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Page 1: SUMÁRIO - santacruz.rs.gov.br · MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL ORÇAMENTO 2011 Previsão da Receita - Anexo I (Art. 12 da LC nº 101/2.000 e art. 22, III, "a", "b" e "c" da Lei
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SUMÁRIO

Lei nº 6.111, de 27 de dezembro de 2010.........................................................................................................................................03Previsão das Receitas para os Exercícios de 2011/2013...................................................................................................................05Memória e Metodologia de Cálculo das Estimativas das Receitas para LOA 2011.........................................................................06Demonstrativo da Receita Corrente Líquida 2011............................................................................................................................07Despesas por Grupo de Natureza da Despesa...................................................................................................................................08Resultados Primário e Nominal para os Exercícios de 2011/2013...................................................................................................09Estimativa da Compensação e Renúncia de Receita 2011................................................................................................................10Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.......................................................................................11Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com ASPS/MDE/FUNDEB..........................................12Demonstrativo de Compatibilidade do Orçamento com o Anexo de Metas Fiscais da LDO...........................................................15Demonstrativo da Despesa com Pessoal do Município....................................................................................................................16Demonstrativo da Receita e Despesa segundo Categorias Econômicas...........................................................................................18Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e respectiva Legislação............................................................................................20Orçamento da Prefeitura – Executivo...............................................................................................................................................27Orçamento do Fundo Municipal de Saúde – FMS............................................................................................................................28Orçamento da Câmara - Legislativo.................................................................................................................................................29Orçamento Consolidado....................................................................................................................................................................30Receita...............................................................................................................................................................................................31Quadro Comparativo da Receita.......................................................................................................................................................49Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções = Exercício de 2011....................................................................50Quadro Comparativo da Despesa......................................................................................................................................................52Quadro Demonstrativo de Dotações por Órgão do Governo e da Administração............................................................................53Programa de Trabalho do Governo – Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades.................54Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculo com os Recursos............................................................61Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções............................................................................................................................68Câmara Municipal.............................................................................................................................................................................75Secretaria Municipal de Governo.....................................................................................................................................................78Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico....................................................................................................................84

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Procuradoria Geral............................................................................................................................................................................88Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação.....................................................................................................................92Secretaria Municipal de Administração............................................................................................................................................95Secretaria Municipal de Fazenda......................................................................................................................................................99Secretaria Municipal de Obras e Viação...........................................................................................................................................103Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos................................................................................................................107Secretaria Municipal de Educação e Cultura....................................................................................................................................112Secretaria Municipal de Turismo, Esportes e Lazer.........................................................................................................................122Secretaria Municipal de Saúde..........................................................................................................................................................127Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social............................................................................................................................139Secretaria Municipal de Agricultura.................................................................................................................................................147Secretaria Municipal de Habitação e Conservação...........................................................................................................................152Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento...................................................................................................................156Secretaria Municipal Extraordinária de Exec. do Programa de Atend. Hab. – Pró-Moradia, com recursos do FGTS....................162Reserva de Contingência...................................................................................................................................................................168Consolidação Geral – Natureza da Despesa......................................................................................................................................170Consolidação Geral por Funções......................................................................................................................................................173

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LEI Nº 6.111, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2010.

ORÇA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2011.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL.

FAÇO SABER, em cumprimento ao disposto no inciso V, do artigo 61 da Lei Orgânica do Município, que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º A Receita do Município para o exercício de 2010, é orçada em R$ 249.905.587,51 (duzentos e quarenta e nove milhões, novecentos e cinco mil, quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta e um centavos) e será arrecadada de conformidade com a legislação vigente, obedecendo a seguinte classificação geral:

RECEITAS CORRENTES.................... R$ 237.881.787,10

1) Receita Tributária........................... R$ 36.127.564,252) Receita de Contribuições.............. R$ 3.345.341,103) Receita Patrimonial........................ R$ 1.077.485,344) Receita Agropecuária.................... R$ 71.897,516) Receita de Serviços....................... R$ 1.121.903,797) Transferências Correntes............. R$ 190.441.635,328) Outras Receitas Correntes............ R$ 5.695.959,79

RECEITAS DE CAPITAL..................... R$ 35.6013.947,76

1) Operações de Crédito.................... R$ 26.776.807,853) Amortização de Empréstimos....... R$ 177.941,474) Transferências de Capital R$ 8.630.257,215) Outras Receitas de Capital........... R$ 28.941,23

TOTAL DA RECEITA........................... R$ 273.495.734,86

(-) Deduções da Receita Corrente..... R$ -23.590.147,35

TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA........... R$ 249.905.587,51

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Art. 2º A Despesa é fixada R$ 249.905.587,51 (duzentos e quarenta e nove milhões, novecentos e cinco mil, quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta e um centavos) e será realizada de acordo com as especificações das tabelas anexas, que ficam fazendo parte integrante desta Lei.

Art. 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais, por Decreto Executivo, pelo saldo dos recursos provenientes do superávit financeiro existente em 31 de dezembro de 2010, descontados os valores dos restos a pagar, bem como os excessos de arrecadação por fonte de recurso, descontados os valores já orçados (Art. 26, da Lei nº 6.073, de 29 de novembro de 2010, que Dispõe Sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2011).

§ 1º. Além dos créditos adicionais autorizados pelo caput, com amparo no § 7º do artigo 115, da Lei Orgânica do Município, § 8º, do art.165, da Constituição Federal e art. 26, da Lei nº 6.073, de 29 de novembro de 2010, fica o Poder Executivo autorizado, em qualquer mês do exercício financeiro, a abrir créditos suplementares, até o limite de 15% (quinze por cento) da despesa autorizada e/ou realizar operações de crédito por antecipação de receita.

§ 2º Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar e transferir recursos de dotações orçamentárias dos diversos Órgãos da Administração, por Decreto, atribuídas ao Executivo e Legislativo, entre os desdobramentos da natureza da Despesa, em nível de elementos.

Art. 4º Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante de receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos nos demonstrativos referido no inciso do artigo 2º da Lei Municipal nº 6.073, de 29 de novembro de 2010, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2011, em conformidade com o disposto no artigo 4º da referida Lei.

Art. 5º Esta Lei, com a Emenda Aditiva nº 97, entrará em vigor na data de sua publicação.

Santa Cruz do Sul, 27 de dezembro de 2010.

NEIVA TERESINHA MARQUES

Prefeita Municipal

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MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SULORÇAMENTO 2011

Previsão da Receita - Anexo I(Art. 12 da LC nº 101/2.000 e art. 22, III, "a", "b" e "c" da Lei 4.320/64 )

Fontes de Receita 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013RECEITAS CORRENTES 153.803.539,00 184.200.931,07 189.809.918,85 210.698.644,88 237.881.787,10 246.634.952,23 257.733.525,09RECEITA TRIBUTÁRIA 23.326.828,52 29.007.729,99 32.229.386,26 33.822.804,02 36.127.564,25 37.753.304,64 39.452.203,35RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 1.394,54 3.971,36 4.381,79 2.744.178,49 3.345.341,10 3.495.881,45 3.653.196,12RECEITA PATRIMONIAL 7.134.872,89 2.911.816,92 1.685.860,80 1.521.612,98 1.077.485,34 1.125.972,18 1.176.640,93RECEITA AGROPECUÁRIA 67.407,83 64.401,33 54.865,39 63.755,83 71.897,51 75.132,90 78.513,88RECEITA INDUSTRIAL 52.615,82 13.867,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RECEITA DE SERVIÇOS 608.084,18 697.187,80 740.028,88 796.470,70 1.121.903,79 1.172.389,46 1.225.146,99TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 118.406.964,45 146.537.061,39 149.276.716,45 165.859.534,56 190.441.635,32 197.059.993,62 205.927.693,33OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.205.370,77 4.964.895,02 5.818.679,28 5.890.288,30 5.695.959,79 5.952.277,98 6.220.130,49RECEITAS DE CAPITAL 5.131.908,17 7.198.941,74 5.583.268,48 13.030.534,20 35.613.947,76 20.930.192,47 19.213.754,34OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3.632.796,04 5.450.907,02 2.544.450,73 2.766.822,22 26.776.807,85 20.714.000,04 18.987.833,25ALIENAÇÃO DE BENS 191.254,67 161.760,00 13.363,25 0,00 0,00 0,00 0,00AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 101.869,13 125.541,51 121.797,59 137.448,77 177.941,47 185.948,84 194.316,54TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.107.818,34 1.365.443,63 2.807.482,73 9.983.358,96 8.630.257,21 0,00 0,00OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 98.169,99 95.289,58 96.174,18 142.904,25 28.941,23 30.243,59 31.604,55( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA 13.293.111,15 18.461.798,95 19.251.921,51 21.015.803,19 23.590.147,35 24.651.703,98 25.761.030,66DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE 13.293.111,15 18.461.798,95 19.232.752,68 20.998.109,75 23.590.147,35 24.651.703,98 25.761.030,66DEDUÇÕES DA RECEITA DE CAPITAL 0,00 0,00 19.168,83 17.693,44 0,00 0,00 0,00Totais 145.642.336,02 172.938.073,86 176.141.265,82 202.713.375,89 249.905.587,51 242.913.440,72 251.186.248,77

______________________________ ____________________________ ___________________________NEIVA TERESINHA MARQUES ELSTOR RENATO DESBESSELL ANDRÉ WEIGEL

PREFEITA MUNICIPAL SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA CONTADOR CRCRS 65.772

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Município de : SANTA CRUZ DO SULORÇAMENTO 2011

TABELA 01 - Parâmetros Utilizados nas Estimativas das Receitas

Execício 2008 2009 2010 2011 2012 2013INFLAÇÃO MÉDIA ANUAL (I P C A) 5,90% 4,31% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50%VARIAÇÃO DO PIB 5,10% -0,20% 5,20% 5,50% 5,50% 5,00%CRESCIMENTO VEGETATIVO DA FOLHA SALARIAL 2,50% -0,67% 5,88% 2,57% 2,60% 3,68%CRESCIMENTO AUTÔNOMO DE OUTROS CUSTEIOS -0,29% 6,70% 4,27% 3,56% 4,84% 4,23%ESFORÇO NA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA 13,35% 3,89% -1,73% 1,08% 1,08% 0,14%CRESC.REAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS 12,76% -2,24% 1,41% 1,41% 1,41% 1,41%PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL 6,23% 7,00% 7,00%Taxa de Juros (Selic Real) 13,75% 8,75% 9,50% 8,71% 8,71% 8,79%PIB / RS (em R$ bilhões) 192.886 202.955 225.097 245.521 267.386 298.423

Os parâmetros acima foram utilizados para as projeções das receitas, conforme especificações das tabelas a seguir:

ESPECIFICAÇÃO INFLAÇÃOPIB

ESF.ARREC.TRIBUT.

CRESC.REC.TRANS

FERIDAS

AUMENTOSALARIAL

TX DEJUROS

Receitas Tributárias X X XReceitas de Contribuições - P M X XReceita de Contribuições - R P P S X XRendimentos de Aplicações Financeiras XRendimentos de Aplicações - PM XRendimentos de Aplicações - RPPS XOutras Receitas Patrimoniais X XRecietas Agropecuárias X XReceitas Industriais X XReceitas de Serviços X XTransferências Correntes X X XOutras Receitas Correntes - P M XOutras Receitas Correntes - R P P S XOperações de CréditoAlienação de Bens XAmortização de Empréstimos X XTransferências de Capital X XOutras Receitas de Capital XReceitas Intra Orçamentárias - RPPS X XDeduções da Receita X

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS ESTIMATIVAS DAS RECEITAS PARA LOA 2011 Os parâmetros macroeconômicos utilizados na elaboração das estimativas constantes dos anexos para LOA são a inflação média anual (IPCA), a variação do PIB e os parâmetros relacionados na tabela 01 abaixo. Estes indicadores foram utilizados na composição da estimativa de receita que considerou, a média de arrecadação, em cada fonte, tomando por base as receitas arrecadadas nos últimos três exercícios e os valores reestimados para o exercício atual, além das premissas consideradas como verdadeiras e relacionadas, por exemplo, ao índice de inflação, crescimento do PIB, ao calculo de tendência de arredacação, considerando os valores arrecadados até setembro/2010 e os valores estimados com base da proposta orçamentária do Estado e na Secretaria do Tesouro Nacional - STN. Na estimativa das receitas de operações de crédito, utilizou-se, como parâmetro, os cronogramas de desembolso divulgados pelo agente financeiro. As estimativas da receitas vinculadas das secretarias de Saúde, Educação e Desenvolvimento Social foram elaboradas seguindo os critérios específicos de cada fonte de recurso.

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MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

ORÇAMENTO - EXERCÍCIOS 2011/2013

Despesas por Grupo de Natureza da Despesa (Art. 4°, §1°, da LRF)

Código Descrição 2011 2012 2013 Total

3 DESPESAS CORRENTES 194.314.274,36 203.058.416,70 212.196.045,45 609.568.736,51

3.1 Pessoal e Encargos Sociais 92.883.805,88 97.063.577,14 101.431.438,11 291.378.821,13

3.2 Juros e Encargos da Dívida 1.118.415,43 1.168.744,12 1.221.337,61 3.508.497,16

3.3 Outras Despesas Correntes 100.312.053,05 104.826.095,44 109.543.269,73 314.681.418,22

4 DESPESAS DE CAPITAL 54.223.313,15 38.425.464,02 37.496.313,12 130.145.090,29

4.4 Investimentos 49.374.338,12 34.057.610,04 32.931.905,71 116.363.853,87

4.5 Inversões Financeiras 275.283,01 287.670,75 300.615,93 863.569,69

4.6 Amortização da Dívida 4.573.692,02 4.080.183,23 4.263.791,48 12.917.666,73

9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.368.000,00 1.429.560,00 1.493.890,20 4.291.450,20

TOTAIS 249.905.587,51 242.913.440,72 251.186.248,77 744.005.277,00

___________________________ ______________________________NEIVA TERESINHA MARQUES ELSTOR RENATO DESBESSELL ANDRÉ WEIGEL

PREFEITA MUNICIPAL SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA CONTADOR CRCRS 65.772

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ORÇAMENTOAnexo II

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA2011

I - RECEITAS CORRENTES 237.881.787,10II –DEDUÇÕES 25.937.788,08

IRRF sobre Rendimento do Trabalho 2.347.640,73Contribuições dos Servidores Ativos/Inativos/PensionistasCompensações Financeiras entre o RGPS e o RPPSReceitas do RPPS – Aplicações em Títulos, Rem. e Outras ReceitasReceitas do Fundo de Assistência Social dos ServidoresReceitas do Fundo de Assistência à Saúde dos ServidoresOutras Contribuições SociaisOutras Deduções de Receitas (característica peculiar) 23.590.147,35

RenúnciaRes tituiçõesDescontos Concedidos 830.908,59Com pensaçõesFundeb 22.759.238,76RetificaçõesOutras Deduções

III- Ajuste / soma perda do FundebIV - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II+III) 211.943.999,02

Notas:a) As deduções com o Fundeb, já que são contas redutoras da receita, devem ser contabilizadas com o m esm o código da conta subs tituindo-se o dígito "4" pelo "9" e, ass im , nes te dem ons trativo, figura nas "Outras Deduções de Receitas ".b) Os es tornos de res tos a pagar não são cons iderados no orçam ento.

___________________________________ _________________________ NEIVA TERESINHA MARQUES ELSTOR RENATO DESBESSELL ANDRÉ WEIGEL PREFEITA MUNICIPAL SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA CONTADOR CRCRS 65.772

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MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SULORÇAMENTO 2011

Resultados Primário e Nominal para os exercícios de 2011/2013RESULTADO PRIMÁRIORECEITAS 2011 2012 2013RECEITAS CORRENTES (A) 237.881.787,10 246.634.952,23 257.733.525,09DEDUÇÕES (B) 24.357.139,42 25.453.210,69 26.598.605,17Aplicações financeiras 766.992,07 801.506,71 837.574,51Dedução da Receita Corrente 23.590.147,35 24.651.703,98 25.761.030,66RECEITAS DE CAPITAL ( C) 35.613.947,76 20.930.192,47 19.213.754,34DEDUÇÕES (D) 26.954.749,32 20.899.948,88 19.182.149,79Operações de Crédito 26.776.807,85 20.714.000,04 18.987.833,25Am ortização de Em préstim os 177.941,47 185.948,84 194.316,54Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00TRPL = TOTAL RECEITAS PRIMÁRIAS LÍQUIDAS (A-B) + (C-D) 222.183.846,12 221.211.985,13 231.166.524,47DESPESAS 2011 2012 2013DESPESAS CORRENTES (E) 194.314.274,36 203.058.416,70 212.196.045,45DEDUÇÕES (F) 1.118.415,43 1.168.744,12 1.221.337,61Juros e Encargos da Dívida 1.118.415,43 1.168.744,12 1.221.337,61DESPESAS DE CAPITAL (G) 54.223.313,15 38.425.464,02 37.496.313,12DEDUÇÕES (H) 4.738.975,03 4.252.903,98 4.444.284,66Concessão de Em prés tim os 165.283,01 172.720,75 180.493,18Aquis ição de Títulos de Capital já Integralizado 0,00 0,00 0,00Am ortização da Dívida 4.573.692,02 4.080.183,23 4.263.791,48RESERVA DE CONTINGÊNCIA (I) 1.368.000,00 1.429.560,00 1.493.890,20TDPL = TOTAL DESPESAS PRIMÁRIAS LÍQUIDAS (E - F) + (G - H) + I 244.048.197,05 237.491.792,62 245.520.626,50RESULTADO PRIMÁRIO = (TRPL - TDPL) -21.864.350,93 -16.279.807,49 -14.354.102,03RESULTADO NOMINAL 2011 2012 2013DÍVIDA CONSOLIDADA (A) 59.303.527,91 80.017.527,95 99.005.361,20DEDUÇÕES (B) 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00Ativo Disponível 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00Haveres Financeiros 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00( - ) Restos a Pagar Processados 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ( C) = (A - B) 45.803.527,91 66.517.527,95 85.505.361,20RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (D) 0,00 0,00 0,00PASSIVOS RECONHECIDOS (E) 0,00 0,00 0,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA ( F) = (C + D - E) 45.803.527,91 66.517.527,95 85.505.361,20

RESULTADO NOMINAL 26.758.807,85 20.714.000,04 18.987.833,25

___________________________________ _________________________ NEIVA TERESINHA MARQUES ELSTOR RENATO DESBESSELL ANDRÉ WEIGEL PREFEITA MUNICIPAL SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA CONTADOR CRCRS 65.772

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MUNICÍP IO DE SANT A CRUZ DO SUL

ORÇAMENTOAnexo VIII

ESTIMATIVA DA COMPENSAÇÃO E RENÚNCIA DA RECEITA

2011

(LRF, art . 4°, § 2°, inciso V) R$ 1,00

T RIBUT O MODALIDADERENÚNCIA DE RECEIT A P REVIST A

COMP ENSAÇÃO2011 2012 2013

IPTU Desconto Cota única 665.958,38 695.926,51 727.243,20 Vide observação abaixoTaxa de Limpeza Pública Desconto Cota única 164.950,21 172.372,97 180.129,75 Vide observação abaixo

T OT AL 830.908,59 868.299,48 907.372,95 -

Observação: 1) A estimativa de renúncia das receitas acima estão inseridas na metodologia de cálculo da projeção daarrecadação efetiva dos tributos municipais. Desta forma, fica observado o atendimento do disposto no art. 14, I, da LRF,que determina que a renúncia deve ser considerada na estimativa de receita da Lei Orçamentária e de que não afetará asmetas de resultados fiscais. Assim não de faz necessária à demonstração de medidas de compensação. 2) Os valores da renúncia projetados para 2012 e 2013, foram calculados a partir dos valores de 2011,aplicando-se, sobre eles as projeções de inflação para os anos de 2012 e 2013 de 4,50%.

______________________________ ________________________ __________________

NEIVA TERESINHA MARQUES ELSTOR RENATO DESBESSELL ANDRÉ WEIGEL

PREFEITA MUNICIPAL SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA CONTADOR CRCRS 65.772

SET ORES/ P ROGRAMAS/

BENEFICIÁRIO

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MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

ORÇAMENTO 2011ANEXO IX

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADOARTIGO 4º, § 2º, INCISO V, E ARTIGO 5º, INCISO II, DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000.

Margem de expansão das despesas de caráter continuado

O aumento da despesa pública, resultado da qualificação e expansão dos serviços públicos e dos novos investimentos, será coberta pelo crescimento da receita municipal, de acordo com as estimativas também pela obtenção de financiamentos e parcerias com outras unidades da federação.

___ _______________________ ______ ________________________ ___ _____________________

NEIVA TERESINHA MARQUES ELSTOR RENATO DESBESSEL ANDRÉ WEIGEL

PREFEITA MUNICIPAL SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA CONTADOR – CRC/RS 65.772

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ORÇAMENTOAnexo X

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM ASPS2.011

PREVISÃORECEITAS INICIAL

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) 147.524.904,50 Impost os 31.028.727,37 Multas, Juros de Mora e Out ros Encargos dos Impostos 98.568,98 Dívida At iva dos Impostos 1.458.038,81 Multas, Juros de Mora, At ualização Monet ária e Out ros Encargos da Dívida At iva dos Im postos 1.192.101,51 Receit as de T ransferências Const itucionais e Legais 113.747.467,83T RANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIST EMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) 41.098.372,83RECEIT AS DE OP ERAÇÕES DE CRÉDIT O VINCULADAS À SAÚDE (III) 0,00OUT RAS RECEIT AS ORÇAMENT ÁRIAS 84.041.548,94(-) DEDUÇÃO P ARA O FUNDEB -22.759.238,76T OT AL 249.905.587,51

DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO(Por Grupo de Natureza da Despesa) INICIAL

DESPESAS CORRENTES 68.432.115,49 Pessoal e Encargos Sociais 20.998.805,79 Juros e Encargos da Dívida 77.467,52 Out ras Despesas Corrent es 47.355.842,18DESPESAS DE CAPITAL 1.639.215,83 Invest iment os 652.623,55 Inversões Financeiras 0,00 Amort ização da Dívida 986.592,28

70.071.331,32

DOTAÇÃODESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE INICIAL

DESP ESAS COM SAÚDE 70.071.331,32(-) DESP ESAS COM INAT IVOS E P ENSIONIST AS 0,00(-) DESP ESAS CUST EADAS COM OUT ROS RECURSOS DEST INADOS Á SAÚDE 41.289.924,37 Recursos de T ransferências do Sistema Único de Saúde - SUS 41.289.924,37 Recursos de Operações de Crédito 0,00 Out ros Recursos 0,00TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V) 28.781.406,95

Participação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde na Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais - Limite Constitucional (V / I) 19,51%

DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO(Por Subfunção) INICIAL

At enção Básica 19.349.164,35Assistência Hospitalar e Ambulat orial 47.069.552,31Suport e P rofilát ico e T erapêut ico 1.562.774,34Vigilância Sanitária 73.924,09Vigilância Epidemiológica 2.015.916,23Alimentação e Nut rição 0,00Outras Subfunções 0,00TOTAL 70.071.331,32FONT E:

________________________ __________________________NEIVA TERESINHA MARQUES ELSTOR RENATO DESBESSELL ANDRÉ WEIGEL PREFEITA MUNICIPAL SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA CONTADOR CRCRS 65.772

TOTAL (IV)

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ORÇAMENTOAnexo XI

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.011

RECEITAS DO ENSINO

PREVISÃORECEITA BRUTA DE IMPOSTOS INICIAL

1- RECEITAS DE IMPOSTOS 33.777.436,67 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 12.192.626,61 Imposto sobre a Propriedade P redial e T erritorial Urbana – IP T U 10.174.503,80 Multas, Juros de Mora e Out ros Encargos do IPT U 76.760,25 Dívida Ativa do IP T U 1.053.428,98 Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IP T U 887.933,58

5.114.767,175.114.767,17

Multas, Juros de Mora e Out ros Encargos do IT BI 0,00 Dívida Ativa do IT BI 0,00 Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IT BI 0,00 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 13.779.281,26 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 13.048.694,77 Multas, Juros de Mora e Out ros Encargos do ISS 21.808,73 Dívida Ativa do ISS 404.609,83 Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 304.167,93

48.725,9348.725,93

Multas, Juros de Mora e Out ros Encargos do IT R 0,00 Dívida Ativa do IT R 0,00 Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Out ros Encargos da Dívida At iva do IT R 0,00

2.642.035,702.642.035,70

Multas, Juros de Mora e Out ros Encargos do IRRF 0,00 Dívida Ativa do IRRF 0,00 Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Out ros Encargos da Dívida At iva do IRRF 0,002- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 114.773.250,40 2.1- Cot a-Parte FPM 26.994.278,12 2.2- Cot a-Parte ICMS 71.964.496,57 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 746.135,58 2.4- Cot a-Parte IPI-Exportação 2.114.965,09 2.5- Cot a-Parte IPVA 12.953.375,04 2.6- Cot a-Parte IOF-Ouro 0,003- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) 148.550.687,07

PREVISÃOOUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO INICIAL

4- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 3.096.554,45 4.1- T ransferências do Salário-Educação 1.926.682,45 4.2- Out ras T ransferências do FNDE 1.169.872,005- T RANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DEST INADAS A P ROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 821.581,396- RECEIT A DE OPERAÇÕES DE CRÉDIT O DEST INADA À EDUCAÇÃO 0,007- OUT RAS RECEIT AS DEST INADAS À EDUCAÇÃO 1.793.558,468- TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7) 5.711.694,30

FUNDEB

PREVISÃORECEITAS DO FUNDEB INICIAL

9- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 22.759.238,76 9.1- Cot a-Parte FPM Dest inada ao FUNDEB – (20% de 2.1) 5.193.699,11 9.2- Cot a-Parte ICMS Dest inada ao FUNDEB – (20% de 2 .2) 14.392.899,31 9.3- ICMS-Desoneração Dest inada ao FUNDEB – (20% de 2.3) 149.227,11 9.4- Cot a-Parte IPI-Exportação Dest inada ao FUNDEB – (20% de 2.4) 422.993,03 9.5- Cot a-Parte IT R Dest inada ao FUNDEB – (20% de 1.4) 9.745,19 9.6- Cot a-Parte IPVA Dest inada ao FUNDEB – (20% de 2 .5) 2.590.675,0110- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 26.978.447,17 10.1- T ransferências de Recursos do FUNDEB 26.913.698,34 10.2- Complementação da União ao FUNDEB 0,00 10.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 64.748,8311- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (10.1 – 9) 4.154.459,58[SE RESULT ADO LÍQUIDO DA T RANSFERÊNCIA (11) > 0] = ACRÉSCIMO DAS T RANSFERÊNCIAS DO FUNDEB[SE RESULT ADO LÍQUIDO DA T RANSFERÊNCIA (11) < 0] = DECRÉSCIMO DAS T RANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DOTAÇÃODESPESAS DO FUNDEB INICIAL

12- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 20.079.547,16 12.1- Com Educação Infant il 2.333.715,22 12.2- Com Ensino Fundamental 17.745.831,94

1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI Imposto sobre T ransmissão Inter Vivos – IT BI

1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – ITR Imposto de Renda Ret ido na Fonte – IT R

1.5- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF Imposto de Renda Ret ido na Fonte – IRRF

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13- OUTRAS DESPESAS 6.898.900,01 13 .1- Com Educação Infant il 367.124,90 13 .2- Com Ensino Fundamental 6 .531.775,1114- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (12 + 13) 26.978.447,1715- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REM. MAG. C/ EDUC. INFANTIL E ENS. FUND. (12 / 10) x 100% 74,43%

CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PREVISÃORECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INICIAL

16- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) 37.137.671,77DOTAÇÃO

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INICIAL

17- EDUCAÇÃO INFANTIL 13.832.883,52 17 .1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 2.700.840,12 17 .2- Despesas Custeadas com Out ros Recursos de Impostos 11.132.043,4018- ENSINO FUNDAMENTAL 28.516.820,03 18 .1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 24.277.607,05 18 .2- Despesas Custeadas com Out ros Recursos de Impostos 4.239.212,9819- ENSINO MÉDIO 0,0020- ENSINO SUPERIOR 0,0021- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,0022- OUTRAS 0,00

42.349.703,55

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

24- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (11) 4.154.459,5825- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 0,00

0,00

29- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB = (10.3) 64.748,83

4.219.208,41

25,67%

DOTAÇÃOOUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS P/FINANCIMENTO DO ENSINO INICIAL

32- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 1.926.682,4533- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,0034- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 3.785.011,85

5.711.694,3036- TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (23 + 35) 48.061.397,85FONT E:

___________________________________ _________________________ NEIVA TERESINHA MARQUES ELSTOR RENATO DESBESSELL ANDRÉ WEIGEL PREFEITA MUNICIPAL SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA CONTADOR CRCRS 65.772

23- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22)

27- DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR

30- TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (24 + 25 + 27 + 29)31- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO3

[(17 + 18) – (30) / (3)] x 100%

35- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DO ENSINO (32 + 33 + 34)

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ORÇAMENTODemonstrativo de Compatibilidade do orçamento com o anexo de metas fiscais da LDO

Anexo XIII

2011

(LRF, Art. 5º, I) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO

2.011 2.012 2.013

LDO LOA Diferença LDO LOA Diferença LDO LOA Diferença

Receita Total 219.371.432,29 249.905.587,51 30.534.155,22 227.130.182,13 242.913.440,72 15.783.258,59 234.692.743,52 251.186.248,77 16.493.505,25Receitas Primárias (I) 195.894.177,33 222.183.846,12 26.289.668,79 204.709.415,31 221.211.985,13 16.502.569,82 213.921.338,99 231.166.524,47 17.245.185,48Despesa Total 219.371.432,29 249.905.587,51 30.534.155,22 227.130.182,13 242.913.440,72 15.783.258,59 234.692.743,52 251.186.248,77 16.493.505,25Despesas Primárias (II) 214.685.075,50 244.048.197,05 29.363.121,55 222.232.939,28 237.491.792,62 15.258.853,34 229.575.124,73 245.520.626,50 15.945.501,77Resultado Primário (III) = (I – II) -18.790.898,17 -21.864 .350,93 -3.073.452,76 -17.523.523,97 -16.279.807,49 1.243.716,48 -15.653.785,74 -14.354.102,03 1.299.683,71Resultado Nominal 20.714.000,04 26.758.807,85 6.044.807,81 20.714.000,04 20.714.000,04 0,00 18.987.833,25 18.987.833,25 0,00Dívida Pública Consolidada 52.998.284,36 59.303.527,91 6.305.243,55 73.712.284,40 80.017.527,95 6.305.243,55 92.700.117,65 99.005.361,20 6.305.243,55Dívida Consolidada Líquida 37.683.172,94 45.803.527,91 8.120.354,97 58.397.172,98 66.517.527,95 8.120.354,97 77.385.006,23 85.505.361,20 8.120.354,97FONTE:

______________________________ ____________________________ ___________________________NEIVA TERESINHA MARQUES ELSTOR RENATO DESBESSELL ANDRÉ WEIGEL

PREFEITA MUNICIPAL SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA CONTADOR CRCRS 65.772

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ORÇAMENTOAnexo XIV

Anexo demonstrativo da despesa com pessoal do Município2.011

DiscriminaçãoPoder Executivo Poder Legislativo

ConsolidadoDespesa Valor Despesa ValorVencim entos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.5.0.11.00.00.00.00 2.899.819,94 2.899.819,94Obrigações Patronais 3.1.5.0.13.00.00.00.00 386.069,07 386.069,07Aposentadorias , Reserva Rem unerada e Reform a 3.1.9.0.01.00.00.00.00 790.450,993.1.9.0.01.00.00.00.00 790.450,99Contrato por Tem po Determ inado 3.1.9.0.04.00.00.00.00 3.686.107,12 3.1.9.0.04.00.00.00.00 3.686.107,12Outros Benefícios Previdenciários 3.1.9.0.05.00.00.00.00 3.1.9.0.05.00.00.00.00 0,00

(-) Outros Benefícios Previdenciários – Pensionistas (3.1.9.0.05.00.03.00.00) (3.1.9.0.05.00.03.00.00) 0,00Salário Fam ília 3.1.9.0.09.00.00.00.00 3.1.9.0.09.00.00.00.00 0,00

(-) Salário Família Pensionistas Pessoal Civil (3.1.9.0.09.05.00.00.00) (3.1.9.0.09.05.00.00.00 0,00Vencim entos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.9.0.11.00.00.00.00 62.852.149,64 3.1.9.0.11.00.00.00.00 2.965.000,00 65.817.149,64

(-) Férias Indenizadas (3.1.9.0.11.42.00.00.00) (3.1.9.0.11.42.00.00.00) 0,00(-) Representação Mensal (indenizatório) (3.1.9.0.11.75.00.00.00) (3.1.9.0.11.75.00.00.00) 0,00(-) Abono de Permanência (3.1.9.0.11.07.00.00.00) (3.1.9.0.11.07.00.00.00) 0,00

Obrigações Patronais 3.1.9.0.13.00.00.00.00 15.060.910,87 3.1.9.0.13.00.00.00.00 663.300,00 15.724.210,87(-) INSS s/Sessões Extraordinárias – Agentes Políticos (3.1.9.0.13.02.04.00.00) 0,00(-) INSS s/Convocação Extraordinária – Agentes Políticos (3.1.9.0.13.02.05.00.00) 0,00

Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 3.1.9.0.16.00.00.00.00 832.496,153.1.9.0.16.00.00.00.00 379.500,00 1.211.996,15(-) Convocação Extraordinária – Agentes Políticos (3.1.9.0.16.04.00.00.00) 0,00(-) Ajuda de Custo (3.1.9.0.16.99.01.00.00) (3.1.9.0.16.99.01.00.00) 0,00(-) Remoções (3.1.9.0.16.99.02.00.00) (3.1.9.0.16.99.02.00.00) 0,00(-) Sessão Extraordinária – Agentes Políticos (competência do Leg.) (3.1.9.0.16.99.03.00.00) 0,00

Outras Desp. c/Pessoal decorrentes Contrato de Terceirização 3.1.9.0.34.00.00.00.00 3.1.9.0.34.00.00.00.00 0,00Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 3.1.9.0.36.00.00.00.00 3.1.9.0.36.00.00.00.00 0,00Auxílio-Alim entação 3.1.9.0.46.00.00.00.00 3.1.9.0.46.00.00.00.00 0,00Depósitos Com pulsórios 3.1.9.0.67.00.00.00.00 3.1.9.0.67.00.00.00.00 0,00Sentenças Judiciais (Exceto cujo fato gerador ocorreu em prazo superior ao periodo de apuração)3.1.9.0.91.00.00.00.00 3.1.9.0.91.00.00.00.00 0,00

(-) Precatórios – Pensionista Civil (3.1.9.0.91.36.00.00.00) (3.1.9.0.91.36.00.00.00) 0,00Despesas de Exercícios Anteriores 3.1.9.0.92.00.00.00.00 3.1.9.0.92.00.00.00.00 0,00

(-) Pensionista Civil (3.1.9.0.92.12.00.00.00) (3.1.9.0.92.12.00.00.00) 0,00(-) Gratificação Tempo de Serv.- Anuênio Pensionista Civil (3.1.9.0.92.25.00.00.00) (3.1.9.0.92.25.00.00.00) 0,00

Ressarcim ento de Despesa de Pessoal Requisitado 3.1.9.0.96.00.00.00.00 93.502,10 3.1.9.0.96.00.00.00.00 93.502,10Transferência p/ cobertura de Despesas com Pessoal de Consórcios 3.1.7.1.11.99.10.00.00 0,00Obrigações Patronais 3.1.7.1.13.00.00.00.00 0,00Contribuição Patronal para RPPS de Outro Município 3.1.4.0.13.40.01.00.00 3.1.4.0.13.40.01.00.00 0,00Contribuição Patronal para RPPS do Estado 3.1.3.0.13.40.01.00.00 3.1.3.0.13.40.01.00.00 0,00

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ORÇAMENTOAnexo XIV

Anexo demonstrativo da despesa com pessoal do Município2.011

DiscriminaçãoPoder Executivo Poder Legislativo

ConsolidadoDespesa Valor Despesa ValorContribuição Patronal para o RPPS 3.1.9.1.13.03.00.00.00 3.1.9.1.13.03.00.00.00 0,00(-) Contribuições Patronais para RPPS - pensionista (3.1.9.1.13.03.03.00.00) (3.3.1.9.1.13.03.03.00) 0,00Despesas de Exercícios Anteriores 3.1.9.1.92.00.00.00.00 3.1.9.1.92.00.00.00.00 0,00

(-) Outras Despesas de Exercícios Anteriores (3.1.9.1.92.99.00.00.00) (3.1.9.1.92.99.00.00.00) 0,00Ressarcim ento de Despesas com Pessoal requis itado 3.1.9.1.96.00.00.00.00 3.1.9.1.96.00.00.00.00 0,00

(-) IRRF s/Rend. do Trabalho – At./Inat. - Exec/ Indiretas (1.1.1.2.04.31.01.00.00) -2.053.743,70 -2.053.743,70(-) IRRF s/Rend. do Trabalho – At./Inat. - Legislativo (1.1.1.2.04.31.02.00.00) -293.897,03 -293.897,03(-) Multas e Juros de Mora do IRRF (1.9.1.1.02.03.00.00.00) 0,00(-) Multas Juros de Mora da Dív. Ativa IRRF (1.9.1.3.02.03.00.00.00) 0,00(-) Receita da Dívida Ativa do IRRF (1.9.3.1.01.03.00.00.00) 0,00

5.1.2.1.7.04.01.01.00.00 0,00Repasse Previdenciário Concedido p/Cobertura de Déficit 0,00Aposentadorias Legis lativo 5.1.2.1.7.04.01.02.00.00 0,00

5.1.2.1.7.99.00.02.00.00 0,00

5.1.2.1.7.99.00.03.00.00 0,00Total da Despesa com Pessoal Poder Executivo 84.547.762,18 3.713.902,97 88.261.665,15OBS: os valores que estão entre parênteses devem ser digitados com "-" na frente.

Receita Corrente Líquida Proje tada para 2011............................................. 211.943.999,02% da Despesa com Pessoal Poder Executivo projetada para 2011.......... 39,89%% da Despesa com Pessoal Poder Legis lativo proje tada para 2011....... 1,75%% da Despesa com Pessoal do Município projetada para 2011............... 41,64%

___________________________ ______________________________NEIVA TERESINHA MARQUES ELSTOR RENATO DESBESSELL ANDRÉ WEIGEL

PREFEITA MUNICIPAL SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA CONTADOR CRCRS 65.772

Repasse Previdenciário Concedido p/Cobertura de Déficit Aposentadorias Executivo/Indire tas

Repasse Concedido ao RPPS p/Pagam ento de Aposentadorias - Executivo/Indire tas

Repasse Concedido ao RPPS p/Pagam ento de Aposentadorias - Legis lativo

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Anexo XV Demonstrativo dos limites do Poder Legislativo

Receita Base de Cálculo para as despesas da Câmara em 2011Discriminação da Receita Classificação

Receita Tributária 1.1.0.0.00.00.00.00.00 33.822.804,02Contribuição de Servidor Ativo Civil 1.2.1.0.29.07.00.00.00Contrib. para Custeio do Serviço de Ilum.Pública 1.2.2.0.29.00.00.00.00 2.739.666,93Transferência da União – Cota-Parte do FPM 1.7.2.1.01.02.00.00.00 26.853.973,57Transferência da União – Cota-Parte do ITR 1.7.2.1.01.05.00.00.00 46.435,23Transf. União – CPde IOC, Câmbio, Seg. Tít., ouro 1.7.2.1.01.32.00.00.00Transf. da União – Transf. Financeira - LC 87/96 1.7.2.1.36.00.00.00.00 737.234,05Transferência do Estado – Cota-Parte ICMS 1.7.2.2.01.01.00.00.00 59.863.116,16Transferência do Estado - Cota-Parte IPVA 1.7.2.2.01.02.00.00.00 12.395.574,20Transf. do Estado – Cota-Parte IPI sobre Export. 1.7.2.2.01.04.00.00.00 1.785.127,75Transferência do Estado – Cota-Parte da CIDE 1.7.2.2.01.13.00.00.00 220.739,15Transf. do Estado – CP do antigo ITCD (CF/67) 1.7.2.2.01.99.01.00.00 7.587,64Multa e Juros de Mora dos Tributos 1.9.1.1.00.00.00.00.00 103.412,31Multa/Juros Cont.Servidor Ativo p/ RPPS 1.9.1.2.29.02.00.00.00Multa/Juros Dívida Ativa dos Tributos 1.9.1.3.00.00.00.00.00 1.574.409,09Multa/JurosMora Dív. Ativa Cont. Serv.Ativo p/ RPPS 1.9.1.4.99.01.01.00.00Receita da Dívida Ativa Tributária 1.9.3.1.00.00.00.00.00 1.954.307,75

Receita da Dívida Ativa Contrib. Serv. Ativos p/RPPS 1.9.3.2.16.01. 01.00.00

(R ) Deduções das Receitas acima (exceto FUNDEB) (9.0.0.0.00.00.00.00.00) -866.534,56

Total da projeção da receita a ser efetivamente realizada em 2010 141.237.853,29

a) gastos totais previstos para 2011(CF, art. 29-A) Classificação ValorDESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00.00.00.00 5.941.800,00DEDUÇÕESAposentadorias e Reformas 3.1.9.0.01.00.00.00.00Outros Benefícios Previdenciários - Pessoal Inativo 3.1.9.0.05.00.02.00.00Auxílio Funeral Inativo Civil 3.1.9.0.08.03.00.00.00Auxílio Natalidade Inativo Civil 3.1.9.0.08.07.00.00.00Auxílio Reclusão Inativo Civil 3.1.9.0.08.11.00.00.00Salário Família – Inativo – Pessoal Civil 3.1.9.0.09.02.00.00.00CF, artigo 29-APensões 3.1.9.0.03.00.00.00.00Outros Benefícios Previdenciários– Pensionistas 3.1.9.0.05.00.03.00.00Auxílio Funeral Pensionista Civil 3.1.9.0.08.13.00.00.00Auxílio Reclusão Pensionista Civil 3.1.9.0.08.15.00.00.00Auxílio Natalidade Pensionista Civil 3.1.9.0.08.18.00.00.00Salário Família – Pensionistas – Pessoal Civil 3.1.9.0.09.05.00.00.00Tribunal Pleno, Processo nº 13339-02.00/01-0, em Sessão de 14/11/01Precatórios - Inativo Civil 3.1.9.0.91.23.00.00.00Precatórios - Pensionista Civil 3.1.9.0.91.36.00.00.00Despesas de Exercícios Anteriores - Inativo Civil 3.1.9.0.92.02.00.00.00Despesas de Exercícios Anteriores – Obrigações Patronais - Inativo Civil 3.1.9.0.92.06.00.00.00Despesas de Exercícios Anteriores - Pensionista Civil 3.1.9.0.92.12.00.00.00Despesas de Exercícios Anteriores – Gratificação por Tempo deServiço - Anuenio - Inativo Civil 3.1.9.0.92.24.00.00.00Despesas de Exercícios Anteriores – Gratificação por Tempo deServiço - Anuenio - Pensionista Civil 3.1.9.0.92.25.00.00.00Indenizações Trabalhistas - Inativo Civil 3.1.9.0.94.03.00.00.00Indenizações Trabalhistas - Pensionista Civil 3.1.9.0.94.13.00.00.00Contribuições Patronais Para o RPPS - Inativo Civil 3.1.9.1.13.03.02.00.00Contribuições Patronais Para o RPPS – Pensionista 3.1.9.1.13.03.03.00.00Plano De Seguridade Social Do Servidor - Pessoal Inativo 3.1.9.1.13.10.00.00.00Plano De Seguridade Social do Pensionista 3.1.9.1.13.12.00.00.00Despe. Exerc. Ant. - Obrigações Patronais - Inativo Civil 3.1.9.1.92.06.00.00.00DESPESAS DE CAPITAL 4.0.0.0.00.00.00.00.00 395.200,00Total da Projeção de Gastos Totais do Legislativo para 2011........... 6.337.000,00

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Continuação do Anexo XV...b) despesas com folha de pagamento previstas para 2011(CF, art. 29-A, §1°)

Despesas Classificação ValorPESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.0.0.00.00.00.00.00 4.057.800,00DEDUÇÕESAposentadorias 3.1.9.0.01.00.00.00.00Pensões 3.1.9.0.03.00.00.00.00Outros Benefícios Previdenciários – Inativos 3.1.9.0.05.00.02.00.00Outros Benefícios Previdenciários – PensionistaS 3.1.9.0.05.00.03.00.00Auxilio Funeral - Inativo Civil 3.1.9.0.08.03.00.00.00Auxilio Natalidade - Inativo Civil 3.1.9.0.08.07.00.00.00Auxilio Reclusão - Inativo Civil 3.1.9.0.08.11.00.00.00Auxilio Funeral - Inativo Civil 3.1.9.0.08.13.00.00.00Auxilio Reclusão - Pensionista Civil 3.1.9.0.08.15.00.00.00Auxilio Natalidade - Pensionista Civil 3.1.9.0.08.18.00.00.00Salário Família - Inativo Pessoal Civil 3.1.9.0.09.02.00.00.00Salário Família - Pensionistas Pessoal Civil 3.1.9.0.09.05.00.00.00INSS s/Convocação Extraordinária – Agentes Políticos 3.1.9.0.13.02.05.00.00Convocação Extraordinária – Agentes Políticos 3.1.9.0.16.04.00.00.00Ajuda de Custo 3.1.9.0.16.99.01.00.00Remoções 3.1.9.0.16.99.02.00.00Obrigações Tributarias E Contributivas 3.1.9.0.47.00.00.00.00Depósitos Judiciais 3.1.9.0.67.02.00.00.00Outros Depósitos Compulsórios 3.1.9.0.67.99.00.00.00Precatórios – Inativos Civil 3.1.9.0.91.23.00.00.00Precatórios – Pensionista Civil 3.1.9.0.91.36.00.00.00Despesas de exercícios Anteriores – Inativo Civil 3.1.9.0.92.02.00.00.00Despesas de exercícios Anteriores - Obrigações Patronais – Inativo Civil3.1.9.0.92.06.00.00.00Despesas de exercícios Anteriores - Pensionista Civil 3.1.9.0.92.12.00.00.00Despesas de exercícios Anteriores – Gratificação por tempo deserviço – Anuênio – Inativo Civil 3.1.9.0.92.24.00.00.00Despesas de exercícios Anteriores – Gratificação por tempo deserviço – Anuênio – Pensionista Civil 3.1.9.0.92.25.00.00.00Indenizações Trabalhistas 3.1.9.0.94.00.00.00.00 -50.000,00Contribuições Patronais para o RPPS – Inativo Civil 3.1.9.1.13.03.02.00.00Contribuições Patronais para o RPPS – Pensionista 3.1.9.1.13.03.03.00.00Plano de Seguridade Social do Servidor - Pessoal Ativo 3.1.9.1.13.08.00.00.00Plano de Seguridade Social do Servidor - Pessoal Inativo 3.1.9.1.13.10.00.00.00Plano de Seguridade Social do Pensionista 3.1.9.1.13.12.00.00.00Despesas de Exercícios Anteriores – Obrigações Patronais - Inativo3.1.9.1.92.06.00.00.00AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 3.3.9.0.46.00.00.00.00 242.000,00

Total da despesa c/ Folha de Pgto do Legislativo............................. 4.249.800,00% da Folha de Pagamento................................................................ 67,06%

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ADENDO II PORTARIA SOF Nº 08, DE 04/02/85 - Anexo I, da Lei nº 4.320/64DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA R$ R$RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTÁRIA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTESDEDUÇÕES DA RECEITA DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE

237.881.787,1036.127.564,253.345.341,101.077.485,34

71.897,511.121.903,79

190.441.635,325.695.959,79

-23.590.147,35-23.590.147,35

TOTAL 214.291.639,75SUPERÁVIT DO ORÇAMENTORECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

19.977.365,3935.613.947,76

26.776.807,85177.941,47

8.630.257,2128.941,23

TOTAL 55.591.313,15RESUMO R$

RECEITAS CORRENTESRECEITAS DE CAPITALDEDUÇÕES DA RECEITA

237.881.787,1035.613.947,76

-23.590.147,35

TOTAL 249.905.587,51

NEIVA TERESINHA MARQUES ELSTOR RENATO DESBESSELPREFEITA MUNICIPAL SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

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ADENDO II PORTARIA SOF Nº 08, DE 04/02/85 - Anexo I, da Lei nº 4.320/64DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

DESPESA R$ R$DESPESAS CORRENTES 194.314.274,36 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92.883.805,88 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.118.415,43 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.312.053,05

SUPERÁVIT 19.977.365,39

TOTAL 214.291.639,75DESPESAS DE CAPITAL 54.223.313,15 INVESTIMENTOS 49.374.338,12 INVERSÕES FINANCEIRAS 275.283,01 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4.573.692,02

TOTAL 54.223.313,15RESUMO R$

DESPESAS CORRENTES 194.314.274,36DESPESAS DE CAPITAL 54.223.313,15RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.368.000,00

TOTAL 249.905.587,51

NEIVA TERESINHA MARQUES ELSTOR RENATO DESBESSELPREFEITA MUNICIPAL SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

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QUADRO DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO(Artigo 2º, parágrafo 1º , inciso III – Lei n.º 4.320)

RECEITAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTÁRIA

- Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR= Constituição da República Federativa do Brasil= Código Tributário Nacional – Lei Federal n.º 5.172/66 e LC nº 118/2005= Lei Federal nº 11.250/2005

- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU= Constituição da República Federativa do Brasil= Código Tributário Nacional – Lei Federal n.º 5.172/66 e LC nº 118/2005= Código Tributário Municipal – Leis Complementares n.º 04/97 e alterações

- Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza= Constituição da República Federativa do Brasil (artigos 157, I e 158, I)

- Imposto sobre Transmissão “Inter-Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – ITBI= Constituição da República Federativa do Brasil= Código Tributário Nacional – Lei Federal n.º 5.172/66 e LC nº 118/2005= Código Tributário Municipal – L.C. n.º 04/97 e alterações

- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza= Constituição da República Federativa do Brasil= Código Tributário Nacional – Lei Federal n.º 5.172/66, L.C. nº 116/03 e LC nº 118/2005= Código Tributário Municipal – L.C. n.º 04/97 e alterações

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- Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia= Código Tributário Municipal – L.C. n.º 04/97 e alterações= Lei n.º 3.284/98

- Taxas pela Prestação de Serviços= Constituição da República Federativa do Brasil= Código Tributário Nacional – Lei Federal n.º 5.172/66 e LC nº 118/2005= Código Tributário Municipal – L.C. n.º 04/97 e alterações

- Contribuição de Melhoria= Constituição da República Federativa do Brasil= Código Tributário Nacional – Lei Federal n.º 5.172/66 e LC nº 118/2005= Código Tributário Municipal – L.C. n.º 04/97 e alterações

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES- CIP – Lei Complementar Municipal nº 443/2009- Outras Contribuições Sociais – Lei Complementar nº 348, 15/05/07

RECEITA PATRIMONIAL

- Aluguéis- Arrendamentos- Taxa de Ocupação de Imóveis- Dividendos- Remuneração de Depósitos Bancários

RECEITA AGROPECUÁRIA

- Receita da Produção Vegetal- Receita da Produção Animal e Derivados= Lei Municipal

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RECEITA DE SERVIÇOS

- Serviços de Comunicação - Serviços Administrativos- Serviços de Geoprocessamento- Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água- Serviços de Cemitérios- Outros Serviços= Código Tributário Municipal – L.C. n.º 04/97 e alterações

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

- Portaria STN/SOF nº 163/2001- Portaria STN/SOF nº 03/2008- Portaria STN/SOF nº 01/2009- Portaria STN/SOF nº 02/2009- Portaria STN/SOF nº 01/2010- Portaria STN/SOF nº 02/2010- Portaria STN nº 350/2010

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – FPM = Constituição da República Federativa do Brasil= Código Tributário Nacional – Lei Federal n.º 5.172/66 e LC nº 118/2005= Emenda Constitucional nº 55/2007

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

- Transferência Financeira – L.C. n.º 87/96- Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP- Demais Transferências da União= Constituição da República Federativa do Brasil

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TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSE FUNDO A FUNDO- Bloco Assistência Farmacêutica- Bloco Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar- Bloco Atenção Básica- Bloco Vigilância em Saúde

- Bloco Gestão do SUS

Financiamento aos Centros de Referência em Saúde do Trabalho- SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS

−Programa de Erradicação do Trabalho Infantil−Piso Alta Complexidade I−Piso Transição Média Complexidade−Piso Básico Variável−Piso Básico Fixo−Piso Fixo Média Complexidade II−Piso Fixo Média Complexidade III−Projovem Adolescente - PBVI

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE

- Transferência do Salário Educação- Transferência da União – Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE- Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE- Programa Brasil Alfabetizado

TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS

- COTA-PARTE DO ICMS- COTA-PARTE DO IPVA- COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO- COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO

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= Constituição da República Federativa do Brasil

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO

- Programa Farmácia Básica- Saúde Bucal- Programa Agente de Saúde- Programa Saúde da Família- Programa Primeira Infância Melhor- SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- Diabete Mellitus- Inverno Gaúcho com Saúde- Centro de Especialidades Odontológicas

TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS

- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB

= Emenda Constitucional nº 53/2006 e Lei nº 11.494/2007

- TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS

- Transferências para o COMDICA= Lei Municipal

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES

- Programa Bolsa Família e Cadastro Único de Programas Sociais

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TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS- Fundo Muncipal de Reequipamento dos Bombeiros – FUMREBOM- Custeio ao Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador- Transferências de Convênios para o Transporte Escolar

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES (CEMEJA)- Transferências de Convênios dos Municípios Destinadas a Programas de Educação= Formalização de Convênios – Lei Municipal

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - Convênios com Instituições para Eventos

= Formalização de Convênios – Lei Municipal

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

- MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS- MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS- MULTAS DE OUTRAS ORIGENS- OUTRAS MULTAS- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA- RECEITAS DIVERSAS- OUTRAS RECEITAS DIVERSAS= Código Tributário Municipal – L.C. n.º 04/97 e alterações= Lei n.º 3.225/98= Lei n.º 3.284/98 e lei nº 5.378/2008

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RECEITAS DE CAPITAL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

- OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS- AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS- AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS- TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL- TRANSFERÊNCIAS DO SUS – BLOCO INVESTIMENTO- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS- OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

- OUTRAS RECEITAS= Lei n.º 2.545/93, de 08/12/93= Lei n.º 3.278/98, de 24/11/98= Lei n.º 3.225/98 – FMH= Lei nº 5.547/08 e 5560/08= Lei nº 4.445/2005= Lei nº 4.444/2005= Lei nº 5.092/2007= Portaria STN/SOF nº 163/2001= Portaria STN/SOF nº 03/2008= Portaria STN/SOF nº 01/2009= Portaria STN/SOF nº 02/2009= Portaria STN/SOF nº 01/2010= Portaria STN/SOF nº 02/2010= Portaria STN nº 350/2010

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ORÇAMENTO DA PREFEITURA - EXECUTIVOPREVISÃO VALOR DOTAÇÃO VALOR

RECEITAS R$ DESPESAS R$

RECEITA TRIBUTÁRIA 36.127.564,25 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 88.826.005,88RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 3.345.341,10 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.118.415,43RECEITA PATRIMONIAL 1.077.485,34 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 98.428.053,05RECEITA AGROPECUÁRIA 71.897,51 INVESTIMENTOS 48.979.138,12RECEITA DE SERVIÇOS 1.121.903,79 INVERSÕES FINANCEIRAS 275.283,01TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 190.441.635,32 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4.573.692,02OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.695.959,79OPERAÇÕES DE CRÉDITO 26.776.807,85AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 177.941,47TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 8.630.257,21OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 28.941,23DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -23.590.147,35

SUBTOTAL I 249.905.587,51 SUBTOTAL I 242.200.587,51

TRANSFERÊNCIAS DE COTAS FINANCEIRAS 6.337.000,00

SUBTOTAL II 249.905.587,51 SUBTOTAL II 248.537.587,51

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.368.000,00

TOTAL GERAL 249.905.587,51 TOTAL GERAL 249.905.587,51

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ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMSPREVISÃO VALOR DOTAÇÃO VALOR

RECEITAS R$ DESPESAS R$

RECEITA TRIBUTÁRIA 6.180.463,72 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.998.805,79RECEITA PATRIMONIAL 201.408,37 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 77.467,52TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 63.001.629,05 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47.355.842,18OUTRAS RECEITAS CORRENTES 535.998,30 INVESTIMENTOS 652.623,55TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 277.500,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 986.592,28OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 863,97DEDUÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA -126.532,09

TOTAL 70.071.331,32 TOTAL 70.071.331,32

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ORÇAMENTO DA CÂMARA - LEGISLATIVOPREVISÃO VALOR DOTAÇÃO VALOR

R$ DESPESAS R$

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.057.800,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.884.000,00INVESTIMENTOS 395.200,00

SUBTOTAL SUBTOTAL 6.337.000,00

TRANSFERÊNCIAS DE COTAS FINANCEIRAS 6.337.000,00

TOTAL GERAL 6.337.000,00 TOTAL GERAL 6.337.000,00

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ORÇAMENTO CONSOLIDADOPREVISÃO VALOR DOTAÇÃO VALOR

RECEITAS R$ DESPESAS R$

RECEITA TRIBUTÁRIA 36.127.564,25 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92.883.805,88RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 3.345.341,10 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.118.415,43RECEITA PATRIMONIAL 1.077.485,34 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.312.053,05RECEITA AGROPECUÁRIA 71.897,51 INVESTIMENTOS 49.374.338,12RECEITA DE SERVIÇOS 1.121.903,79 INVERSÕES FINANCEIRAS 275.283,01TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 190.441.635,32 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4.573.692,02OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.695.959,79OPERAÇÕES DE CRÉDITO 26.776.807,85AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 177.941,47TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 8.630.257,21OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 28.941,23DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -23.590.147,35

SUBTOTAL 249.905.587,51 SUBTOTAL 248.537.587,51

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.368.000,00

TOTAL GERAL 249.905.587,51 TOTAL GERAL 249.905.587,51

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 2 RECEITAR E C E I T A

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 237881787,1

1.1.0.0.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 36127564,251.1.1.0.00.00.00.00 IMPOSTOS 31694685,751.1.1.2.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 18645990,981.1.1.2.01.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 48725,931.1.1.2.01.01.00.00 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados 48725,931.1.1.2.01.01.01.00 Cota-Parte do ITR - MDE 2436,31.1.1.2.01.01.02.00 Cota-Parte do ITR - FUNDEB 9745,191.1.1.2.01.01.03.00 Cota-Parte do ITR - ASPS 9501,561.1.1.2.01.01.04.00 Cota-Parte do ITR - PRÓPRIO 27042,881.1.1.2.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 10840462,181.1.1.2.02.00.01.00 IPTU - PRÓPRIO 6016456,511.1.1.2.02.00.02.00 IPTU - MDE 2710115,551.1.1.2.02.00.03.00 IPTU - ASPS 2113890,121.1.1.2.04.00.00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 2642035,7

1.1.1.2.04.31.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rend. do Trabalho(Art. 157, I e 158, I, da CF-Port. nº 212/01 da STN) 2587995,89

1.1.1.2.04.31.01.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rend. do Trabalho-Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas 2053743,7

1.1.1.2.04.31.01.01 IRRF Ativos/Inativos do Executivo/Indiretas - PRÓPRIOS 1139827,751.1.1.2.04.31.01.02 IRRF Ativos/Inativos do Executivo/Indiretas - MDE 513435,931.1.1.2.04.31.01.03 IRRF Ativos/Inativos do Executivo/Indiretas - ASPS 400480,02

1.1.1.2.04.31.02.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rend. do Trabalho-Ativos/Inativos do Poder Legislativo 293897,03

1.1.1.2.04.31.02.01 IRRF Ativos/Inativos do Legislativo - PRÓPRIOS 163112,851.1.1.2.04.31.02.02 IRRF Ativos/Inativos do Legislativo - MDE 73474,261.1.1.2.04.31.02.03 IRRF Ativos/Inativos do Legislativo - ASPS 57309,92

1.1.1.2.04.31.04.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rend.-Pensionistas pagos com Recursos do Tesouro do Município 1801,53

1.1.1.2.04.31.04.01 IRRF Pensionistas pagos c/ Recursos do Tesouro do Município - PRÓPRIOS 999,85

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 2 RECEITAR E C E I T A

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

1.1.1.2.04.31.04.02 IRRF Pensionistas pagos c/ Recursos do Tesouro do Município - MDE 450,381.1.1.2.04.31.04.03 IRRF Pensionistas pagos c/ Recursos do Tesouro do Município - ASPS 351,3

1.1.1.2.04.31.06.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rend. Prest. de Serv. de Terceiros Poder Executivo/Indiretas 237639,96

1.1.1.2.04.31.06.01 IRRF sobre Prestação de Serviços de Terceiros Poder Executivo/Indiretas - PRÓPRIOS 131890,181.1.1.2.04.31.06.02 IRRF sobre Prestação de Serviços de Terceiros Poder Executivo/Indiretas - MDE 59409,991.1.1.2.04.31.06.03 IRRF sobre Prestação de Serviços de Terceiros Poder Executivo/Indiretas - ASPS 46339,79

1.1.1.2.04.31.07.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rend. Prest. de Serv. de Terceiros Poder Legislativo 913,67

1.1.1.2.04.31.07.01 IRRF sobre Prestação de Serviços de Terceiros Poder Legislativo - PRÓPRIOS 507,091.1.1.2.04.31.07.02 IRRF sobre Prestação de Serviços de Terceiros Poder Legislativo - MDE 228,421.1.1.2.04.31.07.03 IRRF sobre Prestação de Serviços de Terceiros Poder Legislativo - ASPS 178,161.1.1.2.04.34.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes - Outros Rendimentos 54039,811.1.1.2.04.34.03.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes - Outros Rendimentos - Poder Executivo 54039,811.1.1.2.04.34.03.01 IRRF Outros Rendimentos - Poder Executivo - PRÓPRIOS 29992,091.1.1.2.04.34.03.02 IRRF Outros Rendimentos - Poder Executivo - MDE 13509,951.1.1.2.04.34.03.03 IRRF Outros Rendimentos - Poder Executivo - ASPS 10537,77

1.1.1.2.08.00.00.00 Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI 5114767,17

1.1.1.2.08.00.01.00 ITBI - PRÓPRIO 2838695,781.1.1.2.08.00.02.00 ITBI - MDE 1278691,791.1.1.2.08.00.03.00 ITBI - ASPS 997379,61.1.1.3.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 13048694,771.1.1.3.05.00.00.00 Imposo sobre Serviço de Qualquer Natureza 13048694,771.1.1.3.05.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 13048694,771.1.1.3.05.01.01.00 ISS - PRÓPRIO 7242025,61.1.1.3.05.01.02.00 ISS - MDE 3262173,691.1.1.3.05.01.03.00 ISS - ASPS 2544495,481.1.2.0.00.00.00.00 TAXAS 4402764,471.1.2.1.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 893801,81.1.2.1.17.00.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 88725,89

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 2 RECEITAR E C E I T A

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

1.1.2.1.21.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 119159,75

1.1.2.1.25.00.00.00 Taxa de Licença p/ Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadora de Serviços 91690,95

1.1.2.1.26.00.00.00 Taxa de Publicidade Comercial 7751,421.1.2.1.29.00.00.00 Taxa de Licença para Execução de Obras 11568,831.1.2.1.32.00.00.00 Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil 540575,51.1.2.1.35.00.00.00 Taxa de Alinhamento e Nivelamento 598,141.1.2.1.99.00.00.00 Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia 33731,321.1.2.1.99.00.01.00 Taxa de Fiscalização de Veículos Táxi 14770,211.1.2.1.99.00.02.00 Taxa de Licença para Manejo de Vegetação 18961,111.1.2.2.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3508962,671.1.2.2.21.00.00.00 Taxas de Serviços Cadastrais 87539,41.1.2.2.28.00.00.00 Taxa de Cemitérios 2899,751.1.2.2.90.00.00.00 Taxa de Limpeza Pública 3265768,931.1.2.2.99.00.00.00 Outras Taxas Pela Prestação de Serviços 152754,591.1.2.2.99.00.04.00 Taxa de Emissão de Certidões 92696,781.1.2.2.99.00.06.00 Taxa de Expediente 46489,881.1.2.2.99.00.07.00 Taxa de Emissão de Autorizações, Certidões e Declarações Ambientais 13067,931.1.2.2.99.00.08.00 Taxa de Recolhimento de Ramos e Galhos de Cortes e Podas de Árvores 5001.1.3.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 30114,031.1.3.0.01.00.00.00 Contribuição de Melhoria p/ Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário 29614,031.1.3.0.04.00.00.00 Contribuição de Melhoria p/ Pavimentação e Obras Complementares 5001.2.0.0.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 3345341,11.2.1.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 4411,981.2.1.0.99.00.00.00 Outras Contribuições Sociais 4411,981.2.1.0.99.00.11.00 Contribuição dos Inativos e Pensionistas a Prefeitura Municipal 4411,981.2.3.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3340929,121.3.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 1077485,341.3.1.0.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 277916,981.3.1.1.00.00.00.00 Aluguéis 233113,851.3.1.1.00.00.01.00 Aluguel da Estação Rodoviária Municipal 92779,32

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 2 RECEITAR E C E I T A

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

1.3.1.1.00.00.02.00 Aluguel de Restaurante do Município 111865,71.3.1.1.00.00.03.00 Aluguel de Copa em Ginásio Poliesportivo 27675,781.3.1.1.00.00.04.00 Aluguel de Imóveis Públicos 563,171.3.1.1.00.00.06.00 Aluguel do Berçário Industrial 229,881.3.1.2.00.00.00.00 Arrendamentos 42810,51.3.1.2.00.00.01.00 Arrendamento do Autódromo Municipal 42810,51.3.1.5.00.00.00.00 Taxa de Ocupação de Imóveis 1992,631.3.2.0.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 799568,361.3.2.2.00.00.00.00 Dividendos 32576,291.3.2.5.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 766992,071.3.2.5.01.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados 442703,761.3.2.5.01.02.00.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB 64748,83

1.3.2.5.01.03.00.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 190687,57

1.3.2.5.01.03.01.00 Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao MAC - Média Complexidade 62523,36

1.3.2.5.01.03.02.00 Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao PAB Fixo 6879,32

1.3.2.5.01.03.03.00 Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados a Epidemiologia e Contr. Doenças-União 2765,05

1.3.2.5.01.03.04.00 Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Incentivo à Assist. Farm. Básica 4650,59

1.3.2.5.01.03.05.00 Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao FAEC 18544,56

1.3.2.5.01.03.06.00 Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Financ. Centro de Refer. em Saúde do Trabalhador 57536,81

1.3.2.5.01.03.07.00 Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Programa Saúde da Família 2740,75

1.3.2.5.01.03.08.00 Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Incentivo no Ambito do Progr. Nac. de HIV 2327,19

1.3.2.5.01.03.09.00 Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados a Saúde Bucal 72,88

1.3.2.5.01.03.10.00 Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados a Vigilância Sanitária 1242,06

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 2 RECEITAR E C E I T A

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

1.3.2.5.01.03.11.00 Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados a Assistência Farmacêutica Básica 14547,06

1.3.2.5.01.03.12.00 Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Pab Variável-Prog. Saúde da Família-PSF 1920,15

1.3.2.5.01.03.13.00 Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Progr. Ag. Com. Saúde-PACS 2278,01

1.3.2.5.01.03.14.00 Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Custeio Centro Ref. Reg. Saúde Trab. Estado 5345,21

1.3.2.5.01.03.15.00 Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Programa de Saúde Bucal 542,32

1.3.2.5.01.03.16.00 Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados a Campanhas de Vacinação 46,49

1.3.2.5.01.03.17.00 Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Inverno Gaúcho c/ Saúde 3,33

1.3.2.5.01.03.18.00 Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados a primeira Infância Melhor-PIM 1362,54

1.3.2.5.01.03.19.00 Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Salvar SAMU 2108,28

1.3.2.5.01.03.20.00 Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao SAMU-Serv. Atendimento Móvel de Urgência 2734,39

1.3.2.5.01.03.21.00 Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados a Impl. Imp. Ações Serv. Saúde-CAPS II 101,51

1.3.2.5.01.03.22.00 Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Programa de Prevenção à Violência 414,77

1.3.2.5.01.03.23.00 Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados a Diabetes Mellitus 0,94

1.3.2.5.01.05.00.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE 60255,77

1.3.2.5.01.06.00.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados-Ações e Serviços Públicos de Saúde-ASPS 10720,8

1.3.2.5.01.09.00.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados-Contribuição de Interveção no Domínio Econômico (CIDE) 14059,23

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 2 RECEITAR E C E I T A

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

1.3.2.5.01.10.00.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 18796,09

1.3.2.5.01.10.01.00 Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados a Prot. Soc. Esp. Média Complex.-Peti Jornada 819,14

1.3.2.5.01.10.02.00 Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Piso Alta Complexidade I 1284,46

1.3.2.5.01.10.03.00 Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Piso Transição Média Complexidade 3685,31

1.3.2.5.01.10.04.00 Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Piso Básico Fixo 2707,38

1.3.2.5.01.10.05.00 Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao CREAS 2711,87

1.3.2.5.01.10.06.00 Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados a Rec. rend. Piso Fixo Média Compl. III 7365,26

1.3.2.5.01.10.07.00 Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Piso Básico Variável 200,79

1.3.2.5.01.10.08.00 Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Projovem Adolescente-PBVI 21,88

1.3.2.5.01.11.00.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) 10041,01

1.3.2.5.01.11.01.00 Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados a Merenda Escolar-PNAE 3340,53

1.3.2.5.01.11.02.00 Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Salário Educação - União 5427,78

1.3.2.5.01.11.03.00 Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Progr. Nac. Apoio Transp. do Esc.-PNATE 1122,89

1.3.2.5.01.11.04.00 Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados a Transf. União Prog. Brasil Alfabetizado 149,81

1.3.2.5.01.99.00.00 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 73394,46

1.3.2.5.01.99.04.00 Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao COMDICA 11123,94

1.3.2.5.01.99.05.00 Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Fundo Mun. do Meio Ambiente 10142,16

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 2 RECEITAR E C E I T A

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

1.3.2.5.01.99.06.00 Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao FUMREBOM 6056,27

1.3.2.5.01.99.07.00 Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Fundo Especial 25465,11

1.3.2.5.01.99.08.00 Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Trânsito 6653,91.3.2.5.01.99.09.00 Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao CEMEJA 9,88

1.3.2.5.01.99.10.00 Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Fundo Mun. da Habitação 8537,52

1.3.2.5.01.99.11.00 Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Transporte Escolar-Estado 1407,48

1.3.2.5.01.99.12.00 Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Progr. Bolsa Família e Cad. Único Progr. Sociais 870,55

1.3.2.5.01.99.13.00 Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao FUMLAZER 372,25

1.3.2.5.01.99.14.00 Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados a Contrib. Inat. e Pensionistas Pref. Munic. 1223,58

1.3.2.5.01.99.16.00 Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados a Contrib. p/ Custeio Serv. Ilum. Pública 1531,82

1.3.2.5.02.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados 324288,311.3.2.5.02.99.00.00 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados 324288,311.4.0.0.00.00.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA 71897,511.4.1.0.00.00.00.00 Receita da Produção Vegetal 2426,391.4.2.0.00.00.00.00 Receita da Produção Animal e Derivados 69471,121.6.0.0.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 1121903,791.6.0.0.04.00.00.00 Serviços de Comunicação 37223,411.6.0.0.13.00.00.00 Serviços Administrativos 53231,671.6.0.0.13.07.00.00 Serviços de Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas 1341,151.6.0.0.13.99.00.00 Outros Serviços Admnistrativos 51890,521.6.0.0.13.99.01.00 Serviços de Apoio Administrativo 51890,521.6.0.0.16.00.00.00 Serviços Educacionais 54641,161.6.0.0.28.00.00.00 Serviços de Geoprocessamento 589,661.6.0.0.41.00.00.00 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água 532758,15

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 2 RECEITAR E C E I T A

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

1.6.0.0.46.00.00.00 Serviços de Cemitério 50001.6.0.0.50.00.00.00 Tarifas de Inscrição em Concursos e Processos Seletivos 392911,21.6.0.0.99.00.00.00 Outros Serviços 45548,541.6.0.0.99.00.02.00 Serviço de Pavimentação e Repavimentação 8841,831.6.0.0.99.00.05.00 Serviço de Máquina da Patrulha Agrícola Municipal 26102,121.6.0.0.99.00.06.00 Serviços de Pesagem 347,731.6.0.0.99.00.07.00 Serviços Postais Comunitários 10256,861.7.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 190441635,321.7.2.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 187134614,881.7.2.1.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 71649026,161.7.2.1.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 26994278,121.7.2.1.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de PArticipação dos Municípios - FPM 26994278,121.7.2.1.01.02.01.00 Cota-Parte do FPM - PRÓPRIO 14412515,031.7.2.1.01.02.02.00 Cota-Parte do FPM - MDE 1298424,781.7.2.1.01.02.04.00 Cota-Parte do FPM - ASPS 5063856,631.7.2.1.01.02.06.00 Cota-Parte do FPM - FUNDEB 5193699,111.7.2.1.01.02.07.00 Cota-Extra do FPM (EC nº 55/2007) 1025782,571.7.2.1.01.02.07.01 Cota-Extra do FPM - PRÓPRIO 769336,931.7.2.1.01.02.07.02 Cota-Extra do FPM - MDE 256445,64

1.7.2.1.22.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 391041,94

1.7.2.1.22.20.00.00 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM 65986,91.7.2.1.22.70.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 325055,04

1.7.2.1.33.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO 39057682,81

1.7.2.1.33.00.01.00 Piso de Atenção Básica - PAB - Fixo 2279170,081.7.2.1.33.00.02.00 Piso de Atenção Básica - PAB - Variável 2923167,511.7.2.1.33.00.02.03 Programa de Assistência Farmacêutica Básica 652602,671.7.2.1.33.00.02.05 Programa de Saúde da Família - PSF 10472001.7.2.1.33.00.02.06 Programa de Agentes Comunitários da Saúde - PACS 9725941.7.2.1.33.00.02.07 Programa Nacional de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças 250770,841.7.2.1.33.00.03.00 Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SIH 29411240,95

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 2 RECEITAR E C E I T A

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

1.7.2.1.33.00.03.01 Gestão Plena de Sistema Municipal 29338558,921.7.2.1.33.00.03.02 Vigilância Sanitária 72682,031.7.2.1.33.00.04.00 Transferência do Fundo de Ações Estratégias e Compensação - FAEC 3256233,461.7.2.1.33.00.99.00 Outras Transferências da União para o Sistema Único de Saúde - SUS 1187870,811.7.2.1.33.00.99.04 Financiamento aos Centros de Referência em Saúde do Trabalho 3600001.7.2.1.33.00.99.05 Programa de Saúde Bucal 1570001.7.2.1.33.00.99.06 Incentivo no Âmbito do Progr. Nacional de HIV/Aids e Outras DST 96525,331.7.2.1.33.00.99.07 Campanhas de Vacinação 11745,481.7.2.1.33.00.99.08 SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 4800001.7.2.1.33.00.99.09 CEO - Centro de Especialistas Odontológicos 396001.7.2.1.33.00.99.10 Incentivo a implantação de Ações e Serviços de Saúde - CAPS II 30001.7.2.1.33.00.99.11 Incentivo a Implantação e/ou Org. de Política Específica 40000

1.7.2.1.34.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 769057,89

1.7.2.1.34.00.05.00 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 501601.7.2.1.34.00.05.01 Piso Variável de Média Complexidade - Peti Jornada 501601.7.2.1.34.00.13.00 Piso Alta Complexidade I 1128601.7.2.1.34.00.14.00 Piso Transição Média Complexidade 109300,271.7.2.1.34.00.15.00 Piso Básico Variável 43338,241.7.2.1.34.00.16.00 Piso Básico Fixo 2257201.7.2.1.34.00.17.00 Piso Fixo Média Complexidade II - CREAS 1291621.7.2.1.34.00.18.00 Piso Fixo Média Complexidade III 827641.7.2.1.34.00.19.00 Projovem Adolescente - PBVI 15753,38

1.7.2.1.35.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV. DA EDUCAÇÃO-FNDE 3096554,45

1.7.2.1.35.01.00.00 Transferência do Salário Educação 1926682,45

1.7.2.1.35.03.00.00 Transferência Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 872332

1.7.2.1.35.04.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE 293040

1.7.2.1.35.99.00.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 4500

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 2 RECEITAR E C E I T A

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

1.7.2.1.35.99.01.00 Transferência da União Programa Brasil Alfabetizado 45001.7.2.1.36.00.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 746135,581.7.2.1.36.00.01.00 Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 - PRÓPRIO 414105,251.7.2.1.36.00.02.00 Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 - MDE 37306,781.7.2.1.36.00.04.00 Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 - ASPS 145496,441.7.2.1.36.00.05.00 Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 - FUNDEB 149227,111.7.2.1.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 594275,371.7.2.1.99.00.20.00 Auxílio Financeiro-Esforço Exportador (MP nº 193/04) 594275,371.7.2.2.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 88571890,381.7.2.2.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 87288700,361.7.2.2.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS 71964496,571.7.2.2.01.01.01.00 Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO 39940295,61.7.2.2.01.01.02.00 Cota-Parte do ICMS - MDE 3598224,831.7.2.2.01.01.04.00 Cota-Parte do ICMS - ASPS 14033076,831.7.2.2.01.01.05.00 Cota-Parte do ICMS - FUNDEB 14392899,311.7.2.2.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA 12953375,041.7.2.2.01.02.01.00 Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO 7189123,151.7.2.2.01.02.02.00 Cota-Parte do IPVA - MDE 647668,751.7.2.2.01.02.03.00 Cota-Parte do IPVA - ASPS 2525908,131.7.2.2.01.02.04.00 Cota-Parte do IPVA - FUNDEB 2590675,011.7.2.2.01.04.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 2114965,091.7.2.2.01.04.01.00 Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO 1173805,621.7.2.2.01.04.02.00 Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - MDE 105748,251.7.2.2.01.04.04.00 Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS 412418,191.7.2.2.01.04.05.00 Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB 422993,031.7.2.2.01.13.00.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 248890,911.7.2.2.01.99.00.00 Outras Participações na Receita dos Estados 6972,751.7.2.2.01.99.01.00 Cota-Parte do Antigo ITCD (CF/67) 6972,75

1.7.2.2.33.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO 1283190,02

1.7.2.2.33.00.03.00 Programa Farmácia Básica 238008,071.7.2.2.33.00.07.00 Programa Município Resolve 25080

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 2 RECEITAR E C E I T A

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

1.7.2.2.33.00.07.04 Inverno Gaúcho com Saúde 250801.7.2.2.33.00.10.00 Programa Saúde Bucal 375001.7.2.2.33.00.12.00 Programa PACS - Agente de Saúde 60756,3

1.7.2.2.33.00.99.00 Outras Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 921845,65

1.7.2.2.33.00.99.01 Incentivo ao Programa de Saúde da Família 3420001.7.2.2.33.00.99.02 Programa Primeira Infância Melhor - PIM 960001.7.2.2.33.00.99.03 Salvar - SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 2866651.7.2.2.33.00.99.04 Programa de Prevenção à Violência 1200001.7.2.2.33.00.99.05 CEO - Centro de Especialidades Odontológicas 132001.7.2.2.33.00.99.06 Diabetes Mellitus 63980,651.7.2.4.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 26913698,341.7.2.4.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 26913698,341.7.2.4.01.00.02.00 Transferências de Recursos do FUNDEB 26913698,341.7.3.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 308776,391.7.3.0.00.00.01.00 Transferências ao COMDICA 308776,391.7.6.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 2998244,051.7.6.1.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 2026687,951.7.6.1.03.00.00.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 75172,661.7.6.1.03.00.02.00 Programa Bolsa Família e Cadastro Único de Programas Sociais 75172,661.7.6.1.99.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União 1951515,291.7.6.1.99.00.01.00 Programa Nacional de Segurança com Cidadania - Mulheres da Paz 666177,791.7.6.1.99.00.02.00 Implantação do Projeto PROTEJA 971285,841.7.6.1.99.00.03.00 Recuperação de Unidades Habitacionais 146910,441.7.6.1.99.00.04.00 Projeto de Formação de Educadores Ambientais 167141,22

1.7.6.2.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 961550,1

1.7.6.2.01.00.00.00 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS 4800001.7.6.2.01.00.01.00 Custeio do Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador 4800001.7.6.2.02.00.00.00 Transferências de Convênios dos Estados destinados a Programas de Educação 3184721.7.6.2.02.00.01.00 Transferências de Convênios para o Transporte Escolar 3184721.7.6.2.99.00.00.00 Outras Transferências de Convênios dos Estados 163078,1

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 2 RECEITAR E C E I T A

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

1.7.6.2.99.00.10.00 Fundo Municipal de Reequipamento dos Bombeiros - FUMREBOM 163078,11.7.6.3.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES 5001.7.6.3.02.00.00.00 Transferências de Convênios dos Municípios Destinadas a Programas de Educação 5001.7.6.4.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 95061.7.6.4.00.00.01.00 Convênios com o CONSEPRO - Estacionamento Rotativo Pago 95061.9.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5695959,791.9.1.0.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 1924112,361.9.1.1.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 99563,81.9.1.1.38.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU 76760,251.9.1.1.38.00.01.00 Multas e Juros de Mora do IPTU - PRÓPRIO 42601,941.9.1.1.38.00.02.00 Multas e Juros de Mora do IPTU - MDE 19190,061.9.1.1.38.00.03.00 Multas e Juros de Mora do IPTU - ASPS 14968,251.9.1.1.40.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 21808,731.9.1.1.40.00.01.00 Multas e Juros de Mora do ISS - PRÓPRIO 12103,851.9.1.1.40.00.02.00 Multas e Juros de Mora do ISS - MDE 5452,181.9.1.1.40.00.03.00 Multas e Juros de Mora do ISS - ASPS 4252,71.9.1.1.98.00.00.00 Multas e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria 218,051.9.1.1.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos 776,771.9.1.1.99.01.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos 776,771.9.1.1.99.01.01.00 Multas e Juros de Mora das Taxas 776,771.9.1.3.00.00.00.00 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 1291482,23

1.9.1.3.11.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU 887933,58

1.9.1.3.11.00.01.00 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - PRÓPRIO 492803,141.9.1.3.11.00.02.00 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - MDE 221983,41.9.1.3.11.00.03.00 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - ASPS 173147,04

1.9.1.3.13.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 304167,93

1.9.1.3.13.00.01.00 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - PRÓPRIO 168813,21.9.1.3.13.00.02.00 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - MDE 76041,981.9.1.3.13.00.03.00 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - ASPS 59312,751.9.1.3.98.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria 96684,8

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 2 RECEITAR E C E I T A

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

1.9.1.3.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos 2695,921.9.1.3.99.00.01.00 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas 2695,921.9.1.5.00.00.00.00 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS 22847,831.9.1.5.99.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras receitas 22847,831.9.1.5.99.01.00.00 Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas - Principal 22847,831.9.1.5.99.01.04.00 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa Não Tributária 22847,831.9.1.8.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 42364,141.9.1.8.01.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Aluguel 55,481.9.1.8.99.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora 42308,661.9.1.9.00.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 467854,361.9.1.9.27.00.00.00 Multas e Juros previstos em Contratos 23807,821.9.1.9.35.00.00.00 Multas por Danos ao Meio Ambiente 938,781.9.1.9.50.00.00.00 Multas por Auto de Infração 16428,391.9.1.9.99.00.00.00 Outras Multas 426679,37

1.9.1.9.99.00.01.00 Multas sobre Financiamentos Concedidos a Agricultores, Contribuintes e/ou Empresas Privadas 3324,64

1.9.1.9.99.00.01.01 Multas e Juros de Mora - Lei 3.225/98 - FMH 2449,351.9.1.9.99.00.01.02 Multas e Juros de Mora - PROASER Empréstimos 875,291.9.1.9.99.00.04.00 Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Recurso Vinculado 423354,731.9.2.0.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1415570,371.9.2.2.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES 1415570,371.9.2.2.99.00.00.00 Outras Restituições 1415570,371.9.2.2.99.00.02.00 Programa Troca-Troca 260150,761.9.2.2.99.00.03.00 Restituição pelo uso de Bens do Município 3001.9.2.2.99.00.04.00 Restituição pelo Pagamento Indevido 10001.9.2.2.99.00.05.00 Restituição de Auxílios 25001.9.2.2.99.00.07.00 Ressarcimento do Vale-Alimentação 550370,141.9.2.2.99.00.08.00 Ressarcimento do Vale-Transporte 544237,271.9.2.2.99.00.09.00 Ressarcimento de Contas de Luz e Água 24430,171.9.2.2.99.00.10.00 Restituição de Multas por Infração de Trânsito 31061.9.2.2.99.00.11.00 Restituição de Telefonemas 10697,891.9.2.2.99.00.12.00 Restituição de Materiais de Pavimentação 18778,14

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 2 RECEITAR E C E I T A

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

1.9.3.0.00.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 2077270,841.9.3.1.00.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2014271,71

1.9.3.1.11.00.00.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 1053428,98

1.9.3.1.11.00.01.00 Receita da Dívida Ativa do IPTU - PRÓPRIO 584653,081.9.3.1.11.00.02.00 Receita da Dívida Ativa do IPTU - MDE 263357,251.9.3.1.11.00.03.00 Receita da Dívida Ativa do IPTU - ASPS 205418,651.9.3.1.13.00.00.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 404609,831.9.3.1.13.00.01.00 Receita da Dívida Ativa do ISS - PRÓPRIO 224558,461.9.3.1.13.00.02.00 Receita da Dívida Ativa do ISS - MDE 101152,461.9.3.1.13.00.03.00 Receita da Dívida Ativa do ISS - ASPS 78898,911.9.3.1.98.00.00.00 Receita da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria 43069,791.9.3.1.99.00.00.00 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos 513163,111.9.3.1.99.01.00.00 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal 513163,111.9.3.1.99.01.01.00 Receita da Dívida Ativa das Taxas 513163,111.9.3.2.00.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 62999,131.9.3.2.11.00.00.00 Receita da Dívida Ativa de Aluguéis 2001.9.3.2.99.00.00.00 Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas 62799,131.9.3.2.99.01.00.00 Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - Principal 62799,131.9.3.2.99.01.03.00 Receita da Dívida Ativa Não Tributária proveniente do Serviço de Fornecimento de Água 39286,941.9.3.2.99.01.05.00 Receita da Dívida Ativa Não Tributária proveniente de Serviços de Comunicações 3851,491.9.3.2.99.01.08.00 Receita da Dívida Ativa Não Tributária proveniente de Serviços de Cemitério 8737,871.9.3.2.99.01.09.00 Receita da Dívida Ativa Não Tributária proveniente de Outras Receitas 803,77

1.9.3.2.99.01.10.00 Receita da Dívida Ativa Não Tributária proveniente de Multas por Danos ao Meio Ambiente 10119,06

1.9.9.0.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS 279006,221.9.9.0.02.00.00.00 RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS 114074,951.9.9.0.02.01.00.00 Receita de Honorários de Advogados 114074,951.9.9.0.98.00.00.00 Descontos Obtidos 154576,411.9.9.0.99.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 10354,861.9.9.0.99.00.08.00 Outras Receitas de Depósitos Bancários 10354,86

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 2 RECEITAR E C E I T A

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

2.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 35613947,76

2.1.0.0.00.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 26776807,852.1.1.0.00.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 26776807,852.1.1.4.00.00.00.00 Operações de Crédito Internas Contratuais 26776807,852.1.1.4.03.00.00.00 Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento 440930,21

2.1.1.4.03.00.01.00 Programa Saneamento para Todos Mutuários Públicos - Manejo de Águas Pluviais - Lei 5.092/2007 440930,21

2.1.1.4.05.00.00.00 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública 5621877,62.1.1.4.05.00.01.00 PNAFM - Progr. Nac. Apoio Gestão Adm. e Fiscal Mun. Bras. - Lei 4.445/2005 2556243,62.1.1.4.05.00.02.00 PMAT - Progr. de Modernização Adm. Trib. Gestão - Lei 4.444/2005 30656342.1.1.4.07.00.00.00 Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular 20714000,042.1.1.4.07.00.01.00 Urbanização e Regularização de Assentamentos Precários - Pró-Moradia 20714000,042.3.0.0.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 177941,472.3.0.0.99.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS 177941,472.3.0.0.99.00.01.00 Amortização de Financiamentos Concedidos aos Contribuintes e/ou Agricultores 177941,472.3.0.0.99.00.01.01 PROASER - Empréstimos - Lei 2.545/93, de 08/12/93 119842,782.3.0.0.99.00.01.02 Habitação Popular - Lei 3.278/98, de 24/11/98 3902,792.3.0.0.99.00.01.03 Fundo Municipal de Habitação - Lei 3.225/98 - FMH 54195,92.4.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 8630257,212.4.2.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 2775002.4.2.1.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 2775002.4.2.1.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 2775002.4.2.1.01.00.01.00 Transferências para Construção de Unidade Básica de Saúde 2775002.4.2.1.01.00.01.01 Posto Saúde Rauber 1800002.4.2.1.01.00.01.02 Posto Saúde Avenida 975002.4.7.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 8352757,212.4.7.1.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 7981160,52

2.4.7.1.02.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 502609,39

2.4.7.1.02.00.01.00 Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar - Proinfância - EMEI B. Aliança 302609,39

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 2 RECEITAR E C E I T A

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

2.4.7.1.02.00.02.00 Ampliação da EMEF Professor José Ferrugem 1000002.4.7.1.02.00.30.00 Ampliação da EMEI Castelo Infantil 1000002.4.7.1.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 7478551,13

2.4.7.1.99.00.01.00 Programa Esporte e Lazer na Cidade - Construção Ginásio de Esportes no Bairro Esmeralda 268125

2.4.7.1.99.00.02.00 Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais-PRONAT - Aquisição de Veículo 97500

2.4.7.1.99.00.03.00 Implantação do Parque Científico Tecnológico Regional 3475480,292.4.7.1.99.00.04.00 Revitalização das Praças Getúlio Vargas e da Bandeira 975002.4.7.1.99.00.05.00 Implantação do Serviço de Inspeção Municipal 996062.4.7.1.99.00.06.00 Construção de Caminhódromo no Acesso Grasel 2925002.4.7.1.99.00.07.00 Infra-Estrutura Urbana - Capeamento Asfáltico em Diversas Ruas 15021602.4.7.1.99.00.08.00 Implantação de Sistema de Abastecimento de Água Potável 173793,32.4.7.1.99.00.09.00 Implantação do Museu Rural 97500

2.4.7.1.99.00.10.00 Programa Apoio Desenvolvimento Setor Agropecuário-Aquisição de Veículos-Contrato 334.442-92/2010 195000

2.4.7.1.99.00.11.00 Pavimentação Asfáltica Acesso Grasel 3900002.4.7.1.99.00.12.00 Programa Nacional de Segurança com Cidadania - Mobilidade da Guarda Municipal 394449,542.4.7.1.99.00.13.00 Implantação de Sinalização Turística no Município 394937

2.4.7.2.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 371596,69

2.4.7.2.04.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE 371596,69

2.4.7.2.04.00.01.00 Central de Reciclagem e Compostagem de Resíduos Sólidos Urbanos 371596,692.5.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 28941,23

2.5.5.0.00.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 13906,31

2.5.5.0.00.00.01.00 Receita da Dívida Ativa Proveniente da Concessão de Empréstimos a Agricultores 13906,312.5.9.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 15034,922.5.9.0.00.00.02.00 Remuneração de Depósitos Bancários 15034,922.5.9.0.00.00.02.01 Receitas de Aplic.Financ.dos Recursos dest. ao PROASER 4556,512.5.9.0.00.00.02.02 Receitas de Aplic.Financ.dos Recursos dest. ao PNAFM 1838,34

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 2 RECEITAR E C E I T A

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

2.5.9.0.00.00.02.03 Receitas de Aplic.Financ.dos Recursos dest. a EMEI Bairro Aliança - Proinfância 6849,18

2.5.9.0.00.00.02.04 Receitas de Aplic.Financ.dos Recursos dest. a Central de Reciclagem e Compostagem de Resíduos Sólidos Urbanos 59,03

2.5.9.0.00.00.02.05 Receitas de Aplic.Financ.dos Recursos dest. a Construção de Ginásio de Esportes Bairro Esmeralda 867,89

2.5.9.0.00.00.02.06 Receitas de Aplic.Financ.dos Recursos dest. para Construção de Unidade Básica de Saúde 863,97

9.0.0.0.0.00.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA -23590147,35

9.1.0.0.0.00.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -23590147,359.1.1.0.0.00.00.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA -830908,599.1.1.1.0.00.00.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS -665958,389.1.1.1.2.00.00.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA -665958,389.1.1.1.2.02.00.00.00 Dedução da receita de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU -665958,389.1.1.1.2.02.00.01.00 Dedução da Receita de IPTU - PRÓPRIO -372936,699.1.1.1.2.02.00.02.00 Dedução da Receita de IPTU - MDE -166489,69.1.1.1.2.02.00.03.00 Dedução da Receita de IPTU - ASPS -126532,099.1.1.2.0.00.00.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DAS TAXAS -164950,219.1.1.2.2.00.00.00.00 DEDUÇÃO DAS RECEITAS DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -164950,219.1.1.2.2.90.00.00.00 Dedução da Receita da Taxa de Limpeza Pública -164950,219.1.7.0.0.00.00.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CORRENTE -22759238,769.1.7.2.0.00.00.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL -22759238,769.1.7.2.1.00.00.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO -5352671,419.1.7.2.1.01.00.00.00 Dedução da Receita de Participação na Receita da União -5203444,39.1.7.2.1.01.02.00.00 Dedução da Receita do Fundo de Participação dos Municípios - FPM -5193699,119.1.7.2.1.01.02.06.00 Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM -5193699,119.1.7.2.1.01.05.00.00 Dedução da Receita do Imposto sobre a Propr. Territorial Rural - ITR -9745,199.1.7.2.1.01.05.04.00 Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR -9745,199.1.7.2.1.36.00.00.00 Dedução da Receita do ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/96 -149227,119.1.7.2.1.36.00.05.00 Dedução da Receita para Formação do FUNDEB-ICMS Desoneração - LC 87/96 -149227,119.1.7.2.2.00.00.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO -17406567,35

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 2 RECEITAR E C E I T A

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

9.1.7.2.2.01.00.00.00 Dedução da Receita de Participação na Receita do Estado -17406567,359.1.7.2.2.01.01.00.00 Dedução da Receita do ICMS -14392899,319.1.7.2.2.01.01.05.00 Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS -14392899,319.1.7.2.2.01.02.00.00 Dedução da Receita da Cota-Parte do IPVA -2590675,019.1.7.2.2.01.02.04.00 Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA -2590675,019.1.7.2.2.01.04.00.00 Dedução da Receita do IPI/Exportação -422993,039.1.7.2.2.01.04.05.00 Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI/Exportação -422993,03

TOTAL 249905587,51

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QUADRO COMPARATIVO DA RECEITA

ARTIGO 22 - INCISO III - LETRA A, B, C - DA LEI Nº 4.320

ARRECADADA FIXADA PARA PREVISTA PARA

2007 2008 2009 2010 2011RECEITAS CORRENTES 153.803.539,00 184.201.031,79 189.809.918,85 208.709.470,85 237.881.787,10 RECEITA TRIBUTÁRIA 23.326.828,52 29.007.729,99 32.229.386,26 33.633.605,17 36.127.564,25 IMPOSTOS 20.423.571,71 25.566.291,62 28.245.397,56 29.379.559,04 31.694.685,75 TAXAS 2.869.452,00 3.405.180,22 3.956.784,75 4.222.206,15 4.402.764,47 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 33.804,81 36.258,15 27.203,95 31.839,98 30.114,03 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 1.394,54 3.971,36 4.381,79 3.603.075,28 3.345.341,10 RECEITA PATRIMONIAL 7.134.872,89 2.911.917,64 1.685.860,80 1.761.614,84 1.077.485,34 RECEITA AGROPECUÁRIA 67.407,83 64.401,33 54.865,39 63.622,96 71.897,51 RECEITA INDUSTRIAL 52.615,82 13.867,26 RECEITA DE SERVIÇOS 608.084,18 697.187,80 740.028,88 791.103,15 1.121.903,79 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 118.406.964,45 146.537.061,39 149.276.716,45 163.105.307,05 190.441.635,32 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.205.370,77 4.964.895,02 5.818.679,28 5.751.142,40 5.695.959,79RECEITAS DE CAPITAL 5.131.908,17 7.198.941,74 5.583.268,48 74.484.203,64 35.613.947,76 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3.632.796,04 5.450.907,02 2.544.450,73 64.502.674,00 26.776.807,85 ALIENAÇÃO DE BENS 191.254,67 161.760,00 13.363,25 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 101.869,13 125.541,51 121.797,59 121.291,35 177.941,47 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.107.818,34 1.365.443,63 2.807.482,73 9.842.992,46 8.630.257,21 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 98.169,99 95.289,58 96.174,18 17.245,83 28.941,23DEDUÇÕES DA RECEITA -13.293.111,15 -18.461.899,67 -19.251.921,51 -20.916.598,35 -23.590.147,35 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -13.293.111,15 -18.461.235,67 -19.232.752,68 -20.916.598,35 -23.590.147,35 DEDUÇÕES DA RECEITA DE CAPITAL -664,00 -19.168,83

TOTAL 145.642.336,02 172.938.073,86 176.141.265,82 262.277.076,14 249.905.587,51

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SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES = EXERCÍCIO DE 2011ARTIGO 2º, PARÁGRAFO 1º, INCISO III - LEI Nº 4320

RECEITASFONTES R$ R$RECEITAS CORRENTES 237.881.787,10 RECEITA TRIBUTÁRIA 36.127.564,25 IMPOSTOS 31.694.685,75 TAXAS 4.402.764,47 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 30.114,03 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 3.345.341,10 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 4.411,98 RECEITA PATRIMONIAL 1.077.485,34 RECEITAS IMOBILIARIAS 277.916,98 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 799.568,36 RECEITA AGROPECUÁRIA 71.897,51 RECEITA DE SERVIÇOS 1.121.903,79 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 190.441.635,32 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 187.134.614,88 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 308.776,39 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 2.998.244,05 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.695.959,79 MULTAS E JUROS DE MORA 1.924.112,36 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.415.570,37 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 2.077.270,84 RECEITAS DIVERSAS 279.006,22RECEITAS DE CAPITAL 35.613.947,76 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 26.776.807,85 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 26.776.807,85 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 177.941,47 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 8.630.257,21 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 277.500,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 8.352.757,21 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 28.941,23 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 13.906,31 OUTRAS RECEITAS 15.034,92DEDUÇÕES DA RECEITA -23.590.147,35 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -23.590.147,35 DEDUÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA -830.908,59 DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CORRENTE -22.759.238,76

TOTAL 249.905.587,51

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SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES = EXERCÍCIO DE 2011ARTIGO 2º, PARÁGRAFO 1º, INCISO III - LEI Nº 4320

DESPESASFUNÇÔES R$ %

01 - LEGISLATIVA 6.337.000,000 2,53603 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 1.899.180,000 0,76004 - ADMINISTRAÇÃO 23.525.342,970 9,41406 - SEGURANÇA PÚBLICA 5.370.469,700 2,14908 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 8.959.182,010 3,58510 - SAÚDE 70.071.331,320 28,03912 - EDUCAÇÃO 50.231.397,850 20,10013 - CULTURA 858.866,070 0,34415 - URBANISMO 7.597.920,940 3,04016 - HABITAÇÃO 11.223.941,340 4,49117 - SANEAMENTO 9.700.591,470 3,88218 - GESTÃO AMBIENTAL 3.012.596,610 1,20520 - AGRICULTURA 3.948.741,610 1,58022 - INDÚSTRIA 5.151.167,290 2,06123 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 4.211.980,000 1,68526 - TRANSPORTE 23.346.200,130 9,34227 - DESPORTO E LAZER 3.384.679,560 1,35428 - ENCARGOS ESPECIAIS 9.706.998,640 3,88499 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.368.000,000 0,549

TOTAL 249.905.587,510 100,000

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QUADRO COMPARATIVO DA DESPESA

ARTIGO 22 - INCISO III - LETRA D e F - DA LEI Nº 4.320

Nº DE ORDEM REALIZADA FIXADA PARA PREVISTAÓRGÃOS 2008 2009 2010 2011

01 - CÂMARA MUNICIPAL 3.431.358,03 3.766.769,08 6.687.950,18 6.337.000,0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 4.376.245,02 5.146.190,90 7.482.031,76 19.283.297,0503 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1.581.516,04 992.546,48 1.283.983,92 5.175.167,2904 - PROCURADORIA GERAL 2.160.381,35 1.677.135,66 3.855.808,74 3.599.180,0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO 1.710.623,54 1.751.690,84 2.126.343,03 2.425.875,0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 4.648.563,52 5.109.090,07 6.522.963,10 6.998.385,5607 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 12.877.856,64 15.044.493,27 13.469.146,38 8.735.383,2508 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO 23.976.446,22 15.596.363,39 16.114.401,14 18.482.685,5009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS 7.372.080,16 6.354.350,48 7.965.239,74 7.949.435,5710 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 38.094.872,43 41.310.113,92 43.705.735,84 49.266.079,3511 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER 3.755.558,05 5.003.570,78 7.942.247,14 6.161.837,7712 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 50.550.976,16 58.228.602,92 59.383.116,69 70.071.331,3213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 5.670.457,44 6.208.455,56 6.938.245,99 7.845.154,5214 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 4.760.502,74 2.886.086,04 5.320.952,80 3.968.741,6115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E CONSERVAÇÃO 2.348.044,86 3.345.230,90 64.853.079,98 2.726.005,7716 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO 5.276.141,08 7.991.299,12 8.084.829,71 7.909.502,9117 - SECR. MUN. EXTRAORD. EXEC. PROGR. ATEND. HABIT. PRO-MORAD 21.602.525,0499 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 541.000,00 1.368.000,00

TOTAL 172.591.623,28 180.411.989,41 262.277.076,14 249.905.587,51

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QUADRO DEMONSTRATIVO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃOEXERCÍCIO - 2011

ARTIGO 2º - PARÁGRAFO 1º - INCISO IV - LEI 4.320ÓRGÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO D O T A Ç Õ E S

R$ %01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO04 - PROCURADORIA GERAL05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E CONSERVAÇÃO16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO17 - SECR. MUN. EXTRAORD. EXEC. PROGR. ATEND. HABIT. PRO-MORAD99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

6.337.000,00 2,53619.283.297,05 7,7165.175.167,29 2,0713.599.180,00 1,4402.425.875,00 0,9716.998.385,56 2,8008.735.383,25 3,495

18.482.685,50 7,3967.949.435,57 3,181

49.266.079,35 19,7146.161.837,77 2,466

70.071.331,32 28,0397.845.154,52 3,1393.968.741,61 1,5882.726.005,77 1,0917.909.502,91 3,165

21.602.525,04 8,6441.368.000,00 0,548

TOTAL 249.905.587,51 100,000

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ADENDO VI A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85LEI Nº 4320/64 - ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNODEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL010000000 LEGISLATIVA 45.200,00 6.291.900,00 6.337.000,00010310000 AÇÃO LEGISLATIVA 45.200,00 6.291.800,00 6.337.000,00010310001 EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA 6.291.800,00 6.291.800,00010310006 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 45.200,00 45.200,00

030000000 ESSENCIAL À JUSTIÇA 10.000,00 1.889.180,00 1.899.180,00030920000 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 10.000,00 1.794.180,00 1.804.180,00030920003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 1.794.180,00 1.794.180,00030920053 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10.000,00 10.000,00031310000 COMUNICAÇÃO SOCIAL 95.000,00 95.000,00031310004 DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL 95.000,00 95.000,00

040000000 ADMINISTRAÇÃO 6.853.402,84 16.671.940,13 23.525.342,97041210000 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2.425.875,00 2.425.875,00041210002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 2.425.875,00 2.425.875,00041220000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6.753.402,84 6.917.381,53 13.670.784,37041220003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 2.797.131,53 2.797.131,53041220005 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 6.753.402,84 6.753.402,84041220006 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 100.000,00 100.000,00041220007 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 4.020.250,00 4.020.250,00041230000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 3.927.335,60 3.927.335,60041230008 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 3.927.335,60 3.927.335,60041310000 COMUNICAÇÃO SOCIAL 450.000,00 450.000,00041310004 DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL 450.000,00 450.000,00043310000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 125.000,00 125.000,00043310056 PROTEÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL 125.000,00 125.000,00044820000 HABITAÇÃO URBANA 100.000,00 2.826.348,00 2.926.348,00044820007 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 100.000,00 2.826.348,00 2.926.348,00

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ADENDO VI A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85LEI Nº 4320/64 - ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNODEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

060000000 SEGURANÇA PÚBLICA 2.122.385,33 3.248.084,37 5.370.469,70061810000 POLICIAMENTO 2.073.385,33 3.107.950,00 5.181.335,33061810010 SEGURANÇA DO CIDADÃO 2.073.385,33 3.107.950,00 5.181.335,33061820000 DEFESA CIVIL 49.000,00 140.134,37 189.134,37061820011 DEFESA CONTRA SINISTROS 49.000,00 140.134,37 189.134,37

080000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.193.027,49 7.766.154,52 8.959.182,01081220000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.492.100,00 2.492.100,00081220007 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 2.492.100,00 2.492.100,00081820000 DEFESA CIVIL 1.000,00 1.000,00081820011 DEFESA CONTRA SINISTROS 1.000,00 1.000,00082410000 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 80.000,00 565.387,74 645.387,74082410012 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO 80.000,00 565.387,74 645.387,74082420000 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 613.133,00 613.133,00082420013 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE 613.133,00 613.133,00082430000 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 1.195.311,03 1.195.311,03082430014 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 1.195.311,03 1.195.311,03082440000 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.113.027,49 2.899.222,75 4.012.250,24082440015 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 1.113.027,49 2.809.093,49 3.922.120,98082440016 ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 90.129,26 90.129,26

100000000 SAÚDE 1.587.526,44 68.483.804,88 70.071.331,32103010000 ATENÇÃO BÁSICA 514.466,64 18.834.697,71 19.349.164,35103010026 ATENÇÃO BÁSICA 514.466,64 18.802.897,71 19.317.364,35103010030 GESTÃO DO SUS 31.800,00 31.800,00103020000 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1.064.059,80 46.005.492,51 47.069.552,31103020027 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 1.064.059,80 45.962.391,00 47.026.450,80

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ADENDO VI A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85LEI Nº 4320/64 - ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNODEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

103020030 GESTÃO DO SUS 43.101,51 43.101,51103030000 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 1.562.774,34 1.562.774,34103030029 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 1.562.774,34 1.562.774,34103040000 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 73.924,09 73.924,09103040028 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 73.924,09 73.924,09103050000 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 9.000,00 2.006.916,23 2.015.916,23103050028 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 9.000,00 2.006.916,23 2.015.916,23

120000000 EDUCAÇÃO 3.726.350,73 46.505.047,12 50.231.397,85121220000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 45.600,00 45.600,00121220007 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 45.600,00 45.600,00123610000 ENSINO FUNDAMENTAL 1.279.726,31 30.441.608,14 31.721.334,45123610017 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO 3.662.248,41 3.662.248,41123610020 ENSINO REGULAR 1.279.726,31 26.779.359,73 28.059.086,04123620000 ENSINO MÉDIO 376.071,48 376.071,48123620017 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO 376.071,48 376.071,48123650000 EDUCAÇÃO INFANTIL 2.446.624,42 14.676.027,69 17.122.652,11123650017 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO 327.874,53 327.874,53123650018 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 1.720.000,00 1.720.000,00123650022 ASSISTÊNCIA MATERNAL 726.624,42 14.348.153,16 15.074.777,58123660000 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 715.422,68 715.422,68123660019 ENSINO SUPLETIVO 715.422,68 715.422,68123670000 EDUCAÇÃO ESPECIAL 250.317,13 250.317,13123670020 ENSINO REGULAR 250.317,13 250.317,13

130000000 CULTURA 120.000,00 738.866,07 858.866,07133910000 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 120.000,00 120.000,00133910024 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 120.000,00 120.000,00

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ADENDO VI A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85LEI Nº 4320/64 - ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNODEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

133920000 DIFUSÃO CULTURAL 738.866,07 738.866,07133920024 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 738.866,07 738.866,07

150000000 URBANISMO 391.310,00 7.206.610,94 7.597.920,94151220000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.072.650,00 3.072.650,00151220007 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 3.072.650,00 3.072.650,00154510000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 311.310,00 4.133.960,94 4.445.270,94154510036 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 123.310,00 4.133.960,94 4.257.270,94154510055 LAZER COMUNITÁRIO 188.000,00 188.000,00154520000 SERVIÇOS URBANOS 80.000,00 80.000,00154520035 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 80.000,00 80.000,00

160000000 HABITAÇÃO 11.098.758,57 125.182,77 11.223.941,34164820000 HABITAÇÃO URBANA 11.098.758,57 125.182,77 11.223.941,34164820025 POLÍTICA HABITACIONAL 11.098.758,57 125.182,77 11.223.941,34

170000000 SANEAMENTO 1.769.298,49 7.931.292,98 9.700.591,47175110000 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 688.906,30 270.000,00 958.906,30175110031 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 688.906,30 250.000,00 938.906,30175110032 SANEAMENTO GERAL 20.000,00 20.000,00175120000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 1.080.392,19 7.661.292,98 8.741.685,17175120031 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 20.000,00 20.000,00175120032 SANEAMENTO GERAL 1.060.392,19 1.060.392,19175120034 LIMPEZA PÚBLICA 7.661.292,98 7.661.292,98

180000000 GESTÃO AMBIENTAL 738.406,92 2.274.189,69 3.012.596,61181220000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.035.314,00 2.035.314,00181220007 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 2.035.314,00 2.035.314,00

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ADENDO VI A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85LEI Nº 4320/64 - ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNODEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

185410000 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 738.406,92 238.875,69 977.282,61185410033 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 738.406,92 238.875,69 977.282,61

200000000 AGRICULTURA 456.808,00 3.491.933,61 3.948.741,61201220000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.267.270,60 2.267.270,60201220007 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 2.267.270,60 2.267.270,60206010000 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 350.000,00 350.000,00206010039 SEMENTES E MUDAS 350.000,00 350.000,00206020000 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL 124.508,00 83.600,00 208.108,00206020042 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL 124.508,00 83.600,00 208.108,00206050000 ABASTECIMENTO 332.300,00 332.300,00206050038 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 332.300,00 332.300,00206060000 EXTENSÃO RURAL 791.063,01 791.063,01206060038 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 100.000,00 100.000,00206060040 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA E MATERIAL AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS 253.063,01 253.063,01206060044 ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGROPASTORIL FAMILIAR 162.000,00 162.000,00206060045 PROMOÇÃO DE EXPOSIÇÕES E FEIRAS AGROPASTORIS 6.000,00 6.000,00206060046 ELETRIFICAÇÃO RURAL 120.000,00 120.000,00206060058 COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO 150.000,00 150.000,00

220000000 INDÚSTRIA 3.726.588,29 1.424.579,00 5.151.167,29221220000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 913.579,00 913.579,00221220007 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 913.579,00 913.579,00226610000 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 3.726.588,29 511.000,00 4.237.588,29226610047 APOIO A INDÚSTRIAS, COMÉRCIO, E PRESTADORES DE SERVIÇOS 3.626.588,29 511.000,00 4.137.588,29226610053 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100.000,00 100.000,00

230000000 COMÉRCIO E SERVIÇOS 489.280,00 3.722.700,00 4.211.980,00

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ADENDO VI A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85LEI Nº 4320/64 - ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNODEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL236950000 TURISMO 489.280,00 3.722.700,00 4.211.980,00236950007 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 2.906.000,00 2.906.000,00236950049 PROMOÇÃO DO TURISMO 489.280,00 816.700,00 1.305.980,00

260000000 TRANSPORTE 11.736.560,50 11.609.639,63 23.346.200,13261220000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50.000,00 7.365.125,00 7.415.125,00261220007 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 50.000,00 7.365.125,00 7.415.125,00264520000 SERVIÇOS URBANOS 539.514,63 539.514,63264520057 CONTROLE, MELHORIAS E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO 539.514,63 539.514,63267810000 TRANSPORTE AÉREO 24.000,00 24.000,00267810051 INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA 24.000,00 24.000,00267820000 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 11.686.560,50 3.681.000,00 15.367.560,50267820032 SANEAMENTO GERAL 939.450,36 939.450,36267820037 VIAS URBANAS 7.647.110,14 775.000,00 8.422.110,14267820052 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO, E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS 3.100.000,00 2.906.000,00 6.006.000,00

270000000 DESPORTO E LAZER 2.997.314,68 387.364,88 3.384.679,56278120000 DESPORTO COMUNITÁRIO 998.992,89 385.000,00 1.383.992,89278120054 DESPORTO COMUNITÁRIO 998.992,89 385.000,00 1.383.992,89278130000 LAZER 1.998.321,79 2.364,88 2.000.686,67278130055 LAZER COMUNITÁRIO 1.998.321,79 2.364,88 2.000.686,67

280000000 ENCARGOS ESPECIAIS 9.706.998,64 9.706.998,64281220000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.378.950,99 3.378.950,99281220000 PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS288430000 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 4.628.047,65 4.628.047,65288430000 PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS288460000 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.700.000,00 1.700.000,00

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ADENDO VI A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85LEI Nº 4320/64 - ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNODEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

288460000 PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Total 49.062.218,28 199.475.369,23 248.537.587,51

990000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.368.000,00 1.368.000,00999990000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.368.000,00 1.368.000,00999999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.368.000,00 1.368.000,00

Total Geral 49.062.218,28 200.843.469,23 249.905.587,51

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ADENDO VII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85LEI Nº 4320/64 - ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PRÓPRIO VINCULADO TOTAL

010000000 LEGISLATIVA 6.337.000,00 6.337.000,00010310000 AÇÃO LEGISLATIVA 6.337.000,00 6.337.000,00010310001 EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA 6.291.800,00 6.291.800,00010310006 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 45.200,00 45.200,00

030000000 ESSENCIAL À JUSTIÇA 1.899.180,00 1.899.180,00030920000 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 1.804.180,00 1.804.180,00030920003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 1.794.180,00 1.794.180,00030920053 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10.000,00 10.000,00031310000 COMUNICAÇÃO SOCIAL 95.000,00 95.000,00031310004 DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL 95.000,00 95.000,00

040000000 ADMINISTRAÇÃO 17.901.627,03 5.623.715,94 23.525.342,97041210000 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2.425.875,00 2.425.875,00041210002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 2.425.875,00 2.425.875,00041220000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8.047.068,43 5.623.715,94 13.670.784,37041220003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 2.797.131,53 2.797.131,53041220005 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 1.129.686,90 5.623.715,94 6.753.402,84041220006 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 100.000,00 100.000,00041220007 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 4.020.250,00 4.020.250,00041230000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 3.927.335,60 3.927.335,60041230008 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 3.927.335,60 3.927.335,60041310000 COMUNICAÇÃO SOCIAL 450.000,00 450.000,00041310004 DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL 450.000,00 450.000,00043310000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 125.000,00 125.000,00043310056 PROTEÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL 125.000,00 125.000,00044820000 HABITAÇÃO URBANA 2.926.348,00 2.926.348,00044820007 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 2.926.348,00 2.926.348,00

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ADENDO VII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85LEI Nº 4320/64 - ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PRÓPRIO VINCULADO TOTAL

060000000 SEGURANÇA PÚBLICA 3.169.422,16 2.201.047,54 5.370.469,70061810000 POLICIAMENTO 3.149.422,16 2.031.913,17 5.181.335,33061810010 SEGURANÇA DO CIDADÃO 3.149.422,16 2.031.913,17 5.181.335,33061820000 DEFESA CIVIL 20.000,00 169.134,37 189.134,37061820011 DEFESA CONTRA SINISTROS 20.000,00 169.134,37 189.134,37

080000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL 6.662.357,00 2.296.825,01 8.959.182,01081220000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.492.100,00 2.492.100,00081220007 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 2.492.100,00 2.492.100,00081820000 DEFESA CIVIL 1.000,00 1.000,00081820011 DEFESA CONTRA SINISTROS 1.000,00 1.000,00082410000 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 510.000,00 135.387,74 645.387,74082410012 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO 510.000,00 135.387,74 645.387,74082420000 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 570.065,00 43.068,00 613.133,00082420013 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE 570.065,00 43.068,00 613.133,00082430000 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 759.982,00 435.329,03 1.195.311,03082430014 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 759.982,00 435.329,03 1.195.311,03082440000 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 2.329.210,00 1.683.040,24 4.012.250,24082440015 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 2.329.210,00 1.592.910,98 3.922.120,98082440016 ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 90.129,26 90.129,26

100000000 SAÚDE 70.071.331,32 70.071.331,32103010000 ATENÇÃO BÁSICA 19.349.164,35 19.349.164,35103010026 ATENÇÃO BÁSICA 19.317.364,35 19.317.364,35103010030 GESTÃO DO SUS 31.800,00 31.800,00103020000 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47.069.552,31 47.069.552,31103020027 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 47.026.450,80 47.026.450,80103020030 GESTÃO DO SUS 43.101,51 43.101,51103030000 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 1.562.774,34 1.562.774,34

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ADENDO VII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85LEI Nº 4320/64 - ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PRÓPRIO VINCULADO TOTAL

103030029 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 1.562.774,34 1.562.774,34103040000 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 73.924,09 73.924,09103040028 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 73.924,09 73.924,09103050000 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 2.015.916,23 2.015.916,23103050028 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2.015.916,23 2.015.916,23

120000000 EDUCAÇÃO 2.707.818,50 47.523.579,35 50.231.397,85121220000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 45.600,00 45.600,00121220007 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 45.600,00 45.600,00123610000 ENSINO FUNDAMENTAL 1.682.947,77 30.038.386,68 31.721.334,45123610017 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO 1.505.682,43 2.156.565,98 3.662.248,41123610020 ENSINO REGULAR 177.265,34 27.881.820,70 28.059.086,04123620000 ENSINO MÉDIO 180.000,00 196.071,48 376.071,48123620017 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO 180.000,00 196.071,48 376.071,48123650000 EDUCAÇÃO INFANTIL 799.270,73 16.323.381,38 17.122.652,11123650017 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO 327.874,53 327.874,53123650018 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 1.720.000,00 1.720.000,00123650022 ASSISTÊNCIA MATERNAL 799.270,73 14.275.506,85 15.074.777,58123660000 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 715.422,68 715.422,68123660019 ENSINO SUPLETIVO 715.422,68 715.422,68123670000 EDUCAÇÃO ESPECIAL 250.317,13 250.317,13123670020 ENSINO REGULAR 250.317,13 250.317,13

130000000 CULTURA 761.366,07 97.500,00 858.866,07133910000 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 22.500,00 97.500,00 120.000,00133910024 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 22.500,00 97.500,00 120.000,00133920000 DIFUSÃO CULTURAL 738.866,07 738.866,07133920024 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 738.866,07 738.866,07

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ADENDO VII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85LEI Nº 4320/64 - ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PRÓPRIO VINCULADO TOTAL

150000000 URBANISMO 4.157.960,00 3.439.960,94 7.597.920,94151220000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.072.650,00 3.072.650,00151220007 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 3.072.650,00 3.072.650,00154510000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.005.310,00 3.439.960,94 4.445.270,94154510036 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 914.810,00 3.342.460,94 4.257.270,94154510055 LAZER COMUNITÁRIO 90.500,00 97.500,00 188.000,00154520000 SERVIÇOS URBANOS 80.000,00 80.000,00154520035 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 80.000,00 80.000,00

160000000 HABITAÇÃO 476.089,56 10.747.851,78 11.223.941,34164820000 HABITAÇÃO URBANA 476.089,56 10.747.851,78 11.223.941,34164820025 POLÍTICA HABITACIONAL 476.089,56 10.747.851,78 11.223.941,34

170000000 SANEAMENTO 8.466.405,98 1.234.185,49 9.700.591,47175110000 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 785.113,00 173.793,30 958.906,30175110031 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 765.113,00 173.793,30 938.906,30175110032 SANEAMENTO GERAL 20.000,00 20.000,00175120000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 7.681.292,98 1.060.392,19 8.741.685,17175120031 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 20.000,00 20.000,00175120032 SANEAMENTO GERAL 1.060.392,19 1.060.392,19175120034 LIMPEZA PÚBLICA 7.661.292,98 7.661.292,98

180000000 GESTÃO AMBIENTAL 2.134.923,98 877.672,63 3.012.596,61181220000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.035.314,00 2.035.314,00181220007 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 2.035.314,00 2.035.314,00185410000 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 99.609,98 877.672,63 977.282,61185410033 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 99.609,98 877.672,63 977.282,61

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ADENDO VII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85LEI Nº 4320/64 - ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PRÓPRIO VINCULADO TOTAL

200000000 AGRICULTURA 3.391.352,60 557.389,01 3.948.741,61201220000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.267.270,60 2.267.270,60201220007 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 2.267.270,60 2.267.270,60206010000 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 350.000,00 350.000,00206010039 SEMENTES E MUDAS 350.000,00 350.000,00206020000 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL 108.502,00 99.606,00 208.108,00206020042 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL 108.502,00 99.606,00 208.108,00206050000 ABASTECIMENTO 39.800,00 292.500,00 332.300,00206050038 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 39.800,00 292.500,00 332.300,00206060000 EXTENSÃO RURAL 625.780,00 165.283,01 791.063,01206060038 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 100.000,00 100.000,00206060040 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA E MATERIAL AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS 87.780,00 165.283,01 253.063,01206060044 ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGROPASTORIL FAMILIAR 162.000,00 162.000,00206060045 PROMOÇÃO DE EXPOSIÇÕES E FEIRAS AGROPASTORIS 6.000,00 6.000,00206060046 ELETRIFICAÇÃO RURAL 120.000,00 120.000,00206060058 COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO 150.000,00 150.000,00

220000000 INDÚSTRIA 1.675.687,00 3.475.480,29 5.151.167,29221220000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 913.579,00 913.579,00221220007 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 913.579,00 913.579,00226610000 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 762.108,00 3.475.480,29 4.237.588,29226610047 APOIO A INDÚSTRIAS, COMÉRCIO, E PRESTADORES DE SERVIÇOS 662.108,00 3.475.480,29 4.137.588,29226610053 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100.000,00 100.000,00

230000000 COMÉRCIO E SERVIÇOS 3.817.043,00 394.937,00 4.211.980,00236950000 TURISMO 3.817.043,00 394.937,00 4.211.980,00236950007 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 2.906.000,00 2.906.000,00236950049 PROMOÇÃO DO TURISMO 911.043,00 394.937,00 1.305.980,00

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ADENDO VII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85LEI Nº 4320/64 - ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PRÓPRIO VINCULADO TOTAL

260000000 TRANSPORTE 15.660.125,00 7.686.075,13 23.346.200,13261220000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.415.125,00 7.415.125,00261220007 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 7.415.125,00 7.415.125,00264520000 SERVIÇOS URBANOS 100.000,00 439.514,63 539.514,63264520057 CONTROLE, MELHORIAS E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO 100.000,00 439.514,63 539.514,63267810000 TRANSPORTE AÉREO 24.000,00 24.000,00267810051 INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA 24.000,00 24.000,00267820000 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 8.121.000,00 7.246.560,50 15.367.560,50267820032 SANEAMENTO GERAL 148.000,00 791.450,36 939.450,36267820037 VIAS URBANAS 1.967.000,00 6.455.110,14 8.422.110,14267820052 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO, E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS 6.006.000,00 6.006.000,00

270000000 DESPORTO E LAZER 1.386.000,00 1.998.679,56 3.384.679,56278120000 DESPORTO COMUNITÁRIO 1.115.000,00 268.992,89 1.383.992,89278120054 DESPORTO COMUNITÁRIO 1.115.000,00 268.992,89 1.383.992,89278130000 LAZER 271.000,00 1.729.686,67 2.000.686,67278130055 LAZER COMUNITÁRIO 271.000,00 1.729.686,67 2.000.686,67

280000000 ENCARGOS ESPECIAIS 9.701.363,08 5.635,56 9.706.998,64281220000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.373.315,43 5.635,56 3.378.950,99281220000 PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS288430000 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 4.628.047,65 4.628.047,65288430000 PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS288460000 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.700.000,00 1.700.000,00288460000 PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Total 90.305.720,96 158.231.866,55 248.537.587,51

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ADENDO VII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85LEI Nº 4320/64 - ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PRÓPRIO VINCULADO TOTAL

990000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.368.000,00 1.368.000,00999990000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.368.000,00 1.368.000,00999999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.368.000,00 1.368.000,00

Total Geral 91.673.720,96 158.231.866,55 249.905.587,51

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ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 07 DE 04/02/85LEI Nº 4320/64 - ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRG. FUNÇÕES LEGISLATIVA ESSENCIAL À JUSTIÇA ADMINISTRAÇÃO

1 CÂMARA MUNICIPAL 6.337.000,002 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 10.100.534,373 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO4 PROCURADORIA GERAL 1.899.180,005 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO 2.425.875,006 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 3.965.250,007 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 4.107.335,608 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO9 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE13 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA15 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E CONSERVAÇÃO 2.137.823,0016 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO17 SECR. MUN. EXTRAORD. EXEC. PROGR. ATEND. HABIT. PRO-MORAD 788.525,0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

6.337.000,00 1.899.180,00 23.525.342,97

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ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 07 DE 04/02/85LEI Nº 4320/64 - ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRG. FUNÇÕES SEGURANÇA PÚBLICA

ASSISTÊNCIA SOCIAL SAÚDE

1 CÂMARA MUNICIPAL2 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 5.370.469,70 1.000,003 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO4 PROCURADORIA GERAL5 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO6 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO7 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA8 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO9 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 70.071.331,3213 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 7.845.154,5214 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA15 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E CONSERVAÇÃO16 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO17 SECR. MUN. EXTRAORD. EXEC. PROGR. ATEND. HABIT. PRO-MORAD 1.113.027,4999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

5.370.469,70 8.959.182,01 70.071.331,32

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ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 07 DE 04/02/85LEI Nº 4320/64 - ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕESÓRG. FUNÇÕES EDUCAÇÃO CULTURA URBANISMO

1 CÂMARA MUNICIPAL2 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 188.000,003 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO4 PROCURADORIA GERAL5 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO6 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO7 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA8 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO9 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS 7.409.920,9410 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 48.061.397,85 858.866,0711 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE13 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA15 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E CONSERVAÇÃO16 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO17 SECR. MUN. EXTRAORD. EXEC. PROGR. ATEND. HABIT. PRO-MORAD 2.170.000,0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

50.231.397,85 858.866,07 7.597.920,94

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ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 07 DE 04/02/85LEI Nº 4320/64 - ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRG. FUNÇÕES HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL

1 CÂMARA MUNICIPAL2 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 3.623.292,983 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO4 PROCURADORIA GERAL5 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO6 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO7 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA8 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO9 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE13 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 20.000,0015 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E CONSERVAÇÃO 588.182,7716 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO 4.996.906,30 2.912.596,6117 SECR. MUN. EXTRAORD. EXEC. PROGR. ATEND. HABIT. PRO-MORAD 10.635.758,57 1.060.392,19 100.000,0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

11.223.941,34 9.700.591,47 3.012.596,61

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ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 07 DE 04/02/85LEI Nº 4320/64 - ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRG. FUNÇÕES AGRICULTURA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS

1 CÂMARA MUNICIPAL2 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO3 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 5.151.167,294 PROCURADORIA GERAL5 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO6 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO7 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA8 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO9 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER 4.211.980,0012 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE13 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 3.948.741,6115 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E CONSERVAÇÃO16 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO17 SECR. MUN. EXTRAORD. EXEC. PROGR. ATEND. HABIT. PRO-MORAD99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

3.948.741,61 5.151.167,29 4.211.980,00

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ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 07 DE 04/02/85LEI Nº 4320/64 - ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRG. FUNÇÕES TRANSPORTE DESPORTO E LAZER

ENCARGOS ESPECIAIS

1 CÂMARA MUNICIPAL2 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO3 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 24.000,004 PROCURADORIA GERAL 1.700.000,005 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO6 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 3.033.135,567 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 4.628.047,658 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO 18.482.685,509 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS 539.514,6310 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 345.815,4311 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER 1.949.857,7712 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE13 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA15 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E CONSERVAÇÃO16 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO17 SECR. MUN. EXTRAORD. EXEC. PROGR. ATEND. HABIT. PRO-MORAD 4.300.000,00 1.434.821,7999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

23.346.200,13 3.384.679,56 9.706.998,64

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ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 07 DE 04/02/85LEI Nº 4320/64 - ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRG. FUNÇÕES RESERVA DE CONTINGÊNCIA TOTAL

1 CÂMARA MUNICIPAL 6.337.000,002 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 19.283.297,053 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 5.175.167,294 PROCURADORIA GERAL 3.599.180,005 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO 2.425.875,006 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 6.998.385,567 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 8.735.383,258 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO 18.482.685,509 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS 7.949.435,5710 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 49.266.079,3511 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER 6.161.837,7712 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 70.071.331,3213 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 7.845.154,5214 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 3.968.741,6115 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E CONSERVAÇÃO 2.726.005,7716 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO 7.909.502,9117 SECR. MUN. EXTRAORD. EXEC. PROGR. ATEND. HABIT. PRO-MORAD 21.602.525,0499 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.368.000,00 1.368.000,00

1.368.000,00 249.905.587,51

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Câmara Municipal

BASE LEGAL:

A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL, instituída pela Lei Orgânica de 21 de março de 1948, ratificada pela Lei Orgânica de 16 de setembro de 1958 e alterada pela Lei 5/69, de 22 de setembro de 1969, pela Lei de 15 de dezembro de 1975 e pela Lei de 03 de abril de 1990, cabe, com a sanção do Prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do Município, especialmente sobre:

I - Assuntos de interesse local, inclusive suplementando a legislação federal e estadual;II- Tributos Municipais, bem como autorizar isenções e anistias fiscais e a remissão de dívidas;III - Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária anual, bem como a abertura de créditos suplementares e especiais;IV - Obtenção e concessão de empréstimos e operações de crédito, bem como a forma e os meios de pagamento;V - Concessão de auxílios e subvenções;VI - Concessão de serviços públicos;VII - Concessão do direito real de uso de bens municipais;VIII - Concessão administrativa de uso de bens municipais;IX - Alienação de bens imóveis;X - Aquisição de bens imóveis, salvo quando se tratar de doação sem encargo;XI - Criação, organização e supressão de distritos e subdistritos;XII - Criação, alteração e extinção de empregos e funções públicas e fixação dos respectivos vencimentos;XIII - Plano Diretor e política urbana;XIV - Convênios com entidades públicas ou particulares e consórcios com outros Municípios;XV - Delimitação de perímetro urbano;XVI - Denominação de próprios municipais, vias e logradouros públicos, não podendo receber nomes de pessoas falecidas há menos de um ano;XVII - Exercício da fiscalização financeira Orçamentária, operacional e patrimonial do Município com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado.

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 2 DESPESA ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 07 DE 04/02/85ÓRGÃO - 0100 - CÂMARA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESAUNIDADE ORÇAMENT. - 0101 - UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES DESDOBRAM. ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA

3.0.0.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.941.800,00

3.1.0.0.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.057.800,003.1.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.057.800,003.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.965.000,003.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 663.300,003.1.9.0.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 379.500,003.1.9.0.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 50.000,003.3.0.0.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.884.000,003.3.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.884.000,003.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 400.000,003.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 210.000,003.3.9.0.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 15.000,003.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100.000,003.3.9.0.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 22.000,003.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 35.000,003.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 850.000,003.3.9.0.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 242.000,003.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10.000,00

4.0.0.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 395.200,00

4.4.0.0.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 395.200,004.4.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 395.200,004.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 45.200,004.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 350.000,00

TOTAL 6.337.000,00

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 6 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85ÓRGÃO - 0100 - CÂMARA MUNICIPAL PROGRAMA DE

TRABALHOUNIDADE ORÇAMENT. - 0101 - UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

0101.0100000000.000 LEGISLATIVA 45.200,00 6.291.800,00 6.337.000,000101.0103100000.000 AÇÃO LEGISLATIVA 45.200,00 6.291.800,00 6.337.000,000101.0103100010.000 EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA 6.291.800,00 6.291.800,000101.0103100012.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 6.291.800,00 6.291.800,000101.0103100060.000 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 45.200,00 45.200,000101.0103100061.001 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 45.200,00 45.200,00

TOTAL 45.200,00 6.291.800,00 6.337.000,00

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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

BASE LEGAL: Lei nº 3.127, de 30 de dezembro de 1997, com suas alterações posteriores em vigor.

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

O Gabinete do Executivo Municipal é o órgão da Prefeitura que tem por competência:I – definir e coordenar a representação política e social do Prefeito;II – definir e coordenar a interlocução e as relações do prefeito com entidades e órgãos públicos e privados;III – definir e coordenar a relação institucional do prefeito com os Poderes Legislativo e Judiciário;IV – definir e organizar a agenda de audiências, entrevistas e reuniões do Prefeito;V – a preparação e o encaminhamento do expediente a ser despachado pelo Prefeito;VI – a promoção dos atos do Prefeito;VII – a elaboração da Mensagem Anual do Prefeito;VIII – definir as políticas e coordenar as atividades para Assuntos de Segurança e Cidadania no Município;IX – a coordenação e a definição de políticas e estratégias de ação vinculadas ao Grupo Interdisciplinar de Programas de Prevenção da Violência;X – definir ações, coordenar e apoiar os serviços de emergência e socorro nos eventos climáticos adversos e calamidades públicas;XI – definir estratégias, organizar e coordenar as atividades de imprensa, publicidade, relações públicas e divulgação de ações, diretrizes, planos, programas e outros assuntos de interesse da Prefeitura;XII – a organização e a coordenação dos serviços de cerimonial;XIII – as estabelecidas no artigo 23-A, de competência da Diretoria Para Assuntos de Segurança e Cidadania;XIV – as estabelecidas no artigo 23-A1, de competência da Diretoria Para Assuntos de Serviços Públicos e Melhorias Urbanas;XV – o desempenho de outras competência afins.

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 2 DESPESA ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 07 DE 04/02/85ÓRGÃO - 0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

NATUREZA DA DESPESAUNIDADE ORÇAMENT. - 0201 - UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES DESDOBRAM. ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA

3.0.0.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.853.668,88

3.1.0.0.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.917.500,003.1.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.917.500,003.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100.000,003.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.524.000,003.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.121.000,003.1.9.0.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 123.500,003.1.9.0.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 49.000,003.3.0.0.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.936.168,883.3.3.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 60.000,003.3.3.0.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 60.000,003.3.5.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 151.500,003.3.5.0.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 151.500,003.3.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.724.668,883.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 12.000,003.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 220.134,37

3.3.9.0.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 2.000,00

3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 6.000,003.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 27.500,003.3.9.0.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 30.000,003.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 160.241,533.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.314.552,983.3.9.0.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 636.625,003.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.400,003.3.9.0.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 292.215,003.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.000,00

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 2 DESPESA ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 07 DE 04/02/85ÓRGÃO - 0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

NATUREZA DA DESPESAUNIDADE ORÇAMENT. - 0201 - UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES DESDOBRAM. ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA

4.0.0.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 8.429.628,17

4.4.0.0.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 8.429.628,174.4.5.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 500,004.4.5.0.42.00.00.00 AUXÍLIOS 500,004.4.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.429.128,174.4.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 29.770,214.4.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 29.770,214.4.9.0.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 589.253,214.4.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.897.847,214.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.937.192,004.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.945.295,33

TOTAL 19.283.297,05

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 2 DESPESA ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 07 DE 04/02/85ÓRGÃO - 0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

NATUREZA DA DESPESAUNIDADE ORÇAMENT. - 0201 - UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES DESDOBRAM. ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA

0201.0400000000.000 ADMINISTRAÇÃO 6.753.402,84 3.347.131,53 10.100.534,370201.0412200000.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6.753.402,84 2.897.131,53 9.650.534,370201.0412200030.000 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 2.797.131,53 2.797.131,530201.0412200032.002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 2.797.131,53 2.797.131,530201.0412200050.000 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 6.753.402,84 6.753.402,84

0201.0412200051.002 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA PNAFM - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO 639.060,90 639.060,90

0201.0412200051.003 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA PNAFM - COM RECURSOS DA UNIÃO 2.558.081,94 2.558.081,940201.0412200051.004 CONSTRUÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO 150.000,00 150.000,00

0201.0412200051.005 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - PMAT - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO 340.626,00 340.626,00

0201.0412200051.006 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - PMAT - COM RECURSOS DA UNIÃO - BNDES 3.065.634,00 3.065.634,00

0201.0412200060.000 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 100.000,00 100.000,00

0201.0412200062.013 CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS EM PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO 100.000,00 100.000,00

0201.0413100000.000 COMUNICAÇÃO SOCIAL 450.000,00 450.000,000201.0413100040.000 DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL 450.000,00 450.000,000201.0413100042.003 DIVULGAÇÃO OFICIAL/INSTITUCIONAL 450.000,00 450.000,000201.0600000000.000 SEGURANÇA PÚBLICA 2.122.385,33 3.248.084,37 5.370.469,700201.0618100000.000 POLICIAMENTO 2.073.385,33 3.107.950,00 5.181.335,330201.0618100100.000 SEGURANÇA DO CIDADÃO 2.073.385,33 3.107.950,00 5.181.335,33

0201.0618100101.007 PROGRAMA MULHERES DA PAZ - PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA - PRONASCI - COM RECURSOS DA UNIÃO 666.177,79 666.177,79

0201.0618100101.008 PROGRAMA MULHERES DA PAZ - PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA - PRONASCI - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO 13.600,00 13.600,00

0201.0618100101.009 AMPLIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE MOBILIDADE DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA - PRONASCI - COM RECURSOS DA UNIÃO

394.449,54 394.449,54

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 2 DESPESA ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 07 DE 04/02/85ÓRGÃO - 0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

NATUREZA DA DESPESAUNIDADE ORÇAMENT. - 0201 - UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES DESDOBRAM. ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA

0201.0618100101.010 AMPLIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE MOBILIDADE DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA - PRONASCI - CONTRAPARTIDA DO MUNCÍPIO

8.050,00 8.050,00

0201.0618100101.011 PROJETO PROTEJO SANTA CRUZ DO SUL (ATENDIMENTO DE 225 JOVENS QUE RESIDEM NAS ÁREAS COM MAIOR ÍNDICE DE RISCO SOCIAL E VIOLÊNCIA) - COM RECURSOS DA UNIÃO

971.285,84 971.285,84

0201.0618100101.012 PROJETO PROTEJO SANTA CRUZ DO SUL (ATENDIMENTO DE 225 JOVENS QUE RESIDEM NAS ÁREAS COM MAIOR ÍNDICE DE RISCO SOCIAL E VIOLÊNCIA) - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO

19.822,16 19.822,16

0201.0618100102.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL (DIRETORIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA E CIDADANIA) 2.951.950,00 2.951.950,00

0201.0618100102.005 MANUTENÇÃO DO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA 4.000,00 4.000,00

0201.0618100102.006

REPASSE DE RECURSOS AO GABEM - GRUPO DE APOIO À BRIGADA MILITAR, AO GAP - GRUPO DE APOIO À POLICIA CIVIL, AO GRUPO DE APOIO DA SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS DE SCS, CONFORME LEIS

152.000,00 152.000,00

0201.0618200000.000 DEFESA CIVIL 49.000,00 140.134,37 189.134,370201.0618200110.000 DEFESA CONTRA SINISTROS 49.000,00 140.134,37 189.134,37

0201.0618200111.013 AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS DO CORPO DE BOMBEIROS - FUMREBOM, LEI Nº 3.112/97, DE 03/12/97, E ALTERAÇÕES 49.000,00 49.000,00

0201.0618200112.008 CONVÊNIO COM O 6º CRB (COMANDO REGIONAL DE BOMBEIROS), LEI Nº 4.551, DE 09/06/05 20.000,00 20.000,00

0201.0618200112.009 FUMREBOM, LEI Nº 3.112/97, DE 03/12/97, E ALTERAÇÕES 120.134,37 120.134,370201.0800000000.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.000,00 1.000,000201.0818200000.000 DEFESA CIVIL 1.000,00 1.000,000201.0818200110.000 DEFESA CONTRA SINISTROS 1.000,00 1.000,00

0201.0818200112.007 COORDENAÇÃO E SUPORTE LOGÍSTICO NO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA E SOCORRO NOS EVENTOS CLIMÁTICOS ADVERSOS E CALAMIDADES PÚBLICAS, BEM COMO ATIVIDADES DE PREVENÇÃO

1.000,00 1.000,00

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 2 DESPESA ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 07 DE 04/02/85ÓRGÃO - 0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

NATUREZA DA DESPESAUNIDADE ORÇAMENT. - 0201 - UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES DESDOBRAM. ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA

0201.1500000000.000 URBANISMO 188.000,00 188.000,000201.1545100000.000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 188.000,00 188.000,000201.1545100550.000 LAZER COMUNITÁRIO 188.000,00 188.000,00

0201.1545100551.014 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REMODELAÇÃO DE PRAÇAS, AMPLIAÇÃO DO HORTOFLORESTAL (PRAÇAS ARROIO GRANDE, SENAI E PARQUE DA GRUTA) 80.000,00 80.000,00

0201.1545100551.015 REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS E PRAÇA DA BANDEIRA - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO 10.500,00 10.500,00

0201.1545100551.016 REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS E PRAÇA DA BANDEIRA - COM RECURSOS DA UNIÃO 97.500,00 97.500,00

0201.1700000000.000 SANEAMENTO 3.623.292,98 3.623.292,980201.1751200000.000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 3.623.292,98 3.623.292,980201.1751200340.000 LIMPEZA PÚBLICA 3.623.292,98 3.623.292,98

0201.1751200342.010 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE SERVIÇOS (DIRETORIA PARA ASSUNTOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MELHORIAS URBANAS) 2.043.292,98 2.043.292,98

0201.1751200342.011 PROTOCOLO DE AÇÃO CONJUNTA COM A SUSEPE 60.000,00 60.000,00

0201.1751200342.012 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA - VARRIÇÃO, CAPINA E AFINS 1.520.000,00 1.520.000,00

TOTAL 9.063.788,17 10.219.508,88 19.283.297,05

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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

BASE LEGAL:Lei nº 3.127, de 30 de dezembro de 1997, com suas alterações posteriores em vigor.

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico é o órgão da Prefeitura que tem por competência:I – a proposição e a execução das políticas de desenvolvimento industrial, comercial e prestação de serviços;II – a articulação com entidades e órgãos afins, públicos e privados, visando a mobilização de recursos para as atividades secundárias e terciárias do Município;III – a atração e incentivo ao desenvolvimento agro-industrial, comercial e de prestação de serviços, num contexto de globalização e competitividade econômica, que se proponham a promover a capacitação tecnológica das empresas instaladas ou a se instalarem no Município;IV – a promover o surgimento e a expansão das atividades produtivas, de comercialização e de prestação de serviços no Município, objetivando à agregação de emprego e a geração de produto/renda;V – a manter relacionamento econômico e de integração com outros municípios, estados ou países, especialmente do MERCOSUL;VI – a articulação com órgãos municipais, visando a compatibilização de políticas de atração de investimentos com a manutenção e preservação de condições ambientais e urbanísticas do Município;VII – o incentivo à associações, cooperativas, empresas e outras organização que mobilizem capital e propiciem a ampliação e diversificação do mercado local de empregos e postos de trabalho;VIII – a estimular e apoiar a inovação tecnológica, a racionalização dos processos produtivos, a qualificação dos produtos e a modernização dos sistemas de gestão, nas empresas e entidades do Município;IX – o desempenho de outras competências afins.

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 2 DESPESA ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 07 DE 04/02/85ÓRGÃO - 0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

NATUREZA DA DESPESAUNIDADE ORÇAMENT. - 0301 - UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES DESDOBRAM. ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA

3.0.0.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.462.691,72

3.1.0.0.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 760.000,003.1.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 760.000,003.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 25.000,003.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 578.000,003.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 144.000,003.1.9.0.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,003.1.9.0.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 12.000,003.3.0.0.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 702.691,723.3.5.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 24.000,003.3.5.0.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 24.000,003.3.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 678.691,723.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.500,003.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,003.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,003.3.9.0.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 7.500,003.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 98.000,003.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 475.112,723.3.9.0.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 67.575,003.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.500,003.3.9.0.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 9.504,00

4.0.0.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.712.475,57

4.4.0.0.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 3.612.475,574.4.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.612.475,574.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.608.475,57

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 2 DESPESA ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 07 DE 04/02/85ÓRGÃO - 0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

NATUREZA DA DESPESAUNIDADE ORÇAMENT. - 0301 - UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES DESDOBRAM. ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA

4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,004.5.0.0.00.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 100.000,004.5.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,004.5.9.0.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100.000,00

TOTAL 5.175.167,29

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 6 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85ÓRGÃO - 0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PROGRAMA DE

TRABALHOUNIDADE ORÇAMENT. - 0301 - UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

0301.2200000000.000 INDÚSTRIA 3.726.588,29 1.424.579,00 5.151.167,290301.2212200000.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 913.579,00 913.579,000301.2212200070.000 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 913.579,00 913.579,00

0301.2212200072.014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 913.579,00 913.579,00

0301.2266100000.000 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 3.726.588,29 511.000,00 4.237.588,290301.2266100470.000 APOIO A INDÚSTRIAS, COMÉRCIO, E PRESTADORES DE SERVIÇOS 3.626.588,29 511.000,00 4.137.588,29

0301.2266100471.017 IMPLANTAÇÃO DA PRIMEIRA FASE DO PARQUE TECNOLÓGICO REGIONAL - TECNO-UNISC, PROPOSTA 085103/2010 - COM RECURSOS DA UNIÃO 3.475.480,29 3.475.480,29

0301.2266100471.018 IMPLANTAÇÃO DA PRIMEIRA FASE DO PARQUE TECNOLÓGICO REGIONAL - TECNO-UNISC, PROPOSTA 085103/2010 - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO 151.108,00 151.108,00

0301.2266100472.015 CONCESSÃO DE INCENTIVOS A EMPRESAS INDUSTRIAIS E DE SERVIÇOS - LEI Nº 2.694, DE 21/12/94, E ALTERAÇÕES 425.000,00 425.000,00

0301.2266100472.016 CONVÊNIO COM A APESC PARA IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE INCUBAÇÃO DE SANTA CRUZ DO SUL 86.000,00 86.000,00

0301.2266100530.000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100.000,00 100.000,000301.2266100531.019 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA INSTALAÇÃO DE EMPRESAS 100.000,00 100.000,000301.2600000000.000 TRANSPORTE 24.000,00 24.000,000301.2678100000.000 TRANSPORTE AÉREO 24.000,00 24.000,000301.2678100510.000 INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA 24.000,00 24.000,000301.2678100512.017 CONVÊNIO COM O AEROCLUBE SANTA CRUZ - LEI Nº 5.941, DE 02/06/10 24.000,00 24.000,00

TOTAL 3.726.588,29 1.448.579,00 5.175.167,29

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PROCURADORIA GERAL

BASE LEGAL:Lei nº 3.127, de 30 de dezembro de 1997, com as alterações posteriores em vigor.

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

A Procuradoria Geral é o órgão da Prefeitura que tem por competência:I – a defesa, em juízo ou fora dele, dos direitos e dos interesses do Município;II – a promoção, em coordenação com a Secretaria Municipal de Administração, da redação, registro, publicação e expedição dos atos do Prefeito;III – a promoção da cobrança judicial da dívida ativa do Município ou de quaisquer outras dívidas que não forem liquidadas nos prazos legais;IV – a emissão de pareceres sobre questões jurídicas;V – a assessoria jurídica ao Prefeito e aos órgãos da Prefeitura;VI – a redação de projetos de lei, justificativas de vetos, decretos, regulamentos, contratos e outros documentos de natureza jurídica;VII – a assessoria ao Prefeito nos atos executivos relativos à desapropriações, aquisições e alienações de imóveis pela Prefeitura e nos contratos em geral;VIII – a orientação jurídica nos inquéritos e processos administrativos;IX – a organização e a atualização da coletânea de leis municipais, bem como das legislações federal e estadual de interesse do Município;X – o desempenho de outras competências afins.

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 2 DESPESA ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 07 DE 04/02/85ÓRGÃO - 0400 - PROCURADORIA GERAL

NATUREZA DA DESPESAUNIDADE ORÇAMENT. - 0401 - UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES DESDOBRAM. ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA

3.0.0.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.559.180,00

3.1.0.0.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.097.000,003.1.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.097.000,003.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 25.000,003.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.128.000,003.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 266.000,003.1.9.0.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 8.000,003.1.9.0.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.650.000,003.1.9.0.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 20.000,003.3.0.0.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 462.180,003.3.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 462.180,003.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,003.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,003.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,003.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 800,003.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 275.000,003.3.9.0.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 111.300,003.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 200,003.3.9.0.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 11.880,003.3.9.0.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 50.000,00

4.0.0.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00

4.4.0.0.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 30.000,004.4.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,004.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,004.5.0.0.00.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 10.000,00

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 2 DESPESA ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 07 DE 04/02/85ÓRGÃO - 0400 - PROCURADORIA GERAL

NATUREZA DA DESPESAUNIDADE ORÇAMENT. - 0401 - UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES DESDOBRAM. ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA

4.5.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,004.5.9.0.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10.000,00

TOTAL 3.599.180,00

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 6 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85ÓRGÃO - 0400 - PROCURADORIA GERAL PROGRAMA DE

TRABALHOUNIDADE ORÇAMENT. - 0401 - UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

0401.0300000000.000 ESSENCIAL À JUSTIÇA 10.000,00 1.889.180,00 1.899.180,000401.0309200000.000 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 10.000,00 1.794.180,00 1.804.180,000401.0309200030.000 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 1.794.180,00 1.794.180,000401.0309200032.019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL 1.794.180,00 1.794.180,000401.0309200530.000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10.000,00 10.000,000401.0309200531.020 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS 10.000,00 10.000,000401.0313100000.000 COMUNICAÇÃO SOCIAL 95.000,00 95.000,000401.0313100040.000 DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL 95.000,00 95.000,000401.0313100042.020 DIVULGAÇÃO OFICIAL 95.000,00 95.000,000401.2800000000.000 ENCARGOS ESPECIAIS 1.700.000,00 1.700.000,000401.2884600000.000 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.700.000,00 1.700.000,000401.2884600000.000 PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.700.000,00 1.700.000,00

0401.2884600002.018 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, RPVS (REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR), E OUTROS 1.700.000,00 1.700.000,00

TOTAL 10.000,00 3.589.180,00 3.599.180,00

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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

BASE LEGAL:Lei nº 3.127, de 30 de dezembro de 1997, e alterações.

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

A Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação é o órgão da Prefeitura que tem por competência :I - o assessoramento ao Prefeito e ao Comitê Municipal de Planejamento em matéria de planejamento integrado, organização, coordenação, controle e avaliação global das atividades desenvolvidas pela Prefeitura;II - a concepção e a gerência do Sistema Municipal de Planejamento e do Sistema Municipal de Fiscalização Externa, incluindo a orientação normativa e o controle do processo de planejamento em nível municipal;III - a elaboração de estudos, pesquisas e diagnósticos necessários ao processo de planejamento do Município;IV - o levantamento e a atualização de dados estatísticos e informações básicas de interesse para o planejamento e a execução de ações municipais;V - o cadastramento das fontes de recursos para o desenvolvimento do Município e a coordenação da preparação de projetos de captação desses recursos;VI - a elaboração e o fomento da execução dos planos de Governo, em coordenação com os demais órgãos da Prefeitura;VII - a elaboração da proposta orçamentária anual e o acompanhamento de sua execução, em articulação com a Secretaria Municipal de Fazenda;VIII - a elaboração, o acompanhamento, a avaliação e a atualização do Plano Diretor e de normas urbanísticas para o Município, especialmente as referentes a desenho urbano, zoneamento, estrutura viária, obras, edificações e posturas;IX - o licenciamento e a fiscalização do parcelamento do solo urbano e de construções particulares, de acordo com as normas municipais em vigor;X - a fiscalização do cumprimento das normas referentes a posturas municipais, nos termos em que lhe for deferido, particularmente a fiscalização das posturas municipais;XI - a articulação com a União e o Estado no sentido de compatibilizar ações estratégicas no Município;XII - o fornecimento de dados e informações para a elaboração da mensagem anual do Prefeito;XIII - a execução dos trabalhos topográficos destinados ao Departamento de Desenvolvimento Urbano;XIV - a coordenação geral das atividades de desenvolvimento organizacional, formulação, implantação e acompanhamento dos programas de geração de informações gerenciais e de avaliação de desempenho e de resultado dos serviços públicos;XV - a elaboração de projetos das obras públicas municipais e dos respectivos orçamentos, bem como o acompanhamento de sua execução;XVI - o acompanhamento, o controle e a fiscalização das obras públicas contratadas a terceiros;XVII - o desempenho de outras competências afins.

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 2 DESPESA ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 07 DE 04/02/85ÓRGÃO - 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

NATUREZA DA DESPESAUNIDADE ORÇAMENT. - 0501 - UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES DESDOBRAM. ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA

3.0.0.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.405.875,00

3.1.0.0.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.036.000,003.1.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.036.000,003.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 25.000,003.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.604.000,003.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 389.000,003.1.9.0.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.000,003.1.9.0.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 12.000,003.3.0.0.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 369.875,003.3.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 369.875,003.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,003.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,003.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,003.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,003.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 120.000,003.3.9.0.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 178.875,003.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.000,003.3.9.0.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 42.000,00

4.0.0.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00

4.4.0.0.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 20.000,004.4.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,004.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00

TOTAL 2.425.875,00

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 6 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85ÓRGÃO - 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO PROGRAMA DE

TRABALHOUNIDADE ORÇAMENT. - 0501 - UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

0501.0400000000.000 ADMINISTRAÇÃO 2.425.875,00 2.425.875,000501.0412100000.000 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2.425.875,00 2.425.875,000501.0412100020.000 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 2.425.875,00 2.425.875,00

0501.0412100022.021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO 2.425.875,00 2.425.875,00

TOTAL 2.425.875,00 2.425.875,00

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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

BASE LEGAL:Lei nº 3.127, de 30 de dezembro de 1997.

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

A Secretaria Municipal de Administração é o órgão da Prefeitura que tem por competência:I – a programação, a supervisão e o controle das atividades de administração geral da Prefeitura;II – a concepção e a gerência do Sistema Municipal de Administração;III – a execução das atividades relativas ao recrutamento, à seleção, à avaliação do mérito, à gerência do sistema de carreiras, dos planos de lotação e demais atividades de administração de pessoal;IV – a execução de atividades relativas aos direitos e deveres, registros e controles funcionais, controle de frequência, elaboração das folhas de pagamento e demais assuntos relacionados aos prontuários dos serviços públicos municipais;V – a organização e a coordenação de programas de capacitação do pessoal da Prefeitura;VI – a promoção dos servidores de inspeção de saúde dos servidores para efeitos de admissão, licença, aposentadoria e outros fins legais, bem como a divulgação de técnicas e métodos de segurança e medicina do trabalho no ambiente da Prefeitura;VII – a elaboração e implantação de normas e controles referentes à administração patrimonial;VIII – a elaboração e implantação de normas relativas às atividades de recebimento, distribuição, controle do andamento, triagem e arquivamento dos processos e dos documentos em geral que tramitam na Prefeitura;IX – a proposição e implantação de atividades de atendimento e prestação de informações ao público;X – a coordenação dos serviços de limpeza, zeladoria, copa, portaria, telefonia, reprodução de papéis e documentos;XI – o controle da utilização dos veículos leves da Prefeitura;XII – a coordenação geral das atividades de desenvolvimento, modernização e processamento eletrônico de dados da Prefeitura;XIII – o desempenho de outras competências afins.

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 2 DESPESA ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 07 DE 04/02/85ÓRGÃO - 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

NATUREZA DA DESPESAUNIDADE ORÇAMENT. - 0601 - UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES DESDOBRAM. ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA

3.0.0.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.988.385,56

3.1.0.0.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.373.135,563.1.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.373.135,563.1.9.0.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 444.635,563.1.9.0.03.00.00.00 PENSÕES 305.000,003.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 47.000,003.1.9.0.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 500,003.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.052.000,003.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 490.000,003.1.9.0.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 9.000,003.1.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,003.1.9.0.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 20.000,003.3.0.0.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.615.250,003.3.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.615.250,003.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,003.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 138.000,003.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,003.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,003.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 837.000,003.3.9.0.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 294.150,003.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.300.600,003.3.9.0.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 38.500,00

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 2 DESPESA ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 07 DE 04/02/85ÓRGÃO - 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

NATUREZA DA DESPESAUNIDADE ORÇAMENT. - 0601 - UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES DESDOBRAM. ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA

4.0.0.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00

4.4.0.0.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,004.4.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,004.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00

TOTAL 6.998.385,56

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 6 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85ÓRGÃO - 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PROGRAMA DE

TRABALHOUNIDADE ORÇAMENT. - 0601 - UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

0601.0400000000.000 ADMINISTRAÇÃO 3.965.250,00 3.965.250,000601.0412200000.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.840.250,00 3.840.250,000601.0412200070.000 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 3.840.250,00 3.840.250,00

0601.0412200072.025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 3.440.250,00 3.440.250,00

0601.0412200072.026 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 400.000,00 400.000,000601.0433100000.000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 125.000,00 125.000,000601.0433100560.000 PROTEÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL 125.000,00 125.000,000601.0433100562.027 MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 125.000,00 125.000,000601.2800000000.000 ENCARGOS ESPECIAIS 3.033.135,56 3.033.135,560601.2812200000.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.033.135,56 3.033.135,560601.2812200000.000 PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 3.033.135,56 3.033.135,560601.2812200002.022 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP 2.300.000,00 2.300.000,000601.2812200002.023 CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS AO MUNICÍPIO 5.635,56 5.635,560601.2812200002.024 APOSENTADORIA, PENSÕES E OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 727.500,00 727.500,00

TOTAL 6.998.385,56 6.998.385,56

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SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

BASE LEGAL:Lei nº 3.127, de 30 de dezembro de 1997.

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

A Secretaria Municipal de Fazenda é o órgão da Prefeitura que tem por competência:I – a proposição das políticas tributárias e financeiras de competência do município;II – a concepção e gerência do Sistema Municipal de Administração Financeira;III – a articulação com a Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação visando a elaboração das propostas orçamentárias anual e plurianual e o acompanhamento de sua execução;IV – o cadastramento, o lançamento, arrecadação e a fiscalização dos tributos e demais receitas municipais;V – o registro, o acompanhamento e o controle contábil da administração orçamentária, financeira e patrimonial;VI – a inscrição, o controle e a cobrança amigável da dívida ativa do Município;VII – o acompanhamento, a fiscalização e a preparação das prestações de contas de recursos transferidos de outras esferas de Governo para o Município;VIII – a fiscalização e a tomada de conta dos órgãos da Administração Municipal encarregados da movimentação de dinheiros e valores, bem como o acompanhamento e o controle da execução financeira de contratos e convênios celebrados pelo Município;IX – o recebimento, o pagamento, a guarda, a movimentação e a fiscalização dos dinheiros e outros valores; X – o apoio à Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação no licenciamento para a localização e o funcionamento de atividades econômicas, de acordo com as normas municipais;XI – o processamento de licitações para efetivar compra de materiais e a contratação de obras e serviços necessários às atividades da Prefeitura;XII –a proposição e a implantação de normas e atividades referentes à padronização, aquisição, recebimento, conferência, armazenamento, distribuição e controle de material;XIII – o desempenho de outras competências afins.

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 2 DESPESA ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 07 DE 04/02/85ÓRGÃO - 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NATUREZA DA DESPESAUNIDADE ORÇAMENT. - 0701 - UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES DESDOBRAM. ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA

3.0.0.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.098.283,51

3.1.0.0.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.730.000,003.1.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.730.000,003.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 25.000,003.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.133.000,003.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 536.000,003.1.9.0.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 21.000,003.1.9.0.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 15.000,003.2.0.0.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.040.947,913.2.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.040.947,913.2.9.0.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 734.881,383.2.9.0.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 306.066,533.3.0.0.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.327.335,603.3.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.327.335,603.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,003.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 212.500,003.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,003.3.9.0.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 55.000,003.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,003.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 512.760,603.3.9.0.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 337.875,003.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 200,003.3.9.0.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 71.000,003.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100.000,003.3.9.0.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 30.000,00

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 2 DESPESA ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 07 DE 04/02/85ÓRGÃO - 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NATUREZA DA DESPESAUNIDADE ORÇAMENT. - 0701 - UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES DESDOBRAM. ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA

4.0.0.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.637.099,74

4.4.0.0.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 50.000,004.4.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,004.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,004.6.0.0.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.587.099,744.6.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.587.099,744.6.9.0.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 2.905.969,704.6.9.0.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 681.130,04

TOTAL 8.735.383,25

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 6 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85ÓRGÃO - 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PROGRAMA DE

TRABALHOUNIDADE ORÇAMENT. - 0701 - UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

0701.0400000000.000 ADMINISTRAÇÃO 4.107.335,60 4.107.335,600701.0412200000.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 180.000,00 180.000,000701.0412200070.000 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 180.000,00 180.000,000701.0412200072.031 MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL 180.000,00 180.000,000701.0412300000.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 3.927.335,60 3.927.335,600701.0412300080.000 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 3.927.335,60 3.927.335,60

0701.0412300082.032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 3.927.335,60 3.927.335,60

0701.2800000000.000 ENCARGOS ESPECIAIS 4.628.047,65 4.628.047,650701.2884300000.000 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 4.628.047,65 4.628.047,650701.2884300000.000 PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 4.628.047,65 4.628.047,650701.2884300002.028 ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA FUNDADA INTERNA 1.040.947,91 1.040.947,910701.2884300002.029 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA 2.905.969,70 2.905.969,700701.2884300002.030 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - PRECATÓRIOS CIVEIS 681.130,04 681.130,04

TOTAL 8.735.383,25 8.735.383,25

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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

BASE LEGAL:Lei nº 3.127, de 30 de dezembro de 1997.

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

A Secretaria Municipal de Obras e Viação é o órgão da Prefeitura que tem por competência:I – a execução de atividades concernentes à construção, à manutenção e à conservação de obras e instalações públicas em geral;II – a construção, pavimentação, manutenção e conservação de estradas, caminhos municipais e vias urbanas;III – a execução e o controle de trabalhos topográficos para obras e serviços a cargo da Secretaria;IV – a manutenção atualizada do arquivo de projetos de prédios públicos e obras públicas;V – a administração e o controle da utilização de máquinas, equipamentos e veículos pesados da Prefeitura e os serviços de manutenção da frota municipal;VI – o desempenho de outras competências afins.

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 2 DESPESA ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 07 DE 04/02/85ÓRGÃO - 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

NATUREZA DA DESPESAUNIDADE ORÇAMENT. - 0801 - UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES DESDOBRAM. ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA

3.0.0.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 11.036.125,00

3.1.0.0.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.585.000,003.1.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.585.000,003.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 223.000,003.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.271.000,003.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.045.000,003.1.9.0.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 34.000,003.1.9.0.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 12.000,003.3.0.0.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.451.125,003.3.3.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 55.000,003.3.3.0.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 55.000,003.3.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.396.125,003.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,003.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.895.000,003.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500,003.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 12.000,003.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.254.000,003.3.9.0.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 918.225,003.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.400,003.3.9.0.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 312.000,00

4.0.0.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 7.446.560,50

4.4.0.0.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 7.446.560,504.4.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.446.560,504.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.436.560,504.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.010.000,00

TOTAL 18.482.685,50

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 6 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85ÓRGÃO - 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO PROGRAMA DE

TRABALHOUNIDADE ORÇAMENT. - 0801 - UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

0801.2600000000.000 TRANSPORTE 7.436.560,50 11.046.125,00 18.482.685,500801.2612200000.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50.000,00 7.365.125,00 7.415.125,000801.2612200070.000 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 50.000,00 7.365.125,00 7.415.125,000801.2612200071.021 CONSTRUÇÃO DE MURO DE PEDRA/CONCRETO NA SMOV 50.000,00 50.000,00

0801.2612200072.033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO 7.310.125,00 7.310.125,00

0801.2612200072.034 PROTOCOLO DE AÇÃO CONJUNTA COM A SUSEPE 55.000,00 55.000,000801.2678200000.000 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 7.386.560,50 3.681.000,00 11.067.560,500801.2678200320.000 SANEAMENTO GERAL 939.450,36 939.450,360801.2678200321.022 COBERTURA CANALIZAÇAO DE SANGAS E ESGOTO CLOACAL 110.000,00 110.000,00

0801.2678200321.023 APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO ESPECIAL TRANSFERIDOS PELA UNIÃO 350.520,15 350.520,15

0801.2678200321.024 CANALIZAÇÃO DE SANGAS E ARROIOS EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO - COM RECURSOS DA UNIÃO 440.930,21 440.930,21

0801.2678200321.025 CANALIZAÇÃO DE SANGAS E ARROIOS EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO 38.000,00 38.000,00

0801.2678200370.000 VIAS URBANAS 3.347.110,14 775.000,00 4.122.110,140801.2678200371.026 EXECUÇÃO DE OBRAS COM RECURSOS DA CIDE 262.950,14 262.950,140801.2678200371.027 EXECUÇÃO DE OBRAS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO 800.000,00 800.000,00

0801.2678200371.028 DRENO, CAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO NO ACESSO GRASEL - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO 310.000,00 310.000,00

0801.2678200371.029 DRENO, CAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO NO ACESSO GRASEL - COM RECURSOS DA UNIÃO 390.000,00 390.000,00

0801.2678200371.030

CONTINUAÇÃO DO CAPEAMENTO ASFÁLTICO DE CBUQ NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO - PROGRAMA DE GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES - COM RECURSOS DA UNIÃO

1.502.160,00 1.502.160,00

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 6 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85ÓRGÃO - 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO PROGRAMA DE

TRABALHOUNIDADE ORÇAMENT. - 0801 - UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

0801.2678200371.031

CONTINUAÇÃO DO CAPEAMENTO ASFÁLTICO DE CBUQ NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO - PROGRAMA DE GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO

82.000,00 82.000,00

0801.2678200372.035 CONSERVAÇÃO E MELHORIA EM VIAS PÚBLICAS 775.000,00 775.000,00

0801.2678200520.000 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO, E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS 3.100.000,00 2.906.000,00 6.006.000,00

0801.2678200521.032 AQUISIÇÕES DE MÁQUINAS, CAMINHÕES PARA SMOV 3.000.000,00 3.000.000,000801.2678200521.033 EXECUÇÃO DE OBRAS EM ESTRADAS MUNICIPAIS 100.000,00 100.000,00

0801.2678200522.036 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS 2.606.000,00 2.606.000,00

0801.2678200522.037 CONSERVAÇÃO, MELHORIA, ABERTURA E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS, INCLUINDO PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES 300.000,00 300.000,00

TOTAL 7.436.560,50 11.046.125,00 18.482.685,50

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SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

BASE LEGAL:Lei nº 3.127, de 30 de dezembro de 1997, e alterações.

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

A Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos é o órgão da Prefeitura que tem por competência:I – a regulamentação, controle e fiscalização dos transportes públicos municipais, concedidos e permitidos;II – a definição de diretrizes e a proposição de medidas com vistas à eficiência do sistema de transportes públicos do Município;III – a administração dos serviços de sinalização e trânsito, em articulação com os órgãos estaduais afins;IV – cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas respectivas atribuições;V – planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e animais, e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas;VI – implantar, manter, conservar e operar o sistema de sinalização em geral, os dispositivos e os equipamentos de controle viário;VII – coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas causas;VIII – estabelecer, em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva de trânsito, as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito;IX – executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis, por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas neste Código, no exercício regular do Poder de Polícia de Trânsito;X – aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa, por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas neste Código, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;XI – fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar;XII – fiscalizar o cumprimento da norma contida no art. 95 do Código de Trânsito Brasileiro, aplicando as penalidades e arrecadando as multas nele previstas;XIII – implantar, manter e operar sistema de estacionamento pago nas vias;XIV – arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos, objetos e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas;XV – credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de veículos, escolta e transporte de carga indivisível;XVI – integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários dos condutores de uma para outra unidade da Federação;XVII – implantar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito;XVIII – promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN;XIX – planejar e implantar medidas para redução da circulação de veículos e reorientação do tráfego, com o objetivo de diminuir a emissão global dos poluentes;

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XX – registrar e licenciar, na forma da legislação específica, ciclomotores, veículos de tração e propulsão humana e de tração animal, fiscalizando, autuando, aplicando penalidades e arrecadaçãoXXI – conceder autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal;XXII – articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito no Estado, sob coordenação do respectivo CETRAN;XXIII – fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no artigo 66 do Código de Trânsito Brasileiro, além de dar apoio às ações específicas de órgão ambiental local, quando solicitado;XXIV – vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para a circulação desses veículos;XXV – manter e orhanizar os serviços de iluminação pública;XXVI – melhorar, conservar e ampliar a rede de Iluminação Pública;XXVII – implementar e controlar a arrecadação da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Publica;XXVIII – controlar o consumo de energia elétrica destinada à iluminação de vias, logradouros e demais bens públicos Municipais;XXIX – manter, melhorar, conservar e controlar os serviços de Telefonia e de Eletrificação Rural do Município;XXX – a manutenção e conservação das redes de esgoto pluvial e sanitário;XXXI – manter, administrar e conservar os Cemitérios Municipais;XXXII – controlar os serviços funerários do Município;XXXIII – o desempenho de outras competências afins.

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 2 DESPESA ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 07 DE 04/02/85ÓRGÃO - 0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

NATUREZA DA DESPESAUNIDADE ORÇAMENT. - 0901 - UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES DESDOBRAM. ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA

3.0.0.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 7.571.125,57

3.1.0.0.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.114.000,003.1.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.114.000,003.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 25.000,003.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.638.000,003.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 403.000,003.1.9.0.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 33.000,003.1.9.0.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 15.000,003.3.0.0.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.457.125,573.3.3.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 97.700,003.3.3.0.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 97.700,003.3.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.359.425,573.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,003.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 785.775,573.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,003.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,003.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.175.000,003.3.9.0.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 278.250,003.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 400,003.3.9.0.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 103.000,003.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00

4.0.0.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 378.310,00

4.4.0.0.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 378.310,004.4.5.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 80.000,004.4.5.0.42.00.00.00 AUXÍLIOS 80.000,00

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 2 DESPESA ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 07 DE 04/02/85ÓRGÃO - 0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

NATUREZA DA DESPESAUNIDADE ORÇAMENT. - 0901 - UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES DESDOBRAM. ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA

4.4.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 298.310,004.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 123.310,004.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 175.000,00

TOTAL 7.949.435,57

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 6 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85ÓRGÃO - 0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS PROGRAMA DE

TRABALHOUNIDADE ORÇAMENT. - 0901 - UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

0901.1500000000.000 URBANISMO 203.310,00 7.206.610,94 7.409.920,940901.1512200000.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.072.650,00 3.072.650,000901.1512200070.000 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 3.072.650,00 3.072.650,00

0901.1512200072.038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS 3.037.650,00 3.037.650,00

0901.1512200072.039 PROTOCOLO DE AÇÃO CONJUNTA COM A SUSEPE 35.000,00 35.000,000901.1545100000.000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 123.310,00 4.133.960,94 4.257.270,940901.1545100360.000 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 123.310,00 4.133.960,94 4.257.270,940901.1545100361.035 CONSTRUÇÃO DE REDES TRIFÁSICAS 123.310,00 123.310,000901.1545100362.040 PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3.000.000,00 3.000.000,00

0901.1545100362.041 AMPLIAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E DISTRITOS, SUBSTITUINDO LÂMPADAS E MELHORANDO AS EXISTENTES - RECURSOS VINCULADOS

342.460,94 342.460,94

0901.1545100362.042 AMPLIAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E DISTRITOS, SUBSTITUINDO LÂMPADAS E MELHORANDO AS EXISTENTES - RECURSOS LIVRES

791.500,00 791.500,00

0901.1545200000.000 SERVIÇOS URBANOS 80.000,00 80.000,000901.1545200350.000 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 80.000,00 80.000,000901.1545200351.034 AUXÍLIOS PARA CONSTRUÇÃO DE NECROTÉRIOS NO INTERIOR 80.000,00 80.000,000901.2600000000.000 TRANSPORTE 539.514,63 539.514,630901.2645200000.000 SERVIÇOS URBANOS 539.514,63 539.514,630901.2645200570.000 CONTROLE, MELHORIAS E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO 539.514,63 539.514,630901.2645200572.043 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL - ESTADO 62.700,00 62.700,000901.2645200572.044 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL - MUNICÍPIO 376.814,63 376.814,630901.2645200572.045 MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL 100.000,00 100.000,00

TOTAL 203.310,00 7.746.125,57 7.949.435,57

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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

BASE LEGAL:Lei nº 3.127, de 30 de dezembro de 1997.

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura é o órgão da Prefeitura que tem por competência:I – a proposição e implantação da política educacional do Município, levando em conta a realidade econômica e social local;II – a elaboração de planos, programas e projetos de educação, em articulação com os órgãos federais e estaduais afins;III – o planejamento da localização das unidades de ensino a cargo do Município, visando o atendimento de toda sua área;IV – a instalação, a manutenção, a orientação técnico-pedagógica e a administração das unidades de ensino a cargo do Município, bem como das creches municipais;V – a fixação de normas para a organização escolar, didática e disciplinar das unidades de ensino de acordo com a legislação em vigor;VI – os serviços de assistência ao educando, no que respeita à alimentação escolar, material didático, transporte e outros, em articulação, no que couber, com entidades estaduais competentes;

VII – o desenvolvimento de programas de orientação pedagógica e de aperfeiçoamento e a atualização de professores, especialistas em educação e demais servidores relacionados à área, visando o aprimoramento da qualidade do ensino;VIII – a manutenção e ampliação de instalações escolares, em articulação com a Secretaria Municipal de Obras e Viação, e a Secretaria Municipal de Habitação, Conservação e Segurança;IX – a proposição de convênios e contratos com entidades afins, públicas e privadas, para a implantação de programas culturais e educacionais;X – a concepção e a gerência do Conselho Municipal de Educação, do Conselho Municipal de Alimentação Escolar e do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social;XI – a promoção do desenvolvimento cultural do Município através do estímulo às artes e demais manifestações culturais;XII – o levantamento, a documentação e a proteção ao patrimônio histórico e artístico do Município;XIII – a organização e a manutenção de bibliotecas, centros culturais e outros espaços e equipamentos municipais voltados para a preservação e fomento de atividades culturais e artísticas;XIV - o desempenho de outras competências afins.

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 2 DESPESA ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 07 DE 04/02/85ÓRGÃO - 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

NATUREZA DA DESPESAUNIDADE ORÇAMENT. - 1001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO E GASTOS NÃO COMPUTÁVEIS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES DESDOBRAM. ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA

3.0.0.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.124.883,63

3.1.0.0.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.339.852,283.1.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.339.852,283.1.9.0.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 345.815,433.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,003.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.615.433,813.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 376.603,043.1.9.0.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1.000,003.3.0.0.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.785.031,353.3.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.785.031,353.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,003.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.654.617,45

3.3.9.0.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 500,00

3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 13.500,003.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.400,003.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.990.713,903.3.9.0.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 115.200,003.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,003.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.000,00

4.0.0.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 791.492,17

4.4.0.0.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 791.492,174.4.5.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 5.000,004.4.5.0.42.00.00.00 AUXÍLIOS 5.000,00

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 2 DESPESA ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 07 DE 04/02/85ÓRGÃO - 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

NATUREZA DA DESPESAUNIDADE ORÇAMENT. - 1001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO E GASTOS NÃO COMPUTÁVEIS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES DESDOBRAM. ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA

4.4.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 786.492,174.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 770.492,174.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16.000,00

TOTAL 6.916.375,80

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 6 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85ÓRGÃO - 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PROGRAMA DE

TRABALHOUNIDADE ORÇAMENT. - 1001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO E GASTOS NÃO COMPUTÁVEIS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

1001.1200000000.000 EDUCAÇÃO 655.492,17 5.056.202,13 5.711.694,301001.1212200000.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 45.600,00 45.600,001001.1212200070.000 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 45.600,00 45.600,00

1001.1212200072.047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 45.600,00 45.600,00

1001.1236100000.000 ENSINO FUNDAMENTAL 118.867,75 3.596.226,79 3.715.094,541001.1236100170.000 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO 2.470.451,32 2.470.451,32

1001.1236100172.048 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO ESTADO - PEATE 174.724,00 174.724,00

1001.1236100172.049 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL 237.666,89 237.666,89

1001.1236100172.051 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL 550.078,00 550.078,00

1001.1236100172.052 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA 3.300,00 3.300,001001.1236100172.056 PROGRAMAS SUPLEMENTARES DA SMEC 1.504.682,43 1.504.682,431001.1236100200.000 ENSINO REGULAR 118.867,75 1.125.775,47 1.244.643,22

1001.1236100201.036 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF PROFESSOR JOSÉ FERRUGEM - COM RECURSOS DA UNIÃO 100.000,00 100.000,00

1001.1236100201.037 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF PROFESSOR JOSÉ FERRUGEM - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO 13.867,75 13.867,75

1001.1236100201.038 AUXÍLIOS PARA ESCOLAS ESTADUAIS (E) 5.000,00 5.000,00

1001.1236100202.061 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - UNIÃO 1.000,00 1.000,00

1001.1236100202.062 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 320.000,00 320.000,00

1001.1236100202.063 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - UNIÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 804.775,47 804.775,47

1001.1236200000.000 ENSINO MÉDIO 376.071,48 376.071,481001.1236200170.000 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO 376.071,48 376.071,48

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 6 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85ÓRGÃO - 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PROGRAMA DE

TRABALHOUNIDADE ORÇAMENT. - 1001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO E GASTOS NÃO COMPUTÁVEIS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

1001.1236200172.054 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO MÉDIO 11.712,00 11.712,00

1001.1236200172.055 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO 39.204,00 39.204,00

1001.1236200172.057 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO COM RECURSOS DO ESTADO - PEATE 145.155,48 145.155,48

1001.1236200172.058 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO COM RECURSOS DO MUNICÍPIO 180.000,00 180.000,00

1001.1236500000.000 EDUCAÇÃO INFANTIL 536.624,42 1.033.144,17 1.569.768,591001.1236500170.000 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO 327.874,53 327.874,53

1001.1236500172.050 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL 17.292,00 17.292,00

1001.1236500172.053 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE E PRÉ-ESCOLA 310.582,53 310.582,53

1001.1236500220.000 ASSISTÊNCIA MATERNAL 536.624,42 705.269,64 1.241.894,06

1001.1236500221.039 AMPLIAÇÃO DE SALAS E REFORMAS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (EMEI SONHO DE CRIANÇA) 101.065,12 101.065,12

1001.1236500221.040 AMPLIAÇÃO DA EMEI CASTELO INFANTIL - COM RECURSOS DA UNIÃO 100.000,00 100.000,00

1001.1236500221.041 AMPLIAÇÃO DA EMEI CASTELO INFANTIL - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO 19.987,41 19.987,41

1001.1236500221.042 CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO ALIANÇA COM RECURSOS DO FNDE - PRÓINFÂNCIA 309.458,57 309.458,57

1001.1236500221.043 CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO ALIANÇA - CONVÊNIO COM O FNDE, PROGRAMA PRÓINFÂNCIA - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO

6.113,32 6.113,32

1001.1236500222.064 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - UNIÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL 705.269,64 705.269,64

1001.1236600000.000 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 5.159,69 5.159,691001.1236600190.000 ENSINO SUPLETIVO 5.159,69 5.159,69

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 6 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85ÓRGÃO - 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PROGRAMA DE

TRABALHOUNIDADE ORÇAMENT. - 1001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO E GASTOS NÃO COMPUTÁVEIS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

1001.1236600192.059 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - COM RECURSOS DA UNIÃO 4.649,81 4.649,81

1001.1236600192.060 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEMEJA 509,88 509,881001.1300000000.000 CULTURA 120.000,00 738.866,07 858.866,071001.1339100000.000 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 120.000,00 120.000,001001.1339100240.000 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 120.000,00 120.000,00

1001.1339100241.044 IMPLANTAÇÃO DO MUSEU RURAL EM LINHA SANTA CRUZ - COM RECURSOS DA UNIÃO 97.500,00 97.500,00

1001.1339100241.045 IMPLANTAÇÃO DO MUSEU RURAL EM LINHA SANTA CRUZ - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO 22.500,00 22.500,00

1001.1339200000.000 DIFUSÃO CULTURAL 738.866,07 738.866,071001.1339200240.000 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 738.866,07 738.866,071001.1339200242.065 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA 737.866,07 737.866,071001.1339200242.066 APOIO DE EVENTOS CULTURAIS ATRAVÉS DE PATROCÍNIO 1.000,00 1.000,001001.2800000000.000 ENCARGOS ESPECIAIS 345.815,43 345.815,431001.2812200000.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 345.815,43 345.815,431001.2812200000.000 PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 345.815,43 345.815,431001.2812200002.046 RECURSOS PARA PAGAMENTO DE INATIVOS DA SMEC 345.815,43 345.815,43

TOTAL 775.492,17 6.140.883,63 6.916.375,80

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 2 DESPESA ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 07 DE 04/02/85ÓRGÃO - 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

NATUREZA DA DESPESAUNIDADE ORÇAMENT. - 1002 - GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCAÇÃO - ARTIGO 212 - CF

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES DESDOBRAM. ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA

3.0.0.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 14.892.998,79

3.1.0.0.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.514.250,523.1.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.514.250,523.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 132.017,493.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.981.011,473.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.388.014,433.1.9.0.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 13.207,133.3.0.0.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.378.748,273.3.5.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 583.170,003.3.5.0.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 583.170,003.3.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.795.578,273.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.545,003.3.9.0.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 500,003.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 9.000,003.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.000,003.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 918.035,183.3.9.0.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 4.978.204,493.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.200,003.3.9.0.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 862.093,60

4.0.0.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 478.257,59

4.4.0.0.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 478.257,594.4.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 478.257,594.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 348.397,594.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 129.860,00

TOTAL 15.371.256,38

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 6 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85ÓRGÃO - 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PROGRAMA DE

TRABALHOUNIDADE ORÇAMENT. - 1002 - GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCAÇÃO - ARTIGO 212 - CF

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

1002.1200000000.000 EDUCAÇÃO 348.397,59 15.022.858,79 15.371.256,381002.1236100000.000 ENSINO FUNDAMENTAL 158.397,59 3.370.552,40 3.528.949,991002.1236100170.000 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO 53.218,03 53.218,031002.1236100172.067 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 1.000,00 1.000,00

1002.1236100172.068 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PRÓPRIOS 52.218,03 52.218,03

1002.1236100200.000 ENSINO REGULAR 158.397,59 3.317.334,37 3.475.731,961002.1236100201.046 AMPLIAÇÃO E REFORMA NAS EMEFS (CARDEAL LEME E RIO BRANCO) 158.397,59 158.397,591002.1236100202.070 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PRÓPRIOS 2.994.429,37 2.994.429,371002.1236100202.071 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 322.905,00 322.905,001002.1236500000.000 EDUCAÇÃO INFANTIL 190.000,00 10.942.043,40 11.132.043,401002.1236500220.000 ASSISTÊNCIA MATERNAL 190.000,00 10.942.043,40 11.132.043,40

1002.1236500221.047 AMPLIAÇÃO DE SALAS E REFORMAS DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PARAÍSO INFANTIL E MARGARIDA AURORA) 180.000,00 180.000,00

1002.1236500221.048 CONSTRUÇÃO DE EMEI COMUNITÁRIA NA LOCALIDADE DE PINHEIRAL (E) 10.000,00 10.000,001002.1236500222.072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMEIS 10.358.873,40 10.358.873,401002.1236500222.073 MANUTENÇÃO DE CRECHES COMUNITÁRIAS 583.170,00 583.170,001002.1236600000.000 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 710.262,99 710.262,991002.1236600190.000 ENSINO SUPLETIVO 710.262,99 710.262,991002.1236600192.069 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEMEJA 710.262,99 710.262,99

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 2 DESPESA ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 07 DE 04/02/85ÓRGÃO - 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

NATUREZA DA DESPESAUNIDADE ORÇAMENT. - 1003 - GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES DESDOBRAM. ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA

3.0.0.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 26.350.986,20

3.1.0.0.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 24.231.961,733.1.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 24.231.961,733.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 418.154,193.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 19.321.484,633.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.492.322,913.3.0.0.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.119.024,473.3.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.119.024,473.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 128.124,903.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.527.579,063.3.9.0.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 463.320,51

4.0.0.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 627.460,97

4.4.0.0.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 627.460,974.4.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 627.460,974.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 552.460,974.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 75.000,00

TOTAL 26.978.447,17

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 6 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85ÓRGÃO - 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PROGRAMA DE

TRABALHOUNIDADE ORÇAMENT. - 1003 - GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

1003.1200000000.000 EDUCAÇÃO 552.460,97 26.425.986,20 26.978.447,171003.1236100000.000 ENSINO FUNDAMENTAL 552.460,97 23.474.828,95 24.027.289,921003.1236100170.000 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO 1.138.579,06 1.138.579,06

1003.1236100172.074 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB 1.138.579,06 1.138.579,06

1003.1236100200.000 ENSINO REGULAR 552.460,97 22.336.249,89 22.888.710,86

1003.1236100201.049 AMPLIAÇÃO E REFORMA NAS EMEFS (MENINO DEUS, FÉLIX HOPPE, VIDAL DE NEGREIROS E DOM PEDRO II) 552.460,97 552.460,97

1003.1236100202.075 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB - SERVIDORES 4.615.735,08 4.615.735,08

1003.1236100202.076 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB - PROFESSORES 17.720.514,81 17.720.514,81

1003.1236500000.000 EDUCAÇÃO INFANTIL 2.700.840,12 2.700.840,121003.1236500220.000 ASSISTÊNCIA MATERNAL 2.700.840,12 2.700.840,12

1003.1236500222.078 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB - PROFESSORES 2.700.840,12 2.700.840,12

1003.1236700000.000 EDUCAÇÃO ESPECIAL 250.317,13 250.317,131003.1236700200.000 ENSINO REGULAR 250.317,13 250.317,13

1003.1236700202.077 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL COM RECURSOS DO FUNDEB - PROFESSORES 250.317,13 250.317,13

TOTAL 552.460,97 26.425.986,20 26.978.447,17

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SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER

BASE LEGAL:Lei nº 3.127, de 30 de dezembro de 1997.

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

A Secretaria Municipal de Turismo, Esportes e Lazer é o órgão da Prefeitura que tem por competência:I – a proposição da política municipal de turismo, esporte e lazer;II – a promoção e o desenvolvimento dos planos e programas municipais de esporte e lazer;III – o estabelecimento e a coordenação de convênios com entidades afins, públicas e privadas, para a implantação de programas e atividades turísticas e de recreação pública;IV – a organização do calendário turístico e desportivo do Município;V – o apoio e a articulação com o empresariado e entidades locais para a promoção de feiras, congressos e eventos no Município;VI – a administração do Centro Poliesportivo, do Parque de Exposições, do Complexo da Gruta do Índio e demais espaços e equipamentos de turismo, esportes e lazer do Município;VII – a organização e a execução de programas de desenvolvimento do esporte amador e de eventos desportivos de caráter popular;VIII – o apoio à organização e ao desenvolvimento de associações e grupos com fins desportivos, com base comunitária;IX – a análise e a proposição de políticas de ação visando valorizar os aspectos de interesse turístico do Município;X - o desempenho de outras competências afins.

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 2 DESPESA ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 07 DE 04/02/85ÓRGÃO - 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER

NATUREZA DA DESPESAUNIDADE ORÇAMENT. - 1101 - UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES DESDOBRAM. ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA

3.0.0.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.965.064,88

3.1.0.0.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.186.000,003.1.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.186.000,003.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 25.000,003.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 906.000,003.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 225.000,003.1.9.0.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,003.1.9.0.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 20.000,003.3.0.0.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.779.064,883.3.5.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 817.364,883.3.5.0.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 817.364,883.3.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.961.700,003.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 4.000,003.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00

3.3.9.0.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 25.000,00

3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.500,003.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.000,003.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.475.000,003.3.9.0.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 174.900,003.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.200,003.3.9.0.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 70.100,00

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 2 DESPESA ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 07 DE 04/02/85ÓRGÃO - 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER

NATUREZA DA DESPESAUNIDADE ORÇAMENT. - 1101 - UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES DESDOBRAM. ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA

4.0.0.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.196.772,89

4.4.0.0.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.196.772,894.4.5.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 135.000,004.4.5.0.42.00.00.00 AUXÍLIOS 135.000,004.4.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.061.772,894.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.051.772,894.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 6 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85ÓRGÃO - 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER PROGRAMA DE

TRABALHOUNIDADE ORÇAMENT. - 1101 - UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

1101.2300000000.000 COMÉRCIO E SERVIÇOS 489.280,00 3.722.700,00 4.211.980,001101.2369500000.000 TURISMO 489.280,00 3.722.700,00 4.211.980,001101.2369500070.000 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 2.906.000,00 2.906.000,00

1101.2369500072.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER 2.906.000,00 2.906.000,00

1101.2369500490.000 PROMOÇÃO DO TURISMO 489.280,00 816.700,00 1.305.980,00

1101.2369500491.050 PROMOVER A IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇAO TURÍSTICA NA CIDADE E NO INTERIOR - COM RECURSOS DA UNIÃO 394.937,00 394.937,00

1101.2369500491.051 PROMOVER A IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NA CIDADE E NO INTERIOR - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO 34.343,00 34.343,00

1101.2369500491.052 EXECUÇÃO DE OBRAS NO PARQUE DA CRUZ (BANHEIRO/OBSERVATÓRIO) 5.000,00 5.000,001101.2369500491.053 CONSTRUÇÃO DE MIRANTE EM BOA VISTA 5.000,00 5.000,00

1101.2369500491.054 ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES (E) 50.000,00 50.000,00

1101.2369500492.080 OKTOBERFEST, CARNAVAL E OUTROS EVENTOS 166.700,00 166.700,001101.2369500492.081 IMPLANTAR E ORGANIZAR EVENTOS EM PARCERIA 650.000,00 650.000,001101.2700000000.000 DESPORTO E LAZER 1.562.492,89 387.364,88 1.949.857,771101.2781200000.000 DESPORTO COMUNITÁRIO 998.992,89 385.000,00 1.383.992,891101.2781200540.000 DESPORTO COMUNITÁRIO 998.992,89 385.000,00 1.383.992,89

1101.2781200541.055 APOIO AO ESPORTE AMADOR - CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NOS BAIRROS E INTERIOR E ÁREAS DE LAZER E PRÁTICA DE ESPORTES (INCLUSIVE PISTA SINTÉTICA)

50.000,00 50.000,00

1101.2781200541.056 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE GINÁSIOS DO MUNICÍPIO 150.000,00 150.000,001101.2781200541.057 CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO EM LINHA SANTA CRUZ 100.000,00 100.000,00

1101.2781200541.058 CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO BAIRRO ESMERALDA - COM RECURSOS DA UNIÃO 268.992,89 268.992,89

1101.2781200541.059 CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO BAIRRO ESMERALDA - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO 250.000,00 250.000,00

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 6 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85ÓRGÃO - 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER PROGRAMA DE

TRABALHOUNIDADE ORÇAMENT. - 1101 - UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

1101.2781200541.060 CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO BAIRRO ALIANÇA - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO 180.000,00 180.000,00

1101.2781200542.082 APOIO AO ESPORTE AMADOR ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM 85.000,00 85.000,00

1101.2781200542.083 AUXÍLIOS/CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES RECREATIVAS, DESPORTIVAS E DE LAZER 300.000,00 300.000,00

1101.2781300000.000 LAZER 563.500,00 2.364,88 565.864,881101.2781300550.000 LAZER COMUNITÁRIO 563.500,00 2.364,88 565.864,88

1101.2781300551.061 CONSTRUÇÃO DE CAMINHÓDROMO NO ACESSO GRASEL - COM RECURSOS DA UNIÃO 292.500,00 292.500,00

1101.2781300551.062 CONSTRUÇÃO DE CAMINHÓDROMO NO ACESSO GRASEL - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO 210.000,00 210.000,00

1101.2781300551.063

CONTINUAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO AUTÓDROMO DE SCS, ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA/CONSTRUÇÃO DE MUROS DE PROTEÇÃO DE CONCRETO/ PARTE ELÉTRICA - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO

61.000,00 61.000,00

1101.2781300552.084 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO LAZER (FUMLAZER) - LEI Nº 5.547/08, E ALTERAÇÕES 2.364,88 2.364,88

TOTAL 2.051.772,89 4.110.064,88 6.161.837,77

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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

BASE LEGAL:Lei nº 3.127, de 30 de dezembro de 1997.

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

A Secretaria Municipal de Saúde é o órgão da Prefeitura que tem por competência:I – o planejamento, a organização, o controle e a avaliação das ações e dos serviços de saúde de competência do Município;II – o levantamento dos problemas de saúde do Município e a proposição das políticas de ação e do Plano Municipal de Saúde em coordenação com o Forum Permanente de Participação Comunitária;III – a gestão do Sistema Único de Saúde no Município;IV – o desenvolvimento de programas e ações de atendimento básico à saúde da população, em coordenação com entidades estaduais e federais;V – a execução de programas de ação preventiva, de educação sanitária e de vacinação permanente;VI – a orientação do comportamento de grupos específicos em face de problemas de saúde, higiene, condições sanitárias e outros;VII - o desempenho de outras competências afins.

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 2 DESPESA ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 07 DE 04/02/85ÓRGÃO - 1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

NATUREZA DA DESPESAUNIDADE ORÇAMENT. - 1201 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE COM RECURSOS PRÓPRIOS - FMS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES DESDOBRAM. ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA

3.0.0.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 28.497.204,28

3.1.0.0.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.304.135,883.1.5.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTIUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 879.577,133.1.5.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 493.508,063.1.5.0.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 386.069,073.1.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.424.558,753.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.609.966,533.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.413.581,243.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.795.299,863.1.9.0.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500.209,023.1.9.0.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 12.000,003.1.9.0.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 93.502,103.2.0.0.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 77.467,523.2.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 77.467,523.2.9.0.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 77.467,523.3.0.0.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.115.600,883.3.7.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 628.299,153.3.7.1.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 628.299,153.3.7.1.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 469.913,503.3.7.1.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS 73.470,603.3.7.1.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 84.915,053.3.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.487.301,733.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,003.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 536.578,323.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 519.820,543.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 232.275,003.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 156.866,32

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 2 DESPESA ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 07 DE 04/02/85ÓRGÃO - 1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

NATUREZA DA DESPESAUNIDADE ORÇAMENT. - 1201 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE COM RECURSOS PRÓPRIOS - FMS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES DESDOBRAM. ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA

3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.455.326,403.3.9.0.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.949.839,003.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 90.704,473.3.9.0.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 451.891,683.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 92.000,00

4.0.0.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 284.202,67

4.4.0.0.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 283.202,674.4.5.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 9.000,004.4.5.0.42.00.00.00 AUXÍLIOS 9.000,004.4.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 274.202,674.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 236.102,674.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 38.100,004.6.0.0.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.000,004.6.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,004.6.9.0.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 1.000,00

TOTAL 28.781.406,95

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 6 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85ÓRGÃO - 1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PROGRAMA DE

TRABALHOUNIDADE ORÇAMENT. - 1201 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE COM RECURSOS PRÓPRIOS - FMS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

1201.1000000000.000 SAÚDE 323.570,19 28.457.836,76 28.781.406,951201.1030100000.000 ATENÇÃO BÁSICA 236.102,67 13.681.183,26 13.917.285,931201.1030100260.000 ATENÇÃO BÁSICA 236.102,67 13.649.383,26 13.885.485,931201.1030100261.064 CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE 200.000,00 200.000,00

1201.1030100261.065 AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - POSTO AVENIDA - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO 36.102,67 36.102,67

1201.1030100262.085 COLETA DE LIXO SÉPTICO E REMESSA PARA DESTINO FINAL 125.000,00 125.000,001201.1030100262.086 ATENÇÃO BÁSICA 13.524.383,26 13.524.383,261201.1030100300.000 GESTÃO DO SUS 31.800,00 31.800,00

1201.1030100302.096 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 20.000,00 20.000,00

1201.1030100302.097 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS 11.800,00 11.800,001201.1030200000.000 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 78.467,52 12.544.933,29 12.623.400,811201.1030200270.000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 78.467,52 12.544.933,29 12.623.400,81

1201.1030200271.066 DIFERENÇAS FINANCEIRAS NA CONTRATUALIZAÇÃO COM A APESC - HOSPITAL SANTA CRUZ, LEI Nº 5.912, DE 27/04/10 78.467,52 78.467,52

1201.1030200272.087 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 9.322.992,19 9.322.992,191201.1030200272.088 CAPS - CAPSIA - CAPS AD 1.662.751,96 1.662.751,961201.1030200272.089 SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA 819.865,49 819.865,491201.1030200272.090 TRANSFERÊNCIAS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 648.299,15 648.299,151201.1030200272.091 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 91.024,50 91.024,501201.1030300000.000 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 588.984,36 588.984,361201.1030300290.000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 588.984,36 588.984,361201.1030300292.093 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 227.758,86 227.758,861201.1030300292.094 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NÃO BÁSICA 300.000,00 300.000,001201.1030300292.095 DIABETES MELLITUS 61.225,50 61.225,501201.1030500000.000 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 9.000,00 1.642.735,85 1.651.735,851201.1030500280.000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 9.000,00 1.642.735,85 1.651.735,85

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 6 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85ÓRGÃO - 1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PROGRAMA DE

TRABALHOUNIDADE ORÇAMENT. - 1201 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE COM RECURSOS PRÓPRIOS - FMS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

1201.1030500281.067 REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO ABRIGO DE ANIMAIS SÃO FRANCISCO DE ASSIS, LEI Nº 5.908, DE 22/04/10 9.000,00 9.000,00

1201.1030500282.092 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.642.735,85 1.642.735,85TOTAL 323.570,19 28.457.836,76 28.781.406,95

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 2 DESPESA ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 07 DE 04/02/85ÓRGÃO - 1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

NATUREZA DA DESPESAUNIDADE ORÇAMENT. - 1202 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE COM RECURSOS VINCULADOS - FMS - ESTADO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES DESDOBRAM. ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA

3.0.0.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.763.889,31

3.1.0.0.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 983.916,173.1.5.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTIUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 221.313,633.1.5.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 221.313,633.1.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 762.602,543.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 344.429,173.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 309.422,743.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100.670,633.1.9.0.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 8.080,003.3.0.0.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 779.973,143.3.5.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 120.414,773.3.5.0.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 120.414,773.3.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 659.558,373.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 73.894,803.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 306.640,253.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 22.000,003.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 17.000,003.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 104.252,423.3.9.0.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 120.281,303.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.400,003.3.9.0.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 4.989,603.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.100,00

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 2 DESPESA ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 07 DE 04/02/85ÓRGÃO - 1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

NATUREZA DA DESPESAUNIDADE ORÇAMENT. - 1202 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE COM RECURSOS VINCULADOS - FMS - ESTADO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES DESDOBRAM. ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA

4.0.0.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 16.000,00

4.4.0.0.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 16.000,004.4.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 16.000,004.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16.000,00

TOTAL 1.779.889,31

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 6 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85ÓRGÃO - 1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PROGRAMA DE

TRABALHOUNIDADE ORÇAMENT. - 1202 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE COM RECURSOS VINCULADOS - FMS - ESTADO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

1202.1000000000.000 SAÚDE 1.779.889,31 1.779.889,311202.1030100000.000 ATENÇÃO BÁSICA 685.930,57 685.930,571202.1030100260.000 ATENÇÃO BÁSICA 685.930,57 685.930,571202.1030100262.098 INVERNO GAÚCHO - ESTADO 25.083,33 25.083,331202.1030100262.099 PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM - ESTADO 97.362,54 97.362,541202.1030100262.100 PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ESTADO 60.756,30 60.756,301202.1030100262.101 PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADO 248.740,75 248.740,751202.1030100262.102 PPV - PROGRAMA DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA - ESTADO 96.000,00 96.000,001202.1030100262.103 PROGRAMA ESTRUTURANTE RS SÓCIOEDUCATIVO - ESTADO 120.414,77 120.414,771202.1030100262.104 SAÚDE BUCAL - ESTADO 37.572,88 37.572,881202.1030200000.000 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 787.318,49 787.318,491202.1030200270.000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 787.318,49 787.318,491202.1030200272.105 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - ESTADO 13.200,00 13.200,00

1202.1030200272.106 SALVAR - SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) - ESTADO 288.773,28 288.773,28

1202.1030200272.107 FINANCIAMENTO AO CENTRO REGIONAL EM REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - ESTADO 485.345,21 485.345,21

1202.1030300000.000 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 306.640,25 306.640,251202.1030300290.000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 306.640,25 306.640,251202.1030300292.108 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - ESTADO 242.658,66 242.658,661202.1030300292.109 DIABETES MELLITUS - ESTADO 63.981,59 63.981,59

TOTAL 1.779.889,31 1.779.889,31

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 2 DESPESA ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 07 DE 04/02/85ÓRGÃO - 1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

NATUREZA DA DESPESAUNIDADE ORÇAMENT. - 1203 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE COM RECURSOS VINCULADOS - FMS - UNIÃO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES DESDOBRAM. ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA

3.0.0.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 38.171.021,90

3.1.0.0.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.710.753,743.1.5.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTIUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 2.184.998,253.1.5.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.184.998,253.1.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.525.755,493.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 535.539,743.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 973.215,753.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,003.1.9.0.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 16.000,003.3.0.0.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34.460.268,163.3.7.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 1.006.523,643.3.7.1.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 1.006.523,643.3.7.1.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.006.523,643.3.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 33.453.744,523.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 12.000,003.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 376.480,093.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 711.149,733.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100.232,203.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 332.877,233.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.359.778,523.3.9.0.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 642.671,753.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,003.3.9.0.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA 1.000,003.3.9.0.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 54.555,003.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 862.000,00

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 2 DESPESA ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 07 DE 04/02/85ÓRGÃO - 1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

NATUREZA DA DESPESAUNIDADE ORÇAMENT. - 1203 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE COM RECURSOS VINCULADOS - FMS - UNIÃO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES DESDOBRAM. ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA

4.0.0.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.339.013,16

4.4.0.0.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 353.420,884.4.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 353.420,884.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 278.363,974.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 75.056,914.6.0.0.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 985.592,284.6.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 985.592,284.6.9.0.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 985.592,28

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 6 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85ÓRGÃO - 1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PROGRAMA DE

TRABALHOUNIDADE ORÇAMENT. - 1203 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE COM RECURSOS VINCULADOS - FMS - UNIÃO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

1203.1000000000.000 SAÚDE 1.263.956,25 38.246.078,81 39.510.035,061203.1030100000.000 ATENÇÃO BÁSICA 278.363,97 4.467.583,88 4.745.947,851203.1030100260.000 ATENÇÃO BÁSICA 278.363,97 4.467.583,88 4.745.947,851203.1030100261.068 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - POSTO RAUBER - UNIÃO 180.431,99 180.431,99

1203.1030100261.069 AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - POSTO AVENIDA - EMENDA PARLAMENTAR 97.931,98 97.931,98

1203.1030100262.110 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO 2.286.049,40 2.286.049,401203.1030100262.111 PAB VARIÁVEL - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIÃO 809.120,15 809.120,151203.1030100262.112 PAB VARIÁVEL - NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIÃO 240.000,00 240.000,001203.1030100262.113 PAB VARIÁVEL - PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - UNIÃO 974.872,01 974.872,011203.1030100262.114 PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL - UNIÃO 157.542,32 157.542,321203.1030200000.000 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 985.592,28 32.673.240,73 33.658.833,011203.1030200270.000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 985.592,28 32.630.139,22 33.615.731,50

1203.1030200271.070 DIFERENÇAS FINANCEIRAS NA CONTRATUALIZAÇÃO COM A APESC - HOSPITAL SANTA CRUZ, LEI Nº 5.912, DE 27/04/10 985.592,28 985.592,28

1203.1030200272.115 TRANSFERÊNCIAS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - UNIÃO 878.401,64 878.401,64

1203.1030200272.116 TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC - UNIÃO 27.016.877,20 27.016.877,20

1203.1030200272.117 TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC - UNIÃO - CAPS 243.861,97 243.861,97

1203.1030200272.118 TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC - UNIÃO - CAPS ÁLCOOL E DROGAS 101.534,79 101.534,79

1203.1030200272.119 TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC - UNIÃO - CAPSIA 174.814,40 174.814,40

1203.1030200272.120 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - UNIÃO 39.600,00 39.600,001203.1030200272.121 SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) - UNIÃO 482.734,39 482.734,39

1203.1030200272.122 FINANCIAMENTO AO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - UNIÃO 417.536,81 417.536,81

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 6 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85ÓRGÃO - 1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PROGRAMA DE

TRABALHOUNIDADE ORÇAMENT. - 1203 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE COM RECURSOS VINCULADOS - FMS - UNIÃO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

1203.1030200272.123 FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC - UNIÃO 3.106.656,02 3.106.656,02

1203.1030200272.124 TRANSFERÊNCIAS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - FAEC - UNIÃO 168.122,00 168.122,00

1203.1030200300.000 GESTÃO DO SUS 43.101,51 43.101,51

1203.1030200302.131 INCENTIVO DESTINADO AO CUSTEIO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II - UNIÃO 3.101,51 3.101,51

1203.1030200302.132 INCENTIVO À IMPLANTAÇÃO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - UNIÃO 40.000,00 40.000,00

1203.1030300000.000 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 667.149,73 667.149,731203.1030300290.000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 667.149,73 667.149,731203.1030300292.130 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - UNIÃO 667.149,73 667.149,731203.1030400000.000 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 73.924,09 73.924,091203.1030400280.000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 73.924,09 73.924,09

1203.1030400282.128 TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PISO ESTRUTURANTE - UNIÃO 47.071,00 47.071,00

1203.1030400282.129 TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PISO ESTRATÉGICO - UNIÃO 26.853,09 26.853,09

1203.1030500000.000 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 364.180,38 364.180,381203.1030500280.000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 364.180,38 364.180,381203.1030500282.125 TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - UNIÃO 253.535,89 253.535,891203.1030500282.126 CAMPANHAS DE VACINAÇÃO - UNIÃO 11.791,97 11.791,971203.1030500282.127 INCENTIVO AO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE DST/AIDS - UNIÃO 98.852,52 98.852,52

TOTAL 1.263.956,25 38.246.078,81 39.510.035,06

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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

BASE LEGAL:Lei nº 3.127, de 30 de dezembro de 1997.

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social é o órgão da Prefeitura que tem por competência:I – a elaboração e a execução de programas e projetos de desenvolvimento comunitário, promoção e assistência social;II – a ação social junto a indivíduos e grupos, visando a sua organização para o desenvolvimento de seus objetivos de melhoria das condições de vida;III – a prestação de assessoria às entidades comunitárias e de classe, no que se refere a sua organização e ao desenvolvimento de seus objetivos;IV – a proposição e negociação de convênios com órgãos públicos e privados para implementar programas e projetos de desenvolvimento e bem-estar social da população;V – o relacionamento sistemático com as entidades beneficentes e de serviços sociais do Município, especialmente aquelas subvencionadas pelo Governo Municipal, visando a complementariedade de ações;VI – o atendimento às necessidades da criança e do adolescente, em coordenação com esforços e iniciativas da sociedade;VII – a orientação à população migrante de baixa renda, proporcionando-lhe ajuda e soluções emergenciais;VIII – a prestação de apoio aos portadores de deficiência física e ao idoso, mobilizando a colaboração comunitária;IX - o desempenho de outras competências afins.

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 2 DESPESA ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 07 DE 04/02/85ÓRGÃO - 1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NATUREZA DA DESPESAUNIDADE ORÇAMENT. - 1301 - UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES DESDOBRAM. ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA

3.0.0.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.475.700,00

3.1.0.0.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.888.000,003.1.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.888.000,003.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 25.000,003.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.488.000,003.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 347.000,003.1.9.0.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 8.000,003.1.9.0.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 20.000,003.3.0.0.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 587.700,003.3.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 587.700,003.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,003.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,003.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,003.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.000,003.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500,003.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 83.000,003.3.9.0.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 365.700,003.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 400,003.3.9.0.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 117.000,00

4.0.0.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 16.400,00

4.4.0.0.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 16.400,004.4.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 16.400,004.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16.400,00

TOTAL 2.492.100,00

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 6 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85ÓRGÃO - 1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA DE

TRABALHOUNIDADE ORÇAMENT. - 1301 - UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

1301.0800000000.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.492.100,00 2.492.100,001301.0812200000.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.492.100,00 2.492.100,001301.0812200070.000 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 2.492.100,00 2.492.100,00

1301.0812200072.133 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2.492.100,00 2.492.100,00

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 2 DESPESA ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 07 DE 04/02/85ÓRGÃO - 1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NATUREZA DA DESPESAUNIDADE ORÇAMENT. - 1302 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C/ RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES DESDOBRAM. ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA

3.0.0.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.888.047,33

3.1.0.0.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 182.000,003.1.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 182.000,003.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150.000,003.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32.000,003.3.0.0.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.706.047,333.3.5.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 2.462.465,333.3.5.0.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 2.462.465,333.3.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.243.582,003.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 607.779,003.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 143.523,003.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 48.482,003.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 9.600,003.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 430.898,003.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.300,00

4.0.0.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 601.110,00

4.4.0.0.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 601.110,004.4.5.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 279.000,004.4.5.0.42.00.00.00 AUXÍLIOS 279.000,004.4.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 322.110,004.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 180.000,004.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 142.110,00

TOTAL 4.489.157,33

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 6 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85ÓRGÃO - 1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA DE

TRABALHOUNIDADE ORÇAMENT. - 1302 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C/ RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

1302.0800000000.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL 80.000,00 4.409.157,33 4.489.157,331302.0824100000.000 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 80.000,00 430.000,00 510.000,001302.0824100120.000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO 80.000,00 430.000,00 510.000,001302.0824100121.071 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA TERCEIRA IDADE EM ALTO PAREDÃO 80.000,00 80.000,001302.0824100122.134 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - IDOSOS - CONTRAPARTIDA 260.000,00 260.000,001302.0824100122.135 PROJETO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE - CCMI 170.000,00 170.000,001302.0824200000.000 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 570.065,00 570.065,001302.0824200130.000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE 570.065,00 570.065,00

1302.0824200132.136 PISO DE ATENÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE - PPD - CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE 561.165,00 561.165,00

1302.0824200132.137 MANUTENÇÃO DO CENTRO OCUPACIONAL DE DEFICIENTES DE SANTA CRUZ DO SUL - CODESC 8.900,00 8.900,00

1302.0824300000.000 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 1.079.882,33 1.079.882,331302.0824300140.000 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 1.079.882,33 1.079.882,331302.0824300142.138 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 199.582,00 199.582,001302.0824300142.139 FUNDO MUNICPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMDICA 319.900,33 319.900,33

1302.0824300142.140 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO DAS MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS EM MEIO ABERTO - MSE 21.300,00 21.300,00

1302.0824300142.141 MANUTENÇÃO DOS CENTROS OCUPACIONAIS 244.000,00 244.000,00

1302.0824300142.142 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - ABRIGOS - CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PRÓ-AMPARO AO MENOR - COPAME 188.100,00 188.100,00

1302.0824300142.143 PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO - INFÂNCIA - CONTRAPARTIDA 107.000,00 107.000,001302.0824400000.000 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 2.329.210,00 2.329.210,001302.0824400150.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 2.329.210,00 2.329.210,001302.0824400152.144 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 662.210,00 662.210,001302.0824400152.145 SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS 1.350.000,00 1.350.000,001302.0824400152.146 MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA 65.000,00 65.000,001302.0824400152.147 MANUTENÇÃO DA PADARIA CENTRAL 1.000,00 1.000,001302.0824400152.148 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SMDS 27.000,00 27.000,00

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 6 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85ÓRGÃO - 1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA DE

TRABALHOUNIDADE ORÇAMENT. - 1302 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C/ RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

1302.0824400152.149 CONTRAPARTIDA COM RECURSOS PRÓPRIOS PARA CONVENIAMENTO FEDERAL E ESTADUAL 10.000,00 10.000,00

1302.0824400152.150 PROJETO DE REINSERÇÃO SOCIAL - CASA DA CIDADANIA 214.000,00 214.000,00TOTAL 80.000,00 4.409.157,33 4.489.157,33

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 2 DESPESA ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 07 DE 04/02/85ÓRGÃO - 1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NATUREZA DA DESPESAUNIDADE ORÇAMENT. - 1303 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C/ RECURSOS VINCULADOS - FMAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES DESDOBRAM. ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA

3.0.0.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 798.438,02

3.3.0.0.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 798.438,023.3.5.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 320.152,463.3.5.0.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 320.152,463.3.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 478.285,563.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 333.102,013.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 27.555,313.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 13.000,003.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 18.200,003.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 61.562,003.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 24.866,24

4.0.0.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 65.459,17

4.4.0.0.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 65.459,174.4.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 65.459,174.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 65.459,17

TOTAL 863.897,19

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 6 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85ÓRGÃO - 1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA DE

TRABALHOUNIDADE ORÇAMENT.

- 1303 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C/ RECURSOS VINCULADOS - FMAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

1303.0800000000.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL 863.897,19 863.897,191303.0824100000.000 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 135.387,74 135.387,741303.0824100120.000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO 135.387,74 135.387,741303.0824100122.151 PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - IDOSOS 69.917,58 69.917,581303.0824100122.152 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - ABRIGO IDOSOS 65.470,16 65.470,161303.0824200000.000 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 43.068,00 43.068,001303.0824200130.000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE 43.068,00 43.068,001303.0824200132.153 PISO DE TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE - PPD 43.068,00 43.068,001303.0824300000.000 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 115.428,70 115.428,701303.0824300140.000 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 115.428,70 115.428,701303.0824300142.154 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 48.674,30 48.674,301303.0824300142.155 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI JORNADA 50.979,14 50.979,141303.0824300142.156 PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVI 15.775,26 15.775,261303.0824400000.000 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 570.012,75 570.012,751303.0824400150.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 479.883,49 479.883,49

1303.0824400152.157 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM RECURSOS DO IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA 76.043,21 76.043,21

1303.0824400152.158 PISO BÁSICO VARIÁVEL - ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO À FAMÍLIA 43.539,03 43.539,03

1303.0824400152.159 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - PISO BÁSICO FIXO 228.427,38 228.427,38

1303.0824400152.160 CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 131.873,87 131.873,87

1303.0824400160.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 90.129,26 90.129,261303.0824400162.161 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE III - PAMSEMA 90.129,26 90.129,26

TOTAL 863.897,19 863.897,19

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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

BASE LEGAL:Lei nº 3.127, de 30 de dezembro de 1997, com suas alterações posteriores em vigor.

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

A Secretaria Municipal de Agricultura é o órgão da Prefeitura que tem por competência:I – a proposição e a execução das políticas de desenvolvimento agrícola e abastecimento;II – a organização e o desenvolvimento de programas de assistência aos pequenos produtores rurais, à pequena e média empresa e ao cooperativismo;III – a articulação com entidades e órgãos afins, públicos e privados, visando a mobilização de recursos para as atividades primárias no Município e de abastecimento;IV – a coordenação de programas municipais decorrentes de convênios com entidades públicas e privadas que implementem programas e projetos para as atividades agro-pastoris no Município;V – a promoção dos meios de escoamento e comercialização dos produtos produzidos, fabricados ou industrializados no Município;VI – a administração dos serviços e equipamentos municipais de abastecimento, incluindo os mercados, feiras livres e outros;VII – a promover o surgimento e a expansão das atividades rurais no Município, objetivando a agregação de emprego e a geração de produto/renda;VIII – a articulação com órgãos municipais afins visando a compatibilização de políticas de atração de investimentos com a manutenção e preservação de condições ambientais e urbanísticas do Município;IX – o incentivo a associações, cooperativas, empresas e outras organizações que mobilizem capital e propiciem a ampliação e diversificação do mercado local de empregos e postos de trabalho agro-pastoris;X – o atendimento ao Programa de Patrulha Agrícola Municipal;.XI – o desempenho de outras competências afins.

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 2 DESPESA ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 07 DE 04/02/85ÓRGÃO - 1400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

NATUREZA DA DESPESAUNIDADE ORÇAMENT. - 1401 - UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES DESDOBRAM. ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA

3.0.0.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.971.650,60

3.1.0.0.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.692.000,003.1.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.692.000,003.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 25.000,003.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.323.000,003.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 324.000,003.1.9.0.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 8.000,003.1.9.0.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 12.000,003.3.0.0.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.279.650,603.3.3.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 350.000,003.3.3.0.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 350.000,003.3.5.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 87.780,003.3.5.0.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 87.780,003.3.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 841.870,603.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500,003.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 249.560,00

3.3.9.0.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 1.770,00

3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 9.500,003.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 19.000,003.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 275.470,003.3.9.0.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 222.600,003.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.800,003.3.9.0.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 59.670,60

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 2 DESPESA ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 07 DE 04/02/85ÓRGÃO - 1400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

NATUREZA DA DESPESAUNIDADE ORÇAMENT. - 1401 - UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES DESDOBRAM. ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA

4.0.0.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 997.091,01

4.4.0.0.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 831.808,004.4.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 831.808,004.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 290.000,004.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 541.808,004.5.0.0.00.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 165.283,014.5.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 165.283,014.5.9.0.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 165.283,01

TOTAL 3.968.741,61

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 6 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85ÓRGÃO - 1400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PROGRAMA DE

TRABALHOUNIDADE ORÇAMENT. - 1401 - UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

1401.1700000000.000 SANEAMENTO 20.000,00 20.000,001401.1751100000.000 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 20.000,00 20.000,001401.1751100320.000 SANEAMENTO GERAL 20.000,00 20.000,001401.1751100322.163 PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO 20.000,00 20.000,001401.2000000000.000 AGRICULTURA 456.808,00 3.491.933,61 3.948.741,611401.2012200000.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.267.270,60 2.267.270,601401.2012200070.000 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 2.267.270,60 2.267.270,60

1401.2012200072.162 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 2.267.270,60 2.267.270,60

1401.2060100000.000 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 350.000,00 350.000,001401.2060100390.000 SEMENTES E MUDAS 350.000,00 350.000,001401.2060100392.165 TROCA-TROCA DE SEMENTES 350.000,00 350.000,001401.2060200000.000 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL 124.508,00 83.600,00 208.108,001401.2060200420.000 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL 124.508,00 83.600,00 208.108,00

1401.2060200421.076 ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL, AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COM RECURSOS DA UNIÃO

99.606,00 99.606,00

1401.2060200421.077 ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL, AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO

24.902,00 24.902,00

1401.2060200422.168 PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO DE SUÍNOS E BOVINOS 83.600,00 83.600,001401.2060500000.000 ABASTECIMENTO 332.300,00 332.300,001401.2060500380.000 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 332.300,00 332.300,00

1401.2060500381.072 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PRODUZIDOS PELOS PEQUENOS AGRICULTORES - PROPOSTA Nº 030733/2010 - COM RECURSOS DA UNIÃO

97.500,00 97.500,00

1401.2060500381.073 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PRODUZIDOS PELOS PEQUENOS AGRICULTORES - PROPOSTA Nº 030733/2010 - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO

9.500,00 9.500,00

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 6 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85ÓRGÃO - 1400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PROGRAMA DE

TRABALHOUNIDADE ORÇAMENT. - 1401 - UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

1401.2060500381.074 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COM CAÇAMBA E CAMINHONETE - PROPOSTA Nº 049545/2010 - COM RECURSOS DA UNIÃO 195.000,00 195.000,00

1401.2060500381.075 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COM CAÇAMBA E CAMINHONETE - PROPOSTA Nº 049545/2010 - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO 30.300,00 30.300,00

1401.2060600000.000 EXTENSÃO RURAL 791.063,01 791.063,011401.2060600380.000 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 100.000,00 100.000,00

1401.2060600382.164 MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA - PROGRAMA DE IRRIGAÇÃO, AÇUDAGEM E OUTROS SERVIÇOS DE APOIO NA PROPRIEDADE RURAL 100.000,00 100.000,00

1401.2060600400.000 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA E MATERIAL AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS 253.063,01 253.063,01

1401.2060600402.166 PROGRAMA ROTATIVO DE APOIO AO SETOR AGROPECUÁRIO - PROASER 165.283,01 165.283,01

1401.2060600402.167 CONTRIBUIÇÃO PARA ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE SANTA CRUZ DO SUL 87.780,00 87.780,00

1401.2060600440.000 ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGROPASTORIL FAMILIAR 162.000,00 162.000,00

1401.2060600442.169 CONVÊNIO COM A EMATER 52.000,00 52.000,00

1401.2060600442.170 DIVERSIFICAÇÃO RURAL - INCENTIVOS À BONIVICULTURA DE LEITE, OLERICULTURA, FRUTICULTURA E PISCICULTURA 100.000,00 100.000,00

1401.2060600442.171 APOIO TÉCNICO E ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL 10.000,00 10.000,001401.2060600450.000 PROMOÇÃO DE EXPOSIÇÕES E FEIRAS AGROPASTORIS 6.000,00 6.000,001401.2060600452.172 REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES 6.000,00 6.000,001401.2060600460.000 ELETRIFICAÇÃO RURAL 120.000,00 120.000,001401.2060600462.173 PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL 120.000,00 120.000,001401.2060600580.000 COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO 150.000,00 150.000,00

1401.2060600582.174 INCENTIVO E FOMENTO A PROGRAMAS DE COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO NO MEIO RURAL E A VIABILIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE CRIAÇÃO DE SUÍNOS E DE AVES (AVICULTURA)

150.000,00 150.000,00

TOTAL 456.808,00 3.511.933,61 3.968.741,61

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SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E CONSERVAÇÃO

BASE LEGAL:Lei nº 3.127, de 30 de dezembro de 1997, com suas alterações posteriores em vigor.

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

A Secretaria Municipal de Habitação e Conservação é o órgão da Prefeitura que tem por competência:I – a propor e gerenciar a política habitacional de competência do Município;II – a estabelecer parcerias com órgãos públicos estaduais e federais, entidades privadas, mutirões e cooperativas, visando a implantação de núcleos e berçários habitacionais;III – a manter cadastro de necessitados ou interessados em habitações populares e registro dos participantes dos programas habitacionais implantados pelo Município;IV – a propor aquisição de áreas para implantação de planos habitacionais destinados à população de baixa e média renda;V – a providenciar na documentação necessária para legalização das propriedades nos núcleos habitacionais populares;VI – a manter o controle e arquivo dos contratos firmados com os participantes dos planos habitacionais implantados;VII – controlar as cessões de direito dos próprios municipais cedidos para edificação de habitações à população carente;VIII – controlar as invasões de áreas públicas municipais;IX – auxiliar na reconstrução de moradias de famílias carentes, avariadas por sinistros ou eventos climáticos adversos bem como na remoção dos entulhos;X – produzir materiais e componentes para a construção de moradias populares e construções assumidas pelo Município;XI – o desempenho de outras competências afins.

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 2 DESPESA ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 07 DE 04/02/85ÓRGÃO - 1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E CONSERVAÇÃO

NATUREZA DA DESPESAUNIDADE ORÇAMENT. - 1501 - UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES DESDOBRAM. ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA

3.0.0.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.226.663,98

3.1.0.0.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.406.000,003.1.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.406.000,003.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 25.000,003.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.093.000,003.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 268.000,003.1.9.0.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 8.000,003.1.9.0.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 12.000,003.3.0.0.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 820.663,983.3.3.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 60.000,003.3.3.0.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 60.000,003.3.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 760.663,983.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,003.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 36.575,003.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 300.000,003.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,003.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500,003.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 185.590,983.3.9.0.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 170.925,003.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,003.3.9.0.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 62.073,00

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 2 DESPESA ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 07 DE 04/02/85ÓRGÃO - 1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E CONSERVAÇÃO

NATUREZA DA DESPESAUNIDADE ORÇAMENT. - 1501 - UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES DESDOBRAM. ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA

4.0.0.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 499.341,79

4.4.0.0.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 499.341,794.4.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 499.341,794.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 489.341,794.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00

TOTAL 2.726.005,77

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 6 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85ÓRGÃO - 1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E CONSERVAÇÃO PROGRAMA DE

TRABALHOUNIDADE ORÇAMENT. - 1501 - UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

1501.0400000000.000 ADMINISTRAÇÃO 2.137.823,00 2.137.823,001501.0448200000.000 HABITAÇÃO URBANA 2.137.823,00 2.137.823,001501.0448200070.000 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 2.137.823,00 2.137.823,00

1501.0448200072.175 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E CONSERVAÇÃO 2.137.823,00 2.137.823,00

1501.1600000000.000 HABITAÇÃO 463.000,00 125.182,77 588.182,771501.1648200000.000 HABITAÇÃO URBANA 463.000,00 125.182,77 588.182,771501.1648200250.000 POLÍTICA HABITACIONAL 463.000,00 125.182,77 588.182,77

1501.1648200251.078 INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO POPULAR EM DIVERSOS LOTEAMENTOS NO MUNICÍPIO 300.000,00 300.000,00

1501.1648200251.079 RECUPERAÇÃO DE 38 UNIDADES HABITACIONAIS DANIFICADAS POR FENÔMENOS NATURAIS CAUSADORES DE DANOS ÀS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE - COM RECURSOS DA UNIÃO

146.910,44 146.910,44

1501.1648200251.080 RECUPERAÇÃO DE 38 UNIDADES HABITACIONAIS DANIFICADAS POR FENÔMENOS NATURAIS CAUSADORES DE DANOS ÀS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO

16.089,56 16.089,56

1501.1648200252.176 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - LEI Nº 3.225/98 65.182,77 65.182,771501.1648200252.177 PROTOCOLO DE AÇÃO CONJUNTA COM A SUSEPE 60.000,00 60.000,00

TOTAL 463.000,00 2.263.005,77 2.726.005,77

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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO

BASE LEGAL:Lei Complementar nº 376, de 15 de fevereiro de 2008.

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento é o órgão da Prefeitura que tem por competência:I - a fiscalização do cumprimento das normas referentes a meio ambiente nos termos em que lhe for deferido, particularmente a fiscalização das atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras, referentes ao poder de polícia aplicado à política do meio ambiente; II - o licenciamento para localização e funcionamento das atividades industriais, comerciais, de serviços, agrícolas, pecuárias, silvicultura, florestais, irrigantes e outros, de acordo com as normas municipais, em coordenação com as Secretarias Municipais de Fazenda e Saúde; III - o estudo e a proposição das diretrizes municipais, normas e padrões relativos à preservação e à conservação de recursos naturais e paisagísticos do Município; IV - a avaliação do impacto da implantação de projetos públicos ou privados, sobre os recursos ambientais do Município; V - a organização dos serviços de coleta e disposição final do lixo;VI - a administração da Usina Municipal de Reciclagem de Lixo;VII - o gerenciamento de resíduos sólidos;VIII – a equação dos problemas das enchentes através da elaboração de processos de trabalho de desassoreamento e limpeza dos afluentes, rios, sangas e arroios, da recomposição da mata ciliar e macro drenagem urbana;IX – a captação de recursos estaduais, federais e internacionais para realização de obras necessárias para minimização dos problemas das cheias e outros que gerem impactos ambientais;X – a programação de ações permanentes de educação ambiental nas escolas, empresas e entidades;XI – criar um pólo regional e políticas públicas de gestão ambiental;XII – a conservação do Cinturão Verde e implementação de políticas de incentivos;XIII – a gestão e operacionalização dos recursos hídricos de superfície e sub-superfícies, mediante outorga, nos termos da legislação estadual, e cadastramento dos usuários;XIV – a gestão e operacionalização do sistema de esgotamento sanitário, mediante administração direta ou através de convênio;XV – promover o tratamento, a prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, mediante cobrança de taxas de serviço, na circunscrição do Município, por administração direta ou através de convênio;XVI – implementar novas práticas agrícolas de uso do solo agricultável, para minimizar os impactos negativos, em coordenação com a Secretaria Municipal de Agricultura;

XVII – articular a rede de cooperação, nas políticas ambientais do Município;XVIII – promoção do licenciamento ambiental com gestão plena;

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XIX – criar a Fundação Zoobotânica;XX – o desempenho de outras competências afins.

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 2 DESPESA ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 07 DE 04/02/85ÓRGÃO - 1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO

NATUREZA DA DESPESAUNIDADE ORÇAMENT. - 1601 - UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES DESDOBRAM. ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA

3.0.0.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.592.065,20

3.1.0.0.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.233.000,003.1.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.233.000,003.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 25.000,003.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 941.000,003.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 222.000,003.1.9.0.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 25.000,003.1.9.0.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 20.000,003.3.0.0.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.359.065,203.3.3.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 30.000,003.3.3.0.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 30.000,003.3.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.329.065,203.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 20.000,003.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 303.422,483.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 18.000,003.3.9.0.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 20.000,003.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 93.000,003.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.601.328,723.3.9.0.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 143.100,003.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.600,003.3.9.0.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 28.614,003.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100.000,00

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 2 DESPESA ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 07 DE 04/02/85ÓRGÃO - 1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO

NATUREZA DA DESPESAUNIDADE ORÇAMENT. - 1601 - UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES DESDOBRAM. ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA

4.0.0.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.317.437,71

4.4.0.0.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.317.437,714.4.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.317.437,714.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.160.562,024.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 156.875,69

TOTAL 7.909.502,91

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 6 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85ÓRGÃO - 1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO PROGRAMA DE

TRABALHOUNIDADE ORÇAMENT. - 1601 - UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

1601.1700000000.000 SANEAMENTO 708.906,30 4.288.000,00 4.996.906,301601.1751100000.000 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 688.906,30 250.000,00 938.906,301601.1751100310.000 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 688.906,30 250.000,00 938.906,30

1601.1751100311.081 PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE REDES HÍDRICAS 500.000,00 500.000,00

1601.1751100311.082 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA LOCALIDADE DE LINHA JUSTO RANGEL - COM RECURSOS DA UNIÃO 173.793,30 173.793,30

1601.1751100311.083 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA LOCALIDADE DE LINHA JUSTO RANGEL - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO 15.113,00 15.113,00

1601.1751100312.180 OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OU SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E O CONTROLE DE QUALIDADE, NOS MEIOS URBANO E RURAL

250.000,00 250.000,00

1601.1751200000.000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 20.000,00 4.038.000,00 4.058.000,001601.1751200310.000 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 20.000,00 20.000,00

1601.1751200311.084 CONCLUSÃO DA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 20.000,00 20.000,00

1601.1751200340.000 LIMPEZA PÚBLICA 4.038.000,00 4.038.000,001601.1751200342.181 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (LIXO, USINA) 4.038.000,00 4.038.000,001601.1800000000.000 GESTÃO AMBIENTAL 638.406,92 2.274.189,69 2.912.596,611601.1812200000.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.035.314,00 2.035.314,001601.1812200070.000 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 2.035.314,00 2.035.314,00

1601.1812200072.178 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO 2.005.314,00 2.005.314,00

1601.1812200072.179 PROTOCOLO DE AÇÃO CONJUNTA COM A SUSEPE 30.000,00 30.000,001601.1854100000.000 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 638.406,92 238.875,69 877.282,611601.1854100330.000 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 638.406,92 238.875,69 877.282,61

1601.1854100331.085 FORMAÇÃO DE EDUCADORES AMBIENTAIS NO MUNICÍPIO - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO 19.609,98 19.609,98

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 6 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85ÓRGÃO - 1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO PROGRAMA DE

TRABALHOUNIDADE ORÇAMENT. - 1601 - UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

1601.1854100331.086 FORMAÇÃO DE EDUCADORES AMBIENTAIS NO MUNICÍPIO - COM RECURSOS DA UNIÃO 167.141,22 167.141,22

1601.1854100331.087 CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO PARA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO - COM RECURSOS DO ESTADO - CONSULTA POPULAR 371.655,72 371.655,72

1601.1854100331.088 CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO PARA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO 80.000,00 80.000,00

1601.1854100332.182 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, LEI Nº 3.284 238.875,69 238.875,69TOTAL 1.347.313,22 6.562.189,69 7.909.502,91

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SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO HABITACIONAL – PRÓ-MORADIA COM RECURSOS DO FGTS

BASE LEGAL:Lei Complementar nº 458, de 13 de janeiro de 2010, com suas alterações posteriores em vigor.

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

A Secretaria Municipal Extraordinária De Execução Do Programa De Atendimento Habitacional – Pró-Moradia Com Recursos Do FGTS é o órgão da Prefeitura que tem por competência:

I – coordenar, desenvolver e implementar os projetos, ações e obras do Programa;

II – estabelecer parcerias com entidades públicas ou privadas buscando desenvolver os projetos, ações e obras do Programa;

III – promover o relacionamento externo do Executivo Municipal junto aos órgãos do Governo Federal e Estadual referentes ao Programa;

IV – articular e coordenar a integração entre as demais secretarias da administração no âmbito da elabiração dos projetos e desenvolvimento de ações e obras do Programa;

V – ordenar as despesas relacionadas com o Programa no âmbito Municipal;

VI – acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos e dos convênios do Programa;

VII – fornecer as informações gerenciais e executar o registro e o arquivamento da documetação de todas as atividades relacionadas ao Programa;

VIII – planejar, executar e fiscalizar o Cronograma de ações, serviços e obras do Programa;

IX – articular junto ao Governo Federal a busca de novos recursos referentes ao Programa;

X – promover e coordenar as negociações junto a Caixa Federal, Tesouro Nacional, Ministérios e órgãos Federais, para a libertação dos recursos, cronogramas de obras, projetos e outros, referentes ao Programa;

XI – elaborar e preparar os projetos executivos de obras, projetos de trabalho técnico social, projetos ambientais, solicitações de licenciamentos, elaboração de termos de referência que instruirão os editais de licitação e elaboração de contratos do Programa;

XII – realizar a apresentação dos projetose discussão das obras e prioridades do programa junto à comunidade;

XIII – exercer as atribuições que lhe forem delegadas pela Prefeita Municipal de Santa Cruz do Sul;

XIV – desempenhar outras competências afins.

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 2 DESPESA ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 07 DE 04/02/85ÓRGÃO - 1700 - SECR. MUN. EXTRAORD. EXEC. PROGR. ATEND. HABIT. PRO-MORAD

NATUREZA DA DESPESAUNIDADE ORÇAMENT. - 1701 - UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES DESDOBRAM. ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA

3.0.0.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 678.525,00

3.1.0.0.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 541.500,003.1.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 541.500,003.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 25.000,003.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 409.000,003.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 95.000,003.1.9.0.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,003.1.9.0.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 12.000,003.3.0.0.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 137.025,003.3.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 137.025,003.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 7.000,003.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,003.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 12.000,003.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,003.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 65.000,003.3.9.0.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 27.825,003.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 200,003.3.9.0.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 5.000,00

4.0.0.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 20.924.000,04

4.4.0.0.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 20.924.000,044.4.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.924.000,044.4.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 4.000,004.4.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 29.000,004.4.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 44.000,004.4.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 2 DESPESA ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 07 DE 04/02/85ÓRGÃO - 1700 - SECR. MUN. EXTRAORD. EXEC. PROGR. ATEND. HABIT. PRO-MORAD

NATUREZA DA DESPESAUNIDADE ORÇAMENT. - 1701 - UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES DESDOBRAM. ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA

4.4.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.023.599,004.4.9.0.47.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 400,004.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 19.701.001,044.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 120.000,00

TOTAL 21.602.525,04

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 6 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85ÓRGÃO - 1700 - SECR. MUN. EXTRAORD. EXEC. PROGR. ATEND. HABIT. PRO-MORAD PROGRAMA DE

TRABALHOUNIDADE ORÇAMENT. - 1701 - UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES PROJETOS ATIVIDADES TOTAL1701.0400000000.000 ADMINISTRAÇÃO 100.000,00 688.525,00 788.525,001701.0448200000.000 HABITAÇÃO URBANA 100.000,00 688.525,00 788.525,001701.0448200070.000 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 100.000,00 688.525,00 788.525,00

1701.0448200071.089 ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO HABITACIONAL - PRÓ-MORADIA

100.000,00 100.000,00

1701.0448200072.183 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO HABITACIONAL - PRÓ-MORADIA

688.525,00 688.525,00

1701.0800000000.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.113.027,49 1.113.027,491701.0824400000.000 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.113.027,49 1.113.027,491701.0824400150.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 1.113.027,49 1.113.027,49

1701.0824400151.090 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - BAIRRO BOM JESUS - ÁREA TOTAL APROX. 456,64M² - PROGRAMA DE ATENDIMENTO HABITACIONAL - PRÓ-MORADIA, COM RECURSOS DO FGTS

440.028,49 440.028,49

1701.0824400151.091 TRABALHO SOCIAL - PROGRAMA DE ATENDIMENTO HABITACIONAL - PRÓ-MORADIA, COM RECURSOS DO FGTS 672.999,00 672.999,00

1701.1200000000.000 EDUCAÇÃO 2.170.000,00 2.170.000,001701.1236100000.000 ENSINO FUNDAMENTAL 450.000,00 450.000,001701.1236100200.000 ENSINO REGULAR 450.000,00 450.000,00

1701.1236100201.094 AMPLIAÇÃO DA EMEF GUILHERME HILDEBRANDT ÁREA TOTAL APROX. 300,00M² E EMEF HARMONIA ÁREA TOTAL APROX. 500,00M² - PROGRAMA DE ATENDIMENTO HABITACIONAL - PRÓ-MORADIA, COM RECURSOS DO FGTS

450.000,00 450.000,00

1701.1236500000.000 EDUCAÇÃO INFANTIL 1.720.000,00 1.720.000,001701.1236500180.000 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 1.720.000,00 1.720.000,00

1701.1236500181.092

CONSTRUÇÃO DE EMEI NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO DO SUL ÁREA TOTAL APROX. 900,00M² E AMPLIAÇÃO DA EMEI VOVÔ ARLINDO ÁREA APROX. 450,00M² - PROGRAMA DE ATENDIMENTO HABITACIONAL - PRÓ-MORADIA, COM RECURSOS DO FGTS

1.420.000,00 1.420.000,00

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 6 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85ÓRGÃO - 1700 - SECR. MUN. EXTRAORD. EXEC. PROGR. ATEND. HABIT. PRO-MORAD PROGRAMA DE

TRABALHOUNIDADE ORÇAMENT. - 1701 - UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES PROJETOS ATIVIDADES TOTAL1701.1236500181.093 CONSTRUÇÃO DE EMEI NO LOTEAMENTO SANTA MARIA ÁREA TOTAL

APROX. 900,00M² - PROGRAMA DE ATENDIMENTO HABITACIONAL - PRÓ-MORADIA, COM RECURSOS DO FGTS

300.000,00 300.000,00

1701.1600000000.000 HABITAÇÃO 10.635.758,57 10.635.758,571701.1648200000.000 HABITAÇÃO URBANA 10.635.758,57 10.635.758,571701.1648200250.000 POLÍTICA HABITACIONAL 10.635.758,57 10.635.758,57

1701.1648200251.095 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - PROGRAMA DE ATENDIMENTO HABITACIONAL - PRÓ-MORADIA, COM RECURSOS DO FGTS 540.000,00 540.000,00

1701.1648200251.096

EXECUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NO LOTEAMENTO SANTA MARIA - FASE I - 163 LOTES E PROJETOS DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DOS LOTEAMENTOS MÃE DE DEUS E SANTA MARIA- PROGRAMA DE ATENDIMENTO HABITACIONAL - PRÓ-MORADIA, COM RECURSOS DO FGTS

7.995.758,57 7.995.758,57

1701.1648200251.097 EXECUÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO NOS LOTEAMENTOS SANTA MARIA I E II E DO LOTEAMENTO MÃE DE DEUS - COM RECURSOS DO MUNICÍPIO

100.000,00 100.000,00

1701.1648200251.098 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - LOTEAMENTOS - PROGRAMA DE ATENDIMENTO HABITACIONAL - PRÓ-MORADIA, COM RECURSOS DO FGTS

2.000.000,00 2.000.000,00

1701.1700000000.000 SANEAMENTO 1.060.392,19 1.060.392,191701.1751200000.000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 1.060.392,19 1.060.392,191701.1751200320.000 SANEAMENTO GERAL 1.060.392,19 1.060.392,19

1701.1751200321.099

PROJETO DE ENGENHARIA DE REDE COLETORA DE ESGOTOS NOS LOTEAMENTOS SANTA MARIA I E II ATÉ A E.T.E PINDORAMA E EXECUÇÃO DA MESMA - PROGRAMA DE ATENDIMENTO HABITACIONAL - PRÓ-MORADIA, COM RECURSOS DO FGTS

960.392,19 960.392,19

1701.1751200321.100

LIGAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO À REDE PLUVIAL DAS RUAS QUE SERÃO PAVIMENTADAS COM ASFALTO- PROGRAMA DE ATENDIMENTO HABITACIONAL - PRÓ-MORADIA, COM RECURSOS DO FGTS

100.000,00 100.000,00

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 6 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85ÓRGÃO - 1700 - SECR. MUN. EXTRAORD. EXEC. PROGR. ATEND. HABIT. PRO-MORAD PROGRAMA DE

TRABALHOUNIDADE ORÇAMENT. - 1701 - UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

1701.1800000000.000 GESTÃO AMBIENTAL 100.000,00 100.000,001701.1854100000.000 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 100.000,00 100.000,001701.1854100330.000 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 100.000,00 100.000,00

1701.1854100331.101 RECUPERAÇÃO AMBIENTAL- PROGRAMA DE ATENDIMENTO HABITACIONAL - PRÓ-MORADIA, COM RECURSOS DO FGTS 100.000,00 100.000,00

1701.2600000000.000 TRANSPORTE 4.300.000,00 4.300.000,001701.2678200000.000 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 4.300.000,00 4.300.000,001701.2678200370.000 VIAS URBANAS 4.300.000,00 4.300.000,001701.2678200371.102 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ÁREA TOTAL APROX. 51.690,00M²

E CONSTRUÇÃO DE PONTE APROX. 400,00M²- PROGRAMA DE ATENDIMENTO HABITACIONAL - PRÓ-MORADIA, COM RECURSOS DO FGTS

4.300.000,00 4.300.000,00

1701.2700000000.000 DESPORTO E LAZER 1.434.821,79 1.434.821,791701.2781300000.000 LAZER 1.434.821,79 1.434.821,791701.2781300550.000 LAZER COMUNITÁRIO 1.434.821,79 1.434.821,791701.2781300551.103 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E ÁREAS DE LAZER - BAIRROS BOM JESUS,

CRISTAL E BECKENKAMP- PROGRAMA DE ATENDIMENTO HABITACIONAL - PRÓ-MORADIA, COM RECURSOS DO FGTS

1.434.821,79 1.434.821,79

TOTAL 20.914.000,04 688.525,00 21.602.525,04

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 2 DESPESA ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 07 DE 04/02/85ÓRGÃO - 9900 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

NATUREZA DA DESPESAUNIDADE ORÇAMENT. - 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES DESDOBRAM. ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA

9.0.0.0.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.368.000,009.9.0.0.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.368.000,009.9.9.0.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.368.000,00 1.368.000,009.9.9.9.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.368.000,00 1.368.000,009.9.9.9.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.368.000,00 1.368.000,00

TOTAL 1.368.000,00

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LEI Nº 4320/64 - ANEXO 6 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85ÓRGÃO - 9900 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PROGRAMA DE

TRABALHOUNIDADE ORÇAMENT. - 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

9999.9900000000.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.368.000,00 1.368.000,009999.9999900000.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.368.000,00 1.368.000,009999.9999999990.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.368.000,00 1.368.000,009999.9999999999.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.368.000,00 1.368.000,00

TOTAL 1.368.000,00 1.368.000,00

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CONSOLIDAÇÃO GERAL NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAM. ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA

3.0.0.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 194.314.274,36

3.1.0.0.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92.883.805,883.1.5.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTIUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.285.889,013.1.5.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.899.819,943.1.5.0.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 386.069,073.1.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 89.597.916,873.1.9.0.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 790.450,993.1.9.0.03.00.00.00 PENSÕES 305.000,003.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.686.107,123.1.9.0.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 500,003.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 65.817.149,643.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.724.210,873.1.9.0.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.211.996,153.1.9.0.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.650.000,003.1.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,003.1.9.0.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 314.000,003.1.9.0.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 93.502,103.2.0.0.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.118.415,433.2.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.118.415,433.2.9.0.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 812.348,903.2.9.0.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 306.066,53

3.3.0.0.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.312.053,05

3.3.3.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 652.700,003.3.3.0.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 652.700,003.3.5.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4.566.847,443.3.5.0.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 1.080.644,883.3.5.0.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.486.202,563.3.7.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 1.634.822,793.3.7.1.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 1.634.822,79

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CONSOLIDAÇÃO GERAL NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAM. ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA

3.3.7.1.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.476.437,143.3.7.1.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS 73.470,603.3.7.1.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 84.915,053.3.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 93.457.682,823.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 472.000,003.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 9.046.088,99

3.3.9.0.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 44.770,00

3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2.014.788,833.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 639.489,203.3.9.0.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 134.500,003.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 986.985,083.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 61.346.961,483.3.9.0.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 12.439.442,053.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.458.470,713.3.9.0.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA 1.000,003.3.9.0.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 2.596.086,483.3.9.0.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 50.000,003.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.197.100,003.3.9.0.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 30.000,00

4.0.0.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 54.223.313,15

4.4.0.0.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 49.374.338,124.4.5.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 508.500,004.4.5.0.42.00.00.00 AUXÍLIOS 508.500,004.4.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 48.865.838,124.4.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 33.770,214.4.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 29.000,004.4.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 73.770,214.4.9.0.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 589.253,21

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CONSOLIDAÇÃO GERAL NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAM. ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA

4.4.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,004.4.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.921.446,214.4.9.0.47.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 400,004.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 36.209.233,184.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.006.965,104.5.0.0.00.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 275.283,014.5.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 275.283,014.5.9.0.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 110.000,004.5.9.0.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 165.283,014.6.0.0.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4.573.692,024.6.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.573.692,024.6.9.0.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 3.892.561,984.6.9.0.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 681.130,04

9.0.0.0.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.368.000,00

9.9.0.0.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.368.000,009.9.9.0.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.368.000,009.9.9.9.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.368.000,009.9.9.9.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.368.000,00

TOTAL 249.905.587,51

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CONSOLIDAÇÃO GERAL POR FUNÇÕES NATUREZA DA DESPESA

CÓD. ESPECIFICAÇÃO CORRENTES CAPITAL TOTAL

01 LEGISLATIVA 5.941.800,00 395.200,00 6.337.000,0003 ESSENCIAL À JUSTIÇA 1.859.180,00 40.000,00 1.899.180,0004 ADMINISTRAÇÃO 16.431.940,13 7.093.402,84 23.525.342,9706 SEGURANÇA PÚBLICA 4.047.244,37 1.323.225,33 5.370.469,7008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.163.185,35 1.795.996,66 8.959.182,0110 SAÚDE 68.432.115,49 1.639.215,83 70.071.331,3212 EDUCAÇÃO 46.287.187,12 3.944.210,73 50.231.397,8513 CULTURA 735.866,07 123.000,00 858.866,0715 URBANISMO 7.171.610,94 426.310,00 7.597.920,9416 HABITAÇÃO 98.840,98 11.125.100,36 11.223.941,3417 SANEAMENTO 7.856.292,98 1.844.298,49 9.700.591,4718 GESTÃO AMBIENTAL 2.334.065,20 678.531,41 3.012.596,6120 AGRICULTURA 2.971.650,60 977.091,01 3.948.741,6122 INDÚSTRIA 1.438.691,72 3.712.475,57 5.151.167,2923 COMÉRCIO E SERVIÇOS 3.712.700,00 499.280,00 4.211.980,0026 TRANSPORTE 11.459.639,63 11.886.560,50 23.346.200,1327 DESPORTO E LAZER 252.364,88 3.132.314,68 3.384.679,5628 ENCARGOS ESPECIAIS 6.119.898,90 3.587.099,74 9.706.998,64

TOTAL DAS FUNÇÕES 194.314.274,36 54.223.313,15 248.537.587,5199 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.368.000,00

TOTAL GERAL 249.905.587,51