elaboraÇÃo do projeto executivo para implantaÇÃo do projeto de integraÇÃo do rio sÃo...
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ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO
COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
LOTE – F (TRECHOS III E IV)APRESENTAÇÃO DAS ALTERNATIVAS DE MUDANÇA NOS
TRAÇADOS DOS TRECHOS III E IV
Mapa Geral – Lote F (Trechos III e IV)
PROJETO BÁSICO - Perfis Esquemáticos dos Trechos III e IV
Trechos III – Perfil Horizontal com Quedas no Final
Trechos IV – Perfil Descendente do Inicio até o Final
Trecho III - Detalhe
Queda na UHE Salgado I – 60m e 26 MW
Queda na UHE Salgado II – 60m e 26 MW
Trecho IV - Detalhe
RESUMO DOS CUSTOS DAS OBRAS DOS TRECHOS III E IV - SITUAÇÃO ATUAL
PROJETO BÁSICO VALOR VALOR TOTAL CUSTO POR
COMPARATIVO DE CUSTOS
VAZÃO COMPRIMENTO TOTAL (DEZ/2009) (km) TRECHO - III
TRECHO (m3/s) (km) (FEV/2003) 1.89 TRECHO - IV
TRECHO - III 45
61.769 R$ 617,654,393.79 R$ 1,167,366,804.26 R$ 18,898,910.53 65.52%
TRECHO - IV 20 111.728 R$ 674,972,619.22 R$ 1,275,698,250.33 R$ 11,417,892.12
TOTAIS 173.497 R$ 1,292,627,013.01 R$ 2,443,065,054.59
Trecho III e IV – Resumo dos custos
OBS: O CUSTO UNITÁRIO POR KM DO TRECHO III É SUPERIOR AO DO TRECHO IV EM 65,52%
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
PROJETO EXECUTIVO DO LOTE – F (TRECHOS III E IV)
ALTERNATIVA DE TRAÇADO DO TRECHO III
Mapa Trecho T III - Alternativo
Legenda
Terreno naturalFundo de canalN.A normalBerma do canalEscada
Planta perfil – Trecho III
CARACTERÍSTICAS DAS OBRAS – Trecho III MODIFICADO
CARACTERIZAÇÃO DO TRECHO III MODIFICADO
PROGRESSIVA(km) CANAL AQUEDUTO ESCADA TÚNEL UHE OBRAINICIO FIM Ext.(m) Ext.(m) Ext.(m) Ext.(m) Ext.(m)
0 5,870 5,870 CANAL - 1
5,870 6,744 874 AQUEDUTO-1
6,744 8,326 1,582 CANAL - 2
8,326 8,641 315 AQUEDUTO-2
8,641 11,671 3,030 CANAL - 3
11,671 12,442 771 TÚNEL
12,442 16,189 3,747 CANAL - 4
16,189 16,672 483 AQUEDUTO-3
16,672 17,546 874 CANAL - 5
17,546 18,058 512 ESCADA-1
18,058 19,936 1,878 CANAL - 6
19,936 20,129 193 ESCADA-2
20,129 23,523 3,394 CANAL - 7
23,523 24,001 478 AQUEDUTO-4
24,001 27,149 3,148 CANAL - 8
27,149 27,225 76 ESCADA-3
27,225 31,149 3,924 CANAL - 9
31,149 31,258 109 ESCADA-1
31,258 32,981 1,723 CANAL - 10
32,981 33,279 298 ESCADA-4
33,279 34,799 1,520 CANAL - 11
34,799 35,679 880 UHE-SALGADO
35,679 36,112 433 CANAL - 12
31,123 2,150 1,188 771 880 36,112
CARACTERÍSTICAS DAS OBRAS Desnível do trecho = 84m Comprimento= 36,112 m 12 Trechos de Canal somando 31,12 km 4 Aquedutos somando 2,15 km e Altura máxima de 13m
4 Aquedutos somando 2,15 km e Altura máxima de 13m
5 Escadas dissipadoras somando 1,18 km 1 Túnel de 771m Ponte sobre a BR-116 20 Bueiros Possibilidade de 1 UHE - desnível de 30m
Custos - ResumoLOTE - F
CARACTERÍSTICAS E CUSTOS DAS OBRAS DOS TRECHOS III E IV - SITUAÇÃO ATUAL
PROJETO BÁSICO VALOR VALOR TOTAL CUSTO POR COMPARATIVO
VAZÃO COMPRIMENTO TOTAL (DEZ/2009) (km) TRECHO - IIITRECHO (m3/s) (km) (FEV/2003) 1.89 TRECHO - IV
TRECHO - III 45 61.769 R$ 617,654,393.79 R$ 1,167,366,804.26 R$ 18,898,910.53 65.52%
TRECHO - IV 20 111.728 R$ 674,972,619.22 R$ 1,275,698,250.33 R$ 11,417,892.12
TOTAIS 173.497 R$ 1,292,627,013.01 R$ 2,443,065,054.59
CARACTERÍSTICAS E CUSTOS DAS OBRAS DOS TRECHOS III E IV – NOVA ALTERNATIVA DE TRAÇADO
ALTERNATIVA - 1 VALOR VALOR TOTAL CUSTO POR COMPARATIVO
VAZÃO COMPRIMENTO TOTAL (DEZ/2009) (km) TRECHO - IIITRECHO (m3/s) (km) (FEV/2003) 1.89 TRECHO - IV
TRECHO - III ALTERNATIVO 45 36.112 R$ 241,632,679.51 R$ 456,685,764.27 12,646,371.41 -8.74%
TRECHO - IV (INICIAL) 65 23.788 R$ 270,970,829.51 R$ 512,134,867.78 21,529,126.78
TRECHO - IV (FINAL) 20 87.940 R$ 548,233,838.78 R$ 1,036,161,955.30 11,782,601.27
TRECHO - IV (TOTAL) 111.728 R$ 819,204,668.29 R$ 1,548,296,823.07 13,857,733.27
TOTAIS 147.840 R$ 1,060,837,347.80 R$ 2,004,982,587.34
ECONOMIA => -R$ 231,789,665.21 -R$ 438,082,467.25 -17.93%
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
PROJETO EXECUTIVO DO LOTE – F (TRECHOS III E IV)
A INTEGRAÇÃO COM O CINTURÃO DAS ÁGUAS DO CEARÁ - CAC -
FORTALEZA
CANAL ACARAÚ-CURU-METROPOLITANASEIXO DE INTEGRAÇÃO
LIGAÇÃO EIXO DE INTEGRAÇÃO/CANAL LITORAL
CANAL PRINCIPAL DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
CANAL DO TRABALHADOREIXO NORTE TRANSPOSIÇÃO SÃO FRANCISCO
CANAL PARNAÍBACANAL LITORAL OESTECANAL LITORAL ALTERNATIVO
CINTURÃO DE ÁGUAS
O que é o CAC ?
Mapa Geral com o CAC
Configuração do PISF – Eixo Norte com o CAC
Alternativa de Redução de Custos + CACCARACTERISTICAS E CUSTOS DAS OBRAS DOS TRECHOS III E IV - SITUAÇÃO ATUAL
PROJETO BÁSICO VALOR VALOR TOTAL CUSTO POR COMPARATIVO
VAZÃO COMPRIMENTO TOTAL (DEZ/2009) (km) TRECHO - IIITRECHO (m3/s) (km) (FEV/2003) 1.89 TRECHO - IV
TRECHO - III 45
61.769 R$ 617,654,393.79 R$ 1,167,366,804.26 R$ 18,898,910.53 65.52%
TRECHO - IV 20 111.728 R$ 674,972,619.22 R$ 1,275,698,250.33 R$ 11,417,892.12
TOTAIS 173.497 R$ 1,292,627,013.01 R$ 2,443,065,054.59
CARACTERISTICAS E CUSTOS DAS OBRAS DOS TRECHOS III E IV – NOVA ALTERNATIVA DE TRAÇADO + CAC
ALTERNATIVA - 1 VALOR VALOR TOTAL CUSTO POR COMPARATIVO
VAZÃO COMPRIMENTO TOTAL (DEZ/2009) (km) TRECHO - IIITRECHO (m3/s) (km) (FEV/2003) 1.89 TRECHO - IV
TRECHO - III ALTERNATIVO 20
36.112 R$ 203,264,545.49 R$ 425,493,296.90 11,782,601.27 -6.29%
TRECHO - IV (INICIAL) 40
23.788 R$ 260,885,881.65 R$ 368,714,000.00 15,500,000.00
TRECHO - IV (FINAL) 20
87.940 R$ 548,233,838.78 R$ 1,036,161,955.30 11,782,601.27
TRECHO - IV (TOTAL) 111.728 R$ 809,119,720.43 R$ 1,404,875,955.30 12,574,072.35
TOTAIS 147.840 R$ 1,012,384,265.92 R$ 1,830,369,252.20
ECONOMIA => -R$ 280,242,747.09 -R$ 612,695,802.39 -25.08%
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
PROJETO EXECUTIVO DO LOTE – F (TRECHOS III E IV)
MUDANÇAS E ADAPTAÇÕES FEITAS NO TRAÇADODO PROJETO BÁSICO DO TRECHO IV
Mapa Trecho T III - Alternativo
Resumo das Mudanças Efetuadas no Projeto Básico do Trecho IV
1. Projetada uma captação única, através da Estrutura de controle na Barragem Caiçara, com 3 comportas, para os Trechos III e IV, com vazão total de 40 m³/s;
2. Projetado o Canal comum para os Trechos III e IV, com vazão de 40 m³/s, desde a Barragem Caiçara até o km 26,6, do Trecho IV, onde inicia o canal do Trecho III;
3. Projetada a Barragem Tambor, de apenas 12 m de altura, no local previsto no Projeto Básico para o aqueduto Cachoeira da Vaca com a função de eliminar o Túnel Tambor de 500m de comprimento e gerar um lago com 5,32km de extensão;
4. Projetada uma Estrutura de controle na Barragem Tambor: 3 comportas de segmento para uma vazão total de 40 m³/s;
5. Projetado um Sifão de 40 m³/s para atravessar a PB-420;6. Projetada Uma estrutura de controle no km 30: 4 comportas de segmento para uma vazão total de 40
m³/s, sendo 2 para o Trecho III (20 m³/s) – Rio Salgado/CE e 2 para o Trecho IV (20 m³/s) para Açude Angicos (bacia do rio Apodi/RN);
7. Projetado o Desvio de Malhada Bonita: o objetivo foi evitar que o povoado de mesmo nome fosse praticamente eliminado;
8. Projetado Aqueduto sobre a Ferrovia que liga o Porto de Cabedelo/PB a Transnordestina/CE; 9. Projetado 03 Sifões com vazão de 20 m3/s: Na BR-405, Sifão Uiraúna e o Sifão Bela Vista;10. Projetado o Desvio de Uiraúna: o objetivo foi reduzir significativamente o número de edificações a
serem desapropriadas situadas na periferia da cidade de Uiraúna-PB, atingidas com o traçado original;11. Projetado o Desvio do canal no trecho anterior ao túnel Major Sales e ampliação do túnel: o objetivo foi
resolver um problema crítico de drenagem no trecho de canal anterior ao túnel;12. Projetado o Desvio do Canal para eliminação dos Túneis Diamantina e Javaris: o objetivo foi substituir
os túneis por um canal com significativa redução de custos.
1 - Estrutura de Controle na Barragem Caiçara Projeto Básico
1 - Estrutura de Controle na Barragem Caiçara Projeto Executivo
1 - Estrutura de Controle na Barragem Caiçara Orçamento
2 – Canal Inicial do Trecho IV Orçamento
3 – Barragem Tambor Substituindo o Túnel Tambor Projeto Básico
3 – Barragem Tambor Substituindo o Túnel Tambor Projeto Executivo
3 – Barragem Tambor Substituindo o Túnel Tambor Orçamento
4 - Estrutura de Controle na Barragem Tambor Projeto Básico
4 - Estrutura de Controle na Barragem Tambor Projeto Executivo
4 - Estrutura de Controle na Barragem Tambor Orçamento
1 - Estrutura de Controle na Barragem Caiçara Projeto Básico
1 - Estrutura de Controle na Barragem Caiçara Projeto Executivo
1 - Estrutura de Controle na Barragem Caiçara Orçamento
1 - Estrutura de Controle na Barragem Caiçara Projeto Básico
1 - Estrutura de Controle na Barragem Caiçara Projeto Executivo
1 - Estrutura de Controle na Barragem Caiçara Orçamento
1 - Estrutura de Controle na Barragem Caiçara Projeto Básico
1 - Estrutura de Controle na Barragem Caiçara Projeto Executivo
1 - Estrutura de Controle na Barragem Caiçara Orçamento
1 - Estrutura de Controle na Barragem Caiçara Projeto Básico
1 - Estrutura de Controle na Barragem Caiçara Projeto Executivo
1 - Estrutura de Controle na Barragem Caiçara Orçamento
1 - Estrutura de Controle na Barragem Caiçara Projeto Básico
1 - Estrutura de Controle na Barragem Caiçara Projeto Executivo
1 - Estrutura de Controle na Barragem Caiçara Orçamento
1 - Estrutura de Controle na Barragem Caiçara Projeto Básico
1 - Estrutura de Controle na Barragem Caiçara Projeto Executivo
1 - Estrutura de Controle na Barragem Caiçara Orçamento
1 - Estrutura de Controle na Barragem Caiçara Projeto Básico
1 - Estrutura de Controle na Barragem Caiçara Projeto Executivo
1 - Estrutura de Controle na Barragem Caiçara Orçamento
1 - Estrutura de Controle na Barragem Caiçara Projeto Básico
1 - Estrutura de Controle na Barragem Caiçara Projeto Executivo
1 - Estrutura de Controle na Barragem Caiçara Orçamento
Cronograma Físico-Financeiro - Projeto Executivo
4,74%
8,88%
6,66%
71,47% 7,01%
3,78%
4,46%
5,01%
749.274,28
5,01%
4,74%
8,88%
6,66%
71,47% 7,01%
3,78%
4,46%
5,01%
749.274,28
5,01%
1.150.795,23
100,00%
11.581.181,05 12.317.634,43 13.073.216,47 13.814.452,01
66,77% 72,22% 77,39% 82,31%
4,92%
100,00%
TOTAL
709.332,05
87,36% 92,31%
14.965.247,24
736.453,38 755.582,04 741.235,54
5,78% 5,47% 5,45% 5,17% 4,95% 7,69%
6.365.549,57 6.813.476,56 7.485.124,60 8.308.113,02 9.172.986,36 9.992.119,44 10.807.603,44
2,90%
42,54% 45,53% 50,02% 55,52% 61,30%
5,05%2,99% 4,49% 5,50%
864.873,34 819.133,08 815.484,00 773.577,61434.136,31 447.926,98 671.648,04 822.988,42
667.796,59
100,00%
7,06% 6,93% 4,52% 755.582,04 741.235,54 482.998,64 741.235,54 736.453,38
6,93% 6,89%6,84% 6,75% 7,02% 416.048,34 420.830,50 626.463,59 736.453,38 731.671,21 722.106,88 750.799,87
3,89% 3,93% 5,86% 6,89%
2,43% 7,30% 7,30% 4,87% 2,43% 32.342,07
5,10%
97.026,20 97.026,20
2,55% 3,82% 6,37% 7,64%
64.684,13 32.342,07
PORCENTAGEM FATURAMENTO ACUMULADO NO MÊS =>
TOTAL (R$) 14.965.247,24
PORCENTAGEM FATURADA NO MÊS =>
1
749.274,28
FATURAMENTO ACUMULADO NO MÊS =>
Serviços Topográficos 709.332,05
2 Serviços Geotécnicos 1.328.949,96
3 Estudo de Alternativas 996.591,59
8 ATO - Acompanhamento Técnico da Obra 667.796,59
4 Projeto Executivo 10.696.177,05
6 Serviços de Aerofotogrametria do Techo T-III 566.400,00
749.274,28
EVENTO Nº RELAÇÃO DOS PRINCIPAIS EVENTOS Valor Total R$
Serviços Executados e Faturados do
CONTRATO (R$) Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9
36.175,93 18.087,97 27.096,48 45.184,45 54.192,97
ANO - 2011
Mês 1 Mês 2 Mês 5Mês 3 Mês 4 Mês 10 Mês 11 Mês 12
5,57% 6,05% 6,55% 7,04% 28,99% 34,90% 39,63%
905.894,80 980.374,66
15,09% 21,44%7,99% 10,88%5,01% 5,19%
3.209.198,31 4.337.789,74 5.222.943,94 5.931.413,26
PORCENTAGEM FATURAMENTO ACUMULADO NO MÊS => 5,01% 5,01% 5,01%
7,54% 5,91% 4,73%
FATURAMENTO ACUMULADO NO MÊS => 749.274,28 749.274,28 749.274,28 749.274,28 777.434,76 833.471,99 1.053.435,86 1.195.552,06 1.628.601,76 2.258.006,88
951.191,43 1.128.591,43 885.154,20
0,50% 0,49% 0,95% 2,89% 4,21% 6,36%
708.469,32
PORCENTAGEM FATURADA NO MÊS => 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,19% 0,37% 0,48%
0,00 28.160,48 56.037,23 72.422,80 74.479,87 73.061,20 142.116,20 433.049,69 629.405,12TOTAL (R$) 14.965.247,24 749.274,28 0,00 0,00 0,00
31,78%
8 ATO - Acompanhamento Técnico da Obra 667.796,59
29,66% 24,79% 13,77% 180.000,00 168.000,00 140.400,00 78.000,00
3,89% 3,89%
6 Serviços de Aerofotogrametria do Techo T-III 566.400,00
86.078,97 3,89% 3,89%
416.048,34 416.048,34 0,80% 1,16% 1,97%
4 Projeto Executivo 10.696.177,05 749.274,28 124.336,28 210.415,25 416.048,34 416.048,34
18,06% 6,02% 11,04% 31,61% 19,06% 14,21% 180.000,00 60.000,00 110.000,00 315.000,00 190.000,00 141.591,59
7,57% 11,35%
3 Estudo de Alternativas 996.591,59
15,13% 15,13% 15,13% 11,35%
10,21% 10,50%
100.552,93 150.829,39 201.105,86 201.105,86 201.105,86 150.829,39
7,90% 7,90%
2 Serviços Geotécnicos 1.328.949,96
74.479,87 73.061,20 56.037,23 56.037,23
Mês 4 Mês 5
28.160,48 56.037,23 72.422,80 3,97% 7,90%
EVENTO Nº RELAÇÃO DOS PRINCIPAIS EVENTOS Valor Total R$
10,30% 7,90% 3,97% 3,97%
Mês 10 Mês 11 Mês 12
56.037,23 28.160,48 28.160,48 1 Serviços Topográficos 709.332,05
Mês 9 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9Mês 10 Mês 11 Mês 12
100,00%
100,00%
100,00%
Serviços Executados e Faturados do
CONTRATO (R$)ANO - 2009 ANO - 2010
Mês 1 Mês 2 Mês 3
PERÍODO
PERÍODO
100,00%
14.965.247,24
1.328.949,96
996.591,59
10.696.177,05
566.400,00
667.796,59
100,00%
META: ASSINATURATERMO ADITIVO II
ATÉ 31/07/2010
Cronograma dos Estudos de Alternativas
13,04%
5,02%
5,02%
6,02%
6,02%
5,02%
13,55%
13,04%
6,02%
13,04%
14,21%
996.591,59 11,04% 31,61% 19,06% 14,21%100,00%
31,78%
29,66%
24,79%
13,77%
566.400,00100,00%
1.562.991,59100,00%
100,00%180.000,00 240.000,00 278.000,00 455.400,00 268.000,00 141.591,59 1.562.991,59 TOTAL GERAL(R$) 11,52% 15,36% 17,79% 29,14%
150d 180d
100,00%
17,15% 9,06%
PISF - ESTUDO DE ALTERNATIVAS DO TRECHO III DO LOTE F - SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL
ATIVIDADE Nº RELAÇÃO DAS ATIVIDADES BÁSICAS/PRODUTOS PARA EFEITO DE FATURAMENTO
Valor Total Ajustado R$
MESESTotal R$30 d 60d
MÊS - 1 MÊS - 2 MÊS - 3 MÊS - 4 MÊS - 5120d90d
100,00%
100,00%130.000,00
100,00%
MÊS - 6
A01 Identificação e Descrição das Alternativas130.000,00
A02 Programação dos Serviços Aerofotogramétricos50.000,00
50.000,00
100,00%130.000,00
50.000,00
50.000,00100,00%50.000,00 100,00%
A03 Mapeamento geológico na escala 1:25.000 dos traçados50.000,00
60.000,00A05 Sistema Básico de Custos
60.000,00 100,00%
100,00%A04 Delimitação de bacias hidrográficas e cálculo das vazões afluentes às obras de drenagem transversal
60.000,00
50.000,00
60.000,00 100,00%60.000,00
A06 Relatório dos Serviços Aerofotogramétricos50.000,00
60.000,00
135.000,00
100,00%
50.000,00100,00%
100,00%135.000,00
A07 Dimensionamento e projeto das alternativas de traçado135.000,00
A08 Quantitativo e custos das alternativas130.000,00
130.000,00130.000,00100,00%100,00%
100,00%
A09 Relatório de Controle Ambiental das Alternativas60.000,00 60.000,00100,00%
A10 Comparação ambiental, técnica e econômica das alternativas130.000,00
130.000,00 100,00%130.000,00100,00%
60.000,00 100,00%
A11 Anteprojeto otimizado da alternativa selecionada141.591,59 141.591,59100,00%
141.591,59 100,00%
100,00%180.000,00 60.000,00 110.000,00 315.000,00
TOTAL (R$)18,06% 6,02%
190.000,00 141.591,59 996.591,59
PISF - ESTUDO DE ALTERNATIVAS DO TRECHO III DO LOTE F - SERVIÇOS PAGOS A PREÇOS UNITÁRIOS
ATIVIDADE Nº RELAÇÃO DAS ATIVIDADES BÁSICAS/PRODUTOS PARA EFEITO DE FATURAMENTO
Valor Total Ajustado R$ 180d
180.000,00
mês-1 mês-2 mês-3 mês-4 mês-5 mês-6
AE01 Cobertura aerofotogramétrica na escala 1:8.000180.000,00
180.000,00100,00%
168.000,00AE02 Apoio terrestre e aerotriangulação
168.000,00 100,00%
100,00%
140.400,00
168.000,00
140.400,00
100,00%
AE03 Restituição aerofotogramétrica na escala 1:2.000 com curva de nível a cada metro
140.400,00
78.000,00
100,00%100,00%
AE04 Ortofotocartas na escala 1:2000 78.000,00100,00%
100,00%78.000,00
TOTAL (R$)0,00% 31,78% 29,66%0,00 180.000,00 168.000,00
24,79% 13,77% 100,00%78.000,00
MESES30 d
140.400,00
60d
566.400,00
90d 120d 150dTotal R$