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ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL LOTE – F (TRECHOS III E IV) APRESENTAÇÃO DAS ALTERNATIVAS DE MUDANÇA NOS TRAÇADOS DOS TRECHOS III E IV

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ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO

COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

LOTE – F (TRECHOS III E IV)APRESENTAÇÃO DAS ALTERNATIVAS DE MUDANÇA NOS

TRAÇADOS DOS TRECHOS III E IV

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Mapa Geral – Lote F (Trechos III e IV)

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PROJETO BÁSICO - Perfis Esquemáticos dos Trechos III e IV

Trechos III – Perfil Horizontal com Quedas no Final

Trechos IV – Perfil Descendente do Inicio até o Final

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Trecho III - Detalhe

Queda na UHE Salgado I – 60m e 26 MW

Queda na UHE Salgado II – 60m e 26 MW

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Trecho IV - Detalhe

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RESUMO DOS CUSTOS DAS OBRAS DOS TRECHOS III E IV - SITUAÇÃO ATUAL

PROJETO BÁSICO    VALOR VALOR TOTAL CUSTO POR

COMPARATIVO DE CUSTOS

VAZÃO COMPRIMENTO TOTAL (DEZ/2009) (km) TRECHO - III

TRECHO (m3/s) (km) (FEV/2003) 1.89   TRECHO - IV

TRECHO - III 45

61.769 R$ 617,654,393.79 R$ 1,167,366,804.26 R$ 18,898,910.53 65.52%

TRECHO - IV 20 111.728 R$ 674,972,619.22 R$ 1,275,698,250.33 R$ 11,417,892.12  

TOTAIS 173.497 R$ 1,292,627,013.01 R$ 2,443,065,054.59   

Trecho III e IV – Resumo dos custos

OBS: O CUSTO UNITÁRIO POR KM DO TRECHO III É SUPERIOR AO DO TRECHO IV EM 65,52%

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MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

PROJETO EXECUTIVO DO LOTE – F (TRECHOS III E IV)

ALTERNATIVA DE TRAÇADO DO TRECHO III

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Mapa Trecho T III - Alternativo

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Legenda

Terreno naturalFundo de canalN.A normalBerma do canalEscada

Planta perfil – Trecho III

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CARACTERÍSTICAS DAS OBRAS – Trecho III MODIFICADO

CARACTERIZAÇÃO DO TRECHO III MODIFICADO

PROGRESSIVA(km) CANAL AQUEDUTO ESCADA TÚNEL UHE OBRAINICIO FIM Ext.(m) Ext.(m) Ext.(m) Ext.(m) Ext.(m)

0 5,870 5,870         CANAL - 1

5,870 6,744   874       AQUEDUTO-1

6,744 8,326 1,582         CANAL - 2

8,326 8,641   315       AQUEDUTO-2

8,641 11,671 3,030         CANAL - 3

11,671 12,442       771   TÚNEL

12,442 16,189 3,747         CANAL - 4

16,189 16,672   483       AQUEDUTO-3

16,672 17,546 874         CANAL - 5

17,546 18,058     512     ESCADA-1

18,058 19,936 1,878         CANAL - 6

19,936 20,129     193     ESCADA-2

20,129 23,523 3,394         CANAL - 7

23,523 24,001   478       AQUEDUTO-4

24,001 27,149 3,148         CANAL - 8

27,149 27,225     76     ESCADA-3

27,225 31,149 3,924         CANAL - 9

31,149 31,258     109     ESCADA-1

31,258 32,981 1,723         CANAL - 10

32,981 33,279     298     ESCADA-4

33,279 34,799 1,520         CANAL - 11

34,799 35,679         880 UHE-SALGADO

35,679 36,112 433         CANAL - 12

    31,123 2,150 1,188 771 880 36,112

CARACTERÍSTICAS DAS OBRAS  Desnível do trecho = 84m Comprimento= 36,112 m 12 Trechos de Canal somando 31,12 km 4 Aquedutos somando 2,15 km e Altura máxima de 13m

4 Aquedutos somando 2,15 km e Altura máxima de 13m

5 Escadas dissipadoras somando 1,18 km 1 Túnel de 771m Ponte sobre a BR-116 20 Bueiros Possibilidade de 1 UHE - desnível de 30m

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Custos - ResumoLOTE - F

CARACTERÍSTICAS E CUSTOS DAS OBRAS DOS TRECHOS III E IV - SITUAÇÃO ATUAL

PROJETO BÁSICO VALOR VALOR TOTAL CUSTO POR COMPARATIVO

VAZÃO COMPRIMENTO TOTAL (DEZ/2009) (km) TRECHO - IIITRECHO (m3/s) (km) (FEV/2003) 1.89 TRECHO - IV

TRECHO - III 45 61.769 R$ 617,654,393.79 R$ 1,167,366,804.26 R$ 18,898,910.53 65.52%

TRECHO - IV 20 111.728 R$ 674,972,619.22 R$ 1,275,698,250.33 R$ 11,417,892.12

TOTAIS 173.497 R$ 1,292,627,013.01 R$ 2,443,065,054.59

CARACTERÍSTICAS E CUSTOS DAS OBRAS DOS TRECHOS III E IV – NOVA ALTERNATIVA DE TRAÇADO

ALTERNATIVA - 1 VALOR VALOR TOTAL CUSTO POR COMPARATIVO

VAZÃO COMPRIMENTO TOTAL (DEZ/2009) (km) TRECHO - IIITRECHO (m3/s) (km) (FEV/2003) 1.89 TRECHO - IV

TRECHO - III ALTERNATIVO 45 36.112 R$ 241,632,679.51 R$ 456,685,764.27 12,646,371.41 -8.74%

TRECHO - IV (INICIAL) 65 23.788 R$ 270,970,829.51 R$ 512,134,867.78 21,529,126.78

TRECHO - IV (FINAL) 20 87.940 R$ 548,233,838.78 R$ 1,036,161,955.30 11,782,601.27

TRECHO - IV (TOTAL) 111.728 R$ 819,204,668.29 R$ 1,548,296,823.07 13,857,733.27

TOTAIS 147.840 R$ 1,060,837,347.80 R$ 2,004,982,587.34

ECONOMIA => -R$ 231,789,665.21 -R$ 438,082,467.25 -17.93%

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MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

PROJETO EXECUTIVO DO LOTE – F (TRECHOS III E IV)

A INTEGRAÇÃO COM O CINTURÃO DAS ÁGUAS DO CEARÁ - CAC -

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FORTALEZA

CANAL ACARAÚ-CURU-METROPOLITANASEIXO DE INTEGRAÇÃO

LIGAÇÃO EIXO DE INTEGRAÇÃO/CANAL LITORAL

CANAL PRINCIPAL DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

CANAL DO TRABALHADOREIXO NORTE TRANSPOSIÇÃO SÃO FRANCISCO

CANAL PARNAÍBACANAL LITORAL OESTECANAL LITORAL ALTERNATIVO

CINTURÃO DE ÁGUAS

O que é o CAC ?

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Mapa Geral com o CAC

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Configuração do PISF – Eixo Norte com o CAC

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Alternativa de Redução de Custos + CACCARACTERISTICAS E CUSTOS DAS OBRAS DOS TRECHOS III E IV - SITUAÇÃO ATUAL

PROJETO BÁSICO    VALOR VALOR TOTAL CUSTO POR COMPARATIVO

VAZÃO COMPRIMENTO TOTAL (DEZ/2009) (km) TRECHO - IIITRECHO (m3/s) (km) (FEV/2003) 1.89   TRECHO - IV

TRECHO - III 45

61.769 R$ 617,654,393.79 R$ 1,167,366,804.26 R$ 18,898,910.53 65.52%

TRECHO - IV 20 111.728 R$ 674,972,619.22 R$ 1,275,698,250.33 R$ 11,417,892.12  

TOTAIS 173.497 R$ 1,292,627,013.01 R$ 2,443,065,054.59    

CARACTERISTICAS E CUSTOS DAS OBRAS DOS TRECHOS III E IV – NOVA ALTERNATIVA DE TRAÇADO + CAC

ALTERNATIVA - 1    VALOR VALOR TOTAL CUSTO POR COMPARATIVO

VAZÃO COMPRIMENTO TOTAL (DEZ/2009) (km) TRECHO - IIITRECHO (m3/s) (km) (FEV/2003) 1.89   TRECHO - IV

TRECHO - III ALTERNATIVO 20

36.112 R$ 203,264,545.49 R$ 425,493,296.90 11,782,601.27 -6.29%

TRECHO - IV (INICIAL) 40

23.788 R$ 260,885,881.65 R$ 368,714,000.00 15,500,000.00  

TRECHO - IV (FINAL) 20

87.940 R$ 548,233,838.78 R$ 1,036,161,955.30 11,782,601.27  

TRECHO - IV (TOTAL)   111.728 R$ 809,119,720.43 R$ 1,404,875,955.30 12,574,072.35  

TOTAIS 147.840 R$ 1,012,384,265.92 R$ 1,830,369,252.20    

             ECONOMIA => -R$ 280,242,747.09 -R$ 612,695,802.39 -25.08%  

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MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

PROJETO EXECUTIVO DO LOTE – F (TRECHOS III E IV)

MUDANÇAS E ADAPTAÇÕES FEITAS NO TRAÇADODO PROJETO BÁSICO DO TRECHO IV

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Mapa Trecho T III - Alternativo

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Resumo das Mudanças Efetuadas no Projeto Básico do Trecho IV

1. Projetada uma captação única, através da Estrutura de controle na Barragem Caiçara, com 3 comportas, para os Trechos III e IV, com vazão total de 40 m³/s;

2. Projetado o Canal comum para os Trechos III e IV, com vazão de 40 m³/s, desde a Barragem Caiçara até o km 26,6, do Trecho IV, onde inicia o canal do Trecho III;

3. Projetada a Barragem Tambor, de apenas 12 m de altura, no local previsto no Projeto Básico para o aqueduto Cachoeira da Vaca com a função de eliminar o Túnel Tambor de 500m de comprimento e gerar um lago com 5,32km de extensão;

4. Projetada uma Estrutura de controle na Barragem Tambor: 3 comportas de segmento para uma vazão total de 40 m³/s;

5. Projetado um Sifão de 40 m³/s para atravessar a PB-420;6. Projetada Uma estrutura de controle no km 30: 4 comportas de segmento para uma vazão total de 40

m³/s, sendo 2 para o Trecho III (20 m³/s) – Rio Salgado/CE e 2 para o Trecho IV (20 m³/s) para Açude Angicos (bacia do rio Apodi/RN);

7. Projetado o Desvio de Malhada Bonita: o objetivo foi evitar que o povoado de mesmo nome fosse praticamente eliminado;

8. Projetado Aqueduto sobre a Ferrovia que liga o Porto de Cabedelo/PB a Transnordestina/CE; 9. Projetado 03 Sifões com vazão de 20 m3/s: Na BR-405, Sifão Uiraúna e o Sifão Bela Vista;10. Projetado o Desvio de Uiraúna: o objetivo foi reduzir significativamente o número de edificações a

serem desapropriadas situadas na periferia da cidade de Uiraúna-PB, atingidas com o traçado original;11. Projetado o Desvio do canal no trecho anterior ao túnel Major Sales e ampliação do túnel: o objetivo foi

resolver um problema crítico de drenagem no trecho de canal anterior ao túnel;12. Projetado o Desvio do Canal para eliminação dos Túneis Diamantina e Javaris: o objetivo foi substituir

os túneis por um canal com significativa redução de custos.

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1 - Estrutura de Controle na Barragem Caiçara Projeto Básico

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1 - Estrutura de Controle na Barragem Caiçara Projeto Executivo

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1 - Estrutura de Controle na Barragem Caiçara Orçamento

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2 – Canal Inicial do Trecho IV Orçamento

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3 – Barragem Tambor Substituindo o Túnel Tambor Projeto Básico

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3 – Barragem Tambor Substituindo o Túnel Tambor Projeto Executivo

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3 – Barragem Tambor Substituindo o Túnel Tambor Orçamento

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4 - Estrutura de Controle na Barragem Tambor Projeto Básico

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4 - Estrutura de Controle na Barragem Tambor Projeto Executivo

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4 - Estrutura de Controle na Barragem Tambor Orçamento

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1 - Estrutura de Controle na Barragem Caiçara Projeto Básico

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1 - Estrutura de Controle na Barragem Caiçara Projeto Executivo

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1 - Estrutura de Controle na Barragem Caiçara Orçamento

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1 - Estrutura de Controle na Barragem Caiçara Projeto Básico

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1 - Estrutura de Controle na Barragem Caiçara Projeto Executivo

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1 - Estrutura de Controle na Barragem Caiçara Orçamento

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1 - Estrutura de Controle na Barragem Caiçara Projeto Básico

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1 - Estrutura de Controle na Barragem Caiçara Projeto Executivo

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1 - Estrutura de Controle na Barragem Caiçara Orçamento

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1 - Estrutura de Controle na Barragem Caiçara Projeto Básico

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1 - Estrutura de Controle na Barragem Caiçara Projeto Executivo

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1 - Estrutura de Controle na Barragem Caiçara Orçamento

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1 - Estrutura de Controle na Barragem Caiçara Projeto Básico

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1 - Estrutura de Controle na Barragem Caiçara Projeto Executivo

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1 - Estrutura de Controle na Barragem Caiçara Orçamento

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1 - Estrutura de Controle na Barragem Caiçara Projeto Básico

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1 - Estrutura de Controle na Barragem Caiçara Projeto Executivo

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1 - Estrutura de Controle na Barragem Caiçara Orçamento

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1 - Estrutura de Controle na Barragem Caiçara Projeto Básico

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1 - Estrutura de Controle na Barragem Caiçara Projeto Executivo

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1 - Estrutura de Controle na Barragem Caiçara Orçamento

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1 - Estrutura de Controle na Barragem Caiçara Projeto Básico

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1 - Estrutura de Controle na Barragem Caiçara Projeto Executivo

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1 - Estrutura de Controle na Barragem Caiçara Orçamento

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Cronograma Físico-Financeiro - Projeto Executivo

4,74%

8,88%

6,66%

71,47% 7,01%

3,78%

4,46%

5,01%

749.274,28

5,01%

4,74%

8,88%

6,66%

71,47% 7,01%

3,78%

4,46%

5,01%

749.274,28

5,01%

1.150.795,23

100,00%

11.581.181,05 12.317.634,43 13.073.216,47 13.814.452,01

66,77% 72,22% 77,39% 82,31%

4,92%

100,00%

TOTAL

709.332,05

87,36% 92,31%

14.965.247,24

736.453,38 755.582,04 741.235,54

5,78% 5,47% 5,45% 5,17% 4,95% 7,69%

6.365.549,57 6.813.476,56 7.485.124,60 8.308.113,02 9.172.986,36 9.992.119,44 10.807.603,44

2,90%

42,54% 45,53% 50,02% 55,52% 61,30%

5,05%2,99% 4,49% 5,50%

864.873,34 819.133,08 815.484,00 773.577,61434.136,31 447.926,98 671.648,04 822.988,42

667.796,59

100,00%

7,06% 6,93% 4,52% 755.582,04 741.235,54 482.998,64 741.235,54 736.453,38

6,93% 6,89%6,84% 6,75% 7,02% 416.048,34 420.830,50 626.463,59 736.453,38 731.671,21 722.106,88 750.799,87

3,89% 3,93% 5,86% 6,89%

2,43% 7,30% 7,30% 4,87% 2,43% 32.342,07

5,10%

97.026,20 97.026,20

2,55% 3,82% 6,37% 7,64%

64.684,13 32.342,07

PORCENTAGEM FATURAMENTO ACUMULADO NO MÊS =>

TOTAL (R$) 14.965.247,24

PORCENTAGEM FATURADA NO MÊS =>

1

749.274,28

FATURAMENTO ACUMULADO NO MÊS =>

Serviços Topográficos 709.332,05

2 Serviços Geotécnicos 1.328.949,96

3 Estudo de Alternativas 996.591,59

8 ATO - Acompanhamento Técnico da Obra 667.796,59

4 Projeto Executivo 10.696.177,05

6 Serviços de Aerofotogrametria do Techo T-III 566.400,00

749.274,28

EVENTO Nº RELAÇÃO DOS PRINCIPAIS EVENTOS Valor Total R$

Serviços Executados e Faturados do

CONTRATO (R$) Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9

36.175,93 18.087,97 27.096,48 45.184,45 54.192,97

ANO - 2011

Mês 1 Mês 2 Mês 5Mês 3 Mês 4 Mês 10 Mês 11 Mês 12

5,57% 6,05% 6,55% 7,04% 28,99% 34,90% 39,63%

905.894,80 980.374,66

15,09% 21,44%7,99% 10,88%5,01% 5,19%

3.209.198,31 4.337.789,74 5.222.943,94 5.931.413,26

PORCENTAGEM FATURAMENTO ACUMULADO NO MÊS => 5,01% 5,01% 5,01%

7,54% 5,91% 4,73%

FATURAMENTO ACUMULADO NO MÊS => 749.274,28 749.274,28 749.274,28 749.274,28 777.434,76 833.471,99 1.053.435,86 1.195.552,06 1.628.601,76 2.258.006,88

951.191,43 1.128.591,43 885.154,20

0,50% 0,49% 0,95% 2,89% 4,21% 6,36%

708.469,32

PORCENTAGEM FATURADA NO MÊS => 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,19% 0,37% 0,48%

0,00 28.160,48 56.037,23 72.422,80 74.479,87 73.061,20 142.116,20 433.049,69 629.405,12TOTAL (R$) 14.965.247,24 749.274,28 0,00 0,00 0,00

31,78%

8 ATO - Acompanhamento Técnico da Obra 667.796,59

29,66% 24,79% 13,77% 180.000,00 168.000,00 140.400,00 78.000,00

3,89% 3,89%

6 Serviços de Aerofotogrametria do Techo T-III 566.400,00

86.078,97 3,89% 3,89%

416.048,34 416.048,34 0,80% 1,16% 1,97%

4 Projeto Executivo 10.696.177,05 749.274,28 124.336,28 210.415,25 416.048,34 416.048,34

18,06% 6,02% 11,04% 31,61% 19,06% 14,21% 180.000,00 60.000,00 110.000,00 315.000,00 190.000,00 141.591,59

7,57% 11,35%

3 Estudo de Alternativas 996.591,59

15,13% 15,13% 15,13% 11,35%

10,21% 10,50%

100.552,93 150.829,39 201.105,86 201.105,86 201.105,86 150.829,39

7,90% 7,90%

2 Serviços Geotécnicos 1.328.949,96

74.479,87 73.061,20 56.037,23 56.037,23

Mês 4 Mês 5

28.160,48 56.037,23 72.422,80 3,97% 7,90%

EVENTO Nº RELAÇÃO DOS PRINCIPAIS EVENTOS Valor Total R$

10,30% 7,90% 3,97% 3,97%

Mês 10 Mês 11 Mês 12

56.037,23 28.160,48 28.160,48 1 Serviços Topográficos 709.332,05

Mês 9 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9Mês 10 Mês 11 Mês 12

100,00%

100,00%

100,00%

Serviços Executados e Faturados do

CONTRATO (R$)ANO - 2009 ANO - 2010

Mês 1 Mês 2 Mês 3

PERÍODO

PERÍODO

100,00%

14.965.247,24

1.328.949,96

996.591,59

10.696.177,05

566.400,00

667.796,59

100,00%

META: ASSINATURATERMO ADITIVO II

ATÉ 31/07/2010

Page 55: ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL MINISTÉRIO

Cronograma dos Estudos de Alternativas

13,04%

5,02%

5,02%

6,02%

6,02%

5,02%

13,55%

13,04%

6,02%

13,04%

14,21%

996.591,59 11,04% 31,61% 19,06% 14,21%100,00%

31,78%

29,66%

24,79%

13,77%

566.400,00100,00%

1.562.991,59100,00%

100,00%180.000,00 240.000,00 278.000,00 455.400,00 268.000,00 141.591,59 1.562.991,59 TOTAL GERAL(R$) 11,52% 15,36% 17,79% 29,14%

150d 180d

100,00%

17,15% 9,06%

PISF - ESTUDO DE ALTERNATIVAS DO TRECHO III DO LOTE F - SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL

ATIVIDADE Nº RELAÇÃO DAS ATIVIDADES BÁSICAS/PRODUTOS PARA EFEITO DE FATURAMENTO

Valor Total Ajustado R$

MESESTotal R$30 d 60d

MÊS - 1 MÊS - 2 MÊS - 3 MÊS - 4 MÊS - 5120d90d

100,00%

100,00%130.000,00

100,00%

MÊS - 6

A01 Identificação e Descrição das Alternativas130.000,00

A02 Programação dos Serviços Aerofotogramétricos50.000,00

50.000,00

100,00%130.000,00

50.000,00

50.000,00100,00%50.000,00 100,00%

A03 Mapeamento geológico na escala 1:25.000 dos traçados50.000,00

60.000,00A05 Sistema Básico de Custos

60.000,00 100,00%

100,00%A04 Delimitação de bacias hidrográficas e cálculo das vazões afluentes às obras de drenagem transversal

60.000,00

50.000,00

60.000,00 100,00%60.000,00

A06 Relatório dos Serviços Aerofotogramétricos50.000,00

60.000,00

135.000,00

100,00%

50.000,00100,00%

100,00%135.000,00

A07 Dimensionamento e projeto das alternativas de traçado135.000,00

A08 Quantitativo e custos das alternativas130.000,00

130.000,00130.000,00100,00%100,00%

100,00%

A09 Relatório de Controle Ambiental das Alternativas60.000,00 60.000,00100,00%

A10 Comparação ambiental, técnica e econômica das alternativas130.000,00

130.000,00 100,00%130.000,00100,00%

60.000,00 100,00%

A11 Anteprojeto otimizado da alternativa selecionada141.591,59 141.591,59100,00%

141.591,59 100,00%

100,00%180.000,00 60.000,00 110.000,00 315.000,00

TOTAL (R$)18,06% 6,02%

190.000,00 141.591,59 996.591,59

PISF - ESTUDO DE ALTERNATIVAS DO TRECHO III DO LOTE F - SERVIÇOS PAGOS A PREÇOS UNITÁRIOS

ATIVIDADE Nº RELAÇÃO DAS ATIVIDADES BÁSICAS/PRODUTOS PARA EFEITO DE FATURAMENTO

Valor Total Ajustado R$ 180d

180.000,00

mês-1 mês-2 mês-3 mês-4 mês-5 mês-6

AE01 Cobertura aerofotogramétrica na escala 1:8.000180.000,00

180.000,00100,00%

168.000,00AE02 Apoio terrestre e aerotriangulação

168.000,00 100,00%

100,00%

140.400,00

168.000,00

140.400,00

100,00%

AE03 Restituição aerofotogramétrica na escala 1:2.000 com curva de nível a cada metro

140.400,00

78.000,00

100,00%100,00%

AE04 Ortofotocartas na escala 1:2000 78.000,00100,00%

100,00%78.000,00

TOTAL (R$)0,00% 31,78% 29,66%0,00 180.000,00 168.000,00

24,79% 13,77% 100,00%78.000,00

MESES30 d

140.400,00

60d

566.400,00

90d 120d 150dTotal R$