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Informação Estatística Síntese da Execução Orçamental 2011 Janeiro

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Informação Estatística

Síntese da Execução Orçamental

2011Janeiro

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Índice

20-jan-11 21-fev-11 -20-jan-11 21-fev-11 -20-jan-11 21-fev-11 Jan-Dezembro 1020-jan-11 21-fev-11 Jan-Dezembro 1020-jan-11 21-fev-11 Jan-Dezembro 1020-jan-11 21-fev-11 Jan-Dezembro 1020-jan-11 21-fev-11 Jan-Dezembro 1020-jan-11 21-fev-11 Jan-Dezembro 1020-jan-11 21-fev-11 Jan-Dezembro 10

22-nov-10 21-fev-11 Jan-Setembro 1022-nov-10 21-fev-11 Jan-Setembro 1022-nov-10 21-fev-11 Jan-Setembro 1020-jan-11 21-fev-11 Jan-Dezembro 1020-jan-11 21-fev-11 Jan-Dezembro 1020-jan-11 21-fev-11 Dezembro 2010

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Resultados GlobaisEvolução da Execução Orçamental - Administrações PúblicasExecução Orçamental do EstadoReceita do EstadoDespesa do Estado - classificação económicaDespesa do Estado - classificação funcionalDespesa do Estado - classificação orgânicaExecução Orçamental dos Serviços e Fundos AutónomosProgramas OrçamentaisExecução financeira consolidada do Serviço Nacional de SaúdeAdministração RegionalAdministração LocalExecução Orçamental da Segurança SocialExecução orçamental da Caixa Geral de AposentaçõesIndicadores físicos do sistema de protecção social da Função Pública

Glossário

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Resultados Globais

Receita, despesa e saldo global por subsectores das Administrações Públicas € Milhões

Receita Despesa Saldo VH(%)

2009 2010 2009 2010 2009 2010 Receita Despesa

Administração Central

Estado IV Trimestre 34,716 36,307 48,773 50,556 -14,057 -14,249 4.6 3.7

Serviços e Fundos Autónomos IV Trimestre 25,091 26,276 24,346 24,014 746 2,262 4.7 -1.4

do qual SNS IV Trimestre 8,546 9,124 8,308 9,162 238 -38 6.8 10.3

Administração Regional III Trimestre 1,343 1,404 1,461 1,451 -119 -47 4.6 -0.7

Administração Local III Trimestre 5,163 5,178 5,490 5,026 -327 153 0.3 -8.5

Segurança Social IV Trimestre 22,849 23,836 22,270 23,185 579 651 4.3 4.1

Nota: Valores na óptica de caixa (Contabilidade Pública), não consolidados

Fonte: Ministério das Finanças e da Administração Pública

Comparação da Receita e da Despesa com o OE 2010 (Variações Homólogas em %)

Estado Segurança Social

Receita EfectivaOE 2010 3.3 -1.1 13.4 3.1 5.6Execução 4.6 4.7 4.6 0.3 4.3

Receita FiscalOE 2010 1.2 10.6 2.1 1.1 1.3Execução 5.5 -3.4 3.8 1.4 1.3

Despesa EfectivaOE 2010 2.7 -2.3 7.3 -6.1 6.9Execução 3.7 -1.4 -0.7 -8.5 4.1

Despesa PrimáriaOE 2010 1.9 -2.3 7.4 -6.3 7.0Execução 4.2 -1.4 -0.3 -7.4 4.1

Fonte: Ministério das Finanças e da Administração PúblicaNota: os valores de execução referem-se ao IV trimestre, excepto a Administração Local e Regional (III semestre)

Execução orçamental do Estado (Janeiro a Dezembro)2009 2010 2009 2010

VH (%) Contrib. VHMilhões de euros Grau de Execução (%)

Receita corrente 34,166 35,500 98.0 102.5 3.9 3.8Receitas fiscais 30,653 32,332 99.2 104.2 5.5 4.8Outras receitas correntes 3,513 3,168 89.0 87.7 -9.8 -1.0

Receita de capital 550 807 42.0 48.9 46.8 0.7

Receita efectiva 34,716 36,307 85.7 89.1 4.6

Despesa corrente 45,020 46,564 98.2 97.4 3.4 3.2Despesa de capital 3,754 3,991 88.1 89.0 6.3 0.5Despesa efectiva 48,773 50,556 97.4 96.7 3.7

Saldo global -14,057 -14,249Saldo corrente -10,853 -11,064Saldo de capital -3,204 -3,185Saldo primário -9,051 -9,277Fonte: Ministério das Finanças e da Administração Pública

Período a que se refere a informação

Serviços e Fundos

Autónomos Administração

RegionalAdministração

Local

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Execução orçamental da receita do Estado (Janeiro a Dezembro)2009 2010 2009 2010

VH (%) Contrib. VHMilhões de euros Grau de Execução (%)

Receita fiscal 30,653.0 32,332.1 99.2 104.2 5.5 4.8 Impostos directos 13,489.4 13,598.0 98.9 102.1 0.8 0.3 - IRS 8,950.9 8,965.8 99.4 99.1 0.2 0.0 - IRC 4,540.3 4,591.5 98.2 109.3 1.1 0.1 - Outros -1.8 40.7 - 60.4 0.0 0.0 Impostos indirectos 17,163.6 18,734.1 99.4 105.8 9.2 4.5 - ISP 2,434.2 2,409.4 99.3 97.5 -1.0 -0.1 - IVA 10,883.4 12,161.2 99.9 107.9 11.7 3.7 - Imposto sobre veículos 693.3 809.1 94.7 114.0 16.7 0.3 - Imposto consumo tabaco 1,140.0 1,428.7 97.5 121.1 25.3 0.8 - IABA 180.1 182.1 101.2 98.4 1.1 0.0 - Imposto de Selo 1,652.9 1,538.7 99.7 90.9 -6.9 -0.3 - Imposto Único Circulação 128.4 146.0 94.9 104.3 13.7 0.1 - Outros 51.3 58.9 97.9 93.2 14.8 0.0

Receita não fiscal 4,062.9 3,974.9 77.3 75.5 -2.2 -0.3

Receita efectiva 34,715.9 36,307.0 85.7 89.1 4.6Fonte: Ministério das Finanças e da Administração Pública

Execução orçamental do Subsector dos SFA (Janeiro a Dezembro)2009 2010 2009 2010

VH (%) Contrib. VHMilhões de euros Grau de Execução (%)

Receita corrente 22,791.0 22,879.3 91.3 93.6 0.4 0.4Contribuições para Segurança Social, CGA e ADSE 3,793.0 4,192.6 106.8 97.6 10.5 1.6Taxas, multas e outras penalidades 1,342.6 1,302.1 79.4 76.5 -3.0 -0.2Transferências correntes 16,139.8 16,308.1 93.4 96.8 1.0 0.7

Outros subsectores das Administrações Públicas 14,885.3 15,776.5 94.3 97.7 6.0 3.6União Europeia 1,099.1 388.8 29.8 78.0 -64.6 -2.8

Receita de capital 2,300.1 3,396.7 58.0 55.9 47.7 4.4Transferências de capital 2,280.1 3,229.0 70.8 88.3 41.6 3.8

União Europeia 876.7 604.7 53.6 81.7 -31.0 -1.1Receita efectiva 25,091.2 26,276.0 86.7 86.1 4.7

Despesa corrente 22,225.7 22,812.5 88.2 92.4 2.6 2.4Despesas com o pessoal 3,000.2 2,908.0 83.3 84.7 -3.1 -0.4Aquisição de bens e serviços 7,925.5 8,883.3 88.8 98.0 12.1 3.9Transferências correntes 10,024.3 10,289.9 94.5 94.1 2.6 1.1

Outras transferências 9,113.6 9,487.1 94.9 95.7 4.1 1.5Despesa de capital 2,119.9 1,201.1 54.6 58.5 -43.3 -3.8

Transferências de capital 1,535.7 824.0 60.5 71.8 -46.3 -2.9Outras transferências 1,331.6 707.8 59.9 70.2 -46.8 -2.6

Despesa efectiva 24,345.7 24,013.6 83.7 89.8 -1.4

Saldo global 745.5 2,262.4Saldo corrente 565.3 66.8Saldo de capital 180.2 2,195.6Saldo primário 756.6 2,274.7Fonte: Ministério das Finanças e da Administração Pública

Saldo Global do Subsector dos SFA (Janeiro a Dezembro)

Serviços2009 2010

Milhões de euros

Saldo Global 745.5 2,262.4 1,516.9dos quais:

Caixa Geral de Aposentações (CGA) -197.1 1,745.7 1,942.8Instituto de Apoio às Peq. e Médias Empr. e à Inovação 403.7 497.3 93.6Fundo de Estabilização Tributário (FET) 85.4 63.1 -22.3Instituto de Turismo de Portugal (ITP) -8.9 36.1 45.0Autoridade Nacional das Comunicações (ICP) -5.5 32.5 38.0Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) 104.1 -1.8 -105.9Ensino Superior 30.4 -9.4 -39.8Instituto de Gestão Fin. e Infra-estruturas da Justiça (IGF -60.7 -26.9 33.8Serviço Nacional de Saúde (SNS) 238.4 -38.3 -276.7Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFA 0.7 -111.5 -112.1

Fonte: Ministério das Finanças e da Administração Pública

Variação em 2010

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Execução orçamental da Segurança Social (Janeiro a Dezembro)2009 2010 2009 2010 VH (%)

Milhões de euros Grau de Execução (%) 2009 2010Receita corrente 22,832.1 23,808.4 99.7 99.2 5.6 4.3 Contribuições e quotizações 13,131.7 13,472.5 100.3 100.3 0.4 2.6 IVA Social 689.1 697.8 100.0 100.0 -0.4 1.3 Transferências correntes da Administraç 7,184.8 7,900.3 99.5 99.9 10.4 10.0 Transferências do Fundo Social Europeu 1,013.6 910.1 97.1 84.2 123.6 -10.2 Outras receitas correntes 812.7 827.7 95.4 93.2 -7.7 1.8Receita de capital 17.1 27.8 30.8 65.8 -44.7 62.7Receita efectiva 22,849.2 23,836.2 99.6 99.1 5.5 4.3

Despesa corrente 22,225.4 23,152.2 99.4 97.1 11.2 4.2 Pensões 13,464.7 14,012.0 100.0 99.9 5.0 4.1 Outras Prestações Sociais 6,613.8 6,848.9 98.9 97.1 20.9 3.6 Outras despesas correntes 2,146.9 2,291.4 97.5 82.7 26.6 6.7Despesas de capital 44.4 33.1 54.1 68.6 -17.8 -25.6Despesa efectiva 22,269.8 23,185.3 99.2 97.0 11.1 4.1

Saldo global 579.4 651.0Fonte: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social

Pensões da Segurança Social (Janeiro a Dezembro)2009 2010 2009 2010 VH (%)

Milhões de euros Grau de Execução (%) 2009 2010Pensões 13,464.7 14,012.0 100.0 99.9 5.0 4.1 Sobrevivência 1,956.8 2,027.7 99.9 99.7 6.3 3.6 Invalidez 1,421.2 1,407.4 99.9 99.7 -0.4 -1.0 Velhice 10,086.6 10,547.7 100.0 99.9 5.6 4.6 Beneficiários dos Antigos Combatente 0.0 29.2 0.0 97.3 - -Fonte: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social

Execução orçamental da Administração Regional (Janeiro a Setembro)2008 2009 2010 Var.Abs. VH (%)

Milhões de euros 2010 2009 2010

Desempenho Orçamental Receita Efectiva 1,417.7 1,342.5 1,404.4 61.8 -5.3 4.6 dq. Rec. Fiscal 872.6 761.6 790.6 29.0 -12.7 3.8 Trf. OE 389.3 393.0 412.0 19.0 0.9 4.8 União Europeia 64.6 71.4 99.1 27.7 10.6 38.8 Despesa efectiva 1,636.5 1,461.1 1,451.0 -10.1 -10.7 -0.7 dq. Despesa Primária 1,592.4 1,434.9 1,433.2 -1.7 -9.9 -0.1 Despesa de Capital 382.6 246.6 160.3 -86.3 -35.6 -35.0 Saldo global -118.6 -46.7 71.9 Por memória : Saldo Primário -81.4 -14.7 66.7 Saldo Corrente -80.1 -97.7 -17.6 Saldo Capital -38.5 51.0 89.5

Necessidade de Financiamento Pass. Fin. Liq. Amortiz. 99.7 26.4 -73.3 Alienação Activ Fin. -12.5 0.7 13.2 Utiliz. de SGA 31.4 19.6 -11.8

Total do Financiamento 118.6 46.7 -71.9

Fonte : RAA - DROT / RAM - SRPF

Execução orçamental da Administração Local (Janeiro a Setembro)2008 2009 2010 Var.Abs. VH (%)

Milhões de euros 2010 2009 2010

Desempenho Orçamental Receita Efectiva 4,976.6 5,163.5 5,178.4 15.0 3.8 0.3 dq. Rec. Fiscal 1,746.3 1,640.0 1,662.3 22.3 -6.1 1.4 Trf. OE 1,773.7 1,845.5 1,893.4 47.9 4.0 2.6 União Europeia 247.8 300.2 278.4 -21.8 21.2 -7.3 Despesa efectiva 4,878.2 5,490.1 5,025.7 -464.4 12.5 -8.5 dq. Despesa Primária 4,732.2 5,348.9 4,955.6 -393.3 13.0 -7.4 Despesa de Capital 1,496.1 1,743.2 1,454.8 -288.4 16.5 -16.5 Saldo global 98.4 -326.7 152.7 479.4 Por memória : Saldo Primário 244.4 -185.4 222.9 408.3 Saldo Corrente 623 360.7 601.3 240.6 Saldo Capital -525 -687.4 -448.6 238.8

Necessidade de Financiamento Pass. Fin. Liq. Amortiz. 25.3 376.6 49.8 -326.8 Alienação Activ Fin. 9.7 -1.2 -14.0 -12.8 Utiliz. de SGA -133.4 -48.7 -188.5 -139.8

Total do Financiamento -98.4 326.7 -152.7 -479.4

Fonte : Ministério das Finanças e da Administração Pública

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Evolução da Execução Orçamental - Administrações Públicas

Evolução da receita, despesa e saldo do Estado (valores acumulados) € Milhões

Receita efectiva Despesa efectiva Saldo globalVH (%)

Receita Despesa

2009 Janeiro 2,788.5 3,416.8 -628.3 -13.7% -5.1%

Fevereiro 6,024.3 6,931.3 -907.0 -8.9% 3.7%

Março 7,958.9 10,314.7 -2,355.8 -11.1% 4.9%

Abril 9,657.3 14,509.5 -4,852.2 -16.6% 4.4%

Maio 13,960.0 18,290.7 -4,330.7 -17.8% 4.2%

Junho 16,105.0 23,410.8 -7,305.8 -20.7% 5.4%

Julho 19,114.6 27,685.0 -8,570.4 -18.8% 3.7%

Agosto 22,350.5 31,063.1 -8,712.6 -15.4% 4.1%

Setembro 26,045.7 35,133.4 -9,087.7 -12.8% 5.0%

Outubro 28,072.3 39,746.3 -11,674.0 -14.1% 5.8%

Novembro 30,963.7 44,035.1 -13,071.4 -13.9% 4.6%

Dezembro 34,708.2 48,765.5 -14,057.3 -15.0% 6.0%

2010 Janeiro 2,720.0 3,882.4 -1,162.4 -4.4% 13.6%

Fevereiro 5,831.0 7,073.2 -1,242.2 -3.5% 2.0%

Março 7,897.9 10,271.0 -2,373.1 -0.4% -0.4%

Abril 9,668.4 14,230.3 -4,561.9 0.2% -1.9%

Maio 14,112.0 18,536.3 -4,424.3 1.3% 1.3%

Junho 16,665.9 24,428.9 -7,763.0 3.5% 4.3%

Julho 19,820.9 28,723.6 -8,902.7 3.6% 3.8%

Agosto 22,723.9 31,913.6 -9,189.7 1.8% 2.7%

Setembro 26,519.7 35,837.4 -9,317.7 1.9% 2.0%

Outubro 28,971.4 40,856.4 -11,885.1 3.2% 2.8%

Novembro 32,242.0 45,181.2 -12,939.2 4.0% 2.6%

Dezembro 36,307.0 50,555.6 -14,248.6 4.6% 3.7%

Fonte: Ministério das Finanças e da Administração Pública

€ MilhõesEvolução da receita, despesa e saldo dos Serviços e Fundos Autónomos (valores acumulados)

Receita efectiva Despesa efectiva Saldo globalVH (%)

Receita Despesa

2009 Janeiro 1,835.4 1,407.3 428.2 8.7% 9.3%

Fevereiro 3,813.0 3,096.4 716.6 8.1% 7.7%

Março 5,677.9 4,866.3 811.6 5.2% 3.9%

Abril 7,513.0 6,710.6 802.4 2.1% 4.3%

Maio 9,432.2 8,522.3 909.8 1.6% 4.5%

Junho 11,600.6 10,876.0 724.6 5.9% 5.3%

Julho 14,081.9 13,120.9 961.0 5.4% 3.6%

Agosto 15,849.2 15,027.5 821.7 5.4% 4.9%

Setembro 17,719.1 16,910.5 808.6 5.8% 5.3%

Outubro 19,937.4 19,038.4 899.0 6.3% 5.5%

Novembro 22,221.2 21,736.6 484.6 5.1% 5.6%

Dezembro 25,716.6 25,086.9 629.8 5.7% 4.7%

2010 Janeiro 1,844.5 1,377.9 466.6 0.5% -2.1%

Fevereiro 3,594.8 2,992.4 602.3 -5.7% -3.0%

Março 5,381.0 4,645.9 735.1 -5.2% -4.3%

Abril 7,107.3 6,297.7 809.6 -5.4% -6.2%

Maio 8,956.3 7,920.8 1,035.5 -5.1% -7.1%

Junho 11,011.7 10,169.0 842.8 -5.1% -6.5%

Julho 13,871.4 12,608.5 1,262.9 -2.3% -4.7%

Agosto 15,618.2 14,468.6 1,149.6 -2.4% -4.7%

Setembro 17,486.6 16,469.7 1,016.9 -2.3% -3.6%

Outubro 19,268.2 18,333.4 934.8 -3.4% -3.7%

Novembro 21,717.4 21,250.7 466.7 -2.3% -2.2%

Dezembro 26,276.0 24,013.6 2,262.4 4.7% -1.4%

Fonte: Ministério das Finanças e da Administração Pública

Os valores de execução orçamental correspondem aos divulgados no respectivo período (publicação mensal), podendo, em alguns casos, terem ocorrido ajustamentos à posteriori em sede de apuramento definitivo.

Nota: Os valores da receita do Estado correspondem aos divulgados no respectivo período tendo, em alguns casos, sido objecto de ajustamento posterior à sua divulgação.

Nota: Os valores da receita e da despesa correspondem aos divulgados no respectivo período tendo, em alguns casos, sido objecto de ajustamento posterior à sua divulgação.

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Evolução da Execução Orçamental - Administrações Públicas

Evolução da receita, despesa e saldo da Segurança Social (valores acumulados) € Milhões

Receita efectiva Despesa efectiva Saldo globalVH (%)

Receita Despesa

2009 Janeiro 1,926.4 1,541.6 384.8 -3.5% 8.1%

Fevereiro 3,710.7 3,105.0 605.7 1.8% 5.3%

Março 5,389.3 4,684.9 704.5 1.8% 6.7%

Abril 7,235.4 6,351.0 884.4 0.5% 8.6%

Maio 9,122.5 8,018.3 1,104.2 2.8% 9.7%

Junho 10,933.3 9,754.6 1,178.7 2.7% 10.6%

Julho 12,876.9 12,410.4 466.5 2.8% 10.1%

Agosto 14,762.8 14,134.7 628.1 2.9% 10.3%

Setembro 16,879.9 15,878.0 1,001.9 5.3% 10.9%

Outubro 18,666.8 17,667.8 999.0 4.7% 11.0%

Novembro 20,569.0 19,471.9 1,097.1 5.5% 10.8%

Dezembro 22,849.1 22,269.7 579.4 5.5% 11.1%

2010 Janeiro 1,981.8 1,617.6 364.2 2.8% 4.8%

Fevereiro 3,720.4 3,310.9 409.5 0.4% 6.6%

Março 5,570.6 5,068.0 502.6 3.4% 8.2%

Abril 7,451.1 6,975.0 476.1 3.0% 9.7%

Maio 9,503.6 8,783.6 720.0 4.2% 9.5%

Junho 11,484.1 10,535.9 948.2 5.0% 8.0%

Julho 13,808.6 13,334.5 474.1 7.2% 7.4%

Agosto 15,765.1 15,104.6 660.5 6.8% 6.9%

Setembro 17,725.4 16,838.5 886.9 5.0% 6.0%

Outubro 19,600.1 18,601.2 998.9 5.0% 5.3%

Novembro 21,586.4 20,382.3 1,204.1 4.9% 4.7%

Dezembro 23,836.2 23,185.3 651.0 4.3% 4.1%

Fonte: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social

€ MilhõesEvolução da receita, despesa e saldo da Administração Local (Universo Coincidente de 304 Mun) (valores acumulados)

Receita efectiva Despesa efectiva Saldo globalVH (%)

Receita Despesa2008 I TR 1,426.1 1,354.3 71.8 5.4% 5.5%

II TR 3,334.4 3,198.4 136.1 4.2% 7.8%III TR 4,976.6 4,878.2 98.4 -1.7% 3.7%IV TR 7,121.9 7,422.7 -300.9 0.5% 7.2%

2009 I TR 1,470.7 1,449.1 21.7 3.1% 7.0%II TR 3,488.1 3,472.4 15.7 4.6% 8.6%III TR 5,163.5 5,490.1 -326.7 3.8% 12.5%IV TR 7,141.9 7,788.4 -646.5 0.3% 4.9%

2010 I TR 1,391.7 1,395.4 -3.7 -5.4% -3.7%II TR 3,474.0 3,310.4 163.6 -0.4% -4.7%III TR 5,178.4 5,025.7 152.7 0.3% -8.5%

Fonte: Compilação do Ministério das Finanças e da Administração Pública sobre valores fornecidos pelos municípios

Evolução da receita, despesa e saldo da Administração Regional (valores acumulados) € Milhões

Receita efectiva Despesa efectiva Saldo globalVH (%)

Receita Despesa2008 I TR 404.4 375.2 29.1 -4.9% 0.4%

II TR 937.0 919.1 17.9 -5.6% 1.9%III TR 1,417.7 1,636.5 -218.8 -1.8% 18.4%IV TR 2,115.8 2,287.2 -171.4 -2.2% 5.5%

2009 I TR 397.5 386.9 10.6 -1.7% 3.1%II TR 865.5 960.6 -95.2 -7.6% 4.5%III TR 1,342.5 1,461.1 -118.6 -5.3% -10.7%IV TR 2,001.8 2,148.8 -147.0 -5.4% -6.1%

2010 I TR 406.3 430.7 -24.4 2.2% 11.3%II TR 869.9 951.0 -81.2 0.5% -1.0%III TR 1,404.4 1,451.0 -46.7 4.6% -0.7%

Fonte: Governos Regionais da Madeira e dos Açores

Nota: Os valores da receita e da despesa correspondem aos divulgados no respectivo período tendo, em alguns casos, sido objecto de ajustamento posterior à sua divulgação.

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Execução Orçamental do Estado

Execução orçamental do Estado (Janeiro a Dezembro) € Milhões

2009 2010 VH (%) Contrib. VH

Receita corrente 34,166.3 35,500.1 3.9 3.8Receitas fiscais 30,653.0 32,332.1 5.5 4.8

Impostos directos 13,489.4 13,598.0 0.8 0.3Impostos indirectos 17,163.6 18,734.1 9.2 4.5

Outras receitas correntes 3,513.3 3,168.0 -9.8 -1.0Receita de capital 549.6 806.9 46.8 0.7

Receita efectiva 34,715.9 36,307.0 4.6

Despesa corrente 45,019.6 46,564.1 3.4 3.2Despesas com o pessoal 11,484.3 11,374.0 -1.0 -0.2Aquisição de bens e serviços correntes 1,391.0 1,356.0 -2.5 -0.1Juros e outros encargos 5,006.7 4,971.7 -0.7 -0.1Transferências correntes 25,954.9 27,755.5 6.9 3.7

Administrações Públicas 23,278.2 24,714.2 6.2 2.9Outras 2,676.8 3,041.2 13.6 0.7

Subsídios 785.4 698.8 -11.0 -0.2Outras despesas correntes 397.3 408.1 2.7 0.0

Despesa de capital 3,753.6 3,991.5 6.3 0.5Investimento 649.6 1,505.5 131.8 1.8Transferências de capital 3,086.6 2,469.4 -20.0 -1.3

Administrações Públicas 2,826.9 2,191.2 -22.5 -1.3Outras 259.7 278.2 7.1 0.0

Outras despesas de capital 17.4 16.7 -4.5 0.0

Despesa efectiva 48,773.2 50,555.6 3.7

Saldo global -14,057.3 -14,248.6

Por memória:Saldo corrente -10,853.3 -11,064.0Saldo de capital -3,204.0 -3,184.6Saldo primário -9,050.6 -9,276.9Activos financeiros líquidos de reembolsos 1,716.6 2,088.3Fonte: Ministério das Finanças e da Administração Pública

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Receita do Estado

Receita do Estado (Janeiro a Dezembro)

2009 2010 2009 2010 VH (%) Contrib. VH (pp.)

Milhões de euros Grau de Execução (%) 2009 2010 2009 2010

Receita fiscal 30,653.0 32,332.1 99.2 104.2 -13.9 5.5 -12.1 4.8Impostos Directos 13,489.4 13,598.0 98.9 102.1 -11.9 0.8 -4.4 0.3

Imposto sobre Rendimento Pessoas Singulares (IRS) 8,950.9 8,965.8 99.4 99.1 -4.1 0.2 -0.9 0.0Imposto sobre Rendimento Pessoas Colectivas (IRC) 4,540.3 4,591.5 98.2 109.3 -23.7 1.1 -3.5 0.1Outros -1.8 40.7 - 60.4 -109.5 -2,361.1 -0.1 0.1

Impostos Indirectos 17,163.6 18,734.1 99.4 105.8 -15.4 9.2 -7.7 4.5Imposto sobre produtos petrolíferos e energéticos (ISP) 2,434.2 2,409.4 99.3 97.5 -3.9 -1.0 -0.2 -0.1Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA) 10,883.4 12,161.2 99.9 107.9 -18.9 11.7 -6.2 3.7Imposto sobre Veículos 693.3 809.1 94.7 114.0 -24.4 16.7 -0.5 0.3Imposto de consumo sobre o tabaco 1,140.0 1,428.7 97.5 121.1 -12.0 25.3 -0.4 0.8Imposto sobre álcool e bebidas alcoólicas (IABA) 180.1 182.1 101.2 98.4 -5.4 1.1 0.0 0.0Imposto do selo 1,652.9 1,538.7 99.7 90.9 -6.6 -6.9 -0.3 -0.3Imposto Único de Circulação (IUC) 128.4 146.0 94.9 104.3 23.8 13.7 0.1 0.1Outros 51.3 58.9 97.9 93.2 -4.6 14.8 0.0 0.0

Receita não fiscal 4,062.9 3,974.9 77.3 75.5 -22.2 -2.2 -2.8 -0.3Correntes 3,513.3 3,168.0 89.0 87.7 6.0 -9.8 0.5 -1.0

Contribuições para a Segurança Social, CGA e ADSE 230.9 234.0 107.6 104.4 12.7 1.3 0.1 0.0Comparticipações para a ADSE 208.9 215.4 106.6 106.3 9.1 3.1 0.0 0.0Outras 22.0 18.6 117.6 86.9 64.2 -15.5 0.0 0.0

Taxas, Multas e Outras Penalidades 580.8 589.9 73.9 80.2 9.8 1.6 0.1 0.0Taxas 318.8 308.3 83.8 76.4 26.6 -3.3 0.2 0.0Juros de mora e compensatórios 128.4 113.6 80.4 126.5 -3.0 -11.5 0.0 0.0Multas do Código da Estrada 69.5 47.7 71.3 50.2 -15.0 -31.4 0.0 -0.1Outras multas e penalidades diversas 64.1 120.3 43.1 81.8 2.2 87.7 0.0 0.2

Rendimentos da Propriedade 602.0 473.6 110.5 108.8 4.5 -21.3 0.1 -0.4Juros 25.9 13.3 249.0 120.9 135.5 -48.6 0.0 0.0Dividendos e participações nos lucros 574.1 458.4 107.8 108.6 2.0 -20.2 0.0 -0.3Outros 2.0 1.9 111.1 95.0 5.3 -5.0 0.0 0.0

Transferências Correntes 1,150.6 1,009.9 82.6 76.4 10.7 -12.2 0.3 -0.4Administrações públicas 876.8 891.1 88.8 80.4 0.2 1.6 0.0 0.0Exterior 259.9 104.8 67.3 54.9 70.9 -59.7 0.3 -0.4Outras 13.9 14.0 71.3 63.1 13.9 0.7 0.0 0.0

Venda de Bens e Serviços Correntes 466.6 415.6 85.3 91.5 3.0 -10.9 0.0 -0.1Outras Receitas Correntes 114.8 181.2 103.1 91.4 39.0 57.8 0.1 0.2

Prémios e taxas por garantias de riscos 40.9 83.6 69.7 140.5 29.8 104.4 0.0 0.1Outros 73.9 97.6 140.5 70.3 44.6 32.1 0.1 0.1

Recursos Próprios Comunitários 153.9 177.3 84.7 100.9 -12.9 15.2 -0.1 0.1Reposições Não Abatidas nos Pagamentos 213.7 86.5 125.0 127.8 -16.0 -59.5 -0.1 -0.4

Capital 549.6 806.9 42.0 48.9 -71.2 46.8 -3.3 0.7Venda de Bens de Investimento 179.5 167.1 46.6 39.8 85.2 -6.9 0.2 0.0Transferências de Capital 70.5 78.6 26.8 29.3 -33.4 11.5 -0.1 0.0

Administrações públicas 36.8 26.0 46.8 80.0 -36.3 -29.3 -0.1 0.0Exterior 29.0 48.4 15.7 20.5 -34.1 66.9 0.0 0.1Outras 4.7 4.2 - - 14.6 -10.6 0.0 0.0

Outras Receitas de Capital -26.0 93.1 -6.9 16.0 - - - -Saldos da Gerência Anterior 325.6 468.1 115.2 123.9 7.0 43.8 0.1 0.4

Receita efectiva 34,715.9 36,307.0 85.7 89.1 -15.0 4.6

Por memória:Activos Financeiros 110.4 822.4

Alienação de partes sociais de empresas - 722.6Outros activos 110.4 99.8

Nota: Valores registados no Sistema Central de Receitas (SCR). Os valores de 2010 são provisórios, sendo os de 2009 definitivos.As cobranças líquidas negativas, ou inferiores ao mês anterior, resultam de estornos ou de pagamentos de reembolso e/ou restituição.Fonte: Ministério das Finanças e da Administração Pública

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Despesa do Estado - classificação económica

Despesa do Estado por classificação económica (Janeiro a Dezembro) Por memória:2009 2010 2009 2010 VH (%) Contrib. VH (pp.) Despesa de anos anteriores

Milhões de euros Grau de Execução (%) 2009 2010 2009 2010 2009 2010Despesa corrente 45,019.6 46,564.1 98.2 97.4 4.3 3.4 4.0 3.2 200.9 162.4

Despesas com o pessoal 11,484.3 11,374.0 99.2 98.2 -17.5 -1.0 -5.3 -0.2 158.3 74.8Remunerações Certas e Permanentes 8,353.5 8,447.5 99.2 98.6 0.3 1.1 0.0 0.2 8.2 20.4Abonos Variáveis ou Eventuais 554.4 532.0 97.2 96.7 13.7 -4.0 0.1 0.0 15.8 4.0Segurança Social 2,576.4 2,394.5 99.5 97.3 -49.4 -7.1 -5.5 -0.4 134.4 50.3

Aquisição de bens e serviços correntes 1,391.0 1,356.0 85.3 85.1 0.4 -2.5 0.0 -0.1 26.7 35.1Juros e outros encargos 5,006.7 4,971.7 98.7 90.4 2.5 -0.7 0.3 -0.1 0.0Transferências correntes 25,954.9 27,755.5 99.5 99.4 20.9 6.9 9.8 3.7 14.6 51.2

Administrações Públicas 23,278.2 24,714.2 99.7 99.6 22.0 6.2 9.1 2.9 9.2 11.6Administração Central 14,306.5 14,980.6 99.7 99.5 34.7 4.7 8.0 1.4 0.2Administração Regional 0.0 0.0 - - - - - -Administração Local 1,931.9 1,974.1 99.7 99.6 -7.2 2.2 -0.3 0.1 9.0 11.6Segurança Social 7,039.8 7,759.5 99.8 100.0 10.5 10.2 1.5 1.5

Outras transferências correntes 2,676.8 3,041.2 97.4 97.6 12.0 13.6 0.6 0.7 5.5 39.5Subsídios 785.4 698.8 98.0 96.5 -31.4 -11.0 -0.8 -0.2 0.1 0.1Outras despesas correntes 397.3 408.1 60.0 87.3 6.9 2.7 0.1 0.0 1.0 1.2

Despesa corrente primária 40,012.9 41,592.4 98.2 98.4 4.5 3.9 3.8 3.2 200.9 162.4

Despesa de capital 3,753.6 3,991.5 88.1 89.0 32.8 6.3 2.0 0.5 13.5 5.7Investimento 649.6 1,505.5 64.3 78.8 -7.3 131.8 -0.1 1.8 5.7 5.7Transferências de capital 3,086.6 2,469.4 98.6 96.7 47.8 -20.0 2.2 -1.3 7.8 0.0

Administrações Públicas 2,826.9 2,191.2 98.9 96.7 46.2 -22.5 1.9 -1.3 7.8 0.0Administração Central 1,371.8 733.8 98.8 92.5 126.0 -46.5 1.7 -1.3Administração Regional 603.1 616.7 100.0 100.0 8.5 2.2 0.1 0.0Administração Local 841.4 836.8 98.3 98.8 10.6 -0.6 0.2 0.0 7.8Segurança Social 10.6 4.0 98.9 51.5 11.2 -62.7 0.0 0.0

Outras transferências de capital 259.7 278.2 94.8 96.0 67.1 7.1 0.2 0.0Outras despesas de capital 17.4 16.7 15.0 81.1 -52.8 -4.5 0.0 0.0 0.0 0.0

Despesa efectiva 48,773.2 50,555.6 97.4 96.7 6.0 3.7 214.4 168.1

Por memória:Activos financeiros 1,827.0 2,188.1Passivos financeiros 72,162.7 113,927.1Transferência para o Fundo Regularização da Dívida Pública 2,230.8

Fonte: Ministério das Finanças e da Administração Pública

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Despesa do Estado - classificação funcional

Despesa do Estado, por classificação funcional (Janeiro a Dezembro)2009 2010 2009 2010

Milhões de euros Estrutura (%)Funções Gerais de Soberania 7,076.3 8,268.2 14.5 16.4

Serviços Gerais da Administração Pública 2,122.9 1,945.2 4.4 3.8Defesa Nacional 1,923.4 3,079.9 3.9 6.1Segurança e Ordem Públicas 3,030.0 3,243.1 6.2 6.4

Funções Sociais 30,303.6 30,833.5 62.1 61.0Educação 8,507.4 8,562.5 17.4 16.9Saúde 9,632.6 9,763.5 19.7 19.3Segurança e Acção Sociais 11,318.6 11,809.8 23.2 23.4Habitação e Serviços Colectivos 447.4 315.9 0.9 0.6Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos 397.6 381.9 0.8 0.8

Funções Económicas 1,637.5 1,587.5 3.4 3.1Agricultura e Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca 486.1 468.0 1.0 0.9Indústria e Energia 121.9 72.8 0.2 0.1Transportes e Comunicações 527.6 573.6 1.1 1.1Comércio e Turismo 0.0 0.0 0.0 0.0Outras Funções Económicas 501.9 473.0 1.0 0.9

Outras Funções 9,755.7 9,866.4 20.0 19.5Operações da Dívida Pública 5,005.4 4,970.0 10.3 9.8Transferências entre Administrações Públicas 4,750.3 4,896.3 9.7 9.7Diversas não especificadas 0.0 0.0 0.0 0.0

Despesa Efectiva 48,773.2 50,555.6 100.0 100.0

Por memória:Activos financeiros 1,827.0 2,188.1

Funções Gerais de Soberania 1,606.4 2,081.1Funções Sociais 220.6 107.0Funções Económicas

Passivos financeiros e transferência FRDP 72,162.7 116,157.9Outras funções 72,162.7 116,157.9

Fonte: Ministério das Finanças e da Administração Pública

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Despesa do Estado - classificação orgânica

Despesa do Estado por Ministérios e classificação económica (Janeiro a Dezembro)Milhões de euros

Justiça Saúde Educação Cultura TOTAL

Despesa corrente 1,755.1 181.8 402.6 13,069.3 1,978.6 1,867.1 1,385.4 106.2 382.3 46.3 112.4 7,817.8 8,817.3 6,949.8 1,563.9 128.2 46,564.1Despesas com o pessoal 43.4 72.4 176.7 1,094.0 1,439.2 1,566.5 1,069.4 51.7 149.7 13.8 37.3 54.3 60.1 5,485.5 10.5 49.5 11,374.0

Remunerações Certas e Permanentes 37.1 60.0 104.4 381.7 875.1 1,104.1 865.5 42.2 123.5 11.4 31.3 45.0 50.2 4,666.0 7.9 42.0 8,447.5Abonos Variáveis ou Eventuais 1.4 2.9 56.3 97.5 137.3 74.6 84.4 2.5 5.5 0.5 1.4 2.3 1.9 61.8 0.4 1.4 532.0Segurança Social 4.9 9.5 16.0 614.9 426.8 387.8 119.5 7.0 20.7 1.9 4.6 6.9 8.0 757.7 2.2 6.1 2,394.5

Aquisição de bens e serviços correntes 2.9 30.2 61.0 159.6 458.3 207.4 180.4 16.8 39.3 6.4 23.2 12.9 50.1 84.5 4.4 18.5 1,356.0Aquisição de bens 0.4 2.1 2.3 16.0 201.9 48.5 56.9 1.8 6.4 0.4 1.2 1.2 2.8 49.7 0.3 2.5 394.3Aquisição de serviços 2.6 28.1 58.7 143.7 256.4 158.9 123.5 15.1 33.0 6.0 22.0 11.7 47.3 34.8 4.1 16.0 961.7

Juros e outros encargos 0.0 0.0 0.5 4,970.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,971.7Transferências correntes 1,708.7 73.2 144.1 6,151.7 79.4 91.9 135.2 37.5 184.2 26.1 51.9 7,750.6 8,707.0 1,008.7 1,545.3 59.8 27,755.5

Administrações Públicas 1,708.2 57.7 58.6 4,202.2 10.3 86.2 130.1 35.1 179.6 25.3 49.1 7,745.0 8,699.9 516.5 1,189.7 20.6 24,714.2Administração Central 110.9 57.7 58.6 4,187.1 10.2 84.2 130.1 35.1 179.6 25.3 48.3 1.4 8,699.9 141.9 1,189.7 20.4 14,980.6Administração Regional 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Administração Local 1,597.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 374.6 0.0 0.3 1,974.1Segurança Social 0.0 0.0 0.0 15.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 7,743.6 0.0 0.0 0.0 0.0 7,759.5

Outras transferências correntes 0.5 15.5 85.6 1,949.5 69.2 5.6 5.1 2.4 4.6 0.8 2.8 5.6 7.1 492.2 355.6 39.2 3,041.2Subsídios 0.0 5.8 0.1 684.6 0.1 0.0 0.0 0.0 7.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 698.8Outras despesas correntes 0.0 0.2 20.2 9.0 1.6 1.2 0.4 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 371.1 3.7 0.1 408.1

Despesa de capital 1,419.1 13.1 4.9 1,501.6 279.2 51.3 21.8 38.3 90.7 62.6 53.3 5.5 11.7 174.4 249.8 14.3 3,991.5Investimento 0.3 3.8 3.5 1,024.2 279.1 47.0 18.4 2.2 24.0 0.2 15.5 1.6 1.4 74.6 1.5 8.3 1,505.5Transferências de capital 1,418.7 9.3 1.1 477.4 0.1 4.3 3.4 36.0 66.7 62.4 37.8 4.0 10.3 83.4 248.3 6.0 2,469.4

Administrações Públicas 1,418.7 4.1 0.1 251.8 0.1 3.8 3.4 36.0 66.7 20.8 37.0 4.0 10.3 80.1 248.3 6.0 2,191.2Administração Central 11.6 4.1 0.1 251.8 0.1 1.7 3.4 36.0 66.7 20.8 34.1 0.0 10.3 40.4 248.3 4.5 733.8Administração Regional 616.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 616.7Administração Local 790.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 0.0 0.0 39.7 0.0 1.5 836.8Segurança Social 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0

Outras transferências de capital 0.0 5.2 1.0 225.6 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 41.7 0.8 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 278.2Outras despesas de capital 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.4 0.0 0.0 16.7

0.0

Despesa efectiva 3,174.1 194.9 407.5 14,570.8 2,257.7 1,918.4 1,407.2 144.4 473.0 108.9 165.7 7,823.4 8,828.9 7,124.2 1,813.7 142.6 50,555.6

Por memória:Activos financeiros 0.0 0.0 0.0 2,188.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,188.1Passivos financeiros 0.0 0.0 0.0 113,927.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 113,927.1Transferência para o Fundo Regularização Dívida Pública 2,230.8 2,230.8Fonte: Ministério das Finanças e da Administração Pública

Encargos Gerais do

Estado

Presidência do Conselho de

Ministros Negócios

Estrangeiros

Finanças e da

Administração Pública

Defesa Nacional

Administração Interna

Economia, Inovação e

Desenvolvimento

Agricultura, Desenvolvime

nto Rural e Pescas

Obras Públicas,

Transportes e Comunicações

Ambiente e do Ordenamento do Território

Trabalho e Solidariedad

e Social

Ciência, Tecnologia e

Ensino Superior

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Despesa do Estado -

Despesa do Estado por Ministérios e

Despesa correnteDespesas com o pessoal

Remunerações Certas e PermanentesAbonos Variáveis ou EventuaisSegurança Social

Aquisição de bens e serviços correntesAquisição de bensAquisição de serviços

Juros e outros encargosTransferências correntes

Administrações PúblicasAdministração CentralAdministração RegionalAdministração LocalSegurança Social

Outras transferências correntesSubsídiosOutras despesas correntes

Despesa de capitalInvestimentoTransferências de capital

Administrações PúblicasAdministração CentralAdministração RegionalAdministração LocalSegurança Social

Outras transferências de capitalOutras despesas de capital

Despesa efectiva

Por memória:Activos financeirosPassivos financeirosTransferência para o Fundo Regularização Dívida PúblicaFonte: Ministério das Finanças e da Administração Pública

classificação orgânica

classificação económica (Janeiro a Dezembro)VH%

Justiça Saúde Educação Cultura TOTAL

-2.9 0.8 19.3 -4.0 8.1 0.6 6.8 17.0 29.0 -14.6 -13.5 10.2 5.9 5.9 10.2 -0.8 3.44.4 15.6 -0.9 -35.8 7.5 2.6 2.3 -0.5 2.4 -9.2 0.3 4.7 -2.6 6.2 5.4 3.5 -1.0

-1.7 16.2 -4.9 -3.1 9.4 3.0 0.2 -6.3 -3.1 -12.9 -4.6 -1.4 -3.0 0.2 0.1 -2.1 1.116.4 -6.8 -3.3 -5.5 -10.5 1.0 1.1 -2.9 -10.9 -5.6 -16.7 19.5 -19.2 1.6 -6.9 -3.0 -4.086.3 20.6 55.8 -49.1 10.9 1.7 21.1 61.1 65.5 21.7 71.2 64.7 4.7 70.4 34.6 75.8 -7.1-5.0 1.7 46.6 -9.9 -1.9 -4.0 -12.7 17.4 4.8 -46.2 -12.2 -10.8 -4.0 25.0 -20.6 -6.4 -2.5

-13.7 -5.4 23.1 -56.4 -1.0 -12.2 -11.8 12.4 -5.1 -12.6 12.2 4.1 -11.3 54.5 -3.1 -25.8 -4.9-3.6 2.3 47.7 2.3 -2.7 -1.2 -13.0 18.1 7.0 -47.5 -13.2 -12.1 -3.6 -1.7 -21.7 -2.4 -1.5

- - -14.3 -0.7 - 75.2 - -8.9 596.4 -49.1 75.3 - 237.4 -60.2 - -93.3 -0.7-3.1 -9.1 49.4 3.5 231.1 -6.7 199.8 53.7 70.2 -3.6 -21.8 10.3 6.1 2.4 10.6 -2.6 6.9-3.1 -9.9 589.6 1.8 -13.0 -6.6 218.2 56.9 74.9 -3.1 -23.3 10.3 6.1 9.3 -3.3 -20.4 6.2

-38.7 -10.0 589.6 1.8 -2.0 12.2 218.2 57.1 74.9 -3.1 -22.9 -27.4 6.1 1.4 -3.3 -18.8 4.7- - - - - - - - - - - - - - - - -

1.0 - - - - -88.2 - -100.0 - - -100.0 - - 12.7 - -67.4 2.2- - - -9.0 -98.2 - - - - - -24.8 10.3 - - - - 10.2

-15.7 -6.1 -2.8 7.5 467.7 -9.2 21.0 18.1 -16.6 -15.9 18.7 29.6 18.9 -3.9 113.9 10.5 13.6-7.1 1.7 -13.3 -11.7 -70.5 - - - 96.2 - - -74.7 - - - 96.5 -11.0

948.9 -87.1 -1.2 196.0 140.8 -91.1 26.8 117.0 6.7 62.6 -42.5 -85.1 23.9 6.2 -47.7 -38.0 2.7

1.0 -35.6 -48.4 192.4 -19.9 18.6 -26.3 -13.9 -15.4 -51.6 -41.2 -60.4 -65.3 -72.4 -19.3 -40.6 6.3-39.4 -42.7 -52.3 2,489.6 -19.8 30.6 -22.2 -18.1 -14.5 -86.2 -32.5 -53.8 -34.3 -36.6 39.9 -4.7 131.8

1.0 -32.2 -28.1 0.7 -70.9 -40.6 -42.3 -13.6 -15.7 -51.3 -44.1 -62.5 -67.4 -83.2 -19.5 -60.9 -20.01.0 -48.3 - -20.2 -70.9 -45.1 -42.3 -13.6 -15.7 -62.6 -35.2 -62.4 -67.4 -83.8 -17.2 -60.9 -22.5

-9.7 -48.3 - -20.2 -70.9 -44.9 -42.3 -13.6 -15.7 -62.6 -33.2 - -67.4 -91.2 -17.2 -42.5 -46.52.2 - - - - - - - - - - - - - - - 2.20.3 - - - - -45.3 - - -100.0 - -52.1 - - 11.4 - -79.7 -0.6

- - - - - - - - - - - -62.7 - - - - -62.7- -10.6 -34.5 42.3 - 65.3 - - - -42.6 -92.1 -100.0 - 107.7 -100.0 - 7.1- - -50.3 - - - - - 1,040.1 - - - - -2.9 - - -4.5

-1.2 -2.9 17.5 3.2 3.6 1.0 6.0 6.8 17.2 -40.6 -24.9 10.1 5.7 -1.0 4.9 -7.1 3.7

Fonte: Ministério das Finanças e da Administração Pública

Encargos Gerais do

Estado

Presidência do Conselho de

Ministros Negócios

EstrangeirosFinanças e da Administraçã

o PúblicaDefesa

NacionalAdministraçã

o Interna

Economia, Inovação e

Desenvolvimento

Agricultura, Desenvolvime

nto Rural e Pescas

Obras Públicas,

Transportes e Comunicaçõe

s

Ambiente e do

Ordenamento do Território

Trabalho e Solidariedade

Social

Ciência, Tecnologia e

Ensino Superior

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Execução Orçamental dos Serviços e Fundos Autónomos

Execução orçamental dos Serviços e Fundos Autónomos (Janeiro a Dezembro)

Total do qual: SNS(1)

2009 2010 2009 2010 VH (%) 2010 2009 2010VH (%)

Milhões de euros Grau de Execução (%) 2009 2010 Contrib. VH (pp.) Milhões de euros

Receita corrente 22,791.0 22,879.3 91.3 93.6 2.3 0.4 0.4 8,513.6 9,113.6 7.0Impostos directos 24.3 20.5 98.8 99.4 9.5 -15.9 0.0 0.0 0.0 -Impostos indirectos 357.2 347.9 84.9 87.0 14.4 -2.6 0.0 0.0 0.0 -Contribuições para Segurança Social, CGA e ADSE 3,793.0 4,192.6 106.8 97.6 -38.6 10.5 1.6 0.0 0.0 -Taxas, multas e outras penalidades 1,342.6 1,302.1 79.4 76.5 -13.1 -3.0 -0.2 27.4 23.9 -12.6Transferências correntes 16,139.8 16,308.1 93.4 96.8 24.4 1.0 0.7 8,282.6 8,921.6 7.7

Outros subsectores das Administrações Públicas 14,885.3 15,776.5 94.3 97.7 31.6 6.0 3.6 8,201.3 8,848.9 7.9União Europeia 1,099.1 388.8 29.8 78.0 -15.5 -64.6 -2.8 0.7 3.3 384.5Outras transferências 155.5 142.8 84.7 75.5 -56.8 -8.1 -0.1 80.6 69.5 -13.9

Outras receitas correntes 1,134.2 708.2 69.2 59.8 -8.9 -37.6 -1.7 203.6 168.0 -17.5Receita de capital 2,300.1 3,396.7 58.0 55.9 28.3 47.7 4.4 32.7 10.4 -68.2

Transferências de capital 2,280.1 3,229.0 70.8 88.3 39.0 41.6 3.8 32.4 10.4 -67.9Outros subsectores das Administrações Públicas 1,357.7 719.7 88.7 72.6 104.9 -47.0 -2.5 22.6 8.5 -62.6União Europeia 876.7 604.7 53.6 81.7 -7.2 -31.0 -1.1 9.7 1.9 -80.8Outras transferências 45.7 1,904.6 82.1 98.9 35.3 4,070.8 7.4 0.1 0.1 1.9

Receita Efectiva 25,091.2 26,276.0 86.7 86.1 4.3 4.7 8,546.3 9,124.0 6.8

Despesa corrente 22,225.7 22,812.5 88.2 92.4 1.2 2.6 2.4 8,199.8 9,044.4 10.3Despesas com o pessoal 3,000.2 2,908.0 83.3 84.7 -14.9 -3.1 -0.4 1,077.6 1,013.4 -6.0Aquisição de bens e serviços 7,925.5 8,883.3 88.8 98.0 5.6 12.1 3.9 6,836.1 7,809.7 14.2Juros e outros encargos 11.1 12.3 59.0 63.8 -36.5 10.9 0.0 0.3 2.1 552.4Transferências correntes 10,024.3 10,289.9 94.5 94.1 4.7 2.6 1.1 123.9 105.3 -15.0

Outros subsectores das Administrações Públicas 910.7 802.8 90.7 78.2 0.1 -11.8 -0.4 61.0 61.1 0.2Outras transferências 9,113.6 9,487.1 94.9 95.7 5.1 4.1 1.5 63.0 44.2 -29.7

Subsídios 1,123.2 612.0 69.4 78.3 -3.7 -45.5 -2.1 0.0 0.0 -Outras despesas correntes 141.4 106.9 33.5 23.4 -21.1 -24.3 -0.1 161.9 114.0 -29.6

Despesas de capital 2,119.9 1,201.1 54.6 58.5 20.4 -43.3 -3.8 108.1 117.9 9.0Investimento 317.1 304.5 32.5 37.0 -34.5 -4.0 -0.1 90.0 81.9 -9.1Transferências de capital 1,535.7 824.0 60.5 71.8 29.7 -46.3 -2.9 18.0 36.0 99.9

Outros subsectores das Administrações Públicas 204.1 116.2 64.9 82.7 -9.1 -43.1 -0.4 5.4 15.1 180.7Outras transferências 1,331.6 707.8 59.9 70.2 38.8 -46.8 -2.6 12.7 21.0 65.6

Outras despesas de capital 267.1 72.7 72.0 87.3 186.1 -72.8 -0.8 0.1 0.0 -100.0

Despesa Efectiva 24,345.7 24,013.6 83.7 89.8 2.6 -1.4 8,307.9 9,162.3 10.3

Saldo global 745.5 2,262.4 238.4 -38.3Por memória:Despesas de anos anteriores 797.5 933.2 -9.5 17.0 729.0 868.3 19.1Despesa primária 24,334.6 24,001.3 2.6 -1.4 8,307.6 9,160.2 10.3Saldo primário 756.6 2,274.7 238.7 -36.2Saldo corrente 565.3 66.8 313.8 69.2Saldo de capital 180.2 2,195.6 -75.4 -107.5

Activos financeiros líquidos de reembolsos 320.4 3,737.3 0.0 0.0Passivos financeiros líquidos de amortizações 12.7 19.8 0.0 0.0Poupança (+) / Utilização (-) de saldo da gerência anterior 437.9 43.9 238.4 -38.3

(1) - A informação relativa ao SNS tem natureza provisória.Fonte: Ministério das Finanças e da Administração Pública

Organismos com execução orçamental em falta:2009

Assembleia da República e Centro Hospitalar de Cascais

2010

Nota: As outras despesas correntes e outras despesas de capital estão influenciadas pelas diferenças de consolidação no subsector.

Escola Portuguesa de Moçambique, Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Oficinas Gerais de Material de Engenharia, Serviços de Acção Social do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, UMIC - Agência para a Sociedade do Conhecimento

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Programas Orçamentais

Execução dos Programas Orçamentais (Janeiro a Dezembro) (1) € Milhões

Designação2010

Executado

Orgãos de Soberania 3,422.8 3,377.3 98.7Governação 396.6 319.0 80.4

Representação Externa 501.8 476.0 94.9Finanças e Administração Pública 18,515.2 18,295.7 98.8Gestão da Dívida Pública 5,501.0 4,970.0 90.3

Defesa 2,083.1 2,011.2 96.5Lei de Programação Militar 341.7 323.8 94.8Lei de Programação das Infraestruturas Militares 121.7 58.8 48.3Segurança Interna 2,080.6 2,021.4 97.2

Lei de programação das Instalações e Equipamento das Forças de Segurança 105.0 42.2 40.2Justiça 2,533.3 2,012.0 79.4Economia, Inovação e Desenvolvimento 664.5 525.2 79.0Agricultura e Pescas 2,045.6 1,484.9 72.6

Obras Públicas, Transportes e Comunicações 412.4 297.6 72.2Ambiente e Ordenamento do Território 593.8 344.9 58.1Trabalho e Solidariedade Social 8,926.4 8,631.5 96.7

Saúde 22,816.4 22,412.0 98.2Educação 7,570.9 7,323.2 96.7

Investigação e Ensino Superior 4,349.9 3,912.4 89.9Cultura 258.5 212.0 82.0Despesa efectiva 83,241.1 79,051.0 95.0

(1) Valores não consolidadosFonte: Ministério das Finanças e da Administração Pública

Grau de execução (%) Dotação

Corrigida

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Execução financeira consolidada do Serviço Nacional de Saúde

Execução financeira consolidada do Serviço Nacional de Saúde - óptica de compromissos (Janeiro a Setembro) € MilhõesUniverso Real Universo Comparável

III TR III TRVH (%)

2009 2010 2009 2010

Subsídio de investimento 17.6 2.8 17.0 2.8 -83.5 -0.2Prestação de serviços 106.9 59.1 90.0 59.1 -34.3 -0.5

Próprio ano 38.7 24.7 34.5 24.7 -28.4 -0.2Anos anteriores 68.2 34.4 55.5 34.4 -38.0 -0.3

Transferências correntes obtidas (Orçamento Estado) 6,125.0 6,662.8 6,125.0 6,662.8 8.8 8.5Outros proveitos operacionais 18.9 18.3 16.5 18.3 10.9 0.0

Próprio ano 7.9 5.8 7.3 5.8 -20.5 0.0Anos anteriores 11.0 12.5 9.2 12.5 35.9 0.1

Proveitos e ganhos financeiros 1.2 0.4 1.0 0.4 -60.0 0.0Próprio ano 1.2 0.4 1.0 0.4 -60.0 0.0Anos anteriores 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Outras receitas 223.1 89.4 106.6 89.4 -16.1 -0.3Próprio ano (inclui as Outras Rec. SNS) (a) 220.1 85.0 104.2 85.0 -18.4 -0.3Anos anteriores 3.0 4.4 2.4 4.4 83.3 0.0

Receita cobrada 6,492.7 6,832.8 6,356.1 6,832.8 7.5

Despesas com o pessoal 949.0 861.8 860.1 861.8 0.2 0.0Compras 176.1 123.8 122.5 123.8 1.1 0.0Fornecimentos e serviços 175.6 181.3 152.5 181.3 18.9 0.4Subcontratos 5,018.7 5,710.3 5,181.5 5,710.3 10.2 8.1

Produtos vendidos farmácias (b) 1,182.4 1,308.1 1,182.4 1,308.1 10.6 1.9Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica (c) 571.8 593.5 571.8 593.5 3.8 0.3Outros subcontratos (d) 277.3 343.0 328.5 343.0 4.4 0.2Outros serviços de saúde - Hospitais EPE (e) 2,987.2 3,465.7 3,098.8 3,465.7 11.8 5.6

Imobilizações 59.1 42.6 57.8 42.6 -26.3 -0.2Outras despesas exercício (inclui as Outras despesas do SNS) (f) 139.6 113.2 139.3 113.2 -18.7 -0.4

Despesa total do ano 6,518.1 7,033.0 6,513.7 7,033.0 8.0

Saldo -25.4 -200.2 -157.6 -200.2Fonte: Administração Central do Sistema de Saúde, IP

(a) Incluem Outras Receitas do SNS referente a Convenções Internacionais, Jogos Sociais e alienação de Património.(b) Inclui a Diabettes Mellitus(c) Inclui encargos com as Unidades Locais de Saúde.(d) inclui despesa com as Parcerias Publico Privadas do Hospital de Cascais, Hospital da Cruz Vermelha, Hospital da Prelada, Hospital de Braga e CMFR Sul.(e) Não inclui encargos com meios complementares de diagnóstico e terapêutica das Unidades Locais de Saúde.

Em 2010 inclui adicional de despesa referente aos subsistemas Públicos de Saúde no valor de 319,5 M.€(f) Inclui outras despesas do SNS com protocolos com subsistemas de saúde, Convenções Internacionais, e outros Serviços Oficiais.

Contrib. VH (pp.)

Notas:

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Administração Regional

Execução orçamental da Administração Regional (Janeiro a Setembro) € MilhõesR. Autónoma dos Açores R. Autónoma da Madeira Administração Regional

Ano III TR VH (%)

Ano III TR VH (%)

Ano III TR VH (%)

2009 2009 2010 2009 2009 2010 2009 2009 2010Receita Correntes 721.1 530.2 538.9 1.6 895.8 604.2 654.1 8.3 1,616.9 1,134.5 1,193.1 5.2

Impostos directos 170.7 115.8 123.7 6.8 230.2 135.7 170.5 25.6 400.9 251.5 294.2 17.0dos quais:

Imposto sobre Rendimento Pessoas Singulares 141.7 96.8 101.2 4.6 194.9 110.2 107.2 -2.7 336.5 207.0 208.5 0.7Imposto sobre Rendimento Pessoas Colectivas 28.9 18.9 22.4 18.6 35.1 25.5 63.2 147.9 64.1 44.4 85.6 92.8

Impostos indirectos 274.9 207.6 208.7 0.5 414.9 302.4 287.6 -4.9 689.7 510.0 496.4 -2.7dos quais: 0.0

Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA) 152.2 117.6 122.6 4.3 269.2 206.9 195.7 -5.4 421.5 324.5 318.4 -1.9Contribuições para a Segurança Social, CGA e ADSE 4.6 3.4 3.3 -3.9 6.2 4.4 4.5 2.0 10.8 7.8 7.8 -0.6Taxas, multas e outras penalidades 13.7 9.6 13.0 36.1 43.0 20.1 15.3 -23.7 56.8 29.7 28.4 -4.4Rendimentos da propriedade 2.2 1.4 1.5 11.1 2.0 1.9 2.0 1.8 4.3 3.3 3.5 5.7Transferências correntes 176.7 162.1 159.0 -1.9 182.3 127.9 163.6 27.9 358.9 290.0 322.5 11.2

Administração Central - Estado 160.8 146.5 149.5 2.0 150.5 110.9 135.4 22.1 311.3 257.4 284.9 10.7Outros subsectores das AP 5.1 0.0 9.3 62,059.1 13.9 7.3 8.3 13.5 19.0 7.3 17.6 140.5Resto do mundo 4.3 2.9 0.1 -95.1 16.0 8.6 19.8 130.4 20.2 11.5 20.0 73.4Outras transferências 6.5 12.6 0.0 -100.0 1.8 1.1 0.0 -96.3 8.4 13.7 0.0 -99.7

Venda de bens e serviços correntes 21.2 5.8 14.7 152.8 10.4 7.7 5.3 -30.3 31.6 13.5 20.0 48.6Reposições não abatidas nos pagamentos 38.4 1.8 1.5 -17.6 2.2 2.0 3.6 81.3 40.6 3.8 5.1 34.2Outras receitas correntes 18.6 22.7 13.5 -40.5 4.6 2.1 1.6 -22.9 23.2 24.9 15.2 -39.0

Receita de Capital 321.9 172.4 173.3 0.6 66.0 35.7 37.9 6.4 387.9 208.1 211.3 1.6Venda de bens de investimento 0.0 0.0 0.1 73.2 0.2 0.2 0.6 240.7 0.2 0.2 0.6 209.8Transferências de capital 321.7 172.2 173.3 0.6 65.8 35.5 34.2 -3.6 387.5 207.7 207.5 -0.1

Administração Central - Estado 216.2 123.0 120.7 -1.8 16.9 12.6 6.4 -49.0 233.0 135.5 127.2 -6.2Outros subsectores das AP 0.0 0.0 0.0 -154.9 10.3 10.3 0.4 -95.9 10.3 10.3 0.4 -95.9Resto do mundo 105.5 48.0 52.5 9.4 37.6 11.9 26.6 123.5 143.1 59.9 79.2 32.1Outras transferências 0.0 1.3 0.0 -98.7 1.0 0.7 0.7 1.0 1.0 2.0 0.8 -62.2

Outras receitas de capital 0.1 0.1 0.0 -97.6 0.0 0.0 3.2 703,583.0 0.2 0.1 3.2 2,499.4

Receita Efectiva 1,043.0 702.6 712.3 1.4 961.8 639.9 692.1 8.2 2,004.7 1,342.5 1,404.4 4.6

Despesa Corrente 849.5 600.7 602.9 0.4 913.4 613.9 687.9 12.1 1,762.9 1,214.6 1,290.8 6.3Despesas com o pessoal 380.2 272.9 281.4 3.1 413.5 297.4 296.3 -0.4 793.8 570.3 577.7 1.3Aquisição de bens e serviços 169.3 103.0 107.6 4.5 144.0 78.2 130.9 67.3 313.3 181.2 238.6 31.6Juros e outros encargos 11.8 9.5 7.0 -26.7 44.1 27.7 25.0 -9.7 55.8 37.2 32.0 -14.0Transferências 217.8 171.2 160.6 -6.2 278.1 190.6 207.9 9.1 495.9 361.7 368.4 1.9

Subsectores das AP 0.5 0.2 0.2 37.8 0.2 0.1 0.3 243.0 0.7 0.3 0.6 115.5Outras transferências 217.3 171.0 160.3 -6.2 277.9 190.5 207.5 9.0 495.2 361.4 367.9 1.8

Subsídios 56.7 34.9 27.8 -20.4 9.9 4.5 12.7 181.2 66.6 39.4 40.5 2.8Outras despesas correntes 13.7 9.2 18.5 101.2 23.8 15.5 15.1 -2.6 37.5 24.7 33.6 36.0

Despesa de Capital 247.0 144.7 107.6 -25.7 149.6 101.8 52.7 -48.2 396.6 246.6 160.3 -35.0Investimento 121.8 62.0 56.2 -9.4 113.8 74.2 36.1 -51.3 235.6 136.2 92.3 -32.2Transferências 124.6 82.3 50.9 -38.1 35.8 27.6 16.6 -39.8 160.4 109.9 67.5 -38.6

Subsectores das AP 16.1 11.9 6.1 -48.8 20.2 16.4 0.7 -95.9 36.2 28.3 6.8 -76.0Outras transferências 108.5 70.3 44.8 -36.3 15.7 11.3 15.9 41.6 124.2 81.6 60.7 -25.6

Outras despesas de capital 0.6 0.4 0.5 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.4 0.5 2.1

Despesa efectiva 1,096.5 745.4 710.4 -4.7 1,063.1 715.7 740.6 3.5 2,159.6 1,461.1 1,451.0 -0.7

Saldo global -53.5 -42.8 1.8 -101.3 -75.8 -48.5 -154.8 -118.6 -46.7Por memória:Despesa Primária 1,084.7 735.9 703.5 -4.4 1,019.0 688.0 715.6 4.0 2,103.7 1,423.9 1,419.1 -0.3Saldo Primário -41.8 -33.2 8.8 -57.2 -48.1 -23.5 -99.0 -81.4 -14.7Saldo Corrente -128.4 -70.4 -63.9 -17.6 -9.7 -33.8 -146.1 -80.1 -97.7Saldo Capital 74.9 27.7 65.8 -83.6 -66.2 -14.8 -8.7 -38.5 51.0

Activos financeiros líquidos de reembolsos 0.3 0.2 -3.8 14.3 12.3 3.0 14.6 12.5 -0.7Passivos financeiros líquidos de amortizações 50.0 50.0 0.0 128.7 49.7 26.4 178.7 99.7 26.4Poupança (+) / Utilização (-) de saldo da gerência anterior -3.8 7.0 5.6 13.1 -38.4 -25.2 9.3 -31.4 -19.6Fonte: Governos Regionais da Madeira e dos Açores

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Administração Local

Execução Orçamental da Administração Local (Janeiro a Setembro) € Milhões

AnoUniverso Universo comparável

III TR III TRVH (%)

2009 2009 2010 2009 2010

Receita corrente 5,763.7 4,136.2 4,172.3 4,107.6 4,172.3 1.6 1.3Impostos directos 2,168.9 1,527.4 1,544.6 1,521.6 1,544.6 1.5 0.4

Imposto Municipal sobre Transmissões 609.6 459.5 458.9 458.1 458.9 0.2 0.0Imposto Municipal sobre Imóveis 1,049.0 656.6 691.1 653.8 691.1 5.7 0.7Imposto Municipal sobre Veículos 161.0 125.7 133.6 124.9 133.6 6.9 0.2Derrama 320.2 260.2 247.7 259.3 247.7 -4.5 -0.2Outros 29.0 25.4 13.3 25.4 13.3 -47.8 -0.2

Impostos indirectos 161.9 118.5 117.7 118.5 117.7 -0.6 0.0Taxas, multas e outras penalidades 207.1 140.6 139.0 139.4 139.0 -0.3 0.0Rendimentos da propriedade 253.0 178.6 188.2 178.0 188.2 5.7 0.2Transferências correntes 2,190.9 1,615.5 1,643.8 1,597.8 1,643.8 2.9 0.9

Lei das Finanças Locais 1,735.7 1,292.8 1,308.7 1,278.7 1,308.7 2.3 0.6Fundo de Equilíbrio Financeiro 1,188.2 883.0 892.9 871.3 892.9 2.5 0.4Fundo Social Municipal 167.1 122.9 124.0 121.3 124.0 2.2 0.1Participação IRS 380.4 286.9 291.8 286.0 291.8 2.0 0.1

Outros subsectores das AP 408.3 289.8 304.9 286.2 304.9 6.5 0.4Resto do mundo 22.9 15.8 11.9 15.7 11.9 -24.6 -0.1Outras transferências 24.0 17.2 18.3 17.1 18.3 7.1 0.0

Venda de bens e serviços correntes 710.4 505.6 492.4 502.7 492.4 -2.0 -0.2Reposições não abatidas nos pagamentos 5.9 10.2 7.1 10.2 7.1 -30.3 -0.1Outras receitas correntes 65.5 39.8 39.5 39.5 39.5 0.0 0.0

Receita de capital 1,452.1 1,071.1 1,006.2 1,055.9 1,006.2 -4.7 -1.0Venda de bens de investimento 92.0 59.8 64.8 59.7 64.8 8.4 0.1Transferências de capital 1,326.6 981.1 924.6 966.0 924.6 -4.3 -0.8

Lei das Finanças Locais 772.0 574.8 584.7 566.7 584.7 3.2 0.3Fundo de Equilíbrio Financeiro 771.9 574.8 584.7 566.7 584.7 3.2 0.3Fundo de Coesão Municipal 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0

Outros subsectores das AP 182.3 110.2 65.3 108.4 65.3 -39.8 -0.8Resto do mundo 361.6 289.6 266.5 284.5 266.5 -6.3 -0.3Outras transferências 10.7 6.4 8.1 6.4 8.1 27.6 0.0

Outras receitas de capital 33.5 30.2 16.8 30.2 16.8 -44.3 -0.3

Receita efectiva 7,215.8 5,207.3 5,178.4 5,163.5 5,178.4 0.3 0.3

Despesa corrente 5,266.7 3,775.6 3,570.9 3,746.9 3,570.9 -4.7 -3.2Despesas com o pessoal 2,402.0 1,715.8 1,751.1 1,702.9 1,751.1 2.8 0.9Aquisição de bens e serviços 1,861.4 1,331.0 1,221.1 1,319.5 1,221.1 -7.5 -1.8Juros e outros encargos 189.3 142.3 70.1 141.3 70.1 -50.3 -1.3Transferências 537.9 392.2 354.4 389.9 354.4 -9.1 -0.6

Subsectores das AP 240.9 169.0 156.5 168.7 156.5 -7.2 -0.2Outras transferências 297.0 223.2 197.9 221.2 197.9 -10.5 -0.4

Subsídios 157.4 110.8 100.0 110.3 100.0 -9.3 -0.2Outras despesas correntes 118.9 83.5 74.1 83.1 74.1 -10.8 -0.2

Despesa de capital 2,600.0 1,762.6 1,454.8 1,743.2 1,454.8 -16.5 -5.3Investimento 2,067.2 1,431.4 1,179.3 1,414.5 1,179.3 -16.6 -4.3Transferências 432.9 299.9 231.8 297.4 231.8 -22.1 -1.2

Subsectores das AP 212.9 152.3 112.1 150.1 112.1 -25.3 -0.7Outras transferências 220.0 147.6 119.8 147.3 119.8 -18.7 -0.5

Outras despesas 100.0 31.3 43.7 31.3 43.7 39.5 0.2

Despesa efectiva 7,866.7 5,538.2 5,025.7 5,490.1 5,025.7 -8.5 -8.5

Saldo global -651.0 -330.9 152.7 -326.7 152.7Por memória:Despesa Primária 7,677.5 5,395.9 4,955.6 5,348.9 4,955.6 -7.4 -7.2Saldo Primário -461.7 -188.6 222.9 -185.4 222.9Saldo Corrente 497.0 360.6 601.3 360.7 601.3Saldo Capital -1,147.9 -691.5 -448.6 -687.4 -448.6

Activos financeiros líquidos de reembolsos 11.0 -9.7 14.0 1.2 14.0Passivos financeiros líquidos de amortizações 508.5 25.3 49.8 376.6 49.8Poup. (+) / Utiliz. (-) de Saldo da ger. anterior -153.4 133.4 188.5 48.7 188.5Taxa de Comparticip. Financiam. Comunitário 17.5% 20.2% 22.6% 20.1% 22.6%Fonte: Compilação do Ministério das Finanças e da Administração Pública sobre valores fornecidos pelos municípios

Universo completo - 308 MunicípiosUniverso comparável: 304 MunicípiosMunicípios com execução orçamental em falta:2009 (Univ. Real)

Jan-Dez : 308 Mun ; Nenhum faltoso

Jan-Set : 308 Mun ; Nenhum faltoso 2010 (Univ. comparativo) Jan-Set: 304 Mun ; Faltosos 4 : Melgaço; Pedrogão Grande; Penafiel; Porto Moniz

Contrib. VH (pp.)

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Execução Orçamental da Segurança Social

Execução orçamental da Segurança Social (Janeiro a Dezembro)

2009 2010 2009 2010 VH (%)

Milhões de euros Grau de Execução 2009 2010Receita corrente 22,832.1 23,808.4 99.7 99.2 5.6 4.3 4.3 Contribuições e quotizações 13,131.7 13,472.5 100.3 100.3 0.4 2.6 1.5 IVA Social 689.1 697.8 100.0 100.0 -0.4 1.3 0.0 Transferências correntes da Administração Central 7,184.8 7,900.3 99.5 99.9 10.4 10.0 3.1

Financiamento da Lei de Bases da SS (*) 7,020.1 7,726.9 100.0 100.0 10.6 10.1 3.1 Transferências do Fundo Social Europeu 1,013.6 910.1 97.1 84.2 123.6 -10.2 -0.5 Outras receitas correntes 812.7 827.7 95.4 93.2 -7.7 1.8 0.1Receita de capital 17.1 27.8 30.8 65.8 -44.7 62.7 0.0 Transferências do Orçamento de Estado 10.6 4.0 91.5 41.2 11.2 -62.7 0.0 Outras receitas capital 6.5 23.9 14.8 73.0 -69.6 266.8 0.1

Receita efectiva 22,849.2 23,836.2 99.6 99.1 5.5 4.3

Despesa corrente 22,225.4 23,152.2 99.4 97.1 11.2 4.2 4.2 Pensões 13,464.7 14,012.0 100.0 99.9 5.0 4.1 2.5 Sobrevivência 1,956.8 2,027.7 99.9 99.7 6.3 3.6 0.3 Invalidez 1,421.2 1,407.4 99.9 99.7 -0.4 -1.0 -0.1 Velhice 10,086.6 10,547.7 100.0 99.9 5.6 4.6 2.1 Beneficiários dos Antigos Combatentes 0.0 29.2 0.0 97.3 - - - Subsídio familiar a crianças e jovens 1,000.0 968.2 99.9 99.1 21.5 -3.2 -0.1 Subsídio por doença 450.8 446.9 99.8 98.6 5.1 -0.9 0.0 Subsídio desemprego e apoio ao emprego 2,045.2 2,221.1 99.9 98.1 30.6 8.6 0.8 Complemento Solidário para Idosos 227.2 265.2 100.0 99.5 105.6 16.7 0.2 Outras prestações 766.3 807.8 99.4 97.2 20.6 5.4 0.2 Acção social 1,616.6 1,619.7 96.1 93.1 9.2 0.2 0.0 Rendimento Social de Inserção 507.7 519.9 99.9 99.4 19.3 2.4 0.1 Administração 393.8 384.7 96.3 93.4 -3.8 -2.3 0.0 Outras despesas correntes 740.6 698.9 99.9 94.1 5.8 -5.6 -0.2 das quais:

Transferências e subsídios correntes 740.6 698.9 99.9 94.1 5.8 -5.6 -0.2 Acções de Formação Profissional 1,012.5 1,207.7 96.3 74.7 72.7 19.3 0.9 das quais:

Com suporte no Fundo Social Europeu 790.6 982.5 96.4 72.5 68.7 24.3 0.9Despesas de capital 44.4 33.1 54.1 68.6 -17.8 -25.6 -0.1 PIDDAC 20.8 18.6 36.5 62.0 -34.6 -10.5 0.0 Outras 23.6 14.4 93.6 79.4 6.4 -38.8 0.0

Despesa efectiva 22,269.8 23,185.3 99.2 97.0 11.1 4.1

Saldo global 579.4 651.0Por memória: Activos financeiros líquidos de reembolsos 493.2 723.6 Passivos financeiros líquidos de amortizações 0.0 0.0 Poupança (+) /Utilização (-) de saldo da gerência anterior 86.1 -72.6Fonte: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP(*) - Inclui, em 2009, a receita fiscal consignada à Segurança Social ao abrigo da Lei n.º 39/2005, de 24 de Junho ("Adicional ao IVA").

Contrib. VH (pp.)

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Execução orçamental da Caixa Geral de Aposentações

Execução orçamental da Caixa Geral de Aposentações (Janeiro a Dezembro) € Milhões

2009 2010 2009 2010 VH (%)

Milhões de euros Grau de Execução (%) 2009 2010Receita corrente 7,925.5 8,300.4 98.1 98.0 9.5 4.7 4.7

Contribuições para a Caixa Geral de Aposentações 3,554.3 4,187.5 96.4 97.7 19.0 17.8 8.0Quotas e contribuições para a CGA 2,850.8 3,456.3 96.6 98.2 23.2 21.2 7.6Compensação por pagamento de pensões 703.5 731.1 66.3 95.2 4.5 3.9 0.3

Subsectores das Administrações Públicas 487.1 513.3 42.1 95.9 4.5 5.4 0.3Outras entidades 216.4 217.8 97.9 93.7 4.5 0.7 0.0

Transferências correntes 4,226.7 4,018.4 99.5 99.8 1.5 -4.9 -2.6Orçamento do Estado 4,219.6 4,012.7 99.5 99.8 1.4 -4.9 -2.6

Comparticipação do Orçamento do Estado 3,473.9 3,749.9 100.0 100.0 2.3 7.9 3.5Compensação por pagamento de pensões 238.7 262.8 100.0 102.3 2.7 10.1 0.3

Deficientes das Forças Armadas / Invalidez 167.9 169.7 100.0 100.0 3.7 1.0 0.0 Subvenções vitalícias 8.6 9.0 100.0 100.0 6.1 4.7 0.0 Pensões de preço de sangue 33.2 32.7 100.0 100.0 2.0 -1.7 0.0 Outras 29.0 51.5 100.0 113.0 -2.7 77.5 0.3

Adicional ao IVA 506.9 0.0 100.0 - -4.5 -100.0 -6.4Outras transferências correntes 7.1 5.7 98.6 63.7 14.1 -19.3 0.0

Outras receitas correntes 144.5 94.5 95.9 60.1 71.1 -34.6 -0.6Receita de capital 31.5 1,882.1 99.6 99.1 - 5,871.1 -

Receita Efectiva 7,957.0 10,182.5 98.1 98.2 9.9 28.0

Despesa corrente 8,154.1 8,436.8 99.4 99.9 6.6 3.5 3.5Despesas com pessoal 7.2 7.4 100.0 100.0 2.4 2.1 0.0Aquisição de bens e serviços correntes 28.4 24.7 98.5 91.4 17.9 -13.0 0.0Juros e outros encargos 1.2 4.0 83.7 97.7 -21.7 229.2 0.0Transferências correntes 8,115.8 8,399.9 99.4 99.9 6.5 3.5 3.5

Pensões e abonos da responsabilidade de:Caixa Geral de Aposentações 7,167.1 7,428.1 99.3 99.9 6.8 3.6 3.2Orçamento do Estado 244.6 246.6 99.9 100.0 5.0 0.8 0.0Outras entidades 703.4 725.0 99.8 99.9 4.2 3.1 0.3

Outras transferências correntes 0.7 0.2 100.0 29.1 -69.3 -70.3 -Outras despesas correntes 1.5 0.8 99.3 53.8 6.9 -44.8 0.0

Despesa de capital 0.0 0.0 - - - - -

Despesa Efectiva 8,154.1 8,436.8 99.4 99.9 6.6 3.5

Saldo global -197.1 1,745.7Por memória:Activos financeiros líquidos de reembolsos -216.1 1,493.7Passivos financeiros líquidos de amortizações 0.0 0.0Poupança (+) / Utilização (-) de saldo da gerência anterior 19.0 252.1Fonte: Ministério das Finanças e da Administração Pública

Contrib. VH (pp.)

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Indicadores físicos do sistema de protecção social da Função Pública

PensionistasNúmero VH (%)

VH (%)Invalidez Invalidez

2009Dezembro 353,281 75,471 135,312 827 564,064 3.8 -0.3 0.9 -18.7 2.5 1,063.7 4.2

2010Janeiro 354,297 75,471 135,557 774 565,325 3.6 -0.3 1.1 39.0 2.4 1,070.0 3.9Fevereiro 354,814 75,376 135,542 1,079 565,732 3.6 -0.4 1.2 60.8 2.5 1,064.6 1.4Março 355,903 75,409 135,453 930 566,765 3.7 0.0 1.5 -53.9 2.7 1,054.6 1.3Abril 356,741 75,373 135,685 1,015 567,799 3.6 -0.1 1.4 3.9 2.5 1,067.3 2.0Maio 357,500 75,389 135,785 972 568,674 3.3 0.0 1.3 0.7 2.4 1,058.7 1.2Junho 358,439 75,397 136,092 890 569,928 3.3 0.1 1.5 3.4 2.4 1,059.1 1.2Julho 359,527 75,418 136,361 846 571,306 3.2 0.1 1.4 -5.1 2.3 2,062.0 1.7Agosto 360,482 75,442 136,454 779 572,378 3.2 0.1 1.3 -0.8 2.3 1,061.3 1.3Setembro 361,158 75,327 136,581 931 573,066 3.0 -0.2 1.3 13.8 2.2 1,059.2 1.4Outubro 361,788 75,388 136,634 890 573,810 3.0 -0.1 1.2 10.0 2.1 1,074.2 1.6Novembro 363,138 75,335 136,876 782 575,349 3.2 -0.1 1.2 -2.6 2.3 2,101.9 2.7Dezembro 364,900 75,294 137,133 795 577,327 3.3 -0.2 1.3 -3.9 2.4 1,072.5 0.8

Novos Pensionistas de aposentação/reforma Subscritores Número

VH do Total (%) VH (%) Número VH (%)Administr. Local Outros Total

2009Dezembro 1,336 83 261 152 440 2,272 -2.5 1,267 3.4 603,840 -5.1

2010Janeiro 1,030 54 274 237 195 1,790 -22.3 1,345 -6.6 605,694 -4.6Fevereiro 753 45 155 82 466 1,501 38.9 1,196 -17.5 605,542 -4.4Março 992 54 195 211 600 2,052 -15.6 1,120 -9.6 605,011 -4.2Abril 914 57 191 130 525 1,817 -21.3 1,142 -8.0 602,225 -4.3Maio 896 77 273 114 387 1,747 -26.0 1,155 -8.3 599,576 -4.3Junho 979 59 217 213 369 1,837 -1.5 1,197 -7.7 599,404 -4.0Julho 906 72 262 254 461 1,955 -17.1 1,185 -8.3 597,888 -3.9Agosto 976 69 220 291 202 1,758 -4.9 1,346 19.3 596,396 -3.4Setembro 832 52 198 155 255 1,492 -30.4 1,267 11.0 593,543 -2.2Outubro 1,016 47 230 117 171 1,581 5.7 1,376 6.7 591,483 -2.2Novembro 1,176 60 234 111 498 2,079 65.7 1,196 8.4 589,362 -2.5Dezembro 1,492 80 311 204 429 2,516 10.7 1,230 -2.9 n.d. -

Fonte: Caixa Geral de Aposentações, I.P.

Valor médio pago por

pensionista (€)Velhice e outros

motivosSobrevivência e

outros

Abonos abatidos de

aposentação/reforma

Total de Pensionistas

Velhice e outros motivos

Sobrevivência e outros

Abonos abatidos de

aposentação/reforma

Total de Pensionistas

Pensão média nova(€)Administr.

CentralAdministr. Regional

Militares e forças Segurança

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Glossário

Despesa efectiva

Activos financeiros (receita) – Receitas provenientes da venda e amortização de títulos de crédito, designadamente obrigações e acções ou outras formas de participação, assim como as resultantes de reembolso de empréstimos ou subsídios concedidos ( vide Classificador Económico das receitas e despesas públicas).

Activos financeiros (despesa) – Operações financeiras quer com a aquisição de títulos de crédito, incluindo obrigações, acções, quotas e outras formas de participação, quer com a concessão de empréstimos e adiantamentos ou subsídios reembolsáveis ( vide Classificador Económico receitas e despesas públicas).

Administrações Públicas – Universo que compreende a Administração Central (serviços integrado e serviços e fundos autónomos), a Administração Regional (órgãos de governos regionais e serviços e fundos autónomos) e Local (municípios, freguesias e serviços e fundos autónomos) e a Segurança Social.

Bens e serviços correntes – Despesas com bens de consumo (duráveis ou não), a que não possa reconhecer-se a natureza de despesas de capital, e serviços (vide Classificador Económico).

Cativação (ou congelamento) - Retenção de verbas do orçamento de despesa determinado na Lei do Orçamento do Estado, no decreto-lei de execução orçamental anual ou em decreto-lei específico, que se traduz numa redução da dotação utilizável pelos serviços e organismos.

A libertação destes montantes – descativação - é sujeita à autorização do Ministro das Finanças, que decide em função da evolução da execução orçamental e das necessidades de financiamento

Contabilidade Pública (óptica da) - Óptica de Caixa, ou de gerência – em que são considerados os recebimentos e pagamentos ocorridos em dado período.

Contribuição VH pp. - Contributo para a variação homóloga, correspondente ao contributo de cada parcela constituinte de um dado agregado para a variação homóloga desse agregado, medido em pontos percentuais.

Despesa corrente primária - Despesa corrente excluindo a rubrica de juros e outros encargos.

Estado - Total da soma dos agrupamentos da classificação económica de despesa orçamental, com exclusão das “transferências de capital para o Fundo de Regularização da Dívida Pública”, “activos financeiros” e “passivos financeiros”;

Restantes subsectores - Soma dos agrupamentos da classificação económica de despesa, com exclusão dos “activos financeiros” e “passivos financeiros”.

Despesa primária - Despesa efectiva excluindo a rubrica de juros e outros encargos.

Despesa com pessoal – Consideram-se todas as espécies de remunerações principais, de abonos acessórios e de compensações que, necessariamente, requeiram processamento nominalmente individualizado e que, de forma transitória ou permanente, sejam satisfeitos pela Administração.

Dotação corrigida – Recursos disponíveis para utilização pelos serviços, correspondentes à dotação orçamental inicial, abatida de cativos e corrigida com as alterações orçamentais que tenham tido lugar.

Estado – (em sentido estrito) Conjunto dos serviços dotados de autonomia administrativa. Nos termos do artigo 2.º da Lei de Enquadramento Orçamental (LEO). O subsector Estado corresponde ao conjunto dos “serviços integrados”. O orçamento de despesa dos serviços integrados inclui transferências para outros subsectores das administrações públicas, que são processados pelos diversos ministérios.

Execução orçamental – Conjunto de operações que conduzem à cobrança de receitas previstas e ao pagamento de despesas fixadas no Orçamento do Estado.

A

B

B

CC

B BD

B BE

A

A

A

A

D

E

CD

CA

B BDAAD CE

A CB

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Glossário

Financiamento Nacional – Conjunto das fontes de financiamento com origem em receitas: gerais; próprias; transferências entre subsectores e dívida (excluí as receitas provenientes de fundos comunitários).

Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) - Fundo estrutural criado pela Comissão Europeia e que contribui essencialmente para ajudar as regiões menos desenvolvidas, as que se encontram em reconversão económica e as que têm dificuldades estruturais.

Fundo Social Europeu (FSE) – Fundo estrutural que intervém essencialmente no âmbito da estratégia europeia para o emprego.

Grau de execução – Indicador, em percentagem, resultante da relação entre o valor executado no período em análise, para uma dada rubrica ou agregado de receita ou despesa, e o correspondente valor da previsão ou dotação corrigida.

Impostos directos – Receitas resultantes da tributação dos rendimentos de capital e do trabalho, dos ganhos de capital e de outras fontes de rendimentos incluindo as que recaem sobre o património, ex. IRS, IRC, Contribuição autárquica (vide Classificador Económico).

Impostos indirectos – Receitas que recaem sobre o sector produtivo, incidindo sobre a produção, a venda, a compra ou a utilização de bens e serviços, ex. Imposto sobre valor acrescentado (IVA), Especiais, Imposto Automóvel (IA), Imposto do Selo (vide Classificador Económico).

Outra despesa corrente – Despesa corrente que assume carácter residual relativamente à despesa corrente, podendo-se desdobrar por subagrupamentos consoante a sua natureza, como por exemplo, “dotação Provisional”, “impostos e taxas” etc.

Padrão de segurança da despesa - Indicador, medido em percentagem, que corrige a sazonalidade, tendo em conta a distribuição intra-anual da despesa em análise ao longo dos últimos quatro anos. Os valores considerados são os relativos à dotação corrigida.

Passivos financeiros (receita) - Receitas provenientes da emissão de obrigações e de empréstimos contraídos a curto e a médio longo prazo (vide Classificador Económico).

Passivos financeiros (despesa) - Operações financeiras, englobando as de tesouraria e as de médio e longo prazos, que envolvam pagamentos decorrentes quer da amortização de empréstimos, titulados ou não, quer da regularização de adiantamentos ou de subsídios reembolsáveis, quer, ainda, da execução de avales ou garantias (vide Classificador Económico).

Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Central PIDDAC – refere-se às despesas de investimento da responsabilidade da Administração Central.

Programa orçamental – Abrange as despesas correspondentes a um conjunto de medidas de carácter plurianual que concorrem, de forma articulada, para a concretização de um ou vários objectivos específicos, relativos a uma ou mais políticas públicas ( vide artigo 19º da LEO).

Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) - Documento estratégico para o período 2007-2013, que enquadra a concretização em Portugal de políticas de desenvolvimento económico, social e territorial através dos fundos estruturais e de coesão associados à política de coesão da União Europeia (vide Resolução de Conselho do Ministros n.º 86/2007, de 28 de Junho).

B BF

B BG

BI

B BO

BBP

B B

A

A

A

A

A

A

A

F

G

I

OBBO

B BEAAE B BDAAD CF

B BFAAF B BEAAE B BDAAD CG

B BGAAG B BFAAF B BEAAE B BDAAD CI

BIAAI B BGAAG B BFAAF B BEAAE B BDAAD Q

A CP

BBPA CO

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Glossário

Receita consignada – Receita que a título excepcional e por determinação legal é afecta a despesas pré-determinadas.

Receita efectiva

Estado - Total da soma dos capítulos da classificação económica de receita orçamental, com exclusão dos “activos financeiros” e “passivos financeiros” (vide Classificador Económico);

Restantes subsectores - Toda a Receita, com exclusão dos “activos financeiros”, “passivos financeiros”e “saldos da gerência anterior”.

Receita própria – Cobranças efectuadas pelos serviços ou organismos do Estado, resultantes da sua actividade específica, da administração e alienação do seu património e quaisquer outras que por Lei ou contrato lhes devam pertencer, e sobre as quais detêm poder discricionário no âmbito dos respectivos diplomas orgânicos.

Receitas correntes - Referem-se as receitas que se renovam em todos os períodos financeiros.

Receitas fiscais – Receitas provenientes de impostos, sendo o financiamento que o sector público extrai do sector privado sob a forma coerciva, como meio de contribuir para o financiamento geral da actividade pública.

Remunerações certas e permanentes – Consideram-se todas as remunerações pagas como forma principal de retribuição dos trabalhadores em funções públicas, assumindo, assim, um carácter certo e permanente.

Reposições não abatidas nos pagamentos – Corresponde a entradas de fundos na tesouraria do Estado/organismo em resultado de pagamentos orçamentais indevidos, ocorridos em anos anteriores, ou por não terem sido utilizados pelas entidades que os receberam (vide Classificador Económico).

Rubrica de classificação económica – Item de receita ou despesas pública que tem associado um dado código e uma designação segundo uma classificação por natureza da operação económica que lhe dá origem.

Saldo Corrente - Diferença entre a receita corrente e a despesa corrente.

Saldo Capital - Diferença entre a receita de capital e a despesa de capital.

Saldo global - Diferença entre a receita efectiva e a despesa efectiva.

Saldo Primário - Diferença entre a receita efectiva e a despesa primária

Saldo orçamental – Diferença entre Receitas de Estado e Despesas de Estado.

Serviços e Fundos Autónomos (SFA) - Organismos dotados de autonomia administrativa e financeira, regime que assume um carácter excepcional face à regra geral (autonomia administrativa). Excluindo os casos em que tal decorre de imperativo constitucional, este regime apenas pode ser atribuído a serviços que satisfaçam, cumulativamente, certos requisitos: Não tenham natureza e forma de empresa, fundação ou associação públicas; Quando se justifique para a adequada gestão (em particular a gestão de fundos comunitários); E as suas receitas próprias atinjam um mínimo de dois terços das despesas totais, com exclusão das despesas co-financiadas pela União Europeia.

(vide artigo 2.º da Lei de Enquadramento Orçamental e art.º 6.º da Lei de Bases da Contabilidade Pública - Lei n.º 8/90, de 20 de Fevereiro).

Subsídios – Fluxos financeiros não reembolsáveis do Estado para as empresas públicas (equiparadas ou participadas) e empresas privadas, destinadas ao seu equilíbrio financeiro e à garantia, relativamente ao produto da sua actividade, de níveis de preços inferiores aos respectivos custos. Consideram-se ainda “Subsídios” as compensações provenientes das politicas activas de emprego e formação profissional (vide Classificador Económico).

Transferências correntes – Verbas destinadas a quaisquer organismos ou entidade, para financiar despesas correntes, sem que tal implique, por parte das unidades recebedoras, qualquer contraprestação directa para com o organismo dador ( vide Classificador Económico).

Transferências de capital – Recursos financeiros que se destinam a financiar despesas de capital das unidades recebedoras (vide Classificador Económico).

VH - Taxa de variação homóloga - Variação relativa (medida em percentagem) do valor do ano em análise face ao valor em idêntico período do ano anterior.

B BR

BBV

B BTT

A CR

A CT

B BTTA CS

BBPA CV