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GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2010

Grandes Opções

I – Introdução

II - Enquadramento Financeiro

III – Capital Europeia da Cultura

IV – Valorização do Potencial Humano

V – Ambiente e Abastecimento de Água

VI – Mobilidade

VII – Coesão Social

VIII – Turismo

IX – Gestão do Território Municipal

X – Conclusão

Anexos

Resumo do Orçamento

Orçamento da Receita

Orçamento da Despesa

Orçamento da Despesa por classificação económica/orgânica

Resumo do Orçamento da Despesa por classificação económica/orgânica

Mapa dos Empréstimos

Plano Plurianual de Investimentos

Plano de Investimentos nas Freguesias por delegação de competências

Mapa de Pessoal

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GRANDES OPÇÕES Plano Plurianual de Investimentos

e Plano de Actividades 2010

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I – INTRODUÇÃO

O Mundo viu-se confrontado no limiar da primeira década do século XXI

perante duas crises de graves proporções, primeiro com o crescimento abrupto

do preço do petróleo e de seguida com uma crise financeira e económica sem

precedentes.

Portugal e a região norte em particular, com a sua economia assente no sector

exportador tem sofrido à semelhança dos demais países da Europa e do

Mundo os fortes impactes desta crise, nas empresas, no emprego, nas famílias

e no nosso tecido económico e social.

Guimarães, no ano em que comemora os 900 anos do nascimento de D.

Afonso Henriques, o rei fundador da Nação Portuguesa, evoca os seus feitos

gloriosos, o seu espírito empreendedor e destemido, a sua coragem e

tenacidade.

Os vimaranenses que guardam com orgulho e um desvelo especial a memória

deste nosso ilustre antepassado, são seguramente capazes de resistir e de

superar as adversidades, num desígnio colectivo e solidário de recuperação da

economia, de manutenção e criação de emprego e de dar respostas

inovadoras para os mais vulneráveis, promovendo o bem estar social e o

desenvolvimento sustentável da nossa comunidade. in Guimarães Programa Eleitoral 2009-2013, Partido Socialista

NOVO MANDATO AUTÁRQUICO, AMBIÇÃO RENOVADA

As eleições autárquicas realizadas em Outubro de 2009 determinam o início de um novo

mandato autárquico e, consequentemente, a elaboração, aprovação e concretização de

um novo Plano Plurianual de Investimentos para o período 2010-2013.

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GRANDES OPÇÕES Plano Plurianual de Investimentos

e Plano de Actividades 2010

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Durante o período de vigência deste Plano muitos e exigentes são os desafios que

Guimarães e os Vimaranenses enfrentarão, começando pelo formidável desígnio em que

consiste a concretização da Capital Europeia da Cultura em 2012 e dos compromissos

que, neste quadro, assumimos nos planos nacional e europeu.

Fazê-lo num quadro em que a economia internacional tenta a custo recuperar de uma

crise financeira à escala global representa, por si só, uma dificuldade acrescida. Encarar

esta dificuldade como oportunidade para promover a qualificação dos cidadãos e a

criação de possibilidades de emprego em áreas económicas até agora incipientes é,

contudo, um desafio assumido desde a concepção do projecto.

De facto, a crise financeira actual e, anteriormente, os efeitos da globalização dos

mercados, da livre circulação de capitais e da emergência de “novas” economias altamente

competitivas redundaram na depuração do nosso tecido industrial, com o encerramento

de muitas empresas que se revelaram incapazes de enfrentar este novo quadro mundial.

De um modelo tipicamente exportador, de mão-de-obra intensiva e deficientemente

qualificada e com um reduzido valor acrescentado ao longo do processo produtivo,

assistimos à transição, nalguns casos dolorosa, para um paradigma que terá forçosamente

que assentar na diversificação dos mercados e das áreas económicas, na qualificação dos

recursos humanos e na incorporação de inovação e tecnologia, única forma para

alcançarmos os índices de competitividade que já foram apanágio da nossa região.

Continuaremos apostados em associar a acção do Município à dos cidadãos e agentes

económicos empenhados em modernizar o tecido económico do concelho, em formar e

qualificar os nossos recursos humanos e em criar emprego sustentável.

É este o compromisso que assumimos, de forma a minorar o flagelo do desemprego que

atinge actualmente muitos dos nossos concidadãos.

Os projectos estruturantes da Capital Europeia da Cultura, a par das diversas parcerias

estabelecidas com a Universidade do Minho, são a face mais visível deste compromisso,

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GRANDES OPÇÕES Plano Plurianual de Investimentos

e Plano de Actividades 2010

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por serem os projectos nos quais tal desiderato é expressamente enunciado. Contudo, a

transformação do Concelho num pólo de atracção turística de excelência, a consolidação

de um calendário de eventos culturais fortemente apelativo e a construção de uma rede

de equipamentos susceptível de atrair eventos mobilizadores são, igualmente,

instrumentos de uma estratégia que pretende conferir ao Município uma maior

capacidade de atracção de visitantes, de fixação de residentes e de criação e sustentação

de actividades económicas diversificadas.

Finalmente, a aposta continuada na construção de uma rede de centros escolares do 1º

Ciclo do Ensino Básico, todos dotados de jardim-de-infância, susceptível de proporcionar

a alunos e professores as melhores condições físicas para um ensino de qualidade e,

desde 2009, o empenho em realizar integralmente e nas melhores condições possíveis as

competências que assumimos nos estabelecimentos que ministram os 2º e 3º ciclos do

Ensino Básico em matéria de conservação do edificado e de gestão de pessoal não

docente são o complemento estruturante indispensável à concretização daquela

ambiciosa estratégia de desenvolvimento.

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GRANDES OPÇÕES Plano Plurianual de Investimentos

e Plano de Actividades 2010

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II - ENQUADRAMENTO FINANCEIRO

O orçamento proposto para 2010 é de 163,6 milhões de euros, um aumento

relativamente a 2009 que assenta e se justifica pelo conjunto de candidaturas em curso ao

Quadro de Referência Estratégico Nacional - QREN 2007/2013, relacionadas, na sua

maioria, com a execução dos investimentos consagrados na candidatura de Guimarães a

Capital Europeia da Cultura 2012, quer em novos equipamentos, quer nas diversas

operações de requalificação urbana, cujo montante global de investimento,

compreendendo financiamento autárquico, da administração central e da União Europeia,

em 67 milhões de euros.

Trata-se, evidentemente, de um plano de investimentos muito ambicioso mas a que nos

comprometemos perante a Comissão Europeia, o Governo Português e os Munícipes de

Guimarães e que, desse modo, estamos empenhados em concretizar.

No momento presente, do conjunto de candidaturas em curso, apenas 27% do montante

global de investimento tem comparticipação aprovada pelos fundos europeus.

Aconselhando os compromissos assumidos uma postura prudente, propomo-nos encetar

desde já os procedimentos concursais e contratuais tendentes a assegurar financiamento

bancário de longo prazo para aqueles investimentos cujas candidaturas não sejam

contempladas ou revelem atrasos que possam fazer perigar a sua conclusão no tempo

necessário à integral realização dos objectivos previstos para a CEC 2012.

Este plano surge num momento em que a situação económico-financeira portuguesa se

revela ainda debilitada e em que se desconhece o Orçamento Geral do Estado Português

para 2010 que, em função da data de realização das eleições legislativas, apenas será

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GRANDES OPÇÕES Plano Plurianual de Investimentos

e Plano de Actividades 2010

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aprovado no início do próximo ano. Sabe-se, contudo, que o agravamento do deficit

público registado em 2009 pode obrigar à sua correcção por via da despesa, com

possíveis reflexos nas transferências para os municípios.

É, portanto, de incerteza, o contexto em que este plano é aprovado. De facto,

considerando que as transferências correntes e de capital do Orçamento de Estado

representam cerca de 16% do total da receita orçamentada, facilmente se conclui que

uma eventual descida daqueles montantes poderá obrigar à introdução dos ajustamentos

necessários em sede de uma revisão orçamental.

Esta incerteza reforça, por outro lado, a justeza da prática que assumimos nos últimos

exercícios: independentemente da sua inscrição orçamental, nenhuma despesa será

autorizada sem que a receita correspondente esteja assegurada. Trata-se, em qualquer

caso, do único modo de assumir compromissos financeiros na certeza de que serão

cumpridos, mantendo o Município de Guimarães no grupo daqueles que pagam

atempadamente a fornecedores de bens e serviços, com todas as vantagens daí

decorrentes, designadamente em termos das propostas de preço que os vários

concorrentes apresentam nos diversos procedimentos concursais.

IMPOSTOS MUNICIPAIS

As propostas aprovadas na Câmara Municipal e entretanto remetidas à Assembleia

Municipal não contemplam qualquer aumento da carga fiscal na totalidade dos impostos

municipais.

Pioneiro, em 2004, na redução em 20% das taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis

(IMI) respeitantes a edifícios avaliados nos termos do CIMI, o Município de Guimarães

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GRANDES OPÇÕES Plano Plurianual de Investimentos

e Plano de Actividades 2010

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registou nos últimos anos um crescimento das receitas arrecadadas, por força da entrada

em tributação de um número muito significativo de fogos que chegaram ao termo do

período de isenção. Atentando nos valores arrecadados até Outubro de 2009, na base da

estimativa contida na presente proposta de orçamento, o que se verifica é que este

imposto atingiu agora uma certa estabilização, pelo que o montante inscrito se aproxima

do efectivamente arrecadado no exercício em curso, 13,5 milhões de euros.

Comparativamente com outros municípios da mesma dimensão, o Município de

Guimarães está em linha com os que praticam as taxas mais baixas.

Em sentido contrário ao da estabilização verificada nas receitas do IMI, o Imposto

Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) registou, até Outubro de 2009,

uma quebra de 34% relativamente ao valor inscrito. Tratando-se do imposto que melhor

reflecte o estado e dinamismo da actividade económica, esta quebra espelha a estagnação

e as dificuldades por todos conhecidas e tem o consequente reflexo nesta proposta de

orçamento.

Contudo, demonstrando que no tecido económico do Concelho continuam a pontificar

empresas sólidas e em crescimento, a Derrama, que incide sobre os resultados líquidos

das empresas após as deduções fiscais, tem registado um ligeiro aumento anual nos

montantes arrecadados, prevendo-se nesta proposta um total de 1,8 milhões de euros de

receita.

No capítulo das receitas arrecadadas em sede de Imposto sobre o Rendimento de

Singulares (IRS), a situação de desemprego que atingiu muitos dos nossos concidadãos

teve naturais reflexos na quebra verificada nos últimos anos e que se reflecte nos 3,1

milhões de euros inscritos na proposta para 2010. O tema das receitas geradas pelo IRS e

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GRANDES OPÇÕES Plano Plurianual de Investimentos

e Plano de Actividades 2010

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da percentagem de 5% de que o Município pode prescindir a favor dos cidadãos tem

merecido algum debate político que interessaria, nesta sede, desmistificar, uma vez que só

os cidadãos com vencimentos mais altos seriam beneficiados pela medida, enquanto no

caso dos que auferem salários mais baixos ou médios a diferença teria nenhuma ou

reduzidíssima relevância.

Contudo, aquela mesma diferença de 1% implicaria, no que toca ao total da receita

arrecadada pelo Município, uma diferença que estimamos em 630.560 euros, e que

consideramos relevante enquanto instrumento redistributivo da riqueza produzida e

financiador das políticas sociais que a Autarquia promoveu nos últimos anos em domínios

tão diversos como o apoio ao arrendamento ou os cabazes alimentares. Ora tais apoios,

consensualmente considerados como essenciais à manutenção de um modo de vida

digno por parte dos munícipes que deles beneficiam, têm notoriamente efeitos sociais

incomparáveis aos que resultariam da tão reclamada devolução aos contribuintes de 1%

do montante que lhes é cobrado em sede de IRS.

No capítulo dos impostos indirectos, especificamente dos que resultam da aplicação das

taxas de licenciamento urbanístico, verifica-se uma tendência de queda acentuada que se

regista desde 2008 – perto de 50% - ano em que foram arrecadados cerca de 7 milhões

de euros em função dos licenciamentos de áreas comerciais que então se verificou.

VENDA E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Relevantes para a compreensão do orçamento proposto, quer do lado da despesa quer

do da receita, são os capítulos respeitantes à venda e aquisição de imóveis.

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GRANDES OPÇÕES Plano Plurianual de Investimentos

e Plano de Actividades 2010

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Pelo lado da receita, será promovida a venda dos lotes da Quinta do Outeiro,

procurando assim financiar na maior percentagem possível o pagamento do valor da

expropriação dos terrenos da “cidade desportiva”.

Pelo lado da despesa, destaca-se o enorme esforço financeiro envolvido na aquisição de

terrenos e edifícios destinados, na sua maioria, a realizar o plano de investimentos

previstos para a CEC 2012, mas também a outros investimentos de vulto a realizar

durante o mandato que agora se inicia como são os casos da Circular Sul-Nascente, dos

acessos ao novo Mercado Municipal e da construção de centros escolares. O valor total

estimado para aquisição de terrenos e edifícios ascende, assim, a 20 milhões de euros.

MANUTENÇÃO DE UMA CORRELAÇÃO EQUILIBRADA NA DESPESA

Mantém-se no orçamento proposto uma repartição que consideramos equilibrada entre

encargos correntes e de capital.

Assim, as despesas correntes aumentam cerca de 1,2 milhões de euros mas vêm o seu

peso no total da despesa reduzido de 51 para 43%.

À semelhança do que vem sucedendo nos últimos anos, o exercício de 2010 aponta para

a aplicação, em despesas de capital, de cerca de 2,7 milhões de euros.

Por outro lado, os encargos correntes (juros) e de amortização de capital (diminuição do

passivo) resultantes dos empréstimos bancários contratados, representam menos de 4%

do total da despesa, representando um esforço financeiro razoável e sustentável,

sobretudo se analisado à luz da importância estratégica dos investimentos que aqueles

empréstimos viabilizaram.

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e Plano de Actividades 2010

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III – CAPITAL EUROPEIA DA CULTURA

A Capital Europeia da Cultura constitui inequivocamente o objectivo

estruturante do investimento e da acção municipal no próximo mandato

autárquico.

Considerando a magnitude, complexidade e envolvência multidisciplinar da

CEC a sua programação ficará a cargo da Fundação Cidade de Guimarães,

enquanto que os projectos, a construção dos equipamentos culturais e as

intervenções de regeneração urbana serão desenvolvidos directamente pela

Câmara Municipal.

Guimarães CEC2012 apresenta-se como um momento único na vida da

cidade que, resultando quer da sua dimensão internacional, quer das sinergias

e impacto gerados na própria cidade, possibilitará o reforço e aprofundamento

da imagem de Guimarães como uma cidade incontornavelmente ligada à

cultura e ao conhecimento, à tecnologia e à criatividade. in Guimarães Programa Eleitoral 2009-2013, Partido Socialista

Fixada que está a partilha de competências e responsabilidades entre a Câmara Municipal

e a Fundação Cidade de Guimarães, o Plano Plurianual em análise contempla as dotações

financeiras indispensáveis à concretização do projecto global de 110 milhões de euros.

Assim, fica consagrada a transferência para a Fundação Cidade de Guimarães de um total

de 20 milhões de euros até 2013, destinados a co-financiar os 40 milhões de euros de

despesa previstos para a realização do programa cultural.

No capítulo das responsabilidades de execução assumidas pelo Município, estão previstas

as dotações já definidas necessárias à conclusão dos diversos equipamentos e operações

de requalificação urbana consagrados no projecto aprovado.

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e Plano de Actividades 2010

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Apresenta-se de seguida o quadro das dotações anuais e total respeitantes a cada um

daqueles investimentos.

DESIGNAÇÃO

FONTE DE FINANCIAMENTO

FEDER INVESTIMENTO

2010 2011 2012 TOTAL

Casa da Memória 70% 340.000,00 € 1.500.000,00 € 1.840.000,00 €

Novo Recinto da Feira Semanal 70% 2.300.000,00 € 100.000,00 € 2.400.000,00 € Reabilitação do Toural/Alameda/ Stº António

70% 3.100.000,00 € 5.100.000,00 € 8.200.000,00 €

Plataforma das Arte 70% 3.300.000,00 € 13.300.000,00 € 200.000,00 € 16.800.000,00 €

Laboratório da Paisagem 70% 500.000,00 € 1.500.000,00 € 200.000,00 € 2.200.000,00 € Veiga de Creixomil - Ribeira de Couros

75% 1.200.000,00 € 3.500.000,00 € 4.700.000,00 €

Ampliação da Biblioteca Raul Brandão

305.000,00 € 600.000,00 € 905.000,00 €

Extensão do Museu Alberto Sampaio

1.700.000,00 € 594.000,00 € 2.294.000,00 €

PRU - Campurbis 6.020.000,00 € 3.865.000,00 € 9.885.000,00 € Monte Latito e Campo de S. Mamede

a definir a definir a definir a definir

TOTAL 18.765.000,00 € 30.059.000,00 € 400.000,00 € 49.224.000,00 €

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e Plano de Actividades 2010

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IV – VALORIZAÇÃO DO POTENCIAL HUMANO

A valorização do potencial humano, o investimento nas competências e

qualificações das pessoas, constitui um desígnio prioritário que nos propomos

prosseguir, visando o envolvimento e a participação activa de todos os

cidadãos na educação e na formação profissional, numa cidadania plena e

consciente, numa economia mais competitiva, no desenvolvimento sustentável

e na sociedade do conhecimento e do bem-estar que ambicionamos.

A educação constitui inequivocamente o processo privilegiado de emancipação,

de formação do carácter e da personalidade e de integração de cada cidadão,

potenciando a construção de uma sociedade mais culta, mais desenvolvida,

mais solidária e mais justa.

Cidadãos com níveis escolares e com formação profissional superiores,

garantem um tecido social e empresarial mais empreendedor e competitivo,

capazes de gerar emprego, valor acrescentado nos produtos e serviços

transacionáveis e um desenvolvimento económico mais sustentável. in Guimarães Programa Eleitoral 2009-2013, Partido Socialista

EDUCAÇÃO

A Educação continuará no centro das prioridades do investimento e da acção da

Autarquia.

2010 será o ano da consolidação das competências assumidas no quadro da manutenção

do edificado e da gestão de pessoal não docente dos estabelecimentos dos 2º e 3º ciclos

do Ensino Básico. Neste âmbito, será continuado o esforço no sentido de estabilizar o

quadro de efectivos com que cada agrupamento poderá contar, enquanto será dada uma

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GRANDES OPÇÕES Plano Plurianual de Investimentos

e Plano de Actividades 2010

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atenção especial à conservação e renovação dos edifícios e à implementação de planos

de requalificação ambiental das respectivas envolventes.

Em matéria de planeamento, o ano de 2010 ficará marcado pela revisão da Carta

Educativa. Documento essencial à planificação dos investimentos em novos

equipamentos, a sua pertinência implica uma actualização permanente susceptível de

manter ajustadas à realidade as prioridades ali estabelecidas. As alterações demográficas

ocorridas nas últimas décadas conduziram a que, nos últimos 4 anos, se tenha verificado

uma diminuição de 1.500 alunos a frequentar os diversos estabelecimentos do 1º Ciclo

do Concelho, pelo que se torna imperioso rever aquele documento e a planificação que

actualmente estabelece em matéria de localização e dimensionamento dos novos

equipamentos a construir nos próximos anos.

No domínio do pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico, mantém-se o propósito de

concluir o alargamento da rede pública, permitindo a atendimento a todas as crianças do

concelho a partir dos cinco anos de idade, em articulação com os estabelecimentos da

rede particular e social, assegurando por esta via o acesso ao pré-escolar das crianças das

famílias mais desfavorecidas, no âmbito das políticas de combate à pobreza e à exclusão

social. Por outro lado, e sem prejuízo da já aludida revisão da Carta Educativa, constitui

igualmente firme propósito da Autarquia a construção de raiz ou ampliação de escola e

centros educativos tendo como pressuposto o funcionamento em turno único, o

alargamento da rede de bibliotecas escolares e a consolidação da oferta de actividades de

complemento educativo: ensino do inglês, iniciação desportiva, iniciação às ciências

experimentais, à expressão dramática, à expressão plástica e iniciação musical.

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GRANDES OPÇÕES Plano Plurianual de Investimentos

e Plano de Actividades 2010

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A expressão quantitativa das despesas relacionadas com a Educação no orçamento

proposto não deixa margens para dúvidas sobre o carácter prioritário como é encarada:

absorve 21% da despesa total (34 milhões de euros), repartidos entre um investimento

de 24,5 milhões de euros (26% do total das despesas de capital) e despesas correntes de

9,4 milhões de euros (14% do total das despesas correntes).

CULTURA

Necessariamente, mantêm-se os altos níveis de financiamento da oferta cultural

promovida, directa ou indirectamente, pelo Município, bem como das diversas iniciativas

da responsabilidade do tecido associativo.

Mantêm-se igualmente os investimentos na política de promoção da leitura pública e de

equipamento e dinamização da Biblioteca, equipamento que será ampliado, e do Arquivo

municipais, áreas em que prosseguem os investimentos qualitativos e estruturais, com

destaque para a aquisição de fundos bibliográficos, audiovisuais e documentais, para a

aquisição de maquinaria e equipamentos.

DESPORTO

Valorizar o potencial humano passa igualmente pela criação de condições que permitam a

adopção, por parte da generalidade dos cidadãos, de um estilo de vida saudável que

combata o sedentarismo e promova a prática regular, espontânea ou programada, de

actividade física.

Para além dos iniludíveis benefícios para a saúde individual, o desporto favorece a

capacidade de integração social, pela elevação da auto-estima e pelo desenvolvimento do

espírito de equipa.

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GRANDES OPÇÕES Plano Plurianual de Investimentos

e Plano de Actividades 2010

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Assim se justifica que Câmara Municipal prossiga os investimentos em infra-estruturas

desportivas e no apoio aos clubes, especialmente àqueles que apostam na formação de

jovens, com o objectivo de fomentar a prática das mais diversas modalidades e a

ocupação saudável dos tempos livres.

Para além da construção de cinco piscinas cobertas e climatizadas nas Vilas de Moreira de

Cónegos, Serzedelo, Ronfe, S. Torcato e Lordelo, que implicarão um investimento total

de 5 milhões de euros, merece destaque a construção de uma ciclovia ligando o Parque

da Cidade, o Centro Histórico e o Campus Universitário, o parque envolvente ao Estádio,

a Veiga de Creixomil e o Parque da Cidade Desportiva, uma rede na qual se prevê

investir, ao longo do mandato, um total de 2,4 milhões de euros.

Finalmente, e como já se referiu, em reconhecimento da utilidade pública de que se

reveste a acção de inúmeros clubes desportivos na formação e dinamização de

actividades desportivas, será mantido o nível de financiamento daquelas entidades para

financiamento de obras de raiz, de aquisição de equipamento ou da actividade desportiva

propriamente dita.

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GRANDES OPÇÕES Plano Plurianual de Investimentos

e Plano de Actividades 2010

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V – AMBIENTE E ABASTECIMENTO DE ÁGUA

O choque petrolífero de 2008, com o preço do barril de petróleo no valor

recorde de 150 dólares, confrontou a Humanidade e os países exclusivamente

consumidores com a vulnerabilidade extrema das suas economias,

excessivamente dependentes daquele recurso natural.

As alterações climáticas que vimos presenciando, as emissões crescentes de

gases com efeito de estufa resultantes da queima de combustíveis fósseis

exigem um esforço partilhado de todas as Nações para travar a espiral de

aquecimento da atmosfera, do degelo das calotes polares e da subida das

águas dos mares.

Neste contexto, urge implementar políticas que reduzam a dependência do

petróleo e do carvão, apostando decisivamente em fontes de energia

alternativas, preferencialmente, energias renováveis. A União Europeia assumiu

uma meta ambiciosa em matéria de energia até 2020, desígnio para o qual

pretendemos dar o nosso contributo: 20% de aumento da eficiência energética,

20% de redução de emissões de gases com efeito de estufa e 20% de quota

de energias renováveis no consumo global de energia. in Guimarães Programa Eleitoral 2009-2013, Partido Socialista

A criação de parques e jardins, a manutenção e conservação de fontes e dos jardins

existentes, a criação de parques infantis em espaços verdes, a arborização de diversas

manchas no concelho e o alargamento da rede de furos artesianos para rega automática

permanecem, obviamente, uma área prioritária das despesas ambientais, já que os seus

impactos não se reflectem apenas na qualidade de vida dos cidadãos, mas igualmente na

imagem, capacidade de atracção e qualidade urbanística do Concelho.

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GRANDES OPÇÕES Plano Plurianual de Investimentos

e Plano de Actividades 2010

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Por outro lado, as despesas relacionadas com a protecção dos recursos ambientais

existentes, promovendo as fontes de energia renovável, irão certamente justificar um

investimento crescente, à escala global, nos próximos anos.

Um dos desses recursos, porventura o mais determinante para a qualidade de vida dos

cidadãos é, inquestionavelmente a água, quer se trate do seu abastecimento quer do

tratamento de efluentes.

Ao longo do mandato que agora se inicia será mantida e actualizada uma ambiciosa

agenda de acções e investimentos, entre as quais se destacam:

- cumprir a Agenda 21 Local, implementando o Plano de Acção para o desenvolvimento

sustentável;

- executar o Plano de Melhoria da Qualidade do Ar protocolado com a Comissão de

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, com o objectivo de reduzir as

excedências de partículas em suspensão;

- monitorizar a qualidade do ar, através do acompanhamento dos dados fornecidos pela

Estação de Medição da Qualidade do Ar da Agência Portuguesa de Ambiente, instalada

no parque de lazer das Quintãs;

- elaborar um estudo hidrológico da bacia da ribeira de Couros para regularização do

caudal e regeneração do leito e margens desde o Parque da Cidade até à Veiga de

Creixomil;

- reforçar a rede de ecopontos em todas as freguesias, aumentando a proximidade às

habitações, no sentido de cumprir as metas de crescimento da reciclagem de resíduos

previstas no PERSU II;

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GRANDES OPÇÕES Plano Plurianual de Investimentos

e Plano de Actividades 2010

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- incrementar a frequência e alargar a varredura mecânica de estradas, passeios, praças e

outras áreas públicas aos principais núcleos urbanos;

- desenvolver auditorias energéticas aos edifícios e equipamentos municipais;

- generalizar a instalação de painéis solares térmicos nas escolas, pavilhões desportivos e

noutros edifícios municipais;

- prosseguir com o aproveitamento da energia solar através da instalação de painéis

fotovoltaicos para alimentação eléctrica dos semáforos, parcómetros, sinalização de

trânsito e noutros equipamentos e edifícios;

- adoptar iluminação de baixo consumo, designadamente, a tecnologia Led.

- aprofundar a qualificação da rede de parques de lazer dotando-os dos equipamentos

fundamentais ao conforto e entretenimento dos seus utilizadores, nomeadamente,

parques infantis, equipamentos de manutenção de nova geração, casas de banho,

bebedouros, bancos e mesas, entre outros;

- substituir gradualmente e de forma criteriosa as árvores cujo pólen apresente maior

potencial alergénico;

- arborizar espaços urbanos, como as praças e passeios, naturalizando-os, propiciando o

sombreamento e o enriquecimento e alternância da paisagem urbana.

- construir novos pontos de água nas principais áreas florestais à semelhança do da Penha

e de Souto Santa Maria, para utilização pelos bombeiros e para acesso dos helicópteros

de combate aos fogos;

- prosseguir a despoluição das linhas de água, ligando todos os efluentes às redes de

saneamento e fiscalizando e punindo os prevaricadores;

- criar e valorizar parques de lazer ribeirinhos;

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GRANDES OPÇÕES Plano Plurianual de Investimentos

e Plano de Actividades 2010

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- dinamizar e alargar a Horta Pedagógica, divulgando as boas práticas agrícolas assim como

o ciclo vegetativo das diferentes espécies hortícolas junto dos utilizadores e dos visitantes,

particularmente, dos jovens estudantes;

- alargar a rede de abastecimento de água para uma taxa de cobertura superior a 95% da

população;

- aumentar a capacidade de captação e de reserva para optimizar a fiabilidade do

abastecimento;

- despoluir a ribeira de Couros.

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GRANDES OPÇÕES Plano Plurianual de Investimentos

e Plano de Actividades 2010

19

VI – MOBILIDADE

A mobilidade sustentável dos cidadãos deve constituir uma das principais

prioridades das políticas públicas. As acessibilidades são um dos factores

críticos do desenvolvimento económico, da instalação de novas empresas e da

criação de emprego. A redução dos tempos de percurso, a redução da

sinistralidade, a valorização do transporte público, o condicionamento gradual

do trânsito automóvel nos centros urbanos, a adopção de tecnologia amiga do

ambiente – filtros de partículas, motores híbridos e de propulsão eléctrica e a

criação de ciclovias, constituem os principais desafios que se nos colocam. in Guimarães Programa Eleitoral 2009-2013, Partido Socialista

O domínio da mobilidade é inextrincável das políticas ambientais tendo em vista que a

promoção da sustentabilidade dos diversos sistemas de transportes é condição sine qua

non da salvaguarda dos recursos naturais que as medidas de defesa do ambiente

procuram assegurar.

Por outro lado, estamos conscientes do papel fundamental que as acessibilidades físicas

continuarão a desempenhar no quotidiano dos cidadãos e empresas, pelo que a

consolidação de um sistema viário eficiente e racional irá continuar a beneficiar de

significativas dotações orçamentais.

Nesta área de actuação tem merecido destaque o desenvolvimento do projecto “Mobi-

Guimarães”, que estabelece como objectivo a criação de uma frota de veículos eléctricos

partilhados, uma rede de carregamento das baterias através da energia solar e um sistema

de informação e gestão. No ano de 2010, este projecto, desenvolvido em parceria com a

Universidade do Minho, surge dotado com um montante de 700.000 euros.

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GRANDES OPÇÕES Plano Plurianual de Investimentos

e Plano de Actividades 2010

20

As acessibilidades às vilas do Concelho continuarão a merecer o empenho da Autarquia

mas, nalguns casos, com destaque para o acesso às Taipas e ao Avepark, continuaremos

dependentes do imprescindível entendimento com a administração central, que continua

a deter a competência sobre a via. Pevidém, São Torcato e Lordelo, por seu turno, verão

os respectivos acessos dotados de significativas melhorias, tal como a generalidade das

vias do Concelho que se degradaram com os trabalhos promovidos pela Vimágua na

construção de redes de abastecimento de água e saneamento.

Os diversos investimentos previstos na conservação, reparação, requalificação ou

construção de vias municipais ascendem, no plano em análise, a 12,5 milhões de euros,

montante que não contempla ainda os investimentos que venham a ser objecto de

protocolo com a administração central.

Outras propostas constantes do programa apresentado ao eleitorado e contempladas no

presente Plano Plurianual merecem, igualmente, destaque:

- construção da segunda fase da Circular Sul/Nascente, estabelecendo a ligação à rotunda

da AV.ª D. João IV, um investimento que se afigura prioritário em função dos transtornos

à circulação que serão certamente originados pela construção dos diversos equipamentos

previstos para a CEC 2012;

- desnivelamento do nó de Silvares (a protocolar com a administração central);

- construção de passeios nas estradas municipais dos aglomerados urbanos, junto das

escolas e de outros equipamentos públicos, assim como em zonas industriais;

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e Plano de Actividades 2010

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- reforço da visibilidade e segurança das passagens de peões, através da sua iluminação

específica e da instalação de delineadores led;

- alargamento da rede de abrigos de passageiros nas freguesias por forma a melhorar o

conforto dos utentes dos transportes públicos;

- diligenciar junto do Governo o desenvolvimento do projecto da linha de caminho de

ferro entre Guimarães e Braga com ligação à futura estação do TGV, nos moldes

previstos no PROT-N, Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte.

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e Plano de Actividades 2010

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VII – COESÃO SOCIAL

A solidariedade social e as políticas sociais de combate à pobreza e às

discriminações, a igualdade de género e a inclusão social, constituem pilares

ideológicos e programáticos inalienáveis dos socialistas.

A intervenção social será centrada na procura de soluções para as pessoas e

construídas com e para elas. Iremos privilegiar um paradigma de intervenção

social que releve a força das pessoas, respeitando a sua privacidade e

personalidade e valorizando uma visão global do indivíduo.

Vamos potenciar a inovação social, reforçando o trabalho em rede e a

cooperação institucional com as várias entidades da economia solidária,

visando respostas sociais de proximidade.

Os grupos mais vulneráveis da comunidade estarão no centro das nossas

atenções, com o propósito de contribuir para a superação dos seus

constrangimentos e para a definição de um projecto de vida. in Guimarães Programa Eleitoral 2009-2013, Partido Socialista

Fundados na convicção de que é necessário actuar em favor dos mais vulneráveis,

atenuando a pobreza e a exclusão social, promovendo a inclusão de cidadãos

pertencentes a estratos sociais desfavorecidos, garantindo o acesso aos recursos, bens e

serviços considerados essenciais à melhoria da qualidade de vida – individual e colectiva –

e à sedimentação de uma coesão social duradoura, os diversos regimes de apoio aos mais

carenciados continuarão a merecer dotações compatíveis com as necessidades que, no

actual contexto, se vêm acentuando.

Referimo-nos, concretamente, aos regulamentos que visam apoiar os estratos sociais

desfavorecidos em domínios que vão desde a realização de obras em residências até aos

cuidados de saúde em casos de doença crónica, ao subsídio ao arrendamento, a atribuir

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GRANDES OPÇÕES Plano Plurianual de Investimentos

e Plano de Actividades 2010

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aos agregados que manifestem dificuldade em fazer face às rendas das casas que habitam,

aos passes transurbanos ou ao cartão municipal de pessoa com deficiência. No seu

conjunto, estes apoios estão contemplados, no orçamento para 2010, com 725.000

euros, a que acrescem 185.000 euros para apoiar instituições que prestam apoios sociais.

Outras propostas visando assumir uma política preventiva de rupturas sociais serão

prosseguidas e apoiadas, designadamente em matéria de violência doméstica,

toxicodependências, abandono escolar e protecção de crianças e jovens em risco.

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e Plano de Actividades 2010

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VIII – TURISMO

O estatuto de cidade fundadora da Nação Portuguesa, o reconhecimento pela

UNESCO do Centro Histórico como Património Cultural da Humanidade e a

designação de Guimarães como Capital Europeia da Cultura em 2012,

proporcionam um inestimável prestígio, uma ímpar projecção internacional e

uma oportunidade única para a afirmação de Guimarães enquanto destino de

excelência de turismo histórico-cultural.

A relevância histórica do património edificado, a beleza paisagística, o vasto

acervo museológico e documental, a mais valia cientifica da Universidade do

Minho, os irresistíveis sabores da gastronomia, da doçaria e do vinho verde, a

etnografia, o termalismo, a hospitalidade dos vimaranenses, a singularidade

das tradições festivas como as Nicolinas e as Gualterianas e a diversidade e

qualidade da programação cultural constituem argumentos decisivos para a

atractividade crescente de Guimarães. in Guimarães Programa Eleitoral 2009-2013, Partido Socialista

No contexto da reorganização administrativa do Turismo em Portugal, Guimarães passou

a integrar a Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal, alcançando

assim uma escala e um conjunto de sinergias potenciadoras da sua atractividade nacional e

internacional.

O turismo de congressos continuará a ser uma aposta estratégica pelo elevado número

de participantes que envolve e pelas vantagens económicas que aportam para a hotelaria,

para a restauração, para o comércio e para a diversificação económica, com a criação de

novas necessidades a que o tecido local vem respondendo. De facto, o Centro Cultural

Vila Flor, e o Pavilhão Multiusos, associados à capacidade geradora de eventos científicos

e empresariais da Universidade do Minho e do Parque de Ciência e Tecnologia,

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e Plano de Actividades 2010

25

posicionam Guimarães como um destino de eleição para a realização de congressos

facilitada pela proximidade ao aeroporto, pela ligação à rede de auto-estradas e pela

proximidade à futura linha de comboio de alta velocidade.

Destacam-se seguidamente algumas das propostas eleitorais que terão expressão no

curso do actual mandato:

- implementação do Programa de Acção para o Turismo, no âmbito da Agenda Regional

de Turismo Norte promovida pela CCDR-N. O Programa de Acção Guimarães – Capital

Europeia da Cultura 2012 tem como objectivo global posicionar Guimarães como o

centro regional de excelência, de referência nacional, na fileira do Turismo Histórico-

Cultural;

- execução do projecto «Centro Histórico de Guimarães – Património Mundial …

Experiência Excepcional», candidatado ao Programa ON.2 Eixo Valorização e

Qualificação Ambiental e Territorial;

- intensificação das actividades de intercâmbio e de promoção no âmbito das cidades da

Euro Região Norte de Portugal – Galiza, que integram a Associação do Eixo Atlântico do

Noroeste Peninsular;

- promoção de cursos de valorização profissional, na área da Higiene e Segurança

Alimentar, da Enologia e de Cozinha, destinados a activos do sector da restauração;

- colaboração activa com a futura Escola Profissional de Guimarães, já protocolada com o

Instituto do Emprego e de Formação Profissional, com o intuito de formar e qualificar os

recursos humanos para a hotelaria e a restauração.

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e Plano de Actividades 2010

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IX – GESTÃO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL

Quer na salvaguarda dos elementos e espaços patrimoniais fundamentais para

a preservação da História, no reforço da identidade e afectividade dos

cidadãos com a sua cidade, quer na perspectiva e incremento de acções e

desafios capazes de catapultar a cidade para novos e mais qualificados

patamares de desenvolvimento e sustentabilidade, o PLANEAMENTO

TERRITORIAL assume-se como um domínio fundamental e estruturador da

política urbana do Município, nele se plasmando um conjunto de directrizes e

acções condicionadoras do desenvolvimento do território.

O policentrismo e reforço das centralidades intra-urbanas implica o reforço do

papel das vilas como complemento à cidade, encarando-as como estruturas

intermédias de aproximação do mundo, dir-se-á, rural à cidade e vice-versa e a

assunção permanente da importância das freguesias. Fixando três níveis de

aglomeração e impacto urbano – cidade, vilas e freguesias – e entendendo-as

como partes integrantes de um sistema urbano que ganha coerência e

qualidade com a respectiva articulação e complementaridade, reforçar-se-á a

atractividade de cada realidade urbana na construção de um todo concelhio,

coeso na sua expressão territorial, harmonioso na disponibilização de condições

de qualidade de vida e competitivo no contexto regional e nacional. in Guimarães Programa Eleitoral 2009-2013, Partido Socialista

Guimarães – Capital Europeia da Cultura 2012 constitui uma oportunidade ímpar para o

desenvolvimento do Concelho.

Uma oportunidade para (re)desenhar um novo MAPA sob os desígnios da Coesão

Urbana.

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GRANDES OPÇÕES Plano Plurianual de Investimentos

e Plano de Actividades 2010

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MAPA 2012 é um projecto municipal que, neste contexto, desenvolverá actuações

urbanísticas no concelho de Guimarães, valorizadoras do património paisagístico, cultural

e arquitectónico, da mobilidade urbana e do ambiente.

Constituem-se como objectivos do MAPA 2012:

. Detectar/propôr núcleos de referência, através da qualidade da sua arquitectura e seus

espaços urbanos, da sua escala, da sua capacidade de acolher actividades que propiciam o

encontro humano, ensaiando uma reabilitação formal e funcional de todo o “contínuo

urbano”, estreitando relações entre “o centro” e “a periferia”, interconectando

potencialidades e funcionalidades complementares;

. Iniciar a progressiva adaptação de núcleos urbanos aos actuais modos de vida e às suas

mais estritas exigências (de segurança, de conforto, etc.), conservando a sua identidade,

para o que, para além da arquitectura, importa manter e atrair a população (residentes,

visitantes, trabalhadores);

. Investir, reabilitando, na requalificação dos espaços públicos, assim como em

equipamentos e infra-estruturas, como estratégia indutora ou revivificadora do interesse

público e privado.

MAPA 2012 terá as seguintes atribuições:

. Elaborar projectos de reabilitação de espaços públicos e de recuperação de edifícios;

. Promover e acompanhar as respectivas obras;

. Promover, através de concursos públicos, a elaboração de projectos de espaços públicos

e de edifícios;

. Propor a aquisição de edifícios e/ou terrenos para equipamentos culturais;

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e Plano de Actividades 2010

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. Propor a aquisição de obras de arte.

A par dos diversos investimentos previstos para as freguesias e consignados na presente

proposta de orçamento, entre os quais se destacam a construção das piscinas municipais

e da rede de centros escolares, o MAPA 2012 surge como a resposta que faltava ao

conhecimento, valorização e promoção das potencialidades culturais e turísticas do

território municipal.

Para além destes e de outros investimentos directos nas freguesias, identificados nos

vários capítulos do plano em áreas como a Educação, o Ambiente, ou as Comunicações,

as freguesias poderão continuar a dispor de um conjunto de transferências correntes e de

capital que ascendem a 5,2 milhões de euros, dos quais cerca de 3,5 milhões mediante

protocolos a estabelecer com vista à realização de obras específicas a delegar nas Juntas

de Freguesia, de acordo com as prioridades estabelecidas em 2008: construção de sedes

de junta, de casas mortuárias, alargamento de cemitérios e reabilitação dos centros

cívicos.

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e Plano de Actividades 2010

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X – CONCLUSÃO O resultado eleitoral alcançado em Outubro de 2009 veio reforçar a convicção de que o

conjunto de projectos que nos propusemos iniciar no anterior mandato mereceram

acolhimento dos Vimaranenses.

Aos planos de investimentos delineados para o mandato que terminou em 2009, junta-se

um conjunto de desafios que abraçámos com determinação, convictos de que oferecem

oportunidades de investimento irrepetíveis nos próximos anos.

Estamos absolutamente apostados em rentabilizar em favor dos nossos concidadãos as

oportunidades que soubemos conquistar e que conhecerão plena expressão no decorrer

do mandato que agora se inicia. A afirmação de Guimarães como território onde cultura,

património, ambiente, desenvolvimento económico, investigação científica,

empreendedorismo, criatividade e coesão social constituam um todo harmonioso e

dinâmico, gerador de oportunidades e riqueza, é o desiderato que nos move.

Sabemos quão difícil será realizar tudo quanto nos propomos executar neste Plano

Plurianual. Será certamente necessário aportar permanentemente vontade e rigor,

ambição e planeamento, convicção e persuasão.

Aos Vimaranenses será pedida, como tem sido, colaboração, participação, compreensão,

criatividade e espírito de iniciativa. O passado colectivo deste Concelho deixa antever que

seremos bem sucedidos e que, juntos, conseguiremos ultrapassar todas as dificuldades

que surgirem sem soçobrarmos nas nossas convicções e no nosso compromisso.

Amanhã, que ninguém possa afirmar que passámos ao lado das oportunidades sem delas

retirar todos benefícios, sem realizar todas as suas potencialidades.

Este é o empenho a que estamos obrigados pelas gerações que nos sucederão.

27 de Novembro de 2009

O Presidente da Câmara Municipal de Guimarães

________________________________

(Dr. António Magalhães)

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Plano Plurianual de Investimentos

DESPESAS

2010

TOTAL DEFINIDA 2011 2012 2013

AC AA FC INICIO FIM € € € € €

1. FUNÇÕES GERAIS 9.368.000 9.368.000 0 1.558.000 0 0 10.926.000

1.1. SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 9.250.000 9.250.000 0 1.558.000 0 0 10.808.000

1.1.1. ADMINISTRAÇÃO GERAL 9.250.000 9.250.000 0 1.558.000 0 0 10.808.000

1.1.1. 14 2001 237 Digitalização dos Arquivos Municipais 10-070115 O ADM 2010 2013 0 0 01.1.1. 19 2001 111 Edifícios municipais 03-070115/07010301 E DPPU/DOM 2010 2013 1 498.543 1.500.000 1.500.000 500.000 2.000.0001.1.1. 01 2002 184 Aquisição de viaturas 03-07010601/02/1001/100 O ADM/DTT 2010 2013 700.000 700.000 700.000 1.400.0001.1.1. 02 2002 185 Aquisição de maquinaria e equipamento 0103-070109/1002/11/12/15 O ADM 2010 2013 400.000 400.000 350.000 750.0001.1.1. 13 2002 195 Cartografia digital 10-070113 O SIG 2010 2013 1.321 120.000 120.000 120.0001.1.1. 20 2002 88 Outras aquisições de edifícios 11-07010307 O PAT 2010 2013 2.128.019 5.800.000 5.800.000 5.800.0001.1.1. 06 2006 89 Modernização Administrativa 12-070107/08 O 50 ADM 2010 2013 1.239.173 650.000 650.000 650.0001.1.1. 07 2006 90 Alargamento do sistema Wireless 12-070107/08 O ADM 2010 2013 2.935 10.000 10.000 10.0001.1.1. 15 2006 92 Publicações 02-070113 O 75 ADM 2010 2013 0 0 01.1.1. 21 2010 1 Remodelação do edificio para instalação da Loja do Cidadão 03-07010307 A DPPU 2010 2011 1 70.000 70.000 8.000 78.000

1.2. SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS 118.000 118.000 0 0 0 0 118.000

1.2.1. PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS 78.000 78.000 0 0 0 0 78.000

1.2.1. 01 2002 111 Serviço de protecção Civil 05-07010413 O DSUA 2010 2013 25.000 25.000 25.0001.2.1. 03 2002 113 Equipamento 05-070109/1002/11/15 O DSUA 2010 2013 5.458 38.000 38.000 38.0001.2.1. 07 2010 11 Plano Municipal de Emergência 05-070113 DPPU/DSA 2010 2013 0 0 01.2.1. 08 2010 12 Plano Operacional Municipal de defesa da Floresta contra fogos floresta 05-070113 O DPPU/DSA 2010 2013 0 15.000 15.000 15.000

1.2.2. POLICIA MUNICIPAL 40.000 40.000 0 0 0 0 40.000

1.2.2. 01 2010 13 Aquisição de Equipamento 06-070109/1002/11/15 O DFCPM 2010 2013 0 40.000 40.000 40.000

2. FUNÇÕES SOCIAIS 55.409.000 55.409.000 0 50.771.500 6.141.000 1.568.000 113.889.500

2.1. EDUCAÇÃO 24.568.700 24.568.700 0 14.302.000 4.471.000 1.548.000 44.889.700

2.1.1. ENSINO NÃO SUPERIOR 19.723.700 19.723.700 0 12.107.000 4.471.000 1.548.000 37.849.700

2.1.1.1. ENSINO PRÉ - ESCOLAR 521.000 521.000 0 50.000 50.000 50.000 671.000

2.1.1.1. 03 2001 3 Parques infantis para jardins de infância 03-07011001/02 O DASC 2010 2013 174.756 300.000 300.000 300.0002.1.1.1. 01 2002 3 Renovação e apetrechamento de jardins de infância 0701-070109/1002/11/15 O DASC 2010 2013 87.786 71.000 71.000 71.0002.1.1.1. 02 2002 4 Conservação de jardins de infância 03-070115/0305 A/O DOM/DASC 2010 2013 24.367 100.000 100.000 50.000 50.000 50.000 250.0002.1.1.1. 04 2002 6 Mobiliário, equipamento e material didáctico p/ jardins de infância 0701-070109/1002/11/15 O DASC 2010 2013 74.193 50.000 50.000 50.000

2.1.1.2. ENSINO BÁSICO 14.090.200 14.090.200 0 11.907.000 4.371.000 1.448.000 31.816.200

2.1.1.2. 01 2002 11 Mobiliário, equipamento e material didáctico 0701-070109/1002/11/15 O DASC 2010 2013 431.637 235.000 235.000 235.0002.1.1.2. 02 2002 12 Conservação de edifícios escolares 03-07010305/07011002/11/15 A/O/E DOM 2010 2013 522.238 500.000 500.000 100.000 100.000 100.000 800.0002.1.1.2. 03 2002 13 Fotocopiadoras para as escolas 0701-07011002 O DASC 2010 2013 38.769 24.500 24.500 24.5002.1.1.2. 04 2002 14 Material informático para as escolas 0701-070107/08 O DASC 2010 2013 225.095 296.000 296.000 296.0002.1.1.2. 05 2002 15 Ampliação da EB1 e Jardim de Infância de Airão Stª Maria 03-07010305 E DOM 2006 2006 C 57.292 15.000 15.000 15.0002.1.1.2. 06 2002 200 Ampliação da EB1 e Jardim de Infância de Serzedo 03-07010305 E DOM 2006 2006 C 759.104 12.000 12.000 12.0002.1.1.2. 07 2002 16 Ampliação da EB1 e Jardim de Infância de Nespereira 03-07010305 E 65 DOM 2006 2007 C 750.235 30.000 30.000 30.0002.1.1.2. 08 2002 201 Ampliação da EB1 e Jardim de Infância de Fermentões/Caneiros(refeitório 03-07010305 E DOM 2006 2006 C 435.099 25.000 25.000 25.000

FO

RM

A D

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IZA

ÇÃ

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OBJ./PRG.

REALIZADO

PROJECTO ACÇÃO

TOTAL PREVISTOANOS SEGUINTES

FUNCIONAL

DESCRIÇÃOCÓDIGO DA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

CÓD. ANO NÚM.

FONTE DE

FINANCIAMENTO RESPONSÁVELDATAS

FA

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DE

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NÃO DEFINIDO

Página 1 de 8

Page 34: GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2010 - CM Guimarães · 2018-06-22 · GRANDES OPÇÕES Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Actividades 2010 5 aprovado no início do próximo ano

Plano Plurianual de Investimentos

DESPESAS

2010

TOTAL DEFINIDA 2011 2012 2013

AC AA FC INICIO FIM € € € € €

FO

RM

A D

E

RE

AL

IZA

ÇÃ

O

OBJ./PRG.

REALIZADO

PROJECTO ACÇÃO

TOTAL PREVISTOANOS SEGUINTES

FUNCIONAL

DESCRIÇÃOCÓDIGO DA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

CÓD. ANO NÚM.

FONTE DE

FINANCIAMENTO RESPONSÁVELDATAS

FA

SE

DE

E

XE

CU

ÇÃ

O

NÃO DEFINIDO

2.1.1.2. 09 2002 202 Ampliação da EB1 e Jardim de Infância de Atães/Vinha (refeitório) 03-07010305 E DOM 2006 2006 C 378.904 8.000 8.000 8.0002.1.1.2. 18 2002 19 Ampliação da EB1 de Azurém - Pegada 03-07010305 E DASC/DPPU/DOM 2010 2013 0 9.000 9.000 211.000 220.0002.1.1.2. 20 2002 208 Ampliação da EB1 de Costa/S.Roque 03-07010305 E 70 DPPU/DOM 2006 2009 C 236.898 100.000 100.000 100.0002.1.1.2. 23 2002 210 Ampliação da EB1 e Jardim de Infância de Selho S. Cristóvão 03-07010305 E 70 DPPU/DOM 2010 2011 1 501.000 501.000 345.000 846.0002.1.1.2. 39 2002 29 Centro Escolar de Candoso S.Tiago/Venda Velha 03-07010305 E 70 DPPU/DOM 2010 2011 I 25.132 600.000 600.000 1.100.000 1.700.0002.1.1.2. 12 2006 3 Ampliação da EB1 e Jardim de Infância de Barco 03-07010305 E 70 DASC/DPPU/DOM 2010 2011 1 350.000 350.000 1.055.000 1.405.0002.1.1.2. 14 2006 4 Ampliação da EB1 e Jardim de Infância de Guardizela 03-07010305 E 70 DASC/DPPU/DOM 2010 2010 2 47.463 1.750.000 1.750.000 200.000 1.950.0002.1.1.2. 17 2006 104 Centro Escolar de Urgezes 03-07010305 E 70 DASC/DPPU/DOM 2009 2011 2 91.210 2.000.000 2.000.000 600.000 2.600.0002.1.1.2. 22 2006 6 Centro Escolar de Candoso S. Martinho 03-07010305 E 70 DPPU/DOM 2006 2009 C 874.996 150.000 150.000 150.0002.1.1.2. 26 2006 8 Reconversão da EB1 e Jardim de Infância de Eirinha Serzedelo 03-07010305 E 70 DPPU/DOM 2010 2012 1 35.100 0 0 1.200.000 400.000 1.600.0002.1.1.2. 29 2006 9 Reconversão da EB1/JI de Mosteiro S. Torcato p/ Centro Escolar 03-07010305 E 70 DASC/DPPU/DOM 2010 2011 I 1.000.000 1.000.000 400.000 1.400.0002.1.1.2. 31 2006 10 Reconversão da EB1/JI de Barreiro Selho S. Jorge p/ Centro Escolar 03-07010305 E 70 DASC/DPPU/DOM 2010 2010 2 30.917 1.100.000 1.100.000 50.000 1.150.0002.1.1.2. 36 2006 13 Ampliação da EB1 de Vermil 03-07010305 E 70 DPPU/DOM 2010 2011 1 32.398 700.000 700.000 900.000 1.600.0002.1.1.2. 43 2006 19 Reconversão da EB1 de Fafião Briteiros Stº Estevão p/ Centro Escolar 03-07010305 E DASC/DPPU/DOM 2010 2013 0 17.500 17.500 170.000 252.000 439.5002.1.1.2. 61 2007 6 Requalificação do edifício escolar de Sande S. Lourenço 03-07010305 E 70 DASC/DPPU/DOM 2007 2009 C 90.546 150.000 150.000 150.0002.1.1.2. 62 2007 7 Reconversão da EB1 de Pinheiral Caldelas p/ Centro Escolar 03-07010305 E 70 DASC/DPPU/DOM 2010 2011 1 80.418 1.000.000 1.000.000 1.100.000 2.100.0002.1.1.2. 63 2007 8 Centro Escolar de Ponte 03-07010305 E 70 DASC/DPPU/DOM 2010 2011 1 91.798 2.000.000 2.000.000 2.300.000 4.300.0002.1.1.2. 64 2007 9 Centro Escolar de Leitões/Oleiros/Figueiredo/Airão S. João 03-07010305 E DASC/DPPU 2010 2013 0 52.000 52.000 951.000 315.000 1.318.0002.1.1.2. 65 2007 10 Reconversão da EB1 de Penela Souto Stª Maria p/ Centro Escolar 03-07010305 E DASC/DPPU 2010 2013 0 18.000 18.000 170.000 252.000 440.0002.1.1.2. 66 2007 11 Centro Escolar de Moreira de Cónegos 03-07010305 E 70 DASC/DPPU/DOM 2010 2012 1 400.000 400.000 1.200.000 500.000 2.100.0002.1.1.2. 67 2007 12 Centro Escolar de Sande Vila Nova 03-07010305 E DASC/DPPU 2010 2013 0 97.200 97.200 307.000 1.230.000 318.000 1.952.2002.1.1.2. 70 2009 39 Ampliação da Escola EB1 de Oliveira do Castelo 03-07010305 E 70 DPPU 2009 2010 3 750.000 750.000 50.000 800.0002.1.1.2. 71 2010 14 Centro Escolar de Ronfe 03-07010305 E 70 DPPU/DOM 2010 2012 0 200.000 200.000 1.000.000 850.000 2.050.000

2.1.1.3. ENSINO BÁSICO 2 E 3 CICLO E SECUNDÁRIO 5.110.000 5.110.000 0 150.000 50.000 50.000 5.360.000

2.1.1.3. 05 2009 3 Conservação de edifícios escolares 03-07010305/070115 A/O/E DOM 2010 2013 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 200.0002.1.1.3. 06 2009 4 Requalificação da Escola EB 2/3 João de Meira 03-07010305 E 70 DPPU/DOM 2009 2010 3 26.779 4.800.000 4.800.000 100.000 4.900.0002.1.1.3. 07 2009 5 Mobiliário, equipamento e material didáctico 0701-070109/1002/11/15 O DASC 2010 2010 260.000 260.000 260.0002.1.1.3. 08 2010 15 Escola Básica do 2º e 3º Ciclo de Pevidém 03-07010305 DASC 2010 2013 0 02.1.1.3. 09 2010 16 Escola Básica do 2º e 3º Ciclo de S. Torcato 03-07010305 DASC 2010 2013 0 02.1.1.3. 10 2010 17 Escola Básica do 2º e 3º Ciclo das Taipas 03-07010305 DASC 2010 2013 0 02.1.1.3. 11 2010 18 Escola Básica do 2º e 3º Ciclo Fernando Távora 03-07010305 DASC 2010 2013 0 02.1.1.3. 12 2010 19 Escola Básica do 2º e 3º Ciclo D. Afonso Henriques 03-07010305 DASC 2010 2013 0 02.1.1.3. 13 2010 20 Escola Básica do 2º e 3º Ciclo Briteiros 03-07010305 DASC 2010 2013 0 02.1.1.3. 14 2010 21 Escola Básica do 2º e 3º Ciclo Prof. Abel Salazar 03-07010305 DASC 2010 2013 0 02.1.1.3. 15 2010 22 Escola Básica do 2º e 3º Ciclo Arqueólogo Mário Cardoso 03-07010305 DASC 2010 2013 0 02.1.1.3. 16 2010 23 Escola Básica do 2º e 3º Ciclo Virginia Moura 03-07010305 DASC 2010 2013 0 02.1.1.3. 17 2010 24 Escola Básica do 2º e 3º Ciclo Egas Moniz 03-07010305 DASC 2010 2013 0 0

2.1.1.4. ENSINO INTEGRADO 2.500 2.500 0 0 0 0 2.500

2.1.1.4. 01 2002 32 Aquisição de material didáctico e equipamento 0701-07011002 O DASC 2010 2013 2.500 2.500 2.500

2.1.3. ENSINO SUPERIOR 4.845.000 4.845.000 0 2.195.000 0 0 7.040.000

2.1.3. 02 2002 33 Universidade do Minho 03-07010305 E DPPU 2006 2009 0 0 0 02.1.3. 04 Campurbis 0 0 02.1.3. 0404 2007 23 Centro de Formação Avançada Pós-Graduada/Domus Civil 03-07010307 O/E 70 DPPU/DOM 2010 2011 1 137.192 2.200.000 2.200.000 965.000 3.165.000

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Page 35: GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2010 - CM Guimarães · 2018-06-22 · GRANDES OPÇÕES Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Actividades 2010 5 aprovado no início do próximo ano

Plano Plurianual de Investimentos

DESPESAS

2010

TOTAL DEFINIDA 2011 2012 2013

AC AA FC INICIO FIM € € € € €

FO

RM

A D

E

RE

AL

IZA

ÇÃ

O

OBJ./PRG.

REALIZADO

PROJECTO ACÇÃO

TOTAL PREVISTOANOS SEGUINTES

FUNCIONAL

DESCRIÇÃOCÓDIGO DA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

CÓD. ANO NÚM.

FONTE DE

FINANCIAMENTO RESPONSÁVELDATAS

FA

SE

DE

E

XE

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NÃO DEFINIDO

2.1.3. 0406 2008 1 Centro de Ciência Viva 03-07010307 E 70 DPPU/DOM 2008 2010 4 684.697 350.000 350.000 350.0002.1.3. 0407 2008 2 Instituto de Design 03-07010307 O/E 70 DPPU/DOM 2010 2011 1 2.100.000 2.100.000 975.000 3.075.0002.1.3. 05 2010 44 Centro de Formação Profissional 03-07010307 A/E 70 DPPU/DOM 2010 2011 1 195.000 195.000 255.000 450.0002.1.3. 06 2010 45 Reabilitação dos Tanques de Couros 03-07010307 A DPPU/Património 2010 2013 0 0 0 0

2.2. SAUDE 350.000 350.000 0 0 0 0 350.000

2.2.1. SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAUDE 350.000 350.000 0 0 0 0 350.000

2.2.1. 01 Colaboração com os centros de saúde no âmbito das competências da Câmara:2.2.1. 0101 2002 68 - Extensões de Saúde das Taipas 03-07010307 O DPPU 2006 2013 0 0 0 02.2.1. 0102 2002 69 - Extensões de Saúde de S.Torcato 03-07010307 E 30 70 DPPU/DOM 2009 2009 C 507.372 350.000 350.000 350.0002.2.1. 0105 2002 72 - Extensões de Saúde de Ponte 03-07010307 O/E 25 75 DPPU/DOM 2006 2006 C 731.952 0 0 02.2.1. 0103 2006 105 - Extensões de Saúde de Moreira de Cónegos 03-07010307 O DPPU 2006 2013 0 0 0 0

2.3. SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 80.000

2.3.1. SEGURANÇA SOCIAL

2.3.2. ACÇÃO SOCIAL 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 80.000

2.3.2. 01 2002 67 Conservação de parques infantis e de recreio 03-07010406 A/O 100 DOM 2010 2013 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 80.0002.3.2. 02 2006 49 Criação de centros de dia e de noite 03-07010306 O DPPU 2010 2013 0 0 0 02.3.2. 03 2006 50 Quinta social e centro de acolhimento temporário 03-07010306 E DPPU 2010 2013 0 0 0 0

2.4. HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS 21.398.000 21.398.000 0 13.945.000 950.000 0 36.293.000

2.4.1. HABITAÇÃO 860.000 860.000 0 230.000 0 0 1.090.000

2.4.1. 01 2002 73 Requalificação de casas particulares 10-07010203 E DPPU 2010 2013 0 10.000 10.000 10.000 20.0002.4.1. 02 2002 74 Infra-estruturas em loteamentos assumidas pela Câmara 03-07030301 E DPPU/DOM 2010 2013 4 802.156 600.000 600.000 100.000 700.0002.4.1. 03 2002 75 Implementação de habitações sociais 03-07010202 O DPPU/DOM 2010 2013 C 0 0 02.4.1. 04 2002 76 Obras a realizar pela Câmara em substituição dos proprietários 03-07010203 A/E 60 DPPU/DOM/

DPMC2010 2013 0 250.000 250.000 120.000 370.000

2.4.1. 05 2006 51 Habitação Social -IGAPHE 03-07010202 O DPPU/ADM 2010 2013 0 0 0 02.4.1. 06 2006 52 RECRIA - Recuperação de edifícios degradados 10-07010203 A/E 60 DPPU 2010 2013 0 0 0 0

2.4.2. ORDENAMENTO DO TERRITORIO 17.573.000 17.573.000 0 8.715.000 750.000 0 27.038.000

2.4.2. 01 2002 78 Revisão do PDM, estudos de urbanização, de pormenor e ordenamento do território

10-070113 O DPPU 2010 2010 4 208.812 150.000 150.000 150.000

2.4.2. 04 2002 87 Aquisição de terrenos 11-070101/0301 O PAT 2010 2013 11.600.000 11.600.000 11.600.0002.4.2. 02 2006 53 Mapa do ruído 10-070113 O DPPU/DSA 2006 2008 C 24.000 24.000 24.000 24.0002.4.2. 05 2006 63 Arranjos urbanísticos no Centro Histórico 03-07030301 E 25 50 DPPU/DOM 2010 2013 0 0 0 02.4.2. 06 2006 66 Elaboração de estudos e projectos 10-070113 O DPPU 2010 2013 750.000 750.000 750.000 750.000 2.250.0002.4.2. 03 2007 17 Estudo de requalificação dos centros das Vilas e Freguesias 10-070113 O DPPU 2006 2010 4 23.085 150.000 150.000 150.000 300.0002.4.2. 07 2007 25 Reabilitação da praça central da cidade - Toural/Alameda/ Stº António 03-07030301 E 70 DPPU/DOM 2010 2011 1 170.761 3.100.000 3.100.000 5.100.000 8.200.0002.4.2. 08 2007 26 Arranjo urbanístico do Largo do Carmo 03-07030301 E 70 DPPU/DOM 2007 2009 C 460.402 200.000 200.000 50.000 250.0002.4.2. 09 2010 2 Túnel sob Av. D. Afonso Henriques 03-07030301 O/E DPPU/DOM 2010 2013 0 0 0 02.4.2. 10 2010 3 Arranjo Urbanístico da Cruz de Pedra 03-07030301 A/E DPPU/DOM 2010 2011 1 50.000 50.000 310.000 360.0002.4.2. 11 2010 4 Arranjo exterior do Complexo Multifuncional de Couros - 1ª fase 03-07030301 A/E DPPU/DOM 2010 2010 1 125.000 125.000 125.0002.4.2. 12 Mapa 20122.4.2. 1201 2010 6 Obras de intervenção nas freguesias 03-07030301 DPPU 0 0 0

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Plano Plurianual de Investimentos

DESPESAS

2010

TOTAL DEFINIDA 2011 2012 2013

AC AA FC INICIO FIM € € € € €

FO

RM

A D

E

RE

AL

IZA

ÇÃ

O

OBJ./PRG.

REALIZADO

PROJECTO ACÇÃO

TOTAL PREVISTOANOS SEGUINTES

FUNCIONAL

DESCRIÇÃOCÓDIGO DA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

CÓD. ANO NÚM.

FONTE DE

FINANCIAMENTO RESPONSÁVELDATAS

FA

SE

DE

E

XE

CU

ÇÃ

O

NÃO DEFINIDO

2.4.2. 1202 2010 8 Equipamentos 03-07011002 O DPPU/DOM 2010 2012 0 0 0 02.4.2. 13 2010 9 Plano urbano de pormenor de Couros 03-07030301 O/E DPPU 2010 2010 1 0 0 02.4.2. 14 2010 10 Requalificação do espaço público - Campurbis 03-07030301 O/E 70 DPPU/DOM 2010 2011 1 1.370.000 1.370.000 1.925.000 3.295.0002.4.2. 15 2010 49 Arranjo Urbanístico da Rua D. Teresa 03-07030301 A/E DPPU/DOM 2010 2011 0 54.000 54.000 430.000 484.0002.4.2. 16 2010 48 Requalificação de arruamentos da área urbana 03-07030301 E DPPU/DOM 2010 2013 0 0 0 0

2.4.3. SANEAMENTO

2.4.4. ABASTECIMENTO DE ÁGUA

2.4.5. RESÍDUOS SÓLIDOS

2.4.6. PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 2.965.000 2.965.000 0 5.000.000 200.000 0 8.165.000

2.4.6. 01 2002 172 Criação de novos parques e jardins 05-07030305/011001/02 A/O DSA 2010 2013 300.000 300.000 300.0002.4.6. 02 2002 173 Manutenção e conservação de fontes 05-07011002/15 A/O DSA/DOM 2010 2013 10.000 10.000 10.0002.4.6. 03 2002 174 Conservação de parques e jardins 05-07030305/011002/15 A/O DSA/DOM 2010 2013 50.000 50.000 50.0002.4.6. 04 2002 175 Maquinaria e equipamento 05-07011002/11/15 O DSA 2010 2013 285.000 285.000 285.0002.4.6. 05 2002 176 Criação e manutenção de parques infantis integrados em zonas

ajardinadas

05-07030305/011001/02/15 A/O DSA/DOM 2010 2013 292.704 100.000 100.000 100.000

2.4.6. 06 2002 177 Aterro sanitário de Gonça 05-07010411 E DSA 2010 2013 0 0 0 02.4.6. 08 2002 179 Horto Municipal de Monchique 03-07010307/07010413 E DPPU/DSA 2010 2013 0 50.000 50.000 50.0002.4.6. 09 2002 180 Arborização 05-070101 O DSA 2010 2013 130.000 130.000 130.0002.4.6. 10 2002 181 Plano Municipal do Ambiente - Agenda 21 Local 05-070113 O DSA 2010 2013 0 0 02.4.6. 11 2002 182 Aterro sanitário para resíduos industriais banais e de construção civil 05-07010411 E DPPU/DOM 2010 2013 0 0 0 02.4.6. 12 2002 183 Alargamento da rede de rega automática furos artesianos 05-07011002 O DSA 2010 2013 0 125.000 125.000 125.0002.4.6. 22 2002 107 Arranjo de sanitários públicos 03-07010307 A/E DSA/DOM 2010 2013 5.000 5.000 5.0002.4.6. 24 2002 108 Conservação de cemitérios 03-07030312 A/O DOM/DSA 2010 2013 50.000 50.000 50.0002.4.6. 13 2005 7 Recuperação de fontes e lavadouros 03-070306 A/E DPPU/DOM 2010 2013 0 0 0 02.4.6. 14 2006 80 Centro de Educação Ambiental 05-07010307/1002 A/E DPPU/DOM 2010 2013 0 150.000 150.000 150.0002.4.6. 15 2006 82 Centro de recepção e de desmantelamento de veículos em fim de vida 03-07010307 A/E DSA/DOM 2010 2013 0 0 0 02.4.6. 17 2006 84 Rede de pontos de água e caminhos florestais 03-07030301 A/E DPPU/DSA 2010 2013 0 0 0 02.4.6. 18 2006 85 Requalificação das linhas de água 05-07030301 E DSA 2010 2013 0 20.523 0 0 02.4.6. 19 2006 86 Novo Ecocentro 03-07010307 O DSA 2010 2013 0 0 0 02.4.6. 20 2007 16 Estudo fitopatológico e biomecânico de árvores no espaço urbano 05-070113 O DAS 2010 2013 10.000 10.000 10.0002.4.6. 27 2010 46 Laboratório da paisagem 03-07010307 O/E 70 DPPU/DOM 2010 2012 0 500.000 500.000 1.500.000 200.000 2.200.0002.4.6. 28 2010 47 Requalificação ambiental da Veiga /Ribeira de Couros/Horta Pedagógica 03-070306 E/O 75 DPPU/DOM 2010 2011 1 1.200.000 1.200.000 3.500.000 4.700.000

2.5. SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS 9.072.300 9.072.300 0 22.504.500 700.000 0 32.276.800

2.5.1. CULTURA 6.212.300 6.212.300 0 16.254.500 200.000 0 22.666.800

2.5.1. 08 2002 40 Centro Cultural Vila Flor 03-07010307 E DPPU/DOM 2010 2010 C 15.173.835 50.000 50.000 50.0002.5.1. 09 2002 41 Centro Cultural Vila Flor - Equipamento 03-07011002 O DASC 2010 2010 C 3.752.600 50.000 50.000 50.0002.5.1. 32 2002 83 Edifício da Praça de S. Tiago/ Museu Alberto Sampaio 03-07010307 E 100 DPPU/DOM 2010 2011 1 58.001 1.700.000 1.700.000 594.000 2.294.0002.5.1. 01 2006 36 Aquisição de fundos bibliográficos e audiovisuais 02/0801-070109/1002 O DAG/DB 2010 2013 116.000 116.000 116.0002.5.1. 02 2006 37 Aquisição de maquinaria e equipamentos - Cultura 0701-070109/1002/11/15 O DASC 2010 2013 10.000 10.000 10.0002.5.1. 03 2006 38 Auditório da U.M. (protocolo) 0701-07011002/11/15 O DASC 2010 2013 0 0 02.5.1. 04 2006 39 Aquisição de maquinaria e equipamentos - Biblioteca 0801-070109/1002/11/13/15 O DB 2010 2013 5.300 5.300 5.3002.5.1. 05 2006 31 Quiosques multimédia 0701-070107/08 O DPPU 2010 2013 0 0 0 02.5.1. 06 2006 32 Reabilitação dos sítios de valor patrimonial de interesse municipal 03-07030301/06 E DPPU 2010 2013 0 0 0 0

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Plano Plurianual de Investimentos

DESPESAS

2010

TOTAL DEFINIDA 2011 2012 2013

AC AA FC INICIO FIM € € € € €

FO

RM

A D

E

RE

AL

IZA

ÇÃ

O

OBJ./PRG.

REALIZADO

PROJECTO ACÇÃO

TOTAL PREVISTOANOS SEGUINTES

FUNCIONAL

DESCRIÇÃOCÓDIGO DA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

CÓD. ANO NÚM.

FONTE DE

FINANCIAMENTO RESPONSÁVELDATAS

FA

SE

DE

E

XE

CU

ÇÃ

O

NÃO DEFINIDO

2.5.1. 07 2006 33 Postos públicos de acesso à internet nas freguesias 0701-070107/08 E GI 2010 2013 0 0 0 02.5.1. 10 2006 40 Aquisição de maquinaria e equipamentos - Arquivo 0802-0701/09/1002/15 O DA 2010 2013 87.000 87.000 87.0002.5.1. 11 2006 41 Aquisição de fundos bibliográficos e documentos - Arquivo 0802-07011002 O DA 2010 2013 10.000 10.000 10.0002.5.1. 12 2006 42 Bibliotecas Escolares 0801-07011002 O DB 2010 2013 4.000 4.000 4.0002.5.1. 14 2006 102 Cadastro dos sítios de valor patrimonial de interesse municipal 0701-070113 O DPPU 2010 2013 0 0 0 02.5.1. 15 2006 103 Obras de Arte 0701-070305 O DPPU 2010 2013 0 0 0 02.5.1. 22 2009 6 Casa da Memória 03-07010307 O 70 DPPU 2010 2011 0 340.000 340.000 1.500.000 1.840.0002.5.1. 23 2009 7 Campo de S. Mamede 03-07030301 O 70 DPPU 2010 2011 0 100.000 100.000 210.500 310.5002.5.1. 24 2009 8 Plataforma das Artes 03-07010307 E 70 DPPU/DOM 2010 2012 0 3.300.000 3.300.000 13.300.000 200.000 16.800.0002.5.1. 25 2009 9 Requalificação e ampliação da Biblioteca Raul Brandão 03-07010307 E DPPU/DOM 2010 2011 1 8.989 305.000 305.000 600.000 905.0002.5.1. 26 2009 10 Museu de Arte Primitiva 03-07010307 E DPPU/DOM 2010 2011 0 35.000 35.000 50.000 85.0002.5.1. 28 2009 12 Adaptação da escola de Lordelo a biblioteca 03-07010307 E 70 DPPU/DOM 2009 2009 C 1.296 50.000 50.000 50.0002.5.1. 29 2009 13 Percursos municipais de valorização do Património 03-070306 O DPPU 2010 2013 0 0 0 02.5.1. 27 2010 41 Requalificação e modernização da Fundação Martins Sarmento 03-07010307 A DPPU/DOMDASC 2010 2013 0 0 02.5.1. 30 2010 42 Requalificação do Monte Latito 03-07030313 70 DPPU 2010 2012 0 0 0 02.5.1. 31 2010 43 Recuperação dos tectos do convento de S. Francisco 03-07010307 70 2010 2010 0 50.000 50.000 50.000

2.5.2. DESPORTO RECREIO E LAZER 2.860.000 2.860.000 0 6.250.000 500.000 0 9.610.000

2.5.2. 13 2001 84 Cidade Desportiva - Pavilhão Multi-Usos 03-07010302 E 50 DOM 2006 2006 C 324.891 0 0 02.5.2. 15 2001 86 Cidade Desportiva - Pista de atletismo "tartan" 03-07010406 E DOM 2006 2006 C 17.182 0 0 02.5.2. 01 2002 44 Material desportivo para as escolas do 1º EB1 0701-07011002 O DASC 2010 2013 20.000 20.000 20.0002.5.2. 10 2002 54 Apetrechamento de pavilhões 0701-07011002/11/15 O DASC 2010 2013 115.000 115.000 115.0002.5.2. 11 2002 55 Pátios desportivos 03-07010406 O DPPU/DOM/DA2010 2013 0 0 0 02.5.2. 12 2002 56 Requalificação e beneficiação de pavilhões 03-07010302 A/O 70 DASC/DOM 2010 2013 250.000 250.000 50.000 300.0002.5.2. 16 2002 57 Pista de actividades múltiplas 03-07010406/1002 E DPPU/DOM/DASC 2010 2010 I 50.398 125.000 125.000 125.0002.5.2. 17 2002 58 Reparação de pátios desportivos 03-07010406 E DOM 2010 2013 0 51.202 20.000 20.000 20.0002.5.2. 18 2002 59 Campo de golfe 03-07010406 E DPPU 2010 2013 0 0 0 02.5.2. 19 2002 60 Aquisição e recuperação das piscinas do parque da Cidade 03-07010406 E 100 DPPU/DOM 2010 2013 1 0 0 02.5.2. 20 2002 61 Parque de lazer da Cidade Desportiva 03-07030305 E DPPU/DOM 2010 2013 0 9.501 0 0 02.5.2. 21 2002 62 Pista de BTT Cicloturismo nos terrenos periféricos à Circular de

Creixomil03-07030306 O DPPU 2010 2013 0 0 0 0

2.5.2. 22 2002 63 Parque de lazer da Quinta de Ardão - Silvares 03-07030305 O DPPU 2010 2013 0 0 0 02.5.2. 24 2002 65 Equipamentos desportivos e de lazer 0701-07011002/15 O 100 DASC 2010 2013 25.238 100.000 100.000 100.0002.5.2. 28 2005 4 Planos de emergência para instalações desportivas 0701-070113 O DASC/DPPU 2010 2013 1 0 0 02.5.2. 29 2005 5 Ringues desportivos 03-07010406 E/O DPPU/DOM/DASC 2010 2013 0 0 0 02.5.2. 05 2006 44 Parques de lazer Ribeirinhos 03-07030305 A/E DPPU/DOM 2010 2013 0 0 0 02.5.2. 25 2006 46 Criação e requalificação de parques de lazer 03-07030305 E DPPU/DOM/DASC 2010 2013 0 10.000 10.000 10.0002.5.2. 26 2006 47 Rede de Vias Cicláveis 03-07030301 E 70 DPPU/DOM 2010 2012 1 34.606 700.000 700.000 1.200.000 500.000 2.400.0002.5.2. 27 2006 48 Novos parques de lazer 03-07030305 O DPPU 2010 2013 0 0 0 02.5.2. 08 Rede Municipal de Piscinas 02.5.2. 0801 2010 25 Piscina Municipal de Moreira de Cónegos 03-07010302 E 70 DPPU/DOM 2010 2011 1 500.000 500.000 500.000 1.000.0002.5.2. 0802 2010 26 Piscina Municipal de Ronfe 03-07010302 E 70 DPPU/DOM 2010 2012 0 100.000 100.000 900.000 1.000.0002.5.2. 0803 2010 27 Piscina Municipal de Serzedelo 03-07010302 E 70 DPPU/DOM 2010 2011 1 100.000 100.000 900.000 1.000.0002.5.2. 0804 2010 28 Piscina Municipal de S. Torcato 03-07010302 E 70 DPPU/DOM 2010 2012 0 100.000 100.000 900.000 1.000.0002.5.2. 0805 2010 29 Piscina Municipal de Lordelo 03-07010302 E 70 DPPU/DOM 2010 2012 0 100.000 100.000 900.000 1.000.0002.5.2. 34 2010 30 Requalificação do Pavilhão do INATEL 03-07010302 E 70 DPPU/DOM 2010 2011 1 320.000 320.000 320.0002.5.2. 35 2010 31 Pavilhão da EB 2/3 de Fermentões 03-07010302 E 70 DPPU/DOM 2010 2011 1 300.000 300.000 900.000 1.200.000

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Plano Plurianual de Investimentos

DESPESAS

2010

TOTAL DEFINIDA 2011 2012 2013

AC AA FC INICIO FIM € € € € €

FO

RM

A D

E

RE

AL

IZA

ÇÃ

O

OBJ./PRG.

REALIZADO

PROJECTO ACÇÃO

TOTAL PREVISTOANOS SEGUINTES

FUNCIONAL

DESCRIÇÃOCÓDIGO DA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

CÓD. ANO NÚM.

FONTE DE

FINANCIAMENTO RESPONSÁVELDATAS

FA

SE

DE

E

XE

CU

ÇÃ

O

NÃO DEFINIDO

2.5.3. OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS

3. FUNÇOES ECONÓMICAS 18.383.500 18.383.500 0 17.250.000 12.250.000 2.000.000 49.883.500

3.1. AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA

3.2. INDUSTRIA E ENERGIA 150.000 150.000 0 150.000 0 0 300.000

3.2.1. INDUSTRIA 0 0 0 0 0 0 0

3.2.1. 01 2002 127 Promoção de novas áreas industriais 03-07010307 O DPPU 2010 2013 0 0 0 03.2.1. 02 2006 70 Incentivo à instalação de industrias inovadoras 03-07010307 O ADM 2010 2013 0 0 0 03.2.1. 03 2006 71 Centro incubador de micro empresas 03-07010307 E/O ADM 2010 2013 0 0 0 03.2.1. 04 2006 72 Transformação de unidades fabris devolutas p/ instalação de micro

empresas03-07010307 E/O ADM 2010 2013 0 0 0 0

3.2.1. 05 2006 73 Laboratório da inovação e do empreendedorismo 03-07010307 O ADM 2010 2013 0 0 0 03.2.1. 06 2009 19 Quadrilátero para a competitividade e inovação 03-07010413 O ADM 2010 2013 0 0 0 03.2.1. 07 2010 32 Promoção de um cluster de indústrias criativas 03-07010307 O ADM 2010 2013 0 0 0 0

3.2.2. ENERGIA 150.000 150.000 0 150.000 0 0 300.000

3.2.2. 01 2002 119 Negociações com a EDP para novos investimentos 03-07010410 O ADM/DOM 2010 2013 0 0 03.2.2. 02 2002 79 Electrificações diversas 03-07010410 O ADM/DOM 2010 2013 0 50.000 50.000 50.000 100.0003.2.2. 03 Eficiência energética3.2.2. 0301 2010 33 Projecto/Auditoria 03-070113 O DOM 2010 2013 0 50.000 50.000 50.000 100.0003.2.2. 0302 2010 34 Equipamentos de energia renováveis 03-070115 O DOM 2010 2013 0 50.000 50.000 50.000 100.000

3.3. TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 14.298.000 14.298.000 0 12.000.000 250.000 0 26.548.000

3.3.1. TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 14.298.000 14.298.000 0 12.000.000 250.000 0 26.548.000

3.3.1.1. REDE VIÁRIA URBANA E RURAL 12.449.000 12.449.000 0 11.300.000 250.000 0 23.999.000

3.3.1.1. 03 2001 175 Grandes reparações em vias municipais 03-07030301 E 70 DOM 2010 2013 0 5.489.962 2.000.000 2.000.000 2.000.000 4.000.0003.3.1.1. 22 2001 194 Acessos à Cidade Desportiva 03-07030301 E DPPU/DOM 2010 2013 0 0 0 03.3.1.1. 01 2002 128 Conservação e obras imprevistas na zona urbana 03-07030301/011002/15 A/E/O DOM 2010 2013 0 1.759.679 2.000.000 2.000.000 1.800.000 3.800.0003.3.1.1. 02 2002 129 Conservação e obras imprevistas na zona rural 03-07030308/011002/15 A/E/O DOM 2010 2013 0 4.716.949 2.500.000 2.500.000 2.000.000 4.500.0003.3.1.1. 07 2002 132 Via de ligação da Rua N. S. da Conceição à Rotunda de Azurém 03-07030301 E DPPU/DOM 2010 2013 1 0 0 03.3.1.1. 11 2002 135 Variante de Campelos 03-07030301 E 70 DPPU/DOM 2010 2011 2 115.601 800.000 800.000 800.000 1.600.0003.3.1.1. 12 2002 136 Beneficiação e recuperação de pontes 03-07030308 E DPPU/DOM 2006 2010 395.208 300.000 300.000 300.0003.3.1.1. 20 2002 143 Circular Sul Nascente 03-07030301 E 45 55 DPPU/DOM 2010 2012 1 500.000 500.000 1.750.000 250.000 2.500.0003.3.1.1. 23 2002 145 Nó da rua Nª Srª da Conceição/ EN101/Circular 03-07030301 E DPPU/DOM 2010 2013 0 0 0 03.3.1.1. 04 2006 74 Duplicação das faixas de rodagem da Circular Urbana 03-07030301 E DPPU/DOM 2010 2013 0 799.150 0 0 03.3.1.1. 06 2006 76 Desnivelamento da rotunda de Silvares de acesso à auto estrada EP 03-07030301 E DPPU/DOM 2010 2013 0 0 0 03.3.1.1. 09 2006 78 Vias de Acesso ao novo mercado municipal 03-07030301 E DPPU/DOM 2010 2013 1 400.898 0 0 03.3.1.1. 14 2006 94 Drenagem de águas pluviais da bacia hidrográfica da Encosta da Penha 03-07030301 E DPPU/DOM 2006 2013 1 8.875 0 0 03.3.1.1. 17 2006 88 Acesso e estacionamento à Escola EB 2,3 de Abação 03-07030308 E DPPU/DOM 2010 2010 I 190.000 190.000 190.0003.3.1.1. 21 2006 95 Acesso Guimarães/Pencelo 03-07030301 E 45 55 DPPU/DOM 2006 2013 0 148.024 0 0 03.3.1.1. 24 2006 96 Novo acesso Pevidém S. Cristóvão de Selho 03-07030301 E 70 DPPU/DOM 2010 2011 1 300.000 300.000 890.000 1.190.0003.3.1.1. 27 2006 Ligações rápidas das vilas à cidade - Protocolos3.3.1.1. 2701 2006 97 Acesso Taipas Guimarães 03-07030301 E DPPU/DOM 2006 2013 0 0 0 03.3.1.1. 2702 2006 98 Acesso Pevidém Guimarães 03-07030301 E DPPU/DOM 2006 2013 1 0 0 0

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Plano Plurianual de Investimentos

DESPESAS

2010

TOTAL DEFINIDA 2011 2012 2013

AC AA FC INICIO FIM € € € € €

FO

RM

A D

E

RE

AL

IZA

ÇÃ

O

OBJ./PRG.

REALIZADO

PROJECTO ACÇÃO

TOTAL PREVISTOANOS SEGUINTES

FUNCIONAL

DESCRIÇÃOCÓDIGO DA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

CÓD. ANO NÚM.

FONTE DE

FINANCIAMENTO RESPONSÁVELDATAS

FA

SE

DE

E

XE

CU

ÇÃ

O

NÃO DEFINIDO

3.3.1.1. 2703 2006 99 Acesso S.Torcato Guimarães 03-07030301 E DPPU/DOM 2006 2013 0 0 0 03.3.1.1. 2704 2006 100 Acesso Lordelo Guimarães 03-07030301 E DPPU/DOM 2006 2013 0 0 0 03.3.1.1. 34 2009 20 Requalificação da Rua dos Cutileiros 03-07030301 E DPPU/DOM 2010 2013 1 0 0 03.3.1.1. 35 2009 21 Requalificação da Rua Moura Machado 03-07030301 E DPPU/DOM 2009 2010 3 350.000 350.000 250.000 600.0003.3.1.1. 36 2009 22 Mobilidade Condicionada 03-07030301 E DPPU/DOM 2010 2010 1 160.000 160.000 160.0003.3.1.1. 37 2009 23 Rotunda da Estrada Nacional 101 03-07030301 E 70 DPPU/DOM 2009 2010 2 250.000 250.000 250.0003.3.1.1. 38 2009 24 Entrada da Vila das Taipas 03-07030301 E 70 DPPU/DOM 2009 2010 2 24.000 400.000 400.000 400.0003.3.1.1. 39 2009 25 Reperfilamento da Estrada Nacional 206 Silvares 03-07030301 E 70 DPPU/DOM 2009 2009 C 8.107 50.000 50.000 50.0003.3.1.1. 40 2009 26 Rua Arqueólogo Mário Cardoso 03-07030301 E DPPU/DOM 2010 2013 1 0 0 03.3.1.1. 41 2009 27 Rua de Camões 03-07030301 E DPPU/DOM 2010 2010 1 800.000 800.000 800.0003.3.1.1. 42 2009 28 Rua da Caldeiroa e adjacentes 03-07030301 E DPPU/DOM 2010 2011 1 170.000 170.000 700.000 870.0003.3.1.1. 43 2009 29 Rua D. João I e adjacentes 03-07030301 E DPPU/DOM 2010 2013 1 0 0 03.3.1.1. 44 2009 30 Rua das Lameiras e adjacentes 03-07030301 E DPPU/DOM 2010 2011 1 100.000 100.000 390.000 490.0003.3.1.1. 45 2009 31 Rua Francisco Agra 03-07030301 E DPPU/DOM 2010 2011 1 120.000 120.000 480.000 600.0003.3.1.1. 46 2009 32 Viela e Travessa de S. Crispim 03-07030301 E DPPU/DOM 2009 2010 3 50.000 50.000 50.0003.3.1.1. 47 2009 33 Rua D.Mafalda 03-07030301 E DPPU/DOM 2010 2010 0 54.000 54.000 54.0003.3.1.1. 48 2009 34 Ligação do Cruzeiro Cruz de Pedra ao Pavilhão Multiusos 03-07030301 E DPPU/DOM 2010 2011 1 60.000 60.000 240.000 300.0003.3.1.1. 51 2010 35 Via de ligação da Av. da República do Brasil às Hortas 03-07030301 E DPPU/DOM 2010 2010 0 295.000 295.000 295.0003.3.1.1. 52 2010 36 Requalificação da antiga EN 310 - Silvares/Pevidém 03-07030301 E DPPU/DOM 2010 2010 0 600.000 600.000 600.0003.3.1.1. 53 2010 37 Requalificação da EN 207-4 de Azurém a S.Torcato 03-07030301 E DPPU/DOM 2010 2010 0 400.000 400.000 400.000

3.3.1.2. TRÂNSITO 1.049.000 1.049.000 0 0 0 0 1.049.000

3.3.1.2. 01 2002 161 Sinalização de trânsito e equipamentos de segurança rodoviária 05-07010409/1002/15 O 60 DTT 2010 2013 322.500 322.500 322.5003.3.1.2. 02 2002 162 Placas de toponímia 05-07011002 O DTT 2010 2013 10.000 10.000 10.0003.3.1.2. 03 2002 163 Abrigos de passageiros e balizadores 05-07010413/1002 E/O 60 DTT 2010 2013 125.000 125.000 125.0003.3.1.2. 04 2002 164 Grandes reparações (manutenção de equipamentos e parque automóvel) 05-07010601/02/1002 O DTT 2010 2013 100.000 100.000 100.0003.3.1.2. 05 2002 165 Aquisição de equipamentos 05-070109/1002/11/15 O DTT 2010 2013 354.000 354.000 354.0003.3.1.2. 06 2002 166 Passagem superior de peões 03-07030301 E DTT/DOM 2010 2013 0 0 0 03.3.1.2. 07 2002 167 Parcómetros 05-07011002 O DTT 2010 2013 137.500 137.500 137.5003.3.1.2. 08 2002 168 Sinalização horizontal 05-07030309 A/E/O DTT 2010 2013 0 0 0

3.3.1.3. TRANSPORTES COLECTIVOS 800.000 800.000 0 700.000 0 0 1.500.000

3.3.1.3. 01 2002 169 Estação central de camionagem 05-07010301/1002/15 O DTT/DOM 2010 2013 0 0 0 03.3.1.3. 02 2009 37 Sistema de Informação nas paragens TUG/Operadores Interurbanos 05-070115 O/E DTT/DOM 2010 2013 0 50.000 50.000 50.0003.3.1.3. 03 Mobilidade Electrica O/E3.3.1.3. 0301 2010 38 Mobi - Guimarães 05-07010602/030301 O/E 70 DTT/DOM 2010 2013 0 750.000 750.000 700.000 1.450.0003.3.1.3. 0302 2010 39 Mobi-e 05-07010602/030301 O/E DTT/DOM 2010 2013 0 0 0 0

3.3.1.4. ESTACIONAMENTOS 0 0 0 0 0 0 0

3.3.1.4. 02 2002 171 Ampliação do parque de estacionamento do Multiusos 03-07010413 E DPPU/DOM 2006 2013 0 0 0 0 0 0 0 03.3.1.4. 03 2007 15 Parque de Estacionamento do Complexo de Piscinas 03-07010413 E DPPU/DOM 2007 2009 0 0 0 0 0 0 0 03.3.1.4. 04 2010 40 Parque de Estacionamento na área envolvente do Toural 03-07010413 E DPPU/DOM 2010 2013 0 0 0 0 0 0 0 0

3.3.2. TRANSPORTES AÉREOS

3.3.3. TRANSPORTES FLUVIAIS

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Plano Plurianual de Investimentos

DESPESAS

2010

TOTAL DEFINIDA 2011 2012 2013

AC AA FC INICIO FIM € € € € €

FO

RM

A D

E

RE

AL

IZA

ÇÃ

O

OBJ./PRG.

REALIZADO

PROJECTO ACÇÃO

TOTAL PREVISTOANOS SEGUINTES

FUNCIONAL

DESCRIÇÃOCÓDIGO DA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

CÓD. ANO NÚM.

FONTE DE

FINANCIAMENTO RESPONSÁVELDATAS

FA

SE

DE

E

XE

CU

ÇÃ

O

NÃO DEFINIDO

3.4. COMERCIO E TURISMO 2.330.000 2.330.000 0 100.000 0 0 2.430.000

3.4.1. MERCADOS E FEIRAS 2.300.000 2.300.000 0 100.000 0 0 2.400.000

3.4.1. 06 2009 18 Feira Semanal 03-07010413 E 70 DPPU/DOM 2010 2010 1 22.500 2.300.000 2.300.000 100.000 2.400.000

3.4.2. TURISMO 30.000 30.000 0 0 0 0 30.000

3.4.2. 03 2001 165 Obras no âmbito do projecto de recuperação da estância da Penha 03-07030301 E DPPU 2010 2013 0 0 0 0 0 0 0 03.4.2. 01 2002 120 Parque de campismo da Penha 03-07010406/1002 E DPPU/DOM 2006 2010 2 30.000 30.000 0 0 0 0 30.0003.4.2. 02 2006 64 Percursos temáticos a sítios de património municipal 03-07030301 A/O DPPU 2010 2013 0 0 0 0 0 0 0 0

3.5. 0 OUTRAS FUNÇOES ECONÓMICAS 1.605.500 1.605.500 0 5.000.000 12.000.000 2.000.000 20.605.500

3.5. 02 2006 62 Empresa Intermunicipal Vimágua 0101-090702 O ADM 2010 2013 0 0 0 0 0 0 03.5. 04 2006 60 Prestações Suplementares de Capital Vimágua 0101-090702 O ADM 2010 2013 C 0 0 0 0 0 0 03.5. 05 2006 65 Turipenha 0101-090702 O ADM 2010 2013 4 5.000 5.000 0 0 0 0 5.0003.5. 16 2006 93 Parque de Ciência e Tecnologia 0101-090702 O ADM 2010 2013 0 0 0 0 0 0 03.5. 17 2008 3 Parcerias Público Privadas 0101-090702 O ADM 2010 2013 0 0 0 0 0 0 03.5. 18 2009 16 Águas do Noroeste 0101-090701 O ADM 2010 2013 0 0 0 0 0 0 03.5. 19 2010 50 Fundação Cidade de Guimarães 0101-090702 O ADM 2010 2013 1.000.000 1.000.000 0 5.000.000 12.000.000 2.000.000 20.000.0003.5. 20 2010 51 Quadrilátero 0101-090702 O ADM 2010 2013 100.000 100.000 0 0 0 0 100.0003.5. 21 2010 52 Taipas Turitermas 0101-090702 O ADM 2010 2013 500.000 500.000 0 0 0 0 500.0003.5. 22 2010 53 Resinorte 0101-090702 O ADM 2010 2013 0 0 0 0 0 0 03.5. 23 2010 54 Cooperativa de Energia do Ave O ADM 2010 2013 500 500 0 0 0 0 5003.5. 24 2010 55 Subscrição de acções 0101-090702 O ADM 2010 2013 0 0 0 0 0 0 0

4. OUTRAS FUNÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

83.160.500,00 83.160.500,00 0,00 69.579.500,00 18.391.000,00 3.568.000,00 174.699.000,00

FORMAS DE REALIZAÇÃO

A - Administração directa

E - Empreitadas

O - Fornecimentos e Outras

FASES DE EXECUÇÃO

0 - Não iniciada

1 - Com projecto técnico

2 - Adjudicada

3 - Execução física até 50%

4 - Execução física superior a 50%

FONTE DE FINANCIAMENTO

AC - Adm. Central

AA - Adm. Municipal

F.C. - Fundos Comunitários

Total do Plano

_________________________________________

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em ___ de ______________ de 2009

ÓRGÃO DELIBERATIVOEm ___ de ______________ de 2009

_________________________________________

__________________________________ __________________________________

__________________________________ __________________________________

__________________________________ __________________________________

__________________________________ __________________________________

__________________________________ __________________________________

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Plano de Actividades

DESPESAS

2010

TOTAL DEFINIDA 2011 2012 2013

AC AA FC INICIO FIM € € € € €

1. FUNÇÕES GERAIS 45.000,00 45.000,00 45.000,00

1.2. SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS 45.000,00 45.000,00 45.000,00

1.2.1. PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS 45.000,00 45.000,00 45.000,001.2.1. 04 2006 64 Prevenção de Fogos Florestais (CEFF) 05/040701 O DSUA 2010 2010 45.000,00 45.000,00 45.000,00

2. FUNÇÕES SOCIAIS 18.246.975,00 18.246.975,00 18.246.975,00

2.1. EDUCAÇÃO 9.446.000,00 9.446.000,00 9.446.000,00

2.1.1. ENSINO NÃO SUPERIOR 1.222.000,00 1.222.000,00 1.222.000,00

2.1.1.2. ENSINO BÁSICO 1.222.000,00 1.222.000,00 1.222.000,002.1.1.2. 58 2006 Actividades 1.222.000,00 1.222.000,00 1.222.000,002.1.1.2. 5801 2006 30 Projectos-Escola 0701/040701 O DASC 2010 2010 32.000,00 32.000,00 32.000,002.1.1.2. 5802 2006 31 Programa de Generalização do Ensino de Inglês e de outras Actividades de

Enriquecimento CurricularO DASC 2010 2010 1.190.000,00 1.190.000,00

0701/040701 327.000,000701/05010102 863.000,00

2.1.2. SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO 8.224.000,00 8.224.000,00 8.224.000,00

FUNCIONAL

DESCRIÇÃOCÓDIGO DA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

FO

RM

A D

E

RE

AL

IZA

ÇÃ

O

OBJ./PRG.

PROJECTO ACÇÃO

CÓD. ANO NÚM.

TOTAL PREVISTOANOS SEGUINTES

NÃO DEFINIDO

FONTE DE

FINANCIAMENTO

RESPONSÁVELDATAS

FA

SE

DE

E

XE

CU

ÇÃ

O

REALIZADO

2.1.2. SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO 8.224.000,00 8.224.000,00 8.224.000,002.1.2. 56 2006 4 Refeitórios Escolares Jardins de Infância e 1.º CEB O DASC 2010 2010 3.319.000,00 3.319.000,00 3.319.000,00

0701/020105 2.302.000,00 2.302.000,00 2.302.000,000701/020210 257.000,00 257.000,00 257.000,000701/04050102 340.000,00 340.000,00 340.000,000701/040701 408.000,00 408.000,00 408.000,000701/05010102 12.000,00 12.000,00 12.000,00

2.1.2. 57 2006 29 Transportes Escolares O DASC 2010 2010 3.130.000,00 3.130.000,00 3.130.000,000701/020210 3.095.000,00 3.095.000,00 3.095.000,000701/04050102 20.000,00 20.000,00 20.000,000701/040701 15.000,00 15.000,00 15.000,00

2.1.2. 59 2006 5 Refeitórios Escolares - Prolongamento de Horário do Pessoal - Acordo de Cooperação do Ensino Pré-Escolar

O DASC 2010 2010 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00

0701/04050102 690.000,00 690.000,00 690.000,000701/040701 490.000,00 490.000,00 490.000,000701/05010102 20.000,00 20.000,00 20.000,00

2.1.2. 60 2006 32 Subsídio para Aquisição de Livros e Material Escolar destinado aos Alunos Carenciados do 1.º CEB

0701/040701 O DASC 2010 2010 125.000,00 125.000,00 125.000,00

2.1.2. 69 2010 25 Refeitórios Escolares 2.º e 3.º CEB 0701/020105 O DASC 2010 2010 300.000,00 300.000,00 300.000,002.1.2. 70 2010 26 Subsídios para Aquisição de Livros e Material Escolar destinado aos Alunos

Carenciados dos 2.º e 3.º CEB - Contrato de Execução0701/040701 O DASC 2010 2010 150.000,00 150.000,00 150.000,00

2.3. SEGURANÇA E ACÇÕES SOCIAIS 1.838.850,00 1.838.850,00 1.838.850,00

2.3.2. ACÇÃO SOCIAL 1.838.850,00 1.838.850,00 1.838.850,002.3.2. 04 2010 Rede Social 185.000,00 185.000,00 185.000,002.3.2. 0401 2010 1 Plano de Desenvolvimento Social do Concelho O DAS 2010 2010 20.000,00 20.000,00 20.000,00

0702/020220 10.000,00 10.000,00 10.000,000702/020225 10.000,00 10.000,00 10.000,00

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Plano de Actividades

DESPESAS

2010

TOTAL DEFINIDA 2011 2012 2013

AC AA FC INICIO FIM € € € € €

FUNCIONAL

DESCRIÇÃOCÓDIGO DA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

FO

RM

A D

E

RE

AL

IZA

ÇÃ

O

OBJ./PRG.

PROJECTO ACÇÃO

CÓD. ANO NÚM.

TOTAL PREVISTOANOS SEGUINTES

NÃO DEFINIDO

FONTE DE

FINANCIAMENTO

RESPONSÁVELDATAS

FA

SE

DE

E

XE

CU

ÇÃ

O

REALIZADO

2.3.2. 0402 2010 2 Sistema de Informação Social de Guimarães - SIS.GUI O DAS 2010 2010 30.000,00 30.000,00 30.000,000702/020220 29.500,00 29.500,00 29.500,000702/020225 500,00 500,00 500,00

2.3.2. 0403 2010 3 Centro de Recursos para a Investigação/Acção - CRI/A O DAS 2010 2010 100.000,00 100.000,00 100.000,000702/020115 1.500,00 1.500,00 1.500,000702/020220 98.000,00 98.000,00 98.000,000702/020225 500,00 500,00 500,00

2.3.2. 0404 2010 4 ORIENTA-TE - Mostra de Ofertas Educativas e Formativas O DAS 2010 2010 20.000,00 20.000,00 20.000,000702/020121 1.500,00 1.500,00 1.500,000702/020217 2.500,00 2.500,00 2.500,000702/020220 5.000,00 5.000,00 5.000,000702/020225 11.000,00 11.000,00 11.000,00

2.3.2. 0405 2010 5 Publicações 0702/020225 O DAS 2010 2010 5.000,00 5.000,00 5.000,002.3.2. 0406 2010 6 Divulgação/Informação O DAS 2010 2010 10.000,00 10.000,00 10.000,00

0702/020217 5.000,00 5.000,00 5.000,000702/020220 2.500,00 2.500,00 2.500,000702/020225 2.500,00 2.500,00 2.500,00

2.3.2. 05 2010 Projectos de Desenvolvimento 19.850,00 19.850,00 19.850,002.3.2. 0501 2010 7 Prevenção das Toxicodependências O DAS 2010 2010 14.850,00 14.850,00 14.850,00

0702/020115 2.000,00 2.000,00 2.000,00, , ,0702/020121 500,00 500,00 500,000702/020210 2.000,00 2.000,00 2.000,000702/020212 250,00 250,00 250,000702/020217 500,00 500,00 500,000702/020220 5.000,00 5.000,00 5.000,000702/020225 4.600,00 4.600,00 4.600,00

2.3.2. 0502 2010 8 Deficiências O DAS 2010 2010 5.000,00 5.000,00 5.000,000702/020120 200,00 200,00 200,000702/020121 200,00 200,00 200,000702/020210 2.600,00 2.600,00 2.600,000702/020216 100,00 100,00 100,000702/020217 200,00 200,00 200,000702/020220 1.500,00 1.500,00 1.500,000702/020225 200,00 200,00 200,00

2.3.2. 06 2010 Gabinetes Locais de Desenvolvimento Social - GLDS 10.000,00 10.000,00 10.000,002.3.2. 0601 2010 9 Comissões Sociais 0702/04050102 O DAS 2010 2010 8.000,00 8.000,00 8.000,002.3.2. 0602 2010 10 Divulgação/Informação O DAS 2010 2010 2.000,00 2.000,00 2.000,00

0702/020217 600,00 600,00 600,000702/020220 700,00 700,00 700,000702/020225 700,00 700,00 700,00

2.3.2. 07 2010 23 Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco O DAS 15.000,00 15.000,00 15.000,000702/020104 100,00 100,00 100,000702/020108 4.000,00 4.000,00 4.000,000702/020117 100,00 100,00 100,000702/020120 200,00 200,00 200,000702/020121 200,00 200,00 200,000702/020212 3.000,00 3.000,00 3.000,000702/020217 500,00 500,00 500,000702/020220 3.500,00 3.500,00 3.500,000702/020225 3 400 00 3 400 00 3 400 000702/020225 3.400,00 3.400,00 3.400,00

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Plano de Actividades

DESPESAS

2010

TOTAL DEFINIDA 2011 2012 2013

AC AA FC INICIO FIM € € € € €

FUNCIONAL

DESCRIÇÃOCÓDIGO DA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

FO

RM

A D

E

RE

AL

IZA

ÇÃ

O

OBJ./PRG.

PROJECTO ACÇÃO

CÓD. ANO NÚM.

TOTAL PREVISTOANOS SEGUINTES

NÃO DEFINIDO

FONTE DE

FINANCIAMENTO

RESPONSÁVELDATAS

FA

SE

DE

E

XE

CU

ÇÃ

O

REALIZADO

2.3.2. 08 2010 Actividades de Animação 119.000,00 119.000,00 119.000,002.3.2. 0801 2010 11 Infância e Juventude (Reisadas, Meninos Hoje há Espectáculo, Semana da

Criança, ...)O DAS 2010 2010 30.000,00 30.000,00 30.000,00

0702/020115 14.000,00 14.000,00 14.000,000702/020121 200,00 200,00 200,000702/020217 2.300,00 2.300,00 2.300,000702/020220 2.100,00 2.100,00 2.100,000702/020225 11.400,00 11.400,00 11.400,00

2.3.2. 0802 2010 12 Adultos e Idosos (Carnaval, Semana Sénior,...) O DAS 2010 2010 15.000,00 15.000,00 15.000,000702/020115 1.250,00 1.250,00 1.250,000702/020121 750,00 750,00 750,000702/020216 500,00 500,00 500,000702/020217 1.250,00 1.250,00 1.250,000702/020220 2.000,00 2.000,00 2.000,000702/020225 9.250,00 9.250,00 9.250,00

2.3.2. 0803 2010 13 Convívio de Reis O DAS 2010 2010 64.000,00 64.000,00 64.000,000702/020121 2.000,00 2.000,00 2.000,000702/020217 2.000,00 2.000,00 2.000,000702/020220 2.000,00 2.000,00 2.000,000702/020225 58.000,00 58.000,00 58.000,00, , ,

2.3.2. 0804 2010 14 Animação Intergeracional (Animação Social de Verão,...) O DAS 2010 2010 10.000,00 10.000,00 10.000,000702/020208 3.000,00 3.000,00 3.000,000702/020217 2.000,00 2.000,00 2.000,000702/020220 2.000,00 2.000,00 2.000,000702/020225 3.000,00 3.000,00 3.000,00

2.3.2. 09 2010 Benefícios Sociais 725.000,00 725.000,00 725.000,002.3.2. 0901 2010 15 Apoio a Pessoas de Estratos Sociais Desfavorecidos 0702/040802 O DAS 2010 2010 200.000,00 200.000,00 200.000,002.3.2. 0902 2010 16 Passes Transurbanos 0702/020210 O DAS 2010 2010 500.000,00 500.000,00 500.000,002.3.2. 0903 2010 17 Bilhetes para Teleférico 0702/020210 O DAS 2010 2010 20.000,00 20.000,00 20.000,002.3.2. 0904 2010 18 Cartão Municipal de Pessoa com Deficiência - Passes Transurbanos 0702/020210 O DAS 2010 2010 5.000,00 5.000,00 5.000,002.3.2. 10 2010 Apoio a Instituições 185.000,00 185.000,00 185.000,002.3.2. 1001 2010 19 Atribuição de Subsídios às IPSS 0702/040701 O DAS 2010 2010 75.000,00 75.000,00 75.000,002.3.2. 1002 2010 20 Atribuição de Subsídios a Instituições 0702/040701 O DAS 2010 2010 60.000,00 60.000,00 60.000,002.3.2. 1003 2010 21 Atribuição de Subsídios para Obras de Raíz 0702/080701 O DAS 2010 2010 50.000,00 50.000,00 50.000,002.3.2. 11 2010 22 Transferências para a Fraterna 0702/05010102 DAS 2010 2010 580.000,00 580.000,00 580.000,00

2.4. HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS 800.100,00 800.100,00 800.100,00

2.4.1. HABITAÇÃO 800.100,00 800.100,00 800.100,002.4.1. 07 2006 62 Recria - Recuperação de Edifícios Degradados 10/080802 O GTL 2010 2010 360.000,00 360.000,00 360.000,002.4.1. 08 2006 63 Subsídio "Empresa Pública de Habitação" – CASFIG 02/05010101 O ADM 2010 2010 440.100,00 440.100,00 440.100,00

2.5. SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS 6.162.025,00 6.162.025,00 6.162.025,00

2.5.1. CULTURA 3.487.025,00 3.487.025,00 3.487.025,00

2.5.1. 16 2006 Subsídios 3.208.300,00 3.208.300,00 3.208.300,002.5.1. 1601 2006 13 Cinema em Noites de Verão 0701/040701 O DASC 2010 2010 10.000,00 10.000,00 10.000,002.5.1. 1602 2006 14 Comemorações do 1.º de Dezembro 0701/040701 O DASC 2010 2010 1.000,00 1.000,00 1.000,002.5.1. 1603 2006 15 Orquestra no Norte - Associação Norte Cultural 0701/040701 O DASC 2010 2010 42.000,00 42.000,00 42.000,002.5.1. 1603 2006 15 Orquestra no Norte - Associação Norte Cultural 0701/040701 O DASC 42.000,00 42.000,00 42.000,002.5.1. 1604 2006 16 Protocolos de Descentralização 0701/040701 O DASC 2010 2010 50.000,00 50.000,00 50.000,00

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Plano de Actividades

DESPESAS

2010

TOTAL DEFINIDA 2011 2012 2013

AC AA FC INICIO FIM € € € € €

FUNCIONAL

DESCRIÇÃOCÓDIGO DA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

FO

RM

A D

E

RE

AL

IZA

ÇÃ

O

OBJ./PRG.

PROJECTO ACÇÃO

CÓD. ANO NÚM.

TOTAL PREVISTOANOS SEGUINTES

NÃO DEFINIDO

FONTE DE

FINANCIAMENTO

RESPONSÁVELDATAS

FA

SE

DE

E

XE

CU

ÇÃ

O

REALIZADO

2.5.1. 1605 2006 17 Festas de Interesse Concelhio e Local O DASC 2010 2010 99.500,00 99.500,00 99.500,000701/04050102 9.800,00 9.800,00 9.800,000701/040701 89.700,00 89.700,00 89.700,00

2.5.1. 1606 2006 18 Protocolo de Colaboração com a Oficina 0701/05010102 O DASC 2010 2010 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,002.5.1. 1607 2006 19 Bolsas de Investigação 0701/040802 O DASC 2010 2010 4.800,00 4.800,00 4.800,002.5.1. 1609 2010 27 Prémio de História Alberto Sampaio 0701/040701 O DASC 2010 2010 1.000,00 1.000,00 1.000,002.5.1. 17 2006 Actividades do Arquivo 47.725,00 47.725,00 47.725,002.5.1. 1701 2006 20 Exposições O DA 2010 2010 40.000,00 40.000,00 40.000,00

0802/020108 100,00 100,00 100,000802/020121 700,00 700,00 700,000802/020212 1.700,00 1.700,00 1.700,000802/020216 35.000,00 35.000,00 35.000,000802/020220 2.000,00 2.000,00 2.000,000802/020225 500,00 500,00 500,00

2.5.1. 1702 2006 21 Guia do Utilizador O DA 2010 2010

2.5.1. 1703 2006 22 Boletim de Trabalhos Históricos 0802/020220 O DA 2010 2010 6.000,00 6.000,00 6.000,002.5.1. 1704 2010 24 Elaboração e Edição de Monografia 0802/020220 O DA 2010 2010 1.725,00 1.725,00 1.725,002.5.1. 18 2006 Actividades da Biblioteca 32.500,00 32.500,00 32.500,002.5.1. 1803 2006 25 Animação de Leitura com Escritores 0801/020225 O BD 2010 2010 1.500,00 1.500,00 1.500,002.5.1. 1805 2006 27 Carta Europeia de Condução em Informática 0801/06020305 O BD 2010 2010 2.000,00 2.000,00 2.000,002.5.1. 1805 2006 27 Carta Europeia de Condução em Informática 0801/06020305 O BD 2.000,00 2.000,00 2.000,002.5.1. 1806 2006 28 Ateliês-Oficinas O BD 2010 2010 6.000,00 6.000,00 6.000,00

0801/020121 500,00 500,00 500,000801/020225 5.500,00 5.500,00 5.500,00

2.5.1. 1808 2010 28 Comemorações do Centenário da Implantação da República 0801/020220 O BD 2010 2010 3.000,00 3.000,00 3.000,002.5.1. 1809 2010 29 Comemorações do Dia da Europa O BD 2010 2010 20.000,00 20.000,00 20.000,00

0801/020121 1.500,00 1.500,00 1.500,000801/020208 4.000,00 4.000,00 4.000,000801/020217 2.000,00 2.000,00 2.000,000801/020220 8.500,00 8.500,00 8.500,000801/020225 4.000,00 4.000,00 4.000,00

2.5.1. 19 2006 Actividades da Cultura 198.500,00 198.500,00 198.500,002.5.1. 1901 2006 76 Reisadas O DCD 2010 2010 7.500,00 7.500,00 7.500,00

0701/020115 2.500,00 2.500,00 2.500,000701/020217 1.000,00 1.000,00 1.000,000701/020220 500,00 500,00 500,000701/020225 3.500,00 3.500,00 3.500,00

2.5.1. 1902 2006 77 Ciclo de Concertos da Páscoa O DCD 2010 2010 7.000,00 7.000,00 7.000,000701/020121 100,00 100,00 100,000701/020212 250,00 250,00 250,000701/020217 750,00 750,00 750,000701/020220 500,00 500,00 500,000701/020225 5.000,00 5.000,00 5.000,000701/060202 400,00 400,00 400,00

2.5.1. 1903 2006 78 Comemorações do 25 de Abril O DCD 2010 2010 25.000,00 25.000,00 25.000,000701/020115 400,00 400,00 400,000701/020212 350,00 350,00 350,000701/020217 1.250,00 1.250,00 1.250,000701/020220 1.000,00 1.000,00 1.000,000701/020225 21.500,00 21.500,00 21.500,000701/060202 500 00 500 00 500 000701/060202 500,00 500,00 500,00

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Plano de Actividades

DESPESAS

2010

TOTAL DEFINIDA 2011 2012 2013

AC AA FC INICIO FIM € € € € €

FUNCIONAL

DESCRIÇÃOCÓDIGO DA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

FO

RM

A D

E

RE

AL

IZA

ÇÃ

O

OBJ./PRG.

PROJECTO ACÇÃO

CÓD. ANO NÚM.

TOTAL PREVISTOANOS SEGUINTES

NÃO DEFINIDO

FONTE DE

FINANCIAMENTO

RESPONSÁVELDATAS

FA

SE

DE

E

XE

CU

ÇÃ

O

REALIZADO

2.5.1. 1904 2006 79 Comemorações do 24 de Junho O DCD 2010 2010 50.000,00 50.000,00 50.000,000701/020115 6.750,00 6.750,00 6.750,000701/020212 500,00 500,00 500,000701/020216 1.750,00 1.750,00 1.750,000701/020217 1.750,00 1.750,00 1.750,000701/020218 500,00 500,00 500,000701/020220 1.750,00 1.750,00 1.750,000701/020225 36.500,00 36.500,00 36.500,000701/060202 500,00 500,00 500,00

2.5.1. 1905 2006 80 Comemorações da Classificação como Património Mundial O DCD 2010 2010 25.000,00 25.000,00 25.000,000701/020212 500,00 500,00 500,000701/020217 2.000,00 2.000,00 2.000,000701/020220 2.000,00 2.000,00 2.000,000701/020225 20.000,00 20.000,00 20.000,000701/060202 500,00 500,00 500,00

2.5.1. 1906 2006 81 Comemorações do 1.º de Dezembro O DCD 2010 2010 20.000,00 20.000,00 20.000,000701/020212 250,00 250,00 250,000701/020217 1.000,00 1.000,00 1.000,000701/020218 500,00 500,00 500,000701/020220 1.000,00 1.000,00 1.000,000701/020220 1.000,00 1.000,00 1.000,000701/020225 17.000,00 17.000,00 17.000,000701/060202 250,00 250,00 250,00

2.5.1. 1907 2006 82 Ciclo de Concertos de Natal O DCD 2010 2010 6.500,00 6.500,00 6.500,000701/020212 250,00 250,00 250,000701/020217 750,00 750,00 750,000701/020220 500,00 500,00 500,000701/020225 5.000,00 5.000,00 5.000,00

2.5.1. 1908 2007 1 Comemorações do Dia Mundial da Música O DCD 2010 2010 4.500,00 4.500,00 4.500,000701/020212 250,00 250,00 250,000701/020217 750,00 750,00 750,000701/020220 500,00 500,00 500,000701/020225 2.500,00 2.500,00 2.500,000701/060202 500,00 500,00 500,00

2.5.1. 1909 2008 4 Animação de Verão O DCD 2010 2010 40.000,00 40.000,00 40.000,000701/020212 500,00 500,00 500,000701/020217 2.500,00 2.500,00 2.500,000701/020218 750,00 750,00 750,000701/020220 1.750,00 1.750,00 1.750,000701/020225 34.000,00 34.000,00 34.000,000701/060202 500,00 500,00 500,00

2.5.1. 1911 2010 30 Fundasound II O DCD 2010 2010 13.000,00 13.000,00 13.000,000701/020121 5.000,00 5.000,00 5.000,000701/020212 500,00 500,00 500,000701/020217 1.000,00 1.000,00 1.000,000701/020220 1.000,00 1.000,00 1.000,000701/020225 5.000,00 5.000,00 5.000,000701/060202 500,00 500,00 500,00

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Plano de Actividades

DESPESAS

2010

TOTAL DEFINIDA 2011 2012 2013

AC AA FC INICIO FIM € € € € €

FUNCIONAL

DESCRIÇÃOCÓDIGO DA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

FO

RM

A D

E

RE

AL

IZA

ÇÃ

O

OBJ./PRG.

PROJECTO ACÇÃO

CÓD. ANO NÚM.

TOTAL PREVISTOANOS SEGUINTES

NÃO DEFINIDO

FONTE DE

FINANCIAMENTO

RESPONSÁVELDATAS

FA

SE

DE

E

XE

CU

ÇÃ

O

REALIZADO

2.5.2. DESPORTO RECREIO E LAZER 2.675.000,00 2.675.000,00 2.675.000,002.5.2. 03 2006 Transferências 1.070.000,00 1.070.000,00 1.070.000,002.5.2. 0301 2006 33 Obras de Raiz O ADM 2010 2010 970.000,00 970.000,00 970.000,00

0701/08050102 960.000,00 960.000,00 960.000,000701/080701 10.000,00 10.000,00 10.000,00

2.5.2. 0302 2006 34 Equipamento O ADM 2010 2010 100.000,00 100.000,00 100.000,000701/08050102 30.000,00 30.000,00 30.000,000701/080701 70.000,00 70.000,00 70.000,00

2.5.2. 32 2006 Subsídios 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,002.5.2. 3201 2006 37 Subsídios à Actividade Desportiva 0701/040701 O DASC 2010 2010 350.000,00 350.000,00 350.000,002.5.2. 3202 2006 38 Tempo Livre 0701/05010102 O DASC 2010 2010 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,002.5.2. 33 2006 Actividades do Desporto 55.000,00 55.000,00 55.000,002.5.2. 3302 2006 84 Jogos do Eixo Atlântico O DCD 2010 2010 25.000,00 25.000,00 25.000,00

0701/020115 2.500,00 2.500,00 2.500,000701/020120 2.500,00 2.500,00 2.500,000701/020217 1.000,00 1.000,00 1.000,000701/020220 1.000,00 1.000,00 1.000,000701/020225 18.000,00 18.000,00 18.000,00

2.5.2. 3304 2010 31 Animação Sócio Desportiva O DCD 2010 2010 30.000,00 30.000,00 30.000,000701/020115 1 500 00 1 500 00 1 500 000701/020115 1.500,00 1.500,00 1.500,000701/020120 2.000,00 2.000,00 2.000,000701/020217 750,00 750,00 750,000701/020220 750,00 750,00 750,000701/020225 25.000,00 25.000,00 25.000,00

3. FUNÇÕES ECONÓMICAS 192.500,00 192.500,00 192.500,003.2.1. 01 2006 67 Promoção de novas Áreas Industriais 2010 2010

3.2.1. 06 2006 68 Incentivo à Instalação de Industrias Inovadoras: Protocolos CMG/Avepark/Empresas

2010 2010

3.4. COMERCIO E TURISMO 192.500,00 192.500,00 192.500,00

3.4.2. TURISMO 192.500,00 192.500,00 192.500,003.4.2. 06 2009 10 Doçaria do Convento O DRPT 2010 2010 35.000,00 35.000,00 35.000,00

09/020121 300,00 300,00 300,0009/020208 4.800,00 4.800,00 4.800,0009/020217 14.600,00 14.600,00 14.600,0009/020220 2.500,00 2.500,00 2.500,0009/020225 12.300,00 12.300,00 12.300,0009/060202 500,00 500,00 500,00

3.4.2. 07 2009 11 Feira Joanina O DRPT 2010 2010 35.000,00 35.000,00 35.000,0009/020121 300,00 300,00 300,0009/020212 300,00 300,00 300,0009/020217 22.100,00 22.100,00 22.100,0009/020220 2.000,00 2.000,00 2.000,0009/020225 10.000,00 10.000,00 10.000,0009/060202 300,00 300,00 300,00

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Plano de Actividades

DESPESAS

2010

TOTAL DEFINIDA 2011 2012 2013

AC AA FC INICIO FIM € € € € €

FUNCIONAL

DESCRIÇÃOCÓDIGO DA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

FO

RM

A D

E

RE

AL

IZA

ÇÃ

O

OBJ./PRG.

PROJECTO ACÇÃO

CÓD. ANO NÚM.

TOTAL PREVISTOANOS SEGUINTES

NÃO DEFINIDO

FONTE DE

FINANCIAMENTO

RESPONSÁVELDATAS

FA

SE

DE

E

XE

CU

ÇÃ

O

REALIZADO

3.4.2. 08 2009 12 Comemorações do Dia Mundial do Turismo O DRPT 2010 2010 2.500,00 2.500,00 2.500,0009/020217 500,00 500,00 500,0009/020220 1.500,00 1.500,00 1.500,0009/020225 500,00 500,00 500,00

3.4.2. 09 2009 13 Actividade de Gastronomia O DRPT 2010 2010 10.000,00 10.000,00 10.000,0009/020115 1.500,00 1.500,00 1.500,0009/020217 4.500,00 4.500,00 4.500,0009/020220 2.000,00 2.000,00 2.000,0009/020225 2.000,00 2.000,00 2.000,00

3.4.2. 11 2010 32 Plano de Acção do Turismo 09/020214 O DRPT 2010 2010 110.000,00 110.000,00 110.000,003.4.2. 12 2010 34 Transferências para a Turitermas 09-08010102

4. OUTRAS FUNÇÕES 8.055.218,00 8.055.218,00 8.055.218,00

4.2. TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES 8.055.218,00 8.055.218,00 8.055.218,00

4.2.2. ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,004.2.2. 04 2006 71 Transferências para a Associação de Municípios do Vale do Ave O ADM 2010 2010 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

0103/04050104 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,000103/08050104 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,000103/08050104 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

4.2.2. 19 2009 14 Transferências para a Comunidade Intermunicipal do Ave ADM 2010 2010

4.2.3. FREGUESIAS 3.055.218,00 3.055.218,00 3.055.218,004.2.3. 03 2006 70 Comparticipação para Sedes da Junta de Freguesia 0103/08050102 O ADM 2010 2010 100.000,00 100.000,00 100.000,004.2.3. 05 2006 72 Transferências de Capital para as Juntas de Freguesia 0103/08050102 O ADM 2010 2010 455.218,00 455.218,00 455.218,004.2.3. 09 2006 73 Fundo Ambiental para Freguesias que Cumpram as Metas da Rede de Água e

Saneamento0103/08050102 O ADM 2010 2010 500.000,00 500.000,00 500.000,00

4.2.3. 12 2006 75 Apoio às Obras das Juntas de Freguesia 03/08050102 O ADM 2010 2010 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,004.2.4. 01 2010 33 Transferências para a Turipenha

26.539.693,00 26.539.693,00 26.539.693,00

ÓRGÃO EXECUTIVOEm ___ de ______________ de 2009

___________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ __________________________________

ÓRGÃO DELIBERATIVOEm ___ de ______________ de 2009

_________________________________________

__________________________________ ____________________________________________________________________ __________________________________

Total do Plano

Página 7 de 7

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ENTIDADEORÇAMENTO DA RECEITA DOTAÇÕES INICIAIS

MUNICIPIO DE GUIMARAES DO ANO 2010

PÁGINA : 1

CÓDIGOS D E S I G N A Ç Ã O M O N T A N T E

R E C E I T A S C O R R E N T E S 72.588.271,0001 IMPOSTOS DIRECTOS 24.650.100,0001.02 OUTROS 24.650.100,0001.02.02 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS 13.500.000,0001.02.03 IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO 1.850.000,0001.02.04 IMPOSTO MUNICIPAL S/TRANSMISSÕES ONEROSAS IMÓVEIS 7.000.000,0001.02.05 DERRAMA 1.800.000,0001.02.07 IMPOSTOS ABOLIDOS 500.100,0001.02.07.01 CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA 100.000,0001.02.07.02 IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA 400.000,0001.02.07.03 IMPOSTO MUNICIPAL S/ VEÍCULOS 100,0002 IMPOSTOS INDIRECTOS 3.529.330,0002.02 OUTROS 3.529.330,0002.02.06 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS 3.529.330,0002.02.06.01 MERCADOS E FEIRAS 10,0002.02.06.02 LOTEAMENTOS E OBRAS 2.900.000,0002.02.06.03 OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA 175.100,0002.02.06.05 PUBLICIDADE 290.000,0002.02.06.07 UTILIZAÇÃO DE REDE VIÁRIA 10,0002.02.06.99 OUTROS 164.210,0002.02.06.99.01 TAXA MUNICIPAL DIREITOS DE PASSAGEM 10,0002.02.06.99.02 TAXA DEPOSITO F.T.HABITACAO 4.200,0002.02.06.99.99 OUTROS 160.000,0004 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 1.590.710,0004.01 TAXAS 1.340.590,0004.01.23 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS 1.340.590,0004.01.23.01 MERCADOS E FEIRAS 5.500,0004.01.23.02 LOTEAMENTOS E OBRAS 970.000,0004.01.23.04 CANÍDEOS 10,0004.01.23.05 CAÇA, USO E PORTE DE ARMA 960,0004.01.23.99 OUTROS 364.120,0004.01.23.99.01 TAXA DEPÓSITO FICHA TÉCNICA DE HABITAÇÃO 3.100,0004.01.23.99.99 OUTROS 361.020,0004.01.23.99.99.01 VELOCÍPEDES 1.640,0004.01.23.99.99.02 EMOLUMENTOS E TAXAS DE SECRETARIA 4.230,0004.01.23.99.99.03 EXECUÇÕES FISCAIS 7.150,0004.01.23.99.99.99 OUTRAS 348.000,0004.02 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: 250.120,0004.02.01 JUROS DE MORA 2.920,0004.02.04 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES 247.000,0004.02.99 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS 200,0005 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 2.736.000,0005.02 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS 100.000,0005.02.01 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 100.000,0005.03 JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS 1.000,0005.03.01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO 1.000,0005.10 RENDAS 2.635.000,0005.10.01 TERRENOS 35.000,0005.10.99 OUTROS 2.600.000,0006 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 35.934.791,0006.01 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 20,0006.01.01 PÚBLICAS 20,0006.01.01.02 EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS 10,0006.01.01.99 OUTRAS 10,0006.03 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 35.464.731,0006.03.01 ESTADO 31.563.992,0006.03.01.01 FUNDO EQUILÍBRIO FINANCEIRO 11.560.342,0006.03.01.02 FUNDO SOCIAL MUNICIPAL 3.231.435,0006.03.01.03 PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS 3.152.802,0006.03.01.99 OUTROS 13.619.413,0006.03.06 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS 3.900.729,0006.03.06.01 FEDER 3.334.057,0006.03.06.02 FEOGA 97.638,0006.03.06.03 FSE 469.034,0006.03.07 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS 10,00

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ENTIDADEORÇAMENTO DA RECEITA DOTAÇÕES INICIAIS

MUNICIPIO DE GUIMARAES DO ANO 2010

PÁGINA : 2

CÓDIGOS D E S I G N A Ç Ã O M O N T A N T E

06.05 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10,0006.05.01 CONTINENTE 10,0006.08 FAMÍLIAS 470.000,0006.08.01 FAMÍLIAS 470.000,0006.09 RESTO DO MUNDO 30,0006.09.01 UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES 10,0006.09.04 UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS 10,0006.09.05 PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS 10,0007 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 3.996.340,0007.01 VENDA DE BENS 24.000,0007.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 500,0007.01.02 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 500,0007.01.03 PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS 850,0007.01.05 BENS INUTILIZADOS 400,0007.01.06 PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS 400,0007.01.08 MERCADORIAS 350,0007.01.08.01 HABITAÇÃO SOCIAL 335,0007.01.08.02 ÁGUA 5,0007.01.08.03 ELECTRICIDADE 5,0007.01.08.99 OUTROS 5,0007.01.09 MATÉRIAS DE CONSUMO 1.000,0007.01.99 OUTROS 20.000,0007.02 SERVIÇOS 3.965.330,0007.02.01 ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS 300,0007.02.03 VISTORIAS E ENSAIOS 10,0007.02.06 REPARAÇÕES 10,0007.02.07 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO 10,0007.02.08 SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO 10.000,0007.02.08.01 SERVIÇOS SOCIAIS 2.500,0007.02.08.02 SERVIÇOS RECREATIVOS 2.500,0007.02.08.03 SERVIÇOS CULTURAIS 2.500,0007.02.08.04 SERVIÇOS DESPORTIVOS 2.500,0007.02.09 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS 3.955.000,0007.02.09.02 RESÍDUOS SÓLIDOS 2.000.000,0007.02.09.03 TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS 100.000,0007.02.09.04 TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES 100.000,0007.02.09.05 CEMITÉRIOS 55.000,0007.02.09.06 MERCADOS E FEIRAS 470.000,0007.02.09.07 PARQUES DE ESTACIONAMENTO 380.000,0007.02.09.99 OUTROS 850.000,0007.03 RENDAS 7.010,0007.03.01 HABITAÇÕES 100,0007.03.02 EDIFÍCIOS 6.900,0007.03.99 OUTRAS 10,0008 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 151.000,0008.01 OUTRAS 151.000,0008.01.99 OUTRAS 151.000,0008.01.99.01 INDEMNIZAÇÕES P/DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO BENS PATRIMONIAIS 1.000,0008.01.99.02 INDEMNIZAÇÕES DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS OU OUTROS 20.000,00 EQUIPAMENTOS 08.01.99.04 IVA (INVERSÃO SUJEITO PASSIVO) 30.000,0008.01.99.99 DIVERSAS 100.000,00 R E C E I T A S D E C A P I T A L 91.010.533,0009 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO 36.422.197,0009.01 TERRENOS 27.154.906,0009.01.02 SOCIEDADES FINANCEIRAS 21.387.839,0009.01.10 FAMÍLIAS 5.767.067,0009.02 HABITAÇÕES 1.232.291,0009.02.10 FAMÍLIAS 1.232.291,0009.03 EDIFÍCIOS 8.000.000,0009.03.02 SOCIEDADES FINANCEIRAS 7.000.000,0009.03.10 FAMÍLIAS 1.000.000,0009.04 OUTROS BENS DE INVESTIMENTO 35.000,0009.04.02 SOCIEDADES FINANCEIRAS 35.000,0009.04.02.01 EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE 10.000,00

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ENTIDADEORÇAMENTO DA RECEITA DOTAÇÕES INICIAIS

MUNICIPIO DE GUIMARAES DO ANO 2010

PÁGINA : 3

CÓDIGOS D E S I G N A Ç Ã O M O N T A N T E

09.04.02.02 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 10.000,0009.04.02.03 OUTROS 15.000,0010 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 54.587.236,0010.03 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 54.587.226,0010.03.01 ESTADO 7.706.894,0010.03.01.01 FUNDO EQUILÍBRIO FINANCEIRO 7.706.894,0010.03.07 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS 46.880.322,0010.03.07.01 FEDER 46.368.885,0010.03.07.04 PIDDAC 464.187,0010.03.07.05 FEADER 47.250,0010.03.08 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS 10,0010.05 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10,0010.05.01 CONTINENTE 10,0013 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.100,0013.01 OUTRAS 1.100,0013.01.01 INDEMNIZAÇÕES 50,0013.01.02 ACTIVOS INCORPÓREOS 50,0013.01.99 OUTRAS 1.000,00 O U T R A S R E C E I T A S 20.000,0015 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 20.000,0015.01 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 20.000,0015.01.01 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 20.000,00

TOTAL DAS RECEITAS 163.618.804,00

A rubrica 15.01.01 reposições não abatidas nos pagamentos foi dotada com a importância de 20.000,00 euros atendendo ao facto de que a maioria das importâncias restituidas, respeitantes a seguros, são sempre feitas no ano económico seguinte.

ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de ________________________ de _____ Em ___ de ________________________ de _____

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ENTIDADEORÇAMENTO DA DESPESA DOTAÇÕES INICIAIS

MUNICIPIO DE GUIMARAES ( POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA ) DO ANO 2010

PÁGINA : 1

C L A S S I F I C A Ç Õ E S M O N T A N T E

CÓDIGOSORGÂNICA ECONÓMICA D E S I G N A Ç Ã O ORGÂNICA ECONÓMICA

01 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 18.168.359,00 01.01 OPERAÇÕES FINANCEIRAS 7.925.451,00 D E S P E S A S C O R R E N T E S 1.263.289,00 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 1.263.289,00 03.01 JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA 1.262.769,00 03.01.03 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES 1.262.769,00 FINANCEIRAS 03.01.03.02 EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO 1.262.769,00 03.04 JUROS TRIBUTÁRIOS 10,00 03.04.02 OUTROS 10,00 03.05 OUTROS JUROS 500,00 03.05.02 OUTROS 500,00 03.06 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 10,00 03.06.01 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 10,00 D E S P E S A S D E C A P I T A L 6.662.162,00 09 ACTIVOS FINANCEIROS 1.605.500,00 09.07 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES 1.605.500,00 09.07.02 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS 1.605.500,00 10 PASSIVOS FINANCEIROS 5.056.662,00 10.06 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS 5.056.662,00 10.06.03 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES 5.056.662,00 FINANCEIRAS 01.02 CLASSES INACTIVAS 67.000,00 D E S P E S A S C O R R E N T E S 67.000,00 01 DESPESAS COM O PESSOAL 67.000,00 01.03 SEGURANÇA SOCIAL 67.000,00 01.03.08 OUTRAS PENSÕES 67.000,0001.03 ORGÃOS DA AUTARQUIA 9.520.768,00 D E S P E S A S C O R R E N T E S 6.363.550,00 01 DESPESAS COM O PESSOAL 380.830,00 01.01 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 326.295,00 01.01.01 TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS 272.020,00 AUTÁRQUICOS 01.01.04 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO 10,00 TRABALHO 01.01.04.01 TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEACAO DEFINITIVA 5,00 01.01.04.02 CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO 5,00 01.01.06 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 5,00 01.01.07 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 5,00 01.01.08 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 5,00 01.01.09 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 5,00 01.01.11 REPRESENTAÇÃO 48.620,00 01.01.12 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 5,00 01.01.13 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 5.610,00 01.01.13.01 SUBSÍDIO REFEIÇÃO-QUADRO 5,00 01.01.13.01.01 TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA 5,00 01.01.13.02 SUBSÍDIO REFEIÇÃO-OUTRA SITUAÇÃO 5,00 01.01.13.03 SUBSÍDIO REFEIÇÃO-ORGÃOS AUTÁRQUICOS 5.600,00 01.01.14 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 5,00 01.01.14.02 SUBS.FÉRIAS/NATAL-OUTRA SITUAÇÃO 5,00 01.01.15 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE 5,00 01.02 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 8.930,00 01.02.02 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 5,00 01.02.03 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO 5,00 01.02.04 AJUDAS DE CUSTO 8.900,00 01.02.05 ABONO PARA FALHAS 5,00 01.02.06 FORMAÇÃO 5,00 01.02.07 COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA 5,00 01.02.08 SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO 5,00 01.03 SEGURANÇA SOCIAL 45.605,00 01.03.01 ENCARGOS COM A SAÚDE 5.000,00 01.03.03 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 500,00 01.03.04 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 5,00 01.03.05 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 36.600,00

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PÁGINA : 2

C L A S S I F I C A Ç Õ E S M O N T A N T E

CÓDIGOSORGÂNICA ECONÓMICA D E S I G N A Ç Ã O ORGÂNICA ECONÓMICA

01.03.05.02 SEGURANCA SOCIAL FUNCIONARIOS PUBLICOS 14.300,00 01.03.05.03 SEGURANCA SOCIAL-REGIME GERAL 22.300,00 01.03.06 ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS 700,00 01.03.09 SEGUROS 2.800,00 01.03.09.01 SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS 2.600,00 01.03.09.02 SEGUROS SAÚDE 200,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 917.360,00 02.01 AQUISIÇÃO DE BENS 6.110,00 02.01.01 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 10,00 02.01.02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 10,00 02.01.02.99 OUTROS 10,00 02.01.04 LIMPEZA E HIGIENE 10,00 02.01.07 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 10,00 02.01.08 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 10,00 02.01.14 OUTRO MATERIAL- PEÇAS 10,00 02.01.15 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 1.500,00 02.01.16 MERCADORIAS PARA VENDA 10,00 02.01.16.03 OUTROS 10,00 02.01.17 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 10,00 02.01.18 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 10,00 02.01.19 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO 10,00 02.01.20 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 10,00 02.01.21 OUTROS BENS 4.500,00 02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 911.250,00 02.02.01 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 10,00 02.02.03 CONSERVAÇÃO DE BENS 150,00 02.02.08 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 500,00 02.02.09 COMUNICAÇÕES 2.000,00 02.02.10 TRANSPORTES 10,00 02.02.11 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 11.500,00 02.02.12 SEGUROS 10,00 02.02.13 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 10,00 02.02.14 ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 10,00 02.02.15 FORMAÇÃO 10,00 02.02.16 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES 10,00 02.02.17 PUBLICIDADE 10,00 02.02.19 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 10,00 02.02.20 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 10,00 02.02.24 ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS 865.000,00 02.02.25 OUTROS SERVIÇOS 32.000,00 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 4.117.330,00 04.03 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 10,00 04.03.05 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS 10,00 04.05 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4.110.010,00 04.05.01 CONTINENTE 4.110.010,00 04.05.01.01 MUNICIPIOS 10,00 04.05.01.02 FREGUESIAS 110.000,00 04.05.01.04 ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS 4.000.000,00 04.07 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 7.300,00 04.07.01 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 7.300,00 04.08 FAMÍLIAS 10,00 04.08.02 OUTRAS 10,00 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 948.030,00 06.02 DIVERSAS 948.030,00 06.02.01 IMPOSTOS E TAXAS 10,00 06.02.02 ACTIVOS INCORPÓREOS 10,00 06.02.03 OUTRAS 948.010,00 06.02.03.01 RESTITUIÇÕES 912.000,00 06.02.03.04 SERVIÇOS BANCÁRIOS 10,00 06.02.03.05 OUTRAS 36.000,00 D E S P E S A S D E C A P I T A L 3.157.218,00 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 1.100.000,00 07.01 INVESTIMENTOS 1.100.000,00 07.01.06 MATERIAL DE TRANSPORTES 450.000,00 07.01.06.01 RECOLHA DE RESÍDUOS 50.000,00 07.01.06.02 OUTRO 400.000,00 07.01.09 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 75.000,00 07.01.10 EQUIPAMENTO BÁSICO 400.000,00 07.01.10.01 EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS 50.000,00

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07.01.10.02 OUTRO 350.000,00 07.01.11 FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS 15.000,00 07.01.12 ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR 5.000,00 07.01.13 INVESTIMENTOS INCORPÓREOS 5.000,00 07.01.15 OUTROS INVESTIMENTOS 150.000,00 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.055.218,00 08.05 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2.055.218,00 08.05.01 CONTINENTE 2.055.218,00 08.05.01.02 FREGUESIAS 1.055.218,00 08.05.01.04 ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS 1.000.000,00 11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 11.02 DIVERSAS 2.000,00 11.02.01 RESTITUIÇÕES 1.000,00 11.02.99 OUTRAS 1.000,0001.05 SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO 559.900,00 D E S P E S A S C O R R E N T E S 559.900,00 01 DESPESAS COM O PESSOAL 465.070,00 01.01 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 376.970,00 01.01.04 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO 124.500,00 TRABALHO 01.01.04.01 TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEACAO DEFINITIVA 119.300,00 01.01.04.02 CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO 5.200,00 01.01.06 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 13.400,00 01.01.07 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 5,00 01.01.08 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 5,00 01.01.09 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 169.600,00 01.01.11 REPRESENTAÇÃO 5,00 01.01.12 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 5,00 01.01.13 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 16.750,00 01.01.13.01 SUBSÍDIO REFEIÇÃO-QUADRO 8.450,00 01.01.13.01.01 TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA 8.300,00 01.01.13.01.02 CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO 150,00 01.01.13.02 SUBSÍDIO REFEIÇÃO-OUTRA SITUAÇÃO 8.300,00 01.01.14 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 52.200,00 01.01.14.01 SUBS.FÉRIAS/NATAL-QUADRO 21.800,00 01.01.14.01.01 TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA 20.600,00 01.01.14.01.02 CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO 1.200,00 01.01.14.02 SUBS.FÉRIAS/NATAL-OUTRA SITUAÇÃO 30.400,00 01.01.15 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE 500,00 01.02 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 13.590,00 01.02.02 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 5.700,00 01.02.03 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO 5,00 01.02.04 AJUDAS DE CUSTO 4.200,00 01.02.05 ABONO PARA FALHAS 5,00 01.02.06 FORMAÇÃO 5,00 01.02.07 COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA 5,00 01.02.08 SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO 5,00 01.02.10 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO 5,00 01.02.11 SUBSÍDIO DE TURNO 5,00 01.02.13 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 5,00 01.02.14 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 3.650,00 01.03 SEGURANÇA SOCIAL 74.510,00 01.03.01 ENCARGOS COM A SAÚDE 2.800,00 01.03.03 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 1.000,00 01.03.04 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 5,00 01.03.05 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 65.200,00 01.03.05.02 SEGURANCA SOCIAL FUNCIONARIOS PUBLICOS 20.600,00 01.03.05.03 SEGURANCA SOCIAL-REGIME GERAL 44.600,00 01.03.06 ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS 5,00 01.03.09 SEGUROS 5.500,00 01.03.09.01 SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS 5.300,00 01.03.09.02 SEGUROS SAÚDE 200,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 89.230,00 02.01 AQUISIÇÃO DE BENS 14.010,00 02.01.01 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 10,00 02.01.02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 10,00 02.01.02.99 OUTROS 10,00 02.01.04 LIMPEZA E HIGIENE 180,00 02.01.07 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 10,00

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02.01.08 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 3.500,00 02.01.14 OUTRO MATERIAL- PEÇAS 520,00 02.01.15 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 6.000,00 02.01.16 MERCADORIAS PARA VENDA 10,00 02.01.16.03 OUTROS 10,00 02.01.17 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 50,00 02.01.18 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 10,00 02.01.20 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 10,00 02.01.21 OUTROS BENS 3.700,00 02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 75.220,00 02.02.01 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 10,00 02.02.03 CONSERVAÇÃO DE BENS 1.000,00 02.02.09 COMUNICAÇÕES 12.700,00 02.02.10 TRANSPORTES 10,00 02.02.12 SEGUROS 100,00 02.02.13 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 300,00 02.02.14 ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 800,00 02.02.15 FORMAÇÃO 500,00 02.02.16 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES 500,00 02.02.17 PUBLICIDADE 2.950,00 02.02.19 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 12.200,00 02.02.20 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 1.850,00 02.02.25 OUTROS SERVIÇOS 42.300,00 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.600,00 06.02 DIVERSAS 5.600,00 06.02.03 OUTRAS 5.600,00 06.02.03.05 OUTRAS 5.600,0001.06 ASSEMBLEIA MUNICIPAL 95.240,00 D E S P E S A S C O R R E N T E S 95.240,00 01 DESPESAS COM O PESSOAL 93.000,00 01.02 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 93.000,00 01.02.04 AJUDAS DE CUSTO 500,00 01.02.13 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 92.500,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 2.240,00 02.01 AQUISIÇÃO DE BENS 1.100,00 02.01.08 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 100,00 02.01.21 OUTROS BENS 1.000,00 02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 1.140,00 02.02.09 COMUNICAÇÕES 500,00 02.02.10 TRANSPORTES 100,00 02.02.11 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 20,00 02.02.13 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 20,00 02.02.25 OUTROS SERVIÇOS 500,0002 DAG-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.779.250,00 D E S P E S A S C O R R E N T E S 4.768.250,00 01 DESPESAS COM O PESSOAL 944.350,00 01.01 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 759.810,00 01.01.04 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO 549.300,00 TRABALHO 01.01.04.01 TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEACAO DEFINITIVA 509.000,00 01.01.04.02 CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO 40.300,00 01.01.06 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 13.700,00 01.01.07 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 5,00 01.01.08 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 500,00 01.01.09 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 11.400,00 01.01.11 REPRESENTAÇÃO 18.750,00 01.01.12 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 5,00 01.01.13 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 47.850,00 01.01.13.01 SUBSÍDIO REFEIÇÃO-QUADRO 37.650,00 01.01.13.01.01 TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA 31.500,00 01.01.13.01.02 CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO 6.150,00 01.01.13.02 SUBSÍDIO REFEIÇÃO-OUTRA SITUAÇÃO 10.200,00 01.01.14 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 112.200,00 01.01.14.01 SUBS.FÉRIAS/NATAL-QUADRO 88.200,00 01.01.14.01.01 TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA 81.200,00 01.01.14.01.02 CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO 7.000,00 01.01.14.02 SUBS.FÉRIAS/NATAL-OUTRA SITUAÇÃO 24.000,00 01.01.15 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE 6.100,00 01.02 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 12.285,00

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01.02.02 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 2.150,00 01.02.03 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO 5,00 01.02.04 AJUDAS DE CUSTO 5.100,00 01.02.05 ABONO PARA FALHAS 2.250,00 01.02.06 FORMAÇÃO 5,00 01.02.07 COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA 5,00 01.02.08 SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO 5,00 01.02.10 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO 5,00 01.02.11 SUBSÍDIO DE TURNO 5,00 01.02.13 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 205,00 01.02.14 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 2.550,00 01.03 SEGURANÇA SOCIAL 172.255,00 01.03.01 ENCARGOS COM A SAÚDE 9.450,00 01.03.03 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 16.750,00 01.03.04 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 5,00 01.03.05 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 130.450,00 01.03.05.02 SEGURANCA SOCIAL FUNCIONARIOS PUBLICOS 87.300,00 01.03.05.03 SEGURANCA SOCIAL-REGIME GERAL 43.150,00 01.03.06 ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS 1.000,00 01.03.09 SEGUROS 14.600,00 01.03.09.01 SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS 14.400,00 01.03.09.02 SEGUROS SAÚDE 200,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 3.267.800,00 02.01 AQUISIÇÃO DE BENS 41.390,00 02.01.01 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 10,00 02.01.02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 10,00 02.01.02.99 OUTROS 10,00 02.01.04 LIMPEZA E HIGIENE 20,00 02.01.07 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 5.950,00 02.01.08 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 23.000,00 02.01.09 PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS 9.500,00 02.01.10 PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS 10,00 02.01.11 MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO 10,00 02.01.14 OUTRO MATERIAL- PEÇAS 650,00 02.01.15 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 10,00 02.01.16 MERCADORIAS PARA VENDA 10,00 02.01.16.03 OUTROS 10,00 02.01.17 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 500,00 02.01.18 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 800,00 02.01.19 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO 10,00 02.01.20 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 100,00 02.01.21 OUTROS BENS 800,00 02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 3.226.410,00 02.02.01 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 1.000.000,00 02.02.03 CONSERVAÇÃO DE BENS 500,00 02.02.09 COMUNICAÇÕES 260.000,00 02.02.10 TRANSPORTES 160,00 02.02.12 SEGUROS 500,00 02.02.13 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 400,00 02.02.14 ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 1.000,00 02.02.15 FORMAÇÃO 150,00 02.02.16 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES 50,00 02.02.17 PUBLICIDADE 150,00 02.02.19 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 4.500,00 02.02.20 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 59.000,00 02.02.25 OUTROS SERVIÇOS 1.900.000,00 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.000,00 04.08 FAMÍLIAS 1.000,00 04.08.02 OUTRAS 1.000,00 05 SUBSÍDIOS 440.100,00 05.01 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 440.100,00 05.01.01 PÚBLICAS 440.100,00 05.01.01.01 EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS 440.100,00 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 115.000,00 06.02 DIVERSAS 115.000,00 06.02.03 OUTRAS 115.000,00 06.02.03.02 IVA PAGO 113.000,00 06.02.03.05 OUTRAS 2.000,00 D E S P E S A S D E C A P I T A L 11.000,00

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07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 11.000,00 07.01 INVESTIMENTOS 11.000,00 07.01.09 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 11.000,0003 DOM-DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS 62.821.610,00 D E S P E S A S C O R R E N T E S 4.163.910,00 01 DESPESAS COM O PESSOAL 2.239.130,00 01.01 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 1.807.110,00 01.01.04 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO 1.329.700,00 TRABALHO 01.01.04.01 TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEACAO DEFINITIVA 1.217.000,00 01.01.04.02 CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO 112.700,00 01.01.06 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 71.200,00 01.01.07 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 5,00 01.01.08 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 200,00 01.01.09 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 100,00 01.01.11 REPRESENTAÇÃO 8.700,00 01.01.12 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 5,00 01.01.13 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 162.100,00 01.01.13.01 SUBSÍDIO REFEIÇÃO-QUADRO 131.000,00 01.01.13.01.01 TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA 111.000,00 01.01.13.01.02 CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO 20.000,00 01.01.13.02 SUBSÍDIO REFEIÇÃO-OUTRA SITUAÇÃO 31.100,00 01.01.14 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 235.000,00 01.01.14.01 SUBS.FÉRIAS/NATAL-QUADRO 203.500,00 01.01.14.01.01 TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA 200.800,00 01.01.14.01.02 CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO 2.700,00 01.01.14.02 SUBS.FÉRIAS/NATAL-OUTRA SITUAÇÃO 31.500,00 01.01.15 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE 100,00 01.02 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 76.215,00 01.02.02 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 5.230,00 01.02.03 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO 5,00 01.02.04 AJUDAS DE CUSTO 50.750,00 01.02.05 ABONO PARA FALHAS 5,00 01.02.06 FORMAÇÃO 5,00 01.02.07 COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA 5,00 01.02.08 SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO 5,00 01.02.10 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO 5,00 01.02.11 SUBSÍDIO DE TURNO 5,00 01.02.13 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 5.000,00 01.02.14 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 15.200,00 01.03 SEGURANÇA SOCIAL 355.805,00 01.03.01 ENCARGOS COM A SAÚDE 15.900,00 01.03.03 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 33.000,00 01.03.04 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 5,00 01.03.05 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 263.700,00 01.03.05.02 SEGURANCA SOCIAL FUNCIONARIOS PUBLICOS 231.800,00 01.03.05.03 SEGURANCA SOCIAL-REGIME GERAL 31.900,00 01.03.06 ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS 21.000,00 01.03.09 SEGUROS 22.200,00 01.03.09.01 SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS 22.000,00 01.03.09.02 SEGUROS SAÚDE 200,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 1.922.180,00 02.01 AQUISIÇÃO DE BENS 936.980,00 02.01.01 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 10,00 02.01.02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 6.000,00 02.01.02.99 OUTROS 6.000,00 02.01.04 LIMPEZA E HIGIENE 500,00 02.01.07 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 17.000,00 02.01.08 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 5.300,00 02.01.14 OUTRO MATERIAL- PEÇAS 1.500,00 02.01.15 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 5.000,00 02.01.16 MERCADORIAS PARA VENDA 10,00 02.01.16.03 OUTROS 10,00 02.01.17 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 1.500,00 02.01.18 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 150,00 02.01.20 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 10,00 02.01.21 OUTROS BENS 900.000,00 02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 985.200,00 02.02.01 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 100,00

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02.02.02 LIMPEZA E HIGIENE 1.800,00 02.02.03 CONSERVAÇÃO DE BENS 184.000,00 02.02.08 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 76.000,00 02.02.09 COMUNICAÇÕES 1.300,00 02.02.10 TRANSPORTES 200,00 02.02.13 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 500,00 02.02.14 ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 15.300,00 02.02.19 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 58.000,00 02.02.20 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 142.000,00 02.02.25 OUTROS SERVIÇOS 506.000,00 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.500,00 04.08 FAMÍLIAS 2.500,00 04.08.02 OUTRAS 2.500,00 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100,00 06.02 DIVERSAS 100,00 06.02.03 OUTRAS 100,00 06.02.03.05 OUTRAS 100,00 D E S P E S A S D E C A P I T A L 58.657.700,00 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 56.657.700,00 07.01 INVESTIMENTOS 36.678.700,00 07.01.02 HABITAÇÕES 250.000,00 07.01.02.03 REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO 250.000,00 07.01.03 EDIFÍCIOS 32.701.700,00 07.01.03.01 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS 300.000,00 07.01.03.02 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS 1.770.000,00 07.01.03.05 ESCOLAS 18.399.700,00 07.01.03.07 OUTROS 12.232.000,00 07.01.04 CONSTRUÇÕES DIVERSAS 2.810.000,00 07.01.04.06 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS 162.000,00 07.01.04.10 INFRAESTRUTURAS P/ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 50.000,00 07.01.04.13 OUTROS 2.598.000,00 07.01.10 EQUIPAMENTO BÁSICO 437.400,00 07.01.10.01 EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS 10.000,00 07.01.10.02 OUTRO 427.400,00 07.01.11 FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS 2.500,00 07.01.13 INVESTIMENTOS INCORPÓREOS 50.000,00 07.01.15 OUTROS INVESTIMENTOS 427.100,00 07.03 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO 19.979.000,00 07.03.03 OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS 18.779.000,00 07.03.03.01 VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES 15.731.000,00 07.03.03.05 PARQUES E JARDINS 10.000,00 07.03.03.08 VIAÇÃO RURAL 2.988.000,00 07.03.03.12 CEMITÉRIOS 50.000,00 07.03.06 OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO 1.200.000,00 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.000.000,00 08.05 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2.000.000,00 08.05.01 CONTINENTE 2.000.000,00 08.05.01.02 FREGUESIAS 2.000.000,0004 DGU-DEPARTAMENTO DE GESTÃO URBANÍSTICA 1.117.810,00 D E S P E S A S C O R R E N T E S 1.117.810,00 01 DESPESAS COM O PESSOAL 1.031.500,00 01.01 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 867.010,00 01.01.04 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO 666.500,00 TRABALHO 01.01.04.01 TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEACAO DEFINITIVA 640.500,00 01.01.04.02 CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO 26.000,00 01.01.06 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 14.600,00 01.01.07 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 5,00 01.01.08 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 1.000,00 01.01.09 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 100,00 01.01.11 REPRESENTAÇÃO 6.500,00 01.01.12 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 5,00 01.01.13 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 55.400,00 01.01.13.01 SUBSÍDIO REFEIÇÃO-QUADRO 42.700,00 01.01.13.01.01 TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA 39.000,00 01.01.13.01.02 CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO 3.700,00 01.01.13.02 SUBSÍDIO REFEIÇÃO-OUTRA SITUAÇÃO 12.700,00 01.01.14 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 122.800,00 01.01.14.01 SUBS.FÉRIAS/NATAL-QUADRO 118.100,00

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01.01.14.01.01 TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA 111.800,00 01.01.14.01.02 CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO 6.300,00 01.01.14.02 SUBS.FÉRIAS/NATAL-OUTRA SITUAÇÃO 4.700,00 01.01.15 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE 100,00 01.02 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 5.840,00 01.02.02 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 100,00 01.02.03 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO 5,00 01.02.04 AJUDAS DE CUSTO 5.200,00 01.02.05 ABONO PARA FALHAS 5,00 01.02.06 FORMAÇÃO 5,00 01.02.07 COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA 5,00 01.02.08 SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO 5,00 01.02.10 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO 5,00 01.02.11 SUBSÍDIO DE TURNO 5,00 01.02.13 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 5,00 01.02.14 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 500,00 01.03 SEGURANÇA SOCIAL 158.650,00 01.03.01 ENCARGOS COM A SAÚDE 15.700,00 01.03.03 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 10.150,00 01.03.04 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 100,00 01.03.05 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 120.900,00 01.03.05.02 SEGURANCA SOCIAL FUNCIONARIOS PUBLICOS 108.600,00 01.03.05.03 SEGURANCA SOCIAL-REGIME GERAL 12.300,00 01.03.06 ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS 100,00 01.03.09 SEGUROS 11.700,00 01.03.09.01 SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS 11.500,00 01.03.09.02 SEGUROS SAÚDE 200,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 86.300,00 02.01 AQUISIÇÃO DE BENS 8.030,00 02.01.01 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 10,00 02.01.02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 10,00 02.01.02.99 OUTROS 10,00 02.01.04 LIMPEZA E HIGIENE 10,00 02.01.07 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 10,00 02.01.08 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 7.500,00 02.01.14 OUTRO MATERIAL- PEÇAS 200,00 02.01.16 MERCADORIAS PARA VENDA 10,00 02.01.16.03 OUTROS 10,00 02.01.17 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 100,00 02.01.18 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 50,00 02.01.20 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 10,00 02.01.21 OUTROS BENS 120,00 02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 78.270,00 02.02.01 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 10,00 02.02.03 CONSERVAÇÃO DE BENS 1.000,00 02.02.09 COMUNICAÇÕES 200,00 02.02.10 TRANSPORTES 100,00 02.02.12 SEGUROS 500,00 02.02.13 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 100,00 02.02.14 ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 1.200,00 02.02.15 FORMAÇÃO 10,00 02.02.17 PUBLICIDADE 500,00 02.02.19 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 7.650,00 02.02.20 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 15.000,00 02.02.25 OUTROS SERVIÇOS 52.000,00 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10,00 06.02 DIVERSAS 10,00 06.02.03 OUTRAS 10,00 06.02.03.05 OUTRAS 10,0005 DSUA-DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E AMBIENTE 15.173.346,00 D E S P E S A S C O R R E N T E S 12.086.346,00 01 DESPESAS COM O PESSOAL 5.350.496,00 01.01 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 4.261.151,00 01.01.04 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO 3.199.611,00 TRABALHO 01.01.04.01 TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEACAO DEFINITIVA 3.099.811,00 01.01.04.02 CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO 99.800,00 01.01.06 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 59.700,00 01.01.07 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 10,00

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01.01.08 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 2.000,00 01.01.09 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 100,00 01.01.11 REPRESENTAÇÃO 8.500,00 01.01.12 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 5,00 01.01.13 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 448.925,00 01.01.13.01 SUBSÍDIO REFEIÇÃO-QUADRO 393.925,00 01.01.13.01.01 TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA 360.325,00 01.01.13.01.02 CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO 33.600,00 01.01.13.02 SUBSÍDIO REFEIÇÃO-OUTRA SITUAÇÃO 55.000,00 01.01.14 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 537.200,00 01.01.14.01 SUBS.FÉRIAS/NATAL-QUADRO 519.100,00 01.01.14.01.01 TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA 511.900,00 01.01.14.01.02 CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO 7.200,00 01.01.14.02 SUBS.FÉRIAS/NATAL-OUTRA SITUAÇÃO 18.100,00 01.01.15 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE 5.100,00 01.02 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 234.365,00 01.02.02 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 4.700,00 01.02.03 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO 5,00 01.02.04 AJUDAS DE CUSTO 4.000,00 01.02.05 ABONO PARA FALHAS 1.000,00 01.02.06 FORMAÇÃO 5,00 01.02.07 COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA 5,00 01.02.08 SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO 5,00 01.02.10 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO 105.100,00 01.02.11 SUBSÍDIO DE TURNO 16.240,00 01.02.13 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 17.005,00 01.02.14 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 86.300,00 01.03 SEGURANÇA SOCIAL 854.980,00 01.03.01 ENCARGOS COM A SAÚDE 59.000,00 01.03.03 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 95.500,00 01.03.04 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 100,00 01.03.05 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 663.430,00 01.03.05.02 SEGURANCA SOCIAL FUNCIONARIOS PUBLICOS 584.259,00 01.03.05.03 SEGURANCA SOCIAL-REGIME GERAL 79.171,00 01.03.06 ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS 1.000,00 01.03.09 SEGUROS 35.950,00 01.03.09.01 SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS 35.750,00 01.03.09.02 SEGUROS SAÚDE 200,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 6.489.040,00 02.01 AQUISIÇÃO DE BENS 2.142.870,00 02.01.01 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 20,00 02.01.02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 1.225.000,00 02.01.02.01 GASOLINA 100.000,00 02.01.02.02 GASÓLEO 1.000.000,00 02.01.02.99 OUTROS 125.000,00 02.01.04 LIMPEZA E HIGIENE 73.000,00 02.01.07 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 50.000,00 02.01.08 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 8.000,00 02.01.09 PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS 18.000,00 02.01.12 MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS 400.000,00 02.01.14 OUTRO MATERIAL- PEÇAS 81.000,00 02.01.15 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 21.000,00 02.01.16 MERCADORIAS PARA VENDA 100,00 02.01.16.03 OUTROS 100,00 02.01.17 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 3.700,00 02.01.18 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 50,00 02.01.21 OUTROS BENS 263.000,00 02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 4.346.170,00 02.02.01 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 500,00 02.02.02 LIMPEZA E HIGIENE 3.000.000,00 02.02.03 CONSERVAÇÃO DE BENS 378.000,00 02.02.09 COMUNICAÇÕES 6.500,00 02.02.10 TRANSPORTES 25.000,00 02.02.12 SEGUROS 60.000,00 02.02.13 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 300,00 02.02.14 ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 10,00 02.02.15 FORMAÇÃO 10,00 02.02.17 PUBLICIDADE 4.900,00 02.02.18 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 750.000,00

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02.02.19 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 10.000,00 02.02.20 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 900,00 02.02.24 ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS 50,00 02.02.25 OUTROS SERVIÇOS 110.000,00 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 245.310,00 04.01 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 10,00 04.01.02 PRIVADAS 10,00 04.07 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 245.000,00 04.07.01 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 245.000,00 04.08 FAMÍLIAS 300,00 04.08.02 OUTRAS 300,00 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500,00 06.02 DIVERSAS 1.500,00 06.02.03 OUTRAS 1.500,00 06.02.03.05 OUTRAS 1.500,00 D E S P E S A S D E C A P I T A L 3.087.000,00 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 3.087.000,00 07.01 INVESTIMENTOS 2.700.500,00 07.01.01 TERRENOS 130.000,00 07.01.03 EDIFÍCIOS 100.000,00 07.01.03.07 OUTROS 100.000,00 07.01.04 CONSTRUÇÕES DIVERSAS 52.500,00 07.01.04.09 SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO 1.000,00 07.01.04.13 OUTROS 51.500,00 07.01.06 MATERIAL DE TRANSPORTES 710.000,00 07.01.06.01 RECOLHA DE RESÍDUOS 10.000,00 07.01.06.02 OUTRO 700.000,00 07.01.09 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 3.000,00 07.01.10 EQUIPAMENTO BÁSICO 1.466.500,00 07.01.10.01 EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS 24.500,00 07.01.10.02 OUTRO 1.442.000,00 07.01.11 FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS 55.250,00 07.01.13 INVESTIMENTOS INCORPÓREOS 45.000,00 07.01.15 OUTROS INVESTIMENTOS 138.250,00 07.03 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO 386.500,00 07.03.03 OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS 386.500,00 07.03.03.01 VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES 100.000,00 07.03.03.05 PARQUES E JARDINS 286.500,0006 DFCP-DEPARTAMENTO FISCALIZAÇÃO CONTENCIOSO P.MUNIC 1.850.325,00 D E S P E S A S C O R R E N T E S 1.810.325,00 01 DESPESAS COM O PESSOAL 1.710.305,00 01.01 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 1.393.280,00 01.01.04 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO 1.038.600,00 TRABALHO 01.01.04.01 TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEACAO DEFINITIVA 964.200,00 01.01.04.02 CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO 74.400,00 01.01.06 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 2.730,00 01.01.07 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 5,00 01.01.08 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 5,00 01.01.09 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 100,00 01.01.11 REPRESENTAÇÃO 10.450,00 01.01.12 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 5,00 01.01.13 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 184.875,00 01.01.13.01 SUBSÍDIO REFEIÇÃO-QUADRO 184.500,00 01.01.13.01.01 TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA 175.200,00 01.01.13.01.02 CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO 9.300,00 01.01.13.02 SUBSÍDIO REFEIÇÃO-OUTRA SITUAÇÃO 375,00 01.01.14 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 151.410,00 01.01.14.01 SUBS.FÉRIAS/NATAL-QUADRO 151.000,00 01.01.14.01.01 TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA 140.550,00 01.01.14.01.02 CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO 10.450,00 01.01.14.02 SUBS.FÉRIAS/NATAL-OUTRA SITUAÇÃO 410,00 01.01.15 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE 5.100,00 01.02 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 92.185,00 01.02.02 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 1.200,00 01.02.03 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO 5,00 01.02.04 AJUDAS DE CUSTO 2.100,00 01.02.05 ABONO PARA FALHAS 5,00 01.02.06 FORMAÇÃO 5,00

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01.02.07 COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA 5,00 01.02.08 SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO 5,00 01.02.10 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO 5,00 01.02.11 SUBSÍDIO DE TURNO 65.300,00 01.02.13 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 5,00 01.02.14 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 23.550,00 01.03 SEGURANÇA SOCIAL 224.840,00 01.03.01 ENCARGOS COM A SAÚDE 15.200,00 01.03.03 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 16.200,00 01.03.04 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 200,00 01.03.05 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 178.590,00 01.03.05.02 SEGURANCA SOCIAL FUNCIONARIOS PUBLICOS 157.700,00 01.03.05.03 SEGURANCA SOCIAL-REGIME GERAL 20.890,00 01.03.06 ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS 3.150,00 01.03.09 SEGUROS 11.500,00 01.03.09.01 SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS 10.500,00 01.03.09.02 SEGUROS SAÚDE 1.000,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 100.010,00 02.01 AQUISIÇÃO DE BENS 54.600,00 02.01.01 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 10,00 02.01.02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 100,00 02.01.02.99 OUTROS 100,00 02.01.03 MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS 50,00 02.01.04 LIMPEZA E HIGIENE 10,00 02.01.07 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 21.040,00 02.01.08 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 22.000,00 02.01.14 OUTRO MATERIAL- PEÇAS 1.670,00 02.01.15 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 7.500,00 02.01.16 MERCADORIAS PARA VENDA 10,00 02.01.16.03 OUTROS 10,00 02.01.17 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 20,00 02.01.18 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 180,00 02.01.20 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 10,00 02.01.21 OUTROS BENS 2.000,00 02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 45.410,00 02.02.01 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 50,00 02.02.03 CONSERVAÇÃO DE BENS 3.100,00 02.02.09 COMUNICAÇÕES 750,00 02.02.10 TRANSPORTES 10,00 02.02.13 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 100,00 02.02.14 ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 950,00 02.02.15 FORMAÇÃO 600,00 02.02.17 PUBLICIDADE 7.500,00 02.02.19 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 2.850,00 02.02.20 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 500,00 02.02.25 OUTROS SERVIÇOS 29.000,00 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10,00 06.02 DIVERSAS 10,00 06.02.03 OUTRAS 10,00 06.02.03.05 OUTRAS 10,00 D E S P E S A S D E C A P I T A L 40.000,00 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 40.000,00 07.01 INVESTIMENTOS 40.000,00 07.01.09 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 10.000,00 07.01.10 EQUIPAMENTO BÁSICO 10.000,00 07.01.10.02 OUTRO 10.000,00 07.01.11 FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS 10.000,00 07.01.15 OUTROS INVESTIMENTOS 10.000,0007 DASC-DEPARTAMENTO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 31.629.358,00 07.01 DIVISÃO DE CULTURA E DESPORTO 29.193.800,00 D E S P E S A S C O R R E N T E S 26.939.800,00 01 DESPESAS COM O PESSOAL 9.680.830,00 01.01 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 8.149.930,00 01.01.04 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO 5.305.167,00 TRABALHO 01.01.04.01 TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEACAO DEFINITIVA 3.329.707,00 01.01.04.02 CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO 1.975.460,00 01.01.06 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 1.000.000,00 01.01.07 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 5,00

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01.01.08 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 1.000,00 01.01.09 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 100,00 01.01.11 REPRESENTAÇÃO 6.800,00 01.01.12 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 5,00 01.01.13 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 614.000,00 01.01.13.01 SUBSÍDIO REFEIÇÃO-QUADRO 490.000,00 01.01.13.01.01 TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA 317.500,00 01.01.13.01.02 CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO 172.500,00 01.01.13.02 SUBSÍDIO REFEIÇÃO-OUTRA SITUAÇÃO 124.000,00 01.01.14 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 1.202.353,00 01.01.14.01 SUBS.FÉRIAS/NATAL-QUADRO 885.883,00 01.01.14.01.01 TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA 554.533,00 01.01.14.01.02 CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO 331.350,00 01.01.14.02 SUBS.FÉRIAS/NATAL-OUTRA SITUAÇÃO 316.470,00 01.01.15 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE 20.500,00 01.02 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 81.175,00 01.02.02 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 4.300,00 01.02.03 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO 5,00 01.02.04 AJUDAS DE CUSTO 4.150,00 01.02.05 ABONO PARA FALHAS 14.600,00 01.02.06 FORMAÇÃO 5,00 01.02.07 COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA 5,00 01.02.08 SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO 5,00 01.02.10 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO 2.000,00 01.02.11 SUBSÍDIO DE TURNO 5,00 01.02.13 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 37.500,00 01.02.14 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 18.600,00 01.03 SEGURANÇA SOCIAL 1.449.725,00 01.03.01 ENCARGOS COM A SAÚDE 21.300,00 01.03.03 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 101.500,00 01.03.04 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 5,00 01.03.05 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 1.234.720,00 01.03.05.02 SEGURANCA SOCIAL FUNCIONARIOS PUBLICOS 587.000,00 01.03.05.03 SEGURANCA SOCIAL-REGIME GERAL 647.720,00 01.03.06 ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS 500,00 01.03.09 SEGUROS 91.700,00 01.03.09.01 SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS 91.500,00 01.03.09.02 SEGUROS SAÚDE 200,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 8.150.490,00 02.01 AQUISIÇÃO DE BENS 3.103.430,00 02.01.01 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 10,00 02.01.02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 368.000,00 02.01.02.02 GASÓLEO 28.000,00 02.01.02.99 OUTROS 340.000,00 02.01.04 LIMPEZA E HIGIENE 500,00 02.01.05 ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS 2.602.000,00 02.01.06 ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR 100,00 02.01.07 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 50,00 02.01.08 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 8.100,00 02.01.09 PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS 2.600,00 02.01.14 OUTRO MATERIAL- PEÇAS 2.100,00 02.01.15 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 38.650,00 02.01.16 MERCADORIAS PARA VENDA 10,00 02.01.16.03 OUTROS 10,00 02.01.17 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 22.800,00 02.01.18 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 10,00 02.01.19 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO 500,00 02.01.20 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 37.000,00 02.01.21 OUTROS BENS 21.000,00 02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 5.047.060,00 02.02.01 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 600.000,00 02.02.02 LIMPEZA E HIGIENE 3.500,00 02.02.03 CONSERVAÇÃO DE BENS 49.100,00 02.02.04 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS 5.500,00 02.02.08 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 100,00 02.02.09 COMUNICAÇÕES 70.000,00 02.02.10 TRANSPORTES 3.367.000,00 02.02.12 SEGUROS 4.350,00 02.02.13 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 6.800,00

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02.02.14 ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 100,00 02.02.15 FORMAÇÃO 10,00 02.02.16 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES 6.750,00 02.02.17 PUBLICIDADE 114.500,00 02.02.18 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 4.100,00 02.02.19 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 36.000,00 02.02.20 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 212.250,00 02.02.25 OUTROS SERVIÇOS 567.000,00 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 4.005.330,00 04.05 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.076.800,00 04.05.01 CONTINENTE 1.076.800,00 04.05.01.02 FREGUESIAS 1.076.800,00 04.07 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 2.920.700,00 04.07.01 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 2.920.700,00 04.08 FAMÍLIAS 7.800,00 04.08.02 OUTRAS 7.800,00 04.09 RESTO DO MUNDO 30,00 04.09.01 RESTO DO MUNDO- UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES 10,00 04.09.02 RESTO DO MUNDO- UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS 10,00 04.09.03 RESTO DO MUNDO- PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES 10,00 INTERNACIONAIS 05 SUBSÍDIOS 5.095.000,00 05.01 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 5.095.000,00 05.01.01 PÚBLICAS 5.095.000,00 05.01.01.02 OUTRAS 5.095.000,00 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.150,00 06.02 DIVERSAS 8.150,00 06.02.02 ACTIVOS INCORPÓREOS 4.150,00 06.02.03 OUTRAS 4.000,00 06.02.03.05 OUTRAS 4.000,00 D E S P E S A S D E C A P I T A L 2.254.000,00 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 1.184.000,00 07.01 INVESTIMENTOS 1.184.000,00 07.01.07 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 290.000,00 07.01.08 SOFTWARE INFORMÁTICO 6.000,00 07.01.09 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 6.350,00 07.01.10 EQUIPAMENTO BÁSICO 773.000,00 07.01.10.02 OUTRO 773.000,00 07.01.11 FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS 25.150,00 07.01.15 OUTROS INVESTIMENTOS 83.500,00 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.070.000,00 08.05 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 990.000,00 08.05.01 CONTINENTE 990.000,00 08.05.01.02 FREGUESIAS 990.000,00 08.07 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 80.000,00 08.07.01 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 80.000,0007.02 DIVISÃO DE ACCAO SOCIAL 2.435.558,00 D E S P E S A S C O R R E N T E S 2.385.558,00 01 DESPESAS COM O PESSOAL 568.348,00 01.01 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 482.158,00 01.01.04 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO 348.628,00 TRABALHO 01.01.04.01 TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEACAO DEFINITIVA 318.288,00 01.01.04.02 CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO 30.340,00 01.01.06 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 36.000,00 01.01.07 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 10.500,00 01.01.08 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 500,00 01.01.09 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 100,00 01.01.11 REPRESENTAÇÃO 2.650,00 01.01.12 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 5,00 01.01.13 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 20.320,00 01.01.13.01 SUBSÍDIO REFEIÇÃO-QUADRO 17.020,00 01.01.13.01.01 TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA 14.200,00 01.01.13.01.02 CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO 2.820,00 01.01.13.02 SUBSÍDIO REFEIÇÃO-OUTRA SITUAÇÃO 3.300,00 01.01.14 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 63.450,00 01.01.14.01 SUBS.FÉRIAS/NATAL-QUADRO 56.350,00 01.01.14.01.01 TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA 51.800,00 01.01.14.01.02 CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO 4.550,00

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01.01.14.02 SUBS.FÉRIAS/NATAL-OUTRA SITUAÇÃO 7.100,00 01.01.15 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE 5,00 01.02 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 2.385,00 01.02.02 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 500,00 01.02.03 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO 5,00 01.02.04 AJUDAS DE CUSTO 500,00 01.02.05 ABONO PARA FALHAS 5,00 01.02.06 FORMAÇÃO 5,00 01.02.07 COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA 5,00 01.02.08 SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO 5,00 01.02.10 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO 5,00 01.02.11 SUBSÍDIO DE TURNO 5,00 01.02.13 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 450,00 01.02.14 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 900,00 01.03 SEGURANÇA SOCIAL 83.805,00 01.03.01 ENCARGOS COM A SAÚDE 5.800,00 01.03.03 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 2.200,00 01.03.04 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 5,00 01.03.05 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 69.900,00 01.03.05.02 SEGURANCA SOCIAL FUNCIONARIOS PUBLICOS 52.800,00 01.03.05.03 SEGURANCA SOCIAL-REGIME GERAL 17.100,00 01.03.06 ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS 1.000,00 01.03.09 SEGUROS 4.900,00 01.03.09.01 SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS 4.700,00 01.03.09.02 SEGUROS SAÚDE 200,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 891.650,00 02.01 AQUISIÇÃO DE BENS 37.480,00 02.01.01 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 10,00 02.01.02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 100,00 02.01.02.99 OUTROS 100,00 02.01.04 LIMPEZA E HIGIENE 150,00 02.01.07 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 100,00 02.01.08 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 12.000,00 02.01.14 OUTRO MATERIAL- PEÇAS 100,00 02.01.15 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 18.850,00 02.01.16 MERCADORIAS PARA VENDA 10,00 02.01.16.03 OUTROS 10,00 02.01.17 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 250,00 02.01.18 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 10,00 02.01.20 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 450,00 02.01.21 OUTROS BENS 5.450,00 02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 854.170,00 02.02.01 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 4.600,00 02.02.02 LIMPEZA E HIGIENE 20,00 02.02.03 CONSERVAÇÃO DE BENS 100,00 02.02.08 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 3.100,00 02.02.09 COMUNICAÇÕES 3.000,00 02.02.10 TRANSPORTES 530.100,00 02.02.12 SEGUROS 3.350,00 02.02.13 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 100,00 02.02.14 ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 100,00 02.02.15 FORMAÇÃO 100,00 02.02.16 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES 600,00 02.02.17 PUBLICIDADE 16.950,00 02.02.19 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 1.700,00 02.02.20 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 169.800,00 02.02.25 OUTROS SERVIÇOS 120.550,00 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 345.550,00 04.05 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 8.050,00 04.05.01 CONTINENTE 8.050,00 04.05.01.02 FREGUESIAS 8.050,00 04.07 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 137.500,00 04.07.01 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 137.500,00 04.08 FAMÍLIAS 200.000,00 04.08.02 OUTRAS 200.000,00 05 SUBSÍDIOS 580.000,00 05.01 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 580.000,00 05.01.01 PÚBLICAS 580.000,00 05.01.01.02 OUTRAS 580.000,00

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06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10,00 06.02 DIVERSAS 10,00 06.02.03 OUTRAS 10,00 06.02.03.05 OUTRAS 10,00 D E S P E S A S D E C A P I T A L 50.000,00 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 50.000,00 08.07 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 50.000,00 08.07.01 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 50.000,0008 DBAD-DEPARTAMENTO BIBLIOTECA ARQUIVO E DOCUMENTAÇÃ 1.655.521,00 08.01 DBD-DIVISÃO DE BIBLIOTECA E DOCUMENTAÇÃO 993.210,00 D E S P E S A S C O R R E N T E S 878.910,00 01 DESPESAS COM O PESSOAL 667.850,00 01.01 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 554.060,00 01.01.04 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO 421.200,00 TRABALHO 01.01.04.01 TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEACAO DEFINITIVA 405.300,00 01.01.04.02 CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO 15.900,00 01.01.06 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 17.100,00 01.01.07 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 5,00 01.01.08 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 200,00 01.01.09 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 100,00 01.01.11 REPRESENTAÇÃO 2.450,00 01.01.12 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 5,00 01.01.13 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 33.500,00 01.01.13.01 SUBSÍDIO REFEIÇÃO-QUADRO 31.500,00 01.01.13.01.01 TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA 29.400,00 01.01.13.01.02 CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO 2.100,00 01.01.13.02 SUBSÍDIO REFEIÇÃO-OUTRA SITUAÇÃO 2.000,00 01.01.14 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 76.950,00 01.01.14.01 SUBS.FÉRIAS/NATAL-QUADRO 73.750,00 01.01.14.01.01 TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA 71.350,00 01.01.14.01.02 CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO 2.400,00 01.01.14.02 SUBS.FÉRIAS/NATAL-OUTRA SITUAÇÃO 3.200,00 01.01.15 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE 2.550,00 01.02 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 6.735,00 01.02.02 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 500,00 01.02.03 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO 5,00 01.02.04 AJUDAS DE CUSTO 2.600,00 01.02.05 ABONO PARA FALHAS 5,00 01.02.06 FORMAÇÃO 5,00 01.02.07 COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA 5,00 01.02.08 SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO 5,00 01.02.10 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO 1.500,00 01.02.11 SUBSÍDIO DE TURNO 5,00 01.02.13 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 5,00 01.02.14 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 2.100,00 01.03 SEGURANÇA SOCIAL 107.055,00 01.03.01 ENCARGOS COM A SAÚDE 1.250,00 01.03.03 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 11.900,00 01.03.04 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 5,00 01.03.05 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 87.600,00 01.03.05.02 SEGURANCA SOCIAL FUNCIONARIOS PUBLICOS 77.900,00 01.03.05.03 SEGURANCA SOCIAL-REGIME GERAL 9.700,00 01.03.06 ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS 1.000,00 01.03.09 SEGUROS 5.300,00 01.03.09.01 SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS 5.100,00 01.03.09.02 SEGUROS SAÚDE 200,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 208.550,00 02.01 AQUISIÇÃO DE BENS 78.180,00 02.01.01 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 10,00 02.01.02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 1.000,00 02.01.02.99 OUTROS 1.000,00 02.01.04 LIMPEZA E HIGIENE 250,00 02.01.07 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 250,00 02.01.08 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 11.000,00 02.01.14 OUTRO MATERIAL- PEÇAS 100,00 02.01.15 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 22.500,00 02.01.16 MERCADORIAS PARA VENDA 10,00 02.01.16.03 OUTROS 10,00

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02.01.17 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 200,00 02.01.18 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 800,00 02.01.19 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO 10,00 02.01.20 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 32.000,00 02.01.21 OUTROS BENS 10.050,00 02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 130.370,00 02.02.01 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 250,00 02.02.02 LIMPEZA E HIGIENE 600,00 02.02.03 CONSERVAÇÃO DE BENS 1.000,00 02.02.08 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 4.000,00 02.02.09 COMUNICAÇÕES 60.000,00 02.02.10 TRANSPORTES 10,00 02.02.15 FORMAÇÃO 10,00 02.02.16 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES 1.000,00 02.02.17 PUBLICIDADE 2.500,00 02.02.19 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 24.000,00 02.02.20 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 24.000,00 02.02.25 OUTROS SERVIÇOS 13.000,00 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 10,00 04.07 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 10,00 04.07.01 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 10,00 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.500,00 06.02 DIVERSAS 2.500,00 06.02.03 OUTRAS 2.500,00 06.02.03.05 OUTRAS 2.500,00 D E S P E S A S D E C A P I T A L 114.300,00 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 114.300,00 07.01 INVESTIMENTOS 114.300,00 07.01.09 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 2.700,00 07.01.10 EQUIPAMENTO BÁSICO 111.200,00 07.01.10.02 OUTRO 111.200,00 07.01.11 FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS 300,00 07.01.13 INVESTIMENTOS INCORPÓREOS 100,0008.02 DA-DIVISÃO DE ARQUIVOS 662.311,00 D E S P E S A S C O R R E N T E S 565.311,00 01 DESPESAS COM O PESSOAL 417.816,00 01.01 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 349.148,00 01.01.04 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO 243.683,00 TRABALHO 01.01.04.01 TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEACAO DEFINITIVA 229.383,00 01.01.04.02 CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO 14.300,00 01.01.06 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 29.100,00 01.01.07 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 5,00 01.01.08 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 500,00 01.01.09 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 100,00 01.01.11 REPRESENTAÇÃO 3.000,00 01.01.12 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 5,00 01.01.13 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 21.150,00 01.01.13.01 SUBSÍDIO REFEIÇÃO-QUADRO 18.600,00 01.01.13.01.01 TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA 17.500,00 01.01.13.01.02 CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO 1.100,00 01.01.13.02 SUBSÍDIO REFEIÇÃO-OUTRA SITUAÇÃO 2.550,00 01.01.14 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 51.600,00 01.01.14.01 SUBS.FÉRIAS/NATAL-QUADRO 44.600,00 01.01.14.01.01 TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA 40.100,00 01.01.14.01.02 CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO 4.500,00 01.01.14.02 SUBS.FÉRIAS/NATAL-OUTRA SITUAÇÃO 7.000,00 01.01.15 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE 5,00 01.02 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 1.290,00 01.02.02 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 250,00 01.02.03 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO 5,00 01.02.04 AJUDAS DE CUSTO 500,00 01.02.05 ABONO PARA FALHAS 5,00 01.02.06 FORMAÇÃO 5,00 01.02.07 COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA 5,00 01.02.08 SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO 5,00 01.02.10 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO 5,00 01.02.11 SUBSÍDIO DE TURNO 5,00 01.02.13 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 5,00

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01.02.14 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 500,00 01.03 SEGURANÇA SOCIAL 67.378,00 01.03.01 ENCARGOS COM A SAÚDE 5.000,00 01.03.03 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 1.573,00 01.03.04 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 5,00 01.03.05 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 55.050,00 01.03.05.02 SEGURANCA SOCIAL FUNCIONARIOS PUBLICOS 39.600,00 01.03.05.03 SEGURANCA SOCIAL-REGIME GERAL 15.450,00 01.03.06 ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS 1.200,00 01.03.09 SEGUROS 4.550,00 01.03.09.01 SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS 4.350,00 01.03.09.02 SEGUROS SAÚDE 200,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 147.485,00 02.01 AQUISIÇÃO DE BENS 54.180,00 02.01.01 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 10,00 02.01.02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 29.000,00 02.01.02.99 OUTROS 29.000,00 02.01.04 LIMPEZA E HIGIENE 150,00 02.01.07 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 500,00 02.01.08 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 14.350,00 02.01.14 OUTRO MATERIAL- PEÇAS 2.050,00 02.01.16 MERCADORIAS PARA VENDA 10,00 02.01.16.03 OUTROS 10,00 02.01.17 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 100,00 02.01.18 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 50,00 02.01.20 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 60,00 02.01.21 OUTROS BENS 7.900,00 02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 93.305,00 02.02.01 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 10,00 02.02.02 LIMPEZA E HIGIENE 1.100,00 02.02.03 CONSERVAÇÃO DE BENS 1.600,00 02.02.09 COMUNICAÇÕES 5.500,00 02.02.10 TRANSPORTES 10,00 02.02.12 SEGUROS 3.800,00 02.02.13 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 10,00 02.02.15 FORMAÇÃO 100,00 02.02.16 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES 35.000,00 02.02.17 PUBLICIDADE 100,00 02.02.19 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 21.200,00 02.02.20 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 16.725,00 02.02.25 OUTROS SERVIÇOS 8.150,00 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10,00 06.02 DIVERSAS 10,00 06.02.03 OUTRAS 10,00 06.02.03.05 OUTRAS 10,00 D E S P E S A S D E C A P I T A L 97.000,00 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 97.000,00 07.01 INVESTIMENTOS 97.000,00 07.01.09 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 1.000,00 07.01.10 EQUIPAMENTO BÁSICO 90.000,00 07.01.10.02 OUTRO 90.000,00 07.01.15 OUTROS INVESTIMENTOS 6.000,0009 DIVISÃO DE RELAÇÕES PÚBLICAS E TURISMO 911.172,00 D E S P E S A S C O R R E N T E S 911.172,00 01 DESPESAS COM O PESSOAL 341.702,00 01.01 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 268.307,00 01.01.04 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO 189.587,00 TRABALHO 01.01.04.01 TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEACAO DEFINITIVA 153.687,00 01.01.04.02 CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO 35.900,00 01.01.06 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 26.500,00 01.01.07 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 5,00 01.01.08 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 5,00 01.01.09 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 100,00 01.01.11 REPRESENTAÇÃO 4.000,00 01.01.12 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 5,00 01.01.13 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 15.200,00 01.01.13.01 SUBSÍDIO REFEIÇÃO-QUADRO 13.700,00 01.01.13.01.01 TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA 11.500,00

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01.01.13.01.02 CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO 2.200,00 01.01.13.02 SUBSÍDIO REFEIÇÃO-OUTRA SITUAÇÃO 1.500,00 01.01.14 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 32.900,00 01.01.14.01 SUBS.FÉRIAS/NATAL-QUADRO 30.400,00 01.01.14.01.01 TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA 24.400,00 01.01.14.01.02 CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO 6.000,00 01.01.14.02 SUBS.FÉRIAS/NATAL-OUTRA SITUAÇÃO 2.500,00 01.01.15 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE 5,00 01.02 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 12.940,00 01.02.02 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 1.550,00 01.02.03 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO 5,00 01.02.04 AJUDAS DE CUSTO 6.200,00 01.02.05 ABONO PARA FALHAS 5,00 01.02.06 FORMAÇÃO 5,00 01.02.07 COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA 5,00 01.02.08 SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO 5,00 01.02.10 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO 5,00 01.02.11 SUBSÍDIO DE TURNO 5,00 01.02.13 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 5,00 01.02.14 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 5.150,00 01.03 SEGURANÇA SOCIAL 60.455,00 01.03.01 ENCARGOS COM A SAÚDE 4.700,00 01.03.03 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 4.200,00 01.03.04 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 5,00 01.03.05 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 47.200,00 01.03.05.02 SEGURANCA SOCIAL FUNCIONARIOS PUBLICOS 23.500,00 01.03.05.03 SEGURANCA SOCIAL-REGIME GERAL 23.700,00 01.03.06 ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS 500,00 01.03.09 SEGUROS 3.850,00 01.03.09.01 SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS 3.650,00 01.03.09.02 SEGUROS SAÚDE 200,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 563.670,00 02.01 AQUISIÇÃO DE BENS 70.570,00 02.01.01 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 10,00 02.01.02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 10,00 02.01.02.99 OUTROS 10,00 02.01.04 LIMPEZA E HIGIENE 10,00 02.01.07 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 100,00 02.01.08 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 2.600,00 02.01.14 OUTRO MATERIAL- PEÇAS 50,00 02.01.15 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 55.500,00 02.01.16 MERCADORIAS PARA VENDA 10,00 02.01.16.03 OUTROS 10,00 02.01.17 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 20,00 02.01.18 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 350,00 02.01.20 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 10,00 02.01.21 OUTROS BENS 11.900,00 02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 493.100,00 02.02.01 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 50,00 02.02.02 LIMPEZA E HIGIENE 11.000,00 02.02.03 CONSERVAÇÃO DE BENS 2.000,00 02.02.08 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 4.900,00 02.02.09 COMUNICAÇÕES 16.500,00 02.02.10 TRANSPORTES 1.000,00 02.02.11 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 50,00 02.02.12 SEGUROS 3.950,00 02.02.13 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 23.325,00 02.02.14 ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 110.000,00 02.02.15 FORMAÇÃO 10,00 02.02.16 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES 50,00 02.02.17 PUBLICIDADE 71.200,00 02.02.18 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 50,00 02.02.19 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 600,00 02.02.20 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 124.215,00 02.02.25 OUTROS SERVIÇOS 124.200,00 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.800,00 06.02 DIVERSAS 5.800,00 06.02.02 ACTIVOS INCORPÓREOS 800,00 06.02.03 OUTRAS 5.000,00

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06.02.03.05 OUTRAS 5.000,0010 DPPU-DEPARTAMENTO PROJECTOS PLANEAMENTO URBANÍSTIC 3.119.030,00 D E S P E S A S C O R R E N T E S 1.555.030,00 01 DESPESAS COM O PESSOAL 1.342.250,00 01.01 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 1.119.505,00 01.01.04 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO 873.000,00 TRABALHO 01.01.04.01 TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEACAO DEFINITIVA 753.000,00 01.01.04.02 CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO 120.000,00 01.01.06 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 49.500,00 01.01.07 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 5,00 01.01.08 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 5,00 01.01.09 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 100,00 01.01.11 REPRESENTAÇÃO 6.300,00 01.01.12 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 5,00 01.01.13 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 48.590,00 01.01.13.01 SUBSÍDIO REFEIÇÃO-QUADRO 40.100,00 01.01.13.01.01 TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA 32.600,00 01.01.13.01.02 CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO 7.500,00 01.01.13.02 SUBSÍDIO REFEIÇÃO-OUTRA SITUAÇÃO 8.490,00 01.01.14 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 139.200,00 01.01.14.01 SUBS.FÉRIAS/NATAL-QUADRO 134.900,00 01.01.14.01.01 TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA 124.100,00 01.01.14.01.02 CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO 10.800,00 01.01.14.02 SUBS.FÉRIAS/NATAL-OUTRA SITUAÇÃO 4.300,00 01.01.15 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE 2.800,00 01.02 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 5.440,00 01.02.02 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 750,00 01.02.03 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO 5,00 01.02.04 AJUDAS DE CUSTO 3.100,00 01.02.05 ABONO PARA FALHAS 5,00 01.02.06 FORMAÇÃO 5,00 01.02.07 COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA 5,00 01.02.08 SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO 5,00 01.02.10 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO 5,00 01.02.11 SUBSÍDIO DE TURNO 5,00 01.02.13 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 5,00 01.02.14 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 1.550,00 01.03 SEGURANÇA SOCIAL 217.305,00 01.03.01 ENCARGOS COM A SAÚDE 11.500,00 01.03.03 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 9.100,00 01.03.04 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 5,00 01.03.05 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 180.100,00 01.03.05.02 SEGURANCA SOCIAL FUNCIONARIOS PUBLICOS 132.000,00 01.03.05.03 SEGURANCA SOCIAL-REGIME GERAL 48.100,00 01.03.06 ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS 600,00 01.03.09 SEGUROS 16.000,00 01.03.09.01 SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS 15.700,00 01.03.09.02 SEGUROS SAÚDE 300,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 212.280,00 02.01 AQUISIÇÃO DE BENS 16.030,00 02.01.01 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 50,00 02.01.02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 50,00 02.01.02.99 OUTROS 50,00 02.01.04 LIMPEZA E HIGIENE 10,00 02.01.07 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 200,00 02.01.08 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 14.500,00 02.01.14 OUTRO MATERIAL- PEÇAS 500,00 02.01.15 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 100,00 02.01.16 MERCADORIAS PARA VENDA 20,00 02.01.16.03 OUTROS 20,00 02.01.17 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 50,00 02.01.18 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 30,00 02.01.20 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 20,00 02.01.21 OUTROS BENS 500,00 02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 196.250,00 02.02.01 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 100,00 02.02.02 LIMPEZA E HIGIENE 100,00 02.02.03 CONSERVAÇÃO DE BENS 650,00

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02.02.09 COMUNICAÇÕES 4.100,00 02.02.10 TRANSPORTES 50,00 02.02.12 SEGUROS 100,00 02.02.13 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 750,00 02.02.14 ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 26.000,00 02.02.15 FORMAÇÃO 50,00 02.02.17 PUBLICIDADE 20.000,00 02.02.19 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 100,00 02.02.20 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 250,00 02.02.25 OUTROS SERVIÇOS 144.000,00 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 500,00 06.02 DIVERSAS 500,00 06.02.03 OUTRAS 500,00 06.02.03.05 OUTRAS 500,00 D E S P E S A S D E C A P I T A L 1.564.000,00 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 1.204.000,00 07.01 INVESTIMENTOS 1.204.000,00 07.01.02 HABITAÇÕES 10.000,00 07.01.02.03 REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO 10.000,00 07.01.13 INVESTIMENTOS INCORPÓREOS 1.194.000,00 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 360.000,00 08.08 FAMÍLIAS 360.000,00 08.08.02 OUTRAS 360.000,0011 DEPARTAMENTO FINANCEIRO 19.045.983,00 D E S P E S A S C O R R E N T E S 1.645.983,00 01 DESPESAS COM O PESSOAL 1.117.503,00 01.01 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 923.430,00 01.01.04 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO 703.950,00 TRABALHO 01.01.04.01 TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEACAO DEFINITIVA 683.350,00 01.01.04.02 CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO 20.600,00 01.01.06 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 27.300,00 01.01.07 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 5,00 01.01.08 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 300,00 01.01.09 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 11.200,00 01.01.11 REPRESENTAÇÃO 6.394,00 01.01.12 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 5,00 01.01.13 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 50.376,00 01.01.13.01 SUBSÍDIO REFEIÇÃO-QUADRO 45.576,00 01.01.13.01.01 TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA 44.200,00 01.01.13.01.02 CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO 1.376,00 01.01.13.02 SUBSÍDIO REFEIÇÃO-OUTRA SITUAÇÃO 4.800,00 01.01.14 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 118.700,00 01.01.14.01 SUBS.FÉRIAS/NATAL-QUADRO 112.800,00 01.01.14.01.01 TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA 110.500,00 01.01.14.01.02 CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO 2.300,00 01.01.14.02 SUBS.FÉRIAS/NATAL-OUTRA SITUAÇÃO 5.900,00 01.01.15 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE 5.200,00 01.02 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 11.230,00 01.02.02 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 500,00 01.02.03 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO 5,00 01.02.04 AJUDAS DE CUSTO 800,00 01.02.05 ABONO PARA FALHAS 5.000,00 01.02.06 FORMAÇÃO 5,00 01.02.07 COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA 5,00 01.02.08 SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO 5,00 01.02.10 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO 5,00 01.02.11 SUBSÍDIO DE TURNO 5,00 01.02.13 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 1.500,00 01.02.14 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 3.400,00 01.03 SEGURANÇA SOCIAL 182.843,00 01.03.01 ENCARGOS COM A SAÚDE 16.800,00 01.03.03 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 15.800,00 01.03.04 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 5,00 01.03.05 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 136.788,00 01.03.05.02 SEGURANCA SOCIAL FUNCIONARIOS PUBLICOS 118.188,00 01.03.05.03 SEGURANCA SOCIAL-REGIME GERAL 18.600,00 01.03.06 ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS 2.000,00 01.03.09 SEGUROS 11.450,00

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01.03.09.01 SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS 11.250,00 01.03.09.02 SEGUROS SAÚDE 200,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 526.880,00 02.01 AQUISIÇÃO DE BENS 104.210,00 02.01.01 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 10,00 02.01.02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 50,00 02.01.02.99 OUTROS 50,00 02.01.04 LIMPEZA E HIGIENE 150,00 02.01.07 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 100,00 02.01.08 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 100.000,00 02.01.09 PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS 50,00 02.01.10 PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS 10,00 02.01.11 MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO 10,00 02.01.14 OUTRO MATERIAL- PEÇAS 100,00 02.01.15 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 200,00 02.01.16 MERCADORIAS PARA VENDA 10,00 02.01.16.03 OUTROS 10,00 02.01.17 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 100,00 02.01.18 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 160,00 02.01.19 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO 10,00 02.01.20 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 50,00 02.01.21 OUTROS BENS 3.200,00 02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 422.670,00 02.02.01 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 10,00 02.02.03 CONSERVAÇÃO DE BENS 200,00 02.02.04 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS 163.500,00 02.02.09 COMUNICAÇÕES 13.500,00 02.02.10 TRANSPORTES 50,00 02.02.12 SEGUROS 100.000,00 02.02.13 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 100,00 02.02.14 ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 44.200,00 02.02.15 FORMAÇÃO 10,00 02.02.17 PUBLICIDADE 100,00 02.02.19 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 7.000,00 02.02.20 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 26.500,00 02.02.25 OUTROS SERVIÇOS 67.500,00 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.000,00 04.08 FAMÍLIAS 1.000,00 04.08.02 OUTRAS 1.000,00 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 600,00 06.02 DIVERSAS 600,00 06.02.03 OUTRAS 600,00 06.02.03.05 OUTRAS 600,00 D E S P E S A S D E C A P I T A L 17.400.000,00 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 17.400.000,00 07.01 INVESTIMENTOS 14.400.000,00 07.01.01 TERRENOS 8.600.000,00 07.01.03 EDIFÍCIOS 5.800.000,00 07.01.03.07 OUTROS 5.800.000,00 07.03 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO 3.000.000,00 07.03.01 TERRENOS E RECURSOS NATURAIS 3.000.000,0012 DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS SISTEMAS INFORMAÇÃO 3.347.040,00 D E S P E S A S C O R R E N T E S 2.687.040,00 01 DESPESAS COM O PESSOAL 2.123.140,00 01.01 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 1.262.810,00 01.01.04 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO 462.100,00 TRABALHO 01.01.04.01 TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEACAO DEFINITIVA 410.600,00 01.01.04.02 CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO 51.500,00 01.01.06 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 42.500,00 01.01.07 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 5,00 01.01.08 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 500,00 01.01.09 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 100,00 01.01.11 REPRESENTAÇÃO 6.500,00 01.01.12 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 5,00 01.01.13 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 36.200,00 01.01.13.01 SUBSÍDIO REFEIÇÃO-QUADRO 29.800,00 01.01.13.01.01 TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA 22.800,00 01.01.13.01.02 CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO 7.000,00

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C L A S S I F I C A Ç Õ E S M O N T A N T E

CÓDIGOSORGÂNICA ECONÓMICA D E S I G N A Ç Ã O ORGÂNICA ECONÓMICA

01.01.13.02 SUBSÍDIO REFEIÇÃO-OUTRA SITUAÇÃO 6.400,00 01.01.14 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 709.900,00 01.01.14.01 SUBS.FÉRIAS/NATAL-QUADRO 676.600,00 01.01.14.01.01 TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA 662.600,00 01.01.14.01.02 CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO 14.000,00 01.01.14.02 SUBS.FÉRIAS/NATAL-OUTRA SITUAÇÃO 33.300,00 01.01.15 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE 5.000,00 01.02 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 89.290,00 01.02.02 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 1.700,00 01.02.03 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO 5,00 01.02.04 AJUDAS DE CUSTO 10.150,00 01.02.05 ABONO PARA FALHAS 5,00 01.02.06 FORMAÇÃO 5,00 01.02.07 COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA 5,00 01.02.08 SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO 5,00 01.02.10 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO 5,00 01.02.11 SUBSÍDIO DE TURNO 5,00 01.02.12 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 5,00 01.02.13 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 66.000,00 01.02.14 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 11.400,00 01.03 SEGURANÇA SOCIAL 771.040,00 01.03.01 ENCARGOS COM A SAÚDE 628.100,00 01.03.03 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 7.100,00 01.03.04 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 5,00 01.03.05 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 124.135,00 01.03.05.02 SEGURANCA SOCIAL FUNCIONARIOS PUBLICOS 64.000,00 01.03.05.03 SEGURANCA SOCIAL-REGIME GERAL 60.135,00 01.03.06 ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS 1.000,00 01.03.09 SEGUROS 10.700,00 01.03.09.01 SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS 10.500,00 01.03.09.02 SEGUROS SAÚDE 200,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 563.900,00 02.01 AQUISIÇÃO DE BENS 56.750,00 02.01.04 LIMPEZA E HIGIENE 50,00 02.01.07 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 50,00 02.01.08 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 12.000,00 02.01.09 PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS 50,00 02.01.14 OUTRO MATERIAL- PEÇAS 14.200,00 02.01.17 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 50,00 02.01.18 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 350,00 02.01.21 OUTROS BENS 30.000,00 02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 507.150,00 02.02.03 CONSERVAÇÃO DE BENS 29.000,00 02.02.09 COMUNICAÇÕES 118.000,00 02.02.13 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 50,00 02.02.14 ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 50,00 02.02.15 FORMAÇÃO 86.000,00 02.02.17 PUBLICIDADE 50,00 02.02.19 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 109.000,00 02.02.20 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 90.000,00 02.02.25 OUTROS SERVIÇOS 75.000,00 D E S P E S A S D E C A P I T A L 660.000,00 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 660.000,00 07.01 INVESTIMENTOS 660.000,00 07.01.07 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 406.000,00 07.01.08 SOFTWARE INFORMÁTICO 254.000,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS 163.618.804,00

ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de ________________________ de _____ Em ___ de ________________________ de _____

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RESUMO DO ORÇAMENTO

Receitas Montante Despesas Montante

Correntes 72.588.271,00 Correntes 69.864.424,00

Capital 91.030.533,00 Capital 93.754.380,00

Total 163.618.804,00 Total 163.618.804,00

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em _____ de ___________________ de _________

___________________________________________

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de ___________________ de _________

___________________________________________

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RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS

Receitas Valor % Despesas Valor %

Receitas Correntes Despesas Correntes

01 Impostos directos 01 Pessoal 28.541.120,00 17,44

Imposto municipal sobre imóveis 13.500.000,00 8,25

Imposto único de circulação 1.850.000,00 1,13 02 Aquisição de bens e serviços

Impostos abolidos 500.100,00 0,31 Bens 6.725.920,00 4,11

Imposto municipal s/ transmissões onerosas imóvei 7.000.000,00 4,28 Serviços 17.413.395,00 10,64

Derrama 1.800.000,00 1,10

02 Impostos indirectos 3.529.330,00 2,16 03 Encargos da dívida 1.263.289,00 0,77

04 Taxas multas outras penalidades 1.590.710,00 0,97

05 Rendimentos propriedade 2.736.000,00 1,67 04 Transferências correntes

06 Transferências correntes Juntas de freguesia 1.194.850,00 0,73

Orçamento do Estado Outras 7.523.180,00 4,60

Fundo de Equilíbrio Financeiro 11.560.342,00 7,07

Fundo Social Municipal 3.231.435,00 1,97 05 Subsídios 6.115.100,00 3,74

IRS 3.152.802,00 1,93

Outras 17.990.212,00 11,00 06 Outras despesas correntes 1.087.570,00 0,66

07 Venda bens e prestações de serviços

Venda bens 24.000,00 0,01

Serviços 3.965.330,00 2,42

Rendas 7.010,00 0,00

08 Outras receitas correntes 151.000,00 0,09

Total das Receitas Correntes 72.588.271,00 44,36 Total das Despesas Correntes 69.864.424,00 42,70

Receitas de Capital Despesas de Capital09 Venda de bens de investimento 36.422.197,00 22,26 07 Aquisição de bens de investimento

Terrenos 11.730.000,00 7,17

10 Transferências capital Habitação 260.000,00 0,16

Orçamento do Estado Outros edifícios 38.601.700,00 23,59

Fundo de Equilíbrio Financeiro 7.706.894,00 4,71 Construções diversas 23.228.000,00 14,20

Outras 46.880.342,00 28,65 Equipamento de transporte 1.160.000,00 0,71

Maquinaria e equipamento 4.466.350,00 2,73

12 Passivos financeiros Outros 2.108.950,00 1,29

Empréstimos médio longo prazo 0,00 0,00

08 Transferências capital

13 Outras receitas capital 1.100,00 0,00 Juntas de freguesia 4.045.218,00 2,47

Outras 1.490.000,00 0,91

15 Reposições não abatidas nos pagamentos 20.000,00 0,01

09 Activos financeiros 1.605.500,00 0,98

10 Passivos financeiros

Amortização empréstimos 5.056.662,00 3,09

11 Outras despesas capital 2.000,00 0,00

Total das Receitas de Capital 91.030.533,00 55,64 Total das Despesas de Capital 93.754.380,00 57,30

Total Geral 163.618.804,00 100,00 Total Geral 163.618.804,00 100,00

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MAPA DOS ENCARGOS ANUAIS A SATISFAZER COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

Data da Data da Prazo Anos CAPITAL Taxa de juroC d

ENCARGOS DO ANO DÍVIDA EMVISTO DO T.C.aprovação contratação do decor- Número Entidade 1 31pela A. M. do contrato ridos do Data credora Utilizado Inicial Actual Amortização Juros Total de de Obs

empréstimo Registo Janeiro Dezembro

21-03-1997 16-08-1997 25 13 28.870 30-05-97 I Habitação Social C.G.D. 451.152,72 € 431.591,08 € 3,5000 0,96% 19.647,30 € 2.651,81 € 22.299,11 € 281.090,50 € 261.443,20 € 4

03-10-1997 27-10-1997 15 13 72.500 03-11-97 I Águas Residuais C.G.D. 74.819,68 € 74.819,68 € 1,0000 2,661% 6.393,62 € 521,91 € 6.915,53 € 19.727,94 € 13.334,32 € 5

03-10-1997 27-10-1997 15 13 79.891 26-11-97 I Abast. de água C.G.D. 130.036,61 € 130.036,61 € 1,0000 2,660% 11.112,11 € 928,08 € 12.040,19 € 34.287,17 € 23.175,06 € 5

03-10-1997 26-11-1997 15 13 72.501 03-11-97 I Águas Residuais C.G.D. 261.120,70 € 244.585,55 € 1,0000 2,660% 21.034,88 € 1.756,60 € 22.791,48 € 39.540,74 € 18.505,86 € 5

03-10-1997 26-11-1997 15 13 72 498 03-11-97 I Abast de água C G D 730 988 32 € 668 074 94 € 1 0000 2 659% 57 557 32 € 4 806 03 € 62 363 35 € 74 161 33 € 16 604 01 € 5

( C )

Caracterização do empréstimo

Médio e Longo Prazo

Médio e Longo Prazo

Médio e Longo Prazo

Médio e Longo Prazo

Médio e Longo Prazo

ContratadoFinalidade do empréstimo

03-10-1997 26-11-1997 15 13 72.498 03-11-97 I Abast. de água C.G.D. 730.988,32 € 668.074,94 € 1,0000 2,659% 57.557,32 € 4.806,03 € 62.363,35 € 74.161,33 € 16.604,01 € 5

03-10-1997 10-12-1997 15 13 79.890 26-11-97 N Investimento MELLO 2.493.989,49 € 2.493.989,49 € 5,3000 1,620% 223.512,66 € 10.107,00 € 233.619,66 € 681.411,09 € 457.898,43 € 11

18-12-1997 29-01-1998 12 12 906 19-01-98 I Reab. Urbana C.G.D. 525.473,53 € 404.341,13 € 3,2000 1,820% 50.542,64 € 2.070,28 € 52.612,92 € 126.356,61 € 75.813,97 € 7

17-07-1998 24-09-1998 15 12 30.767 15-09-98 N Investimento B.B.V. 2.493.989,49 € 2.493.989,49 € 3,9000 1,115% 217.339,06 € 9.252,96 € 226.592,02 € 884.045,77 € 666.706,71 € 11

17-07-1998 07-10-1998 15 12 30.561 15-09-98 N Investimento B.P.S.M. 2.493.989,49 € 2.493.989,49 € 3,9000 1,042% 191.845,34 € 7.621,30 € 199.466,64 € 767.381,42 € 575.536,08 € 11

28-02-2000 29-05-2000 15 10 1.030 29-03-00 I Água e Saneamento C.G.D. 410.011,87 € 410.011,87 € 3,5250 1,302% 33.788,34 € 2.145,11 € 35.933,45 € 173.236,44 € 139.448,10 € 5

25-02-2000 29-05-2000 15 10 1.028 29-03-00 I Investimento C.G.D. 296.285,95 € 296.285,95 € 3,5250 1,302% 24.416,40 € 1.550,19 € 25.966,59 € 125.185,45 € 100.769,05 € 5

Médio e Longo Prazo

Médio e Longo Prazo

Médio e Longo Prazo

Médio e Longo Prazo

Médio e Longo Prazo

Médio e Longo Prazo

Médio e Longo Prazo

28-02-2000 29-05-2000 15 10 1.029 29-03-00 I Água e Saneamento C.G.D. 142.905,60 € 142.905,60 € 3,5250 1,302% 11.776,59 € 747,84 € 12.524,43 € 60.379,86 € 48.603,27 € 5

28-02-2000 29-05-2000 15 10 1.031 29-03-00 I Rede Viária C.G.D. 463.882,04 € 463.882,04 € 3,5250 1,302% 38.227,67 € 2.426,92 € 40.654,59 € 195.997,41 € 157.769,74 € 5

29-09-2000 08-11-2000 15 10 3.512 19-10-00 N Investimento C.G.D. 4.987.978,97 € 4.987.978,97 € 5,2433 1,100% 384.495,47 € 34.048,03 € 418.543,50 € 3.192.510,40 € 2.808.014,93 € 11

29-09-2000 02-11-2000 15 10 3.513 19-10-00 N Investimento B.P.I 4.987.978,97 € 4.987.978,97 € 5,1810 1,019% 354.838,68 € 29.080,46 € 383.919,14 € 2.942.307,20 € 2.587.468,52 € 11

28-11-2000 29-12-2000 25 10 4.460 14-12-00 I Habitação Social B.C.P. 710.288,20 € 710.288,20 € 5,2160 1,862% 27.197,68 € 9.216,28 € 36.413,96 € 501.812,69 € 474.615,01 € 4

28-11-2000 29-12-2000 25 10 4.460 14-12-00 I Habitação Social B.C.P. 884.913,36 € 884.913,36 € 5,2160 1,862% 33.884,27 € 11.482,11 € 45.366,38 € 625.183,90 € 591.299,63 € 4

28 11 2000 29 12 2000 25 10 4 460 14 12 00 I Habitação Social B C P 1 437 533 54 € 1 437 533 54 € 5 2160 1 862% 55 045 26 € 18 652 58 € 73 697 84 € 1 015 605 12 € 960 559 86 € 4

Médio e Longo Prazo

Médio e Longo Prazo

Médio e Longo Prazo

Médio e Longo Prazo

Médio e Longo Prazo

Médio e Longo Prazo

Médio e Longo Prazo

28-11-2000 29-12-2000 25 10 4.460 14-12-00 I Habitação Social B.C.P. 1.437.533,54 € 1.437.533,54 € 5,2160 1,862% 55.045,26 € 18.652,58 € 73.697,84 € 1.015.605,12 € 960.559,86 € 4

28-11-2000 29-12-2000 25 10 4.460 14-12-00 I Habitação Social B.C.P. 894.085,26 € 894.085,26 € 5,2160 1,505% 35.183,23 € 9.704,13 € 44.887,36 € 653.647,44 € 618.464,21 € 4

28-11-2000 29-12-2000 25 10 4.460 14-12-00 I Habitação Social B.C.P. 1.341.127,88 € 1.341.127,88 € 5,2160 1,862% 51.353,22 € 17.401,68 € 68.754,90 € 947.495,62 € 896.142,40 € 4

28-11-2000 29-12-2000 25 10 4.461 14-12-00 I Habitação Social B.E.S. 2.564.714,04 € 2.564.714,04 € 5,0410 1,522% 111.501,28 € 27.101,42 € 138.602,70 € 1.784.204,24 € 1.672.702,96 € 4

27-04-2001 11-07-2001 20 9 1.538 05-07-01 I Investimento C.G.D. 14.963.936,91 € 14.963.936,91 € 4,7840 1,411% 838.381,66 € 170.831,39 € 1.009.213,05 € 10.971.123,12 € 10.132.741,46 € 5

22-06-2001 18-09-2001 10 9 2.650 21-08-01 N Rede Pré Escolar C.G.D. 306.261,91 € 18.027,07 € 3,0637 1,279% 2.253,39 € 50,64 € 2.304,03 € 4.506,78 € 2.253,39 € 11

22-06-2001 18-09-2001 10 9 2.650 21-08-01 N Rede Pré Escolar C.G.D. 306.261,91 € 306.261,91 € 3,0637 1,279% 38.282,74 € 858,15 € 39.140,89 € 76.565,47 € 38.282,73 € 11

Médio e Longo Prazo

Médio e Longo Prazo

Médio e Longo Prazo

Médio e Longo Prazo

Médio e Longo Prazo

Médio e Longo Prazo

Médio e Longo Prazo

17-01-2002 22-03-2002 20 8 Dispensado de Visto I Intempéries C.G.D. 700.282,32 € 700.282,32 € 1,7650 0,863% 41.028,14 € 4.572,28 € 45.600,42 € 538.688,21 € 497.660,07 € 10

20-12-2001 27-03-2002 25 8 158 11-03-02 I Habitação Social C.G.D. 556.693,37 € 548.024,26 € 1,5900 0,552% 22.419,71 € 2.280,91 € 24.700,62 € 410.759,60 € 388.339,89 € 4

27-05-2002 01-07-2002 20 8 1.487 27-06-02 I Euro 2004 Totta 17.457.926,40 € 17.457.926,40 € 4,0560 2,186% 969.884,80 € 270.365,01 € 1.240.249,81 € 14.078.387,20 € 13.108.502,40 € 12

25-10-2002 12-06-2003 25 7 3.013 18-03-03 I Habitação Social B.P.I 2.721.359,00 € 2.721.359,00 € 2,9230 2,355% 93.005,04 € 49.576,40 € 142.581,44 € 2.128.270,20 € 2.035.265,16 € 4

09-05-2002 12-08-2003 20 7 1.185 10-07-03 I Euro 2004 B.P.I 5.000.000,00 € 5.000.000,00 € 3,0330 2,088% 262.656,26 € 86.823,06 € 349.479,32 € 4.223.515,49 € 3.960.859,23 € 1

09-05-2002 19-05-2003 20 7 1.184 10-07-03 I Euro 2004 B.C.P. 5.000.000,00 € 5.000.000,00 € 3,1330 2,483% 255.277,52 € 103.120,02 € 358.397,54 € 4.216.467,10 € 3.961.189,58 € 1

03 10 2003 19 11 2003 20 7 2 931 30 12 03 N Investimento B P I 2 234 773 00 € 2 234 773 00 € 3 059 2 136% 102 498 61 € 40 734 19 € 143 232 80 € 1 932 520 11 € 1 830 021 50 € 11

Médio e Longo Prazo

Médio e Longo Prazo

Médio e Longo Prazo

Médio e Longo Prazo

Médio e Longo Prazo

Médio e Longo Prazo

Médio e Longo Prazo

03-10-2003 19-11-2003 20 7 2.931 30-12-03 N Investimento B.P.I. 2.234.773,00 € 2.234.773,00 € 3,059 2,136% 102.498,61 € 40.734,19 € 143.232,80 € 1.932.520,11 € 1.830.021,50 € 11

26-11-2004 18-04-2005 20 5 2.964 21-12-04 N Investimento B.B.V. 2.562.432,00 € 2.562.432,00 € 2,379 1,237% 142.357,34 € 27.226,40 € 169.583,74 € 2.206.538,65 € 2.064.181,31 € 11

26-09-2005 02-12-2005 20 5 2.404 24-11-05 N Investimento C.G.D. 2.669.048,00 € 2.669.048,00 € 2,299 1,243% 140.285,97 € 29.820,93 € 170.106,90 € 2.460.154,54 € 2.319.868,57 € 11

14-07-2006 16-08-2006 20 4 1.304 10-08-06 N Investimento B.B.V. 3.377.480,00 € 3.377.480,00 € 3,509 2,298% 187.637,78 € 73.236,70 € 260.874,48 € 3.189.842,22 € 3.002.204,44 € 11

86.633.720,53 € 86.116.674,01 € 5.056.661,98 € 1.062.768,80 € 6.119.430,78 € 61.562.907,03 € 56.506.245,05 €

(a) As colunas serão preenchidas quando se justifique

Total :

Médio e Longo Prazo

Limite de endividamento

Médio e Longo Prazo

Médio e Longo Prazo

Médio e Longo Prazo

ÓRGÃO EXECUTIVO ÓRGÃO DELIBERATIVO (a) As colunas serão preenchidas quando se justifique

(b) A desagregar por empréstimos bancários, por obrigações, outros empréstimos e por entidade

(c) I - Isento do limite de endividamento

N - Não isento do limite de endividamento

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em _____ de ___________________ de _________

___________________________________________

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de ___________________ de _________

___________________________________________

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em _____ de ___________________ de _________

___________________________________________

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de ___________________ de _________

___________________________________________

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Freguesias Valor Freguesias Valor

Aldão 2.911,00 € Polvoreira 9.267,00 €

Arosa 2.678,00 € Ponte 14.484,00 €

Atães 7.946,00 € Rendufe 4.764,00 €

Azurém 17.085,00 € Ronfe 11.494,00 €

Balazar 3.342,00 € Briteiros (Salvador) 5.101,00 €

Barco 4.690,00 € Prazins (Santa Eufémia) 3.958,00 €

Brito 12.213,00 € Briteiros (Santa Leocádia) 4.872,00 €

Caldelas 11.594,00 € Airão (Santa Maria) 5.126,00 €

Calvos 3.308,00 € Souto (Santa Maria) 4.366,00 €

Castelões 3.034,00 € Candoso (Santiago) 5.521,00 €

Conde 4.086,00 € Briteiros (Santo Estêvão) 4.441,00 €

Costa 9.396,00 € Prazins (Santo Tirso) 3.410,00 €

Creixomil 19.450,00 € Sande (S. Clemente) 6.281,00 €

Donim 3.968,00 € Selho (S. Cristóvão) 6.614,00 €

Fermentões 10.133,00 € Vizela (S. Faustino) 3.385,00 €

Figueiredo 2.393,00 € Airão (S. João Baptista) 3.548,00 €

Gandarela 3.458,00 € Selho (S. Jorge) 12.772,00 €

Gémeos 2.210,00 € Sande (S. Lourenço) 4.445,00 €

Gominhães 2.490,00 € Selho (S. Lourenço) 4.876,00 €

Gonça 6.248,00 € Candoso (S. Martinho) 4.550,00 €

Gondar 7.042,00 € Sande (S. Martinho) 7.542,00 €

Gondomar 4.136,00 € Guimarães (S. Paio) 7.856,00 €

Guardizela 7.220,00 € Souto (S. Salvador) 4.860,00 €

Infantas 7.592,00 € Guimarães (S. Sebastião) 4.175,00 €

Leitões 3.465,00 € Abação (S. Tomé) 7.546,00 €

Longos 7.580,00 € S. Torcato 12.933,00 €

Lordelo 11.753,00 € Serzedelo 10.797,00 €

Mascotelos 3.504,00 € Serzedo 4.471,00 €

Mesão Frio 10.092,00 € Silvares 7.635,00 €

Moreira de Cónegos 13.813,00 € Tabuadelo 5.277,00 €

Nespereira 7.726,00 € Urgezes 11.709,00 €

Oleiros 3.151,00 € Vermil 4.152,00 €

Guimarães (Oliveira do Castelo) 7.116,00 € Sande (Vila Nova) 5.108,00 €

Pencelo 4.362,00 € Corvite 2.860,00 €

Pinheiro 3.837,00 € TOTAL 455.218 €

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

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___________________________________________________________________ 1 - Rubricar também as folhas e anexos. 2 - Indicar por unanimidade, ou por maioria. 3 - Ordinária ou extraordinária.

ORÇAMENTO

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2010

ENCERRAMENTO

O presente orçamento, que importa tanto na receita como na despesa, no total de cento e sessenta e três milhões

seiscentos e dezoito mil oitocentos e quatro euros (163.618.804,00€) foi aprovado por (2) ____________, em

projecto - proposta pela Câmara Municipal, de harmonia com o disposto no artigo 64º nº2, al. c) da Lei nº 169/99, de

18 de Setembro, na reunião realizada no dia ___ de __________ de 200___ para ser presente à Assembleia Municipal.

A CÂMARA MUNICIPAL

______________________ ______________________ ______________________

______________________ ______________________ ______________________

______________________ ______________________ ______________________

______________________ ______________________ ______________________

APROVAÇÃO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

O orçamento que antecede foi presente e aprovado em sessão (3) ___________, da Assembleia Municipal que se

realizou em ___ de _______________ de 200___ tendo todas as suas folhas e anexos sido rubricados pela mesa, que

abaixo assinam.

O Presidente, __________________________________________________

O 1º Secretário, ________________________________________________

O 2º Secretário, ________________________________________________

Para dar cumprimento ao artigo 4º do Decreto - Lei N.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, foi expedido edital datado de

___/___/200___ , dando publicidade a este orçamento.

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___________________________________________________________________ 1 - Por unanimidade, ou por maioria. 2 - Excepto quanto à matéria inscrita, sob os nºs. 3 - Ordinária ou extraordinária.

GRANDES OPÇÕES DO PLANO

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2010

ENCERRAMENTO

O presente PLANO e documentos anexos, que antecedem, devidamente numerado e rubricado, foi aprovado na

reunião da Câmara Municipal que se realizou em _____, de _________________ de 200___.

O Presidente,

_____________________

Os Vereadores,

______________________ ______________________ ______________________

______________________ ______________________ ______________________

______________________ ______________________ ______________________

______________________ ______________________ ______________________

APROVAÇÃO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

O Plano de Actividades que antecede foi presente e aprovado por (1) ___________ da Assembleia Municipal (2)

_____________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ em sua sessão (3) _____________, realizada no dia

___ de _______________ de 200___ tendo todas as suas folhas sido rubricadas pela mesa, que abaixo assinam.

A MESA

O Presidente, __________________________________________________

O 1º Secretário, ________________________________________________

O 2º Secretário, ________________________________________________

Para dar cumprimento ao artigo 4º do Decreto-Lei N.º 54-A/99, de22 de Fevereiro, foi expedido edital datado de

___/___/200___, dando publicidade a este orçamento.

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EDITAL

EXPOSIÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2010

Dr. António Magalhães da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Guimarães

Faz público, para efeitos do disposto no nº 1 do artº 49º da Lei nº. 2/2007, de 15 de Janeiro, e

artigo 4º do Decreto-Lei nº 54-A/99 de 22 de Fevereiro, que a assembleia Municipal, em

sessão do dia ___ de ____________ de 200 , aprovou, para vigorar no ano supra indicado, o

orçamento desta autarquia.

O referido orçamento importa, quer na receita, quer na despesa, em cento e sessenta e três

milhões seiscentos e dezoito mil oitocentos e quatro euros (163.618.804,00 €) e está patente

nos serviços municipais, nos termos e para os efeitos definidos na lei.

Para conhecimento geral se publica o presente e outros de igual teor que vão ser afixados nos

lugares do costume.

Paços do Município de _____________, ___ de _____________ de 200 _

O Presidente da Câmara,

______________________________

(Dr. António Magalhães)