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Estado do Parana Programa de Trabalho Folha: 1 Camara Municipal de Curitiba Exercício de 2011 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA Órgão...............: 01 Camara Municipal de Curitiba Unidade Orçamentária: 01.01 Câmara de Vereadores Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total 01.000.0000.0.000.000 Legislativa 114.105,86 94.703.327,60 94.817.433,46 01.031.0000.0.000.000 Ação Legislativa 114.105,86 94.703.327,60 94.817.433,46 01.031.0083.0.000.000 Programa Legislativo Municipal 114.105,86 94.703.327,60 94.817.433,46 01.031.0083.1.074.000 Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Permanente 92.997,05 92.997,05 01.031.0083.1.075.000 Execução de Reformas e Melhorias nos Próprios do Legislativo Municipal 21.108,81 21.108,81 01.031.0083.2.090.000 Manutenção da Estrutura Funcional, Otimizando os Recursos de Pessoal, Financeiros 52.636.558,71 52.636.558,71 01.031.0083.2.091.000 Manutenção das Atividades Político-Parlamentares 42.066.768,89 42.066.768,89 Total Unidade Orçamentária........... 114.105,86 94.703.327,60 94.817.433,46 Total do Órgão ......................... 114.105,86 94.703.327,60 94.817.433,46 Total Geral ............................ 114.105,86 94.703.327,60 94.817.433,46

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Estado do Parana Programa de Trabalho Folha: 1 Camara Municipal de Curitiba Exercício de 2011 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA Órgão...............: 01 Camara Municipal de Curitiba Unidade Orçamentária: 01.01 Câmara de Vereadores Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total 01.000.0000.0.000.000 Legislativa 114.105,86 94.703.327,60 94.817.433,4601.031.0000.0.000.000 Ação Legislativa 114.105,86 94.703.327,60 94.817.433,4601.031.0083.0.000.000 Programa Legislativo Municipal 114.105,86 94.703.327,60 94.817.433,4601.031.0083.1.074.000 Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Permanente 92.997,05 92.997,0501.031.0083.1.075.000 Execução de Reformas e Melhorias nos Próprios do Legislativo Municipal 21.108,81 21.108,8101.031.0083.2.090.000 Manutenção da Estrutura Funcional, Otimizando os Recursos de Pessoal, Financeiros 52.636.558,71 52.636.558,7101.031.0083.2.091.000 Manutenção das Atividades Político-Parlamentares 42.066.768,89 42.066.768,89 Total Unidade Orçamentária........... 114.105,86 94.703.327,60 94.817.433,46 Total do Órgão ......................... 114.105,86 94.703.327,60 94.817.433,46 Total Geral ............................ 114.105,86 94.703.327,60 94.817.433,46

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Prefeitura Municipal de Curitiba ANEXO 06 PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE Exercício Financeiro de 2011 em R$ Órgão: 02000 GOVERNO MUNICIPAL Unidade: 02001 Gabinete do Governo Código Especificação Operação Projeto Atividade Total Especial 04 ADMINISTRAÇÃO 84.191,12 59.471.770,50 59.555.961,62 04122 Administração Geral 84.191,12 59.471.770,50 59.555.961,62 04122.0080 PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA 55.642,06 44.192.327,02 44.247.969,08 02001.04122.0080.1067 AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 55.642,06 55.642,06 MATERIAL PERMANENTE 02001.04122.0080.2054 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL, OTIMIZANDO 34.275.876,82 34.275.876,82 OS RECURSOS DE PESSOAL, FINANCEIROS, ADMINISTRATIVOS E MATERIAIS 02001.04122.0080.2055 ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE 6.912.518,10 6.912.518,10 FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO 02001.04122.0080.2056 FUNCIONAMENTO E PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES 1.434.956,38 1.434.956,38 NECESSÁRIAS DE RELAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS COM A SOCIEDADE 02001.04122.0080.2057 PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE 1.202.767,39 1.202.767,39 GOVERNO DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO 02001.04122.0080.2076 COORDENAÇÃO DE ATIVIDADES DA ASSESSORIA 366.208,33 366.208,33 LEGISLATIVA 04122.0096 PROGRAMA BOM GOVERNO 28.549,06 15.279.443,48 15.307.992,54 02001.04122.0096.1157 AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 28.549,06 28.549,06 MATERIAL PERMANENTE 02001.04122.0096.2128 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS 15.279.443,48 15.279.443,48 REGIONAIS 05 DEFESA NACIONAL 1.884,00 698.761,79 700.645,79 05153 Defesa Terrestre 1.884,00 698.761,79 700.645,79 05153.0098 PROGRAMA COMUNIDADE 1.884,00 698.761,79 700.645,79 02001.05153.0098.1161 AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 1.884,00 1.884,00 MATERIAL PERMANENTE 02001.05153.0098.2134 PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE 698.761,79 698.761,79 ALISTAMENTO MILITAR 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.710,00 38.683,87 42.393,87 08242 Assistência ao Portador de Deficiência 3.710,00 14.569,68 18.279,68 08242.0051 PROGRAMA AÇÃO SOCIAL 3.710,00 14.569,68 18.279,68 02001.08242.0051.1011 AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 3.710,00 3.710,00 MATERIAL PERMANENTE 02001.08242.0051.2143 PROMOÇÃO DA POLÍTICA VOLTADA ÀS AÇÕES DE 14.569,68 14.569,68 ACESSIBILIDADE, RELACIONADAS AOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 08244 Assistência Comunitária 24.114,19 24.114,19 08244.0051 PROGRAMA AÇÃO SOCIAL 24.114,19 24.114,19 02001.08244.0051.2022 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA MULHER 24.114,19 24.114,19 15 URBANISMO 52.552.157,71 52.552.157,71 15452 Serviços Urbanos 52.552.157,71 52.552.157,71 15452.0093 PROGRAMA MANUTENÇÃO DA CIDADE 52.552.157,71 52.552.157,71 02001.15452.0093.2111 COORDENAÇÃO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS 52.552.157,71 52.552.157,71 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, NAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DE CADA REGIONAL 18 GESTÃO AMBIENTAL 645.934,77 645.934,77 18541 Preservação e Conservação Ambiental 645.934,77 645.934,77 18541.0094 PROGRAMA MEIO AMBIENTE - BIOCIDADE 645.934,77 645.934,77 02001.18541.0094.2125 VIABILIZAÇÃO DE CONVÊNIOS, PELA TRANSFERÊNCIA DE 645.934,77 645.934,77 RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DO MEIO AMBIENTE 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 1.257.190,83 1.257.190,83 19573 Difusão de Conhecimento Científico e Tecnológico 1.257.190,83 1.257.190,83 19573.0058 PROGRAMA TECNOPARQUE 1.257.190,83 1.257.190,83 02001.19573.0058.1209 FOMENTO A INCUBADORAS DE EMPRESAS E PARQUES 1.257.190,83 1.257.190,83 TECNOLÓGICOS 28 ENCARGOS ESPECIAIS 545.831,78 545.831,78 28846 Outros Encargos Especiais 545.831,78 545.831,78 28846.0000 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 545.831,78 545.831,78 02001.28846.0000.0002 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 545.831,78 545.831,78 Total 545.831,78 1.346.975,95 113.407.308,64 115.300.116,37

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Prefeitura Municipal de Curitiba ANEXO 06 PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE Exercício Financeiro de 2011 em R$ Órgão: 03000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Unidade: 03001 Gabinete do Procurador Código Especificação Operação Projeto Atividade Total Especial 03 ESSENCIAL À JUSTIÇA 35.838,10 17.403.425,28 17.439.263,38 03062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 35.838,10 12.526.934,63 12.562.772,73 03062.0080 PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA 35.838,10 12.526.934,63 12.562.772,73 03001.03062.0080.1067 AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 35.838,10 35.838,10 MATERIAL PERMANENTE 03001.03062.0080.2058 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL OTIMIZANDO 12.526.934,63 12.526.934,63 OS RECURSOS DE PESSOAL, FINANCEIROS, ADMINISTRATIVOS E MATERIAIS, VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO 03092 Representação Judicial e Extrajudicial 4.876.490,65 4.876.490,65 03092.0080 PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA 4.876.490,65 4.876.490,65 03001.03092.0080.2059 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE 4.876.490,65 4.876.490,65 COBRANÇA DE TRIBUTOS E DÉBITOS MUNICIPAIS, DE FORMA AMIGÁVEL OU JUDICIAL 28 ENCARGOS ESPECIAIS 12.181,15 12.181,15 28846 Outros Encargos Especiais 12.181,15 12.181,15 28846.0000 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 12.181,15 12.181,15 03001.28846.0000.0002 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 12.181,15 12.181,15 Total 558.012,93 1.382.814,05 130.810.733,92 132.751.560,90

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Prefeitura Municipal de Curitiba ANEXO 06 PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE Exercício Financeiro de 2011 em R$ Órgão: 04000 SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL Unidade: 04001 Gabinete do Secretário Código Especificação Operação Projeto Atividade Total Especial 04 ADMINISTRAÇÃO 4.730,90 21.150.552,98 21.155.283,88 04122 Administração Geral 4.730,90 3.017.988,31 3.022.719,21 04122.0080 PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA 4.730,90 3.017.988,31 3.022.719,21 04001.04122.0080.1067 AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 4.730,90 4.730,90 MATERIAL PERMANENTE 04001.04122.0080.2054 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL, OTIMIZANDO 3.017.988,31 3.017.988,31 OS RECURSOS DE PESSOAL, FINANCEIROS, ADMINISTRATIVOS E MATERIAIS 04131 Comunicação Social 18.132.564,67 18.132.564,67 04131.0080 PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA 18.132.564,67 18.132.564,67 04001.04131.0080.2060 DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE 16.708.058,97 16.708.058,97 INSTITUCIONAL 04001.04131.0080.2146 DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E 1.424.505,70 1.424.505,70 EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA Total 558.012,93 1.387.544,95 151.961.286,90 153.906.844,78

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Prefeitura Municipal de Curitiba ANEXO 06 PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE Exercício Financeiro de 2011 em R$ Órgão: 05000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Unidade: 05001 Gabinete do Secretário Código Especificação Operação Projeto Atividade Total Especial 04 ADMINISTRAÇÃO 8.333,00 60.716.733,59 60.725.066,59 04122 Administração Geral 8.333,00 16.892.626,01 16.900.959,01 04122.0080 PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA 8.333,00 16.892.626,01 16.900.959,01 05001.04122.0080.1067 AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 8.333,00 8.333,00 MATERIAL PERMANENTE 05001.04122.0080.2054 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL, OTIMIZANDO 7.626.110,94 7.626.110,94 OS RECURSOS DE PESSOAL, FINANCEIROS, ADMINISTRATIVOS E MATERIAIS 05001.04122.0080.2061 COORDENAÇÃO E CONTROLE DA POLÍTICA DE GESTÃO 9.266.515,07 9.266.515,07 ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 04124 Controle Interno 1.863.390,68 1.863.390,68 04124.0080 PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.863.390,68 1.863.390,68 05001.04124.0080.2079 COORDENAÇÃO E CONTROLE DO PATRIMÔNIO PÚBLICO 1.863.390,68 1.863.390,68 MUNICIPAL 04125 Normatização e Fiscalização 3.580.276,59 3.580.276,59 04125.0080 PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA 3.580.276,59 3.580.276,59 05001.04125.0080.2080 COORDENAÇÃO E CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS 3.580.276,59 3.580.276,59 MUNICIPAL 04126 Tecnologia da Informação 38.380.440,31 38.380.440,31 04126.0080 PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA 38.336.367,19 38.336.367,19 05001.04126.0080.2081 COORDENAÇÃO E CONTROLE DA TECNOLOGIA DA 38.336.367,19 38.336.367,19 INFORMAÇÃO MUNICIPAL 04126.0096 PROGRAMA BOM GOVERNO 44.073,12 44.073,12 05001.04126.0096.2129 COORDENAÇÃO DA GESTÃO DE TECNOLOGIA DA 44.073,12 44.073,12 INFORMAÇÃO INTERNA E EXTERNA Total 558.012,93 1.395.877,95 212.678.020,49 214.631.911,37

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Prefeitura Municipal de Curitiba ANEXO 06 PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE Exercício Financeiro de 2011 em R$ Órgão: 06000 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS Unidade: 06001 Gabinete do Secretário Código Especificação Operação Projeto Atividade Total Especial 04 ADMINISTRAÇÃO 5.853,00 181.253.311,84 181.259.164,84 04122 Administração Geral 5.853,00 181.253.311,84 181.259.164,84 04122.0080 PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA 5.853,00 181.253.311,84 181.259.164,84 06001.04122.0080.1067 AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 5.853,00 5.853,00 MATERIAL PERMANENTE 06001.04122.0080.2054 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL, OTIMIZANDO 10.121.835,48 10.121.835,48 OS RECURSOS DE PESSOAL, FINANCEIROS, ADMINISTRATIVOS E MATERIAIS 06001.04122.0080.2062 PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA GERAL AO SERVIDOR, 9.535.349,88 9.535.349,88 CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR 06001.04122.0080.2064 DESENVOLVIMENTO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE 8.754.365,26 8.754.365,26 RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO 06001.04122.0080.2065 ATENDIMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE 68.261.022,27 68.261.022,27 PAGAMENTO DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 06001.04122.0080.2066 PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS 84.218.874,79 84.218.874,79 SERVIDORES INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR 06001.04122.0080.2078 EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VOLTADOS À SAÚDE 361.864,16 361.864,16 OCUPACIONAL DO SERVIDOR 11 TRABALHO 15.290.015,05 15.290.015,05 11331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 15.290.015,05 15.290.015,05 11331.0080 PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA 15.290.015,05 15.290.015,05 06001.11331.0080.2063 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS, CONFORME LEGISLAÇÃO 15.290.015,05 15.290.015,05 EM VIGOR Total 558.012,93 1.401.730,95 409.221.347,38 411.181.091,26

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Prefeitura Municipal de Curitiba ANEXO 06 PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE Exercício Financeiro de 2011 em R$ Órgão: 07000 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Unidade: 07001 Gabinete do Secretário Código Especificação Operação Projeto Atividade Total Especial 04 ADMINISTRAÇÃO 58.049,80 48.233.783,99 48.291.833,79 04121 Planejamento e Orçamento 1.044.379,67 1.044.379,67 04121.0080 PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.044.379,67 1.044.379,67 07001.04121.0080.2068 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES 1.044.379,67 1.044.379,67 ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE INTERNO 04122 Administração Geral 58.049,80 11.263.608,03 11.321.657,83 04122.0080 PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA 58.049,80 11.263.608,03 11.321.657,83 07001.04122.0080.1067 AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 58.049,80 58.049,80 MATERIAL PERMANENTE 07001.04122.0080.2054 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL, OTIMIZANDO 11.263.608,03 11.263.608,03 OS RECURSOS DE PESSOAL, FINANCEIROS, ADMINISTRATIVOS E MATERIAIS 04123 Administração Financeira 2.551.285,61 2.551.285,61 04123.0080 PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA 2.551.285,61 2.551.285,61 07001.04123.0080.2068 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES 2.551.285,61 2.551.285,61 ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE INTERNO 04124 Controle Interno 2.578.507,71 2.578.507,71 04124.0080 PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA 2.578.507,71 2.578.507,71 07001.04124.0080.2068 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES 2.578.507,71 2.578.507,71 ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE INTERNO 04125 Normatização e Fiscalização 759.863,15 759.863,15 04125.0096 PROGRAMA BOM GOVERNO 759.863,15 759.863,15 07001.04125.0096.2131 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO 759.863,15 759.863,15 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO 04129 Administração de Receitas 30.036.139,82 30.036.139,82 04129.0080 PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA 30.036.139,82 30.036.139,82 07001.04129.0080.2067 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA POLÍTICA TRIBUTÁRIA DO 30.036.139,82 30.036.139,82 MUNICÍPIO Total 558.012,93 1.459.780,75 457.455.131,37 459.472.925,05

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Prefeitura Municipal de Curitiba ANEXO 06 PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE Exercício Financeiro de 2011 em R$ Órgão: 08000 SECRETARIA MUNICIPAL DO ABASTECIMENTO Unidade: 08001 Gabinete do Secretário Código Especificação Operação Projeto Atividade Total Especial 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 4.038.486,96 36.524.094,62 40.562.581,58 23131 Comunicação Social 523.000,00 523.000,00 23131.0088 PROGRAMA SEGURANÇA ALIMENTAR 523.000,00 523.000,00 08001.23131.0088.2105 DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE 523.000,00 523.000,00 INSTITUCIONAL 23692 Comercialização 4.038.486,96 36.001.094,62 40.039.581,58 23692.0088 PROGRAMA SEGURANÇA ALIMENTAR 4.038.486,96 36.001.094,62 40.039.581,58 08001.23692.0088.1081 AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 497.410,11 497.410,11 MATERIAL PERMANENTE 08001.23692.0088.1086 COMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DA ÁREA DE 507.494,42 507.494,42 ABASTECIMENTO, INICIADAS EM ANOS ANTERIORES, A SEREM CONCLUÍDAS NO EXERCÍCIO VIGENTE 08001.23692.0088.1089 EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO E 2.905.704,05 2.905.704,05 ADAPTAÇÃO NO MERCADO MUNICIPAL 08001.23692.0088.1187 CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PATRULHA MECANIZADA 127.878,38 127.878,38 08001.23692.0088.2098 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL, OTIMIZANDO 11.032.877,81 11.032.877,81 OS RECURSOS DE PESSOAL, FINANCEIROS, ADMINISTRATIVOS E MATERIAIS 08001.23692.0088.2099 MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA REDE COMERCIAL 21.256.419,07 21.256.419,07 DE ABASTECIMENTO, VIABILIZANDO À INFRAESTRUTURA, OS SERVIÇOS E O ATENDIMENTO COMUNITÁRIO 08001.23692.0088.2100 MANUTENÇÃO DOS RESTAURANTES POPULARES, 3.048.136,16 3.048.136,16 OFERECENDO REFEIÇÕES DE QUALIDADE E DE BAIXO CUSTO 08001.23692.0088.2101 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS 663.661,58 663.661,58 MUNICIPAIS, DESTINADOS À ÁREA DE ABASTECIMENTO 28 ENCARGOS ESPECIAIS 58.476,44 58.476,44 28846 Outros Encargos Especiais 58.476,44 58.476,44 28846.0000 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 58.476,44 58.476,44 08001.28846.0000.0002 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 58.476,44 58.476,44 Total 616.489,37 5.498.267,71 493.979.225,99 500.093.983,07

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Prefeitura Municipal de Curitiba ANEXO 06 PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE Exercício Financeiro de 2011 em R$ Órgão: 09000 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO Unidade: 09001 Gabinete do Secretário Código Especificação Operação Projeto Atividade Total Especial 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 34.128,10 2.926.132,39 2.960.260,49 08243 Assistência à Criança e ao Adolescente 745.135,82 745.135,82 08243.0052 PROGRAMA COMUNIDADE ESCOLA 745.135,82 745.135,82 09001.08243.0052.6008 DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE 745.135,82 745.135,82 ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 08244 Assistência Comunitária 34.128,10 2.180.996,57 2.215.124,67 08244.0052 PROGRAMA COMUNIDADE ESCOLA 34.128,10 2.180.996,57 2.215.124,67 09001.08244.0052.1022 AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 34.128,10 34.128,10 MATERIAL PERMANENTE 09001.08244.0052.2027 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS PARA 1.809.309,35 1.809.309,35 A POPULAÇÃO, NOS EQUIPAMENTOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, NA REDE MUNICIPAL 09001.08244.0052.2028 VIABILIZAÇÃO DE CONVÊNIOS, PELA TRANSFERÊNCIA DE 371.687,22 371.687,22 RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 12 EDUCAÇÃO 31.775.936,14 789.042.579,32 820.818.515,46 12361 Ensino Fundamental 4.673.930,11 580.194.391,42 584.868.321,53 12361.0053 PROGRAMA EDUCAÇÃO / QUALIDADE DA EDUCAÇÃO 946.783,53 580.194.391,42 581.141.174,95 09001.12361.0053.1023 AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 946.783,53 946.783,53 MATERIAL PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA 09001.12361.0053.2029 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL, OTIMIZANDO 48.038.514,13 48.038.514,13 OS RECURSOS DE PESSOAL, FINANCEIROS, ADMINISTRATIVOS E MATERIAIS 09001.12361.0053.2030 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS, CONFORME LEGISLAÇÃO 22.472.820,78 22.472.820,78 EM VIGOR 09001.12361.0053.2031 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, POR MEIO DA 232.286.625,16 232.286.625,16 POLÍTICA MUNICIPAL DE ENSINO 09001.12361.0053.2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRULHAMENTO 9.578.693,73 9.578.693,73 OSTENSIVO, EFETUADO PELA GUARDA MUNICIPAL, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO 09001.12361.0053.2033 PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA GERAL AO SERVIDOR, 1.826.407,72 1.826.407,72 CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR 09001.12361.0053.2034 DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE 1.094.992,00 1.094.992,00 INSTITUCIONAL 09001.12361.0053.2035 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS 1.008.808,62 1.008.808,62 MUNICIPAIS, DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA 09001.12361.0053.2036 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DESCENTRALIZAÇÃO 11.219.221,00 11.219.221,00 PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA 09001.12361.0053.2037 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, POR MEIO DA 26.894.351,10 26.894.351,10 POLÍTICA MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FUNDEB - 40% 09001.12361.0053.2038 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, POR MEIO DA 224.389.971,60 224.389.971,60 POLÍTICA MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FUNDEB - 60% 09001.12361.0053.2039 CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE PROFISSIONAIS DA 235.928,00 235.928,00 EDUCAÇÃO 09001.12361.0053.2040 GESTÃO DOS RECURSOS DESTINADOS AO CONSELHO 53.057,58 53.057,58 MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 09001.12361.0053.2154 DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E 1.095.000,00 1.095.000,00 EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA 12361.0054 PROGRAMA EDUCAÇÃO / EXPANSÃO DO ATENDIMENTO 3.727.146,58 3.727.146,58 EDUCACIONAL 09001.12361.0054.1024 CONSTRUÇÃO DE CANCHAS COBERTAS EM ESCOLAS 530.783,62 530.783,62 MUNICIPAIS 09001.12361.0054.1026 REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS 80.951,67 80.951,67 09001.12361.0054.1031 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE DESCENTRALIZAÇÃO 2.082.450,12 2.082.450,12 PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA 09001.12361.0054.1032 COMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO 333.417,62 333.417,62 BÁSICA, INICIADAS EM ANOS ANTERIORES, A SEREM CONCLUÍDAS NO EXERCÍCIO VIGENTE 09001.12361.0054.1193 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - 4.059,00 4.059,00 EXPANSÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL 09001.12361.0054.1215 AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO 695.484,55 695.484,55 DEROSSO 12365 Educação Infantil 27.102.006,03 208.848.187,90 235.950.193,93 12365.0053 PROGRAMA EDUCAÇÃO / QUALIDADE DA EDUCAÇÃO 753.609,19 208.848.187,90 209.601.797,09 09001.12365.0053.1023 AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 753.609,19 753.609,19 MATERIAL PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA 09001.12365.0053.2030 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS, CONFORME LEGISLAÇÃO 8.705.000,00 8.705.000,00 EM VIGOR 09001.12365.0053.2031 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, POR MEIO DA 116.476.000,10 116.476.000,10 POLÍTICA MUNICIPAL DE ENSINO 09001.12365.0053.2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRULHAMENTO 23.642,27 23.642,27 OSTENSIVO, EFETUADO PELA GUARDA MUNICIPAL, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO 09001.12365.0053.2033 PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA GERAL AO SERVIDOR, 400.725,30 400.725,30 CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR 09001.12365.0053.2034 DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE 499.273,98 499.273,98 SGP - Sistema de Gestão Pública Página 8 03/05/2012 17:02:40

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Prefeitura Municipal de Curitiba ANEXO 06 PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE Exercício Financeiro de 2011 em R$ Órgão: 09000 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO Unidade: 09001 Gabinete do Secretário Código Especificação Operação Projeto Atividade Total Especial INSTITUCIONAL 09001.12365.0053.2035 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS 720.492,65 720.492,65 MUNICIPAIS, DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA 09001.12365.0053.2036 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DESCENTRALIZAÇÃO 5.243.203,70 5.243.203,70 PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA 09001.12365.0053.2037 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, POR MEIO DA 10.983.298,84 10.983.298,84 POLÍTICA MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FUNDEB - 40% 09001.12365.0053.2038 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, POR MEIO DA 41.548.071,84 41.548.071,84 POLÍTICA MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FUNDEB - 60% 09001.12365.0053.2039 CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE PROFISSIONAIS DA 125.134,88 125.134,88 EDUCAÇÃO 09001.12365.0053.2142 VIABILIZAÇÃO DE CONVÊNIOS, PELA TRANSFERÊNCIA DE 23.526.344,34 23.526.344,34 RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE EDUCAÇÃO 09001.12365.0053.2154 DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E 597.000,00 597.000,00 EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA 12365.0054 PROGRAMA EDUCAÇÃO / EXPANSÃO DO ATENDIMENTO 26.348.396,84 26.348.396,84 EDUCACIONAL 09001.12365.0054.1028 CONSTRUÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 11.419.603,73 11.419.603,73 INFANTIL - CMEIs 09001.12365.0054.1029 REFORMA DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 340.326,85 340.326,85 INFANTIL - CMEIs 09001.12365.0054.1030 AMPLIAÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 15.358,85 15.358,85 INFANTIL - CMEIs 09001.12365.0054.1032 COMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO 14.494.923,53 14.494.923,53 BÁSICA, INICIADAS EM ANOS ANTERIORES, A SEREM CONCLUÍDAS NO EXERCÍCIO VIGENTE 09001.12365.0054.1193 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - 78.183,88 78.183,88 EXPANSÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL 28 ENCARGOS ESPECIAIS 257.435,62 257.435,62 28846 Outros Encargos Especiais 257.435,62 257.435,62 28846.0000 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 257.435,62 257.435,62 09001.28846.0000.0002 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 257.435,62 257.435,62 Total 873.924,99 37.308.331,95 1.285.947.937,70 1.324.130.194,64

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Prefeitura Municipal de Curitiba ANEXO 06 PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE Exercício Financeiro de 2011 em R$ Órgão: 10000 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Unidade: 10001 Gabinete do Secretário Código Especificação Operação Projeto Atividade Total Especial 04 ADMINISTRAÇÃO 15.919.113,49 15.919.113,49 04122 Administração Geral 15.919.113,49 15.919.113,49 04122.0094 PROGRAMA MEIO AMBIENTE - BIOCIDADE 15.919.113,49 15.919.113,49 10001.04122.0094.2122 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL, OTIMIZANDO 15.919.113,49 15.919.113,49 OS RECURSOS DE PESSOAL, FINANCEIROS, ADMINISTRATIVOS E MATERIAIS 15 URBANISMO 956.997,06 26.630.101,69 27.587.098,75 15451 Infraestrutura Urbana 956.997,06 24.014.396,23 24.971.393,29 15451.0093 PROGRAMA MANUTENÇÃO DA CIDADE 24.014.396,23 24.014.396,23 10001.15451.0093.2114 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS 24.014.396,23 24.014.396,23 PÚBLICOS E DE PRODUÇÃO VEGETAL 15451.0094 PROGRAMA MEIO AMBIENTE - BIOCIDADE 956.997,06 956.997,06 10001.15451.0094.1118 IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER 654.517,51 654.517,51 10001.15451.0094.1124 COMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DA ÁREA AMBIENTAL, 210.079,55 210.079,55 INICIADAS EM ANOS ANTERIORES, A SEREM CONCLUÍDAS NO EXERCÍCIO VIGENTE 10001.15451.0094.1136 DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA A IMPLANTAÇÃO OU 92.400,00 92.400,00 AMPLIAÇÃO DE PARQUES, BOSQUES, PRAÇAS E DEMAIS ÁREAS DE LAZER 15452 Serviços Urbanos 2.615.705,46 2.615.705,46 15452.0094 PROGRAMA MEIO AMBIENTE - BIOCIDADE 2.615.705,46 2.615.705,46 10001.15452.0094.2118 ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS E EXECUÇÃO DOS 2.615.705,46 2.615.705,46 SERVIÇOS FUNERÁRIOS OFERTADOS PELO MUNICÍPIO 17 SANEAMENTO 970.783,12 172.197.235,28 173.168.018,40 17512 Saneamento Básico Urbano 970.783,12 172.197.235,28 173.168.018,40 17512.0094 PROGRAMA MEIO AMBIENTE - BIOCIDADE 970.783,12 172.197.235,28 173.168.018,40 10001.17512.0094.1117 MELHORIAS NO SISTEMA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS 844.133,12 844.133,12 10001.17512.0094.1126 VIABILIZAÇÃO DE CONVÊNIOS, PELA TRANSFERÊNCIA DE 126.650,00 126.650,00 RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DO MEIO AMBIENTE 10001.17512.0094.2117 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, 137.062.649,44 137.062.649,44 EFETUANDO A COLETA DE LIXO, DE RESÍDUOS DE DIVERSAS NATUREZAS 10001.17512.0094.2123 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA A GESTÃO DOS 28.509.335,84 28.509.335,84 RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 10001.17512.0094.2125 VIABILIZAÇÃO DE CONVÊNIOS, PELA TRANSFERÊNCIA DE 6.625.250,00 6.625.250,00 RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DO MEIO AMBIENTE 18 GESTÃO AMBIENTAL 4.486.984,24 31.593.076,33 36.080.060,57 18131 Comunicação Social 105.000,00 105.000,00 18131.0094 PROGRAMA MEIO AMBIENTE - BIOCIDADE 105.000,00 105.000,00 10001.18131.0094.2148 DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E 105.000,00 105.000,00 EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA 18304 Vigilância Sanitária 213.200,53 213.200,53 18304.0094 PROGRAMA MEIO AMBIENTE - BIOCIDADE 213.200,53 213.200,53 10001.18304.0094.2124 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VOLTADAS À REDE 213.200,53 213.200,53 DE DEFESA DE PROTEÇÃO ANIMAL 18451 Infraestrutura Urbana 3.877.079,55 3.877.079,55 18451.0094 PROGRAMA MEIO AMBIENTE - BIOCIDADE 3.877.079,55 3.877.079,55 10001.18451.0094.1120 REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E BOSQUES 3.877.079,55 3.877.079,55 18541 Preservação e Conservação Ambiental 556.092,13 5.987.156,11 6.543.248,24 18541.0094 PROGRAMA MEIO AMBIENTE - BIOCIDADE 556.092,13 5.987.156,11 6.543.248,24 10001.18541.0094.1123 OBRAS DE MELHORIAS NO ZOOLÓGICO, PASSEIO 556.092,13 556.092,13 PÚBLICO, JARDIM BOTÂNICO E MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL 10001.18541.0094.2119 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE MONITORAMENTO E 5.987.156,11 5.987.156,11 CONTROLE DA FAUNA URBANA 18542 Controle Ambiental 53.812,56 12.583.513,40 12.637.325,96 18542.0093 PROGRAMA MANUTENÇÃO DA CIDADE 1.706.802,58 1.706.802,58 10001.18542.0093.2112 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DE 1.706.802,58 1.706.802,58 SANEAMENTO BÁSICO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E DE BACIAS HIDROGRÁFICAS 18542.0094 PROGRAMA MEIO AMBIENTE - BIOCIDADE 53.812,56 10.876.710,82 10.930.523,38 10001.18542.0094.1126 VIABILIZAÇÃO DE CONVÊNIOS, PELA TRANSFERÊNCIA DE 53.812,56 53.812,56 RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DO MEIO AMBIENTE 10001.18542.0094.2121 EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E 6.380.603,98 6.380.603,98 PROJETOS DE CONTROLE, PRESERVAÇÃO, MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL E EQUILÍBRIO ECOLÓGICO 10001.18542.0094.2125 VIABILIZAÇÃO DE CONVÊNIOS, PELA TRANSFERÊNCIA DE 4.496.106,84 4.496.106,84 RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DO MEIO AMBIENTE 18601 Promoção da Produção Vegetal 12.704.206,29 12.704.206,29 18601.0094 PROGRAMA MEIO AMBIENTE - BIOCIDADE 12.704.206,29 12.704.206,29

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Prefeitura Municipal de Curitiba ANEXO 06 PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE Exercício Financeiro de 2011 em R$ Órgão: 10000 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Unidade: 10001 Gabinete do Secretário Código Especificação Operação Projeto Atividade Total Especial 10001.18601.0094.2116 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS 12.704.206,29 12.704.206,29 PÚBLICOS E DE PRODUÇÃO VEGETAL 28 ENCARGOS ESPECIAIS 2.099.637,88 2.099.637,88 28846 Outros Encargos Especiais 2.099.637,88 2.099.637,88 28846.0000 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 2.099.637,88 2.099.637,88 10001.28846.0000.0002 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.099.637,88 2.099.637,88 Total 2.973.562,87 43.723.096,37 1.532.287.464,49 1.578.984.123,73

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Prefeitura Municipal de Curitiba ANEXO 06 PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE Exercício Financeiro de 2011 em R$ Órgão: 11000 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS Unidade: 11001 Gabinete do Secretário Código Especificação Operação Projeto Atividade Total Especial 04 ADMINISTRAÇÃO 2.760.704,13 22.803.824,71 25.564.528,84 04122 Administração Geral 2.760.704,13 18.856.283,07 21.616.987,20 04122.0080 PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA 2.760.704,13 18.856.283,07 21.616.987,20 11001.04122.0080.1067 AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 1.315.169,53 1.315.169,53 MATERIAL PERMANENTE 11001.04122.0080.1069 EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMAS E ADAPTAÇÕES 1.445.534,60 1.445.534,60 EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS 11001.04122.0080.2054 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL, OTIMIZANDO 10.139.664,08 10.139.664,08 OS RECURSOS DE PESSOAL, FINANCEIROS, ADMINISTRATIVOS E MATERIAIS 11001.04122.0080.2074 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS 8.716.618,99 8.716.618,99 MUNICIPAIS DE USO ADMINISTRATIVO 04131 Comunicação Social 3.947.541,64 3.947.541,64 04131.0080 PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA 3.947.541,64 3.947.541,64 11001.04131.0080.2060 DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE 3.559.609,54 3.559.609,54 INSTITUCIONAL 11001.04131.0080.2146 DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E 387.932,10 387.932,10 EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA 13 CULTURA 17.428,00 17.428,00 13392 Difusão Cultural 17.428,00 17.428,00 13392.0048 PROGRAMA CULTURA CURITIBANA 17.428,00 17.428,00 11001.13392.0048.2002 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE PROMOÇÃO E 17.428,00 17.428,00 DIFUSÃO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL 15 URBANISMO 102.092.460,63 123.435.722,98 225.528.183,61 15451 Infraestrutura Urbana 79.550.835,12 9.334.628,30 88.885.463,42 15451.0089 PROGRAMA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE 62.094.373,09 9.334.628,30 71.429.001,39 11001.15451.0089.1097 IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS DAS VIAS PÚBLICAS DO 85.220,29 85.220,29 MUNICÍPIO 11001.15451.0089.1098 REVITALIZAÇÃO DE VIAS COM PAVIMENTAÇÃO 2.769.941,09 2.769.941,09 DEFINITIVA 11001.15451.0089.1099 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ALTERNATIVA EM VIAS 9.809.698,84 9.809.698,84 DO MUNICÍPIO, INCLUSIVE EM PARCERIA 11001.15451.0089.1107 EXECUÇÃO DE OBRAS DE CIRCULAÇÃO EM VIAS DO 35.567.283,85 35.567.283,85 MUNICÍPIO - BID III 11001.15451.0089.1108 IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA 212.648,93 212.648,93 CICLOVIÁRIA DO MUNICÍPIO 11001.15451.0089.1183 IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO 12.678.040,11 12.678.040,11 11001.15451.0089.1207 COMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 655.686,98 655.686,98 URBANA, INICIADAS EM ANOS ANTERIORES, A SEREM CONCLUÍDAS NO EXERCÍCIO VIGENTE 11001.15451.0089.1213 EXECUÇÃO DE OBRAS DE CIRCULAÇÃO EM VIAS DO 315.853,00 315.853,00 MUNICÍPIO 11001.15451.0089.2145 EXECUÇÃO DE AÇÕES DE EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA 9.334.628,30 9.334.628,30 PARA SINALIZAÇÃO URBANA 15451.0093 PROGRAMA MANUTENÇÃO DA CIDADE 51.147,79 51.147,79 11001.15451.0093.1186 IMPLANTAÇÃO DE PASSARELAS 51.147,79 51.147,79 15451.0095 PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO E 6.918.056,94 6.918.056,94 INFRAESTRUTURA 11001.15451.0095.1143 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM 6.343.056,94 6.343.056,94 DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO 11001.15451.0095.1156 CONSTRUÇÃO DA RUA DA CIDADANIA DO CAJURU 575.000,00 575.000,00 15451.0100 PROGRAMA COPA 2014 10.487.257,30 10.487.257,30 11001.15451.0100.1164 EXECUÇÃO DA LIGAÇÃO URBANA ÁGUA VERDE / 4.698.297,21 4.698.297,21 BIGORRILHO 11001.15451.0100.1165 REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA MARECHAL FLORIANO 4.080.943,09 4.080.943,09 PEIXOTO 11001.15451.0100.1199 EXECUÇÃO DA LIGAÇÃO AEROPORTO / 1.708.017,00 1.708.017,00 RODOFERROVIÁRIA 15452 Serviços Urbanos 666.784,69 113.233.094,68 113.899.879,37 15452.0093 PROGRAMA MANUTENÇÃO DA CIDADE 666.784,69 113.233.094,68 113.899.879,37 11001.15452.0093.1217 EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMAS E ADAPTAÇÕES 666.784,69 666.784,69 EM PROPRIOS MUNICIPAIS 11001.15452.0093.2110 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 70.444.650,26 70.444.650,26 ASSEGURANDO O SEU PLENO FUNCIONAMENTO, CONTRIBUINDO COM A SEGURANÇA DO CIDADÃO 11001.15452.0093.2111 COORDENAÇÃO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS 42.788.444,42 42.788.444,42 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, NAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DE CADA REGIONAL 15453 Transportes Coletivos Urbanos 14.806.995,96 14.806.995,96 15453.0089 PROGRAMA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE 96.586,35 96.586,35 11001.15453.0089.1101 REALIZAÇÃO DE OBRAS E PROJETOS DO SISTEMA DE 96.586,35 96.586,35 TRANSPORTE DE ALTA CAPACIDADE 15453.0091 PROGRAMA LINHA VERDE 14.710.409,61 14.710.409,61 11001.15453.0091.1112 EXECUÇÃO DE OBRAS DE CIRCULAÇÃO EM VIAS DO 14.710.409,61 14.710.409,61

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Prefeitura Municipal de Curitiba ANEXO 06 PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE Exercício Financeiro de 2011 em R$ Órgão: 11000 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS Unidade: 11001 Gabinete do Secretário Código Especificação Operação Projeto Atividade Total Especial MUNICÍPIO - LINHA VERDE - AFD 15542 Controle Ambiental 5.445.476,27 868.000,00 6.313.476,27 15542.0094 PROGRAMA MEIO AMBIENTE - BIOCIDADE 868.000,00 868.000,00 11001.15542.0094.2120 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA 868.000,00 868.000,00 15542.0095 PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO E 5.445.476,27 5.445.476,27 INFRAESTRUTURA 11001.15542.0095.1144 REALIZAÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO, 5.426.252,06 5.426.252,06 PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 11001.15542.0095.1192 COMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO E 19.224,21 19.224,21 RECUPERAÇÃO AMBIENTAL, INICIADAS EM ANOS ANTERIORES, A SEREM CONCLUÍDAS NO EXERCÍCIO VIGENTE 15543 Recuperação de Áreas Degradadas 1.622.368,59 1.622.368,59 15543.0095 PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO E 1.622.368,59 1.622.368,59 INFRAESTRUTURA 11001.15543.0095.1145 REALIZAÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO EM BACIAS 1.622.368,59 1.622.368,59 HIDROGRÁFICAS, DE CONTENÇÃO DE EROSÃO E RECUPERAÇÃO DE MARGENS 16 HABITAÇÃO 36.284.180,98 36.284.180,98 16482 Habitação Urbana 36.284.180,98 36.284.180,98 16482.0076 PROGRAMA MORO AQUI 36.284.180,98 36.284.180,98 11001.16482.0076.1047 REALIZAÇÃO DE OBRAS PARA A CONTINUAÇÃO DO 13.591.743,40 13.591.743,40 PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E REASSENTAMENTO DE MORADIAS - FONPLATA 11001.16482.0076.1048 URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - VILA 783.490,50 783.490,50 AUDI / UNIÃO 11001.16482.0076.1051 CONTINUAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DE 334.000,00 334.000,00 OBRAS DE INFRAESTRUTURA, DE CONSTRUÇÃO DE CASAS E EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS E DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 11001.16482.0076.1052 EXECUÇÃO DE OBRAS DE HABITAÇÃO E 1.733.154,88 1.733.154,88 INFRAESTRUTURA - BACIA DO RIO BELÉM 11001.16482.0076.1053 EXECUÇÃO DE OBRAS DE HABITAÇÃO E 283.708,60 283.708,60 INFRAESTRUTURA - BACIA DO IGUAÇU 11001.16482.0076.1054 EXECUÇÃO DE OBRAS DE HABITAÇÃO E 1.639.171,79 1.639.171,79 INFRAESTRUTURA - BACIA DO RIBEIRÃO DOS PADILHAS 11001.16482.0076.1055 EXECUÇÃO DE OBRAS DE HABITAÇÃO E 2.675.386,10 2.675.386,10 INFRAESTRUTURA - BACIA DO RIO FORMOSA 11001.16482.0076.1057 EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA, AÇÕES DE 444.829,26 444.829,26 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - MORADIAS VILA MENINO JESUS 11001.16482.0076.1058 EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA, AÇÕES DE 1.536,57 1.536,57 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - MORADIAS VILA NORI / TRÊS PINHEIROS 11001.16482.0076.1059 EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA, AÇÕES DE 553.853,50 553.853,50 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - MORADIAS VILA PRADO 11001.16482.0076.1060 EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA, AÇÕES DE 799.116,21 799.116,21 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - MORADIAS UNIDOS DO UMBARÁ 11001.16482.0076.1061 EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA, AÇÕES DE 267.111,19 267.111,19 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - MORADIAS ATUBA 11001.16482.0076.1062 EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA, AÇÕES DE 4.996.580,03 4.996.580,03 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - MORADIAS BARIGUI 11001.16482.0076.1063 EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA, AÇÕES DE 9.017,29 9.017,29 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - MORADIAS PANTANAL 11001.16482.0076.1064 EXECUÇÃO DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E 4.188.224,37 4.188.224,37 INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - TERRA SANTA 11001.16482.0076.1065 EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA, AÇÕES DE 162.705,84 162.705,84 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - MORADIAS ITAQUI 11001.16482.0076.1066 DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA PROJETOS 97.947,44 97.947,44 HABITACIONAIS 11001.16482.0076.1168 URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - BID III 3.309.507,74 3.309.507,74 11001.16482.0076.1188 EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA, AÇÕES DE 284.005,15 284.005,15 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - VILA PAROLIN 11001.16482.0076.1191 EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA, AÇÕES DE 129.091,12 129.091,12 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - MORADIAS AQUARELA 18 GESTÃO AMBIENTAL 15.290.918,07 15.290.918,07 18542 Controle Ambiental 15.290.918,07 15.290.918,07 18542.0093 PROGRAMA MANUTENÇÃO DA CIDADE 15.290.918,07 15.290.918,07 11001.18542.0093.2112 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DE 15.290.918,07 15.290.918,07

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Prefeitura Municipal de Curitiba ANEXO 06 PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE Exercício Financeiro de 2011 em R$ Órgão: 11000 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS Unidade: 11001 Gabinete do Secretário Código Especificação Operação Projeto Atividade Total Especial SANEAMENTO BÁSICO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E DE BACIAS HIDROGRÁFICAS 28 ENCARGOS ESPECIAIS 77.787,49 77.787,49 28846 Outros Encargos Especiais 77.787,49 77.787,49 28846.0000 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 77.787,49 77.787,49 11001.28846.0000.0002 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 77.787,49 77.787,49 Total 3.051.350,36 184.860.442,11 1.693.835.358,25 1.881.747.150,72

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Prefeitura Municipal de Curitiba ANEXO 06 PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE Exercício Financeiro de 2011 em R$ Órgão: 12000 SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO Unidade: 12001 Gabinete do Secretário Código Especificação Operação Projeto Atividade Total Especial 04 ADMINISTRAÇÃO 206.849,50 206.849,50 04131 Comunicação Social 206.849,50 206.849,50 04131.0080 PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA 206.849,50 206.849,50 12001.04131.0080.2060 DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE 98.939,50 98.939,50 INSTITUCIONAL 12001.04131.0080.2146 DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E 107.910,00 107.910,00 EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA 15 URBANISMO 3.667,88 20.363.026,11 20.366.693,99 15125 Normatização e Fiscalização 3.667,88 20.363.026,11 20.366.693,99 15125.0080 PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA 5.074.103,18 5.074.103,18 12001.15125.0080.2054 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL, OTIMIZANDO 5.074.103,18 5.074.103,18 OS RECURSOS DE PESSOAL, FINANCEIROS, ADMINISTRATIVOS E MATERIAIS 15125.0096 PROGRAMA BOM GOVERNO 3.667,88 15.288.922,93 15.292.590,81 12001.15125.0096.1157 AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 3.667,88 3.667,88 MATERIAL PERMANENTE 12001.15125.0096.2130 EXECUÇÃO E CONTROLE DA POLÍTICA DO USO DO SOLO 15.288.922,93 15.288.922,93 E FISCALIZAÇÃO, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR Total 3.051.350,36 184.864.109,99 1.714.405.233,86 1.902.320.694,21

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Prefeitura Municipal de Curitiba ANEXO 06 PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE Exercício Financeiro de 2011 em R$ Órgão: 13000 SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER Unidade: 13001 Gabinete do Secretário Código Especificação Operação Projeto Atividade Total Especial 27 DESPORTO E LAZER 17.222.763,96 23.308.610,28 40.531.374,24 27122 Administração Geral 108.020,62 9.761.413,09 9.869.433,71 27122.0049 PROGRAMA ESPORTE E LAZER 108.020,62 9.761.413,09 9.869.433,71 13001.27122.0049.1005 AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 108.020,62 108.020,62 MATERIAL PERMANENTE 13001.27122.0049.2008 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL, OTIMIZANDO 9.761.413,09 9.761.413,09 OS RECURSOS DE PESSOAL, FINANCEIROS, ADMINISTRATIVOS E MATERIAIS 27243 Assistência à Criança e ao Adolescente 99.777,37 99.777,37 27243.0049 PROGRAMA ESPORTE E LAZER 99.777,37 99.777,37 13001.27243.0049.6006 DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE 99.777,37 99.777,37 ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 27812 Desporto Comunitário 2.424.423,88 12.299.128,91 14.723.552,79 27812.0049 PROGRAMA ESPORTE E LAZER 2.424.423,88 12.299.128,91 14.723.552,79 13001.27812.0049.1185 CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO POLIESPORTIVO 2.424.423,88 2.424.423,88 13001.27812.0049.2007 PROMOÇÃO, DIVULGAÇÃO E INCENTIVO DE ATIVIDADES 12.194.128,91 12.194.128,91 ESPORTIVAS, COLOCADAS À DISPOSIÇÃO DA POPULAÇÃO 13001.27812.0049.2141 VIABILIZAÇÃO DE CONVÊNIOS, PELA TRANSFERÊNCIA DE 105.000,00 105.000,00 RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE ESPORTE E LAZER 27813 Lazer 14.690.319,46 1.148.290,91 15.838.610,37 27813.0049 PROGRAMA ESPORTE E LAZER 14.690.319,46 1.148.290,91 15.838.610,37 13001.27813.0049.1005 AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 1.036.590,63 1.036.590,63 MATERIAL PERMANENTE 13001.27813.0049.1006 COMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DA ÁREA DE ESPORTE E 1.639.538,89 1.639.538,89 LAZER, INICIADAS EM ANOS ANTERIORES, A SEREM CONCLUÍDAS NO EXERCÍCIO VIGENTE 13001.27813.0049.1007 EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM 1.123.107,48 1.123.107,48 EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER 13001.27813.0049.1009 IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER 371.674,16 371.674,16 13001.27813.0049.1184 CONSTRUÇÃO DE CENTROS DA JUVENTUDE 10.519.408,30 10.519.408,30 13001.27813.0049.2006 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES 1.148.290,91 1.148.290,91 SOCIOCULTURAIS DE LAZER E RECREAÇÃO Total 3.051.350,36 202.086.873,95 1.737.713.844,14 1.942.852.068,45

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Prefeitura Municipal de Curitiba ANEXO 06 PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE Exercício Financeiro de 2011 em R$ Órgão: 14000 SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL Unidade: 14001 Gabinete do Secretário Código Especificação Operação Projeto Atividade Total Especial 06 SEGURANÇA PÚBLICA 903.615,17 63.547.603,87 64.451.219,04 06122 Administração Geral 33.357,60 5.940.109,71 5.973.467,31 06122.0087 PROGRAMA SEGURANÇA E CULTURA DA PAZ 33.357,60 5.940.109,71 5.973.467,31 14001.06122.0087.1076 AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 33.357,60 33.357,60 MATERIAL PERMANENTE 14001.06122.0087.2092 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL, OTIMIZANDO 5.940.109,71 5.940.109,71 OS RECURSOS DE PESSOAL, FINANCEIROS, ADMINISTRATIVOS E MATERIAIS 06181 Policiamento 371.660,97 371.660,97 06181.0087 PROGRAMA SEGURANÇA E CULTURA DA PAZ 371.660,97 371.660,97 14001.06181.0087.1076 AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 169.292,36 169.292,36 MATERIAL PERMANENTE 14001.06181.0087.1078 REFORMA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 10.968,61 10.968,61 14001.06181.0087.1080 IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO 191.400,00 191.400,00 ELETRÔNICO 06182 Defesa Civil 494.685,60 57.599.888,09 58.094.573,69 06182.0087 PROGRAMA SEGURANÇA E CULTURA DA PAZ 494.685,60 57.599.888,09 58.094.573,69 14001.06182.0087.1079 PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA COM 494.685,60 494.685,60 CIDADANIA - PRONASCI 14001.06182.0087.2093 COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL, EM 57.110.840,29 57.110.840,29 DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL 14001.06182.0087.2096 ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANÇA 489.047,80 489.047,80 PÚBLICA COM CIDADANIA - PRONASCI 06243 Assistência à Criança e ao Adolescente 3.911,00 7.606,07 11.517,07 06243.0087 PROGRAMA SEGURANÇA E CULTURA DA PAZ 3.911,00 7.606,07 11.517,07 14001.06243.0087.5007 AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 3.911,00 3.911,00 MATERIAL PERMANENTE, VISANDO O ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 14001.06243.0087.6009 DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE 7.606,07 7.606,07 ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 28 ENCARGOS ESPECIAIS 646.917,87 646.917,87 28846 Outros Encargos Especiais 646.917,87 646.917,87 28846.0000 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 646.917,87 646.917,87 14001.28846.0000.0002 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 646.917,87 646.917,87 Total 3.698.268,23 202.990.489,12 1.801.261.448,01 2.007.950.205,36

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Prefeitura Municipal de Curitiba ANEXO 06 PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE Exercício Financeiro de 2011 em R$ Órgão: 15000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS METROPOLITANOS Unidade: 15001 Gabinete do Secretário Código Especificação Operação Projeto Atividade Total Especial 04 ADMINISTRAÇÃO 24.669,00 3.076.351,20 3.101.020,20 04122 Administração Geral 24.669,00 3.076.351,20 3.101.020,20 04122.0080 PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA 24.669,00 2.855.065,24 2.879.734,24 15001.04122.0080.1067 AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 24.669,00 24.669,00 MATERIAL PERMANENTE 15001.04122.0080.2054 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL, OTIMIZANDO 2.855.065,24 2.855.065,24 OS RECURSOS DE PESSOAL, FINANCEIROS, ADMINISTRATIVOS E MATERIAIS 04122.0095 PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO E 221.285,96 221.285,96 INFRAESTRUTURA 15001.04122.0095.2126 COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE INTEGRAÇÃO 221.285,96 221.285,96 METROPOLITANA, OBJETIVANDO HARMONIZAR OS ASSUNTOS DE INTERESSE COMUM, A INTEGRAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO REGIONAL Total 3.698.268,23 203.015.158,12 1.804.337.799,21 2.011.051.225,56

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Prefeitura Municipal de Curitiba ANEXO 06 PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE Exercício Financeiro de 2011 em R$ Órgão: 16000 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E EMPREGO Unidade: 16001 Gabinete do Secretário Código Especificação Operação Projeto Atividade Total Especial 11 TRABALHO 87.192,16 10.657.389,89 10.744.582,05 11334 Fomento ao Trabalho 87.192,16 10.657.389,89 10.744.582,05 11334.0099 PROGRAMA TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA 87.192,16 10.657.389,89 10.744.582,05 16001.11334.0099.1162 AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 87.192,16 87.192,16 MATERIAL PERMANENTE 16001.11334.0099.2136 COORDENAÇÃO E ESTABELECIMENTO DA POLÍTICA 7.233.662,07 7.233.662,07 MUNICIPAL, VOLTADA À GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA 16001.11334.0099.2138 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL, OTIMIZANDO 2.617.575,20 2.617.575,20 OS RECURSOS DE PESSOAL, FINANCEIROS, ADMINISTRATIVOS E MATERIAIS 16001.11334.0099.2139 VIABILIZAÇÃO DE CONVÊNIOS, PELA TRANSFERÊNCIA DE 806.152,62 806.152,62 RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA 28 ENCARGOS ESPECIAIS 202.403,10 202.403,10 28846 Outros Encargos Especiais 202.403,10 202.403,10 28846.0000 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 202.403,10 202.403,10 16001.28846.0000.0002 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 202.403,10 202.403,10 Total 3.900.671,33 203.102.350,28 1.814.995.189,10 2.021.998.210,71

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Prefeitura Municipal de Curitiba ANEXO 06 PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE Exercício Financeiro de 2011 em R$ Órgão: 17000 SECRETARIA ANTIDROGAS MUNICIPAL Unidade: 17001 Gabinete do Secretário Código Especificação Operação Projeto Atividade Total Especial 04 ADMINISTRAÇÃO 13.525,00 3.319.665,77 3.333.190,77 04122 Administração Geral 13.525,00 3.319.665,77 3.333.190,77 04122.0087 PROGRAMA SEGURANÇA E CULTURA DA PAZ 13.525,00 3.319.665,77 3.333.190,77 17001.04122.0087.1076 AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 13.525,00 13.525,00 MATERIAL PERMANENTE 17001.04122.0087.2092 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL, OTIMIZANDO 3.319.665,77 3.319.665,77 OS RECURSOS DE PESSOAL, FINANCEIROS, ADMINISTRATIVOS E MATERIAIS 06 SEGURANÇA PÚBLICA 159.488,22 1.469.397,84 1.628.886,06 06243 Assistência à Criança e ao Adolescente 899.087,04 899.087,04 06243.0087 PROGRAMA SEGURANÇA E CULTURA DA PAZ 899.087,04 899.087,04 17001.06243.0087.6009 DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE 899.087,04 899.087,04 ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 06244 Assistência Comunitária 159.488,22 570.310,80 729.799,02 06244.0087 PROGRAMA SEGURANÇA E CULTURA DA PAZ 159.488,22 570.310,80 729.799,02 17001.06244.0087.1076 AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 159.488,22 159.488,22 MATERIAL PERMANENTE 17001.06244.0087.2094 DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE 570.310,80 570.310,80 PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS 28 ENCARGOS ESPECIAIS 7.096,05 7.096,05 28846 Outros Encargos Especiais 7.096,05 7.096,05 28846.0000 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 7.096,05 7.096,05 17001.28846.0000.0002 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 7.096,05 7.096,05 Total 3.907.767,38 203.275.363,50 1.819.784.252,71 2.026.967.383,59

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Prefeitura Municipal de Curitiba ANEXO 06 PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE Exercício Financeiro de 2011 em R$ Órgão: 18000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Unidade: 18001 Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Finanças Código Especificação Operação Projeto Atividade Total Especial 04 ADMINISTRAÇÃO 3.471.144,97 3.471.144,97 04122 Administração Geral 3.471.144,97 3.471.144,97 04122.0080 PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA 3.471.144,97 3.471.144,97 18001.04122.0080.2070 PAGAMENTO DE COBRANÇA DE TARIFAS E OUTRAS 3.471.144,97 3.471.144,97 DESPESAS OPERACIONAIS 15 URBANISMO 2.800.000,00 2.800.000,00 15451 Infraestrutura Urbana 2.800.000,00 2.800.000,00 15451.0095 PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO E 2.800.000,00 2.800.000,00 INFRAESTRUTURA 18001.15451.0095.1142 PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DE ECONOMIA 2.800.000,00 2.800.000,00 MISTA 16 HABITAÇÃO 2.000.000,00 2.000.000,00 16482 Habitação Urbana 2.000.000,00 2.000.000,00 16482.0076 PROGRAMA MORO AQUI 2.000.000,00 2.000.000,00 18001.16482.0076.1046 PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DE ECONOMIA 2.000.000,00 2.000.000,00 MISTA 28 ENCARGOS ESPECIAIS 149.307.622,07 149.307.622,07 28843 Serviço da Dívida Interna 11.957.323,43 11.957.323,43 28843.0000 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 11.957.323,43 11.957.323,43 18001.28843.0000.0001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA 11.957.323,43 11.957.323,43 28844 Serviço da Dívida Externa 32.236.699,63 32.236.699,63 28844.0000 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 32.236.699,63 32.236.699,63 18001.28844.0000.0001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA 32.236.699,63 32.236.699,63 28846 Outros Encargos Especiais 105.113.599,01 105.113.599,01 28846.0000 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 105.113.599,01 105.113.599,01 18001.28846.0000.0002 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.242.814,25 2.242.814,25 18001.28846.0000.0003 PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA 30.343.290,62 30.343.290,62 DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP 18001.28846.0000.0004 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS, 52.049.451,30 52.049.451,30 DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR 18001.28846.0000.0006 EXECUÇÃO DE DESPESAS DECORRENTES DA GARANTIA 20.478.042,84 20.478.042,84 DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS, AUTORIZADAS PELA LEI MUNICIPAL N° 12.690, DE 15 DE ABRIL DE 2008 Total 153.215.389,45 208.075.363,50 1.823.255.397,68 2.184.546.150,63

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Instituto de Pesquisa e Planej. Urbano de Curitiba ANEXO 06 PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE Exercício Financeiro de 2011 em R$ Órgão: 25000 INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA Unidade: 25001 Gabinete do Presidente Código Especificação Operação Projeto Atividade Total Especial 04 ADMINISTRAÇÃO 137.140,60 11.330.255,20 11.467.395,80 04122 Administração Geral 137.140,60 11.121.255,20 11.258.395,80 04122.0080 PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA 137.140,60 11.121.255,20 11.258.395,80 25001.04122.0080.1067 AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 86.558,35 86.558,35 MATERIAL PERMANENTE 25001.04122.0080.1070 EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO 50.582,25 50.582,25 EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS 25001.04122.0080.2054 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL, OTIMIZANDO 7.407.048,02 7.407.048,02 OS RECURSOS DE PESSOAL, FINANCEIROS, ADMINISTRATIVOS E MATERIAIS 25001.04122.0080.2062 PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA GERAL AO SERVIDOR, 118.831,20 118.831,20 CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR 25001.04122.0080.2065 ATENDIMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE 3.595.375,98 3.595.375,98 PAGAMENTO DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 04131 Comunicação Social 209.000,00 209.000,00 04131.0080 PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA 209.000,00 209.000,00 25001.04131.0080.2060 DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE 209.000,00 209.000,00 INSTITUCIONAL 11 TRABALHO 163.183,65 163.183,65 11331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 163.183,65 163.183,65 11331.0080 PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA 163.183,65 163.183,65 25001.11331.0080.2063 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS, CONFORME LEGISLAÇÃO 163.183,65 163.183,65 EM VIGOR 15 URBANISMO 9.277.969,56 16.018.495,55 25.296.465,11 15451 Infraestrutura Urbana 9.277.969,56 16.018.495,55 25.296.465,11 15451.0089 PROGRAMA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE 613.153,09 613.153,09 25001.15451.0089.1102 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - 613.153,09 613.153,09 MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE 15451.0090 PROGRAMA METRÔ - LINHA AZUL 239.857,50 239.857,50 25001.15451.0090.1111 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - 239.857,50 239.857,50 METRÔ - LINHA AZUL 15451.0095 PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO E 5.119.808,52 16.018.495,55 21.138.304,07 INFRAESTRUTURA 25001.15451.0095.1146 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - 390.834,46 390.834,46 PROGRAMAS DE GOVERNO 25001.15451.0095.1151 REALIZAÇÃO DE SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE 2.515.436,63 2.515.436,63 OBRAS - BID III 25001.15451.0095.1152 REALIZAÇÃO DE SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE 1.273.387,43 1.273.387,43 OBRAS - AFD 25001.15451.0095.1154 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS, PLANOS E 631.150,00 631.150,00 PESQUISAS - AFD 25001.15451.0095.1175 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA O 309.000,00 309.000,00 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL - BID - PRÓ-CIDADES 25001.15451.0095.2127 COORDENAÇÃO DE PESQUISAS, ESTUDOS, PLANOS, 16.018.495,55 16.018.495,55 PROGRAMAS E PROJETOS URBANOS 15451.0100 PROGRAMA COPA 2014 3.305.150,45 3.305.150,45 25001.15451.0100.1163 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - 3.305.150,45 3.305.150,45 COPA 2014 28 ENCARGOS ESPECIAIS 9.062,20 9.062,20 28843 Serviço da Dívida Interna 1.677,04 1.677,04 28843.0000 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 1.677,04 1.677,04 25001.28843.0000.0001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA 1.677,04 1.677,04 28846 Outros Encargos Especiais 7.385,16 7.385,16 28846.0000 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 7.385,16 7.385,16 25001.28846.0000.0003 PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA 5.549,41 5.549,41 DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP 25001.28846.0000.0004 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS, 1.835,75 1.835,75 DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR Total 9.062,20 9.415.110,16 27.511.934,40 36.936.106,76

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Instituto Municipal de Administração Pública ANEXO 06 PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE Exercício Financeiro de 2011 em R$ Órgão: 26000 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Unidade: 26001 Gabinete do Presidente Código Especificação Operação Projeto Atividade Total Especial 04 ADMINISTRAÇÃO 34.136,67 10.577.426,47 10.611.563,14 04122 Administração Geral 34.136,67 7.485.414,06 7.519.550,73 04122.0080 PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA 34.136,67 6.290.787,48 6.324.924,15 26001.04122.0080.1067 AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 34.136,67 34.136,67 MATERIAL PERMANENTE 26001.04122.0080.2054 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL, OTIMIZANDO 6.268.662,37 6.268.662,37 OS RECURSOS DE PESSOAL, FINANCEIROS, ADMINISTRATIVOS E MATERIAIS 26001.04122.0080.2062 PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA GERAL AO SERVIDOR, 22.125,11 22.125,11 CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR 04122.0096 PROGRAMA BOM GOVERNO 1.194.626,58 1.194.626,58 26001.04122.0096.2132 PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENO, CAPACITAÇÃO DOS 1.194.626,58 1.194.626,58 SERVIDORES E ASSESSORIA DA GESTÃO PÚBLICA 04128 Formação de Recursos Humanos 2.088.012,41 2.088.012,41 04128.0096 PROGRAMA BOM GOVERNO 2.088.012,41 2.088.012,41 26001.04128.0096.2132 PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENO, CAPACITAÇÃO DOS 2.088.012,41 2.088.012,41 SERVIDORES E ASSESSORIA DA GESTÃO PÚBLICA 04243 Assistência à Criança e ao Adolescente 1.004.000,00 1.004.000,00 04243.0080 PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.004.000,00 1.004.000,00 26001.04243.0080.6010 DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE 1.004.000,00 1.004.000,00 ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 11 TRABALHO 68.054,34 68.054,34 11331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 68.054,34 68.054,34 11331.0080 PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA 68.054,34 68.054,34 26001.11331.0080.2063 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS, CONFORME LEGISLAÇÃO 68.054,34 68.054,34 EM VIGOR 28 ENCARGOS ESPECIAIS 123.273,30 123.273,30 28843 Serviço da Dívida Interna 105.000,00 105.000,00 28843.0000 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 105.000,00 105.000,00 26001.28843.0000.0001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA 105.000,00 105.000,00 28846 Outros Encargos Especiais 18.273,30 18.273,30 28846.0000 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 18.273,30 18.273,30 26001.28846.0000.0003 PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA 18.273,30 18.273,30 DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP Total 123.273,30 34.136,67 10.645.480,81 10.802.890,78

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Instituto Municipal de Turismo ANEXO 06 PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE Exercício Financeiro de 2011 em R$ Órgão: 27000 INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO Unidade: 27001 Gabinete do Presidente Código Especificação Operação Projeto Atividade Total Especial 11 TRABALHO 37.147,97 37.147,97 11331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 37.147,97 37.147,97 11331.0080 PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA 37.147,97 37.147,97 27001.11331.0080.2063 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS, CONFORME LEGISLAÇÃO 37.147,97 37.147,97 EM VIGOR 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 15.456,18 5.372.013,36 5.387.469,54 23122 Administração Geral 2.020,08 3.110.453,92 3.112.474,00 23122.0080 PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA 2.020,08 3.110.453,92 3.112.474,00 27001.23122.0080.1067 AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 2.020,08 2.020,08 MATERIAL PERMANENTE 27001.23122.0080.2054 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL, OTIMIZANDO 3.110.453,92 3.110.453,92 OS RECURSOS DE PESSOAL, FINANCEIROS, ADMINISTRATIVOS E MATERIAIS 23131 Comunicação Social 260.000,00 260.000,00 23131.0061 PROGRAMA INCENTIVO AO TURISMO 260.000,00 260.000,00 27001.23131.0061.2049 DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE 130.000,00 130.000,00 INSTITUCIONAL 27001.23131.0061.2150 DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E 130.000,00 130.000,00 EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA 23695 Turismo 13.436,10 2.001.559,44 2.014.995,54 23695.0061 PROGRAMA INCENTIVO AO TURISMO 13.436,10 2.001.559,44 2.014.995,54 27001.23695.0061.1045 IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 13.436,10 13.436,10 TURÍSTICOS 27001.23695.0061.2048 PROMOÇÃO, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA 2.001.559,44 2.001.559,44 POLÍTICA MUNICIPAL DE TURISMO, VISANDO O FOMENTO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS E DE PRODUTOS ASSOCIADOS 28 ENCARGOS ESPECIAIS 6.000,00 6.000,00 28846 Outros Encargos Especiais 6.000,00 6.000,00 28846.0000 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 6.000,00 6.000,00 27001.28846.0000.0003 PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA 6.000,00 6.000,00 DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP Total 6.000,00 15.456,18 5.409.161,33 5.430.617,51

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Fundação Cultural de Curitiba ANEXO 06 PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE Exercício Financeiro de 2011 em R$ Órgão: 28000 FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA Unidade: 28001 Gabinete do Presidente Código Especificação Operação Projeto Atividade Total Especial 04 ADMINISTRAÇÃO 186.753,45 186.753,45 04122 Administração Geral 186.753,45 186.753,45 04122.0080 PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA 186.753,45 186.753,45 28001.04122.0080.2062 PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA GERAL AO SERVIDOR, 186.753,45 186.753,45 CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR 11 TRABALHO 651.327,82 651.327,82 11331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 651.327,82 651.327,82 11331.0080 PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA 651.327,82 651.327,82 28001.11331.0080.2063 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS, CONFORME LEGISLAÇÃO 651.327,82 651.327,82 EM VIGOR 13 CULTURA 720.874,59 31.898.862,40 32.619.736,99 13122 Administração Geral 18.904.987,83 18.904.987,83 13122.0080 PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA 18.904.987,83 18.904.987,83 28001.13122.0080.2054 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL, OTIMIZANDO 18.904.987,83 18.904.987,83 OS RECURSOS DE PESSOAL, FINANCEIROS, ADMINISTRATIVOS E MATERIAIS 13131 Comunicação Social 418.000,00 418.000,00 13131.0048 PROGRAMA CULTURA CURITIBANA 418.000,00 418.000,00 28001.13131.0048.2001 DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE 209.000,00 209.000,00 INSTITUCIONAL 28001.13131.0048.2151 DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E 209.000,00 209.000,00 EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA 13243 Assistência à Criança e ao Adolescente 201.810,00 201.810,00 13243.0048 PROGRAMA CULTURA CURITIBANA 201.810,00 201.810,00 28001.13243.0048.6004 DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE 201.810,00 201.810,00 ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 13391 Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural 720.874,59 3.320.399,78 4.041.274,37 13391.0048 PROGRAMA CULTURA CURITIBANA 720.874,59 3.320.399,78 4.041.274,37 28001.13391.0048.1001 AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 165.759,61 165.759,61 MATERIAL PERMANENTE 28001.13391.0048.1002 REFORMA DE ESPAÇOS CULTURAIS 555.114,98 555.114,98 28001.13391.0048.2002 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE PROMOÇÃO E 3.320.399,78 3.320.399,78 DIFUSÃO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL 13392 Difusão Cultural 9.053.664,79 9.053.664,79 13392.0048 PROGRAMA CULTURA CURITIBANA 9.053.664,79 9.053.664,79 28001.13392.0048.2002 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE PROMOÇÃO E 9.038.664,79 9.038.664,79 DIFUSÃO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL 28001.13392.0048.2005 VIABILIZAÇÃO DE CONVÊNIOS, PELA TRANSFERÊNCIA DE 15.000,00 15.000,00 RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE CULTURA 28 ENCARGOS ESPECIAIS 593.865,77 593.865,77 28843 Serviço da Dívida Interna 21.000,00 21.000,00 28843.0000 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 21.000,00 21.000,00 28001.28843.0000.0001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA 21.000,00 21.000,00 28846 Outros Encargos Especiais 572.865,77 572.865,77 28846.0000 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 572.865,77 572.865,77 28001.28846.0000.0002 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 510.316,25 510.316,25 28001.28846.0000.0003 PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA 33.823,36 33.823,36 DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP 28001.28846.0000.0004 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS, 28.726,16 28.726,16 DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR Total 593.865,77 720.874,59 32.736.943,67 34.051.684,03

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Fundação de Ação Social ANEXO 06 PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE Exercício Financeiro de 2011 em R$ Órgão: 29000 FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL Unidade: 29001 Gabinete do Presidente Código Especificação Operação Projeto Atividade Total Especial 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 72.979,62 56.172.420,36 56.245.399,98 08122 Administração Geral 72.979,62 45.184.952,33 45.257.931,95 08122.0051 PROGRAMA AÇÃO SOCIAL 72.979,62 45.184.952,33 45.257.931,95 29001.08122.0051.1011 AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 72.979,62 72.979,62 MATERIAL PERMANENTE 29001.08122.0051.2019 PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA GERAL AO SERVIDOR, 126.974,89 126.974,89 CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR 29001.08122.0051.2021 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL, OTIMIZANDO 45.057.977,44 45.057.977,44 OS RECURSOS DE PESSOAL, FINANCEIROS, ADMINISTRATIVOS E MATERIAIS 08131 Comunicação Social 76.215,00 76.215,00 08131.0051 PROGRAMA AÇÃO SOCIAL 76.215,00 76.215,00 29001.08131.0051.2152 DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E 76.215,00 76.215,00 EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA 08243 Assistência à Criança e ao Adolescente 2.372.537,96 2.372.537,96 08243.0051 PROGRAMA AÇÃO SOCIAL 2.372.537,96 2.372.537,96 29001.08243.0051.6003 GESTÃO DOS RECURSOS DESTINADOS AOS CONSELHOS 2.372.537,96 2.372.537,96 TUTELARES 08244 Assistência Comunitária 8.538.715,07 8.538.715,07 08244.0051 PROGRAMA AÇÃO SOCIAL 8.538.715,07 8.538.715,07 29001.08244.0051.2021 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL, OTIMIZANDO 8.538.715,07 8.538.715,07 OS RECURSOS DE PESSOAL, FINANCEIROS, ADMINISTRATIVOS E MATERIAIS 11 TRABALHO 2.046.661,60 2.046.661,60 11331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 2.046.661,60 2.046.661,60 11331.0051 PROGRAMA AÇÃO SOCIAL 2.046.661,60 2.046.661,60 29001.11331.0051.2010 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS, CONFORME LEGISLAÇÃO 2.046.661,60 2.046.661,60 EM VIGOR 28 ENCARGOS ESPECIAIS 68.087,84 68.087,84 28843 Serviço da Dívida Interna 411,48 411,48 28843.0000 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 411,48 411,48 29001.28843.0000.0001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA 411,48 411,48 28846 Outros Encargos Especiais 67.676,36 67.676,36 28846.0000 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 67.676,36 67.676,36 29001.28846.0000.0003 PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA 7.846,89 7.846,89 DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP 29001.28846.0000.0004 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS, 59.829,47 59.829,47 DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR Total 68.087,84 72.979,62 58.219.081,96 58.360.149,42

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Fundo de Urbanização de Curitiba ANEXO 06 PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE Exercício Financeiro de 2011 em R$ Órgão: 30000 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA Unidade: 30001 Gabinete do Presidente Código Especificação Operação Projeto Atividade Total Especial 15 URBANISMO 11.373.129,64 874.666.442,30 886.039.571,94 15451 Infraestrutura Urbana 6.760.819,74 56.276.044,06 63.036.863,80 15451.0089 PROGRAMA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE 6.760.819,74 7.303.315,09 14.064.134,83 30001.15451.0089.1103 IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE CIRCULAÇÃO E 3.512.667,77 3.512.667,77 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 30001.15451.0089.1105 COMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS DE LIGAÇÕES 177.124,20 177.124,20 URBANAS, DE CIRCULAÇÃO E DE SINALIZAÇÃO, INICIADAS EM ANOS ANTERIORES, A SEREM CONCLUÍDAS NO EXERCÍCIO VIGENTE 30001.15451.0089.1183 IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO 3.071.027,77 3.071.027,77 30001.15451.0089.2109 GESTÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA E INDICATIVA DO 6.803.315,09 6.803.315,09 MUNICÍPIO 30001.15451.0089.2153 DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E 500.000,00 500.000,00 EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA 15451.0093 PROGRAMA MANUTENÇÃO DA CIDADE 48.972.728,97 48.972.728,97 30001.15451.0093.2113 GESTÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DO 48.972.728,97 48.972.728,97 MUNICÍPIO 15453 Transportes Coletivos Urbanos 4.612.309,90 818.390.398,24 823.002.708,14 15453.0089 PROGRAMA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE 4.612.309,90 818.390.398,24 823.002.708,14 30001.15453.0089.1104 IMPLANTAÇÃO DE OBRAS PARA A MELHORIA DO 4.487.179,90 4.487.179,90 TRANSPORTE COLETIVO 30001.15453.0089.1106 COMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DA ÁREA DE 125.130,00 125.130,00 TRANSPORTE COLETIVO, INICIADAS EM ANOS ANTERIORES, A SEREM CONCLUÍDAS NO EXERCÍCIO VIGENTE 30001.15453.0089.2106 GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE 817.909.118,24 817.909.118,24 TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO 30001.15453.0089.2108 DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE 181.280,00 181.280,00 INSTITUCIONAL 30001.15453.0089.2153 DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E 300.000,00 300.000,00 EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA 28 ENCARGOS ESPECIAIS 5.320.086,82 5.320.086,82 28846 Outros Encargos Especiais 5.320.086,82 5.320.086,82 28846.0000 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 5.320.086,82 5.320.086,82 30001.28846.0000.0002 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.320.086,82 5.320.086,82 Total 5.320.086,82 11.373.129,64 874.666.442,30 891.359.658,76

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Fundo de Abastecimento Alimentar de Curitiba ANEXO 06 PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE Exercício Financeiro de 2011 em R$ Órgão: 32000 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE CURITIBA Unidade: 32001 Gabinete do Presidente Código Especificação Operação Projeto Atividade Total Especial 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.492.264,26 10.912.824,65 12.405.088,91 23692 Comercialização 1.492.264,26 10.912.824,65 12.405.088,91 23692.0088 PROGRAMA SEGURANÇA ALIMENTAR 1.492.264,26 10.912.824,65 12.405.088,91 32001.23692.0088.1081 AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 224.116,10 224.116,10 MATERIAL PERMANENTE 32001.23692.0088.1092 CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉNS DA FAMÍLIA 1.268.148,16 1.268.148,16 32001.23692.0088.2102 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, 10.912.824,65 10.912.824,65 DESTINADOS AOS ARMAZÉNS DA FAMÍLIA Total 0,00 1.492.264,26 10.912.824,65 12.405.088,91

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Fundo Municipal da Saúde ANEXO 06 PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE Exercício Financeiro de 2011 em R$ Órgão: 33000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade: 33001 Gabinete do Presidente Código Especificação Operação Projeto Atividade Total Especial 10 SAÚDE 24.447.171,37 955.527.833,66 979.975.005,03 10301 Atenção Básica 3.289.026,92 417.418.216,96 420.707.243,88 10301.0055 PROGRAMA CURITIBA SAÚDE 3.289.026,92 417.418.216,96 420.707.243,88 33001.10301.0055.1035 AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 412.928,03 412.928,03 MATERIAL PERMANENTE 33001.10301.0055.1036 RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE 417.127,46 417.127,46 33001.10301.0055.1039 CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE 212.514,88 212.514,88 33001.10301.0055.1041 COMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DA ÁREA DE SAÚDE, 486.387,89 486.387,89 INICIADAS EM ANOS ANTERIORES, A SEREM CONCLUÍDAS NO EXERCÍCIO VIGENTE 33001.10301.0055.1042 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 561.007,23 561.007,23 33001.10301.0055.1180 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE VILA PAROLIN 1.159.321,66 1.159.321,66 33001.10301.0055.1194 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - 39.739,77 39.739,77 CURITIBA SAÚDE 33001.10301.0055.2041 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL, OTIMIZANDO 55.401.069,25 55.401.069,25 OS RECURSOS DE PESSOAL, FINANCEIROS, ADMINISTRATIVOS E MATERIAIS 33001.10301.0055.2043 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS, CONFORME LEGISLAÇÃO 12.125.238,53 12.125.238,53 EM VIGOR 33001.10301.0055.2044 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS 239.056,79 239.056,79 MUNICIPAIS, DESTINADOS À ÁREA DE SAÚDE 33001.10301.0055.2045 MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE 349.652.852,39 349.652.852,39 SAÚDE DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO 10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 21.092.192,09 518.403.308,63 539.495.500,72 10302.0055 PROGRAMA CURITIBA SAÚDE 21.092.192,09 518.403.308,63 539.495.500,72 33001.10302.0055.1035 AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 10.853.473,50 10.853.473,50 MATERIAL PERMANENTE 33001.10302.0055.1039 CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE 1.050.544,12 1.050.544,12 33001.10302.0055.1178 CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 2.367.431,95 2.367.431,95 33001.10302.0055.1179 IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE RAIO X 6.749.452,42 6.749.452,42 33001.10302.0055.1194 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - 71.290,10 71.290,10 CURITIBA SAÚDE 33001.10302.0055.2042 DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE 1.366.461,37 1.366.461,37 INSTITUCIONAL 33001.10302.0055.2044 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS 120.000,00 120.000,00 MUNICIPAIS, DESTINADOS À ÁREA DE SAÚDE 33001.10302.0055.2045 MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE 515.383.250,37 515.383.250,37 SAÚDE DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO 33001.10302.0055.2155 DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E 1.533.596,89 1.533.596,89 EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA 10304 Vigilância Sanitária 53.288,46 9.052.804,11 9.106.092,57 10304.0055 PROGRAMA CURITIBA SAÚDE 53.288,46 9.052.804,11 9.106.092,57 33001.10304.0055.1035 AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 53.288,46 53.288,46 MATERIAL PERMANENTE 33001.10304.0055.2046 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONTROLE 9.052.804,11 9.052.804,11 EPIDEMIOLÓGICO E DA POLÍTICA DE SAÚDE AMBIENTAL 10305 Vigilância Epidemiológica 12.663,90 10.653.503,96 10.666.167,86 10305.0055 PROGRAMA CURITIBA SAÚDE 12.663,90 10.653.503,96 10.666.167,86 33001.10305.0055.1035 AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 12.663,90 12.663,90 MATERIAL PERMANENTE 33001.10305.0055.2046 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONTROLE 10.653.503,96 10.653.503,96 EPIDEMIOLÓGICO E DA POLÍTICA DE SAÚDE AMBIENTAL 28 ENCARGOS ESPECIAIS 277,75 277,75 28846 Outros Encargos Especiais 277,75 277,75 28846.0000 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 277,75 277,75 33001.28846.0000.0002 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 277,75 277,75 Total 277,75 24.447.171,37 955.527.833,66 979.975.282,78

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Fundo Municipal do Meio Ambiente ANEXO 06 PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE Exercício Financeiro de 2011 em R$ Órgão: 34000 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Unidade: 34001 Gabinete do Presidente Código Especificação Operação Projeto Atividade Total Especial 15 URBANISMO 270.510,37 270.510,37 15452 Serviços Urbanos 270.510,37 270.510,37 15452.0094 PROGRAMA MEIO AMBIENTE - BIOCIDADE 270.510,37 270.510,37 34001.15452.0094.1119 MELHORIAS NOS COMPLEXOS DOS CEMITÉRIOS 270.510,37 270.510,37 MUNICIPAIS 18 GESTÃO AMBIENTAL 716.070,66 162.188,08 878.258,74 18542 Controle Ambiental 716.070,66 162.188,08 878.258,74 18542.0094 PROGRAMA MEIO AMBIENTE - BIOCIDADE 716.070,66 162.188,08 878.258,74 34001.18542.0094.1116 AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 555.733,85 555.733,85 MATERIAL PERMANENTE 34001.18542.0094.1123 OBRAS DE MELHORIAS NO ZOOLÓGICO, PASSEIO 160.336,81 160.336,81 PÚBLICO, JARDIM BOTÂNICO E MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL 34001.18542.0094.2121 EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E 162.188,08 162.188,08 PROJETOS DE CONTROLE, PRESERVAÇÃO, MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL E EQUILÍBRIO ECOLÓGICO Total 0,00 986.581,03 162.188,08 1.148.769,11

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Fundo Municipal para Criança e o Adolescente ANEXO 06 PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE Exercício Financeiro de 2011 em R$ Órgão: 35000 FUNDO MUNICIPAL PARA CRIANÇA E O ADOLESCENTE Unidade: 35001 Gabinete do Presidente Código Especificação Operação Projeto Atividade Total Especial 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 983.679,09 5.092.107,98 6.075.787,07 08243 Assistência à Criança e ao Adolescente 983.679,09 5.092.107,98 6.075.787,07 08243.0051 PROGRAMA AÇÃO SOCIAL 983.679,09 5.092.107,98 6.075.787,07 35001.08243.0051.5001 VIABILIZAÇÃO DE CONVÊNIOS, PELA TRANSFERÊNCIA DE 966.107,05 966.107,05 RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 35001.08243.0051.5002 AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 17.572,04 17.572,04 MATERIAL PERMANENTE, VISANDO O ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 35001.08243.0051.6001 DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE 119.547,05 119.547,05 ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 35001.08243.0051.6002 VIABILIZAÇÃO DE CONVÊNIOS, PELA TRANSFERÊNCIA DE 4.972.560,93 4.972.560,93 RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 28 ENCARGOS ESPECIAIS 822.409,84 822.409,84 28846 Outros Encargos Especiais 822.409,84 822.409,84 28846.0000 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 822.409,84 822.409,84 35001.28846.0000.0002 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 822.409,84 822.409,84 Total 822.409,84 983.679,09 5.092.107,98 6.898.196,91

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Fundo Municipal da Cultura ANEXO 06 PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE Exercício Financeiro de 2011 em R$ Órgão: 36000 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA Unidade: 36001 Gabinete do Presidente Código Especificação Operação Projeto Atividade Total Especial 13 CULTURA 85.646,90 6.491.385,30 6.577.032,20 13243 Assistência à Criança e ao Adolescente 938.235,83 938.235,83 13243.0048 PROGRAMA CULTURA CURITIBANA 938.235,83 938.235,83 36001.13243.0048.6004 DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE 938.235,83 938.235,83 ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 13391 Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural 85.646,90 85.646,90 13391.0048 PROGRAMA CULTURA CURITIBANA 85.646,90 85.646,90 36001.13391.0048.1001 AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 85.646,90 85.646,90 MATERIAL PERMANENTE 13392 Difusão Cultural 5.553.149,47 5.553.149,47 13392.0048 PROGRAMA CULTURA CURITIBANA 5.553.149,47 5.553.149,47 36001.13392.0048.2003 PROMOÇÃO E FOMENTO DA PARTICIPAÇÃO PÚBLICA E 5.553.149,47 5.553.149,47 PRIVADA, NO FINANCIAMENTO DE PROJETOS, COM RECURSOS ORIGINÁRIOS DA LEI MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA Total 0,00 85.646,90 6.491.385,30 6.577.032,20

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Fundo Municipal de Apoio ao Deficiente ANEXO 06 PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE Exercício Financeiro de 2011 em R$ Órgão: 37000 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO DEFICIENTE Unidade: 37001 Gabinete do Presidente Código Especificação Operação Projeto Atividade Total Especial 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.139.882,57 209.536,38 1.349.418,95 08242 Assistência ao Portador de Deficiência 1.139.882,57 209.536,38 1.349.418,95 08242.0051 PROGRAMA AÇÃO SOCIAL 1.139.882,57 209.536,38 1.349.418,95 37001.08242.0051.1010 VIABILIZAÇÃO DE CONVÊNIOS, PELA TRANSFERÊNCIA DE 1.119.106,67 1.119.106,67 RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 37001.08242.0051.1011 AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 20.775,90 20.775,90 MATERIAL PERMANENTE 37001.08242.0051.2023 VIABILIZAÇÃO DE CONVÊNIOS, PELA TRANSFERÊNCIA DE 209.536,38 209.536,38 RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Total 0,00 1.139.882,57 209.536,38 1.349.418,95

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Fundo Municipal de Assistência Social ANEXO 06 PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE Exercício Financeiro de 2011 em R$ Órgão: 38000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade: 38001 Gabinete do Presidente Código Especificação Operação Projeto Atividade Total Especial 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.939.476,71 49.419.860,40 51.359.337,11 08243 Assistência à Criança e ao Adolescente 16.554.570,48 16.554.570,48 08243.0051 PROGRAMA AÇÃO SOCIAL 16.554.570,48 16.554.570,48 38001.08243.0051.6001 DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE 6.339.973,68 6.339.973,68 ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 38001.08243.0051.6002 VIABILIZAÇÃO DE CONVÊNIOS, PELA TRANSFERÊNCIA DE 10.214.596,80 10.214.596,80 RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 08244 Assistência Comunitária 1.939.476,71 32.865.289,92 34.804.766,63 08244.0051 PROGRAMA AÇÃO SOCIAL 1.939.476,71 32.865.289,92 34.804.766,63 38001.08244.0051.1010 VIABILIZAÇÃO DE CONVÊNIOS, PELA TRANSFERÊNCIA DE 1.165.021,40 1.165.021,40 RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 38001.08244.0051.1011 AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 581.640,43 581.640,43 MATERIAL PERMANENTE 38001.08244.0051.1013 REFORMA DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS 46.747,67 46.747,67 38001.08244.0051.1015 COMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DA ÁREA SOCIAL, 43.352,40 43.352,40 INICIADAS EM ANOS ANTERIORES, A SEREM CONCLUÍDAS NO EXERCÍCIO VIGENTE 38001.08244.0051.1019 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO SOCIAL 102.714,81 102.714,81 38001.08244.0051.2013 EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE 8.321.330,55 8.321.330,55 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 38001.08244.0051.2014 EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE 5.816.927,73 5.816.927,73 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 38001.08244.0051.2015 EXECUÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS, RELATIVOS AOS 38.104,15 38.104,15 PROGRAMAS DE URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS 38001.08244.0051.2017 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS 9.664.868,57 9.664.868,57 MUNICIPAIS, DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL E À GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA 38001.08244.0051.2023 VIABILIZAÇÃO DE CONVÊNIOS, PELA TRANSFERÊNCIA DE 900.349,60 900.349,60 RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 38001.08244.0051.2024 VIABILIZAÇÃO DE CONVÊNIOS, PELA TRANSFERÊNCIA DE 2.082.507,31 2.082.507,31 RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 38001.08244.0051.2025 VIABILIZAÇÃO DE CONVÊNIOS, PELA TRANSFERÊNCIA DE 6.041.202,01 6.041.202,01 RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 11 TRABALHO 6.602.419,18 6.602.419,18 11244 Assistência Comunitária 6.602.419,18 6.602.419,18 11244.0051 PROGRAMA AÇÃO SOCIAL 6.602.419,18 6.602.419,18 38001.11244.0051.2016 EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE 4.529.457,28 4.529.457,28 GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA 38001.11244.0051.2023 VIABILIZAÇÃO DE CONVÊNIOS, PELA TRANSFERÊNCIA DE 2.072.961,90 2.072.961,90 RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 28 ENCARGOS ESPECIAIS 54.428,76 54.428,76 28846 Outros Encargos Especiais 54.428,76 54.428,76 28846.0000 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 54.428,76 54.428,76 38001.28846.0000.0002 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 54.428,76 54.428,76 Total 54.428,76 1.939.476,71 56.022.279,58 58.016.185,05

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Fundo Municipal de Prevenção às Drogas ANEXO 06 PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE Exercício Financeiro de 2011 em R$ Órgão: 39000 FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS Unidade: 39001 Gabinete do Presidente Código Especificação Operação Projeto Atividade Total Especial 06 SEGURANÇA PÚBLICA 1.800,00 1.800,00 06244 Assistência Comunitária 1.800,00 1.800,00 06244.0087 PROGRAMA SEGURANÇA E CULTURA DA PAZ 1.800,00 1.800,00 39001.06244.0087.2094 DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE 1.800,00 1.800,00 PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS Total 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00

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Fundo Especial da Proc. Geral Munic. de Curitiba ANEXO 06 PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE Exercício Financeiro de 2011 em R$ Órgão: 40000 FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CURITIBA Unidade: 40001 Gabinete do Presidente Código Especificação Operação Projeto Atividade Total Especial 03 ESSENCIAL À JUSTIÇA 6.499.161,94 6.499.161,94 03092 Representação Judicial e Extrajudicial 6.499.161,94 6.499.161,94 03092.0080 PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA 6.499.161,94 6.499.161,94 40001.03092.0080.2071 PREMIAÇÃO DOS PROCURADORES EM EXERCÍCIO 6.499.161,94 6.499.161,94 EFETIVO POR ATIVIDADE JURÍDICA, DECORRENTE DA ARRECADAÇÃO DE AÇÕES JUDICIAIS DE TRIBUTOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA 28 ENCARGOS ESPECIAIS 1.986,70 1.986,70 28846 Outros Encargos Especiais 1.986,70 1.986,70 28846.0000 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 1.986,70 1.986,70 40001.28846.0000.0002 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.986,70 1.986,70 Total 1.986,70 0,00 6.499.161,94 6.501.148,64

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Fundo Municipal de Defesa Civil ANEXO 06 PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE Exercício Financeiro de 2011 em R$ Órgão: 42000 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL Unidade: 42001 Gabinete do Presidente Código Especificação Operação Projeto Atividade Total Especial 06 SEGURANÇA PÚBLICA 45.170,60 45.170,60 06182 Defesa Civil 45.170,60 45.170,60 06182.0087 PROGRAMA SEGURANÇA E CULTURA DA PAZ 45.170,60 45.170,60 42001.06182.0087.2095 PREVENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE POTENCIAIS 45.170,60 45.170,60 DESASTRES E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL, REESTRUTURANDO A CIDADE E RESTABELECENDO OS SERVIÇOS ESSENCIAIS PÓS-DESASTRE DO MUNICÍPIO Total 0,00 0,00 45.170,60 45.170,60

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Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa ANEXO 06 PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE Exercício Financeiro de 2011 em R$ Órgão: 44000 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA Unidade: 44001 Gabinete do Presidente Código Especificação Operação Projeto Atividade Total Especial 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 245.112,08 267.095,92 512.208,00 08241 Assistência ao Idoso 245.112,08 267.095,92 512.208,00 08241.0051 PROGRAMA AÇÃO SOCIAL 245.112,08 267.095,92 512.208,00 44001.08241.0051.1010 VIABILIZAÇÃO DE CONVÊNIOS, PELA TRANSFERÊNCIA DE 245.112,08 245.112,08 RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 44001.08241.0051.2018 EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE 40.380,00 40.380,00 ATENDIMENTO À PESSOA IDOSA 44001.08241.0051.2023 VIABILIZAÇÃO DE CONVÊNIOS, PELA TRANSFERÊNCIA DE 226.715,92 226.715,92 RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Total 0,00 245.112,08 267.095,92 512.208,00

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Fundo Municipal de Segurança Alimentar Nutricional ANEXO 06 PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE Exercício Financeiro de 2011 em R$ Órgão: 46000 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL Unidade: 46001 Gabinete do Presidente Código Especificação Operação Projeto Atividade Total Especial 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.617.093,28 1.617.093,28 23692 Comercialização 1.617.093,28 1.617.093,28 23692.0088 PROGRAMA SEGURANÇA ALIMENTAR 1.617.093,28 1.617.093,28 46001.23692.0088.2103 COORDENAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE 1.617.093,28 1.617.093,28 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL Total 0,00 0,00 1.617.093,28 1.617.093,28

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Instituto Curitiba de Informática ANEXO 06 PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE Exercício Financeiro de 2011 em R$ Órgão: 47000 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMÁTICA Unidade: 47001 Gabinete do Presidente Código Especificação Operação Projeto Atividade Total Especial 04 ADMINISTRAÇÃO 69.127.245,10 69.127.245,10 04122 Administração Geral 21.699.907,03 21.699.907,03 04122.0080 PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA 21.699.907,03 21.699.907,03 47001.04122.0080.2054 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL, OTIMIZANDO 21.699.907,03 21.699.907,03 OS RECURSOS DE PESSOAL, FINANCEIROS, ADMINISTRATIVOS E MATERIAIS 04126 Tecnologia da Informação 47.427.338,07 47.427.338,07 04126.0080 PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA 47.427.338,07 47.427.338,07 47001.04126.0080.2072 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E 47.427.338,07 47.427.338,07 INFORMAÇÃO, DISPONIBILIZADOS À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E À POPULAÇÃO Total 0,00 0,00 69.127.245,10 69.127.245,10

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Instituto Curitiba de Arte e Cultura ANEXO 06 PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE Exercício Financeiro de 2011 em R$ Órgão: 48000 INSTITUTO CURITIBA DE ARTE E CULTURA Unidade: 48001 Gabinete do Presidente Código Especificação Operação Projeto Atividade Total Especial 13 CULTURA 5.902,00 5.007.072,98 5.012.974,98 13243 Assistência à Criança e ao Adolescente 23.508,30 23.508,30 13243.0048 PROGRAMA CULTURA CURITIBANA 23.508,30 23.508,30 48001.13243.0048.6004 DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE 23.508,30 23.508,30 ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 13392 Difusão Cultural 5.902,00 4.983.564,68 4.989.466,68 13392.0048 PROGRAMA CULTURA CURITIBANA 5.902,00 4.983.564,68 4.989.466,68 48001.13392.0048.1001 AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 5.902,00 5.902,00 MATERIAL PERMANENTE 48001.13392.0048.2004 PROMOÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES 4.983.564,68 4.983.564,68 ARTÍSTICO-CULTURAIS, DE LAZER E ENTRETENIMENTO 28 ENCARGOS ESPECIAIS 115.973,60 115.973,60 28846 Outros Encargos Especiais 115.973,60 115.973,60 28846.0000 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 115.973,60 115.973,60 48001.28846.0000.0003 PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA 115.973,60 115.973,60 DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP Total 115.973,60 5.902,00 5.007.072,98 5.128.948,58

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Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social ANEXO 06 PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE Exercício Financeiro de 2011 em R$ Órgão: 49000 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Unidade: 49001 Gabinete do Presidente Código Especificação Operação Projeto Atividade Total Especial 16 HABITAÇÃO 3.585.738,35 155.031,24 3.740.769,59 16482 Habitação Urbana 3.585.738,35 155.031,24 3.740.769,59 16482.0076 PROGRAMA MORO AQUI 3.585.738,35 155.031,24 3.740.769,59 49001.16482.0076.1049 CONSTRUÇÃO DE MORADIAS E REASSENTAMENTOS DE 1.613.706,23 1.613.706,23 FAMÍLIAS EM ÁREAS DE RISCO 49001.16482.0076.1050 AQUISIÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PARA PROJETOS 1.972.032,12 1.972.032,12 HABITACIONAIS 49001.16482.0076.2052 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, 155.031,24 155.031,24 JURÍDICOS E DE CONSERVAÇÃO DE ÁREAS Total 0,00 3.585.738,35 155.031,24 3.740.769,59

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Instituto de Previdência dos Servid. Mun. Curitiba ANEXO 06 PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE Exercício Financeiro de 2011 em R$ Órgão: 50000 INSTITUTO DE PREVID E ASSIST DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CURITIBA Unidade: 50001 Gabinete do Presidente Código Especificação Operação Projeto Atividade Total Especial 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 48.935,56 348.313.886,74 348.362.822,30 09272 Previdência do Regime Estatutário 48.935,56 348.313.886,74 348.362.822,30 09272.0081 PROGRAMA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR 48.935,56 348.313.886,74 348.362.822,30 50001.09272.0081.1072 AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 48.935,56 48.935,56 MATERIAL PERMANENTE 50001.09272.0081.2084 ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 273.585.395,90 273.585.395,90 DO MUNICÍPIO, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR 50001.09272.0081.2085 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL, OTIMIZANDO 13.109.013,34 13.109.013,34 OS RECURSOS DE PESSOAL, FINANCEIROS, ADMINISTRATIVOS E MATERIAIS 50001.09272.0081.2087 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO E 23.859,24 23.859,24 VALORIZAÇÃO DO APOSENTADO E DO PENSIONISTA 50001.09272.0081.2088 ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 61.545.304,15 61.545.304,15 DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 12.821, DE 1° DE JULHO DE 2008 50001.09272.0081.2089 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS, CONFORME LEGISLAÇÃO 50.314,11 50.314,11 EM VIGOR 28 ENCARGOS ESPECIAIS 2.023.312,32 2.023.312,32 28843 Serviço da Dívida Interna 90.181,32 90.181,32 28843.0000 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 90.181,32 90.181,32 50001.28843.0000.0001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA 90.181,32 90.181,32 28846 Outros Encargos Especiais 1.933.131,00 1.933.131,00 28846.0000 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 1.933.131,00 1.933.131,00 50001.28846.0000.0002 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 9.779,93 9.779,93 50001.28846.0000.0003 PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA 1.803.626,19 1.803.626,19 DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP 50001.28846.0000.0004 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS, 119.724,88 119.724,88 DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR Total 2.023.312,32 48.935,56 348.313.886,74 350.386.134,62

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Fundo Municipal Provisional de Previdência ANEXO 06 PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE Exercício Financeiro de 2011 em R$ Órgão: 51000 FUNDO MUNICIPAL PROVISIONAL DE PREVIDÊNCIA Unidade: 51001 Gabinete do Presidente Código Especificação Operação Projeto Atividade Total Especial 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.444,27 17.444,27 09272 Previdência do Regime Estatutário 17.444,27 17.444,27 09272.0081 PROGRAMA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR 17.444,27 17.444,27 51001.09272.0081.2086 DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES 17.444,27 17.444,27 RELACIONADAS AO REGIME PREVIDENCIÁRIO Total 0,00 0,00 17.444,27 17.444,27

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Instituto Curitiba de Saúde ANEXO 06 PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE Exercício Financeiro de 2011 em R$ Órgão: 52000 INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE Unidade: 52001 Gabinete do Presidente Código Especificação Operação Projeto Atividade Total Especial 04 ADMINISTRAÇÃO 128.983,36 106.531.631,37 106.660.614,73 04122 Administração Geral 128.983,36 106.531.631,37 106.660.614,73 04122.0080 PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA 128.983,36 106.531.631,37 106.660.614,73 52001.04122.0080.1067 AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 128.983,36 128.983,36 MATERIAL PERMANENTE 52001.04122.0080.2054 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL, OTIMIZANDO 15.411.295,66 15.411.295,66 OS RECURSOS DE PESSOAL, FINANCEIROS, ADMINISTRATIVOS E MATERIAIS 52001.04122.0080.2073 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AOS SERVIDORES E 91.120.335,71 91.120.335,71 SEUS DEPENDENTES, COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E OUTROS, NECESSÁRIOS À ASSISTÊNCIA AOS ASSEGURADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR 28 ENCARGOS ESPECIAIS 364.400,00 364.400,00 28846 Outros Encargos Especiais 364.400,00 364.400,00 28846.0000 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 364.400,00 364.400,00 52001.28846.0000.0002 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 340.000,00 340.000,00 52001.28846.0000.0003 PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA 24.400,00 24.400,00 DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP Total 364.400,00 128.983,36 106.531.631,37 107.025.014,73