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Manual De Contadores

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Manual

De

Contadores

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Digite nos campos indicados pelas setas o número do usuário e a senha

Digite no campo indicado pela seta os números do desenho acima e a seguir clica em LOGON

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O sistema abre a tela AUTENTICAÇÂO Após a confirmação dos dados, o contador clica em avançar conforme indicado pela seta

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O s is tema abre a te la MENU PRINCIPAL o contador confere seu nome no cabeçalho e clica em Arrecadação conforme indicado pela seta

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O sistema abre a tela MENU o contador clica em ISSQN conforme indicado pela seta

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O sistema retorna a tela MENU PRINCIPAL o contador clica em Contadores conforme indicado pela seta

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O s i s tema con t i nua em MENU PRINCIPAL abrindo esta tela onde o con tador se lec iona e c l i ca em CONTADORES – ESCRITURAÇÃO FISCAL conforme indicado pela seta

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O sistema abre a tela CONTADORES – ESCRITURAÇÃO FISCAL onde o contador selec iona e c l ica em Selecionar Contribuintes conforme indicado pela seta

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O s i s t e m a a b r e a t e l a S E L E C I O N A R CONTRIBUINTES onde o contador seleciona e clica no contribuinte que deseja trabalhar conferindo no cabeçalho o nome do mesmo conforme marcação em circulo e tarjamento amarelo

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O sistema retorna a tela CONTADORES – ESCRITURAÇÃO FISCAL onde o contador seleciona a opção desejada e clica na mesma conforme indicado

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O sistema abre a tela ACOMPNHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS onde o contador pode visualizar todos os processos do contribuinte coma administração e clica em voltar conforme indicado pela seta

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O sistema retorna a tela CONTADORES – ESCRITURAÇÃO FISCAL onde o contador na opção indicada pela seta pode fazer a Declaração Eletrônica de Despesas dos seus contribuintes clicando sobre a mesma

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O sistema abre a tela DECLARAÇÃO ELETRONICA DE DESPESAS onde o contador pode verificar as que já estão prontas e fazer as novas basta clicar em NOVO conforme indicado pela seta

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O sistema continua em DECLARAÇÃO ELETRONICA DE DESPESAS abrindo esta tela onde o contador seleciona mês e ano e clica em AVANÇAR conforme indicado pela seta

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O sistema continua em DECLARAÇÃO ELETRONICA DE DESPESAS abrindo esta tela onde o contador preenche todos os campos e clica em SALVAR conforme indicado pela seta

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O sistema retorna a tela CONTADORES – ESCRITURAÇÃO FISCAL onde o contador pode verificar a listagem de débitos dos seus contribuintes selecionando a opção indicado pela seta

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O sistema abre a tela LISTAGEM DE DÉBITOS onde o contador cl ica em VISUALIZAR conforme indicado pela seta

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O s i s t e m a r e t o r n a a t e l a CONTADORES – ESCRITURAÇÃO FISCAL onde o contador seleciona a opção conforme indicado pela seta para cadastrar Prestadores de serviço

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O sistema abre a tela CADASTRO DE DESTINATÁRIOS PRESTADORES onde o contador fará cadastro digitando no campo indicado CPF/CNPJ clica em AVANÇAR conforme indicado pela seta

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O sistema continua em CADASTRO DE DESTINATÁRIOS PRESTADORES abrindo esta tela onde o contador preenche todos os dados e clica em SALVAR conforme indicado pela seta

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O sistema retorna a tela CONTADORES – ESCRITURAÇÃO FISCAL onde o contador para escriturar serviços tomados seleciona a opção indicada pela seta

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O sistema abre a tela ESCRITURAÇÃO FISCAL – TOMADOR onde o contador para escriturar uma ou mais notas fiscais clica em NOVO conforme indicado pela seta

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O sistema continua em ESCRITURAÇÃO FISCAL – TOMADOR abrindo esta tela onde o contador preenche os campos indicados pelas setas e clica em AVANÇAR

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O sistema continua em ESCRITURAÇÃO FISCAL – TOMADOR abrindo esta tela onde o contador preenche os campos indicados pelas setas e clica em SALVAR após o término da escrituração clica em VOLTAR

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O sistema retorna a tela CONTADORES – ESCRITURAÇÃO FISCAL onde o contador seleciona a opção indicada pela seta para fazer importação de dados de outro sistema

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O sistema abre a tela IMPORTAÇÃO DE DADOS (ESCRITURAÇÃO FISCAL) onde o contador seleciona o arquivo, ano e mês de referencia e clica em Enviar conforme indicado pelas setas

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O sistema retorna a tela CONTADORES – ESCRITURAÇÃO FISCAL onde o contador seleciona a opção indicada pela seta para fazer a Declaração de Não Movimento

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O sistema abre a tela DECLARAÇÃO DE NÃO MOVIMENTO onde o contador clica em NOVO conforme indicado pela seta para efetuar uma nova declaração

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O sistema continua em DECLARAÇÃO DE NÃO MOVIMENTO abrindo esta tela onde o contador seleciona Ano e Mês de referencia e clica em AVANÇAR conforme indicado pela seta

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O sistema continua em DECLARAÇÃO DE NÃO MOVIMENTO abrindo esta tela onde o contador descreve as observações e clica em SALVAR conforme indicado pela seta

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O sistema retorna a tela CONTADORES – ESCRITURAÇÃO FISCAL onde o contador seleciona a opção indicada pela seta para escriturar alguma nota fiscal que ficou sem escriturar

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O sistema abre a tela ESCRITURAÇÃO FISCAL COMPLEMENTAR – TOMADOR onde o contador clica em NOVO conforme indicado pela seta para efetuar a escrituração

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O sistema continua em ESCRITURAÇÃO FISCAL COMPLEMENTAR – TOMADOR abrindo esta tela onde o contador preenche os campos indicados pelas setas e clica em AVANÇAR

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O sistema retorna a te la CONTADORES – ESCRITURAÇÃO FISCAL onde o contador seleciona as opções indicadas pelas setas caso necessite emitir nota fiscal para seu contribuinte, neste caso ele deve seguir o Manual de Emissão de NFe disponível no SITE

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O sistema retorna a tela CONTADORES – ESCRITURAÇÃO FISCAL onde o contador seleciona a opção indicada pela seta caso precise emitir uma carta de correção da NFe

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O sistema abre a tela CARTA DE CORREÇÃO – NF-E onde o contador seleciona o prestador e clica sobre o mesmo conforme indicado pela seta

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O sistema continua em CARTA DE CORREÇÃO – NF-E abrindo esta tela onde o contador preenche os campos a serem corrigidos na Nfe e clica em SALVAR conforme indicado pela seta

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O sistema retorna a tela CONTADORES – ESCRITURAÇÃO FISCAL onde o contador seleciona a opção indicada pela seta para consultar a NFe

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O sistema abre a tela CONSULTA DE NF-E onde o contador preenche o período seleciona o tomador e clica em pesquisar marque ou imprima todas clicando em imprimir conforme indicado pela seta

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APURAÇÃO DO

IMPOSTO

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No MENU PRINCIPAL o contador s e l e c i o n a e c l i c a n a o p ç ã o CONTADORES APURAÇÕES conforme indicado pela seta

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O sistema abre a tela CONTADORES – APURAÇÕES onde o contador pode efetuar as apurações de todos os seus contribuintes sendo que para os contribuintes do Simples Nacional e do MEI o sistema não emitirá o boleto bancário, para efetuar uma apuração da opção indicada pela seta clique sobre a mesma

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O sistema abre a tela PENDENTES onde o contador seleciona o contribuinte o Ano e o Mês e clica em confirmar conforme indicado pela seta

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O sistema continua em PENDENTES abrindo esta tela confere a competência e clica em confirmar conforme indicado pela seta

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O sistema retorna a tela PENDENTES onde o contador e clica em VOLTAR conforme indicado pela seta

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O sistema retorna a tela CONTADORES – APURAÇÕES onde o contador seleciona e clica em Emissão de Boletos conforme indicado pelas setas

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O sistema abre a tela EMISSÃO DE BOLETOS onde o contador seleciona os boletos que quer emitir

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IMPRESSÃO DOS

LIVROS FISCAIS DE

PRESTADORES E

TOMADORES

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Retorne o sistema para o MENU PRICIPAL onde o contador seleciona as opções indicadas pelas setas para gerar e imprimir o Livro Fiscal dos Serviços Prestador com termo de abertura e de encerramento

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O sistema abre a tela IMPRESSÃO DO LIVRO FISCAL (PRESTADOR) onde o contador seleciona o ano de e o mês de referencia e clica em visualizar conforme indicado pela seta

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O sistema abre a tela TERMO DE ABERTURA DO L IVRO F ISCAL (PRESTADOR) onde o con tador preenche os campos indicados pelas setas e clica em visualizar

Page 52: Manual De Contadores - samtributacao.com.br · Após a confirmação dos dados, o contador clica em avançar conforme indicado pela seta . ... precise emitir uma carta de correção

O sistema abre a tela TERMO DE ENCERRAMENTO DO LIVRO FISCAL (PRESTADOR) onde o con tador preenche os campos indicados pelas setas e clica em visualizar

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Retorne o sistema para o MENU PRICIPAL onde o contador seleciona as opções indicadas pelas setas para gerar e imprimir o Livro Fiscal dos Serviços Tomados com termo de abertura e de encerramento

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O sistema abre a tela LIVRO FISCAL (TOMADOR) onde o contador seleciona o ano de e o mês de referencia e clica em visualizar conforme indicado pela seta

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O sistema abre a tela TERMO DE ABERTURA DO L IVRO F ISCAL (TOMADOR) onde o contador preenche os campos indicados pelas setas e clica em visualizar

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O sistema abre a tela TERMO DE ENCERRAMENTO DO LIVRO FISCAL (TOMADOR) onde o contador preenche os campos indicados pelas setas e clica em visualizar

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RECIBO

DE

RETENÇÃO DO IMPOSTO

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Na tela MENU PRINCIPAL o contador seleciona e clica em Recibo de Retenção de Impostos conforme indicado pela seta

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O sistema abre a tela RECIBO DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS o contador seleciona contribuinte ou clica em IMPRIMIR TODOS conforme indicado pela seta