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Imprensa Oficial DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OSASCO, 06 DE SETEMBRO DE 2007 PODER EXECUTIVO do Município de Osasco EDIÇÃO Nº 556 ANO X GABINETE DO PREFEITO ANEXO LEI Nº 4.137, de 05 de setembro de 2007. Dispõe sobre as Diretrizes Orça- mentárias para o exercício de 2008. EMIDIO DE SOUZA, Prefeito do Município de Osasco, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, FAZ SABER que a Câmara Muni- cipal aprova e eu promulgo a seguinte lei: CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES Art. 1.º Esta lei dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do Mu- nicípio de Osasco para o exercí- cio de 2008. Parágrafo único. As diretrizes or- çamentárias para o exercício de 2008 compreendem: I – as diretrizes gerais para a ela- boração do orçamento; II – a elaboração da proposta or- çamentária; III – a alteração da legislação tri- butária; IV - as diretrizes relativas às des- pesas de pessoal e encargos; V – as disposições gerais. Art. 2.º O Projeto de Lei Orçamen- tária Anual do Município de Osasco para 2008 será elabora- do em observância às diretrizes fixadas nesta Lei, no Plano Plurianual para o período 2006/ 2009, no Programa de Governo e no Planejamento Estratégico da Administração. CAPÍTULO II DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS Art. 3.º As ações governamentais para o exercício de 2008 estão especificadas nas Diretrizes Programáticas, observando sempre as seguintes orienta- ções estratégicas: I – Desenvolvimento Sustentável: ações voltadas ao programa de desenvolvimento sustentado com geração de emprego e ren- da, de recuperação urbana e promoção de inclusão social; II – Democracia: ações voltadas para a ampliação da participa- ção popular na decisão e fiscali- zação das questões públicas; III – Inclusão Social: ações para implementação de políticas pú- blicas de obras, habitação, sa- neamento, saúde, educação e meio ambiente em um mesmo campo de organização adminis- trativa e política. Art. 4.º Será mantido o Orçamen- to Participativo, de modo a asse- gurar aos cidadãos a participa- ção no processo de elaboração, execução e fiscalização do orça- mento, por meio de assembléi- as regionais, a serem convocadas especialmente para esse fim, pelo governo munici- pal. Art. 5.º O Conselho de Orçamen- to Participativo, constituído por representantes eleitos nas ple- nárias de delegados regionais do orçamento participativo, tem por atribuição subsidiar a elabo- ração do projeto de lei orçamen- tária anual, acompanhar e fisca- lizar a execução orçamentária. Art. 6.º Os valores da receita e da despesa serão orçados com base nos seguintes fatores: I – execução orçamentária dos últimos três exercícios; II – arrecadação efetiva dos últi- mos três exercícios, bem como o comportamento da arrecada- ção no primeiro quadrimestre de 2007, considerando-se ainda, a tendência para os quadrimestres seguintes; III – alterações na legislação tri- butária; IV – expansão ou economia nos serviços públicos realizados pela municipalidade; V – índices inflacionários corren- tes e os previstos com base na análise da conjuntura econômi- ca do país; VI – metas de melhoria de ges- tão e diminuição de perdas de arrecadação a serem desenvol- vidas. § 1.º O projeto de lei orçamentá- ria também poderá computar na receita: I – operação de crédito autoriza- da por lei específica, nos termos do § 2.º do art. 7.º da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, observados o disposto no § 2.º do art. 12 e no art. 32, am- bos da Lei Complementar Fede- ral n.º 101, de 4 de maio de 2000, no inciso III do art. 167 da Cons- tituição Federal, assim como, se for o caso, os limites e condições fixados pelo Senado Federal; II – operações de crédito a se- rem autorizadas na própria lei orçamentária, observados o dis- posto no § 2.º do art. 12 e no art. 32, ambos da Lei Complemen- tar Federal n.º 101, de 4 de maio de 2000, no inciso III do art. 167 da Constituição Federal, assim como, se for o caso, os limites e condições fixados pelo Senado Federal; III – os efeitos de programas de incentivo ao pagamento de dé- bitos inscritos na dívida ativa do Município. § 2.º Nos casos dos incisos I e II do § 1.º deste artigo, a lei orça- mentária anual deverá conter demonstrativos especificando, por operação de crédito, as do- tações de projetos e atividades a serem financiados com tais recursos. CAPÍTULO III DA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA Art. 7.º A elaboração da proposta orçamentária para o exercício fi- nanceiro do ano de 2008, com- preenderá: I – o orçamento fiscal referente aos Poderes Legislativo, Execu- tivo e seus órgãos; II – o orçamento de investimen- tos das empresas em que o Município, direta ou indiretamen- te, detenha a maioria do capital social com direito a voto. Art. 8.º Além de obedecer às nor- mas da Lei Complementar Fe- deral n.º 101, de 4 de maio de 2000, integrarão a Lei Orçamen- tária Anual os complementos referenciados no art. 2º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de mar- ço de 1964 e os seguintes de- monstrativos: I – da programação de aplicação de recursos referentes à manu- tenção e desenvolvimento do ensino, nos termos do art. 212 da Constituição Federal; II – da alocação de recursos para o financiamento das ações e dos serviços públicos de saúde, de que trata a Emenda Constitucio- nal n.º 29, de 13 de setembro de 2000. Art. 9.º O projeto de lei orçamen- tária anual poderá conter autori- zação: I – para a contratação de opera- ções de crédito; II – para a abertura de créditos adicionais suplementares. § 1.º Os decretos de abertura de créditos adicionais suplementa- res, de que trata o inciso II, auto-

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Imprensa OficialDISTRIBUIÇÃO GRATUITAOSASCO, 06 DE SETEMBRO DE 2007

PODER EXECUTIVO

do Município de Osasco

EDIÇÃO Nº 556 ANO X

GABINETE DOPREFEITO

ANEXO

LEI Nº 4.137, de 05 desetembro de 2007.

Dispõe sobre as Diretrizes Orça-mentárias para o exercício de2008.

EMIDIO DE SOUZA, Prefeito doMunicípio de Osasco, usandodas atribuições que lhe sãoconferidas por lei,

FAZ SABER que a Câmara Muni-cipal aprova e eu promulgo aseguinte lei:

CAPÍTULO IDAS DISPOSIÇÕES

PRELIMINARES

Art. 1.º Esta lei dispõe sobre asdiretrizes orçamentárias do Mu-nicípio de Osasco para o exercí-cio de 2008.Parágrafo único. As diretrizes or-çamentárias para o exercício de2008 compreendem:I – as diretrizes gerais para a ela-boração do orçamento;II – a elaboração da proposta or-çamentária;III – a alteração da legislação tri-butária;IV - as diretrizes relativas às des-pesas de pessoal e encargos;V – as disposições gerais.Art. 2.º O Projeto de Lei Orçamen-tária Anual do Município deOsasco para 2008 será elabora-do em observância às diretrizesfixadas nesta Lei, no PlanoPlurianual para o período 2006/2009, no Programa de Governoe no Planejamento Estratégicoda Administração.

CAPÍTULO IIDAS DIRETRIZESORÇAMENTÁRIAS

Art. 3.º As ações governamentaispara o exercício de 2008 estãoespecificadas nas DiretrizesProgramáticas, observandosempre as seguintes orienta-ções estratégicas:I – Desenvolvimento Sustentável:ações voltadas ao programa dedesenvolvimento sustentadocom geração de emprego e ren-da, de recuperação urbana epromoção de inclusão social;II – Democracia: ações voltadaspara a ampliação da participa-ção popular na decisão e fiscali-zação das questões públicas;III – Inclusão Social: ações paraimplementação de políticas pú-blicas de obras, habitação, sa-neamento, saúde, educação emeio ambiente em um mesmocampo de organização adminis-trativa e política.Art. 4.º Será mantido o Orçamen-to Participativo, de modo a asse-gurar aos cidadãos a participa-ção no processo de elaboração,execução e fiscalização do orça-mento, por meio de assembléi-as regionais, a seremconvocadas especialmente paraesse fim, pelo governo munici-pal.Art. 5.º O Conselho de Orçamen-to Participativo, constituído porrepresentantes eleitos nas ple-nárias de delegados regionaisdo orçamento participativo, tempor atribuição subsidiar a elabo-ração do projeto de lei orçamen-tária anual, acompanhar e fisca-lizar a execução orçamentária.Art. 6.º Os valores da receita e dadespesa serão orçados combase nos seguintes fatores:I – execução orçamentária dosúltimos três exercícios;II – arrecadação efetiva dos últi-

mos três exercícios, bem comoo comportamento da arrecada-ção no primeiro quadrimestre de2007, considerando-se ainda, atendência para osquadrimestres seguintes;III – alterações na legislação tri-butária;IV – expansão ou economia nosserviços públicos realizados pelamunicipalidade;V – índices inflacionários corren-tes e os previstos com base naanálise da conjuntura econômi-ca do país;VI – metas de melhoria de ges-tão e diminuição de perdas dearrecadação a serem desenvol-vidas.§ 1.º O projeto de lei orçamentá-ria também poderá computar nareceita:I – operação de crédito autoriza-da por lei específica, nos termosdo § 2.º do art. 7.º da Lei Federaln.º 4.320, de 17 de março de1964, observados o disposto no§ 2.º do art. 12 e no art. 32, am-bos da Lei Complementar Fede-ral n.º 101, de 4 de maio de 2000,no inciso III do art. 167 da Cons-tituição Federal, assim como, sefor o caso, os limites e condiçõesfixados pelo Senado Federal;II – operações de crédito a se-rem autorizadas na própria leiorçamentária, observados o dis-posto no § 2.º do art. 12 e no art.32, ambos da Lei Complemen-tar Federal n.º 101, de 4 de maiode 2000, no inciso III do art. 167da Constituição Federal, assimcomo, se for o caso, os limites econdições fixados pelo SenadoFederal;III – os efeitos de programas deincentivo ao pagamento de dé-bitos inscritos na dívida ativa doMunicípio.§ 2.º Nos casos dos incisos I e IIdo § 1.º deste artigo, a lei orça-mentária anual deverá conterdemonstrativos especificando,

por operação de crédito, as do-tações de projetos e atividadesa serem financiados com taisrecursos.

CAPÍTULO IIIDA ELABORAÇÃO DA

PROPOSTAORÇAMENTÁRIA

Art. 7.º A elaboração da propostaorçamentária para o exercício fi-nanceiro do ano de 2008, com-preenderá:I – o orçamento fiscal referenteaos Poderes Legislativo, Execu-tivo e seus órgãos;II – o orçamento de investimen-tos das empresas em que oMunicípio, direta ou indiretamen-te, detenha a maioria do capitalsocial com direito a voto.Art. 8.º Além de obedecer às nor-mas da Lei Complementar Fe-deral n.º 101, de 4 de maio de2000, integrarão a Lei Orçamen-tária Anual os complementosreferenciados no art. 2º da LeiFederal nº 4.320, de 17 de mar-ço de 1964 e os seguintes de-monstrativos:I – da programação de aplicaçãode recursos referentes à manu-tenção e desenvolvimento doensino, nos termos do art. 212da Constituição Federal;II – da alocação de recursos parao financiamento das ações e dosserviços públicos de saúde, deque trata a Emenda Constitucio-nal n.º 29, de 13 de setembro de2000.Art. 9.º O projeto de lei orçamen-tária anual poderá conter autori-zação:I – para a contratação de opera-ções de crédito;II – para a abertura de créditosadicionais suplementares.§ 1.º Os decretos de abertura decréditos adicionais suplementa-res, de que trata o inciso II, auto-

Imprensa Oficial do Município de OsascoPágina 2 Osasco, 06 de setembro de 2007

EXPEDIENTE - Órgão Oficial criado pelo Decreto nº 8.607, de 04 de março de 1998 - Editado pela Secretaria de Governo e Comunicação, através doDepartamento de Comunicação Social - Av. Bussocaba, 300 - CEP 06023-901 - Fone 3652 9000 - Jornalista Responsável EMILIA CORDEIRO - MTB nº 42.233 -

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rizados na lei orçamentária anu-al serão acompanhados de jus-tificativa em relação às dotaçõesorçamentárias a serem anula-das ou eventuais recursos doexcesso de arrecadação.§ 2.º Os créditos suplementaresabertos por decreto do Executi-vo, de que trata o inciso II, quan-do destinados a suprir as insufi-ciências das dotações orçamen-tárias do grupo de despesa depessoal, precatórios judiciais,serviços da dívida pública, des-pesas de exercícios anteriorese despesas a conta de recursosvinculados, não onerarão o limi-te autorizado na lei orçamentá-ria.Art. 10. A Lei Orçamentária Anual,observado o disposto no art. 45da Lei Complementar Federal n.º101, de 4 de maio de 2000, so-mente incluirá novos projetos sejá estiverem adequadamentecontemplados aqueles em an-damento, conforme Anexo deProgramas e Ações Governa-mentais, ressalvadas sempre asobrigações constitucionais e le-gais.Parágrafo único. As despesascom o pagamento da dívida pú-blica fundada ou consolidada,com pessoal e seus reflexos,inativos e pensionistas, bemcomo a contrapartida de financi-amentos, terão prioridade sobreas despesas decorrentes deações de expansão de ativida-des e serviços públicos.Art. 11. As receitas municipaisdeverão possibilitar a prestaçãode serviços e execução de inves-timentos para melhorar a quali-dade de vida no Município, a fimde possibilitar e influenciar odesenvolvimento econômico lo-cal, seguindo princípios de justi-ça tributária.Art. 12. A Lei Orçamentária so-mente contemplará dotação parainvestimento com duração supe-rior a um exercício financeiro, seo mesmo estiver contido em Pla-no Plurianual ou em Lei que au-torize sua inclusão.Art. 13. A destinação de recursosorçamentários às entidades pri-vadas, sem fins lucrativos, quevisem à prestação de serviçosessenciais de assistência soci-al, médica, educacional e de de-senvolvimento sócio-econômicodo Município, deverá observar odisposto no art. 26 da Lei Com-plementar Federal nº 101, de 4de maio de 2000.Art. 14. O orçamento do exercíciofinanceiro de 2008 deverá con-ter reserva de contingência, até

o valor correspondente a 1,5%(um e meio por cento) da receitacorrente líquida, apurado na for-ma do § 3º do art. 2º da Lei Com-plementar Federal nº 101, de 4de maio de 2000, destinando-seao atendimento de passivos con-tingentes e outros riscos e even-tos fiscais imprevistos.Parágrafo único. Caso não seefetive a previsão de algum ris-co contingente, o saldo rema-nescente da dotação orçamen-tária a que se refere o caput des-te artigo poderá ser remanejadopara outras dotações orçamen-tárias.Art. 15. Para efeito desta lei, en-tende-se por:I – programa: instrumento de or-ganização de ação governamen-tal visando à concretização dosobjetivos pretendidos, sendomensurado por indicadores es-tabelecidos no Plano Plurianual;II – projeto: instrumento de pro-gramação para alcançar o obje-tivo de um programa, envolven-do um conjunto de operações,limitadas no tempo, das quaisresulta um produto que concor-re para expansão ou aperfeiçoa-mento da ação de governo;III – atividade: instrumento deprogramação para alcançar oobjetivo de um programa, envol-vendo um conjunto de operaçõesque se realiza de modo contínuoe permanente, das quais resul-ta um produto necessário à ma-nutenção da ação de governo;IV – operação especial: as des-pesas que não contribuem paraa manutenção das ações de go-verno, das quais não resulta umproduto, e não geramcontraprestação direta sob a for-ma de bens e serviços.Parágrafo único. Cada progra-ma, projeto, atividade e operaçãoespecial identificará as funçõese subfunções às quais se vincu-lam.Art. 16. A proposta orçamentáriaa ser encaminhada pelo Execu-tivo à Câmara Municipal, até 15de outubro de 2007, compor-se-á de:I – mensagem;II – projeto de lei orçamentáriaanual;III – tabelas explicativas, a quese refere o inciso III, do artigo 22,da Lei Federal n° 4.320, de 17de março de 1964;IV – demonstrativos dos efeitossobre as receitas e despesasdecorrentes das isenções, anis-tias, remissões, subsídios e be-nefícios de natureza financeira,tributária e creditícia;

V – relação de projetos e ativida-de e operações especiais cons-tantes do projeto de lei orçamen-tária, com sua descrição ecodificação, detalhados por ele-mento despesa;VI – anexo dispondo sobre asmedidas de compensação a re-núncias de receita e ao aumen-to de despesas obrigatórias decaráter continuado, de que tratao inciso II, do artigo 5°, da LeiComplementar n° 101, de 4 demaio de 2000;VII – reserva de contingência,estabelecida na forma desta lei;VIII – demonstrativo com todasas despesas relativas à dívidapública, mobiliária ou contratual,e as receitas que a atenderão;IX – discriminação da legislaçãoda receita.Parágrafo único. A mensagemque encaminhar o projeto de leiorçamentária anual conterá:I – avaliação das necessidadesde financiamento do setor públi-co municipal, explicitando recei-tas e despesas, bem como indi-cando os resultados primário enominal;II – justificativa da estimativa eda fixação, respectivamente, dosprincipais agregados da receitae da despesa, observado, na pre-visão da receita, o disposto noart. 12, da Lei Complementar n°101, de 04 de maio de 2000;III – demonstrativo do cumpri-mento da legislação que dispõesobre aplicação de recursos re-sultantes de impostos na manu-tenção e desenvolvimento doensino, em especial do dispos-to no art. 212 da ConstituiçãoFederal, em nível de órgão, de-talhando fontes e valores porcategoria de programação;IV – demonstrativo do cumpri-mento da Emenda Constitucio-nal n° 29 de 13 de setembro de2000, que dispõe sobre a apli-cação dos recursos em nível deórgão, detalhando fontes e valo-res por categoria de programa-ção.

CAPÍTULO IVDAS ALTERAÇÕES NA

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 17. O Poder Executivo enca-minhará ao Poder Legislativoprojetos de lei propondo altera-ções na legislação, inclusive naque dispõe sobre tributos muni-cipais, se necessárias à preser-vação do equilíbrio das contaspúblicas, à consecução da justi-ça fiscal, à eficiência e moderni-

zação da máquina arrecadadora,à alteração das regras de uso eocupação do solo, subsolo eespaço aéreo, bem como aocancelamento de débitos cujomontante seja inferior aos res-pectivos custos de cobrança.Art. 18. Poderão ser encaminha-dos ao Legislativo projetos de leique versem sobre a concessãode incentivo fiscal às pessoasfísicas ou jurídicas que realizeminvestimentos no Município,ações de proteção ao meio am-biente, que estimulem a cons-trução e/ou regularização deempreendimentos habitacionaisde interesse social.Parágrafo único. Os projetosmencionados no caput devemser precedidos de estimativa doimpacto orçamentário-financeirono exercício em que deva iniciarsua vigência e nos dois seguin-tes, e deverão atender as dispo-sições contidas no art. 14 da LeiComplementar Federal nº 101,de 4 de maio de 2000.

CAPÍTULO VDAS DIRETRIZES

RELATIVAS ÀS DESPESASDE PESSOAL E ENCARGOS

Art. 19. O Poder Executivo pode-rá encaminhar projetos de lei vi-sando:I – à concessão e à absorção devantagens e ao aumento de re-muneração de servidores;II – à criação e à extinção de car-gos públicos;III – à criação, extinção e altera-ção da estrutura de carreiras;IV – ao provimento de cargos econtratações estritamente ne-cessárias;V – à revisão do sistema de pes-soal, particularmente do plano decargos, carreiras e salários,objetivando a melhoria da quali-dade do serviço público, por meiode políticas de valorização, de-senvolvimento profissional emelhoria das condições de tra-balho do servidor público;VI – à instituição de incentivos àdemissão voluntária.§ 1.º Fica dispensada do enca-minhamento de projeto de lei aconcessão de vantagens já pre-vistas na legislação.§ 2.º As movimentações do qua-dro de pessoal e alterações sa-lariais de que trata o art. 169, §1.º, da Constituição Federal, so-mente ocorrerão se houver do-tação orçamentária suficiente eestiverem atendidos os requisi-tos e os limites estabelecidos

Imprensa Oficial do Município de Osasco Página 3Osasco, 06 de setembro de 2007

pela Lei Complementar Federaln.º 101, de 4 de maio de 2000.Art. 20. Na hipótese de ser atin-gido o limite prudencial de quetrata o art. 22 da Lei Complemen-tar Federal nº 101, de 2000, acontratação de horas-extras so-mente poderá ocorrer nos casosde calamidade pública, na exe-cução de programasemergenciais de saúde públicaou em situações de extrema gra-vidade, devidamente reconheci-da pelo respectivo Chefe do Po-der.

CAPÍTULO VIDAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 21. Fica o Poder Executivoautorizado a contribuir para ocusteio de despesas de compe-tência de outros entes da Fede-ração, inclusive instituições pú-blicas vinculadas à União, aoEstado ou a outro Município, des-de que compatíveis com os pro-gramas constantes da lei orça-mentária anual, mediante convê-nio, ajuste ou congênere.Parágrafo único. Os recursos fi-nanceiros referentes àcontrapartida do Município noconvênio com o Estado pelaprestação de serviços de preven-ção e extinção de incêndios, debusca e salvamento e serviçosde resgate efetuados pela Sub-Unidade Operacional do Corpode Bombeiros da Polícia Militardo Estado, serão previstos pormeio de dotações próprias, aserem consignadas no Orça-mento.Art. 22. São permitidas transfe-rências financeiras entre o Mu-nicípio e autarquias e fundações,mediante prévia inclusão na leiorçamentária anual dos recur-sos correspondentes.Art. 23. O Poder Executivo pode-rá designar órgãos centrais paramovimentar as dotações atribuí-das às unidades orçamentárias,principalmente no tocante àsdespesas com pessoal e seusreflexos, e nos encargos geraisdo município.Art. 24. Se verificado ao final decada bimestre que a realizaçãoda receita poderá não compor-tar o cumprimento das metas deresultado primário ou nominalestabelecidas no Anexo de Me-tas Fiscais, será fixadopercentual de redução sobre ototal de atividades e projetos,separadamente, proporcional àparticipação de cada Poder, ex-cluídas as despesas cuja exe-cução constituam obrigaçãoconstitucional e/ou legal.§ 1.º Na hipótese de ocorrênciado referido no caput, o Poder

Executivo comunicará ao PoderLegislativo o correspondentemontante que caberá a cada umna limitação de empenho e demovimentação financeira, acom-panhada da devida memória decálculo, das premissas e da jus-tificativa do ato, para que esteseja publicado, estabelecendo,na forma do caput, as medidasde controle de empenho de mo-vimentação financeira.§ 2.º No caso derestabelecimento da receita pre-vista, ainda que parcial, a recom-posição das dotações orçamen-tárias, cujos empenhos foram li-mitados, dar-se-á de forma pro-porcional às reduções efetiva-das, conforme o disposto no §1º do art. 9º, da Lei Complemen-tar Federal nº 101, de 4 de maiode 2000.§ 3.º Entender-se-á como recei-ta não suficiente a comportar ocumprimento das metas de re-sultado primário ou nominalestabelecidas no Anexo de Me-tas Fiscais desta Lei, quando seapurar entre a receita estimadae a efetivamente arrecadadauma diferença de 5% (cinco porcento), determinando, assim, alimitação de empenhos e demovimentação financeira a quese refere o caput.Art. 25. As emendas ao projetode lei orçamentária ou aos pro-jetos que o modifiquem, obser-varão o princípio constante do §3º, do art. 166 da ConstituiçãoFederal e § 2º, do art. 151 da LeiOrgânica do Município, devendoainda:I – ser compatíveis com o PlanoPlurianual e com a Lei de Diretri-zes Orçamentárias;II – indicar os recursos neces-sários para cobertura, admitidosapenas os provenientes de anu-lação de despesas e os cons-tantes do inciso II do § 1º do art.43 da Lei Federal nº 4.320, de 17de março de 1964, excluídos osque incidam sobre:a) dotação para pessoal e seusencargos;b) serviços da dívida;c) dotação destinada ao atendi-mento de precatórios judiciais;d) dotações destinadas à cober-tura de despesas referentes àmanutenção de serviços bási-cos.Parágrafo único. As emendas aoProjeto de Lei de Diretrizes Or-çamentárias não poderão seraprovadas quando incompatí-veis com o Plano Plurianual.Art. 26. Os valores projetados nosquadros anexos tomaram porreferência os preços médios de2007.Art. 27. Não sendo encaminha-

do até 31 de dezembro de 2007,ao Poder Executivo, o autógrafoda lei orçamentária anual parasanção, ou, caso o mesmo nãoseja sancionado pelo Prefeito,fica esse Poder autorizado a re-alizar a proposta orçamentáriaaté o limite de 1/12 (um dozeavos) do total de cada dotação,ao mês, na forma da propostaremetida à Câmara Municipal.§ 1.º Considerar-se-á antecipa-ção de crédito à conta da lei or-çamentária a utilização dos re-cursos autorizados neste artigo.§ 2.º Excetua-se das limitaçõesdo disposto no caput do artigo,as despesas referentes a pes-soal e seus encargos, serviçosda dívida e dotações destinadasao atendimento de precatóriosjudiciais e projetos e atividadesfinanciadas com recursos trans-feridos pelos governos federal eestadual e contrapartida.Art. 28. Na programação da des-pesa não poderão ser fixadasdespesas sem que estejam de-finidas as respectivas fontes derecursos e legalmente instituí-das as unidades executoras.Art. 29. Os restos a pagar inscri-tos no exercício de 2008, referen-tes às despesas empenhadase efetivamente realizadas até 31de dezembro de 2007, cuja liqui-dação não ocorra até 31 de ja-neiro de 2008, deverão ser can-celados.§ 1.º Excetuam-se da regra docaput as despesas empenhadasaté 31 de dezembro de 2007,cujas fontes de recursos são vin-culadas - do tesouro ou de ou-tras fontes - e que possuam oadequado lastro financeiro.§ 2.º O pagamento dos Restos aPagar, inscritos no exercício de2008, somente poderá ser efe-tuado se tiver o adequado lastrofinanceiro, isto é, saldo do exer-cício anterior ou for realizado comrecursos oriundos de anulaçãode dotações do orçamento cor-rente.§ 3.º Para fins do disposto nesteartigo, consideram-se realizadasas despesas em que acontraprestação em bens, servi-ços ou obras estejam devida-mente amparadas nos termosestabelecidos pelo art. 63 da LeiFederal nº 4.320, de 17 de mar-ço de 1964.Art. 30. Para os efeitos do § 3º,do art. 16 da Lei ComplementarFederal nº 101, de 4 de maio de2000, entende-se como despe-sas irrelevantes aquelas cujovalor não ultrapasse para acontratação de obras, bens eserviços, os limites estabeleci-dos, respectivamente, nosincisos I e II do art. 24 da Lei Fe-

deral nº 8.666/93, alterados pelaLei Federal nº 9.648/98.Art. 31. O Poder Executivo esta-belecerá, até 30 (trinta) diasapós a publicação do orçamen-to, as programações financeirase o cronograma de execuçãobimestral de desembolso, con-siderando a distribuição estrutu-ral dos recursos.Parágrafo único. Os recursos le-galmente vinculados à finalida-de específica serão utilizadosexclusivamente para atender aoobjeto de sua vinculação, aindaque em exercício diverso daque-le em que ocorrer o ingresso.Art. 32. O Poder Executivo torna-rá disponível, inclusive por meioeletrônico, a cópia:I – da Lei de Diretrizes Orçamen-tárias;II – da Lei Orçamentária e res-pectivos anexos;III – do Relatório Resumido daExecução Orçamentária;IV – do Relatório de Gestão Fis-cal.Art. 33. Fazem parte integrante dapresente Lei:I – anexo dos Programas eAções Governamentais;II – anexo de Metas Fiscais, sub-dividido em:a)Considerações sobre as me-tas fiscais 2008/2010;b)Avaliação do cumprimento dasmetas fiscais relativas a 2006;c)Demonstrativos das metas fis-cais 2005/2007;d)Evolução do patrimônio líqui-do 2004/2006;e)Avaliação financeira atuarial dofundo de previdência;III – anexo de Riscos Fiscais.

Art. 34. Esta Lei entra em vigorna data de sua publicação.

Osasco, 05 de setembro de 2007.

EMIDIO DE SOUZAPrefeito

ANÁLISE DO CUMPRIMEN-TO DAS METAS FISCAIS

DE 2006

Em cumprimento ao § 4°, Art. 9°da LRF, será apresentada a se-guir a avaliação das metas fis-cais do exercício financeiro de2006 referente à administraçãodireta, indireta e fundacional.Serão avaliados a seguir os prin-cipais aspectos da execução or-çamentária do ano de 2006, emrelação às Metas previstas naLDO anterior.

RESULTADO PRIMÁRIODe acordo com o § 1°, Art. 4° daLRF, o Resultado Primário deve

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constar no Anexo de Metas Fiscais da LDO e reflete a capacidade dogoverno de pagar os serviços da dívida. O Resultado Primário éobtido pela diferença entre as receitas e as despesas orçamentári-as deduzidos os encargos financeiros.A meta de Resultado Primário fixado pela Lei de Diretrizes Orçamen-tárias de 2006 foi de R$ 1,872 milhões e o realizado no referidoexercício foi de R$ 82,333 milhões. Em relação ao realizado em2005 ocorreu um aumento significativo, mais de 6,25 vezes maiorconforme tabela abaixo:Tabela 1 – Comparativo de Resultado Primário

DESEMPENHO DA RECEITA FISCALO bom desempenho da Receita Fiscal em relação à meta permitiu,além de cobrir a despesa fiscal do município, gerar um grande exce-dente, superior ao estabelecido na própria meta, para o pagamentodos juros e da dívida pública.Ao analisar o tabela 1, a Receita Fiscal prevista no anexo de metasficais na LDO-06 foi de R$ 569,97 milhões, o que representou 2,45%a mais em relação aos R$ 556,36 milhões realizados em 2005.A Receita Fiscal realizada no exercício de 2006 foi de R$ 707,357milhões, valor 2,90% superior à previsão orçamentária atualizada naapuração do relatório do Tribunal de Contas do Estado do 6º bimestreno valor de R$ 687,430 milhões. Ao compararmos este desempe-nho com a arrecadação de 2005, a receita teve um crescimento de27,14%.Ao analisar mais pormenorizadamente este resultado, percebe-seque as principais fontes de recursos da prefeitura foram as ReceitaTributária com R$ 213,14 milhões, sendo 14,12% maior que a reali-zada em 2005 e 3,57% maior do que a prevista e TransferênciasCorrentes com um aumento de 17,88% e 12,60% respectivamenteem relação a 2005 e a prevista, fechando o ano de 2006 com R$414,42 milhões.O ITBI, IRRF e ISS tiveram um desempenho acima do esperado com42,87%, 37,61% e 17,83% respectivamente em relação ao orçado. OIPTU teve um desempenho fora do previsto, devido á demora dacampanha e lançamento do IPTU Premiado e com isso ocorreu umaredução -6,22%, já as receitas de Serviços e Outras Receitas Cor-rentes ficaram aquém do orçado com quedas de 22,87% e 35,91%respectivamente. Em relação á Receita de Serviços, essa quedaocorreu com a não implantação da Zona Azul e nas Outras ReceitasCorrentes a demora no início da execução dos trabalhos de fiscali-zação do transito.A Receita de Capital teve um aumento de 0,03% da previsão, o quedemonstrou que execução dos projetos vinculados a esta receita serealizaram.

SOBRE AS DESPESAS FISCAISAs Despesas Fiscais correspondem às ações governamentais, taiscomo construções de escolas, hospitais, pagamento de pessoal eoutros, representados pela despesa orçamentária excluindo-se osjuros, encargos e amortização da dívida.A meta fixada na LDO 06 para a Despesa Fiscal foi de R$ 568,098milhões e o realizado foi de R$ 625,024 milhões correspondendorespectivamente a um aumento de 15,05% e 10,02% em relação àdespesa realizada de R$ 543,21 milhões em 2005. Podemos ob-servar que, apesar de aumentar a Despesa Fiscal em R$ 81,80milhões em relação ao realizado 2005, esta foi equilibrada, uma vezque a Receita teve um acréscimo 137,38 milhões a maior em rela-ção a meta.

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAISAs Despesas com Pessoal e Encargos Sociais no exercício de 2006,principais despesas fiscais do município, atingiram o montante deR$ 320,014 milhões, equivalente a 45,21% da Receita Corrente Lí-

quida (RCL) , abaixo do limite legal permitido pela LRF, que é de54%. A despesa com inativos e pensionistas ficou em R$ 44,13 mi-lhões, equivalentes a 6,24% da RCL – para um limite legal de 12%.Tabela 2 – Comparativo dos Exercícios

Ao observar o quadro à acima, tanto os gastos com Pessoal e En-cargos, como com Inativos e Pensionistas não sofreram grandesalterações ao longo dos anos 2005 e 2006. Diferente de sua partici-pação na Receita Corrente Líquida (RCL), devido ao bom resultadoda Receita Fiscal da Prefeitura

DÍVIDA LÍQUIDA CONSOLIDADAA Dívida Consolidada Líquida , nos termos do Inciso V, § 1o, Art. 1 daResolução n° 40 do Senado Federal atingiu no exercício de 2006 R$489,89 milhões, alcançando 69,21% da RCL, dentro do limite legalestabelecido por esta Resolução, que é de 120% ou 1,2 da ReceitaCorrente Líquida.Esse decréscimo de R$ 154,06 milhões se deve principalmentepela atualização da dívida decorrente da emissão da LFTMO calcu-ladas em seu valor de face, diante disto a Dívida Líquida no exercícioapresentou uma redução de 30,83% em relação à Dívida de R$640,95 milhões do exercício de 2006. Como proporção da RCL, hou-ve uma redução já justificada em relação ao exercício de 2005, queficou em 108,71, e em 2006 com 69,21%.

CONSIDERAÇÕES SOBRE AS METAS FISCAIS PARA 2008/2010

1 - RECEITAAs hipóteses básicas utilizadas para a elaboração da estimativa daReceita Total Real, excluídas operações de crédito para o período2008-2010 consistem em:a) Base de CálculoAs receitas para o período 2008 e 2010 foram estimadas a partir dareceita orçada para 2007, considerando os valores já arrecadadosno 1º quadrimestre deste.b) Hipóteses MacroeconômicasPodemos considerar o PIB como a principal variável para explicar ocrescimento real das receitas municipais, visto que boa parte dasreceitas tributárias e não tributárias, bem como de algumas transfe-rências correntes, acompanham o ritmo da atividade econômica.Assim, consideramos para os anos de 2008, 2009 e 2010, um cres-cimento do PIB de 5,0%; 5,0% e 5,0% para cada ano respectivamen-te.As taxas médias de inflação consideradas para o período foram de4,37%; 4,15% e 4,15% respectivamente.No que diz respeito à taxa de juros, levando-se em conta os valoresverificados no primeiro quadrimestre de 2007, considerou-se para oano taxa SELIC média de 12,05% . A partir daí estimou-se uma que-da progressiva, ou seja, 10,73%, em 2008, 10,00%, em 2009, e de9,33%, em 2010, em função da melhora esperada no ambientemacroeconômico, e de acordo com as projeções do Banco Central.Dadas essas hipóteses básicas, as projeções para as categoriasmais significativas da receita municipal foram efetuadas de acordocom o que se segue:

Ø A partir da receita ajustada para 2007, estimou-se, para o ISS, noperíodo 2008-2010, um crescimento real equivalente apenas à taxaprevista para o PIB do ano com um impacto de elasticidade de or-dem 2.Ø As principais variáveis que influenciam a transferência do ICMSpara a Prefeitura são o nível de atividade econômica e o índice departicipação do município na arrecadação do tributo. Levou-se emconsideração a queda do índice para 2007 e a partir de então umaestabilidade até 2009. Portanto, a taxa de crescimento real anualassumida para o ICMS é a mesma do PIB.Ø Para a projeção do IPTU foi considerada apenas a inflação do anoe o crescimento vegetativo de 2%.Ø As Taxas e a Cosip( Contribuição sobre a Iluminação Pública)

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foram corrigidas pela inflação estimada para o respectivo ano.Ø Quanto ao IPVA e ICMS, estimou-se a partir do projetado de 2007,um crescimento real correspondente ao do PIB.Ø Para as Transferências Correntes, exceção feita ao ICMS, IPVA eIPI, supôs-se, para o período 2007-2010, partindo-se do valor esti-mado para 2007, apenas correção pela inflação média correspon-dente aos respectivos anos.Ø Para o IPI foi considerado o crescimento do PIB como fator decorreção.

2. DESPESA

2.1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

A base para a projeção do triênio 2008/2010, considerou a projeçãode gasto com pessoal de 2007, mais o impacto de 2% decorrente doPlano de Cargos e Salários aprovado em 2006, além do impacto deum aumento da folha, tomando-se como base a inflação anual.

2.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Para o crescimento das despesas com outras despesas correntes,projetou-se um aumento apenas da inflação média considerada.Além das variáveis consideradas, existe a expectativa do governopleitear convênios junto ao governo Federal e Estadual, além deoutras instituições não governamentais. Assim, essa conta devesofrer ajustes na elaboração da LOA de 2008.

2.3. SERVIÇO DA DÍVIDA

Para o serviço da dívida, foi considerado o Índice Geral de Preços /Disponibilidade Interna (IGP-DI), que corrige o contrato derenegociação, mais taxa SELIC média prevista para os respectivosanos, segundo Banco Central.

2.4. DESPESAS DE CAPITAL

As despesas de capital de 2008 foram apenas corrigidas pela infla-ção média. No caso das Amortizações foi utilizado o IGP-DI, índiceque corrige o estoque da divida. Para os anos de 2008 a 2010 foimantida a expectativa de manutenção real do nível de investimentosadquirido a partir de 2007.

ANEXO DE METAS FISCAISMetas e Projeções Fiscais –

( Artigo 4º, § 1º, da Lei Complementar nº 101/2000)

Memória de Cálculo

ANEXO DE METAS FISCAIS( Artigo 4º, § 2º, da Lei Complementar nº 101/2000)

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOSNOMINAL E PRIMÁRIO

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODETALHAMENTO DO BALANÇOPATRIMONIAL DO MUNICÍPIO

RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL( Artigo 4º, § 2º, IV, da Lei Complementar nº 101/2000)

Os valores resultantes apresentados nesta avaliação foram obtidoscom base nos parâmetros estabelecidos para as Bases Técnicas eem consonância com a legislação previdenciária vigente.Os resultados referentes aos aposentados e aos pensionistas sãorepresentados pelo “valor presente” dos pagamentos futuros deBENEFÍCIOS CONCEDIDOS. Estes valores indicam o montante queo Regime deveria ter para fazer face ao dispêndio futuro com bene-fícios para esse grupo de segurados inativos. No caso do benefíciode pensão, o “valor presente” é o decorrente, no custo esperado dereversão em pensão, dos proventos pagos aos inativos.Os valores associados aos segurados em atividade e aos futurosservidores constituem expectativa de direito e estão representadospelo “valor presente” dos BENEFÍCIOS A CONCEDER ou encargos.Por não se dispor de histórico pormenorizado do fluxo de benefíciosdesse Município considerou-se, para apuração do custeio do Regi-me, que os servidores se aposentem na primeira oportunidade emque reunir as condições exigidas, com base nas informaçõesdisponibilizadas e nas hipóteses atuariais utilizadas. Essas pre-missas deverão ser anualmente revistas, tomando-se por base oseventos efetivamente ocorridos na massa de servidores analisada.Com base nos parâmetros descritos neste relatório, foram apura-dos os seguintes resultados:

ANEXO DE RISCOS FISCAIS

( Artigo 4º, § 3º, da Lei Complementar nº 101/2000)

O presente anexo, elaborado para dar comprimento ao dispositivono § 3° do Artigo 4° da Lei Complementar n° 101/2000 integra a Leide Diretrizes Orçamentárias de 2006, devendo seu conteúdo serlevado em consideração quando da elaboração do Orçamento doexercício.O objetivo é evidenciar os passivos contingentes e outros riscoscapazes de afetar as contas públicas no exercício de 2007 e infor-mar as providências a serem tomadas, caso se concretizem.

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PASSIVOS CONTINGÊNTESE OUTROS RISCOS

FISCAIS

1.Letras Financeiras do Tesou-ro do Município de Osasco

No exercício de 1996 foram emi-tidas as Letras Financeiras doTesouro de Município de Osascocom a finalidade de liquidaçãodos precatórios da época. As-sim, foram emitidos 4 (quatro)lotes dessas Letras, dos quaiso primeiro lote encontra-se liqui-dado. Dessa maneira, existemtrês lotes pendentes de liquida-ção, cujo valor original que é deR$ 88 milhões que até o momen-to não foram negociados com oscredores.

2.SABESP

Desde 1999, quando da permis-são do Município para a SABESPda exploração da atividade deágua e esgoto, a empresa con-cessionária vem apresentandouma dívida, que amunicipalidade mantém com amesma, no valor de R$ 90 mi-lhões referente ao fornecimentode água e esgoto aos própriospúblicos. Entretanto, o Municípiocontesta essa cobrança e man-terá negociação junto a SABESP.

3.PASEP

O PASEP do período de julho adezembro de 2004 foi recolhidoparcialmente, cuja dívida repre-senta R$ 3,4 milhões que foiparcelado junto a Secretaria daReceita Federal.Existe, ainda, o montante de R$9,5 milhões que está sob judicejunto ao Conselho de Contribu-inte em Brasília. O processo foijulgado improcedente e, portan-to, medidas cabíveis serão toma-das para restabelecimento dosdireitos da Prefeitura.

4.Outros PassivosConforme demonstrativo da Dí-vida Fundada, existem passivosassumidos e negociados peloMunicípio que montam em R$503 milhões que estão sendo li-quidados a longo prazo.

PROVIDÊNCIAS

•Utilização de R$ 900 mil de re-serva de contingência.•Contingenciamento do orça-mento e redução da despesapública.

Prioridades de Metas da Lei deDiretrizes Orçamentárias - Exer-cício Financeiro de 2008 R$1,00 Recursos de Todas asFontes Órgão: 01000 - CÂMA-RA MUNICIPAL Unidade Orça-mentária: 01001 - Câmara Mu-nicipal Funcional-Programática: 01.031.0001 -Apoio Administrativo Ação:01.031.0001.1.001 - Aquisiçãode Equipamentos e SoftwaresInicial Objetivo: 299 Manteras atividades caracterizadascomo apoio administrativo dosserviços prestados pela PMOe remunerações de pessoal ati-vo, bem como aprimorá-las emadernizá-las. Justificativa:299 Necessidade de adequar aC.M.O com um equipamentos esoftware de última geraçãopara melhores condições de tra-balho dos servidores. Produto:Equipamentos e SoftwaresMeta Física: 60 Métrica: No-vos equipamentos Tipo deMeta: Expansão Meta Finan-ceira: Natureza da DespesaFonte AUDESP Fonte Valor4.4.90.52 01110 0100 362.271Soma 362.271 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oObjetivo 362.271 Total de Re-cursos Previstos para Atingir aAção 362.271 Ação:01.031.0001.2.001 - Remunera-ção de Pessoal Ativo e EncargosInicial Objetivo: 300 Manteras atividades caracterizadascomo apoio administrativo dosserviços prestados pela PMOe remunerações de pessoal ati-vo, bem como aprimorá-las emadernizá-las. Justificativa:300 Necessidade de manter opagamento em dia dos servido-res da C.M.O. Produto: Paga-mentos Meta Física: 100 Mé-trica: Pagamentos (%) Tipo deMeta: Manutenção Meta Fi-nanceira: Natureza da Despe-sa Fonte AUDESP Fonte Valor3.1.90.01 01110 01002.077.024 3.1.90.11 011100100 15.698.448 3.1.90.1301110 0100 2.294.3883.1.90.16 01110 0100 15.698Soma 20.085.558 Total deRecursos Previstos para Atingiro Objetivo 20.085.558 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 20.085.558 Prefeiturado Município de Osasco Priori-dades de Metas da Lei de Dire-trizes Orçamentárias - ExercícioFinanceiro de 2008 R$ 1,00Recursos de Todas as FontesÓrgão: 01000 - CÂMARA MUNI-CIPAL Unidade Orçamentária:01001 - Câmara Municipal Fun-c i o n a l - P r o g r a m á t i c a :01.031.0001 - Apoio Administra-tivo Ação: 01.031.0001.2.002 -

Manutenção dos ServiçosAdminstrativos Inicial Objeti-vo: 326 Manter as atividadescaracterizadas como apoio ad-ministrativo dos serviços pres-tados pela PMO e remuneraçõesde pessoal ativo, bem comoaprimorá-las e madernizá-las. Justificativa: 326 Manteras condições necessárias parao bom desempenho dos servi-ços da atividade meio Pro-duto: Serviços AdministrativoMeta Física: 100 Métrica: Apoioadministrativo Tipo de Meta:Manutenção Meta Financeira:Natureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor3.3.90.30 01110 0100 229.4383.3.90.31 01110 0100 12.0973.3.90.32 01110 0100 12.0973.3.90.35 01110 0100 362.2723.3.90.36 01110 0100 364.9083.3.90.37 01110 0100 72.4543.3.90.39 01110 01004.368.777 3.3.90.47 011100100 8.782 3.3.90.91 011100100 16.466 3.3.90.92 011100100 16.466 3.3.90.94 011100100 16.466 Soma 5.480.223Total de Recursos Previstos paraAtingir o Objetivo 5.480.223Total de Recursos Previstos paraAtingir a Ação 5.480.223 Totalde Recursos Previstos para Atin-gir o Programa 25.928.052F u n c i o n a l - P r o g r a m á t i c a :01.031.0003 - Construções eAdequações Físicas dos Própri-os Municipais e Públicos Ação:01.031.0003.1.003 - Construção/Reforma/Ampliação de PrópriosInicial Municipais e PúblicosObjetivo: 401 Reformar e adap-tar espaço fisico da secretaria.Justificativa: 401 Necessidadede construção de um prédio paraser a nova sede da CâmaraMunicipal Necessidade deconstrução de um prédio paraser a nova sede da CâmaraMunicipal Produto: PrédioMeta Física: 100 Métrica:Construções Tipo de Meta:Expansão Meta Financeira:Natureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor4.4.90.51 01110 01002.064.000 Soma 2.064.000Total de Recursos Previstos paraAtingir o Objetivo 2.064.000Total de Recursos Previstos paraAtingir a Ação 2.064.000 Totalde Recursos Previstos para Atin-gir o Programa 2.064.000 To-tal de Recursos Previstos27.992.052 Prefeitura do Mu-nicípio de Osasco Prioridadesde Metas da Lei de DiretrizesOrçamentárias - Exercício Finan-ceiro de 2008 R$ 1,00 Recur-sos de Todas as Fontes Ór-gão: 02000 - GABINETE DOPREFEITO Unidade Orçamen-

tária: 02001 - Chefia de Gabine-te Funcional-Programática:04.122.0001 - Apoio Administra-tivo Ação: 04.122.0001.2.001 -Remuneração de Pessoal Ativoe Encargos Inicial Objetivo:301 Manter as atividades carac-terizadas como apoio adminis-trativo dos serviços prestadospela PMO e remunerações depessoal ativo, bem comoaprimorá-las e madernizá-las. Justificativa: 301 Neces-sidade de manter o pagamentoem dia dos servidores da P.M.O.Produto: Pagamento MetaFísica: 100 Métrica: Paga-mentos (%) Tipo de Meta: Ma-nutenção Meta Financeira:Natureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor3.1.90.11 01110 01002.637.116 3.1.90.13 011100100 509.825 3.1.90.16 011100100 43.805 3.1.90.49 011100100 111.931 3.3.90.46 011100100 138.118 Soma3.440.795 Total de RecursosPrevistos para Atingir o Objetivo3.440.795 Total de RecursosPrevistos para Atingir a Ação3.440.795 Ação:04.122.0001.2.002 - Manutençãodos Serviços Adminstrativos Ini-cial Objetivo: 327 Manter asatividades caracterizadas comoapoio administrativo dos servi-ços prestados pela PMO eremunerações de pessoal ativo,bem como aprimorá-las emadernizá-las. Justificativa:327 Manter as condições ne-cessárias para o bom desem-penho dos serviços da ativi-dade meio. Produto: ServiçosAdministrativos Meta Física:100 Métrica: Apoio administra-tivo Tipo de Meta: ExpansãoMeta Financeira: Natureza daDespesa Fonte AUDESP Fon-te Valor 3.3.90.30 011100100 80.333 3.3.90.33 011100100 48.000 3.3.90.36 011100100 3.600 3.3.90.39 011100100 78.000 4.4.90.51 011100100 4.000 4.4.90.52 011100100 4.000 Soma 217.933Total de Recursos Previstos paraAtingir o Objetivo 217.933 To-tal de Recursos Previstos paraAtingir a Ação 217.933 Prefei-tura do Município de OsascoPrioridades de Metas da Lei deDiretrizes Orçamentárias - Exer-cício Financeiro de 2008 R$1,00 Recursos de Todas asFontes Órgão: 02000 - GABI-NETE DO PREFEITO UnidadeOrçamentária: 02001 - Chefiade Gabinete Funcional-Programática: 04.122.0001 -Apoio Administrativo Ação:04.122.0001.2.226 - Manutençãodo Corpo de Bombeiros Inicial

Imprensa Oficial do Município de Osasco Página 7Osasco, 06 de setembro de 2007

Objetivo: 547 Manter as ativida-des caracterizadas como apoioadministrativo dos serviçosprestados pela PMO e remune-rações de pessoal ativo, bemcomo aprimorá-las emodernizá-las. Justificativa:547 Garantir as necessidadesfundamentais do corpo de bom-beiros para seu pleno funcio-namento Produto: ServiçosPresdtados Meta Física: 100Métrica: Apoio administrativoTipo de Meta: ManutençãoMeta Financeira: Natureza daDespesa Fonte AUDESP Fon-te Valor 3.3.90.30 011100100 100.000 3.3.90.36 011100100 100.000 3.3.90.39 011100100 100.000 4.4.90.51 011100100 100.000 4.4.90.52 011100100 100.000 Soma 500.000Total de Recursos Previstos paraAtingir o Objetivo 500.000 To-tal de Recursos Previstos paraAtingir a Ação 500.000 Ação:04.122.0001.2.228 - FITO Inici-al Objetivo: 549 Manter asatividades caracterizadas comoapoio administrativo dos servi-ços prestados pela PMO eremunerações de pessoal ativo,bem como aprimorá-las emadernizá-las. Justificativa:549 Manter o padrão de quali-dade dos serviços prestadospela Fito, bem como manter aqualidade de trabalho na insti-tuição Produto: Serviços pres-tados Meta Física: 100 Mé-trica: Apoio administrativo Tipode Meta: Manutenção MetaFinanceira: Natureza da Des-pesa Fonte AUDESP FonteValor 3.3.91.41 01110 0100220.000 Soma 220.000 Totalde Recursos Previstos para Atin-gir o Objetivo 220.000 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 220.000 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oPrograma 4.378.728 Funcio-nal-Programática: 04.122.0004- Renovação e Manutenção daFrota Municipal Prefeitura doMunicípio de Osasco Priorida-des de Metas da Lei de Diretri-zes Orçamentárias - ExercícioFinanceiro de 2008 R$ 1,00Recursos de Todas as FontesÓrgão: 02000 - GABINETE DOPREFEITO Unidade Orçamen-tária: 02001 - Chefia de Gabine-te Funcional-Programática:04.122.0004 - Renovação e Ma-nutenção da Frota MunicipalAção: 04.122.0004.2.008 - Ma-nutenção da Frota Municipal Ini-cial Objetivo: 418 Renovaçãoe manutenção da frota de veícu-los da P.M.O Justificativa: 418Necessidade de substituir a fro-ta deteriorada da P.M.O Produ-to: Aquisição de Veículos Meta

Física: 2 Métrica: Quantidadede veículos/ Manutenção da fro-ta de veículos Tipo de Meta:Expansão Meta Financeira:Natureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor3.3.90.30 01110 0100 89.4003.3.90.39 01110 0100 208.600Soma 298.000 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oObjetivo 298.000 Total de Re-cursos Previstos para Atingir aAção 298.000 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Pro-grama 298.000 Funcional-Programática: 04.122.0005 -Gestão Democrática Ação:04.122.0005.2.227 - ConselhoTutelar Inicial Objetivo: 548Trazer para gestão a participa-ção social. Justificativa: 548Garantir as necessidades bási-cas do Conselho Tutelar de for-ma a dar continuidade ao seufuncionamento Produto: Ser-viços Prestados Meta Física:100 Métrica: Apoio Administra-tivo aos Conselhos Tipo deMeta: Manutenção Meta Fi-nanceira: Natureza da Despe-sa Fonte AUDESP Fonte Valor3.3.90.36 01110 0100 428.000Soma 428.000 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oObjetivo 428.000 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 428.000 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oPrograma 428.000 Funcional-Programática: 04.131.0005 -Gestão Democrática Ação:04.131.0005.1.207 - Prefeito noBairro Inicial Objetivo: 530Trazer para gestão a participa-ção social. Justificativa: 530Proporcionar o acesso aos ser-viços da administração públicade maneira eficiente edesburocratizada, bem comoampliar o contato da populaçãocom o governo. Produto: Even-tos Meta Física: 24 Métrica:Atendimento ao público Tipode Meta: Expansão Meta Fi-nanceira: Natureza da Despe-sa Fonte AUDESP Fonte Valor3.3.90.30 01110 0100 300.000Soma 300.000 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oObjetivo 300.000 Total de Re-cursos Previstos para Atingir aAção 300.000 Prefeitura doMunicípio de Osasco Priorida-des de Metas da Lei de Diretri-zes Orçamentárias - Exercício Fi-nanceiro de 2008 R$ 1,00 Re-cursos de Todas as FontesÓrgão: 02000 - GABINETE DOPREFEITO Unidade Orçamen-tária: 02001 - Chefia de Gabine-te Funcional-Programática:04.131.0005 - Gestão Democrá-tica Total de Recursos Previs-tos para Atingir o Programa

300.000 Total de RecursosPrevistos 5.404.728 Prefeitu-ra do Município de Osasco Pri-oridades de Metas da Lei de Di-retrizes Orçamentárias - Exercí-cio Financeiro de 2008 R$ 1,00Recursos de Todas as FontesÓrgão: 02000 - GABINETE DOPREFEITO Unidade Orçamen-tária: 02002 - Junta de Alista-mento Militar Funcional-Programática: 04.122.0001 -Apoio Administrativo Ação:04.122.0001.2.002 - Manutençãodos Serviços Adminstrativos Ini-cial Objetivo: 343 aManter asatividades caracterizadas comoapoio administrativo dos servi-ços prestados pela PMO eremunerações de pessoal ativo,bem como aprimorá-las emadernizá-las. Justificativa:343 Manter as condições ne-cessárias para o bom desem-penho dos serviços da ativi-dade meio. Produto: ServiçosAdministrativos Meta Física:100 Métrica: Apoio administra-tivo Tipo de Meta: ManutençãoMeta Financeira: Natureza daDespesa Fonte AUDESP Fon-te Valor 3.3.90.30 011100100 3.347 3.3.90.33 011100100 2.000 3.3.90.36 011100100 150 3.3.90.39 011100100 3.250 4.4.90.51 011100100 166 4.4.90.52 011100100 166 Soma 9.079 Totalde Recursos Previstos para Atin-gir o Objetivo 9.079 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 9.079 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Pro-grama 9.079 Total de Recur-sos Previstos 9.079 Prefeitu-ra do Município de Osasco Pri-oridades de Metas da Lei de Di-retrizes Orçamentárias - Exercí-cio Financeiro de 2008 R$ 1,00Recursos de Todas as FontesÓrgão: 02000 - GABINETE DOPREFEITO Unidade Orçamen-tária: 02003 - Depto ExpedienteF u n c i o n a l - P r o g r a m á t i c a :04.122.0001 - Apoio Administra-tivo Ação: 04.122.0001.2.002 -Manutenção dos ServiçosAdminstrativos Inicial Objeti-vo: 356 Manter as atividadescaracterizadas como apoio ad-ministrativo dos serviços pres-tados pela PMO e remuneraçõesde pessoal ativo, bem comoaprimorá-las e madernizá-las. Justificativa: 356 Manteras condições necessárias parao bom desempenho dos servi-ços da atividade meio Pro-duto: Serviços AdministrativosMeta Física: 100 Métrica: Apoioadministrativo Tipo de Meta:Manutenção Meta Financeira:Natureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor

3.3.90.30 01110 0100 3.3473.3.90.33 01110 0100 2.0003.3.90.36 01110 0100 1503.3.90.39 01110 0100 3.2504.4.90.51 01110 0100 1664.4.90.52 01110 0100 166Soma 9.079 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Ob-jetivo 9.079 Total de RecursosPrevistos para Atingir a Ação9.079 Total de Recursos Pre-vistos para Atingir o Programa9.079 Total de Recursos Pre-vistos 9.079 Prefeitura doMunicípio de Osasco Priorida-des de Metas da Lei de Diretri-zes Orçamentárias - ExercícioFinanceiro de 2008 R$ 1,00Recursos de Todas as FontesÓrgão: 02000 - GABINETE DOPREFEITO Unidade Orçamen-tária: 02004 - Ouvidoria geralF u n c i o n a l - P r o g r a m á t i c a :02.122.0001 - Apoio Administra-tivo Ação: 02.122.0001.1.206 -Reforma da Ouvidoria InicialObjetivo: 528 Manter as ativida-des caracterizadas como apoioadministrativo dos serviçosprestados pela PMO e remune-rações de pessoal ativo, bemcomo aprimorá-las emadernizá-las. Justificativa:528 Reformar a Ouvidoria doMunicípio de Osasco para me-lhorar as condições de traba-lho e atendimento aosmunícipes. Produto: Constru-ção Meta Física: 100 Métrica:Construções Tipo de Meta:Expansão Meta Financeira:Natureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor4.4.90.51 01110 0100 50.000Soma 50.000 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Ob-jetivo 50.000 Total de Recur-sos Previstos para Atingir a Ação50.000 Total de Recursos Pre-vistos para Atingir o Programa50.000 Funcional-Programática: 04.122.0001 -Apoio Administrativo Ação:04.122.0001.2.002 - Manutençãodos Serviços Adminstrativos Ini-cial Objetivo: 368 Manter asatividades caracterizadas comoapoio administrativo dos servi-ços prestados pela PMO eremunerações de pessoal ativo,bem como aprimorá-las emadernizá-las. Justificativa:368 Manter as condições ne-cessárias para o bom desem-penho dos serviços da ativi-dade meio Produto: ServiçosAdministrativos Meta Física:100 Métrica: Apoio administra-tivo Tipo de Meta: ManutençãoMeta Financeira: Natureza daDespesa Fonte AUDESP Fon-te Valor 3.3.90.30 011100100 3.347 3.3.90.33 011100100 2.000 3.3.90.36 01110

Imprensa Oficial do Município de OsascoPágina 8 Osasco, 06 de setembro de 2007

0100 150 3.3.90.39 011100100 3.250 4.4.90.51 011100100 166 4.4.90.52 011100100 166 Soma 9.079 Totalde Recursos Previstos para Atin-gir o Objetivo 9.079 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 9.079 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Pro-grama 9.079 Total de Recur-sos Previstos 59.079 Prefei-tura do Município de OsascoPrioridades de Metas da Lei deDiretrizes Orçamentárias - Exer-cício Financeiro de 2008 R$1,00 Recursos de Todas asFontes Órgão: 02000 - GABI-NETE DO PREFEITO UnidadeOrçamentária: 02005 - DeptoExecutivo Funcional-Programática: 04.122.0001 -Apoio Administrativo Ação:04.122.0001.2.002 - Manutençãodos Serviços Adminstrativos Ini-cial Objetivo: 380 Manter asatividades caracterizadas comoapoio administrativo dos servi-ços prestados pela PMO eremunerações de pessoal ativo,bem como aprimorá-las emadernizá-las. Justificativa:380 Manter as condições ne-cessárias para o bom desem-penho dos serviços da ativi-dade meio. Produto: Ser-viços Administrativos Meta Fí-sica: 100 Métrica: Apoio ad-ministrativo Tipo de Meta: Ma-nutenção Meta Financeira:Natureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor3.3.90.30 01110 0100 3.3473.3.90.33 01110 0100 2.0003.3.90.36 01110 0100 1503.3.90.39 01110 0100 3.2504.4.90.51 01110 0100 1664.4.90.52 01110 0100 166Soma 9.079 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Ob-jetivo 9.079 Total de RecursosPrevistos para Atingir a Ação9.079 Total de Recursos Pre-vistos para Atingir o Programa9.079 Total de Recursos Pre-vistos 9.079 Prefeitura doMunicípio de Osasco Priorida-des de Metas da Lei de Diretri-zes Orçamentárias - ExercícioFinanceiro de 2008 R$ 1,00Recursos de Todas as FontesÓrgão: 02000 - GABINETE DOPREFEITO Unidade Orçamen-tária: 02006 Prefeitura do Muni-cípio de Osasco Prioridades deMetas da Lei de Diretrizes Orça-mentárias - Exercício Financeirode 2008 R$ 1,00 Recursos deTodas as Fontes Órgão: 07000 -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI-EDADE Unidade Orçamentária:07001 - Fundo Social de Solida-riedade Funcional-Programática:04.122.0001 -Apoio Administrativo

04.122.0001.2.002 - Manutençãodos Serviços AdminstrativosAção: Inicial Objetivo: Manter asatividades caracterizadas comoapoio administrativo dos servi-ços prestados pela PMO e remu-nerações de pessoal ativo, bemcomo, aprimorá-las emadernizá-las. 593 Justificativa:Manter as condições necessári-as para o bom desempenho dosserviços da atividade meio. 593Produto: Meta Física: Tipo deMeta: Meta Financeira: Naturezada Despesa Fonte Valor ServiçosAdministrativos 100 ExpansãoMétrica: Apoio administrativoFonte AUDESP 3.3.90.30 01003.347 01110 3.3.90.33 01002.000 01110 3.3.90.36 0100 15001110 3.3.90.39 0100 3.25001110 4.4.90.51 0100 166 011104.4.90.52 0100 166 01110 Soma9.079 Total de Recursos Previs-tos para Atingir o Objetivo 9.079Total de Recursos Previstos paraAtingir a Ação 9.079 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oPrograma 9.079 Funcional-Programática:08.244.0006 -Campanhas e Doações Sociais08.244.0006.2.019 - Campa-nhas Sociais Ação: Inicial Objeti-vo: Doações para munícipes ca-rentes. 594 Justificativa: Neces-sidade de doações paramunícipes de menor poder aqui-sitivo em caráter emergencial.594 Produto: Meta Física: Tipo deMeta: Meta Financeira: Naturezada Despesa Fonte Valor Campa-nhas Sociais. 29800 ExpansãoMétrica: Pessoas Atendidas Fon-te AUDESP 3.3.90.32 011511.856 06510 3.3.90.32 021516.478 06510 Soma 28.334 To-tal de Recursos Previstos paraAtingir o Objetivo 28.334 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 28.334 Prefeitura do Mu-nicípio de Osasco Prioridades deMetas da Lei de Diretrizes Orça-mentárias - Exercício Financeirode 2008 R$ 1,00 Recursos deTodas as Fontes Órgão: 07000 -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI-EDADE Unidade Orçamentária:07001 - Fundo Social de Solida-riedade Funcional-Programática:08.244.0006 -Campanhas e Doações Sociais08.244.0006.2.256 - Campa-nhas Socias e Doações Ação:Inicial Objetivo: Doações paramunícipes carentes 595 Justifi-cativa: Doações aos munícipesde menor poder aquisitivo emcaráter emergencial. 595 Produ-to: Meta Física: Tipo de Meta: MetaFinanceira: Natureza da Despe-sa Fonte Valor Doações 30448Expansão Métrica: PessoasAtendidas Fonte AUDESP3.3.90.32 0100 913.667 01110

Soma 913.667 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Ob-jetivo 913.667 Total de RecursosPrevistos para Atingir a Ação913.667 Total de Recursos Pre-vistos para Atingir o Programa942.001 Total de Recursos Pre-vistos 951.080 Prefeitura do Mu-nicípio de Osasco Prioridadesde Metas da Lei de Diretrizes Or-çamentárias - Exercício Finan-ceiro de 2008 R$ 1,00 Recur-sos de Todas as Fontes Ór-gão: 02000 - GABINETE DOPREFEITO Unidade Orçamen-tária: 02007 - Fundo Municipaldos Direitos da Criança e doAdolescente Funcional-Programática: 04.122.0001 -Apoio Administrativo Ação:04.122.0001.2.002 - Manutençãodos Serviços Adminstrativos Ini-cial Objetivo: 392 Manter asatividades caracterizadas comoapoio administrativo dos servi-ços prestados pela PMO eremunerações de pessoal ativo,bem como aprimorá-las emadernizá-las. Justificativa:392 Manter as condições ne-cessárias para o bom desem-penho dos serviços da ativi-dade meio Produto: ServiçosAdministrativos Meta Física:100 Métrica: Apoio administra-tivo Tipo de Meta: ManutençãoMeta Financeira: Natureza daDespesa Fonte AUDESP Fon-te Valor 3.3.90.30 011100100 3.347 3.3.90.30 061100215 7.597 3.3.90.33 011100100 2.000 3.3.90.36 011100100 150 3.3.90.36 061100215 7.597 3.3.90.39 011100100 3.250 3.3.90.39 061100215 49.560 4.4.90.51 011100100 166 4.4.90.52 011100100 166 Soma 73.833Total de Recursos Previstos paraAtingir o Objetivo 73.833 Totalde Recursos Previstos para Atin-gir a Ação 73.833 Total deRecursos Previstos para Atingiro Programa 73.833 Total deRecursos Previstos 73.833Prefeitura do Município deOsasco Prioridades de Metasda Lei de Diretrizes Orçamentá-rias - Exercício Financeiro de2008 R$ 1,00 Recursos deTodas as Fontes Órgão: 03000- SECRETARIA DE GOVERNOUnidade Orçamentária: 03001 -Gabinete do Secretário de Gover-no e Comunicação Funcional-Programática: 04.122.0001 -Apoio Administrativo Ação:04.122.0001.2.001 - Remunera-ção de Pessoal Ativo e EncargosInicial Objetivo: 302 Manteras atividades caracterizadascomo apoio administrativo dosserviços prestados pela PMOe remunerações de pessoal ati-

vo, bem como aprimorá-las emadernizá-las. Justificativa:302 Necessidade de manter opagamento em dia dos servido-res da P.M.O Produto: Paga-mento Meta Física: 100Métrica: Pagamentos (%) Tipode Meta: Manutenção MetaFinanceira: Natureza da Des-pesa Fonte AUDESP FonteValor 3.1.90.11 01110 01001.866.277 3.1.90.13 011100100 358.528 3.1.90.16 011100100 78.716 3.1.90.49 011100100 52.732 3.3.90.46 011100100 65.070 Soma 2.421.323Total de Recursos Previstos paraAtingir o Objetivo 2.421.323Total de Recursos Previstos paraAtingir a Ação 2.421.323 Ação:04.122.0001.2.002 - Manutençãodos Serviços Adminstrativos Ini-cial Objetivo: 328 Manter asatividades caracterizadas comoapoio administrativo dos servi-ços prestados pela PMO eremunerações de pessoal ativo,bem como aprimorá-las emadernizá-las. Justificativa:328 Manter as condições ne-cessárias para o bom desem-penho dos serviços da ativi-dade meio. Produto: ServiçosAdminitrativos Meta Física: 100Métrica: Apoio administrativoTipo de Meta: ManutençãoMeta Financeira: Natureza daDespesa Fonte AUDESP Fon-te Valor 3.3.90.30 011100100 72.601 3.3.90.33 011100100 16.000 3.3.90.36 011100100 7.200 3.3.90.39 011100100 98.400 4.4.90.51 011100100 4.000 4.4.90.52 011100100 4.000 Soma 202.201Total de Recursos Previstos paraAtingir o Objetivo 202.201 To-tal de Recursos Previstos paraAtingir a Ação 202.201 Total deRecursos Previstos para Atingiro Programa 2.623.524 Funci-o n a l - P r o g r a m á t i c a :04.122.0004 - Renovação e Ma-nutenção da Frota MunicipalPrefeitura do Município deOsasco Prioridades de Metasda Lei de Diretrizes Orçamentá-rias - Exercício Financeiro de2008 R$ 1,00 Recursos deTodas as Fontes Órgão: 03000- SECRETARIA DE GOVERNOUnidade Orçamentária: 03001 -Gabinete do Secretário de Gover-no e Comunicação Funcional-Programática: 04.122.0004 -Renovação e Manutenção daFrota Municipal Ação:04.122.0004.2.008 - Manutençãoda Frota Municipal Inicial Ob-jetivo: 419 Renovação e manu-tenção da frota de veículos daP.M.O Justificativa: 419 Ne-cessidade de manter em boascondições de segurança e uso

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os veículos da P.M.O Produ-to: Manutenção de VeículosMeta Física: 100 Métrica: Ma-nutenção da frota Tipo de Meta:Manutenção Meta Financeira:Natureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor3.3.90.30 01110 0100 4.5003.3.90.39 01110 0100 10.500Soma 15.000 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Ob-jetivo 15.000 Total de Recur-sos Previstos para Atingir a Ação15.000 Total de Recursos Pre-vistos para Atingir o Programa15.000 Total de Recursos Pre-vistos 2.638.524 Prefeiturado Município de Osasco Priori-dades de Metas da Lei de Dire-trizes Orçamentárias - ExercícioFinanceiro de 2008 R$ 1,00Recursos de Todas as FontesÓrgão: 03000 - SECRETARIA DEGOVERNO Unidade Orçamen-tária: 03002 - Depto de Atendi-mento ao Público Funcional-Programática: 04.122.0001 -Apoio Administrativo Ação:04.122.0001.2.002 - Manutençãodos Serviços Adminstrativos Ini-cial Objetivo: 344 Manter asatividades caracterizadas comoapoio administrativo dos servi-ços prestados pela PMO eremunerações de pessoal ativo,bem como aprimorá-las emadernizá-las. Justificativa:344 Manter as condições ne-cessárias para o bom desem-penho dos serviços da ativi-dade meio Produto: ServiçosAdministrativos Meta Física:100 Métrica: Apoio administra-tivo Tipo de Meta: ManutençãoMeta Financeira: Natureza daDespesa Fonte AUDESP Fon-te Valor 3.3.90.30 011100100 2.592 3.3.90.33 011100100 571 3.3.90.36 011100100 257 3.3.90.39 011100100 3.514 4.4.90.51 011100100 142 4.4.90.52 011100100 142 Soma 7.218 Totalde Recursos Previstos para Atin-gir o Objetivo 7.218 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 7.218 Ação:04.122.0001.2.245 - Atendimen-to ao Público Inicial Objetivo:563 Manter as atividades carac-terizadas como apoio adminis-trativo dos serviços prestadospela PMO e remunerações depessoal ativo, bem comoaprimorá-las e madernizá-las. Justificativa: 563 Criaçãode uma praça de atendimentoaos munícipes, objetivando dina-mizar a solução dos proble-mas apresentados. Produto:Praça de atendimento MetaFísica: 5000 Métrica: Pesso-as Atendidas Tipo de Meta:Expansão Meta Financeira:

Natureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor3.3.90.30 01110 0100 10.0004.4.90.52 01110 0100 10.000Soma 20.000 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Ob-jetivo 20.000 Total de Recur-sos Previstos para Atingir a Ação20.000 Total de Recursos Pre-vistos para Atingir o Programa27.218 Total de Recursos Pre-vistos 27.218 Prefeitura doMunicípio de Osasco Priorida-des de Metas da Lei de Diretri-zes Orçamentárias - ExercícioFinanceiro de 2008 R$ 1,00Recursos de Todas as FontesÓrgão: 03000 - SECRETARIA DEGOVERNO Unidade Orçamen-tária: 03003 - Depto de Assun-tos Especiais Funcional-Programática: 04.122.0001 -Apoio Administrativo Ação:04.122.0001.2.002 - Manutençãodos Serviços Adminstrativos Ini-cial Objetivo: 357 Manter asatividades caracterizadas comoapoio administrativo dos servi-ços prestados pela PMO eremunerações de pessoal ativo,bem como aprimorá-las emadernizá-las. Justificativa:357 Manter as condições ne-cessárias para o bom desem-penho dos serviços da ativi-dade meio Produto: ServiçosAdministrativos Meta Física:100 Métrica: Apoio administra-tivo Tipo de Meta: ExpansãoMeta Financeira: Natureza daDespesa Fonte AUDESP Fon-te Valor 3.3.90.30 011100100 2.592 3.3.90.33 011100100 571 3.3.90.36 011100100 257 3.3.90.39 011100100 3.514 4.4.90.51 011100100 142 4.4.90.52 011100100 142 Soma 7.218 Totalde Recursos Previstos para Atin-gir o Objetivo 7.218 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 7.218 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Pro-grama 7.218 Total de Recur-sos Previstos 7.218 Prefeitu-ra do Município de Osasco Pri-oridades de Metas da Lei de Di-retrizes Orçamentárias - Exercí-cio Financeiro de 2008 R$ 1,00Recursos de Todas as FontesÓrgão: 03000 - SECRETARIA DEGOVERNO Unidade Orçamen-tária: 03004 - Depto deIntegração Social Funcional-Programática: 04.122.0001 -Apoio Administrativo Ação:04.122.0001.2.002 - Manutençãodos Serviços Adminstrativos Ini-cial Objetivo: 369 Manter asatividades caracterizadas comoapoio administrativo dos servi-ços prestados pela PMO eremunerações de pessoal ativo,bem como aprimorá-las e

madernizá-las. Justificativa:369 Manter as condições ne-cessárias para o bom desem-penho dos serviços da ativi-dade meio. Produto: ServiçosAdministrativos Meta Física:100 Métrica: Apoio administra-tivo Tipo de Meta: ExpansãoMeta Financeira: Natureza daDespesa Fonte AUDESP Fon-te Valor 3.3.90.30 011100100 2.592 3.3.90.33 011100100 571 3.3.90.36 011100100 257 3.3.90.39 011100100 3.514 4.4.90.51 011100100 142 4.4.90.52 011100100 142 Soma 7.218 Totalde Recursos Previstos para Atin-gir o Objetivo 7.218 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 7.218 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Pro-grama 7.218 Total de Recur-sos Previstos 7.218 Prefeitu-ra do Município de Osasco Pri-oridades de Metas da Lei de Di-retrizes Orçamentárias - Exercí-cio Financeiro de 2008 R$ 1,00Recursos de Todas as FontesÓrgão: 03000 - SECRETARIA DEGOVERNO Unidade Orçamen-tária: 03005 - Depto de Planeja-mento e Acompanhamento Orça-mentário Funcional-Programática: 04.122.0001 -Apoio Administrativo Ação:04.122.0001.2.002 - Manutençãodos Serviços Adminstrativos Ini-cial Objetivo: 598 Manter asatividades caracterizadas comoapoio administrativo dos servi-ços prestados pela PMO eremunerações de pessoal ativo,bem como, aprimorá-las emadernizá-las. Justificativa:598 Manter as condições ne-cessárias para o bom desem-penho dos serviços da ativi-dade meio. Produto: ServiçosAdministrativos Meta Física:100 Métrica: Apoio administra-tivo Tipo de Meta: ManutençãoMeta Financeira: Natureza daDespesa Fonte AUDESP Fon-te Valor 3.3.90.30 011100100 4.129 3.3.90.33 011100100 2.000 3.3.90.36 011100100 300 3.3.90.39 011100100 6.500 4.4.90.51 011100100 333 4.4.90.52 011100100 333 Soma 13.595Total de Recursos Previstos paraAtingir o Objetivo 13.595 Totalde Recursos Previstos para Atin-gir a Ação 13.595 Total deRecursos Previstos para Atingiro Programa 13.595 Total deRecursos Previstos 13.595Prefeitura do Município deOsasco Prioridades de Metasda Lei de Diretrizes Orçamentá-rias - Exercício Financeiro de2008 R$ 1,00 Recursos deTodas as Fontes Órgão: 03000

- SECRETARIA DE GOVERNOUnidade Orçamentária: 03006 -Coordenadoria do OrçamentoParticipativo Funcional-Programática: 04.122.0001 -Apoio Administrativo Ação:04.122.0001.2.002 - Manutençãodos Serviços Adminstrativos Ini-cial Objetivo: 388 Manter asatividades caracterizadas comoapoio administrativo dos servi-ços prestados pela PMO eremunerações de pessoal ativo,bem como aprimorá-las emadernizá-las. Justificativa:388 Manter as condições ne-cessárias para o bom desem-penho dos serviços da ativi-dade meio Produto: ServiçosAdministrativos Meta Física:100 Métrica: Apoio administra-tivo Tipo de Meta: ExpansãoMeta Financeira: Natureza daDespesa Fonte AUDESP Fon-te Valor 3.3.90.30 011100100 2.592 3.3.90.33 011100100 571 3.3.90.36 011100100 257 3.3.90.39 011100100 3.514 4.4.90.51 011100100 142 4.4.90.52 011100100 142 Soma 7.218 Totalde Recursos Previstos para Atin-gir o Objetivo 7.218 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 7.218 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Pro-grama 7.218 Funcional-Programática: 14.121.0005 -Gestão Democrática Ação:14.121.0005.2.264 - Manutençãodo Orçamento Participativo Ini-cial Objetivo: 581 Trazer paragestão a participação social.Justificativa: 581 Garantir aparticipação popular à medidaem que a administração permi-te a continuidade do funciona-mento do espaço criado paraeste fim. Produto: Serviçosprestados Meta Física: 100Métrica: Apoio Administrativoaos Conselhos Tipo de Meta:Manutenção Meta Financeira:Natureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor3.3.90.30 01110 0100 20.0003.3.90.39 01110 0100 20.000Soma 40.000 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Ob-jetivo 40.000 Total de Recur-sos Previstos para Atingir a Ação40.000 Total de Recursos Pre-vistos para Atingir o Programa40.000 Total de Recursos Pre-vistos 47.218 Prefeitura doMunicípio de Osasco Priorida-des de Metas da Lei de Diretri-zes Orçamentárias - Exercício Fi-nanceiro de 2008 R$ 1,00 Re-cursos de Todas as FontesÓrgão: 03000 - SECRETARIA DEGOVERNO Unidade Orçamen-tária: 03007 - Coord. Ext. deCombate à Enchentes e Preven-

Imprensa Oficial do Município de OsascoPágina 10 Osasco, 06 de setembro de 2007

ção à Área de Risco Funcional-Programática: 04.122.0001 -Apoio Administrativo Ação:04.122.0001.2.002 - Manutençãodos Serviços Adminstrativos Ini-cial Objetivo: 393 Manter asatividades caracterizadas comoapoio administrativo dos servi-ços prestados pela PMO eremunerações de pessoal ativo,bem como aprimorá-las emadernizá-las. Justificativa:393 Manter as condições ne-cessárias para o bom desem-penho dos serviços da ativi-dade meio Produto: ServiçosAdministrativos Meta Física:100 Métrica: Apoio administra-tivo Tipo de Meta: ExpansãoMeta Financeira: Natureza daDespesa Fonte AUDESP Fon-te Valor 3.3.90.30 011100100 2.592 3.3.90.33 011100100 571 3.3.90.36 011100100 257 3.3.90.39 011100100 3.514 4.4.90.51 011100100 142 4.4.90.52 011100100 142 Soma 7.218 Totalde Recursos Previstos para Atin-gir o Objetivo 7.218 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 7.218 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Pro-grama 7.218 Total de Recur-sos Previstos 7.218 Prefeitu-ra do Município de Osasco Pri-oridades de Metas da Lei de Di-retrizes Orçamentárias - Exercí-cio Financeiro de 2008 R$ 1,00Recursos de Todas as FontesÓrgão: 03000 - SECRETARIA DEGOVERNO Unidade Orçamen-tária: 03008 - Coordenadoria deGênero e Raça Funcional-Programática: 04.122.0001 -Apoio Administrativo Ação:04.122.0001.2.002 - Manutençãodos Serviços Adminstrativos Ini-cial Objetivo: 395 Manter asatividades caracterizadas comoapoio administrativo dos servi-ços prestados pela PMO eremunerações de pessoal ativo,bem como aprimorá-las emadernizá-las. Justificativa:395 Manter as condições ne-cessárias para o bom desem-penho dos serviços da ativi-dade meio Produto: ServiçosAdministrativos Meta Física:100 Métrica: Apoio administra-tivo Tipo de Meta: ExpansãoMeta Financeira: Natureza daDespesa Fonte AUDESP Fon-te Valor 3.3.90.30 011100100 2.592 3.3.90.33 011100100 571 3.3.90.36 011100100 257 3.3.90.39 011100100 3.514 4.4.90.51 011100100 142 4.4.90.52 011100100 142 Soma 7.218 Totalde Recursos Previstos para Atin-gir o Objetivo 7.218 Total deRecursos Previstos para Atingir

a Ação 7.218 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Pro-grama 7.218 Total de Recur-sos Previstos 7.218 Prefeitu-ra do Município de Osasco Pri-oridades de Metas da Lei de Di-retrizes Orçamentárias - Exercí-cio Financeiro de 2008 R$ 1,00Recursos de Todas as FontesÓrgão: 04000 - SECRETARIA DEFINANÇAS Unidade Orçamen-tária: 04001 - Gabinete do Se-cretário de Finanças Funcio-nal-Programática: 04.122.0001- Apoio Administrativo Ação:04.122.0001.2.001 - Remunera-ção de Pessoal Ativo e EncargosInicial Objetivo: 303 Manteras atividades caracterizadascomo apoio administrativo dosserviços prestados pela PMOe remunerações de pessoal ati-vo, bem como aprimorá-las emadernizá-las. Justificativa:303 Necessidade de manter opagamento em dia dos servido-res da P.M.O. Produto: Paga-mento Meta Física: 100Métrica: Pagamentos (%) Tipode Meta: Manutenção MetaFinanceira: Natureza da Des-pesa Fonte AUDESP FonteValor 3.1.90.11 01110 01002.077.879 3.1.90.13 011100100 350.617 3.1.90.16 011100100 31.085 3.1.90.49 011100100 77.711 3.3.90.46 011100100 95.892 Soma 2.633.184Total de Recursos Previstos paraAtingir o Objetivo 2.633.184Total de Recursos Previstos paraAtingir a Ação 2.633.184 Ação:04.122.0001.2.002 - Manutençãodos Serviços Adminstrativos Ini-cial Objetivo: 329 Manter asatividades caracterizadas comoapoio administrativo dos servi-ços prestados pela PMO eremunerações de pessoal ativo,bem como aprimorá-las emodernizá-las. Justificativa:329 Manter as condições ne-cessárias para o bom desem-penho dos serviços da ativi-dade meio. Produto: ServiçosAdministrativos Meta Física:100 Métrica: Apoio administra-tivo Tipo de Meta: ManutençãoMeta Financeira: Natureza daDespesa Fonte AUDESP Fon-te Valor 3.3.90.30 011100100 145.640 3.3.90.33 011100100 32.000 3.3.90.36 011100100 4.214 3.3.90.39 011100100 81.400 4.4.90.51 011100100 4.000 4.4.90.52 011100100 4.000 Soma 271.254Total de Recursos Previstos paraAtingir o Objetivo 271.254 To-tal de Recursos Previstos paraAtingir a Ação 271.254 Total deRecursos Previstos para Atingiro Programa 2.904.438 Funci-o n a l - P r o g r a m á t i c a :

04.122.0004 - Renovação e Ma-nutenção da Frota MunicipalPrefeitura do Município deOsasco Prioridades de Metasda Lei de Diretrizes Orçamentá-rias - Exercício Financeiro de2008 R$ 1,00 Recursos deTodas as Fontes Órgão: 04000- SECRETARIA DE FINANÇASUnidade Orçamentária: 04001 -Gabinete do Secretário de Finan-ças Funcional-Programática:04.122.0004 - Renovação e Ma-nutenção da Frota MunicipalAção: 04.122.0004.2.008 - Ma-nutenção da Frota Municipal Ini-cial Objetivo: 420 Renovar emanter a frota de veículos daP.M.O Justificativa: 420 Ne-cessidade de manter em boascondições de segurança e usoos veículos da P.M.O Produ-to: Manutenção de VeículosMeta Física: 100 Métrica:Manutenção da frota Tipo deMeta: Manutenção Meta Fi-nanceira: Natureza da Despe-sa Fonte AUDESP Fonte Valor3.3.90.30 01110 0100 15.0003.3.90.39 01110 0100 35.000Soma 50.000 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Ob-jetivo 50.000 Total de Recur-sos Previstos para Atingir a Ação50.000 Total de Recursos Pre-vistos para Atingir o Programa50.000 Total de Recursos Pre-vistos 2.954.438 Prefeiturado Município de Osasco Priori-dades de Metas da Lei de Dire-trizes Orçamentárias - ExercícioFinanceiro de 2008 R$ 1,00Recursos de Todas as FontesÓrgão: 04000 - SECRETARIA DEFINANÇAS Unidade Orçamen-tária: 04002 - Depto da ReceitaF u n c i o n a l - P r o g r a m á t i c a :04.122.0001 - Apoio Administra-tivo Ação: 04.122.0001.2.002 -Manutenção dos ServiçosAdminstrativos Inicial Objeti-vo: 345 Manter as atividadescaracterizadas como apoio ad-ministrativo dos serviços pres-tados pela PMO e remuneraçõesde pessoal ativo, bem comoaprimorá-las e madernizá-las. Justificativa: 345 Manteras condições necessárias parao bom desempenho dos servi-ços da atividade meio Pro-duto: Serviços AdministrativosMeta Física: 100 Métrica: Apoioadministrativo Tipo de Meta:Manutenção Meta Financeira:Natureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor3.3.90.30 01110 0100 12.1363.3.90.33 01110 0100 2.6663.3.90.36 01110 0100 3503.3.90.39 01110 0100 6.7834.4.90.51 01110 0100 3334.4.90.52 01110 0100 333Soma 22.601 Total de Recur-

sos Previstos para Atingir o Ob-jetivo 22.601 Total de Recur-sos Previstos para Atingir a Ação22.601 Total de Recursos Pre-vistos para Atingir o Programa22.601 Funcional-Programática: 04.127.0011 -Gerenciamento e Incremento daReceita Ação:04.127.0011.2.025 -Recadastramento Imobiliário eMobiliário Inicial Objetivo: 452Modernizar os diversos sistemasde informações e otimizar pro-cessos, visando a melhoriaqualitativa da receita, junto atransparência administrativa.Justificativa: 452 Resignificar ocadastramento imobiliário emobiliário para promover a justi-ça tributária. Produto:Recadastramento Imobiliário eMobiliário. Meta Física: 100Métrica: Implantação do siste-ma Tipo de Meta: ExpansãoMeta Financeira: Natureza daDespesa Fonte AUDESP Fon-te Valor 3.3.90.39 011100100 300.000 Soma 300.000Total de Recursos Previstos paraAtingir o Objetivo 300.000 To-tal de Recursos Previstos paraAtingir a Ação 300.000 Total deRecursos Previstos para Atingiro Programa 300.000 Total deRecursos Previstos 322.601Prefeitura do Município deOsasco Prioridades de Metasda Lei de Diretrizes Orçamentá-rias - Exercício Financeiro de2008 R$ 1,00 Recursos deTodas as Fontes Órgão: 04000- SECRETARIA DE FINANÇASUnidade Orçamentária: 04003 -Depto de Tecnologia da Informa-ção Funcional-Programática:04.122.0001 - Apoio Administra-tivo Ação: 04.122.0001.2.002 -Manutenção dos ServiçosAdminstrativos Inicial Objeti-vo: 358 Manter as atividadescaracterizadas como apoio ad-ministrativo dos serviços pres-tados pela PMO e remuneraçõesde pessoal ativo, bem comoaprimorá-las e madernizá-las. Justificativa: 358 Manteras condições necessárias parao bom desempenho dos servi-ços da atividade meio Pro-duto: Serviços AdministrativosMeta Física: 100 Métrica: Apoioadministrativo Tipo de Meta:Manutenção Meta Financeira:Natureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor3.3.90.30 01110 0100 12.1363.3.90.33 01110 0100 2.6663.3.90.36 01110 0100 3503.3.90.39 01110 0100 6.7834.4.90.51 01110 0100 3334.4.90.52 01110 0100 333Soma 22.601 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Ob-

Imprensa Oficial do Município de Osasco Página 11Osasco, 06 de setembro de 2007

jetivo 22.601 Total de Recur-sos Previstos para Atingir a Ação22.601 Total de Recursos Pre-vistos para Atingir o Programa22.601 Funcional-Programática: 04.126.0033 -Modernizar a Máquina PúblicaAção: 04.126.0033.1.002 - Mo-dernização Administrativa Inici-al Objetivo: 325 Dotar aSecretaria de saúde de um sis-tema de controle informatizadoque permita obter e trabalhardados referentes à situação desaúde da população, bem comofacilitar o planejamento paraações de médio e longo prazo.Justificativa: 325 Necessidadede dotar a P.M.O equipamentose insumos de trabalho moder-nos e atualizados Produto:Modernização AdministrativaMeta Física: 100 Métrica:Modernização administrativaTipo de Meta: Expansão MetaFinanceira: Natureza da Des-pesa Fonte AUDESP FonteValor 3.3.90.39 01110 01004.827.200 4.4.90.52 011100100 143.910 Soma4.971.110 Total de RecursosPrevistos para Atingir o Objetivo4.971.110 Total de RecursosPrevistos para Atingir a Ação4.971.110 Prefeitura do Muni-cípio de Osasco Prioridadesde Metas da Lei de DiretrizesOrçamentárias - Exercício Finan-ceiro de 2008 R$ 1,00 Recur-sos de Todas as Fontes Ór-gão: 04000 - SECRETARIA DEFINANÇAS Unidade Orçamen-tária: 04003 - Depto deTecnologia da Informação Fun-c i o n a l - P r o g r a m á t i c a :04.126.0033 - Modernizar a Má-quina Pública Ação:04.126.0033.1.034 -Informatização da AdministraçãoInicial Objetivo: 468 Promo-ver a modernização da adminis-tração pública municipal dotan-do o poder executivo de insta-lações e equipamentos moder-nos. Justificativa: 468 Neces-sidade de informatização e mo-dernização administrativa da ati-vidade meio da PMO. Produ-to: Equipamentos e softwaresMeta Física: 63 Métrica: Quan-tidades de unidadesinformatizadas Tipo de Meta:Expansão Meta Financeira:Natureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor3.3.90.39 01110 01001.550.000 Soma 1.550.000Total de Recursos Previstos paraAtingir o Objetivo 1.550.000Total de Recursos Previstos paraAtingir a Ação 1.550.000 Totalde Recursos Previstos para Atin-gir o Programa 6.521.110 To-tal de Recursos Previstos

6.543.711 Prefeitura do Muni-cípio de Osasco Prioridadesde Metas da Lei de DiretrizesOrçamentárias - Exercício Finan-ceiro de 2008 R$ 1,00 Recur-sos de Todas as Fontes Ór-gão: 04000 - SECRETARIA DEFINANÇAS Unidade Orçamen-tária: 04004 - Depto de Contabi-lidade e Orçamento Funcional-Programática: 04.122.0001 -Apoio Administrativo Ação:04.122.0001.2.002 - Manutençãodos Serviços Adminstrativos Ini-cial Objetivo: 370 Manter asatividades caracterizadas comoapoio administrativo dos servi-ços prestados pela PMO eremunerações de pessoal ativo,bem como aprimorá-las emadernizá-las. Justificativa:370 Manter as condições ne-cessárias para o bom desem-penho dos serviços da ativi-dade meio Produto: ServiçosAdministrativos Meta Física:100 Métrica: Apoio administra-tivo Tipo de Meta: ManutençãoMeta Financeira: Natureza daDespesa Fonte AUDESP Fon-te Valor 3.3.90.30 011100100 12.136 3.3.90.33 011100100 2.666 3.3.90.36 011100100 350 3.3.90.39 011100100 6.783 4.4.90.51 011100100 333 4.4.90.52 011100100 333 Soma 22.601Total de Recursos Previstos paraAtingir o Objetivo 22.601 Totalde Recursos Previstos para Atin-gir a Ação 22.601 Total deRecursos Previstos para Atingiro Programa 22.601 Total deRecursos Previstos 22.601Prefeitura do Município deOsasco Prioridades de Metasda Lei de Diretrizes Orçamentá-rias - Exercício Financeiro de2008 R$ 1,00 Recursos deTodas as Fontes Órgão: 05000- SECRETARIA DE ASSUNTOSJURÍDICOS Unidade Orçamen-tária: 05001 - Gabinete do Se-cretário de Assuntos JurídicosF u n c i o n a l - P r o g r a m á t i c a :04.122.0001 - Apoio Administra-tivo Ação: 04.122.0001.2.001 -Remuneração de Pessoal Ativoe Encargos Inicial Objetivo:304 Manter as atividades carac-terizadas como apoio adminis-trativo dos serviços prestadospela PMO e remunerações depessoal ativo, bem comoaprimorá-las e madernizá-las. Justificativa: 304 Neces-sidade de manter o pagamentoem dia dos servidores da P.M.O.Produto: Pagamento MetaFísica: 100 Métrica: Paga-mentos (%) Tipo de Meta: Ma-nutenção Meta Financeira:Natureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor

3.1.90.11 01110 01004.011.845 3.1.90.13 011100100 598.670 3.1.90.16 011100100 68.907 3.1.90.49 011100100 38.207 3.3.90.46 011100100 47.146 Soma 4.764.775Total de Recursos Previstos paraAtingir o Objetivo 4.764.775Total de Recursos Previstos paraAtingir a Ação 4.764.775 Ação:04.122.0001.2.002 - Manutençãodos Serviços Adminstrativos Ini-cial Objetivo: 330 Manter asatividades caracterizadas comoapoio administrativo dos servi-ços prestados pela PMO eremunerações de pessoal ativo,bem como aprimorá-las emadernizá-las. Justificativa:330 Manter as condições ne-cessárias para o bom desem-penho dos serviços da ativi-dade meio. Produto: ServiçosAdministrativos Meta Física:100 Métrica: Apoio administra-tivo Tipo de Meta: ManutençãoMeta Financeira: Natureza daDespesa Fonte AUDESP Fon-te Valor 3.3.90.30 011100100 14.463 3.3.90.33 011100100 32.000 3.3.90.36 011100100 3.600 3.3.90.39 011100100 78.000 4.4.90.51 011100100 4.000 4.4.90.52 011100100 4.000 Soma 136.063Total de Recursos Previstos paraAtingir o Objetivo 136.063 To-tal de Recursos Previstos paraAtingir a Ação 136.063 Total deRecursos Previstos para Atingiro Programa 4.900.838 Funci-o n a l - P r o g r a m á t i c a :04.122.0004 - Renovação e Ma-nutenção da Frota MunicipalPrefeitura do Município deOsasco Prioridades de Metasda Lei de Diretrizes Orçamentá-rias - Exercício Financeiro de2008 R$ 1,00 Recursos deTodas as Fontes Órgão: 05000- SECRETARIA DE ASSUNTOSJURÍDICOS Unidade Orçamen-tária: 05001 - Gabinete do Se-cretário de Assuntos JurídicosF u n c i o n a l - P r o g r a m á t i c a :04.122.0004 - Renovação e Ma-nutenção da Frota MunicipalAção: 04.122.0004.2.008 - Ma-nutenção da Frota Municipal Ini-cial Objetivo: 421 Renovar emanter a frota de veículos daP.M.O Justificativa: 421 Ne-cessidade de manter em boascondições de segurança e usoos veículos da P.M.O Produ-to: Manutenção dos VeículosMeta Física: 100 Métrica:Manutenção da frota Tipo deMeta: Manutenção Meta Fi-nanceira: Natureza da Despe-sa Fonte AUDESP Fonte Valor3.3.90.30 01110 0100 1.5003.3.90.39 01110 0100 3.500Soma 5.000 Total de Recur-

sos Previstos para Atingir o Ob-jetivo 5.000 Total de RecursosPrevistos para Atingir a Ação5.000 Total de Recursos Pre-vistos para Atingir o Programa5.000 Total de Recursos Pre-vistos 4.905.838 Prefeiturado Município de Osasco Priori-dades de Metas da Lei de Dire-trizes Orçamentárias - ExercícioFinanceiro de 2008 R$ 1,00Recursos de Todas as FontesÓrgão: 05000 - SECRETARIA DEASSUNTOS JURÍDICOS Uni-dade Orçamentária: 05002 -Depto Judicial e de AssistênciaF u n c i o n a l - P r o g r a m á t i c a :04.122.0001 - Apoio Administra-tivo Ação: 04.122.0001.2.002 -Manutenção dos ServiçosAdminstrativos Inicial Objeti-vo: 346 Manter as atividadescaracterizadas como apoio ad-ministrativo dos serviços pres-tados pela PMO e remuneraçõesde pessoal ativo, bem comoaprimorá-las e madernizá-las. Justificativa: 346 Manteras condições necessárias parao bom desempenho dos servi-ços da atividade meio Pro-duto: Serviços AdministrativosMeta Física: 100 Métrica: Apoioadministrativo Tipo de Meta:Manutenção Meta Financeira:Natureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor3.3.90.30 01110 0100 9033.3.90.33 01110 0100 2.0003.3.90.36 01110 0100 2253.3.90.39 01110 0100 4.8754.4.90.51 01110 0100 2504.4.90.52 01110 0100 250Soma 8.503 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Ob-jetivo 8.503 Total de RecursosPrevistos para Atingir a Ação8.503 Total de Recursos Pre-vistos para Atingir o Programa8.503 Total de Recursos Pre-vistos 8.503 Prefeitura doMunicípio de Osasco Priorida-des de Metas da Lei de Diretri-zes Orçamentárias - ExercícioFinanceiro de 2008 R$ 1,00Recursos de Todas as FontesÓrgão: 05000 - SECRETARIA DEASSUNTOS JURÍDICOS Uni-dade Orçamentária: 05003 -Depto Consul. do PatrimônioImobiliário Funcional-Programática: 04.122.0001 -Apoio Administrativo Ação:04.122.0001.2.002 - Manutençãodos Serviços Adminstrativos Ini-cial Objetivo: 359 Manter asatividades caracterizadas comoapoio administrativo dos servi-ços prestados pela PMO eremunerações de pessoal ativo,bem como aprimorá-las emadernizá-las. Justificativa:359 Manter as condições ne-cessárias para o bom desem-

Imprensa Oficial do Município de OsascoPágina 12 Osasco, 06 de setembro de 2007

penho dos serviços da ativi-dade meio Produto: ServiçosAdministrativos Meta Física:100 Métrica: Apoio administra-tivo Tipo de Meta: ManutençãoMeta Financeira: Natureza daDespesa Fonte AUDESP Fon-te Valor 3.3.90.30 011100100 903 3.3.90.33 011100100 2.000 3.3.90.36 011100100 225 3.3.90.39 011100100 4.875 4.4.90.51 011100100 250 4.4.90.52 011100100 250 Soma 8.503 Totalde Recursos Previstos para Atin-gir o Objetivo 8.503 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 8.503 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Pro-grama 8.503 Total de Recur-sos Previstos 8.503 Prefeitu-ra do Município de Osasco Pri-oridades de Metas da Lei de Di-retrizes Orçamentárias - Exercí-cio Financeiro de 2008 R$ 1,00Recursos de Todas as FontesÓrgão: 05000 - SECRETARIA DEASSUNTOS JURÍDICOS Uni-dade Orçamentária: 05004 -Depto de Assessoria TécnicoLegislativa Funcional-Programática: 02.062.0001 -Apoio Administrativo Ação:02.062.0001.2.257 - Manutençãodos Serviços de PublicidadeInicial Oficial Objetivo: 576Manter as atividades caracteriza-das como apoio administrativodos serviços prestados pelaPMO e remunerações de pesso-al ativo, bem como aprimorá-lase madernizá-las. Justificati-va: 576 Garantir a publicaçãodos atos legais da prefeituraProduto: Publicações MetaFísica: 100 Métrica: Manuten-ção Tipo de Meta: Manuten-ção Meta Financeira: Nature-za da Despesa Fonte AUDESPFonte Valor 3.3.90.30 011100100 100.000 3.3.90.39 011100100 10.000 Soma 110.000Total de Recursos Previstos paraAtingir o Objetivo 110.000 To-tal de Recursos Previstos paraAtingir a Ação 110.000 Ação:02.062.0001.2.258 - Serviços deConsultorias Inicial Objetivo:577 Manter as atividades carac-terizadas como apoio adminis-trativo dos serviços prestadospela PMO e remunerações depessoal ativo, bem comoaprimorá-las e madernizá-las. Justificativa: 577Contratação de serviços deconsultoria para dar suporte téc-nico às ações elaboradaspelas diversas áreas da prefei-tura Produto: Documentospara tomada de decisão MetaFísica: 15 Métrica: Projetosrealizados Tipo de Meta: Ex-pansão Meta Financeira: Na-

tureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor3.3.90.35 01110 0100 370.000Soma 370.000 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oObjetivo 370.000 Total de Re-cursos Previstos para Atingir aAção 370.000 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Pro-grama 480.000 Funcional-Programática: 02.062.0002 -Valorização do Servidor Pre-feitura do Município de OsascoPrioridades de Metas da Lei deDiretrizes Orçamentárias - Exer-cício Financeiro de 2008 R$1,00 Recursos de Todas asFontes Órgão: 05000 - SE-CRETARIA DE ASSUNTOS JURÍ-DICOS Unidade Orçamentá-ria: 05004 - Depto de Assesso-ria Técnico Legislativa Funcio-nal-Programática: 02.062.0002- Valorização do Servidor Ação:02.062.0002.2.247 - Prestaçãode Serviços e Capacitação Ini-cial Objetivo: 564 Promover areestruturação do quadro dosservidores, adequando a atualrealidade da P.M.O. Justifica-tiva: 564 Proporcionar a valori-zação dos servidores públicosatravés de cursos decapacitação e ampliar a presta-ção de serviços aos consumido-res Produto: Cursos decapacitação Meta Física: 10Métrica: Cursos e SemináriosTipo de Meta: Expansão MetaFinanceira: Natureza da Des-pesa Fonte AUDESP FonteValor 3.3.90.30 01110 010010.000 3.3.90.39 01110 010010.000 Soma 20.000 Totalde Recursos Previstos para Atin-gir o Objetivo 20.000 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 20.000 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Pro-grama 20.000 Funcional-Programática: 04.122.0001 -Apoio Administrativo Ação:04.122.0001.2.002 - Manutençãodos Serviços Adminstrativos Ini-cial Objetivo: 371 Manter asatividades caracterizadas comoapoio administrativo dos servi-ços prestados pela PMO eremunerações de pessoal ativo,bem como aprimorá-las emadernizá-las. Justificativa:371 Manter as condições ne-cessárias para o bom desem-penho dos serviços da ativi-dade meio Produto: ServiçosAdministrativos Meta Física:100 Métrica: Apoio administra-tivo Tipo de Meta: ManutençãoMeta Financeira: Natureza daDespesa Fonte AUDESP Fon-te Valor 3.3.90.30 011100100 903 3.3.90.33 011100100 2.000 3.3.90.36 011100100 225 3.3.90.39 01110

0100 4.875 4.4.90.51 011100100 250 4.4.90.52 011100100 250 Soma 8.503 Totalde Recursos Previstos para Atin-gir o Objetivo 8.503 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 8.503 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Pro-grama 8.503 Total de Recur-sos Previstos 508.503 Pre-feitura do Município de OsascoPrioridades de Metas da Lei deDiretrizes Orçamentárias - Exer-cício Financeiro de 2008 R$1,00 Recursos de Todas asFontes Órgão: 05000 - SE-CRETARIA DE ASSUNTOS JURÍ-DICOS Unidade Orçamentá-ria: 05005 - Depto Procedimen-tos Disciplinares Funcional-Programática: 04.122.0001 -Apoio Administrativo Ação:04.122.0001.2.002 - Manutençãodos Serviços Adminstrativos Ini-cial Objetivo: 382 Manter asatividades caracterizadas comoapoio administrativo dos servi-ços prestados pela PMO eremunerações de pessoal ativo,bem como aprimorá-las emadernizá-las. Justificativa:382 Manter as condições ne-cessárias para o bom desem-penho dos serviços da ativi-dade meio Produto: ServiçosAdministrativos Meta Física:100 Métrica: Apoio administra-tivo Tipo de Meta: ManutençãoMeta Financeira: Natureza daDespesa Fonte AUDESP Fon-te Valor 3.3.90.30 011100100 903 3.3.90.33 011100100 2.000 3.3.90.36 011100100 225 3.3.90.39 011100100 4.875 4.4.90.51 011100100 250 4.4.90.52 011100100 250 Soma 8.503 Totalde Recursos Previstos para Atin-gir o Objetivo 8.503 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 8.503 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Pro-grama 8.503 Total de Recur-sos Previstos 8.503 Prefeitu-ra do Município de Osasco Pri-oridades de Metas da Lei de Di-retrizes Orçamentárias - Exercí-cio Financeiro de 2008 R$ 1,00Recursos de Todas as FontesÓrgão: 06000 - SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO Unidade Or-çamentária: 06001 - Gabinetedo Secretário da AdministraçãoF u n c i o n a l - P r o g r a m á t i c a :04.122.0001 - Apoio Administra-tivo Ação: 04.122.0001.2.001 -Remuneração de Pessoal Ativoe Encargos Inicial Objetivo:305 Manter as atividades carac-terizadas como apoio adminis-trativo dos serviços prestadospela PMO e remunerações depessoal ativo, bem comoaprimorá-las e madernizá-

las. Justificativa: 305 Neces-sidade de manter o pagamentoem dia dos servidores da P.M.O.Produto: Pagamento MetaFísica: 100 Métrica: Paga-mentos (%) Tipo de Meta: Ma-nutenção Meta Financeira:Natureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor3.1.90.11 01110 01004.479.266 3.1.90.13 011100100 664.177 3.1.90.16 011100100 237.840 3.1.90.49 011100100 205.021 3.3.90.46 011100100 252.989 Soma5.839.293 Total de RecursosPrevistos para Atingir o Objetivo5.839.293 Total de RecursosPrevistos para Atingir a Ação5.839.293 Ação:04.122.0001.2.002 - Manutençãodos Serviços Adminstrativos Ini-cial Objetivo: 331 Manter asatividades caracterizadas comoapoio administrativo dos servi-ços prestados pela PMO eremunerações de pessoal ativo,bem como aprimorá-las emadernizá-las. Justificativa:331 Manter as condições ne-cessárias para o bom desem-penho dos serviços da ativi-dade meio Produto: ServiçosAdministrativos Meta Física: 0Métrica: Apoio administrativoTipo de Meta: Expansão MetaFinanceira: Natureza da Des-pesa Fonte AUDESP FonteValor 3.3.90.30 01110 010028.784 3.3.90.33 01110 010024.000 3.3.90.36 01110 01003.600 3.3.90.39 01110 010078.000 4.4.90.51 01110 01004.000 4.4.90.52 01110 01004.000 Soma 142.384 Totalde Recursos Previstos para Atin-gir o Objetivo 142.384 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 142.384 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oPrograma 5.981.677 Funcio-nal-Programática: 04.122.0004- Renovação e Manutenção daFrota Municipal Prefeitura doMunicípio de Osasco Priorida-des de Metas da Lei de Diretri-zes Orçamentárias - ExercícioFinanceiro de 2008 R$ 1,00Recursos de Todas as FontesÓrgão: 06000 - SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO Unidade Or-çamentária: 06001 - Gabinetedo Secretário da AdministraçãoF u n c i o n a l - P r o g r a m á t i c a :04.122.0004 - Renovação e Ma-nutenção da Frota MunicipalAção: 04.122.0004.2.008 - Ma-nutenção da Frota Municipal Ini-cial Objetivo: 422 Dotar aSecretaria de Saúde de uma fro-ta de veículos compativel com asnecessidades de atendimentode casos sociais, transporte demedicamentos e roupas, ser-

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viços administrativos, transpor-te de sangue e unidade de tera-pia intensiva. Justificativa:422 Necessidade de manter emboas condições de segurança euso os veículos da P.M.OProduto: Manutenção de Veícu-los Meta Física: 100 Métrica:Manutenção da frota Tipo deMeta: Manutenção Meta Fi-nanceira: Natureza da Despe-sa Fonte AUDESP Fonte Valor3.3.90.30 01110 0100 43.5003.3.90.39 01110 0100 101.500Soma 145.000 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oObjetivo 145.000 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 145.000 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oPrograma 145.000 Total deRecursos Previstos 6.126.677Prefeitura do Município deOsasco Prioridades de Metasda Lei de Diretrizes Orçamentá-rias - Exercício Financeiro de2008 R$ 1,00 Recursos deTodas as Fontes Órgão: 06000- SECRETARIA DE ADMINISTRA-ÇÃO Unidade Orçamentária:06002 - Depto Administração dePessoal Funcional-Programática: 04.122.0001 -Apoio Administrativo Ação:04.122.0001.2.002 - Manutençãodos Serviços Adminstrativos Ini-cial Objetivo: 347 Manter asatividades caracterizadas comoapoio administrativo dos servi-ços prestados pela PMO eremunerações de pessoal ativo,bem como aprimorá-las emadernizá-las. Justificativa:347 Manter as condições ne-cessárias para o bom desem-penho dos serviços da ativi-dade meio. Produto: ServiçosAdministrativos Meta Física:100 Métrica: Apoio administra-tivo Tipo de Meta: ManutençãoMeta Financeira: Natureza daDespesa Fonte AUDESP Fon-te Valor 3.3.90.30 011100100 1.439 3.3.90.33 011100100 1.200 3.3.90.36 011100100 180 3.3.90.39 011100100 25.568.021 4.4.90.5101110 0100 200 4.4.90.5201110 0100 200 Soma25.571.240 Total de RecursosPrevistos para Atingir o Objetivo25.571.240 Total de RecursosPrevistos para Atingir a Ação25.571.240 Total de RecursosPrevistos para Atingir o Progra-ma 25.571.240 Funcional-Programática: 04.128.0001 -Apoio Administrativo Ação:04.128.0001.2.250 - Restauran-te do Servidor Inicial Objetivo:570 Manter as atividades carac-terizadas como apoio adminis-trativo dos serviços prestadospela PMO e remunerações de

pessoal ativo, bem comoaprimorá-las e madernizá-las. Justificativa: 570 Subsi-diar a almoço do FuncionalismoPúblico da P.M.O Produto: Al-moços subsidiados Meta Físi-ca: 17500 Métrica: Quantida-de de Servidores Tipo de Meta:Expansão Meta Financeira:Natureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor3.3.90.39 01110 0100 840.000Soma 840.000 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oObjetivo 840.000 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 840.000 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oPrograma 840.000 Funcional-Programática: 08.244.0001 -Apoio Administrativo Prefeitu-ra do Município de Osasco Pri-oridades de Metas da Lei de Di-retrizes Orçamentárias - Exercí-cio Financeiro de 2008 R$ 1,00Recursos de Todas as FontesÓrgão: 06000 - SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO Unidade Or-çamentária: 06002 - Depto Ad-ministração de Pessoal Funci-o n a l - P r o g r a m á t i c a :08.244.0001 - Apoio Administra-tivo Ação: 08.244.0001.1.208 -Recuperação de DependentesInicial Objetivo: 532 Manteras atividades caracterizadascomo apoio administrativo dosserviços prestados pela PMOe remunerações de pessoal ati-vo, bem como aprimorá-las emadernizá-las. Justificativa:532 Dar assistência aos servi-dores com problemasrelacioandos à dependênciaquímica Produto: Serviço pres-tado Meta Física: 100 Métri-ca: Serviços prestados Tipode Meta: Expansão Meta Fi-nanceira: Natureza da Despe-sa Fonte AUDESP Fonte Valor3.3.90.43 01110 0100 10.000Soma 10.000 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Ob-jetivo 10.000 Total de Recur-sos Previstos para Atingir a Ação10.000 Total de Recursos Pre-vistos para Atingir o Programa10.000 Total de Recursos Pre-vistos 26.421.240 Prefeiturado Município de Osasco Priori-dades de Metas da Lei de Dire-trizes Orçamentárias - ExercícioFinanceiro de 2008 R$ 1,00Recursos de Todas as FontesÓrgão: 06000 - SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO Unidade Or-çamentária: 06003 - Depto Ad-ministração de Recursos Huma-nos Funcional-Programática:04.122.0001 - Apoio Administra-tivo Ação: 04.122.0001.2.002 -Manutenção dos ServiçosAdminstrativos Inicial Objeti-vo: 360 Manter as atividades

caracterizadas como apoio ad-ministrativo dos serviços pres-tados pela PMO e remuneraçõesde pessoal ativo, bem comoaprimorá-las e madernizá-las. Justificativa: 360 Manteras condições necessárias parao bom desempenho dos servi-ços da atividade meio. Pro-duto: Serviços AdministrativosMeta Física: 100 Métrica: Apoioadministrativo Tipo de Meta:Manutenção Meta Financeira:Natureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor3.3.90.30 01110 0100 1.4393.3.90.33 01110 0100 1.2003.3.90.36 01110 0100 1803.3.90.39 01110 0100 3.9004.4.90.51 01110 0100 2004.4.90.52 01110 0100 200Soma 7.119 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Ob-jetivo 7.119 Total de RecursosPrevistos para Atingir a Ação7.119 Total de Recursos Pre-vistos para Atingir o Programa7.119 Funcional-Programática:04.128.0002 - Valorização doServidor Ação:04.128.0002.2.247 - Prestaçãode Serviços e Capacitação Ini-cial Objetivo: 565 Promover areestruturação do quadro dosservidores, adequando a atualrealidade do legislativo. Cria-ção de cargos, capacitação, ces-ta básica, auxilio alimentação eimplantação da ISO 9001. Jus-tificativa: 565 Proporcionar avalorização dos servidores públi-cos através de cursos decapacitação e ampliar a presta-ção de serviços aos consumido-res Produto: Cursos decapacitação Meta Física: 5Métrica: Cursos e SemináriosTipo de Meta: Expansão MetaFinanceira: Natureza da Des-pesa Fonte AUDESP FonteValor 3.3.90.36 01110 0100100.000 3.3.90.39 01110 0100175.000 Soma 275.000 Totalde Recursos Previstos para Atin-gir o Objetivo 275.000 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 275.000 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oPrograma 275.000 Total deRecursos Previstos 282.119Prefeitura do Município deOsasco Prioridades de Metasda Lei de Diretrizes Orçamentá-rias - Exercício Financeiro de2008 R$ 1,00 Recursos deTodas as Fontes Órgão: 06000- SECRETARIA DE ADMINISTRA-ÇÃO Unidade Orçamentária:06004 - Depto deProcessamento de DadosF u n c i o n a l - P r o g r a m á t i c a :04.122.0001 - Apoio Administra-tivo Ação: 04.122.0001.2.002 -Manutenção dos Serviços

Adminstrativos Inicial Objeti-vo: 372 Manter as atividadescaracterizadas como apoio ad-ministrativo dos serviços pres-tados pela PMO e remuneraçõesde pessoal ativo, bem comoaprimorá-las e madernizá-las. Justificativa: 372 Manteras condições necessárias parao bom desempenho dos servi-ços da atividade meio. Pro-duto: Serviços AdministrativosMeta Física: 100 Métrica: Apoioadministrativo Tipo de Meta:Manutenção Meta Financeira:Natureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor3.3.90.30 01110 0100 1.4393.3.90.33 01110 0100 1.2003.3.90.36 01110 0100 1803.3.90.39 01110 0100 3.9004.4.90.51 01110 0100 2004.4.90.52 01110 0100 200Soma 7.119 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Ob-jetivo 7.119 Total de RecursosPrevistos para Atingir a Ação7.119 Total de Recursos Pre-vistos para Atingir o Programa7.119 Total de Recursos Pre-vistos 7.119 Prefeitura doMunicípio de Osasco Priorida-des de Metas da Lei de Diretri-zes Orçamentárias - ExercícioFinanceiro de 2008 R$ 1,00Recursos de Todas as FontesÓrgão: 06000 - SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO Unidade Or-çamentária: 06005 - Depto Cen-tral de Licitação de ComprasF u n c i o n a l - P r o g r a m á t i c a :04.122.0001 - Apoio Administra-tivo Ação: 04.122.0001.2.002 -Manutenção dos ServiçosAdminstrativos Inicial Objeti-vo: 383 Manter as atividadescaracterizadas como apoio ad-ministrativo dos serviços pres-tados pela PMO e remuneraçõesde pessoal ativo, bem comoaprimorá-las e madernizá-las. Justificativa: 383 Manteras condições necessárias parao bom desempenho dos servi-ços da atividade meio. Pro-duto: Serviços AdministrativosMeta Física: 100 Métrica: Apoioadministrativo Tipo de Meta:Manutenção Meta Financeira:Natureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor3.3.90.30 01110 0100 1.4393.3.90.33 01110 0100 1.2003.3.90.36 01110 0100 1803.3.90.39 01110 0100 3.9004.4.90.51 01110 0100 2004.4.90.52 01110 0100 200Soma 7.119 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Ob-jetivo 7.119 Total de RecursosPrevistos para Atingir a Ação7.119 Total de Recursos Pre-vistos para Atingir o Programa7.119 Total de Recursos Pre-

Imprensa Oficial do Município de OsascoPágina 14 Osasco, 06 de setembro de 2007

vistos 7.119 Prefeitura doMunicípio de Osasco Priorida-des de Metas da Lei de Diretri-zes Orçamentárias - ExercícioFinanceiro de 2008 R$ 1,00Recursos de Todas as FontesÓrgão: 06000 - SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO Unidade Or-çamentária: 06006 - Depto deServiços Administrativo Funci-o n a l - P r o g r a m á t i c a :04.122.0001 - Apoio Administra-tivo Ação: 04.122.0001.1.209 -Reformas Inicial Objetivo: 533Manter as atividades caracteriza-das como apoio administrativodos serviços prestados pelaPMO e remunerações de pesso-al ativo, bem como aprimorá-lase madernizá-las. Justificati-va: 533 Readequamento físicodos próprios municipais, alémda readequação da estruturaadministrativa de forma a torná-la eficiente e desonerosa Pro-duto: Reforma administrativaMeta Física: 1 Métrica: Depar-tamentos readaptados Tipo deMeta: Expansão Meta Finan-ceira: Natureza da DespesaFonte AUDESP Fonte Valor3.3.90.35 01110 0100 560.0004.4.90.51 01110 0100 600.000Soma 1.160.000 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oObjetivo 1.160.000 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 1.160.000 Ação:04.122.0001.2.002 - Manutençãodos Serviços Adminstrativos Ini-cial Objetivo: 389 Manter asatividades caracterizadas comoapoio administrativo dos servi-ços prestados pela PMO eremunerações de pessoal ativo,bem como aprimorá-las emadernizá-las. Justificativa:389 Manter as condições ne-cessárias para o bom desem-penho dos serviços da ativi-dade meio. Produto: ServiçosAdministrativos Meta Física:100 Métrica: Apoio administra-tivo Tipo de Meta: ManutençãoMeta Financeira: Natureza daDespesa Fonte AUDESP Fon-te Valor 3.3.90.30 011100100 1.439 3.3.90.33 011100100 1.200 3.3.90.36 011100100 180 3.3.90.39 011100100 3.900 4.4.90.51 011100100 200 4.4.90.52 011100100 200 Soma 7.119 Totalde Recursos Previstos para Atin-gir o Objetivo 7.119 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 7.119 Prefeitura doMunicípio de Osasco Priorida-des de Metas da Lei de Diretri-zes Orçamentárias - ExercícioFinanceiro de 2008 R$ 1,00Recursos de Todas as FontesÓrgão: 06000 - SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO Unidade Or-

çamentária: 06006 - Depto deServiços Administrativo Funci-o n a l - P r o g r a m á t i c a :04.122.0001 - Apoio Administra-tivo Ação: 04.122.0001.2.248 -Manutenção de Serviços deInformática, Inicial Telefonia eCópias Objetivo: 568 Manteras atividades caracterizadascomo apoio administrativo dosserviços prestados pela PMOe remunerações de pessoal ati-vo, bem como aprimorá-las emadernizá-las. Justificativa:568 Garantir o bom funciona-mento de serviços essenciais aofuncionamento da adminis-tração pública Produto: Servi-ços prestados Meta Física: 50Métrica: Manutenção Tipo deMeta: Expansão Meta Finan-ceira: Natureza da DespesaFonte AUDESP Fonte Valor3.3.90.35 01110 0100 17.0203.3.90.36 01110 0100 30.0003.3.90.39 01110 0100 500.000Soma 547.020 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oObjetivo 547.020 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 547.020 Ação:04.122.0001.2.249 - Publicaçãode Atos Legais Inicial Objetivo:569 Manter as atividades carac-terizadas como apoio adminis-trativo dos serviços prestadospela PMO e remunerações depessoal ativo, bem comoaprimorá-las e madernizá-las. Justificativa: 569 Servi-ços de publicidade legal de to-dos os atos de interesse da pre-feitura Produto: PublicaçãoMeta Física: 100 Métrica: Ma-nutenção Tipo de Meta: Ex-pansão Meta Financeira:Natureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor3.3.90.30 01110 0100 370.000Soma 370.000 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oObjetivo 370.000 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 370.000 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oPrograma 2.084.139 Total deRecursos Previstos 2.084.139Prefeitura do Município deOsasco Prioridades de Metasda Lei de Diretrizes Orçamentá-rias - Exercício Financeiro de2008 R$ 1,00 Recursos deTodas as Fontes Órgão: 06000- SECRETARIA DE ADMINISTRA-ÇÃO Unidade Orçamentária:06007 - Depto de Segurança Ur-bana Funcional-Programática:04.122.0001 - Apoio Administra-tivo Ação: 04.122.0001.2.002 -Manutenção dos ServiçosAdminstrativos Inicial Objeti-vo: 596 Manter as atividadescaracterizadas como apoio ad-ministrativo dos serviços pres-

tados pela PMO e remuneraçõesde pessoal ativo, bem como,aprimorá-las e madernizá-las. Justificativa: 596 Manteras condições necessárias parao bom desempenho dos servi-ços da atividade meio. Pro-duto: Serviços AdministrativosMeta Física: 100 Métrica: Apoioadministrativo Tipo de Meta:Manutenção Meta Financeira:Natureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor3.3.90.30 01110 0100 4.1293.3.90.35 01110 0100 2.0003.3.90.36 01110 0100 3003.3.90.39 01110 0100 6.5004.4.90.51 01110 0100 3334.4.90.52 01110 0100 333Soma 13.595 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Ob-jetivo 13.595 Total de Recur-sos Previstos para Atingir a Ação13.595 Total de Recursos Pre-vistos para Atingir o Programa13.595 Funcional-Programática: 06.181.0013 -Segurança Urbana Ação:06.181.0013.1.200 - Ampliaçãoda Guarda Civil Municipal InicialObjetivo: 597 Ampliar e equiparo departamento de segurançaurbana, reforçando seus doisorgãos executores (Guarda CivilMunicipal e Corpo de Vigia).Justificativa: 597 Desenvolverestrutura adequada à GCM, ade-quando e qualificando o provi-mento de segurança urbana.Produto: Manutenção MetaFísica: 100 Métrica: Manuten-ção Tipo de Meta: Manuten-ção Meta Financeira: Nature-za da Despesa Fonte AUDESPFonte Valor 3.3.90.30 011100100 253.000 3.3.90.36 011100100 7.000 3.3.90.39 011100100 1.845.734 4.4.90.5101110 0100 300.000 4.4.90.5201110 0100 268.000 Soma2.673.734 Total de RecursosPrevistos para Atingir o Objetivo2.673.734 Total de RecursosPrevistos para Atingir a Ação2.673.734 Total de RecursosPrevistos para Atingir o Progra-ma 2.673.734 Total de Recur-sos Previstos 2.687.329 Pre-feitura do Município de OsascoPrioridades de Metas da Lei deDiretrizes Orçamentárias - Exer-cício Financeiro de 2008 R$1,00 Recursos de Todas asFontes Órgão: 08000 - SE-CRETARIA DE EDUCACAOUnidade Orçamentária: 08001 -Gabinete do Secretário de Edu-cação Funcional-Programática:10.303.0001 - Apoio Administra-tivo Ação: 10.303.0001.2.001 -Remuneração de Pessoal Ativoe Encargos Inicial Objetivo:318 Manter as atividades carac-terizadas como apoio adminis-

trativo dos serviços prestadospela PMO e remunerações depessoal ativo, bem comoaprimorá-las e madernizá-las. Justificativa: 318 Neces-sidade de manter o pagamentoem dia dos servidores da P.M.O.Produto: Pagamentos MetaFísica: 100 Métrica: Paga-mentos (%) Tipo de Meta:Manutenção Meta Financeira:Natureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor3.1.90.09 01110 0100 1.0003.1.90.11 01110 01001.781.830 3.1.90.13 011100100 139.650 3.1.90.16 011100100 13.970 3.3.90.46 011100100 12.600 3.3.90.49 011100100 75.870 Soma 2.024.920Total de Recursos Previstos paraAtingir o Objetivo 2.024.920Total de Recursos Previstos paraAtingir a Ação 2.024.920 Totalde Recursos Previstos para Atin-gir o Programa 2.024.920F u n c i o n a l - P r o g r a m á t i c a :10.303.0017 - Educação Inclusi-va Ação: 10.303.0017.2.044 -Atenção especial e clínica narede municipal Inicial de edu-cação Objetivo: 484 Mobili-zar a sociedade e criar projetosde inclusão para a formação deuma identidade cidadã. Jus-tificativa: 484 Diagnosticandoe estimulando o aluno especialpara sua Inclusão cidadã Pro-duto: Inclusão Social MetaFísica: 100 Métrica: Acessoao Ensino Tipo de Meta: Ma-nutenção Meta Financeira: Na-tureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor3.3.90.30 01110 0100 1.0003.3.90.30 05220 0204 1.0003.3.90.39 01110 0100 90.0003.3.90.39 05220 0204 1.0004.4.90.52 01110 0100 1.000Soma 94.000 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Ob-jetivo 94.000 Total de Recur-sos Previstos para Atingir a Ação94.000 Total de Recursos Pre-vistos para Atingir o Programa94.000 Funcional-Programática: 12.361.0001 -Apoio Administrativo Prefeitu-ra do Município de Osasco Pri-oridades de Metas da Lei de Di-retrizes Orçamentárias - Exercí-cio Financeiro de 2008 R$ 1,00Recursos de Todas as FontesÓrgão: 08000 - SECRETARIA DEEDUCACAO Unidade Orça-mentária: 08001 - Gabinete doSecretário de Educação Funci-o n a l - P r o g r a m á t i c a :12.361.0001 - Apoio Administra-tivo Ação: 12.361.0001.1.002 -Modernização Administrativa Ini-cial Objetivo: 323 Manter asatividades caracterizadas comoapoio administrativo dos servi-

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ços prestados pela PMO eremunerações de pessoal ativo,bem como aprimorá-las emadernizá-las. Justificativa:323 Necessidade de dotar aP.M.O equipamentos e insumosde trabalho modernos eatualizados Produto: Moderni-zação Administrativa Meta Físi-ca: 100 Métrica: Moderniza-ção administrativa Tipo deMeta: Expansão Meta Finan-ceira: Natureza da DespesaFonte AUDESP Fonte Valor3.3.50.43 01220 0104 100.0003.3.50.43 05220 0207 900.0003.3.90.30 01220 0104 100.0003.3.90.30 05220 0207 900.0003.3.90.39 01220 0104 100.0003.3.90.39 05220 0207 900.0004.4.90.52 01220 0104 100.0004.4.90.52 05220 0207 900.000Soma 4.000.000 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oObjetivo 4.000.000 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 4.000.000 Prefeiturado Município de Osasco Priori-dades de Metas da Lei de Dire-trizes Orçamentárias - ExercícioFinanceiro de 2008 R$ 1,00Recursos de Todas as FontesÓrgão: 08000 - SECRETARIA DEEDUCACAO Unidade Orça-mentária: 08001 - Gabinete doSecretário de Educação Funci-o n a l - P r o g r a m á t i c a :12.361.0001 - Apoio Administra-tivo Ação: 12.361.0001.2.001 -Remuneração de Pessoal Ativoe Encargos Inicial Objetivo:319 Manter as atividades carac-terizadas como apoio adminis-trativo dos serviços prestadospela PMO e remunerações depessoal ativo, bem comoaprimorá-las e madernizá-las. Justificativa: 319 Neces-sidade de manter o pagamentoem dia dos servidores da P.M.OProduto: Pagamentos MetaFísica: 100 Métrica: Paga-mentos (%) Tipo de Meta:Manutenção Meta Financeira:Natureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor3.1.90.09 01220 0104 259.1303.1.90.09 02251 0203 14.5003.1.90.11 01220 01044.994.235 3.1.90.11 022510203 39.955.283 3.1.90.1301220 0104 491.7003.1.90.13 02251 02034.603.670 3.1.90.16 012200104 13.970 3.1.90.16 022510203 18.060 3.1.90.39 012200104 1.000 3.1.90.39 022510203 1.000 3.1.90.91 012200104 1.000 3.3.90.46 012200104 519.920 3.3.90.4602252 0203 3.031.6783.3.90.49 01220 01041.670.190 3.3.90.49 022520203 2.361.463 Soma

57.936.799 Total de RecursosPrevistos para Atingir o Objetivo57.936.799 Total de RecursosPrevistos para Atingir a Ação57.936.799 Prefeitura do Mu-nicípio de Osasco Prioridadesde Metas da Lei de DiretrizesOrçamentárias - Exercício Finan-ceiro de 2008 R$ 1,00 Recur-sos de Todas as Fontes Ór-gão: 08000 - SECRETARIA DEEDUCACAO Unidade Orça-mentária: 08001 - Gabinete doSecretário de Educação Funci-o n a l - P r o g r a m á t i c a :12.361.0001 - Apoio Administra-tivo Ação: 12.361.0001.2.002 -Manutenção dos ServiçosAdminstrativos Inicial Objeti-vo: 397 Manter as atividadescaracterizadas como apoio ad-ministrativo dos serviços pres-tados pela PMO e remuneraçõesde pessoal ativo, bem comoaprimorá-las e madernizá-las. Justificativa: 397 Manteras condições necessárias parao bom desempenho dos servi-ços da atividade meio. Pro-duto: Serviços AdministrativosMeta Física: 100 Métrica: Apoioadministrativo Tipo de Meta:Manutenção Meta Financeira:Natureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor3.3.90.30 01220 0104 800.0003.3.90.35 01220 0104 200.0003.3.90.36 01220 0104 220.0003.3.90.39 01220 01043.129.000 3.3.90.39 022510203 3.900.000 3.3.90.3902252 0203 1.000 3.3.90.9201210 0104 1.000 4.4.90.5201220 0104 800.0004.4.90.52 02252 0203 50.000Soma 9.101.000 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oObjetivo 9.101.000 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 9.101.000 Ação:12.361.0001.2.004 - Serviços deComunicação e Difusão de Ini-cial Informações Objetivo:409 Manter as atividades carac-terizadas como apoio adminis-trativo dos serviços prestadospela PMO e remunerações depessoal ativo, bem comoaprimorá-las e madernizá-las. Justificativa: 409 Neces-sidade de prestar contas à po-pulação das ações do governoProduto: Propaganda MetaFísica: 100 Métrica: Publici-dade Tipo de Meta: Manuten-ção Meta Financeira: Nature-za da Despesa Fonte AUDESPFonte Valor 3.3.90.30 012200104 10.000 3.3.90.39 012200104 640.000 Soma 650.000Total de Recursos Previstos paraAtingir o Objetivo 650.000 To-tal de Recursos Previstos paraAtingir a Ação 650.000 Total de

Recursos Previstos para Atingiro Programa 71.687.799 Fun-c i o n a l - P r o g r a m á t i c a :12.361.0003 - Construções eAdequações Físicas dos Própri-os Municipais e PúblicosPrefeitura do Município deOsasco Prioridades de Metasda Lei de Diretrizes Orçamentá-rias - Exercício Financeiro de2008 R$ 1,00 Recursos deTodas as Fontes Órgão: 08000- SECRETARIA DE EDUCACAOUnidade Orçamentária: 08001 -Gabinete do Secretário de Edu-cação Funcional-Programática:12.361.0003 - Construções eAdequações Físicas dos Própri-os Municipais e Públicos Ação:12.361.0003.1.003 - Construção/Reforma/Ampliação de PrópriosInicial Municipais e PúblicosObjetivo: 404 Reformar e adap-tar espaço fisico da secretaria.Justificativa: 404 Necessidadede adequar o espaço físico dospróprios da P.M.O Produto:Adequação e construção de es-paço físico Meta Física: 100Métrica: Construções Tipo deMeta: Expansão Meta Finan-ceira: Natureza da DespesaFonte AUDESP Fonte Valor4.4.90.51 01220 01043.550.000 4.4.90.51 022520203 19.660.000 4.4.90.5105220 0207 5.468.9714.4.90.61 01220 0104 1.0004.4.90.61 02252 0203 1.000Soma 28.680.971 Total deRecursos Previstos para Atingiro Objetivo 28.680.971 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 28.680.971 Ação:12.361.0003.2.007 - Manutençãoe Conservação de Próprios Ini-cial Municipais e PúblicosObjetivo: 416 Reformar e adap-tar espaço fisico da secretaria.Justificativa: 416 Necessidadede manter a manutenção e con-servação do espaço físico dospróprios da P.M.O Produto:Conservação do espaço MetaFísica: 100 Métrica: Manuten-ção Tipo de Meta: Manuten-ção Meta Financeira: Nature-za da Despesa Fonte AUDESPFonte Valor 3.3.90.30 012200104 100.000 3.3.90.3005220 0207 900.0003.3.90.39 01220 0104 100.0003.3.90.39 02252 0203 100.0003.3.90.39 05220 0207 200.0004.4.90.52 01220 0104 100.0004.4.90.52 02252 02035.740.000 4.4.90.52 052200207 900.000 Soma8.140.000 Total de RecursosPrevistos para Atingir o Objetivo8.140.000 Total de RecursosPrevistos para Atingir a Ação8.140.000 Total de RecursosPrevistos para Atingir o Progra-

ma 36.820.971 Funcional-Programática: 12.361.0004 -Renovação e Manutenção daFrota Municipal Prefeitura doMunicípio de Osasco Priorida-des de Metas da Lei de Diretri-zes Orçamentárias - ExercícioFinanceiro de 2008 R$ 1,00Recursos de Todas as FontesÓrgão: 08000 - SECRETARIA DEEDUCACAO Unidade Orça-mentária: 08001 - Gabinete doSecretário de Educação Funci-o n a l - P r o g r a m á t i c a :12.361.0004 - Renovação e Ma-nutenção da Frota MunicipalAção: 12.361.0004.1.006 - Re-novação da Frota Municipal Ini-cial Objetivo: 413 Dotar aSecretaria de Saúde de uma fro-ta de veículos compativel com asnecessidades de atendimentode casos sociais, transporte demedicamentos e roupas, ser-viços administrativos, transpor-te de sangue e unidade de tera-pia intensiva. Justificativa:413 Necessidade de substituira frota deteriorada da P.M.OProduto: Aquisição de VeículosMeta Física: 1 Métrica: Quan-tidade de veículos/ Manutençãoda frota de veículos Tipo deMeta: Expansão Meta Finan-ceira: Natureza da DespesaFonte AUDESP Fonte Valor4.4.90.52 01220 0104 699.000Soma 699.000 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oObjetivo 699.000 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 699.000 Ação:12.361.0004.2.008 - Manutençãoda Frota Municipal Inicial Ob-jetivo: 432 Dotar a Secretariade Saúde de uma frota de veícu-los compativel com as neces-sidades de atendimento de ca-sos sociais, transporte de medi-camentos e roupas, serviçosadministrativos, transporte desangue e unidade de terapiaintensiva. Justificativa: 432Necessidade de manter emboas condições de segurança euso os veículos da P.M.OProduto: Manutenção de Veícu-los Meta Física: 100 Métrica:Manutenção da frota Tipo deMeta: Manutenção Meta Fi-nanceira: Natureza da Despe-sa Fonte AUDESP Fonte Valor3.3.90.30 01220 0104 238.8003.3.90.39 01220 0104 159.200Soma 398.000 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oObjetivo 398.000 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 398.000 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oPrograma 1.097.000 Funcio-nal-Programática: 12.361.0005- Gestão Democrática Prefei-tura do Município de Osasco

Imprensa Oficial do Município de OsascoPágina 16 Osasco, 06 de setembro de 2007

Prioridades de Metas da Lei deDiretrizes Orçamentárias - Exer-cício Financeiro de 2008 R$1,00 Recursos de Todas asFontes Órgão: 08000 - SE-CRETARIA DE EDUCACAOUnidade Orçamentária: 08001 -Gabinete do Secretário de Edu-cação Funcional-Programática:12.361.0005 - Gestão Democrá-tica Ação: 12.361.0005.2.010- Conselho Municipal de Educa-ção Inicial Objetivo: 436Trazer para gestão à participa-ção social. Justificativa: 436Auxiliar a manutenção adminis-trativa do Conselho Municipal deEducação Produto: Apoio Ad-ministrativo Meta Física: 100Métrica: Apoio Administrativoaos Conselhos Tipo de Meta:Manutenção Meta Financeira:Natureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor3.3.90.30 01220 0104 2.0003.3.90.39 01220 0104 2.800Soma 4.800 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Ob-jetivo 4.800 Total de RecursosPrevistos para Atingir a Ação4.800 Ação: 12.361.0005.2.012- Conselho de Acompanhamen-to e fiscalização Inicial doFUNDEF Objetivo: 440 Tra-zer para gestão à participaçãosocial. Justificativa: 440 Auxi-liar a manutenção administrati-va do Conselho de Acompanha-mento e Fiscalização doFundef Produto: Auxílio Admi-nistrativo Meta Física: 100Métrica: Apoio Administrativoaos Conselhos Tipo de Meta:Manutenção Meta Financeira:Natureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor3.3.90.30 01220 0104 6.0003.3.90.39 01220 0104 2.000Soma 8.000 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Ob-jetivo 8.000 Total de RecursosPrevistos para Atingir a Ação8.000 Ação: 12.361.0005.2.013- Conselhos de Escolas / CRECEInicial Objetivo: 441 Trazerpara gestão à participação soci-al. Justificativa: 441 Por meioda formação / capacitação dosmembros do Conselho de Es-colas /CRECE, efetivar a par-ticipação na gestão democráti-ca da escola. Produto: AuxílioAdministrativo Meta Física: 100Métrica: Apoio Administrativoaos Conselhos Tipo de Meta:Manutenção Meta Financeira:Natureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor3.3.90.30 01220 0104 2.0003.3.90.39 01220 0104 2.800Soma 4.800 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Ob-jetivo 4.800 Total de RecursosPrevistos para Atingir a Ação

4.800 Prefeitura do Municípiode Osasco Prioridades deMetas da Lei de Diretrizes Orça-mentárias - Exercício Financeirode 2008 R$ 1,00 Recursos deTodas as Fontes Órgão: 08000- SECRETARIA DE EDUCACAOUnidade Orçamentária: 08001 -Gabinete do Secretário de Edu-cação Funcional-Programática:12.361.0005 - Gestão Democrá-tica Ação: 12.361.0005.2.014- Valorização dos Conselhos Tu-telares Inicial Objetivo: 443Trazer para gestão à participa-ção social. Justificativa: 443Por meio dos fórunsparticipativos, efetivar o diálogodemocrático dos conselhostutelares junto à Secretaria deEducação Produto: AuxílioAdministrativo Meta Física: 100Métrica: Apoio Administrativoaos Conselhos Tipo de Meta:Expansão Meta Financeira:Natureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor3.3.90.30 01220 0104 2.0003.3.90.39 01220 0104 2.800Soma 4.800 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Ob-jetivo 4.800 Total de RecursosPrevistos para Atingir a Ação4.800 Ação: 12.361.0005.2.015- Criação e Fortalecimento dosConselhos de Inicial Escola eFormação dos Gestores Educa-cionais Objetivo: 445 Trazerpara gestão à participação soci-al. Justificativa: 445 Por meiode fóruns e formação dos con-selheiros retomar o importanteinstrumento do povo paraseguir o caminho da democra-cia rumo a inclusão social Pro-duto: Capacitação Meta Físi-ca: 100 Métrica: Apoio Admi-nistrativo aos Conselhos Tipode Meta: Expansão Meta Fi-nanceira: Natureza da Despe-sa Fonte AUDESP Fonte Valor3.3.50.43 01220 0104 10.0003.3.90.30 01220 0104 20.0003.3.90.39 01220 0104 20.0004.4.90.52 01220 0104 10.000Soma 60.000 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Ob-jetivo 60.000 Total de Recur-sos Previstos para Atingir a Ação60.000 Ação:12.361.0005.2.016 - RecursosEscolares Descentralizados Ini-cial Objetivo: 447 Trazer paragestão à participação social.Justificativa: 447 Por meio daDescentralização de RecursosEducacioanis, bem como do Pro-grama Dinheiro Direto naEscola, atender à diretriz de Ges-tão Democrática do GovernoMunicipal Produto:Descentralização AdministrativaMeta Física: 100 Métrica:Democratização da Gestão Tipo

de Meta: Manutenção MetaFinanceira: Natureza da Des-pesa Fonte AUDESP FonteValor 3.3.50.41 01220 01041.460.000 Soma 1.460.000Total de Recursos Previstos paraAtingir o Objetivo 1.460.000Total de Recursos Previstos paraAtingir a Ação 1.460.000 Pre-feitura do Município de OsascoPrioridades de Metas da Lei deDiretrizes Orçamentárias - Exer-cício Financeiro de 2008 R$1,00 Recursos de Todas asFontes Órgão: 08000 - SE-CRETARIA DE EDUCACAOUnidade Orçamentária: 08001 -Gabinete do Secretário de Edu-cação Funcional-Programática:12.361.0005 - Gestão Democrá-tica Total de Recursos Previs-tos para Atingir o Programa1.542.400 Funcional-Programática: 12.361.0014 -Ampliar o Acesso e Permanên-cia do Aluno na Escola Ação:12.361.0014.2.032 - Manutençãoe Ampliação do Transporte Ini-cial Escolar Objetivo: 463Oferecer aos alunos da redemunicipal cursos complementa-res, recreações orientadascom intuito unico e exclusivo denão deixar a criança osiosa aolongo do dia. Justificativa:463 Dada a divergência entreoferta e demanda educacionallocal, implantar transporteescolar aos alunos com dificul-dade de acesso às unidadesescolares, visando o acessoe a permanência da criança nasala de aula, na escola e nasatividades extra-classe.Produto: Transporte de Alunoscom Dificuldade no AcessoMeta Física: 10500 Métrica:Atendimento Tipo de Meta:Expansão Meta Financeira:Natureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor3.3.90.36 01220 0104 100.0003.3.90.39 01220 0104 100.0003.3.90.39 02252 02031.333.200 3.3.90.39 052200207 7.266.800 Soma8.800.000 Total de RecursosPrevistos para Atingir o Objetivo8.800.000 Total de RecursosPrevistos para Atingir a Ação8.800.000 Ação:12.361.0014.2.033 - Distribuiçãode Material / Uniforme EscolarInicial Objetivo: 466 Ofereceraos alunos da rede municipalcursos complementares, recre-ações orientadas com intuitounico e exclusivo de não deixar acriança osiosa ao longo do dia.Justificativa: 466 Dada a diver-gência entre oferta e demandaeducacional local, implantartransporte escolar aos alunoscom dificuldade de acesso às

unidades escolares, visando oacesso e a permanência da cri-ança na sala de aula, na escolae nas atividades extra-classe.Produto: Acesso a Material Di-dático e à Isonomia Meta Físi-ca: 100 Métrica: Distribuiçãode Mateiral Didático, Kits e Uni-formes Tipo de Meta: Expan-são Meta Financeira: Nature-za da Despesa Fonte AUDESPFonte Valor 3.3.50.43 012200104 1.000.000 3.3.90.3201220 0104 2.500.000 Soma3.500.000 Total de RecursosPrevistos para Atingir o Objetivo3.500.000 Total de RecursosPrevistos para Atingir a Ação3.500.000 Prefeitura do Muni-cípio de Osasco Prioridadesde Metas da Lei de DiretrizesOrçamentárias - Exercício Finan-ceiro de 2008 R$ 1,00 Recur-sos de Todas as Fontes Ór-gão: 08000 - SECRETARIA DEEDUCACAO Unidade Orça-mentária: 08001 - Gabinete doSecretário de Educação Funci-o n a l - P r o g r a m á t i c a :12.361.0014 - Ampliar o Acessoe Permanência do Aluno na Es-cola Ação: 12.361.0014.2.034- Ações Pedagógicas comple-mentares Inicial Objetivo: 469Oferecer aos alunos da redemunicipal cursos complementa-res, recreações orientadascom intuito unico e exclusivo denão deixar a criança osiosa aolongo do dia. Justificativa:469 Criar e desenvolver proje-tos complementares einterdisciplinares para atrair ointeresse da comunidade paraas unidades educacionais, ga-rantindo o acesso e a perma-nência do aluno na sala de aulae na escola, diminuindo a eva-são escolar e propiciando odesenvolvimento integral do edu-cando e do aluno fortalecendo aidentidade osasquense. Pro-duto: Projetos Complementa-res de Ensino Meta Física: 100Métrica: Acesso ao Ensino Tipode Meta: Manutenção MetaFinanceira: Natureza da Des-pesa Fonte AUDESP FonteValor 3.3.50.43 01220 01044.000.000 3.3.90.30 012200104 1.000.000 3.3.90.3901220 0104 1.260.0004.4.90.52 01220 01041.500.000 Soma 7.760.000Total de Recursos Previstos paraAtingir o Objetivo 7.760.000Total de Recursos Previstos paraAtingir a Ação 7.760.000 Ação:12.361.0014.2.038 - Bolsa ensi-no fundamental Inicial Objeti-vo: 474 Oferecer aos alunos darede municipal cursos comple-mentares, recreações orien-tadas com intuito unico e exclu-

Imprensa Oficial do Município de Osasco Página 17Osasco, 06 de setembro de 2007

sivo de não deixar a criançaosiosa ao longo do dia. Jus-tificativa: 474 Ampliação doAcesso ao Ensino Fundamentalvia Bolsa de Estudos Produto:Bolsa Escolar Meta Física: 100Métrica: Acesso ao Ensino Tipode Meta: Manutenção MetaFinanceira: Natureza da Des-pesa Fonte AUDESP FonteValor 3.3.90.39 01220 0104500.000 Soma 500.000 Totalde Recursos Previstos para Atin-gir o Objetivo 500.000 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 500.000 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oPrograma 20.560.000 Funci-o n a l - P r o g r a m á t i c a :12.361.0015 - Qualidade Socialda Educação Prefeitura doMunicípio de Osasco Priorida-des de Metas da Lei de Diretri-zes Orçamentárias - ExercícioFinanceiro de 2008 R$ 1,00Recursos de Todas as FontesÓrgão: 08000 - SECRETARIA DEEDUCACAO Unidade Orça-mentária: 08001 - Gabinete doSecretário de Educação Funci-o n a l - P r o g r a m á t i c a :12.361.0015 - Qualidade Socialda Educação Ação:12.361.0015.1.010 - Centro deIncentivo à Leitura Inicial Ob-jetivo: 434 Readequar e atuali-zar o curriculo educacional. am-pliando as oportunidades deacesso ao conhecimento. Jus-tificativa: 434 Reestruturar ocurrÍculo da rede de ensino, am-pliar, atualizar e diversificar ocenário escolar, visandoressignificá-lo frente às novasdemandas sociais. Produto:Redimencionamento CurrícularMeta Física: 400 Métrica: Li-vros Tipo de Meta: ExpansãoMeta Financeira: Natureza daDespesa Fonte AUDESP Fon-te Valor 3.3.90.30 012200104 50.000 3.3.90.39 012200104 50.000 4.4.90.52 012200104 800.000 4.4.90.5205220 0207 1.100.000 Soma2.000.000 Total de RecursosPrevistos para Atingir o Objetivo2.000.000 Total de RecursosPrevistos para Atingir a Ação2.000.000 Ação:12.361.0015.2.040 - Filosofia eciência na escola Inicial Obje-tivo: 477 Readequar e atualizaro curriculo educacional. amplian-do as oportunidades de aces-so ao conhecimento. Justifica-tiva: 477 Implantar e manteraulas e eventos de ciência e filo-sofia para o alunado, visandoaprimorar o processo educacio-nal. Produto: Curso e Ciênciae Filosofia Meta Física: 100Métrica: Curso de Ciência e Fi-losofia Tipo de Meta: Expan-

são Meta Financeira: Nature-za da Despesa Fonte AUDESPFonte Valor 3.3.90.30 012200104 150.000 3.3.90.3901220 0104 150.0004.4.90.52 01220 0104 200.000Soma 500.000 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oObjetivo 500.000 Total de Re-cursos Previstos para Atingir aAção 500.000 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Pro-grama 2.500.000 Funcional-Programática: 12.361.0016 -Valorização do Profissional daEducação Prefeitura do Muni-cípio de Osasco Prioridadesde Metas da Lei de DiretrizesOrçamentárias - Exercício Finan-ceiro de 2008 R$ 1,00 Recur-sos de Todas as Fontes Ór-gão: 08000 - SECRETARIA DEEDUCACAO Unidade Orça-mentária: 08001 - Gabinete doSecretário de Educação Funci-o n a l - P r o g r a m á t i c a :12.361.0016 - Valorização doProfissional da Educação Ação:12.361.0016.2.041 - Formação ecapacitação do profissional daInicial educação Objetivo:479 Garantir melhores condi-ções de trabalho para os servi-dores da secretaria de educa-ção e atender melhor aos usuá-rios dos serviços educacionais.Justificativa: 479 Qualificaçãoprofissional dos servidores daSecretaria de Educação,possibilitandoaprimoramentostécnicos pedagógicos eadministrtivos, possibilitando aatualização permanente. Pro-duto: Capacitação Meta Físi-ca: 2000 Métrica: Formaçãodo Profissonal da EducaçãoTipo de Meta: Expansão MetaFinanceira: Natureza da Des-pesa Fonte AUDESP FonteValor 3.3.50.43 01220 010410.000 3.3.90.30 01220 0104100.000 3.3.90.35 012200104 10.000 3.3.90.39 012200104 7.900.000 3.3.90.3902252 0203 50.000 4.4.90.5201220 0104 70.000 Soma8.140.000 Total de RecursosPrevistos para Atingir o Objetivo8.140.000 Total de RecursosPrevistos para Atingir a Ação8.140.000 Ação:12.361.0016.2.042 - Convênioscom universidades públicas eInicial particulares Objetivo:481 Garantir melhores condi-ções de trabalho para os servi-dores da secretaria de educa-ção e atender melhor aos usuá-rios dos serviços educacionais.Justificativa: 481 Formação eCapacitação do Profissional daEducação via Cursos Superiorde Ensino. Produto: Forma-ção Superior para o Profissional

da Rede de Ensino. Meta Físi-ca: 2000 Métrica: Formaçãodo Profissonal da EducaçãoTipo de Meta: Expansão MetaFinanceira: Natureza da Des-pesa Fonte AUDESP FonteValor 3.3.90.39 01220 0104150.000 Soma 150.000 Totalde Recursos Previstos para Atin-gir o Objetivo 150.000 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 150.000 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oPrograma 8.290.000 Funcio-nal-Programática: 12.361.0017- Educação Inclusiva Prefeitu-ra do Município de Osasco Pri-oridades de Metas da Lei de Di-retrizes Orçamentárias - Exercí-cio Financeiro de 2008 R$ 1,00Recursos de Todas as FontesÓrgão: 08000 - SECRETARIA DEEDUCACAO Unidade Orça-mentária: 08001 - Gabinete doSecretário de Educação Funci-o n a l - P r o g r a m á t i c a :12.361.0017 - Educação Inclusi-va Ação: 12.361.0017.1.011 -Inclusão Digital Inicial Objeti-vo: 438 Mobilizar a sociedade ecriar projetos de inclusão para aformação de uma identidadecidadã. Justificativa: 438 Pormeio do domínio das ferramen-tas computacionais, preparar osusuários para a educação epesquisa monitoradas eautosustentáveis. Produto:Acesso à Informática Meta Fí-sica: 100 Métrica: Equip. eprog. informática Tipo de Meta:Expansão Meta Financeira:Natureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor3.3.90.30 01220 0104 20.0003.3.90.39 01220 0104 50.0004.4.90.52 01220 0104 1.0004.4.90.52 05220 0207 49.000Soma 120.000 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oObjetivo 120.000 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 120.000 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oPrograma 120.000 Funcional-Programática: 12.362.0017 -Educação Inclusiva Ação:12.362.0017.2.045 - Cursinhopopular Inicial Objetivo: 485Mobilizar a sociedade e criar pro-jetos de inclusão para a forma-ção de uma identidade cida-dã. Justificativa: 485 A cidadetem cerca de 40 mil alunos noEnsino - médio, matriculadosnas redes públicas e particu-lares. Mas o perfilsocioeconômico da populaçãoindica que uma significativaparcela não consegue acessoao Ensino Superior. Muitos ficamexcluídos por não conseguiremse preparar adequadamentepara os exames vestibulares.

Produto: Acesso ao Ensino Su-perior Meta Física: 80 Métri-ca: Jovens Atendidos Tipo deMeta: Expansão Meta Finan-ceira: Natureza da DespesaFonte AUDESP Fonte Valor3.3.50.43 01110 0100 10.0003.3.90.39 01110 0100 790.000Soma 800.000 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oObjetivo 800.000 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 800.000 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oPrograma 800.000 Funcional-Programática: 12.365.0001 -Apoio Administrativo Prefeitu-ra do Município de Osasco Pri-oridades de Metas da Lei de Di-retrizes Orçamentárias - Exercí-cio Financeiro de 2008 R$ 1,00Recursos de Todas as FontesÓrgão: 08000 - SECRETARIA DEEDUCACAO Unidade Orça-mentária: 08001 - Gabinete doSecretário de Educação Funci-o n a l - P r o g r a m á t i c a :12.365.0001 - Apoio Administra-tivo Ação: 12.365.0001.1.002 -Modernização Administrativa Ini-cial Objetivo: 324 Manter asatividades caracterizadas comoapoio administrativo dos servi-ços prestados pela PMO eremunerações de pessoal ativo,bem como aprimorá-las emadernizá-las. Justificativa:324 Necessidade de dotar aP.M.O equipamentos e insumosde trabalho modernos eatualizados Produto: Moderni-zação administrativa Meta Físi-ca: 100 Métrica: Moderniza-ção administrativa Tipo deMeta: Expansão Meta Finan-ceira: Natureza da DespesaFonte AUDESP Fonte Valor3.3.50.43 01210 0104 100.0003.3.90.30 01210 0104 100.0003.3.90.39 01210 0104 100.0004.4.90.52 01210 0104 200.000Soma 500.000 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oObjetivo 500.000 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 500.000 Ação:12.365.0001.2.001 - Remunera-ção de Pessoal Ativo e EncargosInicial Objetivo: 320 Manteras atividades caracterizadascomo apoio administrativo dosserviços prestados pela PMOe remunerações de pessoal ati-vo, bem como aprimorá-las emadernizá-las. Justificativa:320 Necessidade de manter opagamento em dia dos servido-res da P.M.O Produto: Paga-mentos Meta Física: 100Métrica: Pagamentos (%) Tipode Meta: Manutenção MetaFinanceira: Natureza da Des-pesa Fonte AUDESP FonteValor 3.1.90.09 01210 0104

Imprensa Oficial do Município de OsascoPágina 18 Osasco, 06 de setembro de 2007

443.718 3.1.90.11 012100104 23.516.253 3.1.90.1301210 0104 2.010.6803.1.90.16 01210 0104 13.9703.1.90.39 01210 0104 1.0003.1.90.91 01210 01041.000.000 3.3.90.46 012100104 3.549.520 3.3.90.4901210 0104 2.232.530 Soma32.767.671 Total de RecursosPrevistos para Atingir o Objetivo32.767.671 Total de RecursosPrevistos para Atingir a Ação32.767.671 Prefeitura do Mu-nicípio de Osasco Prioridadesde Metas da Lei de DiretrizesOrçamentárias - Exercício Finan-ceiro de 2008 R$ 1,00 Recur-sos de Todas as Fontes Ór-gão: 08000 - SECRETARIA DEEDUCACAO Unidade Orça-mentária: 08001 - Gabinete doSecretário de Educação Funci-o n a l - P r o g r a m á t i c a :12.365.0001 - Apoio Administra-tivo Ação: 12.365.0001.2.002 -Manutenção dos ServiçosAdminstrativos Inicial Objeti-vo: 398 Manter as atividadescaracterizadas como apoio ad-ministrativo dos serviços pres-tados pela PMO e remuneraçõesde pessoal ativo, bem comoaprimorá-las e madernizá-las. Justificativa: 398 Manteras condições necessárias parao bom desempenho dos servi-ços da atividade meio. Pro-duto: Serviços AdministrstivosMeta Física: 100 Métrica: Apoioadministrativo Tipo de Meta:Manutenção Meta Financeira:Natureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor3.3.90.30 01210 0104 100.0003.3.90.35 01210 0104 180.0003.3.90.36 01210 0104 110.0003.3.90.39 01210 01041.700.000 4.4.90.52 012100104 50.000 4.4.90.92 012200104 1.000 Soma 2.141.000Total de Recursos Previstos paraAtingir o Objetivo 2.141.000Total de Recursos Previstos paraAtingir a Ação 2.141.000 Ação:12.365.0001.2.004 - Serviços deComunicação e Difusão de Ini-cial Informações Objetivo:410 Manter as atividades carac-terizadas como apoio adminis-trativo dos serviços prestadospela PMO e remunerações depessoal ativo, bem comoaprimorá-las e madernizá-las. Justificativa: 410 Neces-sidade de prestar contas à po-pulação das ações do governoProduto: Propaganda MetaFísica: 100 Métrica: Publici-dade Tipo de Meta: ExpansãoMeta Financeira: Natureza daDespesa Fonte AUDESP Fon-te Valor 3.3.90.30 012100104 10.000 3.3.90.39 01210

0104 140.000 Soma 150.000Total de Recursos Previstos paraAtingir o Objetivo 150.000 To-tal de Recursos Previstos paraAtingir a Ação 150.000 Total deRecursos Previstos para Atingiro Programa 35.558.671 Fun-c i o n a l - P r o g r a m á t i c a :12.365.0003 - Construções eAdequações Físicas dos Própri-os Municipais e PúblicosPrefeitura do Município deOsasco Prioridades de Metasda Lei de Diretrizes Orçamentá-rias - Exercício Financeiro de2008 R$ 1,00 Recursos deTodas as Fontes Órgão: 08000- SECRETARIA DE EDUCACAOUnidade Orçamentária: 08001 -Gabinete do Secretário de Edu-cação Funcional-Programática:12.365.0003 - Construções eAdequações Físicas dos Própri-os Municipais e Públicos Ação:12.365.0003.1.003 - Construção/Reforma/Ampliação de PrópriosInicial Municipais e PúblicosObjetivo: 405 Reformar e adap-tar espaço fisico da secretaria.Justificativa: 405 Necessidadede adequar o espaço físico dospróprios da P.M.O Produto:Adequação e construção de es-paço físico Meta Física: 100Métrica: Construções Tipo deMeta: Expansão Meta Finan-ceira: Natureza da DespesaFonte AUDESP Fonte Valor4.4.90.51 01210 01043.250.000 4.4.90.61 012100104 1.000 Soma 3.251.000Total de Recursos Previstos paraAtingir o Objetivo 3.251.000Total de Recursos Previstos paraAtingir a Ação 3.251.000 Ação:12.365.0003.2.007 - Manutençãoe Conservação de Próprios Ini-cial Municipais e Públicos Ob-jetivo: 417 Reformar e adaptarespaço fisico da secretaria.Justificativa: 417 Necessidadede manter a manutenção e con-servação do espaço físico dospróprios da P.M.O Produto:Conservação do espaço MetaFísica: 100 Métrica: Manuten-ção Tipo de Meta: ExpansãoMeta Financeira: Natureza daDespesa Fonte AUDESP Fon-te Valor 3.3.90.30 012100104 500.000 3.3.90.3901210 0104 50 4.4.90.5201210 0104 2.410.000 Soma2.910.050 Total de RecursosPrevistos para Atingir o Objetivo2.910.050 Total de RecursosPrevistos para Atingir a Ação2.910.050 Total de RecursosPrevistos para Atingir o Progra-ma 6.161.050 Funcional-Programática: 12.365.0004 -Renovação e Manutenção daFrota Municipal Prefeitura doMunicípio de Osasco Priorida-

des de Metas da Lei de Diretri-zes Orçamentárias - ExercícioFinanceiro de 2008 R$ 1,00Recursos de Todas as FontesÓrgão: 08000 - SECRETARIA DEEDUCACAO Unidade Orça-mentária: 08001 - Gabinete doSecretário de Educação Funci-o n a l - P r o g r a m á t i c a :12.365.0004 - Renovação e Ma-nutenção da Frota MunicipalAção: 12.365.0004.1.006 - Re-novação da Frota Municipal Ini-cial Objetivo: 414 Dotar aSecretaria de Saúde de uma fro-ta de veículos compativel com asnecessidades de atendimentode casos sociais, transporte demedicamentos e roupas, ser-viços administrativos, transpor-te de sangue e unidade de tera-pia intensiva. Justificativa:414 Necessidade de substituira frota deteriorada da P.M.OProduto: Aquisição de VeículosMeta Física: 3 Métrica: Quan-tidade de veículos/ Manutençãoda frota de veículos Tipo deMeta: Expansão Meta Finan-ceira: Natureza da DespesaFonte AUDESP Fonte Valor4.4.90.52 01210 0104 1.000Soma 1.000 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Ob-jetivo 1.000 Total de RecursosPrevistos para Atingir a Ação1.000 Ação: 12.365.0004.2.008- Manutenção da Frota MunicipalInicial Objetivo: 433 Dotar aSecretaria de Saúde de uma fro-ta de veículos compativel com asnecessidades de atendimentode casos sociais, transporte demedicamentos e roupas, ser-viços administrativos, transpor-te de sangue e unidade de tera-pia intensiva. Justificativa:433 Necessidade de manter emboas condições de segurança euso os veículos da P.M.OProduto: Manutenção de Veícu-los Meta Física: 100 Métrica:Manutenção da frota Tipo deMeta: Manutenção Meta Fi-nanceira: Natureza da Despe-sa Fonte AUDESP Fonte Valor3.3.90.30 01210 0104 1.0003.3.90.39 01210 0104 1.000Soma 2.000 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Ob-jetivo 2.000 Total de RecursosPrevistos para Atingir a Ação2.000 Total de Recursos Pre-vistos para Atingir o Programa3.000 Funcional-Programática:12.365.0005 - Gestão Democrá-tica Prefeitura do Município deOsasco Prioridades de Metasda Lei de Diretrizes Orçamentá-rias - Exercício Financeiro de2008 R$ 1,00 Recursos deTodas as Fontes Órgão: 08000- SECRETARIA DE EDUCACAOUnidade Orçamentária: 08001 -

Gabinete do Secretário de Edu-cação Funcional-Programática:12.365.0005 - Gestão Democrá-tica Ação: 12.365.0005.2.010- Conselho Municipal de Educa-ção Inicial Objetivo: 437Trazer para gestão à participa-ção social. Justificativa: 437Auxiliar a manutenção adminis-trativa do Conselho Municipal deEducação Produto: Apoio Ad-ministrativo Meta Física: 60Métrica: Apoio Administrativoaos Conselhos Tipo de Meta:Expansão Meta Financeira:Natureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor3.3.90.30 01210 0104 1.5003.3.90.39 01210 0104 1.700Soma 3.200 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Ob-jetivo 3.200 Total de RecursosPrevistos para Atingir a Ação3.200 Ação: 12.365.0005.2.013- Conselhos de Escolas / CRECEInicial Objetivo: 442 Trazerpara gestão à participação soci-al. Justificativa: 442 Por meioda formação / capacitação dosmembros do Conselho de Es-colas / CRECE, efetivar aparticipação na gestão democrá-tica da escola Produto: Pormeio da formação / capacitaçãodos membros do ConselhoMeta Física: 100 Métrica: ApoioAdministrativo aos ConselhosTipo de Meta: Expansão MetaFinanceira: Natureza da Des-pesa Fonte AUDESP FonteValor 3.3.90.30 01210 01041.500 3.3.90.39 01210 01041.700 Soma 3.200 Total deRecursos Previstos para Atingiro Objetivo 3.200 Total de Re-cursos Previstos para Atingir aAção 3.200 Ação:12.365.0005.2.014 - Valorizaçãodos Conselhos Tutelares Inici-al Objetivo: 444 Trazer paragestão à participação social.Justificativa: 444 Por meio dosfóruns participativos, efetivar odiálogo democrático dos conse-lhos tutelares junto à Secreta-ria de Educação. Produto:Auxílio na Manutenção Adminis-trativa Meta Física: 60 Métri-ca: Apoio Administrativo aosConselhos Tipo de Meta: Ex-pansão Meta Financeira:Natureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor3.3.90.30 01210 0104 1.5003.3.90.39 01210 0104 1.700Soma 3.200 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Ob-jetivo 3.200 Total de RecursosPrevistos para Atingir a Ação3.200 Prefeitura do Municípiode Osasco Prioridades deMetas da Lei de Diretrizes Orça-mentárias - Exercício Financeirode 2008 R$ 1,00 Recursos de

Imprensa Oficial do Município de Osasco Página 19Osasco, 06 de setembro de 2007

Todas as Fontes Órgão: 08000- SECRETARIA DE EDUCACAOUnidade Orçamentária: 08001 -Gabinete do Secretário de Edu-cação Funcional-Programática:12.365.0005 - Gestão Democrá-tica Ação: 12.365.0005.2.015- Criação e Fortalecimento dosConselhos de Inicial Escola eFormação dos Gestores Educa-cionais Objetivo: 446 Trazerpara gestão à participação soci-al. Justificativa: 446 Por meiode fóruns e formação dos con-selheiros retomar o importanteinstrumento do povo paraseguir o caminho da democra-cia rumo a Inicial social. Pro-duto: Capacitação. Meta Físi-ca: 10 Métrica: AssembléiasTipo de Meta: Expansão MetaFinanceira: Natureza da Des-pesa Fonte AUDESP FonteValor 3.3.50.43 01210 010410.000 3.3.90.30 01210 010410.000 3.3.90.39 01210 010410.000 4.4.90.52 01210 010410.000 Soma 40.000 Totalde Recursos Previstos para Atin-gir o Objetivo 40.000 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 40.000 Ação:12.365.0005.2.016 - RecursosEscolares Descentralizados Ini-cial Objetivo: 448 Trazer paragestão à participação social.Justificativa: 448 meio daDescentralização de RecursosEducacioanis, bem como do Pro-grama Dinheiro Direto naEscola, atender à diretriz de Ges-tão Democrática do GovernoMunicipal. Produto: ProdutoPadrão Meta Física: 100 Mé-trica: Apoio Administrativo aosConselhos Tipo de Meta: Ex-pansão Meta Financeira:Natureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor3.3.50.41 01210 01041.040.000 Soma 1.040.000Total de Recursos Previstos paraAtingir o Objetivo 1.040.000Total de Recursos Previstos paraAtingir a Ação 1.040.000 Totalde Recursos Previstos para Atin-gir o Programa 1.089.600F u n c i o n a l - P r o g r a m á t i c a :12.365.0014 - Ampliar o Acessoe Permanência do Aluno na Es-cola Prefeitura do Municípiode Osasco Prioridades deMetas da Lei de Diretrizes Orça-mentárias - Exercício Financeirode 2008 R$ 1,00 Recursos deTodas as Fontes Órgão: 08000- SECRETARIA DE EDUCACAOUnidade Orçamentária: 08001 -Gabinete do Secretário de Edu-cação Funcional-Programática:12.365.0014 - Ampliar o Acessoe Permanência do Aluno na Es-cola Ação: 12.365.0014.2.032- Manutenção e Ampliação do

Transporte Inicial EscolarObjetivo: 464 Oferecer aos alu-nos da rede municipal cursoscomplementares, recreaçõesorientadas com intuito unico eexclusivo de não deixar a crian-ça osiosa ao longo do dia.Justificativa: 464 Dada a diver-gência entre oferta e demandaeducacional local, implantartransporte escolar aos alunoscom dificuldade de acesso àsunidades escolares, visando oacesso e a permanência da cri-ança na sala de aula, na escolae nas atividades extra-classeProduto: Transporte de Alunoscom Dificuldade no AcessoMeta Física: 100 Métrica: Aces-so ao Ensino Tipo de Meta:Expansão Meta Financeira:Natureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor3.3.90.36 01210 0104 100.0003.3.90.39 01210 01042.000.000 Soma 2.100.000Total de Recursos Previstos paraAtingir o Objetivo 2.100.000Total de Recursos Previstos paraAtingir a Ação 2.100.000 Ação:12.365.0014.2.033 - Distribuiçãode Material / Uniforme EscolarInicial Objetivo: 467 Ofereceraos alunos da rede municipalcursos complementares, recre-ações orientadas com intuitounico e exclusivo de não deixar acriança osiosa ao longo do dia.Justificativa: 467 Dada a diver-gência entre oferta e demandaeducacional local, implantartransporte escolar aos alunoscom dificuldade de acesso àsunidades escolares, visando oacesso e a permanência da cri-ança na sala de aula, na escolae nas atividades extra-classe.Produto: Acesso a Material Di-dático e à Isonomia Meta Físi-ca: 100 Métrica: Alfabetiza-ção. Tipo de Meta: ExpansãoMeta Financeira: Natureza daDespesa Fonte AUDESP Fon-te Valor 3.3.50.43 012100104 1.700.000 3.3.90.3201210 0104 1.300.000 Soma3.000.000 Total de RecursosPrevistos para Atingir o Objetivo3.000.000 Total de RecursosPrevistos para Atingir a Ação3.000.000 Prefeitura do Muni-cípio de Osasco Prioridadesde Metas da Lei de DiretrizesOrçamentárias - Exercício Finan-ceiro de 2008 R$ 1,00 Recur-sos de Todas as Fontes Ór-gão: 08000 - SECRETARIA DEEDUCACAO Unidade Orça-mentária: 08001 - Gabinete doSecretário de Educação Funci-o n a l - P r o g r a m á t i c a :12.365.0014 - Ampliar o Acessoe Permanência do Aluno na Es-cola Ação: 12.365.0014.2.034

- Ações Pedagógicas comple-mentares Inicial Objetivo: 470Oferecer aos alunos da redemunicipal cursos complementa-res, recreações orientadascom intuito unico e exclusivo denão deixar a criança osiosa aolongo do dia. Justificativa:470 Criar e desenvolver proje-tos complementares einterdisciplinares para atrair ointeresse da comunidade paraas unidades educacionais, ga-rantindo o acesso e a perma-nência do aluno na sala de aulae na escola, diminuindo a eva-são escolar e propiciando odesenvolvimento integral do edu-cando e do aluno fortalecendo aidentidade osasquense. Pro-duto: Projetos Complementa-res de Ensino Meta Física: 100Métrica: Expansão Tipo deMeta: Expansão Meta Finan-ceira: Natureza da DespesaFonte AUDESP Fonte Valor3.3.50.43 01210 0104 1.0003.3.90.30 01210 0104 750.0003.3.90.39 01210 0104 1.0004.4.90.52 01210 0104 800.000Soma 1.552.000 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oObjetivo 1.552.000 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 1.552.000 Ação:12.365.0014.2.035 - Ação com-plementar de oferta de vagas naInicial educação infantilObjetivo: 471 Oferecer aos alu-nos da rede municipal cursoscomplementares, recreaçõesorientadas com intuito unico eexclusivo de não deixar a crian-ça osiosa ao longo do dia.Justificativa: 471 Expansão doatendimento às crianças semacesso à Educação Infantil, pormeio de convênios de Educa-ção Infantil. Produto: Amplia-ção da Oferta de Ensino InfantilMeta Física: 100 Métrica: Aces-so ao Ensino Tipo de Meta:Manutenção Meta Financeira:Natureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor3.3.50.43 01210 0104 50.000Soma 50.000 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Ob-jetivo 50.000 Total de Recur-sos Previstos para Atingir a Ação50.000 Total de Recursos Pre-vistos para Atingir o Programa6.702.000 Funcional-Programática: 12.365.0015 -Qualidade Social da EducaçãoPrefeitura do Município deOsasco Prioridades de Metasda Lei de Diretrizes Orçamentá-rias - Exercício Financeiro de2008 R$ 1,00 Recursos deTodas as Fontes Órgão: 08000- SECRETARIA DE EDUCACAOUnidade Orçamentária: 08001 -Gabinete do Secretário de Edu-

cação Funcional-Programática:12.365.0015 - Qualidade Socialda Educação Ação:12.365.0015.1.010 - Centro deIncentivo à Leitura Inicial Ob-jetivo: 435 Readequar e atuali-zar o curriculo educacional. am-pliando as oportunidades deacesso ao conhecimento. Jus-tificativa: 435 Reestruturar ocurrÍculo da rede de ensino, am-pliar, atualizar e diversificar ocenário escolar, visando aressignificá-lo frente às novasdemandas sociais Produto:Redimencionamento CurrícularMeta Física: 100 Métrica: Li-vros Tipo de Meta: ExpansãoMeta Financeira: Natureza daDespesa Fonte AUDESP Fon-te Valor 3.3.90.30 012100104 5.000 3.3.90.39 012100104 5.000 4.4.90.52 012100104 90.000 Soma 100.000Total de Recursos Previstos paraAtingir o Objetivo 100.000 To-tal de Recursos Previstos paraAtingir a Ação 100.000 Ação:12.365.0015.2.040 - Filosofia eciência na escola Inicial Obje-tivo: 478 Readequar e atualizaro curriculo educacional. amplian-do as oportunidades de aces-so ao conhecimento. Justifica-tiva: 478 Implantar e manteraulas e eventos de ciência e filo-sofia para o alunado, visandoaprimorar o processo educacio-nal Produto: Curso de Ciênciae Filosofia Meta Física: 100Métrica: Curso de Ciência e Fi-losofia Tipo de Meta: Manu-tenção Meta Financeira: Natu-reza da Despesa Fonte AUDESPFonte Valor 3.3.90.30 012100104 40.000 3.3.90.39 012100104 10.000 4.4.90.52 012100104 50.000 Soma 100.000Total de Recursos Previstos paraAtingir o Objetivo 100.000 To-tal de Recursos Previstos paraAtingir a Ação 100.000 Total deRecursos Previstos para Atingiro Programa 200.000 Funcio-nal-Programática: 12.365.0016- Valorização do Profissional daEducação Prefeitura do Muni-cípio de Osasco Prioridadesde Metas da Lei de DiretrizesOrçamentárias - Exercício Finan-ceiro de 2008 R$ 1,00 Recur-sos de Todas as Fontes Ór-gão: 08000 - SECRETARIA DEEDUCACAO Unidade Orça-mentária: 08001 - Gabinete doSecretário de Educação Funci-o n a l - P r o g r a m á t i c a :12.365.0016 - Valorização doProfissional da Educação Ação:12.365.0016.2.041 - Formação ecapacitação do profissional daInicial educação Objetivo:480 Garantir melhores condi-ções de trabalho para os servi-

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dores da secretaria de educa-ção e atender melhor aos usuá-rios dos serviços educacionais.Justificativa: 480 Qualificaçãoprofissional dos servidores daSecretaria de Educação, possi-bilitando aprimoramentos téc-nicos pedagógicos eadministrtivos, possibilitando aatualização permanente.Produto: Capacitação MetaFísica: 2000 Métrica: Forma-ção do Profissonal da EducaçãoTipo de Meta: Expansão MetaFinanceira: Natureza da Des-pesa Fonte AUDESP FonteValor 3.3.50.43 01210 01045.000 3.3.90.30 01210 01045.000 3.3.90.35 01210 01045.000 3.3.90.39 01210 01042.040.000 4.4.90.52 012100104 5.000 Soma 2.060.000Total de Recursos Previstos paraAtingir o Objetivo 2.060.000Total de Recursos Previstos paraAtingir a Ação 2.060.000 Ação:12.365.0016.2.042 - Convênioscom universidades públicas eInicial particulares Objetivo:482 Garantir melhores condi-ções de trabalho para os servi-dores da secretaria de educa-ção e atender melhor aos usuá-rios dos serviços educacionais.Justificativa: 482 Formação eCapacitação do Profissional daEducação via Cursos Superiorde Ensino. Produto: Forma-ção e Capacitação do Profissio-nal da Educação via Meta Físi-ca: 2000 Métrica: Formaçãodo Profissonal da EducaçãoTipo de Meta: Expansão MetaFinanceira: Natureza da Des-pesa Fonte AUDESP FonteValor 3.3.90.39 01210 01041.500.000 Soma 1.500.000Total de Recursos Previstos paraAtingir o Objetivo 1.500.000Total de Recursos Previstos paraAtingir a Ação 1.500.000 Totalde Recursos Previstos para Atin-gir o Programa 3.560.000F u n c i o n a l - P r o g r a m á t i c a :12.365.0017 - Educação Inclusi-va Prefeitura do Município deOsasco Prioridades de Metasda Lei de Diretrizes Orçamentá-rias - Exercício Financeiro de2008 R$ 1,00 Recursos deTodas as Fontes Órgão: 08000- SECRETARIA DE EDUCACAOUnidade Orçamentária: 08001 -Gabinete do Secretário de Edu-cação Funcional-Programática:12.365.0017 - Educação Inclusi-va Ação: 12.365.0017.1.011 -Inclusão Digital Inicial Objeti-vo: 439 Mobilizar a sociedade ecriar projetos de inclusão para aformação de uma identidadecidadã. Justificativa: 439 Pormeio do domínio das ferramen-tas computacionais, preparar os

usuários para a educação epesquisa monitoradas eautosustentáveis. Produto:Acesso à Informática Meta Fí-sica: 100 Métrica: Infra-Estru-tura Tipo de Meta: ExpansãoMeta Financeira: Natureza daDespesa Fonte AUDESP Fon-te Valor 3.3.90.30 012100104 10.000 3.3.90.39 012100104 40.000 4.4.90.52 012100104 40.000 Soma 90.000Total de Recursos Previstos paraAtingir o Objetivo 90.000 Totalde Recursos Previstos para Atin-gir a Ação 90.000 Total deRecursos Previstos para Atingiro Programa 90.000 Funcio-nal-Programática: 12.367.0017- Educação Inclusiva Ação:12.367.0017.2.043 - Educaçãoespecial inclusiva Inicial Ob-jetivo: 483 Mobilizar a socieda-de e criar projetos de inclusãopara a formação de uma iden-tidade cidadã. Justificativa: 483Propiciar aos portadores de ne-cessidades especiais a Inicial noprocesso de socialização eaprendizagem Produto: InicialSocial Meta Física: 100 Mé-trica: Expansão Tipo de Meta:Expansão Meta Financeira:Natureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor3.3.50.43 01210 0104 1.0003.3.50.43 01220 0104 1.0004.4.90.52 01210 0104 1.0004.4.90.52 01220 0104 1.000Soma 4.000 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Ob-jetivo 4.000 Total de RecursosPrevistos para Atingir a Ação4.000 Total de Recursos Pre-vistos para Atingir o Programa4.000 Total de Recursos Pre-vistos 198.905.411 Prefeiturado Município de Osasco Priori-dades de Metas da Lei de Dire-trizes Orçamentárias - ExercícioFinanceiro de 2008 R$ 1,00Recursos de Todas as FontesÓrgão: 08000 - SECRETARIA DEEDUCACAO Unidade Orça-mentária: 08002 - Depto de Edu-cação Funcional-Programática:12.361.0015 - Qualidade Socialda Educação Ação:12.361.0015.2.039 - EducaçãoMusical e teatral como lingua-gem Inicial pedagógicaObjetivo: 475 Readequar e atu-alizar o curriculo educacional.ampliando as oportunidades deacesso ao conhecimento. Jus-tificativa: 475 Por meio de ofici-nas aprimorar as políticas peda-gógicas educacionais Produ-to: Oficinas Meta Física: 5Métrica: Criação de oficinasTipo de Meta: Expansão MetaFinanceira: Natureza da Des-pesa Fonte AUDESP FonteValor 3.3.90.30 01220 0104

400.000 3.3.90.36 012200104 10.000 3.3.90.39 012200104 90.000 4.4.90.52 012200104 400.000 Soma 900.000Total de Recursos Previstos paraAtingir o Objetivo 900.000 To-tal de Recursos Previstos paraAtingir a Ação 900.000 Total deRecursos Previstos para Atingiro Programa 900.000 Funcio-nal-Programática: 12.365.0015- Qualidade Social da EducaçãoAção: 12.365.0015.2.039 - Edu-cação Musical e teatral como lin-guagem Inicial pedagógicaObjetivo: 476 Readequar e atu-alizar o curriculo educacional.ampliando as oportunidades deacesso ao conhecimento. Jus-tificativa: 476 Por meio de ofici-nas aprimorar as políticas peda-gógicas educacionais Produ-to: Oficinas Meta Física: 5Métrica: Criação de oficinasTipo de Meta: Expansão MetaFinanceira: Natureza da Des-pesa Fonte AUDESP FonteValor 3.3.90.30 01210 010440.000 3.3.90.36 01210 01041.000 3.3.90.39 01210 01041.000 4.4.90.52 01210 010458.000 Soma 100.000 Totalde Recursos Previstos para Atin-gir o Objetivo 100.000 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 100.000 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oPrograma 100.000 Funcional-Programática: 12.366.0014 -Ampliar o Acesso e Permanên-cia do Aluno na Escola Prefei-tura do Município de OsascoPrioridades de Metas da Lei deDiretrizes Orçamentárias - Exer-cício Financeiro de 2008 R$1,00 Recursos de Todas asFontes Órgão: 08000 - SE-CRETARIA DE EDUCACAOUnidade Orçamentária: 08002 -Depto de Educação Funcional-Programática: 12.366.0014 -Ampliar o Acesso e Permanên-cia do Aluno na Escola Ação:12.366.0014.2.036 - Movimentode alfabetização - MOVA InicialObjetivo: 472 Oferecer aos alu-nos da rede municipal cursoscomplementares, recreaçõesorientadas com intuito unico eexclusivo de não deixar a crian-ça osiosa ao longo do dia.Justificativa: 472 Expansão doatendimento aos Jovens e Adul-tos sem acesso à Alfabetização,por meio de convênios Pro-duto: Ampliação da Oferta deEnsino Meta Física: 100Métrica: Expansão Tipo deMeta: Expansão Meta Finan-ceira: Natureza da DespesaFonte AUDESP Fonte Valor3.3.50.43 01220 01043.000.000 3.3.50.43 052200205 1.000 3.3.90.30 05220

0205 1.000 3.3.90.36 052200205 29.245 Soma 3.031.245Total de Recursos Previstos paraAtingir o Objetivo 3.031.245Total de Recursos Previstos paraAtingir a Ação 3.031.245 Ação:12.366.0014.2.037 - Alfabetiza-ção de jovens e adultos InicialObjetivo: 473 Oferecer aos alu-nos da rede municipal cursoscomplementares, recreaçõesorientadas com intuito unico eexclusivo de não deixar a crian-ça osiosa ao longo do dia.Justificativa: 473 Expansão doatendimento aos Jovens e Adul-tos sem acesso à Alfabetizaçãoe com Inicial Social Produto:Alfabetização Meta Física: 100Métrica: Expansão Tipo deMeta: Expansão Meta Finan-ceira: Natureza da DespesaFonte AUDESP Fonte Valor3.3.90.30 01220 0104 200.0003.3.90.30 05220 0204 21.0003.3.90.36 01220 0104 100.0003.3.90.39 01220 0104 300.0003.3.90.39 05220 0204 30.0004.4.90.52 01220 0104 400.0004.4.90.52 05220 0204 50.000Soma 1.101.000 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oObjetivo 1.101.000 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 1.101.000 Total deRecursos Previstos para Atingiro Programa 4.132.245 Totalde Recursos Previstos5.132.245 Prefeitura do Muni-cípio de Osasco Prioridadesde Metas da Lei de DiretrizesOrçamentárias - Exercício Finan-ceiro de 2008 R$ 1,00 Recur-sos de Todas as Fontes Ór-gão: 09000 - SECRETARIA DESAÚDE Unidade Orçamentá-ria: 09001 - Gabinete do Secre-tário de Saúde Funcional-Programática: 04.122.0001 -Apoio Administrativo Ação:04.122.0001.2.001 - Remunera-ção de Pessoal Ativo e EncargosInicial Objetivo: 307 Manteras atividades caracterizadascomo apoio administrativo dosserviços prestados pela PMOe remunerações de pessoal ati-vo, bem como aprimorá-las emadernizá-las. Justificativa:307 Necessidade de manter opagamento em dia dos servido-res da P.M.O Produto: Paga-mentos Meta Física: 100Métrica: Pagamentos (%) Tipode Meta: Expansão Meta Fi-nanceira: Natureza da Despe-sa Fonte AUDESP Fonte Valor3.1.90.11 01110 010032.422.801 3.1.90.13 011100100 2.566.955 3.1.90.1601110 0100 61.050 3.1.90.4901110 0100 723.600 3.3.90.4601110 0100 892.895 Soma36.667.301 Total de Recursos

Imprensa Oficial do Município de Osasco Página 21Osasco, 06 de setembro de 2007

Previstos para Atingir o Objetivo36.667.301 Total de RecursosPrevistos para Atingir a Ação36.667.301 Ação:04.122.0001.2.002 - Manutençãodos Serviços Adminstrativos Ini-cial Objetivo: 333 Manter asatividades caracterizadas comoapoio administrativo dos servi-ços prestados pela PMO eremunerações de pessoal ativo,bem como aprimorá-las emadernizá-las. Justificativa:333 Manter as condições ne-cessárias para o bom desem-penho dos serviços da ativi-dade meio. Produto: ServiçosAdministrativos Meta Física:100 Métrica: Apoio administra-tivo Tipo de Meta: ManutençãoMeta Financeira: Natureza daDespesa Fonte AUDESP Fon-te Valor 3.3.90.30 05310010201 1.200.000 3.3.90.3901110 0100 10.000 4.4.90.5101110 0100 10.000 4.4.90.5101310 0121 1.600.0004.4.90.52 01110 0100 10.0004.4.90.52 01310 01211.600.000 4.4.90.52 05310010201 200.469 4.4.90.520531002 0201 1.569.148Soma 6.199.617 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oObjetivo 6.199.617 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 6.199.617 Total deRecursos Previstos para Atingiro Programa 42.866.918 Fun-c i o n a l - P r o g r a m á t i c a :04.126.0001 - Apoio Administra-tivo Prefeitura do Município deOsasco Prioridades de Metasda Lei de Diretrizes Orçamentá-rias - Exercício Financeiro de2008 R$ 1,00 Recursos deTodas as Fontes Órgão: 09000- SECRETARIA DE SAÚDEUnidade Orçamentária: 09001 -Gabinete do Secretário de Saú-de Funcional-Programática:04.126.0001 - Apoio Administra-tivo Ação: 04.126.0001.1.099 -Implantação de infraestrutura derede e Inicial hardware, treina-mento de RH Objetivo: 508Manter as atividades caracteriza-das como apoio administrativodos serviços prestados pelaPMO e remunerações de pesso-al ativo, bem como aprimorá-lase madernizá-las. Justificati-va: 508 Necessidade de dotara P.M.O equipamentos einsumos de trabalho modernose atualizados Produto:Hardware e software Meta Físi-ca: 100 Métrica: Equip. eprog. informática Tipo de Meta:Expansão Meta Financeira:Natureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor3.3.90.39 01310 01214.453.523 4.4.90.52 01310

0121 985.000 Soma5.438.523 Total de RecursosPrevistos para Atingir o Objetivo5.438.523 Total de RecursosPrevistos para Atingir a Ação5.438.523 Total de RecursosPrevistos para Atingir o Progra-ma 5.438.523 Funcional-Programática: 10.122.0001 -Apoio Administrativo Ação:10.122.0001.2.001 - Remunera-ção de Pessoal Ativo e EncargosInicial Objetivo: 317 Manteras atividades caracterizadascomo apoio administrativo dosserviços prestados pela PMOe remunerações de pessoal ati-vo, bem como aprimorá-las emadernizá-las. Justificativa:317 Necessidade de manter opagamento em dia dos servido-res da P.M.O. Produto: Remu-neração Meta Física: 100Métrica: Pagamentos (%) Tipode Meta: Manutenção MetaFinanceira: Natureza da Des-pesa Fonte AUDESP FonteValor 3.1.90.11 01310 012149.569.421 3.1.90.13 013100121 10.891.846 3.1.90.1601310 0121 123.3943.1.90.49 01310 01211.462.529 3.3.90.46 013100121 1.804.705 Soma63.851.895 Total de RecursosPrevistos para Atingir o Objetivo63.851.895 Total de RecursosPrevistos para Atingir a Ação63.851.895 Prefeitura do Mu-nicípio de Osasco Prioridadesde Metas da Lei de DiretrizesOrçamentárias - Exercício Finan-ceiro de 2008 R$ 1,00 Recur-sos de Todas as Fontes Ór-gão: 09000 - SECRETARIA DESAÚDE Unidade Orçamentá-ria: 09001 - Gabinete do Secre-tário de Saúde Funcional-Programática: 10.122.0001 -Apoio Administrativo Ação:10.122.0001.2.071 - Manutençãodo Almoxarifado dos InsumosInicial Fármaco-HospitalaresObjetivo: 498 Manter as ativida-des caracterizadas como apoioadministrativo dos serviçosprestados pela PMO e remune-rações de pessoal ativo, bemcomo aprimorá-las emadernizá-las. Justificativa:498 Necessidade de seguir asdeterminações estabelecidaspelo Sistema Único de SaúdeProduto: Insumos FármacosMeta Física: 100 Métrica:Manutenção Tipo de Meta:Manutenção Meta Financeira:Natureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor3.3.90.30 01110 01006.916.552 3.3.90.30 05310010201 995.315 3.3.90.300531002 0201 7.253.5403.3.90.30 0531004 0201

1.476.592 Soma 16.641.999Total de Recursos Previstos paraAtingir o Objetivo 16.641.999Total de Recursos Previstos paraAtingir a Ação 16.641.999 To-tal de Recursos Previstos paraAtingir o Programa 80.493.894F u n c i o n a l - P r o g r a m á t i c a :10.302.0001 - Apoio Administra-tivo Ação: 10.302.0001.2.229 -Manutenção dos Contratos deAbastecimento Inicial Objeti-vo: 550 Manter as atividadescaracterizadas como apoio ad-ministrativo dos serviços pres-tados pela PMO e remuneraçõesde pessoal ativo, bem comoaprimorá-las e madernizá-las. Justificativa: 550 Neces-sidade de seguir as determina-ções estabelecidas pelo Siste-ma Único de Saúde Produto:Abastecimento Meta Física:100 Métrica: Manutenção Tipode Meta: Manutenção MetaFinanceira: Natureza da Des-pesa Fonte AUDESP FonteValor 3.3.90.30 0531002 02013.047.708 3.3.90.39 011100100 2.599.946 3.3.90.3901310 0121 2.512.3363.3.90.39 0531001 0201349.314 3.3.90.39 05310030201 350.000 Soma8.859.304 Total de RecursosPrevistos para Atingir o Objetivo8.859.304 Total de RecursosPrevistos para Atingir a Ação8.859.304 Prefeitura do Muni-cípio de Osasco Prioridadesde Metas da Lei de DiretrizesOrçamentárias - Exercício Finan-ceiro de 2008 R$ 1,00 Recur-sos de Todas as Fontes Ór-gão: 09000 - SECRETARIA DESAÚDE Unidade Orçamentá-ria: 09001 - Gabinete do Secre-tário de Saúde Funcional-Programática: 10.302.0001 -Apoio Administrativo Ação:10.302.0001.2.230 - Manutençãodos Contratos de Serviços Inici-al Objetivo: 551 Manter asatividades caracterizadas comoapoio administrativo dos servi-ços prestados pela PMO eremunerações de pessoal ativo,bem como aprimorá-las emadernizá-las. Justificativa:551 Necessidade de seguir asdeterminações estabelecidaspelo Sistema Único de SaúdeProduto: Serviços Meta Física:100 Métrica: Manutenção Tipode Meta: Manutenção MetaFinanceira: Natureza da Des-pesa Fonte AUDESP FonteValor 3.3.90.39 01110 01002.067.361 3.3.90.39 05310010201 5.138.000 3.3.90.390531002 0201 10.546.303Soma 17.751.664 Total deRecursos Previstos para Atingiro Objetivo 17.751.664 Total de

Recursos Previstos para Atingira Ação 17.751.664 Ação:10.302.0001.2.231 - Prevençãoe Reparo de Equipamento Inici-al Objetivo: 552 Manter asatividades caracterizadas comoapoio administrativo dos servi-ços prestados pela PMO eremunerações de pessoal ativo,bem como aprimorá-las emadernizá-las. Justificativa:552 Necessidade de seguir asdeterminações estabelecidaspelo Sistema Único de SaúdeProduto: Reparado Meta Físi-ca: 100 Métrica: ManutençãoTipo de Meta: ManutençãoMeta Financeira: Natureza daDespesa Fonte AUDESP Fon-te Valor 3.3.90.39 011100100 1.201.680 3.3.90.390531002 0201 1.802.520Soma 3.004.200 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oObjetivo 3.004.200 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 3.004.200 Total deRecursos Previstos para Atingiro Programa 29.615.168 Totalde Recursos Previstos158.414.503 Prefeitura doMunicípio de Osasco Priorida-des de Metas da Lei de Diretri-zes Orçamentárias - Exercício Fi-nanceiro de 2008 R$ 1,00 Re-cursos de Todas as FontesÓrgão: 09000 - SECRETARIA DESAÚDE Unidade Orçamentá-ria: 09002 - Depto de Atendi-mento Primário Funcional-Programática: 10.301.0001 -Apoio Administrativo Ação:10.301.0001.2.002 - Manutençãodos Serviços Adminstrativos Ini-cial Objetivo: 396 Manter asatividades caracterizadas comoapoio administrativo dos servi-ços prestados pela PMO eremunerações de pessoal ativo,bem como aprimorá-las emadernizá-las. Justificativa:396 Manter as condições ne-cessárias para o bom desem-penho dos serviços da ativi-dade meio. Produto: ServiçosAdministrativos Meta Física:100 Métrica: Apoio administra-tivo Tipo de Meta: ManutençãoMeta Financeira: Natureza daDespesa Fonte AUDESP Fon-te Valor 3.3.90.30 011100100 10.000 3.3.90.360531004 0201 121.2533.3.90.39 01110 0100 613.8533.3.90.39 01310 01211.598.111 3.3.90.39 05310010201 3.206.348 4.4.90.5101110 0100 10.000 4.4.90.5101310 0121 1.500.0004.4.90.52 01110 0100 10.000Soma 7.069.565 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oObjetivo 7.069.565 Total deRecursos Previstos para Atingir

Imprensa Oficial do Município de OsascoPágina 22 Osasco, 06 de setembro de 2007

a Ação 7.069.565 Total deRecursos Previstos para Atingiro Programa 7.069.565 Funci-o n a l - P r o g r a m á t i c a :10.301.0003 - Construções eAdequações Físicas dos Própri-os Municipais e Públicos Ação:10.301.0003.1.003 - Construção/Reforma/Ampliação de PrópriosInicial Municipais e PúblicosObjetivo: 402 Reformar e adap-tar espaço fisico da secretaria.Justificativa: 402 Necessidadede adequar o espaço físico dospróprios da P.M.O Produto:Adequação dos espaços físicosMeta Física: 3 Métrica: Obrase reformas Tipo de Meta: Ex-pansão Meta Financeira: Na-tureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor4.4.90.51 01110 0100 10.000Soma 10.000 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Ob-jetivo 10.000 Total de Recur-sos Previstos para Atingir a Ação10.000 Total de Recursos Pre-vistos para Atingir o Programa10.000 Total de Recursos Pre-vistos 7.079.565 Prefeiturado Município de Osasco Priori-dades de Metas da Lei de Dire-trizes Orçamentárias - ExercícioFinanceiro de 2008 R$ 1,00Recursos de Todas as FontesÓrgão: 09000 - SECRETARIA DESAÚDE Unidade Orçamentá-ria: 09003 - Depto de Atendi-mento Secundário Funcional-Programática: 10.302.0003 -Construções e Adequações Fí-sicas dos Próprios Municipais ePúblicos Ação:10.302.0003.1.003 - Construção/Reforma/Ampliação de PrópriosInicial Municipais e PúblicosObjetivo: 403 Reformar e adap-tar espaço fisico da secretaria.Justificativa: 403 Necessidadede adequar o espaço físico dospróprios da P.M.O Produto:Adequação dos espaços físicosMeta Física: 27 Métrica: Obrase reformas Tipo de Meta: Ex-pansão Meta Financeira: Na-tureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor4.4.90.51 01310 01211.500.000 4.4.90.51 05310020201 10.000 Soma 1.510.000Total de Recursos Previstos paraAtingir o Objetivo 1.510.000Total de Recursos Previstos paraAtingir a Ação 1.510.000 Totalde Recursos Previstos para Atin-gir o Programa 1.510.000F u n c i o n a l - P r o g r a m á t i c a :10.302.0020 - Atenção Especi-alizada e Hospitalar Ação:10.302.0020.2.002 - Manutençãodos Serviços Adminstrativos Ini-cial Objetivo: 399 Dotar arede de novos equipamentos;melhorar acesso e

resolutividade dos atendi-mentos realizados nos postos desaúde e hospitais do município;e melhorar as ações de pro-moção da saúde e na prevençãode doenças. Justificativa: 399Manter as condições necessári-as para o bom desempenho dosserviços da atividade meioProduto: Serviços Administrati-vos Meta Física: 100 Métrica:Apoio administrativo Tipo deMeta: Expansão Meta Finan-ceira: Natureza da DespesaFonte AUDESP Fonte Valor3.3.90.39 01110 01004.620.000 3.3.90.39 05310020201 238.000 Soma4.858.000 Total de RecursosPrevistos para Atingir o Objetivo4.858.000 Total de RecursosPrevistos para Atingir a Ação4.858.000 Prefeitura do Muni-cípio de Osasco Prioridadesde Metas da Lei de DiretrizesOrçamentárias - Exercício Finan-ceiro de 2008 R$ 1,00 Recur-sos de Todas as Fontes Ór-gão: 09000 - SECRETARIA DESAÚDE Unidade Orçamentá-ria: 09003 - Depto de Atendi-mento Secundário Funcional-Programática: 10.302.0020 -Atenção Especializada e Hospi-talar Ação: 10.302.0020.2.232- Ações do CEREST-RENASTInicial Objetivo: 553 Dotar arede de novos equipamentos;melhorar acesso eresolutividade dos atendi-mentos realizados nos postos desaúde e hospitais do município;e melhorar as ações de pro-moção da saúde e na prevençãode doenças. Justificativa: 553Necessidade de seguir as de-terminações estabelecidas peloSistema Único de Saúde Pro-duto: Consultas Meta Física:6000 Métrica: Nº de consultassaúde do trabalhador/ano Tipode Meta: Expansão Meta Fi-nanceira: Natureza da Despe-sa Fonte AUDESP Fonte Valor3.3.90.30 0531002 020120.000 3.3.90.39 05310020201 50.000 4.4.90.520531002 0201 278.000 Soma348.000 Total de RecursosPrevistos para Atingir o Objetivo348.000 Total de RecursosPrevistos para Atingir a Ação348.000 Ação:10.302.0020.2.233 - Multirões deConsultas e Cirurgias InicialObjetivo: 554 Dotar a rede denovos equipamentos; melhoraracesso e resolutividade dosatendimentos realizados nospostos de saúde e hospitais domunicípio; e melhorar asações de promoção da saúde ena prevenção de doenças. Jus-tificativa: 554 Necessidade de

seguir as determinaçõesestabelecidas pelo Sistema Úni-co de Saúde Produto: Aten-dimento Meta Física: 35Métrica: Atendimento Tipo deMeta: Expansão Meta Finan-ceira: Natureza da DespesaFonte AUDESP Fonte Valor3.3.90.30 01110 0100 10.0003.3.90.30 01310 0121 25.0003.3.90.39 01110 0100 10.0003.3.90.39 01310 0121 175.000Soma 220.000 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oObjetivo 220.000 Total de Re-cursos Previstos para Atingir aAção 220.000 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Pro-grama 5.426.000 Total deRecursos Previstos 6.936.000Prefeitura do Município deOsasco Prioridades de Metasda Lei de Diretrizes Orçamentá-rias - Exercício Financeiro de2008 R$ 1,00 Recursos deTodas as Fontes Órgão: 09000- SECRETARIA DE SAÚDEUnidade Orçamentária: 09004 -Depto de Saúde Pública Funci-o n a l - P r o g r a m á t i c a :04.122.0005 - Gestão Democrá-tica Ação: 04.122.0005.2.095- Manutenção dos ConselhosMunicipais Inicial Objetivo:507 Trazer para gestão à parti-cipação social. Justificativa:507 Cumprir a E.C.29 Produ-to: Seminários Meta Física:12 Métrica: Eventos Tipo deMeta: Expansão Meta Finan-ceira: Natureza da DespesaFonte AUDESP Fonte Valor3.3.90.39 01110 0100 10.0003.3.90.39 01310 0121 14.000Soma 24.000 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Ob-jetivo 24.000 Total de Recur-sos Previstos para Atingir a Ação24.000 Total de Recursos Pre-vistos para Atingir o Programa24.000 Funcional-Programática: 10.303.0023 -Vigilância em Saúde Ação:10.303.0023.2.221 - Manutençãodas Ações de Saúde PúblicaInicial Objetivo: 542 Dotar osserviços de vigilância do municí-pio de melhores condições detrabalho; aumentar a capaci-dade de detectar precocementefatores de risco a saúde dapopulção, surtos e epidemias; edesencadear medidas adequa-das à prevenção e controledesses agravos. Justificativa:542 Manter as condições ne-cessárias para o bom desem-penho dos serviços da ativi-dade meio. Produto: ServiçosAdministrativos Meta Física:100 Métrica: Nº de casos dedoenças de notificação compul-sória com Tipo de Meta: Ma-nutenção Meta Financeira:

Natureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor3.3.90.30 0531003 0201145.457 3.3.90.36 05310030201 242.025 3.3.90.39 011100100 10.000 3.3.90.390531003 0201 855.2794.4.90.52 0531001 0201159.078 Soma 1.411.839Total de Recursos Previstos paraAtingir o Objetivo 1.411.839Total de Recursos Previstos paraAtingir a Ação 1.411.839 Pre-feitura do Município de OsascoPrioridades de Metas da Lei deDiretrizes Orçamentárias - Exer-cício Financeiro de 2008 R$1,00 Recursos de Todas asFontes Órgão: 09000 - SE-CRETARIA DE SAÚDE Unida-de Orçamentária: 09004 - Deptode Saúde Pública Funcional-Programática: 10.303.0023 -Vigilância em Saúde Ação:10.303.0023.2.234 - Prevençãoe Atenção - DST/AIDS InicialObjetivo: 555 Dotar os serviçosde vigilância do município demelhores condições de trabalho;aumentar a capacidade de de-tectar precocemente fatores derisco a saúde da populção,surtos e epidemias; e desenca-dear medidas adequadas à pre-venção e controle dessesagravos. Justificativa: 555Necessidade de seguir as de-terminações estabelecidas peloSistema Único de SaúdeProduto: Controle Meta Física:50 Métrica: Atendimento Tipode Meta: Expansão Meta Fi-nanceira: Natureza da Despe-sa Fonte AUDESP Fonte Valor3.3.90.30 0531003 0201540.600 3.3.90.36 05310030201 80.000 3.3.90.390531003 0201 180.0004.4.90.52 0531003 0201175.000 Soma 975.600 Totalde Recursos Previstos para Atin-gir o Objetivo 975.600 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 975.600 Ação:10.303.0023.2.235 - HospitalSentinela Inicial Objetivo: 556Dotar os serviços de vigilânciado município de melhores con-dições de trabalho; aumentara capacidade de detectar preco-cemente fatores de risco a saú-de da populção, surtos e epi-demias; e desencadear medi-das adequadas à prevenção econtrole desses agravos. Jus-tificativa: 556 Necessidade deseguir as determinaçõesestabelecidas pelo Sistema Úni-co de Saúde Produto: Aten-dimento Meta Física: 100Métrica: Atendimento Tipo deMeta: Manutenção Meta Fi-nanceira: Natureza da Despe-sa Fonte AUDESP Fonte Valor

Imprensa Oficial do Município de Osasco Página 23Osasco, 06 de setembro de 2007

3.3.90.30 06110 0213 97.8793.3.90.39 06110 0213 55.0004.4.90.52 06110 0213 30.000Soma 182.879 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oObjetivo 182.879 Total de Re-cursos Previstos para Atingir aAção 182.879 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Pro-grama 2.570.318 Total deRecursos Previstos 2.594.318Prefeitura do Município deOsasco Prioridades de Metasda Lei de Diretrizes Orçamentá-rias - Exercício Financeiro de2008 R$ 1,00 Recursos deTodas as Fontes Órgão: 09000- SECRETARIA DE SAÚDEUnidade Orçamentária: 09005 -Depto de Apoio OperacionalF u n c i o n a l - P r o g r a m á t i c a :04.122.0001 - Apoio Administra-tivo Ação: 04.122.0001.2.002 -Manutenção dos ServiçosAdminstrativos Inicial Objeti-vo: 384 Manter as atividadescaracterizadas como apoio ad-ministrativo dos serviços pres-tados pela PMO e remuneraçõesde pessoal ativo, bem comoaprimorá-las e madernizá-las. Justificativa: 384 Manteras condições necessárias parao bom desempenho dos servi-ços da atividade meio Pro-duto: Serviços AdministrativosMeta Física: 100 Métrica: Apoioadministrativo Tipo de Meta:Manutenção Meta Financeira:Natureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor3.3.90.30 01110 01001.600.000 3.3.90.39 011100100 1.230.000 Soma2.830.000 Total de RecursosPrevistos para Atingir o Objetivo2.830.000 Total de RecursosPrevistos para Atingir a Ação2.830.000 Total de RecursosPrevistos para Atingir o Progra-ma 2.830.000 Total de Recur-sos Previstos 2.830.000 Pre-feitura do Município de OsascoPrioridades de Metas da Lei deDiretrizes Orçamentárias - Exer-cício Financeiro de 2008 R$1,00 Recursos de Todas asFontes Órgão: 10000 - SE-CRETARIA DE SERVIÇOS MUNI-CIPAIS Unidade Orçamentária:10001 - Gabinete do Secretáriode Serviços Municipais Funci-o n a l - P r o g r a m á t i c a :02.122.0001 - Apoio Administra-tivo Ação: 02.122.0001.1.202 -Ampliação dos Serviços Presta-dos Inicial Objetivo: 521Manter as atividades caracteriza-das como apoio administrativodos serviços prestados pelaPMO e remunerações de pesso-al ativo, bem como aprimorá-lase madernizá-las. Justificati-va: 521 Ampliar quantitativa e

qualitativamente os serviçosprestados relacionados aotrânsito nas vias públicas Pro-duto: Ampliar quantitativa e qua-litativamente os serviços presta-dos Meta Física: 30 Métrica:Melhoria do sistema viário Tipode Meta: Expansão Meta Fi-nanceira: Natureza da Despe-sa Fonte AUDESP Fonte Valor3.3.90.35 01110 0100 100.0003.3.90.39 01110 0100 218.0004.4.90.52 01110 0100 200.000Soma 518.000 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oObjetivo 518.000 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 518.000 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oPrograma 518.000 Funcional-Programática: 04.122.0001 -Apoio Administrativo Ação:04.122.0001.2.001 - Remunera-ção de Pessoal Ativo e EncargosInicial Objetivo: 308 Manteras atividades caracterizadascomo apoio administrativo dosserviços prestados pela PMOe remunerações de pessoal ati-vo, bem como aprimorá-las emadernizá-las. Justificativa:308 Necessidade de manter opagamento em dia dos servido-res da P.M.O. Produto: Paga-mento Meta Física: 100Métrica: Pagamentos (%) Tipode Meta: Manutenção MetaFinanceira: Natureza da Des-pesa Fonte AUDESP FonteValor 3.1.90.11 01110 01001.710.951 3.1.90.13 011100100 270.685 3.1.90.16 011100100 53.289 3.1.90.49 011100100 105.020 3.3.90.46 011100100 129.590 Soma2.269.535 Total de RecursosPrevistos para Atingir o Objetivo2.269.535 Total de RecursosPrevistos para Atingir a Ação2.269.535 Prefeitura do Muni-cípio de Osasco Prioridadesde Metas da Lei de DiretrizesOrçamentárias - Exercício Finan-ceiro de 2008 R$ 1,00 Recur-sos de Todas as Fontes Ór-gão: 10000 - SECRETARIA DESERVIÇOS MUNICIPAIS Uni-dade Orçamentária: 10001 -Gabinete do Secretário de Servi-ços Municipais Funcional-Programática: 04.122.0001 -Apoio Administrativo Ação:04.122.0001.2.002 - Manutençãodos Serviços Adminstrativos Ini-cial Objetivo: 334 Manter asatividades caracterizadas comoapoio administrativo dos servi-ços prestados pela PMO eremunerações de pessoal ativo,bem como aprimorá-las emadernizá-las. Justificativa:334 Manter as condições ne-cessárias para o bom desem-penho dos serviços da ativi-

dade meio. Produto: ServiçosAdministrativos Meta Física:100 Métrica: Apoio administra-tivo Tipo de Meta: ExpansãoMeta Financeira: Natureza daDespesa Fonte AUDESP Fon-te Valor 3.3.90.30 011100100 72.166 3.3.90.33 011100100 24.000 3.3.90.36 011100100 5.400 3.3.90.39 011100100 88.200 4.4.90.51 011100100 4.000 4.4.90.52 011100100 4.000 Soma 197.766Total de Recursos Previstos paraAtingir o Objetivo 197.766 To-tal de Recursos Previstos paraAtingir a Ação 197.766 Total deRecursos Previstos para Atingiro Programa 2.467.301 Funci-o n a l - P r o g r a m á t i c a :04.122.0004 - Renovação e Ma-nutenção da Frota MunicipalAção: 04.122.0004.2.008 - Ma-nutenção da Frota Municipal Ini-cial Objetivo: 424 Dotar aSecretaria de Saúde de uma fro-ta de veículos compativel com asnecessidades de atendimentode casos sociais, transporte demedicamentos e roupas, ser-viços administrativos, transpor-te de sangue e unidade de tera-pia intensiva. Justificativa:424 Necessidade de manter emboas condições de segurança euso os veículos da P.M.OProduto: Manutenção de Veícu-los Meta Física: 100 Métrica:Manutenção da frota Tipo deMeta: Manutenção Meta Fi-nanceira: Natureza da Despe-sa Fonte AUDESP Fonte Valor3.3.90.30 01110 0100 60.0003.3.90.39 01110 0100 140.000Soma 200.000 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oObjetivo 200.000 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 200.000 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oPrograma 200.000 Total deRecursos Previstos 3.185.301Prefeitura do Município deOsasco Prioridades de Metasda Lei de Diretrizes Orçamentá-rias - Exercício Financeiro de2008 R$ 1,00 Recursos deTodas as Fontes Órgão: 10000- SECRETARIA DE SERVIÇOSMUNICIPAIS Unidade Orçamen-tária: 10002 - Depto de Admi-nistração Funerária Funcional-Programática: 04.122.0001 -Apoio Administrativo Ação:04.122.0001.2.002 - Manutençãodos Serviços Adminstrativos Ini-cial Objetivo: 349 Manter asatividades caracterizadas comoapoio administrativo dos servi-ços prestados pela PMO eremunerações de pessoal ativo,bem como aprimorá-las emadernizá-las. Justificativa:349 Manter as condições ne-

cessárias para o bom desem-penho dos serviços da ativi-dade meio. Produto: ServiçosAdministrativos Meta Física:100 Métrica: Apoio administra-tivo Tipo de Meta: ManutençãoMeta Financeira: Natureza daDespesa Fonte AUDESP Fon-te Valor 3.3.90.30 011100100 6.013 3.3.90.33 011100100 2.000 3.3.90.36 011100100 450 3.3.90.39 011100100 7.350 4.4.90.51 011100100 333 4.4.90.52 011100100 333 Soma 16.479Total de Recursos Previstos paraAtingir o Objetivo 16.479 Totalde Recursos Previstos para Atin-gir a Ação 16.479 Total deRecursos Previstos para Atingiro Programa 16.479 Funcio-nal-Programática: 04.122.0025- Conservação e Melhoria nosCemitérios e Velórios Ação:04.122.0025.2.252 - Manutençãodo Cemitério Municipal InicialObjetivo: 571 Melhoria nas de-pendências. Justificativa: 571A manutenção do cemitério mu-nicipal visa garantir o local limpoe livre de áreas que possamcausar risco à população. Pro-duto: Cemitério em condiçõesadequadas Meta Física: 100Métrica: Manutenção Tipo deMeta: Expansão Meta Finan-ceira: Natureza da DespesaFonte AUDESP Fonte Valor3.3.90.36 01110 0100 10.0004.4.90.51 01110 0100 200.0004.4.90.52 01110 0100 700.000Soma 910.000 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oObjetivo 910.000 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 910.000 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oPrograma 910.000 Funcional-Programática: 15.452.0025 -Conservação e Melhoria nosCemitérios e Velórios Prefei-tura do Município de OsascoPrioridades de Metas da Lei deDiretrizes Orçamentárias - Exer-cício Financeiro de 2008 R$1,00 Recursos de Todas asFontes Órgão: 10000 - SE-CRETARIA DE SERVIÇOS MUNI-CIPAIS Unidade Orçamentária:10002 - Depto de AdministraçãoFunerária Funcional-Programática: 15.452.0025 -Conservação e Melhoria nosCemitérios e Velórios Ação:15.452.0025.1.022 - Benfeitoriasnos cemitérios e velórios Inicialmunicipais Objetivo: 450Melhoria nas dependências.Justificativa: 450 Necessidadede ampliação dos serviços fune-rários municipais. Produto:Reformas Meta Física: 1Métrica: Capacidade de atendi-mento Tipo de Meta: Expan-

Imprensa Oficial do Município de OsascoPágina 24 Osasco, 06 de setembro de 2007

são Meta Financeira: Nature-za da Despesa Fonte AUDESPFonte Valor 3.3.90.62 011100100 134.616 4.4.90.51 011100100 200.000 Soma 334.616Total de Recursos Previstos paraAtingir o Objetivo 334.616 To-tal de Recursos Previstos paraAtingir a Ação 334.616 Total deRecursos Previstos para Atingiro Programa 334.616 Total deRecursos Previstos 1.261.095Prefeitura do Município deOsasco Prioridades de Metasda Lei de Diretrizes Orçamentá-rias - Exercício Financeiro de2008 R$ 1,00 Recursos deTodas as Fontes Órgão: 10000- SECRETARIA DE SERVIÇOSMUNICIPAIS Unidade Orçamen-tária: 10003 - Depto Municipalde Trânsito Funcional-Programática: 04.122.0001 -Apoio Administrativo Ação:04.122.0001.2.002 - Manutençãodos Serviços Adminstrativos Ini-cial Objetivo: 362 Manter asatividades caracterizadas comoapoio administrativo dos servi-ços prestados pela PMO eremunerações de pessoal ativo,bem como aprimorá-las emadernizá-las. Justificativa:362 Manter as condições ne-cessárias para o bom desem-penho dos serviços da ativi-dade meio. Produto: ServiçosAdministrativos Meta Física:100 Métrica: Apoio administra-tivo Tipo de Meta: ManutençãoMeta Financeira: Natureza daDespesa Fonte AUDESP Fon-te Valor 3.3.90.30 011100100 6.013 3.3.90.33 011100100 2.000 3.3.90.36 011100100 450 3.3.90.39 011100100 7.350 4.4.90.51 011100100 333 4.4.90.52 011100100 333 Soma 16.479Total de Recursos Previstos paraAtingir o Objetivo 16.479 Totalde Recursos Previstos para Atin-gir a Ação 16.479 Total deRecursos Previstos para Atingiro Programa 16.479 Funcio-nal-Programática: 04.125.0001- Apoio Administrativo Ação:04.125.0001.1.201 - Ampliaçãoda Fiscalização Inicial Objeti-vo: 519 Manter as atividadescaracterizadas como apoio ad-ministrativo dos serviços pres-tados pela PMO e remuneraçõesde pessoal ativo, bem comoaprimorá-las e madernizá-las. Justificativa: 519 O Au-mento da fiscalização das per-missões de funcionamento aju-dará incrementar a receita.Além de regularizar o funciona-mento de estabelecimentos pri-vados. Produto: FiscalizaçãoMeta Física: 100 Métrica: Apoioadministrativo Tipo de Meta:

Expansão Meta Financeira:Natureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor3.3.90.39 01110 0100 20.000Soma 20.000 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Ob-jetivo 20.000 Total de Recur-sos Previstos para Atingir a Ação20.000 Total de Recursos Pre-vistos para Atingir o Programa20.000 Total de Recursos Pre-vistos 36.479 Prefeitura doMunicípio de Osasco Priorida-des de Metas da Lei de Diretri-zes Orçamentárias - Exercício Fi-nanceiro de 2008 R$ 1,00 Re-cursos de Todas as FontesÓrgão: 10000 - SECRETARIA DESERVIÇOS MUNICIPAIS Uni-dade Orçamentária: 10004 -Fundo Municipal de TrânsitoF u n c i o n a l - P r o g r a m á t i c a :04.122.0001 - Apoio Administra-tivo Ação: 04.122.0001.2.002 -Manutenção dos ServiçosAdminstrativos Inicial Objeti-vo: 374 Manter as atividadescaracterizadas como apoio ad-ministrativo dos serviços pres-tados pela PMO e remuneraçõesde pessoal ativo, bem comoaprimorá-las e madernizá-las. Justificativa: 374 Manteras condições necessárias parao bom desempenho dos servi-ços da atividade meio. Pro-duto: Serviços AdministrativosMeta Física: 100 Métrica: Apoioadministrativo Tipo de Meta:Manutenção Meta Financeira:Natureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor3.3.90.30 01110 0100 6.0133.3.90.30 01400 0100 50.0003.3.90.33 01110 0100 2.0003.3.90.36 01110 0100 4503.3.90.39 01110 0100 7.3503.3.90.39 01400 010018.741.211 4.4.90.51 011100100 333 4.4.90.52 011100100 333 4.4.90.52 014000100 59.860 Soma18.867.550 Total de RecursosPrevistos para Atingir o Objetivo18.867.550 Total de RecursosPrevistos para Atingir a Ação18.867.550 Total de RecursosPrevistos para Atingir o Progra-ma 18.867.550 Total de Re-cursos Previstos 18.867.550Prefeitura do Município deOsasco Prioridades de Metasda Lei de Diretrizes Orçamentá-rias - Exercício Financeiro de2008 R$ 1,00 Recursos deTodas as Fontes Órgão: 11000- SECRETARIA DE OBRAS ETRANSPORTES Unidade Or-çamentária: 11001 - Gabinetedo Secretário de Obras e Trans-portes Funcional-Programática: 04.122.0001 -Apoio Administrativo Ação:04.122.0001.2.001 - Remunera-

ção de Pessoal Ativo e EncargosInicial Objetivo: 309 Manteras atividades caracterizadascomo apoio administrativo dosserviços prestados pela PMOe remunerações de pessoal ati-vo, bem como aprimorá-las emadernizá-las. Justificativa:309 Necessidade de manter opagamento em dia dos servido-res da P.M.O. Produto: Paga-mento Meta Física: 100Métrica: Pagamentos (%) Tipode Meta: Manutenção MetaFinanceira: Natureza da Des-pesa Fonte AUDESP FonteValor 3.1.90.11 01110 01007.716.617 3.1.90.13 011100100 1.303.472 3.1.90.1601110 0100 322.689 3.1.90.4901110 0100 392.948 3.3.90.4601110 0100 484.883 Soma10.220.609 Total de RecursosPrevistos para Atingir o Objetivo10.220.609 Total de RecursosPrevistos para Atingir a Ação10.220.609 Ação:04.122.0001.2.002 - Manutençãodos Serviços Adminstrativos Ini-cial Objetivo: 335 Manter asatividades caracterizadas comoapoio administrativo dos servi-ços prestados pela PMO eremunerações de pessoal ativo,bem como aprimorá-las emadernizá-las. Justificativa:335 Manter as condições ne-cessárias para o bom desem-penho dos serviços da ativi-dade meio. Produto: ServiçosAdministrativos Meta Física:100 Métrica: Apoio administra-tivo Tipo de Meta: ExpansãoMeta Financeira: Natureza daDespesa Fonte AUDESP Fon-te Valor 3.3.90.30 011100100 18.732 3.3.90.33 011100100 5.680 3.3.90.36 011100100 2.400 3.3.90.39 011100100 71.200 4.4.90.51 011100100 4.000 4.4.90.52 011100100 4.000 Soma 106.012Total de Recursos Previstos paraAtingir o Objetivo 106.012 To-tal de Recursos Previstos paraAtingir a Ação 106.012 Total deRecursos Previstos para Atingiro Programa 10.326.621 Fun-c i o n a l - P r o g r a m á t i c a :04.122.0004 - Renovação e Ma-nutenção da Frota MunicipalPrefeitura do Município deOsasco Prioridades de Metasda Lei de Diretrizes Orçamentá-rias - Exercício Financeiro de2008 R$ 1,00 Recursos deTodas as Fontes Órgão: 11000- SECRETARIA DE OBRAS ETRANSPORTES Unidade Or-çamentária: 11001 - Gabinetedo Secretário de Obras e Trans-portes Funcional-Programática: 04.122.0004 -Renovação e Manutenção da

Frota Municipal Ação:04.122.0004.2.008 - Manutençãoda Frota Municipal Inicial Ob-jetivo: 425 Dotar a Secretariade Saúde de uma frota de veícu-los compativel com as neces-sidades de atendimento de ca-sos sociais, transporte de medi-camentos e roupas, serviçosadministrativos, transporte desangue e unidade de terapiaintensiva. Justificativa: 425Necessidade de manter emboas condições de segurança euso os veículos da P.M.OProduto: Manutenção de Veícu-los Meta Física: 100 Métrica:Manutenção da frota Tipo deMeta: Manutenção Meta Fi-nanceira: Natureza da Despe-sa Fonte AUDESP Fonte Valor3.3.90.30 01110 0100 240.0003.3.90.39 01110 0100 560.000Soma 800.000 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oObjetivo 800.000 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 800.000 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oPrograma 800.000 Funcional-Programática: 04.122.0027 -Zeladoria - Cuidar Bem da Cida-de Ação: 04.122.0027.2.051 -Limpeza urbana, gerenciamentode resíduos Inicial e sanea-mento ambiental Objetivo:488 Melhorar as condiçõespaisagísticas e urbanisticas dacidade eliminando as áreas dedegradação. Justificativa:488 Manutenção e limpeza dosespaços públicos, controle e sa-neamento ambiental. Produto:Limpeza urbana. Meta Física:100 Métrica: Estímulo à coletaseletiva nas àreas livres Tipode Meta: Expansão Meta Fi-nanceira: Natureza da Despe-sa Fonte AUDESP Fonte Valor3.3.90.30 01110 0100 801.4423.3.90.39 01110 010026.967.180 4.4.90.51 011100100 1.231.378 Soma29.000.000 Total de RecursosPrevistos para Atingir o Objetivo29.000.000 Total de RecursosPrevistos para Atingir a Ação29.000.000 Prefeitura do Mu-nicípio de Osasco Prioridadesde Metas da Lei de DiretrizesOrçamentárias - Exercício Finan-ceiro de 2008 R$ 1,00 Recur-sos de Todas as Fontes Ór-gão: 11000 - SECRETARIA DEOBRAS E TRANSPORTESUnidade Orçamentária: 11001 -Gabinete do Secretário de Obrase Transportes Funcional-Programática: 04.122.0027 -Zeladoria - Cuidar Bem da Cida-de Ação: 04.122.0027.2.052 -Iluminação Pública InicialObjetivo: 489 Melhorar as con-dições paisagísticas e

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urbanisticas da cidade eliminan-do as áreas de degradação.Justificativa: 489 Necessidadede se buscar alternativas paramelhorar a eficiência energéticado município. Produto:Novos pontos de iluminação.Meta Física: 25 Métrica:Melhoria da Infra-estrutura Tipode Meta: Expansão Meta Fi-nanceira: Natureza da Despe-sa Fonte AUDESP Fonte Valor3.3.90.39 0111007 01006.605.119 Soma 6.605.119Total de Recursos Previstos paraAtingir o Objetivo 6.605.119Total de Recursos Previstos paraAtingir a Ação 6.605.119 Totalde Recursos Previstos para Atin-gir o Programa 35.605.119Total de Recursos Previstos46.731.740 Prefeitura do Mu-nicípio de Osasco Prioridadesde Metas da Lei de Diretrizes Or-çamentárias - Exercício Finan-ceiro de 2008 R$ 1,00 Recur-sos de Todas as Fontes Ór-gão: 11000 - SECRETARIA DEOBRAS E TRANSPORTESUnidade Orçamentária: 11002 -Depto de Transportes Funcio-nal-Programática: 04.122.0001- Apoio Administrativo Ação:04.122.0001.2.002 - Manutençãodos Serviços Adminstrativos Ini-cial Objetivo: 350 Manter asatividades caracterizadas comoapoio administrativo dos servi-ços prestados pela PMO eremunerações de pessoal ativo,bem como aprimorá-las emadernizá-las. Justificativa:350 Manter as condições ne-cessárias para o bom desem-penho dos serviços da ativi-dade meio. Produto: ServiçosAdministrativos Meta Física:100 Métrica: Apoio administra-tivo Tipo de Meta: ManutençãoMeta Financeira: Natureza daDespesa Fonte AUDESP Fon-te Valor 3.3.90.30 011100100 780 3.3.90.33 011100100 236 3.3.90.36 011100100 100 3.3.90.39 011100100 2.966 4.4.90.51 011100100 166 4.4.90.52 011100100 166 Soma 4.414 Totalde Recursos Previstos para Atin-gir o Objetivo 4.414 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 4.414 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Pro-grama 4.414 Funcional-Programática: 26.782.0028 -Manutenção e Ampliação daInfra-Estrutura Urbana Ação:26.782.0028.2.254 - Manutençãodo Sistema Viário Inicial Obje-tivo: 573 Dar continuidade aostrabalhos de canalização decórregos. afim de melhorar osistema de macro-drenagem,revitalizar áreas degradadas e

recuperar a paisagem urba-na. Justificativa: 573 A neces-sidade de manutenções cons-tantes das pontes e viadutosMetaPadrão Produto: Avaliação depontes e viadútos Meta Física:100 Métrica: Pontes AvaliadasTipo de Meta: ManutençãoMeta Financeira: Natureza daDespesa Fonte AUDESP Fon-te Valor 3.3.90.39 011100100 300.000 4.4.90.52 011100100 100.000 Soma 400.000Total de Recursos Previstos paraAtingir o Objetivo 400.000 To-tal de Recursos Previstos paraAtingir a Ação 400.000 Total deRecursos Previstos para Atingiro Programa 400.000 Total deRecursos Previstos 404.414Prefeitura do Município deOsasco Prioridades de Metasda Lei de Diretrizes Orçamentá-rias - Exercício Financeiro de2008 R$ 1,00 Recursos deTodas as Fontes Órgão: 11000- SECRETARIA DE OBRAS ETRANSPORTES Unidade Or-çamentária: 11003 - Depto Ad-ministração Regional Funcio-nal-Programática: 04.122.0001- Apoio Administrativo Ação:04.122.0001.2.002 - Manutençãodos Serviços Adminstrativos Ini-cial Objetivo: 363 Manter asatividades caracterizadas comoapoio administrativo dos servi-ços prestados pela PMO eremunerações de pessoal ativo,bem como aprimorá-las emadernizá-las. Justificativa:363 Manter as condições ne-cessárias para o bom desem-penho dos serviços da ativi-dade meio. Produto: ServiçosAdministrativos Meta Física:100 Métrica: Apoio administra-tivo Tipo de Meta: ManutençãoMeta Financeira: Natureza daDespesa Fonte AUDESP Fon-te Valor 3.3.90.30 011100100 780 3.3.90.33 011100100 236 3.3.90.36 011100100 100 3.3.90.39 011100100 2.966 4.4.90.51 011100100 166 4.4.90.52 011100100 166 Soma 4.414 Totalde Recursos Previstos para Atin-gir o Objetivo 4.414 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 4.414 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Pro-grama 4.414 Funcional-Programática: 15.452.0027 -Zeladoria - Cuidar Bem da Cida-de Ação: 15.452.0027.2.253 -Limpeza e Iluminação de Própri-os Inicial Objetivo: 572 Me-lhorar as condiçõespaisagísticas e urbanisticas dacidade eliminando as áreas dedegradação. Justificativa:572 Necessidade de manuten-ção da iluminação de próprios

públicos e praças Produto: Pró-prios e Praças Iluminadas MetaFísica: 35 Métrica: Melhoriada Infra-estrutura Tipo de Meta:Expansão Meta Financeira:Natureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor3.3.90.39 01110 01001.000.000 Soma 1.000.000Total de Recursos Previstos paraAtingir o Objetivo 1.000.000Total de Recursos Previstos paraAtingir a Ação 1.000.000 Totalde Recursos Previstos para Atin-gir o Programa 1.000.000F u n c i o n a l - P r o g r a m á t i c a :17.512.0027 - Zeladoria - CuidarBem da Cidade Prefeitura doMunicípio de Osasco Priorida-des de Metas da Lei de Diretri-zes Orçamentárias - Exercício Fi-nanceiro de 2008 R$ 1,00 Re-cursos de Todas as FontesÓrgão: 11000 - SECRETARIA DEOBRAS E TRANSPORTESUnidade Orçamentária: 11003 -Depto Administração RegionalF u n c i o n a l - P r o g r a m á t i c a :17.512.0027 - Zeladoria - CuidarBem da Cidade Ação:17.512.0027.1.205 - Coleta Se-letiva e Reciclagem de EntulhoInicial Objetivo: 526 Melhoraras condições paisagísticas eurbanisticas da cidade eliminan-do as áreas de degradação.Justificativa: 526 Necessidadede implantação de uma sistemá-tica de coleta de lixo menosagressiva ao meio ambientee mais adequada com o planoambiental da cidade Produto:Coleta Seletiva Meta Física:10 Métrica: Estímulo à coletaseletiva nas àreas livres Tipode Meta: Expansão Meta Fi-nanceira: Natureza da Despe-sa Fonte AUDESP Fonte Valor3.3.90.39 01110 0100 20.000Soma 20.000 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Ob-jetivo 20.000 Total de Recur-sos Previstos para Atingir a Ação20.000 Total de Recursos Pre-vistos para Atingir o Programa20.000 Total de Recursos Pre-vistos 1.024.414 Prefeiturado Município de Osasco Priori-dades de Metas da Lei de Dire-trizes Orçamentárias - ExercícioFinanceiro de 2008 R$ 1,00Recursos de Todas as FontesÓrgão: 11000 - SECRETARIA DEOBRAS E TRANSPORTESUnidade Orçamentária: 11004 -Depto de Obras por Administra-ção Direta Funcional-Programática: 04.122.0001 -Apoio Administrativo Ação:04.122.0001.2.002 - Manutençãodos Serviços Adminstrativos Ini-cial Objetivo: 375 Manter asatividades caracterizadas comoapoio administrativo dos servi-

ços prestados pela PMO eremunerações de pessoal ativo,bem como aprimorá-las emadernizá-las. Justificativa:375 Manter as condições ne-cessárias para o bom desem-penho dos serviços da ativi-dade meio. Produto: ServiçosAdministrativos Meta Física:100 Métrica: Apoio administra-tivo Tipo de Meta: ManutençãoMeta Financeira: Natureza daDespesa Fonte AUDESP Fon-te Valor 3.3.90.30 011100100 780 3.3.90.33 011100100 236 3.3.90.36 011100100 100 3.3.90.39 011100100 2.966 4.4.90.51 011100100 166 4.4.90.52 011100100 166 Soma 4.414 Totalde Recursos Previstos para Atin-gir o Objetivo 4.414 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 4.414 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Pro-grama 4.414 Total de Recur-sos Previstos 4.414 Prefeitu-ra do Município de Osasco Pri-oridades de Metas da Lei de Di-retrizes Orçamentárias - Exercí-cio Financeiro de 2008 R$ 1,00Recursos de Todas as FontesÓrgão: 11000 - SECRETARIA DEOBRAS E TRANSPORTESUnidade Orçamentária: 11005 -Depto de Manutenção e Instala-ções Gerais Funcional-Programática: 04.122.0001 -Apoio Administrativo Ação:04.122.0001.2.002 - Manutençãodos Serviços Adminstrativos Ini-cial Objetivo: 385 Manter asatividades caracterizadas comoapoio administrativo dos servi-ços prestados pela PMO eremunerações de pessoal ativo,bem como aprimorá-las emadernizá-las. Justificativa:385 Manter as condições ne-cessárias para o bom desem-penho dos serviços da ativi-dade meio. Produto: ServiçosAdministrativos Meta Física:100 Métrica: Apoio administra-tivo Tipo de Meta: ManutençãoMeta Financeira: Natureza daDespesa Fonte AUDESP Fon-te Valor 3.3.90.30 011100100 780 3.3.90.33 011100100 236 3.3.90.36 011100100 100 3.3.90.39 011100100 2.966 4.4.90.51 011100100 166 4.4.90.52 011100100 166 Soma 4.414 Totalde Recursos Previstos para Atin-gir o Objetivo 4.414 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 4.414 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Pro-grama 4.414 Funcional-Programática: 15.451.0026 -Combate à Enchentes e AçõesPreventivas Ação:15.451.0026.2.263 - Limpeza de

Imprensa Oficial do Município de OsascoPágina 26 Osasco, 06 de setembro de 2007

Córregos e Manutenção de Ini-cial Galerias Pluviais Obje-tivo: 580 Reduzir de forma sig-nificativa as áreas de inundaçãoe número de familias vítimasdeste tipo de evento trágico.Justificativa: 580 A limpeza pe-riódica de corrégos e galeriasgarante o bom funcionamento dainfra-estrutura de drenagem domunicipio. Diminuindo o risco deenchentes Produto: CorregoLímpo Meta Física: 30 Métri-ca: Redução de Ocorrências deenchentes Tipo de Meta: Ma-nutenção Meta Financeira: Na-tureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor3.3.90.39 01110 0100 500.0004.4.90.51 01110 0100 500.000Soma 1.000.000 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oObjetivo 1.000.000 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 1.000.000 Total deRecursos Previstos para Atingiro Programa 1.000.000 Totalde Recursos Previstos1.004.414 Prefeitura do Muni-cípio de Osasco Prioridadesde Metas da Lei de DiretrizesOrçamentárias - Exercício Finan-ceiro de 2008 R$ 1,00 Recur-sos de Todas as Fontes Ór-gão: 11000 - SECRETARIA DEOBRAS E TRANSPORTESUnidade Orçamentária: 11006 -Depto de Engenharia ElétricaF u n c i o n a l - P r o g r a m á t i c a :04.122.0001 - Apoio Administra-tivo Ação: 04.122.0001.2.002 -Manutenção dos ServiçosAdminstrativos Inicial Objeti-vo: 390 Manter as atividadescaracterizadas como apoio ad-ministrativo dos serviços pres-tados pela PMO e remuneraçõesde pessoal ativo, bem comoaprimorá-las e madernizá-las. Justificativa: 390 Manteras condições necessárias parao bom desempenho dos servi-ços da atividade meio. Pro-duto: Serviços AdministrativosMeta Física: 100 Métrica: Apoioadministrativo Tipo de Meta:Manutenção Meta Financeira:Natureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor3.3.90.30 01110 0100 7803.3.90.33 01110 0100 2363.3.90.36 01110 0100 1003.3.90.39 01110 0100 2.9664.4.90.51 01110 0100 1664.4.90.52 01110 0100 166Soma 4.414 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Ob-jetivo 4.414 Total de RecursosPrevistos para Atingir a Ação4.414 Total de Recursos Pre-vistos para Atingir o Programa4.414 Total de Recursos Pre-vistos 4.414 Prefeitura doMunicípio de Osasco Priorida-

des de Metas da Lei de Diretri-zes Orçamentárias - ExercícioFinanceiro de 2008 R$ 1,00Recursos de Todas as FontesÓrgão: 11000 - SECRETARIA DEOBRAS E TRANSPORTESUnidade Orçamentária: 11007 -Depto de Obras Públicas Fun-c i o n a l - P r o g r a m á t i c a :04.122.0001 - Apoio Administra-tivo Ação: 04.122.0001.2.002 -Manutenção dos ServiçosAdminstrativos Inicial Objeti-vo: 394 Manter as atividadescaracterizadas como apoio ad-ministrativo dos serviços pres-tados pela PMO e remuneraçõesde pessoal ativo, bem comoaprimorá-las e madernizá-las. Justificativa: 394 Manteras condições necessárias parao bom desempenho dos servi-ços da atividade meio Pro-duto: Serviços AdministrativosMeta Física: 100 Métrica: Apoioadministrativo Tipo de Meta:Manutenção Meta Financeira:Natureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor3.3.90.30 01110 0100 7803.3.90.33 01110 0100 2363.3.90.36 01110 0100 1003.3.90.39 01110 0100 2.9664.4.90.51 01110 0100 1664.4.90.52 01110 0100 166Soma 4.414 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Ob-jetivo 4.414 Total de RecursosPrevistos para Atingir a Ação4.414 Total de Recursos Pre-vistos para Atingir o Programa4.414 Funcional-Programática:15.451.0001 - Apoio Administra-tivo Ação: 15.451.0001.1.005 -Revitalização de Áreas PúblicasInicial Objetivo: 411 Manter asatividades caracterizadas comoapoio administrativo dos servi-ços prestados pela PMO eremunerações de pessoal ativo,bem como aprimorá-las emadernizá-las. Justificativa:411 Necessidade de melhorara infra-estrutura viária e de re-compor o mobiliário urbanomunicipal Produto: Ruas,Calçadas e mobiliário urbanoMeta Física: 100 Métrica: Apoioadministrativo Tipo de Meta:Manutenção Meta Financeira:Natureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor3.3.90.30 01110 0100 300.0004.4.90.51 01110 01001.500.000 Soma 1.800.000Total de Recursos Previstos paraAtingir o Objetivo 1.800.000Total de Recursos Previstos paraAtingir a Ação 1.800.000 Totalde Recursos Previstos para Atin-gir o Programa 1.800.000F u n c i o n a l - P r o g r a m á t i c a :15.451.0003 - Construções eAdequações Físicas dos Própri-

os Municipais e PúblicosPrefeitura do Município deOsasco Prioridades de Metasda Lei de Diretrizes Orçamentá-rias - Exercício Financeiro de2008 R$ 1,00 Recursos deTodas as Fontes Órgão: 11000- SECRETARIA DE OBRAS ETRANSPORTES Unidade Or-çamentária: 11007 - Depto deObras Públicas Funcional-Programática: 15.451.0003 -Construções e Adequações Fí-sicas dos Próprios Municipais ePúblicos Ação:15.451.0003.1.004 - Reabilitaçãoda Região Central Inicial Ob-jetivo: 407 Reformar e adaptarespaço fisico da secretaria.Justificativa: 407 Necessidadede se promover a ocupação docentro e estimular a vida na re-gião por meio de atividadesdiversas. Produto: Reabilita-ção de Região Central MetaFísica: 1 Métrica: Obras ereformas Tipo de Meta: Ex-pansão Meta Financeira: Na-tureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor4.4.90.51 01110 0100 150.0004.4.90.51 05110 0522 394.072Soma 544.072 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oObjetivo 544.072 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 544.072 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oPrograma 544.072 Funcional-Programática: 15.451.0028 -Manutenção e Ampliação daInfra-Estrutura Urbana Ação:15.451.0028.2.053 - Manutençãode vias públicas Inicial Obje-tivo: 490 Dar continuidade aostrabalhos de canalização decórregos. afim de melhorar osistema de macro-drenagem,revitalizar áreas degradadas erecuperar a paisagem urba-na. Justificativa: 490 Neces-sidade de manutenção da ilumi-nação de próprios públicos epraças Produto: Próprios ePraças Iluminadas Meta Físi-ca: 25 Métrica: Pontos deIluminação Mantidos Tipo deMeta: Manutenção Meta Fi-nanceira: Natureza da Despe-sa Fonte AUDESP Fonte Valor4.4.90.51 02130 01001.000.000 4.4.90.51 061100215 707.308 Soma1.707.308 Total de RecursosPrevistos para Atingir o Objetivo1.707.308 Total de RecursosPrevistos para Atingir a Ação1.707.308 Total de RecursosPrevistos para Atingir o Progra-ma 1.707.308 Funcional-Programática: 17.512.0026 -Combate à Enchentes e AçõesPreventivas Prefeitura do Mu-nicípio de Osasco Prioridades

de Metas da Lei de DiretrizesOrçamentárias - Exercício Finan-ceiro de 2008 R$ 1,00 Recur-sos de Todas as Fontes Ór-gão: 11000 - SECRETARIA DEOBRAS E TRANSPORTESUnidade Orçamentária: 11007 -Depto de Obras Públicas Fun-c i o n a l - P r o g r a m á t i c a :17.512.0026 - Combate à En-chentes e Ações PreventivasAção: 17.512.0026.1.023 - Com-bate à Enchentes Inicial Obje-tivo: 451 Reduzir de forma sig-nificativa as áreas de inundaçãoe número de familias vítimasdeste tipo de evento trágico.Justificativa: 451 Reduzir assistemáticas situações de en-chentes. Produto: ProdutoPadrão Meta Física: 70 Mé-trica: Redução de Ocorrênciasde enchentes Tipo de Meta:Expansão Meta Financeira:Natureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor3.3.90.39 01110 0100 126.0004.4.90.51 05110 0522 591.107Soma 717.107 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oObjetivo 717.107 Total de Re-cursos Previstos para Atingir aAção 717.107 Ação:17.512.0026.1.217 - Ampliaçãodo Sistema de Combate às Ini-cial Enchentes Objetivo:541 Reduzir de forma significa-tiva as áreas de inundação enúmero de familias vítimasdeste tipo de evento trágico.Justificativa: 541 A ampliaçãodo sistema de combate às en-chentes é fundamental para re-duzir o número de áreasalagadas no Município Produ-to: Canalização de CorrégoMeta Física: 30 Métrica: Re-dução de Ocorrências de en-chentes Tipo de Meta: Expan-são Meta Financeira: Nature-za da Despesa Fonte AUDESPFonte Valor 4.4.90.51 011100100 710.000 Soma 710.000Total de Recursos Previstos paraAtingir o Objetivo 710.000 To-tal de Recursos Previstos paraAtingir a Ação 710.000 Total deRecursos Previstos para Atingiro Programa 1.427.107 Funci-o n a l - P r o g r a m á t i c a :26.782.0028 - Manutenção eAmpliação da Infra-Estrutura Ur-bana Prefeitura do Municípiode Osasco Prioridades deMetas da Lei de Diretrizes Orça-mentárias - Exercício Financeirode 2008 R$ 1,00 Recursos deTodas as Fontes Órgão: 11000- SECRETARIA DE OBRAS ETRANSPORTES Unidade Or-çamentária: 11007 - Depto deObras Públicas Funcional-Programática: 26.782.0028 -Manutenção e Ampliação da

Imprensa Oficial do Município de Osasco Página 27Osasco, 06 de setembro de 2007

Infra-Estrutura Urbana Ação:26.782.0028.1.204 - Ampliaçãodo Sistema de Infra-EstruturaInicial Objetivo: 524 Darcontinuidade aos trabalhos decanalização de córregos. afim demelhorar o sistema de macro-drenagem, revitalizar áreas de-gradadas e recuperar a paisa-gem urbana. Justificativa:524 A ampliação do sistema deinfraestrutura viária ajudará amelhorar a locomoção de ve-ículos e de pedestres Produto:Novas avenidas Meta Física:100 Métrica: Obras Tipo deMeta: Expansão Meta Finan-ceira: Natureza da DespesaFonte AUDESP Fonte Valor4.4.90.51 01110 01006.130.000 Soma 6.130.000Total de Recursos Previstos paraAtingir o Objetivo 6.130.000Total de Recursos Previstos paraAtingir a Ação 6.130.000 Totalde Recursos Previstos para Atin-gir o Programa 6.130.000 To-tal de Recursos Previstos11.612.901 Prefeitura do Mu-nicípio de Osasco Prioridadesde Metas da Lei de DiretrizesOrçamentárias - Exercício Finan-ceiro de 2008 R$ 1,00 Recur-sos de Todas as Fontes Ór-gão: 12000 - SECRETARIA DEESPORTE, RECREAÇÃO ELAZER Unidade Orçamentá-ria: 12001 - Gabinete do Secre-tário de Esporte, Lazer e Recre-ação Funcional-Programática:04.122.0001 - Apoio Administra-tivo Ação: 04.122.0001.2.001 -Remuneração de Pessoal Ativoe Encargos Inicial Objetivo:310 Manter as atividades carac-terizadas como apoio adminis-trativo dos serviços prestadospela PMO e remunerações depessoal ativo, bem comoaprimorá-las e madernizá-las. Justificativa: 310 Neces-sidade de manter o pagamentoem dia dos servidores da P.M.O.Produto: Pagamento MetaFísica: 100 Métrica: Paga-mentos (%) Tipo de Meta: Ma-nutenção Meta Financeira:Natureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor3.1.90.11 01110 01003.761.280 3.1.90.13 011100100 575.710 3.1.90.16 011100100 29.955 3.1.90.49 011100100 163.753 3.3.90.46 011100100 202.065 Soma4.732.763 Total de RecursosPrevistos para Atingir o Objetivo4.732.763 Total de RecursosPrevistos para Atingir a Ação4.732.763 Ação:04.122.0001.2.002 - Manutençãodos Serviços Adminstrativos Ini-cial Objetivo: 336 Manter asatividades caracterizadas como

apoio administrativo dos servi-ços prestados pela PMO eremunerações de pessoal ativo,bem como aprimorá-las emadernizá-las. Justificativa:336 Manter as condições ne-cessárias para o bom desem-penho dos serviços da ativi-dade meio. Produto: ServiçosAdministrativo Meta Física: 100Métrica: Apoio administrativoTipo de Meta: ManutençãoMeta Financeira: Natureza daDespesa Fonte AUDESP Fon-te Valor 3.3.90.30 011100100 2.134 3.3.90.33 011100100 21.120 3.3.90.36 011100100 3.600 3.3.90.39 011100100 78.000 4.4.90.51 011100100 4.000 4.4.90.52 011100100 4.000 Soma 112.854Total de Recursos Previstos paraAtingir o Objetivo 112.854 To-tal de Recursos Previstos paraAtingir a Ação 112.854 Total deRecursos Previstos para Atingiro Programa 4.845.617 Funci-o n a l - P r o g r a m á t i c a :04.122.0004 - Renovação e Ma-nutenção da Frota MunicipalPrefeitura do Município deOsasco Prioridades de Metasda Lei de Diretrizes Orçamentá-rias - Exercício Financeiro de2008 R$ 1,00 Recursos deTodas as Fontes Órgão: 12000- SECRETARIA DE ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER Unida-de Orçamentária: 12001 - Gabi-nete do Secretário de Esporte,Lazer e Recreação Funcional-Programática: 04.122.0004 -Renovação e Manutenção daFrota Municipal Ação:04.122.0004.2.008 - Manutençãoda Frota Municipal Inicial Ob-jetivo: 426 Dotar a Secretariade Saúde de uma frota de veícu-los compativel com as neces-sidades de atendimento de ca-sos sociais, transporte de medi-camentos e roupas, serviçosadministrativos, transporte desangue e unidade de terapiaintensiva. Justificativa: 426Necessidade de manter emboas condições de segurança euso os veículos da P.M.OProduto: Manutenção de Veícu-los Meta Física: 100 Métrica:Manutenção da frota Tipo deMeta: Manutenção Meta Fi-nanceira: Natureza da Despe-sa Fonte AUDESP Fonte Valor3.3.90.30 01110 0100 15.0003.3.90.39 01110 0100 35.000Soma 50.000 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Ob-jetivo 50.000 Total de Recur-sos Previstos para Atingir a Ação50.000 Total de Recursos Pre-vistos para Atingir o Programa50.000 Total de Recursos Pre-vistos 4.895.617 Prefeitura

do Município de Osasco Priori-dades de Metas da Lei de Dire-trizes Orçamentárias - ExercícioFinanceiro de 2008 R$ 1,00Recursos de Todas as FontesÓrgão: 12000 - SECRETARIA DEESPORTE, RECREAÇÃO ELAZER Unidade Orçamentá-ria: 12002 - Depto de EsporteF u n c i o n a l - P r o g r a m á t i c a :04.122.0001 - Apoio Administra-tivo Ação: 04.122.0001.2.002 -Manutenção dos ServiçosAdminstrativos Inicial Objeti-vo: 351 Manter as atividadescaracterizadas como apoio ad-ministrativo dos serviços pres-tados pela PMO e remuneraçõesde pessoal ativo, bem comoaprimorá-las e madernizá-las. Justificativa: 351 Manteras condições necessárias parao bom desempenho dos servi-ços da atividade meio. Pro-duto: Serviços AdministrativosMeta Física: 100 Métrica: Apoioadministrativo Tipo de Meta:Manutenção Meta Financeira:Natureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor3.3.90.30 01110 0100 1773.3.90.33 01110 0100 1.7603.3.90.36 01110 0100 3003.3.90.39 01110 0100 6.5004.4.90.51 01110 0100 3334.4.90.52 01110 0100 333Soma 9.403 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Ob-jetivo 9.403 Total de RecursosPrevistos para Atingir a Ação9.403 Total de Recursos Pre-vistos para Atingir o Programa9.403 Funcional-Programática:27.811.0029 - Esporte Profissio-nal e Amador Ação:27.811.0029.2.255 - ConvêniosEsportes Inicial Objetivo: 574Adequar os equipamentos es-portivos existentes à prática dosprogramas de inclusão e altorendimento visando a democra-tização do uso pelos diversosseguimentos, assim como aconstrução de equipes esporti-vas de lazer que supram asnecessidades da população.Justificativa: 574 Os conveniossão necessários para ampliaras ações de incentivo do espor-te amador e para o aperfeiço-amento dos esportes profissio-nais Produto: Convenios MetaFísica: 5 Métrica: ConvêniosTipo de Meta: Expansão MetaFinanceira: Natureza da Des-pesa Fonte AUDESP FonteValor 3.3.90.43 01110 01001.625.000 Soma 1.625.000Total de Recursos Previstos paraAtingir o Objetivo 1.625.000Total de Recursos Previstos paraAtingir a Ação 1.625.000 Totalde Recursos Previstos para Atin-gir o Programa 1.625.000

F u n c i o n a l - P r o g r a m á t i c a :27.812.0003 - Construções eAdequações Físicas dos Própri-os Municipais e PúblicosPrefeitura do Município deOsasco Prioridades de Metasda Lei de Diretrizes Orçamentá-rias - Exercício Financeiro de2008 R$ 1,00 Recursos deTodas as Fontes Órgão: 12000- SECRETARIA DE ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER Unida-de Orçamentária: 12002 - Deptode Esporte Funcional-Programática: 27.812.0003 -Construções e Adequações Fí-sicas dos Próprios Municipais ePúblicos Ação:27.812.0003.1.210 - Melhoriasnos Equipamentos e PrópriosInicial Esportivos Objetivo:534 Reformar e adaptar espa-ço fisico da secretaria. Justifi-cativa: 534 Necessiade de for-necer um equipamento de lazermais adquado à práticadesportiva Produto: Equipa-mentos de Lazer Meta Física:100 Métrica: Equipamentosesportivos Tipo de Meta: Ex-pansão Meta Financeira:Natureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor4.4.90.51 01110 01001.000.000 4.4.90.52 011100100 300.000 Soma1.300.000 Total de RecursosPrevistos para Atingir o Objetivo1.300.000 Total de RecursosPrevistos para Atingir a Ação1.300.000 Total de RecursosPrevistos para Atingir o Progra-ma 1.300.000 Total de Recur-sos Previstos 2.934.403 Pre-feitura do Município de OsascoPrioridades de Metas da Lei deDiretrizes Orçamentárias - Exer-cício Financeiro de 2008 R$1,00 Recursos de Todas asFontes Órgão: 12000 - SE-CRETARIA DE ESPORTE, RE-CREAÇÃO E LAZER UnidadeOrçamentária: 12003 - Deptode Recreação e Lazer Funcio-nal-Programática: 04.122.0001- Apoio Administrativo Ação:04.122.0001.2.002 - Manutençãodos Serviços Adminstrativos Ini-cial Objetivo: 364 Manter asatividades caracterizadas comoapoio administrativo dos servi-ços prestados pela PMO eremunerações de pessoal ativo,bem como aprimorá-las emadernizá-las. Justificativa:364 Manter as condições ne-cessárias para o bom desem-penho dos serviços da ativi-dade meio. Produto: ServiçosAdministrativos Meta Física:100 Métrica: Apoio administra-tivo Tipo de Meta: ManutençãoMeta Financeira: Natureza daDespesa Fonte AUDESP Fon-

Imprensa Oficial do Município de OsascoPágina 28 Osasco, 06 de setembro de 2007

te Valor 3.3.90.30 011100100 177 3.3.90.33 011100100 1.760 3.3.90.36 011100100 300 3.3.90.39 011100100 6.500 4.4.90.51 011100100 333 4.4.90.52 011100100 333 Soma 9.403 Totalde Recursos Previstos para Atin-gir o Objetivo 9.403 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 9.403 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Pro-grama 9.403 Funcional-Programática: 27.812.0031 -Esporte Social Ação:27.812.0031.2.058 - Promoçãode atividade física Inicial Obje-tivo: 492 Oferecer de formaprogramada e consequente,oportunidade a prática de diver-sas modalidades esportivas,visando ocupar produtivamenteo tempo ocioso, a inclusão so-cial da camada mais pobre dapopulção e posibilitarsurgimento de novos talentosesportivos. Justificativa: 492O aumento das práticas esporti-vas trará maior bem estar a po-pulação e será uma forma degarantir o lazer público tão es-casso no município Produto:Eventos Meta Física: 25Métrica: Eventos Tipo de Meta:Expansão Meta Financeira:Natureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor3.3.90.39 01110 0100 730.0003.3.90.43 01110 0100 100.0004.4.90.51 01110 0100 300.000Soma 1.130.000 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oObjetivo 1.130.000 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 1.130.000 Total deRecursos Previstos para Atingiro Programa 1.130.000 Totalde Recursos Previstos1.139.403 Prefeitura do Muni-cípio de Osasco Prioridadesde Metas da Lei de DiretrizesOrçamentárias - Exercício Finan-ceiro de 2008 R$ 1,00 Recur-sos de Todas as Fontes Ór-gão: 12000 - SECRETARIA DEESPORTE, RECREAÇÃO ELAZER Unidade Orçamentá-ria: 12004 - Fundo de Assistên-cia ao Esporte Funcional-Programática: 04.122.0001 -Apoio Administrativo Ação:04.122.0001.2.002 - Manutençãodos Serviços Adminstrativos Ini-cial Objetivo: 376 Manter asatividades caracterizadas comoapoio administrativo dos servi-ços prestados pela PMO eremunerações de pessoal ativo,bem como aprimorá-las emadernizá-las. Justificativa:376 Manter as condições ne-cessárias para o bom desem-penho dos serviços da ativi-dade meio. Produto: Serviços

Administrativos Meta Física:100 Métrica: Apoio administra-tivo Tipo de Meta: ManutençãoMeta Financeira: Natureza daDespesa Fonte AUDESP Fon-te Valor 3.3.90.30 011100100 177 3.3.90.33 011100100 1.760 3.3.90.36 011100100 300 3.3.90.39 011100100 6.500 4.4.90.51 011100100 333 4.4.90.52 011100100 333 Soma 9.403 Totalde Recursos Previstos para Atin-gir o Objetivo 9.403 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 9.403 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Pro-grama 9.403 Total de Recur-sos Previstos 9.403 Prefeitu-ra do Município de Osasco Pri-oridades de Metas da Lei de Di-retrizes Orçamentárias - Exercí-cio Financeiro de 2008 R$ 1,00Recursos de Todas as FontesÓrgão: 13000 - SECRETARIA DEHABITAÇÃO E DESENVOLVI-MENTO URBANO Unidade Or-çamentária: 13001 - Gabinetedo Secretário de Habitação eDesenvolvimento Urbano Fun-c i o n a l - P r o g r a m á t i c a :04.122.0001 - Apoio Administra-tivo Ação: 04.122.0001.2.001 -Remuneração de Pessoal Ativoe Encargos Inicial Objetivo:311 Manter as atividades carac-terizadas como apoio adminis-trativo dos serviços prestadospela PMO e remunerações depessoal ativo, bem comoaprimorá-las e madernizá-las. Justificativa: 311 Neces-sidade de manter o pagamentoem dia dos servidores da P.M.O.Produto: Pagamento MetaFísica: 100 Métrica: Paga-mentos (%) Tipo de Meta: Ma-nutenção Meta Financeira:Natureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor3.1.90.11 01110 01003.172.469 3.1.90.13 011100100 512.841 3.1.90.16 011100100 18.511 3.1.90.49 011100100 121.009 3.3.90.46 011100100 149.321 Soma3.974.151 Total de RecursosPrevistos para Atingir o Objetivo3.974.151 Total de RecursosPrevistos para Atingir a Ação3.974.151 Ação:04.122.0001.2.002 - Manutençãodos Serviços Adminstrativos Ini-cial Objetivo: 337 Manter asatividades caracterizadas comoapoio administrativo dos servi-ços prestados pela PMO eremunerações de pessoal ativo,bem como aprimorá-las emadernizá-las. Justificativa:337 Manter as condições ne-cessárias para o bom desem-penho dos serviços da ativi-dade meio. Produto: Serviços

Administrativos Meta Física:100 Métrica: Apoio administra-tivo Tipo de Meta: ManutençãoMeta Financeira: Natureza daDespesa Fonte AUDESP Fon-te Valor 3.3.90.30 011100100 5.000 3.3.90.36 011100100 5.000 3.3.90.39 011100100 37.000 Soma 47.000Total de Recursos Previstos paraAtingir o Objetivo 47.000 Totalde Recursos Previstos para Atin-gir a Ação 47.000 Total deRecursos Previstos para Atingiro Programa 4.021.151 Totalde Recursos Previstos4.021.151 Prefeitura do Muni-cípio de Osasco Prioridadesde Metas da Lei de DiretrizesOrçamentárias - Exercício Finan-ceiro de 2008 R$ 1,00 Recur-sos de Todas as Fontes Ór-gão: 13000 - SECRETARIA DEHABITAÇÃO E DESENVOLVI-MENTO URBANO Unidade Or-çamentária: 13002 - Depto deAssistência Habitacional Fun-c i o n a l - P r o g r a m á t i c a :16.482.0010 - Promover à Inclu-são Social Ação:16.482.0010.1.029 - ProvisãoHabitacional Inicial Objetivo:453 Promover ações de reinte-gração social. Justificativa: 453Necessidade de auxílio-financei-ro e moradia para municípes debaixa renda Produto: MoradiaMeta Física: 100 Métrica:Quantidade de beneficiáriosTipo de Meta: Expansão MetaFinanceira: Natureza da Des-pesa Fonte AUDESP FonteValor 3.3.90.30 01110 01001.000 3.3.90.39 01110 01001.608.949 4.4.90.51 011100100 2.633.736 4.4.90.5105110 0115 650.000 4.4.90.5105110 0213 5.839 4.4.90.5106110 0211 3.039.9354.4.90.52 01110 0100 1.000Soma 7.940.459 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oObjetivo 7.940.459 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 7.940.459 Ação:16.482.0010.1.194 - Bolsa Alu-guel Inicial Objetivo: 511Promover ações de reintegraçãosocial. Justificativa: 511 MetaPadrão Produto: Produto Pa-drão Meta Física: 0 Métrica:Quantidade de Servidores Tipode Meta: Expansão Meta Fi-nanceira: Natureza da Despe-sa Fonte AUDESP Fonte Valor3.3.90.48 01110 01001.200.000 Soma 1.200.000Total de Recursos Previstos paraAtingir o Objetivo 1.200.000Total de Recursos Previstos paraAtingir a Ação 1.200.000 Totalde Recursos Previstos para Atin-gir o Programa 9.140.459 To-tal de Recursos Previstos

9.140.459 Prefeitura do Muni-cípio de Osasco Prioridadesde Metas da Lei de DiretrizesOrçamentárias - Exercício Finan-ceiro de 2008 R$ 1,00 Recur-sos de Todas as Fontes Ór-gão: 13000 - SECRETARIA DEHABITAÇÃO E DESENVOLVI-MENTO URBANO Unidade Or-çamentária: 13003 - Depto Téc-nico Funcional-Programática:15.482.0035 - RegularizaçãoFiscal, Fundiária e UrbanizaçãoAção: 15.482.0035.1.030 - Re-gularização Fundiária InicialObjetivo: 455 Modernizar osdiversos sistemas de informa-ção e otimizar processos, visan-do a melhoria qualitativa dareceita, junto com a transparên-cia administrativa. Justificativa:455 Meta Padrão Produto:Produto Padrão Meta Física: 0Métrica: Quantidade de Servi-dores Tipo de Meta: Expan-são Meta Financeira: Nature-za da Despesa Fonte AUDESPFonte Valor 3.3.90.30 011100100 2.000 3.3.90.36 011100100 2.000 3.3.90.39 011100100 1.374.710 3.3.90.3905110 0115 587.214 3.3.90.3905110 0213 4.577 4.4.90.5101110 0100 30.000 Soma2.000.501 Total de RecursosPrevistos para Atingir o Objetivo2.000.501 Total de RecursosPrevistos para Atingir a Ação2.000.501 Total de RecursosPrevistos para Atingir o Progra-ma 2.000.501 Funcional-Programática: 16.482.0010 -Promover à Inclusão SocialAção: 16.482.0010.1.031 - Ur-banização de Favelas InicialObjetivo: 458 Promover açõesde reintegração social. Justifi-cativa: 458 Necessidade deadequar a C.M.O com um equi-pamentos e software de últimaProduto: Produto Padrão MetaFísica: 2 Métrica: Interven-ções Tipo de Meta: ExpansãoMeta Financeira: Natureza daDespesa Fonte AUDESP Fon-te Valor 3.3.90.30 011100100 128.000 3.3.90.39 011100100 505.000 4.4.90.51 011100100 2.547.543 4.4.90.5105110 0115 3.700.6674.4.90.51 05110 0213 33.2404.4.90.52 01110 0100 10.000Soma 6.924.450 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oObjetivo 6.924.450 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 6.924.450 Total deRecursos Previstos para Atingiro Programa 6.924.450 Funci-o n a l - P r o g r a m á t i c a :17.512.0010 - Promover à Inclu-são Social Prefeitura do Muni-cípio de Osasco Prioridadesde Metas da Lei de Diretrizes Or-

Imprensa Oficial do Município de Osasco Página 29Osasco, 06 de setembro de 2007

çamentárias - Exercício Finan-ceiro de 2008 R$ 1,00 Recur-sos de Todas as Fontes Ór-gão: 13000 - SECRETARIA DEHABITAÇÃO E DESENVOLVI-MENTO URBANO Unidade Or-çamentária: 13003 - Depto Téc-nico Funcional-Programática:17.512.0010 - Promover à Inclu-são Social Ação:17.512.0010.1.031 - Urbanizaçãode Favelas Inicial Objetivo:460 Promover ações de reinte-gração social. Justificativa: 460Necessidade de intervenção pú-blica nas área de favela parareestruturar as condições demoradia. Produto: Interven-ções Meta Física: 2 Métrica:Intervenções Tipo de Meta:Expansão Meta Financeira:Natureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor4.4.90.51 01110 0100 793.9294.4.90.51 05110 02151.589.201 Soma 2.383.130Total de Recursos Previstos paraAtingir o Objetivo 2.383.130Total de Recursos Previstos paraAtingir a Ação 2.383.130 Totalde Recursos Previstos para Atin-gir o Programa 2.383.130 To-tal de Recursos Previstos11.308.081 Prefeitura do Mu-nicípio de Osasco Prioridadesde Metas da Lei de DiretrizesOrçamentárias - Exercício Finan-ceiro de 2008 R$ 1,00 Recur-sos de Todas as Fontes Ór-gão: 13000 - SECRETARIA DEHABITAÇÃO E DESENVOLVI-MENTO URBANO Unidade Or-çamentária: 13004 - DeptoOperacional Funcional-Programática: 04.122.0001 -Apoio Administrativo Ação:04.122.0001.2.002 - Manutençãodos Serviços Adminstrativos Ini-cial Objetivo: 377 Manter asatividades caracterizadas comoapoio administrativo dos servi-ços prestados pela PMO eremunerações de pessoal ativo,bem como aprimorá-las emadernizá-las. Justificativa:377 Manter as condições ne-cessárias para o bom desem-penho dos serviços da ativi-dade meio. Produto: ServiçosAdministrativos Meta Física:100 Métrica: Apoio administra-tivo Tipo de Meta: ManutençãoMeta Financeira: Natureza daDespesa Fonte AUDESP Fon-te Valor 3.3.90.30 011100100 126.100 3.3.90.36 011100100 2.000 3.3.90.39 011100100 82.128 4.4.90.52 011100100 40.000 Soma 250.228Total de Recursos Previstos paraAtingir o Objetivo 250.228 To-tal de Recursos Previstos paraAtingir a Ação 250.228 Total deRecursos Previstos para Atingir

o Programa 250.228 Funcio-nal-Programática: 16.482.0010- Promover à Inclusão SocialAção: 16.482.0010.1.031 - Ur-banização de Favelas InicialObjetivo: 459 Promover açõesde reintegração social. Justifi-cativa: 459 Necessidade deintervenção pública nas área defavela para reestruturar ascondições de moradia. Produ-to: Intervenções Meta Física:2 Métrica: Intervenções Tipode Meta: Expansão Meta Fi-nanceira: Natureza da Despe-sa Fonte AUDESP Fonte Valor3.3.90.39 01110 0100 265.000Soma 265.000 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oObjetivo 265.000 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 265.000 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oPrograma 265.000 Total deRecursos Previstos 515.228Prefeitura do Município deOsasco Prioridades de Metasda Lei de Diretrizes Orçamentá-rias - Exercício Financeiro de2008 R$ 1,00 Recursos deTodas as Fontes Órgão: 13000- SECRETARIA DE HABITAÇÃO EDESENVOLVIMENTO URBANOUnidade Orçamentária: 13005 -Depto de Planejamento UrbanoF u n c i o n a l - P r o g r a m á t i c a :15.127.0032 - Promover o De-senvolvimento Econômico LocalAção: 15.127.0032.1.193 - LeisUrbanísticos Inicial Objetivo:510 Trazer para região dorodoanel atividades como co-mércio de flores (Ceagesp)distribuição de cargas de correi-os. Justificativa: 510 Neces-sidade de melhorar a regulaçãodas leis fundiárias e de ocupa-ção. Produto: Nova LegislçãoMeta Física: 100 Métrica:Implantação Tipo de Meta:Expansão Meta Financeira:Natureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor3.3.90.35 01110 0100 109.1863.3.90.35 06110 0211 371.1003.3.90.36 01110 0100 1.000Soma 481.286 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oObjetivo 481.286 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 481.286 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oPrograma 481.286 Funcional-Programática: 15.453.0028 -Manutenção e Ampliação daInfra-Estrutura Urbana Ação:15.453.0028.1.196 - PlanosUrbanisticos Inicial Objetivo:513 Dar continuidade aos tra-balhos de canalização decórregos. afim de melhorar osistema de macro-drenagem,revitalizar áreas degradadas e re-cuperar a paisagem urbana.

Justificativa: 513 Necessida-des de melhorias na Infra-estru-tura Urbana Produto: MelhoriasMeta Física: 50 Métrica: ObrasTipo de Meta: Expansão MetaFinanceira: Natureza da Des-pesa Fonte AUDESP FonteValor 3.3.90.35 01110 010040.000 3.3.90.35 05110 021597.500 3.3.90.35 05110 05222.163 Soma 139.663 Totalde Recursos Previstos para Atin-gir o Objetivo 139.663 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 139.663 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oPrograma 139.663 Total deRecursos Previstos 620.949Prefeitura do Município deOsasco Prioridades de Metasda Lei de Diretrizes Orçamentá-rias - Exercício Financeiro de2008 R$ 1,00 Recursos deTodas as Fontes Órgão: 13000- SECRETARIA DE HABITAÇÃO EDESENVOLVIMENTO URBANOUnidade Orçamentária: 13006 -Depto de Cadastro eGeoprocessamento Funcio-nal-Programática: 15.127.0033- Modernizar a Máquina PúblicaAção: 15.127.0033.1.197 -Geoprocessamento InicialObjetivo: 514 Dotar a Secreta-ria de saúde de um sistema decontrole informatizado que per-mita obter e trabalhar dadosreferentes à situação de saúdeda população, bem como fa-cilitar o planejamento paraações de médio e longo prazo.Justificativa: 514 Necessidadede mapear todos os equipamen-tos públicos do minicípío Pro-duto: Mepeamento Meta Físi-ca: 100 Métrica: Implantaçãodo sistema Tipo de Meta:Expansão Meta Financeira:Natureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor3.3.90.36 01110 0100 1.0003.3.90.39 01110 0100 480.0003.3.90.39 06110 0211 197.9004.4.90.52 01110 0100 98.000Soma 776.900 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oObjetivo 776.900 Total de Re-cursos Previstos para Atingir aAção 776.900 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Pro-grama 776.900 Total de Re-cursos Previstos 776.900Prefeitura do Município deOsasco Prioridades de Metasda Lei de Diretrizes Orçamentá-rias - Exercício Financeiro de2008 R$ 1,00 Recursos deTodas as Fontes Órgão: 13000- SECRETARIA DE HABITAÇÃO EDESENVOLVIMENTO URBANOUnidade Orçamentária: 13007 -Depto de Uso do Solo Funcio-nal-Programática: 15.127.0033- Modernizar a Máquina Pública

Ação: 15.127.0033.1.195 - Plan-tas On-Line Inicial Objetivo:512 Dotar a Secretaria de saú-de de um sistema de controleinformatizado que permitaobter e trabalhar dados referen-tes à situação de saúde da po-pulação, bem como facilitar oplanejamento para ações demédio e longo prazo. Justifica-tiva: 512 Necessidade de umamelhor tecnologia para uso naregulazização fundiária e plan-ta genérica de valores Produto:Plantas on Line. Meta Física:100 Métrica: Implantação dosistema Tipo de Meta: Expan-são Meta Financeira: Nature-za da Despesa Fonte AUDESPFonte Valor 3.3.90.39 011100100 283.553 3.3.90.39 061100211 119.000 Soma 402.553Total de Recursos Previstos paraAtingir o Objetivo 402.553 To-tal de Recursos Previstos paraAtingir a Ação 402.553 Total deRecursos Previstos para Atingiro Programa 402.553 Funcio-nal-Programática: 15.127.0035- Regularização Fiscal, Fundiáriae Urbanização Ação:15.127.0035.2.238 - Controle doUso do Solo Inicial Objetivo:558 Modernizar os diversos sis-temas de informação e otimizarprocessos, visando a melhoriaqualitativa da receita, junto coma transparência administrativa.Justificativa: 558 Necessidadede regularizar a ocupação urba-na e fundiárias. Reduzindo oNúmero de favelas Produto:Áres Regularizadas Meta Físi-ca: 3 Métrica: Áreas Tipo deMeta: Expansão Meta Finan-ceira: Natureza da DespesaFonte AUDESP Fonte Valor3.3.90.39 01110 0100 78.000Soma 78.000 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Ob-jetivo 78.000 Total de Recur-sos Previstos para Atingir a Ação78.000 Total de Recursos Pre-vistos para Atingir o Programa78.000 Total de Recursos Pre-vistos 480.553 Prefeitura doMunicípio de Osasco Priorida-des de Metas da Lei de Diretri-zes Orçamentárias - ExercícioFinanceiro de 2008 R$ 1,00Recursos de Todas as FontesÓrgão: 13000 - SECRETARIA DEHABITAÇÃO E DESENVOLVI-MENTO URBANO Unidade Or-çamentária: 13008 - Fundo Mu-nicipal de Política Urbana eHabitacional Funcional-Programática: 15.482.0005 -Gestão Democrática Ação:15.482.0005.2.244 - ConselhoMunicipal de Política Urbana eInicial Habitacional Objetivo:562 Trazer para gestão à parti-cipação social. Justificativa:

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562 Necessidade de criar fórunsdemocráticos de participaçãopopular nas políticas públicasmunicipais Produto: Conse-lho Municipal de Política Urbanae Habitacional Meta Física: 20Métrica: Assembléias Tipo deMeta: Expansão Meta Finan-ceira: Natureza da DespesaFonte AUDESP Fonte Valor3.3.90.30 0111008 0100 1.0003.3.90.35 0111008 0100 5.0003.3.90.36 0111008 010010.000 3.3.90.39 01110080100 74.000 Soma 90.000Total de Recursos Previstos paraAtingir o Objetivo 90.000 Totalde Recursos Previstos para Atin-gir a Ação 90.000 Total deRecursos Previstos para Atingiro Programa 90.000 Funcio-nal-Programática: 15.482.0010- Promover à Inclusão SocialAção: 15.482.0010.1.031 - Ur-banização de Favelas InicialObjetivo: 457 Promover açõesde reintegração social. Justifi-cativa: 457 Necessidade deintervenção pública nas área defavela para reestruturar ascondições de moradia. Produ-to: Intervenções Meta Física:3 Métrica: Implantação Tipode Meta: Expansão Meta Fi-nanceira: Natureza da Despe-sa Fonte AUDESP Fonte Valor4.4.90.51 06110 02152.703.000 4.4.90.61 061100215 883.200 Soma3.586.200 Total de RecursosPrevistos para Atingir o Objetivo3.586.200 Total de RecursosPrevistos para Atingir a Ação3.586.200 Prefeitura do Muni-cípio de Osasco Prioridadesde Metas da Lei de DiretrizesOrçamentárias - Exercício Finan-ceiro de 2008 R$ 1,00 Recur-sos de Todas as Fontes Ór-gão: 13000 - SECRETARIA DEHABITAÇÃO E DESENVOLVI-MENTO URBANO Unidade Or-çamentária: 13008 - Fundo Mu-nicipal de Política Urbana eHabitacional Funcional-Programática: 15.482.0010 -Promover à Inclusão SocialAção: 15.482.0010.1.198 - Pla-no Municipal de Habitação Inici-al Objetivo: 515 Promoverações de reintegração social.Justificativa: 515 Necessidadede organizar a ocupaçãofundiária Produto: Plano MetaFísica: 100 Métrica: Implanta-ção Tipo de Meta: ExpansãoMeta Financeira: Natureza daDespesa Fonte AUDESP Fon-te Valor 3.3.90.35 01110080100 50.000 3.3.90.390111008 0100 45.000 Soma95.000 Total de Recursos Pre-vistos para Atingir o Objetivo95.000 Total de Recursos Pre-

vistos para Atingir a Ação 95.000Total de Recursos Previstos paraAtingir o Programa 3.681.200F u n c i o n a l - P r o g r a m á t i c a :16.482.0010 - Promover à Inclu-são Social Ação:16.482.0010.1.029 - ProvisãoHabitacional Inicial Objetivo:454 Promover ações de reinte-gração social. Justificativa: 454Necessidade de auxílio-financei-ro e moradia para municípes debaixa renda Produto: MoradiaMeta Física: 2100 Métrica:Quantidade de beneficiáriosTipo de Meta: Expansão MetaFinanceira: Natureza da Des-pesa Fonte AUDESP FonteValor 4.4.90.61 0111008 0100448.180 4.4.90.61 061100215 1.701.820 Soma2.150.000 Total de RecursosPrevistos para Atingir o Objetivo2.150.000 Total de RecursosPrevistos para Atingir a Ação2.150.000 Total de RecursosPrevistos para Atingir o Progra-ma 2.150.000 Funcional-Programática: 16.482.0035 -Regularização Fiscal, Fundiáriae Urbanização Ação:16.482.0035.1.030 - Regulariza-ção Fundiária Inicial Objetivo:456 Modernizar os diversos sis-temas de informação e otimizarprocessos, visando a melhoriaqualitativa da receita, junto coma transparência administrativa.Justificativa: 456 Necessidadede restabelecer as condiçõespara o desenvolvimento e con-trole do uso do solo Produto:Plantas on line Meta Física: 8Métrica: Evolução da receita emvalores constantes Tipo deMeta: Expansão Meta Finan-ceira: Natureza da DespesaFonte AUDESP Fonte Valor4.4.90.61 0111008 0100300.000 Soma 300.000 Totalde Recursos Previstos para Atin-gir o Objetivo 300.000 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 300.000 Prefeitura doMunicípio de Osasco Priorida-des de Metas da Lei de Diretri-zes Orçamentárias - ExercícioFinanceiro de 2008 R$ 1,00Recursos de Todas as FontesÓrgão: 13000 - SECRETARIA DEHABITAÇÃO E DESENVOLVI-MENTO URBANO Unidade Or-çamentária: 13008 - Fundo Mu-nicipal de Política Urbana eHabitacional Funcional-Programática: 16.482.0035 -Regularização Fiscal, Fundiáriae Urbanização Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Pro-grama 300.000 Total de Re-cursos Previstos 6.221.200Prefeitura do Município deOsasco Prioridades de Metasda Lei de Diretrizes Orçamentá-

rias - Exercício Financeiro de2008 R$ 1,00 Recursos deTodas as Fontes Órgão: 14000- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIAE PROMOÇÃO SOCIAL Unida-de Orçamentária: 14001 - Gabi-nete da Secretária de Assistên-cia e Promoção Social Funcio-nal-Programática: 04.122.0001- Apoio Administrativo Ação:04.122.0001.2.001 - Remunera-ção de Pessoal Ativo e EncargosInicial Objetivo: 312 Manteras atividades caracterizadascomo apoio administrativo dosservidores prestados pelaPMO e remunerações de pesso-al ativo, bem como aprimorá-lase modernizá-las Justificati-va: 312 Necessidade de man-ter o pagamento em dia dos ser-vidores da P.M.O. Produto:Pagamento Meta Física: 100Métrica: Pagamentos (%) Tipode Meta: Manutenção MetaFinanceira: Natureza da Des-pesa Fonte AUDESP FonteValor 3.1.90.11 01110 01003.024.277 3.1.90.13 011100100 502.552 3.1.90.16 011100100 2.916 3.1.90.49 011100100 160.742 3.3.90.46 011100100 198.351 Soma3.888.838 Total de RecursosPrevistos para Atingir o Objetivo3.888.838 Total de RecursosPrevistos para Atingir a Ação3.888.838 Ação:04.122.0001.2.002 - Manutençãodos Serviços Adminstrativos Ini-cial Objetivo: 338 Manter asatividades caracterizadas comoapoio administrativo dos servi-ços prestados pela PMO eremunerações de pessoal ativo,bem como aprimorá-las emadernizá-las. Justificativa:338 Manter as condições ne-cessárias para o bom desem-penho dos serviços da ativi-dade meio. Produto: ServiçosAdministrativos Meta Física:100 Métrica: Apoio administra-tivo Tipo de Meta: ExpansãoMeta Financeira: Natureza daDespesa Fonte AUDESP Fon-te Valor 3.3.90.30 011100100 400.000 3.3.90.33 011100100 5.000 3.3.90.35 011100100 7.000 3.3.90.36 011100100 5.000 3.3.90.39 011100100 50.800 4.4.90.51 011100100 50.000 4.4.90.52 011100100 125.000 Soma 642.800Total de Recursos Previstos paraAtingir o Objetivo 642.800 To-tal de Recursos Previstos paraAtingir a Ação 642.800 Total deRecursos Previstos para Atingiro Programa 4.531.638 Funci-o n a l - P r o g r a m á t i c a :04.122.0004 - Renovação e Ma-nutenção da Frota MunicipalPrefeitura do Município de

Osasco Prioridades de Metasda Lei de Diretrizes Orçamentá-rias - Exercício Financeiro de2008 R$ 1,00 Recursos deTodas as Fontes Órgão: 14000- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIAE PROMOÇÃO SOCIAL Unida-de Orçamentária: 14001 - Gabi-nete da Secretária de Assistên-cia e Promoção Social Funcio-nal-Programática: 04.122.0004- Renovação e Manutenção daFrota Municipal Ação:04.122.0004.2.008 - Manutençãoda Frota Municipal Inicial Ob-jetivo: 427 Dotar a Secretariade Saúde de uma frota de veícu-los compativel com as neces-sidades de atendimento de ca-sos sociais, transporte de medi-camentos e roupas, serviçosadministrativos, transporte desangue e unidade de terapiaintensiva. Justificativa: 427Necessidade de manter emboas condições de segurança euso os veículos da P.M.OProduto: Manutenção de Veícu-los Meta Física: 100 Métrica:Quantidade de veículos/ Manu-tenção da frota de veículos Tipode Meta: Manutenção MetaFinanceira: Natureza da Des-pesa Fonte AUDESP FonteValor 3.3.90.30 01110 010025.000 3.3.90.39 01110 010050.000 Soma 75.000 Totalde Recursos Previstos para Atin-gir o Objetivo 75.000 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 75.000 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Pro-grama 75.000 Funcional-Programática: 08.122.0002 -Valorização do Servidor Ação:08.122.0002.2.005 - Capacitaçãodos Servidores Municipais Ini-cial Objetivo: 412 Promover areestruturação do quadro dosservidores, adequando a atualrealidade do legislativo. Cria-ção de cargos, capacitação, ces-ta básica, auxilio alimentação eimplantação da ISO 9001. Jus-tificativa: 412 Necessidade decapacitar e formar os servidoresda P.M.O Produto: Capacitaçãoe Formação Meta Física: 65Métrica: Quantidade de Servi-dores Tipo de Meta: Expan-são Meta Financeira: Nature-za da Despesa Fonte AUDESPFonte Valor 3.3.90.30 011100100 15.000 3.3.90.36 011100100 15.000 3.3.90.39 011100100 50.000 4.4.90.52 011100100 20.000 Soma 100.000Total de Recursos Previstos paraAtingir o Objetivo 100.000 To-tal de Recursos Previstos paraAtingir a Ação 100.000 Total deRecursos Previstos para Atingiro Programa 100.000 Total deRecursos Previstos 4.706.638

Imprensa Oficial do Município de Osasco Página 31Osasco, 06 de setembro de 2007

Prefeitura do Município deOsasco Prioridades de Metasda Lei de Diretrizes Orçamentá-rias - Exercício Financeiro de2008 R$ 1,00 Recursos deTodas as Fontes Órgão: 14000- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIAE PROMOÇÃO SOCIAL Unida-de Orçamentária: 14002 - Deptode Assistência à ComunidadeF u n c i o n a l - P r o g r a m á t i c a :04.122.0001 - Apoio Administra-tivo Ação: 04.122.0001.2.002 -Manutenção dos ServiçosAdminstrativos Inicial Objeti-vo: 352 Manter as atividadescaracterizadas como apoio ad-ministrativo dos serviços pres-tados pela PMO e remuneraçõesde pessoal ativo, bem comoaprimorá-las e madernizá-las. Justificativa: 352 Manteras condições necessárias parao bom desempenho dos servi-ços da atividade meio. Pro-duto: Serviços AdministrativosMeta Física: 100 Métrica: Apoioadministrativo Tipo de Meta:Manutenção Meta Financeira:Natureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor3.3.90.30 01110 0100 1.0003.3.90.36 01110 0100 1.0003.3.90.39 01110 0100 8.000Soma 10.000 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Ob-jetivo 10.000 Total de Recur-sos Previstos para Atingir a Ação10.000 Total de Recursos Pre-vistos para Atingir o Programa10.000 Total de Recursos Pre-vistos 10.000 Prefeitura doMunicípio de Osasco Priorida-des de Metas da Lei de Diretri-zes Orçamentárias - ExercícioFinanceiro de 2008 R$ 1,00Recursos de Todas as FontesÓrgão: 14000 - SECRETARIA DEASSISTÊNCIA E PROMOÇÃOSOCIAL Unidade Orçamentá-ria: 14003 - Depto de Atendi-mento à Criança e AdolescenteF u n c i o n a l - P r o g r a m á t i c a :04.122.0001 - Apoio Administra-tivo Ação: 04.122.0001.2.002 -Manutenção dos ServiçosAdminstrativos Inicial Objeti-vo: 365 Manter as atividadescaracterizadas como apoio ad-ministrativo dos serviços pres-tados pela PMO e remuneraçõesde pessoal ativo, bem comoaprimorá-las e madernizá-las. Justificativa: 365 Manteras condições necessárias parao bom desempenho dos servi-ços da atividade meio Pro-duto: Serviços AdministrativosMeta Física: 100 Métrica: Apoioadministrativo Tipo de Meta:Expansão Meta Financeira:Natureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor3.3.90.30 01110 0100 10.000

3.3.90.36 01110 0100 3003.3.90.39 01110 0100 5.3004.4.90.51 01110 0100 100.0004.4.90.52 01110 0100 50.000Soma 165.600 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oObjetivo 165.600 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 165.600 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oPrograma 165.600 Funcional-Programática: 08.243.0039 -Atenção aos Jovens Ação:08.243.0039.2.055 - ConvêniosInicial Objetivo: 491 Benefici-ar jovens de 15 a 24 anos atra-vés de subsidio financeiro, comensino fundamental e médiosincompletos ou participantes decursos profissionalizantes,oriundos dos bolsões de pobre-za, com renda familiar até 2 sa-lários mínimos. Justificativa:491 Necessidade de incentivaro esporte no município. Produ-to: Repasse Meta Física: 100Métrica: Manutenção Tipo deMeta: Expansão Meta Finan-ceira: Natureza da DespesaFonte AUDESP Fonte Valor3.3.90.43 01110 01003.100.000 3.3.90.43 035100225 754.391 Soma3.854.391 Total de RecursosPrevistos para Atingir o Objetivo3.854.391 Total de RecursosPrevistos para Atingir a Ação3.854.391 Prefeitura do Muni-cípio de Osasco Prioridadesde Metas da Lei de DiretrizesOrçamentárias - Exercício Finan-ceiro de 2008 R$ 1,00 Recur-sos de Todas as Fontes Ór-gão: 14000 - SECRETARIA DEASSISTÊNCIA E PROMOÇÃOSOCIAL Unidade Orçamentá-ria: 14003 - Depto de Atendi-mento à Criança e AdolescenteF u n c i o n a l - P r o g r a m á t i c a :08.243.0039 - Atenção aos Jo-vens Ação: 08.243.0039.2.063- Centro de Atendimento e aten-ção à mulher Inicial Objetivo:493 Beneficiar jovens de 15 a24 anos através de subsidio fi-nanceiro, com ensino funda-mental e médios incompletos ouparticipantes de cursosprofissionalizantes, oriundosdos bolsões de pobreza, comrenda familiar até 2 salários mí-nimos. Justificativa: 493 Ne-cessidade de manutenção doscentros de atendimento à mulherProduto: Manutenção dos Cen-tros Meta Física: 100 Métrica:Manutenção Tipo de Meta:Manutenção Meta Financeira:Natureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor3.3.90.30 01110 0100 100.0003.3.90.36 01110 0100 5.0003.3.90.39 01110 0100 10.0004.4.90.51 01110 0100 60.000

4.4.90.52 01110 0100 100.000Soma 275.000 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oObjetivo 275.000 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 275.000 Ação:08.243.0039.2.065 - Agente Jo-vem Inicial Objetivo: 495Beneficiar jovens de 15 a 24 anosatravés de subsidio financeiro,com ensino fundamental emédios incompletos ou partici-pantes de cursosprofissionalizantes, oriundosdos bolsões de pobreza, comrenda familiar até 2 salários mí-nimos. Justificativa: 495 Ne-cessidade de atender ao progra-ma de inclusão de jovens doGoverna vederal Produto: Aten-dimentos Meta Física: 100Métrica: Atendimento Tipo deMeta: Manutenção Meta Fi-nanceira: Natureza da Despe-sa Fonte AUDESP Fonte Valor3.3.90.39 01110 0100 21.9203.3.90.43 01110 0100 79.1163.3.90.43 03510 0225 175.500Soma 276.536 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oObjetivo 276.536 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 276.536 Prefeitura doMunicípio de Osasco Priorida-des de Metas da Lei de Diretri-zes Orçamentárias - ExercícioFinanceiro de 2008 R$ 1,00Recursos de Todas as FontesÓrgão: 14000 - SECRETARIA DEASSISTÊNCIA E PROMOÇÃOSOCIAL Unidade Orçamentá-ria: 14003 - Depto de Atendi-mento à Criança e AdolescenteF u n c i o n a l - P r o g r a m á t i c a :08.243.0039 - Atenção aos Jo-vens Ação: 08.243.0039.2.066- Centro de atendimento e aten-ção à criança e Inicial ao ado-lescente Objetivo: 496 Be-neficiar jovens de 15 a 24 anosatravés de subsidio financeiro,com ensino fundamental emédios incompletos ou partici-pantes de cursosprofissionalizantes, oriundosdos bolsões de pobreza, comrenda familiar até 2 salários mí-nimos. Justificativa: 496Priorizar o atendimento aos jo-vens municipais carentes. Pro-duto: Atendimento Meta Físi-ca: 530 Métrica: Jovens comens. fund. médio incom. e jov.com renda até 2 Tipo de Meta:Expansão Meta Financeira:Natureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor3.3.90.30 01110 0100 60.0003.3.90.39 01110 0100 28.342Soma 88.342 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Ob-jetivo 88.342 Total de Recur-sos Previstos para Atingir a Ação88.342 Ação:

08.243.0039.2.240 - Erradicaçãodo Trabalho Infantil InicialObjetivo: 559 Beneficiar jovensde 15 a 24 anos através de sub-sidio financeiro, com ensinofundamental e médios incom-pletos ou participantes de cur-sos profissionalizantes, oriun-dos dos bolsões de pobreza,com renda familiar até 2 salári-os mínimos. Justificativa: 559O trabalho infantil reduz o tempodas crianças nas escolas, alémde ser crime. Produto: redu-ção do Trabalho infantil MetaFísica: 100 Métrica: Jovenscom ens. fund. médio incom. ejov. com renda até 2 Tipo deMeta: Manutenção Meta Fi-nanceira: Natureza da Despe-sa Fonte AUDESP Fonte Valor3.3.90.39 01110 0100 21.9213.3.90.43 01110 0100 89.5203.3.90.43 03510 0225 179.040Soma 290.481 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oObjetivo 290.481 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 290.481 Ação:08.243.0039.2.241 - AssistênciaIntegrada à Família InicialObjetivo: 560 Beneficiar jovensde 15 a 24 anos através de sub-sidio financeiro, com ensinofundamental e médios incom-pletos ou participantes de cur-sos profissionalizantes, oriun-dos dos bolsões de pobreza,com renda familiar até 2 salári-os mínimos. Justificativa: 560Necessidade de darassinstência social ás famíliascarentes Produto: Famíliasatendidas Meta Física: 100Métrica: Atendimento Tipo deMeta: Expansão Meta Finan-ceira: Natureza da DespesaFonte AUDESP Fonte Valor3.3.90.43 03510 0225 72.000Soma 72.000 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Ob-jetivo 72.000 Total de Recur-sos Previstos para Atingir a Ação72.000 Prefeitura do Municí-pio de Osasco Prioridades deMetas da Lei de Diretrizes Orça-mentárias - Exercício Financeirode 2008 R$ 1,00 Recursos deTodas as Fontes Órgão: 14000- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIAE PROMOÇÃO SOCIAL Unida-de Orçamentária: 14003 - Deptode Atendimento à Criança e Ado-lescente Funcional-Programática: 08.243.0039 -Atenção aos Jovens Ação:08.243.0039.2.242 - Fortalecen-do a Família Inicial Objetivo:561 Beneficiar jovens de 15 a24 anos através de subsidio fi-nanceiro, com ensino funda-mental e médios incompletos ouparticipantes de cursosprofissionalizantes, oriundos

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dos bolsões de pobreza, comrenda familiar até 2 salários mí-nimos. Justificativa: 561 Ne-cessidade de fortalecer as famí-lias carentes. Produto: Atendi-mento de famílias Meta Física:100 Métrica: AtendimentoTipo de Meta: Expansão MetaFinanceira: Natureza da Des-pesa Fonte AUDESP FonteValor 3.3.90.43 03510 022582.980 Soma 82.980 Totalde Recursos Previstos para Atin-gir o Objetivo 82.980 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 82.980 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Pro-grama 4.939.730 Funcional-Programática: 08.244.0038 -Atenção à População Ação:08.244.0038.2.064 - Centro deatendimento e atenção a Inicialpopulação Objetivo: 494Implantar e incentivar práticas derecreação e lazer revigorando autilização de espaços públi-cos exixtentes visando amelhoria da qualidade de vidapopulação. Justificativa: 494Implantar e incentivar práticas derecreação e lazer revigorando autilização de espaços públi-cos exixtentes visando amelhoria da qualidade de vidapopulação Produto: Atendi-mentos Meta Física: 300Métrica: Quantidade debeneficiários Tipo de Meta:Manutenção Meta Financeira:Natureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor3.3.90.30 01110 0100 800.0003.3.90.32 01110 0100 2.0003.3.90.36 01110 0100 20.0003.3.90.39 01110 0100 280.0003.3.90.48 01110 0100 30.0004.4.90.51 01110 01001.000.000 4.4.90.52 011100100 400.000 Soma2.532.000 Total de RecursosPrevistos para Atingir o Objetivo2.532.000 Total de RecursosPrevistos para Atingir a Ação2.532.000 Total de RecursosPrevistos para Atingir o Progra-ma 2.532.000 Total de Recur-sos Previstos 7.637.330 Pre-feitura do Município de OsascoPrioridades de Metas da Lei deDiretrizes Orçamentárias - Exer-cício Financeiro de 2008 R$1,00 Recursos de Todas asFontes Órgão: 15000 - SE-CRETARIA DE CULTURA Uni-dade Orçamentária: 15001 -Gabinete do Secretário de Cul-tura Funcional-Programática:04.122.0001 - Apoio Administra-tivo Ação: 04.122.0001.2.001 -Remuneração de Pessoal Ativoe Encargos Inicial Objetivo:313 Manter as atividades carac-terizadas como apoio adminis-trativo dos serviços prestados

pela PMO e remunerações depessoal ativo, bem comoaprimorá-las e madernizá-las. Justificativa: 313 Neces-sidade de manter o pagamentoem dia dos servidores da P.M.OProduto: Pagamentos MetaFísica: 100 Métrica: Paga-mentos (%) Tipo de Meta:Manutenção Meta Financeira:Natureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor3.1.90.11 01110 01001.897.599 3.1.90.13 011100100 284.171 3.1.90.49 011100100 99.444 3.3.90.46 011100100 122.711 Soma2.403.925 Total de RecursosPrevistos para Atingir o Objetivo2.403.925 Total de RecursosPrevistos para Atingir a Ação2.403.925 Ação:04.122.0001.2.002 - Manutençãodos Serviços Adminstrativos Ini-cial Objetivo: 339 Manter asatividades caracterizadas parafuncionamento e desenvolvi-mento dos serviços adminis-trativos da Secretaria de Cultura.Justificativa: 339 Manter ascondições necessárias para obom desempenho dos serviçosda atividade meio Produto:Serviços Administrativos MetaFísica: 100 Métrica: Apoioadministrativo Tipo de Meta:Expansão Meta Financeira:Natureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor3.3.90.30 01110 0100 15.4343.3.90.33 01110 0100 24.0003.3.90.36 01110 0100 8.4003.3.90.39 01110 0100 105.2004.4.90.51 01110 0100 4.0004.4.90.52 01110 0100 4.000Soma 161.034 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oObjetivo 161.034 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 161.034 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oPrograma 2.564.959 Funcio-nal-Programática: 04.122.0004- Renovação e Manutenção daFrota Municipal Prefeitura doMunicípio de Osasco Priorida-des de Metas da Lei de Diretri-zes Orçamentárias - ExercícioFinanceiro de 2008 R$ 1,00Recursos de Todas as FontesÓrgão: 15000 - SECRETARIA DECULTURA Unidade Orçamen-tária: 15001 - Gabinete do Se-cretário de Cultura Funcional-Programática: 04.122.0004 -Renovação e Manutenção daFrota Municipal Ação:04.122.0004.2.008 - Manutençãoda Frota Municipal Inicial Ob-jetivo: 428 Dotar a Secretariade Cultura de uma frota de veí-culos compatíveis com a ne-cessidade de atendimento admi-nistrativo e eventos culturais, nos

seguintes próprios: Centro deEventos, Bibliotecas, Central,Norte, Sul, Escola de Arte, TeatroMunicipal, Espaço cultural, Casade Angola, Museu. Justifica-tiva: 428 Necessidade de subs-tituir a frota deteriorada da P.M.OProduto: Manutenção MetaFísica: 5 Métrica: Quantidadede veículos/ Manutenção da fro-ta de veículos Tipo de Meta:Manutenção Meta Financeira:Natureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor3.3.90.30 01110 0100 1.5003.3.90.39 01110 0100 3.500Soma 5.000 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Ob-jetivo 5.000 Total de RecursosPrevistos para Atingir a Ação5.000 Total de Recursos Pre-vistos para Atingir o Programa5.000 Funcional-Programática:04.131.0005 - Gestão Democrá-tica Ação: 04.131.0005.1.207- Prefeito no Bairro Inicial Ob-jetivo: 531 Trazer para gestão àparticipação social Justificati-va: 531 O acesso da popula-ção ao prefeito e a prestação decontas direta com a populaçãodas secretarias ajudar a ampli-ar instrumentos de controle dapopulação. Produto: EventosMeta Física: 12 Métrica: Even-tos Tipo de Meta: ExpansãoMeta Financeira: Natureza daDespesa Fonte AUDESP Fon-te Valor 3.3.90.30 011100100 36.000 Soma 36.000Total de Recursos Previstos paraAtingir o Objetivo 36.000 Totalde Recursos Previstos para Atin-gir a Ação 36.000 Total deRecursos Previstos para Atingiro Programa 36.000 Funcio-nal-Programática: 13.391.0040- Disseminação Cultural Pre-feitura do Município de OsascoPrioridades de Metas da Lei deDiretrizes Orçamentárias - Exer-cício Financeiro de 2008 R$ 1,00Recursos de Todas as FontesÓrgão: 15000 - SECRETARIA DECULTURA Unidade Orçamen-tária: 15001 - Gabinete do Se-cretário de Cultura Funcional-Programática: 13.391.0040 -Disseminação Cultural Ação:13.391.0040.1.213 - Memória eBiblioteca Inicial Objetivo: 537Necessidade de preservar amemória osasquense, junta-mente com o desenvolvimen-to cultural do munícipe Justifi-cativa: 537 Necessidade depreservar a memóriaosasquense, juntamente com odesenvolvimento cultural domunícipe. Produto: ReformaMeta Física: 100 Métrica:Construções Tipo de Meta:Expansão Meta Financeira:Natureza da Despesa Fonte

AUDESP Fonte Valor3.3.90.30 01110 0100 10.0003.3.90.39 01110 0100 10.0004.4.90.52 01110 0100 300.000Soma 320.000 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oObjetivo 320.000 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 320.000 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oPrograma 320.000 Funcional-Programática: 13.392.0040 -Disseminação Cultural Ação:13.392.0040.2.069 - Apoio aosgrupos carnavalescos InicialObjetivo: 497 Criar instânciasrepresentativas de cultura emOsasco, através do carnaval,com temas culturais. Justi-ficativa: 497 Manutenção dasatividades carnavalescas nomunicípio Produto: CarnavalMeta Física: 1 Métrica: Even-tos Tipo de Meta: ManutençãoMeta Financeira: Natureza daDespesa Fonte AUDESP Fon-te Valor 3.3.90.43 011100100 300.000 Soma 300.000Total de Recursos Previstos paraAtingir o Objetivo 300.000 To-tal de Recursos Previstos paraAtingir a Ação 300.000 Total deRecursos Previstos para Atingiro Programa 300.000 Total deRecursos Previstos 3.225.959Prefeitura do Município deOsasco Prioridades de Metasda Lei de Diretrizes Orçamentá-rias - Exercício Financeiro de2008 R$ 1,00 Recursos deTodas as Fontes Órgão: 15000- SECRETARIA DE CULTURAUnidade Orçamentária: 15002 -Depto de Difusão Cultural Fun-c i o n a l - P r o g r a m á t i c a :04.122.0001 - Apoio Administra-tivo Ação: 04.122.0001.2.002 -Manutenção dos ServiçosAdminstrativos Inicial Objeti-vo: 353 Manter as atividadescaracterizadas como apoio ad-ministrativo dos serviços pres-tados pela PMO , bem comoaprimorá-las e modernizá-las.Justificativa: 353 Manter ascondições necessárias para obom desempenho dos serviçosda atividade meio Produto:Serviços Administrativos MetaFísica: 100 Métrica: Apoioadministrativo Tipo de Meta:Manutenção Meta Financeira:Natureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor3.3.90.30 01110 0100 1.2863.3.90.33 01110 0100 2.0003.3.90.36 01110 0100 7003.3.90.39 01110 0100 8.7664.4.90.51 01110 0100 3334.4.90.52 01110 0100 333Soma 13.418 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Ob-jetivo 13.418 Total de Recur-sos Previstos para Atingir a Ação

Imprensa Oficial do Município de Osasco Página 33Osasco, 06 de setembro de 2007

13.418 Total de Recursos Pre-vistos para Atingir o Programa13.418 Funcional-Programática: 13.392.0040 -Disseminação Cultural Ação:13.392.0040.1.032 - CentrosCulturais Inicial Objetivo: 462Desenvolver pontos culturaisonde o munícipe possa utilizá-loaprimorando seus conheci-mentos através de oficinas e in-clusão digital. Justificativa: 462Necessidade de desenvolverpontos culturais no município.Produto: Eventos Meta Física:12 Métrica: Quantidade deeventos articulados Tipo deMeta: Expansão Meta Finan-ceira: Natureza da DespesaFonte AUDESP Fonte Valor3.3.90.30 05110 0215 101.0443.3.90.39 05110 0215 101.0443.3.90.43 05110 0215 101.0444.4.90.52 05110 0215 101.044Soma 404.176 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oObjetivo 404.176 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 404.176 Prefeitura doMunicípio de Osasco Priorida-des de Metas da Lei de Diretri-zes Orçamentárias - ExercícioFinanceiro de 2008 R$ 1,00Recursos de Todas as FontesÓrgão: 15000 - SECRETARIA DECULTURA Unidade Orçamen-tária: 15002 - Depto de DifusãoCultural Funcional-Programática: 13.392.0040 -Disseminação Cultural Ação:13.392.0040.1.211 - EventosCulturais Inicial Objetivo: 535Desenvolver projetos culturais nomunicípio, integrando várias ex-pressões culturais, tais como:Festivais, Feiras, Dramaturgias,Teatros, amostras de cinema,teatro, artes plásticas, etc. Jus-tificativa: 535 Os eventos cultu-rais colaboram na ampliação dolazer público, incentivando asproduções culturais da popula-ção do município. Produto:Eventos Meta Física: 12Métrica: Eventos Tipo de Meta:Expansão Meta Financeira:Natureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor3.3.90.30 01110 0100 184.2003.3.90.33 01110 0100 20.0003.3.90.36 01110 0100 113.4003.3.90.39 01110 0100 329.0004.4.90.52 01110 0100 50.000Soma 696.600 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oObjetivo 696.600 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 696.600 Ação:13.392.0040.1.212 - Pontos deCulturas Inicial Objetivo: 536Subvenção dos recursosadvindos do Ministério da Cultu-ra Justificativa: 536 Con-vênio para pontos culturais em

conjunto com o Ministério daCultura. Produto: Convêni-os Meta Física: 15 Métrica:Quantidade de eventos articula-dos Tipo de Meta: ExpansãoMeta Financeira: Natureza daDespesa Fonte AUDESP Fon-te Valor 3.3.90.43 011100100 800.000 Soma 800.000Total de Recursos Previstos paraAtingir o Objetivo 800.000 To-tal de Recursos Previstos paraAtingir a Ação 800.000 Total deRecursos Previstos para Atingiro Programa 1.900.776 Totalde Recursos Previstos1.914.194 Prefeitura do Muni-cípio de Osasco Prioridadesde Metas da Lei de DiretrizesOrçamentárias - Exercício Finan-ceiro de 2008 R$ 1,00 Recur-sos de Todas as Fontes Ór-gão: 15000 - SECRETARIA DECULTURA Unidade Orçamen-tária: 15003 - Depto DidáticoCultural Funcional-Programática: 04.122.0001 -Apoio Administrativo Ação:04.122.0001.2.002 - Manutençãodos Serviços Adminstrativos Ini-cial Objetivo: 366 Manter asatividades caracterizadas comoapoio administrativo dos servi-ços prestados pela PMO.Justificativa: 366 Manter ascondições necessárias para obom desempenho dos serviçosda atividade meio. Produto:Serviços Administrativos MetaFísica: 100 Métrica: Apoioadministrativo Tipo de Meta:Manutenção Meta Financeira:Natureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor3.3.90.30 01110 0100 1.2863.3.90.33 01110 0100 2.0003.3.90.36 01110 0100 7003.3.90.39 01110 0100 8.7664.4.90.51 01110 0100 3334.4.90.52 01110 0100 333Soma 13.418 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Ob-jetivo 13.418 Total de Recur-sos Previstos para Atingir a Ação13.418 Total de Recursos Pre-vistos para Atingir o Programa13.418 Funcional-Programática: 13.392.0040 -Disseminação Cultural Ação:13.392.0040.1.214 - CentrosCulturais e Revitalização InicialObjetivo: 538 Revitalização deespaços para contar a historiade Osasco. Ampliação de cen-tros culturais para atendimen-to aos munícipes. Justificativa:538 Necessidade de amplia-ção dos centros e revitalizaçãodos espaços culturais domunicípio Produto: EventosMeta Física: 22 Métrica: Even-tos Tipo de Meta: ExpansãoMeta Financeira: Natureza daDespesa Fonte AUDESP Fon-

te Valor 3.3.90.30 011100100 20.000 3.3.90.39 011100100 100.000 4.4.90.51 011100100 320.000 Soma 440.000Total de Recursos Previstos paraAtingir o Objetivo 440.000 To-tal de Recursos Previstos paraAtingir a Ação 440.000 Total deRecursos Previstos para Atingiro Programa 440.000 Total deRecursos Previstos 453.418Prefeitura do Município deOsasco Prioridades de Metasda Lei de Diretrizes Orçamentá-rias - Exercício Financeiro de2008 R$ 1,00 Recursos deTodas as Fontes Órgão: 15000- SECRETARIA DE CULTURAUnidade Orçamentária: 15004 -Fundo Municipal de Apoio à Cul-tura Funcional-Programática:04.122.0001 - Apoio Administra-tivo Ação: 04.122.0001.2.002 -Manutenção dos ServiçosAdminstrativos Inicial Objeti-vo: 378 Manter as atividadescaracterizadas como apoio ad-ministrativo dos serviços pres-tados pela PMO. Justifica-tiva: 378 Manter as condiçõesnecessárias para o bom desem-penho dos serviços da ativi-dade meio. Produto: ServiçosAdministrativos Meta Física:100 Métrica: Apoio administra-tivo Tipo de Meta: ExpansãoMeta Financeira: Natureza daDespesa Fonte AUDESP Fon-te Valor 3.3.90.30 011100100 1.286 3.3.90.33 011100100 2.000 3.3.90.36 011100100 700 3.3.90.39 011100100 8.766 4.4.90.51 011100100 333 4.4.90.52 011100100 333 Soma 13.418Total de Recursos Previstos paraAtingir o Objetivo 13.418 Totalde Recursos Previstos para Atin-gir a Ação 13.418 Total deRecursos Previstos para Atingiro Programa 13.418 Total deRecursos Previstos 13.418Prefeitura do Município deOsasco Prioridades de Metasda Lei de Diretrizes Orçamentá-rias - Exercício Financeiro de2008 R$ 1,00 Recursos deTodas as Fontes Órgão: 16000- SECRETARIA DE INDÚSTRIA,COMÉRCIO E ABASTECIMENTOUnidade Orçamentária: 16001 -Gabinete do Secretário da Indús-tria, Comércio e AbastecimentoF u n c i o n a l - P r o g r a m á t i c a :04.122.0001 - Apoio Administra-tivo Ação: 04.122.0001.2.001 -Remuneração de Pessoal Ativoe Encargos Inicial Objetivo:314 Manter as atividades carac-terizadas como apoio adminis-trativo dos serviços prestadospela PMO e remunerações depessoal ativo, bem comoaprimorá-las e madernizá-

las. Justificativa: 314 Neces-sidade de manter o pagamentoem dia dos servidores da P.M.O.Produto: Pagamento MetaFísica: 100 Métrica: Paga-mentos (%) Tipo de Meta:Manutenção Meta Financeira:Natureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor3.1.90.11 01110 01003.596.207 3.1.90.13 011100100 277 3.1.90.16 011100100 368.314 3.1.90.49 011100100 208.471 3.3.90.46 011100100 257.246 Soma4.430.515 Total de RecursosPrevistos para Atingir o Objetivo4.430.515 Total de RecursosPrevistos para Atingir a Ação4.430.515 Ação:04.122.0001.2.002 - Manutençãodos Serviços Adminstrativos Ini-cial Objetivo: 340 Manter asatividades caracterizadas comoapoio administrativo dos servi-ços prestados pela PMO, bemcomo aprimorá-las e modernizá-las. Justificativa: 340 Manteras condições necessárias parao bom desempenho dos servi-ços da atividade meio. Pro-duto: Serviços AdministrativosMeta Física: 100 Métrica: Apoioadministrativo Tipo de Meta:Expansão Meta Financeira:Natureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor3.3.90.30 01110 0100 206.1883.3.90.33 01110 0100 21.1203.3.90.36 01110 0100 1.3203.3.90.39 01110 0100 65.0804.4.90.51 01110 0100 4.0004.4.90.52 01110 0100 4.000Soma 301.708 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oObjetivo 301.708 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 301.708 Prefeitura doMunicípio de Osasco Priorida-des de Metas da Lei de Diretri-zes Orçamentárias - ExercícioFinanceiro de 2008 R$ 1,00Recursos de Todas as FontesÓrgão: 16000 - SECRETARIA DEINDÚSTRIA, COMÉRCIO E ABAS-TECIMENTO Unidade Orça-mentária: 16001 - Gabinete doSecretário da Indústria, Comér-cio e Abastecimento Funcio-nal-Programática: 04.122.0001- Apoio Administrativo Ação:04.122.0001.2.237 - PROCONInicial Objetivo: 557 Manteras atividades caracterizadascomo apoio administrativo dosserviços prestados pela PMO, bem como aprimorá-las emadernizá-las. Justificativa:557 Necessidade de manuten-ção do convênio com o PROCONProduto: Convênio Meta Físi-ca: 100 Métrica: ManutençãoTipo de Meta: ManutençãoMeta Financeira: Natureza da

Imprensa Oficial do Município de OsascoPágina 34 Osasco, 06 de setembro de 2007

Despesa Fonte AUDESP Fon-te Valor 3.3.90.30 021100115 22.929 3.3.90.36 021100115 22.929 3.3.90.39 021100115 61.125 4.4.90.51 021100115 22.929 4.4.90.52 021100115 22.929 Soma 152.841Total de Recursos Previstos paraAtingir o Objetivo 152.841 To-tal de Recursos Previstos paraAtingir a Ação 152.841 Total deRecursos Previstos para Atingiro Programa 4.885.064 Funci-o n a l - P r o g r a m á t i c a :04.122.0004 - Renovação e Ma-nutenção da Frota MunicipalAção: 04.122.0004.2.008 - Ma-nutenção da Frota Municipal Ini-cial Objetivo: 429 Dotar aSecretaria de Indústria, Comér-cio e Abastecimento de uma fro-ta de veículos compativel comas necessidades de atendimen-to às Unidades Escolares; fis-calização do comércio, feiras li-vres, comércio ambulante; ser-viços administrativos; etc.Justificativa: 429 Necessidadede manter em boas condiçõesde segurança e uso os veículosda P.M.O Produto: Manuten-ção de Veículos Meta Física:100 Métrica: Manutenção dafrota Tipo de Meta: Manuten-ção Meta Financeira: Nature-za da Despesa Fonte AUDESPFonte Valor 3.3.90.30 011100100 27.900 3.3.90.39 011100100 65.100 Soma 93.000Total de Recursos Previstos paraAtingir o Objetivo 93.000 Totalde Recursos Previstos para Atin-gir a Ação 93.000 Total deRecursos Previstos para Atingiro Programa 93.000 Funcio-nal-Programática: 23.691.0045- Desenvolvimento EconômicoPrefeitura do Município deOsasco Prioridades de Metasda Lei de Diretrizes Orçamentá-rias - Exercício Financeiro de2008 R$ 1,00 Recursos deTodas as Fontes Órgão: 16000- SECRETARIA DE INDÚSTRIA,COMÉRCIO E ABASTECIMENTOUnidade Orçamentária: 16001 -Gabinete do Secretário da Indús-tria, Comércio e AbastecimentoF u n c i o n a l - P r o g r a m á t i c a :23.691.0045 - DesenvolvimentoEconômico Ação:23.691.0045.2.073 - Fórum dedesenvolvimento Inicial Obje-tivo: 499 Criar local de articula-ção de agentes públicos e priva-dos, tendo em vista um pro-grama de desenvolvimento eco-nômico liderado pela PrefeituraMunicipal. Justificativa: 499Manter a estrutura deintrarelação setor público - inici-ativa privada Produto: Fórunsde Desenvolvimento Meta Físi-ca: 12 Métrica: Quantidade de

eventos articulados Tipo deMeta: Expansão Meta Finan-ceira: Natureza da DespesaFonte AUDESP Fonte Valor3.3.90.30 01110 0100 94.0003.3.90.39 01110 0100 90.0004.4.90.52 01110 0100 10.000Soma 194.000 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oObjetivo 194.000 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 194.000 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oPrograma 194.000 Total deRecursos Previstos 5.172.064Prefeitura do Município deOsasco Prioridades de Metasda Lei de Diretrizes Orçamentá-rias - Exercício Financeiro de2008 R$ 1,00 Recursos deTodas as Fontes Órgão: 16000- SECRETARIA DE INDÚSTRIA,COMÉRCIO E ABASTECIMENTOUnidade Orçamentária: 16002 -Depto de Assuntos de IndústriaF u n c i o n a l - P r o g r a m á t i c a :04.122.0001 - Apoio Administra-tivo Ação: 04.122.0001.2.002 -Manutenção dos ServiçosAdminstrativos Inicial Objeti-vo: 354 Manter as atividadescaracterizadas como apoio ad-ministrativo dos serviços pres-tados pela PMO , bem comoaprimorá-las e madernizá-las.Justificativa: 354 Manter ascondições necessárias para obom desempenho dos serviçosda atividade meio Produto:Serviços Administrativos MetaFísica: 100 Métrica: Apoioadministrativo Tipo de Meta:Expansão Meta Financeira:Natureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor3.3.90.30 01110 0100 10.3093.3.90.33 01110 0100 1.0563.3.90.36 01110 0100 663.3.90.39 01110 0100 3.2544.4.90.51 01110 0100 2004.4.90.52 01110 0100 200Soma 15.085 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Ob-jetivo 15.085 Total de Recur-sos Previstos para Atingir a Ação15.085 Total de Recursos Pre-vistos para Atingir o Programa15.085 Total de Recursos Pre-vistos 15.085 Prefeitura doMunicípio de Osasco Priorida-des de Metas da Lei de Diretri-zes Orçamentárias - ExercícioFinanceiro de 2008 R$ 1,00Recursos de Todas as FontesÓrgão: 16000 - SECRETARIA DEINDÚSTRIA, COMÉRCIO E ABAS-TECIMENTO Unidade Orça-mentária: 16003 - Depto paraAssuntos de Comércios e Servi-ços Funcional-Programática:04.122.0001 - Apoio Administra-tivo Ação: 04.122.0001.2.002 -Manutenção dos ServiçosAdminstrativos Inicial Objeti-

vo: 367 Manter as atividadescaracterizadas como apoio ad-ministrativo dos serviços pres-tados pela PMO , bem comoaprimorá-las e madernizá-las.Justificativa: 367 Manter ascondições necessárias para obom desempenho dos serviçosda atividade meio. Produto:Serviços Administrativos MetaFísica: 100 Métrica: Apoioadministrativo Tipo de Meta:Manutenção Meta Financeira:Natureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor3.3.90.30 01110 0100 10.3093.3.90.33 01110 0100 1.0563.3.90.36 01110 0100 663.3.90.39 01110 0100 3.2544.4.90.51 01110 0100 2004.4.90.52 01110 0100 200Soma 15.085 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Ob-jetivo 15.085 Total de Recur-sos Previstos para Atingir a Ação15.085 Total de Recursos Pre-vistos para Atingir o Programa15.085 Funcional-Programática: 15.451.0045 -Desenvolvimento EconômicoAção: 15.451.0045.1.215 -Revitalização de Áreas Comer-ciais Inicial Objetivo: 539 APrefeitura Municipal articularáintervenções com base em par-cerias com comerciantes eoutros agentes e em outros cen-tros de bairros, além da criaçãodo Shopping Popular. Jus-tificativa: 539 A concorrênciaexercida pelos ShoppingsCenters exige respostas articu-ladas e modernas por partedos centros comerciais e de ser-viços localizados em ruas tra-dicionais. Produto:Revitalização Meta Física: 25Métrica: Implantação Tipo deMeta: Expansão Meta Finan-ceira: Natureza da DespesaFonte AUDESP Fonte Valor4.4.90.51 01110 0100 560.000Soma 560.000 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oObjetivo 560.000 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 560.000 Prefeitura doMunicípio de Osasco Priorida-des de Metas da Lei de Diretri-zes Orçamentárias - ExercícioFinanceiro de 2008 R$ 1,00Recursos de Todas as FontesÓrgão: 16000 - SECRETARIA DEINDÚSTRIA, COMÉRCIO E ABAS-TECIMENTO Unidade Orça-mentária: 16003 - Depto paraAssuntos de Comércios e Servi-ços Funcional-Programática:15.451.0045 - DesenvolvimentoEconômico Ação:15.451.0045.1.216 - Coberturada Antônio Agú Inicial Objetivo:540 Tornar a área comercialdesta importante rua de comér-

cio do Município mais atrativae aumentar o número defrequentadores. Justificativa:540 Revitalizar a região centraldo município Produto:Revitalização Meta Física: 75Métrica: Implantação Tipo deMeta: Expansão Meta Finan-ceira: Natureza da DespesaFonte AUDESP Fonte Valor4.4.90.51 01110 01001.000.000 Soma 1.000.000Total de Recursos Previstos paraAtingir o Objetivo 1.000.000Total de Recursos Previstos paraAtingir a Ação 1.000.000 Totalde Recursos Previstos para Atin-gir o Programa 1.560.000F u n c i o n a l - P r o g r a m á t i c a :23.691.0045 - DesenvolvimentoEconômico Ação:23.691.0045.1.033 - IncubadoraInicial Objetivo: 465 Estimu-lar iniciativas da população e di-minuir as elevadas taxas demortandade das empresas.Justificativa: 465 O número depequenos e micro estabeleci-mentos industriais, comerciais ede serviços cadastrados naPMO prova que o Município éimportante celeiro de empre-endedores. Produto: Incuba-dora Meta Física: 1 Métrica:Implantação Tipo de Meta:Expansão Meta Financeira:Natureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor3.3.90.39 01110 0100 100.000Soma 100.000 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oObjetivo 100.000 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 100.000 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oPrograma 100.000 Total deRecursos Previstos 1.675.085Prefeitura do Município deOsasco Prioridades de Metasda Lei de Diretrizes Orçamentá-rias - Exercício Financeiro de2008 R$ 1,00 Recursos deTodas as Fontes Órgão: 16000- SECRETARIA DE INDÚSTRIA,COMÉRCIO E ABASTECIMENTOUnidade Orçamentária: 16004 -Depto de Relações CooperaçãoInternacional Funcional-Programática: 04.122.0001 -Apoio Administrativo Ação:04.122.0001.2.002 - Manutençãodos Serviços Adminstrativos Ini-cial Objetivo: 379 Manter asatividades caracterizadas comoapoio administrativo dos servi-ços prestados pela PMO ,bem como aprimorá-las emadernizá-las. Justificativa:379 Manter as condições ne-cessárias para o bom desem-penho dos serviços da ativi-dade meio. Produto: ServiçosAdministrativos Meta Física:100 Métrica: Apoio administra-

Imprensa Oficial do Município de Osasco Página 35Osasco, 06 de setembro de 2007

tivo Tipo de Meta: ManutençãoMeta Financeira: Natureza daDespesa Fonte AUDESP Fon-te Valor 3.3.90.30 011100100 10.309 3.3.90.33 011100100 1.056 3.3.90.36 011100100 66 3.3.90.39 011100100 3.254 4.4.90.51 011100100 200 4.4.90.52 011100100 200 Soma 15.085Total de Recursos Previstos paraAtingir o Objetivo 15.085 Totalde Recursos Previstos para Atin-gir a Ação 15.085 Total deRecursos Previstos para Atingiro Programa 15.085 Total deRecursos Previstos 15.085Prefeitura do Município deOsasco Prioridades de Metasda Lei de Diretrizes Orçamentá-rias - Exercício Financeiro de2008 R$ 1,00 Recursos deTodas as Fontes Órgão: 16000- SECRETARIA DE INDÚSTRIA,COMÉRCIO E ABASTECIMENTOUnidade Orçamentária: 16005 -Depto de Abastecimento Fun-c i o n a l - P r o g r a m á t i c a :04.122.0001 - Apoio Administra-tivo Ação: 04.122.0001.2.002 -Manutenção dos ServiçosAdminstrativos Inicial Objeti-vo: 386 Manter as atividadescaracterizadas como apoio ad-ministrativo dos serviços pres-tados pela PMO, bem comoaprimorá-las e madernizá-las.Justificativa: 386 Manter ascondições necessárias para obom desempenho dos serviçosda atividade meio Produto:Serviços Administrativos MetaFísica: 100 Métrica: Apoioadministrativo Tipo de Meta:Manutenção Meta Financeira:Natureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor3.3.90.30 01110 0100 10.3093.3.90.33 01110 0100 1.0563.3.90.36 01110 0100 663.3.90.39 01110 0100 3.2544.4.90.51 01110 0100 2004.4.90.52 01110 0100 200Soma 15.085 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Ob-jetivo 15.085 Total de Recur-sos Previstos para Atingir a Ação15.085 Total de Recursos Pre-vistos para Atingir o Programa15.085 Funcional-Programática: 08.605.0046 -Segurança Alimentar Ação:08.605.0046.2.074 - Banco deAlimentos Inicial Objetivo: 500Captar doações de alimentosque estão fora do padrão decomercialização, porém emcondições adequadas ao con-sumo humano e distribuir paraentidades cadastradas pelaadministração. Justificativa:500 Ação para combater o des-perdício de alimentos e fornecera famílias de baixa renda.

Produto: Produto Padrão MetaFísica: 20 Métrica: Capacida-de de atendimento Tipo deMeta: Expansão Meta Finan-ceira: Natureza da DespesaFonte AUDESP Fonte Valor3.3.90.30 01110 0100 700.000Soma 700.000 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oObjetivo 700.000 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 700.000 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oPrograma 700.000 Total deRecursos Previstos 715.085Prefeitura do Município deOsasco Prioridades de Metasda Lei de Diretrizes Orçamentá-rias - Exercício Financeiro de2008 R$ 1,00 Recursos deTodas as Fontes Órgão: 16000- SECRETARIA DE INDÚSTRIA,COMÉRCIO E ABASTECIMENTOUnidade Orçamentária: 16006 -Depto de Merenda EscolarF u n c i o n a l - P r o g r a m á t i c a :04.122.0001 - Apoio Administra-tivo Ação: 04.122.0001.2.002 -Manutenção dos ServiçosAdminstrativos Inicial Objeti-vo: 391 Manter as atividadescaracterizadas como apoio ad-ministrativo dos serviços pres-tados pela PMO, bem comoaprimorá-las e madernizá-las.Justificativa: 391 Manter ascondições necessárias para obom desempenho dos serviçosda atividade meio. Produto:Serviços Administrativos MetaFísica: 100 Métrica: Apoioadministrativo Tipo de Meta:Manutenção Meta Financeira:Natureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor3.3.90.30 01110 0100 10.3093.3.90.33 01110 0100 1.0563.3.90.36 01110 0100 663.3.90.39 01110 0100 3.2544.4.90.51 01110 0100 2004.4.90.52 01110 0100 200Soma 15.085 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Ob-jetivo 15.085 Total de Recur-sos Previstos para Atingir a Ação15.085 Total de Recursos Pre-vistos para Atingir o Programa15.085 Funcional-Programática: 12.361.0018 -Manutenção da Refeição Esco-lar Ação: 12.361.0018.2.046 -Manutenção da refeição escolarInicial Objetivo: 486 Garantiraos alunos da rede de ensino oacesso à alimentação escolar.Justificativa: 486 Garantir aosalunos da Rede de Ensino oacesso à alimentação escolar,por meio de fornecimento derefeições balanceadas e ade-quadas. Produto: RefeiçõesEscolares Meta Física: 100Métrica: Alimentar Escolar Tipode Meta: Manutenção Meta

Financeira: Natureza da Des-pesa Fonte AUDESP FonteValor 3.3.90.30 02220 0209939.355 3.3.90.30 052200205 1.997.155 Soma2.936.510 Total de RecursosPrevistos para Atingir o Objetivo2.936.510 Total de RecursosPrevistos para Atingir a Ação2.936.510 Total de RecursosPrevistos para Atingir o Progra-ma 2.936.510 Funcional-Programática: 12.365.0018 -Manutenção da Refeição Esco-lar Prefeitura do Município deOsasco Prioridades de Metasda Lei de Diretrizes Orçamentá-rias - Exercício Financeiro de2008 R$ 1,00 Recursos deTodas as Fontes Órgão: 16000- SECRETARIA DE INDÚSTRIA,COMÉRCIO E ABASTECIMENTOUnidade Orçamentária: 16006 -Depto de Merenda EscolarF u n c i o n a l - P r o g r a m á t i c a :12.365.0018 - Manutenção daRefeição Escolar Ação:12.365.0018.2.046 - Manutençãoda refeição escolar InicialObjetivo: 487 Garantir os alu-nos da rede de ensino o acessoà alimentação escolar. Justifi-cativa: 487 Garantir aos alunosda Rede de Ensino o acesso àalimentação escolar, por meiode fornecimento de refeiçõesbalanceadas e adequadasProduto: Refeições EscolaresMeta Física: 100 Métrica: Ali-mentar Escolar Tipo de Meta:Manutenção Meta Financeira:Natureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor3.3.90.30 05210 02051.332.769 3.3.90.30 052100208 255.042 Soma1.587.811 Total de RecursosPrevistos para Atingir o Objetivo1.587.811 Total de RecursosPrevistos para Atingir a Ação1.587.811 Total de RecursosPrevistos para Atingir o Progra-ma 1.587.811 Total de Recur-sos Previstos 4.539.406 Pre-feitura do Município de OsascoPrioridades de Metas da Lei deDiretrizes Orçamentárias - Exer-cício Financeiro de 2008 R$1,00 Recursos de Todas asFontes Órgão: 17000 - SE-CRETARIA DO MEIO AMBIENTEUnidade Orçamentária: 17001 -Gabinete do Secretário de MeioAmbiente Funcional-Programática: 04.122.0001 -Apoio Administrativo Ação:04.122.0001.2.001 - Remunera-ção de Pessoal Ativo e EncargosInicial Objetivo: 315 Manteras atividades caracterizadascomo apoio administrativo dosserviços prestados pela PMOe remunerações de pessoal ati-vo, bem como aprimorá-las e

modernizá-las. Justificativa:315 Necessidade de manter opagamento em dia dos servido-res da P.M.O. Produto: Paga-mento Meta Física: 100Métrica: Pagamentos (%) Tipode Meta: Manutenção MetaFinanceira: Natureza da Des-pesa Fonte AUDESP FonteValor 3.1.90.11 01110 0100666.620 3.1.90.13 01110 0100117.066 3.1.90.16 01110 010011.914 3.1.90.49 01110 010043.842 3.3.90.46 01110 010054.100 Soma 893.542 Totalde Recursos Previstos para Atin-gir o Objetivo 893.542 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 893.542 Ação:04.122.0001.2.002 - Manutençãodos Serviços Adminstrativos Ini-cial Objetivo: 341 Manter asatividades caracterizadas comoapoio administrativo dos servi-ços prestados pela, bem comoaprimorá-las e modernizá-las.Justificativa: 341 Manter ascondições necessárias para obom desempenho dos serviçosda atividade meio. Produto:Serviços Administrativos MetaFísica: 100 Métrica: Apoioadministrativo Tipo de Meta:Manutenção Meta Financeira:Natureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor3.3.90.30 01110 0100 8.8093.3.90.33 01110 0100 12.0003.3.90.36 01110 0100 7.2003.3.90.39 01110 0100 98.4004.4.90.51 01110 0100 4.0004.4.90.52 01110 0100 4.000Soma 134.409 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oObjetivo 134.409 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 134.409 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oPrograma 1.027.951 Funcio-nal-Programática: 04.122.0004- Renovação e Manutenção daFrota Municipal Prefeitura doMunicípio de Osasco Priorida-des de Metas da Lei de Diretri-zes Orçamentárias - ExercícioFinanceiro de 2008 R$ 1,00Recursos de Todas as FontesÓrgão: 17000 - SECRETARIADO MEIO AMBIENTE UnidadeOrçamentária: 17001 - Gabine-te do Secretário de Meio Ambi-ente Funcional-Programática:04.122.0004 - Renovação e Ma-nutenção da Frota MunicipalAção: 04.122.0004.2.008 - Ma-nutenção da Frota Municipal Ini-cial Objetivo: 430 Dotar aSecretaria de Meio Ambiente deuma frota compatível com asnecessidades de transportes deequipamentos de podas/cortes,jardinagem, roçagem,arborização e de educaçãoambiental Justificativa: 430

Imprensa Oficial do Município de OsascoPágina 36 Osasco, 06 de setembro de 2007

Necessidade de manter emboas condições de segurança euso os veículos do Meio Ambi-ente Produto: ManutençãoMeta Física: 100 Métrica:Manutenção da frota Tipo deMeta: Manutenção Meta Fi-nanceira: Natureza da Despe-sa Fonte AUDESP Fonte Valor3.3.90.30 01110 0100 22.5003.3.90.39 01110 0100 52.500Soma 75.000 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Ob-jetivo 75.000 Total de Recur-sos Previstos para Atingir a Ação75.000 Total de Recursos Pre-vistos para Atingir o Programa75.000 Total de Recursos Pre-vistos 1.102.951 Prefeiturado Município de Osasco Priori-dades de Metas da Lei de Dire-trizes Orçamentárias - ExercícioFinanceiro de 2008 R$ 1,00Recursos de Todas as FontesÓrgão: 17000 - SECRETARIADO MEIO AMBIENTE UnidadeOrçamentária: 17002 - Deptodo Meio Ambiente Funcional-Programática: 04.122.0001 -Apoio Administrativo Ação:04.122.0001.2.002 - Manutençãodos Serviços Adminstrativos Ini-cial Objetivo: 355 Manter asatividades caracterizadas comoapoio administrativo dos servi-ços prestados pela PMO, bemcomo aprimorá-las e modernizá-las. Justificativa: 355 Manteras condições necessárias parao bom desempenho dos servi-ços das atividades daSEMAProduto: Serviços administrati-vos Meta Física: 100 Métrica:Apoio administrativo Tipo deMeta: Manutenção Meta Fi-nanceira: Natureza da Despe-sa Fonte AUDESP Fonte Valor3.3.90.30 01110 0100 2.2023.3.90.33 01110 0100 3.0003.3.90.36 01110 0100 1.8003.3.90.39 01110 0100 24.6004.4.90.51 01110 0100 1.0004.4.90.52 01110 0100 1.000Soma 33.602 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Ob-jetivo 33.602 Total de Recur-sos Previstos para Atingir a Ação33.602 Total de Recursos Pre-vistos para Atingir o Programa33.602 Funcional-Programática: 18.541.0047 -Educação Ambiental Ação:18.541.0047.1.192 - Amigos doverde Inicial Objetivo: 509Buscar a parceria de empresas,instituições e munícipes, para aconservação de áreas verdes,praças e jardins, bem como paraarborização das vias públicas.Justificativa: 509 Necessidadede recuperar as área verdesProduto: mudas de árvores eflores e grades de proteçãoMeta Física: 4800 Métrica:

Quantidade de mudas plantadasTipo de Meta: Expansão MetaFinanceira: Natureza da Des-pesa Fonte AUDESP FonteValor 3.3.90.30 01110 010045.000 3.3.90.39 01110 010050.000 Soma 95.000 Totalde Recursos Previstos para Atin-gir o Objetivo 95.000 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 95.000 Prefeitura doMunicípio de Osasco Priorida-des de Metas da Lei de Diretri-zes Orçamentárias - ExercícioFinanceiro de 2008 R$ 1,00Recursos de Todas as FontesÓrgão: 17000 - SECRETARIADO MEIO AMBIENTE UnidadeOrçamentária: 17002 - Deptodo Meio Ambiente Funcional-Programática: 18.541.0047 -Educação Ambiental Ação:18.541.0047.2.076 - Educaçãoambiental - Meu Ambiente Inici-al Objetivo: 501 Estimular efornecer os meios para que osmunícipes iniciem um processode mudança de habitos evalores vislumbrando uma me-lhor consciência ambiental.Justificativa: 501 Sabe-se queo meio ambiente apresenta níti-dos sinais de esgotamento eque os problemas ambientaispodem ser reduzidos pela soci-edade, principalmente com amudança de hábitos e valoresProduto: Educação AmbientalMeta Física: 20000 Métrica:Pessoas atingidas Tipo deMeta: Expansão Meta Finan-ceira: Natureza da DespesaFonte AUDESP Fonte Valor3.3.90.30 01110 0100 120.0003.3.90.36 01110 0100 150.0003.3.90.39 01110 0100 180.000Soma 450.000 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oObjetivo 450.000 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 450.000 Ação:18.541.0047.2.261 - Manutençãode Áreas Verdes Inicial Obje-tivo: 578 Conservação erevitalização dos parques muni-cipais, praças, jardins, floreiras,implantação de mata ciliar aolongo dos córregos, recupera-ção de minas e nascentes deágua. Justificativa: 578 Rea-lizar a manutenção das áreasverdes do município Produto:Manutenção de praças e par-ques Meta Física: 100 Métri-ca: Manutenção Tipo de Meta:Manutenção Meta Financeira:Natureza da Despesa FonteAUDESP Fonte Valor3.3.90.30 01110 0100 100.0003.3.90.39 01110 0100 500.0004.4.90.51 01110 0100 500.000Soma 1.100.000 Total de Re-cursos Previstos para Atingir oObjetivo 1.100.000 Total de

Recursos Previstos para Atingira Ação 1.100.000 Prefeiturado Município de Osasco Priori-dades de Metas da Lei de Dire-trizes Orçamentárias - ExercícioFinanceiro de 2008 R$ 1,00Recursos de Todas as FontesÓrgão: 17000 - SECRETARIADO MEIO AMBIENTE UnidadeOrçamentária: 17002 - Deptodo Meio Ambiente Funcional-Programática: 18.541.0047 -Educação Ambiental Ação:18.541.0047.2.262 - Manutençãodo Serviço de Poda de ÁrvoreInicial Objetivo: 579 Atendi-mento ás solicitações de podas/cortes de ávores de munícipes eórgãos públicos municipais.Justificativa: 579 Necessidadede ampliar os serviços de podas/cortes de árvores no MunicípioProduto: Podas de Árvore MetaFísica: 75 Métrica: Manuten-ção Tipo de Meta: ExpansãoMeta Financeira: Natureza daDespesa Fonte AUDESP Fon-te Valor 3.3.90.39 011100100 140.000 Soma 140.000Total de Recursos Previstos paraAtingir o Objetivo 140.000 To-tal de Recursos Previstos paraAtingir a Ação 140.000 Total deRecursos Previstos para Atingiro Programa 1.785.000 Totalde Recursos Previstos1.818.602 Prefeitura do Municí-pio de Osasco Prioridades deMetas da Lei de Diretrizes Orça-mentárias - Exercício Financeirode 2008 R$ 1,00 Recursos deTodas as Fontes Órgão: 18000 -SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO, TRABALHO E INCLU-SÃO Unidade Orçamentária:18001 - Gabinete da Secretáriade Desenvolvimento, Trabalho eInclusão Funcional-Programática:04.122.0001 -Apoio Administrativo04.122.0001.2.001 - Remunera-ção de Pessoal Ativo e EncargosAção: Inicial Objetivo: Manter asatividades caracterizadas comoapoio administrativo dos servi-ços prestados pela PMO e remu-nerações de pessoal ativo, bemcomo aprimorá-las e madernizá-las. 316 Justificativa: Necessida-de de manter o pagamento emdia dos servidores da P.M.O. 316Produto: Meta Física: Tipo deMeta: Meta Financeira: Naturezada Despesa Fonte Valor Paga-mento 100 Manutenção Métrica:Pagamentos (%) Fonte AUDESP3.1.90.11 0100 964.206 011103.1.90.13 0100 178.404 011103.1.90.16 0100 12.695 011103.1.90.49 0100 41.985 011103.3.90.46 0100 51.808 01110Soma 1.249.098 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Ob-jetivo 1.249.098 Total de Recur-

sos Previstos para Atingir a Ação1.249.098 04.122.0001.2.002 -Manutenção dos ServiçosAdminstrativos Ação: Inicial Ob-jetivo: Manter as atividades ca-racterizadas como apoio admi-nistrativo dos serviços prestadospela PMO e remunerações depessoal ativo, bem comoaprimorá-las e madernizá-las.342 Justificativa: Manter as con-dições necessárias para o bomdesempenho dos serviços daatividade meio. 342 Produto:Meta Física: Tipo de Meta: MetaFinanceira: Natureza da Despe-sa Fonte Valor Serviços Adminis-trativos 100 Expansão Métrica:Apoio administrativo FonteAUDESP 3.3.90.30 0100 33.24101110 3.3.90.33 0100 9.10001110 3.3.90.39 0100 72.00001110 4.4.90.51 0100 5.00001110 4.4.90.52 0100 5.00001110 Soma 124.341 Total deRecursos Previstos para Atingiro Objetivo 124.341 Total de Re-cursos Previstos para Atingir aAção 124.341 Total de RecursosPrevistos para Atingir o Progra-ma 1.373.439 Funcional-Programática:04.122.0004 - Re-novação e Manutenção da FrotaMunicipal Prefeitura do Municípiode Osasco Prioridades de Me-tas da Lei de Diretrizes Orçamen-tárias - Exercício Financeiro de2008 R$ 1,00 Recursos de To-das as Fontes Órgão: 18000 -SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO, TRABALHO E INCLU-SÃO Unidade Orçamentária:18001 - Gabinete da Secretáriade Desenvolvimento, Trabalho eInclusão Funcional-Programática:04.122.0004 - Re-novação e Manutenção da FrotaMunicipal 04.122.0004.2.008 -Manutenção da Frota MunicipalAção: Inicial Objetivo: Dotar aSecretaria de Saúde de uma fro-ta de veículos compativel com asnecessidades de atendimentode casos sociais, transporte demedicamentos e roupas, servi-ços administrativos, transportede sangue e unidade de terapiaintensiva. 431 Justificativa: Ne-cessidade de manter em boascondições de segurança e usoos veículos da P.M.O 431 Produ-to: Meta Física: Tipo de Meta: MetaFinanceira: Natureza da Despe-sa Fonte Valor Manutenção deVeículos 100 Manutenção Métri-ca: Manutenção da frota FonteAUDESP 3.3.90.30 0100 30.00001110 3.3.90.39 0100 70.00001110 Soma 100.000 Total deRecursos Previstos para Atingiro Objetivo 100.000 Total de Re-cursos Previstos para Atingir aAção 100.000 Total de RecursosPrevistos para Atingir o Progra-

Imprensa Oficial do Município de Osasco Página 37Osasco, 06 de setembro de 2007

ma 100.000 Funcional-Programática:08.244.0052 -Redistribuição de Renda08.244.0052.2.089 - Renda mí-nima Ação: Inicial Objetivo: Aten-der as familias em condições deextrema pobreza excluídos doacesso a bens e serviços públi-cos ou privados e do mercadode trablho, com umacomplementação de renda tem-porária e atividades de formaçãodirecionadas a geração de ren-da e ocupação. 506 Justificativa:Fomentar a redistribuição de ren-da via programa de renda míni-ma. 506 Produto: Meta Física:Tipo de Meta: Meta Financeira:Natureza da Despesa Fonte Va-lor Beneficiários 28000 Expan-são Métrica: Beneficiários FonteAUDESP 3.3.90.30 0100 58901110 3.3.90.33 0100 125 011103.3.90.39 0100 1.504 011103.3.90.43 0100 23.265 011103.3.90.48 0100 4.263 011104.4.90.52 0100 250 01110 Soma29.996 Total de Recursos Pre-vistos para Atingir o Objetivo29.996 Total de Recursos Pre-vistos para Atingir a Ação 29.996Prefeitura do Município deOsasco Prioridades de Metas daLei de Diretrizes Orçamentárias- Exercício Financeiro de 2008 R$1,00 Recursos de Todas as Fon-tes Órgão: 18000 - SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO, TRA-BALHO E INCLUSÃO UnidadeOrçamentária: 18001 - Gabineteda Secretária de Desenvolvi-mento, Trabalho e Inclusão Fun-c i o n a l -Programática:08.244.0052 -Redistribuição de Renda08.244.0052.2.266 - Geração deTrabalho e Redistribuição deRenda Ação: Inicial Objetivo: Aten-der as familias em condições deextrema pobreza excluídos doacesso a bens e serviços públi-cos ou privados e do mercadode trablho, com umacomplementação de renda tem-porária e atividades de formaçãodirecionadas a geração de ren-da e ocupação. 583 Justificativa:Necessidadde de uma políticade atendimento eimplementação de instrumentoscapazes de identificar e promo-ver a geração de trabalho e ren-da 583 Produto: Meta Física: Tipode Meta: Meta Financeira: Natu-reza da Despesa Fonte ValorPessoas Atendidas 3500 Expan-são Métrica: Quantidade debeneficiários Fonte AUDESP3.1.90.49 0100 576.000 011103.3.90.30 0100 73.332 011103.3.90.33 0100 18.730 011103.3.90.39 0100 203.166 011103.3.90.43 0100 1.297.875 011103.3.90.48 0100 2.315.077 01110

4.4.90.52 0100 11.858 01110Soma 4.496.038 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Ob-jetivo 4.496.038 Total de Recur-sos Previstos para Atingir a Ação4.496.038 Total de RecursosPrevistos para Atingir o Progra-ma 4.526.034 Funcional-Programática:11.334.0049 - Pro-grama de Desenvolvimento Pre-feitura do Município de OsascoPrioridades de Metas da Lei deDiretrizes Orçamentárias - Exer-cício Financeiro de 2008 R$ 1,00Recursos de Todas as FontesÓrgão: 18000 - SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO, TRABA-LHO E INCLUSÃO Unidade Or-çamentária: 18001 - Gabinete daSecretária de Desenvolvimento,Trabalho e Inclusão Funcional-Programática:11.334.0049 - Pro-grama de Desenvolvimento11.334.0049.2.079 - Promoçãode geração de trabalho e rendaAção: Inicial Objetivo: Indentificaroportunidades trabalho e gera-ção de renda para a parcela dapopulação em situação de de-semprego, prioritariamenteaqueles cadastrados nos pro-gramas de transferência de ren-da geridos pela Prefeitura doMunicipio de Osasco. 503 Justi-ficativa: Fomentar e fortalecer acultura e estratégia de economiasolidária com forte conteúdoemancipatório social. 503 Pro-duto: Meta Física: Tipo de Meta:Meta Financeira: Natureza daDespesa Fonte Valor Atendimen-to 4000 Expansão Métrica: Nú-mero de pessoas atendidasFonte AUDESP 3.3.90.30 010060.988 01110 3.3.90.30 0215238.080 05110 3.3.90.33 01006.102 01110 3.3.90.39 0100204.312 01110 3.3.90.39 02151.285.670 05110 3.3.90.39 0215800.000 06110 4.4.90.51 010024.395 01110 4.4.90.52 0100204.312 01110 4.4.90.52 0215144.056 05110 4.4.90.52 021558.874 06110 Soma 3.026.789Total de Recursos Previstos paraAtingir o Objetivo 3.026.789 Totalde Recursos Previstos para Atin-gir a Ação 3.026.78911.334.0049.2.271 - Osasco In-clui Ação: Inicial Objetivo:Indentificar oportunidades traba-lho e geração de renda para aparcela da população em situa-ção de desemprego,prioritariamente aqueles cadas-trados nos programas detransferência de renda geridospela Prefeitura do Municipio deOsasco. 588 Justificativa:Recolocar a massa de desem-pregados no mercado de traba-lho 588 Produto: Meta Física:Tipo de Meta: Meta Financeira:Natureza da Despesa Fonte Va-

lor Emprego 3500 ExpansãoMétrica: Número de pessoasatendidas Fonte AUDESP3.3.90.30 0100 23.774 011103.3.90.33 0100 4.755 011103.3.90.39 0100 243.963 011104.4.90.52 0100 23.774 01110Soma 296.266 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Ob-jetivo 296.266 Total de RecursosPrevistos para Atingir a Ação296.266 Prefeitura do Municípiode Osasco Prioridades de Me-tas da Lei de Diretrizes Orçamen-tárias - Exercício Financeiro de2008 R$ 1,00 Recursos de To-das as Fontes Órgão: 18000 -SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO, TRABALHO E INCLU-SÃO Unidade Orçamentária:18001 - Gabinete da Secretáriade Desenvolvimento, Trabalho eInclusão Funcional-Programática:11.334.0049 - Pro-grama de Desenvolvimento11.334.0049.2.272 - Central deAutômomos Ação: Inicial Objeti-vo: Indentificar oportunidadestrabalho e geração de renda paraa parcela da população em situ-ação de desemprego,prioritariamente aqueles cadas-trados nos programas de trans-ferência de renda geridos pelaPrefeitura do Municipio deOsasco. 589 Justificativa: Darsuporte técnico e promover a re-lação entre os autônomos 589Produto: Meta Física: Tipo deMeta: Meta Financeira: Naturezada Despesa Fonte Valor Autôno-mos atendidos 1500 ExpansãoMétrica: Quantidade debeneficiários Fonte AUDESP3.3.90.39 0100 210.000 011104.4.90.52 0100 36.000 01110Soma 246.000 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Ob-jetivo 246.000 Total de RecursosPrevistos para Atingir a Ação246.000 Total de Recursos Pre-vistos para Atingir o Programa3.569.055 Funcional-Programática:11.334.0050 - Pro-grama de Inclusão Social11.334.0050.2.078 - Capacitaçãoocupacional Ação: Inicial Objeti-vo: Promover ações de reintegra-ção social. 502 Justificativa: Ne-cessidade de agir paraimplementar ações e políticasdirecionadas à melhor situaçãode cidadania dos trabalhadorespor meio da articulação eintegração de políticas de com-bate às desigualdades sociais,proporcionado formação /capacitação. 502 Produto: MetaFísica: Tipo de Meta: Meta Finan-ceira: Natureza da Despesa Fon-te Valor Pessoas Atendidas.2850 Expansão Métrica: Núme-ro de pessoas atendidas FonteAUDESP 3.3.50.43 0100

177.068 01110 3.3.90.30 010075.885 01110 3.3.90.39 0100147.047 01110 3.3.90.39 02152.020.880 05110 Soma2.420.880 Total de RecursosPrevistos para Atingir o Objetivo2.420.880 Total de RecursosPrevistos para Atingir a Ação2.420.880 Prefeitura do Municí-pio de Osasco Prioridades deMetas da Lei de Diretrizes Orça-mentárias - Exercício Financeirode 2008 R$ 1,00 Recursos deTodas as Fontes Órgão: 18000 -SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO, TRABALHO E INCLU-SÃO Unidade Orçamentária:18001 - Gabinete da Secretáriade Desenvolvimento, Trabalho eInclusão Funcional-Programática:11.334.0050 - Pro-grama de Inclusão Social11.334.0050.2.082 -Empreendedorismo popularAção: Inicial Objetivo: Promoverações de reintegração social.504 Justificativa: Fortalecer oempreendedorismo popular.504 Produto: Meta Física: Tipo deMeta: Meta Financeira: Naturezada Despesa Fonte Valor Pesso-as Atendidas 10000 ExpansãoMétrica: Número de pessoasatendidas Fonte AUDESP3.3.90.30 0100 9.957 011103.3.90.30 0215 141.057 051103.3.90.39 0100 85.349 011103.3.90.39 0215 147.407 051103.3.90.43 0100 55.670 011103.3.90.43 0215 278.756 051104.4.90.52 0100 35.024 011104.4.90.52 0215 372.489 05110Soma 1.125.709 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Ob-jetivo 1.125.709 Total de Recur-sos Previstos para Atingir a Ação1.125.709 11.334.0050.2.267 -Qualificação Social e Profissio-nal Ação: Inicial Objetivo: Promo-ver ações de reintegração soci-al. 584 Justificativa: Capacitaçãoe cursos de formação para queo cidadão se qualifique para omercado de trabalho 584 Produ-to: Meta Física: Tipo de Meta: MetaFinanceira: Natureza da Despe-sa Fonte Valor Pessoas Atendi-das 3500 Expansão Métrica:Atendimento/ano Fonte AUDESP3.3.50.43 0100 173.000 011103.3.90.30 0100 74.200 011103.3.90.39 0100 143.461 01110Soma 390.661 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Ob-jetivo 390.661 Total de RecursosPrevistos para Atingir a Ação390.661 Prefeitura do Municípiode Osasco Prioridades de Me-tas da Lei de Diretrizes Orçamen-tárias - Exercício Financeiro de2008 R$ 1,00 Recursos de To-das as Fontes Órgão: 18000 -SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO, TRABALHO E INCLU-

Imprensa Oficial do Município de OsascoPágina 38 Osasco, 06 de setembro de 2007

SÃO Unidade Orçamentária:18001 - Gabinete da Secretáriade Desenvolvimento, Trabalho eInclusão Funcional-Programática:11.334.0050 - Pro-grama de Inclusão Social11.334.0050.2.269 - Incentivo àEconomia Solidária Ação: InicialObjetivo: Promover ações dereintegração social. 586 Justifi-cativa: Formentar e fortalecer acultura e estratégia de economiasolidária com forte conteúdoemancipatório social 586 Produ-to: Meta Física: Tipo de Meta: MetaFinanceira: Natureza da Despe-sa Fonte Valor Pessoas 4250Expansão Métrica: Atendimento/ano Fonte AUDESP 3.3.90.300100 70.878 01110 3.3.90.390100 326.521 01110 3.3.90.430100 314.380 01110 4.4.90.520100 256.010 01110 Soma967.789 Total de Recursos Pre-vistos para Atingir o Objetivo967.789 Total de Recursos Pre-vistos para Atingir a Ação 967.78911.334.0050.2.270 - Centros deEconomia Solidária Ação: InicialObjetivo: Promover ações dereintegração social. 587 Justifi-cativa: Formentar e fortalecer acultura e estratégia de economiasolidária com forte conteúdoemancipatório social 587 Produ-to: Meta Física: Tipo de Meta: MetaFinanceira: Natureza da Despe-sa Fonte Valor Pessoas 7250Expansão Métrica: Número depessoas atendidas FonteAUDESP 3.3.90.30 0100 41.52801110 3.3.90.39 0100 189.42701110 3.3.90.43 0100 761.98601110 3.3.90.48 0100 486.78801110 4.4.90.52 0100 205.21101110 Soma 1.684.940 Total deRecursos Previstos para Atingiro Objetivo 1.684.940 Total deRecursos Previstos para Atingira Ação 1.684.940 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Pro-grama 6.589.979 Funcional-Programática:11.334.0051 - Pro-grama Juventude Prefeitura doMunicípio de Osasco Priorida-des de Metas da Lei de Diretri-zes Orçamentárias - ExercícioFinanceiro de 2008 R$ 1,00 Re-cursos de Todas as Fontes Ór-gão: 18000 - SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO, TRABA-LHO E INCLUSÃO Unidade Or-çamentária: 18001 - Gabinete daSecretária de Desenvolvimento,Trabalho e Inclusão Funcional-Programática:11.334.0051 - Pro-grama Juventude11.334.0051.2.083 - Bolsa traba-lho Ação: Inicial Objetivo:Implementar políticas públicascom foco de atenção na faxaetária de 16 a 24 anos eprioritariamente pertencentes afamilia de baixa renda. Promo-

ver, articular e desenvolver açõesque possibilitem aimplementação das políticaspúblicas para juventudeOsasquense. 505 Justificativa:Intervenção pública direcionadaaos jovens visando o combateao precário ingresso ao merca-do de trabalho. 505 Produto:Meta Física: Tipo de Meta: MetaFinanceira: Natureza da Despe-sa Fonte Valor Produto Padrão1500 Expansão Métrica:Beneficiários Fonte AUDESP3.3.90.30 0100 70.463 011103.3.90.33 0100 12.079 011103.3.90.39 0100 765.029 011103.3.90.39 0215 6.653.747 051103.3.90.43 0100 694.826 01110Soma 8.196.144 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Ob-jetivo 8.196.144 Total de Recur-sos Previstos para Atingir a Ação8.196.144 11.334.0051.2.265 -Auxílios e Biolsas Ação: InicialObjetivo: Implementar políticaspúblicas com foco de atenção nafaxa etária de 16 a 24 anos eprioritariamente pertencentes afamilia de baixa renda. Promo-ver, articular e desenvolver açõesque possibilitem aimplementação das políticaspúblicas para juventudeOsasquense. 582 Justificativa:Necessidade de manter as bol-sas e auxílio aos beneficiáriosdos programas sociais. 582 Pro-duto: Meta Física: Tipo de Meta:Meta Financeira: Natureza daDespesa Fonte Valor Bolsas3500 Manutenção Métrica:Beneficiários Fonte AUDESP3.3.90.30 0100 26.000 011103.3.90.33 0100 6.296 011103.3.90.39 0100 93.600 011103.3.90.43 0100 348.000 011103.3.90.48 0100 197.376 011104.4.90.52 0100 10.000 01110Soma 681.272 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Ob-jetivo 681.272 Total de RecursosPrevistos para Atingir a Ação681.272 Total de Recursos Pre-vistos para Atingir o Programa8.877.416 Funcional-Programática:19.573.0050 - Pro-grama de Inclusão Social Prefei-tura do Município de Osasco Pri-oridades de Metas da Lei de Di-retrizes Orçamentárias - Exercí-cio Financeiro de 2008 R$ 1,00Recursos de Todas as FontesÓrgão: 18000 - SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO, TRABA-LHO E INCLUSÃO Unidade Or-çamentária: 18001 - Gabinete daSecretária de Desenvolvimento,Trabalho e Inclusão Funcional-Programática:19.573.0050 - Pro-grama de Inclusão Social19.573.0050.2.268 - InclusãoDigital Ação: Inicial Objetivo: Pro-mover ações de reintegraçãosocial. 585 Justificativa: Manu-

tenção e expansão de centrosdigitais de atendimento parasubsidiar a elaboração de estu-dos e pesquisas sócio-econô-micas 585 Produto: Meta Física:Tipo de Meta: Meta Financeira:Natureza da Despesa Fonte Va-lor Atendimento 35000 Expan-são Métrica: Número de pesso-as atendidas Fonte AUDESP3.3.90.30 0100 195.876 011103.3.90.33 0100 17.000 011103.3.90.39 0100 41.000 011103.3.90.43 0100 1.101.519 011104.4.90.51 0100 93.317 011104.4.90.52 0100 44.241 01110Soma 1.492.953 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Ob-jetivo 1.492.953 Total de Recur-sos Previstos para Atingir a Ação1.492.953 Total de RecursosPrevistos para Atingir o Progra-ma 1.492.953 Total de RecursosPrevistos 26.528.876 Prefeiturado Município de Osasco Priori-dades de Metas da Lei de Dire-trizes Orçamentárias - ExercícioFinanceiro de 2008 R$ 1,00 Re-cursos de Todas as Fontes Ór-gão: 19000 - ENCARGOS GE-RAIS DO MUNICÍPIO UnidadeOrçamentária: 19001 - EncargosGerais do Município Funcional-Programática:04.122.0054 - Obri-gações Constitucionais e Legais04.122.0054.2.000 - Centraliza-ção das despesas comunsAção: Inicial Objetivo: Manter opagamento das obrigaçõesconstitucionais, contratuais e le-gais. 296 Justificativa: Necessi-dade de pagar as despesas co-muns da P.M.O Necessidade depagar as despesas comuns daP.M.O 296 Produto: Meta Física:Tipo de Meta: Meta Financeira:Natureza da Despesa Fonte Va-lor Despesas comuns 100 Ma-nutenção Métrica: ManutençãoFonte AUDESP 3.1.90.11 0100235.000 01110 3.3.90.10 01006.858.833 01110 3.3.90.30 01001.629.476 01110 3.3.90.36 01002.200.909 01110 3.3.90.39 010013.258.709 01110 3.3.90.920100 10.800.000 01110 4.4.90.610100 275.000 01110 4.4.90.920100 1.000 01110 Soma35.258.927 Total de RecursosPrevistos para Atingir o Objetivo35.258.927 Total de RecursosPrevistos para Atingir a Ação35.258.927 Total de RecursosPrevistos para Atingir o Progra-ma 35.258.927 Funcional-Programática:28.846.0054 - Obri-gações Constitucionais e Legais28.846.0054.0.001 - Pagamen-to de precatórios Ação: InicialObjetivo: Manter o pagamentodas obrigações constitucionais,contratuais e legais. 297 Justifi-cativa: Necessidade de pagar osprecatórios devido pela P.M.O.297 Produto: Meta Física: Tipo deMeta: Meta Financeira: Naturezada Despesa Fonte Valor

Precatórios 100 ManutençãoMétrica: Pagamentos (%) FonteAUDESP 3.3.90.91 010012.107.915 01110 4.4.90.910100 8.071.944 01110 Soma20.179.859 Total de RecursosPrevistos para Atingir o Objetivo20.179.859 Total de RecursosPrevistos para Atingir a Ação20.179.859 Prefeitura do Municí-pio de Osasco Prioridades deMetas da Lei de Diretrizes Orça-mentárias - Exercício Financeirode 2008 R$ 1,00 Recursos deTodas as Fontes Órgão: 19000 -ENCARGOS GERAIS DO MUNI-CÍPIO Unidade Orçamentária:19001 - Encargos Gerais do Mu-nicípio Funcional-Programática:28.846.0054 - Obri-gações Constitucionais e Legais28.846.0054.0.002 - Pagamen-to do Principal e dos Juros dasdívidas Contratuais Ação: InicialObjetivo: Manter o pagamentodas obrigações constitucionais,contratuais e legais. 322 Justifi-cativa: Necessidade de pagar osjuros e o principal da dividacontratual 322 Produto: Meta Fí-sica: Tipo de Meta: Meta Finan-ceira: Natureza da Despesa Fon-te Valor Dívida e Juros 100 Ma-nutenção Métrica: Pagamentos(%) Fonte AUDESP 3.2.90.210100 17.303.485 01110 4.6.90.710100 17.298.054 01110 Soma34.601.539 Total de RecursosPrevistos para Atingir o Objetivo34.601.539 Total de RecursosPrevistos para Atingir a Ação34.601.539 Total de RecursosPrevistos para Atingir o Progra-ma 54.781.398 Total de Recur-sos Previstos 90.040.325 Prefei-tura do Município de Osasco Pri-oridades de Metas da Lei de Di-retrizes Orçamentárias - Exercí-cio Financeiro de 2008 R$ 1,00Recursos de Todas as FontesÓrgão: 99000 - Reserva de Con-tingência Unidade Orçamentária:99999 - Reserva de Contingên-cia Funcional-Programática:99.999.9999 - Re-serva de Contigência99.999.9999.9.999 - Reserva deContigência Ação: Inicial Objeti-vo: Reserva de Contigência 590Justificativa: Reserva de contin-gência 590 Produto: Meta Física:Tipo de Meta: Meta Financeira:Natureza da Despesa Fonte Va-lor Reserva de contingência 1Manutenção Métrica: Reserva deContingência Fonte AUDESP9.9.99.99 0100 900.000 01110Soma 900.000 Total de Recur-sos Previstos para Atingir o Ob-jetivo 900.000 Total de RecursosPrevistos para Atingir a Ação900.000 Total de Recursos Pre-vistos para Atingir o Programa900.000 Total de Recursos Pre-vistos 900.000 Total Geral754.357.504

Imprensa Oficial do Município de Osasco Página 39Osasco, 06 de setembro de 2007

LEI N.º 4.138, de 06 desetembro de 2007.

Dá nova redação ao “caput” doart. 4º da Lei n.º l.732, de 23de junho de 1983.

EMIDIO DE SOUZA, Prefeito doMunicípio de Osasco, usandodas atribuições que lhe sãoconferidas por lei,

FAZ SABER que a Câmara Muni-cipal aprovou e ele sanciona aseguinte Lei

Art. lº O caput do art. 4º da Lei n.ºl.732, de 23 de junho de 1983,alterada pela Lei n.º 2.146, de 16de outubro de 1989, passa a vi-gorar com a seguinte redação:

“Art. 4º Os proprietários ecompromissários de imóveis,edificados ou não, localizadosem vias e logradouros públicosdotados de guias e sarjetas, ouseus representantes legais, sãoobrigados a construir os respec-tivos passeios e mantê-los emperfeito estado de conservação”.

Art. 2º As despesas decorrentesdesta lei correrão por conta dedotações constantes no orça-mento vigente.

Art. 3º Esta lei entra em vigor nadata de sua publicação.

Osasco, 06 de setembro de 2007.

EMIDIO DE SOUZAPrefeito

DECRETOS

DECRETON.º 9.799, de 06 desetembro de 2007.

Dispõe sobre abertura de Crédi-to Adicional Suplementar ao or-çamento vigente e dá outras pro-vidências.

EMIDIO DE SOUZA, Prefeito doMunicípio de Osasco,usandodas atribuiçõesquelhe sãoconferidas pela lei nº 4.095, de28 de dezembro de 2.006, artigo5º, ítem III,

DECRETA:

Art. 1ºFica aberto um Crédito Adi-cional Suplementar ao Orça-mento vigente, na importânciade:R$ 117.000,00 (cento edezessete mil reais) , observan-do as classificaçõesInstitucional, Econômica e Fun-cional-Programática, conforme

segue: 688 11SECRETARIA DEOBRAS E TRANSPORTES007Depto de Obras Públicas1751200261217Ampliação doSistema de Combate às Enchen-tes 449051OBRAS E INSTALA-ÇÕES010001110 117.000,00

Total117.000,00

Art. 2º O Crédito Adicional Suple-mentar de que trata o artigo an-terior será coberto em conformi-dadecom oartigo 43, § 1º, incisoIII da Lei Federal nº 4.320, de 17de março de 1.964. 636 11SE-CRETARIA DE OBRAS E TRANS-PORTES 001Gabinete do Secre-tário de Obras e Transportes0412200272051Limpeza urba-na, gerenciamento de resíduose saneamento ambiental449051OBRAS E INSTALA-ÇÕES010001110 117.000,00

Total 117.000,00

Art. 3ºEste decreto entra em vi-gor na data de sua publicação.

Osasco, 06 de setembro de 2007.

DECRETO N.º 9.800, de 06 desetembro de 2007.

Dispõe sobre abertura de Crédi-to Adicional Suplementar ao or-çamento vigente e dá outras pro-vidências.EMIDIO DE SOUZA, Prefeito doMunicípio de Osasco, usandodas atribuições que lhe sãoconferidas pela lei nº 4.095, de28 de dezembro de 2.006, artigo5º, ítem III,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um Crédito Adi-cional Suplementar ao Orça-mento vigente, na importânciade:R$ 1.985.776,40 (um milhão,novecentos e oitenta e cinco mil,setecentos e setenta e seis re-ais e quarenta centavos) , ob-servando as classificaçõesInstitucional, Econômica e Fun-cional-Programática, conformesegue: 229 06 SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO 001 Ga-binete do Secretário da Adminis-tração 0412200012002 Manu-tenção dos ServiçosAdminstrativos 339030 MATE-RIAL DE CONSUMO 0100 01110139.597,51 232 06 SECRETA-RIA DE ADMINISTRAÇÃO 001Gabinete do Secretário da Admi-nistração 0412200012002 Ma-nutenção dos ServiçosAdminstrativos 339039 OU-TROS SERVIÇOS DE TERCEI-ROS - PESSOA JURÍDICA 010001110 50.000,00 234 06 SE-

CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO001 Gabinete do Secretário daAdministração 0412200012002Manutenção dos ServiçosAdminstrativos 449052 EQUI-PAMENTOS E MATERIAL PERMA-NENTE 0100 01110 50.000,001072 06 SECRETARIA DE ADMI-NISTRAÇÃO 007 Depto de Se-gurança Urbana0412200012002 Manutençãodos Serviços Adminstrativos339030 MATERIAL DE CONSU-MO 0100 01110 56.616,001077 06 SECRETARIA DE ADMI-NISTRAÇÃO 007 Depto de Se-gurança Urbana0412200012002 Manutençãodos Serviços Adminstrativos449052 EQUIPAMENTOS E MA-TERIAL PERMANENTE 010001110 39.646,44 620 10 SE-CRETARIA DE SERVIÇOS MUNI-CIPAIS 004 Fundo Municipal deTrânsito 0412200012002 Ma-nutenção dos ServiçosAdminstrativos 449052 EQUI-PAMENTOS E MATERIAL PERMA-NENTE 0100 01400 70.000,00603 10 SECRETARIA DE SERVI-ÇOS MUNICIPAIS 002 Deptode Administração Funerária1545200251022 Benfeitoriasnos cemitérios e velórios muni-cipais 339062 Aquisição deProdutos para Revenda 010001110 36.167,00 613 10 SE-CRETARIA DE SERVIÇOS MUNI-CIPAIS 004 Fundo Municipal deTrânsito 0412200012002 Ma-nutenção dos ServiçosAdminstrativos 339030 MATE-RIAL DE CONSUMO 010001400 13.000,00 680 11 SE-CRETARIA DE OBRAS E TRANS-PORTES 007 Depto de ObrasPúblicas 1545100011005Revitalização de Áreas Públicas339030 MATERIAL DE CONSU-MO 0100 01110186.256,631126 11 SECRETARIA DEOBRAS E TRANSPORTES 003Depto Administração Regional1751200271205 Coleta Seleti-va e Reciclagem de Entulho449052 EQUIPAMENTOS E MA-TERIAL PERMANENTE 21505110 158.213,56 955 17 SE-CRETARIA DO MEIO AMBIENTE001 Gabinete do Secretário deMeio Ambiente 0412200042008Manutenção da Frota Municipal339039 OUTROS SERVIÇOSDE TERCEIROS - PESSOA JU-RÍDICA 0100 01110 45.000,00948 17 SECRETARIA DO MEIOAMBIENTE 001 Gabinete doSecretário de Meio Ambiente0412200012002 Manutençãodos Serviços Adminstrativos339030 MATERIAL DE CONSU-MO 0100 01110 20.000,00 19405 SECRETARIA DE ASSUNTOSJURÍDICOS 001 Gabinete do

Secretário de Assuntos Jurídicos0412200042008 Manutenção daFrota Municipal 339039 OU-TROS SERVIÇOS DE TERCEI-ROS - PESSOA JURÍDICA 010001110 30.513,00 72 02 GABI-NETE DO PREFEITO 006 Fun-do Social de Solidariedade0824400062019 CampanhasSociais 339032 MATERIAL DEDISTRIBUIÇÃO GRATUITA 021506110 10.533,00 976 18 SE-CRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO, TRABALHO E INCLU-SÃO 001 Gabinete da Secretá-ria de Desenvolvimento, Traba-lho e Inclusão 0412200012002Manutenção dos ServiçosAdminstrativos 339030 MATE-RIAL DE CONSUMO 0100 011109.015,56 986 18 SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO, TRA-BALHO E INCLUSÃO 001 Gabi-nete da Secretária de Desenvol-vimento, Trabalho e Inclusão0824400522089 Renda mínima339043 SUBVENÇÕES SOCIAIS0100 01110 4.977,00 988 18SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO, TRABALHO E INCLU-SÃO 001 Gabinete da Secretá-ria de Desenvolvimento, Traba-lho e Inclusão 0824400522089Renda mínima 449052 EQUI-PAMENTOS E MATERIAL PERMA-NENTE 0100 01110 61.991,13993 18 SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO, TRABALHO EINCLUSÃO 001 Gabinete daSecretária de Desenvolvimento,Trabalho e Inclusão0824400522266 Geração deTrabalho e Redistribuição deRenda 339043 SUBVENÇÕESSOCIAIS 0100 01110 54.160,56990 18 SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO, TRABALHO EINCLUSÃO 001 Gabinete daSecretária de Desenvolvimento,Trabalho e Inclusão0824400522266 Geração deTrabalho e Redistribuição deRenda 339030 MATERIAL DECONSUMO 0100 0111030.000,00 992 18 SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO,TRABALHO E INCLUSÃO 001Gabinete da Secretária de De-senvolvimento, Trabalho e Inclu-são 0824400522266 Geraçãode Trabalho e Redistribuição deRenda 339039 OUTROS SER-VIÇOS DE TERCEIROS - PES-SOA JURÍDICA 010001110130.000,00 994 18 SE-CRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO, TRABALHO E INCLU-SÃO 001 Gabinete da Secretá-ria de Desenvolvimento, Traba-lho e Inclusão 0824400522266Geração de Trabalho eRedistribuição de Renda339048 OUTROS AUXÍLIOS FI-NANCEIROS A PESSOAS FÍSI-

Imprensa Oficial do Município de OsascoPágina 40 Osasco, 06 de setembro de 2007

CAS 0100 01110 86.400,00 99618 SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO, TRABALHO E IN-CLUSÃO 001 Gabinete da Se-cretária de Desenvolvimento,Trabalho e Inclusão1133400492079 Promoção degeração de trabalho e renda339030 MATERIAL DE CONSU-MO 0100 01110 31.012,00 99918 SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO, TRABALHO E IN-CLUSÃO 001 Gabinete da Se-cretária de Desenvolvimento,Trabalho e Inclusão1133400492079 Promoção degeração de trabalho e renda339039 OUTROS SERVIÇOSDE TERCEIROS - PESSOA JU-RÍDICA 0100 01110 48.797,001012 18 SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO, TRABALHO EINCLUSÃO 001 Gabinete daSecretária de Desenvolvimento,Trabalho e Inclusão1133400502078 Capacitaçãoocupacional 335043 SUBVEN-ÇÕES SOCIAIS 0100 0111022.286,22 1014 18 SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO,TRABALHO E INCLUSÃO 001Gabinete da Secretária de De-senvolvimento, Trabalho e Inclu-são 1133400502078Capacitação ocupacional339039 OUTROS SERVIÇOSDE TERCEIROS - PESSOA JU-RÍDICA 0100 01110 53.598,781024 18 SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO, TRABALHO EINCLUSÃO 001 Gabinete daSecretária de Desenvolvimento,Trabalho e Inclusão1133400502267 QualificaçãoSocial e Profissional 335043SUBVENÇÕES SOCIAIS 010001110 2.964,44 1018 18 SE-CRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO, TRABALHO E INCLU-SÃO 001 Gabinete da Secretá-ria de Desenvolvimento, Traba-lho e Inclusão 1133400502082Empreendedorismo popular339039 OUTROS SERVIÇOSDE TERCEIROS - PESSOA JU-RÍDICA 0100 01110 100.651,001032 18 SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO, TRABALHO EINCLUSÃO 001 Gabinete daSecretária de Desenvolvimento,Trabalho e Inclusão1133400502270 Centros deEconomia Solidária 339039OUTROS SERVIÇOS DE TER-CEIROS - PESSOA JURÍDICA0100 01110 55.359,41 1038 18SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO, TRABALHO E INCLU-SÃO 001 Gabinete da Secretá-ria de Desenvolvimento, Traba-lho e Inclusão 1133400512083Bolsa trabalho 339039 OU-TROS SERVIÇOS DE TERCEI-ROS - PESSOA JURÍDICA 0100

01110 18.952,84 1043 18 SE-CRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO, TRABALHO E INCLU-SÃO 001 Gabinete da Secretá-ria de Desenvolvimento, Traba-lho e Inclusão 1133400512265Auxílios e Biolsas 339039 OU-TROS SERVIÇOS DE TERCEI-ROS - PESSOA JURÍDICA 010001110 87.990,70 1045 18 SE-CRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO, TRABALHO E INCLU-SÃO 001 Gabinete da Secretá-ria de Desenvolvimento, Traba-lho e Inclusão 1133400512265Auxílios e Biolsas 339048 OU-TROS AUXÍLIOS FINANCEIROSA PESSOAS FÍSICAS 010001110 99.076,62 771 13 SE-CRETARIA DE HABITAÇÃO EDESENVOLVIMENTO URBANO006 Depto de Cadastro eG e o p r o c e s s a m e n t o1 5 1 2 7 0 0 3 3 1 1 9 7Geoprocessamento 449052EQUIPAMENTOS E MATERIALPERMANENTE 0100 0111013.000,00 1103 02 GABINETEDO PREFEITO 007 Fundo Mu-nicipal dos Direitos da Criança edo Adolescente0412200012002 Manutençãodos Serviços Adminstrativos339039 OUTROS SERVIÇOSDE TERCEIROS - PESSOA JU-RÍDICA 0215 96110170.000,00Total 1.985.776,40

Art. 2º O Crédito Adicional Suple-mentar de que trata o artigo an-terior será coberto em conformi-dade com o artigo 43, § 1º,inciso III da Lei Federal nº 4.320,de 17 de março de 1.964. 23606 SECRETARIA DE ADMINIS-TRAÇÃO 001 Gabinete do Se-cretário da Administração0412200042008 Manutenção daFrota Municipal 339039 OU-TROS SERVIÇOS DE TERCEI-ROS - PESSOA JURÍDICA 010001110 26.122,92 239 06 SE-CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO002 Depto Administração dePessoal 0412200012002 Ma-nutenção dos ServiçosAdminstrativos 339036 OU-TROS SERVIÇOS DE TERCEI-ROS - PESSOA FÍSICA 010001110 153,00 240 06 SE-CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO002 Depto Administração dePessoal 0412200012002 Ma-nutenção dos ServiçosAdminstrativos 339039 OU-TROS SERVIÇOS DE TERCEI-ROS - PESSOA JURÍDICA 010001110 0,55 256 06 SECRETA-RIA DE ADMINISTRAÇÃO 004Depto de Processamento deDados 0412200012002 Manu-tenção dos ServiçosAdminstrativos 339039 OU-TROS SERVIÇOS DE TERCEI-

ROS - PESSOA JURÍDICA 01000111021,48 273 06 SECRETA-RIA DE ADMINISTRAÇÃO 006Depto de Serviços Administrati-vo 0412200012248 Manuten-ção de Serviços de Informática,Telefonia e Cópias 339035SERVIÇOS DE CONSULTORIA0100 01110 467,00 274 06SECRETARIA DE ADMINISTRA-ÇÃO 006 Depto de ServiçosAdministrativo 0412200012248Manutenção de Serviços deInformática, Telefonia e Cópias339036 OUTROS SERVIÇOSDE TERCEIROS - PESSOA FÍSI-CA 0100 01110 9.975,00 27506 SECRETARIA DE ADMINIS-TRAÇÃO 006 Depto de Servi-ços Administrativo0412200012248 Manutenção deServiços de Informática, Telefo-nia e Cópias 339039 OUTROSSERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 0100 01110202.857,56 1074 06 SECRE-TARIA DE ADMINISTRAÇÃO 007Depto de Segurança Urbana0412200012002 Manutençãodos Serviços Adminstrativos339036 OUTROS SERVIÇOSDE TERCEIROS - PESSOA FÍSI-CA 0100 01110 300,00 107506 SECRETARIA DE ADMINIS-TRAÇÃO 007 Depto de Segu-rança Urbana 0412200012002Manutenção dos ServiçosAdminstrativos 339039 OU-TROS SERVIÇOS DE TERCEI-ROS - PESSOA JURÍDICA 010001110 5.650,00 1076 06 SE-CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO007 Depto de Segurança Urba-na 0412200012002 Manuten-ção dos Serviços Adminstrativos449051 OBRAS E INSTALA-ÇÕES 0100 01110 333,001077 06 SECRETARIA DE ADMI-NISTRAÇÃO 007 Depto de Se-gurança Urbana0412200012002 Manutençãodos Serviços Adminstrativos449052 EQUIPAMENTOS E MA-TERIAL PERMANENTE 010001110 333,00 1079 06 SE-CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO007 Depto de Segurança Urba-na 0618100131200 Ampliaçãoda Guarda Civil Municipal339039 OUTROS SERVIÇOSDE TERCEIROS - PESSOA JU-RÍDICA 0100 01110 50.000,001082 06 SECRETARIA DE ADMI-NISTRAÇÃO 007 Depto de Se-gurança Urbana0618100132031 Manutenção daGuarda Civil Municipal 339036OUTROS SERVIÇOS DE TER-CEIROS - PESSOA FÍSICA 010001110 7.000,00 1083 06 SE-CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO007 Depto de Segurança Urba-na 0618100132031 Manuten-ção da Guarda Civil Municipal

339039 OUTROS SERVIÇOSDE TERCEIROS - PESSOA JU-RÍDICA 0100 01110 32.646,44617 10 SECRETARIA DE SERVI-ÇOS MUNICIPAIS 004 FundoMunicipal de Trânsito0412200012002 Manutençãodos Serviços Adminstrativos339039 OUTROS SERVIÇOSDE TERCEIROS - PESSOA JU-RÍDICA 0100 01400 83.000,00644 11 SECRETARIA DE OBRASE TRANSPORTES 002 Deptode Transportes2678200282254 Manutenção doSistema Viário 339039 OU-TROS SERVIÇOS DE TERCEI-ROS - PESSOA JURÍDICA 010001110 70.749,30 652 11 SE-CRETARIA DE OBRAS E TRANS-PORTES 003 Depto Adminis-tração Regional1545200272253 Limpeza e Ilu-minação de Próprios 339039OUTROS SERVIÇOS DE TER-CEIROS - PESSOA JURÍDICA0100 01110103.463,33 653 11SECRETARIA DE OBRAS ETRANSPORTES 003 Depto Ad-ministração Regional1751200271205 Coleta Seleti-va e Reciclagem de Entulho339039 OUTROS SERVIÇOSDE TERCEIROS - PESSOA JU-RÍDICA 0100 01110 12.044,001125 11 SECRETARIA DEOBRAS E TRANSPORTES 003Depto Administração Regional1751200271205 Coleta Seleti-va e Reciclagem de Entulho449.051 OBRAS E INSTALA-ÇÕES 215 05110158.213,56968 17 SECRETARIA DO MEIOAMBIENTE 002 Depto do MeioAmbiente 1854100472261 Ma-nutenção de Áreas Verdes339039 OUTROS SERVIÇOSDE TERCEIROS - PESSOA JU-RÍDICA 0100 01110 45.000,00963 17 SECRETARIA DO MEIOAMBIENTE 002 Depto do MeioAmbiente 1854100471192 Ami-gos do verde 339039 OUTROSSERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 0100 0111020.000,00 209 05 SECRETA-RIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS004 Depto de Assessoria Técni-co Legislativa 0206200012258Serviços de Consultorias339035 SERVIÇOS DECONSULTORIA 0100 0111014.500,00 188 05 SECRETA-RIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS001 Gabinete do Secretário deAssuntos Jurídicos0412200012002 Manutençãodos Serviços Adminstrativos339033 PASSAGENS E DESPE-SAS COM LOCOMOÇÃO 010001110 2.013,00 207 05 SE-CRETARIA DE ASSUNTOS JURÍ-DICOS 004 Depto de Assesso-ria Técnico Legislativa

Imprensa Oficial do Município de Osasco Página 41Osasco, 06 de setembro de 2007

0206200012257 Manutençãodos Serviços de Publicidade Ofi-cial 339030 MATERIAL DE CON-SUMO 0100 01110 14.000,00602 10 SECRETARIA DE SERVI-ÇOS MUNICIPAIS 002 Deptode Administração Funerária0412200252252 Manutenção doCemitério Municipal 449052EQUIPAMENTOS E MATERIALPERMANENTE 0100 0111036.167,00 71 02 GABINETE DOPREFEITO 006 Fundo Socialde Solidariedade0824400062019 CampanhasSociais 339030 MATERIAL DECONSUMO 0115 065105.763,00 73 02 GABINETE DOPREFEITO 006 Fundo Socialde Solidariedade0824400062019 CampanhasSociais 339039 OUTROS SER-VIÇOS DE TERCEIROS - PES-SOA JURÍDICA 0115 065104.770,00 978 18 SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO, TRA-BALHO E INCLUSÃO 001 Gabi-nete da Secretária de Desenvol-vimento, Trabalho e Inclusão0412200012002 Manutençãodos Serviços Adminstrativos339039 OUTROS SERVIÇOSDE TERCEIROS - PESSOA JU-RÍDICA 0100 01110 9.015,56983 18 SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO, TRABALHO EINCLUSÃO 001 Gabinete daSecretária de Desenvolvimento,Trabalho e Inclusão0824400522089 Renda mínima339030 MATERIAL DE CONSU-MO 0100 01110 589,00 98418 SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO, TRABALHO E IN-CLUSÃO 001 Gabinete da Se-cretária de Desenvolvimento,Trabalho e Inclusão0824400522089 Renda mínima339033 PASSAGENS E DESPE-SAS COM LOCOMOÇÃO 010001110 125,00 987 18 SE-CRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO, TRABALHO E INCLU-SÃO 001 Gabinete da Secretá-ria de Desenvolvimento, Traba-lho e Inclusão 0824400522089Renda mínima 339048 OU-TROS AUXÍLIOS FINANCEIROSA PESSOAS FÍSICAS 010001110 4.263,00 989 18 SE-CRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO, TRABALHO E INCLU-SÃO 001 Gabinete da Secretá-ria de Desenvolvimento, Traba-lho e Inclusão 0824400522266Geração de Trabalho eRedistribuição de Renda319049 AUXÍLIO-TRANSPORTE0100 01110 69.726,23 994 18SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO, TRABALHO E INCLU-SÃO 001 Gabinete da Secretá-ria de Desenvolvimento, Traba-lho e Inclusão 0824400522266

Geração de Trabalho eRedistribuição de Renda339048 OUTROS AUXÍLIOS FI-NANCEIROS A PESSOAS FÍSI-CAS 0100 01110 206.425,46998 18 SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO, TRABALHO EINCLUSÃO 001 Gabinete daSecretária de Desenvolvimento,Trabalho e Inclusão1133400492079 Promoção degeração de trabalho e renda339033 PASSAGENS E DESPE-SAS COM LOCOMOÇÃO 010001110 6.102,00 1002 18 SE-CRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO, TRABALHO E INCLU-SÃO 001 Gabinete da Secretá-ria de Desenvolvimento, Traba-lho e Inclusão 1133400492079Promoção de geração de traba-lho e renda 449051 OBRAS EINSTALAÇÕES 0100 0111024.395,00 1003 18 SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO,TRABALHO E INCLUSÃO 001Gabinete da Secretária de De-senvolvimento, Trabalho e Inclu-são 1133400492079 Promo-ção de geração de trabalho erenda 449052 EQUIPAMENTOSE MATERIAL PERMANENTE0100 01110 49.312,00 1013 18SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO, TRABALHO E INCLU-SÃO 001 Gabinete da Secretá-ria de Desenvolvimento, Traba-lho e Inclusão 1133400502078Capacitação ocupacional339030 MATERIAL DE CONSU-MO 0100 01110 75.885,001025 18 SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO, TRABALHO EINCLUSÃO 001 Gabinete daSecretária de Desenvolvimento,Trabalho e Inclusão1133400502267 QualificaçãoSocial e Profissional 339030MATERIAL DE CONSUMO 010001110 2.964,44 1016 18 SE-CRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO, TRABALHO E INCLU-SÃO 001 Gabinete da Secretá-ria de Desenvolvimento, Traba-lho e Inclusão 1133400502082Empreendedorismo popular339030 MATERIAL DE CONSU-MO 0100 01110 9.957,00 102018 SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO, TRABALHO E IN-CLUSÃO 001 Gabinete da Se-cretária de Desenvolvimento,Trabalho e Inclusão1 1 3 3 4 0 0 5 0 2 0 8 2Empreendedorismo popular339043 SUBVENÇÕES SOCIAIS0100 01110 55.670,00 1022 18SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO, TRABALHO E INCLU-SÃO 001 Gabinete da Secretá-ria de Desenvolvimento, Traba-lho e Inclusão 1133400502082Empreendedorismo popular449052 EQUIPAMENTOS E MA-

TERIAL PERMANENTE 010001110 35.024,00 1030 18 SE-CRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO, TRABALHO E INCLU-SÃO 001 Gabinete da Secretá-ria de Desenvolvimento, Traba-lho e Inclusão 1133400502269Incentivo à Economia Solidária449052 EQUIPAMENTOS E MA-TERIAL PERMANENTE 010001110 1.627,63 1031 18 SE-CRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO, TRABALHO E INCLU-SÃO 001 Gabinete da Secretá-ria de Desenvolvimento, Traba-lho e Inclusão 1133400502270Centros de Economia Solidária339030 MATERIAL DE CONSU-MO 0100 01110 10.855,001033 18 SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO, TRABALHO EINCLUSÃO 001 Gabinete daSecretária de Desenvolvimento,Trabalho e Inclusão1133400502270 Centros deEconomia Solidária 339043SUBVENÇÕES SOCIAIS 010001110 114.298,00 1035 18 SE-CRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO, TRABALHO E INCLU-SÃO 001 Gabinete da Secretá-ria de Desenvolvimento, Traba-lho e Inclusão 1133400502270Centros de Economia Solidária449052 EQUIPAMENTOS E MA-TERIAL PERMANENTE 010001110 14.933,00 1036 18 SE-CRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO, TRABALHO E INCLU-SÃO 001 Gabinete da Secretá-ria de Desenvolvimento, Traba-lho e Inclusão 1133400512083Bolsa trabalho 339030 MATE-RIAL DE CONSUMO 0100 0111014.873,84 1037 18 SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO,TRABALHO E INCLUSÃO 001Gabinete da Secretária de De-senvolvimento, Trabalho e Inclu-são 1133400512083 Bolsa tra-balho 339033 PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO0100 01110 4.079,00 1041 18SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO, TRABALHO E INCLU-SÃO 001 Gabinete da Secretá-ria de Desenvolvimento, Traba-lho e Inclusão 1133400512265Auxílios e Biolsas 339030 MA-TERIAL DE CONSUMO 010001110 2.461,50 1044 18 SE-CRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO, TRABALHO E INCLU-SÃO 001 Gabinete da Secretá-ria de Desenvolvimento, Traba-lho e Inclusão 1133400512265Auxílios e Biolsas 339043 SUB-VENÇÕES SOCIAIS 0100 01110184.651,60 732 13 SECRETA-RIA DE HABITAÇÃO E DESEN-VOLVIMENTO URBANO 001

Gabinete do Secretário de Habi-tação e Desenvolvimento Urba-no 0412200012002 Manuten-ção dos Serviços Adminstrativos339030 MATERIAL DE CONSU-MO 0100 01110 4.000,00 73313 SECRETARIA DE HABITAÇÃOE DESENVOLVIMENTO URBANO001 Gabinete do Secretário deHabitação e DesenvolvimentoUrbano 0412200012002 Ma-nutenção dos ServiçosAdminstrativos 339036 OU-TROS SERVIÇOS DE TERCEI-ROS - PESSOA FÍSICA 010001110 4.000,00 760 13 SE-CRETARIA DE HABITAÇÃO EDESENVOLVIMENTO URBANO004 Depto Operacional0412200012002 Manutençãodos Serviços Adminstrativos449052 EQUIPAMENTOS E MA-TERIAL PERMANENTE 010001110 2.000,00 754 13 SE-CRETARIA DE HABITAÇÃO EDESENVOLVIMENTO URBANO003 Depto Técnico1648200101031 Urbanizaçãode Favelas 449052 EQUIPA-MENTOS E MATERIAL PERMA-NENTE 0100 01110 3.000,001100 02 GABINETE DO PREFEI-TO 007 Fundo Municipal dosDireitos da Criança e do Adoles-cente 0412200012002 Manu-tenção dos ServiçosAdminstrativos 339030 MATE-RIAL DE CONSUMO 021596110 40.000,00 1102 02 GA-BINETE DO PREFEITO 007Fundo Municipal dos Direitos daCriança e do Adolescente0412200012002 Manutençãodos Serviços Adminstrativos339036 OUTROS SERVIÇOSDE TERCEIROS - PESSOA FÍSI-CA 0215 96110 6.000,00 111102 GABINETE DO PREFEITO007 Fundo Municipal dos Direi-tos da Criança e do Adolescente0412200012002 Manutençãodos Serviços Adminstrativos449052 EQUIPAMENTOS E MA-TERIAL PERMANENTE 021596110 64.000,00 1112 02 GABI-NETE DO PREFEITO 007 Fun-do Municipal dos Direitos da Cri-ança e do Adolescente0412200012002 Manutençãodos Serviços Adminstrativos339033 PASSAGENS E DESPE-SAS COM LOCOMOÇÃO 021596110 60.000,00

Total 1.985.776,40

Art. 3º Este decreto entra em vi-gor na data de sua publicação.

Osasco, 06 de setembro de 2007.

Imprensa Oficial do Município de OsascoPágina 42 Osasco, 06 de setembro de 2007

DECRETO N.º 9.801, de 06 desetembro de 2007.

Dispõe sobre abertura de Crédi-to Adicional Suplementar ao or-çamento vigente e dá outras pro-vidências.EMIDIO DE SOUZA, Prefeito doMunicípio de Osasco, usandodas atribuições que lhe sãoconferidas pela lei nº 4.095, de28 de dezembro de 2.006, artigo5º, ítem III,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um CréditoAdicional Suplementar ao Orça-mento vigente, na importânciade: 1.483.522,49 (um milhão,quatrocentos e oitenta e três mil,quinhentos e vinte e dois reais equarenta e nove centavos) , ob-servando as classificaçõesInstitucional, Econômica e Fun-cional-Programática, conformesegue: 39 02 GABINETE DOPREFEITO 001 Chefia de Gabi-nete 0413100051207 Prefeitono Bairro 339030 MATERIALDE CONSUMO 0100 0111080.000,00 434 08 SECRETA-RIA DE EDUCACAO 001 Gabi-nete do Secretário de Educação1236500012002 Manutençãodos Serviços Adminstrativos339030 MATERIAL DE CONSU-MO 0104 01210 530.000,00464 08 SECRETARIA DEEDUCACAO 001 Gabinete doSecretário de Educação1236500142033 Distribuição deMaterial / Uniforme Escolar339032 MATERIAL DE DISTRI-BUIÇÃO GRATUITA 0104 01210873.522,49

Total 1.483.522,49

Art. 2º O Crédito Adicional Suple-mentar de que trata o artigo an-terior será coberto em conformi-dade com o artigo 43, § 1º,inciso III da Lei Federal nº 4.320,de 17 de março de 1.964. 93 03SECRETARIA DE GOVERNO001 Gabinete do Secretário deGoverno e Comunicação0412200012002 Manutençãodos Serviços Adminstrativos339039 OUTROS SERVIÇOSDE TERCEIROS - PESSOA JU-RÍDICA 0100 01110 80.000,00396 08 SECRETARIA DEEDUCACAO 001 Gabinete doSecretário de Educação1236100142033 Distribuição deMaterial / Uniforme Escolar339032 MATERIAL DE DISTRI-BUIÇÃO GRATUITA 0104 01220755.122,83 435 08 SECRETA-RIA DE EDUCACAO 001 Gabi-nete do Secretário de Educação1236500012002 Manutenção

dos Serviços Adminstrativos339035 SERVIÇOS DECONSULTORIA 0104 01210180.000,00 497 08 SECRETA-RIA DE EDUCACAO 002 Deptode Educação 1236600142036Movimento de alfabetização -MOVA 335043 SUBVENÇÕESSOCIAIS 0104 01220468.399,66

Total 1.483.522,49

Art. 3º Este Decreto entra emvigor na data de sua publicação,revogadas as disposições emcontrário, em especial o Decre-to nº 9.797, de 30 de agosto de2007.

Osasco, 06 de setembro de 2007.

DECRETO N.º 9.802, de 06 desetembro de 2007.

Dispõe sobre abertura de Cré-dito Adicional Suplementar ao or-çamento vigente e dá outras pro-vidências.

EMIDIO DE SOUZA, Prefeito doMunicípio de Osasco, usandodas atribuições que lhe sãoconferidas pela lei nº 4.095, de28 de dezembro de 2.006, artigo5º, ítem III,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto um CréditoAdicional Suplementar ao Orça-mento vigente, na importânciade:R$ 6.690.967,65 (seis mi-lhões, seiscentos e noventa mil,novecentos e sessenta e setereais e sessenta e cinco cen-tavos) , observando as classifi-cações Institucional, Econômicae Funcional-Programática, con-forme segue: 523 09 SECRE-TARIA DE SAÚDE 001 Gabine-te do Secretário de Saúde1012200012001 Remuneraçãode Pessoal Ativo e Encargos319011 VENCIMENTOS E VAN-TAGENS FIXAS - PESSOAL CI-VIL 0121 013103.690.967,65524 09 SECRETARIA DE SAÚ-DE 001 Gabinete do Secretáriode Saúde 1012200012001 Re-muneração de Pessoal Ativo eEncargos 319013 OBRIGA-ÇÕES PATRONAIS 0121013103.000.000,00

Total 6.690.967,65000

Art. 2º O Crédito Adicional Su-plementar de que trata o artigoanterior será coberto em confor-midade com o artigo 43, § 1º,inciso III da Lei Federal nº 4.320,de 17 de março de 1.964. 24 02GABINETE DO PREFEITO 001

Chefia de Gabinete0412200012002 Manutençãodos Serviços Adminstrativos339030 MATERIAL DE CONSU-MO 0100 01110 50.834,35 2502 GABINETE DO PREFEITO001 Chefia de Gabinete0412200012002 Manutençãodos Serviços Adminstrativos339033 PASSAGENS E DESPE-SAS COM LOCOMOÇÃO 010001110 50.933,17 26 02 GA-BINETE DO PREFEITO 001Chefia de Gabinete0412200012002 Manutençãodos Serviços Adminstrativos339036 OUTROS SERVIÇOSDE TERCEIROS - PESSOA FÍSI-CA 0100 011103.060,00 27 02GABINETE DO PREFEITO 001Chefia de Gabinete0412200012002 Manutençãodos Serviços Adminstrativos339039 OUTROS SERVIÇOSDE TERCEIROS - PESSOA JU-RÍDICA 0100 01110 25.800,9028 02 GABINETE DO PREFEITO001 Chefia de Gabinete0412200012002 Manutençãodos Serviços Adminstrativos449051 OBRAS E INSTALA-ÇÕES 0100 011103.400,00 2902 GABINETE DO PREFEITO001 Chefia de Gabinete0412200012002 Manutençãodos Serviços Adminstrativos449052 EQUIPAMENTOS E MA-TERIAL PERMANENTE 0100011103.399,66 30 02 GABINE-TE DO PREFEITO 001 Chefiade Gabinete 0412200012226Manutenção do Corpo de Bom-beiros 339030 MATERIAL DECONSUMO 0100 01110114.816,60 32 02 GABINETEDO PREFEITO 001 Chefia deGabinete 0412200012226 Ma-nutenção do Corpo de Bombei-ros 339039 OUTROS SERVI-ÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA 0100 0111035.861,06 35 02 GABINETE DOPREFEITO 001 Chefia de Gabi-nete 0412200012228 FITO339141 CONTRIBUIÇÕES 010001110 153.666,67 36 02 GABI-NETE DO PREFEITO 001 Che-fia de Gabinete 0412200042008Manutenção da Frota Municipal339030 MATERIAL DE CONSU-MO 0100 01110 22.656,67 3702 GABINETE DO PREFEITO001 Chefia de Gabinete0412200042008 Manutenção daFrota Municipal 339039 OU-TROS SERVIÇOS DE TERCEI-ROS - PESSOA JURÍDICA 010001110 93.976,67 47 02 GABI-NETE DO PREFEITO 003 DeptoExpediente 0412200012002Manutenção dos ServiçosAdminstrativos 339033 PASSA-GENS E DESPESAS COM LOCO-MOÇÃO 0100 01110 100,00

66 02 GABINETE DO PREFEITO006 Fundo Social de Solidarie-dade 0412200012002 Manu-tenção dos ServiçosAdminstrativos 339033 PASSA-GENS E DESPESAS COM LOCO-MOÇÃO 0100 01110 1.700,0067 02 GABINETE DO PREFEITO006 Fundo Social de Solidarie-dade 0412200012002 Manu-tenção dos ServiçosAdminstrativos 339036 OU-TROS SERVIÇOS DE TERCEI-ROS - PESSOA FÍSICA 010001110 127,50 68 02 GABINE-TE DO PREFEITO 006 FundoSocial de Solidariedade0412200012002 Manutençãodos Serviços Adminstrativos339039 OUTROS SERVIÇOSDE TERCEIROS - PESSOA JU-RÍDICA 0100 01110 22.803,0269 02 GABINETE DO PREFEITO006 Fundo Social de Solidarie-dade 0412200012002 Manu-tenção dos ServiçosAdminstrativos 449051 OBRASE INSTALAÇÕES 0100 01110141,11 74 02 GABINETE DOPREFEITO 006 Fundo Socialde Solidariedade0824400062256 CampanhasSocias e Doações 339032 MA-TERIAL DE DISTRIBUIÇÃOGRATUITA 01000111012.517,77 75 02 GABI-NETE DO PREFEITO 006 Fun-do Social de Solidariedade0824400062256 CampanhasSocias e Doações 339043SUBVENÇÕES SOCIAIS 010001110 143.142,65 90 03 SE-CRETARIA DE GOVERNO 001Gabinete do Secretário de Gover-no e Comunicação0412200012002 Manutençãodos Serviços Adminstrativos339030 MATERIAL DE CONSU-MO 0100 01110 22.538,02 9103 SECRETARIA DE GOVERNO001 Gabinete do Secretário deGoverno e Comunicação0412200012002 Manutençãodos Serviços Adminstrativos339033 PASSAGENS E DESPE-SAS COM LOCOMOÇÃO 010001110 13.600,00 94 03 SE-CRETARIA DE GOVERNO 001Gabinete do Secretário de Gover-no e Comunicação0412200012002 Manutençãodos Serviços Adminstrativos449051 OBRAS E INSTALA-ÇÕES 0100 011103.400,00 9503 SECRETARIA DE GOVERNO001 Gabinete do Secretário deGoverno e Comunicação0412200012002 Manutençãodos Serviços Adminstrativos449052 EQUIPAMENTOS E MA-TERIAL PERMANENTE 0100011103.400,00 97 03 SECRE-TARIA DE GOVERNO 001 Gabi-nete do Secretário de Governo e

Imprensa Oficial do Município de Osasco Página 43Osasco, 06 de setembro de 2007

Comunicação 0412200042008Manutenção da Frota Municipal339039 OUTROS SERVIÇOSDE TERCEIROS - PESSOA JU-RÍDICA 0100 01110 8.626,16133 03 SECRETARIA DE GO-VERNO 006 Coordenadoria doOrçamento Participativo1412100052264 Manutenção doOrçamento Participativo 339030MATERIAL DE CONSUMO 010001110 12.036,99 134 03SECRETARIA DE GOVERNO006 Coordenadoria do Orça-mento Participativo1412100052264 Manutenção doOrçamento Participativo 339039OUTROS SERVIÇOS DE TER-CEIROS - PESSOA JURÍDICA0100 01110 12.036,99 15904 SECRETARIA DE FINANÇAS001 Gabinete do Secretário deFinanças 0412200042008 Ma-nutenção da Frota Municipal339039 OUTROS SERVIÇOSDE TERCEIROS - PESSOA JU-RÍDICA 0100 0111017.331,70175 04 SECRETARIA DE FINAN-ÇAS 003 Depto de Tecnologiada Informação 0412600331034Informatização da Administração339039 OUTROS SERVIÇOSDE TERCEIROS - PESSOA JU-RÍDICA 0100 01110 503.330,29187 05 SECRETARIA DE AS-SUNTOS JURÍDICOS 001 Ga-binete do Secretário de Assun-tos Jurídicos 0412200012002Manutenção dos ServiçosAdminstrativos 339030 MATE-RIAL DE CONSUMO 0100 0111043.020,68 188 05 SECRETA-RIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS001 Gabinete do Secretário deAssuntos Jurídicos0412200012002 Manutençãodos Serviços Adminstrativos339033 PASSAGENS E DESPE-SAS COM LOCOMOÇÃO 010001110 16.300,00 189 05SECRETARIA DE ASSUNTOSJURÍDICOS 001 Gabinete doSecretário de Assuntos Jurídicos0412200012002 Manutençãodos Serviços Adminstrativos339036 OUTROS SERVIÇOSDE TERCEIROS - PESSOA FÍSI-CA 0100 011103.060,00 19005 SECRETARIA DE ASSUNTOSJURÍDICOS 001 Gabinete doSecretário de Assuntos Jurídicos0412200012002 Manutençãodos Serviços Adminstrativos339039 OUTROS SERVIÇOSDE TERCEIROS - PESSOA JU-RÍDICA 0100 01110 3.773,15191 05 SECRETARIA DE AS-SUNTOS JURÍDICOS 001 Ga-binete do Secretário de Assun-tos Jurídicos 0412200012002Manutenção dos ServiçosAdminstrativos 449051 OBRASE INSTALAÇÕES 0100011103.400,00 192 05 SECRE-

TARIA DE ASSUNTOS JURÍDI-COS 001 Gabinete do Secretá-rio de Assuntos Jurídicos0412200012002 Manutençãodos Serviços Adminstrativos449052 EQUIPAMENTOS E MA-TERIAL PERMANENTE 0100011103.400,00 193 05 SECRE-TARIA DE ASSUNTOS JURÍDI-COS 001 Gabinete do Secretá-rio de Assuntos Jurídicos0412200042008 Manutenção daFrota Municipal 339030 MATE-RIAL DE CONSUMO 0100 011101.275,00 194 05 SECRETARIADE ASSUNTOS JURÍDICOS 001Gabinete do Secretário de As-suntos Jurídicos0412200042008 Manutenção daFrota Municipal 339039 OU-TROS SERVIÇOS DE TERCEI-ROS - PESSOA JURÍDICA 0100011102.975,00 197 05 SECRE-TARIA DE ASSUNTOS JURÍDI-COS 002 Depto Judicial e deAssistência 0412200012002Manutenção dos ServiçosAdminstrativos 339036 OU-TROS SERVIÇOS DE TERCEI-ROS - PESSOA FÍSICA 0100011103.662,64 199 05 SECRE-TARIA DE ASSUNTOS JURÍDI-COS 002 Depto Judicial e deAssistência 0412200012002Manutenção dos ServiçosAdminstrativos 449051 OBRASE INSTALAÇÕES 0100 01110212,50 200 05 SECRETARIA DEASSUNTOS JURÍDICOS 002Depto Judicial e de Assistência0412200012002 Manutençãodos Serviços Adminstrativos449052 EQUIPAMENTOS E MA-TERIAL PERMANENTE 010001110 212,50 207 05 SECRE-TARIA DE ASSUNTOS JURÍDI-COS 004 Depto de AssessoriaTécnico Legislativa0206200012257 Manutençãodos Serviços de Publicidade Ofi-cial 339030 MATERIAL DE CON-SUMO 0100 011104.733,05 21805 SECRETARIA DE ASSUNTOSJURÍDICOS 005 Depto Proce-dimentos Disciplinares0412200012002 Manutençãodos Serviços Adminstrativos339030 MATERIAL DE CONSU-MO 0100 01110 767,56 21905 SECRETARIA DE ASSUNTOSJURÍDICOS 005 Depto Proce-dimentos Disciplinares0412200012002 Manutençãodos Serviços Adminstrativos339033 PASSAGENS E DESPE-SAS COM LOCOMOÇÃO 010001110 1.700,00 220 05 SECRE-TARIA DE ASSUNTOS JURÍDI-COS 005 Depto Procedimen-tos Disciplinares0412200012002 Manutençãodos Serviços Adminstrativos339036 OUTROS SERVIÇOSDE TERCEIROS - PESSOA FÍSI-

CA 0100 01110 191,25 22105 SECRETARIA DE ASSUNTOSJURÍDICOS 005 Depto Proce-dimentos Disciplinares0412200012002 Manutençãodos Serviços Adminstrativos339039 OUTROS SERVIÇOSDE TERCEIROS - PESSOA JU-RÍDICA 0100 01110 4.143,75222 05 SECRETARIA DE AS-SUNTOS JURÍDICOS 005Depto Procedimentos Disciplina-res 0412200012002 Manuten-ção dos Serviços Adminstrativos449051 OBRAS E INSTALA-ÇÕES 0100 01110 212,50223 05 SECRETARIA DE AS-SUNTOS JURÍDICOS 005Depto Procedimentos Disciplina-res 0412200012002 Manuten-ção dos Serviços Adminstrativos449052 EQUIPAMENTOS E MA-TERIAL PERMANENTE 010001110 212,50 231 06 SECRE-TARIA DE ADMINISTRAÇÃO 001Gabinete do Secretário da Admi-nistração 0412200012002 Ma-nutenção dos ServiçosAdminstrativos 339036 OU-TROS SERVIÇOS DE TERCEI-ROS - PESSOA FÍSICA 0100011102.520,00 233 06 SECRE-TARIA DE ADMINISTRAÇÃO 001Gabinete do Secretário da Admi-nistração 0412200012002 Ma-nutenção dos ServiçosAdminstrativos 449051 OBRASE INSTALAÇÕES 0100011102.962,05 234 06 SECRE-TARIA DE ADMINISTRAÇÃO 001Gabinete do Secretário da Admi-nistração 0412200012002 Ma-nutenção dos ServiçosAdminstrativos 449052 EQUI-PAMENTOS E MATERIAL PERMA-NENTE 0100 01110 20.879,33235 06 SECRETARIA DE ADMI-NISTRAÇÃO 001 Gabinete doSecretário da Administração0412200042008 Manutenção daFrota Municipal 339030 MATE-RIAL DE CONSUMO 0100 0111036.975,00 236 06 SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO 001 Ga-binete do Secretário da Adminis-tração 0412200042008 Manu-tenção da Frota Municipal339039 OUTROS SERVIÇOSDE TERCEIROS - PESSOA JU-RÍDICA 0100 0111050.123,61239 06 SECRETARIA DE ADMI-NISTRAÇÃO 002 Depto Admi-nistração de Pessoal0412200012002 Manutençãodos Serviços Adminstrativos339036 OUTROS SERVIÇOSDE TERCEIROS - PESSOA FÍSI-CA 0100 01110 153,00 528 09SECRETARIA DE SAÚDE 001Gabinete do Secretário de Saú-de 1012200012071 Manuten-ção do Almoxarifado dosInsumos Fármaco-Hospitalares339030 MATERIAL DE CONSU-

MO 0100 01110 1.226.801,95533 09 SECRETARIA DE SAÚ-DE 001 Gabinete do Secretáriode Saúde 1030200012229 Ma-nutenção dos Contratos de Abas-tecimento 339039 OUTROSSERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 0100 01110262.474,93 540 09 SECRETA-RIA DE SAÚDE 001 Gabinetedo Secretário de Saúde1030200012231 Prevenção eReparo de Equipamento339039 OUTROS SERVIÇOSDE TERCEIROS - PESSOA JU-RÍDICA 0100 01110 57.203,12544 09 SECRETARIA DE SAÚ-DE 002 Depto de AtendimentoPrimário 1030100012002 Ma-nutenção dos ServiçosAdminstrativos 339039 OU-TROS SERVIÇOS DE TERCEI-ROS - PESSOA JURÍDICA 010001110 23.784,58 550 09 SE-CRETARIA DE SAÚDE 002Depto de Atendimento Primário1030100031003 Construção/Reforma/Ampliação de PrópriosMunicipais e Públicos 449051OBRAS E INSTALAÇÕES 010001110 95,00 553 09 SECRE-TARIA DE SAÚDE 003 Depto deAtendimento Secundário1030200202002 Manutençãodos Serviços Adminstrativos339039 OUTROS SERVIÇOSDE TERCEIROS - PESSOA JU-RÍDICA 0100 01110 435.943,16558 09 SECRETARIA DE SAÚ-DE 003 Depto de AtendimentoSecundário 1030200202233Multirões de Consultas e Cirur-gias 339030 MATERIAL DECONSUMO 0100011103.422,37 562 09 SECRE-TARIA DE SAÚDE 004 Depto deSaúde Pública 0412200052095Manutenção dos Conselhos Mu-nicipais 339039 OUTROS SER-VIÇOS DE TERCEIROS - PES-SOA JURÍDICA 0100 011101.094,32 566 09 SECRETARIADE SAÚDE 004 Depto de Saú-de Pública 1030300232221 Ma-nutenção das Ações de SaúdePública 339039 OUTROS SER-VIÇOS DE TERCEIROS - PES-SOA JURÍDICA 0100 011101.095,00 576 09 SECRETARIADE SAÚDE 005 Depto de ApoioOperacional 0412200012002Manutenção dos ServiçosAdminstrativos 339030 MATE-RIAL DE CONSUMO 0100 011106.819,86 577 09 SECRETARIADE SAÚDE 005 Depto de ApoioOperacional 0412200012002Manutenção dos ServiçosAdminstrativos 339039 OU-TROS SERVIÇOS DE TERCEI-ROS - PESSOA JURÍDICA 010001110 273.230,00 586 10 SE-CRETARIA DE SERVIÇOS MUNI-CIPAIS 001 Gabinete do Secre-

Imprensa Oficial do Município de OsascoPágina 44 Osasco, 06 de setembro de 2007

tário de Serviços Municipais0412200012002 Manutençãodos Serviços Adminstrativos339030 MATERIAL DE CONSU-MO 0100 01110 58.069,75587 10 SECRETARIA DE SERVI-ÇOS MUNICIPAIS 001 Gabine-te do Secretário de Serviços Mu-nicipais 0412200012002 Ma-nutenção dos ServiçosAdminstrativos 339033 PASSA-GENS E DESPESAS COM LOCO-MOÇÃO 0100 0111020.400,00 588 10 SECRETA-RIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS001 Gabinete do Secretário deServiços Municipais0412200012002 Manutençãodos Serviços Adminstrativos339036 OUTROS SERVIÇOSDE TERCEIROS - PESSOA FÍSI-CA 0100 011104.590,00 58910 SECRETARIA DE SERVIÇOSMUNICIPAIS 001 Gabinete doSecretário de Serviços Munici-pais 0412200012002 Manuten-ção dos Serviços Adminstrativos339039 OUTROS SERVIÇOSDE TERCEIROS - PESSOA JU-RÍDICA 0100 01110 26.941,64590 10 SECRETARIA DE SERVI-ÇOS MUNICIPAIS 001 Gabine-te do Secretário de Serviços Mu-nicipais 0412200012002 Ma-nutenção dos ServiçosAdminstrativos 449051 OBRASE INSTALAÇÕES 0100011103.400,00 591 10 SECRE-TARIA DE SERVIÇOS MUNICI-PAIS 001 Gabinete do Secretá-rio de Serviços Municipais0412200012002 Manutençãodos Serviços Adminstrativos449052 EQUIPAMENTOS E MA-TERIAL PERMANENTE 0100011103.400,00 592 10 SECRE-TARIA DE SERVIÇOS MUNICI-PAIS 001 Gabinete do Secretá-rio de Serviços Municipais0412200042008 Manutenção daFrota Municipal 339030 MATE-RIAL DE CONSUMO 0100 0111034.792,82 593 10 SECRETA-RIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS001 Gabinete do Secretário deServiços Municipais0412200042008 Manutenção daFrota Municipal 339039 OU-TROS SERVIÇOS DE TERCEI-ROS - PESSOA JURÍDICA 0100011103.770,34 614 10 SECRE-TARIA DE SERVIÇOS MUNICI-PAIS 004 Fundo Municipal deTrânsito 0412200012002 Ma-nutenção dos ServiçosAdminstrativos 339033 PASSA-GENS E DESPESAS COM LOCO-MOÇÃO 0100 01110 1.700,00615 10 SECRETARIA DE SERVI-ÇOS MUNICIPAIS 004 FundoMunicipal de Trânsito0412200012002 Manutençãodos Serviços Adminstrativos339036 OUTROS SERVIÇOS

DE TERCEIROS - PESSOA FÍSI-CA 0100 01110 1.486,40 61610 SECRETARIA DE SERVIÇOSMUNICIPAIS 004 Fundo Munici-pal de Trânsito 0412200012002Manutenção dos ServiçosAdminstrativos 339039 OU-TROS SERVIÇOS DE TERCEI-ROS - PESSOA JURÍDICA 0100011106.247,50 618 10 SECRE-TARIA DE SERVIÇOS MUNICI-PAIS 004 Fundo Municipal deTrânsito 0412200012002 Ma-nutenção dos ServiçosAdminstrativos 449051 OBRASE INSTALAÇÕES 0100 01110283,05 619 10 SECRETARIADE SERVIÇOS MUNICIPAIS 004Fundo Municipal de Trânsito0412200012002 Manutençãodos Serviços Adminstrativos449052 EQUIPAMENTOS E MA-TERIAL PERMANENTE 010001110 283,05 627 11 SECRE-TARIA DE OBRAS E TRANSPOR-TES 001 Gabinete do Secretá-rio de Obras e Transportes0412200012002 Manutençãodos Serviços Adminstrativos339033 PASSAGENS E DESPE-SAS COM LOCOMOÇÃO 0100011104.828,00 628 11 SECRE-TARIA DE OBRAS E TRANSPOR-TES 001 Gabinete do Secretá-rio de Obras e Transportes0412200012002 Manutençãodos Serviços Adminstrativos339036 OUTROS SERVIÇOSDE TERCEIROS - PESSOA FÍSI-CA 0100 011102.040,00 629 11SECRETARIA DE OBRAS ETRANSPORTES 001 Gabinetedo Secretário de Obras e Trans-portes 0412200012002 Manu-tenção dos ServiçosAdminstrativos 339039 OU-TROS SERVIÇOS DE TERCEI-ROS - PESSOA JURÍDICA 010001110 12.602,20 630 11SECRETARIA DE OBRAS ETRANSPORTES 001 Gabinetedo Secretário de Obras e Trans-portes 0412200012002 Manu-tenção dos ServiçosAdminstrativos 449051 OBRASE INSTALAÇÕES 0100011103.400,00 631 11 SECRE-TARIA DE OBRAS E TRANSPOR-TES 001 Gabinete do Secretá-rio de Obras e Transportes0412200012002 Manutençãodos Serviços Adminstrativos449052 EQUIPAMENTOS E MA-TERIAL PERMANENTE 0100011103.400,00 633 11 SECRE-TARIA DE OBRAS E TRANSPOR-TES 001 Gabinete do Secretá-rio de Obras e Transportes0412200042008 Manutenção daFrota Municipal 339039 OU-TROS SERVIÇOS DE TERCEI-ROS - PESSOA JURÍDICA 010001110 265.087,35 695 12 SE-CRETARIA DE ESPORTE, RE-

CREAÇÃO E LAZER 001 Gabi-nete do Secretário de Esporte,Lazer e Recreação0412200012002 Manutençãodos Serviços Adminstrativos339030 MATERIAL DE CONSU-MO 0100 01110 1.803,90 69612 SECRETARIA DE ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER 001Gabinete do Secretário de Espor-te, Lazer e Recreação0412200012002 Manutençãodos Serviços Adminstrativos339033 PASSAGENS E DESPE-SAS COM LOCOMOÇÃO 010001110 14.952,00 697 12 SE-CRETARIA DE ESPORTE, RE-CREAÇÃO E LAZER 001 Gabi-nete do Secretário de Esporte,Lazer e Recreação0412200012002 Manutençãodos Serviços Adminstrativos339036 OUTROS SERVIÇOSDE TERCEIROS - PESSOA FÍSI-CA 0100 01110 59,50 698 12SECRETARIA DE ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER 001Gabinete do Secretário de Espor-te, Lazer e Recreação0412200012002 Manutençãodos Serviços Adminstrativos339039 OUTROS SERVIÇOSDE TERCEIROS - PESSOA JU-RÍDICA 0100 01110 44.688,39699 12 SECRETARIA DE ES-PORTE, RECREAÇÃO E LAZER001 Gabinete do Secretário deEsporte, Lazer e Recreação0412200012002 Manutençãodos Serviços Adminstrativos449051 OBRAS E INSTALA-ÇÕES 0100 011102.742,06 70012 SECRETARIA DE ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER 001Gabinete do Secretário de Espor-te, Lazer e Recreação0412200012002 Manutençãodos Serviços Adminstrativos449052 EQUIPAMENTOS E MA-TERIAL PERMANENTE 0100011103.400,00 701 12 SECRE-TARIA DE ESPORTE, RECREA-ÇÃO E LAZER 001 Gabinete doSecretário de Esporte, Lazer eRecreação 0412200042008Manutenção da Frota Municipal339030 MATERIAL DE CONSU-MO 0100 01110 12.750,00702 12 SECRETARIA DE ES-PORTE, RECREAÇÃO E LAZER001 Gabinete do Secretário deEsporte, Lazer e Recreação0412200042008 Manutenção daFrota Municipal 339039 OU-TROS SERVIÇOS DE TERCEI-ROS - PESSOA JURÍDICA 01000111017.341,90 732 13 SE-CRETARIA DE HABITAÇÃO EDESENVOLVIMENTO URBANO001 Gabinete do Secretário deHabitação e DesenvolvimentoUrbano 0412200012002 Ma-nutenção dos ServiçosAdminstrativos 339030 MATE-

RIAL DE CONSUMO 0100 011101.280,70 742 13 SECRETARIADE HABITAÇÃO E DESENVOLVI-MENTO URBANO 002 Deptode Assistência Habitacional1648200101194 Bolsa Aluguel339048 OUTROS AUXÍLIOS FI-NANCEIROS A PESSOAS FÍSI-CAS 0100 01110 126.644,49761 13 SECRETARIA DE HABI-TAÇÃO E DESENVOLVIMENTOURBANO 004 DeptoOperacional 1648200101031Urbanização de Favelas 339039OUTROS SERVIÇOS DE TER-CEIROS - PESSOA JURÍDICA0100 01110 21.454,44 77413 SECRETARIA DE HABITAÇÃOE DESENVOLVIMENTO URBANO007 Depto de Uso do Solo1512700352238 Controle doUso do Solo 339039 OUTROSSERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 0100 0111046.941,05 791 14 SECRETA-RIA DE ASSISTÊNCIA E PROMO-ÇÃO SOCIAL 001 Gabinete daSecretária de Assistência e Pro-moção Social 0412200012002Manutenção dos ServiçosAdminstrativos 339030 MATE-RIAL DE CONSUMO 0100 01110223.237,76 792 14 SECRETA-RIA DE ASSISTÊNCIA E PROMO-ÇÃO SOCIAL 001 Gabinete daSecretária de Assistência e Pro-moção Social 0412200012002Manutenção dos ServiçosAdminstrativos 339033 PASSA-GENS E DESPESAS COM LOCO-MOÇÃO 0100 011104.250,00793 14 SECRETARIA DE ASSIS-TÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL001 Gabinete da Secretária deAssistência e Promoção Social0412200012002 Manutençãodos Serviços Adminstrativos339035 SERVIÇOS DECONSULTORIA 0100011105.950,00 794 14 SECRE-TARIA DE ASSISTÊNCIA E PRO-MOÇÃO SOCIAL 001 Gabineteda Secretária de Assistência ePromoção Social0412200012002 Manutençãodos Serviços Adminstrativos339036 OUTROS SERVIÇOSDE TERCEIROS - PESSOA FÍSI-CA 0100 011104.250,00 79614 SECRETARIA DE ASSISTÊN-CIA E PROMOÇÃO SOCIAL 001Gabinete da Secretária de Assis-tência e Promoção Social0412200012002 Manutençãodos Serviços Adminstrativos449051 OBRAS E INSTALA-ÇÕES 0100 01110 42.500,00797 14 SECRETARIA DE ASSIS-TÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL001 Gabinete da Secretária deAssistência e Promoção Social0412200012002 Manutençãodos Serviços Adminstrativos449052 EQUIPAMENTOS E MA-

Imprensa Oficial do Município de Osasco Página 45Osasco, 06 de setembro de 2007

TERIAL PERMANENTE 010001110 106.250,00 798 14 SE-CRETARIA DE ASSISTÊNCIA EPROMOÇÃO SOCIAL 001 Ga-binete da Secretária de Assistên-cia e Promoção Social0412200042008 Manutenção daFrota Municipal 339030 MATE-RIAL DE CONSUMO 0100 0111019.056,00 799 14 SECRETARIADE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃOSOCIAL 001 Gabinete da Se-cretária de Assistência e Promo-ção Social 0412200042008 Ma-nutenção da Frota Municipal339039 OUTROS SERVIÇOSDE TERCEIROS - PESSOA JU-RÍDICA 0100 01110 26.079,78800 14 SECRETARIA DE ASSIS-TÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL001 Gabinete da Secretária deAssistência e Promoção Social0812200022005 Capacitaçãodos Servidores Municipais339030 MATERIAL DE CONSU-MO 0100 01110 12.750,00801 14 SECRETARIA DE ASSIS-TÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL001 Gabinete da Secretária deAssistência e Promoção Social0812200022005 Capacitaçãodos Servidores Municipais339036 OUTROS SERVIÇOSDE TERCEIROS - PESSOA FÍSI-CA 0100 01110 12.750,00802 14 SECRETARIA DE ASSIS-TÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL001 Gabinete da Secretária deAssistência e Promoção Social0812200022005 Capacitaçãodos Servidores Municipais339039 OUTROS SERVIÇOSDE TERCEIROS - PESSOA JU-RÍDICA 0100 01110 17.678,25803 14 SECRETARIA DE ASSIS-TÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL001 Gabinete da Secretária deAssistência e Promoção Social0812200022005 Capacitaçãodos Servidores Municipais449052 EQUIPAMENTOS E MA-TERIAL PERMANENTE 010001110 17.000,00 807 14SECRETARIA DE ASSISTÊNCIAE PROMOÇÃO SOCIAL 003Depto de Atendimento à Criançae Adolescente 0412200012002Manutenção dos ServiçosAdminstrativos 339030 MATE-RIAL DE CONSUMO 0100011108.500,00 808 14 SECRE-TARIA DE ASSISTÊNCIA E PRO-MOÇÃO SOCIAL 003 Depto deAtendimento à Criança e Adoles-cente 0412200012002 Manu-tenção dos ServiçosAdminstrativos 339036 OU-TROS SERVIÇOS DE TERCEI-ROS - PESSOA FÍSICA 010001110 255,00 809 14 SECRE-TARIA DE ASSISTÊNCIA E PRO-MOÇÃO SOCIAL 003 Depto deAtendimento à Criança e Ado-lescente 0412200012002 Ma-

nutenção dos ServiçosAdminstrativos 339039 OU-TROS SERVIÇOS DE TERCEI-ROS - PESSOA JURÍDICA 0100011104.505,00 810 14 SECRE-TARIA DE ASSISTÊNCIA E PRO-MOÇÃO SOCIAL 003 Depto deAtendimento à Criança e Adoles-cente 0412200012002 Manu-tenção dos ServiçosAdminstrativos 449051 OBRASE INSTALAÇÕES 0100 0111085.000,00 811 14 SECRETARIADE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃOSOCIAL 003 Depto de Atendi-mento à Criança e Adolescente0412200012002 Manutençãodos Serviços Adminstrativos449052 EQUIPAMENTOS E MA-TERIAL PERMANENTE 010001110 1.383,00 814 14 SECRE-TARIA DE ASSISTÊNCIA E PRO-MOÇÃO SOCIAL 003 Depto deAtendimento à Criança e Adoles-cente 0824300392063 Centrode Atendimento e atenção à mu-lher 339030 MATERIAL DECONSUMO 0100 0111016.686,65 815 14 SECRETA-RIA DE ASSISTÊNCIA E PROMO-ÇÃO SOCIAL 003 Depto de Aten-dimento à Criança e Adolescen-te 0824300392063 Centro deAtendimento e atenção à mulher339036 OUTROS SERVIÇOSDE TERCEIROS - PESSOA FÍSI-CA 0100 011104.250,00 816 14SECRETARIA DE ASSISTÊNCIAE PROMOÇÃO SOCIAL 003Depto de Atendimento à Criançae Adolescente 0824300392063Centro de Atendimento e aten-ção à mulher 339039 OUTROSSERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 0100011108.500,00 817 14 SECRE-TARIA DE ASSISTÊNCIA E PRO-MOÇÃO SOCIAL 003 Depto deAtendimento à Criança e Adoles-cente 0824300392063 Centrode Atendimento e atenção à mu-lher 449051 OBRAS E INSTA-LAÇÕES 0100 0111051.000,00 818 14 SECRETA-RIA DE ASSISTÊNCIA E PROMO-ÇÃO SOCIAL 003 Depto de Aten-dimento à Criança e Adolescen-te 0824300392063 Centro deAtendimento e atenção à mulher449052 EQUIPAMENTOS E MA-TERIAL PERMANENTE 010001110 85.000,00 822 14 SE-CRETARIA DE ASSISTÊNCIA EPROMOÇÃO SOCIAL 003 Deptode Atendimento à Criança e Ado-lescente 0824300392066 Cen-tro de atendimento e atenção àcriança e ao adolescente339030 MATERIAL DE CONSU-MO 0100 01110 51.000,00823 14 SECRETARIA DE ASSIS-TÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL003 Depto de Atendimento à Cri-ança e Adolescente

0824300392066 Centro de aten-dimento e atenção à criança eao adolescente 339039 OU-TROS SERVIÇOS DE TERCEI-ROS - PESSOA JURÍDICA 010001110 1.863,81 834 14 SE-CRETARIA DE ASSISTÊNCIA EPROMOÇÃO SOCIAL 003 Deptode Atendimento à Criança e Ado-lescente 0824400382064 Cen-tro de atendimento e atenção apopulação 449051 OBRAS EINSTALAÇÕES 0100 01110379.800,00 840 15 SECRETA-RIA DE CULTURA 001 Gabine-te do Secretário de Cultura0412200012002 Manutençãodos Serviços Adminstrativos339030 MATERIAL DE CONSU-MO 0100 011109.507,07 84115 SECRETARIA DE CULTURA001 Gabinete do Secretário deCultura 0412200012002 Ma-nutenção dos ServiçosAdminstrativos 339033 PASSA-GENS E DESPESAS COM LOCO-MOÇÃO 0100 0111020.400,00 842 15 SECRETA-RIA DE CULTURA 001 Gabine-te do Secretário de Cultura0412200012002 Manutençãodos Serviços Adminstrativos339036 OUTROS SERVIÇOSDE TERCEIROS - PESSOA FÍSI-CA 0100 01110 7.140,00 84315 SECRETARIA DE CULTURA001 Gabinete do Secretário deCultura 0412200012002 Ma-nutenção dos ServiçosAdminstrativos 339039 OU-TROS SERVIÇOS DE TERCEI-ROS - PESSOA JURÍDICA 0100011102.624,08 844 15 SECRE-TARIA DE CULTURA 001 Gabi-nete do Secretário de Cultura0412200012002 Manutençãodos Serviços Adminstrativos449051 OBRAS E INSTALA-ÇÕES 0100 011103.400,00 84515 SECRETARIA DE CULTURA001 Gabinete do Secretário deCultura 0412200012002 Ma-nutenção dos ServiçosAdminstrativos 449052 EQUI-PAMENTOS E MATERIAL PERMA-NENTE 0100 011103.400,00847 15 SECRETARIA DE CUL-TURA 001 Gabinete do Secre-tário de Cultura 0412200042008Manutenção da Frota Municipal339039 OUTROS SERVIÇOSDE TERCEIROS - PESSOA JU-RÍDICA 0100 01110 1.768,86854 15 SECRETARIA DE CUL-TURA 002 Depto de DifusãoCultural 0412200012002 Ma-nutenção dos ServiçosAdminstrativos 339033 PASSA-GENS E DESPESAS COM LOCO-MOÇÃO 0100 01110 851,60855 15 SECRETARIA DE CUL-TURA 002 Depto de DifusãoCultural 0412200012002 Ma-nutenção dos Serviços

Adminstrativos 339036 OU-TROS SERVIÇOS DE TERCEI-ROS - PESSOA FÍSICA 010001110 595,00 857 15 SECRE-TARIA DE CULTURA 002 Deptode Difusão Cultural0412200012002 Manutençãodos Serviços Adminstrativos449051 OBRAS E INSTALA-ÇÕES 0100 01110 283,05 85815 SECRETARIA DE CULTURA002 Depto de Difusão Cultural0412200012002 Manutençãodos Serviços Adminstrativos449052 EQUIPAMENTOS E MA-TERIAL PERMANENTE 010001110 283,05 878 15 SECRE-TARIA DE CULTURA 004 FundoMunicipal de Apoio à Cultura0412200012002 Manutençãodos Serviços Adminstrativos339030 MATERIAL DE CONSU-MO 0100 01110 1.093,10 87915 SECRETARIA DE CULTURA004 Fundo Municipal de Apoio àCultura 0412200012002 Ma-nutenção dos ServiçosAdminstrativos 339033 PASSA-GENS E DESPESAS COM LOCO-MOÇÃO 0100 01110 919,60889 16 SECRETARIA DE INDÚS-TRIA, COMÉRCIO E ABASTECI-MENTO 001 Gabinete do Se-cretário da Indústria, Comércioe Abastecimento0412200012002 Manutençãodos Serviços Adminstrativos339030 MATERIAL DE CONSU-MO 0100 0111061.494,91 90516 SECRETARIA DE INDÚSTRIA,COMÉRCIO E ABASTECIMENTO002 Depto de Assuntos de In-dústria 0412200012002 Manu-tenção dos ServiçosAdminstrativos 339030 MATE-RIAL DE CONSUMO 0100 01110525,40 906 16 SECRETARIADE INDÚSTRIA, COMÉRCIO EABASTECIMENTO 002 Deptode Assuntos de Indústria0412200012002 Manutençãodos Serviços Adminstrativos339033 PASSAGENS E DESPE-SAS COM LOCOMOÇÃO 010001110 897,60 907 16 SECRE-TARIA DE INDÚSTRIA, COMÉR-CIO E ABASTECIMENTO 002Depto de Assuntos de Indústria0412200012002 Manutençãodos Serviços Adminstrativos339036 OUTROS SERVIÇOSDE TERCEIROS - PESSOA FÍSI-CA 0100 01110 56,10 908 16SECRETARIA DE INDÚSTRIA,COMÉRCIO E ABASTECIMENTO002 Depto de Assuntos de In-dústria 0412200012002 Manu-tenção dos ServiçosAdminstrativos 339039 OU-TROS SERVIÇOS DE TERCEI-ROS - PESSOA JURÍDICA 010001110 503,14 909 16 SECRE-TARIA DE INDÚSTRIA, COMÉR-CIO E ABASTECIMENTO 002

Imprensa Oficial do Município de OsascoPágina 46 Osasco, 06 de setembro de 2007

Depto de Assuntos de Indústria0412200012002 Manutençãodos Serviços Adminstrativos449051 OBRAS E INSTALA-ÇÕES 0100 01110 170,00910 16 SECRETARIA DE INDÚS-TRIA, COMÉRCIO E ABASTECI-MENTO 002 Depto de Assun-tos de Indústria0412200012002 Manutençãodos Serviços Adminstrativos449052 EQUIPAMENTOS E MA-TERIAL PERMANENTE 010001110 170,00 919 16 SECRE-TARIA DE INDÚSTRIA, COMÉR-CIO E ABASTECIMENTO 003Depto para Assuntos de Comér-cios e Serviços 2369100451033Incubadora 339039 OUTROSSERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 0100 01110100,20 932 16 SECRETARIADE INDÚSTRIA, COMÉRCIO EABASTECIMENTO 005 Deptode Abastecimento0860500462074 Banco de Ali-mentos 339030 MATERIAL DECONSUMO 0100 0111050.000,00 933 16 SECRETA-RIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIOE ABASTECIMENTO 006 Deptode Merenda Escolar0412200012002 Manutençãodos Serviços Adminstrativos339030 MATERIAL DE CONSU-MO 0100 01110 969,03 93416 SECRETARIA DE INDÚSTRIA,COMÉRCIO E ABASTECIMENTO006 Depto de Merenda Escolar0412200012002 Manutençãodos Serviços Adminstrativos339033 PASSAGENS E DESPE-SAS COM LOCOMOÇÃO 010001110 897,60 935 16 SECRE-TARIA DE INDÚSTRIA, COMÉR-CIO E ABASTECIMENTO 006Depto de Merenda Escolar0412200012002 Manutençãodos Serviços Adminstrativos339036 OUTROS SERVIÇOSDE TERCEIROS - PESSOA FÍSI-CA 0100 01110 56,10 937 16SECRETARIA DE INDÚSTRIA,COMÉRCIO E ABASTECIMENTO006 Depto de Merenda Escolar0412200012002 Manutençãodos Serviços Adminstrativos449051 OBRAS E INSTALA-ÇÕES 0100 01110 170,00938 16 SECRETARIA DE INDÚS-TRIA, COMÉRCIO E ABASTECI-MENTO 006 Depto de MerendaEscolar 0412200012002 Ma-nutenção dos ServiçosAdminstrativos 449052 EQUI-PAMENTOS E MATERIAL PERMA-NENTE 0100 01110 170,00949 17 SECRETARIA DO MEIOAMBIENTE 001 Gabinete doSecretário de Meio Ambiente0412200012002 Manutençãodos Serviços Adminstrativos339033 PASSAGENS E DESPE-SAS COM LOCOMOÇÃO 0100

Árvore 339039 OUTROS SER-VIÇOS DE TERCEIROS - PES-SOA JURÍDICA 0100 0111021.000,00 990 18 SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO,TRABALHO E INCLUSÃO 001Gabinete da Secretária de De-senvolvimento, Trabalho e Inclu-são 0824400522266 Geraçãode Trabalho e Redistribuição deRenda 339030 MATERIAL DECONSUMO 0100 0111012.333,00 991 18 SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO,TRABALHO E INCLUSÃO 001Gabinete da Secretária de De-senvolvimento, Trabalho e Inclu-são 0824400522266 Geraçãode Trabalho e Redistribuição deRenda 339033 PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO0100 01110 7.071,00 993 18SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO, TRABALHO E INCLU-SÃO 001 Gabinete da Secretá-ria de Desenvolvimento, Traba-lho e Inclusão 0824400522266Geração de Trabalho eRedistribuição de Renda339043 SUBVENÇÕES SOCIAIS0100 01110 85.596,00 97718 SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO, TRABALHO E IN-CLUSÃO 001 Gabinete da Se-cretária de Desenvolvimento,Trabalho e Inclusão0412200012002 Manutençãodos Serviços Adminstrativos339033 PASSAGENS E DESPE-SAS COM LOCOMOÇÃO 0100011105.279,80 978 18 SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO,TRABALHO E INCLUSÃO 001Gabinete da Secretária de De-senvolvimento, Trabalho e Inclu-são 0412200012002 Manuten-ção dos Serviços Adminstrativos339039 OUTROS SERVIÇOSDE TERCEIROS - PESSOA JU-RÍDICA 0100 01110 36.220,20979 18 SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO, TRABALHO EINCLUSÃO 001 Gabinete daSecretária de Desenvolvimento,Trabalho e Inclusão0412200012002 Manutençãodos Serviços Adminstrativos449051 OBRAS E INSTALA-ÇÕES 0100 011104.250,00 98018 SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO, TRABALHO E IN-CLUSÃO 001 Gabinete da Se-cretária de Desenvolvimento,Trabalho e Inclusão0412200012002 Manutençãodos Serviços Adminstrativos449052 EQUIPAMENTOS E MA-TERIAL PERMANENTE 0100011104.250,00 981 18 SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO,TRABALHO E INCLUSÃO 001Gabinete da Secretária de De-senvolvimento, Trabalho e Inclu-são 0412200042008 Manuten-ção da Frota Municipal 339030MATERIAL DE CONSUMO 010001110 15.000,00 982 18

SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO, TRABALHO E INCLU-SÃO 001 Gabinete da Secretá-ria de Desenvolvimento, Traba-lho e Inclusão 0412200042008Manutenção da Frota Municipal339039 OUTROS SERVIÇOSDE TERCEIROS - PESSOA JU-RÍDICA 0100 01110 25.000,001034 18 SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO, TRABALHO EINCLUSÃO 001 Gabinete daSecretária de Desenvolvimento,Trabalho e Inclusão1133400502270 Centros deEconomia Solidária 339048OUTROS AUXÍLIOS FINANCEI-ROS A PESSOAS FÍSICAS 010001110 221.614,00 1035 18SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO, TRABALHO E INCLU-SÃO 001 Gabinete da Secretá-ria de Desenvolvimento, Traba-lho e Inclusão 1133400502270Centros de Economia Solidária449052 EQUIPAMENTOS E MA-TERIAL PERMANENTE 010001110 68.386,00 1041 18SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO, TRABALHO E INCLU-SÃO 001 Gabinete da Secretá-ria de Desenvolvimento, Traba-lho e Inclusão 1133400512265Auxílios e Biolsas 339030 MA-TERIAL DE CONSUMO 010001110 15.000,00 1042 18SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO, TRABALHO E INCLU-SÃO 001 Gabinete da Secretá-ria de Desenvolvimento, Traba-lho e Inclusão 1133400512265Auxílios e Biolsas 339033 PAS-SAGENS E DESPESAS COMLOCOMOÇÃO 0100 011105.351,60 1043 18 SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO,TRABALHO E INCLUSÃO 001Gabinete da Secretária de De-senvolvimento, Trabalho e Inclu-são 1133400512265 Auxílios eBiolsas 339039 OUTROS SER-VIÇOS DE TERCEIROS - PES-SOA JURÍDICA 0100 0111035.000,00 1044 18 SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO,TRABALHO E INCLUSÃO 001Gabinete da Secretária de De-senvolvimento, Trabalho e Inclu-são 1133400512265 Auxílios eBiolsas 339043 SUBVENÇÕESSOCIAIS 0100 01110111.148,40 1046 18 SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO,TRABALHO E INCLUSÃO 001Gabinete da Secretária de De-senvolvimento, Trabalho e Inclu-são 1133400512265 Auxílios eBiolsas 449052 EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE0100 011108.500,00

Total 6.690.967,6500000

Art. 3º Este decreto entra em vi-gor na data de sua publicação.

Osasco, 06 de setembro de 2007

011103.400,00 950 17 SECRE-TARIA DO MEIO AMBIENTE 001Gabinete do Secretário de MeioAmbiente 0412200012002 Ma-nutenção dos ServiçosAdminstrativos 339036 OU-TROS SERVIÇOS DE TERCEI-ROS - PESSOA FÍSICA 010001110 68,82 951 17 SECRE-TARIA DO MEIO AMBIENTE 001Gabinete do Secretário de MeioAmbiente 0412200012002 Ma-nutenção dos ServiçosAdminstrativos 339039 OU-TROS SERVIÇOS DE TERCEI-ROS - PESSOA JURÍDICA 010001110 7.401,00 952 17 SECRE-TARIA DO MEIO AMBIENTE 001Gabinete do Secretário de MeioAmbiente 0412200012002 Ma-nutenção dos ServiçosAdminstrativos 449051 OBRASE INSTALAÇÕES 0100011103.400,00 955 17 SECRE-TARIA DO MEIO AMBIENTE 001Gabinete do Secretário de MeioAmbiente 0412200042008 Ma-nutenção da Frota Municipal339039 OUTROS SERVIÇOSDE TERCEIROS - PESSOA JU-RÍDICA 0100 0111015.135,78956 17 SECRETARIA DO MEIOAMBIENTE 002 Depto do MeioAmbiente 0412200012002 Ma-nutenção dos ServiçosAdminstrativos 339030 MATE-RIAL DE CONSUMO 0100 011102.001,10 957 17 SECRETARIADO MEIO AMBIENTE 002 Deptodo Meio Ambiente0412200012002 Manutençãodos Serviços Adminstrativos339033 PASSAGENS E DESPE-SAS COM LOCOMOÇÃO 010001110 1.550,00 958 17 SECRE-TARIA DO MEIO AMBIENTE 002Depto do Meio Ambiente0412200012002 Manutençãodos Serviços Adminstrativos339036 OUTROS SERVIÇOSDE TERCEIROS - PESSOA FÍSI-CA 0100 01110 1.530,00 95917 SECRETARIA DO MEIO AMBI-ENTE 002 Depto do Meio Ambi-ente 0412200012002 Manuten-ção dos Serviços Adminstrativos339039 OUTROS SERVIÇOSDE TERCEIROS - PESSOA JU-RÍDICA 0100 0111015.410,00960 17 SECRETARIA DO MEIOAMBIENTE 002 Depto do MeioAmbiente 0412200012002 Ma-nutenção dos ServiçosAdminstrativos 449051 OBRASE INSTALAÇÕES 0100 01110850,00 961 17 SECRETARIA DOMEIO AMBIENTE 002 Depto doMeio Ambiente 0412200012002Manutenção dos ServiçosAdminstrativos 449052 EQUI-PAMENTOS E MATERIAL PERMA-NENTE 0100 01110 16.432,37970 17 SECRETARIA DO MEIOAMBIENTE 002 Depto do MeioAmbiente 1854100472262 Ma-nutenção do Serviço de Poda de

Imprensa Oficial do Município de Osasco Página 47Osasco, 06 de setembro de 2007

DECRETO Nº 9.803, de 06de setembro de 2007.

Dispõe sobre Suplementaçãode Dotações Orçamentárias aoOrçamento do Instituto de Previ-dência do Município de Osascoe dá outras providências.

EMIDIO DE SOUZA, Prefeito doMunicípio de Osasco, usandodas atribuições que lhe sãoconferidas por Lei,

DECRETA:

Art. 1º Fica efetuada aSuplementação de DotaçõesOrçamentárias ao Orçamento vi-gente do Instituto de Previdênciado Município de Osasco – IPMO,na importância de R$ 408.000,00(Quatrocentos e oito mil reais),observando-se as classifica-ções, Institucional, Econômica eFuncional-Programática confor-me segue:

01. INSTITUTO DE PREVI-DÊNCIA DO MUNICIPIO DEOSASCO

21.001.09.272.0301.2002 – Ma-nutenção dos Serv. Administrati-vos3.3.90.39 – Outros Serviços Ter-ceiros P. Jurídica200.000,004.4.90.52 – Equipamento e Ma-terial Permanente100.000,00

21.001.09.272.0301.2006 – Be-nefícios direto ao Servidor3.3.90.46 – Auxilio Alimentação3.000,003.3.90.49 – Auxilio Transporte5.000,00

21.001.09.272.0305.2224 –Construção/Aquisição do Prédio

4.4.90.51 – Obras e Instalações100.000,00

Total......... 408.000,00

Art. 2º Constitui recurso ao Cré-dito aberto pelo artigo 1.º à anu-lação parcial da seguinte dota-ção, atividade e Programa:

21.001.09.272.0303.0001 – Pa-gamento de Precatório3.3.90.91 – Outras SentençasJudiciais 408.000,00

Total........408.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vi-gor na data de sua publicação.

Osasco, 06 de setembro de 2007

DECRETO Nº 9.804, de 06de setembro de 2007.

Acrescenta dispositivos ao arti-go 25 do Decreto n° 9695, de 25de janeiro de 2007, que fixa nor-mas referentes à execução or-çamentária e financeira para oexercício de 2007.

Art. 1° O artigo 25 do Decreto n°9695, de 25 de janeiro de 2007,passa a vigorar acrescido dosseguintes parágrafos:

“Art. 25 (..)

§1º As reservas de que trata oinciso I, quando efetuadas comamparo em recursos próprios,serão aceitas até 14 de setem-bro de 2007.

§ 2° As notas de empenho de quetrata o inciso II, quando emitidascom amparo em recursos pró-prios, serão aceitas até 15 deoutubro de 2007.

§3º Os dirigentes dos Órgãosdeverão programar as suas ati-vidades e as suas despesas deforma a não prejudicar os pra-zos definidos neste artigo (pará-grafo único renomeado).”

Art. 2º Este Decreto entra em vi-gor na data de sua publicação.

Osasco, 06 de setembro de 2007.

EMIDIO DE SOUZAPrefeito

ATOS DOPREFEITO

AP Nº 755/2007

PROCESSO ADM: nº 18440 /2007

INTERESSADO : SC

ASSUNTO : Prorrogação de con-trato

DESPACHO:

Ante os elementos que instru-em o processo em epígrafe, AU-TORIZO:

1.A prorrogação do contrato dosservidores temporários indica-dos às fls. 02, escolhidos medi-ante seleção pública requeridapela Secretaria de Cultura, pormais seis meses a partir da datade vencimento do referido con-trato.

2. PUBLIQUE-SE, e encaminhe-se ao Departamento de Adminis-tração de pessoal para providên-cias.

Osasco, 30 de agosto de 2007.

AP Nº 757/2007

PROCESSO ADM: nº 18649 /2007

INTERESSADO : SEHDU

ASSUNTO : Prorrogação de con-trato

DESPACHO:

Ante os elementos que instru-em o processo em epígrafe,AUTORIZO:

1.A prorrogação do contrato dosservidores temporários indica-dos às fls. 02, com exceção donome indicado às fls. 02,esco-lhidos mediante seleção públi-ca requerida pela Secretaria deHabitação e DesenvolvimentoUrbano, por mais seis meses apartir da data de vencimento doreferido contrato.

2. PUBLIQUE-SE, e encaminhe-se ao Departamento de Adminis-tração de pessoal para providên-cias.

Osasco, 31 de agosto de 2007.

AP Nº 758/2007

PROCESSO ADM: nº 18651 /2007

INTERESSADO : SEREL

ASSUNTO : Prorrogação de con-trato

DESPACHO:

Ante os elementos que instru-em o processo em epígrafe,AUTORIZO:

1.A prorrogação do contrato dosservidores temporários indica-dos às fls. 02, frente everso,,escolhidos mediante se-leção pública requerida pela Se-cretaria de Esportes, Recreaçãoe Lazer, por mais seis meses apartir da data de vencimento doreferido contrato.

2. PUBLIQUE-SE, e encaminhe-se ao Departamento de Adminis-tração de pessoal para providên-cias.

Osasco, 31 de agosto de 2007.

AP Nº 759/2007

PROCESSO ADM: nº 18110 /2007

INTERESSADO : S A - DAASSUNTO : Prorrogação de con-trato

DESPACHO:

Ante os elementos que instru-em o processo em epígrafe,AUTORIZO:

1.A prorrogação do contrato dosservidores temporários indica-dos às fls. 01-02,escolhidosmediante seleção públicarequerida pela Secretaria de Ad-ministração, por mais seis me-ses a partir da data de vencimen-to do referido contrato.

2. PUBLIQUE-SE, e encaminhe-se ao Departamento de Adminis-tração de pessoal para providên-cias.

Osasco, 31 de agosto de 2007.

AP Nº 760/2007

PROCESSO ADM: nº 18650 /2007

INTERESSADO : S F

ASSUNTO : Prorrogação de con-trato

DESPACHO:

Ante os elementos que instru-em o processo em epígrafe,AUTORIZO:

1.A prorrogação do contrato dosservidores temporários indica-dos às fls. 02,escolhidos medi-ante seleção pública requeridapela Secretaria de Finanças, pormais seis meses a partir da datade vencimento do referido con-trato.

2. PUBLIQUE-SE, e encaminhe-se ao Departamento de Adminis-tração de pessoal para providên-cias.

Osasco, 31 de agosto de 2007.

AP Nº 769/2007

PROCESSO ADM: nº 18854 /2007

INTERESSADO : SEMA

ASSUNTO : Prorrogação de con-trato

DESPACHO:

Ante os elementos que instruemo processo em epígrafe, CON-VALIDO e AUTORIZO:

1.A prorrogação dos contratosdos servidores temporários in-dicados às fls. 02-03, escolhidosmediante seleção pública

Imprensa Oficial do Município de OsascoPágina 48 Osasco, 06 de setembro de 2007

requerida pela Secretaria doMeio Ambiente, por mais seismeses a partir da data de venci-mento do referido contrato.

2. Publique-se, e encaminhe-se ao Departamento de Adminis-tração de Pessoal para providên-cias.

Osasco, 04 de setembro de 2007.

AP Nº 770/2007

PROCESSO ADM: nº 18996 /2007

INTERESSADO : SA

ASSUNTO : Prorrogação de con-trato

DESPACHO:

Ante os elementos que instru-em o processo em epígrafe,CONVALIDO e AUTORIZO:

1.A prorrogação dos contratosdos servidores temporários in-dicados às fls. 02, escolhidosmediante seleção públicarequerida pela Secretaria de Ad-ministração, por mais seis me-ses a partir da data de venci-mento do referido contrato.

2. Publique-se, e encaminhe-seao Departamento de Administra-ção de Pessoal para providên-cias.

Osasco, 04 de setembro de 2007.

AP Nº 771/2007

PROCESSO ADM: nº 18991 /2007

INTERESSADO : SAPS

ASSUNTO : Prorrogação de con-trato

DESPACHO:

Ante os elementos que instruemo processo em epígrafe, e AU-TORIZO:

1.A prorrogação do contrato dosservidores temporários indica-dos às fls. 01-02, escolhidosmediante seleção públicarequerida pela Secretaria de As-sistência e Promoção Social, pormais seis meses a partir da datade vencimento do referido con-trato.

2. Publique-se, e encaminhe-seao Departamento de Administra-ção de Pessoal para providênci-as.

Osasco, 04 de setembro de 2007.

AP Nº 772/2007

PROCESSO ADM: nº 17943 /2007

INTERESSADO : SE

ASSUNTO : Celebração de con-vênio com a entidade Associa-ção Faça uma Criança Sorrir.

DESPACHO:

Considerando o parecer favorá-vel da SAJ, AUTORIZO a celebra-ção do convênio com a entidadeAssociação Faça uma CriançaSorrir, pelo período de 5 ( cinco )meses, de 1º de agosto a 31 dedezembro de 2007, tendo em vis-ta sua conformidade com os ar-tigos 27 a 32 e 116 da Lei nº8.666/93.

1-À Secretaria de Finanças, paraempenho;

2- À SAJ, para elaboração do res-pectivo termo.

Osasco, 05 de setembro de 2007.

AP Nº 773/2007

PROCESSO ADM: nº 17936 /2007

INTERESSADO : SE

ASSUNTO : Celebração de con-vênio com a entidade Associa-ção das Mães Unidas do NovoOsasco.

DESPACHO:

Considerando o parecer favorá-vel da SAJ, AUTORIZO a celebra-ção do convênio com a entidadeAssociação das Mães Unidas doNovo Osasco, pelo período de 5( cinco ) meses, de 1º de agostoa 31 de dezembro de 2007, ten-do em vista sua conformidadecom os artigos 27 a 32 e 116 daLei nº 8.666/93.

1-À Secretaria de Finanças, paraempenho; M

2- À SAJ, para elaboração do res-pectivo termo.

Osasco, 05 de setembro de 2007.

AP Nº 774/2007

PROCESSO ADM: nº 17939 /2007

INTERESSADO : SEASSUNTO : Celebração de con-vênio com a entidade Associa-ção Quintal Mágico.

DESPACHO:

Considerando o parecer favorá-vel da SAJ, AUTORIZO a celebra-ção do convênio com a entidade

Associação Quintal Mágico, peloperíodo de 5 ( cinco ) meses, de1º de agosto a 31 de dezembrode 2007, tendo em vista sua con-formidade com os artigos 27 a32 e 116 da Lei nº 8.666/93.

1-À Secretaria de Finanças, paraempenho;

2- À SAJ, para elaboração do res-pectivo termo.

Osasco, 05 de setembro de 2007.

AP Nº 775/2007

PROCESSO ADM: nº 17929 /2007

INTERESSADO : SE

ASSUNTO : Celebração de con-vênio com a entidadeASPROMATINA.

DESPACHO:

Considerando o parecer favorá-vel da SAJ, AUTORIZO a celebra-ção do convênio com a entidadeASPROMATINA, pelo período de5 ( cinco ) meses, de 1º de agos-to a 31 de dezembro de 2007,tendo em vista sua conformida-de com os artigos 27 a 32 e 116da Lei nº 8.666/93.

1-À Secretaria de Finanças, paraempenho;

2- À SAJ, para elaboração do res-pectivo termo.

Osasco, 05 de setembro de 2007.

AP Nº 776/2007

PROCESSO ADM: nº 17927 /2007

INTERESSADO : SE

ASSUNTO : Celebração de con-vênio com a entidade CentroSocial Santo Antônio.

DESPACHO:

Considerando o parecer favorá-vel da SAJ, AUTORIZO a celebra-ção do convênio com a entidadeCentro Social Santo Antônio, peloperíodo de 5 ( cinco ) meses, de1º de agosto a 31 de dezembrode 2007, tendo em vista sua con-formidade com os artigos 27 a32 e 116 da Lei nº 8.666/93.

1-À Secretaria de Finanças, paraempenho;

2- À SAJ, para elaboração do res-pectivo termo.

Osasco, 05 de setembro de 2007.

AP Nº 777/2007

PROCESSO ADM: nº 26785 /2006

INTERESSADO : SDTI

ASSUNTO : Celebração de con-vênio com o DIEESE – Departa-mento Intersindical de Estatísti-ca e Estudos Sócio-Econômicos

DESPACHO:

Considerando o parecer favorá-vel da SAJ, AUTORIZO o adita-mento do convênio nº 088/2006,para que seu prazo tenha dura-ção de mais trinta dias, tendo emvista sua conformidade com oartigo 57, § 1º, II, da Lei nº 8.666/93.

À Secretaria de Assuntos Jurídi-cos, par elaboração do termo.

Osasco, 04 de setembro de 2007.AP Nº 778/2007

PROCESSO ADM: nº 17925 /2007

INTERESSADO : SE

ASSUNTO : Celebração de con-vênio com a entidade A CasaBeneficente Cristã Clara Nunes

DESPACHO:

Considerando o parecer favorá-vel da SAJ, AUTORIZO a celebra-ção do convênio com a entidadeA Casa Beneficente Cristã ClaraNunes, pelo período de 5 ( cinco) meses, de 1º de agosto a 31 dedezembro de 2007, tendo em vis-ta sua conformidade com os ar-tigos 27 a 32 e 116 da Lei nº8.666/93.

1 - À Secretaria de Finanças,paraempenho;

2 – À SAJ, para elaboração dorespectivo termo.

Osasco, 05 de setembro de 2007.

AP Nº 779/2007

PROCESSO ADM: nº 17935 /2007

INTERESSADO : SE

ASSUNTO : Celebração de con-vênio com a entidade Associa-ção das Mães do Jardim Veloso.

DESPACHO:

Considerando o parecer favo-rável da SAJ, AUTORIZO a cele-bração do convênio com a enti-dade Associação das Mães doJardim Veloso, pelo período de5 ( cinco ) meses, de 1º de agos-to a 31 de dezembro de 2007,tendo em vista sua conformida-de com os artigos 27 a 32 e 116da Lei nº 8.666/93.

Imprensa Oficial do Município de Osasco Página 49Osasco, 06 de setembro de 2007

DEPARTAMENTO DESEGURANÇA URBANA

GUARDA CIVIL MUNICIPALDE OSASCO

SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO

Osasco, 05 de Setembro de 2007.

Retificação

Na edição da Portaria n°. 132/DSU/GCM/07, publicada na Im-prensa Oficial do Município deOsasco, edição nº. 554 de 23 deAgosto de 2007, na página 22.

ONDE – SE LÊ: Guarda Civil Mu-nicipal 1ª Classe VALDECIRBRANCO RIBEIRO matrícula fun-cional 110.398.

LEIA – SE: Guarda Civil Munici-pal 1ª Classe VALDECIR BRAN-CO RIBEIRO matrícula funcional28.676.

Gilson MenezesComandante Geral da Guarda

Civil MunicipalDiretor do Departamento de

Segurança Urbana

SECRETARIA DEHABITAÇÃO E

DESENVOLVIMENTOURBANO

Portaria Interna 10/2007

Sérgio Gonçalves, presidente daComissão Preparatória Munici-pal da 3ª Conferência Nacionaldas Cidades – Osasco, no usode suas atribuições legais, fazsaber os delegados eleitos e in-dicados à 3ª Conferência Esta-dual das Cidades, a ser realiza-da em 22 de setembro de 2007,das 7h00 às 22h00, no Memorialda América Latina, à Avenida AuroSoares de Moura Andrade, 664,Barra Funda – São Paulo/SP:

Segmento I - PoderPúblico Executivo

Titulares

1)Sérgio Gonçalves Rg nº19.499.7182)Álvaro Luiz Pinheiro de MelloRg nº 04.179.828-13)Elma Gomes de Oliveira Rg nº9.401.613-64)Patrick Araújo Carvalho Rg nº5.245.3605)Anália Maria Gomes Rg nº25.961.423-36)Rubens Migliori Liberatti Rg nº10.754.599-87)Elaine Ferreira Rosa Rg nº25.602.079-68)Josiene Francisco da Silva Rgnº 16.577.774-69)Leovil de Souza Barbosa JúniorRg nº 8.312.882-710) Marlucia Teixeira dos Santos– Rg nº 23.187.414-511) José Aparecido da Luz – Rgnº 10.706.22112) Delcides Regatieri – Rg nº6.043.640-213) Jaime de Jesus Almeida –Rg nº 13.090.564-114) Alenice Abrantes da Silva Rgnº 28.196.408-715) Corina Alessandra BezerraCarril Ribeiro Rg nº 22.280.142-616) Almir do Nascimento Rg nº11.090.501-517) Leonor Galdino da Silva Rgnº 12.480.556-518) Maurício de Castro GazolaRg nº 23.435.935-319) Luiz Antonio da Silva Rg nº18.275.767-520) Simião Vítor Rg nº10.845.395-921) Sebastião Dias Cornélio Rgnº 15.716.549-822) Sebastião Vieira de Lima Fi-

lho Rg nº 2.99393123) Osvaldo Rodrigues de LimaFilho Rg nº 24.442.027-024) José Monção da Silva Rgnº 10.938.399

Suplentes

1)Sonia Costa Alves Santos Rgnº 17.465.168-52)Maria Isabel Bezerra de Sá Rgnº 18.462.7843)Marco Rovério Martins de Oli-veira Rg nº 19.133.011-54)Luís Raimundo do Amaral Rgnº 9.198.685-05)Roseli Moreira Nunes Rg nº16.757.214-36)Luiz Paulo França Filho Rg nº16.912.2827)Mara Cecília Carbonari CostaRg nº 4.585.999-18)Sandra Inês Fae Praxedes daSilva Rg nº 1.784.9539)Rita de Fátima Santos Rg nº16.757.219-210) Sandro Dias da Silva Rg nº28.395.061-411) Liliane Santiago de AlmeidaRg nº 29.706.574-912) Raimundo Aparecido CoelhoRg nº 17.493.70013) Cleonice de Oliveira Alves Rgnº 28.636.127-914) Ana Luiza dos Santos Rg nº23.273.460-415) Geraldo Cardoso de MeloFilho Rg nº 12.647.93116) João Luiz Joanes Rg nº10.730.839-317) Adalgisa Oliveira Rg nº774.284-318) Cláudia Cardoso de MeloBuim Rg nº 20.196.42719) Michele Rodrigues dos San-tos Rg nº 45.177.603-320) Helena Cristina de OliveiraRg nº 18.175.834-921) David José Brischi Rg nº28.759.030-622) Cláudio dos Santos AlmeidaRg nº 27.326.500-323) Maria do Socorro Ferreirados Santos Rg nº 19.131.78424) Lucilene Marques da SilvaRg nº 23.265.398-7

Poder Público – Legislativo

Titulares

1)Sonia Maria Rainho GonçalvesRg nº 6.505.5772)Reginaldo Oliveira de AlmeidaRg nº 14.766.256-4

Segmento II – MovimentosSociais e Populares

Titulares

1) Moacir Alves da Silva – Rg nº10.256.967 (Facesp)2) Cleonice Ramos de Avelar

Souza – Rg nº 24.816.170-2 (As-sociação de Mulheres em Bus-ca de Moradia e seus Direitos)3) Claudino Alves Ribeiro – Rgnº 13.391.124-x – (AssociaçãoRecanto das Rosas)4) Evoneide Monteiro Saldanha– Rg. nº 35.573.978-1 (Associa-ção Comunitária Nova Geração)5) Ester Pereira da Cruz Rg nº50.214.012-4 (Associação dosMoradores da Área M – Rochale)6) Aurelino Góes de Almeida –Rg. nº 17.950.076 (AssociaçãoBeneficente Sonho Meu)7) Joaquim da Silva Santos – Rgnº 14.044.504 (Associação PróMoradia Terra é Nossa)8) Jorge Fernandes – Rg. nº14.960.616-3 (Centro Coopera-tivo 1º de Maio)9) Esequiel Machado Ferreira –Rg nº 38.347.338-X (União dasFamílias das Cidade MunhozJúnior e Vilas Adjacentes)10) Ana Maria Teixeira dos AnjosRg nº 37.054.443-2 (AssociaçãoFrente das Mulheres do PortalD’Oeste II)11) Severino Ferreira dos San-tos – Rg nº 8.646.784-0 (Associ-ação Mantenedora de Mães Es-peciais)12) Antenor Ribeiro de Queiroz –Rg nº 9.488.88-4 (AssociaçãoAmigos do Jd. Santo Antônio deOsasco)13) Jose Ronaldo de Souza deOliveira Rg nº 34.345.889-5 (So-ciedade Unidos dos Moradoresdo Jd. Platina14) Edson Augusto Nogueira –Rg nº 24.373.533-9 (Terra éViva)15) Eluce dos Santos Medeiros– Rg nº 23.630.717-4 (Associa-ção Vila Nova do Jd. Piratininga)16) Marlene Oliveira Rg nº5.952.00-1 (Associação de Com-bate a Fome)

Suplentes

1)Weslei da Silva Luz Rg nº23.382.891-6 (AssociaçãoHabitacional Casa para Todos) -2)Antonio Costa de Almeida Rgnº 7.168.209-0 (Associação dosMoradores Viver Bem da VilaVicentina)3)Hélio Amaro Maciel Rg nº23.757.774-4 (Sociedade Ami-gos do Portal D’Oeste 1)4) Rudival Ribeiro PachecoRg nº 32.175.268-5 (Associaçãodos Moradores da área livre J)

Segmento III – Trabalhado-res por suas entidades

sindicais

Titulares

1) Valdemir Martins da Luz Rg nº

1 - À Secretaria de Finanças,para empenho;

2 – À SAJ, para elaboração dorespectivo termo.

Osasco, 05 de setembro de 2007.

AP Nº 780/2007

PROCESSO ADM: nº 15886 / 2007

INTERESSADO : Secretaria de Saú-de

ASSUNTO : Contratação de institui-ção par implementação do progra-ma de agentes comunitários de saú-de.

DESPACHO:

Considerando a manifestação daSecretaria de Assuntos Jurídicos,que acolho como razão de decidir,bem como o quanto mais dos autosconsta, AUTORIZO a contrataçãosolicitada pela origem nos termosdestes autos, com suporte na dis-posição do art. 24, XIII da Lei nº 8.666/93, ratificando ainda o presente atonos termos do art. 26 da mesma lei.

À Secretaria de Finanças paraempenho.

Após, à Secretaria de AssuntosJurídicos, para elaboração do ter-mo.

Publique-se.

Osasco, 31 de agosto de 2007.

EMIDIO DE SOUZA Prefeito -

Imprensa Oficial do Município de OsascoPágina 50 Osasco, 06 de setembro de 2007

36.515.171-3 (Sindicato dos Tra-balhadores nas indústriasMetalúrgicas, Mecânicas e Mate-rial Elétrico de Osasco);

2)José Roberto Santos Silva Rgnº 10.308.062 (Sindicato dos Tra-balhadores nas Indústrias daConstrução Civil);

3)Marcos Antonio da Silva Rg nº15.222.778 (Sindicato dos Tra-balhadores nas Indústrias daConstrução Civil);

4)Ricardo Corrêa dos Santos Rgnº 3.556.145 (Sindicato dos Ban-cários de Osasco);

Suplentes

1) Sertório Aparecido RibeiroCarvalho Rg nº 12.335.136-4(Sindicato dos Trabalhadoresnas indústrias Metalúrgicas, Me-cânicas e Material Elétrico deOsasco);

2)Alexandre Bertazzo Rg nº22.740.532 (Sindicato dos Ban-cários de Osasco).

Segmento IV - Empresários re-lacionados à produção e ao fi-nanciamento do desenvolvimen-to urbano

Sérgio de Alves de Azevedo (As-sociação dos Construtores deOsasco)Jean Paul Cutrona - Rg nº19.457.728 (Associação dosConstrutores de Osasco)

Segmento V – Entidades profis-sionais, acadêmicas de pesqui-sa e conselhos profissionais.

Titular

1)Pietro Mignozzetti Rg nº37.843.347-7 (Associação dosEngenheiros e Arquitetos deOsasco)2)José Alberto de Oliveira SouzaRg nº 8.033.912-8 (Associaçãodos Engenheiros e Arquitetos deOsasco)3)Claudelice Alves de OliveiraDelchiaro Rg nº 20.414.477-4(OAB)

4)Regina Célia Bega dos San-tos Rg nº 4.895.260 (AGB)

Segmento VI – Ong´s comatuação na área

Titular

1)Raphael BranquinhoRodrigues Rg nº 24.381.960-2– (Instituto Jorge Baptista)2) Carlos Sartorelli Rg nº27.285.799-3 (Instituto ZequinhaBarreto)

Suplente

1) José Aldênio Rodrigues deOliveira Rg nº 14.596.578-8 (Ins-tituto Jorge Baptista)2) Estanislau Emita (InstitutoZequinha Barreto)

Osasco, 06 de setembro de 2007.

Sérgio GonçalvesPresidente da ComissãoPreparatória Municipal

EXTRATO DO CONTRATON.º 012/07

Processo Administrativo n.º 121/07

Objeto: Aquisição de Material deLimpeza

Contratante: FUNDAÇÃO INSTI-TUTO TECNOLÓGICO DEOSASCO

Contratado: AMADE COMERCI-AL LTDA

Fornecimento: Estimado

Validade: dezembro de 2007

Valor total: R$ 13.832,45

Osasco, 05 de setembro de 2007.

Benedito Domingos Mariano Presidente da FITO

EXTRATO DO CONTRATON.º 013/07

Processo Administrativo n.º 121/07

Objeto: Aquisição de Material deLimpezaContratante: FUNDAÇÃO INSTI-TUTO TECNOLÓGICO DEOSASCOContratado: KING LIMP COMÉR-CIO DE PRODUTOS DE LIMPE-ZA LTDA

Fornecimento: Estimado

Validade: dezembro de 2007

Valor total: R$ 29.431,54

Osasco, 05 de setembro de 2007.

EXTRATO DO CONTRATON.º 014/07

Processo Administrativo n.º 121/07

Objeto: Aquisição de Material deLimpezaContratante: FUNDAÇÃO INSTI-TUTO TECNOLÓGICO DEOSASCOContratado: REAL COMÉRCIODE DESCARTÁVEIS LTDA ME

Fornecimento: Estimado

Validade: dezembro de 2007

Valor total: R$ 21.818,30

Osasco, 05 de setembro de 2007.

EXTRATO DO CONTRATON.º 015/07

Processo Administrativo n.º 121/07

Objeto: Aquisição de Material deLimpeza

Contratante: FUNDAÇÃO INSTI-TUTO TECNOLÓGICO DEOSASCO

Contratado: IMPAKTO PRODU-TOS DE HIGIENE E LIMPEZALTDA

Fornecimento: Estimado

EXTRATO DO CONTRATON.º 016/07

Processo Administrativo n.º 140/07

Objeto: Aquisição de Cartucho deTinta e Toner

Contratante: FUNDAÇÃO INSTI-TUTO TECNOLÓGICO DEOSASCO

Contratado: DATASUPRI BRASILINFORMÁTICA LTDA,

Fornecimento: Estimado

Validade: dezembro de 2007

Valor total: R$ 6.241,00

Osasco, 05 de setembro de 2007.

EXTRATO DO CONTRATON.º 017/07

Processo Administrativo n.º 140/

07

Objeto: Aquisição de Cartucho de

Tinta e Toner

Contratante: FUNDAÇÃO INSTI-

TUTO TECNOLÓGICO DE

OSASCO

Contratado: ALUMEM SUPRI-

MENTOS DE INFORMÁTICA

LTDA – ME

Fornecimento: Estimado

Validade: dezembro de 2007

Valor total: R$ 32.675,00

Osasco, 05 de setembro de 2007.

Benedito Domingos Mariano Presidente da FITO

FUNDAÇÃOINSTITUTO

TECNOLÓGICODE OSASCO

Validade: dezembro de 2007

Valor total: R$ 5.074,54

Osasco, 05 de setembro de 2007.

ACESSE O SITE DA PREFEITURA

www.osasco.sp.gov.br