c. gestÃo 01/17-sed l03 cham 7/16 - instituto reger … · 2018-08-20 · c. gestÃo 01/17-sed l03...
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C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 - INSTITUTO REGER BALANCETE
CNPJ: 21.236.845/0002-31 Período: 01/12/2017 à 31/12/2017
Folha: 1
Número: 1
CLASSIFICAÇÃO CÓD RED DESCRIÇÃO SD INICIAL R$ DÉBITO R$ CRÉDITO R$ MOVIMENTO R$ SD FINAL R$
1 000200 ATIVO 1.224.446,85 186.062.219,0
3
27.409.657,13 158.652.561,9
0
159.877.008,75
1.1 000201 CIRCULANTE 1.224.446,85 10.554.364,62 9.871.539,52 682.825,10 1.907.271,95
1.1.1 000202 DISPONIBILIDADES 224.192,83 9.255.348,86 7.573.489,98 1.681.858,88 1.906.051,71
1.1.1.01 000203 DISPONIBILIDADE
PROPRIA
0,00 2.726.426,28 2.726.418,28 8,00 8,00
1.1.1.01.02 000206 BANCOS CONTA
MOVIMENTO
0,00 2.726.426,28 2.726.418,28 8,00 8,00
1.1.1.01.02.0001 000008 REGER - 2887-9 C/C AG
0996 OP 003
0,00 2.726.426,28 2.726.418,28 8,00 8,00
1.1.1.02 000213 DISPONIBILIDADE DE
TERCEIROS
224.192,83 6.528.922,58 4.847.071,70 1.681.850,88 1.906.043,71
1.1.1.02.01 000214 CAIXA 420,38 2.000,00 1.231,13 768,87 1.189,25
1.1.1.02.01.0001 000215 CAIXA ROTATIVO - REGER 420,38 2.000,00 1.231,13 768,87 1.189,25
1.1.1.02.02 000216 BANCOS CONTA
MOVIMENTO
0,00 3.799.386,06 3.799.386,06 0,00 0,00
1.1.1.02.02.0002 000018 REGER - 3497-6 C/C AG
0996 OP 003
0,00 3.799.386,06 3.799.386,06 0,00 0,00
1.1.1.02.04 000220 APLICAÇÃO FINANCEIRA 223.772,45 2.727.536,52 1.046.454,51 1.681.082,01 1.904.854,46
1.1.1.02.04.0003 000022 REGER - 3497-6 FI LP OP
5980
223.772,45 2.727.536,52 1.046.454,51 1.681.082,01 1.904.854,46
1.1.2 000223 CREDITOS 1.000.254,02 1.299.015,76 2.298.049,54 (999.033,78) 1.220,24
1.1.2.01 000224 CREDITOS PROPRIOS 1.452,85 0,00 1.452,85 (1.452,85) 0,00
1.1.2.01.03 000230 ADTOS DE FOLHA 896,55 0,00 896,55 (896,55) 0,00
1.1.2.01.03.0006 000806 Patricia Cardoso de Paula 896,55 0,00 896,55 (896,55) 0,00
1.1.2.01.04 000235 TRIBUTOS A RECUPERAR 556,30 0,00 556,30 (556,30) 0,00
1.1.2.01.04.0006 000765 PIS a Recuperar 556,30 0,00 556,30 (556,30) 0,00
1.1.2.02 000241 CREDITOS DE
TERCEIROS
998.801,17 1.299.015,76 2.296.596,69 (997.580,93) 1.220,24
1.1.2.02.01 000242 CLIENTES 965.915,10 1.297.880,92 2.263.796,02 (965.915,10) 0,00
1.1.2.02.01.0001 000243 Recursos CG 01/17SED-GO
a Receber
965.915,10 1.297.880,92 2.263.796,02 (965.915,10) 0,00
1.1.2.02.02 000244 ADTO FORNECEDOR 7.060,98 0,00 6.975,58 (6.975,58) 85,40
1.1.2.02.02.0005 000738 RR Administracao Serviços
LTDA
6.443,16 0,00 6.443,16 (6.443,16) 0,00
1.1.2.02.02.0006 000739 Carimbos Araguaia
Comercio e Prestação de
Serviços LTDA ME
25,00 0,00 25,00 (25,00) 0,00
1.1.2.02.02.0008 000741 Nezio Antonio Monteiro Me 85,40 0,00 0,00 0,00 85,40
1.1.2.02.02.0009 000812 Urban Mobilidade Urbana de
Anapolis SPEL LTDA
507,42 0,00 507,42 (507,42) 0,00
1.1.2.02.03 000247 ADTOS DE FOLHA 25.825,09 509,94 25.825,09 (25.315,15) 509,94
1.1.2.02.03.0001 000248 Adto s/ Folha - Salario 0,00 509,94 0,00 509,94 509,94
1.1.2.02.03.0002 000249 Adto 13º Salario 25.825,09 0,00 25.825,09 (25.825,09) 0,00
1.1.2.02.04 000252 TRIBUTOS A RECUPERAR 0,00 624,90 0,00 624,90 624,90
1.1.2.02.04.0001 000253 Issqn a Recuperar 0,00 68,60 0,00 68,60 68,60
1.1.2.02.04.0006 000881 PIS a recuperar 0,00 556,30 0,00 556,30 556,30
1.9 000316 ATIVO COMPENSADO 0,00 175.507.854,4
1
17.538.117,61 157.969.736,8
0
157.969.736,80
1.9.1 000317 ATIVO COMPENSADO 0,00 175.507.854,4
1
17.538.117,61 157.969.736,8
0
157.969.736,80
1.9.1.02 000323 ATIVO COMPENSADO DE
PROJETOS C/
RESTRIÇÃO
0,00 175.507.854,4
1
17.538.117,61 157.969.736,8
0
157.969.736,80
1.9.1.02.01 000324 BENS DE TERCEIROS
RECEBIDOS EM
COMODATO
0,00 362.129,22 0,00 362.129,22 362.129,22
1.9.1.02.01.0001 000325 Bens Recebidos em
Comodato
0,00 8.155,00 0,00 8.155,00 8.155,00
PAY ALL FAST 3.0 - F71 SISTEMAS WEB Módulo Contabilidade - versão 1.0 Folha 1
C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 - INSTITUTO REGER BALANCETE
CNPJ: 21.236.845/0002-31 Período: 01/12/2017 à 31/12/2017
Folha: 2
Número: 1
CLASSIFICAÇÃO CÓD RED DESCRIÇÃO SD INICIAL R$ DÉBITO R$ CRÉDITO R$ MOVIMENTO R$ SD FINAL R$
1.9.1.02.01.0002 000839 Bens do Contrato de Gestão
Adquiridos pela O.S.
0,00 353.974,22 0,00 353.974,22 353.974,22
1.9.1.02.03 000924 CONTROLE DE SALDO
CONTRATUAL
CONTRATO GESTAO
0,00 87.363.317,56 8.983.608,97 78.379.708,59 78.379.708,59
1.9.1.02.03.0001 000925 Recursos contrato de
Gestao (Valor Contratual)
0,00 87.363.317,56 0,00 87.363.317,56 87.363.317,56
1.9.1.02.03.0002 000926 ( - ) Repasses Recebidos 0,00 0,00 6.676.429,65 6.676.429,65 (6.676.429,65)
1.9.1.02.03.0003 000927 ( - ) Baixas por Glosas 0,00 0,00 2.307.179,32 2.307.179,32 (2.307.179,32)
1.9.1.02.04 000932 CONTINGENCIAS
ESTIMADAS DE
RESCISOES
TRABALHISTAS
0,00 419.090,07 0,00 419.090,07 419.090,07
1.9.1.02.04.0001 000933 Contingencias Estimadas de
Rescisoes Trabalhistas
0,00 419.090,07 0,00 419.090,07 419.090,07
1.9.1.02.05 000962 CONTROLE DE SALDO
ORCAMENTARIO DO
CONTRATO DE GESTAO
0,00 87.363.317,56 8.554.508,64 78.808.808,92 78.808.808,92
1.9.1.02.05.0001 000963 Recursos contrato de
Gestao (Valor Contratual)
0,00 87.363.317,56 0,00 87.363.317,56 87.363.317,56
1.9.1.02.05.0002 000964 ( - ) Despesas da Propria
O.S.
0,00 0,00 6.247.329,32 6.247.329,32 (6.247.329,32)
1.9.1.02.05.0003 000965 ( - ) Baixas por Glosas 0,00 0,00 2.307.179,32 2.307.179,32 (2.307.179,32)
2 000328 PASSIVO 1.224.446,85 21.017.318,17 179.669.880,0
7
158.652.561,9
0
159.877.008,75
2.1 000329 PASSIVO CIRCULANTE 1.224.446,85 3.479.200,56 4.162.025,66 682.825,10 1.907.271,95
2.1.2 000996 EXIGIBILIDADES DE
PROJETOS
1.224.446,85 3.479.200,56 4.162.025,66 682.825,10 1.907.271,95
2.1.2.01 000385 EXIGIBILIDADES DE
PROJETOS
1.224.446,85 3.479.200,56 4.162.025,66 682.825,10 1.907.271,95
2.1.2.01.01 000386 FORNECEDORES 379.538,76 660.086,32 634.131,12 (25.955,20) 353.583,56
2.1.2.01.01.0001 000387 Papelaria Tributaria 0,00 0,00 15.727,70 15.727,70 15.727,70
2.1.2.01.01.0002 000388 F71 Serviços e Comércio de
Sistemas e
Desenvolvimento LTDA
0,00 40.779,00 40.779,00 0,00 0,00
2.1.2.01.01.0004 000390 João Frederico B. Calaça 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00
2.1.2.01.01.0009 000624 BR Papelaria 0,00 761,30 761,30 0,00 0,00
2.1.2.01.01.0011 000626 Brzezinski Advogados
Associados
15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 30.000,00
2.1.2.01.01.0012 000627 Carimbos Araguaia
Comércio e Prestação de
Serviços LTDA ME
0,00 25,00 25,00 0,00 0,00
2.1.2.01.01.0019 000634 Solit Soluções em
Tecnologia
86.561,72 129.842,58 43.280,86 (86.561,72) 0,00
2.1.2.01.01.0025 000639 Cursares Educacional 0,00 18.325,00 18.325,00 0,00 0,00
2.1.2.01.01.0029 000643 Goiaspaper Distribuidora
LTDA
0,00 0,00 3.464,00 3.464,00 3.464,00
2.1.2.01.01.0032 000646 Imobiliaria Parati LTDA 9.956,08 9.956,08 0,00 (9.956,08) 0,00
2.1.2.01.01.0034 000648 Kasa Construções
Industriais e Manutenção
LTDA ME
3.276,00 0,00 3.276,00 3.276,00 6.552,00
2.1.2.01.01.0035 000649 Odisséia Comunicação
LTDA ME
27.090,12 26.581,00 0,00 (26.581,00) 509,12
2.1.2.01.01.0036 000650 Oliveira e Chaves
Contadores Associados
63.552,00 0,00 20.244,00 20.244,00 83.796,00
2.1.2.01.01.0038 000652 Nezio Antonio Monteiro Filho
ME
4.830,00 5.530,00 4.130,00 (1.400,00) 3.430,00
2.1.2.01.01.0041 000655 Habra Motors LTDA 0,00 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00
PAY ALL FAST 3.0 - F71 SISTEMAS WEB Módulo Contabilidade - versão 1.0 Folha 2
C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 - INSTITUTO REGER BALANCETE
CNPJ: 21.236.845/0002-31 Período: 01/12/2017 à 31/12/2017
Folha: 3
Número: 1
CLASSIFICAÇÃO CÓD RED DESCRIÇÃO SD INICIAL R$ DÉBITO R$ CRÉDITO R$ MOVIMENTO R$ SD FINAL R$
2.1.2.01.01.0043 000657 JVC Serviços Medicos
EIRELI ME
0,00 39.248,06 39.248,06 0,00 0,00
2.1.2.01.01.0044 000658 LC Sistemas EIRELI EPP 3.766,34 0,00 4.318,33 4.318,33 8.084,67
2.1.2.01.01.0045 000659 R&R Comercio e
Representações EIRELI ME
53.804,24 0,00 0,00 0,00 53.804,24
2.1.2.01.01.0046 000660 RR Administracao e
Serviços LTDA ME
0,00 121.170,37 121.170,37 0,00 0,00
2.1.2.01.01.0048 000662 Terra Vigilancia e
Segurança EIRELI
95.001,86 95.001,86 95.001,87 0,01 95.001,87
2.1.2.01.01.0049 000663 VB Serviços e Comércio e
Administração LTDA
0,00 5.978,90 5.978,90 0,00 0,00
2.1.2.01.01.0056 000688 MBM Produtos de Escritório
e Informática Ltda
5.750,00 0,00 5.750,00 5.750,00 11.500,00
2.1.2.01.01.0057 000689 Felipe Santos Araujo
Engenharia - ME
279,00 12.544,00 13.100,00 556,00 835,00
2.1.2.01.01.0059 000691 Eduardo Francisco Dehira
de Sá
2.499,00 0,00 0,00 0,00 2.499,00
2.1.2.01.01.0060 000692 Cleuber Alves da Silva
Júnior
0,00 10.760,00 10.760,00 0,00 0,00
2.1.2.01.01.0061 000693 Hudson Rafael Campos 5.480,00 9.230,00 3.750,00 (5.480,00) 0,00
2.1.2.01.01.0062 000694 Mauro Cesar B dos Reis 745,00 745,00 0,00 (745,00) 0,00
2.1.2.01.01.0066 000710 Ronaldo José da Silva e Cia
Ltda.
550,00 0,00 850,00 850,00 1.400,00
2.1.2.01.01.0068 000712 Urban - Mobilidade Urbana
de Aná¡polis Spe-Ltda.
0,00 886,84 886,84 0,00 0,00
2.1.2.01.01.0069 000713 Transporte Coletivo Duarte
Ltda
0,00 123,20 123,20 0,00 0,00
2.1.2.01.01.0070 000714 CAD - Impressões Graficas
Ltda - ME
3,00 3,00 0,00 (3,00) 0,00
2.1.2.01.01.0072 000717 Soluti Soluções em
Negócios Inteligentes
0,00 570,00 570,00 0,00 0,00
2.1.2.01.01.0080 000726 Emergencial Comercial de
Alarmes e Serviços Ltda
0,00 8.112,00 8.112,00 0,00 0,00
2.1.2.01.01.0082 000728 Lucas Fonseca Naves 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00
2.1.2.01.01.0083 000729 Paulo Sérgio da Silva
Pantoja
0,00 4.090,00 4.090,00 0,00 0,00
2.1.2.01.01.0084 000730 Fabrício Lima Cabral 0,00 9.900,00 9.900,00 0,00 0,00
2.1.2.01.01.0089 000731 Comércio e Manutenço de
Extintores Triangulo Ltda
1.365,00 4.820,00 3.455,00 (1.365,00) 0,00
2.1.2.01.01.0093 000767 Life Purificadores LTDA 0,00 1.990,00 1.990,00 0,00 0,00
2.1.2.01.01.0094 000768 Digital Comercio Relógios
de Ponto LTDA
0,00 0,00 230,00 230,00 230,00
2.1.2.01.01.0095 000769 Nobrega e Souza LTDA 0,00 3.818,00 13.499,00 9.681,00 9.681,00
2.1.2.01.01.0100 000807 Rosa Mary Bastos Barbosa 0,00 3.900,00 3.900,00 0,00 0,00
2.1.2.01.01.0101 000808 Cristiano Estácio de Souza
Carvalho
0,00 3.900,00 3.900,00 0,00 0,00
2.1.2.01.01.0102 000809 Paulo Henrique Avelino
Batista
0,00 4.200,00 4.200,00 0,00 0,00
2.1.2.01.01.0103 000810 Ludielle Tavares dos Santos 0,00 8.400,00 8.400,00 0,00 0,00
2.1.2.01.01.0104 000811 Juracy de Sousa Santos
Sobrinho
0,00 4.200,00 4.200,00 0,00 0,00
2.1.2.01.01.0105 000814 Endurance Group Brasil
Hospedagem de Sites LTDA
0,00 1.352,93 1.352,93 0,00 0,00
2.1.2.01.01.0106 000815 Renata Porfirio Morbin 0,00 4.867,00 4.867,00 0,00 0,00
2.1.2.01.01.0107 000817 Sind Empresas Transporte
Coletivo Urbano de
Passageiros Goiania
0,00 379,70 379,70 0,00 0,00
2.1.2.01.01.0108 000818 Maria José Oliveira
Fernandes Luz
0,00 13.700,00 13.700,00 0,00 0,00
PAY ALL FAST 3.0 - F71 SISTEMAS WEB Módulo Contabilidade - versão 1.0 Folha 3
C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 - INSTITUTO REGER BALANCETE
CNPJ: 21.236.845/0002-31 Período: 01/12/2017 à 31/12/2017
Folha: 4
Número: 1
CLASSIFICAÇÃO CÓD RED DESCRIÇÃO SD INICIAL R$ DÉBITO R$ CRÉDITO R$ MOVIMENTO R$ SD FINAL R$
2.1.2.01.01.0111 000821 Matos e Fernandes
Comercial LTDA
0,00 48,00 48,00 0,00 0,00
2.1.2.01.01.0116 000826 Eletro Light 0,00 2.099,00 2.099,00 0,00 0,00
2.1.2.01.01.0117 000827 Exa Soluções LTDA ME 0,00 1.133,75 1.133,75 0,00 0,00
2.1.2.01.01.0118 000828 Robson Pires de Rezende &
Cia LTDA
0,00 22.925,45 22.925,45 0,00 0,00
2.1.2.01.01.0120 000830 Obras Civis Rodov. e
Empreend. LTDA
0,00 0,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00
2.1.2.01.01.0123 000833 Construborges Materiais de
Construção LTDA
0,00 40,00 40,00 0,00 0,00
2.1.2.01.01.0124 000834 JL Componentes Eletrônicos
LTDA
29,40 29,40 0,00 (29,40) 0,00
2.1.2.01.01.0125 000835 Viveiro e Floricultura Pingo
de Ouro LTDA
0,00 19,90 19,90 0,00 0,00
2.1.2.01.01.0127 000841 WGO Telecon 0,00 0,00 255,90 255,90 255,90
2.1.2.01.01.0130 000845 Telgo Telecomuncaões
Goia¡s Ltda.
0,00 0,00 1.506,75 1.506,75 1.506,75
2.1.2.01.01.0131 000846 Forte Imperador Com Atac
de EPI LTDA
0,00 0,00 4.424,05 4.424,05 4.424,05
2.1.2.01.01.0136 000851 Trindade Embalagens Eirelli
EPP
0,00 0,00 199,96 199,96 199,96
2.1.2.01.01.0160 000877 Falcao Armarinho LTDA 0,00 0,00 7.182,30 7.182,30 7.182,30
2.1.2.01.02 000394 SERVIÇOS BÁSICOS À
PAGAR
6.917,03 1.021,15 37.727,76 36.706,61 43.623,64
2.1.2.01.02.0001 000395 Fornecedor Àgua 1.242,24 0,00 5.129,57 5.129,57 6.371,81
2.1.2.01.02.0002 000396 Fornecedor Energia 5.263,63 0,00 31.294,42 31.294,42 36.558,05
2.1.2.01.02.0003 000397 Fornecedor Telefone 411,16 307,65 590,27 282,62 693,78
2.1.2.01.02.0004 000719 Fornecedor de Internet 0,00 713,50 713,50 0,00 0,00
2.1.2.01.03 000398 AUTONOMOS A PAGAR 0,00 18.947,55 22.447,56 3.500,01 3.500,01
2.1.2.01.03.0003 000685 Autonomos a Pagar 0,00 18.947,55 22.447,56 3.500,01 3.500,01
2.1.2.01.10 000400 SALÁRIOS 227.011,19 257.311,13 329.392,39 72.081,26 299.092,45
2.1.2.01.10.0001 000401 Salários à Pagar 227.011,19 230.628,11 280.898,83 50.270,72 277.281,91
2.1.2.01.10.0003 000403 13º à Pagar 0,00 26.683,02 48.493,56 21.810,54 21.810,54
2.1.2.01.11 000405 ENCARGOS SOCIAIS À
RECOLHER
243.067,23 117.703,90 189.158,30 71.454,40 314.521,63
2.1.2.01.11.0001 000406 Inss de Folha à Recolher 205.738,44 117.703,90 147.939,77 30.235,87 235.974,31
2.1.2.01.11.0002 000407 Fgts à Recolher 32.212,50 0,00 30.581,48 30.581,48 62.793,98
2.1.2.01.11.0003 000408 Pis s/ Folha à Recolher Darf
8301
5.116,29 0,00 3.853,52 3.853,52 8.969,81
2.1.2.01.11.0004 000914 Juros/ Multas Incorridos a
Pagar
0,00 0,00 6.783,53 6.783,53 6.783,53
2.1.2.01.12 000409 TRIBUTOS À RECOLHER 199.683,78 16.542,65 95.239,88 78.697,23 278.381,01
2.1.2.01.12.0001 000410 IRRF s/ Foha à Recolher
Darf 0561
53.080,69 0,00 22.739,09 22.739,09 75.819,78
2.1.2.01.12.0002 000411 IRRF s/ Automos à Recolher
Darf 0588
368,80 0,00 3.149,27 3.149,27 3.518,07
2.1.2.01.12.0003 000412 IRRF Retido s/ PJ a
Recolher Darf 1708
16.825,06 0,00 2.702,71 2.702,71 19.527,77
2.1.2.01.12.0004 000413 ISSQN Retido PF/PJ à
Recolher
21.198,32 16.542,65 10.049,16 (6.493,49) 14.704,83
2.1.2.01.12.0005 000414 IRRF S/ Locação PF à
Recolher Darf 3208
1.129,11 0,00 376,37 376,37 1.505,48
2.1.2.01.12.0006 000415 CSRF a Recolher Darf 5952 47.528,97 0,00 14.187,36 14.187,36 61.716,33
2.1.2.01.12.0013 000771 INSS Retido a Recolher
GPS 2631
59.552,83 0,00 17.983,36 17.983,36 77.536,19
2.1.2.01.12.0014 000915 Juros/ Multas Incorridos a
Pagar
0,00 0,00 24.052,56 24.052,56 24.052,56
PAY ALL FAST 3.0 - F71 SISTEMAS WEB Módulo Contabilidade - versão 1.0 Folha 4
C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 - INSTITUTO REGER BALANCETE
CNPJ: 21.236.845/0002-31 Período: 01/12/2017 à 31/12/2017
Folha: 5
Número: 1
CLASSIFICAÇÃO CÓD RED DESCRIÇÃO SD INICIAL R$ DÉBITO R$ CRÉDITO R$ MOVIMENTO R$ SD FINAL R$
2.1.2.01.13 000420 PROVISÕES
TRABALHISTAS - FÉRIAS
E 13º SALARIO
166.410,59 143.791,84 127.552,37 (16.239,47) 150.171,12
2.1.2.01.13.0001 000421 Provisão Férias 1/12 a
Pagar
71.687,61 456,28 40.420,28 39.964,00 111.651,61
2.1.2.01.13.0002 000422 Provisão de INSS s/ Férias
1/12 à Pagar
18.280,36 116,35 10.307,18 10.190,83 28.471,19
2.1.2.01.13.0003 000423 Provisão de FGTS s/ Férias
1/12 à Pagar
5.734,78 36,50 3.233,49 3.196,99 8.931,77
2.1.2.01.13.0004 000424 Provisão de PIS s/ Férias
1/12 à Pagar
716,90 4,56 404,21 399,65 1.116,55
2.1.2.01.13.0005 000425 Provisão 13º Salário 1/12 à
Pagar
53.765,75 113.646,23 59.880,48 (53.765,75) 0,00
2.1.2.01.13.0006 000426 Provisão de INSS s/ 13º
Salário 1/12 à Pagar
13.710,41 21.628,56 7.918,15 (13.710,41) 0,00
2.1.2.01.13.0007 000427 Provisão de FGTS s/ 13º
Salário 1/12 à Pagar
2.235,29 7.025,31 4.790,02 (2.235,29) 0,00
2.1.2.01.13.0008 000428 Provisão de PIS s/ 13º
Salário 1/12 à Pagar
279,49 878,05 598,56 (279,49) 0,00
2.1.2.01.16 000608 OUTRAS OBRIGAÇÕES
DE PESSOAL A PAGAR
1.731,67 0,00 0,00 0,00 1.731,67
2.1.2.01.16.0001 000609 Sindicato 1.731,67 0,00 0,00 0,00 1.731,67
2.1.2.01.31 000697 RECURSO CONTRATO
GESTÃO
0,00 2.263.796,02 2.726.376,28 (462.580,26) 462.580,26
2.1.2.01.31.0001 000698 Repasse a Apropriar C.G
01/17 - SED L03 CHAM 7/16
3.950.053,37 0,00 2.726.376,28 2.726.376,28 6.676.429,65
2.1.2.01.31.0002 000699 (-) Baixa Rec a Apropriar x
Receber
(3.950.053,37) 2.263.796,02 0,00 2.263.796,02 (6.213.849,39)
2.1.2.01.32 000697 Outras Contas a Pagar 86,60 0,00 0,00 0,00 86,60
2.1.2.01.32.0001 000399 Outras Contas à Pagar 86,60 0,00 0,00 0,00 86,60
2.9 000458 PASSIVO COMPENSADO 0,00 17.538.117,61 175.507.854,4
1
157.969.736,8
0
157.969.736,80
2.9.1.02 000464 PASSIVO COMPENSADO
PROJETOS C/
RESTRIÇÃO
0,00 17.538.117,61 175.507.854,4
1
157.969.736,8
0
157.969.736,80
2.9.1.02.01 000465 BENS DE TERCEIROS
RECEBIDOS EM
COMODATO
0,00 0,00 362.129,22 362.129,22 362.129,22
2.9.1.02.01.0001 000466 Bens Recebidos em
Comodato
0,00 0,00 8.155,00 8.155,00 8.155,00
2.9.1.02.01.0002 000837 Bens do Contrato de Gestão
Adquiridos pela O.S.
0,00 0,00 353.974,22 353.974,22 353.974,22
2.9.1.02.03 000928 CONTROLE DE SALDO
CONTRATUAL
CONTRATO GESTAO
0,00 8.983.608,97 87.363.317,56 78.379.708,59 78.379.708,59
2.9.1.02.03.0001 000929 Recursos contrato de
Gestao (Valor Contratual)
0,00 0,00 87.363.317,56 87.363.317,56 87.363.317,56
2.9.1.02.03.0002 000930 ( - ) Repasses Recebidos 0,00 6.676.429,65 0,00 6.676.429,65 (6.676.429,65)
2.9.1.02.03.0003 000931 ( - ) Baixas por Glosas 0,00 2.307.179,32 0,00 2.307.179,32 (2.307.179,32)
2.9.1.02.04 000934 CONTINGENCIAS
ESTIMADAS
DERESCISOES
TRABALHISTAS
0,00 0,00 419.090,07 419.090,07 419.090,07
2.9.1.02.04.0001 000935 Contingencias Estimadas de
Rescisoes Trabalhistas
0,00 0,00 419.090,07 419.090,07 419.090,07
2.9.1.02.05 000966 CONTROLE DE SALDO
ORCAMENTARIO DO
CONTRATO DE GESTAO
0,00 8.554.508,64 87.363.317,56 78.808.808,92 78.808.808,92
PAY ALL FAST 3.0 - F71 SISTEMAS WEB Módulo Contabilidade - versão 1.0 Folha 5
C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 - INSTITUTO REGER BALANCETE
CNPJ: 21.236.845/0002-31 Período: 01/12/2017 à 31/12/2017
Folha: 6
Número: 1
CLASSIFICAÇÃO CÓD RED DESCRIÇÃO SD INICIAL R$ DÉBITO R$ CRÉDITO R$ MOVIMENTO R$ SD FINAL R$
2.9.1.02.05.0001 000967 Recursos contrato de
Gestao (Valor Contratual)
0,00 0,00 87.363.317,56 87.363.317,56 87.363.317,56
2.9.1.02.05.0002 000968 ( - ) Despesas da Propria
O.S.
0,00 6.247.329,32 0,00 6.247.329,32 (6.247.329,32)
2.9.1.02.05.0003 000969 ( - ) Baixas por Glosas 0,00 2.307.179,32 0,00 2.307.179,32 (2.307.179,32)
3 000469 RESULTADO (0,00) 6.415.353,54 6.415.353,54 0,00 (0,00)
3.2 000601 RESULTADO DE
PROJETOS C/
RESTRIÇÃO
(0,00) 6.415.353,54 6.415.353,54 0,00 (0,00)
3.2.1 000602 RECEITAS DE PROJETOS
C/ RESTRIÇÃO
7.571.909,03 2.623.671,65 3.744.583,76 1.120.912,11 8.692.821,14
3.2.1.01 000603 RECEITAS COM
PROJETOS
4.916.010,47 0,00 1.297.880,92 1.297.880,92 6.213.891,39
3.2.1.01.01 000604 RECEITA COM PROJETOS
EDUCACIONAIS
4.916.010,47 0,00 1.297.880,92 1.297.880,92 6.213.891,39
3.2.1.01.01.0001 000605 Receitas Repasse do
Contrato de Gestão
4.916.010,47 0,00 1.297.880,92 1.297.880,92 6.213.891,39
3.2.1.02 000608 RECEITAS COM
DOAÇÕES
0,00 0,00 50,00 50,00 50,00
3.2.1.02.01 000609 RECEITAS COM
DOAÇÕES PF
0,00 0,00 50,00 50,00 50,00
3.2.1.02.01.0001 000816 Receita c/ Doação Pessoa
Fisica
0,00 0,00 50,00 50,00 50,00
3.2.1.03 000611 RECEITAS FINANCEIRAS 31.994,70 0,00 1.161,02 1.161,02 33.155,72
3.2.1.03.01 000612 RECEITAS FINANCEIRAS 31.994,70 0,00 1.161,02 1.161,02 33.155,72
3.2.1.03.01.0001 000613 Rendimento Aplicações
Financeiras
31.813,48 0,00 1.160,24 1.160,24 32.973,72
3.2.1.03.01.0002 000614 Descontos Obtidos 181,22 0,00 0,78 0,78 182,00
3.2.1.04 000615 OUTRAS RECEITAS 232,21 0,00 0,00 0,00 232,21
3.2.1.04.01 000616 OUTRAS RECEITAS 232,21 0,00 0,00 0,00 232,21
3.2.1.04.01.0003 000800 Outras Receitas 232,21 0,00 0,00 0,00 232,21
3.2.1.40 000786 RECEITAS de GLOSAS
CONTRATO DE GESTÃO
2.623.671,65 2.623.671,65 2.307.179,32 (316.492,33) 2.307.179,32
3.2.1.40.01 000787 RECEITAS de GLOSAS
COM PESSOAL
2.623.671,65 2.623.671,65 1.894.064,62 (729.607,03) 1.894.064,62
3.2.1.40.01.0001 000788 Receitas de Glosas com
Pessoal e Encargos
2.623.671,65 2.623.671,65 1.894.064,62 (729.607,03) 1.894.064,62
3.2.1.40.02 000789 RECEITAS de GLOSAS
COM SERVICOS/
MATERIAIS E OUTROS
0,00 0,00 413.114,70 413.114,70 413.114,70
3.2.1.40.02.0001 000790 Receitas de Glosas com
Servicos/ Materiais e Outros
0,00 0,00 413.114,70 413.114,70 413.114,70
3.2.1.41 000893 RECEITA C/ GRATUIDADE
PROJETOS C/
RESTRIÇÃO
0,00 0,00 138.312,50 138.312,50 138.312,50
3.2.1.41.01 000894 RECEITA C/ GRATUIDADE
PROJETOS C/
RESTRIÇÃO
0,00 0,00 138.312,50 138.312,50 138.312,50
3.2.1.41.01.0001 000895 Receita c/ Gratuidade
Projetos c/ Restrição
0,00 0,00 138.312,50 138.312,50 138.312,50
3.2.2 000623 DESPESAS DE PROJETOS
C/ RESTRIÇÃO
7.571.909,03 3.791.681,89 2.670.769,78 1.120.912,11 8.692.821,14
3.2.2.01 000624 DESPESAS DE PESSOAL 1.314.081,21 577.944,21 36.339,03 541.605,18 1.855.686,39
3.2.2.01.01 000625 SALARIOS E
ORDENADOS
997.232,48 429.611,09 32.238,47 397.372,62 1.394.605,10
3.2.2.01.01.0001 000626 Salários e Ordenados 648.779,12 329.310,33 0,00 329.310,33 978.089,45
3.2.2.01.01.0002 000627 Pro-labore 223.000,00 0,00 0,00 0,00 223.000,00
3.2.2.01.01.0003 000628 Férias 71.687,61 40.420,28 456,28 39.964,00 111.651,61
3.2.2.01.01.0004 000629 13º Salario 53.765,75 59.880,48 31.782,19 28.098,29 81.864,04
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CNPJ: 21.236.845/0002-31 Período: 01/12/2017 à 31/12/2017
Folha: 7
Número: 1
CLASSIFICAÇÃO CÓD RED DESCRIÇÃO SD INICIAL R$ DÉBITO R$ CRÉDITO R$ MOVIMENTO R$ SD FINAL R$
3.2.2.01.02 000630 ENCARGOS SOCIAIS 316.848,73 146.086,88 4.100,56 141.986,32 458.835,05
3.2.2.01.02.0001 000631 Inss s/ Folha do Mês 215.261,68 89.113,54 0,00 89.113,54 304.375,22
3.2.2.01.02.0002 000632 Inss s/ Provisão Férias 18.280,36 10.307,18 116,35 10.190,83 28.471,19
3.2.2.01.02.0003 000633 Inss s/ Provisão 13º Salário 13.710,41 7.918,15 753,06 7.165,09 20.875,50
3.2.2.01.02.0005 000635 Fgts s/ Folha do Mês 51.817,87 26.428,65 0,00 26.428,65 78.246,52
3.2.2.01.02.0006 000636 Fgts s/ Provisão Férias 5.734,78 3.233,49 36,50 3.196,99 8.931,77
3.2.2.01.02.0007 000637 Fgts s/ Provisão 13º Salário 4.301,08 4.790,02 2.872,48 1.917,54 6.218,62
3.2.2.01.02.0009 000639 Pis s/ Folha do Mês 6.487,87 3.293,08 0,00 3.293,08 9.780,95
3.2.2.01.02.0010 000640 Pis s/ Provisão Férias 716,90 404,21 4,56 399,65 1.116,55
3.2.2.01.02.0011 000641 Pis s/ Provisão 13º Salario 537,78 598,56 317,61 280,95 818,73
3.2.2.01.03 000644 BENEFÍCIOS SOCIAIS 0,00 2.246,24 0,00 2.246,24 2.246,24
3.2.2.01.03.0001 000645 Vale-Transporte 0,00 1.389,74 0,00 1.389,74 1.389,74
3.2.2.01.03.0002 000646 Alimentação 0,00 856,50 0,00 856,50 856,50
3.2.2.02 000651 MATERIAL DE CONSUMO 153.897,80 117.351,25 0,00 117.351,25 271.249,05
3.2.2.02.01 000652 MATERIAL DE CONSUMO 142.393,79 105.744,90 0,00 105.744,90 248.138,69
3.2.2.02.01.0001 000653 Material de Escritório 0,00 25,00 0,00 25,00 25,00
3.2.2.02.01.0002 000654 Material de Informática 11.150,76 786,42 0,00 786,42 11.937,18
3.2.2.02.01.0003 000655 Material de Limpeza e
Conservação
53.677,04 87.791,62 0,00 87.791,62 141.468,66
3.2.2.02.01.0004 000656 Material de Higiene Pessoal 1.195,66 100,00 0,00 100,00 1.295,66
3.2.2.02.01.0006 000658 Combustiveis e Lubrificantes 232,05 0,00 0,00 0,00 232,05
3.2.2.02.01.0007 000659 Material Elétrico 1.527,40 0,00 0,00 0,00 1.527,40
3.2.2.02.01.0008 000660 Gêneros de Alimentação 9.812,93 19,90 0,00 19,90 9.832,83
3.2.2.02.01.0009 000661 Material e Expediente 61.944,58 16.973,96 0,00 16.973,96 78.918,54
3.2.2.02.01.0010 000000 Material p/ Manutenção
Predial
1.321,57 48,00 0,00 48,00 1.369,57
3.2.2.02.01.0011 000669 Material de uso e consumo 202,00 0,00 0,00 0,00 202,00
3.2.2.02.01.0012 000670 Material de Telefonia 1.329,80 0,00 0,00 0,00 1.329,80
3.2.2.02.02 000662 INSUMOS DIDÁTICOS
PEDAGOGICOS
11.504,01 11.606,35 0,00 11.606,35 23.110,36
3.2.2.02.02.0001 000663 Insumos alto custo 9.224,01 0,00 0,00 0,00 9.224,01
3.2.2.02.02.0002 000664 Insumos medio custo 880,00 4.424,05 0,00 4.424,05 5.304,05
3.2.2.02.02.0003 000665 Insumos baixo custo 1.400,00 7.182,30 0,00 7.182,30 8.582,30
3.2.2.03 000669 DESPESAS GERAIS 1.879,98 89,86 0,00 89,86 1.969,84
3.2.2.03.01 000670 DESPESAS GERAIS 1.879,98 89,86 0,00 89,86 1.969,84
3.2.2.03.01.0001 000671 Despesas c/ Correios 6,80 0,00 0,00 0,00 6,80
3.2.2.03.01.0002 000621 Despesas c/ Cartório 523,18 89,86 0,00 89,86 613,04
3.2.2.03.01.0003 000704 Despesas c/ Copias e
Encadernacoes
1.350,00 0,00 0,00 0,00 1.350,00
3.2.2.04 000672 SERVIÇOS DE
TERCEIROS
3.017.470,78 541.977,01 1.927,65 540.049,36 3.557.520,14
3.2.2.04.01 000673 SERVIÇOS DE
TERCEIROS PESSOA
FISICA
44.115,02 25.696,93 0,00 25.696,93 69.811,95
3.2.2.04.01.0001 000674 Serviços Profissionais 40.653,02 25.696,93 0,00 25.696,93 66.349,95
3.2.2.04.01.0002 000675 Encargos Previdênciarios s/
Serviços PF
3.462,00 0,00 0,00 0,00 3.462,00
3.2.2.04.02 000676 SERVIÇOS DE
TERCEIROS PESSOA
JURIDICA
1.237.837,28 302.708,66 1.927,65 300.781,01 1.538.618,29
3.2.2.04.02.0001 000677 Segurança e Vigilancia 297.933,57 110.900,70 0,00 110.900,70 408.834,27
3.2.2.04.02.0003 000679 Serviços de Propaganda e
Publicidade
157.840,69 1.506,75 0,00 1.506,75 159.347,44
3.2.2.04.02.0004 000680 Serviços Juridicos 72.500,00 15.000,00 0,00 15.000,00 87.500,00
3.2.2.04.02.0005 000681 Serviços Contabeis, PC e
Folha
135.171,00 20.244,00 0,00 20.244,00 155.415,00
3.2.2.04.02.0007 000683 Serviços de Transporte 836,00 0,00 0,00 0,00 836,00
3.2.2.04.02.0008 000684 Serviços Graficos 1.580,00 4.940,00 0,00 4.940,00 6.520,00
3.2.2.04.02.0009 000685 Serviços Gerais 123.207,38 0,00 0,00 0,00 123.207,38
PAY ALL FAST 3.0 - F71 SISTEMAS WEB Módulo Contabilidade - versão 1.0 Folha 7
C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 - INSTITUTO REGER BALANCETE
CNPJ: 21.236.845/0002-31 Período: 01/12/2017 à 31/12/2017
Folha: 8
Número: 1
CLASSIFICAÇÃO CÓD RED DESCRIÇÃO SD INICIAL R$ DÉBITO R$ CRÉDITO R$ MOVIMENTO R$ SD FINAL R$
3.2.2.04.02.0010 000686 Seviço de Inventario
Patrimonial
0,00 34.100,00 0,00 34.100,00 34.100,00
3.2.2.04.02.0011 000687 Seguraça e Medicina no
Trabalho
73.005,00 24.364,99 0,00 24.364,99 97.369,99
3.2.2.04.02.0016 000569 Seguros de Pessoal 169,92 0,00 0,00 0,00 169,92
3.2.2.04.02.0017 000577 Serviços Pedagôgicos 5.480,00 7.234,00 0,00 7.234,00 12.714,00
3.2.2.04.02.0018 000578 Serviços de Gestão de
Vestibulares
88.283,00 18.325,00 0,00 18.325,00 106.608,00
3.2.2.04.02.0020 000682 Serviços de Limpeza e
Conservação
253.166,87 55.247,32 1.927,65 53.319,67 306.486,54
3.2.2.04.02.0021 000687 Cartões Combustíveis 13.913,85 5.978,90 0,00 5.978,90 19.892,75
3.2.2.04.02.0022 000725 Serviços de Consultoria e
Planejamento
14.750,00 4.867,00 0,00 4.867,00 19.617,00
3.2.2.04.03 000690 LOCAÇÕES 1.503.096,56 124.561,22 0,00 124.561,22 1.627.657,78
3.2.2.04.03.0001 000691 Locação Software EAD 960.397,89 43.939,96 0,00 43.939,96 1.004.337,85
3.2.2.04.03.0002 000692 Locação Software
ERP/Prestação de Contas
395.478,98 41.400,00 0,00 41.400,00 436.878,98
3.2.2.04.03.0003 000693 Locação Outros Sistemas de
Informatica
0,00 1.352,93 0,00 1.352,93 1.352,93
3.2.2.04.03.0005 000695 Locação de Imóveis 91.259,93 4.500,00 0,00 4.500,00 95.759,93
3.2.2.04.03.0006 000696 Locação de Veiculos 36.186,64 23.000,00 0,00 23.000,00 59.186,64
3.2.2.04.03.0007 000697 Locação de Equipamentos
Informática
19.773,12 10.068,33 0,00 10.068,33 29.841,45
3.2.2.04.03.0008 000671 Locação de máquinas e
equipamentos
0,00 300,00 0,00 300,00 300,00
3.2.2.04.04 000698 SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO
232.421,92 89.010,20 0,00 89.010,20 321.432,12
3.2.2.04.04.0009 000699 Manutenção Predial 174.168,92 56.316,20 0,00 56.316,20 230.485,12
3.2.2.04.04.0012 000503 Manutenção de Ar
Condicionado
30.643,00 7.406,00 0,00 7.406,00 38.049,00
3.2.2.04.04.0013 000703 Manutenção de Informatica 27.610,00 25.288,00 0,00 25.288,00 52.898,00
3.2.2.05 000705 SERVIÇOS
BASICOS/PUBLICOS
65.637,94 37.983,66 0,00 37.983,66 103.621,60
3.2.2.05.01 000706 SERVIÇOS
BASICOS/PUBLICOS
65.637,94 37.983,66 0,00 37.983,66 103.621,60
3.2.2.05.01.0001 000707 Agua e Esgoto 16.262,96 5.129,57 0,00 5.129,57 21.392,53
3.2.2.05.01.0002 000708 Energia 45.022,56 31.294,42 0,00 31.294,42 76.316,98
3.2.2.05.01.0003 000709 Telefonia Fixa 2.109,81 590,27 0,00 590,27 2.700,08
3.2.2.05.01.0005 000711 Internet 2.242,61 969,40 0,00 969,40 3.212,01
3.2.2.06 000712 DIARIAS E VIAGENS 40.019,51 1.201,57 0,00 1.201,57 41.221,08
3.2.2.06.01 000713 DIARIAS 28.278,53 1.128,97 0,00 1.128,97 29.407,50
3.2.2.06.01.0001 000714 Diarias intermunicipais 28.278,53 1.128,97 0,00 1.128,97 29.407,50
3.2.2.06.02 000716 DESPESAS C/ VIAGENS 11.740,98 72,60 0,00 72,60 11.813,58
3.2.2.06.02.0004 000720 Despesas c/ Pedágio 0,00 72,60 0,00 72,60 72,60
3.2.2.06.02.0005 000000 Despesas c/ Hospedagem 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00
3.2.2.06.02.0006 000000 Despesas c/ Alimentação 7.515,98 0,00 0,00 0,00 7.515,98
3.2.2.06.02.0007 000000 Despesas c/ Combustíveis 725,00 0,00 0,00 0,00 725,00
3.2.2.06.02.0008 000556 Outras Despesas c/ Viagem 2.800,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00
3.2.2.07 000721 DESPESAS BANCARIAS 10.100,31 1.608,17 8.515,03 (6.906,86) 3.193,45
3.2.2.07.01 000722 DESPESAS BANCARIAS 10.100,31 1.608,17 8.515,03 (6.906,86) 3.193,45
3.2.2.07.01.0001 000723 Tarifas Bancarias 2.330,95 862,50 0,00 862,50 3.193,45
3.2.2.07.01.0003 000672 IRRF s/ Rendimento
Aplicação
6.877,97 81,66 6.959,63 (6.877,97) 0,00
3.2.2.07.01.0004 000742 IOF s/ Rendimento
Aplicação
891,39 664,01 1.555,40 (891,39) 0,00
3.2.2.08 000725 DESPESAS FINANCEIRAS 1.952,56 47.848,31 0,00 47.848,31 49.800,87
3.2.2.08.01 000726 DESPESAS FINANCEIRAS 1.952,56 47.848,31 0,00 47.848,31 49.800,87
3.2.2.08.01.0001 000727 Despesas com Juros e
Multas
1.952,56 47.848,31 0,00 47.848,31 49.800,87
PAY ALL FAST 3.0 - F71 SISTEMAS WEB Módulo Contabilidade - versão 1.0 Folha 8
C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 - INSTITUTO REGER BALANCETE
CNPJ: 21.236.845/0002-31 Período: 01/12/2017 à 31/12/2017
Folha: 9
Número: 1
CLASSIFICAÇÃO CÓD RED DESCRIÇÃO SD INICIAL R$ DÉBITO R$ CRÉDITO R$ MOVIMENTO R$ SD FINAL R$
3.2.2.09 000729 TRIBUTOS E TAXAS 577,65 8.515,03 0,00 8.515,03 9.092,68
3.2.2.09.01 000730 TRIBUTOS E TAXAS
MUNICIPAIS
428,80 0,00 0,00 0,00 428,80
3.2.2.09.01.0004 000734 Taxas de Alvaras 428,80 0,00 0,00 0,00 428,80
3.2.2.09.02 000736 TRIBUTOS E TAXAS
ESTADUAIS
148,85 0,00 0,00 0,00 148,85
3.2.2.09.02.0002 000580 Taxa de Potencial de
Extincao de Incendio
45,94 0,00 0,00 0,00 45,94
3.2.2.09.02.0003 000733 Taxas de Licença e
Funcionamento
102,91 0,00 0,00 0,00 102,91
3.2.2.09.03 000738 TRIBUTOS E TAXAS
FEDERAIS
0,00 8.515,03 0,00 8.515,03 8.515,03
3.2.2.09.03.0008 000891 IRRF s/ Rendimento
Aplicação
0,00 6.959,63 0,00 6.959,63 6.959,63
3.2.2.09.03.0009 000892 IOF s/ Rendimento
Aplicação
0,00 1.555,40 0,00 1.555,40 1.555,40
3.2.2.30 000744 IMOBILIZADO DE
PROJETOS C/
RESTRIÇÃO
342.619,64 11.671,00 316,42 11.354,58 353.974,22
3.2.2.30.02 000747 ACERVO BIBLIOGRAFICO 13.243,70 0,00 0,00 0,00 13.243,70
3.2.2.30.02.0001 000748 Acervo Bibliografico 13.243,70 0,00 0,00 0,00 13.243,70
3.2.2.30.03 000750 EQUIPAMENTOS 113.174,90 9.681,00 316,42 9.364,58 122.539,48
3.2.2.30.03.0001 000751 Equipamentos de
Informatica
2.000,00 9.681,00 0,00 9.681,00 11.681,00
3.2.2.30.03.0002 000752 Equipamentos de TV e
Audio
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
3.2.2.30.03.0004 000754 Equipamentos Gerais 109.174,90 0,00 316,42 (316,42) 108.858,48
3.2.2.30.04 000755 MOVEIS E UTENSILIOS 216.201,04 1.990,00 0,00 1.990,00 218.191,04
3.2.2.30.04.0001 000756 Moveis e Utensilios 216.201,04 1.990,00 0,00 1.990,00 218.191,04
3.2.2.40 000793 DESPESAS DE GLOSAS
CONTRATO DE GESTÃO
2.623.671,65 2.307.179,32 2.623.671,65 (316.492,33) 2.307.179,32
3.2.2.40.01 000794 DESPESAS DE GLOSAS
COM PESSOAL
0,00 1.894.064,62 0,00 1.894.064,62 1.894.064,62
3.2.2.40.01.0001 000795 Despesas de Glosas
Pessoal e Encargos
0,00 1.894.064,62 0,00 1.894.064,62 1.894.064,62
3.2.2.40.02 000796 DESPESAS DE GLOSAS
COM SERVICOS/
MATERIAIS E OUTROS
2.623.671,65 413.114,70 2.623.671,65 (2.210.556,95) 413.114,70
3.2.2.40.02.0001 000797 Despesas de Glosas
Vigilancia Humana
2.623.671,65 360.693,60 2.623.671,65 (2.262.978,05) 360.693,60
3.2.2.40.02.0003 000941 Despesas de Glosas
Servicos Gerais
0,00 11.591,32 0,00 11.591,32 11.591,32
3.2.2.40.02.0004 000942 Despesas de Glosas
Servicos de Detetizacao
0,00 2.706,48 0,00 2.706,48 2.706,48
3.2.2.40.02.0005 000943 Despesas de Glosas
Combustivel
0,00 3.074,48 0,00 3.074,48 3.074,48
3.2.2.40.02.0006 000944 Despesas de Glosas
Manutencao Veicular
0,00 1.473,00 0,00 1.473,00 1.473,00
3.2.2.40.02.0008 000946 Despesas de Glosas Agua 0,00 1.361,25 0,00 1.361,25 1.361,25
3.2.2.40.02.0009 000947 Despesas de Glosas
Telefonia Fixa
0,00 4.660,54 0,00 4.660,54 4.660,54
3.2.2.40.02.0010 000948 Despesas de Glosas
Telefonia Movel
0,00 190,73 0,00 190,73 190,73
3.2.2.40.02.0011 000949 Despesas de Glosas Copias
e Impressoes
0,00 14.955,58 0,00 14.955,58 14.955,58
3.2.2.40.02.0012 000950 Despesas de Glosas Pacote
de Dados/ Internet
0,00 12.407,72 0,00 12.407,72 12.407,72
PAY ALL FAST 3.0 - F71 SISTEMAS WEB Módulo Contabilidade - versão 1.0 Folha 9
C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 - INSTITUTO REGER BALANCETE
CNPJ: 21.236.845/0002-31 Período: 01/12/2017 à 31/12/2017
Folha: 10
Número: 1
CLASSIFICAÇÃO CÓD RED DESCRIÇÃO SD INICIAL R$ DÉBITO R$ CRÉDITO R$ MOVIMENTO R$ SD FINAL R$
3.2.2.41 000896 DESPESA C/
GRATUIDADE PROJETOS
C/ RESTRIÇÃO
0,00 138.312,50 0,00 138.312,50 138.312,50
3.2.2.41.01 000898 DESPESA C/
GRATUIDADE PROJETOS
C/ RESTRIÇÃO
0,00 138.312,50 0,00 138.312,50 138.312,50
3.2.2.41.01.0001 000897 Despesa c/ Gratuidade
Projeto c/ Restrição
0,00 138.312,50 0,00 138.312,50 138.312,50
RESUMO
ATIVO 159.877.008,75
PASSIVO 159.877.008,75
0,00
RECEITAS 8.692.821,14
DESPESAS 8.692.821,14
0,00
_____________________________________ _____________________________________
LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA ARMENIO DE SOUZA RANGEL
Contador CRC - GO 013331 Presidente
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