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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - FMS RUA PETRONILO REIS S/N CENTRO C.N.P.J. : 11.555.139/0001-18 Emp. No. Dotação Orçamentária Proc. Listagem de Despesas Pagas Empenho Período de 24/10/2014 até 24/11/2014 Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS OUTUBRO ATÉ NOVEMBRO/2014 Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Tipo da Nota : TODAS Retido R$ Líquido R$ Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS Orçamentários 02/01/2014 1 030707 10.128.0010.2.021 3.3.9.0.39.00 2 2139 COELBA - 15.139.629/0001-94 31/10/2014 04/11/2014 Estimativa 19,30 EMPENHO REF. A ENERGIA ELETRICA. IMOVEL DE GEISA MARCELLA DOS SANTOS MARTINS. 0,00 19,30 02/01/2014 1 030707 10.128.0010.2.021 3.3.9.0.39.00 2 2258 COELBA - 15.139.629/0001-94 03/11/2014 18/11/2014 Estimativa 425,42 EMPENHO REF. A ENERGIA ELETRICA. IMOVEL DE VERA LUCIA VIEIRA SANTOS 0,00 425,42 02/01/2014 1 030707 10.128.0010.2.021 3.3.9.0.39.00 2 2284 COELBA - 15.139.629/0001-94 17/11/2014 20/11/2014 Estimativa 1.708,03 EMPENHO REF. A ENERGIA ELETRICA. 0,00 1.708,03 02/01/2014 2 030707 10.128.0010.2.021 3.3.9.0.39.00 2 2189 EMBASA - 13.504.675/0001-10 31/10/2014 11/11/2014 Estimativa 2.139,33 EMPENHO REF. A ABASTECIMENTO DE AGUA. 0,00 2.139,33 02/01/2014 3 030707 10.128.0010.2.021 3.3.9.0.39.00 2 2243 TELEMAR - 33.000.118/0005-00 10/10/2014 17/11/2014 Estimativa 540,88 EMPENHO REF. A SERVIÇOS TELEFONICOS. 0,00 540,88 02/01/2014 3 030707 10.128.0010.2.021 3.3.9.0.39.00 2 2279 TELEMAR - 33.000.118/0005-00 12/11/2014 19/11/2014 Estimativa 658,48 EMPENHO REF. A SERVIÇOS TELEFONICOS. 0,00 658,48 02/01/2014 4 030752 10.301.0003.2.045 3.1.9.0.11.00 14 2136 Folha Agentes De Saude - 14.217.335/0001-7 27/10/2014 04/11/2014 Estimativa 40.632,15 REF. A FOLHA DE PESSOAL CIVIL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. OUTUBRO/2014. 7.293,52 33.338,63 02/01/2014 4 030752 10.301.0003.2.045 3.1.9.0.11.00 14 2137 Folha Agentes De Saude - 14.217.335/0001-7 27/10/2014 04/11/2014 Estimativa 5.609,24 REF. A FOLHA DE PESSOAL CIVIL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. OUTUBRO/2014. 827,70 4.781,54 02/01/2014 5 030707 10.128.0010.2.021 3.1.9.0.04.00 2 2125 FOLHA PESSOAL 15% - 14.217.335/0001-70 27/10/2014 31/10/2014 Estimativa 10.345,64 EMPENHO REF. A FOLHA PESSOAL CONTRATAÇAO 15%. OUTUBRO/2014. 1.223,30 9.122,34 02/01/2014 5 030707 10.128.0010.2.021 3.1.9.0.04.00 2 2126 FOLHA PESSOAL 15% - 14.217.335/0001-70 27/10/2014 31/10/2014 Estimativa 17.098,95 EMPENHO REF. A FOLHA PESSOAL CONTRATAÇAO 15%. OUTUBRO/2014. 2.841,82 14.257,13 02/01/2014 6 030707 10.128.0010.2.021 3.1.9.0.11.00 2 2119 FOLHA PESSOAL 15% - 14.217.335/0001-70 27/10/2014 31/10/2014 Estimativa 21.881,33 EMPENHO REF. A FOLHA DE PESSOAL CIVIL 15%. OUTUBRO/2014. 3.501,73 18.379,60 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 20

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - FMSRUA PETRONILO REIS S/NCENTROC.N.P.J. : 11.555.139/0001-18

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 24/10/2014 até 24/11/2014

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

OUTUBRO ATÉ NOVEMBRO/2014

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

Orçamentários

02/01/20141 030707 10.128.0010.2.021 3.3.9.0.39.00 2 2139 COELBA - 15.139.629/0001-94 31/10/2014 04/11/2014 Estimativa 19,30EMPENHO REF. A ENERGIA ELETRICA. IMOVEL DE GEISA MARCELLA DOS SANTOS MARTINS.

0,00 19,30

02/01/20141 030707 10.128.0010.2.021 3.3.9.0.39.00 2 2258 COELBA - 15.139.629/0001-94 03/11/2014 18/11/2014 Estimativa 425,42EMPENHO REF. A ENERGIA ELETRICA. IMOVEL DE VERA LUCIA VIEIRA SANTOS

0,00 425,42

02/01/20141 030707 10.128.0010.2.021 3.3.9.0.39.00 2 2284 COELBA - 15.139.629/0001-94 17/11/2014 20/11/2014 Estimativa 1.708,03EMPENHO REF. A ENERGIA ELETRICA.

0,00 1.708,03

02/01/20142 030707 10.128.0010.2.021 3.3.9.0.39.00 2 2189 EMBASA - 13.504.675/0001-10 31/10/2014 11/11/2014 Estimativa 2.139,33EMPENHO REF. A ABASTECIMENTO DE AGUA.

0,00 2.139,33

02/01/20143 030707 10.128.0010.2.021 3.3.9.0.39.00 2 2243 TELEMAR - 33.000.118/0005-00 10/10/2014 17/11/2014 Estimativa 540,88EMPENHO REF. A SERVIÇOS TELEFONICOS.

0,00 540,88

02/01/20143 030707 10.128.0010.2.021 3.3.9.0.39.00 2 2279 TELEMAR - 33.000.118/0005-00 12/11/2014 19/11/2014 Estimativa 658,48EMPENHO REF. A SERVIÇOS TELEFONICOS.

0,00 658,48

02/01/20144 030752 10.301.0003.2.045 3.1.9.0.11.00 14 2136 Folha Agentes De Saude - 14.217.335/0001-7 27/10/2014 04/11/2014 Estimativa 40.632,15REF. A FOLHA DE PESSOAL CIVIL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. OUTUBRO/2014.

7.293,52 33.338,63

02/01/20144 030752 10.301.0003.2.045 3.1.9.0.11.00 14 2137 Folha Agentes De Saude - 14.217.335/0001-7 27/10/2014 04/11/2014 Estimativa 5.609,24REF. A FOLHA DE PESSOAL CIVIL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. OUTUBRO/2014.

827,70 4.781,54

02/01/20145 030707 10.128.0010.2.021 3.1.9.0.04.00 2 2125 FOLHA PESSOAL 15% - 14.217.335/0001-70 27/10/2014 31/10/2014 Estimativa 10.345,64EMPENHO REF. A FOLHA PESSOAL CONTRATAÇAO 15%. OUTUBRO/2014.

1.223,30 9.122,34

02/01/20145 030707 10.128.0010.2.021 3.1.9.0.04.00 2 2126 FOLHA PESSOAL 15% - 14.217.335/0001-70 27/10/2014 31/10/2014 Estimativa 17.098,95EMPENHO REF. A FOLHA PESSOAL CONTRATAÇAO 15%. OUTUBRO/2014.

2.841,82 14.257,13

02/01/20146 030707 10.128.0010.2.021 3.1.9.0.11.00 2 2119 FOLHA PESSOAL 15% - 14.217.335/0001-70 27/10/2014 31/10/2014 Estimativa 21.881,33EMPENHO REF. A FOLHA DE PESSOAL CIVIL 15%. OUTUBRO/2014.

3.501,73 18.379,60

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 20

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - FMSRUA PETRONILO REIS S/NCENTROC.N.P.J. : 11.555.139/0001-18

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 24/10/2014 até 24/11/2014

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

OUTUBRO ATÉ NOVEMBRO/2014

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

02/01/20146 030707 10.128.0010.2.021 3.1.9.0.11.00 2 2120 FOLHA PESSOAL 15% - 14.217.335/0001-70 27/10/2014 31/10/2014 Estimativa 5.700,00EMPENHO REF. A FOLHA DE PESSOAL CIVIL 15%. OUTUBRO/2014.

717,77 4.982,23

02/01/20146 030707 10.128.0010.2.021 3.1.9.0.11.00 2 2121 FOLHA PESSOAL 15% - 14.217.335/0001-70 27/10/2014 31/10/2014 Estimativa 35.259,72EMPENHO REF. A FOLHA DE PESSOAL CIVIL 15%. OUTUBRO/2014.

8.572,66 26.687,06

02/01/20147 030752 10.302.0003.1.038 3.1.9.0.04.00 14 2132 FOLHA SAMU - TEMPORÁRIO - 14.217.335/00 27/10/2014 04/11/2014 Estimativa 7.242,32EMPENHO REF. A FOLHA DE PESSOAL CIVIL. OUTUBRO/2014.

2.081,62 5.160,70

02/01/20147 030752 10.302.0003.1.038 3.1.9.0.04.00 14 2133 FOLHA SAMU - TEMPORÁRIO - 14.217.335/00 27/10/2014 04/11/2014 Estimativa 3.542,56EMPENHO REF. A FOLHA DE PESSOAL CIVIL. OUTUBRO/2014.

586,36 2.956,20

02/01/20148 030752 10.302.0003.1.038 3.1.9.0.11.00 14 2134 FOLHA SAMU - 14.217.335/0001-70 27/10/2014 04/11/2014 Estimativa 2.150,00EMPENHO REF. A FOHA DE PESSOAL CIVIL SAMU. OUTUBRO/2014.

191,19 1.958,81

02/01/20149 030752 10.305.0003.2.048 3.1.9.0.11.00 14 2122 FOLHA PESSOAL -EPIDEMIOLOGIA/DENGUE - 1 27/10/2014 31/10/2014 Estimativa 350,00EMPENHO REF. A DESPESA DE FOLHA PESSOAL CIVIL. OUTUBRO/2014. QUALIFARSUS.

0,00 350,00

02/01/20149 030752 10.305.0003.2.048 3.1.9.0.11.00 14 2123 FOLHA PESSOAL -EPIDEMIOLOGIA/DENGUE - 1 27/10/2014 31/10/2014 Estimativa 1.478,12EMPENHO REF. A DESPESA DE FOLHA PESSOAL CIVIL. ANDI. OUTUBRO/2014.

268,89 1.209,23

02/01/20149 030752 10.305.0003.2.048 3.1.9.0.11.00 14 2131 FOLHA PESSOAL -EPIDEMIOLOGIA/DENGUE - 1 27/10/2014 03/11/2014 Estimativa 3.182,36EMPENHO REF. A DESPESA DE FOLHA PESSOAL CIVIL. OUTUBRO/2014. QUALIFARSUS.

101,93 3.080,43

02/01/201410 030707 10.128.0010.2.021 3.3.9.0.39.00 2 2118 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/4981-65 31/10/2014 31/10/2014 Estimativa 375,26EMPENHO REF. A TARIFA BANCARIA 15% - OUTUBRO/2014.

0,00 375,26

02/01/201411 030752 10.301.0003.2.051 3.3.9.0.39.00 14 2242 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/4981-65 13/11/2014 13/11/2014 Estimativa 101,40EMPENHO REF. A TARIFAS BANCARIAS. PSF - NOVEMBRO/2014.

0,00 101,40

02/01/201412 030752 10.301.0003.2.047 3.3.9.0.39.00 14 2187 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/4981-65 10/11/2014 10/11/2014 Estimativa 23,40EMPENHO REF. A TARIFAS BANCARIAS. SAÚDE BUCAL - NOVEMBRO/2014.

0,00 23,40

02/01/201413 030752 10.301.0003.2.045 3.3.9.0.39.00 14 2156 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/4981-65 06/11/2014 06/11/2014 Estimativa 274,43EMPENHO REF. A TARIFAS BANCARIAS. ACS - NOVEMBRO/2014.

0,00 274,43

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 2 de 20

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - FMSRUA PETRONILO REIS S/NCENTROC.N.P.J. : 11.555.139/0001-18

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 24/10/2014 até 24/11/2014

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

OUTUBRO ATÉ NOVEMBRO/2014

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

02/01/201414 030752 10.301.0003.3.001 3.3.9.0.39.00 14 2299 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/4981-65 24/11/2014 24/11/2014 Estimativa 7,80EMPENHO REF. A TARIFAS BANCARIAS. NASF - NOVEMBRO/2014.

0,00 7,80

02/01/201416 030752 10.301.0003.6.014 3.3.9.0.39.00 14 2098 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/4981-65 29/10/2014 29/10/2014 Estimativa 7,80EMPENHO REF. A TARIFAS BANCARIAS - PROJETO VIVA - OUTUBRO/2014.

0,00 7,80

02/01/201416 030752 10.301.0003.6.014 3.3.9.0.39.00 14 2285 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/4981-65 20/11/2014 20/11/2014 Estimativa 7,80EMPENHO REF. A TARIFAS BANCARIAS - CAPS I - NOVEMBRO/2014.

0,00 7,80

02/01/201417 030752 10.302.0003.1.038 3.1.9.0.13.00 14 2260 INSS - PATRONAL - 14.217.335/0001-70 14/11/2014 18/11/2014 Estimativa 2.738,14EMPENHO REF. A INSS PATRONAL - SAMU. OUTUBRO/2014.

0,00 2.738,14

02/01/201418 030752 10.301.0003.2.045 3.1.9.0.13.00 14 2266 INSS - PATRONAL - 14.217.335/0001-70 14/11/2014 18/11/2014 Estimativa 10.374,12EMPENHO REF. A INSS PATRONAL - ACS. OUTUBRO/2014.

0,00 10.374,12

02/01/201419 030752 10.305.0003.2.048 3.1.9.0.13.00 14 2261 INSS - PATRONAL - 14.217.335/0001-70 14/11/2014 18/11/2014 Estimativa 397,23EMPENHO REF. A INSS PATRONAL - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. OUTUBRO/2014. (VASCINAÇAO)

0,00 397,23

02/01/201419 030752 10.305.0003.2.048 3.1.9.0.13.00 14 2262 INSS - PATRONAL - 14.217.335/0001-70 14/11/2014 18/11/2014 Estimativa 484,89EMPENHO REF. A INSS PATRONAL - ANDI. OUTUBRO/2014.

0,00 484,89

02/01/201419 030752 10.305.0003.2.048 3.1.9.0.13.00 14 2263 INSS - PATRONAL - 14.217.335/0001-70 14/11/2014 18/11/2014 Estimativa 2.950,68EMPENHO REF. A INSS PATRONAL - PAB FIXO. OUTUBRO/2014.

0,00 2.950,68

02/01/201420 030707 10.128.0010.2.021 3.1.9.0.13.00 2 2264 INSS - PATRONAL - 14.217.335/0001-70 14/11/2014 18/11/2014 Estimativa 19.427,16EMPENHO REF. A INSS PATRONAL - 15%. OUTUBRO/2014.

0,00 19.427,16

02/01/201422 030752 10.301.0003.3.001 3.3.9.0.47.00 14 2277 INSS - 14.217.335/0001-70 14/11/2014 19/11/2014 Estimativa 2.956,00EMPENHO REF. A INSS AUTONOMOS - NASF. OUTUBRO/2014.

0,00 2.956,00

02/01/201423 030752 10.301.0003.2.051 3.3.9.0.47.00 14 2275 INSS - 14.217.335/0001-70 11/11/2014 19/11/2014 Estimativa 7.779,46EMPENHO REF. A INSS AUTONOMOS - PSF. OUTUBRO / 2014

0,00 7.779,46

02/01/201424 030752 10.301.0003.2.047 3.3.9.0.47.00 14 2274 INSS - 14.217.335/0001-70 11/11/2014 19/11/2014 Estimativa 2.400,00EMPENHO REF. A INSS AUTONOMOS - SAUDE BUCAL. OUTUBRO / 2014

0,00 2.400,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - FMSRUA PETRONILO REIS S/NCENTROC.N.P.J. : 11.555.139/0001-18

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 24/10/2014 até 24/11/2014

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

OUTUBRO ATÉ NOVEMBRO/2014

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

02/01/201425 030707 10.128.0010.2.021 3.3.9.0.47.00 2 2276 INSS - 14.217.335/0001-70 14/11/2014 19/11/2014 Estimativa 560,00EMPENHO REF. A INSS PATRONAL - 15%. OUTUBRO/2014.

0,00 560,00

02/01/201434 030707 10.128.0010.2.021 3.3.9.0.14.00 2 2290 FLORISVALDO SOUZA SANTOS - 477.376.89 07/10/2014 21/11/2014 Estimativa 225,00 REF. A 01 E MEIA DIARIA PARA SALVADOR-BA, ONDE IRA CONDUZIR A PACIENTE ANA PATRICIA F. MOREIRA RG 138.356.2385 SSP/BA, CONFORME SOLICITAÇAO ANEXA. PA 742/2014.

0,00 225,00

02/01/201434 030707 10.128.0010.2.021 3.3.9.0.14.00 2 2291 FLORISVALDO SOUZA SANTOS - 477.376.89 03/10/2014 21/11/2014 Estimativa 225,00 REF. A 01 E MEIA DIARIA PARA SALVADOR-BA, ONDE IRA CONDUZIR A PACIENTE PAULA CASTOR DE ARAUJO RG 040.451.74.71 SSP/BA, CONFORME SOLICITAÇAO ANEXA. PA 738/2014.

0,00 225,00

02/01/201434 030707 10.128.0010.2.021 3.3.9.0.14.00 2 2292 FLORISVALDO SOUZA SANTOS - 477.376.89 13/10/2014 21/11/2014 Estimativa 225,00 REF. A 01 E MEIA DIARIA PARA SALVADOR-BA, ONDE IRA CONDUZIR A PACIENTE MARIA MILZA BATISTA SILVA RG 100.529.221.462 SSP/BA, CONFORME SOLICITAÇAO ANEXA. PA 755/2014.

0,00 225,00

02/01/201434 030707 10.128.0010.2.021 3.3.9.0.14.00 2 2293 FLORISVALDO SOUZA SANTOS - 477.376.89 14/10/2014 21/11/2014 Estimativa 150,00 REF. A 01 DIARIA PARA SERRINHA-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR ATE O LACEN AMOSTRA DE AGUA, REF. AO PROGRAMA VIGI/SISAGUA.CONFORME SOLICITAÇAO ANEXA. PA 756/2014.

0,00 150,00

02/01/201434 030707 10.128.0010.2.021 3.3.9.0.14.00 2 2280 FLORISVALDO SOUZA SANTOS - 477.376.89 21/10/2014 20/11/2014 Estimativa 225,00REF. A 01 E MEIA DIARIA PARA SALVADOR-BA, ONDE IRA CONDUZIR O PACIENTE ANANIAS JOSE BRAZ RG 026.206.61.13 SSP/BA, CONFORME SOLICITAÇAO ANEXA. PA 767/2014.

0,00 225,00

02/01/201445 030752 10.303.0003.6.002 3.3.9.0.30.00 14 2283 DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26 10/11/2014 20/11/2014 Global 492,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME1° E 2º ADITIVO AO CT 065/2013 COM VIGENCIA ATE 18/03/2015. NF 153260.

0,00 492,00

02/01/201462 030752 10.301.0003.2.051 3.3.9.0.36.00 14 2236 ELAINE GOMES DA CRUZ - 672.713.165-15 03/11/2014 13/11/2014 Global 724,00REF. AOS SERVIÇOS COMO TEC. EM ENFERMAGEM NO PSF AUREA MARIA VIEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO.CONFORME 1°, 2°, 3° 4°, 5° E 6° ADITIVOS AO CT. 09/2010. COM VIGENCIA ATE30/12/2014. OUTUBRO/2014. NF 36930.

115,84 608,16

02/01/201463 030752 10.301.0003.2.051 3.3.9.0.36.00 14 2229 IVANIA MARINA ALVES - 015.360.135-36 03/11/2014 13/11/2014 Global 724,00REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, PSF JOSÉ ROBERTO DE SÁ, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME 1° E 2° ADITIVOS AO CT 004/2013. COM VIGENCIA ATE30/12/2014. OUTUBRO/2014. NF 36937.

79,64 644,36

02/01/201464 030752 10.301.0003.2.051 3.3.9.0.36.00 14 2230 ITALO RICELLY BRAZ - 028.001.235-75 03/11/2014 13/11/2014 Global 3.000,00REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO DO PSF AUGUSTO JOSE DA SILVA NO POVOADO QUIXABA, CONFORME 1°, 2°, 3° 4° E 5° ADITIVOS AO CT 29/2010. NO PERIODE DE 12 MESES.OUTUBRO/2014. NF 36936.

396,17 2.603,83

02/01/201468 030752 10.301.0003.2.051 3.3.9.0.36.00 14 2234 FABIANA ARAUJO SILVA CARVALHO - 015.63 03/11/2014 13/11/2014 Global 724,00REF. A SERVIÇOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO PSF AUGUSTO JOSÉ DA SILVA, NO POVOADO QUIXABA, CONF 1º, 2º, 3º , 4º, 5° E 6° ADITIVOS AO CT Nº 011/2010. COM VIGENCIA ATE30/12/2014. OUTUBRO/2014. NF 36932.

79,64 644,36

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - FMSRUA PETRONILO REIS S/NCENTROC.N.P.J. : 11.555.139/0001-18

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 24/10/2014 até 24/11/2014

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

OUTUBRO ATÉ NOVEMBRO/2014

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

02/01/201469 030752 10.301.0003.2.051 3.3.9.0.36.00 14 2241 CIRILLO GOMES DE CARVALHO NETO - 065.82 03/11/2014 13/11/2014 Global 9.900,00REF. A SERVIÇOS COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL NO AUGUSTO JOSÉ DA SILVA, POV. QUIXABA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. 1º E 2° ADITIVOS AO CT Nº 009/2012. COM VIGENCIA ATE 30/12/2014.OUTUBRO/2014. NF 36964.

2.246,46 7.653,54

02/01/201470 030752 10.301.0003.2.051 3.3.9.0.36.00 14 2215 MARCELO VINICIUS MOTA SOUZA - 006.348.6 03/11/2014 13/11/2014 Global 3.000,00REF A SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO NO PSF NORBERTO JOSÉ DE SÁ, NO POVOADO AGROVILA 05, BORDA DO LAGO, CONF. 1º, 2º,3º , 4º E 5° TERMOS ADITIVOS AO CT Nº 022/2010. COMVIGENCIA ATE 30/12/2014. OUTUBRO/2014. NF 36944.

146,19 2.853,81

02/01/201471 030752 10.301.0003.2.051 3.3.9.0.36.00 14 2231 GRACIANE VIEIRA DOS SANTOS - 950.727.56 03/11/2014 13/11/2014 Global 724,00REF. A SERVIÇOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO PSF JOSÉ ALVES DOS SANTOS, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PSF(PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA SEC DE SAÚDE, CONF. 1º, 2° E3° ADITIVOS AO CT Nº 006/2012. COM VIGENCIA ATE 30/12/2014. OUTUBRO/2014. NF 36935.

115,84 608,16

02/01/201472 030752 10.301.0003.2.051 3.3.9.0.36.00 14 2232 GENICLEIDE NASCIMENTO SILVA - 033.341.30 03/11/2014 13/11/2014 Global 724,00REF A SERVIÇOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO PSF ÁUREA MARIA VIEIRA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1°,2°,3°,4° , 5° E 6° ADITIVOS AO CT Nº 014/2010. COM VIGENCIA ATE30/12/2014. OUTUBRO/2014. NF 36934.

115,84 608,16

02/01/201474 030752 10.301.0003.2.051 3.3.9.0.36.00 14 2238 DANIELA BARBOSA CASTOR - 012.606.025-8 03/11/2014 13/11/2014 Global 724,00REF. A SERV. COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO NO PSF DO CENTRO DE SAÚDE ÁUREA MARIA VIEIRA CONF. 1° E 2° ADITIVOS AO CT Nº 005/2013.COM VIGENCIA ATE 30/12/2014.OUTUBRO/2014. NF 36928.

115,84 608,16

02/01/201475 030752 10.301.0003.2.051 3.3.9.0.36.00 14 2226 LINDALVA ALAIDE DE SA - 010.048.995-80 03/11/2014 13/11/2014 Global 724,00REF. A SERVIÇOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO PSF DA BAIXA DAS PEDRAS, CONF. 1º , 2° E 3º TERMOS ADITIVOS AO CT Nº 007/2012. COM VIGENCIA ATE 30/12/2014. OUTUBRO/2014.NF 36940.

79,64 644,36

02/01/201476 030752 10.301.0003.2.051 3.3.9.0.36.00 14 2223 MARIA LUIZA DOS SANTOS TAVARES - 549.5 03/11/2014 13/11/2014 Global 724,00 REF. A SERVIÇOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO PSF AUGUSTO JOSÉ DA SILVA, CONF. 1º, 2º, 3º, 4º,5° E 6° TERMOS ADITIVOS AO CT Nº 023/2010. COM VIGENCIA ATE 30/12/2014.OUTUBRO/2014. NF 36943.

115,84 608,16

02/01/201477 030752 10.301.0003.2.051 3.3.9.0.36.00 14 2240 MARIA SAO PEDRO DE SA - 006.304.615-62 03/11/2014 13/11/2014 Global 724,00REF. A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF NORBERTO JOSÉ DE SÁ, AGROVILA 05 - BORDA DO LAGO, CONF. 1º, 2º, 3º , 4º, 5° E 6° TERMOS ADITIVOS AO CT Nº 024/2010. COMVIGENCIA ATE 30/12/2014. OUTUBRO/2014. NF 36962.

115,84 608,16

02/01/201478 030752 10.301.0003.2.051 3.3.9.0.36.00 14 2220 PAULO MARTINS FARIAS CAMPOS - 066.654. 03/11/2014 13/11/2014 Global 724,00REF. A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO NO PSF DO POVOADO QUIXABA, CONF. 1° E 2° ADITIVOS AO CT Nº 009/2013. COM VIGENCIA ATE 30/12/2014. OUTUBRO/2014. NF36947.

115,84 608,16

02/01/201479 030752 10.301.0003.2.051 3.3.9.0.36.00 14 2218 ROZANA RAFAELA DOS SANTOS - 032.203.3 03/11/2014 13/11/2014 Global 724,00REF. A SERVIÇOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO PSF JOSÉ BARBOSA, POVOADO CERQUINHA CONF. 1°,2°,3°, 4° E 5° TERMOS ADITIVOS AO CT Nº 038/2010. COM VIGENCIA ATE 30/12/2014. OUTUBRO/2014. NF 36949.

115,84 608,16

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - FMSRUA PETRONILO REIS S/NCENTROC.N.P.J. : 11.555.139/0001-18

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 24/10/2014 até 24/11/2014

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

OUTUBRO ATÉ NOVEMBRO/2014

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

02/01/201480 030752 10.301.0003.2.051 3.3.9.0.36.00 14 2222 NADIANE FARIAS DE SÁ - 005.874.525-44 03/11/2014 13/11/2014 Global 724,00REF. A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO NO PSF CERQUINHA, CONF. 1° E 2° TERMOS ADITIVOS AO CT Nº 008/2013, COM VIGÊNCIA ATÉ 30/12/2014. OUTUBRO/2014. NF36945.

115,84 608,16

02/01/201481 030752 10.301.0003.2.051 3.3.9.0.36.00 14 2219 ROBERTA MAYRA SILVA LIMA - 815.481.505- 03/11/2014 13/11/2014 Global 3.000,00 REF. A SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO PSF DO CENTRO DE SAÚDE ÁUREA MARIA VIEIRA, CONF. 1º, 2º, 3º, 4º E 5° TERMOS ADITIVOS AO CT Nº 031/2010. COM VIGENCIA ATE 30/12/2014.OUTUBRO/2014. NF 36948.

532,69 2.467,31

02/01/201482 030752 10.301.0003.2.051 3.3.9.0.36.00 14 2224 MARIA LEUDA OLIVEIRA SOUZA - 916.033.66 03/11/2014 13/11/2014 Global 724,00 REF. A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO NO PSF JOSÉ ALVES DOS SANTOS, SEDE, CONF. 1° E 2° ADITIVOS AO CT Nº 003/2013. COM VIGENCIA ATE 30/12/2014.OUTUBRO/2014. NF 36942.

115,84 608,16

02/01/201483 030752 10.301.0003.2.051 3.3.9.0.36.00 14 2227 JOSIENE PEREIRA DOS SANTOS - 953.713.54 03/11/2014 13/11/2014 Global 724,00REF. A SERVIÇOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO PSF JOSÉ AMÉM, POVOADO TORQUATO, CONF. 1º, 2º , 3º, 4° E 5° TERMOS ADITIVOS AO CT Nº 037/2010. COM VIGENCIA ATE 30/12/2014.OUTUBRO/2014. NF 36939.

115,84 608,16

02/01/201484 030752 10.301.0003.2.051 3.3.9.0.36.00 14 2233 FABIANA ARAUJO SILVA - 968.997.605-25 03/11/2014 13/11/2014 Global 3.000,00REF A SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO PSF JOSÉ BARBOSA, NO POV CERQUINHA, CONF. 1°, 2°, 3° ,4° E 5° TERMOS ADITIVOS AO CT Nº 033/2010. COM VIGENCIA ATE 30/12/2014.OUTUBRO/2014. NF 36933.

396,17 2.603,83

02/01/201485 030752 10.301.0003.2.051 3.3.9.0.36.00 14 2235 ELISANGELA VIEIRA ANDRE - 002.930.475-02 03/11/2014 13/11/2014 Global 724,00REF A SERVIÇOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO PSF DO CENTRO DE SAÚDE ÁUREA MARIA VIEIRA, CONF.1°, 2° ,3°,4° E 5° ADITIVOS AO CT Nº 034/2010. COM VIGENCIA ATE 30/12/2014.OUTUBRO/2014. NF 36931.

115,84 608,16

02/01/201486 030752 10.301.0003.2.051 3.3.9.0.36.00 14 2225 MARIA ELIZABETE GOMES NASCIMENTO - 012. 03/11/2014 13/11/2014 Global 724,00REF A SERVIÇOS A COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO NO PSF JOSÉ ROBERTO DE SÁ, CONF. 1° E 2° ADITIVOS AO CT Nº010 /2013, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2014. OUTUBRO/2014. NF36941.

79,64 644,36

02/01/201487 030752 10.301.0003.2.051 3.3.9.0.36.00 14 2239 ADEILZA XAVIER SANTOS - 004.598.485-93 03/11/2014 13/11/2014 Global 724,00REF. A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO NO PSF , NESTE MUNICÍPIO, CONF. 1° E 2° ADITIVOS AO CT Nº 002/2013. COM VIGENCIA ATE 30/12/2014. OUTUBRO/2014. NF 36927.

115,84 608,16

02/01/201488 030752 10.301.0003.2.051 3.3.9.0.36.00 14 2237 EDIVANIA GOMES DA SILVA - 026.419.515-92 03/11/2014 13/11/2014 Global 724,00REF A SERVIÇOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO PSF AUGUSTO JOSÉ DA SILVA, NO POV QUIXABA, CONF. 1°, 2°, 3°,4° ,5° E 6° ADITIVOS AO CT Nº 008/2010. COM VIGENCIA ATE30/12/2014. OUTUBRO/2014. NF 36929.

79,64 644,36

02/01/201489 030752 10.301.0003.2.051 3.3.9.0.36.00 14 2228 JICELMA DA SILVA OLIVEIRA - 040.041.365-5 03/11/2014 13/11/2014 Global 724,00REF. A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO NO PSF JOSÉ BARBOSA, POVOADO CERQUINHA, CONF. 1° E 2° ADITIVOS AO CT Nº 007/2013. COM VIGENCIA ATE 30/12/2014. OUTUBRO/2014. NF 36938.

115,84 608,16

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 6 de 20

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - FMSRUA PETRONILO REIS S/NCENTROC.N.P.J. : 11.555.139/0001-18

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 24/10/2014 até 24/11/2014

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

OUTUBRO ATÉ NOVEMBRO/2014

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

02/01/201491 030752 10.301.0003.2.047 3.3.9.0.36.00 14 2181 EDUARDO ARAUJO PEREIRA - 963.836.745-8 03/11/2014 10/11/2014 Global 3.000,00REF. AOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO PSF ÁUREA MARIA VIEIRA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. 1°, 2°, 3° ,4° E 5° TERMOS ADITIVOS AO CT Nº 030/2010. COM VIGENCIA ATE 30/12/2014.OUTUBRO/2014. NF 36923.

396,17 2.603,83

02/01/201492 030752 10.301.0003.2.047 3.3.9.0.36.00 14 2179 YANA TALITA DE SOUZA SILVA - 050.430.27 03/11/2014 10/11/2014 Global 3.000,00REF. A SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO PSF NORBERTO JOSÉ DE SÁ, AGROVILA 05, BORDA DO LAGO CONF 1°, 2°, 3° ,4° E 5° TERMOS ADITIVOS AO CT Nº 025/2010. COM VIGENCIA ATE30/12/2014. OUTUBRO/2014. NF 36925.

546,17 2.453,83

02/01/201493 030752 10.301.0003.2.047 3.3.9.0.36.00 14 2178 CAROLINE LIMA SOUZA - 035.234.755-46 03/11/2014 10/11/2014 Global 3.000,00REF. A SERVIÇOS COMO ODONTOLOGA NO POSTO MEDICO AUGUSTO JOSE DA SILVA, POV. QUIXABA NO MUNICIPIO DE GLÓRIA-BA, CONF. 1° ADITIVO AO CT 011/2013. COM VIGENCIA ATE02/02/2015. OUTUBRO/2014. NF 36926.

396,17 2.603,83

02/01/201494 030752 10.301.0003.2.047 3.3.9.0.36.00 14 2180 JULIA CARVALHO VIANA - 027.608.615-54 03/11/2014 10/11/2014 Global 3.000,00REF. AOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO PSF JOSÉ AMÉM, POV. TORQUATO, CONF. 1°, 2°, 3° ,4° E 5° TERMOS ADITIVOS AO CT Nº 020/2010. COM VIGENCIA ATE 30/12/2014. OUTUBRO/2014. NF36924.

396,17 2.603,83

02/01/201495 030752 10.301.0003.2.047 3.3.9.0.36.00 14 2182 CARINE BARBOSA NORONHA - 043.025.606- 03/11/2014 10/11/2014 Global 3.000,00REF. AOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS A SEREM PRESTADOS NO PSF ÁUREA MARIA VIEIRA, CONF. 1°, 2°,3°E 4° TERMOS ADITIVOS AO CT Nº 003/2011. COM VIGENCIA ATE 30/12/2014.OUTUBRO/2014. NF 36922.

396,17 2.603,83

02/01/2014116 030752 10.302.0003.1.038 3.3.9.0.39.00 14 2105 ADENILSON AGAMENON DA SILVA - 07.280.7 29/07/2014 30/10/2014 Global 1.267,20PRESTAÇAO DE SERVOÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA-BA, CONF. 1° AO 8° ADITIVOS CT Nº80/2009. COM VIGENCIA ATE 30/06/2014. PLACAS OKU 1414 E JRK. JUNHO/2014. NF 1491.

0,00 1.267,20

02/01/2014116 030752 10.302.0003.1.038 3.3.9.0.39.00 14 2106 ADENILSON AGAMENON DA SILVA - 07.280.7 29/07/2014 30/10/2014 Global 1.237,50PRESTAÇAO DE SERVOÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA-BA, CONF. 1° AO 8° ADITIVOS CT Nº80/2009. COM VIGENCIA ATE 30/06/2014. PLACAS OKU 1414 E JRK. JUNHO/2014. NF 1490.

0,00 1.237,50

02/01/2014125 030707 10.128.0010.2.021 3.3.9.0.39.00 2 2103 E.J. TELEFONIA LTDA - 04.257.236/0001-69 28/07/2014 30/10/2014 Global 1.214,00 REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAS, PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE RAMAIS DO SISTEMA TELEFÔNICO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONF. 1° ADITIVO AO CT 002/2013. COMVIGENCIA ATE 30/12/2014. MAIO/2014. NF 198.

0,00 1.214,00

02/01/2014127 030707 10.128.0010.2.021 3.3.9.0.39.00 2 2289 DIEGO FRANKLIN SILVA MASCARENHAS-ME / O 06/08/2014 21/11/2014 Global 21.881,21REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. 1º 4° ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2012, NO PERIODO DE 09MESES.JULHO/2014. NF 306.

3.719,80 18.161,41

02/01/2014132 030752 10.301.0003.2.051 3.3.9.0.36.00 14 2217 SEBASTIANA SOUZA DE SA - 010.048.985-09 03/11/2014 13/11/2014 Global 724,00REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO, CONF. 1° E 2° ADITIVOS AO CT 006/2013 PSF. COM VIGENCIA ATE 30/12/2014. OUTUBRO/2014. NF 36950.

115,84 608,16

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 7 de 20

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - FMSRUA PETRONILO REIS S/NCENTROC.N.P.J. : 11.555.139/0001-18

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 24/10/2014 até 24/11/2014

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

OUTUBRO ATÉ NOVEMBRO/2014

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

02/01/2014141 030707 10.128.0010.2.021 3.3.9.0.39.00 2 2185 E. S. DE SOUZA - ME - 09.414.936/0001-33 10/11/2014 10/11/2014 Global 15.484,04 REF. A LOCAÇAO DE VEICULOS E MAQUINAS LEVES E PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES Do PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO, CONF. 1º E 2º ADITIVO AO CT- N°016/2013, NOPERIODO DE 12 MESES. SETEMBRO/2014. NF 287.

774,20 14.709,84

02/01/2014141 030707 10.128.0010.2.021 3.3.9.0.39.00 2 2186 E. S. DE SOUZA - ME - 09.414.936/0001-33 10/11/2014 10/11/2014 Global 30.129,03 REF. A LOCAÇAO DE VEICULOS E MAQUINAS LEVES E PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. 1º E 2º ADITIVO AO CT- N°016/2013, NO PERIODO DE 12 MESES. SETEMBRO/2014. NF 286.

1.506,45 28.622,58

02/01/2014141 030707 10.128.0010.2.021 3.3.9.0.39.00 2 2190 E. S. DE SOUZA - ME - 09.414.936/0001-33 11/11/2014 11/11/2014 Global 3.870,93 REF. A LOCAÇAO DE VEICULOS E MAQUINAS LEVES E PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. 1º E 2º ADITIVO AO CT- N°016/2013, NO PERIODO DE 12 MESES. SETEMBRO/2014. NF 25.

193,54 3.677,39

20/01/2014151 030752 10.301.0003.2.051 3.3.9.0.36.00 14 2221 MARA REGINA DE JESUS SANTOS - 984.699.9 03/11/2014 13/11/2014 Global 3.000,00REF. A SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO PSF TORQUATO, CONF. CT 001/2014PSF. COM VIGENCIA ATE 20/01/2015.OUTUBRO/2014. NF 36946.

546,17 2.453,83

02/01/2014171 030707 10.128.0010.2.021 3.3.9.0.39.00 2 2101 THALYS ANDERSON DA GRAÇA ALCANTARA - 28/07/2014 30/10/2014 Global 2.761,20REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES TIPO QUENTINHA PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. CT Nº 002/2014. COM VIGENCIA DE12 MESES. MAIO/2014. NF 429.

0,00 2.761,20

02/01/2014171 030707 10.128.0010.2.021 3.3.9.0.39.00 2 2102 THALYS ANDERSON DA GRAÇA ALCANTARA - 28/07/2014 30/10/2014 Global 1.310,40REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES TIPO QUENTINHA PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. CT Nº 002/2014. COM VIGENCIA DE12 MESES. JUNHO/2014. NF 437.

0,00 1.310,40

28/02/2014189 030752 10.301.0003.3.001 3.3.9.0.36.00 14 2173 DIANE OLIVEIRA NUNES GAMA - 026.414.465- 31/10/2014 10/11/2014 Global 2.445,00REF. A SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, ATRAVES DO PROGRAMA NASF, CONFORME CT 001/2014, COM VIGENCIA ATE 27/02/2015. OUTUBRO/2014. NF 36953.

298,07 2.146,93

28/02/2014190 030752 10.301.0003.3.001 3.3.9.0.36.00 14 2183 LEILIANE ANDRADE GOMES - 029.349.335-98 31/10/2014 10/11/2014 Global 1.800,00REF. A SERVIÇOS COMO EDUCADORA FISICA , ATRAVES DO PROGRAMA NASF, CONFORME CT 003/2014, COM VIGENCIA ATE 27/02/2015. OUTUBRO/2014. NF 36951.

198,00 1.602,00

28/02/2014192 030752 10.301.0003.3.001 3.3.9.0.36.00 14 2184 VANESSA LARISSA DE ARAÚJO REGO BARROS 31/10/2014 10/11/2014 Global 1.600,00REF. A SERVIÇOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA NASF, CONFORME CONTRATO 002/2014. COM VIGENCIA ATE 27/02/2015. OUTUBRO/2014. NF 36952.

176,00 1.424,00

03/02/2014196 030707 10.128.0010.2.021 3.3.9.0.39.00 2 2104 ST CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-01 28/07/2014 30/10/2014 Global 2.200,00REF. A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇAO, ACESSO E MANUTENÇAO DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA, CONFORME CT 025-A/2014. COM VIGENCIA ATE 02/01/2015.JUNHO/2014. NF 2314.

33,00 2.167,00

03/03/2014206 030752 10.301.0003.2.045 3.1.9.0.04.00 14 2135 Folha Agentes De Saude - 14.217.335/0001-7 27/10/2014 04/11/2014 Global 871,00REF. A FOLHA PESSOAL CIVIL AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. OUTUBRO/2014.

69,68 801,32

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 8 de 20

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - FMSRUA PETRONILO REIS S/NCENTROC.N.P.J. : 11.555.139/0001-18

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 24/10/2014 até 24/11/2014

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

OUTUBRO ATÉ NOVEMBRO/2014

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

03/03/2014217 030752 10.302.0003.6.011 3.3.9.0.39.00 14 2257 FLORA MARIA DO NASCIMENTO E CIA LTDA - 23/10/2014 18/11/2014 Global 1.505,00REF. A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. 1° ADITIVO AO CT Nº 055/2013.COMVIGENCIA ATE 27/02/2015. AGOSTO/2014. NF 1558.

22,57 1.482,43

09/04/2014225 030752 10.302.0003.6.011 3.3.9.0.30.00 14 2155 CONTROBIO COMERCIAL LTDA - EPP - 05.863. 29/08/2014 06/11/2014 Global 698,00REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, CONF. CT 053/2014. COM VIGENCIA ATE 08/04/2015. NF 10998.

0,00 698,00

09/04/2014225 030752 10.302.0003.6.011 3.3.9.0.30.00 14 2259 CONTROBIO COMERCIAL LTDA - EPP - 05.863. 17/11/2014 18/11/2014 Global 690,00REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, CONF. CT 053/2014. COM VIGENCIA ATE 08/04/2015. NF 11588.

0,00 690,00

01/04/2014228 030752 10.305.0003.2.048 3.1.9.0.04.00 14 2127 FOLHA PESSOAL -EPIDEMIOLOGIA/DENGUE - 1 27/10/2014 31/10/2014 Estimativa 724,00EMPENHO REF. A DESPESA DE FOLHA PESSOAL CIVIL. OUTUBRO/2014. ANDI.

57,92 666,08

01/04/2014228 030752 10.305.0003.2.048 3.1.9.0.04.00 14 2191 FOLHA PESSOAL -EPIDEMIOLOGIA/DENGUE - 1 10/11/2014 12/11/2014 Estimativa 15.600,00EMPENHO REF. A DESPESA DE FOLHA PESSOAL CIVIL. OUTUBRO/2014. PAB.

820,35 14.779,65

16/05/2014257 030707 10.128.0010.2.021 3.3.9.0.39.00 2 2116 MEDCOR- ATENDIMENTOS MEDICOS S/C LTDA - 31/10/2014 31/10/2014 Global 5.000,00 REF. A SERVIÇOS DE REMOÇAO EM AMBULANCIA UTI DE PACIENTE ANTONIO FIDELIS PARA SALGUEIRO-PE, ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. CT 065/2014. COMVIGENCIA ATE 15/05/2015. NF 115.

75,00 4.925,00

16/05/2014257 030707 10.128.0010.2.021 3.3.9.0.39.00 2 2117 MEDCOR- ATENDIMENTOS MEDICOS S/C LTDA - 31/10/2014 31/10/2014 Global 5.236,00REF. A SERVIÇOS DE REMOÇAO EM AMBULANCIA UTI DE PACIENTE JANILTON SILVA ALCANTARA , PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. CT 065/2014. COMVIGENCIA ATE 15/05/2015. NF 111.

78,54 5.157,46

02/06/2014265 030752 10.301.0003.1.029 3.3.9.0.39.00 14 2273 JOAO BATISTA VIEIRA SOUZA - 02.247.440/0 23/10/2014 19/11/2014 Global 400,00REF. A ABASTECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. CT 014/2014. COM VIGENCIA ATE 28/01/2015. NF 787.

0,00 400,00

02/06/2014272 030752 10.301.0003.6.014 3.3.9.0.36.00 14 2281 SILVANIO GOMES DA SILVA RIBEIRO - 510.72 31/10/2014 20/11/2014 Global 490,26EMPENHO REF. A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE SAUDE, ATENDENDO A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME 1° ADITIVO AO CT 117/2013.COMVIGENCIA ATE 02/06/2015. OUTUBRO/2014.

0,00 490,26

02/06/2014274 030752 10.301.0003.6.014 3.3.9.0.39.00 14 2095 L S VALENTIM - 17.213.179/0001-68 23/10/2014 29/10/2014 Global 300,00REF. A RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA E DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS LASER, COM TROCA DE CILINDRO E CHIP, PARA OFMS, CONF. 3° ADITIVO AO CT Nº 006/2013. COM VIGENCIA ATE 3012/2014. NF 46.

6,00 294,00

02/06/2014275 030752 10.301.0003.6.014 3.3.9.0.39.00 14 2094 L S VALENTIM - 17.213.179/0001-68 23/10/2014 29/10/2014 Global 500,00 REF. A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LINK PARA ACESSO PERMANENTE E ILIMITADO EM INTERNET BANDA LARGA, CONFORME CT 035/2014. COM VIGENCIA ATE 27/02/2015. QUALIFARSUS. NF51.

10,00 490,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 9 de 20

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - FMSRUA PETRONILO REIS S/NCENTROC.N.P.J. : 11.555.139/0001-18

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 24/10/2014 até 24/11/2014

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

OUTUBRO ATÉ NOVEMBRO/2014

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

02/06/2014283 030752 10.301.0003.7.020 3.3.9.0.36.00 14 2282 GEISA MARCELLA DOS SANTOS MARTINS - 01 31/10/2014 20/11/2014 Global 700,00EMPENHO REF. A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL,PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO.CONFORME 1° ADITIVO AO CT 102/2013, COM VIGENCIA ATE 14/05/2015. OUTUBRO/2014.

0,00 700,00

17/06/2014287 030752 10.301.0003.3.001 3.3.9.0.36.00 14 2177 ALISSON COSTA LISBOA - 035.924.425-46 31/10/2014 10/11/2014 Global 1.600,00REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CT 004/2014NASF. COM VIGENCIA ATE 16/06/2015.OUTUBRO/2014. NF 36954.

256,00 1.344,00

05/06/2014292 030707 10.301.0010.5.060 3.3.9.0.46.00 2 2109 DANAY TRETO CEBALLOS - 065.833.541-36 30/10/2014 30/10/2014 Global 700,00REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO REF. AO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME CT 084-C/2014, COM VIGENCIA ATE 04/06/2015. OUTUBRO/2014.

0,00 700,00

05/06/2014293 030707 10.301.0010.5.060 3.3.9.0.46.00 2 2107 ORALIA DOMINGUEZ CUZA - 067.852.131-00 30/10/2014 30/10/2014 Global 700,00REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO, REF. AO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, COFORME CT 084-D/2014. COM VIGENCIA ATE 04/06/2015. OUTUBRO/2014.

0,00 700,00

05/06/2014294 030707 10.301.0010.5.060 3.3.9.0.46.00 2 2108 CARMEN ROSA BATISTA ALMAGUER - 067.64 30/10/2014 30/10/2014 Global 700,00REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO, COFORME CT 084-B/2014. COM VIGENCIA ATE 04/06/2015. OUTUBRO/2014.

0,00 700,00

05/06/2014295 030707 10.301.0010.5.060 3.3.9.0.46.00 2 2110 ASTRID MERINO SILVERIO - 067.475.321-63 30/10/2014 30/10/2014 Global 700,00REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO REF. AO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, COFORME CT 084-A/2014. COM VIGENCIA ATE 04/06/2015. OUTUBRO/2014.

0,00 700,00

01/07/2014302 030752 10.301.0003.1.029 3.3.9.0.39.00 14 2096 ALDENICE CAETANO DE LIMA - 15.217.204/00 23/10/2014 29/10/2014 Global 1.800,00empenho ref. a contrataçao de serviços especializados em consultas na area de psicologia,conforme 1° aditivo ao ct 145/2013.com viogencia ate 01/09/2015. ( projeto viva ) setembro/2014. nf 14.

117,00 1.683,00

16/07/2014304 030752 10.301.0003.6.014 3.3.9.0.36.00 14 2216 FABRICIO MACARIO XAVIER DO CARMO - 617. 03/11/2014 13/11/2014 Global 3.000,00REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MEDICO NO PSF JOSE ALVES DOS SANTOS NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME CT 003/2014. COM VIGENCIA ATE 15/07/2015. OUTUBRO/2014. NF 36958.

264,37 2.735,63

01/08/2014314 030752 10.301.0003.3.001 3.3.9.0.36.00 14 2176 JULIUS CEZAR SOUZA SANTOS - 924.824.735 31/10/2014 10/11/2014 Global 2.445,00REF. A SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, ATRAVES DO NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-NASF, CONFORME CT 005/2014NASF. COM VIGENCIA ATE 31/07/2015. OUTUBRO/2014. NF 36955.

298,08 2.146,92

01/08/2014315 030752 10.301.0003.3.001 3.3.9.0.36.00 14 2174 LILIANE RAQUEL DA SILVA BARROS - 011.14 31/10/2014 10/11/2014 Global 2.445,00REF. A SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, ATRAVES DO NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-NASF, CONFORME CT 007/2014NASF. COM VIGENCIA ATE 31/07/2015. OUTUBRO/2014. NF 36957.

420,33 2.024,67

01/08/2014316 030752 10.301.0003.3.001 3.3.9.0.36.00 14 2175 THALITA FERNANDA CHAVES PEDROSA - 019. 31/10/2014 10/11/2014 Global 2.445,00REF. A SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, ATRAVES DO NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-NASF, CONFORME CT 006/2014NASF. COM VIGENCIA ATE 31/07/2015. OUTUBRO/2014. NF 36956.

420,33 2.024,67

04/08/2014338 030752 10.301.0003.3.001 3.3.9.0.39.00 14 2097 E. S. DE SOUZA - ME - 09.414.936/0001-33 23/10/2014 29/10/2014 Global 6.451,61REF. A LOCAÇAO DE VEICULOS LEVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONF. 1° E 2° ADITIVO AO CT N°016/2013. NO PERIODO DE 12 MESES. OUTUBRO/2014. NF 290.

322,58 6.129,03

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - FMSRUA PETRONILO REIS S/NCENTROC.N.P.J. : 11.555.139/0001-18

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 24/10/2014 até 24/11/2014

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

OUTUBRO ATÉ NOVEMBRO/2014

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

01/09/2014341 030752 10.301.0003.6.014 3.3.9.0.47.00 14 2278 INSS - 14.217.335/0001-70 14/11/2014 19/11/2014 Estimativa 1.160,00REF. A INSS AUTONOMOS PMAQ. OUTUBRO/2014.

0,00 1.160,00

19/09/2014346 030707 10.128.0010.2.021 3.3.9.0.14.00 2 2100 MARIA ADEMASIA RODRIGUES DA CONCEIÇAO 19/09/2014 30/10/2014 Normal 690,00REF. A 02 DIARIAS PARA SALVADOR-BA, ONDE IRA PARTICIPAR DE 1ª REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO EDTADUAL DE SAUDE INDIGENA, CONFORME ANEXO.

0,00 690,00

22/09/2014347 030752 10.302.0003.6.011 3.3.9.0.32.00 14 2138 VIACAO REGIONAL S/A - 01.476.325/0001-08 31/10/2014 04/11/2014 Global 3.214,80REF. A PASSAGENS NO TRAJETO DE PAULO AFONSO-BA X SALVADOR-BA, SALVADOR-BA X PAULO AFONSO-BA, PARA PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO,CONFORME CT 121/2014. COM VIGENCIA ATE 21/09/2015.

0,00 3.214,80

01/10/2014349 030707 10.128.0010.2.021 3.3.9.0.32.00 2 2157 VIACAO REGIONAL S/A - 01.476.325/0001-08 07/11/2014 07/11/2014 Global 6.598,80REF. A PASSAGENS NO TRAJETO DE PAULO AFONSO-BA X SALVADOR-BA, SALVADOR-BA X PAULO AFONSO-BA, PARA PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO,CONFORME CT 121/2014. COM VIGENCIA ATE 21/09/2015.

0,00 6.598,80

01/10/2014349 030707 10.128.0010.2.021 3.3.9.0.32.00 2 2298 VIACAO REGIONAL S/A - 01.476.325/0001-08 24/11/2014 24/11/2014 Global 6.598,80REF. A PASSAGENS NO TRAJETO DE PAULO AFONSO-BA X SALVADOR-BA, SALVADOR-BA X PAULO AFONSO-BA, PARA PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO,CONFORME CT 121/2014. COM VIGENCIA ATE 21/09/2015.

0,00 6.598,80

01/10/2014351 030752 10.301.0003.1.029 3.3.9.0.36.00 14 2130 EMILIO ELDER TENORIO DE ARAUJO - 383.887 23/10/2014 03/11/2014 Global 2.800,00REF. A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE PSIQUIATRIA, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME 1° ADITIVO AO CT084/2013.COM VIGENCIA ATE 03/04/2015. ( PROJETO VIVA )OUTUBRO/2014. NF 36908.

162,00 2.638,00

01/10/2014352 030752 10.301.0003.3.001 3.1.9.0.11.00 14 2124 FOLHA PESSOAL - 14.217.335/0001-70 27/10/2014 31/10/2014 Global 1.478,12REF. A FOLHA DE PAGAMENTO. NASF. OUTUBRO/2014.

133,03 1.345,09

29/10/2014353 030707 10.128.0010.2.021 3.3.9.0.14.00 2 2140 MARIA ADEMASIA RODRIGUES DA CONCEIÇAO 29/10/2014 05/11/2014 Normal 1.035,00REF. A 03 DIARIAS PARA SALVADOR-BA, ONDE IRA PARTICIPAR DE 1° SEMINARIO INTERNACIONAL DE GESTAO CONTEMPORANEA DE SISTEMA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇAO ANEXA.

0,00 1.035,00

03/11/2014354 030752 10.305.0003.2.048 3.3.9.0.14.00 14 2141 LETYS AMONICA FEITOSA MACIEL - 650.047. 03/11/2014 05/11/2014 Normal 1.035,00REF. A 03 DIARIAS PARA SALVADOR-BA, ONDE IRA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO EM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DAS HEPATITES VIRAIS 2014, CONFORME SOLICITAÇAO ANEXA.

0,00 1.035,00

13/10/2014357 030752 10.301.0003.3.001 3.3.9.0.36.00 14 2297 RITA DE CASSIA BATISTA DE SANTANA - 694 19/11/2014 24/11/2014 Global 959,99REF. A SERVIÇOS COMO FONOAUDIOLOGA, ATRAVES DO NUCLEO DE APOIO DA FAMILIA-NASF, CONFORME CT 008/2014. COM VIGENCIA ATE 12/10/2015. DE 13 A 31 DE OUTUBRO/2014. NF36967.

153,59 806,40

13/11/2014369 030752 10.305.0003.2.048 3.3.9.0.14.00 14 2252 DANIELLY OLIVEIRA NUNES GAMA - 818.546. 13/11/2014 18/11/2014 Normal 480,00REF. A 02 DIARIAS PARA JUAZEIRO-BA, ONDE IRA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DOS MUNICIPIOS BAIANOS E A CENTRAL DE REGULAÇAO: A IMPORTANCIA DOS FLUXOS, CONFORME ANEXO.

0,00 480,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - FMSRUA PETRONILO REIS S/NCENTROC.N.P.J. : 11.555.139/0001-18

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 24/10/2014 até 24/11/2014

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

OUTUBRO ATÉ NOVEMBRO/2014

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

13/11/2014370 030752 10.305.0003.2.048 3.3.9.0.14.00 14 2253 MARIA ADEMASIA RODRIGUES DA CONCEIÇAO 13/11/2014 18/11/2014 Normal 690,00REF. A 02 DIARIAS PARA JUAZEIRO-BA, ONDE IRA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DOS MUNICIPIOS BAIANOS E A CENTRAL DE REGULAÇAO: A IMPORTANCIA DOS FLUXOS, CONFORME ANEXO.

0,00 690,00

17/11/2014373 030752 10.305.0003.2.048 3.3.9.0.14.00 14 2254 LETYS AMONICA FEITOSA MACIEL - 650.047. 17/11/2014 18/11/2014 Normal 1.207,50REF. A 03 E MEIA DIARIA PARA SALVADOR-BA, ONDE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO NA DIVEP NO COMITE DE OBTO E DO ENCONTRO SOBRE A TRIAGEM NEONATAL NA APAE, CONFORMEANEXO.

0,00 1.207,50

13/11/2014374 030752 10.305.0003.2.048 3.3.9.0.14.00 14 2255 MARIA ADEMASIA RODRIGUES DA CONCEIÇAO 13/11/2014 18/11/2014 Normal 862,50REF. A 02 DIARIAS PARA SALVADOR-BA, ONDE IRA PARTICIPAR DA III REUNIAO DA COMISSAO ESTADUAL DE SAUDE INDIGENA A IMPORTANCIA DOS FLUXOS, CONFORME ANEXO.

0,00 862,50

01/10/2014376 030752 10.301.0003.3.001 3.1.9.0.13.00 14 2265 INSS - PATRONAL - 14.217.335/0001-70 14/11/2014 18/11/2014 Global 325,47REF. A INSS FOLHA NASF. OUTUBRO/2014

0,00 325,47

13/11/2014377 030752 10.305.0003.2.048 3.3.9.0.14.00 14 2256 MARIA ADEMASIA RODRIGUES DA CONCEIÇAO 13/11/2014 18/11/2014 Normal 1.552,50REF. A 03 DIARIAS PARA SALVADOR-BA, ONDE IRA PARTICIPAR NOS DIAS 26 E 27 DA I SEMINARIO DE INCLUSAO PRODUTIVA: DESAFIOS PARA A VIGILANCIA SANITARIA E SESSAO AMOLIADADO FORUM DO MINISTERIO PUBLICO EM DEFESA DA SAUDE NO DIA 28, CONFORME ANEXO.

0,00 1.552,50

19/11/2014378 030752 10.305.0003.2.048 3.3.9.0.14.00 14 2272 GABRIELA SOARES SANTOS - 022.041.745-8 19/11/2014 19/11/2014 Normal 690,00REF. A 02 DIARIAS PARA SALVADOR-BA, ONDE IRA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE TRIAGEM NEONATAL, CONFORME ANEXO.

0,00 690,00

24/11/2014379 030707 10.128.0010.2.021 3.3.9.0.39.00 2 2296 INSS - 14.217.335/0001-70 24/11/2014 24/11/2014 Normal 550,21REF. A JUROS DE INSS DIEGO FRANKLYN, NF 306.

0,00 550,21

01/11/2014381 030752 10.302.0003.6.011 3.3.9.0.39.00 14 2267 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/4981-65 18/11/2014 18/11/2014 Estimativa 15,60REF. A TARIFA BANCARIA. NOVEMBRO/2014.

0,00 15,60

441.597,07 47.325,42 394.271,65Total R$

Extra-Orçamentários

0 2111103020200 2111 ANA LUCIA FERREIRA DE SOUZA - 403.422.4 31/10/2014 801,99REF. A PAG. DE PENSIONISTA - FOLHA SEC. DE SAÚDE 15% - OUTUBRO/2014.

0,00 801,99

0 2111103020200 2112 MARIA CICERA DA SILVA - 802.935.735-49 31/10/2014 133,56REF. A PAG. DE PENSIONISTA - FOLHA SEC. DE SAÚDE 15% - OUTUBRO/2014.

0,00 133,56

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - FMSRUA PETRONILO REIS S/NCENTROC.N.P.J. : 11.555.139/0001-18

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 24/10/2014 até 24/11/2014

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

OUTUBRO ATÉ NOVEMBRO/2014

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

0 2111103020200 2113 IONARA NEVES BEZERRA - 042716474-54 31/10/2014 724,00REF. A PAG. DE PENSIONISTA - FOLHA SEC. DE SAÚDE 15% - OUTUBRO/2014.

0,00 724,00

0 2111103020400 2089 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - 14 29/10/2014 322,58REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 290 - E. S. DE SOUZA - OUTUBRO/2014.

0,00 322,58

0 2111103020400 2090 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - 14 29/10/2014 10,00REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 51 - L. S. VALENTIN.

0,00 10,00

0 2111103020400 2091 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - 14 29/10/2014 6,00REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 46 - L. S. VALENTIN.

0,00 6,00

0 2111103022600 2092 IRRF -PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - 14 29/10/2014 27,00REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 14 - ALDENICE CAETANO DE LIMA - SETEMBRO/2014.

0,00 27,00

0 2111103020400 2093 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - 14 29/10/2014 90,00REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 14 - ALDENICE CAETANO DE LIMA - SETEMBRO/2014.

0,00 90,00

0 2111103022600 2114 IRRF -PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - 14 31/10/2014 78,54REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 111 - MEDCOR - ATENDIMENTOS MÉDICOS.

0,00 78,54

0 2111103022600 2115 IRRF -PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - 14 31/10/2014 75,00REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 115 - MEDCOR - ATENDIMENTOS MÉDICOS.

0,00 75,00

0 2111103022600 2099 IRRF -PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - 14 30/10/2014 33,00REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 2314 - ST CONSULTORIA - JUNHO/2014.

0,00 33,00

0 2111103022600 2158 IRRF -PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - 14 10/11/2014 29,13REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 36955 - JULIUS CEZAR SOUZA SANTOS - OUTUBRO/2014.

0,00 29,13

0 2111103020400 2159 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - 14 10/11/2014 122,25REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 36957 - LILIANE RAQUEL DA SILVA BARROS - OUTUBRO/2014.

0,00 122,25

0 2111103022600 2160 IRRF -PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - 14 10/11/2014 29,13REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 36957 - LILIANE RAQUEL DA SILVA BARROS - OUTUBRO/2014.

0,00 29,13

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 13 de 20

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - FMSRUA PETRONILO REIS S/NCENTROC.N.P.J. : 11.555.139/0001-18

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 24/10/2014 até 24/11/2014

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

OUTUBRO ATÉ NOVEMBRO/2014

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

0 2111103020400 2161 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - 14 10/11/2014 122,25REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 36956 - THALITA FERNANDA CHAVES PEDROSA - OUTUBRO/2014.

0,00 122,25

0 2111103022600 2162 IRRF -PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - 14 10/11/2014 29,13REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 36956 - THALITA FERNANDA CHAVES PEDROSA - OUTUBRO/2014.

0,00 29,13

0 2111103020400 2163 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - 14 10/11/2014 80,00REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 36954 - ALISSON COSTA LISBOA - OUTUBRO/2014.

0,00 80,00

0 2111103022600 2164 IRRF -PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - 14 10/11/2014 29,12REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 36953 - DIANE OLIVEIRA NUNES GAMA - OUTUBRO/2014.

0,00 29,12

0 2111103022600 2165 IRRF -PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - 14 10/11/2014 66,17REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 36924 - JULIA CARVALHO VIANA - OUTUBRO/2014.

0,00 66,17

0 2111103020400 2166 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - 14 10/11/2014 150,00REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 36925 - YANA TALITA DE SOUZA SILVA - OUTUBRO/2014.

0,00 150,00

0 2111103022600 2167 IRRF -PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - 14 10/11/2014 66,17REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 36925 - YANA TALITA DE SOUZA SILVA - OUTUBRO/2014.

0,00 66,17

0 2111103022600 2168 IRRF -PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - 14 10/11/2014 66,17REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 36923 - EDUARDO ARAUJO PEREIRA - OUTUBRO/2014.

0,00 66,17

0 2111103022600 2169 IRRF -PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - 14 10/11/2014 66,17REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 36922 - CARINE BARBOSA NORONHA - OUTUBRO/2014.

0,00 66,17

0 2111103022600 2170 IRRF -PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - 14 10/11/2014 66,17REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 36926 - CAROLINE LIMA SOUZA - OUTUBRO/2014.

0,00 66,17

0 2111103022600 2192 IRRF -PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - 14 13/11/2014 66,17REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 36936 - ITALO RICELLY BRAZ - OUTUBRO/2014.

0,00 66,17

0 2111103020400 2193 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - 14 13/11/2014 36,20REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 36927 - ADEILZA XAVIER SANTOS - OUTUBRO/2014.

0,00 36,20

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 14 de 20

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - FMSRUA PETRONILO REIS S/NCENTROC.N.P.J. : 11.555.139/0001-18

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 24/10/2014 até 24/11/2014

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

OUTUBRO ATÉ NOVEMBRO/2014

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

0 2111103022600 2194 IRRF -PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - 14 13/11/2014 52,69REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 36948 - ROBERTA MAYRA SILVA LIMA - OUTUBRO/2014.

0,00 52,69

0 2111103020400 2195 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - 14 13/11/2014 150,00REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 36948 - ROBERTA MAYRA SILVA LIMA - OUTUBRO/2014.

0,00 150,00

0 2111103020400 2196 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - 14 13/11/2014 36,20REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 36943 - MARIA LUIZA DOS SANTOS TAVARES - OUTUBRO/2014.

0,00 36,20

0 2111103020400 2197 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - 14 13/11/2014 36,20REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 36934 - GENICLEIDE NASCIMENTO SILVA - OUTUBRO/2014.

0,00 36,20

0 2111103020400 2198 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - 14 13/11/2014 36,20REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 36928 - DANIELA BARBOSA CASTOR - OUTUBRO/2014.

0,00 36,20

0 2111103020400 2199 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - 14 13/11/2014 36,20REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 36949 - ROZANA RAFAELA DOS SANTOS - OUTUBRO/2014.

0,00 36,20

0 2111103020400 2200 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - 14 13/11/2014 36,20REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 36939 - JOSIENE PEREIRA DOS SANTOS - OUTUBRO/2014.

0,00 36,20

0 2111103021200 2142 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 14.217.335/00 06/11/2014 3.296,11REF. A PAG. DE CONSIGNADO - FOLHA SEC. DE SAÚDE 15% - OUTUBRO/2014.

0,00 3.296,11

0 2111103023200 2143 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/4981-65 06/11/2014 2.599,02REF. A PAG. DE CONSIGNADO - FOLHA SEC. DE SAÚDE 15% - OUTUBRO/2014.

0,00 2.599,02

0 2111103021100 2144 SINDACS BA - 06.953.941/0001-26 06/11/2014 14,48REF. A PAG. DE IMPOSTO SINDICAL - FOLHA SEC. DE SAÚDE 15% - OUTUBRO/2014.

0,00 14,48

0 2111103020400 2171 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - 14 10/11/2014 774,20REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 287 - E. S. DE SOUZA - SETEMBRO/2014.

0,00 774,20

0 2111103020400 2172 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - 14 10/11/2014 1.506,45REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 286 - E. S. DE SOUZA - SETEMBRO/2014.

0,00 1.506,45

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 15 de 20

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - FMSRUA PETRONILO REIS S/NCENTROC.N.P.J. : 11.555.139/0001-18

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 24/10/2014 até 24/11/2014

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

OUTUBRO ATÉ NOVEMBRO/2014

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

0 2111103022900 2145 BRADESCO S/A - 60.746.948/0615-02 06/11/2014 1.266,71REF. A PAG. DE CONSIGNADO - FOLHA SEC. DE SAÚDE 15% - OUTUBRO/2014.

0,00 1.266,71

0 2111103020400 2188 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - 14 11/11/2014 193,54REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 25 - E. S. DE SOUZA - SETEMBRO/2014.

0,00 193,54

0 2111103022600 2244 IRRF -PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - 14 18/11/2014 22,57REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 1558 - FLORA MARIA DO NASCIMENTO - AGOSTO/2014.

0,00 22,57

0 2111103022600 2128 IRRF -PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - 14 03/11/2014 22,00REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 36908 - EMÍLIO ELDER TENÓRIO DE ARAÚJO - OUTUBRO/2014.

0,00 22,00

0 2111103020400 2129 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - 14 03/11/2014 140,00REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 36908 - EMÍLIO ELDER TENÓRIO DE ARAÚJO - OUTUBRO/2014.

0,00 140,00

0 2111103020400 2201 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - 14 13/11/2014 150,00REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 36958 - FABRÍCIO MACÁRIO XAVIER DO CARMO - OUTUBRO/2014.

0,00 150,00

0 2111103022600 2202 IRRF -PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - 14 13/11/2014 114,37REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 36958 - FABRÍCIO MACÁRIO XAVIER DO CARMO - OUTUBRO/2014.

0,00 114,37

0 2111103021200 2146 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 14.217.335/00 06/11/2014 135,86REF. A PAG. DE CONSIGNADO - FOLHA SEC. DE SAÚDE - ANDI - OUTUBRO/2014.

0,00 135,86

0 2111103023700 2147 ORDONTRATA - 07.016.111/0001-35 06/11/2014 83,64REF. A PAG. DE PLANO ODONTOLÓGICO - FOLHA SEC. DE SAÚDE - ACS - OUTUBRO/2014.

0,00 83,64

0 2111103021200 2148 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 14.217.335/00 06/11/2014 2.463,73REF. A PAG. DE CONSIGNADO - FOLHA SEC. DE SAÚDE - ACS - OUTUBRO/2014.

0,00 2.463,73

0 2111103021000 2149 SINDACS BA - 06.953.941/0001-26 06/11/2014 522,80REF. A PAG. DE IMPOSTO SINDICAL - FOLHA SEC. DE SAÚDE - ACS - OUTUBRO/2014.

0,00 522,80

0 2111103023200 2150 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/4981-65 06/11/2014 1.162,49REF. A PAG. DE CONSIGNADO - FOLHA SEC. DE SAÚDE - ACS - OUTUBRO/2014.

0,00 1.162,49

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 16 de 20

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - FMSRUA PETRONILO REIS S/NCENTROC.N.P.J. : 11.555.139/0001-18

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 24/10/2014 até 24/11/2014

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

OUTUBRO ATÉ NOVEMBRO/2014

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

0 2111103023900 2151 UPA COOP ODONTOLOGICA - 02.772.726/000 06/11/2014 65,80REF. A PAG. DE PLANO ODONTOLÓGICO - FOLHA SEC. DE SAÚDE - ACS - OUTUBRO/2014.

0,00 65,80

0 2111103023700 2152 ORDONTRATA - 07.016.111/0001-35 06/11/2014 84,51REF. A PAG. DE PLANO ODONTOLÓGICO - FOLHA SEC. DE SAÚDE - SAMU - OUTUBRO/2014.

0,00 84,51

0 2111103022900 2153 BRADESCO S/A - 60.746.948/0615-02 06/11/2014 945,69REF. A PAG. DE CONSIGNADO - FOLHA SEC. DE SAÚDE - SAMU - OUTUBRO/2014.

0,00 945,69

0 2111103021200 2154 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 14.217.335/00 06/11/2014 804,17REF. A PAG. DE CONSIGNADO - FOLHA SEC. DE SAÚDE - SAMU - OUTUBRO/2014.

0,00 804,17

0 2111103020400 2203 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - 14 13/11/2014 36,20REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 36962 - MARIA SÃO PEDRO DE SÁ - OUTUBRO/2014.

0,00 36,20

0 2111103020400 2204 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - 14 13/11/2014 36,20REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 36938 - JICELMA DA SILVA OLIVEIRA - OUTUBRO/2014.

0,00 36,20

0 2111103022600 2205 IRRF -PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - 14 13/11/2014 109,46REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 36944 - MARCELO VINICIUS MOTA SOUZA - OUTUBRO/2014.

0,00 109,46

0 2111103020400 2206 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - 14 13/11/2014 36,20REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 36942 - MARIA LEUDA OLIVEIRA SOUZA - OUTUBRO/2014.

0,00 36,20

0 2111103022600 2207 IRRF -PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - 14 13/11/2014 66,17REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 36946 - MARA REGINA DE JESUS SANTOS - OUTUBRO/2014.

0,00 66,17

0 2111103020400 2208 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - 14 13/11/2014 150,00REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 36946 - MARA REGINA DE JESUS SANTOS - OUTUBRO/2014.

0,00 150,00

0 2111103020400 2209 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - 14 13/11/2014 36,20REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 36945 - NADIANE FARIAS DE SÁ - OUTUBRO/2014.

0,00 36,20

0 2111103020400 2210 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - 14 13/11/2014 36,20REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 36947 - PAULO MARTINS FARIAS CAMPOS - OUTUBRO/2014.

0,00 36,20

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 17 de 20

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - FMSRUA PETRONILO REIS S/NCENTROC.N.P.J. : 11.555.139/0001-18

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 24/10/2014 até 24/11/2014

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

OUTUBRO ATÉ NOVEMBRO/2014

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

0 2111103020400 2211 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - 14 13/11/2014 36,20REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 36950 - SEBASTIANA SOUZA DE SÁ - OUTUBRO/2014.

0,00 36,20

0 2111103022600 2212 IRRF -PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - 14 13/11/2014 66,17REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 36933 - FABIANA ARAUJO SILVA - OUTUBRO/2014.

0,00 66,17

0 2111103020400 2213 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - 14 13/11/2014 36,20REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 36930 - ELAINE GOMES DA CRUZ - OUTUBRO/2014.

0,00 36,20

0 2111103020400 2214 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - 14 13/11/2014 36,20REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 36931 - ELISANGELA VIEIRA ANDRÉ - OUTUBRO/2014.

0,00 36,20

0 2111103020500 2245 INSS - 14.217.335/0001-70 18/11/2014 3.837,43REF. A PAG. DE INSS FUNCIONAL - FOLHA SEC. DE SAÚDE - ACS - OUTUBRO/2014.

0,00 3.837,43

0 2111103020500 2246 INSS - 14.217.335/0001-70 18/11/2014 1.024,80REF. A PAG. DE INSS FUNCIONAL - FOLHA SEC. DE SAÚDE - SAMU - OUTUBRO/2014.

0,00 1.024,80

0 2111103020500 2247 INSS - 14.217.335/0001-70 18/11/2014 190,95REF. A PAG. DE INSS FUNCIONAL - FOLHA SEC. DE SAÚDE - ANDI - OUTUBRO/2014.

0,00 190,95

0 2111103020500 2248 INSS - 14.217.335/0001-70 18/11/2014 180,42REF. A PAG. DE INSS FUNCIONAL - FOLHA SEC. DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VASCINAÇÃO) - OUTUBRO/2014.

0,00 180,42

0 2111103020500 2249 INSS - 14.217.335/0001-70 18/11/2014 572,00REF. A PAG. DE INSS FUNCIONAL - FOLHA SEC. DE SAÚDE - PAB FIXO - OUTUBRO/2014.

0,00 572,00

0 2111103020500 2250 INSS - 14.217.335/0001-70 18/11/2014 7.166,97REF. A PAG. DE INSS FUNCIONAL - FOLHA SEC. DE SAÚDE - 15% - OUTUBRO/2014.

0,00 7.166,97

0 2111103020500 2251 INSS - 14.217.335/0001-70 18/11/2014 133,03REF. A PAG. DE INSS FUNCIONAL - FOLHA SEC. DE SAÚDE - NASF - OUTUBRO/2014.

0,00 133,03

0 2111103022600 2286 IRRF -PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - 14 21/11/2014 218,81REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 306 - ODICEIA EMPREENDIMENTOS DE MÃO DE OBRA - JULHO/2014.

0,00 218,81

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 18 de 20

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - FMSRUA PETRONILO REIS S/NCENTROC.N.P.J. : 11.555.139/0001-18

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 24/10/2014 até 24/11/2014

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

OUTUBRO ATÉ NOVEMBRO/2014

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

0 2111103020400 2287 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - 14 21/11/2014 1.094,06REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 306 - ODICEIA EMPREENDIMENTOS DE MÃO DE OBRA - JULHO/2014.

0,00 1.094,06

0 2111103021300 2294 INSS - 14.217.335/0001-70 24/11/2014 2.406,93REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 306 - ODICEIA EMPREENDIMENTOS DE MÃO DE OBRA - JULHO/2014.

0,00 2.406,93

0 2111103020100 2268 INSS - 14.217.335/0001-70 19/11/2014 3.019,37REF. A PAG. DE INSS FUNCIONAL DE AUTÔNOMOS - FOLHA SEC. DE SAÚDE - PSF - OUTUBRO/2014.

0,00 3.019,37

0 2111103020100 2269 INSS - 14.217.335/0001-70 19/11/2014 1.320,00REF. A PAG. DE INSS FUNCIONAL DE AUTÔNOMOS - FOLHA SEC. DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - OUTUBRO/2014.

0,00 1.320,00

0 2111103020100 2270 INSS - 14.217.335/0001-70 19/11/2014 1.625,80REF. A PAG. DE INSS FUNCIONAL DE AUTÔNOMOS - FOLHA SEC. DE SAÚDE - NASF - OUTUBRO/2014.

0,00 1.625,80

0 2111103020400 2295 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - 14 24/11/2014 48,00REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 36967 - RITA DE CÁSSIA BATISTA DE SANTANA - OUTUBRO/2014.

0,00 48,00

0 2111103020400 2271 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - 14 19/11/2014 0,01REF. A PAG. DA DIFERENÇA DA NOTA FISCAL Nº 279 - E. S. DE SOUZA - AGOSTO/2014.

0,00 0,01

0 2111103022600 2288 IRRF -PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - 14 21/11/2014 6,00DIFERENÇA DE IRRF RETIDO CREDOR HOUSTON CONSTRUTORA, NF 186, MES DE OUTUBRO/2014.

0,00 6,00

43.603,71 0,00 43.603,71Total R$

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 19 de 20

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - FMSRUA PETRONILO REIS S/NCENTROC.N.P.J. : 11.555.139/0001-18

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 24/10/2014 até 24/11/2014

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

OUTUBRO ATÉ NOVEMBRO/2014

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

Total Geral R$211 Registro(s) 437.875,3647.325,42485.200,78

ENA VILMA P.DE SOUZA NEGROMONTEPrefeita

CPF - 114.618.965-68

Maria de Fatima S. CardosoContadora

CRC-BA 025967/0-7

MARIA ADEMASIA R. DA CONCEIÇAOSecretaria de SaudeCPF- 257.911.685-00

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