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANAPÚBLICO ALVO:

3 - INTENSIFICAR AÇÕES COORDENADAS DE COMBATE À CRIMINALIDADE, COM ÊNFASE NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO NOS LOCAIS MAIS CRÍTICOS E 168.290 1.000.000 ESTRATÉGIA:

06122030019080000 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA - ALTP 168.290 1.000.000 AÇÃO:

POSSIBILITAR AOS SERVIDORES DA SEGURANÇA PÚBLICA MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO, PARA MELHOR DESEMPENHAREM SUAS FUNÇÕES.

FINALIDADE:

1296 - UNIDADE CONSTRUÍDA PERCENTUAL 30PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 20

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 168.290 1.000.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 168.290 1.000.000

19565 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL 400.000 400.000 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

1 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA 400.000 400.000 ÁREA DE RESULTADO:

SISTEMAS DE RESPOSTAS ÀS OCORRÊNCIAS DE EVENTOS CRÍTICOS 400.000 400.000 PROGRAMA:

REDUZIR O NÚMERO DE PESSOAS ATINGIDAS POR EVENTOS CRÍTICOS.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANAPÚBLICO ALVO:

7 - AMPLIAR, CAPACITAR E FORTALECER OS SISTEMAS DE RESPOSTAS ÀS OCORRÊNCIAS DE EVENTOS CRÍTICOS 400.000 400.000 ESTRATÉGIA:

06182021013220000 - PREVENÇÃO E COMBATE A SITUAÇÃO DE RISCO E EMERGÊNCIA 400.000 400.000 AÇÃO:

PREVENIR E ATENDER A POPULAÇÃO EM SITUAÇÕES CATASTRÓFICAS DE CALAMIDADE PÚBLICA.FINALIDADE:

1299 - POPULAÇÃO ATENDIDA PERCENTUAL 100PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 100

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01220000 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL 400.000 400.000

3 - DESPESAS CORRENTES 200.000 200.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 200.000 200.000

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

19512 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS - DETRAN/AL 26.260.000 23.933.000 ÓRGÃO:

19512 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS 26.260.000 23.933.000 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

1 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA 15.960.000 15.683.000 ÁREA DE RESULTADO:

POLÍTICA DE TRÂNSITO 15.960.000 15.683.000 PROGRAMA:

REDUZIR AS OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANAPÚBLICO ALVO:

48 - FORTALECER AS POLÍTICA DE TRÂNSITO, INTEGRANDO-A AOS DEMAIS ÓRGÃOS E ENTIDADES, NA BUSCA DE UM TRÂNSITO SEGURO E COM 15.960.000 15.683.000 ESTRATÉGIA:

06126022112430000 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TI 2.000.000 3.683.000 AÇÃO:

DESENVOLVER NOVOS SISTEMAS NECESSÁRIOS,PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO,VISANDO GARANTIR UMA ESTRUTURA TECNOLÓGICA DE PONTA PARA QUE O DETRAN POSSA OFERECER SERVIÇOS COM SEGURANÇA,AGILIDADE E CONFIABILIDADE.

FINALIDADE:

1096 - INFRAESTRUTURA MODERNIZADA PERCENTUAL 24PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 46

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 2.000.000 3.683.000

3 - DESPESAS CORRENTES 1.000.000 3.683.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.000.000 0

06125022140820000 - SEGURANÇA NO TRÂNSITO 7.560.000 8.000.000 AÇÃO:

REESTRUTURAR E INTENSIFICAR A FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO,JUNTAMENTE COM OUTROS PRESTADORES DE SERVIÇO,VISANDO ASSISTIR A POPULAÇÃO COM PRECAUÇÃO E PRESTEZA,PRESERVANDO A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS.

FINALIDADE:

1085 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA PERCENTUAL 25PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 25

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 7.560.000 8.000.000

3 - DESPESAS CORRENTES 7.560.000 8.000.000

06131022140840000 - SOCIEDADADE EDUCADA PARA O TRÂNSITO 6.400.000 4.000.000 AÇÃO:

DISSEMINAR E ESTIMULAR EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO,CONSCIENTIZANDO OS JOVENS E TAMBÉM OS ADULTOS, DA IMPORTÂNCIA DE SEGUIR CORRETAMENTE AS LEIS DE TRÂNSITO,PARA MAIOR SEGURANÇA NA CONDUÇÃO DOS VEÍCULOS.

FINALIDADE:

1272 - CAMPANHA REALIZADA UNIDADE 30PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 30

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 6.400.000 4.000.000

3 - DESPESAS CORRENTES 6.400.000 4.000.000

5 - INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA 10.300.000 8.250.000 ÁREA DE RESULTADO:

PLANEJAMENTO E GESTÃO 8.200.000 6.250.000 PROGRAMA:

APERFEIÇOAR O PROCESSO DE PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO,PRODUÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA.PÚBLICO ALVO:

32 - FORTALECER O CICLO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO COM ÊNFASE NA MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 8.200.000 6.250.000 ESTRATÉGIA:

06126022212020000 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA VIRTUAL DE ATENDIMENTO 8.200.000 6.250.000 AÇÃO:

IMPLANTAR NOVAS FORMAS DE ACESSO AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO DETRAN, COM FOCO NA PADRONIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO, OBJETIVANDO UMA MAIOR CELERIDADE E EFICÁCIA NAS RESPOSTAS DAS DEMANDAS APRESENTADAS PELOS USUÁRIOS.

FINALIDADE:

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PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

1238 - SISTEMA IMPLANTADO PERCENTUAL 31PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 31

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 8.200.000 6.250.000

3 - DESPESAS CORRENTES 6.200.000 5.750.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.000.000 500.000

INFRAESTRUTURA DE TRABALHO NO SETOR PÚBLICO 2.100.000 1.000.000 PROGRAMA:

AMPLIAR O NÚMERO DE PRÉDIOS PÚBLICOS CONSTRUÍDOS, REFORMADOS, AMPLIADOS E MODERNIZADOS.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA USUÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO.PÚBLICO ALVO:

39 - MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE TRABALHO NO SETOR PÚBLICO 2.100.000 1.000.000 ESTRATÉGIA:

06122022910960000 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO DETRAN 2.000.000 0 AÇÃO:

GARANTIR ESPAÇO FÍSICO ADEQUADO,PARA QUE OS SERVIDORES POSSAM OFERECER UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE AOS USUÁRIOS.

FINALIDADE:

1297 - UNIDADE CONSTRUÍDA PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA

50PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 2.000.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.000.000 0

06122022912880000 - REFORMA DE UNIDADES DO DETRAN 100.000 1.000.000 AÇÃO:

MELHORAR A ESTRUTURA FÍSICA,NECESSÁRIA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO SEDE E DOS POSTOS DE ATENDIMENTO,TANTO NA CAPITAL COMO NO INTERIOR,COM O OBJETIVO DE MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS.

FINALIDADE:

1264 - UNIDADE REFORMADA PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA

3PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 17

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 100.000 1.000.000

3 - DESPESAS CORRENTES 0 800.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 100.000 200.000

VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES 0 1.000.000 PROGRAMA:

AUMENTAR O NÚMERO DE AÇÕES RELACIONADAS COM A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOSOBJETIVO:

SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVOPÚBLICO ALVO:

35 - OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA POR MEIO DA VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES 0 1.000.000 ESTRATÉGIA:

06128023313210000 - VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO DETRAN 0 1.000.000 AÇÃO:

ELABORAR O PLANO DE CARREIRA NA ÁREA DE TRÂNSITO, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR,ATRAVÉS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO.

FINALIDADE:

1228 - SERVIDOR CAPACITADO UNIDADE 0PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 100

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 0 1.000.000

3 - DESPESAS CORRENTES 0 1.000.000

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

20000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE - SEE 249.023.996 145.441.017 ÓRGÃO:

20020 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE 249.023.996 145.441.017 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

1 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA 1.210.497 1.200.000 ÁREA DE RESULTADO:

INCENTIVO AO ESPORTE, CULTURA E LAZER 1.210.497 1.200.000 PROGRAMA:

AMPLIAR O NÚMERO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DESTINADOS ÀS PRÁTICAS DE ESPORTES E ÀS ATIVIDADES DE LAZER E CULTURA.OBJETIVO:

POPULAÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS ALAGOANOS DE BAIXA RENDA.PÚBLICO ALVO:

8 - AMPLIAR A OFERTA DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE, LAZER E CULTURA, NAS ÁREAS MAIS VULNERÁVEIS DA CAPITAL E INTERIOR 1.210.497 1.200.000 ESTRATÉGIA:

27812020310820000 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS 322.337 0 AÇÃO:

DIFUNDIR AS AÇÕES DE ESPORTE JUNTO À COMUNIDADE ALAGOANA PROPORCIONANDO BENEFÍCIOS FÍSICOS E PSICOLÓGICOS, ALÉM DE FORTALACER A PRÁTICA ESPORTIVA COMO INSTRUMENTO DE INCLUSÃO SOCIAL, CONFORME ESTABELECE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM SEU ART. 217, § 3º.

FINALIDADE:

1090 - GINÁSIO CONSTRUÍDO UNIDADE 2PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 2

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01100000 - CONVÊNIOS 319.146 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 319.146 0

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 3.191 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.191 0

27812020310890000 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS 461.640 0 AÇÃO:

DIFUNDIR AS AÇÕES DE LAZER E RECREAÇÃO JUNTO À COMUNIDADE ALAGOANA PROPORCIONANDO BENEFÍCIO FÍSICO E PSICOLÓGICO, ALÉM DE CORROBORAR PARA A DEMOCRATIZAÇÃO DA PRÁTICA ESPORTIVA COMO INSTRUMENTO DE INCLUSÃO SOCIAL, CONFORME ESTABELECE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM SEU ART. 217, § 3º.

FINALIDADE:

1211 - QUADRA CONSTRUÍDA UNIDADE 28PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 28

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01100000 - CONVÊNIOS 457.140 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 457.140 0

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 4.500 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 4.500 0

27812020312940000 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE NÚCLEO DE ESPORTE E LAZER 0 1.200.000 AÇÃO:

DIFUNDIR AS AÇÕES DE ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE ALAGOANA COM O OBJETIVO DE FAZER DA PRÁTICA ESPORTIVA UM INSTRUMENTO DE INCLUSÃO SOCIAL.

FINALIDADE:

1129 - NÚCLEO REFORMADO E AMPLIADO UNIDADE 0PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 2

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 1.200.000

3 - DESPESAS CORRENTES 0 800.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 400.000

27812020313050000 - REFORMA E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS 426.520 0 AÇÃO:

MELHORAR A ESTRUTURA FÍSICA DAS QUADRAS, PROPORCIONANDO A COMUNIDADE ESCOLAR A PRÁTICA DE ATIVIDADES POLIESPORTIVAS E DE LAZER.

FINALIDADE:

1212 - QUADRA REFORMADA E RECUPERADA UNIDADE 19PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 19

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01100000 - CONVÊNIOS 422.320 0

3 - DESPESAS CORRENTES 422.320 0

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 4.200 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 4.200 0

2 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA EXTREMA, REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE 83.586.208 85.673.442 ÁREA DE RESULTADO:

INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO E EMPREENDEDORISMO 688.000 0 PROGRAMA:

AUMENTAR O NÚMERO DE EMPREGOS FORMAIS E A MASSA SALARIAL.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA INSERIDA NO MERCADO INFORMAL DE TRABALHO E DESEMPREGADA.PÚBLICO ALVO:

18 - REDUZIR O ANALFABETISMO E AMPLIAR A ESCOLARIDADE DE JOVENS E ADULTOS 688.000 0 ESTRATÉGIA:

12366021111470000 - EXPANSÃO DA OFERTA E MELHORIA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 688.000 0 AÇÃO:

REDUZIR O ANALFABETISMO E AMPLIAR A ESCOLARIDADE DE JOVENS E ADULTOS EM PARCERIA COM A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.FINALIDADE:

1069 - ESCOLA BENEFICIADA UNIDADE 60PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 60

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01130000 - FUNDEB 124.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 124.000 0

01490000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS-BIRD/PREPI 564.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 564.000 0

ALAGOAS TEM PRESSA 82.898.208 85.673.442 PROGRAMA:

MONITORAR SISTEMATICAMENTE O ANDAMENTO DOS PROJETOS E AÇÕES, BEM COMO O ALCANCE DAS METAS, A FIM DE PROVER INFORMAÇÕES ORGANIZADAS E ACESSÍVEIS EM TEMPO REAL, IDENTIFICANDO EVENTUAIS GARGALOS DE PROCESSOS QUE POSSAM IMPACTAR NOS RESULTADOS, DE MODO A FOCAR NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS CRÍTICOS DO ESTADO, DE FORMA A SUBSIDIAR O GOVERNADOR E SECRETÁRIOS NA TOMADA DE DECISÃO.

OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANAPÚBLICO ALVO:

9 - PROVER ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO ATRATIVO E DE QUALIDADE PARA TODOS 32.272.295 44.871.993 ESTRATÉGIA:

12361030017910000 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA OFERTA E DOS PADRÕES DE DESEMPENHO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ALTP 5.018.710 3.457.642 AÇÃO:

GARANTIR A PERMANÊNCIA, O PERCURSO E A QUALIDADE DO ENSINO-APRENDIZAGEM NO ENSINO FUNDAMENTAL.FINALIDADE:

1069 - ESCOLA BENEFICIADA UNIDADE 150PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 150

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 672.476

3 - DESPESAS CORRENTES 0 372.476

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 300.000

01070000 - COTA-PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-ESTADUAL 0 712.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 712.000

01080000 - COTA-PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-FEDERAL 0 200.000

3 - DESPESAS CORRENTES 0 200.000

01100000 - CONVÊNIOS 0 500.000

3 - DESPESAS CORRENTES 0 500.000

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

01130000 - FUNDEB 5.018.710 1.373.166

3 - DESPESAS CORRENTES 3.045.460 1.373.166

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.973.250 0

12362030018130000 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO MÉDIO - ALTP 5.600.000 11.506.800 AÇÃO:

GARANTIR O ACESSO, A PERMANÊNCIA, O PERCURSO E A QUALIDADE DO ENSINO-APRENDIZAGEM NO ENSINO FUNDAMENTAL.FINALIDADE:

1255 - UNIDADE CONSTRUÍDA UNIDADE 1PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 1.006.800

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 1.006.800

01130000 - FUNDEB 5.600.000 10.500.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.600.000 10.500.000

12362030018190000 - EXPANSÃO DA OFERTA E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO - ALTP 7.054.750 9.584.749 AÇÃO:

GARANTIR A PERMANÊNCIA E O SUCESSO DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO.FINALIDADE:

1069 - ESCOLA BENEFICIADA UNIDADE 191PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 191

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 121.300 324.450

3 - DESPESAS CORRENTES 121.300 324.450

01070000 - COTA-PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-ESTADUAL 1.456.071 2.430.958

3 - DESPESAS CORRENTES 1.456.071 2.430.958

01080000 - COTA-PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-FEDERAL 0 500.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 500.000

01100000 - CONVÊNIOS 621.379 8.910

3 - DESPESAS CORRENTES 0 8.910

4 - DESPESAS DE CAPITAL 621.379 0

01130000 - FUNDEB 1.386.800 6.320.431

3 - DESPESAS CORRENTES 1.386.800 5.534.772

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 785.659

01490000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS-BIRD/PREPI 3.463.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.463.000 0

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 6.200 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 6.200 0

12362030018660000 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO MÉDIO - ALTP 14.598.835 20.322.802 AÇÃO:

GARANTIR A PERMANÊNCIA E O ACESSO DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO.FINALIDADE:

1265 - UNIDADE REFORMADA E AMPLIADA UNIDADE 1PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 11.000.000

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

3 - DESPESAS CORRENTES 0 7.000.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 4.000.000

01100000 - CONVÊNIOS 938.450 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 938.450 0

01130000 - FUNDEB 8.000.000 9.322.802

3 - DESPESAS CORRENTES 4.000.000 4.432.802

4 - DESPESAS DE CAPITAL 4.000.000 4.890.000

01490000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS-BIRD/PREPI 5.651.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.651.000 0

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 9.385 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 9.385 0

10 - APOIAR OS MUNICÍPIOS NA AMPLIAÇÃO DA OFERTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL 1.815.000 1.957.190 ESTRATÉGIA:

12365030018140000 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL INDÍGENA - ALTP 1.515.000 1.500.000 AÇÃO:

CRIAR ESPAÇOS ADEQUADOS PARA A CLIENTELA INFANTIL DE EDUCAÇÃO INDÍGENA.FINALIDADE:

1273 - CENTRO CONSTRUÍDO UNIDADE 3PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 3

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01100000 - CONVÊNIOS 1.500.000 1.500.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.500.000 1.500.000

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 15.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 15.000 0

12122030018440000 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS EM REGIME DE COLABORAÇÃO ESTADO/MUNICÍPIO - ALTP 300.000 457.190 AÇÃO:

PROMOVER INTERCÂMBIO ENTRE ESTADO E MUNCÍPIOS ALAGOANOS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS.FINALIDADE:

1278 - MUNICÍPIO ASSISTIDO UNIDADE 102PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 102

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 357.134

3 - DESPESAS CORRENTES 0 357.134

01070000 - COTA-PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-ESTADUAL 0 19.200

3 - DESPESAS CORRENTES 0 19.200

01130000 - FUNDEB 0 80.856

3 - DESPESAS CORRENTES 0 80.856

01490000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS-BIRD/PREPI 300.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 300.000 0

14 - IMPLANTAR MODELO DE GESTÃO DE RESULTADOS NO SISTEMA DE ENSINO 27.360.000 6.364.341 ESTRATÉGIA:

12122030018450000 - IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA DA EDUCAÇÃO - ALTP 27.360.000 6.364.341 AÇÃO:

DESENVOLVER O PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO.FINALIDADE:

1294 - SISTEMA IMPLANTADO UNIDADE 1PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 210.000

3 - DESPESAS CORRENTES 0 175.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 35.000

01130000 - FUNDEB 27.360.000 6.154.341

3 - DESPESAS CORRENTES 9.823.000 6.154.341

4 - DESPESAS DE CAPITAL 17.537.000 0

18 - REDUZIR O ANALFABETISMO E AMPLIAR A ESCOLARIDADE DE JOVENS E ADULTOS 21.450.913 32.479.918 ESTRATÉGIA:

12366030018860000 - EXPANSÃO DA OFERTA E MELHORIA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ALTP 5.324.037 15.723.748 AÇÃO:

REDUZIR O ANALFABETISMO E AMPLIAR A ESCOLARIDADE DE JOVENS E ADULTOS EM PARCERIA COM A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.FINALIDADE:

1069 - ESCOLA BENEFICIADA UNIDADE 30PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 30

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 4.980.000

3 - DESPESAS CORRENTES 0 4.730.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 250.000

01080000 - COTA-PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-FEDERAL 5.324.037 5.043.748

3 - DESPESAS CORRENTES 5.324.037 5.043.748

01130000 - FUNDEB 0 5.700.000

3 - DESPESAS CORRENTES 0 5.450.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 250.000

12361030018910000 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A CORREÇÃO DA DISTORÇÃO IDADE/SÉRIE - ALTP 13.626.876 13.656.170 AÇÃO:

PROMOVER ATRAVÉS DE POLÍTICAS E MEDIDAS CORRETIVAS A DISTORÇÃO IDADE/SÉRIE BUSCANDO A REALOCAÇÃO DOS ALUNOS EM SUAS SÉRIES CORRESPONDENTES.

FINALIDADE:

1289 - PROGRAMA IMPLANTADO PERCENTUAL 23PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 22

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 3.326.965

3 - DESPESAS CORRENTES 0 3.326.965

01130000 - FUNDEB 933.876 8.705.205

3 - DESPESAS CORRENTES 858.201 8.516.019

4 - DESPESAS DE CAPITAL 75.675 189.186

01490000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS-BIRD/PREPI 12.693.000 1.624.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 12.693.000 1.624.000

12367030018920000 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - ALTP 500.000 300.000 AÇÃO:

PLENO DESENVOLVIMENTO DO EDUCANDO.FINALIDADE:

1042 - CENTRO REFORMADO E AMPLIADO UNIDADE 3PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 4

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01070000 - COTA-PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-ESTADUAL 500.000 300.000

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

3 - DESPESAS CORRENTES 500.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 300.000

12367030018930000 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTROS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - ALTP 2.000.000 2.800.000 AÇÃO:

PLENO DESENVOLVIMENTO DO EDUCANDO.FINALIDADE:

1273 - CENTRO CONSTRUÍDO UNIDADE 3PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 3

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01130000 - FUNDEB 2.000.000 2.800.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.000.000 2.800.000

4 - DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO 148.828.006 51.181.814 ÁREA DE RESULTADO:

ACESSO A EDUCAÇÃO E AO MERCADO DE TRABALHO 6.919.326 1.159.731 PROGRAMA:

AMPLIAR OS ÍNDICES DE COBERTURA E DA QUALIDADE DOS CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, NAS MODALIDADES PRESENCIAL E À DISTÂNCIA.

OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA DE JOVENS E ADULTOS.PÚBLICO ALVO:

11 - AMPLIAR A OFERTA DO ENSINO PROFISSIONAL E TÉCNICO EM ARTICULAÇÃO COM AS DEMANDAS DO SETOR PRODUTIVO 6.919.326 1.159.731 ESTRATÉGIA:

12363020440360000 - EXPANSÃO E MELHORIA DA OFERTA DO ENSINO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 6.919.326 1.159.731 AÇÃO:

AMPLIAR A OFERTA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS SOCIAIS.FINALIDADE:

1069 - ESCOLA BENEFICIADA UNIDADE 16PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 16

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 11.481

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 11.481

01100000 - CONVÊNIOS 6.850.750 1.148.250

3 - DESPESAS CORRENTES 6.850.750 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 1.148.250

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 68.576 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 68.576 0

EFICIÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR 754.138 0 PROGRAMA:

AUMENTAR A EFICIÊNCIA DO ENSINO SUPERIOROBJETIVO:

POPULAÇÃO DE ALAGOANOS MATRICULADOS NOS CURSOS REGULARES DAS INSTITUIÇÕES ESTADUAIS DE ENSINO SUPERIOR.PÚBLICO ALVO:

52 - IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL COM A OFERTA DE CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E DE EDUCAÇÃO CONTINUADA 754.138 0 ESTRATÉGIA:

12128022710610000 - CAPACITAÇÃO NA CARREIRA DO SERVIDOR PÚBLICO POR MEIO DA OFERTA DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 754.138 0 AÇÃO:

CONTRIBUIR PARA MELHOR EFICÁCIA E DESEMPENHO DOS SERVIDORES PÚBLICOS.FINALIDADE:

1228 - SERVIDOR CAPACITADO UNIDADE 53PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 754.138 0

3 - DESPESAS CORRENTES 754.138 0

ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 70.596.804 19.242.181 PROGRAMA:

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

AMPLIAR OS ÍNDICES DE COBERTURA E DA QUALIDADE NOS ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA DE CRIANÇAS E JOVENS.PÚBLICO ALVO:

9 - PROVER ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO ATRATIVO E DE QUALIDADE PARA TODOS 39.061.401 11.592.455 ESTRATÉGIA:

12361023510290000 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA OFERTA E DOS PADRÕES DE DESEMPENHO DO ENSINO FUNDAMENTAL 7.537.522 0 AÇÃO:

GARANTIR A PERMANÊNCIA, O PERCURSO E A QUALIDADE DO ENSINO-APRENDIZAGEM NO ENSINO FUNDAMENTAL.FINALIDADE:

1069 - ESCOLA BENEFICIADA UNIDADE 300PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 300

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01070000 - COTA-PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-ESTADUAL 270.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 20.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 250.000 0

01080000 - COTA-PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-FEDERAL 650.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 650.000 0

01100000 - CONVÊNIOS 945.675 0

3 - DESPESAS CORRENTES 400.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 545.675 0

01130000 - FUNDEB 5.662.390 0

3 - DESPESAS CORRENTES 5.662.390 0

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 9.457 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 9.457 0

12363023510300000 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DA OFERTA PARA ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES QUILOMBOLAS, INDÍGENAS E DO CAMPO 8.005.445 6.357.655 AÇÃO:

AMPLIAR A MELHORIA DA QUALIDADE DA OFERTA PARA O ATENDIMENTO DOS ESTUDANTES: INDÍGENA, QUILOMBOLA E DO CAMPO.FINALIDADE:

1256 - UNIDADE DE ENSINO BENEFICIADA UNIDADE 7PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 2

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 237.590 1.462.500

3 - DESPESAS CORRENTES 237.590 1.462.500

01080000 - COTA-PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-FEDERAL 5.977.655 3.377.655

3 - DESPESAS CORRENTES 5.977.655 3.377.655

01100000 - CONVÊNIOS 270.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 270.000 0

01130000 - FUNDEB 1.517.500 1.517.500

3 - DESPESAS CORRENTES 1.217.500 1.217.500

4 - DESPESAS DE CAPITAL 300.000 300.000

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 2.700 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.700 0

12367023510310000 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DA OFERTA PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AOS ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA 4.039.714 3.284.800 AÇÃO:

AMPLIAR A MELHORIA DA QUALIDADE DA OFERTA PARA O ATENDIMENTO DOS ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA.FINALIDADE:

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

1008 - ALUNO ATENDIDO UNIDADE 1.212PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1273

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 134.724 788.300

3 - DESPESAS CORRENTES 129.724 331.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.000 457.300

01080000 - COTA-PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-FEDERAL 0 1.800.000

3 - DESPESAS CORRENTES 0 1.000.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 800.000

01100000 - CONVÊNIOS 99.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 99.000 0

01130000 - FUNDEB 3.805.000 696.500

3 - DESPESAS CORRENTES 3.805.000 696.500

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 990 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 990 0

12362023511460000 - EXPANSÃO DA OFERTA E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1.929.212 0 AÇÃO:

GARANTIR A PERMANÊNCIA E O SUCESSO DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO.FINALIDADE:

1069 - ESCOLA BENEFICIADA UNIDADE 191PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 191

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01080000 - COTA-PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-FEDERAL 500.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 500.000 0

01100000 - CONVÊNIOS 1.387.531 0

3 - DESPESAS CORRENTES 8.910 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.378.621 0

01130000 - FUNDEB 27.795 0

3 - DESPESAS CORRENTES 27.795 0

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 13.886 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 13.886 0

12368023540970000 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 17.549.508 1.950.000 AÇÃO:

MELHORAR GESTÃO ESCOLAR, MEDIANTE AUTONOMIA DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE CUSTEIO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUALFINALIDADE:

1321 - PROGRAMA EXECUTADO UNIDADE 1PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01100000 - CONVÊNIOS 11.647.188 0

3 - DESPESAS CORRENTES 6.647.188 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.000.000 0

01130000 - FUNDEB 1.302.320 0

3 - DESPESAS CORRENTES 944.720 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 357.600 0

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

01490000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS-BIRD/PREPI 4.600.000 1.950.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 4.600.000 1.950.000

10 - APOIAR OS MUNICÍPIOS NA AMPLIAÇÃO DA OFERTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL 4.597.702 0 ESTRATÉGIA:

12122023512090000 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS EM REGIME DE COLABORAÇÃO ESTADO/MUNICÍPIO 4.597.702 0 AÇÃO:

PROMOVER INTERCÂMBIO ENTRE ESTADO E MUNCÍPIOS ALAGOANOS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS.FINALIDADE:

1278 - MUNICÍPIO ASSISTIDO UNIDADE 102PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 102

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 105.834 0

3 - DESPESAS CORRENTES 105.834 0

01070000 - COTA-PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-ESTADUAL 14.200 0

3 - DESPESAS CORRENTES 14.200 0

01100000 - CONVÊNIOS 922.812 0

3 - DESPESAS CORRENTES 922.812 0

01130000 - FUNDEB 80.856 0

3 - DESPESAS CORRENTES 77.256 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.600 0

01490000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS-BIRD/PREPI 3.465.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.465.000 0

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 9.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 9.000 0

12 - APROXIMAR AS ESCOLAS DAS FAMÍLIAS, DESPERTANDO O DESEJO DA SOCIEDADE POR UMA EDUCAÇÃO DE ALTA QUALIDADE, E CRIAR A 121.900 124.000 ESTRATÉGIA:

12244023517480000 - ESCOLA ABERTA 121.900 124.000 AÇÃO:

INTEGRAR AS ESCOLAS E FAMÍLIAS E DOTAR O ESPAÇO ESCOLAR DE ATIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURAIS E ESPORTIVAS ESCOLA/FAMÍLIA, CRIANDO ASSIM, A PERCEPÇÃO DE UMA ESCOLA COMO ÂNCORA DO DESENVOLVIMENTO.

FINALIDADE:

1319 - ESCOLA INTEGRADA UNIDADE 12PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 13

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 121.900 124.000

3 - DESPESAS CORRENTES 121.900 113.440

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 10.560

13 - IMPLANTAR A EDUCAÇÃO INTEGRAL NO ENSINO 3.714.588 1.572.056 ESTRATÉGIA:

12361023510260000 - AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 841.485 940.000 AÇÃO:

MELHORAR OS INDICADORES EDUCACIONAIS, AMPLIANDO A JORNADA ESCOLAR.FINALIDADE:

1070 - ESCOLA COM JORNADA AMPLIADA UNIDADE 17PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 20

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01070000 - COTA-PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-ESTADUAL 90.000 90.000

3 - DESPESAS CORRENTES 90.000 90.000

01130000 - FUNDEB 751.485 850.000

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

3 - DESPESAS CORRENTES 411.485 620.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 340.000 230.000

12362023510270000 - AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 694.056 632.056 AÇÃO:

AMPLIAR A JORNADA ESCOLAR VISANDO A MELHORIA DOS ÍNDICES DE APRENDIZAGEM, BEM COMO MANTER OS JOVENS LONGE DAS DROGAS E DA VIOLÊNCIA.

FINALIDADE:

1070 - ESCOLA COM JORNADA AMPLIADA UNIDADE 20PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 17

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01070000 - COTA-PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-ESTADUAL 100.000 100.000

3 - DESPESAS CORRENTES 100.000 100.000

01130000 - FUNDEB 594.056 532.056

3 - DESPESAS CORRENTES 421.464 359.464

4 - DESPESAS DE CAPITAL 172.592 172.592

12361023512100000 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A CORREÇÃO DA DISTORÇÃO IDADE/SÉRIE 2.179.047 0 AÇÃO:

PROMOVER ATRAVÉS DE POLÍTICAS E MEDIDAS CORRETIVAS A DISTORÇÃO IDADE/SÉRIE BUSCANDO A REALOCAÇÃO DOS ALUNOS EM SUAS SÉRIES CORRESPONDENTES.

FINALIDADE:

1289 - PROGRAMA IMPLANTADO PERCENTUAL 5PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01130000 - FUNDEB 2.179.047 0

3 - DESPESAS CORRENTES 2.002.471 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 176.576 0

14 - IMPLANTAR MODELO DE GESTÃO DE RESULTADOS NO SISTEMA DE ENSINO 20.288.000 3.485.000 ESTRATÉGIA:

12122023512110000 - IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA DA EDUCAÇÃO 18.240.000 0 AÇÃO:

DESENVOLVER O PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO.FINALIDADE:

1294 - SISTEMA IMPLANTADO UNIDADE 1PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01130000 - FUNDEB 18.240.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 15.791.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.449.000 0

12122023512200000 - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL PERMANENTE 2.048.000 3.485.000 AÇÃO:

IMPLEMENTAR A AVALIAÇÃO PERMANENTE E CONTÍNUA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL E O ENSINO MÉDIO.FINALIDADE:

1242 - SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO IMPLEMENTADA UNIDADE 1PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 1.760.000

3 - DESPESAS CORRENTES 0 1.760.000

01490000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS-BIRD/PREPI 2.048.000 1.725.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.048.000 1.725.000

50 - FOMENTAR E ASSEGURAR ATIVIDADES ESPORTIVAS FORMAIS E NÃO FORMAIS 2.101.592 600.000 ESTRATÉGIA:

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

27812023510320000 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ACESSO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ESPORTE E LAZER 2.101.592 600.000 AÇÃO:

OFERTAR O ACESSO DEMOCRÁTICO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS, SÓCIOCULTURAIS E DE LAZER NO ÂMBITO COMUNITÁRIO, ESPECIALIZADO, ATENDENDO A DEMANDA DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA COM PROJETOS ESPECÍFICOS.

FINALIDADE:

1123 - MUNICÍPIO ATENDIDO UNIDADE 102PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 102

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 2.101.592 600.000

3 - DESPESAS CORRENTES 1.176.927 400.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 924.665 200.000

51 - FORTALECER O CONTROLE SOCIAL NA EDUCAÇÃO 711.621 1.868.670 ESTRATÉGIA:

12122023512510000 - MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS REGULADORES E ESCOLARES. 711.621 1.868.670 AÇÃO:

PROMOVER A MODERNIZAÇÃO PARA ATUAR SISTEMÁTICA E EFETIVAMENTE NO MONITORAMENTO ATRAVÉS DE ELEIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES.

FINALIDADE:

1051 - CONSELHO MODERNIZADO E FORTALECIDO UNIDADE 337PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 337

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 711.621 1.868.670

3 - DESPESAS CORRENTES 411.621 1.469.370

4 - DESPESAS DE CAPITAL 300.000 399.300

INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL 70.557.738 30.779.902 PROGRAMA:

AUMENTAR O NÚMERO DE UNIDADES ESCOLARES CONSTRUÍDAS, REFORMADAS E AMPLIADAS.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA.PÚBLICO ALVO:

9 - PROVER ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO ATRATIVO E DE QUALIDADE PARA TODOS 30.836.736 28.599.616 ESTRATÉGIA:

12361024011180000 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 6.035.000 7.290.000 AÇÃO:

GARANTIR ACESSO, A PERMANÊNCIA, O PERCURSO E A QUALIDADE DO ENSINO-APRENDIZAGEM NO ENSINO FUNDAMENTAL.FINALIDADE:

1255 - UNIDADE CONSTRUÍDA UNIDADE 2PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 2

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 500.000 290.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 500.000 290.000

01070000 - COTA-PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-ESTADUAL 700.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 700.000 0

01100000 - CONVÊNIOS 3.500.000 3.500.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.500.000 3.500.000

01130000 - FUNDEB 1.300.000 3.500.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.300.000 3.500.000

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 35.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 35.000 0

12362024011190000 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO MÉDIO 8.400.000 0 AÇÃO:

GARANTIR O ACESSO, A PERMANÊNCIA, O PERCURSO E A QUALIDADE DO ENSINO-APRENDIZAGEM NO ENSINO FUNDAMENTAL.FINALIDADE:

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

1255 - UNIDADE CONSTRUÍDA UNIDADE 1PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01130000 - FUNDEB 8.400.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 8.400.000 0

12361024011200000 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES PARA EDUCAÇÃO INDÍGENA, QUILOMBOLA E DO CAMPO 4.949.000 4.900.000 AÇÃO:

AMPLIAR A OFERTA DE VAGAS NA EDUCAÇÃO INDÍGENA, QUILOMBOLA E DO CAMPO.FINALIDADE:

1274 - ESCOLA CONSTRUÍDA UNIDADE 7PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 7

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01100000 - CONVÊNIOS 4.900.000 4.900.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 4.900.000 4.900.000

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 49.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 49.000 0

12366024012910000 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 6.144.000 400.000 AÇÃO:

REDUZIR O ANALFABETISMO E AMPLIAR A ESCOLARIDADE DE JOVENS E ADULTOS EM PARCERIA COM A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.FINALIDADE:

1042 - CENTRO REFORMADO E AMPLIADO UNIDADE 3PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 400.000 400.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 400.000 400.000

01130000 - FUNDEB 40.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 40.000 0

01490000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS-BIRD/PREPI 5.704.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.704.000 0

12361024012960000 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL 2.519.717 15.649.616 AÇÃO:

GARANTIR A PERMANÊNCIA, O PERCURSO E A QUALIDADE DO ENSINO-APRENDIZAGEM NO ENSINO FUNDAMENTALFINALIDADE:

1265 - UNIDADE REFORMADA E AMPLIADA UNIDADE 2PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 8

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 20.000 7.600.000

3 - DESPESAS CORRENTES 20.000 4.000.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 3.600.000

01070000 - COTA-PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-ESTADUAL 580.000 300.000

3 - DESPESAS CORRENTES 200.000 300.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 380.000 0

01100000 - CONVÊNIOS 1.487.593 0

3 - DESPESAS CORRENTES 1.487.593 0

01130000 - FUNDEB 400.000 7.749.616

3 - DESPESAS CORRENTES 400.000 4.749.616

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 3.000.000

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 32.124 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 32.124 0

12362024012970000 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO MÉDIO 2.425.419 0 AÇÃO:

GARANTIR A PERMANÊNCIA E O ACESSO DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO.FINALIDADE:

1265 - UNIDADE REFORMADA E AMPLIADA UNIDADE 2PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01100000 - CONVÊNIOS 1.045.008 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.045.008 0

01130000 - FUNDEB 1.322.802 0

3 - DESPESAS CORRENTES 432.802 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 890.000 0

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 57.609 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 57.609 0

12361024012980000 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PARA EDUCAÇÃO INDÍGENA 363.600 360.000 AÇÃO:

AMPLIAR E MELHORAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS ESCOLAS INDÍGENAS.FINALIDADE:

1265 - UNIDADE REFORMADA E AMPLIADA UNIDADE 3PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 3

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01100000 - CONVÊNIOS 360.000 360.000

3 - DESPESAS CORRENTES 108.000 108.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 252.000 252.000

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 3.600 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.600 0

11 - AMPLIAR A OFERTA DO ENSINO PROFISSIONAL E TÉCNICO EM ARTICULAÇÃO COM AS DEMANDAS DO SETOR PRODUTIVO 39.721.002 2.180.286 ESTRATÉGIA:

12363024011140000 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE ESCOLAS E CENTROS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 16.094.000 1.744.118 AÇÃO:

AMPLIAR A OFERTA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS SOCIAIS.FINALIDADE:

1073 - ESCOLA E CENTRO CONSTRUÍDO UNIDADE 3PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 3

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 540.000 17.268

4 - DESPESAS DE CAPITAL 540.000 17.268

01100000 - CONVÊNIOS 15.400.000 1.726.850

4 - DESPESAS DE CAPITAL 15.400.000 1.726.850

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 154.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 154.000 0

12363024012930000 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 23.627.002 436.168 AÇÃO:

AMPLIAR A OFERTA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS SOCIAIS.FINALIDADE:

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

1074 - ESCOLA E CENTRO REFORMADO E AMPLIADO UNIDADE 11PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 11

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 487.700 4.318

3 - DESPESAS CORRENTES 0 671

4 - DESPESAS DE CAPITAL 487.700 3.647

01100000 - CONVÊNIOS 22.910.200 431.850

3 - DESPESAS CORRENTES 233.200 67.100

4 - DESPESAS DE CAPITAL 22.677.000 364.750

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 229.102 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 229.102 0

5 - INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA 15.399.285 7.385.761 ÁREA DE RESULTADO:

VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES 15.399.285 7.385.761 PROGRAMA:

AUMENTAR O NÚMERO DE AÇÕES RELACIONADAS COM A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOSOBJETIVO:

SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVOPÚBLICO ALVO:

35 - OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA POR MEIO DA VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES 14.899.285 7.385.761 ESTRATÉGIA:

12122023311270000 - CONSTRUÇÕES DE PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS 100.000 2.100.000 AÇÃO:

CONSTRUIR ESPAÇOS PÚBLICOS PARA GARANTIR A QUALIDADE DO BOM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOSFINALIDADE:

1285 - PRÉDIO CONSTRUÍDO UNIDADE 6PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 6

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 100.000 2.100.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 100.000 2.100.000

12122023312900000 - REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE. 600.000 0 AÇÃO:

MELHORAR AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, PROPICIANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUALITATIVO À SOCIEDADE.

FINALIDADE:

1288 - PRÉDIO REFORMADO UNIDADE 1PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 600.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 600.000 0

12122023312950000 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS 9.696.000 450.000 AÇÃO:

ADEQUAR OS PRÉDIOS PÚBLICOS PARA GARANTIR O BOM ATENDIMENTO AOS PÓLOS NAS UNIDADES DE ENSINO.FINALIDADE:

1183 - PRÉDIO REFORMADO E AMPLIADO UNIDADE 13PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 13

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 450.000

3 - DESPESAS CORRENTES 0 450.000

01490000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS-BIRD/PREPI 9.696.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 9.696.000 0

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

12128023317500000 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DOS NÍVEIS FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR 4.503.285 4.835.761 AÇÃO:

DESENVOLVER E VALORIZAR O SERVIDOR PÚBLICO,OFERECENDO-LHES FORMAÇÃO ADEQUADA AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES OROFISSIONAIS.

FINALIDADE:

1228 - SERVIDOR CAPACITADO UNIDADE 2.250PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 2250

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01130000 - FUNDEB 2.591.285 4.835.761

3 - DESPESAS CORRENTES 2.535.235 4.835.761

4 - DESPESAS DE CAPITAL 56.050 0

01490000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS-BIRD/PREPI 1.912.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.912.000 0

39 - MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE TRABALHO NO SETOR PÚBLICO 500.000 0 ESTRATÉGIA:

12368023317490000 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL ANTÔNIO GOMES DE BARROS 500.000 0 AÇÃO:

MELHORAR AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CEAGB, PROPICIANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUALITITATIVOS A ALUNOS, SERVIDORES E A SOCIEDADE EM GERAL.

FINALIDADE:

1320 - CEAGB REFORMADO E ADEQUADO UNIDADE 1PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 500.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 500.000 0

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

20516 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL 13.847.104 10.338.659 ÓRGÃO:

20516 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS 13.847.104 10.338.659 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

4 - DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO 13.847.104 10.338.659 ÁREA DE RESULTADO:

EFICIÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR 13.847.104 10.338.659 PROGRAMA:

AUMENTAR A EFICIÊNCIA DO ENSINO SUPERIOROBJETIVO:

POPULAÇÃO DE ALAGOANOS MATRICULADOS NOS CURSOS REGULARES DAS INSTITUIÇÕES ESTADUAIS DE ENSINO SUPERIOR.PÚBLICO ALVO:

14 - IMPLANTAR MODELO DE GESTÃO DE RESULTADOS NO SISTEMA DE ENSINO 900.000 125.000 ESTRATÉGIA:

12364022712540000 - MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA UNEAL 900.000 125.000 AÇÃO:

ESTRUTURAR A UNEAL COM MEIOS TECNOLÓGICOS COM O OBJETIVO DE RACIONALIZAR OS PROCESSOS, QUALIFICAR E TORNAR MAIS EFICIENTE O ATENDIMENTO AO PÚBLICO, VOLTADO PARA A GESTÃO DE RESULTADO.

FINALIDADE:

1253 - UNEAL MODERNIZADA PERCENTUAL 31PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 7

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 100.000 125.000

3 - DESPESAS CORRENTES 30.000 25.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 70.000 100.000

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 800.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 800.000 0

15 - MELHORAR A EFICIÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR 12.947.104 10.213.659 ESTRATÉGIA:

12364022711170000 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES DA UNEAL 6.100.000 2.895.564 AÇÃO:

PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO DAS DIVERSAS REGIÕES ALAGOANAS AO ENSINO SUPERIOR.FINALIDADE:

1296 - UNIDADE CONSTRUÍDA PERCENTUAL 12PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 43

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.600.000 2.895.564

3 - DESPESAS CORRENTES 50.000 10.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.550.000 2.885.564

01100000 - CONVÊNIOS 500.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 500.000 0

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 4.000.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 4.000.000 0

12364022712260000 - IMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS DE PESQUISA E PROGRAMAS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 1.622.736 100.000 AÇÃO:

MELHORAR A QUALIFICACÃO DOS GRADUADOS E PÓS-GRADUADOS DESTA IES PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO DE ALTERNATIVAS PRODUTIVAS COMPETITIVAS E O ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS SOCIAIS.

FINALIDADE:

1363 - PROJETOS E PROGRAMAS IMPLEMENTADOS UNIDADE 5PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 150.000 100.000

3 - DESPESAS CORRENTES 146.500 100.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.500 0

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

01100000 - CONVÊNIOS 1.472.736 0

3 - DESPESAS CORRENTES 1.045.992 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 426.744 0

12364022712550000 - OFERTA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 2.424.368 3.450.000 AÇÃO:

MELHORAR A QUALIFICACÃO DOS GRADUADOS E PÓS-GRADUADOS DESTA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SSUPERIOR PARA PROPICIAR A INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO E SUPRIR A NECESSIDADE DO ESTADO, DE CAPITAL HUMANO QUALIFICADO, PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO DE ALTERNATIVAS PRODUTIVAS COMPETITIVAS E O ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS SOCIAIS.

FINALIDADE:

1057 - CURSO OFERTADO UNIDADE 7PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 9

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 49.808 650.000

3 - DESPESAS CORRENTES 49.808 650.000

01100000 - CONVÊNIOS 2.374.560 0

3 - DESPESAS CORRENTES 2.324.560 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 50.000 0

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 0 2.800.000

3 - DESPESAS CORRENTES 0 2.600.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 200.000

12364022713080000 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DA UNEAL 2.700.000 3.538.659 AÇÃO:

OTIMIZAR O ESPAÇO FÍSICO DA UNEAL, ATENDENDO AS DEMANDA DOS CAMPI, REITORIA E APOIO ADMINISTRATIVO COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA.FINALIDADE:

1266 - UNIDADE REFORMADA, AMPLIADA E MODERNIZADA PERCENTUAL 8PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 51

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 500.000 3.538.659

3 - DESPESAS CORRENTES 50.000 850.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 450.000 2.688.659

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 2.200.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.200.000 0

12364022740930000 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 100.000 229.436 AÇÃO:

FORTALECER A PESQUISA E OFERECER FORMAÇÃO DE QUALIDADE AO CORPO DISCENTE DESTA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIORFINALIDADE:

1023 - BOLSISTA BENEFICIADO UNIDADE 27PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 83

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 100.000 229.436

3 - DESPESAS CORRENTES 100.000 229.436

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

21513 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO - FUNSEFAZ 17.000.000 12.308.326 ÓRGÃO:

21513 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 17.000.000 12.308.326 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

2 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA EXTREMA, REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE 1.100.000 550.000 ÁREA DE RESULTADO:

ALAGOAS TEM PRESSA 1.100.000 550.000 PROGRAMA:

MONITORAR SISTEMATICAMENTE O ANDAMENTO DOS PROJETOS E AÇÕES, BEM COMO O ALCANCE DAS METAS, A FIM DE PROVER INFORMAÇÕES ORGANIZADAS E ACESSÍVEIS EM TEMPO REAL, IDENTIFICANDO EVENTUAIS GARGALOS DE PROCESSOS QUE POSSAM IMPACTAR NOS RESULTADOS, DE MODO A FOCAR NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS CRÍTICOS DO ESTADO, DE FORMA A SUBSIDIAR O GOVERNADOR E SECRETÁRIOS NA TOMADA DE DECISÃO.

OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANAPÚBLICO ALVO:

33 - CONSOLIDAR O PROCESSO DE GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESPESAS E AUMENTO DAS RECEITAS 1.100.000 550.000 ESTRATÉGIA:

04123030018560000 - OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS - AUMENTO DE RECEITA - ALTP 1.100.000 550.000 AÇÃO:

INCREMENTAR A RECEITA DO ICMS, VISANDO ALAVANCAR A CAPACIDADE DE INVESTIMENTO DO ESTADO, VIABILIZANDO A MELHORIA DE VIDA DO CIDADÃO.

FINALIDADE:

1235 - SISTEMA DE ARRECADAÇÃO MODERNIZADO UNIDADE 1PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.100.000 550.000

3 - DESPESAS CORRENTES 140.000 70.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 960.000 480.000

5 - INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA 15.900.000 11.558.326 ÁREA DE RESULTADO:

GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS 6.562.000 3.327.571 PROGRAMA:

MELHORAR A EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANAPÚBLICO ALVO:

33 - CONSOLIDAR O PROCESSO DE GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESPESAS E AUMENTO DAS RECEITAS 6.562.000 3.327.571 ESTRATÉGIA:

04123021612670000 - PROJETO DE APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO FAZENDÁRIA DE ALAGOAS - PROFISCAL/AL 4.034.000 3.327.571 AÇÃO:

MELHORAR A EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA, INCREMENTAR A RECEITA PRÓPRIA DO ESTADO,OTIMIZAR AS DESPESAS, CONTROLAR A DÍVIDA PÚBLICA E DIMINUIR O ESTOGUE DA DÍVIDA ATIVA.

FINALIDADE:

1195 - PROFISCAL IMPLANTADO PERCENTUAL 25PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 23

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.092.000 746.705

3 - DESPESAS CORRENTES 652.000 521.705

4 - DESPESAS DE CAPITAL 440.000 225.000

01480000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 2.942.000 2.580.866

3 - DESPESAS CORRENTES 0 1.246.282

4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.942.000 1.334.584

04123021612680000 - PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS E DA GESTÃO FISCAL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL. 2.528.000 0 AÇÃO:

TORNAR A FISCALIZAÇÃO MAIS EFETIVA E ALAVANCAR A ARRECADAÇÃO ESTADUAL SEM O AUMENTO DA CARGA TRIBUTÁRIA, COM A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS.

FINALIDADE:

1164 - PMAE - FISCAL IMPLANTADO UNIDADE 2PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 470.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 252.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 218.000 0

01510000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 2.058.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.058.000 0

PLANEJAMENTO E GESTÃO 5.788.000 3.370.000 PROGRAMA:

APERFEIÇOAR O PROCESSO DE PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO,PRODUÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA.PÚBLICO ALVO:

32 - FORTALECER O CICLO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO COM ÊNFASE NA MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 5.788.000 3.250.000 ESTRATÉGIA:

04126022210350000 - APERFEIÇOAMENTO DA POLÍTICA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA SEFAZ/AL 4.018.000 2.000.000 AÇÃO:

DESENVOLVER POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA SEFAZ/AL, COM A IMPLANTAÇÃO DE NOVO MODELO DE GESTÃO DE TI, POLÍTICA DE SEGURANÇA DE TI, ALÉM DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE E AMPLIAÇÃO DAS LIÇENÇAS DE BI.

FINALIDADE:

1170 - POLÍTICA DE TI APERFEIÇOADA PERCENTUAL 26PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 24

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 4.018.000 2.000.000

3 - DESPESAS CORRENTES 1.558.000 1.200.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.460.000 800.000

04128022211450000 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DA SEFAZ 1.360.000 200.000 AÇÃO:

DOTAR A SEFAZ DE POLÍTICA DE CAPACITAÇÃO SUSTENTÁVEL, GARANTINDO A CONTINUIDADE DO PROCESSO DE APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL.

FINALIDADE:

1057 - CURSO OFERTADO UNIDADE 20PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 4

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.360.000 200.000

3 - DESPESAS CORRENTES 1.360.000 200.000

04126022211810000 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO TRIBUTÁRIO, ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL 410.000 1.000.000 AÇÃO:

IMPLANTAR GESTÃO INTEGRADA TRIBUTÁRIA, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DO ESTADO DE ALAGOAS PARA PROMOVER INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA A SEFAZ E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA COM A VINCULAÇÃO DE PROCESSOS DE GERENCIAMENTO ESTRATÉGICOS, FINANCEIROS E OPERACIONAIS E INTEGRAR INFORMAÇÕES DE SUAS APLICAÇÕES DE GERENCIAMENTO E DESEMPENHO FISCAL, FINANCEIRO, DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL E DE TRANSAÇÕES.

FINALIDADE:

1238 - SISTEMA IMPLANTADO PERCENTUAL 8PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 49

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 410.000 1.000.000

3 - DESPESAS CORRENTES 190.000 1.000.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 220.000 0

04126022240490000 - IMPLANTAÇÃO DA NOVA SISTEMÁTICA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO 0 50.000 AÇÃO:

MELHORAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO ATRAVÉS DA DISPONIBILIZAÇÃO DE PACOTES DE SERVIÇOS ON-LINE NO SISTEMA DA SEFAZ/AL, RESULTANDO EM DIMINUIÇÃO DE 50% NO ATENDIMENTO PRESENCIAL E DE CUSTOS OPERACIONAIS.

FINALIDADE:

1243 - SISTEMÁTICA IMPLANTADA PERCENTUAL 0PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 50

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 50.000

3 - DESPESAS CORRENTES 0 50.000

33 - CONSOLIDAR O PROCESSO DE GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESPESAS E AUMENTO DAS RECEITAS 0 120.000 ESTRATÉGIA:

04121022211730000 - IMPLANTAÇÃO DE MODELO DE GESTÃO E DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 0 120.000 AÇÃO:

ADOTAR MODELO DE GESTÃO E DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO QUE GARANTA CONTINUIDADE E VISE MELHORAR A PRODUTIVIDADE ATRAVÉS DA ADOÇÃO DE METODOLOGIAS VOLTADAS PARA O CUMPRIMENTO DE METAS.

FINALIDADE:

1114 - MODELO IMPLANTADO PERCENTUAL 0PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 50

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 120.000

3 - DESPESAS CORRENTES 0 120.000

INFRAESTRUTURA DE TRABALHO NO SETOR PÚBLICO 3.550.000 4.860.755 PROGRAMA:

AMPLIAR O NÚMERO DE PRÉDIOS PÚBLICOS CONSTRUÍDOS, REFORMADOS, AMPLIADOS E MODERNIZADOS.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA USUÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO.PÚBLICO ALVO:

39 - MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE TRABALHO NO SETOR PÚBLICO 3.550.000 4.860.755 ESTRATÉGIA:

04122022910970000 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES E POSTOS FISCAIS 3.550.000 4.860.755 AÇÃO:

CONSTRUIR UNIDADES FAZENDÁRIAS MODERNIZADAS, DOTADAS DE NOVOS PROCEDIMENTOS,EQUIPAMENTOS, TECNOLOGIA E LOGÍSTICA,OBJETIVANDO O CRESCIMENTO DA ARRECADAÇÃO E SATISFAÇÃO DO CIDADÃO.

FINALIDADE:

1255 - UNIDADE CONSTRUÍDA UNIDADE 4PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 4

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3.550.000 4.860.755

3 - DESPESAS CORRENTES 750.000 105.460

4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.800.000 4.755.295

6 - VALORIZAÇÃO DA IMAGEM E MUDANÇAS CULTURAIS 0 200.000 ÁREA DE RESULTADO:

FORTALECIMENTO DA ÉTICA, DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS 0 200.000 PROGRAMA:

IMPLANTAR POLÍTICAS DE FORTALECIMENTO E PROMOÇÃO DA ÉTICA, DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOSOBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA, COM ÊNFASE NAS MINORIAS, EXCLUÍDOS, CRIANÇAS, MULHERES E JOVENS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADEPÚBLICO ALVO:

41 - IMPLANTAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O FORTALECIMENTO DA ÉTICA, DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS 0 200.000 ESTRATÉGIA:

04123022340110000 - AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL 0 200.000 AÇÃO:

EXPANDIR A ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL NO ESTADO, IMPLANTANDO EM DIVERSOS MUNICÍPIOS, TENDO POR OBJETIVO ESTIMULAR OS CONSUMIDORES A EXIGIREM A ENTREGA DO DOCUMENTO FISCAL NA HORA DA COMPRA, PROMOVENDO À CIDADANIA FISCAL.

FINALIDADE:

1123 - MUNICÍPIO ATENDIDO UNIDADE 0PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 8

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 200.000

3 - DESPESAS CORRENTES 0 200.000

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

23000 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS - SEMARH 5.586.931 722.724 ÓRGÃO:

23032 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS 5.586.931 722.724 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

1 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA 5.495.937 381.252 ÁREA DE RESULTADO:

GESTÃO INTEGRADA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS 5.495.937 381.252 PROGRAMA:

AUMENTAR O NÚMERO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS REALIZADAS.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA.PÚBLICO ALVO:

5 - MELHORAR A GESTÃO INTEGRADA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS 5.495.937 381.252 ESTRATÉGIA:

18541022811300000 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E PLANOS DE MANEJO 20.000 250.000 AÇÃO:

PROMOVER AÇÕES DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BIODIVERSIDADE NOS BIOMAS DA RESERVA ECOLÓGICA-RESEC DE ROTEIRO E DAS APAS DE CATOLÉ/FERNÃO VELHO, PRATAGY E MURICI E PROJETOS DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL NO CELMM, PARA ORDENAR O USO E OCUPAÇÃO DO SOLO.

FINALIDADE:

1158 - PLANO DE MANEJO ELABORADO UNIDADE 1PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 20.000 250.000

3 - DESPESAS CORRENTES 20.000 250.000

18541022811770000 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 5.353 60.000 AÇÃO:

DESENVOLVER A POLÍTICA ESTADUAL DE ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS, COMBATE À DESERTIFICAÇÃO E MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA SECA, PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E A CONVIVÊNCIA DA POPULAÇÃO ALAGOANA COM OS EFEITOS DOS EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS, COMO SECAS E CHEIAS.

FINALIDADE:

1077 - ESTUDO REALIZADO PERCENTUAL 5PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 45

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 5.353 60.000

3 - DESPESAS CORRENTES 5.353 60.000

18541022812180000 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 4.412.000 71.252 AÇÃO:

DESENVOLVER A POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ESTADO.FINALIDADE:

1169 - POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS IMPLEMENTADA PERCENTUAL 25PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 5

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 86.000 71.252

3 - DESPESAS CORRENTES 86.000 71.252

01100000 - CONVÊNIOS 4.326.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 4.326.000 0

18541022812710000 - PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DA APA DA MARITUBA DO PEIXE 1.058.584 0 AÇÃO:

REALIZAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DE DEMARCAÇÃO, CARACTERIZAÇÃO FUNDIÁRIA E MATERIALIZAÇÃO DOS LIMITES, USOS E OCUPAÇÕES DE APA; REVEGETAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL.

FINALIDADE:

1009 - APA PRESERVADA PERCENTUAL 20PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 50.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 50.000 0

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

01100000 - CONVÊNIOS 985.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 905.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 80.000 0

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 23.584 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 23.584 0

3 - CRESCIMENTO E DESCONCENTRAÇÃO ECONÔMICA 40.000 211.472 ÁREA DE RESULTADO:

EDUCAÇÃO E MEIO AMBIENTE 40.000 211.472 PROGRAMA:

AUMENTAR O NÚMERO DE PESSOAS BENEFICIADAS PELAS AÇÕES EDUCATIVAS, DESTINADAS À CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A COMPATIBILIZAÇÃO DO USO, CONTROLE E PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS.

OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANAPÚBLICO ALVO:

60 - AMPLIAR O CONHECIMENTO DA SOCIEDADE PARA CUIDAR DO MEIO AMBIENTE ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 40.000 211.472 ESTRATÉGIA:

18541020840760000 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA DISCUSSÃO DE POLÍTICAS AMBIENTAIS 40.000 211.472 AÇÃO:

COMPATIBILIZAR O USO, CONTROLE E A PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS, DISCIPLINANDO AS AÇÕES ANTRÓPICAS COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL.

FINALIDADE:

1079 - EVENTO DE POLÍTICA AMBIENTAL REALIZADO PERCENTUAL 5PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 45

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 40.000 200.000

3 - DESPESAS CORRENTES 40.000 200.000

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 0 11.472

3 - DESPESAS CORRENTES 0 11.472

5 - INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA 50.994 130.000 ÁREA DE RESULTADO:

PLANEJAMENTO E GESTÃO 6.194 70.000 PROGRAMA:

APERFEIÇOAR O PROCESSO DE PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO,PRODUÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA.PÚBLICO ALVO:

40 - FORTALECER A RELAÇÃO DO ESTADO COM O GOVERNO FEDERAL E COM OS MUNICÍPIOS (INTEGRAÇÃO DE POLÍTICAS E DESENVOLVIMENTO DE 6.194 70.000 ESTRATÉGIA:

18128022210650000 - CONSELHOS MUNICIPAIS DO MEIO AMBIENTE 3.194 20.000 AÇÃO:

CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO MEIO AMBIENTE PARA GESTÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL.FINALIDADE:

1029 - CAPACITAÇÃO REALIZADA PERCENTUAL 2PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 31

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3.194 20.000

3 - DESPESAS CORRENTES 3.194 20.000

18541022212700000 - PROMOÇÃO DO PROJETO ORLA 3.000 50.000 AÇÃO:

PROMOVER A SUSTENTABILIDADE DA ORLA MARÍTIMA E ÁREAS ESTUARINAS,ENVOLVENDO OS PARÂMETROS AMBIENTAIS, PATRIMONIAIS E SOCIOECONÔMICOS NOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS, TORNANDO ATRATIVOS AOS VISITANTES E PERMITINDO O ALCANCE DE NÍVEIS DE BALNEABILIDADE DENTRO DOS PADRÕES RECOMENDADOS.

FINALIDADE:

1206 - PROJETO ORLA PROMOVIDO PERCENTUAL 14PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 7

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3.000 50.000

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

3 - DESPESAS CORRENTES 3.000 50.000

VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES 44.800 60.000 PROGRAMA:

AUMENTAR O NÚMERO DE AÇÕES RELACIONADAS COM A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOSOBJETIVO:

SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVOPÚBLICO ALVO:

35 - OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA POR MEIO DA VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES 44.800 60.000 ESTRATÉGIA:

18128023310490000 - CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS DA SEMARH 44.800 60.000 AÇÃO:

PROVER A CAPACITAÇÃO DOS TÉCNICOS DA SEMARH PARA UM MELHOR EXERCÍCO DE SUAS ATRIBUIÇÕES.FINALIDADE:

1246 - TÉCNICO CAPACITADO PERCENTUAL 10PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 30

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 44.800 60.000

3 - DESPESAS CORRENTES 44.800 60.000

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

23542 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS - IMA 2.003.814 1.867.937 ÓRGÃO:

23542 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS 2.003.814 1.867.937 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

1 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA 1.189.664 1.032.757 ÁREA DE RESULTADO:

GESTÃO INTEGRADA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS 1.189.664 1.032.757 PROGRAMA:

AUMENTAR O NÚMERO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS REALIZADAS.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA.PÚBLICO ALVO:

5 - MELHORAR A GESTÃO INTEGRADA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS 1.076.817 877.257 ESTRATÉGIA:

18541022840550000 - IMPLANTAÇÃO DO ZONEAMENTO AMBIENTAL COSTEIRO 259.561 287.561 AÇÃO:

IMPLEMENTAR O ORDENAMENTO DE USO E ATIVIDADES INCIDENTES SOBRE A ZONA COSTEIRA ALAGOANA.FINALIDADE:

1271 - ZONEAMENTO AMBIENTAL IMPLANTADO PERCENTUAL 25PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 35

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 26.000

3 - DESPESAS CORRENTES 0 15.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 11.000

01100000 - CONVÊNIOS 73.000 75.000

3 - DESPESAS CORRENTES 58.000 60.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 15.000 15.000

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 186.561 186.561

3 - DESPESAS CORRENTES 150.000 150.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 36.561 36.561

18541022840720000 - PROMOÇÃO DE PROGRAMA DE CONTROLE E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 817.256 589.696 AÇÃO:

CONTROLE E PROTEÇÃO AMBIENTAL DOS ECOSSISTEMAS ALAGOANOS.FINALIDADE:

1200 - PROGRAMA PROMOVIDO PERCENTUAL 35PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 15

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 10.000 14.696

3 - DESPESAS CORRENTES 10.000 10.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 4.696

01100000 - CONVÊNIOS 150.000 125.000

3 - DESPESAS CORRENTES 100.000 100.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 50.000 25.000

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 212.256 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 212.256 0

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 445.000 450.000

3 - DESPESAS CORRENTES 395.000 400.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 50.000 50.000

7 - AMPLIAR, CAPACITAR E FORTALECER OS SISTEMAS DE RESPOSTAS ÀS OCORRÊNCIAS DE EVENTOS CRÍTICOS 112.847 155.500 ESTRATÉGIA:

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

18541022840250000 - DIAGNÓSTICO DE ÁREAS VULNERÁVEIS À INUNDAÇÕES E PROCESSO EROSIVOS 112.847 155.500 AÇÃO:

DIAGNOSTICAR A VULNERABILIDADE DAS ÁREAS COM RISCOS DE PROCESSOS EROSIVOS E INUNDAÇÕES.FINALIDADE:

1076 - ESTUDO DE PROTEÇÃO E CONTENÇÃO REALIZADO PERCENTUAL 20PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 30

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 2.347 18.000

3 - DESPESAS CORRENTES 2.347 10.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 8.000

01100000 - CONVÊNIOS 10.500 37.500

3 - DESPESAS CORRENTES 3.000 30.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 7.500 7.500

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 100.000 100.000

3 - DESPESAS CORRENTES 80.000 80.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 20.000 20.000

3 - CRESCIMENTO E DESCONCENTRAÇÃO ECONÔMICA 431.000 429.000 ÁREA DE RESULTADO:

EDUCAÇÃO E MEIO AMBIENTE 431.000 429.000 PROGRAMA:

AUMENTAR O NÚMERO DE PESSOAS BENEFICIADAS PELAS AÇÕES EDUCATIVAS, DESTINADAS À CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A COMPATIBILIZAÇÃO DO USO, CONTROLE E PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS.

OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANAPÚBLICO ALVO:

60 - AMPLIAR O CONHECIMENTO DA SOCIEDADE PARA CUIDAR DO MEIO AMBIENTE ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 431.000 429.000 ESTRATÉGIA:

18541020840770000 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS, PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÃO 431.000 429.000 AÇÃO:

INFORMAR, ESCLARECER E EDUCAR A POPULAÇÃO ALAGOANA TENDO COMO META FINAL A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE.FINALIDADE:

1081 - EVENTO REALIZADO PERCENTUAL 25PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 25

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 6.000 4.000

3 - DESPESAS CORRENTES 4.000 3.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.000 1.000

01100000 - CONVÊNIOS 225.000 225.000

3 - DESPESAS CORRENTES 175.000 175.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 50.000 50.000

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 200.000 200.000

3 - DESPESAS CORRENTES 150.000 150.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 50.000 50.000

5 - INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA 383.150 406.180 ÁREA DE RESULTADO:

PLANEJAMENTO E GESTÃO 157.500 170.500 PROGRAMA:

APERFEIÇOAR O PROCESSO DE PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO,PRODUÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA.PÚBLICO ALVO:

40 - FORTALECER A RELAÇÃO DO ESTADO COM O GOVERNO FEDERAL E COM OS MUNICÍPIOS (INTEGRAÇÃO DE POLÍTICAS E DESENVOLVIMENTO DE 157.500 170.500 ESTRATÉGIA:

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

18541022240240000 - CRIAÇÃO DE EQUIPE DE GESTÃO FLORESTAL ESTADUAL 55.000 75.000 AÇÃO:

IMPLANTAR O GRUPO DE GESTÃO FLORESTAL DO ESTADO DE ALAGOAS.FINALIDADE:

1093 - GRUPO DE GESTÃO FLORESTAL FORMADO PERCENTUAL 20PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 30

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 15.000 15.000

3 - DESPESAS CORRENTES 10.000 10.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.000 5.000

01100000 - CONVÊNIOS 25.000 45.000

3 - DESPESAS CORRENTES 20.000 20.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.000 25.000

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 15.000 15.000

3 - DESPESAS CORRENTES 10.000 10.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.000 5.000

18542022240500000 - IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL 102.500 95.500 AÇÃO:

DOTAR OS MUNICÍPIOS DOS MEIOS PARA ADEQUAÇÃO DA LEI FEDERAL 6938/81FINALIDADE:

1168 - POLÍTICA DE GESTÃO AMBIENTAL IMPLEMENTADA PERCENTUAL 35PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 25

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 8.000

3 - DESPESAS CORRENTES 0 5.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 3.000

01100000 - CONVÊNIOS 37.500 37.500

3 - DESPESAS CORRENTES 30.000 30.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 7.500 7.500

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 65.000 50.000

3 - DESPESAS CORRENTES 50.000 35.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 15.000 15.000

INFRAESTRUTURA DE TRABALHO NO SETOR PÚBLICO 225.650 235.680 PROGRAMA:

AMPLIAR O NÚMERO DE PRÉDIOS PÚBLICOS CONSTRUÍDOS, REFORMADOS, AMPLIADOS E MODERNIZADOS.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA USUÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO.PÚBLICO ALVO:

39 - MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE TRABALHO NO SETOR PÚBLICO 225.650 235.680 ESTRATÉGIA:

18122022912830000 - REFORMA DA ESTRUTURA FÍSICA DO IMA 225.650 235.680 AÇÃO:

MELHORAR AS CONDIÇÕES FÍSICAS DE INFRAESTRUTURA DO IMA, PROPORCIONANDO AOS SEUS SERVIDORES MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO.

FINALIDADE:

1186 - PREDIO REFORMADO E EQUIPADO. PERCENTUAL 25PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 25

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 10.650 10.680

3 - DESPESAS CORRENTES 7.000 7.000

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.650 3.680

01100000 - CONVÊNIOS 140.000 150.000

3 - DESPESAS CORRENTES 90.000 100.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 50.000 50.000

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 75.000 75.000

3 - DESPESAS CORRENTES 60.000 60.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 15.000 15.000

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

23543 - FUNDO DE RECURSOS HÍDRICOS 10.664.725 3.991.000 ÓRGÃO:

23543 - FUNDO DE RECURSOS HÍDRICOS 10.664.725 3.991.000 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

1 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA 8.464.725 3.211.000 ÁREA DE RESULTADO:

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 3.341.915 2.486.000 PROGRAMA:

AMPLIAR OS ÍNDICES DE COBERTURA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS RELACIONADOS COM ESGOTAMENTO SANITÁRIO, RESÍDUOS SÓLIDOS, IRRIGAÇÃO, BARRAGENS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA.

OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANAPÚBLICO ALVO:

4 - AMPLIAR O INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BÁSICA E SOCIAL, COM ÊNFASE NO SANEAMENTO 3.341.915 2.486.000 ESTRATÉGIA:

18511020911670000 - IMPLANTAÇÃO DE CISTERNAS PARA POPULAÇÃO RURAL DIFUSA 15.000 730.000 AÇÃO:

PROVER AS RESIDÊNCIAS, ESCOLAS, POSTOS DE SAÚDE E OUTROS PRÉDIOS PÚBLICOS, SITUADOS NA ZONA RURAL DOS MUNICÍPIOS DO AGRESTE, BACIA LEITEIRA, SERTÃO E VALES DO PARAÍBA E MUNDAÚ, DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A PARTIR DA IMPLANTAÇÃO DE CISTERNAS.

FINALIDADE:

1046 - CISTERNA IMPLANTADA UNIDADE 18PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1382

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR 15.000 730.000

3 - DESPESAS CORRENTES 11.000 220.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 4.000 510.000

17511020911950000 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA DOCE 2.871.915 876.000 AÇÃO:

FORNECER ÁGUA POTÁVEL A POPULAÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS DIFUSA, APROVEITAR O REJEITO DO PROCESSO DE DESSALINIZAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PEIXES EM TANQUES ESCAVADOS E VIABILIZAR A IRRIGAÇÃO DE PLANTA FORRAGEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE GADO CAPRINO E OVINO.

FINALIDADE:

1197 - PROGRAMA IMPLANTADO UNIDADE 7PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 6

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01100000 - CONVÊNIOS 1.000.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 500.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 500.000 0

01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR 1.871.915 876.000

3 - DESPESAS CORRENTES 1.560.863 476.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 311.052 400.000

18544020912770000 - RECUPERAÇÃO DE NASCENTES PARA ABASTECIMENTO RURAL DIFUSO 455.000 880.000 AÇÃO:

FAZER A RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E PROTEÇÃO DAS NASCENTES, COM SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA (CHAFARIZ) PARA AS COMUNIDADES RURAIS DIFUSA DO ENTORNO DESTAS.

FINALIDADE:

1125 - NASCENTE RECUPERADA UNIDADE 220PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 380

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR 455.000 880.000

3 - DESPESAS CORRENTES 405.000 800.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 50.000 80.000

SISTEMAS DE RESPOSTAS ÀS OCORRÊNCIAS DE EVENTOS CRÍTICOS 100.000 370.000 PROGRAMA:

REDUZIR O NÚMERO DE PESSOAS ATINGIDAS POR EVENTOS CRÍTICOS.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANAPÚBLICO ALVO:

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

7 - AMPLIAR, CAPACITAR E FORTALECER OS SISTEMAS DE RESPOSTAS ÀS OCORRÊNCIAS DE EVENTOS CRÍTICOS 100.000 370.000 ESTRATÉGIA:

18544021040610000 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE HIDROMETEOROLÓGICA DO ESTADO 100.000 370.000 AÇÃO:

ESTRUTURAR E MANTER A REDE DE MONITORAMENTO HIDROMETEOROLÓGICO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS.FINALIDADE:

1216 - REDE HIDROMETEOROLÓGICA QUALI-QUANTITATIVA IMPLEMENTADA

PERCENTUAL 10PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 30

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR 100.000 370.000

3 - DESPESAS CORRENTES 69.500 180.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 30.500 190.000

GESTÃO INTEGRADA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS 5.022.810 355.000 PROGRAMA:

AUMENTAR O NÚMERO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS REALIZADAS.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA.PÚBLICO ALVO:

5 - MELHORAR A GESTÃO INTEGRADA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS 5.022.810 355.000 ESTRATÉGIA:

18544022812170000 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE RECURSOS HÍDRICOS 5.022.810 355.000 AÇÃO:

ASSEGURAR O CONTROLE DO USO DA ÁGUA, E DE SUA UTILIZAÇÃO, EM QUANTIDADE, QUALIDADE E REGIME SATISFATÓRIOS, PARA SEUS USUÁRIOS ATUAIS E FUTUROS.

FINALIDADE:

1171 - POLÍTICA IMPLEMENTADA PERCENTUAL 23PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 2

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01100000 - CONVÊNIOS 1.000.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 500.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 500.000 0

01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR 2.638.245 355.000

3 - DESPESAS CORRENTES 2.272.245 245.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 366.000 110.000

01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 1.384.565 0

3 - DESPESAS CORRENTES 884.565 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 500.000 0

5 - INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA 2.120.000 643.000 ÁREA DE RESULTADO:

INFRAESTRUTURA DE TRABALHO NO SETOR PÚBLICO 15.000 298.000 PROGRAMA:

AMPLIAR O NÚMERO DE PRÉDIOS PÚBLICOS CONSTRUÍDOS, REFORMADOS, AMPLIADOS E MODERNIZADOS.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA USUÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO.PÚBLICO ALVO:

39 - MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE TRABALHO NO SETOR PÚBLICO 15.000 298.000 ESTRATÉGIA:

18122022912810000 - REFORMA , AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SEMARH 15.000 298.000 AÇÃO:

POSSIBITAR A ESTRUTURAÇÃO DO ÓRGÃO GESTOR DE RECURSOS HÍDRICOS INTEGRANTE DO SISTEMA DE RECURSOS HÍDRICOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DA SOCIEDADE COM A DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO.

FINALIDADE:

1179 - PRÉDIO AMPLIADO, REFORMADO E MODERNIZADO PERCENTUAL 5PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 35

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR 15.000 298.000

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PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

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REVISÃO PPA

3 - DESPESAS CORRENTES 8.000 73.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 7.000 225.000

VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES 105.000 345.000 PROGRAMA:

AUMENTAR O NÚMERO DE AÇÕES RELACIONADAS COM A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOSOBJETIVO:

SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVOPÚBLICO ALVO:

35 - OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA POR MEIO DA VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES 105.000 345.000 ESTRATÉGIA:

18128023310580000 - CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 105.000 345.000 AÇÃO:

PROMOVER A CAPACITAÇÃO DO CORPO TÉCNICO DA SEMARH, MEMBROS DOS COMITÊS DE BACIAS E DO CONSELHO DE RECURSOS HÍDRICOS.FINALIDADE:

1156 - PESSOAL CAPACITADO UNIDADE 15PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 35

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR 105.000 345.000

3 - DESPESAS CORRENTES 105.000 345.000

PARCERIA PÚBLICO PRIVADA 2.000.000 0 PROGRAMA:

AUMENTAR O NÚMERO DE MODELAGENS E DE PROJETOS CONCLUÍDOS POR MEIO DAS PPP.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA.PÚBLICO ALVO:

34 - REDUZIR A EXECUÇÃO DIRETA DO ESTADO QUANDO HOUVER POTENCIAL DE GANHOS DE EFICIÊNCIA, DE QUALIDADE E DE ATENDIMENTO DOS 2.000.000 0 ESTRATÉGIA:

04130023618840000 - IMPLANTAÇÃO DE AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO E REGULAÇÃO DO CANAL DO SERTÃO 2.000.000 0 AÇÃO:

OPERAR,MANTER, DESENVOLVER E REGULAR AS ATIVIDADES DO CANAL DO SERTÃO ATRAVÉS DE UMA ESTRUTURA ORGÂNICA E ESPECÍFICA, VISANDO A FUNCIONALIDADE, CUSTOS COMPETITIVOS E GESTÃO REGULATÓRIA QUE TORNEM O EMPREENDIMENTO EM EFETIVA ALAVANCA DE DESENVOLVIMENTO E OPORTUNIDADES PARA OS ALAGOANOS.

FINALIDADE:

1005 - AGÊNCIA IMPLANTADA UNIDADE 1PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR 2.000.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 1.800.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 200.000 0

6 - VALORIZAÇÃO DA IMAGEM E MUDANÇAS CULTURAIS 80.000 137.000 ÁREA DE RESULTADO:

COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 80.000 137.000 PROGRAMA:

AMPLIAR O ESPAÇO E CAPACIDADE DE DIÁLOGO ENTRE GOVERNO E SOCIEDADE, COM O OBJETIVO DE DIVULGAR E APRIMORAR AS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS.

OBJETIVO:

GOVERNO E POPULAÇÃO ALAGOANAPÚBLICO ALVO:

45 - DIVULGAR OS CASOS DE SUCESSO DE AÇÕES DO GOVERNO E DA SOCIEDADE, COM FOCO NA AMPLIAÇÃO DA AUTOESTIMA DOS ALAGOANOS 80.000 137.000 ESTRATÉGIA:

18131021512640000 - PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO E GESTÃO PARTICIPATIVA 80.000 137.000 AÇÃO:

PROMOVER A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SEMARH PARA A SOCIEDADE CIVIL E PUBLICAÇÕES EDUCATIVAS.FINALIDADE:

1028 - CAMPANHA REALIZADA PERCENTUAL 20PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 30

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR 80.000 137.000

3 - DESPESAS CORRENTES 80.000 137.000

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PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

24000 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER, DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS - SEMCDH 12.933.824 8.233.662 ÓRGÃO:

24037 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER, DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS 12.933.824 8.233.662 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

2 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA EXTREMA, REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE 10.872.007 5.428.733 ÁREA DE RESULTADO:

ACESSO AOS SERVIÇOS SÓCIOASSISTENCIAIS 1.530.000 1.673.063 PROGRAMA:

ASSEGURAR A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL E A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS SÓCIOASSISTENCIAIS.OBJETIVO:

FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONALPÚBLICO ALVO:

24 - AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO À JUSTIÇA E AOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 1.530.000 1.673.063 ESTRATÉGIA:

14422020712620000 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS 1.530.000 1.673.063 AÇÃO:

GARANTIR PROTEÇÃO E ASSITÊNCIA PSICOSSOCIAL E JURÍDICA A TESTEMUNHAS, VÍTIMAS, E SEUS FAMILIARES QUE SE ENCONTRAM SOB AMEAÇA, EM VIRTUDE DE SUA CONTRIBUIÇÃO NO COMBATE À VIOLÊNCIA ATRAVÉS DA COLABORAÇÃO NAS INVESTIGAÇÕES E/OU NOS PROCESSOS CRIMINAIS.

FINALIDADE:

1269 - VÍTIMA E TESTEMUNHA ASSISTIDA UNIDADE 500PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 500

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 100.000 265.063

3 - DESPESAS CORRENTES 95.000 248.063

4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.000 17.000

01100000 - CONVÊNIOS 1.430.000 1.408.000

3 - DESPESAS CORRENTES 1.400.000 1.200.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 30.000 208.000

ALAGOAS TEM PRESSA 9.342.007 3.755.670 PROGRAMA:

MONITORAR SISTEMATICAMENTE O ANDAMENTO DOS PROJETOS E AÇÕES, BEM COMO O ALCANCE DAS METAS, A FIM DE PROVER INFORMAÇÕES ORGANIZADAS E ACESSÍVEIS EM TEMPO REAL, IDENTIFICANDO EVENTUAIS GARGALOS DE PROCESSOS QUE POSSAM IMPACTAR NOS RESULTADOS, DE MODO A FOCAR NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS CRÍTICOS DO ESTADO, DE FORMA A SUBSIDIAR O GOVERNADOR E SECRETÁRIOS NA TOMADA DE DECISÃO.

OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANAPÚBLICO ALVO:

22 - INTEGRAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ATUAÇÃO ARTICULADA NOS TERRITÓRIOS, EM PARTICULAR NOS SOCIALMENTE VULNERÁVEIS 879.383 1.877.464 ESTRATÉGIA:

14422030018310000 - IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE ATENDIMENTO À MULHER NAS DELEGACIAS NÃO ESPECIALIZADAS - ALTP 110.000 0 AÇÃO:

OFERECER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE QUALIDADE À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA,COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR UMA MELHOR ORIENTAÇÃO E APOIO À VÍTIMA AO DENUNCIAR O AGRESSOR.

FINALIDADE:

1128 - NÚCLEO IMPLANTADO UNIDADE 3PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 3

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 10.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 7.500 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.500 0

01100000 - CONVÊNIOS 100.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 100.000 0

14422030018500000 - INSERÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA DAS MULHERES E JOVENS DAS COMUNIDADES VULNERÁVEIS E TRADICIONAIS - ALTP 769.383 1.877.464 AÇÃO:

CAPACITAR MULHERES E JOVENS DAS COMUNIDADES VULNERÁVEIS E TRADICIONAIS,COM ENFOQUE NO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E NA ERRADICAÇÃO DA POBREZA

FINALIDADE:

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PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

1282 - PESSOA ATENDIDA PERCENTUAL 13PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 11

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 33.000 1.877.464

3 - DESPESAS CORRENTES 1.000 1.877.464

4 - DESPESAS DE CAPITAL 32.000 0

01100000 - CONVÊNIOS 193.700 0

3 - DESPESAS CORRENTES 125.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 68.700 0

01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 542.683 0

3 - DESPESAS CORRENTES 215.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 327.683 0

32 - FORTALECER O CICLO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO COM ÊNFASE NA MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 2.697.336 123.881 ESTRATÉGIA:

14122030019070000 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SEMCDH - ALTP 2.697.336 123.881 AÇÃO:

PROMOVER MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO PARA OS SERVIDORES E UM MELHOR ATENDIMENTO AO PÚBLICO.FINALIDADE:

1187 - PRÉDIO REFORMADO E MODERNIZADO PERCENTUAL 60PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 10

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 12.590 123.881

3 - DESPESAS CORRENTES 0 23.881

4 - DESPESAS DE CAPITAL 12.590 100.000

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 2.684.746 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.684.746 0

41 - IMPLANTAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O FORTALECIMENTO DA ÉTICA, DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS 5.715.288 1.754.325 ESTRATÉGIA:

14422030018400000 - IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA MULHER, DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS - ALTP 212.498 362.939 AÇÃO:

OFERECER SERVIÇOS SOCIOPSICOLÓGICO E JURÍDICO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E QUE TENHAM SEUS DIREITOS VIOLADOS, BEM COMO, REALIZAR CAPACITAÇÕES PARA AGENTE PÚBLICO E LIDERANÇAS SOCIAIS FAZENDO DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES.

FINALIDADE:

1037 - CENTRO DE REFERÊNCIA IMPLANTADO UNIDADE 2PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 3

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 2.000 36.294

3 - DESPESAS CORRENTES 1.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.000 36.294

01100000 - CONVÊNIOS 210.498 326.645

3 - DESPESAS CORRENTES 16.698 136.560

4 - DESPESAS DE CAPITAL 193.800 190.085

14422030018550000 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO À MULHER, MINORIA, JUVENTUDE, CRIANÇA E ADOLESCENTE - ALTP 4.302.790 1.091.386 AÇÃO:

ARTICULAR AS UNIDADES DE ATENDIMENTO À MULHER,AO CONSUMIDOR,A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE,PROMOVENDO CONFERÊNCIAS E CAPACITAÇÃO,VISANDO O FORTALECIMENTO DA REDE.

FINALIDADE:

1215 - REDE DE ATENDIMENTO IMPLEMENTADA E FORTALECIDA.

PERCENTUAL 9PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 39.410 281.272

3 - DESPESAS CORRENTES 39.410 281.272

01100000 - CONVÊNIOS 722.585 810.114

3 - DESPESAS CORRENTES 722.585 810.114

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 3.540.795 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.540.795 0

14422030018610000 - PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS E PREVENTIVAS - ALTP 1.200.000 300.000 AÇÃO:

CONSCIENTIZAR E INFORMAR OS DIVERSOS SEGMENTOS DA SOCIEDADE SOBRE A NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA E VIOLAÇÃO DOS SEUS DIREITOS ,BEM COMO INCENTIVAR A PARTICIPAÇÃO DE MULHERES E JOVENS NA POLÍTICA.

FINALIDADE:

1026 - CAMPANHA PROMOVIDA UNIDADE 12PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 4

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 120.000 300.000

3 - DESPESAS CORRENTES 120.000 300.000

01100000 - CONVÊNIOS 1.080.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 1.080.000 0

43 - FOMENTAR OS CANAIS DE PARTICIPAÇÃO E DIÁLOGO GOVERNO/SOCIEDADE 50.000 0 ESTRATÉGIA:

14422030018430000 - IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DE CONSELHOS E COMITÊS - ALTP 50.000 0 AÇÃO:

IMPLANTAR E FORTALECER OS CONSELHOS PARA,DE FORMA ARTICULADA, ATENDER COM QUALIDADE À SOCIEDADE,BUSCANDO, DESSA FORMA ,A GARANTIA DOS SEUS DIREITOS.

FINALIDADE:

1050 - CONSELHO IMPLANTADO E FORTALECIDO PERCENTUAL 100PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 25.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 20.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.000 0

01100000 - CONVÊNIOS 25.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 20.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.000 0

5 - INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA 0 68.800 ÁREA DE RESULTADO:

VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES 0 68.800 PROGRAMA:

AUMENTAR O NÚMERO DE AÇÕES RELACIONADAS COM A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOSOBJETIVO:

SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVOPÚBLICO ALVO:

35 - OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA POR MEIO DA VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES 0 68.800 ESTRATÉGIA:

14422023310570000 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMCDH 0 68.800 AÇÃO:

PROMOVER O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DOS GESTORES/SERVIDORES QUE ATUAM NAS ATIVIDADES LIGADAS DIRETA E INDIRETAMENTE À SEMCDH,COMO FORMA DE VALORIZAR O CAPITAL HUMANO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

FINALIDADE:

1228 - SERVIDOR CAPACITADO UNIDADE 0PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 231

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 68.800

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

3 - DESPESAS CORRENTES 0 68.800

6 - VALORIZAÇÃO DA IMAGEM E MUDANÇAS CULTURAIS 2.061.817 2.736.129 ÁREA DE RESULTADO:

FORTALECIMENTO DA ÉTICA, DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS 2.061.817 2.736.129 PROGRAMA:

IMPLANTAR POLÍTICAS DE FORTALECIMENTO E PROMOÇÃO DA ÉTICA, DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOSOBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA, COM ÊNFASE NAS MINORIAS, EXCLUÍDOS, CRIANÇAS, MULHERES E JOVENS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADEPÚBLICO ALVO:

41 - IMPLANTAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O FORTALECIMENTO DA ÉTICA, DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS 2.045.817 1.656.129 ESTRATÉGIA:

14422022311660000 - IMPLANTAÇÃO DE CASAS ABRIGO PARA ATENDIMENTO À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 4.000 560.743 AÇÃO:

PRESTAR ASSISTÊNCIA ÀS MULHERES E AOS SEUS FILHOS MENORES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.FINALIDADE:

1030 - CASA ABRIGO IMPLANTADA UNIDADE 5PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 5

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 2.000 56.265

3 - DESPESAS CORRENTES 1.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.000 56.265

01100000 - CONVÊNIOS 2.000 504.478

3 - DESPESAS CORRENTES 1.000 152.109

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.000 352.369

14422022312560000 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO À MULHER, MINORIA, JUVENTUDE, CRIANÇA E ADOLESCENTE 2.037.817 1.091.386 AÇÃO:

ARTICULAR AS UNIDADES DE ATENDIMENTO À MULHER,AO CONSUMIDOR,A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE,PROMOVENDO CONFERÊNCIAS E CAPACITAÇÃO,VISANDO O FORTALECIMENTO DA REDE.

FINALIDADE:

1215 - REDE DE ATENDIMENTO IMPLEMENTADA E FORTALECIDA.

PERCENTUAL 7PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 3

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 880.000 281.272

3 - DESPESAS CORRENTES 875.000 281.272

4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.000 0

01100000 - CONVÊNIOS 1.008.217 810.114

3 - DESPESAS CORRENTES 1.007.717 810.114

4 - DESPESAS DE CAPITAL 500 0

01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 149.600 0

3 - DESPESAS CORRENTES 149.600 0

14422022340690000 - PROGRAMA DE DEFESA AO CONSUMIDOR 4.000 4.000 AÇÃO:

PROMOVER AÇÕES QUE VISEM PROTEGER E ASSEGURAR OS DIREITOS DO CONSUMIDOR.FINALIDADE:

1061 - DIREITO DO CONSUMIDOR ASSEGURADO PERCENTUAL 10PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 10

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 2.000 2.000

3 - DESPESAS CORRENTES 1.000 1.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.000 1.000

01100000 - CONVÊNIOS 2.000 2.000

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

3 - DESPESAS CORRENTES 1.000 1.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.000 1.000

42 - PROMOVER O EMPREENDEDORISMO E O PROTAGONISMO, SOBRETUDO JUVENIL 16.000 1.080.000 ESTRATÉGIA:

14422022312650000 - PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS EM SITUAÇÂO DE VULNERABILIDADE SÓCIO-ECONÔMICA 16.000 1.080.000 AÇÃO:

EXECUTAR AÇÕES INTEGRADAS QUE PROPICIEM AOS JOVENS-ADULTOS,ELEVAÇÃO DO GRAU DE ESCOLARIDADE,VISANDO A CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL; QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADA PARA ESTIMULAR A INSERÇÃO PRODUTIVA CIDADÃ E O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES COMUNITÁRIAS COM PRÁTICAS DE SOLIDARIEDADE,EXERCÍCIO DE CIDADANIA E INTERVENÇÃO NA REALIDADE.

FINALIDADE:

1103 - JOVEM CAPACITADO UNIDADE 500PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 5500

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 6.000 80.000

3 - DESPESAS CORRENTES 5.000 60.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.000 20.000

01100000 - CONVÊNIOS 10.000 1.000.000

3 - DESPESAS CORRENTES 5.000 1.000.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.000 0

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

25000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEPLANDE 42.247.811 26.439.798 ÓRGÃO:

25016 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 42.247.811 26.439.798 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

- 1.080.290 5.558.062 ÁREA DE RESULTADO:

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.080.290 5.558.062 PROGRAMA:

CENTRALIZAR A ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS POSTOS À DISPOSIÇÃO DO ESTADO.OBJETIVO:

SOCIEDADE ALAGOANA.PÚBLICO ALVO:

- 1.080.290 5.558.062 ESTRATÉGIA:

04845000540870000 - PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DA CEPAL 126.088 131.925 AÇÃO:

AUMENTAR O CAPITAL SOCIAL DA CEPAL PARA A MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS AO GOVERNO E SOCIEDADE.

FINALIDADE:

1147 - PARTICIPAÇÃO REALIZADA UNIDADE 1PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 126.088 131.925

4 - DESPESAS DE CAPITAL 126.088 131.925

04845000540880000 - PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DA AFAL 954.202 5.426.137 AÇÃO:

AUMENTAR O CAPITAL SOCIAL DA AFAL PARA PERMITIR A AMPLIAÇÃO E CONCESSÃO DE CRÉDITO AOS MICRO E PEQUENOS NEGÓCIOS.FINALIDADE:

1147 - PARTICIPAÇÃO REALIZADA UNIDADE 1PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 954.202 5.426.137

4 - DESPESAS DE CAPITAL 954.202 5.426.137

2 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA EXTREMA, REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE 22.611.716 12.249.989 ÁREA DE RESULTADO:

ALAGOAS TEM PRESSA 22.611.716 12.249.989 PROGRAMA:

MONITORAR SISTEMATICAMENTE O ANDAMENTO DOS PROJETOS E AÇÕES, BEM COMO O ALCANCE DAS METAS, A FIM DE PROVER INFORMAÇÕES ORGANIZADAS E ACESSÍVEIS EM TEMPO REAL, IDENTIFICANDO EVENTUAIS GARGALOS DE PROCESSOS QUE POSSAM IMPACTAR NOS RESULTADOS, DE MODO A FOCAR NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS CRÍTICOS DO ESTADO, DE FORMA A SUBSIDIAR O GOVERNADOR E SECRETÁRIOS NA TOMADA DE DECISÃO.

OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANAPÚBLICO ALVO:

25 - MELHORAR O AMBIENTE DE NEGÓCIOS, ATRAIR EMPRESAS ÂNCORAS E ENCADEAR PEQUENAS E GRANDES EMPRESAS 6.979.772 7.921.511 ESTRATÉGIA:

04661030018230000 - FORTALECIMENTO EMPRESARIAL - ALTP 6.979.772 7.921.511 AÇÃO:

SUPRIR REGIÕES ESTRATÉGICAS DO ESTADO COM INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA PROMOVER A ATRAÇÃO E FIXAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM UNIDADES PRODUTIVAS.

FINALIDADE:

1172 - PÓLO CRIADO E REQUALIFICADO UNIDADE 3PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 5

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 0 2.417.398

3 - DESPESAS CORRENTES 0 1.547.398

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 870.000

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 0 2.436.363

3 - DESPESAS CORRENTES 0 1.536.363

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 900.000

01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR 0 3.067.750

3 - DESPESAS CORRENTES 0 267.750

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 2.800.000

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 6.979.772 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 6.979.772 0

30 - APOIAR OS PEQUENOS NEGÓCIOS E OS EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS 2.368.528 1.675.978 ESTRATÉGIA:

04691030018220000 - FORTALECIMENTO DOS MICRO E PEQUENOS NEGÓCIOS - ALTP 2.368.528 1.675.978 AÇÃO:

PROMOVER O DESENVOLVIMENTO E O FORTALECIMENTO DO SEGMENTO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO ESTADO DE ALAGOAS, CONTRIBUINDO PARA A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, CRESCIMENTO E DESCONCENTRAÇÃO NO ESTADO.

FINALIDADE:

1120 - MPE FORTALECIDA PERCENTUAL 18PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 12

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 20.000 1.433.978

3 - DESPESAS CORRENTES 20.000 1.000.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 433.978

01490000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS-BIRD/PREPI 1.748.528 242.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.748.528 242.000

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 600.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 600.000 0

31 - DESENVOLVER E EXPANDIR OS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS 13.263.416 2.652.500 ESTRATÉGIA:

04691030017900000 - AMPLIAÇÃO E DESCONCENTRAÇÃO DO INVESTIMENTO. - ALTP 13.263.416 2.652.500 AÇÃO:

ATRAIR INVESTIMENTOS PARA AS REGIÕES ECONOMICAMENTE DEPRIMIDAS POR MEIO DA INSERÇÃO PRODUTIVA E SOCIAL.FINALIDADE:

1025 - CADEIA E ARRANJO PRODUTIVO ESTRUTURADO E AMPLIADO

PERCENTUAL 35PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 13

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 110.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 110.000 0

01100000 - CONVÊNIOS 0 2.250.000

3 - DESPESAS CORRENTES 0 1.000.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 1.250.000

01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 3.461.413 0

3 - DESPESAS CORRENTES 3.261.413 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 200.000 0

01490000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS-BIRD/PREPI 9.692.003 402.500

4 - DESPESAS DE CAPITAL 9.692.003 402.500

3 - CRESCIMENTO E DESCONCENTRAÇÃO ECONÔMICA 538.378 45.887 ÁREA DE RESULTADO:

PEQUENOS NEGÓCIOS E EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS 320.522 0 PROGRAMA:

AUMENTAR O NÚMERO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS; DE EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS E DO TEMPO DE ATIVIDADE DESSES EMPREENDIMENTOS.

OBJETIVO:

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

EMPRESÁRIOS, PROPRIETÁRIOS DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS ALAGOANOS.PÚBLICO ALVO:

30 - APOIAR OS PEQUENOS NEGÓCIOS E OS EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS 320.522 0 ESTRATÉGIA:

04691021211560000 - FORTALECIMENTO DOS MICRO E PEQUENOS NEGÓCIOS 320.522 0 AÇÃO:

PROMOVER O DESENVOLVIMENTO E O FORTALECIMENTO DO SEGMENTO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO ESTADO DE ALAGOAS, CONTRIBUINDO PARA A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, CRESCIMENTO E DESCONCENTRAÇÃO NO ESTADO.

FINALIDADE:

1120 - MPE FORTALECIDA PERCENTUAL 5PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 320.522 0

3 - DESPESAS CORRENTES 290.522 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 30.000 0

DESENVOLVER E EXPANDIR OS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS 20.000 0 PROGRAMA:

AUMENTAR AS TAXAS DE CRESCIMENTO ECONÔMICO; REDUZIR OS ÍNDICES DE CONCENTRAÇÃO ECONÔMICA E DIVERSIFICAR AS ATIVIDADES ECONÔMICAS.

OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANAPÚBLICO ALVO:

31 - DESENVOLVER E EXPANDIR OS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS 20.000 0 ESTRATÉGIA:

04691021710280000 - AMPLIAÇÃO E DESCONCENTRAÇÃO DO INVESTIMENTO. 20.000 0 AÇÃO:

ATRAIR INVESTIMENTOS PARA AS REGIÕES ECONOMICAMENTE DEPRIMIDAS POR MEIO DA INSERÇÃO PRODUTIVA E SOCIAL.FINALIDADE:

1025 - CADEIA E ARRANJO PRODUTIVO ESTRUTURADO E AMPLIADO

PERCENTUAL 2PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 20.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 20.000 0

MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 197.856 45.887 PROGRAMA:

AMPLIAR O NÚMERO DE EMPRESAS E DE EMPREENDEDORES INSTALADOS NO ESTADO E REDUZIR O NÚMERO DE DIAS PARA A FORMALIZAÇÃO DESSES EMPREENDIMENTOS

OBJETIVO:

EMPRESÁRIOS E EMPREENDEDORES ALAGOANOS, DE OUTROS ESTADOS E PAÍSESPÚBLICO ALVO:

25 - MELHORAR O AMBIENTE DE NEGÓCIOS, ATRAIR EMPRESAS ÂNCORAS E ENCADEAR PEQUENAS E GRANDES EMPRESAS 197.856 45.887 ESTRATÉGIA:

25752023111350000 - ELABORAÇÃO DO BALANÇO ENERGÉTICO ESTADUAL 83.856 45.887 AÇÃO:

SISTEMATIZAR A DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DA ÁREA ENERGÉTICA PARA AQUELES QUE PRETENDEM INVESTIR E PARTICIPAR DO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO.

FINALIDADE:

1016 - BALANÇO ELABORADO UNIDADE 1PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 83.856 45.887

3 - DESPESAS CORRENTES 73.856 44.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.000 1.887

04661023111570000 - FORTALECIMENTO EMPRESARIAL 114.000 0 AÇÃO:

SUPRIR REGIÕES ESTRATÉGICAS DO ESTADO COM INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA PROMOVER A ATRAÇÃO E FIXAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM UNIDADES PRODUTIVAS.

FINALIDADE:

1172 - PÓLO CRIADO E REQUALIFICADO UNIDADE 1PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 0

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 114.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 114.000 0

5 - INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA 18.017.427 8.585.860 ÁREA DE RESULTADO:

GESTÃO PARA RESULTADOS 13.135.721 5.743.969 PROGRAMA:

IMPLANTAR A GESTÃO PARA RESULTADOS EM TODAS AS INSTÂNCIAS DE GOVERNO.OBJETIVO:

SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA ADIMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA.PÚBLICO ALVO:

36 - DISSEMINAR OS PRINCÍPIOS E PRÁTICAS DA GESTÃO PARA RESULTADOS NO ESTADO 13.135.721 5.743.969 ESTRATÉGIA:

04121021812210000 - IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADO NO ESTADO 28.252 673.969 AÇÃO:

DOTAR O ESTADO DE TÉCNICAS E PRÁTICAS INOVADORES DE GESTÃO, NO SENTIDO DE GARANTIR A MELHORIA DOS RESULTADOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS.

FINALIDADE:

1115 - MODELO IMPLEMENTADO UNIDADE 1PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 28.252 673.969

3 - DESPESAS CORRENTES 28.252 473.969

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 200.000

04121021817550000 - MONITORAMENTO E GESTÃO DO PROJETO DE REDUÇÃO DA POBREZA E INCLUSÃO PRODUTIVA DO ESTADO DE ALAGOAS - PREPI 13.107.469 5.070.000 AÇÃO:

VIABILIZAR E ACELERAR A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PREPI, SUAS METAS, INDICADORES E RESULTADOS, ATRAVÉS DA GESTÃO E MONITORAMENTO DOS PROJETOS, BEM COMO GARANTIR UMA MELHOR APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS.

FINALIDADE:

1327 - PREPI MONITORADO UNIDADE 1PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01490000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS-BIRD/PREPI 13.107.469 5.070.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 13.107.469 5.070.000

PLANEJAMENTO E GESTÃO 2.867.671 971.118 PROGRAMA:

APERFEIÇOAR O PROCESSO DE PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO,PRODUÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA.PÚBLICO ALVO:

32 - FORTALECER O CICLO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO COM ÊNFASE NA MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 2.867.671 971.118 ESTRATÉGIA:

04573022210340000 - AMPLIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO, GEOPROCESSAMENTO E DISSEMINAÇÃO DA BASE DE INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO ESTADUAL 85.936 100.378 AÇÃO:

REALIZAR E INCENTIVAR ESTUDOS, PESQUISAS, ANÁLISES E PUBLICAÇÕES SOBRE A SÓCIOECONOMIA DE ALAGOAS, DA DINÂMICA DAS RECEITAS E DESPESAS PÚBLICAS; FORTALECER AS ESTRUTURAS E DESENVOLVER AÇÕES PARA A PRODUÇÃO, GESTÃO, GEOPROCESSAMENTO E DISSEMINAÇÃO DO INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO, BEM COMO MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA SETORIAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO PARA A SUA ATUAÇÃO COMO UNIDADE DE CONSULTA, ACERVO E REFERENCIAL DE PESQUISAS SOBRE A REALIDADE ALAGOANA.

FINALIDADE:

1020 - BASE DE INFORMAÇÃO DISSEMINADA PERCENTUAL 12PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 18

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 85.936 100.378

3 - DESPESAS CORRENTES 85.936 80.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 20.378

04121022211630000 - IMPLANTAÇÃO DA REDE DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50.000 252.459 AÇÃO:

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

DESENVOLVER A ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA A COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, PRODUÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES, BEM COMO A ARTICULAÇÃO DOS ATORES NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PARA A FORMULAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA AÇÃO DE GOVERNO.

FINALIDADE:

1217 - REDE IMPANTADA PERCENTUAL 10PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 30

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 50.000 252.459

3 - DESPESAS CORRENTES 50.000 152.459

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 100.000

04126022211940000 - IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DE INFORMAÇÕES ESTADUAIS 131.570 137.661 AÇÃO:

DESENVOLVIMENTO DE PORTAL COM DADOS, INFORMAÇÕES E CONHECIMENTOS SOBRE SÓCIOECONOMIA DO ESTADO DE ALAGOAS PARA FINS DE SUBSÍDIO AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PROJETOS EMPRESARIAIS, PESQUISAS ACADÊMICAS E USO E REÚSO PELA SOCIEDADE EM GERAL, BEM COMO TODA A TECNOLOGIA E PROCESSOS DE GESTÃO NECESSÁRIOS A SUA DISPONIBILIDADE.

FINALIDADE:

1174 - PORTAL IMPLANTADO PERCENTUAL 10PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 10

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 131.570 137.661

3 - DESPESAS CORRENTES 131.570 87.661

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 50.000

04126022218890000 - DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO SISTEMA INFORMATIZADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2.600.165 480.620 AÇÃO:

DESENVOLVER UM NOVO SISTEMA INFORMATIZADO COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS NOVAS DEMANDAS DE GOVERNO, PROPORCIONANDO MAIS EFICÁCIA E AGILIDADE NAS RESPOSTAS DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.

FINALIDADE:

1357 - SISTEMA DESENVOLVIDO E IMPLEMENTADO UNIDADE 1PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 2.600.165 480.620

3 - DESPESAS CORRENTES 2.600.165 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 480.620

INFRAESTRUTURA DE TRABALHO NO SETOR PÚBLICO 1.932.035 150.000 PROGRAMA:

AMPLIAR O NÚMERO DE PRÉDIOS PÚBLICOS CONSTRUÍDOS, REFORMADOS, AMPLIADOS E MODERNIZADOS.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA USUÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO.PÚBLICO ALVO:

39 - MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE TRABALHO NO SETOR PÚBLICO 1.932.035 150.000 ESTRATÉGIA:

04121022912420000 - MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SEPLANDE 1.932.035 150.000 AÇÃO:

MELHORAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS ORGÃOS SETORIAIS, BEM COMO O AMBIENTE DE TRABALHO PARA OS SERVIDORES.FINALIDADE:

1185 - PRÉDIO REFORMADO E AMPLIADO UNIDADE 1PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 250.000 150.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 250.000 150.000

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 1.682.035 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.682.035 0

VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES 60.000 0 PROGRAMA:

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

AUMENTAR O NÚMERO DE AÇÕES RELACIONADAS COM A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOSOBJETIVO:

SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVOPÚBLICO ALVO:

35 - OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA POR MEIO DA VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES 60.000 0 ESTRATÉGIA:

04121023313290000 - CONCEPÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PLANO DE CARGOS E CARREIRAS 60.000 0 AÇÃO:

DOTAR A SECRETARIA DE PLANO DE CARGOS E CARREIRAS QUE TEM ENTRE OUTROS OBJETIVOS CRIAR CONDIÇÕES MOTIVACIONAIS E DE MELHORIA DA AUTO ESTIMA DO FUNCIONÁRIO.

FINALIDADE:

1305 - PLANO IMPLANTADO UNIDADE 1PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 60.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 60.000 0

PARCERIA PÚBLICO PRIVADA 22.000 1.720.773 PROGRAMA:

AUMENTAR O NÚMERO DE MODELAGENS E DE PROJETOS CONCLUÍDOS POR MEIO DAS PPP.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA.PÚBLICO ALVO:

34 - REDUZIR A EXECUÇÃO DIRETA DO ESTADO QUANDO HOUVER POTENCIAL DE GANHOS DE EFICIÊNCIA, DE QUALIDADE E DE ATENDIMENTO DOS 22.000 1.720.773 ESTRATÉGIA:

04121023611760000 - IMPLANTAÇÃO DE PPPS EM ALAGOAS 22.000 1.720.773 AÇÃO:

ATRAIR INVESTIDORES PARA MODELAGEM E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE ELAVADO NÍVEL DE INVESTIMENTO, PINCIPALMENTE NAS ÁREAS DE SANEAMENTO, RESSOCIALIZAÇÃO DE REEDUCANDOS E PORTOS.

FINALIDADE:

1176 - PPP MODELADA E ELABORADA UNIDADE 1PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 22.000 1.720.773

3 - DESPESAS CORRENTES 22.000 1.620.773

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 100.000

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

25504 - AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS - ARSAL 11.788.959 970.000 ÓRGÃO:

25504 - AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS 11.788.959 970.000 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

3 - CRESCIMENTO E DESCONCENTRAÇÃO ECONÔMICA 7.309.247 125.000 ÁREA DE RESULTADO:

INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA E LOGÍSTICA 7.309.247 125.000 PROGRAMA:

EXPANDIR A MALHA DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA USUÁRIA DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICAPÚBLICO ALVO:

27 - EXPANDIR A INFRAESTRUTURA, ESPECIALMENTE A RODOVIÁRIA, NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 7.309.247 125.000 ESTRATÉGIA:

04122021910910000 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS 7.309.247 125.000 AÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS PARA TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS DE PASSAGEIROS NOS MUNICIPIOS ALAGOANOS.FINALIDADE:

1249 - TERMINAL CONSTRUIDO UNIDADE 1PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 7.309.247 125.000

3 - DESPESAS CORRENTES 1.552.285 45.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.756.962 80.000

5 - INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA 4.479.712 845.000 ÁREA DE RESULTADO:

PLANEJAMENTO E GESTÃO 2.306.128 785.000 PROGRAMA:

APERFEIÇOAR O PROCESSO DE PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO,PRODUÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA.PÚBLICO ALVO:

32 - FORTALECER O CICLO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO COM ÊNFASE NA MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 500.000 0 ESTRATÉGIA:

04126022212300000 - INFORMATIZAÇÃO DO ORGÃO 500.000 0 AÇÃO:

ADQUIRIR UM SISTEMA INTEGRADO PARA ÁREA FINANCEIRA, FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTES INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS , GÁS CANALIZADO E ENERGIA.

FINALIDADE:

1294 - SISTEMA IMPLANTADO UNIDADE 1PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 500.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 400.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 100.000 0

39 - MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE TRABALHO NO SETOR PÚBLICO 1.806.128 785.000 ESTRATÉGIA:

04130022240380000 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DELEGADOS 1.806.128 785.000 AÇÃO:

AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO: NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO E NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ANÁLISE LABORATORIAIS; NOS TRANSPORTES SEMI-URBANOS E INTERMUNICIPAIS DE PASSAGEIROS NOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS E RODOVIAS DO ESTADO E NA DISTRIUIÇÃO E GERAÇÃO DE ENERGIA, PARA SE TER SERVIÇOS DE QUALIDADE.

FINALIDADE:

1085 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA PERCENTUAL 100PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 100

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01100000 - CONVÊNIOS 416.128 410.000

3 - DESPESAS CORRENTES 416.128 410.000

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 1.390.000 375.000

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

3 - DESPESAS CORRENTES 1.040.000 375.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 350.000 0

INFRAESTRUTURA DE TRABALHO NO SETOR PÚBLICO 2.173.584 60.000 PROGRAMA:

AMPLIAR O NÚMERO DE PRÉDIOS PÚBLICOS CONSTRUÍDOS, REFORMADOS, AMPLIADOS E MODERNIZADOS.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA USUÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO.PÚBLICO ALVO:

39 - MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE TRABALHO NO SETOR PÚBLICO 2.173.584 60.000 ESTRATÉGIA:

04128022910590000 - CAPACITAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS 150.000 60.000 AÇÃO:

CAPACITAR E TREINAR OS SERVIDORES DA ARSAL.FINALIDADE:

1292 - SERVIDOR CAPACITADO PERCENTUAL 35PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 15

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 150.000 60.000

3 - DESPESAS CORRENTES 150.000 60.000

04122022910730000 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ARSAL 2.023.584 0 AÇÃO:

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ARSAL PARA MELHORIA DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO.FINALIDADE:

1224 - SEDE CONSTRUÍDA PERCENTUAL 30PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 23.584 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 23.584 0

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 2.000.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 1.000.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.000.000 0

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

25505 - AGÊNCIA DE FOMENTO DE ALAGOAS - AFAL 1.646.485 8.096.648 ÓRGÃO:

25505 - AGÊNCIA DE FOMENTO DE ALAGOAS 1.646.485 8.096.648 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

2 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA EXTREMA, REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE 415.400 560.041 ÁREA DE RESULTADO:

INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO E EMPREENDEDORISMO 415.400 560.041 PROGRAMA:

AUMENTAR O NÚMERO DE EMPREGOS FORMAIS E A MASSA SALARIAL.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA INSERIDA NO MERCADO INFORMAL DE TRABALHO E DESEMPREGADA.PÚBLICO ALVO:

17 - PROMOVER AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA VOLTADAS PARA A POPULAÇÃO CARENTE, COM ÊNFASE NO ACESSO AO MERCADO, AO CRÉDITO, 415.400 560.041 ESTRATÉGIA:

04123021111280000 - CRIAÇÃO DE GRUPOS DE OPORTUNIDADES LOCAIS DE DESENVOLVIMENTO 415.400 560.041 AÇÃO:

COMBATER A POBREZA ATRAVÉS DA FORMAÇÃO DE GRUPOS COMUNITÁRIOS COM FOCO EM EDUCAÇÃO FINANCEIRA, FORMAÇÃO E APOIO A MICROEMPREENDIMENTOS, GERAÇÃO DE RENDA PARA A INCLUSÃO DE GRUPOS SOCIALMENTE VULNERÁVEIS.

FINALIDADE:

1092 - GRUPO CRIADO E APOIADO. UNIDADE 300PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 350

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 415.400 230.612

3 - DESPESAS CORRENTES 415.400 92.245

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 138.367

02610000 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA 0 329.429

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 329.429

3 - CRESCIMENTO E DESCONCENTRAÇÃO ECONÔMICA 1.231.085 7.536.607 ÁREA DE RESULTADO:

PEQUENOS NEGÓCIOS E EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS 1.231.085 7.536.607 PROGRAMA:

AUMENTAR O NÚMERO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS; DE EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS E DO TEMPO DE ATIVIDADE DESSES EMPREENDIMENTOS.

OBJETIVO:

EMPRESÁRIOS, PROPRIETÁRIOS DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS ALAGOANOS.PÚBLICO ALVO:

30 - APOIAR OS PEQUENOS NEGÓCIOS E OS EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS 1.231.085 7.536.607 ESTRATÉGIA:

04123021210390000 - APOIO FINANCEIRO ÀS MICROS, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS. 745.521 4.387.880 AÇÃO:

VIABILIZAR LINHAS DE CRÉDITO PARA APOIAR AS MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS, INCLUSIVE OS EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, PARA PROMOÇÃO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DOS NEGÓCIOS.

FINALIDADE:

1107 - LINHA DE CRÉDITO AMPLIADA E CONCEDIDA. UNIDADE 180PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 380

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 173.000 1.699.620

3 - DESPESAS CORRENTES 173.000 203.954

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 1.495.666

02610000 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA 572.521 2.688.260

4 - DESPESAS DE CAPITAL 572.521 2.688.260

04123021212280000 - INCENTIVO E APOIO A INOVAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS MICROS, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS. 485.564 3.148.727 AÇÃO:

CONTRIBUIR E FOMENTAR A COMPETITIVIDADE DAS MPMES E MEIS E A MELHORIA TÉCNICA DAS ATIVIDADES E DA PRODUTIVIDADE, COM VISTAS À PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AUTOSUSTENTABILIDADE DOS SEGMENTOS EMPRESARIAIS CONTEMPLADOS.

FINALIDADE:

1121 - MPME E MEI APOIADA. UNIDADE 200PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 450

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 103.883 1.104.551

3 - DESPESAS CORRENTES 103.883 220.910

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 883.641

02610000 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA 381.681 2.044.176

4 - DESPESAS DE CAPITAL 381.681 2.044.176

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

25529 - GÁS DE ALAGOAS S.A - ALGÁS 25.601.822 7.500.000 ÓRGÃO:

25529 - GÁS DE ALAGOAS S.A 25.601.822 7.500.000 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

3 - CRESCIMENTO E DESCONCENTRAÇÃO ECONÔMICA 25.601.822 7.500.000 ÁREA DE RESULTADO:

INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA E LOGÍSTICA 25.601.822 7.500.000 PROGRAMA:

EXPANDIR A MALHA DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA USUÁRIA DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICAPÚBLICO ALVO:

27 - EXPANDIR A INFRAESTRUTURA, ESPECIALMENTE A RODOVIÁRIA, NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 25.601.822 7.500.000 ESTRATÉGIA:

25451021911790000 - IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL 25.601.822 7.500.000 AÇÃO:

PROVER O ESTADO COM INFRAESTRUTURA DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL, MELHORANDO O AMBIENTE DE NEGÓCIOS, CONTRIBUINDO COM O DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO DO MERCADO, ALÉM DE PROMOVER A CRIAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS ECONÔMICOS REGIONAIS E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA URBANA.

FINALIDADE:

1291 - REDE IMPLANTADA QUILÔMETRO 65PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 27

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

02610000 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA 2.560.182 750.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.560.182 750.000

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 23.041.640 6.750.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 23.041.640 6.750.000

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

25530 - COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGOAS - CEPAL 1.843.088 115.000 ÓRGÃO:

25530 - COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGOAS - CEPAL 1.843.088 115.000 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

5 - INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA 1.843.088 115.000 ÁREA DE RESULTADO:

INFRAESTRUTURA DE TRABALHO NO SETOR PÚBLICO 1.843.088 115.000 PROGRAMA:

AMPLIAR O NÚMERO DE PRÉDIOS PÚBLICOS CONSTRUÍDOS, REFORMADOS, AMPLIADOS E MODERNIZADOS.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA USUÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO.PÚBLICO ALVO:

39 - MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE TRABALHO NO SETOR PÚBLICO 1.843.088 115.000 ESTRATÉGIA:

23122022912400000 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICA DO PARQUE GRÁFICO DA CEPAL 417.000 0 AÇÃO:

TORNAR A ESTRUTURA DA CEPAL MAIS COMPETITIVA ATRAVÉS DA AQUISIÇÃO DE TECNOLOGIAS PROPORCIONANDO MAIOR PRODUTIVIDADE, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO PARQUE GRÁFICO.

FINALIDADE:

1141 - ÓRGÃO MODERNIZADO UNIDADE 30PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 417.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 417.000 0

23122022912820000 - REFORMA DA ESTRUTURA FÍSICA DA CEPAL 1.426.088 115.000 AÇÃO:

MELHORIA FÍSICA, ESTÉTICA, AMBIENTAL E DE SEGURANÇA DO PRÉDIO DA CEPAL.FINALIDADE:

1182 - PRÉDIO REFORMADO PERCENTUAL 45PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 5

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

02610000 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA 126.088 115.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 126.088 115.000

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 1.300.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.300.000 0

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

25534 - FUNDO DE REGISTRO E DO COMÉRCIO - FUNERC 692.148 487.553 ÓRGÃO:

25534 - FUNDO DE REGISTRO E DO COMÉRCIO 692.148 487.553 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

3 - CRESCIMENTO E DESCONCENTRAÇÃO ECONÔMICA 132.000 150.000 ÁREA DE RESULTADO:

MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 132.000 150.000 PROGRAMA:

AMPLIAR O NÚMERO DE EMPRESAS E DE EMPREENDEDORES INSTALADOS NO ESTADO E REDUZIR O NÚMERO DE DIAS PARA A FORMALIZAÇÃO DESSES EMPREENDIMENTOS

OBJETIVO:

EMPRESÁRIOS E EMPREENDEDORES ALAGOANOS, DE OUTROS ESTADOS E PAÍSESPÚBLICO ALVO:

17 - PROMOVER AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA VOLTADAS PARA A POPULAÇÃO CARENTE, COM ÊNFASE NO ACESSO AO MERCADO, AO CRÉDITO, 132.000 150.000 ESTRATÉGIA:

23122023140480000 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA - GAP 132.000 150.000 AÇÃO:

MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE GASTOS GERAIS DA UNIDADE.FINALIDADE:

1088 - GAP REALIZADA UNIDADE 4PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 4

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 132.000 150.000

3 - DESPESAS CORRENTES 120.000 120.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 12.000 30.000

5 - INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA 560.148 337.553 ÁREA DE RESULTADO:

PLANEJAMENTO E GESTÃO 84.688 146.000 PROGRAMA:

APERFEIÇOAR O PROCESSO DE PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO,PRODUÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA.PÚBLICO ALVO:

32 - FORTALECER O CICLO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO COM ÊNFASE NA MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 84.688 146.000 ESTRATÉGIA:

23126022212530000 - MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA JUCEAL 84.688 146.000 AÇÃO:

REDUZIR AO MÁXIMO A PERDA DE DADOS, OFERECER SEGURANÇA NO SEU ARMAZENAMENTO, APERFEIÇOAR TÉCNICAS PARA MELHORIAS DOS SERVIÇOS ALCANÇANDO COM ISSO, A CREDIBILIDADE E CONFIABILIDADE DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DA JUCEAL.

FINALIDADE:

1104 - JUCEAL MODERNIZADA PERCENTUAL 15PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 35

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 84.688 146.000

3 - DESPESAS CORRENTES 30.000 26.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 54.688 120.000

INFRAESTRUTURA DE TRABALHO NO SETOR PÚBLICO 325.460 170.000 PROGRAMA:

AMPLIAR O NÚMERO DE PRÉDIOS PÚBLICOS CONSTRUÍDOS, REFORMADOS, AMPLIADOS E MODERNIZADOS.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA USUÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO.PÚBLICO ALVO:

39 - MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE TRABALHO NO SETOR PÚBLICO 325.460 170.000 ESTRATÉGIA:

23122022912800000 - REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA JUCEAL 325.460 170.000 AÇÃO:

OFERECER UMA ESTRUTURA FÍSICA IDEAL PARA OS SERVIDORES E USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DA JUCEAL COM AMBIENTE CLIMATIZADO, SALAS BEM DIVIDIDAS, CONFORTÁVEIS, ILUMINAÇÃO IDEAL, SEGURANÇA E MOBILIÁRIO ADEQUADO.

FINALIDADE:

1182 - PRÉDIO REFORMADO PERCENTUAL 15PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 35

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 30.000 170.000

3 - DESPESAS CORRENTES 10.000 20.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 20.000 150.000

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 295.460 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 295.460 0

VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES 150.000 21.553 PROGRAMA:

AUMENTAR O NÚMERO DE AÇÕES RELACIONADAS COM A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOSOBJETIVO:

SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVOPÚBLICO ALVO:

35 - OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA POR MEIO DA VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES 150.000 21.553 ESTRATÉGIA:

23128023310540000 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUCEAL 150.000 21.553 AÇÃO:

PROVER MEIOS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE TRABALHO DOS SERVIDORES DA JUNTA COMERCIAL DE ALAGOAS, ATRAVÉS DA PROMOÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E/OU RECICLAGEM. TENDO EM VISTA PROPORCIONAR AOS FUNCIONÁRIOS UMA QUALIFICAÇÃO SATISFATÓRIA TORNANDO-OS CADA VEZ MAIS APTOS A DESENVOLVER SUAS ATRIBUIÇÕES DE FORMA EFICAZ E UNIFORME, CONTRIBUINDO PARA O CRESCIMENTO PROFISSIONAL E INSTITUCIONAL.

FINALIDADE:

1228 - SERVIDOR CAPACITADO UNIDADE 30PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 10

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 150.000 21.553

3 - DESPESAS CORRENTES 150.000 21.553

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

26000 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA 777.035.707 448.680.999 ÓRGÃO:

26031 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA 777.035.707 448.680.999 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

- 600.000 60.000 ÁREA DE RESULTADO:

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 600.000 60.000 PROGRAMA:

CENTRALIZAR A ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS POSTOS À DISPOSIÇÃO DO ESTADO.OBJETIVO:

SOCIEDADE ALAGOANA.PÚBLICO ALVO:

- 600.000 60.000 ESTRATÉGIA:

26845000540890000 - PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DA CASAL 600.000 60.000 AÇÃO:

AUMENTAR O CAPITAL PARA PERMITIR A AMPLIAÇÃO , CONCESSÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GOVERNO E SOCIEDADE.FINALIDADE:

1147 - PARTICIPAÇÃO REALIZADA UNIDADE 1PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 60.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 60.000

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 600.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 600.000 0

1 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA 121.296.547 32.954.223 ÁREA DE RESULTADO:

INCENTIVO AO ESPORTE, CULTURA E LAZER 610.000 0 PROGRAMA:

AMPLIAR O NÚMERO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DESTINADOS ÀS PRÁTICAS DE ESPORTES E ÀS ATIVIDADES DE LAZER E CULTURA.OBJETIVO:

POPULAÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS ALAGOANOS DE BAIXA RENDA.PÚBLICO ALVO:

8 - AMPLIAR A OFERTA DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE, LAZER E CULTURA, NAS ÁREAS MAIS VULNERÁVEIS DA CAPITAL E INTERIOR 610.000 0 ESTRATÉGIA:

13391020317510000 - CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO RAINHA MARTA 30.000 0 AÇÃO:

CONSTRUIR UM ESPAÇO ESPORTIVO E CULTURAL DE VISITAÇÃO, QUE ABRIGARÁ TODO ACERVO ÀS CONQUISTAS DA ATLETA ALAGOANA QUE SE CONSAGROU CINCO VEZES CONSECUTIVAS A MELHOR JOGADORA DE FUTEBOL FEMININO DO MUNDO, CONTRIBUINDO PARA A DIVULGAÇÃO E INCENTIVO À PRÁTICA ESPORTIVA.

FINALIDADE:

1322 - MONUMENTO CONSTRUÍDO UNIDADE 1PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 30.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 30.000 0

27811020317560000 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DO ESTÁDIO REI PELÉ - PROJETO CENTRO DE TREINAMENTO DE SELEÇÕES - MACEIÓ CTS. 580.000 0 AÇÃO:

REFORMAR O ESTÁDIO REI PELÉ E MELHORAR SUA INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, A EXEMPLO DE PISCINA DE RECUPERAÇÃO, ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO E GINÁSTICA, SALA DE FISIOTERAPIA E CENTRO MÉDICO, TORNANDO O REFERIDO ESTÁDIO APTO AO DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS DE CARÁTER NACIONAL INTERNACIONAL PERMITINDO, CONSEQUENTEMENTE, SEU CREDENCIAMENTO COMO CENTRO DE TREINAMENTO DE SELEÇÕES - CTS PARA A COPA DO MUNDO, FIFA 2014.

FINALIDADE:

1330 - ESTÁDIO REFORMADO E AMPLIADO PERCENTUAL 10PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 80.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 80.000 0

01100000 - CONVÊNIOS 500.000 0

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

4 - DESPESAS DE CAPITAL 500.000 0

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 91.318.040 18.778.000 PROGRAMA:

AMPLIAR OS ÍNDICES DE COBERTURA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS RELACIONADOS COM ESGOTAMENTO SANITÁRIO, RESÍDUOS SÓLIDOS, IRRIGAÇÃO, BARRAGENS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA.

OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANAPÚBLICO ALVO:

4 - AMPLIAR O INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BÁSICA E SOCIAL, COM ÊNFASE NO SANEAMENTO 33.105.019 149.000 ESTRATÉGIA:

17607020911010000 - CONSTRUÇÃO DO CANAL DO SERTÃO ALAGOANO E SEUS INVESTIMENTOS ASSOCIADOS E COMPLEMENTARES 1.000 0 AÇÃO:

ADUZIR DE ÁGUA DO RIO SÃO FRANCISCO PARA ABASTECER A REGIÃO DO SERTÃO ALAGOANO, E TRANSPORTAR ÁGUA PARA ABASTECIMENTO HUMANO NAS CIDADES, COMUNIDADES E POVOADOS, E ATENDIMENTO À PROJETOS DE IRRIGAÇÃO E DESSENDENTAÇÃO DE ANIMAIS.

FINALIDADE:

1280 - OBRA CONSTRUÍDA QUILÔMETRO 5PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 1.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.000 0

17512020911360000 - ELABORAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO 100.000 0 AÇÃO:

ELABORAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE SANEAMENTO E SEUS DISPOSITIVOS LEGAIS,COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR A POLÍTICA DE SANEAMENTO, PARA QUE O PODER PÚBLICO DIRECIONE MELHOR OS SEUS RECURSOS.

FINALIDADE:

1161 - PLANO ELABORADO PERCENTUAL 20PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01100000 - CONVÊNIOS 100.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 100.000 0

17512020911620000 - IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ESTADO 22.000.000 0 AÇÃO:

PROVER O ESTADO DE INFRAESTRUTURA DE SISTEMAS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, GARANTINDO QUALIDADE E QUANTIDADE DE ÁGUA, CONTRIBUINDO DESTA FORMA PARA ELEVAR OS NÍVEIS DE SAÚDE DA POPULAÇÃO.

FINALIDADE:

1233 - SISTEMA IMPLANTADO QUILÔMETRO 135PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 2.000.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.000.000 0

01100000 - CONVÊNIOS 20.000.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 20.000.000 0

16512020911850000 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 2.970.982 149.000 AÇÃO:

PROVER DE INFRAESTRUTURA BÁSICA,OS SISTEMAS PÚBLICOS DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS,ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS,PARA A IMPLANTAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS.

FINALIDADE:

1052 - CONSÓRCIO CONTEMPLADO UNIDADE 4PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 4

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 12.500

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 12.500

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 0 12.500

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 12.500

01100000 - CONVÊNIOS 2.969.982 124.000

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.969.982 124.000

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 1.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.000 0

17512020912140000 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO 8.033.037 0 AÇÃO:

PROVER DE INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO OS MUNICÍPIOS DO ESTADO, VISANDO REDUZIR AS FONTES DE PROLIFERAÇÃO DE DOENÇAS DE VEICULAÇÃO HÍDRICA E, CONSEQUENTEMENTE, MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO ATENDIDA.

FINALIDADE:

1293 - SISTEMA IMPLANTADO QUILÔMETRO 92PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 1.883.122 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.883.122 0

01100000 - CONVÊNIOS 6.148.915 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 6.148.915 0

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 1.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.000 0

6 - MELHORAR O SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO, REDUZIR O CUSTO E O TEMPO COM DESLOCAMENTO, POR MEIO DA INTEGRAÇÃO DOS 56.713.021 17.200.000 ESTRATÉGIA:

17512020917840000 - PROJETO INTEGRADO ROTA ECOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA AMBIENTAL, SOCIAL E DE SERVIÇOS 56.713.021 17.200.000 AÇÃO:

IMPLANTAR INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE CAMARAGIBE, SÃO MIGUEL DOS MILAGRES E PORTO DE PEDRAS, BUSCANDO A MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL ALIADO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO, BEM COMO O FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA A TODA POPULAÇÃO INSERIDA NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO PROJETO INTEGRADO ROTA ECOLÓGICA.

FINALIDADE:

1348 - PROJETO CONCLUÍDO PERCENTUAL 50PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 10

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 150.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 150.000 0

01500000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA BID-PROCONFIS 56.563.021 17.200.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 56.563.021 17.200.000

7 - AMPLIAR, CAPACITAR E FORTALECER OS SISTEMAS DE RESPOSTAS ÀS OCORRÊNCIAS DE EVENTOS CRÍTICOS 1.500.000 1.429.000 ESTRATÉGIA:

17605020912130000 - IMPLANTAÇÃO DE BARRAGENS PARA REFORÇO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ESTADO 1.500.000 1.429.000 AÇÃO:

PROVER DE INFRAESTRUTURA UM SISTEMA DE BARRAGENS DE ACUMULAÇÃO HÍDRICA PARA REFORÇO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ALAGOAS.

FINALIDADE:

1018 - BARRAGEM CONSTRUÍDA UNIDADE 1PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 1.000.000

3 - DESPESAS CORRENTES 0 100.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 900.000

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 500.000 100.000

3 - DESPESAS CORRENTES 0 10.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 500.000 90.000

01100000 - CONVÊNIOS 0 50.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 50.000

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR 1.000.000 279.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.000.000 279.000

SISTEMAS DE RESPOSTAS ÀS OCORRÊNCIAS DE EVENTOS CRÍTICOS 20.106.418 2.116.000 PROGRAMA:

REDUZIR O NÚMERO DE PESSOAS ATINGIDAS POR EVENTOS CRÍTICOS.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANAPÚBLICO ALVO:

7 - AMPLIAR, CAPACITAR E FORTALECER OS SISTEMAS DE RESPOSTAS ÀS OCORRÊNCIAS DE EVENTOS CRÍTICOS 20.106.418 2.116.000 ESTRATÉGIA:

18542021011440000 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA CONTENÇÃO DE CHEIAS E REGULARIZAÇÃO DE VAZÕES - ETAPA 1 9.184.250 16.000 AÇÃO:

EVITAR AS CALAMIDADES PROVOCADAS POR ENCHENTES, ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS PARA CONTENÇÃO DE CHEIAS E REGULARIZAÇÃO DE VAZÕES DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS SUSCETÍVEIS A ENCHENTES NAS REGIÕES DO MUNDAÚ, PARAÍBA E CORURIPE.

FINALIDADE:

1018 - BARRAGEM CONSTRUÍDA UNIDADE 3PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 3

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 4.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 4.000

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 993.410 4.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 993.410 4.000

01100000 - CONVÊNIOS 7.188.840 4.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 7.188.840 4.000

01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR 1.000.000 4.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.000.000 4.000

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 2.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.000 0

17512021011860000 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 10.922.168 2.100.000 AÇÃO:

REDUZIR OS EFEITOS DAS ENCHENTES EM ÁREAS INUNDÁVEIS, COM A DRENAGEM DAS ÁGUAS PLUVIAIS, MINIMIZANDO OS RISCOS PARA A POPULAÇÃO, MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA NA REGIÃO.

FINALIDADE:

1295 - SISTEMA IMPLANTADO QUILÔMETRO QUADRADO 52PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 52

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 1.000.000

3 - DESPESAS CORRENTES 0 200.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 800.000

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 0 100.000

3 - DESPESAS CORRENTES 0 10.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 90.000

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 375.000 500.000

3 - DESPESAS CORRENTES 0 100.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 375.000 400.000

01100000 - CONVÊNIOS 3.000.000 500.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.000.000 500.000

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 7.547.168 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 7.547.168 0

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

FISCALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS MEIOS DE TRANSPORTE 4.278.089 0 PROGRAMA:

OFERECER MEIOS DE TRANSPORTE MODERNO, À PREÇOS MÓDICOS E COM NÍVEIS DE POLUIÇÃO ACEITÁVEIS.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA.PÚBLICO ALVO:

6 - MELHORAR O SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO, REDUZIR O CUSTO E O TEMPO COM DESLOCAMENTO, POR MEIO DA INTEGRAÇÃO DOS 4.278.089 0 ESTRATÉGIA:

26453023211680000 - IMPLANTAÇÃO DE CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DE VLT - AEROPORTO/MACEIÓ 4.178.089 0 AÇÃO:

DOTAR A CIDADE DE UM SISTEMA MODERNO,EFICIENTE SEGURO, QUE POSSA ESTAR EFETIVAMENTE INTEGRADO AO SISTEMA DE TRANSPORTE DA REGÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ, ATENDENDO DE FORMA MAIS EFICIENTE AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DA POPULAÇÃO, CONTRIBUINDO PARA AUMENTAR A QUALIDADE DE VIDA NA REGIÃO.

FINALIDADE:

1054 - CORREDOR IMPLANTADO QUILÔMETRO 7PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 178.089 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 178.089 0

01100000 - CONVÊNIOS 2.000.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.000.000 0

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 2.000.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.000.000 0

26453023212590000 - PLANO DE MOBILIDADE METROPOLITANO DE ALAGOAS 100.000 0 AÇÃO:

PLANEJAR E OFERECER AS DIRETRIZES PARA O TRANSPORTE COLETIVO METROPOLITANO DE PASSAGEIROS EM ALAGOAS.FINALIDADE:

1283 - PLANO ELABORADO UNIDADE 1PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01100000 - CONVÊNIOS 100.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 100.000 0

REDUÇÃO DO DÉFICIT HABITACIONAL 4.984.000 12.060.223 PROGRAMA:

REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONAL E PROPORCIONAR MORADIA DIGNA PARA A POPULAÇÃOOBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA DE BAIXA RENDA, VÍTIMAS DE TRAGÉDIAS E RESIDENTES EM ÁREAS DE RISCOPÚBLICO ALVO:

59 - REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONAL POR MEIO DA ARTICULAÇÃO DE RECURSOS GOVERNAMENTAIS E PRIVADOS, COM ÊNFASE NA POPULAÇÃO 4.984.000 12.060.223 ESTRATÉGIA:

16482023710430000 - ASSITÊNCIA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS 4.751.000 8.973.277 AÇÃO:

IMPLANTAR AS AÇÕES PARA CUMPRIMENTO DAS METAS DOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DEFINIDOS NO PLANO ESTADUAL DE INTERESSE SOCIAL,COM ÊNFASE NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA OS MUNICÍPIOS,FORMAÇÃO DE BANCO DE TERRAS E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÕES HABITACIONAIS.

FINALIDADE:

1278 - MUNICÍPIO ASSISTIDO UNIDADE 14PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 14

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 450.000 8.429.203

4 - DESPESAS DE CAPITAL 450.000 8.429.203

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 0 108.845

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 108.845

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 300.000 297.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 300.000 297.000

01100000 - CONVÊNIOS 0 50.000

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 50.000

01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 4.000.000 88.229

4 - DESPESAS DE CAPITAL 4.000.000 88.229

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 1.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.000 0

16482023710830000 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 130.000 0 AÇÃO:

REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONAL,COM A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL, PROPORCIONANDO MORADIA DIGNA À POPULAÇÃO SOCIALMENTE MAIS VULNERÁVEL, DE MENOR RENDA, MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA E AS CONDIÇÕES DE ACESSO A BENS E SERVIÇOS PÚBLICOS, PROMOVENDO A SUA INSERÇÃO EM UM AMBIENTE EQUILIBRADO.

FINALIDADE:

1255 - UNIDADE CONSTRUÍDA UNIDADE 9.000PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 50.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 50.000 0

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 80.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 80.000 0

16481023712610000 - PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MEIO RURAL 52.000 2.268.946 AÇÃO:

REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONAL DO MEIO RURAL, COM A CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL, PROPORCIONANDO À POPULAÇÃO SOCIALMENTE MAIS VULNERÁVEL E DE MENOR RENDA MORADIAS MAIS DIGNAS, CONTRIBUINDO PARA ELEVAR OS NÍVEIS DE SAÚDE E BEM ESTAR DAS FAMÍLIAS ATENDIDAS.

FINALIDADE:

1255 - UNIDADE CONSTRUÍDA UNIDADE 2.250PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 2250

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 1.041.863

3 - DESPESAS CORRENTES 0 10.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 1.031.863

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 0 11.576

3 - DESPESAS CORRENTES 0 1.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 10.576

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 1.000 57.881

3 - DESPESAS CORRENTES 0 1.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.000 56.881

01100000 - CONVÊNIOS 50.000 115.763

4 - DESPESAS DE CAPITAL 50.000 115.763

01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 0 1.041.863

3 - DESPESAS CORRENTES 0 10.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 1.031.863

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 1.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.000 0

16482023713140000 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE MORADIAS 51.000 818.000 AÇÃO:

REALIZAR A INTEGRAÇÃO DOS ASSENTAMENTOS INFORMAIS AO CONJUNTO DA CIDADE E DAR SEGURANÇA INDIVIDUAL DA POSSE AOS SEUS OCUPANTES.

FINALIDADE:

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

1119 - MORADIA REGULARIZADA UNIDADE 1.500PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1500

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 700.000

3 - DESPESAS CORRENTES 0 200.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 500.000

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 0 10.000

3 - DESPESAS CORRENTES 0 8.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 2.000

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 50.000 10.000

3 - DESPESAS CORRENTES 0 8.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 50.000 2.000

01100000 - CONVÊNIOS 0 10.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 10.000

01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 0 88.000

3 - DESPESAS CORRENTES 0 80.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 8.000

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 1.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.000 0

2 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA EXTREMA, REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE 229.364.952 351.838.814 ÁREA DE RESULTADO:

INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ATUAÇÃO ARTICULADA NOS TERRITÓRIOS 5.051.000 661.000 PROGRAMA:

AUMENTAR O NÚMERO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EXECUTADAS DE FORMA INTEGRADA E ARTICULADA NOS TERRITÓRIOSOBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANAPÚBLICO ALVO:

22 - INTEGRAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ATUAÇÃO ARTICULADA NOS TERRITÓRIOS, EM PARTICULAR NOS SOCIALMENTE VULNERÁVEIS 5.051.000 661.000 ESTRATÉGIA:

16482022412370000 - MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS 276.000 661.000 AÇÃO:

REFORMAR,AMPLIAR E RECUPERAR DOMICÍLIOS NO MEIO URBANO, COM O OBJETIVO DE REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONAL QUALITATIVO DE FAMÍLIAS COM RENDA DE ATÉ TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS.

FINALIDADE:

1263 - UNIDADE RECUPERADA UNIDADE 750PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 750

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 75.000 500.000

3 - DESPESAS CORRENTES 45.000 100.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 30.000 400.000

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 0 91.000

3 - DESPESAS CORRENTES 0 1.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 90.000

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 150.000 10.000

3 - DESPESAS CORRENTES 0 1.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 150.000 9.000

01100000 - CONVÊNIOS 50.000 10.000

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

4 - DESPESAS DE CAPITAL 50.000 10.000

01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 0 50.000

3 - DESPESAS CORRENTES 0 10.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 40.000

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 1.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.000 0

16482022413200000 - URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS 2.625.000 0 AÇÃO:

MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA DAS FAMÍLIAS RESIDENTES EM ASSENTAMENTOS HABITACIONAIS PRECÁRIOS CONSOLIDADOS E NÃO CONSOLIDADOS, LOCALIZADOS EM GROTÕES, VÁRZEAS, BEIRA DE RIOS, LAGOAS E OUTRAS SITUAÇÕES, VISANDO A SUA INSERÇÃO À CIDADE OU AO MEIO RURAL EM QUE ESTEJA INSERIDO, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS, ERRADICAÇÃO DA POBREZA, E MELHORES INDICADORES SOCIAIS.

FINALIDADE:

1084 - FAMÍLIA BENEFICIADA UNIDADE 2.000PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 25.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 25.000 0

01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 2.600.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 600.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.000.000 0

15451022417880000 - APOIO AOS MUNICÍPIOS EM AÇÕES DE INFRAESTRURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 2.150.000 0 AÇÃO:

FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL EM AÇÕES DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTO PÚBLICOS VISANDO À MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

FINALIDADE:

1332 - OBRA EXECUTADA PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA

50PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 400.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 400.000 0

01100000 - CONVÊNIOS 1.750.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.750.000 0

ALAGOAS TEM PRESSA 224.313.952 351.177.814 PROGRAMA:

MONITORAR SISTEMATICAMENTE O ANDAMENTO DOS PROJETOS E AÇÕES, BEM COMO O ALCANCE DAS METAS, A FIM DE PROVER INFORMAÇÕES ORGANIZADAS E ACESSÍVEIS EM TEMPO REAL, IDENTIFICANDO EVENTUAIS GARGALOS DE PROCESSOS QUE POSSAM IMPACTAR NOS RESULTADOS, DE MODO A FOCAR NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS CRÍTICOS DO ESTADO, DE FORMA A SUBSIDIAR O GOVERNADOR E SECRETÁRIOS NA TOMADA DE DECISÃO.

OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANAPÚBLICO ALVO:

4 - AMPLIAR O INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BÁSICA E SOCIAL, COM ÊNFASE NO SANEAMENTO 143.563.819 208.900.917 ESTRATÉGIA:

17607030018040000 - CONSTRUÇÃO DO CANAL DO SERTÃO ALAGOANO E SEUS INVESTIMENTOS ASSOCIADOS E COMPLEMENTARES - ALTP 123.701.454 102.054.425 AÇÃO:

ADUZIR DE ÁGUA DO RIO SÃO FRANCISCO PARA ABASTECER A REGIÃO DO SERTÃO ALAGOANO, E TRANSPORTAR ÁGUA PARA ABASTECIMENTO HUMANO NAS CIDADES, COMUNIDADES E POVOADOS, E ATENDIMENTO À PROJETOS DE IRRIGAÇÃO E DESSENDENTAÇÃO DE ANIMAIS.

FINALIDADE:

1280 - OBRA CONSTRUÍDA QUILÔMETRO 20PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 20

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 7.323.076

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 7.323.076

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 151.277 1.050

4 - DESPESAS DE CAPITAL 151.277 1.050

01100000 - CONVÊNIOS 118.250.000 87.999.530

4 - DESPESAS DE CAPITAL 118.250.000 87.999.530

01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR 5.300.177 6.730.769

4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.300.177 6.730.769

17512030018260000 - IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ESTADO - ALTP 8.862.365 67.772.733 AÇÃO:

PROVER O ESTADO DE INFRAESTRUTURA DE SISTEMAS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, GARANTINDO QUALIDADE E QUANTIDADE DE ÁGUA, CONTRIBUINDO DESTA FORMA PARA ELEVAR OS NÍVEIS DE SAÚDE DA POPULAÇÃO.

FINALIDADE:

1233 - SISTEMA IMPLANTADO QUILÔMETRO 135PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 135

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 1.157.625

3 - DESPESAS CORRENTES 0 100.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 1.057.625

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 0 578.813

3 - DESPESAS CORRENTES 0 1.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 577.813

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 1.948.290 1.157.625

3 - DESPESAS CORRENTES 0 1.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.948.290 1.156.625

01100000 - CONVÊNIOS 5.816.335 61.176.387

3 - DESPESAS CORRENTES 0 10.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.816.335 61.166.387

01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR 1.000.000 3.702.283

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.000.000 3.702.283

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 97.740 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 97.740 0

17512030018460000 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO - ALTP 11.000.000 39.073.759 AÇÃO:

PROVER DE INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO OS MUNICÍPIOS DO ESTADO, VISANDO REDUZIR AS FONTES DE PROLIFERAÇÃO DE DOENÇAS DE VEICULAÇÃO HÍDRICA E, CONSEQUENTEMENTE, MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO ATENDIDA.

FINALIDADE:

1293 - SISTEMA IMPLANTADO QUILÔMETRO 92PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 92

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 2.894.063

3 - DESPESAS CORRENTES 0 1.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 2.893.063

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 1.000.000 1.396.715

3 - DESPESAS CORRENTES 0 1.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.000.000 1.395.715

01100000 - CONVÊNIOS 10.000.000 34.782.981

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

3 - DESPESAS CORRENTES 0 10.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.000.000 34.772.981

6 - MELHORAR O SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO, REDUZIR O CUSTO E O TEMPO COM DESLOCAMENTO, POR MEIO DA INTEGRAÇÃO DOS 26.300.000 52.390.800 ESTRATÉGIA:

26453030018290000 - IMPLANTAÇÃO DE CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DE VLT - AEROPORTO/MACEIÓ - ALTP 26.300.000 52.390.800 AÇÃO:

DOTAR A CIDADE DE UM SISTEMA MODERNO,EFICIENTE SEGURO, QUE POSSA ESTAR EFETIVAMENTE INTEGRADO AO SISTEMA DE TRANSPORTE DA REGÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ, ATENDENDO DE FORMA MAIS EFICIENTE AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DA POPULAÇÃO, CONTRIBUINDO PARA AUMENTAR A QUALIDADE DE VIDA NA REGIÃO.

FINALIDADE:

1054 - CORREDOR IMPLANTADO QUILÔMETRO 7PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 7

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 529.200

3 - DESPESAS CORRENTES 0 1.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 528.200

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 0 3.175.200

3 - DESPESAS CORRENTES 0 1.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 3.174.200

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 900.000 6.350.400

3 - DESPESAS CORRENTES 0 1.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 900.000 6.349.400

01100000 - CONVÊNIOS 18.000.000 42.336.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 18.000.000 42.336.000

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 7.400.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 7.400.000 0

16 - ATRAIR INVESTIMENTOS EM REGIÕES ECONOMICAMENTE DEPRIMIDAS E FORTALECER A INFRAESTRUTURA SOCIAL E ECONÔMICA 911.085 5.300.000 ESTRATÉGIA:

22661030018870000 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA PÓLOS DE DESENVOLVIMENTO - ALTP 911.085 5.300.000 AÇÃO:

EXECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA E DE EDIFICAÇÕES NOS PÓLOS PARA VIABILIZAR A IMPLANTAÇÃO DE INDÚSTRIAS E EMPRESAS COM O OBJETIVO DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO NOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS.

FINALIDADE:

1311 - INFRAESTRUTURA CONSTRUÍDA UNIDADE 4PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 0 3.200.000

3 - DESPESAS CORRENTES 0 70.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 3.130.000

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 50.000 2.100.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 50.000 2.100.000

01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 861.085 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 861.085 0

22 - INTEGRAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ATUAÇÃO ARTICULADA NOS TERRITÓRIOS, EM PARTICULAR NOS SOCIALMENTE VULNERÁVEIS 5.555.103 33.547.631 ESTRATÉGIA:

16482030018710000 - URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - ALTP 5.555.103 33.547.631 AÇÃO:

MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA DAS FAMÍLIAS RESIDENTES EM ASSENTAMENTOS HABITACIONAIS PRECÁRIOS CONSOLIDADOS E NÃO CONSOLIDADOS, LOCALIZADOS EM GROTÕES, VÁRZEAS, BEIRA DE RIOS, LAGOAS E OUTRAS SITUAÇÕES, VISANDO A SUA INSERÇÃO À CIDADE OU AO MEIO RURAL EM QUE ESTEJA INSERIDO, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS, ERRADICAÇÃO DA POBREZA, E MELHORES INDICADORES SOCIAIS.

FINALIDADE:

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

1084 - FAMÍLIA BENEFICIADA UNIDADE 2.000PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 2000

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 2.315.250

3 - DESPESAS CORRENTES 0 100.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 2.215.250

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 0 578.813

3 - DESPESAS CORRENTES 0 100.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 478.813

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 131.940 926.100

3 - DESPESAS CORRENTES 0 100.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 131.940 826.100

01100000 - CONVÊNIOS 5.422.163 28.569.843

4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.422.163 28.569.843

01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 0 1.157.625

3 - DESPESAS CORRENTES 0 200.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 957.625

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 1.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.000 0

26 - EXPANDIR O TURISMO, COM FOCO NA AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS 3.800.000 0 ESTRATÉGIA:

23122030018010000 - CONSTRUÇÃO DE NOVO MARCO REFERENCIAL TURÍSTICO EM MACEIÓ - ALTP 3.800.000 0 AÇÃO:

DESENVOLVER UM NOVO CENTRO DE RECEPÇÃO E VISITAÇÃO TURÍSTICA EM MACEIÓ, DE FORMA A AGREGAR VANTAGENS COMPETITIVAS A OFERTA TURÍSTICA DO ESTADO, CONTRIBUINDO PARA O AUMENTO DOS INDICADORES DE DEMANDA TURÍSTICA PRINCIPALMENTE NOS PERÍODOS DE BAIXA TEMPORADA.

FINALIDADE:

1279 - OBRA CONSTRUÍDA PERCENTUAL 30PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01100000 - CONVÊNIOS 3.800.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.800.000 0

27 - EXPANDIR A INFRAESTRUTURA, ESPECIALMENTE A RODOVIÁRIA, NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 18.600.000 35.402.724 ESTRATÉGIA:

26695030018300000 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA - ALTP 18.600.000 35.402.724 AÇÃO:

EXPANDIR A INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA DO ESTADO, COM A IMPLANTAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS,INFRAESTRUTURA AEROVIÁRIA, PORTUÁRIA E HIDROVIÁRIA, TERMINAIS RODOVIÁRIOS, MELHORANDO DESTA FORMA A ACESSIBILIDADE, MOBILIDADE E LOGÍSTICA NO ESTADO.

FINALIDADE:

1132 - OBRA EXECUTADA UNIDADE 7PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 7

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 707.625

3 - DESPESAS CORRENTES 0 1.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 706.625

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 600.000 3.567.578

3 - DESPESAS CORRENTES 0 100.000

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

4 - DESPESAS DE CAPITAL 600.000 3.467.578

01100000 - CONVÊNIOS 10.000.000 31.127.521

3 - DESPESAS CORRENTES 0 10.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.000.000 31.117.521

01500000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA BID-PROCONFIS 4.000.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 4.000.000 0

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 4.000.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 4.000.000 0

59 - REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONAL POR MEIO DA ARTICULAÇÃO DE RECURSOS GOVERNAMENTAIS E PRIVADOS, COM ÊNFASE NA POPULAÇÃO 25.583.945 15.635.742 ESTRATÉGIA:

16482030017990000 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - ALTP 25.583.945 15.635.742 AÇÃO:

REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONAL,COM A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL, PROPORCIONANDO MORADIA DIGNA À POPULAÇÃO SOCIALMENTE MAIS VULNERÁVEL, DE MENOR RENDA, MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA E AS CONDIÇÕES DE ACESSO A BENS E SERVIÇOS PÚBLICOS, PROMOVENDO A SUA INSERÇÃO EM UM AMBIENTE EQUILIBRADO.

FINALIDADE:

1255 - UNIDADE CONSTRUÍDA UNIDADE 9.000PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 9000

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 3.472.875

3 - DESPESAS CORRENTES 0 500.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 2.972.875

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 0 463.050

3 - DESPESAS CORRENTES 0 10.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 453.050

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 0 1.157.625

3 - DESPESAS CORRENTES 0 10.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 1.147.625

01100000 - CONVÊNIOS 3.560.361 1.167.625

3 - DESPESAS CORRENTES 0 10.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.560.361 1.157.625

01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 5.000.000 9.374.567

3 - DESPESAS CORRENTES 0 300.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.000.000 9.074.567

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 17.023.584 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 17.023.584 0

3 - CRESCIMENTO E DESCONCENTRAÇÃO ECONÔMICA 425.774.208 62.777.962 ÁREA DE RESULTADO:

INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA E LOGÍSTICA 419.479.410 52.659.776 PROGRAMA:

EXPANDIR A MALHA DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA USUÁRIA DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICAPÚBLICO ALVO:

- 22.876.947 0 ESTRATÉGIA:

26782021917810000 - RESTAURAÇÃO DA RODOVIA AL-101 SUL, TRECHO: CORURIPE-FELIZ DESERTO-PIAÇABUÇU (46,4KM) 22.876.947 0 AÇÃO:

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

RECUPERAR A CAPACIDADE OPERACIONAL DA INFRAESTRUTURA PÚBLICA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA ASSEGURAR A POPULAÇÃO CONFORTO E SEGURANÇA BEM COMO EXPANDIR A MALHA RODOVIÁRIA DO ESTADO, PROMOVENDO A ACESSIBILIDADE, NA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA, ATRAVÉS DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA AL-101 SUL, TRECHO: CORURIPE - FELIZ DESERTO – PIAÇABUÇU.

FINALIDADE:

1346 - RODOVIA RESTAURADA QUILÔMETRO 14PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01500000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA BID-PROCONFIS 22.876.947 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 22.876.947 0

26 - EXPANDIR O TURISMO, COM FOCO NA AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS 67.195.826 11.200.000 ESTRATÉGIA:

26782021917790000 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA AL-101 NORTE, TRECHO: BARRA DE CAMARAGIBE-SÃO MIGUEL DOS MILAGRES-PORTO DE PEDRAS (IMPLANTAÇÃO DE ESTRADA PARQUE, PROJETO INTEGRADO ROTA ECOLÓGICA ) - 22KM

67.195.826 11.200.000 AÇÃO:

EXPANDIR A MALHA RODOVIÁRIA DO ESTADO, PROMOVENDO A ACESSIBILIDADE, NA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA, BEM COMO DIMINUIR AS DISTÂNCIAS DE DESLOCAMENTO DA REGIÃO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DA ESTRADA PARQUE NA RODOVIA AL 101 NORTE, TRECHO: BARRA DE CAMARAGIBE - SÃO MIGUEL DOS MILAGRES - PORTO DE PEDRAS.

FINALIDADE:

1347 - RODOVIA IMPLANTADA QUILOGRAMA 7PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 6

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01500000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA BID-PROCONFIS 67.195.826 11.200.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 67.195.826 11.200.000

27 - EXPANDIR A INFRAESTRUTURA, ESPECIALMENTE A RODOVIÁRIA, NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 329.406.637 41.459.776 ESTRATÉGIA:

26695021911710000 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA 10.658.219 0 AÇÃO:

EXPANDIR A INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA DO ESTADO, COM A IMPLANTAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS,INFRAESTRUTURA AEROVIÁRIA, PORTUÁRIA E HIDROVIÁRIA, TERMINAIS RODOVIÁRIOS, MELHORANDO DESTA FORMA A ACESSIBILIDADE, MOBILIDADE E LOGÍSTICA NO ESTADO.

FINALIDADE:

1132 - OBRA EXECUTADA UNIDADE 7PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 7

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 658.219 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 658.219 0

01100000 - CONVÊNIOS 10.000.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.000.000 0

17607021912190000 - IMPLEMENTAÇÃO DE PERÍMETROS DE IRRIGAÇÃO 6.942.567 0 AÇÃO:

IMPLEMENTAR PERÍMETROS DE IRRIGAÇÃO ASSOCIADOS AO CANAL DO SERTÃO E AS BARRAGENS DE ABASTECIMENTO E DE CONTENÇÃO DE CHEIAS, BEM COMO A OUTRAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE ACUMULAÇÃO HÍDRICA, VISANDO A CRIAÇÃO DE PÓLOS DE PRODUÇÃO INTEGRADA, OBJETIVANDO O CRESCIMENTO, DESCONCENTRAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA REGIÃO.

FINALIDADE:

1151 - PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO IMPLEMENTADO HECTARE 1.850PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 1.417.742 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.417.742 0

01100000 - CONVÊNIOS 4.523.825 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 4.523.825 0

01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR 1.000.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.000.000 0

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 1.000 0

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.000 0

26782021912760000 - RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA 4.975.722 2.539.776 AÇÃO:

RECUPERAR A CAPACIDADE OPERACIONAL DA INFRAESTRUTURA PÚBLICA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO, ASSEGURANDO A POPULAÇÃO CONFORTO E SEGURANÇA NOS DESLOCAMENTOS.

FINALIDADE:

1134 - OBRA RECUPERADA QUILÔMETRO 66PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 61

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 1.157.625

3 - DESPESAS CORRENTES 0 50.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 1.107.625

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 0 115.763

3 - DESPESAS CORRENTES 0 10.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 105.763

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 2.852.774 1.150.625

3 - DESPESAS CORRENTES 0 50.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.852.774 1.100.625

01100000 - CONVÊNIOS 500.000 115.763

3 - DESPESAS CORRENTES 0 10.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 500.000 105.763

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 1.622.948 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.622.948 0

15451021917360000 - PAVIMENTAÇÃO URBANA NOS MUNICÍPIOS 2.105.700 400.000 AÇÃO:

PROMOVER AÇÃO INTEGRADA COM OS MUNICÍPIOS NA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA, CONTRIBUINDO COM O DESENVOLVIMENTO SÓCIO ECONÔMICO LOCAL.

FINALIDADE:

1310 - MUNICÍPIO PAVIMENTADO UNIDADE 6PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 6

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 360.000

3 - DESPESAS CORRENTES 0 20.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 340.000

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 40.000 40.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 40.000 40.000

01100000 - CONVÊNIOS 2.065.700 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.065.700 0

26784021917370000 - IMPLANTAÇÃO DE PIER NÁUTICO EM MUNICÍPIOS ALAGOANOS 425.000 100.000 AÇÃO:

A IMPLANTAÇÃO DE PIER NÁUTICO, EQUIPAMENTO DE USO PORTUÁRIO DE UTILIDADE PÚBLICA, TEM POR OBJETIVO FACILITAR O TRÁFEGO DE EMBARCAÇÕES NO QUE TANGE AO EMBARQUE E DESEMBARQUE COM SEGURANÇA, PRATICIDADE E CONFORTO.

FINALIDADE:

1309 - PIER IMPLANTADO UNIDADE 3PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 3

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 90.000

3 - DESPESAS CORRENTES 0 4.998

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 85.002

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 25.000 10.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 25.000 10.000

01100000 - CONVÊNIOS 400.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 400.000 0

26782021917760000 - IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DE ACESSO AO AEROPORTO ZUMBI DOS PALMARES, TRECHO: ENT. BR 104 – ENT. AL 105 (8,0KM)

26.192.853 0 AÇÃO:

EXPANDIR A MALHA RODOVIÁRIA DO ESTADO, PROMOVENDO A ACESSIBILIDADE, NA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA, BEM COMO DIMINUIR AS DISTÂNCIAS DE DESLOCAMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DE ACESSO AO AEROPORTO ZUMBI DOS PALMARES, TRECHO: ENTRONCAMENTO BR 104/ ENTRONCAMENTO DA AL 105.

FINALIDADE:

1345 - RODOVIA IMPLANTADA E PAVIMENTADA QUILÔMETRO 2PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01500000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA BID-PROCONFIS 26.192.853 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 26.192.853 0

26782021917770000 - RESTAURAÇÃO COM MELHORIAS DA RODOVIA AL-101 NORTE, TRECHO: MACEIÓ-PARIPUEIRA (INCLUSÃO DA 3ª FAIXA) (30KM) 81.961.436 0 AÇÃO:

RECUPERAR A CAPACIDADE OPERACIONAL DA INFRAESTRUTURA PÚBLICA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA ASSEGURAR A POPULAÇÃO CONFORTO E SEGURANÇA BEM COMO EXPANDIR A MALHA RODOVIÁRIA DO ESTADO, PROMOVENDO A ACESSIBILIDADE, NA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA, ATRAVÉS DA RESTAURAÇÃO COM MELHORIAS DA RODOVIA AL-101 NORTE, TRECHO: MACEIÓ - PARIPUEIRA (INCLUSÃO DE TERCEIRA FAIXA).

FINALIDADE:

1222 - RODOVIA RESTAURADA E MELHORADA QUILÔMETRO 12PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01500000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA BID-PROCONFIS 81.961.436 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 81.961.436 0

26782021917780000 - RESTAURAÇÃO DA RODOVIA AL-430/435, TRECHO: SÃO LUIZ DO QUITUNDE-PASSO DE CAMARAGIBE-BARRA DE CAMARAGIBE (28KM) 50.952.922 0 AÇÃO:

RECUPERAR A CAPACIDADE OPERACIONAL DA INFRAESTRUTURA PÚBLICA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA ASSEGURAR A POPULAÇÃO CONFORTO E SEGURANÇA BEM COMO EXPANDIR A MALHA RODOVIÁRIA DO ESTADO, PROMOVENDO A ACESSIBILIDADE, NA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA, ATRAVÉS DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA AL - 430/435, TRECHO: SÃO LUIZ DO QUITUNDE - PASSO DE CAMARAGIBE - BARRA DE CAMARAGIBE.

FINALIDADE:

1346 - RODOVIA RESTAURADA QUILÔMETRO 10PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01500000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA BID-PROCONFIS 50.952.922 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 50.952.922 0

26782021917800000 - RESTAURAÇÃO DA RODOVIA AL-101 SUL, TRECHO: BARRA DE SÃO MIGUEL - CORURIPE - 58,08KM 35.026.460 0 AÇÃO:

RECUPERAR A CAPACIDADE OPERACIONAL DA INFRAESTRUTURA PÚBLICA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA ASSEGURAR A POPULAÇÃO CONFORTO E SEGURANÇA BEM COMO EXPANDIR A MALHA RODOVIÁRIA DO ESTADO, PROMOVENDO A ACESSIBILIDADE, NA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA, ATRAVÉS DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA AL-101 SUL, TRECHO: BARRA DE SÃO MIGUEL – CORURIPE.

FINALIDADE:

1346 - RODOVIA RESTAURADA QUILÔMETRO 21PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01500000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA BID-PROCONFIS 35.026.460 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 35.026.460 0

26782021917820000 - RESTAURAÇÃO DA RODOVIA AL-225, TRECHO: PIAÇABUÇU-PENEDO (25,3KM) 21.652.658 0 AÇÃO:

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

RECUPERAR A CAPACIDADE OPERACIONAL DA INFRAESTRUTURA PÚBLICA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA ASSEGURAR A POPULAÇÃO CONFORTO E SEGURANÇA BEM COMO EXPANDIR A MALHA RODOVIÁRIA DO ESTADO, PROMOVENDO A ACESSIBILIDADE, NA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA, ATRAVÉS DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA AL-225, TRECHO: PIAÇABUÇU - PENEDO.

FINALIDADE:

1346 - RODOVIA RESTAURADA QUILÔMETRO 7PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01500000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA BID-PROCONFIS 21.652.658 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 21.652.658 0

26782021917830000 - IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA AL-105, TRECHO: POV. CACHOEIRA DO MEIRIM-SÃO LUIZ DO QUITUNDE (FLAMENGUINHA) (28KM)

18.998.821 0 AÇÃO:

: EXPANDIR A MALHA RODOVIÁRIA DO ESTADO, PROMOVENDO A ACESSIBILIDADE, NA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA, BEM COMO DIMINUIR AS DISTÂNCIAS DE DESLOCAMENTO DA REGIÃO, ATRAVÉS DA CONCLUSÃO DA IMPLEMENTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA AL-105, TRECHO: POVOADO CACHOEIRA DO MEIRIM - SÃO LUIZ DO QUITUNDE (RODOVIA FLAMENGUINHA)

FINALIDADE:

1345 - RODOVIA IMPLANTADA E PAVIMENTADA QUILÔMETRO 8PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01500000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA BID-PROCONFIS 18.998.821 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 18.998.821 0

26782021917850000 - IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA CAMINHOS DO SÃO FRANCISCO, AL-225, TRECHO: BELO MONTE-PÃO DE AÇUCAR (24,6KM) 64.890.390 38.420.000 AÇÃO:

EXPANDIR A MALHA RODOVIÁRIA DO ESTADO, PROMOVENDO A ACESSIBILIDADE, NA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA, BEM COMO DIMINUIR AS DISTÂNCIAS DE DESLOCAMENTO DA REGIÃO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA CAMINHOS DO SÃO FRANCISCO - AL-225/230, TRECHO: BELO MONTE - PÃO DE AÇÚCAR.

FINALIDADE:

1345 - RODOVIA IMPLANTADA E PAVIMENTADA QUILÔMETRO 7PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 7

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01500000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA BID-PROCONFIS 64.890.390 38.420.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 64.890.390 38.420.000

26782021917860000 - IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA AL-460, TRECHO: PORTO DE PEDRAS-PORTO CALVO (22,6KM) 4.623.889 0 AÇÃO:

EXPANDIR A MALHA RODOVIÁRIA DO ESTADO, PROMOVENDO A ACESSIBILIDADE, NA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA, BEM COMO DIMINUIR AS DISTÂNCIAS DE DESLOCAMENTO DA REGIÃO, ATRAVÉS DA CONCLUSÃO DA IMPLEMENTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA AL-460, TRECHO: PORTO DE PEDRAS - PORTO CALVO.

FINALIDADE:

1345 - RODOVIA IMPLANTADA E PAVIMENTADA QUILÔMETRO 6PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01500000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA BID-PROCONFIS 4.623.889 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 4.623.889 0

EXPANSÃO DO TURISMO 6.294.798 10.118.186 PROGRAMA:

AMPLIAR O NÚMERO DE TURISTAS E DE POSTOS DE TRABALHO; A GERAÇÃO DE RENDA E A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS EMPRESAS.

OBJETIVO:

TURISTAS, EMPRESÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SETOR DE TURISMO DO ESTADO DE ALAGOAS.PÚBLICO ALVO:

26 - EXPANDIR O TURISMO, COM FOCO NA AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS 6.294.798 10.118.186 ESTRATÉGIA:

26781022011000000 - CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO COSTA DOS CORAIS 12.500 9.098.186 AÇÃO:

VIABILIZAR A INFRAESTRUTURA DE APOIO A ATIVIDADE DO TURISMO NA REGIÃO.FINALIDADE:

1004 - AEROPORTO CONSTRUÍDO METRO QUADRADO 1.500PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1500

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 1.500.000

3 - DESPESAS CORRENTES 0 100.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 1.400.000

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 12.500 1.157.625

3 - DESPESAS CORRENTES 0 100.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 12.500 1.057.625

01100000 - CONVÊNIOS 0 6.440.561

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 6.440.561

18542022011430000 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRAGAGEM EM LAGUNAS 6.262.298 1.020.000 AÇÃO:

RECUPERAR A NAVEGALIDADE E A PRODUÇÃO DE SURURU ATRAVÉS DA DRAGAGEM DOS SEDIMENTOS ACUMULADOS AO LONGO DOS ANOS, PRINCIPALMENTE NOS CANAIS PRINCIPAIS, FAVORECENDO A HIDRODINÂMICA DAS LAGUNAS E VISANDO A EXPANSÃO DO TURISMO E A GERAÇÃO DE RENDA ÀS POPULAÇÕES DO ENTORNO.

FINALIDADE:

1063 - DRAGAGEM EXECUTADA METRO QUADRADO 100.000PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 100000

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 1.000.000

3 - DESPESAS CORRENTES 0 100.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 900.000

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 107.619 10.000

3 - DESPESAS CORRENTES 0 1.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 107.619 9.000

01100000 - CONVÊNIOS 5.153.679 10.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.153.679 10.000

01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR 1.000.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.000.000 0

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 1.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.000 0

15695022017390000 - CONSTRUÇÃO DE NOVO MARCO REFERENCIAL DE MACEIÓ 20.000 0 AÇÃO:

CONSTRUIR UM NOVO CENTRO DE RECEPÇÃO E VISITAÇÃO TURÍSTICA EM MACEIÓ DE FORMA A AGREGAR VANTAGENS COMPETITIVAS AO SETOR TURÍSTICO, CONTRIBUINDO PARA O AUMENTO DOS INDICADORES DE DEMANDA TURÍSTICA PRINCIPALMENTE NOS PERÍODOS DE BAIXA TEMPORADA.

FINALIDADE:

1312 - MARCO REFERENCIAL CONSTRUÍDO PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA

10PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 20.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 20.000 0

5 - INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA 0 1.050.000 ÁREA DE RESULTADO:

PARCERIA PÚBLICO PRIVADA 0 1.050.000 PROGRAMA:

AUMENTAR O NÚMERO DE MODELAGENS E DE PROJETOS CONCLUÍDOS POR MEIO DAS PPP.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA.PÚBLICO ALVO:

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

34 - REDUZIR A EXECUÇÃO DIRETA DO ESTADO QUANDO HOUVER POTENCIAL DE GANHOS DE EFICIÊNCIA, DE QUALIDADE E DE ATENDIMENTO DOS 0 1.050.000 ESTRATÉGIA:

04130023611650000 - IMPLANTAÇÃO DE AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E REGULAÇÃO DO CANAL DO SERTÃO 0 1.050.000 AÇÃO:

OPERAR, MANTER, DESENVOLVER E REGULAR AS ATIVIDADES DO CANAL DO SERTÃO ATRAVÉS DE UMA ESTRUTURA ORGÂNICA E ESPECÍFICA, VISANDO A FUNCIONALIDADE, CUSTOS COMPETITIVOS E GESTÃO REGULATÓRIA QUE TORNEM O EMPREENDIMENTO EM EFETIVA ALAVANCA DE DESENVOLVIMENTO E OPORTUNIDADES PARA OS ALAGOANOS.

FINALIDADE:

1005 - AGÊNCIA IMPLANTADA UNIDADE 1PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 1.000.000

3 - DESPESAS CORRENTES 0 100.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 900.000

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 0 50.000

3 - DESPESAS CORRENTES 0 10.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 40.000

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

26537 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL 60.638.500 52.828.000 ÓRGÃO:

26537 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL 60.638.500 52.828.000 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

1 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA 24.120.500 16.310.000 ÁREA DE RESULTADO:

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 24.120.500 16.310.000 PROGRAMA:

AMPLIAR OS ÍNDICES DE COBERTURA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS RELACIONADOS COM ESGOTAMENTO SANITÁRIO, RESÍDUOS SÓLIDOS, IRRIGAÇÃO, BARRAGENS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA.

OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANAPÚBLICO ALVO:

4 - AMPLIAR O INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BÁSICA E SOCIAL, COM ÊNFASE NO SANEAMENTO 24.120.500 16.310.000 ESTRATÉGIA:

17512020911840000 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SETORIZAÇÃO E COMBATE A VAZAMENTOS 7.470.500 0 AÇÃO:

DIMINUIR AS PERDAS FÍSICAS E FINANCEIRAS, PROPORCIONANDO AUMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA MACEIÓ.FINALIDADE:

1238 - SISTEMA IMPLANTADO PERCENTUAL 37PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

02610000 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA 200.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 200.000 0

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 7.270.500 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 7.270.500 0

17512020940650000 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 3.950.000 3.775.000 AÇÃO:

MANTER OS NÍVEIS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, COM QUANTIDADE E QUALIDADE, GERANDO MAIOR SATISFAÇÃO AOS USUÁRIOS, CONTRIBUINDO PARA A ELEVAÇÃO DOS NÍVEIS DE SAÚDE DA POPULAÇÃO.

FINALIDADE:

1240 - SISTEMA MANTIDO PERCENTUAL 100PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 100

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

02610000 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA 200.000 25.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 200.000 25.000

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 3.750.000 3.750.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.750.000 3.750.000

17512020940660000 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 12.700.000 12.535.000 AÇÃO:

EXECUTAR A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, GERANDO MAIOR SATISFAÇÃO À POPULAÇÃO, CONTRIBUINDO PARA A REDUÇÃO DOS ÍNDICES DE DOENÇAS E, CONSEQUENTEMENTE, PARA A ELEVAÇÃO DOS NÍVEIS DE SAÚDE DA POPULAÇÃO.

FINALIDADE:

1240 - SISTEMA MANTIDO PERCENTUAL 100PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 100

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

02610000 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA 200.000 35.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 200.000 35.000

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 12.500.000 12.500.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 12.500.000 12.500.000

5 - INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA 36.518.000 36.518.000 ÁREA DE RESULTADO:

PARCERIA PÚBLICO PRIVADA 36.518.000 36.518.000 PROGRAMA:

AUMENTAR O NÚMERO DE MODELAGENS E DE PROJETOS CONCLUÍDOS POR MEIO DAS PPP.OBJETIVO:

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

POPULAÇÃO ALAGOANA.PÚBLICO ALVO:

34 - REDUZIR A EXECUÇÃO DIRETA DO ESTADO QUANDO HOUVER POTENCIAL DE GANHOS DE EFICIÊNCIA, DE QUALIDADE E DE ATENDIMENTO DOS 36.518.000 36.518.000 ESTRATÉGIA:

17512023640900000 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PPP CASAL 36.518.000 36.518.000 AÇÃO:

AMPLIAR A OFERTA DE ÁGUA, DIMINUINDO O NÚMERO DE DOMICÍLIOS QUE NÃO POSSUEM ÁGUA ENCANADA, CONTRIBUINDO PARA A REDUÇÃO DOS ÍNDICES DE DOENÇAS DE VEICULAÇÃO HÍDRICA, E CONSEQUENTEMENTE, PARA A ELEVAÇÃO DOS NÍVEIS DE SAÚDE DA POPULAÇÃO.

FINALIDADE:

1234 - SISTEMA ADQUIRIDO UNIDADE 1PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 36.518.000 36.518.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 36.518.000 36.518.000

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

26538 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER 30.714.891 35.565.867 ÓRGÃO:

26538 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 30.714.891 35.565.867 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

3 - CRESCIMENTO E DESCONCENTRAÇÃO ECONÔMICA 30.440.249 35.565.867 ÁREA DE RESULTADO:

INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA E LOGÍSTICA 25.890.269 34.839.343 PROGRAMA:

EXPANDIR A MALHA DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA USUÁRIA DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICAPÚBLICO ALVO:

27 - EXPANDIR A INFRAESTRUTURA, ESPECIALMENTE A RODOVIÁRIA, NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 25.890.269 34.839.343 ESTRATÉGIA:

26782021910670000 - CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 368.230 857.276 AÇÃO:

PROMOVER A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA IMPLANTADA,RECUPERANDO SUA CAPACIDADE OPERACIONAL DE MODO A ASSEGURAR MAIOR CONFORTO E SEGURANÇA A POPULAÇÃO.

FINALIDADE:

1130 - OBRA CONSERVADA METRO QUADRADO 1.349PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1342

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 18.230 122.080

4 - DESPESAS DE CAPITAL 18.230 122.080

01030000 - CONTRIB. DE INTER. NO DOMÍNIO ECON. - CIDE 0 648.270

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 648.270

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 0 72.926

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 72.926

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 140.000 7.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 140.000 7.000

01100000 - CONVÊNIOS 210.000 7.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 210.000 7.000

26782021910680000 - CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS 7.486.509 20.637.180 AÇÃO:

PROPORCIONAR CONFORTO E SEGURANÇA AOS USUÁRIOS DA MALHA VIÁRIA ESTADUAL.FINALIDADE:

1220 - RODOVIA CONSERVADA QUILÔMETRO 1.721PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1721

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 108.987 105.152

3 - DESPESAS CORRENTES 31.000 65.722

4 - DESPESAS DE CAPITAL 77.987 39.430

01030000 - CONTRIB. DE INTER. NO DOMÍNIO ECON. - CIDE 1.592.490 19.957.797

3 - DESPESAS CORRENTES 990.000 2.893.800

4 - DESPESAS DE CAPITAL 602.490 17.063.997

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 0 7.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 7.000

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 4.605.032 405.167

3 - DESPESAS CORRENTES 500.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 4.105.032 405.167

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 840.000 0

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

4 - DESPESAS DE CAPITAL 840.000 0

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 340.000 162.064

3 - DESPESAS CORRENTES 340.000 162.064

26782021910860000 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 504.230 1.349.739 AÇÃO:

IMPLANTAR SOLUÇÕES ALTERNATIVAS PARA MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO.FINALIDADE:

1281 - OBRA CONSTRUÍDA METRO QUADRADO 1.349PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1342

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 14.230 97.080

4 - DESPESAS DE CAPITAL 14.230 97.080

01030000 - CONTRIB. DE INTER. NO DOMÍNIO ECON. - CIDE 0 1.215.508

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 1.215.508

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 0 23.151

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 23.151

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 140.000 7.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 140.000 7.000

01100000 - CONVÊNIOS 350.000 7.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 350.000 7.000

26782021910900000 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS 7.019.591 4.185.700 AÇÃO:

EXPANDIR A MALHA RODOVIÁRIA DO ESTADO, PROVENDO AS ÁREAS MAIS REMOTAS OU DESASSISTIDAS DE VIAS DE ACESSO ADEQUADAS.FINALIDADE:

1221 - RODOVIA CONSTRUÍDA QUILÔMETRO 119PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 112

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 149.931 1.216.249

4 - DESPESAS DE CAPITAL 149.931 1.216.249

01030000 - CONTRIB. DE INTER. NO DOMÍNIO ECON. - CIDE 0 1.372.926

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 1.372.926

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 0 369.215

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 369.215

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 350.000 888.334

4 - DESPESAS DE CAPITAL 350.000 888.334

01100000 - CONVÊNIOS 6.519.660 13.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 6.519.660 13.000

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 0 325.976

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 325.976

26782021913180000 - RESTAURAÇÃO E MELHORIA DE RODOVIAS 10.511.709 7.809.448 AÇÃO:

RECUPERAR A CAPACIDADE OPERACIONAL DA INFRAESTRUTURA PÚBLICA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA ASSEGURAR A POPULAÇÃO CONFORTO E SEGURANÇA.

FINALIDADE:

1222 - RODOVIA RESTAURADA E MELHORADA QUILÔMETRO 133PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 131

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 246.000 1.748.782

4 - DESPESAS DE CAPITAL 246.000 1.748.782

01030000 - CONTRIB. DE INTER. NO DOMÍNIO ECON. - CIDE 0 4.051.684

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 4.051.684

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 0 7.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 7.000

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 3.117.000 1.888.953

3 - DESPESAS CORRENTES 50.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.067.000 1.888.953

01100000 - CONVÊNIOS 6.300.000 7.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 6.300.000 7.000

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 848.709 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 848.709 0

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 0 106.029

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 106.029

EXPANSÃO DO TURISMO 4.549.980 726.524 PROGRAMA:

AMPLIAR O NÚMERO DE TURISTAS E DE POSTOS DE TRABALHO; A GERAÇÃO DE RENDA E A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS EMPRESAS.

OBJETIVO:

TURISTAS, EMPRESÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SETOR DE TURISMO DO ESTADO DE ALAGOAS.PÚBLICO ALVO:

26 - EXPANDIR O TURISMO, COM FOCO NA AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS 4.549.980 726.524 ESTRATÉGIA:

26781022010660000 - CONSERVAÇÃO DE AERÓDROMO 4.223.880 726.524 AÇÃO:

ASSEGURAR MAIOR COMODIDADE E PRINCIPALMENTE SEGURANÇA AOS USUÁRIOS DESTE MEIO DE TRANSPORTE.FINALIDADE:

1002 - AERÓDROMO CONSERVADO UNIDADE 4PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 4

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 11.880 439.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 11.880 439.000

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 0 231.524

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 231.524

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 180.000 52.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 180.000 52.000

01100000 - CONVÊNIOS 4.032.000 4.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 4.032.000 4.000

26781022010790000 - CONSTRUÇÃO DE AERÓDROMO 326.100 0 AÇÃO:

IMPLANTAR SOLUÇÃO ALTERNATIVA DE TRANSPORTE QUE PROPORCIONE MAIOR RAPIDEZ E COMODIDADE NOS DESLOCAMENTOS PARA O INTERIOR DO ESTADO.

FINALIDADE:

1003 - AERÓDROMO CONSTRUÍDO UNIDADE 2PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 2

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 26.100 0

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

4 - DESPESAS DE CAPITAL 26.100 0

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 100.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 100.000 0

01100000 - CONVÊNIOS 200.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 200.000 0

5 - INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA 274.642 0 ÁREA DE RESULTADO:

INFRAESTRUTURA DE TRABALHO NO SETOR PÚBLICO 274.642 0 PROGRAMA:

AMPLIAR O NÚMERO DE PRÉDIOS PÚBLICOS CONSTRUÍDOS, REFORMADOS, AMPLIADOS E MODERNIZADOS.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA USUÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO.PÚBLICO ALVO:

39 - MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE TRABALHO NO SETOR PÚBLICO 274.642 0 ESTRATÉGIA:

26122022913000000 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE E DAS GERÊNCIAS REGIONAIS 274.642 0 AÇÃO:

MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DOS PRÉDIOS, PROPORCIONANDO MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO.FINALIDADE:

1184 - PREDIO REFORMADO E AMPLIADO UNIDADE 6PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 6

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 24.642 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 24.642 0

01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GÁS 70.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 70.000 0

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 180.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 180.000 0

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

26539 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE ALAGOAS S.A. - SERVEAL 124.595 313.822 ÓRGÃO:

26539 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE ALAGOAS S.A. 124.595 313.822 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

5 - INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA 124.595 313.822 ÁREA DE RESULTADO:

INFRAESTRUTURA DE TRABALHO NO SETOR PÚBLICO 124.595 313.822 PROGRAMA:

AMPLIAR O NÚMERO DE PRÉDIOS PÚBLICOS CONSTRUÍDOS, REFORMADOS, AMPLIADOS E MODERNIZADOS.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA USUÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO.PÚBLICO ALVO:

39 - MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE TRABALHO NO SETOR PÚBLICO 124.595 313.822 ESTRATÉGIA:

04122022912310000 - INFORMATIZAÇÃO DO SERVEAL 25.000 32.500 AÇÃO:

DOTAR A EMPRESA DE EQUIPAMENTOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO E SOFTWARE QUE TORNEM OS SERVIÇOS ÁGEIS E EFICIENTES.FINALIDADE:

1140 - ÓRGÃO INFORMATIZADO PERCENTUAL 15PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 35

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 20.000 26.250

4 - DESPESAS DE CAPITAL 20.000 26.250

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 5.000 6.250

4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.000 6.250

04122022913010000 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE 72.595 130.322 AÇÃO:

ADEQUAR O PRÉDIO ÀS NOVAS NECESSIDADES DA EMPRESA, PROPORCIONANDO MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO.

FINALIDADE:

1287 - PRÉDIO REFORMADO E AMPLIADO METRO QUADRADO 250PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 250

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 69.595 126.822

4 - DESPESAS DE CAPITAL 69.595 126.822

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 3.000 3.500

4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.000 3.500

04122022940310000 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 21.000 132.000 AÇÃO:

ATENDER AS DEMANDAS POR PROJETOS DAS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS DIRETAS,INDIRETAS E DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS.FINALIDADE:

1204 - PROJETO ELABORADO UNIDADE 80PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 160

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 15.000 72.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 15.000 72.000

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 6.000 60.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 6.000 60.000

04122022940370000 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS 6.000 19.000 AÇÃO:

ASSEGURAR QUE AS OBRAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA SEJAM EXECUTADAS DE ACORDO COM O PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E LEGAIS.

FINALIDADE:

1133 - OBRA FISCALIZADA UNIDADE 70PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 130

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 5.000 15.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.000 15.000

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 1.000 4.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.000 4.000

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

27524 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES 559.447.519 463.306.646 ÓRGÃO:

27524 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 559.447.519 463.306.646 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

- 6.000.000 6.883.095 ÁREA DE RESULTADO:

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 6.000.000 6.883.095 PROGRAMA:

CENTRALIZAR A ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS POSTOS À DISPOSIÇÃO DO ESTADO.OBJETIVO:

SOCIEDADE ALAGOANA.PÚBLICO ALVO:

- 6.000.000 6.883.095 ESTRATÉGIA:

10845000541160000 - PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DO LIFAL 6.000.000 6.883.095 AÇÃO:

AUMENTAR O CAPITAL SOCIAL DO LIFAL PARA MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GOVERNO E SOCIEDADE.FINALIDADE:

1147 - PARTICIPAÇÃO REALIZADA UNIDADE 1PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 6.883.095

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 6.883.095

01410000 - RECURSOS DESTINADOS A AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 6.000.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 6.000.000 0

1 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA 384.925.694 324.727.504 ÁREA DE RESULTADO:

SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 356.829.628 298.824.480 PROGRAMA:

AMPLIAR A COBERTURA DO ATENDIMENTO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANAPÚBLICO ALVO:

53 - MELHORAR O ACESSO A ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 267.302.185 197.320.644 ESTRATÉGIA:

10122023010920000 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS E DE APOIO ASSISTENCIAL 1.140.847 906.940 AÇÃO:

MAXIMIZAR O AUXÍLIO NA DEFINIÇÃO DE DIAGNÓSTICO DOS PACIENTES ASSISTIDOS, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE APOIO ASSISTENCIAL QUE COMPÕE O COMPLEXO UNCISAL.

FINALIDADE:

1297 - UNIDADE CONSTRUÍDA PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA

28PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 22

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01100000 - CONVÊNIOS 840.847 740.359

3 - DESPESAS CORRENTES 100.488 740.359

4 - DESPESAS DE CAPITAL 740.359 0

01410000 - RECURSOS DESTINADOS A AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 300.000 166.581

3 - DESPESAS CORRENTES 100.000 166.581

4 - DESPESAS DE CAPITAL 200.000 0

10122023011240000 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO À CRIANÇA COM RISCO DE ALTERAÇÃO DE CRESCIMENTO 2.475.628 0 AÇÃO:

CONSTRUIR O CENTRO PARA SER REFERÊNCIA ASSISTENCIAL E TÉCNICO CIENTÍFICA, TENDO A PARTICIPAÇÃO DE DOCENTES/DISCENTES E TÉCNICOS DA UNCISAL EM PARCERIA COM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE.

FINALIDADE:

1035 - CENTRO CONSTRUÍDO E ESTRUTURADO UNIDADE 1PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01100000 - CONVÊNIOS 2.120.345 0

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

3 - DESPESAS CORRENTES 120.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.000.345 0

01410000 - RECURSOS DESTINADOS A AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 355.283 0

3 - DESPESAS CORRENTES 55.283 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 300.000 0

10126023012390000 - MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DAS UNIDADES ASSITENCIAIS E DE APOIO ASSISTENCIAL 2.301.960 504.106 AÇÃO:

POSSIBILITAR MELHORES CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO E MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO AOS TÉCNICOS DA UNCISAL.FINALIDADE:

1145 - PARQUE TECNOLÓGICO MODERNIZADO PERCENTUAL 27PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 10

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01100000 - CONVÊNIOS 941.960 457.176

3 - DESPESAS CORRENTES 180.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 761.960 457.176

01410000 - RECURSOS DESTINADOS A AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 860.000 46.930

3 - DESPESAS CORRENTES 90.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 770.000 46.930

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 500.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 500.000 0

10302023013070000 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS E DE APOIO ASSISTENCIAL 13.217.636 3.582.470 AÇÃO:

OFERTAR A POPULAÇÃO ALAGOANA AMBIENTE ADEQUADO COM AMPLIAÇÃO NA OFERTA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.FINALIDADE:

1266 - UNIDADE REFORMADA, AMPLIADA E MODERNIZADA PERCENTUAL 50PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 25

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01100000 - CONVÊNIOS 8.577.636 802.444

3 - DESPESAS CORRENTES 200.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 8.377.636 802.444

01410000 - RECURSOS DESTINADOS A AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 840.000 2.780.026

3 - DESPESAS CORRENTES 840.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 2.780.026

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 3.800.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.800.000 0

10302023040130000 - AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 248.166.114 192.327.128 AÇÃO:

MELHORAR A QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA AO USUÁRIO DO SUS COM AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS.FINALIDADE:

1226 - SERVIÇO AMPLIADO E ESTRUTURADO UNIDADE 122PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 110

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 113.510.197

3 - DESPESAS CORRENTES 0 113.510.197

01200000 - TRANSF. DE REC. DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE - SUS 83.121.987 78.816.931

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

3 - DESPESAS CORRENTES 83.121.987 78.816.931

01410000 - RECURSOS DESTINADOS A AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 165.044.127 0

3 - DESPESAS CORRENTES 165.044.127 0

54 - AMPLIAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COM O FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO PRÓPRIA 89.527.443 101.503.836 ESTRATÉGIA:

10302023040800000 - REESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COM AQUISIÇÃO, ABASTECIMENTO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS 89.527.443 101.503.836 AÇÃO:

FORTALECER A INFRAESTRUTURA E COOPERAÇÃO TÉCNICA DA ASSSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, IMPLEMENTANDO O USO RACIONAL DOS MEDICAMENTOS E AMPLIANDO O ACESSO A POPULAÇÃO COM FOCO NA DESCENTRALIZAÇÃO.

FINALIDADE:

1267 - USUÁRIO ATENDIDO UNIDADE 2.120PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 2120

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 50.770.753

3 - DESPESAS CORRENTES 0 45.438.038

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 5.332.715

01200000 - TRANSF. DE REC. DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE - SUS 40.904.420 50.733.083

3 - DESPESAS CORRENTES 40.851.618 50.733.083

4 - DESPESAS DE CAPITAL 52.802 0

01410000 - RECURSOS DESTINADOS A AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 48.623.023 0

3 - DESPESAS CORRENTES 47.421.489 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.201.534 0

COMBATE À MORTALIDADE INFANTIL 28.096.066 25.903.024 PROGRAMA:

REDUZIR OS ÍNDICES DE MORTALIDADE INFANTILOBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA DE NASCIDOS VIVOS, MENORES DE UM ANO DE IDADEPÚBLICO ALVO:

1 - REGIONALIZAR, AMPLIAR E OTIMIZAR A ATENÇÃO À SAÚDE, ENFATIZANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO, COM FOCO NA REDUÇÃO DA 660.000 0 ESTRATÉGIA:

10302023840140000 - AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MATERNO INFANTIL 660.000 0 AÇÃO:

QUALIFICAR A ATENÇÃO MATERNO-INFANTIL COM A MELHORIA DA ATENÇÃO AO PLANEJAMENTO FAMILIAR, PRÉ-NATAL, PARTO, PUERPÉRIO E À CRIANÇA MENOR DE UM ANO DE IDADE.

FINALIDADE:

1227 - SERVIÇO REESTRUTURADO UNIDADE 5PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01100000 - CONVÊNIOS 600.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 250.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 350.000 0

01410000 - RECURSOS DESTINADOS A AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 60.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 25.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 35.000 0

2 - AMPLIAR A EFETIVIDADE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 2.442.482 0 ESTRATÉGIA:

10122023811090000 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE 706.263 0 AÇÃO:

MELHORAR A ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA POPULAÇÃO COM A AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE SERÃO OFERTADOS A PARTIR DE NOVAS UNIDADES DE SAÚDE, DEVIDAMENTE EQUIPADAS E APARELHADAS.

FINALIDADE:

1257 - UNIDADE DE SAÚDE CONSTRUÍDA E EQUIPADA UNIDADE 1PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

01100000 - CONVÊNIOS 641.263 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 641.263 0

01410000 - RECURSOS DESTINADOS A AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 65.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 65.000 0

10122023813090000 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE 658.000 0 AÇÃO:

MELHORAR A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE SAÚDE COM INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ADEQUADOS A NECESSIDADES DA POPULAÇÃO.FINALIDADE:

1259 - UNIDADE DE SAÚDE REFORMADA E MODERNIZADA UNIDADE 1PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01100000 - CONVÊNIOS 598.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 598.000 0

01410000 - RECURSOS DESTINADOS A AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 60.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 60.000 0

10301023840410000 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 1.078.219 0 AÇÃO:

QUALIFICAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COM UNIDADES BÁSICAS ESTRUTURADAS E EQUIPES RESOLUTIVAS PARA A POPULAÇÃO.FINALIDADE:

1124 - MUNICÍPIO COM ATENÇÃO PRIMÁRIA QUALIFICADA E RESOLUTIVA

UNIDADE 2PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01100000 - CONVÊNIOS 978.219 0

3 - DESPESAS CORRENTES 978.219 0

01410000 - RECURSOS DESTINADOS A AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 100.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 100.000 0

55 - APRIMORAR A ATENÇÃO EM VIGIÇÂNCIA A SAÚDE, PRIORIZANDO AS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO 24.993.584 25.903.024 ESTRATÉGIA:

10305023840440000 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 24.993.584 25.903.024 AÇÃO:

PROMOÇÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DE UMA MAIOR ATENÇÃO EM VIGILÂNCIA, PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS A SAÚDE E SEUS DETERMINANTES.

FINALIDADE:

1123 - MUNICÍPIO ATENDIDO UNIDADE 102PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 102

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 5.689.633

3 - DESPESAS CORRENTES 0 3.951.134

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 1.738.499

01100000 - CONVÊNIOS 364.168 0

3 - DESPESAS CORRENTES 200.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 164.168 0

01200000 - TRANSF. DE REC. DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE - SUS 15.500.000 20.213.391

3 - DESPESAS CORRENTES 13.344.560 16.633.798

4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.155.440 3.579.593

01410000 - RECURSOS DESTINADOS A AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 2.969.416 0

3 - DESPESAS CORRENTES 2.574.116 0

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

4 - DESPESAS DE CAPITAL 395.300 0

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 6.000.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 6.000.000 0

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 160.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 132.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 28.000 0

2 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA EXTREMA, REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE 129.611.266 109.449.424 ÁREA DE RESULTADO:

ALAGOAS TEM PRESSA 129.611.266 109.449.424 PROGRAMA:

MONITORAR SISTEMATICAMENTE O ANDAMENTO DOS PROJETOS E AÇÕES, BEM COMO O ALCANCE DAS METAS, A FIM DE PROVER INFORMAÇÕES ORGANIZADAS E ACESSÍVEIS EM TEMPO REAL, IDENTIFICANDO EVENTUAIS GARGALOS DE PROCESSOS QUE POSSAM IMPACTAR NOS RESULTADOS, DE MODO A FOCAR NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS CRÍTICOS DO ESTADO, DE FORMA A SUBSIDIAR O GOVERNADOR E SECRETÁRIOS NA TOMADA DE DECISÃO.

OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANAPÚBLICO ALVO:

1 - REGIONALIZAR, AMPLIAR E OTIMIZAR A ATENÇÃO À SAÚDE, ENFATIZANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO, COM FOCO NA REDUÇÃO DA 55.168.424 34.589.386 ESTRATÉGIA:

10302030041060000 - AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MATERNO INFANTIL - ALTP 55.168.424 34.589.386 AÇÃO:

QUALIFICAR A ATENÇÃO MATERNO-INFANTIL COM A MELHORIA DA ATENÇÃO AO PLANEJAMENTO FAMILIAR, PRÉ-NATAL, PARTO, PUERPÉRIO E À CRIANÇA MENOR DE UM ANO DE IDADE.

FINALIDADE:

1227 - SERVIÇO REESTRUTURADO UNIDADE 72PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 55

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 20.033.107

3 - DESPESAS CORRENTES 0 19.045.324

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 987.783

01100000 - CONVÊNIOS 0 436.000

3 - DESPESAS CORRENTES 0 240.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 196.000

01200000 - TRANSF. DE REC. DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE - SUS 808.640 9.980.279

3 - DESPESAS CORRENTES 808.640 9.148.589

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 831.690

01410000 - RECURSOS DESTINADOS A AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 9.218.800 0

3 - DESPESAS CORRENTES 9.164.800 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 54.000 0

01490000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS-BIRD/PREPI 26.735.984 4.140.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 26.735.984 4.140.000

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 18.405.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 18.405.000 0

2 - AMPLIAR A EFETIVIDADE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 74.442.842 74.860.038 ESTRATÉGIA:

10122030018090000 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE - ALTP 52.200.389 20.170.300 AÇÃO:

MELHORAR A ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA POPULAÇÃO COM A AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE SERÃO OFERTADOS A PARTIR DE NOVAS UNIDADES DE SAÚDE, DEVIDAMENTE EQUIPADAS E APARELHADAS.

FINALIDADE:

1257 - UNIDADE DE SAÚDE CONSTRUÍDA E EQUIPADA UNIDADE 28PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 12

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 11.853.401

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 11.853.401

01200000 - TRANSF. DE REC. DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE - SUS 8.252.145 8.316.899

4 - DESPESAS DE CAPITAL 8.252.145 8.316.899

01410000 - RECURSOS DESTINADOS A AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 8.547.644 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 8.547.644 0

01490000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS-BIRD/PREPI 4.355.600 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 4.355.600 0

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 31.045.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 31.045.000 0

10122030018670000 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - ALTP 4.392.755 25.086.388 AÇÃO:

MELHORAR A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE SAÚDE COM INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ADEQUADOS A NECESSIDADES DA POPULAÇÃO.FINALIDADE:

1259 - UNIDADE DE SAÚDE REFORMADA E MODERNIZADA UNIDADE 10PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 28

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 3.859.359

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 3.859.359

01200000 - TRANSF. DE REC. DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE - SUS 101.000 21.227.029

3 - DESPESAS CORRENTES 50.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 51.000 21.227.029

01410000 - RECURSOS DESTINADOS A AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 341.755 0

3 - DESPESAS CORRENTES 40.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 301.755 0

01490000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS-BIRD/PREPI 850.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 850.000 0

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 3.100.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.100.000 0

10301030041090000 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - ALTP 17.849.698 29.603.350 AÇÃO:

QUALIFICAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COM UNIDADES BÁSICAS ESTRUTURADAS E EQUIPES RESOLUTIVAS PARA A POPULAÇÃO.FINALIDADE:

1124 - MUNICÍPIO COM ATENÇÃO PRIMÁRIA QUALIFICADA E RESOLUTIVA

UNIDADE 21PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 27

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 19.975.565

3 - DESPESAS CORRENTES 0 19.705.613

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 269.952

01200000 - TRANSF. DE REC. DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE - SUS 196.782 105.785

3 - DESPESAS CORRENTES 196.782 105.785

01410000 - RECURSOS DESTINADOS A AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 15.262.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 15.005.876 0

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

4 - DESPESAS DE CAPITAL 256.124 0

01490000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS-BIRD/PREPI 2.390.916 9.522.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.390.916 9.522.000

5 - INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA 38.910.559 22.246.623 ÁREA DE RESULTADO:

PLANEJAMENTO E GESTÃO 38.910.559 22.246.623 PROGRAMA:

APERFEIÇOAR O PROCESSO DE PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO,PRODUÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA.PÚBLICO ALVO:

32 - FORTALECER O CICLO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO COM ÊNFASE NA MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 38.810.559 22.101.623 ESTRATÉGIA:

10122022240080000 - AMPLIAÇÃO DE CENTRAIS DE REGULAÇÃO E SISTEMAS MUNICIPAIS DE AUDITORIAS 1.322.231 610.553 AÇÃO:

ORDENAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO.FINALIDADE:

1032 - CENTRAL DE REGULAÇÃO AMPLIADA UNIDADE 35PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 15

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 271.640

3 - DESPESAS CORRENTES 0 172.862

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 98.778

01200000 - TRANSF. DE REC. DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE - SUS 1.038.831 338.913

3 - DESPESAS CORRENTES 923.800 338.913

4 - DESPESAS DE CAPITAL 115.031 0

01410000 - RECURSOS DESTINADOS A AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 283.400 0

3 - DESPESAS CORRENTES 230.400 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 53.000 0

10126022240530000 - IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 17.145.000 10.367.617 AÇÃO:

DOTAR A GESTÃO E OS SERVIÇOS DE SAÚDE DE INFRA-ESTRUTURA TECNOLÓGICA ADEQUADA PARA MODERNIZAR O ATENDIMENTO E OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS.

FINALIDADE:

1258 - UNIDADE DE SAÚDE INFORMATIZADA UNIDADE 347PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 347

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 7.303.671

3 - DESPESAS CORRENTES 0 7.303.671

01200000 - TRANSF. DE REC. DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE - SUS 1.900.000 3.063.946

3 - DESPESAS CORRENTES 100.000 153.031

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.800.000 2.910.915

01410000 - RECURSOS DESTINADOS A AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 15.245.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 13.745.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.500.000 0

10121022240570000 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E CONTROLE SOCIAL 15.184.328 9.215.131 AÇÃO:

FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO, GESTÃO, PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL.FINALIDADE:

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

1122 - MUNICÍPIO APOIADO UNIDADE 102PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 102

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 1.080.635

3 - DESPESAS CORRENTES 0 790.227

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 290.408

01200000 - TRANSF. DE REC. DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE - SUS 906.828 3.235.496

3 - DESPESAS CORRENTES 906.828 2.495.069

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 740.427

01410000 - RECURSOS DESTINADOS A AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 469.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 413.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 56.000 0

01490000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS-BIRD/PREPI 13.808.500 4.899.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 13.808.500 4.899.000

10332022240590000 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE 5.159.000 1.908.322 AÇÃO:

FORTALECER A GESTÃO ATRAVÉS DE PROFISSIONAIS VALORIZADOS E CAPACITADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE.

FINALIDADE:

1155 - PESSOA CAPACITADA UNIDADE 1.615PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1269

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 172.861

3 - DESPESAS CORRENTES 0 123.473

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 49.388

01200000 - TRANSF. DE REC. DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE - SUS 3.059.000 1.735.461

3 - DESPESAS CORRENTES 3.059.000 1.735.461

01410000 - RECURSOS DESTINADOS A AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 2.100.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 2.020.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 80.000 0

38 - AMPLIAR E FORTALECER O CONTROLE SOCIAL E CONSOLIDAR PRÁTICAS DE TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA 100.000 145.000 ESTRATÉGIA:

10302022218780000 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE E DA ECONOMIA DA SAÚDE 100.000 145.000 AÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE DE GASTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE HOSPITAL GERAL DO ESTADO - HGE E HOSPITAL ESCOLA DR. PORTUGAL RAMALHO.

FINALIDADE:

1352 - SISTEMA APURASUS IMPLANTADO UNIDADE 1PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01200000 - TRANSF. DE REC. DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE - SUS 50.000 95.000

3 - DESPESAS CORRENTES 45.000 45.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.000 50.000

01410000 - RECURSOS DESTINADOS A AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 50.000 50.000

3 - DESPESAS CORRENTES 45.000 45.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.000 5.000

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

27527 - LABORATÓRIO INDUSTRIAL FARMACÊUTICO - LIFAL 11.544.000 12.400.000 ÓRGÃO:

27527 - LABORATÓRIO INDUSTRIAL FARMACÊUTICO 11.544.000 12.400.000 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

1 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA 11.544.000 12.400.000 ÁREA DE RESULTADO:

SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 11.544.000 12.400.000 PROGRAMA:

AMPLIAR A COBERTURA DO ATENDIMENTO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANAPÚBLICO ALVO:

54 - AMPLIAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COM O FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO PRÓPRIA 11.544.000 12.400.000 ESTRATÉGIA:

10662023012790000 - REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO LIFAL 11.544.000 12.400.000 AÇÃO:

REGISTROS DE NOVOS MEDICAMENTOS- PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO COMO TACROLIMUS- PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DST/AIDS - PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA - PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS APERFEIÇOADOS.

FINALIDADE:

1106 - LIFAL MODERNIZADO PERCENTUAL 30PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 35

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

02610000 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA 6.000.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 6.000.000 0

02620000 - CONVÊNIOS ESTATAIS 5.544.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.544.000 0

02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 0 12.400.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 12.400.000

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

27556 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS 11.415.791 15.015.118 ÓRGÃO:

27556 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS 11.415.791 15.015.118 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

4 - DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO 11.415.791 15.015.118 ÁREA DE RESULTADO:

ACESSO A EDUCAÇÃO E AO MERCADO DE TRABALHO 1.489.095 5.581.961 PROGRAMA:

AMPLIAR OS ÍNDICES DE COBERTURA E DA QUALIDADE DOS CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, NAS MODALIDADES PRESENCIAL E À DISTÂNCIA.

OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA DE JOVENS E ADULTOS.PÚBLICO ALVO:

11 - AMPLIAR A OFERTA DO ENSINO PROFISSIONAL E TÉCNICO EM ARTICULAÇÃO COM AS DEMANDAS DO SETOR PRODUTIVO 1.489.095 5.581.961 ESTRATÉGIA:

12363020440350000 - EXPANSÃO DE OFERTA DE VAGAS EM CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PRESENCIAL 931.729 4.616.573 AÇÃO:

OPORTUNIZAR A PROFISSIONALIZAÇÃO DO TRABALHADOR, MELHORANDO A QUALIDADE DA MÃO DE OBRA, POSSIBILITANDO O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E COLETIVO.

FINALIDADE:

1268 - VAGA OFERTADA UNIDADE 1.500PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 4250

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 200.502 498.785

3 - DESPESAS CORRENTES 200.502 498.785

01100000 - CONVÊNIOS 731.227 4.117.788

3 - DESPESAS CORRENTES 731.227 4.117.788

12363020440520000 - IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NA MODALIDADE À DISTÂNCIA 557.366 965.388 AÇÃO:

OPORTUNIZAR A PROFISSIONALIZAÇÃO DO TRABALHADOR, ATRAVÉS DA OFERTA DE CURSOS PROFISIONALIZANTES NA MODALIDADE À DISTÂNCIA, CONTRIBUINDO PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE MÃO DE OBRA E CONSEQUENTEMENTE PARA O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E COLETIVO.

FINALIDADE:

1056 - CURSO IMPLANTADO UNIDADE 2PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 2

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 60.000 145.022

3 - DESPESAS CORRENTES 60.000 145.022

01100000 - CONVÊNIOS 497.366 820.366

3 - DESPESAS CORRENTES 497.366 820.366

EFICIÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR 9.926.696 9.433.157 PROGRAMA:

AUMENTAR A EFICIÊNCIA DO ENSINO SUPERIOROBJETIVO:

POPULAÇÃO DE ALAGOANOS MATRICULADOS NOS CURSOS REGULARES DAS INSTITUIÇÕES ESTADUAIS DE ENSINO SUPERIOR.PÚBLICO ALVO:

15 - MELHORAR A EFICIÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR 9.926.696 9.433.157 ESTRATÉGIA:

12364022710770000 - CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E DE APOIO ADMINISTRATIVO 3.117.351 2.357.074 AÇÃO:

POSSIBILITAR MAIS E MELHORES CONDIÇÕES PARA AS ATIVIDADES DO ENSINO, DA PESQUISA E DA EXTENSÃO NA UNCISAL.FINALIDADE:

1297 - UNIDADE CONSTRUÍDA PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA

30PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 20

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 569.000 1.503.723

3 - DESPESAS CORRENTES 30.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 539.000 1.503.723

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

01100000 - CONVÊNIOS 1.548.351 853.351

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.548.351 853.351

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 1.000.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.000.000 0

12364022711480000 - EXPANSÃO DOS PROJETOS DE PESQUISAS E DOS PROGRAMAS DE EXTENSÃO 1.285.790 1.321.012 AÇÃO:

IMPLANTAR PROJETOS DE PESQUISA E PROGRAMAS DE EXTENSÃO, PAUTADOS NO PRINCÍPIO DA INDISSOCIABILIDADE ENTRE O ENSINO, A PESQUISA E A EXTENSÃO, VISANDO A QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR E MELHOR ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO DO ESTADO DE ALAGOAS.

FINALIDADE:

1203 - PROJETO E PROGRAMA APOIADO PERCENTUAL 28PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 32

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 140.000 661.361

3 - DESPESAS CORRENTES 130.000 661.361

4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.000 0

01100000 - CONVÊNIOS 1.145.790 659.651

3 - DESPESAS CORRENTES 1.045.790 659.651

4 - DESPESAS DE CAPITAL 100.000 0

12364022713130000 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E DE APOIO ADMINISTRATIVO 3.780.358 1.388.172 AÇÃO:

OFERECER UM AMBIENTE ADEQUADO QUE FACILITEM AS ATIVIDADES DE ENSINO, DA PESQUISA E DA EXTENSÃO NA UNCISAL.FINALIDADE:

1266 - UNIDADE REFORMADA, AMPLIADA E MODERNIZADA PERCENTUAL 35PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 15

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 170.000 277.634

3 - DESPESAS CORRENTES 60.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 110.000 277.634

01100000 - CONVÊNIOS 910.358 1.110.538

4 - DESPESAS DE CAPITAL 910.358 1.110.538

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 2.700.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.700.000 0

12364022740340000 - EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS E DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E DE PÓS GRADUAÇÃO PRESENCIAIS 645.059 1.330.291 AÇÃO:

AMPLIAR A OFERTA DE VAGAS E DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E DE PÓS GRADUAÇÃO, CONTRIBUINDO COM A FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS APTOS A PARTICIPAR EM PROJETOS E PROPOSTAS DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO E DA REGIÃO.

FINALIDADE:

1057 - CURSO OFERTADO UNIDADE 15PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 15

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 90.000 371.232

3 - DESPESAS CORRENTES 90.000 371.232

01100000 - CONVÊNIOS 555.059 959.059

3 - DESPESAS CORRENTES 555.059 959.059

12364022740560000 - IMPLANTAÇÃO DOS CURSOS DE GRADUÇÃO E DE PÓS GRADUAÇÃO NA MODALIDADE À DISTÂNCIA 751.997 1.973.826 AÇÃO:

POSSIBILITAR A AMPLIAÇÃO DAS VAGAS NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS GRADUAÇÃO EM DIFERENTES REGIÕES DO ESTADO DE ALAGOAS, COMO TAMBÉM, A GRADUAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO ESTADO DE ALAGOAS NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA.

FINALIDADE:

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

1056 - CURSO IMPLANTADO UNIDADE 5PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 5

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 100.000 1.321.829

3 - DESPESAS CORRENTES 100.000 1.321.829

01100000 - CONVÊNIOS 651.997 651.997

3 - DESPESAS CORRENTES 651.997 651.997

12364022740580000 - IMPLANTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AO DISCENTE 346.141 1.062.782 AÇÃO:

PROMOVER AO DISCENTE, CONDIÇÕES DE ESTUDO NA DINÂMICA ENSINO-APRENDIZAGEM COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO ACADÊMICO-PROFISSIONAL.

FINALIDADE:

1008 - ALUNO ATENDIDO UNIDADE 300PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 300

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 575.975

3 - DESPESAS CORRENTES 0 575.975

01100000 - CONVÊNIOS 0 486.807

3 - DESPESAS CORRENTES 0 486.807

01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 346.141 0

3 - DESPESAS CORRENTES 346.141 0

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

28000 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - SETEQ 25.459.723 28.369.231 ÓRGÃO:

28027 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 25.459.723 28.369.231 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

2 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA EXTREMA, REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE 23.468.705 26.893.640 ÁREA DE RESULTADO:

INCLUSÃO PRODUTIVA 13.076.260 6.037.000 PROGRAMA:

AUMENTAR O NÚMERO DE PESSOAS E FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELAS AÇÕES DE INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA DESEMPREGADA E DE BAIXA RENDA.PÚBLICO ALVO:

20 - AMPLIAR O ACESSO AOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS E APRIMORAR A INTEGRAÇÃO DESTAS POLÍTICAS ENTRE OS ENTES FEDERADOS, 13.076.260 6.037.000 ESTRATÉGIA:

04122023417870000 - GESTÃO DO PROGRAMA AMIGO TRABALHADOR 13.076.260 6.037.000 AÇÃO:

ADOTAR MEDIDAS MITIGADORAS AOS EFEITOS DO DESEMPREGO SAZONAL DECORRENTES DAS ENTRESSAFRAS DOS CULTIVOS DA CANA-DE-AÇÚCAR E DO PROCESSO DE ELIMINAÇÃO GRADATIVA DA QUEIMA DA PALHA.

FINALIDADE:

1317 - TRABALHADOR BENEFICIADO UNIDADE 11.500PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 3500

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 5.252.260 0

3 - DESPESAS CORRENTES 5.252.260 0

01490000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS-BIRD/PREPI 7.824.000 6.037.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 7.824.000 6.037.000

ALAGOAS TEM PRESSA 10.392.445 20.856.640 PROGRAMA:

MONITORAR SISTEMATICAMENTE O ANDAMENTO DOS PROJETOS E AÇÕES, BEM COMO O ALCANCE DAS METAS, A FIM DE PROVER INFORMAÇÕES ORGANIZADAS E ACESSÍVEIS EM TEMPO REAL, IDENTIFICANDO EVENTUAIS GARGALOS DE PROCESSOS QUE POSSAM IMPACTAR NOS RESULTADOS, DE MODO A FOCAR NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS CRÍTICOS DO ESTADO, DE FORMA A SUBSIDIAR O GOVERNADOR E SECRETÁRIOS NA TOMADA DE DECISÃO.

OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANAPÚBLICO ALVO:

11 - AMPLIAR A OFERTA DO ENSINO PROFISSIONAL E TÉCNICO EM ARTICULAÇÃO COM AS DEMANDAS DO SETOR PRODUTIVO 5.752.797 20.361.640 ESTRATÉGIA:

11363030041110000 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS E ADULTOS - ALTP 5.752.797 20.361.640 AÇÃO:

CAPACITAR E QUALIFICAR PROFISSIONALMENTE JOVENS E ADULTOS PARA ATUAR NO MERCADO DE TRABALHO.FINALIDADE:

1155 - PESSOA CAPACITADA UNIDADE 5.833PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 45851

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 40.100 8.945.427

3 - DESPESAS CORRENTES 40.000 8.940.427

4 - DESPESAS DE CAPITAL 100 5.000

01100000 - CONVÊNIOS 712.000 10.955.116

3 - DESPESAS CORRENTES 712.000 10.955.116

01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 0 461.097

3 - DESPESAS CORRENTES 0 461.097

01490000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS-BIRD/PREPI 4.850.697 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 4.850.697 0

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 150.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 150.000 0

17 - PROMOVER AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA VOLTADAS PARA A POPULAÇÃO CARENTE, COM ÊNFASE NO ACESSO AO MERCADO, AO CRÉDITO, 4.639.648 495.000 ESTRATÉGIA:

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

11333030018210000 - FORTALECENDO O EMPREENDEDORISMO - ALTP 3.758.910 325.000 AÇÃO:

ESTIMULAR O EMPREENDEDORISMO INDIVIDUAL E COLETIVO,COM VISTAS A DIMINUIR A INFORMALIDADE.FINALIDADE:

1112 - MICROEMPREENDIMENTO IMPLANTADO UNIDADE 2.500PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 500

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 10.100 50.000

3 - DESPESAS CORRENTES 10.000 48.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 100 2.000

01100000 - CONVÊNIOS 2.742.810 250.000

3 - DESPESAS CORRENTES 351.810 220.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.391.000 30.000

01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 286.000 25.000

3 - DESPESAS CORRENTES 286.000 24.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 1.000

01490000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS-BIRD/PREPI 700.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 700.000 0

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 20.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 20.000 0

11334030041100000 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA AUTONÔMOS E EMPREENDEDORES - ALTP 880.738 170.000 AÇÃO:

CAPACITAR E QUALIFICAR PROFISSIONALMENTE AUTÔNOMOS E MICROEMPREENDEDORES PARA ATUAR NO MERCADO DE TRABALHO.FINALIDADE:

1155 - PESSOA CAPACITADA UNIDADE 1.700PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 700

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 46.738 120.000

3 - DESPESAS CORRENTES 46.000 110.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 738 10.000

01100000 - CONVÊNIOS 40.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 40.000 0

01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 0 50.000

3 - DESPESAS CORRENTES 0 48.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 2.000

01490000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS-BIRD/PREPI 724.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 724.000 0

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 70.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 70.000 0

5 - INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA 1.991.018 1.475.591 ÁREA DE RESULTADO:

FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA 12.100 22.000 PROGRAMA:

DIVULGAR COM TRANSPARÊNCIA AS AÇÕES DE GOVERNO E FORTALECER AS INSTÂNCIAS DE REPRESENTAÇÃO E CONTROLE SOCIAIS.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANAPÚBLICO ALVO:

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

38 - AMPLIAR E FORTALECER O CONTROLE SOCIAL E CONSOLIDAR PRÁTICAS DE TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA 12.100 22.000 ESTRATÉGIA:

11128020511550000 - FORTALECIMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE TRABALHO 12.100 22.000 AÇÃO:

FORTALECER OS CONSELHOS ESTADUAL E MUNICIPAIS DO TRABALHO,PARA QUE SEJAM CAPACITADOS VISANDO A PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO,CABENDO-LHE ATUAR NO ÂMBITO ESTADUAL E MUNICIPAL, NA IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS E PROJETOS VOLTADOS PARA A GERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRABALHO,RENDA E QUALIFICAÇÃO.

FINALIDADE:

1049 - CONSELHEIRO CAPACITADO UNIDADE 10PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 30

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 12.100 22.000

3 - DESPESAS CORRENTES 10.000 21.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.100 1.000

INFRAESTRUTURA DE TRABALHO NO SETOR PÚBLICO 1.923.204 1.397.877 PROGRAMA:

AMPLIAR O NÚMERO DE PRÉDIOS PÚBLICOS CONSTRUÍDOS, REFORMADOS, AMPLIADOS E MODERNIZADOS.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA USUÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO.PÚBLICO ALVO:

39 - MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE TRABALHO NO SETOR PÚBLICO 1.923.204 1.397.877 ESTRATÉGIA:

11331022911930000 - IMPLANTAÇÃO DO OBSERVATÓRIO DE MERCADO DE TRABALHO 668.050 327.600 AÇÃO:

OBTER UM INSTRUMENTO NORTEADOR DA REAL SITUAÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO EM ALAGOAS EM SINTONIA COM AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRABALHO,EMPREGO E RENDA.

FINALIDADE:

1136 - OBSERVATÓRIO IMPLANTADO UNIDADE 1PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01490000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS-BIRD/PREPI 668.050 327.600

4 - DESPESAS DE CAPITAL 668.050 327.600

11333022912160000 - IMPLANTAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS POSTO DE ATENDIMENTO DO SINE 452.988 170.277 AÇÃO:

MELHORAR AS INSTALAÇÕES DO SINE COM O OBJETIVO DE MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES,EM UM AMBIENTE COM MAIOR CONFORTO,OFERECENDO SERVIÇOS COMO INSERÇÃO E/OU REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO,QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL,INFORMAÇÕES SOBRE MERCADO DE TRABALHO E ALGUNS SERVIÇOS ESSENCIAS AOS TRABALHADORES DESEMPREGADOS COMO O SEGURO-DESEMPREGO.

FINALIDADE:

1231 - SINE IMPLANTADO E REESTRUTURADO UNIDADE 3PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 96.000 40.000

3 - DESPESAS CORRENTES 20.000 10.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 76.000 30.000

01100000 - CONVÊNIOS 145.449 130.277

3 - DESPESAS CORRENTES 45.000 83.027

4 - DESPESAS DE CAPITAL 100.449 47.250

01490000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS-BIRD/PREPI 161.539 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 161.539 0

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 50.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 50.000 0

11333022940090000 - AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO AO EMPREGADOR E TRABALHADOR NOS POSTOS DO SINE 802.166 900.000 AÇÃO:

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

GARANTIR O ATENDIMENTO AO EMPREGADOR E TRABALHADOR NOS SINES.FINALIDADE:

1252 - TRABALHADOR E EMPREGADOR ATENDIDO UNIDADE 35.000PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 45000

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 20.000 300.000

3 - DESPESAS CORRENTES 10.000 280.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.000 20.000

01100000 - CONVÊNIOS 537.166 600.000

3 - DESPESAS CORRENTES 492.166 480.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 45.000 120.000

01490000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS-BIRD/PREPI 195.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 195.000 0

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 50.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 50.000 0

VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES 55.714 55.714 PROGRAMA:

AUMENTAR O NÚMERO DE AÇÕES RELACIONADAS COM A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOSOBJETIVO:

SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVOPÚBLICO ALVO:

35 - OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA POR MEIO DA VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES 55.714 55.714 ESTRATÉGIA:

11128023317410000 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SETEQ 55.714 55.714 AÇÃO:

FORTALECER TECNICAMENTE A EQUIPE PARA EXECUÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NO PREPI/BIRD E DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES INERENTES ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTADO.

FINALIDADE:

1228 - SERVIDOR CAPACITADO UNIDADE 30PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 30

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01490000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS-BIRD/PREPI 55.714 55.714

4 - DESPESAS DE CAPITAL 55.714 55.714

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

29000 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR 15.159.916 11.955.301 ÓRGÃO:

29028 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 15.159.916 11.955.301 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

2 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA EXTREMA, REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE 13.680.522 7.795.472 ÁREA DE RESULTADO:

INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO E EMPREENDEDORISMO 32.000 55.000 PROGRAMA:

AUMENTAR O NÚMERO DE EMPREGOS FORMAIS E A MASSA SALARIAL.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA INSERIDA NO MERCADO INFORMAL DE TRABALHO E DESEMPREGADA.PÚBLICO ALVO:

19 - APOIAR A INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO E O EMPREENDEDORISMO 32.000 55.000 ESTRATÉGIA:

23128021112360000 - MELHORIA DA QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NAS REGIÕES PRIORITÁRIAS 32.000 55.000 AÇÃO:

CAPACITAR A MÃO-DE-OBRA COMO FORMA DE INSERÇÃO DA POPULAÇÃO DAS REGIÕES PRIORITÁRIAS DE ALAGOAS NO CONTEXTO DA ATIVIDADE TURÍSTICA, E QUALIFICAR OS PROFISSIONAIS ATUANTES NOS DIVERSOS SEGMENTOS DO SETOR, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DIRECIONADOS ÀS REAIS NECESSIDADES DO MERCADO, A FIM DE ATINGIR PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, FOCANDO EM PESSOAS, EMPRESAS E DESTINOS AUMENTANDO, ASSIM, A COMPETITIVIDADE DO DESTINO ALAGOAS E PREPARANDO O ESTADO PARA AS TENDÊNCIAS DE INCREMENTO DE DEMANDAS PREVISTA PARA OS PRÓXIMOS ANOS.

FINALIDADE:

1196 - PROFISSIONAL CAPACITADO UNIDADE 600PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 900

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 32.000 40.000

3 - DESPESAS CORRENTES 27.000 36.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.000 4.000

01100000 - CONVÊNIOS 0 15.000

3 - DESPESAS CORRENTES 0 15.000

ALAGOAS TEM PRESSA 13.648.522 7.740.472 PROGRAMA:

MONITORAR SISTEMATICAMENTE O ANDAMENTO DOS PROJETOS E AÇÕES, BEM COMO O ALCANCE DAS METAS, A FIM DE PROVER INFORMAÇÕES ORGANIZADAS E ACESSÍVEIS EM TEMPO REAL, IDENTIFICANDO EVENTUAIS GARGALOS DE PROCESSOS QUE POSSAM IMPACTAR NOS RESULTADOS, DE MODO A FOCAR NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS CRÍTICOS DO ESTADO, DE FORMA A SUBSIDIAR O GOVERNADOR E SECRETÁRIOS NA TOMADA DE DECISÃO.

OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANAPÚBLICO ALVO:

26 - EXPANDIR O TURISMO, COM FOCO NA AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS 6.135.082 429.000 ESTRATÉGIA:

23122030018680000 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL E DE EXPOSIÇÕES RUTH CARDOSO - ALTP 6.135.082 429.000 AÇÃO:

MELHORAR OS EQUIPAMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE EVENTOS, ATRAVÉS DA REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE EXPOSIÇÕES RUTH CARDOSO, DE FORMA A AGREGAR VANTAGENS COMPETITIVAS A OFERTA TURÍSTICA DO ESTADO, CONTRIBUINDO PARA O AUMENTO DOS INDICADORES DE DEMANDA TURÍSTICA PRINCIPALMENTE NOS PERÍODOS DE BAIXA TEMPORADA.

FINALIDADE:

1036 - CENTRO CONVENÇÕES REFORMADO, AMPLIADO E MODERNIZADO

PERCENTUAL 25PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 15

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 429.000

3 - DESPESAS CORRENTES 0 390.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 39.000

01500000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA BID-PROCONFIS 5.635.082 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.635.082 0

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 500.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 500.000 0

44 - APROVEITAR OPORTUNIDADES DE INSERÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL, COM BASE NAS VANTAGENS COMPARATIVAS E COMPETITIVAS DE 7.513.440 7.311.472 ESTRATÉGIA:

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

23695030041050000 - AMPLIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO DESTINO ALAGOAS NOS MERCADOS NACIONAL E INTERNACIONAL - ALTP 7.513.440 7.311.472 AÇÃO:

DESENVOLVER E EXECUTAR AÇÕES DE PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO ALAGOAS, POR MEIO DE NOVAS E INOVADORAS ESTRATÉGIAS DE MARKETING, ALÉM DA IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS AVANÇADAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA A COMERCIALIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS TURÍSTICOS, COM FOCO NA DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA COMO FERRAMENTA DE DIFERENCIAÇÃO E EXPANSÃO DO DESTINO EM NOVOS MERCADOS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS.

FINALIDADE:

1160 - PLANO DE PROMOÇÃO IMPLANTADO PERCENTUAL 35PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 25

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 2.400.000

3 - DESPESAS CORRENTES 0 2.000.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 400.000

01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GÁS 0 11.472

3 - DESPESAS CORRENTES 0 11.472

01100000 - CONVÊNIOS 0 880.000

3 - DESPESAS CORRENTES 0 790.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 90.000

01500000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA BID-PROCONFIS 7.513.440 4.020.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 7.513.440 4.020.000

3 - CRESCIMENTO E DESCONCENTRAÇÃO ECONÔMICA 1.225.394 3.554.430 ÁREA DE RESULTADO:

DESENVOLVER E EXPANDIR OS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS 155.000 942.700 PROGRAMA:

AUMENTAR AS TAXAS DE CRESCIMENTO ECONÔMICO; REDUZIR OS ÍNDICES DE CONCENTRAÇÃO ECONÔMICA E DIVERSIFICAR AS ATIVIDADES ECONÔMICAS.

OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANAPÚBLICO ALVO:

31 - DESENVOLVER E EXPANDIR OS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS 155.000 942.700 ESTRATÉGIA:

23695021711980000 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE DINAMIZAÇÃO DO TURISMO E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO SÃO FRANCISCO 58.000 130.000 AÇÃO:

MELHORAR O NÍVEL DE RECEITAS DAS COMUNIDADES DE RENDA MAIS BAIXA DO ESTADO DE ALAGOAS, FOMENTANDO A DIVERSIFICAÇÃO E FORTALECENDO SEU QUADRO ECONÔMICO POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL. PRETENDE-SE QUE O SETOR DE TURISMO ALAGOANO ATUE COMO FERRAMENTA DE DESENVOLVIMENTO SÓCIOECONÔMICO, INTEGRANDO DE MANEIRA ESPECIAL NESTE CRESCIMENTO SUAS POPULAÇÕES MAIS CARENTES.

FINALIDADE:

1205 - PROJETO IMPLANTADO PERCENTUAL 15PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 25

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 58.000 130.000

3 - DESPESAS CORRENTES 53.000 108.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.000 22.000

23695021740460000 - FORTALECIMENTO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE APLS DE TURISMO 97.000 812.700 AÇÃO:

FORTALECER E APOIAR OS APLS DE TURISMO ATRAVÉS DE AÇÕES ESPECÍFICAS DE COMPETENCIA DA SETUR DENTRO DE SEU PLANEJAMENTO ANUAL, ALÉM DA INTERLOCUÇÃO PARA O ATENDIMENTO AS NECESSIDADES REGIONAIS.

FINALIDADE:

1010 - APL DE TURISMO FORTALECIDO PERCENTUAL 15PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 35

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 97.000 743.500

3 - DESPESAS CORRENTES 87.000 650.700

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.000 92.800

01100000 - CONVÊNIOS 0 69.200

3 - DESPESAS CORRENTES 0 63.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 6.200

EXPANSÃO DO TURISMO 930.394 2.066.600 PROGRAMA:

AMPLIAR O NÚMERO DE TURISTAS E DE POSTOS DE TRABALHO; A GERAÇÃO DE RENDA E A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS EMPRESAS.

OBJETIVO:

TURISTAS, EMPRESÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SETOR DE TURISMO DO ESTADO DE ALAGOAS.PÚBLICO ALVO:

26 - EXPANDIR O TURISMO, COM FOCO NA AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS 930.394 2.066.600 ESTRATÉGIA:

23695022011800000 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NAS REGIÕES PRIORITÁRIAS 39.000 970.600 AÇÃO:

MELHORAR A INFRAESTRUTURA ATRAVÉS DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA DAS REGIÕES PRIORITÁRIAS DE FORMA A AGREGAR VANTAGENS COMPETITIVAS A OFERTA DO SETOR TURÍSTICO DO ESTADO.

FINALIDADE:

1230 - SINALIZAÇÃO REALIZADA PERCENTUAL 10PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 35

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 39.000 66.600

3 - DESPESAS CORRENTES 35.000 59.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 4.000 7.600

01100000 - CONVÊNIOS 0 904.000

3 - DESPESAS CORRENTES 0 824.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 80.000

23695022011960000 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO EM ALAGOAS 95.000 800.000 AÇÃO:

ORDENAR AS REGIÕES TURÍSTICAS DO ESTADO POR MEIO DE AÇÕES COOPERADAS ENTRE ESTADO,MUNICÍPIOS,ENTIDADES DE CLASSE E SOCIEDADE CIVIL, DE FORMA DESCENTRALIZADA E ATUAR EM CONSONÂNCIA COM O PLANO NACIONAL DE TURISMO.

FINALIDADE:

1198 - PROGRAMA IMPLANTADO E MONITORADO PERCENTUAL 15PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 35

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 95.000 800.000

3 - DESPESAS CORRENTES 90.000 710.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.000 90.000

23695022012740000 - REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO TURÍSTICO DAS REGIÕES PRIORITÁRIAS DE ALAGOAS 35.000 77.500 AÇÃO:

REALIZAR O LEVANTAMENTO, IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS, DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS E DA INFRA-ESTRUTURA DE APOIO AO TURISMO COMO INSTRUMENTO BASE DE INFORMAÇÕES PARA FINS DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E PROMOÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA, POSSIBILITANDO A DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES PARA OS RECURSOS DISPONÍVEIS E O INCENTIVO AO TURISMO SUSTENTÁVEL.

FINALIDADE:

1099 - INVENTÁRIO REALIZADO PERCENTUAL 15PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 34

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 35.000 77.500

3 - DESPESAS CORRENTES 30.000 69.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.000 8.500

23122022013100000 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL E DE EXPOSIÇÕES RUTH CARDOSO 647.394 0 AÇÃO:

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

MELHORAR OS EQUIPAMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE EVENTOS, ATRAVÉS DA REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE EXPOSIÇÕES RUTH CARDOSO, DE FORMA A AGREGAR VANTAGENS COMPETITIVAS A OFERTA TURÍSTICA DO ESTADO, CONTRIBUINDO PARA O AUMENTO DOS INDICADORES DE DEMANDA TURÍSTICA PRINCIPALMENTE NOS PERÍODOS DE BAIXA TEMPORADA.

FINALIDADE:

1036 - CENTRO CONVENÇÕES REFORMADO, AMPLIADO E MODERNIZADO

PERCENTUAL 25PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 647.394 0

3 - DESPESAS CORRENTES 632.394 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 15.000 0

23695022040200000 - CADASTRO E FISCALIZAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TURÍSTICOS 60.000 218.500 AÇÃO:

PROMOVER O ORDENAMENTO, A FORMALIZAÇÃO E A LEGALIZAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TURISTICOS EM ALAGOAS, POR MEIO DO CADASTRO DE EMPRESAS E PROFISSIONAIS DO SETOR

FINALIDADE:

1189 - PRESTADOR CADASTRADO E FISCALIZADO PERCENTUAL 10PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 45

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 60.000 77.500

3 - DESPESAS CORRENTES 55.000 70.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.000 7.500

01100000 - CONVÊNIOS 0 141.000

3 - DESPESAS CORRENTES 0 104.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 37.000

23695022040290000 - DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA E FORMATAÇÃO DE NOVOS ROTEIROS E PRODUTOS TURÍSTICOS 54.000 0 AÇÃO:

DIVERSIFICAR A OFERTA TURÍSTICA DE ALAGOAS,DESENVOLVENDO NOVOS MUNICÍPIOS TURÍSTICOS, ATRAVÉS DE AÇÕES DE ARTICULAÇÃO,QUALIFICAÇÃO,ESTRUTURAÇÃO,ADAPTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS,PRODUTOS E SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO A PÚBLICOS ESPECÍFICOS.

FINALIDADE:

1137 - OFERTA TURÍSTICA DIVERSIFICADA PERCENTUAL 5PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 54.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 49.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.000 0

MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 140.000 545.130 PROGRAMA:

AMPLIAR O NÚMERO DE EMPRESAS E DE EMPREENDEDORES INSTALADOS NO ESTADO E REDUZIR O NÚMERO DE DIAS PARA A FORMALIZAÇÃO DESSES EMPREENDIMENTOS

OBJETIVO:

EMPRESÁRIOS E EMPREENDEDORES ALAGOANOS, DE OUTROS ESTADOS E PAÍSESPÚBLICO ALVO:

25 - MELHORAR O AMBIENTE DE NEGÓCIOS, ATRAIR EMPRESAS ÂNCORAS E ENCADEAR PEQUENAS E GRANDES EMPRESAS 140.000 545.130 ESTRATÉGIA:

23695023110380000 - APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PRODETUR/AL 100.000 0 AÇÃO:

APOIAR E IMPLANTAR AS AÇÕES DO PRODETUR, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AOS CINCO COMPONENTES FINANCIADOS;INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS BÁSICOS,GESTÃO SÓCIOAMBIENTAL,ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURÍSTICO,ESTRATÉGIAS DE COMERCIALIZAÇÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL.

FINALIDADE:

1191 - PRODETUR APOIADO PERCENTUAL 22PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 100.000 0

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

3 - DESPESAS CORRENTES 100.000 0

23695023110440000 - ATRAÇÃO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS 40.000 545.130 AÇÃO:

ATRAIR NOVOS EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS PARA ALAGOAS ATRAVÉS DE AÇÕES ORIENTADAS PARA CRIAÇÃO DE OPORTUNIDADES CONCRETAS DE NEGÓCIOS, DESENVOLVIMENTO DE UM OBSERVATÓRIO TURÍSTICO DO ESTADO, CONSOLIDAÇÃO DE DADOS E INDICADORES DE DEMANDA, OFERTA, DEFINIÇÃO DE PERFIL DO TURISTA E CRIAR SÉRIE HISTÓRICA PARA SUBSIDIAR TOMADA DE DECISÕES NO SETOR.

FINALIDADE:

1066 - EMPREENDIMENTO TURÍSTICO INSTALADO UNIDADE 2PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 6

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 40.000 250.000

3 - DESPESAS CORRENTES 35.000 225.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.000 25.000

01100000 - CONVÊNIOS 0 115.130

3 - DESPESAS CORRENTES 0 104.700

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 10.430

01500000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA BID-PROCONFIS 0 180.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 180.000

5 - INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA 24.000 300.000 ÁREA DE RESULTADO:

INFRAESTRUTURA DE TRABALHO NO SETOR PÚBLICO 24.000 300.000 PROGRAMA:

AMPLIAR O NÚMERO DE PRÉDIOS PÚBLICOS CONSTRUÍDOS, REFORMADOS, AMPLIADOS E MODERNIZADOS.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA USUÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO.PÚBLICO ALVO:

39 - MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE TRABALHO NO SETOR PÚBLICO 24.000 300.000 ESTRATÉGIA:

23122022912470000 - MODERNIZAÇÃO DA SETUR 24.000 300.000 AÇÃO:

MELHORAR A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO DE ALAGOAS POR MEIO DA MODERNIZAÇÃO DE SUAS CONDIÇÕES FÍSICAS, AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO E EQUIPAMENTOS, ASSIM COMO DA CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS E DESENVOLVIMENTO DE UM NOVO MODELO DE GESTÃO QUE SEJA ORIENTADO PARA RESULTADOS.

FINALIDADE:

1229 - SETUR MODERNIZADA PERCENTUAL 15PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 30

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 24.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 20.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 4.000 0

01500000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA BID-PROCONFIS 0 300.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 300.000

6 - VALORIZAÇÃO DA IMAGEM E MUDANÇAS CULTURAIS 230.000 305.399 ÁREA DE RESULTADO:

INSERÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL 230.000 305.399 PROGRAMA:

CONSOLIDAR O DESTINO ALAGOAS COMO REFERÊNCIA NOS MERCADOS DOMÉSTICO E INTERNACIONAL.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA.PÚBLICO ALVO:

44 - APROVEITAR OPORTUNIDADES DE INSERÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL, COM BASE NAS VANTAGENS COMPARATIVAS E COMPETITIVAS DE 230.000 305.399 ESTRATÉGIA:

23695021340120000 - AMPLIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO DESTINO ALAGOAS NOS MERCADOS NACIONAL E INTERNACIONAL 185.000 0 AÇÃO:

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

DESENVOLVER E EXECUTAR AÇÕES DE PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO ALAGOAS, POR MEIO DE NOVAS E INOVADORAS ESTRATÉGIAS DE MARKETING, ALÉM DA IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS AVANÇADAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA A COMERCIALIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS TURÍSTICOS, COM FOCO NA DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA COMO FERRAMENTA DE DIFERENCIAÇÃO E EXPANSÃO DO DESTINO EM NOVOS MERCADOS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS.

FINALIDADE:

1160 - PLANO DE PROMOÇÃO IMPLANTADO PERCENTUAL 35PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 185.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 175.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.000 0

23695021340620000 - INCREMENTO DO SEGMENTO DE NEGÓCIOS E EVENTOS EM ALAGOAS 45.000 305.399 AÇÃO:

ESTABELECER PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS PARA O FOMENTO AO SEGMENTO DO TURISMO DE EVENTO E NEGÓCIOS EM ALAGOAS AUMENTANDO E MELHORANDO OS INDICADORES DE DEMANDA, PRINCIPALMENTE NOS PERÍODOS DE BAIXA TEMPORADA.

FINALIDADE:

1081 - EVENTO REALIZADO PERCENTUAL 5PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 35

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 45.000 128.399

3 - DESPESAS CORRENTES 36.000 115.899

4 - DESPESAS DE CAPITAL 9.000 12.500

01100000 - CONVÊNIOS 0 177.000

3 - DESPESAS CORRENTES 0 158.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 19.000

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

30000 - SECRETARIA DE ESTADO DA PROMOÇÃO DA PAZ - SEPAZ 16.958.690 27.070.152 ÓRGÃO:

30041 - SECRETARIA DE ESTADO DA PROMOÇÃO DA PAZ 16.958.690 27.070.152 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

1 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA 14.821.120 24.670.152 ÁREA DE RESULTADO:

COMBATE À CRIMINALIDADE 14.821.120 24.670.152 PROGRAMA:

REDUZIR SISTEMATICAMENTE O NÚMERO DE OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A CRIMINALIDADEOBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANAPÚBLICO ALVO:

3 - INTENSIFICAR AÇÕES COORDENADAS DE COMBATE À CRIMINALIDADE, COM ÊNFASE NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO NOS LOCAIS MAIS CRÍTICOS E 14.821.120 24.670.152 ESTRATÉGIA:

08122022510940000 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS 3.850.440 0 AÇÃO:

CRIAR O AMBIENTE ADEQUADO PARA REALIZAÇÃO DAS MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS.FINALIDADE:

1297 - UNIDADE CONSTRUÍDA PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA

25PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.163.559 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.163.559 0

01100000 - CONVÊNIOS 1.970.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.970.000 0

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 716.881 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 716.881 0

08122022518760000 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO EM CARÁTER RESIDENCIAL 1.171.250 0 AÇÃO:

CRIAR O AMBIENTE ADEQUADO PARA REALIZAÇÃO DAS MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVASFINALIDADE:

1350 - UNIDADE DE ACOLHIMENTO CONSTRUIDA UNIDADE 5PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.000.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 500.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 500.000 0

01100000 - CONVÊNIOS 171.250 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 171.250 0

08244022540180000 - APOIO ÀS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS NA RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS 1.155.000 500.000 AÇÃO:

MAPEAMENTO DO USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO AO USO DAS DROGAS.FINALIDADE:

1337 - COMUNIDADE ASSISTIDA UNIDADE 40PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 40

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.090.000 500.000

3 - DESPESAS CORRENTES 1.090.000 500.000

01100000 - CONVÊNIOS 65.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 5.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 60.000 0

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

08244022540450000 - FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES ACOLHEDORAS 8.644.430 24.170.152 AÇÃO:

IMPLEMENTAR E FORTALECER A REDE DE ACOLHIMENTO E ATENDIMENTO A DEPENDENTES QUÍMICOS, ATRAVÉS DE APOIO SOCIAL E FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE ATENDIMENTO TERAPÊUTICO E CAPACITAÇÃO,FORMAÇÃO E ENCAMINHAMENTO PARA O MERCADO DE TRABALHO.

FINALIDADE:

1153 - PESSOA ATENDIDA UNIDADE 1.000PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 2168

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 322.040 16.626.955

3 - DESPESAS CORRENTES 322.040 13.301.564

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 3.325.391

01100000 - CONVÊNIOS 15.000 300.000

3 - DESPESAS CORRENTES 15.000 100.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 200.000

01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP 8.307.390 7.243.197

3 - DESPESAS CORRENTES 7.327.390 5.794.558

4 - DESPESAS DE CAPITAL 980.000 1.448.639

5 - INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA 609.000 0 ÁREA DE RESULTADO:

INFRAESTRUTURA DE TRABALHO NO SETOR PÚBLICO 609.000 0 PROGRAMA:

AMPLIAR O NÚMERO DE PRÉDIOS PÚBLICOS CONSTRUÍDOS, REFORMADOS, AMPLIADOS E MODERNIZADOS.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA USUÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO.PÚBLICO ALVO:

39 - MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE TRABALHO NO SETOR PÚBLICO 609.000 0 ESTRATÉGIA:

08126022912150000 - IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS DE TI 609.000 0 AÇÃO:

IMPLANTAR CENTROS DE ACESSO À TECNOLOGIA PARA INCLUSÃO SOCIAL - CATIS, EM INSTITUIÇÕES SOCIAIS.FINALIDADE:

1038 - CENTRO DE TI IMPLANTADO UNIDADE 10PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 100.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 100.000 0

01100000 - CONVÊNIOS 459.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 29.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 430.000 0

01520000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA -BNDES/PROINVEST 50.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 50.000 0

6 - VALORIZAÇÃO DA IMAGEM E MUDANÇAS CULTURAIS 1.528.570 2.400.000 ÁREA DE RESULTADO:

COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 850.000 1.800.000 PROGRAMA:

AMPLIAR O ESPAÇO E CAPACIDADE DE DIÁLOGO ENTRE GOVERNO E SOCIEDADE, COM O OBJETIVO DE DIVULGAR E APRIMORAR AS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS.

OBJETIVO:

GOVERNO E POPULAÇÃO ALAGOANAPÚBLICO ALVO:

43 - FOMENTAR OS CANAIS DE PARTICIPAÇÃO E DIÁLOGO GOVERNO/SOCIEDADE 850.000 1.800.000 ESTRATÉGIA:

08244021511520000 - FORMAÇÃO DE AGENTE DA PAZ 850.000 1.800.000 AÇÃO:

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

INTEGRAR AÇÕES DE GOVERNO E DA SOCIEDADE NA PROMOÇÃO DA PAZ.FINALIDADE:

1007 - AGENTE CAPACITADOS UNIDADE 500PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1700

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 800.000 1.800.000

3 - DESPESAS CORRENTES 800.000 1.800.000

01100000 - CONVÊNIOS 50.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 50.000 0

FORTALECIMENTO DA ÉTICA, DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS 678.570 600.000 PROGRAMA:

IMPLANTAR POLÍTICAS DE FORTALECIMENTO E PROMOÇÃO DA ÉTICA, DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOSOBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA, COM ÊNFASE NAS MINORIAS, EXCLUÍDOS, CRIANÇAS, MULHERES E JOVENS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADEPÚBLICO ALVO:

41 - IMPLANTAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O FORTALECIMENTO DA ÉTICA, DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS 678.570 600.000 ESTRATÉGIA:

12243022317430000 - DIFUSÃO DA CULTURA DA PAZ 678.570 600.000 AÇÃO:

EDUCAÇÃO E MOBILIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE CULTURA DE PAZ.FINALIDADE:

1001 - AÇÃO DE CULTURA DE PAZ REALIZADO UNIDADE 5PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 3

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 678.570 600.000

3 - DESPESAS CORRENTES 678.570 600.000

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

33000 - SECRETARIA DE ESTADO DA PESCA E AQUICULTURA - SEPAQ 492.319 384.306 ÓRGÃO:

33045 - SECRETARIA DE ESTADO DA PESCA E AQUICULTURA 492.319 384.306 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

2 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA EXTREMA, REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE 383.319 268.306 ÁREA DE RESULTADO:

INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO E EMPREENDEDORISMO 383.319 268.306 PROGRAMA:

AUMENTAR O NÚMERO DE EMPREGOS FORMAIS E A MASSA SALARIAL.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA INSERIDA NO MERCADO INFORMAL DE TRABALHO E DESEMPREGADA.PÚBLICO ALVO:

17 - PROMOVER AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA VOLTADAS PARA A POPULAÇÃO CARENTE, COM ÊNFASE NO ACESSO AO MERCADO, AO CRÉDITO, 31.000 80.000 ESTRATÉGIA:

20692021111500000 - FOMENTO ÀS ATIVIDADES PESQUEIRAS E AQUÍCOLAS 31.000 80.000 AÇÃO:

FOMENTO À FORMALIZAÇÃO E AGREGAÇÃO DE VALORES DO MERCADO DE PESCADOS ALAGOANOS.FINALIDADE:

1192 - PRODUÇÃO COMERCIALIZADA TONELADA 500PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1000

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 31.000 80.000

3 - DESPESAS CORRENTES 19.000 50.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 12.000 30.000

19 - APOIAR A INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO E O EMPREENDEDORISMO 139.000 100.000 ESTRATÉGIA:

20692021111900000 - IMPLANTAÇÃO DO ENTREPOSTO DE COMÉRCIO DE PESCADO 105.000 0 AÇÃO:

INCENTIVAR E FOMENTAR A COMERCIALIZAÇÃO DE PESCADO EM ATACADO.FINALIDADE:

1067 - ENTREPOSTO IMPLANTADO UNIDADE 1PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 105.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 35.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 70.000 0

20692021140400000 - FOMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS 34.000 100.000 AÇÃO:

INCENTIVAR O COOPERATIVISMO ENTRE OS PESCADORES E AQUICULTORES, PARA UMA MELHOR INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO.FINALIDADE:

1014 - ASSOCIAÇÃO E COOPERATIVA FOMENTADA E INSTALADA

UNIDADE 35PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 55

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 34.000 100.000

3 - DESPESAS CORRENTES 24.000 55.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.000 45.000

23 - ESTIMULAR A CRIAÇÃO DE EMPREGOS E A EMPREGABILIDADE, SOBRETUDO DOS JOVENS 213.319 88.306 ESTRATÉGIA:

20692021140210000 - CERTIFICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DAS OSTRAS DE ALAGOAS 213.319 88.306 AÇÃO:

FOMENTO A PRODUÇÃO,BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DA OSTRA ALAGOANA.FINALIDADE:

1142 - OSTRA CERTIFICADA E COMERCIALIZADA UNIDADE 3.300.000PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 2700000

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

ppa_executivo_revisao_ano3_ano4.rpt

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Plano Purianual 2012-2015

PODER EXECUTIVO

Em R$ 1,00

20152014

REVISÃO PPA

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 70.319 88.306

3 - DESPESAS CORRENTES 25.500 56.306

4 - DESPESAS DE CAPITAL 44.819 32.000

01100000 - CONVÊNIOS 143.000 0

3 - DESPESAS CORRENTES 114.000 0

4 - DESPESAS DE CAPITAL 29.000 0

3 - CRESCIMENTO E DESCONCENTRAÇÃO ECONÔMICA 38.000 45.000 ÁREA DE RESULTADO:

PRODUTIVIDADE E VALOR AGREGADO DA AGRICULTURA FAMILIAR, PECUÁRIA, AQUICULTURA E DA CADEIA PRODUTIVA DO LEITE 38.000 45.000 PROGRAMA:

AUMENTAR A GERAÇÃO DE RENDA DOS PRODUTORES E O NÚMERO DE POSTOS DE TRABALHO NOS EMPREENDIMENTOS BENEFICIADOS.OBJETIVO:

PRODUTORES ALAGOANOS ENVOLVIDOS COM A AGRICULTURA FAMILIAR, A PECUÁRIA, A AQUICULTURA E A CADEIA PRODUTIVA DO LEITE.PÚBLICO ALVO:

28 - AUMENTAR A PRODUTIVIDADE E O VALOR AGREGADO DA AGRICULTURA FAMILIAR, PECUÁRIA, AQUICULTURA E DA CADEIA PRODUTIVA DO LEITE 38.000 45.000 ESTRATÉGIA:

20692021412340000 - INSTALAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS MÓDULOS DE AQUICULTURA 38.000 45.000 AÇÃO:

PROMOÇÃO A ATIVIDADE AQUÍCOLA, POTENCIALIZANDO O USO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DOS CORPOS HÍDRICOS EXISTENTES NO ESTADO DE ALAGOAS, GARANTINDO A SEGURANÇA ALIMENTAR E A MANUTENÇÃO DO HOMEM NO CAMPO.

FINALIDADE:

1116 - MÓDULO INSTALADO E REVITALIZADO UNIDADE 600PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 800

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 38.000 45.000

3 - DESPESAS CORRENTES 20.000 25.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 18.000 20.000

5 - INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA 71.000 71.000 ÁREA DE RESULTADO:

INFRAESTRUTURA DE TRABALHO NO SETOR PÚBLICO 71.000 71.000 PROGRAMA:

AMPLIAR O NÚMERO DE PRÉDIOS PÚBLICOS CONSTRUÍDOS, REFORMADOS, AMPLIADOS E MODERNIZADOS.OBJETIVO:

POPULAÇÃO ALAGOANA USUÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO.PÚBLICO ALVO:

39 - MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE TRABALHO NO SETOR PÚBLICO 71.000 71.000 ESTRATÉGIA:

20122022911420000 - ESTRUTURAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS GERÊNCIAS REGIONAIS 71.000 71.000 AÇÃO:

IMPLANTAR E ESTRUTURAR AS GERÊNCIAS REGIONAIS DE PESCA E AQUICULTURA, PARA APOIAR PESCADORES E AQUICULTORES NO DIA A DIA DE SUAS ATIVIDADES.

FINALIDADE:

1089 - GERÊNCIA ESTRUTURADA E INSTALADA UNIDADE 6PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 6

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONÔMICA:

01000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 71.000 71.000

3 - DESPESAS CORRENTES 53.000 49.000

4 - DESPESAS DE CAPITAL 18.000 22.000

TOTAL GERAL 1.741.866.006 2.344.243.206

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