anexo 6 consolidado por programa de trabalho exercício de 2017 · cÂmara municipal de araraquara...

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CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA - CONSOLIDADO GERAL Anexo 6 Consolidado por Programa de Trabalho Exercício de 2017 Projetos TOTAL Sub Fun Fun Atividades Especificação Ação Operações Prog 01 LEGISLATIVA 0,00 22.892.400,00 0,00 22.892.400,00 01 31 AÇÃO LEGISLATIVA 22.892.400,00 0,00 22.892.400,00 0,00 01 31 1 PROCESSO LEGISLATIVO 0,00 18.995.700,00 0,00 18.995.700,00 01 31 2001 MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO 0,00 2.121.700,00 0,00 2.121.700,00 1 01 31 2002 MANUTENÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVO 0,00 16.874.000,00 0,00 16.874.000,00 1 01 31 2 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PODER LEGISLATIVO 0,00 1.866.600,00 0,00 1.866.600,00 01 31 2003 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 0,00 1.866.600,00 0,00 1.866.600,00 2 01 31 3 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR À INATIVOS - PODER LEGISLATIVO 0,00 1.780.100,00 0,00 1.780.100,00 01 31 2004 PAGAMENTO COMPLEMENTAR PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS 0,00 1.780.100,00 0,00 1.780.100,00 3 01 31 117 ESCOLA DO LEGISLATIVO 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 01 31 2459 REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS E DE PESQUISA 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 117 02 JUDICIÁRIA 0,00 2.300.130,65 0,00 2.300.130,65 02 62 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 2.300.130,65 0,00 2.300.130,65 0,00 02 62 17 PLANEJAMENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO 0,00 2.300.130,65 0,00 2.300.130,65 02 62 2027 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONTENCIOSOS DE NATUREZA 0,00 2.300.130,65 0,00 2.300.130,65 17 04 ADMINISTRAÇÃO 15.000.000,00 29.260.050,44 0,00 44.260.050,44 04 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 1.550.638,00 0,00 1.550.638,00 0,00 04 61 20 EXECUÇÕES FISCAIS 0,00 1.550.638,00 0,00 1.550.638,00 04 61 2035 PROCURADORIA DA FAZENDA 0,00 1.550.638,00 0,00 1.550.638,00 20 04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13.457.077,78 0,00 13.457.077,78 0,00 04 122 4 GESTÃO E CONTROLE 0,00 1.731.400,37 0,00 1.731.400,37 04 122 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 1.731.400,37 0,00 1.731.400,37 4 04 122 15 COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 0,00 1.193.769,70 0,00 1.193.769,70 04 122 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 1.193.769,70 0,00 1.193.769,70 15 04 122 16 COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS 0,00 8.500,00 0,00 8.500,00 04 122 2068 RELAÇÕES INTERNACIONAIS 0,00 5.300,00 0,00 5.300,00 16 04 122 2278 PLANEJAMENTO E GESTÃO 0,00 3.200,00 0,00 3.200,00 16 1/ 31/10/2016 16.35.19 OFR00067 Versão 28/09/2012 - 16:02 22

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CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6 Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2017

Projetos TOTALSubFunFun

AtividadesEspecificaçãoAção OperaçõesProg

01 LEGISLATIVA 0,00 22.892.400,00 0,00 22.892.400,00

01 31 AÇÃO LEGISLATIVA 22.892.400,00 0,00 22.892.400,000,00

01 31 1 PROCESSO LEGISLATIVO 0,00 18.995.700,00 0,00 18.995.700,00

01 31 2001 MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO 0,00 2.121.700,00 0,00 2.121.700,001

01 31 2002 MANUTENÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVO 0,00 16.874.000,00 0,00 16.874.000,001

01 31 2 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PODER LEGISLATIVO 0,00 1.866.600,00 0,00 1.866.600,00

01 31 2003 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 0,00 1.866.600,00 0,00 1.866.600,002

01 31 3 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR À INATIVOS - PODER LEGISLATIVO 0,00 1.780.100,00 0,00 1.780.100,00

01 31 2004 PAGAMENTO COMPLEMENTAR PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS 0,00 1.780.100,00 0,00 1.780.100,003

01 31 117 ESCOLA DO LEGISLATIVO 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00

01 31 2459 REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS E DE PESQUISA 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00117

02 JUDICIÁRIA 0,00 2.300.130,65 0,00 2.300.130,65

02 62 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 2.300.130,65 0,00 2.300.130,650,00

02 62 17 PLANEJAMENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO 0,00 2.300.130,65 0,00 2.300.130,65

02 62 2027 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONTENCIOSOS DE NATUREZA 0,00 2.300.130,65 0,00 2.300.130,6517

04 ADMINISTRAÇÃO 15.000.000,00 29.260.050,44 0,00 44.260.050,44

04 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 1.550.638,00 0,00 1.550.638,000,00

04 61 20 EXECUÇÕES FISCAIS 0,00 1.550.638,00 0,00 1.550.638,00

04 61 2035 PROCURADORIA DA FAZENDA 0,00 1.550.638,00 0,00 1.550.638,0020

04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13.457.077,78 0,00 13.457.077,780,00

04 122 4 GESTÃO E CONTROLE 0,00 1.731.400,37 0,00 1.731.400,37

04 122 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 1.731.400,37 0,00 1.731.400,374

04 122 15 COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 0,00 1.193.769,70 0,00 1.193.769,70

04 122 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 1.193.769,70 0,00 1.193.769,7015

04 122 16 COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS 0,00 8.500,00 0,00 8.500,00

04 122 2068 RELAÇÕES INTERNACIONAIS 0,00 5.300,00 0,00 5.300,0016

04 122 2278 PLANEJAMENTO E GESTÃO 0,00 3.200,00 0,00 3.200,0016

1/31/10/2016 16.35.19OFR00067 Versão 28/09/2012 - 16:02 22

CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6 Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2017

Projetos TOTALSubFunFun

AtividadesEspecificaçãoAção OperaçõesProg

04 122 22 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 8.905.663,71 0,00 8.905.663,71

04 122 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 8.805.663,71 0,00 8.805.663,7122

04 122 2241 PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 0,00 100.000,00 0,00 100.000,0022

04 122 24 REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA COORDENADORIA EXECUTIVA DAADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS

0,00 1.178.902,00 0,00 1.178.902,00

04 122 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 1.178.902,00 0,00 1.178.902,0024

04 122 25 DESENVOLVIMENTO EM RECURSOS HUMANOS 0,00 114.940,00 0,00 114.940,00

04 122 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 114.940,00 0,00 114.940,0025

04 122 32 BUENO DE ANDRADA - DESENVOLVIMENTO E HUMANIZAÇÃO PARA TODOS 0,00 88.349,00 0,00 88.349,00

04 122 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 88.349,00 0,00 88.349,0032

04 122 33 SUBPREFEITURA DO DISTRITO DA VILA XAVIER 0,00 235.553,00 0,00 235.553,00

04 122 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 235.553,00 0,00 235.553,0033

04 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 5.698.765,31 0,00 20.698.765,3115.000.000,00

04 123 19 ORDENAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL E FINANCEIRO 0,00 5.698.765,31 0,00 5.698.765,31

04 123 1509 Assunção da Companhia Tróleibus Araraquara 0,00 0,00 0,00 0,0019

04 123 2458 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES CONTABIL, ORÇAMENTARIA EFINANCEIRA

0,00 5.698.765,31 0,00 5.698.765,3119

04 123 21 ORDENAMENTO TRIBUTÁRIO 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00

04 123 1507 PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,0021

04 124 CONTROLE INTERNO 350.528,00 0,00 350.528,000,00

04 124 14 CONTROLE INTERNO 0,00 350.528,00 0,00 350.528,00

04 124 2007 EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO 0,00 350.528,00 0,00 350.528,0014

04 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 661.657,00 0,00 661.657,000,00

04 126 31 INTERNET PARA TODOS E MODERNIZAÇÃO ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 661.657,00 0,00 661.657,00

04 126 2401 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE T.I. 0,00 661.657,00 0,00 661.657,0031

04 127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 5.098.346,25 0,00 5.098.346,250,00

04 127 21 ORDENAMENTO TRIBUTÁRIO 0,00 5.098.346,25 0,00 5.098.346,25

04 127 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 5.098.346,25 0,00 5.098.346,2521

04 130 ADMINISTRAÇÕES DE CONCESSÕES 621.656,00 0,00 621.656,000,00

2/31/10/2016 16.35.19OFR00067 Versão 28/09/2012 - 16:02 22

CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6 Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2017

Projetos TOTALSubFunFun

AtividadesEspecificaçãoAção OperaçõesProg

04 130 61 SALA DO EMPREENDEDOR 0,00 621.656,00 0,00 621.656,00

04 130 2012 MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR 0,00 621.656,00 0,00 621.656,0061

04 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 1.766.382,10 0,00 1.766.382,100,00

04 131 13 COMUNICAÇÃO PARA TODOS 0,00 1.766.382,10 0,00 1.766.382,10

04 131 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 1.412.917,10 0,00 1.412.917,1013

04 131 2240 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL / PUBLICIDADE 0,00 353.465,00 0,00 353.465,0013

04 482 HABITAÇÃO URBANA 55.000,00 0,00 55.000,000,00

04 482 103 MORADIA DE INTERESSE SOCIAL 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00

04 482 2262 ALUGUEL SOCIAL 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00103

06 SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 5.781.215,00 0,00 5.781.215,00

06 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.468.710,00 0,00 5.468.710,000,00

06 122 86 AÇÕES VOLTADAS À SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 5.468.710,00 0,00 5.468.710,00

06 122 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 5.142.688,00 0,00 5.142.688,0086

06 122 2437 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GCM 0,00 146.653,00 0,00 146.653,0086

06 122 2438 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL 0,00 179.369,00 0,00 179.369,0086

06 181 POLICIAMENTO 312.505,00 0,00 312.505,000,00

06 181 86 AÇÕES VOLTADAS À SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 312.505,00 0,00 312.505,00

06 181 2082 CORPO DE BOMBEIROS 0,00 198.679,00 0,00 198.679,0086

06 181 2157 SERVIÇO MILITAR 0,00 107.801,00 0,00 107.801,0086

06 181 2162 COMPANHIA DE POLICIAMENTO 0,00 6.025,00 0,00 6.025,0086

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 14.731.695,60 0,00 14.731.695,60

08 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6.681.866,60 0,00 6.681.866,600,00

08 122 83 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 0,00 6.681.866,60 0,00 6.681.866,60

08 122 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 141.659,00 0,00 141.659,0083

08 122 2110 COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO 0,00 6.540.207,60 0,00 6.540.207,6083

08 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 378.913,00 0,00 378.913,000,00

08 241 84 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 500,00 0,00 500,00

3/31/10/2016 16.35.19OFR00067 Versão 28/09/2012 - 16:02 22

CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6 Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2017

Projetos TOTALSubFunFun

AtividadesEspecificaçãoAção OperaçõesProg

08 241 2128 HABITAÇÃO PARA IDOSOS 0,00 500,00 0,00 500,0084

08 241 85 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0,00 369.413,00 0,00 369.413,00

08 241 2472 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AS ENTIDADES - SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO 0,00 299.413,00 0,00 299.413,0085

08 241 2492 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 0,00 70.000,00 0,00 70.000,0085

08 241 98 ATENÇÃO AO IDOSO 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00

08 241 2429 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IDOSOS 0,00 9.000,00 0,00 9.000,0098

08 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 682.126,00 0,00 682.126,000,00

08 242 85 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0,00 682.126,00 0,00 682.126,00

08 242 2224 ASSISTENCIA FINANCEIRA ENTID ASSISTENCIAIS ATEND PESSOA C/DEFICIENCIA 0,00 682.126,00 0,00 682.126,0085

08 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE 3.102.286,00 0,00 3.102.286,000,00

08 243 84 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 522.118,00 0,00 522.118,00

08 243 2308 CENTRO DA JUVENTUDE 0,00 66.666,00 0,00 66.666,0084

08 243 2473 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 455.452,00 0,00 455.452,0084

08 243 85 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0,00 1.657.549,00 0,00 1.657.549,00

08 243 2140 CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS 0,00 1.108,00 0,00 1.108,0085

08 243 2232 PROMAIP - PROGR. MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISORIO 0,00 889.788,00 0,00 889.788,0085

08 243 2463 CREAS - CREAS GIRASSOIS 0,00 104.445,00 0,00 104.445,0085

08 243 2464 CREAS - CREAS FEDERAL 0,00 181.608,00 0,00 181.608,0085

08 243 2465 CREAS - MUDA GAROTO 0,00 90.904,00 0,00 90.904,0085

08 243 2474 ASSIST. FINANCEIRA A ENTIDADES - SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONALPARA CRIANÇAS

0,00 297.934,00 0,00 297.934,0085

08 243 2485 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI 0,00 40.064,00 0,00 40.064,0085

08 243 2493 CREAS - ABORDAGEM SOCIAL 0,00 51.698,00 0,00 51.698,0085

08 243 96 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS SOLIDÁRIAS 0,00 6.028,00 0,00 6.028,00

08 243 2433 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 0,00 6.028,00 0,00 6.028,0096

08 243 97 ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00

08 243 2428 BANDA MARCIAL OLAVO FELIPE 0,00 15.000,00 0,00 15.000,0097

08 243 99 CONSELHO TUTELAR 0,00 486.332,00 0,00 486.332,00

4/31/10/2016 16.35.19OFR00067 Versão 28/09/2012 - 16:02 22

CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6 Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2017

Projetos TOTALSubFunFun

AtividadesEspecificaçãoAção OperaçõesProg

08 243 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 486.332,00 0,00 486.332,0099

08 243 100 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS CAPTADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOSDA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

0,00 415.259,00 0,00 415.259,00

08 243 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 415.259,00 0,00 415.259,00100

08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 3.886.504,00 0,00 3.886.504,000,00

08 244 83 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 0,00 195.679,00 0,00 195.679,00

08 244 2111 MELHORIA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. 0,00 15.000,00 0,00 15.000,0083

08 244 2112 APOIO AOS ORGÃOS DE CONTROLE SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,0083

08 244 2257 TRANSPORTE DE ALUNOS FORA DO MUNICIPIO 0,00 2.664,00 0,00 2.664,0083

08 244 2262 ALUGUEL SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,0083

08 244 2304 RESSOCIALIZAÇÃO DE SENTENCIADOS 0,00 178.015,00 0,00 178.015,0083

08 244 84 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 1.478.497,00 0,00 1.478.497,00

08 244 2125 KAPARAO 0,00 87.856,00 0,00 87.856,0084

08 244 2235 DIA DO BRINCAR 0,00 8.000,00 0,00 8.000,0084

08 244 2236 VILA DIGNIDADE 0,00 3.121,00 0,00 3.121,0084

08 244 2269 SERRALHEIRO 0,00 7.326,00 0,00 7.326,0084

08 244 2271 PRONATEC 0,00 444.735,00 0,00 444.735,0084

08 244 2305 CRAS 0,00 123.112,00 0,00 123.112,0084

08 244 2310 CENTRO DE PROTEÇÃO SOCIAL 0,00 7.600,00 0,00 7.600,0084

08 244 2466 CRAS-PBV-SERV CONV FORT VINC - FEDERAL 0,00 135.324,00 0,00 135.324,0084

08 244 2467 CRAS - IGD - BOLSA FAMILIA - FEDERAL 0,00 273.238,00 0,00 273.238,0084

08 244 2468 CRAS - IGD - SUAS - FEDERAL 0,00 47.325,00 0,00 47.325,0084

08 244 2476 CRAS - SERV. PAIF ESTADUAL 0,00 78.120,00 0,00 78.120,0084

08 244 2477 CRAS - SERV. PAIF FEDERAL 0,00 262.740,00 0,00 262.740,0084

08 244 2496 APRIMORA REDE 0,00 0,00 0,00 0,0084

08 244 85 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0,00 1.870.107,00 0,00 1.870.107,00

08 244 2119 BOLSA DE ESTUDOS PARA ALUNOS COM PARALISIA CEREBRAL 0,00 127.575,00 0,00 127.575,0085

08 244 2137 PLANTÃO SOCIAL 0,00 332.987,00 0,00 332.987,0085

5/31/10/2016 16.35.19OFR00067 Versão 28/09/2012 - 16:02 22

CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6 Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2017

Projetos TOTALSubFunFun

AtividadesEspecificaçãoAção OperaçõesProg

08 244 2143 CREAS - LIBERDADE ASSISTIDA 0,00 135.964,00 0,00 135.964,0085

08 244 2144 CASA TRANSITORIA 0,00 429.383,00 0,00 429.383,0085

08 244 2146 SER. ACOLHIMENTO REPUBLICA POPULAÇÃO SITUAÇÃO DE RUA 0,00 2.520,00 0,00 2.520,0085

08 244 2233 CENTRO DE REFERENCIA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP 0,00 6.723,00 0,00 6.723,0085

08 244 2312 CENTRO DIA DO IDOSO 0,00 49.718,00 0,00 49.718,0085

08 244 2475 SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS, JOVENS E ADULTOS COMDEFICIÊNCIA

0,00 447.738,00 0,00 447.738,0085

08 244 2478 CASA TRANSITÓRIA - POPULAÇÃO DE RUA - ESTADUAL 0,00 26.875,00 0,00 26.875,0085

08 244 2479 CASA TRANSITÓRIA - POPULAÇÃO DE RUA - FEDERAL 0,00 95.590,00 0,00 95.590,0085

08 244 2480 CENTRO POP - FEDERAL 0,00 158.634,00 0,00 158.634,0085

08 244 2494 CENTRO POP - ABORDAGEM SOCIAL 0,00 56.400,00 0,00 56.400,0085

08 244 96 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS SOLIDÁRIAS 0,00 342.221,00 0,00 342.221,00

08 244 2430 NÚCLEO PERMANENTE DE DOAÇÕES 0,00 15.000,00 0,00 15.000,0096

08 244 2431 PADARIAS ARTESANAIS "O PÃO DA VIDA" 0,00 0,00 0,00 0,0096

08 244 2432 OFICINA DE CUSTURA E BORDADO - SESI 0,00 0,00 0,00 0,0096

08 244 2433 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 0,00 197.369,00 0,00 197.369,0096

08 244 2434 INFORMATICA BASICA E AVANÇADA - SENAI 0,00 0,00 0,00 0,0096

08 244 2435 ESCOLA DE MODA 0,00 43.162,00 0,00 43.162,0096

08 244 2436 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 86.690,00 0,00 86.690,0096

10 SAÚDE 0,00 242.659.350,22 0,00 242.659.350,22

10 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.875.273,97 0,00 5.875.273,970,00

10 122 34 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 0,00 5.875.273,97 0,00 5.875.273,97

10 122 2240 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL / PUBLICIDADE 0,00 8.000,00 0,00 8.000,0034

10 122 2375 ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE 0,00 5.865.773,97 0,00 5.865.773,9734

10 122 2499 CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 1.500,00 0,00 1.500,0034

10 301 ATENÇÃO BÁSICA 84.152.110,84 0,00 84.152.110,840,00

10 301 35 ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE 0,00 82.268.612,48 0,00 82.268.612,48

10 301 2413 MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE BÁSICA 0,00 57.177.437,76 0,00 57.177.437,7635

6/31/10/2016 16.35.19OFR00067 Versão 28/09/2012 - 16:02 22

CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6 Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2017

Projetos TOTALSubFunFun

AtividadesEspecificaçãoAção OperaçõesProg

10 301 2414 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 0,00 7.180.631,72 0,00 7.180.631,7235

10 301 2415 SAUDE BUCAL 0,00 9.817.708,40 0,00 9.817.708,4035

10 301 2461 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 0,00 8.092.834,60 0,00 8.092.834,6035

10 301 36 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 0,00 1.883.498,36 0,00 1.883.498,36

10 301 2402 MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL 0,00 160.000,00 0,00 160.000,0036

10 301 2403 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 0,00 1.723.498,36 0,00 1.723.498,3636

10 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 135.614.995,40 0,00 135.614.995,400,00

10 302 37 ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA 0,00 11.871.409,30 0,00 11.871.409,30

10 302 1266 CONSTRUIR E IMPLANTAR O CRE III 0,00 0,00 0,00 0,0037

10 302 2053 MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA 0,00 8.640.003,60 0,00 8.640.003,6037

10 302 2406 MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE REABILITAÇÃO 0,00 3.231.405,70 0,00 3.231.405,7037

10 302 38 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0,00 97.791.955,71 0,00 97.791.955,71

10 302 1249 AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO PARA LAVANDERIA E TROCA DO TELHADO DO PRÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,0038

10 302 1252 CONSTRUÇÃO DA UPA PORTE I NO PARQUE RESIDENCIAL LAURA MOLINA 0,00 0,00 0,00 0,0038

10 302 1253 IMPLANTAÇÕES DO CAPS INFANTIL 0,00 0,00 0,00 0,0038

10 302 2055 SERVIÇOS HOSP. E AMB. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0,00 70.218.687,19 0,00 70.218.687,1938

10 302 2407 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR 0,00 1.150.681,00 0,00 1.150.681,0038

10 302 2408 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 0,00 282.200,00 0,00 282.200,0038

10 302 2409 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) 0,00 14.956.704,60 0,00 14.956.704,6038

10 302 2410 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPAS) 0,00 6.884.000,00 0,00 6.884.000,0038

10 302 2411 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL 0,00 2.052.635,92 0,00 2.052.635,9238

10 302 2412 SAUDE MENTAL 0,00 2.247.047,00 0,00 2.247.047,0038

10 302 114 FUNGOTA- COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO 0,00 1.362.748,69 0,00 1.362.748,69

10 302 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 1.362.748,69 0,00 1.362.748,69114

10 302 115 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - FUNGOTA 0,00 23.670.881,70 0,00 23.670.881,70

10 302 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 22.932.098,34 0,00 22.932.098,34115

10 302 2491 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - REDE CEGONHA 0,00 738.783,36 0,00 738.783,36115

10 302 123 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - INICIATIVA PRIVADA 0,00 918.000,00 0,00 918.000,00

7/31/10/2016 16.35.19OFR00067 Versão 28/09/2012 - 16:02 22

CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6 Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2017

Projetos TOTALSubFunFun

AtividadesEspecificaçãoAção OperaçõesProg

10 302 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 918.000,00 0,00 918.000,00123

10 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.086.317,38 0,00 4.086.317,380,00

10 304 39 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 4.086.317,38 0,00 4.086.317,38

10 304 2405 VIGILANCIA SANITARIA 0,00 4.086.317,38 0,00 4.086.317,3839

10 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 6.010.652,63 0,00 6.010.652,630,00

10 305 39 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 6.010.652,63 0,00 6.010.652,63

10 305 2237 CONTROLE DE AIDS E DST 0,00 1.197.587,28 0,00 1.197.587,2839

10 305 2404 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 0,00 4.813.065,35 0,00 4.813.065,3539

10 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 6.920.000,00 0,00 6.920.000,000,00

10 331 34 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 0,00 6.920.000,00 0,00 6.920.000,00

10 331 2003 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 0,00 6.920.000,00 0,00 6.920.000,0034

10 331 92 AUXÍLIO SAÚDE AOS SERVIDORES - TRÂNSITO 0,00 0,00 0,00 0,00

10 331 2033 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS AOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,0092

11 TRABALHO 0,00 7.343.330,00 0,00 7.343.330,00

11 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 6.871.515,00 0,00 6.871.515,000,00

11 331 26 QUALIDADE DE VIDA - SESMT 0,00 178.805,00 0,00 178.805,00

11 331 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 178.805,00 0,00 178.805,0026

11 331 27 AUXÍLIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES - PODER EXECUTIVO 0,00 828.750,00 0,00 828.750,00

11 331 2032 AUXILIO TRANSPORTE 0,00 828.750,00 0,00 828.750,0027

11 331 29 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO 0,00 5.738.691,00 0,00 5.738.691,00

11 331 2003 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 0,00 5.738.691,00 0,00 5.738.691,0029

11 331 91 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES -TRÂNSITO 0,00 125.269,00 0,00 125.269,00

11 331 2003 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 0,00 125.269,00 0,00 125.269,0091

11 333 EMPREGABILIDADE 406.632,00 0,00 406.632,000,00

11 333 59 GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 0,00 406.632,00 0,00 406.632,00

11 333 2442 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR -CEAT

0,00 406.632,00 0,00 406.632,0059

11 334 FOMENTO AO TRABALHO 65.183,00 0,00 65.183,000,00

8/31/10/2016 16.35.19OFR00067 Versão 28/09/2012 - 16:02 22

CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6 Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2017

Projetos TOTALSubFunFun

AtividadesEspecificaçãoAção OperaçõesProg

11 334 59 GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 0,00 65.183,00 0,00 65.183,00

11 334 2443 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E APOIO ESTRUTURAL AOS GRUPOS DE ECONOMIASOLIDARIA

0,00 65.183,00 0,00 65.183,0059

12 EDUCAÇÃO 3.238.676,55 177.147.977,00 0,00 180.386.653,55

12 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.489.343,21 0,00 4.489.343,210,00

12 122 40 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 0,00 4.423.643,21 0,00 4.423.643,21

12 122 2060 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO 0,00 4.272.443,21 0,00 4.272.443,2140

12 122 2240 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL / PUBLICIDADE 0,00 151.200,00 0,00 151.200,0040

12 122 47 FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 0,00 65.700,00 0,00 65.700,00

12 122 2041 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROF. PAULO 0,00 65.700,00 0,00 65.700,0047

12 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 205.000,00 0,00 205.000,000,00

12 244 51 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS 0,00 205.000,00 0,00 205.000,00

12 244 2057 CURSINHOS POPULARES 0,00 205.000,00 0,00 205.000,0051

12 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 10.357.830,00 0,00 10.357.830,000,00

12 306 43 MERENDA ESCOLAR 0,00 10.357.830,00 0,00 10.357.830,00

12 306 2353 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS 0,00 10.357.830,00 0,00 10.357.830,0043

12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 90.208.178,19 0,00 93.446.854,743.238.676,55

12 361 41 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 0,00 51.904.616,39 0,00 51.904.616,39

12 361 2045 VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - REMUNERAÇÃO DO SUPORTE PEDAGOGICO 0,00 4.975.621,00 0,00 4.975.621,0041

12 361 2046 VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - REMUNERAÇÃO DE PROFESSORES 0,00 33.745.929,00 0,00 33.745.929,0041

12 361 2048 VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - REEMBOLSO A SECRETARIA DO ESTADO DA 0,00 230.000,00 0,00 230.000,0041

12 361 2339 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INTEGRAL 0,00 1.182.759,21 0,00 1.182.759,2141

12 361 2350 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 11.770.307,18 0,00 11.770.307,1841

12 361 42 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 0,00 370.000,00 0,00 370.000,00

12 361 2042 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA MUNICIPAL 0,00 370.000,00 0,00 370.000,0042

12 361 44 EXPANSÃO MELHORIA E REFORMA DA REDE FÍSICA ESCOLAR 3.238.676,55 470.000,00 0,00 3.708.676,55

12 361 1005 REFORMA E MELHORIAS EM PREDIOS ESCOLARES 0,00 0,00 0,00 0,0044

12 361 1445 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL - JD DOS OITIS 0,00 0,00 0,00 0,0044

9/31/10/2016 16.35.19OFR00067 Versão 28/09/2012 - 16:02 22

CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6 Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2017

Projetos TOTALSubFunFun

AtividadesEspecificaçãoAção OperaçõesProg

12 361 1446 CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL - PARQUE RESIDENCIAL VALE DO SOL 3.238.676,55 0,00 0,00 3.238.676,5544

12 361 2056 SOS ESCOLAS 0,00 470.000,00 0,00 470.000,0044

12 361 45 INFORMATIZAÇÃO ESCOLAR 0,00 1.000.196,00 0,00 1.000.196,00

12 361 2364 INFORMATIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO 0,00 1.000.196,00 0,00 1.000.196,0045

12 361 47 FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00

12 361 2034 APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 0,00 60.000,00 0,00 60.000,0047

12 361 49 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0,00 3.730.224,20 0,00 3.730.224,20

12 361 2385 APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0,00 3.730.224,20 0,00 3.730.224,2049

12 361 52 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONALISMO - EDUCAÇÃO 0,00 6.800.000,00 0,00 6.800.000,00

12 361 2003 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 0,00 6.800.000,00 0,00 6.800.000,0052

12 361 55 TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 25.054.648,60 0,00 25.054.648,60

12 361 2030 TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 3.279.765,60 0,00 3.279.765,6055

12 361 2031 TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO 0,00 21.598.483,00 0,00 21.598.483,0055

12 361 2217 CAMINHO DA ESCOLA 0,00 176.400,00 0,00 176.400,0055

12 361 116 PROVENTOS À INATIVOS - EDUCAÇÃO 0,00 818.493,00 0,00 818.493,00

12 361 2457 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 818.493,00 0,00 818.493,00116

12 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 67.334.289,50 0,00 67.334.289,500,00

12 365 41 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 0,00 53.145.016,19 0,00 53.145.016,19

12 365 2046 VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - REMUNERAÇÃO DE PROFESSORES 0,00 26.185.673,00 0,00 26.185.673,0041

12 365 2049 VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - REMUNERAÇÃO DE SUPORTE PEDAGOGICO 0,00 5.422.408,00 0,00 5.422.408,0041

12 365 2337 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 21.536.935,19 0,00 21.536.935,1941

12 365 42 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00

12 365 2042 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA MUNICIPAL 0,00 400.000,00 0,00 400.000,0042

12 365 44 EXPANSÃO MELHORIA E REFORMA DA REDE FÍSICA ESCOLAR 0,00 610.000,00 0,00 610.000,00

12 365 1501 MANUTENÇÃO CER. MARIA APARECIDA DE AZEVEDO BOZUTTI 0,00 0,00 0,00 0,0044

12 365 1504 CONSTRUÇÃO DE CR NO PARQUE GRAMADO 0,00 0,00 0,00 0,0044

12 365 1505 CONSTRUÇÃO DE CR NO JD ADALBERTO F.O.ROXO 0,00 0,00 0,00 0,0044

12 365 1508 CONSTRUÇÃO CER JD. DAS ESTAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,0044

10/31/10/2016 16.35.19OFR00067 Versão 28/09/2012 - 16:02 22

CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6 Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2017

Projetos TOTALSubFunFun

AtividadesEspecificaçãoAção OperaçõesProg

12 365 2056 SOS ESCOLAS 0,00 610.000,00 0,00 610.000,0044

12 365 45 INFORMATIZAÇÃO ESCOLAR 0,00 703.996,00 0,00 703.996,00

12 365 2364 INFORMATIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO 0,00 703.996,00 0,00 703.996,0045

12 365 47 FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

12 365 2034 APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 0,00 50.000,00 0,00 50.000,0047

12 365 49 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0,00 5.682.262,90 0,00 5.682.262,90

12 365 2385 APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0,00 5.682.262,90 0,00 5.682.262,9049

12 365 52 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONALISMO - EDUCAÇÃO 0,00 6.102.080,00 0,00 6.102.080,00

12 365 2003 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 0,00 6.102.080,00 0,00 6.102.080,0052

12 365 116 PROVENTOS À INATIVOS - EDUCAÇÃO 0,00 640.934,41 0,00 640.934,41

12 365 2457 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 640.934,41 0,00 640.934,41116

12 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 583.145,00 0,00 583.145,000,00

12 366 46 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 487.145,00 0,00 487.145,00

12 366 2365 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 487.145,00 0,00 487.145,0046

12 366 50 MOVIMENTO DA ALFABETIZAÇÃO 0,00 96.000,00 0,00 96.000,00

12 366 2386 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 96.000,00 0,00 96.000,0050

12 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 2.376.167,00 0,00 2.376.167,000,00

12 367 48 EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 2.376.167,00 0,00 2.376.167,00

12 367 2038 EDUCAÇÃO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - INFANTIL 0,00 1.055.253,00 0,00 1.055.253,0048

12 367 2039 EDUCAÇÃO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - FUNDAMENTAL 0,00 1.003.394,00 0,00 1.003.394,0048

12 367 2040 BOLSA DE ESTUDOS A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 0,00 317.520,00 0,00 317.520,0048

12 392 DIFUSÃO CULTURAL 1.594.024,10 0,00 1.594.024,100,00

12 392 54 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL 0,00 1.594.024,10 0,00 1.594.024,10

12 392 2296 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MARIO DE ANDRADE 0,00 1.594.024,10 0,00 1.594.024,1054

13 CULTURA 55.581,00 4.697.995,40 0,00 4.753.576,40

13 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 85.946,00 0,00 85.946,000,00

13 391 80 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL 0,00 85.946,00 0,00 85.946,00

11/31/10/2016 16.35.19OFR00067 Versão 28/09/2012 - 16:02 22

CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6 Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2017

Projetos TOTALSubFunFun

AtividadesEspecificaçãoAção OperaçõesProg

13 391 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 85.946,00 0,00 85.946,0080

13 392 DIFUSÃO CULTURAL 4.612.049,40 0,00 4.667.630,4055.581,00

13 392 78 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL 31.521,00 3.600.404,40 0,00 3.631.925,40

13 392 1263 REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL DE ARARAQUARA 31.521,00 0,00 0,00 31.521,0078

13 392 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 3.600.404,40 0,00 3.600.404,4078

13 392 79 DIFUSÃO EM ARTE E CULTURA 0,00 221.645,00 0,00 221.645,00

13 392 2105 ATIVIDADES DE ARTE E CULTURA - CURSOS E OFICINAS 0,00 19.575,00 0,00 19.575,0079

13 392 2107 CURSOS DE CAPACITAÇÃO 0,00 5.600,00 0,00 5.600,0079

13 392 2108 DIFUSÃO DE ARTES 0,00 196.470,00 0,00 196.470,0079

13 392 80 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL 24.060,00 0,00 0,00 24.060,00

13 392 1288 IMPLANTAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO MIS 8.060,00 0,00 0,00 8.060,0080

13 392 1289 IMPLANTAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA PINACOTECA MARIO YBARRA DE ALMEIDA 8.000,00 0,00 0,00 8.000,0080

13 392 1305 IMPLANTAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO ARQUIVO HISTÓRICO PROF. RODOLPHO 8.000,00 0,00 0,00 8.000,0080

13 392 111 ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PROJETOS E DIFUSÃO CULTURAL 0,00 790.000,00 0,00 790.000,00

13 392 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 354.400,00 0,00 354.400,00111

13 392 2129 FOMENTO A PROJETOS CULTURAIS 0,00 158.600,00 0,00 158.600,00111

13 392 2134 FOMENTO AS ATIVIDADES CULTURAIS 0,00 220.000,00 0,00 220.000,00111

13 392 2240 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL / PUBLICIDADE 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00111

13 392 2313 OFICINAS CULTURAIS E TEATROS 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00111

14 DIREITOS DA CIDADANIA 0,00 1.514.148,80 0,00 1.514.148,80

14 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 1.514.148,80 0,00 1.514.148,800,00

14 422 5 TELECENTROS 0,00 44.559,00 0,00 44.559,00

14 422 2416 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NOS TELECENTROS 0,00 44.559,00 0,00 44.559,005

14 422 6 ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00

14 422 2417 POLITICA DE DIREITOS HUMANOS 0,00 500,00 0,00 500,006

14 422 2418 CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,006

14 422 7 POLÍTICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

12/31/10/2016 16.35.19OFR00067 Versão 28/09/2012 - 16:02 22

CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6 Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2017

Projetos TOTALSubFunFun

AtividadesEspecificaçãoAção OperaçõesProg

14 422 2419 PROMOÇÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA 0,00 2.000,00 0,00 2.000,007

14 422 8 POLÍTICAS PARA A JUVENTUDE 0,00 46.502,00 0,00 46.502,00

14 422 2420 PROMOÇÃO DA JUVENTUDE CIDADA 0,00 46.502,00 0,00 46.502,008

14 422 9 POLÍTICA PARA A DIVERSIDADE SEXUAL 0,00 3.203,00 0,00 3.203,00

14 422 2421 POLITICAS PARA A DIVERSIDADE SEXUAL 0,00 3.203,00 0,00 3.203,009

14 422 10 PARTICIPAÇÃO POPULAR 0,00 308.896,90 0,00 308.896,90

14 422 2422 GOVERNO POPULAR NOS BAIRROS 0,00 296.289,90 0,00 296.289,9010

14 422 2423 ORÇAMENTO PARTICIPAÇÃO POPULAR PARA TODOS 0,00 12.607,00 0,00 12.607,0010

14 422 11 POLÍTICAS PARA AS MULHERES 0,00 395.333,30 0,00 395.333,30

14 422 2424 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, PROJETOS E PROGRAMAS 0,00 395.333,30 0,00 395.333,3011

14 422 12 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL 0,00 344.918,60 0,00 344.918,60

14 422 2427 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IGUALDADE RACIAL 0,00 344.918,60 0,00 344.918,6012

14 422 18 CODECON 0,00 367.236,00 0,00 367.236,00

14 422 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 367.236,00 0,00 367.236,0018

15 URBANISMO 19.500,00 30.085.793,65 0,00 30.105.293,65

15 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 9.387.253,85 0,00 9.387.253,850,00

15 122 56 PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA 0,00 17.915,00 0,00 17.915,00

15 122 2425 MODERNIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO E EXPANSÃO DO CORPO OPERACIONAL 0,00 17.915,00 0,00 17.915,0056

15 122 57 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 0,00 2.404.467,00 0,00 2.404.467,00

15 122 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 2.404.467,00 0,00 2.404.467,0057

15 122 62 EFICIENTIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS 0,00 5.924.347,85 0,00 5.924.347,85

15 122 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 5.924.347,85 0,00 5.924.347,8562

15 122 71 SERVIÇOS PÚBLICOS - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 0,00 1.013.524,00 0,00 1.013.524,00

15 122 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 1.013.524,00 0,00 1.013.524,0071

15 122 104 APROVAÇÃO DE PROJETOS ON-LINE 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00

15 122 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00104

15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 668.866,00 0,00 688.366,0019.500,00

13/31/10/2016 16.35.19OFR00067 Versão 28/09/2012 - 16:02 22

CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6 Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2017

Projetos TOTALSubFunFun

AtividadesEspecificaçãoAção OperaçõesProg

15 451 56 PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00

15 451 1426 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRAFICAS SIG - INTEGRADO 9.500,00 0,00 0,00 9.500,0056

15 451 1430 PROJETO URBANÍSTICO PARA A IMPLANTAÇÃO DO NOVO PAÇO MUNICIPAL(PREFEITURA, CÂMARA) NO PQ. TRILHOS

0,00 0,00 0,00 0,0056

15 451 63 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS 0,00 3.313,00 0,00 3.313,00

15 451 2090 SERVIÇOS TOPOGRAFICOS EM GERAL 0,00 3.313,00 0,00 3.313,0063

15 451 65 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - REFORMAS, AMPLIAÇÕES E CONSTRUÇÕES 0,00 316.949,00 0,00 316.949,00

15 451 2093 SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS 0,00 316.949,00 0,00 316.949,0065

15 451 66 MANUTENÇÃO GERAL DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS 0,00 340.468,00 0,00 340.468,00

15 451 2094 MANUTENÇÃO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS 0,00 340.468,00 0,00 340.468,0066

15 451 67 SISTEMA VIÁRIO - CONSERVAÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

15 451 1016 CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PUBLICO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0067

15 451 68 PRODUÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO E FERRO 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

15 451 2399 PRODUÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO E FERRO 0,00 1.000,00 0,00 1.000,0068

15 451 69 APOIO TÉCNICO - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 0,00 5.136,00 0,00 5.136,00

15 451 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 5.136,00 0,00 5.136,0069

15 451 70 FISCALIZAÇÃO AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

15 451 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 2.000,00 0,00 2.000,0070

15 452 SERVIÇOS URBANOS 20.029.673,80 0,00 20.029.673,800,00

15 452 56 PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA 0,00 5.229,00 0,00 5.229,00

15 452 2462 ESTRUTURAÇÃO DOS BAIRROS 0,00 5.229,00 0,00 5.229,0056

15 452 72 LIMPEZA URBANA 0,00 1.441.645,80 0,00 1.441.645,80

15 452 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 1.441.645,80 0,00 1.441.645,8072

15 452 73 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 17.051.663,00 0,00 17.051.663,00

15 452 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 17.051.663,00 0,00 17.051.663,0073

15 452 74 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 0,00 1.024.869,70 0,00 1.024.869,70

15 452 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 1.024.869,70 0,00 1.024.869,7074

15 452 2099 CONSTRUÇÃO DE SEPULTURAS 0,00 0,00 0,00 0,0074

14/31/10/2016 16.35.19OFR00067 Versão 28/09/2012 - 16:02 22

CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6 Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2017

Projetos TOTALSubFunFun

AtividadesEspecificaçãoAção OperaçõesProg

15 452 76 FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS 0,00 503.930,30 0,00 503.930,30

15 452 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 503.930,30 0,00 503.930,3076

15 452 77 APOIO TÉCNICO - SERVIÇOS PÚBLICOS 0,00 2.336,00 0,00 2.336,00

15 452 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 2.336,00 0,00 2.336,0077

16 HABITAÇÃO 0,00 3.374.217,00 0,00 3.374.217,00

16 482 HABITAÇÃO URBANA 3.374.217,00 0,00 3.374.217,000,00

16 482 101 MORADIA DIGNA PARA TODOS 0,00 1.062.806,41 0,00 1.062.806,41

16 482 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 1.062.806,41 0,00 1.062.806,41101

16 482 102 MORADIA ECONÔMICA 0,00 7.285,00 0,00 7.285,00

16 482 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 7.285,00 0,00 7.285,00102

16 482 103 MORADIA DE INTERESSE SOCIAL 0,00 2.304.125,59 0,00 2.304.125,59

16 482 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 2.289.125,59 0,00 2.289.125,59103

16 482 2262 ALUGUEL SOCIAL 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00103

16 482 122 REPARO ESTRUTURAIS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00

16 482 1510 REPARO ESTRUTURAIS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00122

17 SANEAMENTO 4.810.000,00 118.941.757,00 0,00 123.751.757,00

17 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23.026.000,00 0,00 23.026.000,000,00

17 122 107 DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL 0,00 23.026.000,00 0,00 23.026.000,00

17 122 2314 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 0,00 589.100,00 0,00 589.100,00107

17 122 2315 GESTÃO DE SUPRIMENTOS 0,00 782.000,00 0,00 782.000,00107

17 122 2316 GESTÃO DA FROTA DE VEICULOS 0,00 1.982.100,00 0,00 1.982.100,00107

17 122 2317 ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 4.255.800,00 0,00 4.255.800,00107

17 122 2318 GESTÃO DE PESSOAS 0,00 6.145.300,00 0,00 6.145.300,00107

17 122 2319 ATIVIDADES COMERCIAIS 0,00 4.872.000,00 0,00 4.872.000,00107

17 122 2320 ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO SOCIAL 0,00 957.000,00 0,00 957.000,00107

17 122 2321 ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E CONTABIL 0,00 1.986.200,00 0,00 1.986.200,00107

17 122 2333 ASSESSORIA JURÍDICA 0,00 1.185.500,00 0,00 1.185.500,00107

15/31/10/2016 16.35.19OFR00067 Versão 28/09/2012 - 16:02 22

CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6 Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2017

Projetos TOTALSubFunFun

AtividadesEspecificaçãoAção OperaçõesProg

17 122 2334 COMUNICAÇÃO E EVENTOS 0,00 271.000,00 0,00 271.000,00107

17 124 CONTROLE INTERNO 896.500,00 0,00 896.500,000,00

17 124 107 DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL 0,00 896.500,00 0,00 896.500,00

17 124 2322 ATIVIDADES DE CONTROLADORIA 0,00 896.500,00 0,00 896.500,00107

17 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.065.700,00 0,00 1.065.700,000,00

17 126 107 DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL 0,00 1.065.700,00 0,00 1.065.700,00

17 126 2209 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 1.065.700,00 0,00 1.065.700,00107

17 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 93.953.557,00 0,00 98.763.557,004.810.000,00

17 512 64 DRENAGEM URBANA 0,00 3.621.357,00 0,00 3.621.357,00

17 512 2091 CONSTRUÇÃO DE REDES DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS 0,00 3.511.357,00 0,00 3.511.357,0064

17 512 2390 MANUTENÇÃO DE REDES DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS 0,00 110.000,00 0,00 110.000,0064

17 512 2482 CONSTRUÇÃO DE REDES DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS - HABITAÇÃO SOCIAL -CASA PAULISTA

0,00 0,00 0,00 0,0064

17 512 107 DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL 15.000,00 11.303.300,00 0,00 11.318.300,00

17 512 1218 REFORMA E APLICAÇÃO DOS PRÓPRIOS 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00107

17 512 1219 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESCRITÓRIO SEDE 0,00 0,00 0,00 0,00107

17 512 2323 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA E MECANICA 0,00 2.000.500,00 0,00 2.000.500,00107

17 512 2324 ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE REDES E ACESSÓRIOS 0,00 899.000,00 0,00 899.000,00107

17 512 2325 MANUTENÇÃO E OBRAS EM PAVIMENTOS ACESSORIOS 0,00 3.627.000,00 0,00 3.627.000,00107

17 512 2326 LIGAÇÕES DE AGUA E ESGOTO 0,00 1.295.300,00 0,00 1.295.300,00107

17 512 2327 PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 0,00 1.436.000,00 0,00 1.436.000,00107

17 512 2328 MANUTENÇÃO CIVIL DOS PRÓPRIOS E OBRAS DIVERSAS 0,00 2.045.500,00 0,00 2.045.500,00107

17 512 108 SISTEMA DE ÁGUA 2.305.000,00 40.758.000,00 0,00 43.063.000,00

17 512 1217 CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00108

17 512 1230 RECUPERAÇÃO DE RESERVATORIOS 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00108

17 512 1231 CONSTRUÇÃO DE POÇOS 135.000,00 0,00 0,00 135.000,00108

17 512 1235 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS DO SISTEMA DE ÁGUA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00108

17 512 1500 DESASSOREAMENTO DA CAPTAÇÃO DAS CRUZES 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00108

16/31/10/2016 16.35.19OFR00067 Versão 28/09/2012 - 16:02 22

CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6 Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2017

Projetos TOTALSubFunFun

AtividadesEspecificaçãoAção OperaçõesProg

17 512 1506 Ampliação do Sistema de Captação, Distribuição, Reservação de Água e Redes na Área Urbanade Araraqu

0,00 0,00 0,00 0,00108

17 512 1511 Poço Profundo Paiol II 0,00 0,00 0,00 0,00108

17 512 2335 CAIXAS DE PROTEÇÃO DE HIDROMETRO 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00108

17 512 2336 OPERAR O TRATAMENTO DE AGUA 0,00 5.363.900,00 0,00 5.363.900,00108

17 512 2338 MELHORIA NAS INSTALAÇÕES DE ETAS, POÇOS E RESERVATORIOS 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00108

17 512 2341 REALIZAR CONTROLE DE PERDAS DE AGUA 0,00 4.234.800,00 0,00 4.234.800,00108

17 512 2345 MANUTENÇÃO DAS REDES DE AGUA 0,00 4.082.500,00 0,00 4.082.500,00108

17 512 2349 MANUTENÇÃO ELETRICA E MACANICA DO SISTEMA DE AGUA 0,00 26.625.800,00 0,00 26.625.800,00108

17 512 2352 IMPLEMENTAR MELHORIAS CONTINUAS EM CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO EDISTRIBUIÇÃO

0,00 51.000,00 0,00 51.000,00108

17 512 109 SISTEMA DE ESGOTOS 2.490.000,00 6.545.000,00 0,00 9.035.000,00

17 512 1237 CONSTRUIR INTERCEPTORES - FEHIDRO 440.000,00 0,00 0,00 440.000,00109

17 512 1238 CONSTRUIR INTERCEPTORES - DAAE 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00109

17 512 1502 DRAGAGEM DO LODO DA ETE ARARAQUARA 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00109

17 512 2183 MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO 0,00 2.053.100,00 0,00 2.053.100,00109

17 512 2354 OPERAR O TRATAMENTO DE ESGOTOS 0,00 1.964.500,00 0,00 1.964.500,00109

17 512 2355 MANUTENÇÃO ELETRICA E MACANICA DO SISTEMA DE ESGOTO 0,00 2.328.400,00 0,00 2.328.400,00109

17 512 2356 MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DE ETES E ELEVATORIAS 0,00 138.000,00 0,00 138.000,00109

17 512 2357 IMPLEMENTAR MELHORIAS CONTINUAS EM COLETA, TRATAMENTO, E DISPOSIÇÃOFINAL DE ESGOTO

0,00 61.000,00 0,00 61.000,00109

17 512 110 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 0,00 31.725.900,00 0,00 31.725.900,00

17 512 2153 ADMINISTRAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 0,00 1.611.600,00 0,00 1.611.600,00110

17 512 2154 COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 0,00 9.914.300,00 0,00 9.914.300,00110

17 512 2156 TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL 0,00 11.303.500,00 0,00 11.303.500,00110

17 512 2273 FISCALIZAÇÃO CADASTRO E MONITORAMENTO 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00110

17 512 2358 ADMINISTRAÇÃO DE RESÍDUOS ESPECIAIS 0,00 1.019.400,00 0,00 1.019.400,00110

17 512 2359 RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E RESÍDUOS ESPECIAIS 0,00 2.753.000,00 0,00 2.753.000,00110

17 512 2483 MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES DOS PRÓRPIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS 0,00 5.122.100,00 0,00 5.122.100,00110

17/31/10/2016 16.35.19OFR00067 Versão 28/09/2012 - 16:02 22

CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6 Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2017

Projetos TOTALSubFunFun

AtividadesEspecificaçãoAção OperaçõesProg

18 GESTÃO AMBIENTAL 8.941,00 5.667.038,50 0,00 5.675.979,50

18 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 5.667.038,50 0,00 5.675.979,508.941,00

18 541 75 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES 0,00 1.515.238,95 0,00 1.515.238,95

18 541 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 1.515.238,95 0,00 1.515.238,9575

18 541 94 CIDADE SUSTENTÁVEL 1.000,00 3.580.870,55 0,00 3.581.870,55

18 541 1461 CONSTRUÇÃO DE GALPÃO - USINA DE TRIAGEM 1.000,00 0,00 0,00 1.000,0094

18 541 2278 PLANEJAMENTO E GESTÃO 0,00 2.729.777,55 0,00 2.729.777,5594

18 541 2286 REFLORESTAMENTO 0,00 284.307,00 0,00 284.307,0094

18 541 2451 GESTÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL - ESTRUTURA AMBIENTAL 0,00 566.786,00 0,00 566.786,0094

18 541 95 CIDADE DESENVOLVIDA, HUMANA E INTEGRADA 7.941,00 570.929,00 0,00 578.870,00

18 541 1442 DIAGNÓSTICO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ÁREA RURAL 7.941,00 0,00 0,00 7.941,0095

18 541 2278 PLANEJAMENTO E GESTÃO 0,00 413.341,00 0,00 413.341,0095

18 541 2453 PRESERVAÇÃO DA BACIA DO RIBEIRÃO DAS CRUZES 0,00 157.588,00 0,00 157.588,0095

20 AGRICULTURA 998.245,00 2.076.533,87 0,00 3.074.778,87

20 605 ABASTECIMENTO 2.076.533,87 0,00 3.074.778,87998.245,00

20 605 105 AGRICULTURA E PRODUÇÃO 315.000,00 1.811.722,87 0,00 2.126.722,87

20 605 1222 PADARIA - CONVENIO MDS 215.000,00 0,00 0,00 215.000,00105

20 605 1224 PROJETO - PATRULHA AGRICOLA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00105

20 605 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 1.722.327,87 0,00 1.722.327,87105

20 605 2020 PRODUÇÃO DE LEITE DE SOJA 0,00 28.495,00 0,00 28.495,00105

20 605 2075 CAPTAÇÃO E DOAÇÃO DE ALIMENTOS 0,00 10.200,00 0,00 10.200,00105

20 605 2079 PRODUÇÃO DE PÃO DE SOJA 0,00 20.200,00 0,00 20.200,00105

20 605 2488 PROGRAMA NEGOCIO DO CAMPO 0,00 30.500,00 0,00 30.500,00105

20 605 106 ABASTECIMENTO INSTITUCIONAL 683.245,00 264.811,00 0,00 948.056,00

20 605 1226 AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR I - CONVENIO MDS 417.245,00 0,00 0,00 417.245,00106

20 605 1228 RESTAURANTE BOM PRATO - CONVENIO ESTADUAL 266.000,00 0,00 0,00 266.000,00106

20 605 2082 CORPO DE BOMBEIROS 0,00 47.858,00 0,00 47.858,00106

18/31/10/2016 16.35.19OFR00067 Versão 28/09/2012 - 16:02 22

CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6 Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2017

Projetos TOTALSubFunFun

AtividadesEspecificaçãoAção OperaçõesProg

20 605 2084 RESTAURANTE POPULAR 0,00 67.617,00 0,00 67.617,00106

20 605 2495 RESTAURANTE POPULAR 2 0,00 149.336,00 0,00 149.336,00106

22 INDÚSTRIA 0,00 539.020,51 0,00 539.020,51

22 662 PRODUÇÃO INDUSTRIAL 539.020,51 0,00 539.020,510,00

22 662 58 INDÚSTRIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 0,00 539.020,51 0,00 539.020,51

22 662 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 529.020,51 0,00 529.020,5158

22 662 2440 MANUTENÇÃO E GESTÃO DA INCUBADORA DE EMPRESAS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,0058

23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 8.200,00 666.953,00 0,00 675.153,00

23 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 22.494,00 0,00 22.494,000,00

23 694 59 GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 0,00 22.494,00 0,00 22.494,00

23 694 2441 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DO POVO 0,00 22.494,00 0,00 22.494,0059

23 695 TURISMO 644.459,00 0,00 652.659,008.200,00

23 695 60 PLANEJAMENTO E GESTÃO DO TURISMO 8.200,00 644.459,00 0,00 652.659,00

23 695 1439 REVITALIZAÇÃO DO BOX DO MERCADO MUNICIPAL 1.000,00 0,00 0,00 1.000,0060

23 695 1440 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE INFORMAÇÃO TURISTICA 7.200,00 0,00 0,00 7.200,0060

23 695 2444 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE TURISMO 0,00 643.550,00 0,00 643.550,0060

23 695 2446 MANUTENÇÃO DO ESTADIO ADHEMAR DE BARROS - ARENA DA FONTE 0,00 909,00 0,00 909,0060

26 TRANSPORTE 79.000,00 18.388.746,10 0,00 18.467.746,10

26 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.453.830,00 0,00 5.506.830,0053.000,00

26 122 87 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMTT 0,00 4.033.838,00 0,00 4.033.838,00

26 122 2389 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTT 0,00 4.033.838,00 0,00 4.033.838,0087

26 122 89 FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00

26 122 2382 PROCESSAMENTO DE MULTAS 0,00 150.000,00 0,00 150.000,0089

26 122 93 SERVIÇOS DE PEDÁGIO MUNICIPAL DE BUENO DE ANDRADA 53.000,00 1.269.992,00 0,00 1.322.992,00

26 122 1301 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE PEDAGIO 53.000,00 0,00 0,00 53.000,0093

26 122 2387 MANUTENÇÃO DO PEDAGIO MUNICIPAL DE BUENO DE ANDRADA 0,00 1.269.992,00 0,00 1.269.992,0093

26 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 1.400.000,00 0,00 1.400.000,000,00

19/31/10/2016 16.35.19OFR00067 Versão 28/09/2012 - 16:02 22

CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6 Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2017

Projetos TOTALSubFunFun

AtividadesEspecificaçãoAção OperaçõesProg

26 453 121 FISCALIZAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO E CONTROLE DO SERVIÇO PÚBLICO DETRANSPORTE MUNICIPAL

0,00 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00

26 453 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00121

26 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 11.534.916,10 0,00 11.560.916,1026.000,00

26 782 23 MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO 0,00 3.933.324,00 0,00 3.933.324,00

26 782 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 3.933.324,00 0,00 3.933.324,0023

26 782 67 SISTEMA VIÁRIO - CONSERVAÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO 0,00 4.939.593,60 0,00 4.939.593,60

26 782 2095 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIARIO 0,00 3.167.593,60 0,00 3.167.593,6067

26 782 2096 ASSENTAMENTO DE GUIAS, SARJETAS E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 0,00 1.351.000,00 0,00 1.351.000,0067

26 782 2097 CONSTRUÇÃO DE CANALETAS DE CONCRETO EM CRUZAMENTOS 0,00 321.000,00 0,00 321.000,0067

26 782 2391 DESAPROPRIAÇÃO DE AREAS 0,00 100.000,00 0,00 100.000,0067

26 782 2497 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - JARDIM ACLIMAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,0067

26 782 2498 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDADE JARDIM 0,00 0,00 0,00 0,0067

26 782 87 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMTT 26.000,00 1.489.037,00 0,00 1.515.037,00

26 782 1303 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SMTT 26.000,00 0,00 0,00 26.000,0087

26 782 2095 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIARIO 0,00 1.489.037,00 0,00 1.489.037,0087

26 782 88 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 0,00 1.086.190,00 0,00 1.086.190,00

26 782 2388 SINALIZAÇÃO DE TRANSITO 0,00 1.086.190,00 0,00 1.086.190,0088

26 782 90 EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO 0,00 61.030,00 0,00 61.030,00

26 782 2383 GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO 0,00 61.030,00 0,00 61.030,0090

26 782 93 SERVIÇOS DE PEDÁGIO MUNICIPAL DE BUENO DE ANDRADA 0,00 25.741,50 0,00 25.741,50

26 782 2238 MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ESTRADA ARA 080 0,00 25.741,50 0,00 25.741,5093

27 DESPORTO E LAZER 614.831,99 6.659.627,75 0,00 7.274.459,74

27 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.467.791,00 0,00 4.467.791,000,00

27 122 81 COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 0,00 4.467.791,00 0,00 4.467.791,00

27 122 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 4.467.791,00 0,00 4.467.791,0081

27 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 1.225.698,77 0,00 1.336.884,77111.186,00

27 812 81 COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00

20/31/10/2016 16.35.19OFR00067 Versão 28/09/2012 - 16:02 22

CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6 Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2017

Projetos TOTALSubFunFun

AtividadesEspecificaçãoAção OperaçõesProg

27 812 2362 MANUTENÇÃO DE AREAS ESPORTIVAS 0,00 2.400,00 0,00 2.400,0081

27 812 82 ÁREAS ESPORTIVAS 111.186,00 132.689,00 0,00 243.875,00

27 812 1240 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL 51.186,00 0,00 0,00 51.186,0082

27 812 1241 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AREAS ESPORTIVAS 60.000,00 0,00 0,00 60.000,0082

27 812 1242 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTE E DA CULTURA 0,00 0,00 0,00 0,0082

27 812 2362 MANUTENÇÃO DE AREAS ESPORTIVAS 0,00 132.689,00 0,00 132.689,0082

27 812 112 EVENTOS E ORGANIZAÇÕES ESPORTIVAS 0,00 1.010.609,77 0,00 1.010.609,77

27 812 2160 EVENTOS ESPORTIVOS 0,00 1.010.609,77 0,00 1.010.609,77112

27 812 113 PROJETOS ESPORTIVOS 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00

27 812 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00113

27 813 LAZER 966.137,98 0,00 1.469.783,97503.645,99

27 813 82 ÁREAS ESPORTIVAS 503.645,99 442.365,75 0,00 946.011,74

27 813 1229 SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,0082

27 813 1239 CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER 503.645,99 0,00 0,00 503.645,9982

27 813 2362 MANUTENÇÃO DE AREAS ESPORTIVAS 0,00 442.365,75 0,00 442.365,7582

27 813 113 PROJETOS ESPORTIVOS 0,00 523.772,23 0,00 523.772,23

27 813 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 523.772,23 0,00 523.772,23113

28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 42.518.076,00 42.518.076,00

28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 42.518.076,00 42.518.076,000,00

28 846 0 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 35.231.200,00 35.231.200,00

28 846 0001 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 589.800,00 589.800,000

28 846 0004 COMPLEMENTAÇÃO PROVENTOS, APOSENTADORIAS E PENSÕES 0,00 0,00 3.007.000,00 3.007.000,000

28 846 0005 ENCARGOS FINANCEIROS 0,00 0,00 63.400,00 63.400,000

28 846 0006 PASEP 0,00 0,00 1.257.000,00 1.257.000,000

28 846 0007 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 1.000,00 1.000,000

28 846 0008 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 388.000,00 388.000,000

28 846 0009 DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA 0,00 0,00 600.000,00 600.000,000

21/31/10/2016 16.35.19OFR00067 Versão 28/09/2012 - 16:02 22

CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6 Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2017

Projetos TOTALSubFunFun

AtividadesEspecificaçãoAção OperaçõesProg

28 846 0010 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 29.325.000,00 29.325.000,000

28 846 30 COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES AOSSERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO

0,00 0,00 7.286.876,00 7.286.876,00

28 846 0003 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 7.286.876,00 7.286.876,0030

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA. 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00

99 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 2.000.000,00 2.000.000,000,00

99 999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00

99 999 0002 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,009999

2231/10/2016 16.35.19OFR00067 22/Versão 28/09/2012 - 16:02

TOTAL GERAL : 24.832.975,54 694.727.980,49 44.518.076,00 764.079.032,03