lei nº 1045, de 07 de dezembro de 2011

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Jacobina-BA Imprensa Eletrônica VEÍCULO DE TRANSPARÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina NESTE VEICULO PODEM SER LIDOS TODOS OS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 09 DE DEZEMBRO DE 2011 ANO IV EDIÇÃO 417 Caro usuário, no intuito de facilitar a informação e transparência do município, este diário oficial esta disponibilizando cadernos em formato digital, onde estão contidos todos os atos da administração pública do Poder Executivo. Abaixo, apresentamos um sumário analítico para facilitar a localização das publicações de cada ato de interesse a consulta. Caderno 01: ATOS OFICIAIS Atos de Pessoal: Lei do estatuto dos servidores municipais e do regime jurídico único, Lei que estabelece os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, Outras disposiçõeslegaisinstituídaspelomunicípio, Ato que criou os cargos ou empregos e sua vacância no quadro de pessoal,. Edital de concurso público, Homologação das inscrições, Resultado dos aprovados e sua classificação, Homologação do concurso após julgamento do último recurso, Outros atos de concurso, 0. Edital dirigido aos aprovados em concurso público convocando para passe, Nomeação de servidor efetivo, celetista, temporário ou comissionado, Promoção, Transferência, Reintegração, Aproveitamento, Reversão, Readaptação, Recondução, Exoneração, Demissão, Aposentadoria, Falecimento, Outros atos de pessoal, Ato de nomeação da comissão de sindicância. Atos Normativos: Circulares, Decretos,. Despachos, Leis, Portarias, Resoluções, Outros Atos Normativo. Atos Financeiros:: A Programação Financeira,. O Cronograma da Execução Orçamentária,. O Quadro Trimestral das Despesas,. Prestação das Contas,. Créditos Adicionais,. Outros Atos Financeiros. Outros Atos Administrativos: Atas e Deliberações dos conselhos municipais,. Alvarás e demais atos administrativos, Outros atos administrativos. Caderno 02: CONTAS PÚBLICAS Lei 9.755/98: Balanço orçamentário,. Compras, Contratos e seus aditivos,. Demonstrativo de receitas e despesas, Execução dos orçamentos, Orçamentos anuais, Tributos arrecadados. Caderno 03: LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES Lei 8.666/93: Aviso da Adjudicação, Aviso da Anulação, Aviso da Cessão de uso, Aviso da Constituição de comissão de licitação, Aviso da Convocação para sorteio, Aviso da Dispensa, Aviso da Homologação, Aviso da Impugnação de edital /convite, Aviso da Inexigibilidade, Aviso da Notificação de penalidades a licitantes, Aviso da Permissão de uso, Aviso da Rescisão de contrato, Aviso da Revogação, Aviso de abertura de concorrência, tomada de preço, concurso e leilão, Aviso de Julgamento de Habilitação de licitantes, Aviso de modificação de edital de concorrência, tomada de preço, Concurso e Leilão, Aviso do Adiamento de licitação, Aviso do Contrato, Aviso do Julgamento e classificação de propostas, Aviso do Parecer e deliberações da comissão julgadora, Aviso do Recurso, Aviso do Registro de preço, Aviso do Termo Aditivo, O , o ã ç a t i c i l e d s o s i v a e d s o p i t s o r t u Portaria de nomeação de compradores e comissões de licitações, Relação de todas as compras feitas pela administração direta ou indireta, de maneira a clarificar a identificação do bem comprado, seu preço unitário, a quantidade adquirida, o nome do vendedor e o valor total da operação, podendo ser aglutinadas por itens as compras feitas com dispensa e inexigibilidade de licitação. Lei 10.520/02: Aviso Adjudicação, Aviso de Anulação,. Aviso de Homologação, Aviso de Impugnação de Edital, Aviso de Nomeação do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio.. Aviso da Revogação, Aviso de Convocação dos Interessados,. Aviso de Julgamento e Habilitação dos Licitantes,. Aviso de Modificação do Edital do Pregão, Aviso do Cancelamento, Aviso do Extrato do Contrato, Aviso do Julgamento e Classificação de Propostas, Aviso do Parece de Deliberação do Pregoeiro,. Aviso do Recurso,. Edital do Pregão, Outros Tipos de Aviso de Licitação. Caderno 04: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL Lei 101/00: Leis de diretrizes orçamentárias, Orçamentos, Parecer prévio, Planos, Prestação de contas, Relatórios de gestão fiscal, Relatórios resumidos da execução orçamentária, Versões simplificadas desses documentos. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP NO- 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. PUBLICAR ASSESSORIA E PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA. TEL 71 3431-1091 > Cederno 01: Atos Oficiais > Caderno 02: Contas Públicas > Caderno 03: Licitaões e Contratações > Caderno 04: Instr. de Gestão Fiscal Legislação Municipal. Lei 9.755/98 Lei 8.666/93 e lei 10.520/02 Lei 101/00

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Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Jacobina para o Exercício Financeiro de 2012.

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Page 1: Lei Nº 1045, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2011

Jacobina-BA

Imprensa EletrônicaVEÍCULO DE TRANSPARÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

NESTE VEICULO PODEM SER LIDOS TODOS OS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE

JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 09 DE DEZEMBRO DE 2011

ANO IVEDIÇÃO 417

Caro usuário, no intuito de facilitar a informação e transparência do município, este diário oficial esta disponibilizando cadernos em formato digital, onde estão contidos todos os atos da administração pública do Poder Executivo.

Abaixo, apresentamos um sumário analítico para facilitar a localização das publicações de cada ato de interesse a consulta.

Caderno 01: ATOS OFICIAIS

Atos de Pessoal: Lei do estatuto dos servidores municipais e do regime jurídico único, Lei que estabelece os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, Outras disposições legais instituídas pelo município, Ato que criou os cargos ou empregos e sua vacância no quadro de pessoal,. Edital de concurso público, Homologação das inscrições, Resultado dos aprovados e sua classificação, Homologação do concurso após julgamento do último recurso, Outros atos de concurso, 0. Edital dirigido aos aprovados em concurso público convocando para passe, Nomeação de servidor efetivo, celetista, temporário ou comissionado, Promoção, Transferência, Reintegração, Aproveitamento, Reversão, Readaptação, Recondução, Exoneração, Demissão, Aposentadoria, Falecimento, Outros atos de pessoal, Ato de nomeação da comissão de sindicância.

Atos Normativos: Circulares, Decretos,. Despachos, Leis, Portarias, Resoluções, Outros Atos Normativo.

Atos Financeiros:: A Programação Financeira,.

O Cronograma da Execução Orçamentária,. O Quadro Trimestral das Despesas,. Prestação das Contas,. Créditos Adicionais,. Outros Atos Financeiros.

Outros Atos Administrativos: Atas e Deliberações dos conselhos municipais,. Alvarás e demais atos administrativos, Outros atos administrativos.

Caderno 02: CONTAS PÚBLICAS

Lei 9.755/98: Balanço orçamentário,. Compras, Contratos e seus aditivos,. Demonstrativo de receitas e despesas, Execução dos orçamentos, Orçamentos anuais, Tributos arrecadados.

Caderno 03: LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES

Lei 8.666/93: Aviso da Adjudicação, Aviso da Anulação, Aviso da Cessão de uso, Aviso da Constituição de comissão de licitação, Aviso da Convocação para sorteio, Aviso da Dispensa, Aviso da Homologação, Aviso da Impugnação de edital /convite, Aviso da Inexigibilidade, Aviso da Notificação de penalidades a licitantes, Aviso da Permissão de uso, Aviso da Rescisão de contrato, Aviso da Revogação, Aviso de abertura de concorrência, tomada de preço, concurso e leilão, Aviso de Julgamento de Habilitação de licitantes, Aviso de modificação de edital de concorrência, tomada de preço, Concurso e Leilão, Aviso do Adiamento de licitação, Aviso do Contrato, Aviso do Julgamento e classificação de propostas, Aviso do Parecer e deliberações da comissão julgadora, Aviso

do Recurso, Aviso do Registro de preço, Aviso do Termo Aditivo, O ,oãçaticil ed sosiva ed sopit sortuPortaria de nomeação de compradores e comissões de licitações, Relação de todas as compras feitas pela administração direta ou indireta, de maneira a clarificar a identificação do bem comprado, seu preço unitário, a quantidade adquirida, o nome do vendedor e o valor total da operação, podendo ser aglutinadas por itens as compras feitas com dispensa e inexigibilidade de licitação.

Lei 10.520/02: Aviso Adjudicação, Aviso de Anulação,. Aviso de Homologação, Aviso de Impugnação de Edital, Aviso de Nomeação do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio.. Aviso da Revogação, Aviso de Convocação dos Interessados,. Aviso de Julgamento e Habilitação dos Licitantes,. Aviso de Modificação do Edital do Pregão, Aviso do Cancelamento, Aviso do Extrato do Contrato, Aviso do Julgamento e Classificação de Propostas, Aviso do Parece de Deliberação do Pregoeiro,. Aviso do Recurso,. Edital do Pregão, Outros Tipos de Aviso de Licitação.

Caderno 04: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL

Lei 101/00: Leis de diretrizes orçamentárias, Orçamentos, Parecer prévio, Planos, Prestação de contas, Relatórios de gestão fiscal, Relatórios resumidos da execução orçamentária, Versões simplificadas desses documentos.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP NO- 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A

INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. PUBLICAR ASSESSORIA E PUBLICAÇÕES

LEGAIS LTDA. TEL 71 3431-1091

> Cederno 01: Atos Oficiais> Caderno 02: Contas Públicas> Caderno 03: Licitaões e Contratações> Caderno 04: Instr. de Gestão Fiscal

Legislação Municipal.Lei 9.755/98Lei 8.666/93 e lei 10.520/02Lei 101/00

Page 2: Lei Nº 1045, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2011

LEI Nº 1045, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2011.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Jacobina para o Exercício Financeiro de 2012.

A PREFEITA MUNICIPAL DE JACOBINA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a cÂmara municipal de Vereadores de Jacobinadecreta e eu sanciono a seguinte lei.

Título IDas Disposições Comuns

Art. 1º - esta lei estima a receita e fixa a despesa do município de Jacobina, para o exercício financeiro de 2012 compreendendo o orçamento fiscal e da seguridade social, referente aos poderes legislativo e executivo.

Título IIDo Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Capítulo IDa estimativa da receita

Art. 2º - a receita total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social é no valor de r$ 132.905.158,00 (cento e trinta e dois milhões, novecentos e cinco mil e cento e cinquenta e oitoreais).

Art. 3º - a receita decorrerá da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, previstos na legislação vigente e estimadas com os seguintes desdobramentos:

ESPECIFICAÇÃO TOTAIS

1. RECEITAS CORRENTES 112.678.448,42

1.1. receita tributária 8.833.697,17

1.2. receitas de contribuições 3.537.305,49

1.3. receita patrimonial 2.022.929,36

1.6. receita de serviços 48.501,53

1.7. transferências correntes 96.371.046,93

1.9. outras receitas correntes 1.864.967,94

2. RECEITAS DE CAPITAL 21.991.633,28

2.3. transferências de capital 21.991.633,28

7. RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 6.151.649,00

7.2 receitas de contribuições 6.146.649,00

7.9 multas e Juros de mora da contribuição patronal 5.000,00

deduções da receita correntes 7.916.572,70

TOTAL GERAL 132.905.158,00

art. 4º -a receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências constitucionais, das transferências voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em vigor, de acordo com os códigos, denominações e detalhamentos da receita pública, instituídos pelas portarias do secretário do tesouro nacional do ministério da fazenda, que aprova o manual de procedimentos da receita pública.

Capítulo IIDa fixação da Despesa

Art. 5º - a despesa total fixada é no valor de r$ 132.905.158,00(cento e trinta e dois milhões,novecentos e cinco mil e cento cinquenta e oito reais) desdobrada nos seguintes orçamentos:

i - orçamento fiscal em r$ 87.250.914,58; ii - orçamento da seguridade social em r$ 45.654.243,42.

Art. 6º . a despesa fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo, observado a programação anexa a esta lei, apresenta o seguinte desdobramento:

I – Por Órgãos

ADMINISTRAÇÃO DIRETA Fiscal Seguridade Social

Total

legislatiVo municipal 2.880.000,00 2.880.000,00

gabinete da prefeita 992.047,54 992.047,54

secretaria municipal da administraÇÃo

5.131.194,98 5.131.194,98

secretaria municipal de finanÇas

1.988.389,01 1.988.389,01

secretaria mun. da educaÇÃo, cultura e esporte

41.457.504,28 41.457.504,28

secretaria municipal de saúde

29.672.530,03 29.672.530,03

secretaria m. de infra-estrutura, desenV. urbano e serV. publicos

27.118.382,66 27.118.382,66

documento assinado digitalmente conforme mp no- 2.200-2 de 24/08/2001, Que institui a infraestrutura de chaVes públicas brasileira - icp-brasil. (para Verificar assinatura cliQue na imagem ao lado)

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Jacobina, bahiasExtA-fEIrA09 de dezembro de 20112

Atos financeiros

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Jacobina, bahiasExtA-fEIrA

09 de dezembro de 2011 3secretaria municipal de planeJamento e desenV. econÔmico

647.263,61 647.263,61

secretaria municipal da assistência social

158.600,00 5.589.732,39 5.748.332,39

secretaria da agricultura e meio ambiente

1.762.862,57 1.762.862,57

encargos especiais 5.017.844,95 5.017.844,95

SOMA

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Jacobina preVidência - JacopreV

10.391.981,00 10.391.981,00

serViÇo municpal de trÁfego e transportes

96.824,98 96.824,98

TOTAIS 87.250.914,58 45.654.243,42 132.905.158,00

II – Por Funções

ADMINISTRAÇÃO DIRETA Fiscal Seguridade Social Total

Fiscal Seguridade Social

Total

legislativa 2.880.000,00 2.880.000,00

administração 8.403.220,14 8.403.220,14

segurança pública 60.000,00 60.000,00

assistência social 5.589.732,39 5.589.732,39

saúde 29.672.530,03 29.672.530,03

trabalho 20.000,00 20.000,00

educação 36.443.730,47 36.443.730,47

cultura 204.130,00 204.130,00

urbanismo 25.332.617,55 25.332.617,55

habitação 158.600,00 158.600,00

saneamento 255.000,00 255.000,00

gestão ambiental 247.225,00 247.225,00

agricultura 1.418.812,59 1.418.812,59

indústria 62.250,00 62.250,00

comércio e serviços 213.425,00 213.425,00

comunicações 86.900,00 86.900,00

transporte 1.540.690,09 1.540.690,09

desporto e lazer 4.809.643,81 4.809.643,81

encargos especiais 4.777.844,95 4.777.844,95

reserva de contingência 240.000,00 240.000,00

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

previdência social 10.391.981,00 10.391.981,00

transporte 96.824,98 96.824,98

TOTAIS 87.250.914,58 45.654.243,42 132.905.158,00

Art. 8º - fica o poder executivo autorizado a:

I – abrir créditos adicionais suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados:

a)até o limite de 100% (cem por cento) com recursos provenientes do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, de acordo com o disposto no art. 43, § 1º, inciso i e § 2º da lei federal n.º 4.320/64;

b) até o limite de 100% (cem por cento) com recursos provenientes do excesso ou provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício, individualizados por fonte de recursos, de acordo com o disposto no art. 43, § 1º, inciso ii e §§ 3º e 4º da lei federal n.º 4.320/64;

c) até o limite de 50% (cinquenta por cento) com recursos provenientes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, de acordo com o disposto no art. 43, § 1º, inciso iii da lei federal n.º 4.320/64.

II - durante o exercício de 2012 o poder executivo fica autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita, até o limite estabelecido na legislação pertinente.

Art.9º - os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da receita, ou o seu excesso, poderão ser utilizados por ato da chefe do poder executivo municipal como fonte de recursos para abertura de créditos suplementares ou especiais de projeto ou atividades.

Título IIIDisposições Finais

Art.10 -a presente lei vigorará durante o exercício financeiro de 2012, a partir de 1º de janeiro.

Art. 11 - esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

gabinete da prefeita, em, 07 de dezembro de 2011.

Valdice Castro Vieira da Silvaprefeita municipal de Jacobina

Roberval Henrique Ferreirasecretário da administração geral

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Jacobina, bahiasExtA-fEIrA09 de dezembro de 20114

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

Orçamento 2012Anexo I - Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Função de Governo (LDO)

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

FONTES VALOR VALOR

Receitas Correntes 112.678.448,42 Receita Tributária 8.833.697,17 Receitas de Contribuições 3.537.305,49 Receita Patrimonial 2.022.929,36 Receita Agropecuaria 0,00 Receita Industrial 0,00 Receita de Serviços 48.501,53 Transferências Correntes 96.371.046,93 Outras Receitas Correntes 1.864.967,94 Receitas de Capital 21.991.633,28 Operações de Crédito 0,00 Alienação de Bens 0,00 Amortização de Emprestimos 0,00 Transferências de Capital 21.991.633,28 Outras Receitas de Capital 0,00 Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias 6.151.649,00 Receitas de Contribuições - Intra - Orçamentárias 6.146.649,00 Outras Receitas Correntes - Receitas Intra-Orçamentárias 5.000,00 Deduções da Receita -7.916.572,70

132.905.158,00 TOTAL

LEGISLATIVO MUNICIPALLEGISLATIVA 2.880.000,00

TOTAL 2.880.000,00GABINETE DA PREFEITAADMINISTRAÇÃO 992.047,54

TOTAL 992.047,54SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOADMINISTRAÇÃO 5.071.194,98SEGURANÇA PÚBLICA 60.000,00

TOTAL 5.131.194,98SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASADMINISTRAÇÃO 1.988.389,01

TOTAL 1.988.389,01SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTEEDUCAÇÃO 9.499.993,18CULTURA 204.130,00DESPORTO E LAZER 4.809.643,81

TOTAL 14.513.766,99FUNDEBEDUCAÇÃO 26.943.737,29

TOTAL 26.943.737,29FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMSSAÚDE 29.672.530,03

TOTAL 29.672.530,03SEC. M. INFRA-ESTRUTURA, DESENV.URBANO E SERV.PUBURBANISMO 25.332.617,55SANEAMENTO 255.000,00COMUNICAÇÕES 86.900,00TRANSPORTE 200.000,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 88

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Jacobina, bahiasExtA-fEIrA

09 de dezembro de 2011 5TOTAL 25.874.517,55

COORDENADORIA DE TRANSPORTESTRANSPORTE 1.243.865,11

TOTAL 1.243.865,11SEC. MUN. PLANEJAMENTO E DESENV. ECONÔMICOADMINISTRAÇÃO 351.588,61TRABALHO 20.000,00INDúSTRIA 62.250,00COMÉRCIO E SERVIÇOS 213.425,00

TOTAL 647.263,61SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALASSISTÊNCIA SOCIAL 1.060.165,18

TOTAL 1.060.165,18FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALASSISTÊNCIA SOCIAL 4.334.712,21HABITAÇÃO 158.600,00

TOTAL 4.493.312,21FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTEASSISTÊNCIA SOCIAL 194.855,00

TOTAL 194.855,00SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEGESTÃO AMBIENTAL 247.225,00AGRICULTURA 1.515.637,57

TOTAL 1.762.862,57JACOBINA PREVIDÊNCIA - JACOPREVPREVIDÊNCIA SOCIAL 10.391.981,00

TOTAL 10.391.981,00SERVIÇO MUNICPAL DE TRÁFEGO E TRANSPORTESTRANSPORTE 96.824,98

TOTAL 96.824,98ENCARGOS ESPECIAISENCARGOS ESPECIAIS 4.777.844,95RESERVA DE CONTIGÊNCIA 240.000,00

TOTAL 5.017.844,95TOTAL GERAL 132.905.158,00

FUNÇÕES VALOR

LEGISLATIVA 2.880.000,00 ADMINISTRAÇÃO 8.403.220,14 SEGURANÇA PÚBLICA 60.000,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.589.732,39 PREVIDÊNCIA SOCIAL 10.391.981,00 SAÚDE 29.672.530,03 TRABALHO 20.000,00 EDUCAÇÃO 36.443.730,47 CULTURA 204.130,00 URBANISMO 25.332.617,55 HABITAÇÃO 158.600,00 SANEAMENTO 255.000,00 GESTÃO AMBIENTAL 247.225,00 AGRICULTURA 1.515.637,57 INDúSTRIA 62.250,00 COMÉRCIO E SERVIÇOS 213.425,00 COMUNICAÇÕES 86.900,00 TRANSPORTE 1.540.690,09 DESPORTO E LAZER 4.809.643,81 ENCARGOS ESPECIAIS 4.777.844,95 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 240.000,00 TOTAL 132.905.158,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 2 de 88

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Jacobina, bahiasExtA-fEIrA09 de dezembro de 20116

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Orçamento 2012

Anexo II - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Anexo 01, Lei Nº 4.320/64)

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

RECEITAS DESPESAS

Receitas Correntes 112.678.448,42 DESPESAS CORRENTES 96.632.271,91 Receita Tributária 8.833.697,17 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 53.839.015,60 Receitas de Contribuições 3.537.305,49 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 5.000,00 Receita Patrimonial 2.022.929,36 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 42.788.256,31 Receita Agropecuaria 0,00 0,00 Receita Industrial 0,00 0,00 Receita de Serviços 48.501,53 0,00 Transferências Correntes 96.371.046,93 0,00 Outras Receitas Correntes 1.864.967,94 0,00

SUPERAVIT 16.046.176,51

TOTAL R$ 112.678.448,42 TOTAL R$ 112.678.448,42

SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 16.046.176,51 Receitas de Capital 21.991.633,28 DESPESAS DE CAPITAL 33.263.479,41 Operações de Crédito 0,00 0,00 Alienação de Bens 0,00 0,00 Amortização de Emprestimos 0,00 0,00 Transferências de Capital 21.991.633,28 INVESTIMENTOS 31.063.479,41 Outras Receitas de Capital 0,00 INVERSOES FINANCEIRAS 0,00

0,00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 2.200.000,00 Deduções da Receita -7.916.572,70 RESERVA DE CONTINGENCIA 240.000,00

TOTAL R$ 30.121.237,09 TOTAL R$ 33.503.479,41

RESUMO

RECEITAS CORRENTES 112.678.448,42RECEITAS DE CAPITAL 21.991.633,28

TOTAL 126.753.509,00

DESPESAS CORRENTES 96.632.271,91DESPESAS DE CAPITAL 33.263.479,41

TOTAL 132.905.158,00

RESERVA DE CONTIGÊNCIA 240.000,00RECURSO DECORRENTE DE VETO 2.769.406,68

DEDUÇÃO DA RECEITA -7.916.572,70

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CÓDIGO

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

OPTATIVO SUBALÍNEA ALÍNEA RUBRICA SUB-FONTE FONTE CATEGORIA Receitas Correntes 112.678.448,42 1.0.0.0.00.00.00.00 Receita Tributária 8.833.697,17 1.1.0.0.00.00.00.00 Impostos 6.194.074,99 1.1.1.0.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda 1.636.461,61 1.1.1.2.00.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 516.765,38 1.1.1.2.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Recursos Ordi 310.060,38 1.1.1.2.02.00.00.00 000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Rec. de Im 129.191,00 1.1.1.2.02.00.00.00 001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Rec. de Imp 77.514,00 1.1.1.2.02.00.00.00 002 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 877.839,29 1.1.1.2.04.00.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 581.310,43 1.1.1.2.04.31.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabal 348.786,27 1.1.1.2.04.31.00.00 000 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Traba 145.327,60 1.1.1.2.04.31.00.00 001 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Traba 87.196,56 1.1.1.2.04.31.00.00 002 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 296.528,86 1.1.1.2.04.34.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos - Rec 177.917,33 1.1.1.2.04.34.00.00 000 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos - Re 74.132,21 1.1.1.2.04.34.00.00 001 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos - Re 44.479,32 1.1.1.2.04.34.00.00 002 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos 241.856,94 1.1.1.2.08.00.00.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direit 145.114,17 1.1.1.2.08.00.00.00 000 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direi 60.464,23 1.1.1.2.08.00.00.00 001 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direi 36.278,54 1.1.1.2.08.00.00.00 002 Imposto sobre a Produção e a Circulação 4.557.613,38 1.1.1.3.00.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 4.557.613,38 1.1.1.3.05.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Recursos Ordinários 2.734.568,38 1.1.1.3.05.00.00.00 000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Rec. de Imp. e Transf 1.139.403,00 1.1.1.3.05.00.00.00 001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Rec. de Imp. e Transf 683.642,00 1.1.1.3.05.00.00.00 002 Taxas 2.639.622,18 1.1.2.0.00.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 2.239.953,73 1.1.2.1.00.00.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Rec. de Imp. e Transf. 225.845,08 1.1.2.1.17.00.00.00 002 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Recursos Ordinários 100.423,72 1.1.2.1.21.00.00.00 000 Taxa de Publicidade Comercial - Recursos Ordinários 8.296,30 1.1.2.1.26.00.00.00 000 Taxa de Apreensão e Depósito - Recursos Ordinários 5.627,16 1.1.2.1.27.00.00.00 000 Taxa de Licença para Execução de Obras - Recursos Ordinários 444.460,39 1.1.2.1.29.00.00.00 000 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte - Recursos Ordinár 2.639,66 1.1.2.1.30.00.00.00 000 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Recursos Ordinários 272.977,09 1.1.2.1.31.00.00.00 000 Taxa de Apreensão, Deposito ou Liberação de Animais - Recursos Ordiná 1.141,17 1.1.2.1.36.00.00.00 000 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Policia 1.178.543,16 1.1.2.1.99.00.00.00 Taxa de Licença e Localização - TLL - Recursos Ordinários 190.526,14 1.1.2.1.99.01.00.00 000

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Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

OPTATIVO SUBALÍNEA ALÍNEA RUBRICA SUB-FONTE FONTE CATEGORIA Taxa de Fiscalização e Funcionamento - Recursos Ordinários 949.928,74 1.1.2.1.99.02.00.00 000 Taxa de Licença Com. Eventual/Ambulante - Recursos Ordinários 35.805,95 1.1.2.1.99.03.00.00 000 Taxa de Ocupação de Áreas Públicas - Recursos Ordinários 2.282,33 1.1.2.1.99.04.00.00 000 Taxas pela Prestação de Serviços 399.668,45 1.1.2.2.00.00.00.00 Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Recursos Ordinári 4.459,11 1.1.2.2.12.00.00.00 000 Taxa de Cemitérios - Recursos Ordinários 32.882,74 1.1.2.2.28.00.00.00 000 Taxa de Limpeza Pública - Recursos Ordinários 7.213,62 1.1.2.2.90.00.00.00 000 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 355.112,98 1.1.2.2.99.00.00.00 Taxa de Expediente - Recursos Ordinários 353.653,36 1.1.2.2.99.01.00.00 000 Taxa de Ligação de Água - Recursos Ordinários 1.459,62 1.1.2.2.99.02.00.00 000 Receitas de Contribuições 3.537.305,49 1.2.0.0.00.00.00.00 Contribuições Sociais 3.292.515,00 1.2.1.0.00.00.00.00 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público 3.292.515,00 1.2.1.0.29.00.00.00 Contribuição do Servidor Ativo para o Regime Próprio de Previdência 3.228.682,00 1.2.1.0.29.07.00.00 Contribuição do Servidor Ativo - Plano Assistencial - Cont. p/Regime P 916.398,00 1.2.1.0.29.07.01.00 003 Contribuição do Servidor Ativo - Plano Funcional - Cont. p/Regime Próp 2.312.284,00 1.2.1.0.29.07.02.00 003 Contribuição do Servirdor Inativo para o Regime Próprio de Previdência 48.123,00 1.2.1.0.29.09.00.00 Contribuição do Servidor Inativo - Plano Assistencial - Cont. p/Regime 37.773,00 1.2.1.0.29.09.01.00 003 Contribuição do Servidor Inativo - Plano Funcional - Cont. p/Regime Pr 10.350,00 1.2.1.0.29.09.02.00 003 Contribuição de Pensionista para o Regime Próprio de Previdência 15.710,00 1.2.1.0.29.11.00.00 Contribuição de Pensionista - Plano Assistencial - Cont. p/Regime Pró 15.710,00 1.2.1.0.29.11.01.00 003 Contribuições Econômicas 244.790,49 1.2.2.0.00.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Recursos 244.790,49 1.2.2.0.29.00.00.00 000 Receita Patrimonial 2.022.929,36 1.3.0.0.00.00.00.00 Receitas Imobiliárias 190.976,12 1.3.1.0.00.00.00.00 Aluguéis 190.976,12 1.3.1.1.00.00.00.00 Aluguéis - PMJ - Recursos Ordinários 190.976,12 1.3.1.1.01.00.00.00 000 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1.831.953,24 1.3.2.0.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 884.136,24 1.3.2.5.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados 864.221,00 1.3.2.5.01.00.00.00 Rem. de Recursos em Aplicação Financeira - FEP/Royalties/CFEM - 5.000,00 1.3.2.5.01.01.00.00 042 Rem. de Recursos em Aplicação Financeira - FUNDEB 221.610,00 1.3.2.5.01.02.00.00 Rem. de Recursos em Aplicação Financeira - FUNDEB - Transferên 132.966,00 1.3.2.5.01.02.00.00 018 Rem. de Recursos em Aplicação Financeira - FUNDEB - Transferênc 88.644,00 1.3.2.5.01.02.00.00 019 Rem. de Recursos em Aplicação Financeira - FMS - Transf. de Rec 202.892,00 1.3.2.5.01.03.00.00 014 Rem. de Recursos em Aplicação Financeira - FMAS - Remuneração d 35.219,00 1.3.2.5.01.05.00.00 094 Rem. de Recursos em Aplicação Financeira - FIES - Transf. do Fundo 3.000,00 1.3.2.5.01.07.00.00 030 Rem. de Recursos em Aplicação Financeira - CIDE - Cont. de Inte 1.500,00 1.3.2.5.01.09.00.00 016

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Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

OPTATIVO SUBALÍNEA ALÍNEA RUBRICA SUB-FONTE FONTE CATEGORIA Rem. de Recursos em Aplicação Financeira - FNDE - Transf. Rec. 5.000,00 1.3.2.5.01.10.00.00 015 Rem. de Recursos em Aplicação Financeira - Salário Educação - Co 60.000,00 1.3.2.5.01.11.00.00 004 Rem. de Rec. em Aplicação Financeira - Prefeitura - Remuneração de 330.000,00 1.3.2.5.01.12.00.00 094 Remuneração de Recursos não Vinculados 19.915,24 1.3.2.5.02.00.00.00 Rem. de Rec. Não Vinculados em Aplicação Financeira - Prefeitura - 5.705,83 1.3.2.5.02.01.00.00 000 Rem. de Rec. Não Vinculados em Aplicação Financeira - FMS - Rec. 8.503,58 1.3.2.5.02.02.00.00 002 Rem. de Rec. Não Vinculados em Aplicação Financeira - FMAS - Recu 5.705,83 1.3.2.5.02.03.00.00 000 Rem. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor 947.817,00 1.3.2.8.00.00.00.00 Rem. dos Inv. do Regime Próp. de Previdência do Servidor em Renda Fi 947.817,00 1.3.2.8.10.00.00.00 Remuneração dos Investimentos do RPPS - Plano Assistencial - Cont. 156.011,00 1.3.2.8.10.01.00.00 003 Remuneração dos Investimentos do RPPS - Plano Funcional - Cont. p 791.806,00 1.3.2.8.10.02.00.00 003 Receita de Serviços 48.501,53 1.6.0.0.00.00.00.00 Serviços Administrativos 48.501,53 1.6.0.0.13.00.00.00 Serviços de Inscrição em Concursos Públicos - Recursos Ordinários 25.458,72 1.6.0.0.13.01.00.00 000 Serviços de Vendas de Editais 23.042,81 1.6.0.0.13.02.00.00 Serviços de Vendas de Editais - Recursos Ordinários 23.042,81 1.6.0.0.13.02.01.00 000 Transferências Correntes 96.371.046,93 1.7.0.0.00.00.00.00 Transferências Intergovernamentais 95.908.594,53 1.7.2.0.00.00.00.00 Transferências da União 55.437.430,40 1.7.2.1.00.00.00.00 Participação na Receita da União 27.683.205,36 1.7.2.1.01.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 27.674.855,24 1.7.2.1.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Recursos Ordiná 16.604.913,15 1.7.2.1.01.02.00.00 000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Rec. de Imp. 6.918.713,81 1.7.2.1.01.02.00.00 001 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Rec. de Imp. 4.151.228,28 1.7.2.1.01.02.00.00 002 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 8.350,12 1.7.2.1.01.05.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos 5.010,08 1.7.2.1.01.05.00.00 000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Rec. 2.087,53 1.7.2.1.01.05.00.00 001 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Rec. d 1.252,51 1.7.2.1.01.05.00.00 002 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos N 2.432.190,55 1.7.2.1.22.00.00.00 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM 2.090.369,59 1.7.2.1.22.20.00.00 042 Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº. 9.478/97 - 16.712,37 1.7.2.1.22.50.00.00 042 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Royalties/Fundo Es 325.108,59 1.7.2.1.22.70.00.00 042 Transf. de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo 20.970.785,00 1.7.2.1.33.00.00.00 Bloco de Atenção Básica 5.234.171,00 1.7.2.1.33.11.00.00 Piso de Atenção Básica - PAB Fixo - Transf. de Rec. do Sistema Ú 1.664.187,00 1.7.2.1.33.11.10.00 014 Saúde da Família - SF - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúd 1.152.000,00 1.7.2.1.33.11.31.00 014 Agentes Comunitários de Saúde - ACS - Transf. de Rec. do Sistem 1.498.027,00 1.7.2.1.33.11.32.00 014 Saúde Bucal - SB - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde -SUS 302.400,00 1.7.2.1.33.11.33.00 014

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Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

OPTATIVO SUBALÍNEA ALÍNEA RUBRICA SUB-FONTE FONTE CATEGORIA Compensação de Especificidades Regionais - Transf. de Rec. do 377.557,00 1.7.2.1.33.11.34.00 014 Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Transf. de Rec. do 240.000,00 1.7.2.1.33.11.38.00 014 Bloco da Atenção de MAC Ambulatórial e Hospitalar 14.669.583,00 1.7.2.1.33.12.00.00 Teto Munic. da MAC Ambulatórial e Hospitalar - Transf. de Rec. d 9.753.599,00 1.7.2.1.33.12.11.00 014 SAMU - Serviço de Atentimento Móvel de Urgência - Transf. de R 720.000,00 1.7.2.1.33.12.12.00 014 CEO - Centro de Espec. Odontológica - Transf. de Rec. do Sistem 79.200,00 1.7.2.1.33.12.13.00 014 CEREST - Centro de Ref. em Saúde do Trabalhador - Transf. de R 420.000,00 1.7.2.1.33.12.15.00 014 FAEC - Terapia Renal Substitutiva/Nefrologia - Transf. de Rec. d 3.300.000,00 1.7.2.1.33.12.22.00 014 FAEC - Mamografia para rastreamento - Transf. de Rec. do Sistem 216.000,00 1.7.2.1.33.12.28.00 014 FAEC - Política Nacional de Cirurgias Eletivas - Transf. de Rec. 180.784,00 1.7.2.1.33.12.29.00 014 Bloco de Vigilância em Saúde 522.064,00 1.7.2.1.33.13.00.00 Vigilância Sanitária - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde -S 38.243,00 1.7.2.1.33.13.20.00 014 Vigilância e Promoção da Saúde - Transf. de Rec. do Sistema Úni 483.821,00 1.7.2.1.33.13.30.00 014 Bloco da Assistência Farmacêutica 522.967,00 1.7.2.1.33.14.00.00 Programa de Assistência Farmacêutica Básica - Transf. de Rec. d 402.967,00 1.7.2.1.33.14.10.00 014 Programa de Farmácia Popular do Brasil - Transf. de Rec. do Sist 120.000,00 1.7.2.1.33.14.30.00 014 Bloco de Gestão do SUS 22.000,00 1.7.2.1.33.15.00.00 Incentivo Destinado à Aquisição de Equip. e Mat. Permanentes p/ 22.000,00 1.7.2.1.33.15.21.00 014 Transferência de Recursos do FNAS 1.588.678,60 1.7.2.1.34.00.00.00 Proteção Social Básica 917.265,60 1.7.2.1.34.01.00.00 PBF-Serviços de Proteção e Atend. às Famílias - PAIF/CRAS - Tran 324.000,00 1.7.2.1.34.01.01.00 029 PBV I - PROJOVEM Adolescente - Transf. de Rec. do F. N. de Assit 301.500,00 1.7.2.1.34.01.02.00 029 PBV II - Piso Básico Variável - Criança/Idoso - Transf. de Rec. do F 51.765,60 1.7.2.1.34.01.03.00 029 PBF - IGD -Indice de Gestão Descentralizada - Transf. de Rec. do F 240.000,00 1.7.2.1.34.01.04.00 029 Proteção Social Especial 671.413,00 1.7.2.1.34.02.00.00 PFMC- Serv. de Prot. e Atend. Especializado à Familias e Indivídu 86.400,00 1.7.2.1.34.02.01.00 029 PFMC III - Serv. de P. Social a Adol. em Cump. de Med. Socioeduc 51.013,00 1.7.2.1.34.02.02.00 029 PVMC/PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - Transf. 534.000,00 1.7.2.1.34.02.03.00 029 Transferências de Recursos do FNDE 2.635.352,08 1.7.2.1.35.00.00.00 Transferências do Salário-Educação - Cont. ao Prog. Ensino Fundamen 899.387,00 1.7.2.1.35.01.00.00 004 Transferências Diretas do FNDE - PDDE - Transf. Rec. do Fundo N 23.065,18 1.7.2.1.35.02.00.00 015 Transf. Diretas do FNDE - Prog. N. Alimentação Escolar PNAE 892.574,00 1.7.2.1.35.03.00.00 Transferências do PNAEF - Ensino Fundamental - Transf. Rec. d 596.847,60 1.7.2.1.35.03.01.00 015 Transferências do PNAEC - Creche - Transf. Rec. do Fundo N. D. 128.030,40 1.7.2.1.35.03.02.00 015 Transferencias do PNAEM - Ensino Médio - Transf. Rec. do Fundo 37.845,00 1.7.2.1.35.03.03.00 015 Transferências do PNAEP - Pré-Escolar - Transf. Rec. do Fundo N 45.815,00 1.7.2.1.35.03.04.00 015 Transferências do PNAE - EJA - Transf. Rec. do Fundo N. D. da 84.036,00 1.7.2.1.35.03.05.00 015 Transferências Diretas do FNDE - PNATE 820.325,90 1.7.2.1.35.04.00.00

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Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

OPTATIVO SUBALÍNEA ALÍNEA RUBRICA SUB-FONTE FONTE CATEGORIA PNATE - Transporte Escolar - Ensino Fundamental - Transf. Rec. 590.080,90 1.7.2.1.35.04.01.00 015 PNATE - Transporte Escolar - Ensino Médio - Transf. Rec. do Fun 196.545,00 1.7.2.1.35.04.02.00 015 PNATE - Transporte Escolar - Ensino Infantil - Transf. Rec. do F 33.700,00 1.7.2.1.35.04.03.00 015 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L. C. 87/96 51.567,25 1.7.2.1.36.00.00.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L. C. 87/96 - Recurs 30.940,36 1.7.2.1.36.00.00.00 000 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L. C. 87/96 - Rec. 12.891,81 1.7.2.1.36.00.00.00 001 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L. C. 87/96 - Rec. 7.735,08 1.7.2.1.36.00.00.00 002 Outras Transferências da União 75.651,56 1.7.2.1.99.00.00.00 Auxílio Financeiro para Fomento às Exportações - FEX - Recursos Ord 75.651,56 1.7.2.1.99.02.00.00 000 Transferências dos Estados 13.749.036,84 1.7.2.2.00.00.00.00 Participação na Receita dos Estados 12.407.525,84 1.7.2.2.01.00.00.00 Cota-Parte do ICMS 9.731.799,64 1.7.2.2.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS - Recursos Ordinários 5.839.079,79 1.7.2.2.01.01.00.00 000 Cota-Parte do ICMS - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos -Educação 2.432.949,91 1.7.2.2.01.01.00.00 001 Cota-Parte do ICMS - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde 15% 1.459.769,94 1.7.2.2.01.01.00.00 002 Cota-Parte do IPVA 1.945.980,97 1.7.2.2.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA - Recursos Ordinários 1.167.588,59 1.7.2.2.01.02.00.00 000 Cota-Parte do IPVA - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos -Educação 486.495,24 1.7.2.2.01.02.00.00 001 Cota-Parte do IPVA - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde 15% 291.897,14 1.7.2.2.01.02.00.00 002 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 170.310,44 1.7.2.2.01.04.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Recursos Ordinários 102.186,27 1.7.2.2.01.04.00.00 000 Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Rec. de Imp. e Transf. de Imp 42.577,61 1.7.2.2.01.04.00.00 001 Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Rec. de Imp. e Transf. de Impo 25.546,56 1.7.2.2.01.04.00.00 002 Cota-Parte da Cont. de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - 158.515,26 1.7.2.2.01.13.00.00 016 Outras Participações na Receita dos Estados 400.919,53 1.7.2.2.01.99.00.00 Transferências do FIES - Lei n.º 8.632 - Transf. do Fundo de I. Ec 374.370,14 1.7.2.2.01.99.01.00 030 Transferências do FCBA - Recursos Ordinários 26.549,39 1.7.2.2.01.99.02.00 000 Transf. de Recursos do Estado p/Programas de Saúde 254.000,00 1.7.2.2.33.00.00.00 Incentivo Estadual ao PSF - Transf. de Rec. do Sistema Único de Sa 234.000,00 1.7.2.2.33.01.00.00 014 Manutenção do Colegiado Gestão Micro Regional - Transf. de Rec. 20.000,00 1.7.2.2.33.02.00.00 014 Transf. de Recursos do Estado p/Programas de Educação 353.873,00 1.7.2.2.35.00.00.00 PETE - Transporte Escolar do Ensino Médio - Transf. Rec. do Fundo 353.873,00 1.7.2.2.35.01.00.00 015 Outras Transferências dos Estados 733.638,00 1.7.2.2.99.00.00.00 Transf. do Estado p/ Programas de Assist. Social - Proteção S. Básica 169.200,00 1.7.2.2.99.01.00.00 PBF -Serv. de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PAIF/ 162.000,00 1.7.2.2.99.01.01.00 029 BE - Benefícios Eventuais - Transf. de Rec. do F. N. de Assit. Socia 7.200,00 1.7.2.2.99.01.02.00 029 Transf. do Estado p/ Programas de Assist. Social - Proteção S. Especial 564.438,00 1.7.2.2.99.02.00.00 PFMC- Serv. de Prot. e Atend. Especializado à Familias e Indivídu 69.120,00 1.7.2.2.99.02.01.00 029

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Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

OPTATIVO SUBALÍNEA ALÍNEA RUBRICA SUB-FONTE FONTE CATEGORIA PFMC III - Serv. de P. Social a Adol. em Cump. de Med. Socioeduc 13.200,00 1.7.2.2.99.02.02.00 029 PVMC/PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - Transf. 373.800,00 1.7.2.2.99.02.03.00 029 PAC I - Serviço de Acolhimento Institucional - Conviver Idoso - Tra 40.800,00 1.7.2.2.99.02.04.00 029 PAC I - Serviço de Acolhimento Institucional - Conviver Criança/Ad 32.640,00 1.7.2.2.99.02.05.00 029 PTMC - Serv. de Proteção Especial p/Pessoas c/ Deficiência e sua 34.878,00 1.7.2.2.99.02.06.00 029 Transferências Multigovernamentais 26.722.127,29 1.7.2.4.00.00.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB 18.910.707,48 1.7.2.4.01.00.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB - Transferências FUNDEB - 6 11.346.424,48 1.7.2.4.01.00.00.00 018 Transferências de Recursos do FUNDEB - Transferências FUNDEB - 7.564.283,00 1.7.2.4.01.00.00.00 019 Transf. de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB 6.963.187,42 1.7.2.4.02.00.00.00 Transf. de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Tran 4.177.912,46 1.7.2.4.02.00.00.00 018 Transf. de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Tran 2.785.274,96 1.7.2.4.02.00.00.00 019 Transf. de Recursos da União - Ajuda FUNDEB 848.232,39 1.7.2.4.03.00.00.00 Transf. de Recursos da União - Ajuda FUNDEB 60% - Transferência 508.939,44 1.7.2.4.03.01.00.00 018 Transf. de Recursos da União - Ajuda FUNDEB 40% - Transferência 339.292,95 1.7.2.4.03.02.00.00 019 Transferências de Convênios 462.452,40 1.7.6.0.00.00.00.00 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 397.455,60 1.7.6.1.00.00.00.00 Transf. de Convênios da União Destinadas à Programas de Educação 97.455,60 1.7.6.1.02.00.00.00 Formação de Professores - Educação Inclusiva - Transferências de 97.455,60 1.7.6.1.02.01.00.00 022 Outras Transferências de Convênios da União 300.000,00 1.7.6.1.99.00.00.00 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 300.000,00 1.7.6.1.99.01.00.00 Recuperação de Estradas Vicinais no Município - Transferências de 300.000,00 1.7.6.1.99.01.01.00 024 Transf. de Convêniso dos Estados e do Dist. Federal e de Suas Entidades 64.996,80 1.7.6.2.00.00.00.00 Transf. de Convênios dos Estados Destinados a Programas de Educação 21.996,80 1.7.6.2.02.00.00.00 Convênio TOPA - Transferências de Convênios - Educação 21.996,80 1.7.6.2.02.01.00.00 022 Outras Transferências de Convênios dos Estados 43.000,00 1.7.6.2.99.00.00.00 SEPROMI - Secretaria da Promoção de Igualdade 23.000,00 1.7.6.2.99.13.00.00 Convênio Projeto Mulher, Espaço de Poder e Política - Transferênci 23.000,00 1.7.6.2.99.13.01.00 024 SUDESB - Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia 20.000,00 1.7.6.2.99.17.00.00 Convênio de Apoio Corrida Duque de Caxias - Transferências de Con 20.000,00 1.7.6.2.99.17.01.00 024 Outras Receitas Correntes 1.864.967,94 1.9.0.0.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora 170.457,22 1.9.1.0.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tributos 30.475,68 1.9.1.1.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora do IPTU 5.705,82 1.9.1.1.38.00.00.00 Multas e Juros de Mora do IPTU - Recursos Ordinários 3.423,51 1.9.1.1.38.00.00.00 000 Multas e Juros de Mora do IPTU - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos 1.426,45 1.9.1.1.38.00.00.00 001 Multas e Juros de Mora do IPTU - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos 855,86 1.9.1.1.38.00.00.00 002 Multas e Juros de Mora s/ITBI 1.711,75 1.9.1.1.39.00.00.00

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CÓDIGO

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

OPTATIVO SUBALÍNEA ALÍNEA RUBRICA SUB-FONTE FONTE CATEGORIA Multas e Juros de Mora s/ITBI - Recursos Ordinários 1.028,75 1.9.1.1.39.00.00.00 000 Multas e Juros de Mora s/ITBI - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - 427,00 1.9.1.1.39.00.00.00 001 Multas e Juros de Mora s/ITBI - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - 256,00 1.9.1.1.39.00.00.00 002 Multas e Juros de Mora do ISSQN 11.646,45 1.9.1.1.40.00.00.00 Multas e Juros de Mora do ISSQN - Recursos Ordinários 6.989,45 1.9.1.1.40.00.00.00 000 Multas e Juros de Mora do ISSQN - Rec. de Imp. e Transf. de Imposto 2.911,00 1.9.1.1.40.00.00.00 001 Multas e Juros de Mora do ISSQN - Rec. de Imp. e Transf. de Imposto 1.746,00 1.9.1.1.40.00.00.00 002 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos - TLL - Recursos Ordinários 5.705,83 1.9.1.1.41.00.00.00 000 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos - Recursos Ordinários 5.705,83 1.9.1.1.99.00.00.00 000 MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 113.780,31 1.9.1.3.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa s/IPTU 3.979,51 1.9.1.3.11.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa s/IPTU - Recursos Ordinários 2.809,07 1.9.1.3.11.00.00.00 000 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa s/IPTU - Rec. de Imp. e Tran 1.170,44 1.9.1.3.11.00.00.00 001 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa s/IPTU - Rec. de Imp. e Trans 702,26 1.9.1.3.12.00.00.00 002 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa s/ITBI 4.564,66 1.9.1.3.13.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa s/ITBI - Recursos Ordinários 2.738,81 1.9.1.3.13.00.00.00 000 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa s/ITBI - Rec. de Imp. e Trans 1.141,16 1.9.1.3.13.00.00.00 001 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa s/ITBI - Rec. de Imp. e Transf 684,69 1.9.1.3.13.00.00.00 002 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa -ISSQN 33.835,61 1.9.1.3.14.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa -ISSQN - Recursos Ordinários 20.301,37 1.9.1.3.14.00.00.00 000 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa -ISSQN - Rec. de Imp. e Tran 8.458,90 1.9.1.3.14.00.00.00 001 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa -ISSQN - Rec. de Imp. e Tran 5.075,34 1.9.1.3.14.00.00.00 002 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Outros Tributos 70.698,27 1.9.1.3.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa - TLL - Recursos Ordinários 1.141,17 1.9.1.3.99.01.00.00 000 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa - TFF - Recursos Ordinários 2.282,33 1.9.1.3.99.02.00.00 000 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos - Recursos 67.274,77 1.9.1.3.99.99.00.00 000 Multas de Outras Origens 26.201,23 1.9.1.9.00.00.00.00 Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Receitas Próprias de Entid 1.201,23 1.9.1.9.15.00.00.00 050 Multas Impostas pelo Tribunal de Contas - TCM - Recursos Ordinários 25.000,00 1.9.1.9.48.00.00.00 000 Indenizações e Restituições 221.623,24 1.9.2.0.00.00.00.00 Indenizações 30.030,69 1.9.2.1.00.00.00.00 Outras Indenizações 30.030,69 1.9.2.1.99.00.00.00 Outras Indenizações - Recursos Ordinários 30.030,69 1.9.2.1.99.99.00.00 000 Restituições 191.592,55 1.9.2.2.00.00.00.00 Outras Restituições 191.592,55 1.9.2.2.99.00.00.00 Outras Restituições - Prefeitura - Recursos Ordinários 29.419,67 1.9.2.2.99.01.00.00 000 Outras Restituições - FMS - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Sa 146.244,29 1.9.2.2.99.03.00.00 002 Outras Restituições - SMTT - Receitas Próprias de Entidades de Adm. 123,75 1.9.2.2.99.04.00.00 050

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Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

OPTATIVO SUBALÍNEA ALÍNEA RUBRICA SUB-FONTE FONTE CATEGORIA Outras Restituições - FMAS - Recursos Ordinários 66,45 1.9.2.2.99.05.00.00 000 Outras Restituições - Recursos Ordinários 15.738,39 1.9.2.2.99.99.00.00 000 Receita da Dívida Ativa 891.982,71 1.9.3.0.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa Tributária 891.982,71 1.9.3.1.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa sobre o IPTU 649.844,81 1.9.3.1.11.00.00.00 Receita da Dívida Ativa sobre o IPTU - Recursos Ordinários 389.907,81 1.9.3.1.11.00.00.00 000 Receita da Dívida Ativa sobre o IPTU - Rec. de Imp. e Transf. de Im 162.461,00 1.9.3.1.11.00.00.00 001 Receita da Dívida Ativa sobre o IPTU - Rec. de Imp. e Transf. de Imp 97.476,00 1.9.3.1.11.00.00.00 002 Receita da Divida Ativa do ITBI 831,62 1.9.3.1.12.00.00.00 Receita da Divida Ativa do ITBI - Recursos Ordinários 500,62 1.9.3.1.12.00.00.00 000 Receita da Divida Ativa do ITBI - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos 207,00 1.9.3.1.12.00.00.00 001 Receita da Divida Ativa do ITBI - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos 124,00 1.9.3.1.12.00.00.00 002 Receita da Dívida Ativa do ISSQN 200.000,00 1.9.3.1.13.00.00.00 Receita da Dívida Ativa do ISSQN - Recursos Ordinários 120.000,00 1.9.3.1.13.00.00.00 000 Receita da Dívida Ativa do ISSQN - Rec. de Imp. e Transf. de Impost 50.000,00 1.9.3.1.13.00.00.00 001 Receita da Dívida Ativa do ISSQN - Rec. de Imp. e Transf. de Impost 30.000,00 1.9.3.1.13.00.00.00 002 Receita da Dívida Ativa da TFF - Recursos Ordinários 36.233,90 1.9.3.1.14.00.00.00 000 Receita da Dívida Ativa da TLL - Recursos Ordinários 2.619,15 1.9.3.1.15.00.00.00 000 Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária 2.253,23 1.9.3.1.35.00.00.00 000 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos 200,00 1.9.3.1.99.00.00.00 Receita da Divida Ativa de Outros Tributos - Recursos Ordinários 200,00 1.9.3.1.99.99.00.00 000 Receitas Diversas 580.904,77 1.9.9.0.00.00.00.00 Outras Receitas 580.904,77 1.9.9.0.99.00.00.00 Outras Receitas - Mercados, Feiras e Matadouros - Recursos Ordinários 5.000,00 1.9.9.0.99.01.00.00 000 Outras Receitas - Cemitérios - Recursos Ordinários 5.000,00 1.9.9.0.99.02.00.00 000 Outras Receitas Prefeitura - Recursos Ordinários 148.736,88 1.9.9.0.99.03.00.00 000 Outras Receitas Diversas 422.167,89 1.9.9.0.99.99.00.00 Outras Receitas Diversas - Recursos Ordinários 422.167,89 1.9.9.0.99.99.99.00 000 Receitas de Capital 21.991.633,28 2.0.0.0.00.00.00.00 Transferências de Capital 21.991.633,28 2.4.0.0.00.00.00.00 Transferências Intergovernamentais 250.800,00 2.4.2.0.00.00.00.00 Transferências da União 250.800,00 2.4.2.1.00.00.00.00 Transf. de Recursos do SUS 250.800,00 2.4.2.1.01.00.00.00 Bloco Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Transf. de Re 250.800,00 2.4.2.1.01.01.00.00 014 Transferências de Convênios 21.740.833,28 2.4.7.0.00.00.00.00 Transferêcias de Convenios da União e de Suas Entidades 21.660.833,28 2.4.7.1.00.00.00.00 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - 380.000,00 2.4.7.1.01.00.00.00 Construção de uma Unidade Básica de Saúde - Transferências de Con 200.000,00 2.4.7.1.01.04.00.00 023

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Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

OPTATIVO SUBALÍNEA ALÍNEA RUBRICA SUB-FONTE FONTE CATEGORIA Construção de uma Academia de Saúde - Transferências de Convênio 180.000,00 2.4.7.1.01.05.00.00 023 Outras Transferências de Convênios da União 21.280.833,28 2.4.7.1.99.00.00.00 Ministério das Cidades 935.350,00 2.4.7.1.99.02.00.00 Pavimentação de Ruas no Município de Jacobina - Contrato de Rep 245.850,00 2.4.7.1.99.02.01.00 024 Urb. com Pav. a Paralelepípedo Bairros: N. Amanhecer, Mutirão e 493.100,00 2.4.7.1.99.02.02.00 024 Pavimentação em Paralelepípedo - Transferências de Convênios - Ou 196.400,00 2.4.7.1.99.02.03.00 024 Ministério da Ciência e Tecnologia 170.401,50 2.4.7.1.99.03.00.00 Implantação da Cidade Digital - Transferências de Convênios - Outros 170.401,50 2.4.7.1.99.03.01.00 024 Ministério do Desenvolvimento Agrário 129.600,00 2.4.7.1.99.07.00.00 Aquisição de Equipamentos para Apoio ao Produtor Rural - Transfer 129.600,00 2.4.7.1.99.07.01.00 024 Ministério do Desenv. Social e Combate à Fome 450.000,00 2.4.7.1.99.09.00.00 Implantação da Cozinha Comunitária no Bairro da Bananeira - Trans 450.000,00 2.4.7.1.99.09.01.00 024 Ministério do Esporte 3.300.743,81 2.4.7.1.99.11.00.00 Construção da Praça da Juventude na Sede - Transferências de Con 1.748.000,00 2.4.7.1.99.11.02.00 024 Const. de duas Quadras Poliesportivas - Bairro da Bananeira e Pov 243.750,00 2.4.7.1.99.11.04.00 024 Const. de Uma Quadra Poliesportiva no Pov. de Itapeipu - Transfer 175.000,00 2.4.7.1.99.11.08.00 024 Construção de uma Quadra Poliesportiva na Sede do Município - Tr 175.000,00 2.4.7.1.99.11.09.00 024 Construção de uma Quadra Poliesportiva no Pov. de Paraíso - Tran 175.000,00 2.4.7.1.99.11.10.00 024 Construção de uma duas Quadras Poliesportivas nas Escolas - Tran 783.993,81 2.4.7.1.99.11.11.00 024 Ministério da Cultura 2.020.000,00 2.4.7.1.99.12.00.00 Construção da Praça do PEC - Transferências de Convênios - Outros 2.020.000,00 2.4.7.1.99.12.01.00 024 Ministério da Integração Nacional 11.520.000,00 2.4.7.1.99.13.00.00 Contenção de Encostas, Canal de Drenagem e Cobertura do Canal n 11.520.000,00 2.4.7.1.99.13.02.00 024 Ministério da Justiça 200.000,00 2.4.7.1.99.14.00.00 Elaboração do Mapeamento das Áreas de Risco - Transferências de 200.000,00 2.4.7.1.99.14.01.00 024 Ministério do Turismo 2.437.500,00 2.4.7.1.99.24.00.00 II Etapa da Urbanização da Orla da Beira Rio - Contrato de Repass 97.500,00 2.4.7.1.99.24.02.00 024 Urbanização do Calçadão das Av. Orlando O. Pires e Lomanto Junio 633.750,00 2.4.7.1.99.24.03.00 024 I Etapa da Urbanização da Orla Beira Rio - Contrato de Repasse N. 487.500,00 2.4.7.1.99.24.04.00 024 Pavimentação e Drenagem - Contrato de Repasse N.º 754989/2010 - 243.750,00 2.4.7.1.99.24.05.00 024 Urbanização da Avenida Lomanto Junior - Proposta N.º 025706/2011 975.000,00 2.4.7.1.99.24.07.00 024 Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres 117.237,97 2.4.7.1.99.25.00.00 Instalação de um Centro de Referência da Mulher - Transferências 117.237,97 2.4.7.1.99.25.01.00 024 Transferências Convênios dos Estados e de suas Entidades 80.000,00 2.4.7.2.00.00.00.00 Transferências Convênios dos Estados para o SUS 80.000,00 2.4.7.2.01.00.00.00 Construção do Laboratório Central - LACEN - Transferências de Convê 80.000,00 2.4.7.2.01.01.00.00 023 Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias 6.151.649,00 7.0.0.0.00.00.00.00 Receitas de Contribuições - Intra - Orçamentárias 6.146.649,00 7.2.0.0.00.00.00.00

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CÓDIGO

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

OPTATIVO SUBALÍNEA ALÍNEA RUBRICA SUB-FONTE FONTE CATEGORIA Contribuições Sociais - Intra- Orçamentárias 6.146.649,00 7.2.1.0.00.00.00.00 Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio - Intra- Orçamentárias 6.146.649,00 7.2.1.0.29.00.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil 4.537.583,00 7.2.1.0.29.01.00.00 Contribuição Patronal - Plano Assistencial - Cont. p/Regime Próprio de 1.357.834,00 7.2.1.0.29.01.01.00 003 Contribuição Patronal - Plano Funcional - Cont. p/Regime Próprio de Pr 3.179.749,00 7.2.1.0.29.01.02.00 003 Contribuições Previdenciárias para Amortização do Déficit Atuarial - Co 819.066,00 7.2.1.0.29.13.00.00 003 Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos 790.000,00 7.2.1.0.29.15.00.00 Contrib. Previd. RPPS - Parcelamento Plano Funcional - Cont. p/Regim 548.576,00 7.2.1.0.29.15.01.00 003 Contrib. Previd. RPPS - Parcelamento Plano Assistencial - Cont. p/Re 241.424,00 7.2.1.0.29.15.02.00 003 Outras Receitas Correntes - Receitas Intra-Orçamentárias 5.000,00 7.9.0.0.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora - Receitas Intra-Orçamentárias 5.000,00 7.9.1.0.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Contribuições 5.000,00 7.9.1.2.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Contrib. Patronal p/o RPPS - Cont. p/Regim 5.000,00 7.9.1.2.29.01.00.00 003 Deduções da Receita -7.916.572,70 9.0.0.0.00.00.00.00 Dedução das Receitas de Transferências da União -5.536.641,06 9.7.2.1.01.00.00.00 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB - Rec. de Imp. e Transf. de -5.534.971,04 9.7.2.1.01.02.00.00 001 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR - Rec. de Imp. -1.670,02 9.7.2.1.01.05.00.00 001 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Des. LC n.º -10.313,45 9.7.2.1.36.00.00.00 001 Dedução das Receitas de Transferência dos Estados -2.369.618,19 9.7.2.2.01.00.00.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS - Rec. de -1.946.359,92 9.7.2.2.01.01.00.00 001 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA - Rec. de I -389.196,19 9.7.2.2.01.02.00.00 001 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI Exportação - -34.062,08 9.7.2.2.01.04.00.00 001

TOTAL: 132.905.158,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Orçamento 2012

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO

01.01.01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL 01.000.0000.0.000 LEGISLATIVA 2.880.000,00 01.031.0000.0.000 AÇÃO LEGISLATIVA 2.880.000,00 01.031.0001.0.000 ATUAÇÃO LEGISLATIVA 2.880.000,00

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O LEGISLATIVO 80.000,00 01.031.0001.1.010 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO LEGISLATIVO 260.000,00 01.031.0001.1.011 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL 2.535.000,00 01.031.0001.2.012 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO 5.000,00 01.031.0001.2.013

2.880.000,00

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Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO

02.01.01 - GABINETE DA PREFEITA 04.000.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 992.047,54 04.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 656.047,54 04.122.0002.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR 656.047,54

GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA 656.047,54 04.122.0002.2.030 04.131.0000.0.000 COMUNICAÇÃO SOCIAL 336.000,00 04.131.0002.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR 336.000,00

MANUT. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULG. INSTITUCIONAL 336.000,00 04.131.0002.2.020992.047,54

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Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO

02.02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 04.000.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 5.071.194,98 04.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.060.194,98 04.122.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 4.935.194,98

GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 3.622.355,91 04.122.0003.2.032 APOIO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DOSERVIÇO MILITAR 6.100,00 04.122.0003.2.033 GESTÃO DAS AÇÕES DO TIRO DE GUERRA 22.000,00 04.122.0003.2.034 GESTÃO DAS AÇÕES DA POLÍCIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 1.284.739,07 04.122.0003.2.035

04.122.0005.0.000 GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 125.000,00 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA 100.000,00 04.122.0005.1.050 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P/SEC. DA ADMINISTRAÇÃO 25.000,00 04.122.0005.1.051

04.128.0000.0.000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 11.000,00 04.128.0005.0.000 GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 11.000,00

QUALIFICAÇÃO/CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO 11.000,00 04.128.0005.2.053 06.000.0000.0.000 SEGURANÇA PÚBLICA 60.000,00 06.181.0000.0.000 POLICIAMENTO 60.000,00 06.181.0005.0.000 GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 60.000,00

GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA-CONVÊNIO SSP/BA 60.000,00 06.181.0005.2.0525.131.194,98

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Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO

02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 04.000.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 1.988.389,01 04.123.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.917.389,01 04.123.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 1.837.389,01

GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS 1.837.389,01 04.123.0003.2.036 04.123.0004.0.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 80.000,00

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P/SEC. DE FINANÇAS 30.000,00 04.123.0004.1.043 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DE CUSTOS 50.000,00 04.123.0004.1.045

04.128.0000.0.000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 11.000,00 04.128.0004.0.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 11.000,00

QUALIFICAÇÃO/CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS 11.000,00 04.128.0004.2.046 04.129.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 60.000,00 04.129.0004.0.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 60.000,00

REVISÃO DOS CADASTROS IMOBILIÁRIOS E ECONÔMICO 60.000,00 04.129.0004.1.0441.988.389,01

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Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO

02.04.01 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 12.000.0000.0.000 EDUCAÇÃO 9.499.993,18 12.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 737.439,71 12.122.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 737.439,71

GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 737.439,71 12.122.0003.2.037 12.128.0000.0.000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 197.455,60 12.128.0006.0.000 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 197.455,60

QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 197.455,60 12.128.0006.2.065 12.244.0000.0.000 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 2.020.000,00 12.244.0025.0.000 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER 2.020.000,00

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO PEC 2.020.000,00 12.244.0025.1.287 12.306.0000.0.000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 1.014.574,00 12.306.0006.0.000 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 785.883,60

GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR DO E. FUNDAMENTAL - PNAEF 701.847,60 12.306.0006.2.075 GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA 84.036,00 12.306.0006.2.200

12.306.0017.0.000 ATENDIMENTO E APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL 188.845,40 GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES - PNAEC 138.030,40 12.306.0017.2.177 GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA - PNAEP 50.815,00 12.306.0017.2.178

12.306.0020.0.000 DESENVOLVENDO O ENSINO MÉDIO 39.845,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO PNAEM - ENSINO MÉDIO 39.845,00 12.306.0020.2.257

12.361.0000.0.000 ENSINO FUNDAMENTAL 4.343.957,57 12.361.0006.0.000 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 4.343.957,57

CONST. AMP. PRÉDIOS ESCOLARES E. FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS 250.000,00 12.361.0006.1.060 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/ESCOLAS DO E. FUNDAMENTAL 100.000,00 12.361.0006.1.063 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NA SEDE 400.000,00 12.361.0006.1.207 REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL 500.000,00 12.361.0006.2.061 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS 1.371.424,49 12.361.0006.2.064 DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 150.000,00 12.361.0006.2.066 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 23.065,18 12.361.0006.2.074 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 959.387,00 12.361.0006.2.076 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 590.080,90 12.361.0006.2.077

12.362.0000.0.000 ENSINO MÉDIO 598.468,00 12.362.0020.0.000 DESENVOLVENDO O ENSINO MÉDIO 598.468,00

GESTÃO DAS AÇÕES DO PNATE/PETE - ENSINO MÉDIO 550.418,00 12.362.0020.2.056 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO 48.050,00 12.362.0020.2.086

12.365.0000.0.000 EDUCAÇÃO INFANTIL 353.700,00 12.365.0017.0.000 ATENDIMENTO E APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL 353.700,00

CONSTRUÇÃO DE CRECHES 230.000,00 12.365.0017.1.170 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE 90.000,00 12.365.0017.2.171 GESTÃO DAS AÇÕES DO PNATE - ENSINO INFANTIL 33.700,00 12.365.0017.2.258

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Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO

12.366.0000.0.000 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 63.996,80 12.366.0006.0.000 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 63.996,80

GESTÃO DAS AÇÕES DO TOPA 63.996,80 12.366.0006.2.067 12.573.0000.0.000 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 170.401,50 12.573.0019.0.000 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL 170.401,50

IMPLANTAÇÃO DA CIDADE DIGITAL 170.401,50 12.573.0019.1.286 13.000.0000.0.000 CULTURA 204.130,00 13.391.0000.0.000 PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUELÓGICO 189.500,00 13.391.0019.0.000 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL 189.500,00

RESTAURAR, EQUIPAR E REVITALIZAR OS ESPAÇOS CULT. E ARTÍSTICOS 130.000,00 13.391.0019.2.201 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS 59.500,00 13.391.0019.2.202

13.392.0000.0.000 DIFUSÃO CULTURAL 14.630,00 13.392.0019.0.000 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL 14.630,00

APOIO À SOCIEDADE FILARMÔNICA 2 DE JANEIRO 7.315,00 13.392.0019.2.203 APOIO A MARUJADA DE JACOBINA 7.315,00 13.392.0019.2.204

27.000.0000.0.000 DESPORTO E LAZER 4.809.643,81 27.392.0000.0.000 DIFUSÃO CULTURAL 435.000,00 27.392.0019.0.000 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL 435.000,00

PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO 435.000,00 27.392.0019.2.205 27.812.0000.0.000 DESPORTO COMUNITÁRIO 2.274.643,81 27.812.0025.0.000 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER 2.274.643,81

CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS 1.709.643,81 27.812.0025.1.246 CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIOS DE FUTEBOL 240.000,00 27.812.0025.1.256 MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DESTINADOS À PRATICAS ESPORTIVAS 147.000,00 27.812.0025.2.247 APOIO AO DESPORTO AMADOR 88.000,00 27.812.0025.2.253 APOIO À REALIZAÇÃO DA CORRIDA DUQUE DE CAXIAS 90.000,00 27.812.0025.2.254

27.813.0000.0.000 LAZER 2.100.000,00 27.813.0025.0.000 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER 2.100.000,00

CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA CIDADE 200.000,00 27.813.0025.1.245 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE NA SEDE 1.900.000,00 27.813.0025.1.284

14.513.766,99

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Orçamento 2012

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO

02.04.02 - FUNDEB 12.000.0000.0.000 EDUCAÇÃO 26.943.737,29 12.361.0000.0.000 ENSINO FUNDAMENTAL 25.706.462,29 12.361.0006.0.000 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 25.706.462,29

CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NA SEDE 400.000,00 12.361.0006.1.208 CONST/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES E. FUNDAMENTAL 300.000,00 12.361.0006.1.283 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% 15.888.117,38 12.361.0006.2.068 DESENV DAS AÇÕES DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% 8.618.344,91 12.361.0006.2.069 REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES DO E. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% 500.000,00 12.361.0006.2.206

12.365.0000.0.000 EDUCAÇÃO INFANTIL 984.100,00 12.365.0017.0.000 ATENDIMENTO E APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL 984.100,00

CONSTRUÇÃO DE CRECHES 220.000,00 12.365.0017.1.285 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 60% 97.650,00 12.365.0017.2.173 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 40% 471.950,00 12.365.0017.2.174 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60% 74.750,00 12.365.0017.2.175 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 40% 119.750,00 12.365.0017.2.176

12.366.0000.0.000 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 180.500,00 12.366.0006.0.000 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 180.500,00

GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% 71.050,00 12.366.0006.2.070 GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40% 109.450,00 12.366.0006.2.071

12.367.0000.0.000 EDUCAÇÃO ESPECIAL 72.675,00 12.367.0006.0.000 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 72.675,00

GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60% 34.675,00 12.367.0006.2.072 GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 40% 38.000,00 12.367.0006.2.073

26.943.737,29

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Orçamento 2012

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO

02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 10.000.0000.0.000 SAÚDE 29.672.530,03 10.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.239.129,00 10.122.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 2.239.129,00

GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE 2.239.129,00 10.122.0003.2.038 10.301.0000.0.000 ATENÇÃO BÁSICA 9.547.593,03 10.301.0008.0.000 UNIVERSALIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 9.517.193,03

CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 224.600,00 10.301.0008.1.096 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA 250.800,00 10.301.0008.1.097 CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE 180.000,00 10.301.0008.1.300 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - REC. PRÓPRIOS 3.190.730,03 10.301.0008.2.099 GESTÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB 1.867.079,00 10.301.0008.2.100 GESTÃO DAS AÇÕES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS 1.498.027,00 10.301.0008.2.101 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 1.386.000,00 10.301.0008.2.102 GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL 302.400,00 10.301.0008.2.103 GESTÃO DAS AÇÕES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA 240.000,00 10.301.0008.2.250 GESTÃO DAS AÇÕES COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS 377.557,00 10.301.0008.2.251

10.301.0015.0.000 GESTÃO DO SUS MUNICIPAL 30.400,00 MANUTENÇÃO DO COLEGIADO DE GESTÃO MICRO REGIONAL 30.400,00 10.301.0015.2.153

10.302.0000.0.000 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 16.252.777,00 10.302.0011.0.000 ATENÇÃO ESPECIALIZADA 16.252.777,00

CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN 320.000,00 10.302.0011.1.130 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 720.000,00 10.302.0011.2.134 GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 198.694,00 10.302.0011.2.136 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA 36.000,00 10.302.0011.2.140 GESTÃO DAS AÇÕES DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO 231.922,00 10.302.0011.2.141 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS 1.154.325,00 10.302.0011.2.154 DESENVOL. DE AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 13.591.836,00 10.302.0011.2.248

10.303.0000.0.000 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 1.110.967,00 10.303.0011.0.000 ATENÇÃO ESPECIALIZADA 420.000,00

DESENVOL. DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR CEREST 420.000,00 10.303.0011.2.137 10.303.0014.0.000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 690.967,00

MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 552.967,00 10.303.0014.2.151 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL 138.000,00 10.303.0014.2.152

10.304.0000.0.000 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 38.243,00 10.304.0012.0.000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 38.243,00

GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 38.243,00 10.304.0012.2.142 10.305.0000.0.000 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 483.821,00 10.305.0012.0.000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 483.821,00

GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE 483.821,00 10.305.0012.2.273Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 21 de 88

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Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO29.672.530,03

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 22 de 88

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Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO

02.06.01 - SEC. M. INFRA-ESTRUTURA, DESENV.URBANO E SERV.PUB 15.000.0000.0.000 URBANISMO 25.332.617,55 15.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.456.433,62 15.122.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 2.456.433,62

GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DES. URBANO 2.456.433,62 15.122.0003.2.039 15.451.0000.0.000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 18.777.282,79 15.451.0018.0.000 INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 18.777.282,79

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS 1.729.100,00 15.451.0018.1.181 CONSTRUÇÃO DE MUROS E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS 220.000,00 15.451.0018.1.183 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 400.000,00 15.451.0018.1.184 REFORMA E READEQUAÇÃO DA ORLA DO RIO ITAPICURU 735.000,00 15.451.0018.1.185 IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 95.000,00 15.451.0018.1.186 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS 75.000,00 15.451.0018.1.187 ELABORAÇÃO DO MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO 209.000,00 15.451.0018.1.200 URBANIZAÇÃO DA AVENIDA LOMANTO JUNIOR 1.015.625,00 15.451.0018.1.201 CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E CANAL DE DRENAGEM NA SEDE 12.000.000,00 15.451.0018.1.202 REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO GARIMPEIRO 180.000,00 15.451.0018.1.209 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE NA SEDE 800.000,00 15.451.0018.1.276 URBANIZAÇÃO DO CALÇADÃO DAS AV. ORLANDO O. PIRES E L. JUNIOR 647.000,00 15.451.0018.1.277 MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS - ROYALTIES 306.557,79 15.451.0018.2.192 MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS 175.000,00 15.451.0018.2.193 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 190.000,00 15.451.0018.2.194

15.452.0000.0.000 SERVIÇOS URBANOS 3.719.531,00 15.452.0018.0.000 INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 3.719.531,00

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 975.531,00 15.452.0018.2.196 MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, COLETA E REMOÇÃO DE LIXO 2.675.000,00 15.452.0018.2.197 MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS E SALAS DE VELÓRIO 69.000,00 15.452.0018.2.198

15.512.0000.0.000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 244.370,14 15.512.0018.0.000 INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 244.370,14

CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS 244.370,14 15.512.0018.1.189 15.544.0000.0.000 RECURSOS HÍDRICOS 60.000,00 15.544.0018.0.000 INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 60.000,00

IMPLANTACAO DE SERVICOS DE ABAST D AGUA 60.000,00 15.544.0018.1.265 15.752.0000.0.000 ENERGIA ELÉTRICA 75.000,00 15.752.0018.0.000 INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 75.000,00

EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 75.000,00 15.752.0018.1.190 17.000.0000.0.000 SANEAMENTO 255.000,00 17.512.0000.0.000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 255.000,00 17.512.0018.0.000 INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 255.000,00

CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 200.000,00 17.512.0018.1.188Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 23 de 88

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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO

MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO 55.000,00 17.512.0018.2.199 24.000.0000.0.000 COMUNICAÇÕES 86.900,00 24.722.0000.0.000 TELECOMUNICAÇÕES 86.900,00 24.722.0018.0.000 INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 86.900,00

INSTALAÇÃO DE TORRES REPETIDORAS DE TV 20.900,00 24.722.0018.1.191 MANUTENÇÃO DE TORRES REPETIDORAS DE TV 66.000,00 24.722.0018.2.195

26.000.0000.0.000 TRANSPORTE 200.000,00 26.782.0000.0.000 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 200.000,00 26.782.0018.0.000 INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 200.000,00

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS RODOVIÁRIAS 200.000,00 26.782.0018.1.18025.874.517,55

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 24 de 88

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Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO

02.06.02 - COORDENADORIA DE TRANSPORTES 26.000.0000.0.000 TRANSPORTE 1.243.865,11 26.782.0000.0.000 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1.243.865,11 26.782.0022.0.000 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1.243.865,11

RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS RODOVIÁRIAS 150.000,00 26.782.0022.1.220 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS 243.627,22 26.782.0022.1.221 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PEDESTRES 20.450,00 26.782.0022.1.222 MANUTENÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS 534.787,89 26.782.0022.2.223 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS 295.000,00 26.782.0022.2.224

1.243.865,11

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 25 de 88

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Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO

02.07.01 - SEC. MUN. PLANEJAMENTO E DESENV. ECONÔMICO 04.000.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 351.588,61 04.121.0000.0.000 PLANEJAMENTO E ORÇCAMENTO 351.588,61 04.121.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 351.588,61

GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONÔMICO 351.588,61 04.121.0003.2.040 11.000.0000.0.000 TRABALHO 20.000,00 11.363.0000.0.000 ENSINO PROFISSIONAL 20.000,00 11.363.0024.0.000 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 20.000,00

PROMOVER A CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS 20.000,00 11.363.0024.1.281 22.000.0000.0.000 INDúSTRIA 62.250,00 22.661.0000.0.000 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 46.250,00 22.661.0024.0.000 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 46.250,00

ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 31.250,00 22.661.0024.1.241 AÇÕES DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES INDUSTRIAIS 15.000,00 22.661.0024.2.252

22.663.0000.0.000 MINERAÇÃO 16.000,00 22.663.0024.0.000 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 16.000,00

AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO MINERAL 16.000,00 22.663.0024.2.243 23.000.0000.0.000 COMÉRCIO E SERVIÇOS 213.425,00 23.691.0000.0.000 PROMOÇÃO COMERCIAL 123.175,00 23.691.0024.0.000 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 123.175,00

CONSTRUÇÃO DA AREA DE COMÉRCIO AMBULANTE 100.000,00 23.691.0024.1.242 IMPLANTAR E DESENVOLVER UNIDADES PÚBLICAS DE E. SOLIDÁRIA 7.500,00 23.691.0024.1.282 AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO COMERCIAL 15.675,00 23.691.0024.2.244

23.695.0000.0.000 TURISMO 90.250,00 23.695.0021.0.000 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 90.250,00

IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTOS TURÍSTICOS 52.250,00 23.695.0021.1.210 INCENTIVO ÀS AÇÕES TURÍSTICAS NO MUNICIPIO 38.000,00 23.695.0021.2.211

647.263,61

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 26 de 88

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Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO

02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.000.0000.0.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.060.165,18 08.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.060.165,18 08.122.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 1.060.165,18

GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.060.165,18 08.122.0003.2.0411.060.165,18

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 27 de 88

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Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO

02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.000.0000.0.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.334.712,21 08.241.0000.0.000 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 205.683,00 08.241.0007.0.000 PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL BÁSICA 164.883,00

GESTÃO DO PROGRAMA IDOSO EM CONVIVÊNCIA 164.883,00 08.241.0007.2.083 08.241.0010.0.000 PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL ESPECIAL 40.800,00

GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO EM ABRIGO 40.800,00 08.241.0010.2.124 08.242.0000.0.000 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 57.778,00 08.242.0007.0.000 PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL BÁSICA 22.900,00

ASSISTÊNCIA À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 22.900,00 08.242.0007.2.090 08.242.0010.0.000 PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL ESPECIAL 34.878,00

GESTÃO DAS AÇÕES DE PROT. ESPECIAL À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 34.878,00 08.242.0010.2.123 08.243.0000.0.000 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 1.914.829,80 08.243.0007.0.000 PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL BÁSICA 327.382,80

GESTÃO DAS AÇÕES DO PROJOVEM ADOLESCENTE 301.500,00 08.243.0007.2.081 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO-ASSISTENCIAIS BÁSICAS A CRIANÇAS 25.882,80 08.243.0007.2.264

08.243.0010.0.000 PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL ESPECIAL 1.587.447,00 GESTÃO DAS AÇÕES DE PROT. AO ADOLESCENTE EM CUMP. DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS 64.213,00 08.243.0010.2.119 GESTÃO DAS AÇÕES DO PETI 907.800,00 08.243.0010.2.121 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PETI - REC. PRÓPRIOS 582.794,00 08.243.0010.2.122 GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM ABRIGO 32.640,00 08.243.0010.2.127

08.244.0000.0.000 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 2.156.421,41 08.244.0007.0.000 PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL BÁSICA 1.563.842,00

IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA NO BAIRRO DA BANANEIRA 468.750,00 08.244.0007.1.095 MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA NO BAIRRO DA BANANEIRA 50.000,00 08.244.0007.1.311 GESTÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 486.000,00 08.244.0007.2.080 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF 240.000,00 08.244.0007.2.082 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 22.200,00 08.244.0007.2.084 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - REC. PRÓPRIOS 20.000,00 08.244.0007.2.085 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 60.000,00 08.244.0007.2.088 APOIO AS AÇÕES DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 25.080,00 08.244.0007.2.094 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO-ASSISTENCIAIS BÁSICAS 191.812,00 08.244.0007.2.262

08.244.0010.0.000 PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL ESPECIAL 592.579,41 INSTALAÇAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER 150.559,41 08.244.0010.1.310 APOIO ÀS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE UTILIDADE PÚBLICA 104.500,00 08.244.0010.2.125 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO À MULHER 77.000,00 08.244.0010.2.126 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO ASSISTENCIAIS ESPECIAIS - CREAS 260.520,00 08.244.0010.2.263

16.000.0000.0.000 HABITAÇÃO 158.600,00 16.482.0000.0.000 HABITAÇÃO URBANA 158.600,00 16.482.0007.0.000 PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL BÁSICA 158.600,00

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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO

MELHORIAS HABITACIONAIS 158.600,00 16.482.0007.2.0874.493.312,21

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Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO

02.08.03 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 08.000.0000.0.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL 194.855,00 08.243.0000.0.000 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 194.855,00 08.243.0007.0.000 PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL BÁSICA 194.855,00

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 93.000,00 08.243.0007.2.091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 89.405,00 08.243.0007.2.092 APOIO ÀS AÇÕES DO CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 12.450,00 08.243.0007.2.093

194.855,00

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Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO

02.09.01 - SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 18.000.0000.0.000 GESTÃO AMBIENTAL 247.225,00 18.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 15.625,00 18.122.0013.0.000 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 15.625,00

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA COORDENAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 15.625,00 18.122.0013.2.146 18.541.0000.0.000 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 231.600,00 18.541.0013.0.000 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 231.600,00

CRIAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 44.000,00 18.541.0013.1.144 IMPLANTAÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO MUNICIPAL 30.000,00 18.541.0013.1.145 RECUPERAÇÃO E MANEJO DO PARQUE NATURAL DA MACAQUEIRA 12.600,00 18.541.0013.1.280 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 60.000,00 18.541.0013.2.147 MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO 25.000,00 18.541.0013.2.148 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 35.000,00 18.541.0013.2.149 REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL 25.000,00 18.541.0013.2.150

20.000.0000.0.000 AGRICULTURA 1.515.637,57 20.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 964.137,57 20.122.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 904.137,57

GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 904.137,57 20.122.0003.2.042 20.122.0009.0.000 APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIA 60.000,00

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA 60.000,00 20.122.0009.1.104 20.601.0000.0.000 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 216.400,00 20.601.0009.0.000 APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIA 216.400,00

IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS 20.900,00 20.601.0009.1.105 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA APOIO AO PRODUTOR RURAL 149.600,00 20.601.0009.1.106 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES 20.900,00 20.601.0009.2.112 MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL 25.000,00 20.601.0009.2.113

20.604.0000.0.000 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 38.000,00 20.604.0009.0.000 APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIA 38.000,00

MANUTENÇÃO DE MATADOUROS 38.000,00 20.604.0009.2.115 20.605.0000.0.000 ABASTECIMENTO 272.100,00 20.605.0009.0.000 APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIA 272.100,00

AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DA SEDE 70.000,00 20.605.0009.1.107 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS 50.000,00 20.605.0009.1.110 MANUTENÇÃO DE MERCADOS E CENTROS DE ABASTECIMENTO 60.000,00 20.605.0009.2.114 MANUTENÇÃO DAS CASAS DE FARINHA COMUNITÁRIAS 12.100,00 20.605.0009.2.116 MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS 80.000,00 20.605.0009.2.117

20.606.0000.0.000 EXTENSÃO RURAL 25.000,00 20.606.0009.0.000 APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIA 25.000,00

DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO AO PRODUTOR RURAL 25.000,00 20.606.0009.2.1111.762.862,57

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Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO

02.10.01 - JACOBINA PREVIDÊNCIA - JACOPREV 09.000.0000.0.000 PREVIDÊNCIA SOCIAL 10.391.981,00 09.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 446.853,00 09.122.0016.0.000 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR ESTATUTÁRIO 446.853,00

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA JACOPREV 446.853,00 09.122.0016.2.163 09.272.0000.0.000 PREVIDÊNCIA REGIME ESTATUTÁRIO 9.945.128,00 09.272.0016.0.000 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR ESTATUTÁRIO 9.945.128,00

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A JACOPREV 8.500,00 09.272.0016.1.160 GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS 1.725.000,00 09.272.0016.2.161 ENCARGOS COM O PASEP - JACOPREV 43.403,32 09.272.0016.2.164 RESERVA DO RPPS 2.769.406,68 09.272.0016.2.165 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 5.398.818,00 09.272.0016.2.166

10.391.981,00

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Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO

02.11.01 - SERVIÇO MUNICPAL DE TRÁFEGO E TRANSPORTES 26.000.0000.0.000 TRANSPORTE 96.824,98 26.782.0000.0.000 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 96.824,98 26.782.0023.0.000 TRÂNSITO MAIS HUMANO 96.824,98

MANUT. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRÁFEGO E TRÂNSITO - SMTT 96.824,98 26.782.0023.2.23096.824,98

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Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO

02.88.88 - ENCARGOS ESPECIAIS 28.000.0000.0.000 ENCARGOS ESPECIAIS 4.777.844,95 28.843.0000.0.000 SERVIÇO DA DíVIDA INTERNA 2.205.000,00 28.843.0888.0.000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 2.205.000,00

SERVIÇO DA DÍVIDA 2.205.000,00 28.843.0888.2.290 28.846.0000.0.000 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 2.572.844,95 28.846.0888.0.000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 2.572.844,95

AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS 1.647.772,89 28.846.0888.2.291 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 925.072,06 28.846.0888.2.292

99.000.0000.0.000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 240.000,00 99.999.0000.0.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 240.000,00 99.999.0999.0.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 240.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 240.000,00 99.999.0999.9.9995.017.844,95

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Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADOPROJETOATIVIDADE

01.000.0000.0.000 LEGISLATIVA 2.880.000,00340.000,002.540.000,00 01.031.0000.0.000 AÇÃO LEGISLATIVA 2.880.000,00340.000,002.540.000,00 01.031.0001.0.000 ATUAÇÃO LEGISLATIVA 2.880.000,00340.000,002.540.000,00

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O LEGISLATIVO 80.000,00 01.031.0001.1.010 80.000,00 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO LEGISLATIVO 260.000,00 01.031.0001.1.011 260.000,00 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL 2.535.000,00 01.031.0001.2.012 2.535.000,00 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO 5.000,00 01.031.0001.2.013 5.000,00

04.000.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 8.403.220,14265.000,008.138.220,14 04.121.0000.0.000 PLANEJAMENTO E ORÇCAMENTO 351.588,61351.588,61 04.121.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 351.588,61351.588,61

GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONÔMICO 351.588,61 04.121.0003.2.040 351.588,61 04.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.716.242,52125.000,005.591.242,52 04.122.0002.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR 656.047,54656.047,54

GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA 656.047,54 04.122.0002.2.030 656.047,54 04.122.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 4.935.194,984.935.194,98

GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 3.622.355,91 04.122.0003.2.032 3.622.355,91 APOIO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DOSERVIÇO MILITAR 6.100,00 04.122.0003.2.033 6.100,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO TIRO DE GUERRA 22.000,00 04.122.0003.2.034 22.000,00 GESTÃO DAS AÇÕES DA POLÍCIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 1.284.739,07 04.122.0003.2.035 1.284.739,07

04.122.0005.0.000 GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 125.000,00125.000,00 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA 100.000,00 04.122.0005.1.050 100.000,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P/SEC. DA ADMINISTRAÇÃO 25.000,00 04.122.0005.1.051 25.000,00

04.123.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.917.389,0180.000,001.837.389,01 04.123.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 1.837.389,011.837.389,01

GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS 1.837.389,01 04.123.0003.2.036 1.837.389,01 04.123.0004.0.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 80.000,0080.000,00

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P/SEC. DE FINANÇAS 30.000,00 04.123.0004.1.043 30.000,00 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DE CUSTOS 50.000,00 04.123.0004.1.045 50.000,00

04.128.0000.0.000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 22.000,0022.000,00 04.128.0004.0.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 11.000,0011.000,00

QUALIFICAÇÃO/CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS 11.000,00 04.128.0004.2.046 11.000,00 04.128.0005.0.000 GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 11.000,0011.000,00

QUALIFICAÇÃO/CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO 11.000,00 04.128.0005.2.053 11.000,00 04.129.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 60.000,0060.000,00 04.129.0004.0.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 60.000,0060.000,00

REVISÃO DOS CADASTROS IMOBILIÁRIOS E ECONÔMICO 60.000,00 04.129.0004.1.044 60.000,00 04.131.0000.0.000 COMUNICAÇÃO SOCIAL 336.000,00336.000,00 04.131.0002.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR 336.000,00336.000,00

MANUT. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULG. INSTITUCIONAL 336.000,00 04.131.0002.2.020 336.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Orçamento 2012

Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADOPROJETOATIVIDADE

06.000.0000.0.000 SEGURANÇA PÚBLICA 60.000,0060.000,00 06.181.0000.0.000 POLICIAMENTO 60.000,0060.000,00 06.181.0005.0.000 GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 60.000,0060.000,00

GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA-CONVÊNIO SSP/BA 60.000,00 06.181.0005.2.052 60.000,00 08.000.0000.0.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.589.732,39669.309,414.920.422,98 08.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.060.165,181.060.165,18 08.122.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 1.060.165,181.060.165,18

GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.060.165,18 08.122.0003.2.041 1.060.165,18 08.241.0000.0.000 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 205.683,00205.683,00 08.241.0007.0.000 PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL BÁSICA 164.883,00164.883,00

GESTÃO DO PROGRAMA IDOSO EM CONVIVÊNCIA 164.883,00 08.241.0007.2.083 164.883,00 08.241.0010.0.000 PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL ESPECIAL 40.800,0040.800,00

GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO EM ABRIGO 40.800,00 08.241.0010.2.124 40.800,00 08.242.0000.0.000 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 57.778,0057.778,00 08.242.0007.0.000 PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL BÁSICA 22.900,0022.900,00

ASSISTÊNCIA À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 22.900,00 08.242.0007.2.090 22.900,00 08.242.0010.0.000 PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL ESPECIAL 34.878,0034.878,00

GESTÃO DAS AÇÕES DE PROT. ESPECIAL À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 34.878,00 08.242.0010.2.123 34.878,00 08.243.0000.0.000 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 2.109.684,802.109.684,80 08.243.0007.0.000 PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL BÁSICA 522.237,80522.237,80

GESTÃO DAS AÇÕES DO PROJOVEM ADOLESCENTE 301.500,00 08.243.0007.2.081 301.500,00 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 93.000,00 08.243.0007.2.091 93.000,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 89.405,00 08.243.0007.2.092 89.405,00 APOIO ÀS AÇÕES DO CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 12.450,00 08.243.0007.2.093 12.450,00 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO-ASSISTENCIAIS BÁSICAS A CRIANÇAS 25.882,80 08.243.0007.2.264 25.882,80

08.243.0010.0.000 PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL ESPECIAL 1.587.447,001.587.447,00 GESTÃO DAS AÇÕES DE PROT. AO ADOLESCENTE EM CUMP. DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS 64.213,00 08.243.0010.2.119 64.213,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO PETI 907.800,00 08.243.0010.2.121 907.800,00 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PETI - REC. PRÓPRIOS 582.794,00 08.243.0010.2.122 582.794,00 GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM ABRIGO 32.640,00 08.243.0010.2.127 32.640,00

08.244.0000.0.000 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 2.156.421,41669.309,411.487.112,00 08.244.0007.0.000 PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL BÁSICA 1.563.842,00518.750,001.045.092,00

IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA NO BAIRRO DA BANANEIRA 468.750,00 08.244.0007.1.095 468.750,00 MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA NO BAIRRO DA BANANEIRA 50.000,00 08.244.0007.1.311 50.000,00 GESTÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 486.000,00 08.244.0007.2.080 486.000,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF 240.000,00 08.244.0007.2.082 240.000,00 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 22.200,00 08.244.0007.2.084 22.200,00 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - REC. PRÓPRIOS 20.000,00 08.244.0007.2.085 20.000,00 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 60.000,00 08.244.0007.2.088 60.000,00 APOIO AS AÇÕES DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 25.080,00 08.244.0007.2.094 25.080,00 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO-ASSISTENCIAIS BÁSICAS 191.812,00 08.244.0007.2.262 191.812,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Orçamento 2012

Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADOPROJETOATIVIDADE

08.244.0010.0.000 PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL ESPECIAL 592.579,41150.559,41442.020,00 INSTALAÇAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER 150.559,41 08.244.0010.1.310 150.559,41 APOIO ÀS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE UTILIDADE PÚBLICA 104.500,00 08.244.0010.2.125 104.500,00 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO À MULHER 77.000,00 08.244.0010.2.126 77.000,00 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO ASSISTENCIAIS ESPECIAIS - CREAS 260.520,00 08.244.0010.2.263 260.520,00

09.000.0000.0.000 PREVIDÊNCIA SOCIAL 10.391.981,008.500,0010.383.481,00 09.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 446.853,00446.853,00 09.122.0016.0.000 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR ESTATUTÁRIO 446.853,00446.853,00

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA JACOPREV 446.853,00 09.122.0016.2.163 446.853,00 09.272.0000.0.000 PREVIDÊNCIA REGIME ESTATUTÁRIO 9.945.128,008.500,009.936.628,00 09.272.0016.0.000 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR ESTATUTÁRIO 9.945.128,008.500,009.936.628,00

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A JACOPREV 8.500,00 09.272.0016.1.160 8.500,00 GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS 1.725.000,00 09.272.0016.2.161 1.725.000,00 ENCARGOS COM O PASEP - JACOPREV 43.403,32 09.272.0016.2.164 43.403,32 RESERVA DO RPPS 2.769.406,68 09.272.0016.2.165 2.769.406,68 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 5.398.818,00 09.272.0016.2.166 5.398.818,00

10.000.0000.0.000 SAÚDE 29.672.530,03975.400,0028.697.130,03 10.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.239.129,002.239.129,00 10.122.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 2.239.129,002.239.129,00

GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE 2.239.129,00 10.122.0003.2.038 2.239.129,00 10.301.0000.0.000 ATENÇÃO BÁSICA 9.547.593,03655.400,008.892.193,03 10.301.0008.0.000 UNIVERSALIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 9.517.193,03655.400,008.861.793,03

CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 224.600,00 10.301.0008.1.096 224.600,00 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA 250.800,00 10.301.0008.1.097 250.800,00 CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE 180.000,00 10.301.0008.1.300 180.000,00 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - REC. PRÓPRIOS 3.190.730,03 10.301.0008.2.099 3.190.730,03 GESTÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB 1.867.079,00 10.301.0008.2.100 1.867.079,00 GESTÃO DAS AÇÕES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS 1.498.027,00 10.301.0008.2.101 1.498.027,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 1.386.000,00 10.301.0008.2.102 1.386.000,00 GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL 302.400,00 10.301.0008.2.103 302.400,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA 240.000,00 10.301.0008.2.250 240.000,00 GESTÃO DAS AÇÕES COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS 377.557,00 10.301.0008.2.251 377.557,00

10.301.0015.0.000 GESTÃO DO SUS MUNICIPAL 30.400,0030.400,00 MANUTENÇÃO DO COLEGIADO DE GESTÃO MICRO REGIONAL 30.400,00 10.301.0015.2.153 30.400,00

10.302.0000.0.000 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 16.252.777,00320.000,0015.932.777,00 10.302.0011.0.000 ATENÇÃO ESPECIALIZADA 16.252.777,00320.000,0015.932.777,00

CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN 320.000,00 10.302.0011.1.130 320.000,00 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 720.000,00 10.302.0011.2.134 720.000,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 198.694,00 10.302.0011.2.136 198.694,00 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA 36.000,00 10.302.0011.2.140 36.000,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO 231.922,00 10.302.0011.2.141 231.922,00

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Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADOPROJETOATIVIDADE GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS 1.154.325,00 10.302.0011.2.154 1.154.325,00 DESENVOL. DE AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 13.591.836,00 10.302.0011.2.248 13.591.836,00

10.303.0000.0.000 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 1.110.967,001.110.967,00 10.303.0011.0.000 ATENÇÃO ESPECIALIZADA 420.000,00420.000,00

DESENVOL. DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR CEREST 420.000,00 10.303.0011.2.137 420.000,00 10.303.0014.0.000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 690.967,00690.967,00

MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 552.967,00 10.303.0014.2.151 552.967,00 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL 138.000,00 10.303.0014.2.152 138.000,00

10.304.0000.0.000 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 38.243,0038.243,00 10.304.0012.0.000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 38.243,0038.243,00

GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 38.243,00 10.304.0012.2.142 38.243,00 10.305.0000.0.000 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 483.821,00483.821,00 10.305.0012.0.000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 483.821,00483.821,00

GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE 483.821,00 10.305.0012.2.273 483.821,00 11.000.0000.0.000 TRABALHO 20.000,0020.000,00 11.363.0000.0.000 ENSINO PROFISSIONAL 20.000,0020.000,00 11.363.0024.0.000 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 20.000,0020.000,00

PROMOVER A CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS 20.000,00 11.363.0024.1.281 20.000,00 12.000.0000.0.000 EDUCAÇÃO 36.443.730,474.090.401,5032.353.328,97 12.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 737.439,71737.439,71 12.122.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 737.439,71737.439,71

GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 737.439,71 12.122.0003.2.037 737.439,71 12.128.0000.0.000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 197.455,60197.455,60 12.128.0006.0.000 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 197.455,60197.455,60

QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 197.455,60 12.128.0006.2.065 197.455,60 12.244.0000.0.000 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 2.020.000,002.020.000,00 12.244.0025.0.000 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER 2.020.000,002.020.000,00

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO PEC 2.020.000,00 12.244.0025.1.287 2.020.000,00 12.306.0000.0.000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 1.014.574,001.014.574,00 12.306.0006.0.000 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 785.883,60785.883,60

GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR DO E. FUNDAMENTAL - PNAEF 701.847,60 12.306.0006.2.075 701.847,60 GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA 84.036,00 12.306.0006.2.200 84.036,00

12.306.0017.0.000 ATENDIMENTO E APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL 188.845,40188.845,40 GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES - PNAEC 138.030,40 12.306.0017.2.177 138.030,40 GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA - PNAEP 50.815,00 12.306.0017.2.178 50.815,00

12.306.0020.0.000 DESENVOLVENDO O ENSINO MÉDIO 39.845,0039.845,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO PNAEM - ENSINO MÉDIO 39.845,00 12.306.0020.2.257 39.845,00

12.361.0000.0.000 ENSINO FUNDAMENTAL 30.050.419,861.450.000,0028.600.419,86 12.361.0006.0.000 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 30.050.419,861.450.000,0028.600.419,86

CONST. AMP. PRÉDIOS ESCOLARES E. FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS 250.000,00 12.361.0006.1.060 250.000,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/ESCOLAS DO E. FUNDAMENTAL 100.000,00 12.361.0006.1.063 100.000,00

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Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADOPROJETOATIVIDADE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NA SEDE 400.000,00 12.361.0006.1.207 400.000,00 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NA SEDE 400.000,00 12.361.0006.1.208 400.000,00 CONST/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES E. FUNDAMENTAL 300.000,00 12.361.0006.1.283 300.000,00 REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL 500.000,00 12.361.0006.2.061 500.000,00 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS 1.371.424,49 12.361.0006.2.064 1.371.424,49 DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 150.000,00 12.361.0006.2.066 150.000,00 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% 15.888.117,38 12.361.0006.2.068 15.888.117,38 DESENV DAS AÇÕES DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% 8.618.344,91 12.361.0006.2.069 8.618.344,91 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 23.065,18 12.361.0006.2.074 23.065,18 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 959.387,00 12.361.0006.2.076 959.387,00 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 590.080,90 12.361.0006.2.077 590.080,90 REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES DO E. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% 500.000,00 12.361.0006.2.206 500.000,00

12.362.0000.0.000 ENSINO MÉDIO 598.468,00598.468,00 12.362.0020.0.000 DESENVOLVENDO O ENSINO MÉDIO 598.468,00598.468,00

GESTÃO DAS AÇÕES DO PNATE/PETE - ENSINO MÉDIO 550.418,00 12.362.0020.2.056 550.418,00 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO 48.050,00 12.362.0020.2.086 48.050,00

12.365.0000.0.000 EDUCAÇÃO INFANTIL 1.337.800,00450.000,00887.800,00 12.365.0017.0.000 ATENDIMENTO E APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL 1.337.800,00450.000,00887.800,00

CONSTRUÇÃO DE CRECHES 230.000,00 12.365.0017.1.170 230.000,00 CONSTRUÇÃO DE CRECHES 220.000,00 12.365.0017.1.285 220.000,00 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE 90.000,00 12.365.0017.2.171 90.000,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 60% 97.650,00 12.365.0017.2.173 97.650,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 40% 471.950,00 12.365.0017.2.174 471.950,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60% 74.750,00 12.365.0017.2.175 74.750,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 40% 119.750,00 12.365.0017.2.176 119.750,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO PNATE - ENSINO INFANTIL 33.700,00 12.365.0017.2.258 33.700,00

12.366.0000.0.000 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 244.496,80244.496,80 12.366.0006.0.000 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 244.496,80244.496,80

GESTÃO DAS AÇÕES DO TOPA 63.996,80 12.366.0006.2.067 63.996,80 GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% 71.050,00 12.366.0006.2.070 71.050,00 GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40% 109.450,00 12.366.0006.2.071 109.450,00

12.367.0000.0.000 EDUCAÇÃO ESPECIAL 72.675,0072.675,00 12.367.0006.0.000 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 72.675,0072.675,00

GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60% 34.675,00 12.367.0006.2.072 34.675,00 GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 40% 38.000,00 12.367.0006.2.073 38.000,00

12.573.0000.0.000 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 170.401,50170.401,50 12.573.0019.0.000 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL 170.401,50170.401,50

IMPLANTAÇÃO DA CIDADE DIGITAL 170.401,50 12.573.0019.1.286 170.401,50 13.000.0000.0.000 CULTURA 204.130,00204.130,00 13.391.0000.0.000 PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUELÓGICO 189.500,00189.500,00 13.391.0019.0.000 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL 189.500,00189.500,00

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Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADOPROJETOATIVIDADE RESTAURAR, EQUIPAR E REVITALIZAR OS ESPAÇOS CULT. E ARTÍSTICOS 130.000,00 13.391.0019.2.201 130.000,00 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS 59.500,00 13.391.0019.2.202 59.500,00

13.392.0000.0.000 DIFUSÃO CULTURAL 14.630,0014.630,00 13.392.0019.0.000 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL 14.630,0014.630,00

APOIO À SOCIEDADE FILARMÔNICA 2 DE JANEIRO 7.315,00 13.392.0019.2.203 7.315,00 APOIO A MARUJADA DE JACOBINA 7.315,00 13.392.0019.2.204 7.315,00

15.000.0000.0.000 URBANISMO 25.332.617,5518.485.095,146.847.522,41 15.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.456.433,622.456.433,62 15.122.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 2.456.433,622.456.433,62

GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DES. URBANO 2.456.433,62 15.122.0003.2.039 2.456.433,62 15.451.0000.0.000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 18.777.282,7918.105.725,00671.557,79 15.451.0018.0.000 INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 18.777.282,7918.105.725,00671.557,79

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS 1.729.100,00 15.451.0018.1.181 1.729.100,00 CONSTRUÇÃO DE MUROS E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS 220.000,00 15.451.0018.1.183 220.000,00 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 400.000,00 15.451.0018.1.184 400.000,00 REFORMA E READEQUAÇÃO DA ORLA DO RIO ITAPICURU 735.000,00 15.451.0018.1.185 735.000,00 IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 95.000,00 15.451.0018.1.186 95.000,00 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS 75.000,00 15.451.0018.1.187 75.000,00 ELABORAÇÃO DO MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO 209.000,00 15.451.0018.1.200 209.000,00 URBANIZAÇÃO DA AVENIDA LOMANTO JUNIOR 1.015.625,00 15.451.0018.1.201 1.015.625,00 CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E CANAL DE DRENAGEM NA SEDE 12.000.000,00 15.451.0018.1.202 12.000.000,00 REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO GARIMPEIRO 180.000,00 15.451.0018.1.209 180.000,00 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE NA SEDE 800.000,00 15.451.0018.1.276 800.000,00 URBANIZAÇÃO DO CALÇADÃO DAS AV. ORLANDO O. PIRES E L. JUNIOR 647.000,00 15.451.0018.1.277 647.000,00 MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS - ROYALTIES 306.557,79 15.451.0018.2.192 306.557,79 MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS 175.000,00 15.451.0018.2.193 175.000,00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 190.000,00 15.451.0018.2.194 190.000,00

15.452.0000.0.000 SERVIÇOS URBANOS 3.719.531,003.719.531,00 15.452.0018.0.000 INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 3.719.531,003.719.531,00

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 975.531,00 15.452.0018.2.196 975.531,00 MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, COLETA E REMOÇÃO DE LIXO 2.675.000,00 15.452.0018.2.197 2.675.000,00 MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS E SALAS DE VELÓRIO 69.000,00 15.452.0018.2.198 69.000,00

15.512.0000.0.000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 244.370,14244.370,14 15.512.0018.0.000 INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 244.370,14244.370,14

CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS 244.370,14 15.512.0018.1.189 244.370,14 15.544.0000.0.000 RECURSOS HÍDRICOS 60.000,0060.000,00 15.544.0018.0.000 INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 60.000,0060.000,00

IMPLANTACAO DE SERVICOS DE ABAST D AGUA 60.000,00 15.544.0018.1.265 60.000,00 15.752.0000.0.000 ENERGIA ELÉTRICA 75.000,0075.000,00 15.752.0018.0.000 INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 75.000,0075.000,00

EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 75.000,00 15.752.0018.1.190 75.000,00

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Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADOPROJETOATIVIDADE

16.000.0000.0.000 HABITAÇÃO 158.600,00158.600,00 16.482.0000.0.000 HABITAÇÃO URBANA 158.600,00158.600,00 16.482.0007.0.000 PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL BÁSICA 158.600,00158.600,00

MELHORIAS HABITACIONAIS 158.600,00 16.482.0007.2.087 158.600,00 17.000.0000.0.000 SANEAMENTO 255.000,00200.000,0055.000,00 17.512.0000.0.000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 255.000,00200.000,0055.000,00 17.512.0018.0.000 INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 255.000,00200.000,0055.000,00

CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 200.000,00 17.512.0018.1.188 200.000,00 MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO 55.000,00 17.512.0018.2.199 55.000,00

18.000.0000.0.000 GESTÃO AMBIENTAL 247.225,0086.600,00160.625,00 18.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 15.625,0015.625,00 18.122.0013.0.000 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 15.625,0015.625,00

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA COORDENAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 15.625,00 18.122.0013.2.146 15.625,00 18.541.0000.0.000 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 231.600,0086.600,00145.000,00 18.541.0013.0.000 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 231.600,0086.600,00145.000,00

CRIAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 44.000,00 18.541.0013.1.144 44.000,00 IMPLANTAÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO MUNICIPAL 30.000,00 18.541.0013.1.145 30.000,00 RECUPERAÇÃO E MANEJO DO PARQUE NATURAL DA MACAQUEIRA 12.600,00 18.541.0013.1.280 12.600,00 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 60.000,00 18.541.0013.2.147 60.000,00 MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO 25.000,00 18.541.0013.2.148 25.000,00 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 35.000,00 18.541.0013.2.149 35.000,00 REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL 25.000,00 18.541.0013.2.150 25.000,00

20.000.0000.0.000 AGRICULTURA 1.515.637,57350.500,001.165.137,57 20.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 964.137,5760.000,00904.137,57 20.122.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 904.137,57904.137,57

GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 904.137,57 20.122.0003.2.042 904.137,57 20.122.0009.0.000 APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIA 60.000,0060.000,00

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA 60.000,00 20.122.0009.1.104 60.000,00 20.601.0000.0.000 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 216.400,00170.500,0045.900,00 20.601.0009.0.000 APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIA 216.400,00170.500,0045.900,00

IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS 20.900,00 20.601.0009.1.105 20.900,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA APOIO AO PRODUTOR RURAL 149.600,00 20.601.0009.1.106 149.600,00 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES 20.900,00 20.601.0009.2.112 20.900,00 MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL 25.000,00 20.601.0009.2.113 25.000,00

20.604.0000.0.000 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 38.000,0038.000,00 20.604.0009.0.000 APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIA 38.000,0038.000,00

MANUTENÇÃO DE MATADOUROS 38.000,00 20.604.0009.2.115 38.000,00 20.605.0000.0.000 ABASTECIMENTO 272.100,00120.000,00152.100,00 20.605.0009.0.000 APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIA 272.100,00120.000,00152.100,00

AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DA SEDE 70.000,00 20.605.0009.1.107 70.000,00 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS 50.000,00 20.605.0009.1.110 50.000,00

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Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADOPROJETOATIVIDADE MANUTENÇÃO DE MERCADOS E CENTROS DE ABASTECIMENTO 60.000,00 20.605.0009.2.114 60.000,00 MANUTENÇÃO DAS CASAS DE FARINHA COMUNITÁRIAS 12.100,00 20.605.0009.2.116 12.100,00 MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS 80.000,00 20.605.0009.2.117 80.000,00

20.606.0000.0.000 EXTENSÃO RURAL 25.000,0025.000,00 20.606.0009.0.000 APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIA 25.000,0025.000,00

DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO AO PRODUTOR RURAL 25.000,00 20.606.0009.2.111 25.000,00 22.000.0000.0.000 INDúSTRIA 62.250,0031.250,0031.000,00 22.661.0000.0.000 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 46.250,0031.250,0015.000,00 22.661.0024.0.000 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 46.250,0031.250,0015.000,00

ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 31.250,00 22.661.0024.1.241 31.250,00 AÇÕES DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES INDUSTRIAIS 15.000,00 22.661.0024.2.252 15.000,00

22.663.0000.0.000 MINERAÇÃO 16.000,0016.000,00 22.663.0024.0.000 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 16.000,0016.000,00

AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO MINERAL 16.000,00 22.663.0024.2.243 16.000,00 23.000.0000.0.000 COMÉRCIO E SERVIÇOS 213.425,00159.750,0053.675,00 23.691.0000.0.000 PROMOÇÃO COMERCIAL 123.175,00107.500,0015.675,00 23.691.0024.0.000 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 123.175,00107.500,0015.675,00

CONSTRUÇÃO DA AREA DE COMÉRCIO AMBULANTE 100.000,00 23.691.0024.1.242 100.000,00 IMPLANTAR E DESENVOLVER UNIDADES PÚBLICAS DE E. SOLIDÁRIA 7.500,00 23.691.0024.1.282 7.500,00 AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO COMERCIAL 15.675,00 23.691.0024.2.244 15.675,00

23.695.0000.0.000 TURISMO 90.250,0052.250,0038.000,00 23.695.0021.0.000 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 90.250,0052.250,0038.000,00

IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTOS TURÍSTICOS 52.250,00 23.695.0021.1.210 52.250,00 INCENTIVO ÀS AÇÕES TURÍSTICAS NO MUNICIPIO 38.000,00 23.695.0021.2.211 38.000,00

24.000.0000.0.000 COMUNICAÇÕES 86.900,0020.900,0066.000,00 24.722.0000.0.000 TELECOMUNICAÇÕES 86.900,0020.900,0066.000,00 24.722.0018.0.000 INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 86.900,0020.900,0066.000,00

INSTALAÇÃO DE TORRES REPETIDORAS DE TV 20.900,00 24.722.0018.1.191 20.900,00 MANUTENÇÃO DE TORRES REPETIDORAS DE TV 66.000,00 24.722.0018.2.195 66.000,00

26.000.0000.0.000 TRANSPORTE 1.540.690,09614.077,22926.612,87 26.782.0000.0.000 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1.540.690,09614.077,22926.612,87 26.782.0018.0.000 INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 200.000,00200.000,00

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS RODOVIÁRIAS 200.000,00 26.782.0018.1.180 200.000,00 26.782.0022.0.000 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1.243.865,11414.077,22829.787,89

RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS RODOVIÁRIAS 150.000,00 26.782.0022.1.220 150.000,00 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS 243.627,22 26.782.0022.1.221 243.627,22 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PEDESTRES 20.450,00 26.782.0022.1.222 20.450,00 MANUTENÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS 534.787,89 26.782.0022.2.223 534.787,89 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS 295.000,00 26.782.0022.2.224 295.000,00

26.782.0023.0.000 TRÂNSITO MAIS HUMANO 96.824,9896.824,98 MANUT. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRÁFEGO E TRÂNSITO - SMTT 96.824,98 26.782.0023.2.230 96.824,98

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Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADOPROJETOATIVIDADE

27.000.0000.0.000 DESPORTO E LAZER 4.809.643,814.049.643,81760.000,00 27.392.0000.0.000 DIFUSÃO CULTURAL 435.000,00435.000,00 27.392.0019.0.000 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL 435.000,00435.000,00

PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO 435.000,00 27.392.0019.2.205 435.000,00 27.812.0000.0.000 DESPORTO COMUNITÁRIO 2.274.643,811.949.643,81325.000,00 27.812.0025.0.000 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER 2.274.643,811.949.643,81325.000,00

CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS 1.709.643,81 27.812.0025.1.246 1.709.643,81 CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIOS DE FUTEBOL 240.000,00 27.812.0025.1.256 240.000,00 MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DESTINADOS À PRATICAS ESPORTIVAS 147.000,00 27.812.0025.2.247 147.000,00 APOIO AO DESPORTO AMADOR 88.000,00 27.812.0025.2.253 88.000,00 APOIO À REALIZAÇÃO DA CORRIDA DUQUE DE CAXIAS 90.000,00 27.812.0025.2.254 90.000,00

27.813.0000.0.000 LAZER 2.100.000,002.100.000,00 27.813.0025.0.000 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER 2.100.000,002.100.000,00

CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA CIDADE 200.000,00 27.813.0025.1.245 200.000,00 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE NA SEDE 1.900.000,00 27.813.0025.1.284 1.900.000,00

28.000.0000.0.000 ENCARGOS ESPECIAIS 4.777.844,954.777.844,95 28.843.0000.0.000 SERVIÇO DA DíVIDA INTERNA 2.205.000,002.205.000,00 28.843.0888.0.000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 2.205.000,002.205.000,00

SERVIÇO DA DÍVIDA 2.205.000,00 28.843.0888.2.290 2.205.000,00 28.846.0000.0.000 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 2.572.844,952.572.844,95 28.846.0888.0.000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 2.572.844,952.572.844,95

AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS 1.647.772,89 28.846.0888.2.291 1.647.772,89 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 925.072,06 28.846.0888.2.292 925.072,06

132.665.158,0030.366.427,08102.298.730,92 SUBTOTAL

RESERVA DE CONTIGÊNCIA RESERVA

99.000.0000.0.000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 240.000,00 99.999.0000.0.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 240.000,00 99.999.0999.0.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 240.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 240.000,00 99.999.0999.9.999240.000,000,000,00 SUBTOTAL

132.905.158,0030.366.427,08102.298.730,92 TOTAL GERAL

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Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADOORDINÁRIOVINCULADO

01.000.0000.0.000 LEGISLATIVA 2.880.000,002.880.000,00 01.031.0000.0.000 AÇÃO LEGISLATIVA 2.880.000,002.880.000,00 01.031.0001.0.000 ATUAÇÃO LEGISLATIVA 2.880.000,002.880.000,00

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O LEGISLATIVO 80.000,00 01.031.0001.1.010 80.000,00 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO LEGISLATIVO 260.000,00 01.031.0001.1.011 260.000,00 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL 2.535.000,00 01.031.0001.2.012 2.535.000,00 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO 5.000,00 01.031.0001.2.013 5.000,00

04.000.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 8.403.220,148.403.220,14 04.121.0000.0.000 PLANEJAMENTO E ORÇCAMENTO 351.588,61351.588,61 04.121.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 351.588,61351.588,61

GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONÔMICO 351.588,61 04.121.0003.2.040 351.588,61 04.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.716.242,525.716.242,52 04.122.0002.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR 656.047,54656.047,54

GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA 656.047,54 04.122.0002.2.030 656.047,54 04.122.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 4.935.194,984.935.194,98

GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 3.622.355,91 04.122.0003.2.032 3.622.355,91 APOIO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DOSERVIÇO MILITAR 6.100,00 04.122.0003.2.033 6.100,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO TIRO DE GUERRA 22.000,00 04.122.0003.2.034 22.000,00 GESTÃO DAS AÇÕES DA POLÍCIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 1.284.739,07 04.122.0003.2.035 1.284.739,07

04.122.0005.0.000 GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 125.000,00125.000,00 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA 100.000,00 04.122.0005.1.050 100.000,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P/SEC. DA ADMINISTRAÇÃO 25.000,00 04.122.0005.1.051 25.000,00

04.123.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.917.389,011.917.389,01 04.123.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 1.837.389,011.837.389,01

GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS 1.837.389,01 04.123.0003.2.036 1.837.389,01 04.123.0004.0.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 80.000,0080.000,00

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P/SEC. DE FINANÇAS 30.000,00 04.123.0004.1.043 30.000,00 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DE CUSTOS 50.000,00 04.123.0004.1.045 50.000,00

04.128.0000.0.000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 22.000,0022.000,00 04.128.0004.0.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 11.000,0011.000,00

QUALIFICAÇÃO/CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS 11.000,00 04.128.0004.2.046 11.000,00 04.128.0005.0.000 GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 11.000,0011.000,00

QUALIFICAÇÃO/CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO 11.000,00 04.128.0005.2.053 11.000,00 04.129.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 60.000,0060.000,00 04.129.0004.0.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 60.000,0060.000,00

REVISÃO DOS CADASTROS IMOBILIÁRIOS E ECONÔMICO 60.000,00 04.129.0004.1.044 60.000,00 04.131.0000.0.000 COMUNICAÇÃO SOCIAL 336.000,00336.000,00 04.131.0002.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR 336.000,00336.000,00

MANUT. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULG. INSTITUCIONAL 336.000,00 04.131.0002.2.020 336.000,00 06.000.0000.0.000 SEGURANÇA PÚBLICA 60.000,0060.000,00 06.181.0000.0.000 POLICIAMENTO 60.000,0060.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Orçamento 2012

Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADOORDINÁRIOVINCULADO

06.181.0005.0.000 GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 60.000,0060.000,00 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA-CONVÊNIO SSP/BA 60.000,00 06.181.0005.2.052 60.000,00

08.000.0000.0.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.589.732,395.589.732,39 08.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.060.165,181.060.165,18 08.122.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 1.060.165,181.060.165,18

GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.060.165,18 08.122.0003.2.041 1.060.165,18 08.241.0000.0.000 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 205.683,00205.683,00 08.241.0007.0.000 PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL BÁSICA 164.883,00164.883,00

GESTÃO DO PROGRAMA IDOSO EM CONVIVÊNCIA 164.883,00 08.241.0007.2.083 164.883,00 08.241.0010.0.000 PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL ESPECIAL 40.800,0040.800,00

GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO EM ABRIGO 40.800,00 08.241.0010.2.124 40.800,00 08.242.0000.0.000 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 57.778,0057.778,00 08.242.0007.0.000 PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL BÁSICA 22.900,0022.900,00

ASSISTÊNCIA À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 22.900,00 08.242.0007.2.090 22.900,00 08.242.0010.0.000 PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL ESPECIAL 34.878,0034.878,00

GESTÃO DAS AÇÕES DE PROT. ESPECIAL À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 34.878,00 08.242.0010.2.123 34.878,00 08.243.0000.0.000 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 2.109.684,802.109.684,80 08.243.0007.0.000 PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL BÁSICA 522.237,80522.237,80

GESTÃO DAS AÇÕES DO PROJOVEM ADOLESCENTE 301.500,00 08.243.0007.2.081 301.500,00 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 93.000,00 08.243.0007.2.091 93.000,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 89.405,00 08.243.0007.2.092 89.405,00 APOIO ÀS AÇÕES DO CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 12.450,00 08.243.0007.2.093 12.450,00 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO-ASSISTENCIAIS BÁSICAS A CRIANÇAS 25.882,80 08.243.0007.2.264 25.882,80

08.243.0010.0.000 PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL ESPECIAL 1.587.447,001.587.447,00 GESTÃO DAS AÇÕES DE PROT. AO ADOLESCENTE EM CUMP. DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS 64.213,00 08.243.0010.2.119 64.213,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO PETI 907.800,00 08.243.0010.2.121 907.800,00 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PETI - REC. PRÓPRIOS 582.794,00 08.243.0010.2.122 582.794,00 GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM ABRIGO 32.640,00 08.243.0010.2.127 32.640,00

08.244.0000.0.000 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 2.156.421,412.156.421,41 08.244.0007.0.000 PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL BÁSICA 1.563.842,001.563.842,00

IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA NO BAIRRO DA BANANEIRA 468.750,00 08.244.0007.1.095 468.750,00 MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA NO BAIRRO DA BANANEIRA 50.000,00 08.244.0007.1.311 50.000,00 GESTÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 486.000,00 08.244.0007.2.080 486.000,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF 240.000,00 08.244.0007.2.082 240.000,00 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 22.200,00 08.244.0007.2.084 22.200,00 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - REC. PRÓPRIOS 20.000,00 08.244.0007.2.085 20.000,00 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 60.000,00 08.244.0007.2.088 60.000,00 APOIO AS AÇÕES DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 25.080,00 08.244.0007.2.094 25.080,00 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO-ASSISTENCIAIS BÁSICAS 191.812,00 08.244.0007.2.262 191.812,00

08.244.0010.0.000 PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL ESPECIAL 592.579,41592.579,41 INSTALAÇAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER 150.559,41 08.244.0010.1.310 150.559,41

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Orçamento 2012

Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADOORDINÁRIOVINCULADO

APOIO ÀS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE UTILIDADE PÚBLICA 104.500,00 08.244.0010.2.125 104.500,00 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO À MULHER 77.000,00 08.244.0010.2.126 77.000,00 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO ASSISTENCIAIS ESPECIAIS - CREAS 260.520,00 08.244.0010.2.263 260.520,00

09.000.0000.0.000 PREVIDÊNCIA SOCIAL 10.391.981,0010.391.981,00 09.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 446.853,00446.853,00 09.122.0016.0.000 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR ESTATUTÁRIO 446.853,00446.853,00

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA JACOPREV 446.853,00 09.122.0016.2.163 446.853,00 09.272.0000.0.000 PREVIDÊNCIA REGIME ESTATUTÁRIO 9.945.128,009.945.128,00 09.272.0016.0.000 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR ESTATUTÁRIO 9.945.128,009.945.128,00

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A JACOPREV 8.500,00 09.272.0016.1.160 8.500,00 GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS 1.725.000,00 09.272.0016.2.161 1.725.000,00 ENCARGOS COM O PASEP - JACOPREV 43.403,32 09.272.0016.2.164 43.403,32 RESERVA DO RPPS 2.769.406,68 09.272.0016.2.165 2.769.406,68 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 5.398.818,00 09.272.0016.2.166 5.398.818,00

10.000.0000.0.000 SAÚDE 29.672.530,0329.672.530,03 10.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.239.129,002.239.129,00 10.122.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 2.239.129,002.239.129,00

GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE 2.239.129,00 10.122.0003.2.038 2.239.129,00 10.301.0000.0.000 ATENÇÃO BÁSICA 9.547.593,039.547.593,03 10.301.0008.0.000 UNIVERSALIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 9.517.193,039.517.193,03

CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 224.600,00 10.301.0008.1.096 224.600,00 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA 250.800,00 10.301.0008.1.097 250.800,00 CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE 180.000,00 10.301.0008.1.300 180.000,00 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - REC. PRÓPRIOS 3.190.730,03 10.301.0008.2.099 3.190.730,03 GESTÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB 1.867.079,00 10.301.0008.2.100 1.867.079,00 GESTÃO DAS AÇÕES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS 1.498.027,00 10.301.0008.2.101 1.498.027,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 1.386.000,00 10.301.0008.2.102 1.386.000,00 GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL 302.400,00 10.301.0008.2.103 302.400,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA 240.000,00 10.301.0008.2.250 240.000,00 GESTÃO DAS AÇÕES COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS 377.557,00 10.301.0008.2.251 377.557,00

10.301.0015.0.000 GESTÃO DO SUS MUNICIPAL 30.400,0030.400,00 MANUTENÇÃO DO COLEGIADO DE GESTÃO MICRO REGIONAL 30.400,00 10.301.0015.2.153 30.400,00

10.302.0000.0.000 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 16.252.777,0016.252.777,00 10.302.0011.0.000 ATENÇÃO ESPECIALIZADA 16.252.777,0016.252.777,00

CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN 320.000,00 10.302.0011.1.130 320.000,00 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 720.000,00 10.302.0011.2.134 720.000,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 198.694,00 10.302.0011.2.136 198.694,00 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA 36.000,00 10.302.0011.2.140 36.000,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO 231.922,00 10.302.0011.2.141 231.922,00 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS 1.154.325,00 10.302.0011.2.154 1.154.325,00 DESENVOL. DE AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 13.591.836,00 10.302.0011.2.248 13.591.836,00

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Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADOORDINÁRIOVINCULADO

10.303.0000.0.000 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 1.110.967,001.110.967,00 10.303.0011.0.000 ATENÇÃO ESPECIALIZADA 420.000,00420.000,00

DESENVOL. DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR CEREST 420.000,00 10.303.0011.2.137 420.000,00 10.303.0014.0.000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 690.967,00690.967,00

MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 552.967,00 10.303.0014.2.151 552.967,00 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL 138.000,00 10.303.0014.2.152 138.000,00

10.304.0000.0.000 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 38.243,0038.243,00 10.304.0012.0.000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 38.243,0038.243,00

GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 38.243,00 10.304.0012.2.142 38.243,00 10.305.0000.0.000 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 483.821,00483.821,00 10.305.0012.0.000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 483.821,00483.821,00

GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE 483.821,00 10.305.0012.2.273 483.821,00 11.000.0000.0.000 TRABALHO 20.000,0020.000,00 11.363.0000.0.000 ENSINO PROFISSIONAL 20.000,0020.000,00 11.363.0024.0.000 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 20.000,0020.000,00

PROMOVER A CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS 20.000,00 11.363.0024.1.281 20.000,00 12.000.0000.0.000 EDUCAÇÃO 36.443.730,4736.443.730,47 12.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 737.439,71737.439,71 12.122.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 737.439,71737.439,71

GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 737.439,71 12.122.0003.2.037 737.439,71 12.128.0000.0.000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 197.455,60197.455,60 12.128.0006.0.000 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 197.455,60197.455,60

QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 197.455,60 12.128.0006.2.065 197.455,60 12.244.0000.0.000 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 2.020.000,002.020.000,00 12.244.0025.0.000 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER 2.020.000,002.020.000,00

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO PEC 2.020.000,00 12.244.0025.1.287 2.020.000,00 12.306.0000.0.000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 1.014.574,001.014.574,00 12.306.0006.0.000 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 785.883,60785.883,60

GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR DO E. FUNDAMENTAL - PNAEF 701.847,60 12.306.0006.2.075 701.847,60 GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA 84.036,00 12.306.0006.2.200 84.036,00

12.306.0017.0.000 ATENDIMENTO E APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL 188.845,40188.845,40 GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES - PNAEC 138.030,40 12.306.0017.2.177 138.030,40 GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA - PNAEP 50.815,00 12.306.0017.2.178 50.815,00

12.306.0020.0.000 DESENVOLVENDO O ENSINO MÉDIO 39.845,0039.845,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO PNAEM - ENSINO MÉDIO 39.845,00 12.306.0020.2.257 39.845,00

12.361.0000.0.000 ENSINO FUNDAMENTAL 30.050.419,8630.050.419,86 12.361.0006.0.000 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 30.050.419,8630.050.419,86

CONST. AMP. PRÉDIOS ESCOLARES E. FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS 250.000,00 12.361.0006.1.060 250.000,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/ESCOLAS DO E. FUNDAMENTAL 100.000,00 12.361.0006.1.063 100.000,00 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NA SEDE 400.000,00 12.361.0006.1.207 400.000,00 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NA SEDE 400.000,00 12.361.0006.1.208 400.000,00

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documento assinado digitalmente conforme mp no- 2.200-2 de 24/08/2001, Que institui a infraestrutura de chaVes públicas brasileira - icp-brasil. (para Verificar assinatura cliQue na imagem ao lado)

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Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADOORDINÁRIOVINCULADO

CONST/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES E. FUNDAMENTAL 300.000,00 12.361.0006.1.283 300.000,00 REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL 500.000,00 12.361.0006.2.061 500.000,00 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS 1.371.424,49 12.361.0006.2.064 1.371.424,49 DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 150.000,00 12.361.0006.2.066 150.000,00 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% 15.888.117,38 12.361.0006.2.068 15.888.117,38 DESENV DAS AÇÕES DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% 8.618.344,91 12.361.0006.2.069 8.618.344,91 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 23.065,18 12.361.0006.2.074 23.065,18 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 959.387,00 12.361.0006.2.076 959.387,00 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 590.080,90 12.361.0006.2.077 590.080,90 REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES DO E. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% 500.000,00 12.361.0006.2.206 500.000,00

12.362.0000.0.000 ENSINO MÉDIO 598.468,00598.468,00 12.362.0020.0.000 DESENVOLVENDO O ENSINO MÉDIO 598.468,00598.468,00

GESTÃO DAS AÇÕES DO PNATE/PETE - ENSINO MÉDIO 550.418,00 12.362.0020.2.056 550.418,00 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO 48.050,00 12.362.0020.2.086 48.050,00

12.365.0000.0.000 EDUCAÇÃO INFANTIL 1.337.800,001.337.800,00 12.365.0017.0.000 ATENDIMENTO E APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL 1.337.800,001.337.800,00

CONSTRUÇÃO DE CRECHES 230.000,00 12.365.0017.1.170 230.000,00 CONSTRUÇÃO DE CRECHES 220.000,00 12.365.0017.1.285 220.000,00 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE 90.000,00 12.365.0017.2.171 90.000,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 60% 97.650,00 12.365.0017.2.173 97.650,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 40% 471.950,00 12.365.0017.2.174 471.950,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60% 74.750,00 12.365.0017.2.175 74.750,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 40% 119.750,00 12.365.0017.2.176 119.750,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO PNATE - ENSINO INFANTIL 33.700,00 12.365.0017.2.258 33.700,00

12.366.0000.0.000 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 244.496,80244.496,80 12.366.0006.0.000 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 244.496,80244.496,80

GESTÃO DAS AÇÕES DO TOPA 63.996,80 12.366.0006.2.067 63.996,80 GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% 71.050,00 12.366.0006.2.070 71.050,00 GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40% 109.450,00 12.366.0006.2.071 109.450,00

12.367.0000.0.000 EDUCAÇÃO ESPECIAL 72.675,0072.675,00 12.367.0006.0.000 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 72.675,0072.675,00

GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60% 34.675,00 12.367.0006.2.072 34.675,00 GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 40% 38.000,00 12.367.0006.2.073 38.000,00

12.573.0000.0.000 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 170.401,50170.401,50 12.573.0019.0.000 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL 170.401,50170.401,50

IMPLANTAÇÃO DA CIDADE DIGITAL 170.401,50 12.573.0019.1.286 170.401,50 13.000.0000.0.000 CULTURA 204.130,00204.130,00 13.391.0000.0.000 PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUELÓGICO 189.500,00189.500,00 13.391.0019.0.000 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL 189.500,00189.500,00

RESTAURAR, EQUIPAR E REVITALIZAR OS ESPAÇOS CULT. E ARTÍSTICOS 130.000,00 13.391.0019.2.201 130.000,00 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS 59.500,00 13.391.0019.2.202 59.500,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Orçamento 2012

Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADOORDINÁRIOVINCULADO

13.392.0000.0.000 DIFUSÃO CULTURAL 14.630,0014.630,00 13.392.0019.0.000 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL 14.630,0014.630,00

APOIO À SOCIEDADE FILARMÔNICA 2 DE JANEIRO 7.315,00 13.392.0019.2.203 7.315,00 APOIO A MARUJADA DE JACOBINA 7.315,00 13.392.0019.2.204 7.315,00

15.000.0000.0.000 URBANISMO 25.332.617,5525.332.617,55 15.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.456.433,622.456.433,62 15.122.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 2.456.433,622.456.433,62

GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DES. URBANO 2.456.433,62 15.122.0003.2.039 2.456.433,62 15.451.0000.0.000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 18.777.282,7918.777.282,79 15.451.0018.0.000 INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 18.777.282,7918.777.282,79

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS 1.729.100,00 15.451.0018.1.181 1.729.100,00 CONSTRUÇÃO DE MUROS E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS 220.000,00 15.451.0018.1.183 220.000,00 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 400.000,00 15.451.0018.1.184 400.000,00 REFORMA E READEQUAÇÃO DA ORLA DO RIO ITAPICURU 735.000,00 15.451.0018.1.185 735.000,00 IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 95.000,00 15.451.0018.1.186 95.000,00 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS 75.000,00 15.451.0018.1.187 75.000,00 ELABORAÇÃO DO MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO 209.000,00 15.451.0018.1.200 209.000,00 URBANIZAÇÃO DA AVENIDA LOMANTO JUNIOR 1.015.625,00 15.451.0018.1.201 1.015.625,00 CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E CANAL DE DRENAGEM NA SEDE 12.000.000,00 15.451.0018.1.202 12.000.000,00 REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO GARIMPEIRO 180.000,00 15.451.0018.1.209 180.000,00 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE NA SEDE 800.000,00 15.451.0018.1.276 800.000,00 URBANIZAÇÃO DO CALÇADÃO DAS AV. ORLANDO O. PIRES E L. JUNIOR 647.000,00 15.451.0018.1.277 647.000,00 MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS - ROYALTIES 306.557,79 15.451.0018.2.192 306.557,79 MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS 175.000,00 15.451.0018.2.193 175.000,00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 190.000,00 15.451.0018.2.194 190.000,00

15.452.0000.0.000 SERVIÇOS URBANOS 3.719.531,003.719.531,00 15.452.0018.0.000 INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 3.719.531,003.719.531,00

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 975.531,00 15.452.0018.2.196 975.531,00 MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, COLETA E REMOÇÃO DE LIXO 2.675.000,00 15.452.0018.2.197 2.675.000,00 MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS E SALAS DE VELÓRIO 69.000,00 15.452.0018.2.198 69.000,00

15.512.0000.0.000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 244.370,14244.370,14 15.512.0018.0.000 INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 244.370,14244.370,14

CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS 244.370,14 15.512.0018.1.189 244.370,14 15.544.0000.0.000 RECURSOS HÍDRICOS 60.000,0060.000,00 15.544.0018.0.000 INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 60.000,0060.000,00

IMPLANTACAO DE SERVICOS DE ABAST D AGUA 60.000,00 15.544.0018.1.265 60.000,00 15.752.0000.0.000 ENERGIA ELÉTRICA 75.000,0075.000,00 15.752.0018.0.000 INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 75.000,0075.000,00

EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 75.000,00 15.752.0018.1.190 75.000,00 16.000.0000.0.000 HABITAÇÃO 158.600,00158.600,00 16.482.0000.0.000 HABITAÇÃO URBANA 158.600,00158.600,00

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Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADOORDINÁRIOVINCULADO

16.482.0007.0.000 PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL BÁSICA 158.600,00158.600,00 MELHORIAS HABITACIONAIS 158.600,00 16.482.0007.2.087 158.600,00

17.000.0000.0.000 SANEAMENTO 255.000,00255.000,00 17.512.0000.0.000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 255.000,00255.000,00 17.512.0018.0.000 INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 255.000,00255.000,00

CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 200.000,00 17.512.0018.1.188 200.000,00 MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO 55.000,00 17.512.0018.2.199 55.000,00

18.000.0000.0.000 GESTÃO AMBIENTAL 247.225,00247.225,00 18.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 15.625,0015.625,00 18.122.0013.0.000 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 15.625,0015.625,00

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA COORDENAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 15.625,00 18.122.0013.2.146 15.625,00 18.541.0000.0.000 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 231.600,00231.600,00 18.541.0013.0.000 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 231.600,00231.600,00

CRIAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 44.000,00 18.541.0013.1.144 44.000,00 IMPLANTAÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO MUNICIPAL 30.000,00 18.541.0013.1.145 30.000,00 RECUPERAÇÃO E MANEJO DO PARQUE NATURAL DA MACAQUEIRA 12.600,00 18.541.0013.1.280 12.600,00 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 60.000,00 18.541.0013.2.147 60.000,00 MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO 25.000,00 18.541.0013.2.148 25.000,00 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 35.000,00 18.541.0013.2.149 35.000,00 REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL 25.000,00 18.541.0013.2.150 25.000,00

20.000.0000.0.000 AGRICULTURA 1.515.637,571.515.637,57 20.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 964.137,57964.137,57 20.122.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 904.137,57904.137,57

GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 904.137,57 20.122.0003.2.042 904.137,57 20.122.0009.0.000 APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIA 60.000,0060.000,00

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA 60.000,00 20.122.0009.1.104 60.000,00 20.601.0000.0.000 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 216.400,00216.400,00 20.601.0009.0.000 APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIA 216.400,00216.400,00

IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS 20.900,00 20.601.0009.1.105 20.900,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA APOIO AO PRODUTOR RURAL 149.600,00 20.601.0009.1.106 149.600,00 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES 20.900,00 20.601.0009.2.112 20.900,00 MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL 25.000,00 20.601.0009.2.113 25.000,00

20.604.0000.0.000 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 38.000,0038.000,00 20.604.0009.0.000 APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIA 38.000,0038.000,00

MANUTENÇÃO DE MATADOUROS 38.000,00 20.604.0009.2.115 38.000,00 20.605.0000.0.000 ABASTECIMENTO 272.100,00272.100,00 20.605.0009.0.000 APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIA 272.100,00272.100,00

AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DA SEDE 70.000,00 20.605.0009.1.107 70.000,00 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS 50.000,00 20.605.0009.1.110 50.000,00 MANUTENÇÃO DE MERCADOS E CENTROS DE ABASTECIMENTO 60.000,00 20.605.0009.2.114 60.000,00 MANUTENÇÃO DAS CASAS DE FARINHA COMUNITÁRIAS 12.100,00 20.605.0009.2.116 12.100,00

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documento assinado digitalmente conforme mp no- 2.200-2 de 24/08/2001, Que institui a infraestrutura de chaVes públicas brasileira - icp-brasil. (para Verificar assinatura cliQue na imagem ao lado)

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Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADOORDINÁRIOVINCULADO

MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS 80.000,00 20.605.0009.2.117 80.000,00 20.606.0000.0.000 EXTENSÃO RURAL 25.000,0025.000,00 20.606.0009.0.000 APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIA 25.000,0025.000,00

DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO AO PRODUTOR RURAL 25.000,00 20.606.0009.2.111 25.000,00 22.000.0000.0.000 INDúSTRIA 62.250,0062.250,00 22.661.0000.0.000 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 46.250,0046.250,00 22.661.0024.0.000 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 46.250,0046.250,00

ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 31.250,00 22.661.0024.1.241 31.250,00 AÇÕES DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES INDUSTRIAIS 15.000,00 22.661.0024.2.252 15.000,00

22.663.0000.0.000 MINERAÇÃO 16.000,0016.000,00 22.663.0024.0.000 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 16.000,0016.000,00

AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO MINERAL 16.000,00 22.663.0024.2.243 16.000,00 23.000.0000.0.000 COMÉRCIO E SERVIÇOS 213.425,00213.425,00 23.691.0000.0.000 PROMOÇÃO COMERCIAL 123.175,00123.175,00 23.691.0024.0.000 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 123.175,00123.175,00

CONSTRUÇÃO DA AREA DE COMÉRCIO AMBULANTE 100.000,00 23.691.0024.1.242 100.000,00 IMPLANTAR E DESENVOLVER UNIDADES PÚBLICAS DE E. SOLIDÁRIA 7.500,00 23.691.0024.1.282 7.500,00 AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO COMERCIAL 15.675,00 23.691.0024.2.244 15.675,00

23.695.0000.0.000 TURISMO 90.250,0090.250,00 23.695.0021.0.000 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 90.250,0090.250,00

IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTOS TURÍSTICOS 52.250,00 23.695.0021.1.210 52.250,00 INCENTIVO ÀS AÇÕES TURÍSTICAS NO MUNICIPIO 38.000,00 23.695.0021.2.211 38.000,00

24.000.0000.0.000 COMUNICAÇÕES 86.900,0086.900,00 24.722.0000.0.000 TELECOMUNICAÇÕES 86.900,0086.900,00 24.722.0018.0.000 INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 86.900,0086.900,00

INSTALAÇÃO DE TORRES REPETIDORAS DE TV 20.900,00 24.722.0018.1.191 20.900,00 MANUTENÇÃO DE TORRES REPETIDORAS DE TV 66.000,00 24.722.0018.2.195 66.000,00

26.000.0000.0.000 TRANSPORTE 1.540.690,091.540.690,09 26.782.0000.0.000 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1.540.690,091.540.690,09 26.782.0018.0.000 INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 200.000,00200.000,00

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS RODOVIÁRIAS 200.000,00 26.782.0018.1.180 200.000,00 26.782.0022.0.000 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1.243.865,111.243.865,11

RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS RODOVIÁRIAS 150.000,00 26.782.0022.1.220 150.000,00 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS 243.627,22 26.782.0022.1.221 243.627,22 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PEDESTRES 20.450,00 26.782.0022.1.222 20.450,00 MANUTENÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS 534.787,89 26.782.0022.2.223 534.787,89 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS 295.000,00 26.782.0022.2.224 295.000,00

26.782.0023.0.000 TRÂNSITO MAIS HUMANO 96.824,9896.824,98 MANUT. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRÁFEGO E TRÂNSITO - SMTT 96.824,98 26.782.0023.2.230 96.824,98

27.000.0000.0.000 DESPORTO E LAZER 4.809.643,814.809.643,81 27.392.0000.0.000 DIFUSÃO CULTURAL 435.000,00435.000,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 51 de 88

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Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADOORDINÁRIOVINCULADO

27.392.0019.0.000 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL 435.000,00435.000,00 PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO 435.000,00 27.392.0019.2.205 435.000,00

27.812.0000.0.000 DESPORTO COMUNITÁRIO 2.274.643,812.274.643,81 27.812.0025.0.000 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER 2.274.643,812.274.643,81

CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS 1.709.643,81 27.812.0025.1.246 1.709.643,81 CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIOS DE FUTEBOL 240.000,00 27.812.0025.1.256 240.000,00 MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DESTINADOS À PRATICAS ESPORTIVAS 147.000,00 27.812.0025.2.247 147.000,00 APOIO AO DESPORTO AMADOR 88.000,00 27.812.0025.2.253 88.000,00 APOIO À REALIZAÇÃO DA CORRIDA DUQUE DE CAXIAS 90.000,00 27.812.0025.2.254 90.000,00

27.813.0000.0.000 LAZER 2.100.000,002.100.000,00 27.813.0025.0.000 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER 2.100.000,002.100.000,00

CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA CIDADE 200.000,00 27.813.0025.1.245 200.000,00 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE NA SEDE 1.900.000,00 27.813.0025.1.284 1.900.000,00

28.000.0000.0.000 ENCARGOS ESPECIAIS 4.777.844,954.777.844,95 28.843.0000.0.000 SERVIÇO DA DíVIDA INTERNA 2.205.000,002.205.000,00 28.843.0888.0.000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 2.205.000,002.205.000,00

SERVIÇO DA DÍVIDA 2.205.000,00 28.843.0888.2.290 2.205.000,00 28.846.0000.0.000 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 2.572.844,952.572.844,95 28.846.0888.0.000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 2.572.844,952.572.844,95

AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS 1.647.772,89 28.846.0888.2.291 1.647.772,89 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 925.072,06 28.846.0888.2.292 925.072,06

99.000.0000.0.000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 240.000,00240.000,00 99.999.0000.0.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 240.000,00240.000,00 99.999.0999.0.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 240.000,00240.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 240.000,00 99.999.0999.9.999 240.000,00

132.905.158,00131.803.780,00 TOTAL GERAL 1.101.378,00

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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 08 da Lei Nº 4.320/64)

01.01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL LEGISLATIVA 2.880.000,00 01

TOTAL 2.880.000,00

02.01.00 - GABINETE DA PREFEITA ADMINISTRAÇÃO 992.047,54 04

TOTAL 992.047,54

02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO 5.071.194,98 04 SEGURANÇA PÚBLICA 60.000,00 06

TOTAL 5.131.194,98

02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO 1.988.389,01 04

TOTAL 1.988.389,01

02.04.00 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE EDUCAÇÃO 36.443.730,47 12 CULTURA 204.130,00 13 DESPORTO E LAZER 4.809.643,81 27

TOTAL 41.457.504,28

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE SAÚDE 29.672.530,03 10

TOTAL 29.672.530,03

02.06.00 - SEC. M. INFRA-ESTRUTURA, DESENV.URBANO E SERV.PUB URBANISMO 25.332.617,55 15 SANEAMENTO 255.000,00 17 COMUNICAÇÕES 86.900,00 24 TRANSPORTE 1.443.865,11 26

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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 08 da Lei Nº 4.320/64)

TOTAL 27.118.382,66

02.07.00 - SEC. MUN. PLANEJAMENTO E DESENV. ECONÔMICO ADMINISTRAÇÃO 351.588,61 04 TRABALHO 20.000,00 11 INDúSTRIA 62.250,00 22 COMÉRCIO E SERVIÇOS 213.425,00 23

TOTAL 647.263,61

02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.589.732,39 08 HABITAÇÃO 158.600,00 16

TOTAL 5.748.332,39

02.09.00 - SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE GESTÃO AMBIENTAL 247.225,00 18 AGRICULTURA 1.515.637,57 20

TOTAL 1.762.862,57

02.10.00 - JACOBINA PREVIDÊNCIA - JACOPREV PREVIDÊNCIA SOCIAL 10.391.981,00 09

TOTAL 10.391.981,00

02.11.00 - SERVIÇO MUNICPAL DE TRÁFEGO E TRANSPORTES TRANSPORTE 96.824,98 26

TOTAL 96.824,98

02.88.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO ENCARGOS ESPECIAIS 4.777.844,95 28 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 240.000,00 99

TOTAL 5.017.844,95

TOTAL GERAL 132.905.158,00

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Anexo IX - Despesa por Órgão (LDO)RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ÓRGÃO ATIVIDADES PROJETOS TOTAL

340.000,00 2.880.000,00 01.01.00 LEGISLATIVO MUNICIPAL 2.540.000,000,00 992.047,54 02.01.00 GABINETE DA PREFEITA 992.047,54

125.000,00 5.131.194,98 02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 5.006.194,98140.000,00 1.988.389,01 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 1.848.389,01

8.140.045,31 41.457.504,28 02.04.00 SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 33.317.458,97975.400,00 29.672.530,03 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 28.697.130,03

19.320.072,36 27.118.382,66 02.06.00 SEC. M. INFRA-ESTRUTURA, DESENV.URBANO E SERV.PUB 7.798.310,30211.000,00 647.263,61 02.07.00 SEC. MUN. PLANEJAMENTO E DESENV. ECONÔMICO 436.263,61669.309,41 5.748.332,39 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.079.022,98437.100,00 1.762.862,57 02.09.00 SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 1.325.762,57

8.500,00 10.391.981,00 02.10.00 JACOBINA PREVIDÊNCIA - JACOPREV 10.383.481,000,00 96.824,98 02.11.00 SERVIÇO MUNICPAL DE TRÁFEGO E TRANSPORTES 96.824,98

240.000,00 5.017.844,95 02.88.00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 4.777.844,9530.606.427,08 132.905.158,00 SUBTOTAL 102.298.730,92

TOTAL GERAL 30.606.427,08 132.905.158,00102.298.730,92

RESUMO

ORÇAMENTO FISCAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

87.250.914,5858.297.696,91

45.654.243,4244.001.034,01

TOTAL DO RESUMO 132.905.158,00

28.713.217,67

1.653.209,41

102.298.730,92 30.366.427,08

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Anexo X - Despesa por ProgramaRUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO PROGRAMA ATIVIDADES PROJETOS TOTAL

340.000,00 2.880.000,000001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA 2.540.000,000,00 992.047,540002 GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR 992.047,540,00 14.521.477,680003 APOIO ADMINISTRATIVO 14.521.477,68

140.000,00 151.000,000004 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 11.000,00125.000,00 196.000,000005 GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 71.000,00

1.450.000,00 31.350.930,860006 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 29.900.930,86518.750,00 2.432.462,800007 PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL BÁSICA 1.913.712,80655.400,00 9.517.193,030008 UNIVERSALIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 8.861.793,03350.500,00 611.500,000009 APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIA 261.000,00150.559,41 2.255.704,410010 PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL ESPECIAL 2.105.145,00320.000,00 16.672.777,000011 ATENÇÃO ESPECIALIZADA 16.352.777,00

0,00 522.064,000012 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 522.064,0086.600,00 247.225,000013 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 160.625,00

0,00 690.967,000014 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 690.967,000,00 30.400,000015 GESTÃO DO SUS MUNICIPAL 30.400,00

8.500,00 10.391.981,000016 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR ESTATUTÁRIO 10.383.481,00450.000,00 1.526.645,400017 ATENDIMENTO E APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL 1.076.645,40

18.905.995,14 23.418.083,930018 INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 4.512.088,79170.401,50 809.531,500019 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL 639.130,00

0,00 638.313,000020 DESENVOLVENDO O ENSINO MÉDIO 638.313,0052.250,00 90.250,000021 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 38.000,00

414.077,22 1.243.865,110022 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 829.787,890,00 96.824,980023 TRÂNSITO MAIS HUMANO 96.824,98

158.750,00 205.425,000024 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 46.675,006.069.643,81 6.394.643,810025 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER 325.000,00

0,00 4.777.844,950888 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 4.777.844,9530.366.427,08 132.665.158,00 SUBTOTAL 102.298.730,92

RESERVA DE CONTIGÊNCIA240.000,000999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0,00 240.000,00 SUBTOTAL 0,00

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Anexo X - Despesa por ProgramaRUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO PROGRAMA ATIVIDADES PROJETOS TOTAL

TOTAL GERAL 30.366.427,08 132.905.158,00102.298.730,92

RESUMO

ORÇAMENTO FISCAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

87.250.914,5858.297.696,91

45.654.243,4244.001.034,01

TOTAL DO RESUMO 132.905.158,00

28.713.217,67

1.653.209,41

102.298.730,92 30.366.427,08

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Anexo XI - Despesa por FunçãoRUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO FUNÇÃO ATIVIDADES PROJETOS TOTAL

340.000,00 2.880.000,0001 LEGISLATIVA 2.540.000,00265.000,00 8.403.220,1404 ADMINISTRAÇÃO 8.138.220,14

0,00 60.000,0006 SEGURANÇA PÚBLICA 60.000,00669.309,41 5.589.732,3908 ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.920.422,98

8.500,00 10.391.981,0009 PREVIDÊNCIA SOCIAL 10.383.481,00975.400,00 29.672.530,0310 SAÚDE 28.697.130,03

20.000,00 20.000,0011 TRABALHO 0,004.090.401,50 36.443.730,4712 EDUCAÇÃO 32.353.328,97

0,00 204.130,0013 CULTURA 204.130,0018.485.095,14 25.332.617,5515 URBANISMO 6.847.522,41

0,00 158.600,0016 HABITAÇÃO 158.600,00200.000,00 255.000,0017 SANEAMENTO 55.000,00

86.600,00 247.225,0018 GESTÃO AMBIENTAL 160.625,00350.500,00 1.515.637,5720 AGRICULTURA 1.165.137,57

31.250,00 62.250,0022 INDúSTRIA 31.000,00159.750,00 213.425,0023 COMÉRCIO E SERVIÇOS 53.675,00

20.900,00 86.900,0024 COMUNICAÇÕES 66.000,00614.077,22 1.540.690,0926 TRANSPORTE 926.612,87

4.049.643,81 4.809.643,8127 DESPORTO E LAZER 760.000,000,00 4.777.844,9528 ENCARGOS ESPECIAIS 4.777.844,95

30.366.427,08 132.665.158,00 SUBTOTAL 102.298.730,92

RESERVA DE CONTIGÊNCIA240.000,0099 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

0,00 240.000,00 SUBTOTAL 0,00

TOTAL GERAL 30.366.427,08 132.905.158,00102.298.730,92

RESUMO

ORÇAMENTO FISCAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

87.250.914,5858.297.696,91

45.654.243,4244.001.034,01

TOTAL DO RESUMO 132.905.158,00

28.713.217,67

1.653.209,41

102.298.730,92 30.366.427,08

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Anexo XII - Despesa por SubFunçãoRUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO SUBFUNÇÃO ATIVIDADES PROJETOS TOTAL

340.000,00 2.880.000,00031 AÇÃO LEGISLATIVA 2.540.000,000,00 351.588,61121 PLANEJAMENTO E ORÇCAMENTO 351.588,61

185.000,00 13.636.025,60122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13.451.025,6080.000,00 1.917.389,01123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.837.389,01

0,00 219.455,60128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 219.455,6060.000,00 60.000,00129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 0,00

0,00 336.000,00131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 336.000,000,00 60.000,00181 POLICIAMENTO 60.000,000,00 205.683,00241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 205.683,000,00 57.778,00242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 57.778,000,00 2.109.684,80243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 2.109.684,80

2.689.309,41 4.176.421,41244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.487.112,008.500,00 9.945.128,00272 PREVIDÊNCIA REGIME ESTATUTÁRIO 9.936.628,00

655.400,00 9.547.593,03301 ATENÇÃO BÁSICA 8.892.193,03320.000,00 16.252.777,00302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 15.932.777,00

0,00 1.110.967,00303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 1.110.967,000,00 38.243,00304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 38.243,000,00 483.821,00305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 483.821,000,00 1.014.574,00306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 1.014.574,00

1.450.000,00 30.050.419,86361 ENSINO FUNDAMENTAL 28.600.419,860,00 598.468,00362 ENSINO MÉDIO 598.468,00

20.000,00 20.000,00363 ENSINO PROFISSIONAL 0,00450.000,00 1.337.800,00365 EDUCAÇÃO INFANTIL 887.800,00

0,00 244.496,80366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 244.496,800,00 72.675,00367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 72.675,000,00 189.500,00391 PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUELÓGICO 189.500,000,00 449.630,00392 DIFUSÃO CULTURAL 449.630,00

18.105.725,00 18.777.282,79451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 671.557,790,00 3.719.531,00452 SERVIÇOS URBANOS 3.719.531,000,00 158.600,00482 HABITAÇÃO URBANA 158.600,00

444.370,14 499.370,14512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 55.000,0086.600,00 231.600,00541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 145.000,0060.000,00 60.000,00544 RECURSOS HÍDRICOS 0,00

170.401,50 170.401,50573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 0,00170.500,00 216.400,00601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 45.900,00

0,00 38.000,00604 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 38.000,00120.000,00 272.100,00605 ABASTECIMENTO 152.100,00

0,00 25.000,00606 EXTENSÃO RURAL 25.000,0031.250,00 46.250,00661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 15.000,00

0,00 16.000,00663 MINERAÇÃO 16.000,00Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 59 de 88

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Anexo XII - Despesa por SubFunçãoRUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO SUBFUNÇÃO ATIVIDADES PROJETOS TOTAL

107.500,00 123.175,00691 PROMOÇÃO COMERCIAL 15.675,0052.250,00 90.250,00695 TURISMO 38.000,0020.900,00 86.900,00722 TELECOMUNICAÇÕES 66.000,0075.000,00 75.000,00752 ENERGIA ELÉTRICA 0,00

614.077,22 1.540.690,09782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 926.612,871.949.643,81 2.274.643,81812 DESPORTO COMUNITÁRIO 325.000,002.100.000,00 2.100.000,00813 LAZER 0,00

0,00 2.205.000,00843 SERVIÇO DA DíVIDA INTERNA 2.205.000,000,00 2.572.844,95846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 2.572.844,95

30.366.427,08 132.665.158,00 SUBTOTAL 102.298.730,92

RESERVA DE CONTIGÊNCIA240.000,00999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0,00 240.000,00 SUBTOTAL 0,00

TOTAL GERAL 30.366.427,08 132.905.158,00102.298.730,92

RESUMO

ORÇAMENTO FISCAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

87.250.914,5858.297.696,91

45.654.243,4244.001.034,01

TOTAL DO RESUMO 132.905.158,00

28.713.217,67

1.653.209,41

102.298.730,92 30.366.427,08

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Despesa por UnidadeRUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA TOTAL FIXADO

LEGISLATIVO MUNICIPAL 2.880.000,00 01.01.01 GABINETE DA PREFEITA 992.047,54 02.01.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 5.131.194,98 02.02.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 1.988.389,01 02.03.01 SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 14.513.766,99 02.04.01 FUNDEB 26.943.737,29 02.04.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 29.672.530,03 02.05.01 SEC. M. INFRA-ESTRUTURA, DESENV.URBANO E SERV.PUB 25.874.517,55 02.06.01 COORDENADORIA DE TRANSPORTES 1.243.865,11 02.06.02 SEC. MUN. PLANEJAMENTO E DESENV. ECONÔMICO 647.263,61 02.07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.060.165,18 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.493.312,21 02.08.02 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 194.855,00 02.08.03 SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 1.762.862,57 02.09.01 JACOBINA PREVIDÊNCIA - JACOPREV 10.391.981,00 02.10.01 SERVIÇO MUNICPAL DE TRÁFEGO E TRANSPORTES 96.824,98 02.11.01 ENCARGOS ESPECIAIS 5.017.844,95 02.88.88

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Despesa por UnidadeRUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA TOTAL FIXADO

TOTAL 132.905.158,00

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Despesa por FunçãoRUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO FUNÇÕES TOTAL FIXADO

LEGISLATIVA 2.880.000,0001 ADMINISTRAÇÃO 8.403.220,1404 SEGURANÇA PÚBLICA 60.000,0006 ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.589.732,3908 PREVIDÊNCIA SOCIAL 10.391.981,0009 SAÚDE 29.672.530,0310 TRABALHO 20.000,0011 EDUCAÇÃO 36.443.730,4712 CULTURA 204.130,0013 URBANISMO 25.332.617,5515 HABITAÇÃO 158.600,0016 SANEAMENTO 255.000,0017 GESTÃO AMBIENTAL 247.225,0018 AGRICULTURA 1.515.637,5720 INDúSTRIA 62.250,0022 COMÉRCIO E SERVIÇOS 213.425,0023 COMUNICAÇÕES 86.900,0024 TRANSPORTE 1.540.690,0926 DESPORTO E LAZER 4.809.643,8127 ENCARGOS ESPECIAIS 4.777.844,9528 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 240.000,0099

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Despesa por FunçãoRUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO FUNÇÕES TOTAL FIXADO

TOTAL 132.905.158,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 64 de 88

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Resumo por Fonte de RecursoRUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA TOTAL FIXADO

DESPESA Recursos Ordinários 31.830.098,19 000 Rec. de Imp. e Transf. de Impostos -Educação 25% 3.755.864,20 001 Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde 15% 7.384.053,03 002 Cont. p/Regime Próprio de Previd. Social 10.391.981,00 003 Cont. ao Prog. Ensino Fundamental-Salário Educação 959.387,00 004 Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde -SUS 21.678.477,00 014 Transf. Rec. do Fundo N. D. da Educação - FNDE 2.094.838,08 015 Cont. de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE 160.015,26 016 Transferências FUNDEB - 60% 16.166.242,38 018 Transferências FUNDEB - 40% 10.777.494,91 019 Transferências de Convênios - Educação 119.452,40 022 Transferências de Convênios - Saúde 460.000,00 023 Transferências de Convênios - Outros 21.623.833,28 024 Transf. de Rec. do F. N. de Assit. Social - FNAS 2.322.316,60 029 Transf. do Fundo de I. Econômico Social - FIES 377.370,14 030 Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Comp. Financ. 2.437.190,55 042 Receitas Próprias de Entidades de Adm. Indireta 1.324,98 050 Remuneração de Depósitos Bancários 365.219,00 094

TOTAL 132.905.158,00

RECEITA Recursos Ordinários 31.830.098,19 000 Rec. de Imp. e Transf. de Impostos -Educação 25% 3.755.864,20 001 Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde 15% 7.384.053,03 002 Cont. p/Regime Próprio de Previd. Social 10.391.981,00 003 Cont. ao Prog. Ensino Fundamental-Salário Educação 959.387,00 004 Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde -SUS 21.678.477,00 014 Transf. Rec. do Fundo N. D. da Educação - FNDE 2.094.838,08 015 Cont. de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE 160.015,26 016 Transferências FUNDEB - 60% 16.166.242,38 018 Transferências FUNDEB - 40% 10.777.494,91 019 Transferências de Convênios - Educação 119.452,40 022 Transferências de Convênios - Saúde 460.000,00 023 Transferências de Convênios - Outros 21.623.833,28 024 Transf. de Rec. do F. N. de Assit. Social - FNAS 2.322.316,60 029 Transf. do Fundo de I. Econômico Social - FIES 377.370,14 030

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 65 de 88

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Resumo por Fonte de RecursoRUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA TOTAL FIXADO

Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Comp. Financ. 2.437.190,55 042 Receitas Próprias de Entidades de Adm. Indireta 1.324,98 050 Remuneração de Depósitos Bancários 365.219,00 094

TOTAL 132.905.158,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 66 de 88

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Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Orçamento Fiscal)RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADOPROJETOATIVIDADE

01.000.0000.0.000 LEGISLATIVA 2.880.000,00340.000,002.540.000,00 01.031.0000.0.000 AÇÃO LEGISLATIVA 2.880.000,00340.000,002.540.000,00 01.031.0001.0.000 ATUAÇÃO LEGISLATIVA 2.880.000,00340.000,002.540.000,00

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O LEGISLATIVO 80.000,00 01.031.0001.1.010 80.000,00 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO LEGISLATIVO 260.000,00 01.031.0001.1.011 260.000,00 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL 2.535.000,00 01.031.0001.2.012 2.535.000,00 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO 5.000,00 01.031.0001.2.013 5.000,00

04.000.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 8.403.220,148.138.220,14 04.121.0000.0.000 PLANEJAMENTO E ORÇCAMENTO 351.588,61351.588,61 04.121.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 351.588,61351.588,61

GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONÔMICO 351.588,61 04.121.0003.2.040 351.588,61 04.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.716.242,52125.000,005.591.242,52 04.122.0002.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR 656.047,54656.047,54

GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA 656.047,54 04.122.0002.2.030 656.047,54 04.122.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 4.935.194,984.935.194,98

GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 3.622.355,91 04.122.0003.2.032 3.622.355,91 APOIO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DOSERVIÇO MILITAR 6.100,00 04.122.0003.2.033 6.100,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO TIRO DE GUERRA 22.000,00 04.122.0003.2.034 22.000,00 GESTÃO DAS AÇÕES DA POLÍCIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 1.284.739,07 04.122.0003.2.035 1.284.739,07

04.122.0005.0.000 GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 125.000,00125.000,00 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA 100.000,00 04.122.0005.1.050 100.000,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P/SEC. DA ADMINISTRAÇÃO 25.000,00 04.122.0005.1.051 25.000,00

04.123.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.917.389,0180.000,001.837.389,01 04.123.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 1.837.389,011.837.389,01

GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS 1.837.389,01 04.123.0003.2.036 1.837.389,01 04.123.0004.0.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 80.000,0080.000,00

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P/SEC. DE FINANÇAS 30.000,00 04.123.0004.1.043 30.000,00 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DE CUSTOS 50.000,00 04.123.0004.1.045 50.000,00

04.128.0000.0.000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 22.000,0022.000,00 04.128.0004.0.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 11.000,0011.000,00

QUALIFICAÇÃO/CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS 11.000,00 04.128.0004.2.046 11.000,00 04.128.0005.0.000 GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 11.000,0011.000,00

QUALIFICAÇÃO/CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO 11.000,00 04.128.0005.2.053 11.000,00 04.129.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 60.000,0060.000,00 04.129.0004.0.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 60.000,0060.000,00

REVISÃO DOS CADASTROS IMOBILIÁRIOS E ECONÔMICO 60.000,00 04.129.0004.1.044 60.000,00 04.131.0000.0.000 COMUNICAÇÃO SOCIAL 336.000,00336.000,00 04.131.0002.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR 336.000,00336.000,00

MANUT. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULG. INSTITUCIONAL 336.000,00 04.131.0002.2.020 336.000,00

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Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Orçamento Fiscal)RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADOPROJETOATIVIDADE

06.000.0000.0.000 SEGURANÇA PÚBLICA 60.000,0060.000,00 06.181.0000.0.000 POLICIAMENTO 60.000,0060.000,00 06.181.0005.0.000 GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 60.000,0060.000,00

GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA-CONVÊNIO SSP/BA 60.000,00 06.181.0005.2.052 60.000,00 11.000.0000.0.000 TRABALHO 20.000,0020.000,00 11.363.0000.0.000 ENSINO PROFISSIONAL 20.000,0020.000,00 11.363.0024.0.000 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 20.000,0020.000,00

PROMOVER A CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS 20.000,00 11.363.0024.1.281 20.000,00 12.000.0000.0.000 EDUCAÇÃO 36.443.730,4732.353.328,97 12.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 737.439,71737.439,71 12.122.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 737.439,71737.439,71

GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 737.439,71 12.122.0003.2.037 737.439,71 12.128.0000.0.000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 197.455,60197.455,60 12.128.0006.0.000 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 197.455,60197.455,60

QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 197.455,60 12.128.0006.2.065 197.455,60 12.244.0000.0.000 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 2.020.000,002.020.000,00 12.244.0025.0.000 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER 2.020.000,002.020.000,00

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO PEC 2.020.000,00 12.244.0025.1.287 2.020.000,00 12.306.0000.0.000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 1.014.574,001.014.574,00 12.306.0006.0.000 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 785.883,60785.883,60

GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR DO E. FUNDAMENTAL - PNAEF 701.847,60 12.306.0006.2.075 701.847,60 GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA 84.036,00 12.306.0006.2.200 84.036,00

12.306.0017.0.000 ATENDIMENTO E APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL 188.845,40188.845,40 GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES - PNAEC 138.030,40 12.306.0017.2.177 138.030,40 GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA - PNAEP 50.815,00 12.306.0017.2.178 50.815,00

12.306.0020.0.000 DESENVOLVENDO O ENSINO MÉDIO 39.845,0039.845,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO PNAEM - ENSINO MÉDIO 39.845,00 12.306.0020.2.257 39.845,00

12.361.0000.0.000 ENSINO FUNDAMENTAL 30.050.419,861.450.000,0028.600.419,86 12.361.0006.0.000 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 30.050.419,861.450.000,0028.600.419,86

CONST. AMP. PRÉDIOS ESCOLARES E. FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS 250.000,00 12.361.0006.1.060 250.000,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/ESCOLAS DO E. FUNDAMENTAL 100.000,00 12.361.0006.1.063 100.000,00 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NA SEDE 400.000,00 12.361.0006.1.207 400.000,00 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NA SEDE 400.000,00 12.361.0006.1.208 400.000,00 CONST/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES E. FUNDAMENTAL 300.000,00 12.361.0006.1.283 300.000,00 REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL 500.000,00 12.361.0006.2.061 500.000,00 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS 1.371.424,49 12.361.0006.2.064 1.371.424,49 DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 150.000,00 12.361.0006.2.066 150.000,00 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% 15.888.117,38 12.361.0006.2.068 15.888.117,38 DESENV DAS AÇÕES DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% 8.618.344,91 12.361.0006.2.069 8.618.344,91 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 23.065,18 12.361.0006.2.074 23.065,18 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 959.387,00 12.361.0006.2.076 959.387,00

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Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Orçamento Fiscal)RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADOPROJETOATIVIDADE

GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 590.080,90 12.361.0006.2.077 590.080,90 REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES DO E. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% 500.000,00 12.361.0006.2.206 500.000,00

12.362.0000.0.000 ENSINO MÉDIO 598.468,00598.468,00 12.362.0020.0.000 DESENVOLVENDO O ENSINO MÉDIO 598.468,00598.468,00

GESTÃO DAS AÇÕES DO PNATE/PETE - ENSINO MÉDIO 550.418,00 12.362.0020.2.056 550.418,00 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO 48.050,00 12.362.0020.2.086 48.050,00

12.365.0000.0.000 EDUCAÇÃO INFANTIL 1.337.800,00450.000,00887.800,00 12.365.0017.0.000 ATENDIMENTO E APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL 1.337.800,00450.000,00887.800,00

CONSTRUÇÃO DE CRECHES 230.000,00 12.365.0017.1.170 230.000,00 CONSTRUÇÃO DE CRECHES 220.000,00 12.365.0017.1.285 220.000,00 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE 90.000,00 12.365.0017.2.171 90.000,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 60% 97.650,00 12.365.0017.2.173 97.650,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 40% 471.950,00 12.365.0017.2.174 471.950,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60% 74.750,00 12.365.0017.2.175 74.750,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 40% 119.750,00 12.365.0017.2.176 119.750,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO PNATE - ENSINO INFANTIL 33.700,00 12.365.0017.2.258 33.700,00

12.366.0000.0.000 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 244.496,80244.496,80 12.366.0006.0.000 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 244.496,80244.496,80

GESTÃO DAS AÇÕES DO TOPA 63.996,80 12.366.0006.2.067 63.996,80 GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% 71.050,00 12.366.0006.2.070 71.050,00 GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40% 109.450,00 12.366.0006.2.071 109.450,00

12.367.0000.0.000 EDUCAÇÃO ESPECIAL 72.675,0072.675,00 12.367.0006.0.000 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 72.675,0072.675,00

GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60% 34.675,00 12.367.0006.2.072 34.675,00 GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 40% 38.000,00 12.367.0006.2.073 38.000,00

12.573.0000.0.000 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 170.401,50170.401,50 12.573.0019.0.000 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL 170.401,50170.401,50

IMPLANTAÇÃO DA CIDADE DIGITAL 170.401,50 12.573.0019.1.286 170.401,50 13.000.0000.0.000 CULTURA 204.130,00204.130,00 13.391.0000.0.000 PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUELÓGICO 189.500,00189.500,00 13.391.0019.0.000 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL 189.500,00189.500,00

RESTAURAR, EQUIPAR E REVITALIZAR OS ESPAÇOS CULT. E ARTÍSTICOS 130.000,00 13.391.0019.2.201 130.000,00 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS 59.500,00 13.391.0019.2.202 59.500,00

13.392.0000.0.000 DIFUSÃO CULTURAL 14.630,0014.630,00 13.392.0019.0.000 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL 14.630,0014.630,00

APOIO À SOCIEDADE FILARMÔNICA 2 DE JANEIRO 7.315,00 13.392.0019.2.203 7.315,00 APOIO A MARUJADA DE JACOBINA 7.315,00 13.392.0019.2.204 7.315,00

15.000.0000.0.000 URBANISMO 25.332.617,556.847.522,41 15.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.456.433,622.456.433,62 15.122.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 2.456.433,622.456.433,62

GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DES. URBANO 2.456.433,62 15.122.0003.2.039 2.456.433,62

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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADOPROJETOATIVIDADE

15.451.0000.0.000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 18.777.282,7918.105.725,00671.557,79 15.451.0018.0.000 INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 18.777.282,7918.105.725,00671.557,79

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS 1.729.100,00 15.451.0018.1.181 1.729.100,00 CONSTRUÇÃO DE MUROS E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS 220.000,00 15.451.0018.1.183 220.000,00 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 400.000,00 15.451.0018.1.184 400.000,00 REFORMA E READEQUAÇÃO DA ORLA DO RIO ITAPICURU 735.000,00 15.451.0018.1.185 735.000,00 IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 95.000,00 15.451.0018.1.186 95.000,00 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS 75.000,00 15.451.0018.1.187 75.000,00 ELABORAÇÃO DO MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO 209.000,00 15.451.0018.1.200 209.000,00 URBANIZAÇÃO DA AVENIDA LOMANTO JUNIOR 1.015.625,00 15.451.0018.1.201 1.015.625,00 CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E CANAL DE DRENAGEM NA SEDE 12.000.000,00 15.451.0018.1.202 12.000.000,00 REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO GARIMPEIRO 180.000,00 15.451.0018.1.209 180.000,00 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE NA SEDE 800.000,00 15.451.0018.1.276 800.000,00 URBANIZAÇÃO DO CALÇADÃO DAS AV. ORLANDO O. PIRES E L. JUNIOR 647.000,00 15.451.0018.1.277 647.000,00 MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS - ROYALTIES 306.557,79 15.451.0018.2.192 306.557,79 MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS 175.000,00 15.451.0018.2.193 175.000,00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 190.000,00 15.451.0018.2.194 190.000,00

15.452.0000.0.000 SERVIÇOS URBANOS 3.719.531,003.719.531,00 15.452.0018.0.000 INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 3.719.531,003.719.531,00

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 975.531,00 15.452.0018.2.196 975.531,00 MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, COLETA E REMOÇÃO DE LIXO 2.675.000,00 15.452.0018.2.197 2.675.000,00 MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS E SALAS DE VELÓRIO 69.000,00 15.452.0018.2.198 69.000,00

15.512.0000.0.000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 244.370,14244.370,14 15.512.0018.0.000 INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 244.370,14244.370,14

CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS 244.370,14 15.512.0018.1.189 244.370,14 15.544.0000.0.000 RECURSOS HÍDRICOS 60.000,0060.000,00 15.544.0018.0.000 INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 60.000,0060.000,00

IMPLANTACAO DE SERVICOS DE ABAST D AGUA 60.000,00 15.544.0018.1.265 60.000,00 15.752.0000.0.000 ENERGIA ELÉTRICA 75.000,0075.000,00 15.752.0018.0.000 INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 75.000,0075.000,00

EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 75.000,00 15.752.0018.1.190 75.000,00 16.000.0000.0.000 HABITAÇÃO 158.600,00158.600,00 16.482.0000.0.000 HABITAÇÃO URBANA 158.600,00158.600,00 16.482.0007.0.000 PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL BÁSICA 158.600,00158.600,00

MELHORIAS HABITACIONAIS 158.600,00 16.482.0007.2.087 158.600,00 17.000.0000.0.000 SANEAMENTO 255.000,00200.000,0055.000,00 17.512.0000.0.000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 255.000,00200.000,0055.000,00 17.512.0018.0.000 INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 255.000,00200.000,0055.000,00

CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 200.000,00 17.512.0018.1.188 200.000,00 MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO 55.000,00 17.512.0018.2.199 55.000,00

18.000.0000.0.000 GESTÃO AMBIENTAL 247.225,00160.625,00

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Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Orçamento Fiscal)RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADOPROJETOATIVIDADE

18.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 15.625,0015.625,00 18.122.0013.0.000 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 15.625,0015.625,00

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA COORDENAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 15.625,00 18.122.0013.2.146 15.625,00 18.541.0000.0.000 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 231.600,0086.600,00145.000,00 18.541.0013.0.000 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 231.600,0086.600,00145.000,00

CRIAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 44.000,00 18.541.0013.1.144 44.000,00 IMPLANTAÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO MUNICIPAL 30.000,00 18.541.0013.1.145 30.000,00 RECUPERAÇÃO E MANEJO DO PARQUE NATURAL DA MACAQUEIRA 12.600,00 18.541.0013.1.280 12.600,00 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 60.000,00 18.541.0013.2.147 60.000,00 MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO 25.000,00 18.541.0013.2.148 25.000,00 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 35.000,00 18.541.0013.2.149 35.000,00 REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL 25.000,00 18.541.0013.2.150 25.000,00

20.000.0000.0.000 AGRICULTURA 1.515.637,571.165.137,57 20.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 964.137,5760.000,00904.137,57 20.122.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 904.137,57904.137,57

GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 904.137,57 20.122.0003.2.042 904.137,57 20.122.0009.0.000 APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIA 60.000,0060.000,00

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA 60.000,00 20.122.0009.1.104 60.000,00 20.601.0000.0.000 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 216.400,00170.500,0045.900,00 20.601.0009.0.000 APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIA 216.400,00170.500,0045.900,00

IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS 20.900,00 20.601.0009.1.105 20.900,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA APOIO AO PRODUTOR RURAL 149.600,00 20.601.0009.1.106 149.600,00 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES 20.900,00 20.601.0009.2.112 20.900,00 MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL 25.000,00 20.601.0009.2.113 25.000,00

20.604.0000.0.000 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 38.000,0038.000,00 20.604.0009.0.000 APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIA 38.000,0038.000,00

MANUTENÇÃO DE MATADOUROS 38.000,00 20.604.0009.2.115 38.000,00 20.605.0000.0.000 ABASTECIMENTO 272.100,00120.000,00152.100,00 20.605.0009.0.000 APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIA 272.100,00120.000,00152.100,00

AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DA SEDE 70.000,00 20.605.0009.1.107 70.000,00 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS 50.000,00 20.605.0009.1.110 50.000,00 MANUTENÇÃO DE MERCADOS E CENTROS DE ABASTECIMENTO 60.000,00 20.605.0009.2.114 60.000,00 MANUTENÇÃO DAS CASAS DE FARINHA COMUNITÁRIAS 12.100,00 20.605.0009.2.116 12.100,00 MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS 80.000,00 20.605.0009.2.117 80.000,00

20.606.0000.0.000 EXTENSÃO RURAL 25.000,0025.000,00 20.606.0009.0.000 APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIA 25.000,0025.000,00

DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO AO PRODUTOR RURAL 25.000,00 20.606.0009.2.111 25.000,00 22.000.0000.0.000 INDúSTRIA 62.250,0031.250,0031.000,00 22.661.0000.0.000 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 46.250,0031.250,0015.000,00 22.661.0024.0.000 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 46.250,0031.250,0015.000,00

ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 31.250,00 22.661.0024.1.241 31.250,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Orçamento 2012

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Orçamento Fiscal)RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADOPROJETOATIVIDADE

AÇÕES DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES INDUSTRIAIS 15.000,00 22.661.0024.2.252 15.000,00 22.663.0000.0.000 MINERAÇÃO 16.000,0016.000,00 22.663.0024.0.000 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 16.000,0016.000,00

AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO MINERAL 16.000,00 22.663.0024.2.243 16.000,00 23.000.0000.0.000 COMÉRCIO E SERVIÇOS 213.425,00107.500,0053.675,00 23.691.0000.0.000 PROMOÇÃO COMERCIAL 123.175,00107.500,0015.675,00 23.691.0024.0.000 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 123.175,00107.500,0015.675,00

CONSTRUÇÃO DA AREA DE COMÉRCIO AMBULANTE 100.000,00 23.691.0024.1.242 100.000,00 IMPLANTAR E DESENVOLVER UNIDADES PÚBLICAS DE E. SOLIDÁRIA 7.500,00 23.691.0024.1.282 7.500,00 AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO COMERCIAL 15.675,00 23.691.0024.2.244 15.675,00

23.695.0000.0.000 TURISMO 90.250,0052.250,0038.000,00 23.695.0021.0.000 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 90.250,0052.250,0038.000,00

IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTOS TURÍSTICOS 52.250,00 23.695.0021.1.210 52.250,00 INCENTIVO ÀS AÇÕES TURÍSTICAS NO MUNICIPIO 38.000,00 23.695.0021.2.211 38.000,00

24.000.0000.0.000 COMUNICAÇÕES 86.900,0020.900,0066.000,00 24.722.0000.0.000 TELECOMUNICAÇÕES 86.900,0020.900,0066.000,00 24.722.0018.0.000 INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 86.900,0020.900,0066.000,00

INSTALAÇÃO DE TORRES REPETIDORAS DE TV 20.900,00 24.722.0018.1.191 20.900,00 MANUTENÇÃO DE TORRES REPETIDORAS DE TV 66.000,00 24.722.0018.2.195 66.000,00

26.000.0000.0.000 TRANSPORTE 1.540.690,09200.000,00926.612,87 26.782.0000.0.000 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1.540.690,09614.077,22926.612,87 26.782.0018.0.000 INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 200.000,00200.000,00

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS RODOVIÁRIAS 200.000,00 26.782.0018.1.180 200.000,00 26.782.0022.0.000 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1.243.865,11414.077,22829.787,89

RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS RODOVIÁRIAS 150.000,00 26.782.0022.1.220 150.000,00 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS 243.627,22 26.782.0022.1.221 243.627,22 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PEDESTRES 20.450,00 26.782.0022.1.222 20.450,00 MANUTENÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS 534.787,89 26.782.0022.2.223 534.787,89 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS 295.000,00 26.782.0022.2.224 295.000,00

26.782.0023.0.000 TRÂNSITO MAIS HUMANO 96.824,9896.824,98 MANUT. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRÁFEGO E TRÂNSITO - SMTT 96.824,98 26.782.0023.2.230 96.824,98

27.000.0000.0.000 DESPORTO E LAZER 4.809.643,81760.000,00 27.392.0000.0.000 DIFUSÃO CULTURAL 435.000,00435.000,00 27.392.0019.0.000 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL 435.000,00435.000,00

PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO 435.000,00 27.392.0019.2.205 435.000,00 27.812.0000.0.000 DESPORTO COMUNITÁRIO 2.274.643,811.949.643,81325.000,00 27.812.0025.0.000 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER 2.274.643,811.949.643,81325.000,00

CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS 1.709.643,81 27.812.0025.1.246 1.709.643,81 CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIOS DE FUTEBOL 240.000,00 27.812.0025.1.256 240.000,00 MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DESTINADOS À PRATICAS ESPORTIVAS 147.000,00 27.812.0025.2.247 147.000,00 APOIO AO DESPORTO AMADOR 88.000,00 27.812.0025.2.253 88.000,00

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Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Orçamento Fiscal)RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADOPROJETOATIVIDADE

APOIO À REALIZAÇÃO DA CORRIDA DUQUE DE CAXIAS 90.000,00 27.812.0025.2.254 90.000,00 27.813.0000.0.000 LAZER 2.100.000,002.100.000,00 27.813.0025.0.000 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER 2.100.000,002.100.000,00

CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA CIDADE 200.000,00 27.813.0025.1.245 200.000,00 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE NA SEDE 1.900.000,00 27.813.0025.1.284 1.900.000,00

28.000.0000.0.000 ENCARGOS ESPECIAIS 4.777.844,954.777.844,95 28.843.0000.0.000 SERVIÇO DA DíVIDA INTERNA 2.205.000,002.205.000,00 28.843.0888.0.000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 2.205.000,002.205.000,00

SERVIÇO DA DÍVIDA 2.205.000,00 28.843.0888.2.290 2.205.000,00 28.846.0000.0.000 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 2.572.844,952.572.844,95 28.846.0888.0.000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 2.572.844,952.572.844,95

AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS 1.647.772,89 28.846.0888.2.291 1.647.772,89 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 925.072,06 28.846.0888.2.292 925.072,06

87.010.914,5828.713.217,67 SUBTOTAL 58.297.696,91

RESERVA DE CONTIGÊNCIA RESERVA

99.000.0000.0.000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 240.000,00 99.999.0000.0.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 240.000,00 99.999.0999.0.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 240.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 240.000,00 99.999.0999.9.999240.000,000,00 SUBTOTAL 0,00

87.250.914,5828.713.217,6758.297.696,91 TOTAL GERAL

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Orçamento 2012

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Seguridade Social)RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADOPROJETOATIVIDADE

08.000.0000.0.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.589.732,394.920.422,98 08.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.060.165,181.060.165,18 08.122.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 1.060.165,181.060.165,18

GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.060.165,18 08.122.0003.2.041 1.060.165,18 08.241.0000.0.000 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 205.683,00205.683,00 08.241.0007.0.000 PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL BÁSICA 164.883,00164.883,00

GESTÃO DO PROGRAMA IDOSO EM CONVIVÊNCIA 164.883,00 08.241.0007.2.083 164.883,00 08.241.0010.0.000 PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL ESPECIAL 40.800,0040.800,00

GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO EM ABRIGO 40.800,00 08.241.0010.2.124 40.800,00 08.242.0000.0.000 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 57.778,0057.778,00 08.242.0007.0.000 PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL BÁSICA 22.900,0022.900,00

ASSISTÊNCIA À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 22.900,00 08.242.0007.2.090 22.900,00 08.242.0010.0.000 PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL ESPECIAL 34.878,0034.878,00

GESTÃO DAS AÇÕES DE PROT. ESPECIAL À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 34.878,00 08.242.0010.2.123 34.878,00 08.243.0000.0.000 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 2.109.684,802.109.684,80 08.243.0007.0.000 PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL BÁSICA 522.237,80522.237,80

GESTÃO DAS AÇÕES DO PROJOVEM ADOLESCENTE 301.500,00 08.243.0007.2.081 301.500,00 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 93.000,00 08.243.0007.2.091 93.000,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 89.405,00 08.243.0007.2.092 89.405,00 APOIO ÀS AÇÕES DO CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 12.450,00 08.243.0007.2.093 12.450,00 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO-ASSISTENCIAIS BÁSICAS A CRIANÇAS 25.882,80 08.243.0007.2.264 25.882,80

08.243.0010.0.000 PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL ESPECIAL 1.587.447,001.587.447,00 GESTÃO DAS AÇÕES DE PROT. AO ADOLESCENTE EM CUMP. DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS 64.213,00 08.243.0010.2.119 64.213,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO PETI 907.800,00 08.243.0010.2.121 907.800,00 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PETI - REC. PRÓPRIOS 582.794,00 08.243.0010.2.122 582.794,00 GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM ABRIGO 32.640,00 08.243.0010.2.127 32.640,00

08.244.0000.0.000 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 2.156.421,41669.309,411.487.112,00 08.244.0007.0.000 PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL BÁSICA 1.563.842,00518.750,001.045.092,00

IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA NO BAIRRO DA BANANEIRA 468.750,00 08.244.0007.1.095 468.750,00 MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA NO BAIRRO DA BANANEIRA 50.000,00 08.244.0007.1.311 50.000,00 GESTÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 486.000,00 08.244.0007.2.080 486.000,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF 240.000,00 08.244.0007.2.082 240.000,00 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 22.200,00 08.244.0007.2.084 22.200,00 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - REC. PRÓPRIOS 20.000,00 08.244.0007.2.085 20.000,00 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 60.000,00 08.244.0007.2.088 60.000,00 APOIO AS AÇÕES DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 25.080,00 08.244.0007.2.094 25.080,00 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO-ASSISTENCIAIS BÁSICAS 191.812,00 08.244.0007.2.262 191.812,00

08.244.0010.0.000 PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL ESPECIAL 592.579,41150.559,41442.020,00 INSTALAÇAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER 150.559,41 08.244.0010.1.310 150.559,41 APOIO ÀS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE UTILIDADE PÚBLICA 104.500,00 08.244.0010.2.125 104.500,00 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO À MULHER 77.000,00 08.244.0010.2.126 77.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Orçamento 2012

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Seguridade Social)RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADOPROJETOATIVIDADE

DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO ASSISTENCIAIS ESPECIAIS - CREAS 260.520,00 08.244.0010.2.263 260.520,00 09.000.0000.0.000 PREVIDÊNCIA SOCIAL 10.391.981,0010.383.481,00 09.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 446.853,00446.853,00 09.122.0016.0.000 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR ESTATUTÁRIO 446.853,00446.853,00

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA JACOPREV 446.853,00 09.122.0016.2.163 446.853,00 09.272.0000.0.000 PREVIDÊNCIA REGIME ESTATUTÁRIO 9.945.128,008.500,009.936.628,00 09.272.0016.0.000 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR ESTATUTÁRIO 9.945.128,008.500,009.936.628,00

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A JACOPREV 8.500,00 09.272.0016.1.160 8.500,00 GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS 1.725.000,00 09.272.0016.2.161 1.725.000,00 ENCARGOS COM O PASEP - JACOPREV 43.403,32 09.272.0016.2.164 43.403,32 RESERVA DO RPPS 2.769.406,68 09.272.0016.2.165 2.769.406,68 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 5.398.818,00 09.272.0016.2.166 5.398.818,00

10.000.0000.0.000 SAÚDE 29.672.530,0328.697.130,03 10.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.239.129,002.239.129,00 10.122.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 2.239.129,002.239.129,00

GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE 2.239.129,00 10.122.0003.2.038 2.239.129,00 10.301.0000.0.000 ATENÇÃO BÁSICA 9.547.593,03655.400,008.892.193,03 10.301.0008.0.000 UNIVERSALIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 9.517.193,03655.400,008.861.793,03

CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 224.600,00 10.301.0008.1.096 224.600,00 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA 250.800,00 10.301.0008.1.097 250.800,00 CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE 180.000,00 10.301.0008.1.300 180.000,00 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - REC. PRÓPRIOS 3.190.730,03 10.301.0008.2.099 3.190.730,03 GESTÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB 1.867.079,00 10.301.0008.2.100 1.867.079,00 GESTÃO DAS AÇÕES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS 1.498.027,00 10.301.0008.2.101 1.498.027,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 1.386.000,00 10.301.0008.2.102 1.386.000,00 GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL 302.400,00 10.301.0008.2.103 302.400,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA 240.000,00 10.301.0008.2.250 240.000,00 GESTÃO DAS AÇÕES COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS 377.557,00 10.301.0008.2.251 377.557,00

10.301.0015.0.000 GESTÃO DO SUS MUNICIPAL 30.400,0030.400,00 MANUTENÇÃO DO COLEGIADO DE GESTÃO MICRO REGIONAL 30.400,00 10.301.0015.2.153 30.400,00

10.302.0000.0.000 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 16.252.777,00320.000,0015.932.777,00 10.302.0011.0.000 ATENÇÃO ESPECIALIZADA 16.252.777,00320.000,0015.932.777,00

CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN 320.000,00 10.302.0011.1.130 320.000,00 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 720.000,00 10.302.0011.2.134 720.000,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 198.694,00 10.302.0011.2.136 198.694,00 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA 36.000,00 10.302.0011.2.140 36.000,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO 231.922,00 10.302.0011.2.141 231.922,00 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS 1.154.325,00 10.302.0011.2.154 1.154.325,00 DESENVOL. DE AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 13.591.836,00 10.302.0011.2.248 13.591.836,00

10.303.0000.0.000 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 1.110.967,001.110.967,00 10.303.0011.0.000 ATENÇÃO ESPECIALIZADA 420.000,00420.000,00

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Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Seguridade Social)RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADOPROJETOATIVIDADE

DESENVOL. DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR CEREST 420.000,00 10.303.0011.2.137 420.000,00 10.303.0014.0.000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 690.967,00690.967,00

MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 552.967,00 10.303.0014.2.151 552.967,00 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL 138.000,00 10.303.0014.2.152 138.000,00

10.304.0000.0.000 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 38.243,0038.243,00 10.304.0012.0.000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 38.243,0038.243,00

GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 38.243,00 10.304.0012.2.142 38.243,00 10.305.0000.0.000 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 483.821,00483.821,00 10.305.0012.0.000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 483.821,00483.821,00

GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE 483.821,00 10.305.0012.2.273 483.821,00

45.654.243,421.653.209,4144.001.034,01 TOTAL GERAL

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Resumo por Projeto / AtividadeRUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TIPO TOTAL FIXADO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O LEGISLATIVOPROJETO 80.000,00

1.010Objetivo: Prover o Legislativo dos meios necessários ao desenvolvimento das atividades inerentes ao processo legislativo.

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO LEGISLATIVOPROJETO 260.000,00

1.011Objetivo: Prover o Legislativo dos meios necessários ao desenvolvimento das atividades inerentes ao processo legislativo.

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P/SEC. DE FINANÇASPROJETO 30.000,00

1.043Objetivo: Melhorar o desempenho da arrecadação municipal e aprimorar os instrumentos de controle e avaliação dos gastos públicos.

REVISÃO DOS CADASTROS IMOBILIÁRIOS E ECONÔMICOPROJETO 60.000,00

1.044Objetivo: Melhorar o desempenho da arrecadação municipal e aprimorar os instrumentos de controle e avaliação dos gastos públicos.

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DE CUSTOSPROJETO 50.000,00

1.045Objetivo: Melhorar o desempenho da arrecadação municipal e aprimorar os instrumentos de controle e avaliação dos gastos públicos.

AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURAPROJETO 100.000,00

1.050Objetivo: Manter o controle dos atos de pessoal, de patrimônio público e dos serviços gerais da administração, produzindo informações gerenciais paratomada de decisões.

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P/SEC. DA ADMINISTRAÇÃOPROJETO 25.000,00

1.051Objetivo: Manter o controle dos atos de pessoal, de patrimônio público e dos serviços gerais da administração, produzindo informações gerenciais paratomada de decisões.

CONST. AMP. PRÉDIOS ESCOLARES E. FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOSPROJETO 250.000,00

1.060Objetivo: Expandir o número de vagas nas escolas da rede pública municipal e elevar os níveis de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental.

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/ESCOLAS DO E. FUNDAMENTALPROJETO 100.000,00

1.063Objetivo: Expandir o número de vagas nas escolas da rede pública municipal e elevar os níveis de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental.

IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA NO BAIRRO DA BANANEIRAPROJETO 468.750,00

1.095Objetivo: Previnir situações de risco, por meio do desenvolvimento de potencialidades, aquisições e o fortalecimento de vinculos familiares ecomunitários.

CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFPROJETO 224.600,00

1.096Objetivo: Ampliar a oferta e a qualidade de serviços de atenção básica com ações de promoção, prevenção e assistência à saude.

IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIAPROJETO 250.800,00

1.097Objetivo: Ampliar a oferta e a qualidade de serviços de atenção básica com ações de promoção, prevenção e assistência à saude.

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURAPROJETO 60.000,00

1.104Objetivo: Possibilitar o desenvolvimento da agricultura familiar, identificar mercados consumidores, elevar o padrão do nível tecnológico dos produtores,viabilizar o sistema de comercialização, incentivar a criação e ampliação de cooperativas e associações.

IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIASPROJETO 20.900,00

1.105Objetivo: Possibilitar o desenvolvimento da agricultura familiar, identificar mercados consumidores, elevar o padrão do nível tecnológico dos produtores,viabilizar o sistema de comercialização, incentivar a criação e ampliação de cooperativas e associações.

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA APOIO AO PRODUTOR RURALPROJETO 149.600,00

1.106Objetivo: Possibilitar o desenvolvimento da agricultura familiar, identificar mercados consumidores, elevar o padrão do nível tecnológico dos produtores,viabilizar o sistema de comercialização, incentivar a criação e ampliação de cooperativas e associações.

AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DA SEDEPROJETO 70.000,00

1.107Objetivo: Possibilitar o desenvolvimento da agricultura familiar, identificar mercados consumidores, elevar o padrão do nível tecnológico dos produtores,viabilizar o sistema de comercialização, incentivar a criação e ampliação de cooperativas e associações.

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Resumo por Projeto / AtividadeRUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TIPO TOTAL FIXADO

PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOSPROJETO 50.000,00

1.110Objetivo: Possibilitar o desenvolvimento da agricultura familiar, identificar mercados consumidores, elevar o padrão do nível tecnológico dos produtores,viabilizar o sistema de comercialização, incentivar a criação e ampliação de cooperativas e associações.

CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO LABORATÓRIO CENTRAL - LACENPROJETO 320.000,00

1.130Objetivo: Melhorar o acesso da população às ações da atenção especializada.

CRIAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃOPROJETO 44.000,00

1.144Objetivo: Promover o controle e monitoramento ambiental a preservação do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida dos municipes.

IMPLANTAÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO MUNICIPALPROJETO 30.000,00

1.145Objetivo: Promover o controle e monitoramento ambiental a preservação do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida dos municipes.

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A JACOPREVPROJETO 8.500,00

1.160Objetivo: Garantir o pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes, bem como gerir as ações relacionadas com oplano assistencial dos servidores.

CONSTRUÇÃO DE CRECHESPROJETO 230.000,00

1.170Objetivo: Garantir o acesso às crianças de zero a seis anos na educação infantil, ampliando o número de vagas existentes.

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS RODOVIÁRIASPROJETO 200.000,00

1.180Objetivo: Requalificar a infra-estrutura municipal e restaurar os equipamentos urbanos para promoção de melhor qualidade de vida ao munícipes.

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DE VIAS URBANASPROJETO 1.729.100,00

1.181Objetivo: Requalificar a infra-estrutura municipal e restaurar os equipamentos urbanos para promoção de melhor qualidade de vida ao munícipes.

CONSTRUÇÃO DE MUROS E CONTENÇÃO DE ENCOSTASPROJETO 220.000,00

1.183Objetivo: Requalificar a infra-estrutura municipal e restaurar os equipamentos urbanos para promoção de melhor qualidade de vida ao munícipes.

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINSPROJETO 400.000,00

1.184Objetivo: Requalificar a infra-estrutura municipal e restaurar os equipamentos urbanos para promoção de melhor qualidade de vida ao munícipes.

REFORMA E READEQUAÇÃO DA ORLA DO RIO ITAPICURUPROJETO 735.000,00

1.185Objetivo: Requalificar a infra-estrutura municipal e restaurar os equipamentos urbanos para promoção de melhor qualidade de vida ao munícipes.

IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIOPROJETO 95.000,00

1.186Objetivo: Requalificar a infra-estrutura municipal e restaurar os equipamentos urbanos para promoção de melhor qualidade de vida ao munícipes.

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOSPROJETO 75.000,00

1.187Objetivo: Requalificar a infra-estrutura municipal e restaurar os equipamentos urbanos para promoção de melhor qualidade de vida ao munícipes.

CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOPROJETO 200.000,00

1.188Objetivo: Requalificar a infra-estrutura municipal e restaurar os equipamentos urbanos para promoção de melhor qualidade de vida ao munícipes.

CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIASPROJETO 244.370,14

1.189Objetivo: Requalificar a infra-estrutura municipal e restaurar os equipamentos urbanos para promoção de melhor qualidade de vida ao munícipes.

EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAPROJETO 75.000,00

1.190Objetivo: Requalificar a infra-estrutura municipal e restaurar os equipamentos urbanos para promoção de melhor qualidade de vida ao munícipes.

INSTALAÇÃO DE TORRES REPETIDORAS DE TVPROJETO 20.900,00

1.191Objetivo: Requalificar a infra-estrutura municipal e restaurar os equipamentos urbanos para promoção de melhor qualidade de vida ao munícipes.

ELABORAÇÃO DO MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCOPROJETO 209.000,00

1.200Objetivo: Requalificar a infra-estrutura municipal e restaurar os equipamentos urbanos para promoção de melhor qualidade de vida ao munícipes.

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Orçamento 2012

Resumo por Projeto / AtividadeRUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TIPO TOTAL FIXADO

URBANIZAÇÃO DA AVENIDA LOMANTO JUNIORPROJETO 1.015.625,00

1.201Objetivo: Requalificar a infra-estrutura municipal e restaurar os equipamentos urbanos para promoção de melhor qualidade de vida ao munícipes.

CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E CANAL DE DRENAGEM NA SEDEPROJETO 12.000.000,00

1.202Objetivo: Requalificar a infra-estrutura municipal e restaurar os equipamentos urbanos para promoção de melhor qualidade de vida ao munícipes.

CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NA SEDEPROJETO 400.000,00

1.207Objetivo: Expandir o número de vagas nas escolas da rede pública municipal e elevar os níveis de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental.

CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NA SEDEPROJETO 400.000,00

1.208Objetivo: Expandir o número de vagas nas escolas da rede pública municipal e elevar os níveis de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental.

REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO GARIMPEIROPROJETO 180.000,00

1.209Objetivo: Requalificar a infra-estrutura municipal e restaurar os equipamentos urbanos para promoção de melhor qualidade de vida ao munícipes.

IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTOS TURÍSTICOSPROJETO 52.250,00

1.210Objetivo: Fomentar o turismo com base no desenvolvimento sustentável e na geração da identidade local, possibilitando a preservação e valorização dosbens culturais, aliados ao desenvolvimento.

RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS RODOVIÁRIASPROJETO 150.000,00

1.220Objetivo: Ampliar e melhorar o sistema de transporte rodoviário com o objetivo de atender à demanda da população.

CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAISPROJETO 243.627,22

1.221Objetivo: Ampliar e melhorar o sistema de transporte rodoviário com o objetivo de atender à demanda da população.

CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PEDESTRESPROJETO 20.450,00

1.222Objetivo: Ampliar e melhorar o sistema de transporte rodoviário com o objetivo de atender à demanda da população.

ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOPROJETO 31.250,00

1.241Objetivo: Identificar e promover os arranjos produtivos e as cadeias produtivas locais, diagnósticos e atração de investimentos para o municipio.

CONSTRUÇÃO DA AREA DE COMÉRCIO AMBULANTEPROJETO 100.000,00

1.242Objetivo: Identificar e promover os arranjos produtivos e as cadeias produtivas locais, diagnósticos e atração de investimentos para o municipio.

CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA CIDADEPROJETO 200.000,00

1.245Objetivo: Construir e manter espaços públicos para promoção do esporte e lazer.

CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVASPROJETO 1.709.643,81

1.246Objetivo: Construir e manter espaços públicos para promoção do esporte e lazer.

CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIOS DE FUTEBOLPROJETO 240.000,00

1.256Objetivo: Construir e manter espaços públicos para promoção do esporte e lazer.

IMPLANTACAO DE SERVICOS DE ABAST D AGUAPROJETO 60.000,00

1.265Objetivo: Requalificar a infra-estrutura municipal e restaurar os equipamentos urbanos para promoção de melhor qualidade de vida ao munícipes.

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE NA SEDEPROJETO 800.000,00

1.276Objetivo: Requalificar a infra-estrutura municipal e restaurar os equipamentos urbanos para promoção de melhor qualidade de vida ao munícipes.

URBANIZAÇÃO DO CALÇADÃO DAS AV. ORLANDO O. PIRES E L. JUNIORPROJETO 647.000,00

1.277Objetivo: Requalificar a infra-estrutura municipal e restaurar os equipamentos urbanos para promoção de melhor qualidade de vida ao munícipes.

RECUPERAÇÃO E MANEJO DO PARQUE NATURAL DA MACAQUEIRAPROJETO 12.600,00

1.280Objetivo: Promover o controle e monitoramento ambiental a preservação do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida dos municipes.

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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TIPO TOTAL FIXADO

PROMOVER A CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENSPROJETO 20.000,00

1.281Objetivo: Identificar e promover os arranjos produtivos e as cadeias produtivas locais, diagnósticos e atração de investimentos para o municipio.

IMPLANTAR E DESENVOLVER UNIDADES PÚBLICAS DE E. SOLIDÁRIAPROJETO 7.500,00

1.282Objetivo: Identificar e promover os arranjos produtivos e as cadeias produtivas locais, diagnósticos e atração de investimentos para o municipio.

CONST/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES E. FUNDAMENTALPROJETO 300.000,00

1.283Objetivo: Expandir o número de vagas nas escolas da rede pública municipal e elevar os níveis de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental.

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE NA SEDEPROJETO 1.900.000,00

1.284Objetivo: Construir e manter espaços públicos para promoção do esporte e lazer.

CONSTRUÇÃO DE CRECHESPROJETO 220.000,00

1.285Objetivo: Garantir o acesso às crianças de zero a seis anos na educação infantil, ampliando o número de vagas existentes.

IMPLANTAÇÃO DA CIDADE DIGITALPROJETO 170.401,50

1.286Objetivo: Ampliar o acesso da população aos bens e serviços culturais e difundir as diversas manifestações artísticas da cidade.

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO PECPROJETO 2.020.000,00

1.287Objetivo: Construir e manter espaços públicos para promoção do esporte e lazer.

CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDEPROJETO 180.000,00

1.300Objetivo: Ampliar a oferta e a qualidade de serviços de atenção básica com ações de promoção, prevenção e assistência à saude.

INSTALAÇAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHERPROJETO 150.559,41

1.310Objetivo: Prover atenção sócio-assistencial à famílias e individuos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrencia de abandonoe maus tratos.

MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA NO BAIRRO DA BANANEIRAPROJETO 50.000,00

1.311Objetivo: Previnir situações de risco, por meio do desenvolvimento de potencialidades, aquisições e o fortalecimento de vinculos familiares ecomunitários.

GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPALATIVIDADE 2.535.000,00

2.012Objetivo: Prover o Legislativo dos meios necessários ao desenvolvimento das atividades inerentes ao processo legislativo.

QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVOATIVIDADE 5.000,00

2.013Objetivo: Prover o Legislativo dos meios necessários ao desenvolvimento das atividades inerentes ao processo legislativo.

MANUT. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULG. INSTITUCIONALATIVIDADE 336.000,00

2.020Objetivo: Praticar o principio da transparência dos atos da administração, envolvendo a sociedade nas decisões administrativas, melhorar e ampliar asações planejadas e o controle dos atos administrativos.

GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DA PREFEITAATIVIDADE 656.047,54

2.030Objetivo: Praticar o principio da transparência dos atos da administração, envolvendo a sociedade nas decisões administrativas, melhorar e ampliar asações planejadas e o controle dos atos administrativos.

GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOATIVIDADE 3.622.355,91

2.032Objetivo: Prover os órgãos da administração dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

APOIO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DOSERVIÇO MILITARATIVIDADE 6.100,00

2.033Objetivo: Prover os órgãos da administração dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

GESTÃO DAS AÇÕES DO TIRO DE GUERRAATIVIDADE 22.000,00

2.034Objetivo: Prover os órgãos da administração dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TIPO TOTAL FIXADO

GESTÃO DAS AÇÕES DA POLÍCIA ADMINISTRATIVA MUNICIPALATIVIDADE 1.284.739,07

2.035Objetivo: Prover os órgãos da administração dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇASATIVIDADE 1.837.389,01

2.036Objetivo: Prover os órgãos da administração dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃOATIVIDADE 737.439,71

2.037Objetivo: Prover os órgãos da administração dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDEATIVIDADE 2.239.129,00

2.038Objetivo: Prover os órgãos da administração dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DES. URBANOATIVIDADE 2.456.433,62

2.039Objetivo: Prover os órgãos da administração dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONÔMICOATIVIDADE 351.588,61

2.040Objetivo: Prover os órgãos da administração dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALATIVIDADE 1.060.165,18

2.041Objetivo: Prover os órgãos da administração dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEATIVIDADE 904.137,57

2.042Objetivo: Prover os órgãos da administração dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

QUALIFICAÇÃO/CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇASATIVIDADE 11.000,00

2.046Objetivo: Melhorar o desempenho da arrecadação municipal e aprimorar os instrumentos de controle e avaliação dos gastos públicos.

GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA-CONVÊNIO SSP/BAATIVIDADE 60.000,00

2.052Objetivo: Manter o controle dos atos de pessoal, de patrimônio público e dos serviços gerais da administração, produzindo informações gerenciais paratomada de decisões.

QUALIFICAÇÃO/CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃOATIVIDADE 11.000,00

2.053Objetivo: Manter o controle dos atos de pessoal, de patrimônio público e dos serviços gerais da administração, produzindo informações gerenciais paratomada de decisões.

GESTÃO DAS AÇÕES DO PNATE/PETE - ENSINO MÉDIOATIVIDADE 550.418,00

2.056Objetivo: Incrementar ações de apoio ao Ensino Médio, promovendo a melhoria da qualidade do ensino, a redução da evasão e repetência escolar.

REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTALATIVIDADE 500.000,00

2.061Objetivo: Expandir o número de vagas nas escolas da rede pública municipal e elevar os níveis de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental.

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOSATIVIDADE 1.371.424,49

2.064Objetivo: Expandir o número de vagas nas escolas da rede pública municipal e elevar os níveis de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental.

QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTALATIVIDADE 197.455,60

2.065Objetivo: Expandir o número de vagas nas escolas da rede pública municipal e elevar os níveis de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental.

DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALATIVIDADE 150.000,00

2.066Objetivo: Expandir o número de vagas nas escolas da rede pública municipal e elevar os níveis de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental.

GESTÃO DAS AÇÕES DO TOPAATIVIDADE 63.996,80

2.067Objetivo: Expandir o número de vagas nas escolas da rede pública municipal e elevar os níveis de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental.

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%ATIVIDADE 15.888.117,38

2.068Objetivo: Expandir o número de vagas nas escolas da rede pública municipal e elevar os níveis de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental.

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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TIPO TOTAL FIXADO

DESENV DAS AÇÕES DO ENSINO FUND - FUNDEB 40%ATIVIDADE 8.618.344,91

2.069Objetivo: Expandir o número de vagas nas escolas da rede pública municipal e elevar os níveis de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental.

GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%ATIVIDADE 71.050,00

2.070Objetivo: Expandir o número de vagas nas escolas da rede pública municipal e elevar os níveis de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental.

GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%ATIVIDADE 109.450,00

2.071Objetivo: Expandir o número de vagas nas escolas da rede pública municipal e elevar os níveis de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental.

GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%ATIVIDADE 34.675,00

2.072Objetivo: Expandir o número de vagas nas escolas da rede pública municipal e elevar os níveis de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental.

GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 40%ATIVIDADE 38.000,00

2.073Objetivo: Expandir o número de vagas nas escolas da rede pública municipal e elevar os níveis de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental.

GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEATIVIDADE 23.065,18

2.074Objetivo: Expandir o número de vagas nas escolas da rede pública municipal e elevar os níveis de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental.

GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR DO E. FUNDAMENTAL - PNAEFATIVIDADE 701.847,60

2.075Objetivo: Expandir o número de vagas nas escolas da rede pública municipal e elevar os níveis de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental.

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃOATIVIDADE 959.387,00

2.076Objetivo: Expandir o número de vagas nas escolas da rede pública municipal e elevar os níveis de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental.

GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEATIVIDADE 590.080,90

2.077Objetivo: Expandir o número de vagas nas escolas da rede pública municipal e elevar os níveis de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental.

GESTÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASATIVIDADE 486.000,00

2.080Objetivo: Previnir situações de risco, por meio do desenvolvimento de potencialidades, aquisições e o fortalecimento de vinculos familiares ecomunitários.

GESTÃO DAS AÇÕES DO PROJOVEM ADOLESCENTEATIVIDADE 301.500,00

2.081Objetivo: Previnir situações de risco, por meio do desenvolvimento de potencialidades, aquisições e o fortalecimento de vinculos familiares ecomunitários.

GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBFATIVIDADE 240.000,00

2.082Objetivo: Previnir situações de risco, por meio do desenvolvimento de potencialidades, aquisições e o fortalecimento de vinculos familiares ecomunitários.

GESTÃO DO PROGRAMA IDOSO EM CONVIVÊNCIAATIVIDADE 164.883,00

2.083Objetivo: Previnir situações de risco, por meio do desenvolvimento de potencialidades, aquisições e o fortalecimento de vinculos familiares ecomunitários.

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISATIVIDADE 22.200,00

2.084Objetivo: Previnir situações de risco, por meio do desenvolvimento de potencialidades, aquisições e o fortalecimento de vinculos familiares ecomunitários.

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - REC. PRÓPRIOSATIVIDADE 20.000,00

2.085Objetivo: Previnir situações de risco, por meio do desenvolvimento de potencialidades, aquisições e o fortalecimento de vinculos familiares ecomunitários.

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIOATIVIDADE 48.050,00

2.086Objetivo: Incrementar ações de apoio ao Ensino Médio, promovendo a melhoria da qualidade do ensino, a redução da evasão e repetência escolar.

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Resumo por Projeto / AtividadeRUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TIPO TOTAL FIXADO

MELHORIAS HABITACIONAISATIVIDADE 158.600,00

2.087Objetivo: Previnir situações de risco, por meio do desenvolvimento de potencialidades, aquisições e o fortalecimento de vinculos familiares ecomunitários.

GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONALATIVIDADE 60.000,00

2.088Objetivo: Previnir situações de risco, por meio do desenvolvimento de potencialidades, aquisições e o fortalecimento de vinculos familiares ecomunitários.

ASSISTÊNCIA À PESSOAS COM DEFICIÊNCIAATIVIDADE 22.900,00

2.090Objetivo: Previnir situações de risco, por meio do desenvolvimento de potencialidades, aquisições e o fortalecimento de vinculos familiares ecomunitários.

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEATIVIDADE 93.000,00

2.091Objetivo: Previnir situações de risco, por meio do desenvolvimento de potencialidades, aquisições e o fortalecimento de vinculos familiares ecomunitários.

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARATIVIDADE 89.405,00

2.092Objetivo: Previnir situações de risco, por meio do desenvolvimento de potencialidades, aquisições e o fortalecimento de vinculos familiares ecomunitários.

APOIO ÀS AÇÕES DO CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEATIVIDADE 12.450,00

2.093Objetivo: Previnir situações de risco, por meio do desenvolvimento de potencialidades, aquisições e o fortalecimento de vinculos familiares ecomunitários.

APOIO AS AÇÕES DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALATIVIDADE 25.080,00

2.094Objetivo: Previnir situações de risco, por meio do desenvolvimento de potencialidades, aquisições e o fortalecimento de vinculos familiares ecomunitários.

DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - REC. PRÓPRIOSATIVIDADE 3.190.730,03

2.099Objetivo: Ampliar a oferta e a qualidade de serviços de atenção básica com ações de promoção, prevenção e assistência à saude.

GESTÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - PABATIVIDADE 1.867.079,00

2.100Objetivo: Ampliar a oferta e a qualidade de serviços de atenção básica com ações de promoção, prevenção e assistência à saude.

GESTÃO DAS AÇÕES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACSATIVIDADE 1.498.027,00

2.101Objetivo: Ampliar a oferta e a qualidade de serviços de atenção básica com ações de promoção, prevenção e assistência à saude.

GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFATIVIDADE 1.386.000,00

2.102Objetivo: Ampliar a oferta e a qualidade de serviços de atenção básica com ações de promoção, prevenção e assistência à saude.

GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCALATIVIDADE 302.400,00

2.103Objetivo: Ampliar a oferta e a qualidade de serviços de atenção básica com ações de promoção, prevenção e assistência à saude.

DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO AO PRODUTOR RURALATIVIDADE 25.000,00

2.111Objetivo: Possibilitar o desenvolvimento da agricultura familiar, identificar mercados consumidores, elevar o padrão do nível tecnológico dos produtores,viabilizar o sistema de comercialização, incentivar a criação e ampliação de cooperativas e associações.

AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTESATIVIDADE 20.900,00

2.112Objetivo: Possibilitar o desenvolvimento da agricultura familiar, identificar mercados consumidores, elevar o padrão do nível tecnológico dos produtores,viabilizar o sistema de comercialização, incentivar a criação e ampliação de cooperativas e associações.

MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTALATIVIDADE 25.000,00

2.113Objetivo: Possibilitar o desenvolvimento da agricultura familiar, identificar mercados consumidores, elevar o padrão do nível tecnológico dos produtores,viabilizar o sistema de comercialização, incentivar a criação e ampliação de cooperativas e associações.

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Resumo por Projeto / AtividadeRUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TIPO TOTAL FIXADO

MANUTENÇÃO DE MERCADOS E CENTROS DE ABASTECIMENTOATIVIDADE 60.000,00

2.114Objetivo: Possibilitar o desenvolvimento da agricultura familiar, identificar mercados consumidores, elevar o padrão do nível tecnológico dos produtores,viabilizar o sistema de comercialização, incentivar a criação e ampliação de cooperativas e associações.

MANUTENÇÃO DE MATADOUROSATIVIDADE 38.000,00

2.115Objetivo: Possibilitar o desenvolvimento da agricultura familiar, identificar mercados consumidores, elevar o padrão do nível tecnológico dos produtores,viabilizar o sistema de comercialização, incentivar a criação e ampliação de cooperativas e associações.

MANUTENÇÃO DAS CASAS DE FARINHA COMUNITÁRIASATIVIDADE 12.100,00

2.116Objetivo: Possibilitar o desenvolvimento da agricultura familiar, identificar mercados consumidores, elevar o padrão do nível tecnológico dos produtores,viabilizar o sistema de comercialização, incentivar a criação e ampliação de cooperativas e associações.

MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOSATIVIDADE 80.000,00

2.117Objetivo: Possibilitar o desenvolvimento da agricultura familiar, identificar mercados consumidores, elevar o padrão do nível tecnológico dos produtores,viabilizar o sistema de comercialização, incentivar a criação e ampliação de cooperativas e associações.

GESTÃO DAS AÇÕES DE PROT. AO ADOLESCENTE EM CUMP. DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVASATIVIDADE 64.213,00

2.119Objetivo: Prover atenção sócio-assistencial à famílias e individuos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrencia de abandonoe maus tratos.

GESTÃO DAS AÇÕES DO PETIATIVIDADE 907.800,00

2.121Objetivo: Prover atenção sócio-assistencial à famílias e individuos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrencia de abandonoe maus tratos.

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PETI - REC. PRÓPRIOSATIVIDADE 582.794,00

2.122Objetivo: Prover atenção sócio-assistencial à famílias e individuos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrencia de abandonoe maus tratos.

GESTÃO DAS AÇÕES DE PROT. ESPECIAL À PESSOAS COM DEFICIÊNCIAATIVIDADE 34.878,00

2.123Objetivo: Prover atenção sócio-assistencial à famílias e individuos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrencia de abandonoe maus tratos.

GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO EM ABRIGOATIVIDADE 40.800,00

2.124Objetivo: Prover atenção sócio-assistencial à famílias e individuos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrencia de abandonoe maus tratos.

APOIO ÀS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE UTILIDADE PÚBLICAATIVIDADE 104.500,00

2.125Objetivo: Prover atenção sócio-assistencial à famílias e individuos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrencia de abandonoe maus tratos.

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO À MULHERATIVIDADE 77.000,00

2.126Objetivo: Prover atenção sócio-assistencial à famílias e individuos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrencia de abandonoe maus tratos.

GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM ABRIGOATIVIDADE 32.640,00

2.127Objetivo: Prover atenção sócio-assistencial à famílias e individuos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrencia de abandonoe maus tratos.

GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMUATIVIDADE 720.000,00

2.134Objetivo: Melhorar o acesso da população às ações da atenção especializada.

GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICASATIVIDADE 198.694,00

2.136Objetivo: Melhorar o acesso da população às ações da atenção especializada.

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 84 de 88

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Resumo por Projeto / AtividadeRUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TIPO TOTAL FIXADO

DESENVOL. DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR CERESTATIVIDADE 420.000,00

2.137Objetivo: Melhorar o acesso da população às ações da atenção especializada.

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIAATIVIDADE 36.000,00

2.140Objetivo: Melhorar o acesso da população às ações da atenção especializada.

GESTÃO DAS AÇÕES DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIOATIVIDADE 231.922,00

2.141Objetivo: Melhorar o acesso da população às ações da atenção especializada.

GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIAATIVIDADE 38.243,00

2.142Objetivo: Fortalecer a gestão de vigilância à saúde para o controle efetivo de agravos e doenças, cumprindo os pactos pela vida.

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA COORDENAÇÃO DO MEIO AMBIENTEATIVIDADE 15.625,00

2.146Objetivo: Promover o controle e monitoramento ambiental a preservação do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida dos municipes.

DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTEATIVIDADE 60.000,00

2.147Objetivo: Promover o controle e monitoramento ambiental a preservação do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida dos municipes.

MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIOATIVIDADE 25.000,00

2.148Objetivo: Promover o controle e monitoramento ambiental a preservação do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida dos municipes.

MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃOATIVIDADE 35.000,00

2.149Objetivo: Promover o controle e monitoramento ambiental a preservação do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida dos municipes.

REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTALATIVIDADE 25.000,00

2.150Objetivo: Promover o controle e monitoramento ambiental a preservação do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida dos municipes.

MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICAATIVIDADE 552.967,00

2.151Objetivo: Prover medicamentos com acesso universal aos municipes da assistencia farmacêutica.

MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASILATIVIDADE 138.000,00

2.152Objetivo: Prover medicamentos com acesso universal aos municipes da assistencia farmacêutica.

MANUTENÇÃO DO COLEGIADO DE GESTÃO MICRO REGIONALATIVIDADE 30.400,00

2.153Objetivo: Elevar o padrão de qualidade e eficiência promovendo atendimento em saúde à população por meio do desenvolvimento gerencial e daparticipação ativa da sociedade.

GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSATIVIDADE 1.154.325,00

2.154Objetivo: Melhorar o acesso da população às ações da atenção especializada.

GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAISATIVIDADE 1.725.000,00

2.161Objetivo: Garantir o pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes, bem como gerir as ações relacionadas com oplano assistencial dos servidores.

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA JACOPREVATIVIDADE 446.853,00

2.163Objetivo: Garantir o pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes, bem como gerir as ações relacionadas com oplano assistencial dos servidores.

ENCARGOS COM O PASEP - JACOPREVATIVIDADE 43.403,32

2.164Objetivo: Garantir o pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes, bem como gerir as ações relacionadas com oplano assistencial dos servidores.

RESERVA DO RPPSATIVIDADE 2.769.406,68

2.165Objetivo: Garantir o pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes, bem como gerir as ações relacionadas com oplano assistencial dos servidores.

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Orçamento 2012

Resumo por Projeto / AtividadeRUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TIPO TOTAL FIXADO

GESTÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOSATIVIDADE 5.398.818,00

2.166Objetivo: Garantir o pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes, bem como gerir as ações relacionadas com oplano assistencial dos servidores.

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHEATIVIDADE 90.000,00

2.171Objetivo: Garantir o acesso às crianças de zero a seis anos na educação infantil, ampliando o número de vagas existentes.

GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 60%ATIVIDADE 97.650,00

2.173Objetivo: Garantir o acesso às crianças de zero a seis anos na educação infantil, ampliando o número de vagas existentes.

GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 40%ATIVIDADE 471.950,00

2.174Objetivo: Garantir o acesso às crianças de zero a seis anos na educação infantil, ampliando o número de vagas existentes.

GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%ATIVIDADE 74.750,00

2.175Objetivo: Garantir o acesso às crianças de zero a seis anos na educação infantil, ampliando o número de vagas existentes.

GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 40%ATIVIDADE 119.750,00

2.176Objetivo: Garantir o acesso às crianças de zero a seis anos na educação infantil, ampliando o número de vagas existentes.

GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES - PNAECATIVIDADE 138.030,40

2.177Objetivo: Garantir o acesso às crianças de zero a seis anos na educação infantil, ampliando o número de vagas existentes.

GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA - PNAEPATIVIDADE 50.815,00

2.178Objetivo: Garantir o acesso às crianças de zero a seis anos na educação infantil, ampliando o número de vagas existentes.

MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS - ROYALTIESATIVIDADE 306.557,79

2.192Objetivo: Requalificar a infra-estrutura municipal e restaurar os equipamentos urbanos para promoção de melhor qualidade de vida ao munícipes.

MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOSATIVIDADE 175.000,00

2.193Objetivo: Requalificar a infra-estrutura municipal e restaurar os equipamentos urbanos para promoção de melhor qualidade de vida ao munícipes.

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINSATIVIDADE 190.000,00

2.194Objetivo: Requalificar a infra-estrutura municipal e restaurar os equipamentos urbanos para promoção de melhor qualidade de vida ao munícipes.

MANUTENÇÃO DE TORRES REPETIDORAS DE TVATIVIDADE 66.000,00

2.195Objetivo: Requalificar a infra-estrutura municipal e restaurar os equipamentos urbanos para promoção de melhor qualidade de vida ao munícipes.

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICAATIVIDADE 975.531,00

2.196Objetivo: Requalificar a infra-estrutura municipal e restaurar os equipamentos urbanos para promoção de melhor qualidade de vida ao munícipes.

MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, COLETA E REMOÇÃO DE LIXOATIVIDADE 2.675.000,00

2.197Objetivo: Requalificar a infra-estrutura municipal e restaurar os equipamentos urbanos para promoção de melhor qualidade de vida ao munícipes.

MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS E SALAS DE VELÓRIOATIVIDADE 69.000,00

2.198Objetivo: Requalificar a infra-estrutura municipal e restaurar os equipamentos urbanos para promoção de melhor qualidade de vida ao munícipes.

MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOATIVIDADE 55.000,00

2.199Objetivo: Requalificar a infra-estrutura municipal e restaurar os equipamentos urbanos para promoção de melhor qualidade de vida ao munícipes.

GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE EJAATIVIDADE 84.036,00

2.200Objetivo: Expandir o número de vagas nas escolas da rede pública municipal e elevar os níveis de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental.

RESTAURAR, EQUIPAR E REVITALIZAR OS ESPAÇOS CULT. E ARTÍSTICOSATIVIDADE 130.000,00

2.201Objetivo: Ampliar o acesso da população aos bens e serviços culturais e difundir as diversas manifestações artísticas da cidade.

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Resumo por Projeto / AtividadeRUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TIPO TOTAL FIXADO

MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS E ARTÍSTICOSATIVIDADE 59.500,00

2.202Objetivo: Ampliar o acesso da população aos bens e serviços culturais e difundir as diversas manifestações artísticas da cidade.

APOIO À SOCIEDADE FILARMÔNICA 2 DE JANEIROATIVIDADE 7.315,00

2.203Objetivo: Ampliar o acesso da população aos bens e serviços culturais e difundir as diversas manifestações artísticas da cidade.

APOIO A MARUJADA DE JACOBINAATIVIDADE 7.315,00

2.204Objetivo: Ampliar o acesso da população aos bens e serviços culturais e difundir as diversas manifestações artísticas da cidade.

PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIOATIVIDADE 435.000,00

2.205Objetivo: Ampliar o acesso da população aos bens e serviços culturais e difundir as diversas manifestações artísticas da cidade.

REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES DO E. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%ATIVIDADE 500.000,00

2.206Objetivo: Expandir o número de vagas nas escolas da rede pública municipal e elevar os níveis de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental.

INCENTIVO ÀS AÇÕES TURÍSTICAS NO MUNICIPIOATIVIDADE 38.000,00

2.211Objetivo: Fomentar o turismo com base no desenvolvimento sustentável e na geração da identidade local, possibilitando a preservação e valorização dosbens culturais, aliados ao desenvolvimento.

MANUTENÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAISATIVIDADE 534.787,89

2.223Objetivo: Ampliar e melhorar o sistema de transporte rodoviário com o objetivo de atender à demanda da população.

MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINASATIVIDADE 295.000,00

2.224Objetivo: Ampliar e melhorar o sistema de transporte rodoviário com o objetivo de atender à demanda da população.

MANUT. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRÁFEGO E TRÂNSITO - SMTTATIVIDADE 96.824,98

2.230Objetivo: Reestruturar o sistema de trânsito municipal, assegurando a população maior mobilidade e acessibilidade com prevenção de acidentes efatalidades.

AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO MINERALATIVIDADE 16.000,00

2.243Objetivo: Identificar e promover os arranjos produtivos e as cadeias produtivas locais, diagnósticos e atração de investimentos para o municipio.

AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO COMERCIALATIVIDADE 15.675,00

2.244Objetivo: Identificar e promover os arranjos produtivos e as cadeias produtivas locais, diagnósticos e atração de investimentos para o municipio.

MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DESTINADOS À PRATICAS ESPORTIVASATIVIDADE 147.000,00

2.247Objetivo: Construir e manter espaços públicos para promoção do esporte e lazer.

DESENVOL. DE AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEATIVIDADE 13.591.836,00

2.248Objetivo: Melhorar o acesso da população às ações da atenção especializada.

GESTÃO DAS AÇÕES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIAATIVIDADE 240.000,00

2.250Objetivo: Ampliar a oferta e a qualidade de serviços de atenção básica com ações de promoção, prevenção e assistência à saude.

GESTÃO DAS AÇÕES COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAISATIVIDADE 377.557,00

2.251Objetivo: Ampliar a oferta e a qualidade de serviços de atenção básica com ações de promoção, prevenção e assistência à saude.

AÇÕES DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES INDUSTRIAISATIVIDADE 15.000,00

2.252Objetivo: Identificar e promover os arranjos produtivos e as cadeias produtivas locais, diagnósticos e atração de investimentos para o municipio.

APOIO AO DESPORTO AMADORATIVIDADE 88.000,00

2.253Objetivo: Construir e manter espaços públicos para promoção do esporte e lazer.

APOIO À REALIZAÇÃO DA CORRIDA DUQUE DE CAXIASATIVIDADE 90.000,00

2.254Objetivo: Construir e manter espaços públicos para promoção do esporte e lazer.

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Orçamento 2012

Resumo por Projeto / AtividadeRUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TIPO TOTAL FIXADO

GESTÃO DAS AÇÕES DO PNAEM - ENSINO MÉDIOATIVIDADE 39.845,00

2.257Objetivo: Incrementar ações de apoio ao Ensino Médio, promovendo a melhoria da qualidade do ensino, a redução da evasão e repetência escolar.

GESTÃO DAS AÇÕES DO PNATE - ENSINO INFANTILATIVIDADE 33.700,00

2.258Objetivo: Garantir o acesso às crianças de zero a seis anos na educação infantil, ampliando o número de vagas existentes.

DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO-ASSISTENCIAIS BÁSICASATIVIDADE 191.812,00

2.262Objetivo: Previnir situações de risco, por meio do desenvolvimento de potencialidades, aquisições e o fortalecimento de vinculos familiares ecomunitários.

DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO ASSISTENCIAIS ESPECIAIS - CREASATIVIDADE 260.520,00

2.263Objetivo: Prover atenção sócio-assistencial à famílias e individuos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrencia de abandonoe maus tratos.

DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO-ASSISTENCIAIS BÁSICAS A CRIANÇASATIVIDADE 25.882,80

2.264Objetivo: Previnir situações de risco, por meio do desenvolvimento de potencialidades, aquisições e o fortalecimento de vinculos familiares ecomunitários.

GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEATIVIDADE 483.821,00

2.273Objetivo: Fortalecer a gestão de vigilância à saúde para o controle efetivo de agravos e doenças, cumprindo os pactos pela vida.

SERVIÇO DA DÍVIDAATIVIDADE 2.205.000,00

2.290Objetivo: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOSATIVIDADE 1.647.772,89

2.291Objetivo: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOATIVIDADE 925.072,06

2.292Objetivo: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

RESERVA DE CONTINGÊNCIARESERVA 240.000,00

9.999Objetivo: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL 132.905.158,00

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