1 programa de aceleraÇÃo do crescimento 2007-2010 romper barreiras e superar limites

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1 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO 2007-2010 ROMPER BARREIRAS E SUPERAR LIMITES

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PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO

2007-2010

ROMPER BARREIRAS E SUPERAR LIMITES

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PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO: PAC 2007-2010

É um Programa de Desenvolvimento que vai promover:A aceleração do crescimento econômicoO aumento do empregoA melhoria das condições de vida da população

brasileira

O PAC consiste em um conjunto de medidas destinadas a: Incentivar o investimento privadoAumentar o investimento público em infra-estruturaRemover obstáculos (burocráticos, administrativos,

normativos, jurídicos e legislativos) ao crescimento

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FUNDAMENTOS ECONÔMICOSestabilidade monetáriaresponsabilidade fiscal

baixa vulnerabilidade externa

CRESCIMENTO ACELERADO

INVESTIMENTOSPrivadoPúblico

Programa Fiscal de Longo Prazocortar gastos de custeio;

Criar regras para a expansão das despesas

Custos: financeiro

tributário infra-estrutura

marco regulatóriomeio ambiente

reformas

Crédito Desoneração

tributária Reforma Tributária

DEMANDA mercado internomercado externo

Políticas monetária e

cambial:créditojuros

câmbio

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As medidas do PAC estão organizadas em cinco blocos:

PAC

1) Estímulo ao Crédito e ao Financiamento

2) Desoneração e Aperfeiçoamento do Sistema Tributário

3) Investimento em Infra-Estrutura e Medidas de Gestão do PAC

4) Melhora do Ambiente de Investimento

5) Medidas Fiscais de Longo Prazo

PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO: PAC 2007-2010

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ESTÍMULO AO CRÉDITO E AO FINANCIAMENTO

Novas Medidas:

1) Concessão pela União de crédito à Caixa Econômica Federal (CEF) para aplicação em saneamento e habitação (R$ 5,2 bi – MP).

2) Ampliação do limite de crédito do setor público para investimentos em saneamento ambiental e habitação (R$ 7,0 bi – Resoluções CMN).

3) Criação do Fundo de Investimento em Infra-Estrutura com recursos do FGTS (R$ 5,0 bi – MP).

4) Elevação da liquidez do Fundo de Arrendamento Residencial (MP).

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ESTÍMULO AO CRÉDITO E AO FINANCIAMENTO

Outras Medidas Recentes de Incentivo ao Crédito:

1) Redução da TJLP (de 9,75%, em dez/2005, para 6,5%, em jan/2007 – Resoluções CMN).

2) Redução dos spreads do BNDES (para financiamento de investimentos em infra-estrutura, logística e desenvolvimento urbano – decisão da Diretoria do BNDES).

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Energia 2005 2006 2007 Variação (07/05)

Energia Elétrica Geração Hídrica e Termelétrica 2,5% 1,5% 1,0% -60% Hídrica Estruturante (+ de 2000 MW médios) 2,5% 1,5% 0,5% -80% PCH, Co-geração a Gás e Bioeletrecidade 2,5% 1,5% 1,0% -60% Transmissão 2,5% 2,0% 1,5% -40% Distribuição 3,0% 3,0% 2,0% -33%Energias Renováveis 2,5% 1,5% 1,0% -60%Gás Desenvolvimento, produção e processamento 2,5% 2,0% 1,5% -40% Transporte e Distribuição 2,5% 2,0% 1,5% -40%

Redução dos Spreads do BNDES para Infra-Estrutura, Logística e Desenvolvimento Urbano

Fonte: BNDES

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Logística 2005 2006 2007 Variação (07/05)

Modal Ferroviário Regiões Norte e Nordeste e redução de gargalos 2,5% 0,0% 0,0% -100% Demais investimentos 2,5% 1,5% 1,0% -60%Modais Rodoviário, Aéreo, Portos e Terminais 2,5% 1,5% 1,0% -60%Concessões Rodoviárias 3,0% 3,0% 2,0% -33%

Desenvolvimento Urbano 2005 2006 2007 Variação (07/05)

Transporte Urbando Integrado 3,0% 2,0% 1,5% -50%Saneamento Ambiental 3,0% 1,5% 1,0% -67%

Redução dos Spreads do BNDES para Infra-Estrutura, Logística e Desenvolvimento Urbano

Estímulo ao Crédito e ao Financiamento – Outras Medidas Recentes

Fonte: BNDES

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INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE INCENTIVO AO INVESTIMENTO EM INFRA-ESTRUTURA ENERGÉTICA

PROGRAMAS INSTRUMENTOS

Geração de Energia Elétrica Transmissão de Energia Elétrica

Financiamento - BNDESAumento do limite de prazo: 14 para 20

anos Até 80% do investimento será financiado Redução do índice de cobertura da dívida

de 1,3 para 1,2 Aumento da carência de 6 para 12 meses Isonomia entre auto-produtores e PIE’s

FIP’S - Infraestrutura

Combustíveis Renováveis Parcerias com o Setor Privado Financiamento Público

Petróleo e Gás Natural

Orçamento Petrobrás Parcerias da Petrobrás - Setor Privado Concessões Privadas

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DESONERAÇÃO TRIBUTÁRIA

Novas medidas:

1) Recuperação Acelerada dos Créditos de PIS e COFINS em Edificações (de 25 anos para 24 meses – MP).

2) Desoneração de Obras de Infra-Estrutura (suspensão da cobrança de PIS/COFINS para novos projetos – MP).

3) Desoneração dos Fundos de Investimento em Infra-Estrutura (isenção de IRPF – MP).

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DESONERAÇÃO TRIBUTÁRIA

Novas medidas – continuação:4) Programa de Incentivos ao Setor da TV Digital

(isenção de IPI, PIS/COFINS e CIDE – MP).5) Programa de Incentivos ao Setor de

Semicondutores (isenção de IRPJ, IPI, PIS/COFINS e CIDE – MP).

6) Aumento do Valor de Isenção para Microcomputadores (de R$ 2,5 mil para R$ 4,0 mil – Decreto).

7) Desoneração da Compra de Perfis de Aço (redução do IPI de 5% para zero – Decreto).

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DESONERAÇÃO TRIBUTÁRIA

Medidas adotadas recentemente:1) Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas

(Lei Complementar nº 123/2006).2) Reajuste da Tabela de Imposto de Renda de

Pessoa Física (4,5% por ano em 2007-2010 – MP nº 340/2006).

3) Prorrogação da Depreciação Acelerada (até dez/2008 – MP nº 340/2006).

4) Prorrogação da Cumulatividade do PIS e da COFINS na Construção Civil (até dez/2008 – Lei nº 11.434/2006).

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Novas Medidas:

1) Aumento do Prazo de Recolhimento de Contribuições (Previdência do dia 2 para o dia 10 e PIS/COFINS do dia 15 para o dia 20 – MP).

APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO

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Medidas em Tramitação ou Implementação:

1) Criação da Receita Federal do Brasil (PL nº 6.272/2005).

2) Implantação do Sistema Público de Escrituração Digital e Nota Fiscal Eletrônica (implantação em 2 anos – em curso).

3) Reforma Tributária (retomada das discussões e ampliação das propostas).

APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO

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CONSISTÊNCIA FISCAL DO PAC

CENÁRIO DO PAC 2007 2008 2009 2010

Taxa SELIC nominal 12,2% 11,4% 10,5% 10,1%

Taxa de Inflação 4,1% 4,5% 4,5% 4,5%

Taxa de Crescimento Real do PIB 4,5% 5,0% 5,0% 5,0%

Resultado Primário em % do PIB 4,25% 4,25% 4,25% 4,25%

PPI em % do PIB 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%

Juros Líquidos Pagos em % do PIB 5,6% 5,0% 4,4% 3,9%

Resultado Nominal em % do PIB -1,9% -1,2% -0,6% -0,2%

Dívida Líquida do Setor Público em % do PIB 48,3% 45,8% 42,9% 39,7%

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INVESTIMENTO EM INFRA-ESTRUTURAPREMISSAS

A expansão do investimento em infra-estrutura é condição para:

aceleração do desenvolvimento sustentável, com a eliminação dos gargalos para o crescimento da economia

aumento de produtividade superação dos desequilíbrios regionais e das desigualdades sociais

Os gargalos na infra-estrutura do País, para serem superados, necessitam de:

planejamento estratégico de médio e longo prazos fortalecimento da regulação e da competitividade instrumentos financeiros adequados ao investimento de longo prazo parcerias entre o setor público e o investidor privado articulação entre os entes federativos

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Conclusão de projetos em andamento

Recuperação de infra-estrutura existente

Projetos com forte potencial para gerar retorno econômico e social

Sinergia entre os projetos

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

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Projetos de infra-estrutura em três eixos: Infra-estrutura Logística

Infra-estrutura Energética

Infra-estrutura Social e Urbana

PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC 2007-2010

EIXOS 2007 2008 - 2010 TOTAL

LOGÍSTICA 13,4 44,9 58,3

ENERGÉTICA 55,0 219,8 274,8

SOCIAL E URBANA 43,6 127,2 170,8

TOTAL 112,0 391,9 503,9

R$ bilhões

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REGIÃO LOGÍSTICA ENERGÉTICASOCIAL E URBANA

TOTAL %

Norte 6,3 32,7 11,9 50,9 16

Nordeste 7,4 29,3 43,7 80,4 25

Sudeste 7,9 80,8 41,8 130,5 40

Sul 4,5 18,7 14,3 37,5 12

Centro-Oeste 3,8 11,6 8,7 24,1 7

Subtotal - - - 323.4 100

Nacional 28,4 101,7 50,4 180,5 -

TOTAL 58,3 274,8 170,8 503,9 323.4

BRASILPREVISÃO DE INVESTIMENTO REGIONAL EM INFRA-ESTRUTURA 2007-2010

R$ bilhões

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RODOVIAS, FERROVIAS, PORTOS E HIDROVIAS

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AEROPORTOS

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Salvador

Recife

Parnaíba

Readequação do Acesso ao Aeroporto

Ampliação e Reforço de Pátio e Pista

Belo Horizonte

Tom Jobim - Recuperação e Revitalização dos Sistemas de Pistas e Terminal de

Cargas

Confins - Ampliação do Estacionamento de Veículos em mais 700 Vagas

Rio de Janeiro

Vitória

São PauloGuarulhos - Ampliação da Capacidade para mais 12

milhões de pass/ano

Florianópolis

Porto Alegre

Curitiba

Ampliação da Pista de Pouso e do Terminal de Cargas

Ampliação da Capacidade para 2,7 milhões de pass/ano

Implantação do Novo Complexo Logístico e Ampliação da Pista de Pouso e Decolagem

Brasília

CuiabáComplementação da Reforma do Terminal de

Passageiros

Ampliação da Capacidade para 11 milhões de pass/ano

PREVISÃO DE INVESTIMENTO EM AEROPORTOS 2007-2010

Macapá

Boa Vista

Ampliação da Capacidade para 700 mil pass/ano ano

João Pessoa

Fortaleza

Natal

Construção do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante

Ampliação da Capacidade para 860 mil pass/ano

Construção do Terminal de Cargas e da Torre de Controle

Ampliação da Capacidade para 2,1 milhões de pass/ano

Santos Dumont - Ampliação da Capacidade para 8,5 milhões de pass/ano

Goiânia

Ampliação da Capacidade para 2,1 milhões de pass/ano

Ampliação da Capacidade para 330 mil pass/ano

Congonhas - 2ª Etapa da Modernização do Terminal de Passageiros e

Construção da Torre de Controle

Construção de 4 Pontes de Embarque

Guarulhos - Ampliação e Revitalização do Sistema de

Pátios e Pistas

Construção do Novo Terminal de Cargas

INVESTIMENTO TOTAL: R$ 3,0 BilhõesEm implantação

previstas

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MODAL KM

Rodovias 45.000

Ferrovias 2.500

Portos 12

Hidrovias67 Portos

1 Eclusa

Aeroportos 20

BRASIL - LOGÍSTICAINFRA-ESTRUTURA LOGÍSTICA 2007-2010

2007: R$ 13,4 bilhõesTotal: R$ 58,3 bilhões

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GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

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UHE Rondon II

UTE Pecém II

UTE Vale do Açu-Gás

UTE Pau Ferro

UTE Camaçari Muricy I

UTE Camaçari Pólo de Apoio

UTE Potiguar III

UTE Camaçari Muricy II

UTE Cubatão GN

UTE São João Biogás

UHE Baguari

UHE Barra do BraúnaUHE Baú I

UHE Dardanelos

UHE Batalha

UHE Caçu

UHE Corumbá III

UHE Olho d´Água

UHE Foz do Chapecó

UHE Passo São João

UHE São José

UTE Candiota III C

UTE Canoas (ampliação) GNUTE Jacuí C

UHE Pai-Querê

UTE Termomanaus

UHE Estreito

UHE Simplicio

UTE Costa Pinto BCUTE Interlagos BC

UTE Goiânia II

UHE São Salvador

UHE Retiro BaixoUHE Serra do Facão

UHE Barra dos Coqueiros

UHE Salto

UTE Quirinópolis (BC)

UHE Salto do Rio VerdinhoUHE Foz do Rio Claro

UTE Três Lagoas (GN) UTE Colorado BC

UHE Mauá

UHE Monjolinho

UHE Salto Pilão

UHE Castro Alves

UHE 14 de julho

UTE Santa Isabel BC

UTE Rafard BC

UTE São José BC

Em implantação

GERAÇÂO DE ENERGIA ELÉTRICA – em implantação

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UHE Belo Monte

UHE Santo Antônio

UHE Jirau

UHE Tocantins

UHE Tupiratins

UHE Novo Acordo

UHE Serra Quebrada

UHE Pedra Branca

UHE Cachoeira

UHE CastelhanaUHE Estreito do Parnaiba

UHE Riacho Seco

UHE Traíra II

UHE São Miguel

UHE Barra do PombaUHE Cambuci

UHE Água Limpa

UHE Torixoréu

UHE Mirador

UHE Cachoeirão‘

UHE Toricoejo

UHE Porto Galeano

UHE Baixo Iguaçu

UHE Itapiranga

UHE Cebolão

UHE Jataizinho

UHE São Roque

UHE Telêmaco Borba

UHE Tucano

UHE Maranhão Baixo

UHE Buriti Queimado

UHE Uruçui

Previsto

UHE Juruena

UHE Ribeiro Gonçalves

GERAÇÂO DE ENERGIA ELÉTRICA - previsto

Em implantação e previsto ATÉ 2010 APÓS 2010Investimento R$ milhões 65.947 20.721Potência MW 12.386 27.420

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LT Norte - Sul IIIMarabá-PA a Serra

da Mesa-GO

LT Norte - Sul IIIMarabá-PA a Serra

da Mesa-GO

LT Interligação N/COJauru-MT a Vilhena-RO

LT Interligação N/COJauru-MT a Vilhena-RO

LT Picos - MilagresLT Picos - Milagres

LT Paraíso - Açu IILT Paraíso - Açu II

LT Ibicoara - Brumado II

LT Ibicoara - Brumado II

LT Paracatu - PiraporaLT Paracatu - PiraporaLT Luziânia - Ribeirão PretoLT Luziânia - Ribeirão Preto

LT Itumbiara - Bom DespachoLT Itumbiara - Bom Despacho

LT São Simão - Poços de CaldasLT São Simão - Poços de Caldas

LT Funil - ItapebiLT Funil - Itapebi

LT Irapé - AraçuaíLT Irapé - Araçuaí

LT Mascarenhas - VeronaLT Mascarenhas - Verona

LT Campos - MacaéLT Campos - Macaé

LT Itutinga - Juiz de ForaLT Itutinga - Juiz de Fora

LT Desterro – PalhoçaLT Desterro – Palhoça

LT Londrina - MaringáLT Londrina - Maringá

LT Itararé - JaguariaívaLT Itararé - Jaguariaíva

LT Curitiba - BateiasLT Curitiba - Bateias

LT Videira – MachadinhoLT Videira – Machadinho

LT Rio do Sul – Barra GrandeLT Rio do Sul – Barra Grande

LT Peixe II - Luziânia

LT Peixe II - Luziânia

Em implantação - 23

TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – Em implantação

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LT TucuruíMacapá/AP - Manaus/AM

LT TucuruíMacapá/AP - Manaus/AM

Interligação das Usinas do Madeira Porto Velho – Araraquara SP

Interligação das Usinas do Madeira Porto Velho – Araraquara SP

LT Açailândia - Miranda

LT Açailândia - Miranda

LT Balsas - Ribeiro

Gonçalves

LT Balsas - Ribeiro

Gonçalves LT Banabuíu - MossoróLT Banabuíu - Mossoró

LT Jardim - PenedoLT Jardim - Penedo

LT Xingó - AngelimLT Xingó - Angelim

Interligação N-NE

LT colinas TO - CoremasPB

Interligação N-NE

LT colinas TO - CoremasPB

LT Araraquara - Nova IguaçuLT Araraquara - Nova Iguaçu

LT Neves - MesquitaLT Neves - Mesquita

LT Jorge Lacerda B - SiderópolisLT Jorge Lacerda B - Siderópolis

LT Santa Cruz I – Presidente MédiciLT Santa Cruz I – Presidente Médici

LT Jauru - CuiabáLT Jauru - Cuiabá

LT Juína - JauruLT Juína - Jauru

LT Maggi - SinopLT Maggi - Sinop

Previsto - 14

Em estudo - 1

TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - previstas

Em implantação e Previstas ATÉ 2010APÓS 2010

Investimentos R$ milhões 12.519 3.376Linhas de Transmissão km 13.826 5.258

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São Luiz

Teles Pires

Aproveitamento Hidrelétrico

Conclusão dos

Estudos

Potência

(MW)

Belo Monte 30/06/2008 5.681

Marabá 31/12/2008 2.160

Tabajara 31/12/2008 350

Teles Pires 30/06/2009 3.422

Apiacás 30/06/2009 275

São Luiz 30/06/2009 9.080

São João da Barra

31/07/2010 1.800

Prainha 31/07/2010 1.600

C. Porteira 31/07/2010 1.400

Total 25.768

ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E EIA-RIMA DE APROVEITAMENTOS HIDRELÉTRICOS

Mais 25.768 MW de Usinas com estudos de viabilidade econômica e

EIA-RIMA até 2010

Tabajara

Cachoeira Porteira

Marabá

Belo Monte

Prainha

São João da Barra

Apiacás

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32

1

2

3

6

4

78

5

10

9

ESTUDOS DE INVENTÁRIO HIDRELÉTRICO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

32.950 MW de Usinas Inventariadas até

2010

Bacia Hidrográfica

Conclusão dos

Estudos

Potência a inventariar

(MW)

Tapajós 31/07/2007 14.000

Aripuanã 30/06/2008 3.000

Trombetas 30/06/2008 3.000

Juruena 30/06/2008 5.000

Araguaia 31/09/2008 3.100

Sucunduri 31/12/2008 650

Branco 31/12/2008 2.000

Jari 31/03/2009 1.100

Itacaiunas 30/06/2010 450

Jatapu 30/06/2010 650

Total 32.950

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OBJETIVOS E PROGRAMASOBJETIVOS E PROGRAMAS

GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

ENERGIA ELÉTRICA

ATÉ 2010 APÓS 2010

Geração MW 12.000 27.000

Transmissão km 14.000 5.000

2007: R$ 15,8 bilhõesTotal: R$ 78,4 bilhões

Após 2010: R$ 24,1 bilhões

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PETRÓLEO E GÁS NATURAL

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PRINCIPAIS PROJETOS

(Construção no País)P-52 , P54 e P55 (Roncador)

P-53 (Marlim Leste)

P-51 e P-56 (Marlim Sul)

P-57 (Jubarte)

AUTO-SUFICIÊNCIAEXPLORAÇÃO & PRODUÇÃO

Investimentos (R$ bilhões)

Petrobrás Outros

Exploração 17,5 6,0

Produção 63,9 6,0

TOTAL 81,4 12,0

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NENE

REFINO E PETROQUIMICA: AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

INVESTIMENTO ATÉ 2010: R$ 22,6 bilhões

Melhoria da qualidade dos combustíveis Ampliação do refino em 100 mil b/d Mais 250 mil b/d de petróleo nacional processado

REFINO, PETROQUÍMICA E HBIO

RECAP

RLAM

LUBNOR

Complexo Petroquímico do RJ - 150 mil b/d de petróleo pesado - operação em

2012

REDUC

REPLAN

REFAP

REPAR

REFINARIA ABREU E LIMA - 200 mil b/d petróleo pesado - operação em 2011

Planta de PTA Polo Textil no Nordeste = Planta PET (2009)

REGAP

RPBC

REVAP

NOVAS UNIDADES – Petrobras e ParceirosINVESTIMENTO ATÉ 2010: R$ 18,3 bilhões

Complexo Acrílico

HBIO - Processamento de 425 mil m3/ano de óleo vegetal para produção de HBIO,a partir de 2008

Investimento: R$ 150 milhões

HBIO

Ampliação e Modernização (Refino e Petroquímica)

Novas Unidades (Refino e Petroquímica)

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37

Vitória

REDUC

CabiúnasCampinas

Cacimbas

RPBC

Ubu

Belo Horizonte

CaraguatatubaRio de Janeiro

Lagoa parda

Bacia de Campos

+ 6,3 MM m³/d (2008)

+ 5,7 MM m³/d (2010)

Bacia do Espírito Santo + 16,4 MM m³/d (2008)

+ 18,9 MM m³/d (2010)

Bacia de Santos

+ 1,5 MM m³/d (2008)

+ 14,6 MM m³/d (2010)

PLANGASPLANGAS SESEREGIÃO SUDESTEANTECIPAÇÃO DA PRODUÇÃO NACIONAL DE GÁS NATURAL

PLANGÁS – Produção e Logística2008: 24,2 milhões de m3/dia

2010: 39,2 milhões de m3/dia

R$ 25 bilhões até 2010

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Gasoduto kmAté 2010R$ bilhões

N 1.183 2,8

NE 1.668 4,6

SE 1.675 5,1

Total 4.526 12,5

GNL MMm3/dia R$ bilhões

NE 6 1,0

SE 14 1,9

Total 20 2,9

BRASIL – TRANSPORTE DE GÁS NATURALPREVISÃO DE AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE DE GÁS NATURAL

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Coari-Manaus

Urucu-Coari

Urucu-Porto Velho

Malha Nordeste

BRASIL – GASODUTOSPREVISÃO DE AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE DE GÁS NATURAL

Catu-Carmópolis-Pilar

Cabiúnas-Vitória-Cacimbas

Campinas - Rio

Malha Sudeste

Terminal de Regaseificação de GNL

Gasene

Cacimbas-Catu

Em implantação

Previsto

Em estudo

Terminal de Regaseificação de GNL

GASBEL II

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40

COMBUSTÍVEIS RENOVÁVEIS

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BIOCOMBUSTÍVEIS - ETANOL E BIODIESEL

Usina de Biodiesel Prevista

Usina de Biodiesel em Implantação

Usina de Álcool Prevista

Usina de Álcool em Implantação

Biodiesel

R$ milhões

Etanol

R$ milhões

Alcoolduto

R$ milhões

N 53 - -

NE 140 - -

CO 357 2.9844.100

SE 316 8.500

S 330 628 -

Total 1.196 12.112 4.100

INVESTIMENTO TOTAL: R$ 17,4 bilhões

Alcoolduto/Poliduto Senador Canedo-GO - São Sebastião-SP PrevistoCuiabá-MT - REPAR – Paranaguá – PR Em estudo

AÇÃO

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800 milhões de barris de óleo p/ ano 2,6 milhões de barris/dia

350 mil barris/dia (2012)250 mil barris/dia de petróleo pesado processado; 100 mil barris/dia na capacidade de refino42 navios contratados (15 entregues)2 super petroleiros contratados

425 mil m3/ano de óleos vegetais no refino ADICIONAL

39,2 milhões de m3 /dia + 15,8 milhões m³/dia = 55 MM/dia20 milhões de m3/dia ( 2008)4.526 km

3,3 bilhões de litros/ano, 46 novas usinas23,3 bilhões de litros/ano, 77 novas usinas

1.150 km de dutos

Petroleiros em construção no Brasil

EtanolAlcoolduto / Poliduto

HBIO

Gás Natural = Plangas + outrosGNL Gasodutos

Biodiesel

Refino, Transporte e Petroquímica ADICIONAL

Combustíveis Renováveis

METAS 2010

Gás Natural

Ações

Petróleo - Exploração e Produção

Exploração - aumento de reservasProdução - auto-suficiência

Novas Refinarias e Petroquímicas

Refino - Ampliação e Modernização

PETRÓLEO, GÁS NATURAL E COMBUSTÍVEIS RENOVÁVEIS

2007: R$ 55,0 bilhõesTotal: R$ 274,8 bilhões

Após 2010: R$189,2 bilhões

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LUZ PARA TODOS

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REGIÃORECURSOS FEDERAIS

(R$ bilhões)

RECURSOS ESTADUAIS

(R$ bilhões)

RECURSOS PRIVADOS

(R$ bilhões)

TOTAL

(R$ bilhões)

PESSOAS A ATENDER

(milhares)

Norte 2,10 0,30 0,30 2,7 1.620Nordeste 3,20 0,70 0,50 4,4 2.560Sudeste 0,60 0,10 0,10 0,8 480

Sul 0,09 0,06 0,04 0,2 125Centro-Oeste 0,40 0,10 0,10 0,6 365

TOTAL 6,4 1,3 1,0 8,7 5.150

BRASIL - LUZ PARA TODOSLUZ PARA TODOS 2007-2010

PREVISÃO DE INVESTIMENTO CONSOLIDADO

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45

SANEAMENTO

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PREMISSAS BÁSICAS

Buscar a universalização do atendimento

Implementar a Lei de Saneamento Básico

Garantir política estável de financiamento

Promover intervenções integradas e sustentáveis nas favelas

Apoiar a preparação de projetos, obras e ações de desenvolvimento institucional dos prestadores

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DÉFICITDISTRIBUIÇÃO POR TAMANHO DE CIDADE

Até 60 mil hab.21%

De 60 a 200 mil hab.16%De 200 mil a 1 milhão de hab.

12%

Mais de 1 milhão de hab. ou Região Metropolitana

52%

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BRASIL - SANEAMENTOPREVISÃO DE INVESTIMENTO E ATENDIMENTO EM SANEAMENTO BÁSICO 2007-2010

REGIÃOINVESTIMENTO

TOTAL

(R$ bilhões)

DOMICÍLIOS ATENDIDOS

(milhões)

Norte 3,9 2,2

Nordeste 9,6 5,4

Sudeste 15,5 8,7

Sul 7,4 4,2

Centro-Oeste 3,6 2,0

TOTAL 40,0 22,5

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HABITAÇÃO

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TIPOS DE NECESSIDADES HABITACIONAIS

AÇÕES INSTRUMENTOS

Déficit Habitacional Quantitativo

Construção de novas moradias

Subsídio para população de baixa renda até 5 s.m.

Financiamento e repasse a Estados e Municípios

Financiamentos a pessoa física, associações ou empresas

Arrendamento residencial *

Inadequação de Domicílios (densidade excessiva, inadequação fundiária, carência de serviços de infra-estrutura e domicílios sem banheiro)

Urbanização de favelas

Melhorias ou reformas de moradias

Aglomerados Subnormais - Favelas (mais de 50 domicílios com inadequação)

Construção de novas moradias

Urbanização de favelas

Melhorias ou reformas de moradias

POLÍTICA HABITACIONALNECESSIDADES - AÇÕES - INSTRUMENTOS

* Exclusivo para construção de novas moradias

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DÉFICIT EM HABITAÇÃO

Sudeste60,2%

Nordeste19,8%

Norte14,4%

Centro-Oeste1,2%

Sul4,5%

Total de Domicílios em Favelas - 1,96 milhão

DÉFICIT EM FAVELAS

Sul11,1%

Sudeste36,7%

Nordeste 34,7%

Norte10,8%

Centro-Oeste 6,8%

DÉFICIT HABITACIONAL

Déficit Quantitativo de Domicílios - 7,9 milhões

96,3% do déficit habitacional total se concentra na faixa de renda até 5 s.m.

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BRASILFONTES DE RECURSOS PARA HABITAÇÃO 2007-2010

FONTE 2007 2008-2010 TOTAL

OGU 2,6 7,5 10,1

Financiamento Setor Público 1,0 3,0 4,0

Financiamento Pessoa Física 8,8 23,7 32,5

SBPE Poupança 10,5 31,5 42,0

Contrapartida 4,6 13,1 17,7

TOTAL 27,5 78,8 106,3

R$ bilhões

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REGIÃOMORADIA

(R$ bilhões)

URBANIZAÇÃO DE FAVELA

(R$ bilhões)

TOTAL

(R$ bilhões)FAMÍLIAS

ATENDIDAS (mil)

Norte 3,8 1,1 4,9 313

Nordeste 12,7 3,5 16,2 1.070

Sudeste 19,1 4,8 23,9 1.785

Sul 5,3 1,3 6,6 484

Centro-Oeste 3,4 0,9 4,3 308

TOTAL 44,3 11,6 55,9 3.960

BRASIL – HABITAÇÃOPREVISÃO DE INVESTIMENTO E ATENDIMENTO EM HABITAÇÃO 2007-2010

* Inclui recursos de contrapartida de estados, municípios e pessoas físicas

PREVISÃO DE INVESTIMENTO CONSOLIDADO

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RECURSOS HÍDRICOS

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Barragem Setúbal - MG

Canal do Sertão Alagoano - AL

Adutora do Oeste - PE

Orós-Feiticeiro - CE

EIXO NORTE

EIXO LESTE

Investimento Total: Integração de Bacias: R$ 6,6 bilhõesRevitalização de Bacias: R$ 1,6 bilhão

Integração da Bacia do SF:Eixo Leste: PE-PBEixo Norte: PE-PB-RN-CE7 grandes obras complementares

REGIÃO NORDESTE REVITALIZAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS E INTEGRAÇÃO DA BACIA DO SÃO FRANCISCO

Eixo de Integração Castanhão Pecém - CE

Adutora do Agreste - PE

Adutora do Pajeú - PE

Revitalização: Bacia do São Francisco: BA, PE, AL, SE (MG) Bacia do Parnaíba : CE, PI e MA

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Adutora Pirapama - PE

Adutora São Francisco - Aracaju - SE

Barragem Palmeira dos Índios - ALBarragem e Adutora Poço do Marruá - PI

Adutora Capivara - PB

Adutora Acauã - PB

REGIÃO NORDESTE ÁGUA TRATADA (PROÁGUA NACIONAL) E OFERTA DE ÁGUA BRUTA

Barragem e Adutora Pratagy - Maceió -

AL

Barragem Piaus - PI

Barragens – 2

Adutoras – 4

Barragens – adutoras - 2

Sistema Adutor de Bocaina - PI

Sistema Adutor de Piaus - PI

Açude Missi - CE

Açude Riacho da Serra - CE

Sistema Adutor Alto Oeste - RN

Sistema de AbastecimentoIntegrado de Coqueiro Seco - AL

Sistema Adutor de Cafarnaum -

BA

Sistema Adutor de Jacobina - BA

Sistema Adutor do Congo - PB

Sistema Adutor de Agrestina - PE

Sist Abast. Integrado – 1

Sist. Adutor – 7

Açudes - 2

PROÁGUA NACIONAL – Investimento Total: R$ 269 milhões

OFERTA DE ÁGUA BRUTA – Investimento Total: R$ 640 milhões

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REGIÃO NORDESTEPROJETOS DE IRRIGAÇÃO

Investimento Total: R$ 2,7 bilhão

Projeto Guadalupe - PI

Projeto Tabuleiros Litorâneos - PI

Projeto Araras Norte - CE

Projeto Baixo Acaraú - CE

Projeto Tabuleiro de Russas - CE

Projeto Várzeas de Souza - PB

Projeto Rio Bálsamo - AL

Projeto Jacaré Curituba - SE

Projeto Marituba - AL

Projeto Canal do Xingó - SE

Projeto Pontal - PE

Projeto Salitre - BA

Projeto Baixio de Irecê - BA

Projeto Estreito IV - BA

OGU - 11

PPP – 3

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Barragem Arroio Jaguari - RS

Barragem Arroio Taquarembó - RS

Barragem Rio do Salto - SC

Projeto de Irrigação Manuel Alves / Propertins - TO

Projeto de Irrigação Sampaio - TO

Projeto de Irrigação São João - TO

Projeto de Irrigação Luis Alves - GO

Adutora João Leite - GO

Projeto de Irrigação Flores de Goiás - GO

Barragem Peão - MG

Projeto de Uso Múltiplo Jequitaí - MG

Projeto de Uso Múltiplo - Barragens de Minas Gerais - MG

Sistema de Abastecimento em Janaúba, Mato Verde e Rio Pardo - MG

Barragem Berizal - MG

Projeto de Irrigação Jaíba III e IV - MG

REGIÃO SUL, NORTE E CENTRO OESTE E SUDESTEOFERTA DE ÁGUA BRUTA, ÁGUA TRATADA E PROJETOS DE IRRIGAÇÃO

Barragens – 5

Sist. Abastecimento e Adutora – 2

Projetos de Usos Múíplos – 2

Irrigação - 6

Investimento Total: R$ 766 milhões

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METRÔS

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BRASIL - METRÔSPREVISÃO DE INVESTIMENTO EM METRÔ 2007-2010

Investimento Total: R$ 1,5 bilhões

Salvador

Recife

Fortaleza

Belo Horizonte

São Paulo

LINHA SUL: Recuperação, duplicação e conclusão de trechoLINHA CENTRO: Recuperação e ampliação de trecho

LINHA I: Conclusão de sinalização, modernização da frota e construção de terminalLINHA II: Conclusão das desapropriações e implantação de plataforma ferroviária

CORREDOR EXPRESSO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO:Conclusão do Trecho Parque D.Pedro - Cidade Tiradentes

LINHA SUL: Conclusão de trechoLINHA OESTE: Recuperação e melhoramento de trecho

LINHA CALÇADA-PARIPE (Trem): Recuperação e conclusão de trechoLINHA LAPA-PIRAJÁ: Conclusão de trechos

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POPULAÇÃO BENEFICIADA

PROGRAMA META R$ bilhões

Luz para Todos 5,2 milhões de pessoas 8,7

Saneamento 22,5 milhões de domicílios 40,0

Habitação 4 milhões de famílias 55,9

Habitação SBPE 600 mil famílias 50,4

Recursos Hídricos 23,9 milhões de pessoas 12,7

Metrôs 609 milhões de passageiros / ano 3,1

INFRA-ESTRUTURA SOCIAL E URBANA

106,3

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MEDIDAS DE GESTÃO:MONITORAMENTO DO PAC

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Criação do CGPAC - Comitê Gestor do Plano de Aceleração do Crescimento

AtribuiçãoCoordenar as ações necessárias à implantação do PAC em

conjunto com os Ministérios Setoriais responsáveis pelas medidas

ComposiçãoMinistério do Planejamento, Orçamento e GestãoMinistério da FazendaCasa Civil – secretaria executiva

GESTÃO E MONITORAMENTO DO PAC

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ESTRUTURA DE ACOMPANHAMENTO DO PACPR

Comitê Gestor de MinistrosMP – MF – CC

Coord: CC

Grupo Executivo - GEPACMP(SOF,SPI) – MF(STN,SPE) – CC(SAM)

Coord: SAM

Salas de SituaçãoMP – MF – CC – Órgão Setorial

Petróleo e Gás

EnergiaMetrôsSaneamentoHabitaçãoRecursos Hídricos

AeroportosPortos e Hidrovias

FerroviasRodoviasMedidas Institucionais

Sistema de Monitoramento

Acompanhamento e Decisão

Gestão e Informações

Acompanhamento e Decisão

Combustíveis Renováveis

MT Infraero MI MCidades MMESRI e MF

Comitês Gestores Ministeriais

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Assegurar prazos e resultadosEvitar sobre-custos e induzir melhorias nas políticasAuxiliar no processo decisório relativo ao

gerenciamento das açõesGerenciar riscos: identificar e procurar soluções aos

entraves, garantindo o cronograma combinadoMaximizar a alocação de recursos para obtenção dos

resultados previstosDivulgar andamento das ações do PAC para a

sociedade

OBJETIVOS DO MONITORAMENTO DO PAC

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Mecanismo para agilizar o acompanhamento e avaliação do andamento das ações de governo.

Deve resolver descentralizadamente os problemas de execução e eficácia, de forma que a solução, apenas excepcionalmente, tenha que ser levada ao nível da alta direção.

Centraliza informações, porém não se envolve diretamente com o processo de execução.

Devido ao seu caráter estratégico, deve ter vinculação direta com o centro do governo.

SALA DE SITUAÇÕES

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INSTRUMENTOS INICIAIS DE MONITORAMENTO DO PAC

Cadastros dos empreendimentos

Cronogramas detalhados de cada

empreendimento

Relatório de acompanhamento físico

Relatório de acompanhamento financeiro-

orçamentário

Relatórios gerenciais de situação

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FICHA CADASTRAL DO EMPREENDIMENTO

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CRONOGRAMA DO EMPREENDIMENTO

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PROGRAMADO REALI ZADOPROGRAMADO

REALI ZADO

SI TUAÇÃO RESTRI ÇÃODotação Pago

OGU SE MG F F Contorno de XXX

30,0% 25,0%

Merece Atenção

XX nãoliberou projeto daponte sobreo Rio X

OGU SE MG F FVariante Ferroviária Cam

elaboração projeto

elaboração projeto Adequado

OGU SE MG F F Adequação Barra licitação obra licitação obra Adequado

OGU SE MG R DU BR-011 licitação obra licitação obra Adequado

OGU SE MG R DU BR-055

licitação obra licitação obra

Merece Atenção

atraso deum mês,prorrogado o prazo dalicitação

OGU SE MG R CO BR-022

em licitação 1,0% 0,0%

Preocupante

licitação prorrogada por decisãojudicial

OGU SE MG R CO BR-010

60,0% 50,0%

Merece Atenção

empresa construtora não cumpriu o ritmoprevisto deexecução em funçãodas chuvas

Priv SE MG F UHE UHE XXXObtenção deLP Obtenção de LP Adequado

Priv SE MG EE UHE UHE XXXObtenção deLI Obtenção de LI Adequado

Priv SE MG LT LT LT XX

1,2% 0,0%

Preocupante

XXX nãocumpriu programa de desapropriação

Misto SE MG F F Ferrovia X licitação subconcessão

manifestação do XX

Preocupante

XX determinou manifestação do XX em60 dias

Sub-Tipo

TI TULO DO EMPREENDI MENTO

/ AÇÃOFONTE Região UF Tipo

AVALI AÇÃOExecução

Orçamentária (Milhões)

AÇÕES PREPARATÓRI AS(FEV)REALI ZAÇÃO

ACUMULADA DA OBRA (FEV)

RELATÓRIO DE SITUAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

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MELHORA DO AMBIENTE DO INVESTIMENTO

Novas Medidas:1) Regulamentação do Artigo 23 da Constituição

(definição de competência ambiental – Projeto de Lei Complementar).

Medidas em Tramitação:1) Marco Legal das Agências Reguladoras (definição

de competências – PL nº 3.337/2004).2) Lei do Gás Natural (aumentar investimentos – PL nº

6.673/2006).3) Reestruturação do Sistema Brasileiro de Defesa da

Concorrência (incentivar a competição – PL nº 5.877/2005).

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MELHORA DO AMBIENTE DO INVESTIMENTO

Medidas adotadas recentemente:

1) Aprovação do Marco Regulatório para o Setor de Saneamento (Lei nº 11.445/2007).

2) Abertura do Mercado de Resseguros (Lei Complementar nº 126/2007).

3) Recriação da SUDAM e SUDENE (Leis Complementares nº 124 e nº 125/2007).

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MEDIDAS FISCAIS DE LONGO PRAZO

Medidas de Sustentabilidade Fiscal:

1) Controle da Expansão das Despesas de Pessoal para Cada um dos Poderes da União (IPCA + 1,5% a.a. para a folha, resguardados os acordos firmados até 2006 - Projeto de Lei Complementar).

2) Política de Longo Prazo de Valorização do Salário Mínimo (regra de reajustes até 2011 – Projeto de Lei).

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MEDIDAS FISCAIS DE LONGO PRAZO

Medidas de Aperfeiçoamento da Previdência Social:

1) Melhora na Gestão da Previdência Social e Combate a Fraudes (PLS nº 261/2005).

2) Fórum Nacional da Previdência Social (Decreto).

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MEDIDAS FISCAIS DE LONGO PRAZO

Medidas de Gestão Pública:1) Agilização do Processo Licitatório (reforma da Lei

nº 8.666/1993 – Projeto de Lei).

2) Aperfeiçoamento da Governança Corporativa nas Estatais (criação de Conselho Interministerial – Decreto).

3) Extinção de Empresas Estatais Federais em Processo de Liquidação (RFFSA e FRANAVE).

4) Regulamentação da Previdência Complementar do Servidor Público Federal (Projeto de Lei).