plano de atividades e orÇamento plurianual -2021

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PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PLURIANUAL -2021 FREGUESIA DE MACEDO DE CAVALEIROS

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PLANO DE

ATIVIDADES E

ORÇAMENTO

PLURIANUAL -2021

FREGUESIA DE

MACEDO DE CAVALEIROS

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PLURIANUAL 2021

1 FREGUESIA DE MACEDO DE CAVALEIROS

INTRODUÇÃO

O trabalho desempenhado pela Junta de Freguesia, adquire sentido através do esforço coletivo

que é diariamente empreendido com o objetivo de melhorar a qualidade de vida na Freguesia de

Macedo de Cavaleiros, através dos seus serviços, sendo a nossa missão garantir a sustentabilidade

económica, transformando-a num polo de atração capaz de mobilizar pessoas, ideias e investimentos.

A Contabilidade Pública encontra-se numa fase de alteração, devido a entrada em vigor em 01 de

janeiro de 2020, do novo Sistema de contabilidade pública para as Autarquias Locais, de acordo com

a publicação do Sistema de Normalização Contabilística para a Administração Pública (SNC–AP),

aprovada pelo Decreto-Lei n. º192/2015, de 11 de setembro e pela Lei do Enquadramento Orçamental

- Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro. Sendo assim, para a elaboração dos documentos previsionais

deve-se atender as regras previsionais constantes do ponto 3.3 do POCAL, que se mantêm em vigor,

à Norma de Contabilidade Pública 26 e às regras e princípios estabelecidos no RFALEI.

Atendendo a nota informativa emitido pela DGAL, e com o previsto no n.º 46 do ponto 11 da NCP

26 do SNC-AP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, alterado pelo Decreto-

Lei n.º 85/2016, de 21 de dezembro e Decreto-Lei n.º 33/2018, de 15 de maio, as demonstrações

orçamentais a elaborar são:

• Orçamento e plano orçamental plurianual (ano seguinte, mais 4 anos);

• Plano plurianual de investimentos.

Para além disso, atendendo ao disposto na alínea e) do artigo 46.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de

setembro (RFALEI), na sua redação atual, também deverão ser elaboradas, neste contexto, as

Atividades Mais relevantes da Gestão (AMR).

Em cumprimento do disposto no n. º3, do artigo 28º da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas

(LTFP), Lei n.º 35/2014, de 20 de junho e os artigos 88º a 115º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro,

é igualmente remetido, como elemento integrante do Plano de Atividades e Orçamento para 2021, o

Mapa de Pessoal.

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PLURIANUAL 2021

2 FREGUESIA DE MACEDO DE CAVALEIROS

Documentos Previsionais

Grandes Opções do Plano

Mapa do Pessoal Orçamento e

Plano Orçamental Plurianual

PPI Plano Plurianual de Investimentos

AMR Atividades Mais

Relevantes Receitas Despesas

É da competência da Junta da Freguesia, de acordo com o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo

16º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, elaborar anualmente as Grandes Opções do Plano de

Atividades e a proposta do Orçamento e Plano Orçamental Plurianual, assim como o Mapa do Pessoal

e submetê-los a aprovação da Assembleia de Freguesia, segundo as alíneas a) e m) do n.º 1 do artigo

9º da mesma lei.

A gestão da Freguesia de Macedo de Cavaleiros para o ano de 2021, terá como instrumento os

documentos previsionais: As Grandes Opções do Plano de Atividades, o Orçamento e Plano

Orçamental Plurianual e o Mapa do Pessoal, agora apresentados, para aprovação e apreciação dos

Senhores Membros da Assembleia da Freguesia e que obedecem à nova nomenclatura de rubricas

orçamentais de acordo com o Decreto-Lei n.º 26/2002, de 14 de fevereiro, incluindo as rubricas

previstas no Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, de acordo com os modelos previstos no

n.º 47 do ponto 11 da NCP 26 do SNC-AP e ainda a Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece

o regime financeiro das autarquias locais.

DOCUMENTOS PREVISIONAIS

Os documentos previsionais exigidos pelo SNC-AP, que vão ser apresentados ao órgão deliberativo

para aprovação, resumem-se ao seguinte esquema:

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PLURIANUAL 2021

3 FREGUESIA DE MACEDO DE CAVALEIROS

• Orçamento e Plano Orçamental Plurianual – Anexo I:

Apresenta a previsão anual das receitas, bem como das despesas, que a Autarquia Local prevê

arrecadar e realizar respetivamente para o ano seguinte e mais 4 anos.

• Grandes Opções do Plano – Anexo II:

Apresenta as linhas de desenvolvimento estratégico da Autarquia Local e incluem o Plano

Plurianual de Investimentos (PPI) e as Atividades Mais Relevantes (AMR).

Plano Plurianual de Investimentos (PPI)

O PPI, de horizonte móvel de quatro anos, inclui todos os projetos e ações a realizar no âmbito

dos objetivos estabelecidos pela Autarquia Local que impliquem despesas orçamentais a

realizar por investimentos.

Atividades Mais Relevantes (AMR)

As AMRs, de horizonte móvel de quatro anos, incluem todos os projetos e ações a realizar no

âmbito dos objetivos estabelecidos pela Autarquia Local que impliquem despesas orçamentais

a realizar mais relevantes.

GRANDES OPÇÕES DO PLANO DE ATIVIDADES

As Grandes Opções do Plano de Atividades apresentam as linhas de desenvolvimento estratégico da

Freguesia de Macedo de Cavaleiros, definindo objetivos e intervenções estratégicas para o ano de

2021 e seguintes onde se incluem o Plano Plurianual de Investimento (PPI) e as Atividades Mais

Relevantes (AMR), bem como fontes de financiamento para atingir os objetivos definidos.

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PLURIANUAL 2021

4 FREGUESIA DE MACEDO DE CAVALEIROS

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL

A análise do Orçamento e Plano Orçamental Plurianual da Freguesia de Macedo de Cavaleiros deve

ser efetuado tendo presente as perspetivas das transferências financeiras definidas para 2021, quer

pela Administração Central, quer pelas receitas próprias.

O orçamento da Freguesia de Macedo de Cavaleiros, para o ano de 2021 prevê um total de Receitas

e Despesas no valor de 130.959,00 euros.

Não está contabilizado o saldo da Gerência Anterior, Conta de Gerência de 2020, que após o

encerramento do ano, será conhecido este valor e então procederemos à Alteração Modificativa

necessária, que será depois submetida à apreciação e votação da Assembleia de Freguesia.

O orçamento desta Junta de Freguesia apresenta a previsão anual das receitas e das despesas para

2021, de acordo com o seguinte quadro:

RECEITA DESPESA

Corrente 130.954,00 Corrente 114.454,00

Capital 5,00 Capital 16.505,00

Outras 0,00

TOTAL 130.959,00 TOTAL 130.959,00

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PLURIANUAL 2021

5 FREGUESIA DE MACEDO DE CAVALEIROS

OBJETIVOS E INTERVENÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O ANO 2021

Para promover a satisfação de necessidades da População da Freguesia, é necessário continuar a

desenvolver ações e investimentos. Lembramos que algumas atividades poderão estar condicionadas

devido ao período que estamos a passar, a pandemia da Covid-19.

O órgão executivo desta freguesia propôs-se a reunir todos os esforços para a realização dos seguintes

objetivos:

• Limpeza e manutenção dos caminhos rurais da Freguesia;

• Conclusão dos arruamentos em Nogueirinha;

• Promoção de eventos, caminhadas*;

• Apoio à população através de programas ocupacionais recorrendo ao IEFP;

• Apoio às Instituições sem fins culturais, recreativos e desportivos;

• Apoiar famílias carenciadas;

*Evento que está condicionado devido a pandemia da Covid-19

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PLURIANUAL 2021

6 FREGUESIA DE MACEDO DE CAVALEIROS

NOTA FINAL

Terminada a exposição, anexamos os documentos previsionais de receitas e de despesas para o ano

de 2021, apresentados em quadros devidamente discriminados, segundo o SNC-AP (Regime

Simplificado - Microentidade) aplicável a esta Freguesia.

Estamos muito empenhados em resolver os problemas da Freguesia para o bem de todos os

residentes, sabemos que temos bastantes desafios pela frente, por isso assumimos neste Plano de

Atividades e Orçamento a responsabilidade de executar um conjunto de melhoramentos, dando

continuidade aos projetos em curso e a novos projetos. Continuaremos também a apoiar as iniciativas

das diversas organizações, essencialmente as de índole cultural, social e desportivo.

Finalmente, gostaríamos de relembrar que um plano de atividades e orçamento estão sujeitos a um

conjunto de circunstâncias negativas ou positivas, que os condicionam.

São, pois, estes os documentos que entendemos propor à apreciação da Exma. Assembleia de

Freguesia. Ficamos recetivos aos comentários, sugestões, esclarecimentos e contributos que V. Exas

positivamente entendam por bem formular, no sentido da sua aprovação.

Macedo de Cavaleiros, de dezembro de 2020.

O Presidente ______

O Secretário _

O Tesoureiro __

1º Vogal _________________________________________

2º Vogal _________________________________________

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PLURIANUAL 2021

7 FREGUESIA DE MACEDO DE CAVALEIROS

ANEXO I

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL

Freguesia de Macedo de Cavaleiros ● 507747054 + Juntas / app.maisjuntas.pt/

Rua Frei Casimiro nº 22 5340-270 - Macedo de Cavaleiros

T: 278 422 430 ● F: fax ● [email protected]

MTYxMjIwLjIzOjMwOjU4IA

Pág. 1

Freguesia de Macedo de Cavaleiros

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL

Aprovação

Junta de Freguesia, em reunião de Assembleia de Freguesia, em sessão de

Orçamento t Plano Orçamental Plurianual

Freguesia de Macedo de Cavaleiros ● 507747054 + Juntas / app.maisjuntas.pt/

Rua Frei Casimiro nº 22 5340-270 - Macedo de Cavaleiros

T: 278 422 430 ● F: fax ● [email protected]

MTYxMjIwLjIzOjMwOjU4IA

Pág. 2

R2

R11

Receita corrente 0,00 130 954,00 130 954,00 130 949,00 130 949,00 130 949,00 130 949,00

R1 Receita fiscal 0,00 10 300,00 10 300,00 10 300,00 10 300,00 10 300,00 10 300,00

R1.1 Impostos diretos 0,00 10 300,00 10 300,00 10 300,00 10 300,00 10 300,00 10 300,00

R1.2 Impostos indiretos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuições para sistemas de proteção

social e subsistemas de saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R3 Taxas, multas e outras penalidades 0,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00

R4 Rendimentos de propriedade 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

R5 Transferências e subsídios correntes 0,00 114 334,00 114 334,00 114 329,00 114 329,00 114 329,00 114 329,00

R5.1 Transferências correntes 0,00 114 334,00 114 334,00 114 329,00 114 329,00 114 329,00 114 329,00

R5.1.1 Administrações Públicas 0,00 114 329,00 114 329,00 114 329,00 114 329,00 114 329,00 114 329,00

R5.1.1.1 Administração Central - Estado Português 0,00 97 324,00 97 324,00 97 324,00 97 324,00 97 324,00 97 324,00

R5.1.1.2 Administração Central - Outras entidades 0,00 16 855,00 16 855,00 16 855,00 16 855,00 16 855,00 16 855,00

R5.1.1.3 Segurança Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R5.1.1.4 Administração Regional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R5.1.1.5 Administração Local 0,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

R5.1.2 Exterior - U E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R5.1.3 Outras 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R5.2 Subsídios correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R6 Venda de bens e serviços 0,00 3 605,00 3 605,00 3 605,00 3 605,00 3 605,00 3 605,00

R7 Outras receitas correntes 0,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00

Receita de capital 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

R8 Venda de bens de investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R9 Transferências e subsídios de capital 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

R9.1 Transferências de capital 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

R9.1.1 Administrações Públicas 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

R9.1.1.1 Administração Central - Estado Português 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R9.1.1.2 Administração Central - Outras entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R9.1.1.3 Segurança Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R9.1.1.4 Administração Regional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R9.1.1.5 Administração Local 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

R9.1.2 Exterior - U E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R9.1.3 Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R9.2 Subsídios de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R10 Outras receitas de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reposições não abatidas aos

pagamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita efetiva [1] 0,00 130 959,00 130 959,00 130 954,00 130 954,00 130 954,00 130 954,00

Receita não efetiva [2] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R12 Receita com ativos financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R13 Receita com passivos financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita total [3]=[1]+[2] 0,00 130 959,00 130 959,00 130 954,00 130 954,00 130 954,00 130 954,00

Rúbrica Designação Períodos

Anteriores Período Soma t+1 t+2 t+3 t+4

Orçamento t Plano Orçamental Plurianual

Freguesia de Macedo de Cavaleiros ● 507747054 + Juntas / app.maisjuntas.pt/

Rua Frei Casimiro nº 22 5340-270 - Macedo de Cavaleiros

T: 278 422 430 ● F: fax ● [email protected]

MTYxMjIwLjIzOjMwOjU4IA

Pág. 3

Despesa corrente 0,00 114 454,00 114 454,00 110 754,00 110 754,00 110 754,00 110 754,00

D1 Despesas com o pessoal 0,00 57 551,00 57 551,00 57 556,00 57 556,00 57 556,00 57 556,00

D1.1 Remunerações Certas e Permanentes 0,00 46 734,00 46 734,00 46 734,00 46 734,00 46 734,00 46 734,00

D1.2 Abonos Variáveis ou Eventuais 0,00 2 855,00 2 855,00 2 860,00 2 860,00 2 860,00 2 860,00

D1.3 Segurança social 0,00 7 962,00 7 962,00 7 962,00 7 962,00 7 962,00 7 962,00

D2 Aquisição de bens e serviços 0,00 27 768,00 27 768,00 24 563,00 24 563,00 24 563,00 24 563,00

D3 Juros e outros encargos 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

D4 Transferências e subsídios correntes 0,00 27 500,00 27 500,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00

D4.1 Transferências correntes 0,00 27 500,00 27 500,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00

D4.1.1 Administrações Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D4.1.1.1 Administração Central - Estado Português 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D4.1.1.2 Administração Central - Outras entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D4.1.1.3 Segurança Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D4.1.1.4 Administração Regional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D4.1.1.5 Administração Local 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D4.1.2 Entidades do Setor Não Lucrativo 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

D4.1.3 Famílias 0,00 25 500,00 25 500,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00

D4.1.4 Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D4.2 Subsídios Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D5 Outras despesas correntes 0,00 1 615,00 1 615,00 1 615,00 1 615,00 1 615,00 1 615,00

Despesa de capital 0,00 16 505,00 16 505,00 20 200,00 20 200,00 20 200,00 20 200,00

D6 Aquisição de bens de capital 0,00 16 505,00 16 505,00 20 200,00 20 200,00 20 200,00 20 200,00

D7 Transferências e subsídios de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D7.1 Transferências de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D7.1.1 Administrações Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D7.1.1.1 Administração Central - Estado Português 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D7.1.1.2 Administração Central - Outras entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D7.1.1.3 Segurança Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D7.1.1.4 Administração Regional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D7.1.1.5 Administração Local 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D7.1.2 Entidades do Setor não Lucrativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D7.1.3 Famílias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D7.1.4 Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D7.2 Subsídios de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D8 Outras despesas de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesa efetiva [4] 0,00 130 959,00 130 959,00 130 954,00 130 954,00 130 954,00 130 954,00

Despesa não efetiva [5] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D9 Despesa com ativos financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D10 Despesa com passivos financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesa total [6]=[4]+[5] 0,00 130 959,00 130 959,00 130 954,00 130 954,00 130 954,00 130 954,00

Saldo total [3] - [6] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo global [1] - [4] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesa primaria 0,00 130 939,00 130 939,00 130 934,00 130 934,00 130 934,00 130 934,00

Saldo corrente 0,00 16 500,00 16 500,00 20 195,00 20 195,00 20 195,00 20 195,00

Saldo de capital 0,00 -16 500,00 -16 500,00 -20 195,00 -20 195,00 -20 195,00 -20 195,00

Saldo primário 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Rúbrica Designação Períodos

Anteriores Período Soma t+1 t+2 t+3 t+4

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Encerramento

O presente orçamento, que importa, tanto na receita como na despesa, no total de cento e trinta mil novecentos e cinquenta e nove euros (130 959,00€), foi aprovado como proposta na reunião da Junta de Freguesia que se realizou em / / , de harmonia com o disposto na alínea a) do nº1 do art.º 16º do Decreto-Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.

A Junta de Freguesia

(Presidente)

(Secretário) (Tesoureiro)

(Vogal) (Vogal)

Aprovação Pela Assembleia de Freguesia

Aprovado em sessão (1) d(2) da freguesia, realizada em, de acordo com o disposto na alínea a) do nº1 do art.º 9º do Decreto-Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.

A Mesa

Os Membros da Assembleia

Notas (1) - Ordinária ou extraordinária. (2) - Da Assembleia ou do Plenário dos cidadãos eleitores. Todas as folhas devem ser rubricadas.

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Freguesia de Macedo de Cavaleiros

ORÇAMENTO

Fase Inicial Ano de 2021

Aprovação

Junta de Freguesia, em reunião de Assembleia de Freguesia, em sessão de

Receita

Orçamento t Plano orçamental plurianual

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Rúbrica Designação Período

anteriores Período Soma (t + 1) (t + 2) (t + 3) (t + 4) Seguintes

Receita Corrente 0,00 130 954,00 130 954,00 130 949,00 130 949,00 130 949,00 130 949,00 0,00

01 Impostos diretos 0,00 10 300,00 10 300,00 10 300,00 10 300,00 10 300,00 10 300,00 0,00

01.02 Outros 0,00 10 300,00 10 300,00 10 300,00 10 300,00 10 300,00 10 300,00 0,00

01.02.02 Imposto municipal sobre imóveis 0,00 10 300,00 10 300,00 10 300,00 10 300,00 10 300,00 10 300,00 0,00

04 Taxas, multas e outras penalidades 0,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00 0,00

04.01 Taxas 0,00 2 550,00 2 550,00 2 550,00 2 550,00 2 550,00 2 550,00 0,00

04.01.23 Taxas específicas das autarquias locais 0,00 2 550,00 2 550,00 2 550,00 2 550,00 2 550,00 2 550,00 0,00

04.01.23.04 Animais 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00

04.01.23.99 Outras taxas específicas das autarquias locais 0,00 1 550,00 1 550,00 1 550,00 1 550,00 1 550,00 1 550,00 0,00

04.01.23.99.99 Outras 0,00 1 550,00 1 550,00 1 550,00 1 550,00 1 550,00 1 550,00 0,00

04.01.23.99.99.01 Atestados, declarações e certificações 0,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00

04.01.23.99.99.02 Autenticação de fotocópias 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00

04.02 Multas e outras penalidades 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00

04.02.99 Multas e penalidades diversas 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00

04.02.99.01 Coimas 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00

05 Rendimentos da propriedade 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00

05.02 Juros - Sociedades Financeiras 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00

05.02.01 Bancos e outras instituições financeiras 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00

06 Transferências correntes 0,00 114 334,00 114 334,00 114 329,00 114 329,00 114 329,00 114 329,00 0,00

06.02 Sociedades financeiras 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06.02.01 Bancos e outras instituições financeiras 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06.03 Administração central 0,00 114 179,00 114 179,00 114 179,00 114 179,00 114 179,00 114 179,00 0,00

06.03.01 Estado 0,00 97 324,00 97 324,00 97 324,00 97 324,00 97 324,00 97 324,00 0,00

06.03.01.04 Fundo de Financiamento das Freguesias 0,00 82 656,00 82 656,00 82 656,00 82 656,00 82 656,00 82 656,00 0,00

06.03.01.05 Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013 0,00 8 178,00 8 178,00 8 178,00 8 178,00 8 178,00 8 178,00 0,00

06.03.01.06 Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00

06.03.01.99 Outras 0,00 6 485,00 6 485,00 6 485,00 6 485,00 6 485,00 6 485,00 0,00

06.03.01.99.01 Remuneração - Comparticipação DGAL 0,00 6 485,00 6 485,00 6 485,00 6 485,00 6 485,00 6 485,00 0,00

06.03.07 Serviços e fundos autónomos 0,00 16 855,00 16 855,00 16 855,00 16 855,00 16 855,00 16 855,00 0,00

06.03.07.01 Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00

Receita

Orçamento t Plano orçamental plurianual

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Rúbrica Designação Período

anteriores Período Soma (t + 1) (t + 2) (t + 3) (t + 4) Seguintes

06.03.07.99 Outras 0,00 16 850,00 16 850,00 16 850,00 16 850,00 16 850,00 16 850,00 0,00

06.03.07.99.01 Protocolo com o IEFP 0,00 16 850,00 16 850,00 16 850,00 16 850,00 16 850,00 16 850,00 0,00

06.05 Administração local 0,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 0,00

06.05.01 Continente 0,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 0,00

06.05.01.01 Municípios 0,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 0,00

07 Venda de bens e serviços correntes 0,00 3 605,00 3 605,00 3 605,00 3 605,00 3 605,00 3 605,00 0,00

07.01 Venda de bens 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00

07.01.05 Bens inutilizados 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00

07.02 Serviços 0,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 0,00

07.02.01 Aluguer de espaços e equipamentos 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00

07.02.09 Serviços específicos das autarquias 0,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00

07.02.09.05 Cemitérios 0,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00

07.02.09.05.01 Concessão de sepulturas 0,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00

08 Outras receitas correntes 0,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 0,00

08.01 Outras 0,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 0,00

08.01.99 Outras 0,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 0,00

08.01.99.01 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00

08.01.99.02 Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais

0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00

08.01.99.99 Diversas 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

Receita de Capital 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00

10 Transferências de capital 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00

10.05 Administração local 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00

10.05.01 Continente 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00

10.05.01.01 Municípios 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00

Total: 0,00 130 959,00 130 959,00 130 954,00 130 954,00 130 954,00 130 954,00 0,00

Despesa

Orçamento t Plano orçamental plurianual

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Rúbrica Designação Período

anteriores Período Soma (t + 1) (t + 2) (t + 3) (t + 4) Seguintes

Despesa Corrente 0,00 114 454,00 114 454,00 110 754,00 110 754,00 110 754,00 110 754,00 0,00

01 Despesas com o pessoal 0,00 57 551,00 57 551,00 57 556,00 57 556,00 57 556,00 57 556,00 0,00

01.01 Remunerações certas e permanentes 0,00 46 734,00 46 734,00 46 734,00 46 734,00 46 734,00 46 734,00 0,00

01.01.01 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos 0,00 16 059,00 16 059,00 16 059,00 16 059,00 16 059,00 16 059,00 0,00

01.01.01.01 Compensação dos órgãos autárquicos 0,00 5 880,00 5 880,00 5 880,00 5 880,00 5 880,00 5 880,00 0,00

01.01.01.02 Remuneração dos órgãos autárquicos 0,00 10 179,00 10 179,00 10 179,00 10 179,00 10 179,00 10 179,00 0,00

01.01.03 Pessoal dos quadros — Regime de função pública 0,00 21 863,00 21 863,00 21 863,00 21 863,00 21 863,00 21 863,00 0,00

01.01.03.01 Pessoal em funções 0,00 21 858,00 21 858,00 21 858,00 21 858,00 21 858,00 21 858,00 0,00

01.01.03.02 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00

01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00

01.01.11 Representação 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00

01.01.13 Subsídio de refeição 0,00 2 172,00 2 172,00 2 172,00 2 172,00 2 172,00 2 172,00 0,00

01.01.14 Subsídios de férias e de Natal 0,00 3 635,00 3 635,00 3 635,00 3 635,00 3 635,00 3 635,00 0,00

01.02 Abonos variáveis ou eventuais 0,00 2 855,00 2 855,00 2 860,00 2 860,00 2 860,00 2 860,00 0,00

01.02.13 Outros suplementos e prémios 0,00 2 855,00 2 855,00 2 855,00 2 855,00 2 855,00 2 855,00 0,00

01.02.13.03 Senhas de Presença 0,00 2 855,00 2 855,00 2 855,00 2 855,00 2 855,00 2 855,00 0,00

01.02.13.03.01 Senhas de presença dos membros da Assembleia de Freguesia 0,00 797,00 797,00 797,00 797,00 797,00 797,00 0,00

01.02.13.03.02 Senhas de presença de vogais 0,00 2 058,00 2 058,00 2 058,00 2 058,00 2 058,00 2 058,00 0,00

01.03 Segurança social 0,00 7 962,00 7 962,00 7 962,00 7 962,00 7 962,00 7 962,00 0,00

01.03.01 Encargos com a saúde 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00

01.03.02 Outros encargos com a saúde 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00

01.03.05 Contribuições para a segurança social 0,00 6 297,00 6 297,00 6 297,00 6 297,00 6 297,00 6 297,00 0,00

01.03.05.01 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) 0,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 0,00

01.03.05.02 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)

0,00 6 047,00 6 047,00 6 047,00 6 047,00 6 047,00 6 047,00 0,00

01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações 0,00 6 047,00 6 047,00 6 047,00 6 047,00 6 047,00 6 047,00 0,00

01.03.09 Seguros 0,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 0,00

01.03.09.01 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 0,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 0,00

01.03.09.01.01 Seguros de acidentes no trabalho - Funcionários 0,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 0,00

01.03.10 Outras despesas de segurança social 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00

01.03.10.99 Outras despesas de segurança social 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00

Despesa

Orçamento t Plano orçamental plurianual

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Rúbrica Designação Período

anteriores Período Soma (t + 1) (t + 2) (t + 3) (t + 4) Seguintes

02 Aquisição de bens e serviços 0,00 27 768,00 27 768,00 24 563,00 24 563,00 24 563,00 24 563,00 0,00

02.01 Aquisição de bens 0,00 4 970,00 4 970,00 4 970,00 4 970,00 4 970,00 4 970,00 0,00

02.01.02 Combustíveis e lubrificantes 0,00 1 650,00 1 650,00 1 650,00 1 650,00 1 650,00 1 650,00 0,00

02.01.02.01 Gasolina 0,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 0,00

02.01.02.02 Gasóleo 0,00 1 250,00 1 250,00 1 250,00 1 250,00 1 250,00 1 250,00 0,00

02.01.02.99 Outros 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00

02.01.04 Limpeza e higiene 0,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 0,00

02.01.04.01 Limpeza e higiene - Sede da Junta 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

02.01.04.02 Limpeza e higiene - Escolas 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00

02.01.07 Vestuário e artigos pessoais 0,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00

02.01.08 Material de escritório 0,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 0,00

02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00

02.01.17 Ferramentas e utensílios 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00

02.01.18 Livros e documentação técnica 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00

02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00

02.01.20 Material de educação, cultura e recreio 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00

02.01.21 Outros bens 0,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 0,00

02.01.21.01 Caminhadas 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

02.01.21.99 Outros 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00

02.02 Aquisição de serviços 0,00 22 798,00 22 798,00 19 593,00 19 593,00 19 593,00 19 593,00 0,00

02.02.01 Encargos das instalações 0,00 1 450,00 1 450,00 1 450,00 1 450,00 1 450,00 1 450,00 0,00

02.02.01.01 Água 0,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 0,00

02.02.01.02 Eletricidade 0,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00

02.02.02 Limpeza e higiene 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00

02.02.03 Conservação de bens 0,00 14 450,00 14 450,00 11 250,00 11 250,00 11 250,00 11 250,00 0,00

02.02.03.01 Conservação de caminhos 0,00 4 000,00 4 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00

02.02.03.02 Conservação de cemitérios 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00

02.02.03.03 Conservação de veículos e maquinaria 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00

02.02.03.04 Conservação de edifício Sede da JF 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00

02.02.03.05 Aluguer de máquinas 0,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00

Despesa

Orçamento t Plano orçamental plurianual

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Pág. 6

Rúbrica Designação Período

anteriores Período Soma (t + 1) (t + 2) (t + 3) (t + 4) Seguintes

02.02.03.06 AFRECIMAC- Mão-de-obra 0,00 4 200,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.02.03.07 Conservação e manutenção de equipamentos informáticos 0,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 0,00

02.02.05 Locação de material de informática 0,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 0,00

02.02.08 Locação de outros bens 0,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00

02.02.08.01 Software Informático 0,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00

02.02.09 Comunicações 0,00 675,00 675,00 675,00 675,00 675,00 675,00 0,00

02.02.11 Representação dos serviços 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00

02.02.12 Seguros 0,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 0,00

02.02.12.01 Seguros 0,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 0,00

02.02.12.02 Seguros de acidentes no trabalho - IEFP 0,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00

02.02.13 Deslocações e estadas 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00

02.02.14 Estudos, pareceres, projetos e consultadoria 0,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 0,00

02.02.15 Formação 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00

02.02.16 Seminários, exposições e similares 0,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 0,00

02.02.17 Publicidade 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00

02.02.18 Vigilância e segurança 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

02.02.19 Assistência técnica 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

02.02.20 Outros trabalhos especializados 0,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 0,00

02.02.24 Encargos de cobrança de receitas 0,00 58,00 58,00 53,00 53,00 53,00 53,00 0,00

02.02.25 Outros serviços 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00

03 Juros e outros encargos 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 0,00

03.01 Juros da dívida pública 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00

03.01.03 Sociedades Financeiras - Bancos e outras instituições financeiras 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00

03.01.03.01 Empréstimos de curto prazo 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00

03.02 Outros encargos correntes da dívida pública 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00

03.02.01 Despesas diversas 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00

03.05 Outros juros 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00

03.05.02 Outros 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00

03.05.02.99 Outros 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00

03.06 Outros encargos financeiros 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00

Despesa

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Pág. 7

Rúbrica Designação Período

anteriores Período Soma (t + 1) (t + 2) (t + 3) (t + 4) Seguintes

03.06.01 Outros encargos financeiros 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00

04 Transferências correntes 0,00 27 500,00 27 500,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00 0,00

04.07 Instituições sem fins lucrativos 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00

04.07.01 Instituições sem fins lucrativos 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00

04.08 Famílias 0,00 25 500,00 25 500,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00

04.08.02 Outras 0,00 25 500,00 25 500,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00

04.08.02.01 Programas ocupacionais 0,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00

04.08.02.01.01 Bolsa e Sub. Refeição CEI + IEFP 0,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00

04.08.02.02 Outras 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Outras despesas correntes 0,00 1 615,00 1 615,00 1 615,00 1 615,00 1 615,00 1 615,00 0,00

06.02 Diversas 0,00 1 615,00 1 615,00 1 615,00 1 615,00 1 615,00 1 615,00 0,00

06.02.03 Outras 0,00 1 615,00 1 615,00 1 615,00 1 615,00 1 615,00 1 615,00 0,00

06.02.03.01 Outras restituições 0,00 505,00 505,00 505,00 505,00 505,00 505,00 0,00

06.02.03.01.01 Danos causados por acidente em serviço nos bens de outrem 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00

06.02.03.01.02 Devolução Acerto de Contas Bolsa IEFP 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00

06.02.03.04 Serviços bancários 0,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 0,00

06.02.03.05 Outras 0,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 0,00

06.02.03.05.01 Quotas 0,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 0,00

06.02.03.05.02 Multas e outras Penalidades 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00

06.02.03.05.99 Despesas diversas 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00

Despesa de Capital 0,00 16 505,00 16 505,00 20 200,00 20 200,00 20 200,00 20 200,00 0,00

07 Aquisição de bens de capital 0,00 16 505,00 16 505,00 20 200,00 20 200,00 20 200,00 20 200,00 0,00

07.01 Investimentos 0,00 16 505,00 16 505,00 20 200,00 20 200,00 20 200,00 20 200,00 0,00

07.01.03 Edifícios 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07.01.03.01 Instalações de serviços 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07.01.04 Construções diversas 0,00 14 800,00 14 800,00 17 900,00 17 900,00 17 900,00 17 900,00 0,00

07.01.04.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares 0,00 13 800,00 13 800,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00

07.01.04.08 Viação rural 0,00 1 000,00 1 000,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00 0,00

07.01.07 Equipamento de informática 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

07.01.08 Software informático 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00

Despesa

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Pág. 8

Rúbrica Designação Período

anteriores Período Soma (t + 1) (t + 2) (t + 3) (t + 4) Seguintes

07.01.09 Equipamento administrativo 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00

07.01.09.01 Mobiliário de escritório 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00

07.01.11 Ferramentas e utensílios 0,00 900,00 900,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00

Total: 0,00 130 959,00 130 959,00 130 954,00 130 954,00 130 954,00 130 954,00 0,00

Receita Resumo

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Rúbrica Designação Valor %

Receita Corrente 130 954,00 100,00 %

01 Impostos diretos 10 300,00 7,87 %

02 Impostos indiretos 0,00 0,00 %

03 Contribuições para Segurança Social, Caixa Geral Aposentações e ADSE 0,00 0,00 %

04 Taxas, multas e outras penalidades 2 600,00 1,99 %

05 Rendimentos da propriedade 5,00 0,00 %

06 Transferências correntes 114 334,00 87,31 %

07 Venda de bens e serviços correntes 3 605,00 2,75 %

08 Outras receitas correntes 110,00 0,08 %

Receita de Capital 5,00 0,00 %

09 Venda de bens de investimento 0,00 0,00 %

10 Transferências de capital 5,00 0,00 %

11 Ativos financeiros 0,00 0,00 %

12 Passivos financeiros 0,00 0,00 %

13 Outras receitas de capital 0,00 0,00 %

14 Recursos próprios comunitários 0,00 0,00 %

Outra Receita 0,00 0,00 %

15 Reposições não abatidas nos pagamentos 0,00 0,00 %

Saldo Inicial 0,00 0,00 %

16 Saldo da gerência anterior 0,00 0,00 %

Total: 130 959,00 100%

Despesa Resumo

Rúbrica Designação Valor %

Despesa Corrente 114 454,00 87,40 %

01 Despesas com o pessoal 57 551,00 43,95 %

02 Aquisição de bens e serviços 27 768,00 21,20 %

03 Juros e outros encargos 20,00 0,02 %

04 Transferências correntes 27 500,00 21,00 %

06 Outras despesas correntes 1 615,00 1,23 %

Despesa de Capital 16 505,00 12,60 %

07 Aquisição de bens de capital 16 505,00 12,60 %

Total: 130 959,00 100%

Encerramento

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Pág. 10

O presente orçamento, que importa, tanto na receita como na despesa, no total de cento e trinta mil novecentos e cinquenta e nove euros (130 959,00€), foi aprovado como proposta na reunião da Junta de Freguesia que se realizou em / / , de harmonia com o disposto na alínea a) do nº1 do art.º 16º do Decreto-Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.

A Junta de Freguesia

(Presidente)

(Secretário) (Tesoureiro)

(Vogal) (Vogal)

Aprovação Pela Assembleia de Freguesia

Aprovado em sessão (1) d(2) da freguesia, realizada em , de acordo com o disposto na alínea a) do nº1 do art.º 9º do Decreto-Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro.

A Mesa

Os Membros da Assembleia

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Pág. 11

Notas (1) - Ordinária ou extraordinária. (2) - Da Assembleia ou do Plenário dos cidadãos eleitores. Todas as folhas devem ser rubricadas.

FREGUESIA DE MACEDO DE CAVALEIROS 8

ANEXO II

GRANDES OPÇÕES DO PLANO

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PLURIANUAL 2021

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Freguesia de Macedo de Cavaleiros

GRANDES OPÇÕES DO PLANO Para o Ano de 2021

Aprovação

Junta de Freguesia, em reunião de Assembleia de Freguesia, em sessão de

de de de de

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Lista de Objetivos

1 Funções gerais

1.1 Serviços gerais de administração pública

1.1.1 Administração geral

1.2 Segurança e ordem públicas

1.2.1 Proteção civil e luta contra incêndios

1.2.2 Polícia municipal

2 Funções sociais

2.1 Educação

2.1.1 Ensino não superior

2.1.2 Serviços auxiliares de ensino

2.2 Saúde

2.2.1 Serviços individuais de saúde

2.3 Segurança e Acão sociais

2.3.1 Segurança social

2.3.2 Acão social

2.4 Habitação e serviços coletivos

2.4.1 Habitação

2.4.2 Ordenamento do território

2.4.3 Saneamento

2.4.4 Abastecimento de água

2.4.5 Resíduos sólidos

2.4.6 Proteção do meio ambiente e conservação da natureza

2.5 Serviços culturais, recreativos e religiosos

2.5.1 Cultura

2.5.2 Desporto, recreio e lazer

2.5.3 Outras atividades cívicas e religiosas

3 Funções económicas

3.1 Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca

3.2 Indústria e energia

3.3 Transportes e comunicações

3.3.1 Transportes rodoviários

3.3.2 Transportes aéreos

3.3.3 Transportes fluviais

3.4 Comércio e turismo

3.4.1 Mercados e feiras

3.4.2 Turismo

3.5 Outras funções económicas

4 Outras funções

4.1 Operações da dívida autárquica

4.2 Transferências entre administrações

4.3 Diversas não especificadas

1 Funções gerais

1.1 Serviços gerais de administração pública

1.1.1 Administração geral

1.2 Segurança e ordem públicas

1.2.1 Proteção civil e luta contra incêndios

1.2.2 Polícia municipal

2 Funções sociais

2.1 Educação

Objetivo Designação

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Objectivo Designação

2.1.1 Ensino não superior

2.1.2 Serviços auxiliares de ensino

2.2 Saúde

2.2.1 Serviços individuais de saúde

2.3 Segurança e Acão sociais

2.3.1 Segurança social

2.3.2 Acão social

2.4 Habitação e serviços coletivos

2.4.1 Habitação

2.4.2 Ordenamento do território

2.4.3 Saneamento

2.4.4 Abastecimento de água

2.4.5 Resíduos sólidos

2.4.6 Proteção do meio ambiente e conservação da natureza

2.5 Serviços culturais, recreativos e religiosos

2.5.1 Cultura

2.5.2 Desporto, recreio e lazer

2.5.3 Outras atividades cívicas e religiosas

3 Funções económicas

3.1 Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca

3.2 Indústria e energia

3.3 Transportes e comunicações

3.3.1 Transportes rodoviários

3.3.2 Transportes aéreos

3.3.3 Transportes fluviais

3.4 Comércio e turismo

3.4.1 Mercados e feiras

3.4.2 Turismo

3.5 Outras funções económicas

4 Outras funções

4.1 Operações da dívida autárquica

4.2 Transferências entre administrações

4.3 Diversas não especificadas

Explicação de Cada Projeto

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Nº. Proj. Explicação do Projeto

8/2021 Instituições sem fins lucrativos

Instituições sem fins lucrativos

2020/02/2021 Famílias carenciadas

Famílias COVID-19

6/2021 Software informático

Software informático

4/2021 Mobiliário de Escritório

Mobiliário de Escritório

5/2021 Ferramenta e utensílios

Ferramenta e utensílios

2/2021 Instalações de serviço

Instalações de serviço

3/2021 Equipamento de Informática

Equipamento de Informática

1/2021 Arruamentos e obras complementares

Arruamentos e obras complementares

2020/10/2021

" Arruamentos em Nogueirinha" - Requalificação das Ruas de Nogueirinha

Pavimentação das Ruas de Nogueirinha - "Arruamentos em Nogueirinha"

7/2021 Viação Rural

Viação Rural

Financiamento das Grandes Opções do Plano Valor

Total das Despesas Orçamentadas 130 959,00

Dotação Total de Atividades Mais Relevantes 2 500,00

Dotação Total de Plano Plurianual de Investimentos 16 505,00

Encargos de Funcionamento 111 954,00

Encerramento

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As GRANDES OPÇÕES DO PLANO para o Ano de 2021 e documentos anexos, que antecedem, devidamente numeradas e rubricadas, foram aprovadas na reunião da Junta de Freguesia que se realizou em de de .

A Junta de Freguesia

(Presidente)

(Secretário) (Tesoureiro)

(Vogal) (Vogal)

Aprovação Pela Assembleia de Freguesia

As GRANDES OPÇÕES DO PLANO para o Ano de 2021 que antecedem foram presentes e aprovadas por (1) , da Assembleia de Freguesia em sua sessão (2) , realizada no dia de de , tendo todas as suas folhas e anexos sido rubricados pela mesa que abaixo assina.

A Mesa

Os Membros da Assembleia

Notas (1) - Unanimidade, ou maioria, ... (2) - Ordinária ou extraordinária. Todas as folhas devem ser rubricadas.

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Plano Plurianual de Investimentos Para o ano financeiro de 2021

Fase Inicial

Objetivo Número do

Projeto [1] [2]

Designação do

Projeto [3]

Rubrica

Orçamental [4]

(1)

FR

[5]

(2)

Fonte de Financiamento %

Datas

(3)

FE

[12]

Pagamentos

Total

Previsto [21] = [13]+...+[20]

Realizado em Estimativa de períodos realização Períodos seguintes

anteriores período t-1 2021 2022 2023 2024 2025 Outros [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]

RG [6]

RP [7]

UE [8]

EMPR [9]

Inicio [10]

Fim [11]

8/2021 Instituições sem fins lucrativos

1.1.1 8/2021 - 1 Instituições sem fins lucrativos D4.1.2 A 0% 100% 0% 0% 01/01/2021 31/12/2025 0 1 792,48 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 11 792,48

2020/02 Famílias carenciadas

1.1.1 2020/02 - 1 Famílias COVID-19

2/2021 Instalações de serviço

D4.1.3

11 792,48

A

0%

100%

0%

0%

01/01/2020

31/12/2021

0

354,22

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

854,22

854,22

1.1.1 2/2021 - 1 Instalações de serviços D6 A 0% 100% 0% 0% 01/01/2021 31/12/2021 0 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

5,00

3/2021 Equipamento de Informática

1.1.1 3/2021 - 1 Equipamento de informática D6 A 0% 100% 0% 0% 01/01/2021 31/12/2025 0 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 500,00

500,00

6/2021 Software informático

1.1.1 6/2021 - 1 Software informático D6 A 0% 100% 0% 0% 01/01/2021 31/12/2025 0 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 1 000,00

1 000,00

5/2021 Ferramenta e utensílios

1.1.1 5/2021 - 1 Ferramentas e utensílios D6 A 0% 100% 0% 0% 01/01/2021 31/12/2025 0 0,00 0,00 900,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 6 900,00

6 900,00

4/2021 Mobiliário de Escritório

1.1.1 4/2021 - 1 Mobiliário de escritório D6 A 0% 100% 0% 0% 01/01/2021 31/12/2025 0 5,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 2 505,00

2 505,00

7/2021 Viação Rural

3.1 7/2021 - 1 Viação rural D6 A 0% 100% 0% 0% 01/01/2021 31/12/2025 0 0,00 0,00 1 000,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00 0,00 16 600,00

16 600,00

1/2021 Arruamentos e obras complementares

3.3.1 1/2021 - 1 Viadutos, arruamentos e obras complementares D6 A 0% 100% 0% 0% 01/01/2021 31/12/2025 0 0,00 0,00 10 050,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 66 050,00

" Arruamentos em Nogueirinha" - Requalificação das Ruas de 2020/10 Nogueirinha

3.3.1 2020/10 - 1 "Arruamentos em Nogueirinha" D6

66 050,00

E

0%

100%

0%

0%

05/06/2020

31/12/2021

6

35 000,00

0,00

3 750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 750,00

38 750,00

TOTAL 37 151,70 0,00 19 005,00 22 200,00 22 200,00 22 200,00 22 200,00 0,00 144 956,70

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Legenda

(1) Forma de Realização

A - Administração Direta

E - Empreitada

O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento

EMPR - Contração de empréstimos

RG - Receitas Gerais

RP - Receitas Próprias

UE - Financiamento da UE

(3) Fase de Execução

0 - Não iniciada

1 - Com projeto Técnico

2 - Adjudicada

3 - Execução física até 25%

4 - Execução física até 50%

5 - Execução física até 75%

6 - Execução física superior a 75%

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Freguesia de Macedo de Cavaleiros

Plano Plurianual de Investimentos Para o ano financeiro de 2021

Fase Inicial

Objetivo Número do

Projeto [1] [2]

Designação do

Projeto [3]

Rubrica

Orçamental [4]

(1)

FR

[5]

(2)

Fonte de Financiamento %

Datas

(3)

FE

[12]

Pagamentos

Total

Previsto [21] = [13]+...+[20]

Realizado em Estimativa de períodos realização Períodos seguintes

anteriores período t-1 2021 2022 2023 2024 2025 Outros [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]

RG [6]

RP [7]

UE [8]

EMPR [9]

Inicio [10]

Fim [11]

8/2021 Instituições sem fins lucrativos

1.1.1 8/2021 - 1 Instituições sem fins lucrativos 04.07.01 A 0% 100% 0% 0% 01/01/2021 31/12/2025 0 1 792,48 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 11 792,48

2020/02 Famílias carenciadas

1.1.1 2020/02 - 1 Famílias COVID-19

2/2021 Instalações de serviço

04.08.02.02

11 792,48

A

0%

100%

0%

0%

01/01/2020

31/12/2021

0

354,22

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

854,22

854,22

1.1.1 2/2021 - 1 Instalações de serviços 07.01.03.01 A 0% 100% 0% 0% 01/01/2021 31/12/2021 0 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

5,00

3/2021 Equipamento de Informática

1.1.1 3/2021 - 1 Equipamento de informática 07.01.07 A 0% 100% 0% 0% 01/01/2021 31/12/2025 0 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 500,00

500,00

6/2021 Software informático

1.1.1 6/2021 - 1 Software informático 07.01.08 A 0% 100% 0% 0% 01/01/2021 31/12/2025 0 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 1 000,00

1 000,00

5/2021 Ferramenta e utensílios

1.1.1 5/2021 - 1 Ferramentas e utensílios 07.01.11 A 0% 100% 0% 0% 01/01/2021 31/12/2025 0 0,00 0,00 900,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 6 900,00

6 900,00

4/2021 Mobiliário de Escritório

1.1.1 4/2021 - 1 Mobiliário de escritório 07.01.09.01 A 0% 100% 0% 0% 01/01/2021 31/12/2025 0 5,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 2 505,00

2 505,00

7/2021 Viação Rural

3.1 7/2021 - 1 Viação rural 07.01.04.08 A 0% 100% 0% 0% 01/01/2021 31/12/2025 0 0,00 0,00 1 000,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00 0,00 16 600,00

16 600,00

1/2021 Arruamentos e obras complementares

3.3.1 1/2021 - 1 Viadutos, arruamentos e obras complementares

07.01.04.01 A 0% 100% 0% 0% 01/01/2021 31/12/2025 0 0,00 0,00 10 050,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 66 050,00

" Arruamentos em Nogueirinha" - Requalificação das Ruas de 2020/10 Nogueirinha

3.3.1 2020/10 - 1 "Arruamentos em Nogueirinha" 07.01.04.01

66 050,00

E

0%

100%

0%

0%

05/06/2020

31/12/2021

6

35 000,00

0,00

3 750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 750,00

38 750,00

TOTAL 37 151,70 0,00 19 005,00 22 200,00 22 200,00 22 200,00 22 200,00 0,00 144 956,70

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Legenda

(1) Forma de Realização

A - Administração Direta

E - Empreitada

O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento

EMPR - Contração de empréstimos

RG - Receitas Gerais

RP - Receitas Próprias

UE - Financiamento da UE

(3) Fase de Execução

0 - Não iniciada

1 - Com projeto Técnico

2 - Adjudicada

3 - Execução física até 25%

4 - Execução física até 50%

5 - Execução física até 75%

6 - Execução física superior a 75%