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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS 35970-000 - Av. Getúlio Vargas, 10 - Centro 1 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS 35970-000 - Av. Getúlio Vargas, 10 - Centro

1

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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P R E F E I T U R A MUNICIPAL D E B A R Ã O D E C O C A I S - MG

Lei 1474/2009

Dispõe sobre o Plano Plurianual de Ações de Governo para o exercício de 2010 a 2013 e dá outras providencias.

0 povo do Município de Barão de Cocais, por seus representantes decreta, e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - Esta Lei dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Barão de Cocais para o quadriénio 2010/2013, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1°, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, as diretrizes, os programas com seus respectivos objetivos, custos e metas da Administração Municipal.

Parágrafo único. Integra o Plano Plurianual:

- Quadro que contém os demonstrativos dos programas, objetivos, ações, metas físicas e financeiras do quadriénio de cada secretaria.

Art. 2° - O Plano Plurianual de Governo foi elaborado observando as prioridades estabelecidas nas audiências públicas as quais originaram as diretrizes, programas, objetivos e ações do Governo Municipal, garantindo dentre outros os serviços essenciais nas áreas de saúde, educação, assistência social e saneamento básico.

Art. 3° - Os Programas, no âmbito da Administração Pública Municipal, para efeito do art. 165, § 1° da Constituição Federal, são os integrantes desta Lei.

Art. 4° - Os valores financeiros estabelecidos para as ações orçamentárias são estimativos, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas na Lei Orçamentária e em seus Créditos adicionais.

Art. 5° - A alteração ou a exclusão de programas constantes do Plano Plurianual, assim como a inclusão de novos programas, será proposta pelo Poder Executivo, por meio de Projeto de Lei de revisão anual ou específico, ressalvando o disposto no artigo 6°.

§ 1° - Os Projetos de Lei de revisão anual serão encaminhados à Câmara Municipal por ocasião do envio da Proposta orçamentária dos trés exercícios seguintes.

§ 2° - A proposta de alteração ou inclusão de programa conterá, no mínimo:

1 - diagnóstico do problema a ser enfrentado ou demanda da sociedade a ser atendida;

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P R E F E I T U R A MUNICIPAL D E B A R Ã O D E C O C A I S - MG

II - Impacto orçamentário;

§ 3° - A proposta de exclusão de programa conterá exposição das razões que a justifiquem.

§ 4° - Considera-se alteração de programa:

I - adequação da denominação e dos objetivos. II - inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias.

Art 6° - A inclusão e a alteração de ações de que trata o inciso II do § 4° do artigo 5° poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária e de seus créditos adicionais, desde que vinculadas a programa já existente no Plano Plurianual e não sejam necessárias as alterações de que trata o inciso I do § 4° deste artigo.

Art. 7° - Esta Lei entrará em vigor em 1** de Janeiro de 2.010.

Barão de Cocais, 30 de Dezembro de 2009.

Gera ido^áde das Sores^ Prefeito Municipal

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P R E F E I T U R A MUNICIPAL D E B A R Ã O D E C O C A I S - MG P P A - S E C R E T A R I A E X E C U T I V O ANO 2010

AÇÃO M E I A S PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/A TMDADE PRODUTO UNiD CUSTO PUBLICO ALVO

0411 Garantir melhor funcionamento do Gabinete Construir Anexo Municipal Anexo construído 945.16 M2 300.000,00 50 funcionários SUPERVISÃO E e estabelecer melhores condições de aten­COORDENAÇÃO dimento ao público.

SUPERIOR Proporcionar melhor ambiente de trabalho Adquirir móveis e equipamen­ Móveis e equipamen­ Unidade 10.000,00 Secretaria aos servidores municipais. tos tos de informática.

Adquirir Veículo Veículo Unidade 100.000,00 Secretaria

Valorizar o profissional público garantindo Despesas com pessoal da se­ Folha de Pagamento Funcionários 425.222,16 Sen/idores salários justos.melhorando a sua motiva­ cretaria ção e qualidade dos serviços prestados.

Valorizar o funcionário capacitando p/ me­ Capacitação de funcionários Cursos Funcionários 2.500.00 04 funcionários lhor desempenho dos serviços prestados

Proporcionar um ambiente limpo e agradá­ Manutenção das atividades bá­ Serviços Servidores 10.000.00 Servidores vel aos funcionários e as pessoas que visi­ sicas da Secret. do Executivo tam 0 escritório

Recepcionar e homenagear nomes de des­ Contratar serviços de Recep­ Buffet / Ornamenta­ Unidade 65.000,00 Autoridades, servidores taque sendo: Estaduais, Federais e Regio­ ções e homenagens ção e entidades nais das mais diversas áreas em visita ao município. Prestar homenagens á pessoas e ou entidades representativas para o mu­nicípio, bem como o dia do Servidor Público, dia do Trabalhador, dia das Mães, dia dos Pais. Aniversário da Cidade, etc.

Melhorar os serviços prestados ao municí­ Contratar serviços de Consulto­ Contrato 4 2.000,00 População pio e outros assuntos junto a órgãos gover­ ria e Assessoria namentais

Centralizar os órgãos administrativos facili­ Construir Centro Administrativo Obras M2 400.000.00 Servidores/população tando 0 acesso do público e agilidade na prestação dos serviços e ainda reduzindo Equipar Centro Administrativo Equip. Unidade 100.000,00 Sen/idores custos c/ aluguéis e transporte dos servido­res entre os órgãos administrativos

TOTAL 1.414.722,16

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P R E F E I T U R A MUNICIPAL D E B A R Ã O D E C O C A I S - MG PPA - S E C R E T A R I A E X E C U T I V O ANO 2011

AÇÃO / IDEIAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/A TIVIDADE PRODUTO UNID CUSTO PUBLICO ALVO

0411 Garantir melhor funcionamento do Gabinete Adquirir móveis e equipamen­ Móveis e equipamen­ Unidade 10.000.00 Secretaria SUPERVISÃO E e estabelecer melhores condições de aten­ tos tos de informática. COORDENAÇÃO dimento ao público.

SUPERIOR Proporcionar melhor ambiente de trabalho aos servidores municipais.

Valorizar o profissional público garantindo Despesas com pessoal da se­ Folha de Pagamento Funcionários 510.266,59 Servidores salários justos.melhorando a sua motiva­ cretaria ção e qualidade dos serviços prestados.

Valorizar o funcionário capacitando p/ me­ Capacitação de Funcionários Cursos Funcionários 2.500,00 04 funcionários lhor desempenho dos serviços prestados

Proporcionar um ambiente limpo e agradá­ Manutenção das atividades bá­ Serviços Sen/idores 20.000.00 Servidores vel aos funcionários e as pessoas que visi­ sicas da Secret. do Executivo tam 0 escritório

Recepcionar e homenagear nomes de des­ Contratar sen/iços de Recep­ Buffet / Ornamenta­ Unidade 65.000,00 Autoridades, servidores taque sendo: Estaduais, Federais e Regio­ ções e homenagens ção e entidades nais das mais diversas áreas em visita ao município. Prestar homenagens à pessoas e ou entidades representativas para o mu­nicípio, bem como o dia do Servidor Público. dia do Trabalhador, dia das Mães, dia dos Pais, Aniversário da Cidade, etc.

Melhorar os serviços prestados ao municí­ Contratar serviços de Consulto­ Contrato 1 3.000,00 População pio e outros assuntos junto a órgãos gover­ ria e Assessoria namentais

Centralizar os órgãos administrativos facili­ Construir Centro Administrativo Obras M2 400.000,00 Sen/idores/população tando 0 acesso do público e agilidade na prestação dos serviços e ainda reduzindo Equipar Centro Administrativo Equip. Unidade 100.000.00 Servidores custos c/ aluguéis e transporte dos sen/ido- - _

res entre os órgãos administrativos

TOTAL 1.110.766,59

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P R E F E I T U R A MUNICIPAL D E B A R Ã O D E C O C A I S - MG P P A - S E C R E T A R I A E X E C U T I V O ANO 2012

A Ç Ã O METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/A TIVIDADE PRODUTO UNID CUSTO PUBLICO ALVO

0411 Garantir melhor funcionamento do Gabinete Adquirir móveis e equipamen­ Móveis e equipamen­ Unidade 10.000,00 Secretaria SUPERVISÃO E e estabelecer melhores condições de aten­ tos tos de informática. COORDENAÇÃO dimento ao público.

SUPERIOR Proporcionar melhor ambiente de trabalho aos sen/idores municipais.

Valorizar o profissional público garantindo Despesas com pessoal da se­ Folha de Pagamento Funcionários 552.788,80 Servidores salários justos,melhorando a sua motiva­ cretaria ção e qualidade dos serviços prestados.

Valorizar o funcionário capacitando p/ me­ Capacitação de Funcionários Cursos Funcionários 2.500,00 04 funcionários lhor desempenho dos serviços prestados

Proporcionar um ambiente limpo e agradá­ Manutenção das atividades bá­ Serviços Servidores 20.000,00 Sen/ídores vel aos funcionários e as pessoas que visi­ sicas da Secret. do Executivo tam 0 escritório

Recepcionar e homenagear nomes de des­ Contratar serviços de Recep­ Buffet / Ornamenta­ Unidade 65.000,00 Autoridades, sen/idores taque sendo: Estaduais, Federais e Regio­ ções e homenagens ção e entidades nais das mais diversas áreas em visita ao município. Prestar homenagens á pessoas e ou entidades representativas para o mu­nicípio, bem como o dia do Servidor Público, dia do Trabalhador, dia das Mães, dia dos Pais, Aniversário da Cidade, etc.

Melhorar os serviços prestados ao municí­ Contratar serviços de Consulto­ Contrato 1 4.000,00 População pio e outros assuntos junto a órgãos gover­ ria e Assessoria namentais

Centralizar os órgãos administrativos facili­ Finalizar construção do Centro Obras M2 400.000.00 Servidores/população tando 0 acesso do público e agilidade na Administrativo prestação dos serviços e ainda reduzindo custos cf aluguéis e transporte dos servido­ Equipar Centro Administrativo Equip. Unidade 100.000.00 Servidores res entre os órgãos administrativos

TOTAL 1.154.288.80

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P R E F E I T U R A MUNICIPAL D E B A R Ã O D E C O C A I S - MG P P A - S E C R E T A R I A E X E C U T I V O ANO 2013

A Ç Ã O METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/A TIVIDADE PRODUTO UNID CUSTO PUBLICO ALVO

0411 Garantir melhor funcionamento do Gabinete Adquirir móveis e equipamen­ Móveis e equipamen­ Unidade 10.000,00 Secretaria SUPERVISÃO E e estabelecer melhores condições de aten­ tos tos de informática. COORDENAÇÃO dimento ao público.

SUPERIOR Proporcionar melhor ambiente de trabalho aos servidores municipais.

Valorizar o profissional público garantindo Despesas com pessoal da se­ Folha de Pagamento Funcionários 595.311,02 Servidores salários justos,melhorando a sua motiva­ cretaria ção e qualidade dos serviços prestados.

Valorizar o funcionário capacitando p/ me> Capacitação de Funcionários Cursos Funcionários 2.500,00 04 funcionários lhor desempenho dos serviços prestados

Proporcionar um ambiente limpo e agradá­ Manutenção das atividdes bási­ Serviço Sen/idores 20.000.00 Servidores vel aos funcionários e as pessoas que visi­ cas da Secretaria do Executivo tam 0 recinto.

Recepcionar e homenagear nomes de des­ Contratar Serviços de Recepção Buffet / Ornamenta­ Unidade 65.000.00 Autoridades, servidores taque sendo: Estaduais, Federais e Regio­ e homenagens ção e entidades nais das mais diversas áreas em visita ao município. Prestar homenagens à pessoas e ou entidades representativas para o mu­nicípio, bem como ò dia do Servidor Público, -

dia do Trabalhador, dia das Mães, dia dos País. Aniversário da Cidade, etc.

Melhorar os serviços prestados ao municí­ Contratar serviços de Consulto­ Contrato 1 5.000,00 População pio e outros assuntos junto a órgãos gover­ ria e Assessoria namentais

Centralizar os órgãos administrativos facili­ Manter o Centro Administrativo Obras M2 40.000,00 Servidores/ população tando 0 acesso do público e agilidade na - -prestação dos serviços e ainda reduzindo Equipar C. Administrat. Equip. 100.000.00 Sen/idores custos d aluguéis e transporte dos servido­ - -res entre os órgãos administrativos

TOTAL 837.811,02 TOTAL GERAL 4.517.588,57

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAC DE COCAIS - MG P P A - P R O C U R A D O R I A J U R Í D I C A ANO 2010

AÇÃO M E I A S PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/A TIVIDADE PRODUTO UNID CUSTO PUBLICO ALVO

0000 Cumprir compromissos judiciais evitando Pagamento Precatórios, inde­ Processo 4 190.000,00 Litigantes em pro­ENCARGOS ações contra a Administração Pública nizações, acordos jurídicos e cesso judicial ou ESPECIAIS sentenças administrativo

0407 Proporcionar melhor desempenho das Manter despesas com pessoal Salário 7 267.000,00 Servidores DEFESA CIDA­ atividades administrativas da Procurado­DÃO REPRES. ria Geral e Assistência Judiciária

INTERESSE PÚBLICO Melhoria das condições de trabalho da Serviços de Consultoria Atuação em proces­ 1 40.000,00 Todas as secretarias

Procuradoria Geral melhorando a quali­ sos e Consultas dade dos serviços e agilidade na execu­ção dos mesmos Despesas com publicação Publicação 2 4.000,00 População

Manter atividades básicas da secretaria Serviços unid 124.000.00 Servidores

Adquirir móveis e equipamentos Unidade 6 9.000.00 Servidores

Capacitar servidores o/ cursos Cursos 3 27.000.00 Servidores de atualização e especialização

Melhoria das condições de trabalho da Manter atividades básicas Serviços unid 65.000,00 População carente Assistência Judiciária, de forma a da Assistência Judiciária melhor atender a população que recorre ao serviço Adquirir móveis e equipamentos Unidade 3 12.200,00 Servidores

Capacitar servidores Cursos 2 2.000,00 Servidores

TOTAL 740.200,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAC DE COCAIS - MG P P A - P R O C U R A D O R I A JURÍD ICA ANO 2011

AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNID C U S T O PUBLICO ALVO

0000 Cumprir compromissos judiciais evitando Pagamento Precatórios, Inde­ Processo 4 220.000,00 Litigantes em pro­ENCARGOS ações contra a Administração Pública nizações, acordos jurídicos e cesso judicial ou ESPECIAIS sentenças administrativo

0407 Proporcionar melhor desempenho das Manter despesas com pessoal Salário 7 285.000,00 Servidores DEFESA CIDA­ atividades administrativas da Procurado­DÃO REPRES. ria Geral e Assistência Judiciária

INTERESSE PUBLICO Melhoria das condições de trabalho da Serviços de Consultoria Atuação em proces­ 1 50.000.00 Todas as secretarias

Procuradoria Geral melhorando a quali­ sos e Consultas dade dos serviços e agilidade na execu­ção dos mesmos Despesas com publicação Publicação 2 5.000,00 População

Manter atividades básicas da secretaria Serviços unid 134.000,00 Servidores

Adquirir móveis e equipamentos Unidade 6 10.000.00 Servidores

Capacitar servidores c/ cursos Cursos 3 34.000,00 Servidores de atualização e especialização

l\^elhoría das condições de trabalho da Manter atividades básicas Serviços unid ' 70.000,00 População carente Assistência Judiciária, de forma a da Assistência Judiciária melhor atender a população que recorre ao serviço Adquirir móveis e equipamentos Unidade 3 16.000,00 Servidores

Capacitar servidores Cursos 2 4.000,00 Servidores

TOTAL 828.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAC DE COCAIS - MG P P A - P R O C U R A D O R I A J U R Í D I C A ANO 2012

AÇÃO M E T A S PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/A TIVIDADE PRODUTO UNID C U S T O PUBLICO ALVO

0000 Cumprir compromissos judiciais evitando Pagamento Precatórios, inde­ Processo 4 230.000,00 Litigantes em pro­ENCARGOS ações contra a Administração Pública nizações, acordos jurídicos e cesso judicial ou ESPECIAIS sentenças administrativo

0407 Proporcionar melhor desempenho das Manter despesas com pessoal Salário 7 300.000.00 Servidores DEFESA CIDA­ atividades administrativas da Procurado­DÃO REPRES. ria Geral e Assistência Judiciária

INTERESSE PUBLICO Melhoria das condições de trabalho da Serviços de Consultoria Atuação em proces­ 2 60.000.00 Todas as secretarias

Procuradoria Geral melhorando a quali­ sos e Consultas dade dos serviços e agilidade na execu­ção dos mesmos Despesas com publicação Publicação 2 6.000,00 População

Manter atividades básicas da secretaria Serviços unid 140.000,00 Servidores

Adquirir móveis e equipamentos Unidade 6 12.000,00 Servidores

Capacitar servidores d cursos Cursos 3 40.000,00 Servidores de atualização e especialização

Melhoria das condições de trabalho da Manter atividades básicas Serviços unid 80.000.00 População carente Assistência Judiciária, de forma a da Assistência Judiciária melhor atender a população que recorre ao serviço Adquirir móveis e equipamentos Unidade 3 20.000,00 Servidores

Capacitar servidores Cursos 2 5.000,00 Servidores

TOTAL 893.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAC DE COCAIS - MG P P A - P R O C U R A D O R I A J U R Í D I C A ANO 2013

AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/A TIVIDADE PRODUTO UNID CUSTO PUBLICO ALVO

0000 Cumprir compromissos judiciais evitando Pagamento Precatórios, inde­ Processo 4 250.000,00 Litigantes em pro­ENCARGOS ações contra a Administração Pública nizações, acordos jurídicos e cesso judicial ou ESPECIAIS sentenças administrativo

0407 Proporcionar melhor desempenho das Manter despesas com pessoal Salário 7 320.000.00 Servidores DEFESA CIDA­ atividades administrativas da Procurado­DÃO REPRES. ria Geral e Assistência Judiciária

INTERESSE PUBLICO Melhoria das condições de trabalho da Serviços de Consultoria Atuação em proces­ 1 70.000.00 Todas as secretarias

Procuradoria Geral melhorando a quali­ sos e Consultas dade dos serviços e agilidade na execu­ção dos mesmos Despesas com publicação Publicação 2 7.000,00 População

Manter atividades básicas da secretaria Serviços unid 146.000.00 Servidores

Adquirir móveis e equipamentos Unidade 5 14.000,00 Servidores

Capacitar servidores d cursos Cursos 3 46.000,00 Servidores de atualização e especialização

Melhoria das condições de trabalho da Manter atividades básicas Serviços unid 90.000.00 População carente Assistência Judiciária, de forma a da Assistência Judiciária melhor atender a população que recorre ao serviço Adquirir móveis e equipamentos Unidade 4 24.000,00 Servidores

Capacitar servidores Cursos 2 6.000.00 Servidores

TOTAL 973.000,00 TOTAL GERAL 3.434.200,00

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P R E F E I T U R A MUNICIPAL D E B A R Ã O D E C O C A I S - MG P P A - S E C R E T A R I A C O N T R O L E INTERNO ANO 2010

AÇÃO M E T A S PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE CUSTO PÚBLICO ALVO

0421 Melhorar a infra-estrutura visando Adquirir equipamentos de Computador 02 1.500,00 Secretaria CONTROLE proporcionar melhor ambiente de informática Notebook 01 2.000,00 Secretaria

INTERNO trabalho, eficiência nos atos desenvol­ Impressora 01 950,00 Secretaria vidos e ainda agilidade nas informa­ções de Controle Interno.

Adquirir bens móveis Mesas 01 200,00 Secretaria Cadeiras 02 50,00 Secretaria Arquivos 02 420,00 Secretaria Armários 02 700,00 Secretaria

Valorizar o funcionário com vistas Pagamento de pessoal da Folha de 4 131.190,40 Servidores à melhoria da motivação e da Secretaria pagamento qualidade dos serviços prestados.

Capacitação de funcionários Curso 05 5.000.00 Servidores

Proporcionar desenvolvimento Manutenção das atividades Serviços Serviços 7.000.00 Secretaria do serviço de controle interno básicas da Secretaria

Contratar serviços de Consultoria Contrato Serviços 1.500.00 Adm. Pública e Assessoria

TOTAL 150.510,40

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P R E F E I T U R A MUNICIPAL D E BARÃO D E C O C A I S - MG P P A - S E C R ETÁRIA C O N T R O L E INTERNO ANO 2011

AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE CUSTO PUBLICO ALVO

0421 Melhorar a infra-estrutura visando Adquirir equipamentos de Computador 01 1.500,00 Secretaria CONTROLE proporcionar melhor ambiente de informática Impressora 01 1.100,00 Secretaria

INTERNO trabalho e agilidade nas informações a serem fornecidas aos demais árbitros.

Adquirir bens móveis Mesas 01 220.00 Secretaria Cadeiras 01 55.00 Secretaria Arquivos 01 460.00 Secretaria Armários 01 770.00 Secretaria

Valorizar o funcionário com vistas Pagamento de pessoal da Folha de 4 144.309.45 Servidores á melhoria da motivação e da Secretaria pagamento qualidade dos serviços prestados.

Capacitação de funcionários Curso 04 5.500.00 Servidores

Proporcionar melhor desenvolvimento Manutenção das atividades Serviços Serviços 7.700.00 Secretaria do serviço de controle interno básicas da Secretaria

Contratar serviços de Consultoria Contrato Serviços 2.000.00 Adm. Pública e Assessoria

TOTAL 163.614,45 6

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PREFErrURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA CONTROLE INTERNO ANO 2012

ACAO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/A TIVIDADE PRODUTO UNIDADE CUSTO PÚBLICO ALVO

0421 Melhorar a infra-estrutura visando Aquisição de equipamentos de Computador 01 1.815.00 Secretaria CONTROLE proporcionar melhor ambiente de informática Impressora 01 1.150.00 Secretaria

INTERNO trabalho, eficiência nos atos desenvol­vidos e ainda agilidade nas informa­ções de Controle Interno.

Aquisição de móveis Mesas 01 230.00 Secretaria Cadeiras 01 60.00 Secretaria Arquivos 01 510.00 Secretaria Armários 01 850.00 Secretaria

Valorizar o funcionário com vistas Pagamento de pessoal da Folha de 4 158.740.40 Servidores à melhoria da motivação e da Secretaria pagamento qualidade dos serviços prestados.

Capacitação de funcionários Curso 04 6.050.00 Servidores

Proporcionar melhor desenvolvimento Manutenção das atividades Serviços Serviços 8.470,00 Secretaria do serviço de controle interno básicas da Secretaria

Contratar serviços de Consultoria Contrato Serviços 2.100,00 Adm. Pública e Assessoria

TOTAL 179.975,40

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECR ETÁRIA CONTROLE INTERNO ANO 2013

AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE Cüsro PUBLICO ALVO

0421 Melhorar a infra-estrutura visando Adquirir equipamentos de Computador 01 1.995,00 Secretaria CONTROLE proporcionar melhor ambiente de informática Impressora 01 1.200.00 Secretaria

INTERNO trabalho, eficiência nos atos desenvol­vidos e ainda agilidade nas informa­ções de Controle Interno

Adquirir bens móveis Mesas 01 255,00 Secretaria Cadeiras 01 65,00 Secretaria Arquivos 01 560,00 Secretaria Armários 01 935,00 Secretaria

Valorização do funcionário com vistas Pagamento de pessoal da Folha de 4 174.615.00 Servidores á melhoria da motivação e da Secretaria pagamento qualidade dos serviços prestados.

Capacitação de funcionários Curso 04 6.655.00 Servidores

Proporcionar melhor desenvolvimento Manutenção das atividades Serviços Serviços 9.320.00 Secretaria do serviço de controle interno básicas da Secretaria

Contratar serviços de Consultoria Contrato Serviços 2.500.00 Adm. Pública e Assessoria

TOTAL 198.100,00 TOTAL GERAL 692.200,25

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P R E F E I T U R A MUNICIPAL D E B A R Ã O D E C O C A I S - MG P P A - S E C R E T A R I A MUNICIPAL D E F A Z E N D A ANO: 2010

AÇÃO M E T A S PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE CUSTO PÚBLICO ALVO

0412 Modernizar e ampliar o Setor Adminis­ Aquisição de Móveis e Equipa­ Móveis e Equipa­ Unidade 16.000.00 Servidores/Secretaria CONTROLE CENTRAL trativo/Financeiro para melhorar atendi­ mentos mentos

ADMINISTR. FINANCEIRA mento a contribuintes e fornecedores

Proporcionar melhor desempenho das Manutenção de atividades básicas Salário R$ 390.000.00 Servidores/Secretaria atividades da Secretaria, de forma a buscar melhorar a arrecadação muni­cipal Serviços de Assessoria para atua­ Prest. Serviços Serviços 22.000.00 Secretaria

lizações de dados da Secretaria

Valorizar o funcionário público Capacitação de funcionários para Cursos Serviços 4.500.00 Servidores melhor desempenho profissional

0413 Modernizar o Departamento de Rendas Aquisição de Móveis e Equipa­ Móveis e Equipa­ Unidade 19.000.00 Servidores/Contribuintes CONTROLE TRIBUT. e Tributos e de Dívida Ativa mentos mentos

ADMINISTR. TRIBUTARIA Atualizar dados cadastrais para agili­ Manutenção das atividades básicas Prest. Serviços Servidores 84.000.00 Secretaria/Contribuintes zar as informações

Proporcionar melhor desempenho das Capacitação de funcionários para Cursos Servidores 9.500,00 Servidores atividades dos Departamentos melhor desempenho profissional

Aquisição de bens móveis Implantação do IPTU Premiado Bens móveis e Unidade 18.000.00 Contribuintes de IPTU utensílios

Concessão de anistia p/ recuperação de Manutenção das atividades básicas Aumento da Serviço 15.000.00 Contribuintes do Muni­Dívida Ativa - REFIS arrecadação cípio

0000 Pagar Juros e Amortização de Dívidas Pagamento de Juros e Encargos Juros e Encargos R$ 95.000,00 Município ENCARGOS ESPECIAIS Contratadas pela Administração Muni­ e Amortização Dívida Contratada da Dívida Pública

cipal de forma a manter a credibilidade da Administração Pública proporcio­nando realização de operações de crédi­tos que porventura venham a se realizar

TOTAL 673.000,00

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PREFEITURAHVIUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - S E C R E T A R I A MUNICIPAL DE FAZENDA ANO: 2011

AÇÃO M E I A S PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/A TMDADE PRODUTO UNIDADE CUSTO PÚBLICO ALVO

0412 Modernizar e ampliar o Setor Adminis­ Aquisição de Móveis e Equipa­ Móveis e Equipa­ Unidade 14.000,00 Servidores/Secretaria C O N T R O L E CENTRAL trativo/Financeiro para melhorar atendi­ mentos mentos

ADMINISTR. FINANCEIRA mento a contribuintes e fornecedores

Proporcionar melhor desempenho das Manutenção de atividades de cus­ Pagamento de 15 390.000,00 Servidores/Secretaria atividades da Secretaria, de forma a teio servidores buscar melhorar a arrecadação muni­cipal Serviços de Assessoria para atua­ Prest. Serviços Serviços 19.000.00 Secretaria

lizações de dados da Secretaria

Valorizar o servidor público Capacitação de funcionários para Cursos Serviços 4.500,00 Servidores melhor desempenho profissional

0413 Modernizar o Departamento de Rendas Aquisição de Móveis e Equipa­ Móveis e Equipa­ Unidade 16.000.00 Servidores/Contribuintes C O N T R O L E TRIBUT. e Tributos e de Dívida Ativa mentos mentos

ADMINISTR. TRIBUTÁRIA Atualizar dados cadastrais para agili­ Manutenção das atividades básicas Serviços Servidores 80.000.00 Secretaria/Contribuintes zar as informações

Proporcionar melhor desempenho das Capacitação de funcionários para Cursos Servidores 9.500,00 Servidores atividades dos Departamentos melhor desempenho profissional

Aquisição de bens móveis Manutenção do IPTU Premiado Bens móveis e Unidade 15.000,00 Contribuintes de IPTU utensílios

Concessão de anistia p/ recuperação de Manutenção das atividades básicas Aumento da Serviço 15.000,00 Contribuintes do Muni­Dívida Ativa - R E F I S arrecadação cípio

0000 Pagar Juros e Amortização de Dívidas Pagamento de Juros e Encargos Juros e Encargos R$ 95.000,00 Município E N C A R G O S ESPECIA IS Contratadas pela Administração Muni­ e Amortização Dívida Contratada da Dívida Pública

cipal de forma a manter a credibilidade da Administração Pública proporcio­nando realização de operações de crédi­tos que porventura venham a se realizar

TOTAL 658.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS • MG PPA - S E C R E T A R I A MUNICIPAL DE FAZENDA ANO: 2012

AÇÃO METAS P R O G R A M A OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE CUSTO PÚBLICO ALVO

0412 Modernizar e ampliar o Setor Adminis­ Aquisição de Móveis e Equipa­ Móveis e Equipa­ Unidade 17.000,00 Servidores/Secretaria C O N T R O L E C E N T R A L trativo/Financeiro para melhorar atendi­ mentos mentos

ADMINISTR. FINANCEIRA mento a contribuintes e fornecedores

Proporcionar melhor desempenho das Pagamento de servidores Salário 15 430.000,00 Servidores/Secretaria atividades da Secretaria, de forma a buscar melhorar a arrecadação muni­cipal Serviços de Assessoria para atua­ Prest. Serviços Serviços 24.000.00 Secretaria

lizações de dados da Secretaria

Valorizar o funcionário Público Capacitação de funcionários para Cursos Serviços 6.500,00 Servidores melhor desempenho profissional

0413 Modernizar o Departamento de Rendas Aquisição de Móveis e Equipa­ Móveis e Equipa­ Unidade 21.000.00 Servidores/Contribuintes C O N T R O L E TRIBUT. e Tributos e de Dívida Ativa mentos mentos

ADMINISTR. TRIBUTARIA Atualizar dados cadastrais para agili­ Manutenção das atividades básicas Serviços Servidores 85.000.00 Secretaria/Contribuintes zar as informações

Proporcionar melhor desempenho das Capacitação de funcionários para Cursos Servidores 13.000,00 Servidores atividades dos Departamentos melhor desempenho profissional

Aquisição de bens móveis Manutenção do IPTU Premiado Bens móveis e Unidade 12.000,00 Contribuintes de IPTU utensílios

Concessão de anistia p/ recuperação de Manutenção das atividades básicas Aumento da Serviço 15.000,00 Contribuintes do Muni­Dívida Ativa - R E F I S arrecadação cípio

0000 Pagar Juros e Amortização de Dividas Pagamento de Juros e Encargos Juros e Encargos R$ 95.000,00 Município E N C A R G O S E S P E C I A I S Contratadas pela Administração Muni­ e Amortização Dívida Contratada da Dívida Pública

cipal de forma a manter a credibilidade da Administração Pública proporcio­nando realização de operações de crédi­tos que porventura venham a se realizar

TOTAL 718.500,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÀO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA ANO: 2013

AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE CUSTO PUBLICO ALVO

0412 Modernizar e ampliar o Setor Adminis­ Aquisição de Móveis e Equipa­ Móveis e Equipa­ Unidade 17.000,00 Servidores/Secretaria C O N T R O L E C E N T R A L trativo/Financeiro para melhorar atendi­ mentos mentos

ADMINISTR. FINANCEIRA mento a contribuintes e fornecedores

Proporcionar melhor desempenho das Pagamento de servidores Salário 15 430.000,00 Servidores/Secretaria atividades da Secretaria, de forma a buscar melhorar a arrecadação muni­cipal Serviços de Assessoria para atua­ Prest. Serviços Serviços 23.000,00 Secretaria

lizações de dados da Secretaria

Valorizar o funcionário público Capacitação de funcionários para Cursos Serviços 6.500,00 Servidores melhor desempenho profissional

0413 Modernizar o Departamento de Rendas Aquisição de Móveis e Equipa­ Móveis e Equipa­ Unidade 20.000.00 Servidores/Contribuintes C O N T R O L E TRIBUT. e Tributos e de Dívida Ativa mentos mentos

ADMINISTR. TRIBUTÁRIA Atualizar dados cadastrais para agili­ Manutenção das atividades básicas Serviços Servidores 87.000,00 Secretaria/Contribuintes zar as informações

Proporcionar melhor desempenho das Capacitação de funcionários para Cursos Servidores 13.000.00 Servidores • atividades dos Departamentos melhor desempenho profissional

Aquisição de bens móveis Manutenção do IPTU Premiado Bens móveis e Unidade 12.000,00 Contribuintes de IPTU utensílios

Concessão de anistia p/ recuperação de Manutenção das atividades básicas Aumento da Serviço 15.000,00 Contribuintes do Muni­Dívida Ativa - R E F I S arrecadação cípio

0000 Pagar Juros e Amortização de Dívidas Pagamento de Juros e Encargos Juros e Encargos R$ 95.000,00 Município E N C A R G O S ESPECIA IS Contratadas pela Administração Muni­ e Amortização Dívida Contratada da Dívida Pública

cipal de forma a manter a credibilidade da Administração Pública proporcio­nando realização de operações de crédi­tos que porventura venham a se realizar

TOTAL 718.500,00 TOTAL G E R A L 2.768.000,00

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PKErÈi IÜKA MuNiOlkAL Dti B A R M O O t COCAlb

P] PA 2010 a 2013- S E C R E T A R I A MUNIC. D E PLANEJ. E ADMINISTRAÇÃO P R O G R A M A S O B J E T I V O S M E T A S

Ações Unidade 2010 2011 2012 2013 Público Alvo Custo 0402 Proporcionar melhor desempe­ Pagamento dos Salário 533.500.00 586.850.00 645.535.00 710.088.50 Servidores 2.475.973.50

ADMINISTRA­ nho das atividades administra­ servidores ÇÃO PÚBLICA tivas da Secretaria e seus de­

MUNICIPAL partamentos, bem como. um Aquisição de uniformes Unidade 79.000.00 40.000.00 79.000.00 40.000.00 Servidores 238.000.00 ambiente agradável com fun­cionários motivados

Pagamento Assessoria Contrato 58.801,00 61.741.05 64.828.10 68.069,51 Sen/idores 253.439.66 Administrativa -

-Proporcionar um ambiente are­ Equipar sala de reuniões Equip. 15.000.00 3.000.00 4.000.00 5.000.00 Sen/idores 27.000,00 jado, espaçoso e bem iluminado de licitação aos funcináríos e participantes dos processos licitatórios

Promover o equilíbrio na car- Promover revisão do Sen/iços 50.000.00 55.000.00 60.500.00 66.550.00 Servidores 232.050.00 rreíra dos servidores propor­ plano de carreira dos cionando motivação e melho­ servidores municipais ria na qualidade dos serviços em geral prestados

Realizar revisão anual Serviços 2.000.000.00 2.200.000.00 2.420.000,00 2.662.000,00 Sen/idores 9.282.000,00 dos vencimentos com-forme Lei

Cumprir legislação e Realização de proces­ Editais 50.000.00 - - 70.000,00 Processo 120.000.00 usar de transparência so seletivo e/ou concur­nos atos administrativos so público

0402 ADMINISTRA­ Melhorar a qualificação dos Promover cursos de Curso 17.000.00 19.000.00 21.000.00 23.000,00 Servidores 80.000.00 ÇÃO PÚBLICA sen/idores municipais propor­ capacitação

MUNICIPAL cionando serviços públicos c/ eficiência

Subtotal 2.803.301,00 2.965.591,05 3.294.863,10 3.644.708,01 12.708.463,16

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - 2010 A 2013 - S E C R E T A R I A MUNIC. D E PLANEJ. E ADMINISTRAÇÃO

P R O G R A M A S O B J E T I V O S M E T A S Ações Unidade 2010 2011 2012 2013 Público Alvo Custo

0000 Cumprir ações judiciárias, Pagto indenizações R$ 100.000.00 100.000.00 100.000,00 100.000,00 Servidores 400.000,00 ENCARGOS evitando ações contra o mu­ trabalhistas ESPECIAIS nicípio

Obrigações Tributárias R$ 195.678,12 215.245.93 236.775,00 260.500,00 Servidores 908.199,05 PASEP

0901 Proporcionar aos servidores Aposentadorias Servidores 295.000,00 324.500,00 356.950,00 392.600,00 Inativos 1.369.050,00 PREVIDÊNCIA seus direitos legais conforme

SOCIAL GERAL estatuto Pensões Sen/ídores 15.800,00 17.300.00 19.030,00 20.900,00 Pensionistas 73.030,00

Benefício de Auxílio Fu­ Servidores 2.500,00 2.750,00 3.500.00 4.000.00 Servidores 12.750.00 neral e outros assis­tenciais •• —

— Obrigações Patronais R$ 1.934.700,00 2.128.170.00 2.340.987.00 2.575.100,00 Servidores 8.978.957,00 INSS

0404 Modernizar o sistema de infor­ Adquirir móveis e equi­ Unid. 16.000.00 17.600,00 19.360,00 21.296.00 Servidores 74.256.00 MODERNIZA­ mática p/ melhorar o desempe­ pamentos

ÇÃO INTEGRA­ nho das atividades, promoven­ÇÃO INFOR­ do a integração dos sistemas Capacitar servidores c/ 100% 3.000.00 3.300,00 3.630.00 3.993.00 Servidores 13.923.00 MATIZAÇÃO entre órgãos p/ obter as infor­ cursos, seminários e

mações em tempo hábil nos palestras diversos setores, bem como para a população Manter atividades bási­ Serviços 6.500.00 7.150,00 7.865,00 8.651.00 Sen/idores 30.166.00

cas do Departamento

SUBTOTAL 2.569.178,12 2.816.015,93 3.088.097,00 3.387.040.00 11.860.331,05 SUBTOTAL 2.569.178,12 2.816.015,93 3.088.097,00 3.387.040.00 11.860.331,05

TOTAL GERAL 5.372.479,12 5.781.606,98 6.382.960,10 7.031.748,01 24.568.794.21 TOTAL GERAL 5.372.479,12 5.781.606,98 6.382.960,10 7.031.748,01 24.568.794.21

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA EDUCAÇÃO ANO 2010

AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/A TIVIDADE PRODUTO UNID CUSTO PÚBLICO ALVO

1205 Possibilitar que as crianças de 6 meses a 3 anos ingressem em Parceria com creches filantrópicas Creche 1 50.000,00 Alunos UNIVERSALIZAÇÃO creches em tempo integral atendendo a necessidade da mãe Menino Jesus e Recanto Feliz

DA trabalhadora que não tem condição de pagar p/ cuidar de EDUCAÇÃO seus filhos

INFANTIL Construir espaço adequado melhorando o atendimento ás Constmção da Escola Municipal Escola 1 600.000.00 Alunos crianças da Educação Infantil Casinha Feliz.

Manter as ações da Educação Infantil visando garantir um Manutenção das ações da Educação Manutenção 12 por ano 360.000,00 Alunos e professores trabalho de base c/ qualidade Infantil

Possibilitar que as crianças da Educação Infantil tenham acesso Aquisição de brinquedotecas para Brínquedoteca 3 45.000,00 Alunos a brínquedoteca proporcionando momentos lúdicos de aprendiza­ as Escolas Munie: Casinha Feliz, gem que possibilitem o desenvolvimento da linguagem oral e escrita Norma Horta, Maria da Gloria.

Adquirir acervo literário p/ as escolas de Educação Infantil com o Aquisiçâo.de.acervo-literáriopara Acervo Llieráno 2 15.000,00. Alunos ODjeiivo ae corocar a cnança em contato com diferentes tipos de textos melhorando seu repertório

escolas municipais Monsenhor Gerardo e Casinha Feliz.

1202 Constmir espaço para as atividades de Educação Física assegu­ Construção de quadras nas Escolas Quadras com 2 140.000,00 Alunos e comunidade ATENDIMENTO rando local p/ atividades físicas exigidas por lei Municipais: Carmem Martins e Norma alambrados e

AO ENSINO Horta Iluminação FUNDAMENTAL

Adequar espaço físico das escolas criando um ambiente saudá­ Refomia e pintura da E.M. Rosina Escola Reformada 1 30.000.00 Alunos e comunidade vel p/ que os alunos se sintam bem na escola Rodrigues

Adequar espaço físico das quadras das escolas garantindo se­ Reforma e Pintura da quadra da Escola Quadra refonnada. 1 • 50.000.00 Comunidade escolar gurança p/ os alunos na prática de esportes Municipal Alvina Campos

Adquirir material esportivo p/ as escolas visando promover ativida­ Aquís. kits de mat. esportivo p/ escolas: Material Esportivo 4 40.000,00 Alunos e professores. des que atendam às propostas da disciplina de Educação Física Rosina Rodrigues, Alvina Campos, M* da

Glória e C.M.E. N. Sra. Do Rosário

Construir grade de segurança no portão das escolas visando ga­ Construção de grade de segurança Grades segurança 7 4.000.00 Alunos rantir a segurança dos alunos nas Escolas Munidpais: Norma Horta,

Rosina Rodrigues, Alvina Campos, Maria da Gloria, Monsenhor Gerardo, Casinha Feliz e Carmem Moreira

SUBTOTAL 1.334.000,00

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• ê • • • • • PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS MG

PPA - SECRETARIA EDUCAÇÃO ANO 2010 AÇÃO METAS

PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNID cüsro PUBLICO ALVO 1202 Intensificar parceria com o G O E (Gmpamento Operacional Escolar) Liberação de repasses financeiros Repasses 1 1.000.00 G O E

ATENDIMENTO dando continuidade a parceria com as escolas, possibilitando segu­ para capacitação dos profissionais AO ENSINO rança dentro do estabelecimento escolar e desenvolvimento das ações

FUNDAMENTAL do programa.

Possibilitar educação em tempo integral promovendo ações que Funcionamento de 01 turma, de Turma de tempo 1 60.000,00 Alunos garantam a permanência das crianças nas escolas tempo integral, na E.M. José Integral

Maria Mares Guia

Manter as ações do Ensino Fundamental visando garantir um traba­ Manutenção do Ensino Fundamental Manutenção 12 por ano 7.650.000,00 Alunos lho de qualidade nos anos inidais

Dar atendimento psicológico aos alunos da rede municipal propor­ Contratação de psicólogos para Psicólogo 1 20.000,00 Alunos e Professores cionando acompanhamento e avaliação psicológica nas dificulda­ atender a demanda das escolas. des apresentadas visando melhoria no processo de ensino apren­dizagem

- — Revisão do Plano de Cargos e salários Adequação do plano de carreira; Contrato RS 50.000,00 Servidores

Valorização Salarial

Capacitar o profissional da educação promovendo encontros com Prosseguir a formação continuada ofe­ Formação 450 8.000,00 Professores e alunos 0 objetivo de fortalecer ações dentro das salas de aula p/ diminuir recida aos professores continuada as reprovações

1214 Adequar a estrutura física p/ atender a demanda de jovens e adul­ Ampliação da unidade do SENAI e firmar Galpão 1 60.000.00 Alunos e comunidade QUALIFICAÇÃO tos assegurando a formação de profissionais aprendizes parceria com novos cursos gratuitos. PROFISSIONAL

DOS J O V E N S Dar condições ao educando p/ sua formação profissional c/ ações Manutenção de ações para manter ensi­ Manutenção 12 100.000,00 Alunos E ADULTOS que Incentivem sua formação no profissionalizante

1203 Manter as ações do Ensino Médio visando assegurar formação de Manutenção das ações do Ensino Médio Manutenção 12 por ano 192.000,00 Alunos ATENDIMENTO qualidade p/ essa modalidade de ensino

AO ENSINO Melhorar os índices de proficiência nas avaliações Internas e ex­ Apoio as ações do professor, através Formação 10 por ano 10.000.00 Professores e MÉDIO ternas diminuindo as taxas de reprovações e distorção idade sé­ do Pedagogo, visando análise de resul­ Especialista

rie tados e busca de estratégia para melho­ria

1206 ATENDIMENTO Atender aos alunos da EJA (Educação de Jovens e Adultos) com Atendimento com transporte aos alunos Atendimento 50 / mês 30.000,00 Alunos da EJA

EDUCAÇÃO transporte escolar para escola pólo fortalecendo a frequência dos da EJA com transporte J O V E N S E ADULTOS mesmos em sala de aula

SUBTOTAL 8.181.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA EDUCAÇÃO ANO 2010

AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/A TIVIDADE PRODUTO UNID CÜSTO PÚBLICO ALVO

1206 Manter as ações da EJA (Educação de Jovens e Adultos) elevan­ Manutenção das ações Manutenção 12 32.000,00 Alunos e professores ATENDIMENTO do a auto estima dos alunos motívando-os a dar continuidade aos

EDUCAÇÃO estudos JOVENS E ADULTOS

1207 Assegurar o atendimento a pessoas com necessidades especiais Repasse de subvenção à APAE Repasse 12 por ano 16.000.00 Pessoas com ATENDIMENTO desenvolvendo uma melhor qualidade de vida p/ os portadores de necessidades À EDUCAÇÃO necessidades especiais especiais

ESPECIAL

Garantir acessibilidade em todas as 14 escolas municipais possi­ Garantia de reforma para acessibilidade Reforma para 14 191.360,00 comunidade escolar bilitando elevar o índice de atendimento, através da in­ de portadores de necessidades espe­ acessibilidade clusão social ciais em todas as 14 escolas municipais

1011 Manter a merenda escolar possibilitando, através desse atendimen­ Repasse para complementação Repasse 1 40.000,00 Alunos ALIMENTAÇÃO to, alunos nutridos e saudáveis de verba para manutenção da

NUTRIÇÃO merenda escolar nas 14 escolas

municipais;

Equipar as cantinas das escolas municipais melhorando o atendi­ Aquisição de Kits de utensílios e eletro­ Utensílios 14 20.000.00 Escolas mento ao alunado domésticos para as cantinas

Adoulrír âCP^^áríím D/ a n r n a n i y n f ^ n rin ripnn<iitn P acTinriirinna- /* t-nnn-nn-

mento da merenda escolar na Secretaria Municipal de Educação A q u i a l Ç a O U c M i a l c I c l i a S parB_OiganiZa=. ção do deposito de merenda na Secret.

R ra te leiras D f .UUU,UU O.M.C

garantindo a qualidade da mesma Munie. Educação

Contratar uma Nutricionista p/ controle da alimentação para que os Incluir, no Plano de Cargos e salários, Nutricionista 1 15.600.00 Escolas alunos tenham uma merenda saudável 0 cargo de Nutricionista para atender

as escola municipais

1211 Adquirir veículo p/ atender à demanda do transporte escolar p/ di­ Aquisição de 01 ônibus ônibus 1 200.000.00 Alunos TRANSPORTE minuir a superiotação nos carros

ESCOLAR Adquirir veículo adequado para o transporte da merenda escolar Fazer o transporte da merenda escolar Kombi Furgão 1 40.000.00 comunidade escolar. melhorando o acondicionamento da mesma de fomia adequada.

Manter veículos do Transporte Escolar promovendo a segurança Manutenção do transporte escolar Manutenção 12 por ano 3.350.000,00 Alunos dos alunos

SUBTOTAL 3.911.960,00

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PREFEITURA'MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA EDUCAÇÃO ANO 2010

AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNID cüsro PÚBLICO ALVO

1211 Oportunizar excursões p/ o enriquecimento do currículo escolar Garantia de transporte para excursões Excursões 20 20.000,00 Alunos e Professores.

TRANSPORTE oferecendo aos alunos oportunidade de conhecerem lugares que

E S C O L A R melhorem seu aprendizado

Contratar monitores p/ o transporte escolar, visando a segurança Monitorar os alunos usuários do Monitor 5 27.900.00 Alunos

dos usuários do transporte transporte escolar evitando acidentes.

1209 Manter c/ qualidade o atendimento a comunidade promovendo o Formação Continuada dos funcionários Fonnação 12 10.000,00 Funcionários da S.M.E MELHORIA QUALID. desenvolvimento profissional dos funchnànos da Educação da S.M.E

DO ENSINO PiJBLICO Custear despesas da S.M.E garantindo o desenvolvimento de Manut. dos departamentos da S.M.E. Custeio Manutenção 7.042.000.00 Funcionários da S.M.E suas ações possibilitando melhor atendimento ao público

Reformar espaço físico da S.M.E propiciando um ambiente que Reforma do espaço físico da S.M.E. Reforma 1 40.000,00 Funcionários da S.M.E melhor atenda o público interno e externo

Adquirir móveis para a S.M.E p/ suprir às necessidades existentes Aquisição de móveis para a S.M.E. Móveis 5 8.000,00 Funcionários da S.M.E

Manter parcerias através de convênios e projetos, visando desen­ Manutenção de convênios q/ correspon­ Convênios 3 60.000,00 Funcionários da S.M.E volvimento de ações voltadas p/ melhoria do processo ensino e dem com a política da Educação atual. aprendizagem

— 1301 - - Assegurar-ações que promovam e estimulem momentos Realização-de comemorações Momentos . 20 10^00,00_ Comunidade esco­PROMOÇÃO, PRODUÇÃO culturais p/ o enriquecimento do currículo escolar cívica^, feira cultural e formaturas culturais lar

DIFUSÃO CULTURAL

0901 Proporcionar aos ex-servidores e aos dependentes seus Previdência social de inativos e Salário pago Pagamento 50.100,00 Aposentados e PREVIDÊNCIA SOCIAL direitos legais, conforme estatuto pensionistas Pensionistas

G E R A L

SUBTOTAL 7.268.000,00 TOTAL 20.694.960,00

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PREFEITURA'MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG-PPA - SECRETARIA EDUCAÇÃO ANO 2011

AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNID CÜSTO PÚBLICO ALVO

1205 Possibilitar que as crianças de 6 meses a 3 anos ingressem em Parceria com creches filantrópicas Creche 1 50.000,00 Alunos UNIVERSALIZA­ creches em tempo integral atendendo a necessidade da mãe Menino Jesus e Recanto Feliz ÇÃO DA EDUCA­ trabalhadora que não tem condição de pagar para cuidar de

ÇÃO INFANTIL seus filhos

Manter as ações da Educação Infantil visando garantir um Manutenção das ações da Educação Manutenção 11 396.000.00 Alunos e professores trabalho de base d qualidade Infantil

Possibilitar que as crianças da Educação Infantil tenham acesso Aquisição de brinquedotecas para as Brinquedoteca 3 45.000.00 Alunos à brinquedoteca proporcionando momentos lúdicos de aprendiza­ Escolas Municipais: Mons. gem que possibilitem o desenvolvimento da linguagem orai e escrita Gerardo, João Raimundo, Mestre Quintão

1202 Construir e reformar refeitório e cantina assegurando espaço ade­ Construção de refeitório e reforma Refeitório 1 52.000,00 Alunos ATENDIMENTO quando p/ servir a merenda escolar na cantina da E . M. Alvina Campos e cantina

AO ENSINO FUNDAMENTAL

Constnjir laboratório de Ciências incrementando, através de aulas Constnjçâo de laboratório de Laboratório 1 50.000,00 Alunos e professores práticas, o processo ensino aprendizagem Ciências na E. M. Alvina Campos de ciências

Adquirir mesas e cadeiras p/ refeitório melhorando o atendimento Aquisição de conjuntos de mesas mesas e cadeiras 6 40.000.00 Alunos aos alunos e cadeiras p/ refeitório do

C.M.E. Nossa Sra do Rosário e •

fiivina Campos

Constnjir espaço para as atividades de Educação Física assegu­ Construção de quadras nas Esco­ Quadras d alam- 3 210.000,00 Alunos e comunidade rando local p/ atividades físicas exigidas por lei las Municipais: José Maria dos brado e iluminação

Mares Guia, Maria da Glória, C.M.E. Nossa Sra. do Rosário

Adequar espaço físico das escolas criando um ambiente saudá­ Reforma e pintura no segundo Escola reformada 1 20.000,00 Alunos e comunidade vel p/ que 0 5 alunos se sintam bem na escola endereço da E.M.Alvina Campos, em

Três Porteiras

Adequar espaço físico das quadras das escolas, garantindo se­ Refonma e pintura da quadra do Quadra reformada 1 50.000.00 comunidade escolar gurança p/ os alunos na prática de esportes C.M.E. Nossa Sra do Rosário

SUBTOTAL 913.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA EDUCAÇÃO ANO 2011

AÇÃO M E T A S PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNID C U S T O PÚBLICO ALVO

1202 Adquirir acervo literário p/ as escolas de ensino fundamental, pos­ Adquisição de acervo literário p/ as Acervo literário 4 60.000.00 Comunidade escolar ATENDIMENTO sibilitando 0 crescimento cultural dos alunos escolas municipais: Alvina Campos

AO ENSINO C.M.E. N. Sra. do Rosário, FUNDAMENTAL Rosina Rodrigues, Mares Guia

Adquirir material esportivo para as escolas p/ promover atividades Aquisição de Kits de material Material Esportivo 4 40.000,00 Alunos e professores. criativas que atendam as propostas da dísdplína de Educação Fí­ esportivo pi as Escolas Municipais sica Capitão Soares, Mestre Quintão,

Pedro Gonçalves e Mares Guia

Construir grade de segurança no portão das escolas, visando ga­ Construção de grade de segurança Grades de 7 4.000,00 Alunos rantir a segurança dos alunos nas Escolas Municipais Norma Horta, segurança

Rosina Rodrigues, Alvina Campos, M* da Glória, Mons. Gerardo, Casinha Feliz e Carmem Moreira

Intensificar parceria com o G O E (Grupamento Operacional Escolar) Liberação de repasses financeiros Repasses 1 1.000,00 Grupamento Opera­dando continuidade à parceria com as escolas possibilitando segu­ para capacitação dos profissionais cional Escolar. rança dentro do estabelecimento escolar e desenvolvimento das ações

- — dõ programa - -

Possibilitar educação em tempo integral promovendo ações que' Funcionamento de 01 turma, de Turma de tempo 1 60.000,00 Alunos garantam a permanência das crianças nas escolas tempo integral, na E.M.José integral

M" dos Mares Guia

Manter as ações do Ensino Fundamental visando garantir um traba­ Manutenção do Ensino Fundamental Manutenção 12 por ano 8.415.000.00 Alunos lho de qualidade nos anos iniciais

Dar atendimento psicológico aos alunos da rede municipal propor­ Contratação de psicólogos para Psicólogo 1 22.000.00 Alunos e professores. cionando acompanhamento e avaliação psicológica nas dificulda­ atender a demanda das escolas des apresentadas, visando melhoria no processo de ensino e aprendizagem

Capacitar o profissional da educação promovendo encontros com Prosseguir a formação continuada ofe­ Formação 450 8.000,00 Professores e alunos 0 objetivo de fortalecer ações dentro das salas de aula p/ diminuir recida aos professores continuada as reprovações

SUBTOTAL 8.610.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG -PPA - SECRETARIA EDUCAÇÃO ANO 2011

A Ç Ã O M E T A S PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/A TIVIDADE PRODUTO UNID CüSTO PUBLICO ALVO

1214 Atender, através de parceria, a demanda de jovens e adultos dan­ Manutenção de parceria com o SENAI Manutenção 12 110.000,00 Alunos e comunidade QUALIFICAÇÃO PROFIS­ do condições ao educando p/ sua formação profissional SIONAL DOS JOVENS E

ADULTOS Dar condições ao educando p/ sua formação profissional c/ ações Manutenção de ações para manter Ensi­ Manutenção 12 110.000,00 Alunos que incentivem sua formação no profissionalizante

1207 Manter acessibilidade em todas as 14 escolas municipais possi­ Manut. da acessibilidade, nas escolas. acessebilidade 14 30.000,00 comunidade escolar ATENDIMENTO A EDUCA­ bilitando elevar o índice de atendimento, através da Inclusão social p/ portadores de necessidades especiais

ÇÃO E S P E C I A L

Assegurar o atendimento a pessoas com necessidades especiais Repasse subvenção à APAE Repasse 12 por ano 40.000,00 Pessoas com neces­desenvolvendo uma melhor qualidade de vida p/ os portadores de sidades especiais. necessidades especiais

1211 Adquirir veículo p/ atender a demanda do transporte escolar p/ di­ Aquisição de 01 ônibus ônibus 1 200.000,00 Alunos TRANSPORTE minuir a superiotação nos carros Aquisição de 01 Sprínter Sprinter 1 110.000,00 Comunidade escolar

E S C O L A R Oportunizar excursões p/ o enriquecimento do currículo escolar Garantia de transporte para excursões Excursões 20 20.000,00 Alunos e Professores. oferecendo aos alunos oportunidade de conhecerem lugares que melhorem seu aprendizado

— Contratar monitores p/ o transporte escolar visando a segurança Monitorar os alunos usuários do Monitor 5 27.900,00 Alunos

dos usuários do transporte Lidnsporte'escotar-evitando-acÍdentes

Manter veículos do Transporte Escolar promovendo a segurança Manutenção de veículos Manutenção 72 60.000.00 Alunos dos alunos

1209 Manter c/ qualidade o atendimento a comunidade promovendo o Formação continuada dos funcionários Formação 12 10.000.00 Funcionários da MELHORIA QUALID. desenvolvimento profissional dos funcionários da Educação da S.M.E. S.M.E.

DO ENSINO PÚBLICO Custear despesas da S.M.E garantindo o desenvolvimento de Manutenção dos Departamentos da S.M.E Custeio 12 por ano 7.746.200,00 Funcionários da suas ações, possibilitando melhor atendimento ao público S.M.E.

Manter espaço físico da S.M.E propiciando um ambiente que Manutenção do espaço físico S.M.E Manutenção 12 5.000.00 Funcionários da melhor atenda o público interno e externo S.M.E.

Manter parcerias, através de convênios e projetos, visando desen­ Manutenção de convênios que corres­ Convênios 3 60.000.00 Funcionários da S.M.E volvimento de ações voltadas p/ melhoria do processo ensino pondem com a política da Educação atual e aprendizagem

SUBTOTAL 8.529.100,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA EDUCAÇÃO ANO 2011

AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNID CUSTO PUBLICO ALVO

1203 Manter as ações do Ensino Médio visando assegurar fonnação de Manutenção das ações do Ensino Médio Manutenção 12 por ano 253.000,00 Alunos ATENDIMENTO DO qualidade p/ essa modalidade de ensino

ENSINO MÉDIO Melhorares índices de proficiência nas avaliações internas e ex- Apoio às ações do professor. Formação 10 por ano 10.000,00 Professores e Espe-temas diminuindo as taxas de reprovações e distorção idade sé- através do Pedagogo, visando ne análise de resultados e busca

de estratégia para melhoria da educação

1206 Atender aos alunos da EJA (Educação de Jovens e Adultos), com Atendimento c/ transporte aos Atendimento d 50/ mês 32.000,00 Alunos da EJA ATENDIMENTO A transporte escolar, para escola polo fortalecendo a frequência dos alunos da EJA transporte

EDUCAÇÃO DE mesmos em sala de aula JOVENS E ADUL­

TOS

Manter as ações da EJA (Educação de Jovens e Adultos,) elevan- Manutenção das ações Manutenção 12 110.000,00 Alunos e professores do a auto-estima dos alunos, motivando-os a dar continuidade aos estudos

1011 Manter a merenda escolar, possibilitando através desse atendimen- Repasse p/ complementação Repasse 40.000.00 Escolas ALIMENTAÇÃO to, alunos nutridos e saudáveis de verba p/ manutenção da merenda

ENUTRIÇAO- escolar nas 14 escolas munícpais

Equipar as cantinas, das escolas municipais, melhorando o atendi- Aquísição de Kits de utensílios utensílios 14 -3:000,00 Escolas mento ao alunado e eletrodomésticos p/ as cantinas

1208 Constniir um Centro Universitário, oportunizando a formação supe- Constnjção de Centro Universitário Prédio 300.000,00 Comunidade ATENDIMENTO AO rior p/ os alunos do município ENSINO SUPERIOR

SUBTOTAL 748.000,00 TOTAL 18.800.100.00

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^PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA EDUCAÇÃO ANO 2012

AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNID C U S T O PÚBLICO ALVO

1205 Possibilitar que crianças de 6 meses a 3 anos ingressem em cre­ Parceria com creches filantrópicas Creche 1 50.000.00 Alunos UNIVERSALIZA­ ches, em tempo integral, atendendo à necessidade da mãe trabalha­ Menino Jesus e Recanto Feliz ÇÃO DA EDUCA­ dora que não tem condição de pagar p/ cuidar dos filhos

ÇÃO INFANTIL Manter as ações da Educação Infantil visando garantir um Manutenção das ações da Educação Manutenção 12 435.600.00 Alunos e professores trabalho de base cl qualidade Infantil

Possibilitar que as crianças da Educação Infantil tenham acesso Aquisição de brinquedotecas para Brinquedoteca 3 45.000,00 Alunos a brinquedoteca proporcionando momentos lúdicos de aprendiza­ as Escolas Municipais: Pedro Gonçalves, gem que possibilitem o desenvolvimento da linguagem oral e escrita Rosina Rodrigues e Carmem Moreira

1202 Construir e reformar refeitório e cantina assegurando espaço ade­ Construção de refeitório e reforma Refeitório 2 104.000,00 Alunos ATENDIMENTO quando p/ servir a merenda escolar na cantina do C.M.E. N. Sra. do e cantina

AO ENSINO Rosário e Carmem Moreira FUNDAMENTAL

Construir laboratório de Ciências, incrementando, através de aulas Construção de laboratório de Laboratório 1 50.000,00 Alunos e professores práticas, o processo ensino aprendizagem Ciências na E. M. Mares Guia de ciências

Adquirir mesas e cadeiras p/ refeitório, melhorando o atendimento Aquisição de conjuntos de mesas e mesas e cadeiras 6 42.000,00 Alunos

: aos alunos cadeiras p/ refeitório da E.M.M" da

Glória.João Raimundo e Carmem Moreira

Intensificar parceria com o G O E (Grupamento Operacional Escolar) Liberação de repasses financeiros Repasses 1 1.050,00 Grupamento Opera­dando continuidade a parceria com as escolas, possibilitando segu­ para capacitação dos profissionais cional Escolar rança dentro do estabelecimento escolar e desenvolvimento das ações do

programa

Possibilitar educação em tempo integral, promovendo ações que Funcionamento de 01 turma, de Turma de tempo 1 61.000.00 Alunos garantam a permanência das crianças nas escolas tempo integral, na E.M.José integral

M' dos Mares Gula

Manter as ações do Ensino Fundamental, visando garantir um traba­ Manutenção do Ensino Fundamental Manutenção 12 por ano 9.256.500,00 Alunos lho de qualidade nos anos iniciais

SUBTOTAL 10.045.150,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE COCAIS - M G PPA - SECRETARIA EDUCAÇÃO ANO 2012

A Ç Ã O METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNID CUSTO PUBLICO ALVO

1202 Dar atendimento psicológico aos alunos da rede municipal, propor- Contratação de psicólogos para Psicólogo 24.000,00 Alunos e professores ATENDIMENTO AO ENSI- cionando acompanhamento e avaliação psicológica nas dlficulda- atender a demanda das escolas

NO FUNDAMENTAL des. visando melhoria no processo de ensino aprendizagem

Adquirir material esportivo p/ as escolas p/ promover atividades Aquis. kits de mat. esportivo p/ escolas: Material Esportivo 40.000.00 Alunos e professores. que atendam às propostas da disciplina de Educação Física Camiem Martins. João Rdo e Norma Horta

1214 Atender, através de parceria, à demanda de jovens e adultos, dan- Manutençâo de parceria com o SENAI Convênio 12 110.000,00 Alunos e comunidade QUALIFIC. PROFISSIO- do condições ao educando p/ sua formação profissional NAL JOVENS E ADUL­

TOS Dar condições ao educando p/ sua formação profissional d ações Manutenção de ações para manter Ensi- Manutenção 12 121.000,00 Alunos que incentivem sua formação no profissionalizante

1203 Manter as ações do Ensino Médio visando assegurar formação de Manutenção das ações do Ensino Médio Manutenção 12/ano 278.300.00 Alunos ATENDIMENTO qualidade p/ essa modalidade de ensino

AO ENSINO MÉDIO Melhorar os índices de proficiência nas avaliações internas e ex- Apoio às ações do professor, através do Formação 10/ano 10.000.00 Professores e Espe-

temas. diminuindo taxas de reprovações e distorção idade série Pedagogo, visando análise de resultados cialístas e busca de estratégia p/ melhoria

1206 Atendef-aos-alunos.da.EJA_(Educação de Jovens e Adultos) com Atendimento c/transporte aos Atendimento com 50/ mês 32.000,00 Alunos da EJA ATENDIMENTO A transporte escolar para escola polo fortalecendo a frequência dos alunos-da-EJA-^ Transporte

EDUCAÇÃO DE mesmos em sala de aula JOVENS E ADULTOS

Manter ações da EJA (Educação de Jovens e Adultos) elevando a Manutenção das ações Manutenção 12 35.200,00 Alunos e professores auto estima dos alunos motivando-os a continuar os estudos

1207 Garantir acessibilidade em todas as 14 escolas municipais, possi- Manutenção acessibilidade, nas escolas acessibilidade 14 30.000,00 comunidade escolar ATENDIMENTO A EDU- bilitando elevar o índice de atendimento através da inclusão social p/ portadores de necessidades especi-

CAÇAO E S P E C I A L lais nas escolas municipais

Assegurar o atendimento a pessoas com necessidades especiais. Repasse subvenção a APAE Repasse 12/ano 45.000,00 Pessoas com neces-desenvolvendo uma melhor qualidade de vida p/ os portadores de sidades especiais. necessidades especiais

1202 Capacitar o profissional da educação promovendo encontros com Prosseguir a formação continuada ofe- Formação 450 8.000.00 Professores e alunos ATENDIMENTO AO EN- 0 objetivo de fortalecer ações dentro das salas de aula pi diminuir recida aos professores continuada SINO FUNDAMENTAL as reprovações

SUBTOTAL 733.500,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA EDUCAÇÃO ANO 2012

AÇÃO M E T A S PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNID C U S T O PÚBLICO ALVO

1011 Manter a merenda escolar, possibilitando através desse atendimen­ Repasse p/ complementação de verba Repasse 12 repasses 40.000.00 Escolas ALIMENTAÇÃO to, alunos nutridos e saudáveis para manutenção da merenda anuais

E NUTRIÇÃO escolar nas 14 escolas munidpais

Equipar as cantinas das escolas municipais, melhorando o atendi­ Aquisição de Kits de utensílios Utensílios 14 3.000,00 Escolas

mento ao alunado e eletrodomésticos p/ as cantinas

1211 Adquirir veículo p/ atender á demanda do transporte escolar p/ di­ Aquisição de 01 micro-ônibus micro-ônibus 1 140.000,00 Alunos

TRANSPORTE minuir a superiotação nos carros E S C O L A R

Oportunizar excursões p/ o enriquecimento do currículo escolar Garantia de transporte p/ excursões Excursões 20 20.000.00 Alunos e Professores oferecendo aos alunos oportunidade de conhecerem lugares que melhorem seu aprendizado

Contratar monitores p/ o transporte escolar visando a segurança Monitorar os alunos usuários do Monitor 5 28.900,00 Alunos

dos usuários do transporte transporte escolar evitando acidentes

Manter veicuios do-l ransporte bscoiar-promovendo a segurança Manutenção do transporte escolar Manutenção 12 por ano 3.685.000,00 Alunos

•os aiunos

1209 Manter d qualidade o atendimento a comunidade promovendo o Formação continuada dos funcionários Formação 12 10.200,00 Funcionários da MELHORIA QUALID. desenvolvimento profissional dos funcionários da Educação da S.M.E. S.M.E.

DO ENSINO PÚBLICO Custear despesas da S.M.E garantindo o desenvolvimento de Manutenção dos Departamentos da S.M.E Custeio 12 por ano 8.520.820,00 Funcionários da

suas ações possibilitando melhor atendimento ao público S.M.E.

Manter espaço físico da S.M.E propiciando um ambiente que Manutenção do espaço físico da S.M.E Manutenção 12 5.000,00 Funcionários da

melhor atenda o público interno e externo S.M.E.

Manter parcerias através de convênios e projetos visando desenv. Manutenção de convênios que corres­ Convênios 3 60.000,00 Funcionários da S.M.E

de ações, voltadas p/ melhoria processo ensino e aprendizagem pondem d a política da Educação atual

1208 Constnjir um Centro Universitário oportunizando a formação supe­ Construção de Centro Universitário Prédio 1 350.000,00 Comunidade ATENDIMENTO AO rior p/ os alunos do município ENSINO SUPERIOR SUBTOTAL 12.862.920,00

TOTAL 23.641.570,00

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^PREFEITURAíMUNICIPAL DE BARÃO DE-COCAIS - MG PPA - SECRETARIA EDUCAÇÃO ANO 2013

AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNID CUSTO PÚBLICO ALVO

1205 Possibilitar que crianças de 6 meses a 3 anos ingressem em cre­ Parceria com creches filantrópicas UNIVERSALIZAÇÃO ches em tempo integral atendendo a necessidade da mãe trabalha­ Menino Jesus e Recanto Feliz Creche 1 55.000,00 Alunos

DA dora que não tem condição de pagar p/ cuidar dos filhos EDUCAÇÃO

INFANTIL Manter as ações da Educação Infantil, visando garantir um Manut. das ações da Educação Infantil Manutenção 12 479.200,00 Alunos e professores trabalho de base c/ qualidade

Possibilitar que as crianças da Educação Infantil tenham acesso Aquisição de brinquedotecas para Brínquedoteca 3 45.000,00 Alunos a brínquedoteca proporcionando momentos lúdicos de aprendiza­ as Escolas Munie: Trenzinho da Alegria, gem que possibilitem o desenvolvimento da linguagem oral e escrita Capitão Soares e Carmem Martins

1202 Construir e reformar refeitório e cantina assegurando espaço ade­ Construção de refeitório e reforma na Refeitório e Cantina 2 104.000,00 Alunos ATENDIMENTO quando p/ servir a merenda escolar cantina das Escolas Munie: Rosina Ro­

AO ENSINO drigues e Mares Guia FUNDAMENTAL

Construir laboratório de Ciências incrementando, através de aulas Constnjção de laboratório de ciências no Laboratório 1 50.000,00 Alunos e professores práticas o processo ensino aprendizagem C. M. E. Nossa Senhora do Rosário Ciências

Adquirir mesas e cadeiras para refeitório Aquisição de conj. Mesas e cadeiras p/ mesas e 6 45.000,00 Alunos refeitório das Escolas Municipais: Norma cadeiras Horta, Mestre Quintão. Capitão Soares,

— Pedro Gonçalves

Intensificar parceria com o G O E (Grupaméntõ'Operacionat-Escotar) Liberação de repasses financeiros Repasses 1 1.050,00 G O E dando continuidade a parceria com as escolas, possibilitando segu­ para capacitação dos profissionais

rança dentro do estabelecimento escolar e desenvolvimento das ações do programa.

1214 Atender através de parceria, a demanda de jovens e adultos dan­ Manutenção de parceria com o SENAI Manutenção 12 110.000.00 Alunos e comunidade QUALIFICAÇÃO do condições ao educando pí sua formação profissional PROFISSIONAL

DOS JOVENS Dar condições ao educando p/ sua formação profrssional d ações Manutenção de ações para manter Ensi­ Manutenção 12 133.100,00 Alunos E ADULTOS que incentivem sua formação no profissionalizante

1203 Manter as ações do Ensino Médio visando assegurar formação de Manutenção das ações do Ensino Médio Manutenção 12 por ano 306.130,00 Alunos ATENDIMENTO qualidade p/ essa modalidade de ensino

AO ENSINO Melhorar os índices de profidência nas avaliações internas e exter­ Apoio as ações do professor, através MÉDIO nas, diminuindo as taxas de reprovações e distorção idade série do Pedagogo, visando análise de resul­

tados e busca de estratégia para melho­ Professores e ria Formação 10 por ano 11.000,00 Especialista

SUBTOTAL 1.339.480,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA EDUCAÇÃO ANO 2013

AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNID cüsro PÚBLICO ALVO

1206 Atender aos alunos da EJA (Educação de Jovens e Adultos) com Atendimento com transporte aos alunos Atendimento ATENDIMENTO transporte escolar para escola pólo fortalecendo a frequência dos da EJA com transporte 50 / mês 35.000,00 Alunos da EJA

EDUCAÇÃO mesmos em sala de aula JOVENS E ADULTOS

Manter as ações da EJA (Educação de Jovens e Adultos) elevan­ Manutenção das ações Manutenção 12 38.720.00 Alunos e professores do a auto estima dos alunos, motivando-os a dar continuidade aos estudos

1207 Assegurar o atendimento a pessoas com necessidades especiais Repasse de subvenção à APAE Repasse 12 por ano 50.000,00 Pessoas com ATENDIMENTO desenvolvendo uma melhor qualidade de vida p/ os portadores de necessidades A EDUCAÇÃO necessidades especiais especiais

ESPECIAL Garantir acessibilidade, em todas as 14 escolas municipais, possi­ Manutenção da acessibilidade nas esco­ Acessibilidade 14 20.000.00 comunidade escolar bilitando elevar o índice de atendimento através da inclusão social las para portadores de necessidades es­

peciais nas escolas municipais

1011 Manter a merenda escolar, possibilitando através desse atendimen­ Repasse p/ complementação verba para Repasse 1 40.000.00 Alunos ALIMENTAÇÃO to, alunos nutridos e saudáveis manutenção merenda escolar nas 14 es­

NUTRIÇÃO colas municipais

Equipar as cantinas das escolas municipais melhorando o atendi­ Aquisição de Kits de utensílios e eletro­ Utensílios 14 3.000.00 Escolas mento ao alunado domésticos para as cantinas

1211 T R A M Q D n C T P

Oportunizar excursões p/ o enriquecimento do currículo escoiai Garantia de transporte-para.excursões Excursões 20 22.000,00 Alunos e Professores

1 t \ M n o r u i \ 1 c

E S C O L A R oferecendo aos alunos oportunidade de conhecerem luQares que melhorem seu aprendizado

educativas

Contratar monitores p/ o transporte escolar, visando a segurança Manitorar os alunos usuários do trans­ Monitor 5 29.900,00 Alunos dos usuários do transporte porte escolar evitando acidentes

Manter veículos do Transporte Escolar promovendo a segurança Manutenção do transporte escolar Manutenção 12 por ano 4.053.500,00 Alunos dos alunos

1209 Custear despesas da S.M.E garantindo o desenvolvimento de Manutenção dos departamentos da SME Custeio 12 por ano 9.373.000,00 Funcionários da SME MELHORIA QUALID. suas ações possibilitando melhor atendimento ao público

DO ENSINO PÚBLICO Manter espaço físico da S.M.E propiciando um ambiente que Manutenção do espaço físico da SME Manutenção 12 5.000.00 Funcionários da SME melhor atenda o público interno e externo

Manter c/ qualidade o atendimento à comunidade promovendo o Formação Continuada dos funcionários Formação 12 10.500,00 Funcionários da SME desenvolvimento profissional dos funcionários da Educação da S.M.E

SUBTOTAL SUBTOTAL 13.680.620,00

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PREFEITURA^MUIVICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA EDUCAÇÃO ANO 2013

AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNID CUSTO PÚBLICO ALVO

1209 Manter parcerias através de convênios e projetos visando desen- Manutenção de convênios que corres­MELHORIA QUALID. volv. de ações voltadas p/ melhoria processo ensino aprendizagem pondem com a politica da educação atual Convênios 3 60.000,00 Funcionários da S.M.E

DO ENSINO PÚBLICO

1202 Manter as ações do Ensino Fundamental visando garantir um traba­ Manutenção do Ensino Fundamental Manutenção 12 por ano 10.183.000.00 Alunos ATENDIMENTO lho de qualidade nos anos iniciais

AO ENSINO FUNDAMENTAL Possibilitar educação em tempo integral, promovendo ações que Funcionamento de 01 turma, de Turma de tempo 1 61.000.00 Alunos

garantam a permanência das crianças nas escolas tempo integral, na E. M. José Integral Maria dos Mares Guia

Dar atendimento psicológico aos alunos da rede municipal propor­ Contratação de psicólogos para Psicólogo 1 26.000,00 Alunos e professores. cionando acompanhamento e avaliação psicológica nas dificulda­ atender a demanda das escolas des apresentadas, visando melhoria no processo de ensino apren­dizagem

Capacitar o profissional da educação, promovendo encontros com Prosseguir a formação continuada ofe­ Fomnação 450 8.000.00 Professores e alunos 0 objetivo de fortalecer ações dentro das salas de aula p/ diminuir recida aos professores continuada as reprovações

1208 Construir um Centro Universitário oportunizando a formação supe­ Construção de Centro Universitário Prédio 1 350.000,00 Comunidade ATENDIMENTO AO rior p/ os alunos do município

— E N S I N O S U P E R I O R —

SUBTOTAL 10.688.000,00 TOTAL 25.708.100,00

TOTAL GERAL 88.844.730,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - M G P P A - S E C R E T A R I A SAÚDE ANO 2010

AÇÃO li ETAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/A TIVIDADE PRODUTO UNID CUSTO PÚBLICO ALVO

1004 Oferecer atendimento de qualidade em saúde Melhoria da oferta de serviços de Contratação de profis­ASSISTÊNCIA pública, buscando a prevenção de doenças, saúde aumentando as especialidades sionais na área de odon­ 8 350.000.00 10.000 pessoas

MÉDICA a promoção e a recuperação da saúde, na sua e contratando mais profissionais tologia, médicos e s ­ODONTOLÓGICA integralidade para melhor atender a demanda. pecialistas, profis­

sionais na área de

reabilitação, na área

técnica e administrativa

Aquisição de materiais para manuten­ Aquisição de materiais SO 250.000,00 População do município

ção das atividades do setor permanentes

Implantar consultórios odontológicos Aquisição de equipa­ 20 100.000.00 15.000 pessoas

nos P S F ' s que ainda não possuem mentos odontológicos

Implantar escovódromo nas unidades Aquisição de materiais Obra 30.000.00 População de 03 a

de saúde de construção 10 anos

Aquisição de Pias e 40 20.000.00 População de 03 a

Espelhos 10 anos

Ampliar quantitativo de exames Aumento da cota 2.200 280.000.00 População do município

laboratoriais a serem realizados para os laboratórios

no município

IVIelhorar a arrecadação do Hospital Implantação da 1 150.000.00 População

Municipal para que se possa ofertar Santa C a s a de Misericórdia

mais e melhores serviços para a (repasse da P M B C }

população, atendimento de convênios

Manutenção das atividades do setor Manutenção Unid. 3.500.000,00 População do município

S U B T O T A L 4.680.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - M G P P A - S E C R E T A R I A SAÚDE ANO 2010

AÇÃO li ETAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNID CUSTO PUBLICO ALVO

1004 Ampliar e renovar frota de veículos Aquisição de novos 2 160.000.00 População do município ASSISTÊNCIA para atender melhor a demanda veículos

MEDICA tanto para T F D , quanto Zona Rural ODONTOLÓGICA

Implantar SAMU - Serviço Médico de unidade móvel 1 120.000.00 População do município Urgência

Reestruturação e organização do sistema de infor­ Aquisição de equipamentos pennanentes computadores 10 20.000,00 População do mação, buscando melhoria do planejamento das e impressoras município ações de saúde.

Aquisição de Softwares 1 20.000,00 População do

município Motivar os funcionários, oferecer cursos de capa­ Implantar programa de humanização 100% dos profissionais Unid 80.000,00 150 pessoas citação, aperfeiçoamento e atualização, objetivando no atendimento, ampliar programa de devidamente treinados melhor atendimento aos usuários do S U S e a valori­ educação permanente e capacitados zação dos funcionários

Manutenção das atividades do setor Manutenção Unid 1.200.000.00 População do município

1002 Desenvotverações de promoçao da saúde, preven­ Manutenção ao programa de baúde Aquisição de P R O C E D I M E N T O S ção de agravos.díagnóstíco.tratamento.reabilitação da Família materiais permanentes 100 100.000,00 População do município

D E ATENÇÃO e a manutenção da saúde,estreitando o vínculo do BÁSICA indivíduo com os profissionais da saúde. Realizar Ampliação do programa de infomiatíza- Aquisição de equipa­

ações de educação em saúde na busca de melhoria çâo das unidades de saúde mentos de informática 2 3.000.00 5.000 pessoas na qualidade de vida

Aquisição e manuten­

ção de softwares 1 60.000,00 População do município

Ampliar a frota de veículos (ambulância) Aquisição de veículos 2 60.000,00 10.000 pessoas p/ melhor atender as equipes de saúde da família

Manutenção das atividades do setor Manutenção Unid. 2.000.000,00 População do município

S U B T O T A L 3.823.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - M G P P A E C R E T A R I A SAÚDE ANO 2010

AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNID CUSTO PUBLICO ALVO

1002 Motivar funcionários, oferecer cursos de capacita- Implantar programa de humanização no 100% dos profissio- 200 50.000.00 200 pessoas P R O C E D I M E N T O S ção. aperfeiçoamento e atualização, objetivando o atendimento,ampliar programa de edu- nais da atenção

D E ATENÇÃO BA- melhor atendimento aos usuários e a valorização dos cação permanente. básica treinados

S I C A funcionários.

Melhoria da infra estrutura física das Unidades Programa Municipal de Investimento Construção de Unidades 550.000.00 8.000 pessoas Básicas de Saúde, beneficiando tanto os usuários na Atenção Primária a Saúde Básicas de Saúde do S U S que terão maior conforto e qualidade do tipo II; no atendimento, quanto para os funcionários

que terão local adequado para trabalho

1004 Melhoria no serviço de saúde mental, acolhendo Ampliar o Serviço de Saúde Mental - cria- Imóvel refonmado 70.000.00 200 pessoas ASSISTÊNCIA os usuários deste serviço oferecendo mais assis- ç â o d o C A P S

MEDICA tência, diminuindo as internações psiquiátricas. ODONTOLÓGICA proporcionando tratamentos específicos aos porta­

dores de sofrimento mental minimizando as pertuba-

çôes e procurando a reincersão social do indivíduo.

Oferecer atendimento em oficinas e atendimento

ambulatorial 08h dia, oferecendo ao portador

de sofrimento mental alimentação e cuidados com

o corpo

Ampliar a prestação de serviços do Hospital Munici- Reformar o primeiro andar do Hospital Primeiro andar refor- 300.000.00 População do município pai buscando oferecer serviços de melhor qualida- Munícípal mado de acordo com de aos usuários do S U S as exigências da

Vigilância Sanitária

1003 Melhoria da infra estrutura física da Secretaria Munie. Construção do Prédio da Secretaria Prédio da Secretaria 980.000.00 População do município ATENÇÃO SAÚDE de Saúde, oferecendo aos usuários do S U S maior Municipal de Saúde, juntamente com juntamente com a DA COMUNIDADE comodidade no atendimento e aos funionários um a Policlínica Policlínica devidamente

local adequado para o desenvolvimento de seus construído e trabalhos, e retirar os atendimentos de consultas manutenção das ativi-ambulatorias na clinica especializada do Hospital dades Municipal

Manutenção das atividades do setor Manutenção Unid. 2.000.000.00 População do município S U B T O T A L 3.950.000.00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - M G P P A - S E C R E T A R I A SAÚDE ANO 2010

AÇÃO l\ PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNID cüsro PÚBLICO ALVO

1003 Aquisição de materiais 80 150.000.00 População do município

ATENÇÃO SAÚDE permanentes

DA COMUNIDADE

Contratação pessoal 3 300.000,00 População do município

1008 Reestruturação do sen/iço de zoonoses; Construção de canil Canil construído; 1 101.000,00 População do município

C O N T R O L E Apreensão de animais e controle de doenças Manutenção do

DOENÇAS transmissíveis por animais. mesmo

TRANSMISSÍVEIS

1012 Melhorar o atendimento ao controle de doenças e Manutenção do Programa de Vigilância Contratação agente de 2 25.000,00 População do município

VIGILÂNCIA agravos, minimizar e /ou erradicar vetores,eliminar e à Saúde endemias

SANITÁRIA prevenir riscos á saúde envolvendo as vigilâncias Aquisição materiais 20 30.000.00 População do município

sanitária e epidemiológica. permanentes

Aquisição de veículo 1 30.000.00 População do município

manutenção Serviço 30.000,00 População do município

Promover e proteger a saúde, buscando prevenir, dimi­ Melhorias nos processos de infomiação e Aquisição de materiais 5 15.000,00 População — nuir e/ouelímlnar-ríscos-a-saúderintervir-nosproblemas coleta.de dados permanentes

sanitários decorrentes da prestação de serviços de

interesse a saúde Ampliar a fiscalização Contratação Pessoal 1 12.000,00 População

Aquisição de veículo 1 30.000.00 População

Manutenção das atividades Unid 150.000,00 População

1002 Reestruturação da fanmácia básica, proporcionando Construção do Prédio da Farmácia Prédio Construído 1 150.000,00 População

P R O C E D I M E N T O S melhor assistência aos usuários do S U S Básica de acordo com as exigências

D E ATENÇÃO da Vigilância Sanitária

BÁSICA Melhoria da infra estrutura física das Unidades

Básicas de Saúde, beneficiando tanto os usuários Refonnas das Unidades de Saúde Unidades Reformadas 2 350.000,00 5.000 Pessoas

do S U S que terão maior conforto e qualidade

no atendimento, quanto para os funcionários Construção de Unidade de Saúde Unidades 1 340.000,00 3.000 Pessoas

que terão local adequado para trabalho Tipo 1 Construídas

S U B T O T A L 1.713.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - M G

P P A - S E C R E T A R I A SAÚDE ANO 2010 AÇÃO il

PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNID cüsro PUBLICO ALVO 1006 Acompanhar, controlar e avaliar as ações e serviços Melhoria no processo de coleta de dados Aquisição de materiais 5 15.000.00 População

C O N T R O L E de saúde, visando a qualidade, eficiência, eficácia e para transformá-los em infonnação para permanentes E efetividades dos serviços prestados para a população um melhor planejamento das ações de saú­

AVALIAÇÃO de Manutenção atividades Unid 150.000.00 População

do setor

1004 Oferecer atendimento de qualidade em saúde pública, Aquisição de Imóvel para construção do Terreno 1 50.000,00 2000 hab ASSISTÊNCIA buscando a prevenção de doenças, a promoção e a P S F no Bairro Waldemar das Dores

MÉDICA recuperação da saúde na sua integralidade para ODONTOLÓGICA a população do Bairro Waldemar das Dores, localidade

de Boa Vista, Egas, Três Porteiras, Sapatinho

e Laranjeiras Construção de Unidade do P S F no Bairro Prédio 1 120.000.00 2000 hab

Waldemar das Dores, Distrito de Cocais

Manutenção das atividades do P S F Manutenção 1 120.000.00 2000 hab

Pagamento de servidores Servidores 10 20o:ooo;oo" 2000 hab

Aquisição de equipamentos para o P S F Equipamentos 20 120.000.00 2000 hab

S U B T O T A L 775.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - M G P P A - S E C R E T A R I A SAÚDE ANO 2010

AÇÃO /I ETAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNID CUSTO PUBLICO ALVO

1004 Oferecer atendimento de qualidade em saúde pública, Aquisição de imóvel para construção do Terreno 1 50.000.00 1500 hab ASSISTÊNCIA buscando a prevenção de doenças, a promoção e a P S F em Chácara III

MÉDICA recuperação da saúde na sua integralidade para ODONTOLÓGICA a população da localidade de Chácara III

Construção de Unidade do P S F na Prédio 1 120.000.00 1500 hab

localidade de Chácara III

Manutenção das atividades do P S F Manutenção 1 120.000,00 1500 hab

Pagamento de servidores Sen/ídores 10 200.000.00 1500 hab

Aquisição de equipamentos para o P S F Equipamentos 20 120.000,00 1500 hab

1004 Oferecer atendimento de qualidade em saúde Implantação de UTI no Hospital Municipal Equipamentos 3 500.000,00 28.000 hab - ASSISTÊNCIA— pública ,-buscando.a.recuperação da.saúde.. Waldemar das Dores

MÉDICA do cidadão

ODONTOLÓGICA

Aquisição de uma UTI móvel Veículo equipado 1 350.000,00 28.000 hab

1003 Proporcionar melhor atendimento à mulher no sentido Implantação do Centro de Referencia da Centro Implantado 1 30.000,00 Público feminino

ATENÇÃO SAÚDE de garantir prevenção de doenças e apoio ás Mulher

DA COMUNIDADE gestantes, principalmente as de risco

Aquisição de equipamentos para o Centro Equipamentos 15 35.000.00 Funcionários

Manutenção de pessoal especializado para Funcionários 5 48.000.00 Público feminino

os atendimentos

S U B T O T A L 1.573.000,00 TOTAL 16.514.000,00

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AÇÃO li ETAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNID CUSTO PUBLICO ALVO

1004 Oferecer atendimento de qualidade em saúde Melhoria da oferta de serviços de Contratação de profis­ 3 100.000.00 População do município ASSISTÊNCIA pública, buscando a prevenção de doenças, saúde aumentando as especialidades sionais na área de odon­

MÉDICA a promoção e a recuperação da saúde, na sua e contratando mais profissionais tologia, médicos es ­ODONTOLÓGICA integralidade para melhor atender a demanda. pecialistas, profis­

sionais na área de

reabilitação, na área

técnica e administrativa

Aquisição de materiais para manuten­ Aquisição de materiais 30 150.000,00 População do município

ção das atividades do setor permanentes

Manutenção dos equipamentos odontoló­ Equipamentos em con­ Serviço 20.000.00 15.000 pessoas

gicos dições de uso

Manutenção dos escovódromos Escovódromos em con­ Serviço 15.000.00 População de 03 a

dições de uso 10 anos

Aquisição de Pias e 5 10.000.00 População de 03 a

Espelhos 10 anos

Ampliar quantitativo de exames Manutenção da cota 2.200 280.000,00 População do município

laboratoriais a serem realizados para os laboratórios

no município

Manutenção das atividades do setor Manutenção Unid. 3.850.000.00 População do município

Melhorar a arrecadação do Hospital Apoio a manutenção da 1 165.000.00 População

Municipal para que se possa ofertar Santa Casa de Misericórdia

mais e melhores serviços para a (repasse da P M B C ) população, atendimento de convênios

S U B T O T A L 4.590.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - M G P P A - S E C R E T A R I A SAÚDE ANO 2011

AÇÃO ^ETAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNID CUSTO PÚBLICO ALVO

1004 Ampliar e renovar frota de veículos Aquisição de novos 1 80.000,00 População do município

ASSISTÊNCIA para atender melhor a demanda veículos MÉDICA tanto para T F D , quanto Zona Rural

ODONTOLÓGICA Manutenção SAMU 1 72.000.00 População do município

Reestruturação e organização do sistema de Infor­ Ampliação do programa de informati­ Aquisição de equi­ 5.000,00 População do município

mação, buscando melhoria do planejamento das zação de todos os serviços adminis­ pamentos de infor­

ações de saúde. trativos, buscando um melhor plane­ mática

jamento das ações de saúde

Manutenção Sotwares 1 20.000.00 População do município

I^otivar os funcionários, oferecer cursos de capa­ Manutenção do Programa de Humanização 100% dos profissionais Serviço 20.000.00 150 pessoas

citação, aperfeiçoamento e atualização, objetivando no atendimento devidamente treinados

melhor atendimento aos usuários do S U S e a valori­ Manutenção do Programa de Educação e capacitados

zação dos funcionários Permanente

Manutenção das atividades do setor Manutenção Unid 1.200.000,00 População do município

1002 Desenvolver ações de promoção da saúde, preven­ Manutenção do Programa de Saúde Aquisição de 20 25.000,00 População do município

PROCEDIMENTOS" ção de agravos,aiagnústico,tratamento,reabilitação da Família materiais permanentes

D E ATENÇÃO BÁ­ e a manutenção da saúde,estreitando o vínculo do

SICA individuo com os profissionais da saúde. Realizar

ações de educação em saúde na busca de melhoria

na qualidade de vida

Ampliação do programa de informatiza­ Aquisição de equipa­ 2 3.000,00 5.000 pessoas

ção das Unidades de Saúde mentos de informática

Manutenção 1 60.000,00 População do município

de softwares

Ampliar a frota de veículos (ambulância) Aquisição de veículos 2 60.000,00 10.000 pessoas

atender as equipes de saúde da família

S U B T O T A L 1.545.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - M G P P A E C R E T A R I A S A Ú D E ANO 2011

AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNID CUSTO PUBLICO ALVO

1002 Motivar os funcionários, oferecer cursos de capa- Implantar programa de humanização no 100% dos profissio- 200 50.000,00 200 pessoas P R O C E D I M E N T O S citação, aperfeiçoamento e atualização, objetivando atendimentçampliar programa de edu- nais a atenção D E ATENÇÃO BA- melhor atendimento aos usuários do S U S e a valori- cação permanente. básica treinados

S I C A zação dos funcionários

Melhoria da infra estrutura física das Unidades Programa Municipal de Investimento Construção de 02 Unidades 550.000.00 8.000 pessoas Básicas de Saúde, beneficiando tanto os usuários na Atenção Primária a Saúde Básicas de Saúde do S U S que terão maior conforto e qualidade do tipo 11; no atendimento, quanto para os funcionários

que terão local adequado para trabalho Manutenção das atividades do setor Manutenção Unid. 2.200.000,00 População do município

1004 Melhoria no serviço de saúde mental, acolhendo Manutenção do Serviço de Saúde Mental Manutenção Serv 200.000,00 200 pessoas ASSISTÊNCIA os usuários deste sen/iço oferecendo mais assis- (CAPS)

MEDICA têncla, diminuindo as internações psiquiátricas. ODONTOLÓGICA proporcionando tratamentos específicos aos porta-

dores de sofrimento mental minimizando as pertuba-

ções e procurando a reinserção social do indivíduo.

Oferecer atendimento em oficinas e atendimento

ambulatorial 08h dia, oferecendo ao portador

de sofrimento mental alimentação e cuidados com

o corpo

Ampliar a prestação de serviços do Hospital Munici- Reformar o primeiro andar do Hospital Primeiro andar refor- 150.000.00 População do município pai buscando oferecer serviços de melhor qualida- Municipal mado de acordo com de aos usuários do S U S as exigências da

Vigilância Sanitária

1003 Melhoria da infra estrutura física da Secretaria Munie. Manutenção da Secretaria Municipal de Manutenção 350.000.00 População do município ATENÇÃO SAÚDE de Saúde, oferecendo aos usuários do S U S maior Saúde, juntamente com a Policlínica DA COMUNIDADE comodidade no atendimento e aos funionários um

local adequado para o desenvolvimento de seus

trabalhos, e retirar os atendimentos de consultas

ambulatórias na clínica especializada do Hospital Municipal

S U B T O T A L 3.500.000,00

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AÇÃO ^ETAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNID CUSTO PÚBLICO ALVO

1003 Aquisição de materiais 20 50.000,00 População do município

ATENÇÃO SAÚDE permanentes

DA COMUNIDADE

Contratação pessoal 1 100.000.00 População do município

Manutenção das atividades do setor Manutenção Unid. 2.200.000,00 População do município

1008 Reestruturação do serviço de zoonoses; Manutenção do canil Canil construído; 1 50.000,00 População do município

C O N T R O L E Apreensão de animais e controle de doenças Manutenção do

DOENÇAS TRANS­ transmissíveis por animais. mesmo MISSÍVEIS

1012 Melhorar o atendimento ao controle de doenças e Manutenção do Programa de Vigilância Manutenção Unid 30.000,00 População do município

VIGILÂNCIA agravos, minimizar e /ou erradicar vetores.eliminar e ã Saúde SANITÁRIA prevenir riscos á saúde envolvendo as vigilâncias

sanitária e epidemiológica.

Promover e proteger a saúde, buscando prevenir, dimi­

nuir e/ou eliminar riscos a saúde, intervir nos problemas

Melhorias nos processos de informação e

coleta.de.dados "

Manutenção das atividades Unid 1.65.000,00- População

sanitários aecorrentes oa prestação de serviços de

interesse a saúde

1002 Reestruturação da farmácia básica, proporcionando Manutenção da Farmácia Básica Manutenção 1 60.000,00 População

P R O C E D I M E N T O S melhor assistência aos usuários do S U S

D E ATENÇÃO BÁ­

S ICA

S U B T O T A L 2.655.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - M G P P A - S E C R E T A R I A SAÚDE ANO 2011

AÇÃO l\ VIETAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNID CUSTO PÚBLICO ALVO

1006 Acompanhar, controlar e avaliar as ações e serviços Melhoria no processo de coleta de dados Manutenção atividades Unid 165.000.00 População C O N T R O L E de saúde, visando a qualidade, eficiência, eficácia e para transformá-los em informação para do setor

E efetividades dos serviços prestados para a população um melhor planejamento das ações de saú­AVALIAÇÃO de

1004 Oferecer atendimento de qualidade em saúde pública. Manutenção das atividades do P S F Manutenção 1 120.000.00 2000 hab ASSISTÊNCIA buscando a prevenção de doenças, a promoção e a

MÉDICA recuperação da saúde na sua integralidade para ODONTOLÓGICA a população do Bairro Waldemar das Dores, localidade Pagamento de servidores Servidores 10 200.000,00 2000 hab

de Boa Vista, Egas, Três Porteiras, Sapatinho e Laranjeiras

Aquisição de equipamentos para o P S F Equipamentos 4 20.000.00 2000 hab

1004 Oferecer atendimento de qualidade em saúde pública, Manutenção das atividades do P S F Manutenção 1 120.000.00 1500 hab ASSISTÊNCIA buscando a prevenção de doenças, a promoção e a

MÉDICA recuperação da saúde na sua integralidade para

ODONTOLÓGICA a-população-da-localidadede-Cháeara-lll Pagamento deservtdores Servidores TO 200:000:00- 1500 hab

Aquisição de equipamentos para o P S F Equipamentos 4 20.000.00 1500 hab

1003 Proporcionar melhor atendimento á mulher no sentido Manutenção do Centro de Referência da Centro Implantado 1 8.800,00 Público feminino ATENÇÃO SAÚDE de garantir prevenção de doenças e apoio às Mulher DA COMUNIDADE gestantes, principalmente as de risco

Aquisição de equipamentos para o Centro Equipamentos 15 13.200.00 Funcionários

Manutenção de pessoal especializado para Funcionários 5 52.800.00 Público feminino os atendimentos

S U B T O T A L 919.800,00 TOTAL 13.209.800,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - M G P P A - S E C R E T A R I A SAÚDE ANO 2012

A Ç Ã O /I ETAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNID CUSTO PUBLICO ALVO

Melhoria da infra estrutura física das Unidades Refomnas das Unidades de Saúde Unidades Refomnadas 1 100.000,00 3.500 pessoas

Básicas de Saúde, beneficiando tanto os usuários

do S U S que terão maior conforto e qualidade Construção de Unidade Saúde Tipo I Unidades 1 350.000,00 3.000 pessoas

no atendimento, quanto para os funcionários Constmidas que terão local adequado para trabalho

1004 Oferecer atendimento de qualidade em saúde Melhoria da oferta de serviços de Contratação de profis­ 2 100.000,00 10.000 pessoas

ASSISTÊNCIA pública, buscando a prevenção de doenças, saúde aumentando as especialidades sionais na área de odon­

MÉDICA a promoção e a recuperação da saúde, na sua e contratando mais profissionais tologia, médicos es ­ODONTOLÓGICA integralidade para melhor atender a demanda. pecialistas, profis­

sionais na área de

reabilitação, na área

técnica e administrativa

Aquisição de materiais para manuten­ Aquisição de materiais 80 250.000,00 População do município

ção das atividades do setor permanentes

Manutenção dos equipamentos odonto­ Manutenção Serviço 50.000,00 15.000 pessoas

lógicos

Manutenção dos escovõdromos Manutenção üerviço 5:000;00- Mopuiaçao de 03 a 10 anos

Ampliar quantitativo de exames Manutenção da cota 2.200 280.000,00 População do município

laboratoriais a serem realizados para os laboratórios

no município

Manutenção das atividades do setor Manutenção Unid. 4.235.000,00 População do município

1003 Proporcionar melhor atendimento à mulher no sentido Manutenção do Centro de Referência da Centro Implantado 1 8.800,00 Público feminino

ATENÇÃO SAÚDE de garantir prevenção de doenças e apoio às Mulher

DA COMUNIDADE gestantes, principalmente as de risco

Aquisição de equipamentos para o Centro Equipamentos 15 13.200,00 Funcionários

Manutenção de pessoal especializado para Funcionários 5 52.800,00 Público feminino

os atendimentos

S U B T O T A L R$ 5.444.800,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG P P A - S E C R E T A R I A SAÚDE ANO 2012

AÇÃO il ETAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNID CUSTO PUBLICO ALVO

1004 Melhorar a arrecadação do Hospital Apoio a manutenção da 1 181.500.00 População do município ASSISTÊNCIA Municipal para que se possa ofertar Santa C a s a de Misericõnjía

MÉDICA mais e melhores serviços para a (repasse da P M B C ) ODONTOLÓGICA população, atendimento de convênios

Ampliar e renovar frota de veículos Aquisição de novos 2 160.000.00 População do município

para atender melhor a demanda veículos

tanto para TFD, quanto Zona Rural

Manutenção SAMU 1 79.200.00 População do município

Reestruturação e organização do sistema de infor­ Ampliação do programa de informati­ Aquisição de equi­ 2 2.500,00 População do município

mação, buscando melhoria do planejamento das zação de todos os serviços adminis­ pamentos de infor­ações de saúde. trativos, buscando um melhor plane­ mática

jamento das ações de saúde

Manutenção Softwares 1 30.000,00 População do município

Motivar os funcionários, oferecer cursos de capa­ Implantar programa de humanização 100% dos profissionais 200 80.000.00 150 pessoas

citação, aperfeiçoamento e atualização, objetivando no atendimento, ampliar programa de devidamente treinados

melhor atendimento aos usuários do S U S e a valori­ educação pemianente e capacitados

zação dos funcionários . . _. .., — - — . - —

Manutenção das atividades do setor Manutenção Unid. 1.500.000.00 População

1002 Desenvolver ações de promoção da saúde, preven­ Manutenção do Programa de Saúde Aquisição de P R O C E D I M E N T O S ção de agravos,diagnóstico,tratamento,reabilitação da Família materiais permanentes 100 100.000.00 População do município D E ATENÇÃO BÁ­ e a manutenção da saúde,estreitando o vínculo do

S ICA individuo com os profissionais da saúde. Realizar

ações de educação em saúde na busca de melhoria

na qualidade de vida Ampliação do programa de informatiza Aquisição de equipa­

ção das unidades de saúde mentos de informática 2 3.000.00 5.000 pessoas

Aquisição e manuten­

ção de softwares 1 60.000.00 População do município

S U B T O T A L 2.196.200,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - S ECRETARIA SAÚDE ANO 2 0 1 2

AÇÃO ^ETAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNID CUSTO PUBLICO ALVO

Ampliar a frota de veículos (ambuiância) Aquisição de veículos 2 60.000,00 10.000 pessoas atender as equipes de saúde da famí­

lia 1002 Motivar funcionários, oferecer cursos de capacita­ Implantar programa de humanização no 100% dos profissio­ 200 50.000.00 200 pessoas

P R O C E D I M E N T O S ção, aperfeiçoamento e atualização, objetivando o atendimento.ampliar programa de edu­ nais a atenção D E ATENÇÃO meihor atendimento aos usuários e a viorização dos cação permanente. básica treinados

BÁSICA funcionários.

Melhoria da infra estnjtura física das Unidades Programa Municipal de Investimento Construção de Unidades 1 550.000.00 8.000 pessoas

Básicas de Saúde, beneficiando tanto os usuários na Atenção Primária a Saúde Básicas de Saúde

do S U S que terão maior conforto e qualidade do tipo II;

no atendimento, quanto para os funcionários

que terão local adequado para trabalho Manutenção das atividades do setor Manutenção Unid. 2.420.000,00 População do município

1004 Melhoria no serviço de saúde mental, acolhendo Ampliar o Serviço de Saúde Mental - cria­ Reforma do imóvel 1 70.000.00 200 pessoas

ASSISTÊNCIA os usuários deste serviço oferecendo mais assis­ ção do C A P S para implantação MÉDICA tência, diminuindo as internações psiquiátricas. do C A P S

ODONTOLÓGICA proporcionando tratamentos específicos aos porta­

dores de sofrimento mental minimizando as pertuba-

ções e procurando a reinserção social do indivíduo.

Orerecei aleridirnento em oficinas e atendirnerilu

ambulatória! 08h dia, oferecendo ao portador

de sofrimento mentai alimentação e cuidados com

0 corpo

Ampiiar a prestação de serviços do Hospital Munici­ Reformar o primeiro andar do Hospitai Primeiro andar refor­ 1 300.000,00 População do município

pal buscando oferecer serviços de meihor qualida­ Municipal mado de acordo com

de aos usuários do S U S as exigências da

Vigilância Sanitária

S U B T O T A L 3.450.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - S ECRETARIA SAÚDE ANO 2 0 1 2

AÇÃO /I ETAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNID CUSTO PUBLICO ALVO

1003 Melhoria da infra estrutura física da Secretaria Munie. Manutenção do Prédio da Secretaria Prédio da Secretaria 1 360.000.00 População do município ATENÇÃO SAÚDE de Saúde, oferecendo aos usuários do S U S maior Municipal de Saúde, juntamente com juntamente com a DA COMUNÍDADE comodidade no atendimento e aos funionários um a Policlínica Policlínica devidamente

local adequado para o desenvolvimento de seus construído trabalhos, e retirar os atendimentos de consultas Manutenção das ativi­ambulatórias na clínica especializada do Hospital dades

Municipal

Aquisição de materiais 80 150.000,00 População do município permanentes

Contratação pessoal 3 300.000,00 População do município

Manutenção das atividades do setor Manutenção Unid. 2.420.000.00 População do município

1008 Reestruturação do serviço de zoonoses; Manutenção do canil Canil construído; 1 55.000,00 População do município C O N T R O L E Apreensão de animais e controle de doenças Manutenção do

DOENÇAS TRANS­ transmissíveis por animais. mesmo MISSÍVEIS

1012 Melhorar o atendimento ao controle de doenças e Manutenção do Programa de Vigilância Contratação agente de 2 25.000,00 População do município VIGILÂNCIA agravos, minimizar e /ou erradicar vetores.eliminar e à Saúde endemias SANITÁRIA prevenir riscos á saúde envolvendo as vigilâncias Aquisição Material 20 30.000,00 População do município

sanitária e epidemiológica. permanente

Aquisição de veículo 1 30.000,00 População do município

Manutenção Unid. 30.000,00 População do município

Promover e proteger a saúde, buscando prevenir, dimi­ Melhorias nos processos de informação e Manutenção das atividades Unid. 181.500,00 População nuir e/ou eliminar riscos a saúde, intervir nos problemas coleta de dados sanitários decorrentes da prestação de serviços de interesse a saúde

S U B T O T A L 3.581.500,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - S ECRETARIA SAÚDE ANO 2 0 1 2

AÇÃO )/IETAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNID CUSTO PUBLICO ALVO

1002 Reestruturação da farmácia básica, proporcionando Manutenção da Famnácia Básica Manutenção 1 66.000,00 População P R O C E D I M E N T O S melhor assistência aos usuários do S U S

D E ATENÇÃO População BÁSICA

Melhoria da infra estrutura física das Unidades Bási­ Reformas das Unidades de Saúde Unidades Reformadas 2 200.000,00 5.000 Pessoas cas de Saúde, beneficiando tanto os usuários do S U S

que terão maior conforto e qualidade no atendimento, Construção de Unidade de Saúde Unidades 1 350.000,00 3.500 pessoas quanto para os funcionários que terão local adequa­ Tipo 1 Construídas do para trabalho

1006 Acompanhar, controlar e avaliar as ações e serviços Melhoria no processo de coleta de dados Manutenção atividades Unid. 181.500,00 População C O N T R O L E de saúde, visando a qualidade, eficiência, eficácia e para transformá-los em informação para do setor

E efetividades dos serviços prestados para a população um melhor planejamento das ações de saú­AVALIAÇÃO de

1004 Oferecer atendimento de qualidade em saúde pública, Manutenção das atividades do P S F Manutenção 1 120.000.00 2000 hab ASSISTÊNCIA buscando a prevenção de doenças, a promoção e a

MÉDICA recuperação da saúde na sua integralidade para

a população do Bairro Waldemar das-Dores,-Iocalidade—

de Boa Vista, Egas, Três Porteiras, Sapatinho

Ragamento-de-servidores ' Serviaores 10 ^UU.UUU.UU 2000 nab

e Laranjeiras

Aquisição de equipamentos para o P S F Equipamentos 3 15.000,00 2000 hab

1004 Oferecer atendimento de qualidade em saúde pública, Manutenção das atividades do P S F Manutenção 1 120.000,00 1500 hab ASSISTÊNCIA buscando a prevenção de doenças, a promoção e a

MÉDICA recuperação da saúde na sua integralidade para ODONTOLÓGICA a população da localidade de Chácara III Pagamento de servidores Servidores 10 200.000,00 1500 hab

Aquisição de equipamentos para o P S F Equipamentos 3 15.000.00 1500 hab

S U B T O T A L 1.467.500,00 T O T A L 16.140.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - S ECRETARIA SAÚDE ANO 2 0 1 3

AÇÃO ^ETAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/A TIVIDADE PRODUTO UNID CUSTO PUBLICO ALVO

1004 Oferecer atendimento de qualidade em saúde Melhoria da oferta de serviços de Contratação de profis­ 2 100.000,00 10.000 pessoas ASSISTÊNCIA pública, buscando a prevenção de doenças, saúde aumentando as especialidades sionais na área de odon­

MÉDICA a promoção e a recuperação da saúde, na sua e contratando mais profissionais tologia, médicos es ­ODONTOLÓGICA integralidade para melhor atender a demanda. pecialistas, profis­

sionais na área de

reabilitação, na área

técnica e administrativa

Aquisição de materiais para manuten­ Aquisição de materiais 80 250.000,00 População do município ção das atividades do setor permanentes

Implantar consultório odontológico Aquisição de equipa­ 15 50.000,00 15.000 pessoas nos P S F ' s que estão faltando mentos odontológicos

Manutenção dos escovódromos Manutenção Serviço 6.000,00 População de 03 a

10 anos

• — Ampliar quantitativo de exames Manutenção da cota 2.200 280.000.00 População do município

laboratoriais a serem realizados

no município

para os laboratórios

Manutenção das atividades do setor Manutenção Unid. 4.658.500.00 População do município

Melhorar a arrecadação do Hospital Apoio a manutenção da 1 199.650.00 População Municipal para que se possa ofertar Santa C a s a de Misericórdia mais e melhores serviços para a (repasse da P M B C ) população, atendimento de convênios

S U B T O T A L 5.544.150,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA SAÚDE ANO 2 0 1 3

AÇÃO íi VIETAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/A TIVIDADE PRODUTO UNID CUSTO PUBLICO ALVO

1004 Ampliar e renovar frota de veículos Aquisição de novos 2 160.000.00 População do município ASSISTÊNCIA para atender melhor a demanda veículos

MÉDICA tanto para TFD, quanto Zona Rural ODONTOLÓGICA

Manutenção SAMU 1 72.000.00 População do município

Reestruturação e organização do sistema de infor­ Ampliação do programa de informati­ Aquisição de equi­ 2 2.500.00 População do mação, buscando melhoria do planejamento das zação de todos os serviços adminis­ pamentos de infor­ município ações de saúde. trativos, buscando um melhor plane­ mática

jamento das ações de saúde

Manutenção Softwares 1 30.000,00 População do município

Motivar os funcionários, oferecer cursos de capa­ Implantar programa de humanização 100% dos profissionais 200 80.000.00 150 pessoas citação, aperfeiçoamento e atualização, objetivando no atendimento, ampliar programa de devidamente treinados melhor atendimento aos usuários do S U S e a valori­ educação permanente e capacitados zação dos funcionários

Manutenção das atividades do setor Manutenção Unid. 1.500.000,00 População do município

1UU2 Desenvolver ações de promoção da saúde, preven­ Manutenção do Programa de Saúde Aquisição de P R O C E D I M E N T O S ção de agravos.diagnóstico.tratamento, reabilitação da Família materiais pemianentes 100 100.000,00 População do município

D E ATENÇÃO e a manutenção da saúde,estreitando o vínculo do BÁSICA indivíduo com os profissionais da saúde. Realizar

ações de educação em saúde na busca de melhoria

na qualidade de vida

Ampliação do programa de informatiza­ Aquisição de equipa­ção das unidades de saúde mentos de informática 2 3.000,00 5.000 pessoas

Aquisição e manuten­

ção de softwares 1 60.000.00 População do município

Ampliar a frota de veículos (ambulância)

atender as equipes de saúde da família Aquisição de veículos 2 60.000,00 10.000 pessoas

S U B T O T A L 2.067.500,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA SAÚDE ANO 2 0 1 3

AÇÃO / VIETAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNID CUSTO PUBLICO ALVO

1002 Motivar funcionários, oferecer cursos de capacita­ Implantar programa de humanização no 100% dos profissio­ 200 50.000,00 200 pessoas P R O C E D I M E N T O S ção, aperfeíçoamentoeatualização,objetivando o atendimento,ampliar programa de edu­ nais a atenção

D E ATENÇÃO melhor atendimento aos usuários e a viorização dos cação pemnanente. básica treinados BÁSICA funcionários.

Melhoria da infra estrutura física das Unidades Programa Municipal de Investimento Construção de Unidades 1 550.000,00 8.000 pessoas Básicas de Saúde, beneficiando tanto os usuários na Atenção Primária a Saúde Básicas de Saúde do S U S que terão maior conforto e qualidade do tipo 11; no atendimento, quanto para os funcionários

que terão local adequado para trabalho Manutenção das atividades do setor Manutenção Unid. 2.662.000.00 População do município

1004 Melhoria no serviço de saúde mental, acolhendo Manutenção dos serviços do C A P S Manutenção Unid. 220.000,00 200 pessoas ASSISTÊNCIA os usuários deste serviço oferecendo mais ass is ­

MÉDICA tência, diminuindo as internações psiquiátricas, ODONTOLÓGICA proporcionando tratamentos específicos aos porta­

dores de sofrimento mental minimizando as pertuba-

ções e procurando a reinserção social do indivíduo.

Oferecer atendimento em oficinas e atendimento

ambulatorial 08h dia, oferecendo ao portador

de sofrimento mental alimentação e cuidados com 0 corpo

Ampliar a prestação de serviços do Hospital Munici­ Refonna do Hospital com construção de Hospital 1 680.000.00 População do município pal buscando oferecer serviços de melhor qualida­ laboratório Ampliado de aos usuários do S U S

1003 Melhoria da infra estnjtura física da Secretaria Munie. Manutenção dos serviços da Secretaria Manutenção Unid. 400.000,00 População do município ATENÇÃO SAÚDE de Saúde, oferecendo aos usuários do S U S maior Municipal de Saúde, juntamente com DA COMUNIDADE comodidade no atendimento e aos funcionários um a Policlínica

local adequado para o desenvolvimento de seus

trabalhos, e retirar os atendimentos de consultas

ambulatoriais na clínica especializada do Hospital Municipal

S U B T O T A L 4.562.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA SAÚDE ANO 2 0 1 3

AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/A TIVIDADE PRODUTO UNID CUSTO PUBLICO ALVO

1003 Aquisição de materiais 80 250.000.00 População do município ATENÇÃO SAÚDE permanentes DA COMUNIDADE

Contratação pessoal 300.000.00 População do município

Manutenção das atividades do setor Manutenção Unid. 2.662.000.00 População do município

1008 Reestruturação do serviço de zoonoses; Manutenção do canil Canil construído; 65.000.00 População do município C O N T R O L E Apreensão de animais e controle de doenças Manutenção do

DOENÇAS TRANS- transmisfveis por animais. mesmo MISSIVEIS

1012 Melhorar o atendimento ao controle de doenças e Manutenção do Programa de Vigilância Contratação agente de 25.000.00 População do município VIGILÂNCIA agravos, minimizar e /ou erradicar vetores.eliminar e à Saúde endemias SANITÁRIA prevenir riscos á saúde envolvendo as vigilâncias Aquisição Material 20 30.000.00 População do município

sanitária e epidemiológica. permanente

Aquisição de veículo 30.000.00 População do município

Promover e proteger a saúde, buscando prevenir, dimi- Melhorias nos processos de infonnação e Manutenção das atividades Unid. 199.650.00 População do município nuir e/ou eliminar riscos a saúde, intervir nos problemas coleta de dados sanitários decorrentes da prestação de serviços de

Interesse a saúde

1002 Reestruturação da farmácia básica, proporcionando Manutenção dos serviços da Farmácia Manutenção Unid. 165.000.00 População do município P R O C E D I M E N T O S melhor assistência aos usuários do S U S Básica

D E ATENÇÃO

BÁSICA Melhoria da infra estrutura física das Unidades

Básicas de Saúde, beneficiando tanto os usuários Reformas das Unidades de Saúde Unidades Refomiadas Unid. 200.000.00 5000 do S U S que terão maior conforto e qualidade

no atendimento, quanto para os funcionários Manutenção das Unidade de Saúde Manutenção Unid. 150.000.00 7.000 Pessoas que terão local adequado para trabalho TIpol

S U B T O T A L 4.076.650,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - S ECRETARIA SAÚDE ANO 2 0 1 3

AÇÃO ^ETAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/A TIVIDADE PRODUTO UNID CUSTO PÚBLICO ALVO

1006 Acompanhar, controlar e avaliar as ações e serviços Melhoria no processo de coleta de dados Manutenção atividades Unid. 199.650.00 População C O N T R O L E de saúde, visando a qualidade, eficiência, eficácia e para transformá-los em infomiação para do setor

E efetividades dos serviços prestados para a população um melhor planejamento das ações de saú­AVALIAÇÃO de

1004 Oferecer atendimento de qualidade em saúde pública. Manutenção das atividades do P S F Manutenção 1 120.000.00 2000 hab ASSISTÊNCIA buscando a prevenção de doenças, a promoção e a

MÉDICA recuperação da saúde na sua integralidade para ODONTOLÓGICA a população do Bairro Waldemar das Dores, localidade Pagamento de servidores Servidores 10 200.000.00 2000 hab

de Boa Vista, Egas, Três Porteiras, Sapatinho

e Laranjeiras

1004 Oferecer atendimento de qualidade em saúde pública, Manutenção das atividades do P S F Manutenção 1 120.000,00 1500 hab —^ASSISTÊNCIA— busca ndo a prevençâo.de.doenças, a promoção e a

ODONTOLÓGICA recuperação da saúde na sua integralidade para

a população da localidade de Chácara III Pagamento de servidores Servidores 10 200.000.00 1500 hab

1003 Proporcionar melhor atendimento à mulher no sentido Manutenção do Centro de Referência da Centro Implantado 1 9.000,00 Público feminino ATENÇÃO SAÚDE de garantir prevenção de doenças e apoio às Mulher DA COMUNIDADE gestantes, principalmente as de risco

Aquisição de equipamentos para o Centro Equipamentos 15 10.000,00 Funcionários

Manutenção de pessoal especializado para Funcionários 5 55.000,00 Público feminino os atendimentos

S U B T O T A L 913.650,00 TOTAL 17.163.950,00

TOTAL G E R A L 62.914.750,00

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P P A - S E C , M U N . D E A S S I S T Ê N C I A S O C I A L ANO 2010 AÇÃO METAS

PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE CUSTO PUBLICO ALVO 0801 Garantir um melhor funcionamen- Manutenção de atividades básicas Serviços 30.000.00 Servidores e Usuários

ASSISTÊNCIA to da Secretaria de modo a me­ da Secretaria SOCIAL GERAL lhorar a qualidade da prestação Aquisição de veículo Veículo 30.000.001 Servidores

dos serviços à população e tam- Divulgação dos programas e ações p/ Divulgação Peças 5.000,00 Servidores e Usuários bém melhorar o ambiente conhecimento da população de trabalho. Manutenção da folha dos servidores Remuneração salário 60.000.00 Sen/idores

Apoiar os conselhos municipais Conselhos 6 20.000,001 Entidades Aquisição de material permanente Equipamentos 12.000.001 Servidores

0803 Melhorar as condições de vida Aquisição de colchões d'água Colchão 70 10.000.00 PNE PORTADORES dos PNE promovendo a auto Aquisição de cadeira de rodas Cadeira 48 10.000.00 PNE DE NECESSI- estima. favorecendo a convivência Aquisição de óculos Óculos 240 12.500.00 PNE DADES E S P E - no lar e na sociedade Aquisição de fraldas descartáveis Fraldas 5500 12.500.00 PNE

CIAIS - PNE Apoio as entidades assistenciais Subvenção 10 12.500.00 Entidades

0805 Atender à criança e adolescente Aquisição de material permanente para Equipamentos Unidade 60.000.00 Crianças e Adolescentes ASSISTÊNCIA em situação de risco oferecendo manutenção dos Projetos. SOCIAL A CRI- atividades de socialização e Capacitação de profissional para trabalhar 10.000.00 Servidores ANÇA E ADO- conhecimento através de na prevenção de drogas com crianças

LESCENTE campanhas preventivas. e adolescentes. Implantação de ações para melhorar o Serviços Projeto 12.000.00 Crianças e Adolescentes atendimentodo Conselho Tutelar Aquisição de veiculo -Veículo. 30.000.00 Conselho Promover Erradicação do trabalho infantil Projeto 127500:00 Crianças eAdolescentes_ Combater o abuso e exploração sexual Projeto 7.500.00 Crianças e Adolescentes

Promover Prevenção DST e gravidez Projeto 7.500.00 Crianças e Adolescentes na adolescência Manutenção de atividades básicas do Serviços 7.500.00 Servidores Departamento e matenais Promoção de campanhas antidrogas Campanhas 15.000.00 Famílias Apoio as entidades assistenciais Subvenção 40 30.000.00 Entidades

0808 Oferecer atividades laboratoriais Aquisição de materiais e serviços para Materiais 40.000.00 Idosos ASSISTÊNCIA para Projeto Atividade, a fim de manutenção do Projeto Atividade e serviços

SOCIAL AO melhorar as questões físicas e Aquisição de equipamentos para a Equipamentos Unidade 50.000.00 Idosos IDOSO mentais do Idoso. realização de exercícios físicos

SUBTOTAL 496.500,00

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P P A - S É C . M U N . D E A S S I S T Ê N C I A S O C I A L ANO 2010 AÇÃO METAS

PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE CUSTO PUBLICO ALVO 0811 Garantir condições de vida às fa- Manutençâo de atividades básicas do IVIanutenção Unidade 125.000.00 Famílias

ASSISTÊNCIA mílias e pessoas em situação de Departamento SOCIAL COMU- vulnerabilidade social, com acom- Aqulsição material permanente Equipamento 12.000.00 População

NITARIA panhamento dos beneficiários Ampliação de todos os Projetos Sociais Serviços Projetos 40.000.00 Famílias e elaboração de projetos que regionais para pessoas não beneficiadas possibilitem a geração de renda do Bolsa Família.

familiar. Realização de feira de produtos artesanais. Feira 12.500.00 Artesãos inclusive Cocais. Implantação de Horta Comunitária Horta 5.000.00 Famílias Ampliação dos cursos profissionalizantes Projetos Cursos 30.000.00 Famílias p/ pessoas não beneficiadas do Bolsa Família Desenvolvimento de ações que possibilitem Projetos Sen/iços 17.500.00 Famílias a geração de renda e capacitação profissional Projetos sociais em zonas rurais Projeto 40 12.500,00 Povoados Parceria para ampliação do Telecentro Parceria 80.000,00 Famílias Comunitário - Projeto Estrela Guia (Convênio)

Restaurante 6.200.00 Famílias Manutenção aux. cesta básica e outros Fornecimento 5.000 200.000.00 Famílias

1602 Garantir qualidade de vida às Manutenção do Fundo Municipal de Fundo- 70.000,00 Famílias PRODUÇÃO DE famílias e pessoas em situação Habitação (Convênio) UNIDADES HA- de vulnerabilidade social Reforma e melhoria de habitação Casas Convênio 50.000.00 Famílias BITACIONAIS proporcionando moradia decente (Convénio)

Destinação de recursos para "auxílio Material de Material 100.000.00 Famílias moradia" em Cocais - Projeto de Reforma construção for-(Convênio) necido

0803 Garantir o acesso dos PNE ao transporte Passe livre para o transporte coletivo urbano com Passe 20 16.000.00, PNE PORTADORES coletivo, promovendo a auto estima e direito a acompanhante

DE NECESSI- convivência social

DADES E S P E ­CIAIS - PNE

0805 Promover o acolhimento das crianças de Construção ou aquisição de imóvel para imóvel 80.000.00 cnanças ASSISTÊNCIA famílias de baixa renda durante horário implantação de uma creche SOCIAL ACRI- comercial garantindo segurança aos pais ANÇA E ADO-

L E S C E N T E SUBTOTAL 856.700,001 TOTAL 1.353.200,00

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P P A - S E C . M U N . D E A S S I S T Ê N C I A S O C I A L ANO 2011 AÇÃO / ETAS

PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE CUSTO PÚBLICO ALVO 0801 Garantir um melhor funcionamen­ Manutenção de atividades básicas Sen/iços 1 30.000,00 Serwióores e Usuários

ASSISTÊNCIA to da Secretaria de modo a me­ da Secretaria e materiais S O C I A L G E R A L lhorar a qualidade da prestação Contratar Assistente Social Sen/idor 3 55.000,00 Servidores e Usuários

dos serviços á população e tam­ Aquisição material permanente Equipamento 7 18.000.00 Servidores bém melhorar o ambiente de trabalho. Divulgação dos programas e ações p/ Divulgação Peças 5.000,00 Servidores e Usuários

conhecimento da população Construção de um centro para projetos Prédio 1 160.000,00 Servidores e Usuários Gasto com pessoal Remuneração Servidores 60.000.00 Servidores Apoiar o s conselhos municipais Conselhos 6 20.000.00 Entidades

0803 I^elhorar a s condições de vida Aquisição de colchões d'água Colchão 70 10.000.00 P N E P O R T A D O R E S dos P N E promovendo a auto Aquisição de cadeira de rodas Cadeira 48 10.000,00 P N E D E N E C E S S I ­ estima, favorecendo a convivência Aquisição de óculos Óculos 240 12.500.00 P N E D A D E S E S P E ­ no lar e na sociedade Aquisição de fraldas descartáveis Fraldas 5500 12.500,00 P N E

C I A I S - P N E Apoio a s entidades assistenciais Subvenção 10 12.500,00 Entidades

0805 Atender à criança e adolescente Aquisição de material permanente para Equipamentos Unidade 60.000,00 Crianças e Adolescentes ASSISTÊNCIA em situação de risco oferecendo manutenção dos Projetos. S O C I A L À C R I - atividades de socialização e Capacitação de profissional para trabalhar Capacitação 1 10.000,00 Servidores

— A N Ç A - E - A D O ^ conhecimento através de na prevenção de drogas com crianças L E S C E N T E campanhas preventivas^ e-adolescentes^_

Implantação de ações para melhorar ó Serviços Projetos 12.000.00 Crianças e Adolescentes

aienuimcnio uo oonseino i uieiar Promover Erradicação do trabalho infantil Projeto 1 12.500.00 Crianças e Adolescentes

Combater o abuso e exploração sexual Projeto 1 7.500.00 Crianças e Adolescentes Promover Prevenção D S T e gravidez Projeto 1 7.500.00 Crianças e Adolescentes na adolescência Serviços 1 7.500.00 Servidores Manutenção de atividades básicas do Serviços e 4 15.000,00 Famílias Departamento materiais Promoção de campanhas antidrogas Campanhas Divulgação 20.000,00 Entidades Apolo a s entidades assistenciais Subvenção 40 322.000.00 Entidades

0808 Oferecer atividades laboratoriais Aquisição de materiais e serviços para Serviços 1 40.000,00 Idosos ASSISTÊNCIA para Projeto Atividade, a fim de manutenção do Projeto Atividade

S O C I A L A O melhorar a s questões físicas e Aquisição de equipamentos para a Equipamentos Unidade 50.000.00 Idosos I D O S O mentais do Idoso. realização de exercícios físicos

S U B T O T A L 969.500,00

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P P A - S E C . M U N . D E A S S I S T Ê N C I A S O C I A L ANÒ2Ò11 AÇÃO n /TETAS

PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE CUSTO PÚBLICO ALVO 0808 Oferecer atividades laboratoriais Construção de uma casa para acolher os Casa 1 80.000,00 Idosos

ASSISTÊNCIA para Proieto Atividade, a fim de idosos durante o dia. (Convênio) SOCIAL AO melhorar as questões físicas e Apoio a entidades de assistência ao idoso Subvenção 1 5.000.00 Idosos

IDOSO mentais do Idoso.

0811 Garantir condições de vida às fa­ Manutenção do sistema de ajuda de custo Benefícios Recurso 125.000,00 Famílias ASSISTÊNCIA mílias e pessoas em situação de Manutenção de atividades básicas do Atividades Manutenção 15.000,00 Servidores e usuários

SOCIAL COMU­ vulnerabilidade social, com acom­ Departamento NITÁRIA panhamento dos beneficiários Ampliação de todos os Projetos Sociais Projetos Serviços 50.000.00 Famílias

e elaboração de projetos que regionais para pessoas não beneficiadas possibilitem a geração de renda do Bolsa Família.

familiar. Realização de Feira artesanal, inclusive Feira 1 12.500,00 Artesãos Cocais Implantação de Horta Comunitária Horta 3 5.000,00 Famílias Ampliação dos cursos profissionalizantes Cursos Serviços 30.000,00 Famílias p/ pessoas não beneficiadas do Bolsa Família Desenvolvimento de ações que possibilitem Projetos Serviços 17.500,00 Famílias a geração de renda e capacitação profissional Projetos-sociais_erti_zonas rurais Projeto 40 12.500.00 Povoados Manutenção aux. cesta básica e outros ^Fornecimento- 5.Q00 200.000.00 Famílias

1602 Garantir qualidade de vida ás Manutenção do Projeto Prato Popular Projeto 1 6.200.00 Famílias PRODUÇÃO DE famílias e pessoas em situação Manutenção do Fundo Municipal de Fundo 1 70.000.00 Famílias UNIDADES HA­ de vulnerabilidade social Habitação (Convênio) BITACIONAIS Reforma e melhoria de habitação Casas Convênio 50.000.00 Famílias

(Convênio) Destinação de recursos para "auxílio Fornecimento Convênio 100.000,00 Famílias moradia" em Cocais - Projeto Reforma - mat. Constr. (Convênio)

0803 Garantir o acesso dos PNE ao transporte Passe livre para o transporte coletivo urbano com Passe 20 17.600,00 PNE PORTADORES coletivo, promovendo a auto estima e direito a acompanhante DE NECESSI­ convivência social

DADES E S P E ­CIAIS - PNE SUBTOTAL 796.300,00

TOTAL 1.765.800,00

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P P A - S E C . M U N . D É Á S S I S T E N C I A S O C I A L ANO 2012 AÇÃO H /lETAS

PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE CUSTO PÚBLICO ALVO 0801 Garantir um melhor funcionamen­ Manutenção de atividades básicas Serviços 1 30.000,00 Servidores e Usuários

ASSISTÊNCIA to da Secretaria de modo a me­ da Secretaria SOCIAL GERAL lhorar a qualidade da prestação Divulgação dos programas e ações p/ Divulgação Peças 5.000,00 Servidores e Usuários

dos sen/iços à população e tam­ conhecimento da população bém melhorar o ambiente Equipar instalações do centro de projetos. Equipamentos Unidade 70.000.00 Servidores e Usuários de trabalho. Gasto com pessoal Remuneração Servidores 100.000,00 Servidores

Apoiar os conselhos municipais Conselhos 6 20.000.00 Entidades Aquisição Material permanente Equip. 12 15.000.00 Servidores

0803 Melhorar as condições de vida Aquisição de colchões d'água Colchão 70 10.000.00 PNE PORTADORES dos PNE promovendo a auto Aquisição de cadeira de rodas Cadeira 48 10.000,00 PNE DE NECESSI­ estima, favorecendo a convivência Aquisição de óculos Õculos 240 12.500,00 PNE DADES E S P E ­ no lar e na sociedade Aquisição de fraldas descartáveis Fraldas 5500 12.500,00 PNE

CIAIS - PNE Apoio as entidades assistenciais Subvenção 10 12.500.00 Entidades

0805 Atender à criança e adolescente Aquisição de material permanente para Equipamentos Equip. 60.000.00 Crianças e Adolescentes

ASSISTÊNCIA em situação de risco oferecendo manutenção dos Projetos. SOCIAL A CRI­ atividades de socialização e Capacitação de profissional para trabalhar Capacitação 1 10.000,00 Servidores ANÇA E ADO­ conhecimento através de na prevenção de drogas com crianças

L E S C E N T E campanhas preventivas. e adolescentes. Implantação de ações para melhorar o atendimento_do_Qpnselho Tutelar

Serviços Projetos 12.000.00 Crianças e Adolescentes

Erradicação do trabalho Infantil Combate ao abuso e exploração sexual

Projeio Projeto

1 1

12.500.00 7.500,00

Crianças e Adolescentes Crianças e Adolescentes

Prevenção DST e gravidez na adolescência Projeto 1 7.500,00 Crianças e Adolescentes

Manutenção de atividades básicas do Serviços 1 7.500,00 Servidores Departamento Promoção de campanhas antidrogas Campanhas 4 15.000,00 Famílias Apoio as entidades assistenciais Subvenção 40 20.000,00 Entidades

0808 Oferecer atividades laboratoriais Aquisição de materiais e serviços para Serviços 1 40.000.00 Idosos ASSISTÊNCIA para Projeto Atividade, afim de manutenção do Projeto Atividade

SOCIAL AO melhorar as questões físicas e Aquisição de equipamentos para a Equipamentos Unidade 50.000.00 Idosos IDOSO mentais do Idoso. realização de exercícios físicos

SUBTOTAL 539.500,00

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P P A - S E C , M Ü N , D E A S S I S T Ê N C I A S O C I A L ANÒ2012 AÇÃO H ETAS

PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE CUSTO PÚBLICO ALVO 0811 Garantir condições de vida às fa­ Benefícios eventuais Benefícios Recurso 125.000,00 Famílias

ASSISTÊNCIA mílias e pessoas em situação de Manutenção de atividades básicas do Atividades Unidade 15.000,00 Servidores e usuários SOCIAL COMU­ vulnerabilidade social, com acom- Departamento

NITÁRIA panliamento dos beneficiários Ampliação de todos os Projetos Sociais Projetos Sen/iços 40.000.00 Famílias e elaboração de projetos que regionais para pessoas não beneficiadas possibilitem a geração de renda do Bolsa Família.

familiar. Realização de Feira artesanal, inclusive Feira 1 12.500.00 Artesãos Cocais Implantação de Horta Comunitária Horta 3 5.000.00 Famílias Ampliação dos cursos profissionalizantes Cursos Capacitação 30.000.00 Famílias p/ pessoas não beneficadas do Bolsa Família Desenvolvimento de ações que possibilitem Projetos Serviços 17.500,00 Famílias a geração de renda e capacitação profissional Projetos sociais em zonas rurais Projeto 40 12.500,00 Povoados Projeto Prato Popular Restaurante 1 6.200,00 Famílias Manutenção aux. cesta básica e outros Fomecimento 5.000 220.000,00 Famílias

1602 Garantir qualidade de vida às Manutenção do Fundo Municipal de Fundo 1 70.000,00 Famílias PRODUÇÃO DE famílias e pessoas em situação Habitação (Convênio)

-UNIDADES-HA-D I T A r ^ l O M A I C

de^vulnerabilidade.social Reforma e melhoria de habitação Casas Convênio 50.000,00 Famílias D l 1 AOlUIMAIo (Convênio)

Destinação de recursos para "auxilio Recursos Convênio 100.000,00 Famílias moradia" em Cocais - Projeto de Reforma -(Convênio)

0803 Garantir o acesso dos PNE ao transporte Passe livre para o transporte coletivo urbano com Passe 20 19.360,00 PNE PORTADORES coletivo, promovendo a auto estima e direito a acompanhante

DE NECESSI­ convivência social

DADES E S P E ­CIAIS - PNE

SUBTOTAL 723.060.00 TOTAL 1.262.560,00 4

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1 . 1 . 1 1 P P A - S E C . M U N . D E A S S I S T Ê N C I A S O C I À L AHO 2013

AÇÃO yi âETAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE CUSTO PÚBLICO ALVO

0801 Garantir um melhor funcionamen­ Manutenção de atividades básicas Serviços 1 30.000.00 Servidores e Usuários ASSISTÊNCIA to da Secretaria de modo a me­ da Secretaria

SOCIAL GERAL lhorar a qualidade da prestação Divulgação dos programas e ações p/ Divulgação Peças 5.000.00 Sen/idores e Usuários dos serviços à população e tam­ conhecimento da população bém melhorar o ambiente Equipar instalações do centro de projetos. Equipamentos Unidade 70.000.00 Servidores e Usuários de trabalho. Gasto com pessoal Remuneração Sen/idores 100.000,00 Servidores

Apoiar os conselhos municipais Conselhos 6 20.000,00 Entidades

0803 Melhorar as condições de vida Aquisição de colchões d'água Colchão 70 10.000,00 PNE PORTADORES dos PNE promovendo a auto Aquisição de cadeira de rodas Cadeira 48 10.000,00 PNE DE NECESSI­ estima, favorecendo a convivência Aquisição de óculos Óculos 240 12.500,00 PNE DADES E S P E ­ no lar e na sociedade Aquisição de fraldas descartáveis Fraldas 5500 12.500,00 PNE

CIAIS - PNE Apoio as entidades assistenciais Subvenção 10 12.500.00 Entidades

0805 Atender à criança e adolescente Aquisição de material permanente para Equipamentos Unidade 60.000,00 Crianças e Adolescentes

ASSISTÊNCIA em situação de risco oferecendo manutenção dos Projetos. SOCIAL À CRI­ atividades de socialização e Capacitação de profissional para trabalhar Capacitação 1 20.000,00 Servidores ANÇA E ADO­ conhecimento através de na prevenção de drogas com crianças

L E S C E N T E campanhas preventivas. e adolescentes. Implantação de ações para melhorar o o f A n ^ i m o n t r a ^^nncAlh^ T i i t ^ l o r

Serviços Projetos 20.000,00 Crianças e Adolescentes

a i c D u i i i i c i u o Q u o u n s c i n o 1 U l C i a r Erradicação.dp trabalho infantil Projeto 1 12.500.00 Crianças e Adolescentes

Combate ao abuso e exploraçãÕ~sexual Rrojeto_ 1 7.500.00 Crianças e Adolescentes

Prevenção DST e gravidez na adolescência Projeto 1 7:5OO;0O —Críanças^eAdolescentes Manutenção de atividades básicas do Serviços 1 7.500.00 Servidores Departamento Promoção de campanhas antidrogas Campanhas 4 25.000,00 Famílias Apoio as entidades assistenciais Subvenção 40 30.000,00 Entidades

0808 Oferecer atividades laboratonais Aquisição de materiais e serviços para Serviços 1 40.000,00 Idosos ASSISTÊNCIA para Projeto Atividade, afim de manutenção do Projeto Atividade

SOCIAL AO melhorar as questões físicas e IDOSO mentais do Idoso.

SUBTOTAL 512.500,00

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P P A - S É C . M U N . D E A S S Í S T E N C I A S O C I A L ANO 2013 AÇÃO li ETAS

PROGRAMA OBJE77VO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE CUSTO PÚBLICO ALVO 0811 Garantir condições de vida ás fa­ Benefícios eventuais Benefícios Recurso 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 Famílias

ASSISTÊNCIA mílias e pessoas em situação de Manutenção de atividades básicas do Atividades Unidade 1 5 . 0 0 0 , 0 0 Servidores e usuários SOCIAL vulnerabilidade social, com acom­ Departamento

COMUNITÁRIA panhamento dos beneficiários Ampliação de todos os Projetos Sociais Projetos Serviços 4 0 . 0 0 0 , 0 0 Famílias e elaboração de projetos que regionais para pessoas não beneficiadas possibilitem a geração de renda do Bolsa Família.

familiar. Realização de Feira artesanal, inclusive Feira 1 1 2 . 5 0 0 , 0 0 Artesãos Cocais Implantação de Horta Comunitária Horta 3 5 . 0 0 0 , 0 0 Famílias Auxílio p/ iniciação de cooperativas nos Programa 1 1 0 . 0 0 0 . 0 0 Famílias bairros em parceria com os programas sociais Ampliação dos cursos profissionalizantes Projeto famílias 3 0 . 0 0 0 . 0 0 Famílias p/ pessoas não beneficadas do Bolsa Família Desenvolvimento de ações que possibilitem Projetos Serviços 1 7 . 5 0 0 . 0 0 Famílias a geração de renda e capacitação profissional Projetos sociais em zonas rurais Projeto 4 0 1 2 . 5 0 0 . 0 0 Povoados Construir Centro de Referência (CRAS) Casa 1 1 6 0 . 0 0 0 . 0 0

o n nnn r\n Famílias

cquipamenios uas insiaiaçoes Projeto-Prato-Pop.ular

cquipamenios Restaurante

unioaoe 1

ou.uuu,uu 6 . 2 0 0 . 0 0

ramiiias Famílias

Manutenção aux. cesta básicãTõOtros -Fornecimento 5 . 0 0 0 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Famílias

1602 Garantir qualidade de vida ás Manutenção do Fundo Municipal de Fundo 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 Famílias PRODUÇÃO DE famílias e pessoas em situação Habitação (Convênio) UNIDADES HA­ de vulnerabilidade social Reforma e melhoria de habitação Casas Convênio 5 0 . 0 0 0 , 0 0 Famílias BITACIONAIS (Convênio)

Destinação de recursos para "auxílio Recursos Convênio 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Famílias moradia" em Cocais - Projeto de Reforma -(Convênio)

0803 Garantir o acesso dos PNE ao transporte Passe livre para o transporte coletivo urbano com Passe 2 0 2 1 . 2 9 0 , 0 0 PNE PORTADORES coletivo, promovendo a auto estima e direito a acompanhante DE NECESSI­ convivência social

DADES E S P E ­CIAIS - PNE

SUBTOTAL 954.990.00 TOTAL 1.467.490,00

TOTAL GERAL 5.849.050.00

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PREFEITURA MUNICIPÀL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA COMUNICAÇÃO ANO 2010

AÇÃO METAS

PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE PÚBLICO ALVO 2401 Elaboração de campanhas publici­ Manutenção das atividades Publicação de Editais, contra­ Cm 5.000,00 26.000 hab.

DIVULGAÇÃO tárias para divulgar as ações relativas à Comunicação tos, convênios e outros OFICIAL E PUBLI­ e projetos da Prefeitura, com Oficial e Marketing Institucional

CIDADE intuito de atingir a população de forma rápida, objetiva e transpa­rente, bem como para cumprir Campanhas publicitárias Peças 15.000.00 26.000 hab. exigências da Lei 8666/93 e suas por meio eletrônico, mídia modificações posteriores. em geral e material impresso

Agência de publicidade Peças 380.000,00 Secretaria

Aquisição de móveis e equipa­ Mesas escritório 3 450.00 Secretaria mentos para a secretaria Cadeiras 3 250,00 Secretaria

Armários Mesa de Computador

3 2

550,00 300.00

Secretaria Secretaria

Arquivo de Aço Computador

2 2

• _•!

300.00 1.400,00 •3 nnn nn

Secretaria Secretaria Qprrataria

iviaquina roíograMCa Aparelho de Fax

• 1 40o;oo — Secretaria^

Equipamento de som para 1 2.000.00 Prefeitura sonorização do ambiente de trabalho e divulgação de entrevistas do Programa Alô Comunidade

SUBTOTAL 408.650,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA COMUNICAÇÃO ANO 2010

AÇÃO MEIAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE c a s r o PÚBLICO ALVO

2401 Trabalhar nas execuções de Admissão de funcionários para Auxiliar administrativo 1 9.300,00 Secretaria DIVULGAÇÃO trabalhos de escritório, bem como completar o quadro da Secreta­

OFICIAL E PUBLI­ cuidar da criação do arquivo de ria de Comunicação CIDADE fotos p/ criação de um memorial

da Prefeitura; Ajudar no controle dos pagamentos de fornecedores junto a Agência de Publicidade

Dar suporte na elaboração de re- Jornalista 1 46.000,00 Secretaria leases jornalísticos, bem como produção fotográfica p/ elabora­ção campanhas publicitárias em geral; OUUci lU ia U c cVcllLUa

Organização de Cerimoniais — — •

Pagamento de servidores Servidores 3 82.460,00 Secretaria

Manutenção das atividades da Manutenção Unidade 10.000,00 Secretaria Secretaria

SUBTOTAL 147.760,00 TOTAL 556.410,00

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PREFEITURA MÚNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA COMUNICAÇÃO ANO 2011

AÇÃO METAS

PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE CUSTO PUBLICO ALVO 2401 Manutenção das atividades Publicação de Editais, contra- Cm 10.000.00 26.000 hab.

DIVULGAÇÃO tárias para divulgar as ações relativas à Comunicação tos. convênios e outros OFICIAL E PUBLI- e projetos da Prefeitura, com Oficial e Marketing Institucional

CIDADE intuito de atingir a população de forma rápida, objetiva e transpa­rente, bem como para cumprir Campanhas publicitárias Peças 20.000.00 26.000 hab. exigências da Lei 8666/93 e suas por meio eletrônico, mídia modificações posteriores. em geral e material impresso

Agência de publicidade Peças 470.000.00 Secretaria

Aquisição de móveis e equipa- Computador 1.400.00 Secretaria mentos para a secretaria Maquina Fotográfica 1.000.00 Secretaria

Filmadora 1.500.00 Secretaria

Admissão de funcionários para Auxiliar administrativo 10.241.00 Secretaria completar o quadro da Secreta­ria de Comunicação

Pagamento de servidores Servidores 146.006.00 Secretaria

Manutenção das atividades da Manutenção Unidade 11.000.00 Secretaria Secretaria

TOTAL 671.147,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA COMUNICAÇÃO ANO 2012

AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE CUSTO PUBLICO ALVO

2401 Elaboração de campanhas publicí- Manutenção das atividades Publicação de Editais, contra- Cm 20.000.00 26.000 hab. DIVULGAÇÃO tárias para divulgar as ações relativas à Comunicação tos. convênios e outros

OFICIAL E PUBLI- e projetos da Prefeitura, com Oficial e Marketing Institucional CIDADE intuito de atingir a população de

forma rápida, objetiva e transpa­rente, bem como para cumprir Campanhas publicitárias Peças 40.000,00 26.000 hab. exigências da Lei 8666/93 e suas por meio eletrônico, mídia modificações posteriores. em geral e material impresso

Agência de publicidade Peças 540.000.00 Secretaria

Aquisição de móveis e equipa- DVD portátil com Tela 600.00 Secretaria mentos para a secretana

Pagamento de servidores Servidores 170.800.00 Secretaria

Manutenção das atividades da Manutenção Unidade 12.500.00 Secretaria Secretaria

TOTAL 783.900,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCÁIS - MG PPA - SECRETARIA COMUNICAÇÃO ANO 2013

AÇÃO METAS

PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/A TIVIDADE PRODUTO UNIDADE CUSTO PÚBLICO ALVO 2401 Elaboração de campanhas publici­ Manutenção das atividades Publicação de Editais, contra­ Cm 30.000,00 26.000 hab.

DIVULGAÇÃO tárias para divulgar as ações relativas á Comunicação tos, convênios e outros OFICIAL E PUBLI­ e projetos da Prefeitura, com Oficial e Marketing Institucional

CIDADE intuito de atingir a população de forma rápida, objetiva e transpa­rente, bem como para cumprir Campanhas publicitárias Peças 50.000.00 26.000 hab. exigências da Lei 8666/93 e suas por melo eletrônico, mídia modificações posteriores. em geral e material impresso

Agência de publicidade Peças 620.000.00 Secretaria

Pagamento de servidores Servidores 6 187.880,00 Secretaria

Manutenção das atividades da Manutenção Unidade 14.000.00 Secretaria Secretaria

TOTAL 901.880,00 TOTAL GERAL 2.913.337,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

AÇÃO M ETAS CUSTO

PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ A TIVIDADE PRODUTO UNID. PÚBLICO

ALVO 2010 2011 2012 2013 1301 Dotar a Secretaria de Cultu­ Aluguel de imóvel para locação 1 população 25.400.00 27.400,00 29.400.00 31.400.00

PROMOÇÃO, PRO­ ra de um espaço físico mais funcionamento da S.M.C DUÇÃO, DIFUSÃO adequado e em melhores

CULTURAL condições para o desenvolvi­ Aquisição do imóvel onde imóvel 1 população 130.000.00 * * mento de seus trabalhos e funciona a S.M.C. atendimento da comunidade em geral Reforma do imóvel onde serviço 1 população 45.000.00 5.000.00 5.000.00 5.000,00

funciona a S.M.C.

Aquisição de materiais e compra * funcionários 20.000.00 22.000,00 25.000,00 25.000.00 despesas de manutenção da Secretaria e seus de­partamentos

Confecção de uniformes p/ serviço 6 funcionários 3.000,00 * 3.000.00 * funcionários

Promover a melhoria da quali- Aquisição de equipamentos equipamentos 12 funcionários 6.000,00 * 5.000,00 *

uauc uos serviços presiauus a população em geral

l l H l l l l ( J l l T l r 4 l l t < r l

Aquisição de veículo p/ veículo veículo 5 30.000.00 * * * uso da Secretaria

Oferecer cursos de aperfeiçoa­ cursos pessoa 10 20.000.00 23.000,00 20.000.00 25.000.00 mento e capacitação

1301 Assegurar ações que Realização de feira de livros. Feira 2 alunos 5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.650.00 PROMOÇÃO, PRO­ promovam e estimulem arte, poesia, pintura.concursos realizada DUÇÃO, DIFUSÃO momentos culturais para o literários, promoção de

CULTURAL enriquecimento do currículo confecção de livros, biografias escolar trabalhos em tela e afins

TOTAL 284.400,00 82.900,00 93.450,00 93.050,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

AÇÃO METAS c íys ro

PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ A TIVIDADE PRODUTO UNID PÚBLICO

ALVO 20^0 2011 2012 2013 1301 Implantação do Centro Cultu­ Aquisição de imóvel para imóvel 1 população 200.000,00 * * *

PROMOÇÃO, PRO­ ral de B. Cocais, oferencen- instalação do Centro Cultural DUÇÃO, DIFUSÃO do à comunidade espaços

CULTURAL adequados p/ a realização de eventos e atividades cul­ Adquirir móveis móveis 50 artesão/artista 60.000.00 * 30.000,00 * turais

Aquisição de equipamentos equip. de 4 funcionários 15.000,00 * 8.000,00 * de informática informática

Implantação da Casa de Cul­ Aluguel de imóvel p/ funciona­ contrato 1 população 25.000,00 25.000.00 27.000,00 27.000,00 tura de B.Cocaís, visando mento da Casa de Cultura 0 resgate, a preservação e a divulgação da memória cultu­ Aquisição de imóvel p/ funcio­ imóvel 1 população 250.000,00 * * * ral cocaiense. namento da Casa Cultura de

B. Cocais

Adquirir móveis móveis 50 funcionários 50.000,00 40.000,00 10.000,00

Aquisição de equipamentos "equipamento- - 2 -funcionários -7.000,00- * - 7..0.0.0.,P0_ * de informática de informática

Incentivar o importante traba­ Aquisição de ônibus ou similar veículo 1 população 80.000.00 * * * lho realizado pelos movimen­tos e entidades culturais de Apoiar ás entidades estabe­ subvenção 10 entidades 100.000.00 100.000,00 100.000.00 100.000,00 Barão de Cocais lecidas no Município, conforme

especificado na LDO

TOTAL 787.000,00 165.000,00 172.000,00 137.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG

PPA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

AÇÃO METAS CUSTO

PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNID. PUBLICO

ALVO 2010 2011 2012 2013 1301 Realizar projetos culturais e Apoio à iniciativas literárias verba 15 artistas locais 20.000,00 20.000,00 25.000.00 25.000.00

PROMOÇÃO, PRO­ artísticos incentivando os es­ de produção e edição de livros, DUÇÃO, DIFUSÃO critores e artistas de nossa CD.s e outros

CULTURAL Cidade

Resgatar a cultura folclórica Realizar eventos culturais, ar­ concursos e Eventos população 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000.00 tísticos e folclóricos, através de prêmios concursos e premiações

Realização de projetos cultu­ Implantação de núcleos cultu­ instrutores 4 200 100.000,00 100.000,00 100.000.00 100.000.00 rais e artísticos de forma a rais c/ instrutores capacitados proporcionar entretenimento p/ realização de atividades de e ao mesmo tempo aprendi­ teatro, dança, música.pintura. zagem das diversas artes etc.

Realiza ção-de-cursoSrOficinas_ cursos 5 200 40.000.00 40.000.00 40.000,00 40.000,00

de iniciação/aprimoramento em trabalhos artesanais

Realização de homenagem a evento 10 homenageado 10.000,00 10.000,00 10.000.00 10.000,00 figuras de destaque no cenário cultural municipal/regional.

IVIelhoria e modernização da Locação de imóvel para locação 1 população 14.400.00 16.400,00 18.400.00 20.400,00 Biblioteca Pública Municipal funcionamento da Biblioteca proporcionando melhores condições de atendimento Aquisição de imóvel p/ imóvel Unidade população 80.000.00 * * *

aos usuários que buscam funcionamento da Biblioteca aprimorar seus conhecimen­tos

TOTAL 294.400,00 216.400,00 223.400,00 225.400,00 5

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

AÇÃO METAS CUSTO

PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ A TIVIDADE PRODUTO UNID. PUBLICO

ALVO 2010 2011 2012 2013 1301 Melhoria e modernização da Contratação de funcionários pessoal 4 funcionários 35.000,00 35.000,00 37.000,00 37.000.00

PROMOÇÃO, PRO­ Biblioteca Pública Municipal DUÇÃO, DIFUSÃO proporcionando melhores Aquisição de móveis móveis 50 funcionários 75.000,00 20.000.00 20.000,00 20.000.00

CULTURAL condições de atendimento aos usuários que buscam Aquisição de equipamentos equip. 4 funcionários 18.000,00 * 10.000,00 * aprimorar seus conhecimen­ de Informática informática tos

Aquisição de CD -rom, DVD's suprimentos 80 funcionários 5.000,00 * 5.000,00 *

Aquisição de equipamentos equip. 3 funcionários 20.000,00 * 10.000,00 * eletro-eletrônicos

Aquisição de livros livros 300 população 20.000,00 20.000,00 20.000.00 20.000.00

Assinatura de periódicos e re­ assinatura 10 população 2.000,00 2.000,00 2.000.00 2.000,00 vistas

1303 Preservar o Patrimônio his­ Contratação de pessoal técnico' —serviços— —20— população 190.000.00 190.000,00 190.000.00 190.000,00

PROTEÇÃO AO PATRIMÓNIO

tórico , artístico, arqueológico e cultural de B.Cocais, bem

especializado para realização de pesquisa visando o inven­

HIST. ART. CULT. como melhorar a arrecadação tário e tombamento de bens ARQUEOLÓGICO de ICM^S Cultural do patrimônio cocaiense

Reforma e manutenção de serviços Reforma população 500.000,00 300.000.00 100.000.00 100.000,00 imóveis e monumentos pertencentes ao patrimônio histórico/cultural.

TOTAL 865.000,00 567.000,00 394.000,00 369.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

AÇÃO M ETAS CUSTO

PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ A TIVIDADE PRODUTO UNID, PÚBLICO

ALVO 2010 2011 2012 2013 1303 Aquis. e manut. de alarmes e equipamentos 6 população 10.000.00 4.000.00 4.000,00 4.000,00

PROTEÇÃO AO extintores p/ proteção de imó­PATRIMÔNIO veis e monumentos tombados

HIST. ART. CULT. ARQUEOLÓGICO Realizar pesquisas e estudos Contratação pessoal técnico serviço 3 população 30.000.00 30.000,00 *

para levantamento de dados especializado históricos sobre o município. visando o resgate documental e fotográfico Reprodução / Publicação de publicação de serviço população 30.000.00 20.000,00 10.000,00 10.000.00

documentos e livros sobre a documentos e história local livros

2302 Oferecer ao turista e à popula­ Construir Centro de Informa­ serviço 1 população 70.000,00 * * PROMOÇÃO DO ção em geral, um local ade­ ções Turísticas

DESENV. TURISMO quado p/ obtenção de informa­ções e divulgação do potenci­al turístico de nosso município

l\ anutenção de Festas do Realização de Festas integran- subvenção 5 turistas 390.000.00 390.000,00 470.000,00 470.000,00 calendáriode-eventos-munici- tesdocalendáriode-eventos pais de Barão de Cocais

Valorizar Festas Populares. Realização de Festas Popu­ verba 10 turistas 90.000,00 90.000,00 95.000,00 95.000,00 mantendo a memória das mes lares dos povoados e dis­mas, bem como proporcionar tritos. entretenimento á população

TOTAL 620.000,00 504.000,00 609.000,00 579.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

AÇÃO METAS CUSTO

PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ A TIVIDADE PRODUTO UNID. PÚBLICO

ALVO 2010 2011 20^2 2013 2302 Realizar ações que visem Participação em associações subvenção ou 4 município 10.000,00 10.000.00 10.000,00 10.000,00

PROMOÇÃO DO a promoção e o desenvolvi­ regionais e estaduais contribuições DESENV. TURISMO mento do turismo

Realização de simpósios, serviços 3 população 30.000.00 20.000,00 20.000,00 20.000.00 seminários, ciclos de debates p/ incrementar a oferta turística

Promoção e apoio a campeo­ campeonatos e 4 população 50.000.00 50.000.00 60.000,00 60.000.00 natos e competições que eventos estimulem o turismo local.

Implantar programa de turismo serviço 1 turistas e 50.000,00 50.000,00 20.000,00 10.000.00 no município, com sinalização moradores dos atrativos e edição do infor­mativo turístico

Facilitar o acesso de turistas Melhoria de estradas de aces- obra 6 turistas e 20.000,00 5.000,00 20.000,00 5.000,00 e comunidade local aos atra­ sõ e ampliação dè rede elétrica" • — • moradores tivos turísticos de B.Cocais aos atrativos turísticos

TOTAL 160.000,00 135.000,00 130.000,00 105.000,00 TOTAL GERAL 3.010.800,00 1.670.300,00 1.621.850,00 1.508.450,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAlS - MG PPA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 2010-2013

AÇÃO li ]/IETAS CUS' ro

PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ A TIVIDADE PRODUTO UNID. PÚBLICO

ALVO 2010 2011 2012 2013 2702 Apoiar, manter e desenvolver Subvenção ou Apoio direto Subvenção 1 População 20.000.00 25.000.00 30.000.00 35.000.00

DESPORTO atividades desportivas de para a Liga IVIunicipal de Des­AMADOR E competição, recreativas e de portos de B.Cocais PROFISSIO­ lazer, oferecendo entreteni­

NAL mento a população e oportu- Subvenção ou Apoio direto Subvenção 15 Clubes de 15.000.00 20.000.00 25.000.00 30.000.00 nizando a prática esportiva. para os times de futebol ama­ futebol

dor de B.Cocais. filiados á Liga ÍVIunicipal.

Incentivar a prática de espor­ Premiação para diversas Verba Premiação Atletas 30.000.00 38.000.00 40.000.00 42.000,00 tes no município, resgatando competições esportivas em sua história no campeonato geral. profissional de futebol e forta­lecendo a prática de outros esportes.

Proporcionar às crianças a Despesas com alimentação e Lanches e Serviços Atletas 30.000,00 40.000.00 40.000.00 40.000.00 prática de esportes, enfati-'7£inHrt -GAi- iG -Honofí /^ iAC -n/ i ima

lanches para atletas das Esco-l i n h s c H A PI itoKnl o m

refeição £.aii\j\j ocUo UciicilbtUo p/ Ulfla-

vida saudável. 'iMilieio-uc-F-ULcuui.-cri-i

disputas fora do Município.

Participação em torneios e Ônibus para 5 Alunos e 20.000,00 25.000,00 28.000,00 30.000.00 campeonatos municipais, torneio viagens atletas regionais, estaduais e fede-raisíJIIVII. AEFEIVIG. etc).

Apoio à realizações espor­ Verba 10 Atletas / 12.000,00 15.000,00 15.000,00 18.000,00 tivas diversas. comunidade

Manutenção das Escolinhas Verba 320 Alunos 20.000.00 25.000.00 25.000.00 25.000.00 de Esportes da P.M.B.C.

Apoio às escolinhas de futebol Verba 320 Alunos 5.000.00 5.000.00 5.000.00 5.000,00 do distrito e povoados

SUBTOTAL 152.000,00 193.000,00 208.000,00 225.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 2010-2013

AÇÃO / l^ETAS CUS' ro

PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ A TIVIDADE PRODUTO UNID. PUBLICO

ALVO 2010 2011 2012 2013 2702 Incentivar a prática de es­ Reforma geral das unidades Obras 6 comunidade 80.000.00 50.000.00 20.000.00 20.000,00

DESPORTO portes, evitando que as cri­ esportivas municipals.(qua-AMADOR E anças se desloquem para dras, campos de futebol) PROFISSIO­ locais fora do seu bairro.

NAL Aquisição de imóveis p/ Quadras e 8 comunidade 90.000.00 50.000.00 * * construção de quadras polies- imóvel portivas

Construção do Complexo Obra 1 comunidade 700.000.00 500.000.00 * * Desportivo (Quadra Metalusina

Construção de quadras polies- Quadra 2 comunidade 40.000.00 40.000.00 * * portivas . cobertas e com ves­ construída tiários: - Nos Bairros Dois Ir­mãos e Sagrada Família;

- Nos povoados de Socorro, Quadra 5 comunidade * 40.000.00 40.000,00 20.000.00 Boa Vista. São Gonçalo, Córrego da Onça e Gongo

Construção de Ginásio ' Ginásio 1 comunidade * 200.000.00 100.000.00 * Poliesportivo B. Santo Antonio (capacid.3.000 pessoas)

2704 Proporcionar a população a Construção Centro de Lazer Obra 1 comunidade 200.000,00 150.000,00 * * ATIVIDADES prática de esportes e ativida­ no B.São Miguel (local cadeia)

DE des de lazer, contribuindo p/ LAZER uma vida de melhor qualidade Aquisição de automóvel Veículo 1 funcionários 35.000.00 * * *

e também mais saudável.

2702 Reduzir os custos d as des­ Aquisição de ônibus cl capa­ Ônibus 1 atletas 90.000.00 * * * DESPORTO pesas de locação de trans­ cidade para 50 pessoas AMADOR E portes p/ alunos das escoli­PROFISSIO­ nhas de esportes do municí­ Aquisição de mobiliário IVIóveis 20 funcionários 20.000,00 * 10.000.00 *

NAL pio. SUBTOTAL 1.255.000,00 1.030.000,00 170.000,00 40.000,00

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PREFEltURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAlS - MG PPA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 2010-2013

AÇÃO / ETAS CüS" ro

PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ A TIVIDADE PRODUTO UNID. PUBLICO

ALVO 2010 2011 2012 2013 2702 Apolar, manter e desenvol­ Aquisição de equipamentos Equipamento 2 funcionários 5.000,00 * 5.000,00 *

DESPORTO ver atividades desportivas de informática AMADOR E recreativas e de lazer ofere­PROFISSIO­ cendo entretenimento á Aquisição de equipamentos Equipamento 4 funcionários 5.000.00 * 5.000,00 *

NAL população. eletro-eletrônicos

Aquisição de equipamentos Equipamento Unidade atletas 20.000,00 15.000,00 15.000.00 20.000,00 esportivos (cones, redes, etc)

Aquisição de material esporti­ Materials Unidade atletas 10.000.00 10.000.00 10.000,00 10.000,00 vo em geral (bolas, uniformes. petecas, etc)

Contratação de pessoal p/ Processo 8 população 70.000.00 70.000.00 73.000.00 73.000,00 atuar nas novas unidades seletivo ou construídas. concurso

2703 Oportunizar novas e variadas Aquisição de imóveis para Imóvel 8 comunidades 230.000.00 50.000.00 * * —PARQUES— opções-de-lazer para construção de.parques re­ locais DESPORTIVOS a população, contribuindo p/ creativos : nos bairros Dois

uma melhor qualidade de vida Irmãos e Sagrada Família e • •

nos povoados de Socorro. Boa Vista, São Gonçalo. Córrego da Onça e Gongo

Construção de parques re­ Parques 8 comunidades 57.000.00 25.000,00 * * creativos : nos bairros Dois construídos locais Irmãos . Santo Antônio e Sagrada Família e Nos povoados de Socorro, Boa Vista, São Gonçalo, Córrego da Onça e Gongo

SUBTOTAL 397.000,00 170.000,00 108.000,00 103.000,00

Al

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DÊ COCAIS - MG PPA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 2010-2013

AÇÃO n ETAS CUS' ro

PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNID. PUBLICO

ALVO 2010 2011 2012 2013 2703 Proporcionar à população a Reforma e conservação de Obra 5 comunidades 40.000,00 30.000,00 10.000,00 10.000,00

PARQUES prática de esportes e ativida­ parques desportivos e recrea­ em geral DESPORTIVOS des de lazer, contribuindo p/ tivos

uma vida de melhor qualidade e também mais saudável.

Aquisição de materiais de Materiais Unidade comunidades 10.000,00 12.000,00 10.000.00 12.000,00 consumo para manutenção em geral dos parques recreativos

2704 Proporcionar a população a Aquisição de equipamentos Bens móveis 50 comunidades 80.000,00 50.000,00 * ATIVIDADES prática de esportes e ativida­ e brinquedos em geral

DE LAZER des de lazer, contribuindo p/ uma vida de melhor qualidade e também mais saudável. Aquisição de materiais diversos Materiais Unidade comunidades 20.000,00 28.000,00 30.000,00 20.000,00

para prática de atividades de em geral lazer.

Realização de "Ruas de Lazer" Evento 6 comunidades i"5:ooo;oo —^i8:ooo;oo- -T8:ooo;oo- -20:000,00-- em geral

2703 Promover e apoiar atividades Implantação da Praça da Centro Convênio População 1.600.000,00 - - -PARQUES desportivas e recreativas de Juventude para diversas desportivo em geral

DESPORTIVOS lazer com vistas ao atividades esportivas em entretenimento da população geral (Projeto Governo municipal Federal)

2703 Promover e apoiar atividades Manutenção do Centro Centro Convênio População - 100.000,00 110.000.00 121.000,00 PARQUES desportivas e recreativas de Desportivo para desportivo em geral

DESPORTIVOS lazer com vistas ao atividades diversas entretenimento da população municipal

SUBTOTAL 1.765.000,00 238.000,00 178.000,00 183.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAlS - MG PPA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 2010-2013

AÇÃO METAS CUSTO

PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ A TIVIDADE PRODUTO UNID. PUBLICO

ALVO 2010 2011 2012 2013 2703 Oportunizar novas e variadas Aquisição de imóvel para Terreno 2000 hab 120.000.00

PARQUES opções de esporte e lazer construção de quadra DESPORTIVOS para a população, contribuin- poliesportiva no Bairro Santo

do para uma melhor Antonio/Mirante da Lagoa qualidade de vida

Construção de quadra Quadra 2000 hab 70.000,00 poliesportiva no Bairro Santo Antonio/Mirante da Lagoa

Incentivar a prática esportiva Construção de Praça de Praça de 2000 hab 300.000.00 de crianças e adolescentes Esportes nos Conjuntos Esportes da região, evitando riscos de Habitacionais do Bairro acidentes envolvendo os Garcia mesmos em travessia da MG que corta a cidade

2702 Apoiar e manter o atleta nas Manutenção de bolsa atleta Atleta 30 atletas 12.000,00 13.200.00 14.500.00 18.900.00 DESPORTO atividades desportivas de (ajuda de custo) AMADOR E competição, subvencionando PROFISSIO- os mesmos para participação Apoio a entidade representa- Subvenção entidades atletas 24.000,00 26.400,00 29.040.00 31.900.00

NAL em torneios, competição tiva de atleta e afins

2702 Promover e apoiar atividades Construção de um campo de Centro Convênio População 100.000,00 DESPORTO desportivas e recreativas de futebol no Bairro Garcia desportivo em geral AMADOR E lazer com vistas ao PROFISSIO- entretenimento da população

NAL municipal SUBTOTAL 626.000,00 39.600.00 43.540,00 50.800,00

TOTAL GERAL 4.195.000,00 1.670.600,00 707.540,00 | 601.800,00

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PREFEITURA^MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA OBRAS 2010-2013-SEGURANÇA PUBL CA ANO 2010

AÇÃO ^ETAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE CUSTO PÚBLICO ALVO

0603 Cooperar c/ o Estado na busca de um Pagamento de servidores Salário 5 75.000,00 População

C O O P . MUNICIPAL NA município mais seguro, apoiando as polícias

SEGURANÇA PÚBLICA civil e militar através de convênios de coopera­

ção financeira que tenham como contraparti­

da a participação dessas polícias em

atividades educativas junto à estudantes

Capacitar servidores para Capacitação de servidores Cursos 12 20.000,00 População

melhor atendimento a população

Campanhas, palestras educativas, Realização de Palestras e Campanhas Unidades Palestra e 50.000,00 População

prevenção de roubo, violência doméstica e Campanhas

dependência química

Dotar as autoridades policiais militares e civil l\Aanutenção Convênio c/ a Polícia l\Ailitar Unidades Convênio 60.000,00 População

presentes no município de condições de

assegurar ao cidadão proteção e segurança Manutenção Convênio c/ a Polícia Civil Unidades Convênio 60.000,00 População

Buscar apoio com o governo do estado Aquisição de Base Comunitária Móvel Base 1 200.000,00 População

para implantação de base comunitária 1 C A A A A A

móvel, de modo a garantir a segurança.dos bairros, reduzindo assim a criminalidade

ManutT-da-basecomunitáría^móvel Manutenção Unidade 25.000,00 População

Criar guarda municipal para proteção Criação da Guarda Municipal Guarda municipal 12 150.000,00 População

dos prédios públicos afim de evitar danos criada

aos mesmos causados por terceiros

Manutenção da Guarda Municipal Salário 12 144.000,00 Patrimônio público

Apoiar 0 projeto da Guarda Mirim Subvenção para a Associação Guarda Mirim Subvenção 1 40.000,00 68 guardas

que tem por finalidade promover o menor

socialmente, conduzi-los aos conceitos de

uma sociedade ordeira e despertar os princí­

pio de cidadania e dos direitos humanos a vida

S U B T O T A L 824.000,00

dl

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA OBERAS 2010-2013-SEGURANÇA PUBL CA ANO 2010

AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE CUSTO PÚBLICO ALVO

0603 Cooperar com o Estado na busca de um Aquisição de equipamentos e materiais Computador 3 20.000,00 Servidores

C O O P . MUNICIPAL NA município mais seguro, apoiando as polícias permanentes Mesas 6

SEGURANÇA PÚBLICA civil e militar através de convênios de coopera­ Cadeiras 6

ção financeira que tenham como contraparti­ Armários 2

da a participação dessas polícias em Arquivos 2

atividades educativas junto à estudantes Criação/adaptação de leis que visem Leis 1 - População

a proibição de colocação de entraves à

circulação de pessoas em calçadas, como

cones e caixotes em frente a comércios

Construção de guaritas em locais Guarita 5 50.000,00 População

estratégicos para um maior efetivo

da Polícia Militar

Construção de ciclovias na área central ciclovia 03 ícm 150.000,00 População

do município

Criação de lei regulamentadora do Leis 1 - População

funcionamento de auto escolas, que

éstabeteç3~loca is'e~horá ríos~para realização de aulas práticas.

Colocação de grades de proteção em Contenções 17 70.000,00 População

frente às Escolas, para maior segurança

dos alunos e professores, bem como

construção de recuos da calçada nos

mesmos locais com o mesmo objetivo

Fazer vigorar a Lei do Silêncio a fim de Criação de Lei regulamentadora da Lei 1 - População

evitar ruídos excessivos em horários poluição sonora - Lei do Silêncio

avançados, trazendo tranquilidade à

população Aquisição de decibelímetros Decibelímetros 4 1.600,00 População

Melhoria da tluminação pública em Iluminação pú­ 30 km 250.000,00 População

comunidades, trevos e próximo às escolas blica

S U B T O T A L 541.600,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA OBRAS 2010-2013-SEGURANÇA PÚBLICA ANO 2010

AÇÃO l\ ETAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE CUSTO PÚBLICO ALVO

0603 Normatizar o transporte através de moto taxis Criação de lei que determine pontos Lei 1 _ População C O O P . MUNICIPAL NA visando evitar a ilegalidade na atividade. estratégicos para atuação de moto taxistas. SEGURANÇA PÚBLICA bem como evitar constantes acidentes entre fora de vias públicas

pedestres e motoqueiros

Disponibilizar o G O E nas escolas Manutenção do G O E nas escolas do G O E 1 5.000,00 População de 2* a 6" feira com exclusividade município de atuação evitando assim que os

mesmos façam outras diligências

Promover campanhas sensibilizando Realização de Campanhas direcionadas Campanha 6 10.000,00 População os comerciantes para viabilização aos comerciantes visando apoio dos dos guardas mirins para prevenção mesmos ao Projeto Guarda Mirim de furtos em estabelecimentos comerciais.

Criar órgão competente para autorização Criação de órgão competente para fisca­ Órgão 1 20.000,00 População e liberação do transporte escolar privado lização do transporte escolar privado a fim de evitar exercício irregular da atividade.

bem como situações de perigo aos

estudantes.

Proporcionar melhores condições de trabalho Manutenção das atividades de apoio à S e ­ Manutenção 1 4.000,00 População aos servidores gurança Pública

S U B T O T A L 39.000,00 TOTAL 1.404.600,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - WlG PPA - SECRETARIA O B R A S 2010-2013-SEGURANÇA PUBL CA ANO 2011

AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE CUSTO PUBLICO ALVO

0603 Cooperar c / o Estado na busca de um Pagamento de servidores Salário 82.700.00 População C O O P . MUNICIPAL NA município mais seguro, apoiando as polícias SEGURANÇA PUBLICA civil e militar através de convênios de coopera­

ção financeira que tenham como contraparti­

da a participação dessas polícias em

atividades educativas junto à estudantes

Capacitar servidores para Capacitação de servidores Cursos 12 22.000.00 População

melhor atendimento a população

Campanhas, palestras educativas. Realização de Palestras e Campanhas Unidades Palestra e 55.000,00 População

prevenção de roubo, violência doméstica e Campanhas dependência química

Dotar as autoridades policiais militares e civil Manutenção Convênio c / a Polícia Militar Unidades Convênio 66.000.00 População

presentes no município de condições de

assegurar ao cidadão proteção e segurança Manutenção Convênio c / a Polícia Civil Unidades Convênio 66.000,00 População

Manut. da base comunitária móvel Manutenção Unidade 27.500.00 População

Manutenção da Guarda Municipal Salário 12 •158:400=00 —Batrimõnio público

Subvenção para a Associação Guarda Mirim Subvenção 44.000.00 68 guardas

Manutenção das atividades de apoio á Se - Manutenção 4.400.00 População

gurança Pública

TOTAL 526.000.00

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PREFEITURA MUNIClPÃL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - S E C R E T A R I A OBRAS 2010 - 2013 - SEGURANÇA PUBL CA ANO 2012

AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE CUSTO PUBLICO ALVO

0603 Cooperar c/ o Estado na busca de um Pagamento de servidores Salário 91.000,00 População

C O O P . MUNICIPAL NA município mais seguro, apoiando as polícias

SEGURANÇA PUBLICA civil e militar através de convênios de coopera­

ção financeira que tenham como contraparti-

da a participação dessas polícias em

atividades educativas junto à estudantes

Capacitar servidores para Capacitação de servidores Cursos 12 24.200.00 População

melhor atendimento a população

Campanhas, palestras educativas. Realização de Palestras e Campanhas Unidades Palestra e 60.500,00 População

prevenção de roubo, violência doméstica e Campanhas

dependência química

Dotar as autoridades policiais militares e civil Manutenção Convênio c / a Polícia Militar Unidades Convênio 72.600,00 População

presentes no município de condições de

assegurar ao cidadão proteção e segurança Manutenção Convênio c/ a Polícia Civil Unidades Convênio 72.600,00 População

Manut. da base comunitária móvel Manutenção Unidade 30.250,00 População

Manutenção da Guarda Municipal Salário 12 174.240,00 Patrimônio público

Subvenção para a Associação Guarda Mirim Subvenção 48.400,00 68 guardas

Manutenção das atividades de apoio à S e - Manutenção 5.000,00 População

gurança Pública

TOTAL 578.790.00

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PREFÈITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE CO&AIS - MG PPA - S E C R E T A R I A OBRAS 2010-2013-SEGURANÇA PÚBLICA ANO 2013

AÇÃO li ETAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE CUSTO PÚBLICO ALVO

0603 Cooperar c / 0 Estado na busca de um Pagamento de servidores Salário 5 100.000,00 População C O O P . MUNICIPAL NA município mais seguro, apoiando as polícias SEGURANÇA PÚBLICA civil e militar através de convênios de coopera­

ção financeira que tenham como contraparti­

da a participação d e s s a s polícias em

atividades educativas junto à estudantes

Capacitar servidores para Capacitação de servidores Cursos 12 26.200,00 População melhor atendimento a população

Campanhas, palestras educativas, Realização de Palestras e Campanhas Unidades Palestra e 66.550,00 População prevenção de roubo, violência doméstica e Campanhas dependência química

Dotar as autoridades policiais militares e civil Manutenção Convênio d a Polícia Militar Unidades Convênio 79.860.00 População presentes no município de condições de

assegurar ao cidadão proteção e segurança Manutenção Convênio d a Polícia Civil Unidades Convênio 79.860,00 População

Manut. da base comunitária móvel Manutenção Unidade 33.275,00 População

Manutenção da Guarda Municipal Salário 12 174.240,00 Patrimônio público

Subvenção para a Associação Guarda Mirim Subvenção 1 52.240,00 68 guardas

Manutenção das atividades de apoio à S e ­ Manutenção 1 6.000.00 População gurança Pública

TOTAL 618.225,00 TOTAL G E R A L 3.127.615,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAC DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA OBRAS 2010-2013 ANO 2010

AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATMDADE PRODUTO UNIDADE Quant CUSTO PÚBLICO ALVO

1501 Pavimentar ruas da cidade com o obje­ Aquisição de bloquetes para calçamento e reforma Asfalto m2 35000,00 2.100.000,00 26000 hab. PLANEJAMENTO tivo de melhorar a qualidade de vida em diversos logradouros:

URBANO da população minimizando efeitos da Pavimentação das Ruas: Bloquetes p/ calçamento unid 160000,00 256.000,00 20000 hab. poeira, evitando, assim, problemas res­ Levindo Nunes. Stos Dumont e B. Progresso Novo e reforma

piratórios, levando-se em conta o as­ Rua José Amélio da Silva pecto físico da cidade e melhorias da Ruas 1.2, 3 e Rua D - Bairro Lagoa

qualidade de vida da população. Local de acesso ao cemitério do Bonfim Trecho do B. Três Cachoeiras até o campo de futebol Pavimentar as localidades Córrego da Onça, São Gonçalo e Socorro Calçamento Rua Filismina Gonçalves Construção caixa d*agua em Socorro riTono-hi iro/v\-ns-Diio l#\&/\-/^/\Allv\-l-ínhorAO-/nt'tinar/\c

1 a Pa OU íaCO no I Ua JUaO t^ucl fiO Linna IcS^ nuiTI SrOS 116 a 159) Rua Ministro Cloves Salgado, próximo ao Ferreto

Dinamizar o fluxo de transito facilitando Refomna / construção de passeios Passeios m2 1500.00 33.000,00 15000 hab. acessibilidade de veículos e pedestres

Construção de muros de arrimo Muro de arrimo obras 4,00 74.000,00 800 hab. Rua Santa Tereza

Construção / reforma de pontes e passarelas: Pontes, passarelas, guar­ unid 2,00 560.000.00 8000 hab Construção de pontes ligando os bairros Varginha 1 e da-mão e guarda-corpo 11 e construção de passarela ligando bain'os Garcia e Dois Irmãos Construção de uma ponte acesso secundário ligando a Rua José Feliciano Pinto Coelho ao bairro Três Cachoeiras em Cocais Reforma guarda-mão da ponte Rua Desemb. Moreira dos Stos-n° 971 Ponte estreita R. Pe. Mauro Faria/Sag. Família, colo­car área p/ pedestre/passarela Confecção de proteção (guarda - corpo) na Rua José Feliciano próximo a Ponte (Cocais)

SUBTOTAL 3.023.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA OBRAS 2010-2013 ANO 2010

AÇÃO METAS PROGRAMA oejE7/vo PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE Quant CUSTO PÚBUCOALVO

1501 Dinamizar o fluxo de trânsito facilitando Reparos na ponte da Lagoa, evitando danos Pontes, passarelas e PLANEJAMENTO acessibilidade de veículos e pedestres Calçar, iluminar e construir ponte de acesso ao Bairro iluminação

URBANO Três Cachoeiras Instalação de passarela MG 436 Cocais

Manter atividades da área de planejamento Aquisição de móveis, veículos, equipamentos, máqui­ Móveis, veículos, equip.. unid 10 230.000,00 Sen/idores urbano nas e utensílios máquinas e utensílios

Treinamento/cursos p/ funcionários Cursos unid 80 4.000.00 Servidores

Aquisição de software Software unid 2 10.000,00 Sen/idores 1503

ILUMINAÇÃO Levar-a.popuiação.tanto.urbana.quanto Extensão da elfitrifinação urbana Eletrificação Urbana po.stes__ 60 192.000.00 3000 hab PÚBLICA rural os benefícios da eletrificação Implantação/reestnjturação/extensão de rede trevo

do Distrito de Cocais

Extensão de rede de trecho do B. Três Cachoeiras Eletrificação Urbana unid 150 61.500,00 4000 hab até 0 campo de futebol Distrito de Cocais Extensão de rede nas ruas 1, II, III e IV na Lagoa Reestruturação e iluminação trevo de Cocais

Substituição Ips: Iluminação unid 120 84.000,00 4000 hab Final'da Rua Tancredo Neves -

Parte da Rua Varginha 1 Manutenção periódica na iluminação pública Iluminação do local de acesso ao Bairro Waldemar das Dores ao posto de gasolina

Extensão da eletrificação niral Eletrificação Rural km 1 8.500,00 2500 hab Continuidade Programa Luz p/ Todos

1504 Harmonizar o aspecto urbano dotando a Constnjir e melhorar as praças e jardins Praças e jardins m2 4100 73.800,00 12600 hab PRAÇAS E JARDINS população de áreas de lazer

SUBTOTAL 663.800.00

á

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA OBRAS 2010-2013 ANO 2010

AÇÃO METAS PROGRAMA OBJ£77\^0 PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE Quant CUSTO PÚBUCOALVO

1701 Dotar 0 município de um sistema mais Melhorar e construir rede de esgoto sanitário: Rede de esgoto mantidas m 1600 128.000,00 2600 hab. SISTEMA ÁGUA eficaz nas redes de esgotamento sanitá­ Construção redes de esgoto: e ou construídas

E E S G O T O rio e redes de água potáveis no Distrito. Bairro Nacional 1 e II e Irmão Aleme sede e povoados; redes de água Manutenção/Tratamento em redes existentes:

pluvial, contribuindo ainda para minar a Bairro São Judas Tadeu proliferação de animais e insetos que Rua Francisco Bibiano

possam colocar em risco a saúde da po- Rua Três Moinhos lação geral, principalmente onde a água Rua Sta Tereza com Desemb. M.Stos

corre a céu aberto Bairros do Setor 4 R. Moura Monteiro. pró}dmo D. Laurinda Distrito de Cocais Construção de redes nos bairros: Lagoa, Ponte Paixão, Santa Cruz, Resende, São BenedítõrJoão Paulo, Progresso, São José Varginha 1 e II, Garcia 1 e II Construção de rede de esgoto (uso de fossas) nos povoados

Evitar entupimentos nas saídas de água Melhorar e construir rede de água potável no Agua canalizada e bomba m 1800 99.000,00 1500 hab que interrompe o abastecimento á popu­ distrito e nos povoados; d'agua

lação do Córrego da Onça Vistoriar rede e adquirir uma caixa d água no Bairro Varginha 1 Vistoriar a qualidade da água potável distribuída no Distrito de Cocais Contemplar rede de água para atender 05 famílias próximas à ponte do Una (poço artesiano) Reparar bomba de água da localidade de Boa Vista Fornecer água potável encanada para as famí­lias das localidades do Egas e Boa Vista Canalizar a água até a caixa d água na localidade de São Gonçalo Rio Acima Disponibilizar meios eficazes para solução do pro­blema Tratamento adequado das águas nas nascentes para evitar doenças para comunidade de São Gonçalo Rio Acima

SUBTOTAL 227.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA OBRAS 2010-2013 ANO 2010

AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE Quant CUSTO PÚBLICO ALVO

1701 Captação, tratamento e distribuição SISTEMA ÁGUA Equipe para realizar tratamento de água (Cocais)

E ESGOTO Construção de uma caixa d agua para armazenar e distribuir a água para a comunidade do Socon'o Realização da limpeza, manilhamento/canalização da banca do rego II Irmãos

Melhorias e construção de redes de Drenagem, canaletes, bu­ m 810 89.100,00 2600 hab água pluvial eiros e redes de água Constmção de drenagem (bueiros e canaletes) nas ruas: José Amélio da Silva, Dr. Euclides G. de Souza Const. rede água pluvial R. Metaluzina /Alencar

reixoiu \ ifiu nqaçqo. periogo-oe-cnu va j Const. de canalete na Rua Manoel Carlos de Queiroz em Cocais

Perfuração de poços artesianos Poços artesianos unit 2 44.000,00 1200 hab

Aquisição de equipamentos, máquinas e material Equipamentos, máquinas unit 10 42.000,00 20000 hab pennanente

2808 Prover a população rural de estradas me­ Melhorar as estradas vicinais reformando pontes. Estradas conservadas km 280 418.000,00 5500 hab CONSERVAÇÃO DE lhores p/ circulação de veículo, pedestres canaletes, bueiros e fazendo uso de caminhão pipa e aluguel de caminhão

RODOVIAS E e animais, facilitando, assim escoamento Nomear funcionário para serviços de consen/ação pipa ESTRADAS VICINAIS da produção rural bem como transporte de das estradas rurais (distrito de Cocais)

estudantes Fazer molhação com caminhão pipa (solicitar empresa) fazer molhação nas ruas sem calçamento de Barão de Cocais

Constmção de mata-burros Mata-burros unit 10 80.000,00 800 hab

Construção / reforma de pontes Pontes unit 4 64.000,00 1500 hab

SUBTOTAL 737.100,00

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PROGRAMA OBJETIVO AÇÃO

PROJETO/ATIVIDADE

ANO 2010 METAS

PRODUTO UNIDADE Quant CUSTO PÚBUCOALVO 2608 Disponibilizar p/ a população um sistema Constnjçâo/melhorias/organízação da sinalização: Sinalização urbana 100.000,00 16000 hab

TRÂNSITO URBANO seguro e eficaz do trânsito urbano e ter- Rua José Celso Gonçalves - Nacional TERMINAL minai rodoviário evitando transtornos e Redutor de velocidade no centro (principalmente no

RODOVIÁRIO prejuízos à população em relação ao período de festas) trânsito interno de veículos pesados uti- Colocação de quebra-molas nas ruas Três Cachoeiras

lizando o projeto pf constnição da via e Rua Tancredo Neves no distrito de Cocais. de contorno Colocação de faixas de pedestres, placas indicativas

e redutores de velocidade (em frente as escolas) Colocação de quebra-molas e redutores de velocidade na BR 436 próximo a BR 381 Colocação de diversas placas de sinalização: Esta­cionamento proibido: indicação de mão única em ruas

Itflanut. de placas e sinalização para maior segurança serv 100.000,00 População da comunidade.

Realização de palestras e confecção de panfletos pa- Palestras e panfletos sení 20.000.00 População ra educação do trânsito

Implantação de estacionamento rotativo para melhoria Estacionamento rotativo serv 30.000,00 População do centro urbano

Implantação de quebra molas em pontos críticos da Quebra molas unit 60 135.000.00 População adade impedindo o desenvolvimento de alta velodda-de protegendo o pedestre com parcerias de empresas pnvadas

Padronizar o horário Concessão do transporte Ampliar o transporte coletivo inclusive até 22:00 hs coletivo Implantação de transporte coletivo regular para as comunidades

Estabelecimento de horário para o trânsito pesado Projeto de Lei Colocação de placas de sinalização de carga e des-carga evitando o estacionamento prolongado.

SUBTOTAL 385.000.00

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AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATMDADE PRODUTO UNIDADE Quant CUSTO PUBUCOALVO

2608 Disponibilizar p/ a população um sistema Cobertura no ponto de Ônibus em Varginha I Ponto de ônibus coberto Sen/iço 5.000.00 Comunidade local TRANSITO URBANO seguro e eficaz do trânsito urbano e ter-

TERMINAL minai rodoviário evitando transtomos e Desapropriação de te^eno Imóvel unit 897.000,00 23000 hab RODOVIÁRIO prejuízos à população em relação ao

trânsito íntemo de veículos pesados uti- Reforma / ampliação do terminal rodoviário Terminal reformado obras 150.000,00 8500 hab lizando o projeto p/ construção da via

de contorno Aquisição de móveis e equipamentos Equip. adquiridos unit 30

Melhoria da frota municipal Aquisição de veículos unit

9.000.00

125.000,00

8500 hab

População

1702 Despoluição dos rios e córregos evitando Tratamento do esgoto sanitário Construção dos interceptores obras 0,3 1.950.000,00 23000 hab SANEAMENTO GERAL proliferação de doenças, bem como pro- e E T E

teger a fauna e a flora local Desapropriação área p/ E T E unit 80.000,00 23000 hab

1807 Minimizar impacto provocado Melhoria dos canais de escoamento das águas/ Dragagem dos leitos km 340.000,00 10000 hab CONTROLE CONTRA pelas cheias fluviais Proteção de taludes obras 62.400,00 10000 hab

INUNDAÇÕES E ENCHENTES

2404 Melhorar o sistema de comunicação Colocação de telefone público, inclusive p/ deficientes Telefone unit 6.000,00 1000 hab SERVIÇOS DE no município, buscando junto às opera- nos bairros Nacional I, II e Varginha I

TELECOMUNICAÇÕES doras de telefonia a implantação de telefones comunitários para atendimento Colocação de telefone público na Ruh Três Cachoeiras Telefone unit 4.500,00 1500 hab

a demanda de pessoas que ainda em Cocais não possuem esse benefício.

1501 Regularizar loteamentos cadastrados. Legalização de imóveis e loteamentos cadastrados Imóveis e loteamentos Sen/ 200.000.00 800 PLANEJAMENTO objetivando tomar legal investimentos nos da cidade regularizados

URBANO mesmos, bem como efetuar a cobrança de impostos como forma de garantir os recursos para esses investimentos

Dinamizar o fluxo de trânsito, facilitando Alargamento da ponte na Rua Roderick Jorge, Ponte alargada Obra acessibilidade de veículos e pedestres no centro do Distrito de Cocais

100.000.00 3000 hab

SUBTOTAL TOTAL

3.928.900.00 8.964.800,00

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AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE Quant CUSTO PÚBUCOALVO

1501 Melhorar a qualidade de vida Aquisição de bloquetes para calçamento/reforma Abertura e pavimentação unid 150000,00 240.000,00 20000 hab PLANEJAMENTO da população minimizando os diversos logradouros: de logradouros

URBANO efeitos causados pela poeira Bairro São Judas Tadeu evitando assim problemas respira­ Bairro Varginha 1

tórios, levando-se em conta os Rua São Francisco - Varginha 1 aspectos físicos da cidade e me­ Bairro Nacional lhoria da qualidade de vida da po­ Final da Rua Valdomiro Coutinho

pulação Rua Alencar Peixoto - sentido beira rio Reforma calçamento Av. Wilson Alvarenga (cal­çamento da estrada de acesso a igreja na locali­dade de Boa Vista Trecho de acesso a Rua Luiz Augusto Dias (beco da Caetana) • Rua Ana Emília

Pavimentação asfáltica Asfalto m2 30000.00 1.800.000,00 26000 hab.

Reforma / Construção de passeios Passeios m2 1500.00 33.000,00 15000 hab Const. de passeios em diversos locais do distrito de Cocais, (0 que evitará a capina química) Const passeios públicos R. Luiz A. Dias

Construção de muros de arrimo Muro de arrimo obras 3,00 55.500.00 800 hab Rua Três Moinhos n" 368 Rua Fernando Maia - João Paulo

Dinamizar o fluxo de trânsito com a Pontes unid 2.00 560.000,00 8000 hab construção/reforma de pontes e passarelas

Aquisição de móveis, veículos, equipamentos, Material permanente unid 10,00 230.000.00 Servidores máquinas e utensílios

Treinamento / cursos para funcionários Cursos unid 40,00 2.000,00 Servidores

Aquisição de software Software unid 1,00 5.000,00 Servidores

SUBTOTAL 2.925.500,00

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AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE Quant C U S T O PÚBLICO ALVO

1503 Levar a população tanto urisana Extensão da eletrificação urbana Eletrificação urbana postes 50 160.000,00 3000 hab ILUMINAÇÃO PÚBLICA quanto rural os benefícios da

eletrificação SubsHtuição Ips Iluminação urisana unid 150 105.000.00 4000 hab Iluminação na Rua Ana Emília Iluminação pública em Cocais Melhoria de acesso da Mit Car ate varginha II (iluminação)

Extensão da eletrificação rural Eletrificação Rural km 1 8.500,00 2500 hab

1504 Harmonizar o aspecto urbano Construção e melhorias de praças e jardins Praças e jardins m2 4100 73.800,00 12600 hab PRAÇAS E JARDINS dotando a população de área de

lazer

1701 Dotar 0 município de um sistema Melhorias e constmção de rede de esgoto sanitário Redes construídas m 1500 120.000,00 2600 hab SISTEMA ÁGUA mais eficaz nas redes de esgota­ Construção redes de esgoto:

E ESGOTO mento sanitário e redes de água São Judas Tadeu potáveis no distrito e povoados, Rua José Fidêncio bem como redes de água pluvial Localidade Castro

Rua Ana Emília Manutenção do sistema de esgotamento sanitário da Manutenção m 1800 99.000.00 1500 hab sede. do distrito de Cocais e dos povoados, bem como da rede de água potável do distrito e dos po­voados

Promover cursos pí bombeiro hidráulico Cursos unid 4 6.000.00 20000 hab

Melhorias e constnjção de redes água pluvial Materiais de construção m 800 88.000,00 2600 hab

Perfuração de poços artesianos Poços artesianos unit 2 44.000,00 1200 hab

Aquisição de equipamentos, máquinas e material Material permanente unit 10 42.000,00 Funcionários permanente

2606 Prover a população rural de estra­ Melhorias das estradas vicinais Encascalhamento km 150 240.000.00 4000 hab CONSERVAÇÃO DE das melhores pf circulação de veículos.

RODOVIAS E pedestres e animais, facilitando. Mata-burros unit 8 64.000,00 800 hab ESTRADAS VICINAIS assim 0 escoamento da produção

rural, bem como transporte de Pontes constmldas e re­ unit 1 16.000,00 1500 hab estudante formadas

SUBTOTAL 1.066.300,00

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AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE Quant CUSTO PÚBUCOALVO

2606 Canaletes e bueiros Canaletes e bueiros unit 10 18.000,00 1500 hab CONSERVAÇÃO DE Vistoriar pontos críticos das estradas do Recreio,

RODOVIAS E Mata do Povo. morro do Melo e morro de acesso a ESTRADAS VICINAIS Três Portetras.(calçamento)

2608 Disponibilizar para a população um Construção/melhorías/organização da sinalização Placas de sinalização, serv 1 110.000,00 16000 hab TRANSITO URBANO sistema seguro e eficaz do trânsito Colocação de placas de sinalização quebra molas e placas in­

TERMINAL urbano e do terminal rodoviário Colocação de quebra-molas nos B. Boa Espe­ dicativas RODOVIÁRIO rança, Santo Antônio, Rua José Amélio e Ministro

Cloves Salgado, próximo ao Pitágoras Rua Conceição Caldeira, em frente Cambota Gás Em frente ao PSF do Bairro São Benedito Colocação de placas indicativas nos pontos -tiirf^tlnm rin r^ÍRtrítn H P Orv^ic

tlacas-indicativas com nome de rua BrNaaonal

Cruzamento R. Moura Monteiro com Wilson Alva­renga e próximo ao FÓRUM (Sinalização horizon­tal)

Manut. de placas e sinalização para maior segu­ Placas indicativas serv 1 110.000.00 população rança da comunidade

Realização de palestras e confecção de panfle­ Palestras e material grá­tos p/ educação do trânsito fico serv 1 22.000,00 população

Implantação de estacionamento rotativo para melhoria Estacionamento rotativo serv 1 33.000,00 população do centro urbano

Implantação de quebra-molas em pontos críticos da Quebra molas unit 70 154.000,00 população cidade impedindo o desenvolvimento de alta velocida­de protegendo o pedestre

Dar prioridade ás pessoas das comunidades Transporte coletivo S . Gonçalo R. Acima, Córrego da Onça e Socorro, virem á cidade para fazerem cursos técnicos

Reforma / ampliação e aquisição de móveis e equi­ Reforma / ampliação obras 1 50.000.00 8500 hab pamentos pf Terminal Rodoviário

Móveis e equipamentos unit 20 6.000,00 8500 hab

Melhoria da frota municipal Aquisição de veículos unit 5 125.000.00 População SUBTOTAL 628.000,00

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AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/A TMDADE PRODUTO UNIDADE Quant C U S T O PÚBUCOALVO

1702 Despoluição dos rios e córregos Tratamento do esgoto sanitário Constr. interceptores e E T E obras 0,3 1.950.000,00 23000 hab SANEAMENTO G E R A L evitando proliferação de doenças

bem como proteger a fauna e flora Desapropriação de área unit 1 40.000,00 23000 hab local para E T E

1807 Minimizar impacto provocado pelas Melhorias dos canais de escoamento das águas plu­ Dragagem de rios km 4 340.000,00 10000 hab CONTROLE CONTRA cheias viais/fluviais

INUNDAÇÕES Proteção de taludes obras 4 62.400.00 10000 hab ENCHENTES

* •

SUBTOTAL 2.392.400,00 TOTAL 7.012.200,00 1

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AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE Quant CUSTO PUBUCOALVO

1501 Pavimentar ruas da cidade com o obje- PavimentaçAo de ruas Asfalto m2 25000.00 1.500.000.00 26000 hab PLANEJAMENTO tivo de melhorar a qualidade de vida

URBANO da população minimizando efeitos Aquisição de bloquetes para calçamento e reforma de Abertura e pavimentação unid 145000.00 232.000.00 20000 hab da poeira, evitando, assim, proble- logradouros: de logradouros

mas respiratórios, levando-se em conta Beco Abel Cupertino - Garcia II o aspecto físico da cidade e melhorias Trecho de acesso entre a escola e a Igreja na localida-

da qualidade de vida da população. de do Egas Rua da escola de Três Porteiras Restauração do calçamento da Rua frente ao Casarão do Cartório. Construção de novo trevo no Distrito de Cocais

Reforma / Construcão.de.passeios- Passeios constnjídos m2 1000,00 22.000.00 15000 hab Const. passeios nas ruas: José Amélio Silva - Leão XIII. João C Linhares - São João Batista e no Bairro Boa Esperança

Construção de muros de arrimos: Muro de arrimo construído obras 2.00 37.000.00 População Em frente ao PSP do B. São Benedito Ruas Cap. Francisco S . e Pedro Queiroga

Dinamizar o fluxo de trânsito com constnjção e ou re- Pontes e passarelas und 1.00 280.000.00 8000 hab forma de pontes e passarelas

Aquisição de móveis e eqipamentos Material permanente unid 8.00 184.000,00 Servidores

Treinamento / cursos p/ funcionários Cursos unid 30.00 1.500.00 Servidor

Manutenção de software Serviço unid 1,00 5.000,00 Servidor

1503 Levar a população tanto urbana quanto Extensão da eletrificação urbana Rede eiétrica 40 128.000,00 3000 hab ILUMINAÇÃO PÚBLICA rural os benefícios da eletrificação

Substituição Ips Postes unid 100 41.100,00 4000 hab

Extensão da eletrificação rural Rede elétrica km 0,8 6.800,00 2500 hab

SUBTOTAL 2.437.400.00

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PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/A TMDADE

ANO 2012

PRODUTO UNIDADEl Quant CUSTO \PUBUCO ALVO 1504 Harmonizar o aspecto urbano dotando Construção e melhorias das praças e jardins Praças e jardins m2 3800 68.400,00 12600 hab

PRAÇAS E JARDINS a população de área de lazer

1701 Dotar o município de um sistema mais Manutenção do sistema de esgotamento sanitário, Construção rede de esgoto 1600 SISTEMA DE AGUA E eficaz nas redes de esgotamento sani- e de água potável na sede, distrito e povoados e de água potável na sede,

128.000,00 2600 hab

ESGOTO tário e redes de água potáveis no distri- distrito e povoados to e povoados, bem como redes de água

pluvial Limpeza e canalização de córregos do setor 03 Canalização 1800 99.000.00 1500 hab

Melhorias e construção redes água pluvial Agua pluvial m 800 88.000,00 2600 hab

Perfuração de poços artesianos Poços artesianos unit- 22.000,00 1200 hab

Aquisição de equipamentos, máquinas e material Material permanente unit 10 42.000,00 20000 hab pennanente

2606 Prover a população njral de estradas Melhorias das estradas vicinais com construção e ou Encascalhamento km 100 160.000.00 4000 hab CONSERVAÇÃO DE melhores para circulação de veículos. reforma de pontes, encascalhamento de estradas e Mata-burros unit 40.000.00 800 hab

RODOVIAS E pedestres e animais, facilitando, assim outros ESTRADAS VICINAIS escoamento da produção rural bem co- Pontes unit 16.000,00 1500 hab

mo transporte de estudante

Canaletas e bueiros unit 10 18.000.00 1500 hab

2608 Disponibilizar para a população um sis- Construção/melhorías/organização da sinalização Sinalização urbana sen/ 121.000,00 16000 hab TRANSITO URBANO tema seguro e eficaz do trânsito urtrano

TERMINAL e do temninal rodoviário Manut. de placas e sinalização Placas indicativas serv 121.000,00 população RODOVIÁRIO para maior segurança da comunidade

Realização de palestras e confecção Palestras e material gráfico serv 24.200.00 população de panfletos p/ educação do trânsito

Implantação de estacionamento rotativo p/ melhoria Estacionamento rotativo serv 36.300.00 população do centro urbano

Implantação de quebra-molas em pontos críticos da Quebra molas unit 169.400,00 população cidade impedindo o desenvolvimento de alta velocidade protegendo o pedestre

SUBTOTAL RS 1.153.300.00

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AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE Quant CUSTO PÚBLICO ALVO

2608 Reforma e ou ampliação do Terminal Rodoviário, in- Terminal Rodoviários obras 1 20.000,00 8500 hab TRÂNSITO URBANO duindo aquisição de móveis e equipamentos

TERMINAL Material permanente unit 10 3.000,00 8500 hab RODOVIÁRIO

1702 Despoluição dos rios e córregos evitando Tratamento do esgoto sanitário Construção dos interceptores e E obras 0,2 1.300.000,00 23000 hab SANEAMENTO proliferação de doenças bem como pro­

G E R A L teger a fauna e flora iocal

1807 Minimizar impacto provocado pelas Melhorias dos canais de escoamento das águas Draaaaem dos ieitos km 3 ^255:000;00- 10000'hab CONTROLE CONTRA

INUNDAÇÕES E cheias coamento aas águas pluviais/fluviais

ENCHENTES

SUBTOTAL 1.578.000,00 TOTAL 5.168.700,00

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AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE Quant C U S T O PÚBLICO ALVO

1501 Pavimentar ruas da cidade com o obje­ Abertura e Pavimentação de logradouros diversos Asfalto m2 20000,00 1.200.000,00 26.000 hab. PLANEJAMENTO tivo de melhorar a qualidade de vida

URBANO da população minimizando efeitos da poeira, evitando, assim, proble­ Aquisição de bloquetes para calçamento e ou Ruas calçadas unid 130000,00 208.000,00 20000 hab

mas respiratórios, levando-se em conta reforma em diversos logradouros 0 aspecto físico da cidade e melhorias

da qualidade de vida da população. Manutenção dos serviçosurbanos e acessibulidade Passeios construídos m2 1500,00 33.000,00 15000 hab com refonma e construção de passeios e muro de

arrimo Muro de Arrimo obras 3,00 55.500,00 3000 hab

Construção/reforma de pontes e passarelas Pontes e passarelas und 1.00 280.000,00 8000 hab

Aquisição de equipamentos, veículos e móveis Material Permanente unid 10,00 230.000,00 20000 hab

Treinamento / cursos para funcionários Cursos unid 2,00 1.000,00 servidores

Manuitenção de software Serviços unid 1,00 5.000.00 servidores

1503 Levar a população tanto urbana quanto Extensão da eletrificação urbana no final da Rua Val- Eletrificação Urbana postes 50 160.000,00 3000 hab ILUMINAÇÃO rural os benefícios da eletrificação miro Silva Coutinho, Beco de acesso ao Garcia II e

PÚBLICA melhoria de postes e lâmpadas Rua Beira Linha e Sagrada Família

Substituição Ips Postes e luminárias unid 120 49.200.00 4000 hab impiantação/sut)stituição de luminárias nas Ruas: José Amélio da Silva - Leão XIii

Ministro Cloves Salgado Oliveira - Boa Esperança Bairro São João Batista Localidade do Castro Bairro São Benedito Desembargador Moreira dos Santos

1503 Levar a população tanto urbana quanto Extensão da rede de eletrificação rural Eletrificação Rural km 1 8.500,00 2500 hab ILUMINAÇÃO rural os benefidos da eletrificação

PÚBLICA

SUBTOTAL 2.230.200,00

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AÇÃO METAB PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE Quant CUSTO PÚBLICO ALVO

1504 Harmonizar o aspecto uitano dotando Construção e melhorias das praças e jardins Praças e jardins m2 4000 72.000.00 12600 hab PRAÇAS E a população de área de lazer Construção praça no B. Varginha 1 JARDINS Término da praça do Bairro Nacional

1701 Dotar 0 município de um sistema mais Manutenção do sistema de esgotamento sanitário, Esgoto sanitário m 1500 120.000.00 2600 hab SISTEMA DE ÁGUA eficaz nas redes de esgotamento sani­ e de água potável na sede, distrito e povoados

E ESGOTO tário e redes de água potáveis no distri­to e povoados, bem como redes de Rede de água potável m 1600 88.000.00 1500 hab

agua pluvial

Melhorias e construção de redes de água pluvial Drenagem, canaletas e m 500 55.000,00 2600 hab

i_rO(is[. a e orenagem ^oueiros e CanaieiaS.na.Kua-oios Dumond (3) - Progresso Novo

bueiros

Perfuração de poços artesianos Poços artesianos unit 1 22.000,00 1200 hab

Aquisição de equipamentos, máquinas e material per­ Material permanente unit 10 42.000.00 20000 hab manente

2606 Prover a população rural de estradas Melhorias das estradas vicinais com encascalhamento. Encascalhamento km 250 400.000.00 4000 hab CONSERVAÇÃO DE melhores para circulação de veículos. constnjção de mata-burros e ou pontes e passarelas

RODOVIAS E pedestres e animais, facilitando.assim Mata-burros • unit 5 40.000.00 800 hab ' ESTRADAS VICINAIS escoamento da produção rural bem co­

mo transporte de estudante Pontes unit 2 32.000,00 1500 hab

Canaletas e bueiros unit 10 18.000.00 1500 hab

2608 Disponibilizar para a população um sis­ Construção/melhorias/organização da sinalização Placas indicativas serv 1 133.000,00 16000 hab TRÂNSITO URBANO tema seguro e eficaz do trânsito urt)ano

TERMINAL e do tenninal rodoviário Manut. de placas e sinalização para maior segurança Serviços serv 1 133.000,00 população RODOVIÁRIO da comunidade

Realização de palestras e confecção de panfletos p/ Palestras e material gráfico serv 1 26.620,00 população educação do trânsito

Implantação de estacionamento rotativo para melhoria Estacionamento rotativo serv 1 39.930,00 população do centro urbano

SUBTOTAL 1.221.550,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA OBRAS 2010-2013 ANO 2013

AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/A TIVIDADE PRODUTO UNIDADE Quant CUSTO PÚBUCOALVQ

2608 Implantação de quebra-molas em pontos críticos Quebra molas unit 80 186.340.00 população TRÂNSITO URBANO da cidade impedindo o desenvolvimento de alta veloci­

TERMINAL dade protegendo o pedestre. RODOVIÁRIO

Reforma e ou ampliação do Terminal rodoviário, in­ Terminal Rodoviário obras 1 20.000,00 8500 hab cluindo aquisição de móveis e equipamentos

Material permanente unit 10 3.000,00 8500 hab

Melhoria da frota municipal Material pennanente unit 3 7.500.00 20000 hab

1702 Despoluição dos rios e córregos Manutenção dos interceptores e ETE Tratamento de esgoto obras 0,2 300.000,00 23000 hab SANEAMENTO GERAL evitando a proliferação de doenças bem

como proteger a fauna e flora iocal

1807 Minimizar impacto provocado pelas Melhorias dos canais de escoamento das água plu­ Dragagem de rios km 2 170.000.00 10000 hab CONTROLE CONTRA chuvas, reduzindo a possibilidade de viais/fluviais Proteção de taludes obras 2 31.200,00 10000 hab

INUNDAÇÕES E enchentes ENCHENTES

• • •

SUBTOTAL 718.040,00 TOTAL 4.169.790,00

TOTAL GERAL 25.315.490,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAlS - MG PPA - SECRETARIA DESENVOLV. ECONÓMICO ANO 2010

AÇÃO METAS P R O G R A M A OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE CUSTO PÚBLICO ALVO

2201 Viabilização novos investimentos Desenvolver diagnóstico do muni­ Diagnóstico do município 1 240.000,00 26.000 PROMOÇÃO DESEN- e parcerias visando apoiar as cípio cadastrando todas as ativi­ Habitantes VOLVIM. INDUSTRIAL iniciativas voltadas para o dades industriais e comerciais

desenvolvimento econômico, reduzindo o desemprego e aumentando a renda, bem como gerando receita para o município Aquisição de um terreno através Terreno Hectares ou 87.000,00 População

de parceria para implantação de m2 Vila Industrial do município.

Execução do Projeto Vila Indus­ Projeto 1 40.000,00 População trial para desenvolvimento do m i in i f* in in

Implantação da Infra-estrutura da Bloquetes para calçamento, 1 80.000,00 População Vila Industrial rede de esgoto, rede de

agua potável e de esgoto pluvial, eletrificação

Manter as atividades básicas Pagamento de funcionários Salário 4 9.772,34 População da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, proporcionando Manutenção das atividade Básicas Manutenção Unidade 10.000,00 Sen/idores Cursos de capacitação e atuali­ da secretaria zação dos servidores para melhor desempenho do trabalho, bem como dotar o ambiente de trabalho de melhores condições Realização de Cursos e Cursos / Capacitações 8 15.000,00 Servidores de desempenho das atividades e Capacitação de servidores assim melhor atendimento á população

Aquisição de Móveis e Computadores, mesas, 13 20.000,00 Servidores equipamentos cadeiras e armários

Admissão de funcionários para Sen/idores 5 6.000,00 População completar o quadro da Secreta­ria de Desenvolvimento Econô­mico

TOTAL 507.772,34 '1.1

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA DESENVOLV. ECONÔMICO ANO 2011

AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE CUSTO PÚBLICO ALVO

2201 Viabilização novos investimentos Aquisição de terreno para Terreno Hectares ou 95.700,00 População PROMOÇÃO DESEN- e parcerias visando apoiar as implantação da Vila Industrial m2 VOLVIM. INDUSTRIAL iniciativas voltadas para o

desenvolvimento econômico, reduzindo o desemprego e Execução do projeto da Vila Vila Industrial 1 44.000.00 População aumentando a renda, bem como Industrial gerando receita para o município

Implantação da Infra-estrutura da Bloquetes para calçamento. 1 88.000.00 População Vila Industrial rede de esgoto, rede de

agua potável e de esgoto pluvial, eletrificação

Manter as atividades básicas Pagamento de funcionários Salário 9 15.772,34 População da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, proporcionando Cursos de capacitação e atuali­ Manutenção das atividade Básicas Manutenção Unidade 11.000,00 Servidores zação dos servidores para melhor da secretaria desempenho do trabalho, bem como dotar o ambiente de Realização de Cursos e Cursos / Capacitações 8 16.600.00 Sen/idores trabalho de melhores condições Capacitação de servidores de desempenho das atividades e ' •

assim melhor atendimento à Admissão de funcionários para Servidores 5 6.600,00 População população completar o quadro da Secreta­

ria de Desenvolvimento Econô­mico

SUBTOTAL 277.672,34

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA DESENVOLV. ECONÓMICO ANO 2012

AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE CUSTO PUBUCOALVO

2201 Viabilização novos investimentos Aquisição de terreno para Terreno Hectares ou 105.270,00 PROMOÇÃO DESEN- e parcenas visando apoiar as implantação da Vila Industrial m2 VOLVIM. INDUSTRIAL iniciativas voltadas para o

desenvolvimento econômico. reduzindo o desemprego e Execução do projeto da Vila Vila Industrial 48.400.00 População aumentando a renda, bem como Industrial gerando receita para o município

Implantação da Infra-estrutura da Bloquetes para calçamento. 96.800.00 Vila Industrial rede de esgoto, rede de

agua potável e de esgoto

Manter as atividades básicas Pagamento de funcionários Salário 14 22.372,34 População da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, proporcionando Manutenção das atividade Básicas Manutenção Unidade 12.000.00 Servidores Cursos de capacitação e atuali- da secretaria zação dos servidores para melhor desempenho do trabalho, bem Realização de Cursos e Cursos / Capacitações 18.260.00 Servidores como dotar o ambiente de Capacitação de servidores trabalho de melhores condições de desempenho das atividades e Admissão de funcionários para Servidores 7.260.00 assim melhor atendimento à completar o quadro da Secreta-população ria de Desenvolvimento Econô­

mico

TOTAL 310.362.34

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PREFEITURÃ MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA DESENVOLV. ECONÔMICO ANO 2013

AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE CUSTO PÚBLICO ALVO

2201 Viabilização novos investimentos Aquisição de terreno para Terreno Hectares ou 115.797.00 População PROMOÇÃO DESEN- e parcerias visando apoiar as implantação da Vila Industrial m2 VOLVIM. INDUSTRIAL iniciativas voltadas para o

desenvolvimento econômico. reduzindo o desemprego e Execução do projeto da Vila Vila Industrial 1 53.240,00 População aumentando a renda, bem como Industrial gerando receita para o município

Implantação da Infra-estmtura da Bloquetes para calçamento. 1 106.480,00 População Vila Industrial rede de esgoto, rede de

agua potável e de esgoto pluvial, eletrificação

Manter as atividades-básicas da Secretaria de Desenvolvimento

f-'agamento'de"rLrncionârios Salário 19 29.632.34 População

Econômico, proporcionando Cursos de capacitação e atuali­ Manutenção das atividade Básicas Manutenção Unidade 13.000,00 Servidores zação dos servidores para melhor da secretaria desempenho do trabalho, bem como dotar o ambiente de trabalho de melhores condições Realização de Cursos e Cursos / Capacitações 7 20.086,00 Servidores de desempenho das atividades e Capacitação de servidores assim melhor atendimento à •

população Admissão de funcionários para Servidores 5 7.986.60 População completar o quadro da Secreta-ria de Desenvolvimento Econô­mico

TOTAL 346.221.94 TOTAL GERAL 1.442.028,96

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBI ENTE ANO 2010

AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE CUSTO PUBLICO ALVO

1801 Implantação do plano de manejo com fisca­ Criação de mecanismos para solução dos Fiscalização efetiva Unidade 354.500.00 23.000 pessoas C O N T R O L E P R O T E ­ lização á disposição incorreta de resíduos. problemas com resíduos de construção.

ÇÃO QUALIDADE impactos da poluição sonora, hídrica, atmos­ de jardins e lixo em passeios e em lotes AMBIENTAL férica e do solo. monitorando as empresas vagos e áreas públicas, em vários locais

e articulando com órgãos estaduais e ainda da cidade

promover o reaproveitamento dos resíduos

gerados no município, desenvolvendo a Implantação da coleta seletiva nos bairros Coleta seletiva implantada Unidade 60.000,00 13.000 pessoas educação ambiental em toda a cidade e nos bairros Irmãos Aleme,

finalmente evitar o assoreamento às mar­ Progresso, São José, Na­gens dos rios e córregos oferecendo ao cional 1 e II, Varginha 1 e II, município ruas arborizadas e à comunidade Garcia 1 e II, Dois Inmãos, melhor qualidade de vida e ainda contribuindo

para a redução do aquecimento global. Sâo.Benedito.-Santa-Gruz

João Paulo, Ponte Paixão,

Três Moinhos, Rezende,

São Judas Tadeu. São Luiz

e outros

Manutenção e melhoria da coleta seletiva Coleta seletiva eficiente Unidade 25.000,00 23.000 pessoas

Criar Leis p/ implantação de sistema de Leis criadas e fiscalização Unidade 15.000.00 23.000 pessoas licenciamento ambiental realizada

Criar e manter programa de recuperação e Matas recuperadas e Unidade 200.000.00 23.000 pessoas manejo das Matas Nativas, Matas ciliares. Parques criados

Matas de cabeceira, criação de Parque Mu­

nicipal e AP As

Arborizar, manter e implantar educação am­ Cidade arborizada Unidade 90.000,00 23.000 pessoas biental com a comunidade elaborando e Plano Diretor elaborado

criando o Plano Diretor de Arborização

Urbana Participativo

Fiscalização das empresas, maior eficiência Fiscalização Unidade 15.000.00 23.000 pessoas no cumprimento das medidas Convênio mitigadoras de impactos ambientais, co­

brança dos órgãos estaduais e municipais

S U B T O T A L 759.500,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBI ENTE ANO 2010

AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE CUSTO PUBLICO ALVO

1801 Implantação do plano de nnanejo com fisca­ Articulação junto à G E R D A U para retirada do Articulação Unidade 1.000.00 15.000 pessoas C O N T R O L E P R O T E ­ lização a disposição incorreta de resíduos, depósito de carvão da área residencial do

ÇÃO QUALIDADE impactos da poluição sonora, hídrica, atmos­ município e a melhoria dos filtros de conten­AMBIENTAL férica e do solo, monitorando as empresas ção da poluição atmosférica instalados na

e articulando com órgãos estaduais e ainda usina

promover o reaproveitamento dos resíduos

gerados no município, desenvolvendo a Realizar capina química corretamente e de­ Capina química realizada Unidade 15.000,00 23.000 pessoas educação ambiental em toda a cidade e vidamente licenciada

finalmente evitar o assoreamento às mar­

gens dos rios e córregos oferecendo ao

município ruas art)orizadas e à comunidade Implantar e manter sistemas de tratamento Esgoto tratado e rios despo- Unidade 11.200.000,00 23.000 pessoas melhor qualidade de vida e ainda contribuindo n s r a a rpri i icãn Hn finitppínnpntn n inha l

de esgoto em toda a cidade luídos.

Implantar e manter programa de Educação Comunidade consciente Unidade 15.000,00 23.000 pessoas Ambiental p/ a comunidade em todo o muni­cípio

Construir galpão p/ acondicionamento Galpão construído Unidade 115.000,00 23.000 pessoas de resíduos perigosos e/ou contaminantes

obedecendo as normas vigentes dos

mesmos até a destinação final

Construção de fábrica de refinamento Fábrica constnjída 1 280.000,00 23.000 pessoas de óleo usado doméstico e/ou industrial

d parceria público privada, possibitando 0 reuso em máquinas e equipamentos

S U B T O T A L 11.626.000.00

d

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCÀIS - MG PPA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ANO 2010

AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE CUSTO PUBLICO ALVO

1801 Implantação do plano de manejo com fisca­ Elaboração e atualização de legislação Legislação aprovada Unidade 20.000,00 23.000 pessoas

C O N T R O L E P R O T E ­ lização à disposição incorreta de resíduos. ambiental participativa c / abrangência de

ÇÃO QUALIDADE Impactos da poluição sonora, hídrica, atmos­ todas as questões ambientais

AMBIENTAL férica e do solo, monitorando as empresas

e articulando com órgãos estaduais e ainda Concientização da população em relação à População consciente Unidade 10.000,00 23.000 pessoas

promover o reaproveitamento dos resíduos legislação e aspectos ambientais bem como

gerados no município, desenvolvendo a seus direitos e deveres

educação ambiental em toda a cidade e

finalmente evitar o assoreamento às mar­ Implantação de programa de monitora­ Programa implantado Unidade 150.000,00 23.000 pessoas

gens dos rios e córregos oferecendo ao mento ambiental propiciando a medição/

município ruas arborizadas e à comunidade monitoramento da poluição hídrica, do

melhor qualidade de vida e ainda contribuindo solo, atmosférica e sonora

para a redução do aquecimento olobal Manutenção e melhoria no funcionamento Aterro sanitário funcionan­ Unidade 200.000,00 23.000 pessoas

do aterro sanitário com destino correto do de maneira eficiente

dos resíduos

Aquisição de materiais de limpeza e Materiais adquiridos Unidade 25.000,00 Funcionários da Se ­

escritório, E P I s e uniformes de funcio­ cretaria

nários p/ a manutenção da Secretaria

Pagamento de funcionários Sen/idores pagos Unidade 156.000,00 Funcionários da Se ­

cretaria

Implantação do plano de manejo, com Plano de manejo cumprido Unidade 5.000.000.00 23.000 pessoas

parceria público/privado, das unidades e aumento de fator de qua­

de conservação aprovado pelo l E F , c / lidade e do ICMS ecológico

captação de recursos público/privado.

Melhorando a arrecadação de ICMS eco­

lógico

Aquisição de Material Permanente Equipamentos Unidade 20.000,00 sen/idores

S U B T O T A L 5.581.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCÃIS - MG PPA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ANO 2010

AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE ctysTO PÚBLICO ALVO

1801 Implantação do plano de manejo com fisca­ Implantação da coleta seletiva nas co­ Coleta seletiva implantada Unidade 20.000.00 3000 pessoas C O N T R O L E P R O T E ­ lização a disposição incorreta de resíduos. munidades de Vila do Gongo. Tabuleiro

ÇÃO QUALIDADE impactos da poluição sonora, hídrica, atmos­ Socorro, Córrego da Onça, São Gonçalo AMBIENTAL férica e do solo, monitorando as empresas Campo Grande e Região

e articulando com órgãos estaduais e ainda

promover o reaproveitamento dos resíduos Implantação de programa de Educação Comunidade informada Unidade 4.500,00 3000 pessoas gerados no município, desenvolvendo a Ambiental p/ as comunidades rurais. educação ambiental em toda a cidade e esclarecendo sobre a legislação ambientai finalmente evitar o assoreamento às mar­

gens dos rios e córregos oferecendo ao

município ruas arborizadas e à comunidade Manutenção e melhoria da Coleta Seletiva Coleta Seletiva em funcio­ Unidade 12.500,00 3000 pessoas melhor qualidade de vida e ainda contribuindo namento para a redução do aquecimento global na zona

rural

Implantação programa de recuperação e Matas recuperadas e Unidade 100.000.00 3000 pessoas manejo das Matas Nativas. Matas Ciliares, parques criados

Implantação programa de recuperação e

Matas de cabeceira.

Criação de Parque Municipal e A P A s

Realização de capina química corretamente Capina química realizada Unidade 2.500.00 3000 pessoas e devidamente licenciada

Criação de programa de monitoramento Monitoramento e fiscaliza­ Unidade 3.750,00 3000 pessoas e fiscalização ambiental das poluições ção

sonoras, hídricas, atmosféricas e do solo

1807 Evitar 0 risco de inundações e enchentes Dragagem de rios e córregos e recuperação Rios e córregos desasso- Metros 300.000,00 15.000 pessoas C O N T R O L E CON­ no município, evitando o acontecimento de de margens de cursos d'água reados e com margens

TRA INUNDAÇÕES/ catástrofes que podem atingir famílias recuperadas E N C H E N T E moradoras de áreas ribeirinhas, evitando

ainda problemas relacionados ã doenças

Infecto-contaglosas e provocadas por

vetores.

SUBTOTAL 443.250,00

é

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAÍS - MG PPA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ANO 2010

AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE cíysro PUBLICO ALVO

1502 Manter a cidade limpa a fim de evitar doenças. Varrição das ruas pavimentadas e coleta Cidade limpa serv 2.100.000,00 23000 hab L IMPEZA PÚBLICA dando dignidade ao cidadão e melhorando o do lixo doméstico dando ao mesmo o destino

aspecto geral do município finai do aterro sanitário

Limpeza das ruas José Verônico dos Santos

com Turmalina (rua sem saída), final da Rua

Valdomiro Silva Coutinho - Irmãos Aleme,

Rua Rita de Moraes - Sagrada Família e dos

bairros sem pavimentação

Aumentar o número de funcionários para

melhorar o atendimento a demanda

Alterar o horário de coleta de lixo na Rua

Metaluzina, em frente ao Hospital Municipal,

passando o mesmo para a oarte da manhã

Coleta de lixo nas localidades de Carapuça

e Boa Vista

Colocação de placas proibitivas de depósitos Placas Unidade 1.800,00 5000 hab clandestinos de lixo na Rua José Verônico dos

Santos com Tunmaiina e em outras em que se

fizerem necessárias

1807 Evitar 0 risco de inundações e enchentes Limpeza e dragagem do Córrego que corta o Córrego impo e dragado córrego 120.000,00 3000 hab C O N T R O L E C O N ­ no Distrito de Cocais, prevenindo o centro do Distrito de Cocais

TRA INUNDAÇÕES/ acontecimento de catástrofes que podem

E N C H E N T E atingir famílias moradoras de área ribeirinhas.

evitando ainda problemas relacionados à

doenças infecto-contaglosas e provocadas

por vetores

1801 Promover campanhas educativas, estudos Implantação do Centro de Educação C E A Implantado 1 200.000,00 Comunidade C O N T R O L E P R O T E ­ ambientais e pesquisas voltadas para Ambiental - C E A

ÇÃO Q U A L I D A D E preservação ambiental, buscando parcerias AMBIENTAL junto ao Governo Federal, Estadual e empresas

privadas. ONGs , etc.

S U B T O T A L 2.421.800,00 TOTAL 20.388.300,00

ó

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DÉ COCAIS - MG PPA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ANO 2011

AÇÃO MEIAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/A TMDADE PRODUTO UNIDADE CUSTO PUBLICO ALVO

1801 Manter o plano de manejo d fiscalização a Criação de mecanismos para solução Cidade com fiscalização Unidade 37.500.00 23.000 pessoas C O N T R O L E P R O T E ­ disposição incorreta de resíduos dos problemas com resíduos de eficiente

ÇÃO QUALIDADE garantindo ã comunidade vida saudável, minimi­ construção, de jardins, lixo em passeios

AMBIENTAL zando os riscos inerentes à saúde, implan­ e lotes vagos, em áreas públicas

tando e mantendo o sistema de tratamento e em vários locais da cidade

de esgoto em toda a cidade. Manter também os Coleta seletiva em funcio­ Unidade 25.000,00 23.000 pessoas

programas de educação ambiental e o monito­ Manutenção e melhoria da Coleta Seletiva namento

ramento ambiental e ainda o funcionamento

do aterro sanitário e para finalizar, promover

a manutenção da secretaria e seus departa­ Recuperação e manejo das Matas Nativas. Matas recuperadas e Unidade 200.000,00 23.000 pessoas

mentos Matas ciliares. Matas de cabeceira. Parques criados

Manutenção de Parque Municipal e APAs

Arborização, manutenção e educação Eaboração Piano diretor Unidade 90.000,00 23.000 pessoas

ambiental com a comunidade. Elaboração de arborização urbana

e Criação do Plano Diretor de Arborização

Urbana Participativo

Realização de capina química corretamente Capina realizada correta­ Unidade 15.000,00 23.000 pessoas

e devidamente licenciada mente

Realização de reunião c/ empresas privadas. Reuniões Unidade 1.000,00 3.600 pessoas

órgãos ambientais e comunidade para buscar

solução dos problemas da degradação

1801 Promover campanhas educativas, estudos Implantação do Centro de Educação C E A Implantado 1 220.000,00 Comunidade C O N T R O L E P R O T E ­ ambientais e pesquisas voltadas para Ambiental - C E A

ÇÃO QUALIDADE presen/ação ambiental, buscando parcerias

AMBIENTAL junto ao Governo Federal, Estadual e empresas

privadas, ONGs , etc.

S U B T O T A L 588.500,00

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P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E B A R Ã O D È C O C A I S - M G

P P A - S E C R E T A R I A M U N I C I P A L D E M E I O A M B I E N T E ANO 2011

AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE C U S T O PÚBLICO ALVO

1801 Manter o plano de manejo c/ fiscalização a Manutenção de sistemas de tratamento Esgoto tratado, rios despo- Unidade 800.000,00 23.000 pessoas

C O N T R O L E P R O T E ­ disposição incorreta de resíduos de esgoto em toda a cidade luídos

ÇÃO Q U A L I D A D E garantindo à comunidade vida saudável, minimi­

AMBIENTAL zando os riscos inerentes à saúde, implan­

tando e mantendo o sistema de tratamento

de esgoto em toda a cidade. Manter também os Manutenção de programa de Educação Comunidade c/ maior res­ Unidade 5.000.00 23.000 pessoas

programas de educação ambiental e o monito­ Ambiental p/ a comunidade em todo o peito ao meio ambiente e

ramento ambiental e ainda o funcionamento município conhecedora da legislação

do aterro sanitário e para finalizar, promover ambiental em todo o muni­

a manutenção da secretaria e seus departa­ cípio

mentos

Manutenção-de-programa-de-monitora- ProgramadeMonitoramento Unidade lí inno.on 23.000.pessoas

mento ambiental propiciando a medição

monitoramento da poluição hídrica, do

solo, atmosférica e sonora

Manutenção e melhoria no funcionamento Aterro funcionando com Unidade 210.000,00 23.000 pessoas

do aterro sanitário eficiência

Aquisição de materiais de limpeza e Materiais adquiridos Unidade 25.000,00 Funcionários da Se ­

escritório, E P I s e uniformes de funcio­ cretaria

nários p/ a manutenção da Secretaria

Pagamento de funcionários Servidores pagos Unidade 171.600.00 Funcionários da Secretaria

Aquisição de materiais permanente Equipamentos Unidade 13.000,00 Funcionários da Secretaria

Manutenção do plano de manejo, com Plano implantado Unidade 500.000,00 23.000 pessoas

parceria público/privado, das unidades de

conservação aprovado pelo l E F , cap­

tação de recursos público/privado. Me­

lhorando a arrecadação de ICMS ecológico

S U B T O T A L 1.739.600,00

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P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E B A R Ã O D E C O C A I S - M G

P P A - S E C R E T A R I A M U N I C I P A L D E M E I O A M B I E N T E ANO 2011

AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/A TIVIDADE PRODUTO UNIDADE CUSTO PUBLICO ALVO

1801 Manter o plano de manejo c / fiscalização a Manutenção de programa de Educação Programa de educação reali­ Unidade 4.500,00 3000 pessoas C O N T R O L E P R O T E ­ disposição incorreta de resíduos Ambiental p/ as comunidades rurais. zado

ÇÃO QUALIDADE garantindo à comunidade vida saudável, minimi­ esclarecendo sobre a legislação ambiental AMBIENTAL zando os riscos inerentes à saúde, implan­

tando e mantendo o sistema de tratamento

de esgoto em toda a cidade. Manter também os Manutenção e melhoria da Coleta Seletiva Coleta Seletiva em funcio­ Unidade 12.500,00 3000 pessoas programas de educação ambiental e o monito­ namento ramento ambiental e ainda o funcionamento

do aterro sanitário na zona rural e distrito. Recuperação e matas nativas, matas Matas recuperadas e Unidade 100.000.00 3000 pessoas ciliares e matas de cabeceira e criação parques criados

de unidades de conservação

Realização de capina química corretamente Capina realizada Unidade 2.500,00 3000 pessoas

Manutenção de programa de monitoramento Monitoramento realizado Unidade 3.750.00 3000 pessoas e fiscalização ambiental das poluições

sonoras, hídricas, atmosféricas e do solo

1807 Evitar 0 risco de inundações e enchentes Realização de dragagem p/ desasso­ Rios e córregos desasso- Metros 100.000,00 15.000 pessoas C O N T R O L E C O N ­ no município, evitando-se o acontecimento de reamento e realização de obras de re­ reados e com margens

T R A INUNDAÇÕES/ catástrofes que podem atingir famílias cuperação de margens de cursos d'agua recuperadas E N C H E N T E moradoras de áreas ribeirinhas, evitando

ainda problemas relacionados à doenças

infecto-contagiosas e provocadas por

vetores.

1502 Manter a cidade limpa a fim de evitar doenças. Varrição das ruas pavimentadas e coleta Cidade limpa serv 2.100.000,00 23000 hab L I M P E Z A URBANA dando dignidade ao cidadão e melhorando o do lixo doméstico dando ao mesmo o destino

aspecto geral do município finai do aterro sanitário

S U B T O T A L 2.323.250,00 TOTAL 4.651.350,00 tf

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P P A - S E C R E T A R I A M U N I C I P A L D E M E I O A M B I E N T E ANO 2012

AÇÃO PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE cíysro PÚBLICO ALVO

1801 Manter o plano de manejo c/ fiscalização a Criação de mecanismos para solução Fiscalização realizada Unidade 37.500,00 23.000 pessoas

C O N T R O L E P R O T E ­ disposição incorreta de resíduos dos problemas com resíduos de

ÇÃO QUALIDADE garantindo à comunidade vida saudável, minimi­ construção, de jardins, lixo em passeios

AMBIENTAL zando os riscos inerentes à saúde, implan­ e lotes vagos, em áreas públicas

tando e mantendo o sistema de tratamento e em vários locais da cidade

de esgoto em toda a cidade. Manter também os

programas de educação ambiental e o monito­ Manutenção e melhoria da Coleta Seletiva Coleta seletiva em funcio­ Unidade 25.000,00 23.000 pessoas

ramento ambiental e ainda o funcionamento namento

do aterro sanitário e para finalizar, promover

a manutenção da secretaria e seus departa­

mentos

Recuperação de Matas Nativas, Matas Matas recuperadas e Unidade 200.000.00 23.000 pessoas

Ciliares e Matas de Cabeceira, manutenção Parques criados

de unidades de conservação

Realização de capina química corretamente Capina realizada Unidade 15.000,00 23.000 pessoas

e devidamente licenciada

Manutenção de sistemas de tratamento Esgoto tratado, rios despo- Unidade 500.000,00 23.000 pessoas

de esgoto em toda a cidade luídos

Manutenção de programa de Educação População conciscieníízada Unidade 15.000,00 23.000 pessoas

Ambiental p/ a comunidade em todo o

município informando seus direitos e deveres

1801 Promover campanhas educativas, estudos Implantação do Centro de Educação C E A Implantado 1 242.000,00 Comunidade

C O N T R O L E P R O T E ­ ambientais e pesquisas voltadas para Ambiental - C E A

ÇÃO QUALIDADE preservação ambiental, buscando parcerias

AMBIENTAL junto ao Governo Federal, Estadual e empresas

privadas, ONGs. etc.

S U B T O T A L 1.034.500,00

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P P A - S E C R E T A R I A M U N I C I P A L D E M E I O A M B I E N T E ANO 2012

A Ç Ã O METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE C U S T O PUBLICO ALVO

1801 Manter o plano de manejo d fiscalização a Manutenção de programa de monitora­ Monitoramento e fiscalização Unidade 15.000,00 23.000 pessoas C O N T R O L E P R O T E ­ disposição incorreta de resíduos mento ambiental propiciando a medição realizada

ÇÃO QUALIDADE garantindo à comunidade vida saudável, minimi­ monitoramento da poluição hídrica, do AMBIENTAL zando os riscos inerentes à saúde, implan­ solo, atmosférica e sonora

tando e mantendo o sistema de tratamento

de esgoto em toda a cidade. Manter também os Manutenção e melhoria no funciona­ Aterro funcionando com Unidade 215.000,00 23.000 pessoas programas de educação ambiental e o monito­ mento do aterro sanitário eficiência ramento ambiental e ainda o funcionamento

do aterro sanitário e para finalizar, promover

a manutenção da secretaria e seus departa­ Aquisição de materiais de limpeza e Materiais adquiridos Unidade 25.000,00 Funcionários da Se ­mentos escritório, E P I s e uniformes de funcio­ cretaria

nários p/ a manutenção da Secretaria

Pagamento de funcionários Servidores pagos Unidade i88:70o;oo- Funcionáriosda-Se

cretaría

(Manutenção do plano de manejo, com População com áreas de Unidade 200.000,00 23.000 pessoas parceria público/privado, das unidades lazer de conservação aprovado pelo l E F , com

captação de recursos público/privado.

Melhorando a arrecadação de ICMS

ecológico

Aquisição de equipamento permanente Equipamentos Unidade 18.000,00 Servidores

Aquisição de veículos Veículo 1 32.000,00 Servidores

S U B T O T A L 693.700,00

à

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P P A - S E C R E T A R I A M U N I C I P A L D E M E I O A M B I E N T E ANO 2012

AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE CUSTO PÚBLICO ALVO

1801 Manter o plano de manejo c / fiscalização a Manutenção de programa de Educação Manutenção do programa Unidade 4 . 5 0 0 , 0 0 3 0 0 0 pessoas

C O N T R O L E P R O T E ­ disposição incorreta de resíduos Ambiental p/ as comunidades rurais,

ÇÃO QUALIDADE garantindo à comunidade vida saudável, minimi­ esclarecendo sobre a legislação ambiental

AMBIENTAL zando os riscos inerentes à saúde, implan­

tando e mantendo o sistema de tratamento

de esgoto em toda a cidade. Manter também os Manutenção e melhoria da Coleta Seletiva Coleta Seletiva em funcio­ Unidade 1 2 . 5 0 0 , 0 0 3 0 0 0 pessoas

programas de educação ambiental e o monito­ namento c/ melhorias

ramento ambiental e ainda o funcionamento

do aterro sanitário e para finalizar, promover Recuperação de matas nativas, matas ciliares Matas recuperadas e Unidade 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 0 0 0 pessoas

a manutenção da secretaria e seus departa­ e matas de cabeceira e criação de unidades parques criados

mentos de conservação

Manutenção de Parque Municipal e A P A s

Realização de capina quírnica corretamente e Capina realizada Unidade 2T500 ;G0- 30G0-pessoas

devidamente realizada

Monitoramento e fiscalização ambiental Monitoramento executado Unidade 3 . 7 5 0 . 0 0 3 0 0 0 pessoas

das poluições sonoras, hídricas, atmósféri-

cas do solo

1807 Prevenir o risco de inundações e enchentes Realização de dragagem p/ desasso­ Rios e córregos desasso- Metros 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 5 . 0 0 0 pessoas

C O N T R O L E CON­ no município, evitando assim o acontecimento reamento e realização de obras de re­ reados e com margens

TRA INUNDAÇÕES de catástrofes que podem atingir famílias cuperação de margens de cursos d 'agua recuperadas

/ E N C H E N T E S moradoras de áreas ribeirinhas, evitando

ainda problemas relacionados ã doenças

infecto-contagiosas e provocadas por

vetores.

1502 Manter a cidade limpa a fim de evitar doenças. Varrição das ruas pavimentadas e coleta Cidade limpa serv 2 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 3 0 0 0 hab

LIMPEZA URBANA dando dignidade ao cidadão e melhorando o do lixo doméstico dando ao mesmo o destino

aspecto geral do município final do aterro sanitário

SUBTOTAL 2.323.250.00

TOTAL 4.051.450,00

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P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E B A R Ã O D E C O C A I S - M G

P P A - S E C R E T A R I A M U N I C I P A L D E M E I O A M B I E N T E ANO 2013

A Ç Ã O METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE C U S T O PUBLICO ALVO

1801 Manter o plano de manejo c / fiscalização a Criação de mecanismos para solução Cidade com fiscalização Unidade 37.500.00 23.000 pessoas C O N T R O L E P R O T E ­ disposição incorreta de resíduos dos problemas com resíduos de eficiente

ÇÃO Q U A L I D A D E garantindo à comunidade vida saudável, minimi­ construção, de jardins e lixo em passeios

AMBIENTAL zando os riscos inerentes à saúde, implan­ e em lotes vagos e áreas públicas

tando e mantendo o sistema de tratamento em vários locais da cidade

de esgoto em toda a cidade. Manter também os

programas de educação ambiental e o monito­ Manutenção e melhoria da Coleta Seletiva Coleta seletiva em funcio- Unidade 25.000,00 23000 pessoas ramento ambiental e ainda o funcionamento mento

do aterro sanitário e para finalizar, promover

a manutenção da secretaria e seus departa­ Manutenção de programa de Matas recuperadas e Unidade 200.000,00 23.000 pessoas

mentos recuperação e manejo das Matas Nativas, Parques criados

Matas ciliares. Matas de cabeceira.

Manutenção de Parque Municipal e APAs

Realização de capina química corretamente Capina realizada Unidade 15.000.00 23.000 pessoas

e devidamente licenciada

Manutenção dos sistemas de tratamento Esgoto tratado, rios despo- Unidade 600.000,00 23.000 pessoas

de esgoto em toda a cidade luídos.

Manutenção de programa de Educação Programa ampliado Unidade 6.000,00 23.000 pessoas

Ambiental p/ a comunidade em todo o

município

Ampliação de programa de monitora­ Programa de monitoramento Unidade 50.000,00 23.000 pessoas

mento ambiental propiciando a medição ampliado

da poluição hídrica, do solo. atmosférica

e sonora

Manutenção e melhoria no funcionamento Aterro funcionando com Unidade 200.000,00 23.000 pessoas do aterro sanitário eficiência

SUBTOTAL 1.133.500,00 d

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P P A - S E C R E T A R I A M U N I C I P A L D E M E I O A M B I E N T E ANO 2013

A Ç Ã O METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE cüsro PÚBLICO ALVO

1801 Manter o plano de manejo c/ fiscalização a Aquisição de materiais de limpeza e Materiais adquiridos Unidade 18.000,00 Funcionários da S e ­

C O N T R O L E P R O T E ­ disposição incorreta de resíduos escritório, E P I s e uniformes de funcio­ cretaria

ÇÃO QUALIDADE garantindo à comunidade vida saudável, minimi­ nários p/ a manutenção da Secretaria

AMBIENTAL zando os riscos inerentes à saúde, implan­

tando e mantendo o sistema de tratamento Pagamento de funcionários Servidores pagos Unidade 207.636,00 Funcionários da Secretaria

de esgoto em toda a cidade. Manter também os

programas de educação ambiental e o monito­ Aquisição de Material Permanente Equipamentos Unidade 300.000,00 Servidores

ramento ambiental e ainda o funcionamento

do aterro sanitário e para finalizar, promover Manutenção do plano de manejo, com População com áreas de Unidade 300.000.00 23.000 pessoas

a manutenção da secretaria e seus departa­ parceria público/privado, das unidades lazer

mentos de consenraçâo aprovado pelo l E F , c/

captação de^recursos-público/privado Melhorando a arrecadação de ICMS e-

cológico

Manutenção de programa de Educação Manutenção do programa Unidade 5.000,00 3000 pessoas

Ambiental p/ as comunidades rurais,

esclarecendo sobre a legislação ambiental

Manutenção e melhoria da Coleta Seletiva Coleta Seletiva em funcio­ Unidade 12.500,00 3000 pessoas

namento d eficiência

Ampliação de programa de recuperação e Matas recuperadas e Unidade 103.000.00 3000 pessoas

manejo das Matas Nativas, Matas Ciliares e parques criados

Matas de cabeceira.

Manutenção de Parque Municipal e APAs

Realização de capina química corretamente. Capina realizada Unidade 2.500,00 3000 pessoas

e devidamente licenciada

S U B T O T A L 948.636,00

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P P A - S E C R E T A R I A M U N I C I P A L D E M E I O A M B I E N T E ANO 2013

A Ç Ã O METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE cüsro PUBLICO ALVO

1801 Manter o plano de manejo ei fiscalização a Ampliação de programa de monitoramento Monitoramento executado Unidade 5.000,00 3000 pessoas

C O N T R O L E P R O T E ­ disposição incorreta de resíduos e fiscalização ambiental das poluições

ÇÃO Q U A L I D A D E garantindo à comunidade vida saudável, minimi­ sonoras, hídricas, atmosféricas e do

AMBIENTAL zando os riscos inerentes à saúde, implan­ solo

tando e mantendo o sistema de tratamento

de esgoto em toda a cidade. Manter também os

programas de educação ambiental e o monito­

ramento ambiental e ainda o funcionamento

do aterro sanitário e para finalizar, promover

a manutenção da secretaria e seus departa­

mentos

1807 Evitaro riscodeimjndações-e-enchentes Realizaçâode-dragagem-p/-desasso= Rios.e.córregos desasso- Metros 120.000,00 15.000 pessoas

C O N T R O L E C O N ­ no município, evitando o acontecimento de reamento e realização de obras de re­ reados e com margens

TRA INUNDAÇÕES/ catástrofes que podem atingir famílias cuperação de margens de cursos recuperadas

E N C H E N T E moradoras de áreas ribeirinhas, evitando d'agua

ainda problemas relacionados à doenças

infecto-contagiosas e provocadas por vetores

1502 Manter a cidade limpa a fim de evitar doenças, Varrição das ruas pavimentadas e coleta Cidade limpa serv 2.100.000.00 23000 hab

L IMPEZA PÚBLICA dando dignidade ao cidadão e melhorando o do lixo doméstico dando ao mesmo o destino

aspecto geral do município final do aterro sanitário

Fazer valer o código de posturas no que se Lotes e terrenos limpos unidade - população

refere a lotes vagos sem limpeza, responsa­

bilizando 0 próprietário a proceder à mesma.

1801 Promover campanhas educativas, estudos Implantação do Centro de Educação C E A Implantado 1 266.000,00 Comunidade

C O N T R O L E P R O T E ­ ambientais e pesquisas voltadas para Ambiental - C E A

ÇÃO Q U A L I D A D E preservação ambiental, buscando parcerias

AMBIENTAL junto ao Governo Federal, Estadual e empresas

privadas, ONGs, etc.

S U B T O T A L 2.491.000,00

TOTAL 4.573.136,00

TOTAL G E R A L 33.664.236,00

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P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E B A R A O D E C O C A I S - M G

P P A - S E C R E T A R I A D E S . E C O N Ô M I C O - A S S U N T O S R U R A I S ANO 2 0 1 0

AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE CUSTO PÚBLICO ALVO

2004 Implantar IHorta Comunitária promovendo Aquisição de sementes Unidades Sementes 4.000.00 Hab. Zona rural ASSISTÊNCIA Segurança alimentar, proporcionando ain­

TÉCNICA da geração emprego e renda, atendendo implantar Horta Comunitária Horta 10 60.000,00 Produtor rural e EXTENSÃO RURAL ao produtor rural com realização de urbano

Censo sócio econômico rural, atendimento IVianut. Ferramentas Unidades Ferramentas 2.000,00 Hab. Zona rural com a patrulha agrícola, capacitação dos mesmos, melhoramento das estradas ru­ Apoio Serviços 1 120.000,00 Hab. Zona rural rais facilitando o escoamento de suas pro­duções, a fim de potencializar o desenvol­vimento rural através do apoio as feiras Aquisição de trator agrícola Trator Agrícola 1 78.000,00 Hab. Zona rural de agricultura familiar. Promover apoio-técnícoaos-produtores Aqiiisiç.ãn rie Fqiiipamentns Manutenção Unidade 20.000,00 Hab. Zona rural e oferecer mecanismos para o controle da febre aftosa. Aquisição de insumos Vacina 5000 5.000,00 Hab. Zona rural

Saneamento e tratamento do es­ Saneamento Redes de 100.000,00 Hab. Zona rural goto esgoto

Encontros anuais de duração de Reuniões Unidade 5.000.00 Hab. Zona rural de 1 (um) dia com programação diversificada

í\/1anutenção de estrada c/ patru­ Estrada mantida 250 Km 500.000.00 Hab. Zona rural lhamento e encascalhamento

Construção de pasteurização Galpão 1 25.000,00 Hab. Zona rural

Manutenção das atividade de Transporte p/ Feirantes 15.000.00 Hab. Zona rural apoio ao Produtor rural os feirantes

Adquirir veiculo Veículo adquirido 1 50.000,00 Produtor rural

Pagamento do convênio Convênio 1 57.000.00 Comunidades da zona rural e urbana

SUBTOTAL 1.041.000,00

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P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E B A R A O D E C O C A I S • M G

P P A - S E C R E T A R I A D E S . E C O N Ó M I C O - A S S U N T O S R U R A I S ANO 2 0 1 0

AÇÃO METAS

PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE cüsro PÚBLICO ALVO 2004 Construção de viveiros de mudas munici­ Construção de viveiro de mudas Viveiro 1 10.000,00 Hab. 26.000.000

ASSISTÊNCIA pais c/ participação da comunidade e em­TÉCNICA presas para cultivo de mudas para praças

EXTENSÃO RURAL e jardins

Manutenção de viveiro de mudas Manutenção Unidade 10.000.00 Hab. 26.000.000

Reduzir efluentes poluentes e recompor Recuperação do Rio São João Dragagem e plantio de 1 10.000,00 População mata ciliar para oferecer melhor qualidade mata ciliar de vida p/ comunidade rural

.Criar espaço de articulação Estandes, palestras e rodadas Espaço criado Feira de 10.000.00 População para realização de rodadas de ne­ de negócios Negócios gócio e exposição de produtos e serviços

Fomentar o empreendedorismo Mobilização social, criação e Leis de incentivo as em­ 1 5.000,00 Empresas gerando maiores implatação de lei de incentivo presas e população oportunidades para as empresas município

Fomentar a apicultura familiar ge­ Construção Casa de Mel Casa 1 20.000.00 Hab. Zona rural rando emprego e renda (parceria)

Evitar deslocamento do pro­ Assinar convênio d IMA Convênio 1 12.000.00 Produtor rural dutor rural p/ a cidade de Itabira

Contratos sem registro em carteira como Evitar dificuldades, termos traba­ Reuniões com empresas 1 Unidade População comprovação de experiência: Ex: xerox lhistas devido exigência registro da cidade com o objetivo p/cada autenticado de contrato de trabalho e con­ na carteira como único meio de de mostrar as dificuldades contratado trato de experiência comprovação de experiência que a população vivência

em cima dessa evidência

SUBTOTAL 77.000,00 TOTAL 1.118.000,00

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AÇÃO METAS

PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/A TIVIDADE PRODUTO UNIDADE cüsro PÚBLICO ALVO 2004 Implantar Horta Comunitária promovendo Aquisição de sementes Sementes Unidade 4.400.00 Hab. Zona rural

ASSISTÊNCIA Segurança alimentar, proporcionando ain­TÉCNICA da geração emprego e renda, atendendo Manut. Equipamentos Manutenção Unidade 2.200,00 Hab. Zona rural

EXTENSÃO RURAL ao produtor rural com realização de Censo sócio econômico rural, atendimento Manutenção Horta Comunitária Horta 10 12.000.00 Hab. Zona rural com a patrulha agrícola, capacitação dos mesmos, melhoramento das estradas ru­ Aquisição de insumos Vacina 5000 5.500,00 Hab. Zona rural rais facilitando o escoamento de suas pro­duções, a fim de potencializar o desenvol­ Encontros anuais de duração de Seminários 1 5.500,00 Hab. Zona rural vimento rural através do apoio as feiras um dia com programação diversi­de agricultura familiar. ficada Promover-apoio-téenieo-aos-produtores e oferecer mecanismos para o controle da febre aftosa. Manutenção de estrada cl patrulha­ Estrada mantida 250 Km 550.000,00 Hab. Zona rural

mento e encascalhamento

Manutenção das atividade apoio Transporte p/ os feirantes Feirantes 16.500,00 Hab. Zona rural ao Produtor rural

Pagamento do convênio Entidades Convênio 96.000,00 Zona rural e urbana

Manutenção de viveiros de mudas munici­ Manutenção de viveiro de mudas Mudas Unidade 11.000,00 Hab. 26.000.000 pais d participação da comunidade e em­presas para cultivo de mudas p/ praças e jardins

Criar espaço de articulação para realiza­ Incentivo ao empreendedorismo Estandes, palestras e Feira de Ne­ 11.000.00 População ção de rodadas de negócio e exposição e realização de negócios rodadas de negócios gócios de produtos e serviços

Fomentar o empreendedorismo gerando Criação de ambientes e oportunida­ Lei de Incentivo 1 5.500,00 População maiores oportunidades para o município des p/ instai, novas empresas com

mobilização social

TOTAL 719.600,00 /

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P P A - S E C R E T A R I A D E S . E C O N Ô M I C O - A S S U N T O S R U R A I S ANO 2 0 1 2

AÇÃO METAS

PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE CUSTO PÚBLICO ALVO 2004 Implantar Horta Comunitária promovendo Aquisição de sementes Sementes Unidade 4.400.00 Hab. Zona rural

ASSISTÊNCIA Segurança alimentar, proporcionando ain­TÉCNICA da geração emprego e renda, atendendo Manut. Equipamentos Manutenção Unidade 2.200.00 Hab. Zona rural

EXTENSÃO RURAL ao produtor rural com realização de Censo sócio econômico rural, atendimento Manutenção da Horta Comunitária Horta 10 12.000,00 Hab. Zona rural com a patrulha agrícola, capacitação dos mesmos, melhoramento das estradas ru­ Aquisição de insumos Vacina 5000 5.500.00 Hab. Zona rural rais facilitando o escoamento de suas pro­duções, a fim de potencializar o desenvol­ Encontros anuais de duração de 01 Seminários 1 5.500.00 Hab. Zona rurat vimento rural através do apoio as feiras dia com programação diversificada de agricultura familiar. Promover aooio técnico aos produtores

e oferecer mecanismos para o controle da febre aftosa. Manutenção de estrada Estrada mantida 250 Km 600.000,00 Hab. Zona rural

Manutenção das atividades apoio Transporte p/ os feirantes Feirantes 17.000,00 Hab. Zona rural ao produtor rural

Pagamento do convênio Entidades Convênio 96.000.00 Comunidades da zona njral e urbana

Manutenção de viveiros de mudas munici­ Manutenção de viveiro de mudas Mudas Unidade 12.000.00 Hab. 26.000.000 pais c/ participação da comunidade e em­presas para cultivo de mudas p/ praças e jardins

Criar espaço de articulação p/ realização Incentivo ao empreendedorismo Estandes, palestras e Feira de ne­ 11.000.00 População de rodadas de negocio e exposição de e realização de negócios rodadas de negócios gócios produtos e serviços

Fomentar o empreendedorismo gerando Criação de ambientes e oportunida­ Lei de Incentivo 1 5.500,00 População maiores oportunidades para o município des p/ instai, novas empresas com

mobilização social

TOTAL 771.100,00

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P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E B A R Ã O D E C O C A I S - M G

P P A - S E C R E T A R I A D E S . E C O N Ô M I C O - A S S U N T O S R U R A I S ANO 2 0 1 3

AÇÃO M E T A S

PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE cüsro PÚBLICO ALVO 2004 Implantar Horta Comunitária promovendo Aquisição de sementes Sementes Unidade 4.400,00 Hab. Zona rural

ASSISTÊNCIA Segurança alimentar, proporcionando ain­TÉCNICA da geração emprego e renda, atendendo Manut. Equipamentos Manutenção Unidade 2.200,00 Hab. Zona rural

EXTENSÃO RURAL ao produtor rural com realização de Censo sócio econômico rural, atendimento Manutenção da Horta Comunitária Horta 10 13.000,00 Hab. Zona rural com a patrulha agrícola, capacitação dos mesmos, melhoramento das estradas ru­ Aquisição de insumos Vacina 5000 6.000.00 Hab. Zona rural rais facilitando o escoamento de suas pro­duções, a fim de potencializar o desenvol­ Encontros anuais de duração de 01 Seminários 1 5.500.00 Hab. Zona rural vimento rural através do apoio as feiras um dia de programação diversifica­de agricultura familiar. da Promover apoio técnico aos produtores

e oferecer mecanismos para o controle.da. febre aftosa.

Manutenção de estarada Estrada mantida 250 Km 550.000,00 Hab. Zona rural

Manutenção das atividades de apoi- Transporte p/ os feirantes Feirantes 18.000.00 Hab. Zona rural 0 ao produtor rural

Pagamento do convênio Entidades Convênio 96.000,00 Comunidades da zona rural e urbana

Manutenção de viveiros de mudas munici­ Manutenção de viveiro de mudas Mudas Unidade 13.000,00 ' Hab. 26.000.000 pais c/ participação da comunidade e em­presas para cultivo de mudas p/ praças e jardins

Criar espaço de articulação p/ realização de Incentivo ao empreendedorismo Estandes, palestras e Feira de ne­ 12.000,00 População rodadas de negócio e exposição de produtos e realização de negócios rodadas de negócios gócios e serviços

Fomentar o empreendedorismo gerando Criação de ambientes e oportunida­ Lei de Incentivo 1 6.000,00 População maiores oportunidades p/ município des p/ instai, novas empresas com

mobilização social

TOTAL 726.100,00 TOTAL GERAL 3.334.800,00

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MUNICÍPIO DE BARAO DE COCAIS CAMARA MUNICIPAL DE BARAO DE COCAIS

Sistema de Informações Municipais

001/002 Opção: 4160

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013 PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÉNIO

CAMARA MUNICIPAL DE BARAO DE COCAIS

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL D E B A R A O D E C O C A I S

PROGRAMA: 0000 E N C A R G O S E S P E C I A I S

O B J E T I V O : AUMENTAR O PATRIMÔNIO DO S E R V I D O R P U B U C O

I N D I C A D O R E S DO PROGRAMA:

INDICADORES UNIDADE MEDIDA V A L O R A T U A L APURADO EM ÍNDICE D E S E J A D O APURAÇÃO EM

MANUTENÇÃO DO P A S E P P E R C E N T U A L 14.430,00 1/2006 100,00 12/2009

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL D E B A R A O D E C O C A I S

PROGRAMA: 0101 P R O C E S S O L E G I S L A T I V O

O B J E T I V O : V ISA MELHOR A T E N D E R A P P O P U L A C A O E A O S E R V I D O R P U B L I C O

A Ç Õ E S D O PROGRAMA:

A Ç Õ E S P L A N E J A D A S R E S U L T A D O E S P E R A D O

UNIDADE

D E MEDIDA

METAS

A Ç Õ E S P L A N E J A D A S R E S U L T A D O E S P E R A D O

UNIDADE

D E MEDIDA F Í S I C A S FINANCEIRAS A Ç Õ E S P L A N E J A D A S R E S U L T A D O E S P E R A D O

UNIDADE

D E MEDIDA

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

2.001 - MANUTENÇÃO DO C O R P O L E G I S L A T I V O - P E S S O A L MANTER A S ATIVIDADES D O LEGISLATIVO P E R C E N T U A L 100,00 100.00 100,00 100,00 515.000,00 538.180.00 562.400,00 587.710.00 2.002 - MANUTENÇÃO DO C O R P O LEGISLATIVO MANTER A S ATIVIDADES DO LEGISLATIVO P E R C E N T U A L 100,00 100,00 100,00 100.00 213.000,00 223.260,00 234.000,00 245.000,00 2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA C A M A R A - P E S S O A L S E R V I Ç O PUBLICO MANTIDO P E R C E N T U A L 100,00 100,00 100.00 100,00 662.000,00 693.960,00 724.313,00 756.122.00

2.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MANTER A S ATIVIDADES P E R C E N T U A L 100,00 100.00 100,00 100,00 392.000,00 405.460.00 423.225,00 442.270.00

2.005 • DIVULGAÇÃO OFICIAL E PUBLICIDADE MANTER A S ATIVIDADES P E R C E N T U A L 100.00 100.00 100,00 100,00 30.000,00 31.350.00 32.800.00 34.000,00 2.006 - HOMENAGEM, R E C E P Ç Õ E S E F E S T I V I D A D E S MANTER A S ATIVIDADES DO LEGISLATIVO P E R C E N T U A L 100,00 100,00 100.00 100,00 47.000.00 49.000,00 51.200.00 53.500.00

2.007 - CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES S O B R E S E R V I Ç O S MANTER A S ATIVIDADES P E R C E N T U A L 100.00 100.00 100,00 100,00 5.000.00 5.200.00 5.500.00 5.700.00 1

2.008 - MANUTENÇÃO D O S I T E CIDADANIA MANTER A S ATIVIDADES P E R C E N T U A L 100.00 100.00 100,00 100,00 15.000.00 15.700,00 16.500,00 17:000,00;

2.009 - V E R B A D E GABINETE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO 100% 0,00 100.00 100,00 100.00 6.000,00 6.300,00 6.500.00 7.000,001

2.010 - CONTRIBUIÇÃO PARA A A C A V E MELHORAMENTO NAS ATRIBUIÇÕES DO LEGISLATIVO U 0,00 100,00 100,00 100.00 1.000.00 1.050.00 1.100,00 1.150,00

2.011 - A U X I U O ALIMENTAÇÃO 100% DA POPULAÇÃO ATENDIDA P E R C E N T U R A L 0,00 100.00 100,00 100,00 46.000.00 48.000,00 50.200.00 52.500.00

3.001 - AQUISIÇÃO D E MATERIAIS P E R M A N E N T E S LEGISLATIVO EQUIPADO 100% 100,00 100,00 100,00 100.00 75.000.00 83.600,00 87.000,00 91.000,00

C U S T O TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA P O R E X E R C Í C I O E ENTIDADE EM RS EM V A L O R E S C O R R E N T E S 2.007.000.00 2.101.060,00 2.194.738.00 2.202.952.00

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MUNICÍPIO DE BARAO DE COCAIS CAMARA MUNICIPAL DE BARAO DE COCAIS

Sistema de Informações Municipais

002/002 Opção: 4160

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013 PROGRAMAS. OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÉNIO

CAMARA MUNICIPAL DE BARAO DE COCAIS

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE BARAO D E COCAIS

PROGRAMA: 0102 EDIFICAÇÕES PUBUCAS OBJETrVO: VISA MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO

INDICADORES DO PROGRAMA: INDICADORES UNIDADE MEDIDA V A L O R A T U A L A P U R A D O EM ÍNDICE D E S E J A D O APURAÇÃO E M

MANTER A S ATIVIDADES DO LEGISLATIVO EM APURAÇÃO 138.000.00 1/2006 100.00 6/2006

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS RESULTADO ESPERADO UNIDADE

DE MEDIDA METAS

AÇÕES PLANEJADAS RESULTADO ESPERADO UNIDADE

DE MEDIDA F I S I C A S FINANCEIRAS AÇÕES PLANEJADAS RESULTADO ESPERADO

UNIDADE DE MEDIDA

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 3.002 - AMPLIACA0fl>4ELH0RIA DA SEDE DO LEGISLATIVO MELHOR ATENDIMENTO A POPULAÇÃO UN 100,00 100,00 100.00 100,00 160.000.00 167.200.00 175.000.00 183.000,00 CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCÍCIO E EI^IDADE EM RS EM VALORES CORRENTES 160.000,00 167.200,001 175.000.00 183.000.00

EOmDADE: CAMARA MUNICIPAL DE BARAO DE COCAIS

PROGRAMA: 0103 FISCAUZACAO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA OBJETIVO: VISA MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO E AO SERVIDOR PUBLICO

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES UNIDADE MEDIDA VALOR ATUAL | A P U R A D O EM {ÍNDICE DESEJADO APURAÇÃO EM MANTER 0 CONTROLE FINANCEIRO E ORCAMENT

-ARIO % 66.000.001 1/2006 j 100.00 12/2009

AÇÕES D O PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS RESULTADO E S P E R A D O UNIDADE

DE MEDIDA METAS

AÇÕES PLANEJADAS RESULTADO E S P E R A D O UNIDADE

DE MEDIDA F I S I C A S FINANCEIRAS AÇÕES PLANEJADAS RESULTADO E S P E R A D O UNIDADE

DE MEDIDA

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2.012 - MANUT. ATIV. FINANCEIRAS E ORCAMENTARIAS-PESSOAL 100% PERCENTUAL 0.00 100.00 100.00 100.00 105.000,00 110.000.00 115.000.00 120.000.00 2.013 - MANUT. ATIV. FINANCEIRAS E ORÇAMENTARIAS 100% PERCENTUAL 0,00 100.00 100.00 100,00 9.000.00 12.500.00 13.000.00 13.500.00 2.014 - A U X I U O ALIMEhrrACAO 100% 0,00 0.00 0.00 0.00 8.000,00 5.200.00 . 5.500.00 5.700.00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCÍCIO E ENTIDADE EM RS EM VALORES CORRENTES ~{^^;5ÕqSlO[ 127.700,001 133.500.001 139.200.0o]

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MUNICIPjlO DE BARAO DE COCAIS CAMARA MUNICIPAL DE BARAO DE COCAIS

Sistema R E L A Ç Ã O D E

ie Informações Municipais A Ç Õ E S P Ò R~P R O G R A M A

PROGRAMA: 0101 - PROCESSO LEGISLATIVO

001/002 Opção: 4157

O B J E T I V O : V ISA M E L H O R A T E N D E R A P P O P U L A C A O E A O S E R V I D O R P U B L I C O

AÇÃO PRODUTO/RESULTADO 2.001 MANUTENÇÃO D O C O R P O L E G I S L A T I V O - P E S S O A L

MANTER A S AT IV IDADES D O L E G I S L A T I V O

2.002 MANUTENÇÃO D O C O R P O L E G I S L A T I V O

MANTER A S AT IV IDADES D O L E G I S L A T I V O

EXERCÍCIO 2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

M E T A F Í S I C A

100 P E R C E N T U A L

100 P E R C E N T U A L

100 P E R C E N T U A L

100 P E R C E N T U A L

100 P E R C E N T U A L

100 P E R C E N T U A L

100 P E R C E N T U A L

100 P E R C E N T U A L

C U S T O (R$)

515.000,00

538.180,00

562.400,00

587.710,00

213.000.00

223.260.00

234.000.00

245.000,00

2.003 MANUTENÇÃO D A S A T I V I D A D E S D A C A M A R A - P E S S O A L

S E R V I Ç O P U B L I C O MANTIDO

2.004 MANUTENÇÃO D A S A T I V I D A D E S O A C A M A R A

MANTER A S AT IV IDADES

2010

2011

2012

2013

100 P E R C E N T U A L

100 P E R C E N T U A L

100 P E R C E N T U A L

100 P E R C E N T U A L

2010

2011

2012

2013

100 P E R C E N T U A L

100 P E R C E N T U A L

100 P E R C E N T U A L

100 P E R C E N T U A L

662.000.00

693.960.00

724.313,00

756.122.00

392.000.00

405.460,00

423.225.00

442.270,00

2.005 DIVULGAÇÃO O F I C I A L E P U B L I C I D A D E

MANTER A S AT IV IDADES

2010

2011

2012

2013

100 P E R C E N T U A L

100 P E R C E N T U A L

100 P E R C E N T U A L

100 P E R C E N T U A L

30.000.00

31.350.00

32.800,00

34.000.00

2.006 HOMENAGEM, R E C E P Ç Õ E S E F E S T I V I D A D E S

MANTER A S AT IV IDADES D O L E G I S L A T I V O

2010

2011

2012

2013

100 P E R C E N T U A L

100 P E R C E N T U A L

100 P E R C E N T U A L

100 P E R C E N T U A L

47.000.W

49.000.00

51.200,00

53.500.00

2.007 C O N T R I B U I Ç Õ E S I N C I D E N T E S S O B R E S E R V I Ç O S

MANTER A S AT IV IDADES

2010

2011

2012

2013

100 P E R C E N T U A L

100 P E R C E N T U A L

100 P E R C E N T U A L

100 P E R C E N T U A L

5.000.00

5.200.00

5.500,00

5.700.00

2.00S MANUTENÇÃO D O S I T E CIDADANIA

MANTER A S A T I V I D A D E S

2010

2011

2012

2013

100 P E R C E N T U A L

100 P E R C E N T U A L

100 P E R C E N T U A L

100 P E R C E N T U A L

2.009 V E R B A D E G A B I N E T E

ATENDIMENTO A P O P U L A Ç Ã O

2010

2011

2012

2013

O 100%

100 100%

100 100%

100 100%

2.010 CONTRIBUIÇÃO P A R A A A C A V E

M E L H O R A M E N T O NAS A T R I B U I Ç Õ E S D O L E G I S L A T I V O

2.011 AUXILIO ALIMENTAÇÃO

100% DA P O P U L A Ç Ã O A T E N D I D A

3.001 AQUISIÇÃO D E MATERIA IS P E R M A N E N T E S

L E G I S L A T I V O E Q U I P A D O

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA 0101 EM

2010

2011

2012

2013

O U

100 U

100 U

100 U

2010

2011

2012

2013

O P E R C E N T U R A L

100 P E R C E N T U R A L

100 P E R C E N T U R A L

100 P E R C E N T U R A L

2010

2011

2012

2013

100 100%

100 100%

100 100%

100 100%

2010

2011

2012

2013

15.000.00

15.700.00

16.500.00

17.000.00

6.000,00

6.300,00

6.500,00

7.000,00

1.000.00

1.050,00

1.100.00

1.150,00

46.000,00

48.000.00

50.200,00

52.500,00

75.000,00

83.600.00

87.000.00

91.000,00

2.007.000.00

2.101.060,00

2.194.738.00

2.292.952,00

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MUNICÍPIO D E B A R Ã O D E C O C A I S

C A M A R A MUNICIPAL D E B A R Ã O D E C O C A I S

de Informações Municipais

A Ç Õ E S P O R P R O G R A M A

Sistemal

R E L A Ç Ã O D E

002/002 Opção: 4157

PROGRAMA:.0102 • E D I R C A C O E S P U B L I C A S

OBJETIVO: VISA MELHOR A T E N D E R A P O P U L A Ç Ã O

AÇÃO P R O D U T O / R E S U L T A D O E X E R C Í C I O M E T A F Í S I C A C U S T O (R$)

tu 3.002 AMPLIAÇÃO/MELHORIA DA S E D E D O L E G I S L A T I V O

MELHOR ATENDIMENTO A P O P U L A Ç Ã O

2010

2011

2012

2013

100 U N

100 U N

100 U N

100 U N

160.000.00

167.200,00

175.000.00

183.000,00

' CUSTO TOTAL DO P R O G R A M A 0102 E M 2010

2011

2012

2013

160.000.00

167.200.00

175.000,00

183.000.00

P R O G R A M A : 0103 - F I S C A L I Z A Ç Ã O F I N A N C E I R A E O R Ç A M E N T A R I A

O B J E T I V O : V ISA M E L H O R A T E N D E R A P O P U L A Ç Ã O E A O S E R V I D O R P U B L I C O

A Ç Ã O P R O D U T O / R E S U L T A D O E X E R C Í C I O M E T A F Í S I C A C U S T O (R$)

2.012 MANUT. ATIV. F I N A N C E I R A S E O R C A M E N T A R I A S - P E S S O A L

100%

2.013 MANUT. ATIV. F I N A N C E I R A S E O R Ç A M E N T A R I A S

100%

2.014 AUXILIO ALIMENTAÇÃO

100%

C U S T O T O T A L D O P R O G R A M A 0103 E M

2010

2011

2012

2013

'2ÕÍÕ" 2011

2012

2013

O PERCENTUAL 100 PERCENTUAL 100 PERCENTUAL 100 PERCENTUAL ~~Õ~PÊRCENTUAL 100 PERCENTUAL 100 PERCENTUAL 100 PERCENTUAL

105.000.00

110.000.00

115.000.00

120.000.00

~~9.ÕÒÕ1ÕÕ

12.500,00

13.000.00

13.500.00

2010

2011

2012

2013

8.000.00

5.200.00

5.500,00

5.700.00

2010

2011

2012

2013

122.000.00

127.700.00

133.500.00

139.200.00

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MUNICÍPIO D E B A R Ã O D E C O C A I S CAMARA MUNICIPAL D E BARÃO D E COCAIS

Sistema de Informações Municipais

001/003 Opção: 4156

PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÉNIO

Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS Objetivo: AUMENTAR O PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO

Indicadores: MANUTENÇÃO DO PASEP Valor atual: 14.430,00 Expectativa: 100,00 PERCENTUAL

Açães Planejadas

Nenhuma ação vinculada para esse progranna-

Resuttados Esperados

Metas

2010

Física Financeira (R$)

2011

Física Financeira (R$)

2012

Física Financeira (R$)

2013

Física Financeira (R$)

Total Vigência

Física Financeira (R$)

0,00

Total do Programa 0:00 -0.00 0,00 0.00 0,00

Programa: 0101 - PROCESSO LEGISLATIVO Objetivo: VISA MELHOR ATENDER A PPOPULACAO E AO SERVIDOR PUBLICO

Indicadores: Valor atual: Expectativa:

Ações Planejadas Resultados Esperados

Metas

Ações Planejadas Resultados Esperados 2010 2011 2012 2013 Total Vigência Ações Planejadas Resultados Esperados

Física Financeira (R$) Física Financeira (R$) Física Financeira (R$) Física Financeira (R$} Física Financeira (RS)

2.001 MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO-PESSOAL MANTER AS ATIVIDADES DO

LEGISLATIVO

100 515.000.00 100 538.180.00 100 562.400.00 100 587.710,00 400 PER 2.203.290,00

j 2.002 1

MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO MANTER AS ATIVIDADES DO

LEGISLATIVO

100 213.000,00 100 223.260,00 100 234.000,00 100 245.000,00 400 PER 915.260.00

2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL SERVIÇO PUBLICO MANTIDO 100 662.000,00 100 693.960.00 100 724.313,00 100 756.122,00 400 PER 2.836.395,00

2.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA .MANTER AS ATIVIDADES 100 392.000.00 100 405.460,00 100 423.225.00 100 442.270,00 400 PER 1.662.955,00

2.005 DIVULGAÇÃO OFICIAL E PUBLICIDADE MANTER AS ATIVIDADES 100 30.000,00 100 31.350,00 100 32.800.00 100 34.000.00 400 PER 128.150,00

2.O06 i

j HOMENAGEM, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES MANTER AS ATIVIDADES DO

LEGISLATIVO

100 47.000,00 100 49.000.00 100 51.200.00 100 53.500.00 400 PER 200.700.00

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MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS CAMARA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS

Sistema de Informações Municipais

002/003 Opção: 4156

PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÉNIO

Ações Planejadas Resultados - Esperados

Metas ^ - '

Ações Planejadas Resultados - Esperados 2010 2011 2012 2013 Total Vigência Ações Planejadas Resultados - Esperados

Física Financeira (R$) Física Financeira (R$) Física Financeira (R$) Fisica Financeira (RS) Física Financeira {R$)

2.007 CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS MANTER AS ATIVIDADES 100 5.000.00 100 5.200,00 100 5.500.00' 100 5.700,00 400 PER 21.400,00

2.008 MANUTENÇÃO DO SITE CIDADANIA MANTER AS ATIVIDADES 100 15.000.00 100 15.700,00 100 16.500,00 100 17.000,00 400 PER 64.200,00

2.009 VERBA DE GABINETE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO 0 6.000,00 100 6.300.00 100 6.500.00 100 7.000,00 300 100 25.800,00

2.010 CONTRIBUIÇÃO PARA A ACAVE MELHORAMENTO NAS ATRIBUIÇÕES

DO LEGISLATIVO

0 1.000,00 100 1.050.00 100 1.100.00 100 1.150,00 300U 4.300.00

2.011 AUXILIO ALIMENTAÇÃO '-100%-DA POPULACAO.ATENDIDA 0 46.000.00 100 48.000,00 100 50.200,00 100 52.500.00 300 PER 196.700,00

3.001 AQUISIÇÃO DE MATHRiAIS PERMANENTES LEGISLATIVO EQUIPADO 100 75.000,00 83:600;00 —100 87.000,00 100 91.000.00 400 100 336.600,00

j Total c lo Programa 2.007.000.001 2.101.060,00

2.194.738.001 2.292.952,00 8.595:7S0;00^

Programa: 0102 - EDIFICAÇÕES PUBLICAS Objetivo: VISA MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO

Indicadores: MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Valor atual: 138.000.00 Expectativa: 100.00 EM APURAÇÃO

Resultados Esperados

Metas

Ações Planejadas Resultados Esperados 2010 2011 2012 2013 Total Vigência Ações Planejadas Resultados Esperados

Fisica Financeira (RS) Fisica Financeira (R$) Física Financeira {R$) Física Financeira (R$) Física Financeira (R$)

3.002 AMPLlACAO/MELHORIA DA SEDE 0 0 LEGISLATIVO MELHOR ATENDIMENTO A

POPULAÇÃO

100 160.000,00 100 167.200,00 100 175.000.00 100 183.000.00 400 UN '685.200.00

Total d o Programa 160.000,00 167.200.00 175.000,00 183.000,00 685.200,00

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MUNICÍPIO DE BAFIAO DE COCAIS CAMARA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS

Sistema de Informações Municipais

003/003 Opção: 4156

PROGRAIVIAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÉNIO

Programa: 0103 - FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA Objetivo: VISA MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO E AO SERVIDOR PUBLICO

Indicadores: MANTER O CONTROLE FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO Valor atual: 66.000.00 Expectativa: 100.00 %

Ações Planejadas Resultados Esperados

Metas

Ações Planejadas Resultados Esperados 2010 2011 2012 2013 Total Vigência Ações Planejadas Resultados Esperados

Física Financeira (R$) Física Financeira (R$) Física Financeira (R$) Física Financeira (R$) Física Financeira (R$)

2.012 1

MANUT. ATIV.-nNANCEIRAS E-ORCAMENTARIAS-PESSOAL

tlAk.ll IT* ATI\# dMAMr*dDAC C r\t3r*AMCKITAI9lAC

100%

100%

0

"0—'

105.000,00

9-OQO-OO-

100

—100

110.000,00

12 500 00

100

100

115.000.00

13 QQQ 00

100

100

120.000.00

13.500,00

300 PER

300 PER

450.000.00

48.000,00 2.013

2.014

MAlMU 1. A1 Iv. r INANUtIKAo C UrtL^AMCiV 1 ATxIMO

AUXILIO ALIMENTAÇÃO 100% 0 8.000,00 0 5.200.00 0

1 W - V V V T w V

5.500.00 0 5.700.00 24-.400,00-

Total do Programa 122.000,00 127.700.00 133.500,00 139.200,00 522.400,00

Programa: 9999 - RESERVAS Objetivo:

Indicadores: Valor atual: Expectativa:

Ações Planejadas Resultados Esperados

Metas

Ações Planejadas Resultados Esperados 2010 2011 2012 2013 Total Vigência Ações Planejadas Resultados Esperados

Física Financeira (RS) Física Financeira (R$) Física Financeira (R$) Física Financeira (RS) | Física , Financeira (RS)

1 Nenhumâ açSo vinculada para esse programa - 1 0 0,00

Total do Programa 0.00 0,00 0.00 0.001 0,00

TOTAL GERAL 2.289.000,00 2.395.960,00 2.503.238,00 2.615.152.00 9.803.350,00

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MUNICÍPIO [DE B A R Ã O D E C O C A I S CAMARA MUNICIPAL D E BARÃO D E COCAIS

Sistema de Informações Municipais P L ANO P L U R' Í Ã N UAL 201 0 - 201 3

Ó R G Ã O S R E S P O N S Á V E I S P O R P R O G R A M A S

2010 A L D E B A R Ã O D E C O C A I S

001/001 Opção: 4152

CAMARA MUNICIP P R O G R A M A S E S U A S U N I D A D E S G E S T O R A S

CAMARA MUNICIPAL D E 8 A R A 0 O E C O C A I S

ICOO. PROGRAMA P R O G R A M A C O D . UNIO. G E S T O R A UNIDADE G E S T O R A

j 0000 E N C A R G O S E S P E C I A I S 01 CAMARA MUNICIPAL

1 0101 P R O C E S S O LEGISLATIVO

— 0101 CAMARA MUNICIPAL ( 0102 EDIFICAÇÕES P U B L I C A S —

0101 - ——^ -

CAMARA MUNICIPAL

1 0103 FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA

— 0101

- ——^ - CAMARA MUNICIPAL

PROGRAMAS SEM UNIDADE G E S T O R A

CAMARA MUNICIPAL D E BARÃO D E C O C A I S

COD. PROGRAMA 1 P R O G R A M A 9999 R E S E R V A S

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MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS CAMARA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS

Sistema de Informações Municipais

001/001 Opção: 4154

PLANO P L U R I A N U A L 201 0 - 20 1 3 ÓRGÃOS R E S P

CAMARA MUNICIP, A Ç Õ E S . S E U S P R O G R

C A I M R A MUNICIPAL O E B A R A O D E C O C A I S

ONSÁVEIS POR AÇÕES 2010

AL DE B A R A O DE C O C A I S AMAS E U N I D A D E S G E S T O R A S

coo. AÇAO

AÇAO C O D .

P R O G R A M A P R O G R A M A C O D . UNin.

G E S T O R A

' oi ~ õi

2 i»1 MANUTENÇÃO DO CORPO LcGISLATIVO-PESSOAL 0101 P R O C E S S O .EGISLATIVO

C O D . UNin. G E S T O R A

' oi ~ õi 2.002 MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO 0101 PROCESSO LEGISLATIVO

C O D . UNin. G E S T O R A

' oi ~ õi

3.003 MANUTENÇÃO D A S A T M O A O E S DA C A M A R A - P E S S O A L 0101 P R O C E S S O LEGISLATIVO 01 2.004 MANUTENÇÃO DAS ATMOAOES DA CAMARA 0101 PROCESSO LEGISLATIVO 01 2M6 DIVULGAÇÃO OFICIAL E PUBLICIDADE 0101 PROCESSO LEGISUTIVO 01 2.006 HOMENAGEM. RECEPÇÕES E F E S T I V I D A D E S 0101 PROCESSO LEGISUTIVO 01 3M7 CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES S O B R E S E R V I Ç O S 0101 PROCESSO] .EGISLATIVO 01 2.008 MANUTENÇÃO 0 0 SITE C D A D A N I A 0101 PROCESSO .EGISLATIVO 01 2.009 V E R B A DE GABINETE 0101 PROCESSO EGISLATIVO 01 3.001 AQUISIÇÃO D E MATERIAIS P E R M A N E N T E S 0101 P R O C E S S O ' L E O I S L A T I V O 01 3.002 AMPLWCAOflylELHORM DA S E D E DO L E G I S L A T I V O 0102 E D I F I C A Ç Õ E S P U B L I C A S 0101 2.012

2.013 '

2.014 '

MANUT. AT1V. F I N A N C E I R A S E ORÇAMENTARIAS-PESSOAL 0103 FISCALIZAcjAO F I N A N C E I R A E O R Ç A M E N T A R I A 01-2.012

2.013 '

2.014 ' MANUT. ATIV. RNANCERAS E ORÇAMENTARIAS 0103 FISCALIZAC|AO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA 01

2.012

2.013 '

2.014 ' AUXILN) ALIMENTAÇÃO 0103 FISCALIZAÇÃO F I N A N C E I R A E ORÇAMENTARIA 01

UNIDADE

G E S T O R A

C A M A R A MUNICIPAL

C A M A R A MUNICIPAL

C A M A R A MUNICIPAL

C A M A R A MUNICIPAL

C A M A R A MUNICIPAL

C A M A R A MUNICIPAL

C A M A R A MUNICIPAL

CAhlARA MUNICIPAL CAMWAMUNICIPAL-CAMARA M Ú N I O P A L " C A M A R A MUNICIPAL

; CAMARA MUNICIPAL ' CAMARA MUNICIPAL

AÇÕES SEM UNIDADE GESTORA C A M A R A MUNICIPAL D E B A R A O D E C O C A I S

COD.AÇAO AçAo 1 COO. PROGRAMA PROGRAMA

CONTRIBUIÇÃO PARA A ACAVE | 0101 PROCESSO LEGISLATIVO 2.011

AUMLK) ALIMENTAÇÃO j 0101 PROCESSO LEGISLATIVO

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