demonstrativo da despesa orçamentária por funções 2006

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Município de Rio Branco do Sul - PR DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2006 ANEXO 05 Página: 01 / 01 DESPESA EMPENHADA CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA TOTAL 04 ADMINISTRAÇÃO 3.031.065,49 04 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.209.220,42 122 04 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 374.612,20 122 0401 04 APOIO ADMINISTRATIVO 1.834.608,22 122 0402 04 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 483.466,09 123 04 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO 483.466,09 123 0403 04 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 338.378,98 129 04 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO 268.002,48 129 0403 04 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 70.376,50 129 0404 06 SEGURANÇA PÚBLICA 166.462,82 06 DEFESA CIVIL 166.462,82 182 06 SEGURANÇA PÚBLICA 166.462,82 182 0601 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.620.803,37 08 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 2.620.803,37 244 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 1.986.405,63 244 0801 08 ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 634.397,74 244 0802 10 SAÚDE 6.254.795,24 10 ATENÇÃO BÁSICA 6.061.144,50 301 10 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 6.061.144,50 301 1001 10 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 193.650,74 302 10 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 193.650,74 302 1001 12 EDUCAÇÃO 11.962.104,18 12 ENSINO FUNDAMENTAL 11.752.293,16 361 12 EDUCAÇÃO PARA TODOS 11.752.293,16 361 1201 12 EDUCAÇÃO INFANTIL 209.811,02 365 12 EDUCAÇÃO INFANTIL 209.811,02 365 1202 13 CULTURA 63.844,63 13 DIFUSÃO CULTURAL 63.844,63 392 13 INCENTIVO À CULTURA 63.844,63 392 1301 15 URBANISMO 5.277.320,72 15 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.164.682,30 451 15 NOSSA CIDADE 1.164.682,30 451 1501 15 SERVIÇOS URBANOS 4.112.638,42 452 15 NOSSA CIDADE 4.112.638,42 452 1501 17 SANEAMENTO 1.387.044,15 17 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 1.387.044,15 512 17 SANEAMENTO BASÍCO 1.387.044,15 512 1701 18 GESTÃO AMBIENTAL 172.024,84 18 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 129.005,83 541 18 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 129.005,83 541 1801 18 CONTROLE AMBIENTAL 43.019,01 542 18 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 43.019,01 542 1801 20 AGRICULTURA 303.743,03 20 EXTENSÃO RURAL 303.743,03 606 20 PRODUÇÃO RURAL 303.743,03 606 2001 26 TRANSPORTE 1.621.572,65 26 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1.621.572,65 782 26 PROGRAMA NOSSOS CAMINHOS 1.621.572,65 782 2601 27 DESPORTO E LAZER 104.919,40 27 DESPORTO COMUNITÁRIO 104.919,40 812 27 ESPORTE POR ESPORTE 68.223,71 812 2701 27 LAZER E PRAZER 36.695,69 812 2702 28 ENCARGOS ESPECIAIS 1.240.990,06 28 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 877.707,49 843 28 ENCARGOS ESPECIAIS 877.707,49 843 0000 28 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 363.282,57 846 28 ENCARGOS ESPECIAIS 363.282,57 846 0000 TOTAL GERAL 34.206.690,58

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Demonstrativo da despesa orçamentária por funções 2006

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Município de Rio Branco do Sul - PRDEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2006

ANEXO 05Página: 01 / 01DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA TOTAL04 ADMINISTRAÇÃO 3.031.065,4904 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.209.220,4212204 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 374.612,20122 040104 APOIO ADMINISTRATIVO 1.834.608,22122 040204 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 483.466,0912304 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO 483.466,09123 040304 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 338.378,9812904 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO 268.002,48129 040304 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 70.376,50129 040406 SEGURANÇA PÚBLICA 166.462,8206 DEFESA CIVIL 166.462,8218206 SEGURANÇA PÚBLICA 166.462,82182 060108 ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.620.803,3708 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 2.620.803,3724408 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 1.986.405,63244 080108 ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 634.397,74244 080210 SAÚDE 6.254.795,2410 ATENÇÃO BÁSICA 6.061.144,5030110 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 6.061.144,50301 100110 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 193.650,7430210 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 193.650,74302 100112 EDUCAÇÃO 11.962.104,1812 ENSINO FUNDAMENTAL 11.752.293,1636112 EDUCAÇÃO PARA TODOS 11.752.293,16361 120112 EDUCAÇÃO INFANTIL 209.811,0236512 EDUCAÇÃO INFANTIL 209.811,02365 120213 CULTURA 63.844,6313 DIFUSÃO CULTURAL 63.844,6339213 INCENTIVO À CULTURA 63.844,63392 130115 URBANISMO 5.277.320,7215 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.164.682,3045115 NOSSA CIDADE 1.164.682,30451 150115 SERVIÇOS URBANOS 4.112.638,4245215 NOSSA CIDADE 4.112.638,42452 150117 SANEAMENTO 1.387.044,1517 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 1.387.044,1551217 SANEAMENTO BASÍCO 1.387.044,15512 170118 GESTÃO AMBIENTAL 172.024,8418 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 129.005,8354118 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 129.005,83541 180118 CONTROLE AMBIENTAL 43.019,0154218 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 43.019,01542 180120 AGRICULTURA 303.743,0320 EXTENSÃO RURAL 303.743,0360620 PRODUÇÃO RURAL 303.743,03606 200126 TRANSPORTE 1.621.572,6526 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1.621.572,6578226 PROGRAMA NOSSOS CAMINHOS 1.621.572,65782 260127 DESPORTO E LAZER 104.919,4027 DESPORTO COMUNITÁRIO 104.919,4081227 ESPORTE POR ESPORTE 68.223,71812 270127 LAZER E PRAZER 36.695,69812 270228 ENCARGOS ESPECIAIS 1.240.990,0628 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 877.707,4984328 ENCARGOS ESPECIAIS 877.707,49843 000028 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 363.282,5784628 ENCARGOS ESPECIAIS 363.282,57846 0000

TOTAL GERAL 34.206.690,58