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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II C.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 02/05/2016 08:43:08 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Relação dos empenhos pagos dia 25 de Abril de 2016 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO 01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO 01.01.01.04.000 - Administração 01.01.01.04.122 - Administração Geral 01.01.01.04.122.0001 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 01.01.01.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.01.04.122.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.04.122.0001.2002.33903900.011100000 - GERAL 01.01.01.04.122.0001.2002.33903900.011100000.10 - FICHA 0/0 177/14 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 5.915,80 , PARTE DO PGTO DO EMPENHO Nº177/2016-14. 0/0 177/15 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 13.968,75 , PARTE DO PGTO DO EMPENHO Nº177/2016-15. 0/0 177/16 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 8.261,00 , PARTE DO PGTO DO EMPENHO Nº177/2016-16. 0/0 177/17 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 5.489,00 , PARTE DO PGTO DO EMPENHO Nº177/2016-17. 0/0 201/3 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.440,80 , PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 201/2016-3. 01.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 01.01.02.08.000 - Assistência Social 01.01.02.08.244 - Assistência Comunitária 01.01.02.08.244.0004 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO FUNSSOL 01.01.02.08.244.0004.2004 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE PÁSCOA, GESTANTES, AGASALHOS E OUTROS 01.01.02.08.244.0004.2004.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.02.08.244.0004.2004.33903900.035000019 - FUNSSOL 01.01.02.08.244.0004.2004.33903900.035000019.29 - FICHA 0/0 7329/1 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.846,12 , - PAGAMENTO - - Despesa de fornecimento de energia elétrica. esta despesa não está vinculada a contrato ou convenio 01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO 01.05.01.04.000 - Administração 01.05.01.04.122 - Administração Geral 01.05.01.04.122.0017 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 01.05.01.04.122.0017.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.05.01.04.122.0017.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 01.05.01.04.122.0017.2002.33903000.011100000 - GERAL 01.05.01.04.122.0017.2002.33903000.011100000.54 - FICHA 3/2016 5022/1 22108 - GRAFICA E EDITORA SF LTDA PREGÃO PRESENCIAL 7/2016 3.000,00 (Página: 1 / 29)

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Page 1: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R ... · extintora de 6 a/40 b; com certificado do inmetro e norma nbr 15809; com garantia de 12 meses. - marca: kidde, - extintor

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 02/05/2016 08:43:08Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Abril de 2016

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.000 - Administração01.01.01.04.122 - Administração Geral01.01.01.04.122.0001 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.01.01.04.122.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.01.01.04.122.0001.2002.33903900.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2002.33903900.011100000.10 - FICHA

0/0 177/14 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 5.915,80, PARTE DO PGTO DO EMPENHO Nº177/2016-14.

0/0 177/15 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 13.968,75, PARTE DO PGTO DO EMPENHO Nº177/2016-15.0/0 177/16 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 8.261,00, PARTE DO PGTO DO EMPENHO Nº177/2016-16.0/0 177/17 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 5.489,00, PARTE DO PGTO DO EMPENHO Nº177/2016-17.

0/0 201/3 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.440,80, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 201/2016-3.

01.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE01.01.02.08.000 - Assistência Social01.01.02.08.244 - Assistência Comunitária01.01.02.08.244.0004 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PR OGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO FUNSSOL01.01.02.08.244.0004.2004 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE PÁSCOA, GESTANTES, AGASALHOS E OUTROS01.01.02.08.244.0004.2004.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.01.02.08.244.0004.2004.33903900.035000019 - FUNSSOL01.01.02.08.244.0004.2004.33903900.035000019.29 - FICHA

0/0 7329/1 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.846,12, - PAGAMENTO - - Despesa de fornecimento de energia elétrica. esta despesa não está vinculada a contrato ou convenio

01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.05.01.04.000 - Administração01.05.01.04.122 - Administração Geral01.05.01.04.122.0017 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO01.05.01.04.122.0017.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.05.01.04.122.0017.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.05.01.04.122.0017.2002.33903000.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2002.33903000.011100000.54 - FICHA

3/2016 5022/1 22108 - GRAFICA E EDITORA SF LTDA PREGÃO PRESENCIAL 7/2016 3.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 02/05/2016 08:43:08Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, - ETIQUETA IMPRESSORA TERMO TRANSFERENCIA; MEDINDO (100X100)MM - ETIQUETA IMPRESSORA TERMO TRANSFERENCIA; MEDINDO (100 X 100 )MM, 1 POR COLUNA, SEM PICOTE; NA COR BRANCA, ATOXICA; EM ROLO, TUBETE DE 1", PARA USO EM IMPRESSORA TERMICA ZEBRA TLP 2844; CONTENDO APROX. 500 ETIQUETAS POR ROLO; LINER GLASSINE COM 60G/M2 (+/- 10%); FRONTAL EM PAPEL BOPP FOSCO, PESANDO 45 G/M2(+/- 10%); ATOXICO; ADESIVO EM BORRACHA/COPOLIMERO ACRILICO; UTILIZADO EM SUPERFICIES RUGOSAS E BAIXAS TEMPERATURAS. - - Contratação de empresa especializada para confecção de materiais gráficos, para atender diversas Secretarias, com prazo de entrega em até 15(quinze) dias.

56/2016 5519/1 22061 - KOPER IN COMERCIO E SERVI PREGÃO PRESENCIAL 143/2015 72.556,96, - ANEL O´RING EM BORRACHA PARA VALVULA M30 - ANEL O´RING PARA VALVULA M30: EM BORRACHA NITRILICA COM DIAMETRO DE SECCAO DE (3,5 ± 0,1) MM; DIAMETRO FURO (26,0 ± 0,1) MM; DIMENSIONADO DE TAL FORMA A PERMITIR PERFEITO ACENTAMENTO ENTRE A VALVULA E O GARGALO - Marca: VM, - EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE ESPUMA MECANICA; PORTATIL; 50 LITROS. - EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE ESPUMA MECANICA; PORTATIL; COM CAPACIDADE 50 LITROS; PARA INCENDIO TIPO A; CAPACIDADE EXTINTORA DE 6 A/40 B; COM CERTIFICADO DO INMETRO E NORMA NBR 15809; COM GARANTIA DE 12 MESES. - Marca: KIDDE, - EXTINTOR INCENDIO P.Q.S., 20KG,CLASSE ABC; INMETRO,NBR 10721,GAR.12 MESES - EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUIMICO SECO; COM CAPACIDADE DE 20 KG; CLASSE ABC; CAPACIDADE EXTINTORA DE 80B; COM CERTIFICADO DO INMETRO E NORMA NBR 10721,GARANTIA DE 12 MESES - Marca: KIDDE, - EXTINTOR INCENDIO P.Q.S.,4KG,CLASSE 40B; INMETRO,NBR 10721,GAR.12 MESES - EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUIMICO SECO; COM CAPACIDADE DE 4 KG; CLASSE 40B; COM CERTIFICADO DO INMETRO E NORMA NBR 10721,GARANTIA DE 12 MESES - Marca: KIDDE, - EXTINTOR INCENDIO PRESSURIZADA,10 LITROS,NBR 11715/92,NBR 9443,GAR.12 MESES - EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA; PORTATIL;COM CAPACIDADE 10 LITROS; PARA INCENDIO TIPO A; CAPACIDADE EXTINTORA DE 2 A; COM CERTIFICADO DO INMETRO E NORMA NBR 11715/92,COM GARANTIA DE 12 MESES - Marca: KIDDE, - LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA; MOD. COM 1X9W; AUTONOMIA DE 6 HS; POTENCIA DE 1,5 W - LUMINÁRIA AUTONOMA DE EMERGÊNCIA; MONTADO EM CORPO DE POLIPROPILENO; COM BATERIA SELADA ISENTA DE MANUTENÇÃO; DIMENSÃO 90x85x262MM(LXAXP); MODELO COM 1x9w; COM AUTONOMIA DE 6 HS; COM POTÊNCIA DE 1,5 W; COM TENSÃO DE ENTRADA DE 100 / 220V AUTOMÁTICA, COM CHAVE SELETORA. - Marca: SEGURINAX, - MANGUEIRA DE INCENDIO,TIPO 2,DIAMETRO 38MM,COM 15 METROS COMPRIMENTO - MANGUEIRA DE INCENDIO; DO TIPO (2); COM DIAMETRO DE 38MM (1 1/2"); COM 15 METROS DE COMPRIMENTO; TUBO INTERNO DA MANGUEIRA EM BORRACHA SINTETICA; CAPA EXTERNA COMPOSTA DE TECIDO DE POLIESTER REVESTIDA DE PVC; DO TIPO SIMPLES; COM JUNTA DE UNIAO DO TIPO ENGATE RAPIDO FIXADA POR ANEL DE EXPANSAO; CONFECCIONADA EM LATAO DE ALTA RESISTENCIA; NA MANGUEIRA DEVERA ESTAR GRAVADO NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, TIPO E NORMA; O PRODUTO DEVERA ATENDER RIGOROSAMENTE A NBR 11861; COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES - Marca: ZEUS, - PECA DE REPOSICAO PARA EXTINTOR; ARRUELA DE FIBRA PARA CO2 -PECA DE REPOSICAO PARA EXTINTOR; ARRUELA DE FIBRA PARA CO2; UTILIZADA NA VEDACAO DA SAIDA DAS VALVULAS DAS AMPOLAS E DAS CARRETAS DE PQS/AP/CO2 PARA A MANGUEIRA; CONFORME AS NORMAS DA ABNT - Marca: AEROTEX, - PECA DE REPOSICAO PARA EXTINTOR; CONJUNTO SUPORTE APAG CO2 - PECA DE REPOSICAO PARA EXTINTOR; CONJUNTO SUPORTE APAG CO2: EM ACO ABNT 1010; PARA QUE O EXTINTOR FIQUE POSICIONADO CORRETAMENTE; CONFORME AS NORMAS DA ABNT - Marca: AEROTEX, - PECA DE REPOSICAO PARA EXTINTOR; DIFUSOR CO2 04/06 KG DE PROLIPOPILENO - PECA DE REPOSICAO PARA EXTINTOR; DIFUSOR CO2 04/06 KG DE PROLIPOPILENO, INJETADOS E COM HASTE ANTI-ESTATICA.DIAMETRO ROSCA:1/4 - Marca: AEROTEX, - PECA DE REPOSICAO PARA EXTINTOR; DISCO DE SEGURANCA DE CO2 - PECA DE REPOSICAO PARA EXTINTOR; DISCO DA VALVULA DE CO2 QUE SERVE COMO VALVULA DE ESCAPE, CONFORME AS NORMAS DA ABNT -Marca: AEROTEX, - PECA DE REPOSICAO PARA EXTINTOR; MANGUEIRA PARA PQS 04/12 KG 500 MM BICO NYLON - PECA DE REPOSICAO PARA EXTINTOR; MANGUEIRA PARA PQS 04/12 KG 500 MM BICO NYLON: DE PVC COM REFORCO EM TRAMA DE FIO SINTETICO COM DIAMETRO DE 1/2" E ROSCA MACHO,COM BICO DIRECIONAL DE NYLON;COMPRIMENTO TOTAL (500 ± 10)MM; DIAMETRO INTERNO DO BICO(6,0 ± 0,1)MM; CONFORME NORMAS DA ABNT - Marca: AEROTEX, -PECA DE REPOSICAO PARA EXTINTOR; MANOMETRO - PECA DE REPOSICAO PARA EXTINTOR; MANOMETRO; INDICADORES DE PRESSAO FABRICADOS EM CAIXA DE ACO INOXIDAVEL COM CONEXAO POSTERIOR CENTRAL EM LATAO. - Marca: AEROTEX, - PECA DE REPOSICAO PARA EXTINTOR; MIOLO DA VALVULA CO2 - PECA DE REPOSICAO PARA EXTINTOR; MIOLO DA VALVULA CO2: PARTE INTERNA COMPLETA DA VALVULA - Marca: AEROTEX, - PECA DE REPOSICAO PARA EXTINTOR; PERA EM BORRACHA PARA VALVULA M30 - PECA DE REPOSICAO PARA EXTINTOR; PERA EM BORRACHA PARA VALVULA M30; VEDACAO INTERNA DE VALVULA DE

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EXTINTOR DE BAIXA PRESSAO. - Marca: AEROTEX, - PECA DE REPOSICAO PARA EXTINTOR; PINO DE VEDACAO DE CO2 - PECA DE REPOSICAO PARA EXTINTOR; PINO DE VEDACAO,SISTEMA INTERNO DA VALVULA DE CO2 QUE EFETUA O ACIONAMENTO DO EXTINTOR; EM METAL COM PEQUENAS VEDACOES EM BORRACHA - Marca: AEROTEX, - PECA DE REPOSICAO PARA EXTINTOR; PINO DE VEDACAO DE PQS/AP - PECA DE REPOSICAO PARA EXTINTOR; PINO DE VEDACAO DE PQS/AP; SISTEMA INTERNO DA VALVULA DE AP/PQS EM METAL COM PEQUENAS VEDACOES EM BORRACHAS, TIPO PERA - Marca: AEROTEX, - PECA DE REPOSICAO PARA EXTINTOR; PUNHO DA MANGUEIRA PARA CO2 - PECA DE REPOSICAO PARA EXTINTOR; PUNHO DA MANGUEIRA PARA CO2: EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE; SERVE COMO UM ISOLANTE PARA POSSIVEIS QUEIMADURA E CHOQUES, CONFORME ABNT - Marca: AEROTEX, - PECA DE REPOSICAO PARA EXTINTOR; QUEBRA JATO CO2 - PECA DE REPOSICAO PARA EXTINTOR; QUEBRA JATO CO2: EM LATAO TREFILADO, COM ORIFICIO DE SAIDA 4 X 90°,COM 3 MM DE DIAMETRO; PARA VALVULA DO CO2; CONF ORME AS NORMAS DA ABNT -Marca: AEROTEX, - PECA DE REPOSICAO PARA EXTINTOR; REPARO DA VALVULA M30 - PECA DE REPOSICAO PARA EXTINTOR; REPARO DA VALVULA M30: PECA INTERNA DA VALVULA QUE AUXILIA NO ACIONAMENTO. - Marca: AEROTEX, - PECA DE REPOSICAO PARA EXTINTOR; TRAVA COM CORDAO PLASTICO PARA PQS/AP/CO2 - PECA DE REPOSICAO PARA EXTINTOR; TRAVA COM CORDAO PLASTICO PARA PQS/AP/CO2: TRAVA METALICA PRESA POR CORDAO PLASTICO NA VALVULA PARA SEGURANCA DE ACIONAMENTO. - Marca: AEROTEX, - PECA DE REPOSICAO PARA EXTINTOR; TUBO SIFAO EM ALUMINIO (CO2) - TUBO SIFAO ALUMINIO (ALGUNS CO2): TUBO SIFAO EM ALUMINIO (CO2); MEDINDO 14 X 10 X 365 MM;CONFORME AS NORMAS DA ABNT - Marca: AEROTEX, - PECA DE REPOSICAO PARA EXTINTOR; TUBO SIFAO PESCADOR (PQS/AP/CO2) - TUBO SIFAO PESCADOR (PQS/AP/CO2): EM TERMO PLASTICO (PVC) DIAM INTERNO(10 ± 0,2) MM; DIAMETRO EXTERNO = (14 ± 0,2) MM;ROSCA M 14 X 1,25 MM;COMPRIMENTO 332 MM - Marca: AEROTEX, - PECA DE REPOSICAO PARA EXTINTOR; VALVULA CO2 3/4 - PECA DE REPOSICAO PARA EXTINTOR; VALVULA CO2 3/4: SISTEMA DE ACIONAMENTO DO AGENTE EXTINTOR PARA O EXTERIOR DO CILINDRO. UTILIZADO EM EXTINTORES ALTA PRESSAO INTERNA DE CO2 - Marca: AEROTEX, - PECA DE REPOSICAO PARA EXTINTOR; VEDACOES DE CO2 - VEDACOES DE CO2: ANEIS EM BORRACHA PARA VALVULAS, FLANGE E TAMPA - Marca: AEROTEX, - RECARGA DE EXTINTOR COM CARGA DE GAS CARBONICO (CO2); COM CAPACIDADE 06 KG - RECARGA DE EXTINTOR COM CARGA DE GAS CARBONICO (CO2); COM CAPACIDADE 06 KG;COM CERTIFICADO DO INMETRO E NORMA NBR 11716/92,COM GARANTIA DE 12 MESES - Marca: EXTINFOGO VALINHOS - - Recargas e substituicao de pecas e materiais de extintores do Paco Municipal

01.05.01.04.122.0017.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.05.01.04.122.0017.2002.33903900.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2002.33903900.011100000.58 - FICHA

0/0 117/7 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.689,60, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 117/2016-7.54/2016 5388/1 16824 - MORAES & MATTIOLI CURSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.190,00, - SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E TREINAMENTO - SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E

TREINAMENTO - - Curso/treinamento Sped/E-Social 2.1 no dia 13/04/16 em Campinas - SP na Faculdade - INPG Campinas Rua Lions Club, 44; sendo as funcionarias Camila Servelim dos Santos Souza, Priscila Alves Lemos Vieira e Bianca Mayra Goncalves.

0/0 143/17 17598 - TELEFONICA BRASIL S.A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 624,52, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 143/2016-17.

0/0 143/18 17598 - TELEFONICA BRASIL S.A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 907,67, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 143/2016-18.0/0 143/19 17598 - TELEFONICA BRASIL S.A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 897,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 143/2016-19.

0/0 143/20 17598 - TELEFONICA BRASIL S.A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 58,03, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 143/2016-20.0/0 145/3 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.459,24, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 145/2016-3.53/2016 5001/1 1050 - LUIS GUILHERME C. SAMPAIO PREGÃO PRESENCIAL 122/2015 7.800,00, - SERVICO LOCACAO SOM E ILUMINACAO TIPO 09 (FIXO) - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM E

ILUMINAÇÃO; SOM TIPO 9 TEATRO - -GRIDE RETANGULAR EM ALUMíNIO Q30 16X10 TOTALIZANDO 52MTS LINEARES;-06 SPANCETES DE 6 MTS;-04 SPANCETS DE 4 MTS;-06 TALHAS C/ CAPACIDADE DE1 TONELADA; - 01 ROTUNDA EM TECIDO PRETO GROSSO E FOSCO, 16X7:50 MTS;- 08 COXIAS EM TECIDO PRETO GROSSO E FOSCO DE 3.60X 7.50 MTS;- ILUMINAçãO;-10 SET LIGTHS;- 10 ELIPSOS ETC 36O E 26O;- 10 PCS 1.000 WATTS;- 04 FRESNEL 1.000 WATTS;- 84 LâMPADAS PARES SENDO: 24 FOCO 2; 24 FOCO 5 E 36 FOCO 1;- 06 REFELETORES DE 1.000 WATTS BLINDADO,- 48 CANAIS DE DIMER TRIFáSICO COM FILTRO INDUTIVO,- 02 ISOLADORES OPTICOS 6 CANAIS PARA SINAL DMX,;- 02 PRO POWER 12 CANAIS TRIFÁSICO COM FILTRO INDUTIVO;- 01 MESA AVOLITE DIGITAL PARA ILUMINAçãO;- 01 MULTICABO DMX 60 MTS; - 01 MáQUINA DE FUMAÇA HAZER 2.500WATTS;SONORIZAÇÃO:-01 MESA DIGITAL 24 CANAIS SOM PROFISSIONAL;-02 EQUALIZADORES 31 BANDAS P/ MONITOR,- 02 TOCAS CD COM PITCH E MP3;-01 MULTI CABO 32 VIAS PA

01.05.01.04.122.0017.2002.33913900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁ RIO01.05.01.04.122.0017.2002.33913900.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2002.33913900.011100000.60 - FICHA

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 02/05/2016 08:43:08Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

0/0 147/20 385 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 647,02, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 147/2016-20.0/0 147/21 385 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 109,71, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 147/2016-21.

0/0 147/22 385 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 697,91, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 147/2016-22.0/0 147/23 385 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.235,51, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 147/2016-23.0/0 147/24 385 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 365,70, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 147/2016-24

0/0 147/25 385 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 36,57, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 147/2016-25.0/0 147/26 385 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 36,57, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 147/2016-26.

0/0 147/27 385 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 30,91, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 147/2016-27.0/0 147/28 385 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 37,30, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 147/2016-28.

01.06.00 - SECRETARIA MUN. DA FAMILIA E DO BEM ESTA R SOCIAL01.06.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.06.01.08.000 - Assistência Social01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária01.06.01.08.244.0012 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DO BEM ESTAR SO CIAL01.06.01.08.244.0012.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.06.01.08.244.0012.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.01.08.244.0012.2002.33903000.011100000 - GERAL01.06.01.08.244.0012.2002.33903000.011100000.76 - FICHA

38/2016 1676/1 17437 - MAGGI LE NOM AUTOMOTORES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 718,62, - FILTRO DE AR DA VAN MASTER 2013 ORIGINAL - FILTRO DE AR DA VAN MASTER 2013 COD. 7701209837/ 8200795348 ORIGINAL, - FILTRO DE COMBUSTIVEL; PARA VEICULO VAN MASTER -Filtro de combustivel automotivo; para van master;cod. 152094543R, - FILTRO DE OLEO AUTOMOTIVO;VEICULO VAN MASTER - FILTRO DE OLEO AUTOMOTIVO;PARA VEICULO VAN MASTER; MOTOR A DIESEL;COD. 7701208613, - OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO PARA MOTOR A DIESEL;WR 5W30 - Oleo Lubrificante Automotivo; para Para Motores a Diesel ; Óleo sintético para motor a diesel,5W30 embalagem de 1 Litro. Aplica-se para Ducato / Boxer / Jumper motor 2.3 de 2010 até 2015 / Master 2.3 de 2013 até 2015 / Sprinter de 2013 até 2015 / Transit de 2009 até 2014.; norma ACEA C2, especificação que atesta o baixo teor de cinzas;Oleo Lubrificante Com Registro e Empresa Autorizada Pela Anp para Exercicio Da Atividade;, - PEÇA DE REPOSIÇAO AUTOMOTIVA; ARRUELA DE COBRE; PARA VAN MASTER. - PEÇA DE REPOSIÇÃO AUTOMOTIVO; ARRUELA DE COBRE; PARA O FILTRO DE COMBUSTIVEL; VAN MASTER 2014.;PEÇA ORIGINAL COD. 7703062062, - PEÇAS DE REPOSIÇÃO AUTOMOTIVA;ELEMENTO DO FILTRO DE AR ORIGINAL VAN MASTER - PEÇAS DE REPOSIÇÃO AUTOMOTIVA PARA VAN MASTER;ELEMENTO DO FILTRO DE AR;ORIGINAL COD 165465171R - - Referente a aquisição de peças para serem substituidas na Van Master DKI 5061 do Centro de Referência em Atenção á Pessoa com Deficiência - Projeto Gente Eficiente

01.06.01.08.244.0012.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.01.08.244.0012.2002.33903900.011100000 - GERAL01.06.01.08.244.0012.2002.33903900.011100000.81 - FICHA

0/0 426/7 17598 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRESENCIAL 134/2015 52,76

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N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 426/2016-7.0/0 185/3 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.861,42, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 185/2016-3.

01.06.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL01.06.02.08.000 - Assistência Social01.06.02.08.244 - Assistência Comunitária01.06.02.08.244.0013 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOC IAL - RECURSOS MUNICIPAIS01.06.02.08.244.0013.2013 - CONCESSÃO DE AJUDA DE C USTO P/ O PROGR ESPEC DE RESSOCIALIZAÇÃO DOS MORADO RES DE RUA01.06.02.08.244.0013.2013.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA01.06.02.08.244.0013.2013.33904800.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0013.2013.33904800.015100000.114 - FICHA

0/0 5840/1 21928 - CLOVIS APARECIDO TRINDADE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 264,00, - PAGAMENTO - - Pagamento de estágio referente ao mês de MARÇO de 2016, de acordo com decreto nº. 11.384 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº. 5924 de 20 de Setembro de 2011, que dispõe da criação do Programa Especial de Ressocialização para pessoas em situação de Rua do Município de Indaiatuba/SP.

01.06.02.08.244.0014 - ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIRO S01.06.02.08.244.0014.2020 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS01.06.02.08.244.0014.2020.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.02.08.244.0014.2020.33903000.055000047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/201301.06.02.08.244.0014.2020.33903000.055000047.138 - FICHA

192/2016 5652/1 7612 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 280,00, - PORTA BANNER COM ALTURA MÁXIMA DE 180 CM COM 2 GARRAS PARA FIXAÇÃO DO BANNER - Porta Banner com altura de 180 cm; Retrátil fabricado em alumínio anodizado fosco de alta qualidade com haste telescópica de 1(um) estágio, base articulada e detalhes em plástico de alta resistência;Medida do porta banner fechado: 105 CM;Área ocupada pela base: 30 cm²;Distância máxima entre as garras: 170 CM, a qual permite Banners de até 160 CM de altura;Altura pode ser distribuída em até 1 (um) estágio, entre 110 CM à 180.CM - - Aquisição de porta banner para o PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- VERBA REPROGRAMADA ACEPETI - RESOLUÇÃO 01/2016 - -49.364-3

01.06.03 - CONSELHO TUTELAR01.06.03.08.000 - Assistência Social01.06.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adoles cente01.06.03.08.243.0013 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOC IAL - RECURSOS MUNICIPAIS01.06.03.08.243.0013.2015 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHO S TUTELARES01.06.03.08.243.0013.2015.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.06.03.08.243.0013.2015.44905200.011100000 - GERAL01.06.03.08.243.0013.2015.44905200.011100000.172 - FICHA

171/2016 4847/1 2044 - FUNARI E FUNARI IND. MOVE PREGÃO PRESENCIAL 130/2015 1.040,00

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N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, - ARMARIO DE ACO, MED. (1,98X1,20X0,45)M (AXLXP); 2 PORTAS DE CORRER; COR CINZA -ARMARIO DE ACO; MEDINDO (1,98X1,20X0,45)M (AXLXP); CONTENDO: 02 PORTAS DE CORRER; 04 PRATELEIRAS INTERNAS REGULAVEIS, COM FECHADURA; PUXADORES TIPO CONCHA; AS CHAPAS DE ACO DEVERAO TER ESPESSURA MINIMA DE 0,64MM (Nº 24), PARA O CORPO, PORTAS E PRATELEIRAS; COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM; PINTURA ELETROSTATICA NA COR CINZA; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES; FABRICADO CONFORME NORMAS VIGENTES. -Marca: FUNARI - Modelo: FC 120 - - Aquisição de armarios para uso do conselho Tutelar.

01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA01.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.07.01.13.000 - Cultura01.07.01.13.392 - Difusão Cultural01.07.01.13.392.0049 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA01.07.01.13.392.0049.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.07.01.13.392.0049.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.07.01.13.392.0049.2002.33903900.011100000 - GERAL01.07.01.13.392.0049.2002.33903900.011100000.204 - FICHA

0/0 291/3 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 67,89, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 291/2016-3.

01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO01.08.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.08.01.22.000 - Indústria01.08.01.22.661 - Promoção Industrial01.08.01.22.661.0053 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO01.08.01.22.661.0053.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.08.01.22.661.0053.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.08.01.22.661.0053.2002.33903900.011100000 - GERAL01.08.01.22.661.0053.2002.33903900.011100000.236 - FICHA

0/0 95/3 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 146,09, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 95/2016-3.

01.08.01.22.661.0053.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.08.01.22.661.0053.2002.44905200.011100000 - GERAL01.08.01.22.661.0053.2002.44905200.011100000.241 - FICHA

25/2016 4878/1 20636 - 3V COMERCIO DE EQUIP.DE PREGÃO PRESENCIAL 33/2015 1.490,00, - TELEVISOR EM CORES; LED 42 POLEGADAS; FULL HD - TELEVISOR EM CORES; LED 42 POLEGADAS; FULL HD; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1920 X 1080 PIXELS; WIDE SCREEM (16:9); CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO; ÂNGULO DE VISÃO DE 178° X 178°; SISTEMA DE CORES PAL-M / N / NTSC; ESTÉREO/ SAP; CONEXÕES DE ENTRADA/SAÍDA: ENTRADA DE VÍDEO COMPONENTE, ÁUDIO/VÍDEO; HDMI, USB, ENTRADA RF PARA TV A CABO, ENTRADA RF PARA TV ABERTA (DIGITAL E ANALÓGICO); TIMER DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, CLOSE CAPTION (LEGENDA); FUNÇÃO MUTE; VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO; FORNECIDO COM SUPORTE PRÓPRIO PARA MESA; CONTROLE REMOTO PADRÃO; PILHAS; CABO DE FORÇA; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA DE MODO A GARANTIR SEU PERFEITO RECEBIMENTO. - Marca: LG - Modelo: 42LY340C - - Para uso na recepção do PAT - Posto de Atendimento ao Trabalhador

01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO01.09.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.000 - Educação01.09.01.12.365 - Educação Infantil01.09.01.12.365.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.01.12.365.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 02/05/2016 08:43:08Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.09.01.12.365.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.01.12.365.0018.2002.33903000.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2002.33903000.012100000.255 - FICHA

49/2016 803/20 21499 - SMALL DISTRIBUIDORA DERIV PREGÃO PRESENCIAL 7/2015 5.546,10, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 803/2016-20.49/2016 803/21 21499 - SMALL DISTRIBUIDORA DERIV PREGÃO PRESENCIAL 7/2015 5.546,10, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 803/2016-2155/2016 800/8 19255 - GASBALL ARMAZENADORA E DI PREGÃO PRESENCIAL 9/2015 136,98, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 800/2016-8.

0/0 6836/1 3195 - DENISE PERINI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 590,00, - Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - - Material para manutenção de Unidade Escolar.

01.09.01.12.365.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.01.12.365.0018.2002.33903900.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2002.33903900.012100000.260 - FICHA

226/2016 5027/1 18936 - EDENILSON ROBERTO SOARES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 610,00, - SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE LAVANDERIA - MAQUINA DE LAVAR. -SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE LAVANDERIA - MAQUINA DE LAVAR, COM TROCA DO CONJUNTO MECÂNISMO COMPLETO; ROLAMENTOS; RETENTOR DE ÀGUA; POLIA INFERIOR; HIGIENIZAÇÃO. - - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA MAQUINA DE LAVAR COM PATRIMÔNIO N°: 138.498; DA UNIDADE ESCOLA R. - ORÇAMENTO EM ANEXO.

0/0 286/16 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.523,13, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 286/2016-16.0/0 193/3 20656 - ESC FONSECCAS SEGURANCA E PREGÃO PRESENCIAL 107/2015 85.461,90, PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 193/16-3

0/0 869/3 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.833,74, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 869/2016-3.0/0 6837/1 3195 - DENISE PERINI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 310,00, - Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - -

Material para manutenção de Unidade Escolar.

01.09.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.000 - Educação01.09.02.12.361 - Ensino Fundamental01.09.02.12.361.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.02.12.361.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.02.12.361.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.02.12.361.0018.2002.33903000.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33903000.012200000.291 - FICHA

50/2016 802/6 20912 - GRAN PETRO DISTRIBUIDORA PREGÃO PRESENCIAL 7/2015 2.417,25, PARTE DO PGTO DO EMPENHO Nº802/2016-6.50/2016 802/7 20912 - GRAN PETRO DISTRIBUIDORA PREGÃO PRESENCIAL 7/2015 2.376,00, PARTE DO PGTO DO EMPENHO Nº802/2016-7.14/2016 587/2 21520 - INTELIX TECNOLOGIA LTDA - PREGÃO PRESENCIAL 90/2015 54.141,50, - CABO OPTICO AUTOSSUSTENTADO COM 36 FIBRAS MONOMODO - CABO OPTICO

AUTOSSUSTENTADO COM 36 FIBRAS MONOMODO: CABO OPTICO DIELETRICO AUTOSSUSTENTADO COM FIBRAS OPTICAS AGRUPADAS EM UNIDADES BASICAS PREENCHIDAS COM GELEIA (TUBO "LOOSE") E NUCLEO GELEADO RESISTENTE A PENETRACAO DE UMIDADE, CAPA INTERNA, ELEMENTOS DE TRACAO E CAPA EXTERNA DE MATERIAL TERMOPLASTICO, SENDO INDICADOS PARA INSTALACOES AEREAS AUTO-SUPORTADAS. -Marca: FURUKAWA - Modelo: CFOA-SM-DDR-S 36F PFV LSZH, - CONJUNTO DE ANCORAGEM -CONJUNTO DE ANCORAGEM; CONJUNTO FORMADO POR PELO PROTETOR PREFORMADO QUE E APLICADO DIRETAMENTE SOBRE A COBERTURA DO CABO E TEM COMO FUNCAO RECEBER E DISTRIBUIR OS ESFORCOS EXERCIDOS PELA ALCA PREFORMADA DE ANCORAGEM, SEM PROVOCAR DANOS A CAPA DO CABO OU AS FIBRAS-OPTICAS E FORMADO PELA ALCA PREFORMADA DE ANCORAGEM QUE E APLICADA SEMPRE SOBRE O PROTETOR PREFORMADO. - Marca: ITX, - DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO DE ATÉ 6 FIBRAS - DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO DE ATÉ 6 FIBRAS PARA INSTALAÇÃO EM PAREDE; DISTRIBUIDOR OPTICO PARA ATE 6 FIBRAS DE PAREDE OU PRATELEIRA; INDICADO PARA USO INTERNO FIXADO EM PAREDE; DEVE TER CAPACIDADE DE GERENCIAR ATE 06 FIBRAS OPTICAS; DEVE PERMITIR UTILIZAR CONECTORES LC, SC, ST E FC; DEVE POSSUIR DOIS ACESSOS DE CABOS OPTICOS PELA PARTE SUPERIOR LIMITADO AO DIAMETRO DE 13 MM; DEVE SUPORTAR CABOS OPTICOS DE

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CONSTRUCAO TIGHT OU LOOSE; DEVE ACOMPANHAR O DISTRIBUIDOR OPTICO, SISTEMA DE BANDEJA DE EMENDA, PROTETOR DE EMENDA, E BRACADEIRAS PLASTICAS; FABRICADO EM ACO SAE 1020; DEVE TER PINTURA EPOXI DE ALTA PROTECAO A RISCOS; POSSUIR COMPARTIMENTO INTERNO PARA ACOMODAR E PROTEGER O STORAGE DE PIGTAILS; DEVE APRESENTAR DIMENSOES DE 135 X 220 X 35MM; DEVE POSSUIR PESO INFERIOR A 1KG; O FABRICANTE PREFERENCIALMENTE DEVERA APRESENTAR CERTIFICACAO ISO 9001 E ISO 14001. - Marca: FURUKAWA - Modelo: DIO BW12-CINZA - - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPA

0/0 1693/1 17787 - JANAYNA SEMYIE CARVALHO A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 100,00, - Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - - Bobina e fita para as calculadoras e carimbo para ser utilizado na sala do Controle Financeiro.

01.09.02.12.361.0018.2002.33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR AS01.09.02.12.361.0018.2002.33903100.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33903100.012200000.293 - FICHA

214/2016 4872/1 11353 - SILMARA GONCALVES SUAREZ PREGÃO PRESENCIAL 78/2015 1.617,84, - PRESTACAO DE SERVICO: CONFECCAO MEDALHAS; FORMATO REDONDO DIAM 40 MM; ESPES.3 MM;COR DOURADO - SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE ARTEFATOS EM METAL; MEDALHAS REDONDAS FUNDIDAS EM LIGA METÁLICA DE ZAMAC, COM O TAMANHO DE 40 MM DE DIÂMETRO E CENTRO LISO COM 25 MM DE DIÂMETRO. COM TOCHA NO CENTRO COM DESCRIÇÃO DE HONRA AO MÉRITO EM BAIXO RELEVO, NO LADO ESQUERDO VAZADO E NO LADO DIREITO COM DOIS FRISOS;ESPESSURA DE 3 MM; METALIZADA NA COR DOURADA; SUPORTE PARA FITA; FITA DE CETIM. - Marca: TROFÉUS MICHELETTI, - PRESTACAO DE SERVICO: CONFECCAO MEDALHAS; FORMATO REDONDO DIAM.40 MM; ESPES. 3 MM: COR PRATEADA. - SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE ARTEFATOS EM METAL: MEDALHAS REDONDAS FUNDIDAS EM LIGA METÁLICA DE ZAMAC, COM O TAMANHO DE 40 MM DE DIÂMETRO E CENTRO LISO COM 25 MM DE DIÂMETRO. COM TOCHA NO CENTRO COM DESCRIÇÃO DE HONRA AO MÉRITO EM BAIXO RELEVO, NO LADO ESQUERDO VAZADO E NO LADO DIREITO COM DOIS FRISOS. ESPESSURA DE 3 MM. METALIZADA NA COR PRATEADA. SUPORTE PARA FITA. FITA DE CETIM. - Marca: TROFÉUS MICHELETTI - - CONFECÇÃO DE MADALHAS PARA USO EM PREMIAÇÃO DO III JOGOS INTERCLASSES 2016. - FORNECEDOR: SILMARA GONÇALVES SUAREZ TROFÉUS -ME

01.09.02.12.361.0018.2002.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.09.02.12.361.0018.2002.33903200.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33903200.012200000.294 - FICHA

132/2016 3446/1 18185 - AZUL ESPORTES COMERCIAL L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 995,00, - OCULOS PARA NATACAO, ARMACAO AZUL, LENTES TRANSPARENTES, TAMANHO ADULTO -ÓCULOS PARA NATAÇÃO; ESTRUTURA EM SILICONE; LENTES EM POLICARBONATO TRANSPARENTE; NARIZEIRA ANATÔMICA FIXA E FLEXÍVEL; TIRAS EM SILICONE AJUSTÁVEIS; ARMAÇÃO NA COR AZUL; TAMANHO: ADULTO; GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; EMBALAGEM APROPRIADA - - AQUISIÇÃO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA NATAÇÃO A SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA EMEB COMPLEXO EDUCACIONAL DO PARQUE DAS NAÇÕES. - ORÇAMENTO ANEXO. - SOLICITAMOS QUE CONSTE NO EDITAL: - A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DE TODOS OS ITENS PARA ANÁLISE DESTA SECRETARIA.

01.09.02.12.361.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.012200000.297 - FICHA

0/0 284/34 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.157,74, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 284/2016-34.

0/0 870/3 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 5.750,62, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 870/2016-3.0/0 1694/2 17787 - JANAYNA SEMYIE CARVALHO A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 75,00, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

01.10.00 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E ENGE NHARIA01.10.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.10.01.04.000 - Administração01.10.01.04.127 - Ordenamento Territorial01.10.01.04.127.0022 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E ENG ENHARIA01.10.01.04.127.0022.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.10.01.04.127.0022.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.10.01.04.127.0022.2002.33903900.011100000 - GERAL01.10.01.04.127.0022.2002.33903900.011100000.375 - FICHA

0/0 133/3 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 39,27

(Página: 8 / 29)

Page 9: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R ... · extintora de 6 a/40 b; com certificado do inmetro e norma nbr 15809; com garantia de 12 meses. - marca: kidde, - extintor

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 02/05/2016 08:43:08Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 133/2016-3.

01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES01.11.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.11.01.27.000 - Desporto e Lazer01.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento01.11.01.27.811.0056 - PARTICIPAÇÃO EM ESPORTES COM PETITIVOS01.11.01.27.811.0056.2116 - CONTRIBUIÇÃO PARA ENTID ADES01.11.01.27.811.0056.2116.33504100 - CONTRIBUIÇÕES01.11.01.27.811.0056.2116.33504100.011100000 - GERAL01.11.01.27.811.0056.2116.33504100.011100000.385 - FICHA

0/0 919/2 10282 - ASSOCIACAO DESPORTIVA IND OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 150.000,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 919/2016-2.

01.11.01.27.811.0056.2117 - MANUTENÇÃO NAS MODALIDA DES ESPORTIVAS COMPETITIVAS01.11.01.27.811.0056.2117.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.11.01.27.811.0056.2117.33903900.011100000 - GERAL01.11.01.27.811.0056.2117.33903900.011100000.391 - FICHA

111/2016 5375/1 21581 - LA ITALIANA PAES E DOCES PREGÃO PRESENCIAL 27/2015 4.899,51, - SERVICO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO - LANCHE FRIO; APRESUNTADO. - LANCHE FRIO (COMPOSTO DE 01 PAO FRANCES DE 50GR.; APRESUNTADO COM MINIMO DE 18(DEZOITO) GRAMAS E MUSSARELA COM MINIMO DE 18(DEZOITO) GRAMAS DE BOA QUALIDADE), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE PAPEL. - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

01.11.01.27.812 - Desporto Comunitário01.11.01.27.812.0054 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES01.11.01.27.812.0054.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.11.01.27.812.0054.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.11.01.27.812.0054.2002.33903000.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0054.2002.33903000.011100000.400 - FICHA

119/2016 5724/1 19726 - MAURO CESAR DOS SANTOS SA PREGÃO PRESENCIAL 150/2015 2.114,33, - BACIA SANITARIA,BRANCA,OVALADA,DIM.(380X375X475)MM,SAIDA ESG.VERT. - BACIA SANITARIA; DE LOUCA; CONVENCIONAL ECONOMICA DE 06 LITROS; COM SAIDA DE ESGOTO VERTICAL; NO FORMATO OVALADO; NA COR BRANCA; COM DIMENSOES 380X375X475MM (AXLXP) - Marca: LOGASA, - REGISTRO DE GAVETA; EM METAL; DIAMETRO DE 1 1/2. - REGISTRO DE GAVETA; DE METAL; PARA INSTALACOES HIDRAULICAS PREDIAIS E PUBLICAS; DEVENDO SER ENTREGUE COM CANOPLA; COM DIAMETRO DE 1 1/2. - Marca: DECA, - TORNEIRA; DE METAL; FIXADA NA MESA; PARA LAVATORIO; VOLANTE C-38. - TORNEIRA DE METAL; COM ACABAMENTO CROMADO; VOLANTE NO MODELO C-38; FIXACAO NA MESA; COM ENCAIXE DE 1/2 POL.; BITOLA DA SAIDA 1/2; UTILIZADA EM LAVATORIO; COM GARANTIA DE 01 ANO. - Marca: FORUSI, - VALVULA DE MICTORIO - VALVULA DE MICTÓRIO; COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO EM APROX. 6 SEGUNDOS PARA BITOLAS DE 1/2 (DIAMENTO NOMINAL 15) E 3/4 (DIAMETRO NOMINAL 20); TEMPERATURA MÁX. DA ÁGUA 40°C; CLASSE DE PRESSÃO: 0,2 – 4 KGF/CM2 (3 -57 PSI); BANHO CROMADO BINÍQUEL; COMPOSIÇÃO: LIGAS DE COBRE; ELASTÔMETROS; PLÁSTICO DE ENGENHARIA E AÇO INOXIDÁVEL; COMPRIMENTO: 94MM; PESO: 0,630KG COM CERTIFICADO ISO 9001; CONFORME ESPECIFICAÇÃO NBR 13.713; GARANTIA DE 10 ANOS. - Marca: METROX - -SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.

121/2016 5725/1 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTR PREGÃO PRESENCIAL 89/2015 3.125,54

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 02/05/2016 08:43:08Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, - BARRA CHATA EM ACO SAE 1020, COM DIMENSOES DE 1 1/2" X 1/4", COM 6 M - BARRA CHATA; DE ACO SAE 1020; COM DIMENSOES DE 1 1/2" X 1/4"; PARA SER UTILIZADO EM SERRALHERIA; COMPRIMENTO DE 6 M - Marca: GERDAU, - BARRA MACICA METAIS FERROSOS, ACO 1010/1020, DIAMETRO DE 25,4MM, NATURAL - BARRA MACICA METAIS FERROSOS; DE ACO 1010/1020; COM FORMATO REDONDO; DO TIPO LISA; COM COMPRIMENTO DE 6,00 METROS; COM DIMENSOES DE 25,4MM; DEVENDO SER ENTREGUE NATURAL; PARA SER UTILIZADA EM SERRALHERIA -Marca: GERDAU, - CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS; DE ACO SAE 1010/1020; COM DIMENSOES DE 1 1/4" X 1/8 - CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS; DE AÇO SAE 1010/1020; COM DIMENSÕES DE 1 1/4" X 1/8"; COMPRIMENTO DE 6 METROS; PARA SER UTILIZADA EM SERRALHERIA - Marca: GERDAU - -SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.

120/2016 5727/1 15193 - J.P. PITARELLO & CIA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 89/2015 3.340,92, - BARRA CHATA EM ACO SAE 1020, COM DIMENSOES DE 3/4" X 1/4", COM 6 M - BARRA CHATA; DE ACO SAE 1020; COM DIMENSOES DE 3/4" X 1/4"; PARA SER UTILIZADO EM SERRALHERIA; COMPRIMENTO DE 6 M - Marca: GERDAU, - BARRA CHATA, ACO CARBONO ASTM A-36, 2" X 3/16", PARA SERRALHERIA - BARRA CHATA; DE ACO CARBONO ASTM A-36; COM DIMENSOES DE 2" X 3/16"; PARA SER UTILIZADO EM SERRALHERIA; COMPRIMENTO DE 6 METROS - Marca: GERDAU, -CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS; DE AÇO SAE 1010/1020; COM DIMENSÕES DE 2" X 1/8" -CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS; DE AÇO SAE 1010/1020; COM DIMENSÕES DE 2" X 1/8"; COMPRIMENTO DE 6 METROS; PARA SER UTILIZADA EM SERRALHERIA - Marca: GERDAU, - TUBO QUADRADO, ACO 1010/1020, 20 X 20MM, ESP. 1.20 MM, NATURAL - Tubo quadrado; de aço carbono 1010/1020, nas dimensões de 20 x 20mm; com espessura de 1,20 mm; com comprimento de 6,00 m; em chapa natural; para ser utilizado em serralheria; conforme nbr 6591. - Marca: GERDAU, - TUBO RETANGULAR ACO 1010, 30 X 20 MM, ESP. 2.00 MM, NATURAL - TUBO RETANGULAR; DE ACO CARBONO 1010, CONFORME NBR 6591; NAS DIMENSOES 30 X 20 MM; COM ESPESSURA DE 2,00 MM; COM COMPRIMENTO DE 6,00 M; DO TIPO LISO; DEVENDO SER ENTREGUE NATURAL; PARA SER UTILIZADO SERRALHERIA - Marca: GERDAU - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.

01.11.01.27.812.0054.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.11.01.27.812.0054.2002.33903900.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0054.2002.33903900.011100000.404 - FICHA

118/2016 5726/1 2254 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA PREGÃO PRESENCIAL 140/2015 864,00, - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVICOS DE VIDRACARIA E CHAVEIRO DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVICOS DE VIDRACARIA E CHAVEIRO DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO, VIDE EDITAL - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.

0/0 312/16 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 14.143,77, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 312/2016-16.

0/0 314/2 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 185,10, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 314/2016-2.0/0 311/3 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 970,34, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 311/2016-3.

01.11.01.27.812.0055 - VIABILIZAR O ACESSO À PRÁTIC A ESPORTIVA E ATIVIDADES DE LAZER A TODA A POPULAÇÃ O01.11.01.27.812.0055.2115 - MANUT. E AMPL. DO PROGR AMA DE RECREAÇÃO, INICIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO - PRI A01.11.01.27.812.0055.2115.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.11.01.27.812.0055.2115.33903000.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0055.2115.33903000.011100000.413 - FICHA

123/2016 6821/1 22006 - HIDRODOMI DO BRASIL IND. PREGÃO PRESENCIAL 124/2015 10.318,50

(Página: 10 / 29)

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 02/05/2016 08:43:08Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, - CLORO PARA LIMPEZA: GRANULADO PARA PISCINA: BALDES 10 KG. - CLORO PARA LIMPEZA; GRANULADO PARA PISCINA; HIPOCLORITO DE CALCIO, CLORO ATIVO 65%; DISSOLUCAO DE 0,8 GRAMA/HORA: IDEAL PARA PISCINAS DE AZULEJO: ACONDICIONADO EM BALDES 10 KG. - Marca: CLIM PISCINA 65 HIDRODOMI - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - PARA USO DAS PISCINAS DOS NUCLEOS ESPORTIVOS.

56/2016 3424/1 21381 - RICARDO MARQUES ALVES ME PREGÃO PRESENCIAL 85/2015 3.388,50, - BOIA PARA NATACAO, ESPUMA, ESPAGUETE, MEDINDO 1,65 X 0,65M (C X D), CORES VARIADA - BOIA PARA NATACAO; FEITA EM ESPUMA ETHAFON; FORMATO; ESPAGUETE; CILINDRICA; MEDINDO 1,65 X 0,65M (C X D); PARA SUPORTAR ATE 75KG,CORES VARIADAS - Marca: PRO SWING, - BOLA DE VOLEIBOL OFICIAL ADULTO: 65 A 67 CM: 260 A 280 GRAMAS. - BOLA DE VOLEIBOL OFICIAL ADULTO, MATRIZADA, CONFECCIONADA EM MICROFIBRA, CÂMARA DE BUTIL E MIOLO REMOVÍVEL, COM 65 A 67 CM DE CIRCUNFERÊNCIA E PESO VARIANDO ENTRE 260 A 280 GRAMAS, OFICIALIZADA FEDERAÇÃO PAULISTA E SELO DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL E FIVB. - Marca: PENALTY - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - AS BOIA PARA NATAÇÃO PARA AULAS LAZER E ESPORTE CIDADÃO. - BOLAS DE VOLEIBOL PARA USO COMPETITIVOS.

01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.12.01.04.000 - Administração01.12.01.04.123 - Administração Financeira01.12.01.04.123.0007 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.01.04.123.0007.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.12.01.04.123.0007.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.12.01.04.123.0007.2002.33903900.011100000 - GERAL01.12.01.04.123.0007.2002.33903900.011100000.435 - FICHA

0/0 667/12 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 10,75, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 667/2016-12.

0/0 987/6 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 213,30, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 987/2016-6.0/0 987/7 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 553,40, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 987/2016-7.0/0 987/8 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 447,15, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 987/2016-8.

0/0 987/9 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.441,15, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 987/2016-9.

01.12.01.04.123.0007.2002.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES01.12.01.04.123.0007.2002.33909300.011100000 - GERAL01.12.01.04.123.0007.2002.33909300.011100000.439 - FICHA

0/0 7386/1 22193 - MADRIGAL EMPREENDIMENTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.726,38, ENCARGOS SOBRE A RESTITUICAO DE ITBI PAGO INDEVIDAMENTE CONF. PROC. ADM. Nº 21359/15.

01.12.02 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA01.12.02.28.000 - Encargos Especiais01.12.02.28.846 - Outros Encargos Especiais01.12.02.28.846.0008 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEI TURA MUNICIPAL01.12.02.28.846.0008.0005 - PARCELAMENTO PASEP01.12.02.28.846.0008.0005.32902100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO01.12.02.28.846.0008.0005.32902100.011100000 - GERAL01.12.02.28.846.0008.0005.32902100.011100000.451 - FICHA

0/0 5574/1 19552 - MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 21.919,96

(Página: 11 / 29)

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 02/05/2016 08:43:08Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, - PAGAMENTO - - PASEP, período set/99 a set/2001, maio/2002 a set/2002 e nov/2002, parcela nº 96/130, Vencto: 30/04/2016 - PAEX-PARCELAMENTO - CONTRATO Nº 482314282578/2006

01.12.02.28.846.0008.0005.46907100 - PRINCIPAL DA D ÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA01.12.02.28.846.0008.0005.46907100.011100000 - GERAL01.12.02.28.846.0008.0005.46907100.011100000.452 - FICHA

0/0 5573/1 19552 - MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 38.482,14, - PAGAMENTO - - PASEP, período set/99 a set/2001, maio/2002 a set/2002 e nov/2002, parcela nº 96/130, Vencto: 30/04/2016 - PAEX-PARCELAMENTO - CONTRATO Nº 482314282578/2006

01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.13.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.13.01.04.000 - Administração01.13.01.04.131 - Comunicação Social01.13.01.04.131.0011 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.13.01.04.131.0011.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.13.01.04.131.0011.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.13.01.04.131.0011.2002.33903900.011100000 - GERAL01.13.01.04.131.0011.2002.33903900.011100000.470 - FICHA

0/0 4408/1 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 7,55, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 4408/2016-1.

61/2016 5892/1 20878 - CORREA & BARNABE PRODUCOE PREGÃO PRESENCIAL 34/2015 25.866,20, - COBERTURA DE PALCO E TENDA TIPO GEOTUNEL OU SIMILAR, COMPOSTA DE ARCOS SEMICIRCULARES - Cobertura de palco e tenda tipo geotunel ou similar, composta de arcos semicirculares com diâmetro frontal de cena livre com medidas de aproximadamente 7,5, 10, 12,5, 20, 25, 30 e 40 metros longitudinalmente dispostos, com afastamento de aproximadamente 5.00m constituído de pórticos e pés de perfis retangulares em ligas de alumínio extrudido, que ligados entre si conferem a estrutura um esquema tipo oito águas apoiada em pés colocados inclinados. Estes pés tem ligação com o solo por intermédio de sapatas em aço, fixas neste através de buchas de alta resistência. Os pórticos são ligados entre si através de peças metálicas de alta resistência e aparafusadas. Para fazer a ligação entre os vários pórticos são usadas trancas de dois tipos são colocadas transversalmente a estes. As trancas são de perfil quadrado ou retangular conforme sua posição em relação aos pórticos. Estas são colocadas entre os p, - GALPÃO TIPO TFS OU SIMILAR UNIFICADOS COM VÃO LIVRE FRONTAL ENTRE EIXOS - Galpão tipo TFS ou similar unificados com vão livre frontal entre eixos medindo aproximadamente 10,15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e 50 m e entre eixos de colunas de aproximadamente 5 em 5 m , coluna com pé direito de no mínimo 4m. , cobertura revestida em lona de PVC de alta resistência na cor branca ou com cristal de proteção UV, antichamas e autoextinguível, com fechamento lateral. A cobertura deve ser estaiada através de blocos de concreto ou lastros apropriados a demanda de peso nos casos de locais onde não seja possível perfurar o solo. Devera ser verificada a estabilidade de todas as estruturas em relação as forças devidas a ação estática e dinâmica do vento de acordo com a NBR 6123 (forças devidas ao vento em edificações). As lonas deverão ter sistema de encaixe e fixação reforçado de maneira que ficarem perfeitamente esticadas garantindo totais condições de estanqueidade e segurança, contando com os siste, - PISO EM ESTRUTURA TUBULAR DE ALUMÍNIO - Piso para palco, tenda, camarote, arquibancada, rampa e mezanino em estrutura de Alumínio, montado de 0,20 a 4m de altura em relação ao solo, sendo os pés compostos por duas peças, o interior de pé e o pé exterior, onde o interior de pé é também em perfil de Alumínio extrudido e furado desde a sua sapata até á parte superior, deslizante por dentro do pé exterior e a cavilha perfura o pé interior onde for necessária a fixação do pé exterior para regulagem da altura pretendida. Compõe ainda os pisos grades(2,5m) e as trancas(1,25m), que têm na sua extremidade um outro perfil de alumínio que permite o encaixe dos pés a estas, a sua fixação é feita através de cavilha em ferro. No perfil de grades e trancas de piso existe um rebordo para a fixação das placas de madeira. Para alturas superiores a 40cmtem de ser usada uma escora de estabilização construída em ferro, esta é fixada na parte superior de um pé exterior do piso e na parte inferior de out

62/2016 5914/1 8172 - BAN MAQ COMERCIO E LOCACA PREGÃO PRESENCIAL 61/2015 1.665,00

(Página: 12 / 29)

Page 13: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R ... · extintora de 6 a/40 b; com certificado do inmetro e norma nbr 15809; com garantia de 12 meses. - marca: kidde, - extintor

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 02/05/2016 08:43:08Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO 73 KG - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO; CAIXA DE DEGETO COM ASSENTO; SUPORTE E ROLO DE PAPEL HIGIENICO; PISO ANTI-DERRAPANTE; IDENTIFICACAO (MASCULINO/FEMININO); VENTILACAO; TETO TRANSLUCIDO; COM MEDIDAS: ALTURA 2150 MM; LARGURA 1180 MM; COMPRIMENTO 1000 MM; PESO 73 KG., - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PARA DEFICIENTES - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PARA DEFICIENTES, CONTENDO CAIXA DE DEJETO COM ASSENTO; SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO; PISO ANTI-DERRAPANTE; PARA DEFICIENTE; VENTILACAO; TETO TRANSLUCIDO; BARRAS DE APOIO; RAMPA PARA CADEIRAS DE RODA; COM MEDIDAS DE: ALTURA 2150 MM; LARGURA 1200 MM; COMPRIMENTO 2150 MM; PESO 110 KG. - -contratação de empresa de mobiliário banheiro quimicos para eventos institucionais e beneficentes

01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO01.14.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.14.01.16.000 - Habitação01.14.01.16.482 - Habitação Urbana01.14.01.16.482.0036 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E ATUA LIZAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO01.14.01.16.482.0036.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.14.01.16.482.0036.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.14.01.16.482.0036.2002.33903900.011100000 - GERAL01.14.01.16.482.0036.2002.33903900.011100000.487 - FICHA

0/0 564/4 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 67,70, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 564/2016-4.0/0 567/2 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 224,99, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 567/2016-2.

01.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PUB LICAS01.16.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.16.01.15.000 - Urbanismo01.16.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.01.15.451.0023 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS01.16.01.15.451.0023.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.16.01.15.451.0023.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.16.01.15.451.0023.2002.33903900.011100000 - GERAL01.16.01.15.451.0023.2002.33903900.011100000.529 - FICHA

170/2016 5528/1 16343 - J. CALDEIRA & CIA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 45/2015 15.589,93, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 5528/2016-1

0/0 77/2 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 241,15, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 77/2016-2.67/2016 5653/1 20473 - 2PTM SOLUCOES EM MOBILIDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 7.900,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 5653/2016-1.0/0 81/3 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.846,53, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 81/2016-3.

01.16.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAS PUBLICAS01.16.02.15.000 - Urbanismo01.16.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.02.15.451.0025 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS01.16.02.15.451.0025.1013 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS01.16.02.15.451.0025.1013.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0025.1013.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0025.1013.33903000.011100000.553 - FICHA

177/2016 5689/1 17556 - ELIZETE CARDOSO BAIA SETT PREGÃO PRESENCIAL 72/2015 11.775,00

(Página: 13 / 29)

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 02/05/2016 08:43:08Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 5689/2016-1.

01.16.02.15.451.0025.1014 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS01.16.02.15.451.0025.1014.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0025.1014.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0025.1014.33903000.011100000.557 - FICHA

175/2016 5698/1 15193 - J.P. PITARELLO & CIA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 72/2015 25.005,39, - ACO DESTINADO A ARMADURA PARA CONCRETO ARMADO, CA 50, DN 12,5 MM - ACO DESTINADO A ARMADURA PARA CONCRETO ARMADO; EM BARRAS; CATEGORIA CA 50; COM DIAMETRO DE 12,5 MM; NERVURADO; CONFORME NBR 7480, COMPULSORIAMENTE CERTIFICADO POR LABORATORIO ACREDITADO PELO INMETRO - Marca: VOTORAÇO, - ACO DESTINADO A ARMADURA PARA CONCRETO ARMADO, CA 60, DN 4,2 MM, LISO - ACO DESTINADO A ARMADURA PARA CONCRETO ARMADO; EM FIO; CATEGORIA CA 60; COM DIAMETRO DE 4,2 MM; LISO; CONFORME NBR 7480 E COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO - Marca: VOTORAÇO, - CAL P/PINTURA,EMBALAGEM COM 8KGS,CONFORME NBRS 7175,9205,9206 - CAL P/ PINTURA; COMPOSTO DE CARBONATO DE CALCIO; EMBALAGEM COM 8 KGS; CONFORME NBRS 7175,9205,9206 - Marca: VOTORAM, - CIMENTO COLA,COMPOSTO DE AGREG/ADIT.QUIM.ATOXICO,P/ASSENT.PISO CERAMIC - CIMENTO COLA; CONSTITUIDO A BASE DE AGREGADO E ADITIVOS QUIMICOS NAO TOXICO,PARA ASSENTAMENTO DE PISO CERAMICO SOBRE PISO CERAMICO; EMBALADO EM SACO DE 20 KG - Marca: VOTORAN, - FECHADURA DE EMBUTIR EXTERNA, MACANETA TIPO ALAVANCA, TRAFEGO INTENSO - FECHADURA DE EMBUTIR; EM ACO 1010/1020; USO EXTERNO; COM MACANETA TIPO ALAVANCA COM ACABAMENTO CROMADO; PARA TRAFEGO INTENSO; COM TRINCO REVERSIVEL; TAMANHO TIPO V; COM ESPELHOS CROMADOS; CONFORME NBR 14913 - Marca: ALIANÇA, - GANCHO TELHA FERRO GALV.COMP.30CM,BIT.1/4",C/PORCA,ARRUELA E BORRACHA - GANCHO DE TELHA; DE FERRO GALVANIZADO; NO COMPRIMENTO DE 30 CM; COM BITOLA DE 1/4"; PARA SER UTILIZADO EM FIXACAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO; PARA SER ENTREGUE COM PORCA, ARRUELA DE ALUMINIO EBORRACHA DE VEDACAO. - Marca: JOMARCA, - PLACA CERAMICA ESMALTADA, 31 X 31 CM, PEI 3, - PLACAS CERAMICAS ESMALTADAS; 31 X 31 CM; ABSORCAO DE AGUA 3 A 6%; PEI 3; COEFICIENTE DE ATRITO MENOR QUE 0,4; NIVEL DE RESISTENCIA QUIMICA GB; LIMPABILIDADE CLASSE 3; CARGA DE RUPTURA MINIMA 1000 N; BRANCO; PRIMEIRA QUALIDADE; CONFORME NBR 13817 E NBR 13818; PARA USO INTERNO COM SAIDA PARA O EXTERIOR - Marca: ARTEC, - TELA ACO CA-60,TIPO Q-283,PAINEL 2,45X6,00M,MALHA 10X10CM, BARRAS 6MM - TELA METALICA P/CONCRETO; FABRICADA EM ACO CA-60, TIPO Q-283; MEDINDO 6,00 M DE COMPRIMENTO E 2,45 M DE LARGURA, EM PAINEL; ARMACAO HORIZONTAL C/DIAMETRO DE 6,00MM; ARMACAO VERTICAL C/ DIAMETRO DE 6,00MM; COM MALHA DE 10 X 10 CM; DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7481, NBR5916 E NBR7480 DA ABNT - Marca: GERDAU, -TELHA DE CRFS,ONDULADA,MED.(2,44MX1,10X6MM) - TELHA EM CIMENTO REFORCADO COM FIO SINTETICO(CRFS); TIPO ONDULADA; MEDINDO (2,44MX1,10MX6MM); CONFORME NBR 5640,5639,8055 - Marca: CONFIBRA - - Aquisição de materiais a ser utilizado por esta secretaria. -Pregão 72/2015 = Edital 109/2015 = Empresa J.P. Pitarello & Cia Ltda. "A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênios".

176/2016 5690/1 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTR PREGÃO PRESENCIAL 120/2015 7.758,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 5690/2016-1.183/2016 5696/1 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTR PREGÃO PRESENCIAL 89/2015 11.198,40, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 5696/2016-1.

01.16.02.15.451.0025.1014.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.16.02.15.451.0025.1014.33903900.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0025.1014.33903900.011100000.558 - FICHA

191/2016 5830/1 21158 - INDAIATELAS INDUSTRIA COM PREGÃO PRESENCIAL 66/2015 21.593,70

(Página: 14 / 29)

Page 15: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R ... · extintora de 6 a/40 b; com certificado do inmetro e norma nbr 15809; com garantia de 12 meses. - marca: kidde, - extintor

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 02/05/2016 08:43:08Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, - MÃO DE OBRA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO; GRADIL TUBULA. -MÃO DE OBRA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO; GRADIL TUBULA; CONFECCIONADO COM TUBO QUADRADO 25X25 E CANTONEIRA 1 1/2" X 1/8"; INCLUSIVE COLUNAS DE FIXAÇÃO; CONFORME DESCRITIVO ANEXO., - MÃO DE OBRA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO; REDE DE COBERTURA E DIVISÓRIA DE QUADRA. -MÃO DE OBRA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO; REDE DE NYLON PARA COBERTURA E DIVISÓRIA DE QUADRA; MALHA 12X12 ; - FIO 2MM COR BRANCO, VERDE, AZUL;CONFORME DISCRITIVO ANEXO., - MÃO-DE-OBRA - SERVICO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO - ALAMBRADO GALVANIZADO COM TUBO E MURETA. - INSTALACAO/MONTAGEM DE PROTECAO - ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12, MALHA 3", COM TUBO DE 2 " GALVANIZADO, COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 2,50 METRO ENTRE TUBOS, ALTURA MINIMA DE 1,80 METROS DE ALTURA,SENDO 1,60 DE TELA E 0,20 CM DE MURETA FORA DA TERRA ( 0,10 CM DENTRO DA TERRA), COM MURETA DE 30 CM, EXECUTADO EM BLOCO DE CONCRETO COM ENCHIMENTO DE GROUT, NÃO HAVENDO A NECESSIDADE DE BROCA DE CONCRETO - UNIDADE DE FORNECIMENTO METRO LINEAR., - MÃO-DE-OBRA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO - ALAMBRADO GALVANIZADO COM MOURÕES E MURETA. - INSTALACAO/MONTAGEM DE ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12, MALHA 3", INCLUINDO MOUROES DE CONCRETO COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 2,50 METROS, PINTADOS A BASE DE CAL (COR BRANCO), COM PONTA CURVA PARA FIXACAO E INSTALACAO DE 3 FIOS DE ARAME FARPADO, ALTURA MINIMA DE 1,80 M, COM MURETA DE 30 CM - UNIDADE DE FORNECIMENTO METRO LINEAR. - - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MÃO DE OBRA P/ INSTALAÇÃO DE ALAMBRADOS EM OBRAS DESTA SECRETARIA - " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO."

194/2016 5831/1 21158 - INDAIATELAS INDUSTRIA COM PREGÃO PRESENCIAL 66/2015 39.409,42, - MÃO DE OBRA-SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO- GRADIL NEVURADO -MÃO DE OBRA-SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO- GRADIL NEVURADO malha 5x20, fio 5 mm galvanizado, com pintura eletrostática nas cores verde, azul e branco, fixado com colunas metálicas 40x60x2 mm - Unidade de fornecimento metro quadrado, - MÃO-DE-OBRA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO - ALAMBRADO (PARA FUNDO DE GOL PLASTIFICADO). -INSTALACAO/MONTAGEM DE PROTECAO - ALAMBRADO PLASTIFICADO COLORIDO ( VERDE, VERMELHO, PRETO, BRANCO E AZUL), FIO 12, MALHA 3", COM TUBO DE 2" GALVANIZADO COM CONEXAO E TRAVESSAO ( PARA FUNDO DE GOL), PINTURA EM TINTA ESMALTE DE COR IGUAL A DA TELA, - UNIDADE DE FORNECIMENTO M² - - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MÃO DE OBRA P/ INSTALAÇÃO DE ALAMBRADOS EM OBRAS DESTA SECRETARIA - " PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO."

01.16.02.15.451.0025.2052 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS OBRAS01.16.02.15.451.0025.2052.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0025.2052.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0025.2052.33903000.011100000.560 - FICHA

178/2016 5692/1 17556 - ELIZETE CARDOSO BAIA SETT PREGÃO PRESENCIAL 71/2015 6.519,20, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 5692/2016-1.180/2016 5693/1 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTR PREGÃO PRESENCIAL 72/2015 12.211,70, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 5693/2016-1.207/2016 7068/1 21816 - CONSULADO DA CONSTRUCAO L PREGÃO PRESENCIAL 72/2015 16.423,30, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 7068/2016-1

181/2016 5694/1 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTR PREGÃO PRESENCIAL 18/2015 499,80, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 5694/2016-1.192/2016 5826/1 15193 - J.P. PITARELLO & CIA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 72/2015 12.828,51, - ACO DESTINADO A ARMADURA PARA CONCRETO ARMADO, CA 50, DN 12,5 MM - ACO

DESTINADO A ARMADURA PARA CONCRETO ARMADO; EM BARRAS; CATEGORIA CA 50; COM DIAMETRO DE 12,5 MM; NERVURADO; CONFORME NBR 7480, COMPULSORIAMENTE CERTIFICADO POR LABORATORIO ACREDITADO PELO INMETRO - Marca: VOTORAÇO, - ACO DESTINADO A ARMADURA PARA CONCRETO ARMADO, CA 60, DN 4,2 MM, LISO - ACO DESTINADO A ARMADURA PARA CONCRETO ARMADO; EM FIO; CATEGORIA CA 60; COM DIAMETRO DE 4,2 MM; LISO; CONFORME NBR 7480 E COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO - Marca: VOTORAÇO - - Aquisição de materiais a ser utilizado por esta secretaria. - "A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio".Pregão 72/2015 = Edital 109/15 = Empresa J P Pitarello & Cia Ltda EPP.

193/2016 5886/1 17722 - CONSTRUCENTER LAR E CONST PREGÃO PRESENCIAL 72/2015 7.254,20

(Página: 15 / 29)

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 02/05/2016 08:43:08Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, - ACO DESTINADO A ARMADURA PARA CONCRETO ARMADO, CA 50, DN 10 MM - ACO DESTINADO A ARMADURA PARA CONCRETO ARMADO; EM BARRAS; CATEGORIA CA 50; COM DIAMETRO DE 10 MM; NERVURADO; CONFORME NBR 7480, COMPULSORIAMENTE CERTIFICADO POR LABORATORIO ACREDITADO PELO INMETRO - Marca: VOTORAÇO - - Aquisição de materiais a ser utilizado por esta secretaria. - "A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio".Pregão 72/2015 = Edital 109/15 = Empresa J P Construcenter Lar e Construção Eirelli - EPP.

198/2016 6835/1 15193 - J.P. PITARELLO & CIA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 72/2015 2.784,99, - TELA METAL.ACO CA60B,MED.(2,00X3,00)M,DIAM.HOR/VERT.4,2MM,MALH.15X15CM - TELA METALICA P/CONCRETO; FABRICADA EM ACO CA-60B; MEDINDO 2,00 X 3,00M; ARMACAO HORIZONTAL C/DIAMETRO DE 4,2MM; ARMACAO VERTICAL C/ DIAMETRO DE 4,2MM; COM MALHA DE 15 X 15CM - Marca: GERDAU - - Aquisição de materiais a ser utilizado por esta secretaria. - "A presente despesa não está vinculada a contrato ou ocnvênio". Pregão 72/2015 = Edital 109/2015 =Empresa J P Pitarello & Cia Ltda EPP.

01.16.02.15.451.0026 - MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE S ISTEMAS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS01.16.02.15.451.0026.2053 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA D E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS01.16.02.15.451.0026.2053.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0026.2053.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0026.2053.33903000.011100000.563 - FICHA

208/2016 7069/1 21816 - CONSULADO DA CONSTRUCAO L PREGÃO PRESENCIAL 72/2015 15.952,34, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 7069/2016-1.

01.16.02.15.452 - Serviços Urbanos01.16.02.15.452.0027 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA IL UMINAÇÃO PÚBLICA01.16.02.15.452.0027.2054 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃ O PÚBLICA01.16.02.15.452.0027.2054.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.452.0027.2054.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.452.0027.2054.33903000.011100000.1062 - FICHA

186/2016 5844/1 19726 - MAURO CESAR DOS SANTOS SA PREGÃO PRESENCIAL 18/2015 50.540,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 5844/2016-1.

01.16.02.15.452.0027.2054.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.16.02.15.452.0027.2054.33903900.011100000 - GERAL01.16.02.15.452.0027.2054.33903900.011100000.567 - FICHA

0/0 83/7 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 54.226,59, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 83/2016-7.

0/0 83/8 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 808.589,95, PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 83/16-8. REF A CONTAS CIP/QUITADAS DO MÊS 03/2016

01.16.04 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO01.16.04.15.000 - Urbanismo01.16.04.15.452 - Serviços Urbanos01.16.04.15.452.0028 - MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO01.16.04.15.452.0028.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.16.04.15.452.0028.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.04.15.452.0028.2002.33903000.034100000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO01.16.04.15.452.0028.2002.33903000.034100000.576 - FICHA

95/2016 3258/1 19803 - MAVI TINTAS E SINALIZADOR PREGÃO PRESENCIAL 3/2015 33.480,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

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N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, - SOLVENTE PARA TINTA; COMPOSTO HIDROCARBONETO DE PETRÓLEO; - SOLVENTE PARA TINTA; COMPOSTO HIDROCARBONETO DE PETRóLEO; APRESENTADO NA FORMA LIQUIDA (INCOLOR); DO TIPO SECAGEM RáPIDA; UTILIZADO PARA DILUIçãO DE TINTAS, EMBALADO EM GALãO METáLICO DE 18 LITROS, NBR 14725 E NBR 9619/7125 - Marca: SELECRIL, - TINTA PARA PISOS E PAVIMENTOS;GL 18 LTS; COR BRANCA; PADRÃO ET-SH-14. - TINTA PARA PISOS E PAVIMENTOS; A BASE DE RESINA ACRÍLICA;METIL E BUTIL METACRILATO E SOLVENTES ORGÂNICOS, MONOCOMPONENTE; RESISTENTE A ABRASÃO E INTEMPÉRIES; ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE; PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA COM ALTO VOLUME DE TRÁFEGO; INDICADA PARA APLICAÇÃO EM PAVIMENTOS BETUMINOSOS E DE CONCRETO; NA COR BRANCA ;COM TEMPO DE SECAGEM "NO PICK-UP TIME" MÁXIMO DE 15 MINUTOS, PADRÃO CET ET-SH-14 ; FORNECIDA EM GALÃO METÁLICO DE 18 LITROS;COM ÁREA INTERNA LIVRE QUANDO A TAMPA É REMOVIDA;VALIDADE MIN. DE 06 MESES. - Marca: SELECRIL - - AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA USO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL DE TRÂNSITO - A PRESENTE DESPESA NÃO ESTA VINCULADA A CONTRATO OU CONVENIO PREGÃO N°03/2015 EDITAL N° 05/2015

01.16.04.15.452.0028.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.16.04.15.452.0028.2002.33903900.034500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO01.16.04.15.452.0028.2002.33903900.034500000.578 - FICHA

174/2016 6991/1 1574 - M.C. RADIOCOMUNICAÇÃO LTD OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.530,00, - SERVICOS DE MANUTENCAO EM REPETIDORA DE RADIO PARA COMUNICACAO - SERVICOS DE MANUTENCAO EM REPETIDORA DE RADIO PARA COMUNICACAO - - conserto em repetidora de radio transmissor - A PRESENTE DESPESA NÃO ESTA VINCULADA A CONTRATO OU CONVENIO FONTE = mc radio comunicação fone= 11 4028-6094

0/0 1008/4 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 11.054,90, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 1008/2016-4.

01.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE01.17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU01.17.01.10.000 - Saúde01.17.01.10.122 - Administração Geral01.17.01.10.122.0031 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE01.17.01.10.122.0031.1022 - INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE01.17.01.10.122.0031.1022.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.122.0031.1022.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.1022.33903000.013100000.588 - FICHA

849/2016 5821/1 10218 - PCB INFORMATICA - EIRELI PREGÃO PRESENCIAL 98/2015 5.399,00, - BATERIA PARA NOBREAK; 12V/7AH - BATERIA PARA NOBREAK; 12V; 7 AMPERES - Marca: UNOPOWER - Modelo: 1270E - - Para projeto de informatização da saúde. - C 455 - Ata

462/2016 4805/1 11361 - MICHELANGELO COMERCIO DE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 140,00, - ACIONADOR DE RADIO FREQUENCIA PARA PAINEL ORIENTADOR DE PUBLICO - ACIONADOR DE RADIO FREQUENCIA SEM FIO PARA CHAMADAS DAS SENHAS SEQUENCIAIS, COM DUAS TECLAS, UMA PARA CHAMADA DE SENHA E OUTRA PARA REPETIR A ULTIMA CHAMADA, AJUSTA AO NUMERO A SER CHAMADO NO PAINEL. - - Para unidade Pq. Corolla e UBS IX. - C 235 - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

01.17.01.10.122.0031.1022.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.17.01.10.122.0031.1022.44905200.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.1022.44905200.013100000.590 - FICHA

224/2016 1754/1 21520 - INTELIX TECNOLOGIA LTDA - PREGÃO PRESENCIAL 90/2015 4.881,26

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N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, - CAIXA DE EMENDA OPTICA EXTERNA - CAIXA DE EMENDA OPTICA EXTERNA; CAIXA DE EMENDA MINI-CEO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDAS PARA APLICACAO EM CABOS OPTICOS AEREOS DE PEQUENA CAPACIDADE PARA REDE OPTICA DO TIPO FTTX; CONSTITUICAO DA CAIXA: FABRICADO EM PLASTICO DE ENGENHARIA, LEVE, DE PEQUENAS DIMENSOES E DE FACIL MANUSEIO, OCUPANDO POUCO ESPACO NA REDE AEREA; SISTEMAS DE SELAMENTO DA ENTRADA DE CABOS SAO POR MEIO DE TUBOS TERMOCONTRATEIS, PARA DIAMETRO DO CABO ENTRE 7 A 17 MM, CONSTITUIDAS DE TRES ENTRADAS CILINDRICAS; AS JUNCOES DA BASE COM A CUPULA SAO POR MEIO MECANICO DE FACIL MANUSEIO E SEM A NECESSIDADE DE FERRAMENTA ESPECIAL; UMA BANDEJA PARA ACOMODACAO DE EMENDA COM CAPACIDADE DE ATE 12 FUSOES; DIMENSOES DA CAIXA (C X L X A) 280 X 170 X 100 MM. - Marca: FURUKAWA - Modelo: FK-CEO-4M, - RECEPTOR OPTICO DE DADOS - RECEPTOR OPTICO DE DADOSONU EQUIPMENT AG20E (F-NTE-GTX); ONU EQUIPMENT AG20EL (F-NTE-GTXL); FONTE DE ALIMENTACAO AC-DC; MANUAL DE INSTRUCAO; ALIMENTACAO 0,8A @?5VDC; CONSUMO DE POTENCIA 3,5W; TEMPERATURA 0~50 GRAUS C; UMIDADE 5~90% SEM CONDENSACAO; EMI VCCI CLASSE B; DIMENSAO W X H X D = 139 × 26,8 × 101,5 [MM]; AMBIENTE DE INSTALACAO INTERNO: NA POSICAO HORIZONTAL SEM O APOIO; FIXADO EM PAREDE METODO DE ARREFECIMENTO; PASSIVO SEM VENTILADORES; NUMERO DE PORTAS 2 PORTAS; INTERFACE LAN1 100BASE-TX; AUTO NEGOTIATION NWAY FULL/HALF DUPLEX AUTO MDIX; LAN2 1000BASE-T AUTO NEGOTIATION SOMENTE CONTROLE DE FLUXO PARA FULL DUPLEX SOMENTE , AUTO MDIX SOMENTE PARA AUTO-NEGOTIATION; CONECTOR RJ-45; CABO UTP CATEGORIA 5E OU SUPERIOR; PORTA PON NUMERO DE PORTAS; 1 PORTA; INTERFACE 10 KM 1000BASE-PXU (EPON) DE ACORDO COM IEEE802.3AH 20 KM; 1000BASE-PXU (EPON) DE ACORDO COM IEEE802.3AH; MODO DE TRANSMISSAO DOWNSTREAM 970 MBPS; UPSTREAM 950 MBPS; CONECTOR SC- BIDI; CABO 1

462/2016 4804/1 11361 - MICHELANGELO COMERCIO DE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.500,00, - PAINEL ORIENTADOR DE PUBLICO; COM 03 DIGITOS - ORIENTADOR DE PUBLICO ELETRONICO PARA CHAMADA ATRAVES DE SENHAS, COM 3 DIGITOS EM 2" PARA INDICACAO DA SENHA, POSSUI SINAL SONORO COM AJUSTE DE VOLUME, VISIBILIDADE APROXIMADA EM LINHA RETA DE 30 METROS, DIMENSOES: 320X175X70MM, CAIXA METALICA COM PINTURA ISOLANTE TERMICA E ANTIOXIDANTE NA COR PRETO FOSCO, TENSAO: 110/220V - - Para unidade Pq. Corolla e UBS IX. - C 235 - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

01.17.01.10.122.0031.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.17.01.10.122.0031.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.122.0031.2002.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2002.33903900.013100000.601 - FICHA

0/0 472/4 17861 - MANITEC GRUPOS GERADORES PREGÃO PRESENCIAL 109/2015 1.931,50, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 472/2016-4.0/0 84/4 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.348,50, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 84/2016-4

0/0 87/3 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 21.058,97, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 87/2016-3.

01.17.01.10.301 - Atenção Básica01.17.01.10.301.0032 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REOR GANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA01.17.01.10.301.0032.1023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT OS01.17.01.10.301.0032.1023.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.17.01.10.301.0032.1023.44905200.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0032.1023.44905200.013100000.1045 - FICHA

475/2016 2760/1 20636 - 3V COMERCIO DE EQUIP.DE PREGÃO PRESENCIAL 33/2015 1.490,00

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N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, - TELEVISOR EM CORES; LED 42 POLEGADAS; FULL HD - TELEVISOR EM CORES; LED 42 POLEGADAS; FULL HD; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1920 X 1080 PIXELS; WIDE SCREEM (16:9); CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO; ÂNGULO DE VISÃO DE 178° X 178°; SISTEMA DE CORES PAL-M / N / NTSC; ESTÉREO/ SAP; CONEXÕES DE ENTRADA/SAÍDA: ENTRADA DE VÍDEO COMPONENTE, ÁUDIO/VÍDEO; HDMI, USB, ENTRADA RF PARA TV A CABO, ENTRADA RF PARA TV ABERTA (DIGITAL E ANALÓGICO); TIMER DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, CLOSE CAPTION (LEGENDA); FUNÇÃO MUTE; VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO; FORNECIDO COM SUPORTE PRÓPRIO PARA MESA; CONTROLE REMOTO PADRÃO; PILHAS; CABO DE FORÇA; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA DE MODO A GARANTIR SEU PERFEITO RECEBIMENTO. - Marca: LG - Modelo: 42LY340C - - Para unidade de saúde Campo Bonito. - C 247 - Ata

01.17.01.10.301.0032.2061 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO B ÁSICA01.17.01.10.301.0032.2061.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.301.0032.2061.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0032.2061.33903000.013100000.622 - FICHA

753/2016 5378/1 10676 - QUALITY MEDICAL COM. E DI PREGÃO PRESENCIAL 23/2015 328,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 5378/2016-1.798/2016 5769/1 10512 - TERRAO COMERCIO E REPRES. PREGÃO PRESENCIAL 62/2015 892,50, - COPO PLASTICO COPO PLASTICO DESCARTAVEL CONFECCIONADO POLIPROPILENO(PP),

CAP. 50ML, BRANCO - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO POLIPROPILENO(PP), MATERIAL ATÓXICO, DE COR BRANCA OPACA, IDEAL PARA CAFÉ, CAPACIDADE TOTAL DE 50ML, OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISÍVEIS E DE FORMA INDELÉVEL A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, A CAPACIDADE E O SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA RECICLAGEM, MASSA MÍNIMA DE 0,75G PARA CADA COPO CONFORME NORMA ABNT 14.865, O COPO DEVE TER RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO LATERAL DE NO MÍNIMO 1,63N CONFORME NORMA ABNT 14.865. EMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 5.000 UNIDADES (50 MANGAS (PACOTE) COM 100 COPOS CADA), NA CAIXA DEVERÁ CONSTAR INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA NA CAIXA

01.17.01.10.301.0032.2061.33903000.053000042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB01.17.01.10.301.0032.2061.33903000.053000042.623 - FICHA

610/2016 4335/1 10676 - QUALITY MEDICAL COM. E DI PREGÃO PRESENCIAL 23/2015 1.699,20, - FITA ADESIVA DE PAPELARIA,CREPE,MEDINDO(19MMX50M),BRANCA - FITA ADESIVA DE PAPELARIA; CREPE; MEDINDO (19MMX50M); BRANCA - Marca: POLITAPE - - Para uso em unidades PAB. - C 306 - Ata

01.17.01.10.301.0032.2061.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.301.0032.2061.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0032.2061.33903900.013100000.629 - FICHA

699/2016 4910/1 448 - FRANCO BORRACHARIA COM.DE PREGÃO PRESENCIAL 45/2015 333,00

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N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, - SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CARRO, - SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CARRO, - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CARRO -SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CARRO, - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CARRO, - SERVICO DE CAMBAGEM DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE CAMBAGEM DE PNEU DE CARRO - - Para serviço dos veiculos oficiais placas DBA3124,DMN3473 e BPY 7228. - C102 - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios Franco.

01.17.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulato rial01.17.01.10.302.0033 - ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPL EXIDADE01.17.01.10.302.0033.2064 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE01.17.01.10.302.0033.2064.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000.653 - FICHA

192/2016 1404/20 20912 - GRAN PETRO DISTRIBUIDORA PREGÃO PRESENCIAL 7/2015 4.248,50, PARTE DO PGTO DO EMPENHO Nº1404/2016-20.192/2016 1404/21 20912 - GRAN PETRO DISTRIBUIDORA PREGÃO PRESENCIAL 7/2015 2.376,00, PARTE DO PGTO DO EMPENHO Nº1404/2016-21.193/2016 1407/18 21499 - SMALL DISTRIBUIDORA DERIV PREGÃO PRESENCIAL 7/2015 6.074,30, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 1407/2016-18.

193/2016 1407/19 21499 - SMALL DISTRIBUIDORA DERIV PREGÃO PRESENCIAL 7/2015 6.074,30, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 1407/2016-19.381/2016 1975/1 21589 - BELLA PAN IND. E COM.DE P PREGÃO PRESENCIAL 27/2015 360,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 1975/2016-1.

730/2016 4922/1 21589 - BELLA PAN IND. E COM.DE P PREGÃO PRESENCIAL 27/2015 714,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 4922/2016-1.730/2016 4922/2 21589 - BELLA PAN IND. E COM.DE P PREGÃO PRESENCIAL 27/2015 1.035,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 4922/2016-2.

543/2016 3377/3 7994 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 99/2015 600,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 3377/2016-3.

01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000080 - SUS - UPA CUSTEIO01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000080.654 - FICHA

258/2016 1827/3 21589 - BELLA PAN IND. E COM.DE P PREGÃO PRESENCIAL 27/2015 399,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 1827/2016-3.556/2016 5929/1 17890 - JUNQUE PECAS E SERVS ODON OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.190,00, - PECA DE REPOSICAO; MOTOR DE TRACAO COM REDUTOR COMPLETO; PARA

PROCESSADORA DE FILMES DE RX - PECA DE REPOSICAO PARA PROCESSADORA DE FILMES DE RX; MOTOR DE TRACAO COM REDUTOR COMPLETO - - Para conserto de processadora de filmes do Upa 24 hrs. - C 278 - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

537/2016 3320/8 7994 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 99/2015 3.600,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 3320/2016-8.537/2016 3320/9 7994 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 99/2015 1.800,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 3320/2016-9.

01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000081 - SUS - EMENDA PARLAMENTAR -AQ PROD MÉDICOS01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000081.654 - FICHA

393/2016 2110/2 21585 - MB TEXTIL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 4/2015 5.007,78

(Página: 20 / 29)

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 02/05/2016 08:43:08Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 2110/2016-2.

01.17.01.10.302.0033.2064.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.17.01.10.302.0033.2064.33903200.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903200.013100000.655 - FICHA

411/2016 4555/1 7994 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA INEXIGÍVEL /0 2.046,00, - CPAP AUTOMATICO - PARA ATENDER ACAO JUDICIAL - VENTILADOR PULMONAR; GERADOR DE FLUXO RESPIRATÓRIO NÃO INVASIVO, PORTÁTIL; CPAP AUTOMÁTICO; MODOS: FLUXO RESPIRATÓRIO DE PRESSÃO EXPIRATÓRIA POSITIVA; CONTROLES PARA PRESSÃO EXPIRATÓRIA POSIT.REGUL4/20CM DE H2O COM RAMPA DE ACOMD. DE PRESSÃO 0/45MIN COMPENS.AUTO ALTITUDE; MONITORAÇÃO DOS PARÂMETROS: PRESSÃO EXPIRATÓRIA, RAMPA DE ADAPTAÇÃO; MOSTRADOR (ES) DISPLAY DIGITAL; ALARMES PARA ALARME DE FUGA; COM INTERFACE(S) ACOMPANHADO DE TRAQUÉIA CONDUTIVA, BOLSA PARA TRANSPORTE; ALIMENTAÇÃO 127/220 VOLTS; DIMENSÕES: DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE DO MERCADO; ACOMPANHA: 1 MÁSCARA DE SILICONE; INCLUI: MANUAL OPERACIONAL, GARANTIA DE 1 ANO. - - Para atender Ação de obrigação n° 24820150342132 de Lucinaldo Aparecido Neves de Azevedo, proc. adm.: 30350/2015 - C 14 - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

641/2016 4748/1 10275 - EMPORIO HOSPITALAR COMERC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 888,00, - SUPLEMENTO NORMOCALORICO E NORMOPROTEICO PARA PARA PACIENTES COM MAL DE ALZHEIMER - Suplemento normocalórico, normoproteico. Enriquecido com elementos nutricionais (Fortasyn Connect) que em conjunto exercem papel fundamental na manutenção da integridade e função das células cerebrais, que podem sofrer perdas com o envelhecimento da membrana dos neurônios. Fortasyn é uma combinação de nutrientes que contem: EPA/DHA, UMP , colina, fosfolipídeos, além dos micronutrientes antioxidantes, Vitamina E, C, Zinco, selênio e vitaminas do Complexo B. Isento de glúten. Isento de Lactose.Indicado para Auxílio ao bom funcionamento das células cerebrais e formação de sinapses (conexão entre as células do cérebro), como pacientes com Mal de Alzheimer. Frasco com 125 ml. - - Para atender paciente com processo na central de acolhimento, proc. adm.: 29889/2015 de Oreste Bartoli. - C 299 - A present edespesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

01.17.01.10.302.0033.2064.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.013100000.662 - FICHA

0/0 467/4 17861 - MANITEC GRUPOS GERADORES PREGÃO PRESENCIAL 109/2015 3.863,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 467/2016-4.

717/2016 4918/1 16983 - SANARE- SERVICOS DE SAUDE PREGÃO PRESENCIAL 48/2015 2.518,98, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 4918/2016-1.717/2016 4918/2 16983 - SANARE- SERVICOS DE SAUDE PREGÃO PRESENCIAL 48/2015 7.054,80, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 4918/2016-2.

0/0 7001/1 22054 - SÃO PAULO SECRETARIA MUNI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 68,10, - PAGAMENTO - - Para pagamento da multa de ATI B5149022-0 proc.5196/16 motorista Renato valim0/0 7002/1 22054 - SÃO PAULO SECRETARIA MUNI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 85,12, - PAGAMENTO - - Para pagamento da multa de ATI SI A4-885949-8 multa por não indicação proc

601/16 veiculo placa DKI 5297 motorista Clovis Aranha.

01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.053000045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.053000045.663 - FICHA

700/2016 4911/1 448 - FRANCO BORRACHARIA COM.DE PREGÃO PRESENCIAL 45/2015 141,00

(Página: 21 / 29)

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N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, - SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CARRO, - SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CARRO, - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CARRO -SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CARRO, - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CARRO - - Para serviço do veiculo placa DKI 5113. - C102 - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios Franco.

01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.053000046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.053000046.663 - FICHA

0/0 891/2 20760 - CENTRO TERAPEUTICO SERRA PREGÃO PRESENCIAL 6/2015 1.664,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 891/2016-2.

01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.053000080 - SUS - UPA CUSTEIO01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.053000080.663 - FICHA

0/0 473/4 17861 - MANITEC GRUPOS GERADORES PREGÃO PRESENCIAL 109/2015 1.931,50, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 473/2016-4.

01.17.01.10.302.0033.2066 - REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS (PRESTADORES SERV. SUS)01.17.01.10.302.0033.2066.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.013100000.673 - FICHA

0/0 921/1 17956 - LINUS PAULING MEDICINA DI PREGÃO PRESENCIAL 108/2014 3.360,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 921/2016-1.

0/0 520/4 10827 - ACADEMIA TAQUARAL SPORT C PREGÃO PRESENCIAL 01/2015 3.276,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº520/2016-4.241/2016 1804/1 19203 - MEDICINA NUCLEAR DE CAMPI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.950,00, - DOSE TERAPEUTICA ABLATIVA DE IODO 131 - Dose terapeutica de Iodo 131 para tratamento de

Hipertireoidismo Graves. - - Para atender processo administrativo n° 28914/2015 de Sivalda Pereira Caires. - C 161 - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

01.17.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico01.17.01.10.303.0034 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA01.17.01.10.303.0034.2068 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT OS01.17.01.10.303.0034.2068.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.303.0034.2068.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0034.2068.33903000.013100000.682 - FICHA

578/2016 3435/1 18630 - DUPATRI HOSPITALAR COM.IM PREGÃO PRESENCIAL 82/2015 1.519,20, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 3435/2016-1.824/2016 5741/1 334 - PORTAL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 82/2015 2.888,00, - DEXAMETASONA 4 MG/ML INJETAVEL - DEXAMETASONA 4 MG/ ML INJETAVEL, AMPOLA DE 2,5

ML. - Marca: FOS. DIS. DEXAMETASONA 4MG/ML - Modelo: CX C/ 100 AMP 2,5ML - Fabricante: FARMACE - - Para uso em unidade de saúde. - C 445 - Ata

826/2016 5743/1 21899 - FUTURA COMÉRCIO DE PROD.M PREGÃO PRESENCIAL 82/2015 889,92

(Página: 22 / 29)

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 02/05/2016 08:43:08Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, - TRAMADOL, CLORIDRATO 50MG/ML, AMPOLA DE 2 ML - TRAMADOL, CLORIDRATO 50MG/ML INJETAVEL; FORMA DE APRESENTAÇÃO AMPOLA COM 2 ML - Fabricante: TEUTO - - Para uso em unidade de saúde. - C 445 - Ata

01.17.01.10.303.0034.2068.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.013100000.684 - FICHA

52/2016 708/3 20436 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE PREGÃO PRESENCIAL 35/2015 33,60, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 708/2016-3.

304/2016 1911/1 15229 - NATULAB LABORATÓRIO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 83/2015 560,00, - AMBROXOL, CLORIDRATO 6 MG/ML XAROPE ADULTO;SEM AÇUCAR - AMBROXOL, CLORIDRATO 6 MG/ML XAROPE ADULTO; SEM AÇUCAR;FORMA DE APRESENTAÇÃO: FRASCO 120ML - Marca: BRONQTRAT - - Para distribuição a paciente. - C 168 - Ata

313/2016 1920/2 21195 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUI PREGÃO PRESENCIAL 35/2015 12.610,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 1920/2016-2.254/2016 4563/1 22084 - BRISTAOL-MYERS SQUIBB FAR INEXIGÍVEL /0 77.254,80, - DACLASTAVIR 60MG - PARA ATENDER ACAO JUDICIAL - DACLASTAVIR 60 MG PARA ATENDER

LIMINAR JUDICIAL, CAIXA COM 28 CPS. - - Para atender ação judicial n° 10082782020148260248 de Marcos dos Santos Pereira, Proc. Adm.: 23479/2014 e 17047/2015 - C 169 - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

822/2016 5739/1 21195 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUI PREGÃO PRESENCIAL 9/2016 1.360,00, - CLOMIPRAMINA ;CLORIDRATO; 10 MG COMPRIMIDO - CLOMIPRAMINA ,CLORIDRATO; 10 MG ; FORMA DE APRESENTAÇÃOO COMPRIMIDO - Marca: CLO 10MG - Modelo: CX C/ 20 COMP. -Fabricante: EMS - - Para distribuição a pacientes. - C 444 - Ata

809/2016 5781/1 21899 - FUTURA COMÉRCIO DE PROD.M PREGÃO PRESENCIAL 83/2015 1.431,00, - NISTATINA 25000UI/G,CREME VAGINAL; - Nistatina 25.000 ui/g; forma farmaceutica creme vaginal; forma de apresentação bisnaga/tubo; via de administração vaginal , bisnaga com 60gr - Marca: TEUTO - - Para distribuição a pacientes. - C 444 - Ata

01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.053000049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.053000049.685 - FICHA

297/2016 1904/1 15229 - NATULAB LABORATÓRIO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 83/2015 750,00, - SULFATO FERROSO 40 MG,COMPRIMIDO REVESTIDO - SULFATO FERROSO 40 MG; FORMA DE APRESENTAÇÃO COMPRIMIDO REVESTIDO - Marca: MASFEROL - - Para distribuição a paciente, portaria 4.217 - C 166 - Ata

570/2016 3417/1 21195 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUI PREGÃO PRESENCIAL 35/2015 13.000,00, - CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG - CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG; FORMA DE APRESENTACAO COMPRIMIDO REVESTIDO - Marca: CLO 25 MG - Fabricante: EMS - - Para dispensação a pacientes, portaria 4.217 - C 295 - Ata

594/2016 4214/1 18630 - DUPATRI HOSPITALAR COM.IM PREGÃO PRESENCIAL 83/2015 2.262,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 4214/2016-1.

596/2016 4216/1 18631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL PREGÃO PRESENCIAL 83/2015 600,00, - DEXCLORFENIRAMINA,MALEATO 0,4 MG/ ML; SOLUCAO ORAL; FRASCO C/100 ML -DEXCLORFENIRAMINA,MALEATO 0,4 MG/ ML SOLUÇÃO ORAL; FRASCO COM 100 ML. - Marca: HIPOLABOR - - Para dispensação a pacientes, portaria 4.217 - C 295 - Ata

593/2016 4218/2 21899 - FUTURA COMÉRCIO DE PROD.M PREGÃO PRESENCIAL 83/2015 1.562,18, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 4218/2016-2.

01.17.01.10.303.0034.2073 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNC IA FARMACÊUTICA01.17.01.10.303.0034.2073.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.303.0034.2073.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0034.2073.33903000.013100000.688 - FICHA

785/2016 5555/1 22061 - KOPER IN COMERCIO E SERVI PREGÃO PRESENCIAL 143/2015 2.605,80

(Página: 23 / 29)

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 02/05/2016 08:43:08Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, - EXTINTOR INCENDIO P.Q.S., 12KG,CLASSE 40B; INMETRO,NBR 10721,GAR.12 MESES -EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUIMICO SECO; COM CAPACIDADE DE 12 KG; CLASSE 40B; COM CERTIFICADO DO INMETRO E NORMA NBR 10721,GARANTIA DE 12 MESES -Marca: KIDDE, - PLACA INDICATIVA EM PVC COM DIZERES "EXTINTOR",MED.30X20 CM - PLACA INDICATIVA; EM PVC; MEDINDO 30X20 CM E 3 MM DE ESPESSURA; COM DIZERES "EXTINTOR"; FOTOLUMINESCENTE; COM PICTOGRAMA EM RESINA REFLETIVA;CONFORME NBR 13434 -Marca: STAPLES, - PLACA INDICATIVA EM PVC;COM DIZERES "SAIDA";MED.19X32,5 CM - PLACA INDICATIVA; EM PVC; MEDINDO 19X32,5 CM E 3 MM DE ESPESSURA; COM DIZERES "SAIDA"; FOTOLUMINESCENTE; COM PICTOGRAMA EM RESINA REFLETIVA;CONFORME NBR 13434/95 -Marca: STAPLES, - SUPORTE DE SOLO PARA EXTINTOR. - SUPORTE DE SOLO PARA EXTINTOR; TRIPE DE ACO ZINCADO MEDINDO 48CM DE ALTURA. - Marca: PARATEC - - Para farmacia Morada do Sol. - C 433 - Ata

01.17.01.10.303.0034.2073.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.17.01.10.303.0034.2073.33903200.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0034.2073.33903200.013100000.690 - FICHA

116/2016 1897/1 20211 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA INEXIGÍVEL /0 6.870,00, - CATETER QUICKSET 9MM 60CM (CONFORME PROCESSO DE LIMINAR JUDICIAL) - CATETER QUICKSET 9MM 60CM, CAIXA COM 10 UNIDADES (CONFORME PROCESSO DE LIMINAR JUDICIAL), - RESERVATORIO DE 3 ML PARA BOMBA DE INSULINA, MMT 332A - Reservatório de 3 ml para Bomba de Insulina, MMT 332A PARA ATENDER LIMINAR JUDICIAL, - SENSOR ENLITE MMT - 7008ª (PARA ATENDER LIMINAR JUDICIAL). - SENSOR ENLITE MMT - 7008ª (PARA ATENDER LIMINAR JUDICIAL). - - Para atender ação judicial n° 40041 971120138260248 de Francys Mary Uchoa, Proc. Adm.: 17040/2006 - C 66 - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

183/2016 2232/1 20211 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA INEXIGÍVEL /0 6.870,00, - CATETER QUICKSET 9MM 60CM (CONFORME PROCESSO DE LIMINAR JUDICIAL) - CATETER QUICKSET 9MM 60CM, CAIXA COM 10 UNIDADES (CONFORME PROCESSO DE LIMINAR JUDICIAL), - RESERVATORIO DE 3 ML PARA BOMBA DE INSULINA, MMT 332A - Reservatório de 3 ml para Bomba de Insulina, MMT 332A PARA ATENDER LIMINAR JUDICIAL, - SENSOR ENLITE MMT - 7008ª (PARA ATENDER LIMINAR JUDICIAL). - SENSOR ENLITE MMT - 7008ª (PARA ATENDER LIMINAR JUDICIAL). - - Para atender aç~co judicial n° 1005 4779720158260248 de Bruna da Silva Pedroza, Proc. Adm.: 18489/2015 - C 68 - A presente despesa nãoe sta vinculada a convênio ou contrato.

117/2016 2245/1 20211 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA INEXIGÍVEL /0 6.870,00, - CATETER QUICKSET 9MM 60CM (CONFORME PROCESSO DE LIMINAR JUDICIAL) - CATETER QUICKSET 9MM 60CM, CAIXA COM 10 UNIDADES (CONFORME PROCESSO DE LIMINAR JUDICIAL), - RESERVATORIO DE 3 ML PARA BOMBA DE INSULINA, MMT 332A - Reservatório de 3 ml para Bomba de Insulina, MMT 332A PARA ATENDER LIMINAR JUDICIAL, - SENSOR ENLITE MMT - 7008ª (PARA ATENDER LIMINAR JUDICIAL). - SENSOR ENLITE MMT - 7008ª (PARA ATENDER LIMINAR JUDICIAL). - - Para atender ação judicial n° 10070 440320148260248 de Lucas de Campos Bicudo Marreto, Proc. Adm.: 25785/2014. - C 67 - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

01.17.01.10.303.0034.2073.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.303.0034.2073.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0034.2073.33903900.013100000.694 - FICHA

785/2016 5556/1 22061 - KOPER IN COMERCIO E SERVI PREGÃO PRESENCIAL 143/2015 324,00, - SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE EQUIPAMENTO PARA COMBATE A INCENDIO; FITA ADESIVA COM 50MM DE LARGURA; COR PRETA. - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE EQUIPAMENTO PARA COMBATE A INCÊNDIO; FITA ADESIVA COMPOSTA POR FILME DE PVC E RESINA SINTÉTICA A PROVA D´AGUA; ADESIVO ACRÍLICO SENSÍVEL A PRESSÃO; COM 50MM DE LARGURA; COR PRETA. - Marca: KOPER - - Para farmacia Morada do Sol. - C 433 - Ata

01.17.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica01.17.01.10.305.0035 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE01.17.01.10.305.0035.2071 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCI A EPIDEMIOLÓGICA01.17.01.10.305.0035.2071.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.305.0035.2071.33903000.053000048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA01.17.01.10.305.0035.2071.33903000.053000048.719 - FICHA

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 02/05/2016 08:43:08Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

207/2016 2031/1 5561 - BALILLA DISTRIBUIDORA DE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 503,84, - FILTRO DE COMBUSTIVEL, - FILTRO DE OLEO,46751179,GENUINA - FILTRO DE OLEO AUTOMOTIVO; FIAT; UNO/FIORINO/PALIO/SIENA/PALIO WEEKEND/DOBLO; 03/06; 46751179, PECA GENUINA, - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; PARA MOTOR CICLO DIESEL; SAE 15W40; API-CF; FRASCO DE 1 LT. - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; PARA MOTOR; A DIESEL; SAE 15W40; CLASSIFICACAO API-CF; TECNOLOGIA MULTIVISCOSO; EMBALADO EM FRASCO DE 01 LITRO., -PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO; FILTRO ANTI-POLEN; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO; FILTRO ANTI-POLEN; ORIGINAL, - PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO; HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO; COD. 13167. - PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO DOBLO; HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO; COD. 13167., - PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO; OLEO DE MOTOR; COD. 7086837 - PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO; OLEO DE MOTOR ; COD. 7086837, - PECA DE REPOSICAO; LIMPA BICO AUTOMOTIVO - PECA DE REPOSICAO; LIMPA BICO AUTOMOTIVO, - PECA DE REPOSICAO; PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA; MARCA FIAT; MODELO UNO MILLE FIRE; ANO 2001; PECA FABRICANTE ORIGINAL, - PECA REPOSICAO : ELEMENTO FILTRO DE AR PARA REVISAO: ORIGINAL - PECA REPOSICAO : ELEMENTO FILTRO DE AR PARA REVISAO: ORIGINAL, - PECA REPOSICAO: LIMPA SISTEMA DE VENTILACAO PREMIUN PARA REVISAO:AUTOMOTIVA: ORIGINAL - PECA REPOSICAO: LIMPA SISTEMA DE VENTILACAO PREMIUN PARA REVISAO:AUTOMOTIVA:PECA FABRICANTE : ORIGINAL - - Para manutenção do veiculo oficial FIAT PALIO placa FBE 1173 chassi 9BD17122LF5989232 ano 2014/2015 -C 24 - A presente despesa não esta vinculada a contrato sou convênios Balila.

01.17.01.10.305.0035.2071.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.305.0035.2071.33903900.053000048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA01.17.01.10.305.0035.2071.33903900.053000048.725 - FICHA

0/0 524/4 16265 - BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSP CONVITE 44/2014 3.180,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 524/2016-4.

208/2016 2032/1 5561 - BALILLA DISTRIBUIDORA DE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 370,00, - BALANCEAMENTO DE RODAS AUTOMOTIVAS - BALANCEAMENTO DE RODAS AUTOMOTIVAS, -LIMPEZA DO CORPO DE INJEÇÃO - LIMPEZA DO CORPO DE INJEÇÃO (S/ REMOÇÃO DO CORPO), - PRESTACAO DE SERVICO - ESTERILIZACAO DA CAIXA DE AR AUTOMOTIVO - PRESTACAO DE SERVICO - ESTERILIZACAO DA CAIXA DE AR AUTOMOTIVO, - SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA EM VEICULOS; LIMPEZA DE BICOS INJETORES AUTOMOTIVO. - SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA EM VEICULOS; LIMPEZA DE BICOS INJETORES AUTOMOTIVO., -SERVICO: LAVAGEM / LIMPEZA DE VEICULO OFICIAL - SERVICO: LAVAGEM / LIMPEZA DE VEICULO OFICIAL, - SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO - SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO - - Para manutenção do veiculo oficial FIAT PALIO placa FBE 1173 chassi 9BD17122LF5989232 ano 2014/2015 - C 24 - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios Balilla.

708/2016 4915/1 448 - FRANCO BORRACHARIA COM.DE PREGÃO PRESENCIAL 45/2015 162,00, - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CARRO, - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CAMIONETA ATE 1.000 KG - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CAMIONETA ATE 1.000 KG, - SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CAMIONETE ATE 1.000 KG - SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CAMIONETE ATE 1.000 KG, - SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE CAMIONETE ATE 1.000 KG - SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE CAMIONETE ATE 1.000 KG - - Para serviço dos veiculos oficiais placas DKI 5332 e DKI 5064. - A presente despesas não esta vinculada a contratos ou convênios Franco.

0/0 4865/2 22074 - ECOVEC COM. DE LICENCIAME INEXIGÍVEL /0 1.947,00

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N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 4865/2016-2.

01.18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLIC A01.18.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.18.01.06.000 - Segurança Pública01.18.01.06.182 - Defesa Civil01.18.01.06.182.0029 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA01.18.01.06.182.0029.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.18.01.06.182.0029.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.18.01.06.182.0029.2002.33903000.011100000 - GERAL01.18.01.06.182.0029.2002.33903000.011100000.733 - FICHA

136/2016 4883/1 20861 - BANDANA IND. E COMERCIO L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.750,00, - BOINA MILITAR,MALHA 100% LA,CIRCULAR,TIPO FRANCESA,PRETA,TAMANHO 58CM - Boina militar; confeccionada em malha 100% la; no formato circular do tipo francesa; na cor preta; no tamanho 58cm; com faixa cilindrica de 20mm de altura; aba com 35mm debruada com couro preto de 0,5mm a 0,7mm de espessura; onde passara o cadarço para ajuste da boina; cadarço confeccionado em 72% polipropileno 28% algodão, na cor preta; parte interna com reforço em couro (65x69)mm; situado no quarto anterior ao lado direito; destinado a receber na parte externa o destintivo da policia militar; forro confeccionado em 62% algodão e 38% poliester; aplicado somente na parte superior interna do bojo; com dois ilhoses em alumínio na cor preta; aplicados no limite inferior da aba; separados 65mm um do outro no sentido transversal; e a 30mm da base; destinados a facilitar a circulação de ar; botão de pressão/femea aplicado entre os ilhoses; a 0,8mm da base; a boina deverá ser em cor sólida lavável e não desbotar; gara, - BOINA MILITAR,MALHA 100% LA,CIRCULAR,TIPO FRANCESA,PRETA,TAMANHO 60CM - BOINA MILITAR,MALHA 100% LA,CIRCULAR,TIPO FRANCESA,PRETA,TAMANHO 60CM - Boina militar; confeccionada em malha 100% lã; no formato circular do tipo francesa; na cor preta; no tamanho 60cm; com faixa cilindrica de 20mm de altura; aba com 35mm debruada com couro preto de 0,5mm a 0,7mm de espessura; onde passará o cadarço para ajuste da boina; cadarço confeccionado em 72% polipropileno 28% algodão, na cor preta; parte interna com reforçco em couro (65x69)mm; situado no quarto anterior ao lado direito; destinado a receber na parte externa o destintivoda policia militar; forro confeccionado em 62% algodão e 38% poliester; aplicado somente na parte superior interna do bojo; com dois ilhoses em aluminio na cor preta; aplicados no limite inferior da aba; separados 65mm um do outro no sentido transversal; e a 30mm da base; destinados a facilitar a circulação de ar; botão de pressão/femea aplicado entre os ilhoses; a 0,8m

01.18.01.06.182.0029.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.18.01.06.182.0029.2002.33903900.011100000 - GERAL01.18.01.06.182.0029.2002.33903900.011100000.738 - FICHA

176/2016 7023/1 10043 - AUTO FUNILARIA E PINT. SA PREGÃO PRESENCIAL 140/2015 1.290,03, - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVICOS DE LANTERNAGEM, PINTURA E FUNILARIA DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PINTURA E FUNILARIA DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIO OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO, VIDE EDITAL - - Serviço de funilaria em viaturas da Guarda Civil placas DKI 5018, ERY 2835 e DKI 5486. - A presente despesa está vinculada a Empresa AUTO FUNILARIA E PINTURA SALLA LTDA - ME.

0/0 1513/5 17598 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRESENCIAL 134/2015 64,90

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Data: 02/05/2016 08:43:08Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 1513/2016-5.0/0 217/4 17017 - MULTIWAY COMERCIO E REPRE PREGÃO PRESENCIAL 68/2012 28.963,32, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 217/2016-4.

0/0 1520/3 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 978,98, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 1520/2016-3.

01.18.01.06.182.0029.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.18.01.06.182.0029.2002.44905200.011100000 - GERAL01.18.01.06.182.0029.2002.44905200.011100000.743 - FICHA

127/2016 5709/1 10218 - PCB INFORMATICA - EIRELI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 349,00, - DISCO RIGIDO EXTERNO; 1000GB; 7200RPM; USB 2.0 - DISCO RIGIDO EXTERNO 1000GB: INTERFACE: FIREWIRE-400, FIREWIRE-800 USB 2.0; VELOCIDADE DO DRIVE: 7200 RPM; BUFFER;16MB; TEMPO DE BUSCA:<10MS; TAXA DE TRANSFERENCIA DE DADOS SUSTENTADA: FIREWIRE-800:88MB/SEGUNDO, FIREWIRE-400: 42MB/SEGUNDO, USB 2.0: 3MB/SEGUNDO; COMPATIBILIDADE DE HARDWARE: COMPATIVEL COM COMPUTADORES MAC PROCESSADOR G3 OU SUPERIOR E PC PROCESSADOR INTEL: COMPATIBILIDADE DE SISTEMA OPERACIONAL: MAC OS 9.X OU MAC OS X 10.X.X. MAC OS X 10.2.4 OU SUPERIOR E WINDOWS 2000, WINDOWS XP OU SUPERIOR; ACESSóRIOS QUE ACOMPANHAM O HD: CABO FIREWARE-800, CABO FIERWIRE-400, CABO LINK/DV, CABO USB 2.0, CD-ROM COM SOFTWARE, BASE DE DRIVE (GABINETE DO DRIVE) E FONTE DE ALIMENTACAO EXTERNA. - - Aquisição de HD externo para uso do processamento da Sr. Paina. - A presente despesa não esta vinculado a ta de contrato ou convênio.

01.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE01.19.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.19.01.04.000 - Administração01.19.01.04.122 - Administração Geral01.19.01.04.122.0043 - MANUTENÇÃO DA FROTA01.19.01.04.122.0043.2076 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVE L01.19.01.04.122.0043.2076.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.04.122.0043.2076.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.04.122.0043.2076.33903000.011100000.752 - FICHA

76/2016 651/11 21499 - SMALL DISTRIBUIDORA DERIV PREGÃO PRESENCIAL 7/2015 14.789,60, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 651/2016-11.76/2016 651/12 21499 - SMALL DISTRIBUIDORA DERIV PREGÃO PRESENCIAL 7/2015 14.789,60, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 651/2016-12.75/2016 653/4 20912 - GRAN PETRO DISTRIBUIDORA PREGÃO PRESENCIAL 7/2015 7.618,00, PARTE DO PGTO DO EMPENHO Nº653/2016-4.

75/2016 653/5 20912 - GRAN PETRO DISTRIBUIDORA PREGÃO PRESENCIAL 7/2015 4.851,00, PARTE DO PGTO DO EMPENHO Nº653/2016-5.

01.19.01.04.122.0043.2077 - MANUTENÇÃO DA FROTA01.19.01.04.122.0043.2077.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.04.122.0043.2077.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.04.122.0043.2077.33903000.011100000.755 - FICHA

295/2016 5385/1 22113 - CURIO SERVICOS AUTOMOTIVO PREGÃO PRESENCIAL 140/2015 19.707,12

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Data: 02/05/2016 08:43:08Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 5385/2016-1.295/2016 5385/2 22113 - CURIO SERVICOS AUTOMOTIVO PREGÃO PRESENCIAL 140/2015 16.051,38, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 5385/2016-2.

303/2016 5646/1 20938 - FUSION COMERCIO DE A. PEÇ PREGÃO PRESENCIAL 140/2015 22.102,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 5646/2016-1.

01.19.01.15.000 - Urbanismo01.19.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.19.01.15.451.0045 - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLI AÇÃO DA URBANIZAÇÃO01.19.01.15.451.0045.2089 - MANUT. REF. AMPL. ÁREAS VERDES, SIST. LAZER, VIAS E LOGR. PÚBLICOS E PRAÇA S MUNICIPAIS01.19.01.15.451.0045.2089.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.15.451.0045.2089.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.15.451.0045.2089.33903000.011100000.760 - FICHA

292/2016 5523/1 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTR PREGÃO PRESENCIAL 71/2015 29.935,40, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 5523/2016-1.

01.19.01.15.452 - Serviços Urbanos01.19.01.15.452.0042 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E DO MEIO AMBIE NTE01.19.01.15.452.0042.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.19.01.15.452.0042.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.15.452.0042.2002.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0042.2002.33903000.011100000.780 - FICHA

241/2016 4529/1 1431 - SS SILVEIRA & SILVEIRA CO PREGÃO PRESENCIAL 62/2015 1.092,00, - COPO DESCARTAVEL; POLIESTIRENO(PS); COM CAPACIDADE TOTAL DE 110ML - COPO DESCARTÁVEL; POLIESTIRENO(PS); COM CAPACIDADE TOTAL DE 110ML; ACONDICIONADO EM MANGAS C/100 COPOS; NA COR BRANCA OPACA; MASSA MÍNIMA DE 1,90 GRAMAS PARA CADA COPO; OS COPOS DEVEM SER RESISTENTES; HOMOGÊNEOS; ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS; BOLHAS; RACHADURAS; FUROS; DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS; NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE; O COPO DEVE TRAZER GRAVADO EM RELEVO; COM CARACTERES VISÍVEIS E DE FORMA INDELÉVEL A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, A CAPACIDADE E O SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA RECICLAGEM, O COPO DEVE TER RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO LATERAL CONFORME NORMA ABNT 14.865; EMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 3.000 UNIDADES (25 MANGAS COM 100 COPOS CADA); AS MANGAS E A CAIXA DEVERÁ CONSTAR INFORMAÇÕES DO FABRICANTE; MARCA; ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO; AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSAS NA CAIXA DE FORMA LEGÍVEL; NÃO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE

270/2016 4826/1 19209 - COMERCIAL MANGILI & SILVA PREGÃO PRESENCIAL 62/2015 276,00, - PANO DE LIMPEZA,100%ALGODAO ALVEJADO,(74X45),S/ACAB.,BRANCO - PANO DE LIMPEZA,COMPOSTO DE 100% DE ALGODAO ALVEJADO; MEDINDO (74X45)CM; COM VARIACAO DE 10% DE OSCILACAO NAS MEDIDAS; SEM ACABAMENTO; NA COR BRANCA; ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE - Marca: CMS - - Para estoque almoxarifado. - "A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios".

01.19.01.15.452.0042.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.19.01.15.452.0042.2002.33903900.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0042.2002.33903900.011100000.784 - FICHA

0/0 273/3 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.139,93

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Page 29: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R ... · extintora de 6 a/40 b; com certificado do inmetro e norma nbr 15809; com garantia de 12 meses. - marca: kidde, - extintor

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 02/05/2016 08:43:08Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 273/2016-3.

01.19.01.15.452.0042.2074 - MANUTENÇÃO DO CANIL E C ENTRO DE ZOONOSE01.19.01.15.452.0042.2074.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.15.452.0042.2074.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0042.2074.33903000.011100000.789 - FICHA

287/2016 5012/1 21828 - DAVOL PROD.E EQUIP. VETER PREGÃO PRESENCIAL 92/2015 1.750,00, - VACINA IMPORTADA; FORMULADA COM VIRUS VIVO MODIFICADO; PARA A VACINACAO DE GATOS - VACINA IMPORTADA; FORMULADA COM VIRUS VIVO MODIFICADO;TRIPLICE FELINA;PARA GATOS SADIOS COM 9 SEMANAS DE IDADE OU MAIS; CONTRA RINOTRAQUEITE; CALICIVIROSE E PANLEUCOPENIA FELINA; FORNECIMENTO EM AMPOLA - Marca: PFIZER - - Para aquisição de vacinas a serem usadas no Canil e Centro de Zoonose. - PREGÃO Nº 92/2015 - EDITAL Nº 135/2015 - FORNECEDOR = DAVOL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS VETERINÁRIOS LTDA ME . "A Presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios".

----------------------2.198.888,73

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INDAIATUBA, 25 de Abril de 2016

ROMEU SÉRGIO COLANCRC-SP 127629

CONTADOR

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