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206
ORÇAMENTO DA UNIÃO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013 ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS VOLUME VI

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Page 1: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

ORÇAMENTO DA UNIÃO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

VOLUME VI

Page 2: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX

Quadro Síntese do Orçamento de Investimento

1

Código/Especificação

Total da Despesa 110.605.735.863

VALOR

Despesas por Programa

0781

0807

2015201720222025203320532055205820742119

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais FederaisPrograma de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais FederaisAperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS)Aviação CivilCombustíveisComunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a DemocraciaEnergia ElétricaPetróleo e GásDesenvolvimento ProdutivoPolítica Nacional de DefesaTransporte MarítimoPrograma de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia

3.432.366.796

5.993.915.050

6.785.837 1.414.089.812 29.688.609.000

607.604.818 10.520.173.171 50.746.534.000 6.721.299.452

36.902.565 1.380.649.702

56.805.660

Despesas por Função

050910202223242526

Defesa NacionalPrevidência SocialSaúdeAgriculturaIndústriaComércio e ServiçosComunicaçõesEnergiaTransporte

7.620.000 230.000.000 301.343.052 29.806.251

2.575.078.000 5.983.291.620 1.371.190.185

96.717.301.649 3.390.105.106

Despesas por Subfunção

122126303662692694721722751752753754781784785

Administração GeralTecnologia da InformaçãoSuporte Profilático e TerapêuticoProdução IndustrialComercializaçãoServiços FinanceirosComunicações PostaisTelecomunicaçõesConservação de EnergiaEnergia ElétricaCombustíveis MineraisBiocombustíveisTransporte AéreoTransporte HidroviárioTransportes Especiais

2.047.977.791 3.250.182.597

299.468.289 3.285.397.000

856.531.000 3.432.366.796

426.973.463 525.157.191 96.839.000

10.641.368.657 76.964.791.000

190.200.000 1.450.992.377 2.507.339.702 4.630.151.000

Despesas por Função/Subfunção

05

09

10

20

7.620.000

230.000.000

301.343.052

29.806.251

122

122

126

122

126

303

122

126

7.620.000

160.000.000

70.000.000

279.263

1.595.500

299.468.289

28.019.321

1.786.930

Defesa Nacional

Previdência Social

Saúde

Agricultura

Administração Geral

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Suporte Profilático e Terapêutico

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Page 3: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX

Quadro Síntese do Orçamento de Investimento

2

Despesas por Função/Subfunção

22

23

24

25

26

2.575.078.000

5.983.291.620

1.371.190.185

96.717.301.649

3.390.105.106

122

126

662

122

126

694

122

126

721

722

122

126

662

692

751

752

753

754

784

785

122

126

781

784

785

60.000.000

30.000.000

2.485.078.000

708.335.398

1.842.589.426

3.432.366.796

310.276.415

108.783.116

426.973.463

525.157.191

690.924.976

1.155.097.016

800.319.000

856.531.000

96.839.000

10.641.368.657

76.964.791.000

190.200.000

1.126.690.000

4.194.541.000

82.522.418

40.330.609

1.450.992.377

1.380.649.702

435.610.000

Indústria

Comércio e Serviços

Comunicações

Energia

Transporte

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Produção Industrial

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Serviços Financeiros

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Comunicações Postais

Telecomunicações

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Produção Industrial

Comercialização

Conservação de Energia

Energia Elétrica

Combustíveis Minerais

Biocombustíveis

Transporte Hidroviário

Transportes Especiais

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Transporte Aéreo

Transporte Hidroviário

Transportes Especiais

Despesas por Órgão

220002400025000280003200033000360003900041000520006200068000

Ministério da Agricultura, Pecuária e AbastecimentoMinistério da Ciência, Tecnologia e InovaçãoMinistério da FazendaMinistério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio ExteriorMinistério de Minas e EnergiaMinistério da Previdência SocialMinistério da SaúdeMinistério dos TransportesMinistério das ComunicaçõesMinistério da DefesaSecretaria de Aviação CivilSecretaria de Portos

29.806.251 28.577.500

6.138.168.217 96.545.903

99.427.989.649 230.000.000 301.343.052

40.000 1.391.849.185

8.335.154 1.508.300.000 1.444.780.952

Fonte de Financiamento

6.0.0.0.00.00

6.1.0.0.00.00

6.1.1.0.00.00

6.2.0.0.00.00

6.2.1.0.00.00

6.2.2.0.00.00

6.3.0.0.00.00

6.3.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento

Recursos Próprios

Geração Própria

Recursos para aumento do Patrimônio Líquido

Tesouro

Controladora

Operações de Crédito de Longo Prazo

Internas

110.605.735.863

77.408.505.339

77.408.505.339

16.002.850.949

3.490.905.124

12.511.945.825

8.961.334.654

3.020.189.629

Page 4: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX

Quadro Síntese do Orçamento de Investimento

3

Fonte de Financiamento

6.3.2.0.00.00

6.9.0.0.00.00

6.9.2.0.00.00

6.9.3.0.00.00

Externas

Outros Recursos de Longo Prazo

Controladora

Outras Estatais

5.941.145.025

8.233.044.921

1.213.658.921

7.019.386.000

Page 5: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

R$ 1,00

Recursos de todas as FontesLDO-2013, Anexo II, Inciso XIV

Programas Temáticos

5

Programa:

Programa:

2015

2017

Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS)

Aviação Civil

Valor do Programa Constante no PLOA:

Valor do Programa Constante no PLOA:

6.785.837

1.414.089.812

36000

62000

Ministério da Saúde

Secretaria de Aviação Civil

Objetivo:

Objetivo:

Garantir assistência farmacêutica no âmbito do SUS.

Adequar a prestação dos serviços aeroportuários e a capacidade de processamento de aeronaves, passageiros e cargas à demanda existente e futura.

Órgão:

Órgão:

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

6.785.837

547.151

217.711.154

126.353.756

5.197.930

142.273.828

26.537.199

192.811.507

54.583.630

36215

62213

62213

62213

62213

62213

62213

62213

62213

6.785.837

547.151

217.711.154

126.353.756

5.197.930

142.273.828

26.537.199

192.811.507

54.583.630

Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO

Aquisição de Equipamentos para o Desenvolvimento e Incorporação de Processose Produtos Hemoderivados e Biotecnológicos

Adequação do Aeroporto Internacional de Campinas - Viracopos (SP)

Adequação do Aeroporto Internacional de Confins - Tancredo Neves (MG)

Construção do Terminal de Passageiros 2 do Aeroporto Internacional Pinto Martins - Fortaleza (CE)

Adequação do Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos - Governador André Franco Montoro (SP)

Adequação do Aeroporto Internacional de Porto Alegre - Salgado Filho (RS)

Construção do Sistema de Pista, Pátio e Acessos do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante (RN)

Adequação do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão - Antonio Carlos Jobim (RJ)

Adequação do Aeroporto de Goiânia (GO)

146V

7H34

10ZA

10ZB

1M31

12LF

1F55

7J01

1F52

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fornecimento de medicamentos hemoderivados para o SUS pela Hemobrás

Adequação da capacidade do Aeroporto Internacional de Campinas

Adequação da capacidade do Aeroporto Internacional de Confins

Adequação da capacidade do Aeroporto Internacional de Fortaleza

Adequação da capacidade do Aeroporto Internacional de Guarulhos

Adequação da capacidade do Aeroporto Internacional de Porto Alegre

Adequação da capacidade do Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante

Adequação da capacidade do Aeroporto Internacional do Galeão

Adequação da capacidade dos aeroportos administrados pela União

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

0726

0083

02SQ

006Z

0070

0071

0072

0074

04DW

0075

0076

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R$ 1,00

Recursos de todas as FontesLDO-2013, Anexo II, Inciso XIV

Programas Temáticos

6

Programa:

Programa:

2017

2022

Aviação Civil

Combustíveis

Valor do Programa Constante no PLOA:

Valor do Programa Constante no PLOA:

1.414.089.812

29.688.609.000

32000

32000

Ministério de Minas e Energia

Ministério de Minas e Energia

Objetivo:

Objetivo:

Ampliar a produção sustentável de biocombustíveis contribuindo para a adequada participação na matriz energética.

Expandir e modernizar o parque nacional de refino e adequar a infraestruturaindustrial no exterior, de modo a buscar atender integralmente o mercado interno de combustíveis com padrões de qualidade adequados e possibilitar seu comércio internacional.

Órgão:

Órgão:

Ação

Ação

Título

Título

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Valor

Valor

30.900.091

11.295.295

113.446.632

17.062.192

52.562.498

40.680.241

21.651.459

1.641.452

147.491.550

45.338.734

22.231.908

29.193.496

111.578.109

3.000.000

180.792.000

3.120.000

3.144.000

3.144.000

62213

62213

62213

62213

62213

62213

62213

62213

62213

62213

62213

62213

62213

62213

32334

32334

32334

32334

30.900.091

11.295.295

113.446.632

17.062.192

52.562.498

40.680.241

21.651.459

1.641.452

147.491.550

45.338.734

22.231.908

29.193.496

111.578.109

3.000.000

180.792.000

3.120.000

3.144.000

3.144.000

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO

Petrobrás Biocombustível S.A. - PBIO

Petrobrás Biocombustível S.A. - PBIO

Petrobrás Biocombustível S.A. - PBIO

Petrobrás Biocombustível S.A. - PBIO

Construção de Terminal de Passageiro no Aeroporto Internacional de Macapá - Alberto Alcolumbre (AP)

Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros e do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto do Rio de Janeiro - Santos Dumont (RJ)

Construção do Terminal de Passageiros, de Sistemas de Pistas e Pátios, de Estacionamento de Veículos e Acesso Viário no Aeroporto Internacional de Florianópolis (SC)

Adequação do Aeroporto Internacional de Curitiba - Afonso Pena (PR)

Adequação do Aeroporto Internacional de Vitória - Eurico de Aguiar Salles (ES)

Adequação do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Cuiabá (MT)

Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional deFoz do Iguaçu (PR)

Construção de Terminal de Passageiros no Aeroporto de Santarém - Maestro Wilson Fonseca (PA)

Reforma e Adequação do Terminal de Passageiros 1 do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes - Manaus (AM)

Adequação do Aeroporto Internacional de Salvador - Dep. Luís Eduardo Magalhães (BA)

Ampliação da Infraestrutura do Aeroporto de Aracaju (SE)

Adequação do Aeroporto de Macaé (RJ)

Manutenção da Infraestrutura Aeroportuária

Adequação do Aeroporto Internacional Marechal Cunha Machado - São Luís (MA)

Implantação de Unidade de Produção de Biodiesel, com Capacidade de 120 mil m3/ano - (PA)

Modernização e Adequação da Usina de Biodiesel, em Candeias (BA)

Modernização e Adequação da Usina de Biodiesel, em Montes Claros (MG)

Modernização e Adequação da Usina de Biodiesel, em Quixadá (CE)

1F53

1F54

1F56

1J93

1J95

1J98

10ZC

10ZD

10Z9

12LD

145V

145X

4099

7U24

12LZ

124I

124J

124N

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Implantação e ampliação da capacidade de unidades produtoras de biodiesel, etanol e unidades esmagadoras

Desenvolvimento de mercados de combustíveis no exterior

Iniciativa:

Iniciativa:

0185

0054

00L5

004D

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R$ 1,00

Recursos de todas as FontesLDO-2013, Anexo II, Inciso XIV

Programas Temáticos

7

Programa: 2022 Combustíveis Valor do Programa Constante no PLOA: 29.688.609.000

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

212.570.000

7.869.414.000

6.633.454.000

494.364.000

115.817.000

192.848.000

181.913.000

38.301.000

111.504.000

677.501.000

279.184.000

7.438.000

1.387.487.000

1.911.228.000

419.794.000

32287

32330

32230

32230

32230

32230

32230

32230

32230

32230

32230

32230

32230

32230

32230

212.570.000

7.869.414.000

6.633.454.000

494.364.000

115.817.000

192.848.000

181.913.000

38.301.000

111.504.000

677.501.000

279.184.000

7.438.000

1.387.487.000

1.911.228.000

419.794.000

Petrobras International Braspetro B.V. - PIB BV

Refinaria Abreu e Lima S.A. - RNEST

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Adequação da Infraestrutura Industrial no Exterior

Implantação da Refinaria Abreu e Lima, em Recife (PE)

Implantação de Refinaria no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, com Capacidade Nominal de 150 mil bpd (RJ)

Implantação da Refinaria Premium I (MA)

Implantação da Refinaria Premium II (CE)

Implantação da Refinaria Potiguar Clara Camarão (RN)

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Isaac Sabbá - REMAN, em Manaus (AM)

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Unidade de Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste - LUBNOR, em Fortaleza (CE)

Modernização e Adequação do Sistema de Produção de Xisto - SIX, em São Mateus do Sul (PR)

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Alberto Pasqualini - REFAP, em Canoas (RS)

Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Refino

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Capuava - RECAP, em Mauá (SP)

Manutenção da Infraestrutura Operacional do Parque de Refino

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Paulínia - REPLAN, em Paulínia (SP)

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria do Vale do Paraíba - REVAP, em São José dos Campos (SP)

4864

1P65

12O9

117R

119J

125M

1C60

1I88

117S

146C

2767

3157

4108

3155

3151

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Implantação da Refinaria Abreu e Lima (PE)

Implantação da Refinaria do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ)

Implantação da Refinaria Premium I (MA)

Implantação da Refinaria Premium II (CE)

Implantação de Refinarias

Manutenção, modernização e ampliação do parque de refino

Modernização e ampliação da Refinaria de Paulínia - REPLAN (SP)

Modernização e ampliação da Refinaria do Vale do Paraíba - REVAP (SP)

Modernização e ampliação da Refinaria Duque de Caxias - REDUC (RJ)

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

004E

004F

004G

004H

004I

004M

004T

04A7

004R

Page 8: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

R$ 1,00

Recursos de todas as FontesLDO-2013, Anexo II, Inciso XIV

Programas Temáticos

8

Programa: 2022 Combustíveis Valor do Programa Constante no PLOA: 29.688.609.000

32000 Ministério de Minas e EnergiaObjetivo:

Otimizar a logística referente a petróleo e combustíveis, de forma a reduzircustos e favorecer sua comercialização e seu adequado fornecimento aos consumidores.

Órgão:

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

515.808.000

907.398.000

430.038.000

1.398.237.000

550.496.000

848.520.000

146.349.000

6.767.000

81.020.000

136.168.000

25.607.000

68.443.000

59.403.000

107.342.000

24.479.000

32230

32230

32230

32230

32230

32274

32274

32230

32230

32230

32230

32230

32230

32274

32275

515.808.000

907.398.000

430.038.000

1.398.237.000

550.496.000

848.520.000

146.349.000

6.767.000

81.020.000

136.168.000

25.607.000

68.443.000

59.403.000

107.342.000

24.479.000

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petrobras Transporte S.A. - TRANSPETRO

Petrobras Transporte S.A. - TRANSPETRO

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petrobras Transporte S.A. - TRANSPETRO

Fronape International Company - FIC

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Duque de Caxias- REDUC, em Duque de Caxias (RJ)

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Gabriel Passos - REGAP, em Betim (MG)

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Landulpho Alvesde Mataripe - RLAM, em São Francisco do Conde (BA)

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Presidente Bernardes - RPBC, em Cubatão (SP)

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Presidente Getúlio Vargas - REPAR, em Araucária (PR)

Aquisição de Navios em Estaleiros Nacionais

Construção de Barcaças e Empurradores para Movimentação de Etanol na Hidrovia Tietê - Paraná

Ampliação da Capacidade do Sistema de Escoamento de Petróleo e Derivados da Refinaria de Paulínia - REPLAN para 63.000 m3/dia, em Paulínia (SP)

Construção de Pier para Navios de até 150 mil tpb, em São Sebastião (SP), e de Duto Associado, com Aproximadamente 130 km, até Guararema (OSVAT 2 - Petróleo) (SP)

Implantação de Sistema de Escoamento de Álcool (Ribeirão Preto-SP / REPLAN /Ilha Dágua-RJ)

Implantação de Melhorias no Terminal de São Sebastião e nos Oleodutos OSVAT e OSBAT (SP)

Ampliação da Capacidade de Escoamento de GLP, de 0,5 MM t/ano para 1,6 MM t/ano, através dos Terminais da Ilha Redonda e da Ilha Comprida (RJ)

Implantação de Terminal para Ampliação da Capacidade de Escoamento de GLP e C5+, de 1,3 MM m3/dia para 18,0 MM m3/dia, em Barra do Riacho (ES)

Manutenção e Adequação de Embarcações

Manutenção e Adequação de Navios

3135

3143

3129

3125

3161

1063

125Q

1C22

1I92

11SW

11UN

111R

111S

2B38

2D37

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Modernização e ampliação da Refinaria Gabriel Passos - REGAP (MG)

Modernização e ampliação da Refinaria Landulpho Alves - RLAM (BA)

Modernização e ampliação da Refinaria Presidente Bernardes - RPBC (SP)

Modernização e ampliação da Refinaria Presidente Getúlio Vargas - REPAR (PR)

Expansão da frota marítima e hidroviária para transporte de petróleo, derivados, gás natural, biocombustíveis e petroquímicos e apoio logístico off-shore

Implantação e expansão da malha dutoviária e de ativos logísticos para ampliação da capacidade de escoamento de petróleo, derivados e biocombustíveis

Modernização, ampliação e adequação da infraestrutura logística de petróleo, derivados e biocombustíveis

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

0186

04A6

004U

004V

004S

00L8

00LA

00LC

Page 9: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

R$ 1,00

Recursos de todas as FontesLDO-2013, Anexo II, Inciso XIV

Programas Temáticos

9

Programa:

Programa:

2022

2025

Combustíveis

Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia

Valor do Programa Constante no PLOA:

Valor do Programa Constante no PLOA:

29.688.609.000

607.604.818

41000 Ministério das ComunicaçõesObjetivo:

Expandir a infraestrutura e os serviços de comunicação social eletrônica, telecomunicações e serviços postais, promovendo o acesso pela população e buscando as melhores condições de preço, cobertura e qualidade.

Órgão:

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

1.932.360.000

171.133.000

26.311.000

91.291.000

1.709.000

526.257.000

176.758.000

119.415.000

33.035.000

1.066.000

580.182.000

67.549.182

14.898.445

90.930.000

32230

32274

32230

32316

32316

32316

32239

32333

32239

32239

32239

32239

32230

41201

41201

41202

1.500.516.000

431.844.000

171.133.000

26.311.000

91.291.000

1.709.000

523.757.000

2.500.000

176.758.000

119.415.000

33.035.000

1.066.000

580.182.000

67.549.182

14.898.445

90.930.000

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRASPetrobras Transporte S.A. - TRANSPETRO

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Liquigás Distribuidora S.A. - LIQUIGÁS

Liquigás Distribuidora S.A. - LIQUIGÁS

Liquigás Distribuidora S.A. - LIQUIGÁS

Petrobras Distribuidora S.A. - BRStratura Asfaltos S.A.

Petrobras Distribuidora S.A. - BR

Petrobras Distribuidora S.A. - BR

Petrobras Distribuidora S.A. - BR

Petrobras Distribuidora S.A. - BR

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT

Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS

Manutenção da Infraestrutura de Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados

Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Transporte Dutoviário

Implantação de Unidade Operacional de Distribuição de GLP.

Manutenção da Infraestrutura Operacional do Segmento de Distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP

Manutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental e de Segurança Industrial do Segmento de Distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP

Manutenção da Infraestrutura Operacional de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Manutenção da Infraestrutura Varejista de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Manutenção da Infraestrutura de Atendimento a Grandes Clientes

Manutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional no Segmento de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Ampliação e Modernização da Infraestrutura Varejista de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Reformulação da Malha Dutoviária da Grande São Paulo (SP)

Adequação da infraestrutura de Tratamento, Distribuição e Logística

Adequação da infraestrutura de Atendimento - Correios

Implantação de Infraestrutura de Tecnologia de Informação e Comunicação paraa Copa e Grandes Eventos

4107

4451

14UI

2B43

2B44

2787

2797

2799

2809

3348

1C59

146X

146W

147A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Modernizar e ampliar a capacidade logística de distribuição para atender, de forma otimizada, ao crescimento dos diversos mercados e às demandas legais e regulatórias, primando pela segurança, meio ambiente e saúde pública

Reformulação da malha dutoviária da grande São Paulo

Ampliar a capacidade dos serviços postais para a sociedade, por meio do desenvolvimento da infraestrutura de distribuição

Ampliar o acesso aos serviços postais para a sociedade, por meio do desenvolvimento da infraestrutura de atendimento

Coordenar os investimentos em comunicações necessários para Copa do Mundo de 2014 e Jogos Olímpicos de 2016 com as demandas futuras de desenvolvimento do setor

Implantação da Infraestrutura da Rede Nacional de Banda Larga

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

0751

00LD

04A8

02YA

02YB

02YE

02YK

Page 10: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

R$ 1,00

Recursos de todas as FontesLDO-2013, Anexo II, Inciso XIV

Programas Temáticos

10

Programa:

Programa:

2025

2033

Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia

Energia Elétrica

Valor do Programa Constante no PLOA:

Valor do Programa Constante no PLOA:

607.604.818

10.520.173.171

32000 Ministério de Minas e EnergiaObjetivo:

Ampliar, reforçar e manter os sistemas de distribuição de energia elétrica, incluindo a geração nos sistemas isolados.

Órgão:

Ação

Ação

Ação

Título

Título

Título

Título

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Valor

Valor

Valor

Valor

216.124.491

218.102.700

2.525.659

106.072.665

199.798.798

9.467.488

7.850.608

332.212.772

46.171.233

6.389.135

8.143.719

103.674.363

108.847.920

11.659.328

55.343.140

43.700.499

48.490.815

39.074.089

40.352.934

37.646.344

43.384.541

41202

41202

32267

32269

32270

32272

32267

32273

32269

32272

32272

32273

32273

32267

32267

32268

32269

32270

32268

32270

32268

216.124.491

218.102.700

2.525.659

106.072.665

199.798.798

9.467.488

7.850.608

332.212.772

46.171.233

6.389.135

8.143.719

103.674.363

108.847.920

11.659.328

55.343.140

43.700.499

48.490.815

39.074.089

40.352.934

37.646.344

43.384.541

Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS

Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS

Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE

Companhia Energética do Piauí - CEPISA

Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON

Boa Vista Energia S.A. - BVENERGIA

Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE

Amazonas Distribuidora de Energia S.A. - AmE

Companhia Energética do Piauí - CEPISA

Boa Vista Energia S.A. - BVENERGIA

Boa Vista Energia S.A. - BVENERGIA

Amazonas Distribuidora de Energia S.A. - AmE

Amazonas Distribuidora de Energia S.A. - AmE

Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE

Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE

Companhia Energética de Alagoas - CEAL

Companhia Energética do Piauí - CEPISA

Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON

Companhia Energética de Alagoas - CEAL

Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON

Companhia Energética de Alagoas - CEAL

Implantação da Infraestrutura da Rede Nacional de Banda Larga

Aquisição de um Satélite em Posição Orbital

Implantação da Subestação Taquari com 69/138 kV (AC)

Ampliação do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - PPA 2012-2015 (PI)

Ampliação do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - PPA 2012-2015 (RO)

Ampliação do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - PPA 2012-2015 (RR)

Ampliação do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - PPA 2012-2015 (AC)

Ampliação do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - PPA 2012-2015 (AM)

Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (PI)

Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (RR)

Adequação do Sistema de Comercialização e Distribuição de Energia Elétrica -Redução de Perdas Comerciais (RR)

Adequação do Sistema de Comercialização e Distribuição de Energia Elétrica -Redução de Perdas Comerciais (AM)

Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (AM)

Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (AC)

Adequação do Sistema de Comercialização e Distribuição de Energia Elétrica -Redução de Perdas Comerciais (AC)

Adequação do Sistemas de Comercialização e Distribuição de Energia Elétrica - Redução de Perdas Comerciais (AL)

Adequação do Sistema de Comercialização e Distribuição de Energia Elétrica -Redução de Perdas Comerciais (PI)

Adequação do Sistema de Comercialização e Distribuição de Energia Elétrica -Redução de Perdas Comerciais (RO)

Ampliação do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - PPA 2012-2015 (AL)

Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (RO)

Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (AL)

12OF

146Z

105D

14KY

14KZ

14L0

14L1

14L7

2D89

20PA

20PC

20PD

20PI

20P0

20P2

20P3

20P5

20P7

3375

4881

6749

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lançamento de satélite para comunicações

Ampliar, manter e reforçar as redes de distribuição de energia elétrica

Prover a geração de energia elétrica necessária aos Sistemas Isolados

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

0436

02YT

01FS

01FU

Page 11: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

R$ 1,00

Recursos de todas as FontesLDO-2013, Anexo II, Inciso XIV

Programas Temáticos

11

Programa: 2033 Energia Elétrica Valor do Programa Constante no PLOA: 10.520.173.171

32000

32000

Ministério de Minas e Energia

Ministério de Minas e Energia

Objetivo:

Objetivo:

Aproveitar o potencial de geração de energia elétrica a partir da fonte hídrica com modicidade tarifária.

Aproveitar o potencial de geração de energia elétrica a partir de fontes alternativas e renováveis.

Órgão:

Órgão:

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

14.120.000

14.650.000

2.768.000

200.000

5.900.000

58.625.140

132.218.244

115.758.898

88.518.092

24.945.186

1.300.000

39.159.823

100.000

1.000.000

6.900.000

339.209.433

32273

32273

32273

32270

32273

32225

32228

32228

32225

32225

32225

32225

32228

32226

32224

32226

14.120.000

14.650.000

2.768.000

200.000

5.900.000

58.625.140

132.218.244

115.758.898

88.518.092

24.945.186

1.300.000

39.159.823

100.000

1.000.000

6.900.000

339.209.433

Amazonas Distribuidora de Energia S.A. - AmE

Amazonas Distribuidora de Energia S.A. - AmE

Amazonas Distribuidora de Energia S.A. - AmE

Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON

Amazonas Distribuidora de Energia S.A. - AmE

ELETROSUL Centrais Elétricas S.A.

FURNAS - Centrais Elétricas S.A.

FURNAS - Centrais Elétricas S.A.

ELETROSUL Centrais Elétricas S.A.

ELETROSUL Centrais Elétricas S.A.

ELETROSUL Centrais Elétricas S.A.

ELETROSUL Centrais Elétricas S.A.

FURNAS - Centrais Elétricas S.A.

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF

Manutenção do Parque de Geração de Energia Elétrica (AM)

Revitalização do Parque de Geração de Energia Elétrica (AM)

Preservação e Conservação Ambiental em Empreendimentos de Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica (AM)

Manutenção do Parque de Geração de Energia Elétrica (RO)

Ampliação da Capacidade do Parque de Geração Térmica de Energia Elétrica (AM)

Implantação da Usina Hidrelétrica Mauá, com 361 MW, e de Sistemas de Transmissão Associados, em 230 kV, com 41 km e 110 km de Extensão (PR) (Imobilizações da Eletrosul)

Implantação da Usina Hidrelétrica Batalha, com 52,5 MW, e de Sistema de Transmissão Associado, em 138 kV, com 75 km de Extensão (MG/GO)

Implantação da Usina Hidrelétrica Simplício, com 305,7 MW, da PCH Anta, com 28 MW, e de Sistema de Transmissão Associado, em 138 kV, com 120 km de extensão (MG/RJ)

Implantação do Complexo Hidrelétrico Alto da Serra, com 37,0 MW, e de Sistema de Transmissão Associado, em 138 kV, com 54 km de Extensão (SC)

Implantação do Complexo Hidrelétrico São Bernardo, com 53 MW, e de Sistema de Transmissão Associado, em 34 e 69 kV, com 43 km de Extensão (SC)

Implantação do Complexo Hidrelétrico do Rio Lava Tudo, Composto por 4 PCH's,Totalizando 52 MW, Interligadas por Sistema de Transmissão em 138 kV com 36 km de Extensão (SC)

Implantação da Usina Hidrelétrica São Domingos, com 48 MW, e de Sistema de Transmissão Associado, em 138 kV, com 40 km de Extensão (MS)

Ampliação do Sistema de Geração de Energia Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro Oeste

Ampliação do Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste

Ampliação do Sistema de Geração de Energia Elétrica

Implantação do Parque de Geração de Energia Eólica Casa Nova (BA) - 180 MW

20PE

20PF

20PM

2775

3267

1K88

1G96

1G98

10D7

12DQ

128G

10D6

14L2

14NB

14N8

12OR

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Implantação da Usina Hidrelétrica Mauá (PR)

Implantação da Usina Hidrelétrica Batalha (GO/MG)

Implantação da Usina Hidrelétrica Simplício (MG/RS)

Implantação de Pequenas Centrais Hidrelétricas

Implantação de Usinas Hidrelétricas

Implantação de Parques Eólicos

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

0019

0025

000E

04A9

000M

000R

000S

000X

Page 12: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

R$ 1,00

Recursos de todas as FontesLDO-2013, Anexo II, Inciso XIV

Programas Temáticos

12

Programa: 2033 Energia Elétrica Valor do Programa Constante no PLOA: 10.520.173.171

32000

32000

Ministério de Minas e Energia

Ministério de Minas e Energia

Objetivo:

Objetivo:

Estimular medidas de eficiência energética, que contribuam para a otimizaçãoda transmissão, da distribuição e do consumo de energia elétrica.

Expandir o Sistema Interligado Nacional (SIN), para o pleno atendimento ao mercado, para a integração dos novos empreendimentos de geração de energia elétrica e para a extensão a todas capitais brasileiras.

Órgão:

Órgão:

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Título

Título

Título

Título

Título

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

100.000

1.000.000

2.082.042

2.150.000

2.781.327

100.000

96.839.000

400.000

22.255.325

201.112.391

2.247.673

66.802.380

1.000.000

1.000.000

44.700.000

42.330.000

850.000

50.764.821

32228

32226

32225

32230

32226

32228

32230

32228

32228

32225

32226

32228

32348

32348

32228

32223

32347

32228

100.000

1.000.000

2.082.042

2.150.000

2.781.327

100.000

96.839.000

400.000

22.255.325

201.112.391

2.247.673

66.802.380

1.000.000

1.000.000

44.700.000

42.330.000

850.000

50.764.821

FURNAS - Centrais Elétricas S.A.

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF

ELETROSUL Centrais Elétricas S.A.

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF

FURNAS - Centrais Elétricas S.A.

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

FURNAS - Centrais Elétricas S.A.

FURNAS - Centrais Elétricas S.A.

ELETROSUL Centrais Elétricas S.A.

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF

FURNAS - Centrais Elétricas S.A.

Empresa de Transmissão de Energia do Rio Grande do Sul S.A. - RS ENERGIA

Empresa de Transmissão de Energia do Rio Grande do Sul S.A. - RS ENERGIA

FURNAS - Centrais Elétricas S.A.

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS

Porto Velho Transmissora de Energia S.A. - PVTE

FURNAS - Centrais Elétricas S.A.

Implantação de Parques Eólicos de Geração de Energia Elétrica

Implantação de Parques Eólicos de Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste

Implantação do Projeto Megawatt Solar, para Geração de Energia Elétrica (1 MWp), a partir de Painéis Fotovoltaicos e de LT Associada (200 m, em 13,8 kV) (SC)

Implantação de Unidade de Geração de Energia Elétrica Utilizando Energia Solar

Implantação do Projeto Solar para Geração de Energia Elétrica, a partir de Painéis Fotovoltáicos, e de LT associada

Implantação de Usina Termelétrica a Biomassa

Racionalização do Uso da Energia nas Atividades da Petrobras

Implantação da Linha de Transmissão Macaé (RJ) - Campos (RJ) e Subestações Associadas, 3° Circuito (345 kV - 92 km)

Implantação da Linha de Transmissão Tijuco Preto - Itapeti - Nordeste, em 345 kV, com 50 km e de Subestações Associadas (SP)

Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Sul e MatoGrosso do Sul

Implantação das Subestações SUAPE II (500/230 kV - 600 MVA), com Seccionamento da LT 500 kV Messias - Recife II e Suape III (230/69 kV - 400 MVA), com Seccionamento das LT's em 230 kV UTE Termopernambuco - Pirapama II(Suape II) - C1 e C2 - (PE)

Implantação de Linha de Transmissão UHE Mascarenhas (MG) - Linhares (ES) (230 kV, com 99 km) e de Subestação Associada em Linhares (230/138 kV)

Implantação da SE Foz do Chapecó (230/138 kV/100 MVA) - (RS)

Implantação da Linha de Transmissão Monte Claro - Garibaldi (circuito simples/ 230kV - com aproximadamente 34 km) - (RS)

Implantação de Sistema de Transmissão Bom Despacho 3 - Ouro Preto 2 (500kV -180 km) - (MG)

Interligação Elétrica Brasil - Uruguai - (Atividades Eletrobrás)

Implantação da Subestação Coletora Porto Velho, 500/230 kV, e LT's ColetorasC1 e C2, em 230 kV (RO)

Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro Oeste

14L5

146A

13FD

14LF

14NC

14L6

4394

1A01

1G97

1O50

11ZY

12DB

12PJ

12PK

121X

126T

128J

14L3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Implantação de Plantas para Geração de Energia Elétrica a partir de Outras Fontes Alternativas

Implantação de usinas termelétricas a biomassa

Promover a Conscientização Sobre o Uso Eficiente de Energia Elétrica

Implantação de Linhas de Transmissão e Subestações

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

0048

0036

000Y

000Z

003W

0027

Page 13: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

R$ 1,00

Recursos de todas as FontesLDO-2013, Anexo II, Inciso XIV

Programas Temáticos

13

Programa: 2033 Energia Elétrica Valor do Programa Constante no PLOA: 10.520.173.171

32000 Ministério de Minas e EnergiaObjetivo:

Implementar os reforços e as melhorias necessárias às instalações de geraçãoe transmissão, adequando-as às necessidades de atendimento ao mercado, conforme planejamento da expansão e da operação do sistema.

Órgão:

Ação

Ação

Ação

Ação

Título

Título

Título

Título

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Valor

Valor

Valor

Valor

47.955.455

88.204.610

658.846.290

1.000.000

122.945

9.000.000

22.000.000

10.384.000

100.000

40.000.000

8.976.000

700.000

800.000

700.000

900.000

34.085.000

34.085.000

14.746.000

442.472.900

11.470.000

32225

32273

32226

32226

32226

32224

32224

32230

32228

32228

32355

32348

32348

32348

32348

32354

32354

32224

32224

32224

47.955.455

88.204.610

658.846.290

1.000.000

122.945

9.000.000

22.000.000

10.384.000

100.000

40.000.000

8.976.000

700.000

800.000

700.000

900.000

34.085.000

34.085.000

14.746.000

442.472.900

11.470.000

ELETROSUL Centrais Elétricas S.A.

Amazonas Distribuidora de Energia S.A. - AmE

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

FURNAS - Centrais Elétricas S.A.

FURNAS - Centrais Elétricas S.A.

Rio Branco Transmissora deEnergia S.A. - RBTE

Empresa de Transmissão de Energia do Rio Grande do Sul S.A. - RS ENERGIA

Empresa de Transmissão de Energia do Rio Grande do Sul S.A. - RS ENERGIA

Empresa de Transmissão de Energia do Rio Grande do Sul S.A. - RS ENERGIA

Empresa de Transmissão de Energia do Rio Grande do Sul S.A. - RS ENERGIA

Estação Transmissora de Energia S.A. - ETE

Estação Transmissora de Energia S.A. - ETE

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE

Interligação Elétrica Brasil - Uruguai – (Atividades Eletrosul)

Implantação de Linha de Transmissão (230 kV - 15,5 km) e Subestações Associadas Mauá Três e Jorge Teixeira (AM)

Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste

Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidroelétrica Luiz Gonzaga (Itaparica) de 1.749 MW para 2.749 MW, no Estado da Bahia

Ampliação da Usina Termoelétrica Camaçari (BA), com Acréscimo de 200 MW, pela Implantação de Ciclo Combinado

Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Curuá-Una (PA) de 30,3 MW para 40,3 MW

Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Coaracy Nunes (AP) - 2ª Casa de Força - de 78 MW para 182 MW

Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Termelétrica Luis Carlos Prestes, para 372 MW, através de Ciclo Combinado, em Três Lagoas (MS)

Ampliação da Capacidade de Geração de Usinas em Operação

Ampliação da Capacidade da Usina Termelétrica Santa Cruz - Fase 1 - com acréscimo de 350 MW , através de Ciclo Combinado (RJ)

Implantação do Sistema de Transmissão Porto Velho - Rio Branco (487 km - 230kV) (RO/AC)

Ampliação da Capacidade da Subestação Lajeado Grande, em 230/138 kV (RS)

Implantação da Subestação Caxias 6, em 230/69 kV (RS)

Implantação da Subestação Ijuí - 2, em 230/69 kV (RS)

Implantação da Subestação Nova Petrópolis 2, em 230/69 kV (RS)

Implantação da Estação Retificadora de Porto Velho (500 kV / CC / 3150 MW) (RO)

Implantação da Estação Inversora de Araraquara 2 (500 kV / CC / 2950 MW) (SP)

Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (MA)

Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão da Região Norte

Reforços e Melhorias nos Sistemas de Transmissão dos Sistemas Isolados

14NA

146L

5107

14ND

1H05

1H18

1H19

10WL

14LE

3414

125W

14KG

14KH

14KW

14KX

14MI

14MJ

1891

2C47

2C49

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ampliação da capacidade de geração de energia elétrica da Usina Hidrelétrica Luiz Gonzaga em Itaparica (BA)

Ampliação da capacidade de geração de energia elétrica das usinas em operação

Implantação de reforços e melhorias do sistema de transmissão e subestações

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

0037

04DJ

002C

002D

Page 14: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

R$ 1,00

Recursos de todas as FontesLDO-2013, Anexo II, Inciso XIV

Programas Temáticos

14

Programa: 2033 Energia Elétrica Valor do Programa Constante no PLOA: 10.520.173.171

32000

32000

32000

Ministério de Minas e Energia

Ministério de Minas e Energia

Ministério de Minas e Energia

Objetivo:

Objetivo:

Objetivo:

Pesquisar fontes e tecnologias para o desenvolvimento e inovação no setor deenergia elétrica.

Planejar o atendimento das demandas futuras de energia elétrica para orientar o desenvolvimento do setor.

Promover a manutenção das instalações de geração e de transmissão de energiaelétrica, visando a confiabilidade e a segurança do sistema.

Órgão:

Órgão:

Órgão:

Ação

Ação

Ação

Ação

Título

Título

Título

Título

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Valor

Valor

Valor

Valor

351.161.223

27.641.200

139.266.791

200.000

21.250.000

27.115.118

4.296.000

23.748.216

44.791.535

37.773.650

64.884.662

96.000.000

32.007.950

173.918.759

294.664.677

49.968.554

176.051.000

32226

32225

32228

32224

32201

32204

32317

32225

32228

32228

32276

32276

32224

32226

32204

32276

32230

32358

32359

351.161.223

27.641.200

139.266.791

200.000

21.250.000

27.115.118

4.296.000

23.748.216

44.791.535

37.773.650

64.884.662

96.000.000

32.007.950

173.918.759

294.664.677

49.968.554

172.122.000

3.131.000

798.000

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF

ELETROSUL Centrais Elétricas S.A.

FURNAS - Centrais Elétricas S.A.

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE

Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL

Eletrobrás Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR

SFE - Sociedade Fluminensede Energia Ltda.

ELETROSUL Centrais Elétricas S.A.

FURNAS - Centrais Elétricas S.A.

FURNAS - Centrais Elétricas S.A.

Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEE

Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEE

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF

Eletrobrás Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR

Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEE

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRASEnergetica Camacari MuricyI S.A. - Ecm 1Arembepe Energia S.A.

Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na RegiãoNordeste

Reforços e Melhorias do Sistema de Transmissão de Energia na Região Sul e Mato Grosso do Sul

Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de Energia Elétrica

Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (AP)

Pesquisa de Tecnologia Avançada no Campo dos Equipamentos e Sistemas Elétricos

Estudos de Viabilidade para Ampliação da Geração de Energia Elétrica

Modernização e Adequação do Sistema de Geração da Usina Termelétrica BarbosaLima Sobrinho (Eletrobolt), com 390 MW (RJ)

Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Sul

Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica

Modernização da Usina Hidrelétrica Furnas, com 1.216 MW (MG)

Revitalização da Usina Termelétrica Presidente Médici, com 446 MW, em Candiota (RS)

Adequação Ambiental da Usina Termelétrica Presidente Médici, fases A e B, emCandiota (RS)

Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Norte

Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste

Manutenção do Sistema de Geração de Energia Termonuclear de Angra I e II (RJ)

Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Sul

Manutenção da Infraestrutura Operacional de Usinas Termelétricas

2D61

2D94

20OJ

3243

2745

6508

1C63

20OG

20OM

3292

3372

3380

4467

4476

4477

4493

6556

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Realização de pesquisas no setor elétrico

Realização de Estudos e Projetos do Setor Elétrico

Manutenção do parque gerador de energia

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

0439

0034

0437

01GD

001Q

01G1

Page 15: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

R$ 1,00

Recursos de todas as FontesLDO-2013, Anexo II, Inciso XIV

Programas Temáticos

15

Programa:

Programa:

2033

2053

Energia Elétrica

Petróleo e Gás

Valor do Programa Constante no PLOA:

Valor do Programa Constante no PLOA:

10.520.173.171

50.746.534.000

32000

32000

Ministério de Minas e Energia

Ministério de Minas e Energia

Objetivo:

Objetivo:

Universalizar o acesso à energia elétrica.

Utilizar as fontes térmicas para geração de energia elétrica, contribuindo para o equilíbrio, complementariedade e diversificação da matriz elétrica.

Órgão:

Órgão:

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

3.371.375

171.584.461

71.500.000

8.359.500

400.630.966

5.893.000

38.721.669

47.764.706

230.439.564

44.750.900

101.102.192

279.730.041

2.796.078.437

537.000

43.252.000

8.649.000

641.827.000

32228

32226

32224

32225

32228

32272

32268

32270

32273

32267

32269

32273

32204

32204

32230

32230

32230

3.371.375

171.584.461

71.500.000

8.359.500

400.630.966

5.893.000

38.721.669

47.764.706

230.439.564

44.750.900

101.102.192

279.730.041

2.796.078.437

537.000

43.252.000

8.649.000

641.827.000

FURNAS - Centrais Elétricas S.A.

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE

ELETROSUL Centrais Elétricas S.A.

FURNAS - Centrais Elétricas S.A.

Boa Vista Energia S.A. - BVENERGIA

Companhia Energética de Alagoas - CEAL

Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON

Amazonas Distribuidora de Energia S.A. - AmE

Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE

Companhia Energética do Piauí - CEPISA

Amazonas Distribuidora de Energia S.A. - AmE

Eletrobrás Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR

Eletrobrás Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Modernização da Usina Hidrelétrica Luiz Carlos Barreto de Carvalho, com 1.050 MW (MG)

Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste

Manutenção de Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Norte

Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Sul

Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica

Ampliação do Sistema de Distribuição Rural de Energia Elétrica - Luz Para Todos (RR)

Ampliação do Sistema de Distribuição Rural de Energia Elétrica - Luz para Todos (AL)

Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos(RO)

Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos(AM)

Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos(AC)

Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos(PI)

Implantação da Usina Termelétrica MAUÁ 3, em Ciclo Combinado, com Capacidadede Geração de até 650 MW, em Manaus (AM)

Implantação da Usina Termonuclear de Angra III, com 1.309 MW (RJ)

Manutenção do Parque de Obras e Equipamentos da Usina Termonuclear de Angra III (RJ)

Implantação da 2ª Fase da Usina Termelétrica Sepé Tiaraju, com Acréscimo de 90 MW, através de Ciclo Combinado, em Canoas (RS)

Ampliação da Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste

Ampliação da Geração de Energia Elétrica na Região Sudeste

7066

2D63

4462

4471

4478

10WO

11XE

11XI

11XU

11X8

11YL

14MK

5E88

6486

10WI

14LB

14LC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Manutenção do sistema de transmissão

Ampliação do Acesso à Energia Elétrica na Área Rural (Luz para Todos)

Implantação da Usina Termelétrica Mauá 3 em Manaus (AM)

Implantação da Usina Termonuclear Angra III (RJ)

Implantação de Usinas Termelétricas

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

0045

0023

01G2

0035

04EQ

000U

000W

Page 16: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

R$ 1,00

Recursos de todas as FontesLDO-2013, Anexo II, Inciso XIV

Programas Temáticos

16

Programa: 2053 Petróleo e Gás Valor do Programa Constante no PLOA: 50.746.534.000

32000 Ministério de Minas e EnergiaObjetivo:

Implantar sistemas coordenados de exploração, produção e processamento de petróleo e gás natural, em terra e mar, com conteúdo local, bem como de transporte de gás natural, orientados ao desenvolvimento equilibrado do território e para atender, agregando valor, aos mercados doméstico e internacional.

Órgão:

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

32.028.000

599.414.000

1.195.223.000

816.763.000

1.298.463.000

3.062.816.000

1.709.323.000

274.326.000

36.940.000

453.455.000

2.523.426.000

4.864.642.000

2.062.158.000

610.721.000

10.261.000

32230

32230

32282

32282

32282

32230

32230

32230

32230

32230

32230

32282

32230

32282

32230

32287

32.028.000

599.414.000

1.195.223.000

816.763.000

1.298.463.000

3.062.816.000

1.709.323.000

274.326.000

36.940.000

453.455.000

2.523.426.000

4.864.642.000

1.962.159.000

99.999.000

610.721.000

10.261.000

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petrobras Netherlands B.V.- PNBV

Petrobras Netherlands B.V.- PNBV

Petrobras Netherlands B.V.- PNBV

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petrobras Netherlands B.V.- PNBV

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRASPetrobras Netherlands B.V.- PNBV

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petrobras International Braspetro B.V. - PIB BV

Ampliação da Capacidade de Processamento de Gás Natural no Terminal de Cabiúnas (RJ), de 13,5 MM m3/dia para 22,8 MM m3/dia

Ampliação da Capacidade de Processamento de Gás Natural no Terminal de Cabiúnas (RJ), Fase II, para 28 MM m3/dia - Bacia de Santos

Construção de Unidades Estacionárias de Produção II (Período 2007-2020)

Construção de Unidades Estacionárias de Produção III (período: 2008 - 2014)

Construção de Unidades Estacionárias de Produção V (Período 2012-2020)

Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural, na Bacia de Santos

Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural - Cessão Onerosa

Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás das Bacias da Amazônia

Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás das Bacias da Região Nordeste

Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Norte

Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Nordeste

Aquisição de Bens Destinados às Atividades de Pesquisa e Lavra de Jazidas dePetróleo e Gás Natural

Manutenção da Infraestrutura de Exploração e Produção de Óleo e Gás Natural

Manutenção dos Sistemas de Segurança, de Proteção Ambiental e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural

Aquisição de Direitos e de Estudos para a Expansão de Atividades na Indústria do Petróleo, no Exterior

10TF

14KK

1I72

117Q

146Q

20OP

20OR

2D00

2D01

2751

2761

2851

4109

4237

4869

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ampliar a capacidade de processamento de Gás Natural do Terminal de Cabiúnas (RJ).

Construção de Unidades Estacionárias de Produção II

Construção de Unidades Estacionárias de Produção III

Construção de Unidades Estacionárias de Produção V

Desenvolvimento da Produção da Bacia de Santos

Desenvolvimento da Produção da Cessão Onerosa

Desenvolvimento da produção de petróleo e gás natural, através da instalação de novos sistemas de produção e manutenção e melhorias dos sistemas atualmente existentes

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

0057

04DD

0053

0054

0057

005C

005D

0058

Page 17: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

R$ 1,00

Recursos de todas as FontesLDO-2013, Anexo II, Inciso XIV

Programas Temáticos

17

Programa: 2053 Petróleo e Gás Valor do Programa Constante no PLOA: 50.746.534.000

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

3.247.582.000

19.966.000

5.024.415.000

5.619.226.000

416.400.000

4.000.000

500.310.000

19.210.000

4.039.000

297.248.000

92.461.000

175.472.000

12.913.000

47.015.000

3.223.116.000

86.404.000

32287

32287

32230

32230

32230

32230

32230

32230

32230

32308

32308

32230

32271

32308

32351

32308

32271

32230

32230

3.247.582.000

19.966.000

5.024.415.000

5.619.226.000

416.400.000

4.000.000

500.310.000

19.210.000

4.039.000

297.248.000

92.461.000

6.743.000

52.923.000

102.150.000

13.656.000

12.913.000

47.015.000

3.223.116.000

86.404.000

Petrobras International Braspetro B.V. - PIB BV

Petrobras International Braspetro B.V. - PIB BV

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG

Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRASTransportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. - TBGTransportadora Associada de Gás S.A. - TAGGás Brasiliano Distribuidora S.A. - GBD

Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG

Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. - TBG

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Adequação da Infraestrutura de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural, no Exterior

Adequação da Infraestrutura de Gás e Energia, no Exterior

Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural nas Bacias de Campos edo Espírito Santo

Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural - Pré-Sal

Estudos para Implantação do Complexo de GNL

Implantação de Unidade de Estocagem Subterrânea de Gás Natural em Cavernas de Sal (ESGN)

Implantação de Unidade de Armazenagem e Regaseificação de Gás Natural, na Baia de Todos os Santos (BA), com Capacidade de Aproximadamente 14 milhões de m3/dia, e Implantação de Gasoduto de Transferência Associado

Manutenção da Infraestrutura dos Terminais de Gás Natural Liquefeito - GNL

Implantação do Gasoduto Cachoeiras - Comperj, com Aproximadamente 5 Km de Extensão e Capacidade de 17 MM m3/dia (RJ)

Ampliação da Infraestrutura de Transporte Dutoviária de Gás Natural

Implantação de Instalações de Transporte Dutoviário de Gás Natural

Manutenção da Infraestrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural

Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Transporte Dutoviário de Gás Natural

Disponibilização de Estações de Entrega e de Medição do Gasoduto Bolívia-Brasil

Manutenção da Produção de Petróleo e Gás Natural nas Bacias de Campos e do Espírito Santo

Manutenção da Produção de Petróleo e Gás Natural nas Bacias de Santos e da Região Sul

8019

8055

20OU

20OS

125K

14UG

146K

20T7

14UH

146R

146S

4861

4867

8020

20OQ

20OT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Desenvolvimento da Produção do Espírito Santo e Bacia de Campos

Desenvolvimento da Produção do Pré-Sal

Desenvolvimento e implantação de instalações de GNL (Gás Natural Liquefeito), dominando a tecnologia e operação, inserindo o Brasil no conjunto dos países que detém tecnologia, processos e operação de GNL

Implantação, adequação e manutenção da malha de gasodutos de transporte de gás natural

Manutenção da Produção das Bacias de Campos e do Espirito Santo

Manutenção da Produção das Bacias de Santos e da Região Sul

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

005E

005F

005A

005H

005P

005Q

Page 18: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

R$ 1,00

Recursos de todas as FontesLDO-2013, Anexo II, Inciso XIV

Programas Temáticos

18

Programa:

Programa:

2053

2055

Petróleo e Gás

Desenvolvimento Produtivo

Valor do Programa Constante no PLOA:

Valor do Programa Constante no PLOA:

50.746.534.000

6.721.299.452

32000

28000

Ministério de Minas e Energia

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

Objetivo:

Objetivo:

Incentivar o desenvolvimento sustentável da indústria do petróleo e gás natural, com ações voltadas à capacitação e qualificação profissional, ao desenvolvimento tecnológico e ao conteúdo local.

Ampliar a capacidade da indústria petroquímica nacional e promover a substituição competitiva das importações de produtos da indústria química, por meio do incremento da participação patrimonial e da concessão de incentivos fiscais e creditícios, contribuindo ainda para a desconcentração espacial da produção.

Órgão:

Órgão:

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

8.908.181.000

1.533.934.000

39.770.000

132.002.000

990.255.000

565.856.000

236.800.000

43.869.000

375.204.000

25.291.000

680.953.000

29.748.000

32230

32230

32230

32230

32230

32230

32230

32337

32341

32338

32230

32230

8.908.181.000

1.533.934.000

39.770.000

132.002.000

990.255.000

565.856.000

236.800.000

43.869.000

375.204.000

25.291.000

680.953.000

29.748.000

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Comperj Estirenicos S.A. -CPRJEST

Comperj Poliolefinas S.A. - CPRJPOL

Comperj Meg S.A. - CPRJMEG

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Exploração de Petróleo e Gás Natural em Bacias Sedimentares Marítimas

Exploração de Petróleo e Gás Natural em Bacias Sedimentares Terrestres

Ampliação e Modernização do Centro de Pesquisas da Petrobras - CENPES (RJ)

Manutenção da Infraestrutura Operacional de Pesquisa e Desenvolvimento do Centro de Pesquisas da Petrobras - CENPES (RJ)

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Abastecimento

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Gás, Energia e Desenvolvimento Sustentável

Construção das Unidades de Etilbenzeno e de Estireno no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro - COMPERJ (RJ)

Construção das Unidades de Polietileno e de Polipropileno no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro - COMPERJ (RJ)

Construção de Unidade de Etilenoglicol no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro - COMPERJ (RJ)

Construção de Unidades de Produção de Petroquímicos de 1ª e 2ª Geração do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro - COMPERJ (RJ)

Adequação do Sistema de Produção da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (SE)

146F

146G

1O29

2D83

20LE

20OV

20OW

124O

124S

124Q

14LD

1C61

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Realização de levantamentos sísmicos e perfuração de poços - Exploração de Bacias Sedimentares Marítimas I

Realização de levantamentos sísmicos e perfuração de poços - Exploração de Bacias Sedimentares Terrestres I

Realização de projetos de Pesquisa e Desenvolvimento para petróleo e gás natural

Construção das Unidades de Etilbenzeno e de Estireno no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro - COMPERJ

Construção das Unidades de Polietileno e de Polipropileno no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro - COMPERJ

Construção de Unidade de Etilenoglicol no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro - COMPERJ

Construção de Unidades de Produção de Petroquímicos de 1ª e 2ª Geração do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ)

Fabricação de fertilizantes nitrogenados

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

0063

0856

005S

005T

0066

047O

047Q

047P

047Y

03IN

Page 19: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

R$ 1,00

Recursos de todas as FontesLDO-2013, Anexo II, Inciso XIV

Programas Temáticos

19

Programa:

Programa:

2055

2058

Desenvolvimento Produtivo

Política Nacional de Defesa

Valor do Programa Constante no PLOA:

Valor do Programa Constante no PLOA:

6.721.299.452

36.902.565

36000 Ministério da SaúdeObjetivo:

Fortalecer o complexo produtivo-industrial da saúde, ampliando a produção nacional de fármacos, biofármacos, medicamentos, imunobiológicos, equipamentos e materiais de uso em saúde.

Órgão:

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

10.860.000

127.445.000

23.284.000

12.936.000

2.196.000

10.800.000

104.234.000

2.284.278.000

247.038.000

2.183.547.000

266.934.000

292.682.452

32230

32230

32230

32349

32349

32344

32349

32343

32230

32230

32230

36215

10.860.000

127.445.000

23.284.000

12.936.000

2.196.000

10.800.000

104.234.000

2.284.278.000

247.038.000

2.183.547.000

266.934.000

292.682.452

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Innova S.A.

Innova S.A.

Companhia Petroquímica de Pernambuco - PETROQUÍMICASUAPE

Innova S.A.

Companhia Integrada Textilde Pernambuco - CITEPE

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS

Adequação do Sistema de Produção da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (BA)

Manutenção da Infraestrutura Operacional das Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados

Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados

Manutenção da Infraestrutura Operacional das Plantas de Estireno e de Poliestireno

Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Indústria Petroquímica

Implantação da Unidade de Ácido Tereftálico (PTA), em Ipojuca (PE)

Implantação da Unidade de Estireno no Polo Petroquímico do Sul, em Triunfo (RS)

Implantação de Complexo de Poliéster e Resina PET, em Ipojuca (PE)

Implantação de Unidade de Produção de Amônia com Capacidade de Aproximadamente 520 mil t/ano

Implantação de Unidade de Produção de Fertilizantes Nitrogenados, com Capacidade Produtiva de 1.109 mil t/ano de Uréia e 796 mil t/ano de Amônia

Implantação de Unidades de Produção de Fertilizantes Nitrogenados I (Período2011-2017)

Implantação da Indústria de Hemoderivados e Biotecnologia - Hemobrás (PE)

1C62

6595

6597

20PQ

20PR

125T

146U

125U

12NF

124V

12NC

1H00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fabricação de produtos petroquímicos e de química fina

Implantação da Unidade de Ácido Tereftálico (PTA), em Ipojuca (PE)

Implantação da Unidade de Estireno no Polo Petroquímico do Sul, em Triunfo (RS)

Implantação de Complexo de Poliéster e Resina PET, em Ipojuca (PE)

Implantação de Unidade de Produção de Amônia com capacidade de aproximadamente 520 mil t/ano

Implantação de Unidade de Produção de Fertilizantes Nitrogenados, com Capacidade Produtiva de 1.109 mil t/ano de Ureia e 796 mil t/ano de Amônia

Implantação de Unidades de Produção de Fertilizantes Nitrogenados I (período 2011-2017)

Implantação da Indústria de Hemoderivados e Biotecnologia - Hemobrás

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

0194

03IC

047R

047T

047S

047V

047X

047U

00N7

Page 20: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

R$ 1,00

Recursos de todas as FontesLDO-2013, Anexo II, Inciso XIV

Programas Temáticos

20

Programa:

Programa:

2058

2074

Política Nacional de Defesa

Transporte Marítimo

Valor do Programa Constante no PLOA:

Valor do Programa Constante no PLOA:

36.902.565

1.380.649.702

52000

68000

Ministério da Defesa

Secretaria de Portos

Objetivo:

Objetivo:

Promover a circulação segura e eficiente do tráfego aéreo civil e militar noespaço aéreo sob a jurisdição do Brasil, por meio da adequação dos Sistemas de Defesa Aérea e Controle do Espaço Aéreo, visando a ampliar a capacidade de defesa aérea, do controle do espaço aéreo, de segurança de voo e o cumprimento de seus compromissos internacionais.

Ampliar a capacidade portuária, por meio da adequação da infraestrutura e superestrutura nos portos organizados marítimos brasileiros.

Órgão:

Órgão:

Ação

Ação

Ação

Ação

Título

Título

Título

Título

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Valor

Valor

Valor

Valor

36.902.565

17.823.443

4.000.000

1.000.000

1.650.000

10.319.125

200.000

4.100.000

27.000.340

3.800.000

10.960.000

108.900.000

19.100.000

31.000.000

3.332.076

38.332.000

1.500.000

3.000.000

62213

68206

68207

68210

68211

68211

68205

68208

68208

68208

68208

68211

68205

68212

68210

68210

68205

68207

36.902.565

17.823.443

4.000.000

1.000.000

1.650.000

10.319.125

200.000

4.100.000

27.000.340

3.800.000

10.960.000

108.900.000

19.100.000

31.000.000

3.332.076

38.332.000

1.500.000

3.000.000

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO

Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA

Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA

Companhia Docas do Pará - CDP

Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ

Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ

Companhia Docas do Ceará -CDC

Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP

Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP

Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP

Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP

Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ

Companhia Docas do Ceará -CDC

Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN

Companhia Docas do Pará - CDP

Companhia Docas do Pará - CDP

Companhia Docas do Ceará -CDC

Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA

Manutenção dos Sistemas de Proteção ao Voo

Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Vitória (ES)

Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Aratu (BA)

Adequação da Instalações de Circulação no Terminal de Miramar (PA)

Adequação de Instalações de Circulação no Porto do Rio de Janeiro (RJ)

Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Itaguaí (RJ)

Adequação de Instalações de Circulação do Porto de Fortaleza (CE)

Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto de Santos - No Município de Guarujá (SP)

Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto de Santos - no Município de Santos (SP)

Estudos e Projetos de Infraestrutura de Acessos Terrestres do Porto de Santos (SP)

Construção da Passagem Inferior do Valongo (Mergulhão)

Reforço Estrutural do Cais da Gamboa, no Porto do Rio de Janeiro (RJ)

Construção de Terminal de Conteineres, no Porto de Fortaleza (CE)

Construção do Berço 4, no Porto de Natal (RN)

Ampliação do Terminal de Múltiplo Uso 1, no Porto de Santarém (PA)

Construção do Terminal de Múltiplo Uso 2, no Porto de Santarém (PA)

Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto de Fortaleza (CE)

Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto de Salvador (BA)

2041

143F

143L

144E

144Y

144Z

147D

1C66

1C67

122T

14U5

12LG

12LM

12LN

12L7

12L8

142Z

143I

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Monitoramento e defesa do espaço aéreo brasileiro

Adequação da infraestrutura viária em Portos Organizados Marítimos

Adequação da infraestrutura viária no Porto de Santos (SP)

Adequação de estruturas de acostagem e de operação de cargas em portos Organizados Marítimos

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

0461

0183

01HG

00JJ

00JK

00JN

Page 21: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

R$ 1,00

Recursos de todas as FontesLDO-2013, Anexo II, Inciso XIV

Programas Temáticos

21

Programa: 2074 Transporte Marítimo Valor do Programa Constante no PLOA: 1.380.649.702

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

8.500.000

1.100.000

3.500.000

55.000.000

4.000.000

25.143.000

15.000.000

1.000.000

2.750.000

50.000.000

29.000.000

55.000.000

100.000

5.000.000

300.000

1.000.000

3.200.000

3.100.000

1.760.000

3.000.000

4.650.000

68207

68210

68211

68208

68208

68208

68208

68210

68206

68206

68206

68207

68207

68207

68207

68210

68210

68205

68211

68212

68205

8.500.000

1.100.000

3.500.000

55.000.000

4.000.000

25.143.000

15.000.000

1.000.000

2.750.000

50.000.000

29.000.000

55.000.000

100.000

5.000.000

300.000

1.000.000

3.200.000

3.100.000

1.760.000

3.000.000

4.650.000

Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA

Companhia Docas do Pará - CDP

Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ

Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP

Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP

Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP

Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP

Companhia Docas do Pará - CDP

Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA

Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA

Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA

Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA

Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA

Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA

Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA

Companhia Docas do Pará - CDP

Companhia Docas do Pará - CDP

Companhia Docas do Ceará -CDC

Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ

Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN

Companhia Docas do Ceará -CDC

Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto de Aratu (BA)

Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Terminal de Miramar (PA)

Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto do Rio de Janeiro (RJ)

Reforço de Cais para Aprofundamento dos Berços entre os Armazéns 12 e 23, noPorto de Santos (SP)

Construção de Pier com 2 Berços de Atracação e de Ponte de Acesso no Terminal da Alamoa, no Porto de Santos (SP)

Reforço do Píer de Acostagem no Terminal da Alamoa, no Porto de Santos (SP)

Reforço dos Berços de Atracação da Ilha de Barnabé, no Porto de Santos (SP)

Ampliação do Píer Principal, Alargamento do Berço 302 e Duplicação da Ponte de Acesso, no Porto de Vila do Conde (PA)

Construção de Dolfins de Atracação no Porto de Barra do Riacho - Molhe Sul

Construção de Cais na Região dos Dolfins do Atalaia, no Porto de Vitória (ES)

Obras de Contenção e Ampliação do Cais do Porto de Vitória (ES)

Ampliação do Quebramar, no Porto de Salvador (BA)

Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Salvador (BA)

Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Aratu (BA)

Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Ilhéus (BA)

Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Belém (PA)

Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Vila do Conde (PA)

Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Fortaleza (CE)

Implantação de Sistema de Sinalização Náutica, no Porto de Itaguaí (RJ)

Construção da Nova Sede Administrativa do Porto de Natal - (RN)

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Fortaleza (CE)

143J

144A

144X

12LQ

12LS

12NJ

12NK

11X0

14RJ

143D

3E79

12LK

143O

143Q

143R

144J

144K

147E

7390

10IO

143A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Adequação de estruturas de acostagem e de operação de cargas no Porto de Santos (SP)

Adequação de estruturas de acostagem e de operação de cargas no Porto de Vila do Conde (PA)

Adequação de estruturas de acostagem e de operação de cargas no Porto de Vitória (ES)

Adequação de estruturas de segurança a operação de navios em Portos Organizados Marítimos

Adequação de instalações gerais e de suprimentos em Portos Organizados Marítimos

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

00JS

048C

00JV

00JW

00KR

Page 22: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

R$ 1,00

Recursos de todas as FontesLDO-2013, Anexo II, Inciso XIV

Programas Temáticos

22

Programa: 2074 Transporte Marítimo Valor do Programa Constante no PLOA: 1.380.649.702

68000

68000

Secretaria de Portos

Secretaria de Portos

Objetivo:

Objetivo:

Ampliar a capacidade portuária por meio da reestruturação e da implantação de novos portos organizados marítimos.

Aprimorar a gestão e a formulação de políticas para o setor portuário marítimo de forma a contribuir com um planejamento logístico integrado para o país.

Órgão:

Órgão:

Ação

Ação

Ação

Ação

Título

Título

Título

Título

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Valor

Valor

Valor

Valor

7.500.000

2.241.596

1.000.000

19.240.181

3.500.000

3.500.000

2.000.000

1.000.000

15.147.682

5.747.138

3.370.000

4.000.000

1.500.000

5.850.000

10.000.000

8.117.876

68206

68207

68207

68208

68210

68210

68210

68210

68211

68211

68212

68212

68210

68205

68206

68207

68212

68206

68205

68207

68211

68212

7.500.000

2.241.596

1.000.000

19.240.181

3.500.000

3.500.000

2.000.000

1.000.000

15.147.682

5.747.138

3.370.000

4.000.000

1.500.000

750.000

500.000

4.500.000

100.000

10.000.000

250.000

2.000.000

5.767.876

100.000

Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA

Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA

Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA

Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP

Companhia Docas do Pará - CDP

Companhia Docas do Pará - CDP

Companhia Docas do Pará - CDP

Companhia Docas do Pará - CDP

Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ

Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ

Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN

Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN

Companhia Docas do Pará - CDP

Companhia Docas do Ceará -CDCCompanhia Docas do Espírito Santo - CODESACompanhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBACompanhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN

Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA

Companhia Docas do Ceará -CDCCompanhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBACompanhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJCompanhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Vitória (ES)

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Salvador (BA)

Melhorias na sinalização visual planejada no Porto de Aratu (BA)

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Santos (SP)

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Belém (PA)

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Terminal de Miramar (PA)

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Vila do Conde (PA)

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Terminal de Outeiro (PA)

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto do Rio de Janeiro(RJ)

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Itaguaí (RJ)

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Natal (RN)

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)

Estudos e Projetos para Construção do Terminal de Múltiplo Uso, no Porto de Vila do Conde (PA)

Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária

Estudos e Projetos para Implantação do Porto de Águas Profundas (ES)

Estudos para o Planejamento do Setor Portuário

143G

143S

143V

143Y

144R

144T

144V

144W

145B

145D

145H

145U

11WH

20HL

12LJ

20HM

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Estudos para infraestrutura portuária

Estudos e projetos de implantação de novos portos organizados e terminais portuários marítimos

Estudos para o planejamento e gestão do setor portuário

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

0453

0233

00KT

01HA

00Q1

Page 23: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

R$ 1,00

Recursos de todas as FontesLDO-2013, Anexo II, Inciso XIV

Programas Temáticos

23

Programa: 2074 Transporte Marítimo Valor do Programa Constante no PLOA: 1.380.649.702

68000

68000

25000

Secretaria de Portos

Secretaria de Portos

Ministério da Fazenda

Objetivo:

Objetivo:

Objetivo:

Aprimorar a gestão e a operação da infraestrutura portuária brasileira por meio do desenvolvimento de sistemas de inteligência logística e de segurançaportuária, e pela implantação do modelo de Gestão Portuária por Resultados (GPPR) nas entidades responsáveis pela administração de portos marítimos.

Assegurar condições adequadas de profundidade aos portos marítimos brasileiros.

Fomentar a implantação de portos secos e de zonas de atividades logísticas em áreas estratégicas, de forma a suprir a deficiência de retroárea e desafogar a zona portuária utilizada para armazenagem.

Órgão:

Órgão:

Órgão:

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Título

Título

Título

Título

Título

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

6.550.000

17.000.000

24.000.000

9.540.000

1.155.309

33.125.070

2.600.000

2.600.000

2.600.000

68205

68206

68208

68210

68211

68212

68205

68206

68207

68208

68211

68205

68206

68207

68211

68208

68211

68208

68210

68210

68205

500.000

250.000

2.500.000

800.000

2.000.000

500.000

3.000.000

3.000.000

2.000.000

4.500.000

4.500.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

12.000.000

9.540.000

1.155.309

33.125.070

2.600.000

2.600.000

2.600.000

Companhia Docas do Ceará -CDCCompanhia Docas do Espírito Santo - CODESACompanhia Docas do Estado de São Paulo - CODESPCompanhia Docas do Pará - CDPCompanhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJCompanhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN

Companhia Docas do Ceará -CDCCompanhia Docas do Espírito Santo - CODESACompanhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBACompanhia Docas do Estado de São Paulo - CODESPCompanhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ

Companhia Docas do Ceará -CDCCompanhia Docas do Espírito Santo - CODESACompanhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBACompanhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ

Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP

Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ

Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP

Companhia Docas do Pará - CDP

Companhia Docas do Pará - CDP

Companhia Docas do Ceará -CDC

Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária

Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística.

Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios

Implantação do Sistema de Apoio de Gestão de Tráfego de Navios (SP)

Dragagem de Aprofundamento no Canal de Acesso e na Bacia de Evolução do Porto de Itaguaí (RJ)

Dragagem de Aprofundamento no Canal de Acesso, na Bacia de Evolução e junto ao Cais no Porto de Santos (SP)

Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto de Santarém - PA

Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto de Vila do Conde -PA

Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto de Fortaleza - CE

14KL

14KM

14KJ

14U6

7376

3E66

7U31

7U32

7U33

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Estudos e projetos para o aprimoramento da logística, segurança, gestão e operação dos Portos Organizados Marítimos

Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios (VTMIS)

Adequação da navegabilidade no Porto de Itaguaí (RJ)

Adequação da navegabilidade no Porto de Santos (SP)

Implantação das Zonas de Atividade Logística dos Portos Organizados

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

0198

0177

0218

00NQ

00NZ

00IJ

00IL

00OM

Page 24: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

R$ 1,00

Recursos de todas as FontesLDO-2013, Anexo II, Inciso XIV

Programas Temáticos

24

Programa: 2074 Transporte Marítimo

-

Valor do Programa Constante no PLOA: 1.380.649.702

68000

68000

Secretaria de Portos

Secretaria de Portos

Objetivo:

Objetivo:

Promover a melhoria da infraestrutura de turismo marítimo de passageiros e aintegração porto-cidade por meio da revitalização de áreas portuárias.

Promover a regularização ambiental dos portos organizados, adequando suas necessidades de operação, manutenção e ampliação às normas ambientais e de saúde vigentes, de modo a assegurar a operação legal e sustentável no setor portuário.

Órgão:

Órgão:

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Título

Título

Título

Título

Título

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

2.600.000

2.600.000

2.600.000

2.600.000

2.600.000

2.600.000

175.100.000

17.000.000

69.500.000

20.000.000

313.444.866

11.000.000

8.000.000

68207

68207

68206

68211

68211

68208

68208

68207

68205

68212

68211

68205

68206

68207

68208

68210

68211

68212

68206

2.600.000

2.600.000

2.600.000

2.600.000

2.600.000

2.600.000

175.100.000

17.000.000

69.500.000

20.000.000

313.444.866

1.000.000

1.000.000

1.500.000

3.500.000

500.000

3.000.000

500.000

8.000.000

Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA

Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA

Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA

Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ

Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ

Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP

Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP

Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA

Companhia Docas do Ceará -CDC

Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN

Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ

Companhia Docas do Ceará -CDCCompanhia Docas do Espírito Santo - CODESACompanhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBACompanhia Docas do Estado de São Paulo - CODESPCompanhia Docas do Pará - CDPCompanhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJCompanhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN

Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA

Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto de Aratu - BA

Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto de Salvador - BA

Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto de Vitória - ES

Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto do Rio de Janeiro - RJ

Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto de Itaguaí - RJ

Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto de Santos - SP

Adequação do Cais para Terminal de Passageiros, no Porto de Santos (SP)

Implantação de Terminal Marítimo de Passageiros, no Porto de Salvador (BA)

Implantação de Terminal Marítimo de Passageiros, no Porto de Fortaleza (CE)

Implantação de Terminal Marítimo de Passageiros, no Porto de Natal (RN)

Implantação de Píeres de Atracação para Terminais de Passageiros, no Porto do Rio de Janeiro (RJ)

Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidose Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos

Readequação do Pátio de Estocagem para Carga Pesada no Cais Comercial (ES)

7U34

7U35

7U36

7U37

7U38

7U39

12LR

12LL

12LO

12LP

12LI

14RC

14RG

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Adequação de terminal de passageiros no Porto de Santos (SP)

Implantação de terminais de passageiros em Portos Organizados Marítimos

Implantação de terminal de passageiros no Porto do Rio de Janeiro (RJ)

Dispositivos de controle de saúde em Portos Organizados Marítimos

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

0188

0232

04DV

00LN

00LR

00PU

Page 25: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

R$ 1,00

Recursos de todas as FontesLDO-2013, Anexo II, Inciso XIV

Programas de Gestão e Manutenção

25

Programa:

Programa:

0781

0807

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

-

-

-

-

Valor do Programa Constante no PLOA:

Valor do Programa Constante no PLOA:

3.432.366.796

5.993.915.050

Ação

Ação

Ação

Ação

Título

Título

Título

Título

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Valor

Valor

Valor

Valor

3252

4106

4102

4103

4105

4101

4102

4103

111U

12O8

3274

3286

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário

Manutenção da Infraestrutura de Atendimento

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Manutenção e Adequação da Infraestrutura Operacional

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Instalação do Complexo Datacenter - Consórcio BB-CAIXA (DF)

Adequação e Melhoria de Bens Imóveis

Adequação e Modernização do Parque Industrial

Instalação de Bens Imóveis

1.065.781.073

2.366.585.723

986.850

1.786.930

27.032.471

12.200.000

2.224.500

14.153.000

42.000.000

20.000

190.000.000

85.199.948

25202

25210

25220

25234

25202

25210

25220

25234

22208

22209

22208

22209

22212

22208

22209

22212

24202

24202

24202

25220

25277

25211

25220

25234

365.780

10.720.560

625.635.550

429.059.183

21.106.677

42.431.234

854.911.129

1.448.136.683

250.000

736.850

250.000

36.930

1.500.000

4.000.000

928.000

22.104.471

12.200.000

2.224.500

14.153.000

42.000.000

20.000

190.000.000

82.599.948

2.600.000

Banco da Amazônia S.A. - BASABanco do Nordeste do Brasil S.A. - BNBCaixa Econômica Federal - CAIXABanco do Brasil S.A. - BB

Banco da Amazônia S.A. - BASABanco do Nordeste do Brasil S.A. - BNBCaixa Econômica Federal - CAIXABanco do Brasil S.A. - BB

Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CEASAMINASCompanhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMG

Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CEASAMINASCompanhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMGCEAGESP - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo

Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CEASAMINASCompanhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMGCEAGESP - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo

Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP

Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP

Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP

Caixa Econômica Federal - CAIXA

ATIVOS S.A. - Securitizadora de CréditosFinanceiros

Casa da Moeda do Brasil - CMB

Caixa Econômica Federal - CAIXABanco do Brasil S.A. - BB

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Órgão:

Órgão:

Órgão:

Órgão:

25000

22000

24000

25000

Ministério da Fazenda

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

Ministério da Fazenda

Page 26: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

R$ 1,00

Recursos de todas as FontesLDO-2013, Anexo II, Inciso XIV

Programas de Gestão e Manutenção

26

Programa:0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

-

Valor do Programa Constante no PLOA: 5.993.915.050

Ação

Ação

Título

Título

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Valor

Valor

4101

4102

4103

3286

4101

4102

4103

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Instalação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

433.939.869

220.544.160

1.734.097.444

3.500.000

7.063.000

3.643.921

82.338.982

25202

25207

25210

25211

25215

25220

25230

25234

25276

25277

25202

25207

25210

25211

25215

25220

25230

25234

25246

25276

25277

25202

25207

25210

25211

25215

25220

25230

25234

25246

25276

25277

28234

28234

28234

8.100.000

73.034.218

8.000.000

50.000.000

7.143.300

45.000.000

661.902

241.919.199

51.250

30.000

737.300

6.965.782

6.254.000

10.000.000

2.975.047

104.204.000

161.885

87.448.896

1.300.000

297.250

200.000

23.860.468

130.000.000

2.830.256

30.000.000

60.032.000

588.932.502

8.289.397

887.483.421

1.500.000

869.400

300.000

3.500.000

7.063.000

3.643.921

Banco da Amazônia S.A. - BASAServiço Federal de Processamento de Dados - SERPROBanco do Nordeste do Brasil S.A. - BNBCasa da Moeda do Brasil - CMBIRB - Brasil Resseguros S.A.Caixa Econômica Federal - CAIXACOBRA Tecnologia S.A.

Banco do Brasil S.A. - BB

Empresa Gestora de Ativos - EMGEAATIVOS S.A. - Securitizadora de CréditosFinanceiros

Banco da Amazônia S.A. - BASAServiço Federal de Processamento de Dados - SERPROBanco do Nordeste do Brasil S.A. - BNBCasa da Moeda do Brasil - CMBIRB - Brasil Resseguros S.A.Caixa Econômica Federal - CAIXACOBRA Tecnologia S.A.

Banco do Brasil S.A. - BB

BBTUR - Viagens e Turismo Ltda. - BB TURISMOEmpresa Gestora de Ativos - EMGEAATIVOS S.A. - Securitizadora de CréditosFinanceiros

Banco da Amazônia S.A. - BASAServiço Federal de Processamento de Dados - SERPROBanco do Nordeste do Brasil S.A. - BNBCasa da Moeda do Brasil - CMBIRB - Brasil Resseguros S.A.Caixa Econômica Federal - CAIXACOBRA Tecnologia S.A.

Banco do Brasil S.A. - BB

BBTUR - Viagens e Turismo Ltda. - BB TURISMOEmpresa Gestora de Ativos - EMGEAATIVOS S.A. - Securitizadora de CréditosFinanceiros

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Órgão:

Órgão:

25000

28000

Ministério da Fazenda

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

Page 27: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

R$ 1,00

Recursos de todas as FontesLDO-2013, Anexo II, Inciso XIV

Programas de Gestão e Manutenção

27

Programa:0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

-

Valor do Programa Constante no PLOA: 5.993.915.050

Ação

Ação

Título

Título

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Valor

Valor

4103

111G

14N9

3390

4101

4102

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Instalação de Edifício-Sede

Aquisição de Imóvel - Regional de Santa Catarina (SC)

Irrigação de Lotes na Área do Reassentamento, com 20.590 ha, na Usina de Itaparica (BA e PE)

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

2.000.000

19.000.000

142.228.826

454.280.761

214.644.215

28234

32224

32225

32226

32224

32225

32226

32228

32230

32239

32264

32268

32269

32270

32272

32273

32274

32276

32204

32223

32224

32225

32226

32228

32230

32239

32268

32269

32270

32272

32273

32274

32276

32287

32316

32333

82.338.982

2.000.000

19.000.000

142.228.826

1.050.000

4.446.250

33.978.687

16.569.236

361.760.000

10.086.000

17.620

1.400.000

2.965.131

2.945.245

581.910

11.664.682

5.976.000

840.000

2.650.000

4.206.463

1.050.000

12.765.300

36.136.679

18.613.839

114.931.000

3.239.000

1.000.000

3.303.163

981.748

228.351

8.258.672

3.456.000

1.055.000

1.200.000

931.000

100.000

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE

ELETROSUL Centrais Elétricas S.A.

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTEELETROSUL Centrais Elétricas S.A.Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESFFURNAS - Centrais Elétricas S.A.Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRASPetrobras Distribuidora S.A. - BREletrobrás Participações S.A. - ELETROPARCompanhia Energética de Alagoas - CEALCompanhia Energética do Piauí - CEPISACentrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERONBoa Vista Energia S.A. - BVENERGIAAmazonas Distribuidora de Energia S.A. - AmEPetrobras Transporte S.A. - TRANSPETROCompanhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEE

Eletrobrás Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEARCentrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁSCentrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTEELETROSUL Centrais Elétricas S.A.Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESFFURNAS - Centrais Elétricas S.A.Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRASPetrobras Distribuidora S.A. - BRCompanhia Energética de Alagoas - CEALCompanhia Energética do Piauí - CEPISACentrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERONBoa Vista Energia S.A. - BVENERGIAAmazonas Distribuidora de Energia S.A. - AmEPetrobras Transporte S.A. - TRANSPETROCompanhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEEPetrobras International Braspetro B.V. - PIB BVLiquigás Distribuidora S.A. - LIQUIGÁSStratura Asfaltos S.A.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Órgão:

Órgão:

28000

32000

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

Ministério de Minas e Energia

Page 28: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

R$ 1,00

Recursos de todas as FontesLDO-2013, Anexo II, Inciso XIV

Programas de Gestão e Manutenção

28

Programa:0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

-

-

Valor do Programa Constante no PLOA: 5.993.915.050

Ação

Ação

Ação

Título

Título

Título

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Valor

Valor

Valor

4102

4103

4101

4102

4117

3286

4102

4103

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação da Infraestrutura de Tecnologia da Informação para a Previdência Social

Instalação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

1.155.097.016

158.000.000

2.000.000

70.000.000

100.000

179.263

1.595.500

32334

32339

32204

32223

32224

32225

32226

32228

32230

32239

32267

32268

32269

32270

32272

32273

32274

32276

32287

32308

32316

32333

32334

32339

32349

33202

33202

33202

36215

36215

36215

528.000

10.000

15.000.000

11.328.587

12.900.000

15.905.958

60.628.344

22.164.420

872.122.000

34.165.000

1.302.500

13.549.978

12.732.431

6.800.000

4.685.908

21.517.890

21.156.000

2.600.000

804.000

120.000

7.758.000

662.000

2.928.000

10.000

14.256.000

158.000.000

2.000.000

70.000.000

100.000

179.263

1.595.500

Petrobrás Biocombustível S.A. - PBIOComperj Participações S.A.- CPRJPAR

Eletrobrás Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEARCentrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁSCentrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTEELETROSUL Centrais Elétricas S.A.Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESFFURNAS - Centrais Elétricas S.A.Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRASPetrobras Distribuidora S.A. - BRCompanhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRECompanhia Energética de Alagoas - CEALCompanhia Energética do Piauí - CEPISACentrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERONBoa Vista Energia S.A. - BVENERGIAAmazonas Distribuidora de Energia S.A. - AmEPetrobras Transporte S.A. - TRANSPETROCompanhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEEPetrobras International Braspetro B.V. - PIB BVTransportadora Associada de Gás S.A. - TAGLiquigás Distribuidora S.A. - LIQUIGÁSStratura Asfaltos S.A.

Petrobrás Biocombustível S.A. - PBIOComperj Participações S.A.- CPRJPARInnova S.A.

Empresa de Tecnologia e Informações da PrevidênciaSocial - DATAPREV

Empresa de Tecnologia e Informações da PrevidênciaSocial - DATAPREV

Empresa de Tecnologia e Informações da PrevidênciaSocial - DATAPREV

Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS

Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS

Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Órgão:

Órgão:

Órgão:

32000

33000

36000

Ministério de Minas e Energia

Ministério da Previdência Social

Ministério da Saúde

Page 29: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

R$ 1,00

Recursos de todas as FontesLDO-2013, Anexo II, Inciso XIV

Programas de Gestão e Manutenção

29

Programa:0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

-

-

-

-

-

Valor do Programa Constante no PLOA: 5.993.915.050

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Título

Título

Título

Título

Título

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

4101

4102

4103

111G

20PU

4101

4102

4103

14JW

14RN

4102

4103

4102

4103

3286

4101

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Instalação de Edifício-Sede

Manutenção da Infraestrutura Operacional

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Ampliação e Modernização da Fábrica Almirante Jurandir Costa Muller de Campos(RJ)

Implantação de Laboratório de Análise Química da Estabilidade de Pólvoras e Explosivos

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Instalação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

10.000

10.000

20.000

20.000.000

344.525.836

56.129.415

254.806.000

108.783.116

5.620.000

2.000.000

279.617

435.537

42.882.051

14.425.572

1.000.000

16.400.000

39214

39214

39214

41202

41201

41201

41202

41201

41202

41201

41202

52231

52231

52231

52231

62213

62213

68210

68205

68206

10.000

10.000

20.000

20.000.000

344.525.836

55.779.415

350.000

254.497.000

309.000

93.760.116

15.023.000

5.620.000

2.000.000

279.617

435.537

42.882.051

14.425.572

1.000.000

2.000.000

500.000

Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR

Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR

Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR

Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECTTelecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECTTelecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECTTelecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS

Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON

Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON

Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON

Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO

Companhia Docas do Pará - CDP

Companhia Docas do Ceará -CDCCompanhia Docas do Espírito Santo - CODESA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Órgão:

Órgão:

Órgão:

Órgão:

Órgão:

39000

41000

52000

62000

68000

Ministério dos Transportes

Ministério das Comunicações

Ministério da Defesa

Secretaria de Aviação Civil

Secretaria de Portos

Page 30: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

R$ 1,00

Recursos de todas as FontesLDO-2013, Anexo II, Inciso XIV

Programas de Gestão e Manutenção

30

Programa:

Programa:

0807

2119

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia

-

Valor do Programa Constante no PLOA:

Valor do Programa Constante no PLOA:

5.993.915.050

56.805.660

Ação

Ação

Título

Título

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Valor

Valor

4101

4102

4103

8549

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Preservação e Conservação Ambiental em Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica

21.281.750

25.449.500

56.805.660

68207

68211

68205

68206

68207

68208

68210

68211

68212

68205

68206

68207

68208

68210

68211

68212

32224

32225

32228

4.000.000

9.900.000

350.000

750.000

2.500.000

6.000.000

7.800.000

3.056.250

825.500

700.000

3.250.000

1.000.000

5.000.000

1.500.000

8.525.000

5.474.500

32.340.000

6.016.258

18.449.402

Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBACompanhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ

Companhia Docas do Ceará -CDCCompanhia Docas do Espírito Santo - CODESACompanhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBACompanhia Docas do Estado de São Paulo - CODESPCompanhia Docas do Pará - CDPCompanhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJCompanhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN

Companhia Docas do Ceará -CDCCompanhia Docas do Espírito Santo - CODESACompanhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBACompanhia Docas do Estado de São Paulo - CODESPCompanhia Docas do Pará - CDPCompanhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJCompanhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTEELETROSUL Centrais Elétricas S.A.FURNAS - Centrais Elétricas S.A.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Órgão:

Órgão:

68000

32000

Secretaria de Portos

Ministério de Minas e Energia

Page 31: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

31

20000Órgão: Presidência da República

Poder Executivo

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

TOTALPrograma

Código/Especificação Valor

Função

Subfunção

Unidade

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

Page 32: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

32

22000Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Poder Executivo

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

TOTAL 29.806.251

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 29.806.251

Programa

Código/Especificação Valor

20 Agricultura 29.806.251

Função

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

28.019.321

1.786.930

Subfunção

22208

22209

22212

Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CEASAMINAS

Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMG

CEAGESP - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo

4.500.000

1.701.780

23.604.471

Unidade

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

29.806.251

29.806.251

29.806.251

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

20 Agricultura 29.806.251

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

28.019.321

1.786.930

Page 33: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

33

22000Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:22208 Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CEASAMINAS

TOTAL 4.500.000

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 4.500.000

Programa

Código/Especificação Valor

20 Agricultura 4.500.000

Função

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

4.250.000

250.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

4.500.000

4.500.000

4.500.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

20 Agricultura 4.500.000

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

4.250.000

250.000

Page 34: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

34

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 4.500.000

22000Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 22208 Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CEASAMINAS

Total 4.500.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4102

0807.4103

0807.4105

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado de Minas Gerais

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado de Minas Gerais

Manutenção e Adequação da Infraestrutura Operacional - No Estado de Minas Gerais

250.000

250.000

4.000.000

.

.

.

0031

0031

0031

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

2

2

2

0

0

0

90

90

90

495

495

495

250.000

250.000

4.000.000

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Manutenção e Adequação da Infraestrutura Operacional

250.000

250.000

4.000.000

20.122

20.126

20.122

0807

0807

0807

4102

4103

4105

.

.

.

Page 35: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

35

22000Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:22209 Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMG

TOTAL 1.701.780

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 1.701.780

Programa

Código/Especificação Valor

20 Agricultura 1.701.780

Função

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

1.664.850

36.930

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

1.701.780

1.701.780

1.701.780

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

20 Agricultura 1.701.780

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

1.664.850

36.930

Page 36: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

36

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 1.701.780

22000Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 22209 Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMG

Total 1.701.780

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4102

0807.4103

0807.4105

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado de Minas Gerais

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado de Minas Gerais

Manutenção e Adequação da Infraestrutura Operacional - No Estado de Minas Gerais

736.850

36.930

928.000

.

.

.

0031

0031

0031

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

2

2

2

0

0

0

90

90

90

495

495

495

736.850

36.930

928.000

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Manutenção e Adequação da Infraestrutura Operacional

736.850

36.930

928.000

20.122

20.126

20.122

0807

0807

0807

4102

4103

4105

.

.

.

Page 37: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

37

22000Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:22212 CEAGESP - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo

TOTAL 23.604.471

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 23.604.471

Programa

Código/Especificação Valor

20 Agricultura 23.604.471

Função

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

22.104.471

1.500.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

23.604.471

23.604.471

23.604.471

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

20 Agricultura 23.604.471

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

22.104.471

1.500.000

Page 38: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

38

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 23.604.471

22000Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 22212 CEAGESP - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo

Total 23.604.471

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4103

0807.4105

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado de São Paulo

Manutenção e Adequação da Infraestrutura Operacional - No Estado de São Paulo

1.500.000

22.104.471

.

.

0035

0035

I

I

4-INV

4-INV

2

2

0

0

90

90

495

495

1.500.000

22.104.471

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Manutenção e Adequação da Infraestrutura Operacional

1.500.000

22.104.471

20.126

20.122

0807

0807

4103

4105

.

.

Page 39: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

39

24000Órgão: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

Poder Executivo

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

TOTAL 28.577.500

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 28.577.500

Programa

Código/Especificação Valor

23 Comércio e Serviços 28.577.500

Função

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

14.424.500

14.153.000

Subfunção

24202 Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP 28.577.500

Unidade

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

28.577.500

28.577.500

28.577.500

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

23 Comércio e Serviços 28.577.500

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

14.424.500

14.153.000

Page 40: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

40

24000Órgão: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:24202 Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP

TOTAL 28.577.500

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 28.577.500

Programa

Código/Especificação Valor

23 Comércio e Serviços 28.577.500

Função

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

14.424.500

14.153.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

28.577.500

28.577.500

28.577.500

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

23 Comércio e Serviços 28.577.500

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

14.424.500

14.153.000

Page 41: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

41

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 28.577.500

24000Órgão: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 24202 Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP

Total 28.577.500

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4101

0807.4102

0807.4103

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

12.200.000

2.224.500

14.153.000

.

.

.

0001

0001

0001

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4

4

4

0

0

0

90

90

90

495

495

495

12.200.000

2.224.500

14.153.000

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

12.200.000

2.224.500

14.153.000

23.122

23.122

23.126

0807

0807

0807

4101

4102

4103

.

.

.

Page 42: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

42

25000Órgão: Ministério da Fazenda

Poder Executivo

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

TOTAL 6.138.168.217

0781

0807

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

3.432.366.796

2.705.801.421

Programa

Código/Especificação Valor

22

23

Indústria

Comércio e Serviços

280.000.000

5.858.168.217

Função

122

126

662

694

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Produção Industrial

Serviços Financeiros

739.703.977

1.776.097.444

190.000.000

3.432.366.796

Subfunção

25202

25207

25210

25211

25215

25220

25230

25234

25246

25276

25277

Banco da Amazônia S.A. - BASA

Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO

Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB

Casa da Moeda do Brasil - CMB

IRB - Brasil Resseguros S.A.

Caixa Econômica Federal - CAIXA

COBRA Tecnologia S.A.

Banco do Brasil S.A. - BB

BBTUR - Viagens e Turismo Ltda. - BB TURISMO

Empresa Gestora de Ativos - EMGEA

ATIVOS S.A. - Securitizadora de Créditos Financeiros

54.170.225

210.000.000

70.236.050

280.000.000

70.150.347

2.343.283.129

9.113.184

3.096.647.382

2.800.000

1.217.900

550.000

Unidade

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

6.138.168.217

6.138.168.217

6.138.168.217

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

22

23

Indústria

Comércio e Serviços

280.000.000

5.858.168.217

122

126

662

122

126

694

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Produção Industrial

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Serviços Financeiros

60.000.000

30.000.000

190.000.000

679.703.977

1.746.097.444

3.432.366.796

Page 43: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

43

25000Órgão: Ministério da Fazenda

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:25202 Banco da Amazônia S.A. - BASA

TOTAL 54.170.225

0781

0807

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

21.472.457

32.697.768

Programa

Código/Especificação Valor

23 Comércio e Serviços 54.170.225

Função

122

126

694

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Serviços Financeiros

8.837.300

23.860.468

21.472.457

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

54.170.225

54.170.225

54.170.225

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

23 Comércio e Serviços 54.170.225

122

126

694

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Serviços Financeiros

8.837.300

23.860.468

21.472.457

Page 44: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

44

0781

0807

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

21.472.457

32.697.768

25000Órgão: Ministério da Fazenda

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 25202 Banco da Amazônia S.A. - BASA

Total 54.170.225

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0781.4106

0781.3252

0807.4101

0807.4102

0807.4103

Manutenção da Infraestrutura de Atendimento - Nacional

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Amazonas

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

21.106.677

365.780

8.100.000

737.300

23.860.468

.

.

.

.

.

0001

0013

0001

0001

0001

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4

4

4

4

4

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

21.106.677

365.780

8.100.000

737.300

23.860.468

Manutenção da Infraestrutura de Atendimento

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

21.106.677

365.780

8.100.000

737.300

23.860.468

23.694

23.694

23.122

23.122

23.126

0781

0781

0807

0807

0807

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

1

4106

3252

4101

4102

4103

.

.

.

.

.

Page 45: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

45

25000Órgão: Ministério da Fazenda

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:25207 Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO

TOTAL 210.000.000

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 210.000.000

Programa

Código/Especificação Valor

23 Comércio e Serviços 210.000.000

Função

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

80.000.000

130.000.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

210.000.000

210.000.000

210.000.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

23 Comércio e Serviços 210.000.000

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

80.000.000

130.000.000

Page 46: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

46

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 210.000.000

25000Órgão: Ministério da Fazenda

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 25207 Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO

Total 210.000.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4101

0807.4102

0807.4103

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

73.034.218

6.965.782

130.000.000

.

.

.

0001

0001

0001

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

2

2

2

0

0

0

90

90

90

495

495

495

73.034.218

6.965.782

130.000.000

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

73.034.218

6.965.782

130.000.000

23.122

23.122

23.126

0807

0807

0807

4101

4102

4103

.

.

.

Page 47: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

47

25000Órgão: Ministério da Fazenda

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:25210 Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB

TOTAL 70.236.050

0781

0807

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

53.151.794

17.084.256

Programa

Código/Especificação Valor

23 Comércio e Serviços 70.236.050

Função

122

126

694

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Serviços Financeiros

14.254.000

2.830.256

53.151.794

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

70.236.050

70.236.050

70.236.050

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

23 Comércio e Serviços 70.236.050

122

126

694

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Serviços Financeiros

14.254.000

2.830.256

53.151.794

Page 48: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

48

0781

0807

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

53.151.794

17.084.256

25000Órgão: Ministério da Fazenda

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 25210 Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB

Total 70.236.050

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0781.4106

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0807.4101

0807.4102

0807.4103

Manutenção da Infraestrutura de Atendimento - Nacional

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Maranhão

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Piauí

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Ceará

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Rio Grande do Norte

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado da Paraíba

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Pernambuco

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Alagoas

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado da Bahia

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Minas Gerais

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

42.431.234

1.004.000

476.800

932.000

469.600

476.800

2.859.360

946.400

3.078.800

476.800

8.000.000

6.254.000

2.830.256

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

0001

0021

0022

0023

0024

0025

0026

0027

0029

0031

0001

0001

0001

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

42.431.234

1.004.000

476.800

932.000

469.600

476.800

2.859.360

946.400

3.078.800

476.800

8.000.000

6.254.000

2.830.256

Manutenção da Infraestrutura de Atendimento

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

42.431.234

10.720.560

8.000.000

6.254.000

2.830.256

23.694

23.694

23.122

23.122

23.126

0781

0781

0807

0807

0807

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

2

1

2

1

1

6

2

5

1

4106

3252

4101

4102

4103

.

.

.

.

.

Page 49: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

49

25000Órgão: Ministério da Fazenda

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:25211 Casa da Moeda do Brasil - CMB

TOTAL 280.000.000

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 280.000.000

Programa

Código/Especificação Valor

22 Indústria 280.000.000

Função

122

126

662

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Produção Industrial

60.000.000

30.000.000

190.000.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

280.000.000

280.000.000

280.000.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

22 Indústria 280.000.000

122

126

662

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Produção Industrial

60.000.000

30.000.000

190.000.000

Page 50: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

50

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 280.000.000

25000Órgão: Ministério da Fazenda

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 25211 Casa da Moeda do Brasil - CMB

Total 280.000.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4101

0807.4102

0807.4103

0807.3274

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado do Rio de Janeiro

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Rio de Janeiro

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Rio de Janeiro

Adequação e Modernização do Parque Industrial - No Estado do Rio de Janeiro

50.000.000

10.000.000

30.000.000

190.000.000

.

.

.

.

0033

0033

0033

0033

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

2

2

2

2

0

0

0

0

90

90

90

90

495

495

495

495

50.000.000

10.000.000

30.000.000

190.000.000

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Adequação e Modernização do Parque Industrial

50.000.000

10.000.000

30.000.000

190.000.000

22.122

22.122

22.126

22.662

0807

0807

0807

0807

- Linha de produção modernizada(% de execução física):

10

4101

4102

4103

3274

.

.

.

.

Page 51: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

51

25000Órgão: Ministério da Fazenda

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:25215 IRB - Brasil Resseguros S.A.

TOTAL 70.150.347

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 70.150.347

Programa

Código/Especificação Valor

23 Comércio e Serviços 70.150.347

Função

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

10.118.347

60.032.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

70.150.347

70.150.347

70.150.347

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

23 Comércio e Serviços 70.150.347

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

10.118.347

60.032.000

Page 52: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

52

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 70.150.347

25000Órgão: Ministério da Fazenda

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 25215 IRB - Brasil Resseguros S.A.

Total 70.150.347

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4101

0807.4102

0807.4103

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado do Rio de Janeiro

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

7.143.300

2.975.047

60.032.000

.

.

.

0033

0001

0001

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4

4

4

0

0

0

90

90

90

495

495

495

7.143.300

2.975.047

60.032.000

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

7.143.300

2.975.047

60.032.000

23.122

23.122

23.126

0807

0807

0807

4101

4102

4103

.

.

.

Page 53: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

53

25000Órgão: Ministério da Fazenda

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:25220 Caixa Econômica Federal - CAIXA

TOTAL 2.343.283.129

0781

0807

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

1.480.546.679

862.736.450

Programa

Código/Especificação Valor

23 Comércio e Serviços 2.343.283.129

Função

122

126

694

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Serviços Financeiros

231.803.948

630.932.502

1.480.546.679

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

2.343.283.129

2.343.283.129

2.343.283.129

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

23 Comércio e Serviços 2.343.283.129

122

126

694

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Serviços Financeiros

231.803.948

630.932.502

1.480.546.679

Page 54: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

54

0781 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais

1.480.546.679

25000Órgão: Ministério da Fazenda

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 25220 Caixa Econômica Federal - CAIXA

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0781.4106

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

Manutenção da Infraestrutura de Atendimento - Nacional

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Rondônia

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Acre

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Amazonas

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Roraima

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Pará

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Amapá

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Tocantins

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Maranhão

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Piauí

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Ceará

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Rio Grande do Norte

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado da Paraíba

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Pernambuco

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Alagoas

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Sergipe

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado da Bahia

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Minas Gerais

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Espírito Santo

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Rio de Janeiro

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de São Paulo

854.911.129

3.661.306

1.120.380

2.803.431

3.020.380

14.751.215

880.653

1.599.835

10.287.512

4.943.157

17.693.339

1.761.306

6.843.157

9.051.215

1.839.562

5.584.083

16.729.472

50.377.621

13.068.166

29.538.058

228.032.218

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

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0001

0011

0012

0013

0014

0015

0016

0017

0021

0022

0023

0024

0025

0026

0027

0028

0029

0031

0032

0033

0035

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

854.911.129

3.661.306

1.120.380

2.803.431

3.020.380

14.751.215

880.653

1.599.835

10.287.512

4.943.157

17.693.339

1.761.306

6.843.157

9.051.215

1.839.562

5.584.083

16.729.472

50.377.621

13.068.166

29.538.058

Manutenção da Infraestrutura de Atendimento

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário

854.911.129

625.635.550

23.694

23.694

0781

0781

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

4

3

5

3

16

2

5

12

6

17

4

6

16

6

7

18

51

14

45

4106

3252

.

.

Page 55: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

55

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 862.736.450

25000Órgão: Ministério da Fazenda

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 25220 Caixa Econômica Federal - CAIXA

Total 2.343.283.129

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0807.4101

0807.4102

0807.4103

0807.111U

0807.3286

0807.3286

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Paraná

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Santa Catarina

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Rio Grande do Sul

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Mato Grosso

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Goiás

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Distrito Federal

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Mato Grosso do Sul

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

Instalação do Complexo Datacenter - Consórcio BB-CAIXA (DF) - No Distrito Federal

Instalação de Bens Imóveis - No Estado de São Paulo

Instalação de Bens Imóveis - No Distrito Federal

74.252.448

26.814.919

28.722.811

38.020.743

2.240.761

5.205.661

26.792.141

45.000.000

104.204.000

588.932.502

42.000.000

29.095.315

53.504.633

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

0041

0042

0043

0051

0052

0053

0054

0001

0001

0001

0053

0035

0053

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

228.032.218

74.252.448

26.814.919

28.722.811

38.020.743

2.240.761

5.205.661

26.792.141

45.000.000

104.204.000

588.932.502

42.000.000

29.095.315

53.504.633

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Instalação do Complexo Datacenter - Consórcio BB-CAIXA (DF)

Instalação de Bens Imóveis

45.000.000

104.204.000

588.932.502

42.000.000

82.599.948

23.122

23.122

23.126

23.126

23.122

0807

0807

0807

0807

0807

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Complexo implantado (% de execução física):

- Imóvel instalado (unidade):

- Imóvel instalado (unidade):

199

48

20

35

25

6

10

17

53

1

1

4101

4102

4103

111U

3286

.

.

.

.

.

Page 56: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

56

25000Órgão: Ministério da Fazenda

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:25230 COBRA Tecnologia S.A.

TOTAL 9.113.184

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 9.113.184

Programa

Código/Especificação Valor

23 Comércio e Serviços 9.113.184

Função

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

823.787

8.289.397

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

9.113.184

9.113.184

9.113.184

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

23 Comércio e Serviços 9.113.184

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

823.787

8.289.397

Page 57: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

57

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 9.113.184

25000Órgão: Ministério da Fazenda

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 25230 COBRA Tecnologia S.A.

Total 9.113.184

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4101

0807.4102

0807.4103

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

661.902

161.885

8.289.397

.

.

.

0001

0001

0001

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4

4

4

0

0

0

90

90

90

495

495

495

661.902

161.885

8.289.397

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

661.902

161.885

8.289.397

23.122

23.122

23.126

0807

0807

0807

4101

4102

4103

.

.

.

Page 58: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

58

25000Órgão: Ministério da Fazenda

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:25234 Banco do Brasil S.A. - BB

TOTAL 3.096.647.382

0781

0807

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

1.877.195.866

1.219.451.516

Programa

Código/Especificação Valor

23 Comércio e Serviços 3.096.647.382

Função

122

126

694

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Serviços Financeiros

331.968.095

887.483.421

1.877.195.866

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

3.096.647.382

3.096.647.382

3.096.647.382

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

23 Comércio e Serviços 3.096.647.382

122

126

694

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Serviços Financeiros

331.968.095

887.483.421

1.877.195.866

Page 59: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

59

0781 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais

1.877.195.866

25000Órgão: Ministério da Fazenda

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 25234 Banco do Brasil S.A. - BB

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0781.4106

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

Manutenção da Infraestrutura de Atendimento - Nacional

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Rondônia

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Acre

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Amazonas

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Roraima

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Pará

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Amapá

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Tocantins

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Maranhão

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Piauí

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Ceará

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Rio Grande do Norte

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado da Paraíba

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Pernambuco

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Alagoas

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Sergipe

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado da Bahia

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Minas Gerais

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Espírito Santo

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Rio de Janeiro

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de São Paulo

1.448.136.683

6.679.794

3.051.862

7.951.357

1.706.168

17.157.316

6.043.680

2.838.196

9.202.974

1.226.715

11.340.564

8.927.491

5.031.367

7.578.330

5.281.790

4.622.238

11.901.460

48.050.655

9.078.667

60.296.100

95.194.221

.

.

.

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0001

0011

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0021

0022

0023

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0031

0032

0033

0035

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

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4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

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4

4

4

4

4

4

0

0

0

0

0

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0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

1.448.136.683

6.679.794

3.051.862

7.951.357

1.706.168

17.157.316

6.043.680

2.838.196

9.202.974

1.226.715

11.340.564

8.927.491

5.031.367

7.578.330

5.281.790

4.622.238

11.901.460

48.050.655

9.078.667

60.296.100

Manutenção da Infraestrutura de Atendimento

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário

1.448.136.683

429.059.183

23.694

23.694

0781

0781

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

12

11

17

10

42

14

10

18

9

32

17

17

21

12

13

43

69

33

98

4106

3252

.

.

Page 60: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

60

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 1.219.451.516

25000Órgão: Ministério da Fazenda

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 25234 Banco do Brasil S.A. - BB

Total 3.096.647.382

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0807.4101

0807.4102

0807.4103

0807.3286

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Paraná

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Santa Catarina

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Rio Grande do Sul

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Mato Grosso

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Goiás

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Distrito Federal

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Mato Grosso do Sul

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

Instalação de Bens Imóveis - No Estado do Tocantins

23.475.336

8.321.382

26.666.801

15.259.647

17.577.587

12.445.511

2.151.974

241.919.199

87.448.896

887.483.421

2.600.000

.

.

.

.

.

.

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0041

0042

0043

0051

0052

0053

0054

0001

0001

0001

0017

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

95.194.221

23.475.336

8.321.382

26.666.801

15.259.647

17.577.587

12.445.511

2.151.974

241.919.199

87.448.896

887.483.421

2.600.000

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Instalação de Bens Imóveis

241.919.199

87.448.896

887.483.421

2.600.000

23.122

23.122

23.126

23.122

0807

0807

0807

0807

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Imóvel instalado (unidade):

141

43

30

52

47

38

37

13

1

4101

4102

4103

3286

.

.

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Page 61: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

61

25000Órgão: Ministério da Fazenda

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:25246 BBTUR - Viagens e Turismo Ltda. - BB TURISMO

TOTAL 2.800.000

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 2.800.000

Programa

Código/Especificação Valor

23 Comércio e Serviços 2.800.000

Função

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

1.300.000

1.500.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

2.800.000

2.800.000

2.800.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

23 Comércio e Serviços 2.800.000

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

1.300.000

1.500.000

Page 62: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

62

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 2.800.000

25000Órgão: Ministério da Fazenda

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 25246 BBTUR - Viagens e Turismo Ltda. - BB TURISMO

Total 2.800.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4102

0807.4103

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

1.300.000

1.500.000

.

.

0001

0001

I

I

4-INV

4-INV

4

4

0

0

90

90

495

495

1.300.000

1.500.000

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

1.300.000

1.500.000

23.122

23.126

0807

0807

4102

4103

.

.

Page 63: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

63

25000Órgão: Ministério da Fazenda

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:25276 Empresa Gestora de Ativos - EMGEA

TOTAL 1.217.900

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 1.217.900

Programa

Código/Especificação Valor

23 Comércio e Serviços 1.217.900

Função

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

348.500

869.400

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

1.217.900

1.217.900

1.217.900

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

23 Comércio e Serviços 1.217.900

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

348.500

869.400

Page 64: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

64

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 1.217.900

25000Órgão: Ministério da Fazenda

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 25276 Empresa Gestora de Ativos - EMGEA

Total 1.217.900

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4101

0807.4102

0807.4103

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Distrito Federal

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Distrito Federal

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Distrito Federal

51.250

297.250

869.400

.

.

.

0053

0053

0053

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

2

2

2

0

0

0

90

90

90

495

495

495

51.250

297.250

869.400

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

51.250

297.250

869.400

23.122

23.122

23.126

0807

0807

0807

4101

4102

4103

.

.

.

Page 65: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

65

25000Órgão: Ministério da Fazenda

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:25277 ATIVOS S.A. - Securitizadora de Créditos Financeiros

TOTAL 550.000

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 550.000

Programa

Código/Especificação Valor

23 Comércio e Serviços 550.000

Função

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

250.000

300.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

550.000

550.000

550.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

23 Comércio e Serviços 550.000

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

250.000

300.000

Page 66: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

66

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 550.000

25000Órgão: Ministério da Fazenda

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 25277 ATIVOS S.A. - Securitizadora de Créditos Financeiros

Total 550.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4101

0807.4102

0807.4103

0807.12O8

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Distrito Federal

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Distrito Federal

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Distrito Federal

Adequação e Melhoria de Bens Imóveis - No Distrito Federal

30.000

200.000

300.000

20.000

.

.

.

.

0053

0053

0053

0053

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4

4

4

4

0

0

0

0

90

90

90

90

495

495

495

495

30.000

200.000

300.000

20.000

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Adequação e Melhoria de Bens Imóveis

30.000

200.000

300.000

20.000

23.122

23.122

23.126

23.122

0807

0807

0807

0807

- Obra executada (% de execuçãofísica):

1

4101

4102

4103

12O8

.

.

.

.

Page 67: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

67

28000Órgão: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

Poder Executivo

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

TOTAL 96.545.903

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 96.545.903

Programa

Código/Especificação Valor

23 Comércio e Serviços 96.545.903

Função

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

14.206.921

82.338.982

Subfunção

28234 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES 96.545.903

Unidade

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

96.545.903

96.545.903

96.545.903

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

23 Comércio e Serviços 96.545.903

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

14.206.921

82.338.982

Page 68: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

68

28000Órgão: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:28234 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES

TOTAL 96.545.903

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 96.545.903

Programa

Código/Especificação Valor

23 Comércio e Serviços 96.545.903

Função

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

14.206.921

82.338.982

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

96.545.903

96.545.903

96.545.903

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

23 Comércio e Serviços 96.545.903

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

14.206.921

82.338.982

Page 69: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

69

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 96.545.903

28000Órgão: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 28234 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES

Total 96.545.903

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4101

0807.4102

0807.4103

0807.3286

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

Instalação de Bens Imóveis - No Estado do Rio de Janeiro

7.063.000

3.643.921

82.338.982

3.500.000

.

.

.

.

0001

0001

0001

0033

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4

4

4

4

0

0

0

0

90

90

90

90

495

495

495

495

7.063.000

3.643.921

82.338.982

3.500.000

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Instalação de Bens Imóveis

7.063.000

3.643.921

82.338.982

3.500.000

23.122

23.122

23.126

23.122

0807

0807

0807

0807

- Imóvel instalado (unidade): 1

4101

4102

4103

3286

.

.

.

.

Page 70: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

70

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Poder Executivo

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

TOTAL 99.427.989.649

0807

2022

2033

2053

2055

2119

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Combustíveis

Energia Elétrica

Petróleo e Gás

Desenvolvimento Produtivo

Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia

1.987.250.818

29.688.609.000

10.520.173.171

50.746.534.000

6.428.617.000

56.805.660

Programa

Código/Especificação Valor

22

25

26

Indústria

Energia

Transporte

2.295.078.000

96.697.301.649

435.610.000

Função

122

126

662

692

751

752

753

754

784

785

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Produção Industrial

Comercialização

Conservação de Energia

Energia Elétrica

Combustíveis Minerais

Biocombustíveis

Transporte Hidroviário

Transportes Especiais

670.924.976

1.155.097.016

3.095.397.000

856.531.000

96.839.000

10.641.368.657

76.964.791.000

190.200.000

1.126.690.000

4.630.151.000

Subfunção

32201

32204

32223

32224

32225

32226

32228

32230

32239

32264

32267

32268

32269

32270

32271

32272

32273

32274

32275

32276

32282

32287

32308

32316

32317

32330

32333

32334

32337

32338

Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL

Eletrobrás Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE

ELETROSUL Centrais Elétricas S.A.

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF

FURNAS - Centrais Elétricas S.A.

Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS

Petrobras Distribuidora S.A. - BR

Eletrobrás Participações S.A. - ELETROPAR

Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE

Companhia Energética de Alagoas - CEAL

Companhia Energética do Piauí - CEPISA

Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON

Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. - TBG

Boa Vista Energia S.A. - BVENERGIA

Amazonas Distribuidora de Energia S.A. - AmE

Petrobras Transporte S.A. - TRANSPETRO

Fronape International Company - FIC

Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEE

Petrobras Netherlands B.V. - PNBV

Petrobras International Braspetro B.V. - PIB BV

Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG

Liquigás Distribuidora S.A. - LIQUIGÁS

SFE - Sociedade Fluminense de Energia Ltda.

Refinaria Abreu e Lima S.A. - RNEST

Stratura Asfaltos S.A.

Petrobrás Biocombustível S.A. - PBIO

Comperj Estirenicos S.A. - CPRJEST

Comperj Meg S.A. - CPRJMEG

21.250.000

3.136.045.232

57.865.050

659.636.850

581.580.811

1.975.844.647

1.174.930.882

63.351.163.000

901.521.000

17.620

123.432.135

182.109.621

320.837.630

335.210.930

99.938.000

35.389.511

1.221.988.514

1.564.643.000

24.479.000

215.348.216

8.275.090.000

3.492.383.000

504.892.000

128.000.000

4.296.000

7.869.414.000

3.262.000

193.656.000

43.869.000

25.291.000

Unidade

Despesas por Função/Subfunção

22

25

26

Indústria

Energia

Transporte

2.295.078.000

96.697.301.649

435.610.000

662

122

126

662

692

751

752

753

754

784

785

785

Produção Industrial

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Produção Industrial

Comercialização

Conservação de Energia

Energia Elétrica

Combustíveis Minerais

Biocombustíveis

Transporte Hidroviário

Transportes Especiais

Transportes Especiais

2.295.078.000

670.924.976

1.155.097.016

800.319.000

856.531.000

96.839.000

10.641.368.657

76.964.791.000

190.200.000

1.126.690.000

4.194.541.000

435.610.000

Page 71: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

71

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Poder Executivo

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Código/Especificação Valor

32339

32341

32343

32344

32347

32348

32349

32351

32354

32355

32358

32359

Comperj Participações S.A. - CPRJPAR

Comperj Poliolefinas S.A. - CPRJPOL

Companhia Integrada Textil de Pernambuco - CITEPE

Companhia Petroquímica de Pernambuco - PETROQUÍMICASUAPE

Porto Velho Transmissora de Energia S.A. - PVTE

Empresa de Transmissão de Energia do Rio Grande do Sul S.A. - RS ENERGIA

Innova S.A.

Gás Brasiliano Distribuidora S.A. - GBD

Estação Transmissora de Energia S.A. - ETE

Rio Branco Transmissora de Energia S.A. - RBTE

Energetica Camacari Muricy I S.A. - Ecm 1

Arembepe Energia S.A.

20.000

375.204.000

2.284.278.000

10.800.000

850.000

5.100.000

133.622.000

13.656.000

68.170.000

8.976.000

3.131.000

798.000

Unidade

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

6.2.0.0.00.006.2.2.0.00.00

6.3.0.0.00.006.3.1.0.00.00

6.3.2.0.00.00

6.9.0.0.00.006.9.2.0.00.00

6.9.3.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Controladora

Operações de Crédito de Longo Prazo Internas

Externas

Outros Recursos de Longo Prazo Controladora

Outras Estatais

99.427.989.649

69.721.664.249

69.721.664.249

12.511.945.825

12.511.945.825

8.961.334.654

3.020.189.629

5.941.145.025

8.233.044.921

1.213.658.921

7.019.386.000

Fonte de Financiamento

Page 72: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

72

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32201 Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL

TOTAL 21.250.000

2033 Energia Elétrica 21.250.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 21.250.000

Função

752 Energia Elétrica 21.250.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

21.250.000

21.250.000

21.250.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 21.250.000

752 Energia Elétrica 21.250.000

Page 73: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

73

2033 Energia Elétrica 21.250.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32201 Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL

Total 21.250.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

2033.2745 Pesquisa de Tecnologia Avançada no Campo dos Equipamentos e Sistemas Elétricos - Nacional

21.250.000.0001

I 4-INV 4 090 495 21.250.000

Pesquisa de Tecnologia Avançada no Campo dos Equipamentos e Sistemas Elétricos

21.250.00025.7522033

- Pesquisa realizada (unidade): 1

2745.

Page 74: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

74

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32204 Eletrobrás Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR

TOTAL 3.136.045.232

0807

2033

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Energia Elétrica

17.650.000

3.118.395.232

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 3.136.045.232

Função

122

126

752

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

2.650.000

15.000.000

3.118.395.232

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

6.2.0.0.00.006.2.2.0.00.00

6.3.0.0.00.006.3.1.0.00.00

6.9.0.0.00.006.9.2.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Controladora

Operações de Crédito de Longo Prazo Internas

Outros Recursos de Longo Prazo Controladora

3.136.045.232

711.505.839

711.505.839

953.899.584

953.899.584

1.144.889.380

1.144.889.380

325.750.429

325.750.429

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 3.136.045.232

122

126

752

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

2.650.000

15.000.000

3.118.395.232

Page 75: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

75

0807

2033

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Energia Elétrica

17.650.000

3.118.395.232

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32204 Eletrobrás Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR

Total 3.136.045.232

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4102

0807.4103

2033.4477

2033.6486

2033.6508

2033.5E88

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Rio de Janeiro

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Rio de Janeiro

Manutenção do Sistema de Geração de Energia Termonuclear de Angra I e II (RJ) - No Estado do Rio deJaneiro

Manutenção do Parque de Obras e Equipamentos da Usina Termonuclear de Angra III (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

Estudos de Viabilidade para Ampliação da Geração de Energia Elétrica - Nacional

Implantação da Usina Termonuclear de Angra III, com 1.309 MW (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

2.650.000

15.000.000

294.664.677

537.000

27.115.118

2.796.078.437

.

.

.

.

.

.

0033

0033

0033

0033

0001

0033

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4

4

4

4

4

5

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

2.650.000

15.000.000

294.664.677

537.000

27.115.118

2.796.078.437

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Manutenção do Sistema de Geração de Energia Termonuclear de Angra I e II (RJ)

Manutenção do Parque de Obras e Equipamentos da Usina Termonuclear de Angra III (RJ)

Estudos de Viabilidade para Ampliação da Geração de Energia Elétrica

Implantação da Usina Termonuclear de Angra III, com 1.309 MW (RJ)

2.650.000

15.000.000

294.664.677

537.000

27.115.118

2.796.078.437

25.122

25.126

25.752

25.752

25.752

25.752

0807

0807

2033

2033

2033

2033

- Estudo realizado (unidade):

- Usina implantada (% de execução física):

1

14

4102

4103

4477

6486

6508

5E88

.

.

.

.

.

.

Page 76: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

76

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32223 Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS

TOTAL 57.865.050

0807

2033

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Energia Elétrica

15.535.050

42.330.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 57.865.050

Função

122

126

752

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

4.206.463

11.328.587

42.330.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

57.865.050

57.865.050

57.865.050

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 57.865.050

122

126

752

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

4.206.463

11.328.587

42.330.000

Page 77: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

77

0807

2033

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Energia Elétrica

15.535.050

42.330.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32223 Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS

Total 57.865.050

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4102

0807.4103

2033.126T

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

Interligação Elétrica Brasil - Uruguai - (Atividades Eletrobrás) - Nacional

4.206.463

11.328.587

42.330.000

.

.

.

0001

0001

0001

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4

4

4

0

0

0

90

90

90

495

495

495

4.206.463

11.328.587

42.330.000

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Interligação Elétrica Brasil - Uruguai - (Atividades Eletrobrás)

4.206.463

11.328.587

42.330.000

25.122

25.126

25.752

0807

0807

2033

- Obra realizada (% de execuçãofísica):

40

4102

4103

126T

.

.

.

Page 78: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

78

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32224 Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE

TOTAL 659.636.850

0807

2033

2119

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Energia Elétrica

Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia

17.000.000

610.296.850

32.340.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 659.636.850

Função

122

126

752

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

4.100.000

12.900.000

642.636.850

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

6.3.0.0.00.006.3.1.0.00.00

6.9.0.0.00.006.9.2.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

Operações de Crédito de Longo Prazo Internas

Outros Recursos de Longo Prazo Controladora

659.636.850

546.410.154

546.410.154

56.096.435

56.096.435

57.130.261

57.130.261

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 659.636.850

122

126

752

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

4.100.000

12.900.000

642.636.850

Page 79: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

79

0807

2033

2119

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Energia Elétrica

Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia

17.000.000

610.296.850

32.340.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32224 Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4101

0807.4102

0807.4103

0807.111G

2033.2C47

2033.2C49

2033.4462

2033.4467

2033.1H18

2033.1H19

2033.14N8

2033.1891

2033.3243

2119.8549

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Na Região Norte

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Na Região Norte

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Na Região Norte

Instalação de Edifício-Sede - No Distrito Federal

Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão da Região Norte - Na Região Norte

Reforços e Melhorias nos Sistemas de Transmissão dos Sistemas Isolados - Na Região Norte

Manutenção de Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Norte - Na Região Norte

Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica naRegião Norte - Na Região Norte

Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Curuá-Una (PA) de 30,3 MW para 40,3 MW - No Estado do Pará

Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Coaracy Nunes (AP) - 2ª Casa de Força -de 78 MW para 182 MW - No Estado do Amapá

Ampliação do Sistema de Geração de Energia Elétrica - Nacional

Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica(MA) - No Estado do Maranhão

Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica(AP) - No Estado do Amapá

Preservação e Conservação Ambiental em Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica - Nacional

1.050.000

1.050.000

12.900.000

2.000.000

442.472.900

11.470.000

71.500.000

32.007.950

9.000.000

22.000.000

6.900.000

14.746.000

200.000

32.340.000

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

0010

0010

0010

0053

0010

0010

0010

0010

0015

0016

0001

0021

0016

0001

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

1.050.000

1.050.000

12.900.000

2.000.000

442.472.900

11.470.000

71.500.000

32.007.950

9.000.000

22.000.000

6.900.000

14.746.000

200.000

32.340.000

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Instalação de Edifício-Sede

Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão da Região Norte

Reforços e Melhorias nos Sistemas de Transmissão dos Sistemas Isolados

Manutenção de Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Norte

Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica naRegião Norte

Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Curuá-Una (PA) de 30,3 MW para 40,3 MW

Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Coaracy Nunes (AP) - 2ª Casa de Força -de 78 MW para 182 MW

Ampliação do Sistema de Geração de Energia Elétrica

Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica(MA)

Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica(AP)

Preservação e Conservação Ambiental em Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica

1.050.000

1.050.000

12.900.000

2.000.000

442.472.900

11.470.000

71.500.000

32.007.950

9.000.000

22.000.000

6.900.000

14.746.000

200.000

32.340.000

25.122

25.122

25.126

25.122

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

0807

0807

0807

0807

2033

2033

2033

2033

2033

2033

2033

2033

2033

2119

- Edifício-sede instalado (% deexecução física):

- Usina ampliada (% de execuçãofísica):

- Usina ampliada (% de execuçãofísica):

- Usina implantada (% de execução física):

- Sistema ampliado (% de execução física):

- Sistema ampliado (% de execução física):

3

24

4

7

2

1

4101

4102

4103

111G

2C47

2C49

4462

4467

1H18

1H19

14N8

1891

3243

8549

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 80: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

80

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32224 Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE

Total 659.636.850

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

Page 81: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

81

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32225 ELETROSUL Centrais Elétricas S.A.

TOTAL 581.580.811

0807

2033

2119

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Energia Elétrica

Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia

52.117.508

523.447.045

6.016.258

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 581.580.811

Função

122

126

752

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

17.211.550

15.905.958

548.463.303

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

6.3.0.0.00.006.3.1.0.00.00

6.9.0.0.00.006.9.2.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

Operações de Crédito de Longo Prazo Internas

Outros Recursos de Longo Prazo Controladora

581.580.811

429.212.719

429.212.719

140.000.000

140.000.000

12.368.092

12.368.092

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 581.580.811

122

126

752

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

17.211.550

15.905.958

548.463.303

Page 82: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

82

0807

2033

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Energia Elétrica

52.117.508

523.447.045

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32225 ELETROSUL Centrais Elétricas S.A.

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4101

0807.4102

0807.4103

0807.14N9

2033.2D94

2033.20OG

2033.4471

2033.1K88

2033.1O50

2033.10D6

2033.10D7

2033.12DQ

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Na Região Sul

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Na Região Sul

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Na Região Sul

Aquisição de Imóvel - Regional de Santa Catarina (SC) -No Estado de Santa Catarina

Reforços e Melhorias do Sistema de Transmissão de Energia na Região Sul e Mato Grosso do Sul - Nacional

Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica naRegião Sul - Nacional

Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Sul - Nacional

Implantação da Usina Hidrelétrica Mauá, com 361 MW, e de Sistemas de Transmissão Associados, em 230 kV, com 41 km e 110 km de Extensão (PR) (Imobilizações da Eletrosul) - No Estado do Paraná

Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétricana Região Sul e Mato Grosso do Sul - Nacional

Implantação da Usina Hidrelétrica São Domingos, com 48 MW, e de Sistema de Transmissão Associado, em 138 kV, com 40 km de Extensão (MS) - No Estado de Mato Grosso do Sul

Implantação do Complexo Hidrelétrico Alto da Serra, com37,0 MW, e de Sistema de Transmissão Associado, em 138 kV, com 54 km de Extensão (SC) - No Estado de Santa Catarina

Implantação do Complexo Hidrelétrico São Bernardo, com 53 MW, e de Sistema de Transmissão Associado, em 34 e 69 kV, com 43 km de Extensão (SC) - No Estado de Santa Catarina

4.446.250

12.765.300

15.905.958

19.000.000

27.641.200

23.748.216

8.359.500

58.625.140

201.112.391

39.159.823

88.518.092

24.945.186

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

0040

0040

0040

0042

0001

0001

0001

0041

0001

0054

0042

0042

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4

4

4

4

4

4

4

5

4

5

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

4.446.250

12.765.300

15.905.958

19.000.000

27.641.200

23.748.216

8.359.500

58.625.140

201.112.391

39.159.823

88.518.092

24.945.186

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Aquisição de Imóvel - Regional de Santa Catarina (SC)

Reforços e Melhorias do Sistema de Transmissão de Energia na Região Sul e Mato Grosso do Sul

Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica naRegião Sul

Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Sul

Implantação da Usina Hidrelétrica Mauá, com 361 MW, e de Sistemas de Transmissão Associados, em 230 kV, com 41 km e 110 km de Extensão (PR) (Imobilizações da Eletrosul)

Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétricana Região Sul e Mato Grosso do Sul

Implantação da Usina Hidrelétrica São Domingos, com 48 MW, e de Sistema de Transmissão Associado, em 138 kV, com 40 km de Extensão (MS)

Implantação do Complexo Hidrelétrico Alto da Serra, com37,0 MW, e de Sistema de Transmissão Associado, em 138 kV, com 54 km de Extensão (SC)

Implantação do Complexo Hidrelétrico São Bernardo, com 53 MW, e de Sistema de Transmissão Associado, em 34 e 69 kV, com 43 km de Extensão (SC)

Implantação do Complexo Hidrelétrico do Rio Lava Tudo, Composto por 4 PCH's, Totalizando 52 MW, Interligadas por Sistema de Transmissão em 138 kV com 36 km de Extensão (SC)

4.446.250

12.765.300

15.905.958

19.000.000

27.641.200

23.748.216

8.359.500

58.625.140

201.112.391

39.159.823

88.518.092

24.945.186

1.300.000

25.122

25.122

25.126

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

0807

0807

0807

0807

2033

2033

2033

2033

2033

2033

2033

2033

2033

- Imóvel adquirido (unidade):

- Usina implantada (% de execução física):

- Sistema ampliado (% de execução física):

- Usina implantada (% de execução física):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

1

1

28

1

12

4

4101

4102

4103

14N9

2D94

20OG

4471

1K88

1O50

10D6

10D7

12DQ

128G

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 83: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

83

2119 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia 6.016.258

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32225 ELETROSUL Centrais Elétricas S.A.

Total 581.580.811

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

2033.128G

2033.13FD

2033.14NA

2119.8549

Implantação do Complexo Hidrelétrico do Rio Lava Tudo, Composto por 4 PCH's, Totalizando 52 MW, Interligadas por Sistema de Transmissão em 138 kV com 36 km de Extensão (SC) - No Estado de Santa Catarina

Implantação do Projeto Megawatt Solar, para Geração de Energia Elétrica (1 MWp), a partir de Painéis Fotovoltaicos e de LT Associada (200 m, em 13,8 kV) (SC) - No Estado de Santa Catarina

Interligação Elétrica Brasil - Uruguai – (Atividades Eletrosul) - Nacional

Preservação e Conservação Ambiental em Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica - Nacional

1.300.000

2.082.042

47.955.455

6.016.258

.

.

.

.

0042

0042

0001

0001

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4

4

4

4

0

0

0

0

90

90

90

90

495

495

495

495

1.300.000

2.082.042

47.955.455

6.016.258

Implantação do Projeto Megawatt Solar, para Geração de Energia Elétrica (1 MWp), a partir de Painéis Fotovoltaicos e de LT Associada (200 m, em 13,8 kV) (SC)

Interligação Elétrica Brasil - Uruguai – (Atividades Eletrosul)

Preservação e Conservação Ambiental em Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica

2.082.042

47.955.455

6.016.258

25.752

25.752

25.752

2033

2033

2119

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra realizada (% de execuçãofísica):

1

14

90

13FD

14NA

8549

.

.

.

Page 84: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

84

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32226 Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF

TOTAL 1.975.844.647

0807

2033

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Energia Elétrica

272.972.536

1.702.872.111

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 1.975.844.647

Função

122

126

752

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

70.115.366

60.628.344

1.845.100.937

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

1.975.844.647

1.975.844.647

1.975.844.647

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 1.975.844.647

122

126

752

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

70.115.366

60.628.344

1.845.100.937

Page 85: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

85

0807

2033

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Energia Elétrica

272.972.536

1.702.872.111

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32226 Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4101

0807.4102

0807.4103

0807.3390

2033.2D61

2033.2D63

2033.4476

2033.1H05

2033.11ZY

2033.12OR

2033.14NB

2033.14NC

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Na Região Nordeste

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Na Região Nordeste

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Na Região Nordeste

Irrigação de Lotes na Área do Reassentamento, com 20.590 ha, na Usina de Itaparica (BA e PE) - Na Região Nordeste

Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste - Na Região Nordeste

Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste - Na Região Nordeste

Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica naRegião Nordeste - Na Região Nordeste

Ampliação da Usina Termoelétrica Camaçari (BA), com Acréscimo de 200 MW, pela Implantação de Ciclo Combinado - No Estado da Bahia

Implantação das Subestações SUAPE II (500/230 kV - 600 MVA), com Seccionamento da LT 500 kV Messias - Recife II e Suape III (230/69 kV - 400 MVA), com Seccionamentodas LT's em 230 kV UTE Termopernambuco - Pirapama II (Suape II) - C1 e C2 - (PE) - No Estado de Pernambuco

Implantação do Parque de Geração de Energia Eólica CasaNova (BA) - 180 MW - No Estado da Bahia

Ampliação do Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste - Nacional

Implantação do Projeto Solar para Geração de Energia Elétrica, a partir de Painéis Fotovoltáicos, e de LT associada - No Estado de Pernambuco

33.978.687

36.136.679

60.628.344

142.228.826

351.161.223

171.584.461

173.918.759

122.945

2.247.673

339.209.433

1.000.000

2.781.327

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

0020

0020

0020

0020

0020

0020

0020

0029

0026

0029

0001

0026

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

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4-INV

4-INV

4-INV

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5

5

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

33.978.687

36.136.679

60.628.344

142.228.826

351.161.223

171.584.461

173.918.759

122.945

2.247.673

339.209.433

1.000.000

2.781.327

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Irrigação de Lotes na Área do Reassentamento, com 20.590 ha, na Usina de Itaparica (BA e PE)

Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste

Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste

Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica naRegião Nordeste

Ampliação da Usina Termoelétrica Camaçari (BA), com Acréscimo de 200 MW, pela Implantação de Ciclo Combinado

Implantação das Subestações SUAPE II (500/230 kV - 600 MVA), com Seccionamento da LT 500 kV Messias - Recife II e Suape III (230/69 kV - 400 MVA), com Seccionamentodas LT's em 230 kV UTE Termopernambuco - Pirapama II (Suape II) - C1 e C2 - (PE)

Implantação do Parque de Geração de Energia Eólica CasaNova (BA) - 180 MW

Ampliação do Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste

Implantação do Projeto Solar para Geração de Energia Elétrica, a partir de Painéis Fotovoltáicos, e de LT associada

Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidroelétrica Luiz Gonzaga (Itaparica) de 1.749 MW para2.749 MW, no Estado da Bahia

33.978.687

36.136.679

60.628.344

142.228.826

351.161.223

171.584.461

173.918.759

122.945

2.247.673

339.209.433

1.000.000

2.781.327

1.000.000

25.122

25.122

25.126

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

0807

0807

0807

0807

2033

2033

2033

2033

2033

2033

2033

2033

2033

- Família atendida (unidade):

- Usina ampliada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Parque implantado (% de execução):

- Usina implantada (% de execução física):

- Sistema implantado (% de execução física):

51

1

1

66

1

65

4101

4102

4103

3390

2D61

2D63

4476

1H05

11ZY

12OR

14NB

14NC

14ND

.

.

.

.

.

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.

.

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.

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.

Page 86: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

86

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32226 Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF

Total 1.975.844.647

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

2033.14ND

2033.146A

2033.5107

Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidroelétrica Luiz Gonzaga (Itaparica) de 1.749 MW para2.749 MW, no Estado da Bahia - No Estado da Bahia

Implantação de Parques Eólicos de Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste - Na Região Nordeste

Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétricana Região Nordeste - Na Região Nordeste

1.000.000

1.000.000

658.846.290

.

.

.

0029

0020

0020

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4

4

4

0

0

0

90

90

90

495

495

495

1.000.000

1.000.000

658.846.290

Implantação de Parques Eólicos de Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste

Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétricana Região Nordeste

1.000.000

658.846.290

25.752

25.752

2033

2033

- Usina ampliada (% de execuçãofísica):

- Parque implantado (%):

- Sistema ampliado (% de execução física):

1

1

10

146A

5107

.

.

Page 87: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

87

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32228 FURNAS - Centrais Elétricas S.A.

TOTAL 1.174.930.882

0807

2033

2119

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Energia Elétrica

Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia

57.347.495

1.099.133.985

18.449.402

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 1.174.930.882

Função

122

126

752

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

35.183.075

22.164.420

1.117.583.387

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

6.3.0.0.00.006.3.1.0.00.00

6.3.2.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

Operações de Crédito de Longo Prazo Internas

Externas

1.174.930.882

323.838.043

323.838.043

851.092.839

809.947.814

41.145.025

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 1.174.930.882

122

126

752

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

35.183.075

22.164.420

1.117.583.387

Page 88: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

88

0807

2033

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Energia Elétrica

57.347.495

1.099.133.985

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32228 FURNAS - Centrais Elétricas S.A.

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4101

0807.4102

0807.4103

2033.20OJ

2033.20OM

2033.4478

2033.1A01

2033.1G96

2033.1G97

2033.1G98

2033.12DB

2033.121X

2033.14LE

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de Energia Elétrica - Nacional

Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica - Nacional

Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica - Nacional

Implantação da Linha de Transmissão Macaé (RJ) - Campos(RJ) e Subestações Associadas, 3° Circuito (345 kV - 92km) - No Estado do Rio de Janeiro

Implantação da Usina Hidrelétrica Batalha, com 52,5 MW,e de Sistema de Transmissão Associado, em 138 kV, com 75 km de Extensão (MG/GO) - Nacional

Implantação da Linha de Transmissão Tijuco Preto - Itapeti - Nordeste, em 345 kV, com 50 km e de Subestações Associadas (SP) - No Estado de São Paulo

Implantação da Usina Hidrelétrica Simplício, com 305,7 MW, da PCH Anta, com 28 MW, e de Sistema de TransmissãoAssociado, em 138 kV, com 120 km de extensão (MG/RJ) - Na Região Sudeste

Implantação de Linha de Transmissão UHE Mascarenhas (MG) - Linhares (ES) (230 kV, com 99 km) e de Subestação Associada em Linhares (230/138 kV) - Na Região Sudeste

Implantação de Sistema de Transmissão Bom Despacho 3 - Ouro Preto 2 (500kV - 180 km) - (MG) - No Estado de Minas Gerais

Ampliação da Capacidade de Geração de Usinas em

16.569.236

18.613.839

22.164.420

139.266.791

44.791.535

400.630.966

400.000

132.218.244

22.255.325

115.758.898

66.802.380

44.700.000

100.000

.

.

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0001

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0035

0030

0030

0031

0001

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I

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I

I

I

I

I

I

I

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4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

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4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

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5

4

5

5

5

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0

0

0

0

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0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

16.569.236

18.613.839

22.164.420

139.266.791

44.791.535

400.630.966

400.000

132.218.244

22.255.325

115.758.898

66.802.380

44.700.000

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de Energia Elétrica

Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica

Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica

Implantação da Linha de Transmissão Macaé (RJ) - Campos(RJ) e Subestações Associadas, 3° Circuito (345 kV - 92km)

Implantação da Usina Hidrelétrica Batalha, com 52,5 MW,e de Sistema de Transmissão Associado, em 138 kV, com 75 km de Extensão (MG/GO)

Implantação da Linha de Transmissão Tijuco Preto - Itapeti - Nordeste, em 345 kV, com 50 km e de Subestações Associadas (SP)

Implantação da Usina Hidrelétrica Simplício, com 305,7 MW, da PCH Anta, com 28 MW, e de Sistema de TransmissãoAssociado, em 138 kV, com 120 km de extensão (MG/RJ)

Implantação de Linha de Transmissão UHE Mascarenhas (MG) - Linhares (ES) (230 kV, com 99 km) e de Subestação Associada em Linhares (230/138 kV)

Implantação de Sistema de Transmissão Bom Despacho 3 - Ouro Preto 2 (500kV - 180 km) - (MG)

Ampliação da Capacidade de Geração de Usinas em Operação

16.569.236

18.613.839

22.164.420

139.266.791

44.791.535

400.630.966

400.000

132.218.244

22.255.325

115.758.898

66.802.380

44.700.000

100.000

25.122

25.122

25.126

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

0807

0807

0807

2033

2033

2033

2033

2033

2033

2033

2033

2033

2033

- Sistema implantado (% de execução física):

- Usina implantada (% de execução física):

- Linha implantada (% de execução física):

- Usina implantada (% de execução física):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Sistema implantado (% de execução):

1

12

13

8

81

62

4101

4102

4103

20OJ

20OM

4478

1A01

1G96

1G97

1G98

12DB

121X

14LE

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 89: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

89

2119 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia 18.449.402

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32228 FURNAS - Centrais Elétricas S.A.

Total 1.174.930.882

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

2033.14L2

2033.14L3

2033.14L5

2033.14L6

2033.3292

2033.3414

2033.7066

2119.8549

Operação - Nacional

Ampliação do Sistema de Geração de Energia Elétrica nasRegiões Sudeste e Centro Oeste - Nacional

Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétricanas Regiões Sudeste e Centro Oeste - Nacional

Implantação de Parques Eólicos de Geração de Energia Elétrica - Nacional

Implantação de Usina Termelétrica a Biomassa - Nacional

Modernização da Usina Hidrelétrica Furnas, com 1.216 MW(MG) - No Estado de Minas Gerais

Ampliação da Capacidade da Usina Termelétrica Santa Cruz - Fase 1 - com acréscimo de 350 MW , através de Ciclo Combinado (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

Modernização da Usina Hidrelétrica Luiz Carlos Barreto de Carvalho, com 1.050 MW (MG) - No Estado de Minas Gerais

Preservação e Conservação Ambiental em Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica - Nacional

100.000

50.764.821

100.000

100.000

37.773.650

40.000.000

3.371.375

18.449.402

.

.

.

.

.

.

.

.

0001

0001

0001

0001

0031

0033

0031

0001

I

I

I

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4

4

4

4

4

4

4

4

4

0

0

0

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0

0

90

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90

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90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

495

495

495

100.000

100.000

50.764.821

100.000

100.000

37.773.650

40.000.000

3.371.375

18.449.402

Ampliação do Sistema de Geração de Energia Elétrica nasRegiões Sudeste e Centro Oeste

Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétricanas Regiões Sudeste e Centro Oeste

Implantação de Parques Eólicos de Geração de Energia Elétrica

Implantação de Usina Termelétrica a Biomassa

Modernização da Usina Hidrelétrica Furnas, com 1.216 MW(MG)

Ampliação da Capacidade da Usina Termelétrica Santa Cruz - Fase 1 - com acréscimo de 350 MW , através de Ciclo Combinado (RJ)

Modernização da Usina Hidrelétrica Luiz Carlos Barreto de Carvalho, com 1.050 MW (MG)

Preservação e Conservação Ambiental em Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica

100.000

50.764.821

100.000

100.000

37.773.650

40.000.000

3.371.375

18.449.402

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

2033

2033

2033

2033

2033

2033

2033

2119

- Capacidade ampliada (% de execução):

- Sistema ampliado (% de execução física):

- Sistema ampliado (% de execução):

- Parque implantado (% de execução):

- Usina implantada (% de execução):

- Usina modernizada (% de execução física):

- Usina ampliada (% de execuçãofísica):

- Usina modernizada (% de execução física):

1

1

5

1

1

1

1

1

14L2

14L3

14L5

14L6

3292

3414

7066

8549

.

.

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Page 90: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

90

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32230 Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS

TOTAL 63.351.163.000

0807

2022

2033

2053

2055

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Combustíveis

Energia Elétrica

Petróleo e Gás

Desenvolvimento Produtivo

1.348.813.000

18.882.049.000

975.223.000

38.575.269.000

3.569.809.000

Programa

Código/Especificação Valor

25

26

Energia

Transporte

62.915.553.000

435.610.000

Função

122

126

662

751

752

753

785

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Produção Industrial

Conservação de Energia

Energia Elétrica

Combustíveis Minerais

Transportes Especiais

476.691.000

872.122.000

680.953.000

96.839.000

878.384.000

56.766.233.000

3.579.941.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

6.3.0.0.00.006.3.2.0.00.00

6.9.0.0.00.006.9.3.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

Operações de Crédito de Longo Prazo Externas

Outros Recursos de Longo Prazo Outras Estatais

63.351.163.000

50.431.777.000

50.431.777.000

5.900.000.000

5.900.000.000

7.019.386.000

7.019.386.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25

26

Energia

Transporte

62.915.553.000

435.610.000

122

126

662

751

752

753

785

785

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Produção Industrial

Conservação de Energia

Energia Elétrica

Combustíveis Minerais

Transportes Especiais

Transportes Especiais

476.691.000

872.122.000

680.953.000

96.839.000

878.384.000

56.766.233.000

3.144.331.000

435.610.000

Page 91: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

91

0807

2022

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Combustíveis

1.348.813.000

18.882.049.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32230 Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4101

0807.4102

0807.4103

2022.2767

2022.4107

2022.4108

2022.4451

2022.1C22

2022.1C59

2022.1C60

2022.1I88

2022.1I92

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Refino - Nacional

Manutenção da Infraestrutura de Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados - Nacional

Manutenção da Infraestrutura Operacional do Parque de Refino - Nacional

Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Transporte Dutoviário - Nacional

Ampliação da Capacidade do Sistema de Escoamento de Petróleo e Derivados da Refinaria de Paulínia - REPLAN para 63.000 m3/dia, em Paulínia (SP) - No Estado de SãoPaulo

Reformulação da Malha Dutoviária da Grande São Paulo (SP) - No Estado de São Paulo

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Isaac Sabbá - REMAN, em Manaus (AM) - No Estado do Amazonas

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Unidade de Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste - LUBNOR, em Fortaleza (CE) - No Estado do Ceará

Construção de Pier para Navios de até 150 mil tpb, em São Sebastião (SP), e de Duto Associado, com Aproximadamente 130 km, até Guararema (OSVAT 2 - Petróleo) (SP) - No Estado de São Paulo

361.760.000

114.931.000

872.122.000

279.184.000

1.500.516.000

1.387.487.000

171.133.000

6.767.000

580.182.000

181.913.000

38.301.000

81.020.000

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0001

0001

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0035

0035

0013

0023

0035

I

I

I

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I

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I

I

I

I

I

I

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4-INV

4-INV

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4-INV

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5

5

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0

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0

0

0

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

361.760.000

114.931.000

872.122.000

279.184.000

1.500.516.000

1.387.487.000

171.133.000

6.767.000

580.182.000

181.913.000

38.301.000

81.020.000

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Refino

Manutenção da Infraestrutura de Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados

Manutenção da Infraestrutura Operacional do Parque de Refino

Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Transporte Dutoviário

Ampliação da Capacidade do Sistema de Escoamento de Petróleo e Derivados da Refinaria de Paulínia - REPLAN para 63.000 m3/dia, em Paulínia (SP)

Reformulação da Malha Dutoviária da Grande São Paulo (SP)

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Isaac Sabbá - REMAN, em Manaus (AM)

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Unidade de Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste - LUBNOR, em Fortaleza (CE)

Construção de Pier para Navios de até 150 mil tpb, em São Sebastião (SP), e de Duto Associado, com Aproximadamente 130 km, até Guararema (OSVAT 2 - Petróleo) (SP)

Implantação de Sistema de Escoamento de Álcool

361.760.000

114.931.000

872.122.000

279.184.000

1.500.516.000

1.387.487.000

171.133.000

6.767.000

580.182.000

181.913.000

38.301.000

81.020.000

136.168.000

25.122

25.122

25.126

25.753

25.785

25.753

25.785

25.785

25.785

25.753

25.753

25.785

25.785

0807

0807

0807

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Refinaria adaptada (% de execução física):

- Refinaria adaptada (% de execução física):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

1

17

44

7

14

4101

4102

4103

2767

4107

4108

4451

1C22

1C59

1C60

1I88

1I92

11SW

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Page 92: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

92

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32230 Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

2022.11SW

2022.11UN

2022.111R

2022.111S

2022.117R

2022.117S

2022.119J

2022.12O9

2022.125M

2022.146C

2022.3125

2022.3129

Implantação de Sistema de Escoamento de Álcool (Ribeirão Preto-SP / REPLAN / Ilha Dágua-RJ) - Na Região Sudeste

Implantação de Melhorias no Terminal de São Sebastião enos Oleodutos OSVAT e OSBAT (SP) - No Estado de São Paulo

Ampliação da Capacidade de Escoamento de GLP, de 0,5 MMt/ano para 1,6 MM t/ano, através dos Terminais da Ilha Redonda e da Ilha Comprida (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

Implantação de Terminal para Ampliação da Capacidade deEscoamento de GLP e C5+, de 1,3 MM m3/dia para 18,0 MM m3/dia, em Barra do Riacho (ES) - No Estado do EspíritoSanto

Implantação da Refinaria Premium I (MA) - No Estado do Maranhão

Modernização e Adequação do Sistema de Produção de Xisto - SIX, em São Mateus do Sul (PR) - No Estado do Paraná

Implantação da Refinaria Premium II (CE) - No Estado doCeará

Implantação de Refinaria no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, com Capacidade Nominal de 150 mil bpd (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

Implantação da Refinaria Potiguar Clara Camarão (RN) - No Estado do Rio Grande do Norte

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Alberto Pasqualini - REFAP, em Canoas (RS) - No Estado do Rio Grande do Sul

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Presidente Bernardes - RPBC, em Cubatão (SP) - No Estado de São Paulo

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Landulpho Alves de Mataripe - RLAM, em São Francisco do Conde (BA) - No Estado da Bahia

136.168.000

25.607.000

68.443.000

59.403.000

494.364.000

111.504.000

115.817.000

6.633.454.000

192.848.000

677.501.000

1.398.237.000

430.038.000

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0030

0035

0033

0032

0021

0041

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0033

0024

0043

0035

0029

I

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90

90

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495

495

495

495

495

495

495

136.168.000

25.607.000

68.443.000

59.403.000

494.364.000

111.504.000

115.817.000

6.633.454.000

192.848.000

677.501.000

1.398.237.000

430.038.000

(Ribeirão Preto-SP / REPLAN / Ilha Dágua-RJ)

Implantação de Melhorias no Terminal de São Sebastião enos Oleodutos OSVAT e OSBAT (SP)

Ampliação da Capacidade de Escoamento de GLP, de 0,5 MMt/ano para 1,6 MM t/ano, através dos Terminais da Ilha Redonda e da Ilha Comprida (RJ)

Implantação de Terminal para Ampliação da Capacidade deEscoamento de GLP e C5+, de 1,3 MM m3/dia para 18,0 MM m3/dia, em Barra do Riacho (ES)

Implantação da Refinaria Premium I (MA)

Modernização e Adequação do Sistema de Produção de Xisto - SIX, em São Mateus do Sul (PR)

Implantação da Refinaria Premium II (CE)

Implantação de Refinaria no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, com Capacidade Nominal de 150 mil bpd (RJ)

Implantação da Refinaria Potiguar Clara Camarão (RN)

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Alberto Pasqualini - REFAP, em Canoas (RS)

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Presidente Bernardes - RPBC, em Cubatão (SP)

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Landulpho Alves de Mataripe - RLAM, em São Francisco do Conde (BA)

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Duque de Caxias - REDUC, em Duque de Caxias

25.607.000

68.443.000

59.403.000

494.364.000

111.504.000

115.817.000

6.633.454.000

192.848.000

677.501.000

1.398.237.000

430.038.000

515.808.000

25.785

25.785

25.785

25.753

25.753

25.753

25.753

25.753

25.753

25.753

25.753

25.753

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Refinaria implantada (% de execução física):

- Unidade modernizada (% de execução física):

- Refinaria implantada (% de execução física):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Refinaria adaptada (% de execução física):

- Refinaria adaptada (% de execução física):

- Refinaria adaptada (% de execução física):

40

7

1

1

1

37

1

27

1

30

5

6

11UN

111R

111S

117R

117S

119J

12O9

125M

146C

3125

3129

3135

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Page 93: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

93

2033 Energia Elétrica 975.223.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32230 Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

2022.3135

2022.3143

2022.3151

2022.3155

2022.3157

2022.3161

2033.4394

2033.6556

2033.6556

2033.6556

2033.10WI

2033.10WL

2033.14LB

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Duque de Caxias - REDUC, em Duque de Caxias (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Gabriel Passos - REGAP, em Betim (MG) - No Estado de Minas Gerais

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria do Vale do Paraíba - REVAP, em São José dos Campos (SP) - No Estado de São Paulo

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Paulínia - REPLAN, em Paulínia (SP) - No Estado de São Paulo

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Capuava - RECAP, em Mauá (SP) - No Estado de São Paulo

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Presidente Getúlio Vargas - REPAR, em Araucária (PR) - No Estado do Paraná

Racionalização do Uso da Energia nas Atividades da Petrobras - Nacional

Manutenção da Infraestrutura Operacional de Usinas Termelétricas - Na Região Nordeste

Manutenção da Infraestrutura Operacional de Usinas Termelétricas - Na Região Sudeste

Manutenção da Infraestrutura Operacional de Usinas Termelétricas - Na Região Sul

Implantação da 2ª Fase da Usina Termelétrica Sepé Tiaraju, com Acréscimo de 90 MW, através de Ciclo Combinado, em Canoas (RS) - No Estado do Rio Grande do Sul

Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Termelétrica Luis Carlos Prestes, para 372 MW, através de Ciclo Combinado, em Três Lagoas (MS) - No Estado de Mato Grosso do Sul

Ampliação da Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste - Na Região Nordeste

515.808.000

907.398.000

419.794.000

1.911.228.000

7.438.000

550.496.000

96.839.000

41.533.000

130.089.000

500.000

43.252.000

10.384.000

8.649.000

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0033

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0054

0020

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495

495

495

495

495

515.808.000

907.398.000

419.794.000

1.911.228.000

7.438.000

550.496.000

96.839.000

41.533.000

130.089.000

500.000

43.252.000

10.384.000

8.649.000

(RJ)

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Gabriel Passos - REGAP, em Betim (MG)

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria do Vale do Paraíba - REVAP, em São José dos Campos (SP)

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Paulínia - REPLAN, em Paulínia (SP)

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Capuava - RECAP, em Mauá (SP)

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Presidente Getúlio Vargas - REPAR, em Araucária (PR)

Racionalização do Uso da Energia nas Atividades da Petrobras

Manutenção da Infraestrutura Operacional de Usinas Termelétricas

Implantação da 2ª Fase da Usina Termelétrica Sepé Tiaraju, com Acréscimo de 90 MW, através de Ciclo Combinado, em Canoas (RS)

Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Termelétrica Luis Carlos Prestes, para 372 MW, através de Ciclo Combinado, em Três Lagoas (MS)

Ampliação da Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste

907.398.000

419.794.000

1.911.228.000

7.438.000

550.496.000

96.839.000

172.122.000

43.252.000

10.384.000

8.649.000

25.753

25.753

25.753

25.753

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25.751

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25.752

25.752

2022

2022

2022

2022

2022

2033

2033

2033

2033

2033

- Refinaria adaptada (% de execução física):

- Refinaria adaptada (% de execução física):

- Refinaria adaptada (% de execução física):

- Refinaria adaptada (% de execução física):

- Refinaria adaptada (% de execução física):

- Refinaria adaptada (% de execução física):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Usina ampliada (% de execuçãofísica):

- Sistema ampliado (% de

2

2

1

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Page 94: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

94

2053 Petróleo e Gás 38.575.269.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32230 Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

2033.14LC

2033.14LF

2053.2D00

2053.2D01

2053.2D83

2053.20LE

2053.20OP

2053.20OQ

2053.20OR

2053.20OS

2053.20OT

2053.20OU

2053.20OV

2053.20OW

2053.20T7

Ampliação da Geração de Energia Elétrica na Região Sudeste - Na Região Sudeste

Implantação de Unidade de Geração de Energia Elétrica Utilizando Energia Solar - Nacional

Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás das Bacias da Amazônia - Na Região Norte

Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás das Bacias da Região Nordeste - Na Região Nordeste

Manutenção da Infraestrutura Operacional de Pesquisa e Desenvolvimento do Centro de Pesquisas da Petrobras - CENPES (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural - Nacional

Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural, na Bacia de Santos - Na Região Sudeste

Manutenção da Produção de Petróleo e Gás Natural nas Bacias de Campos e do Espírito Santo - Na Região Sudeste

Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural -Cessão Onerosa - Nacional

Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural -Pré-Sal - Nacional

Manutenção da Produção de Petróleo e Gás Natural nas Bacias de Santos e da Região Sul - Nacional

Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural nas Bacias de Campos e do Espírito Santo - Na Região Sudeste

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Abastecimento- Nacional

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Gás, Energia e Desenvolvimento Sustentável - Nacional

Manutenção da Infraestrutura dos Terminais de Gás Natural Liquefeito - GNL - Nacional

641.827.000

2.150.000

274.326.000

36.940.000

132.002.000

990.255.000

3.062.816.000

3.223.116.000

1.709.323.000

5.619.226.000

86.404.000

5.024.415.000

565.856.000

236.800.000

19.210.000

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495

495

495

495

495

495

641.827.000

2.150.000

274.326.000

36.940.000

132.002.000

990.255.000

3.062.816.000

3.223.116.000

1.709.323.000

5.619.226.000

86.404.000

5.024.415.000

565.856.000

236.800.000

Ampliação da Geração de Energia Elétrica na Região Sudeste

Implantação de Unidade de Geração de Energia Elétrica Utilizando Energia Solar

Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás das Bacias da Amazônia

Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás das Bacias da Região Nordeste

Manutenção da Infraestrutura Operacional de Pesquisa e Desenvolvimento do Centro de Pesquisas da Petrobras - CENPES (RJ)

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural

Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural, na Bacia de Santos

Manutenção da Produção de Petróleo e Gás Natural nas Bacias de Campos e do Espírito Santo

Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural -Cessão Onerosa

Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural -Pré-Sal

Manutenção da Produção de Petróleo e Gás Natural nas Bacias de Santos e da Região Sul

Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural nas Bacias de Campos e do Espírito Santo

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Abastecimento

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Gás, Energia e Desenvolvimento Sustentável

Manutenção da Infraestrutura dos Terminais de Gás Natural Liquefeito - GNL

641.827.000

2.150.000

274.326.000

36.940.000

132.002.000

990.255.000

3.062.816.000

3.223.116.000

1.709.323.000

5.619.226.000

86.404.000

5.024.415.000

565.856.000

236.800.000

19.210.000

25.752

25.752

25.753

25.753

25.753

25.753

25.753

25.753

25.753

25.753

25.753

25.753

25.753

25.753

26.785

2033

2033

2053

2053

2053

2053

2053

2053

2053

2053

2053

2053

2053

2053

2053

execução física):

- Sistema ampliado (% de execução física):

- Unidade implantada (unidade):

1

1

14LC

14LF

2D00

2D01

2D83

20LE

20OP

20OQ

20OR

20OS

20OT

20OU

20OV

20OW

20T7

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Page 95: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

95

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32230 Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

2053.2751

2053.2761

2053.4109

2053.4237

2053.4861

2053.1O29

2053.10TF

2053.125K

2053.14KK

2053.14UG

2053.14UH

2053.146F

2053.146G

Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Norte - Na Região Norte

Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Nordeste - Na Região Nordeste

Manutenção da Infraestrutura de Exploração e Produção de Óleo e Gás Natural - Nacional

Manutenção dos Sistemas de Segurança, de Proteção Ambiental e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural - Nacional

Manutenção da Infraestrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural - Nacional

Ampliação e Modernização do Centro de Pesquisas da Petrobras - CENPES (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

Ampliação da Capacidade de Processamento de Gás Naturalno Terminal de Cabiúnas (RJ), de 13,5 MM m3/dia para 22,8 MM m3/dia - No Estado do Rio de Janeiro

Estudos para Implantação do Complexo de GNL - Nacional

Ampliação da Capacidade de Processamento de Gás Naturalno Terminal de Cabiúnas (RJ), Fase II, para 28 MM m3/dia - Bacia de Santos - No Estado do Rio de Janeiro

Implantação de Unidade de Estocagem Subterrânea de Gás Natural em Cavernas de Sal (ESGN) - Na Região Sudeste

Implantação do Gasoduto Cachoeiras - Comperj, com Aproximadamente 5 Km de Extensão e Capacidade de 17 MM m3/dia (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

Exploração de Petróleo e Gás Natural em Bacias Sedimentares Marítimas - Nacional

Exploração de Petróleo e Gás Natural em Bacias Sedimentares Terrestres - Nacional

453.455.000

2.523.426.000

1.962.159.000

610.721.000

6.743.000

39.770.000

32.028.000

416.400.000

599.414.000

4.000.000

4.039.000

8.908.181.000

1.533.934.000

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495

495

19.210.000

453.455.000

2.523.426.000

1.962.159.000

610.721.000

6.743.000

39.770.000

32.028.000

416.400.000

599.414.000

4.000.000

4.039.000

8.908.181.000

1.533.934.000

Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Norte

Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Nordeste

Manutenção da Infraestrutura de Exploração e Produção de Óleo e Gás Natural

Manutenção dos Sistemas de Segurança, de Proteção Ambiental e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural

Manutenção da Infraestrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural

Ampliação e Modernização do Centro de Pesquisas da Petrobras - CENPES (RJ)

Ampliação da Capacidade de Processamento de Gás Naturalno Terminal de Cabiúnas (RJ), de 13,5 MM m3/dia para 22,8 MM m3/dia

Estudos para Implantação do Complexo de GNL

Ampliação da Capacidade de Processamento de Gás Naturalno Terminal de Cabiúnas (RJ), Fase II, para 28 MM m3/dia - Bacia de Santos

Implantação de Unidade de Estocagem Subterrânea de Gás Natural em Cavernas de Sal (ESGN)

Implantação do Gasoduto Cachoeiras - Comperj, com Aproximadamente 5 Km de Extensão e Capacidade de 17 MM m3/dia (RJ)

Exploração de Petróleo e Gás Natural em Bacias Sedimentares Marítimas

Exploração de Petróleo e Gás Natural em Bacias Sedimentares Terrestres

Implantação de Unidade de Armazenagem e Regaseificação

453.455.000

2.523.426.000

1.962.159.000

610.721.000

6.743.000

39.770.000

32.028.000

416.400.000

599.414.000

4.000.000

4.039.000

8.908.181.000

1.533.934.000

500.310.000

25.753

25.753

25.753

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25.785

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26.785

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25.753

25.785

2053

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2053

2053

2053

2053

2053

2053

2053

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Estudo realizado (% de execução):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Unidade implantada (% de execução física):

- Gasoduto implantado (km (% deexecução física)):

- Poço exploratório perfurado (unidade):

- Poço exploratório perfurado (unidade):

1

1

1

58

80

7

118

85

2751

2761

4109

4237

4861

1O29

10TF

125K

14KK

14UG

14UH

146F

146G

146K

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Page 96: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

96

2055 Desenvolvimento Produtivo 3.569.809.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32230 Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS

Total 63.351.163.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

2053.146K

2055.6595

2055.6597

2055.1C61

2055.1C62

2055.12NC

2055.12NF

2055.124V

2055.14LD

Implantação de Unidade de Armazenagem e Regaseificação de Gás Natural, na Baia de Todos os Santos (BA), com Capacidade de Aproximadamente 14 milhões de m3/dia, e Implantação de Gasoduto de Transferência Associado - NoEstado da Bahia

Manutenção da Infraestrutura Operacional das Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados - Na Região Nordeste

Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados - Na Região Nordeste

Adequação do Sistema de Produção da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (SE) - No Estado de Sergipe

Adequação do Sistema de Produção da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (BA) - No Estado da Bahia

Implantação de Unidades de Produção de Fertilizantes Nitrogenados I (Período 2011-2017) - Nacional

Implantação de Unidade de Produção de Amônia com Capacidade de Aproximadamente 520 mil t/ano - No Estadode Minas Gerais

Implantação de Unidade de Produção de Fertilizantes Nitrogenados, com Capacidade Produtiva de 1.109 mil t/ano de Uréia e 796 mil t/ano de Amônia - Nacional

Construção de Unidades de Produção de Petroquímicos de 1ª e 2ª Geração do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro - COMPERJ (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

500.310.000

127.445.000

23.284.000

29.748.000

10.860.000

266.934.000

247.038.000

2.183.547.000

680.953.000

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495

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495

495

500.310.000

127.445.000

23.284.000

29.748.000

10.860.000

266.934.000

247.038.000

2.183.547.000

680.953.000

de Gás Natural, na Baia de Todos os Santos (BA), com Capacidade de Aproximadamente 14 milhões de m3/dia, e Implantação de Gasoduto de Transferência Associado

Manutenção da Infraestrutura Operacional das Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados

Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados

Adequação do Sistema de Produção da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (SE)

Adequação do Sistema de Produção da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (BA)

Implantação de Unidades de Produção de Fertilizantes Nitrogenados I (Período 2011-2017)

Implantação de Unidade de Produção de Amônia com Capacidade de Aproximadamente 520 mil t/ano

Implantação de Unidade de Produção de Fertilizantes Nitrogenados, com Capacidade Produtiva de 1.109 mil t/ano de Uréia e 796 mil t/ano de Amônia

Construção de Unidades de Produção de Petroquímicos de 1ª e 2ª Geração do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro - COMPERJ (RJ)

127.445.000

23.284.000

29.748.000

10.860.000

266.934.000

247.038.000

2.183.547.000

680.953.000

25.753

25.753

25.753

25.753

25.753

25.753

25.753

25.662

2055

2055

2055

2055

2055

2055

2055

2055

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Projeto implantado (% de execução física):

- Projeto implantado (% de execução física):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

29

2

10

7

31

43

2

6595

6597

1C61

1C62

12NC

12NF

124V

14LD

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Page 97: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

97

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32239 Petrobras Distribuidora S.A. - BR

TOTAL 901.521.000

0807

2022

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Combustíveis

47.490.000

854.031.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 901.521.000

Função

122

126

692

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Comercialização

13.325.000

34.165.000

854.031.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

901.521.000

901.521.000

901.521.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 901.521.000

122

126

692

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Comercialização

13.325.000

34.165.000

854.031.000

Page 98: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

98

0807

2022

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Combustíveis

47.490.000

854.031.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32239 Petrobras Distribuidora S.A. - BR

Total 901.521.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4101

0807.4102

0807.4103

2022.2787

2022.2797

2022.2799

2022.2809

2022.3348

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

Manutenção da Infraestrutura Operacional de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - Nacional

Manutenção da Infraestrutura Varejista de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis- Nacional

Manutenção da Infraestrutura de Atendimento a Grandes Clientes - Nacional

Manutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional no Segmentode Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural eBiocombustíveis - Nacional

Ampliação e Modernização da Infraestrutura Varejista deDistribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - Nacional

10.086.000

3.239.000

34.165.000

523.757.000

176.758.000

119.415.000

33.035.000

1.066.000

.

.

.

.

.

.

.

.

0001

0001

0001

0001

0001

0001

0001

0001

I

I

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4

4

4

4

4

4

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

495

495

10.086.000

3.239.000

34.165.000

523.757.000

176.758.000

119.415.000

33.035.000

1.066.000

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Manutenção da Infraestrutura Operacional de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Manutenção da Infraestrutura Varejista de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Manutenção da Infraestrutura de Atendimento a Grandes Clientes

Manutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional no Segmentode Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural eBiocombustíveis

Ampliação e Modernização da Infraestrutura Varejista deDistribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

10.086.000

3.239.000

34.165.000

523.757.000

176.758.000

119.415.000

33.035.000

1.066.000

25.122

25.122

25.126

25.692

25.692

25.692

25.692

25.692

0807

0807

0807

2022

2022

2022

2022

2022

- Unidade modernizada (unidade):

1

4101

4102

4103

2787

2797

2799

2809

3348

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 99: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

99

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32264 Eletrobrás Participações S.A. - ELETROPAR

TOTAL 17.620

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 17.620

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 17.620

Função

122 Administração Geral 17.620

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

17.620

17.620

17.620

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 17.620

122 Administração Geral 17.620

Page 100: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

100

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 17.620

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32264 Eletrobrás Participações S.A. - ELETROPAR

Total 17.620

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4101 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado do Rio de Janeiro

17.620.0033

I 4-INV 4 090 495 17.620

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis 17.62025.1220807 4101.

Page 101: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

101

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32267 Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE

TOTAL 123.432.135

0807

2033

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Energia Elétrica

1.302.500

122.129.635

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 123.432.135

Função

126

752

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

1.302.500

122.129.635

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

123.432.135

123.432.135

123.432.135

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 123.432.135

126

752

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

1.302.500

122.129.635

Page 102: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

102

0807

2033

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Energia Elétrica

1.302.500

122.129.635

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32267 Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE

Total 123.432.135

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4103

2033.20P0

2033.20P2

2033.105D

2033.11X8

2033.14L1

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Acre

Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (AC) - No Estado do Acre

Adequação do Sistema de Comercialização e Distribuição de Energia Elétrica - Redução de Perdas Comerciais (AC)- No Estado do Acre

Implantação da Subestação Taquari com 69/138 kV (AC) - No Estado do Acre

Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (AC) - No Estado do Acre

Ampliação do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - PPA 2012-2015 (AC) - No Estado do Acre

1.302.500

11.659.328

55.343.140

2.525.659

44.750.900

7.850.608

.

.

.

.

.

.

0012

0012

0012

0012

0012

0012

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4

4

4

4

5

4

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

1.302.500

11.659.328

55.343.140

2.525.659

44.750.900

7.850.608

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (AC)

Adequação do Sistema de Comercialização e Distribuição de Energia Elétrica - Redução de Perdas Comerciais (AC)

Implantação da Subestação Taquari com 69/138 kV (AC)

Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (AC)

Ampliação do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - PPA 2012-2015 (AC)

1.302.500

11.659.328

55.343.140

2.525.659

44.750.900

7.850.608

25.126

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

0807

2033

2033

2033

2033

2033

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Unidade consumidora atendida (unidade):

- Sistema ampliado (% de execução física):

11

5.000

4

4103

20P0

20P2

105D

11X8

14L1

.

.

.

.

.

.

Page 103: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

103

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32268 Companhia Energética de Alagoas - CEAL

TOTAL 182.109.621

0807

2033

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Energia Elétrica

15.949.978

166.159.643

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 182.109.621

Função

122

126

752

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

2.400.000

13.549.978

166.159.643

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

6.9.0.0.00.006.9.2.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

Outros Recursos de Longo Prazo Controladora

182.109.621

49.168.909

49.168.909

132.940.712

132.940.712

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 182.109.621

122

126

752

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

2.400.000

13.549.978

166.159.643

Page 104: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

104

0807

2033

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Energia Elétrica

15.949.978

166.159.643

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32268 Companhia Energética de Alagoas - CEAL

Total 182.109.621

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4101

0807.4102

0807.4103

2033.20P3

2033.6749

2033.11XE

2033.3375

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado de Alagoas

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado de Alagoas

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado de Alagoas

Adequação do Sistemas de Comercialização e Distribuiçãode Energia Elétrica - Redução de Perdas Comerciais (AL)- No Estado de Alagoas

Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (AL) - No Estado de Alagoas

Ampliação do Sistema de Distribuição Rural de Energia Elétrica - Luz para Todos (AL) - No Estado de Alagoas

Ampliação do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - PPA 2012-2015 (AL) - No Estado de Alagoas

1.400.000

1.000.000

13.549.978

43.700.499

43.384.541

38.721.669

40.352.934

.

.

.

.

.

.

.

0027

0027

0027

0027

0027

0027

0027

I

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4

4

4

4

4

5

4

0

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

495

1.400.000

1.000.000

13.549.978

43.700.499

43.384.541

38.721.669

40.352.934

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Adequação do Sistemas de Comercialização e Distribuiçãode Energia Elétrica - Redução de Perdas Comerciais (AL)

Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (AL)

Ampliação do Sistema de Distribuição Rural de Energia Elétrica - Luz para Todos (AL)

Ampliação do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - PPA 2012-2015 (AL)

1.400.000

1.000.000

13.549.978

43.700.499

43.384.541

38.721.669

40.352.934

25.122

25.122

25.126

25.752

25.752

25.752

25.752

0807

0807

0807

2033

2033

2033

2033

- Unidade consumidora atendida (unidade):

- Sistema ampliado (% de execução física):

6.000

14

4101

4102

4103

20P3

6749

11XE

3375

.

.

.

.

.

.

.

Page 105: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

105

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32269 Companhia Energética do Piauí - CEPISA

TOTAL 320.837.630

0807

2033

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Energia Elétrica

19.000.725

301.836.905

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 320.837.630

Função

122

126

752

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

6.268.294

12.732.431

301.836.905

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

6.9.0.0.00.006.9.2.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

Outros Recursos de Longo Prazo Controladora

320.837.630

188.546.891

188.546.891

132.290.739

132.290.739

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 320.837.630

122

126

752

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

6.268.294

12.732.431

301.836.905

Page 106: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

106

0807

2033

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Energia Elétrica

19.000.725

301.836.905

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32269 Companhia Energética do Piauí - CEPISA

Total 320.837.630

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4101

0807.4102

0807.4103

2033.2D89

2033.20P5

2033.11YL

2033.14KY

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado do Piauí

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Piauí

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Piauí

Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (PI) - No Estado do Piauí

Adequação do Sistema de Comercialização e Distribuição de Energia Elétrica - Redução de Perdas Comerciais (PI)- No Estado do Piauí

Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (PI) - No Estado do Piauí

Ampliação do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - PPA 2012-2015 (PI) - No Estado do Piauí

2.965.131

3.303.163

12.732.431

46.171.233

48.490.815

101.102.192

106.072.665

.

.

.

.

.

.

.

0022

0022

0022

0022

0022

0022

0022

I

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4

4

4

4

4

5

4

0

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

495

2.965.131

3.303.163

12.732.431

46.171.233

48.490.815

101.102.192

106.072.665

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (PI)

Adequação do Sistema de Comercialização e Distribuição de Energia Elétrica - Redução de Perdas Comerciais (PI)

Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (PI)

Ampliação do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - PPA 2012-2015 (PI)

2.965.131

3.303.163

12.732.431

46.171.233

48.490.815

101.102.192

106.072.665

25.122

25.122

25.126

25.752

25.752

25.752

25.752

0807

0807

0807

2033

2033

2033

2033

- Unidade consumidora atendida (unidade):

- Sistema ampliado (% de execução física):

8.776

22

4101

4102

4103

2D89

20P5

11YL

14KY

.

.

.

.

.

.

.

Page 107: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

107

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32270 Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON

TOTAL 335.210.930

0807

2033

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Energia Elétrica

10.726.993

324.483.937

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 335.210.930

Função

122

126

752

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

3.926.993

6.800.000

324.483.937

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

6.9.0.0.00.006.9.2.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

Outros Recursos de Longo Prazo Controladora

335.210.930

93.004.879

93.004.879

242.206.051

242.206.051

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 335.210.930

122

126

752

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

3.926.993

6.800.000

324.483.937

Page 108: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

108

0807

2033

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Energia Elétrica

10.726.993

324.483.937

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32270 Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON

Total 335.210.930

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4101

0807.4102

0807.4103

2033.20P7

2033.2775

2033.4881

2033.11XI

2033.14KZ

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado de Rondônia

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado de Rondônia

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado de Rondônia

Adequação do Sistema de Comercialização e Distribuição de Energia Elétrica - Redução de Perdas Comerciais (RO)- No Estado de Rondônia

Manutenção do Parque de Geração de Energia Elétrica (RO) - No Estado de Rondônia

Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (RO) - No Estado de Rondônia

Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (RO) - No Estado de Rondônia

Ampliação do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - PPA 2012-2015 (RO) - No Estado de Rondônia

2.945.245

981.748

6.800.000

39.074.089

200.000

37.646.344

47.764.706

199.798.798

.

.

.

.

.

.

.

.

0011

0011

0011

0011

0011

0011

0011

0011

I

I

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4

4

4

4

4

4

5

4

0

0

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

495

495

2.945.245

981.748

6.800.000

39.074.089

200.000

37.646.344

47.764.706

199.798.798

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Adequação do Sistema de Comercialização e Distribuição de Energia Elétrica - Redução de Perdas Comerciais (RO)

Manutenção do Parque de Geração de Energia Elétrica (RO)

Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (RO)

Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (RO)

Ampliação do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - PPA 2012-2015 (RO)

2.945.245

981.748

6.800.000

39.074.089

200.000

37.646.344

47.764.706

199.798.798

25.122

25.122

25.126

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

0807

0807

0807

2033

2033

2033

2033

2033

- Unidade consumidora atendida (unidade):

- Sistema ampliado (% de execução física):

3.000

34

4101

4102

4103

20P7

2775

4881

11XI

14KZ

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 109: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

109

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32271 Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. - TBG

TOTAL 99.938.000

2053 Petróleo e Gás 99.938.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 99.938.000

Função

785 Transportes Especiais 99.938.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

99.938.000

99.938.000

99.938.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 99.938.000

785 Transportes Especiais 99.938.000

Page 110: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

110

2053 Petróleo e Gás 99.938.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32271 Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. - TBG

Total 99.938.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

2053.4861

2053.8020

Manutenção da Infraestrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural - Nacional

Disponibilização de Estações de Entrega e de Medição doGasoduto Bolívia-Brasil - Nacional

52.923.000

47.015.000

.

.

0001

0001

I

I

4-INV

4-INV

5

5

0

0

90

90

495

495

52.923.000

47.015.000

Manutenção da Infraestrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural

Disponibilização de Estações de Entrega e de Medição doGasoduto Bolívia-Brasil

52.923.000

47.015.000

25.785

25.785

2053

2053

- Unidade construída (unidade): 1

4861

8020

.

.

Page 111: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

111

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32272 Boa Vista Energia S.A. - BVENERGIA

TOTAL 35.389.511

0807

2033

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Energia Elétrica

5.496.169

29.893.342

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 35.389.511

Função

122

126

752

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

810.261

4.685.908

29.893.342

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

6.2.0.0.00.006.2.2.0.00.00

6.9.0.0.00.006.9.2.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Controladora

Outros Recursos de Longo Prazo Controladora

35.389.511

18.190.392

18.190.392

14.387.574

14.387.574

2.811.545

2.811.545

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 35.389.511

122

126

752

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

810.261

4.685.908

29.893.342

Page 112: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

112

0807

2033

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Energia Elétrica

5.496.169

29.893.342

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32272 Boa Vista Energia S.A. - BVENERGIA

Total 35.389.511

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4101

0807.4102

0807.4103

2033.20PA

2033.20PC

2033.10WO

2033.14L0

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado de Roraima

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado de Roraima

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado de Roraima

Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (RR) - No Estado de Roraima

Adequação do Sistema de Comercialização e Distribuição de Energia Elétrica - Redução de Perdas Comerciais (RR)- No Estado de Roraima

Ampliação do Sistema de Distribuição Rural de Energia Elétrica - Luz Para Todos (RR) - No Estado de Roraima

Ampliação do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - PPA 2012-2015 (RR) - No Estado de Roraima

581.910

228.351

4.685.908

6.389.135

8.143.719

5.893.000

9.467.488

.

.

.

.

.

.

.

0014

0014

0014

0014

0014

0014

0014

I

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4

4

4

4

4

5

4

0

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

495

581.910

228.351

4.685.908

6.389.135

8.143.719

5.893.000

9.467.488

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (RR)

Adequação do Sistema de Comercialização e Distribuição de Energia Elétrica - Redução de Perdas Comerciais (RR)

Ampliação do Sistema de Distribuição Rural de Energia Elétrica - Luz Para Todos (RR)

Ampliação do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - PPA 2012-2015 (RR)

581.910

228.351

4.685.908

6.389.135

8.143.719

5.893.000

9.467.488

25.122

25.122

25.126

25.752

25.752

25.752

25.752

0807

0807

0807

2033

2033

2033

2033

- Unidade consumidora atendida (unidade):

- Sistema ampliado (% de execução física):

300

32

4101

4102

4103

20PA

20PC

10WO

14L0

.

.

.

.

.

.

.

Page 113: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

113

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32273 Amazonas Distribuidora de Energia S.A. - AmE

TOTAL 1.221.988.514

0807

2033

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Energia Elétrica

41.441.244

1.180.547.270

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 1.221.988.514

Função

122

126

752

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

19.923.354

21.517.890

1.180.547.270

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

6.2.0.0.00.006.2.2.0.00.00

6.9.0.0.00.006.9.2.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Controladora

Outros Recursos de Longo Prazo Controladora

1.221.988.514

388.048.971

388.048.971

525.778.451

525.778.451

308.161.092

308.161.092

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 1.221.988.514

122

126

752

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

19.923.354

21.517.890

1.180.547.270

Page 114: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

114

0807

2033

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Energia Elétrica

41.441.244

1.180.547.270

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32273 Amazonas Distribuidora de Energia S.A. - AmE

Total 1.221.988.514

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4101

0807.4102

0807.4103

2033.20PD

2033.20PE

2033.20PF

2033.20PI

2033.20PM

2033.11XU

2033.14L7

2033.14MK

2033.146L

2033.3267

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado do Amazonas

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Amazonas

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Amazonas

Adequação do Sistema de Comercialização e Distribuição de Energia Elétrica - Redução de Perdas Comerciais (AM)- No Estado do Amazonas

Manutenção do Parque de Geração de Energia Elétrica (AM) - No Estado do Amazonas

Revitalização do Parque de Geração de Energia Elétrica (AM) - No Estado do Amazonas

Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (AM) - No Estado do Amazonas

Preservação e Conservação Ambiental em Empreendimentos de Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica (AM) - No Estado do Amazonas

Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (AM) - No Estado do Amazonas

Ampliação do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - PPA 2012-2015 (AM) - No Estado do Amazonas

Implantação da Usina Termelétrica MAUÁ 3, em Ciclo Combinado, com Capacidade de Geração de até 650 MW, em Manaus (AM) - No Estado do Amazonas

Implantação de Linha de Transmissão (230 kV - 15,5 km) e Subestações Associadas Mauá Três e Jorge Teixeira (AM) - No Estado do Amazonas

Ampliação da Capacidade do Parque de Geração Térmica deEnergia Elétrica (AM) - No Estado do Amazonas

11.664.682

8.258.672

21.517.890

103.674.363

14.120.000

14.650.000

108.847.920

2.768.000

230.439.564

332.212.772

279.730.041

88.204.610

5.900.000

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

0013

0013

0013

0013

0013

0013

0013

0013

0013

0013

0013

0013

0013

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4

4

4

4

4

4

4

4

5

4

4

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

11.664.682

8.258.672

21.517.890

103.674.363

14.120.000

14.650.000

108.847.920

2.768.000

230.439.564

332.212.772

279.730.041

88.204.610

5.900.000

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Adequação do Sistema de Comercialização e Distribuição de Energia Elétrica - Redução de Perdas Comerciais (AM)

Manutenção do Parque de Geração de Energia Elétrica (AM)

Revitalização do Parque de Geração de Energia Elétrica (AM)

Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (AM)

Preservação e Conservação Ambiental em Empreendimentos de Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica (AM)

Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (AM)

Ampliação do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - PPA 2012-2015 (AM)

Implantação da Usina Termelétrica MAUÁ 3, em Ciclo Combinado, com Capacidade de Geração de até 650 MW, em Manaus (AM)

Implantação de Linha de Transmissão (230 kV - 15,5 km) e Subestações Associadas Mauá Três e Jorge Teixeira (AM)

Ampliação da Capacidade do Parque de Geração Térmica deEnergia Elétrica (AM)

11.664.682

8.258.672

21.517.890

103.674.363

14.120.000

14.650.000

108.847.920

2.768.000

230.439.564

332.212.772

279.730.041

88.204.610

5.900.000

25.122

25.122

25.126

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

0807

0807

0807

2033

2033

2033

2033

2033

2033

2033

2033

2033

2033

- Unidade consumidora atendida (unidade):

- Sistema ampliado (% de execução física):

- Usina implantada (% de execução física):

- Linha implantada (% de execução):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

8.000

29

12

40

10

4101

4102

4103

20PD

20PE

20PF

20PI

20PM

11XU

14L7

14MK

146L

3267

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 115: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

115

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32274 Petrobras Transporte S.A. - TRANSPETRO

TOTAL 1.564.643.000

0807

2022

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Combustíveis

30.588.000

1.534.055.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 1.564.643.000

Função

122

126

784

785

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Transporte Hidroviário

Transportes Especiais

9.432.000

21.156.000

1.102.211.000

431.844.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

6.3.0.0.00.006.3.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

Operações de Crédito de Longo Prazo Internas

1.564.643.000

700.777.000

700.777.000

863.866.000

863.866.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 1.564.643.000

122

126

784

785

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Transporte Hidroviário

Transportes Especiais

9.432.000

21.156.000

1.102.211.000

431.844.000

Page 116: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

116

0807

2022

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Combustíveis

30.588.000

1.534.055.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32274 Petrobras Transporte S.A. - TRANSPETRO

Total 1.564.643.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4101

0807.4102

0807.4103

2022.2B38

2022.4107

2022.1063

2022.125Q

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

Manutenção e Adequação de Embarcações - Nacional

Manutenção da Infraestrutura de Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados - Nacional

Aquisição de Navios em Estaleiros Nacionais - Nacional

Construção de Barcaças e Empurradores para Movimentaçãode Etanol na Hidrovia Tietê - Paraná - Nacional

5.976.000

3.456.000

21.156.000

107.342.000

431.844.000

848.520.000

146.349.000

.

.

.

.

.

.

.

0001

0001

0001

0001

0001

0001

0001

I

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4

4

4

4

4

5

5

0

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

495

5.976.000

3.456.000

21.156.000

107.342.000

431.844.000

848.520.000

146.349.000

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Manutenção e Adequação de Embarcações

Manutenção da Infraestrutura de Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados

Aquisição de Navios em Estaleiros Nacionais

Construção de Barcaças e Empurradores para Movimentaçãode Etanol na Hidrovia Tietê - Paraná

5.976.000

3.456.000

21.156.000

107.342.000

431.844.000

848.520.000

146.349.000

25.122

25.122

25.126

25.784

25.785

25.784

25.784

0807

0807

0807

2022

2022

2022

2022

- Navio recebido (unidade):

- Comboio construído (unidades/ano):

3

7

4101

4102

4103

2B38

4107

1063

125Q

.

.

.

.

.

.

.

Page 117: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

117

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32275 Fronape International Company - FIC

TOTAL 24.479.000

2022 Combustíveis 24.479.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 24.479.000

Função

784 Transporte Hidroviário 24.479.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

24.479.000

24.479.000

24.479.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 24.479.000

784 Transporte Hidroviário 24.479.000

Page 118: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

118

2022 Combustíveis 24.479.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32275 Fronape International Company - FIC

Total 24.479.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

2022.2D37 Manutenção e Adequação de Navios - No Exterior 24.479.000.0002

I 4-INV 4 090 495 24.479.000

Manutenção e Adequação de Navios 24.479.00025.7842022 2D37.

Page 119: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

119

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32276 Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEE

TOTAL 215.348.216

0807

2033

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Energia Elétrica

4.495.000

210.853.216

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 215.348.216

Função

122

126

752

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

1.895.000

2.600.000

210.853.216

Subunção

6.0.0.0.00.006.2.0.0.00.006.2.2.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Controladora

215.348.216

215.348.216

215.348.216

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 215.348.216

122

126

752

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

1.895.000

2.600.000

210.853.216

Page 120: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

120

0807

2033

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Energia Elétrica

4.495.000

210.853.216

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32276 Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEE

Total 215.348.216

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4101

0807.4102

0807.4103

2033.4493

2033.3372

2033.3380

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Na Região Sul

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Na Região Sul

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Na Região Sul

Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica naRegião Sul - Na Região Sul

Revitalização da Usina Termelétrica Presidente Médici, com 446 MW, em Candiota (RS) - No Estado do Rio Grande do Sul

Adequação Ambiental da Usina Termelétrica Presidente Médici, fases A e B, em Candiota (RS) - No Estado do Rio Grande do Sul

840.000

1.055.000

2.600.000

49.968.554

64.884.662

96.000.000

.

.

.

.

.

.

0040

0040

0040

0040

0043

0043

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4

4

4

4

4

4

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

840.000

1.055.000

2.600.000

49.968.554

64.884.662

96.000.000

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica naRegião Sul

Revitalização da Usina Termelétrica Presidente Médici, com 446 MW, em Candiota (RS)

Adequação Ambiental da Usina Termelétrica Presidente Médici, fases A e B, em Candiota (RS)

840.000

1.055.000

2.600.000

49.968.554

64.884.662

96.000.000

25.122

25.122

25.126

25.752

25.752

25.752

0807

0807

0807

2033

2033

2033

- Usina revitalizada (% de execução física):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

98

55

4101

4102

4103

4493

3372

3380

.

.

.

.

.

.

Page 121: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

121

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32282 Petrobras Netherlands B.V. - PNBV

TOTAL 8.275.090.000

2053 Petróleo e Gás 8.275.090.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 8.275.090.000

Função

753 Combustíveis Minerais 8.275.090.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

8.275.090.000

8.275.090.000

8.275.090.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 8.275.090.000

753 Combustíveis Minerais 8.275.090.000

Page 122: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

122

2053 Petróleo e Gás 8.275.090.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32282 Petrobras Netherlands B.V. - PNBV

Total 8.275.090.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

2053.2851

2053.4109

2053.1I72

2053.117Q

2053.146Q

Aquisição de Bens Destinados às Atividades de Pesquisa e Lavra de Jazidas de Petróleo e Gás Natural - No Exterior

Manutenção da Infraestrutura de Exploração e Produção de Óleo e Gás Natural - No Exterior

Construção de Unidades Estacionárias de Produção II (Período 2007-2020) - No Exterior

Construção de Unidades Estacionárias de Produção III (período: 2008 - 2014) - No Exterior

Construção de Unidades Estacionárias de Produção V (Período 2012-2020) - Nacional

4.864.642.000

99.999.000

1.195.223.000

816.763.000

1.298.463.000

.

.

.

.

.

0002

0002

0002

0002

0001

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4

4

5

5

5

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

4.864.642.000

99.999.000

1.195.223.000

816.763.000

1.298.463.000

Aquisição de Bens Destinados às Atividades de Pesquisa e Lavra de Jazidas de Petróleo e Gás Natural

Manutenção da Infraestrutura de Exploração e Produção de Óleo e Gás Natural

Construção de Unidades Estacionárias de Produção II (Período 2007-2020)

Construção de Unidades Estacionárias de Produção III (período: 2008 - 2014)

Construção de Unidades Estacionárias de Produção V (Período 2012-2020)

4.864.642.000

99.999.000

1.195.223.000

816.763.000

1.298.463.000

25.753

25.753

25.753

25.753

25.753

2053

2053

2053

2053

2053

- Projeto executado (% de execução física):

- Unidade construída (% de execução física):

- Projeto executado (% de execução física):

19

19

3

2851

4109

1I72

117Q

146Q

.

.

.

.

.

Page 123: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

123

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32287 Petrobras International Braspetro B.V. - PIB BV

TOTAL 3.492.383.000

0807

2022

2053

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Combustíveis

Petróleo e Gás

2.004.000

212.570.000

3.277.809.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 3.492.383.000

Função

122

126

753

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Combustíveis Minerais

1.200.000

804.000

3.490.379.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

3.492.383.000

3.492.383.000

3.492.383.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 3.492.383.000

122

126

753

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Combustíveis Minerais

1.200.000

804.000

3.490.379.000

Page 124: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

124

0807

2022

2053

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Combustíveis

Petróleo e Gás

2.004.000

212.570.000

3.277.809.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32287 Petrobras International Braspetro B.V. - PIB BV

Total 3.492.383.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4102

0807.4103

2022.4864

2053.4869

2053.8019

2053.8055

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

Adequação da Infraestrutura Industrial no Exterior - NoExterior

Aquisição de Direitos e de Estudos para a Expansão de Atividades na Indústria do Petróleo, no Exterior - No Exterior

Adequação da Infraestrutura de Exploração e Produção dePetróleo e Gás Natural, no Exterior - No Exterior

Adequação da Infraestrutura de Gás e Energia, no Exterior - No Exterior

1.200.000

804.000

212.570.000

10.261.000

3.247.582.000

19.966.000

.

.

.

.

.

.

0001

0001

0002

0002

0002

0002

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4

4

4

4

4

4

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

1.200.000

804.000

212.570.000

10.261.000

3.247.582.000

19.966.000

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Adequação da Infraestrutura Industrial no Exterior

Aquisição de Direitos e de Estudos para a Expansão de Atividades na Indústria do Petróleo, no Exterior

Adequação da Infraestrutura de Exploração e Produção dePetróleo e Gás Natural, no Exterior

Adequação da Infraestrutura de Gás e Energia, no Exterior

1.200.000

804.000

212.570.000

10.261.000

3.247.582.000

19.966.000

25.122

25.126

25.753

25.753

25.753

25.753

0807

0807

2022

2053

2053

2053

4102

4103

4864

4869

8019

8055

.

.

.

.

.

.

Page 125: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

125

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32308 Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG

TOTAL 504.892.000

0807

2053

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Petróleo e Gás

120.000

504.772.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 504.892.000

Função

126

785

Tecnologia da Informação

Transportes Especiais

120.000

504.772.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

504.892.000

504.892.000

504.892.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 504.892.000

126

785

Tecnologia da Informação

Transportes Especiais

120.000

504.772.000

Page 126: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

126

0807

2053

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Petróleo e Gás

120.000

504.772.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32308 Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG

Total 504.892.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4103

2053.4861

2053.4867

2053.146R

2053.146S

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

Manutenção da Infraestrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural - Nacional

Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Transporte Dutoviário de Gás Natural - Nacional

Ampliação da Infraestrutura de Transporte Dutoviária deGás Natural - Nacional

Implantação de Instalações de Transporte Dutoviário de Gás Natural - Nacional

120.000

102.150.000

12.913.000

297.248.000

92.461.000

.

.

.

.

.

0001

0001

0001

0001

0001

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4

4

4

5

5

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

120.000

102.150.000

12.913.000

297.248.000

92.461.000

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Manutenção da Infraestrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural

Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Transporte Dutoviário de Gás Natural

Ampliação da Infraestrutura de Transporte Dutoviária deGás Natural

Implantação de Instalações de Transporte Dutoviário de Gás Natural

120.000

102.150.000

12.913.000

297.248.000

92.461.000

25.126

25.785

25.785

25.785

25.785

0807

2053

2053

2053

2053

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

1

1

4103

4861

4867

146R

146S

.

.

.

.

.

Page 127: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

127

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32316 Liquigás Distribuidora S.A. - LIQUIGÁS

TOTAL 128.000.000

0807

2022

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Combustíveis

8.689.000

119.311.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 128.000.000

Função

122

126

753

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Combustíveis Minerais

931.000

7.758.000

119.311.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

128.000.000

128.000.000

128.000.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 128.000.000

122

126

753

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Combustíveis Minerais

931.000

7.758.000

119.311.000

Page 128: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

128

0807

2022

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Combustíveis

8.689.000

119.311.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32316 Liquigás Distribuidora S.A. - LIQUIGÁS

Total 128.000.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4102

0807.4103

2022.2B43

2022.2B44

2022.14UI

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

Manutenção da Infraestrutura Operacional do Segmento deDistribuição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP - Nacional

Manutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental e de Segurança Industrial do Segmento de Distribuição de GásLiquefeito de Petróleo - GLP - Nacional

Implantação de Unidade Operacional de Distribuição de GLP. - No Estado de São Paulo

931.000

7.758.000

91.291.000

1.709.000

26.311.000

.

.

.

.

.

0001

0001

0001

0001

0035

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4

4

4

4

4

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

931.000

7.758.000

91.291.000

1.709.000

26.311.000

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Manutenção da Infraestrutura Operacional do Segmento deDistribuição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP

Manutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental e de Segurança Industrial do Segmento de Distribuição de GásLiquefeito de Petróleo - GLP

Implantação de Unidade Operacional de Distribuição de GLP.

931.000

7.758.000

91.291.000

1.709.000

26.311.000

25.122

25.126

25.753

25.753

25.753

0807

0807

2022

2022

2022

- Unidade implantada (% de execução):

50

4102

4103

2B43

2B44

14UI

.

.

.

.

.

Page 129: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

129

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32317 SFE - Sociedade Fluminense de Energia Ltda.

TOTAL 4.296.000

2033 Energia Elétrica 4.296.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 4.296.000

Função

752 Energia Elétrica 4.296.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

4.296.000

4.296.000

4.296.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 4.296.000

752 Energia Elétrica 4.296.000

Page 130: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

130

2033 Energia Elétrica 4.296.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32317 SFE - Sociedade Fluminense de Energia Ltda.

Total 4.296.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

2033.1C63 Modernização e Adequação do Sistema de Geração da UsinaTermelétrica Barbosa Lima Sobrinho (Eletrobolt), com 390 MW (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

4.296.000.0033

I 4-INV 4 090 495 4.296.000

Modernização e Adequação do Sistema de Geração da UsinaTermelétrica Barbosa Lima Sobrinho (Eletrobolt), com 390 MW (RJ)

4.296.00025.7522033

- Obra executada (% de execuçãofísica):

4

1C63.

Page 131: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

131

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32330 Refinaria Abreu e Lima S.A. - RNEST

TOTAL 7.869.414.000

2022 Combustíveis 7.869.414.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 7.869.414.000

Função

753 Combustíveis Minerais 7.869.414.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.2.0.0.00.006.2.2.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Controladora

7.869.414.000

7.869.414.000

7.869.414.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 7.869.414.000

753 Combustíveis Minerais 7.869.414.000

Page 132: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

132

2022 Combustíveis 7.869.414.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32330 Refinaria Abreu e Lima S.A. - RNEST

Total 7.869.414.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

2022.1P65 Implantação da Refinaria Abreu e Lima, em Recife (PE) -No Estado de Pernambuco

7.869.414.000.0026

I 4-INV 5 090 495 7.869.414.000

Implantação da Refinaria Abreu e Lima, em Recife (PE) 7.869.414.00025.7532022

- Obra executada (% de execuçãofísica):

18

1P65.

Page 133: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

133

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32333 Stratura Asfaltos S.A.

TOTAL 3.262.000

0807

2022

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Combustíveis

762.000

2.500.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 3.262.000

Função

122

126

692

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Comercialização

100.000

662.000

2.500.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

3.262.000

3.262.000

3.262.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 3.262.000

122

126

692

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Comercialização

100.000

662.000

2.500.000

Page 134: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

134

0807

2022

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Combustíveis

762.000

2.500.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32333 Stratura Asfaltos S.A.

Total 3.262.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4102

0807.4103

2022.2787

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

Manutenção da Infraestrutura Operacional de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - Nacional

100.000

662.000

2.500.000

.

.

.

0001

0001

0001

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4

4

4

0

0

0

90

90

90

495

495

495

100.000

662.000

2.500.000

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Manutenção da Infraestrutura Operacional de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

100.000

662.000

2.500.000

25.122

25.126

25.692

0807

0807

2022

4102

4103

2787

.

.

.

Page 135: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

135

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32334 Petrobrás Biocombustível S.A. - PBIO

TOTAL 193.656.000

0807

2022

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Combustíveis

3.456.000

190.200.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 193.656.000

Função

122

126

754

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Biocombustíveis

528.000

2.928.000

190.200.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.2.0.0.00.006.2.2.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Controladora

193.656.000

193.656.000

193.656.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 193.656.000

122

126

754

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Biocombustíveis

528.000

2.928.000

190.200.000

Page 136: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

136

0807

2022

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Combustíveis

3.456.000

190.200.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32334 Petrobrás Biocombustível S.A. - PBIO

Total 193.656.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4102

0807.4103

2022.12LZ

2022.124I

2022.124J

2022.124N

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

Implantação de Unidade de Produção de Biodiesel, com Capacidade de 120 mil m3/ano - (PA) - No Estado do Pará

Modernização e Adequação da Usina de Biodiesel, em Candeias (BA) - No Estado da Bahia

Modernização e Adequação da Usina de Biodiesel, em Montes Claros (MG) - No Estado de Minas Gerais

Modernização e Adequação da Usina de Biodiesel, em Quixadá (CE) - No Estado do Ceará

528.000

2.928.000

180.792.000

3.120.000

3.144.000

3.144.000

.

.

.

.

.

.

0001

0001

0015

0029

0031

0023

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4

4

5

4

4

4

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

528.000

2.928.000

180.792.000

3.120.000

3.144.000

3.144.000

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Implantação de Unidade de Produção de Biodiesel, com Capacidade de 120 mil m3/ano - (PA)

Modernização e Adequação da Usina de Biodiesel, em Candeias (BA)

Modernização e Adequação da Usina de Biodiesel, em Montes Claros (MG)

Modernização e Adequação da Usina de Biodiesel, em Quixadá (CE)

528.000

2.928.000

180.792.000

3.120.000

3.144.000

3.144.000

25.122

25.126

25.754

25.754

25.754

25.754

0807

0807

2022

2022

2022

2022

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

34

3

20

3

4102

4103

12LZ

124I

124J

124N

.

.

.

.

.

.

Page 137: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

137

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32337 Comperj Estirenicos S.A. - CPRJEST

TOTAL 43.869.000

2055 Desenvolvimento Produtivo 43.869.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 43.869.000

Função

753 Combustíveis Minerais 43.869.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.2.0.0.00.006.2.2.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Controladora

43.869.000

43.869.000

43.869.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 43.869.000

753 Combustíveis Minerais 43.869.000

Page 138: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

138

2055 Desenvolvimento Produtivo 43.869.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32337 Comperj Estirenicos S.A. - CPRJEST

Total 43.869.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

2055.124O Construção das Unidades de Etilbenzeno e de Estireno noComplexo Petroquímico do Rio de Janeiro - COMPERJ (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

43.869.000.0033

I 4-INV 5 090 495 43.869.000

Construção das Unidades de Etilbenzeno e de Estireno noComplexo Petroquímico do Rio de Janeiro - COMPERJ (RJ)

43.869.00025.7532055

- Obra executada (% de execuçãofísica):

2

124O.

Page 139: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

139

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32338 Comperj Meg S.A. - CPRJMEG

TOTAL 25.291.000

2055 Desenvolvimento Produtivo 25.291.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 25.291.000

Função

753 Combustíveis Minerais 25.291.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.2.0.0.00.006.2.2.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Controladora

25.291.000

25.291.000

25.291.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 25.291.000

753 Combustíveis Minerais 25.291.000

Page 140: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

140

2055 Desenvolvimento Produtivo 25.291.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32338 Comperj Meg S.A. - CPRJMEG

Total 25.291.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

2055.124Q Construção de Unidade de Etilenoglicol no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro - COMPERJ (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

25.291.000.0033

I 4-INV 5 090 495 25.291.000

Construção de Unidade de Etilenoglicol no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro - COMPERJ (RJ)

25.291.00025.7532055

- Obra executada (% de execuçãofísica):

2

124Q.

Page 141: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

141

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32339 Comperj Participações S.A. - CPRJPAR

TOTAL 20.000

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 20.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 20.000

Função

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

10.000

10.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.2.0.0.00.006.2.2.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Controladora

20.000

20.000

20.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 20.000

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

10.000

10.000

Page 142: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

142

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 20.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32339 Comperj Participações S.A. - CPRJPAR

Total 20.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4102

0807.4103

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Rio de Janeiro

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Rio de Janeiro

10.000

10.000

.

.

0033

0033

I

I

4-INV

4-INV

4

4

0

0

90

90

495

495

10.000

10.000

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

10.000

10.000

25.122

25.126

0807

0807

4102

4103

.

.

Page 143: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

143

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32341 Comperj Poliolefinas S.A. - CPRJPOL

TOTAL 375.204.000

2055 Desenvolvimento Produtivo 375.204.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 375.204.000

Função

753 Combustíveis Minerais 375.204.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.2.0.0.00.006.2.2.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Controladora

375.204.000

375.204.000

375.204.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 375.204.000

753 Combustíveis Minerais 375.204.000

Page 144: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

144

2055 Desenvolvimento Produtivo 375.204.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32341 Comperj Poliolefinas S.A. - CPRJPOL

Total 375.204.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

2055.124S Construção das Unidades de Polietileno e de Polipropileno no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro - COMPERJ (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

375.204.000.0033

I 4-INV 5 090 495 375.204.000

Construção das Unidades de Polietileno e de Polipropileno no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro - COMPERJ (RJ)

375.204.00025.7532055

- Obra executada (% de execuçãofísica):

2

124S.

Page 145: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

145

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32343 Companhia Integrada Textil de Pernambuco - CITEPE

TOTAL 2.284.278.000

2055 Desenvolvimento Produtivo 2.284.278.000

Programa

Código/Especificação Valor

22 Indústria 2.284.278.000

Função

662 Produção Industrial 2.284.278.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.2.0.0.00.006.2.2.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Controladora

2.284.278.000

2.284.278.000

2.284.278.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

22 Indústria 2.284.278.000

662 Produção Industrial 2.284.278.000

Page 146: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

146

2055 Desenvolvimento Produtivo 2.284.278.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32343 Companhia Integrada Textil de Pernambuco - CITEPE

Total 2.284.278.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

2055.125U Implantação de Complexo de Poliéster e Resina PET, em Ipojuca (PE) - No Estado de Pernambuco

2.284.278.000.0026

I 4-INV 5 090 495 2.284.278.000

Implantação de Complexo de Poliéster e Resina PET, em Ipojuca (PE)

2.284.278.00022.6622055

- Obra executada (% de execuçãofísica):

11

125U.

Page 147: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

147

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32344 Companhia Petroquímica de Pernambuco - PETROQUÍMICASUAPE

TOTAL 10.800.000

2055 Desenvolvimento Produtivo 10.800.000

Programa

Código/Especificação Valor

22 Indústria 10.800.000

Função

662 Produção Industrial 10.800.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.2.0.0.00.006.2.2.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Controladora

10.800.000

10.800.000

10.800.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

22 Indústria 10.800.000

662 Produção Industrial 10.800.000

Page 148: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

148

2055 Desenvolvimento Produtivo 10.800.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32344 Companhia Petroquímica de Pernambuco - PETROQUÍMICASUAPE

Total 10.800.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

2055.125T Implantação da Unidade de Ácido Tereftálico (PTA), em Ipojuca (PE) - No Estado de Pernambuco

10.800.000.0026

I 4-INV 5 090 495 10.800.000

Implantação da Unidade de Ácido Tereftálico (PTA), em Ipojuca (PE)

10.800.00022.6622055

- Obra executada (% de execuçãofísica):

1

125T.

Page 149: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

149

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32347 Porto Velho Transmissora de Energia S.A. - PVTE

TOTAL 850.000

2033 Energia Elétrica 850.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 850.000

Função

752 Energia Elétrica 850.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

850.000

850.000

850.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 850.000

752 Energia Elétrica 850.000

Page 150: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

150

2033 Energia Elétrica 850.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32347 Porto Velho Transmissora de Energia S.A. - PVTE

Total 850.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

2033.128J Implantação da Subestação Coletora Porto Velho, 500/230kV, e LT's Coletoras C1 e C2, em 230 kV (RO) - No Estado de Rondônia

850.000.0011

I 4-INV 5 090 495 850.000

Implantação da Subestação Coletora Porto Velho, 500/230kV, e LT's Coletoras C1 e C2, em 230 kV (RO)

850.00025.7522033

- Obra executada (% de execuçãofísica):

1

128J.

Page 151: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

151

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32348 Empresa de Transmissão de Energia do Rio Grande do Sul S.A. - RS ENERGIA

TOTAL 5.100.000

2033 Energia Elétrica 5.100.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 5.100.000

Função

752 Energia Elétrica 5.100.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

6.3.0.0.00.006.3.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

Operações de Crédito de Longo Prazo Internas

5.100.000

100.000

100.000

5.000.000

5.000.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 5.100.000

752 Energia Elétrica 5.100.000

Page 152: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

152

2033 Energia Elétrica 5.100.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32348 Empresa de Transmissão de Energia do Rio Grande do Sul S.A. - RS ENERGIA

Total 5.100.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

2033.12PJ

2033.12PK

2033.14KG

2033.14KH

2033.14KW

2033.14KX

Implantação da SE Foz do Chapecó (230/138 kV/100 MVA) -(RS) - No Estado do Rio Grande do Sul

Implantação da Linha de Transmissão Monte Claro - Garibaldi (circuito simples/ 230kV - com aproximadamente 34 km) - (RS) - No Estado do Rio Grandedo Sul

Ampliação da Capacidade da Subestação Lajeado Grande, em 230/138 kV (RS) - No Estado do Rio Grande do Sul

Implantação da Subestação Caxias 6, em 230/69 kV (RS) -No Estado do Rio Grande do Sul

Implantação da Subestação Ijuí - 2, em 230/69 kV (RS) -No Estado do Rio Grande do Sul

Implantação da Subestação Nova Petrópolis 2, em 230/69 kV (RS) - No Estado do Rio Grande do Sul

1.000.000

1.000.000

700.000

800.000

700.000

900.000

.

.

.

.

.

.

0043

0043

0043

0043

0043

0043

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

5

5

5

5

5

5

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

1.000.000

1.000.000

700.000

800.000

700.000

900.000

Implantação da SE Foz do Chapecó (230/138 kV/100 MVA) -(RS)

Implantação da Linha de Transmissão Monte Claro - Garibaldi (circuito simples/ 230kV - com aproximadamente 34 km) - (RS)

Ampliação da Capacidade da Subestação Lajeado Grande, em 230/138 kV (RS)

Implantação da Subestação Caxias 6, em 230/69 kV (RS)

Implantação da Subestação Ijuí - 2, em 230/69 kV (RS)

Implantação da Subestação Nova Petrópolis 2, em 230/69 kV (RS)

1.000.000

1.000.000

700.000

800.000

700.000

900.000

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

2033

2033

2033

2033

2033

2033

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

1

1

1

1

1

1

12PJ

12PK

14KG

14KH

14KW

14KX

.

.

.

.

.

.

Page 153: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

153

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32349 Innova S.A.

TOTAL 133.622.000

0807

2055

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Desenvolvimento Produtivo

14.256.000

119.366.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 133.622.000

Função

126

662

Tecnologia da Informação

Produção Industrial

14.256.000

119.366.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

133.622.000

133.622.000

133.622.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 133.622.000

126

662

Tecnologia da Informação

Produção Industrial

14.256.000

119.366.000

Page 154: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

154

0807

2055

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Desenvolvimento Produtivo

14.256.000

119.366.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32349 Innova S.A.

Total 133.622.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4103

2055.20PQ

2055.20PR

2055.146U

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Rio Grande do Sul

Manutenção da Infraestrutura Operacional das Plantas deEstireno e de Poliestireno - No Estado do Rio Grande doSul

Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Indústria Petroquímica - No Estado do RioGrande do Sul

Implantação da Unidade de Estireno no Polo Petroquímicodo Sul, em Triunfo (RS) - No Estado do Rio Grande do Sul

14.256.000

12.936.000

2.196.000

104.234.000

.

.

.

.

0043

0043

0043

0043

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4

4

4

4

0

0

0

0

90

90

90

90

495

495

495

495

14.256.000

12.936.000

2.196.000

104.234.000

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Manutenção da Infraestrutura Operacional das Plantas deEstireno e de Poliestireno

Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Indústria Petroquímica

Implantação da Unidade de Estireno no Polo Petroquímicodo Sul, em Triunfo (RS)

14.256.000

12.936.000

2.196.000

104.234.000

25.126

25.662

25.662

25.662

0807

2055

2055

2055

- Obra executada (% de execuçãofísica):

15

4103

20PQ

20PR

146U

.

.

.

.

Page 155: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

155

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32351 Gás Brasiliano Distribuidora S.A. - GBD

TOTAL 13.656.000

2053 Petróleo e Gás 13.656.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 13.656.000

Função

785 Transportes Especiais 13.656.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

13.656.000

13.656.000

13.656.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 13.656.000

785 Transportes Especiais 13.656.000

Page 156: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

156

2053 Petróleo e Gás 13.656.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32351 Gás Brasiliano Distribuidora S.A. - GBD

Total 13.656.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

2053.4861 Manutenção da Infraestrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural - No Estado de São Paulo

13.656.000.0035

I 4-INV 4 090 495 13.656.000

Manutenção da Infraestrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural

13.656.00025.7852053 4861.

Page 157: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

157

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32354 Estação Transmissora de Energia S.A. - ETE

TOTAL 68.170.000

2033 Energia Elétrica 68.170.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 68.170.000

Função

752 Energia Elétrica 68.170.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

68.170.000

68.170.000

68.170.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 68.170.000

752 Energia Elétrica 68.170.000

Page 158: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

158

2033 Energia Elétrica 68.170.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32354 Estação Transmissora de Energia S.A. - ETE

Total 68.170.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

2033.14MI

2033.14MJ

Implantação da Estação Retificadora de Porto Velho (500kV / CC / 3150 MW) (RO) - No Estado de Rondônia

Implantação da Estação Inversora de Araraquara 2 (500 kV / CC / 2950 MW) (SP) - No Estado de São Paulo

34.085.000

34.085.000

.

.

0011

0035

I

I

4-INV

4-INV

5

5

0

0

90

90

495

495

34.085.000

34.085.000

Implantação da Estação Retificadora de Porto Velho (500kV / CC / 3150 MW) (RO)

Implantação da Estação Inversora de Araraquara 2 (500 kV / CC / 2950 MW) (SP)

34.085.000

34.085.000

25.752

25.752

2033

2033

- Estação implantada (% de execução física):

- Estação implantada (% de execução física):

16

23

14MI

14MJ

.

.

Page 159: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

159

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32355 Rio Branco Transmissora de Energia S.A. - RBTE

TOTAL 8.976.000

2033 Energia Elétrica 8.976.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 8.976.000

Função

752 Energia Elétrica 8.976.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

6.3.0.0.00.006.3.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

Operações de Crédito de Longo Prazo Internas

8.976.000

8.586.000

8.586.000

390.000

390.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 8.976.000

752 Energia Elétrica 8.976.000

Page 160: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

160

2033 Energia Elétrica 8.976.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32355 Rio Branco Transmissora de Energia S.A. - RBTE

Total 8.976.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

2033.125W Implantação do Sistema de Transmissão Porto Velho - RioBranco (487 km - 230 kV) (RO/AC) - Na Região Norte

8.976.000.0010

I 4-INV 5 090 495 8.976.000

Implantação do Sistema de Transmissão Porto Velho - RioBranco (487 km - 230 kV) (RO/AC)

8.976.00025.7522033

- Sistema implantado (% de execução física):

12

125W.

Page 161: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

161

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32358 Energetica Camacari Muricy I S.A. - Ecm 1

TOTAL 3.131.000

2033 Energia Elétrica 3.131.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 3.131.000

Função

752 Energia Elétrica 3.131.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

3.131.000

3.131.000

3.131.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 3.131.000

752 Energia Elétrica 3.131.000

Page 162: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

162

2033 Energia Elétrica 3.131.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32358 Energetica Camacari Muricy I S.A. - Ecm 1

Total 3.131.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

2033.6556 Manutenção da Infraestrutura Operacional de Usinas Termelétricas - No Estado da Bahia

3.131.000.0029

I 4-INV 4 090 495 3.131.000

Manutenção da Infraestrutura Operacional de Usinas Termelétricas

3.131.00025.7522033 6556.

Page 163: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

163

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32359 Arembepe Energia S.A.

TOTAL 798.000

2033 Energia Elétrica 798.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 798.000

Função

752 Energia Elétrica 798.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

798.000

798.000

798.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 798.000

752 Energia Elétrica 798.000

Page 164: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

164

2033 Energia Elétrica 798.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32359 Arembepe Energia S.A.

Total 798.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

2033.6556 Manutenção da Infraestrutura Operacional de Usinas Termelétricas - No Estado da Bahia

798.000.0029

I 4-INV 4 090 495 798.000

Manutenção da Infraestrutura Operacional de Usinas Termelétricas

798.00025.7522033 6556.

Page 165: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

165

33000Órgão: Ministério da Previdência Social

Poder Executivo

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

TOTAL 230.000.000

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 230.000.000

Programa

Código/Especificação Valor

09 Previdência Social 230.000.000

Função

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

160.000.000

70.000.000

Subfunção

33202 Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV 230.000.000

Unidade

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

230.000.000

230.000.000

230.000.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

09 Previdência Social 230.000.000

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

160.000.000

70.000.000

Page 166: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

166

33000Órgão: Ministério da Previdência Social

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:33202 Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV

TOTAL 230.000.000

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 230.000.000

Programa

Código/Especificação Valor

09 Previdência Social 230.000.000

Função

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

160.000.000

70.000.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

230.000.000

230.000.000

230.000.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

09 Previdência Social 230.000.000

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

160.000.000

70.000.000

Page 167: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

167

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 230.000.000

33000Órgão: Ministério da Previdência Social

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 33202 Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV

Total 230.000.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4101

0807.4102

0807.4117

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

Manutenção e Adequação da Infraestrutura de Tecnologia da Informação para a Previdência Social - Nacional

158.000.000

2.000.000

70.000.000

.

.

.

0001

0001

0001

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

2

2

2

0

0

0

90

90

90

495

495

495

158.000.000

2.000.000

70.000.000

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação da Infraestrutura de Tecnologia da Informação para a Previdência Social

158.000.000

2.000.000

70.000.000

09.122

09.122

09.126

0807

0807

0807

4101

4102

4117

.

.

.

Page 168: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

168

36000Órgão: Ministério da Saúde

Poder Executivo

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

TOTAL 301.343.052

0807

2015

2055

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS)

Desenvolvimento Produtivo

1.874.763

6.785.837

292.682.452

Programa

Código/Especificação Valor

10 Saúde 301.343.052

Função

122

126

303

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Suporte Profilático e Terapêutico

279.263

1.595.500

299.468.289

Subfunção

36215 Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS 301.343.052

Unidade

6.0.0.0.00.006.2.0.0.00.006.2.1.0.00.00

6.2.1.1.00.00

6.2.1.3.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Tesouro

Direto

Saldos de Exercícios Anteriores

301.343.052

301.343.052

301.343.052

170.000.000

131.343.052

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

10 Saúde 301.343.052

122

126

303

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Suporte Profilático e Terapêutico

279.263

1.595.500

299.468.289

Page 169: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

169

36000Órgão: Ministério da Saúde

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:36215 Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS

TOTAL 301.343.052

0807

2015

2055

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS)

Desenvolvimento Produtivo

1.874.763

6.785.837

292.682.452

Programa

Código/Especificação Valor

10 Saúde 301.343.052

Função

122

126

303

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Suporte Profilático e Terapêutico

279.263

1.595.500

299.468.289

Subunção

6.0.0.0.00.006.2.0.0.00.006.2.1.0.00.00

6.2.1.1.00.00

6.2.1.3.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Tesouro

Direto

Saldos de Exercícios Anteriores

301.343.052

301.343.052

301.343.052

170.000.000

131.343.052

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

10 Saúde 301.343.052

122

126

303

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Suporte Profilático e Terapêutico

279.263

1.595.500

299.468.289

Page 170: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

170

0807

2015

2055

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS)

Desenvolvimento Produtivo

1.874.763

6.785.837

292.682.452

36000Órgão: Ministério da Saúde

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 36215 Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS

Total 301.343.052

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4102

0807.4103

0807.3286

2015.146V

2055.1H00

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

Instalação de Bens Imóveis - Nacional

Aquisição de Equipamentos para o Desenvolvimento e Incorporação de Processos e Produtos Hemoderivados e Biotecnológicos - No Estado de Pernambuco

Implantação da Indústria de Hemoderivados e Biotecnologia - Hemobrás (PE) - No Estado de Pernambuco

179.263

1.595.500

100.000

6.785.837

292.682.452

.

.

.

.

.

0001

0001

0001

0026

0026

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

179.263

1.595.500

100.000

6.785.837

292.682.452

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Instalação de Bens Imóveis

Aquisição de Equipamentos para o Desenvolvimento e Incorporação de Processos e Produtos Hemoderivados e Biotecnológicos

Implantação da Indústria de Hemoderivados e Biotecnologia - Hemobrás (PE)

179.263

1.595.500

100.000

6.785.837

292.682.452

10.122

10.126

10.122

10.303

10.303

0807

0807

0807

2015

2055

- Imóvel instalado (unidade):

- Equipamento adquirido (% de execução física):

- Fábrica implantada (% de execução física):

2

26

70

4102

4103

3286

146V

1H00

.

.

.

.

.

Page 171: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

171

39000Órgão: Ministério dos Transportes

Poder Executivo

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

TOTAL 40.000

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 40.000

Programa

Código/Especificação Valor

26 Transporte 40.000

Função

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

20.000

20.000

Subfunção

39214 Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR 40.000

Unidade

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

40.000

40.000

40.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

26 Transporte 40.000

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

20.000

20.000

Page 172: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

172

39000Órgão: Ministério dos Transportes

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:39214 Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR

TOTAL 40.000

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 40.000

Programa

Código/Especificação Valor

26 Transporte 40.000

Função

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

20.000

20.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

40.000

40.000

40.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

26 Transporte 40.000

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

20.000

20.000

Page 173: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

173

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 40.000

39000Órgão: Ministério dos Transportes

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 39214 Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR

Total 40.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4101

0807.4102

0807.4103

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado do Maranhão

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Maranhão

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Maranhão

10.000

10.000

20.000

.

.

.

0021

0021

0021

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

2

2

2

0

0

0

90

90

90

495

495

495

10.000

10.000

20.000

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

10.000

10.000

20.000

26.122

26.122

26.126

0807

0807

0807

4101

4102

4103

.

.

.

Page 174: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

174

41000Órgão: Ministério das Comunicações

Poder Executivo

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

TOTAL 1.391.849.185

0807

2025

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia

784.244.367

607.604.818

Programa

Código/Especificação Valor

24

25

26

Comunicações

Energia

Transporte

1.371.190.185

20.000.000

659.000

Função

122

126

721

722

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Comunicações Postais

Telecomunicações

330.935.415

108.783.116

426.973.463

525.157.191

Subfunção

41201

41202

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT

Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS

831.009.994

560.839.191

Unidade

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

6.2.0.0.00.006.2.1.0.00.00

6.2.1.1.00.00

6.2.1.3.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Tesouro

Direto

Saldos de Exercícios Anteriores

1.391.849.185

831.009.994

831.009.994

560.839.191

560.839.191

218.100.000

342.739.191

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

24

25

26

Comunicações

Energia

Transporte

1.371.190.185

20.000.000

659.000

122

126

721

722

122

122

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Comunicações Postais

Telecomunicações

Administração Geral

Administração Geral

310.276.415

108.783.116

426.973.463

525.157.191

20.000.000

659.000

Page 175: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

175

41000Órgão: Ministério das Comunicações

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:41201 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT

TOTAL 831.009.994

0807

2025

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia

748.562.367

82.447.627

Programa

Código/Especificação Valor

24 Comunicações 831.009.994

Função

122

126

721

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Comunicações Postais

310.276.415

93.760.116

426.973.463

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

831.009.994

831.009.994

831.009.994

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

24 Comunicações 831.009.994

122

126

721

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Comunicações Postais

310.276.415

93.760.116

426.973.463

Page 176: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

176

0807

2025

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia

748.562.367

82.447.627

41000Órgão: Ministério das Comunicações

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 41201 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT

Total 831.009.994

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.20PU

0807.4101

0807.4102

0807.4103

2025.146W

2025.146X

Manutenção da Infraestrutura Operacional - Nacional

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

Adequação da infraestrutura de Atendimento - Correios -Nacional

Adequação da infraestrutura de Tratamento, Distribuiçãoe Logística - Nacional

344.525.836

55.779.415

254.497.000

93.760.116

14.898.445

67.549.182

.

.

.

.

.

.

0001

0001

0001

0001

0001

0001

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

344.525.836

55.779.415

254.497.000

93.760.116

14.898.445

67.549.182

Manutenção da Infraestrutura Operacional

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Adequação da infraestrutura de Atendimento - Correios

Adequação da infraestrutura de Tratamento, Distribuiçãoe Logística

344.525.836

55.779.415

254.497.000

93.760.116

14.898.445

67.549.182

24.721

24.122

24.122

24.126

24.721

24.721

0807

0807

0807

0807

2025

2025

- Agência instalada (unidade):

- Unidade instalada (unidade):

78

61

20PU

4101

4102

4103

146W

146X

.

.

.

.

.

.

Page 177: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

177

41000Órgão: Ministério das Comunicações

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:41202 Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS

TOTAL 560.839.191

0807

2025

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia

35.682.000

525.157.191

Programa

Código/Especificação Valor

24

25

26

Comunicações

Energia

Transporte

540.180.191

20.000.000

659.000

Função

122

126

722

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Telecomunicações

20.659.000

15.023.000

525.157.191

Subunção

6.0.0.0.00.006.2.0.0.00.006.2.1.0.00.00

6.2.1.1.00.00

6.2.1.3.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Tesouro

Direto

Saldos de Exercícios Anteriores

560.839.191

560.839.191

560.839.191

218.100.000

342.739.191

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

24

25

26

Comunicações

Energia

Transporte

540.180.191

20.000.000

659.000

126

722

122

122

Tecnologia da Informação

Telecomunicações

Administração Geral

Administração Geral

15.023.000

525.157.191

20.000.000

659.000

Page 178: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

178

0807

2025

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia

35.682.000

525.157.191

41000Órgão: Ministério das Comunicações

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 41202 Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS

Total 560.839.191

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4101

0807.4102

0807.4103

0807.111G

2025.12OF

2025.12OF

2025.12OF

2025.12OF

2025.12OF

2025.146Z

2025.147A

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Distrito Federal

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Distrito Federal

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Distrito Federal

Instalação de Edifício-Sede - No Distrito Federal

Implantação da Infraestrutura da Rede Nacional de BandaLarga - Na Região Norte

Implantação da Infraestrutura da Rede Nacional de BandaLarga - Na Região Nordeste

Implantação da Infraestrutura da Rede Nacional de BandaLarga - Na Região Sudeste

Implantação da Infraestrutura da Rede Nacional de BandaLarga - Na Região Sul

Implantação da Infraestrutura da Rede Nacional de BandaLarga - Na Região Centro-Oeste

Aquisição de um Satélite em Posição Orbital - Nacional

Implantação de Infraestrutura de Tecnologia de Informação e Comunicação para a Copa e Grandes Eventos - Nacional

350.000

309.000

15.023.000

20.000.000

26.396.242

127.938.819

32.651.147

4.624.997

24.513.286

218.102.700

90.930.000

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

0053

0053

0053

0053

0010

0020

0030

0040

0050

0001

0001

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

350.000

309.000

15.023.000

20.000.000

26.396.242

127.938.819

32.651.147

4.624.997

24.513.286

218.102.700

90.930.000

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Instalação de Edifício-Sede

Implantação da Infraestrutura da Rede Nacional de BandaLarga

Aquisição de um Satélite em Posição Orbital

Implantação de Infraestrutura de Tecnologia de Informação e Comunicação para a Copa e Grandes Eventos

350.000

309.000

15.023.000

20.000.000

216.124.491

218.102.700

90.930.000

26.122

26.122

24.126

25.122

24.722

24.722

24.722

0807

0807

0807

0807

2025

2025

2025

- Edifício-sede instalado (% deexecução física):

- Rede implantada (município):

- Rede implantada (município):

- Rede implantada (município):

- Rede implantada (município):

- Rede implantada (município):

- Satélite lançado (% de execução física):

- Infraestrutura implantada (% de execução física):

67

15

114

35

10

23

31

45

4101

4102

4103

111G

12OF

146Z

147A

.

.

.

.

.

.

.

Page 179: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

179

52000Órgão: Ministério da Defesa

Poder Executivo

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

TOTAL 8.335.154

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 8.335.154

Programa

Código/Especificação Valor

05

26

Defesa Nacional

Transporte

7.620.000

715.154

Função

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

7.899.617

435.537

Subfunção

52231 Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON 8.335.154

Unidade

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

8.335.154

8.335.154

8.335.154

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

05

26

Defesa Nacional

Transporte

7.620.000

715.154

122

122

126

Administração Geral

Administração Geral

Tecnologia da Informação

7.620.000

279.617

435.537

Page 180: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

180

52000Órgão: Ministério da Defesa

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:52231 Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON

TOTAL 8.335.154

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 8.335.154

Programa

Código/Especificação Valor

05

26

Defesa Nacional

Transporte

7.620.000

715.154

Função

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

7.899.617

435.537

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

8.335.154

8.335.154

8.335.154

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

05

26

Defesa Nacional

Transporte

7.620.000

715.154

122

122

126

Administração Geral

Administração Geral

Tecnologia da Informação

7.620.000

279.617

435.537

Page 181: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

181

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 8.335.154

52000Órgão: Ministério da Defesa

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 52231 Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON

Total 8.335.154

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4102

0807.4103

0807.14JW

0807.14RN

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Rio de Janeiro

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Rio de Janeiro

Ampliação e Modernização da Fábrica Almirante Jurandir Costa Muller de Campos (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

Implantação de Laboratório de Análise Química da Estabilidade de Pólvoras e Explosivos - No Estado do Rio de Janeiro

279.617

435.537

5.620.000

2.000.000

.

.

.

.

0033

0033

0033

0033

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

2

2

2

2

0

0

0

0

90

90

90

90

495

495

495

495

279.617

435.537

5.620.000

2.000.000

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Ampliação e Modernização da Fábrica Almirante Jurandir Costa Muller de Campos (RJ)

Implantação de Laboratório de Análise Química da Estabilidade de Pólvoras e Explosivos

279.617

435.537

5.620.000

2.000.000

26.122

26.126

05.122

05.122

0807

0807

0807

0807

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Laboratório implantado (% de execução física):

47

80

4102

4103

14JW

14RN

.

.

.

.

Page 182: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

182

62000Órgão: Secretaria de Aviação Civil

Poder Executivo

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

TOTAL 1.508.300.000

0807

2017

2058

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Aviação Civil

Política Nacional de Defesa

57.307.623

1.414.089.812

36.902.565

Programa

Código/Especificação Valor

26 Transporte 1.508.300.000

Função

122

126

781

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Transporte Aéreo

42.882.051

14.425.572

1.450.992.377

Subfunção

62213 Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO 1.508.300.000

Unidade

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

6.2.0.0.00.006.2.1.0.00.00

6.2.1.1.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Tesouro

Direto

1.508.300.000

150.000.000

150.000.000

1.358.300.000

1.358.300.000

1.358.300.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

26 Transporte 1.508.300.000

122

126

781

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Transporte Aéreo

42.882.051

14.425.572

1.450.992.377

Page 183: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

183

62000Órgão: Secretaria de Aviação Civil

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:62213 Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO

TOTAL 1.508.300.000

0807

2017

2058

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Aviação Civil

Política Nacional de Defesa

57.307.623

1.414.089.812

36.902.565

Programa

Código/Especificação Valor

26 Transporte 1.508.300.000

Função

122

126

781

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Transporte Aéreo

42.882.051

14.425.572

1.450.992.377

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

6.2.0.0.00.006.2.1.0.00.00

6.2.1.1.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Tesouro

Direto

1.508.300.000

150.000.000

150.000.000

1.358.300.000

1.358.300.000

1.358.300.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

26 Transporte 1.508.300.000

122

126

781

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Transporte Aéreo

42.882.051

14.425.572

1.450.992.377

Page 184: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

184

0807

2017

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Aviação Civil

57.307.623

1.414.089.812

62000Órgão: Secretaria de Aviação Civil

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 62213 Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4102

0807.4103

2017.4099

2017.1F52

2017.1F53

2017.1F54

2017.1F55

2017.1F56

2017.1J93

2017.1J95

2017.1J98

2017.1M31

2017.10ZA

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

Manutenção da Infraestrutura Aeroportuária - Nacional

Adequação do Aeroporto de Goiânia (GO) - No Estado de Goiás

Construção de Terminal de Passageiro no Aeroporto Internacional de Macapá - Alberto Alcolumbre (AP) - No Estado do Amapá

Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros e do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto do Rio de Janeiro - Santos Dumont (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

Construção do Sistema de Pista, Pátio e Acessos do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante (RN) - No Estado do Rio Grande do Norte

Construção do Terminal de Passageiros, de Sistemas de Pistas e Pátios, de Estacionamento de Veículos e AcessoViário no Aeroporto Internacional de Florianópolis (SC)- No Estado de Santa Catarina

Adequação do Aeroporto Internacional de Curitiba - Afonso Pena (PR) - No Estado do Paraná

Adequação do Aeroporto Internacional de Vitória - Eurico de Aguiar Salles (ES) - No Estado do Espírito Santo

Adequação do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Cuiabá (MT) - No Estado de Mato Grosso

Adequação do Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos - Governador André Franco Montoro (SP) - No Estado de São Paulo

Adequação do Aeroporto Internacional de Confins -

42.882.051

14.425.572

111.578.109

54.583.630

30.900.091

11.295.295

26.537.199

113.446.632

17.062.192

52.562.498

40.680.241

5.197.930

217.711.154

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

0001

0001

0001

0052

0016

0033

0024

0042

0041

0032

0051

0035

0031

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

2

2

3

3

3

2

3

3

3

3

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

42.882.051

14.425.572

111.578.109

54.583.630

30.900.091

11.295.295

26.537.199

113.446.632

17.062.192

52.562.498

40.680.241

5.197.930

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Manutenção da Infraestrutura Aeroportuária

Adequação do Aeroporto de Goiânia (GO)

Construção de Terminal de Passageiro no Aeroporto Internacional de Macapá - Alberto Alcolumbre (AP)

Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros e do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto do Rio de Janeiro - Santos Dumont (RJ)

Construção do Sistema de Pista, Pátio e Acessos do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante (RN)

Construção do Terminal de Passageiros, de Sistemas de Pistas e Pátios, de Estacionamento de Veículos e AcessoViário no Aeroporto Internacional de Florianópolis (SC)

Adequação do Aeroporto Internacional de Curitiba - Afonso Pena (PR)

Adequação do Aeroporto Internacional de Vitória - Eurico de Aguiar Salles (ES)

Adequação do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Cuiabá (MT)

Adequação do Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos - Governador André Franco Montoro (SP)

Adequação do Aeroporto Internacional de Confins - Tancredo Neves (MG)

42.882.051

14.425.572

111.578.109

54.583.630

30.900.091

11.295.295

26.537.199

113.446.632

17.062.192

52.562.498

40.680.241

5.197.930

217.711.154

26.122

26.126

26.781

26.781

26.781

26.781

26.781

26.781

26.781

26.781

26.781

26.781

26.781

0807

0807

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra concluída (% de execuçãofísica):

- Obra concluída (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra concluída (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

20

17

14

31

37

8

12

44

1

4102

4103

4099

1F52

1F53

1F54

1F55

1F56

1J93

1J95

1J98

1M31

10ZA

.

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.

.

.

.

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.

.

Page 185: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

185

2058 Política Nacional de Defesa 36.902.565

62000Órgão: Secretaria de Aviação Civil

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 62213 Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO

Total 1.508.300.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

2017.10ZB

2017.10ZC

2017.10ZD

2017.10Z9

2017.12LD

2017.12LF

2017.145V

2017.145X

2017.7H34

2017.7J01

2017.7U24

2058.2041

Tancredo Neves (MG) - No Estado de Minas Gerais

Construção do Terminal de Passageiros 2 do Aeroporto Internacional Pinto Martins - Fortaleza (CE) - No Estado do Ceará

Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu (PR) - No Estado do Paraná

Construção de Terminal de Passageiros no Aeroporto de Santarém - Maestro Wilson Fonseca (PA) - No Estado do Pará

Reforma e Adequação do Terminal de Passageiros 1 do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes - Manaus (AM) - No Estado do Amazonas

Adequação do Aeroporto Internacional de Salvador - Dep.Luís Eduardo Magalhães (BA) - No Estado da Bahia

Adequação do Aeroporto Internacional de Porto Alegre - Salgado Filho (RS) - No Estado do Rio Grande do Sul

Ampliação da Infraestrutura do Aeroporto de Aracaju (SE) - No Estado de Sergipe

Adequação do Aeroporto de Macaé (RJ) - No Estado do Riode Janeiro

Adequação do Aeroporto Internacional de Campinas - Viracopos (SP) - No Estado de São Paulo

Adequação do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão - Antonio Carlos Jobim (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

Adequação do Aeroporto Internacional Marechal Cunha Machado - São Luís (MA) - No Estado do Maranhão

Manutenção dos Sistemas de Proteção ao Voo - Nacional

126.353.756

21.651.459

1.641.452

147.491.550

45.338.734

142.273.828

22.231.908

29.193.496

547.151

192.811.507

3.000.000

36.902.565

.

.

.

.

.

.

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.

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.

.

0023

0041

0015

0013

0029

0043

0028

0033

0035

0033

0021

0001

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

3

3

3

3

3

3

3

2

2

3

3

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

217.711.154

126.353.756

21.651.459

1.641.452

147.491.550

45.338.734

142.273.828

22.231.908

29.193.496

547.151

192.811.507

3.000.000

36.902.565

Construção do Terminal de Passageiros 2 do Aeroporto Internacional Pinto Martins - Fortaleza (CE)

Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu (PR)

Construção de Terminal de Passageiros no Aeroporto de Santarém - Maestro Wilson Fonseca (PA)

Reforma e Adequação do Terminal de Passageiros 1 do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes - Manaus (AM)

Adequação do Aeroporto Internacional de Salvador - Dep.Luís Eduardo Magalhães (BA)

Adequação do Aeroporto Internacional de Porto Alegre - Salgado Filho (RS)

Ampliação da Infraestrutura do Aeroporto de Aracaju (SE)

Adequação do Aeroporto de Macaé (RJ)

Adequação do Aeroporto Internacional de Campinas - Viracopos (SP)

Adequação do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão - Antonio Carlos Jobim (RJ)

Adequação do Aeroporto Internacional Marechal Cunha Machado - São Luís (MA)

Manutenção dos Sistemas de Proteção ao Voo

126.353.756

21.651.459

1.641.452

147.491.550

45.338.734

142.273.828

22.231.908

29.193.496

547.151

192.811.507

3.000.000

36.902.565

26.781

26.781

26.781

26.781

26.781

26.781

26.781

26.781

26.781

26.781

26.781

26.781

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2058

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra concluída (% de execução):

- Obra concluída (% de execuçãofísica):

- Obra concluída (% de execuçãofísica):

- Obra concluída (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra concluída (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Aeroporto adequado (% de execução física):

48

26

32

1

39

100

22

7

60

1

31

100

10ZB

10ZC

10ZD

10Z9

12LD

12LF

145V

145X

7H34

7J01

7U24

2041

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 186: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

186

68000Órgão: Secretaria de Portos

Poder Executivo

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

TOTAL 1.444.780.952

0807

2074

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Transporte Marítimo

64.131.250

1.380.649.702

Programa

Código/Especificação Valor

26 Transporte 1.444.780.952

Função

122

126

784

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Transporte Hidroviário

38.681.750

25.449.500

1.380.649.702

Subfunção

68205

68206

68207

68208

68210

68211

68212

Companhia Docas do Ceará - CDC

Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA

Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA

Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP

Companhia Docas do Pará - CDP

Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ

Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN

113.200.000

140.923.443

122.841.596

406.108.591

77.264.076

515.573.246

68.870.000

Unidade

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

6.2.0.0.00.006.2.1.0.00.00

6.2.1.1.00.00

6.2.1.3.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Tesouro

Direto

Saldos de Exercícios Anteriores

1.444.780.952

174.358.071

174.358.071

1.270.422.881

1.270.422.881

636.582.340

633.840.541

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

26 Transporte 1.444.780.952

122

126

784

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Transporte Hidroviário

38.681.750

25.449.500

1.380.649.702

Page 187: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

187

68000Órgão: Secretaria de Portos

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:68205 Companhia Docas do Ceará - CDC

TOTAL 113.200.000

0807

2074

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Transporte Marítimo

3.050.000

110.150.000

Programa

Código/Especificação Valor

26 Transporte 113.200.000

Função

122

126

784

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Transporte Hidroviário

2.350.000

700.000

110.150.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

6.2.0.0.00.006.2.1.0.00.00

6.2.1.1.00.00

6.2.1.3.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Tesouro

Direto

Saldos de Exercícios Anteriores

113.200.000

6.100.000

6.100.000

107.100.000

107.100.000

69.100.000

38.000.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

26 Transporte 113.200.000

122

126

784

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Transporte Hidroviário

2.350.000

700.000

110.150.000

Page 188: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

188

0807

2074

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Transporte Marítimo

3.050.000

110.150.000

68000Órgão: Secretaria de Portos

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 68205 Companhia Docas do Ceará - CDC

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4101

0807.4102

0807.4103

2074.20HL

2074.20HM

2074.12LM

2074.12LO

2074.14KJ

2074.14KL

2074.14KM

2074.14RC

2074.142Z

2074.143A

2074.147D

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado do Ceará

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Ceará

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Ceará

Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária - Nacional

Estudos para o Planejamento do Setor Portuário - Nacional

Construção de Terminal de Conteineres, no Porto de Fortaleza (CE) - No Estado do Ceará

Implantação de Terminal Marítimo de Passageiros, no Porto de Fortaleza (CE) - No Estado do Ceará

Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios - No Estado do Ceará

Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária - No Estado do Ceará

Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística. - No Estado do Ceará

Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos - No Estado do Ceará

Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto de Fortaleza (CE) - No Estado do Ceará

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Fortaleza (CE) - No Estado do Ceará

Adequação de Instalações de Circulação do Porto de Fortaleza (CE) - No Estado do Ceará

2.000.000

350.000

700.000

750.000

250.000

19.100.000

69.500.000

4.000.000

500.000

3.000.000

1.000.000

1.500.000

4.650.000

200.000

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

0023

0023

0023

0001

0001

0023

0023

0023

0023

0023

0023

0023

0023

0023

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

2.000.000

350.000

700.000

750.000

250.000

19.100.000

69.500.000

4.000.000

500.000

3.000.000

1.000.000

1.500.000

4.650.000

200.000

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária

Estudos para o Planejamento do Setor Portuário

Construção de Terminal de Conteineres, no Porto de Fortaleza (CE)

Implantação de Terminal Marítimo de Passageiros, no Porto de Fortaleza (CE)

Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios

Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária

Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística.

Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos

Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto de Fortaleza (CE)

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Fortaleza (CE)

Adequação de Instalações de Circulação do Porto de Fortaleza (CE)

2.000.000

350.000

700.000

750.000

250.000

19.100.000

69.500.000

4.000.000

500.000

3.000.000

1.000.000

1.500.000

4.650.000

200.000

26.122

26.122

26.126

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

0807

0807

0807

2074

2074

2074

2074

2074

2074

2074

2074

2074

2074

2074

- Estudo realizado (unidade):

- Estudo realizado (unidade):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Sistema implantado (% de execução física):

- Implantação realizada (% de execução física):

- Implantação realizada (% de execução física):

- Implantação realizada (%):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

26

2

32

52

40

100

43

17

38

59

25

4101

4102

4103

20HL

20HM

12LM

12LO

14KJ

14KL

14KM

14RC

142Z

143A

147D

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 189: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

189

68000Órgão: Secretaria de Portos

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 68205 Companhia Docas do Ceará - CDC

Total 113.200.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

2074.147E

2074.7U33

Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Fortaleza (CE) - No Estado do Ceará

Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto de Fortaleza - CE - No Estado do Ceará

3.100.000

2.600.000

.

.

0023

0023

I

I

4-INV

4-INV

2

3

0

0

90

90

495

495

3.100.000

2.600.000

Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Fortaleza (CE)

Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto de Fortaleza - CE

3.100.000

2.600.000

26.784

26.784

2074

2074

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Projeto implantado (% de execução):

69

100

147E

7U33

.

.

Page 190: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

190

68000Órgão: Secretaria de Portos

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:68206 Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA

TOTAL 140.923.443

0807

2074

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Transporte Marítimo

4.500.000

136.423.443

Programa

Código/Especificação Valor

26 Transporte 140.923.443

Função

122

126

784

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Transporte Hidroviário

1.250.000

3.250.000

136.423.443

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

6.2.0.0.00.006.2.1.0.00.00

6.2.1.1.00.00

6.2.1.3.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Tesouro

Direto

Saldos de Exercícios Anteriores

140.923.443

4.500.000

4.500.000

136.423.443

136.423.443

88.600.000

47.823.443

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

26 Transporte 140.923.443

122

126

784

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Transporte Hidroviário

1.250.000

3.250.000

136.423.443

Page 191: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

191

0807

2074

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Transporte Marítimo

4.500.000

136.423.443

68000Órgão: Secretaria de Portos

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 68206 Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4101

0807.4102

0807.4103

2074.20HL

2074.12LJ

2074.14KJ

2074.14KL

2074.14KM

2074.14RC

2074.14RG

2074.14RJ

2074.143D

2074.143F

2074.143G

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado do Espírito Santo

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Espírito Santo

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Espírito Santo

Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária - Nacional

Estudos e Projetos para Implantação do Porto de Águas Profundas (ES) - No Estado do Espírito Santo

Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios - No Estado do Espírito Santo

Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária - No Estado do Espírito Santo

Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística. - No Estado do Espírito Santo

Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos - No Estado do Espírito Santo

Readequação do Pátio de Estocagem para Carga Pesada no Cais Comercial (ES) - No Estado do Espírito Santo

Construção de Dolfins de Atracação no Porto de Barra doRiacho - Molhe Sul - No Estado do Espírito Santo

Construção de Cais na Região dos Dolfins do Atalaia, noPorto de Vitória (ES) - No Estado do Espírito Santo

Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Vitória (ES) - No Estado do Espírito Santo

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Vitória (ES) - No Estado do Espírito Santo

500.000

750.000

3.250.000

500.000

10.000.000

4.000.000

250.000

3.000.000

1.000.000

8.000.000

2.750.000

50.000.000

17.823.443

7.500.000

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

0032

0032

0032

0001

0032

0032

0032

0032

0032

0032

0032

0032

0032

0032

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

2

3

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

500.000

750.000

3.250.000

500.000

10.000.000

4.000.000

250.000

3.000.000

1.000.000

8.000.000

2.750.000

50.000.000

17.823.443

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária

Estudos e Projetos para Implantação do Porto de Águas Profundas (ES)

Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios

Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária

Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística.

Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos

Readequação do Pátio de Estocagem para Carga Pesada no Cais Comercial (ES)

Construção de Dolfins de Atracação no Porto de Barra doRiacho - Molhe Sul

Construção de Cais na Região dos Dolfins do Atalaia, noPorto de Vitória (ES)

Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Vitória (ES)

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Vitória (ES)

500.000

750.000

3.250.000

500.000

10.000.000

4.000.000

250.000

3.000.000

1.000.000

8.000.000

2.750.000

50.000.000

17.823.443

7.500.000

26.122

26.122

26.126

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

0807

0807

0807

2074

2074

2074

2074

2074

2074

2074

2074

2074

2074

2074

- Estudo realizado (unidade):

- Estudo realizado (unidade):

- Sistema implantado (% de execução física):

- Implantação realizada (% de execução física):

- Implantação realizada (% de execução física):

- Implantação realizada (%):

- Obra concluída (% de execuçãofísica):

- Obra realizada (% de execução):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

10

56

27

33

43

9

42

5

36

77

4101

4102

4103

20HL

12LJ

14KJ

14KL

14KM

14RC

14RG

14RJ

143D

143F

143G

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 192: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

192

68000Órgão: Secretaria de Portos

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 68206 Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA

Total 140.923.443

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

2074.3E79

2074.7U36

Obras de Contenção e Ampliação do Cais do Porto de Vitória (ES) - No Estado do Espírito Santo

Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto de Vitória - ES - No Estado do Espírito Santo

29.000.000

2.600.000

.

.

0032

0032

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

2

3

3

0

0

0

90

90

90

495

495

495

7.500.000

29.000.000

2.600.000

Obras de Contenção e Ampliação do Cais do Porto de Vitória (ES)

Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto de Vitória - ES

29.000.000

2.600.000

26.784

26.784

2074

2074

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Projeto implantado (% de execução):

7

36

100

3E79

7U36

.

.

Page 193: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

193

68000Órgão: Secretaria de Portos

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:68207 Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA

TOTAL 122.841.596

0807

2074

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Transporte Marítimo

7.500.000

115.341.596

Programa

Código/Especificação Valor

26 Transporte 122.841.596

Função

122

126

784

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Transporte Hidroviário

6.500.000

1.000.000

115.341.596

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

6.2.0.0.00.006.2.1.0.00.00

6.2.1.1.00.00

6.2.1.3.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Tesouro

Direto

Saldos de Exercícios Anteriores

122.841.596

16.500.000

16.500.000

106.341.596

106.341.596

72.200.000

34.141.596

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

26 Transporte 122.841.596

122

126

784

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Transporte Hidroviário

6.500.000

1.000.000

115.341.596

Page 194: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

194

0807

2074

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Transporte Marítimo

7.500.000

115.341.596

68000Órgão: Secretaria de Portos

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 68207 Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4101

0807.4102

0807.4103

2074.20HL

2074.20HM

2074.12LK

2074.12LL

2074.14KJ

2074.14KM

2074.14RC

2074.143I

2074.143J

2074.143L

2074.143O

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado da Bahia

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado da Bahia

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado da Bahia

Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária - Nacional

Estudos para o Planejamento do Setor Portuário - Nacional

Ampliação do Quebramar, no Porto de Salvador (BA) - No Estado da Bahia

Implantação de Terminal Marítimo de Passageiros, no Porto de Salvador (BA) - No Estado da Bahia

Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios - No Estado da Bahia

Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística. - No Estado da Bahia

Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos - No Estado da Bahia

Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto de Salvador (BA) - NoEstado da Bahia

Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto de Aratu (BA) - No Estado da Bahia

Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Aratu (BA) - No Estado da Bahia

Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Salvador (BA) - No Estado da Bahia

4.000.000

2.500.000

1.000.000

4.500.000

2.000.000

55.000.000

17.000.000

4.000.000

2.000.000

1.500.000

3.000.000

8.500.000

4.000.000

100.000

.

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0029

0029

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0001

0001

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0029

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I

I

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I

I

I

I

4-INV

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4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

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4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

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2

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3

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3

3

3

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90

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90

90

90

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

4.000.000

2.500.000

1.000.000

4.500.000

2.000.000

55.000.000

17.000.000

4.000.000

2.000.000

1.500.000

3.000.000

8.500.000

4.000.000

100.000

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária

Estudos para o Planejamento do Setor Portuário

Ampliação do Quebramar, no Porto de Salvador (BA)

Implantação de Terminal Marítimo de Passageiros, no Porto de Salvador (BA)

Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios

Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística.

Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos

Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto de Salvador (BA)

Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto de Aratu (BA)

Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Aratu (BA)

Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Salvador (BA)

4.000.000

2.500.000

1.000.000

4.500.000

2.000.000

55.000.000

17.000.000

4.000.000

2.000.000

1.500.000

3.000.000

8.500.000

4.000.000

100.000

26.122

26.122

26.126

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

0807

0807

0807

2074

2074

2074

2074

2074

2074

2074

2074

2074

2074

2074

- Estudo realizado (unidade):

- Estudo realizado (unidade):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Sistema implantado (% de execução física):

- Implantação realizada (% de execução física):

- Implantação realizada (%):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Sistema instalado (% de

61

24

56

53

20

29

20

34

45

57

10

4101

4102

4103

20HL

20HM

12LK

12LL

14KJ

14KM

14RC

143I

143J

143L

143O

.

.

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Page 195: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

195

68000Órgão: Secretaria de Portos

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 68207 Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA

Total 122.841.596

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

2074.143Q

2074.143R

2074.143S

2074.143V

2074.7U34

2074.7U35

Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Aratu (BA) - No Estado da Bahia

Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Ilhéus (BA) - No Estadoda Bahia

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Salvador (BA) - No Estado da Bahia

Melhorias na sinalização visual planejada no Porto de Aratu (BA) - No Estado da Bahia

Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto de Aratu - BA - No Estado da Bahia

Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto de Salvador - BA - No Estado da Bahia

5.000.000

300.000

2.241.596

1.000.000

2.600.000

2.600.000

.

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0029

0029

0029

0029

0029

0029

I

I

I

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I

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4-INV

4-INV

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4-INV

4-INV

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2

2

2

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3

3

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0

0

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0

0

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90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

5.000.000

300.000

2.241.596

1.000.000

2.600.000

2.600.000

Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Aratu (BA)

Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Ilhéus (BA)

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Salvador (BA)

Melhorias na sinalização visual planejada no Porto de Aratu (BA)

Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto de Aratu - BA

Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto de Salvador - BA

5.000.000

300.000

2.241.596

1.000.000

2.600.000

2.600.000

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

2074

2074

2074

2074

2074

2074

execução física):

- Sistema instalado (% de execução física):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Projeto implantado (% de execução):

- Projeto implantado (% de execução):

71

4

31

9

100

100

143Q

143R

143S

143V

7U34

7U35

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Page 196: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

196

68000Órgão: Secretaria de Portos

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:68208 Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP

TOTAL 406.108.591

0807

2074

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Transporte Marítimo

11.000.000

395.108.591

Programa

Código/Especificação Valor

26 Transporte 406.108.591

Função

122

126

784

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Transporte Hidroviário

6.000.000

5.000.000

395.108.591

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

6.2.0.0.00.006.2.1.0.00.00

6.2.1.1.00.00

6.2.1.3.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Tesouro

Direto

Saldos de Exercícios Anteriores

406.108.591

93.870.070

93.870.070

312.238.521

312.238.521

196.800.340

115.438.181

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

26 Transporte 406.108.591

122

126

784

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Transporte Hidroviário

6.000.000

5.000.000

395.108.591

Page 197: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

197

0807

2074

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Transporte Marítimo

11.000.000

395.108.591

68000Órgão: Secretaria de Portos

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 68208 Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4102

0807.4103

2074.1C66

2074.1C67

2074.12LQ

2074.12LR

2074.12LS

2074.12NJ

2074.12NK

2074.122T

2074.14KL

2074.14KM

2074.14RC

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado de São Paulo

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado de São Paulo

Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto deSantos - No Município de Guarujá (SP) - No Estado de São Paulo

Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto deSantos - no Município de Santos (SP) - No Estado de SãoPaulo

Reforço de Cais para Aprofundamento dos Berços entre osArmazéns 12 e 23, no Porto de Santos (SP) - No Estado de São Paulo

Adequação do Cais para Terminal de Passageiros, no Porto de Santos (SP) - No Estado de São Paulo

Construção de Pier com 2 Berços de Atracação e de Pontede Acesso no Terminal da Alamoa, no Porto de Santos (SP) - No Estado de São Paulo

Reforço do Píer de Acostagem no Terminal da Alamoa, no Porto de Santos (SP) - No Estado de São Paulo

Reforço dos Berços de Atracação da Ilha de Barnabé, no Porto de Santos (SP) - No Estado de São Paulo

Estudos e Projetos de Infraestrutura de Acessos Terrestres do Porto de Santos (SP) - No Estado de São Paulo

Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária - No Estado de São Paulo

Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística. - No Estado de São Paulo

Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos

6.000.000

5.000.000

4.100.000

27.000.340

55.000.000

175.100.000

4.000.000

25.143.000

15.000.000

3.800.000

2.500.000

4.500.000

3.500.000

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495

495

6.000.000

5.000.000

4.100.000

27.000.340

55.000.000

175.100.000

4.000.000

25.143.000

15.000.000

3.800.000

2.500.000

4.500.000

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto deSantos - No Município de Guarujá (SP)

Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto deSantos - no Município de Santos (SP)

Reforço de Cais para Aprofundamento dos Berços entre osArmazéns 12 e 23, no Porto de Santos (SP)

Adequação do Cais para Terminal de Passageiros, no Porto de Santos (SP)

Construção de Pier com 2 Berços de Atracação e de Pontede Acesso no Terminal da Alamoa, no Porto de Santos (SP)

Reforço do Píer de Acostagem no Terminal da Alamoa, no Porto de Santos (SP)

Reforço dos Berços de Atracação da Ilha de Barnabé, no Porto de Santos (SP)

Estudos e Projetos de Infraestrutura de Acessos Terrestres do Porto de Santos (SP)

Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária

Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística.

Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos

6.000.000

5.000.000

4.100.000

27.000.340

55.000.000

175.100.000

4.000.000

25.143.000

15.000.000

3.800.000

2.500.000

4.500.000

3.500.000

26.122

26.126

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

0807

0807

2074

2074

2074

2074

2074

2074

2074

2074

2074

2074

2074

- Trecho pavimentado (% de execução física):

- Trecho pavimentado (% de execução física):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Estudo realizado (unidade):

- Implantação realizada (% de execução física):

- Implantação realizada (% de execução física):

7

25

28

86

55

48

28

1

80

35

4102

4103

1C66

1C67

12LQ

12LR

12LS

12NJ

12NK

122T

14KL

14KM

14RC

.

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Page 198: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

198

68000Órgão: Secretaria de Portos

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 68208 Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP

Total 406.108.591

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

2074.14U5

2074.14U6

2074.143Y

2074.3E66

2074.7U39

nos Portos Marítimos - No Estado de São Paulo

Construção da Passagem Inferior do Valongo (Mergulhão) - No Estado de São Paulo

Implantação do Sistema de Apoio de Gestão de Tráfego deNavios (SP) - No Estado de São Paulo

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Santos (SP) - No Estado de São Paulo

Dragagem de Aprofundamento no Canal de Acesso, na Baciade Evolução e junto ao Cais no Porto de Santos (SP) - No Estado de São Paulo

Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto de Santos - SP - No Estado de São Paulo

10.960.000

9.540.000

19.240.181

33.125.070

2.600.000

.

.

.

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0035

0035

0035

0035

0035

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

3

3

3

2

2

3

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

3.500.000

10.960.000

9.540.000

19.240.181

33.125.070

2.600.000

Construção da Passagem Inferior do Valongo (Mergulhão)

Implantação do Sistema de Apoio de Gestão de Tráfego deNavios (SP)

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Santos (SP)

Dragagem de Aprofundamento no Canal de Acesso, na Baciade Evolução e junto ao Cais no Porto de Santos (SP)

Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto de Santos - SP

10.960.000

9.540.000

19.240.181

33.125.070

2.600.000

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

2074

2074

2074

2074

2074

- Implantação realizada (%):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Sistema implantado (% de execução física):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Dragagem realizada (% de execução física):

- Projeto implantado (% de execução):

33

11

86

36

61

100

14U5

14U6

143Y

3E66

7U39

.

.

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.

Page 199: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

199

68000Órgão: Secretaria de Portos

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:68210 Companhia Docas do Pará - CDP

TOTAL 77.264.076

0807

2074

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Transporte Marítimo

10.300.000

66.964.076

Programa

Código/Especificação Valor

26 Transporte 77.264.076

Função

122

126

784

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Transporte Hidroviário

8.800.000

1.500.000

66.964.076

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

6.2.0.0.00.006.2.1.0.00.00

6.2.1.1.00.00

6.2.1.3.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Tesouro

Direto

Saldos de Exercícios Anteriores

77.264.076

23.400.000

23.400.000

53.864.076

53.864.076

40.032.000

13.832.076

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

26 Transporte 77.264.076

122

126

784

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Transporte Hidroviário

8.800.000

1.500.000

66.964.076

Page 200: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

200

0807

2074

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Transporte Marítimo

10.300.000

66.964.076

68000Órgão: Secretaria de Portos

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 68210 Companhia Docas do Pará - CDP

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4102

0807.4103

0807.3286

2074.11WH

2074.11X0

2074.12L7

2074.12L8

2074.14KL

2074.14RC

2074.144A

2074.144E

2074.144J

2074.144K

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Pará

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Pará

Instalação de Bens Imóveis - No Estado do Pará

Estudos e Projetos para Construção do Terminal de Múltiplo Uso, no Porto de Vila do Conde (PA) - No Estado do Pará

Ampliação do Píer Principal, Alargamento do Berço 302 eDuplicação da Ponte de Acesso, no Porto de Vila do Conde (PA) - No Estado do Pará

Ampliação do Terminal de Múltiplo Uso 1, no Porto de Santarém (PA) - No Estado do Pará

Construção do Terminal de Múltiplo Uso 2, no Porto de Santarém (PA) - No Estado do Pará

Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária - No Estado do Pará

Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos - No Estado do Pará

Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Terminal de Miramar (PA) - No Estado do Pará

Adequação da Instalações de Circulação no Terminal de Miramar (PA) - No Estado do Pará

Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Belém (PA) - No Estado do Pará

Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Vila do Conde (PA) - NoEstado do Pará

7.800.000

1.500.000

1.000.000

1.500.000

1.000.000

3.332.076

38.332.000

800.000

500.000

1.100.000

1.000.000

1.000.000

3.200.000

.

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0015

0015

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0015

0015

0015

0015

0015

0015

0015

0015

0015

0015

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

2

2

2

2

2

2

3

2

3

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

7.800.000

1.500.000

1.000.000

1.500.000

1.000.000

3.332.076

38.332.000

800.000

500.000

1.100.000

1.000.000

1.000.000

3.200.000

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Instalação de Bens Imóveis

Estudos e Projetos para Construção do Terminal de Múltiplo Uso, no Porto de Vila do Conde (PA)

Ampliação do Píer Principal, Alargamento do Berço 302 eDuplicação da Ponte de Acesso, no Porto de Vila do Conde (PA)

Ampliação do Terminal de Múltiplo Uso 1, no Porto de Santarém (PA)

Construção do Terminal de Múltiplo Uso 2, no Porto de Santarém (PA)

Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária

Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos

Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Terminal de Miramar (PA)

Adequação da Instalações de Circulação no Terminal de Miramar (PA)

Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Belém (PA)

Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Vila do Conde (PA)

7.800.000

1.500.000

1.000.000

1.500.000

1.000.000

3.332.076

38.332.000

800.000

500.000

1.100.000

1.000.000

1.000.000

3.200.000

26.122

26.126

26.122

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

0807

0807

0807

2074

2074

2074

2074

2074

2074

2074

2074

2074

2074

- Imóvel instalado (unidade):

- Estudo realizado (% de execução):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Implantação realizada (% de execução física):

- Implantação realizada (%):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execução

1

75

4

100

50

94

11

9

33

29

22

4102

4103

3286

11WH

11X0

12L7

12L8

14KL

14RC

144A

144E

144J

144K

.

.

.

.

.

.

.

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.

Page 201: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

201

68000Órgão: Secretaria de Portos

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 68210 Companhia Docas do Pará - CDP

Total 77.264.076

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

2074.144R

2074.144T

2074.144V

2074.144W

2074.7U31

2074.7U32

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Belém (PA) - No Estado do Pará

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Terminal de Miramar (PA) - No Estado do Pará

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Vila do Conde (PA) - No Estado do Pará

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Terminal de Outeiro (PA) - No Estado do Pará

Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto de Santarém - PA - No Estado do Pará

Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto de Vila do Conde - PA - No Estado do Pará

3.500.000

3.500.000

2.000.000

1.000.000

2.600.000

2.600.000

.

.

.

.

.

.

0015

0015

0015

0015

0015

0015

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

2

2

2

2

3

3

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

3.500.000

3.500.000

2.000.000

1.000.000

2.600.000

2.600.000

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Belém (PA)

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Terminal de Miramar (PA)

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Vila do Conde (PA)

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Terminal de Outeiro (PA)

Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto de Santarém - PA

Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto de Vila do Conde - PA

3.500.000

3.500.000

2.000.000

1.000.000

2.600.000

2.600.000

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

2074

2074

2074

2074

2074

2074

física):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Projeto implantado (% de execução):

- Projeto implantado (% de execução):

39

14

14

8

100

100

144R

144T

144V

144W

7U31

7U32

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Page 202: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

202

68000Órgão: Secretaria de Portos

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:68211 Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ

TOTAL 515.573.246

0807

2074

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Transporte Marítimo

21.481.250

494.091.996

Programa

Código/Especificação Valor

26 Transporte 515.573.246

Função

122

126

784

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Transporte Hidroviário

12.956.250

8.525.000

494.091.996

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

6.2.0.0.00.006.2.1.0.00.00

6.2.1.1.00.00

6.2.1.3.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Tesouro

Direto

Saldos de Exercícios Anteriores

515.573.246

23.688.001

23.688.001

491.885.245

491.885.245

131.850.000

360.035.245

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

26 Transporte 515.573.246

122

126

784

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Transporte Hidroviário

12.956.250

8.525.000

494.091.996

Page 203: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

203

0807

2074

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Transporte Marítimo

21.481.250

494.091.996

68000Órgão: Secretaria de Portos

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 68211 Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4101

0807.4102

0807.4103

2074.20HM

2074.12LG

2074.12LI

2074.14KJ

2074.14KL

2074.14KM

2074.14RC

2074.144X

2074.144Y

2074.144Z

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado do Rio de Janeiro

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Rio de Janeiro

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Rio de Janeiro

Estudos para o Planejamento do Setor Portuário - Nacional

Reforço Estrutural do Cais da Gamboa, no Porto do Rio de Janeiro (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

Implantação de Píeres de Atracação para Terminais de Passageiros, no Porto do Rio de Janeiro (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios - No Estado do Rio de Janeiro

Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária - No Estado do Rio de Janeiro

Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística. - No Estado do Rio de Janeiro

Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos - No Estado do Rio de Janeiro

Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto do Rio de Janeiro (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

Adequação de Instalações de Circulação no Porto do Rio de Janeiro (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Itaguaí (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

9.900.000

3.056.250

8.525.000

5.767.876

108.900.000

313.444.866

12.000.000

2.000.000

4.500.000

3.000.000

3.500.000

1.650.000

10.319.125

.

.

.

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.

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0033

0033

0033

0001

0033

0033

0033

0033

0033

0033

0033

0033

0033

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

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4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

2

2

2

0

0

0

0

0

0

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0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

9.900.000

3.056.250

8.525.000

5.767.876

108.900.000

313.444.866

12.000.000

2.000.000

4.500.000

3.000.000

3.500.000

1.650.000

10.319.125

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Estudos para o Planejamento do Setor Portuário

Reforço Estrutural do Cais da Gamboa, no Porto do Rio de Janeiro (RJ)

Implantação de Píeres de Atracação para Terminais de Passageiros, no Porto do Rio de Janeiro (RJ)

Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios

Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária

Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística.

Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos

Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto do Rio de Janeiro (RJ)

Adequação de Instalações de Circulação no Porto do Rio de Janeiro (RJ)

Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Itaguaí (RJ)

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no

9.900.000

3.056.250

8.525.000

5.767.876

108.900.000

313.444.866

12.000.000

2.000.000

4.500.000

3.000.000

3.500.000

1.650.000

10.319.125

15.147.682

26.122

26.122

26.126

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

0807

0807

0807

2074

2074

2074

2074

2074

2074

2074

2074

2074

2074

2074

- Estudo realizado (unidade):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Sistema implantado (% de execução física):

- Implantação realizada (% de execução física):

- Implantação realizada (% de execução física):

- Implantação realizada (%):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

73

55

99

100

100

50

33

35

19

43

4101

4102

4103

20HM

12LG

12LI

14KJ

14KL

14KM

14RC

144X

144Y

144Z

145B

.

.

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Page 204: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

204

68000Órgão: Secretaria de Portos

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 68211 Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ

Total 515.573.246

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

2074.145B

2074.145D

2074.7U37

2074.7U38

2074.7376

2074.7390

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto do Rio de Janeiro (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Itaguaí (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto do Rio de Janeiro - RJ - No Estado do Rio de Janeiro

Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto de Itaguaí - RJ - No Estado do Rio de Janeiro

Dragagem de Aprofundamento no Canal de Acesso e na Bacia de Evolução do Porto de Itaguaí (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

Implantação de Sistema de Sinalização Náutica, no Portode Itaguaí (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

15.147.682

5.747.138

2.600.000

2.600.000

1.155.309

1.760.000

.

.

.

.

.

.

0033

0033

0033

0033

0033

0033

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

2

2

3

3

3

2

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

15.147.682

5.747.138

2.600.000

2.600.000

1.155.309

1.760.000

Porto do Rio de Janeiro (RJ)

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Itaguaí (RJ)

Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto do Rio de Janeiro - RJ

Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto de Itaguaí - RJ

Dragagem de Aprofundamento no Canal de Acesso e na Bacia de Evolução do Porto de Itaguaí (RJ)

Implantação de Sistema de Sinalização Náutica, no Portode Itaguaí (RJ)

5.747.138

2.600.000

2.600.000

1.155.309

1.760.000

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

2074

2074

2074

2074

2074

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Projeto implantado (% de execução):

- Projeto implantado (% de execução):

- Dragagem realizada (mil m³):

- Sistema implantado (% de execução física):

100

50

100

100

1

100

145D

7U37

7U38

7376

7390

.

.

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Page 205: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

205

68000Órgão: Secretaria de Portos

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:68212 Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN

TOTAL 68.870.000

0807

2074

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Transporte Marítimo

6.300.000

62.570.000

Programa

Código/Especificação Valor

26 Transporte 68.870.000

Função

122

126

784

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Transporte Hidroviário

825.500

5.474.500

62.570.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

6.2.0.0.00.006.2.1.0.00.00

6.2.1.1.00.00

6.2.1.3.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Tesouro

Direto

Saldos de Exercícios Anteriores

68.870.000

6.300.000

6.300.000

62.570.000

62.570.000

38.000.000

24.570.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

26 Transporte 68.870.000

122

126

784

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Transporte Hidroviário

825.500

5.474.500

62.570.000

Page 206: ORÇAMENTO DA UNIÃO...R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2013, Anexo II, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 110.605.735.863

206

0807

2074

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Transporte Marítimo

6.300.000

62.570.000

68000Órgão: Secretaria de Portos

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 68212 Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN

Total 68.870.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4102

0807.4102

0807.4103

0807.4103

2074.20HL

2074.20HM

2074.10IO

2074.12LN

2074.12LP

2074.14KL

2074.14RC

2074.145H

2074.145U

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Rio Grande do Norte

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado de Alagoas

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Rio Grande do Norte

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado de Alagoas

Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária - Nacional

Estudos para o Planejamento do Setor Portuário - Nacional

Construção da Nova Sede Administrativa do Porto de Natal - (RN) - No Estado do Rio Grande do Norte

Construção do Berço 4, no Porto de Natal (RN) - No Estado do Rio Grande do Norte

Implantação de Terminal Marítimo de Passageiros, no Porto de Natal (RN) - No Estado do Rio Grande do Norte

Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária - No Estado do Rio Grande do Norte

Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos - No Estado do Rio Grande do Norte

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Natal (RN) - No Estado do Rio Grande do Norte

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Terminal Salineiro de Areia Branca (RN) - No Estado do Rio Grande do Norte

330.000

495.500

250.000

5.224.500

100.000

100.000

3.000.000

31.000.000

20.000.000

500.000

500.000

3.370.000

4.000.000

.

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0024

0027

0024

0027

0001

0001

0024

0024

0024

0024

0024

0024

0024

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

330.000

495.500

250.000

5.224.500

100.000

100.000

3.000.000

31.000.000

20.000.000

500.000

500.000

3.370.000

4.000.000

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária

Estudos para o Planejamento do Setor Portuário

Construção da Nova Sede Administrativa do Porto de Natal - (RN)

Construção do Berço 4, no Porto de Natal (RN)

Implantação de Terminal Marítimo de Passageiros, no Porto de Natal (RN)

Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária

Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Natal (RN)

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)

825.500

5.474.500

100.000

100.000

3.000.000

31.000.000

20.000.000

500.000

500.000

3.370.000

4.000.000

26.122

26.126

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

0807

0807

2074

2074

2074

2074

2074

2074

2074

2074

2074

- Estudo realizado (unidade):

- Estudo realizado (unidade):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Implantação realizada (% de execução física):

- Implantação realizada (%):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

7

9

75

30

49

80

11

19

32

4102

4103

20HL

20HM

10IO

12LN

12LP

14KL

14RC

145H

145U

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