dotacao orcamental por_orgao13

260
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : 22/02/2013 Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 138 Receitas Correntes Receita De Serviços Receita De Serviços Diversos 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 100,00% 100,00% 100,00% % 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 4.1.4 - Compra De Activos Intangíveis 24.537.739.268,00 12.848.012.895,00 12.848.012.895,00 282.895.626,00 282.895.626,00 11.399.872.347,00 809.372.089,00 10.590.500.258,00 6.958.400,00 6.958.400,00 5.853.911.526,00 5.853.911.526,00 5.598.911.526,00 255.000.000,00 80,74% 42,27% 42,27% 0,93% 0,93% 37,51% 2,66% 34,85% 0,02% 0,02% 19,26% 19,26% 18,42% 0,84% Natureza % 01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 30.391.650.794,00 30.391.650.794,00 100,00% 100,00% Função % Actividades Permanentes 30.391.650.794,00 100,00% % Programa Valor Valor Valor Valor Natureza RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 24.537.739.268,00 12.848.012.895,00 282.895.626,00 11.399.872.347,00 6.958.400,00 5.853.911.526,00 Assembleia Nacional DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % Valor Unidade Orçamental / Natureza 80,74% 42,27% 0,93% 37,51% 0,02% 19,26% 30.391.650.794,00 100,00% 30.391.650.794,00 100,00% Total Geral: 30.391.650.794,00 100,00% Total Geral: 30.391.650.794,00 Total Geral: 100,00% 120.000.000,00 Total Geral: 100,00% DESPESAS POR FUNÇÃO DESPESAS POR PROGRAMA Assembleia Nacional Órgão: Acções De Assistência E Patrocinio Judiciario Desenvolvimento Da Actividade Legislativa 1.900.348.673,00 28.491.302.121,00 6,25% 93,75% % Projecto / Actividade Valor 30.391.650.794,00 100,00% Total Geral: DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 138

Receitas Correntes Receita De Serviços Receita De Serviços Diversos

120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00

100,00% 100,00% 100,00%

%

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social

3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 4.1.4 - Compra De Activos Intangíveis

24.537.739.268,00 12.848.012.895,00 12.848.012.895,00

282.895.626,00 282.895.626,00

11.399.872.347,00 809.372.089,00

10.590.500.258,00 6.958.400,00 6.958.400,00

5.853.911.526,00 5.853.911.526,00 5.598.911.526,00 255.000.000,00

80,74% 42,27% 42,27%

0,93% 0,93%

37,51% 2,66%

34,85% 0,02% 0,02%

19,26% 19,26% 18,42%

0,84%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

30.391.650.794,00 30.391.650.794,00

100,00% 100,00%

Função %

Actividades Permanentes 30.391.650.794,00 100,00%

%Programa Valor

Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital

24.537.739.268,00 12.848.012.895,00

282.895.626,00 11.399.872.347,00

6.958.400,00 5.853.911.526,00

Assembleia Nacional

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

80,74% 42,27%

0,93% 37,51%

0,02% 19,26%

30.391.650.794,00 100,00%

30.391.650.794,00 100,00%Total Geral:

30.391.650.794,00 100,00%Total Geral:

30.391.650.794,00Total Geral: 100,00%

120.000.000,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Assembleia NacionalÓrgão:

Acções De Assistência E Patrocinio JudiciarioDesenvolvimento Da Actividade Legislativa

1.900.348.673,00 28.491.302.121,00

6,25% 93,75%

%Projecto / Actividade Valor 30.391.650.794,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Page 2: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 139

Receitas Correntes Receitas Correntes Diversas Outras Receitas CorrentesReceitas De Capital Reversão E Restituição Resultados Anteriores

791.037.521,00 791.037.521,00 791.037.521,00

70.404.231.404,00 70.404.231.404,00 70.404.231.404,00

1,11% 1,11% 1,11%

98,89% 98,89% 98,89%

%

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.1.2 - Despesas Com O Pessoal Militar 3.1.3 - Despesas Com O Pessoal Paramilitar 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social

3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

87.524.091.097,00 46.362.040.364,00 25.416.797.828,00 14.447.731.484,00 6.497.511.052,00 2.431.327.487,00 2.431.327.487,00

38.581.349.005,00 14.040.793.113,00 24.540.555.892,00

149.374.241,00 149.374.241,00

85.111.172.993,00 85.111.172.993,00 85.111.172.993,00

50,70% 26,86% 14,72%

8,37% 3,76% 1,41% 1,41%

22,35% 8,13%

14,22% 0,09% 0,09%

49,30% 49,30% 49,30%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

02 - Defesa 02.01.00 - Defesa Militar

03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais

04 - Educação 04.07 - Ensino Superior 04.07.01 - Ensino Superior De Graduação

05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.02.00 - Serviços Hospitalares Especializados

08 - Recreação, Cultura E Religião 08.01.00 - Serviços Culturais 08.04.00 - Serviços De Difusão E Publicação

09 - Assuntos Económicos 09.04 - Indústria Extractiva, Transformadora E Construção

11.735.614.304,00 11.735.614.304,00

140.299.777.794,00 140.299.777.794,00

16.870.000,00 16.870.000,00

396.460.231,00 396.460.231,00 396.460.231,00

6.055.365.029,00 24.100.000,00

6.031.265.029,00

5.402.060.732,00 722.768.700,00

4.679.292.032,00

8.729.116.000,00 8.729.116.000,00

6,80% 6,80%

81,27% 81,27%

0,01% 0,01%

0,23% 0,23% 0,23%

3,51% 0,01% 3,49%

3,13% 0,42% 2,71%

5,06% 5,06%

Função %Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

172.635.264.090,00 100,00%Total Geral:

172.635.264.090,00Total Geral: 100,00%

71.195.268.925,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Presidência Da RepúblicaÓrgão:

Page 3: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 140

Actividades PermanentesProg. De Reestrut.E Modern. Das Forças De Def. E SegurançaProg.De Cuidados Primários E Assistência HospitalarProg.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.BásicasPrograma De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do EstadoPrograma De Melhoria Da Qual. E Equidade Dos Serv. De SaúdePrograma De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. Económica

141.502.785.178,00 19.302.913.004,00 2.846.435.908,00 8.620.666.000,00 229.914.000,00 24.100.000,00 108.450.000,00

81,97% 11,18% 1,65% 4,99% 0,13% 0,01% 0,06%

%Programa Valor

172.635.264.090,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Abastecimento Logístico-Bens DiversosAcções De Marketing, Comunicação E PublicidadeAdministração E Gestão Dos Assuntos Do EstadoEncargos C/Grupo Técnico De Apoio À Comissão EconómicaEncargos C/Grupos Técnicos Da Casa CivilEncargos Com A Expo Yeosu-Coreia 2012Encargos De Exercícios FindosManutenção E Conservação Do Memorial Agostinho NetoMarketing Institucional Potenciação E Apetrechamento Técnico-MaterialPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaServiços De Hemodiálise

3.000.000.000,00 4.108.292.032,00 58.826.628.732,00

129.168.000,00 128.796.600,00 571.439.290,00

70.404.231.403,00 578.400.000,00 571.000.000,00

11.500.000.000,00 3.184.829.121,00 1.981.720.641,00

1,94% 2,65%

37,96% 0,08% 0,08% 0,37%

45,43% 0,37% 0,37% 7,42% 2,05% 1,28%

%Projecto / Actividade Valor 154.984.505.819,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Centro Clínico Avançado - 2ª Fase Da Obra Clínica MultiperfilCentro Clínico Avançado - Apetrechamento (Equip. Médicos) C. MultiperfilCentro Clínico Avançado - Softwares E Equipamentos C. MultiperfilConcl. Via Acesso Polo Comercial E 2ª Via Pista Da Radial A1Conclusão Da Nave De Apoio Aos Serviços De ManutençãoConclusão Da Vedação Da Reserva Industrial De VianaConclusão De 5 Edificios Sede Da Reserva Industrial De VianaConst. De 8 Naves Modulares Da Reserva Industrial De VianaConst. De Incubadora De Empresas Da Reserva Indust. De VianaConst. E Apet. Do Hospital Da Casa De Segurança De Luanda/CmConst. Infra-Estrut. 3º E 4º Quadrante Da Reserva Indust. VianaConstrução Anfiteatro Na Clínica MultiperfilConstrução Da Unidade Da Guarda Presidencial Em Luanda /CmConstrução De 2 Edificios Modulares De Apoio EmpresarialConstrução Do Edificio Da Policia Da Zee - VianaConstrução Do Posto Médico Da Zee - VianaConstrução Heliponto Na Clínica MultiperfilCriação Do Gabinete De Apoio À Actividade EmpresarialElaboração Do Plano Director Da Reserva Industrial De VianaReforma Da Unidade De Internamento Clínica Multiperfil

47.650.911,00 545.911.501,00

135.375.000,00 2.664.493.853,00

72.300.000,00 168.700.000,00

1.830.260.031,00 578.400.000,00 108.450.000,00

4.972.312.812,00 3.198.062.116,00

11.315.544,00 2.813.730.192,00 108.450.000,00 16.870.000,00 24.100.000,00 10.194.196,00 2.410.000,00

227.504.000,00 114.268.115,00

Projecto / Actividade Total

17.650.758.271,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 17.650.758.271,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47.650.911,00 545.911.501,00

135.375.000,00 2.664.493.853,00

72.300.000,00 168.700.000,00

1.830.260.031,00 578.400.000,00 108.450.000,00

4.972.312.812,00 3.198.062.116,00

11.315.544,00 2.813.730.192,00 108.450.000,00 16.870.000,00 24.100.000,00 10.194.196,00 2.410.000,00

227.504.000,00 114.268.115,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 4: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 141

3 - Despesas Correntes 4.508.214.811,00 91,61%

Natureza %Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

64.356.642.622,00 44.857.012.608,00 2.332.365.416,00 17.162.451.208,00

4.813.390,00 75.943.135.172,00 75.943.135.172,00

534.000.000,00 211.600.000,00 14.400.000,00 308.000.000,00 37.000.000,00 37.000.000,00

396.460.231,00 38.598.730,00 357.861.501,00

5.712.461.263,00 93.343.574,00 6.501.746,00

5.612.614.362,00 1.581,00

318.803.766,00 318.803.766,00

16.524.526.981,00 1.161.485.452,00

78.060.325,00 15.140.421.934,00

144.559.270,00 8.812.234.055,00 8.812.234.055,00

Casa De Segurança Do Presidente Da República

Gab.De Rev.E Exec.Da Comunicação Inst.E Mark.Da Administração

Gabinete Para Politica E Gestão De Quadros

Hospital De Especialidade Multiperfil

Secretaria Geral Da Presidência Da República

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

45,87% 31,97%

1,66% 12,23%

0,00% 54,13% 54,13%

93,52% 37,06%

2,52% 53,94%

6,48% 6,48%

100,00% 9,74%

90,26%

94,71% 1,55% 0,11%

93,06% 0,00% 5,29% 5,29%

65,22% 4,58% 0,31%

59,76% 0,57%

34,78% 34,78%

140.299.777.794,00

571.000.000,00

396.460.231,00

6.031.265.029,00

25.336.761.036,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

4.921.184.811,00Total Geral: 100,00%

Tribunal ConstitucionalÓrgão:

Page 5: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 142

3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social

3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador

1.399.727.269,00 1.399.727.269,00

60.000.000,00 60.000.000,00

3.018.535.542,00 209.912.500,00

2.808.623.042,00 29.952.000,00 29.952.000,00 412.970.000,00 412.970.000,00 412.970.000,00

1.250.517.781,00 514.133.474,00 514.133.474,00 40.454.407,00

28,44% 28,44%

1,22% 1,22%

61,34% 4,27%

57,07% 0,61% 0,61% 8,39% 8,39% 8,39%

75,77% 31,15% 31,15%

2,45%

Natureza

Natureza

%

%

03 - Segurança E Ordem Pública 03.03.00 - Tribunais

4.921.184.811,00 4.921.184.811,00

100,00% 100,00%

Função %

Actividades Permanentes 4.921.184.811,00 100,00%

%Programa Valor

Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

4.508.214.811,00 1.399.727.269,00

60.000.000,00 3.018.535.542,00

29.952.000,00 412.970.000,00 412.970.000,00

Tribunal Constitucional

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

91,61% 28,44%

1,22% 61,34%

0,61% 8,39% 8,39%

4.921.184.811,00 100,00%

4.921.184.811,00 100,00%Total Geral:

4.921.184.811,00 100,00%Total Geral:

1.650.517.781,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Tribunal SupremoÓrgão:

Desenvolvimento Da Actividade JudicialServiços Integrados De Operação E Manuten.Do Palácio Da Justiça

3.012.006.784,00 1.909.178.027,00

61,20% 38,80%

%Projecto / Actividade Valor 4.921.184.811,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Page 6: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 143

Receitas Correntes Receita Tributária Taxas

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

100,00% 100,00% 100,00%

%

3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social

3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

40.454.407,00

695.772.300,00 85.061.038,00 610.711.262,00

157.600,00 157.600,00

400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00

2,45%

42,15% 5,15%

37,00% 0,01% 0,01%

24,23% 24,23% 24,23%

Natureza

Natureza

%

%

03 - Segurança E Ordem Pública 03.03.00 - Tribunais

1.650.517.781,00 1.650.517.781,00

100,00% 100,00%

Função %

Actividades Permanentes 1.650.517.781,00 100,00%

%Programa Valor

Valor

Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

1.250.517.781,00 514.133.474,00 40.454.407,00 695.772.300,00

157.600,00 400.000.000,00 400.000.000,00

Tribunal Supremo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

75,77% 31,15%

2,45% 42,15%

0,01% 24,23% 24,23%

1.650.517.781,00 100,00%

1.650.517.781,00 100,00%Total Geral:

1.650.517.781,00 100,00%Total Geral:

50.000.000,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Tribunal De ContasÓrgão:

Desenvolvimento Da Actividade JudicialEncontro Anual Dos Magistrados/Tribunal SupremoManutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E Magistrados

1.615.777.781,00 22.040.000,00 12.700.000,00

97,90% 1,34% 0,77%

%Projecto / Actividade Valor 1.650.517.781,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Page 7: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 144

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social

3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social

2.960.222.355,00 446.003.989,00 446.003.989,00 30.775.462,00 30.775.462,00

2.483.442.904,00 156.233.288,00

2.327.209.616,00 487.011.640,00 487.011.640,00 487.011.640,00

6.261.906.544,00 4.823.280.035,00 4.823.280.035,00

72.008.182,00 72.008.182,00

85,87% 12,94% 12,94%

0,89% 0,89%

72,04% 4,53%

67,51% 14,13% 14,13% 14,13%

78,60% 60,54% 60,54%

0,90% 0,90%

Natureza

Natureza

%

%

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

3.447.233.995,00 3.447.233.995,00

100,00% 100,00%

Função %

Actividades PermanentesPrograma De Capacitação Institucional

1.874.422.455,00 1.572.811.540,00

54,37% 45,63%

%Programa Valor

Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

2.960.222.355,00 446.003.989,00 30.775.462,00

2.483.442.904,00 487.011.640,00 487.011.640,00

Tribunal De Contas

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

85,87% 12,94%

0,89% 72,04% 14,13% 14,13%

3.447.233.995,00 100,00%

3.447.233.995,00 100,00%Total Geral:

3.447.233.995,00 100,00%Total Geral:

3.447.233.995,00

7.967.059.494,00

Total Geral:

Total Geral:

100,00%

100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Supremo Tribunal MilitarÓrgão:

Controlo Externo Das Finanças PúblicasDesenvolvimento Do Sistema Integrado De Gestão Do Tribunal De Contas

1.874.422.455,00 1.572.811.540,00

54,37% 45,63%

%Projecto / Actividade Valor 3.447.233.995,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Page 8: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 145

3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

3 - Despesas Correntes

1.366.618.327,00 290.779.600,00

1.075.838.727,00 1.705.152.950,00 1.705.152.950,00 1.705.152.950,00

1.868.587.539,00

17,15% 3,65%

13,50% 21,40% 21,40% 21,40%

75,20%

Natureza

Natureza

%

%

03 - Segurança E Ordem Pública 03.03.00 - Tribunais

7.967.059.494,00 7.967.059.494,00

100,00% 100,00%

Função %

Actividades PermanentesPrograma De Reforma E Modernização Da Adm. Da Justiça

7.741.344.494,00 225.715.000,00

97,17% 2,83%

%Programa Valor

Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

6.261.906.544,00 4.823.280.035,00

72.008.182,00 1.366.618.327,00 1.705.152.950,00 1.705.152.950,00

Supremo Tribunal Militar

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

78,60% 60,54%

0,90% 17,15% 21,40% 21,40%

7.967.059.494,00 100,00%

7.967.059.494,00 100,00%Total Geral:

7.967.059.494,00 100,00%Total Geral:

2.484.953.759,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Gabinete Do Vice-Presidente Da RepúblicaÓrgão:

Desenvolvimento Da Actividade JudicialManutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E Magistrados

7.714.344.494,00 27.000.000,00

99,65% 0,35%

%Projecto / Actividade Valor 7.741.344.494,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Estudo Const. Do Tribunal Militar Região Luanda-GrafanilEstudo Const. Residência Dos Magistrados Do Stm LuandaEstudo Para Const. Do Tribunal Militar Da Região Norte-UigeEstudo Para Construção Do Tribunal Militar Naval Norte-SoyoEstudo Reab. Do Edificio Sede Da Justiça Militar HuamboEstudo Reab. Edificio Dos Órgãos De Justiça Militar-Dundo

44.950.400,00 44.980.000,00 43.900.000,00 45.000.000,00 23.300.000,00 23.584.600,00

Projecto / Actividade Total

225.715.000,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 225.715.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44.950.400,00 44.980.000,00 43.900.000,00 45.000.000,00 23.300.000,00 23.584.600,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 9: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 146

3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social

3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 4.1.4 - Compra De Activos Intangíveis

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil

300.431.528,00 300.431.528,00 19.382.476,00 19.382.476,00

1.548.664.879,00 270.468.749,00

1.278.196.130,00 108.656,00 108.656,00

616.366.220,00 616.366.220,00 604.491.220,00 11.875.000,00

544.192.966,00 270.792.419,00 270.792.419,00

12,09% 12,09%

0,78% 0,78%

62,32% 10,88% 51,44%

0,00% 0,00%

24,80% 24,80% 24,33%

0,48%

78,39% 39,01% 39,01%

Natureza

Natureza

%

%

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

2.484.953.759,00 2.484.953.759,00

100,00% 100,00%

Função %

Actividades Permanentes 2.484.953.759,00 100,00%

%Programa Valor

Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

1.868.587.539,00 300.431.528,00 19.382.476,00

1.548.664.879,00 108.656,00

616.366.220,00 616.366.220,00

Gabinete Do Vice-Presidente Da República

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

75,20% 12,09%

0,78% 62,32%

0,00% 24,80% 24,80%

2.484.953.759,00 100,00%

2.484.953.759,00 100,00%Total Geral:

2.484.953.759,00 100,00%Total Geral:

694.192.966,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Conselho Superior Da Magistratura JudicialÓrgão:

Administração E Gestão Dos Assuntos GovernamentaisEncargos C/A Comissão Nac. Estudo Revital. Educ. Física E Desporto Escolar

2.314.281.946,00 170.671.813,00

93,13% 6,87%

%Projecto / Actividade Valor 2.484.953.759,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Page 10: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 147

Receitas De Capital Reversão E Restituição Resultados Anteriores

69.573.309,00 69.573.309,00 69.573.309,00

100,00% 100,00% 100,00%

%

3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social

3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

2.340.981,00 2.340.981,00

271.030.157,00 48.058.484,00 222.971.673,00

29.409,00 29.409,00

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

0,34% 0,34%

39,04% 6,92%

32,12% 0,00% 0,00%

21,61% 21,61% 21,61%

Natureza

Natureza

%

%

03 - Segurança E Ordem Pública 03.03.00 - Tribunais

694.192.966,00 694.192.966,00

100,00% 100,00%

Função %

Actividades Permanentes 694.192.966,00 100,00%

%Programa Valor

Valor

Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

544.192.966,00 270.792.419,00 2.340.981,00

271.030.157,00 29.409,00

150.000.000,00 150.000.000,00

Conselho Superior Da Magistratura Judicial

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

78,39% 39,01%

0,34% 39,04%

0,00% 21,61% 21,61%

694.192.966,00 100,00%

694.192.966,00 100,00%Total Geral:

694.192.966,00 100,00%Total Geral:

559.796.559.866,00Total Geral: 100,00%

69.573.309,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da Defesa NacionalÓrgão:

Desenvolvimento Da Actividade Judicial 694.192.966,00 100,00%

%Projecto / Actividade Valor 694.192.966,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Page 11: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 148

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.1.2 - Despesas Com O Pessoal Militar 3.1.3 - Despesas Com O Pessoal Paramilitar 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social

3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

508.946.631.155,00 221.678.730.593,00 13.914.950.829,00 207.692.195.870,00

71.583.894,00 12.542.557.027,00 12.542.557.027,00

162.702.035.261,00 139.917.955.674,00 22.784.079.587,00 112.023.308.274,00 112.023.308.274,00 50.849.928.711,00 50.849.928.711,00 50.849.928.711,00

90,92% 39,60%

2,49% 37,10%

0,01% 2,24% 2,24%

29,06% 24,99%

4,07% 20,01% 20,01%

9,08% 9,08% 9,08%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.04.00 - Relações Exteriores

02 - Defesa 02.01.00 - Defesa Militar 02.09.00 - Serviços De Defesa Não Especificados

04 - Educação 04.07 - Ensino Superior 04.07.01 - Ensino Superior De Graduação

05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.02.00 - Serviços Hospitalares Especializados 05.07.00 - Serviços De Saúde Ambulatórios

06 - Protecção Social 06.02.00 - Velhice 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados

1.021.595.980,00 1.021.595.980,00

438.986.268.208,00 428.856.783.862,00 10.129.484.346,00

480.293.299,00 480.293.299,00 480.293.299,00

7.164.909.702,00 5.080.357.482,00 1.490.472.000,00 594.080.220,00

112.143.492.677,00 112.016.957.107,00

126.535.570,00

0,18% 0,18%

78,42% 76,61% 1,81%

0,09% 0,09% 0,09%

1,28% 0,91% 0,27% 0,11%

20,03% 20,01% 0,02%

Função %

1.1.2 - Subprog.Reab.Cont.E Equip.De Infraest..Dos Serv.PrisionaisActividades PermanentesProg. De Reestrut.E Modern. Das Forças De Def. E SegurançaPrograma De Desenvolvimen. Da Marinha Mercante E FluvialPrograma De Desenvolvimento HabitacionalPrograma De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do EstadoPrograma De Melhoria Da Assistência Social

496.570.327,00 432.756.024.952,00 125.501.477.848,00

108.385.739,00 39.200.000,00 849.901.000,00 45.000.000,00

0,09% 77,31% 22,42% 0,02% 0,01% 0,15% 0,01%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

559.796.559.866,00 100,00%Total Geral:

559.796.559.866,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Page 12: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 149

Abastecimento Logístico-Pacote AlimentarAbastecimento Logístico-Pacote De MedicamentosAdministração E Gestão Dos Serviços De Defesa NacionalEncargos C/A Delim.Demarc.Dos Espaços Marít.De AngolaEncargos De Exercícios FindosEvacuações MédicasFormação E Superação Técnica ProfissionalMeios De Aquartelamento E Equipamento De CozinhaPacote Logístico-Aquisição De Vestuário E CalçadoPagam.Contratos De Coop. Estrangeira Do Sec.SaúdePotenciação E Apetrechamento Técnico-MaterialPrestação De Serviços De EducaçãoRealização De Exercício Aéreo

32.981.171.509,00 5.724.875.084,00

381.079.924.835,00 3.443.000.000,00

69.573.309,00 594.080.220,00 337.673.216,00

3.340.000.000,00 5.227.322.795,00 1.490.472.000,00

106.306.502.580,00 480.293.299,00

1.579.889.373,00

6,08% 1,05%

70,23% 0,63% 0,01% 0,11% 0,06% 0,62% 0,96% 0,27%

19,59% 0,09% 0,29%

%Projecto / Actividade Valor 542.654.778.220,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Ampliação Do Instituto Superior Técnico Militar LuandaConst. Apet. 26 Casas Função Comando Do Exercito LuandaConst. Apet. Comando Direcção Armamento Técnica LuandaConst. Apetrechamento Instituto Superior Da Força Aerea BenguelaConst. De Paiois Centrais Da Servidão Da Maria Teresa - LuandaConst. Do Instituto Superior Da Marinha De Guerra - BengoConst. E Apet. Da Inteligência Militar Operativa CambambeConst. E Apet. De Comando De Brigada 1ª Fase - CabindaConst. E Apetrechamento Da Penitenciaria Do HuamboConst. E Apetrechamento Da Unidade Penitenciário Do TomboConst. E Apetrechamento De Canil Da Policia Militar LuandaConst. E Apetrechamento Do Instituto Superior Do Exército HuamboConst. E Apetrechamento Regimento De Defesa Anti-Aérea BengoConst.Apet. Comando Brigada Fuzileiros Navais AmbrizConst.Apet.Companhia Observação Costeira Porto AmboimConst.Apetrechamento 220 Residencia Função Serviços - LuandaConst.Apetrechamento 5 Quarteis Pelotão Fuzileiros Navais ZaireConst.Apetrechamento Da Academia Da Força Aérea BenguelaConst.Apetrechamento Da Academia Da Marinha De Guerra - BengoConst.Apetrechamento Do Comando Região Aérea Norte LuandaConst.Apetrechamento Poligno Preparação Defesa MoxicoConst.Apetrechamento Quartel Batalhão Fuzileiros Navais ZaireConst.Apetrechamento Regimento Armamento Técnica BengoConst.Edificio Serviços E Ensino Escola Superior Guerra LuandaConstrução 7 Edifícios Estado Maior Forças Armadas LuandaConstrução Apetrechamento 2 Quarteis Batalhão Cabinda/MindenConstrução Apetrechamento 2 Quarteis Batalhão Lunda Norte/MindenConstrução Apetrechamento 2 Quarteis Batalhão UígeConstrução Apetrechamento 2 Quarteis Batalhão Zaire/MindenConstrução Apetrechamentos Comando De Brigadas 1.ª Fase-Lunda-Norte/Minden

226.935.000,00 199.780.451,00 56.727.615,00 166.085.161,00 346.177.218,00 165.857.266,00 103.867.750,00 193.807.000,00 196.192.444,00 132.781.469,00 161.112.000,00 147.457.379,00 126.621.286,00 180.880.088,00 140.641.326,00 168.282.702,00 105.997.975,00 220.769.552,00 217.755.200,00 187.201.403,00 196.875.000,00 252.278.062,00 123.178.440,00 188.416.368,00 377.331.212,00 432.686.862,00 432.686.862,00 272.275.438,00 432.686.862,00 193.807.000,00

Projecto / Actividade Total

17.141.781.646,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 17.141.781.646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

226.935.000,00 199.780.451,00 56.727.615,00 166.085.161,00 346.177.218,00 165.857.266,00 103.867.750,00 193.807.000,00 196.192.444,00 132.781.469,00 161.112.000,00 147.457.379,00 126.621.286,00 180.880.088,00 140.641.326,00 168.282.702,00 105.997.975,00 220.769.552,00 217.755.200,00 187.201.403,00 196.875.000,00 252.278.062,00 123.178.440,00 188.416.368,00 377.331.212,00 432.686.862,00 432.686.862,00 272.275.438,00 432.686.862,00 193.807.000,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 13: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 150

Construção Condomínio Oficiais Luanda Sul, 2ª Fase (+) Área LazerConstrução Da Clinica Da Marinha De Guerra De Angola LuandaConstrução Das Residências Dos Professores Do IstmConstrução De Comando Da Região Militar Centro HuamboConstrução De Comando Da Região Militar Norte UígeConstrução De Entreposto De Logística - NacionalConstrução Do Quartel Da Batop Construção E Apet.Do Comando Do Corpo Do Exert.Malanje/MindenConstrução E Apetrechamento 1ªfase Base Central Abastecimento 3 Namibe/MindenConstrução E Apetrechamento Comando Da Força Aérea Nacional Luanda/MindenConstrução E Apetrechamento De Comando De Brigada 1.ª Fase-Zaire/MindenConstrução E Apetrechamento De Comando De Brigada 1ª Fase- Uíge/MindenConstrução E Apetrechamento Do Comando De Brigada Moxico/Minden Construção E Apetrechamento Do Comando De Mbanza Congo/MindenConstrução E Apetrechamento Do Novo Edificio Hospital Militar Luanda/MindenDelimitação E Demarcação Dos Espaços Marítimos De AngolaEstudo 100 Casas Economicas Para Oficiais BenguelaEstudo 100 Casas Economicas Para Oficiais BiéEstudo 100 Casas Economicas Para Oficiais HuamboEstudo 100 Casas Económicas Para Oficiais MalanjeEstudo Centro Reabilitação Integral Mutilados FundaEstudo Const. Centro Formação Profissional Mutilados E Ex MilitaresEstudo Construção 100 Casas Economicas Mutilados Ex MilitaresEstudo Construção 100 Casas Economicas OficiaisEstudo Construção 100 Casas Economicas Para Oficiais LuandaEstudo Construção De Angares Para Escola Aviação Militar Lobito/MindenEstudo Construção Habitação Sociais /Cuanza-NorteEstudo Construção Habitação Sociais Cuanza SulEstudo Construção Habitação Sociais CuneneEstudo Construção Habitação Sociais Lunda SulEstudo Construção Habitação Sociais UígeEstudo Construção Habitação Sociais ZaireEstudo Construção Habitação Sociais-CabindaEstudo Construção Habitação Sociais-MoxicoEstudo Construção Habitações Sociais Ex-Militares Lunda NorteEstudo Da Academia Naval No BengoEstudo Da Fábrica De Fardamento Zona Económica Especial De VianaEstudo Da Servidão Militar De Kinkakala-BengoEstudo De 100 Casas Económicas Para Os Mutilados De Guerra Na FundaEstudo De Const.Regimento De Engenharia - BengoEstudo De Construção Escola Militar Aeronautica-HuilaEstudo De Construção Estaleiro Naval Luanda/Minden

849.401.000,00 393.750.000,00 639.670.320,00 136.277.857,00 136.277.857,00 329.704.422,00 813.605.823,00 154.745.500,00 472.483.542,00

489.332.128,00

193.807.000,00

193.807.000,00

277.114.574,00 137.455.500,00 552.570.000,00

108.385.739,00 18.620.000,00 18.620.000,00 18.620.000,00 18.620.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 39.200.000,00 45.000.000,00 18.620.000,00 45.000.000,00

35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 78.368.410,00 44.800.000,00 90.200.000,00 39.200.000,00

44.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00

Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

849.401.000,00 393.750.000,00 639.670.320,00 136.277.857,00 136.277.857,00 329.704.422,00 813.605.823,00 154.745.500,00 472.483.542,00

489.332.128,00

193.807.000,00

193.807.000,00

277.114.574,00 137.455.500,00 552.570.000,00

108.385.739,00 18.620.000,00 18.620.000,00 18.620.000,00 18.620.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 39.200.000,00 45.000.000,00 18.620.000,00 45.000.000,00

35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 78.368.410,00 44.800.000,00 90.200.000,00 39.200.000,00

44.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 14: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 151

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital

149.963.401.807,00 140.335.982.801,00 8.278.613.729,00 1.347.677.471,00

1.127.806,00 93.686.183,00

Estado Maior Do Exército

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

99,94% 93,52%

5,52% 0,90% 0,00% 0,06%

150.057.087.990,00 100,00%

Estudo De Messes Regionais Moxico/MindenEstudo Do Aerodromo De Manobra De Malanje/MindenEstudo Do Cais Da Base Costeira Do SoyoEstudo Do Comando Do Exercito LuandaEstudo Do Instituto De Defesa Nacional E Serviços Do Minden-LuandaEstudo Do Laboratorio Militar E Produção Farmaceuticos - LuandaEstudo Do Posto De Comando De Campanha Huambo/MindenEstudo Escola Condutores Auto E Blindados HuamboEstudo Para A Construção Da Cadeia Ligística Médica MilitarEstudo Para A Construção Do Presidio Do LuenaEstudo Para A Construção Do Sanatório Do HuamboEstudo Para Const. Da Base Fuzileiros Navais Ambriz BengoEstudo Para Const. Do Hospital Militar Principal De LuandaEstudo Para Construção Base Aérea De SaurimoEstudo Para Construção De Quarteis TipoEstudo Para Construção E Apetrechamento Do Comando Da Região Aérea SulEstudo Para Reab. Ampliação Da Base Aérea Do LubangoEstudo Sanatório Região Militar Central Huambo/MindenEstudo Unidade De Infecciologia Exercito LuandaEstudos Const. Edificios Administrativos Minden/Emgfaa LuandaEstudos E Proj. Do Edificio Doi/Emg-Área TecnicaFiscalização Const. Das Residências Dos Professores Do IstmFiscalização Construção 2ª Fase Condominio Dos Oficiais (+) Área LazerFiscalização Construção Quartel Da BatopReab. E Apliação Da Brigada De Forças Especiais - Cabo LedoReab.Ampliação Apetrechamento Penitenciaria Militar CabindaReab.Ampliação E Apetrechamento Do Aeredromo Cahama - CuneneReab.Apet. Unidade Reparação Armamento Huíla Reab.Apet.Unidade Reparação Armamento CabindaReab.Apet.Unidade Reparação Armamento HuamboReab.Apet.Unidade Reparação Armamento MoxicoReab.Apet.Unidade Reparação Armamento UígeReab.Apetrechamento E Ampliação Da Base Costeira SoyoReab.E Ampliação Da Base Aérea Da Catumbela - Benguela Reabilitação Ampliação Escola Formação Forças Especiais LuandaReabilitação Apetrechamento Escola Administração Militar - Benguela

45.000.000,00 45.000.000,00 86.000.000,00 45.000.000,00 495.000.000,00 206.360.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 147.670.000,00 45.000.000,00 29.800.000,00 45.000.000,00 474.922.163,00 45.000.000,00 45.000.000,00 125.000.000,00

160.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 345.000.000,00 17.086.300,00 20.000.000,00

500.000,00 37.445.000,00 124.976.000,00 167.596.414,00 126.084.095,00 46.200.000,00 46.200.000,00 46.200.000,00 46.200.000,00 46.200.000,00 172.458.996,00 194.057.215,00 132.764.400,00 113.652.000,00

Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45.000.000,00 45.000.000,00 86.000.000,00 45.000.000,00 495.000.000,00 206.360.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 147.670.000,00 45.000.000,00 29.800.000,00 45.000.000,00 474.922.163,00 45.000.000,00 45.000.000,00 125.000.000,00

160.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 345.000.000,00 17.086.300,00 20.000.000,00

500.000,00 37.445.000,00 124.976.000,00 167.596.414,00 126.084.095,00 46.200.000,00 46.200.000,00 46.200.000,00 46.200.000,00 46.200.000,00 172.458.996,00 194.057.215,00 132.764.400,00 113.652.000,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 15: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 152

Receitas De Capital Alienações Alienação De Bens Reversão E Restituição Resultados Anteriores

440.452.466,00 1,00 1,00

440.452.465,00 440.452.465,00

100,00% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00%

%ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

81.431.327.952,00 50.211.621.461,00 2.030.809.370,00 29.185.715.219,00

3.181.902,00 743.591.177,00 743.591.177,00

17.905.393.590,00 16.779.977.495,00

220.183.439,00 905.118.177,00

114.479,00 73.490.653,00 73.490.653,00

10.360.692.171,00 8.094.643.089,00 1.483.018.831,00 781.589.014,00 1.441.237,00

143.420.820,00 143.420.820,00

249.285.815.635,00 6.256.505.747,00 529.931.658,00

130.481.935.380,00 112.017.442.850,00 49.795.739.878,00 49.795.739.878,00

Estado Maior General

Força Aérea Nacional

Marinha De Guerra Angolana

Ministério Da Defesa Nacional

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

99,10% 61,10%

2,47% 35,52%

0,00% 0,90% 0,90%

99,59% 93,33%

1,22% 5,03% 0,00% 0,41% 0,41%

98,63% 77,06% 14,12%

7,44% 0,01% 1,37% 1,37%

83,35% 2,09% 0,18%

43,63% 37,45% 16,65% 16,65%

82.174.919.129,00

17.978.884.243,00

10.504.112.991,00

299.081.555.513,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

440.452.466,00Total Geral: 100,00%

Ministério Do InteriorÓrgão:

Page 16: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 153

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.1.3 - Despesas Com O Pessoal Paramilitar 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social

3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

406.544.244.485,00 294.238.934.627,00 12.894.809.762,00 281.344.124.865,00 21.296.034.274,00 21.296.034.274,00

90.291.666.807,00 73.296.843.725,00 16.994.823.082,00

717.608.777,00 717.608.777,00

39.807.461.282,00 39.807.461.282,00 39.807.461.282,00

91,08% 65,92%

2,89% 63,03%

4,77% 4,77%

20,23% 16,42%

3,81% 0,16% 0,16% 8,92% 8,92% 8,92%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais 03.02.00 - Serviços De Bombeiros 03.04.00 - Prisões 03.05.00 - Serviços De Protecção Civil 03.09.00 - Serviços De Segurança E Ordem Pública Não Especificados

04 - Educação 04.07 - Ensino Superior 04.07.01 - Ensino Superior De Graduação

06 - Protecção Social 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados

687.725.301,00 687.725.301,00

443.849.607.959,00 47.441.215.843,00 1.088.602.679,00 856.799.394,00

6.409.762.957,00 388.053.227.086,00

824.456.804,00 824.456.804,00 824.456.804,00

989.915.703,00 989.915.703,00

0,15% 0,15%

99,44% 10,63% 0,24% 0,19% 1,44%

86,94%

0,18% 0,18% 0,18%

0,22% 0,22%

Função %

1.1.2 - Subprog.Reab.Cont.E Equip.De Infraest..Dos Serv.PrisionaisActividades PermanentesProg. De Reestrut.E Modern. Das Forças De Def. E SegurançaPrograma De Desenvolvimento HabitacionalPrograma Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas

4.776.030.544,00 374.121.045.571,00 66.585.023.192,00

529.580.376,00 340.026.084,00

1,07% 83,82% 14,92% 0,12% 0,08%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

446.351.705.767,00 100,00%Total Geral:

446.351.705.767,00 100,00%Total Geral:

446.351.705.767,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Abastecimento Logístico-Pacote AlimentarAbastecimento Logístico-Pacote De MedicamentosAdministração E Gestão Dos Serv.De Migração E Controlo FronteiriçoAdministração E Gestão Dos Serviços De Informações

20.628.204.070,00 949.709.500,00

1.031.576.914,00 1.344.951,00

4,90% 0,23% 0,25% 0,00%

%Projecto / Actividade Valor 420.673.912.187,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Page 17: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 154

Administração E Gestão Dos Serviços De Protecção CivilAdministração E Gestão Dos Serviços De Protecção Contra IncêndiosAdministração E Gestão Dos Serviços De Segurança E Ordem PúblicaAdministração E Gestão Dos Serviços PrisionaisApoio Em Situações De Calamidades NaturaisCriação E Instalação Do Sist.Da Caixa De Prot.Social/MinintEncargos De Exercícios FindosFormação E Superação Técnica ProfissionalManutenção Dos Meios AéreosPacote Logístico-Aquisição De Vestuário E CalçadoPotenciação E Apetrechamento Técnico-MaterialPotenciação Tecnico-PolicialPrograma De Desarmamento Da População CivilRepatriamento Dos Imigrantes Ilegais

261.146.335,00 1.088.602.679,00

338.797.491.665,00 856.799.394,00

1.691.368.355,00 544.469.250,00 440.452.465,00 824.456.804,00 287.878.952,00

5.319.717.600,00 24.075.000.000,00 22.477.866.616,00

534.254.868,00 863.571.769,00

0,06% 0,26%

80,54% 0,20% 0,40% 0,13% 0,10% 0,20% 0,07% 1,26% 5,72% 5,34% 0,13% 0,21%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Aquisição De Meios De Segurança Pública/MinintCamarização Da Cidade De Luanda (Inter-Burgo)/MinintConst. Apet. Direcção De Investigação Criminal Do UígeConst. Apet. Direcção Investigação Criminal BengoConst. Apet. Do Destacamento De QuiçamaConst. Apet. Do Quartel De Bombeiros No AmboimConst. Apet. Do Quartel De Bombeiros No CuitoConst. Do Centro De Socialização De Menores No HuamboConst. E Apet. Do Centro De Socialização De Menores De LuandaConst.Do Centro De Socialização De Menores Em MalanjeConstruçao E Apetrechamento Do Edif. Bombeiros Municipio Do SoyoConstrução Da Cadeia Do Uíge/MinintConstrução E Apetrechamento Esquadra De Grande Porte VianaConstrução Apetrechamento Base De Helicopteros HumaboConstrução Apetrechamento Base De Helicopteros LubangoConstrução Apetrechamento Base De Helicopteros No SaurimoConstrução Apetrechamento Base De Helicópeteros UígeConstrução Apetrechamento Comando Municipal Alto CaualeConstrução Apetrechamento Da Delegação Provincial Sme HuamboConstrução Apetrechamento Da Divisão De VianaConstrução Apetrechamento Do Centro Médico De CabindaConstrução Apetrechamento Do Comando Provincial Da HuílaConstrução Apetrechamento Do Comando Provincial De MalanjeConstrução Apetrechamento Do Posto Fronteriço Do Quimbata Do UígeConstrução Da Cadeia Da Damba/MinintConstrução Da Cadeia Do Bentiaba/MinintConstrução Da Cadeia Do Bocoio/MinintConstrução Da Cadeia Do Cabo LedoConstrução Da Cadeia Do Dondo/Minint

213.686.293,00 600.000.000,00 246.594.335,00 294.299.973,00 280.800.000,00 176.000.000,00 176.000.000,00 390.102.197,00 390.102.197,00 390.102.197,00 107.100.000,00 310.960.055,00 132.600.000,00 83.490.000,00 105.187.500,00 105.187.500,00 105.187.500,00 215.371.305,00 229.500.000,00 256.387.475,00 66.200.612,00 465.540.882,00 397.353.750,00 168.660.000,00 322.035.940,00 500.000.002,00 355.500.298,00 584.056.370,00 550.000.000,00

Projecto / Actividade Total

25.677.793.580,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

772.125.373,00 24.905.668.207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

213.686.293,00 600.000.000,00 246.594.335,00 294.299.973,00 280.800.000,00 176.000.000,00 176.000.000,00 390.102.197,00 390.102.197,00 390.102.197,00 107.100.000,00 310.960.055,00 132.600.000,00 83.490.000,00 105.187.500,00 105.187.500,00 105.187.500,00 215.371.305,00 229.500.000,00 256.387.475,00 66.200.612,00 465.540.882,00 397.353.750,00 168.660.000,00 322.035.940,00 500.000.002,00 355.500.298,00 584.056.370,00 550.000.000,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 18: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 155

Construção Da Cadeia Do Kapolo/MinintConstrução Da Cadeia Do LobitoConstrução Da Cadeia Do Peu-Peu/MinintConstrução Da Delegação Provincial Do Minint Cuanza-NorteConstrução Da Delegação Provincial Do Minint Lunda SulConstrução Da Delegação Provincial Do Minint MalanjeConstrução Da Delegação Provincial Do Minint ZaireConstrução Da Delegação Provincial Do Minint/CuneneConstrução Da Delegeção Provincial Do Minint LuandaConstrução Da Direcção Provincial De Investigação Criminal Cuanza SulConstrução Da Direcção Provincial De Investigação Criminal Lunda NorteConstrução Da Direcção Provincial De Investigação Criminal No MoxicoConstrução Da Direcção Provincial Investigação Criminal Do Cuanza- NorteConstrução Da Escola Nacional De Bombeiros Da Baía Farta 2.ª FaseConstrução De Apetrechamento Do Bombeiro Municipal Da QuissamaConstrução De Unidades Industriais Nas Cadeias/MinintConstrução Direcção Provincial De Investigação Criminal Lunda SulConstrução Do Centro De Detenção De Emigrantes Ilegais Lunda NorteConstrução Do Comando De Protecção E Objectivos Estratégicos LuandaConstrução Do Comando Dos Bombeiros Da Lunda NorteConstrução Do Comando Nacional Da Policia Fiscal LuandaConstrução Do Comando Provincial Da Polícia Do Cuanza-SulConstrução Do Comando Provincial Da Polícia Lunda NorteConstrução Do Comando Provincial Do Cuando CubangoConstrução Do Condomínio Golf 2/LdaConstrução Do Hospital Prisão Psiquiátrico/MinintConstrução Do Posto Fronteriço Do Nóque ZaireConstrução E Apet. Da Direcção Provincial Sme Cuanza-SulConstrução E Apetrechamento Da Base De Helicópteros De CabindaConstrução E Apetrechamento Da Cadeia Muangueji/L.SulConstrução E Apetrechamento Da Cadeia Municipal De OndjivaConstrução E Apetrechamento Da Cadeia Municipal Do Buco-ZauConstrução E Apetrechamento Da Cadeia Municipal Do Waco-KungoConstrução E Apetrechamento Da Cadeia Provincial Do MoxicoConstrução E Apetrechamento Da Direcção Provincial Do Sme BengoConstrução E Apetrechamento Da Direcção Provincial Do Sme BenguelaConstrução E Apetrechamento Da Direcção Provincial Do Sme Do BiéConstrução E Apetrechamento Da Oficina Geral Do Minint Em LuandaConstrução E Apetrechamento De Comandos De Bombeiros Do NamibeConstrução E Apetrechamento De Destacamento Na Provincia Do HuamboConstrução E Apetrechamento De Destacamento Na Província De MalanjeConstrução E Apetrechamento De Um Presidio De Alta SegurançaConstrução E Apetrechamento Do Bombeiro Municipal De CabindaConstrução E Apetrechamento Do Bombeiro Municipal Do Lucapa

550.000.000,00 405.283.135,00 545.500.000,00 267.750.000,00 267.750.000,00 267.750.000,00 267.750.000,00 267.750.000,00 267.750.000,00 326.512.476,00 326.512.476,00

326.512.476,00 326.512.476,00

304.400.000,00 107.100.000,00 228.674.008,00 326.512.476,00 340.650.000,00 284.477.534,00 252.450.000,00 275.512.474,00 397.353.750,00 397.353.750,00 397.353.750,00 529.580.376,00 78.820.736,00 84.330.000,00 247.065.514,00 105.187.500,00 340.026.084,00 382.500.000,00 382.500.007,00 382.500.000,00 535.500.000,00 214.200.000,00 202.510.284,00 214.200.000,00 266.350.000,00 252.450.000,00 280.000.000,00

280.000.000,00

752.970.000,00 107.100.000,00 107.100.000,00

Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

550.000.000,00 405.283.135,00 545.500.000,00 267.750.000,00 267.750.000,00 267.750.000,00 267.750.000,00 267.750.000,00 267.750.000,00 326.512.476,00 326.512.476,00

326.512.476,00 326.512.476,00

304.400.000,00 107.100.000,00 228.674.008,00 326.512.476,00 340.650.000,00 284.477.534,00 252.450.000,00 275.512.474,00 397.353.750,00 397.353.750,00 397.353.750,00 529.580.376,00 78.820.736,00 84.330.000,00 247.065.514,00 105.187.500,00 340.026.084,00 382.500.000,00 382.500.007,00 382.500.000,00 535.500.000,00 214.200.000,00 202.510.284,00 214.200.000,00 266.350.000,00 252.450.000,00 280.000.000,00

280.000.000,00

752.970.000,00 107.100.000,00 107.100.000,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 19: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 156

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes

151.306.653.469,00 124.799.710.754,00 9.654.704.112,00 16.789.539.556,00

62.699.047,00 947.705.463,00 947.705.463,00

132.965.436,00 132.965.436,00

70.227.001,00

Comando Geral Da Polícia Nacional

Delegação Provincial Do Interior Da Huila

Delegação Provincial Do Interior Da Lunda-Norte

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

99,38% 81,97%

6,34% 11,03%

0,04% 0,62% 0,62%

100,00% 100,00%

100,00%

152.254.358.932,00

132.965.436,00

70.227.001,00

100,00%

100,00%

100,00%

Construção E Apetrechamento Do Bombeiro Municipal Do TômbwaConstrução E Apetrechamento Do Centro Médico Da Lunda SulConstrução E Apetrechamento Do Centro Médico Do BiéConstrução E Apetrechamento Do Centro Médico Do MoxicoConstrução E Apetrechamento Do Comando De Bombeiro Do MoxicoConstrução E Apetrechamento Do Comando De Bombeiros No ZaireConstrução E Apetrechamento Do Comando P.Huambo/MinintConstrução E Apetrechamento Do Destacamento Na Provincia Do BengoConstrução E Apetrechamento Do Posto Fronteiriço Do Ambriz/ BengoConstrução E Apetrechamento Do Posto Fronteiriço Do Dande / BengoConstrução E Apetrechamento Do Posto Fronteriço Do Tomboco ZaireConstrução E Apetrechamento Do Posto Fronteriço Kansari Da Lunda NorteConstrução E Apetrechamento Posto Fronteiriço Do Chiluange-Muconda/L. SulConstrução E Apetrechamento Posto Fronteiriço Do Tembo Alongo MalanjeConstrução E Apetrechamento Posto Fronteriço Calai Do Cuando CubangoConstrução E Instalação De Centros De Produção Nas CadeiasEstudo Para Const. Do Comando Provincial De Bombeiros Da HuílaEstudo Para Const. Do Destacamento De Sinistralidades BelasEstudo Para Construção Do Comando Geral Polícia Nacional LuandaEstudo Para Construção Do Hospital Da Polícia Nacional LuandaFornecimento De Viaturas De Combate A Incêndios Fase Iv /MinintFornecimento De Viaturas De Combate A Incêndios/MinintInstalação Do Sistema De Comunicações Tetra (Vlatacom)/MinintMeios De Combate A Sinistralidade Rodoviária/MinintReabilitação E Apetrechamento Da Delegação Provincial Do Minint/Huíla

107.100.000,00 66.200.620,00 66.200.620,00 66.200.620,00 183.004.944,00 252.450.000,00 345.200.000,00 280.800.000,00 60.085.125,00 84.330.000,00 84.330.000,00 60.085.125,00

60.085.125,00

60.085.125,00

84.330.000,00

239.250.000,00 35.223.240,00 9.600.000,00 43.570.000,00 44.000.000,00 224.422.306,00 220.344.082,00 794.220.000,00 327.358.985,00 191.250.000,00

Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

224.422.306,00 220.344.082,00

0,00 327.358.985,00

0,00

107.100.000,00 66.200.620,00 66.200.620,00 66.200.620,00 183.004.944,00 252.450.000,00 345.200.000,00 280.800.000,00 60.085.125,00 84.330.000,00 84.330.000,00 60.085.125,00

60.085.125,00

60.085.125,00

84.330.000,00

239.250.000,00 35.223.240,00 9.600.000,00 43.570.000,00 44.000.000,00

0,00 0,00

794.220.000,00 0,00

191.250.000,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 20: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 157

3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços

68.968.160,00 68.968.160,00

138.074.239,00 138.074.239,00

64.734.357,00 64.734.357,00

349.000,00 349.000,00

567.203.296,00 567.203.296,00

58.566.168,00 58.566.168,00

59.787.269,00 59.787.269,00

108.656.141,00 108.656.141,00 3.126.552,00 3.126.552,00

69.218.472,00 69.218.472,00

116.784.140,00 116.784.140,00

99.992.223,00 99.992.223,00

Delegação Provincial Do Interior Da Lunda-Sul

Delegação Provincial Do Interior De Benguela

Delegação Provincial Do Interior De Cabinda

Delegação Provincial Do Interior De Luanda

Delegação Provincial Do Interior De Malanje

Delegação Provincial Do Interior Do Bengo

Delegação Provincial Do Interior Do Bié

Delegação Provincial Do Interior Do C.Cubango

Delegação Provincial Do Interior Do Cuanza-Norte

Delegação Provincial Do Interior Do Cuanza-Sul

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

99,46% 99,46%

0,54% 0,54%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

97,20% 97,20%

2,80% 2,80%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

98,77% 98,77%

68.968.160,00

138.074.239,00

65.083.357,00

567.203.296,00

58.566.168,00

59.787.269,00

111.782.693,00

69.218.472,00

116.784.140,00

101.238.973,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 21: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 158

3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes

66.046.635,00 66.046.635,00

146.563.988,00 146.563.988,00 2.423.793,00 2.423.793,00

128.762.601,00 128.762.601,00

106.847.218,00 106.847.218,00

72.662.257,00 72.662.257,00

69.676.019,00 69.676.019,00

944.279.655,00 944.279.655,00 147.791.158,00 147.791.158,00

249.108.875.791,00 169.439.223.873,00 11.641.330.162,00 67.373.412.026,00

654.909.730,00 38.704.818.566,00 38.704.818.566,00

1.252.696.066,00

Delegação Provincial Do Interior Do Cunene

Delegação Provincial Do Interior Do Huambo

Delegação Provincial Do Interior Do Moxico

Delegação Provincial Do Interior Do Namibe

Delegação Provincial Do Interior Do Uige

Delegação Provincial Do Interior Do Zaire

Direcção Nacional De Investigação Criminal

Ministério Do Interior

Serviços De Bombeiros

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 100,00%

98,37% 98,37%

1,63% 1,63%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

86,47% 86,47% 13,53% 13,53%

86,55% 58,87%

4,04% 23,41%

0,23% 13,45% 13,45%

100,00%

66.046.635,00

148.987.781,00

128.762.601,00

106.847.218,00

72.662.257,00

69.676.019,00

1.092.070.813,00

287.813.694.357,00

1.252.696.066,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 22: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 159

Receitas Correntes Receita Tributária Impostos Taxas Receitas Correntes Diversas Juros, Comissões E BonificaçõesReceitas De Capital Alienações Alienação De Bens

986.723.113,00 986.507.113,00 174.360.974,00 812.146.139,00

216.000,00 216.000,00 774.525,00 774.525,00 774.525,00

99,92% 99,90% 17,66% 82,24%

0,02% 0,02% 0,08% 0,08% 0,08%

%

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social

3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 4.1.4 - Compra De Activos Intangíveis

32.952.290.290,00 11.520.441.222,00 11.520.441.222,00

917.636.932,00 917.636.932,00

20.469.308.117,00 2.611.736.227,00 17.857.571.890,00

44.904.019,00 44.904.019,00

3.625.345.700,00 3.625.345.700,00 3.536.961.380,00

88.384.320,00

90,09% 31,50% 31,50%

2,51% 2,51%

55,96% 7,14%

48,82% 0,12% 0,12% 9,91% 9,91% 9,67% 0,24%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.04.00 - Relações Exteriores

04 - Educação 04.07 - Ensino Superior

33.725.140.440,00 789.355.619,00

32.935.784.821,00

142.185.287,00 142.185.287,00

92,20% 2,16%

90,04%

0,39% 0,39%

Função %Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços

985.163.125,00 985.163.125,00

800.840.759,00 800.840.759,00

Serviços De Migração E Estrangeiros

Serviços Prisionais

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

985.163.125,00

800.840.759,00

100,00%

100,00%

36.577.635.990,00 100,00%Total Geral:

36.577.635.990,00Total Geral: 100,00%

987.497.638,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Ministério Das Relações ExterioresÓrgão:

Page 23: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 160

Actividades PermanentesPrograma Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas

35.899.105.844,00 678.530.146,00

98,14% 1,86%

%Programa Valor

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal

142.185.287,00 105.676.644,00 6.688.245,00 22.889.519,00 6.930.879,00

6.541.240.620,00 1.531.832.178,00

Instituto Superior De Relações Internacionais

Ministério Das Relações Exteriores

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 74,32%

4,70% 16,10%

4,87%

84,62% 19,82%

142.185.287,00

7.730.533.148,00

100,00%

100,00%

36.577.635.990,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Administração E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento IndustrialDesenvolvimento Da Actividade Diplomática NacionalEncarg. C/Comissão Nac.P/A Mat.Prog.Da O.N.U.S/Armas Lig.Peq. PorteEncargos C/ O Secret. Sub-Com.Minist. Nac.P/ Coop.Polít. Def.Seg./SadcEncargos Com A Cimeira De Chefes De Estado E De Governo Da CplpEncargos Com A Escola ConsularEncargos Com A Presidência De Angola Na SadcFuncionamento Da Adpa.Funcionamento Do Secretariado Executivo Do Golfo Da GuinéInformatização Dos ServiçosMobilidade Ou Rotação Dos Quadros Das Missões DiplomáticasPromoção De Acções De Intercâmbio E Cooperação InternacionalPromoção E Fomento De Actividades Artisticas E CulturaisReab. Chancelaria E Resid. Oficial/E.U.A-WashingtonReabilitação Da Chancelaria Da Rep.De Angola Em MarrocosReabilitação Da Chancelaria Da Rep.De Angola Na ZambiaReabilitação Do Consulado Da Rep.De Angola Em DurbanReabilitação Do Consulado Da Rep.De Angola Em P. NegraRealização Da Conferência Internacional Da UnescoRealização De Workshops E ConferênciasRealização Do Conselho De Ministros Extraordinário Da C.P.L.PRegulação Da Actividade ComercialReuniões Das Comissões Bilaterais E Missões TécnicasSuperação E Especialização De Quadros

110.825.473,00 29.635.188.021,00

5.741.773,00 17.806.600,00 13.493.327,00 17.710.747,00 13.493.327,00 14.400.000,00

1.099.879.991,00 212.516.896,00 288.659.794,00

1.000.000.000,00 92.739.929,00 964.000.000,00 96.400.000,00 241.000.000,00 241.000.000,00 345.883.200,00 112.214.945,00 102.000.000,00 103.256.000,00 906.598.826,00 103.730.000,00 160.566.995,00

0,31% 82,55% 0,02% 0,05% 0,04% 0,05% 0,04% 0,04% 3,06% 0,59% 0,80% 2,79% 0,26% 2,69% 0,27% 0,67% 0,67% 0,96% 0,31% 0,28% 0,29% 2,53% 0,29% 0,45%

%Projecto / Actividade Valor 35.899.105.844,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Reabilitação Do Edifício Do Mirex 678.530.146,00

Projecto / Actividade Total

678.530.146,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 678.530.146,00 0,00 678.530.146,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 24: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 161

Receitas Correntes Receita Tributária Impostos Taxas Contribuições Outras Receitas Tributarias

Receita Patrimonial Rendimentos Imobiliarios Receita De Serviços Receita De Serviços Comerciais Receita Serv.Cons.Registo Notariado Receitas Diversas Serviços Fiscais Receita De Serviços Comunitarios Receita De Serviços Diversos

Receitas Correntes Diversas Multas E Outras Penalidades Indemnizações E Restituições Lotarias E Sorteios Diversos

Juros, Comissões E Bonificações Outras Receitas CorrentesReceitas De Capital Alienações Alienação De Bens Reversão E Restituição Resultados Anteriores

829.225.931.692,00 807.838.091.036,00 728.011.820.914,00 79.810.318.517,00

11.804.429,00 4.147.176,00

304.550.000,00 304.550.000,00

2.624.870.375,00 23.866.543,00

1.455.802.375,00 137.691.155,00 829.101.858,00 178.408.444,00

18.458.420.281,00 16.378.498.180,00 1.707.317.050,00

1.854.236,00

93.350.906,00 277.399.909,00

4.456.922.673,00 1.829.844.363,00 1.829.844.363,00 2.627.078.310,00 2.627.078.310,00

99,47% 96,90% 87,32%

9,57% 0,00% 0,00%

0,04% 0,04% 0,31% 0,00% 0,17% 0,02% 0,10% 0,02%

2,21% 1,96% 0,20% 0,00%

0,01% 0,03% 0,53% 0,22% 0,22% 0,32% 0,32%

%

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 3.2.9 - Outras Contribuições Do Empregador

54.026.471.802,00 17.609.498.289,00 17.609.498.289,00

774.385.550,00 445.117.830,00 329.267.720,00

74,66% 24,33% 24,33%

1,07% 0,62% 0,46%

Natureza %Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

26.268.864.383,00 9.882.932.400,00 800.393.762,00

15.547.656.837,00 37.881.384,00

2.436.053.172,00 2.436.053.172,00

Missões Diplomáticas,Consulares E Rep.Comerciais

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

91,51% 34,43%

2,79% 54,16%

0,13% 8,49% 8,49%

28.704.917.555,00 100,00%

72.364.342.670,00Total Geral: 100,00%

833.682.854.365,00Total Geral: 100,00%

Ministério Das FinançasÓrgão:

Page 25: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 162

3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 4.1.3 - Compra De Terras

35.636.611.495,00 3.985.278.031,00 31.651.333.464,00

5.976.468,00 5.976.468,00

18.337.870.868,00 18.337.870.868,00 18.302.870.868,00

35.000.000,00

49,25% 5,51%

43,74% 0,01% 0,01%

25,34% 25,34% 25,29%

0,05%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.01.00 - Órgãos Legislativos 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.03.00 - Assuntos Financeiros E Fiscais

09 - Assuntos Económicos 09.05 - Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais 09.05.01 - Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral 09.05.02 - Assuntos Laborais Em Geral

72.015.315.624,00 1.000.000,00

7.760.850.701,00 64.253.464.923,00

349.027.046,00 349.027.046,00 342.027.046,00 7.000.000,00

99,52% 0,00%

10,72% 88,79%

0,48% 0,48% 0,47% 0,01%

Função %

Actividades PermanentesProg.Reab.E Melhoria De Infraest. De Apoio Activ. EconómicaPrograma De Reforma E Moderniz. Da Gestão Fin. PúblicaPrograma Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas

45.860.289.770,00 5.335.507.622,00 16.410.291.091,00 4.758.254.187,00

63,37% 7,37%

22,68% 6,58%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

72.364.342.670,00 100,00%Total Geral:

72.364.342.670,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Administração E Gestão Da Polít.Finan.Do Estado E Das Fin.PúblicasDni - Gastos AdministrativosEncargos De Exercícios FindosFormação E Capacitação De QuadrosManutenção E Conservação De Infra-Estruturas MinfinMapeamento Situacional Das Infra-Estruturas Do MinfinModernizacão Das Alfândegas De AngolaParc. C/Órgãos De Inform. E Acções DivulgaçãoProjecto De Reforma Fiscal AngolanaRegulação Da Actividade De Contabilidade E AuditoriaRegulação Da Actividade De JogosRegulação Da Actividade Financeira Não Bancária

22.985.120.033,00 6.083.208.524,00 2.627.078.310,00 598.844.344,00 543.067.534,00 10.000.000,00

24.052.948.373,00 40.000.000,00

3.197.051.798,00 87.013.027,00 38.603.901,00

2.007.645.017,00

36,91% 9,77% 4,22% 0,96% 0,87% 0,02%

38,63% 0,06% 5,13% 0,14% 0,06% 3,22%

%Projecto / Actividade Valor 62.270.580.861,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Projecto / Actividade Total

10.093.761.809,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

1.142.807.071,00 8.950.954.738,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 26: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 163

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal

1.646.568.068,00 637.685.850,00 35.119.600,00 973.525.704,00

236.914,00 56.318.925,00 56.318.925,00

168.805.646,00 110.215.318,00 7.472.572,00 51.097.993,00

19.763,00 4.522.250,00 4.522.250,00

86.435.826,00 51.979.093,00

Comissão Do Mercado De Capitais

Delegação Provincial De Finanças Da Huila

Delegação Provincial De Finanças Da Lunda-Norte

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

96,69% 37,45%

2,06% 57,17%

0,01% 3,31% 3,31%

97,39% 63,59%

4,31% 29,48%

0,01% 2,61% 2,61%

100,00% 60,14%

1.702.886.993,00

173.327.896,00

86.435.826,00

100,00%

100,00%

100,00%

Aquisição Instalações No Edifício Instituto Geog. Cadastral AngolaAquisição Instalações No Edifício Muxima PlazaConstrução Repartição Fiscal SaurimoConstrução Delegação Provincial Finanças BengoConstrução Edificio Delegação Provincial Finanças Lunda NorteConstrução Edifício Direcção Regional Alfãndegas CabindaConstrução Inst. Gestão, Formação E Gestão Económica Palop HuilaConstrução Posto Aduaneiro CalaiConstrução Posto Aduaneiro CaluequeConstrução Posto Aduaneiro CatuituiConstrução Posto Aduaneiro LuauEstudos Projectos E FiscalizaçãoPavimentação Dos Parques E Vias P/Pedestres E Viat. P.A. Santa ClaraReabilitação Edifício Delegação Provincial Finanças Cuanza -NorteReabilitação Da Repartição Fiscal Do Dondo/Cuanza-NorteReabilitação Delegação Provincial Finanças MalanjeReabilitação Delegação Repartição Fiscal Zaire Mbanza CongoReabilitação Edifício Marginal MinfinReabilitação Repartição Fiscal MatalaReabilitação Repartição Fiscal CaálaReabilitação Repartição Fiscal ChinguarRepartição Fiscal Do Cuito Bié

576.710.000,00 1.280.000.000,00 240.084.000,00 320.000.000,00 457.234.504,00 600.000.000,00

1.618.976.683,00 505.000.000,00 170.797.622,00 600.000.000,00 320.000.000,00 430.000.000,00

1.283.000.000,00 130.000.000,00 138.375.000,00 180.000.000,00 240.084.000,00 450.000.000,00 138.375.000,00 138.375.000,00 138.375.000,00 138.375.000,00

Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.142.807.071,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

576.710.000,00 1.280.000.000,00 240.084.000,00 320.000.000,00 457.234.504,00 600.000.000,00 476.169.612,00 505.000.000,00 170.797.622,00 600.000.000,00 320.000.000,00 430.000.000,00

1.283.000.000,00 130.000.000,00 138.375.000,00 180.000.000,00 240.084.000,00 450.000.000,00 138.375.000,00 138.375.000,00 138.375.000,00 138.375.000,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 27: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 164

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços

73.504.928,00 44.202.061,00 2.977.373,00 26.196.047,00

129.447,00 500.000,00 500.000,00

276.960.217,00 214.656.330,00 14.285.436,00 47.802.236,00

216.215,00

241.848.586,00 181.528.093,00 12.367.601,00 47.694.916,00

257.976,00 790.479,00 790.479,00

86.646.471,00 56.947.973,00 3.634.948,00 25.984.499,00

79.051,00

88.182.685,00 60.119.048,00 3.924.012,00 23.686.315,00

453.310,00

147.318.834,00 69.361.255,00 4.707.182,00 73.049.522,00

Delegação Provincial De Finanças Da Lunda-Sul

Delegação Provincial De Finanças De Benguela

Delegação Provincial De Finanças De Cabinda

Delegação Provincial De Finanças De Luanda

Delegação Provincial De Finanças De Malanje

Delegação Provincial De Finanças Do Bengo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

99,32% 59,73%

4,02% 35,40%

0,17% 0,68% 0,68%

100,00% 77,50%

5,16% 17,26%

0,08%

99,67% 74,81%

5,10% 19,66%

0,11% 0,33% 0,33%

100,00% 65,72%

4,20% 29,99%

0,09%

100,00% 68,18%

4,45% 26,86%

0,51%

96,68% 45,52%

3,09% 47,94%

74.004.928,00

276.960.217,00

242.639.065,00

86.646.471,00

88.182.685,00

152.378.834,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 28: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 165

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

148.959.438,00 89.075.061,00 5.937.694,00 53.701.972,00

244.711,00 2.918.200,00 2.918.200,00

101.402.648,00 55.947.442,00 3.743.223,00 41.591.571,00

120.412,00 2.532.032,00 2.532.032,00

73.368.239,00 43.717.677,00 2.776.564,00 26.745.787,00

128.211,00 453.901,00 453.901,00

179.418.446,00 113.895.572,00 7.845.107,00 57.549.308,00

128.459,00 5.500.000,00 5.500.000,00

98.641.084,00 57.899.520,00 3.647.934,00 36.958.788,00

134.842,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Delegação Provincial De Finanças Do Bié

Delegação Provincial De Finanças Do C.Cubango

Delegação Provincial De Finanças Do Cuanza-Norte

Delegação Provincial De Finanças Do Cuanza-Sul

Delegação Provincial De Finanças Do Cunene

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

98,08% 58,65%

3,91% 35,36%

0,16% 1,92% 1,92%

97,56% 53,83%

3,60% 40,02%

0,12% 2,44% 2,44%

99,39% 59,22%

3,76% 36,23%

0,17% 0,61% 0,61%

97,03% 61,59%

4,24% 31,12%

0,07% 2,97% 2,97%

99,00% 58,11%

3,66% 37,09%

0,14% 1,00% 1,00%

151.877.638,00

103.934.680,00

73.822.140,00

184.918.446,00

99.641.084,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 29: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 166

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal

196.934.487,00 122.727.018,00 7.971.002,00 66.012.076,00

224.391,00 3.529.824,00 3.529.824,00

84.094.818,00 44.270.289,00 2.959.017,00 36.772.980,00

92.532,00 1.907.866,00 1.907.866,00

238.615.745,00 190.209.337,00 13.080.977,00 35.201.842,00

123.589,00

87.273.418,00 52.608.149,00 3.578.415,00 31.010.626,00

76.228,00 127.000,00 127.000,00

54.353.537,00 32.669.122,00 2.012.192,00 19.580.820,00

91.403,00

4.679.773.694,00 79.306.594,00

Delegação Provincial De Finanças Do Huambo

Delegação Provincial De Finanças Do Moxico

Delegação Provincial De Finanças Do Namibe

Delegação Provincial De Finanças Do Uige

Delegação Provincial De Finanças Do Zaire

Direcção Nacional De Impostos

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

98,24% 61,22%

3,98% 32,93%

0,11% 1,76% 1,76%

97,78% 51,48%

3,44% 42,76%

0,11% 2,22% 2,22%

100,00% 79,71%

5,48% 14,75%

0,05%

99,85% 60,19%

4,09% 35,48%

0,09% 0,15% 0,15%

100,00% 60,10%

3,70% 36,02%

0,17%

76,93% 1,30%

200.464.311,00

86.002.684,00

238.615.745,00

87.400.418,00

54.353.537,00

6.083.208.524,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 30: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 167

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

676.652.832,00 308.839.114,00 23.833.244,00 343.980.474,00 198.586.454,00 198.586.454,00

468.305.671,00 147.454.166,00 2.766.248,00

317.388.852,00 696.405,00

81.623.995,00 81.623.995,00

477.744.344,00 24.735.191,00 1.271.703,00

450.267.000,00 1.470.450,00

121.100.000,00 121.100.000,00

279.896.794,00 130.733.500,00 8.609.188,00

140.538.578,00 15.528,00

24.861.230,00 24.861.230,00

19.217.598.140,00 996.229.417,00 66.225.403,00

18.155.079.621,00 63.699,00

6.507.251.174,00 6.507.251.174,00

Gabinete De Contratação Pública

Inspecção Geral De Finanças

Instituto De Formação De Finanças Públicas

Instituto De Supervisão De Seguros

Ministério Das Finanças

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

77,31% 35,29%

2,72% 39,30% 22,69% 22,69%

85,16% 26,81%

0,50% 57,71%

0,13% 14,84% 14,84%

79,78% 4,13% 0,21%

75,19% 0,25%

20,22% 20,22%

91,84% 42,90%

2,82% 46,11%

0,01% 8,16% 8,16%

74,70% 3,87% 0,26%

70,57% 0,00%

25,30% 25,30%

875.239.286,00

549.929.666,00

598.844.344,00

304.758.024,00

25.724.849.314,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 31: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 168

Receitas Correntes Receita De Transferências Correntes Transferências De Pessoas E Famílias

124.774.020,00 124.774.020,00 124.774.020,00

100,00% 100,00% 100,00%

%

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social

3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 4.9 - Outras Despesas De Capital

8.572.469.349,00 699.321.254,00 699.321.254,00 40.752.709,00 40.752.709,00

7.831.753.250,00 3.361.366.780,00 4.470.386.470,00

642.136,00 642.136,00

11.614.809.322,00 11.608.809.322,00 11.608.809.322,00

6.000.000,00

42,46% 3,46% 3,46% 0,20% 0,20%

38,80% 16,65% 22,14%

0,00% 0,00%

57,54% 57,51% 57,51%

0,03%

Natureza %Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços

3.081.674.488,00 239.054.672,00 109.371.355,00

2.732.800.268,00 448.193,00

115.377.310,00 115.377.310,00

20.625.186.177,00 13.453.431.427,00

420.872.170,00 6.750.636.956,00

245.624,00 9.800.475.398,00 9.800.475.398,00

440.306.541,00 440.306.541,00

Projecto Executivo Para Reforma Tributária

Serviço Nacional Das Alfândegas

Unidade De Gestão Da Dívida Pública

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

96,39% 7,48% 3,42%

85,48% 0,01% 3,61% 3,61%

67,79% 44,22%

1,38% 22,19%

0,00% 32,21% 32,21%

100,00% 100,00%

3.197.051.798,00

30.425.661.575,00

440.306.541,00

100,00%

100,00%

100,00%

20.187.278.671,00Total Geral: 100,00%

124.774.020,00Total Geral: 100,00%

Ministério Do Planeamento E Do Desenv. TerritorialÓrgão:

Page 32: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 169

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário

05 - Saúde 05.07.00 - Serviços De Saúde Ambulatórios

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.04.00 - Desenvolvimento Comunitário

18.317.051.786,00 18.035.104.316,00

281.947.470,00

1.600.977.535,00 1.600.977.535,00

170.893.019,00 170.893.019,00

98.356.331,00 63.445.594,00 34.910.737,00

90,74% 89,34% 1,40%

7,93% 7,93%

0,85% 0,85%

0,49% 0,31% 0,17%

Função %

Actividades PermanentesProg.De Cuidados Primários E Assistência HospitalarPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento HabitacionalPrograma De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do EstadoPrograma De Melhoria Da Assistência SocialPrograma De Melhoria Da Rede De Assistência SocialPrograma Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas

7.347.205.710,00 170.893.019,00 275.314.188,00

1.477.731.521,00 63.445.594,00

5.866.268.738,00 31.138.287,00 23.497.450,00

4.931.784.164,00

36,40% 0,85% 1,36% 7,32% 0,31%

29,06% 0,15% 0,12%

24,43%

%Programa Valor

Valor

20.187.278.671,00 100,00%Total Geral:

20.187.278.671,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Actualização E Automatização Da Cartografia Censitária Do PaísConstrução Do Posto De Saúde 2 No K.Norte-Lucala/FasEncargos Com O Indice De Desenvolvimento ProvincialEncargos Com O ModangEncargos Com Reuniões Do Conselho De Ministros Da SadcEstat.Oficiais P/Elab.E Aval. De Polit.P/ Rede.Da PobrezaFinanciam. De Projectos De Âmbito SocialGestão E Manut.Do Sistema De Monitorização Da Exec.Do Plano NacionalImplementação Dos Serviços Provinciais De EstatísticaPlaneamento Do Desenvolvimento NacionalPlano E Desenvolvimento Dos Sistemas E Tecnolog. De Informação/InePrograma De Reabilit. E Reconstr.Multi-Sectorial(B.M)Projecto Assistência Tec.Gestão EconomicaRecenseamento Geral Da População E HabitaçãoReforço Da Capacidade De Estatísticas CensitáriasReforço Da Capacidade De Recursos Humanos NacionalReforço Da Capacidade Do Sistema Estatístico Nacional

36.128.681,00 36.856.176,00 89.537.500,00 65.269.080,00 24.720.060,00 105.190.430,00 262.222.470,00 367.836.500,00 106.468.700,00

1.253.737.101,00 232.997.146,00 138.375.776,00 176.354.823,00

4.895.663.717,00 20.384.922,00 9.772.615,00 8.215.200,00

0,46% 0,47% 1,14% 0,83% 0,32% 1,34% 3,35% 4,70% 1,36%

16,01% 2,98% 1,77% 2,25%

62,53% 0,26% 0,12% 0,10%

%Projecto / Actividade Valor 7.829.730.897,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Projecto / Actividade Total

12.357.547.774,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

4.214.996.178,00 8.142.551.596,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 33: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 170

Acompanhamento Da Implementação Programa Investimento Publico NacionalApetrechamento Reprografia Cartografia IneApetrechamento Dos 6 Serviços Provinciais Do Ine NacionalAquisição De Equipamentos E Materiais/FasAquisição Equip. Informático E Aquisição Mont. IntranetConst Apet De Residencia Enfermeiros No HuamboConst Apet Escola 4 Salas Na Muanda No ZaireConst Apet Escola 4 Salas No Ondambo No CuneneConst Apet Escola 6 Salas Em Samba Caju No Cuanza NorteConst Apet Escola 6 Salas Iii No Golungo AltoConst Apet Escola 6 Salas No Lubango Banda HuílaConst Apet Escola 6 Salas No Paraiso Em CacuacoConst Apet Posto De Saude No Oshikondo No CuneneConst. Apet. De Uma Escola De 6 Salas Em CabindaConst. Apet. 6 Salas Aulas Em Chinjoya No Bié- FasConst. Apet. Centro De Fisioterapia No Dande BengoConst. Apet. De Posto De Saúde Na Chibia Na HuílaConst. Apet. Escola 4 Salas Aulas Na Canata No Huambo Const. Apet. Escola 4 Salas De Aulas No HuamboConst. Apet. Escola 4 Salas No Pango Aluquem No Bengo -FasConst. Apet. Escola 4 Salas Nos Dembos No Bengo - FasConst. Apet. Escola 6 Salas Aulas Em Chicumbi No Bié - FasConst. Apet. Escola 6 Salas Aulas Em Sessaca No Bié - FasConst. Apet. Escola 6 Salas Aulas Na Quilenda Cuanza SulConst. Apet. Escola 6 Salas Aulas No Ebo Cuanza-SulConst. Apet. Escola 6 Salas I No Golungo Alto C. Norte Const. Apet. Escola 6 Salas Ii No Golungo Alto C. NorteConst. Apet. Escola 6 Salas Na Bibala No Namibe-FasConst. Apet. Escola 6 Salas Na Pedreira Em CacuacoConst. Apet. Escola 6 Salas No Mahumbulo Em Benguela-FasConst. Apet. Escola 6 Salas No Saraiva Em Benguela-FasConst. Apet. Escola 6 Salas No Tchipaty No Namibe - FasConst. Apet. Escola 8 Salas No Bº Forte Sta Rita Namibe - FasConst. Apet. Escola De 4 Salas Tchicolo No Cunene-FasConst. Apet. Residencia Enfermeiro Lometi Em Benguela-FasConst. Apet.Escola 6 Salas Nackapunda No Namibe-FasConst. Centro De Aconselhamento Familiar Em Cabinda/FasConst. De Lavandaria No Pango Aluquem No BengoConst. E Apet. Centro De Formação Integrado Simindele CabindaConst. E Apet. Centro De Saúde No Kinzau No ZaireConst. E Apet. Do Posto De Saúde Do Icucu Cuanza-SulConst. E Apet. Escola 4 Salas De Aula No Ipapa Cuanza-SulConst. E Apet. Escola 4 Salas Em Mambu Mampaiii No Zaire Const. E Apet. Escola 4 Salas Na Magina 2 No ZaireConst. E Apet. Escola 4 Salas Na Terra Nova 2 No Zaire/FasConst. E Apet. Escola 4 Salas No Caraculo No Namibe

6.000.000,00

261.157.286,00 785.156.160,00 107.000.000,00 902.500.000,00 29.835.000,00 29.460.000,00 27.471.912,00 44.700.000,00 44.700.000,00 37.600.000,00 35.641.500,00 9.106.812,00 56.435.672,00 47.610.000,00 37.126.368,00 13.969.400,00 29.835.000,00 29.835.000,00 30.114.438,00 30.114.438,00 48.030.000,00 48.030.000,00 49.286.536,00 49.912.336,00 44.700.000,00 44.700.000,00 30.982.500,00 35.641.500,00 40.384.378,00 40.384.378,00 30.982.500,00 43.510.000,00 27.519.950,00 13.947.797,00 30.982.500,00 31.138.287,00 3.772.450,00 24.047.142,00 29.460.000,00 16.742.000,00 32.893.150,00 29.460.000,00 29.460.000,00 29.460.000,00 26.382.500,00

Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00

0,00 0,00

65.000.000,00 0,00

15.514.200,00 15.319.200,00 14.262.336,00 23.244.000,00 23.244.000,00 19.552.000,00 18.533.580,00 4.735.542,00 29.346.549,00 24.757.200,00 19.305.711,00 7.264.400,00 15.514.200,00 15.514.200,00 15.659.508,00 15.659.508,00 24.975.600,00 24.975.600,00 25.628.999,00 25.954.415,00 23.244.000,00 23.244.000,00 16.110.900,00 18.533.580,00 20.999.876,00 20.999.876,00 16.110.900,00 22.625.200,00 14.310.374,00 7.252.854,00 16.110.900,00 16.191.909,00 1.961.674,00 12.504.514,00 15.319.200,00 8.705.840,00 17.104.438,00 15.319.200,00 15.319.200,00 15.319.200,00 13.718.900,00

6.000.000,00

261.157.286,00 785.156.160,00 42.000.000,00 902.500.000,00 14.320.800,00 14.140.800,00 13.209.576,00 21.456.000,00 21.456.000,00 18.048.000,00 17.107.920,00 4.371.270,00 27.089.123,00 22.852.800,00 17.820.657,00 6.705.000,00 14.320.800,00 14.320.800,00 14.454.930,00 14.454.930,00 23.054.400,00 23.054.400,00 23.657.537,00 23.957.921,00 21.456.000,00 21.456.000,00 14.871.600,00 17.107.920,00 19.384.502,00 19.384.502,00 14.871.600,00 20.884.800,00 13.209.576,00 6.694.943,00 14.871.600,00 14.946.378,00 1.810.776,00 11.542.628,00 14.140.800,00 8.036.160,00 15.788.712,00 14.140.800,00 14.140.800,00 14.140.800,00 12.663.600,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 34: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 171

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

75.331.399,00 20.621.098,00 1.370.858,00 53.259.607,00

79.836,00 22.197.000,00 22.197.000,00

254.632.806,00 154.806.886,00 4.507.709,00 95.318.211,00

2.034.540.049,00 2.034.540.049,00

Comité Nacional Da S.A.D.C

Fundo De Apoio Social

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

77,24% 21,14%

1,41% 54,61%

0,08% 22,76% 22,76%

11,12% 6,76% 0,20% 4,16%

88,88% 88,88%

97.528.399,00

2.289.172.855,00

100,00%

100,00%

Const. E Apet. Escola 6 Salas Boa Esperança No BengoConst. E Apet. Escola 6 Salas De Aulas No Cunje No BiéConst. E Apet. Escola 6 Salas No Quessua Em Malanje Const. E Apet. Escola De 4 Salas Catali Ucuma No HuamboConst. E Apetrechamento Posto De Saúde Na Cunha Em CabindaConst. Residência Germinada T2 Na Mbanda Lubango/HuílaConst.Apet.Escola 4 Salas No Bumba Em MalanjeConst.Apet.Escola 4 Salas No Gio Em Malanje-FasConst.Apet.Escola 6 Salas Mutundo No Lubango Na Huíla-FasConst.Apet.Escola 6 Salas No Bº Cafucofuco Em MalanjeConst.Apet.Residencial Professores No Gio Em MalanjeConst.Apet.Residência Professores Elongo Em BenguelaConstrução Apetrechamento 6 Serviços Provinciais Ine Construção Do Escritório Do Fas Em LuandaConstrução Do Escritório Do Fas No Cuanza NorteConstrução E Apetrechamento De Centro De Saúde Nos Dembos-FasConstrução E Apetrechamento De Escolas De 6 Aulas Nos Dembos/FasConstrução Residências Do Tipo T2 (2)/HuílaCoordenação/Gestão Projec. Novo Edifício Sede & Serv. Prov. IneElaboração De Estudos, Projectos E Fiscalização/MinplanEstudos Fiscalização Construção Serviços Provinciais IneEstudos Proj.Fiscalização P/Gestão E Acompanhamento/MiplanFiscalização Da Construção Serviçso Provinciais IneMobiliário E Equipamento Novo Edifício IneProjecto Assistência Técnica Gestão Económica/MinplanProjecto Capacitação Institucional Para Redução Da PobrezaProjecto Multisectorial Emergência Reabilitação-Pmer-Fases 1 E 2

42.671.676,00 48.030.000,00 37.311.800,00 29.415.000,00 36.649.075,00 18.800.000,00 24.333.788,00 28.533.788,00 36.812.500,00 37.311.800,00 17.550.000,00 13.947.797,00

2.900.000.000,00 19.725.000,00 29.998.500,00 37.216.368,00 42.671.673,00 16.750.000,00 71.250.000,00 40.000.000,00 13.000.000,00 217.907.636,00 143.100.000,00 617.500.000,00 51.000.000,00 348.955.292,00

4.009.927.191,00

Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

22.189.270,00 24.975.600,00 19.402.136,00 15.295.800,00 19.057.519,00 9.776.000,00 12.653.570,00 14.837.570,00 19.142.500,00 19.402.136,00 9.126.000,00 7.252.854,00

0,00 0,00

15.599.220,00 19.305.711,00 22.189.270,00 8.710.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

331.498.597,00 2.849.615.142,00

20.482.406,00 23.054.400,00 17.909.664,00 14.119.200,00 17.591.556,00 9.024.000,00 11.680.218,00 13.696.218,00 17.670.000,00 17.909.664,00 8.424.000,00 6.694.943,00

2.900.000.000,00 19.725.000,00 14.399.280,00 17.910.657,00 20.482.403,00 8.040.000,00 71.250.000,00 40.000.000,00 13.000.000,00 217.907.636,00 143.100.000,00 617.500.000,00 51.000.000,00 17.456.695,00

1.160.312.049,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 35: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 172

Receitas Correntes Receita De Serviços Receita De Serviços Diversos

154.000.002,00 154.000.002,00 154.000.002,00

100,00% 100,00% 100,00%

%

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social

3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

8.378.381.135,00 335.488.425,00 335.488.425,00 18.175.828,00 18.175.828,00

8.024.443.001,00 290.755.458,00

7.733.687.543,00 273.881,00 273.881,00

1.032.637.295,00 1.032.637.295,00 1.032.637.295,00

89,03% 3,56% 3,56% 0,19% 0,19%

85,27% 3,09%

82,18% 0,00% 0,00%

10,97% 10,97% 10,97%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

09 - Assuntos Económicos

1.439.178.637,00 1.439.178.637,00

7.971.839.793,00

15,29% 15,29%

84,71%

Função %Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.9 - Outras Despesas De Capital

5.878.920.540,00 262.771.452,00 17.786.919,00

5.597.975.970,00 386.199,00

2.363.584.604,00 261.121.818,00 17.087.223,00

2.085.199.462,00 176.101,00

9.558.072.273,00 9.552.072.273,00

6.000.000,00

Instituto Nacional De Estatística

Ministério Do Planeamento E Do Desenv. Territorial

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 4,47% 0,30%

95,22% 0,01%

19,83% 2,19% 0,14%

17,49% 0,00%

80,17% 80,12%

0,05%

5.878.920.540,00

11.921.656.877,00

100,00%

100,00%

9.411.018.430,00 100,00%Total Geral:

9.411.018.430,00Total Geral: 100,00%

154.000.002,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Ministério Da EconomiaÓrgão:

Page 36: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 173

Actividades PermanentesPrograma De Desenv. Das M.P.M.Empresas-Angola InvestePrograma De Reconversão Da Economia InformalPrograma Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas

2.264.081.976,00 2.198.408.116,00 4.904.215.550,00

44.312.788,00

24,06% 23,36% 52,11% 0,47%

%Programa Valor

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital

478.448.378,00 90.274.385,00 3.412.416,00

384.709.323,00 52.254,00

98.790.940,00 98.790.940,00

402.021.868,00 36.639.193,00 2.205.675,00

363.177.000,00 276.628.000,00 276.628.000,00

969.756.020,00 57.003.050,00 2.608.635,00

910.127.395,00 16.940,00

267.218.355,00

Agência Nacional Para O Investimento Privado

Instituto Do Fomento Empresarial

Instituto Nacional De Apoio Às Pequenas E Médias Empresas

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

82,89% 15,64%

0,59% 66,65%

0,01% 17,11% 17,11%

59,24% 5,40% 0,33%

53,51% 40,76% 40,76%

78,40% 4,61% 0,21%

73,58% 0,00%

21,60%

577.239.318,00

678.649.868,00

1.236.974.375,00

100,00%

100,00%

100,00%

9.411.018.430,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Acções De Fortal.E Modernização .Das Pequenas E Med.EmpresasAdmin. E Fiscalização Da Actividade Do Sector Empresarial PúblicoAdministração E Gestão Da Politica EconómicaAdministração E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento IndustrialPrograma De Desenvolvim.Das Micro, Pequenas E Médias EmpresasPrograma De Deslocalização Industrial

1.236.974.375,00 265.153.292,00

1.275.435.895,00 532.926.530,00

6.002.000.000,00 54.215.550,00

13,21% 2,83%

13,62% 5,69%

64,08% 0,58%

%Projecto / Actividade Valor 9.366.705.642,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Estudos E Projectos Para Construção Da Sede Da Anip 44.312.788,00

Projecto / Actividade Total

44.312.788,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 44.312.788,00 0,00 44.312.788,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 37: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 174

Receitas De Capital Reversão E Restituição Resultados Anteriores

5.779.767.661,00 5.779.767.661,00 5.779.767.661,00

100,00% 100,00% 100,00%

%

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social

3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

21.692.467.317,00 510.515.927,00 510.515.927,00 31.849.465,00 31.849.465,00

21.150.000.288,00 7.573.431.715,00 13.576.568.573,00

101.637,00 101.637,00

1.000.820.573,00 1.000.820.573,00 1.000.820.573,00

95,59% 2,25% 2,25% 0,14% 0,14%

93,20% 33,37% 59,83%

0,00% 0,00% 4,41% 4,41% 4,41%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

06 - Protecção Social 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados

20.842.826.067,00 20.842.826.067,00

1.828.558.000,00 1.828.558.000,00

91,85% 91,85%

8,06% 8,06%

Função %Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

265.153.292,00 55.442.065,00 3.679.763,00

205.840.011,00 191.453,00

6.263.001.577,00 96.129.732,00 6.269.339,00

6.160.589.272,00 13.234,00

390.000.000,00 390.000.000,00

Instituto Para O Sector Empresarial Público

Ministério Da Economia

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 20,91%

1,39% 77,63%

0,07%

94,14% 1,44% 0,09%

92,60% 0,00% 5,86% 5,86%

265.153.292,00

6.653.001.577,00

100,00%

100,00%

22.693.287.890,00 100,00%Total Geral:

22.693.287.890,00Total Geral: 100,00%

5.779.767.661,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Ministério Da Administração Do TerritórioÓrgão:

Page 38: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 175

Actividades PermanentesPrograma De Capacitação Dos Rec. Humanos Da Adm. PúblicaPrograma De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do EstadoReservas

18.076.627.890,00 40.000.000,00

4.304.590.000,00 272.070.000,00

79,66% 0,18%

18,97% 1,20%

%Programa Valor

22.693.287.890,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Aquisição De Fardamento Para As Autoridades TradicionaisComemorações Do 11 De Novembro-Dia Da Independência NacionalComemorações Do 17 De Setembro-Dia Do Heroi NacionalComemorações Do 4 De AbrilComemorações Do 4 De FevereiroCriação Do Portal De Indicadores E Dados Da Administração Do TerritórioEncargos De Exercícios FindosFormação Aos Quadros Angolanos Admin.Púb.Sobre A Estratégia OnlineFormação De Quadros Da Administração PúblicaGestão E Manutenção Das Novas CentralidadesInstalação Do Sist.Integ.De Informação E Gestão Da Admin. Do TerritórioOrganiz.Admin.Gestão E Coord.Dos Serv.Das Admin.Locais E Do Território

1.828.558.000,00 148.200.000,00 31.200.000,00 63.862.500,00 91.000.000,00 188.250.000,00

5.779.767.661,00 17.350.000,00 254.720.000,00 21.903.823,00 258.950.000,00

10.112.135.906,00

9,73% 0,79% 0,17% 0,34% 0,48% 1,00%

30,75% 0,09% 1,36% 0,12% 1,38%

53,80%

%Projecto / Actividade Valor 18.795.897.890,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Capacitação Órgãos Administração Local EstadoEstudo E Construção Do Reino Do HuamboEstudo Projecto Nova Divisão Politico Admin. Cuando CubangoEstudos De Identificação Dos Principais Reinos Da Região CentroEstudos De Identificação Dos Principais Reinos Da Região LesteEstudos De Identificação Dos Principais Reinos Região NorteEstudos De Identificação Dos Principais Reinos Região SulEstudos De Novas Divisões Politico Administrativas/MoxicoEstudos E Projectos De Construção Do Reino Da QuissalaEstudos E Projectos De Construção Do Reino Da TchiacaEstudos E Projectos De Construção Do Reino Do Bailundo Estudos E Projectos De Infraestrutura Autarquica IvEstudos E Projectos De Infraestruturas Autárquicas IEstudos E Projectos De Infraestruturas Autárquicas IiEstudos E Projectos De Infraestruturas Autárquicas/Cuanza-NorteEstudos E Projectos De Reino Do SamboEstudos Para Construção De Estrutura Para Poder Tradicional Leste IiEstudos Para Construção Do Edificio Do Arquivo Nacional Do MatEstudos Para Construção Estrutura Apoio Poder Tradicional Sul IiEstudos Para Construção Estrutura Poder Tradicional Região Leste IEstudos Para Construção Estruturas Poder Tradicional MalanjeEstudos Para Construção Estruturas Poder Tradicional Mbanza CongoEstudos Para Construção Infraestruturas Poder Tradicional Sul IEstudos Projectos De Infras Estruturas Autarquicas

40.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 42.390.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00

2.870.000.000,00

Projecto / Actividade Total

3.897.390.000,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 3.897.390.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 42.390.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00

2.870.000.000,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 39: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 176

Receitas Correntes Receita Tributária Contribuições Receita Patrimonial Rendimentos Imobiliarios Outras Receitas Patrimoniais

Receitas Correntes Diversas Outras Receitas CorrentesReceitas De Capital Alienações Alienação De Bens

71.220.710.272,00 71.163.848.675,00 71.163.848.675,00

43.380.000,00 42.210.000,00 1.170.000,00

13.481.597,00 13.481.597,00 9.830.000,00 9.830.000,00 9.830.000,00

99,99% 99,91% 99,91%

0,06% 0,06% 0,00%

0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01%

%

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social

3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes

62.364.894.516,00 1.257.683.800,00 1.257.683.800,00

86.427.330,00 86.427.330,00

9.007.856.434,00 3.079.687.868,00 5.928.168.566,00 52.012.926.952,00 52.012.926.952,00

81,13% 1,64% 1,64% 0,11% 0,11%

11,72% 4,01% 7,71%

67,66% 67,66%

Natureza %Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

591.604.320,00 48.191.224,00 3.281.109,00

540.129.164,00 2.823,00

164.400.000,00 164.400.000,00

21.100.862.997,00 462.324.703,00 28.568.356,00

20.609.871.124,00 98.814,00

836.420.573,00 836.420.573,00

Instituto De Formação De Administração Local-Ifal

Ministério Da Administração Do Território

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

78,25% 6,37% 0,43%

71,45% 0,00%

21,75% 21,75%

96,19% 2,11% 0,13%

93,95% 0,00% 3,81% 3,81%

756.004.320,00

21.937.283.570,00

100,00%

100,00%

76.868.775.697,00Total Geral: 100,00%

71.230.540.272,00Total Geral: 100,00%

Ministério Da Admin. Púb.Trabalho E Segurança SocialÓrgão:

Page 40: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 177

4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

14.503.881.181,00 14.503.881.181,00 14.503.881.181,00

18,87% 18,87% 18,87%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.06.00 - Serviços Públicos Gerais De Investig.E Desenvolvimento 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

04 - Educação 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional

06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.02.00 - Velhice 06.04.00 - Sobrevivência 06.06.00 - Doença E Incapacidade 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados

09 - Assuntos Económicos 09.05 - Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais 09.05.02 - Assuntos Laborais Em Geral

1.374.081.610,00 652.180.407,00 302.208.624,00 419.692.579,00

1.083.840.556,00 976.354.230,00 58.827.686,00 48.658.640,00

74.204.853.531,00 4.322.722.812,00 53.109.281.195,00 10.934.913.950,00

121.156.100,00 5.716.779.474,00

206.000.000,00 206.000.000,00 206.000.000,00

1,79% 0,85% 0,39% 0,55%

1,41% 1,27% 0,08% 0,06%

96,53% 5,62%

69,09% 14,23% 0,16% 7,44%

0,27% 0,27% 0,27%

Função %

Actividades PermanentesProg. De Melhoria Do Sist. Form. Téc. E Prof. E Do EmpregoPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do EstadoPrograma De Melhoria Dos Serv. Públicos A Nível Municipal

61.669.530.054,00 290.152.686,00

13.733.564.180,00 1.111.971.574,00

63.557.203,00

80,23% 0,38%

17,87% 1,45% 0,08%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

76.868.775.697,00 100,00%Total Geral:

76.868.775.697,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Acompanhamento Da Implementação Da Politica Remun.Da Função PúblicaAdministração E Gestão Dos Serviços Da Administração PúblicaApoio Ao EmpreendedorismoApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaApoio Técnico Mat. Grupo Téc.Estudo Evol. Salário Mínimo NacionalDinamização De Estatística Do MercadoEsta É A Tua VezEstamos ContigoFinanciamento De PensõesFormação De Quadros Da Administração PúblicaFormação E Superação Técnica Profissional

25.003.750,00 955.841.786,00 58.650.000,00 206.000.000,00 40.545.248,00 5.964.705,00 47.460.925,00 44.324.738,00

58.923.907.313,00 25.485.952,00 988.405.040,00

0,03% 1,26% 0,08% 0,27% 0,05% 0,01% 0,06% 0,06%

77,84% 0,03% 1,31%

%Projecto / Actividade Valor 75.695.818.825,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Page 41: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 178

3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes

3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital

73.025.551,00 73.025.551,00 1.820.000,00 1.820.000,00

87.371.145,00 56.109.851,00 3.814.893,00 27.440.754,00

5.647,00

90.814.226,00 90.814.226,00

73.025.551,00 73.025.551,00 1.820.000,00

Centro De Formação De Construção Civil

Centro De Formação Profissional Do Cazenga

Centro Integrado De Formação Tecnológica

Centro Polivalente De Formação Profissional

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

97,57% 97,57%

2,43% 2,43%

100,00% 64,22%

4,37% 31,41%

0,01%

100,00% 100,00%

97,57% 97,57%

2,43%

74.845.551,00

87.371.145,00

90.814.226,00

74.845.551,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Gestão Docum. Base De Dados Da Rede Da IgtIntermediação De Mão De ObraPolíticas Activas De Emprego, Fomento E Auto-EmpregoPrestação De Serviços De EducaçãoPrograma De Qualidade E Sustentabilidade Da Segurança SocialPrograma De Reconversão ProfissionalReforço Da Capacidade Do Sistema De Formação ProfissionalRevitalização Do Programa De Reforma AdministrativaSistema Nac.Gestão Rec.Humanos Da F. PúblicaValorização Da Mão De Obra Nacional

35.190.000,00 11.559.767,00 136.683.825,00 146.198.831,00

13.733.564.180,00 89.250.000,00 65.474.400,00 95.108.365,00 31.875.000,00 29.325.000,00

0,05% 0,02% 0,18% 0,19%

18,14% 0,12% 0,09% 0,13% 0,04% 0,04%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Const. E Apet.Da Escola Nacional De Admin.-Enad(2ª Fase)Construção E Apetrechamento Do Siac Na Lunda Sul/MapessConstrução E Apetrechamento Do Siac No Cunene/MapessDesenv.De Peq.E Médias Empresas E Centros De Empreendedorismo/MapessDesev.De Peq.E Médias Empresas E Centros De Empreendedorismo/MapessElaboração De Estudos, Projectos E Fiscalização/MapessFormação, Trabalho E Desenvolvimento/Mapess

530.539.624,00 95.000.000,00 95.000.000,00 100.208.624,00

100.208.624,00

50.000.000,00 202.000.000,00

Projecto / Actividade Total

1.172.956.872,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

712.417.248,00 460.539.624,00 390.000.000,00

0,00 0,00

100.208.624,00

100.208.624,00

0,00 122.000.000,00

140.539.624,00 95.000.000,00 95.000.000,00

0,00

0,00

50.000.000,00 80.000.000,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 42: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 179

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social

3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

40.423.500.281,00 14.844.604.404,00 14.844.604.404,00

929.625.421,00 929.625.421,00

24.590.202.355,00 1.322.884.709,00 23.267.317.646,00

59.068.101,00 59.068.101,00

9.045.436.474,00 9.045.436.474,00 9.045.436.474,00

81,71% 30,01% 30,01%

1,88% 1,88%

49,71% 2,67%

47,03% 0,12% 0,12%

18,29% 18,29% 18,29%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

03 - Segurança E Ordem Pública 03.03.00 - Tribunais

06 - Protecção Social 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados

49.271.231.420,00 36.170.487.476,00 13.100.743.944,00

181.305.335,00 181.305.335,00

16.400.000,00 16.400.000,00

99,60% 73,12% 26,48%

0,37% 0,37%

0,03% 0,03%

Função %Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

58.892.144.936,00 229.676.071,00 15.536.920,00

6.840.836.566,00 51.806.095.379,00 13.765.326.557,00 13.765.326.557,00

3.148.513.107,00 971.897.878,00 67.075.517,00

1.902.713.786,00 206.825.926,00 734.914.624,00 734.914.624,00

Instituto Nacional De Segurança Social

Ministério Da Adm.Pública, Trabalho E Segurança Social

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

81,05% 0,32% 0,02% 9,42%

71,30% 18,95% 18,95%

81,08% 25,03%

1,73% 49,00%

5,33% 18,92% 18,92%

72.657.471.493,00

3.883.427.731,00

100,00%

100,00%

49.468.936.755,00 100,00%Total Geral:

49.468.936.755,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da Justiça E Dos Direitos HumanosÓrgão:

Page 43: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 180

Actividades PermanentesProg.De Reforma E Modernização Dos Registos E NotariadoPrograma De Desenv. Das M.P.M.Empresas-Angola InvestePrograma De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do EstadoPrograma De Modernização Da Identificação CivilPrograma De Reab.Dos Serviços Da Justiça Nas ProvínciasPrograma De Reforma E Modernização Da Adm. Da JustiçaPrograma Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas

20.255.689.579,00 370.000.000,00

7.636.241.475,00 125.000.000,00

12.730.743.944,00 150.000.000,00

6.952.181.668,00 1.249.080.089,00

40,95% 0,75%

15,44% 0,25%

25,73% 0,30%

14,05% 2,52%

%Programa Valor

49.468.936.755,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Administração Dos Serviços Da JustiçaAdministração Dos Serviços De JustiçaAdministração Dos Serviços De Registo, Conservatória E NotariadoAdministração E Gestão Da Política De Direitos HumanosAdministração E Gestão Dos B.U.EApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaApoio Técnico Mat.Grupo Técnico Apoio Comissão P.C.MinistrosAssistência E Patrocínio JudiciárioComissao De Reforma Da Justiça E Do DireitoDesenvolvimento Da Actividade JudicialEncargos Comissão Intersectorial Nac. P/ Elab.Relatórios S/Dieritos HumanosFormaçao Profissional Gestão E Manutenção Das Novas CentralidadesGuichet`´Unico Para Registo De Imóvel HabitacionalInformatização Dos Serviços De Registo Civil, Comercial E NotariadoManutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E MagistradosModerniz.Do Bilhete De Identidade E Informatiz. Do Registo CriminalModernização Das Conservatórias De Registo AutomóvelPagamento Do Subsidio De Estimulo Aos MagistradosPrest.De Serv.De Consultoria E Fornecim.De Aplic.P/Os Reg.Notar.E G.ÚnicoPrograma De Integração Regional Dos PalopPrograma De Recuperação Dos Registos Em Suporte Digital InformatizadoProjecto De Melhoria De Utilizaçao De TicsProjecto De Pequenas Intervençoes Em 123 Imoveis Do SectorRevisão Da Legislação Penal E Civil (Códigos)Unidades De Registos De Empresas

3.083.646.037,00 13.709.119.387,00

195.876.402,00 320.386.712,00

7.836.241.472,00 16.400.000,00 95.000.000,00 29.075.000,00 460.314.565,00 37.841.400,00 91.456.732,00 70.552.261,00 143.700.000,00 500.000.000,00

1.056.957.658,00 62.131.679,00

9.935.757.845,00 955.982.441,00 268.112.050,00 370.000.000,00 18.181.500,00 782.046.000,00 79.991.939,00 496.313.512,00 118.738.305,00 719.166.666,00

7,44% 33,07% 0,47% 0,77%

18,90% 0,04% 0,23% 0,07% 1,11% 0,09% 0,22% 0,17% 0,35% 1,21% 2,55% 0,15%

23,97% 2,31% 0,65% 0,89% 0,04% 1,89% 0,19% 1,20% 0,29% 1,73%

%Projecto / Actividade Valor 41.452.989.563,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Construção Apetrech. Serv. Just. E Tribunal Na Nova Centralidade CacuacoConstrução Centro Tóxico Dependentes/MinjusConstrução Do Palácio De Justiça BenguelaConstrução Do Tribunal Da Relação De LuandaConstrução Do Tribunal De Comarca Ambriz

1.041.000.000,00

904.080.089,00 100.000.000,00 490.976.638,00 440.976.638,00

Projecto / Actividade Total

8.015.947.192,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 8.015.947.192,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1.041.000.000,00

904.080.089,00 100.000.000,00 490.976.638,00 440.976.638,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 44: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 181

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes

1.166.610.434,00 763.269.612,00 56.166.719,00 344.840.859,00 2.333.244,00 29.411.765,00 29.411.765,00

856.331.241,00 471.955.810,00 34.963.129,00 347.158.006,00 2.254.296,00 29.411.765,00 29.411.765,00

400.321.401,00 216.114.610,00 15.477.327,00 167.577.419,00 1.152.045,00

Delegação Provincial Da Justiça Da Huila

Delegação Provincial Da Justiça Da Lunda Norte

Delegação Provincial Da Justiça Da Lunda Sul

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

97,54% 63,82%

4,70% 28,83%

0,20% 2,46% 2,46%

96,68% 53,28%

3,95% 39,19%

0,25% 3,32% 3,32%

96,84% 52,28%

3,74% 40,54%

0,28%

1.196.022.199,00

885.743.006,00

413.393.296,00

100,00%

100,00%

100,00%

Construção Do Tribunal De Comarca BelasConstrução Do Tribunal De Comarca CacuacoConstrução Do Tribunal De Comarca DandeConstrução Do Tribunal De Comarca VianaConstrução Palácio Justiça SambizangaEstudo Para Criação Do Tribunal Fiscal Em LuandaEstudos, Projectos Fiscalização/MinjusLegis Palops MinjusReabilitação 6 Conservatórias 1 Cartório LuandaReabilitação Do Palácio Provincial Da Justiça Do UígeReabilitação Dos Juízes CíveisReabilitação Dos Serviços De Justiça De BenguelaReabilitação Dos Serviços De Justiça Do BiéReabilitação Serviços Justiça BengoReabilitação Serviços Justiça Cuanza SulReabilitação Serviços Justiça HuamboReabilitação Serviços Justiça Lunda SulReabilitação Serviços Justiça Uíge

824.309.971,00 824.309.971,00 440.976.638,00 824.309.971,00 150.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 80.000.000,00 100.000.000,00 905.007.276,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

824.309.971,00 824.309.971,00 440.976.638,00 824.309.971,00 150.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 80.000.000,00 100.000.000,00 905.007.276,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 45: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 182

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes

1.172.638.809,00 906.465.846,00 63.363.983,00 200.902.341,00 1.906.639,00 16.339.869,00 16.339.869,00

1.073.026.019,00 268.911.523,00 21.816.786,00 777.733.291,00 4.564.419,00 58.823.529,00 58.823.529,00

568.490.313,00 281.631.409,00 21.160.788,00 263.832.728,00 1.865.388,00 22.875.817,00 22.875.817,00

745.017.450,00 440.500.624,00 32.815.304,00 269.857.309,00 1.844.213,00 22.875.817,00 22.875.817,00

830.385.355,00 751.318.526,00 54.999.228,00 21.317.749,00 2.749.852,00

Delegação Provincial Da Justiça De Benguela

Delegação Provincial Da Justiça De Luanda

Delegação Provincial Da Justiça De Malanje

Delegação Provincial Da Justiça Do Bengo

Delegação Provincial Da Justiça Do Bié

Delegação Provincial Da Justiça Do C.Cubango

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

98,63% 76,24%

5,33% 16,90%

0,16% 1,37% 1,37%

94,80% 23,76%

1,93% 68,71%

0,40% 5,20% 5,20%

96,13% 47,62%

3,58% 44,61%

0,32% 3,87% 3,87%

97,02% 57,36%

4,27% 35,14%

0,24% 2,98% 2,98%

100,00% 90,48%

6,62% 2,57% 0,33%

1.188.978.678,00

1.131.849.548,00

591.366.130,00

767.893.267,00

830.385.355,00

654.023.922,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 46: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 183

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

823.103.711,00 414.357.925,00 30.766.405,00 374.454.328,00 3.525.053,00 32.679.739,00 32.679.739,00

966.869.531,00 513.089.701,00 37.928.422,00 413.089.833,00 2.761.575,00 36.647.712,00 36.647.712,00

856.716.917,00 618.903.628,00 39.935.913,00 196.264.041,00 1.613.335,00 16.339.869,00 16.339.869,00

1.131.193.203,00 678.290.902,00 38.990.246,00 410.433.156,00 3.478.899,00 36.534.212,00 36.534.212,00

960.591.807,00 549.195.688,00 40.917.102,00 367.516.322,00 2.962.695,00 32.837.180,00 32.837.180,00

Delegação Provincial Da Justiça Do Cuanza-Norte

Delegação Provincial Da Justiça Do Cuanza-Sul

Delegação Provincial Da Justiça Do Cunene

Delegação Provincial Da Justiça Do Huambo

Delegação Provincial Da Justiça Do Moxico

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

96,18% 48,42%

3,60% 43,76%

0,41% 3,82% 3,82%

96,35% 51,13%

3,78% 41,16%

0,28% 3,65% 3,65%

98,13% 70,89%

4,57% 22,48%

0,18% 1,87% 1,87%

96,87% 58,09%

3,34% 35,15%

0,30% 3,13% 3,13%

96,69% 55,28%

4,12% 36,99%

0,30% 3,31% 3,31%

855.783.450,00

1.003.517.243,00

873.056.786,00

1.167.727.415,00

993.428.987,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 47: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 184

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

609.182.392,00 352.208.073,00 26.198.838,00 229.121.524,00 1.653.957,00 19.607.843,00 19.607.843,00

1.173.104.964,00 571.172.211,00 42.897.417,00 555.132.656,00 3.902.680,00 49.019.608,00 49.019.608,00

469.159.900,00 251.004.397,00 18.784.375,00 198.117.759,00 1.253.369,00 16.339.869,00 16.339.869,00

181.305.335,00 45.554.001,00 2.852.704,00

132.890.160,00 8.470,00

25.811.571.368,00 6.452.020.421,00 327.030.720,00

19.015.394.364,00 17.125.863,00

8.586.476.194,00 8.586.476.194,00

Delegação Provincial Da Justiça Do Namibe

Delegação Provincial Da Justiça Do Uige

Delegação Provincial Da Justiça Do Zaire

Instituto Nacional De Estudos Judiciários

Ministério Da Justiça E Dos Direitos Humanos

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

96,88% 56,01%

4,17% 36,44%

0,26% 3,12% 3,12%

95,99% 46,74%

3,51% 45,42%

0,32% 4,01% 4,01%

96,63% 51,70%

3,87% 40,81%

0,26% 3,37% 3,37%

100,00% 25,13%

1,57% 73,30%

0,00%

75,04% 18,76%

0,95% 55,28%

0,05% 24,96% 24,96%

628.790.235,00

1.222.124.572,00

485.499.769,00

181.305.335,00

34.398.047.562,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Ministério Dos Antigos Combatentes E Veteranos Da PátriaÓrgão:

Page 48: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 185

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social

3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

1.682.835.760,00 199.156.805,00 199.156.805,00 13.262.629,00 13.262.629,00

1.386.544.333,00 176.600.352,00

1.209.943.981,00 83.871.993,00 83.871.993,00

2.635.933.897,00 2.635.933.897,00 2.635.933.897,00

38,97% 4,61% 4,61% 0,31% 0,31%

32,11% 4,09%

28,02% 1,94% 1,94%

61,03% 61,03% 61,03%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

06 - Protecção Social 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional

678.082.803,00 678.082.803,00

2.061.788.225,00 2.061.788.225,00

1.578.898.629,00 1.578.898.629,00

15,70% 15,70%

47,74% 47,74%

36,56% 36,56%

Função %

Actividades PermanentesPrograma De Desenvolvimento HabitacionalPrograma De Melhoria Da Rede De Assistência Social

1.513.528.739,00 1.578.898.629,00 1.226.342.289,00

35,05% 36,56% 28,40%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

4.318.769.657,00 100,00%Total Geral:

4.318.769.657,00 100,00%Total Geral:

4.318.769.657,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Admin.E Gestão Dos Serv.De Assistência Social Aos Ant.Comb. E Vet.De GuerraApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaAssistência Social Aos Antigos Combatentes Deficientes De GuerraEncargos Com Datas ComemorativasModernização Do Sistema Nac.De Recenseamento Dos Antigos CombatentesReintegração Dos Antigos Combatentes Deficientes De Guerra

641.082.803,00 83.800.000,00 246.704.198,00 37.000.000,00 327.951.168,00 176.990.570,00

42,36% 5,54%

16,30% 2,44%

21,67% 11,69%

%Projecto / Actividade Valor 1.513.528.739,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Const.Apet.Centro De Acolh.Orient.Mutilados De Guerra - MacvpConstrução De 32 Residências Para Antigos Combatentes-MacvpElaboração De Estudos, Projectos E Fiscalização/MacvpEstudo Para Reabilitação Da Fazenda América Na Quibala/MacvpEstudo Projecto E Reabilitação Do Edíficio Sede Do Macvp

1.226.342.289,00 366.855.837,00 39.042.792,00 45.000.000,00 414.000.000,00

Projecto / Actividade Total

2.805.240.918,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 2.805.240.918,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.226.342.289,00 366.855.837,00 39.042.792,00 45.000.000,00 414.000.000,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 49: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 186

Receitas Correntes Receita Tributária Taxas Receita Patrimonial Rendimentos Imobiliarios Rendimentos De Recursos Naturais Receita De Serviços Receita De Serviços Comerciais Receita De Serviços Diversos

Receitas Correntes Diversas Multas E Outras Penalidades Outras Receitas CorrentesReceitas De Capital Receita De Financiamentos Amortização Financiamentos Internos Concedidos Reversão E Restituição Resultados Anteriores

77.745.331,00 11.024.420,00 11.024.420,00 29.129.469,00 16.804.800,00 12.324.669,00 5.211.439,00 2.000.000,00 3.211.439,00

32.380.003,00 14.784.000,00 17.596.003,00

20.400.164.408,00 7.600.000,00 7.600.000,00

20.392.564.408,00 20.392.564.408,00

0,38% 0,05% 0,05% 0,14% 0,08% 0,06% 0,03% 0,01% 0,02%

0,16% 0,07% 0,09%

99,62% 0,04% 0,04%

99,58% 99,58%

%

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social

3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes

27.773.258.121,00 4.431.225.911,00 4.431.225.911,00 308.925.021,00 308.925.021,00

22.721.244.177,00 6.771.995.970,00 15.949.248.207,00

311.863.012,00 311.863.012,00

47,38% 7,56% 7,56% 0,53% 0,53%

38,76% 11,55% 27,21%

0,53% 0,53%

Natureza %Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

1.682.835.760,00 199.156.805,00 13.262.629,00

1.386.544.333,00 83.871.993,00

2.635.933.897,00 2.635.933.897,00

Ministério Dos Antigos Comb.E Veteranos Da Pátria

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

38,97% 4,61% 0,31%

32,11% 1,94%

61,03% 61,03%

4.318.769.657,00 100,00%

58.621.924.443,00Total Geral: 100,00%

20.477.909.739,00Total Geral: 100,00%

Ministério Da AgriculturaÓrgão:

Reabilitação De Residências Dos Antigos Combatentes 714.000.000,00

Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 714.000.000,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 50: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 187

4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 4.3 - Despesas De Capital Financeiro 4.3.1 - Aplicação Em Activos Financeiros

30.848.666.322,00 30.185.207.989,00 30.185.207.989,00

663.458.333,00 663.458.333,00

52,62% 51,49% 51,49%

1,13% 1,13%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

09 - Assuntos Económicos 09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 09.01.01 - Agricultura 09.01.02 - Sivicultura

257.480,00 257.480,00

58.621.666.963,00 58.621.666.963,00 58.585.802.221,00

35.864.742,00

0,00% 0,00%

100,00% 100,00%

99,94% 0,06%

Função %

Actividades PermanentesProg.De Apoio A Prod.Agricola, Comercial E ExportaçõesPrograma De Apoio E Fomento Da Produção AnimalPrograma De Combate Às Grandes EndemiasPrograma De Construção E Reab.De Perimetros IrrigadosPrograma De Desenvolvim.E Gestão Sust.Dos Rec.FlorestaisPrograma De Exp. Da Capacidade De Prod. De Energia ElectricaPrograma De Fomento Da Actividade ProdutivaPrograma De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do EstadoPrograma De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. EconómicaPrograma De Promoção De Pólos Agro-Industriais

26.708.567.448,00 6.625.089.084,00 1.056.658.909,00 124.342.373,00

2.367.591.153,00 563.440.456,00 88.015.400,00

9.907.122.772,00 3.280.500.000,00 5.867.996.848,00 2.032.600.000,00

45,56% 11,30% 1,80% 0,21% 4,04% 0,96% 0,15%

16,90% 5,60%

10,01% 3,47%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

58.621.924.443,00 100,00%Total Geral:

58.621.924.443,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Admin.Geral E Gestão Dos Serviços Da Agricultura,Pecuaria E SilviculturaApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaCampanha De Vacinação Do GadoConservação Das FlorestasControlo Da Qualidade Dos Produtos AlimentaresDesenvolvimento ComunitárioEncargos De Exercícios FindosExtensão E Desenvolvimento RuralFinanciam. Do Fom. Pecuária E AgriculturaFinanciam. Do Fomento Da Produção De CaféFornecimento De 100.000 Árvores De Sombra P/Combate A DesertificaçãoFornecimento De 120.000 Pintos RústicosFornecimento De 15.000 Plantas Tropicais E Frutiferas EnxertadasFornecimento De 250 Juntas De Bois E Respectivas Charruas

5.874.996.338,00 310.000.000,00 346.451.850,00 20.745.772,00 13.177.079,00 378.499.324,00

20.392.564.408,00 2.368.956.716,00

91.000.000,00 572.458.333,00 31.087.235,00 9.564.642,00 16.876.710,00 18.085.822,00

15,11% 0,80% 0,89% 0,05% 0,03% 0,97%

52,46% 6,09% 0,23% 1,47% 0,08% 0,02% 0,04% 0,05%

%Projecto / Actividade Valor 38.869.123.857,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Page 51: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 188

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal

191.381.568,00 5.704.975,00

Fundo De Desenvolvimento Agrário

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

59,83% 1,78%

319.853.442,00 100,00%

Fornecimento De Motobombas A 271 AgricultoresInvestigação AgráriaPlano Nacional De Contigência E Emergência Contra RaivaPreparação De 20.000 Hectares De TerraPreparação Mecanizada De TerrasPrograma De Produção De SementesProjecto Regional P/Erradicação Da Mosca Tsé-TséPromoção De Campanhas AgrícolasRegulação Da Actividade Agro-Pecuária E FlorestasRelançamento Da Produção De Café

19.386.052,00 501.136.842,00 60.909.314,00 117.724.580,00

1.480.000.000,00 140.250.000,00 124.342.373,00

5.944.735.930,00 28.666.189,00 7.508.348,00

0,05% 1,29% 0,16% 0,30% 3,81% 0,36% 0,32%

15,29% 0,07% 0,02%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Acções Complementares C/ Vista A Modernização De Perímetros IrrigadosAgricultura Familiar Orientada P/Mercado-MosapAvicultura Familiar Orientada P/ O Mercado/MinagriConst.Moderniz.Estações Investig.Agrária PesqueiraConstrução De 8 Entrepostos Frigoríficos/MinaConstrução De Mini Hídrica Do LuenaConstrução Do Matadouro Industrial De Camabatela/Cuanza NorteDesenvolvimento Agrícola Da Quiminha/MinaElaboração De Planos Directores De Desenv.Local/MinagriEstudos Agro-Pecuários E Florestais-NacionalEstudos Complementares Na Fileira De Carne Em Angola - Nacional Estudos De Desenv. Rural Integrado De Mona Quimbumdo - SaurimoEstudos Do Plano Nacional Director De Irrigação Em Angola-NacionalEstudos P/ Implantação Do Polo Agro-Industrial De CapandaEstudos Para Constituição De Brigadas De Vigilância FitosseanitáriaEstudos Proj.E Fiscalização/Desenvolvimento Rural/Minagri Estudos, Projectos E Fiscalização-Agricultura/MinaderpFiscalização E Estudos Para Projectos Aldeia NovaIrrigação Des.P.Ag.Camponesa B. J. E CalengaPlano De Apoio Às Comunidades Rurais/Min. AgriculturaPlano De Desenvolvimento Da Camabatela/MinagriProjecto De Combate A DesertificaçãoProjecto De Relançamento Do Algodão - 2ª FaseReabilitação Do Canal Condutor Matala Capelongo 2ª Fase/HuílaReabilitação Do Canal De Irrigação Do MissomboRenovação Do Sist.Dren.E Manut.Waku-Kungo Proj.Aldeia NovaS.A.G.A - Const. E Reabilitação De Armazéns E Silos/Mina

2.489.760.221,00

175.639.000,00 288.569.863,00 390.372.434,00

1.870.000.000,00 88.015.400,00 665.207.059,00

1.995.500.000,00 600.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 41.000.000,00 45.000.000,00

1.682.600.000,00 35.000.000,00 350.000.000,00

1.250.000.000,00 600.000.000,00 180.000.000,00 300.000.000,00

1.853.985.000,00 518.440.456,00

1.447.620.000,00 794.049.490,00 298.541.663,00 600.000.000,00

1.103.500.000,00

Projecto / Actividade Total

19.752.800.586,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

6.285.070.033,00 13.467.730.553,00 1.439.760.221,00

0,00 129.569.863,00 271.372.434,00

0,00 0,00

515.207.059,00 1.930.500.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.082.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

368.440.456,00 547.620.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1.050.000.000,00

175.639.000,00 159.000.000,00 119.000.000,00

1.870.000.000,00 88.015.400,00 150.000.000,00 65.000.000,00 600.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 41.000.000,00 45.000.000,00 600.000.000,00 35.000.000,00 350.000.000,00

1.250.000.000,00 600.000.000,00 180.000.000,00 300.000.000,00

1.853.985.000,00 150.000.000,00 900.000.000,00 794.049.490,00 298.541.663,00 600.000.000,00

1.103.500.000,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 52: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 189

Receitas Correntes Receita Patrimonial Rendimentos De Recursos NaturaisReceitas De Capital Reversão E Restituição Resultados Anteriores

212.980.512,00 212.980.512,00 212.980.512,00 172.431.243,00 172.431.243,00 172.431.243,00

55,26% 55,26% 55,26% 44,74% 44,74% 44,74%

%

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social

3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

3.887.950.660,00 667.117.609,00 667.117.609,00 55.099.825,00 55.099.825,00

3.165.467.840,00 231.222.950,00

2.934.244.890,00 265.386,00 265.386,00

5.517.987.475,00 5.517.987.475,00 5.517.987.475,00

41,34% 7,09% 7,09% 0,59% 0,59%

33,65% 2,46%

31,20% 0,00% 0,00%

58,66% 58,66% 58,66%

Natureza %Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.3 - Despesas De Capital Financeiro

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

44.377.103,00 23.763.214,00 1.382.458,00 19.230.019,00

1.412,00 586.023.133,00 13.564.800,00 572.458.333,00

27.537.499.450,00 4.401.757.722,00 307.166.707,00

22.516.713.421,00 311.861.600,00

30.134.171.315,00 30.134.171.315,00

Fundo De Desenvolvimento Do Café De Angola

Ministério Da Agricultura

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

7,04% 3,77% 0,22% 3,05% 0,00%

92,96% 2,15%

90,81%

47,75% 7,63% 0,53%

39,04% 0,54%

52,25% 52,25%

630.400.236,00

57.671.670.765,00

100,00%

100,00%

9.405.938.135,00Total Geral: 100,00%

385.411.755,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Ministério Das PescasÓrgão:

Page 53: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 190

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

04 - Educação 04.03.00 - Ensino Secundário

09 - Assuntos Económicos 09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 09.01.03 - Pesca E Caça

09.08 - Investigação E Desenvilvimento(I&D)Em Assunt.Económicos 09.08.02 - I&D:Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça

900.327.249,00 900.327.249,00

111.016.662,00 111.016.662,00

8.394.594.224,00 8.306.203.828,00 8.306.203.828,00

88.390.396,00 88.390.396,00

9,57% 9,57%

1,18% 1,18%

89,25% 88,31% 88,31%

0,94% 0,94%

Função %

Actividades PermanentesProg.De Reapet.Da Frota Pesq.E Recup Das Infraestruturas

2.399.340.855,00 7.006.597.280,00

25,51% 74,49%

%Programa Valor

Valor

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

9.405.938.135,00 100,00%Total Geral:

9.405.938.135,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Admin.Geral E Gestão Dos Serviços Da Agricultura,Pecuaria E SilviculturaAdministração E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento Das PescasEncargos De Exercícios FindosPrestação De Serviços De EducaçãoRegulação Da Actividade Pesqueira

88.390.396,00 1.998.177.233,00 172.431.243,00 111.016.662,00 29.325.321,00

3,68% 83,28% 7,19% 4,63% 1,22%

%Projecto / Actividade Valor 2.399.340.855,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Apoio Ao Sector Das Pescas (Comunidades Piscatórias)Construção Academia Pesca Namibe (2ª Fase)/MinpesConstrução Centros De PisciculturaConstrução E Apetrechamento Centro Apoio À Pesca Artesanal De LuandaConstrução E Apetrechamento Do Entreposto Frigorífico NamibeConstrução E Apetrechamento Do Entreposto Frigorífico TômbwaConstrução Navio Investigação Baía Farta LuandaEstudo De Construção Da Ponte Cais Da Baía FartaEstudo De Construção Da Ponte Cais Do TômbwaEstudo Para Construção Da Escola Básica Do CefopescasEstudo Para Construção Do Terminal Pesqueiro Do Buraco -BelasEstudo Para Melhoria E Optimização Da Produção Do Sal - NacionalEstudo Reabilitação Ampliação Ponte Cais Carvão Ilha LuandaEstudos Para Reabilitação Do Instituto Médio Hélder Neto/MinpesImplementação Do Monicap Segunda Fase/MinpesPlano Director Desenvolvimento Baía Dos Tigres - NamibeReabilitação Do Porto Pesqueiro Da Boavista - Luanda

244.814.837,00 1.600.310.582,00 926.129.856,00 443.629.600,00

332.629.540,00 332.629.540,00

1.012.341.750,00 45.000.000,00 45.000.000,00 220.019.833,00 45.000.000,00 25.000.000,00 45.000.000,00 131.898.000,00 783.472.500,00 45.000.000,00 728.721.242,00

Projecto / Actividade Total

7.006.597.280,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

4.085.599.837,00 2.920.997.443,00 0,00

1.474.898.817,00 381.063.354,00 377.085.160,00

266.265.632,00 266.265.632,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

591.300.000,00 0,00

728.721.242,00

244.814.837,00 125.411.765,00 545.066.502,00 66.544.440,00

66.363.908,00 66.363.908,00

1.012.341.750,00 45.000.000,00 45.000.000,00 220.019.833,00 45.000.000,00 25.000.000,00 45.000.000,00 131.898.000,00 192.172.500,00 45.000.000,00

0,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 54: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 191

Receitas Correntes Receita Tributária Impostos Taxas Receita De Serviços Receita De Serviços Diversos

Receitas Correntes Diversas Juros, Comissões E Bonificações Outras Receitas CorrentesReceitas De Capital Reversão E Restituição Resultados Anteriores

1.569.189.183,00 472.400.719,00 466.064.075,00 6.336.644,00

110.211.145,00 110.211.145,00

986.577.319,00 231.844.742,00 754.732.577,00

2.934.752.079,00 2.934.752.079,00 2.934.752.079,00

34,84% 10,49% 10,35%

0,14% 2,45% 2,45%

21,90% 5,15%

16,76% 65,16% 65,16% 65,16%

%

Natureza %Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

109.068.112,00 88.290.974,00 6.012.510,00 14.691.223,00

73.405,00 1.948.550,00 1.948.550,00

257.499.387,00 48.270.737,00 3.241.425,00

205.984.402,00 2.823,00

137.146.815,00 137.146.815,00

3.521.383.161,00 530.555.898,00 45.845.890,00

2.944.792.215,00 189.158,00

5.378.892.110,00 5.378.892.110,00

Centro De Formação Profissional De Pescas

Fundo De Apoio Ao Desenvolv.Da Indústria Pesqueira

Ministério Das Pescas

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

98,24% 79,53%

5,42% 13,23%

0,07% 1,76% 1,76%

65,25% 12,23%

0,82% 52,19%

0,00% 34,75% 34,75%

39,56% 5,96% 0,52%

33,09% 0,00%

60,44% 60,44%

111.016.662,00

394.646.202,00

8.900.275.271,00

100,00%

100,00%

100,00%

33.934.675.917,00Total Geral: 100,00%

4.503.941.262,00Total Geral: 100,00%

Ministério Da IndústriaÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 192

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social

3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

29.264.912.062,00 846.389.026,00 846.389.026,00 55.527.877,00 55.527.877,00

28.300.272.175,00 22.329.620.959,00 5.970.651.216,00

62.722.984,00 62.722.984,00

4.669.763.855,00 4.669.763.855,00 4.669.763.855,00

86,24% 2,49% 2,49% 0,16% 0,16%

83,40% 65,80% 17,59%

0,18% 0,18%

13,76% 13,76% 13,76%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional

09 - Assuntos Económicos 09.04 - Indústria Extractiva, Transformadora E Construção 09.04.01 - Indústria Extractiva E Rec.Minerais, Except.Combustíveis 09.04.02 - Indústria Transformadora

09.05 - Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais 09.05.01 - Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral

1.205.150.225,00 1.118.994.193,00

86.156.032,00

23.099.580.274,00 22.928.149.024,00

171.431.250,00

9.629.945.418,00 9.474.958.272,00 139.254.782,00

9.335.703.490,00

154.987.146,00 154.987.146,00

3,55% 3,30% 0,25%

68,07% 67,57% 0,51%

28,38% 27,92%

0,41% 27,51%

0,46% 0,46%

Função %

Actividades PermanentesProg. De Melhoria Do Sist. Form. Téc. E Prof. E Do EmpregoPrograma De Administração E Gestão De Recursos MineraisPrograma De Apoio Ao Sector PrivadoPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Fomento Da Actividade ProdutivaPrograma De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. Económica

4.277.977.629,00 271.431.250,00 220.000.000,00

4.519.211.458,00 12.673.290,00

22.928.149.024,00 193.113.912,00

1.512.119.354,00

12,61% 0,80% 0,65%

13,32% 0,04%

67,57% 0,57% 4,46%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

33.934.675.917,00 100,00%Total Geral:

33.934.675.917,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Abastecimento Logístico-Bens DiversosAdministração E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento IndustrialApoio Financeiro As Associações De Utilidade Pública

5.500.000,00 1.226.559.145,00

61.300.000,00

0,02% 4,42% 0,22%

%Projecto / Actividade Valor 27.767.045.247,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Page 56: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 193

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital

123.191.511,00 43.486.055,00 1.967.571,00 76.488.003,00 1.249.882,00 31.795.635,00

Fundo Do Projecto Coca-Cola

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

79,48% 28,06%

1,27% 49,35%

0,81% 20,52%

154.987.146,00 100,00%

Encargos De Exercícios FindosFabricação E Distribuição De Livros EscolaresFinanciamento De Projectos Económ. Sociais E Micro-CréditoFormação E Superação Técnica ProfissionalGrupo Técnico Multisectorial Neg.Protoc.Comércio Da S.A.D.CImplementação De Estratégia De Reindustrialização De AngolaInformatização Dos ServiçosManutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E MagistradosOperacionaliz.Do Prog.Executivo Do Sector Da Indústria TransformadoraPrograma De Industrialização De Angola

2.934.752.079,00 22.928.149.024,00

154.987.146,00 7.331.250,00 50.201.063,00 20.443.550,00 12.673.290,00 1.000.000,00

114.148.700,00 250.000.000,00

10,57% 82,57% 0,56% 0,03% 0,18% 0,07% 0,05% 0,00% 0,41% 0,90%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Construção Da Fábrica De Descaroçamento Fiação Do Algodão/MgmiConstrução Do Polo De Desenvolvimento Industrial Do FútilaConstrução Do Pólo De Desenvolvimento Industrial De Lucala/MgmiConstrução Do Pólo Desenvolvimento Industrial De VianaElaboração De Estudos, Projectos E Fiscalização/MinindEstrategia Desenvolvimento Agro-Industria Estudo Const. Edifícios E Laboratórios Para Institutos Em LuandaEstudo Construção Polo Industrial Bom Jesus Estudo Específico Indústria Materiais Construção - LuandaEstudo P/ Relançamento Da Indust. De Celulose Papel LuandaEstudo Para Construção Do Centro Básico De Administração Em VianaEstudo Para Construção Do Instituto Superior De Formação Industrial - HuilaEstudo Para Construção Laboratório Centro Formação Alimentar Em LuandaEstudo Para Construção Polo De Desenvolvimento Industrial CatumbelaEstudo Para Construção Polo De Desenvolvimento Industrial Do DondoEstudo Para Construção Polo De Desenvolvimento Industrial Do LuenaEstudo Para Construção Polo De Desenvolvimento Industrial MalanjeEstudo Para Reabilitação Do Edifício Do Ministério Da IndústriaEstudos Const. Centro De Formação Técnica Indústria Madeira - LuandaReabilitação Apetrechamento Centro Formação Técnica MetalurgiaReabilitação Apetrechamento Centro Formação Fadário MutekaReestruturação E Reformulação Do Sistema De Estatística Industrial

400.000.000,00 1.600.000.000,00 1.045.211.458,00 1.440.000.000,00 485.354.000,00 28.965.212,00 75.000.000,00 98.500.000,00 20.000.000,00 200.000.000,00 35.000.000,00 120.000.000,00

35.000.000,00

40.000.000,00 98.500.000,00 98.500.000,00 98.500.000,00 45.000.000,00 25.000.000,00 54.100.000,00 75.000.000,00 50.000.000,00

Projecto / Actividade Total

6.167.630.670,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

1.410.211.458,00 4.757.419.212,00 0,00 0,00

645.211.458,00 765.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

400.000.000,00 1.600.000.000,00 400.000.000,00 675.000.000,00 485.354.000,00 28.965.212,00 75.000.000,00 98.500.000,00 20.000.000,00 200.000.000,00 35.000.000,00 120.000.000,00

35.000.000,00

40.000.000,00 98.500.000,00 98.500.000,00 98.500.000,00 45.000.000,00 25.000.000,00 54.100.000,00 75.000.000,00 50.000.000,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 57: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 194

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social

3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços

2.964.612.238,00 405.586.504,00 405.586.504,00 26.801.064,00 26.801.064,00

2.530.754.220,00 430.898.495,00

2.099.855.725,00

85,98% 11,76% 11,76%

0,78% 0,78%

73,39% 12,50% 60,90%

Natureza %Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

67.350.832,00 36.937.826,00 2.356.254,00 28.042.636,00

14.116,00

80.015.352,00 56.402.467,00 3.756.245,00 19.839.700,00

16.940,00 111.679,00 111.679,00

116.217.793,00 82.123.285,00 5.455.566,00 28.596.740,00

42.202,00 3.036.989,00 3.036.989,00

28.878.136.574,00 627.439.393,00 41.992.241,00

28.147.305.096,00 61.399.844,00

4.634.819.552,00 4.634.819.552,00

Instituto Angolano De Normatização E Qualidade

Instituto Angolano De Propriedade Industrial

Instituto De Desenvolvimento Industrial De Angola

Ministério Da Indústria

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 54,84%

3,50% 41,64%

0,02%

99,86% 70,39%

4,69% 24,76%

0,02% 0,14% 0,14%

97,45% 68,86%

4,57% 23,98%

0,04% 2,55% 2,55%

86,17% 1,87% 0,13%

83,99% 0,18%

13,83% 13,83%

67.350.832,00

80.127.031,00

119.254.782,00

33.512.956.126,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

3.448.179.838,00Total Geral: 100,00%

Ministério Dos PetróleosÓrgão:

Page 58: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 195

3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

1.470.450,00 1.470.450,00

483.567.600,00 483.567.600,00 483.567.600,00

0,04% 0,04%

14,02% 14,02% 14,02%

Natureza

Natureza

%

%

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

3.448.179.838,00 3.448.179.838,00

100,00% 100,00%

Função %

Actividades PermanentesPrograma De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. Económica

2.556.539.238,00 891.640.600,00

74,14% 25,86%

%Programa Valor

Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

2.964.612.238,00 405.586.504,00 26.801.064,00

2.530.754.220,00 1.470.450,00

483.567.600,00 483.567.600,00

Ministério Dos Petróleos

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

85,98% 11,76%

0,78% 73,39%

0,04% 14,02% 14,02%

3.448.179.838,00 100,00%

3.448.179.838,00 100,00%Total Geral:

3.448.179.838,00 100,00%Total Geral:

18.365.683.199,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da Geologia E MinasÓrgão:

Administração E Gestão Da Politica De HidrocarbonetosEstrategia De Desenvolvimento Dos BiocombustiveisInformatização Dos ServiçosLegislação De Indústria PetrolíferaLiberalização Do Merc. De Combustíveis E Deriv.Do Pet.BrutoManutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E MagistradosPlano Nacional De Contigência Contra Derrames De Petróleo

2.173.695.293,00 265.341.695,00 426.945.000,00 81.555.000,00 419.695.600,00 2.639.250,00 33.308.000,00

63,87% 7,80%

12,55% 2,40%

12,33% 0,08% 0,98%

%Projecto / Actividade Valor 3.403.179.838,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Estudo Construção Do Edificio Sede Ministério Dos Petróleos Em Luanda 45.000.000,00

Projecto / Actividade Total

45.000.000,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 59: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 196

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social

3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

17.916.089.599,00 648.409.931,00 648.409.931,00 45.826.195,00 45.826.195,00

17.219.841.898,00 60.557.992,00

17.159.283.906,00 2.011.575,00 2.011.575,00

449.593.600,00 449.593.600,00 449.593.600,00

97,55% 3,53% 3,53% 0,25% 0,25%

93,76% 0,33%

93,43% 0,01% 0,01% 2,45% 2,45% 2,45%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

09 - Assuntos Económicos 09.04 - Indústria Extractiva, Transformadora E Construção 09.04.01 - Indústria Extractiva E Rec.Minerais, Except.Combustíveis

17.812.192.335,00 17.565.869.691,00

246.322.644,00

553.490.864,00 553.490.864,00 553.490.864,00

96,99% 95,65% 1,34%

3,01% 3,01% 3,01%

Função %

Actividades PermanentesPrograma De Administração E Gestão De Recursos MineraisPrograma De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. Económica

17.262.192.335,00 1.100.000.000,00

3.490.864,00

93,99% 5,99% 0,02%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

18.365.683.199,00 100,00%Total Geral:

18.365.683.199,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Administração E Gestão Da Política E Dos Recursos MineraisFormação E Superação Técnica ProfissionalManutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E MagistradosReorganização E Capacitação TécnicaSistema Integrado De Gestão Do Cadastro Mineiro

1.138.706.509,00 7.331.250,00 1.000.000,00 3.490.864,00

435.000.000,00

71,82% 0,46% 0,06% 0,22%

27,44%

%Projecto / Actividade Valor 1.585.528.623,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Estudo Construção Centro Hidrogeológicos BengoEstudo Reabilitação Edificio Ministério Geologia E Minas LuandaImplementação Do Plano Nacional De Geologia/MgmiModernização Do Cadastro MineiroPesquisa Captação Águas Subterrâneas

15.000.000,00 100.000.000,00

16.115.154.576,00 250.000.000,00 300.000.000,00

Projecto / Actividade Total

16.780.154.576,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 16.780.154.576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.000.000,00 100.000.000,00

16.115.154.576,00 250.000.000,00 300.000.000,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 60: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 197

Receitas Correntes Receita De Serviços Receita De Serviços Diversos

Receitas Correntes Diversas Multas E Outras Penalidades

8.909.701,00 1.850.000,00 1.850.000,00

7.059.701,00 7.059.701,00

100,00% 20,76% 20,76%

79,24% 79,24%

%

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social

3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

4.914.232.319,00 900.241.087,00 900.241.087,00 63.682.553,00 63.682.553,00

3.522.131.565,00 197.465.957,00

3.324.665.608,00 428.177.114,00 428.177.114,00

8.610.332.070,00 8.610.332.070,00 8.610.332.070,00

36,34% 6,66% 6,66% 0,47% 0,47%

26,04% 1,46%

24,58% 3,17% 3,17%

63,66% 63,66% 63,66%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

158.640.530,00 158.640.530,00

1,17% 1,17%

Função %Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

249.813.508,00 185.841.770,00 12.494.015,00 51.371.851,00

105.872,00

17.666.276.091,00 462.568.161,00 33.332.180,00

17.168.470.047,00 1.905.703,00

449.593.600,00 449.593.600,00

Instituto Geológico De Angola

Ministério Da Geologia E Minas

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 74,39%

5,00% 20,56%

0,04%

97,52% 2,55% 0,18%

94,77% 0,01% 2,48% 2,48%

249.813.508,00

18.115.869.691,00

100,00%

100,00%

13.524.564.389,00 100,00%Total Geral:

13.524.564.389,00Total Geral: 100,00%

8.909.701,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Ministério Do ComércioÓrgão:

Page 61: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 198

Actividades PermanentesPrograma De Criação De Infraestruturas ComerciaisPrograma Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas

2.246.416.079,00 8.889.943.185,00 2.388.205.125,00

16,61% 65,73% 17,66%

%Programa Valor

Ministério Do Comércio

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

13.524.564.389,00 100,00%

13.524.564.389,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Admin. E Gestão Da Política Comercial E Desenvolvimento Do ComércioApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaControlo Da Qualidade Dos Produtos AlimentaresEncargos C/Comissão Nacional De Luta Contra À PobrezaFormação E Superação Técnica ProfissionalInformatização Do Sistema Contabilistico E Património/MincoMelhoria Da Gestão Do Comercio Rural E EmpreendedoresPrograma De Promoçao Do Comercio RuralRealização De Cursos Técnicos/MincoRegulação Da Actividade Comercial

1.443.277.224,00 129.813.156,00 92.435.036,00 158.640.530,00 94.685.687,00 20.000.000,00 25.000.000,00 210.165.825,00 18.000.000,00 352.148.621,00

56,73% 5,10% 3,63% 6,24% 3,72% 0,79% 0,98% 8,26% 0,71%

13,84%

%Projecto / Actividade Valor 2.544.166.079,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Centro Logístico E De Distribuição (Clod) LuandaConstrução Centro Logístico CaálaConstrução Entreposto Logístico (Elp) VianaEstudo Construção 5 Centros Conservação Fitofarmacos Nacional/MincoEstudo Construção Centros Recolha E Calibragem Dos Produtos Nacional/MincoEstudo Construção Laboratório Nacional Controlo Qualidade Luanda/ MincoEstudo Da Construção Das Delegações Provinciais Do Comercio Nacional / MincoEstudo Da Construção Do Instituto Nacional De Exportações Luanda/MincoEstudo Para Construção De Armazéns De Reservas Do Estado Nacional/MincoEstudo Para A Construção Da Escola Superior Do Comércio Em Luanda/MincoEstudo Para A Construção De 11 Mil Lojas Em Todo Território Nacional/MincoEstudo Para A Construção De 30 Escolas Do Campo Nacional/ MincoEstudo Para Construção Da Central Nacional De Abastecimento Luanda/ MincoEstudo Para Construção De Novos Mercados Urbanos Nacional/ MincoEstudo Para Construção Edificio Sede Inadec Em Luanda/ MincoFiscalização Centros Distribuição Logistica ClodsFiscalização Entrepostos Logisticos Reabilitação Do Edifício Do Palácio De Vidro/Minco

5.224.156.760,00 1.840.000.585,00 1.200.000.000,00

45.000.000,00 45.000.000,00

45.000.000,00

45.000.000,00

45.000.000,00

45.000.000,00

45.000.000,00

966.000.000,00

45.000.000,00 45.000.000,00

950.000.000,00 45.000.000,00 191.749.934,00 91.285.906,00 67.205.125,00

Projecto / Actividade Total

10.980.398.310,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

4.586.019.260,00 6.394.379.050,00 4.586.019.260,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

638.137.500,00 1.840.000.585,00 1.200.000.000,00

45.000.000,00 45.000.000,00

45.000.000,00

45.000.000,00

45.000.000,00

45.000.000,00

45.000.000,00

966.000.000,00

45.000.000,00 45.000.000,00

950.000.000,00 45.000.000,00 191.749.934,00 91.285.906,00 67.205.125,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 62: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 199

Receitas Correntes Receitas Correntes Diversas Multas E Outras Penalidades Outras Receitas Correntes

3.900.000,00 3.900.000,00 1.250.000,00 2.650.000,00

100,00% 100,00% 32,05% 67,95%

%

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social

3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

4.031.078.468,00 681.338.246,00 681.338.246,00 45.859.144,00 45.859.144,00

3.303.509.285,00 225.385.256,00

3.078.124.029,00 371.793,00 371.793,00

910.073.470,00 910.073.470,00 910.073.470,00

81,58% 13,79% 13,79%

0,93% 0,93%

66,86% 4,56%

62,30% 0,01% 0,01%

18,42% 18,42% 18,42%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

09 - Assuntos Económicos 09.09.00 - Outras Actividades Económicas

821.900.000,00 821.900.000,00

4.119.251.938,00 4.119.251.938,00

16,63% 16,63%

83,37% 83,37%

Função %

Actividades PermanentesPrograma De Divulg.E Promoção Do Potencial TurísticoPrograma De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado

2.075.444.688,00 2.508.707.250,00 357.000.000,00

42,00% 50,77% 7,23%

%Programa Valor

Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

4.941.151.938,00 100,00%Total Geral:

4.941.151.938,00 100,00%Total Geral:

4.941.151.938,00Total Geral: 100,00%

3.900.000,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da Hotelaria E TurismoÓrgão:

Administração E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento TurísticoComemorações Do Dia Mundial Do TurismoMarketing E Promoção TurísticaParticipação No Congresso Da AtaParticipação No Proj.Turist.Conservação Ambiental Do Okavango ZambezePrograma De Divulgaçao E Promoçao Do Desenvolvimento TuristicoRegulação Da Actividade De Hotelaria E TurismoSeminários Regionais Sobre Marketing, Promoção E Animação Turística

1.585.979.299,00 36.400.000,00 49.314.445,00 4.550.000,00 52.044.364,00 274.129.292,00 77.577.288,00 2.757.250,00

76,15% 1,75% 2,37% 0,22% 2,50%

13,16% 3,72% 0,13%

%Projecto / Actividade Valor 2.082.751.938,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Page 63: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 200

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes

712.336.348,00 76.375.853,00 5.289.054,00

630.671.441,00 37.224.174,00 37.224.174,00

586.426.278,00 92.462.189,00 6.381.961,00

487.582.128,00 38.442.094,00 38.442.094,00

437.220.472,00 141.740.780,00 9.253.092,00

286.226.600,00 52.177.202,00 52.177.202,00

126.891.733,00

Gabinete De Gestão Do Polo Desenv.Tur/Cabo Ledo

Gabinete De Gestão Do Polo Desenv.Tur/Kalandula

Gabinete De Gestão Do Polo Desenv.Tur/Okavango

Instituto De Fomento Turístico

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

95,03% 10,19%

0,71% 84,14%

4,97% 4,97%

93,85% 14,80%

1,02% 78,03%

6,15% 6,15%

89,34% 28,96%

1,89% 58,49% 10,66% 10,66%

100,00%

749.560.522,00

624.868.372,00

489.397.674,00

126.891.733,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Abertura Furos De Água Pólo Turístico De CalandulaConclusão Hoteis Escola (Luanda Benguela E Lubango)Elaboração Do Plano Director Do TurismoEstudo Construção Estrutura De Apoio Para O Pólo De CalandulaEstudo Da Construção Do Guiché Único Do TurismoEstudo De Construção Dos Postos De Informação TurísticaEstudo De Furos Artesianos De Cabo LedoEstudo E Gestão Do Programa (P.M.O)Estudo Para O Projecto Turístico Okavango Zambeze Kaza-TecaEstudo Promoção Desenvolvimento Turístico (Reestruturação Infortur)Estudos Aproveitamento Hidroelétrico Pólo Turístico De CalandulaEstudos Da Construção De 3 Hotéis-Escola No Huambo, Uige E MoxicoEstudos Para Elab.Do Plano De Infraestruturas No Pólo Cabo LedoEstudos Projectos Const. Estrut. Apoio Pólo Julho 2013Estudos Projectos Construção Edificio Sede Do P.D.OkavangoPlano De Infra-Estrutura No Pólo Turístico De Calandula

44.800.000,00 600.000.000,00 250.000.000,00 44.000.000,00 116.250.000,00 63.750.000,00 33.000.000,00 350.000.000,00 150.000.000,00 300.000.000,00 150.000.000,00 206.500.000,00 420.000.000,00 44.350.000,00 40.850.000,00 44.900.000,00

Projecto / Actividade Total

2.858.400.000,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 2.858.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44.800.000,00 600.000.000,00 250.000.000,00 44.000.000,00 116.250.000,00 63.750.000,00 33.000.000,00 350.000.000,00 150.000.000,00 300.000.000,00 150.000.000,00 206.500.000,00 420.000.000,00 44.350.000,00 40.850.000,00 44.900.000,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 64: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 201

Receitas Correntes Receita Tributária Taxas Receita De Serviços Receita De Serviços Diversos

Receitas Correntes Diversas Outras Receitas CorrentesReceitas De Capital Reversão E Restituição Resultados Anteriores

1.007.376.832,00 900.000.000,00 900.000.000,00 24.549.873,00 24.549.873,00

82.826.959,00 82.826.959,00

56.743.926.037,00 56.743.926.037,00 56.743.926.037,00

1,74% 1,56% 1,56% 0,04% 0,04%

0,14% 0,14%

98,26% 98,26% 98,26%

%

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social

3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 4.9 - Outras Despesas De Capital

8.093.041.244,00 1.419.560.663,00 1.419.560.663,00

93.915.997,00 93.915.997,00

6.542.395.420,00 363.616.910,00

6.178.778.510,00 37.169.164,00 37.169.164,00

469.359.250.901,00 469.358.950.601,00 469.358.950.601,00

300.300,00

1,70% 0,30% 0,30% 0,02% 0,02%

1,37% 0,08% 1,29% 0,01% 0,01%

98,30% 98,30% 98,30%

0,00%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

7.098.865.355,00 5.798.126.245,00 1.300.739.110,00

1,49% 1,21% 0,27%

Função %Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

2.168.203.637,00 344.489.576,00 23.207.425,00

1.800.268.164,00 238.472,00

782.230.000,00 782.230.000,00

Ministério Da Hotelaria E Turismo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

73,49% 11,68%

0,79% 61,02%

0,01% 26,51% 26,51%

2.950.433.637,00 100,00%

477.452.292.145,00 100,00%Total Geral:

477.452.292.145,00Total Geral: 100,00%

57.751.302.869,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da ConstruçãoÓrgão:

Page 65: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 202

Actividades PermanentesProg.De Apoio Ao Aum.Da Ofert.E Da Qual.Transp.RodoviárioProg.De Cuidados Primários E Assistência HospitalarProg.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.BásicasProg.De Reab.E Dotação De Infraestrut.Do Ensino SuperiorProg.De Recup.E Moderniz.De Infraest.Aer.E Do Transp.Aéreo Prog.De Reforço Cap.Instit.Sist.De Emp.E Form.ProfissionalProg.Reab.Construção De Infra-Estruturas RodoviáriasPrograma De Combate À Degradação AmbientalPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenv. E Promoção Da Actividade DesportivaPrograma De Desenvolvimento HabitacionalPrograma De Difusao E Acção CulturalPrograma De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do EstadoPrograma De Geodesia E CartografiaPrograma De Promoção De Pólos Agro-IndustriaisPrograma De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E SaneamentoPrograma De Valorização Do Património Histórico CulturalPrograma Nacional De DesminagemPrograma Nacional Do AmbientePrograma Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas

60.905.072.361,00 28.675.605.890,00

200.275.683,00 264.299.440.613,00 2.344.906.919,00 2.003.080.346,00 1.001.190.141,00 49.986.392.657,00 11.107.850.644,00 13.982.743.219,00 1.983.791.078,00 29.121.517.896,00

225.028.112,00 737.037.332,00 109.840.272,00 600.000.000,00 17.987.533,00

1.413.226.617,00 714.153.000,00

1.150.608.351,00 6.872.543.481,00

12,76% 6,01% 0,04%

55,36% 0,49% 0,42% 0,21%

10,47% 2,33% 2,93% 0,42% 6,10% 0,05% 0,15% 0,02% 0,13% 0,00% 0,30% 0,15% 0,24% 1,44%

%Programa Valor

477.452.292.145,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão Dos Serviços De Obras PúblicasAdministração E Gestão Dos Serviços De Urbanismo E HabitaçãoApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaAquisição De Equipamento Destinado À Segurança RodoviáriaConservação E Manutenção De PontesEncarg.C/Equip.Téc.Da Área De Vias Est.Sec.E Terciárias Da C.T.A..C.E/LdaEncargos De Exercícios FindosGestão De Brigadas De Reparação De Estradas E PontesImplementação De Sinalização Tráfego Rodoviário Capari/SnlManutenção De Vias RodoviáriasPrestação De Serviços De Educação

211.806.087,00 1.899.921.630,00 714.770.459,00 36.486.120,00 19.647.622,00 187.500.000,00 45.721.932,00

56.743.926.037,00 747.645.000,00 306.069.473,00 801.496.978,00 277.351.757,00

0,34% 3,06% 1,15% 0,06% 0,03% 0,30% 0,07%

91,53% 1,21% 0,49% 1,29% 0,45%

%Projecto / Actividade Valor 61.992.343.095,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Ampliação Da Estrada Camama/Viana/MinconsAproveitamento Hidroagrícola Da Quiminha/MinconsAquisição De Pontes Metálicas Rodoviárias (Centurion)Aquisição E Construção De Imóveis/GtigpdarcAquisição Máquinas Equip.Obras Públicas Inea( Igetec)/MinconsAsfaltagem Via Princ.Vila C.Cuanavale Coman.Militar/PonteAssistência Técnica Para Reforço Da Capacidade Institucional/Mincons

941.803.936,00 600.000.000,00 838.617.345,00 668.385.823,00 538.430.483,00 962.982.727,00 16.711.509,00

Projecto / Actividade Total

415.459.949.050,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

62.996.084.564,00 352.463.864.486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

941.803.936,00 600.000.000,00 838.617.345,00 668.385.823,00 538.430.483,00 962.982.727,00 16.711.509,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 203

Combate As Ravinas Do Luena Combate Às Ravinas/MinconsConst. 1 Escola De Ensino Secundária Namibe Praia Amélia/SnlConst. 1 Jardim De Infância Da Centralidade Baia Farta/SnlConst. Colec. Águas Residuais Municipal Central. Do Lubango/SnlConst. Colector Águas Pluviais Comunit. Centralid. Lobito/SnlConst. Colectores De Águas Pluviais Comunitário 5 De Abril/ SnlConst. Colectores Águas Municip. Pluviais Central. Lobito/SnlConst. Colectores Águas Pluviais Comunit. Central Baia Farta/SnlConst. Colectores Águas Pluviais Municipais 5 De Abril/SnlConst. Colectores Águas Pluviais Municipais. Centralid. Baia Farta/SnlConst. Colectores Águas Residua. Comunit. Centra Baia Farta/SnlConst. Colectores Águas Residua. Munici. Central Baia Farta/SnlConst. Colectores Águas Residuais Comunitar. Central. Lubango/SnlConst. Colectores Águas Residuais Munic. Namibe 5 De Abril/SnlConst. Da Estação De Águas Residuais Namibe 5 De Abril/SnlConst. Da Via Marginal Sudoeste 2ª Etapa/MinconsConst. De 1 Escola Primária Da Centralidade Baia Farta/SnlConst. De 1 Escola Secundária Na Centralidade De Baia Farta/SnlConst. De 5 Escolas Primárias Na Centralidade Do Lubango/SnlConst. De Espaços Verdes Na Centralidade De Baia Farta/SnlConst. De Espaços Verdes Namibe 5 De Abril/ SnlConst. De Espaços Verdes Para Centralidade De Zango Red/SnlConst. De Estradas Comunitárias Da Centralidade De Capari/SnlConst. De Estradas Municipais Capari/SnlConst. Distrib. Águas E Colectores Águas Residuais Cabinda/SnlConst. Estação Bombagem De Esgotos Centralidade Do Lubango/SnlConst. Estação Tratam. Águas Residuais Centrali. Baia Farta/SnlConst. Estação Tratam. Águas Residuais Praia Amélia/SnlConst. Estação Tratamento Águas Residuais Central. Lubango/SnlConst. Estrada Acesso Centralidade De Cacuaco/SnlConst. Estrada Carga Terminal Maritimo Refinaria Lobito/SnlConst. Estrada Comunitária Centralidade Do Zango Red/SnlConst. Estradas Municipais Da Centralidade De Baia Farta/SnlConst. Infra-Est. Z.B.Lig.B.Mir.Aces.Porto Lda Pacote A 2ª FaseConst. Rede Colectores Comunitários Águas Pluviais Lubango/SnlConst. Rede Colectores Águas Pluviais Comunitária Praia Amélia/SnlConst. Rede Colectores Águas Residuais Comunit. De 5 De Abril/SnlConst.Auto E.Lda/Soyo-P.3(E.C.Nzeto 8km)+T.C.I.En100(31km)Const.Auto Est.Perif.Lda. Fase 1c Viana Cab. Lig. Fut 2ª Fase/MinconsConst.Auto-Estrada Luanda/Soyo Pacote 4 Ponte/Rio MbridgeConst.Colectores De Águas Residuais Comunitária Na Centralidade De Lobito/SnlConst.Colectores De Águas Residuais Municípal Na Centralidade De Lobito/SnlConst.Das Vias De Serviço Da Estrada Luanda/Viana/MinconsConst.Das Vias De Serviços Auto Estr.Cacuaco/Viana/Cabolombo

409.986.684,00 589.541.122,00 883.024.762,00 164.704.834,00

1.493.644.269,00 703.360.254,00

1.169.678.174,00 279.240.425,00 350.010.295,00

1.873.031.986,00 138.957.274,00 485.371.671,00 149.281.861,00

3.399.153.018,00 570.085.959,00 193.177.564,00

2.370.694.784,00 267.289.692,00 247.715.412,00

1.817.220.216,00 67.601.864,00 560.425.346,00 821.937.423,00

1.530.730.226,00 1.458.977.247,00 113.062.483,00 32.113.113,00 133.893.632,00 193.177.565,00 74.930.596,00

4.996.413.209,00 24.041.674.800,00 6.144.939.445,00 887.527.351,00 840.986.547,00

3.300.853.534,00 1.308.318.419,00 1.438.817.951,00 1.312.628.497,00 1.170.624.709,00 1.186.749.372,00 975.374.573,00

229.988.112,00

1.312.736.758,00 1.265.026.508,00

Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.370.694.784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.125.600.682,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

409.986.684,00 589.541.122,00 883.024.762,00 164.704.834,00

1.493.644.269,00 703.360.254,00

1.169.678.174,00 279.240.425,00 350.010.295,00

1.873.031.986,00 138.957.274,00 485.371.671,00 149.281.861,00

3.399.153.018,00 570.085.959,00 193.177.564,00

0,00 267.289.692,00 247.715.412,00

1.817.220.216,00 67.601.864,00 560.425.346,00 821.937.423,00

1.530.730.226,00 1.458.977.247,00 113.062.483,00 32.113.113,00 133.893.632,00 193.177.565,00 74.930.596,00

4.996.413.209,00 24.041.674.800,00 6.144.939.445,00 887.527.351,00 840.986.547,00

3.300.853.534,00 1.308.318.419,00 1.438.817.951,00 1.312.628.497,00

45.024.027,00 1.186.749.372,00 975.374.573,00

229.988.112,00

1.312.736.758,00 1.265.026.508,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 204

Const.Das Vias De Serviços Luanda Kifangondo Troço Bv RefinariaConst.De 1 Jardim De Infância Na Centralidade De Cabinda/SnlConst.De Arruamento E Passeios Da Centralidade De Cabinda/SnlConst.De Escola Primária Da Centralidade De Cabinda/SnlConst.De Espaços Verdes Na Centralidade De Cacuaco/SnlConst.De Espaços Verdes Na Centralidade De Lobito/SnlConst.De Estação Intermediária De Lixo Namibe 5 De Abril / SnlConst.De Estradas Comunitárias Centralidade De Cacuaco /SnlConst.De Estradas Municipais Centralidade Zango Ctce/SnlConst.De Estradas Municipais Da Centralidade De Cacuaco/SnlConst.De Mercado Na Centralidade De Cabinda/SnlConst.Estação De Tratamento De Águas Residuais Centralidade Lobito/SnlConst.Estradas (Comunitárias) Centralidade Zango Ctce/SnlConst.Infra-Estrut.Envolv.Novo Estádio Benguela- 1ª Fase C/ Ext 7Const.Infra-Estruturas Integradas Cidade De Cabinda-Fase I/Cabinda Const.Infra-Estruturas Integradas Cidade Do Nzeto-Fase I/ZaireConst.Infra-Estruturas Integradas Cidade/Mbanza Congo-Fase I/Zaire Const.Infra-Estruturas Integradas Cidade/Soyo-Fase I/Zaire Const.P.Obras Art.Esp.It.Caála Cac-Troço Neg/Cacu.Prov.Huila/MinconsConst.P.Obras Art.Esp.Itsn.Samcaj-Vi.T-Uian.Q.V.Alegre C.Norte/MinconsConstrução 1 Escola Ensino Primário Namibe Praia Amélia/SnlConstrução 19.160 Habitações Sociais/MinconsConstrução 2 Jardins De Infância Namibe 5 De Abril/SnlConstrução 2 Jardins Infância Centralidade K. Kiaxi 5000/SnlConstrução 4 Escolas Primárias Centralidades Do Zango Red/SnlConstrução 5 Jardins De Infância Na Centralid. Zango Red/SnlConstrução 9 Jardins De Infância Na Central. Do Lubango/SnlConstrução Auto Estrada Luanda/Soyo-Pac. 7 (Ob.Arte Integ.Troço Nzeto/Soyo)Construção Colector De Águas Residuais Avenida N`Gola Kiluange-Luanda/MinconsConstrução Colectores Águas Pluviais Comunit. Centralid. Luhongo/SnlConstrução Colectores Águas Pluviais Municipal Luhongo/SnlConstrução Colectores Águas Residuais Comun. Centralidade Luhongo/SnlConstrução Colectores Águas Residuais Comunit. Praia Amélia/SnlConstrução Colectores Águas Residuais Munic. Centralidade Luhongo/SnlConstrução Colectores Águas Residuais Municip. Praia Amélia/SnlConstrução Coletores Águas Pluviais Municipais Lubango/SnlConstrução Da Auto Estrada Luanda/Soyo-Pacote 5 (Km 8+ 800 Ao Km 104+800)Construção Da Auto Estrada Luanda/Soyo-Pacote 6 (Km 104+800 Ao Km 149+300)Construção Da Biblioteca Do Campus Universitário-2ª FaseConstrução Da Biblioteca Do HuamboConstrução Da Estrada Talatona/Lar Do Patriota/MinconsConstrução Da Estrata Desvio Lobito Hanha/Snl

934.122.515,00 18.104.469,00 223.105.711,00 53.082.348,00 504.061.261,00 135.848.758,00 17.987.533,00

1.194.888.368,00 445.416.071,00 628.744.770,00 35.078.525,00 269.064.827,00

716.863.107,00 790.460.198,00

1.973.399.093,00 1.753.399.093,00 1.655.741.712,00 1.673.399.093,00 492.450.835,00 950.999.879,00

893.703.955,00 2.199.073.993,00 365.546.607,00 403.812.209,00

1.700.304.916,00 986.868.709,00

1.202.684.350,00 953.352.359,00

396.845.446,00

498.912.052,00 198.072.628,00 691.859.012,00

1.715.801.847,00 212.789.511,00 673.912.890,00

3.750.704.224,00 994.267.395,00

1.239.045.186,00

355.625.590,00 225.028.112,00 150.000.000,00

2.609.777.400,00

Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

1.973.399.093,00 1.753.399.093,00 1.655.741.712,00 1.673.399.093,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

934.122.515,00 18.104.469,00 223.105.711,00 53.082.348,00 504.061.261,00 135.848.758,00 17.987.533,00

1.194.888.368,00 445.416.071,00 628.744.770,00 35.078.525,00 269.064.827,00

716.863.107,00 790.460.198,00

0,00 0,00 0,00 0,00

492.450.835,00 950.999.879,00

893.703.955,00 2.199.073.993,00 365.546.607,00 403.812.209,00

1.700.304.916,00 986.868.709,00

1.202.684.350,00 953.352.359,00

396.845.446,00

498.912.052,00 198.072.628,00 691.859.012,00

1.715.801.847,00 212.789.511,00 673.912.890,00

3.750.704.224,00 994.267.395,00

1.239.045.186,00

355.625.590,00 225.028.112,00 150.000.000,00

2.609.777.400,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 68: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 205

Construção Da Nova Ponte Sobre O Rio Zambeze/Moxico/MinconsConstrução Da Ponte Sobre O Rio Cubango Em Calai/MinconsConstrução Da Ponte Sobre O Rio Cubia-Troço-Mavinga/RivungoConstrução Da Ponte Sobre O Rio Cuito Cuanavale/MavingaConstrução Da Ponte Sobre O Rio Cuito Na Comuna De RiabelaConstrução Da Ponte Sobre O Rio Cuito Na Vila De C.CuavavaleConstrução Da Ponte Sobre O Rio Cuito No DiricoConstrução Das Casas Do Panguila/Cacuaco/LuandaConstrução Das Estradas Municipais Do Namibe 5 De Abril/SnlConstrução Das Estradas Municipais Praia Amélia/SnlConstrução Das Infra-Estrututas Para Requalificação Do Cazenga/MinconsConstrução Das Infraestruturas Integradas Da Cidade De MalanjeConstrução De 1 Escola Do Ensino Primário Namibe 5 De Abril/SnlConstrução De 1 Escola Ensino Secundário Namibe 5 De Abril/SnlConstrução De 1 Escola Primária Centralidade De Luhongo/SnlConstrução De 1 Escola Secundária Centralidade De Luhongo/SnlConstrução De 2 Jardins De Infância Centralidade Luhongo/SnlConstrução De 2 Jardins De Infância Namibe Praia Amélia/SnlConstrução De 20 Edíficios De 16 Apt.Cada P/Reab.Dos Edif.DegradadosConstrução De 2500 Casas Sociais No Cunene / MinconsConstrução De 3 Escolas Secundárias Centralidade Zango Red/SnlConstrução De 3 Estradas Para Centralidade De Km44/SnlConstrução De 3 Jardins De Infância Na Centralidade Do Lobito/SnlConstrução De 3000 Casas Sociais Raloj.Enc.Boavista E Sambizanga/MinconsConstrução De 4 Escolas Secundárias Na Centralida. Do Lubango/SnlConstrução De 500 Casas No Huambo / MinconsConstrução De 7 Postos De Fronteira/C.CubangoConstrução De Cinco Centros De Formação Profissional Do MinconsConstrução De Edifícios No Âmbito Do Protocolo De LusakaConstrução De Escola Secundária Centralidade K. K. 5000/SnlConstrução De Escolas Primárias Na Centralidade De Lobito/SnlConstrução De Escolas Secundárias Da Centralid. De Lobito/SnlConstrução De Espaços Verdes Centralidade De Luhongo/SnlConstrução De Espaços Verdes Na Centralidade Do Dundo/SnlConstrução De Espaços Verdes Na Centralidade Do Lubango/SnlConstrução De Espaços Verdes Praia Amélia/SnlConstrução De Estradas Municipais Da Centralidade Lubango/SnlConstrução De Infra-Estruturas Do CamamaConstrução De Infra-Estruturas Do Panguila/Cacuaco/LuandaConstrução De Infra-Estruturas Para 5000 Casas-Zaire/MinconsConstrução De Passagem De Peões Na Cidade De Luanda/MinconsConstrução De Rede Colect. Águas Pluviais Municip. Praia Amélia/SnlConstrução Do Campus Universitário A. NetoConstrução Do Campus Universitário De CabindaConstrução Do Centro De Formação Profissional Do Soyo/Mincons

908.154.168,00 1.077.225.188,00 242.375.445,00 134.653.371,00 807.918.891,00 791.088.891,00 805.470.652,00 645.607.000,00

2.301.526.323,00 2.736.497.753,00 3.995.690.888,00

4.973.399.093,00 655.097.598,00 859.876.911,00 381.000.361,00 353.098.771,00 234.773.742,00 368.302.387,00 850.778.090,00

1.095.969.366,00 1.402.873.118,00 2.319.821.764,00 330.981.218,00

3.554.153.014,00

2.188.578.551,00 484.205.250,00 93.619.711,00 455.844.862,00 447.200.000,00 410.175.471,00 537.129.759,00 497.794.431,00 96.361.121,00

2.873.849.996,00 3.520.581.130,00 906.120.436,00

9.835.384.365,00 1.339.677.683,00 1.375.491.326,00 2.171.666.000,00 1.124.377.023,00 2.123.967.310,00 1.317.333.089,00 578.948.240,00 415.845.279,00

Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.995.690.888,00

4.973.399.093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

828.368.284,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

908.154.168,00 1.077.225.188,00 242.375.445,00 134.653.371,00 807.918.891,00 791.088.891,00 805.470.652,00 645.607.000,00

2.301.526.323,00 2.736.497.753,00

0,00

0,00 655.097.598,00 859.876.911,00 381.000.361,00 353.098.771,00 234.773.742,00 368.302.387,00 850.778.090,00

1.095.969.366,00 1.402.873.118,00 2.319.821.764,00 330.981.218,00

2.725.784.730,00

2.188.578.551,00 484.205.250,00 93.619.711,00 455.844.862,00 447.200.000,00 410.175.471,00 537.129.759,00 497.794.431,00 96.361.121,00

2.873.849.996,00 3.520.581.130,00 906.120.436,00

9.835.384.365,00 1.339.677.683,00 1.375.491.326,00 2.171.666.000,00 1.124.377.023,00 2.123.967.310,00 1.317.333.089,00 578.948.240,00 415.845.279,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 69: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 206

Construção Do Centro Político Administrativo Da Província De CabindaConstrução Do Colector De Águas Residuais Da Quarta Avenida-Luanda/MinconsConstrução Do Complexo Gimnodesportivo De Mbanza CongoConstrução Do Complexo Gimnodesportivo De NdalatandoConstrução Do Edificio P/ O Posto Policial Do CunjambaConstrução Do Edifício Da Direcção Provincial Das Obras Públicas Do CuneneConstrução Do Edifício P/ Esquadra Da Polícia De Mavinga/MinconsConstrução Do Edifício P/ Esquadra Da Polícia Do Rivungo/MinconsConstrução Do Edifício P/ O Posto Policial De CatuituiConstrução Do Edifício P/A Divisão De Polícia De MavingaConstrução Do Edifício P/O Posto Policial Do Luengue/MinconsConstrução Do Edifício P/O Posto Policial Mavinga/C.Cubango/MinconsConstrução Do Edifício Para Divisão De Polícia Do Cuango/Lunda NorteConstrução Do Edifício Para Divisão De Polícia Do LobitoConstrução Do Edifício Para Divisão De Polícia Do Lumbala Nguimbo/MoxicoConstrução Do Edifício Para Divisão De Polícia Do RangelConstrução Do Palácio Do Governador Do Cuanza NorteConstrução Do Quartel De Bombeiros Na Zona Economica Especial / Mincons Construção Do Sistema De Drenagem Da Lagoa São Pedro Luanda/MinconsConstrução Do Templo Da Igreja Baptista Do Liro No LobitoConstrução E Reabilitação Dos Edifícios Dos Governos ProvinciaisConstrução E Reabilitação Dos Palácios Dos GovernadoresConstrução E Reabilitação Edifícios Das Adm. Com. E Resid. AdministradoresConstrução E Reabilitação Edifícios Das Admin.Mun.E Resid. AdministradoresConstrução Equipamentos Sociais Requalificação Cazenga/SambizangaConstrução Escola Primária Centralidade K.Kiaxi 5000/SnlConstrução Espaços Verdes Centralidade Kilamba Kiaxi 5000/SnlConstrução Estação De Tratamento Águas Residuais Central. Dundo/SnlConstrução Estação Intermediária De Lixo Praia Amélia/SnlConstrução Estação Tratamento Águas Residuais Central. Luhongo/SnlConstrução Estradas Comunitárias Centralidade K. Kiaxi 5000/SnlConstrução Estradas Municip. E Comunit. Centralidade Luhongo/SnlConstrução Estradas Municipais Centralidades De Zango Red/SnlConstrução Estradas Municipais Da Centralidade Kk 5000/SnlConstrução Estradas Municipais E Comunitárias Centralidade Lobito/SnlConstrução Infra-Estruturas Do Camama-Eixos Estruturantes/MinconsConstrução Infraestruturas De VianaConstrução Infraestruturas Do Lar Do PatriotaConstrução Nova P.S/Rio Cuanza B.K.Iten.Luanda-Lob.Est.En 100/MinconsConstrução Nova P.S/Rio Longa,Iten.Cab.Ledo-P.Am.Estr.En 100/MinconsConstrução Nova P.S/Rio Queve,Iten.Por.Amb-Sumbe Est.En

390.000.000,00 455.148.579,00

409.515.440,00 409.515.440,00 16.287.264,00 127.500.000,00

34.398.772,00 13.600.588,00 21.194.716,00 50.140.000,00 19.649.740,00 18.804.590,00 297.549.650,00 324.584.000,00 297.549.650,00

453.152.800,00 366.815.805,00 501.449.506,00

297.371.823,00

191.263.236,00 504.400.000,00 528.236.091,00 610.801.363,00

640.811.720,00

1.172.333.969,00 329.995.571,00 416.622.415,00

6.528.663.901,00 17.987.533,00 190.854.806,00

1.515.749.307,00 1.265.100.196,00 5.827.805.520,00 1.163.340.990,00 1.783.523.149,00 1.950.395.740,00 1.757.936.000,00 2.904.416.000,00 1.065.570.330,00

1.065.885.975,00

1.301.643.420,00

Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

1.172.333.969,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.875.380.520,00 1.757.936.000,00 2.904.416.000,00

0,00

0,00

0,00

390.000.000,00 455.148.579,00

409.515.440,00 409.515.440,00 16.287.264,00 127.500.000,00

34.398.772,00 13.600.588,00 21.194.716,00 50.140.000,00 19.649.740,00 18.804.590,00 297.549.650,00 324.584.000,00 297.549.650,00

453.152.800,00 366.815.805,00 501.449.506,00

297.371.823,00

191.263.236,00 504.400.000,00 528.236.091,00 610.801.363,00

640.811.720,00

0,00 329.995.571,00 416.622.415,00

6.528.663.901,00 17.987.533,00 190.854.806,00

1.515.749.307,00 1.265.100.196,00 5.827.805.520,00 1.163.340.990,00 1.783.523.149,00

75.015.220,00 0,00 0,00

1.065.570.330,00

1.065.885.975,00

1.301.643.420,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 70: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 207

100/MinconsConstrução Parques Centralidade Kilamba Kiaxi 5000/SnlConstrução Praça Central Rei Mandume Ndemufayo Em Ondjiva/MinconsConstrução Rede Drenagem Águas Pluviais Da Centralidade De Capari/SnlConstrução Rede Municipal Colectores Águas Residuais Cent. Capari/SnlContenção Das Ravinas De Milungo (Macocola)/UígeContenção Das Ravinas Do Cuando Cubango/MinconsContenção Das Ravinas Do Dundo - Fase 2Desenvolvimento Da Zona Da Corimba - Via Marginal Sudoeste/MinconsDesminagem Remoção De Bombas Platafor,Estr.Adjacencia/MinconsElaboração De Estudos E Projectos Do Anfitiatro Do Ifal-Luanda/MinconsElaboração De Estudos E Projectos Do Campus Do Ifal-Luanda/MinconsElaboração De Estudos E Projectos Para O Internato Do Ifal-Luanda/MinconsElaboração De Planos De Pormenor Na Área De CamamaEstudo Alargamento Das Vias Estruturantes Área De CamamaEstudo Construção Apetrechamento Repartição Fiscal Área De CamamaEstudo Construção Centros Comunitários Da Juventude Área De CamamaEstudo Construção De Sanitários Públicos Na Área Residencial CamamaEstudo E Construção Das Infraestruturas Integ.Caxito/MinconsEstudo Para Construção Apoio Limpeza Pública Área Residencial CamamaEstudo Para Construção Centro Desportivo Comunitário Área De CamamaEstudo Para Construção Da Casa Da Juventude Área De CamamaEstudo Para Construção Postos De Atendimento Fiscal Àrea De CamamaEstudo Reab. Ampliação Hospital Missão CaluquembeEstudos Campus Universitários(Kat,K.Vita,Jes,Mand,Leste)/MinconsEstudos De Sinalização De Tráfego Rodoviário Na Área Da CamamaEstudos E Projectos De Estradas E PontesEstudos P/A Construção Da Circular Externa-Cabinda/MinconsEstudos P/Reabilitação Do Edificio Do Bna Na Cidade De Mbanza Congo/MinconsEstudos P/Reabilitação Do Edifício Do Bna Na Cidade Do Uíge/MinconsEstudos Para Canais De Informação Na Área Residencial Da CamamaEstudos Para Construção Da Rede De Rega Da Área Residencial Da CamamaEstudos Para Construção De Escolas Do 2º Nível Da Área Da CamamaEstudos Para Construção Do Centro Político Administrativo De Malanje/MinconsEstudos Para Construção Do Complexo Gimnodesportivo Do Sumbe/MinconsFiscalização Dos Projectos Da Linha De Crédito Da China/MinconsFormação E Capacitação Dos Quadros Do MinconsImplem. Sinalização De Transito Centralidade De Baia Farta/SnlImplementação De Sinaliz. Rodoviária Do Namibe 5 De Abril/Snl

239.733.389,00 920.575.000,00

1.212.062.661,00

435.806.842,00 97.688.880,00

1.317.943.267,00 740.621.667,00 600.000.000,00

714.153.000,00 41.500.000,00

44.500.000,00 43.500.000,00

28.714.490,00 352.800.000,00 44.100.000,00 14.700.000,00 11.760.000,00

8.101.440.000,00 5.292.000,00

34.300.000,00

14.700.000,00 7.840.000,00

203.878.279,00 93.000.000,00 52.920.000,00

1.455.381.801,00 388.276.000,00 25.000.000,00

25.000.000,00 16.905.000,00 38.140.032,00

164.422.440,00 42.000.000,00

35.000.000,00

500.000.000,00 109.840.272,00 33.237.567,00 123.949.502,00

Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.235.240.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

239.733.389,00 920.575.000,00

1.212.062.661,00

435.806.842,00 97.688.880,00

1.317.943.267,00 740.621.667,00 600.000.000,00

714.153.000,00 41.500.000,00

44.500.000,00 43.500.000,00

28.714.490,00 352.800.000,00 44.100.000,00 14.700.000,00 11.760.000,00

2.866.200.000,00 5.292.000,00

34.300.000,00

14.700.000,00 7.840.000,00

203.878.279,00 93.000.000,00 52.920.000,00

1.455.381.801,00 388.276.000,00 25.000.000,00

25.000.000,00 16.905.000,00 38.140.032,00

164.422.440,00 42.000.000,00

35.000.000,00

500.000.000,00 109.840.272,00 33.237.567,00 123.949.502,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 208

Implementação De Sinalização De Tráfico Rodoviário Capari/SnlImplementação De Sinalização De Trânsito Centralidade De Lobito/SnlInstalação De Centrais De Britagem/MinconsInstalação De Sinais De Trânsito Centralidade Luhongo/SnlInstalação E Gestão De Balanças Rodoviárias/MinconsInstalação Sinalização Tráfego Centralidade K. Kiaxi 5000/SnlInstalação Sinalização Tráfego Rodoviário Namibe Praia Amélia/SnlManutenção De Valas De Drenagem De Luanda - Minc (Reabilitação)Monitoramento De Estrads E Pontes/MinconsMontagem De Pontes Metalicas/MinconsObras De Controlo Das Cheias Do Rio Curoca/MinconsObras De Controlo Das Cheias Do Rio Giraul/MinconsPlano Recup.Conser.Rede Ter.Reab.Estr.Ext.17500km Const.P.AqProg. Comp. De Luanda-Reab. Rua Alipio Macuéria/MinconsPrograma Complem.Luanda-Construção Estrada De Aces.Oeste Projecto Nova VidaPrograma Complementar Luanda - Ligação Estrada Do Futungo/Av. 21 JaneiroPrograma Complementar De Reabilitação Das Ruas De LuandaPrograma Especial De Reabilitação De PontesPrograma Especial Mínimo De Recuperação Do Cuito-3ª FaseProj. P/Regular.E Contr. Rios Cat.,Cavaco,Coporolo-Et. 2/Reab.Esp.Do LobitoProjecto De Aquisição De Auto-Batoneiras E Equip.AdicionaisProjecto De Infra-Estruturas Integr. Benguela, Lobito, Catumbela E B.FartaProjecto De Infra-Estruturas Integradas Do Sumbe, Porto Amboim E GabelaProtecção Contra As Cheias Do DondoProteção Costeira Da ChicalaProteção Estabilização Encostas Da Boavista Sambizanga Fase 1 Luanda/MinconsReab. Da Estrada Calandula/Kuale/Massango/MalanjeReab. Da Estrada Dombe Grande/Rio Equimina/Lucira/BenguelaReab. Est. Mbanza Congo/Noqui/Incluindo O Aces. Post. Front. Luvo/ZaireReab. Est. Quibala/Luati/Calulo/Cabuta/S.P. Quilemba + R. LussussoReab. Estr. Nac. En 225 Desvio Xá-Muteba, Cuango, Lôvua, Dundo/MinconsReab.Da Est.Caxito Nze.Mbanza Congo Auto-Est.Cax.Nzeto/MinconsReab.Da Estr.Bailundo/S.Miguel Cruzamento Do Cassongue/MinconsReab.Da Estrada Buco Zau/Belize/Miconge/Acesso Ao Luali-11kmReab.De 11 Pontes Rodov. Nas Prov.Do K.Kub.Huila E Bié/MinconsReab.E Ampliação Da Escola Comandante Bula No Huambo/MinconsReab.Estr.Cacongo/Dinge/B.Zau/Sang.Mongo + Acesso Necuto/MinconsReab.Estr.Namibe (Sacomar)/Desvio Do Lub.+Aces.Baia PipasReab.Estrada Golf Fase 3 Ligação Gamek/Futungo/MinconsReab.Estrada Porto Amboim (Pinda)/Cachoeira Da BingaReab.Ramais Barra Dande Estrada De Acesso Vila Do Ambriz/Mincons

306.069.473,00 66.792.275,00 629.956.250,00 47.377.529,00

1.199.436.700,00 143.192.620,00 134.457.923,00

1.106.023.635,00 312.766.995,00 894.471.903,00 612.000.000,00

1.099.682.786,00 2.111.559.903,00 251.890.551,00 600.635.026,00

1.015.603.947,00

504.478.313,00 1.407.848.003,00 341.172.021,00

6.468.000.000,00

132.750.000,00 917.737.790,00

690.220.044,00

418.784.589,00 504.210.000,00

4.610.478.214,00

1.195.560.179,00 1.000.798.534,00 967.487.133,00

944.187.558,00 1.903.697.400,00

2.396.277.060,00 962.316.323,00

1.186.102.828,00 1.220.902.084,00 110.370.824,00 909.345.938,00 701.001.407,00

1.154.457.874,00 968.190.756,00 738.710.864,00

Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

432.000.000,00 783.000.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

4.595.000.000,00

0,00 917.737.790,00

690.220.044,00

0,00 0,00

2.232.298.594,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

2.396.277.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

306.069.473,00 66.792.275,00 629.956.250,00 47.377.529,00

1.199.436.700,00 143.192.620,00 134.457.923,00

1.106.023.635,00 312.766.995,00 894.471.903,00 180.000.000,00 316.682.786,00

2.111.559.903,00 251.890.551,00 600.635.026,00

1.015.603.947,00

504.478.313,00 1.407.848.003,00 341.172.021,00

1.873.000.000,00

132.750.000,00 0,00

0,00

418.784.589,00 504.210.000,00

2.378.179.620,00

1.195.560.179,00 1.000.798.534,00 967.487.133,00

944.187.558,00 1.903.697.400,00

0,00 962.316.323,00

1.186.102.828,00 1.220.902.084,00 110.370.824,00 909.345.938,00 701.001.407,00

1.154.457.874,00 968.190.756,00 738.710.864,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 209

Reabilitação Da Avenida Hoji-Ya-Henda (Av.Dos Massacres)Reabilitação Da Avenida N' Gola Kiluange - Pacote 2, 2 ª Fase Fase/MinconsReabilitação Da Avenida N'Gola Kiluange - Pacote 1, 2ª Fase/MinconsReabilitação Da Estrada Alto Hama/Bailundo/Cathiungo+Acesso A CalacingaReabilitação Da Estrada Andulo/Nharea/BiéReabilitação Da Estrada Bailundo/Bimbe/MinconsReabilitação Da Estrada Benguela/Lubango-Troço Quilengues/CaculaReabilitação Da Estrada Benguela/Lubango-Troço Rio Coporolo/QuilenguesReabilitação Da Estrada Caconda/Chipindo-Huíla/MinconsReabilitação Da Estrada Caculama (Mucari)/TalamungongoReabilitação Da Estrada Caculama/Quela/Kunda Dia Baze/MalanjeReabilitação Da Estrada Calandula/Cacuso/MalanjeReabilitação Da Estrada Capanda/A.Dondo-Lote 2 S.Pedro Quil/A.DondoReabilitação Da Estrada Cassonge/Betania/Xipepa/C.SulReabilitação Da Estrada Caxito/Onzo/MuxaluandoReabilitação Da Estrada Caála/Cuima/Cusse/Caluquem./Ngola/CaculaReabilitação Da Estrada Conda/Cunjo/Kiemba/MinconsReabilitação Da Estrada Conde/Ebo/C.SulReabilitação Da Estrada Cuilo Futa/Béu Comunal/Sacandica-Uíge/MinconsReabilitação Da Estrada Cuimba/Mbanza Congo+Aces. Posto Front. Buela/MinconsReabilitação Da Estrada Cuito/Andulo Reabilitação Da Estrada Cuito/Andulo/Calus./Mussende/Cangandala/MalanjeReabilitação Da Estrada Cuito/Camacupa/BiéReabilitação Da Estrada Desvio Da Huila (Km 16)Palanca/CuneneReabilitação Da Estrada Desvio Do Ambriz/B.Vista/Namb./Inter./E.N.120Reabilitação Da Estrada Desvio Do Pove/Socoto/Dinge/NecutoReabilitação Da Estrada Do Golf , 21 De Janeiro, Cassequel, Tourada/MinconsReabilitação Da Estrada Do Golf Viana Rua Sanatório 2ª FaseReabilitação Da Estrada Gabela/Quilenda/Cuanza-SulReabilitação Da Estrada Intersecção Em 120/Cassongue/C.Sul Reabilitação Da Estrada Lombe/Cota/Calandula/Luinga/Senda(Aces. Camabatela)Reabilitação Da Estrada Luau/Cazombo/MoxicoReabilitação Da Estrada Lubango/Santa Clara-Troço Humbe/Cahama-Lote 2Reabilitação Da Estrada Lucala/Samba Cajú-Camabatela/NegageReabilitação Da Estrada Luena-Dala-Muconda-Luau/CazomboReabilitação Da Estrada Luena-Lucusse-Lumb.-Nguimbo-Chiume/NeriquinhaReabilitação Da Estrada Malanje, Saurimo, Dundo E Luena/MinconsReabilitação Da Estrada Malanje-Culam.-Dum.-Cabango/Luq./Quirima/SautarReabilitação Da Estrada Malanje/Culamagia/Mussolo

829.546.604,00 902.385.443,00

788.018.878,00 1.106.023.635,00

963.903.259,00 835.636.357,00

1.217.594.086,00 1.260.227.228,00

632.511.199,00 1.328.860.227,00 880.457.451,00

1.297.781.424,00 974.708.165,00 730.521.500,00 813.355.428,00

1.002.681.737,00 1.021.927.511,00 1.377.006.578,00 634.516.555,00

1.005.197.869,00

997.001.877,00 1.109.911.619,00

918.705.295,00 860.242.960,00 986.887.469,00 817.478.498,00

2.397.947.893,00

499.339.825,00 1.203.470.233,00 844.481.260,00

1.013.158.227,00

989.509.613,00 936.039.401,00

958.008.652,00 848.422.704,00 922.008.728,00

1.970.368.086,00 1.120.132.887,00

875.275.980,00

Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 857.266.171,00

338.848.118,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.377.006.578,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2.397.947.893,00

0,00 1.203.470.233,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

829.546.604,00 45.119.272,00

449.170.760,00 1.106.023.635,00

963.903.259,00 835.636.357,00

1.217.594.086,00 1.260.227.228,00

632.511.199,00 1.328.860.227,00 880.457.451,00

1.297.781.424,00 974.708.165,00 730.521.500,00 813.355.428,00

1.002.681.737,00 1.021.927.511,00

0,00 634.516.555,00

1.005.197.869,00

997.001.877,00 1.109.911.619,00

918.705.295,00 860.242.960,00 986.887.469,00 817.478.498,00

0,00

499.339.825,00 0,00

844.481.260,00 1.013.158.227,00

989.509.613,00 936.039.401,00

958.008.652,00 848.422.704,00 922.008.728,00

1.970.368.086,00 1.120.132.887,00

875.275.980,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 73: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 210

Reabilitação Da Estrada Malanje/Marimba/MangandoReabilitação Da Estrada Matala-Dongo-Cuvango-Cuchi/MenongueReabilitação Da Estrada Matala/Capelongo/Mulondo/MinconsReabilitação Da Estrada Menongue-Caiundo/CatuituiReabilitação Da Estrada Menongue/Rio Longa/C.CubangoReabilitação Da Estrada Mussenda/Kienha/Cuanza-SulReabilitação Da Estrada Mussolo/Dumba Cabongo/MalanjeReabilitação Da Estrada Namibe/Bentiaba/LuciraReabilitação Da Estrada Ndalatando/Caxilo/Golungo AltoReabilitação Da Estrada Negage/Puri/Sanza Pombo/Macoc./Quimbele/UígeReabilitação Da Estrada Ondjiva/Evale/Mupa/Cuvelai/CuneneReabilitação Da Estrada Quiage/Quiquiemba/BengoReabilitação Da Estrada Quibala/Cariango/Mussende/C.SulReabilitação Da Estrada Quibaxi/Quiage/Bengo Reabilitação Da Estrada Quimbele/Alto Zaza/Cuango-Uíge/MinconsReabilitação Da Estrada Rio Longa/Cuito CuanavaleReabilitação Da Estrada Sumbe Uku Seles/Comuna/Conda/Gabela/C.SulReabilitação Da Estrada Talamungongo/Kambundi Katembo/MalanjeReabilitação Da Estrada Uku Seles/Amboiva/Cassongue/Cuanza-SulReabilitação Da Estrada Viana Calumbo 2ª Fase/MinconsReabilitação Da Estrada Úcua/Pango Aluquém/Quibaxe/Bula AtumbaReabilitação Da Igreja Metodista Do Quéssua Em MalanjeReabilitação Da Igreja Kimbanguista Do NzetoReabilitação Da Sexta Avenida Da 2ª Fase/MinconsReabilitação Das Pontes No Itinerário Namibe/Bentiaba/LReabilitação De Pontes No Itinerário Bailundo Cruzamento CassongueReabilitação De Pontes No Itinerário Cassongue/Uku SelesReabilitação De Pontes No Itinerário Cuito/Rio Cuanza/MinconsReabilitação De Pontes No Itinerário Km 27 Conda/Uku Seles/SumbeReabilitação Do Campo De Futebol Do Mambrôa No Huambo/MinconReabilitação Do Edifício Sede Do MinconReabilitação Do Hospital Américo Boavida - 2ª FaseReabilitação Estr.Lubango/Sta.Clara-Troço Ondj/Sta.Clara Lote 5+Cir.OndjivaReabilitação Estrada Cazombo/Umbala Caquengue/Lucusse/MoxicoReabilitação Estrada Samba Cajú/Banga/Quicul/Bol/Terreiro,Lote 1 E LigaçõesReabilitação Estrada Uíge/Quinzala/Damba/Quibo/Maq. Do Zombo/Quimbata Reabilitação Infra-Estruturas Rodoviárias Região Dembos+Reab.300m De PonteReabilitação Ruas B.Da Coreia E Envolvente Igreja N.S.Do Cabo/MinconsReconstrução Da Pista Do Aeródromo De Saurimo(Aerog,Drenag,B.Lum.E Vedação)Reconstrução Da Pista Do Cuito(B.Lum.Estr.Ap.N.B,Pol.P.Emb.)E Nova AerogareReconstrução Da Pista Do Luena(Aerog,C.Circ,P.Estac,Dren,B.Lum. E Vedação)

858.694.903,00 1.053.891.359,00 959.478.188,00

1.067.758.351,00 798.693.698,00 966.058.236,00 906.582.465,00 932.716.813,00 907.870.059,00

1.095.185.034,00 1.331.867.513,00 812.383.190,00 923.196.168,00 850.952.384,00 485.564.408,00 881.711.044,00 980.869.839,00 986.424.724,00

1.301.712.004,00 1.344.395.356,00 964.317.497,00 79.500.000,00 365.712.089,00 798.959.607,00

2.078.951.683,00 1.190.170.159,00 1.067.553.063,00 717.984.001,00

1.009.282.523,00 275.600.000,00 262.500.000,00 200.275.683,00

1.323.280.449,00

1.020.418.706,00 1.143.031.041,00

1.316.634.207,00

958.933.818,00

313.628.950,00

752.515.711,00

667.875.575,00

626.574.944,00

Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.344.395.356,00 0,00 0,00 0,00

798.959.607,00 2.078.951.683,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

858.694.903,00 1.053.891.359,00 959.478.188,00

1.067.758.351,00 798.693.698,00 966.058.236,00 906.582.465,00 932.716.813,00 907.870.059,00

1.095.185.034,00 1.331.867.513,00 812.383.190,00 923.196.168,00 850.952.384,00 485.564.408,00 881.711.044,00 980.869.839,00 986.424.724,00

1.301.712.004,00 0,00

964.317.497,00 79.500.000,00 365.712.089,00

0,00 0,00

1.190.170.159,00 1.067.553.063,00 717.984.001,00

1.009.282.523,00 275.600.000,00 262.500.000,00 200.275.683,00

1.323.280.449,00

1.020.418.706,00 1.143.031.041,00

1.316.634.207,00

958.933.818,00

313.628.950,00

752.515.711,00

667.875.575,00

626.574.944,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 74: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 211

3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

1.158.741.356,00 1.158.741.356,00 780.601.177,00 780.601.177,00

269.610.949,00 50.291.444,00 3.193.299,00

216.126.206,00 913.034.326,00 913.034.326,00

1.828.733.567,00 485.552.439,00 33.221.208,00

1.309.700.180,00 259.740,00

47.376.830,00 47.376.830,00

Comissão Nac. P/Implem. Do Programa Nac. Do Urb. E Habitação

Fundo Rodoviário

Instituto De Estradas De Angola

Laboratório De Engenharia De Angola

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

59,75% 59,75% 40,25% 40,25%

22,80% 4,25% 0,27%

18,27% 77,20% 77,20%

97,47% 25,88%

1,77% 69,81%

0,01% 2,53% 2,53%

1.939.342.533,00

1.182.645.275,00

1.876.110.397,00

129.419.493,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Reconstrução Da Pista E Aerog. Ondjiva(Estr.Apoio,Amp.Placa,T.Car,T.Contr) Recuperação E Manut.Dos Troços Calai/Dirico 117 Km/MinconsRecuperação E Manut.Dos Troços Cuangar/Cali 143 Km/MinconsRecuperação E Manut.Troço Nancova/Rito/Dirico 435 Km/MinconsRecuperação E Manutenção Dos Troços Mavinga Rivungo/MinconsRecuperação E Manutenção Troços Dirico/Mucusso 66 Km/MinconsRecuperação Manut.Troço Cuito Cuanavale/Nancova 158 Km/MinconsRecuperação Manutenção Troço Aldeia De Riabela/Mavinga/MinconsReforço Ponte Rio Cuanza Barra Do Cuanza 2 FaseRequalificação Da Infraestruturas Da Praia Da NichaRequalificação Sambizanga Infraestruturas Zonas 2a-Pacote A+B Luanda/Mincons Requalificação Sambizanga Infrastruras Zona 2a Pacote C-Luanda/MinconsRevitalização Da Missão Católica De Sangueve No Chipindo/MinconsRevitalização Da Missão Evangélica Do Bunjei/HuamboRuas Secundárias E Terceárias De Luanda/MinconsSistema De Transporte B.R.T. Corredor Infraestrutura/Mincons

708.629.827,00

421.105.279,00 474.787.001,00 779.584.666,00 613.120.669,00 315.806.517,00 505.757.226,00 497.498.499,00 341.574.742,00

5.200.000.000,00 3.784.596.328,00

1.327.958.443,00

286.102.360,00 286.770.653,00

29.327.675.050,00 16.656.470.119,00

Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.784.596.328,00

1.327.958.443,00

0,00 0,00 0,00

2.145.151.455,00

708.629.827,00

421.105.279,00 474.787.001,00 779.584.666,00 613.120.669,00 315.806.517,00 505.757.226,00 497.498.499,00 341.574.742,00

5.200.000.000,00 0,00

0,00

286.102.360,00 286.770.653,00

29.327.675.050,00 14.511.318.664,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 75: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 212

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social

3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 4.9 - Outras Despesas De Capital

25.012.344.657,00 1.449.996.170,00 1.449.996.170,00

93.494.744,00 93.494.744,00

23.468.309.727,00 124.074.737,00

23.344.234.990,00 544.016,00 544.016,00

4.109.571.008,00 4.107.140.417,00 4.107.140.417,00

2.430.591,00

85,89% 4,98% 4,98% 0,32% 0,32%

80,59% 0,43%

80,16% 0,00% 0,00%

14,11% 14,10% 14,10%

0,01%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

06 - Protecção Social 06.03.00 - Habitação

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.09.00 - Habitação E Serviços Comunitários Não Especificados

2.273.839.404,00 2.242.900.459,00

30.938.945,00

2.126.790.881,00 2.126.790.881,00

24.721.285.380,00 24.671.285.380,00

50.000.000,00

7,81% 7,70% 0,11%

7,30% 7,30%

84,89% 84,72% 0,17%

Função %

Actividades PermanentesPrograma De Desenvolvimento HabitacionalPrograma De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do EstadoPrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E Saneamento

2.242.900.459,00 4.201.416.242,00 1.772.162.895,00 20.726.271.197,00

179.164.872,00

7,70% 14,43% 6,09%

71,17% 0,62%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.9 - Outras Despesas De Capital

4.717.035.879,00 823.416.833,00 53.327.809,00

3.803.482.039,00 36.809.198,00

467.607.738.568,00 467.607.438.268,00

300.300,00

Ministério Da Construção

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

1,00% 0,17% 0,01% 0,81% 0,01%

99,00% 99,00%

0,00%

472.324.774.447,00 100,00%

29.121.915.665,00 100,00%Total Geral:

29.121.915.665,00 100,00%Total Geral:

29.121.915.665,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Do Urbanismo E HabitaçãoÓrgão:

Page 76: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 213

Administração E Gestão Dos Serviços De Urbanismo E HabitaçãoAlienação Do Património Habitacional Do EstadoAvaliação Técnica Proj.Ordenamento Territ.Escala Provincial E MunicipalElaboração De Estudos UrbanísticoFormação E Capacitação De QuadrosProd.Legisl.Comp.Lei Ord.Do Ter.Urbano E De Terras

2.150.973.756,00 37.748.853,00 19.858.750,00 20.234.250,00 6.000.000,00 8.084.850,00

95,90% 1,68% 0,89% 0,90% 0,27% 0,36%

%Projecto / Actividade Valor 2.242.900.459,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Estudos Para Infraestrutura Do Programa Nacional De Habitação/MinuhaActualização E Execução De Cart.Sedes Vilas E Prov.Escalas 1.200 E 1.1.1000Adensamento Das Estações De Referência Nacional/MinuhaComissão Nac.P/Imple.Prog.Nac.Do Urban.E Habitação/MinuhaElab. Dos Planos Prov.De Ordenamento Do Território/MinuhaElaboração De Estudos Para Infraestruturas Integradas Do Cacuaco/MinuhaElaboração De Estudos Para Infraestruturas Integradas Do K.Kiaxi/MinuhaElaboração Dos Planos De Ordenamento Rural/MinuhaElaboração Dos Planos Directores Municipais/NacionalEstratégia Nacional De Desenvolvimento Urbano/MinuhaEstudos Construção Infraestruturas Do Bairro Militar - Luanda/MinuhaEstudos Construção Infraestruturas Do Benfica - Luanda/MinuhaEstudos Construção Infraestruturas Do Morro Bento - Luanda/MinuhaEstudos Construção Infraestruturas Integradas Dundo - L.Norte/MinuhaEstudos Construção Infraestruturas Integradas Saurimo - L. Sul/MinuhaEstudos Construção Infraestruturas Integradas Uíge E Negage - Uíge/MinuhaEstudos Infraestruturas Integradas Do Luena E Luau - Moxico/MinuhaEstudos Infraestruturas Integradas Menongue C.Cubango/MinuhaEstudos Urbanização 200 Hectares De Reserva Fundiária-Nacional/MinuhaExecução De Cadastro Nacional Do Património Habitacional/MinuhaExecução Do Cadastro Nacional De Terras/MinuhaGestão Do Parque Habitacional/Novas Urbanizações/MinuhaImplementação Centro Nac. Gestão De Informação Geográfica / MinuhaImplementação Da Lotu / MinuhaLimpeza Desmatação E Loteamento De Auto Const.Dirigida/MinuhaOperação E Manutenção Das Infra-Estruturas E Equip.Da Urbaniz.Nova VidaPlano De Desenvolvimento Municipal-VianaProg. De Capacit. E Diagnóst. E Gest. Integ. Do Território / MinuhaPrograma Indicativo Melhoria Assentamentos Urbanos PrecáriosPrograma Nacional De Urbanização De Reservas Fundiárias / MinuhaProj. Implem. Prog. Estudos E Capacit. Desenv. Sustentável/MinuhaProjecto De Modernização De Rede Geodésica Nacional/MinuhaProjecto Nova Vida (2ª Fase)

350.000.000,00 25.000.000,00

31.720.130,00 76.055.242,00 30.938.945,00 350.000.000,00

350.000.000,00

54.080.000,00 445.000.000,00 87.750.000,00 211.802.500,00 250.000.000,00 250.000.000,00 350.000.000,00

4.900.000.000,00 7.350.000.000,00

500.000.000,00 5.096.000.000,00 161.401.750,00

796.905.257,00 46.407.101,00 89.525.000,00 28.179.717,00 119.369.657,00 150.000.000,00 179.164.872,00

195.000.000,00 50.000.000,00 205.203.667,00 99.407.872,00 43.324.913,00 32.752.400,00

3.790.836.000,00

Projecto / Actividade Total

26.879.015.206,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 26.879.015.206,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

350.000.000,00 25.000.000,00

31.720.130,00 76.055.242,00 30.938.945,00 350.000.000,00

350.000.000,00

54.080.000,00 445.000.000,00 87.750.000,00 211.802.500,00 250.000.000,00 250.000.000,00 350.000.000,00

4.900.000.000,00 7.350.000.000,00

500.000.000,00 5.096.000.000,00 161.401.750,00

796.905.257,00 46.407.101,00 89.525.000,00 28.179.717,00 119.369.657,00 150.000.000,00 179.164.872,00

195.000.000,00 50.000.000,00 205.203.667,00 99.407.872,00 43.324.913,00 32.752.400,00

3.790.836.000,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 77: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 214

Receitas De Capital Reversão E Restituição Resultados Anteriores

6.558.813.583,00 6.558.813.583,00 6.558.813.583,00

100,00% 100,00% 100,00%

%

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social

3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

16.490.150.038,00 1.361.559.659,00 1.361.559.659,00

95.668.286,00 95.668.286,00

15.032.190.374,00 260.102.715,00

14.772.087.659,00 731.719,00 731.719,00

377.411.491.537,00 377.411.491.537,00 377.411.491.537,00

4,19% 0,35% 0,35% 0,02% 0,02%

3,82% 0,07% 3,75% 0,00% 0,00%

95,81% 95,81% 95,81%

Natureza %Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.9 - Outras Despesas De Capital

135.808.771,00 84.122.287,00 5.725.159,00 45.869.051,00

92.274,00 550.000,00 550.000,00

24.876.535.886,00 1.365.873.883,00

87.769.585,00 23.422.440.676,00

451.742,00 4.109.021.008,00 4.106.590.417,00

2.430.591,00

Instituto Nacional De Habitação

Ministério Do Urbanismo E Habitação

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

99,60% 61,69%

4,20% 33,64%

0,07% 0,40% 0,40%

85,82% 4,71% 0,30%

80,81% 0,00%

14,18% 14,17%

0,01%

136.358.771,00

28.985.556.894,00

100,00%

100,00%

393.901.641.575,00Total Geral: 100,00%

6.558.813.583,00Total Geral: 100,00%

Ministério Da Energia E Das ÁguasÓrgão:

Sistema Nacional De Informação Territorial 183.190.183,00

Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 183.190.183,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 78: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 215

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

03 - Segurança E Ordem Pública 03.02.00 - Serviços De Bombeiros

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.02.00 - Abastecimento De Água

09 - Assuntos Económicos 09.03 - Combustiveis E Energia 09.03.05 - Electricidade 09.03.06 - Energia Não Eléctrica

10 - Protecção Ambiental 10.02.00 - Gestão De Águas Residuais

1.131.527.013,00 1.131.527.013,00

52.647.935,00 52.647.935,00

141.906.998.652,00 141.906.998.652,00

248.396.443.815,00 248.396.443.815,00 247.658.863.815,00

737.580.000,00

2.414.024.160,00 2.414.024.160,00

0,29% 0,29%

0,01% 0,01%

36,03% 36,03%

63,06% 63,06% 62,87% 0,19%

0,61% 0,61%

Função %

Actividades PermanentesProg. De Melhoria Do Sist. Form. Téc. E Prof. E Do EmpregoProg.De Electrif.Rural-Des.De Peq.Centrais HidroeléctricasProg.De Electrif.Rural-Des.E Utiliz.De Energias RenováveisProg.De Exp.Da Capacidade De Transp.De Energia EléctricaProg.Reab.E Amp.Das Redes Reg.De Dist.Energ.EléctricaProg.Reab.E Amp.Das Redes Urban.De Dist.Energ.EléctricaPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Desenvolv.E Utilização Dos Recursos HídricosPrograma De Exp. Da Capacidade De Prod. De Energia ElectricaPrograma De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. EconómicaPrograma De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E SaneamentoPrograma Água Para TodosSubprog.De Reab.Const.E Equip.Inf.Dos Serv.De Bombeiros

10.490.585.809,00 9.518.130,00

10.200.261.652,00 737.580.000,00

18.014.429.399,00 25.295.806.000,00 55.674.789.872,00 2.998.323.770,00 16.261.995.837,00 131.700.680.916,00

103.507.248,00 110.071.515.007,00 12.290.000.000,00

52.647.935,00

2,66% 0,00% 2,59% 0,19% 4,57% 6,42%

14,13% 0,76% 4,13%

33,43% 0,03%

27,94% 3,12% 0,01%

%Programa Valor

Valor

393.901.641.575,00 100,00%Total Geral:

393.901.641.575,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Actuação Permanente P/Assegurar A Disponib.Quant.E Qualitat.Da ÁguaAdministração E Gestão Da Política E Dos Recursos EnergéticosAdministração E Gestão Da Política E Dos Recursos HídricosAsseguramento Da Barragem De KapandaConsultoria Para As Bacias Hidrográficas InternacionaisCriação De Base Dados E Estatísticas E Desenvolvimento Web SiteDesverticalização E Criação De Estruturas Do Sector Das ÁguasDesverticalização E Criação De Estruturas Do Sector EléctricoElaboração Da Estrateg.De Desenvolvimento Do Sector EléctricoEncargos De Exercícios FindosFormação De Quadros Da Administração PúblicaRegulação Das Actividades No Domínio Da Energia

103.507.248,00 1.958.874.328,00 703.721.157,00 122.190.001,00 98.977.815,00 34.150.856,00 287.162.660,00 59.874.906,00 127.658.913,00

6.558.813.583,00 27.488.044,00 212.621.859,00

1,01% 19,03% 6,84% 1,19% 0,96% 0,33% 2,79% 0,58% 1,24%

63,71% 0,27% 2,07%

%Projecto / Actividade Valor 10.295.041.370,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Page 79: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 216

A.H.Lauca Desvio Do Rio E Projecto Básico Est.Geot/MineaAmpliação Da Capac. Reser.Águas Maianga Viana Benfica 1/MineaAmpliação Da Capacidade De Armazenamento De Água Dos C.D/LuandaAmpliação Da Estação De Tratamento De Água De Kikuxi(Fase 2)Ampliação Da S.E. De Belas/LuandaAmpliação Do Sist. De Reserva De Água Do C.D Da Mulemba/LuandaAmpliação Rede De Mt, Bt E Ip E Execução Novas Ligações-Cuito CuanavaleAmpliação Se Cacuaco/MineaAproveitamento Hidroeléctrico Chiumbe Dala E L.T. 60 Kv Dala - LuenaAquis. E Mont.Equip.Csr No Sist.Control Tensão Lt´S400e220kv/Minea Assist.Técnica E Consult.Manutenção Do Sist.Electrico/MineaAssitência Técnica Operação E Gestão De Sistema Abast.ÁguaConst. Da Captação E Estação Bombagem De Água De Capari/Snl/MineaConst. Da Conduta Cd Piv Dn 500 Mm Zango/Snl/MineaConst. Da Rede De Distribuição De Àgua Municipal Lobito/SnlConst. Da Rede Distrib. De Electricidade Municipal Lubango/SnlConst. Da Rede Distrib. Electicidade Centralidade Zango Ctce/SnlConst. De Estação De Bombagem Àgua Central. Do Lubango/SnlConst. Estação Bombagem Rede Abast. Água Cacuaco/SnlConst. Estação Bombagem Água Centralidade Zango Red/SnlConst. Estação Tratam. Água Centralidade Dundo/Snl/MineaConst. Estação Tratamento Água Centralidade Zango Red/SnlConst. L.T.220 Kv Gab/Sumbe E Gab/W.Kungo E Respect. S.E'S (Fase 1)Const. Nov. Cent. Térm. Prov. Mox.Cun.Nam.Hui.Bié,Cab.L.Nort.E Luanda/MineaConst. Rede Abastec. Água Municipal Centralidade Cacuaco/SnlConst. Rede Abastecimento Água Comunitária Cacuaco/SnlConst. Rede De Distrib. De Água Municipal Luhongo/Snl/MineaConst. Rede Distrib. Electricidade Comunitária Lubango/SnlConst. Rede Distrib. Àgua Comunitária Praia 5 De Abril/SnlConst. Rede Distrib. Àguas Comunitárias Praia Amélia/SnlConst. Rede Distrib. Água Comunitária Luhongo/Snl/MineaConst. Rede Distribuição Eléctrica Comunitária Zango Red/SnlConst. Rede Distribuição Eléctrica Municipal Baía Farta/SnlConst. Rede Distribuição Àgua Municipal Praia Amélia/SnlConst. Rede Distribuíção Eléctrica Municipal Zango Red/SnlConst. Rede Distribuíção Energia Eléctrica Comunit. B. Farta/SnlConst. Rede Iluminação Comunitária Centralidade B. Farta/SnlConst. Rede Iluminação Municipal Central. Baía Farta/SnlConst. Rede Iluminação Pública Comunitária Zango Red/SnlConst. Rede Iluminação Pública Munic. Zango Red/SnlConst. Sistema Distribuição Energia Eléctrica Cacuaco/SnlConst.C.D De Cabo Lombo E Da Rede De Dist.Adjacente-Est.E ProjectoConst.Conduta Cd Piv Dn 600 Mm Camama/Snl/MineaConst.Eta Dande (Capari E Sist.Associado) / Minea (Estudos)Const.Segunda Central Hidroeléct.De Cambambe (4x130 Mw)/Minea

10.014.006.326,00 924.000.000,00

1.146.000.000,00 331.999.996,00 279.322.020,00 576.666.672,00

1.052.500.000,00

464.278.146,00 1.500.000.000,00 1.380.214.014,00 1.122.269.181,00 160.000.000,00 822.381.582,00 469.008.052,00 157.541.082,00

3.578.874.654,00 1.050.753.798,00 126.133.169,00 603.565.339,00 852.591.733,00

2.970.857.028,00 750.115.425,00

6.400.790.437,00 1.600.000.000,00

211.826.283,00 382.033.558,00 111.748.061,00

2.523.968.087,00 489.817.198,00 608.276.648,00 166.551.160,00

5.075.452.733,00 426.157.429,00 357.623.546,00

3.390.386.152,00 460.273.073,00 111.382.804,00 45.122.144,00

1.653.745.603,00 459.506.580,00

3.226.639.238,00 180.000.000,00 374.167.494,00 985.000.000,00

34.748.987.762,00

Projecto / Actividade Total

383.606.600.205,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

98.732.109.633,00 284.874.490.572,00 8.428.808.215,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.885.404.521,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28.677.180.042,00

1.585.198.111,00 924.000.000,00

1.146.000.000,00 331.999.996,00 279.322.020,00 576.666.672,00

1.052.500.000,00

464.278.146,00 1.500.000.000,00 1.380.214.014,00 1.122.269.181,00 160.000.000,00 822.381.582,00 469.008.052,00 157.541.082,00

3.578.874.654,00 1.050.753.798,00 126.133.169,00 603.565.339,00 852.591.733,00

2.970.857.028,00 750.115.425,00 515.385.916,00

1.600.000.000,00

211.826.283,00 382.033.558,00 111.748.061,00

2.523.968.087,00 489.817.198,00 608.276.648,00 166.551.160,00

5.075.452.733,00 426.157.429,00 357.623.546,00

3.390.386.152,00 460.273.073,00 111.382.804,00 45.122.144,00

1.653.745.603,00 459.506.580,00

3.226.639.238,00 180.000.000,00 374.167.494,00 985.000.000,00

6.071.807.720,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 217

Const.Sist.Adução Dist.Eta Quilonga Grand.Sist.Dist.Associado/MineaConst.Sistema De Abast. Água Beng.Lob.Catumb.E B.Farta(Fase 3)Constr. Do Sistema De Captação Águas Central K.K 5000/Snl/MineaConstr. Estação Bombagem Rede Abast. Águas Dundo/Snl/MineaConstr. Iluminação Pub. Vias Munic. Central. Lubango/Snl/MineaConstr. Rede Abastec. De Água Centralidade Capari/Snl/MineaConstr. Rede De Baixa Tensão Da Centralidade De Cabinda/Snl/MineaConstr. Rede Distrib. Energia Electr. Comunit. Luhongo/Snl/MineaConstr. Rede Energia Electr. Iluminação Centr. Cabinda/SnlConstr. Rede Ilumunação Municipal Central. Lobito/Snl/MineaConstrução Da Central Termica Do Dundo (A) MineaConstrução Da Central Térmica Da Kivela (A) / MineaConstrução Da E. T. A. Refinaria Do Lobito/Snl-RefConstrução Da Estação De Bombagem De Águas Km 44/Snl/MineaConstrução Da Linha De Transmissão 60 Kv Cacuaco/Snl/MineaConstrução Da Linha De Transmissão De 220 Kv Gabela-QuilevaConstrução Da Linha Mt 30 Kv Musseque Capari Bengo/Snl/MineaConstrução De C.D.S Novas Centralidades/MineaConstrução De Estações De Tratamento De Águas Residuais (Etar)/LuandaConstrução De Novos Centros De Distribuição/MineaConstrução Do Aproveitamento Hidroeléctrico De LaúcaConstrução Estação Bombagem Àgua 5 De Abril/SnlConstrução Estação De Bombagem Àgua Praia Amélia/SnlConstrução Rede Combate À Incêndio/SnlConstrução Rede De Distrib. Àgua Centralidade Zango Ctce/SnlConstrução Rede Distrib. Electr. Comunit. 5 De Abril/Snl/MineaConstrução Rede Distrib. Electr. Comunit. Praia Amelia/Snl/MineaConstrução Rede Distrib. Electr. Municipal 5 De Abril/Snl/MineaConstrução Rede Distrib. Electr. Municipal Praia Amelia /Snl/MineaConstrução Rede Distrib. Energia Eléctrica Comunitária K.K 5000/SnlConstrução Rede Distrib. Energia Eléctrica Municipal K.K.5000/SnlConstrução Rede Distrib. Energia Eléctrica Municipal Luhongo/SnlConstrução Rede Distribuição De Àgua Municipal Lubango/SnlConstrução Rede Distribuição De Águas Comunitária Lobito/SnlConstrução Rede Distribuição Eléctrica Comunitária Central Cacuaco/SnlConstrução Rede Distribuição Energia Electr. Capari/Snl/MineaConstrução Rede Distribuição Energia Eléctrica Comunitária Lobito/SnlConstrução Rede Distribuição Energia Eléctrica Municipal Lobito/SnlConstrução Rede Distribuição Àgua Comunitária Lubango/SnlConstrução Rede Distribuição Àgua Munic. Centralidade K. K. 5000/SnlConstrução Rede Distribuição Àguas Municipal 5 De Abril/SnlConstrução Rede Distribuição Água Comunitária Zango Red/SnlConstrução Rede Distribuição Águas Municipal Centralidade Zango/SnlConstrução Rede Distribuíção De Água Comunitária Baía Farta/SnlConstrução Rede Distribuíção Água Comunitária K. K. 5000/SnlConstrução Rede Distribuíção Água Municipal Baía Farta/Snl

3.875.350.302,00 1.597.119.541,00 2.113.701.534,00 9.680.462.148,00 540.750.326,00 759.045.248,00 83.790.691,00 656.082.943,00 151.443.762,00 90.674.827,00 668.752.594,00

1.377.014.256,00 8.947.055.000,00 922.966.738,00 152.078.161,00

1.422.252.987,00 39.904.873,00 816.750.000,00 914.024.160,00

406.666.667,00 39.748.963.000,00

105.783.784,00 105.355.552,00 52.647.935,00 516.255.637,00 825.998.632,00 869.457.051,00 963.238.693,00 749.178.193,00

1.224.839.437,00 769.599.728,00 607.453.746,00 543.372.305,00 234.801.837,00

1.076.958.849,00 4.562.631.312,00 924.937.898,00 856.381.038,00 804.176.337,00 152.568.651,00 360.273.142,00

1.204.710.172,00 716.324.425,00 116.843.480,00 230.287.286,00 78.396.526,00

Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 1.597.119.541,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

962.252.987,00 0,00 0,00

569.024.160,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.875.350.302,00 0,00

2.113.701.534,00 9.680.462.148,00 540.750.326,00 759.045.248,00 83.790.691,00 656.082.943,00 151.443.762,00 90.674.827,00 668.752.594,00

1.377.014.256,00 8.947.055.000,00 922.966.738,00 152.078.161,00 460.000.000,00 39.904.873,00 816.750.000,00 345.000.000,00

406.666.667,00 39.748.963.000,00

105.783.784,00 105.355.552,00 52.647.935,00 516.255.637,00 825.998.632,00 869.457.051,00 963.238.693,00 749.178.193,00

1.224.839.437,00 769.599.728,00 607.453.746,00 543.372.305,00 234.801.837,00

1.076.958.849,00 4.562.631.312,00 924.937.898,00 856.381.038,00 804.176.337,00 152.568.651,00 360.273.142,00

1.204.710.172,00 716.324.425,00 116.843.480,00 230.287.286,00 78.396.526,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 218

Construção Rede Iluminação Comunitária Centralidade K.K. 5000/SnlConstrução Rede Iluminação Comunitária Do Luhongo/SnlConstrução Rede Iluminação Comunitária Lobito/Snl/MineaConstrução Rede Iluminação Munic. Luhongo Benguela/Snl/MineaConstrução Rede Iluminação Municipal Centralidade K.K. 5000/SnlConstrução Rede Iluminação Municipal Praia Amélia/SnlConstrução Rede Iluminação Pub. Comunit. 5 De Abril/Snl/MineaConstrução Rede Iluminação Pub. Comunitária Capari/Snl/MineaConstrução Rede Iluminação Publica Municip. Capari/Snl/MineaConstrução Rede Iluminação Púb. Comunit Praia Amalia /Snl/MineaConstrução Rede Iluminação Pública Municipal 5 De Abril/SnlConstrução S.E Dundo Rede Rede Distrib. Electric. Dundo/Snl/MineaConstrução Se Chicala (Fase 1) / MineaConstrução Sist.Adução E Distr.Eta Quil.Grande Estudos)/MineaConstrução Sistema 4 (Eta Bita) Sistema De Distribuição Água- LuandaDistribuição Eléctrica De Km44/SnlElaboração De Estudos E Proj. S/Gestão E Aprov. Bacias HidrográficasElaboração De Estudos Projecto E Fiscalização/MineaElaboração De Planos Directores Do Sistema De Abastecimento De ÁguaElaboração Est.Proj.Expansão Capacidade Transp.Energia/MineaElaboração Estudos Proj.P/Expansão Capacidade Prod. Energia EléctricaElectrificação Da Província De Cabinda/MineaEstação De Tratamento De Àgua (Eta) Central. De Lubango/SnlEstudo P/Mapeamento Ventos-Aval.Poten.Eólico De Angola/MineEstudos De Planos Gerais De Bacias Hidrográficas/MineaEstudos E Projectos De Mini-HidrícasEstudos, Assistência Técnica Do Pat/MineaEstudos, Assistência Técnica E Consultoria Sistema Abast.ÁguaFiscaliz. Sistema Abastecimento Água Centralidade Dundo/SnlFiscaliz.Projectos Inseridos L.C.China/Águas ( Fase 2 )Fiscalização Empreitadas De Abast.Água E Sanemento/MineaFiscalização Proj.Inseridos L.C.China /Electric - Fase 3/MineaFiscalização Proj.Inseridos Na L.C.Da China/Água Fase 3/MineaFornecimento De Energia Eléctrica Chibodo Cabinda/SnlFornecimento E Instal. Gerador Centralidade Dundo/Snl/MineaFornecimento Energia Electr. Estação Bomba. Cabinda/Snl/MineaGestão, Implementação E Fiscalização De ProjectosIluminação Pública Comunitária Da Centralidade Do Lubango/SnlIluminação Pública Para Centralidade De Km44/SnlImplantação De Condutas Adutoras Br.Morar E Benfica/MineaImplantação De Redes De Dist.Lig.Domiciliares-Novas Redes/MineaImplantação De Redes Terc.Lig.Domiciliares Redes Existentes/MineaImplementação De Sistemas De Energia Solar/Min. EnergiaInst. Contadores Gerais E Sector. Rede Dist. Água De Luanda/MineaInst. De Medidores De Caudais Nas E.T.A E C.D Sist.De Abast.Água/LdaInstalação Central Ciclo Combinado Soyo, Sistema Transporte AssociadoInstalação De Um Transformador De 120 Mva Camama/Snl/Minea

221.763.361,00 158.767.396,00 223.828.380,00 64.318.056,00 96.762.348,00 232.278.048,00 339.921.268,00 221.817.328,00 108.759.912,00 374.851.821,00 174.277.960,00

2.588.320.837,00 939.654.488,00 351.242.500,00

7.500.000.000,00 2.409.677.546,00 109.123.000,00 266.666.664,00 450.000.000,00

1.538.890.650,00 935.549.791,00

2.673.814.605,00 581.425.040,00 168.770.826,00 178.185.660,00 194.827.913,00 375.000.000,00 550.552.500,00 67.358.340,00 178.000.000,00

1.300.000.000,00 68.393.684,00 270.000.000,00 377.732.311,00 261.685.959,00 11.053.535,00

1.600.000.000,00 1.121.037.615,00 301.809.596,00 297.000.000,00

3.386.458.473,00 5.349.399.475,00 737.580.000,00 148.400.000,00 192.000.000,00

32.300.000.000,00 105.171.017,00

Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.225.198.546,00 5.094.666.167,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

221.763.361,00 158.767.396,00 223.828.380,00 64.318.056,00 96.762.348,00 232.278.048,00 339.921.268,00 221.817.328,00 108.759.912,00 374.851.821,00 174.277.960,00

2.588.320.837,00 939.654.488,00 351.242.500,00

7.500.000.000,00 2.409.677.546,00 109.123.000,00 266.666.664,00 450.000.000,00

1.538.890.650,00 935.549.791,00

2.673.814.605,00 581.425.040,00 168.770.826,00 178.185.660,00 194.827.913,00 375.000.000,00 550.552.500,00 67.358.340,00 178.000.000,00

1.300.000.000,00 68.393.684,00 270.000.000,00 377.732.311,00 261.685.959,00 11.053.535,00

1.600.000.000,00 1.121.037.615,00 301.809.596,00 297.000.000,00 161.259.927,00 254.733.308,00 737.580.000,00 148.400.000,00 192.000.000,00

32.300.000.000,00 105.171.017,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 219

L.T. 200kv Lomaum-Biop-Bgla Sul 220kv Sub Bgla Sul 60/30kv-120mvaLigação Se Chicala-Kinaxixi-Edel / MineaLt 60 Kv Se Cacuaco-Sequele-Ene/MineaLt 60 Kv Se Mabubas Capari-Ene/MineaLt 60 Kv Se Zee Zango Ene/MineaMonotorização Da Qualidade Da Água/MineaNova Central Termica -Namibe(80mw)MineaNovos Sist.Sedes Municip.Abast.Melhoria Dist.Água / MineaPlano De Acção Imediata P/Luena, Menongue E Mbaza CongoPrograma De Assistência Técnica Para Dna (Cooperação Cubana)Programa De Emergência De Abast.Rural De Água Prov.K.Sul E BengoPrograma De Águas SubterrâneasPrograma Nacional De Água E Electricidade (Pronae/Electricidade)Programa Nacional De Água E Electricidade (Pronae/Águas)Programa Água Para TodosProjecto De Desenv. Institucional Do Sector De Águas(Bm/Pdisa)Reab. Ampl. Rede Electrica Do Cuito Projecto Intercalar / MineReab. E Reforço Dos Sistemas De Abast. De Água Do Namibe - 1ª FaseReab. E Reforço Sistema Abast. De Água Do Cuito-2ª Fase/MineaReab. E Reforço Sistema Abastecimento Água Cidade M'Banza Congo/MineaReab. Reforço Potência Aproveitamento Hidroeléctrico LuachimoReab. Reforço Sistema Abast. Água Do Lubango-1ª Fase/MineaReab.Ampl.Rede Mt/Bt Ilha De LuandaReab.E Ampliação Do Sistema Abast.De Água /Malanje-Fase 2Reab.E Reforço Do Sist.De Abast.De Água Do Tômbua 2ª FaseReab.E Reforço Dos Sist.De Abast.Água De Caxito/MineaReab.Exp.Redes Mt/Bt - Benguela Huambo Bié (Parte 2-Benguela)Reab.Reforço Sist. Abast. Água De Catete E Uíge-2ª Fase/MineaReabilitação Das Redes Mt E Bt De Mbanza Congo/ZaireReabilitação Das Redes Transporte Sistema Norte, Centro E SulReabilitação De Estações Hidrométricas/MineaReabilitação Do Centro De Distribuíção Do Marçal/MineaReabilitação Do Centro De Pesquisa De Onga-ZangaReabilitação Do Gtg 3 Da Central Térmica Do Cazenga/MineReabilitação Dos Postos De Seccionamento/MineaReabilitação E Expan.Redes Elect.Mt E Bt Lubango Namibe E Tombua Fase 2Reabilitação E Expansão Das Redes De Mt E Bt De Luanda - Fase 4Reabilitação E Modernização Da Central Hidroeléctrica MatalaReabilitação E Modernização Da Se Cazenga/MineaReabilitação E Modernização Da Se Viana/MineaReabilitação E Reforço Do Sist. Abast. De Água Do Sumbe/MineaReabilitação Parcial Do A.H. Luquixe E Central 2/UígeReabilitação Ref. Do Sist. De Abast.De Água Lundas Norte E Sul Parte 1Reconstrução A.H. Cunje I.L.T. Cunje-Cuito E Rede Camacupa/MineaRede Distribuição De Àgua Municipal Centralidade De Km44/Snl

4.216.304.358,00

98.481.281,00 478.133.775,00 720.465.379,00 90.984.000,00 50.000.000,00 452.800.000,00

5.500.000.000,00 500.000.000,00 200.000.000,00 350.000.000,00 200.000.000,00

1.200.000.000,00 450.000.000,00

12.290.000.000,00 3.000.000.000,00 348.000.000,00

4.000.000.000,00 1.500.000.000,00 450.000.000,00

3.300.000.000,00 3.960.000.000,00 877.455.213,00

1.950.000.000,00 750.000.000,00

1.200.000.000,00 2.987.452.364,00 1.350.000.000,00 708.621.117,00

2.808.333.340,00 462.869.190,00

3.693.763.614,00 200.000.000,00 802.040.400,00 330.106.295,00 630.000.000,00

3.930.987.365,00 4.311.216.000,00 1.189.832.833,00 1.601.630.221,00 2.100.000.000,00 160.000.000,00

1.330.000.000,00 808.051.401,00 154.805.930,00

Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

4.016.304.358,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.340.000.000,00 1.500.000.000,00

0,00 3.500.000.000,00

0,00 0,00

0,00 3.560.000.000,00 797.455.213,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

558.621.117,00 2.635.000.000,00

0,00 3.000.000.000,00

0,00 0,00 0,00

420.000.000,00

3.930.987.365,00 4.158.336.000,00

0,00 1.601.630.221,00 1.000.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

200.000.000,00

98.481.281,00 478.133.775,00 720.465.379,00 90.984.000,00 50.000.000,00 452.800.000,00

5.500.000.000,00 500.000.000,00 200.000.000,00 350.000.000,00 200.000.000,00

1.200.000.000,00 450.000.000,00

7.950.000.000,00 1.500.000.000,00 348.000.000,00 500.000.000,00

1.500.000.000,00 450.000.000,00

3.300.000.000,00 400.000.000,00 80.000.000,00

1.950.000.000,00 750.000.000,00

1.200.000.000,00 2.987.452.364,00 1.350.000.000,00 150.000.000,00 173.333.340,00 462.869.190,00 693.763.614,00 200.000.000,00 802.040.400,00 330.106.295,00 210.000.000,00

0,00 152.880.000,00

1.189.832.833,00 0,00

1.100.000.000,00 160.000.000,00

1.330.000.000,00 808.051.401,00 154.805.930,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 220

Receitas Correntes Receita Tributária Taxas Contribuições

5.627.289.161,00 5.544.111.955,00 5.507.165.064,00

36.946.891,00

56,77% 55,93% 55,56%

0,37%

%ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

16.490.150.038,00 1.361.559.659,00

95.668.286,00 15.032.190.374,00

731.719,00 377.411.491.537,00 377.411.491.537,00

Ministério Da Energia E Das Águas

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

4,19% 0,35% 0,02% 3,82% 0,00%

95,81% 95,81%

393.901.641.575,00 100,00%

9.911.777.806,00Total Geral: 100,00%

Ministério Dos TransportesÓrgão:

Ref.Cap.Transf.Se Luanda Sul (Camama Viana Cazenga) / MineaRef.E Ampliação Da Rede Novas Centralidades/MineaReforço Do Sistema De Abast.De Água De Ondjiva(Fase2)/CuneneReforço Do Sistema De Abastecimento De Água Do Huambo (2ª Fase)Reforço Rede At Lt 220 Kv Camama Morro Bento Se M.Bento EneReforço Rede At Luanda-Se Filda E Lt 220kv Viana-Filda/MineaReforço Rede Luanda-Se Boavista Lt220 Kv Cacuaco Boavista/MineaReforço Sist.Abastecimento De Água A OndjivaReparação Barragem Do Calueque E Const. De Estação Elevatória/MineaRevisão Capital Das Centrais Térmicas - Nível NacionalSe 60/15 Kv Samba - Edel/MineaSe 60/15 Kv Angola Cuba - Edel/MineaSe 60/15 Kv Cacuaco Vila - Edel/MineaSe 60/15 Kv Cacuaco-Sequele - Edel/MineaSe 60/15 Kv Cazenga 6ª Avenida - Edel/MineaSe 60/15 Kv Encibe Camama - Edel/MineaSe 60/15 Kv Golfe 28 De Agosto - Edel/MineaSe 60/15 Kv Km 44 Luanda - Ene/MineaSe 60/15 Kv Lar Do Patriota - Edel/MineaSe 60/15 Kv Sapú (Estudos) Edel/MineaSe 60/15 Kv Victória É Certa - Edel/MineaSe 60/15 Kv Zango Edifícios - Edel/MineaSe 60/15kv Musseque Kapari Edel/MineaSe Av.Comandante Gika E Cabo 60 Kv Alvalade Edel/MineaSistema De Transmissão Associado Ao GoveSistema Transporte Associado A. Hidroeléctrico Cambambe - 2ª CentralSubstituição Da Capacidade Energia Alugada/Minea

2.003.399.999,00 1.156.546.308,00 4.000.000.000,00 2.000.000.000,00 1.940.000.000,00 2.066.479.468,00 2.036.899.470,00 3.000.000.000,00 11.147.282.460,00

960.000.000,00 625.666.356,00 64.643.578,00 900.876.375,00 588.509.240,00 60.131.400,00 801.311.542,00 865.366.376,00 130.372.987,00 703.417.848,00 773.303.700,00 672.170.868,00 836.985.000,00 588.509.240,00 850.410.400,00 800.000.000,00

4.000.000.000,00 2.300.000.000,00

Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

1.797.381.712,00 0,00

4.000.000.000,00 0,00 0,00

2.066.479.468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

406.985.000,00 0,00

406.985.000,00 0,00

596.290.000,00 0,00 0,00 0,00

206.018.287,00 1.156.546.308,00

0,00 2.000.000.000,00 1.940.000.000,00

0,00 2.036.899.470,00 3.000.000.000,00 11.147.282.460,00

960.000.000,00 625.666.356,00 64.643.578,00 900.876.375,00 588.509.240,00 60.131.400,00 801.311.542,00 865.366.376,00 130.372.987,00 703.417.848,00 366.318.700,00 672.170.868,00 430.000.000,00 588.509.240,00 254.120.400,00 800.000.000,00

4.000.000.000,00 2.300.000.000,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 84: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 221

Receita De Serviços Receita De Serviços Diversos

Receitas Correntes Diversas Multas E Outras Penalidades Outras Receitas CorrentesReceitas De Capital Reversão E Restituição Resultados Anteriores

20.097.500,00 20.097.500,00

63.079.706,00 58.439.946,00 4.639.760,00

4.284.488.645,00 4.284.488.645,00 4.284.488.645,00

0,20% 0,20%

0,64% 0,59% 0,05%

43,23% 43,23% 43,23%

%

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social

3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

15.904.379.672,00 893.762.399,00 893.762.399,00 74.178.709,00 74.178.709,00

14.934.656.963,00 622.306.956,00

14.312.350.007,00 1.781.601,00 1.781.601,00

45.828.505.773,00 45.828.505.773,00 45.828.505.773,00

25,76% 1,45% 1,45% 0,12% 0,12%

24,19% 1,01%

23,18% 0,00% 0,00%

74,24% 74,24% 74,24%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

04 - Educação 04.07 - Ensino Superior 04.07.01 - Ensino Superior De Graduação

09 - Assuntos Económicos 09.02 - Transportes 09.02.01 - Transporte Rodoviário 09.02.02 - Transporte Fluvial 09.02.03 - Transporte Ferroviário 09.02.04 - Transporte Aéreo

4.421.896.847,00 1.523.300.791,00 2.898.596.056,00

900.000.000,00 900.000.000,00 900.000.000,00

56.410.988.598,00 56.410.988.598,00 12.924.464.993,00 22.027.289.182,00 8.295.381.387,00 13.163.853.036,00

7,16% 2,47% 4,70%

1,46% 1,46% 1,46%

91,38% 91,38% 20,94% 35,68% 13,44% 21,32%

Função %

Actividades PermanentesProg. De Melhoria Do Sist. Form. Téc. E Prof. E Do EmpregoProg.De Apoio Ao Aum.Da Ofert.E Da Qual.Transp.Rodoviário

9.111.039.578,00 30.573.210,00

3.372.526.279,00

14,76% 0,05% 5,46%

%Programa Valor

Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

61.732.885.445,00 100,00%Total Geral:

61.732.885.445,00 100,00%Total Geral:

61.732.885.445,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Page 85: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 222

Prog.De Reab.E Dotação De Infraestrut.Do Ensino SuperiorProg.De Recostrução E Desenv.Dos Caminhos-De-FerroProg.De Recup.E Moderniz.De Infraest.Aer.E Do Transp.Aéreo Prog.De Recuperação E Moderniz.De Infraestrut.PortuáriasPrograma De Capacitação Dos Rec. Humanos Da Adm. PúblicaPrograma De Desenvolvimen. Da Marinha Mercante E FluvialPrograma De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do EstadoPrograma De Reordenamento Dos Transportes Rodoviários

900.000.000,00 8.130.145.394,00 11.889.409.334,00 5.817.867.288,00

37.500.000,00 13.907.868.653,00 3.413.840.440,00 5.122.115.269,00

1,46% 13,17% 19,26% 9,42% 0,06%

22,53% 5,53% 8,30%

%Programa Valor

DESPESAS POR PROGRAMA

Administração E Gestão Da Polít.E Promoção Do Desen.Dos TransportesEncargos De Exercícios FindosPrograma De Reestruturação E Reforço Da Capacidade Institucional

4.702.119.093,00 4.284.488.645,00 124.431.840,00

51,61% 47,03% 1,37%

%Projecto / Actividade Valor 9.111.039.578,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Aquisição De 1000 Mini Autocarros/MintransAquisição De 3 Lanchas Hidrográficas De Peq. E Médio PorteAquisição De 3 Reb.Equip.C/ Sist. Busca E Salvam.E Outros ServiçosAquisição De 4 Catamarãs/MintransAquisição De 6 Lanchas Rápidas P/Buscas E Salvam. MarítimoAquisição De Equipamentos Oficinais Para O C.F.A./MintransAquisição De Peças Acessórios Sobressalente Abamat/MintransCapacitação Institucional Do Ministério Dos TransportesConst.Centros Formação Prof. Dos Caminhos De Ferro De Angola/MintransConstrução Centros Manutenção Regionais(Bgla,Mal,Hua,Huila/MintransConstrução Da 2ª Linha Do Ramal Ferroviário Bungo BaíaConstrução Das Passagens Inferiores Na Boa Vista/Bungo/MintransConstrução De Bases Operacionais E Moderniz.Da Tcul/MintransConstrução De Terminais Marítimos E Terrestre/MintransConstrução De Terminais Rodoviários/MintransConstrução Do Aerogare Aeroporto Saurimo/MintransConstrução Do Canal Fluvial Nas Localidades Rivungo/ShangoboConstrução Do Novo Aeroporto De Luanda-Bom Jesus/MintransConstrução Do Novo Porto Caio Em Cabinda/MintransConstrução Do Porto Seco Do Soyo / MintranspConstrução Do Terminal Marit. Da Refinaria Do Lobito/Snl-RefConstrução E Apet.Do Inst.Superior De Log.E Transp./MintransConstrução Ponte Cais Do Porto De Cabinda/MintransEstudo Para Construção Do Caminho De Ferro Do Norte De AngolaEstudos Projectos Fiscalização Planos Directores/MintransFiscalização C.F.M/MintransFiscalização Do Caminho De Ferro De Benguela/MintransFiscalização Do Porto Do Lobito/Mintrans

697.615.363,00 266.150.000,00

1.094.169.216,00 2.052.627.091,00 795.574.080,00 738.060.392,00 500.000.000,00 980.000.000,00

1.178.543.323,00

254.340.000,00 2.001.436.207,00 383.910.916,00 975.000.000,00

1.000.000.000,00 620.000.000,00

1.590.935.168,00 1.000.000.000,00 318.486.177,00

2.500.000.000,00 900.000.000,00

4.214.348.266,00 900.000.000,00 820.626.912,00 65.261.843,00

1.419.256.056,00 772.537.600,00 568.746.039,00 854.710.000,00

Projecto / Actividade Total

52.621.845.867,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

22.149.324.097,00 30.472.521.770,00 697.615.363,00

0,00 1.094.169.216,00 1.368.418.061,00 795.574.080,00 738.060.392,00

0,00 0,00

1.178.543.323,00

0,00 1.143.677.832,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1.590.935.168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 266.150.000,00

0,00 684.209.030,00

0,00 0,00

500.000.000,00 980.000.000,00

0,00

254.340.000,00 857.758.375,00 383.910.916,00 975.000.000,00

1.000.000.000,00 620.000.000,00

0,00 1.000.000.000,00 318.486.177,00

2.500.000.000,00 900.000.000,00

4.214.348.266,00 900.000.000,00 820.626.912,00 65.261.843,00

1.419.256.056,00 772.537.600,00 568.746.039,00 854.710.000,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 86: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 223

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes

1.016.097.349,00 239.592.182,00 30.566.538,00 744.840.693,00 1.097.936,00 65.988.468,00 65.988.468,00

1.399.983.636,00 219.158.280,00 14.858.657,00

1.165.330.583,00 636.116,00

Conselho Nacional De Carregadores

Instituto Marítimo E Portuário De Angola

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

93,90% 22,14%

2,82% 68,83%

0,10% 6,10% 6,10%

86,63% 13,56%

0,92% 72,11%

0,04%

1.082.085.817,00

1.616.018.059,00

100,00%

100,00%

Formação De Especialistas Em Busca E Salv.Marítimo/MintransFormação De Quadros AeronáuticaFornecimento E Montagem De Um Sistema A.T.C./Radar P/EnanaFornecimento Equipamentos Oficinas-Abamat/MintransInformatização Sistema De Licenciamento Pessoal Aeronáutico/MintransInformatização Sistema De Testes Pessoal Aeronáutico/MintransModernização Sistema Meteog.Ajuda Navegação Aérea/MintransReab.Farois Farolins Ao Longo Da Costa Angolana / MintranspReabilitação De Infraestrutura Ministério Dos TransportesReabilitação Do Aeroporto De CatumbelaReabilitação Do Aeroporto De Mbanza CongoReabilitação Do Aeroporto De MenongueReabilitação Do Aeroporto Do DundoReabilitação Do Aeroporto Do LuenaReabilitação Do Aeroporto Do NamibeReabilitação Do Aeroporto Do SoyoReabilitação Do Aeroporto Do UígeReabilitação Do C.F.B/MintransReabilitação Do C.F.M/MintransReabilitação Do Porto Do Lobito/MintransReabilitação Do Porto Do Namibe Ii Fase / MintranspReestruturação Do Inavic, Sistema Rádios E Formação/MintransRegisto Nacional Aeronaútico/MintransSistema De Gestão Informatizada Do MintransSistema De Transporte B.R.T. Meios RolantesSistema Inteligente Bilhetica Tcul /MintransTerminal De Contentores Do Porto Do Lobito/Mintrans Terminal Minerio Do Porto Do Lobito/Mintrans

485.000.000,00 30.573.210,00

1.423.840.000,00 196.000.000,00 37.500.000,00 22.585.374,00 300.000.000,00 500.000.000,00 245.000.000,00

1.688.427.327,00 450.000.000,00 372.779.197,00

1.110.318.697,00 1.110.318.697,00 1.350.000.000,00 1.660.318.697,00 396.000.000,00 704.010.794,00

2.101.549.196,00 425.319.498,00 100.000.000,00 95.400.000,00 7.528.458,00

362.381.126,00 5.122.115.269,00 145.334.800,00

1.696.815.200,00 1.020.395.678,00

Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 0,00

579.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.050.000.000,00 0,00 0,00

1.110.318.697,00 1.110.318.697,00

0,00 1.660.318.697,00

0,00 704.010.794,00

2.101.549.196,00 425.319.498,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2.083.784.205,00 0,00

1.696.815.200,00 1.020.395.678,00

485.000.000,00 30.573.210,00 844.340.000,00 196.000.000,00 37.500.000,00 22.585.374,00 300.000.000,00 500.000.000,00 245.000.000,00 638.427.327,00 450.000.000,00 372.779.197,00

0,00 0,00

1.350.000.000,00 0,00

396.000.000,00 0,00 0,00 0,00

100.000.000,00 95.400.000,00 7.528.458,00

362.381.126,00 3.038.331.064,00 145.334.800,00

0,00 0,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 87: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 224

Receitas Correntes Receita Tributária Taxas Receita De Serviços Receita De Serviços Diversos

Receitas Correntes Diversas Multas E Outras Penalidades

90.500.000,00 18.500.000,00 18.500.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00

55.000.000,00 55.000.000,00

100,00% 20,44% 20,44% 18,78% 18,78%

60,77% 60,77%

%

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.1.2 - Despesas Com O Pessoal Militar 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social

3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

5.299.295.211,00 928.534.189,00 911.505.006,00 17.029.183,00 92.416.463,00 92.416.463,00

4.278.157.596,00 442.880.323,00

3.835.277.273,00 186.963,00 186.963,00

1.141.134.460,00 1.141.134.460,00 1.141.134.460,00

82,28% 14,42% 14,15%

0,26% 1,43% 1,43%

66,43% 6,88%

59,55% 0,00% 0,00%

17,72% 17,72% 17,72%

Natureza %Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

1.003.036.789,00 69.130.270,00 4.712.075,00

929.178.916,00 15.528,00

195.805.245,00 195.805.245,00

12.485.261.898,00 365.881.667,00 24.041.439,00

12.095.306.771,00 32.021,00

45.350.677.637,00 45.350.677.637,00

Instituto Nacional Da Aviação Civil

Ministério Dos Transportes

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

83,67% 5,77% 0,39%

77,51% 0,00%

16,33% 16,33%

21,59% 0,63% 0,04%

20,91% 0,00%

78,41% 78,41%

1.198.842.034,00

57.835.939.535,00

100,00%

100,00%

6.440.429.671,00Total Geral: 100,00%

90.500.000,00Total Geral: 100,00%

Ministério Do AmbienteÓrgão:

Page 88: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 225

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

10 - Protecção Ambiental 10.04.00 - Protecção Da Biodiversidade E Da Paisagem 10.05.00 - Investigação E Desenvolvim.Em Protecção Do Ambiente

3.501.104.621,00 3.501.104.621,00

2.939.325.050,00 541.544.000,00

2.397.781.050,00

54,36% 54,36%

45,64% 8,41%

37,23%

Função %

Actividades PermanentesPrograma De Combate À Degradação AmbientalPrograma Nacional Do Ambiente

3.696.270.671,00 75.600.000,00

2.668.559.000,00

57,39% 1,17%

41,43%

%Programa Valor

Valor

6.440.429.671,00 100,00%Total Geral:

6.440.429.671,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Administração E Gestão Da Política E Promoção Da Protecção AmbientalComissão Multi-Sectorial Para O AmbienteComissão Nacional De Contigência Contra Derrames De Petróleo No MarControlo Da Contaminação Das Águas Nacionais/MinambFeira Internacional Do AmbienteImplementação Do Plano Estrat. P/Gestão Residuos UrbanosMaiombe EcologiaPlanos Directores Gerais De Bacias HidrograficasPreservação Da Palanca Negra GigantePrograma De Conservação Da Biodiversidade Áreas ConservaçãoPrograma De Desenvolvimento Do Sector ElectricoPrograma De Educação E Capacitação P/ A Gestão AmbientalPrograma De Gestão Ambiental CompartilhadaPrograma De Produção SustentávelPrograma De Qualidade AmbientalPrograma De Suporte Economico A Gestão Ambiental

3.696.270.671,00 37.980.000,00 7.500.000,00

185.000.000,00 35.000.000,00 97.500.000,00 225.700.000,00 82.000.000,00 35.000.000,00 137.030.000,00 90.750.000,00 205.700.000,00 50.200.000,00 57.150.000,00 175.505.000,00 51.000.000,00

71,50% 0,73% 0,15% 3,58% 0,68% 1,89% 4,37% 1,59% 0,68% 2,65% 1,76% 3,98% 0,97% 1,11% 3,40% 0,99%

%Projecto / Actividade Valor 5.169.285.671,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Apoio Sector Do Ambiente (Bad)Construção Apet. Instituto Nacional Biodiversidade - Luanda/MinambConstrução Apetrechamento Centro Ecologia Tropical No HuamboConstrução Do Instituto Nacional Do Ambiente Em Luanda/MinabElaboração De Estudos, Projectos E Ficalização/MinambEliminação De Substanciais Da Camada De OzonoEstrategia E Programa Nacional De Gestão De ResiduosEstudo Para Construção Da Estrutura Nacional Da Biossegurança/MinambEstudo Para Construção De Vilas Ecológicas À Nivel Nacional/MinambPlano Nacional De Implementação Da Convenção De EstocolmoPrograma Nacional De Alterações Climáticas / MinambProjecto De Apoio Aos Parques E Reservas

185.600.000,00 50.000.000,00 85.000.000,00 75.000.000,00 45.000.000,00 37.500.000,00 100.600.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 22.000.000,00 72.000.000,00 393.944.000,00

Projecto / Actividade Total

1.271.144.000,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

493.944.000,00 777.200.000,00 150.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

343.944.000,00

35.600.000,00 50.000.000,00 85.000.000,00 75.000.000,00 45.000.000,00 37.500.000,00 100.600.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 22.000.000,00 72.000.000,00 50.000.000,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 89: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 226

Receitas Correntes Receita Tributária TaxasReceitas De Capital Reversão E Restituição Resultados Anteriores

692.126.139,00 692.126.139,00 692.126.139,00

5.156.926.470,00 5.156.926.470,00 5.156.926.470,00

11,83% 11,83% 11,83% 88,17% 88,17% 88,17%

%

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador

8.841.363.303,00 1.446.003.463,00 1.446.003.463,00 105.879.716,00

32,79% 5,36% 5,36% 0,39%

Natureza %Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

117.991.549,00 63.851.937,00 54.139.612,00 56.270.355,00 56.270.355,00

141.593.051,00 45.767.440,00 95.825.611,00 53.572.999,00 53.572.999,00

5.039.710.611,00 818.914.812,00 92.416.463,00

4.128.192.373,00 186.963,00

1.031.291.106,00 1.031.291.106,00

Centro De Ecologia Tropical E Alterações Climáticas

Fundo Nacional Do Ambiente

Ministério Do Ambiente

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

67,71% 36,64% 31,07% 32,29% 32,29%

72,55% 23,45% 49,10% 27,45% 27,45%

83,01% 13,49%

1,52% 68,00%

0,00% 16,99% 16,99%

174.261.904,00

195.166.050,00

6.071.001.717,00

100,00%

100,00%

100,00%

26.965.101.368,00Total Geral: 100,00%

5.849.052.609,00Total Geral: 100,00%

Minist. Das Telecomunicações E Tecnologias De InformaçãoÓrgão:

Projecto De Combate A DesertificaçãoProjecto De Zoneamento E Ordenamento Dos Parques/Minamb

34.500.000,00 90.000.000,00

Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 0,00

34.500.000,00 90.000.000,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 90: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 227

3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social

3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

105.879.716,00

7.288.032.377,00 388.118.571,00

6.899.913.806,00 1.447.747,00 1.447.747,00

18.123.738.065,00 18.123.738.065,00 18.123.738.065,00

0,39%

27,03% 1,44%

25,59% 0,01% 0,01%

67,21% 67,21% 67,21%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

04 - Educação 04.03.00 - Ensino Secundário

04.07 - Ensino Superior 04.07.01 - Ensino Superior De Graduação

09 - Assuntos Económicos 09.06 - Comunicações E Tecnologias Da Informação 09.06.01 - Comunicações

974.153.403,00 974.153.403,00

923.363.263,00 226.943.582,00

696.419.681,00 696.419.681,00

25.067.584.702,00 25.067.584.702,00 25.067.584.702,00

3,61% 3,61%

3,42% 0,84%

2,58% 2,58%

92,96% 92,96% 92,96%

Função %

Actividades PermanentesProg. De Melhoria Do Sist. Form. Téc. E Prof. E Do EmpregoProg.De Implem.Do Sistem.Nac.De Ciência Tecnol.E InovaçãoProg.De Reab.E Dotação De Infraestrut.Do Ensino SuperiorPrograma De Capacitação Dos Rec. Humanos Da Adm. PúblicaPrograma De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do EstadoPrograma Reab.E Cont.Das Infraest.Bás.De Telecomunicações

9.045.159.346,00 226.942.994,00 31.028.000,00 218.315.605,00 148.403.632,00

5.946.968.802,00 11.348.282.989,00

33,54% 0,84% 0,12% 0,81% 0,55%

22,05% 42,09%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

26.965.101.368,00 100,00%Total Geral:

26.965.101.368,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

4 Sites Dos Ministérios Defendidos No E-Govemment ReadinessAdmin. E Gestão Dos Serv. Do Sistema Nac.De Educação E EnsinoAdmin.E Gestão Da Polít.E Dos Serviços De Correios E Telecomunicações Administração E Gestão Da Rede De Mediatecas De AngolaBackbone Internet E Rede Privativa Do GovernoBiblioteca Virtual Científica E TecnológicaDesenvolvimento E Manutenção Dos Sites Dos Governos ProvinciaisEncargos Com O Protocolo De Cooperação Conj.Entre A Microsoft E AngolaEncargos De Exercícios FindosEstratégia Operacional Para O Desenvolv. Tecnologias Infor.Em AngolaFormação Aos Quadros Angolanos Admin.Púb.Sobre A Estratégia Online

5.865.000,00 226.943.582,00

1.168.987.454,00 930.376.868,00 24.633.000,00 35.923.125,00 23.612.490,00 62.166.918,00

5.156.926.470,00 18.245.000,00 4.164.150,00

0,06% 2,40%

12,36% 9,84% 0,26% 0,38% 0,25% 0,66%

54,53% 0,19% 0,04%

%Projecto / Actividade Valor 9.457.102.340,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Page 91: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 228

Modelo De Gestão De Registo De Domínio E Sistema De Registo OnlineOrganiz.Admin.Gestão E Coord.Dos Serv.Das Admin.Locais E Do TerritórioPrestação De Serviços De EducaçãoPromoção E Regulação Do Desenvolvimento Da Ciência E Da TecnologiaRegulação Da Actividade De Correios E Telecomunicações

6.011.626,00 568.871.120,00 478.104.076,00 224.660.974,00 521.610.487,00

0,06% 6,02% 5,06% 2,38% 5,52%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Apetrechamento Do Itel E Capacitação De ProfessoresApoio Institucional Do MttiAquisição E Instal. De Equipamentos P/Protec. Das Tt/InatelConst. Do Centro Reg. Formação Prof. Em Meteor.Dos Palop'S Fase 4Construção Da Rede De Telecom. Da Centralidade Capari/SnlConstrução Da Rede Municipal Telecom. Central. Cacuaco/SnlConstrução Da Rede Telecomunicações Zango Ctce/SnlConstrução De Rede De Telecom. Para Centralidade De Km 44/SnlConstrução Do Instituto Superior Tecnologias De Informação (Isutic)Construção Reab. Apetrechamento Centros Provinciais Inatel/LdaConstrução Rede Comunitária Telecom. Centralid. Cacuaco/SnlElab. Estudos Proj. P/Implementação Do Plano Director/MinttiElab.De Estudos P/A Migração De Transmissão Ana.P/Tramis. Digital/MinttiEstudo E Projecto P/Desenvolvimento Sociedade De InformaçãoEstudos Construção E Apet.Do Parque Tecnologico CamamaEstudos E Projectos P/Desenv.Dos Serviços Das ComunicaçõesEstudos E Projectos P/Desenv.Dos Serviços Meteor.E GeofisicaEstudos S/Estab. Do Ponto De Interlig. Nac.Ipc(Pin-Ip)/MinttiExpa. Mod. Cent. Fisc. Radiol. Lda Inclu.Cons. Novo. Edef. Inf -Est. Apoio Fiscaliz.E Gestão Dos Proj.Referentes A Sociedade Da InformaçãoFiscalização De Projectos C/Financiamento ExternoFiscalização Dos Projectos Referentes Aos Serviços PostaisFormação E Capacitação Dos Trabalhadores Da EnctaFormação E Capacitação Dos Trabalhadores Do Mintti Governação Electrónica - Portal Do Governo De AngolaGovernação Electrónica Modernização Tecnológica Administ. PúblicaImplementação Da Restruturação Da Angola TelecomImplementação Das Tic S Nos Serviços PostaisImplementação De Uma Rede Multi Serviços Fase 2Instalação Rede Estruturada Voz E Dados P/Prov. E Mun.Inatel Itelnet 3ª Fase ExpansãoMassificação Da T.I P/ Todo O Território NacionalModernização Da Rede Vsat-Inatel/MinttiPartic.Angola Sist.Cabos Submar.Interligação NacionalProj.Angosat-Const. E Lançamento De Um Sat.Doméstico/Minctl Projecto Angola Forum 2Projecto Da Rede E- Governament De Angola Para A Cnti-Projecto 1

43.835.615,00 58.565.234,00 117.130.700,00 80.564.956,00 330.711.625,00 99.788.431,00 77.974.615,00 480.755.747,00 218.315.605,00 24.737.073,00 422.736.134,00 1.836.470,00 31.028.000,00

31.028.000,00 131.869.000,00 31.028.000,00 35.855.948,00 69.813.000,00 930.389.053,00

23.271.000,00 54.299.000,00 65.934.500,00 13.918.961,00 10.084.100,00 46.542.000,00 31.028.000,00

1.130.922.848,00 10.383.870,00

3.038.354.043,00 34.906.500,00 46.542.000,00 96.991.589,00 517.751.100,00

1.350.703.245,00 4.932.283.185,00

53.565.216,00 539.736.369,00

Projecto / Actividade Total

17.507.999.028,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

8.968.582.454,00 8.539.416.574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.038.354.043,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.932.283.185,00 0,00

539.736.369,00

43.835.615,00 58.565.234,00 117.130.700,00 80.564.956,00 330.711.625,00 99.788.431,00 77.974.615,00 480.755.747,00 218.315.605,00 24.737.073,00 422.736.134,00 1.836.470,00 31.028.000,00

31.028.000,00 131.869.000,00 31.028.000,00 35.855.948,00 69.813.000,00 930.389.053,00

23.271.000,00 54.299.000,00 65.934.500,00 13.918.961,00 10.084.100,00 46.542.000,00 31.028.000,00

1.130.922.848,00 10.383.870,00

0,00 34.906.500,00 46.542.000,00 96.991.589,00 517.751.100,00

1.350.703.245,00 0,00

53.565.216,00 0,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 92: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 229

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital

398.341.095,00 36.640.200,00 2.391.775,00

359.190.739,00 118.381,00

6.941.188,00 6.941.188,00

493.865.487,00 79.620.276,00 5.355.936,00

408.885.040,00 4.235,00

212.745.000,00 212.745.000,00

215.434.031,00 163.091.181,00 11.251.889,00 41.090.373,00

588,00 11.509.551,00 11.509.551,00

442.449.076,00 235.101.428,00 23.845.797,00 183.305.320,00

196.531,00 35.655.000,00

Centro Nacional De Tecnologias Da Informação

Instituto Angolano Das Comunicações

Instituto Nacional De Telecomunicações

Instituto Superior De Tecnologias De Informação E Comunicação

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

98,29% 9,04% 0,59%

88,63% 0,03% 1,71% 1,71%

69,89% 11,27%

0,76% 57,87%

0,00% 30,11% 30,11%

94,93% 71,86%

4,96% 18,11%

0,00% 5,07% 5,07%

92,54% 49,17%

4,99% 38,34%

0,04% 7,46%

405.282.283,00

706.610.487,00

226.943.582,00

478.104.076,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Projecto Da Rede E-Governament De Angola Para 13 Cap. Prov. Projecto 4Projecto Da Rede E-Governament De Angola Para 4 Grand.Capit.Prov. Proj. 3Projecto Da Rede E-Governament De Angola Para Luanda- Projecto 2Reabilitação, Construção E Apetrechamento Das Estações PostaisRema Redes Mediatecas De Angola Sistema De Gestão Da Base De Dados Do Inatel

149.779.259,00

117.705.049,00

190.724.549,00 210.420.300,00

1.567.175.189,00 57.013.950,00

Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

149.779.259,00

117.705.049,00

190.724.549,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 210.420.300,00

1.567.175.189,00 57.013.950,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 93: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 230

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social

3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

2.208.103.657,00 157.187.802,00 157.187.802,00 12.783.930,00 12.783.930,00

2.037.955.314,00 190.608.782,00

1.847.346.532,00 176.611,00 176.611,00

194.410.141,00 194.410.141,00 194.410.141,00

91,91% 6,54% 6,54% 0,53% 0,53%

84,83% 7,93%

76,89% 0,01% 0,01% 8,09% 8,09% 8,09%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.09.00 - Investigação Básica

2.402.513.798,00 994.041.265,00

1.408.472.533,00

100,00% 41,38% 58,62%

Função %

Actividades PermanentesProg.De Implem.Do Sist.Nac.De Ciência E Tecnol.E InovaçãoProg.De Implem.Do Sistem.Nac.De Ciência Tecnol.E Inovação

1.234.190.188,00 446.058.000,00 722.265.610,00

51,37% 18,57% 30,06%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

6.395.896.746,00 752.544.890,00 50.803.339,00

5.591.420.505,00 1.128.012,00

17.821.887.326,00 17.821.887.326,00

895.376.868,00 179.005.488,00 12.230.980,00 704.140.400,00 35.000.000,00 35.000.000,00

Ministério Das Telecomunicações E Tecnol.De Informação

Unidade Técnica De Gestão De Mediatecas De Angola

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

26,41% 3,11% 0,21%

23,09% 0,00%

73,59% 73,59%

96,24% 19,24%

1,31% 75,68%

3,76% 3,76%

24.217.784.072,00

930.376.868,00

100,00%

100,00%

2.402.513.798,00 100,00%Total Geral:

2.402.513.798,00 100,00%Total Geral:

2.402.513.798,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da Ciência E TecnologiaÓrgão:

Page 94: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 231

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes

2.208.103.657,00 157.187.802,00 12.783.930,00

2.037.955.314,00 176.611,00

Ministério Da Ciência E Tecnologia

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

91,91% 6,54% 0,53%

84,83% 0,01%

2.402.513.798,00 100,00%

Ministério Da Comunicação SocialÓrgão:

Promoção E Regulação Do Desenvolvimento Da Ciência E Da Tecnologia 1.234.190.188,00 100,00%

%Projecto / Actividade Valor 1.234.190.188,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Apoio Criação Inst. E Renovação De Unid. L&D/MincitEstudo Const. De Laboratório Teste Não Destrutivo Luanda/MincitEstudo Const. Marcadores Nuclear Na Indúst.Petrolífera Luanda/MincitEstudo Const. Parque Tecnol. E Incubadoras De Empresa Luanda/MinctEstudo Const.Apet. Central Termovalorização Luanda Sul/MincitEstudo Const.Apet. Laborat.Criopreservação Luanda/Mincit Estudo Construção Centro Captação Imagens Satélite Luanda/MinctEstudo Construção Centro De Investigação De Vacinas Luanda/MincitEstudo Construção Centro Recolha Subst. Para Raios Radioativos/Mincit Estudo Construção Infra-Estrutura Monitorização Queimada - Luanda/MctEstudo Construção Infra-Estruturas Cultura Tecido - Luanda/MctEstudo Construção Infraestruturas Investigação Desenvolvimento Luanda/MinctEstudo Construção Laboratório Dado Geoespaciais Georeferênciais LuandaEstudo Construção Laboratório Informática Centro Investigação LuandaEstudo Construção Laboratórios De Alta Performance - Luanda/MctEstudo Do Projecto Piloto Da Produção De Biógas Angola/MincitEstudo Estação Experimental E Extensão Investigação Científica LuandaEstudo Investigação Científica Desenv. Tecnológico Luanda/MincitEstudo Para Const. Laboratório Investigação Científica Angola/MincitEstudo Para Construção Do Laboratório De Megatrónica LuandaEstudo Para Construção Do Laboratório De Microbiologia Luanda/MincitEstudo Para Construção E Apet. Centro Sasscal No Huambo/MincitEstudo Para Cultivo E Prod. De Artemicina Luanda/MincitEstudo Para Implement. Da Produção Cogumelos Luanda/MincitEstudo Para Reabilit. Do Laboratório De Toxologia Luanda/MincitEstudo Reab. E Apet.Do Laboratório De Química Luanda/MincitEstudo Reab.Biblioteca Centro Investigação Científica Luanda/MincitEstudo Reabilit. Centro De Investigação Científica/Luanda/MincitEstudo Reabilitação Apetrech. Laboratório Biotecnologia Luanda/MincitEstudo Recuper. Acervo Bibliogr. Cientíco Histórico Angola/MincitEstudo Sobre Técnica Utilização Prod.Carvão Vegetal Em Angola/Mincit

100.000.000,00 35.257.000,00 37.690.501,00 44.897.500,00 38.858.000,00 37.120.000,00 44.494.426,00 43.000.000,00 32.000.000,00 42.000.000,00

33.000.000,00 37.258.000,00

44.789.275,00

42.891.000,00 37.200.000,00 24.500.000,00 44.575.000,00 35.275.000,00 37.000.000,00 43.791.000,00 34.826.000,00 9.000.000,00 44.121.000,00 30.000.000,00 35.102.180,00 36.200.000,00 25.230.488,00 28.500.000,00 31.352.240,00 38.395.000,00 20.000.000,00

Projecto / Actividade Total

1.168.323.610,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 1.168.323.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100.000.000,00 35.257.000,00 37.690.501,00 44.897.500,00 38.858.000,00 37.120.000,00 44.494.426,00 43.000.000,00 32.000.000,00 42.000.000,00

33.000.000,00 37.258.000,00

44.789.275,00

42.891.000,00 37.200.000,00 24.500.000,00 44.575.000,00 35.275.000,00 37.000.000,00 43.791.000,00 34.826.000,00 9.000.000,00 44.121.000,00 30.000.000,00 35.102.180,00 36.200.000,00 25.230.488,00 28.500.000,00 31.352.240,00 38.395.000,00 20.000.000,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 95: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 232

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social

3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

5.869.126.535,00 469.722.748,00 469.722.748,00 29.804.552,00 29.804.552,00

5.369.576.649,00 157.739.019,00

5.211.837.630,00 22.586,00 22.586,00

3.244.038.925,00 3.244.038.925,00 3.244.038.925,00

64,40% 5,15% 5,15% 0,33% 0,33%

58,92% 1,73%

57,19% 0,00% 0,00%

35,60% 35,60% 35,60%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

04 - Educação 04.03.00 - Ensino Secundário 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional

08 - Recreação, Cultura E Religião 08.04.00 - Serviços De Difusão E Publicação

09 - Assuntos Económicos 09.06 - Comunicações E Tecnologias Da Informação 09.06.01 - Comunicações

182.584.792,00 182.584.792,00

990.179.994,00 121.092.593,00 869.087.401,00

7.931.400.674,00 7.931.400.674,00

9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00

2,00% 2,00%

10,87% 1,33% 9,54%

87,03% 87,03%

0,10% 0,10% 0,10%

Função %

Actividades PermanentesProg. De Melhoria Do Sist. Form. Téc. E Prof. E Do EmpregoPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Melhoria Do Serviço Público De Comunic. Social

5.218.645.207,00 869.087.401,00 173.844.925,00

2.851.587.927,00

57,26% 9,54% 1,91%

31,29%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

9.113.165.460,00 100,00%Total Geral:

9.113.165.460,00 100,00%Total Geral:

9.113.165.460,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Acções De Marketing, Comunicação E PublicidadeAssessoria E Consultoria Em Programas TelevisivosConsultoria Para Trabalhos Específicos Da Comunicação SocialEncargos Com A T.P.A InternacionalFormação E Superação Técnica ProfissionalMarketing Institucional Modernização Da Central Técnica De Programas Da Telev. Púb.De AngolaPrémio Nacional De JornalismoRegulação Da Actividade De Comunicação Social

641.892.494,00 247.500.000,00 129.252.000,00 500.000.000,00 121.092.593,00

1.390.275.040,00 1.062.100.000,00

44.592.925,00 1.489.701.080,00

11,38% 4,39% 2,29% 8,87% 2,15%

24,65% 18,83% 0,79%

26,41%

%Projecto / Actividade Valor 5.639.990.132,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Page 96: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 233

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

180.629.792,00 142.088.804,00 7.912.152,00 30.628.836,00 10.955.000,00 10.955.000,00

5.688.496.743,00 327.633.944,00 21.892.400,00

5.338.947.813,00 22.586,00

3.233.083.925,00 3.233.083.925,00

Conselho Nacional De Comunicação Social

Ministério Da Comunicação Social

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

94,28% 74,16%

4,13% 15,99%

5,72% 5,72%

63,76% 3,67% 0,25%

59,84% 0,00%

36,24% 36,24%

191.584.792,00

8.921.580.668,00

100,00%

100,00%

Ministério Da SaúdeÓrgão:

Sistema Integrado Da Comunicação Social 13.584.000,00 0,24%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Aquisição De 2 Emissores De 5 Kw Huambo Canais 1 E 2 / McsAquisição De 5 Estações Completas De 50 Kw Sis.Rad.GeradoresAquisição De Equipamento P/ Estúdio Da Tpa Na Lunda-SulAquisição De Equipamento P/ Estúdio Da Tpa No CuneneAquisição De Equipamento P/ Estúdio Da Tpa No K.KubangoAquisição De Equipamentos De Rede Difusão Para A TpaAquisição De Equipamentos Diversos P/O Ministério Da C. SocialAquisição De Equipamentos Diversos Para A TpaAquisição E Instalação De 164 Rádios Comunitários / McsConstrução Do Centro De Formação De Jornalistas No HuamboConstrução Do Centro De Informação Das Nações Unidas/ CmsConstrução Do Novo Edifício Sede Da Rádio VianaEstudos E Projectos Para A Criação De Parques GráficosEstudos P/ Construção E Reab.Infra-Estruturas Comunicação SocialEstudos Para Construção Centros Produção Tpa Em 17 ProvínciasEstudos Para Criação Do Instituto Superior Ciên. Comun. SocialEstudos, Projectos E Ficalização/McsFiscaliz.Const.Apet.Cent.Prod.Tpa Em Luanda-Camama 2ª FaseFiscalização Do Centro De Formação De Jornalista (Cefojor)Fiscalização Do Centro De Informação Das Nações Unidas P/Os PalopsObras Para Instalação De 10 Torres/ Mcs

27.323.177,00 30.601.712,00 24.625.500,00 38.951.400,00 24.625.500,00 88.443.488,00 98.012.942,00 86.715.135,00 668.976.083,00 869.087.401,00

1.085.820.323,00 12.000.000,00 54.374.250,00 56.935.763,00 25.920.000,00 24.022.600,00 24.352.349,00 76.826.000,00 43.454.370,00 63.339.519,00 48.767.816,00

Projecto / Actividade Total

3.473.175.328,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 3.473.175.328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27.323.177,00 30.601.712,00 24.625.500,00 38.951.400,00 24.625.500,00 88.443.488,00 98.012.942,00 86.715.135,00 668.976.083,00 869.087.401,00

1.085.820.323,00 12.000.000,00 54.374.250,00 56.935.763,00 25.920.000,00 24.022.600,00 24.352.349,00 76.826.000,00 43.454.370,00 63.339.519,00 48.767.816,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 97: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 234

Receitas De Capital Reversão E Restituição Resultados Anteriores

22.317.199,00 22.317.199,00 22.317.199,00

100,00% 100,00% 100,00%

%

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social

3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

84.994.664.951,00 13.065.744.516,00 13.065.744.516,00

887.575.957,00 887.575.957,00

70.771.113.470,00 31.485.025.596,00 39.286.087.874,00

270.231.008,00 270.231.008,00

35.280.867.516,00 35.280.867.516,00 35.280.867.516,00

70,67% 10,86% 10,86%

0,74% 0,74%

58,84% 26,18% 32,66%

0,22% 0,22%

29,33% 29,33% 29,33%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.02.00 - Serviços Hospitalares Especializados 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública 05.05.00 - Produtos, Aparelhos E Equipamentos Médicos 05.07.00 - Serviços De Saúde Ambulatórios

06 - Protecção Social 06.06.00 - Doença E Incapacidade

1.732.355.480,00 1.732.355.480,00

116.158.560.892,00 21.656.475.783,00 15.900.449.469,00 8.723.199.321,00 29.701.115.313,00 25.237.940.786,00 14.939.380.220,00

2.384.616.095,00 2.384.616.095,00

1,44% 1,44%

96,58% 18,01% 13,22% 7,25%

24,69% 20,98% 12,42%

1,98% 1,98%

Função %

Actividades PermanentesProg.De Cuidados Primários E Assistência HospitalarPrograma De Capacitação Dos Rec. Humanos Da Adm. PúblicaPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Combate Às Grandes EndemiasPrograma De Luta Contra O Vih/SidaPrograma De Melhoria Da Qual. E Equidade Dos Serv. De SaúdePrograma De Melhoria Da Saúde Materno-Infantil

59.704.870.384,00 25.114.267.782,00

114.744.000,00 883.329.801,00

5.697.433.323,00 5.170.578.378,00 18.790.865.175,00 4.799.443.624,00

49,64% 20,88% 0,10% 0,73% 4,74% 4,30%

15,62% 3,99%

%Programa Valor

Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

120.275.532.467,00 100,00%Total Geral:

120.275.532.467,00 100,00%Total Geral:

120.275.532.467,00Total Geral: 100,00%

22.317.199,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Page 98: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 235

Administração E Gestão Dos Serviços Do Sistema Nacional De SaúdeApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaAquisição De Equipamentos EssenciaisAquisição De Medicamentos Essenciais Para Rede De Atenção PrimariaAuditoria E Certificação Das Unidades SanitáriasCampanha De Redução Acelerada Da Mortalidade Materna-CarmaCirurgia Cardíaca Toráxica Pediátrica Hospital Josina MachelCombate A Tripanossomiase Humana Compras Agrupadas De Medicamentos Para A Rede TerciáriaCoordenação Dos Programas De Saúde PúblicaDesenvolvimento Da Central De Compras E Aprovis.De Medicam. E Meios MédicosDesenvolvimento Da Dermatologia Nas Unid. Hospital. Do Serv. Nacional Da SaúdeDesenvolvimento Da Escola Nacional De Saúde PúblicaElaboração E Implement. Plano Nac. Desenv. Sanitário Angola 2012-2021Encargos De Exercícios FindosEvacuações MédicasFormação De Quadros De SaúdeFundos De Contrapartida No Âmbito Conv. Parceria Bad,Cisa/Ipad E F.GlobalGestão Gerencial Dos Laboratórios Dos Hospitais CentraisGestão Terciarizada De Compras Agrupadas De Medicam.E Mat.GastávelHamset-Combate Ao Sida, Tuberculose E Malaria/Banco MundialHumanização HospitalarImplementação De Biossegurança Nas Unidades SanitariasImplementação Do Plano Nacional Gestão Dist.MedicamentosImplementação Do Regulamento Sanit. InternacionalPagam.Contratos De Coop. Estrangeira Do Sec.SaúdePrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrograma Da Oncocercose, Schistosomíase E Outras ParasitosesPrograma Da Saúde Comunitária E Promoção Para A SaúdePrograma Da Saúde Reprodutiva E Espaçamento Das GravidezesPrograma De Combate A CóleraPrograma De Controlo Dos Factores De Risco CardiovascularPrograma De NutriçãoPrograma De Reabilit. Da Pessoa Portadora De Sensora MotoraPrograma De Reforço Do Sistema Nac. De Vigilância EpidemiológicaPrograma De VacinaçãoPrograma De Vacinação HpvPrograma Dos Centros De Excelência Para Diagnóstico ClínicoPrograma Estratégico De Desenv. Do Capital Humano Da SaúdePrograma Nacional De Doenças Mentais E ToxicodependênciaProjecto De Cirurgia Plástica ReconstrutivaProjecto De Combate A LepraProjecto De Combate A MaláriaProjecto De Combate A TuberculoseProjecto De Combate As Doenças Crónicas Não TransmissíveisProjecto De Gestão Orçamental Dos Hospitais NacionaisProjecto De Modernização Gerencial E Informática Do Ministério Da Saúde

1.732.355.480,00 264.500.000,00 345.234.823,00

1.639.100.000,00 69.471.276,00 63.896.605,00 213.821.620,00 523.474.314,00

8.766.999.161,00 126.479.441,00 175.626.135,00 62.235.392,00 361.696.169,00 400.000.000,00 22.317.200,00

3.000.000.000,00 114.744.000,00 9.913.712,00

225.000.000,00 179.012.696,00 25.818.750,00 72.458.554,00 574.936.992,00 51.528.140,00 171.348.000,00

6.398.350.087,00 35.579.633.328,00

326.503.346,00 367.244.790,00 610.198.627,00 752.648.326,00 142.254.492,00 185.497.554,00 124.672.688,00 247.528.950,00

4.873.501.799,00 26.000.000,00 116.586.244,00 724.320.215,00 138.900.000,00 693.488.300,00 182.659.200,00

3.775.015.355,00 904.317.313,00 130.141.000,00 330.992.511,00 371.337.290,00

2,01% 0,31% 0,40% 1,90% 0,08% 0,07% 0,25% 0,61%

10,17% 0,15% 0,20% 0,07% 0,42% 0,46% 0,03% 3,48% 0,13% 0,01% 0,26% 0,21% 0,03% 0,08% 0,67% 0,06% 0,20% 7,42%

41,28% 0,38% 0,43% 0,71% 0,87% 0,17% 0,22% 0,14% 0,29% 5,65% 0,03% 0,14% 0,84% 0,16% 0,80% 0,21% 4,38% 1,05% 0,15% 0,38% 0,43%

%Projecto / Actividade Valor 86.192.093.448,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Page 99: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 236

Projecto De Reprodução Assistida - Maternidade Lucrécia PaímReforço Da Capacidade Assist. Da Maternidade Lucrécia PaimRegisto De Luta Contra O CancroRegulação Da Actividade Da SaúdeRelançamento Das Equipas Móveis Para O Combate Da TripanossomíaseRevitalização Dos Serviços Municipais De SaúdeServiço De Cirurgia CardiacaServiços De HemodiáliseServiços De Oncologia E CâncerServiços De Pediat.E Patolog.NeonatalServiços De Reabilitação Física

24.000.000,00 184.906.741,00 145.495.813,00 97.483.348,00 82.793.129,00 111.840.994,00

1.151.268.439,00 1.098.201.789,00 2.675.538.432,00 2.042.188.793,00 2.384.616.095,00

0,03% 0,21% 0,17% 0,11% 0,10% 0,13% 1,34% 1,27% 3,10% 2,37% 2,77%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Ampliação Do Hospital Da Caála/HuamboAquis. De Kits P/ Partos, Cesar. E Parteiras Tradicionais/MinsaAquis.E Instalação De Equip.Na Rede Nac.De Laboratórios/MinsaAquisição De Equip. P/ Cinco Centros Prov. De HemodiálisesAquisição De Equip. P/Instalação De Gases Medicinais/MinsaAquisição De Equip.E Mobiliario P/Os Hospitais Regionais/MinsaAquisição De Equipamentos E Material Ortopédico/MinsaAquisição De Material De Hidrocefalia/MinsaConst. De 1 Hospital Municipal No Cuito Cuanavale(Cuando Cubango)/MinsaConst.E Apet.Consultas Externas E Cuid.Intensivos (Hosp.Benguela)Construção De Um Hospital Municipal No Cuemba/BiéConstrução De Um Hospital Municipal No Cuvelai/CuneneConstrução De Um Hospital Municipal No Luchazes/Cangamba(Moxico)Construção Do Armazém Central Da Huíla/MinsaConstrução Do Armazém Central De BenguelaConstrução Do Armazém Central De Luanda/MinsaConstrução Do Armazém Central De MalanjeConstrução Do Armazém Central Do HuamboConstrução Do Armazém Central Do UígeConstrução Do Hospital Provincial Do Moxico/MinsaConstrução E Instalação Da Direcção Nacional Do Pav/MinsaConstrução E Instalação Do Centro Nacional De SangueConstrução E Instalação Do Centro Provincial De Sangue/MinsaElab.Estudos P/Desen.Centros De Exc.P/Red.Mort.Materno InfantilElaboração Estudos De Reab.Hospital Américo Boavida 2ª FaseEquipamento Fotovoltaico P/ Cent. De Saúde E Hosp. Rurais/MinsaEquipamento Médico/Técnico Para As Províncias E Hospitais MunicipaisEstudos E Fiscalização De Projectos/MinsaForn. Equip. Mat. Log. Assistência Hosp. Ambul. E Banco De UrgênciaForn.Meios Técnicos Inema - Aquisição De Clínicas Móveis E MotorizadasFornecimento De Equipamentos P/A Maternidade Lucrécia Paim

104.250.000,00 122.767.392,00 55.000.000,00 624.030.850,00

2.393.568.334,00 3.909.427.485,00 370.000.000,00 401.124.821,00 237.661.365,00

205.525.940,00 237.661.365,00 237.661.365,00 237.661.365,00 180.600.000,00 613.484.823,00 713.484.823,00 180.600.000,00 613.484.823,00 708.254.896,00

1.257.664.334,00 69.371.435,00 100.210.308,00 19.857.024,00 21.100.000,00 17.500.000,00 352.324.747,00 611.087.395,00 645.629.810,00

4.763.782.233,00 2.402.498.640,00

112.971.264,00

Projecto / Actividade Total

34.083.439.019,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

12.248.460.171,00 21.834.978.848,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.931.803.258,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.257.664.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.763.782.233,00 1.794.030.827,00

0,00

104.250.000,00 122.767.392,00 55.000.000,00 624.030.850,00 461.765.076,00

3.909.427.485,00 370.000.000,00 401.124.821,00 237.661.365,00

205.525.940,00 237.661.365,00 237.661.365,00 237.661.365,00 180.600.000,00 613.484.823,00 713.484.823,00 180.600.000,00 613.484.823,00 708.254.896,00

0,00 69.371.435,00 100.210.308,00 19.857.024,00 21.100.000,00 17.500.000,00 352.324.747,00 611.087.395,00 645.629.810,00

0,00 608.467.813,00

112.971.264,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 100: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 237

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

2.668.100.232,00 170.247.870,00 10.724.961,00

2.487.072.407,00 54.994,00

7.438.200,00 7.438.200,00

1.016.731.217,00 203.897.542,00 13.964.198,00 798.791.837,00

77.640,00 30.500.000,00 30.500.000,00

Centro Nacional De Oncologia

Centro Nacional De Sangue

Centro Ortopedico De Viana

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

99,72% 6,36% 0,40%

92,96% 0,00% 0,28% 0,28%

97,09% 19,47%

1,33% 76,28%

0,01% 2,91% 2,91%

2.675.538.432,00

1.047.231.217,00

739.162.824,00

100,00%

100,00%

100,00%

Fornecimento De Equipamentos P/O Hospital Josina MachelMelhoria Da Infra-Estrutura Do Hospital Américo Boa Vida/MinsaMelhoria Das Infra-Estrut.Dos Hosp.Reg.De Cab.Bga.Hla.Huambo E MalanjeObras Complementares Do Hospital Pediátrico De LuandaReab. Da Mat. Lucrécia Paim (Ext. Novos Serv. E Área De Formação)Reab. E Apetrechamento Do Hospital Prov. Do Cuando Cubango/MinsaReab. E Apetrechamento Do Hospital Provincial Do Zaire/MinsaReab.Complementar Da Escola Técnica De Professores De Saúde/LuandaReab.Do Centro De Medic.Física E De Reabilitação(Cmfr)/LuandaReab.E Apetrechamento Do Hospital Geral Esp.Augusto NgangulaReab.E Apetrechamento Do Hospital Prov.Do Cuanza Norte/MinsaReab.Forn.Equip.Lcqm-Reforma E Fornec.Equip. Mat.P/O Laborat.Farmaceutico/LuandaReabilitação Do Centro Ortopédico De Viana/MinsaReabilitação Do Hospital Provincial Da Lunda-Sul/MinsaReabilitação Do Hospital Psiquiátrico Da Huíla/MinsaReabilitação Do Hospital Psiquiátrico De Luanda(Ex.Novos Serviços)Reabilitação Do Hospital Sanatório De LuandaReabilitação E Ampliação Das Instalações Ordem Dos MédicosReabilitação E Ampliação Do I.C.C.T (Área De Tratamento)/MinsaReabilitação E Apetrechamento Do Hospital Provincial Da Lunda NorteReabilitação E Apetrechamento Do Hospital Provincial Do Bié/MinsaReabilitação E Apetrechamento Do Hospital Provincial Do Uige/Minsa

112.971.264,00 247.129.126,00

5.864.141.228,00

27.276.365,00 123.383.669,00

2.213.206.260,00 128.926.365,00 56.000.000,00 836.961.366,00 100.426.365,00 128.926.365,00 395.963.231,00

173.190.000,00 185.000.000,00 56.000.000,00 109.628.432,00 220.025.000,00 125.000.000,00 99.037.146,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00

Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

2.213.206.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

287.973.259,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

112.971.264,00 247.129.126,00

5.864.141.228,00

27.276.365,00 123.383.669,00

0,00 128.926.365,00 56.000.000,00 836.961.366,00 100.426.365,00 128.926.365,00 107.989.972,00

173.190.000,00 185.000.000,00 56.000.000,00 109.628.432,00 220.025.000,00 125.000.000,00 99.037.146,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 101: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 238

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

4.293.203.379,00 1.925.000.963,00 135.795.291,00

2.231.990.047,00 417.078,00

1.603.847.187,00 391.636.219,00 25.426.054,00

1.186.384.011,00 400.903,00

41.606.084,00 41.606.084,00

2.182.281.370,00 1.043.756.704,00

67.546.511,00 1.070.774.880,00

203.275,00 619.628,00 619.628,00

1.908.948.157,00 1.057.788.153,00

68.493.261,00 782.344.891,00

321.852,00 8.026.300,00 8.026.300,00

9.175.401.823,00 2.101.917.069,00 144.323.135,00

6.929.146.091,00 15.528,00 550.087,00 550.087,00

Hospital Americo Boavida

Hospital De Medicina E Reabilitação Física

Hospital Do Prenda

Hospital Geral Especializado Augusto Ngangula

Hospital Josina Machel

Hospital Neves Bendinha

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 44,84%

3,16% 51,99%

0,01%

97,47% 23,80%

1,55% 72,10%

0,02% 2,53% 2,53%

99,97% 47,82%

3,09% 49,05%

0,01% 0,03% 0,03%

99,58% 55,18%

3,57% 40,81%

0,02% 0,42% 0,42%

99,99% 22,91%

1,57% 75,51%

0,00% 0,01% 0,01%

4.293.203.379,00

1.645.453.271,00

2.182.900.998,00

1.916.974.457,00

9.175.951.910,00

1.340.857.741,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 102: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 239

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços

2.042.188.793,00 1.212.960.970,00

85.263.429,00 743.646.777,00

317.617,00

1.223.948.031,00 477.967.012,00 33.494.561,00 712.439.874,00

46.584,00 8.234.100,00 8.234.100,00

1.629.880.456,00 690.092.211,00 48.307.063,00 889.256.215,00 2.224.967,00

137.018.750,00 137.018.750,00

523.474.314,00 186.412.348,00 11.895.426,00 325.055.021,00

111.519,00

5.170.578.378,00 159.880.971,00 10.764.713,00

4.999.646.839,00 285.855,00

1.906.714.726,00 65.497.592,00 4.257.885,00

1.836.556.169,00

Hospital Pediátrico De Luanda-David Bernardino

Hospital Psiquiatrico

Hospital Sanatório De Luanda

Instituto Nacional De Combate E Controlo Das Tripanossomíases

Instituto Nacional De Combate E Luta Contra A Sida

Instituto Nacional De Emergências Médicas De Angola

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 59,40%

4,18% 36,41%

0,02%

99,33% 38,79%

2,72% 57,82%

0,00% 0,67% 0,67%

92,25% 39,06%

2,73% 50,33%

0,13% 7,75% 7,75%

100,00% 35,61%

2,27% 62,10%

0,02%

100,00% 3,09% 0,21%

96,69% 0,01%

98,91% 3,40% 0,22%

95,27%

2.042.188.793,00

1.232.182.131,00

1.766.899.206,00

523.474.314,00

5.170.578.378,00

1.927.709.098,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 103: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 240

Receitas De Capital Reversão E Restituição Resultados Anteriores

611.256.846,00 611.256.846,00 611.256.846,00

100,00% 100,00% 100,00%

%

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social

3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

28.227.988.560,00 3.107.546.096,00 3.107.546.096,00 211.741.093,00 211.741.093,00

24.787.501.526,00 5.952.047.356,00 18.835.454.170,00

121.199.845,00 121.199.845,00

7.397.102.848,00 7.397.102.848,00 7.397.102.848,00

79,24% 8,72% 8,72% 0,59% 0,59%

69,58% 16,71% 52,87%

0,34% 0,34%

20,76% 20,76% 20,76%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

1.754.789.747,00 1.754.789.747,00

4,93% 4,93%

Função %Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3.245.908.813,00 1.388.755.874,00

95.581.145,00 1.761.522.387,00

49.407,00 24.521.051,00 24.521.051,00

44.337.406.315,00 1.084.169.529,00

72.424.612,00 42.916.025.613,00

264.786.561,00 34.987.390.139,00 34.987.390.139,00

Maternidade Lucrecia Paim

Ministério Da Saúde

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

99,25% 42,46%

2,92% 53,86%

0,00% 0,75% 0,75%

55,89% 1,37% 0,09%

54,10% 0,33%

44,11% 44,11%

3.270.429.864,00

79.324.796.454,00

100,00%

100,00%

35.625.091.408,00 100,00%Total Geral:

35.625.091.408,00Total Geral: 100,00%

611.256.846,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Ministério Da EducaçãoÓrgão:

Page 104: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 241

Actividades PermanentesProg. De Melhoria Do Sist. Form. Téc. E Prof. E Do EmpregoPrograma De Alfabetização E De Recuper.Do Atraso EscolarPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento Do Sistema De Ensino EspecialPrograma De Reforma Educativa

11.676.047.151,00 3.168.983.858,00 4.683.165.620,00 13.354.926.447,00 1.009.167.832,00 1.732.800.500,00

32,77% 8,90%

13,15% 37,49% 2,83% 4,86%

%Programa Valor

35.625.091.408,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Acções De Combate Ao Vih-Sida Nas EscolasAdmin. E Gestão Dos Serv. Do Sistema Nac.De Educação E EnsinoAdmin. E Gestão Dos Serviços Do Sistema Nacional Do Ensino SuperiorApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaAquisiçao De Material Didáctico Para O Ensino SecundárioAquisição De Material Didáctico Especializado/E.SAquisição De Bibliografia Técnica Para Os Institutos Médios TécnicosAquisição De Manuais Escolares Para O 1.º Ciclo Do Ensino SecundárioAquisição De Manuais Para Línguas NacionaisAssistência Técnica Ao Projecto BadAssistência Técnica Do Projecto Linha De Crédito ChinaElaboração Da Carta Escolar 1ª Fase De GeneralizaçãoEmpreendorismo No Curriculo Do Ensino Secundário Encargos C/Alfabetizadores Do Programa De Recuperação Do Atraso EscolarEncargos Com A Cooperação Para Os Novos Institutos MédiosEncargos De Exercícios FindosEncargos De FuncionamentoFormação De Professores Do FuturoFormação E Superação Técnica ProfissionalInformatização Dos ServiçosManutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E MagistradosManutenção Escolas Nacional E EdíficioPagamento Cont. Cooper. Estrang. Sector EducaçãoPrestação De Serviços De EducaçãoPrograma De AlfabetizaçãoPrograma De Desenvolvimento Do Sistema Nacional De Avaliação EducacionalPrograma De Empreendedorismo No Ensino SecundárioPrograma De Estratégia De Inserção Das Línguas Nacionais No Ensino PrimárioRealização De Jogos Desportivos EscolaresRegulação Da Actividade Do Ensino

45.735.500,00 3.437.027.357,00 302.224.049,00 120.000.000,00 447.500.000,00

1.009.167.832,00 1.094.680.000,00 1.277.167.890,00 686.790.634,00 50.000.000,00 601.710.000,00 205.596.000,00

1.936.800.684,00 3.397.517.375,00 2.771.219.988,00 611.256.846,00 115.450.000,00 951.770.320,00

1.753.089.747,00 266.536.500,00 1.700.000,00

416.700.000,00 506.700.000,00

2.612.961.225,00 1.285.648.245,00 364.702.500,00 60.000.000,00 33.131.840,00 73.070.000,00 865.457.686,00

0,17% 12,59% 1,11% 0,44% 1,64% 3,70% 4,01% 4,68% 2,52% 0,18% 2,20% 0,75% 7,09%

12,44% 10,15% 2,24% 0,42% 3,49% 6,42% 0,98% 0,01% 1,53% 1,86% 9,57% 4,71% 1,34% 0,22% 0,12% 0,27% 3,17%

%Projecto / Actividade Valor 27.301.312.218,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Apet. Do Instituto Médio Politécnico Da Nova Centralidade/MedAquisição De Equipamento De Informática/MedAquisição De Mobiliário Escolar/NacionalConst. E Apet. De Uma Escola Secundária Em Malanje/Med

173.833.664,00 140.889.717,00 90.000.000,00 280.000.000,00

Projecto / Actividade Total

8.323.779.190,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

355.806.978,00 7.967.972.212,00 0,00 0,00 0,00 0,00

173.833.664,00 140.889.717,00 90.000.000,00 280.000.000,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 105: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 242

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital

425.417.106,00 336.743.831,00 23.452.960,00 65.200.552,00

19.763,00 3.910.000,00 3.910.000,00

968.727.074,00 829.807.162,00 57.456.528,00 81.185.292,00

278.092,00 11.845.085,00

Instituto Médio Comercial De Luanda

Instituto Médio De Economia De Luanda

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

99,09% 78,44%

5,46% 15,19%

0,00% 0,91% 0,91%

98,79% 84,62%

5,86% 8,28% 0,03% 1,21%

429.327.106,00

980.572.159,00

100,00%

100,00%

Const. E Apet. De Uma Escola Secundária Na L.Norte/MedConst. E Apet. De Uma Escola Secundária Na L.Sul/MedConst. E Apet. De Uma Escola Secundária No Bengo/MedConst. E Apet. De Uma Escola Secundária No Bié/MedConst. E Apet. De Uma Escola Secundária No C.Cubango/MedConst. E Apet. De Uma Escola Secundária No C.Norte/MedConst. E Apet. De Uma Escola Secundária No C.Sul/MedConst. E Apet. De Uma Escola Secundária No Cunene/MedConst. E Apet. De Uma Escola Secundária No Moxico/MedConst. E Apet. De Uma Escola Secundária No Zaire/MedConst. E Apet.De Uma Escola Secundária No Uíge/MedConstrução E Apet. Da Escola Do I E Ii Ciclos/Lunda - NorteConstrução E Apet. Da Escola Do I E Ii Cíclo/Lunda-SulConstrução E Apet.Da Escola Do I E Ii Ciclo/MalanjeConstrução E Apetrechamento Da Escola Do I E Ii Ciclo/Cunene Construção E Apetrechamento Da Escola Do I E Ii Ciclo/MoxicoConstrução E Apetrechamento Da Escola Do I E Ii Ciclo/UígeConstrução E Apetrechamento Da Escola Do I E Ii Cíclo/ZaireDrenagem De Esgotos E Reab.Centro De Formação Pedagógica/BglElaboração De Estudos De Projectos E Fiscalização/MedEst. Reabilitação Da Escola Secundária I E Ii Ciclo / LobitoEstudos Para Aquisição De LaboratóriosInformatização De 70 Escolas Secundárias / MedProjecto Educação Li-Acções ComplementaresReabilitação Da Escola Secundária Mutu Ya Kevela/MedReabilitação E Ampliação Do Magistério Primário / Lunda-SulReforço Da Qualidade De Ensino Secundário

280.000.000,00 147.891.800,00 147.891.800,00 147.891.800,00 147.891.800,00 147.891.800,00 147.891.800,00 280.000.000,00 280.000.000,00 280.000.000,00 280.000.000,00 147.991.800,00 280.000.000,00 147.991.800,00 147.991.800,00 147.991.800,00 147.991.800,00 147.991.800,00 414.123.791,00 200.000.000,00 521.891.807,00 150.000.000,00 295.144.395,00 243.596.082,00

1.413.273.600,00 397.247.734,00 548.476.800,00

Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

136.220.898,00 0,00 0,00 0,00

219.586.080,00

280.000.000,00 147.891.800,00 147.891.800,00 147.891.800,00 147.891.800,00 147.891.800,00 147.891.800,00 280.000.000,00 280.000.000,00 280.000.000,00 280.000.000,00 147.991.800,00 280.000.000,00 147.991.800,00 147.991.800,00 147.991.800,00 147.991.800,00 147.991.800,00 414.123.791,00 200.000.000,00 521.891.807,00 150.000.000,00 158.923.497,00 243.596.082,00

1.413.273.600,00 397.247.734,00 328.890.720,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 243

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social

3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

67.229.762.327,00 12.755.471.355,00 12.755.471.355,00

748.673.408,00 748.673.408,00

30.664.544.533,00 6.393.538.851,00 24.271.005.682,00 23.061.073.031,00 23.061.073.031,00 7.971.534.334,00 7.971.534.334,00 7.971.534.334,00

89,40% 16,96% 16,96%

1,00% 1,00%

40,78% 8,50%

32,27% 30,67% 30,67% 10,60% 10,60% 10,60%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

04 - Educação 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação

04.07 - Ensino Superior 04.07.01 - Ensino Superior De Graduação 04.07.02 - Ensino Superior De Pós-Graduação

08 - Recreação, Cultura E Religião

71.410.500,00 71.410.500,00

75.102.536.161,00 10.486.735,00

75.092.049.426,00 74.530.644.340,00

561.405.086,00

27.350.000,00

0,09% 0,09%

99,87% 0,01%

99,85% 99,11% 0,75%

0,04%

Função %Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

1.188.366.736,00 1.011.137.625,00

70.181.157,00 106.273.497,00

774.457,00 14.695.224,00 14.695.224,00

25.645.477.644,00 929.857.478,00 60.650.448,00

24.534.842.185,00 120.127.533,00

7.366.652.539,00 7.366.652.539,00

Instituto Médio Industrial De Luanda

Ministério Da Educação

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

98,78% 84,05%

5,83% 8,83% 0,06% 1,22% 1,22%

77,69% 2,82% 0,18%

74,32% 0,36%

22,31% 22,31%

1.203.061.960,00

33.012.130.183,00

100,00%

100,00%

75.201.296.661,00 100,00%Total Geral:

75.201.296.661,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Ministério Do Ensino SuperiorÓrgão:

Page 107: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 244

Actividades PermanentesProg.De Bols.De Estudo De Ap.Est.Do E.Sup.E InvestigadoresProg.De Reab.E Dotação De Infraestrut.Do Ensino SuperiorPrograma De Fomento Da Actividade ProdutivaPrograma De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do EstadoPrograma De Melhoria Do Ensino Supérior Público

43.872.632.301,00 22.192.672.615,00

7.200.000,00 14.350.000,00 13.000.000,00

9.101.441.745,00

58,34% 29,51% 0,01% 0,02% 0,02%

12,10%

%Programa Valor

75.201.296.661,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Admin. E Gestão Dos Serv. Do Sistema Nac.De Educação E EnsinoAdmin. E Gestão Dos Serviços Do Sistema Nacional Do Ensino SuperiorApoio À Investigação Científica/MesAquis.De Bibliografia P/Todas Bibliotecas Das Instit.Do Ensino SuperiorAquis.E Instal.Dos Equip.Da Escola Sup.Tec.Agro-Alimentar De MalanjeCentro Desportivo UniversitárioCentro Social Recreativo E CulturalCursos De Agregação Pedagogica Em Todas Instit.Do Ensino SuperiorEncargos Com Os Sectores De Apoio Aos Estudantes No ExteriorFormação De Gestores Do Subsistema Do Ensino SuperiorFormação De Técnicos Para Institutições Do Ensino SuperiorFormação E Aumento De Quadros Docentes DiferenciadosInformatização De Dados De Todas Instituições Do Ensino SuperiorInspecção E Avaliação Das Instituições Do Ensino SuperiorPagamento Cont. Cooper. Estrang. Sector EducaçãoPlano Acção Implem. L.Mestras M.Gest. Subsistema Do Ensino SuperiorPrestação De Serviços De EducaçãoProjecto De Criação Da Rede Integral De Bliblioteca DigitalRealização De Actividades De Caracter Cientifica E Outro EventosRealização De Cursos De MestradosRegulação Da Actividade Do Ensino

22.723.272.642,00 3.365.869.059,00 100.000.000,00 498.881.678,00 280.000.000,00 14.350.000,00 13.000.000,00 600.000.000,00 98.503.727,00 300.000.000,00 500.000.000,00 720.000.000,00 480.000.000,00 320.000.000,00

7.024.728.300,00 650.800.000,00

31.855.805.959,00 240.000.000,00 350.000.000,00 28.250.000,00 318.075.229,00

32,24% 4,78% 0,14% 0,71% 0,40% 0,02% 0,02% 0,85% 0,14% 0,43% 0,71% 1,02% 0,68% 0,45% 9,97% 0,92%

45,20% 0,34% 0,50% 0,04% 0,45%

%Projecto / Actividade Valor 70.481.536.594,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Aquisição De Bibliografia P/Todas Bibliotecas Das I E S Const. Polo Universitário De Menongue (Estudos E Construção 1ª Fase)Construção Da Academia De Estudos Avançados E Form. Pós-GraduadaConstrução De Infra-Estruturas Académicas Para O Ensino Superior/BengoConstrução De Infra-Estruturas Académicas Para O Ensino Superior/BenguelaConstrução De Infra-Estruturas Académicas Para O Ensino Superior/Cuanza-SulConstrução E Apetrechamento Do Centro De Ensino Superior Na Huila/MesctConstrução E Apetrechamento Do Centro De Ensino Superior No Huambo/MinesConstrução Escola Superior Agro-Alimentar De Malanje/MinesElaboração De Projectos, Estudos E Fiscalização/Mines

496.881.678,00 92.210.724,00

1.696.424.996,00 25.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

1.061.176.094,00 200.000.000,00

Projecto / Actividade Total

4.719.760.067,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 4.719.760.067,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

496.881.678,00 92.210.724,00

1.696.424.996,00 25.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

1.061.176.094,00 200.000.000,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 108: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 245

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes

205.255.372,00 101.825.539,00 7.036.556,00 64.510.000,00 31.883.277,00 37.500.000,00 37.500.000,00

346.380.043,00 145.976.996,00 9.955.148,00

177.174.637,00 13.273.262,00

Escola Superior Pedagógica Da Lunda-Norte

Escola Superior Pedagógica Do Bengo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

84,55% 41,95%

2,90% 26,57% 13,13% 15,45% 15,45%

78,76% 33,19%

2,26% 40,29%

3,02%

242.755.372,00

439.781.398,00

100,00%

100,00%

Estudo Ampliação Da Escola Superior Politécnica Do ZaireEstudo Aquisição Laboratório Instituições Ensino Superior Nacional /MinesEstudo Construção Apetrechamento Faculdade Ciências Sociais- LuandaEstudo Construção Da Escola Superior Politécnica Da Lunda NorteEstudo Construção Da Escola Superior Politécnica Da Lunda SulEstudo Construção Da Reitoria Da Universidade Lueji A Nkonde Lunda NorteEstudo Para Ampliação Do Isced Do HuamboEstudo Para Construção Academia Estudos Avançados Form. Pós-GraduadaEstudo Para Construção Da Escola Superior Pedagógica Da Lunda NorteEstudo Para Construção Da Faculdade De Agronomia De MalanjeEstudo Para Construção Da Faculdade De Direito Da Lunda NorteEstudo Para Construção Da Faculdade De Economia Da Lunda NorteEstudo Para Construção Da Faculdade De Medicina De MalanjeEstudo Para Construção Da Faculdade De Medicina Veterinária De MalanjeEstudo Para Construção Do Instituto Superior Politécnico De MalanjeEstudo Para Construção Do Isced Da HuilaEstudo Para Construção E Apetrechamento Da Faculdade De Letras De LuandaEstudo Para Construção Escola Superior Pedagógica Lunda SulEstudo Reabilitação Manut. Das Infraestruturas Acadêmicas Do MesEstudos Construção Do Instituto Superior Politécnico Cuanza-SulEstudos Para Construção Do Complexo Hosp. Veterinário Do HuamboEstudos Para Construção Do Isced LuandaEstudos Para Construção Lares E InternatosFuncionamento Das Novas Instituições Do Ensino SuperiorProjecto De Apoio À Investigação Científica

9.750.000,00 7.200.000,00

9.893.242,00 9.750.000,00 9.750.000,00 20.000.000,00

9.750.000,00 659.801.100,00

6.600.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00

9.750.000,00 6.600.000,00 9.893.242,00

9.750.000,00 11.340.121,00 29.494.125,00 35.297.431,00 6.600.000,00 33.000.000,00 68.823.906,00 36.273.408,00

Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.750.000,00 7.200.000,00

9.893.242,00 9.750.000,00 9.750.000,00 20.000.000,00

9.750.000,00 659.801.100,00

6.600.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00

9.750.000,00 6.600.000,00 9.893.242,00

9.750.000,00 11.340.121,00 29.494.125,00 35.297.431,00 6.600.000,00 33.000.000,00 68.823.906,00 36.273.408,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 109: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 246

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

300.392.325,00 100.086.742,00 6.870.669,00

181.157.637,00 12.277.277,00 93.401.355,00 93.401.355,00

287.763.495,00 79.069.860,00 5.455.221,00

181.158.137,00 22.080.277,00 93.401.355,00 93.401.355,00

166.263.240,00 7.646.920,00 535.352,00

145.803.691,00 12.277.277,00 39.943.500,00 39.943.500,00

259.712.210,00 177.434.300,00 11.763.600,00 70.480.000,00

34.310,00 36.500.000,00 36.500.000,00

257.936.597,00 102.044.896,00 7.040.149,00

146.377.275,00 2.474.277,00 42.966.355,00 42.966.355,00

Escola Superior Pedagógica Do Bié

Escola Superior Pedagógica Do Kwanza-Norte

Escola Superior Pedagógica Do Namibe

Escola Superior Politécnica Da Lunda Norte

Escola Superior Politécnica Da Lunda-Sul

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

76,28% 25,42%

1,74% 46,00%

3,12% 23,72% 23,72%

75,50% 20,74%

1,43% 47,53%

5,79% 24,50% 24,50%

80,63% 3,71% 0,26%

70,71% 5,95%

19,37% 19,37%

87,68% 59,90%

3,97% 23,79%

0,01% 12,32% 12,32%

85,72% 33,91%

2,34% 48,65%

0,82% 14,28% 14,28%

393.793.680,00

381.164.850,00

206.206.740,00

296.212.210,00

300.902.952,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 110: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 247

3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes

136.064.000,00 136.064.000,00 30.283.500,00 30.283.500,00

362.671.599,00 165.854.996,00 12.045.926,00 174.454.000,00 10.316.677,00 89.641.355,00 89.641.355,00

219.308.097,00 37.869.651,00 2.458.294,00

163.761.975,00 15.218.177,00 42.436.436,00 42.436.436,00

384.300.501,00 188.080.300,00 3.078.200,00

171.179.360,00 21.962.641,00 93.401.355,00 93.401.355,00

213.364.770,00 32.074.925,00 1.989.725,00

157.219.843,00 22.080.277,00 31.131.382,00 31.131.382,00

358.744.193,00

Escola Superior Politécnica De Malanje

Escola Superior Politécnica Do Bié

Escola Superior Politécnica Do Kuando Kubango

Escola Superior Politécnica Do Kuanza Norte

Escola Superior Politécnica Do Kunene

Escola Superior Politécnica Do Moxico

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

81,80% 81,80% 18,20% 18,20%

80,18% 36,67%

2,66% 38,57%

2,28% 19,82% 19,82%

83,79% 14,47%

0,94% 62,57%

5,81% 16,21% 16,21%

80,45% 39,37%

0,64% 35,83%

4,60% 19,55% 19,55%

87,27% 13,12%

0,81% 64,30%

9,03% 12,73% 12,73%

80,01%

166.347.500,00

452.312.954,00

261.744.533,00

477.701.856,00

244.496.152,00

448.385.548,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 111: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 248

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

237.593.426,00 89.764.794,00 5.565.348,00

142.047.951,00 215.333,00

40.302.679,00 40.302.679,00

385.476.861,00 179.300.791,00 11.857.709,00 171.179.360,00 23.139.001,00 93.401.355,00 93.401.355,00

374.779.534,00 176.963.756,00 12.234.144,00 153.698.357,00 31.883.277,00 57.616.803,00 57.616.803,00

311.924.646,00 19.340.049,00 1.354.864,00

291.207.500,00 22.233,00

43.000.000,00 43.000.000,00

843.947.509,00 515.548.867,00 34.870.642,00 272.428.023,00 21.099.977,00 55.400.000,00 55.400.000,00

Escola Superior Politécnica Do Namibe

Escola Superior Politécnica Do Uíge

Escola Superior Politécnica Do Zaire

Faculdade De Medicina De Malanje

Instituto Superior De Ciências De Educação Da Huíla

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

85,50% 32,30%

2,00% 51,12%

0,08% 14,50% 14,50%

80,50% 37,44%

2,48% 35,75%

4,83% 19,50% 19,50%

86,68% 40,93%

2,83% 35,55%

7,37% 13,32% 13,32%

87,88% 5,45% 0,38%

82,05% 0,01%

12,12% 12,12%

93,84% 57,32%

3,88% 30,29%

2,35% 6,16% 6,16%

277.896.105,00

478.878.216,00

432.396.337,00

354.924.646,00

899.347.509,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 112: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 249

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

805.911.332,00 544.124.999,00 37.118.196,00 190.357.637,00 34.310.500,00 98.401.355,00 98.401.355,00

560.667.967,00 356.776.465,00 22.725.645,00 181.158.137,00

7.720,00 93.401.355,00 93.401.355,00

405.581.376,00 189.378.336,00 12.966.626,00 181.156.137,00 22.080.277,00 93.401.355,00 93.401.355,00

465.536.278,00 244.270.480,00 17.047.084,00 181.158.137,00 23.060.577,00 93.401.355,00 93.401.355,00

557.827.207,00 233.217.140,00 15.320.502,00 306.815.288,00 2.474.277,00

113.102.500,00 113.102.500,00

Instituto Superior De Ciências De Educação De Luanda

Instituto Superior De Ciências De Educação Do Huambo

Instituto Superior De Ciências De Educação Do Sumbe

Instituto Superior De Ciências De Educação Do Uíge

Instituto Superior De Ciências De Saúde

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

89,12% 60,17%

4,10% 21,05%

3,79% 10,88% 10,88%

85,72% 54,55%

3,47% 27,70%

0,00% 14,28% 14,28%

81,28% 37,95%

2,60% 36,31%

4,43% 18,72% 18,72%

83,29% 43,70%

3,05% 32,41%

4,13% 16,71% 16,71%

83,14% 34,76%

2,28% 45,73%

0,37% 16,86% 16,86%

904.312.687,00

654.069.322,00

498.982.731,00

558.937.633,00

670.929.707,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 113: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 250

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes

317.429.710,00 92.958.703,00 6.108.723,00

218.357.137,00 5.147,00

104.401.355,00 104.401.355,00

135.254.000,00 135.254.000,00 38.500.000,00 38.500.000,00

261.619.738,00 50.623.629,00 3.247.638,00

171.179.360,00 36.569.111,00 93.401.355,00 93.401.355,00

346.862.260,00 141.216.877,00 9.604.133,00

161.730.750,00 34.310.500,00 154.351.355,00 154.351.355,00

39.617.111.793,00 875.516.735,00 38.599.947,00

16.580.321.689,00 22.122.673.422,00 3.507.219.345,00 3.507.219.345,00

1.883.957.183,00

Instituto Superior De Serviço Social De Luanda

Instituto Superior Politécnico De Malanje

Instituto Superior Politécnico Do Huambo

Instituto Superior Politécnico Do Kwanza Sul

Ministério Do Ensino Superior

Universidade 11 De Novembro

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

75,25% 22,04%

1,45% 51,76%

0,00% 24,75% 24,75%

77,84% 77,84% 22,16% 22,16%

73,69% 14,26%

0,91% 48,22% 10,30% 26,31% 26,31%

69,20% 28,17%

1,92% 32,27%

6,85% 30,80% 30,80%

91,87% 2,03% 0,09%

38,45% 51,30%

8,13% 8,13%

87,18%

421.831.065,00

173.754.000,00

355.021.093,00

501.213.615,00

43.124.331.138,00

2.161.067.754,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 114: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 251

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

8.055.403.635,00 4.087.399.933,00 252.762.806,00

3.629.689.076,00 85.551.820,00 264.193.080,00 264.193.080,00

2.074.041.524,00 582.364.956,00 40.073.373,00

1.283.364.110,00 168.239.085,00 612.148.230,00 612.148.230,00

2.140.039.410,00 806.263.991,00 45.252.129,00

1.193.081.282,00 95.442.008,00 600.951.530,00 600.951.530,00

1.367.424.824,00 511.643.187,00 41.597.660,00 801.906.700,00 12.277.277,00 363.022.620,00 363.022.620,00

1.145.957.640,00 772.568.353,00 2.684.887,00

348.157.500,00 22.546.900,00 125.000.000,00 125.000.000,00

Universidade Agostinho Neto

Universidade José Eduardo Dos Santos

Universidade Katyavala Buila

Universidade Kimpa Vita

Universidade Lueji A'Nkonde

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

96,82% 49,13%

3,04% 43,63%

1,03% 3,18% 3,18%

77,21% 21,68%

1,49% 47,78%

6,26% 22,79% 22,79%

78,08% 29,42%

1,65% 43,53%

3,48% 21,92% 21,92%

79,02% 29,57%

2,40% 46,34%

0,71% 20,98% 20,98%

90,16% 60,79%

0,21% 27,39%

1,77% 9,84% 9,84%

8.319.596.715,00

2.686.189.754,00

2.740.990.940,00

1.730.447.444,00

1.270.957.640,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 115: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 252

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social

3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

4.194.115.137,00 942.425.918,00 942.425.918,00 60.807.772,00 60.807.772,00

2.638.980.198,00 279.902.119,00

2.359.078.079,00 551.901.249,00 551.901.249,00 994.169.013,00 994.169.013,00 994.169.013,00

80,84% 18,16% 18,16%

1,17% 1,17%

50,86% 5,39%

45,47% 10,64% 10,64% 19,16% 19,16% 19,16%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

08 - Recreação, Cultura E Religião 08.01.00 - Serviços Culturais 08.03.00 - Serviços Religiosos E Outros Serviços À Comunidade 08.09.00 - Assunt.E Serv. De Rec.Cultura E Relig.Não Especificados

569.999,00 569.999,00

5.187.714.151,00 4.585.759.514,00

50.554.637,00 551.400.000,00

0,01% 0,01%

99,99% 88,39% 0,97%

10,63%

Função %

Actividades PermanentesProg. De Melhoria Do Sist. Form. Téc. E Prof. E Do EmpregoPrograma De Difusao E Acção CulturalPrograma De Valorização Do Património Histórico Cultural

2.638.308.583,00 100.001.000,00

2.068.624.567,00 381.350.000,00

50,85% 1,93%

39,87% 7,35%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

1.437.258.032,00 373.729.839,00 25.139.756,00 920.658.329,00 117.730.108,00 236.156.833,00 236.156.833,00

Universidade Mandume Ya Ndemofayo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

85,89% 22,33%

1,50% 55,02%

7,04% 14,11% 14,11%

1.673.414.865,00 100,00%

5.188.284.150,00 100,00%Total Geral:

5.188.284.150,00 100,00%Total Geral:

5.188.284.150,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da CulturaÓrgão:

Acções De Apoio Ao Carnaval 249.217.558,00 6,51%

%Projecto / Actividade Valor 3.830.759.150,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Page 116: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 253

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador

4.194.115.137,00 942.425.918,00 60.807.772,00

Ministério Da Cultura

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

80,84% 18,16%

1,17%

5.188.284.150,00 100,00%

Admin. E Gestão Da Politica E Do Desenvolvimento Cultural NacionalApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaComemoração Do Dia Da Cultura NacionalEncargos C/Depósito Provisório Do Acervo Filmico NacionalEncargos Com A Contratação De Professores Estrang.P/Escolas De ArteEncontro Internacional Sobre História De AngolaFenacult - Abertura E Encerramento/MincultFenacult - Acção Cultural/MincultFenacult - Atlas Sócio-Cultural De Angola/MincultFenacult - Cancioneiro Nacional/MincultFenacult - Colóquio Sobre A Cultura Nacional/MincultFenacult - Colóquio Sobre O Presidente José Eduardo Dos Santos/MincultFenacult - Conferência Sobre Agostinho Neto/MincultFenacult - Edições Em Líguas Nacionais E Outras/MincultFenacult - Feira Nacional Das Indústrias Culturais/MincultFenacult - Manifestações Artísticas/MincultFenacult - Promoção Do Livro E Da Leitura/MincultFestival Internacional De Cinema De LuandaFestival Nacional De Música Popular Angolana VarianteFormação E Capacitação De QuadrosProjecto Angola Nos Trilhos Da Independência NacionalProjecto De Divulgação E Valorização De Figuras HistóricasPromoção E Fomento De Actividades Artisticas E CulturaisPrémio Nacional Da Cultura E ArtesRealização Do Jardim Do Livro InfantilRota Dos Escravos

1.545.669.946,00 551.400.000,00 10.589.640,00 141.250.000,00 117.000.000,00 1.554.300,00

150.000.000,00 181.500.000,00 2.000.000,00 3.500.000,00 55.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 36.000.000,00 25.000.000,00 58.750.000,00 30.000.000,00 30.196.267,00 32.425.782,00 10.500.000,00 125.100.000,00 125.100.000,00 160.835.431,00 38.866.921,00 41.293.305,00 8.010.000,00

40,35% 14,39% 0,28% 3,69% 3,05% 0,04% 3,92% 4,74% 0,05% 0,09% 1,44% 1,31% 1,31% 0,94% 0,65% 1,53% 0,78% 0,79% 0,85% 0,27% 3,27% 3,27% 4,20% 1,01% 1,08% 0,21%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Arquivo Nacional (Estantes Móveis) Construção E Apet. Depósito Do Museu Nacional De Antropologia Construção E Apet. Do Instituto Médio De Artes ( Ima ) - 2ª FaseEstudo Para Requalificação Da Ex-Tourada Em LuandaFiscalização Da Construção E Apet.Do Instituto Médio De Artes (1ª Fase)Formação De Técnicos Para Museus E Animadores CulturaisPrograma De Investigação CientíficaReabilitação Do Museu Nacional De História Natural / MincultRenovação Da Exposição Do Museu Regional Do Dundo Requalificação Do Museu Do Dundo

43.211.222,00 75.000.000,00 573.984.704,00 45.000.000,00 261.500.000,00

89.501.000,00 65.000.000,00 126.750.179,00 7.577.895,00 70.000.000,00

Projecto / Actividade Total

1.357.525.000,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

573.984.704,00 783.540.296,00 0,00 0,00

573.984.704,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43.211.222,00 75.000.000,00

0,00 45.000.000,00 261.500.000,00

89.501.000,00 65.000.000,00 126.750.179,00 7.577.895,00 70.000.000,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 117: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 254

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social

3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

22.401.614.478,00 3.210.212.405,00 3.210.212.405,00 177.874.942,00 177.874.942,00

18.252.292.835,00 9.562.699.907,00 8.689.592.928,00 761.234.296,00 761.234.296,00

6.989.788.648,00 6.989.788.648,00 6.989.788.648,00

76,22% 10,92% 10,92%

0,61% 0,61%

62,10% 32,54% 29,57%

2,59% 2,59%

23,78% 23,78% 23,78%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.02.00 - Velhice 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados

170.175.000,00 170.175.000,00

29.221.228.126,00 1.276.826.714,00

51.156.908,00 27.893.244.504,00

0,58% 0,58%

99,42% 4,34% 0,17%

94,90%

Função %

Actividades PermanentesProg. De Melhoria Do Sist. Form. Téc. E Prof. E Do EmpregoProg.A.Social E F.Prof.Crianças E Adol.Sit.VulnerabilidadePrograma De Melhoria Da Assistência SocialPrograma De Melhoria Da Rede De Assistência SocialPrograma Nacional De Desminagem

5.146.933.894,00 198.513.897,00 191.671.248,00

12.706.466.561,00 100.000.000,00

11.047.817.526,00

17,51% 0,68% 0,65%

43,23% 0,34%

37,59%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

29.391.403.126,00 100,00%Total Geral:

29.391.403.126,00 100,00%Total Geral:

29.391.403.126,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da Assistência E Reinserção SocialÓrgão:

Administração E Gestão Dos Serviços De Assistência SocialAlargamento Do Projecto Leite E PapaAlargamento Dos Programas De Terapia Á Pessoa IdosaApoio A Activ. Operacional Equipas (Prov.) Interv. RápidaApoio A Reintegração Dos Militares DesmobilizadosApoio Const.Micro Cooperativas P/Pessoas Deficientes Apoio Em Situações De Calamidades NaturaisApoio Específico Proj.Nacional Localização/Lev.Vítimas MinasApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaApoio Logístico Aos Ex-Militares Deficientes De Guerra

1.135.793.033,00 69.831.372,00 97.800.002,00 51.558.000,00 660.677.907,00 198.513.897,00

1.172.434.824,00 250.878.576,00 760.000.000,00 11.409.741,00

4,26% 0,26% 0,37% 0,19% 2,48% 0,74% 4,40% 0,94% 2,85% 0,04%

%Projecto / Actividade Valor 26.663.307.801,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Page 118: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 255

3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital

8.151.403.182,00 8.151.403.182,00 1.303.229.952,00

Comissão Executiva De Desminagem

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

86,22% 86,22% 13,78%

9.454.633.134,00 100,00%

Apoio À Educação S/Risco De Minas E Redução Do Risco Nas PopulaçõesApoio À Garantia De Qualidade De Acção De MinasAquisição De Meios, Equip. E Form.P/Apoio Às Instit.Nac. De Acção De Minas Assistência Técnica/CedAssistência Á Crianças VulneráveisAuto Construção Dirigida Dos Ex-Militares Deficientes De GuerraCoordenação Nacional De Acção De MinasCoordenação Provincial De Acção De Minas/Salas OperacionaisDesminagem De Áreas De Impacto Económico E Social/CedDivulgação Dos 11 Compromissos Da CriançaEdições Public.Manut.De Web Site Da C.N.I.D.A.H.Mark.E Relações PúblicasFuncionamento Da Comissão Nac.Reint.Soc.E Prod. Dos Desmob.E DeslocadosIntegração Económico-Financeira Dos Ex-Militares Def.GuerraPagamento De Incentivos/CedPrestação De Assistência SocialPrestação De Serviços De Assistência SocialProdução De Desenhos Animados Do GégéPrograma De Reassentamento PopulacionalPrograma De Reintegração Dos Ex-MilitaresProj. De Sensibilização, Acons. E Referência Dos Ex-MilitaresProj.Actualiz.E Complem.Do Levan.Do Impacto Das Minas N/ComunidadesProjecto Nacional De Redução De Área Suspeita De Contaminação De MinasReabilitação Física Dos Ex-Militares Def. De GuerraReforço Da Capacidade Institucional Do I R S E MRemoção Obstáculos E Engenhos ExplosivosServiços De Apoio Aos Ex-Militares Def.GuerraServiços De Assistência Social

46.150.000,00 19.879.544,00 52.200.000,00

2.505.475.792,00 24.039.874,00 1.020.599,00

119.232.000,00 341.178.230,00

1.758.459.994,00 81.340.000,00 7.452.000,00

344.750.560,00 1.461.638,00

944.007.400,00 204.953.764,00 51.156.908,00 95.000.000,00

1.281.400.519,00 6.685.621.004,00

50.899.000,00 124.025.000,00 115.947.458,00 1.186.000,00

146.144.337,00 6.532.723.819,00

749.250,00 717.955.759,00

0,17% 0,07% 0,20% 9,40% 0,09% 0,00% 0,45% 1,28% 6,60% 0,31% 0,03% 1,29% 0,01% 3,54% 0,77% 0,19% 0,36% 4,81%

25,07% 0,19% 0,47% 0,43% 0,00% 0,55%

24,50% 0,00% 2,69%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Const.1 Oficina De Manut.Rep.E Conserv.Maq.De Desminagem (Ced)Construção Apet. Centro Orientação Social De Meninas De Luanda/MinarsConstrução E Apet. Do Centro De Julgado De Menores De Luanda/MinarsConstrução E Apet. Do Centro Triagem - Passagem Em Luanda/MinarsEstudo Para Reabilitação Do Centro De Dia - Luanda/MinarsEstudos, Projectos E Fiscalização/MinarsReabilitação Da Casa PiaReabilitação E Apetrechamento Do Centro Ilumba Em Luanda/Minars

391.358.729,00 437.500.911,00

688.367.549,00

492.210.410,00 25.750.000,00 45.000.000,00 421.723.486,00 226.184.240,00

Projecto / Actividade Total

2.728.095.325,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 2.728.095.325,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

391.358.729,00 437.500.911,00

688.367.549,00

492.210.410,00 25.750.000,00 45.000.000,00 421.723.486,00 226.184.240,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 119: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 256

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social

3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes

3.118.217.507,00 214.649.111,00 214.649.111,00 14.180.100,00 14.180.100,00

2.842.958.426,00 105.756.436,00

2.737.201.990,00 46.429.870,00

93,63% 6,45% 6,45% 0,43% 0,43%

85,37% 3,18%

82,19% 1,39%

Natureza %Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

1.456.822.579,00 365.996.508,00 14.151.699,00

1.076.658.844,00 15.528,00

136.361.813,00 136.361.813,00

265.294.625,00 265.294.625,00 1.905.082,00 1.905.082,00

4.968.507.507,00 421.737.828,00 28.757.602,00

4.517.913.263,00 98.814,00

2.574.834.741,00 2.574.834.741,00

7.559.586.585,00 2.422.478.069,00 134.965.641,00

4.241.022.921,00 761.119.954,00

2.973.457.060,00 2.973.457.060,00

Comissão Nac.Inter-Sec.De Desminag. E Assist.Humanitária

Conselho Nacional Da Criança

Instituto De Reintegração Sócio-Profissional Dos Ex-Militares

Ministério Da Assistência E Reinserção Social

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

91,44% 22,97%

0,89% 67,58%

0,00% 8,56% 8,56%

99,29% 99,29%

0,71% 0,71%

65,87% 5,59% 0,38%

59,89% 0,00%

34,13% 34,13%

71,77% 23,00%

1,28% 40,26%

7,23% 28,23% 28,23%

1.593.184.392,00

267.199.707,00

7.543.342.248,00

10.533.043.645,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

3.330.217.507,00Total Geral: 100,00%

Ministério Da Família E Prom. Da MulherÓrgão:

Page 120: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 257

3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

46.429.870,00 212.000.000,00 212.000.000,00 212.000.000,00

1,39% 6,37% 6,37% 6,37%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.01.00 - Órgãos Legislativos 01.02.00 - Órgãos Executivos

06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância

08 - Recreação, Cultura E Religião 08.09.00 - Assunt.E Serv. De Rec.Cultura E Relig.Não Especificados

09 - Assuntos Económicos 09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 09.01.01 - Agricultura

1.666.457.233,00 3.812.150,00

1.662.645.083,00

227.000.000,00 227.000.000,00

46.300.000,00 46.300.000,00

1.390.460.274,00 1.390.460.274,00 1.390.460.274,00

50,04% 0,11%

49,93%

6,82% 6,82%

1,39% 1,39%

41,75% 41,75% 41,75%

Função %

Actividades PermanentesProg.De Apoio As Questões Do Género E Prom.Da Mulher Prog.De Valoriz.Da Familia E Aum.Das Compet.FamiliaresPrograma De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. Económica

1.712.757.233,00 20.000.000,00 207.000.000,00

1.390.460.274,00

51,43% 0,60% 6,22%

41,75%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3.330.217.507,00 100,00%Total Geral:

3.330.217.507,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Apoio As Familias Em Situação De PobrezaApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaDesenvolvimento ComunitárioMudança De InstalaçõesPrograma De Apoio As Vítimas Da ViolênciaProjecto Cent.Integrado Formação ProfissionalPromoção Da Mulher E Do Desenvolvimento Harmonioso Da FamíliaPromoção Da Mulher Rural

9.211.250,00 46.300.000,00 500.000.000,00 26.188.384,00 25.060.442,00 4.788.713,00

381.208.444,00 1.200.000.000,00

0,42% 2,11%

22,80% 1,19% 1,14% 0,22%

17,38% 54,73%

%Projecto / Actividade Valor 2.192.757.233,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Construção Do Centro De Aconselhamento Familiar De Referência/MinfamuConstrução E Apetrechamento Da Casa Abrigo Das Vítimas De Violência/MinfamuCriação Da Base De Dados Estatísticos Sobre O Género/MinfpmEstudos, Projectos E Fiscalização/Minfamu Habilidade Básica / Minfamu

40.000.000,00

162.000.000,00

20.000.000,00 20.000.000,00 5.000.000,00

Projecto / Actividade Total

1.137.460.274,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 1.137.460.274,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

40.000.000,00

162.000.000,00

20.000.000,00 20.000.000,00 5.000.000,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 121: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 258

Receitas Correntes Receita Tributária Taxas Receita De Serviços Receita De Serviços Diversos

316.382.415,00 299.411.761,00 299.411.761,00 16.970.654,00 16.970.654,00

100,00% 94,64% 94,64%

5,36% 5,36%

%

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social

3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

12.083.587.690,00 447.763.620,00 447.763.620,00 30.006.540,00 30.006.540,00

10.888.126.938,00 565.112.508,00

10.323.014.430,00 717.690.592,00 717.690.592,00

12.252.969.211,00 12.252.969.211,00 12.252.969.211,00

49,65% 1,84% 1,84% 0,12% 0,12%

44,74% 2,32%

42,42% 2,95% 2,95%

50,35% 50,35% 50,35%

Natureza %

06 - Protecção Social 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados

08 - Recreação, Cultura E Religião 08.02.00 - Serviços Recreativos E Desportivos

35.500.000,00 35.500.000,00

24.301.056.901,00 24.301.056.901,00

0,15% 0,15%

99,85% 99,85%

Função %Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3.118.217.507,00 214.649.111,00 14.180.100,00

2.842.958.426,00 46.429.870,00 212.000.000,00 212.000.000,00

Ministério Da Família E Promoção Da Mulher

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

93,63% 6,45% 0,43%

85,37% 1,39% 6,37% 6,37%

3.330.217.507,00 100,00%

24.336.556.901,00 100,00%Total Geral:

24.336.556.901,00Total Geral: 100,00%

316.382.415,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Ministério Da Juventude E DesportosÓrgão:

Projecto De Desenvolvimento Integrado De CanaúloProjecto De Desenvolvimento Integrado De Caxicane

440.460.274,00 450.000.000,00

Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 0,00

440.460.274,00 450.000.000,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 122: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 259

Actividades PermanentesPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Desenv. E Promoção Da Actividade DesportivaPrograma De Melhoria Da Qualidade De Vida Da Juventude

6.049.025.039,00 75.850.000,00

17.890.317.885,00 321.363.977,00

24,86% 0,31%

73,51% 1,32%

%Programa Valor

24.336.556.901,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Amostra Dos Jovens Criadores Da CplpApoio Ao Associativismo Juvenil E EstudantilApoio Ao Conselho Nac.Da JuventudeApoio E Particip. Dos Jovens Em Eventos InternacionaisApoio Financeiro Ao Comité Olímpico AngolanoApoio Financeiro Aos Clubes DesportivosApoio Financeiro Aos Clubes Participantes No Afro TaçasApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaApuramento Ao Mundial De Futebol-Selecção De HonrasCampeonato Africano Senior Masc.E Feminino De AndebolCampeonato Africano Senior Masculino De Basquetebol-AfrobasquetCampeonato Do Mundo De Hóquei Em Patins - Angola 2013/MinjudCampeonato Mundial Senior Feminino De AndebolCampo Nacional De Ferias Dos Estudantes Universitarios-CanfeuComemoraçoes De 14 De Abril Dia Da Juventude AngolanaComemorações Do Dia Nacional Dos DesportosConstrução De Micro Estruturas P/Prática Desp.De Carácter PermanenteCorrida São SilvetreFestival Nacional Da JuventudeFormação E Superação Técnica ProfissionalForum Nacinal Da JuventudeGala Nacional Dos DesportosJogos Desportivos Da S.A.D.CManutenção Dos Novos Estádios De FutebolMassificaçao E Desenvolvimento De Pescas DespotivasMassificação Desenvolvim Desporto P/DeficientesMassificação E Desenv. Do AndebolMassificação E Desenv. Do BasquetebolMassificação E Desenv. Do Karaté-DoMassificação E Desenv. Lutas DesportivasMassificação E Desenv.Do TaekwandoMassificação E Desenv.Do VoleibolMassificação E Desenvolv. Da NataçãoMassificação E Desenvolv. Do FutebolMassificação E Desenvolv. Do Tenis De CampoMassificação E Desenvolv. Futebol SalãoMassificação E Desenvolv. Hóquei PatinsMassificação E Desenvolv. Tenis De MesaMassificação E Desenvolvim. Do Atletismo

50.000.000,00 70.000.000,00 35.500.000,00 80.000.000,00 4.500.000,00 35.450.000,00 22.000.000,00 120.000.000,00 10.000.000,00 127.770.000,00 548.253.800,00

1.895.075.300,00 59.449.000,00 59.500.000,00 40.000.000,00 45.000.000,00 16.970.654,00 173.684.500,00 50.000.000,00 75.850.000,00 35.000.000,00 116.478.750,00 345.965.500,00 189.095.000,00 4.000.000,00 40.550.000,00 65.500.000,00 65.550.000,00 6.500.000,00 5.500.000,00 6.000.000,00 6.500.000,00 4.450.000,00 84.068.504,00 3.500.000,00 9.500.000,00 8.500.000,00 6.500.000,00 33.155.000,00

0,55% 0,78% 0,39% 0,89% 0,05% 0,39% 0,24% 1,33% 0,11% 1,42% 6,08%

21,00% 0,66% 0,66% 0,44% 0,50% 0,19% 1,92% 0,55% 0,84% 0,39% 1,29% 3,83% 2,10% 0,04% 0,45% 0,73% 0,73% 0,07% 0,06% 0,07% 0,07% 0,05% 0,93% 0,04% 0,11% 0,09% 0,07% 0,37%

%Projecto / Actividade Valor 9.024.458.474,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Page 123: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 260

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal

314.237.265,00 11.332.230,00

Fundo De Apoio A Juventude E Ao Desporto

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

94,67% 3,41%

331.941.044,00 100,00%

Massificação E Desenvolvimento Da GinásticaMassificação E Desenvolvimento De CiclismoMassificação E Desenvolvimento Do BoxeMassificação E Desenvolvimento Do Desporto UniversitárioMassificação E Desenvolvimento Do Jiu-JitsuMassificação E Desenvolvimento Do JudoMassificação E Desenvolvimento Do XadrexMassificação E Desenvolvimento Dos Desportos NauticosMassificação E Desenvolvimneto Do TiroMassificação E Desenvovimento Dos Desportos EquestresParticipação Das Seleções Nacionais Em Competições InternacionaisParticipação De Angola No Festival Mundial Da Juventude E EstudantesParticipação Nos Jogos Da Lusofonia-Macau 2013Plano Executivo De Apoio A JuventudePremiação Pelos Resultados Alcançados Em Competições InternacionaisPromoção Do Desenvolvimento Da Juventude E Do DesportoRealização Da Reunião Dos Ministros Da Juventude E Desportos De ÁfricaRegulação Das Actividades DesportivasTaça José SayovoTorneio Internacional Zé Du Em Automobilismo

4.250.000,00 7.500.000,00 6.505.000,00 3.250.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00 6.500.000,00 8.000.000,00 5.850.000,00 5.000.000,00

1.219.564.653,00 40.000.000,00 345.965.500,00 321.363.977,00 95.000.000,00

2.032.391.524,00 34.073.750,00 138.591.187,00 54.725.250,00 132.111.625,00

0,05% 0,08% 0,07% 0,04% 0,04% 0,05% 0,07% 0,09% 0,06% 0,06%

13,51% 0,44% 3,83% 3,56% 1,05%

22,52% 0,38% 1,54% 0,61% 1,46%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Construção De Quadras Polidesportivas Cobertas A Nível NacionalConstrução Do Pavilhão Multi-Uso De Luanda Para Hóquei Patins 2013Construção Do Pavilhão Multi-Uso De Malanje Para Hóquei Patins 2013Construção Do Pavilhão Multi-Uso Do Namibe Para Hóquei Patins 2013Construção E Apetrechamento Da Galeria Do Desporto/MinjudConstrução Reabilitação Campos FutebolEstudo Construção Apetrechamento Pavilhões Multi Usos/MinjdEstudo Da Vila Olímpica-LuandaEstudo Do Centro De Treinamento E Alto Rendimento - HuamboEstudo E Construção Centros Comunitários P/JuventudeEstudos Construção Centro Recuperação Física Alta CompetiçãoEstudos Construção Parque Campismo Juventude/MinjudEstudos, Projectos E Fiscalização/MinjudMassificação De Ginásios Comunitários Ao Ar Livre - MinjudReab Quadras Jogos (Sporting,Cdua,V.Clotilde,Fer,1ºagosto,Nocal,Cuca)Reabilitação E Modernização Da Piscina Do Alvalade - Luanda/MinjudReabilitação Centro Medicina DesportivaReabilitação De Estádios No C.Norte,C.Cubango,L.Sul,Moxico E Uíge

437.350.000,00 6.724.713.054,00 1.423.550.638,00 1.423.550.638,00 200.000.271,00 202.425.817,00 350.000.000,00 468.000.000,00 289.791.000,00 379.000.000,00 507.000.365,00 471.600.000,00 629.842.130,00 137.350.000,00 375.181.243,00 200.000.271,00 400.000.000,00 692.743.000,00

Projecto / Actividade Total

15.312.098.427,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

7.748.611.601,00 7.563.486.826,00 0,00

5.443.815.329,00 1.152.398.136,00 1.152.398.136,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

437.350.000,00 1.280.897.725,00 271.152.502,00 271.152.502,00 200.000.271,00 202.425.817,00 350.000.000,00 468.000.000,00 289.791.000,00 379.000.000,00 507.000.365,00 471.600.000,00 629.842.130,00 137.350.000,00 375.181.243,00 200.000.271,00 400.000.000,00 692.743.000,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 124: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 261

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social

3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

532.332.775,00 83.041.575,00 83.041.575,00 5.426.008,00 5.426.008,00

443.668.799,00 77.975.839,00 365.692.960,00

196.393,00 196.393,00

69.641.621,00 69.641.621,00 69.641.621,00

88,43% 13,79% 13,79%

0,90% 0,90%

73,70% 12,95% 60,75%

0,03% 0,03%

11,57% 11,57% 11,57%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

601.974.396,00 601.974.396,00

100,00% 100,00%

Função %

Actividades Permanentes 601.974.396,00 100,00%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços

11.769.350.425,00 436.431.390,00 29.272.634,00

10.585.981.787,00 717.664.614,00

12.235.265.432,00 12.235.265.432,00

532.332.775,00 83.041.575,00 5.426.008,00

443.668.799,00

Ministério Da Juventude E Desportos

Ministério Dos Assuntos Parlamentares

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

49,03% 1,82% 0,12%

44,10% 2,99%

50,97% 50,97%

88,43% 13,79%

0,90% 73,70%

24.004.615.857,00

601.974.396,00

100,00%

100,00%

601.974.396,00 100,00%Total Geral:

601.974.396,00 100,00%Total Geral:

601.974.396,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Dos Assuntos ParlamentaresÓrgão:

Desenvolvimento Da Actividade Legislativa 601.974.396,00 100,00%

%Projecto / Actividade Valor 601.974.396,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Page 125: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 262

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social

3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

1.240.584.416,00 313.849.358,00 313.849.358,00 21.729.547,00 21.729.547,00

890.544.028,00 257.043.468,00 633.500.560,00 14.461.483,00 14.461.483,00

2.416.448.976,00 2.416.448.976,00 2.416.448.976,00

33,92% 8,58% 8,58% 0,59% 0,59%

24,35% 7,03%

17,32% 0,40% 0,40%

66,08% 66,08% 66,08%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

3.657.033.392,00 3.657.033.392,00

100,00% 100,00%

Função %

Actividades PermanentesPrograma De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do EstadoPrograma De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. Económica

1.608.493.016,00 23.700.000,00

2.024.840.376,00

43,98% 0,65%

55,37%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes

1.240.584.416,00 313.849.358,00 21.729.547,00 890.544.028,00 14.461.483,00

Secretariado Do Conselho De Ministros

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

33,92% 8,58% 0,59%

24,35% 0,40%

3.657.033.392,00 100,00%

3.657.033.392,00 100,00%Total Geral:

3.657.033.392,00 100,00%Total Geral:

3.657.033.392,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Secretariado Do Conselho De MinistrosÓrgão:

Administração E Gestão Dos Assuntos GovernamentaisApoio Financeiro Às Familias Dos Herois NacionaisExéquias Fúnebres

1.459.513.016,00 18.260.000,00 130.720.000,00

90,74% 1,14% 8,13%

%Projecto / Actividade Valor 1.608.493.016,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Estudos Projectos.Const. Edif. Equip. Prod.Documentos Alta SegurançaReabilitação Remodelação Instalações Fábrica Livros Escolares

23.700.000,00 2.024.840.376,00

Projecto / Actividade Total

2.048.540.376,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 2.048.540.376,00 0,00 0,00

23.700.000,00 2.024.840.376,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 126: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 263

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

15.910.152.092,00 11.846.759.899,00 11.846.759.899,00 4.063.392.193,00 384.136.733,00

3.679.255.460,00 1.369.160.556,00 1.369.160.556,00 1.369.160.556,00

92,08% 68,56% 68,56% 23,52%

2,22% 21,29%

7,92% 7,92% 7,92%

Natureza

Natureza

%

%

01 - Serviços Públicos Gerais 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

17.279.312.648,00 17.279.312.648,00

100,00% 100,00%

Função %

Programa De Desenv. De Sist. De Apoio A Processos Eleitorais 17.279.312.648,00 100,00%

%Programa Valor

Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

15.910.152.092,00 11.846.759.899,00 4.063.392.193,00 1.369.160.556,00 1.369.160.556,00

Comissão Nacional Eleitoral

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

92,08% 68,56% 23,52%

7,92% 7,92%

17.279.312.648,00 100,00%

17.279.312.648,00 100,00%Total Geral:

17.279.312.648,00 100,00%Total Geral:

17.279.312.648,00

17.186.840.968,00

Total Geral:

Total Geral:

100,00%

100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Comissão Nacional Eleitoral

Procuradoria Geral Da República

Órgão:

Órgão:

Preparação E Realização De EleiçõesSolução Tecnológica

15.295.268.462,00 247.815.640,00

98,41% 1,59%

%Projecto / Actividade Valor 15.543.084.102,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Est. Proj. Constr. Edif. Sede Da Cne Em Luanda/CneEst. Proj. Construção De 16 Sedes Das Cpe'S /CneEstudos E Proj. Construção De 19 Gme'S /CneReab. Modernização De 2 Sedes Das Cpe'S /CneReabilitação E Modernização De 142 Gme'S /Cne

611.406.434,00 261.428.917,00 300.982.639,00 35.255.556,00 527.155.000,00

Projecto / Actividade Total

1.736.228.546,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 1.736.228.546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

611.406.434,00 261.428.917,00 300.982.639,00 35.255.556,00 527.155.000,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 127: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 264

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.1.2 - Despesas Com O Pessoal Militar 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social

3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 4.9 - Outras Despesas De Capital

13.564.220.956,00 10.050.267.740,00 8.217.792.988,00 1.832.474.752,00 560.641.361,00 560.641.361,00

2.949.730.174,00 549.017.213,00

2.400.712.961,00 3.581.681,00 3.581.681,00

3.622.620.012,00 3.608.780.012,00 3.608.780.012,00

13.840.000,00

78,92% 58,48% 47,81% 10,66%

3,26% 3,26%

17,16% 3,19%

13,97% 0,02% 0,02%

21,08% 21,00% 21,00%

0,08%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.01.00 - Órgãos Legislativos 01.02.00 - Órgãos Executivos

09 - Assuntos Económicos 09.06 - Comunicações E Tecnologias Da Informação 09.06.01 - Comunicações

17.184.358.716,00 1.890.875,00

17.182.467.841,00

2.482.252,00 2.482.252,00 2.482.252,00

99,99% 0,01%

99,97%

0,01% 0,01% 0,01%

Função %

Actividades PermanentesPrograma De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado

14.641.487.901,00 2.545.353.067,00

85,19% 14,81%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

17.186.840.968,00 100,00%Total Geral:

17.186.840.968,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Defesa Da Legalidade E Dos Interesses Do Estado Em JuizoManutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E Magistrados

14.467.850.693,00 173.637.208,00

98,81% 1,19%

%Projecto / Actividade Valor 14.641.487.901,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Const.Do Edificio Sede Procuradoria Geral República LuandaEstudo Construção Do Edificio Procuradoria Geral Da HuílaEstudo Construção Do Edificio Procuradoria Geral C. CubangoEstudo Construção Do Edificio Procuradoria Geral CabindaEstudo Construção Do Edificio Procuradoria Geral Cuanza SulEstudo Construção Do Edificio Procuradoria Geral De BenguelaEstudo Construção Do Edificio Procuradoria Geral De LuandaEstudo Construção Do Edificio Procuradoria Geral Do Huambo

2.095.353.067,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00

Projecto / Actividade Total

2.545.353.067,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 2.545.353.067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.095.353.067,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 128: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 265

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes

338.944.483,00 278.160.909,00 19.569.729,00 41.153.145,00

60.700,00 1.800.000,00 1.800.000,00

161.358.446,00 119.316.269,00 8.417.637,00 33.120.176,00

504.364,00 3.623.689,00 3.623.689,00

699.798.437,00 607.117.071,00 42.575.982,00 49.987.630,00

117.754,00 2.771.675,00 2.771.675,00

245.050.817,00 197.379.414,00 12.708.414,00 34.957.225,00

5.764,00 2.600.000,00 2.600.000,00

225.587.214,00

Delegação Prov. Da Huila Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov. Da Lunda-Sul Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov. De Benguela Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov. De Cabinda Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov. De Luanda Da Proc.Geral Da República

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

99,47% 81,63%

5,74% 12,08%

0,02% 0,53% 0,53%

97,80% 72,32%

5,10% 20,08%

0,31% 2,20% 2,20%

99,61% 86,41%

6,06% 7,11% 0,02% 0,39% 0,39%

98,95% 79,70%

5,13% 14,12%

0,00% 1,05% 1,05%

87,78%

340.744.483,00

164.982.135,00

702.570.112,00

247.650.817,00

256.986.214,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Estudo Construção Do Edificio Procuradoria Geral Lunda NorteEstudo Construção Do Edificio Procuradoria Geral MoxicoEstudo Construção Do Edificio Procuradoria Geral Zaire

45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00

Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 0,00 0,00

45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 129: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 266

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

217.160.793,00 177.115.165,00 12.440.408,00 27.557.225,00

47.995,00 10.000.000,00 10.000.000,00

213.127.564,00 169.988.611,00 12.083.323,00 30.982.225,00

73.405,00 6.575.000,00 6.575.000,00

206.900.534,00 163.225.854,00 10.556.062,00 33.038.155,00

80.463,00 6.488.750,00 6.488.750,00

222.715.433,00 176.752.858,00 12.523.675,00 32.788.785,00

650.115,00 4.425.000,00 4.425.000,00

374.249.790,00 313.530.948,00 22.118.081,00 38.020.639,00

580.122,00 1.977.500,00 1.977.500,00

Delegação Prov. De Malanje Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov. Do Bengo Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov. Do Bié Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov. Do C.Norte Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov. Do C.Sul Da Proc.Geral Da República

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

95,60% 77,97%

5,48% 12,13%

0,02% 4,40% 4,40%

97,01% 77,37%

5,50% 14,10%

0,03% 2,99% 2,99%

96,96% 76,49%

4,95% 15,48%

0,04% 3,04% 3,04%

98,05% 77,82%

5,51% 14,44%

0,29% 1,95% 1,95%

99,47% 83,34%

5,88% 10,11%

0,15% 0,53% 0,53%

227.160.793,00

219.702.564,00

213.389.284,00

227.140.433,00

376.227.290,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 130: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 267

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

196.571.298,00 150.922.931,00 10.508.510,00 35.125.035,00

14.822,00 2.088.750,00 2.088.750,00

359.508.472,00 302.326.032,00 21.111.525,00 35.984.805,00

86.110,00 6.111.780,00 6.111.780,00

173.944.399,00 131.043.524,00 9.180.032,00 33.713.785,00

7.058,00 3.500.000,00 3.500.000,00

265.685.332,00 214.178.638,00 14.958.615,00 36.526.905,00

21.174,00 3.000.000,00 3.000.000,00

373.957.255,00 312.232.367,00 22.061.956,00 39.596.585,00

66.347,00 2.500.000,00 2.500.000,00

Delegação Prov. Do Cunene Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov. Do Huambo Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov. Do Moxico Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov. Do Namibe Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov. Do Uíge Da Proc.Geral Da República

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

98,95% 75,97%

5,29% 17,68%

0,01% 1,05% 1,05%

98,33% 82,69%

5,77% 9,84% 0,02% 1,67% 1,67%

98,03% 73,85%

5,17% 19,00%

0,00% 1,97% 1,97%

98,88% 79,71%

5,57% 13,59%

0,01% 1,12% 1,12%

99,34% 82,94%

5,86% 10,52%

0,02% 0,66% 0,66%

198.660.048,00

365.620.252,00

177.444.399,00

268.685.332,00

376.457.255,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 131: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 268

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.9 - Outras Despesas De Capital

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

180.949.088,00 135.659.161,00 9.369.554,00 35.913.785,00

6.588,00 1.300.000,00 1.300.000,00

253.087.156,00 202.859.050,00 14.266.326,00 35.913.785,00

47.995,00 1.300.000,00 1.300.000,00

169.706.139,00 126.140.220,00 8.862.568,00 34.655.356,00

47.995,00 2.901.869,00 2.901.869,00

6.195.778.411,00 4.278.058.507,00 297.328.964,00

1.619.718.180,00 672.760,00

3.335.211.367,00 3.321.371.367,00

13.840.000,00

2.490.139.895,00 1.994.260.211,00 495.389.534,00

490.150,00 193.045.632,00 193.045.632,00

Delegação Prov. Do Zaire Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov.Da Lunda-Norte Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov.Do C.Cubango Da Proc.Geral Da República

Procuradoria Geral Da República

Procuradoria Militar

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

99,29% 74,44%

5,14% 19,71%

0,00% 0,71% 0,71%

99,49% 79,74%

5,61% 14,12%

0,02% 0,51% 0,51%

98,32% 73,08%

5,13% 20,08%

0,03% 1,68% 1,68%

65,01% 44,89%

3,12% 16,99%

0,01% 34,99% 34,85%

0,15%

92,81% 74,32% 18,46%

0,02% 7,19% 7,19%

182.249.088,00

254.387.156,00

172.608.008,00

9.530.989.778,00

2.683.185.527,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 132: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 269

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.3 - Despesas Com O Pessoal Paramilitar 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social

3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

50.870.775.771,00 23.493.919.678,00 23.493.919.678,00 2.225.655.553,00 2.225.655.553,00

25.130.000.557,00 22.378.532.811,00 2.751.467.746,00

21.199.983,00 21.199.983,00

15.793.493.613,00 15.793.493.613,00 15.793.493.613,00

76,31% 35,24% 35,24%

3,34% 3,34%

37,70% 33,57%

4,13% 0,03% 0,03%

23,69% 23,69% 23,69%

Natureza %

03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais 03.06.00 - Investigação E Desenvolvimento Em Seg.E Ordem Pública 03.09.00 - Serviços De Segurança E Ordem Pública Não Especificados

66.664.269.384,00 58.217.874,00 15.600.000,00

66.590.451.510,00

100,00% 0,09% 0,02%

99,89%

Função %

Actividades PermanentesProg. De Reestrut.E Modern. Das Forças De Def. E SegurançaPrograma Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas

29.257.921.048,00 33.236.115.225,00 4.170.233.111,00

43,89% 49,86% 6,26%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

66.664.269.384,00 100,00%Total Geral:

66.664.269.384,00 100,00%Total Geral:

66.664.269.384,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Serviços De Inteligência E Segurança Do EstadoÓrgão:

Administração E Gestão Dos Serviços De InformaçõesFuncionamento Da C.I.P.R.E.D-Com.Interm.P/Protecção Rec.DiamantíferosPotenciação E Apetrechamento Técnico-Material

29.428.583.682,00 72.369.419,00

21.378.600.000,00

57,84% 0,14%

42,02%

%Projecto / Actividade Valor 50.879.553.101,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Const. 10 Residência De Função T3 Na Lunda NorteConst. Apetrechamento Da Instalação Municipal Do ChitemboConst. Apetrechamento Do Edificio Do Sinse Lunda NorteConst. Apetrechamento Do Serviço Municipal Do LubalanguimboConst. Centro Investigação Científica Pesquisa Técnica VianaConst. Centro Regional De Apoio Actividade Sinse Em LuandaConst. Da Residência Protocolar Do Delegado Do Sinse MalanjeConst. E Apet. Serviço Municipal De Capenda CamulembaConst. Residência Protocolar Delegado Sinse Luanda No Benfica

222.200.000,00 37.619.659,00 434.958.201,00 40.398.146,00 857.393.194,00 15.600.000,00 59.634.578,00 37.619.658,00 59.634.578,00

Projecto / Actividade Total

15.784.716.283,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 15.784.716.283,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

222.200.000,00 37.619.659,00 434.958.201,00 40.398.146,00 857.393.194,00 15.600.000,00 59.634.578,00 37.619.658,00 59.634.578,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 133: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 270

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

Const. Residência Protocolar Para Delegado Sinse Cuanza SulConst. Residência Protocolar Para Delegado Sinse Cuanza- NorteConstrução Centro Apoio A Actividade Do Sinse Cuanza SulConstrução Centro Regional Apoio A Actividade Sinse NamibeConstrução Da Delegação Do Sinse Na Província Do MoxicoConstrução Das Instalações Do Sinse Na Província Do NamibeConstrução Das Instalações Sede/SinseConstrução De 10 Residências De Função Do Tipo T3 Lunda SulConstrução De 100 Residências Média Renda Funcionários ZangoConstrução De 34 Residências Em Luanda/SinseConstrução De Instalações Operativa No Mussulo Município De BelasConstrução De Um Centro De Formação Na Província Cuanza-SulConstrução De Um Centro De Formação Regional Na HuílaConstrução De Um Centro De Formação Regional Na Prov. UígeConstrução De Um Centro De Processamento De Dados Em VianaConstrução De Um Hospital Para Os Funcionários No RangelConstrução De Um Posto Médico Na Província Da Lunda NorteConstrução De Uma Casa De Passagem Em MalanjeConstrução Do Edifício/Delegação Cuanza NorteConstrução E Apetrechamento Da Delegação Do Sinse BiéConstrução E Apetrechamento Da Delegação Sinse Do ZaireConstrução E Apetrechamento De 10 Resid. De Funç. Tipo T3 BengoConstrução E Apetrechamento De 10 Residências De Função Tipo T3 CabindaConstrução E Apetrechamento De Um Centro De Operações Do HuamboConstrução E Apetrechamento De Uma Casa Protocolar Em CabindaConstrução E Apetrechamento Do Centro De Operações BenguelaConstrução E Apetrechamento Do Centro De Operações Da HuílaConstrução E Apetrechamento Do Serviço Municipal De OmbadjaConstrução E Apetrechamento Do Serviço Municipal Do Alto ZambezeConstrução E Apetrechamento Do Serviço Municipal Do ChongoroiConstrução E Apetrechamento Do Serviço Municipal Do TchijenjeConstrução E Apetrechamento Serviço Municipal De CamanongueConstrução E Apetrechamento Serviço Municipal Do SaurimoConstrução Residência Protocolar Para O Delegado Sinse ZaireEstudos Para Projectos Do Pip Do Exercício Económico 2014Reab. E Ampliação Da Residência Do Delegado Do Sinse No BiéReab. E Ampliação De Uma Casa De Passagem Na Lunda NorteReabilitação Da Delegação Provincial Do Sinse CuneneReabilitação Do Edifício/Deleg. Sinse/UigeReabilitação E Ampliação Da Residência Protocolar Da HuílaReabilitação E Ampliação De Uma Residência Protocolar Em LuandaReabilitação E Apet. Da Casa De Passagem Do Cuanza-NorteReabilitação E Apetrechamento Da Casa Protocolar Em BenguelaReabilitação E Modernização Do Edifício "A" Do Sinse/ Central Em Luanda

56.934.854,00 61.074.314,00 66.400.000,00 67.600.000,00 297.977.546,00 288.415.751,00

2.633.110.304,00 222.200.000,00 982.270.000,00 983.485.124,00 16.000.000,00

1.664.000.000,00 1.560.000.000,00 1.456.000.000,00

21.000.000,00 1.027.425.919,00

21.200.000,00 50.300.000,00 480.791.258,00 378.695.113,00 372.291.030,00 212.200.000,00 217.200.000,00

15.600.000,00 36.225.000,00 91.800.000,00 15.600.000,00 40.398.143,00 48.600.000,00 34.050.671,00 40.398.146,00 40.398.146,00 34.050.671,00 59.074.854,00 40.000.000,00 35.350.000,00 30.900.000,00 65.750.000,00 72.846.425,00 35.600.000,00 26.500.000,00 13.625.000,00 12.720.000,00 93.600.000,00

Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

56.934.854,00 61.074.314,00 66.400.000,00 67.600.000,00 297.977.546,00 288.415.751,00

2.633.110.304,00 222.200.000,00 982.270.000,00 983.485.124,00 16.000.000,00

1.664.000.000,00 1.560.000.000,00 1.456.000.000,00

21.000.000,00 1.027.425.919,00

21.200.000,00 50.300.000,00 480.791.258,00 378.695.113,00 372.291.030,00 212.200.000,00 217.200.000,00

15.600.000,00 36.225.000,00 91.800.000,00 15.600.000,00 40.398.143,00 48.600.000,00 34.050.671,00 40.398.146,00 40.398.146,00 34.050.671,00 59.074.854,00 40.000.000,00 35.350.000,00 30.900.000,00 65.750.000,00 72.846.425,00 35.600.000,00 26.500.000,00 13.625.000,00 12.720.000,00 93.600.000,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 134: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 271

3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços

19.138.150,00 19.138.150,00

23.946.084,00 23.946.084,00

16.439.679,00 16.439.679,00

18.303.385,00 18.303.385,00

45.419.920,00 45.419.920,00

40.960.471,00 40.960.471,00

16.468.990,00 16.468.990,00

15.289.040,00 15.289.040,00

28.316.594,00 28.316.594,00 3.043.536,00 3.043.536,00

19.493.740,00 19.493.740,00

Delegação Prov.Serv.De Informações Da Huila

Delegação Prov.Serv.De Informações Da Lunda-Norte

Delegação Prov.Serv.De Informações Da Lunda-Sul

Delegação Prov.Serv.De Informações De Benguela

Delegação Prov.Serv.De Informações De Cabinda

Delegação Prov.Serv.De Informações De Luanda

Delegação Prov.Serv.De Informações De Malanje

Delegação Prov.Serv.De Informações Do Bengo

Delegação Prov.Serv.De Informações Do Bie

Delegação Prov.Serv.De Informações Do C.Cubango

Delegação Prov.Serv.De Informações Do Cuanza-Norte

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

90,29% 90,29%

9,71% 9,71%

100,00% 100,00%

19.138.150,00

23.946.084,00

16.439.679,00

18.303.385,00

45.419.920,00

40.960.471,00

16.468.990,00

15.289.040,00

31.360.130,00

19.493.740,00

14.954.592,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 135: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 272

3 - Despesas Correntes 13.318.812.793,00 97,55%

Natureza %Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

19.228.973,00 19.228.973,00 2.480.000,00 2.480.000,00

16.868.057,00 16.868.057,00

54.327.921,00 54.327.921,00

18.821.137,00 18.821.137,00

14.719.541,00 14.719.541,00

15.346.134,00 15.346.134,00

15.381.043,00 15.381.043,00

50.457.352.320,00 23.493.919.678,00 2.225.655.553,00 24.716.577.106,00

21.199.983,00 15.787.970.077,00 15.787.970.077,00

Delegação Prov.Serv.De Informações Do Cuanza-Sul

Delegação Prov.Serv.De Informações Do Cunene

Delegação Prov.Serv.De Informações Do Huambo

Delegação Prov.Serv.De Informações Do Moxico

Delegação Prov.Serv.De Informações Do Namibe

Delegação Prov.Serv.De Informações Do Uige

Delegação Prov.Serv.De Informações Do Zaire

Serviço De Inteligência E Segurança Do Estado

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

88,58% 88,58% 11,42% 11,42%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

76,17% 35,47%

3,36% 37,31%

0,03% 23,83% 23,83%

21.708.973,00

16.868.057,00

54.327.921,00

18.821.137,00

14.719.541,00

15.346.134,00

15.381.043,00

66.245.322.397,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

13.652.790.737,00Total Geral: 100,00%

Serviços De Inteligência E Segurança MilitarÓrgão:

Page 136: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 273

3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.1.2 - Despesas Com O Pessoal Militar 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social

3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

479.664.776,00 169.748.439,00 309.916.337,00 41.364.704,00 41.364.704,00

12.797.293.163,00 12.346.186.189,00

451.106.974,00 490.150,00 490.150,00

333.977.944,00 333.977.944,00 333.977.944,00

3,51% 1,24% 2,27% 0,30% 0,30%

93,73% 90,43%

3,30% 0,00% 0,00% 2,45% 2,45% 2,45%

Natureza %

02 - Defesa 02.01.00 - Defesa Militar

03 - Segurança E Ordem Pública 03.09.00 - Serviços De Segurança E Ordem Pública Não Especificados

2.963.490.737,00 2.963.490.737,00

10.689.300.000,00 10.689.300.000,00

21,71% 21,71%

78,29% 78,29%

Função %

Actividades PermanentesProg. De Reestrut.E Modern. Das Forças De Def. E Segurança

1.262.312.793,00 12.390.477.944,00

9,25% 90,75%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes

13.318.812.793,00 479.664.776,00 41.364.704,00

12.797.293.163,00 490.150,00

Serviço De Inteligência E Segurança Militar

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

97,55% 3,51% 0,30%

93,73% 0,00%

13.652.790.737,00 100,00%

13.652.790.737,00 100,00%Total Geral:

13.652.790.737,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Administração E Gestão Dos Serviços De Defesa NacionalPotenciação E Apetrechamento Técnico-Material

1.262.312.793,00 12.189.300.000,00

9,38% 90,62%

%Projecto / Actividade Valor 13.451.612.793,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Construção De Centro De Instrução E Formação De Inteligência/SimEstudo De Projecto Construção De 15 Casas De Funç.E 5 Passag .Reg, Militar

191.977.944,00 9.200.000,00

Projecto / Actividade Total

201.177.944,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 201.177.944,00 0,00 0,00

191.977.944,00 9.200.000,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 137: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 274

Receitas Correntes Receita Tributária Contribuições

605.041.371,00 605.041.371,00 605.041.371,00

100,00% 100,00% 100,00%

%

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.1.3 - Despesas Com O Pessoal Paramilitar 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 3.2.9 - Outras Contribuições Do Empregador

3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

27.910.087.347,00 5.359.546.327,00 1.820.460.029,00 3.539.086.298,00 638.583.273,00 33.541.902,00 605.041.371,00

21.911.600.627,00 14.683.726.712,00 7.227.873.915,00

357.120,00 357.120,00

4.736.319.912,00 4.736.319.912,00 4.736.319.912,00

85,49% 16,42%

5,58% 10,84%

1,96% 0,10% 1,85%

67,12% 44,98% 22,14%

0,00% 0,00%

14,51% 14,51% 14,51%

Natureza %

03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais 03.09.00 - Serviços De Segurança E Ordem Pública Não Especificados

32.646.407.259,00 499.213.435,00

32.147.193.824,00

100,00% 1,53%

98,47%

Função %

Actividades PermanentesProg. De Reestrut.E Modern. Das Forças De Def. E SegurançaPrograma De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado

13.031.987.347,00 18.792.369.912,00

822.050.000,00

39,92% 57,56% 2,52%

%Programa Valor

Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

32.646.407.259,00 100,00%Total Geral:

32.646.407.259,00 100,00%Total Geral:

32.646.407.259,00Total Geral: 100,00%

605.041.371,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Serviços De Inteligência ExternaÓrgão:

Administração E Gestão Dos Serviços De InformaçõesInformatização Dos ServiçosPotenciação E Apetrechamento Técnico-MaterialPrestação De Serviços De EducaçãoPromoção De Acções De Intercâmbio E Cooperação InternacionalServiços No ExteriorSuperação E Especialização De Quadros

7.360.463.812,00 22.872.000,00

14.947.981.227,00 499.213.435,00 201.103.100,00

4.905.135.000,00 43.200.000,00

26,31% 0,08%

53,42% 1,78% 0,72%

17,53% 0,15%

%Projecto / Actividade Valor 27.979.968.574,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Page 138: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 275

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social

3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

553.101.911,00 165.757.342,00 165.757.342,00 10.343.524,00 10.343.524,00

376.852.000,00 73.200.000,00 303.652.000,00

149.045,00 149.045,00

100.712.004,00 100.712.004,00 100.712.004,00

84,60% 25,35% 25,35%

1,58% 1,58%

57,64% 11,20% 46,44%

0,02% 0,02%

15,40% 15,40% 15,40%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

653.813.915,00 653.813.915,00

100,00% 100,00%

Função %

Actividades Permanentes 653.813.915,00 100,00%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

27.910.087.347,00 5.359.546.327,00 638.583.273,00

21.911.600.627,00 357.120,00

4.736.319.912,00 4.736.319.912,00

Serviço De Inteligência Externa

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

85,49% 16,42%

1,96% 67,12%

0,00% 14,51% 14,51%

32.646.407.259,00 100,00%

653.813.915,00 100,00%Total Geral:

653.813.915,00 100,00%Total Geral:

653.813.915,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Inspecção Geral Da Administ. Do EstadoÓrgão:

Acções InspectivasControlo E Fiscaliz.Geral Da Actividade Dos Órgãos Da Admin.Do Estado

72.242.000,00 494.449.911,00

11,05% 75,63%

%Projecto / Actividade Valor 653.813.915,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Construção E Apetrechamento Da Academia Nacional De InteligênciaConsultoria E Fiscalização Da Academia Nacional De InteligênciaElaboração De Estudos E De Projectos Multifuncionais/Sie

3.844.388.685,00 322.050.000,00 500.000.000,00

Projecto / Actividade Total

4.666.438.685,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

1.394.856.867,00 3.271.581.818,00 1.394.856.867,00

0,00 0,00

2.449.531.818,00 322.050.000,00 500.000.000,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 139: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 276

Receitas Correntes Receita Tributária Impostos Taxas Receita De Serviços Receita De Serviços Diversos

Receitas Correntes Diversas Outras Receitas Correntes

262.495.540.848,00 262.189.587.488,00 247.420.616.811,00 14.768.970.677,00

292.405.833,00 292.405.833,00

13.547.527,00 13.547.527,00

100,00% 99,88% 94,26%

5,63% 0,11% 0,11%

0,01% 0,01%

%

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social

3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 4.2 - Transferencias De Capital 4.2.1 - Transferencias De Capital Internas

158.230.294.242,00 75.034.749.754,00 75.034.749.754,00 5.099.884.441,00 5.099.884.441,00

70.941.074.995,00 14.619.863.653,00 56.321.211.342,00 7.154.585.052,00 7.154.585.052,00 73.670.328.632,00 73.669.241.998,00 73.669.241.998,00

1.086.634,00 1.086.634,00

68,23% 32,36% 32,36%

2,20% 2,20%

30,59% 6,30%

24,29% 3,09% 3,09%

31,77% 31,77% 31,77%

0,00% 0,00%

Natureza %Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

553.101.911,00 165.757.342,00 10.343.524,00 376.852.000,00

149.045,00 100.712.004,00 100.712.004,00

Inspecção Geral Da Administração Do Estado

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

84,60% 25,35%

1,58% 57,64%

0,02% 15,40% 15,40%

653.813.915,00 100,00%

231.900.622.874,00Total Geral: 100,00%

262.495.540.848,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial De LuandaÓrgão:

Criação De Base Dados E Estatísticas E Desenvolvimento Web SiteFormação De Quadros Da Administração PúblicaPromoção De Acções De Intercâmbio E Cooperação Internacional

26.212.004,00 38.410.000,00 22.500.000,00

4,01% 5,87% 3,44%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Page 140: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 277

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais

04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional

05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública 05.05.00 - Produtos, Aparelhos E Equipamentos Médicos 05.07.00 - Serviços De Saúde Ambulatórios

06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.02.00 - Velhice 06.04.00 - Sobrevivência 06.06.00 - Doença E Incapacidade 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.02.00 - Abastecimento De Água 07.03.00 - Iluminação Das Vias Públicas 07.04.00 - Desenvolvimento Comunitário 07.05.00 - Saneamento Básico

08 - Recreação, Cultura E Religião 08.01.00 - Serviços Culturais 08.02.00 - Serviços Recreativos E Desportivos 08.03.00 - Serviços Religiosos E Outros Serviços À Comunidade

09 - Assuntos Económicos 09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 09.01.03 - Pesca E Caça

09.02 - Transportes 09.02.01 - Transporte Rodoviário 09.02.04 - Transporte Aéreo

09.03 - Combustiveis E Energia 09.03.05 - Electricidade

09.06 - Comunicações E Tecnologias Da Informação 09.06.01 - Comunicações 09.09.00 - Outras Actividades Económicas

10 - Protecção Ambiental 10.01.00 - Gestão De Resíduos 10.02.00 - Gestão De Águas Residuais 10.06.00 - Serviços De Protecção Ambiental Não Especificados

34.068.656.543,00 16.406.752.795,00 17.661.903.748,00

691.178.210,00 691.178.210,00

78.524.113.931,00 37.297.126.812,00 9.424.049.418,00 30.088.449.085,00 1.714.488.616,00

22.805.081.065,00 10.046.438.314,00 2.585.180.200,00 10.078.721.919,00

19.274.400,00 75.466.232,00

8.102.668.611,00 581.623.035,00 74.675.000,00

7.131.804.451,00 3.575.137,00

310.990.988,00

6.291.757.231,00 2.129.596.520,00 431.389.425,00 364.750.400,00

2.608.808.236,00 757.212.650,00

969.572.740,00 306.818.633,00 292.754.107,00 370.000.000,00

13.431.592.062,00 28.568.224,00 28.568.224,00

11.735.911.915,00 11.300.846.585,00

435.065.330,00

141.799.923,00 141.799.923,00

1.463.000.000,00 1.463.000.000,00

62.312.000,00

67.016.002.481,00 66.714.918.819,00

190.919.922,00 110.163.740,00

14,69% 7,07% 7,62%

0,30% 0,30%

33,86% 16,08% 4,06%

12,97% 0,74%

9,83% 4,33% 1,11% 4,35% 0,01% 0,03%

3,49% 0,25% 0,03% 3,08% 0,00% 0,13%

2,71% 0,92% 0,19% 0,16% 1,12% 0,33%

0,42% 0,13% 0,13% 0,16%

5,79% 0,01% 0,01%

5,06% 4,87% 0,19%

0,06% 0,06%

0,63% 0,63% 0,03%

28,90% 28,77% 0,08% 0,05%

Função %Valor

231.900.622.874,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR FUNÇÃO

Page 141: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 278

Actividades PermanentesProg.A.Social E F.Prof.Crianças E Adol.Sit.VulnerabilidadeProg.De Apoio Ao Aum.Da Ofert.E Da Qual.Transp.RodoviárioProg.De Cuidados Primários E Assistência HospitalarProg.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.BásicasProg.Reab.Construção De Infra-Estruturas RodoviáriasProg.Reab.E Amp.Das Redes Urban.De Dist.Energ.EléctricaPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Combate À Degradação AmbientalPrograma De Combate Às Grandes EndemiasPrograma De Criação De Infraestruturas ComerciaisPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenv. E Promoção Da Actividade DesportivaPrograma De Desenvolvimento Do Sistema De Ensino EspecialPrograma De Desenvolvimento HabitacionalPrograma De Difusao E Acção CulturalPrograma De Exp. Da Capacidade De Prod. De Energia ElectricaPrograma De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do EstadoPrograma De Luta Contra O Vih/SidaPrograma De Melhoria Da Assistência SocialPrograma De Melhoria Da Qual. E Equidade Dos Serv. De SaúdePrograma De Melhoria Da Rede De Assistência SocialPrograma De Melhoria Da Saúde Materno-InfantilPrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E SaneamentoPrograma De Reordenamento Dos Transportes RodoviáriosPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas

144.528.186.178,00 122.166.970,00

3.500.000.000,00 2.544.191.060,00 1.435.926.190,00 6.904.024.556,00 141.799.923,00 537.500.246,00 138.731.964,00 1.858.318,00 62.312.000,00

1.079.147.492,00 292.754.107,00 6.410.300,00

2.129.596.520,00 298.243.377,00 364.750.400,00

4.763.434.352,00 19.812.172,00

1.403.743.928,00 597.357.887,00 64.293.600,00 52.115.354,00

13.626.233.406,00 38.902.787.565,00

438.821.573,00 5.417.632.182,00 2.526.791.254,00

62,32% 0,05% 1,51% 1,10% 0,62% 2,98% 0,06% 0,23% 0,06% 0,00% 0,03% 0,47% 0,13% 0,00% 0,92% 0,13% 0,16% 2,05% 0,01% 0,61% 0,26% 0,03% 0,02% 5,88%

16,78% 0,19% 2,34% 1,09%

%Programa Valor

231.900.622.874,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Desenvolvimento Das Tarefas Da Com. De Desenv.Urbano De LuandaAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração Dos Serviços De Registo, Conservatória E NotariadoAdministração E Gestão Da Polít.E Promoção Do Desen.Dos TransportesAdministração E Gestão De Centros InfantisAdministração E Gestão Dos Serviços De Assistência SocialAlienação Do Patrimonio Habitacional Do EstadoAquisição De Medicamentos Essenciais Para Rede De Atenção PrimariaCampanha De Vacinação AnimalCombate Ao Vih/SidaControlo Da Epidemia Da CóleraCuidados Primários De SaúdeEducação Ambiental Das ComunidadesFormação E Capacitação De QuadrosInserção Social De Pessoas Socialmente Marginalizadas

104.596.520,00 90.634.565.597,00

5.273.223,00 95.028.190,00 68.165.000,00 149.350.000,00 18.782.280,00 19.274.400,00 19.286.000,00 5.093.123,00 15.284.900,00

2.298.415.950,00 110.163.740,00 55.103.224,00 3.575.137,00

0,07% 60,68% 0,00% 0,06% 0,05% 0,10% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,01% 1,54% 0,07% 0,04% 0,00%

%Projecto / Actividade Valor 149.362.541.603,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Page 142: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 279

Limpeza Pública De LuandaManutenção E Conservação De Cemitérios/LdaManutenção E Desobstrução De ColetoresMerenda Escolar/LuandaPreserv. E Prom. Do Acervo Bibliograf. NacionalPrestação De Assistência SocialPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrestação De Serviços Primários De SaúdePrevenção Da Mortalidade Materno-InfantilPrevenção E Apoio A Situações De CalamidadePrevenção E Combate As Grandes EndemiasPrograma De Acções Com Crianças De E Na RuaPrograma De Localização FamiliarPrograma De VacinaçãoProjecto De Apoio Leite E PapasProjecto De Apoio Mães TitularesProjecto De Combate A TuberculoseProjecto De Conservação E Segurança De Estabelecimentos PúblicosProjecto De Luta Contra O Hiv-SidaProjecto Piloto Para LuandaPromoção De Acções De Intercâmbio E Cooperação InternacionalPromoção E Fomento De Actividades Artisticas E CulturaisRealização De Campanhas De DesinfestaçãoRecolha De Sucatas Na Cidade De LuandaRegulação Da Actividade Da SaúdeRequalificação Urbana E Concessão De Direito De Superfície/LuandaServicos De Saúde PúblicaUrbanismo E Desenvolvimento Comunitário

28.550.000.000,00 219.500.000,00 190.919.922,00 840.000.000,00 26.843.481,00 7.675.433,00

15.210.488.600,00 8.279.538.640,00 232.412.266,00 10.000.000,00 239.333.648,00 26.615.524,00 6.400.254,00 29.080.076,00 20.366.355,00 15.982.142,00 9.407.828,00 1.858.318,00

122.282.563,00 19.812.172,00 287.874.072,00 25.295.036,00 98.879.280,00 28.568.224,00 386.439.729,00 26.576.420,00 824.168.008,00 5.172.579,00 19.093.749,00

19,11% 0,15% 0,13% 0,56% 0,02% 0,01%

10,18% 5,54% 0,16% 0,01% 0,16% 0,02% 0,00% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,08% 0,01% 0,19% 0,02% 0,07% 0,02% 0,26% 0,02% 0,55% 0,00% 0,01%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Apetrechamento Dos Centros Educativos Cic Cec/LuandaAquisição De Equipamento Hospitalar/LuandaAquisição De Meios De Transportes Hospitalares/LuandaAquisição Equipamentos Exploração Manutenção Colectores/LuandaAterros De Resíduos Industriais E Inertes/LuandaCapacitação Operacional Da Encib/LuandaCapacitação Operacional Da Polícia/LuandaCapacitação Operacional/Adm.LuandaConst. E Apetrec.De Centros De Reins. E Acolhimento/Adm.LuandaConst.Apet.Esc.Primária T 12 Lar Patriota Benfica/Samba/LuandaConst.E Apet.Da Administração Comunal Do Bairro Estoril LuandaConst.Habit.Sociais E Infraest.P/Realojam.Cont.Populações/LuandaConst.Infra.P/Área Adjac.(Sul) Primeira Fase Reconversão/LuandaConst.Vala Dren.Cazenga Cariango Reab.Arruam.Redes Técn.Cazenga/Luanda

230.000.000,00 580.682.474,00 209.449.999,00 482.375.000,00 64.293.600,00 210.000.000,00 241.178.210,00 272.397.022,00 122.166.970,00 245.647.411,00 328.394.500,00

1.710.000.000,00 1.026.000.000,00 7.024.844.313,00

Projecto / Actividade Total

82.538.081.271,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

8.263.326.937,00 74.274.754.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.024.844.313,00

230.000.000,00 580.682.474,00 209.449.999,00 482.375.000,00 64.293.600,00 210.000.000,00 241.178.210,00 272.397.022,00 122.166.970,00 245.647.411,00 328.394.500,00

1.710.000.000,00 1.026.000.000,00

0,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 143: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 280

Const.Vala Dren.Senado Câmara Reab.Arruam.Redes Técn.N.Soares/LuandaConst.Vala Drenagem Suroca Reab.Arruam.Redes Técn.Precol/LuandaConstrução 1 Cent.Capt.Trat.Águas Subterrâneas Bº Vai E Volta/LuandaConstrução 2 Cent.Capt.Trat.Águas Subterrâneas Bº Jacaré/LuandaConstrução Apet.Do Hospital Pediátrico/LuandaConstrução Apet.Fiscaliz.Edif.Sede Do Gtrucs/Cazenga/LuandaConstrução Apet.Fiscaliz.Edif.Sede Do Gtrucs/Sambizanga/LuandaConstrução Colectores Pluviais Centralidade Kilamba Kiaxi (Fase I) Snl/LuandaConstrução Colectores Águas Pluviais Comunitária K. Kiaxi 5000 Snl/LuandaConstrução Colectores Águas Pluviais Kilómetro 44/Snl/LuandaConstrução Colectores Águas Pluviais Municipal Kilamba Kiaxi 5000/Snl/LuandaConstrução Colectores Águas Residuais Comunitária K.Kiaxi 5000/Snl/LuandaConstrução Colectores Águas Residuais Comunitários Cacuaco/Snl/LuandaConstrução Colectores Águas Residuais Kilómetro 44/Snl/LuandaConstrução Colectores Águas Residuais Municipal Cacuaco/Snl/LuandaConstrução Colectores Águas Residuais Municipal K. Kiaxi 5000/Snl/LuandaConstrução Da Escola De Música Clássica De LuandaConstrução Da Igreja Nossa Senhora Das Águas/LuandaConstrução Da Zona Verde Do Alvalade/Maianga/LuandaConstrução De 1 Deposito De Medicamentos C/ Cadeia De Frio/ LuandaConstrução De 20 Jangos P/Autoridades Tradicionais/LuandaConstrução De Bibliotecas Municipais/LuandaConstrução De Campos E Quadras PolidesportivasConstrução De Campos Polidesportivos/LuandaConstrução De Edifício P/Sobados No Mbanza Calumbo/LuandaConstrução De Infra-Estruturas Da Policia Nacional/LuandaConstrução De Infra-Estruturas AdministrativasConstrução De Um Parque Urbano/Cazenga/LuandaConstrução De Um Parque Urbano/Sambizanga/LuandaConstrução Do Cemitério Do Bairro Benfica/LuandaConstrução Do Jardim Zoológico De LuandaConstrução Do Perimetro Florestal Do Kifica/LuandaConstrução Drenagem Pluvial Comunitária Centralidade De Cacuaco/Snl/LuandaConstrução Drenagem Pluvial Municipal Centralidade Cacuaco/Snl/LuandaConstrução E Apetrechamento De Lares/Adm.LuandaConstrução E Apetrechamento Do Mercado Bº Rocha Pinto / LuandaConstrução E Apetrechamento Do Velório Provincial/LuandaConstrução E Reparação De Passeios E Lancis/LuandaConstrução Esgoto Municipal Zango Red/Snl/LuandaConstrução Esgoto Comunitário Zango Red/Snl/LuandaConstrução Estação Tratamento Esgoto Zango Red/Snl/Luanda

717.206.996,00

521.275.628,00 80.000.000,00 80.000.000,00 420.000.000,00 479.793.389,00 479.793.389,00

2.902.103.890,00

765.487.077,00

940.270.468,00 1.271.759.219,00

1.086.452.180,00

283.149.485,00

510.753.683,00 282.545.758,00 84.227.152,00

135.000.000,00 370.000.000,00 300.000.000,00 140.104.836,00 35.248.244,00 163.243.377,00 83.684.374,00 209.069.733,00 220.000.000,00 450.000.000,00 212.809.976,00 263.620.889,00 263.620.889,00 500.000.000,00 292.500.000,00 298.904.830,00 348.549.447,00

646.452.041,00

316.616.065,00 62.312.000,00 723.818.214,00 194.034.993,00

2.977.997.587,00 4.455.805.972,00 510.781.065,00

Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

717.206.996,00

521.275.628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 420.000.000,00 479.793.389,00 479.793.389,00

2.902.103.890,00

765.487.077,00

940.270.468,00 1.271.759.219,00

1.086.452.180,00

283.149.485,00

510.753.683,00 282.545.758,00 84.227.152,00

135.000.000,00 370.000.000,00 300.000.000,00 140.104.836,00 35.248.244,00 163.243.377,00 83.684.374,00 209.069.733,00 220.000.000,00 450.000.000,00 212.809.976,00 263.620.889,00 263.620.889,00 500.000.000,00 292.500.000,00 298.904.830,00 348.549.447,00

646.452.041,00

316.616.065,00 62.312.000,00 723.818.214,00 194.034.993,00

2.977.997.587,00 4.455.805.972,00 510.781.065,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 144: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 281

Construção Estação Tratamento Águas Residuais Cacuaco/Snl/LuandaConstrução Rede Colectores Águas Pluviais Central Zango Ctce/Snl/LuandaConstrução Rede Esgoto Centralidade Do Zango Ctce/Snl/LuandaConstrução Rede Pluvial Municipal Zango Red/Snl/LuandaConstrução Rede Águas Pluviais Comunitária Zango Red/Snl/LuandaConstrução, Reabilitação E Apetrechamento De Escolas/Adm.LuandaConstrução, Reabilitação E Apetrechamento De Unidades Sanitárias/Adm.LuandaElaboração Est.Proj.Ii Fase Rec.Cazenga E Sambizanga/LuandaElaboração Est.Proj.Nov.Áreas Interv.Const.Infraest.Equip.Soc./LuandaElaboração Est.Proj.P/Área Adjac.(Sul) Terreno I Fase/LuandaElaboração Proj.Executivos Saneam.Zonas Centro Sul Norte /LuandaEmissário Boavista Samba Etar Centro/LuandaEstudo Base Planeamento Geral Assist.Téc.Fiscaliz.Obras/LuandaEstudo Planeamento E Gestão De Projecto/LuandaEstudos Para Pontes Hidraúlicas/LuandaExtensão Da Rede De Energia As Infra-Estruturas De Saúde/LuandaExtensão Da Rede De Água Às Infra-Estruturas De Saúde/LuandaExtensão De Rede De Água Infra-Estrutura Social De EducaçãoExtenção Dos Serviços De Saúde As Zonas Sem Cobertura/LuandaFiscalização Da Const.Habit.Sociais Infraest.P/Realoj./LuandaFornecimento Agua Potavel Bairro Sapu/ Kilamba Kiaxi / LuandaFornecimento De Água No Bairro Comandante Danjereux K.Kiaxi / LuandaGestão E Manutenção Das Infraestruturas/LuandaIndeminização E Transf.Estrut.Fabrís Obstác.Local Fase I /LuandaInfra-Estruturas De Saneamento Básico/Adm.LuandaInfra-Estruturas De Transporte E Vias De Comunicação/Adm.LuandaInfraestruturas Microfomento/LuandaInfraestruturas Sociais E Vias De Comunicação/LuandaInstalação Do Arquivo Documental Digital Do Gpl/LuandaInstalação Utegesal/LuandaInterceptores/LuandaManutenção Vias Principais Secundárias E Terceárias/LuandaMobilização Social E Cidadania/LuandaOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais/LuandaOperacionalização Microfomento/LuandaOperação Tapa-Buracos Em Todos Os Municípios/Luanda Organização Produtiva Das Comunidades/LuandaPlano Director Geral De LuandaPreparação Terrenos Infraestrut.P/Fins Auto Const.Dirigida/LuandaProjecto Integrado De Combate A Pobreza E Desenvolv. RuralReab. Manutenção Das Vias Do Casco Urbano Da Cidade De LuandaReab.Ampliação Apetrechamento Hospital Kilamba-Kiaxi/LuandaReabilitação E Apetrechamento Da Escola 7015/LuandaReabilitação E Apetrechamento Da Escola 7029/LuandaReabilitação E Apetrechamento Da Escola 8007/Luanda

1.151.594.904,00 417.858.857,00

154.555.261,00 3.057.137.262,00 2.976.874.154,00 553.430.921,00 542.506.055,00

237.500.000,00 300.000.000,00 353.057.962,00

3.927.500.000,00 3.503.850.000,00

88.500.000,00 325.000.000,00 30.000.000,00 141.799.923,00 188.915.910,00 149.806.947,00 411.363.127,00 95.000.000,00 46.714.784,00 45.951.784,00

87.500.000,00 474.966.709,00 757.212.650,00

1.954.175.967,00 505.400.000,00 965.219.427,00 70.231.471,00 56.628.091,00 581.400.000,00 215.000.866,00 105.589.143,00 158.920.000,00 33.200.000,00 123.688.756,00 48.550.000,00 550.000.000,00 210.000.000,00 75.466.232,00 894.039.440,00 503.678.460,00 12.580.297,00 38.913.981,00 55.920.331,00

Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.151.594.904,00 417.858.857,00

154.555.261,00 3.057.137.262,00 2.976.874.154,00 553.430.921,00 542.506.055,00

237.500.000,00 300.000.000,00 353.057.962,00

3.927.500.000,00 3.503.850.000,00

88.500.000,00 325.000.000,00 30.000.000,00 141.799.923,00 188.915.910,00 149.806.947,00 411.363.127,00 95.000.000,00 46.714.784,00 45.951.784,00

87.500.000,00 474.966.709,00 757.212.650,00

1.954.175.967,00 505.400.000,00 965.219.427,00 70.231.471,00 56.628.091,00 581.400.000,00 215.000.866,00 105.589.143,00 158.920.000,00 33.200.000,00 123.688.756,00 48.550.000,00 550.000.000,00 210.000.000,00 75.466.232,00 894.039.440,00 503.678.460,00 12.580.297,00 38.913.981,00 55.920.331,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 145: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 282

3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes

330.211.366,00 330.211.366,00 51.045.508,00 51.045.508,00

807.462.776,00 167.354.817,00 11.036.399,00 628.842.876,00

228.684,00 240.766.900,00 240.766.900,00

5.634.239.549,00 4.013.065.808,00 278.298.863,00

1.342.841.219,00 33.659,00

176.435.080,00 176.435.080,00

6.654.543.462,00

Administração Da Cidade Do Kilamba

Administração Municipal Da Quiçama

Administração Municipal De Belas

Administração Municipal De Cacuaco

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

86,61% 86,61% 13,39% 13,39%

77,03% 15,97%

1,05% 59,99%

0,02% 22,97% 22,97%

96,96% 69,06%

4,79% 23,11%

0,00% 3,04% 3,04%

97,34%

381.256.874,00

1.048.229.676,00

5.810.674.629,00

6.836.366.264,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Reabilitação E Apetrechamento Da Escola 9012/LuandaReabilitação E Apetrechamento Da Escola 9080/LuandaReabilitação E Apetrechamento Da Escola Ngola Nzinga/LuandaReabilitação E Pintura Das Fachadas Dos Edifícios De LuandaReabilitação Rede Iluminação Pública Casco Urbano De LuandaRedes Separativas/LuandaReforço Institucional/LuandaRemoção Do Centro Emissor Rna Terreno I Fase Reconversão/LuandaRevitalização Avenida Mutala Mohamed/Ingombota/LuandaRevitalização De Eixos Viários De LuandaSaneamento Nas Vias Em Todos Municípios/LuandaSinalização HorizontalSistema Integrado De Bilhetica De Transportes Públicos/LuandaTerraplanag.Pav.Saneam.Vias Acesso Infraest. Saude / LuandaTerraplanag.Pav.Saneam.Vias Acesso Infraestruturas Educação /LuandaToponimia Da Cidade/Luanda

64.266.310,00 37.220.731,00 71.167.510,00 444.049.094,00 364.750.400,00

6.807.341.094,00 299.371.430,00

1.463.000.000,00 3.646.773.290,00 3.500.000.000,00 137.655.086,00 51.166.487,00 250.000.000,00 117.867.104,00 121.416.406,00 158.414.312,00

Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64.266.310,00 37.220.731,00 71.167.510,00 444.049.094,00 364.750.400,00

6.807.341.094,00 299.371.430,00

1.463.000.000,00 3.646.773.290,00 3.500.000.000,00 137.655.086,00 51.166.487,00 250.000.000,00 117.867.104,00 121.416.406,00 158.414.312,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 146: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 283

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

1.072.778.646,00 411.520.117,00 26.694.159,00 634.306.041,00

258.329,00 219.983.970,00 219.983.970,00

24.159.927.315,00 15.739.829.888,00 1.094.238.192,00 7.325.715.146,00

144.089,00 6.410.589.694,00 6.410.589.694,00

10.437.379.819,00 8.438.172.256,00 594.813.153,00

1.403.921.513,00 472.897,00

179.126.560,00 179.126.560,00

7.393.593.670,00 5.914.442.647,00 413.691.459,00

1.065.455.858,00 3.706,00

155.500.747,00 155.500.747,00

515.794.855,00 362.083.564,00 25.329.427,00 128.363.513,00

18.351,00 14.982.481,00 14.982.481,00

Administração Municipal De Icolo E Bengo

Administração Municipal De Luanda

Administração Municipal De Viana

Administração Municipal Do Cazenga

Centro Dos Cursos Pré-Universitários Da Ingombota

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

82,98% 31,83%

2,06% 49,07%

0,02% 17,02% 17,02%

79,03% 51,49%

3,58% 23,96%

0,00% 20,97% 20,97%

98,31% 79,48%

5,60% 13,22%

0,00% 1,69% 1,69%

97,94% 78,35%

5,48% 14,11%

0,00% 2,06% 2,06%

97,18% 68,22%

4,77% 24,18%

0,00% 2,82% 2,82%

1.292.762.616,00

30.570.517.009,00

10.616.506.379,00

7.549.094.417,00

530.777.336,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 147: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 284

3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.2 - Transferencias De Capital

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital

36.850.893,00 36.850.893,00 2.315.640,00 2.315.640,00

36.850.893,00 36.850.893,00 2.315.640,00 2.315.640,00

26.020.790.575,00 19.574.672.407,00 1.334.480.040,00 5.108.735.746,00

2.902.382,00 313.978.118,00 312.891.484,00 1.086.634,00

10.534.957.619,00 7.526.557.950,00 515.848.641,00

2.491.562.532,00 988.496,00

18.085.502,00 18.085.502,00

618.613.923,00 383.844.968,00 26.291.479,00 208.471.829,00

5.647,00 26.690.589,00 26.690.589,00

1.691.569.320,00 1.691.569.320,00 5.737.677.677,00

Centro Urbano De Sequele

Comissão Administrativa De Urbanização Do Talatona

Direcção Provincial De Educação De Luanda

Direcção Provincial De Saúde De Luanda

Escola De Formação De Professores Garcia Neto

Gabinete Tec. De Recon. Urb. Do Cazenga E Sambizanga

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

94,09% 94,09%

5,91% 5,91%

94,09% 94,09%

5,91% 5,91%

98,81% 74,33%

5,07% 19,40%

0,01% 1,19% 1,19% 0,00%

99,83% 71,32%

4,89% 23,61%

0,01% 0,17% 0,17%

95,86% 59,48%

4,07% 32,31%

0,00% 4,14% 4,14%

22,77% 22,77% 77,23%

39.166.533,00

39.166.533,00

26.334.768.693,00

10.553.043.121,00

645.304.512,00

7.429.246.997,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 148: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 285

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

49.764.171.451,00 4.414.358.002,00 224.279.845,00

37.976.543.551,00 7.148.990.053,00 18.899.612.749,00 18.899.612.749,00

1.495.657.876,00 792.102.527,00 54.855.129,00 648.632.285,00

67.935,00 2.887.630,00 2.887.630,00

1.677.011.428,00 966.698.079,00 61.321.098,00 648.632.285,00

359.966,00 2.887.630,00 2.887.630,00

1.351.805.626,00 657.551.026,00 45.519.266,00 648.632.285,00

103.049,00 2.887.630,00 2.887.630,00

476.233.180,00 319.475.953,00 22.114.929,00 134.636.651,00

5.647,00 15.309.501,00 15.309.501,00

Governo Provincial De Luanda

Hospital Do Kilamba Kiaxi

Hospital Dos Cajueiros Do Cazenga

Hospital Geral De Luanda-Camama

Instituto Médio Normal De Educação 28 De Agosto

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

72,48% 6,43% 0,33%

55,31% 10,41% 27,52% 27,52%

99,81% 52,86%

3,66% 43,28%

0,00% 0,19% 0,19%

99,83% 57,55%

3,65% 38,61%

0,02% 0,17% 0,17%

99,79% 48,54%

3,36% 47,88%

0,01% 0,21% 0,21%

96,89% 64,99%

4,50% 27,39%

0,00% 3,11% 3,11%

68.663.784.200,00

1.498.545.506,00

1.679.899.058,00

1.354.693.256,00

491.542.681,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 149: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 286

Receitas Correntes Receita Tributária Impostos Taxas Receita De Serviços Receita De Serviços Diversos

Receitas Correntes Diversas Outras Receitas Correntes

12.589.233.748,00 12.497.492.492,00 12.490.055.364,00

7.437.128,00 2.000.000,00 2.000.000,00

89.741.256,00 89.741.256,00

100,00% 99,27% 99,21%

0,06% 0,02% 0,02%

0,71% 0,71%

%

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social

3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 4.3 - Despesas De Capital Financeiro 4.3.1 - Aplicação Em Activos Financeiros

30.136.368.792,00 13.536.987.502,00 13.536.987.502,00

891.156.626,00 891.156.626,00

15.012.335.189,00 6.656.811.978,00 8.355.523.211,00 695.889.475,00 695.889.475,00

15.460.522.249,00 15.458.111.436,00 15.458.111.436,00

2.410.813,00 2.410.813,00

66,09% 29,69% 29,69%

1,95% 1,95%

32,92% 14,60% 18,32%

1,53% 1,53%

33,91% 33,90% 33,90%

0,01% 0,01%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais

04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário

7.772.949.847,00 5.319.312.500,00 2.453.637.347,00

150.100.000,00 150.100.000,00

13.311.085.311,00 6.649.904.470,00 4.854.334.404,00

17,05% 11,67% 5,38%

0,33% 0,33%

29,19% 14,58% 10,65%

Função %Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

7.519.850.000,00 7.519.850.000,00 41.015.426.584,00 41.015.426.584,00

Unidade Técnica De Gestão Do Saneamento De Luanda

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

15,49% 15,49% 84,51% 84,51%

48.535.276.584,00 100,00%

45.596.891.041,00 100,00%Total Geral:

45.596.891.041,00Total Geral: 100,00%

12.589.233.748,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial De CabindaÓrgão:

Page 150: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 287

Actividades PermanentesProg. De Melhoria Do Sist. Form. Téc. E Prof. E Do EmpregoProg. De Reestrut.E Modern. Das Forças De Def. E SegurançaProg.De Cuidados Primários E Assistência HospitalarProg.De Exp.Da Capacidade De Transp.De Energia EléctricaProg.De Gestão Dos Recurs.Pesqueiros E SustentabilidadeProg.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.BásicasProg.De Reab.E Dotação De Infraestrut.Do Ensino SuperiorProg.Reab.Construção De Infra-Estruturas RodoviáriasProg.Reab.E Amp.Das Redes Urban.De Dist.Energ.EléctricaPrograma De Apoio E Fomento Da Produção AnimalPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Combate À Degradação AmbientalPrograma De Combate Às Grandes EndemiasPrograma De Controlo Da Qualidade Da ÁguaPrograma De Desenv. Das M.P.M.Empresas-Angola InvestePrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenv. E Promoção Da Actividade DesportivaPrograma De Desenv.Da Cultura, Desporto E RecreaçãoPrograma De Desenvolvimento HabitacionalPrograma De Fomento Da Actividade ProdutivaPrograma De Melhoria Da Assistência SocialPrograma De Melhoria Da Qual. E Equidade Dos Serv. De SaúdePrograma De Melhoria Do Serviço Público De Comunic. SocialPrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. EconómicaPrograma De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E SaneamentoPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Nacional De DesminagemPrograma Reab. E Construção Das Infraest. AdministrativasPrograma Água Para Todos

26.368.978.411,00 11.976.447,00 150.100.000,00

1.121.790.000,00 286.000.000,00 35.000.000,00

3.125.342.854,00 53.382.220,00

1.747.734.514,00 682.114.150,00 50.000.000,00 200.537.347,00 105.292.922,00 9.700.000,00

100.000.000,00 214.008.306,00 292.826.217,00

1.265.311.982,00 205.669.374,00

1.951.628.732,00 553.194.627,00 136.819.816,00 426.794.470,00 14.004.000,00 210.000.000,00 41.778.941,00

2.118.587.596,00 1.790.218.115,00

5.000.000,00 2.073.100.000,00 250.000.000,00

57,83% 0,03% 0,33% 2,46% 0,63% 0,08% 6,85% 0,12% 3,83% 1,50% 0,11% 0,44% 0,23% 0,02% 0,22% 0,47% 0,64% 2,77% 0,45% 4,28% 1,21% 0,30% 0,94% 0,03% 0,46% 0,09% 4,65% 3,93% 0,01% 4,55% 0,55%

%Programa Valor

45.596.891.041,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Acções De Marketing, Comunicação E PublicidadeAdmin. E Gestão Dos Serv. Do Sistema Nac.De Educação E EnsinoAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração Dos Serviços De JustiçaAdministração Dos Serviços De Registo, Conservatória E NotariadoAdministração E Gestão De Centros InfantisAdministração E Gestão Dos B.U.EAlienação Do Patrimonio Habitacional Do EstadoApoio A Reintegração Dos Antigos CombatentesAquisição De Medicamentos Essenciais Para Rede De Atenção PrimariaComemorações Do 11 De Novembro-Dia Da Independência NacionalComemorações Do 17 De Setembro-Dia Do Heroi Nacional

45.249.544,00 15.000.000,00

11.638.779.426,00 402.288.703,00 13.732.517,00 69.843.282,00 214.008.306,00

705.000,00 25.153.742,00 100.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

0,16% 0,05%

40,17% 1,39% 0,05% 0,24% 0,74% 0,00% 0,09% 0,35% 0,05% 0,05%

%Projecto / Actividade Valor 28.973.363.826,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Page 151: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 288

Coordenação Dos Programas De Saúde PúblicaCuidados Primários De SaúdeGestão Dos Sistemas De Energia E Águas Nos MunicípiosLimpeza E SaneamentoMerenda Escolar/CabindaPagam.Contratos De Coop. Estrangeira Do Sec.SaúdePolíticas Activas De Emprego, Fomento E Auto-EmpregoPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrestação De Serviços Primários De SaúdePrograma De Identificação Da População Escolar-Bata EscolarPrograma Nova Aldeia Imagem Aquisição De Chapas De Zinco/CabindaProjecto De Combate A MaláriaPromoção Do Desenvolvimento Da Juventude E Do DesportoPromoção E Fomento De Actividades Artisticas E CulturaisRegulação Da Actividade Agro-Pecuária E FlorestasRegulação Da Actividade Da SaúdeRegulação Da Actividade De Comunicação SocialRegulação Da Actividade UrbanísticaRegulação Das Actividades No Domínio Da EnergiaRemoção Obstáculos E Engenhos ExplosivosServicos De Saúde PúblicaServiços De Assistência SocialServiços De Pediat.E Patolog.Neonatal

25.000.000,00 766.295.581,00 289.060.000,00

1.440.000.000,00 190.000.000,00 326.794.470,00 11.976.447,00

6.334.727.514,00 3.002.046.178,00

2.832.147,00 40.000.000,00 8.000.000,00 9.700.000,00

149.875.395,00 200.000.000,00 22.300.000,00 20.000.000,00 14.004.000,00 155.215.000,00 604.571.400,00 5.000.000,00

2.662.261.539,00 41.822.792,00 97.120.843,00

0,09% 2,64% 1,00% 4,97% 0,66% 1,13% 0,04%

21,86% 10,36% 0,01% 0,14% 0,03% 0,03% 0,52% 0,69% 0,08% 0,07% 0,05% 0,54% 2,09% 0,02% 9,19% 0,14% 0,34%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Abert. Via Terc. Troço Conde (Inhuca) Bº T. Limbo T. Bal. Chiv/CabindaAmp. Optimização Sist. Produção Àgua Cabinda Nas Etas I E Ii/ CabindaAmp. Optimização Sist. Produção Àgua De Cabinda Em FortalezaApoio Camp. Agrícolas ( Inc. Sem. Adub. Inst. Agrícolas ) CabindaAquis. De Ambulâncias E Viaturas P\ Apoio Serv. Hospitalar\CabindaAquis. Instal. Kits Tratamento P\ Sistemas De Abast. Água Dinge\CabindaAquis. Instalação E Equip. Médico E Mob. Hospitalar\CabindaAquis.1 Moag.Far.Trigo Silos Armaz.Linha Ensaca.Prov./CabindaAquis.Carteiras Material Didático Pedagógico Mun.De CabindaAquisição De Alfaias Agrícolas\CabindaAquisição De Artefactos De Pesca\CabindaAquisição Equip.Materiais P/Sist.Abast.Água Município CabindaCapacitação Administrativa/CabindaConclusão Da Escola Primária No Buco Zau/CabindaConst. Amp. P/ Aterro Ravin. J. Pista Aerodr. Município De Belize\CabindaConst. Arruam. Bº 4 De Fevereiro Sr. Sambo E Troços A,B, C, D E F\Cabinda Const. Esc. 12 Salas Aulas Admin. E Cantina\Necuto\ Buco Zau\Cabinda

234.300.927,00 250.000.000,00 182.676.974,00 25.000.000,00 68.750.000,00 100.000.000,00

175.000.000,00 182.522.415,00 75.048.977,00 75.000.000,00 35.000.000,00 35.888.984,00 85.537.347,00 53.990.194,00 40.325.000,00

645.000.000,00

74.092.488,00

Projecto / Actividade Total

16.623.527.215,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 16.623.527.215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

234.300.927,00 250.000.000,00 182.676.974,00 25.000.000,00 68.750.000,00 100.000.000,00

175.000.000,00 182.522.415,00 75.048.977,00 75.000.000,00 35.000.000,00 35.888.984,00 85.537.347,00 53.990.194,00 40.325.000,00

645.000.000,00

74.092.488,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 152: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 289

Const. Esc. C\ 12 Salas Aulas Na Localidade De Lombe Tchizo\CabindaConst. Linha Média Tensão E Baixa Chibolo/Subantando/CabindaConst. Via Acesso Hosp. Infecto Contagioso Stª Catarina\CabindaConst.Infra-Est.Instalações Especiais Apo.140c.Soc.LândanaConstrução De 250 Casas Sociais Mun.Interior Prov.CabindaConstrução De 90 Casas Sociais No Chibodo\CabindaConstrução De Novo Hospital De Cacongo\CabindaConstrução De Um Centro Estagio Desportivo Em Mabaca/CabindaConstrução Do Sistema De Abast. De Àgua De Dinge/CacongoConstrução Do Sistema Eléctrico Isolado De Tchinsua/CabindaConstrução Do Troço Estrada Entre Zongolo-Tchizazi-Ntó/CabindaConstrução Esquadra Polícia Nac. Alto Sundi Programa De Alto Sundi/CabindaConstrução Núcleo Universitário No Município De Buco Zau\CabindaConstrução Postos Polícia Fronteira Alto Sundi Programa Alto Sundi/CabindaConstrução Sist. Abastecimento De Àgua Do Necuto/Buco ZauContenç. Rav. Mun. C. (F.I- Praia. Rot. Hosp. Ant. Esc. Faty V)\CabindaContenção De Ravinas Mun. Belize ( Fase I Região Da Vila)\Belize\CabindaElaboração De Estudos E Projecto Electif.Zonas Rurais/CabindaElaboração Do Plano Director Do Município De Belize/CabindaElaboração Estudos Proj.Executivos Const.Sistema Água Sócoto/CabindaElaboração Estudos Projectos Const.Sistema Água Tendequele/CabindaElaboração Plano De Desenvolvimento Mun. Belize/CabindaElaboração Plano De Desenvolvimento Mun. CabindaElaboração Plano De Desenvolvimento Mun.Cacongo/CabindaElaboração Plano Director Do Município De Buco Zau/CabindaElaboração Plano Director Município De Cacongo/CabindaElaboração Projecto Executivo Drenagem Etar Tando Zinze/CabindaEmp.Exec.61 Furos Água Várias Localidades Província CabindaEmpreit.Reconstrução Do Campo De Fut.Tafe Município CabindaEmpreitada Da Reabilitação De Passeios Em Calçada PortuguesaEmpreitada Exec.Terrap.Mu.Sup.Terras Proj.140c.Mun.CacongoEst.Const.Sistema Trat.Depósito Lixo Aterro Sanitário/CabindaEstudos Proj. Macrodrenagem Da Bacia De Mbuco/CabindaEstudos Projecto Const. Viaduto Acessos Mbuco E Cabassango/CabindaEstudos Projecto Macrodrenagem Da Bacia De Mbuco/CabindaEstudos Projecto Urbanístico Requalificação Baixa Do Mbuco/CabindaExecução De Via Junto A Fábrica De Água Tchiowa\CabindaExecução Furos Artesianos Alto Sundi Belize Programa Alto Sundi/CabindaFiscaliz. Macrodrenagem Cidade Cabinda- Bacia Do Lombo LomboFiscaliz.E Fornec.Inst.Semi-Industrial Prod.S.C.SaboneteFiscaliz.E.De Fornec.Uma Unidade Trat.Óleo Palma/CabindaFiscaliz.Emp.Const.250c.Soc.Mun.Interior Prov.Cidade (140 P/C 60)Fiscaliz.Emp.Const.Um Cent.Estagio Desportivo Mbaca/CabindaFiscalização Da Empreitada De Reab.Passeios Cidade Cabinda

89.694.558,00 160.000.000,00 80.000.000,00 965.558.530,00 475.000.000,00 475.000.000,00 475.000.000,00 507.849.250,00 146.535.438,00 126.000.000,00 665.000.000,00 66.500.000,00

53.382.220,00 83.600.000,00

245.000.000,00 41.067.922,00 23.900.000,00

30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 250.000.000,00 344.280.502,00 241.535.987,00 127.445.790,00 428.159.816,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 124.729.965,00 152.000.000,00

4.856.203,00 19.478.941,00 32.482.058,00 36.070.202,00 34.192.011,00 35.634.067,00

Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

89.694.558,00 160.000.000,00 80.000.000,00 965.558.530,00 475.000.000,00 475.000.000,00 475.000.000,00 507.849.250,00 146.535.438,00 126.000.000,00 665.000.000,00 66.500.000,00

53.382.220,00 83.600.000,00

245.000.000,00 41.067.922,00 23.900.000,00

30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 250.000.000,00 344.280.502,00 241.535.987,00 127.445.790,00 428.159.816,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 124.729.965,00 152.000.000,00

4.856.203,00 19.478.941,00 32.482.058,00 36.070.202,00 34.192.011,00 35.634.067,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 153: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 290

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador

854.873.691,00 345.577.245,00 20.503.121,00 488.577.346,00

215.979,00 186.121.951,00 186.121.951,00

1.732.639.563,00 454.074.403,00 29.015.024,00

Administração Municipal De Belize

Administração Municipal De Buco-Zau

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

82,12% 33,20%

1,97% 46,93%

0,02% 17,88% 17,88%

91,63% 24,01%

1,53%

1.040.995.642,00

1.890.933.600,00

100,00%

100,00%

Fiscalização Emp.Aquis.1 Moag.F.Trig.S.A.L.Ensac.Prov.Cabinda Fiscalização Empreit.Reab.Estadio Municipal Do Tafe / CabindaFiscalização Empreitada De Reab.Passeios Calçada PortuguesaFomento Da Produção Pecuária\CabindaForn.E Inst. 1 Semi/Indúst.Prod.Sabão Caseiro/Sab.M.Chave MãoFornec. Mobil. E Equip. P\ Estruturas Construídas\CabindaFornec. Proj. Equip. Mat. P/ Const. Campo Fut. Tchibodo Fase Ii/CabindaFornec.Uma Unidade Trat.Óleo Palma E De Amendoim/CabindaFornecimento Mobil. Equipamento P/O Novo Hospital De CacongoGestão E Manutenção Das Infraestruturas/CabindaInfraestruturas Microfomento/CabindaInfraestruturas Sociais E Vias De Comunicação/CabindaMacrodrenagem Da Cidade De Cabinda-Bacia Do Lombo LomboMobilização Social E Cidadania/CabindaOperacionalização Das Insfraestruturas Institucionais/CabindaOperacionalização Microfomento/CabindaOrganização Produtiva Das Comunidades/CabindaPrograma Const.De Infra-Estruturas Sociais E Rural Alto Sundi Programa Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 FogosPrograma Água Para Todos/CabindaProjecto Integrado De Combate A Pobreza E Desenvolv. RuralReabilitação De Posto De Saúde De Sanga\Massabi\Cacongo\CabindaReabilitação Do Centro Cultural Chiloango\CabindaReabilitação Do Museu Provincial De CabindaReabilitação Dos Passeios Da Cidade De CabindaReabilitação Troço Mongo Conde Bombo Pene-Lukiengui/CabindaRecuperação Iluminação Pública Município Cacongo E CabindaReforço Instituicional/CabindaSaneamento Básico Da Orla Marítma\CabindaTroço Caio Guembo Sanda Massala Bulo (Alto Suni)/Cabinda

45.328.674,00 51.421.030,00 70.683.862,00 50.000.000,00 94.840.458,00 115.000.000,00 132.365.120,00 143.349.696,00 370.000.000,00 29.000.000,00 136.600.000,00 258.987.428,00 60.970.181,00 35.301.143,00 56.640.000,00 12.400.000,00 17.900.000,00

2.073.100.000,00 734.866.172,00

250.000.000,00 139.822.534,00 20.000.000,00 189.914.000,00 15.755.374,00 419.880.598,00 514.000.000,00 47.542.750,00 107.271.429,00 212.500.000,00 950.000.000,00

Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45.328.674,00 51.421.030,00 70.683.862,00 50.000.000,00 94.840.458,00 115.000.000,00 132.365.120,00 143.349.696,00 370.000.000,00 29.000.000,00 136.600.000,00 258.987.428,00 60.970.181,00 35.301.143,00 56.640.000,00 12.400.000,00 17.900.000,00

2.073.100.000,00 734.866.172,00

250.000.000,00 139.822.534,00 20.000.000,00 189.914.000,00 15.755.374,00 419.880.598,00 514.000.000,00 47.542.750,00 107.271.429,00 212.500.000,00 950.000.000,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 154: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 291

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

1.679.700.012,00 587.512.969,00 33.594.874,00

1.058.079.747,00 512.422,00

268.888.000,00 268.888.000,00

727.278.416,00 312.191.979,00 19.132.694,00 395.823.873,00

129.870,00 239.308.769,00 239.308.769,00

22.074.941.397,00 10.556.219.606,00

704.765.347,00 10.120.657.718,00

693.298.726,00 14.587.964.465,00 14.587.964.465,00

2.457.113.336,00 857.288.671,00 54.672.779,00

1.545.017.781,00 134.105,00

6.873.132,00 6.873.132,00

609.822.377,00 424.122.629,00 29.472.787,00 154.971.866,00 1.255.095,00 13.071.895,00 13.071.895,00

Administração Municipal De Cabinda

Administração Municipal De Cacongo

Governo Provincial De Cabinda

Hospital Provincial De Cabinda

Secretaria Provincial Da Justiça De Cabinda

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

86,20% 30,15%

1,72% 54,30%

0,03% 13,80% 13,80%

75,24% 32,30%

1,98% 40,95%

0,01% 24,76% 24,76%

60,21% 28,79%

1,92% 27,60%

1,89% 39,79% 39,79%

99,72% 34,79%

2,22% 62,70%

0,01% 0,28% 0,28%

97,90% 68,09%

4,73% 24,88%

0,20% 2,10% 2,10%

1.948.588.012,00

966.587.185,00

36.662.905.862,00

2.463.986.468,00

622.894.272,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 155: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 292

Receitas Correntes Receita Tributária Impostos Taxas Receita De Serviços Receita De Serviços Diversos

Receitas Correntes Diversas Outras Receitas Correntes

12.341.782.742,00 12.271.040.770,00 12.266.913.707,00

4.127.063,00 13.754.560,00 13.754.560,00

56.987.412,00 56.987.412,00

100,00% 99,43% 99,39%

0,03% 0,11% 0,11%

0,46% 0,46%

%

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social

3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

18.655.985.872,00 6.749.289.955,00 6.749.289.955,00 458.604.951,00 458.604.951,00

10.174.612.385,00 4.953.031.782,00 5.221.580.603,00 1.273.478.581,00 1.273.478.581,00 7.766.239.161,00 7.766.239.161,00 7.766.239.161,00

70,61% 25,54% 25,54%

1,74% 1,74%

38,51% 18,75% 19,76%

4,82% 4,82%

29,39% 29,39% 29,39%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais 03.02.00 - Serviços De Bombeiros 03.03.00 - Tribunais

04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional

04.07 - Ensino Superior 04.07.01 - Ensino Superior De Graduação

05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.02.00 - Serviços Hospitalares Especializados

6.631.055.117,00 5.482.027.917,00 1.149.027.200,00

215.650.000,00 100.000.000,00 60.000.000,00 55.650.000,00

8.708.998.883,00 4.678.124.758,00 1.921.266.508,00 1.767.036.605,00

66.571.012,00

276.000.000,00 276.000.000,00

6.629.846.043,00 4.100.754.717,00 193.000.000,00

25,10% 20,75% 4,35%

0,82% 0,38% 0,23% 0,21%

32,96% 17,71% 7,27% 6,69% 0,25%

1,04% 1,04%

25,09% 15,52% 0,73%

Função %Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

26.422.225.033,00 100,00%Total Geral:

26.422.225.033,00Total Geral: 100,00%

12.341.782.742,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial Do ZaireÓrgão:

Page 156: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 293

Actividades PermanentesProg. De Reestrut.E Modern. Das Forças De Def. E SegurançaProg.A.Social E F.Prof.Crianças E Adol.Sit.VulnerabilidadeProg.De Cuidados Primários E Assistência HospitalarProg.De Exp.Da Capacidade De Transp.De Energia EléctricaProg.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.BásicasProg.De Reab.E Dotação De Infraestrut.Do Ensino SuperiorProg.De Reforço Cap.Instit.Sist.De Emp.E Form.ProfissionalProg.Reab.Construção De Infra-Estruturas RodoviáriasProg.Reab.E Melhoria De Infraest. De Apoio Activ. EconómicaPrograma De Combate À Degradação AmbientalPrograma De Controlo Da Qualidade Da ÁguaPrograma De Criação De Infraestruturas ComerciaisPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenv. E Promoção Da Actividade DesportivaPrograma De Desenv.Da Cultura, Desporto E RecreaçãoPrograma De Desenvolvimento Dos Serviços De EducaçãoPrograma De Desenvolvimento Dos Serviços De SaúdePrograma De Desenvolvimento HabitacionalPrograma De Difusao E Acção CulturalPrograma De Exp. Da Capacidade De Prod. De Energia ElectricaPrograma De Fomento Da Actividade ProdutivaPrograma De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do EstadoPrograma De Melhoria Da Assistência SocialPrograma De Melhoria Da Qual. E Equidade Dos Serv. De SaúdePrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. EconómicaPrograma De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E SaneamentoPrograma De Reforma E Modernização Da Adm. Da JustiçaPrograma De Reordenamento Dos Transportes RodoviáriosPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Reab. E Construção Das Infraest. AdministrativasPrograma Água Para Todos

17.252.197.815,00 40.000.000,00 70.000.000,00

1.264.702.000,00 120.000.000,00 342.500.000,00 276.000.000,00 15.000.000,00 25.500.000,00 40.000.000,00 55.000.000,00 15.000.000,00 285.000.000,00 500.000.000,00 305.000.000,00 20.000.000,00 40.000.000,00 233.000.000,00 575.000.000,00 70.000.000,00 118.000.000,00 40.000.000,00 835.650.000,00 185.049.182,00 95.000.000,00 140.000.000,00 240.000.000,00 20.000.000,00 72.027.200,00 125.000.000,00

2.588.598.836,00 269.000.000,00 150.000.000,00

65,29% 0,15% 0,26% 4,79% 0,45% 1,30% 1,04% 0,06% 0,10% 0,15% 0,21% 0,06% 1,08% 1,89% 1,15% 0,08% 0,15% 0,88% 2,18% 0,26% 0,45% 0,15% 3,16% 0,70% 0,36% 0,53% 0,91% 0,08% 0,27% 0,47% 9,80% 1,02% 0,57%

%Programa Valor

26.422.225.033,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração Dos Serviços De Registo, Conservatória E NotariadoAdministração E Gestão De Centros InfantisAdministração E Gestão Dos Assuntos GovernamentaisApoio A Mulher Rural /ZaireApoio A Reintegração Dos Refugiados Provenientes Da R.D.CApoio Ao Poder TradicionalApoio As Calamidades E Catástrofes NaturaisAquisicao De Medicamentos EssenciaisAquisição De Carteiras Escolares E Material Didáctico

10.008.911.764,00 11.915.523,00 61.843.282,00 1.500.000,00 35.000.000,00 30.205.900,00 26.000.000,00 55.000.000,00 65.000.000,00 75.000.000,00

51,88% 0,06% 0,32% 0,01% 0,18% 0,16% 0,13% 0,29% 0,34% 0,39%

%Projecto / Actividade Valor 19.292.366.997,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Page 157: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 294

Aquisição De Materiais De Combate A Doenças Do SonoCuidados Primários De SaúdeGestão Dos Sistemas De Energia E Águas Nos MunicípiosLimpeza E SaneamentoManutenção De Infra-Estruturas Escolares Da ProvínciaManutenção De Infra-Estruturas Hospitalares Da ProvínciaMerenda Escolar/ZairePrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrograma De Reabilitação Das Infra-Estruturas Económicas BásicasPrograma De Reabilitação Das Infra-Estruturas EléctricasPrograma De Reabilitação Das Infra-Estruturas HídricasServiços De Assistência Social A Famílias E Vulneráveis

68.000.000,00 1.149.120.000,00 355.000.000,00 240.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 270.000.000,00

3.279.874.125,00 3.354.996.403,00

20.000.000,00 43.000.000,00 20.000.000,00 32.000.000,00

0,35% 5,96% 1,84% 1,24% 0,23% 0,23% 1,40%

17,00% 17,39% 0,10% 0,22% 0,10% 0,17%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Ampliação Do Museu Dos Reis Do Congo/ZaireApet. Da Direcção Provincial Da Educação/Mbanza Congo/ZaireAquisição De Equipamentos Mobiliário Hospitalar/Noqui/ZaireAquisição De Materiais De Combate A Shistosomiase/ZaireAquisição De Medicamentos Para Província/ZaireAquisição De Sementes Diversas/ZaireAquisição Equip. Expansão Capacidade Produtiva Energia/ZaireAquisição Equipamento P/Apetrechamento De Laboratórios/ZaireAssistência Téc. Consul.Estudos Proj.Mun.Sect.Fiscalização/ZaireConst. 2 Escolas De 12 Salas De Aulas/Mbanza Congo/ZaireConst. 2 Escolas De 16 Salas De Aulas Soyo/ZaireConst.2 Escolas De 12 Salas De Aulas/Tomboco/ZaireConst.3 Centros De Acolhimento Retenção Estrangeiros/ZaireConst.Inst.Deleg.Mun.Registo Civil E Notarial/Mbanza Congo/ZaireConst.Paragens Para Autocarros Em 6 Municípuios/Noqui/ZaireConstrução 1 Hospital Municipal Mbanza Congo/ZaireConstrução 2 Postos Saúde Com 10 Camas/Mbanza Congo/ZaireConstrução Apetrechamento 2 Escolas De 12 Salas Soyo/ZaireConstrução Da Direcção Provincial Da Educação/Mbanza Congo/ZaireConstrução Da Maternidade De Mbanza CongoConstrução Da Maternidade Do Nzeto/ZaireConstrução Da Maternidade Do Tomboco/ZaireConstrução Das Casas De Funções Mbanza CongoConstrução De 1 Campo De Futebol E Arrelvamento/Nzeto/ZaireConstrução De 1 Cerámica Mbanza Congo/ZaireConstrução De 110 Casas Para Técnicos Soyo/ZaireConstrução De 120 Casas Para Técnicos Cuimba/ZaireConstrução De 120 Casas Para Técnicos Nzeto/ZaireConstrução De 150 Casas Para Técnicos Noqui/ZaireConstrução De 150 Casas Para Técnicos Tomboco/Zaire

25.000.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 20.000.000,00 40.000.000,00 20.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 90.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 40.000.000,00 65.000.000,00 80.000.000,00 41.842.000,00 50.000.000,00 169.000.000,00 50.000.000,00 45.000.000,00 50.000.000,00 85.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00

Projecto / Actividade Total

7.129.858.036,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

700.000.000,00 6.429.858.036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25.000.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 20.000.000,00 40.000.000,00 20.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 90.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 40.000.000,00 65.000.000,00 80.000.000,00 41.842.000,00 50.000.000,00 169.000.000,00 50.000.000,00 45.000.000,00 50.000.000,00 85.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 158: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 295

Construção De 250 Casas Para Técnicos Mbanza Congo/ZaireConstrução De Casas Da Cultura/ZaireConstrução De Centro Acolhimento/Cuimba/ZaireConstrução De Centro De Formação Profissioanal Mbanza Congo/ZaireConstrução De Centro De Saúde 25 Camas Cuimba/ZaireConstrução De Centro De Saúde 50 Camas Mbanza Congo/ZaireConstrução De Centro De Saúde 50 Camas Soyo/ZaireConstrução De Centro De Saúde De 25 Camas Tomboco/ZaireConstrução De Centro De Saúde De 50 Camas Nzeto/ZaireConstrução De Estação Rodoviária Mbanza Congo/Zaire Construção De Estádio De Futebol Soyo/ZaireConstrução De Laboratório Cont. Qualidade Nos Municípios/ZaireConstrução De Mercado Municipal (Cr.Adic)/Mbanza Congo/ZaireConstrução De Mercado Municipal( Cr.Adic)/Soyo/ZaireConstrução De Quadrapolidesportiva/Tomboco/ZaireConstrução De Um Centro Médico Com 10 Camas/Tomboco/ZaireConstrução De Um Edifi.P/Cartório Notarial/Mbanza Congo/ZaireConstrução Do Campo De Futebol/Noqui/ZaireConstrução Do Centro De Documentação Informação(Cd)ZaireConstrução Do Hospital Da Cidade De Mbanza Congo/ZaireConstrução Do Instituto Superior Politécnico Soyo/Zaire Construção Do Mercado Do Luvo/ZaireConstrução Do Pavilhão Gimnodesportivo Soyo (Cr.Adic) ZaireConstrução E Instalação Do Sinse/Soyo/ZaireConstrução Escola Média Enfermagem (Cr.Adic.)/ZaireConstrução Estação Rodoviária Casa Telha Luculo Nzeto/ZaireConstrução Expansão Linhas Médias Baixa Tensão Mbanza Congo/Zaire Construção Palácio Justiça E Tribunal Municipal/Cuimba/ZaireConstrução Pavilhão Gimno Desportivo Municipal Cuimba/ZaireConstrução Unidade Bombeiros Protecção Civil Mbanza Congo/ZaireElab.Planos Directores Dos Munic.E Comunas/ZaireElaboração Do Plano Director De Desenvolvimento/Soyo/ZaireEstudo E Projecto De Mini Hidrica No Nzeto/ZaireEstudo E Projecto De Uma Mini Hidrica Sobre Rio Cuilo/Cuimba/ZaireEstudo E Projecto Mini Hídrica Sobre O Rio Lukulo/Soyo/ZaireEstudos E Projectos De Mini Hidricas Tomboco/ZaireFomento Ao Comércio Rural/ZaireFornecimento De Sementes E Equip.Agrícolas/Cuimba/ZaireGestão E Manutenção Das Infraestruturas/ZaireInfraestruturas Microfomento/ZaireInfraestruturas Sociais E Vias De Comunicação/ZaireInfraetruturação Das Reservas Fundiárias/Mbanza Congo/ZaireMelhoram. Expansão Intalação Escola Superior Politécnica/ZaireMerenda Para Primeira Infância/ZaireMobilização Social E Cidadania/ZaireOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais/ZaireOperacionalização Microfomento/Zaire

150.000.000,00 45.000.000,00 70.000.000,00 15.000.000,00 32.860.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 30.000.000,00 50.000.000,00 30.000.000,00 100.000.000,00 15.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 32.027.200,00 35.000.000,00 28.000.000,00 700.000.000,00 200.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 20.000.000,00 150.000.000,00 30.000.000,00 35.000.000,00 55.650.000,00 20.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 35.000.000,00 20.000.000,00 42.000.000,00 192.557.650,00 372.311.504,00 42.000.000,00 76.000.000,00 40.000.000,00 52.716.000,00 77.460.000,00 15.600.000,00

Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

700.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

150.000.000,00 45.000.000,00 70.000.000,00 15.000.000,00 32.860.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 30.000.000,00 50.000.000,00 30.000.000,00 100.000.000,00 15.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 32.027.200,00 35.000.000,00 28.000.000,00

0,00 200.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 20.000.000,00 150.000.000,00 30.000.000,00 35.000.000,00 55.650.000,00 20.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 35.000.000,00 20.000.000,00 42.000.000,00 192.557.650,00 372.311.504,00 42.000.000,00 76.000.000,00 40.000.000,00 52.716.000,00 77.460.000,00 15.600.000,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 159: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 296

3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

612.499.662,00 612.499.662,00 206.064.212,00 206.064.212,00

471.112.668,00 471.112.668,00 178.248.810,00 178.248.810,00

550.114.264,00 550.114.264,00 138.592.877,00 138.592.877,00

601.020.932,00 141.050.614,00 7.970.504,00

451.985.698,00 14.116,00

178.162.491,00 178.162.491,00

Administração Municipal De Mbanza Congo

Administração Municipal Do Cuimba

Administração Municipal Do Noqui

Administração Municipal Do Nzeto

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

74,83% 74,83% 25,17% 25,17%

72,55% 72,55% 27,45% 27,45%

79,88% 79,88% 20,12% 20,12%

77,13% 18,10%

1,02% 58,01%

0,00% 22,87% 22,87%

818.563.874,00

649.361.478,00

688.707.141,00

779.183.423,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Organização Produtiva Das Comunidades/ZairePrograma De Requalificação De Estradas/Cuimba/ZairePrograma Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 FogosPrograma Água Para Totos/ZaireProjecto Integrado De Combate A Pobreza E Desenvolv. RuralReab.Expansão Da Direcção Provincial Da Saúde/Mb.Congo/ZaireReabilitação Ampliação Hospital Municípal Tomboco/ZaireReabilitação E Ampiliação Do Hospitalar Municipal/Nzeto/ZaireReabilitação E Ampliação Do Comando Municipal/Tomboco/ZaireReaproveitamento Sítios Turísticos/ZaireRecuperação Das Salinas/ZaireReforço Instituicional/ZaireRemodelação Const.Edif.Administrativo Gpz/Mbanza Congo/ZaireRequalificação Paisagistica De Mbanza Congo/Zaire

21.900.000,00 25.500.000,00 302.500.000,00

150.000.000,00 204.178.836,00 15.000.000,00 30.000.000,00 35.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 40.000.000,00 150.754.846,00 500.000.000,00 80.000.000,00

Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21.900.000,00 25.500.000,00 302.500.000,00

150.000.000,00 204.178.836,00 15.000.000,00 30.000.000,00 35.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 40.000.000,00 150.754.846,00 500.000.000,00 80.000.000,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 160: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 297

Receitas Correntes Receita Tributária Impostos Taxas Receitas Correntes Diversas Outras Receitas Correntes

1.035.638.681,00 1.025.764.556,00 1.023.770.983,00

1.993.573,00 9.874.125,00 9.874.125,00

100,00% 99,05% 98,85%

0,19% 0,95% 0,95%

%

Natureza %Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

994.478.043,00 437.674.344,00 26.781.871,00 529.906.074,00

115.754,00 178.506.716,00 178.506.716,00

372.327.089,00 372.327.089,00 114.162.423,00 114.162.423,00

13.711.176.940,00 5.503.949.114,00 379.689.305,00

6.554.199.691,00 1.273.338.830,00 6.769.685.966,00 6.769.685.966,00

1.343.256.274,00 666.615.883,00 44.163.271,00 632.467.239,00

9.881,00 2.815.666,00 2.815.666,00

Administração Municipal Do Soyo

Administração Municipal Do Tomboco

Governo Provincial Do Zaire

Hospital Provincial Do Zaire

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

84,78% 37,31%

2,28% 45,18%

0,01% 15,22% 15,22%

76,53% 76,53% 23,47% 23,47%

66,95% 26,87%

1,85% 32,00%

6,22% 33,05% 33,05%

99,79% 49,52%

3,28% 46,99%

0,00% 0,21% 0,21%

1.172.984.759,00

486.489.512,00

20.480.862.906,00

1.346.071.940,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

1.035.638.681,00Total Geral: 100,00%

Governo Provincial Do UigeÓrgão:

Page 161: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 298

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social

3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

38.262.043.752,00 20.984.958.378,00 20.984.958.378,00 1.441.604.939,00 1.441.604.939,00

13.335.362.384,00 8.027.843.806,00 5.307.518.578,00 2.500.118.051,00 2.500.118.051,00 14.880.421.212,00 14.880.421.212,00 14.880.421.212,00

72,00% 39,49% 39,49%

2,71% 2,71%

25,09% 15,11%

9,99% 4,70% 4,70%

28,00% 28,00% 28,00%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional

05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.02.00 - Serviços Hospitalares Especializados 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública 05.07.00 - Serviços De Saúde Ambulatórios

06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.02.00 - Velhice 06.04.00 - Sobrevivência

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.02.00 - Abastecimento De Água 07.03.00 - Iluminação Das Vias Públicas 07.04.00 - Desenvolvimento Comunitário

08 - Recreação, Cultura E Religião 08.02.00 - Serviços Recreativos E Desportivos

09 - Assuntos Económicos 09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 09.01.01 - Agricultura

09.02 - Transportes 09.02.01 - Transporte Rodoviário

8.030.369.046,00 7.860.369.046,00 170.000.000,00

24.208.757.543,00 17.026.243.098,00 3.973.982.057,00 3.156.961.376,00

51.571.012,00

13.569.138.200,00 7.011.499.907,00 776.425.221,00

3.449.320.000,00 1.758.742.932,00 573.150.140,00

983.110.798,00 127.639.103,00 48.654.090,00 806.817.605,00

4.080.165.469,00 75.590.000,00 493.200.000,00 82.000.000,00

3.429.375.469,00

74.119.838,00 74.119.838,00

1.516.804.070,00 79.453.039,00 79.453.039,00

1.375.351.031,00 1.375.351.031,00

15,11% 14,79% 0,32%

45,55% 32,04% 7,48% 5,94% 0,10%

25,53% 13,19% 1,46% 6,49% 3,31% 1,08%

1,85% 0,24% 0,09% 1,52%

7,68% 0,14% 0,93% 0,15% 6,45%

0,14% 0,14%

2,85% 0,15% 0,15%

2,59% 2,59%

Função %Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

53.142.464.964,00 100,00%Total Geral:

53.142.464.964,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Page 162: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 299

Actividades PermanentesProg.De Cuidados Primários E Assistência HospitalarProg.De Exp.Da Capacidade De Transp.De Energia EléctricaProg.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.BásicasProg.Reab.Construção De Infra-Estruturas RodoviáriasPrograma De Apoio E Fomento Da Produção AnimalPrograma De Combate À Degradação AmbientalPrograma De Controlo Da Qualidade Da ÁguaPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenv. E Promoção Da Actividade DesportivaPrograma De Desenvolv.E Utilização Dos Recursos HídricosPrograma De Desenvolvimento HabitacionalPrograma De Fomento Da Actividade ProdutivaPrograma De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do EstadoPrograma De Gestão Do Risco SocialPrograma De Melhoria Da Assistência SocialPrograma De Melhoria Da Qual. E Equidade Dos Serv. De SaúdePrograma De Melhoria Da Rede De Assistência SocialPrograma De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E SaneamentoPrograma De Reordenamento Dos Transportes RodoviáriosPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Reab. E Construção Das Infraest. AdministrativasPrograma Água Para Todos

37.040.294.120,00 3.134.700.000,00

90.000.000,00 3.429.375.469,00 1.043.851.031,00

49.500.000,00 70.000.000,00 120.000.000,00 208.972.224,00 74.119.838,00 26.000.000,00 75.590.000,00 29.953.039,00 260.000.000,00 8.000.000,00 30.795.821,00 59.367.945,00 96.843.282,00 97.200.000,00 310.500.000,00

6.537.402.195,00 100.000.000,00 250.000.000,00

69,70% 5,90% 0,17% 6,45% 1,96% 0,09% 0,13% 0,23% 0,39% 0,14% 0,05% 0,14% 0,06% 0,49% 0,02% 0,06% 0,11% 0,18% 0,18% 0,58%

12,30% 0,19% 0,47%

%Programa Valor

53.142.464.964,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração Dos Serviços De Registo, Conservatória E NotariadoAdministração E Gestão De Centros InfantisAdministração E Gestão Dos Assuntos GovernamentaisAdministração E Gestão Dos Serviços De Assistência SocialAlienação Do Património Habitacional Do EstadoCuidados Primários De SaúdeInformatização Dos ServiçosLimpeza E SaneamentoMerenda Escolar/UigePrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrestação De Serviços Primários De SaúdeServiços De Assistência Social

24.752.574.367,00 43.503.502,00 96.843.282,00 1.797.482,00 48.654.090,00 10.337.414,00

3.064.320.000,00 10.120.000,00 680.000.000,00 670.000.000,00

6.447.082.137,00 5.046.225.128,00

8.000.000,00 30.795.821,00

60,50% 0,11% 0,24% 0,00% 0,12% 0,03% 7,49% 0,02% 1,66% 1,64%

15,76% 12,33% 0,02% 0,08%

%Projecto / Actividade Valor 40.910.253.223,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Ampliação Das Redes De Distribuição De Água 11 Municipios/UígeAquisição De 1100 Cabeças De Gado/UígeAquisição De 20 Tractores E Suas Alfaias/ Uíge

13.200.000,00 49.500.000,00 29.953.039,00

Projecto / Actividade Total

12.232.211.741,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

2.027.675.000,00 10.204.536.741,00 0,00 0,00 0,00

13.200.000,00 49.500.000,00 29.953.039,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 163: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 300

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal

605.037.177,00 257.890.652,00

Administração Municipal Da Cangola

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

75,57% 32,21%

800.652.550,00 100,00%

Aquisição De Ambulâncias / UígeConclusão Das Infraestruturas Escolares Gt /UígeConclusão Das Infraestruturas Hospitalares Do GtConstrução Apetrechamento Òrgão De Justiça Militar / UígeConstrução De 24 Salas Anexas A Escola 323/ UígeConstrução De 8 Estações De Tratamento De Água/UígeConstrução De Sistemas De Abastecimento De Agua 8 Municipios Construção De Um Materno Infantil / UígeConstrução Do Hospital Municipal De Cangola// UígeConstrução E Apetrechamento Do Hospital Municipal Do Bembe/UígeConstrução E Apetrechamento Da Casa Da Juventude(Gt)/UijeConstrução E Apetrechamento Do Hospital Municipal De Ambuila/UígeConstrução E Apetrechamento Do Hospital Municipal Do Milunga/UígeConstrução E Apetrechamento Hospital Municipal Kimbele/UígeConstrução E Apetrechamento Hospital Municipal Maquela / UígeElaboração De Um Plano Director De Fornecimento De Energia /UígeEstudos Projectos E Fiscalização Das Obras Gt /UígeExpansão Da Iluminação Pública Da Cidade Do UígeGestão E Manutenção Das Infraestruturas/UigeInfraestruturas Microfomento/UigeInfraestruturas Sociais E Vias De Comunicação/UigeInstalação De Pára Raios / UígeMobilização Social E Cidadania/UigeOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais/UigeOperacionalização Microfomento/UigeOrganização Produtiva Das Comunidades/UigePrograma Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 FogosPrograma Água Para Todos/UígeProjecto Integrado De Combate A Pobreza E Desenvolv. RuralReab. Da Represent. Sinse, Uíge, Negage, S. Pombo E Cangola/ UígeReabilitação Da Casa Protocolar Do Gov. Da Província/ UígeReabilitação Da Escola Pré Universitária (Puniv)/UigeReabilitação Das Estradas Do Nsosso - Cuilo Futa/UigeReabilitação De 14 Administrações Municipais / UigeReabilitação De 14 Edas/ UígeReabilitação E Apetrechamento Do Hospital Municipal De Negage/UígeReforço Institucionais/UigeTroço De Estrada Damba - Mpetekusso/ UígeTroço De Estrada Macocola - Milunga/ UígeTroço De Estrada Quipedro - Aldeia Kizambi / Uíge

59.367.945,00 66.750.000,00 60.125.000,00 60.000.000,00 103.222.224,00 120.000.000,00 84.000.000,00 385.000.000,00 140.000.000,00 140.000.000,00 74.119.838,00 140.000.000,00 155.000.000,00 828.287.500,00 828.287.500,00 20.000.000,00 180.000.000,00 70.000.000,00 112.000.000,00 464.400.000,00 908.235.427,00 70.000.000,00 140.576.000,00 206.560.000,00 41.600.000,00 58.400.000,00

3.429.375.469,00

250.000.000,00 513.782.195,00 40.000.000,00 75.590.000,00 39.000.000,00 310.500.000,00 80.000.000,00 26.000.000,00 450.000.000,00 365.528.573,00 259.987.463,00 390.038.568,00 393.825.000,00

Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

382.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

612.212.500,00 612.212.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

420.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

59.367.945,00 66.750.000,00 60.125.000,00 60.000.000,00 103.222.224,00 120.000.000,00 84.000.000,00 2.500.000,00

140.000.000,00 140.000.000,00 74.119.838,00 140.000.000,00 155.000.000,00 216.075.000,00 216.075.000,00 20.000.000,00 180.000.000,00 70.000.000,00 112.000.000,00 464.400.000,00 908.235.427,00 70.000.000,00 140.576.000,00 206.560.000,00 41.600.000,00 58.400.000,00

3.429.375.469,00

250.000.000,00 513.782.195,00 40.000.000,00 75.590.000,00 39.000.000,00 310.500.000,00 80.000.000,00 26.000.000,00 29.250.000,00 365.528.573,00 259.987.463,00 390.038.568,00 393.825.000,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 164: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 301

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

676.680.918,00 138.150.673,00 9.254.128,00

529.214.005,00 62.112,00

138.506.716,00 138.506.716,00

505.712.333,00 50.768.363,00 3.359.750,00

451.567.280,00 16.940,00

138.162.423,00 138.162.423,00

704.363.733,00 164.027.656,00 10.839.234,00 529.453.083,00

43.760,00 178.506.716,00 178.506.716,00

504.983.891,00 50.881.731,00 3.377.045,00

450.684.178,00 40.937,00

138.162.423,00 138.162.423,00

544.450.200,00 85.203.604,00 5.304.313,00

453.914.050,00 28.233,00

145.984.272,00 145.984.272,00

Administração Municipal Da Damba

Administração Municipal De Buengas

Administração Municipal De Maquela Do Zombo

Administração Municipal De Mucaba

Administração Municipal De Quimbele

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

83,01% 16,95%

1,14% 64,92%

0,01% 16,99% 16,99%

78,54% 7,88% 0,52%

70,13% 0,00%

21,46% 21,46%

79,78% 18,58%

1,23% 59,97%

0,00% 20,22% 20,22%

78,52% 7,91% 0,53%

70,07% 0,01%

21,48% 21,48%

78,86% 12,34%

0,77% 65,74%

0,00% 21,14% 21,14%

815.187.634,00

643.874.756,00

882.870.449,00

643.146.314,00

690.434.472,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 165: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 302

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

728.017.312,00 157.920.366,00 10.832.836,00 559.111.654,00

152.456,00 148.506.716,00 148.506.716,00

301.314.889,00 38.732.571,00 2.591.838,00

259.970.717,00 19.763,00

177.302.151,00 177.302.151,00

505.455.194,00 48.932.650,00 3.201.785,00

453.271.352,00 49.407,00

138.162.423,00 138.162.423,00

509.296.821,00 51.395.030,00 3.486.892,00

454.303.380,00 111.519,00

138.162.423,00 138.162.423,00

338.557.792,00 73.680.532,00 4.865.602,00

259.965.074,00 46.584,00

137.302.151,00 137.302.151,00

Administração Municipal De Sanza Pombo

Administração Municipal Do Ambuila

Administração Municipal Do Bembe

Administração Municipal Do Bungo

Administração Municipal Do Milunga

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

83,06% 18,02%

1,24% 63,79%

0,02% 16,94% 16,94%

62,96% 8,09% 0,54%

54,32% 0,00%

37,04% 37,04%

78,53% 7,60% 0,50%

70,43% 0,01%

21,47% 21,47%

78,66% 7,94% 0,54%

70,17% 0,02%

21,34% 21,34%

71,15% 15,48%

1,02% 54,63%

0,01% 28,85% 28,85%

876.524.028,00

478.617.040,00

643.617.617,00

647.459.244,00

475.859.943,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 166: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 303

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

848.489.439,00 241.876.000,00 16.226.823,00 590.289.213,00

97.403,00 237.226.849,00 237.226.849,00

512.260.416,00 55.575.292,00 3.754.040,00

452.915.556,00 15.528,00

138.162.423,00 138.162.423,00

332.358.905,00 68.613.458,00 4.531.555,00

259.201.187,00 12.705,00

137.302.151,00 137.302.151,00

709.007.894,00 163.449.062,00 11.160.138,00 533.790.516,00

608.178,00 140.946.716,00 140.946.716,00

777.982.235,00 105.813.567,00 7.212.608,00

664.865.716,00 90.344,00

206.547.099,00 206.547.099,00

Administração Municipal Do Negage

Administração Municipal Do Puri

Administração Municipal Do Quitexe

Administração Municipal Do Songo

Administração Municipal Do Uige

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

78,15% 22,28%

1,49% 54,37%

0,01% 21,85% 21,85%

78,76% 8,54% 0,58%

69,63% 0,00%

21,24% 21,24%

70,77% 14,61%

0,96% 55,19%

0,00% 29,23% 29,23%

83,42% 19,23%

1,31% 62,80%

0,07% 16,58% 16,58%

79,02% 10,75%

0,73% 67,53%

0,01% 20,98% 20,98%

1.085.716.288,00

650.422.839,00

469.661.056,00

849.954.610,00

984.529.334,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 167: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 304

Receitas Correntes Receita Tributária Impostos Taxas Receitas Correntes Diversas Outras Receitas Correntes

600.660.170,00 599.423.296,00 598.924.025,00

499.271,00 1.236.874,00 1.236.874,00

100,00% 99,79% 99,71%

0,08% 0,21% 0,21%

%

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social

3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

20.457.739.285,00 9.393.684.325,00 9.393.684.325,00 635.182.352,00 635.182.352,00

8.248.730.417,00 4.584.890.123,00 3.663.840.294,00 2.180.142.191,00 2.180.142.191,00 10.948.473.708,00 10.948.473.708,00 10.948.473.708,00

65,14% 29,91% 29,91%

2,02% 2,02%

26,26% 14,60% 11,67%

6,94% 6,94%

34,86% 34,86% 34,86%

Natureza %

Função %Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

27.797.936.384,00 18.550.582.781,00 1.278.827.374,00 5.470.273.336,00 2.498.252.893,00 12.343.046.522,00 12.343.046.522,00

1.360.138.219,00 681.464.390,00 46.049.906,00 632.467.232,00

156.691,00 2.815.665,00 2.815.665,00

Governo Provincial Do Uige

Hospital Provincial Do Uige

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

69,25% 46,21%

3,19% 13,63%

6,22% 30,75% 30,75%

99,79% 50,00%

3,38% 46,40%

0,01% 0,21% 0,21%

40.140.982.906,00

1.362.953.884,00

100,00%

100,00%

31.406.212.993,00Total Geral: 100,00%

600.660.170,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial Do BengoÓrgão:

Page 168: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 305

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais

04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional

04.07 - Ensino Superior 04.07.01 - Ensino Superior De Graduação

05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.02.00 - Serviços Hospitalares Especializados 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública 05.05.00 - Produtos, Aparelhos E Equipamentos Médicos 05.07.00 - Serviços De Saúde Ambulatórios

06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.03.00 - Habitação 06.04.00 - Sobrevivência

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.02.00 - Abastecimento De Água 07.04.00 - Desenvolvimento Comunitário

08 - Recreação, Cultura E Religião 08.01.00 - Serviços Culturais 08.02.00 - Serviços Recreativos E Desportivos 08.03.00 - Serviços Religiosos E Outros Serviços À Comunidade

09 - Assuntos Económicos 09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 09.01.01 - Agricultura

09.02 - Transportes 09.02.01 - Transporte Rodoviário

09.03 - Combustiveis E Energia 09.03.05 - Electricidade

10 - Protecção Ambiental 10.01.00 - Gestão De Resíduos 10.04.00 - Protecção Da Biodiversidade E Da Paisagem

5.325.439.187,00 3.780.660.243,00 1.544.778.944,00

519.065.758,00 519.065.758,00

11.028.381.830,00 7.261.755.953,00 2.250.703.594,00 394.789.411,00 401.142.872,00

719.990.000,00 719.990.000,00

6.991.224.991,00 4.699.342.490,00

97.120.843,00 1.299.120.000,00 662.572.752,00 40.000.000,00 193.068.906,00

2.291.954.377,00 405.243.282,00 14.277.823,00

1.872.433.272,00

2.427.197.829,00 596.000.000,00

1.701.090.000,00 130.107.829,00

216.000.000,00 158.000.000,00 48.000.000,00 10.000.000,00

2.108.339.489,00 61.325.062,00 61.325.062,00

1.341.549.194,00 1.341.549.194,00

705.465.233,00 705.465.233,00

498.609.532,00 471.609.532,00 27.000.000,00

16,96% 12,04% 4,92%

1,65% 1,65%

35,12% 23,12% 7,17% 1,26% 1,28%

2,29% 2,29%

22,26% 14,96% 0,31% 4,14% 2,11% 0,13% 0,61%

7,30% 1,29% 0,05% 5,96%

7,73% 1,90% 5,42% 0,41%

0,69% 0,50% 0,15% 0,03%

6,71% 0,20% 0,20%

4,27% 4,27%

2,25% 2,25%

1,59% 1,50% 0,09%

Função %

Actividades PermanentesProg. De Reestrut.E Modern. Das Forças De Def. E Segurança

17.805.684.382,00 519.065.758,00

56,69% 1,65%

%Programa Valor

Valor

31.406.212.993,00 100,00%Total Geral:

31.406.212.993,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Page 169: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 306

Prog.A.Social E F.Prof.Crianças E Adol.Sit.VulnerabilidadeProg.De Cuidados Primários E Assistência HospitalarProg.De Exp.Da Capacidade De Transp.De Energia EléctricaProg.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.BásicasProg.De Reab.E Dotação De Infraestrut.Do Ensino SuperiorProg.De Reforço Cap.Instit.Sist.De Emp.E Form.ProfissionalProg.Reab.Construção De Infra-Estruturas RodoviáriasProg.Reab.E Amp.Das Redes Reg.De Dist.Energ.EléctricaPrograma De Apoio E Fomento Da Produção AnimalPrograma De Combate À Degradação AmbientalPrograma De Combate Às Grandes EndemiasPrograma De Controlo Da Qualidade Da ÁguaPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenv.Da Cultura, Desporto E RecreaçãoPrograma De Desenvolv.E Utilização Dos Recursos HídricosPrograma De Desenvolvimento Dos Serviços De EducaçãoPrograma De Desenvolvimento Dos Serviços De SaúdePrograma De Desenvolvimento HabitacionalPrograma De Difusao E Acção CulturalPrograma De Divulg.E Promoção Do Potencial TurísticoPrograma De Fomento Da Actividade ProdutivaPrograma De Melhoria Da Assistência SocialPrograma De Melhoria Da Qual. E Equidade Dos Serv. De SaúdePrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E SaneamentoPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Nacional De DesminagemPrograma Reab. E Construção Das Infraest. AdministrativasPrograma Água Para Todos

20.000.000,00 1.365.701.237,00 702.455.123,00 753.300.000,00 719.990.000,00 305.570.848,00

1.341.549.194,00 3.010.110,00 15.000.000,00 45.120.238,00 16.114.725,00 406.790.000,00 972.760.000,00 79.660.000,00 41.000.000,00 4.010.000,00 7.700.000,00

610.277.823,00 140.000.000,00 15.000.000,00 46.325.062,00 385.243.282,00 110.000.000,00 415.107.829,00 269.859.532,00

2.525.488.906,00 27.000.000,00

1.134.053.944,00 603.375.000,00

0,06% 4,35% 2,24% 2,40% 2,29% 0,97% 4,27% 0,01% 0,05% 0,14% 0,05% 1,30% 3,10% 0,25% 0,13% 0,01% 0,02% 1,94% 0,45% 0,05% 0,15% 1,23% 0,35% 1,32% 0,86% 8,04% 0,09% 3,61% 1,92%

%Programa Valor

DESPESAS POR PROGRAMA

Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração Dos Serviços De Registo, Conservatória E NotariadoAdministração E Gestão De Centros InfantisAdministração E Gestão Dos Assuntos Do EstadoAlienação Do Patrimonio Habitacional Do EstadoAquisição De Meios De Ensino P/Escolas PrimáriasAquisição De Meios De TransporteCampanha De DesinfestaçãoComemorações Do 11 De Novembro-Dia Da Independência NacionalComemorações Do 17 De Setembro-Dia Do Heroi NacionalCuidados Primários De SaúdeDesporto Lazer RecreaçãoFormação De Quadros Da Administração PúblicaLimpeza E Saneamento

11.015.195.318,00 128.983.093,00 365.243.282,00 54.578.763,00 14.277.823,00 113.900.000,00 374.061.898,00 29.120.238,00 2.000.000,00 2.000.000,00

1.149.120.000,00 17.715.000,00 2.000.000,00

201.750.000,00

56,06% 0,66% 1,86% 0,28% 0,07% 0,58% 1,90% 0,15% 0,01% 0,01% 5,85% 0,09% 0,01% 1,03%

%Projecto / Actividade Valor 19.649.560.450,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Page 170: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 307

Manutenção E Conservação Do Equipamento De SaúdeManutenção E Conservaçãodo Equipamento EscolarMerenda Escolar/BengoPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrevenção E Combate As Grandes Endemias

1.803.185,00 6.900.000,00

270.000.000,00 2.381.520.349,00 3.503.276.776,00

16.114.725,00

0,01% 0,04% 1,37%

12,12% 17,83% 0,08%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Aquisição De Meios E Equip.Hospitalares Todos Municipios/BengoCampanha Agrícola 2013( Incluindo Actividade Da Unaca)/BengoConcep.Construção Da Rede De Captação Aduç.Abastecimento Água/Caxito/BengoConst.Apet.Escola C/9 Salas De Aulas Do 2º Ciclo No Piri/BengoConst.De 4 Bibliotecas(Nam.Pango Dembos Bula Atumba)BengoConstrução Apet. 10 Resid. T 3 P/ Funcionários De Bula Atumba/ BengoConstrução Apet. Instalações Dir. Provincias E Órgãos/Dande/BengoConstrução Apetrechamento 10 Resid. T 3 P/ Funcionários Do Pango AluquemConstrução Apetrechamento 10 Resid. T 3 P/ Funcionários No Ambriz/ BengoConstrução Apetrechamento 10 Resid. T 3 P/ Funcionários No Dande/ BengoConstrução Apetrechamento 20 Resid. T 3 P/ Funcionários Em Nambuango/ BengoConstrução Apetrechamento 25 Resid. T 3 P/ Funcionários Nos Dembos/ BengoConstrução Centro Prof.Integral Dembos\BengoConstrução Da Escola Superior Pedagógica Dos Dembos/ BengoConstrução Da Unidade De Viação E Trânsito/BengoConstrução De Furos De Capt.Água Subterrânea / Provincia/BengoConstrução De Rede De Bt, Mt Ilum.Pública A Todos Municipios/Bengo Construção De Residência Administrat. Canacassala E Cage Mazumbo/ BengoConstrução E Apet. Duas (2) Escolas Do I Ciclo C/ 12 Salas/ Ambriz/ BengoConstrução E Apet. Duas (2) Escolas Do I Ciclo C/ 9 Salas/ Dembos/BengoConstrução E Apet. Hospital Municipal Do Bula Atumba/BengoConstrução E Apet. Três (3) Escolas Do I Ciclo C/ 12 Salas/ NambuangongoConstrução E Apet. Três (3) Escolas Do I Ciclo C/ 6 Salas/Dande / BengoConstrução E Apet.De 25 Residências Para Funcionários/BengoConstrução E Apetrechamento Da Maternidade De Kibaxi/BengoConstrução E Apetrechamento De 4 Blocos Operatórios/Bengo Construção E Apetrechamento De Centros De Saúde/BengoConstrução E Apetrechamento Do Laboratório De Criminalidade Do Bengo Construção Unidade De Protecção Indiv.Protocolares(Upip)/Bengo Desenvolvimento Da Capricultura Na Provincía Do Bengo

40.000.000,00 46.325.062,00 406.790.000,00

70.000.000,00 70.000.000,00 40.000.000,00 518.590.468,00 40.000.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00

80.000.000,00

80.000.000,00

298.000.848,00 719.990.000,00 60.000.000,00 41.000.000,00 702.455.123,00 60.000.000,00

212.760.000,00

180.000.000,00

200.000.000,00 300.000.000,00

120.000.000,00 170.000.000,00 150.000.000,00 70.000.000,00 201.000.000,00 255.000.000,00

256.495.758,00 15.000.000,00

Projecto / Actividade Total

11.756.652.543,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

406.790.000,00 11.349.862.543,00 0,00 0,00

406.790.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

40.000.000,00 46.325.062,00

0,00

70.000.000,00 70.000.000,00 40.000.000,00 518.590.468,00 40.000.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00

80.000.000,00

80.000.000,00

298.000.848,00 719.990.000,00 60.000.000,00 41.000.000,00 702.455.123,00 60.000.000,00

212.760.000,00

180.000.000,00

200.000.000,00 300.000.000,00

120.000.000,00 170.000.000,00 150.000.000,00 70.000.000,00 201.000.000,00 255.000.000,00

256.495.758,00 15.000.000,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 171: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 308

3 - Despesas Correntes 505.783.434,00

Administração Municipal De Bula Atumba

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

78,49%

644.401.790,00 100,00%

Elaboração E Estudos E Projectos Pelo Gepe/BengoEstudo P/Construção De Infra-Estruturas Da Educação Provincia Do BengoEstudo P/Construção De Infraestruturas Religiosas E Desportivas/BengoEstudos P/Construção De Infraestruturas Cultural E Palácio Gp/BengoEstudos P/Construção De Infraestruturas Da Saúde Na Provincia/BengoEstudos P/Instalação De Energia Electrica Na Provincia Do BengoEstudos Para Construção Das Infraestruturas Policiais Do BengoEstudos Para Construção De Centros De Emprego Provincial/BengoGestão E Manutenção Das Infraestruturas/BengoInfraestruturas Microfomento/BengoInfraestruturas Microfomento/BengoInfraestruturas Sociais E Vias De Comunicação/BengoInfraestruturas Sociais E Vias De Comunicação/BengoManutenção Infraestr. Administrativas ( Hospitais, Escolas, Adm.)/ BengoMobilização Social E Cidadania/BengoOperacionalização Das Infraestruturas Instituicionais/BengoOperacionalização Microfomento/BengoOrganização Produtiva Das Comunidades/BengoPlaneamento De Zonas Para Diversos Fins/BengoPrevenção Sobre O Perigo De Minas/BengoProg.De Recreação E Desporto Fuga Para A Residência/BengoPrograma Apoio Activ.Peregri.N.Srª Conceição Muxima Stª Ana SameiroPrograma De Assistêcia A Pessoa Em Estado Vulnerabilidade/BengoPrograma De Assistência Social/Bengo Programa De Calamidades Naturais/BengoPrograma De Divulgação Do Turismo/BengoPrograma De Form.Actv.Cultural(Festibengo E Centro Cultural)BengoPrograma Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 FogosPrograma Água Para Todos/Bengo Projecto De Drenagem De CaxitoProjecto De Infraestrutura Das Reservas Fundiárias/BengoProjecto Integrado De Combate A Pobreza E Desenvolv. RuralReab.E Apet.Escola De Professores Do Futuro (Epf) Dande/BengoReabilitação Apetrechamento Da Sede Do Governo (Chalé)Bengo.Reabilitação Do Hospital Provincial/Bengo Reabilitação E Apetrechamento Do Cine CaxitoReabilitação E Conclusão Do Campo Municippal Do Dande Em CaxitoReabilitação Residências Administradores Munic. E Comunal Dos DembosReforço Institucional/BengoTerraplanagem Troço De Estradas (Terciária) Da Provincia/Bengo

285.000.000,00 4.010.000,00

3.660.000,00 7.890.000,00 7.700.000,00 3.010.110,00 7.570.000,00 7.570.000,00 42.000.000,00 134.600.000,00 64.800.000,00 48.496.857,00 329.484.285,00 427.573.476,00 52.716.000,00 77.460.000,00 15.600.000,00 22.500.000,00 103.375.000,00 27.000.000,00 18.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 16.000.000,00 15.000.000,00 28.000.000,00 753.300.000,00

500.000.000,00 269.859.532,00 130.107.829,00 193.068.906,00 90.000.000,00 120.000.000,00 814.701.237,00 60.000.000,00 30.000.000,00 46.000.000,00

125.642.858,00 1.341.549.194,00

Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

285.000.000,00 4.010.000,00

3.660.000,00 7.890.000,00 7.700.000,00 3.010.110,00 7.570.000,00 7.570.000,00 42.000.000,00 134.600.000,00 64.800.000,00 48.496.857,00 329.484.285,00 427.573.476,00 52.716.000,00 77.460.000,00 15.600.000,00 22.500.000,00 103.375.000,00 27.000.000,00 18.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 16.000.000,00 15.000.000,00 28.000.000,00 753.300.000,00

500.000.000,00 269.859.532,00 130.107.829,00 193.068.906,00 90.000.000,00 120.000.000,00 814.701.237,00 60.000.000,00 30.000.000,00 46.000.000,00

125.642.858,00 1.341.549.194,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 172: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 309

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

684.055.234,00 206.288.538,00 13.777.458,00 463.857.956,00

131.282,00 138.962.423,00 138.962.423,00

552.401.192,00 158.426.332,00 9.815.099,00

383.894.139,00 265.622,00

138.618.356,00 138.618.356,00

1.481.368.001,00 478.033.733,00 30.891.326,00 972.266.488,00

176.454,00 196.813.647,00 196.813.647,00

495.743.705,00 106.491.485,00 6.900.145,00

382.280.082,00 71.993,00

178.618.356,00 178.618.356,00

654.558.915,00 181.112.718,00 10.663.475,00 462.620.384,00

162.338,00 178.962.423,00 178.962.423,00

Administração Municipal De Nambuangongo

Administração Municipal Do Ambriz

Administração Municipal Do Dande

Administração Municipal Do Pango Aluquem

Administração Municipal Dos Dembos-Quibaxi

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

83,12% 25,06%

1,67% 56,36%

0,02% 16,88% 16,88%

79,94% 22,93%

1,42% 55,55%

0,04% 20,06% 20,06%

88,27% 28,49%

1,84% 57,94%

0,01% 11,73% 11,73%

73,51% 15,79%

1,02% 56,69%

0,01% 26,49% 26,49%

78,53% 21,73%

1,28% 55,50%

0,02% 21,47% 21,47%

823.017.657,00

691.019.548,00

1.678.181.648,00

674.362.061,00

833.521.338,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 173: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 310

Receitas Correntes Receita Tributária Impostos Taxas Receitas Correntes Diversas Outras Receitas Correntes

1.681.740.065,00 1.674.865.940,00 1.674.781.446,00

84.494,00 6.874.125,00 6.874.125,00

100,00% 99,59% 99,59%

0,01% 0,41% 0,41%

%

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social

3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

19.283.790.053,00 8.271.362.746,00 8.271.362.746,00 558.390.624,00 558.390.624,00

9.789.605.003,00 5.938.449.995,00 3.851.155.008,00 664.431.680,00 664.431.680,00

8.945.368.064,00 8.945.368.064,00 8.945.368.064,00

68,31% 29,30% 29,30%

1,98% 1,98%

34,68% 21,04% 13,64%

2,35% 2,35%

31,69% 31,69% 31,69%

Natureza %

Função %Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

14.949.730.732,00 7.673.909.258,00 529.154.403,00

4.567.514.316,00 2.179.152.755,00 9.975.064.482,00 9.975.064.482,00

1.134.098.072,00 474.873.404,00 26.650.152,00 632.467.232,00

107.284,00 2.815.665,00 2.815.665,00

Governo Provincial Do Bengo

Hospital Provincial Do Bengo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

59,98% 30,79%

2,12% 18,33%

8,74% 40,02% 40,02%

99,75% 41,77%

2,34% 55,63%

0,01% 0,25% 0,25%

24.924.795.214,00

1.136.913.737,00

100,00%

100,00%

28.229.158.117,00Total Geral: 100,00%

1.681.740.065,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial Do Cuanza-NorteÓrgão:

Page 174: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 311

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

03 - Segurança E Ordem Pública 03.03.00 - Tribunais

04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional

05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública 05.07.00 - Serviços De Saúde Ambulatórios

06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.04.00 - Sobrevivência

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.02.00 - Abastecimento De Água 07.04.00 - Desenvolvimento Comunitário 07.05.00 - Saneamento Básico 07.09.00 - Habitação E Serviços Comunitários Não Especificados

08 - Recreação, Cultura E Religião 08.01.00 - Serviços Culturais 08.02.00 - Serviços Recreativos E Desportivos 08.09.00 - Assunt.E Serv. De Rec.Cultura E Relig.Não Especificados

09 - Assuntos Económicos 09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 09.01.01 - Agricultura

09.02 - Transportes 09.02.01 - Transporte Rodoviário

09.03 - Combustiveis E Energia 09.03.05 - Electricidade

10 - Protecção Ambiental 10.01.00 - Gestão De Resíduos

5.106.873.738,00 4.095.827.738,00 1.011.046.000,00

82.500.000,00 82.500.000,00

8.849.026.106,00 4.878.716.701,00 2.676.721.458,00 1.242.016.935,00

51.571.012,00

6.788.765.957,00 3.444.744.386,00 1.915.200.000,00 993.930.131,00 434.891.440,00

575.206.919,00 148.657.282,00 426.549.637,00

4.135.398.800,00 448.948.324,00

1.301.950.000,00 2.019.288.788,00 342.317.938,00 22.893.750,00

415.635.670,00 171.219.600,00 221.950.000,00 22.466.070,00

1.814.228.627,00 248.380.000,00 248.380.000,00

407.637.627,00 407.637.627,00

1.158.211.000,00 1.158.211.000,00

461.522.300,00 461.522.300,00

18,09% 14,51% 3,58%

0,29% 0,29%

31,35% 17,28% 9,48% 4,40% 0,18%

24,05% 12,20% 6,78% 3,52% 1,54%

2,04% 0,53% 1,51%

14,65% 1,59% 4,61% 7,15% 1,21% 0,08%

1,47% 0,61% 0,79% 0,08%

6,43% 0,88% 0,88%

1,44% 1,44%

4,10% 4,10%

1,63% 1,63%

Função %

Actividades PermanentesProg.De Cuidados Primários E Assistência HospitalarProg.De Exp.Da Capacidade De Transp.De Energia EléctricaProg.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.BásicasProg.Reab.Construção De Infra-Estruturas RodoviáriasProg.Reab.E Amp.Das Redes Reg.De Dist.Energ.Eléctrica

16.388.357.855,00 67.587.000,00

1.006.211.000,00 1.998.838.788,00 407.637.627,00 152.000.000,00

58,05% 0,24% 3,56% 7,08% 1,44% 0,54%

%Programa Valor

Valor

28.229.158.117,00 100,00%Total Geral:

28.229.158.117,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Page 175: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 312

Programa De Apoio E Fomento Da Produção AnimalPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenv.Da Cultura, Desporto E RecreaçãoPrograma De Desenvolvimento HabitacionalPrograma De Difusao E Acção CulturalPrograma De Fomento Da Actividade ProdutivaPrograma De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do EstadoPrograma De Melhoria Da Assistência SocialPrograma De Melhoria Da Qual. E Equidade Dos Serv. De SaúdePrograma De Melhoria Da Qualidade De Vida Da JuventudePrograma De Melhoria Da Rede De Assistência SocialPrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E SaneamentoPrograma De Reab.Dos Serviços Da Justiça Nas ProvínciasPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Reab. E Construção Das Infraest. AdministrativasPrograma Água Para Todos

90.430.000,00 121.780.000,00 221.950.000,00 434.893.750,00 193.685.670,00 157.950.000,00 156.340.000,00 148.657.282,00 102.000.000,00 208.400.000,00 145.510.000,00 116.992.100,00

1.051.950.000,00 82.500.000,00

4.224.691.045,00 500.796.000,00 250.000.000,00

0,32% 0,43% 0,79% 1,54% 0,69% 0,56% 0,55% 0,53% 0,36% 0,74% 0,52% 0,41% 3,73% 0,29%

14,97% 1,77% 0,89%

%Programa Valor

DESPESAS POR PROGRAMA

Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração Dos Serviços De Registo, Conservatória E NotariadoAdministração E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento IndustrialAdministração E Gestão De Centros InfantisCuidados Primários De SaúdeLimpeza E SaneamentoMerenda Escolar/Cuanza NortePrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrestação De Serviços Primários De SaúdePromoção E Fomento De Actividades Artisticas E CulturaisRegulação Da Actividade UrbanísticaUrbanismo E Desenvolvimento Comunitário

8.726.919.526,00 204.267.193,00 20.498.703,00 148.657.282,00

1.915.200.000,00 461.522.300,00 430.000.000,00

3.414.408.974,00 3.402.909.276,00 120.883.559,00 22.466.070,00 36.948.324,00 22.893.750,00

46,11% 1,08% 0,11% 0,79%

10,12% 2,44% 2,27%

18,04% 17,98% 0,64% 0,12% 0,20% 0,12%

%Projecto / Actividade Valor 18.927.574.957,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Aquisição De Equipamento Mecanização Terras E Saneamento/Cuanza-NorteConst. Rede Capt. Trat. Distrib. Água/Z.Ito.Ngbo.S..L.C.B.D.Menha/Cuanza-NorteConstrução Da Casa Da Juventude/Cazengo/Cuanza-NorteConstrução Da Rede Eléctrica Do Golungo Alto/Cuanza NorteConstrução De 1 Biblioteca/Cuanza NorteConstrução De Residências P/Quadros/Cuanza-NorteConstrução Do Instituto Medio No Lucala/Cuanza NorteConstrução Do Instituto Medio No Quiculungo/Cuanza NorteConstrução Rede Distribuição Energia Munic.

97.500.000,00

901.000.000,00

208.400.000,00 152.000.000,00 171.219.600,00 412.000.000,00 60.890.000,00 60.890.000,00 803.000.000,00

Projecto / Actividade Total

9.301.583.160,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

1.704.000.000,00 7.597.583.160,00 0,00

901.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

803.000.000,00

97.500.000,00

0,00

208.400.000,00 152.000.000,00 171.219.600,00 412.000.000,00 60.890.000,00 60.890.000,00

0,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 176: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 313

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador

941.485.584,00 159.644.031,00 10.848.098,00 770.958.165,00

35.290,00 179.022.921,00 179.022.921,00

346.787.086,00 78.740.133,00 5.195.300,00

Administração Municipal De Ambaca

Administração Municipal De Banga

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

84,02% 14,25%

0,97% 68,80%

0,00% 15,98% 15,98%

71,64% 16,27%

1,07%

1.120.508.505,00

484.089.237,00

100,00%

100,00%

Dondo/Ndalatando/Cuanza-NorteConstrução Tribunais Municipais/Cuanza-NorteEstudos E Projectos/Cuanza NorteEstudos P/ Recup. Horto Botânico Kilombo Cazengo/Cuanza NorteFiscalização De Empreitadas/ Cuanza-NorteFomento Agro-Pecuário/Cuanza-NorteGestão E Manutenção Das Infraestruturas/Cuanza-NorteImplementação De Agros Polos/Cuanza-NorteInfraestruturas Microfomento/Cuanza-NorteInfraestruturas Sociais E Vias De Comunicação/Cuanza-NorteManutençao Das Infraestruturas Sociais /Cuanza-NorteManutenção Dos Sistemas De Captação E Distribuição Água/Cuanza-Norte Mobilização Social E Cidadania/Cuanza NorteOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais/Cuanza NorteOperacionalização Microfomento/Cuanza NorteOrganização Produtiva Das Comunidades/Cuanza NortePlano De Massificção Desportiva E Cultural/Cuanza NorteProg.De Revitalização Serviços Saúde No Meio Rural/Cuanza NortePrograma Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 FogosPrograma Água Para Todos/Cuanza NorteProjecto Integrado De Combate A Pobreza E Desenvolv. RuralReab.E Manutenção Das Vias Secundárias E Terciárias/Cuanza NorteReabilitação Hospital Municipal Do Dondo/Cambambe/Cuanza NorteRecuperação Das Infra-Estrutura Admin.Institucionais/C NorteRef.Capacidade Distrib.Energ.Eléctrica Província/Cuanza NorteReforço Institucional/Cuanza NorteRequalificação Das Sedes Municipais Da Banga E Ngomguembo/C. NorteRequalificção Das Sedes Municípais Kikulungo Bolongongo/Cuanza Norte

82.500.000,00 96.542.100,00 20.450.000,00 156.340.000,00 90.430.000,00 70.000.000,00 60.450.000,00 323.800.000,00 617.254.285,00 145.510.000,00 150.950.000,00

87.860.000,00 129.100.000,00 26.000.000,00 36.500.000,00 221.950.000,00 102.000.000,00

1.998.838.788,00

250.000.000,00 334.991.045,00 407.637.627,00 67.587.000,00 121.000.000,00 203.211.000,00 253.985.715,00 190.990.000,00 188.806.000,00

Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

82.500.000,00 96.542.100,00 20.450.000,00 156.340.000,00 90.430.000,00 70.000.000,00 60.450.000,00 323.800.000,00 617.254.285,00 145.510.000,00 150.950.000,00

87.860.000,00 129.100.000,00 26.000.000,00 36.500.000,00 221.950.000,00 102.000.000,00

1.998.838.788,00

250.000.000,00 334.991.045,00 407.637.627,00 67.587.000,00 121.000.000,00 203.211.000,00 253.985.715,00 190.990.000,00 188.806.000,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 177: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 314

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

321.287.339,00 56.538.089,00 3.749.899,00

260.990.293,00 9.058,00

177.302.151,00 177.302.151,00

694.827.274,00 297.618.302,00 18.984.768,00 378.173.385,00

50.819,00 137.818.356,00 137.818.356,00

744.321.156,00 241.366.387,00 16.741.942,00 485.777.444,00

435.383,00 205.772.353,00 205.772.353,00

490.886.040,00 104.011.183,00 7.042.711,00

379.809.560,00 22.586,00

177.818.356,00 177.818.356,00

512.852.261,00 127.097.735,00 8.703.844,00

376.940.575,00 110.107,00

177.818.356,00 177.818.356,00

Administração Municipal De Bolongongo

Administração Municipal De Cambambe

Administração Municipal De Cazengo

Administração Municipal De Gonguembo

Administração Municipal De Lucala

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

64,44% 11,34%

0,75% 52,35%

0,00% 35,56% 35,56%

83,45% 35,74%

2,28% 45,42%

0,01% 16,55% 16,55%

78,34% 25,40%

1,76% 51,13%

0,05% 21,66% 21,66%

73,41% 15,55%

1,05% 56,80%

0,00% 26,59% 26,59%

74,25% 18,40%

1,26% 54,58%

0,02% 25,75% 25,75%

498.589.490,00

832.645.630,00

950.093.509,00

668.704.396,00

690.670.617,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 178: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 315

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

491.826.206,00 105.067.691,00 6.624.644,00

380.098.581,00 35.290,00

137.818.356,00 137.818.356,00

313.947.413,00 47.625.589,00 3.146.904,00

263.163.627,00 11.293,00

137.302.151,00 137.302.151,00

516.415.983,00 130.802.845,00 8.582.671,00

376.971.179,00 59.288,00

177.818.356,00 177.818.356,00

12.521.827.624,00 6.331.075.891,00 434.752.860,00

5.092.417.547,00 663.581.326,00

7.282.088.900,00 7.282.088.900,00

1.180.715.725,00 519.193.118,00 29.027.142,00 632.467.232,00

28.233,00 2.815.665,00 2.815.665,00

Administração Municipal De Quiculungo

Administração Municipal De Samba Cajú

Administração Municipal Do Golungo Alto

Governo Provincial Do Cuanza-Norte

Hospital Provincial Do Cuanza-Norte

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

78,11% 16,69%

1,05% 60,37%

0,01% 21,89% 21,89%

69,57% 10,55%

0,70% 58,32%

0,00% 30,43% 30,43%

74,39% 18,84%

1,24% 54,30%

0,01% 25,61% 25,61%

63,23% 31,97%

2,20% 25,71%

3,35% 36,77% 36,77%

99,76% 43,87%

2,45% 53,44%

0,00% 0,24% 0,24%

629.644.562,00

451.249.564,00

694.234.339,00

19.803.916.524,00

1.183.531.390,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 179: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 316

Receitas Correntes Receita Tributária Impostos Taxas Receitas Correntes Diversas Outras Receitas Correntes

576.774.749,00 571.449.604,00 569.620.117,00 1.829.487,00 5.325.145,00 5.325.145,00

100,00% 99,08% 98,76%

0,32% 0,92% 0,92%

%

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social

3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

30.562.861.998,00 12.122.221.879,00 12.122.221.879,00

840.198.693,00 840.198.693,00

15.381.072.625,00 8.869.371.742,00 6.511.700.883,00 2.219.368.801,00 2.219.368.801,00 13.560.548.691,00 13.560.548.691,00 13.560.548.691,00

69,27% 27,47% 27,47%

1,90% 1,90%

34,86% 20,10% 14,76%

5,03% 5,03%

30,73% 30,73% 30,73%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais 03.09.00 - Serviços De Segurança E Ordem Pública Não Especificados

04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário

8.727.673.863,00 7.148.177.645,00 1.579.496.218,00

437.753.800,00 437.050.000,00

703.800,00

15.322.140.233,00 11.102.118.812,00 2.284.280.783,00

19,78% 16,20% 3,58%

0,99% 0,99% 0,00%

34,73% 25,16% 5,18%

Função %Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

206.610.362,00 72.581.752,00 4.989.841,00

129.012.583,00 26.186,00

14.669.992,00 14.669.992,00

Instituto Médio Agrário Do Cuanza Norte

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

93,37% 32,80%

2,25% 58,30%

0,01% 6,63% 6,63%

221.280.354,00 100,00%

44.123.410.689,00 100,00%Total Geral:

44.123.410.689,00Total Geral: 100,00%

576.774.749,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial De MalanjeÓrgão:

Page 180: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 317

Actividades PermanentesProg.A.Social E F.Prof.Crianças E Adol.Sit.VulnerabilidadeProg.De Cuidados Primários E Assistência HospitalarProg.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.BásicasProg.De Valoriz.Da Familia E Aum.Das Compet.FamiliaresProg.Reab.E Amp.Das Redes Reg.De Dist.Energ.EléctricaPrograma De Apoio E Fomento Da Produção AnimalPrograma De Combate À Degradação AmbientalPrograma De Combate Às Grandes EndemiasPrograma De Controlo Da Qualidade Da ÁguaPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenv. E Promoção Da Actividade DesportivaPrograma De Desenv.Da Cultura, Desporto E RecreaçãoPrograma De Desenvolvimento HabitacionalPrograma De Difusao E Acção CulturalPrograma De Divulg.E Promoção Do Potencial TurísticoPrograma De Exp. Da Capacidade De Prod. De Energia ElectricaPrograma De Fomento Da Actividade ProdutivaPrograma De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do EstadoPrograma De Inovação E CompetitividadePrograma De Melhoria Da Assistência SocialPrograma De Melhoria Da Qual. E Equidade Dos Serv. De SaúdePrograma De Melhoria Do Ensino Supérior PúblicoPrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E SaneamentoPrograma De Reforma EducativaPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Reab. E Construção Das Infraest. AdministrativasPrograma Água Para Todos

25.709.633.868,00 169.989.966,00

1.083.632.177,00 1.350.000.000,00

4.500.000,00 225.000.000,00 50.020.000,00 25.000.000,00 254.722.314,00 75.000.000,00

2.321.811.419,00 322.811.093,00 395.963.214,00 810.000.000,00 220.000.000,00 20.000.000,00 45.000.000,00 175.000.000,00 577.050.000,00 53.400.000,00 109.843.282,00 171.806.927,00 115.000.000,00 498.000.000,00 115.000.000,00 66.182.020,00

5.873.027.742,00 1.273.666.667,00 2.012.350.000,00

58,27% 0,39% 2,46% 3,06% 0,01% 0,51% 0,11% 0,06% 0,58% 0,17% 5,26% 0,73% 0,90% 1,84% 0,50% 0,05% 0,10% 0,40% 1,31% 0,12% 0,25% 0,39% 0,26% 1,13% 0,26% 0,15%

13,31% 2,89% 4,56%

%Programa Valor

44.123.410.689,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Abastecimento Logístico-Bens DiversosAcções De Apoio À Crianças, Idosos, Port.Dif.E RepatriadosAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração Dos Serviços De Registo, Conservatória E NotariadoAdministração E Gestão De Centros InfantisApetrechamento Do Palácio Provincial /MalanjeAquisição De Meios De Ensino PrimárioAquisição De Medicamentos Essenciais Para Rede De Atenção PrimariaCampanha De Vacinação AnimalCuidados Primários De SaúdeCultura, Desporto E RecreaçãoLimpeza E SaneamentoManutenção De Diversas Infraestruturas De SaúdeManutenção De Diversas Infraestruturas Escolares

150.000.000,00 85.989.966,00

15.079.690.662,00 13.069.333,00 59.843.282,00 288.900.000,00 66.182.020,00 337.450.625,00 22.020.000,00

2.681.280.000,00 85.963.214,00 600.000.000,00 100.000.000,00 290.000.000,00

0,49% 0,28%

49,47% 0,04% 0,20% 0,95% 0,22% 1,11% 0,07% 8,80% 0,28% 1,97% 0,33% 0,95%

%Projecto / Actividade Valor 30.484.796.382,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Page 181: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 318

Merenda Escolar/MalanjePrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaProjecto De Combate A MaláriaPromoção Do Desenvolvimento Da Juventude E Do DesportoServiços Comunitários

590.000.000,00 3.470.021.421,00 5.918.965.287,00 254.722.314,00 142.811.093,00 247.887.165,00

1,94% 11,38% 19,42% 0,84% 0,47% 0,81%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Ampliação Do Edifício Dos Serviços De Informação / MalanjeApet.Centros Saúde Postos Médicos Todos Municipios/MalanjeApetrechamento Da Escola Superior De Medicina/MalanjeApetrechamento De Escolas Em Todos Municipios/MalanjeApoio Ao Poder Tradicional/MalanjeAquisição De Bibliotecas Itenerantes / MalanjeAquisição De Kits 2 P/ Manutenção De Estradas / MalanjeAquisição De Kits P/ Manutençaõ Do Saneamento Básico/ MalanjeAquisição De Maquinaria Agrícola /MalanjeAquisição Geradores P/Escolas E Unidades Hospitalares/MalanjeAquisição Inst. 100 Postos De Ilumin. Fotovoltaica / MalanjeAquisição Inst. 100 Postos De Ilumin.Fotovoltaica Kota/ MalanjeAquisição Inst. 300 Postos De Ilumin.Fotovoltaica Lomb/ MalanjeAquisição Tecn. P/ Centro Cirurgia De Min. Acesso/MalanjeConst. 12 Pontes C/ 20m Troço Cangandala - Bembo / MalanjeConst. Apet. 1 Canil Gatil Em Calandula/ MalanjeConst. Apet. 1 Hosp.Municp.C.Nzoji. C.Med.Mun. Max.Cah. Canâ\MalanjeConst. Inter-Modal E Parque Estacionam. Veíc. Pesados/ MalanjeConst.Infra-Estrut.Básicas/Z.Residêncial Da Cangamba/Malanje Construçao Do Salão Nobre Do Governo Provincial De MalanjeConstrução Apet. 1 Canil Gatil Em Caculama / MalanjeConstrução Da Sede Política Administrativa / MalanjeConstrução De 12 Esquadras Policiais Municipais/ MalanjeConstrução De 18 Esquadras Policiais Comunais/ MalanjeConstrução De 20 Residências/P Quadros Na Catepa/MalanjeConstrução De 3 Pequenos Sistemas De Abastecimento De Àgua/ MalanjeConstrução De 3 Residências Protocolares / MalanjeConstrução De Passeios E Lancis /MalanjeConstrução De Um Pavilhão De Artes E Oficios / MalanjeConstrução De Um Quartel De Bombeiros Em Cacuso/ MalanjeConstrução Do Centro De Informação E Turismo De MalanjeConstrução Do Edif.Sede Das Administrações Comunais/MalanjeConstrução Do Palácio Da Justiça Militar / MalanjeConstrução E Apetrechamento De 10 Escolas\MalanjeConstrução Edifício Das Admin.Municipais/MalanjeConstrução Unid. Prot. Individualidades Protocolares

120.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 77.558.250,00 50.000.000,00 15.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 95.000.000,00 45.000.000,00 75.000.000,00 60.000.000,00 90.000.000,00 20.000.000,00 120.000.000,00 14.000.000,00 733.632.177,00

55.000.000,00 75.000.000,00 120.000.000,00 14.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 90.000.000,00 360.000.000,00 75.000.000,00

450.000.000,00 239.000.000,00 45.000.000,00 95.550.000,00 20.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00

1.704.253.169,00 81.266.667,00 120.000.000,00

Projecto / Actividade Total

13.638.614.307,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

3.700.156.885,00 9.938.457.422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

496.292.008,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

306.000.000,00 0,00

382.500.000,00 101.150.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.278.189.877,00 0,00 0,00

120.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 77.558.250,00 50.000.000,00 15.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 95.000.000,00 45.000.000,00 75.000.000,00 60.000.000,00 90.000.000,00 20.000.000,00 120.000.000,00 14.000.000,00 237.340.169,00

55.000.000,00 75.000.000,00 120.000.000,00 14.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 90.000.000,00 54.000.000,00 75.000.000,00

67.500.000,00 137.850.000,00 45.000.000,00 95.550.000,00 20.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 426.063.292,00 81.266.667,00 120.000.000,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 182: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 319

Elab.Plano Director Urbanístico Mun.Cidade Sedes/MalanjeEstudo E Proj. Do Plano De Permenor Da Reserva Catepa/MalanjeEstudo E Projecto P/ Construção De 4 Bibliotecas/MalanjeEstudo E Projecto P/Desassoreamento Quedas De Calandula/MalanjeEstudo E Projecto Para Construção Da Nova Delegação Do Sinse/MalanjeEstudo E Projecto Para Estancamento Da Ravina De Massango/MalanjeEstudo P/ Construção De Casa De Refúgio Vítimas Violência/MalanjeEstudo P/ Construção De Centro De Aconselhamento Familiar MalanjeEstudo P/ Construção De Um Depósito De Medicamentos/MalanjeEstudo P/ Construção Do Campus Universitário De MalanjeEstudo Projecto P/ Const. De Um Edifício Anexo A Tpa/Malanje Estudo/ Projecto Const. Da Cozinha Industrial Hospital/MalanjeEstudos Projecto Para Construção Do Cemitério Municipal De CacusoFiscalização E Acompanhamento Proj. Invest. Públicos/ MalanjeGestão E Manutenção Da Infraestruturas/MalanjeInfraestruturas Microfomento/MalanjeInfraestruturas Sociais E Vias De Comunicação/MalanjeInfraestruturação Das Reservas Fundiárias/MalanjeInstalação De Serviços Espec. Maternos Infantis Unidade Saúde/MalanjeInstalação P/ Conservação De Vacinas ( Pav ) / MalanjeMobilização Social E Cidadania/MalanjeOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais/MalanjeOperacionalização Microfomento/MalanjeOrganização Produtiva Das Comunidades/MalanjePlano De Urbanização E Infraest.Do Bairro Da Kangambo/MalanjePrograma Cimento E Tinta Na Cidade/MalanjePrograma Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 FogosPrograma Água Para Todos/MalanjeProjecto Integrado De Combate A Pobreza E Desenvolv. RuralReab.Esquadras E Postos Policiais Em T/Municipios/MalanjeReab.Requalif.Parques.Largos Praças E Pracetas/MalanjeReabilitação Ampliação Da Escola Esquadra BombocoReabilitação Apetrechamento 3ª Residência Protocolar / MalanjeReabilitação Da Escola Primária Hoji Ya Henda/MalanjeReabilitação Da Escola Primária Ngola KiluanjiReabilitação Das Inst. Das Irmãs Missionárias/ MalanjeReabilitação De Infra- Estruturas De Igrejas /MalanjeReabilitação De Vias Secundárias Da Província\MalanjeReabilitação De Vias Terciárias Da Província\MalanjeReabilitação Do Estádio De Futebol 1ºde Maio/MalanjeReabilitação Do Hospital Municipal De Calandula/MalanjeReabilitação Do Lar De Acolhimento Lar Lombe/ Cacuso/ MalanjeReabilitação E Apet. Edifício Do Governo Provincial/MalanjeReabilitação E Apetrechamento Da 1ª Residência Protocolar/MalanjeRebilitação Dir. Prov. Transportes Telec. Tecn. Informação / MalanjeReforço Institucional/Malanje

50.000.000,00 35.000.000,00 18.000.000,00 35.000.000,00 22.000.000,00 25.000.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 25.000.000,00 4.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 140.000.000,00 98.000.000,00 425.757.650,00 818.657.789,00 60.000.000,00 55.000.000,00 25.000.000,00 123.004.000,00 180.740.000,00 36.400.000,00 51.100.000,00 44.000.000,00 75.000.000,00

1.702.350.000,00

310.000.000,00 590.404.044,00 201.500.000,00 310.000.000,00 80.000.000,00 60.000.000,00 85.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 165.000.000,00 480.000.000,00 480.000.000,00 53.400.000,00 50.000.000,00 80.000.000,00 185.000.000,00 50.000.000,00 10.000.000,00 342.040.561,00

Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37.400.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00

99.875.000,00 182.750.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

408.000.000,00 408.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50.000.000,00 35.000.000,00 18.000.000,00 35.000.000,00 22.000.000,00 25.000.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 25.000.000,00 4.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 140.000.000,00 98.000.000,00 425.757.650,00 818.657.789,00 60.000.000,00 55.000.000,00 25.000.000,00 123.004.000,00 180.740.000,00 36.400.000,00 51.100.000,00 6.600.000,00 75.000.000,00

1.702.350.000,00

310.000.000,00 590.404.044,00 101.625.000,00 127.250.000,00 80.000.000,00 60.000.000,00 85.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 165.000.000,00 72.000.000,00 72.000.000,00 53.400.000,00 50.000.000,00 80.000.000,00 185.000.000,00 50.000.000,00 10.000.000,00 342.040.561,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 183: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 320

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal

532.706.676,00 62.792.929,00 9.949.281,00

459.938.680,00 25.786,00

114.162.423,00 114.162.423,00

586.189.867,00 114.692.732,00 8.826.871,00

462.619.975,00 50.289,00

178.162.423,00 178.162.423,00

432.891.167,00 46.726.473,00 3.981.594,00

382.095.202,00 87.898,00

137.818.356,00 137.818.356,00

533.836.300,00 72.525.033,00 5.705.214,00

455.455.950,00 150.103,00

178.162.423,00 178.162.423,00

434.373.686,00 46.132.430,00

Administração Municipal De Caculama

Administração Municipal De Cacuso

Administração Municipal De Cahombo

Administração Municipal De Calandula

Administração Municipal De Cambundi Catembo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

82,35% 9,71% 1,54%

71,10% 0,00%

17,65% 17,65%

76,69% 15,01%

1,15% 60,52%

0,01% 23,31% 23,31%

75,85% 8,19% 0,70%

66,95% 0,02%

24,15% 24,15%

74,98% 10,19%

0,80% 63,97%

0,02% 25,02% 25,02%

75,91% 8,06%

646.869.099,00

764.352.290,00

570.709.523,00

711.998.723,00

572.192.042,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Reposição Do Polígono Florestal Na Cidade De MalanjeRequalificação Do Parque De Jogos Do Valódia/Malanje

80.000.000,00 180.000.000,00

Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 0,00

80.000.000,00 180.000.000,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 184: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 321

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

397.531.829,00 17.788.994,00 1.877.677,00

377.851.042,00 14.116,00

177.818.356,00 177.818.356,00

415.097.620,00 26.637.956,00 2.312.172,00

386.125.941,00 21.551,00

177.818.356,00 177.818.356,00

426.221.464,00 41.023.727,00 3.465.400,00

381.703.728,00 28.609,00

177.818.356,00 177.818.356,00

428.467.568,00 42.406.675,00 3.422.077,00

382.572.093,00 66.723,00

137.818.356,00 137.818.356,00

552.812.668,00 68.075.647,00 2.920.194,00

481.562.733,00 254.094,00

334.228.286,00 334.228.286,00

Administração Municipal De Cangandala

Administração Municipal De Cunda Dia Base

Administração Municipal De Kiwaba Nzoji

Administração Municipal De Luquembo

Administração Municipal De Malanje

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

69,09% 3,09% 0,33%

65,67% 0,00%

30,91% 30,91%

70,01% 4,49% 0,39%

65,12% 0,00%

29,99% 29,99%

70,56% 6,79% 0,57%

63,19% 0,00%

29,44% 29,44%

75,66% 7,49% 0,60%

67,56% 0,01%

24,34% 24,34%

62,32% 7,67% 0,33%

54,29% 0,03%

37,68% 37,68%

575.350.185,00

592.915.976,00

604.039.820,00

566.285.924,00

887.040.954,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 185: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 322

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

405.950.736,00 26.221.916,00 2.391.802,00

377.275.941,00 61.077,00

137.818.356,00 137.818.356,00

428.209.423,00 47.833.942,00 3.122.319,00

376.834.054,00 419.108,00

137.818.356,00 137.818.356,00

439.583.831,00 49.885.628,00 4.288.547,00

385.379.635,00 30.021,00

177.818.356,00 177.818.356,00

416.072.331,00 34.595.851,00 3.140.382,00

378.312.100,00 23.998,00

137.818.356,00 137.818.356,00

21.723.847.128,00 10.578.680.761,00

732.452.182,00 8.197.129.928,00 2.215.584.257,00 11.195.747.621,00 11.195.747.621,00

Administração Municipal De Marimba

Administração Municipal De Massango

Administração Municipal De Quela

Administração Municipal De Quirima

Governo Provincial De Malanje

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

74,65% 4,82% 0,44%

69,38% 0,01%

25,35% 25,35%

75,65% 8,45% 0,55%

66,58% 0,07%

24,35% 24,35%

71,20% 8,08% 0,69%

62,42% 0,00%

28,80% 28,80%

75,12% 6,25% 0,57%

68,30% 0,00%

24,88% 24,88%

65,99% 32,13%

2,22% 24,90%

6,73% 34,01% 34,01%

543.769.092,00

566.027.779,00

617.402.187,00

553.890.687,00

32.919.594.749,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 186: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 323

Receitas Correntes Receita Tributária Impostos Taxas Receita De Serviços Receita De Serviços Diversos

Receitas Correntes Diversas Outras Receitas Correntes

507.190.215,00 492.251.673,00 492.102.402,00

149.271,00 12.280.130,00 12.280.130,00

2.658.412,00 2.658.412,00

100,00% 97,05% 97,03%

0,03% 2,42% 2,42%

0,52% 0,52%

%

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social

3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

24.253.012.030,00 9.047.431.473,00 9.047.431.473,00 607.078.318,00 607.078.318,00

11.116.007.658,00 6.388.761.061,00 4.727.246.597,00 3.482.494.581,00 3.482.494.581,00 12.654.470.109,00 12.654.470.109,00 12.654.470.109,00

65,71% 24,51% 24,51%

1,64% 1,64%

30,12% 17,31% 12,81%

9,44% 9,44%

34,29% 34,29% 34,29%

Natureza %Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

2.149.873.555,00 733.593.597,00 40.539.753,00

1.373.469.948,00 2.270.257,00 6.114.518,00 6.114.518,00

259.196.149,00 112.607.588,00 7.778.197,00

138.810.364,00 15.787.437,00 15.787.437,00

Hospital Provincial De Malanje

Instituto Médio Agrário De Malanje

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

99,72% 34,03%

1,88% 63,70%

0,11% 0,28% 0,28%

94,26% 40,95%

2,83% 50,48%

5,74% 5,74%

2.155.988.073,00

274.983.586,00

100,00%

100,00%

36.907.482.139,00Total Geral: 100,00%

507.190.215,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial Da Lunda-NorteÓrgão:

Page 187: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 324

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação

04.07 - Ensino Superior 04.07.01 - Ensino Superior De Graduação

05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.02.00 - Serviços Hospitalares Especializados 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública 05.07.00 - Serviços De Saúde Ambulatórios

06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.04.00 - Sobrevivência 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.02.00 - Abastecimento De Água 07.04.00 - Desenvolvimento Comunitário

08 - Recreação, Cultura E Religião 08.01.00 - Serviços Culturais 08.02.00 - Serviços Recreativos E Desportivos 08.09.00 - Assunt.E Serv. De Rec.Cultura E Relig.Não Especificados

09 - Assuntos Económicos 09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 09.01.01 - Agricultura

09.02 - Transportes 09.02.01 - Transporte Rodoviário

09.03 - Combustiveis E Energia 09.03.05 - Electricidade

10 - Protecção Ambiental 10.01.00 - Gestão De Resíduos

5.649.349.556,00 4.846.547.075,00 802.802.481,00

9.833.448.207,00 6.093.461.409,00 2.752.402.162,00 867.584.636,00

120.000.000,00 120.000.000,00

11.363.584.071,00 5.812.812.161,00 679.399.758,00

3.804.825.957,00 765.832.906,00 300.713.289,00

3.129.228.295,00 348.202.220,00

2.731.026.075,00 50.000.000,00

2.695.116.276,00 533.942.635,00

1.991.173.641,00 170.000.000,00

113.766.156,00 60.000.000,00 40.000.000,00 13.766.156,00

3.718.668.136,00 205.000.000,00 205.000.000,00

3.471.205.044,00 3.471.205.044,00

42.463.092,00 42.463.092,00

404.321.442,00 404.321.442,00

15,31% 13,13% 2,18%

26,64% 16,51% 7,46% 2,35%

0,33% 0,33%

30,79% 15,75% 1,84%

10,31% 2,08% 0,81%

8,48% 0,94% 7,40% 0,14%

7,30% 1,45% 5,40% 0,46%

0,31% 0,16% 0,11% 0,04%

10,08% 0,56% 0,56%

9,41% 9,41%

0,12% 0,12%

1,10% 1,10%

Função %

Actividades PermanentesProg.A.Social E F.Prof.Crianças E Adol.Sit.VulnerabilidadeProg.De Apoio Ao Aum.Da Ofert.E Da Qual.Transp.RodoviárioProg.De Cuidados Primários E Assistência HospitalarProg.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.BásicasProg.De Reab.E Dotação De Infraestrut.Do Ensino SuperiorProg.Reab.Construção De Infra-Estruturas Rodoviárias

21.056.649.432,00 285.165.656,00 216.000.000,00

3.528.499.199,00 970.000.000,00 120.000.000,00

2.455.205.044,00

57,05% 0,77% 0,59% 9,56% 2,63% 0,33% 6,65%

%Programa Valor

Valor

36.907.482.139,00 100,00%Total Geral:

36.907.482.139,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Page 188: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 325

Programa De Apoio E Fomento Da Produção AnimalPrograma De Construção E Reab.De Perimetros IrrigadosPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenv.Da Cultura, Desporto E RecreaçãoPrograma De Desenvolvimento HabitacionalPrograma De Divulg.E Promoção Do Potencial TurísticoPrograma De Fomento Da Actividade ProdutivaPrograma De Melhoria Da Assistência SocialPrograma De Melhoria Da Qual. E Equidade Dos Serv. De SaúdePrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E SaneamentoPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Reab. E Construção Das Infraest. AdministrativasPrograma Água Para Todos

45.000.000,00 100.000.000,00 417.952.800,00 30.000.000,00 533.942.635,00 60.000.000,00 60.000.000,00 63.036.564,00 99.541.118,00 404.420.280,00

1.641.173.641,00 3.668.093.289,00 802.802.481,00 350.000.000,00

0,12% 0,27% 1,13% 0,08% 1,45% 0,16% 0,16% 0,17% 0,27% 1,10% 4,45% 9,94% 2,18% 0,95%

%Programa Valor

DESPESAS POR PROGRAMA

Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração Dos Serviços De Registo, Conservatória E NotariadoAdministração E Gestão De Centros InfantisAlienação Do Patrimonio Habitacional Do EstadoCuidados Primários De SaúdeCultura, Desporto E RecreaçãoGestão Dos Sistemas De Energia E Águas Nos MunicípiosLimpeza E SaneamentoMerenda Escolar/Lunda-NortePrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrevenção E Apoio A Situações De Calamidade

12.062.460.590,00 57.048.438,00 63.036.564,00 10.908.000,00

1.723.680.000,00 10.000.000,00 42.463.092,00 659.141.442,00 350.000.000,00

3.119.769.193,00 5.044.858.677,00

50.000.000,00

52,01% 0,25% 0,27% 0,05% 7,43% 0,04% 0,18% 2,84% 1,51%

13,45% 21,75% 0,22%

%Projecto / Actividade Valor 23.193.365.996,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Aquisição De 9 Kits De Equipamento P/Estradas/Lunda NorteAquisição De Ambulância/Lunda NorteAquisição De Carteiras Escolares/Lunda-NorteAsfaltagem Da Estrada Lucapa 22 Km/Lunda NorteAsfaltagem Das Ruas De Lucapa/ Lunda NorteAsfaltagem Das Ruas Do Nzagi/Cambulo/Lunda NorteAsfaltagem Das Vias Do Dundo/Chitato/Lunda NorteAssistência Médica Veterinárias Municipais/ Lunda NorteConst.Apet.9 Residências P/Deleg.Municipais Do Sinse/L.NorteConst.Bloco Operat.Hosp.Nzagi Arranjos Exteriores/Cambulo/Lunda NorteConst.Centros Saúde, Lucapa, Cuilo Cuang.Cap-Cam\L NorteConst.Internato Provincial (2ª Fase)/Chitato/Lunda NorteConst.Sistema Abast.Água Mun. Nzagi E Lucapa\L Norte

216.000.000,00 152.075.000,00 70.000.000,00 30.000.000,00 450.000.000,00 350.000.000,00 968.000.000,00 15.000.000,00 168.277.585,00 99.541.118,00

760.028.134,00 206.000.001,00 768.000.000,00

Projecto / Actividade Total

13.714.116.143,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

3.236.028.134,00 10.478.088.009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

968.000.000,00 0,00 0,00 0,00

760.028.134,00 0,00

768.000.000,00

216.000.000,00 152.075.000,00 70.000.000,00 30.000.000,00 450.000.000,00 350.000.000,00

0,00 15.000.000,00 168.277.585,00 99.541.118,00

0,00 206.000.001,00

0,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 189: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 326

Construção 3 Centros De Saúde Fuc.Mux.Xamuteba/Lunda NorteConstrução De 1 Laboratório Provincial/Chitato/Lunda NorteConstrução De 15 Administrações Municipais/Lunda NorteConstrução De 15 Residências P/ Administradores Comunais/Lunda NorteConstrução De 20 Casas P/Médicos/Lunda NorteConstrução De 3 Bibliotecas Comunitárias Municipais/L. NorteConstrução De 9 Delegações Municipais Do Sinse/Lunda NorteConstrução De Escola Com 6 Salas Aulas No Cuilo/Lunda NorteConstrução De Escolas 5 Salas Aulas (Caluca) Xa Muteba/L.NorteConstrução De Parques Infantis Dundo Luc.Nzaji Cua./L.NorteConstrução Do Hospital Materno Infantil Do Dundo\Lunda NorteConstrução Do Mercado Municipal Do Chitato/Lunda NorteConstrução Do Posto De Saúde De Capaia/ Lucapa/Lunda NorteConstrução Do Posto De Saúde Do Lubalo/Lunda NorteConstrução Do Sistema De Captação Àgua Cuilo/Lunda NorteConstrução Do Sistema De Captação Àgua Luremo/Cuango/Lunda NorteConstrução E Apetrechamento Escola Secundária I Ciclo/Chitato/Lunda NorteConstrução Escola Com 5 Salas De Aulas (Capaia)/Lucapa/L.NorteConstrução Escola Com 5 Salas De Aulas(Luia) Cambulo/Lunda NorteElab.Planos Urbanist.Projectos Infra-Estrut.Res.Fundiária(8 Mun)/L.NorteEst. P/ Criação Do Perim. Flor Sirigueiras Em Lucapa/Lunda NorteEst. P/ Implementação Da Cultura De Arroz No Cambulo/Lunda NorteEstudo Const. Casa Dos Desportistas C/Centro Do Estágio/Chitato/L. NorteEstudos Const. Do Instituto Medio De Saude C/Internato/Lunda NorteEstudos Const. Do Instituto Medio Politecnico No Lucapa/Lunda NorteEstudos Const. Escolas Do Iiº Ciclo C/Internato Com 15 Salas/Lunda NorteEstudos Do Campus Universitário No Dundo/Chitato/Lunda NorteEstudos E Projectos/Lunda NorteEstudos P/ Implementação Da Cultura Do Ananás Na Lunda NorteEstudos P/Implem. De 2 Fazendas Agro - Pec´. No Cambulo E Lucapa/L. NorteEstudos Para Construção Do Instituto Médio Agrário/L. NorteGestão E Manutenção Das Infraestruturas/Lunda-NorteInfraestruturas Microfomento/Lunda-NorteInfraestruturas Sociais E Vias De Comunicação/Lunda-NorteMobilização Social E Cidadania/Lunda-NorteOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais/Lunda-NorteOperacionalização Microfomento/Lunda-NorteOrganização Produtiva Das Comunidades/Lunda-NortePrograma Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 FogosPrograma Água Para Todos/Lunda Norte Projecto Integrado De Combate A Pobreza E Desenvolv. RuralReab.Do Hospital Sanatorio Do Sacavulo/Chitato/Lunda NorteReabilitação Do Palácio Do Chitato/Lunda Norte

54.049.891,00 337.335.343,00 81.807.096,00 126.953.443,00 238.711.607,00 60.000.000,00 179.995.384,00 45.000.000,00 65.000.000,00 285.165.656,00 740.000.000,00 170.000.000,00 385.010.830,00 45.000.000,00 12.500.000,00 10.000.001,00 30.217.605,00

51.226.555,00 36.508.640,00 120.000.000,00

100.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

120.000.000,00 404.420.280,00 30.000.000,00 30.000.000,00

30.000.000,00 63.000.000,00 266.300.000,00 508.385.999,00 79.074.000,00 116.190.000,00 23.400.000,00 32.850.000,00 850.673.640,00

350.000.000,00 300.713.289,00 467.000.001,00 335.000.000,00

Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

740.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

54.049.891,00 337.335.343,00 81.807.096,00 126.953.443,00 238.711.607,00 60.000.000,00 179.995.384,00 45.000.000,00 65.000.000,00 285.165.656,00

0,00 170.000.000,00 385.010.830,00 45.000.000,00 12.500.000,00 10.000.001,00 30.217.605,00

51.226.555,00 36.508.640,00 120.000.000,00

100.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

120.000.000,00 404.420.280,00 30.000.000,00 30.000.000,00

30.000.000,00 63.000.000,00 266.300.000,00 508.385.999,00 79.074.000,00 116.190.000,00 23.400.000,00 32.850.000,00 850.673.640,00

350.000.000,00 300.713.289,00 467.000.001,00 335.000.000,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 190: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 327

3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital

551.971.075,00 551.971.075,00 178.592.594,00 178.592.594,00

699.739.447,00 225.547.950,00 14.374.126,00 459.718.557,00

98.814,00 178.162.423,00 178.162.423,00

271.551.708,00 271.551.708,00 137.302.151,00 137.302.151,00

221.998.800,00 221.998.800,00 135.302.151,00 135.302.151,00

268.998.800,00 268.998.800,00 137.302.151,00 137.302.151,00

269.033.571,00 269.033.571,00 137.302.151,00

Administração Municipal De Cambulo

Administração Municipal De Chitato

Administração Municipal Do Capenda-Camulemba

Administração Municipal Do Caungula

Administração Municipal Do Cuango

Administração Municipal Do Cuilo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

75,55% 75,55% 24,45% 24,45%

79,71% 25,69%

1,64% 52,37%

0,01% 20,29% 20,29%

66,42% 66,42% 33,58% 33,58%

62,13% 62,13% 37,87% 37,87%

66,21% 66,21% 33,79% 33,79%

66,21% 66,21% 33,79%

730.563.669,00

877.901.870,00

408.853.859,00

357.300.951,00

406.300.951,00

406.335.722,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Reabilitação E Apet. Do Hospital Do Lucapa/Lunda-NorteReforço Institucional/Lunda-NorteReparação Precária 300 Km Estradas Sec. Terc. E 20 Pontões/ Lunda Norte

468.000.000,00 204.500.001,00

1.457.205.044,00

Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 0,00 0,00

468.000.000,00 204.500.001,00

1.457.205.044,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 191: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 328

%ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

276.208.308,00 276.208.308,00 137.302.151,00 137.302.151,00

634.304.761,00 140.262.662,00 8.275.897,00

485.639.155,00 127.047,00

205.772.353,00 205.772.353,00

487.709.950,00 30.351.326,00 2.079.298,00

455.236.977,00 42.349,00

138.162.493,00 138.162.493,00

19.362.871.662,00 8.103.959.530,00 553.610.985,00

7.223.183.472,00 3.482.117.675,00 11.266.453.826,00 11.266.453.826,00

1.208.623.948,00 547.310.005,00 28.738.012,00 632.467.235,00

108.696,00 2.815.665,00 2.815.665,00

Administração Municipal Do Lubalo

Administração Municipal Do Lucapa

Administração Municipal Do Xa-Muteba

Governo Provincial Da Lunda-Norte

Hospital Provincial Da Lunda-Norte

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

66,80% 66,80% 33,20% 33,20%

75,51% 16,70%

0,99% 57,81%

0,02% 24,49% 24,49%

77,92% 4,85% 0,33%

72,74% 0,01%

22,08% 22,08%

63,22% 26,46%

1,81% 23,58% 11,37% 36,78% 36,78%

99,77% 45,18%

2,37% 52,21%

0,01% 0,23% 0,23%

413.510.459,00

840.077.114,00

625.872.443,00

30.629.325.488,00

1.211.439.613,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Governo Provincial Da Lunda-SulÓrgão:

Page 192: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 329

Receitas Correntes Receita Tributária Impostos Taxas Receitas Correntes Diversas Outras Receitas Correntes

890.984.554,00 884.659.409,00 884.429.915,00

229.494,00 6.325.145,00 6.325.145,00

100,00% 99,29% 99,26%

0,03% 0,71% 0,71%

%

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.1.3 - Despesas Com O Pessoal Paramilitar 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social

3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

17.199.177.831,00 6.136.723.254,00 6.135.819.755,00

903.499,00 405.833.664,00 405.833.664,00

7.461.479.868,00 4.138.703.087,00 3.322.776.781,00 3.195.141.045,00 3.195.141.045,00 8.230.699.716,00 8.230.699.716,00 8.230.699.716,00

67,63% 24,13% 24,13%

0,00% 1,60% 1,60%

29,34% 16,27% 13,07% 12,56% 12,56% 32,37% 32,37% 32,37%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais

04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação

05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.02.00 - Serviços Hospitalares Especializados 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública 05.07.00 - Serviços De Saúde Ambulatórios

06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.02.00 - Velhice 06.04.00 - Sobrevivência

4.828.367.817,00 3.972.867.817,00 855.500.000,00

125.000.000,00 125.000.000,00

6.806.622.281,00 3.660.512.839,00 2.417.398.904,00 728.710.538,00

5.904.336.306,00 3.101.308.035,00 270.808.627,00

1.546.080.000,00 370.525.385,00 615.614.259,00

3.301.489.344,00 279.843.282,00 114.649.940,00

2.906.996.122,00

18,99% 15,62% 3,36%

0,49% 0,49%

26,77% 14,39% 9,51% 2,87%

23,22% 12,20% 1,06% 6,08% 1,46% 2,42%

12,98% 1,10% 0,45%

11,43%

Função %Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

25.429.877.547,00 100,00%Total Geral:

25.429.877.547,00Total Geral: 100,00%

890.984.554,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Page 193: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 330

Actividades PermanentesProg.A.Social E F.Prof.Crianças E Adol.Sit.VulnerabilidadeProg.De Cuidados Primários E Assistência HospitalarProg.De Exp.Da Capacidade De Transp.De Energia EléctricaProg.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.BásicasProg.Reab.Construção De Infra-Estruturas RodoviáriasProg.Reab.E Amp.Das Redes Reg.De Dist.Energ.EléctricaProg.Reab.E Amp.Das Redes Urban.De Dist.Energ.EléctricaProg.Reab.E Melhoria De Infraest. De Apoio Activ. EconómicaPrograma De Apoio E Fomento Da Produção AnimalPrograma De Capacitação Dos Rec. Humanos Da Adm. PúblicaPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Combate À Degradação AmbientalPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenv. E Promoção Da Actividade DesportivaPrograma De Desenv.Da Cultura, Desporto E RecreaçãoPrograma De Desenvolvimento Dos Serviços De SaúdePrograma De Desenvolvimento HabitacionalPrograma De Fomento Da Actividade ProdutivaPrograma De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do EstadoPrograma De Melhoria Da Assistência SocialPrograma De Melhoria Da Qual. E Equidade Dos Serv. De SaúdePrograma De Melhoria Da Rede De Assistência SocialPrograma De Melhoria Da Saúde Materno-InfantilPrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E SaneamentoPrograma De Reordenamento Dos Transportes RodoviáriosPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Reab. E Construção Das Infraest. AdministrativasPrograma Reab.E Cont.Das Infraest.Bás.De TelecomunicaçõesPrograma Água Para Todos

14.288.283.311,00 120.000.000,00

2.323.524.722,00 168.500.000,00

1.020.000.000,00 40.000.000,00 70.000.000,00 160.000.000,00 180.000.000,00 27.000.000,00 60.500.000,00 70.000.000,00 60.000.000,00 489.000.000,00 150.000.000,00 98.000.000,00 120.000.000,00 295.000.000,00 50.000.000,00 350.000.000,00 59.843.282,00 500.000.000,00 140.000.000,00 500.000.000,00 255.000.000,00 977.445.547,00 298.000.000,00

1.819.780.685,00 380.000.000,00 60.000.000,00 300.000.000,00

56,19% 0,47% 9,14% 0,66% 4,01% 0,16% 0,28% 0,63% 0,71% 0,11% 0,24% 0,28% 0,24% 1,92% 0,59% 0,39% 0,47% 1,16% 0,20% 1,38% 0,24% 1,97% 0,55% 1,97% 1,00% 3,84% 1,17% 7,16% 1,49% 0,24% 1,18%

%Programa Valor

25.429.877.547,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão De Centros InfantisAdministração E Gestão Dos Serviços De Assistência SocialAlienação Do Património Habitacional Do EstadoAquisição De MedicamentosAquisição De Produtos Quimicos P/Tratamento De Água Na ProvinciaCuidados Primários De SaúdeCultura, Desporto E RecreaçãoInformatização Dos ServiçosLimpeza E SaneamentoMerenda Escolar/Lunda-SulPrestação De Serviços De Educação

9.566.316.759,00 59.843.282,00 74.649.940,00 2.760.896,00 7.240.104,00 34.810.000,00 766.080.000,00 8.000.000,00 51.084.200,00 375.500.000,00 190.000.000,00

2.956.109.442,00

56,20% 0,35% 0,44% 0,02% 0,04% 0,20% 4,50% 0,05% 0,30% 2,21% 1,12%

17,37%

%Projecto / Actividade Valor 17.020.731.315,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Page 194: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 331

Prestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrograma De Protecção E Assistência Pessoas Vulneráveis/L-SulServicos De Saúde Pública

1.153.517.730,00 66.294.240,00

1.708.524.722,00

6,78% 0,39%

10,04%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Ampliação E Vedação Do Cemiterio Do 14/Saurimo / Lunda SulApet. 1 Bloco Operatório No Hosp. Municipal Do Cacolo/Lunda SulApet.Edif.Das Repartições Públicas/Saurimo/Lunda SulApetrechamento De 2 Centros De Saúde/Lunda SulApetrechamento De 2 Creches/Saurimo/Lunda SulApoio Á Campanha Agrícola 2010/Lunda SulAquis. 100 Postes Iluminação Solar Por Municipio/Lunda SulAquis. 3 Grupos Geradores 350kva P/ Sedes Municipais/ Lunda SulAquis. 9 Grupos Geradores 350kva P/ Sedes Comunais/Lunda Sul Aquis. Sist. Fotovoltaicos P/ Postos De Saúde Rural/Lunda SulAquis.De Kits Escolares (Bata, Pasta, Lapis, Regua, Sandalia / Lunda-SulAquis.Medicam.Equip.Hospitalares E Material Gastável/Lunda SulAquisição De 60 Sistemas De Pàra Raios/ Lunda SulAquisição De Carteiras Saurimo/Lunda SulAquisição De Repetidores Para Emissores Municipais/Lunda SulAquisição De Sinalética E Sinalização De Transito/Lunda SulAquisição De Viaturas De Apoio E Ambulancias/Lunda-SulAquisição Mobiliário Escolar Cart.Sec.Quad.Preto Arm/Lunda SulAquisição Sistemas Fotovoltaicos P/ Escolas Meios Rural/Lunda SulConcl.Expas.2ª Fase Sist.Ilum.Públic.Saurimo/Lunda SulConclusão Da Reabilitação Edif.Das Repart.Púb.Do Governo/Saurimo/Lunda SulConst. 1 Industria Tratamento Reciclagem De Residuos/Lunda SulConst. 15 Residências P/ Autoridades Tradicionais/Lunda SulConst. 2 Esc.1º Ciclo C/ 24 Salas C/Campos Polival.Saurimo/L.SulConst.1 Esc.1º Ciclo C/12 Salas C/Campos Polival./Saurimo/L.SulConst.4 Parques Infantis Saurimo Dala Muc.Cacolo/Lunda SulConst.Base Log.Apoio Ao Equip.Tec.Logístico/Saurimo/Lunda SulConst.De 1 Centro Materno Infantil/Muconda ( 2ª Fase)Construção 1 Centro Acolhimento Menores\Saurimo\L. SulConstrução 7 Salas De Alfabetização Junto Às Igrejas/Lunda SulConstrução Administrações Comunais Cucumbi Alto Ch.C.S./Lunda SulConstrução Da Biblioteca Provincial/Saurimo/Lunda SulConstrução De 1 Casa De Velorio Municipal De Saurimo/Lunda SulConstrução De 1 Centro De Aconselhamento E Abrigo/Lunda SulConstrução De 1 Centro De Saúde 2º Fase/Dala/Lunda-SulConstrução De 1 Centro De Saúde Cacolo/Lunda SulConstrução De 1 Centro De Saúde/(2ª Fase)Saurimo/Lunda SulConstrução De 1 Centro Infecto Contagioso Da Saúde /Lunda SulConstrução De 1 Centro Materno Infantil/Cacolo/Lunda-SulConstrução De 1 Centro Materno Infantil/Dala/Lunda-Sul

110.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 120.000.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 160.000.000,00 33.500.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 70.000.000,00 55.000.000,00 60.000.000,00 35.000.000,00 60.000.000,00 58.000.000,00 80.000.000,00 70.000.000,00 45.000.000,00 70.000.000,00 55.000.000,00

70.000.000,00 90.000.000,00 120.000.000,00 100.000.000,00 80.000.000,00 70.000.000,00 100.000.000,00 60.000.000,00 24.000.000,00 70.000.000,00 80.000.000,00 30.000.000,00 40.000.000,00 60.000.000,00 70.000.000,00 50.000.000,00 120.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00

Projecto / Actividade Total

8.409.146.232,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

800.000.000,00 7.609.146.232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 120.000.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 160.000.000,00 33.500.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 70.000.000,00 55.000.000,00 60.000.000,00 35.000.000,00 60.000.000,00 58.000.000,00 80.000.000,00 70.000.000,00 45.000.000,00 70.000.000,00 55.000.000,00

70.000.000,00 90.000.000,00 120.000.000,00 100.000.000,00 80.000.000,00 70.000.000,00 100.000.000,00 60.000.000,00 24.000.000,00 70.000.000,00 80.000.000,00 30.000.000,00 40.000.000,00 60.000.000,00 70.000.000,00 50.000.000,00 120.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 332

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

Construção De 1 Centro Materno Infantil/Muconda/(2ª Fase)Lunda-SulConstrução De 1 Edificio P/ Funcionáros Do Gep/Lunda SulConstrução De 1 Mercado Municipal Com 3 Naves/Saurimo/L.SulConstrução De 10 Casas Germinadas P/Téc.Sede Saurimo/Lunda SulConstrução De 2 Cantinas Escolares / Saurimo / Lunda SulConstrução De 2 Centro De Saúde (Saurimo)/Lunda SulConstrução De 2 Naves Gimnodesportivo/Saurimo/Lunda Sul Construção De 3 Aldeias Piloto/Lunda SulConstrução De 9 Postos Policiais P/ Todas As Comunas/Lunda SulConstrução De Lar 3ª Idade/Saurimo/Lunda SulConstrução De Lar De Estudantes ( Dala Muconda)/Lunda SulConstrução De Um Hospital Municipal/Saurimo/Lunda SulConstrução De Uma Maternidade Infantil/Dala/Lunda -SulConstrução Do Edificio Da Direcção Prov. Educação/Lunda SulConstrução Do Parque Empresarial Em Saurimo/Lunda SulConstrução E Apetrechamento De 1 Estação Agrícola/Lunda SulConstrução E Reabilitação De Valas De Drenagem/Lunda SulConstrução E Tratamento Da Sala De Rx Hospital Cacolo/Lunda SulEsquadras Municipais (Saurimo, Dala, Muconda E Cacolo/Lunda SulEstudos Técnicos, Fiscal. E Implementação De Projectos (2010 - 2012)Formação Superaç. Cap. Funcion.Agentes Admin. Gov. Local L - SulGestão E Manutenção Das Infraestruturas/Lunda-SulInfraestruturas Microfomento/Lunda-SulInfraestruturas Sociais E Vias De Comunicação/Lunda-SulMobilização Social E Cidadania/Lunda-SulOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais Operacionalização Microfomento/Lunda-SulOrganização Produtiva Das Comunidades/Lunda-SulPavimentação De Passeios Urbanos/Saurimo/Lunda SulPrograma De Arruamento Terrap. Remarcação De Terrenos/Lunda SulPrograma De Gestão Melhorada/Lunda SulPrograma De Manutenção Conservação Edifício Público/Lunda SulPrograma De Reunificação De 20 Aldeias/Lunda SulPrograma Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 FogosPrograma Urbanização 600 Hectares Reserva Fundiaria/Lunda SulPrograma Água Para Todos/Lunda Sul Projecto Integrado De Combate A Pobreza E Desenvolv. RuralReab.Apet.De 4 Residências Protocolares/Lunda SulReabilitação Clube 17 De Setembro (2ª Fase)/Saurimo/Lunda SulReabilitação Da Piscina Tchicumina/Lunda SulReabilitação De 6 Campos Municipais/Lunda-SulReabilitação De Vias Secundarias E Terciarias/Lunda SulReforço Institucional/Lunda-SulRepovoamento De Gado Na Província/Lunda SulTerrap. Colocação Asfalto Algumas Ruas Suburbanas Cidade/Lunda Sul

40.000.000,00 60.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 70.000.000,00 60.000.000,00 100.000.000,00 80.000.000,00 45.000.000,00 40.000.000,00 65.000.000,00 380.000.000,00 400.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 70.000.000,00 100.000.000,00 30.000.000,00 80.000.000,00 300.000.000,00 60.500.000,00 28.000.000,00 151.600.000,00 287.358.857,00 35.144.000,00 51.640.000,00 10.400.000,00 14.600.000,00 180.000.000,00 40.000.000,00 70.000.000,00 60.000.000,00 160.000.000,00 807.445.547,00

65.000.000,00 300.000.000,00 172.000.685,00 60.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 240.000.000,00 112.957.143,00 27.000.000,00 400.000.000,00

Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

400.000.000,00

40.000.000,00 60.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 70.000.000,00 60.000.000,00 100.000.000,00 80.000.000,00 45.000.000,00 40.000.000,00 65.000.000,00 380.000.000,00

0,00 50.000.000,00 100.000.000,00 70.000.000,00 100.000.000,00 30.000.000,00 80.000.000,00 300.000.000,00 60.500.000,00 28.000.000,00 151.600.000,00 287.358.857,00 35.144.000,00 51.640.000,00 10.400.000,00 14.600.000,00 180.000.000,00 40.000.000,00 70.000.000,00 60.000.000,00 160.000.000,00 807.445.547,00

65.000.000,00 300.000.000,00 172.000.685,00 60.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 240.000.000,00 112.957.143,00 27.000.000,00

0,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 333

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

592.543.991,00 193.039.781,00 13.048.790,00 386.283.201,00

172.219,00 177.941.356,00 177.941.356,00

603.808.016,00 201.646.248,00 13.557.357,00 388.471.717,00

132.694,00 177.818.355,00 177.818.355,00

962.931.080,00 421.484.867,00 27.880.462,00 513.074.503,00

491.248,00 205.858.740,00 205.858.740,00

617.662.407,00 223.544.479,00 12.070.042,00 381.872.844,00

175.042,00 210.096.632,00 210.096.632,00

13.080.136.855,00 4.423.242.588,00 303.432.589,00

5.159.310.364,00 3.194.151.314,00 7.456.168.967,00 7.456.168.967,00

Administração Municipal De Cacolo

Administração Municipal De Muconda

Administração Municipal De Saurimo

Administração Municipal Do Dala

Governo Provincial Da Lunda-Sul

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

76,91% 25,05%

1,69% 50,14%

0,02% 23,09% 23,09%

77,25% 25,80%

1,73% 49,70%

0,02% 22,75% 22,75%

82,39% 36,06%

2,39% 43,90%

0,04% 17,61% 17,61%

74,62% 27,01%

1,46% 46,13%

0,02% 25,38% 25,38%

63,69% 21,54%

1,48% 25,12% 15,55% 36,31% 36,31%

770.485.347,00

781.626.371,00

1.168.789.820,00

827.759.039,00

20.536.305.822,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 197: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 334

Receitas Correntes Receita Tributária Impostos Taxas Receitas Correntes Diversas Outras Receitas Correntes

620.569.105,00 619.583.980,00 619.501.353,00

82.627,00 985.125,00 985.125,00

100,00% 99,84% 99,83%

0,01% 0,16% 0,16%

%

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social

3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

29.372.300.741,00 12.267.148.743,00 12.267.148.743,00

951.187.394,00 951.187.394,00

11.133.476.527,00 5.889.873.007,00 5.243.603.520,00 5.020.488.077,00 5.020.488.077,00 17.856.419.823,00 17.856.419.823,00 17.856.419.823,00

62,19% 25,97% 25,97%

2,01% 2,01%

23,57% 12,47% 11,10% 10,63% 10,63% 37,81% 37,81% 37,81%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais

04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação

8.194.542.674,00 7.594.542.674,00 600.000.000,00

59.000.000,00 59.000.000,00

20.975.973.777,00 15.260.524.528,00 4.378.038.665,00 1.337.410.584,00

17,35% 16,08% 1,27%

0,12% 0,12%

44,41% 32,31% 9,27% 2,83%

Função %Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

1.342.095.482,00 673.765.291,00 35.844.424,00 632.467.239,00

18.528,00 2.815.666,00 2.815.666,00

Hospital Provincial Da Lunda-Sul

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

99,79% 50,10%

2,67% 47,03%

0,00% 0,21% 0,21%

1.344.911.148,00 100,00%

47.228.720.564,00 100,00%Total Geral:

47.228.720.564,00Total Geral: 100,00%

620.569.105,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial Do MoxicoÓrgão:

Page 198: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 335

Actividades PermanentesProg. De Reestrut.E Modern. Das Forças De Def. E SegurançaProg.A.Social E F.Prof.Crianças E Adol.Sit.VulnerabilidadeProg.De Cuidados Primários E Assistência HospitalarProg.De Reforço Cap.Instit.Sist.De Emp.E Form.ProfissionalPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenv. E Promoção Da Actividade DesportivaPrograma De Desenvolvimento HabitacionalPrograma De Difusao E Acção CulturalPrograma De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do EstadoPrograma De Melhoria Da Assistência SocialPrograma De Melhoria Da Qual. E Equidade Dos Serv. De SaúdePrograma De Melhoria Da Rede De Assistência SocialPrograma De Melhoria Da Saúde Materno-InfantilPrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E SaneamentoPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Reab. E Construção Das Infraest. AdministrativasPrograma Água Para Todos

26.377.299.002,00 59.000.000,00 300.238.539,00 887.635.194,00 867.344.400,00

9.735.481.802,00 5.000.000,00

240.000.000,00 435.098.293,00 30.000.000,00 195.383.282,00 32.000.000,00 170.000.000,00 31.336.789,00 500.000.000,00

2.830.188.125,00 3.762.715.138,00 570.000.000,00 200.000.000,00

55,85% 0,12% 0,64% 1,88% 1,84%

20,61% 0,01% 0,51% 0,92% 0,06% 0,41% 0,07% 0,36% 0,07% 1,06% 5,99% 7,97% 1,21% 0,42%

%Programa Valor

47.228.720.564,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração Dos Serviços De Registo, Conservatória E NotariadoAdministração E Gestão De Centros InfantisAdministração E Gestão Dos Serviços De Assistência SocialAquisição De Medicamentos Essenciais Para Rede De Atenção PrimariaCuidados Primários De SaúdeGestão Dos Sistemas De Energia E Águas Nos MunicípiosGestão E Manutenção Do Monumento Da PazLimpeza E SaneamentoMerenda EscolarMerenda Escolar/MoxicoPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrograma De VacinaçãoPromoção E Fomento De Actividades Artisticas E CulturaisProtec. Assist. Pessoa Idosa Em Sit. VulnerávelServiços Comunitários

17.082.197.093,00 37.780.924,00 52.383.282,00 500.736.394,00 32.000.000,00

1.723.680.000,00 113.000.000,00 99.995.999,00 827.000.000,00 70.000.000,00 300.000.000,00

3.728.104.849,00 3.929.439.722,00

31.336.789,00 20.000.000,00 143.000.000,00 39.044.021,00

59,46% 0,13% 0,18% 1,74% 0,11% 6,00% 0,39% 0,35% 2,88% 0,24% 1,04%

12,98% 13,68% 0,11% 0,07% 0,50% 0,14%

%Projecto / Actividade Valor 28.729.699.073,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Const.E Apet.Do Edif.Das Dir.Provinciais (1ª) Fase/MoxicoConst.Sistema Capt.Agua Reab.Expans.Rede Distribuição/MoxicoConstrução 2 Escolas T14 Caianda E Macondo Municipio Do Alto Zambeze/Moxico

70.000.000,00 627.000.000,00 294.800.000,00

Projecto / Actividade Total

18.499.021.491,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

940.500.000,00 17.558.521.491,00 0,00

627.000.000,00 0,00

70.000.000,00 0,00

294.800.000,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 199: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 336

Construção 3 Escola Do Tipo T14 Em Cangumbe No Municipio Do MoxicoConstrução 3 Escola T14 Sacassanje Dala Velho Municipio MoxicoConstrução 3 Escolas T14 Cavungo E Calunda Municipio Do Alto ZambezeConstrução 3 Escolas T14 Kapango Tchifuchi Sawambo No Municipio MoxicoConstrução 3 Escolas T14 Lumbala Nguimbo E Chiume Municipio Das Bundas/MoxicoConstrução 3 Escolas T14 Luxia Lumeje Pinto Mandebwé Municipio MoxicoConstrução Apet. De 1 Escola Il Ciclo Ensino Secundário Cazombo/MoxicoConstrução De 1 Condomínio P/ Professores Universitários Do Luena/MoxicoConstrução De 1 Escola T14 No Bairro Do Fogo No Municipio Da Cameia/MoxicoConstrução De 1 Escola T14 No Lago Dilolo No Municipio Do Luacano/MoxicoConstrução De 1 Escola T14 No Liangongo No Municipio Do Léua/MoxicoConstrução De 2 Escolas T14 No Municipio De Camonongue/MoxicoConstrução De 3 Escolas Bairro Da Juventude No Municipio Do MoxicoConstrução De 3 Escolas Do Tipo 14 Na Sede Do Municipio/Luacano/MoxicoConstrução De 3 Escolas Em Cazombo No Municipio Do Alto ZambezeConstrução De 3 Escolas T14 Marco 25 Mucussueje Tchiena Municipio Luau/MoxicoConstrução De 3 Escolas T14 Na Sede Do Municipio Da Cameia/MoxicoConstrução De 3 Escolas T14 Na Sede Sede Do Municipio Do Léua/MoxicoConstrução De 3 Escolas T14 No Bairro Sangondó No Municipio Do MoxicoConstrução De 3 Escolas T14 No Bairro Sinai Novo Municipio Do MoxicoConstrução De 3 Escolas T14 No Bairro Zorro No Municipio Do MoxicoConstrução De 3 Escolas T14 No Lucusse Municipio Do MoxicoConstrução De 3 Escolas T14 No Lutembo, Luvei Ninda Municipio BundasConstrução De 3 Escolas Tipo T14 No Municipio Dos Luchazes/MoxicoConstrução De 4 Escolas T14 No Municipio Do Luau/MoxicoConstrução De Um Centro De Acolhimento De Menores/MoxicoConstrução Do Estádio Municipal Do MoxicoConstrução E Apet. 1 Centro Médico E Residência No Kawango/MoxicoConstrução E Apet. 1 Centro Médico E Residência No Sangado/MoxicoConstrução E Apet. De 1 Instituto Médio Politécnico No Luau/MoxicoConstrução E Apet. Do Hospital Municipal Do MoxicoConstrução E Apet. Escola T 12 E Resid. Do Director B. Alto Campo/MoxicoConstrução E Apet. Escola T 12 E Resid. Do Director B. Zorro Kawango/MoxicoConstrução E Apet. Escola T 12 E Resid. Do Director Bairro 4 De Fev./Moxico

402.000.000,00

402.000.000,00 442.200.000,00

402.000.000,00

422.100.000,00

402.000.000,00

250.000.000,00

240.000.000,00

140.700.000,00

140.700.000,00

134.000.000,00

268.000.000,00 402.000.000,00 422.100.000,00

442.200.000,00 402.000.000,00

422.100.000,00 402.000.000,00

402.000.000,00

402.000.000,00

402.000.000,00 402.000.000,00 422.100.000,00

442.200.000,00 402.000.000,00 300.238.539,00 5.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 500.000.000,00 514.135.194,00 11.000.000,00

11.000.000,00

11.000.000,00

Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

402.000.000,00

402.000.000,00 442.200.000,00

402.000.000,00

422.100.000,00

402.000.000,00

250.000.000,00

240.000.000,00

140.700.000,00

140.700.000,00

134.000.000,00

268.000.000,00 402.000.000,00 422.100.000,00

442.200.000,00 402.000.000,00

422.100.000,00 402.000.000,00

402.000.000,00

402.000.000,00

402.000.000,00 402.000.000,00 422.100.000,00

442.200.000,00 402.000.000,00 300.238.539,00 5.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 500.000.000,00 514.135.194,00 11.000.000,00

11.000.000,00

11.000.000,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 200: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 337

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes

490.007.548,00 117.300.072,00 9.778.313,00

362.840.230,00 88.933,00

105.640.205,00 105.640.205,00

565.067.415,00 163.175.861,00 14.201.273,00 387.317.892,00

372.389,00

Administração Municipal Da Cameia

Administração Municipal De Bundas

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

82,26% 19,69%

1,64% 60,92%

0,01% 17,74% 17,74%

83,23% 24,04%

2,09% 57,05%

0,05%

595.647.753,00

678.885.771,00

100,00%

100,00%

Construção E Apet. Escola T 12 E Resid. Do Director Bairro Kawango/MoxicoConstrução E Apet. Escola T 12 E Resid. Do Director Bairro Sinai/MoxicoConstrução E Apetrechamento Da Casa Da Cultura Do MoxicoConstrução Reab. Ampl. Apet. Maternidade Provincial/ Luena/ MoxicoEstudos Para Construção De Postes Fronteriços Na Provincia Do MoxicoEstudos Para Construção Do Aterro Sanitario No LuenaEstudos Para Construção Do Comando Provincial Da Policia Do MoxicoEstudos, Elaboração De Projectos E Outros Encargos/MoxicoGestão E Manutenção Das Infraestruturas/MoxicoInfraestruturas Microfomento/MoxicoInfraestruturas Sociais E Vias De Comunicação/MoxicoManutenção Edificios Admin.Construidos Nos Prog.Anteriores/Moxico Mobilização Social E Cidadania/MoxicoOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais/MoxicoOperacionalização Microfomento/MoxicoOrganização Produtiva Das Comunidades/MoxicoPlano De Desenvolvimento Integrado Do Moxico 2012-2025/MoxicoPrograma Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 FogosPrograma Água Para Todos/MoxicoProjecto Integrado De Combate A Pobreza E Desenvolv. RuralReab. Amp. Escolas Do 1.º Ciclo Do Ensino Sec. Da Tchihuchi/Luena/MoxicoReab. Escola Diocesana Ens. Prim. I Ciclo 333 E341 S. José Fased I E 2/MoxicoReabilitação Apet. Da Escola Oficina Do Luena/MoxicoReabilitação E Ampliação Da Creche Do Luena/MoxicoReforço Institucional/Moxico

11.000.000,00

11.000.000,00

435.098.293,00 313.500.000,00 29.000.000,00 50.000.000,00 30.000.000,00 500.000.000,00 64.000.000,00 248.257.650,00 482.887.789,00 500.000.000,00 79.231.143,00 121.190.000,00 25.400.000,00 35.850.000,00 30.000.000,00

2.153.188.125,00

200.000.000,00 397.335.138,00 30.000.000,00

83.281.802,00

867.344.400,00 170.000.000,00 214.883.418,00

Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00

0,00

0,00 313.500.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

11.000.000,00

11.000.000,00

435.098.293,00 0,00

29.000.000,00 50.000.000,00 30.000.000,00 500.000.000,00 64.000.000,00 248.257.650,00 482.887.789,00 500.000.000,00 79.231.143,00 121.190.000,00 25.400.000,00 35.850.000,00 30.000.000,00

2.153.188.125,00

200.000.000,00 397.335.138,00 30.000.000,00

83.281.802,00

867.344.400,00 170.000.000,00 214.883.418,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 201: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 338

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

501.109.372,00 109.415.964,00 9.555.439,00

382.019.392,00 118.577,00

137.818.356,00 137.818.356,00

550.436.746,00 157.587.620,00 5.955.831,00

386.743.662,00 149.633,00

137.302.151,00 137.302.151,00

590.935.662,00 195.601.466,00 14.902.969,00 380.220.894,00

210.333,00 177.302.151,00 177.302.151,00

523.159.864,00 127.314.587,00 9.691.830,00

386.010.873,00 142.574,00

137.818.356,00 137.818.356,00

1.281.310.493,00 707.311.952,00 150.899.233,00 419.791.854,00 3.307.454,00

368.071.143,00 368.071.143,00

Administração Municipal De Camanongue

Administração Municipal De Luacano

Administração Municipal De Luau

Administração Municipal De Luchazes

Administração Municipal De Luena

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

78,43% 17,12%

1,50% 59,79%

0,02% 21,57% 21,57%

80,04% 22,91%

0,87% 56,23%

0,02% 19,96% 19,96%

76,92% 25,46%

1,94% 49,49%

0,03% 23,08% 23,08%

79,15% 19,26%

1,47% 58,40%

0,02% 20,85% 20,85%

77,68% 42,88%

9,15% 25,45%

0,20% 22,32% 22,32%

638.927.728,00

687.738.897,00

768.237.813,00

660.978.220,00

1.649.381.636,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 202: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 339

Receitas Correntes Receita Tributária Impostos Taxas Receitas Correntes Diversas

5.072.125.368,00 5.065.251.243,00 5.063.921.870,00

1.329.373,00 6.874.125,00

100,00% 99,86% 99,84%

0,03% 0,14%

%ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

653.265.620,00 250.309.379,00 15.027.459,00 387.726.919,00

201.863,00 137.818.356,00 137.818.356,00

599.198.234,00 183.083.117,00 32.480.135,00 383.441.589,00

193.393,00 137.818.356,00 137.818.356,00

22.480.257.925,00 9.779.507.241,00 660.659.954,00

7.024.895.990,00 5.015.194.740,00 16.400.196.728,00 16.400.196.728,00

1.137.551.862,00 476.541.484,00 28.034.958,00 632.467.232,00

508.188,00 2.815.665,00 2.815.665,00

Administração Municipal Do Alto Zambeze

Administração Municipal Do Leua

Governo Provincial Do Moxico

Hospital Provincial Do Moxico

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

82,58% 31,64%

1,90% 49,01%

0,03% 17,42% 17,42%

81,30% 24,84%

4,41% 52,03%

0,03% 18,70% 18,70%

57,82% 25,15%

1,70% 18,07% 12,90% 42,18% 42,18%

99,75% 41,79%

2,46% 55,46%

0,04% 0,25% 0,25%

791.083.976,00

737.016.590,00

38.880.454.653,00

1.140.367.527,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

5.072.125.368,00Total Geral: 100,00%

Governo Provincial Do Cuanza-SulÓrgão:

Page 203: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 340

Outras Receitas Correntes 6.874.125,00 0,14%

%

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social

3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 4.9 - Outras Despesas De Capital

33.434.383.694,00 17.749.510.806,00 17.749.510.806,00 1.193.611.065,00 1.193.611.065,00

13.271.785.412,00 8.077.443.483,00 5.194.341.929,00 1.219.476.411,00 1.219.476.411,00 5.429.917.594,00 5.422.450.875,00 5.422.450.875,00

7.466.719,00

86,03% 45,67% 45,67%

3,07% 3,07%

34,15% 20,78% 13,37%

3,14% 3,14%

13,97% 13,95% 13,95%

0,02%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional

05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública 05.07.00 - Serviços De Saúde Ambulatórios

06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.02.00 - Velhice 06.04.00 - Sobrevivência

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.02.00 - Abastecimento De Água 07.04.00 - Desenvolvimento Comunitário

09 - Assuntos Económicos 09.02 - Transportes 09.02.01 - Transporte Rodoviário

10 - Protecção Ambiental

6.944.199.980,00 6.696.644.169,00 247.555.811,00

18.941.659.059,00 12.168.911.913,00 2.852.187.161,00 2.588.711.094,00 1.331.848.891,00

9.687.675.676,00 5.370.491.391,00 2.472.240.000,00 1.447.696.543,00 397.247.742,00

818.213.448,00 365.243.282,00 34.494.940,00 418.475.226,00

1.872.553.125,00 300.000.000,00

1.572.553.125,00

300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00

300.000.000,00

17,87% 17,23% 0,64%

48,74% 31,31% 7,34% 6,66% 3,43%

24,93% 13,82% 6,36% 3,73% 1,02%

2,11% 0,94% 0,09% 1,08%

4,82% 0,77% 4,05%

0,77% 0,77% 0,77%

0,77%

Função %Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

38.864.301.288,00 100,00%Total Geral:

38.864.301.288,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Page 204: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 341

Actividades PermanentesProg.De Cuidados Primários E Assistência HospitalarProg.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.BásicasProg.Reab.Construção De Infra-Estruturas RodoviáriasPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenv. E Promoção Da Actividade DesportivaPrograma De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do EstadoPrograma De Melhoria Da Assistência SocialPrograma De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E SaneamentoPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para Todos

30.689.061.328,00 177.000.000,00

1.572.553.125,00 300.000.000,00 95.000.000,00 1.300.000,00

307.555.811,00 365.243.282,00 300.000.000,00

4.756.587.742,00 300.000.000,00

78,96% 0,46% 4,05% 0,77% 0,24% 0,00% 0,79% 0,94% 0,77%

12,24% 0,77%

%Programa Valor

38.864.301.288,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração Dos Serviços De Registo, Conservatória E NotariadoAdministração E Gestão De Centros InfantisAdministração E Gestão Dos Assuntos GovernamentaisAdministração E Gestão Dos Serviços De Assistência SocialAlienação Do Património Habitacional Do EstadoApoio A Reintegração Dos Antigos CombatentesApoio Ao Associativismo Juvenil E EstudantilApoio Social Aos Antigos CombatentesCuidados Primários De SaúdeFormação E Capacitação De QuadrosLimpeza E SaneamentoMelhoramento Das Condições Dos Dimin. FísicosMerenda Escolar/Cuanza-SulPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrestação De Serviços Primários De SaúdePromoção E Fomento De Actividades Artisticas E Culturais

18.115.259.660,00 44.712.418,00 365.243.282,00 4.500.875,00 34.494.940,00 19.700.130,00 1.908.827,00 1.300.000,00 4.587.933,00

2.295.240.000,00 62.848.050,00 570.000.000,00

680.136,00 430.000.000,00

6.292.747.146,00 5.370.491.391,00

72.857.752,00 94.272.070,00

53,63% 0,13% 1,08% 0,01% 0,10% 0,06% 0,01% 0,00% 0,01% 6,79% 0,19% 1,69% 0,00% 1,27%

18,63% 15,90% 0,22% 0,28%

%Projecto / Actividade Valor 33.780.844.610,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

2.0.0.1.2.0.0.2.5 - Construção Do Muro De Contenção Da Escola De 6 Salas /Conda/Cuanza-Sul 2.0.1.2.0.0.1.4 - Conclusão Do Centro Pré-Universitário Do Libolo 2ª Fase/Cuanza Sul 2.0.1.2.0.0.9.2 - Construção E Apetrec. Do Centro Médico C/30 Camas No São Lucas/Cuanza Sul 2.0.1.2.0.0.9.7 - Construção De Anterros Sanitários Residuos Solidos 1ª Fase Sumbe/Cuanza Sul 2.0.1.2.0.1.3.3 - Elaboração Do Plano De Desenvolv. Médio Prazo 2013-2017 Cuanza Sul 2.0.1.2.0.1.3.6 - Elaboração Do Plano Director Municpal Do Porto Amboim/Cuanza SulEstudos Projectos Fiscalização Cuanza-Sul

45.000.000,00

50.000.000,00

177.000.000,00

300.000.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

247.555.811,00

Projecto / Actividade Total

5.083.456.678,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 5.083.456.678,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45.000.000,00

50.000.000,00

177.000.000,00

300.000.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

247.555.811,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 205: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 342

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

1.131.690.288,00 408.112.205,00 27.812.284,00 695.121.781,00

644.018,00 174.103.494,00 174.103.494,00

531.161.931,00 154.043.243,00 9.968.595,00

367.121.860,00 28.233,00

150.021.867,00 150.021.867,00

517.792.795,00 131.491.937,00 8.138.977,00

378.123.767,00 38.114,00

177.821.867,00 177.821.867,00

Administração Municipal Da Cela

Administração Municipal De Cassongue

Administração Municipal De Conda

Administração Municipal De Ebo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

86,67% 31,25%

2,13% 53,23%

0,05% 13,33% 13,33%

77,98% 22,61%

1,46% 53,89%

0,00% 22,02% 22,02%

74,44% 18,90%

1,17% 54,36%

0,01% 25,56% 25,56%

1.305.793.782,00

681.183.798,00

695.614.662,00

652.803.347,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Gestão E Manutenção Das Infraestruturas/Cuanza-SulInfraestruturas Microfomento/Cuanza-SulInfraestruturas Sociais E Vias De Comunicação/Cuanza-SulMobilização Social E Cidadania/Cuanza-SulOperacionalização Das Infraestruturs Institucionais/Cuanza-SulOperacionalização Micofomento/Cuanza-SulOrganização Produtiva Das Comunidades/Cuanza-SulPrograma Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 FogosPrograma Água Para TodosProjecto Integrado De Combate A Pobreza E Desenvolv. RuralReabilitação De Estradas Secundárias E Terciárias/Cuanza-SulReabilitação Estrada Porto Amboim Capolo/Cuanza-SulReforço Institucional/Cuanza-Sul

84.000.000,00 323.115.300,00 631.794.436,00 105.432.000,00 154.920.000,00 31.200.000,00 43.800.000,00

1.572.553.125,00

300.000.000,00 397.247.742,00 100.000.000,00 200.000.000,00 259.838.264,00

Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

84.000.000,00 323.115.300,00 631.794.436,00 105.432.000,00 154.920.000,00 31.200.000,00 43.800.000,00

1.572.553.125,00

300.000.000,00 397.247.742,00 100.000.000,00 200.000.000,00 259.838.264,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 206: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 343

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

501.636.294,00 119.478.922,00 7.557.133,00

374.545.891,00 54.348,00

137.821.867,00 137.821.867,00

668.690.142,00 270.093.060,00 14.698.089,00 383.504.442,00

394.551,00 178.048.856,00 178.048.856,00

548.430.402,00 167.544.838,00 10.873.225,00 369.999.634,00

12.705,00 149.823.051,00 149.823.051,00

460.906.215,00 134.651.525,00 8.225.752,00

316.145.773,00 1.883.165,00

137.440.267,00 137.440.267,00

560.166.022,00 187.563.605,00 9.923.875,00

362.517.616,00 160.926,00

158.921.867,00 158.921.867,00

Administração Municipal De Mussende

Administração Municipal De Porto Amboim

Administração Municipal De Quibala

Administração Municipal De Quilenda

Administração Municipal De Seles

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

78,45% 18,68%

1,18% 58,57%

0,01% 21,55% 21,55%

78,97% 31,90%

1,74% 45,29%

0,05% 21,03% 21,03%

78,54% 23,99%

1,56% 52,99%

0,00% 21,46% 21,46%

77,03% 22,50%

1,37% 52,84%

0,31% 22,97% 22,97%

77,90% 26,08%

1,38% 50,41%

0,02% 22,10% 22,10%

639.458.161,00

846.738.998,00

698.253.453,00

598.346.482,00

719.087.889,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 207: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 344

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.9 - Outras Despesas De Capital

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital

1.209.566.839,00 355.854.496,00 20.000.959,00 832.697.827,00 1.013.557,00

115.972.722,00 115.972.722,00

770.826.412,00 202.158.948,00 12.704.556,00 555.796.982,00

165.926,00 138.592.664,00 138.592.664,00

841.123.822,00 329.856.481,00 22.208.805,00 488.568.099,00

490.437,00 210.772.423,00 210.772.423,00

23.590.121.280,00 14.415.278.387,00

990.343.619,00 6.970.377.505,00 1.214.121.769,00 3.540.818.172,00 3.533.351.453,00

7.466.719,00

1.157.977.980,00 499.428.509,00 25.979.190,00 632.467.232,00

103.049,00 2.815.665,00

Administração Municipal Do Amboim

Administração Municipal Do Libolo

Administração Municipal Do Sumbe

Governo Provincial Do Cuanza-Sul

Hospital Provincial Do Cuanza-Sul

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

91,25% 26,85%

1,51% 62,82%

0,08% 8,75% 8,75%

84,76% 22,23%

1,40% 61,12%

0,02% 15,24% 15,24%

79,96% 31,36%

2,11% 46,45%

0,05% 20,04% 20,04%

86,95% 53,13%

3,65% 25,69%

4,48% 13,05% 13,02%

0,03%

99,76% 43,02%

2,24% 54,49%

0,01% 0,24%

1.325.539.561,00

909.419.076,00

1.051.896.245,00

27.130.939.452,00

1.160.793.645,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 208: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 345

Receitas Correntes Receita Tributária Impostos Taxas Receitas Correntes Diversas Outras Receitas Correntes

19.053.065.066,00 18.996.077.914,00 18.975.449.750,00

20.628.164,00 56.987.152,00 56.987.152,00

100,00% 99,70% 99,59%

0,11% 0,30% 0,30%

%

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social

3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

71.528.913.194,00 42.418.484.038,00 42.418.484.038,00 2.893.839.373,00 2.893.839.373,00

23.820.156.543,00 13.595.604.032,00 10.224.552.511,00 2.396.433.240,00 2.396.433.240,00 9.246.664.381,00 9.246.664.381,00 9.246.664.381,00

88,55% 52,51% 52,51%

3,58% 3,58%

29,49% 16,83% 12,66%

2,97% 2,97%

11,45% 11,45% 11,45%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais

04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação

7.973.443.056,00 7.100.681.056,00 872.762.000,00

70.000.000,00 70.000.000,00

44.066.149.083,00 31.734.784.004,00 6.101.881.053,00 3.154.717.531,00

9,87% 8,79% 1,08%

0,09% 0,09%

54,55% 39,29% 7,55% 3,91%

Função %Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

429.327.792,00 244.108.277,00 16.919.376,00 168.014.989,00

285.150,00 19.104.945,00 19.104.945,00

Instituto Médio De Petróleos Do Cuanza-Sul

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

95,74% 54,44%

3,77% 37,47%

0,06% 4,26% 4,26%

448.432.737,00 100,00%

80.775.577.575,00 100,00%Total Geral:

80.775.577.575,00Total Geral: 100,00%

19.053.065.066,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial De BenguelaÓrgão:

Page 209: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 346

Actividades PermanentesProg.A.Social E F.Prof.Crianças E Adol.Sit.VulnerabilidadeProg.De Cuidados Primários E Assistência HospitalarProg.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.BásicasProg.Reab.Construção De Infra-Estruturas RodoviáriasProg.Reab.E Amp.Das Redes Urban.De Dist.Energ.EléctricaPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Combate À Degradação AmbientalPrograma De Combate Às Grandes EndemiasPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenv. E Promoção Da Actividade DesportivaPrograma De Desenvolvimento Do Sistema De Ensino EspecialPrograma De Desenvolvimento HabitacionalPrograma De Difusao E Acção CulturalPrograma De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do EstadoPrograma De Melhoria Da Assistência SocialPrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. EconómicaPrograma De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E SaneamentoPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Reab. E Construção Das Infraest. AdministrativasPrograma Água Para Todos

65.447.597.332,00 220.000.000,00 682.250.000,00

1.450.000.000,00 650.000.000,00 236.648.000,00 170.000.000,00

3.200.000.000,00 85.508.126,00

1.320.716.181,00 48.000.000,00 123.638.700,00 407.000.000,00 264.754.350,00 337.527.000,00 174.232.908,00 150.000.000,00 183.925.953,00 393.920.772,00

4.274.858.253,00 455.000.000,00 500.000.000,00

81,02% 0,27% 0,84% 1,80% 0,80% 0,29% 0,21% 3,96% 0,11% 1,64% 0,06% 0,15% 0,50% 0,33% 0,42% 0,22% 0,19% 0,23% 0,49% 5,29% 0,56% 0,62%

%Programa Valor

80.775.577.575,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração Dos Serviços De Registo, Conservatória E NotariadoAdministração E Gestão De Centros InfantisAdministração E Gestão Dos Assuntos GovernamentaisAdministração E Gestão Dos Serviços Da Administração PúblicaAdministração E Gestão Dos Serviços De Assistência SocialAlienação Do Patrimonio Habitacional Do EstadoAquisição De Medicamentos Essenciais Para Rede De Atenção PrimariaAssistência Á Crianças VulneráveisCuidados Primários De SaúdeCultura, Desporto E RecreaçãoFormação De Quadros Da Administração PúblicaImplantação Do Polo De Desenvolvimento Industrial Da CatumbelaLimpeza E SaneamentoManutenção E Gestão Do Sistema De Água A Nível Provincial/BenguelaMerenda Escolar/BenguelaPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrograma De Apoio E Desenvolvimento Do Ensno Especial/BenguelaPrograma De Manutenção Da Iluminação Pública/BenguelaProjecto De Combate A Malária

40.265.254.922,00 39.013.472,00 124.232.908,00

500.018,00 3.000.000,00 71.599.960,00 2.395.980,00 54.187.500,00 50.000.000,00

1.911.739.901,00 114.754.350,00 20.000.000,00 80.000.000,00

3.226.000.000,00 193.920.772,00 495.000.000,00

10.528.239.590,00 13.957.405.890,00

43.638.700,00 36.648.000,00 85.508.126,00

56,00% 0,05% 0,17% 0,00% 0,00% 0,10% 0,00% 0,08% 0,07% 2,66% 0,16% 0,03% 0,11% 4,49% 0,27% 0,69%

14,64% 19,41% 0,06% 0,05% 0,12%

%Projecto / Actividade Valor 71.906.966.042,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Page 210: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 347

Promoção De Campanhas AgrícolasUrbanismo E Desenvolvimento Comunitário

103.925.953,00 500.000.000,00

0,14% 0,70%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Apet.Infra-Estruturas Construidas /Reabilitadas/BenguelaApetrechamento Das Unidades Escolares/BenguelaApetrechamento Das Unidades Habitacionais/Benguela Apetrechamento Das Unidades Hospitalares/BenguelaApetrechamento Do Hospital Municipal Baia FartaConst.1 Aldeia Rural Ganda Cassegue/BenguelaConst.62 Furos Artesianos Povoações C/Lavan.E Baln.Públicos/BenguelaConst.Escola Técnica Agrária Do Alta Capaca Cubal/BenguelaConst.Passeios E Lancis Município Benguela/Lobito 2ª FaseConstrução 1 Escola Formação De Professores C/18 Salas No LobitoConstrução 10 Residências P/Quadros Comuna Chicuma/Benguela Construção 10 Residências P/Quadros Comuna Da Capupa/BenguelaConstrução 10 Residências P/Quadros Comuna Da Chila/Benguela Construção 10 Residências P/Quadros Comuna De Ebanga/BenguelaConstrução 10 Residências P/Quadros Comuna Do Camuine/BenguelaConstrução 10 Residências P/Quadros Comuna Do Cayaye/Benguela Construção 10 Residências P/Quadros Comuna Do Passe/BenguelaConstrução 10 Residências P/Quadros Comuna Do Yambala/BenguelaConstrução Da Aldeia Piscatória Da Equimina /BenguelaConstrução De 8 Campos Polivalentes Na Periferia/Benguela Construção De Pontes Pontescos E Aquadutos 2ª Fase/BenguelaConstrução De Um Instituto Politécnico Na Baia Farta/BenguelaConstrução De Um Instituto Politécnico No Cubal/BenguelaConstrução Do Centro Provincial Reabilitação Polivalente /BenguelaConstrução Do Centro Recurso E Ensino Especial Do Bocoio/Benguela Construção Do Centro Recurso Ensino Especial Da Ganda/BenguelaConstrução Do Comando Municipal Da Pn Do Balombo/BenguelaConstrução Do Hospital Municipal Do Chongoroi/BenguelaConstrução Do Instituto Médio De Educação Física /BenguelaConstrução Do Templo Da Igreja Tocoista Em BenguelaConstrução Edif.Serv. Justiça (Trib.Reg.Identif.Civil Crim. NotarialConstrução Hospital Municipal Comunal Da Baia Farta/BenguelaConstrução Residência De Função P/Vice Governador Econ. Prod/BenguelaConstrução Residência De Função P/Vice Governador Pol.Soc.Prod./BenguelaConstrução Residência De Função P/Vice Governador Área Técnica/BenguelaElaboração Planos Directores Dos Municípios Cubal Ganda BocoioElectrificação 10 Bairros Em BenguelaEstudos, Projectos E Fiscalização Transportes/BenguelaGestão E Manutenção Das Infraestruturas/Benguela

150.000.000,00 180.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00 90.000.000,00 100.000.000,00 80.000.000,00 150.000.000,00 140.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 50.000.000,00 48.000.000,00 150.000.000,00 265.000.000,00 260.000.000,00 220.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 70.000.000,00 170.000.000,00 330.000.000,00 150.000.000,00 40.000.000,00 119.750.000,00 35.000.000,00

35.000.000,00

35.000.000,00

67.527.000,00 100.000.000,00 200.000.000,00 70.000.000,00

Projecto / Actividade Total

8.868.611.533,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 8.868.611.533,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

150.000.000,00 180.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00 90.000.000,00 100.000.000,00 80.000.000,00 150.000.000,00 140.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 50.000.000,00 48.000.000,00 150.000.000,00 265.000.000,00 260.000.000,00 220.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 70.000.000,00 170.000.000,00 330.000.000,00 150.000.000,00 40.000.000,00 119.750.000,00 35.000.000,00

35.000.000,00

35.000.000,00

67.527.000,00 100.000.000,00 200.000.000,00 70.000.000,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 211: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 348

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes

1.186.355.709,00 467.533.508,00 32.027.551,00 686.543.380,00

251.270,00 139.979.184,00 139.979.184,00

239.937.450,00 239.937.450,00 145.534.675,00 145.534.675,00

1.042.004.162,00 550.862.265,00 30.161.554,00 460.631.670,00

348.673,00

Administração Municipal Da Baía Farta

Administração Municipal Da Catumbela

Administração Municipal Da Ganda

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

89,45% 35,25%

2,41% 51,76%

0,02% 10,55% 10,55%

62,25% 62,25% 37,75% 37,75%

86,90% 45,94%

2,52% 38,42%

0,03%

1.326.334.893,00

385.472.125,00

1.199.044.792,00

100,00%

100,00%

100,00%

Infraestruturas Microfomento/BenguelaInfraestruturas Sociais E Vias De Comunicação/BenguelaInterv.Pontual Sist.Prod.Distrib.Energia Eléctrica/BenguelaMelhoria Da Estética Urban. E Áreas Verdes Urbanas/BenguelaMobilização Social E Cidadania/BenguelaOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais/BenguelaOperacionalização Microfomento/BenguelaOrganização Produtiva Das Comunidades/BenguelaPrograma Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 FogosPrograma Água Para Todos/BenguelaProjecto Integrado De Combate A Pobreza E Desenvolv. RuralReab. E Ampliação Hospital Comunal Catumbela/Lobito/BenguelaReabilitação Ampliação Do Instituto Médio Industrial De BenguelaReabilitação Ampliação Procuradoria Provincial Da República/BenguelaReabilitação De 250km De Vias De 2ª E 3ª Ordem 3ª Fase/BenguelaReabilitação Do Palácio Do Governo /BenguelaReabilitação Pontual Dos Sistemas De Água/BenguelaRecelagem De 8 Km Na Sede Do Municipio De Benguela E LobitoReforço Da Capacidade Institucional Do Gov. Provincia/LobitoReforço Institucional/BenguelaRequalificação Do Magistério Primário De Benguela

347.000.000,00 658.968.570,00 100.000.000,00 150.000.000,00 87.860.000,00 129.100.000,00 26.000.000,00 37.700.000,00

1.400.000.000,00

500.000.000,00 300.718.352,00 192.500.000,00 24.000.000,00 25.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 200.000.000,00 150.000.000,00 210.771.430,00 41.716.181,00

Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

347.000.000,00 658.968.570,00 100.000.000,00 150.000.000,00 87.860.000,00 129.100.000,00 26.000.000,00 37.700.000,00

1.400.000.000,00

500.000.000,00 300.718.352,00 192.500.000,00 24.000.000,00 25.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 200.000.000,00 150.000.000,00 210.771.430,00 41.716.181,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 212: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 349

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

1.474.321.331,00 476.522.130,00 27.207.217,00 969.904.519,00

687.465,00 242.204.351,00 242.204.351,00

931.400.624,00 415.409.531,00 24.490.602,00 491.381.914,00

118.577,00 193.633.363,00 193.633.363,00

1.043.882.333,00 469.712.266,00 27.679.309,00 546.353.829,00

136.929,00 193.402.222,00 193.402.222,00

847.417.762,00 360.060.333,00 20.169.709,00 467.083.260,00

104.460,00 193.040.630,00 193.040.630,00

789.320.993,00 318.564.296,00 18.429.171,00 452.216.007,00

111.519,00 201.968.297,00 201.968.297,00

Administração Municipal De Benguela

Administração Municipal Do Balombo

Administração Municipal Do Bocoio

Administração Municipal Do Caimbambo

Administração Municipal Do Chongoroi

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

85,89% 27,76%

1,59% 56,50%

0,04% 14,11% 14,11%

82,79% 36,92%

2,18% 43,68%

0,01% 17,21% 17,21%

84,37% 37,96%

2,24% 44,16%

0,01% 15,63% 15,63%

81,45% 34,61%

1,94% 44,89%

0,01% 18,55% 18,55%

79,63% 32,14%

1,86% 45,62%

0,01% 20,37% 20,37%

1.716.525.682,00

1.125.033.987,00

1.237.284.555,00

1.040.458.392,00

991.289.290,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 213: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 350

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

1.054.929.419,00 370.806.805,00 24.330.220,00 659.560.886,00

231.508,00 180.017.583,00 180.017.583,00

1.754.029.224,00 886.420.627,00 61.179.319,00 805.694.665,00

734.613,00 252.079.824,00 252.079.824,00

52.985.631.720,00 35.158.743.440,00 2.426.931.347,00 13.006.799.023,00 2.393.157.910,00 7.313.160.036,00 7.313.160.036,00

3.805.023.305,00 1.036.439.335,00

69.665.242,00 2.698.904.832,00

13.896,00 12.015.195,00 12.015.195,00

3.807.605.179,00 1.484.014.416,00 102.202.654,00

2.220.851.689,00 536.420,00

9.592.115,00 9.592.115,00

Administração Municipal Do Cubal

Administração Municipal Do Lobito

Governo Provincial De Benguela

Hospital Provincial De Benguela

Hospital Regional Do Lobito

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

85,42% 30,03%

1,97% 53,41%

0,02% 14,58% 14,58%

87,43% 44,19%

3,05% 40,16%

0,04% 12,57% 12,57%

87,87% 58,31%

4,02% 21,57%

3,97% 12,13% 12,13%

99,69% 27,15%

1,83% 70,71%

0,00% 0,31% 0,31%

99,75% 38,88%

2,68% 58,18%

0,01% 0,25% 0,25%

1.234.947.002,00

2.006.109.048,00

60.298.791.756,00

3.817.038.500,00

3.817.197.294,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 214: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 351

Receitas Correntes Receita Tributária Impostos Taxas Receita De Serviços Receita De Serviços Diversos

Receitas Correntes Diversas Outras Receitas Correntes

9.743.055.795,00 9.595.642.302,00 9.583.815.229,00

11.827.073,00 98.428.368,00 98.428.368,00

48.985.125,00 48.985.125,00

100,00% 98,49% 98,37%

0,12% 1,01% 1,01%

0,50% 0,50%

%

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social

3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 4.9 - Outras Despesas De Capital

57.199.474.341,00 32.246.748.945,00 32.246.748.945,00 2.213.196.611,00 2.213.196.611,00

20.662.143.095,00 11.263.499.672,00 9.398.643.423,00 2.077.385.690,00 2.077.385.690,00 8.320.436.356,00 8.320.386.356,00 8.320.386.356,00

50.000,00

87,30% 49,22% 49,22%

3,38% 3,38%

31,54% 17,19% 14,34%

3,17% 3,17%

12,70% 12,70% 12,70%

0,00%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação

10.455.996.036,00 7.856.496.036,00 2.599.500.000,00

32.942.659.231,00 21.821.401.369,00 5.920.535.192,00 3.334.663.042,00

15,96% 11,99% 3,97%

50,28% 33,30% 9,04% 5,09%

Função %Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

567.053.983,00 423.395.086,00 29.365.478,00 114.293.419,00 12.996.276,00 12.996.276,00

Instituto Médio Industrial De Benguela

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

97,76% 72,99%

5,06% 19,70%

2,24% 2,24%

580.050.259,00 100,00%

65.519.910.697,00 100,00%Total Geral:

65.519.910.697,00Total Geral: 100,00%

9.743.055.795,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial Do HuamboÓrgão:

Page 215: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 352

Actividades PermanentesProg.De Cuidados Primários E Assistência HospitalarProg.De Gestão Dos Recurs.Pesqueiros E SustentabilidadeProg.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.BásicasPrograma De Apoio E Fomento Da Produção AnimalPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Combate À Degradação AmbientalPrograma De Criação De Infraestruturas ComerciaisPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenv. E Promoção Da Actividade DesportivaPrograma De Desenv.Da Cultura, Desporto E RecreaçãoPrograma De Desenvolv.E Utilização Dos Recursos HídricosPrograma De Desenvolvimento Dos Serviços De SaúdePrograma De Desenvolvimento HabitacionalPrograma De Difusao E Acção CulturalPrograma De Divulg.E Promoção Do Potencial TurísticoPrograma De Exp. Da Capacidade De Prod. De Energia ElectricaPrograma De Fomento Da Actividade ProdutivaPrograma De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do EstadoPrograma De Melhoria Da Assistência SocialPrograma De Melhoria Da Qual. E Equidade Dos Serv. De SaúdePrograma De Melhoria Do Ensino Supérior PúblicoPrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E SaneamentoPrograma De Reforma EducativaPrograma De Valorização Do Património Histórico CulturalPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Nacional Do AmbientePrograma Reab. E Construção Das Infraest. AdministrativasPrograma Água Para Todos

52.393.535.413,00 285.000.000,00 5.000.000,00

1.690.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 25.000.000,00 18.000.000,00

1.409.004.805,00 96.744.500,00 215.580.800,00 60.000.000,00 35.740.150,00 122.586.705,00 9.518.792,00 8.000.000,00 66.596.898,00 8.502.983,00

371.500.000,00 294.843.282,00 597.258.283,00 100.000.000,00 595.000.000,00 518.260.000,00 26.948.519,00 10.000.000,00

4.662.289.567,00 285.000.000,00

1.165.000.000,00 295.000.000,00

79,97% 0,43% 0,01% 2,58% 0,11% 0,11% 0,04% 0,03% 2,15% 0,15% 0,33% 0,09% 0,05% 0,19% 0,01% 0,01% 0,10% 0,01% 0,57% 0,45% 0,91% 0,15% 0,91% 0,79% 0,04% 0,02% 7,12% 0,43% 1,78% 0,45%

%Programa Valor

65.519.910.697,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração Dos Serviços De Registo, Conservatória E NotariadoAdministração E Gestão De Centros InfantisAdministração E Gestão Dos Assuntos GovernamentaisAdministração E Gestão Dos Serviços De Assistência SocialAquisição De Meios De Ensino P/Escolas PrimáriasCapacitação Dos Professores Do Ensino EspecialCuidados Primários De SaúdeCultura, Desporto E RecreaçãoEncargos Com A Reforma Educativa/HuamboFormação De Quadros Da Administração PúblicaLimpeza E SaneamentoManutenção Do Sistema De Iluminação Pública/Huambo

7.711.964.886,00 35.392.345,00 59.843.282,00 1.140.990,00

458.408.071,00 8.883.670,00 5.858.324,00

2.106.719.976,00 9.518.792,00 12.206.525,00 10.987.625,00

1.987.200.000,00 66.596.898,00

13,80% 0,06% 0,11% 0,00% 0,82% 0,02% 0,01% 3,77% 0,02% 0,02% 0,02% 3,55% 0,12%

%Projecto / Actividade Valor 55.902.338.123,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Page 216: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 353

Manutenção Do Sistema De Água Potável Nos Municípios/HuamboMerenda Escolar/HuamboPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrestação De Serviços Primários De SaúdePrevenção E Combate As Grandes EndemiasPrevenção E Promoção De Saúde Bocal Nas EscolasPrograma De Manutenção Infraestruturas Desportivas/HuamboPrograma Manutenção Infraestruturas Sanitárias/HuamboPrograma Manutenção Infraestruturas Escolares/HuamboPromoção Do Desenvolvimento Da Juventude E Do DesportoServiços De Reabilitação FísicaSoluções Integradas Para O Sistema De Saúde/HuamboUrbanismo E Desenvolvimento Comunitário

48.260.000,00 470.000.000,00

30.925.718.282,00 10.941.902.797,00

137.043.747,00 24.565.111,00 222.115.413,00 10.580.800,00 35.740.150,00 23.004.805,00 11.744.500,00 159.211.559,00 375.142.870,00 42.586.705,00

0,09% 0,84%

55,32% 19,57% 0,25% 0,04% 0,40% 0,02% 0,06% 0,04% 0,02% 0,28% 0,67% 0,08%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Aprovisionamento Equipamento Mat.Governo Provincial/HuamboConst. 50 Pontos De Água Zonas Rurais/T.Tcholoanga/Huambo Const. Apet. Esc. Ii Ciclo 26 Salas De Aulas No Bº Cte Vilinga / HuamboConst. Apet. Esc. Ii Ciclo 26 Salas De Aulas No Ucuma / HuamboConst. Aterro Sanit.Definitivo Na Localidade Catenguenha/HuamboConst. De Um Incenerador No Hospital Geral Do Huambo Const. Residência P/Docentes Univers. José E.Dos Santos/HuamboConst.Apet. Esc.Ii Ciclo C/ 26 Salas Aulas No Bailundo / HuamboConst.Centro Acolhim.De Crianças Orfãos/HuamboConstrução Apet. Do Edifício Da Cultura Do HuamboConstrução Apet. Esc.Ii Ciclo C/20 Salas Aulas Londuimbali/HuamboConstrução Apet.Edif. Direcção Prov.Dos Registos Do HuamboConstrução Da Viação E Transito Do HuamboConstrução De Aldeia Urbana Na Comuna Da Chiaca/Tchinjenje/HuamboConstrução De Mangas De Vacinação / HuamboEst.Proj.Desas.Rio Cunhongamua GoveEstudo E Projectos Da Cidade Universitária Do Planalto / HuamboEstudo P/ Implem.Laboratorio Regional De Engenharia/Huambo Estudo Proj. Fiscaliz. P/Abert. Circular Cid. Huambo/70km Estudos E Execução Plano Ambiental Estrateg.Da Prov./HuamboEstudos E Proj.De Apoio Micro Industrias Incubadoras De Empresas/HuamboEstudos E Projectos/HuamboEstudos Plano Dir. Desenv.Parques Industriais Da Provincia/HuamboFiscalização Outros Encargos Do Programa/HuamboFomento Actividades Turistica / HuamboGestão E Manutenção Das Infraestruturas/HuamboInfra-Estrutura Das Reservas Fundiárias/HuamboInfraestruturas Microfomento/HuamboInfraestruturas Sociais E Vias De Comunicação/Huambo

70.000.000,00 60.000.000,00 162.000.000,00 162.000.000,00 320.000.000,00 40.000.000,00 100.000.000,00 162.000.000,00 40.000.000,00 400.000.000,00 200.000.000,00 40.000.000,00 180.000.000,00 80.000.000,00 5.000.000,00 14.500.000,00 50.000.000,00 45.000.000,00 40.000.000,00 45.000.000,00 18.000.000,00

150.000.000,00 12.000.000,00 80.000.000,00 8.000.000,00 77.000.000,00 110.000.000,00 377.900.000,00 717.922.570,00

Projecto / Actividade Total

9.617.572.574,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 9.617.572.574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70.000.000,00 60.000.000,00 162.000.000,00 162.000.000,00 320.000.000,00 40.000.000,00 100.000.000,00 162.000.000,00 40.000.000,00 400.000.000,00 200.000.000,00 40.000.000,00 180.000.000,00 80.000.000,00 5.000.000,00 14.500.000,00 50.000.000,00 45.000.000,00 40.000.000,00 45.000.000,00 18.000.000,00

150.000.000,00 12.000.000,00 80.000.000,00 8.000.000,00 77.000.000,00 110.000.000,00 377.900.000,00 717.922.570,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 217: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 354

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador

1.416.679.737,00 710.016.933,00 47.634.429,00

Administração Municipal Da Caala

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

91,01% 45,61%

3,06%

1.556.696.935,00 100,00%

Mobilização Social E Cidadania/HuamboMontagem De Um Novo Sistema De Água No Cambiote/HuamboOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais/HuamboOperacionalização Microfomento/HuamboOrganização Produtiva Das Comunidades/HuamboProg. Invest. Conserv. Património Cultural Em Todo Município/HuamboProg. Requalif. Cemitérios Da Cidade Do Huambo / Huambo SedeProg.Cont.Rav.Sul Col.Benf.Alto Calil.Kal.Fred.Caumba/HuamboProg.Fomento A Criação De Animais De Peq.E Médio Porte/HuamboProg.Invent.Conserv.Patrim.Cultural Municipios Fase Ii/HuamboProg.Reinfraestrutura Dos Bairros Urb.Periurbanos/HuamboProg.Requal. Passeios Lancis E Fachadas Edf. Princ.Cidade/HuamboPrograma Capital Ecológica Do Huambo Programa Cimento E Tinta ( Fase 2 ) HuamboPrograma Infra-Estutura Terrenos Urbaniz. Reservas Fundiárias HuamboPrograma Apoio Auto-Const. Dirigida P/ Antigos Combatentes/Huambo Programa De Melhoria Inst. Água Canaliz. Zonas/HuamboPrograma De Construção E .Desenv. Vilas Rurais No Huambo Programa De Extenção Rural HuamboPrograma De Fomento Da Pesca Continental/HuamboPrograma De Massificação Desportiva No HuamboPrograma De Reab.Ampl.Das Infra-Estruturas Escolares/HuamboPrograma De Reequip. Reab. Infra- Estruturas Saúde Huambo (M)Programa De Reflorestamento Na Provincia / HuamboPrograma Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 FogosPrograma Reab. Requalif. Sist. Esgoto Na Cidade HuamboPrograma Reabilitação Ampliação Centros De Saúde Huambo ( M )Programa Água Para Todos/HuamboProj. Apoio Reint.Socio-Economica Grupos Vulneraveis/HuamboProjecto Integrado De Combate A Pobreza E Desenvolv. RuralPromoção Integ.Famil.Social Autonom. Pessoa Idosa / HuamboReab. Ampl.Apet.Do Hospital Do ChilumeReab. Magist. Prim. Teofilo Duarte Comuna Cuima Mun. Caála/Huambo Reabilitação Apet. Do Colégio São Jósé De Cluny/HuamboReabilitação Do Estádio Municipal Da Caála/HuamboReabilitação Do Jardim Zoológico Do HuamboReforço Institucional/HuamboRequalif. Ribeira Granja Desde A Estufa / Sacahala / HuamboRequalif. Urbana Áreas Ocup. ( Terrenos) Anarq. Provincia Do Huambo

96.646.000,00 100.000.000,00 142.010.000,00 28.600.000,00 41.650.000,00 10.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 8.502.983,00 10.000.000,00 65.000.000,00 370.000.000,00 75.000.000,00 90.000.000,00 95.000.000,00 110.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 70.000.000,00 5.000.000,00 85.000.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00 25.000.000,00

1.650.000.000,00

50.000.000,00 125.000.000,00 220.000.000,00 25.000.000,00 365.069.591,00 60.000.000,00 70.000.000,00 300.000.000,00 250.000.000,00 205.000.000,00 180.000.000,00 238.771.430,00 105.000.000,00 90.000.000,00

Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

96.646.000,00 100.000.000,00 142.010.000,00 28.600.000,00 41.650.000,00 10.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 8.502.983,00 10.000.000,00 65.000.000,00 370.000.000,00 75.000.000,00 90.000.000,00 95.000.000,00 110.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 70.000.000,00 5.000.000,00 85.000.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00 25.000.000,00

1.650.000.000,00

50.000.000,00 125.000.000,00 220.000.000,00 25.000.000,00 365.069.591,00 60.000.000,00 70.000.000,00 300.000.000,00 250.000.000,00 205.000.000,00 180.000.000,00 238.771.430,00 105.000.000,00 90.000.000,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 218: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 355

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

1.039.583.044,00 453.482.124,00 31.545.353,00 554.401.699,00

153.868,00 165.739.712,00 165.739.712,00

834.355.944,00 284.273.893,00 19.540.847,00 530.462.152,00

79.052,00 139.439.841,00 139.439.841,00

1.022.202.584,00 458.502.995,00 31.495.507,00 532.089.739,00

114.343,00 179.326.266,00 179.326.266,00

1.294.385.047,00 699.335.495,00 48.220.649,00 544.823.283,00 2.005.620,00

179.306.716,00 179.306.716,00

1.664.337.941,00 521.269.111,00 34.920.928,00

1.108.100.377,00 47.525,00

213.885.402,00 213.885.402,00

Administração Municipal De Cachiungo

Administração Municipal De Ecunha

Administração Municipal De Tchicala Tcholohanga

Administração Municipal Do Bailundo

Administração Municipal Do Huambo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

86,25% 37,62%

2,62% 46,00%

0,01% 13,75% 13,75%

85,68% 29,19%

2,01% 54,47%

0,01% 14,32% 14,32%

85,08% 38,16%

2,62% 44,28%

0,01% 14,92% 14,92%

87,83% 47,45%

3,27% 36,97%

0,14% 12,17% 12,17%

88,61% 27,75%

1,86% 59,00%

0,00% 11,39% 11,39%

1.205.322.756,00

973.795.785,00

1.201.528.850,00

1.473.691.763,00

1.878.223.343,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 219: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 356

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.9 - Outras Despesas De Capital

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital

915.477.246,00 360.507.062,00 24.792.228,00 530.050.909,00

127.047,00 180.016.186,00 179.991.186,00

25.000,00

938.084.441,00 379.541.753,00 26.150.478,00 532.280.691,00

111.519,00 179.480.222,00 179.480.222,00

837.467.527,00 286.188.639,00 19.886.032,00 530.733.134,00

659.722,00 139.307.027,00 139.307.027,00

795.322.958,00 244.869.527,00 16.763.650,00 532.815.275,00

874.506,00 179.380.029,00 179.380.029,00

954.003.359,00 395.609.259,00 27.234.152,00 529.853.130,00 1.306.818,00

180.908.967,00

Administração Municipal Do Londuimbali

Administração Municipal Do Longonjo

Administração Municipal Do Mungo

Administração Municipal Do Tchinjenje

Administração Municipal Do Ucuma

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

83,57% 32,91%

2,26% 48,38%

0,01% 16,43% 16,43%

0,00%

83,94% 33,96%

2,34% 47,63%

0,01% 16,06% 16,06%

85,74% 29,30%

2,04% 54,34%

0,07% 14,26% 14,26%

81,60% 25,12%

1,72% 54,66%

0,09% 18,40% 18,40%

84,06% 34,86%

2,40% 46,69%

0,12% 15,94%

1.095.493.432,00

1.117.564.663,00

976.774.554,00

974.702.987,00

1.134.912.326,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 220: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 357

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

97.218.448,00 79.024.591,00 5.430.602,00 12.523.278,00

239.977,00 817.121,00 817.121,00

158.527.309,00 115.684.148,00 8.105.441,00 34.644.552,00

93.168,00 684.250,00 684.250,00

41.399.342.111,00 25.264.098.295,00 1.749.917.353,00 12.314.434.133,00 2.070.892.330,00 6.420.965.059,00 6.420.965.059,00

3.033.912.933,00 1.544.514.202,00

90.126.770,00 1.399.095.507,00

176.454,00 6.228.600,00 6.228.600,00

442.818.386,00 233.044.699,00 16.354.304,00 193.253.869,00

165.514,00 860.342,00 860.342,00

Centro De Form.Profissional Fadario Muteka

Centro De Medicina E Reab.Física Dr.António Agostinho Neto

Governo Provincial Do Huambo

Hospital Provincial Do Huambo

Hospital Sanatório Do Huambo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

99,17% 80,61%

5,54% 12,77%

0,24% 0,83% 0,83%

99,57% 72,66%

5,09% 21,76%

0,06% 0,43% 0,43%

86,57% 52,83%

3,66% 25,75%

4,33% 13,43% 13,43%

99,80% 50,80%

2,96% 46,02%

0,01% 0,20% 0,20%

99,81% 52,53%

3,69% 43,56%

0,04% 0,19% 0,19%

98.035.569,00

159.211.559,00

47.820.307.170,00

3.040.141.533,00

443.678.728,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 221: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 358

Receitas Correntes Receita Tributária Impostos Taxas Receita De Serviços Receita De Serviços Diversos

Receitas Correntes Diversas Outras Receitas Correntes

794.267.393,00 790.857.872,00 790.768.379,00

89.493,00 2.624.376,00 2.624.376,00

785.145,00 785.145,00

100,00% 99,57% 99,56%

0,01% 0,33% 0,33%

0,10% 0,10%

%

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.1.2 - Despesas Com O Pessoal Militar 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social

3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

44.266.721.174,00 21.613.463.017,00 21.612.936.731,00

526.286,00 1.468.561.948,00 1.468.561.948,00

18.796.386.112,00 12.745.675.125,00 6.050.710.987,00 2.388.310.097,00 2.388.310.097,00 6.929.568.156,00 6.929.568.156,00 6.929.568.156,00

86,46% 42,22% 42,22%

0,00% 2,87% 2,87%

36,71% 24,90% 11,82%

4,67% 4,67%

13,54% 13,54% 13,54%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais

04 - Educação

6.934.995.215,00 5.996.571.600,00 938.423.615,00

35.000.000,00 35.000.000,00

24.358.745.618,00

13,55% 11,71% 1,83%

0,07% 0,07%

47,58%

Função %Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

355.755.326,00 216.786.219,00 15.077.888,00 123.766.148,00

125.071,00 14.073.418,00 14.073.418,00

Instituto Médio Agrário Do Huambo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

96,19% 58,62%

4,08% 33,47%

0,03% 3,81% 3,81%

369.828.744,00 100,00%

51.196.289.330,00 100,00%Total Geral:

51.196.289.330,00Total Geral: 100,00%

794.267.393,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial Do BiéÓrgão:

Page 222: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 359

Actividades PermanentesProg.De Apoio A Prod.Agricola, Comercial E ExportaçõesProg.De Apoio Ao Aum.Da Ofert.E Da Qual.Transp.RodoviárioProg.De Cuidados Primários E Assistência HospitalarProg.De Exp.Da Capacidade De Transp.De Energia EléctricaProg.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.BásicasProg.Reab.Construção De Infra-Estruturas RodoviáriasProg.Reab.E Amp.Das Redes Urban.De Dist.Energ.EléctricaPrograma De Apoio E Fomento Da Produção AnimalPrograma De Capacitação Dos Rec. Humanos Da Adm. PúblicaPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Combate À Degradação AmbientalPrograma De Combate Às Grandes EndemiasPrograma De Controlo Da Qualidade Da ÁguaPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenv. E Promoção Da Actividade DesportivaPrograma De Desenvolvimento Dos Serviços De EducaçãoPrograma De Desenvolvimento HabitacionalPrograma De Difusao E Acção CulturalPrograma De Exp. Da Capacidade De Prod. De Energia ElectricaPrograma De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do EstadoPrograma De Luta Contra O Vih/SidaPrograma De Melhoria Da Assistência SocialPrograma De Melhoria Da Qualidade De Vida Da JuventudePrograma De Melhoria Da Rede De Assistência SocialPrograma De Melhoria Do Serviço Público De Comunic. SocialPrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E SaneamentoPrograma De Reforma EducativaPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Nacional Do AmbientePrograma Reab. E Construção Das Infraest. AdministrativasPrograma Água Para Todos

42.157.893.171,00 30.000.000,00 90.000.000,00 222.020.019,00 42.300.000,00

1.512.625.000,00 462.250.000,00 5.000.000,00 13.880.468,00 25.000.000,00 42.300.000,00 136.275.000,00 62.558.928,00 17.000.000,00 388.527.575,00 25.012.500,00 5.000.000,00

178.200.000,00 115.500.000,00 83.978.195,00 213.132.041,00 9.361.010,00

137.899.948,00 15.049.271,00 245.054.329,00 18.500.000,00 120.000.000,00 115.000.000,00 47.812.500,00

3.777.065.589,00 43.221.483,00 588.872.303,00 250.000.000,00

82,35% 0,06% 0,18% 0,43% 0,08% 2,95% 0,90% 0,01% 0,03% 0,05% 0,08% 0,27% 0,12% 0,03% 0,76% 0,05% 0,01% 0,35% 0,23% 0,16% 0,42% 0,02% 0,27% 0,03% 0,48% 0,04% 0,23% 0,22% 0,09% 7,38% 0,08% 1,15% 0,49%

%Programa Valor

51.196.289.330,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Acções De Imunização (Pav)Acções De Luta Contra A MaláriaAcções Reint.Social Dos Repat.Desmobilizados E Antigos CombatentesAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração Dos Serviços De Registo, Conservatória E NotariadoAdministração E Gestão De Centros InfantisAdministração E Gestão Dos Assuntos Do EstadoAdministração E Gestão Dos Serviços De Assistência SocialAquisição De Meios De Ensino PrimárioAquisição De Medicamentos Essenciais Para Rede De Atenção Primaria

15.991.688,00 24.308.928,00 30.672.580,00

22.143.900.441,00 11.659.517,00 245.054.329,00

8.000,00 338.133.012,00 47.812.500,00 86.375.513,00

0,04% 0,05% 0,07%

49,55% 0,03% 0,55% 0,00% 0,76% 0,11% 0,19%

%Projecto / Actividade Valor 44.691.844.686,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Page 223: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 360

Combate Ao Vih/SidaCuidados Primários De SaúdeCultura, Desporto E RecreaçãoDesporto Recreação E LazerEducação Ambiental Das ComunidadesEncargos De Manutenção Do Cemitério Monumento Do KuitoGestão Dos Sistemas De Energia E Águas Nos MunicípiosLimpeza E SaneamentoMerenda Escolar/BiéPlano Provincial De Cuidados E Desenv. Da 1ª Infância/BiéPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrestação De Serviços Primários De SaúdePrevenção E Combate As Grandes EndemiasPrograma Bata Escolar/BiéPrograma De Assistência A Pessoas Idosas Em Situação VulnerávelPromoção De Saúde PúblicaServicos De Saúde PúblicaServiços Comunitários

9.361.010,00 1.631.144.300,00

20.012.500,00 7.012.500,00 6.425.408,00 15.746.250,00 121.433.944,00 494.841.308,00 390.000.000,00 3.187.500,00

8.814.883.742,00 9.911.579.808,00

26.736.578,00 38.250.000,00 110.663.753,00 97.227.368,00 10.387.592,00

100.000,00 38.934.617,00

0,02% 3,65% 0,04% 0,02% 0,01% 0,04% 0,27% 1,11% 0,87% 0,01%

19,72% 22,18% 0,06% 0,09% 0,25% 0,22% 0,02% 0,00% 0,09%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Apoio Aos Serviços De Assistência Veterinária/BiéAquisição Apetrechamento P/Centros E Postos De Saúde/BiéAquisição Apetrechamento Para Edific. Funcionários Públicos/ BiéAquisição Apetrechamento Para Escolas/BiéAquisição De 20 Ambulancias/BiéAquisição De Meios Para Saneamento Básico Da Província/BiéAquisição De Para-Raios Na Província/BiéAquisição De Produtos Químicos P/Tratamento De Água Província Do BiéAquisição Estações Emissoras E Rádio De Comunicação Para Pn/BiéAsfaltagem De 15 Km De Estradas Na Cidade Do Cuito/BiéCampanhas Agrícola/Bié Conclusão Da Construção Direcção Provincial De Educação/ BiéConclusão Da Obra De Construção 20 Residência T2 P/Órfãos De Guerra/BiéConclusão Da Reabilitação Do Hospital Do Vouga/BiéConst.10 Dormitórios P/Quadros Edu.Saúde Sedes Comunais/BiéConst.Apet.Esc.Ens.Sec.Iº Ciclo 12 Salas No Andulo Sede/BiéConst.Apet.Escola Secundária I Ciclo Do Catabola Sede/BiéConstrução 120 Salas Aulas Em Diversas Localidades/BiéConstrução 2 Pontes Metálicas Com 40 M Rio Cotato E Cuquema/ BiéConstrução 3 Esquadras Municipais Polícia Nacional/BiéConstrução 30 Pontes De Madeira Em Diversas Localidades/BiéConstrução 4 Blocos Operatórios Nos Hospitais Municipais/BiéConstrução De 50 Casas T3 P/Quadros Em Diversas Comunas/Bié

13.880.468,00 159.000.000,00 89.000.000,00 100.000.000,00 16.000.000,00 30.000.000,00 43.221.483,00 17.000.000,00

18.500.000,00 102.000.000,00 20.000.000,00 90.000.000,00 15.000.000,00

44.587.303,00 45.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 167.027.575,00 90.000.000,00 35.000.000,00 30.000.000,00 17.000.000,00 75.000.000,00

Projecto / Actividade Total

6.504.444.644,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 6.504.444.644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.880.468,00 159.000.000,00 89.000.000,00 100.000.000,00 16.000.000,00 30.000.000,00 43.221.483,00 17.000.000,00

18.500.000,00 102.000.000,00 20.000.000,00 90.000.000,00 15.000.000,00

44.587.303,00 45.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 167.027.575,00 90.000.000,00 35.000.000,00 30.000.000,00 17.000.000,00 75.000.000,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 224: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 361

Administração Municipal De Camacupa

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

1.602.054.668,00 100,00%

Construção Do Palácio Da Justiça/Camacupa/BiéConstrução E Apetrechamento Do Hospital Municipal De Catabola/BiéConstrução E Apetrechamento Da Casa Da Juventude/Cuito/BiéConstrução E Apetrechamento De 4 Bibliotecas Nos Mun./BiéConstrução E Apetrechamento De Residências P/Quadros Província/BiéConstrução Edifício Sede Governo Província/BiéCriação Do Aterro Sanitário Do Cuito/BiéElaboração Do Plano Desenvolvimento Integrado Da Provincia Do Bié Estancamento De Progressão De Ravinas Na Cidade Do CuitoEstudo Para Construção De 1campo Polivalente No Cuito/BiéEstudo Para Construção De 1centro Cultural No Cuito/BiéEstudo Para Construção De 1parque Infantíl No Cuito/BiéEstudo Para Construção De Uma Escola C/20 Salas No Cuito/BiéEstudo Para Perímetros Integrados De Chicava Sande No BiéEstudos P/Const. De Centrais Térmicas Vários Municipios/BiéEstudos P/Const. Escolas Profissionais Vários Municipios/BiéEstudos P/Construção 7 Sistemas De Água Subterranea No Bié Estudos P/Construção Centro De Produção Da Tpa No Cuito/BiéEstudos P/Construção De 1 Academia De Música No Cuito/BiéEstudos Projectos E Fiscalização Província/BiéFormação E Capacitação De Quadros Públicos Da ProvínciaGestão E Manutenção Das Infraestruturas/BiéInfraestruturas Microfomento/BiéInfraestruturas Sociais E Vias De Comunicação/BiéInstalação Sistema Energia Fotovoltaica Sedes Comunais/BiéIntensif.Cult.Milho Feijão E Café/Catab/Camac/Nhar/Andulo/BiéMobilização Social E Cidadania/BiéOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais/BiéOperacionalização Microfomento/BiéOrganização Produtiva Das Comunidades/BiéProg.Aquis.30 Grupos Geradores 65 100 Kvas P/Sedes Comunais/BiéPrograma De Requalificação Manutenção Conservação Escolas /BiéPrograma Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 FogosPrograma Água Para Todos/BiéProjecto Integrado De Combate A Pobreza E Desenvolv. RuralReabilitação De 3 Casas Protocolares Do Governo/BiéReabilitação Do Palácio Do Governo Provincial Do Bié Reabilitação Do Seminário Menor Reforço Institucional (Apoio Admin.Mun.Direcções Provinciais)/BiéReforço Institucional/BiéReparação Das Estradas Secundárias E Terciárias/BiéRequalificação Do Largo 1º De Maio No Cuito/Bié

39.285.000,00 30.020.019,00 15.049.271,00 35.000.000,00 50.000.000,00 250.000.000,00 80.000.000,00 42.300.000,00 136.275.000,00 5.000.000,00 3.500.000,00 10.000.000,00 12.500.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 4.500.000,00 67.132.041,00 25.000.000,00 63.000.000,00 336.100.000,00 612.471.713,00 42.300.000,00 10.000.000,00 79.074.000,00 116.190.000,00 22.400.000,00 34.350.000,00 83.978.195,00 69.000.000,00

1.472.625.000,00

250.000.000,00 300.713.289,00 38.200.000,00 50.000.000,00 105.000.000,00 57.000.000,00 191.514.287,00 360.250.000,00 120.000.000,00

Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39.285.000,00 30.020.019,00 15.049.271,00 35.000.000,00 50.000.000,00 250.000.000,00 80.000.000,00 42.300.000,00 136.275.000,00 5.000.000,00 3.500.000,00 10.000.000,00 12.500.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 4.500.000,00 67.132.041,00 25.000.000,00 63.000.000,00 336.100.000,00 612.471.713,00 42.300.000,00 10.000.000,00 79.074.000,00 116.190.000,00 22.400.000,00 34.350.000,00 83.978.195,00 69.000.000,00

1.472.625.000,00

250.000.000,00 300.713.289,00 38.200.000,00 50.000.000,00 105.000.000,00 57.000.000,00 191.514.287,00 360.250.000,00 120.000.000,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 225: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 362

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

1.222.951.047,00 484.100.393,00 32.461.988,00 706.157.159,00

231.507,00 230.621.797,00 230.621.797,00

830.842.478,00 147.919.561,00 9.990.369,00

672.825.264,00 107.284,00

179.182.116,00 179.182.116,00

946.097.673,00 298.003.001,00 20.042.667,00 627.613.301,00

438.704,00 199.942.215,00 199.942.215,00

1.108.417.551,00 357.579.471,00 24.485.029,00 726.224.592,00

128.459,00 166.391.563,00 166.391.563,00

1.789.177.516,00 614.946.283,00 41.991.504,00

1.132.135.269,00 104.460,00

172.151.937,00 172.151.937,00

Administração Municipal De Catabola

Administração Municipal De Cuemba

Administração Municipal De Nharea

Administração Municipal De Tchitembo

Administração Municipal Do Andulo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

84,13% 33,30%

2,23% 48,58%

0,02% 15,87% 15,87%

82,26% 14,65%

0,99% 66,61%

0,01% 17,74% 17,74%

82,55% 26,00%

1,75% 54,76%

0,04% 17,45% 17,45%

86,95% 28,05%

1,92% 56,97%

0,01% 13,05% 13,05%

91,22% 31,35%

2,14% 57,72%

0,01% 8,78% 8,78%

1.453.572.844,00

1.010.024.594,00

1.146.039.888,00

1.274.809.114,00

1.961.329.453,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 226: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 363

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

712.495.302,00 317.215.618,00 21.723.831,00 373.418.924,00

136.929,00 221.641.886,00 221.641.886,00

1.202.042.826,00 503.671.601,00 34.273.446,00 663.634.369,00

463.410,00 222.032.113,00 222.032.113,00

1.156.030.550,00 367.868.920,00 23.807.714,00 764.137.936,00

215.980,00 199.698.961,00 199.698.961,00

31.584.184.659,00 17.046.879.521,00 1.169.365.776,00 10.982.428.836,00 2.385.510.526,00 5.103.113.518,00 5.103.113.518,00

2.096.270.637,00 932.127.352,00 53.928.324,00

1.109.953.809,00 261.152,00

4.941.376,00 4.941.376,00

Administração Municipal Do Chinguar

Administração Municipal Do Cuito

Administração Municipal Do Cunhinga

Governo Provincial Do Bié

Hospital Provincial Do Bié

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

76,27% 33,96%

2,33% 39,97%

0,01% 23,73% 23,73%

84,41% 35,37%

2,41% 46,60%

0,03% 15,59% 15,59%

85,27% 27,13%

1,76% 56,36%

0,02% 14,73% 14,73%

86,09% 46,47%

3,19% 29,94%

6,50% 13,91% 13,91%

99,76% 44,36%

2,57% 52,82%

0,01% 0,24% 0,24%

934.137.188,00

1.424.074.939,00

1.355.729.511,00

36.687.298.177,00

2.101.212.013,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 227: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 364

Receitas Correntes Receita Tributária Impostos Taxas Receitas Correntes Diversas Outras Receitas Correntes

6.283.917.393,00 6.244.376.190,00 6.236.105.627,00

8.270.563,00 39.541.203,00 39.541.203,00

100,00% 99,37% 99,24%

0,13% 0,63% 0,63%

%

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social

3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

20.613.955.168,00 11.156.200.188,00 11.156.200.188,00

792.029.955,00 792.029.955,00

8.370.605.147,00 5.522.702.557,00 2.847.902.590,00 295.119.878,00 295.119.878,00

4.642.921.120,00 4.642.921.120,00 4.642.921.120,00

81,62% 44,17% 44,17%

3,14% 3,14%

33,14% 21,87% 11,28%

1,17% 1,17%

18,38% 18,38% 18,38%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais 03.02.00 - Serviços De Bombeiros

04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário

4.464.653.513,00 3.186.303.513,00 1.278.350.000,00

4.250.000,00 2.000.000,00 2.250.000,00

11.950.408.116,00 6.001.951.906,00 4.317.690.742,00

17,68% 12,62% 5,06%

0,02% 0,01% 0,01%

47,32% 23,76% 17,10%

Função %Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

245.636.941,00 51.842.599,00 3.303.612,00

190.470.038,00 20.692,00 370.000,00 370.000,00

Instituto Médio Agrário Do Andulo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

99,85% 21,07%

1,34% 77,42%

0,01% 0,15% 0,15%

246.006.941,00 100,00%

25.256.876.288,00 100,00%Total Geral:

25.256.876.288,00Total Geral: 100,00%

6.283.917.393,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial Do NamibeÓrgão:

Page 228: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 365

Actividades PermanentesProg.De Apoio Ao Aum.Da Ofert.E Da Qual.Transp.RodoviárioProg.De Cuidados Primários E Assistência HospitalarProg.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.BásicasProg.Reab.Construção De Infra-Estruturas RodoviáriasProg.Reab.E Amp.Das Redes Reg.De Dist.Energ.EléctricaPrograma De Administração E Gestão De Recursos MineraisPrograma De Apoio E Fomento Da Produção AnimalPrograma De Construção E Reab.De Perimetros IrrigadosPrograma De Controlo Da Qualidade Da ÁguaPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenv. E Promoção Da Actividade DesportivaPrograma De Desenv.Da Cultura, Desporto E RecreaçãoPrograma De Desenvolvimento Dos Serviços De SaúdePrograma De Desenvolvimento HabitacionalPrograma De Divulg.E Promoção Do Potencial TurísticoPrograma De Fomento Da Actividade ProdutivaPrograma De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do EstadoPrograma De Melhoria Da Assistência SocialPrograma De Melhoria Da Qual. E Equidade Dos Serv. De SaúdePrograma De Melhoria Da Rede De Assistência SocialPrograma De Melhoria Do Serviço Público De Comunic. SocialPrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E SaneamentoPrograma De Reordenamento Dos Transportes RodoviáriosPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Reab. E Construção Das Infraest. AdministrativasPrograma Água Para Todos

19.415.152.324,00 256.200.000,00 483.400.000,00

1.255.550.000,00 51.500.000,00 55.000.000,00

600.000,00 7.500.000,00 4.500.000,00 30.000.000,00 83.180.000,00 38.200.000,00 17.000.000,00 40.000.000,00 150.000.000,00 13.400.000,00 16.500.000,00 215.750.000,00 86.843.282,00 1.000.000,00 3.000.000,00 20.000.000,00 1.000.000,00

106.000.000,00 14.500.000,00

2.210.100.682,00 331.000.000,00 350.000.000,00

76,87% 1,01% 1,91% 4,97% 0,20% 0,22% 0,00% 0,03% 0,02% 0,12% 0,33% 0,15% 0,07% 0,16% 0,59% 0,05% 0,07% 0,85% 0,34% 0,00% 0,01% 0,08% 0,00% 0,42% 0,06% 8,75% 1,31% 1,39%

%Programa Valor

25.256.876.288,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Abastecimento Logístico-Bens DiversosAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração Dos Serviços De Registo, Conservatória E NotariadoAdministração E Gestão De Centros InfantisAdministração E Gestão Dos Assuntos GovernamentaisAdministração E Gestão Dos Serviços De Assistência SocialCuidados Primários De SaúdeGestão Dos Sistemas De Energia E Águas Nos MunicípiosLimpeza E SaneamentoMerenda Escolar/NamibePrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrestação De Serviços Primários De Saúde

23.008.139,00 9.892.182.896,00

21.664.328,00 86.843.282,00

600.000,00 48.277.940,00 957.600.000,00 85.300.000,00 230.000.000,00 230.000.000,00

5.629.276.210,00 3.459.969.544,00

25.473.267,00

0,11% 47,81% 0,10% 0,42% 0,00% 0,23% 4,63% 0,41% 1,11% 1,11%

27,21% 16,72% 0,12%

%Projecto / Actividade Valor 20.690.195.606,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 229: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 366

Abertura De Furos Aquis. Sistemas Irrigação Para Vales / NamibeAmpl.Rede Ilum.Públ.Nos Bairros Perifericos Da Cidade/NamibeAquis.Apet.P/Administrações Municipais E Comunais/NamibeAquis.Imputes P/ Associações De Camponeses/NamibeAquis.Meios E Equip.P/Saneamento Basico/NamibeAquisição De Apetrechos Para Escolas/NamibeAquisição De Apetrechos Para Os Postos De Saúde / NamibeAquisição De Meios Assist. Manutenção Das Infra-Estruturas / NamibeConst. Apet. 1 Centro Acolh. Fam. P/ Dir. Prov. Fam. Prom. Mulh. / Namibe Const. Bispado ( Casa Bispo Da Igreja Católica)\NamibeConst. Da Direcção Dos Trans. Correios Telecomunicações / NamibeConst. Fiscaliz. Edif. Dir. Prov. Familia Promoção Da Mulher / NamibeConst. Infra-Estr. Técnica 50 Residências Para Quadros\NamibeConstrução De Um Campo De Tenis Campo ( Joaquim Morais) / NamibeConstrução Do Centro Emissor Ondas Média / NamibeConstrução Do Edificio Direcção Provincial Dos Registos/NamibeConstrução E Fiscalização 5 Residências T3 N\ Geminadas\NamibeConstrução E Fiscalização 5 Residências T4 P\ Quadros\NamibeConstrução E Fiscalização Do Centro Escurtínio I Fase\NamibeConstrução Fiscalização De Uma Escola C/12 Salas/NamibeElaboração De Estudos E Projectos E Consultoria/NamibeEst. Reab. Do Centro Cult. Recreativo Alexadres/Tômbwa/NamibeEstudo Rede Distrib. Aquis. Meios Subst. De Tubagem / Namibe Estudos Construção 1 Mini Hidrica/Camucuio/NamibeEstudos Construção Do Comando Dos Bombeiros No Tômbwa/NamibeEstudos Construção Muro Vedação Anexao Serv.Mun.Sinse/NamibeEstudos Da Ampliação De 6 Salas De Aulas Escola Emilio Ngongo/NamibeEstudos Da Ampliação Do Hospital Materno Infantil/NamibeEstudos Da Const. De Uma Instalação Serv. Catv/Bibala/NamibeEstudos Da Const. Represa Na Localidade Mucungo/Camucuio/NamibeEstudos Da Construção Da Ponte Sobre O Rio Sarujamba/Tômbwa/NamibeEstudos Da Construção De 2 Wc Hospital Saco Mar E Materno Infantil/NamibeEstudos Da Construção De 4 Salas De Aulas Na Esc.Tecn.De Saúde/NamibeEstudos Da Construção De 6 Lab. Nos Centros De Saúde/Namibe Estudos Da Reabilitação Da Represa No Chingo/Camucuio/NamibeEstudos Da Reabilitação Do Edificio Da Habitação/NamibeEstudos Da Reabilitação Do Parque Infantil Do Tômbwa/NamibeEstudos Da Reabilitação Hosp. Serv. Prisionais Bentiaba/NamibeEstudos De Construção De Pavilhão P/ Modalidade Luta/NamibeEstudos De Reabilitação Da Escola Primaria Augusto Ngangula/NamibeEstudos De Reabilitação Da Escola Tecnica De Saúde/NamibeEstudos Do Projecto Da Construção De 1 Centro De Saude/NamibeEstudos P/ Construção 2 Campos Polivalentes No Namibe

30.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 40.000.000,00 3.000.000,00

40.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 401.000.000,00 17.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 40.000.000,00 70.000.000,00 50.000.000,00 24.000.000,00 180.000.000,00 3.750.000,00 25.000.000,00 10.000.000,00 2.250.000,00 4.250.000,00 1.500.000,00

1.700.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 5.000.000,00

850.000,00

880.000,00

1.500.000,00 4.500.000,00 1.750.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 7.000.000,00 750.000,00

1.500.000,00 2.350.000,00 1.200.000,00

Projecto / Actividade Total

4.566.680.682,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 4.566.680.682,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 40.000.000,00 3.000.000,00

40.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 401.000.000,00 17.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 40.000.000,00 70.000.000,00 50.000.000,00 24.000.000,00 180.000.000,00 3.750.000,00 25.000.000,00 10.000.000,00 2.250.000,00 4.250.000,00 1.500.000,00

1.700.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 5.000.000,00

850.000,00

880.000,00

1.500.000,00 4.500.000,00 1.750.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 7.000.000,00 750.000,00

1.500.000,00 2.350.000,00 1.200.000,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 230: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 367

3 - Despesas Correntes 614.182.704,00

Administração Municipal Da Bibala

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

77,55%

792.001.060,00 100,00%

Estudos P/ Construção Da Casa Da Juventude No NamibeEstudos P/ Construção De Anfiteatro Na Esc.Tecn De Saúde/NamibeEstudos P/Desassoriamento Chimpacas Represas Do NamibeEstudos Reab. Pontes Passagens Hidraulica Algumas Vias Do NamibeEstudos Sobre A Reparação Marginal (Falesia) Do NamibeEstudos Sobre Reab. Do Largo Major Saidy Mingas/Tômbwa/NamibeEstudos Sobre Reabilitação De 6 Centros De Saúde/Namibe Estudos Sobre Reabilitação Do Cine Teatro/Tômbwa/NamibeEstudos Sobre Reabilitação Escola Primaria 4 De Abril /NamibeEstudos Sobre Terraplanagem De Ruas Bº 5 De Abril E Outros/NamibeGestão E Manutenção Das Infraestruturas/NamibeIi Fase Const.Edificio Sede Do Governo Provincial/NamibeInfra-Estruturação Técnica Area Adjacente Pensão Diverse\NamibeInfra-Estruturação Técnica Do Bairro Tinguita\NamibeInfraestruturas Microfomento/NamibeInfraestruturas Sociais E Vias De Comunicação/NamibeInstalação Placa Sinalização Verticais Nomaios Luminosos Cidade/NamibeMobilização Social E Cidadania/NamibeOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais/NamibeOperacionalização Microfomento/NamibeOrganização Produtiva Das Comunidades/NamibePrograma De Merenda Escolar NamibePrograma Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 FogosPrograma Água Para Todos/NamibeProj.Const. Unidade Tratamento Resíduos Sólidos\NamibeProjecto Integrado De Combate A Pobreza E Desenvolv. RuralReab. Amp. Edif. Direcção Prov. Antigos Combat. Vet. Patria / Namibe Reab. Apetrechamento Da Escola Do Ii Ciclo (Puniv) Tômbwa / NamibeReab. Fiscaliz. Complexo Desportivo Joaquim Morais / NamibeReab.Aumento Rede Energia As Sedes Municipais E Comunais/NamibeReabilitação Da Ponte Sobre Rio Chingo/NamibeReabilitação Do Edificio Da Direcção Provincial Cultura/ NamibeReabilitação Do Hospital Provincial Ngola Kimbanda / NamibeReabilitação Do Troço Bibala-LolaReabilitação Do Troço Camucuio-CassimbasReabilitação E Vedação Do Hospital Munic. Do Tômbwa / Namibe Reabilitação Tapete Asfáltico Lancis Cidade Tombua/NamibeRecelagem Do Tapete Asfaltico Do Bairro Mandume I / NamibeRecelagem Do Tapete Asfaltico Do Bairro Sayde Mingas / NamibeReforço Institucional/NamibeTaxas Instalação Licenças Operação Estudos Impacto Ambiental/Namibe

2.000.000,00 800.000,00

7.500.000,00 5.500.000,00 13.400.000,00 4.550.000,00 1.000.000,00 4.250.000,00 750.000,00

4.500.000,00 35.000.000,00 30.000.000,00 150.000.000,00 200.000.000,00 165.900.000,00 316.398.571,00 10.000.000,00

43.930.000,00 64.550.000,00 13.000.000,00 18.250.000,00 70.000.000,00 500.000.000,00

350.000.000,00 41.000.000,00 172.000.682,00 50.000.000,00 13.000.000,00 20.000.000,00 35.000.000,00 41.000.000,00 60.000.000,00 447.000.000,00 50.000.000,00 56.200.000,00 40.000.000,00 70.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 123.471.429,00 20.000.000,00

Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.000.000,00 800.000,00

7.500.000,00 5.500.000,00 13.400.000,00 4.550.000,00 1.000.000,00 4.250.000,00 750.000,00

4.500.000,00 35.000.000,00 30.000.000,00 150.000.000,00 200.000.000,00 165.900.000,00 316.398.571,00 10.000.000,00

43.930.000,00 64.550.000,00 13.000.000,00 18.250.000,00 70.000.000,00 500.000.000,00

350.000.000,00 41.000.000,00 172.000.682,00 50.000.000,00 13.000.000,00 20.000.000,00 35.000.000,00 41.000.000,00 60.000.000,00 447.000.000,00 50.000.000,00 56.200.000,00 40.000.000,00 70.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 123.471.429,00 20.000.000,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 231: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 368

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

509.865.087,00 115.030.370,00 8.725.216,00

386.048.801,00 60.700,00

177.818.356,00 177.818.356,00

699.555.513,00 185.635.353,00 12.663.649,00 500.595.867,00

660.644,00 205.772.350,00 205.772.350,00

952.378.380,00 352.724.158,00 24.122.016,00 575.169.417,00

362.789,00 143.995.528,00 143.995.528,00

509.271.078,00 100.533.938,00 7.922.063,00

400.728.967,00 86.110,00

137.886.292,00 137.886.292,00

377.632.364,00 231.330.852,00 16.077.728,00 130.116.500,00

107.284,00 14.795.516,00 14.795.516,00

Administração Municipal Do Camucuio

Administração Municipal Do Namibe

Administração Municipal Do Tombwa

Administração Municipal Do Virei

Complexo Escolar Marítimo Helder Neto

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

74,14% 16,73%

1,27% 56,14%

0,01% 25,86% 25,86%

77,27% 20,50%

1,40% 55,29%

0,07% 22,73% 22,73%

86,87% 32,17%

2,20% 52,46%

0,03% 13,13% 13,13%

78,69% 15,53%

1,22% 61,92%

0,01% 21,31% 21,31%

96,23% 58,95%

4,10% 33,16%

0,03% 3,77% 3,77%

687.683.443,00

905.327.863,00

1.096.373.908,00

647.157.370,00

392.427.880,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 232: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 369

Receitas Correntes Receita Tributária Impostos Taxas Receita De Serviços Receita De Serviços Diversos

Receitas Correntes Diversas Outras Receitas Correntes

8.628.530.405,00 7.590.594.743,00 7.584.324.125,00

6.270.618,00 988.681.542,00 988.681.542,00

49.254.120,00 49.254.120,00

100,00% 87,97% 87,90%

0,07% 11,46% 11,46%

0,57% 0,57%

%

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social

3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

50.855.671.095,00 30.554.210.429,00 30.554.210.429,00 2.110.305.035,00 2.110.305.035,00

16.760.817.347,00 10.979.752.022,00 5.781.065.325,00 1.430.338.284,00 1.430.338.284,00 10.818.579.734,00 10.818.579.734,00 10.818.579.734,00

82,46% 49,54% 49,54%

3,42% 3,42%

27,18% 17,80%

9,37% 2,32% 2,32%

17,54% 17,54% 17,54%

Natureza %Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

15.784.245.579,00 9.493.510.473,00 679.390.107,00

5.317.871.790,00 293.473.209,00

3.782.019.057,00 3.782.019.057,00

1.166.824.463,00 504.619.340,00 29.500.737,00 632.467.232,00

237.154,00 2.815.665,00 2.815.665,00

Governo Provincial Do Namibe

Hospital Provincial Do Namibe

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

80,67% 48,52%

3,47% 27,18%

1,50% 19,33% 19,33%

99,76% 43,14%

2,52% 54,07%

0,02% 0,24% 0,24%

19.566.264.636,00

1.169.640.128,00

100,00%

100,00%

61.674.250.829,00Total Geral: 100,00%

8.628.530.405,00Total Geral: 100,00%

Governo Provincial Da HuilaÓrgão:

Page 233: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 370

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional

05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública 05.07.00 - Serviços De Saúde Ambulatórios

06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.02.00 - Velhice 06.04.00 - Sobrevivência 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.02.00 - Abastecimento De Água 07.04.00 - Desenvolvimento Comunitário

09 - Assuntos Económicos 09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 09.01.01 - Agricultura

09.02 - Transportes 09.02.01 - Transporte Rodoviário

09.03 - Combustiveis E Energia 09.03.05 - Electricidade

10 - Protecção Ambiental 10.01.00 - Gestão De Resíduos 10.02.00 - Gestão De Águas Residuais

8.231.837.542,00 7.318.686.842,00 913.150.700,00

30.957.479.769,00 23.166.339.870,00 2.391.037.448,00 3.737.184.847,00 1.662.917.604,00

16.205.907.975,00 8.999.860.926,00 4.149.415.249,00 2.627.205.914,00 429.425.886,00

1.475.788.776,00 104.843.282,00 40.282.472,00

1.028.206.920,00 302.456.102,00

2.649.424.453,00 250.000.000,00

1.620.600.000,00 778.824.453,00

1.753.812.314,00 237.101.782,00 237.101.782,00

984.066.524,00 984.066.524,00

532.644.008,00 532.644.008,00

400.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

13,35% 11,87% 1,48%

50,20% 37,56% 3,88% 6,06% 2,70%

26,28% 14,59% 6,73% 4,26% 0,70%

2,39% 0,17% 0,07% 1,67% 0,49%

4,30% 0,41% 2,63% 1,26%

2,84% 0,38% 0,38%

1,60% 1,60%

0,86% 0,86%

0,65% 0,32% 0,32%

Função %

Actividades PermanentesProg.De Apoio A Prod.Agricola, Comercial E ExportaçõesProg.De Cuidados Primários E Assistência HospitalarProg.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.BásicasProg.Reab.Construção De Infra-Estruturas RodoviáriasProg.Reab.E Amp.Das Redes Urban.De Dist.Energ.EléctricaPrograma De Capacitação Dos Rec. Humanos Da Adm. PúblicaPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Controlo Da Qualidade Da ÁguaPrograma De Desenvolvimento HabitacionalPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva

46.750.851.239,00 100.000.000,00

3.381.769.955,00 1.086.775.153,00 984.066.524,00 532.644.008,00 150.000.000,00 90.000.000,00 150.000.000,00 250.000.000,00 137.101.782,00

75,80% 0,16% 5,48% 1,76% 1,60% 0,86% 0,24% 0,15% 0,24% 0,41% 0,22%

%Programa Valor

Valor

61.674.250.829,00 100,00%Total Geral:

61.674.250.829,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Page 234: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 371

Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do EstadoPrograma De Melhoria Da Assistência SocialPrograma De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E SaneamentoPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Reab. E Construção Das Infraest. AdministrativasPrograma Água Para Todos

255.200.000,00 254.843.282,00

1.370.600.000,00 5.720.398.886,00 160.000.000,00 300.000.000,00

0,41% 0,41% 2,22% 9,28% 0,26% 0,49%

%Programa Valor

DESPESAS POR PROGRAMA

Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração Dos Serviços De Registo, Conservatória E NotariadoAdministração E Gestão De Centros InfantisAdministração E Gestão Dos Serviços Da Administração PúblicaAdministração E Gestão Dos Serviços De Assistência SocialAlienação Do Patrimonio Habitacional Do EstadoCuidados Primários De SaúdeLimpeza E SaneamentoMerenda Escolar/HuílaPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrestação De Serviços Primários De Saúde

31.069.654.836,00 20.448.690,00 104.843.282,00 2.575.000,00

342.738.574,00 9.190.000,00

2.681.280.000,00 970.000.000,00 590.000.000,00

7.201.139.899,00 7.086.226.220,00

48.878.020,00

61,98% 0,04% 0,21% 0,01% 0,68% 0,02% 5,35% 1,94% 1,18%

14,37% 14,14% 0,10%

%Projecto / Actividade Valor 50.126.974.521,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Aquis. Equip. P/Saneam. Básico Bº Periféricos Cidade Da Lubango/HuílaAquisição De Atm Para Campanha Agrícola/HuílaAquisição De Câmaras De Conservação De Prod.Agrícolas/HuílaConst. Sist.Prod. Dist. Energ. N. Urbaniz. ( Eywa Mut. Nambambe)/HuílaConst.Sistema Produção Distribuição De Energia Na TchavolaConstrução De 1 Maternidade No Lubango/HuílaConstrução De 100 Casas No Municipio Da Chibia /HuilaConstrução De 100 Casas No Municipio Da Cacula/HuilaConstrução De 100 Casas No Municipio Da Humpata/HuilaConstrução De 100 Casas No Município Do Lubango/HuílaConstrução De Um Dique No Bairro Sofrio/HuílaConstrução De Um Hospital Psiquiátrico / HuílaConstrução De Valas De Drenagem Nas Zonas A UrbanizarConstrução Do Hospital Pediátrico/Lubango/HuílaConstrução Sist.Prod.Dist. Àgua Novas Urbaniz.(Eywa, Mut. Namb.)/Huila Construção Sistema Prod.Distribuição De Energia Na TchanjaDivulgação Promoção E Imagem Do Programa Governo-2011/HuilaEstudos Para Construção Da Eta /Lubango/HuílaEstudos Para Construção De Albergues/Humpata/HuilaEstudos Para Construção De Biotecnica Na Humpata/HuilaEstudos Para Construção De Redes De Água No Quilengues/Huíla

257.950.700,00 137.101.782,00 100.000.000,00 150.000.000,00 162.644.008,00

1.468.135.249,00 62.500.000,00 62.500.000,00 62.500.000,00 62.500.000,00 150.000.000,00 448.891.994,00 200.000.000,00

1.314.742.712,00 300.000.000,00

65.000.000,00 90.000.000,00 45.000.000,00 30.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00

Projecto / Actividade Total

11.547.276.308,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 11.547.276.308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

257.950.700,00 137.101.782,00 100.000.000,00 150.000.000,00 162.644.008,00

1.468.135.249,00 62.500.000,00 62.500.000,00 62.500.000,00 62.500.000,00 150.000.000,00 448.891.994,00 200.000.000,00

1.314.742.712,00 300.000.000,00

65.000.000,00 90.000.000,00 45.000.000,00 30.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 235: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 372

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços

619.686.411,00 145.049.139,00 9.731.099,00

464.763.598,00 142.575,00

178.162.423,00 178.162.423,00

634.824.499,00 98.107.992,00 6.033.489,00

530.506.564,00

Administração Municipal Da Chibia

Administração Municipal Da Humpata

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

77,67% 18,18%

1,22% 58,25%

0,02% 22,33% 22,33%

81,25% 12,56%

0,77% 67,90%

797.848.834,00

781.357.748,00

100,00%

100,00%

Estudos Para Construção Do Sistema De Produção E Água No Lubango/Huíla Estudos Para Construção Do Sistema De Produção De Águas/Matala/HuílaGestão E Manutenção Das Infraestruturas/HuílaInfraestruturas De Urbanização (Redes Téc.Equipamentos)/HuílaInfraestruturas Microfomento/HuílaInfraestruturas Sociais E Vias De Comunicação/HuílaManutenção De Infraestruturas Escolares/HuílaManutenção De Infraestruturas Hospitalares/HuílaMelhoramento Do Sistema De Água Á Cidade De Lubango/HuílaMobilização Social E Cidadania/HuílaModernização Administrativa/Huíla Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais/HuílaOperacionalização Microfomento/HuílaOrganização Produtiva Das Comunidades/HuílaOutros Encargos E Fiscalização/HuílaPrograma Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 FogosPrograma Água Para Todos/HuílaProjecto Integrado De Combate A Pobreza E Desenvolv. RuralProjectos De Segurança Alimentar /HuilaReab. Expansão Redes De Distribuição Energia/Lubango/HuilaReabilitação Da Rede Produção Distrib Àgua Comuna Da HuilaReabilitação Da Rede Produção Distrib Àgua Na Jamba/HuilaReabilitação Da Rede Produção Distrib.Água Na Arimba/HuílaReforço Institucional/HuílaRep. Ruas Bº Periféricos ( Quilen. Mut. Eywa Tchanja Fer. Lubango/HuilaReparação Das Ruas Dos Bairros Periféricos Cidade Do Lubango/HuilaSaneamento Basico Dos Bairros Perifericos Cidade Do Lubango

45.000.000,00

45.000.000,00 98.000.000,00 180.000.000,00 413.400.000,00 791.784.570,00 160.000.000,00 150.000.000,00 300.000.000,00 123.004.000,00 150.000.000,00 180.740.000,00 36.400.000,00 51.100.000,00 75.200.000,00 553.824.453,00

300.000.000,00 429.425.886,00 150.000.000,00 155.000.000,00 130.200.000,00 130.200.000,00 130.200.000,00 325.264.430,00 707.072.484,00

276.994.040,00 200.000.000,00

Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

45.000.000,00

45.000.000,00 98.000.000,00 180.000.000,00 413.400.000,00 791.784.570,00 160.000.000,00 150.000.000,00 300.000.000,00 123.004.000,00 150.000.000,00 180.740.000,00 36.400.000,00 51.100.000,00 75.200.000,00 553.824.453,00

300.000.000,00 429.425.886,00 150.000.000,00 155.000.000,00 130.200.000,00 130.200.000,00 130.200.000,00 325.264.430,00 707.072.484,00

276.994.040,00 200.000.000,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 236: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 373

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

566.558.046,00 164.264.011,00 11.218.236,00 390.770.886,00

304.913,00 138.111.606,00 138.111.606,00

931.648.080,00 253.125.317,00 22.014.011,00 655.872.917,00

635.835,00 179.022.921,00 179.022.921,00

537.174.093,00 142.393.436,00 9.531.437,00

385.146.171,00 103.049,00

177.818.356,00 177.818.356,00

583.885.404,00 122.765.521,00 8.338.370,00

452.664.348,00 117.165,00

106.197.210,00 106.197.210,00

440.013.416,00 160.264.129,00 10.886.162,00 268.689.494,00

173.631,00 177.302.151,00 177.302.151,00

Administração Municipal Da Jamba

Administração Municipal Da Matala

Administração Municipal De Caconda

Administração Municipal De Cacula

Administração Municipal De Caluquembe

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

80,40% 23,31%

1,59% 55,45%

0,04% 19,60% 19,60%

83,88% 22,79%

1,98% 59,05%

0,06% 16,12% 16,12%

75,13% 19,92%

1,33% 53,87%

0,01% 24,87% 24,87%

84,61% 17,79%

1,21% 65,60%

0,02% 15,39% 15,39%

71,28% 25,96%

1,76% 43,53%

0,03% 28,72% 28,72%

704.669.652,00

1.110.671.001,00

714.992.449,00

690.082.614,00

617.315.567,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 237: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 374

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

524.136.454,00 132.994.467,00 8.878.427,00

382.215.800,00 47.760,00

137.818.356,00 137.818.356,00

474.455.151,00 89.584.033,00 5.729.874,00

379.004.316,00 136.928,00

137.818.356,00 137.818.356,00

657.131.056,00 117.858.057,00 6.967.520,00

532.189.725,00 115.754,00

138.506.716,00 138.506.716,00

518.984.022,00 131.551.212,00 7.798.150,00

379.480.263,00 154.397,00

137.818.356,00 137.818.356,00

560.748.309,00 99.547.526,00 6.701.359,00

454.282.033,00 217.391,00

138.162.416,00 138.162.416,00

Administração Municipal De Chicomba

Administração Municipal De Chipindo

Administração Municipal De Cuvango

Administração Municipal De Quilengues

Administração Municipal De Quipungo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

79,18% 20,09%

1,34% 57,74%

0,01% 20,82% 20,82%

77,49% 14,63%

0,94% 61,90%

0,02% 22,51% 22,51%

82,59% 14,81%

0,88% 66,89%

0,01% 17,41% 17,41%

79,02% 20,03%

1,19% 57,78%

0,02% 20,98% 20,98%

80,23% 14,24%

0,96% 65,00%

0,03% 19,77% 19,77%

661.954.810,00

612.273.507,00

795.637.772,00

656.802.378,00

698.910.725,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 238: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 375

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

677.288.859,00 349.175.288,00 23.360.283,00 303.790.555,00

962.733,00 204.912.081,00 204.912.081,00

592.505.054,00 120.807.664,00 7.435.408,00

464.013.535,00 248.447,00

138.162.422,00 138.162.422,00

39.380.294.847,00 27.121.501.936,00 1.879.699.105,00 8.953.033.318,00 1.426.060.488,00 8.642.214.848,00 8.642.214.848,00

225.591.748,00 102.729.900,00 6.888.324,00

115.952.320,00 21.204,00 516.205,00 516.205,00

2.562.490.593,00 959.251.769,00 65.252.518,00

1.537.467.531,00 518.775,00

6.793.470,00 6.793.470,00

Administração Municipal Do Lubango

Administração Municipal Dos Gambos

Governo Provincial Da Huíla

Hospital De Caluquembe

Hospital Provincial Da Huila

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

76,77% 39,58%

2,65% 34,44%

0,11% 23,23% 23,23%

81,09% 16,53%

1,02% 63,51%

0,03% 18,91% 18,91%

82,00% 56,48%

3,91% 18,64%

2,97% 18,00% 18,00%

99,77% 45,43%

3,05% 51,28%

0,01% 0,23% 0,23%

99,74% 37,34%

2,54% 59,84%

0,02% 0,26% 0,26%

882.200.940,00

730.667.476,00

48.022.509.695,00

226.107.953,00

2.569.284.063,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 239: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 376

Receitas Correntes Receita Tributária Impostos Taxas Receita De Serviços Receita De Serviços Diversos

Receitas Correntes Diversas Multas E Outras Penalidades Outras Receitas Correntes

5.546.157.920,00 5.513.691.347,00 5.508.754.076,00

4.937.271,00 2.209.245,00 2.209.245,00

30.257.328,00 403.203,00

29.854.125,00

100,00% 99,41% 99,33%

0,09% 0,04% 0,04%

0,55% 0,01% 0,54%

%

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social

3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

21.094.704.107,00 10.351.067.638,00 10.351.067.638,00

713.446.145,00 713.446.145,00

9.342.675.974,00 4.898.037.044,00 4.444.638.930,00 687.514.350,00 687.514.350,00

9.188.164.619,00 9.188.164.619,00 9.188.164.619,00

69,66% 34,18% 34,18%

2,36% 2,36%

30,85% 16,17% 14,68%

2,27% 2,27%

30,34% 30,34% 30,34%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.01.00 - Órgãos Legislativos 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais

7.274.999.019,00 5.930.300,00

4.107.311.524,00 3.161.757.195,00

132.000.000,00 80.000.000,00

24,02% 0,02%

13,56% 10,44%

0,44% 0,26%

Função %Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

368.255.053,00 243.239.032,00 13.841.263,00 110.973.973,00

200.785,00 32.708.592,00 32.708.592,00

Instituto Médio Agrário Do Tchivinguiro

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

91,84% 60,66%

3,45% 27,68%

0,05% 8,16% 8,16%

400.963.645,00 100,00%

30.282.868.726,00 100,00%Total Geral:

30.282.868.726,00Total Geral: 100,00%

5.546.157.920,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial Do CuneneÓrgão:

Page 240: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 377

Actividades PermanentesProg.De Cuidados Primários E Assistência HospitalarProg.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.BásicasProg.De Reab.E Dotação De Infraestrut.Do Ensino SuperiorProg.De Reforço Cap.Instit.Sist.De Emp.E Form.ProfissionalProg.Reab.Construção De Infra-Estruturas RodoviáriasProg.Reab.E Amp.Das Redes Urban.De Dist.Energ.EléctricaPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenv. E Promoção Da Actividade DesportivaPrograma De Desenv.Da Cultura, Desporto E RecreaçãoPrograma De Desenvolvimento Dos Serviços De EducaçãoPrograma De Desenvolvimento Dos Serviços De SaúdePrograma De Desenvolvimento HabitacionalPrograma De Difusao E Acção CulturalPrograma De Fomento Da Actividade ProdutivaPrograma De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do EstadoPrograma De Melhoria Da Assistência SocialPrograma De Melhoria Da Qual. E Equidade Dos Serv. De SaúdePrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. EconómicaPrograma De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E SaneamentoPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Reab. E Construção Das Infraest. AdministrativasPrograma Água Para Todos

18.498.531.272,00 292.076.049,00

1.652.386.418,00 150.000.000,00 60.000.000,00 703.600.000,00 250.000.000,00 148.550.000,00 275.000.000,00 230.000.000,00 50.000.000,00 82.000.000,00 577.142.144,00 160.700.000,00 80.000.000,00 765.811.738,00 29.773.582,00 112.178.151,00 552.000.000,00 6.001.352,00

223.588.644,00 2.563.310.752,00 2.657.713.949,00 162.504.675,00

61,09% 0,96% 5,46% 0,50% 0,20% 2,32% 0,83% 0,49% 0,91% 0,76% 0,17% 0,27% 1,91% 0,53% 0,26% 2,53% 0,10% 0,37% 1,82% 0,02% 0,74% 8,46% 8,78% 0,54%

%Programa Valor

30.282.868.726,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração Dos Serviços De Registo, Conservatória E NotariadoAdministração E Gestão De Centros InfantisAdministração E Gestão Dos Serviços De InformaçõesApoio A Reintegração Dos Antigos CombatentesApoio Às Familias Mais CarentesAquisição De Equipamentos EssenciaisCampanha De Vacinação Do GadoCuidados Primários De SaúdeFormação De Quadros Da Administração PúblicaGestão Do Centro Comunitário/KuneneLimpeza E SaneamentoMerenda Escolar/KunenePrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrestação De Serviços Primários De SaúdeServiços De Assistência Social

11.535.599.886,00 65.006.933,00 24.993.282,00 4.827.150,00 4.780.300,00 2.734.906,00 5.850.354,00 6.001.352,00

1.149.120.000,00 3.403.613,00 10.162.750,00 350.000.000,00 265.000.000,00

3.126.769.551,00 3.363.913.373,00

26.502.775,00 3.759.981,00

57,83% 0,33% 0,13% 0,02% 0,02% 0,01% 0,03% 0,03% 5,76% 0,02% 0,05% 1,75% 1,33%

15,67% 16,86% 0,13% 0,02%

%Projecto / Actividade Valor 19.948.426.206,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 241: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 378

Actualização Plano De Desenvolvimento Da Provincia Do Cunene Apoio Institucional Ás Dir. E Administrações Mun. /CuneneAquisição De 10 Ambulâncias P/Hosp.Da Província/CuneneAquisição De Equipamentos E Meios Escolares/CuneneAquisição De Equipamentos E Meios Hospitalares/CuneneAquisição De Kits De Equip. P/ Manut. Diques De Protecção /Cunene Aquisição De Meios De Suporte Às Unidades Sanitárias/CuneneAquisição Fármacos E Meios Assist.Téc. Veterinária P/Meio Rural/CuneneAquisição Meios Equip.Desportivos P/Massificação Desportiva/Cunene Auto Const.Dirigida P/Reassentamento Do Grupo Nomada Vatuas/CuneneConst. 200 Resid.Antigos Combat (1º Fase 20 Res) Cuanhama/Cunene Const. 3 Edas Preparação 500 Ha De Terra P/ Cooperativas Agricolas/CuneneConst. Apet.3 Centros Saúde Môngua Missão Mupa E Naipalala/CuneneConst. De Edif. Area Protocolar Do Aeroporto De Ondjiva / CuneneConst. Edifício Sede Gov. Provincial Do CuneneConst. Esc. Téc. Profissional Agro- Pecuaria / Ombadja / CuneneConst. Protecção Contra Enchentes Ondjiva-Gtoc/Ondjiva / CuneneConst.2 Quarteis De Bombeiros Em Xangongo E Cuvelai/CuneneConst.Habitação Social 100 Casas Sedes Municipais 1ª FaseConst.Palácio Da Justiça Do Xangongo 2ª Fase/Ombadja/CuneneConst.Terrap.Troço Namacunde Ounonge (30km) Namacunde/CuneneConstrução Apet. Da Repartição Fiscal De Ombandja/ CuneneConstrução 1 Centro De Formação Feminina Em Ondjiva/Cuanhama Construção 1600 Casas Sociais P/ Os Sinistrados Das Chuvas/CuneneConstrução 2 Campos Futebol 11 Xangongo E Namacunde/CuneneConstrução 2 Campos Polivalentes Em Recintos Escolares Em Ondjiva Construção 3 Esquadras Policiais Em Calueque B.Kafitu E S.Clara/CuneneConstrução Apet.2 Centros Materno Infantil/Ondjiva E Xangongo/Cunene Construção Apet.Edifício Inst.Téc.Do Palácio Ondjiva/CuneneConstrução Centro Retenção Estrangeiros Ilegais Em Ondjiva/CuneneConstrução Da Conservatória De Registos E Notario De OndjivaConstrução Da Estação Postal Em Ondjiva/CuneneConstrução Da Residência Do Vice-Governador/Cuanhama/Cunene Construção De 1 Casa De Cultura Em Ondjiva/CuneneConstrução De 10 Residências Funcionais Em Ondjiva/ CuneneConstrução De Um Aterro Sanitário Na Cidade De Ondjiva/CuneneConstrução Depósito Prov.Medicamentos Em Ondjiva/CuneneConstrução Do Palácio Do Governo Provincíal/CuanhamaConstrução E Reabilitação De Zonas Verdes E De Lazer/CuneneEst.Infra-Estrut.Futura Cidade Universitária Em Ondjiva/CuneneEstudos E Construção Centros De Serviços Partilhados/CuneneEstudos E Projectos Gtoc / CuneneEstudos Proj. Construção 1 Centro Melhoramento De Gado/CuneneEstudos S/Aproveitamento Abastecimento Água Provincial/CuneneFiscalização De Projectos/Cunene

35.000.000,00 60.000.000,00 80.000.000,00 58.550.000,00 60.648.777,00 50.000.000,00 84.000.000,00 50.000.000,00

70.000.000,00 80.000.000,00 87.000.000,00 80.000.000,00

56.502.772,00 106.800.000,00 500.000.000,00 90.000.000,00 450.350.000,00 52.000.000,00 77.500.000,00 283.401.111,00 50.000.000,00 57.600.000,00 50.000.000,00 251.862.144,00 90.000.000,00 35.000.000,00 80.000.000,00

90.924.500,00 50.000.000,00 51.000.000,00 54.578.938,00 47.500.000,00 55.780.000,00 230.000.000,00 25.000.000,00 200.000.000,00 32.000.000,00 470.300.000,00 362.000.000,00 150.000.000,00 30.000.000,00 120.000.000,00 20.000.000,00 73.588.644,00 294.537.543,00

Projecto / Actividade Total

10.334.442.520,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 10.334.442.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35.000.000,00 60.000.000,00 80.000.000,00 58.550.000,00 60.648.777,00 50.000.000,00 84.000.000,00 50.000.000,00

70.000.000,00 80.000.000,00 87.000.000,00 80.000.000,00

56.502.772,00 106.800.000,00 500.000.000,00 90.000.000,00 450.350.000,00 52.000.000,00 77.500.000,00 283.401.111,00 50.000.000,00 57.600.000,00 50.000.000,00 251.862.144,00 90.000.000,00 35.000.000,00 80.000.000,00

90.924.500,00 50.000.000,00 51.000.000,00 54.578.938,00 47.500.000,00 55.780.000,00 230.000.000,00 25.000.000,00 200.000.000,00 32.000.000,00 470.300.000,00 362.000.000,00 150.000.000,00 30.000.000,00 120.000.000,00 20.000.000,00 73.588.644,00 294.537.543,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 242: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 379

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços

686.036.269,00 159.563.643,00 11.478.469,00 514.850.171,00

143.986,00 185.085.633,00 185.085.633,00

521.394.044,00 48.394.401,00 3.819.105,00

468.917.269,00

Administração Municipal Da Cahama

Administração Municipal De Cuanhama

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

78,75% 18,32%

1,32% 59,10%

0,02% 21,25% 21,25%

69,66% 6,47% 0,51%

62,64%

871.121.902,00

748.535.550,00

100,00%

100,00%

Fiscalização Gtoc / CuneneFormação Capacitação Técnica Funcionários Públicos/CuneneGestão E Manutenção Das Infraestruturas/CuneneInfraestruturas Microfomento/CuneneInfraestruturas Sociais E Vias De Comunicação/CuneneLimpeza Saneamento Básico Da Cidade De Ondjiva/CuneneMobilização Social E Cidadania/CuneneObras Loteam.Infra-Estrutura Reserv.Fund.(Cent Part) 1ª Fase/CuneneOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais/CuneneOperacionalização Microfomento/CuneneOrganização Produtiva Das Comunidades/Cunene Outros Estudos E Projectos/CunenePlanos Urbanos E De Pormen.Mun.Comunas (1ª Fase)/CunenePrograma Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 FogosPrograma Água Para Todos/CuneneProjecto Integrado De Combate A Pobreza E Desenvolv. RuralReab. Apet. Do Complexo-Memorial Rei Mandume-Oihole/CuneneReab. Campo De Futebol 11 Dos Castilhos Em Ondjiva / Cunene Reab.E Construção De Equipamentos Sociais Eclesiast./CuneneReab.Expansão Rede De Distribuição Energia Em Ondjiva/CuneneReab.Terrap.Troço Ondjiva-Oipempe-Oifidi (10 Km)/Ombadja/CuneneReab.Terrap.Troço Xang.Ombala Ya Mungo Onassa (80) Km/CuneneReab.Terrap.Troço Xangongo Chivemba Canganda (97)/CuneneReabilitação Apetrechamento Do Edifício Do Gep/CuneneReabilitação Do Troço Cahama Octchindjau Oncócua/CuneneReabilitação Terraplanagem Estrada Anhanca-Oshimolo 438 Km/CuneneReforço Institucional/CuneneRequalificação Da Área Da Feira Do Cunene/CuanhamaSelagem Asfáltica De 6500 Metros De Ruas De Onjiva/Cuanhama

113.472.332,00 60.000.000,00 43.000.000,00 214.400.000,00 407.981.142,00 150.000.000,00 52.873.143,00 100.000.000,00 77.460.000,00 17.600.000,00 25.800.000,00 182.801.863,00 90.000.000,00

1.652.386.418,00

162.504.675,00 193.068.903,00 89.183.900,00 80.000.000,00 70.700.000,00 250.000.000,00 180.000.000,00 42.800.000,00 122.800.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 188.000.000,00 149.185.715,00 90.000.000,00 100.000.000,00

Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

113.472.332,00 60.000.000,00 43.000.000,00 214.400.000,00 407.981.142,00 150.000.000,00 52.873.143,00 100.000.000,00 77.460.000,00 17.600.000,00 25.800.000,00 182.801.863,00 90.000.000,00

1.652.386.418,00

162.504.675,00 193.068.903,00 89.183.900,00 80.000.000,00 70.700.000,00 250.000.000,00 180.000.000,00 42.800.000,00 122.800.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 188.000.000,00 149.185.715,00 90.000.000,00 100.000.000,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 243: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 380

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

437.426.972,00 45.307.769,00 3.877.921,00

388.119.784,00 121.498,00

178.618.356,00 178.618.356,00

470.346.990,00 75.137.809,00 6.351.748,00

388.738.856,00 118.577,00

138.618.356,00 138.618.356,00

535.633.963,00 62.081.211,00 5.117.870,00

468.309.835,00 125.047,00

138.962.493,00 138.962.493,00

1.195.330.189,00 175.218.758,00 12.639.316,00

1.006.983.690,00 488.425,00

186.293.130,00 186.293.130,00

15.745.540.057,00 9.209.345.286,00 636.459.633,00

5.213.643.928,00 686.091.210,00

8.133.445.145,00 8.133.445.145,00

Administração Municipal De Curoca

Administração Municipal De Cuvelai

Administração Municipal De Namacunde

Administração Municipal De Ombadja

Governo Provincial Do Cunene

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

71,01% 7,35% 0,63%

63,00% 0,02%

28,99% 28,99%

77,24% 12,34%

1,04% 63,84%

0,02% 22,76% 22,76%

79,40% 9,20% 0,76%

69,42% 0,02%

20,60% 20,60%

86,52% 12,68%

0,91% 72,88%

0,04% 13,48% 13,48%

65,94% 38,57%

2,67% 21,83%

2,87% 34,06% 34,06%

616.045.328,00

608.965.346,00

674.596.456,00

1.381.623.319,00

23.878.985.202,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 244: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 381

Receitas Correntes Receita Tributária Impostos Taxas Receitas Correntes Diversas Outras Receitas Correntes

475.394.941,00 475.029.727,00 474.928.900,00

100.827,00 365.214,00 365.214,00

100,00% 99,92% 99,90%

0,02% 0,08% 0,08%

%

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social

3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

25.441.433.367,00 8.140.663.155,00 8.140.663.155,00 556.558.332,00 556.558.332,00

13.932.193.422,00 7.724.139.667,00 6.208.053.755,00 2.812.018.458,00 2.812.018.458,00 11.122.528.368,00 11.122.528.368,00 11.122.528.368,00

69,58% 22,26% 22,26%

1,52% 1,52%

38,10% 21,13% 16,98%

7,69% 7,69%

30,42% 30,42% 30,42%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.01.00 - Órgãos Legislativos 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais

04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional

8.548.884.795,00 2.000.000,00

6.712.787.699,00 1.834.097.096,00

140.580.000,00 140.580.000,00

10.117.611.495,00 6.500.606.586,00 1.004.894.682,00 1.280.261.336,00 1.331.848.891,00

23,38% 0,01%

18,36% 5,02%

0,38% 0,38%

27,67% 17,78% 2,75% 3,50% 3,64%

Função %Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes

1.502.995.623,00 576.018.761,00 33.702.083,00 893.112.441,00

162.338,00

Hospital Provincial Do Cunene

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

100,00% 38,32%

2,24% 59,42%

0,01%

1.502.995.623,00 100,00%

36.563.961.735,00 100,00%Total Geral:

36.563.961.735,00Total Geral: 100,00%

475.394.941,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial Do Cuando-CubangoÓrgão:

Page 245: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 382

Actividades PermanentesProg. De Reestrut.E Modern. Das Forças De Def. E SegurançaProg.De Cuidados Primários E Assistência HospitalarProg.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.BásicasProg.Reab.Construção De Infra-Estruturas RodoviáriasProg.Reab.E Amp.Das Redes Urban.De Dist.Energ.EléctricaPrograma De Criação De Infraestruturas ComerciaisPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenv. E Promoção Da Actividade DesportivaPrograma De Desenvolvimento Dos Serviços De EducaçãoPrograma De Desenvolvimento Dos Serviços De SaúdePrograma De Desenvolvimento HabitacionalPrograma De Difusao E Acção CulturalPrograma De Exp. Da Capacidade De Prod. De Energia ElectricaPrograma De Fomento Da Actividade ProdutivaPrograma De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do EstadoPrograma De Melhoria Da Assistência SocialPrograma De Melhoria Da Qual. E Equidade Dos Serv. De SaúdePrograma De Melhoria Da Rede De Assistência SocialPrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. EconómicaPrograma De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E SaneamentoPrograma De Reordenamento Dos Transportes RodoviáriosPrograma De Valorização Do Património Histórico CulturalPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Reab. E Construção Das Infraest. AdministrativasPrograma Reab.E Cont.Das Infraest.Bás.De Telecomunicações

22.025.750.740,00 140.580.000,00 293.560.000,00

1.329.174.000,00 328.750.000,00

1.004.823.173,00 230.000.000,00

1.991.351.100,00 324.286.700,00 250.000.000,00 31.254.000,00 100.000.000,00 65.210.000,00 170.000.000,00 50.000.000,00 347.782.821,00 764.392.000,00 100.000.000,00 300.987.600,00 280.750.300,00 80.000.000,00

1.287.239.485,00 27.200.000,00 90.152.000,00

3.724.993.289,00 1.197.091.246,00

28.633.281,00

60,24% 0,38% 0,80% 3,64% 0,90% 2,75% 0,63% 5,45% 0,89% 0,68% 0,09% 0,27% 0,18% 0,46% 0,14% 0,95% 2,09% 0,27% 0,82% 0,77% 0,22% 3,52% 0,07% 0,25%

10,19% 3,27% 0,08%

%Programa Valor

36.563.961.735,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração Dos Serviços De Registo, Conservatória E NotariadoAdministração E Gestão Dos Assuntos GovernamentaisAdministração E Gestão Dos Serviços De Assistência SocialApoio Ao Reassentamento Dos Ex-Milit. E Mutilados Guerra/K-KubangoCuidados Primários De SaúdeCultura, Desporto E RecreaçãoFormação E Superação Técnica ProfissionalInformatização Dos ServiçosLimpeza E SaneamentoManutenção De Diversas Infraestruturas De SaúdeManutenção De Diversas Infraestruturas EscolaresMerenda Escolar/Kuando- KubangoPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrestação De Serviços Primários De Saúde

12.074.829.845,00 53.229.046,00 8.910.600,00 44.352.472,00 403.000.000,00

1.723.680.000,00 324.286.700,00 39.490.097,00 11.764.571,00 703.429.403,00 250.000.000,00 250.000.000,00 390.000.000,00

2.846.653.809,00 5.793.102.302,00

19.745.583,00

47,53% 0,21% 0,04% 0,17% 1,59% 6,78% 1,28% 0,16% 0,05% 2,77% 0,98% 0,98% 1,54%

11,20% 22,80% 0,08%

%Projecto / Actividade Valor 25.407.115.292,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Page 246: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 383

Programa De Assist.Social E Profissional Adolesc.Vulnerável/K-KubangoProjecto De Apoio A Biodiversidade/Kuando-KubangoProjecto De Apoio Institucional Ao Sector Das Telecomunicações

170.587.750,00 271.419.833,00 28.633.281,00

0,67% 1,07% 0,11%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

1.5.8.3.5 - Construção Cemitério Casa De Velório Menongue/Cuando Cubango 1.9.8.1.0 - Construção Apet. Centro Saúde C/30 Camas Dirico/Cuando-CubangoAmpliação E Apetrechamento Do Centro Ortopédico/MenongueApetrechamento De Mobiliário Escolar Hospital/Residencial/C.CubangoApoio Reassent.Ex.Milit.E Mutilados De Guerra (Cr.Adic)/Cuando-CubangoAquisição De Imputs Agrícolas/Cuando CubangoAquisição De Meios P/Saneamento Básico/C.CubangoAquisição E Montagem Rede Frigorifico 8 Municípios Provincía/C.CubangoConcl.Construção E Apet. Lar De Diminuidos Fisicos/C.CubangoConcl.Escola C/12 Salas 2 Lab.Ginmo Desportivo (Cr.Adic)/Cuando-C.CubangoConcl.Infra-Estrut.600 Hectares Reserv.Fund.(Cr.Adic)/C.CubangoConst. 50 Casas Do Tipo T2 Geminadas Para Quadros /C. CubangoConst. Centro Oftalmologico Em Menongue (Cr.Adic)/C.CubangoConst.Apet.C.Pré-Univ.16 Salas A.3 Lab.Gin.Desportivo/C.CubangoConst.Apet.Centro Reabilitação Física Diocese/Cuando CubangoConst.Apet.De 1 Centro De Apoio Aos Ant.Combatentes/Cuando CubangoConst.E Apet.De 1 Instit.Médio De Enfermagem/Cuando CubangoConst.Escola De Professores (Adpp) Em Menongue/Cuando CubangoConst.Templo D.Lina Xavier Igr.Met.Unida Estudos/C.CubangoConstrução 111 Escolas Primárias, 10 Do 1º Ciclo (Cr.Adic)/Cuando-CubangoConstrução 2 Parques Infantis Em Menongue/Cuando-CubangoConstrução Apet.Hospital Sanatorio Em Menongue/C.CubangoConstrução Apet.Instituto Médio Agrário (Cr.Adic)/Cuando Cubango Construção Apet.Palácio Justiça Municipal (Cr.Adic)/Cuando CubangoConstrução De 1 Depósito De Medicamentos/Cuando CubangoConstrução De Aterro Sanitario Em Menongue/Cuando CubangoConstrução Do Forte Do Mwene Vunongue/Cuando CubangoConstrução Do Palácio Da Justiça /Mavinga/ Cuando-CubangoConstrução E Apetrechamento 1 Parque Oficina Geral/MenongueConstrução Esquadra Policial Na Sede Municipal De Calai/C.CubangoConstrução Mercado Municipal De Menongue (Fase I) /C. CubangoConstrução Rede Abastecimento Água Município MenongueEstudos, Projectos E Fiscalização De Obras Públicas/C.CubangoGestão E Manutenção Das Infraestruturas/Cuando - CubangoInformat.Moderniz.Serviços De Gestão Do Gov.Prov./C.CubangoInfraestruturas Microfomento/Cuando - Cubango

90.750.300,00

100.000.000,00

20.000.000,00 300.987.600,00 236.987.000,00

50.000.000,00 100.000.000,00 80.000.000,00

100.000.000,00 110.000.000,00

80.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 70.000.000,00 23.560.000,00 24.405.000,00

110.000.000,00 90.351.100,00 65.210.000,00

1.498.000.000,00

40.174.000,00 150.000.000,00 113.000.000,00 190.000.000,00 31.254.000,00 90.000.000,00 90.152.000,00 210.215.300,00 70.152.000,00 140.580.000,00 230.000.000,00

1.007.239.485,00 300.418.250,00 63.000.000,00 35.600.000,00 252.000.000,00

Projecto / Actividade Total

11.156.846.443,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

2.012.062.658,00 9.144.783.785,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.007.239.485,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90.750.300,00

100.000.000,00

20.000.000,00 300.987.600,00 236.987.000,00

50.000.000,00 100.000.000,00 80.000.000,00

100.000.000,00 110.000.000,00

80.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 70.000.000,00 23.560.000,00 24.405.000,00

110.000.000,00 90.351.100,00 65.210.000,00

1.498.000.000,00

40.174.000,00 150.000.000,00 113.000.000,00 190.000.000,00 31.254.000,00 90.000.000,00 90.152.000,00 210.215.300,00 70.152.000,00 140.580.000,00 230.000.000,00

0,00 300.418.250,00 63.000.000,00 35.600.000,00 252.000.000,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 247: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 384

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador

486.595.638,00 100.138.903,00 6.892.591,00

379.537.323,00 26.821,00

138.062.731,00 138.062.731,00

547.448.281,00 155.404.969,00 10.606.436,00 381.417.113,00

19.763,00 177.818.356,00 177.818.356,00

924.919.021,00 392.977.690,00 27.073.250,00

Administração Municipal De Dirico

Administração Municipal De Mavinga

Administração Municipal De Menongue

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

77,90% 16,03%

1,10% 60,76%

0,00% 22,10% 22,10%

75,48% 21,43%

1,46% 52,59%

0,00% 24,52% 24,52%

81,79% 34,75%

2,39%

624.658.369,00

725.266.637,00

1.130.777.478,00

100,00%

100,00%

100,00%

Infraestruturas Sociais E Vias De Comunição/Cuando - CubangoInstalação E Amp.Da Rede De Mt E Bt Em Menongue/Cuando CubangoLançamento Ponte Sob O Rio Cuebe Local.Jamba Cueio /C.CubangoManut. Obras Construidas No Âmbito Programas Anteriores / C.CubangoMelhoria Rede Ilum.Púb.Electri.Cidade Menongue (Fase 1)/C. CubangoMobilização Social E Cidadania/Cuando - CubangoOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais/Cuando - CubangoOperacionalização Microfomento/Cuando - CubangoOrganização Produtiva Das Comunidades/Cuando - CubangoPrograma Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 FogosPrograma Água Para Todos/Cuando-CubangoProjecto Integrado De Combate A Pobreza E Desenvolv. RuralReab. Ampliação 2 Pontes S/O Rio Cuebe Centro Cidade / C.CubangoReab. Ampliação Ponte Metalica Sobre O Rio Luahuca / C.CubangoReab.Amp.Apet.Palácio Governo Prov.Menongue/C.CubangoReab.Apet.Edif.Sede Governo Provincial Menongue/C.CubangoReabilitação De Passeios E Jardinagem Da Cidade MenongueReforço Institucional/Cuando - CubangoSinalização Vertical Horizontal E Toponimia Da Cidade/C.CubangoTerraplanagem E Ampliação Da Pista Do Rivungo/Cuando-Cubango

529.843.142,00 1.004.823.173,00

89.000.000,00 100.000.000,00 170.000.000,00 79.074.000,00 116.190.000,00 23.400.000,00 32.850.000,00 950.000.000,00

90.000.000,00 300.713.289,00 180.000.000,00 90.000.000,00 266.723.946,00 280.000.000,00 190.000.000,00 214.242.858,00 27.200.000,00 58.750.000,00

Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 1.004.823.173,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

529.843.142,00 0,00

89.000.000,00 100.000.000,00 170.000.000,00 79.074.000,00 116.190.000,00 23.400.000,00 32.850.000,00 950.000.000,00

90.000.000,00 300.713.289,00 180.000.000,00 90.000.000,00 266.723.946,00 280.000.000,00 190.000.000,00 214.242.858,00 27.200.000,00 58.750.000,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 248: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 385

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

458.171.300,00 72.411.944,00 5.029.117,00

380.521.474,00 208.765,00

137.818.356,00 137.818.356,00

512.719.455,00 123.374.302,00 8.454.105,00

380.878.343,00 12.705,00

177.818.356,00 177.818.356,00

508.804.821,00 126.359.929,00 8.547.499,00

373.886.100,00 11.293,00

112.718.356,00 112.718.356,00

539.020.264,00 148.389.615,00 10.136.457,00 380.450.431,00

43.761,00 137.818.356,00 137.818.356,00

608.159.677,00 214.991.766,00 14.769.274,00 378.371.816,00

26.821,00 177.818.356,00 177.818.356,00

Administração Municipal De Nancova

Administração Municipal Do Calai

Administração Municipal Do Cuangar

Administração Municipal Do Cuchi

Administração Municipal Do Cuito Cuanavale

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

76,88% 12,15%

0,84% 63,85%

0,04% 23,12% 23,12%

74,25% 17,87%

1,22% 55,16%

0,00% 25,75% 25,75%

81,86% 20,33%

1,38% 60,16%

0,00% 18,14% 18,14%

79,64% 21,92%

1,50% 56,21%

0,01% 20,36% 20,36%

77,38% 27,35%

1,88% 48,14%

0,00% 22,62% 22,62%

595.989.656,00

690.537.811,00

621.523.177,00

676.838.620,00

785.978.033,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 249: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 386

Receitas Correntes Receita Tributária Taxas Receitas Correntes Diversas Multas E Outras Penalidades

475.344.216,00 460.713.321,00 460.713.321,00 14.630.895,00 14.630.895,00

100,00% 96,92% 96,92%

3,08% 3,08%

%

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social

3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens

5.321.379.183,00 4.345.374.291,00 4.345.374.291,00 319.091.311,00 319.091.311,00

655.325.003,00 64.137.154,00

99,91% 81,59% 81,59%

5,99% 5,99%

12,30% 1,20%

Natureza %Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

468.614.996,00 82.063.424,00 5.649.906,00

380.781.050,00 120.616,00

137.302.151,00 137.302.151,00

19.208.263.471,00 6.209.425.776,00 428.338.853,00

9.759.310.895,00 2.811.187.947,00 9.716.679.227,00 9.716.679.227,00

1.178.716.443,00 515.124.837,00 31.060.844,00 632.467.239,00

63.523,00 2.815.666,00 2.815.666,00

Administração Municipal Do Rivungo

Governo Provincial Do Cuando-Cubango

Hospital Provincial Do C.Cubango

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

77,34% 13,54%

0,93% 62,84%

0,02% 22,66% 22,66%

66,41% 21,47%

1,48% 33,74%

9,72% 33,59% 33,59%

99,76% 43,60%

2,63% 53,53%

0,01% 0,24% 0,24%

605.917.147,00

28.924.942.698,00

1.181.532.109,00

100,00%

100,00%

100,00%

5.326.043.801,00Total Geral: 100,00%

475.344.216,00Total Geral: 100,00%

Tribunais ProvinciaisÓrgão:

Page 250: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 387

3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

591.187.849,00 1.588.578,00 1.588.578,00 4.664.618,00 4.664.618,00 4.664.618,00

11,10% 0,03% 0,03% 0,09% 0,09% 0,09%

Natureza %

03 - Segurança E Ordem Pública 03.03.00 - Tribunais

5.326.043.801,00 5.326.043.801,00

100,00% 100,00%

Função %

Actividades Permanentes 5.326.043.801,00 100,00%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços

77.218.786,00 77.218.786,00

490.218.740,00 434.378.985,00 30.641.852,00 25.070.856,00

127.047,00 8.750,00 8.750,00

145.545.770,00 112.566.572,00 7.815.458,00 24.964.053,00

Tribunal Do Lobito

Tribunal Provincial Da Huila

Tribunal Provincial Da Lunda-Norte

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 100,00%

100,00% 88,61%

6,25% 5,11% 0,03% 0,00% 0,00%

99,92% 77,28%

5,37% 17,14%

77.218.786,00

490.227.490,00

145.661.323,00

100,00%

100,00%

100,00%

5.326.043.801,00 100,00%Total Geral:

5.326.043.801,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Administração Dos Serviços Da JustiçaAdministração Dos Serviços De JustiçaAdministração E Gestão Dos Assuntos Do EstadoDesenvolvimento Da Actividade JudicialManutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E Magistrados

861.537,00 1.181.238,00

134.068.867,00 5.085.667.570,00 104.264.589,00

0,02% 0,02% 2,52%

95,49% 1,96%

%Projecto / Actividade Valor 5.326.043.801,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Page 251: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 388

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital

168.485.953,00 143.281.704,00 10.038.073,00 15.115.357,00

50.819,00 64.404,00 64.404,00

852.901.630,00 758.030.693,00 53.673.494,00 40.919.351,00

278.092,00

300.124.558,00 252.324.491,00 18.056.773,00 29.699.533,00

43.761,00

228.339.934,00 67.755.270,00 9.910.969,00

150.477.635,00 196.060,00

201.156.772,00 171.809.405,00 12.163.639,00 17.159.730,00

23.998,00

275.146.997,00 233.371.727,00 16.843.569,00 24.878.059,00

53.642,00 861.537,00

Tribunal Provincial Da Lunda-Sul

Tribunal Provincial De Benguela

Tribunal Provincial De Cabinda

Tribunal Provincial De Luanda

Tribunal Provincial De Malanje

Tribunal Provincial Do Bengo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

99,96% 85,01%

5,96% 8,97% 0,03% 0,04% 0,04%

100,00% 88,88%

6,29% 4,80% 0,03%

100,00% 84,07%

6,02% 9,90% 0,01%

100,00% 29,67%

4,34% 65,90%

0,09%

100,00% 85,41%

6,05% 8,53% 0,01%

99,69% 84,55%

6,10% 9,01% 0,02% 0,31%

168.550.357,00

852.901.630,00

300.124.558,00

228.339.934,00

201.156.772,00

276.008.534,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 252: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 389

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal

139.546.688,00 110.956.704,00 4.293.601,00 24.160.866,00

135.517,00 258.750,00 258.750,00

184.752.934,00 156.815.596,00 10.868.509,00 17.053.301,00

15.528,00 1.426.409,00 1.426.409,00

217.905.287,00 182.438.597,00 12.893.540,00 22.553.387,00

19.763,00 546.250,00 546.250,00

412.737.112,00 366.238.989,00 25.943.866,00 20.459.678,00

94.579,00

124.828.404,00 85.338.888,00 16.344.707,00 23.099.637,00

45.172,00

574.723.536,00 488.720.694,00

Tribunal Provincial Do Bié

Tribunal Provincial Do Cuando Cubango

Tribunal Provincial Do Cuanza-Norte

Tribunal Provincial Do Cuanza-Sul

Tribunal Provincial Do Cunene

Tribunal Provincial Do Huambo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

99,81% 79,37%

3,07% 17,28%

0,10% 0,19% 0,19%

99,23% 84,23%

5,84% 9,16% 0,01% 0,77% 0,77%

99,75% 83,51%

5,90% 10,32%

0,01% 0,25% 0,25%

100,00% 88,73%

6,29% 4,96% 0,02%

100,00% 68,36% 13,09% 18,51%

0,04%

100,00% 85,03%

139.805.438,00

186.179.343,00

218.451.537,00

412.737.112,00

124.828.404,00

574.739.001,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 253: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 390

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social

3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços

3.390.096.936,00 184.926.454,00 184.926.454,00 11.760.328,00 11.760.328,00

3.193.293.738,00 147.664.155,00

3.045.629.583,00

6,17% 0,34% 0,34% 0,02% 0,02%

5,81% 0,27% 5,55%

Natureza %Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

221.056.569,00 189.828.788,00 13.341.714,00 17.819.720,00

66.347,00

277.942.354,00 235.341.885,00 16.411.639,00 26.140.835,00

47.995,00 258.750,00 258.750,00

277.916.053,00 229.890.286,00 16.438.872,00 31.489.492,00

97.403,00 850.000,00 850.000,00

150.831.106,00 126.285.017,00 8.934.032,00 15.581.001,00

31.056,00 258.750,00 258.750,00

Tribunal Provincial Do Moxico

Tribunal Provincial Do Namibe

Tribunal Provincial Do Uíge

Tribunal Provincial Do Zaire

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 85,87%

6,04% 8,06% 0,03%

99,91% 84,59%

5,90% 9,40% 0,02% 0,09% 0,09%

99,70% 82,47%

5,90% 11,30%

0,03% 0,30% 0,30%

99,83% 83,58%

5,91% 10,31%

0,02% 0,17% 0,17%

221.056.569,00

278.201.104,00

278.766.053,00

151.089.856,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

54.920.831.652,00Total Geral: 100,00%

Gabinete De Obras EspeciaisÓrgão:

Page 254: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 391

3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

116.416,00 116.416,00

51.530.734.716,00 51.530.734.716,00 51.530.734.716,00

0,00% 0,00%

93,83% 93,83% 93,83%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

02 - Defesa 02.01.00 - Defesa Militar

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional

08 - Recreação, Cultura E Religião 08.01.00 - Serviços Culturais 08.03.00 - Serviços Religiosos E Outros Serviços À Comunidade

09 - Assuntos Económicos 09.02 - Transportes 09.02.01 - Transporte Rodoviário

34.804.856.036,00 34.222.616.036,00

582.240.000,00

1.045.555.753,00 1.045.555.753,00

12.996.345.548,00 12.996.345.548,00

4.284.924.391,00 4.048.806.434,00 236.117.957,00

1.789.149.924,00 1.789.149.924,00 1.789.149.924,00

63,37% 62,31% 1,06%

1,90% 1,90%

23,66% 23,66%

7,80% 7,37% 0,43%

3,26% 3,26% 3,26%

Função %

Actividades PermanentesProg.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.BásicasProg.Reab.Construção De Infra-Estruturas RodoviáriasPrograma De Desenvolvimento HabitacionalPrograma De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do EstadoPrograma De Realojamento Da PopulaçãoPrograma De Valorização Do Património Histórico CulturalPrograma Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas

495.143.021,00 747.501.250,00

1.789.149.924,00 11.704.916.186,00 26.842.349.260,00 1.291.429.362,00 4.384.924.391,00 7.665.418.258,00

0,90% 1,36% 3,26%

21,31% 48,87% 2,35% 7,98%

13,96%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

54.920.831.652,00 100,00%Total Geral:

54.920.831.652,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Administração E Gestão Da Política De Realojamento Da População Administração E Gestão Dos Assuntos Do Estado

127.030.362,00 495.143.021,00

20,42% 79,58%

%Projecto / Actividade Valor 622.173.383,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Const. Infraestrut.Novo Centro Político Administrativo (Estudos E Projectos)Construção Do Santuário Da Muxima Construção E Apetrechamento Do Edifício Museu Ciência TecnologiaConstrução 5000 Habitações Evolutivas Auto-Construção (Kits)

63.444.085,00

236.117.957,00 1.803.474.668,00 246.855.730,00

Projecto / Actividade Total

54.298.658.269,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

16.499.005.929,00 37.799.652.340,00 0,00

0,00 1.803.474.668,00

0,00

63.444.085,00

236.117.957,00 0,00

246.855.730,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Page 255: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 392

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal

1.776.764.003,00 18.666.666,00

10,25% 0,11%

Natureza %Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

3.390.096.936,00 184.926.454,00 11.760.328,00

3.193.293.738,00 116.416,00

51.530.734.716,00 51.530.734.716,00

Gabinete De Obras Especiais

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

6,17% 0,34% 0,02% 5,81% 0,00%

93,83% 93,83%

54.920.831.652,00 100,00%

17.330.761.630,00Total Geral: 100,00%

Gabinete Getão Polo De Desenv.Turítico Do Futungo De BelasÓrgão:

Construção Apet. Escritorios Da Assembleia Nacional LuandaConstrução Apetrechamento Centro Arte Benfica-Mercado Do ArtesanatoConstrução Apetrechamento Instalações Guarda PalacianaConstrução Casa Protocolar Nº 8 Do Beco BalãoConstrução De 10.000 Unidades Habitacionais EvolutivasConstrução De 10.000 Unidades Habitacionais SociaisConstrução De 4.000 Unidades Habitacionais No Zango E SapúConstrução Do Arquivo Histórico AngolaConstrução Infraestruturas Bairro Saneamento (Estudos E Projectos)Construção Instalação Equipamentos Edifício Inspeção (Dnvit)Construção Instalações Segurança PresidencialConstrução Marginal Sudoeste Obras Arte Complementares (Fase 1)Construção Sede Assembleia NacionalEstudos E Projectos De Oceanário/GoeEstudos Projectos Construção Arquivo Histórico PalopEstudos Projectos Fiscalização/GoeEstudos Projectos Requalificação Urbana Zona Costeira SambaEstudos Projectos Requalificação Área Antigas Intalações SmeEstudos Projectos Requalificação Áreas Minplan 1º CongressoEstudos, Projectos E Fiscalização/PrpInfraestrutura 20 Mil Casas Construção 3000 Casas EconómicasInfraestruturas Para 30.000 Unidades HabitacionaisReab Edif. Minist. Planeamento Gab. Vice Presidente (Est.Consult. E Proj.)Reabilitação Casas Protocolares Palácio PresidencialReabilitação De Casas Protocolares Do Beco BalãoReabilitação Edifício Cerimonial Presidência RepúblicaRealojamento Área Adjacente Novo Centro Político AdministrativoRestauro, Construção E Apetrech. Do Museu Forças Armadas

4.180.000.000,00 747.501.250,00

462.500.000,00 597.810.844,00 183.750.000,00 348.500.000,00 159.600.000,00

1.900.000.000,00 316.216.053,00 412.500.000,00

1.045.555.753,00 1.789.149.924,00 22.462.349.260,00

200.000.000,00 150.500.000,00

1.400.894.462,00 227.500.000,00 118.578.750,00 71.250.000,00 140.049.000,00

11.458.060.456,00 332.500.000,00 82.826.992,00

1.264.475.017,00 360.788.376,00 582.240.000,00 508.337.926,00 445.331.766,00

Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 0,00

0,00 0,00

20.000.000,00 50.000.000,00

0,00 1.800.000.000,00

0,00 0,00 0,00

1.139.149.924,00 4.153.928.100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.432.453.237,00 100.000.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.180.000.000,00 747.501.250,00

462.500.000,00 597.810.844,00 163.750.000,00 298.500.000,00 159.600.000,00 100.000.000,00 316.216.053,00 412.500.000,00

1.045.555.753,00 650.000.000,00

18.308.421.160,00 200.000.000,00 150.500.000,00

1.400.894.462,00 227.500.000,00 118.578.750,00 71.250.000,00 140.049.000,00

4.025.607.219,00 232.500.000,00 82.826.992,00

1.264.475.017,00 360.788.376,00 582.240.000,00 508.337.926,00 445.331.766,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 393

3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social

3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

18.666.666,00 1.344.104,00 1.344.104,00

1.756.753.233,00 13.552.554,00

1.743.200.679,00 15.553.997.627,00 15.553.997.627,00 15.553.997.627,00

0,11% 0,01% 0,01%

10,14% 0,08%

10,06% 89,75% 89,75% 89,75%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

17.330.761.630,00 17.330.761.630,00

100,00% 100,00%

Função %

Actividades PermanentesPrograma Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas

223.881.767,00 17.106.879.863,00

1,29% 98,71%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos

1.776.764.003,00 18.666.666,00 1.344.104,00

1.756.753.233,00 15.553.997.627,00 15.553.997.627,00

Gabinete De Gestão Do Polo De Desenvolv.Turistico Do Futungo De Belas

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

10,25% 0,11% 0,01%

10,14% 89,75% 89,75%

17.330.761.630,00 100,00%

17.330.761.630,00 100,00%Total Geral:

17.330.761.630,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Encargos Gerais Do EstadoÓrgão:

Administração E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento Turístico 223.881.767,00 100,00%

%Projecto / Actividade Valor 223.881.767,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Cadastramento De Ocupação/RealojamentoConstrução De Equipamentos SociaisConstrução De Equipamentos UrbanosConstrução De Infra-Estruturas - Fase 1Elaboração Do Plano Director Do MussuloEstudos Projectos E Fiscalizalção/GgptfbGestão Territorial/GgptfbMacro Infra-Estruturas

2.053.750.000,00 1.137.368.000,00 1.100.000.000,00 8.420.000.000,00 620.020.000,00 821.809.863,00 147.000.000,00

2.806.932.000,00

Projecto / Actividade Total

17.106.879.863,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

6.989.894.400,00 10.116.985.463,00 0,00

809.894.400,00 700.000.000,00

5.480.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.053.750.000,00 327.473.600,00 400.000.000,00

2.940.000.000,00 620.020.000,00 821.809.863,00 147.000.000,00

2.806.932.000,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 394

Receitas Correntes Receita Tributária Impostos Taxas Contribuições Receita Patrimonial Rendimentos De Participações Rendimentos De Recursos Naturais Outras Receitas Patrimoniais

Receitas Correntes Diversas Outras Receitas CorrentesReceitas De Capital Receita De Financiamentos Financiamentos Internos Financiamentos Externos Reversão E Restituição Resultados Anteriores

3.596.185.481.880,00 901.081.229.721,00 900.509.546.413,00

6.384.763,00 565.298.545,00

2.406.204.252.159,00 15.119.462.771,00

2.391.042.960.736,00 41.828.652,00

288.900.000.000,00 288.900.000.000,00

1.599.038.489.410,00 1.215.912.587.545,00 441.000.000.000,00 774.912.587.545,00 383.125.901.865,00 383.125.901.865,00

69,22% 17,34% 17,33%

0,00% 0,01%

46,32% 0,29%

46,02% 0,00%

5,56% 5,56%

30,78% 23,40%

8,49% 14,92%

7,37% 7,37%

%

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.2 - Serviços 3.4 - Juros 3.4.2 - Juros Da Divida Interna 3.4.3 - Juros Da Divida Externa

3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.1 - Subsidios 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 4.3 - Despesas De Capital Financeiro 4.3.1 - Aplicação Em Activos Financeiros 4.3.2 - Amortização De Passivos Financeiros

1.120.919.996.869,00 2.221.195,00 2.221.195,00

465.281.211.757,00 465.281.211.757,00 64.825.779.435,00 27.154.560.019,00 37.671.219.416,00

590.810.784.482,00 577.073.431.659,00 13.737.352.823,00

1.071.147.553.004,00 23.446.412.748,00 23.446.412.748,00

1.047.701.140.256,00 396.474.703.853,00 651.226.436.403,00

51,14% 0,00% 0,00%

21,23% 21,23%

2,96% 1,24% 1,72%

26,95% 26,33%

0,63% 48,86%

1,07% 1,07%

47,80% 18,09% 29,71%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.03.00 - Assuntos Financeiros E Fiscais 01.04.00 - Relações Exteriores

01.07 - Operações De Dívida Pública

1.328.141.422.816,00 34.798.960.283,00 572.163.964.437,00 2.126.282.258,00

716.052.215.838,00

60,59% 1,59%

26,10% 0,10%

32,67%

Função %Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

2.192.067.549.873,00 100,00%Total Geral:

2.192.067.549.873,00Total Geral: 100,00%

5.195.223.971.290,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 395

Actividades PermanentesPrograma De Desenv. Das M.P.M.Empresas-Angola InvestePrograma De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. EconómicaPrograma De Reforma E Moderniz. Da Gestão Fin. PúblicaReestruturação E Redimensionamento Do Sect. Emp. Público

1.916.272.244.183,00 48.200.000.000,00 219.582.800.415,00 5.900.000.000,00 2.112.505.275,00

87,42% 2,20%

10,02% 0,27% 0,10%

%Programa Valor

3 - Despesas Correntes 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.3 - Despesas De Capital Financeiro

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal

118.761.332.532,00 118.761.332.532,00 11.780.747.713,00 11.780.747.713,00

926.626.295.058,00 2.221.195,00

I.S.E.P-Encargos Do Sector Empresarial Público

Operações Centrais Do Estado

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

90,98% 90,98%

9,02% 9,02%

69,42% 0,00%

130.542.080.245,00

1.334.766.663.946,00

100,00%

100,00%

2.192.067.549.873,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Administração De Participações Em Empresas E SociedadesAdministração De Participações Em Instituições InternacionaisAdministração E Gestão Da Polít.Finan.Do Estado E Das Fin.PúblicasAdministração E Gestão Dos Assuntos Do EstadoAjuda Económica A Países Em Desenvolvimento E Em TransiçãoAjuda Económica Canalizada Através De Agências InternacionaisApoio A Entidades EstrangeirasApoio Financeiro A Actividade EconómicaApoio Financeiro A Pessoas E FamíliasCapitalização De Empresas Do SepCobertura De Custos Operacionias De Empresas PúblicasContribuições A Organizações InternacionaisEncargos Com Serviços Bancários Das Linhas De CréditoEncargos De Exercícios FindosEstratégia De Ti, Sourcing E OperaçõesFinanciamento Dos Partidos Políticos E Das Coligações De Partidos PolíticosGestão De Serviços BancáriosHabilitação Da Integração De Aplicações De NegóciosHabilitação Da Transformação E Habilitação TecnológicaRegularização De Passivos Do SepRemun. De Comissões, Comités E Grup. De Trab. MultisectoriasSubvenção Ao Preço E Tarifas De Bens E Serviços Públicos

2.375.000.000,00 652.447.683,00

906.090.730.096,00 5.778.000.000,00 2.000.000.000,00 1.000.000.000,00

20.562.898,00 261.846.995.976,00

311.633.558,00 11.780.747.713,00 116.648.827.257,00 2.105.719.360,00 7.839.039.844,00

383.125.901.865,00 1.200.000.000,00 6.186.920.439,00 12.908.674.777,00 1.200.000.000,00 3.500.000.000,00 2.112.505.275,00

50.881.974,00 460.234.324.359,00

0,11% 0,03%

41,39% 0,26% 0,09% 0,05% 0,00%

11,96% 0,01% 0,54% 5,33% 0,10% 0,36%

17,50% 0,05% 0,28% 0,59% 0,05% 0,16% 0,10% 0,00%

21,03%

%Projecto / Actividade Valor 2.188.968.913.074,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Infraestruturas E Equip.Sociais-Centralidades E Outros 3.098.636.799,00

Projecto / Actividade Total

3.098.636.799,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 3.098.636.799,00 0,00 3.098.636.799,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 396

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social

3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 4.3 - Despesas De Capital Financeiro 4.3.1 - Aplicação Em Activos Financeiros 9 - Reservas 9.1 - Reserva Orçamental

171.026.846.002,00 136.023.965.326,00 136.023.965.326,00 5.106.664.994,00 5.106.664.994,00

29.896.215.682,00 25.765.571.682,00 4.130.644.000,00 30.080.798.102,00 23.080.798.102,00 23.080.798.102,00 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00 87.000.000.000,00 87.000.000.000,00

59,36% 47,21% 47,21%

1,77% 1,77%

10,38% 8,94% 1,43%

10,44% 8,01% 8,01% 2,43% 2,43%

30,20% 30,20%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

02 - Defesa 02.01.00 - Defesa Militar

04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário

05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública

06 - Protecção Social 06.03.00 - Habitação

08 - Recreação, Cultura E Religião 08.01.00 - Serviços Culturais

09 - Assuntos Económicos 09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 09.01.01 - Agricultura

09.02 - Transportes 09.02.03 - Transporte Ferroviário

145.823.422.454,00 145.823.422.454,00

4.573.965.456,00 4.573.965.456,00

48.091.356.926,00 48.091.356.926,00

40.523.373.341,00 19.446.348.993,00 21.077.024.348,00

8.540.727.474,00 8.540.727.474,00

5.540.727.474,00 5.540.727.474,00

32.473.343.505,00 2.242.231.205,00 2.242.231.205,00

4.524.500.000,00 2.000.000.000,00

50,61% 50,61%

1,59% 1,59%

16,69% 16,69%

14,07% 6,75% 7,32%

2,96% 2,96%

1,92% 1,92%

11,27% 0,78% 0,78%

1,57% 0,69%

Função %Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.4 - Juros 4 - Despesas De Capital 4.3 - Despesas De Capital Financeiro

75.532.369.279,00 10.706.589.844,00 64.825.779.435,00 651.226.436.403,00 651.226.436.403,00

U.G.D-Operações Da Dívida Pública

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

10,39% 1,47% 8,92%

89,61% 89,61%

726.758.805.682,00 100,00%

288.107.644.104,00 100,00%Total Geral:

288.107.644.104,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Reservas OrçamentaisÓrgão:

Page 260: Dotacao orcamental por_orgao13

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

22/02/2013Emissão :

Exercício : 2013REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 397

Actividades PermanentesProg. De Reestrut.E Modern. Das Forças De Def. E SegurançaPrograma De Desenv.Da Cultura, Desporto E RecreaçãoPrograma De Desenvolvimento HabitacionalPrograma De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do EstadoPrograma De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E SaneamentoReservas

205.587.852.226,00 4.573.965.456,00 5.540.727.474,00 8.540.727.474,00 4.323.644.000,00 2.540.727.474,00 57.000.000.000,00

71,36% 1,59% 1,92% 2,96% 1,50% 0,88%

19,78%

%Programa Valor

3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.3 - Despesas De Capital Financeiro 9 - Reservas 9.1 - Reserva Orçamental

171.026.846.002,00 136.023.965.326,00 5.106.664.994,00 29.896.215.682,00 30.080.798.102,00 23.080.798.102,00 7.000.000.000,00 87.000.000.000,00 87.000.000.000,00

Reservas Orçamentais

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

59,36% 47,21%

1,77% 10,38% 10,44%

8,01% 2,43%

30,20% 30,20%

288.107.644.104,00 100,00%

288.107.644.104,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão Da Polít.Finan.Do Estado E Das Fin.PúblicasAdministração E Gestão Dos Serviços Do Sistema Nacional De SaúdeImplementação Das Autarquias Locais

24.497.579.588,00 233.643.923.645,00 4.446.348.993,00 4.323.644.000,00

9,18% 87,54% 1,67% 1,62%

%Projecto / Actividade Valor 266.911.496.226,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Projectos Em Curso A Nominalizar 21.196.147.878,00

Projecto / Actividade Total

21.196.147.878,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 21.196.147.878,00 0,00 21.196.147.878,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários