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ÍNDICE I - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 1999.............................................................................................1 I - 1. ANÁLISE G LOBAL .............................................................................................2 I - 2. ANÁLISE DA RECEITA......................................................................................3 I - 3. ANÁLISE DA DESPESA ......................................................................................4 II - DETALHE DAS RECEITAS E DES PES AS DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 1999 ..........................................................................................................................9 QUADRO 1 - ESTIMATIVA DE EXECUÇÃO DAS RECEITAS DO ESTADO......10 QUADRO 2 - ESTIMATIVA DE EXECUÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA, POR AGRUPAMENTOS ECONÓMICOS...........................................................................11 QUADRO 3 - RESUMO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL E AGRUPAMENTOS ECONÓMICOS...........................................................................12 QUADRO 4 - AUTORIZAÇÕES DE DESPESA POR MINISTÉRIOS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA...............................................................................13 QUADRO 5 - VARIAÇÃO DAS AUTORIZAÇÕES DE DESPESA POR MINISTÉRIOS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA.................................14 QUADRO 6 - ESTIMATIVA DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO .15 III - MAPA DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO EM EUROS ................................................................................................................ 16 QUADRO 7 - ESTIMATIVA DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO EM EUROS ................................................................................................................ 17 ANEXO I - ES TIMATIVA DA CONTA DA ADMINIS TRAÇÃO CENTRAL DE JANEIRO A OUTUBRO DE 1999 .............................................................................. 19

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Í N D I C E

I - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO DE JANEIRO

A NOVEMBRO DE 1999.............................................................................................1

I - 1. ANÁLISE GLOBAL .............................................................................................2

I - 2. ANÁLISE DA RECEITA......................................................................................3

I - 3. ANÁLISE DA DESPESA ......................................................................................4

II - DETALHE DAS RECEITAS E DESPESAS DE JANEIRO A NOVEMBRO

DE 1999 ..........................................................................................................................9

Q UADRO 1 - ESTIMATIVA DE EXECUÇÃO DAS RECEITAS DO ESTADO......10

Q UADRO 2 - ESTIMATIVA DE EXECUÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA, POR

AGRUPAMENTOS ECONÓMICOS...........................................................................11

Q UADRO 3 - RESUMO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL E

AGRUPAMENTOS ECONÓMICOS...........................................................................12

Q UADRO 4 - AUTORIZAÇÕES DE DESPESA POR MINISTÉRIOS SEGUNDO A

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA...............................................................................13

Q UADRO 5 - VARIAÇÃO DAS AUTORIZAÇÕES DE DESPESA POR

MINISTÉRIOS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA.................................14

Q UADRO 6 - ESTIMATIVA DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO .15

III - MAPA DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO EM

EUROS................................................................................................................ 16

Q UADRO 7 - ESTIMATIVA DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO

EM EUROS................................................................................................................ 17

ANEXO I - ESTIMATIVA DA CONTA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DE

JANEIRO A OUTUBRO DE 1999 .............................................................................. 19

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Síntese da Execução Orçamental - 1 -

Direcção-Geral do Orçamento 887 85 08 / 886 06 24 Fax: 887 95 79 Internet: http://www.dgo.pt

I - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO

DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 1999

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I - 1. Análise Global

défice global do subsector

Estado assumiu, no período em

análise, um valor de 334,8 milhões de

contos, resultado de um saldo corrente

positivo (163,7 milhões de contos)

que é mais do que anulado por um dé-

fice de capital de 498,5 milhões de

contos.

Relativamente ao saldo corrente,

constata-se que a receita corrente

asume um valor de 4 660,6 milhões de

contos, que compara com um valor da

despesa corrente da ordem dos 4

496,9 milhões de contos. No entanto,

a diferença negativa de 1,2 pontos per-

centuais entre as respectivas taxas de

crescimento determina que o saldo

corrente assuma um valor menos posi-

tivo quando por comparação com igual

período do ano anterior, facto que se

prende, essencialmente, com um ligei-

ro abrandamento do ritmo de cresci-

mento das receitas dos impostos sobre

o rendimento.

Por sua vez, o saldo de capital conti-

nua essencialmente influenciado pelo

facto de se verificar um significativo

acréscimo das transferências para a

administração regional autónoma, re-

alçando-se as que se destinam ao Fun-

do de Coesão para as regiões ultraperi-

féricas, e da comparticipação do Esta-

do no financiamento do regime de

incentivos às micro-empresas, como

tem vindo a ser referido em meses

anteriores.

O gráfico que se segue permite visua-

lizar o efeito no saldo global do sub-

sector Estado do comportamento de

cada uma das suas componentes.

O

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O saldo primário assume um valor

positivo (238,9 milhões de contos),

denotando-se a importância dos juros

e outros encargos correntes da dívida

pública na evolução da conta do Esta-

do.

Por sua vez, o défice incluindo acti-

vos financeiros ascende a 341,6 mi-

lhões de contos. Os activos financei-

ros líquidos de reembolsos, no valor

de 6,8 milhões de contos, são funda-

mentalmente determinados pela exe-

cução dos seguros de crédito à expor-

tação a médio e longo prazo, por conta

ou com o apoio do Estado (6,7 mi-

lhões de contos) e dos empréstimos

ao exterior (2,8 milhões de contos), e

pelo volume de reembolsos de aplica-

ções financeiras em termos homólo-

gos (3,5 milhões de contos).

O gráfico seguinte, que ilustra a evolu-

ção mensal do saldo global, revela o

comportamento do saldo global no

período em análise, quando por com-

paração com os períodos homólogos

de 1997 e 1998:

I - 2. Análise da Receita

receita total excluindo os acti-

vos financeiros apresenta um

aumento de 301,4 milhões de contos,

quando comparada com o período ho-

mólogo.

A receita corrente, incluindo os re-

cursos próprios comunitários e as re-

posições não abatidas, regista uma

variação positiva de 314,4 milhões de

contos, relativamente a idêntico perío-

do do ano anterior.

O crescimento atrás referido é expli-

cado fundamentalmente pelo compor-

tamento da receita fiscal, distribuído

entre impostos indirectos (+242,2

milhões de contos) e directos (+131,9

A

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milhões de contos). No primeiro caso,

destacam-se as variações de execução

ocorridas ao nível do Imposto sobre o

Valor Acrescentado (+163,5 milhões

de contos), do Imposto Automóvel

(+41,6 milhões de contos), do Impos-

to do Selo (+14,5 milhões de contos)

e do Imposto sobre os Produtos Petro-

líferos (+8,0 milhões de contos). Re-

lativamente aos impostos directos, o

acréscimo de execução referido é pra-

ticamente justificado pelos impostos

sobre os rendimentos das pessoas sin-

gulares e colectivas (IRS e IRC, res-

pectivamente).

O gráfico seguinte mostra a estrutura

da receita efectiva no período em aná-

lise:

I - 3. Análise da Despesa

despesa total para o período

em análise ascendeu a 7 206,9

milhões de contos, valor que, em ter-

mos homólogos, traduz uma variação

de –392,5 milhões de contos, deter-

minada essencialmente pela diminui-

ção do valor de amortização de dívida

pública (-708,4 milhões de contos).

O valor da despesa relevante para efei-

tos de determinação do saldo global da

conta do subsector Estado, que exclui

activos e passivos financeiros, bem

como a transferência para o Fundo de

Regularização da Dívida Pública, foi

de 5 009,6 milhões de contos, ao qual

está associado um aumento de 381,7

milhões de contos. A despesa primária

efectiva regista uma variação de 349,8

milhões de contos, influenciada pelo

diferente padrão de execução orça-

mental dos encargos correntes da dívi-

da.

O gráfico a seguir compara a execução

da despesa efectiva face aos valores

apurados em igual período do ano an-

terior:

A

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A despesa corrente aumenta 348,5

milhões de contos em termos homó-

logos, destacando-se, de seguida, os

agrupamentos que contribuíram mais

decisivamente para o acréscimo refe-

rido:

DESPESAS COM O PESSOAL

A variação homóloga positiva das des-

pesas com o pessoal (+111,2 milhões

de contos) é justificada, em grande

medida, pelas remunerações certas e

permanentes (+97,9 milhões de con-

tos) e pelas despesas relacionadas com

a segurança social (+15,3 milhões de

contos).

No primeiro caso, destacam-se as re-

munerações certas e permanentes

pagas pelos estabelecimentos de ensi-

no não superior, ao nível das quais se

regista uma variação homóloga de 58,5

milhões de contos. Estão em causa

factores como o pagamento de aumen-

tos de vencimentos em 1999, a liqui-

dação de acréscimos resultantes da

mudança de índices dos docentes do

ensino não superior, a reestruturação

de carreiras da Administração Pública,

a alteração da escala salarial do pesso-

al não docente e a paridade docen-

tes/técnicos superiores.

Por sua vez, 11,0 milhões de contos da

variação total são justificados pelas

forças e serviços de segurança inte-

grados no Ministério da Administração

Interna (Polícia de Segurança Pública,

Guarda Nacional Republicana e Servi-

ço de Estrangeiros e Fronteiras) e, no

Ministério da Justiça, a parte mais

significativa da variação registada re-

porta-se às remunerações certas e

permanentes das magistraturas judici-

ais (+5,5 milhões de contos) e do pes-

soal afecto à Direcção-Geral dos Ser-

viços Prisionais (+1,5 milhões de con-

tos) e à Polícia Judiciária (+0,8 mi-

lhões de contos).

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No Ministério da Defesa Nacional

(+5,6 milhões de contos), continua a

fazer-se reflectir o efeito decorrente

da aplicação do diploma legal que

aprovou o sistema retributivo aplicável

aos militares. Por ramos das Forças

Armadas, verificam-se variações de

+2,1 milhões de contos na Marinha,

+2,0 milhões de contos no Exército e

+1,5 milhões de contos na Força Aé-

rea.

Relativamente às despesas relaciona-

das com a segurança social, está es-

sencialmente em causa a contribuição

financeira para a Caixa Geral de Apo-

sentações, com uma variação homólo-

ga de +14,0 milhões de contos.

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

CORRENTES

A aquisição de bens e serviços cor-

rentes continua influenciada pelo dife-

rente grau de execução da locação de

edifícios das residências e chancelari-

as dos serviços diplomáticos no exte-

rior, a cargo do Ministério dos Negó-

cios Estrangeiros, das despesas dos

serviços tributários e alfandegários e

das despesas de Investimento do Plano

na área de apetrechamento de instala-

ções e de formação das forças e servi-

ços de segurança e dos bombeiros.

ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA

Os encargos correntes da dívida re-

gistam um grau de execução superior

em 11,6 pontos percentuais, quando

por comparação com o ano anterior,

facto que justifica um aumento em

termos homólogos de cerca de 32,0

milhões de contos.

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Das transferências do Orçamento do

Estado para outros subsectores do

Sector Público Administrativo

(+154,6 milhões de contos), desta-

cam-se as que beneficiaram:

- o Serviço Nacional de Saúde

(+48,9 milhões de contos);

- a Administração Local ao abri-

go da Lei das Finanças Locais

(+44,1 milhões de contos);

- a Segurança Social (+25,7 mi-

lhões de contos, dos quais 22,9

milhões de contos respeitam ao

cumprimento, por parte do Es-

tado, da lei de bases da Segu-

rança Social e 2,8 milhões de

contos se reportam ao Rendi-

mento Mínimo Garantido);

- os estabelecimentos de ensino

superior e respectivos serviços

de acção social (+15,7 milhões

de contos), a título de compar-

ticipação do Estado nas despe-

sas de funcionamento normal; e

- o Gabinete de Gestão Financei-

ra do Ministério da Educação

(+2,9 milhões de contos), para

efeitos de comparticipação do

Estado no financiamento da

educação pré-escolar, designa-

damente na sua componente

educativa.

Continua a ser relevante a compartici-

pação do Estado em 3,0 milhões de

contos no financiamento de bolsas de

estudo atribuídas a estudantes de ensi-

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no particular e cooperativo em 1999

através do Fundo de Apoio ao Estudan-

te.

Relativamente às transferências do

Orçamento do Estado para entidades

externas ao Sector Público Adminis-

trativo (+26,5 milhões de contos),

encontram-se influenciadas pela com-

participação para o orçamento da Uni-

ão Europeia (+25,3 milhões de con-

tos), sendo as componentes do recurso

complementar do Produto Nacional

Bruto (+14,1 milhões de contos) e de

compensação ao Reino Unido (+8,6

milhões de contos) que justificam a

parte mais expressiva da variação assi-

nalada.

SUBSÍDIOS

A variação de cerca de 10,8 milhões

de contos é justificada em cerca de 7,9

milhões de contos pela concessão de

bonificação de juros à aquisição de

habitação própria, pelo facto de ter já

sido atribuída parte da indemnização

compensatória à LUSA - Agência de

Notícias de Portugal, S.A. (1,7 mi-

lhões de contos) e de se encontrar já

executada parte dos subsídios aos

transportes rodoviários (1,4 milhões

de contos).

A despesa de capital excluindo ope-

rações financeiras e a transferência

para o FRDP regista um aumento de

33,2 milhões de contos, fundamental-

mente reflectido nas transferências de

capital.

Relativamente às transferências para

Administrações Públicas (+33,9 mi-

lhões de contos), destacam-se as des-

pesas realizadas no âmbito dos Inves-

timentos do Plano (+16,8 milhões de

contos) e as que se relacionam com o

cumprimento da Lei de Finanças das

Regiões Autónomas (+11,6 milhões

de contos, dos quais 5,3 milhões de

contos se reportam à execução do

Fundo de Coesão para as regiões ultra-

periféricas da Madeira e 4,5 milhões

de contos para as dos Açores).

No que diz respeito à primeira daque-

las, realçam-se as variações homólo-

gas registadas ao nível da compartici-

pação do Estado na execução dos pro-

gramas que de seguida se destacam:

- “Iniciativas de Desenvolvi-

mento Local – Regime de In-

centivos às Micro-Empresas”

(+8,9 milhões de contos), a

cargo da D.-G. Desenvolvi-

mento Regional;

- “Medidas Complementares

da Reforma da Política Agrí-

cola Comum” (+2,0 milhões

de contos), “Infra-estruturas”

(+0,6 milhões de contos) e

“Apoio às explorações agrí-

colas” (+0,4 milhões de con-

tos), a cargo do Instituto para

o Financiamento e Apoio ao

Desenvolvimento da Agricul-

tura e das Pescas (IFADAP);

e

- “Programa base de investiga-

ção científica e tecnológica”

(+0,9 milhões de contos) e

“Programa Praxis XXI” (+0,9

milhões de contos), ambos a

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cargo da Fundação para a Ci-

ência e Tecnologia.

As transferências de capital para enti-

dades externas ao Sector Público Ad-

ministrativo (+4,3 milhões de contos)

encontram-se sobretudo influenciadas

pelas transferências da Direcção-Geral

dos Transportes Terrestres para o sec-

tor empresarial do Estado, particular-

mente para empresas de transporte

ferroviário e rodoviário, igualmente no

âmbito das despesas de Investimento

do Plano.

Como decorre da análise do gráfico

que se segue, o grau de execução da

despesa efectiva ascende, no período

em análise, a 89,4 por cento, cerca de

2,6 pontos percentuais superior quan-

do por comparação com o mês homó-

logo do ano anterior. Numa análise de

destinos de aplicação, regista-se um

grau de execução de 91,0 por cento

para as despesas de funcionamento

normal e 73,3 por cento para as despe-

sas de Investimentos do Plano (que

comparam com 88,6 e 70,2 por cento,

respectivamente, para igual período do

ano anterior).

Nota-se, então, uma aceleração do

ritmo de execução da despesa, quer de

funcionamento normal, quer de Inves-

timentos do Plano. Traduzindo em

valor absoluto, estas últimas registam

um aumento de 359,9 milhões de con-

tos, enquanto que as despesas realiza-

das no âmbito do capítulo 50.º do Or-

çamento do Estado observam um

acréscimo de 21,8 milhões de contos,

a maior parte do qual se concentra nas

transferências de capital, como anteri-

ormente referido.

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II - DETALHE DAS RECEITAS E DESPESAS

DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 1999

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QUADRO 1

-

ESTIMATIVA DE EXECUÇÃO DA RECEITA DO ESTADO

(Período: Janeiro a Novembro) (milhões de contos)

EXECUÇÃO ESTIMATIVA VARIAÇÃO

RECEITA DE PARA PERCENTUAL

1998 1999 1999/1998

RECEITA CORRENTE 4.261,0 4.561,0 7,0

Impostos Directos 1.632,2 1.764,1 8,1

IRS 997,8 1.071,1 7,3

IRC 617,0 678,6 10,0

Outros 17,4 14,4 -17,2

Impostos Indirectos 2.339,3 2.581,5 10,4

ISP 454,1 462,1 1,8

IVA 1.311,1 1.474,6 12,5

IA 182,6 224,2 22,8

Tabaco 173,4 179,5 3,5

Bebidas alcoólicas 17,0 19,7 15,9

Cerveja 15,5 15,7 1,3

Selo 172,3 186,8 8,4

Outros 13,3 18,9 42,1

Taxas, Multas e Outras Penalidades 56,2 58,1 3,4

Descontos para a ADSE 12,1 12,3 1,7

Juros de mora 9,3 9,1 -2,2

Multas do Código da Estrada 6,1 6,1 0,0

Outras 28,7 30,6 6,6

Rendimentos da Propriedade 162,5 75,2 -53,7

Juros 14,0 7,4 -47,1

Dividendos 148,0 67,4 -54,5

Outros 0,5 0,4 -20,0

Transferências 19,4 30,3 56,2

Administrações públicas 14,5 15,0 3,4

Exterior 3,8 14,3 276,3

Outras 1,1 1,0 -9,1

Venda de Bens e Serviços Correntes 43,0 45,0 4,7

Outras Receitas Correntes 8,4 6,8 -19,0

Prémios e taxas por garantias de riscos 3,7 2,3 -37,8

Outros 4,7 4,5 -4,3

RECEITA DE CAPITAL 547,6 314,3 -42,6

Venda de Bens de Investimento 1,1 0,8 -27,3

Transferências 5,6 5,4 -3,6

Administrações públicas 5,0 5,0 0,0

Exterior 0,2 0,0 -100,0

Outras 0,4 0,4 0,0

Activos Financeiros 520,4 300,1 -42,3

Alienação de partes sociais das empresas 512,5 296,6 -42,1

Outros activos 7,9 3,5 -55,7

Outras Receitas de Capital 20,5 8,0 -61,0

Saldos de Gerência 20,5 8,0 -61,0

Mais-valias 0,0 0,0 -

RECURSOS PRÓPRIOS COMUNITÁRIOS 37,3 37,6 0,8

REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS 47,9 62,0 29,4

TOTAL DA RECEITA 4.893,8 4.974,9 1,7

RECEITA SEM ACTIVOS FINANCEIROS 4.373,4 4.674,8 6,9

Fontes: DGCI, DGAIEC, DGT e DGO.

Estimativa em 99.12.17 .

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QUADRO 2

-

ESTIMATIVA DE EXECUÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA POR

AGRUPAMENTOS ECONÓMICOS

(Período: Janeiro a Novembro) (milhões de contos)

EXECUÇÃO ESTIMATIVA VARIAÇÃO

DESPESA DE PARA 1999/1998

1998 1999 VALOR %

DESPESA CORRENTE

Despesas com o Pessoal 1.586,7 1.697,9 111,2 7,0

Remunerações Certas e Permanentes 1.055,7 1.153,6 97,9 9,3

Abonos Variáveis ou Eventuais 50,3 48,3 -2,0 -3,9

Segurança Social 480,7 495,9 15,3 3,2

Aquisição de Bens e Serviços 150,6 159,4 8,9 5,9

Bens Duradouros 26,4 29,2 2,8 10,5

Bens não Duradouros 45,4 42,5 -2,9 -6,5

Aquisição de Serviços 78,7 87,7 9,0 11,5

Encargos Correntes da Dívida 541,7 573,7 32,0 5,9

Transferências Correntes 1.785,9 1.967,1 181,1 10,1

Administrações Públicas 1.484,1 1.638,7 154,6 10,4

Outras 301,9 328,4 26,5 8,8

Subsídios 50,3 61,1 10,8 21,4

Outras Despesas Correntes 33,2 37,7 4,4 13,3

TOTAL DA DESPESA CORRENTE 4.148,4 4.496,9 348,5 8,4

Do qual: Despesa Corrente Primária 3.606,7 3.923,2 316,4 8,8

DESPESA DE CAPITAL

Aquisição de Bens de Capital 80,1 74,5 -5,6 -7,0

Transferências de capital 760,8 729,0 -31,8 -4,2

Administrações Públicas 726,4 690,2 -36,1 -5,0

das quais: transferência para o FRDP 365,5 295,5 -70,0 -19,1

Outras 34,5 38,8 4,3 12,5

Activos Financeiros 6,2 10,3 4,1 67,0

Passivos Financeiros 2.599,9 1.891,5 -708,4 -27,2

Outras Despesas de Capital 4,0 4,7 0,7 16,4

TOTAL DA DESPESA DE CAPITAL 3.451,0 2.710,0 -741,0 -21,5

Do qual: Desp. Capital s/Passivos, s/Activos, s/FRDP 479,4 512,7 33,2 6,9

TOTAL DA DESPESA 7.599,4 7.206,9 -392,5 -5,2

Do qual: Despesa s/Passivos, s/Activos, s/FRDP 4.627,8 5.009,6 381,7 8,2

Fonte: DGO.

Não inclui as contas de ordem.

Estimativa em 99.12.02 .

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QUADRO 3

-

RESUMO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL E

AGRUPAMENTOS ECONÓMICOS

(Período: Janeiro a Novembro de 1999) (milhares de contos)

FUNÇÕES

DESPESA GERAIS DE SOCIAIS ECONÓMICAS OUTRAS TOTAL

SOBERANIA

DESPESA CORRENTE

Despesas com o Pessoal 469.766 1.172.731 55.414 0 1.697.911

Aquisição de Bens e Serviços 117.253 26.548 15.624 0 159.424

Encargos Correntes da Dívida 0 0 0 573.700 573.700

Transferências Correntes 71.465 1.384.729 74.863 436.030 1.967.086

Administrações Públicas 53.230 1.316.444 73.415 195.608 1.638.697

Outras 18.235 68.285 1.448 240.422 328.389

Subsídios 1.511 56.386 3.187 0 61.084

Outras Despesas Correntes 9.893 27.667 123 0 37.682

TOTAL DA DESPESA CORRENTE 669.887 2.668.060 149.210 1.009.730 4.496.888

Do qual: Despesa Corrente Primária 669.887 2.668.060 149.210 436.030 3.923.188

DESPESA DE CAPITAL

Aquisição de Bens de Capital 20.631 47.142 6.686 0 74.459

Transferências de Capital 23.932 61.474 178.900 464.730 729.035

Administrações Públicas 22.831 55.502 147.172 464.730 690.234

Outras 1.101 5.972 31.728 0 38.801

Activos Financeiros 10.313 0 4 0 10.317

Passivos Financeiros 0 0 2 1.891.532 1.891.533

Outras Despesas de Capital 1.309 3.379 0 0 4.688

TOTAL DA DESPESA DE CAPITAL 56.185 111.994 185.591 2.356.262 2.710.032

Do qual: Desp.Capital s/Pass.,s/Act.,s/FRDP 45.872 111.994 185.586 169.215 512.667

TOTAL DA DESPESA 726.072 2.780.055 334.801 3.365.992 7.206.920

Do qual: Despesa s/Pass.,s/Act.,s/FRDP 715.759 2.780.055 334.796 1.178.945 5.009.555

Estrutura Desp. s/Pass., s/Act.,s/FRDP (em %) 14,3 55,5 6,7 23,5 100

Fonte: DGO.

Não inclui as contas de ordem.

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QUADRO 4

-

AUTORIZAÇÕES DE DESPESA POR MINISTÉRIOS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA NOVEMBRO DE 1999

Eq uip a m. Agric ultura

Enc a rgos Defesa Negóc ios Ad minis- Pla nea - Desenvo l- Tra b a lho Ciênc ia

DESPESA Gera is Na c iona l Estra n- Fina nç a s tra ç ã o mento e Justiç a Ec onomia vimento Ed uc a ç ã o Sa úd e e So lid a - Amb iente Cultura e TOTAL

d a ge iros Inte rna Ad min.d o Rura l e ried a d e Tec no log ia

Na ç ã o Territó rio Pesc a s

DESPESA CORRENTE

Desp esa s c om o Pessoa l 10.571 158.474 24.350 504.314 157.365 8.132 56.710 8.203 33.007 710.046 3.226 9.085 7.950 6.191 287 1.697.911

Remun. Certa s e Perma nentes 9.629 118.166 14.770 61.579 130.603 7.581 55.331 7.340 30.509 693.446 2.916 8.386 7.283 5.838 252 1.153.628

Ab onos Va riá ve is ou Eventua is 611 11.140 8.490 6.541 7.663 410 942 631 1.779 8.606 216 486 562 233 27 48.337

Segura nç a soc ia l 331 29.167 1.090 436.194 19.100 141 437 231 720 7.993 94 213 106 121 8 495.946

Aq uisiç ã o d e Bens e Serviç os 5.266 70.908 5.126 16.991 14.505 3.199 9.402 3.266 7.049 11.097 1.158 3.027 4.915 3.351 163 159.424

Bens Dura d ouros 61 25.625 296 928 523 46 115 53 123 1.129 15 62 46 184 4 29.210

Bens nã o Dura d ouros 607 22.896 188 1.236 5.823 239 5.035 302 2.002 2.709 201 308 383 536 12 42.478

Aq uisiç ã o d e Serviç os 4.598 22.388 4.642 14.826 8.159 2.914 4.252 2.911 4.924 7.260 942 2.657 4.486 2.631 148 87.736

Enc a rgos Correntes d a Dívid a 0 0 0 573.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 573.700

Tra nsferênc ia s Correntes 24.224 4.392 11.028 303.866 11.157 212.636 2.881 20.994 26.994 226.162 709.456 387.911 3.744 10.373 11.267 1.967.086

Ad ministra ç ões Púb lic a s 19.667 2.475 6.741 49.000 9.667 212.562 2.644 20.861 25.994 170.021 709.445 387.340 3.347 7.670 11.262 1.638.697

Outra s 4.558 1.917 4.287 254.866 1.490 74 237 133 1.000 56.141 11 572 397 2.702 5 328.389

Sub síd ios 1.267 0 0 59.482 0 0 0 0 202 0 0 0 0 134 0 61.084

Outra s Desp esa s Correntes 687 549 6.826 359 1.368 27 110 52 69 27.447 0 0 164 25 0 37.682

Tota l Despesa Corrente 42.015 234.323 47.329 1.458.712 184.395 223.994 69.104 32.514 67.321 974.753 713.840 400.023 16.773 20.074 11.718 4.496.888

DESPESA DE CAPITAL

Aq uisiç ã o d e Bens d e Ca p ita l 2.801 1.749 2.472 2.668 6.614 2.933 5.909 376 4.645 26.185 9.177 461 7.027 1.426 18 74.459

Tra nsferênc ia s d e Ca p ita l 59.196 132 433 297.078 1.340 280.243 522 20.268 30.917 19.426 7.536 2.915 1.921 4.136 2.974 729.035

Ad ministra ç ões Púb lic a s 58.241 132 433 295.527 714 248.100 222 20.268 30.493 18.990 7.536 2.746 1.191 2.669 2.974 690.234

Outra s 955 0 0 1.551 626 32.143 300 0 424 435 0 169 730 1.467 0 38.801

Ac tivos fina nc e iros 0 0 0 10.313 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 10.317

Pa ssivos fina nc e iros 0 0 0 1.891.532 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1.891.533

Outra s Desp esa s d e Ca p ita l 177 0 12 1.120 0 0 0 0 0 3.379 0 0 0 0 0 4.688

Tota l Despesa de Capita l 62.174 1.881 2.917 2.202.711 7.954 283.176 6.430 20.647 35.563 48.990 16.713 3.375 8.948 5.561 2.992 2.710.032

Tota l da Despesa 104.189 236.204 50.246 3.661.423 192.350 507.170 75.534 53.161 102.884 1.023.742 730.553 403.398 25.720 25.636 14.710 7.206.920

Tota l s/ Pass., s/ Act., s/ FRDP 104.189 236.204 50.246 1.464.063 192.350 507.170 75.534 53.158 102.882 1.023.742 730.553 403.398 25.720 25.636 14.710 5.009.555

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QUADRO 5

-

VARIAÇÃO DAS AUTORIZAÇÕES DE DESPESA POR MINISTÉRIOS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA NOVEMBRO DE 1999 / 1998

Eq uip a m. Agric ultura

Enc a rgos Defesa Negóc ios Ad minis- Pla nea - Desenvo l- Tra b a lho Ciênc ia

DESPESA Gera is Na c iona l Estra n- Fina nç a s tra ç ã o mento e Justiç a Ec onomia vimento Ed uc a ç ã o Sa úd e e So lid a - Amb iente Cultura e TOTAL

d a ge iros Inte rna Ad min.d o Rura l e ried a d e Tec no log ia

Na ç ã o Territó rio Pesc a s

DESPESA CORRENTE

Desp esa s c om o Pessoa l 1.429 5.609 1.771 16.147 11.346 -764 7.890 308 2.219 63.059 130 893 435 712 32 111.217

Remun. Certa s e Perma nentes 1.360 5.587 1.225 1.835 11.458 -694 7.992 382 2.327 64.294 189 795 428 715 26 97.920

Ab onos Va riá ve is ou Eventua is 42 -632 496 36 -14 -69 -78 -56 185 -1.955 -68 71 49 21 6 -1.965

Segura nç a soc ia l 27 653 50 14.277 -98 -2 -23 -18 -292 720 8 26 -42 -25 -1 15.261

Aq uisiç ã o d e Bens e Serviç os 485 167 2.539 2.300 671 -152 -46 169 -118 545 191 586 902 614 16 8.869

Bens Dura d ouros -7 3.606 58 -275 -154 -1 12 1 -3 -486 2 0 3 27 -1 2.781

Bens nã o Dura d ouros -6 -2.888 5 40 -262 -14 -17 -79 2 199 56 -14 42 -2 -1 -2.938

Aq uisiç ã o d e Serviç os 498 -552 2.476 2.535 1.087 -137 -42 247 -117 833 133 600 856 590 18 9.026

Enc a rgos Correntes d a Dívid a 0 0 0 32.050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.050

Tra nsferênc ia s Correntes 1.308 191 827 27.159 -301 38.295 -370 1.740 4.778 25.547 48.991 30.184 453 1.572 775 181.146

Ad ministra ç ões Púb lic a s 2.063 207 852 -825 381 38.358 190 2.531 4.322 23.496 48.989 30.221 345 2.703 774 154.607

Outra s -754 -17 -25 27.984 -683 -63 -561 -791 456 2.051 2 -37 108 -1.131 1 26.539

Sub síd ios -1.470 0 0 12.322 0 0 0 0 -165 0 0 0 0 90 0 10.778

Outra s Desp esa s Correntes 408 -173 832 -281 306 5 11 -15 -4 3.340 0 0 -9 15 0 4.434

Tota l Despesa Corrente 2.161 5.793 5.970 89.697 12.021 37.384 7.485 2.202 6.710 92.491 49.312 31.662 1.781 3.003 823 348.493

DESPESA DE CAPITAL

Aq uisiç ã o d e Bens d e Ca p ita l 1.293 1 872 698 -2.195 -2.764 19 -118 1.334 -2.439 -3.599 -218 1.062 453 -2 -5.603

Tra nsferênc ia s d e Ca p ita l 12.515 -910 261 -68.406 591 16.897 361 -917 4.209 82 -100 872 421 169 2.155 -31.801

Ad ministra ç ões Púb lic a s 12.191 -910 261 -69.957 371 15.965 61 -667 3.890 -174 -100 703 153 -56 2.155 -36.117

Outra s 324 0 0 1.551 220 932 300 -250 319 256 0 169 268 225 0 4.316

Ac tivos fina nc e iros 0 0 0 4.154 0 0 0 -14 0 0 0 0 0 0 0 4.140

Pa ssivos fina nc e iros 0 0 0 -708.397 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 -708.396

Outra s Desp esa s d e Ca p ita l 177 0 12 -184 0 0 0 0 0 654 0 0 0 0 0 659

Tota l Despesa de Capita l 13.985 -909 1.144 -772.135 -1.604 14.133 380 -1.049 5.544 -1.703 -3.699 654 1.483 623 2.153 -741.001

Tota l da Despesa 16.146 4.884 7.113 -682.438 10.417 51.517 7.865 1.153 12.255 90.788 45.612 32.316 3.264 3.625 2.976 -392.508

Tota l s/ Pass., s/ Act., s/ FRDP 16.146 4.884 7.113 91.763 10.417 51.517 7.865 1.167 12.253 90.788 45.612 32.316 3.264 3.625 2.976 381.705

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QUADRO 6

-

ESTIMATIVA DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO

1998 1999 VARIAÇÃO

(%)

1. RECEITA CORRENTE 4.346,2 4.660,6 7,2

1.1. Imp ostos d irec tos 1.632,2 1.764,1 8,1

1.1. Imp ostos ind irec tos 2.339,3 2.581,5 10,4

1.3. Outra s rec e ita s (1) 374,7 315,0 -15,9

2. DESPESA CORRENTE 4.148,4 4.496,9 8,4

2.1. Pessoa l e a q uisiç ã o d e b ens e serviç os 1.737,2 1.857,3 6,9

2.2. Sub síd ios 50,3 61,1 21,4

2.3. Enc a rgos c orrentes d a d ívid a 541,7 573,7 5,9

2.4. Tra nsfe rênc ia s c orrentes 1.785,9 1.967,1 10,1

Ad m inistra ç ões Púb lic a s 1.484,1 1.638,7 10,4

Outra s 301,9 328,4 8,8

2.5. Outra s d esp esa s 33,2 37,7 13,3

3. SALDO CORRENTE 197,8 163,7 -17,2

4. RECEITA DE CAPITAL (2) 27,2 14,2 -47,8

5. DESPESA DE CAPITAL (3) 479,4 512,7 6,9

5.1. Investimentos 80,1 74,5 -7,0

5.2. Tra nsfe rênc ia s d e c a p ita l 395,4 433,5 9,7

Ad m inistra ç ões Púb lic a s 360,9 394,7 9,4

Outra s 34,5 38,8 12,5

5.3. Outra s d esp esa s 4,0 4,7 16,4

6. SALDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL -254,4 -334,8 31,6

7. SALDO PRIMÁRIO 287,2 238,9 -16,8

8. ACTIVOS FINANC.LÍQUIDOS DE REEMBOLSOS -1,7 6,8 -495,7

9. SALDO INCLUINDO ACTIVOS FINANCEIROS -252,7 -341,6 35,2

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III - MAPA DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO EM EUROS

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QUADRO 7

-

ESTIMATIVA EXECUÇÃO ORÇAMENTO DO ESTADO EM EUROS

1998 1999 VARIAÇÃO

(%)

1. RECEITA CORRENTE 21.678,8 23.247,0 7,2

1.1. Im p ostos d irec tos 8.141,4 8.799,3 8,1

1.1. Im p ostos ind irec tos 11.668,4 12.876,5 10,4

1.3. Outra s rec e ita s (1) 1.869,0 1.571,2 -15,9

2. DESPESA CORRENTE 20.692,1 22.430,4 8,4

2.1. Pessoa l e a q uisiç ã o d e b ens e se rviç os 8.665,4 9.264,3 6,9

2.2. Sub síd ios 250,9 304,7 21,4

2.3. Enc a rg os c orrentes d a d ívid a 2.701,7 2.861,6 5,9

2.4. Tra nsfe rênc ia s c o rrentes 8.908,2 9.811,8 10,1

Ad m inistra ç ões Púb lic a s 7.402,6 8.173,8 10,4

Outra s 1.505,6 1.638,0 8,8

2.5. Outra s d esp esa s 165,8 188,0 13,3

3. SALDO CORRENTE 986,7 816,6 -17,2

4. RECEITA DE CAPITAL (2) 135,7 70,8 -47,8

5. DESPESA DE CAPITAL (3) 2.391,5 2.557,2 6,9

5.1. Investim entos 399,3 371,4 -7,0

5.2. Tra nsfe rênc ia s d e c a p ita l 1.972,0 2.162,4 9,7

Ad m inistra ç ões Púb lic a s 1.800,0 1.968,9 9,4

Outra s 172,0 193,5 12,5

5.3. Outra s d esp esa s 20,1 23,4 16,4

6. SALDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL -1.269,1 -1.669,7 31,6

7. SALDO PRIMÁRIO 1.432,6 1.191,9 -16,8

8. ACTIVOS FINANC.LÍQUIDOS DE REEMBOLSOS -8,6 34,0 -495,7

9. SALDO INCLUINDO ACTIVOS FINANCEIROS -1.260,5 -1.703,8 35,2

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Síntese da Execução Orçamental - 18 -

Direcção-Geral do Orçamento 887 85 08 / 886 06 24 Fax: 887 95 79 Internet: http://www.dgo.pt

Em anexo, apresenta-se a execução mensal da Administração Central, apurada, no

âmbito do Special Data Dissemination Standard , para o mês anterior. A execução

mensal da Administração Central é divulgada em primeira mão no site da Direcção-

Geral do Orçamento (http://www.dgo.pt).

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Síntese da Execução Orçamental - 19 -

Direcção-Geral do Orçamento 887 85 08 / 886 06 24 Fax: 887 95 79 Internet: http://www.dgo.pt

ANEXO I

-

ESTIMATIVA DA CONTA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DE JANEIRO

A OUTUBRO DE 1999

Conta d a Ad ministra ç ã o Ob serva ç ões Fonte

Centra l Unid a d e:

Períod o Va lor Va lor

Da d os mensa is a c umula d os d e d o

referênc ia p eríod o

a nterior

Receita milhões d e c ontos Outub ro 99 5.621,3 5.060,1 DGO

Despesa milhões d e c ontos Outub ro 99 5.594,6 5.032,6 DGO

d a q ua l:

Enc a rgos c orrentes d a d ívid a milhões d e c ontos Outub ro 99 570,0 531,1 DGO

Saldo milhões d e c ontos Outub ro 99 26,6 27,5 DGO

DGO: Direc ç ã o-Gera l d o Orç a mento