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Manaus, quinta-feira, 30 de dezembro de 2010. Ano XI, Edição 2595 - R$ 1,00 Poder Executivo Caderno II DECRETO N.° 0726, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2010 ABRE Crédito Adicional Suplementar que especifica no Orçamento Fiscal vigente da Administração Direta. O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS, no exercício das atribuições e competência que lhe conferem os artigos 80, inciso IV, e o artigo 128, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Manaus, e CONSIDERANDO as disposições legais contidas nos artigos 45 e 46 da Lei nº 1.355/2009 e art. 5º da Lei nº 1.398/2009, DECRETA: Art. 1.° Fica aberto, no Orçamento Fiscal vigente da Administração Direta, crédito adicional suplementar de R$ 917.600,00 (novecentos e dezessete mil e seiscentos reais), à conta do Inciso IV (Anulação de Dotações Orçamentárias) do art. 46 da Lei n.º 1.355/2009, como reforço aos Programas de Trabalho especificados no Anexo I deste Decreto. Art. 2.º O crédito de que trata o artigo anterior fica automaticamente registrado no Tribunal de Contas do Estado e será compensado, com importância de igual valor, mediante anulação das dotações especificadas no anexo II deste Decreto. Art. 3° Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor a partir de 1 de dezembro de 2010. Manaus, 30 de dezembro de 2010. Anexo I 010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 2003 - Suprimentos de Materiais ou Equipamentos para Manutenção Funcional da CMM 200035 01000000 339030 010101 01 122 4001 2003 50.000,00 200035 01000000 449052 010101 01 122 4001 2003 40.000,00 2004 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM 200035 01000000 339036 010101 01 122 4001 2004 2.000,00 200035 01000000 339039 010101 01 122 4001 2004 480.000,00 2005 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM 200035 01000000 319013 010101 01 122 4001 2005 245.600,00 200035 01000000 319094 010101 01 122 4001 2005 100.000,00 917.600,00 Anexo II 010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 2001 - Atividade Legislativa e apreciação das Contas Públicas 200042 01000000 339093 010101 01 031 1001 2001 15.000,00 2002 - Divulgação das Atividades Legislativa da CMM 200042 01000000 339039 010101 01 131 1001 2002 17.000,00 2003 - Suprimentos de Materiais ou Equipamentos para Manutenção Funcional da CMM 200042 01000000 339030 010101 01 122 4001 2003 33.000,00 200042 01000000 449052 010101 01 122 4001 2003 15.000,00 2004 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM 200042 01000000 339039 010101 01 122 4001 2004 216.000,00 2005 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM 200042 01000000 319013 010101 01 122 4001 2005 570.000,00 200042 01000000 319092 010101 01 122 4001 2005 8.000,00 200042 01000000 339014 010101 01 122 4001 2005 30.000,00 200042 01000000 339046 010101 01 122 4001 2005 11.600,00 200042 01000000 339049 010101 01 122 4001 2005 2.000,00 917.600,00 LEGENDA: FR Fonte de Recurso F Função ND Natureza da Despesa SF Subfunção UG Unidade Gestora P Programa DECRETO N.° 0727, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2010 ABRE Crédito Adicional Suplementar que especifica no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social vigente da Administração Direta e Indireta. O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS, no exercício das atribuições e competência que lhe conferem os artigos 80, inciso IV, e o artigo 128, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Manaus, e CONSIDERANDO as disposições legais contidas nos artigos 45 e 46 da Lei nº 1.355/2009 e art. 5º da Lei nº 1.398/2009, DECRETA: Art. 1.° Fica aberto, no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social vigente da Administração Direta e Indireta, crédito adicional suplementar de R$ 73.465.756,05 (setenta e três milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e seis reais e cinco centavos), sendo R$ 66.000,00 à conta do Inciso I (Superávit Financeiro), R$ 25.935.633,32 à conta do Inciso II (Excesso de Arrecadação) e R$ 47.464.122,73 à conta do Inciso IV (Anulação de Dotações Orçamentárias) do art. 46 da Lei n.º 1.355/2009, como reforço aos Programas de Trabalho especificados no Anexo I deste Decreto. Art. 2.º O crédito de que trata o artigo anterior fica automaticamente registrado no Tribunal de Contas do Estado e será compensado, com importância de igual valor, da seguinte forma: I - R$ 66.000,00 - Superávit Financeiro da Fonte - 0317 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP - Exercícios Anteriores;

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  • Manaus, quinta-feira, 30 de dezembro de 2010. Ano XI, Edição 2595 - R$ 1,00

    Poder Executivo – Caderno II

    DECRETO N.° 0726, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2010

    ABRE Crédito Adicional Suplementar que especifica no Orçamento Fiscal vigente da Administração Direta.

    O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS, no exercício das

    atribuições e competência que lhe conferem os artigos 80, inciso IV, e o artigo 128, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Manaus, e

    CONSIDERANDO as disposições legais contidas nos

    artigos 45 e 46 da Lei nº 1.355/2009 e art. 5º da Lei nº 1.398/2009,

    DECRETA:

    Art. 1.° Fica aberto, no Orçamento Fiscal vigente da Administração Direta, crédito adicional suplementar de R$ 917.600,00 (novecentos e dezessete mil e seiscentos reais), à conta do Inciso IV (Anulação de Dotações Orçamentárias) do art. 46 da Lei n.º 1.355/2009, como reforço aos Programas de Trabalho especificados no Anexo I deste Decreto.

    Art. 2.º O crédito de que trata o artigo anterior fica

    automaticamente registrado no Tribunal de Contas do Estado e será compensado, com importância de igual valor, mediante anulação das dotações especificadas no anexo II deste Decreto.

    Art. 3° Revogadas as disposições em contrário, este

    Decreto entra em vigor a partir de 1 de dezembro de 2010.

    Manaus, 30 de dezembro de 2010.

    Anexo I

    010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    2003 - Suprimentos de Materiais ou Equipamentos para Manutenção Funcional da CMM 200035 01000000 339030 010101 01 122 4001 2003 50.000,00 200035 01000000 449052 010101 01 122 4001 2003 40.000,00

    2004 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM 200035 01000000 339036 010101 01 122 4001 2004 2.000,00 200035 01000000 339039 010101 01 122 4001 2004 480.000,00

    2005 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM 200035 01000000 319013 010101 01 122 4001 2005 245.600,00 200035 01000000 319094 010101 01 122 4001 2005 100.000,00

    917.600,00

    Anexo II

    010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    2001 - Atividade Legislativa e apreciação das Contas Públicas 200042 01000000 339093 010101 01 031 1001 2001 15.000,00

    2002 - Divulgação das Atividades Legislativa da CMM 200042 01000000 339039 010101 01 131 1001 2002 17.000,00

    2003 - Suprimentos de Materiais ou Equipamentos para Manutenção Funcional da CMM 200042 01000000 339030 010101 01 122 4001 2003 33.000,00 200042 01000000 449052 010101 01 122 4001 2003 15.000,00

    2004 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM 200042 01000000 339039 010101 01 122 4001 2004 216.000,00

    2005 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da CMM 200042 01000000 319013 010101 01 122 4001 2005 570.000,00 200042 01000000 319092 010101 01 122 4001 2005 8.000,00 200042 01000000 339014 010101 01 122 4001 2005 30.000,00 200042 01000000 339046 010101 01 122 4001 2005 11.600,00 200042 01000000 339049 010101 01 122 4001 2005 2.000,00

    917.600,00 LEGENDA:

    FR Fonte de Recurso F Função ND Natureza da Despesa SF Subfunção UG Unidade Gestora P Programa

    DECRETO N.° 0727, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2010

    ABRE Crédito Adicional Suplementar que especifica no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social vigente da Administração Direta e Indireta.

    O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS, no exercício das

    atribuições e competência que lhe conferem os artigos 80, inciso IV, e o artigo 128, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Manaus, e

    CONSIDERANDO as disposições legais contidas nos

    artigos 45 e 46 da Lei nº 1.355/2009 e art. 5º da Lei nº 1.398/2009,

    DECRETA:

    Art. 1.° Fica aberto, no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social vigente da Administração Direta e Indireta, crédito adicional suplementar de R$ 73.465.756,05 (setenta e três milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e seis reais e cinco centavos), sendo R$ 66.000,00 à conta do Inciso I (Superávit Financeiro), R$ 25.935.633,32 à conta do Inciso II (Excesso de Arrecadação) e R$ 47.464.122,73 à conta do Inciso IV (Anulação de Dotações Orçamentárias) do art. 46 da Lei n.º 1.355/2009, como reforço aos Programas de Trabalho especificados no Anexo I deste Decreto.

    Art. 2.º O crédito de que trata o artigo anterior fica

    automaticamente registrado no Tribunal de Contas do Estado e será compensado, com importância de igual valor, da seguinte forma:

    I - R$ 66.000,00 - Superávit Financeiro da Fonte - 0317 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP - Exercícios Anteriores;

  • Manaus, quinta-feira, 30 de dezembro de 2010 Edição 2595 – Caderno II

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    II - R$ 7.724.000,00 - Excesso de Arrecadação da Fonte - 0100 - Recursos Ordinários;

    III - R$ 15.241.633,32 - Excesso de Arrecadação da Fonte - 0101 - Recursos Ordinários;

    IV - R$ 2.970.000,00 - Excesso de Arrecadação da Fonte - 0224 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde);

    V - R$ 47.464.122,73 - Mediante anulação das dotações especificadas no anexo II deste Decreto.

    Art. 3º Em decorrência do que tratam os Incisos II, III e IV do

    artigo anterior ficam as rubricas de receita 1721.01.02 - Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, 1722.01.01 - Cota-Parte do ICMS e 1761.99.01 - Termo de Cooperação e Parceria - CEF/PMM/IMPLURB, acrescidas, respectivamente, em R$ 7.724.000,00, R$ 15.241.633,32 e R$ 2.970.000,00.

    Art. 4° Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor a partir de 1 de dezembro de 2010.

    Manaus, 30 de dezembro de 2010.

    Anexo I

    130101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – PGM EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    2259 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da PGM 200035 01000000 319013 130101 03 122 4002 2259 60.000,00

    2261 - Suprimento de Mat. ou Equipamentos para Manutenção Funcional da PGM 200035 01000000 339030 130101 03 122 4002 2261 4.200,00

    2265 - Encargos com Sentenças Judiciais 200032 01000000 339091 130101 28 846 5001 2265 3.343.000,00 200035 01000000 319091 130101 28 846 5001 2265 195.692,32

    3.602.892,32

    160101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMEF EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    1064 - Implantação do Sistema de Gestão Integrada 200035 01000000 449039 160101 04 129 1024 1064 136.603,80

    2252 - Encargos Com Tarifas Bancárias/COSIP 200035 01000000 339039 160101 04 129 4002 2252 78.214,47

    214.818,27

    180101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    1020 - Construção de Escolas do Ens. Fundamental 200032 01010000 449051 180101 12 361 1031 1020 100.000,00 200035 01190000 449051 180101 12 361 1031 1020 287.340,06

    1022 - Ampliação de Escolas do Ens. Fundamental 200032 01010000 449051 180101 12 361 1031 1022 920.000,00

    1024 - Desapropriação de Imóveis para Implant. de Escolas 200032 01010000 449061 180101 12 361 1031 1024 90.000,00 200032 01010000 449093 180101 12 361 1031 1024 200.000,00

    1038 - Construção de Centros Municipais de Educ. Infantil - CMEI'S 200032 01010000 449051 180101 12 365 1030 1038 70.000,00

    1040 - Implement. de Progr. e Proj. Pedagógicos da Educ. Infantil 200032 01010000 339030 180101 12 365 1030 1040 110.000,00 200032 01010000 449052 180101 12 365 1030 1040 500.000,00 200035 01000000 339030 180101 12 365 1030 1040 1.025.000,00 200035 01000000 339031 180101 12 365 1030 1040 30.010,00 200035 01000000 449052 180101 12 365 1030 1040 473.000,00

    2087 - Loc. de Imóveis p/ o Funcionamento de Escolas do Ens.Fundamental 200032 01010000 339036 180101 12 361 1031 2087 700.000,00 200032 01010000 339039 180101 12 361 1031 2087 300.000,00 200032 01010000 339093 180101 12 361 1031 2087 60.000,00

    2091 - Suprimento de Mat. Permanente e de Consumo p/ o Ens. Fundamental 200032 01010000 339030 180101 12 361 1031 2091 410.000,00 200032 01010000 449052 180101 12 361 1031 2091 1.710.000,00 200035 01000000 339030 180101 12 361 1031 2091 3.353.000,00 200035 01000000 339031 180101 12 361 1031 2091 121.000,00 200035 01000000 449052 180101 12 361 1031 2091 1.890.000,00

    2092 - Manutenção do Ensino Fundamental 200032 01010000 339039 180101 12 361 1031 2092 500.000,00

    2093 - Pessoal do Ensino Fundamental 200035 01200000 319011 180101 12 361 1031 2093 1.869.177,53

    2094 - Reforma de Escolas do Ensino Fundamental 200032 01010000 339039 180101 12 361 1031 2094 4.961.735,92 200035 01010000 339039 180101 12 361 1031 2094 1.082.539,37 200035 01190000 339039 180101 12 361 1031 2094 6.887.753,74 200035 01200000 339039 180101 12 361 1031 2094 1.287.923,52

    2098 - Material Escolar para o Ensino Fundamental 200035 01000000 339032 180101 12 361 1031 2098 652.000,00

    2100 - Realização de Eventos e Atividades Pedagógicas do Ensino Fundamental 200032 01010000 339030 180101 12 361 1031 2100 320.000,00 200032 01010000 339032 180101 12 361 1031 2100 50.000,00

    2146 - Locação de Imóveis p/ o Funcionamento de Escolas de Educação Infantil 200032 01010000 339036 180101 12 365 1030 2146 130.000,00 200032 01010000 339039 180101 12 365 1030 2146 298.000,00 200032 01010000 339092 180101 12 365 1030 2146 2.000,00

    2148 - Suprimento de Material Permanente e de Consumo p/ a Educ. Especial 200032 01010000 339030 180101 12 367 1030 2148 130.000,00 200032 01010000 449052 180101 12 367 1030 2148 20.000,00 200035 01000000 339030 180101 12 367 1030 2148 251.000,00

    2149 - Manutenção da Educação Infantil 200032 01010000 339039 180101 12 365 1030 2149 180.000,00

    2150 - Reforma de Centros Municipais de Educação Infantil - CMEI'S 200032 01010000 339039 180101 12 365 1030 2150 2.379.897,40

    2151 - Realização de Eventos e Atividades Pedagógicas da Educação Infantil 200032 01010000 339030 180101 12 365 1030 2151 10.000,00

    2153 - Material Escolar para a Educação Infantil 200032 01010000 339032 180101 12 365 1030 2153 30.000,00

    2157 - Manutenção do Centro Municipal de Educação Especial - CMEE 200032 01010000 339039 180101 12 367 1036 2157 10.000,00

    2159 - Apoio à Educação Especial 200032 01010000 339030 180101 12 367 1036 2159 16.000,00 200032 01010000 449052 180101 12 367 1036 2159 39.000,00

    2160 - Realização de Eventos e Atividades Pedagógicas da Educação Especial 200032 01010000 339030 180101 12 367 1036 2160 5.000,00

    2161 - Material Didático Específico para a EJA 200032 01010000 449052 180101 12 366 1037 2161 510.000,00

    2167 - Apoio ao Ensino Rural 200035 01000000 339030 180101 12 366 1037 2167 276.000,00

    2170 - Manut. do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Ens.Fundamental) - PNAEF 200035 01150173 339030 180101 12 306 1041 2170 3.733.512,38

    2171 - Manut. do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche - PNAEC 200035 01150178 339030 180101 12 306 1041 2171 2.470.000,00

    2180 - Manutenção da Sede e demais Unidades Administrativas da SEMED 200032 01010000 339039 180101 12 361 4002 2180 3.000,00

    2181 - Suprim. de Mat.Perm.e de Cons. p/a Sede e demais Unid.Adm.da Sede 200032 01010000 339030 180101 12 361 4002 2181 10.000,00 200032 01010000 449052 180101 12 361 4002 2181 140.000,00 200035 01000000 339030 180101 12 361 4002 2181 208.990,00

    2186 - Manutenção das Ações de Informática da SEMED 200032 01010000 339030 180101 12 361 4002 2186 207.000,00 200032 01010000 339039 180101 12 361 4002 2186 120.000,00

    41.139.879,92

    190101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - SEMCOM EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    2082 - Publicidade Institucional 200032 01000000 339039 190101 04 131 1032 2082 1.481.000,00 200035 01000000 339039 190101 04 131 1032 2082 2.000.000,00

    3.481.000,00

    230901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    2097 - Gestão da Atenção Básica 200035 02020000 339039 230901 10 301 1025 2097 609,11

    2113 - Pessoal e Encargos Sociais da Atenção Básica 200035 01000000 319013 230901 10 301 1025 2113 591.701,20

    2114 - Pessoal e Encargos Sociais da Gestão Municipal do SUS 200035 01000000 319013 230901 10 122 4002 2114 232.082,40

    2115 - Pessoal e Enc.Soc. da Assist.de Média e Alta Complex. Ambul. e Hospitalar 200035 01000000 319013 230901 10 302 1026 2115 743.134,14

    1.567.526,85

    270101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    1050 - Construção ou Ampliação de Logradouros Públicos 200035 01000000 449051 270101 15 451 1061 1050 2.500.000,00

    2243 - Conservação do Sistema Viário e demais Obras Complementares 200035 01000000 449039 270101 15 451 1060 2243 5.000.000,00 200035 01000000 449051 270101 15 451 1060 2243 3.776.195,27

    11.276.195,27

    330101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER - SEMDEJ EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    2011 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da SEMDEJ 200035 01000000 319013 330101 27 122 4002 2011 18.185,61

    350101 - RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SEMAD EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    2052 - Encargos Gerais da Administração 200035 01000000 339014 350101 04 122 4002 2052 59.270,98

    2107 - Custeio da Rede de Iluminação Pública 200033 03170000 339039 350101 04 122 1046 2107 66.000,00

    125.270,98

  • Manaus, quinta-feira, 30 de dezembro de 2010 Edição 2595 – Caderno II

    3

    360101 - RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SEMEF EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    5003 - Encargos da Dívida Fundada Interna 200035 01000000 329021 360101 28 843 5001 5003 313.000,00 200035 01000000 329022 360101 28 843 5001 5003 371.000,00 200035 01000000 469071 360101 28 843 5001 5003 2.760.000,00

    5005 - Encargos Com o Pasep 200035 01000000 339047 360101 28 846 5001 5005 1.727.000,00

    5.171.000,00

    500201 - INSTITUTO MUNIC. DE ENGENHARIA E FISCALIZ. DO TRÂNSITO - MANAUSTRANS EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    4020 - Educação para o Trânsito e o Transporte 200035 02110372 319011 500201 15 451 1023 4020 490.000,00

    560201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ORDEM SOCIAL E PLANEJ. URBANO - IMPLURB EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    4035 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais 200035 02110000 339046 560201 15 122 4002 4035 5.940,00 200035 02110000 339049 560201 15 122 4002 4035 14.433,50

    4039 - Planejamento e Geoprocessamento Urbano 200034 02240466 339039 560201 15 451 1048 4039 2.970.000,00

    2.990.373,50

    580201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES - MANAUSCULT EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    3010 - Revitalização do Sítio Histórico da Cidade de Manaus 200035 01000000 449051 580201 23 695 1016 3010 50.000,00

    4014 - Promoção, Realização e Apoio à Eventos Festivos Artísticos e Culturais 200035 01000000 339092 580201 13 392 1015 4014 31.300,00

    81.300,00

    580903 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    3027 - Realização do Prêmio Literário 200035 01000000 339039 580903 13 392 1015 3027 7.500,00

    4024 - Contratação de Serv. p/ Manutenção Funcional do Fundo Municipal de Cultura 200035 01000000 339039 580903 13 122 4002 4024 7.974,69

    4026 - Suprimento de Materiais ou Equipamentos para Manutenção Funcional 200035 01000000 339030 580903 13 122 4002 4026 7.995,21

    23.469,90

    590201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL - FESPM EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    4029 - Contratação de Serviços para Manuntenção Funcional 200035 01000000 339039 590201 04 122 4002 4029 20.128,52

    600201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EVENTOS E TURISMO - MANAUSTUR EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    4007 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional 200035 01000000 339093 600201 23 122 4002 4007 13.714,91

    4015 - Promoção Turística de Manaus 200032 01000000 335039 600201 23 695 1016 4015 2.900.000,00 200035 01000000 335039 600201 23 695 1016 4015 350.000,00

    3.263.714,91

    Anexo II

    110101 - GABINETE CIVIL - GC EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    2029 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional 200042 01000000 339039 110101 04 122 4002 2029 528.089,64

    120101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - GVP EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    2041 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais 200042 01000000 319013 120101 04 122 4002 2041 1.606,82

    130101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    2259 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da PGM 200042 01000000 319011 130101 03 122 4002 2259 53.542,84 200042 01000000 319013 130101 03 122 4002 2259 0,53

    2262 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da PGM 200042 01000000 339039 130101 03 122 4002 2262 19.009,20

    2265 - Encargos com Sentenças Judiciais 200042 01000000 319091 130101 28 846 5001 2265 5.940,38 200042 01000000 339091 130101 28 846 5001 2265 58,41

    78.551,36

    140101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    2074 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da SEMAD 200042 01000000 339039 140101 04 122 4002 2074 11.848,30

    2076 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da SEMAD 200042 01000000 319004 140101 04 122 4002 2076 352,83 200042 01000000 319013 140101 04 122 4002 2076 259.378,84 200042 01000000 339046 140101 04 122 4002 2076 1.481,18 200042 01000000 339049 140101 04 122 4002 2076 134,93

    273.196,08

    150101 - GABINETE MILITAR - GM EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    2077 - Suprimentos de Materiais ou Equipamentos do Gabinete Militar 200042 01000000 339030 150101 06 122 4002 2077 1,00

    2078 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais 200042 01000000 319013 150101 06 122 4002 2078 3.585,49

    2086 - Manutenção da Guarda Metropolitana 200042 01000000 339039 150101 06 181 1040 2086 200,00

    3.786,49

    160101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMEF EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    2047 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais 200042 01000000 319013 160101 04 122 4002 2047 3.431,14 200042 01000000 319092 160101 04 122 4002 2047 80.053,06

    2249 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional 200042 01000000 335039 160101 04 122 4002 2249 24.000,00 200042 01000000 339039 160101 04 122 4002 2249 152.010,28 200042 01000000 339092 160101 04 122 4002 2249 720,00

    2250 - Suprimento de Materiais ou Equipamentos para Manutenção Funcional 200042 01000000 339030 160101 04 122 4002 2250 112.245,90 200042 01000000 449052 160101 04 122 4002 2250 6.800,90

    2252 - Encargos Com Tarifas Bancárias/COSIP 200042 01000000 339039 160101 04 129 4002 2252 27.000,00

    406.261,28

    180101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    1020 - Construção de Escolas do Ens. Fundamental 200042 01200000 449051 180101 12 361 1031 1020 4.263,45

    1037 - Construção de Creches Municipais 200042 01010000 449051 180101 12 365 1030 1037 112.500,00 200042 01190000 449051 180101 12 365 1030 1037 166.666,67 200042 01200000 449051 180101 12 365 1030 1037 109.292,46

    1039 - Ampliação de Centros Municipais de Educ. Infantil - CMEI'S 200042 01010000 449051 180101 12 365 1030 1039 150.414,44

    1040 - Implement. de Progr. e Proj. Pedagógicos da Educ. Infantil 200042 01010000 449052 180101 12 365 1030 1040 89.811,66

    1044 - Ampliação de Escolas Rurais 200042 01190000 449051 180101 12 361 1038 1044 209.595,61 200042 01200000 449051 180101 12 361 1038 1044 545.109,83

    1045 - Construção de Escolas Rurais 200042 01010000 449051 180101 12 361 1038 1045 50.034,23 200042 01190000 449051 180101 12 361 1038 1045 84.587,60 200042 01200000 449051 180101 12 361 1038 1045 99.175,18

    2087 - Loc. de Imóveis p/ o Funcionamento de Escolas do Ens.Fundamental 200042 01010000 339036 180101 12 361 1031 2087 34.930,69 200042 01010000 339039 180101 12 361 1031 2087 24.689,85 200042 01190000 339036 180101 12 361 1031 2087 8.160,66 200042 01190000 339092 180101 12 361 1031 2087 77.833,32 200042 01200000 339036 180101 12 361 1031 2087 10.862,03 200042 01200000 339039 180101 12 361 1031 2087 41.598,58

    2088 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 200042 01150173 339030 180101 12 361 1031 2088 1.745.744,40 200042 01150173 339039 180101 12 361 1031 2088 280.000,00 200042 01150178 339039 180101 12 361 1031 2088 1.120.000,00 200042 01150178 449052 180101 12 361 1031 2088 350.000,00

    2091 - Suprimento de Mat. Permanente e de Consumo p/ o Ens. Fundamental 200042 01010000 339030 180101 12 361 1031 2091 24.365,00 200042 01010000 449052 180101 12 361 1031 2091 8.333,72 200042 01190000 449052 180101 12 361 1031 2091 282,77

    2092 - Manutenção do Ensino Fundamental 200042 01010000 339039 180101 12 361 1031 2092 49.046,85 200042 01190000 339039 180101 12 361 1031 2092 626.695,56 200042 01200000 339039 180101 12 361 1031 2092 7.409,54

    2093 - Pessoal do Ensino Fundamental 200042 01190000 319011 180101 12 361 1031 2093 13.204,77 200042 01190000 339046 180101 12 361 1031 2093 327.098,84 200042 01190000 339049 180101 12 361 1031 2093 90.160,20

    2098 - Material Escolar para o Ensino Fundamental 200042 01190000 339032 180101 12 361 1031 2098 4.000.000,00 200042 01200000 339032 180101 12 361 1031 2098 500.000,00

    2146 - Locação de Imóveis p/ o Funcionamento de Escolas de Educação Infantil 200042 01010000 339036 180101 12 365 1030 2146 49.333,48 200042 01010000 339039 180101 12 365 1030 2146 18.166,67 200042 01190000 339036 180101 12 365 1030 2146 10.000,00 200042 01190000 339092 180101 12 365 1030 2146 2.945,21 200042 01200000 339036 180101 12 365 1030 2146 2.833,33 200042 01200000 339092 180101 12 365 1030 2146 12.000,00

    2147 - Pessoal da Educação Infantil 200042 01190000 339046 180101 12 365 1030 2147 200.001,22

    2148 - Suprimento de Material Permanente e de Consumo p/ a Educ. Especial 200042 01010000 449052 180101 12 367 1030 2148 193.980,00

    2149 - Manutenção da Educação Infantil 200042 01010000 339039 180101 12 365 1030 2149 25.240,32 200042 01190000 339039 180101 12 365 1030 2149 759.642,06 200042 01200000 339039 180101 12 365 1030 2149 1.774.556,65

    2161 - Material Didático Específico para a EJA 200042 01200000 339032 180101 12 366 1037 2161 50.000,00

    2166 - Manutenção do Programa Transporte do Escolar 200042 01150178 339039 180101 12 361 1038 2166 1.000.000,00

    2167 - Apoio ao Ensino Rural 200042 01010000 339039 180101 12 361 1038 2167 15.779,48 200042 01010000 449052 180101 12 361 1038 2167 81.056,72

    2168 - Reforma de Escolas Rurais 200042 01190000 339039 180101 12 361 1038 2168 598.219,31

    2172 - Manut. do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - PNAEP 200042 01150173 339030 180101 12 306 1041 2172 1.468.245,00

    2174 - Manut. do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA - PNAE EJA 200042 01150173 339030 180101 12 306 1041 2174 239.522,98

    2180 - Manutenção da Sede e demais Unidades Administrativas da SEMED 200042 01010000 339039 180101 12 361 4002 2180 94.892,42

    2181 - Suprim. de Mat.Perm.e de Cons. p/a Sede e demais Unid.Adm.da Sede 200042 01010000 339030 180101 12 361 4002 2181 1.850,00 200042 01010000 339039 180101 12 361 4002 2181 1.203,84 200042 01010000 449052 180101 12 361 4002 2181 56.910,00

    17.618.246,60

  • Manaus, quinta-feira, 30 de dezembro de 2010 Edição 2595 – Caderno II

    4

    210101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL - SEMTRAD EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    2046 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional 200042 01000000 339039 210101 11 122 4002 2046 24.896,17

    2056 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais 200042 01000000 319004 210101 11 122 4002 2056 31.348,01 200042 01000000 319011 210101 11 122 4002 2056 134.998,62 200042 01000000 319013 210101 11 122 4002 2056 18.518,71 200042 01000000 339046 210101 11 122 4002 2056 220,00 200042 01000000 339049 210101 11 122 4002 2056 92,40

    210.073,91

    230901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    2097 - Gestão da Atenção Básica 200042 02020000 449052 230901 10 301 1025 2097 609,11

    2118 - Gestão da Assist. de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar 200042 01000000 339039 230901 10 302 1026 2118 140.000,00

    140.609,11

    270101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    1048 - Sistema de Abastecimento de Água 200042 01000000 449051 270101 15 451 1073 1048 3.708.411,16

    1050 - Construção ou Ampliação de Logradouros Públicos 200042 01000000 449039 270101 15 451 1061 1050 367.131,86 200042 01000000 449051 270101 15 451 1061 1050 158.594,04

    1052 - Saneamento de Igarapés de Manaus 200042 01000000 449051 270101 17 512 1068 1052 10.686.575,55

    2243 - Conservação do Sistema Viário e demais Obras Complementares 200042 01000000 449030 270101 15 451 1060 2243 149.476,01 200042 01000000 449039 270101 15 451 1060 2243 58.714,36 200042 01000000 449051 270101 15 451 1060 2243 9.838.678,50

    24.967.581,48

    270901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    1058 - Construção de Casas Populares 200042 01000000 449051 270901 16 482 1080 1058 2.500.000,00

    300101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO - SEMPAB EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    2018 - Assistência Técnica aos Pequenos Produtores Rurais 200042 01000000 449052 300101 20 606 1085 2018 20.128,52

    330101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER - SEMDEJ EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    2009 - Reforma das Instalações de Esporte e Lazer 200042 01000000 339039 330101 27 812 1002 2009 18.185,61

    350101 - RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SEMAD EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    2052 - Encargos Gerais da Administração 200042 01000000 339039 350101 04 122 4002 2052 1.315,91

    380101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA - SEMULSP EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    2064 - Manutenção de Ruas e Logradouros Públicos 200042 01000000 339039 380101 15 452 1005 2064 60.000,00

    60.000,00

    540201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS - SMTU EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    4025 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional do IMTT 200042 02110372 339039 540201 15 122 4002 4025 490.000,00

    560201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ORDEM SOCIAL E PLANEJ. URBANO - IMPLURB EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    4030 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional 200042 01000000 339039 560201 15 122 4002 4030 100.116,42

    4035 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais 200042 02110000 319013 560201 15 122 4002 4035 20.373,50

    120.489,92

    590201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL - FESPM EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    4029 - Contratação de Serviços para Manuntenção Funcional 200042 01000000 339039 560201 04 122 4002 4029 26.000,00

    LEGENDA:

    FR Fonte de Recurso F Função

    ND Natureza da Despesa SF Subfunção

    UG Unidade Gestora P Programa

    DECRETO N.° 0728, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2010

    ABRE Crédito Adicional Suplementar que especifica no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social vigente da Administração Direta e Indireta.

    O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS, no exercício das

    atribuições e competência que lhe conferem os artigos 80, inciso IV, e o artigo 128, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Manaus, e

    CONSIDERANDO as disposições legais contidas nos

    artigos 45 e 46 da Lei nº 1.355/2009 e art. 5º da Lei nº 1.398/2009,

    DECRETA:

    Art. 1.° Fica aberto, no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social vigente da Administração Direta e Indireta, crédito adicional suplementar de R$ 73.506.112,96 (setenta e três milhões, quinhentos e seis mil, cento e doze reais e noventa e seis centavos), sendo R$ 17.758.657,06 à conta do Inciso II (Excesso de Arrecadação do Tesouro) e R$ 55.747.455,90 à conta do Inciso IV (Anulação de Dotações Orçamentárias) do art. 46 da Lei n.º 1.355/2009, como reforço aos Programas de Trabalho especificados no Anexo I deste Decreto.

    Art. 2.º O crédito de que trata o artigo anterior fica

    automaticamente registrado no Tribunal de Contas do Estado e será compensado, com importância de igual valor, da seguinte forma:

    I - R$ 12.870.000,00 - Excesso de Arrecadação da Fonte - 0120 - Complementação do FUNDEB;

    II - R$ 4.888.657,06 - Excesso de Arrecadação da Fonte - 0202 - Recursos Destinados às Ações e aos Serviços de Saúde;

    II - R$ 55.747.455,90 - Mediante anulação das dotações especificadas no anexo II deste Decreto.

    Art. 3º Em decorrência do que tratam os Incisos I e II do artigo

    anterior ficam as rubricas de receita 1722.01.01 - Cota-Parte do ICMS e 1724.02.00 - Transf. de Recursos da Comp. da União ao FUNDEB acrescidas, respectivamente, em R$ 4.888.657,06 e R$ 12.870.000,00.

    Art. 4° Revogadas as disposições em contrário, este

    Decreto entra em vigor a partir de 15 de dezembro de 2010.

    Manaus, 30 de dezembro de 2010.

    Anexo I

    110101 - GABINETE CIVIL - GC EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    2023 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais 200035 01000000 319004 110101 04 122 4002 2023 304.681,99 200035 01000000 319011 110101 04 122 4002 2023 1.027.661,11 200035 01000000 319013 110101 04 122 4002 2023 250.804,49 200035 01000000 339046 110101 04 122 4002 2023 8.140,00 200035 01000000 339049 110101 04 122 4002 2023 23.575,50

    1.614.863,09

    120101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - GVP EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    2041 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais 200035 01000000 319013 120101 04 122 4002 2041 14.150,47

    130101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    2259 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da PGM 200035 01000000 319004 130101 03 122 4002 2259 21.794,47 200035 01000000 319011 130101 03 122 4002 2259 1.222.217,41 200035 01000000 319013 130101 03 122 4002 2259 158.267,56 200035 01000000 339046 130101 03 122 4002 2259 3.080,00 200035 01000000 339049 130101 03 122 4002 2259 7.911,00

    1.413.270,44

  • Manaus, quinta-feira, 30 de dezembro de 2010 Edição 2595 – Caderno II

    5

    140101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    2076 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da SEMAD 200035 01000000 319003 140101 04 122 4002 2076 59.122,55 200035 01000000 319004 140101 04 122 4002 2076 425.467,24 200035 01000000 319011 140101 04 122 4002 2076 1.701.660,70 200035 01000000 319013 140101 04 122 4002 2076 268.500,00 200035 01000000 339046 140101 04 122 4002 2076 71.428,19 200035 01000000 339049 140101 04 122 4002 2076 52.402,50 200035 01000000 339093 140101 04 122 4002 2076 17.988,41

    2.596.569,59

    150101 - GABINETE MILITAR - GM EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    2078 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais 200035 01000000 319004 150101 06 122 4002 2078 246.113,70 200035 01000000 319011 150101 06 122 4002 2078 335.181,52 200035 01000000 319013 150101 06 122 4002 2078 126.029,10 200035 01000000 339049 150101 06 122 4002 2078 40.688,35

    748.012,67

    160101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMEF EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    2047 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais 200035 01000000 319011 160101 04 122 4002 2047 3.278.536,92 200035 01000000 319013 160101 04 122 4002 2047 30.352,33

    3.308.889,25

    180101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    2093 - Pessoal do Ensino Fundamental 200032 01200000 319004 180101 12 361 1031 2093 600.000,00 200032 01200000 319011 180101 12 361 1031 2093 10.360.000,00 200035 01010000 319013 180101 12 361 1031 2093 287.963,21 200035 01180000 319004 180101 12 361 1031 2093 532.731,21 200035 01180000 319013 180101 12 361 1031 2093 156.017,66 200035 01190000 319013 180101 12 361 1031 2093 468.291,07 200035 01190000 339046 180101 12 361 1031 2093 1.784.712,62 200035 01190000 339049 180101 12 361 1031 2093 494.573,70 200035 01200000 319011 180101 12 361 1031 2093 90.000,00

    2147 - Pessoal da Educação Infantil 200032 01200000 319011 180101 12 365 1030 2147 1.910.000,00 200035 01180000 319004 180101 12 365 1030 2147 183.000,00 200035 01180000 319011 180101 12 365 1030 2147 206.109,85

    2182 - Pessoal da Sede e demais Unidades Administrativas da SEMED 200035 01010000 319004 180101 12 361 4002 2182 305.418,42 200035 01010000 319011 180101 12 361 4002 2182 2.719.000,00 200035 01010000 319013 180101 12 361 4002 2182 72.036,79 200035 01010000 339046 180101 12 361 4002 2182 100.000,00

    20.269.854,53

    190101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - SEMCOM EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    2099 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da SEMCOM 200035 01000000 319011 190101 04 122 4002 2099 182.054,03 200035 01000000 319013 190101 04 122 4002 2099 1.199,35 200035 01000000 339049 190101 04 122 4002 2099 1.485,00

    184.738,38

    210101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL - SEMTRAD EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    2056 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais 200035 01000000 319004 210101 11 122 4002 2056 48.381,94 200035 01000000 319011 210101 11 122 4002 2056 298.931,38 200035 01000000 339046 210101 11 122 4002 2056 10.603,30 200035 01000000 339049 210101 11 122 4002 2056 7.155,00

    365.071,62

    230901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    2113 - Pessoal e Encargos Sociais da Atenção Básica 200035 01000000 319004 230901 10 301 1025 2113 1.017.892,57 200035 02020000 339049 230901 10 301 1025 2113 63.189,69 200035 01000000 319011 230901 10 301 1025 2113 6.322.360,01 200035 01000000 319094 230901 10 301 1025 2113 85.600,99

    2114 - Pessoal e Encargos Sociais da Gestão Municipal do SUS 200035 01000000 319011 230901 10 122 4002 2114 5.123.315,72 200035 02020000 339046 230901 10 122 4002 2114 2.070,66 200035 01000000 339049 230901 10 122 4002 2114 13.750,23

    2115 - Pessoal e Enc.Soc. da Assist.de Média e Alta Complex. Ambul. e Hospitalar 200035 01000000 319004 230901 10 302 1026 2115 25.348,57 200032 02020000 319011 230901 10 302 1026 2115 4.888.657,06 200035 02020000 319011 230901 10 302 1026 2115 3.870.810,00 200035 01000000 339046 230901 10 302 1026 2115 15.641,79 200035 01000000 339049 230901 10 302 1026 2115 85.627,48

    21.514.264,77

    270101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    2245 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais 200035 01000000 319004 270101 15 122 4002 2245 2.378.770,00 200035 01000000 319011 270101 15 122 4002 2245 1.531.400,00 200035 01000000 319013 270101 15 122 4002 2245 507.010,69 200035 01000000 339046 270101 15 122 4002 2245 224.500,00 200035 01000000 339049 270101 15 122 4002 2245 163.000,00

    2243 - Conservação do Sistema Viário e demais Obras Complementares 200035 01000000 449030 270101 15 451 1060 2243 6.000.000,00

    10.804.680,69

    280101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEMMAS EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    2169 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da SEMMAS 200035 01000000 319004 280101 18 122 4002 2169 126.566,79 200035 01000000 319011 280101 18 122 4002 2169 413.828,16 200035 01000000 319013 280101 18 122 4002 2169 130.549,96 200035 01000000 339046 280101 18 122 4002 2169 16.790,09

    687.735,00

    290101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMGOV EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    2036 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da SEMGOV 200035 01000000 319011 290101 04 122 4002 2036 92.871,75 200035 01000000 339046 290101 04 122 4002 2036 880,00 200035 01000000 339049 290101 04 122 4002 2036 396,00

    94.147,75

    300101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO - SEMPAB EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    2016 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais 200035 01000000 319004 300101 20 122 4002 2036 280.500,00 200035 01000000 319011 300101 20 122 4002 2036 460.000,00 200035 01000000 339046 300101 20 122 4002 2036 13.300,00 200035 01000000 339049 300101 20 122 4002 2036 24.200,00

    778.000,00

    310101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS FEDERATIVOS - SEMAF EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    2277 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da SEMAF 200035 01000000 319011 310101 04 122 4002 2277 217.747,23 200035 01000000 319013 310101 04 122 4002 2277 44.352,88

    262.100,11

    320101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE - SEMJE EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    1073 - Pessoal e Encargos da SEMJE 200035 01000000 319004 320101 04 122 4002 1073 1.245,00 200035 01000000 319011 320101 04 122 4002 1073 72.969,67 200035 01000000 339046 320101 04 122 4002 1073 220,00 200035 01000000 339049 320101 04 122 4002 1073 594,00

    75.028,67

    330101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER - SEMDEJ EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    1001 - Participação no Programa Segundo Tempo 200035 01000000 319004 330101 27 812 1002 1001 75.000,00

    2011 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da SEMDEJ 200035 01000000 319004 330101 27 122 4002 2011 128.402,34 200035 01000000 319011 330101 27 122 4002 2011 188.742,88 200035 01000000 319013 330101 27 122 4002 2011 43.465,13 200035 01000000 339046 330101 27 122 4002 2011 17.600,00 200035 01000000 339049 330101 27 122 4002 2011 13.028,40

    466.238,75

    350101 - RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SEMAD EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    2071 - Manutenção do Estágio Remunerado 200035 01000000 339039 350101 04 122 4002 2071 448.258,22

    370101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DIR. HUMANOS - SEMASDH EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    2130 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais 200035 01000000 319004 370101 08 122 4002 2130 429.811,49 200035 01000000 319011 370101 08 122 4002 2130 662.623,26 200035 01000000 319013 370101 08 122 4002 2130 256.948,90 200035 01000000 339046 370101 08 122 4002 2130 122.000,00 200035 01000000 339049 370101 08 122 4002 2130 52.000,00

    1.523.383,65

    380101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA - SEMULSP EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    2069 - Pessoal e Encargos Sociais da SEMULSP 200035 01000000 319004 380101 15 122 4002 2069 1.923.008,65 200035 01000000 319096 380101 15 122 4002 2069 11.800,00 200035 01000000 339046 380101 15 122 4002 2069 232.284,34 200035 01000000 339049 380101 15 122 4002 2069 300.000,00

    2.467.092,99

    390101 - SECRETARIA MUNIC. DE PROJ. ESPECIAIS E GESTÃO TECNOLÓGICA - SEMTEC EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    2050 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais 200035 01000000 319004 390101 19 122 4002 2050 191.757,25 200035 01000000 319011 390101 19 122 4002 2050 175.056,94 200035 01000000 319013 390101 19 122 4002 2050 68.516,28 200035 01000000 339046 390101 19 122 4002 2050 12.000,00 200035 01000000 339049 390101 19 122 4002 2050 4.000,00

    451.330,47

    500201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZ. DO TRÂNSITO - MANAUSTRANS EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    4020 - Educação para o Trânsito e o Transporte 200035 02110372 319011 500201 15 451 1023 4020 910.000,00 200035 02110372 319013 500201 15 451 1023 4020 390.000,00 200035 02110372 319092 500201 15 451 1023 4020 20.000,00

    1.320.000,00

    520201 - FUNDAÇÃO DOUTOR THOMAS EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    4009 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da Fundação Dr.Thomas 200035 01000000 319011 520201 08 122 4002 4009 270.250,86

  • Manaus, quinta-feira, 30 de dezembro de 2010 Edição 2595 – Caderno II

    6

    200035 01000000 319013 520201 08 122 4002 4009 71.918,28 200035 01000000 339049 520101 08 122 4002 4009 8.811,00

    350.980,14

    540201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS - SMTU EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    4022 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais do IMTT 200035 01000000 319011 540201 15 122 4002 4022 496.121,42 200035 01000000 319013 540201 15 122 4002 4022 177.000,00 200035 01000000 319016 540201 15 122 4002 4022 129.852,29

    802.973,71

    580201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES - MANAUSCULT EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    3012 - Preservação do Patrimônio Cultural Material e Imaterial do Município de Manaus 200035 01000000 449051 580201 13 391 1033 3012 300.000,00

    4014 - Promoção, Realização e Apoio à Eventos Festivos Artísticos e Culturais 200035 01000000 319011 580201 13 392 1015 4014 204.220,47 200035 01000000 319013 580201 13 392 1015 4014 108.236,12 200035 01000000 339046 580201 13 392 1015 4014 9.020,00 200035 01000000 339047 580201 13 392 1015 4014 5.764,00 200035 01000000 339049 580201 13 392 1015 4014 3.564,00

    630.804,59

    590201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL - FESPM EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    4034 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais 200035 01000000 319011 590201 04 122 4002 4034 137.604,67 200035 01000000 319013 590201 04 122 4002 4034 26.940,07 200035 01000000 339046 590201 04 122 4002 4034 3.960,00 200035 01000000 339049 590201 04 122 4002 4034 1.485,00

    169.989,74

    600201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EVENTOS E TURISMO - MANAUSTUR EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    4006 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais 200035 01000000 319011 600201 23 122 4002 4006 143.683,67

    Anexo II

    110101 - GABINETE CIVIL - GC EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    2023 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais 200042 01000000 319004 110101 04 122 4002 2023 1.101,33 200042 01000000 319011 110101 04 122 4002 2023 367,41 200042 01000000 319013 110101 04 122 4002 2023 3.759,41

    2025 - Suprimento de Materiais ou Equipamentos p/ Manutenção Funcional 200042 01000000 339030 110101 04 122 4002 2025 12.033,50 200042 01000000 449052 110101 04 122 4002 2025 36.999,50

    2029 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional 200042 01000000 339033 110101 04 122 4002 2029 294,01 200042 01000000 339039 110101 04 122 4002 2029 138.003,89

    2032 - Assistência ao Cerimonial 200042 01000000 339032 110101 04 122 4002 2032 5.800,00

    2085 - Capacitação dos Servidores do Gabinete Civil 200042 01000000 339039 110101 04 128 1050 2085 1.680,00

    200.039,05

    120101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - GVP EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    2041 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais 200042 01000000 319011 120101 04 122 4002 2041 29.020,24 200042 01000000 319092 120101 04 122 4002 2041 6,09 200042 01000000 339046 120101 04 122 4002 2041 1.230,00 200042 01000000 339049 120101 04 122 4002 2041 1.398,10

    2042 - Suprimentos de Materiais ou Equipamentos para Manutenção Funcional 200042 01000000 339030 120101 04 122 4002 2042 434,45 200042 01000000 339039 120101 04 122 4002 2042 650,00

    2043 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional 200042 01000000 339039 120101 04 122 4002 2043 95.730,71 200042 01000000 339092 120101 04 122 4002 2043 340,00

    128.809,59

    130101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    2261 - Suprimento de Mat. ou Equipamentos para Manutenção Funcional da PGM 200042 01000000 449052 130101 03 122 4002 2261 68.432,00

    2262 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da PGM 200042 01000000 339039 130101 03 122 4002 2262 3.109,20

    2263 - Capacitação de Servidores da PGM 200042 01000000 449052 130101 03 128 1050 2263 410,00

    2265 - Encargos com Sentenças Judiciais 200042 01000000 339091 130101 28 846 5001 2265 119.030,56 200042 01000000 449091 130101 28 846 5001 2265 52.700,26 200042 01000000 459091 130101 28 846 5001 2265 34.460,00

    278.142,02

    140101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    2074 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da SEMAD 200042 01000000 339039 140101 04 122 4002 2074 10.015,49 200042 01000000 339092 140101 04 122 4002 2074 720,00

    2076 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da SEMAD 200042 01000000 319003 140101 04 122 4002 2076 877,45 200042 01000000 319096 140101 04 122 4002 2076 17.932,93

    29.545,87

    150101 - GABINETE MILITAR - GM EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    2075 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional do Gabinete Militar 200042 01000000 339039 150101 06 122 4002 2075 5.441,20

    2077 - Suprimentos de Materiais ou Equipamentos do Gabinete Militar 200042 01000000 339030 150101 06 122 4002 2077 2.205,00 200042 01000000 449052 150101 06 122 4002 2077 9.573,75

    2078 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais 200042 01000000 319092 150101 06 122 4002 2078 498,95 200042 01000000 339046 150101 06 122 4002 2078 147.686,55

    2086 - Manutenção da Guarda Metropolitana 200042 01000000 339030 150101 06 181 1040 2086 17.400,00 200042 01000000 339039 150101 06 181 1040 2086 670,43

    2104 - Prevenção à Desastres 200042 01000000 339039 150101 06 182 1044 2104 3.600,00 200042 01000000 449052 150101 06 182 1044 2104 9.534,66

    2106 - Resposta à Desastre 200042 01000000 339030 150101 06 182 1044 2106 408,24

    197.018,78

    160101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMEF EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    1060 - Construção e Equipamento da Sede da SEMEF 200042 01000000 449051 160101 04 129 1024 1060 320.050,00

    1061 - Gestão dos Projetos de Modernização Fazendária 200042 01000000 449016 160101 04 129 1024 1061 24.000,00

    1062 - Atualização do Cadastro Imobiliário 200042 01000000 339039 160101 04 129 1024 1062 506.667,46

    1063 - Capacitação de Recursos Humanos 200042 01000000 339036 160101 04 128 1024 1063 3.375,00 200042 01000000 339039 160101 04 128 1024 1063 349.968,00 200042 01000000 339092 160101 04 128 1024 1063 20.047,50 200042 01000000 449036 160101 04 128 1024 1063 60.173,33

    1064 - Implantação do Sistema de Gestão Integrada 200042 01000000 339039 160101 04 129 1024 1064 224.000,00 200042 01000000 449039 160101 04 129 1024 1064 224.603,80

    1065 - Aquisição de Equipamentos para Modernização da Gestão Tributária 200042 01000000 449036 160101 04 126 1024 1065 20.000,00 200042 01000000 449052 160101 04 126 1024 1065 375.710,00

    2047 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais 200042 01000000 319004 160101 04 122 4002 2047 100.668,32 200042 01000000 319013 160101 04 122 4002 2047 37.136,99 200042 01000000 319016 160101 04 122 4002 2047 232.066,64 200042 01000000 319092 160101 04 122 4002 2047 43.403,85 200042 01000000 339046 160101 04 122 4002 2047 121.416,00 200042 01000000 339049 160101 04 122 4002 2047 51.718,70 200042 01000000 339093 160101 04 122 4002 2047 1,00

    2249 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional 200042 01000000 335039 160101 04 122 4002 2249 620,00 200042 01000000 339039 160101 04 122 4002 2249 9.542,80 200042 01000000 449039 160101 04 122 4002 2249 12.197,63

    2250 - Suprimento de Materiais ou Equipamentos para Manutenção Funcional 200042 01000000 339030 160101 04 122 4002 2250 102.153,61

    2252 - Encargos Com Tarifas Bancárias/COSIP 200042 01000000 339039 160101 04 129 4002 2252 24.000,00 200042 01000000 339093 160101 04 129 4002 2252 13.989,67

    2.877.510,30

    180101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    1020 - Construção de Escolas do Ens. Fundamental 200042 01010000 449051 180101 12 361 1031 1020 373.373,56

    2087 - Loc. de Imóveis p/ o Funcionamento de Escolas do Ens.Fundamental 200042 01190000 339092 180101 12 361 1031 2087 2.500,00 200042 01200000 339036 180101 12 361 1031 2087 90.000,00

    2091 - Suprimento de Mat. Permanente e de Consumo p/ o Ens. Fundamental 200042 01010000 449052 180101 12 361 1031 2091 1.496.448,91

    2093 - Pessoal do Ensino Fundamental 200042 01010000 319092 180101 12 361 1031 2093 34.741,38 200042 01010000 339046 180101 12 361 1031 2093 75.368,11 200042 01010000 339049 180101 12 361 1031 2093 195.308,93 200042 01180000 319004 180101 12 361 1031 2093 2.754,74 200042 01180000 319011 180101 12 361 1031 2093 387.109,85 200042 01190000 319004 180101 12 361 1031 2093 281.110,76 200042 01190000 319011 180101 12 361 1031 2093 608.202,11 200042 01190000 339046 180101 12 361 1031 2093 2.309,61 200042 01190000 339049 180101 12 361 1031 2093 69.159,50

    2094 - Reforma de Escolas do Ensino Fundamental 200042 01010000 339039 180101 12 361 1031 2094 957.675,07 200042 01190000 339039 180101 12 361 1031 2094 204.593,15

    2147 - Pessoal da Educação Infantil 200042 01190000 319004 180101 12 365 1030 2147 235.000,00 200042 01180000 319011 180101 12 365 1030 2147 11.243,48 200042 01180000 319013 180101 12 365 1030 2147 28.806,97 200042 01190000 319011 180101 12 365 1030 2147 544.733,91 200042 01190000 319013 180101 12 365 1030 2147 90.885,57 200042 01190000 339046 180101 12 365 1030 2147 76.591,93 200042 01190000 339049 180101 12 365 1030 2147 141.951,00

    2150 - Reforma de Centros Municipais de Educação Infantil - CMEI'S 200042 01010000 339039 180101 12 365 1030 2150 217.416,96

    2158 - Pessoal da Educação Especial 200042 01180000 319011 180101 12 367 1036 2158 239.947,24 200042 01180000 319013 180101 12 367 1036 2158 26.999,47 200042 01190000 339046 180101 12 367 1036 2158 64.166,88 200042 01190000 339049 180101 12 367 1036 2158 4.882,00

    2163 - Pessoal da Educação de Jovens e Adultos 200042 01180000 319004 180101 12 366 1037 2163 19.909,93 200042 01180000 319011 180101 12 366 1037 2163 262.874,04

  • Manaus, quinta-feira, 30 de dezembro de 2010 Edição 2595 – Caderno II

    7

    200042 01180000 319013 180101 12 366 1037 2163 98.213,00 200042 01190000 339046 180101 12 366 1037 2163 228.070,77 200042 01190000 339049 180101 12 366 1037 2163 193.420,20

    2182 - Pessoal da Sede e demais Unidades Administrativas da SEMED 200042 01010000 319004 180101 12 361 4002 2182 34.794,08 200042 01010000 319011 180101 12 361 4002 2182 35.395,93 200042 01010000 319092 180101 12 361 4002 2182 1.846,78 200042 01010000 339046 180101 12 361 4002 2182 2.048,71 200042 01010000 339049 180101 12 361 4002 2182 60.000,00

    7.399.854,53

    190101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - SEMCOM EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    2082 - Publicidade Institucional 200042 01000000 339039 190101 04 131 1032 2082 684.911,20 200042 01000000 339092 190101 04 131 1032 2082 39.330,00

    2084 - Produção e documentação de Informação das Ações Municipais 200042 01000000 339039 190101 04 131 1032 2084 127.152,08

    2099 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da SEMCOM 200042 01000000 319011 190101 04 122 4002 2099 21,28 200042 01000000 319013 190101 04 122 4002 2099 3.026,33

    2101 - Suprimentos de Materiais ou Equip. p/ Manutenção Funcional da SEMCOM 200042 01000000 339030 190101 04 122 4002 2101 1.053,00 200042 01000000 449052 190101 04 122 4002 2101 4.247,00

    2103 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da SEMCOM 200042 01000000 339039 190101 04 122 4002 2103 26.580,00

    2202 - Publicidade Legal 200042 01000000 339039 190101 04 131 1032 2202 4.355,02

    890.675,91

    210101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL - SEMTRAD EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    2046 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional 200042 01000000 339039 210101 11 122 4002 2046 488,57

    2055 - Suprimentos de Materiais ou Equipamentos para Manutenção Funcional 200042 01000000 339030 210101 11 122 4002 2055 3.192,47 200042 01000000 339093 210101 11 122 4002 2055 3.709,20 200042 01000000 449052 210101 11 122 4002 2055 2.043,88

    2056 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais 200042 01000000 319004 210101 11 122 4002 2056 1.498,24

    2127 - Programa Municipal de Qualificação Profissional 200042 01000000 335043 210101 11 334 1056 2127 54,60 200042 01000000 339039 210101 11 334 1056 2127 10.284,65

    2129 - Manutenção dos Telecentros 200042 01000000 339030 210101 11 334 1056 2129 895,67 200042 01000000 339039 210101 11 334 1056 2129 3.000,00

    2138 - Manutenção das Agências de Desenvolvimento Local - ADL'S 200042 01000000 339030 210101 11 334 1057 2138 180,00 200042 01000000 339039 210101 11 334 1057 2138 4.040,00

    2139 - Organização de Cadeias e Arranjos Produtivos Locais 200042 01000000 339030 210101 11 334 1057 2139 110,00 200042 01000000 339039 210101 11 334 1057 2139 13.000,00

    2143 - Apoio a Gestão do Sine/Manaus 200042 01000000 339030 210101 11 334 1059 2143 195,80 200042 01000000 339039 210101 11 334 1059 2143 71.519,06

    2267 - Projovem Trabalhador 200042 01000000 339039 210101 11 334 1059 2267 766,00

    114.978,14

    230901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    1032 - Expansão na Atenção Básica 200042 01000000 449051 230901 10 301 1025 1032 270.150,42

    1057 - Expansão da Gestão Municipal do SUS 200042 02020000 449051 230901 10 122 4002 1057 92.240,00 200042 02020000 449052 230901 10 122 4002 1057 10.046,20

    2089 - Gestão da Educação e Comunicação na Saúde 200042 02020000 339014 230901 10 128 1050 2089 3.949,64 200042 02020000 339030 230901 10 128 1050 2089 11.169,06 200042 02020000 339033 230901 10 128 1050 2089 12.739,02 200042 02020000 339039 230901 10 128 1050 2089 47.566,62

    2097 - Gestão da Atenção Básica 200042 02020000 339039 230901 10 301 1025 2097 167.972,77 200042 02020000 449052 230901 10 301 1025 2097 83.486,89

    2108 - Reforma e Ampliação na Atenção Básica 200042 01000000 339039 230901 10 301 1025 2108 1.159.713,73 200042 01000000 449051 230901 10 301 1025 2108 2.379.892,11 200042 02020000 339039 230901 10 301 1025 2108 68.366,83 200042 02020000 449052 230901 10 301 1025 2108 1.476,00

    2113 - Pessoal e Encargos Sociais da Atenção Básica 200042 01000000 319004 230901 10 301 1025 2113 491,09 200042 01000000 319011 230901 10 301 1025 2113 6.014,31 200042 01000000 319013 230901 10 301 1025 2113 725.204,55 200042 02020000 319004 230901 10 301 1025 2113 7.910,26 200042 02020000 319011 230901 10 301 1025 2113 28.372,27 200042 02020000 339046 230901 10 301 1025 2113 50.873,05

    2114 - Pessoal e Encargos Sociais da Gestão Municipal do SUS 200042 01000000 319011 230901 10 122 4002 2114 3,00 200042 01000000 319013 230901 10 122 4002 2114 235.468,07 200042 02020000 319011 230901 10 122 4002 2114 57.407,80 200042 02020000 319092 230901 10 122 4002 2114 20.683,56 200042 02020000 319094 230901 10 122 4002 2114 5.635,45 200042 02020000 333046 230901 10 122 4002 2114 30.000,00

    2115 - Pessoal e Enc.Soc. da Assist.de Média e Alta Complex. Ambul. e Hospitalar 200042 01000000 319011 230901 10 302 1026 2115 17.458,29 200042 01000000 319013 230901 10 302 1026 2115 381.801,83 200042 02020000 319011 230901 10 302 1026 2115 151.636,58

    2116 - Pessoal e Encargos Sociais da Vigilância Epidemiológica e Ambiental 200042 01000000 319013 230901 10 305 1042 2116 136.631,72 200042 02020000 319004 230901 10 305 1042 2116 943.155,00 200042 02020000 319011 230901 10 305 1042 2116 2.991,19 200042 02020000 339046 230901 10 305 1042 2116 33.500,00 200042 02020000 339049 230901 10 305 1042 2116 65.432,02

    2117 - Gestão do Conselho Municipal de Saúde 200042 02020000 319011 230901 10 122 4002 2117 39.971,86 200042 02020000 339014 230901 10 122 4002 2117 22.999,45 200042 02020000 339030 230901 10 122 4002 2117 48.443,90 200042 02020000 339033 230901 10 122 4002 2117 4.644,74 200042 02020000 339039 230901 10 122 4002 2117 152.539,47 200042 02020000 339049 230901 10 122 4002 2117 7.538,40 200042 02020000 339092 230901 10 122 4002 2117 10.805,20 200042 02020000 449052 230901 10 122 4002 2117 20.350,00

    2118 - Gestão da Assist. de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar 200042 01000000 449052 230901 10 302 1026 2118 148.000,00 200042 02020000 339030 230901 10 302 1026 2118 12.638,80 200042 02020000 339039 230901 10 302 1026 2118 367.928,77 200042 02020000 449052 230901 10 302 1026 2118 62.265,38

    2119 - Ref. e Ampliação na Assist. de Média e Alta Complex. Amb. e Hospitalar 200042 01000000 339039 230901 10 302 1026 2119 137.762,62 200042 01000000 449051 230901 10 302 1026 2119 1.210.579,60 200042 02020000 339039 230901 10 302 1026 2119 1.138,26 200042 02020000 449051 230901 10 302 1026 2119 623,14

    2121 - Gestão da Vigilância Epidemiológica e Ambiental 200042 02020000 339039 230901 10 305 1042 2121 19.408,48

    2122 - Gestão Municipal do SUS 200042 02020000 339014 230901 10 122 4002 2122 10.720,39 200042 02020000 339030 230901 10 122 4002 2122 5.519,13 200042 02020000 339032 230901 10 122 4002 2122 0,20 200042 02020000 339039 230901 10 122 4002 2122 124.037,88 200042 02020000 339047 230901 10 122 4002 2122 1.081,19 200042 02020000 339092 230901 10 122 4002 2122 2.652,26 200042 02020000 449052 230901 10 122 4002 2122 365.537,94

    2123 - Gestão da Assistência Farmacêutica 200042 02020000 339030 230901 10 303 1035 2123 149.063,79 200042 02020000 339032 230901 10 303 1035 2123 602.015,00 200042 02020000 339039 230901 10 303 1035 2123 6.809,17

    2124 - Reforma e Ampliação da Vigilância Epidemiológica e Ambiental 200042 01000000 449051 230901 10 305 1042 2124 175.160,83 200042 02020000 449051 230901 10 305 1042 2124 727,34

    10.920.402,52

    270101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    1048 - Sistema de Abastecimento de Água 200042 01000000 339030 270101 15 451 1073 1048 893,77 200042 01000000 449051 270101 15 451 1073 1048 2.148.677,80

    1050 - Construção ou Ampliação de Logradouros Públicos 200042 01000000 339039 270101 15 451 1061 1050 1.903,03 200042 01000000 449039 270101 15 451 1061 1050 10,00 200042 01000000 449051 270101 15 451 1061 1050 1.294.370,38

    1051 - Construção de Viadutos 200042 01000000 449051 270101 15 451 1060 1051 1.152,52

    1052 - Saneamento de Igarapés de Manaus 200042 01000000 339039 270101 17 512 1068 1052 145.064,92 200042 01000000 449039 270101 17 512 1068 1052 23.073,09 200042 01000000 449051 270101 17 512 1068 1052 6.417.103,99 200042 01000000 449061 270101 17 512 1068 1052 456,42

    1070 - Construção, Ampliação e Equipamento do Terminal Pesqueiro 200042 01000000 449051 270101 20 605 1085 1070 117.806,81

    2243 - Conservação do Sistema Viário e demais Obras Complementares 200042 01000000 339030 270101 15 451 1060 2243 1.163,21 200042 01000000 339092 270101 15 451 1060 2243 114,11 200042 01000000 449030 270101 15 451 1060 2243 1.219.829,79 200042 01000000 449039 270101 15 451 1060 2243 1.109.005,94 200042 01000000 449051 270101 15 451 1060 2243 2.308.493,89

    2244 - Manutenção e Conservação de Logradouros Públicos 200042 01000000 339039 270101 15 451 1061 2244 36.740,77

    2245 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais 200042 01000000 319004 270101 15 122 4002 2245 5.377,99 200042 01000000 319011 270101 15 122 4002 2245 12.663,76 200042 01000000 319013 270101 15 122 4002 2245 34.248,80 200042 01000000 319092 270101 15 122 4002 2245 5.643,41 200042 01000000 319096 270101 15 122 4002 2245 10.100,03 200042 01000000 339046 270101 15 122 4002 2245 128,96 200042 01000000 339049 270101 15 122 4002 2245 434,40

    2246 - Suprimentos de Materiais ou Equipamentos para Manutenção Funcional 200042 01000000 339030 270101 15 122 4002 2246 68.734,64 200042 01000000 449052 270101 15 122 4002 2246 126.000,00

    15.089.192,43

    270102 - PROGRAMA DE DESENV. URBANO E INCLUSÃO SÓC-AMBIENTAL - PROURBIS EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    2285 - Suprimento de Materiais do PROURBIS 200042 01000000 339030 270102 15 127 1027 2285 40.000,00

    2286 - Contratação de Serviços do PROURBIS 200042 01000000 339039 270102 15 127 1027 2286 53.714,67

    93.714,67

    270901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    1058 - Construção de Casas Populares 200042 01000000 449039 270901 16 482 1080 1058 0,60 200042 01000000 449051 270901 16 482 1080 1058 878.938,90 200042 01000000 449061 270901 16 482 1080 1058 713.310,14

    1.592.249,64

  • Manaus, quinta-feira, 30 de dezembro de 2010 Edição 2595 – Caderno II

    8

    280101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEMMAS EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    2169 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da SEMMAS 200042 01000000 319013 280101 18 122 4002 2169 12.066,84 200042 01000000 339046 280101 18 122 4002 2169 83,20 200042 01000000 339049 280101 18 122 4002 2169 2.481,50

    2235 - Gestão Administrativa da SEMMAS 200042 01000000 339030 280101 18 122 4002 2235 48.379,90 200042 01000000 339039 280101 18 122 4002 2235 34.321,02 200042 01000000 449092 280101 18 122 4002 2235 7.880,00

    2266 - Aprimoramento das Atividades de Controle e Qualidade Ambiental 200042 01000000 339039 280101 18 542 1081 2266 1.100,00

    2268 - Fortalecimento dos Projetos de Educação Ambiental 200042 01000000 339039 280101 18 541 1082 2268 7.057,83

    2269 - Manutenção de Áreas Protegidas 200042 01000000 339030 280101 18 541 1082 2269 9.368,89 200042 01000000 339039 280101 18 541 1082 2269 520,00

    2271 - Aperfeiçoamento da Gestão Territorial e Ambiental 200042 01000000 449051 280101 18 541 1082 2271 4.153,10 200042 01000000 449052 280101 18 541 1082 2271 34.252,00

    2272 - Implementação do Paisagismo e da Arborização Urbana 200042 01000000 339039 280101 18 541 1082 2272 7.577,16

    169.241,44

    290101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – SEMGOV EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    2036 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da SEMGOV 200042 01000000 319013 290101 04 122 4002 2036 160.207,95

    2038 - Manutenção Administrativa da Secretaria Municipal de Governo 200042 01000000 449052 290101 04 122 4002 2038 7.908,00

    168.115,95

    300101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO - SEMPAB EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    2014 - Suprimentos de Materiais ou Equipamentos p/ Manutenção Funcional 200042 01000000 339030 300101 20 122 4002 2014 2.880,00 200042 01000000 449052 300101 20 122 4002 2014 1.035,00

    2015 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional 200042 01000000 339039 300101 20 122 4002 2015 167.194,86

    2016 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais 200042 01000000 319004 300101 20 122 4002 2016 2.558,47 200042 01000000 319011 300101 20 122 4002 2016 1.411,75 200042 01000000 319013 300101 20 122 4002 2016 3.639,64 200042 01000000 339046 300101 20 122 4002 2016 20,00 200042 01000000 339049 300101 20 122 4002 2016 72,85

    2018 - Assistência Técnica aos Pequenos Produtores Rurais 200042 01000000 445052 300101 20 606 1085 2018 360.000,00 200042 01000000 449051 300101 20 606 1085 2018 14.993,23 200042 01000000 449052 300101 20 606 1085 2018 20.901,48

    2020 - Expansão, Reforma, Recup. e Revit. dos Equip. da Rede de Abastecimento 200042 01000000 339039 300101 20 605 1085 2020 38.963,67 200042 01000000 449051 300101 20 605 1085 2020 168.630,64

    782.301,59

    310101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS FEDERATIVOS - SEMAF EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    2277 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da SEMAF 200042 01000000 319013 310101 04 122 4002 2277 13.417,12 200042 01000000 339046 310101 04 122 4002 2277 4.895,40 200042 01000000 339049 310101 04 122 4002 2277 4.557,00

    2279 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional 200042 01000000 339039 310101 04 122 4002 2279 26.906,78

    2280 - Suprimentos de Materiais ou Equipamentos para Manutenção Funcional 200042 01000000 339030 310101 04 122 4002 2280 280,00

    50.056,30

    320101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE – SEMJE EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    1073 - Pessoal e Encargos da SEMJE 200042 01000000 319013 320101 04 122 4002 1073 14.085,16

    1075 - Tom e Circuito da Juventude 200042 01000000 339030 320101 13 392 1015 1075 500,00 200042 01000000 339039 320101 13 392 1015 1075 500,00

    1076 - Brigada Jovem 200042 01000000 339030 320101 27 813 1018 1076 500,00 200042 01000000 339039 320101 27 813 1018 1076 500,00

    16.085,16

    330101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER - SEMDEJ EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    1001 - Participação no Programa Segundo Tempo 200042 01000000 319004 330101 27 812 1002 1001 1.500,00

    1069 - Construção e Ampliação das Instalações de Esporte e Lazer 200042 01000000 449051 330101 27 812 1002 1069 492.430,70

    2007 - Promoção e Desenvolvimento de Atividades Físico-Desportivas 200042 01000000 339030 330101 27 812 1002 2007 34.450,00

    2008 - Incentivo ao Desporto e a Eventos Desportivos e de Lazer 200042 01000000 339032 330101 27 812 1002 2008 10.858,76 200042 01000000 339039 330101 27 812 1002 2008 9.170,00

    2009 - Reforma das Instalações de Esporte e Lazer 200042 01000000 339039 330101 27 812 1002 2009 2.256.777,27

    2011 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da SEMDEJ 200042 01000000 313013 330101 27 122 4002 2011 229,00 200042 01000000 319004 330101 27 122 4002 2011 133,88 200042 01000000 319013 330101 27 122 4002 2011 983,83

    2012 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da SEMDEJ 200042 01000000 339039 330101 27 122 4002 2012 14.640,00

    2013 - Suprimentos de Materiais ou Equip. p/ Manutenção Funcional da SEMDEJ 200042 01000000 339030 330101 27 122 4002 2013 2.373,00 200042 01000000 449052 330101 27 122 4002 2013 2.051,45

    2.825.597,89

    350101 - RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SEMAD EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    2052 - Encargos Gerais da Administração 200042 01000000 319092 350101 04 122 4002 2052 412,18 200042 01000000 319094 350101 04 122 4002 2052 4.677,17 200042 01000000 339014 350101 04 122 4002 2052 23.187,30 200042 01000000 339039 350101 04 122 4002 2052 457.357,50 200042 01000000 339092 350101 04 122 4002 2052 504,65

    2071 - Manutenção do Estágio Remunerado 200042 01000000 339039 350101 04 122 4002 2071 14.186,31

    500.325,11

    360101 - RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SEMEF EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    5003 - Encargos da Dívida Fundada Interna 200042 01000000 329021 360101 28 843 5001 5003 156.764,06 200042 01000000 329022 360101 28 843 5001 5003 1.070,05

    5005 - Encargos Com o Pasep 200042 01000000 339047 360101 28 846 5001 5005 166.516,11

    5006 - Obrigações Patronais do Município 200042 01000000 319092 360101 28 846 5001 5006 92,95

    324.443,17

    370101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DIR. HUMANOS - SEMASDH EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    2130 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais 200042 01000000 319013 370101 08 422 4002 2130 28.537,06 200042 01000000 339046 370101 08 422 4002 2130 300,00 200042 01000000 339049 370101 08 422 4002 2130 704,25

    2135 - Manutenção dos Conselhos Tutelares 200042 01000000 339030 370101 08 422 1055 2135 4.225,00

    2193 - Implem. dos Serv. da Prestação de Benefícios Socioassistenciais 200042 01000000 339032 370101 08 422 1062 2193 49.528,00 200042 01000000 339039 370101 08 422 1062 2193 21.933,10 200042 01000000 339048 370101 08 422 1062 2193 1.589.029,40

    2197 - Manutenção dos Serviços de Assistência Funerária 200042 01000000 339032 370101 08 422 1062 2197 90,00

    2200 - Manutenção dos Serviços de Educação e Segurança Alimentar e Nutricional 200042 01000000 339039 370101 08 422 1062 2200 87.263,50

    2224 - Implement. do Projeto "Passaporte p/Incl. Social" de Populações em Sit. de Rua 200042 01000000 339039 370101 08 422 1063 2224 44.375,00 200042 01000000 339048 370101 08 422 1063 2224 10.036,00

    2230 - Implementação das Ações de Prev. e Combate ao Trabalho Inf./Jorn.Ampliada 200042 01000000 339039 370101 08 243 1063 2230 1.000,00

    2231 - Manut.da Central de Atendimento Sócioemergencial/Serv.de Abord. de Rua 200042 01000000 339030 370101 08 243 1063 2231 26.554,40 200042 01000000 339039 370101 08 243 1063 2231 77.990,00

    2232 - Manut. Munic.do Atend. Med.Socioeduc.Cumpridas em Reg.Aberto La/Psc 200042 01000000 339039 370101 08 243 1063 2232 10.000,00

    2233 - Expansão da Rede do Balcão dos Direitos/Caravana da Cidadania 200042 01000000 449052 370101 14 422 1062 2233 21,00

    2237 - Suprimentos de Materiais ou Equipamentos para Manutenção Funcional 200042 01000000 339030 370101 08 122 4002 2237 28.359,45 200042 01000000 339092 370101 08 122 4002 2237 8.846,68 200042 01000000 449052 370101 08 122 4002 2237 5.166,00

    2238 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional 200042 01000000 339036 370101 08 122 4002 2238 35.772,14 200042 01000000 339039 370101 08 122 4002 2238 80.786,01 200042 01000000 339093 370101 08 122 4002 2238 0,46

    2.110.517,45

    370901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    2189 - Programa de Atenção Integral a Família - PAIF 200042 01000000 449052 370901 08 422 1066 2189 198,60

    2191 - Programa Regime de Abrigo 200042 01000000 339030 370901 08 422 1066 2191 757,18

    2204 - Serv.de Enfrent. a Viol.Sex.Contra Crianças e Adolesc.-Creas/Progr. Sentinela 200042 01000000 449052 370901 08 422 1066 2204 4.500,00

    2208 - Projovem Adolescente 200042 01000000 339039 370901 08 422 1066 2208 22.204,00 200042 01000000 449052 370901 08 422 1066 2208 23.535,20

    2213 - Apoio a Convênios Diversos 200042 01000000 332093 370901 08 422 1066 2213 263,34 200042 01000000 339039 370901 08 422 1066 2213 520,80

    2216 - Capacitação de Servidores dos Fundos 200042 01000000 339014 370901 08 128 1050 2216 10.500,00 200042 01000000 339033 370901 08 128 1050 2216 10.500,00 200042 01000000 339039 370901 08 128 1050 2216 1.242,00

    2273 - Manutenção Administrativa do FMAS 200042 01000000 339030 370901 08 422 1066 2273 20.357,17 200042 01000000 339039 370901 08 422 1066 2273 5.000,00 200042 01000000 449052 370901 08 422 1066 2273 89,98

    2275 - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI 200042 01000000 339092 370901 08 422 1066 2275 89,00 200042 01000000 449052 370901 08 422 1066 2275 102,75

    99.860,02

    380101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA - SEMULSP EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    2061 - Manutenção da Coleta de Lixo 200042 01000000 339039 380101 15 452 1005 2061 8.116,79

  • Manaus, quinta-feira, 30 de dezembro de 2010 Edição 2595 – Caderno II

    9

    2063 - Limpeza de Igarapés 200042 01000000 339039 380101 15 452 1005 2063 1.458,00

    2064 - Manutenção de Ruas e Logradouros Públicos 200042 01000000 339030 380101 15 452 1005 2064 36.424,67 200042 01000000 339039 380101 15 452 1005 2064 385.953,97 200042 01000000 339092 380101 15 452 1005 2064 0,36 200042 01000000 449052 380101 15 452 1005 2064 49.624,00

    2065 - Educação e Conscientização Quanto à Disposição Correta do Lixo 200042 01000000 339030 380101 15 452 1005 2065 625,00

    2066 - Manutenção e Conservação de Praças e Jardins 200042 01000000 339030 380101 15 452 1005 2066 630,07

    2067 - Manutenção Administrativa e Operacional dos Cemitérios 200042 01000000 339030 380101 15 452 1005 2067 190,00

    2068 - Manutenção e Conservação dos Banherios Públicos 200042 01000000 339030 380101 15 452 1005 2068 1.000,00

    2069 - Pessoal e Encargos Sociais da SEMULSP 200042 01000000 319004 380101 15 122 4002 2069 2.071,27 200042 01000000 319011 380101 15 122 4002 2069 303.818,45 200042 01000000 319013 380101 15 122 4002 2069 460.360,55 200042 01000000 319092 380101 15 122 4002 2069 3.101,29 200042 01000000 319096 380101 15 122 4002 2069 7.043,60 200042 01000000 339049 380101 15 122 4002 2069 318.433,67

    2070 - Manutenção Administrativa da SEMULSP 200042 01000000 339030 380101 15 122 4002 2070 16.085,33 200042 01000000 339039 380101 15 122 4002 2070 20.267,13 200042 01000000 339093 380101 15 122 4002 2070 991,89 200042 01000000 449052 380101 15 122 4002 2070 4.450,00

    1.620.646,04

    390101 - SECRETARIA MUNIC. DE PROJ. ESPECIAIS E GESTÃO TECNOLÓGICA - SEMTEC EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    1043 - Concessão de Bolsas de Estudos a Estudantes Universit. de Baixa Renda 200042 01000000 339039 390101 12 364 1018 1043 2.987.000,00 200042 01000000 339092 390101 12 364 1018 1043 2.616,11

    1068 - Implantação do Distrito Industrial da Micro e Pequena Empresa 200042 01000000 339035 390101 19 126 1083 1068 10.000,00 200042 01000000 339039 390101 19 126 1083 1068 34.000,00

    2050 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais 200042 01000000 319013 390101 19 122 4002 2050 22.480,22 200042 01000000 339046 390101 19 122 4002 2050 1.584,82 200042 01000000 339049 390101 19 122 4002 2050 415,32

    2051 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da SEMTEC 200042 01000000 339039 390101 19 122 4002 2051 654.531,28

    2053 - Suprimentos de Materiais ou Equip. p/ Manutenção Funcional da SEMTEC 200042 01000000 339030 390101 19 122 4002 2053 7.813,40 200042 01000000 449052 390101 19 122 4002 2053 256,35

    2212 - Aquis. e Implant. de Equip. p/Infraest.de Tecn.da Informação da Pref.de Manaus 200042 01000000 449052 390101 19 126 1053 2212 127.798,00

    2215 - Capacitação e Aperfeiçoamento em Tecnologia da Informação 200042 01000000 339039 390101 19 126 1053 2215 390,00

    2254 - Implantação de Sistemas de Informática e Aplicativos 200042 01000000 339030 390101 19 126 1053 2254 29.821,50

    3.878.707,00

    500201 - INSTITUTO MUNIC. DE ENGENHARIA E FISCALIZ. DO TRÂNSITO - MANAUSTRANS EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    4020 - Educação para o Trânsito e o Transporte 200042 01000000 319013 500201 15 451 1023 4020 7.880,94 200042 01000000 319092 500201 15 451 1023 4020 9.398,40

    17.279,34

    520201 - FUNDAÇÃO DOUTOR THOMAS EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

    3002 - Constr.de um Centro de Fisiot.nas depend.da Fund.de Apoio ao Idoso Dr. Thomas 200042 01000000 449051 520201 08 241 1004 3002 24.000,00

    4001 - Atend. Domiciliar ao Idoso - (Prog. de Atend. Domiciliar ao Idoso - PADI) 200042 01000000 339032 520201 08 241 1004 4001 11.717,70

    4004 - Atendimento de Longa Permanencia 200042 01000000 339030 520201 08 241 1004 4004 116.443,33 200042 01000000 449052 520201 08 241 1004 4004 7.452,01

    4005 - Atendimento no Centro de Convivencia "Parque Municipal do Idoso" 200042 01000000 339030 520201 08 241 1004 4005 24.304,56 200042 01000000 339039 520201 08 241 1004 4005 15.854,00 200042 01000000 449052 520201 08 241 1004 4005 410,50

    4009 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais da Fundação Dr.Thomas 200042 01000000 319013 520201 08 122 4002 4009 48.127,14

    4010 - Contratação de Serviços para a Manutenção Funcional da Fundação Dr. Thomas 200042 01000000 339039 520201 08 122 4