prestaÇÃo de contas 3º quadrimestre 2014 · programaÇÃo anual de saÚde 2014 15 indicadores...

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PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º QUADRIMESTRE 2014 GABINETE/PLANEJAMENTO 3º QUADRIMESTRE 2014

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PRESTAÇÃO DE CONTAS3º QUADRIMESTRE 2014

GABINETE/PLANEJAMENTO

3º QUADRIMESTRE 2014

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LEI 141 DE 13 DE JANEIRO DE 2012LEI 141 DE 13 DE JANEIRO DE 2012

Art. 36. O gestor do SUS em cada ente da Federação elaborará Relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, as seguintes informações:I - montante e fonte dos recursos aplicados no período;II - auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas

GABINETE/PLANEJAMENTO

II - auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações;III - oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação.

(...)§ 5º O gestor do SUS apresentará, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo ente da Federação, o Relatório de que trata o caput.

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PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2014

15 INDICADORES15 INDICADORES

PPA79 indicadores

GABINETE/PLANEJAMENTO

PLANOMUNICIPALDE SAÚDE

COAPPLANO DEAÇÕES DAS

REDES

SETORIAIS

19 INDICADORES19 INDICADORES56 INDICADORES56 INDICADORES

... INDICADORES... INDICADORES

... INDICADORES... INDICADORES

R. Cegonha: 31 (8 COAP)R. Cegonha: 31 (8 COAP)

RUE: 6 COAPRUE: 6 COAP

R. D.Crônicas: R. D.Crônicas: 1 COAP1 COAPR. Psicossocial: 1 COAPR. Psicossocial: 1 COAP

R.Deficientes: R.Deficientes: ----

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População 2013População 2013 546.981546.981

População coberta ESF (SIAB) 173.712

GABINETE/PLANEJAMENTO

Unidades básicas de saúde 55

Unidades de Saúde da Família 37

Equipes Saúde da FamíliaNovas: Leonardo Schilikmann, Bakitas, Edla Jordan e Adhemar Garcia e Jd. Paraíso VEm processo: Willy Schossland, Moinho dos Ventos* e D. Gregório

58

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Cobertura Saúde da Família 31,8% (meta 40%)

Cobertura equivalente ESF/AB 55,7% (meta 48%)

Apenas SF

Toda ABS

GABINETE/PLANEJAMENTO

Previsão de 22 novas equipes de SF em 2015

(além das oito já implantadas até o momento)

Aumento da cobertura ESF para 49,1% e para 62.7% da cobertura equivalente ESF/AB

Total: 85 Eq.

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SERVIÇOS PRESTADOS

GABINETE/PLANEJAMENTO

SERVIÇOS PRESTADOS

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Médicos 1°QUAD 2ºQUAD 3ºQUADTOTAL 2014

TOTAL2013

Saúde da Família 60.064 37.903 57.900 155.867 147.022

Pediatras 21.339 13.714 18.057 53.110 54.376

Consultas médicas nas Especialidades Básicas - 2014

GABINETE/PLANEJAMENTO

Pediatras 21.339 13.714 18.057 53.110 54.376

Clínicos gerais 74.683 55.148 70.918 200.749 178.869

Gineco-obstetra 19.007 14.738 20.394 54.139 52.037

Total 175.093 121.503 167.269 463.865 432.304Cons méd/hab/ano 0.96 0,660,66 0,910,91 0,85 0,820,82

Fonte: SIA, base local

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Procedimento 1°QUAD 2ºQUAD 3ºQUADTOTAL 2014

TOTAL2013

Consultas Médicas Básicas 175.093 121.503 167.269 463.865 432.304

Consultas Médicas

GABINETE/PLANEJAMENTO

Básicas 175.093 121.503 167.269 463.865 432.304

Consultas Médicas especializadas 102.301 117.190 120.785 340.276 229.571

Consultas Médicas de Urgência e Emergência

187.406 143.473 156.360 487.239 490.945

Fonte: SIA, base local.

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23%

33,0% 36,0% 38,7% 39,1% 39,9% 41,9% 40,3% 37,5% 38,8%

15%

60%

70%

80%

90%

100%

consu

lta/hab

itan

te

Proporção de consultas médicas segundo o nível de assistência e o ano e quadrimestre de apresentação, Joinville, 2008-2014

Florianópolis 2014cons. Urgência: 26,3%cons. Referência: 28,2%cons. Básicas: 45,5%

GABINETE/PLANEJAMENTO

44,9%39,2%

32,8% 32,8%41,0% 37,8% 37,7%

31,8% 31,3%

63%

22,1%24,8%

28,5% 28,1%19,1%

20,3% 22,0% 30,7% 29,9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 1ºQUAD14 2ºQUAD14 3ºQUAD14 IDEAL

consu

lta/hab

itan

te

período

CONS.MÉD.ESP.BÁSICAS CONS.MÉD.ESP.REFERÊNCIA CONS.MÉD.URGÊNCIA

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Procedimento 1°QUAD 2ºQUAD 3ºQUADTOTAL 2014

TOTAL2013

Consultas profissionaisnível superior (exceto médico)

126.250 122.414 132.539 381.203 266.609

Total de procedimentos 2.163.166 2.087.671 2.138.922 6.389.759 7.387.195

Outros atendimentos

GABINETE/PLANEJAMENTO

Total de procedimentos ambulatoriais 2.163.166 2.087.671 2.138.922 6.389.759 7.387.195

Procedimentos básicos 610.342 396.334 463.388 1.470.064 3.416.032

Procedimentos de média complexidade 1.476.851 1.607.821 1.585.903 4.670.575 3.800.831

Procedimentos de alta complexidade 66.198 68.924 75.612 210.734 134.432

Outros procedimentos 9.775 14.592 14.019 38.386 35.900

FONTE: SIA, Fonte: SIA, base local

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Visitas 1°QUAD 2°QUAD 3°QUADTOTAL 2014

TOTAL2013

Realizadas 189.665 190.400 189.032 569.097 615.809

Visitas domiciliares dos ACS

GABINETE/PLANEJAMENTO

Realizadas (SIAB)

189.665 190.400 189.032 569.097 615.809

Visitas /n° famílias cadastradas (ESF e EACS)

0,46 0,46 0,46 0,46 0,51

FONTE:SIAB/ GUAB.

No. de familias = 102.363

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Tipo de exame

1°QUAD 2ºQUAD 3ºQUAD TOTAL 2014

TOTAL2013

Análises clínicas Laboratório municipal

200.986 352.403 254.993 808.382 710.119

Análises clínicas contrat. (Lab.+ 668.824 839.074 791.771 2.229.669 1.213.104

ExamesExames de de investigaçãoinvestigaçãodiagnósticadiagnóstica

GABINETE/PLANEJAMENTOFonte: SIA, base local.

contrat. (Lab.+ Hosp. +TRS)

668.824 839.074 791.771 2.229.669 1.213.104

Radiológicos (Clínicas, Hospitais e P.A’s)

103.143 104.381 105.499 313.023 232.035

Ultrassonografia (Próprios e contratados)

11.450 11.651 11.892 34.993 36.581

Exames de Alta Complexidade 51.443 54.426 61.000 166.869 101.222

FONTE: SIA, Fonte: SIA, base local

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ATENÇÃO A SAÚDE MATERNO-INFANTIL

GABINETE/PLANEJAMENTO

MATERNO-INFANTILREDE CEGONHA

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8,07,6

8,58,9

8,38,0 8,8

10,1

7,5 8

10

12

Coeficiente de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos), segundo o quadrimestre, Joinville, 2013-14

Óbitos menores Óbitos menores de 1 ano 2014: 60 de 1 ano 2014: 60

Mortalidade infantil 2013Joinville – 8,3

SC –11,2Blumenau – 9,6

Florianópolis – 5,7

GABINETE/PLANEJAMENTO

8,07,6

8,0

3,9

7,5

0

2

4

6

8

META 1ºQUAD 2ºQUAD 3ºQUAD ACUMULADO2013 2014

FONTE: (1) UVS\VE, Sistema de Informações de Mortalidade (SIM); (2) UVS\VE, Sistema Nacional de Nascidos Vivos

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80,0%

71,9% 72,2%75,7% 73,2%

80,0%73,8% 73,5% 74,6% 73,9%

60%

70%

80%

90%

Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal, segundo o quadrimestre, Joinville, 2013-14

Pré-natal 2013: Joinville – 73,2%SC –69,5%Blumenau – 70,9%Florianópolis – 69,0%

GABINETE/PLANEJAMENTO

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

META 1ºQUAD 2ºQUAD 3ºQUAD ACUMULADO2013 2014

FONTE: UVS\VE, Sistema Nacional de Nascidos Vivos (SINASC);

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2014: 118 óbitos (58 fetais e 60 menores de 1 ano)

90,0%

98,6% 97,8% 96,9% 97,7%95,0%100,0% 100,0%

93,9%97,5%

80%

100%

120%

Proporção de óbitos infantis e fetais investigados, segundo o quadrimestre, Joinville, 2013-14

GABINETE/PLANEJAMENTO

0%

20%

40%

60%

META 1ºQUAD 2ºQUAD 3ºQUAD ACUMULADO2013 2014

FONTE: UVS\VE, Sistema de Informações de Mortalidade (SIM);

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VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS

GABINETE/PLANEJAMENTO

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95,0% 95,0%98,4% 98,9% 100,0% 99,0%

100%

120%

Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerradas em até 60 dias após

notificação, segundo o quadrimestre, Joinville, 2014

GABINETE/PLANEJAMENTO

0%

20%

40%

60%

80%

META 2014 ANO 2013 1ºQUAD 2ºQUAD 3ºQUAD ACUMULADOFONTE: UVS\VE, Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN);

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VACINAÇÃO

GABINETE/PLANEJAMENTO

VACINAÇÃO

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Resultado da Campanha de Multivacinação

Novembro e Dezembro – 2014

Poliomielite - 92%

GABINETE/PLANEJAMENTO

Poliomielite - 92%Sarampo - 93%

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100,0% 100,0% 100,0%

87,5%

100,0% 100,0%

80%

100%

120%

Proporção de vacinas do Calendário Básico de Vacinação da Criança no primeiro ano de vida com coberturas vacinais

alcançadas, segundo o quadrimestre, Joinville, 2014

GABINETE/PLANEJAMENTO

0%

20%

40%

60%

80%

META 2014 ANO 2013 1ºQUAD 2ºQUAD 3ºQUAD ACUMULADOFONTE: (1) UVS\ VE, Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI); (3) UVS\ VE, Sistema de Informações de Nascidos Vivos (SINASC); (2) UVS\VE, Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI); e (3) UVS\VE, Sistema Nacional de Nascidos Vivos (SINASC);

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39.253 imóveis existentes254 focos no ano

3º Quadrimestre: 91 focos

100,0%

75,3%81,9%

75,8%80,0%

75,9% 74,8% 72,4%80%

100%

120%

Proporção de imóveis visitados em, pelo menos, 4 ciclos de visitas domiciliares para controle da dengue, segundo o quadrimestre, Joinville, 2013-14

GABINETE/PLANEJAMENTO

75,3%

65,3%

74,8%66,9%

72,4%

0%

20%

40%

60%

80%

META 1ºQUAD 2ºQUAD 3ºQUAD ACUMULADO2013 2014

FONTE: UVS\VE, Sistema de informações de Febre Amarela e Dengue (SISFAD); e (3) UVS\VE, Sistema do Programa Nacional de Controle da Dengue (SISPNCD);

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80

100

120

Distribuição de número de focos por mês segundo ano.Joinville, 2012 a 2014

GABINETE/PLANEJAMENTO

Jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez0

20

40

60

80

2012 2013 2014 2015

Fonte: UVS/VA Relatórios Dengue – Série histórica

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80

100

120

Distribuição de número de focos por mês segundo ano.Joinville, 2012 a fev/2015

Nº de focos:2012: 1122013: 95

GABINETE/PLANEJAMENTO

Jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez0

20

40

60

80

2012 2013 2014 2015

Fonte: UVS/VA Relatórios Dengue – Série histórica

2013: 952014: 254

2015: 130 (até 09/02)

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Controle da Dengue

No ano de 2014:Foram confirmados 7 casos de dengue clássico;

GABINETE/PLANEJAMENTO

clássico;� Nenhum caso de dengue hemorrágica ou com complicações;� Nenhum caso autóctone;� Nenhum óbito por dengue no período.

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CONTROLE SOCIAL

GABINETE/PLANEJAMENTO

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70,0% 70,0% 68,5%

78,3%73,8% 73,5%

60%

70%

80%

90%

Proporção das reuniões dos Conselhos Locais de Saúde (CLS) com participação de técnicos como representantes

das equipes (não ACS e ASP), segundo o quadrimestre, Joinville, 2014

GABINETE/PLANEJAMENTO

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

META 2014 ANO 2013 1ºQUAD 2ºQUAD 3ºQUAD ACUMULADOFONTE: Secretaria do CMS, Relatório;

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AUDITORIAS

GABINETE/PLANEJAMENTO

AUDITORIAS

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Unidade Auditada Finalidade Status

BETHESDA

Auditoria prontuários de pacientes submetidos a procedimentos

odontológicos, pacientes especiais e cirurgia bucomaxilofacial

Concluída

AUDITORIAS 3º QUAD.

e cirurgia bucomaxilofacial

ARCDSupervisão do Contrato de Gestão

Concluída

CENTRINHOAuditoria do Serviço Auditivo e de

Anomalias Craniofaciais Concluída

FURJ/UNIVILLE/CEOVerificar prestação de contas do

CEO/UnivilleEm

andamento

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Unidade Auditada Finalidade Status

BETHESDAAuditoria analítica pós faturamento

das AIHsConcluída

CEDAP Habilitação no QUALICITO Concluída

Alteração 7 leitos de UTI Neonatal

AUDITORIAS 1º e 2º QUAD

HJAF Alteração 7 leitos de UTI Neonatal

para pediátricos Em

andamento

HMSJ Auditoria analítica pós faturamento

das AIHsEm

andamento

UBSs, Policlínicas, PAs24h e Unidades Especializadas SMS

Diagnóstico da situação, adequação da Programação e

atualização do CNES Em

andamento

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Unidade Auditada Finalidade Status

MDV

Verificar nº leitos de UTI neonatal/cuidados intermediários e

leitos canguru

Em andamento

Adequações à Rede Cegonha -

AUDITORIAS 1º e 2º QUAD

MDVAdequações à Rede Cegonha -Qualificar 18 Leitos de Gestação

de Alto Risco

Em andamento

HRHDS Habilitação Especializada em

Oncologia Em

andamento

Hospital Dona Helena Credenciamento de ações

relacionadas a doação de órgãos, tecidos e células para transplantes

Em andamento

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OBRAS CONCLUÍDAS

GABINETE/PLANEJAMENTO

OBRAS CONCLUÍDAS

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UBSF Estevão de Matos

Inaugurada 19/12/2014

GABINETE/PLANEJAMENTO

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Serviço Verificação Óbitos

Inaugurada 08/12/2014

GABINETE/PLANEJAMENTO

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UBSF Parque Douat

Inaugurada 19/11/2014

GABINETE/PLANEJAMENTO

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OUVIDORIA

GABINETE/PLANEJAMENTO

OUVIDORIA

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Panorama geralA Ouvidoria da PMJ registrou 1.296 manifestações relacionadas à SMS no 3º quad/14 - média 16 registros por dia no período.

Em comparação com o 2º quad/14 – com 1.252 manifestações – houve aumento de 4% em relação ao total de registros.

Das 1.296 manifestações registradas, 67% encontravam-se respondidas até 31/12/2014.

Em resumo, no 3º quad., em comparação ao anterior, observa-se:

GABINETE/PLANEJAMENTO

Em resumo, no 3º quad., em comparação ao anterior, observa-se:

�Queda expressiva das queixas por faltas de medicamentos (-43%);

�Aumento das solicitações de vistorias sanitárias e ambientais, com a volta de períodos mais quentes (+41%);

�Aumento das queixas: mau atendimento (+60%), negativa de atendimento(+39%), procedimentos especializados (+25%), demora no atendimento (+14%) e falta de profissionais (+5%);

�Queda das queixas de falta de estrutura em unidades (-20%).

Os gráficos a seguir esclarecem e contextualizam estas constatações.

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Teor das manifestações

Reclamações foram maioria (69%) no 3º quad/14, seguidas de solicitações (a maioria, pedidos de vistorias sanitárias e ambientais).Na comparação com o 2º quad/14, houve queda nas reclamações (-3%) e aumento nas solicitações (+38%) – impulsionadas pelos meses quentes, quando crescem pedidos de fiscalizações sanitárias.

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O gráfico em cinza especifica os tipos de solicitações. O gráfico em laranja especifica os tipos de reclamações.

Teor das manifestaçõesdetalhamento

GABINETE/PLANEJAMENTO

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Teor das manifestaçõescomparativo

241

456

339

260

GABINETE/PLANEJAMENTO

Solicita

ç ões de

f iscaliza

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107129

92

5639 38 30 41

185

171 161

128

6446 40 39 33

9 6

2º quadrimestre

3º quadrimestre

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Manifestações por Gerência

289269

416

369345

GUVS – Unidade de Vigilância em SaúdeGUAB – Unidade de Atenção BásicaGUAF – Unidade Administrativa e FinanceiraGUPCAA – Unidade de Planejamento, Controle, Avaliação e AuditoriaGUSR – Unidade de Serviços de Referência:GABSMS – Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde

GABINETE/PLANEJAMENTO

GUVS GUAB GUAF GUPCAA GUSR GABSMS

269

141 133

4

256

198

128

0

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A Ouvidoria está à disposição para registros por meio do telefone 156, das 8 às 18 horas, de segundas a sextas-feiras, e pelo site ouvidoria.joinville.sc.gov.br.

SERVIÇO DE OUVIDORIA

GABINETE/PLANEJAMENTOFonte: Ouvidoria municipal

Dúvidas sobre o próprio serviço podem seresclarecidas via e-mail [email protected].

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FINANCEIRO3º. QUADRIMESTRE 2014

GABINETE/PLANEJAMENTO

3º. QUADRIMESTRE 2014

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTASPRESTAÇÃO DE CONTAS

FINANCEIROFINANCEIRO

3º QUADRIMESTRE 20143º QUADRIMESTRE 2014

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTASPRESTAÇÃO DE CONTAS

FINANCEIROFINANCEIRO

3º QUADRIMESTRE 20143º QUADRIMESTRE 2014

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ARRECADAÇÃO REALIZADA EM 2014

Títulos Orçado Arrecadação - 2014 Arrecadação

Receitas Correntes e de Capital 2014 1º QUAD 2º QUAD 3º QUAD 2014

Rec.Ordinários - Próprios - Transf.Impostos/Indiretos - 100 181.281.410,00 60.336.235,54 59.168.464,05 70.986.874,67 190.491.574,26

Remun.Outros D.Recursos N.Vinculados - F.100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Remun.Outros D.Recursos N.Vinculados - F.102 0,00 32.825,20 32.605,13 36.822,94 102.253,27

Remun.Outros D.Recursos N.Vinculados - F.200 110,00 76,49 543,03 100,97 720,49

Outras Receitas - FMS - F.0200 132.000,00 74.653,45 430,57 140.824,51 215.908,53

Transferências Financeiras 181.149.300,00 60.228.680,40 59.134.885,32 70.809.126,25 190.172.691,97Transferências Financeiras 181.149.300,00 60.228.680,40 59.134.885,32 70.809.126,25 190.172.691,97

Transferências de Convênios - Saúde - 223 2.051.700,00 386.511,08 1.609.011,43 841.972,47 2.837.494,98

Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FS/Rec. Convênios - FMS 51.700,00 386.511,08 453.464,23 474.972,51 1.314.947,82

Outras Transf. de Convênios da União - FMS - F.0223 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transf. de Convênios dos Estados para o SUS - FMS - F.0223 1.000.000,00 0,00 1.155.547,20 366.999,96 1.522.547,16

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU - 257 660.000,00 635.700,33 649.961,46 659.951,33 1.945.613,12

Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FS/BLMC - FMS - F.257 0,00 27.346,33 42.357,46 53.097,33 122.801,12

SAMU 192 - FMS - F.257 660.000,00 608.354,00 607.604,00 606.854,00 1.822.812,00

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ARRECADAÇÃO REALIZADA EM 2014

Títulos Orçado Arrecadação - 2014 Arrecadação

Receitas Correntes e de Capital 2014 1º QUAD 2º QUAD 3º QUAD 2014

Recursos da Atenção Básica - Saúde - 264 21.147.500,00 8.393.118,24 8.922.871,81 8.482.296,43 25.798.286,48

Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FS/BLAB/FMS -FMS 95.700,00 109.264,24 141.492,01 133.385,84 384.142,09

Transf.Rec.do SUS - Repasse Fundo a Fundo - FMS

15/03/13

Piso Atenção Básica Fixo - FMS - F.264 11.460.900,00 4.035.258,00 4.035.258,00 4.035.258,00 12.105.774,00

Programa Agente Comunitário de Saúde - FMS - F.264 5.007.200,00 2.086.866,00 2.041.182,00 1.944.852,00 6.072.900,00

Programa Saúde da Família - FMS - F.264 3.633.300,00 1.394.530,00 1.533.490,00 1.122.900,00 4.050.920,00

PAB - Política Nacional Saúde do Homem - FMS - F.264 26.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PAB - Saúde Bucal - FMS - F.264 95.700,00 41.680,00 41.680,00 31.260,00 114.620,00

Piso Atenção Básica Variável - FMS - F. 0264 124.300,00 473.120,00 868.669,80 939.540,59 2.281.330,39

Transferências de Recursos do Estado

Atenção Básica Estado - FMS - F.0264 704.000,00 252.400,00 261.100,00 275.100,00 788.600,00

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ARRECADAÇÃO REALIZADA EM 2014

Títulos Orçado Arrecadação - 2014 Arrecadação

Receitas Correntes e de Capital 2014 1º QUAD 2º QUAD 3º QUAD 2014

Atenção Média Alta Compl. Ambul.Hospitalar - 265 113.410.440,00 41.334.796,23 41.253.721,94 41.253.721,94 82.588.518,17

Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc. - FS/BLMC 152.900,00 111.593,44 154.926,17 187.205,85 453.725,46

Transf.Rec. do SUS – FMS

Teto M.da Média e Alta Complexidade 68.717.000,00 21.237.482,14 22.131.150,58 21.538.304,25 64.906.936,97

FAEC S.I.A. - FMS - F.265 8.615.200,00 5.225.423,50 4.116.630,09 3.087.006,07 12.429.059,66

CEO - FMS - F.265 137.940,00 145.200,00 165.000,00 233.200,00 543.400,00

CEREST - FMS - F.265 396.000,00 120.000,00 90.000,00 0,00 210.000,00

Teto Municipal Rede Limite UPA - FMS 0 1.200.000,00 1.200.000,00 1.109.520,00 3.509.520,00

15/03/13

Teto Municipal Rede Limite UPA - FMS 0 1.200.000,00 1.200.000,00 1.109.520,00 3.509.520,00

Teto Municipal Rede Psicossocial 220.000,00 0 0 0 0,00

FAEC - A.I.H. - FMS 6.085.200,00 3.639.832,10 2.805.749,91 2.141.155,54 8.586.737,55

Teto Municipal Rede de Urgência 21.773.400,00 4.948.388,92 4.948.388,92 5.015.128,03 14.911.905,87

Teto Municipal Rede Saúde Mental 851.400,00 793.696,84 793.696,84 733.852,10 2.321.245,78

Teto Municipal Rede Viver sem Limites 161.700,00 68.147,92 40.097,92 9.024,54 117.270,38

Teto Municipal - Rede Cegonha 4.191.000,00 1.391.680,50 1.269.972,24 1.174.216,33 3.835.869,07

Teto Municipal Rede Prev.Diag.Trat.Cancer Colo e Mama 204.600,00 67.336,88 67.336,88 62.259,68 196.933,44

Teto Municipal Limite Controle do Câncer 0,00 0,00 462.262,68 569.877,43 1.032.140,11

Transferências de Recursos do Estado

Oxigenoterapia - FMS 126.500,00 46.354,00 131.405,12 154.577,91 332.337,03

CEO - FMS 41.800,00 104.050,00 17.600,00 -7.150,00 114.500,00

Cirurgia Efetiva - FMS 50.600,00 444.799,64 1.272.646,90 373.590,92 2.091.037,46

Incentivo Hospitalar Estadual - FMS 90.200,00 1.673.391,57 361.718,01 607.425,83 2.642.535,41

Média e Alta Complexidade Estado - FMS 1.595.000,00 117.418,78 1.125.139,68 482.037,92 1.724.596,38

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ARRECADAÇÃO REALIZADA EM 2014

Títulos Orçado Arrecadação - 2014 ArrecadaçãoReceitas Correntes e de Capital 2014 1º QUAD 2º QUAD 3º QUAD 2014

Recursos da Vigilância em Saúde - 266 3.065.700,00 519.023,68 1.391.851,02 1.372.025,45 3.282.900,15

Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.- FS/BLVS 53.900,00 64.375,11 75.392,48 93.978,06 233.745,65Transferências de Recursos do SUSVigilância e Promoção da Saúde 1.679.700,00 30.000,00 40.000,00 686.186,43 756.186,43Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA 331.100,00 402.648,57 862.524,30 405.177,63 1.670.350,50Piso Variável de Vigilância e Promoção da Saúde 884.400,00 0,00 242.666,64 59.083,33 301.749,97Vigilância Epidemológica e Ambiente em Saúde 116.600,00 0,00 105.267,60 0,00 105.267,60

Transferências de Recursos do EstadoVigilância Sanitária do Estado - Causa Mortis 0,00 22.000,00 66.000,00 127.600,00 215.600,00

15/03/13

Vigilância Sanitária do Estado - Causa Mortis 0,00 22.000,00 66.000,00 127.600,00 215.600,00

Recursos Assist.Farmacêutica Básica - Saúde - 267 5.373.500,00 1.689.532,31 1.514.094,98 1.455.317,22 4.658.944,51

Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.- FS/BLAF 24.200,00 22.636,27 16.493,07 9.805,81 48.935,15Transferências de Recursos do SUS Programa Assistência Farmácia Básica 2.798.400,00 885.538,52 1.106.923,15 664.153,89 2.656.615,56Transferências de Recursos do EstadoProgr Assist Farm Basica Estado - FMS 2.550.900,00 781.357,52 390.678,76 781.357,52 1.953.393,80

Recursos de Gestão em Saúde - SUS - 270 352.000,00 339.071,31 48.836,13 86.975,00 474.882,44

Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.- FS/BLG 47.300,00 42.571,31 48.836,13 46.975,00 138.382,44Transferências de Recursos do SUSOutros Programas SUS 304.700,00 296.500,00 0,00 40.000,00 336.500,00

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ARRECADAÇÃO REALIZADA EM 2014

Títulos Orçado Arrecadação - 2014 Arrecadação

Receitas Correntes e de Capital 2014 1º QUAD 2º QUAD 3º QUAD 2014

Recursos F.Nacional Saúde - Outros - 271 1.103.400,00 2.283.316,19 1.586.004,19 318.616,32 4.187.936,70

Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.- FS/BLINV 103.400,00 88.480,19 126.233,51 145.282,98 359.996,68

15/03/13

Transferências de Recursos do SUS

Transf.Rec.SUS - USB 1.000.000,00 2.194.836,00 1.459.770,68 173.333,34 3.827.940,02

TOTAL DE ARRECADAÇÃO F.M.S. 328.445.650,00 115.917.304,91 116.144.817,01 121.675.261,29 353.637.383,21

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESPESAS LIQUIDADAS 2014

Títulos Orçado Despesas - 2014 Despesas

Despesas Correntes e de Capital 2014 1º QUAD 2º QUAD 3º QUAD 2014

COM PESSOAL 152.311.568,04 59.470.708,00 58.653.669,38 71.671.614,11 189.795.991,49

MATERIAL DE CONSUMO 24.857.227,98 3.322.597,77 6.472.075,46 5.002.655,72 14.797.328,95

MAT.CONSUMO - DIST.GRATUÍTA 3.683.500,63 0,00 1.451.436,38 5.617.279,32 7.068.715,70

15/03/13

SERVIÇOS DE TERCEIROS 47.398.053,61 8.382.389,59 10.294.208,11 13.170.664,42 31.847.262,12

INVESTIMENTOS 28.755.117,04 392.692,72 1.900.428,74 7.651.374,91 9.944.496,37

DECISÕES JUDICIAIS 13.890.638,90 965.266,04 4.508.162,82 3.409.971,24 8.883.400,10

OUTRAS DESPESAS ANOS ANT. 662.886,48 253.653,10 7.548,85 0,00 261.201,95

OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS 96.959.400,00 26.866.844,23 32.030.730,44 37.601.269,28 96.498.843,95

TOTAL DAS DESPESAS 2014 368.518.392,68 99.654.151,45 115.318.260,18 144.124.829,00 359.097.240,63

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESPESAS LIQUIDADAS - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

Títulos Orçado Despesas - 2014 Despesas

Despesas Correntes e de Capital 2014 1º QUAD/2014 2º QUAD/2014 3º QUAD/2014 2014

Hospital Regional 20.231.465,41 6.628.316,09 6.627.375,41 6.920.277,30 20.175.968,80

Consorcio CISNORDESTE 2.084.300,00 694.766,16 694.766,16 963.198,50 2.352.730,82

H.M.São José 48.599.100,00 12.915.445,89 14.272.480,37 14.411.698,63 41.599.624,89

15/03/13

H.M.São José 48.599.100,00 12.915.445,89 14.272.480,37 14.411.698,63 41.599.624,89

I.Bethesda 5.016.935,85 1.526.787,58 1.760.317,56 2.066.674,28 5.353.779,42

Clínicas e Laboratórios 21.027.598,74 5.101.528,51 8.675.790,94 13.239.420,57 27.016.740,02

TOTAL DAS DESPESAS 2014 96.959.400,00 26.866.844,23 32.030.730,44 37.601.269,28 58.897.574,67

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SITUAÇÃO FINANCEIRA

Títulos1º QUAD/2014 2º QUAD/2014 3º QUAD/2014

Situação Financeira

DISPONÍVEL + REALIZÁVEL 45.705.863,29 51.797.259,97 41.129.494,03

BCO.CC MOVIMENTO 1,74 0 0

BCO.CC APLICAÇÃO 43.471.326,61 48.379.113,96 40.295.315,93

REALIZÁVEL 2.234.534,94 3.418.146,01 834.178,10

15/03/13

CONTAS A PAGAR 30.625.853,22 37.803.310,81 47.150.976,79

FOLHA DE PAGAMENTO 13.632.522,58 15.561.734,21 13.881.246,54

FORNECEDORES 8.800.997,74 12.302.490,76 25.039.801,63

OUTROS ENCARGOS 8.192.332,90 9.939.085,84 8.229.928,62

SALDO FINAL 15.080.010,07 13.993.949,16 -6.021.482,76

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Nosso papel moral: ser um facilitador p/

resolucão dos problemas dos cidadãos

SECRETARIA DA SAÚDE

“NENHUM DE NÓS É TÃO BOM

QUANTO TODOS NÓS JUNTOS”QUANTO TODOS NÓS JUNTOS”

ATÉ MAIS....“Fazer bem fazer mal ocupa o mesmo esforço e tempo. Porém fazer bem, agrega valor!”

Secretaria da Saúde(47) 3481-5105