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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS 35970-000 - Av. Getúlio Vargas, 10 - Centro
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
P R E F E I T U R A MUNICIPAL D E B A R Ã O D E C O C A I S - MG
Lei 1474/2009
Dispõe sobre o Plano Plurianual de Ações de Governo para o exercício de 2010 a 2013 e dá outras providencias.
0 povo do Município de Barão de Cocais, por seus representantes decreta, e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° - Esta Lei dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Barão de Cocais para o quadriénio 2010/2013, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1°, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, as diretrizes, os programas com seus respectivos objetivos, custos e metas da Administração Municipal.
Parágrafo único. Integra o Plano Plurianual:
- Quadro que contém os demonstrativos dos programas, objetivos, ações, metas físicas e financeiras do quadriénio de cada secretaria.
Art. 2° - O Plano Plurianual de Governo foi elaborado observando as prioridades estabelecidas nas audiências públicas as quais originaram as diretrizes, programas, objetivos e ações do Governo Municipal, garantindo dentre outros os serviços essenciais nas áreas de saúde, educação, assistência social e saneamento básico.
Art. 3° - Os Programas, no âmbito da Administração Pública Municipal, para efeito do art. 165, § 1° da Constituição Federal, são os integrantes desta Lei.
Art. 4° - Os valores financeiros estabelecidos para as ações orçamentárias são estimativos, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas na Lei Orçamentária e em seus Créditos adicionais.
Art. 5° - A alteração ou a exclusão de programas constantes do Plano Plurianual, assim como a inclusão de novos programas, será proposta pelo Poder Executivo, por meio de Projeto de Lei de revisão anual ou específico, ressalvando o disposto no artigo 6°.
§ 1° - Os Projetos de Lei de revisão anual serão encaminhados à Câmara Municipal por ocasião do envio da Proposta orçamentária dos trés exercícios seguintes.
§ 2° - A proposta de alteração ou inclusão de programa conterá, no mínimo:
1 - diagnóstico do problema a ser enfrentado ou demanda da sociedade a ser atendida;
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II - Impacto orçamentário;
§ 3° - A proposta de exclusão de programa conterá exposição das razões que a justifiquem.
§ 4° - Considera-se alteração de programa:
I - adequação da denominação e dos objetivos. II - inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias.
Art 6° - A inclusão e a alteração de ações de que trata o inciso II do § 4° do artigo 5° poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária e de seus créditos adicionais, desde que vinculadas a programa já existente no Plano Plurianual e não sejam necessárias as alterações de que trata o inciso I do § 4° deste artigo.
Art. 7° - Esta Lei entrará em vigor em 1** de Janeiro de 2.010.
Barão de Cocais, 30 de Dezembro de 2009.
Gera ido^áde das Sores^ Prefeito Municipal
P R E F E I T U R A MUNICIPAL D E B A R Ã O D E C O C A I S - MG P P A - S E C R E T A R I A E X E C U T I V O ANO 2010
AÇÃO M E I A S PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/A TMDADE PRODUTO UNiD CUSTO PUBLICO ALVO
0411 Garantir melhor funcionamento do Gabinete Construir Anexo Municipal Anexo construído 945.16 M2 300.000,00 50 funcionários SUPERVISÃO E e estabelecer melhores condições de atenCOORDENAÇÃO dimento ao público.
SUPERIOR Proporcionar melhor ambiente de trabalho Adquirir móveis e equipamen Móveis e equipamen Unidade 10.000,00 Secretaria aos servidores municipais. tos tos de informática.
Adquirir Veículo Veículo Unidade 100.000,00 Secretaria
Valorizar o profissional público garantindo Despesas com pessoal da se Folha de Pagamento Funcionários 425.222,16 Sen/idores salários justos.melhorando a sua motiva cretaria ção e qualidade dos serviços prestados.
Valorizar o funcionário capacitando p/ me Capacitação de funcionários Cursos Funcionários 2.500.00 04 funcionários lhor desempenho dos serviços prestados
Proporcionar um ambiente limpo e agradá Manutenção das atividades bá Serviços Servidores 10.000.00 Servidores vel aos funcionários e as pessoas que visi sicas da Secret. do Executivo tam 0 escritório
Recepcionar e homenagear nomes de des Contratar serviços de Recep Buffet / Ornamenta Unidade 65.000,00 Autoridades, servidores taque sendo: Estaduais, Federais e Regio ções e homenagens ção e entidades nais das mais diversas áreas em visita ao município. Prestar homenagens á pessoas e ou entidades representativas para o município, bem como o dia do Servidor Público, dia do Trabalhador, dia das Mães, dia dos Pais. Aniversário da Cidade, etc.
Melhorar os serviços prestados ao municí Contratar serviços de Consulto Contrato 4 2.000,00 População pio e outros assuntos junto a órgãos gover ria e Assessoria namentais
Centralizar os órgãos administrativos facili Construir Centro Administrativo Obras M2 400.000.00 Servidores/população tando 0 acesso do público e agilidade na prestação dos serviços e ainda reduzindo Equipar Centro Administrativo Equip. Unidade 100.000,00 Sen/idores custos c/ aluguéis e transporte dos servidores entre os órgãos administrativos
TOTAL 1.414.722,16
P R E F E I T U R A MUNICIPAL D E B A R Ã O D E C O C A I S - MG PPA - S E C R E T A R I A E X E C U T I V O ANO 2011
AÇÃO / IDEIAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/A TIVIDADE PRODUTO UNID CUSTO PUBLICO ALVO
0411 Garantir melhor funcionamento do Gabinete Adquirir móveis e equipamen Móveis e equipamen Unidade 10.000.00 Secretaria SUPERVISÃO E e estabelecer melhores condições de aten tos tos de informática. COORDENAÇÃO dimento ao público.
SUPERIOR Proporcionar melhor ambiente de trabalho aos servidores municipais.
Valorizar o profissional público garantindo Despesas com pessoal da se Folha de Pagamento Funcionários 510.266,59 Servidores salários justos.melhorando a sua motiva cretaria ção e qualidade dos serviços prestados.
Valorizar o funcionário capacitando p/ me Capacitação de Funcionários Cursos Funcionários 2.500,00 04 funcionários lhor desempenho dos serviços prestados
Proporcionar um ambiente limpo e agradá Manutenção das atividades bá Serviços Sen/idores 20.000.00 Servidores vel aos funcionários e as pessoas que visi sicas da Secret. do Executivo tam 0 escritório
Recepcionar e homenagear nomes de des Contratar sen/iços de Recep Buffet / Ornamenta Unidade 65.000,00 Autoridades, servidores taque sendo: Estaduais, Federais e Regio ções e homenagens ção e entidades nais das mais diversas áreas em visita ao município. Prestar homenagens à pessoas e ou entidades representativas para o município, bem como o dia do Servidor Público. dia do Trabalhador, dia das Mães, dia dos Pais, Aniversário da Cidade, etc.
Melhorar os serviços prestados ao municí Contratar serviços de Consulto Contrato 1 3.000,00 População pio e outros assuntos junto a órgãos gover ria e Assessoria namentais
Centralizar os órgãos administrativos facili Construir Centro Administrativo Obras M2 400.000,00 Sen/idores/população tando 0 acesso do público e agilidade na prestação dos serviços e ainda reduzindo Equipar Centro Administrativo Equip. Unidade 100.000.00 Servidores custos c/ aluguéis e transporte dos sen/ido- - _
res entre os órgãos administrativos
TOTAL 1.110.766,59
P R E F E I T U R A MUNICIPAL D E B A R Ã O D E C O C A I S - MG P P A - S E C R E T A R I A E X E C U T I V O ANO 2012
A Ç Ã O METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/A TIVIDADE PRODUTO UNID CUSTO PUBLICO ALVO
0411 Garantir melhor funcionamento do Gabinete Adquirir móveis e equipamen Móveis e equipamen Unidade 10.000,00 Secretaria SUPERVISÃO E e estabelecer melhores condições de aten tos tos de informática. COORDENAÇÃO dimento ao público.
SUPERIOR Proporcionar melhor ambiente de trabalho aos sen/idores municipais.
Valorizar o profissional público garantindo Despesas com pessoal da se Folha de Pagamento Funcionários 552.788,80 Servidores salários justos,melhorando a sua motiva cretaria ção e qualidade dos serviços prestados.
Valorizar o funcionário capacitando p/ me Capacitação de Funcionários Cursos Funcionários 2.500,00 04 funcionários lhor desempenho dos serviços prestados
Proporcionar um ambiente limpo e agradá Manutenção das atividades bá Serviços Servidores 20.000,00 Sen/ídores vel aos funcionários e as pessoas que visi sicas da Secret. do Executivo tam 0 escritório
Recepcionar e homenagear nomes de des Contratar serviços de Recep Buffet / Ornamenta Unidade 65.000,00 Autoridades, sen/idores taque sendo: Estaduais, Federais e Regio ções e homenagens ção e entidades nais das mais diversas áreas em visita ao município. Prestar homenagens á pessoas e ou entidades representativas para o município, bem como o dia do Servidor Público, dia do Trabalhador, dia das Mães, dia dos Pais, Aniversário da Cidade, etc.
Melhorar os serviços prestados ao municí Contratar serviços de Consulto Contrato 1 4.000,00 População pio e outros assuntos junto a órgãos gover ria e Assessoria namentais
Centralizar os órgãos administrativos facili Finalizar construção do Centro Obras M2 400.000.00 Servidores/população tando 0 acesso do público e agilidade na Administrativo prestação dos serviços e ainda reduzindo custos cf aluguéis e transporte dos servido Equipar Centro Administrativo Equip. Unidade 100.000.00 Servidores res entre os órgãos administrativos
TOTAL 1.154.288.80
P R E F E I T U R A MUNICIPAL D E B A R Ã O D E C O C A I S - MG P P A - S E C R E T A R I A E X E C U T I V O ANO 2013
A Ç Ã O METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/A TIVIDADE PRODUTO UNID CUSTO PUBLICO ALVO
0411 Garantir melhor funcionamento do Gabinete Adquirir móveis e equipamen Móveis e equipamen Unidade 10.000,00 Secretaria SUPERVISÃO E e estabelecer melhores condições de aten tos tos de informática. COORDENAÇÃO dimento ao público.
SUPERIOR Proporcionar melhor ambiente de trabalho aos servidores municipais.
Valorizar o profissional público garantindo Despesas com pessoal da se Folha de Pagamento Funcionários 595.311,02 Servidores salários justos,melhorando a sua motiva cretaria ção e qualidade dos serviços prestados.
Valorizar o funcionário capacitando p/ me> Capacitação de Funcionários Cursos Funcionários 2.500,00 04 funcionários lhor desempenho dos serviços prestados
Proporcionar um ambiente limpo e agradá Manutenção das atividdes bási Serviço Sen/idores 20.000.00 Servidores vel aos funcionários e as pessoas que visi cas da Secretaria do Executivo tam 0 recinto.
Recepcionar e homenagear nomes de des Contratar Serviços de Recepção Buffet / Ornamenta Unidade 65.000.00 Autoridades, servidores taque sendo: Estaduais, Federais e Regio e homenagens ção e entidades nais das mais diversas áreas em visita ao município. Prestar homenagens à pessoas e ou entidades representativas para o município, bem como ò dia do Servidor Público, -
dia do Trabalhador, dia das Mães, dia dos País. Aniversário da Cidade, etc.
Melhorar os serviços prestados ao municí Contratar serviços de Consulto Contrato 1 5.000,00 População pio e outros assuntos junto a órgãos gover ria e Assessoria namentais
Centralizar os órgãos administrativos facili Manter o Centro Administrativo Obras M2 40.000,00 Servidores/ população tando 0 acesso do público e agilidade na - -prestação dos serviços e ainda reduzindo Equipar C. Administrat. Equip. 100.000.00 Sen/idores custos d aluguéis e transporte dos servido - -res entre os órgãos administrativos
TOTAL 837.811,02 TOTAL GERAL 4.517.588,57
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAC DE COCAIS - MG P P A - P R O C U R A D O R I A J U R Í D I C A ANO 2010
AÇÃO M E I A S PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/A TIVIDADE PRODUTO UNID CUSTO PUBLICO ALVO
0000 Cumprir compromissos judiciais evitando Pagamento Precatórios, inde Processo 4 190.000,00 Litigantes em proENCARGOS ações contra a Administração Pública nizações, acordos jurídicos e cesso judicial ou ESPECIAIS sentenças administrativo
0407 Proporcionar melhor desempenho das Manter despesas com pessoal Salário 7 267.000,00 Servidores DEFESA CIDA atividades administrativas da ProcuradoDÃO REPRES. ria Geral e Assistência Judiciária
INTERESSE PÚBLICO Melhoria das condições de trabalho da Serviços de Consultoria Atuação em proces 1 40.000,00 Todas as secretarias
Procuradoria Geral melhorando a quali sos e Consultas dade dos serviços e agilidade na execução dos mesmos Despesas com publicação Publicação 2 4.000,00 População
Manter atividades básicas da secretaria Serviços unid 124.000.00 Servidores
Adquirir móveis e equipamentos Unidade 6 9.000.00 Servidores
Capacitar servidores o/ cursos Cursos 3 27.000.00 Servidores de atualização e especialização
Melhoria das condições de trabalho da Manter atividades básicas Serviços unid 65.000,00 População carente Assistência Judiciária, de forma a da Assistência Judiciária melhor atender a população que recorre ao serviço Adquirir móveis e equipamentos Unidade 3 12.200,00 Servidores
Capacitar servidores Cursos 2 2.000,00 Servidores
TOTAL 740.200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAC DE COCAIS - MG P P A - P R O C U R A D O R I A JURÍD ICA ANO 2011
AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNID C U S T O PUBLICO ALVO
0000 Cumprir compromissos judiciais evitando Pagamento Precatórios, Inde Processo 4 220.000,00 Litigantes em proENCARGOS ações contra a Administração Pública nizações, acordos jurídicos e cesso judicial ou ESPECIAIS sentenças administrativo
0407 Proporcionar melhor desempenho das Manter despesas com pessoal Salário 7 285.000,00 Servidores DEFESA CIDA atividades administrativas da ProcuradoDÃO REPRES. ria Geral e Assistência Judiciária
INTERESSE PUBLICO Melhoria das condições de trabalho da Serviços de Consultoria Atuação em proces 1 50.000.00 Todas as secretarias
Procuradoria Geral melhorando a quali sos e Consultas dade dos serviços e agilidade na execução dos mesmos Despesas com publicação Publicação 2 5.000,00 População
Manter atividades básicas da secretaria Serviços unid 134.000,00 Servidores
Adquirir móveis e equipamentos Unidade 6 10.000.00 Servidores
Capacitar servidores c/ cursos Cursos 3 34.000,00 Servidores de atualização e especialização
l\^elhoría das condições de trabalho da Manter atividades básicas Serviços unid ' 70.000,00 População carente Assistência Judiciária, de forma a da Assistência Judiciária melhor atender a população que recorre ao serviço Adquirir móveis e equipamentos Unidade 3 16.000,00 Servidores
Capacitar servidores Cursos 2 4.000,00 Servidores
TOTAL 828.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAC DE COCAIS - MG P P A - P R O C U R A D O R I A J U R Í D I C A ANO 2012
AÇÃO M E T A S PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/A TIVIDADE PRODUTO UNID C U S T O PUBLICO ALVO
0000 Cumprir compromissos judiciais evitando Pagamento Precatórios, inde Processo 4 230.000,00 Litigantes em proENCARGOS ações contra a Administração Pública nizações, acordos jurídicos e cesso judicial ou ESPECIAIS sentenças administrativo
0407 Proporcionar melhor desempenho das Manter despesas com pessoal Salário 7 300.000.00 Servidores DEFESA CIDA atividades administrativas da ProcuradoDÃO REPRES. ria Geral e Assistência Judiciária
INTERESSE PUBLICO Melhoria das condições de trabalho da Serviços de Consultoria Atuação em proces 2 60.000.00 Todas as secretarias
Procuradoria Geral melhorando a quali sos e Consultas dade dos serviços e agilidade na execução dos mesmos Despesas com publicação Publicação 2 6.000,00 População
Manter atividades básicas da secretaria Serviços unid 140.000,00 Servidores
Adquirir móveis e equipamentos Unidade 6 12.000,00 Servidores
Capacitar servidores d cursos Cursos 3 40.000,00 Servidores de atualização e especialização
Melhoria das condições de trabalho da Manter atividades básicas Serviços unid 80.000.00 População carente Assistência Judiciária, de forma a da Assistência Judiciária melhor atender a população que recorre ao serviço Adquirir móveis e equipamentos Unidade 3 20.000,00 Servidores
Capacitar servidores Cursos 2 5.000,00 Servidores
TOTAL 893.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAC DE COCAIS - MG P P A - P R O C U R A D O R I A J U R Í D I C A ANO 2013
AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/A TIVIDADE PRODUTO UNID CUSTO PUBLICO ALVO
0000 Cumprir compromissos judiciais evitando Pagamento Precatórios, inde Processo 4 250.000,00 Litigantes em proENCARGOS ações contra a Administração Pública nizações, acordos jurídicos e cesso judicial ou ESPECIAIS sentenças administrativo
0407 Proporcionar melhor desempenho das Manter despesas com pessoal Salário 7 320.000.00 Servidores DEFESA CIDA atividades administrativas da ProcuradoDÃO REPRES. ria Geral e Assistência Judiciária
INTERESSE PUBLICO Melhoria das condições de trabalho da Serviços de Consultoria Atuação em proces 1 70.000.00 Todas as secretarias
Procuradoria Geral melhorando a quali sos e Consultas dade dos serviços e agilidade na execução dos mesmos Despesas com publicação Publicação 2 7.000,00 População
Manter atividades básicas da secretaria Serviços unid 146.000.00 Servidores
Adquirir móveis e equipamentos Unidade 5 14.000,00 Servidores
Capacitar servidores d cursos Cursos 3 46.000,00 Servidores de atualização e especialização
Melhoria das condições de trabalho da Manter atividades básicas Serviços unid 90.000.00 População carente Assistência Judiciária, de forma a da Assistência Judiciária melhor atender a população que recorre ao serviço Adquirir móveis e equipamentos Unidade 4 24.000,00 Servidores
Capacitar servidores Cursos 2 6.000.00 Servidores
TOTAL 973.000,00 TOTAL GERAL 3.434.200,00
P R E F E I T U R A MUNICIPAL D E B A R Ã O D E C O C A I S - MG P P A - S E C R E T A R I A C O N T R O L E INTERNO ANO 2010
AÇÃO M E T A S PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE CUSTO PÚBLICO ALVO
0421 Melhorar a infra-estrutura visando Adquirir equipamentos de Computador 02 1.500,00 Secretaria CONTROLE proporcionar melhor ambiente de informática Notebook 01 2.000,00 Secretaria
INTERNO trabalho, eficiência nos atos desenvol Impressora 01 950,00 Secretaria vidos e ainda agilidade nas informações de Controle Interno.
Adquirir bens móveis Mesas 01 200,00 Secretaria Cadeiras 02 50,00 Secretaria Arquivos 02 420,00 Secretaria Armários 02 700,00 Secretaria
Valorizar o funcionário com vistas Pagamento de pessoal da Folha de 4 131.190,40 Servidores à melhoria da motivação e da Secretaria pagamento qualidade dos serviços prestados.
Capacitação de funcionários Curso 05 5.000.00 Servidores
Proporcionar desenvolvimento Manutenção das atividades Serviços Serviços 7.000.00 Secretaria do serviço de controle interno básicas da Secretaria
Contratar serviços de Consultoria Contrato Serviços 1.500.00 Adm. Pública e Assessoria
TOTAL 150.510,40
P R E F E I T U R A MUNICIPAL D E BARÃO D E C O C A I S - MG P P A - S E C R ETÁRIA C O N T R O L E INTERNO ANO 2011
AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE CUSTO PUBLICO ALVO
0421 Melhorar a infra-estrutura visando Adquirir equipamentos de Computador 01 1.500,00 Secretaria CONTROLE proporcionar melhor ambiente de informática Impressora 01 1.100,00 Secretaria
INTERNO trabalho e agilidade nas informações a serem fornecidas aos demais árbitros.
Adquirir bens móveis Mesas 01 220.00 Secretaria Cadeiras 01 55.00 Secretaria Arquivos 01 460.00 Secretaria Armários 01 770.00 Secretaria
Valorizar o funcionário com vistas Pagamento de pessoal da Folha de 4 144.309.45 Servidores á melhoria da motivação e da Secretaria pagamento qualidade dos serviços prestados.
Capacitação de funcionários Curso 04 5.500.00 Servidores
Proporcionar melhor desenvolvimento Manutenção das atividades Serviços Serviços 7.700.00 Secretaria do serviço de controle interno básicas da Secretaria
Contratar serviços de Consultoria Contrato Serviços 2.000.00 Adm. Pública e Assessoria
TOTAL 163.614,45 6
PREFErrURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA CONTROLE INTERNO ANO 2012
ACAO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/A TIVIDADE PRODUTO UNIDADE CUSTO PÚBLICO ALVO
0421 Melhorar a infra-estrutura visando Aquisição de equipamentos de Computador 01 1.815.00 Secretaria CONTROLE proporcionar melhor ambiente de informática Impressora 01 1.150.00 Secretaria
INTERNO trabalho, eficiência nos atos desenvolvidos e ainda agilidade nas informações de Controle Interno.
Aquisição de móveis Mesas 01 230.00 Secretaria Cadeiras 01 60.00 Secretaria Arquivos 01 510.00 Secretaria Armários 01 850.00 Secretaria
Valorizar o funcionário com vistas Pagamento de pessoal da Folha de 4 158.740.40 Servidores à melhoria da motivação e da Secretaria pagamento qualidade dos serviços prestados.
Capacitação de funcionários Curso 04 6.050.00 Servidores
Proporcionar melhor desenvolvimento Manutenção das atividades Serviços Serviços 8.470,00 Secretaria do serviço de controle interno básicas da Secretaria
Contratar serviços de Consultoria Contrato Serviços 2.100,00 Adm. Pública e Assessoria
TOTAL 179.975,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECR ETÁRIA CONTROLE INTERNO ANO 2013
AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE Cüsro PUBLICO ALVO
0421 Melhorar a infra-estrutura visando Adquirir equipamentos de Computador 01 1.995,00 Secretaria CONTROLE proporcionar melhor ambiente de informática Impressora 01 1.200.00 Secretaria
INTERNO trabalho, eficiência nos atos desenvolvidos e ainda agilidade nas informações de Controle Interno
Adquirir bens móveis Mesas 01 255,00 Secretaria Cadeiras 01 65,00 Secretaria Arquivos 01 560,00 Secretaria Armários 01 935,00 Secretaria
Valorização do funcionário com vistas Pagamento de pessoal da Folha de 4 174.615.00 Servidores á melhoria da motivação e da Secretaria pagamento qualidade dos serviços prestados.
Capacitação de funcionários Curso 04 6.655.00 Servidores
Proporcionar melhor desenvolvimento Manutenção das atividades Serviços Serviços 9.320.00 Secretaria do serviço de controle interno básicas da Secretaria
Contratar serviços de Consultoria Contrato Serviços 2.500.00 Adm. Pública e Assessoria
TOTAL 198.100,00 TOTAL GERAL 692.200,25
P R E F E I T U R A MUNICIPAL D E B A R Ã O D E C O C A I S - MG P P A - S E C R E T A R I A MUNICIPAL D E F A Z E N D A ANO: 2010
AÇÃO M E T A S PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE CUSTO PÚBLICO ALVO
0412 Modernizar e ampliar o Setor Adminis Aquisição de Móveis e Equipa Móveis e Equipa Unidade 16.000.00 Servidores/Secretaria CONTROLE CENTRAL trativo/Financeiro para melhorar atendi mentos mentos
ADMINISTR. FINANCEIRA mento a contribuintes e fornecedores
Proporcionar melhor desempenho das Manutenção de atividades básicas Salário R$ 390.000.00 Servidores/Secretaria atividades da Secretaria, de forma a buscar melhorar a arrecadação municipal Serviços de Assessoria para atua Prest. Serviços Serviços 22.000.00 Secretaria
lizações de dados da Secretaria
Valorizar o funcionário público Capacitação de funcionários para Cursos Serviços 4.500.00 Servidores melhor desempenho profissional
0413 Modernizar o Departamento de Rendas Aquisição de Móveis e Equipa Móveis e Equipa Unidade 19.000.00 Servidores/Contribuintes CONTROLE TRIBUT. e Tributos e de Dívida Ativa mentos mentos
ADMINISTR. TRIBUTARIA Atualizar dados cadastrais para agili Manutenção das atividades básicas Prest. Serviços Servidores 84.000.00 Secretaria/Contribuintes zar as informações
Proporcionar melhor desempenho das Capacitação de funcionários para Cursos Servidores 9.500,00 Servidores atividades dos Departamentos melhor desempenho profissional
Aquisição de bens móveis Implantação do IPTU Premiado Bens móveis e Unidade 18.000.00 Contribuintes de IPTU utensílios
Concessão de anistia p/ recuperação de Manutenção das atividades básicas Aumento da Serviço 15.000.00 Contribuintes do MuniDívida Ativa - REFIS arrecadação cípio
0000 Pagar Juros e Amortização de Dívidas Pagamento de Juros e Encargos Juros e Encargos R$ 95.000,00 Município ENCARGOS ESPECIAIS Contratadas pela Administração Muni e Amortização Dívida Contratada da Dívida Pública
cipal de forma a manter a credibilidade da Administração Pública proporcionando realização de operações de créditos que porventura venham a se realizar
TOTAL 673.000,00
PREFEITURAHVIUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - S E C R E T A R I A MUNICIPAL DE FAZENDA ANO: 2011
AÇÃO M E I A S PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/A TMDADE PRODUTO UNIDADE CUSTO PÚBLICO ALVO
0412 Modernizar e ampliar o Setor Adminis Aquisição de Móveis e Equipa Móveis e Equipa Unidade 14.000,00 Servidores/Secretaria C O N T R O L E CENTRAL trativo/Financeiro para melhorar atendi mentos mentos
ADMINISTR. FINANCEIRA mento a contribuintes e fornecedores
Proporcionar melhor desempenho das Manutenção de atividades de cus Pagamento de 15 390.000,00 Servidores/Secretaria atividades da Secretaria, de forma a teio servidores buscar melhorar a arrecadação municipal Serviços de Assessoria para atua Prest. Serviços Serviços 19.000.00 Secretaria
lizações de dados da Secretaria
Valorizar o servidor público Capacitação de funcionários para Cursos Serviços 4.500,00 Servidores melhor desempenho profissional
0413 Modernizar o Departamento de Rendas Aquisição de Móveis e Equipa Móveis e Equipa Unidade 16.000.00 Servidores/Contribuintes C O N T R O L E TRIBUT. e Tributos e de Dívida Ativa mentos mentos
ADMINISTR. TRIBUTÁRIA Atualizar dados cadastrais para agili Manutenção das atividades básicas Serviços Servidores 80.000.00 Secretaria/Contribuintes zar as informações
Proporcionar melhor desempenho das Capacitação de funcionários para Cursos Servidores 9.500,00 Servidores atividades dos Departamentos melhor desempenho profissional
Aquisição de bens móveis Manutenção do IPTU Premiado Bens móveis e Unidade 15.000,00 Contribuintes de IPTU utensílios
Concessão de anistia p/ recuperação de Manutenção das atividades básicas Aumento da Serviço 15.000,00 Contribuintes do MuniDívida Ativa - R E F I S arrecadação cípio
0000 Pagar Juros e Amortização de Dívidas Pagamento de Juros e Encargos Juros e Encargos R$ 95.000,00 Município E N C A R G O S ESPECIA IS Contratadas pela Administração Muni e Amortização Dívida Contratada da Dívida Pública
cipal de forma a manter a credibilidade da Administração Pública proporcionando realização de operações de créditos que porventura venham a se realizar
TOTAL 658.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS • MG PPA - S E C R E T A R I A MUNICIPAL DE FAZENDA ANO: 2012
AÇÃO METAS P R O G R A M A OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE CUSTO PÚBLICO ALVO
0412 Modernizar e ampliar o Setor Adminis Aquisição de Móveis e Equipa Móveis e Equipa Unidade 17.000,00 Servidores/Secretaria C O N T R O L E C E N T R A L trativo/Financeiro para melhorar atendi mentos mentos
ADMINISTR. FINANCEIRA mento a contribuintes e fornecedores
Proporcionar melhor desempenho das Pagamento de servidores Salário 15 430.000,00 Servidores/Secretaria atividades da Secretaria, de forma a buscar melhorar a arrecadação municipal Serviços de Assessoria para atua Prest. Serviços Serviços 24.000.00 Secretaria
lizações de dados da Secretaria
Valorizar o funcionário Público Capacitação de funcionários para Cursos Serviços 6.500,00 Servidores melhor desempenho profissional
0413 Modernizar o Departamento de Rendas Aquisição de Móveis e Equipa Móveis e Equipa Unidade 21.000.00 Servidores/Contribuintes C O N T R O L E TRIBUT. e Tributos e de Dívida Ativa mentos mentos
ADMINISTR. TRIBUTARIA Atualizar dados cadastrais para agili Manutenção das atividades básicas Serviços Servidores 85.000.00 Secretaria/Contribuintes zar as informações
Proporcionar melhor desempenho das Capacitação de funcionários para Cursos Servidores 13.000,00 Servidores atividades dos Departamentos melhor desempenho profissional
Aquisição de bens móveis Manutenção do IPTU Premiado Bens móveis e Unidade 12.000,00 Contribuintes de IPTU utensílios
Concessão de anistia p/ recuperação de Manutenção das atividades básicas Aumento da Serviço 15.000,00 Contribuintes do MuniDívida Ativa - R E F I S arrecadação cípio
0000 Pagar Juros e Amortização de Dividas Pagamento de Juros e Encargos Juros e Encargos R$ 95.000,00 Município E N C A R G O S E S P E C I A I S Contratadas pela Administração Muni e Amortização Dívida Contratada da Dívida Pública
cipal de forma a manter a credibilidade da Administração Pública proporcionando realização de operações de créditos que porventura venham a se realizar
TOTAL 718.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÀO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA ANO: 2013
AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE CUSTO PUBLICO ALVO
0412 Modernizar e ampliar o Setor Adminis Aquisição de Móveis e Equipa Móveis e Equipa Unidade 17.000,00 Servidores/Secretaria C O N T R O L E C E N T R A L trativo/Financeiro para melhorar atendi mentos mentos
ADMINISTR. FINANCEIRA mento a contribuintes e fornecedores
Proporcionar melhor desempenho das Pagamento de servidores Salário 15 430.000,00 Servidores/Secretaria atividades da Secretaria, de forma a buscar melhorar a arrecadação municipal Serviços de Assessoria para atua Prest. Serviços Serviços 23.000,00 Secretaria
lizações de dados da Secretaria
Valorizar o funcionário público Capacitação de funcionários para Cursos Serviços 6.500,00 Servidores melhor desempenho profissional
0413 Modernizar o Departamento de Rendas Aquisição de Móveis e Equipa Móveis e Equipa Unidade 20.000.00 Servidores/Contribuintes C O N T R O L E TRIBUT. e Tributos e de Dívida Ativa mentos mentos
ADMINISTR. TRIBUTÁRIA Atualizar dados cadastrais para agili Manutenção das atividades básicas Serviços Servidores 87.000,00 Secretaria/Contribuintes zar as informações
Proporcionar melhor desempenho das Capacitação de funcionários para Cursos Servidores 13.000.00 Servidores • atividades dos Departamentos melhor desempenho profissional
Aquisição de bens móveis Manutenção do IPTU Premiado Bens móveis e Unidade 12.000,00 Contribuintes de IPTU utensílios
Concessão de anistia p/ recuperação de Manutenção das atividades básicas Aumento da Serviço 15.000,00 Contribuintes do MuniDívida Ativa - R E F I S arrecadação cípio
0000 Pagar Juros e Amortização de Dívidas Pagamento de Juros e Encargos Juros e Encargos R$ 95.000,00 Município E N C A R G O S ESPECIA IS Contratadas pela Administração Muni e Amortização Dívida Contratada da Dívida Pública
cipal de forma a manter a credibilidade da Administração Pública proporcionando realização de operações de créditos que porventura venham a se realizar
TOTAL 718.500,00 TOTAL G E R A L 2.768.000,00
PKErÈi IÜKA MuNiOlkAL Dti B A R M O O t COCAlb
P] PA 2010 a 2013- S E C R E T A R I A MUNIC. D E PLANEJ. E ADMINISTRAÇÃO P R O G R A M A S O B J E T I V O S M E T A S
Ações Unidade 2010 2011 2012 2013 Público Alvo Custo 0402 Proporcionar melhor desempe Pagamento dos Salário 533.500.00 586.850.00 645.535.00 710.088.50 Servidores 2.475.973.50
ADMINISTRA nho das atividades administra servidores ÇÃO PÚBLICA tivas da Secretaria e seus de
MUNICIPAL partamentos, bem como. um Aquisição de uniformes Unidade 79.000.00 40.000.00 79.000.00 40.000.00 Servidores 238.000.00 ambiente agradável com funcionários motivados
Pagamento Assessoria Contrato 58.801,00 61.741.05 64.828.10 68.069,51 Sen/idores 253.439.66 Administrativa -
-Proporcionar um ambiente are Equipar sala de reuniões Equip. 15.000.00 3.000.00 4.000.00 5.000.00 Sen/idores 27.000,00 jado, espaçoso e bem iluminado de licitação aos funcináríos e participantes dos processos licitatórios
Promover o equilíbrio na car- Promover revisão do Sen/iços 50.000.00 55.000.00 60.500.00 66.550.00 Servidores 232.050.00 rreíra dos servidores propor plano de carreira dos cionando motivação e melho servidores municipais ria na qualidade dos serviços em geral prestados
Realizar revisão anual Serviços 2.000.000.00 2.200.000.00 2.420.000,00 2.662.000,00 Sen/idores 9.282.000,00 dos vencimentos com-forme Lei
Cumprir legislação e Realização de proces Editais 50.000.00 - - 70.000,00 Processo 120.000.00 usar de transparência so seletivo e/ou concurnos atos administrativos so público
0402 ADMINISTRA Melhorar a qualificação dos Promover cursos de Curso 17.000.00 19.000.00 21.000.00 23.000,00 Servidores 80.000.00 ÇÃO PÚBLICA sen/idores municipais propor capacitação
MUNICIPAL cionando serviços públicos c/ eficiência
Subtotal 2.803.301,00 2.965.591,05 3.294.863,10 3.644.708,01 12.708.463,16
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - 2010 A 2013 - S E C R E T A R I A MUNIC. D E PLANEJ. E ADMINISTRAÇÃO
P R O G R A M A S O B J E T I V O S M E T A S Ações Unidade 2010 2011 2012 2013 Público Alvo Custo
0000 Cumprir ações judiciárias, Pagto indenizações R$ 100.000.00 100.000.00 100.000,00 100.000,00 Servidores 400.000,00 ENCARGOS evitando ações contra o mu trabalhistas ESPECIAIS nicípio
Obrigações Tributárias R$ 195.678,12 215.245.93 236.775,00 260.500,00 Servidores 908.199,05 PASEP
0901 Proporcionar aos servidores Aposentadorias Servidores 295.000,00 324.500,00 356.950,00 392.600,00 Inativos 1.369.050,00 PREVIDÊNCIA seus direitos legais conforme
SOCIAL GERAL estatuto Pensões Sen/ídores 15.800,00 17.300.00 19.030,00 20.900,00 Pensionistas 73.030,00
Benefício de Auxílio Fu Servidores 2.500,00 2.750,00 3.500.00 4.000.00 Servidores 12.750.00 neral e outros assistenciais •• —
— Obrigações Patronais R$ 1.934.700,00 2.128.170.00 2.340.987.00 2.575.100,00 Servidores 8.978.957,00 INSS
0404 Modernizar o sistema de infor Adquirir móveis e equi Unid. 16.000.00 17.600,00 19.360,00 21.296.00 Servidores 74.256.00 MODERNIZA mática p/ melhorar o desempe pamentos
ÇÃO INTEGRA nho das atividades, promovenÇÃO INFOR do a integração dos sistemas Capacitar servidores c/ 100% 3.000.00 3.300,00 3.630.00 3.993.00 Servidores 13.923.00 MATIZAÇÃO entre órgãos p/ obter as infor cursos, seminários e
mações em tempo hábil nos palestras diversos setores, bem como para a população Manter atividades bási Serviços 6.500.00 7.150,00 7.865,00 8.651.00 Sen/idores 30.166.00
cas do Departamento
SUBTOTAL 2.569.178,12 2.816.015,93 3.088.097,00 3.387.040.00 11.860.331,05 SUBTOTAL 2.569.178,12 2.816.015,93 3.088.097,00 3.387.040.00 11.860.331,05
TOTAL GERAL 5.372.479,12 5.781.606,98 6.382.960,10 7.031.748,01 24.568.794.21 TOTAL GERAL 5.372.479,12 5.781.606,98 6.382.960,10 7.031.748,01 24.568.794.21
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA EDUCAÇÃO ANO 2010
AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/A TIVIDADE PRODUTO UNID CUSTO PÚBLICO ALVO
1205 Possibilitar que as crianças de 6 meses a 3 anos ingressem em Parceria com creches filantrópicas Creche 1 50.000,00 Alunos UNIVERSALIZAÇÃO creches em tempo integral atendendo a necessidade da mãe Menino Jesus e Recanto Feliz
DA trabalhadora que não tem condição de pagar p/ cuidar de EDUCAÇÃO seus filhos
INFANTIL Construir espaço adequado melhorando o atendimento ás Constmção da Escola Municipal Escola 1 600.000.00 Alunos crianças da Educação Infantil Casinha Feliz.
Manter as ações da Educação Infantil visando garantir um Manutenção das ações da Educação Manutenção 12 por ano 360.000,00 Alunos e professores trabalho de base c/ qualidade Infantil
Possibilitar que as crianças da Educação Infantil tenham acesso Aquisição de brinquedotecas para Brínquedoteca 3 45.000,00 Alunos a brínquedoteca proporcionando momentos lúdicos de aprendiza as Escolas Munie: Casinha Feliz, gem que possibilitem o desenvolvimento da linguagem oral e escrita Norma Horta, Maria da Gloria.
Adquirir acervo literário p/ as escolas de Educação Infantil com o Aquisiçâo.de.acervo-literáriopara Acervo Llieráno 2 15.000,00. Alunos ODjeiivo ae corocar a cnança em contato com diferentes tipos de textos melhorando seu repertório
escolas municipais Monsenhor Gerardo e Casinha Feliz.
1202 Constmir espaço para as atividades de Educação Física assegu Construção de quadras nas Escolas Quadras com 2 140.000,00 Alunos e comunidade ATENDIMENTO rando local p/ atividades físicas exigidas por lei Municipais: Carmem Martins e Norma alambrados e
AO ENSINO Horta Iluminação FUNDAMENTAL
Adequar espaço físico das escolas criando um ambiente saudá Refomia e pintura da E.M. Rosina Escola Reformada 1 30.000.00 Alunos e comunidade vel p/ que os alunos se sintam bem na escola Rodrigues
Adequar espaço físico das quadras das escolas garantindo se Reforma e Pintura da quadra da Escola Quadra refonnada. 1 • 50.000.00 Comunidade escolar gurança p/ os alunos na prática de esportes Municipal Alvina Campos
Adquirir material esportivo p/ as escolas visando promover ativida Aquís. kits de mat. esportivo p/ escolas: Material Esportivo 4 40.000,00 Alunos e professores. des que atendam às propostas da disciplina de Educação Física Rosina Rodrigues, Alvina Campos, M* da
Glória e C.M.E. N. Sra. Do Rosário
Construir grade de segurança no portão das escolas visando ga Construção de grade de segurança Grades segurança 7 4.000.00 Alunos rantir a segurança dos alunos nas Escolas Munidpais: Norma Horta,
Rosina Rodrigues, Alvina Campos, Maria da Gloria, Monsenhor Gerardo, Casinha Feliz e Carmem Moreira
SUBTOTAL 1.334.000,00
• ê • • • • • PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS MG
PPA - SECRETARIA EDUCAÇÃO ANO 2010 AÇÃO METAS
PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNID cüsro PUBLICO ALVO 1202 Intensificar parceria com o G O E (Gmpamento Operacional Escolar) Liberação de repasses financeiros Repasses 1 1.000.00 G O E
ATENDIMENTO dando continuidade a parceria com as escolas, possibilitando segu para capacitação dos profissionais AO ENSINO rança dentro do estabelecimento escolar e desenvolvimento das ações
FUNDAMENTAL do programa.
Possibilitar educação em tempo integral promovendo ações que Funcionamento de 01 turma, de Turma de tempo 1 60.000,00 Alunos garantam a permanência das crianças nas escolas tempo integral, na E.M. José Integral
Maria Mares Guia
Manter as ações do Ensino Fundamental visando garantir um traba Manutenção do Ensino Fundamental Manutenção 12 por ano 7.650.000,00 Alunos lho de qualidade nos anos inidais
Dar atendimento psicológico aos alunos da rede municipal propor Contratação de psicólogos para Psicólogo 1 20.000,00 Alunos e Professores cionando acompanhamento e avaliação psicológica nas dificulda atender a demanda das escolas. des apresentadas visando melhoria no processo de ensino aprendizagem
- — Revisão do Plano de Cargos e salários Adequação do plano de carreira; Contrato RS 50.000,00 Servidores
Valorização Salarial
Capacitar o profissional da educação promovendo encontros com Prosseguir a formação continuada ofe Formação 450 8.000,00 Professores e alunos 0 objetivo de fortalecer ações dentro das salas de aula p/ diminuir recida aos professores continuada as reprovações
1214 Adequar a estrutura física p/ atender a demanda de jovens e adul Ampliação da unidade do SENAI e firmar Galpão 1 60.000.00 Alunos e comunidade QUALIFICAÇÃO tos assegurando a formação de profissionais aprendizes parceria com novos cursos gratuitos. PROFISSIONAL
DOS J O V E N S Dar condições ao educando p/ sua formação profissional c/ ações Manutenção de ações para manter ensi Manutenção 12 100.000,00 Alunos E ADULTOS que Incentivem sua formação no profissionalizante
1203 Manter as ações do Ensino Médio visando assegurar formação de Manutenção das ações do Ensino Médio Manutenção 12 por ano 192.000,00 Alunos ATENDIMENTO qualidade p/ essa modalidade de ensino
AO ENSINO Melhorar os índices de proficiência nas avaliações Internas e ex Apoio as ações do professor, através Formação 10 por ano 10.000.00 Professores e MÉDIO ternas diminuindo as taxas de reprovações e distorção idade sé do Pedagogo, visando análise de resul Especialista
rie tados e busca de estratégia para melhoria
1206 ATENDIMENTO Atender aos alunos da EJA (Educação de Jovens e Adultos) com Atendimento com transporte aos alunos Atendimento 50 / mês 30.000,00 Alunos da EJA
EDUCAÇÃO transporte escolar para escola pólo fortalecendo a frequência dos da EJA com transporte J O V E N S E ADULTOS mesmos em sala de aula
SUBTOTAL 8.181.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA EDUCAÇÃO ANO 2010
AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/A TIVIDADE PRODUTO UNID CÜSTO PÚBLICO ALVO
1206 Manter as ações da EJA (Educação de Jovens e Adultos) elevan Manutenção das ações Manutenção 12 32.000,00 Alunos e professores ATENDIMENTO do a auto estima dos alunos motívando-os a dar continuidade aos
EDUCAÇÃO estudos JOVENS E ADULTOS
1207 Assegurar o atendimento a pessoas com necessidades especiais Repasse de subvenção à APAE Repasse 12 por ano 16.000.00 Pessoas com ATENDIMENTO desenvolvendo uma melhor qualidade de vida p/ os portadores de necessidades À EDUCAÇÃO necessidades especiais especiais
ESPECIAL
Garantir acessibilidade em todas as 14 escolas municipais possi Garantia de reforma para acessibilidade Reforma para 14 191.360,00 comunidade escolar bilitando elevar o índice de atendimento, através da in de portadores de necessidades espe acessibilidade clusão social ciais em todas as 14 escolas municipais
1011 Manter a merenda escolar possibilitando, através desse atendimen Repasse para complementação Repasse 1 40.000,00 Alunos ALIMENTAÇÃO to, alunos nutridos e saudáveis de verba para manutenção da
NUTRIÇÃO merenda escolar nas 14 escolas
municipais;
Equipar as cantinas das escolas municipais melhorando o atendi Aquisição de Kits de utensílios e eletro Utensílios 14 20.000.00 Escolas mento ao alunado domésticos para as cantinas
Adoulrír âCP^^áríím D/ a n r n a n i y n f ^ n rin ripnn<iitn P acTinriirinna- /* t-nnn-nn-
mento da merenda escolar na Secretaria Municipal de Educação A q u i a l Ç a O U c M i a l c I c l i a S parB_OiganiZa=. ção do deposito de merenda na Secret.
R ra te leiras D f .UUU,UU O.M.C
garantindo a qualidade da mesma Munie. Educação
Contratar uma Nutricionista p/ controle da alimentação para que os Incluir, no Plano de Cargos e salários, Nutricionista 1 15.600.00 Escolas alunos tenham uma merenda saudável 0 cargo de Nutricionista para atender
as escola municipais
1211 Adquirir veículo p/ atender à demanda do transporte escolar p/ di Aquisição de 01 ônibus ônibus 1 200.000.00 Alunos TRANSPORTE minuir a superiotação nos carros
ESCOLAR Adquirir veículo adequado para o transporte da merenda escolar Fazer o transporte da merenda escolar Kombi Furgão 1 40.000.00 comunidade escolar. melhorando o acondicionamento da mesma de fomia adequada.
Manter veículos do Transporte Escolar promovendo a segurança Manutenção do transporte escolar Manutenção 12 por ano 3.350.000,00 Alunos dos alunos
SUBTOTAL 3.911.960,00
PREFEITURA'MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA EDUCAÇÃO ANO 2010
AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNID cüsro PÚBLICO ALVO
1211 Oportunizar excursões p/ o enriquecimento do currículo escolar Garantia de transporte para excursões Excursões 20 20.000,00 Alunos e Professores.
TRANSPORTE oferecendo aos alunos oportunidade de conhecerem lugares que
E S C O L A R melhorem seu aprendizado
Contratar monitores p/ o transporte escolar, visando a segurança Monitorar os alunos usuários do Monitor 5 27.900.00 Alunos
dos usuários do transporte transporte escolar evitando acidentes.
1209 Manter c/ qualidade o atendimento a comunidade promovendo o Formação Continuada dos funcionários Fonnação 12 10.000,00 Funcionários da S.M.E MELHORIA QUALID. desenvolvimento profissional dos funchnànos da Educação da S.M.E
DO ENSINO PiJBLICO Custear despesas da S.M.E garantindo o desenvolvimento de Manut. dos departamentos da S.M.E. Custeio Manutenção 7.042.000.00 Funcionários da S.M.E suas ações possibilitando melhor atendimento ao público
Reformar espaço físico da S.M.E propiciando um ambiente que Reforma do espaço físico da S.M.E. Reforma 1 40.000,00 Funcionários da S.M.E melhor atenda o público interno e externo
Adquirir móveis para a S.M.E p/ suprir às necessidades existentes Aquisição de móveis para a S.M.E. Móveis 5 8.000,00 Funcionários da S.M.E
Manter parcerias através de convênios e projetos, visando desen Manutenção de convênios q/ correspon Convênios 3 60.000,00 Funcionários da S.M.E volvimento de ações voltadas p/ melhoria do processo ensino e dem com a política da Educação atual. aprendizagem
— 1301 - - Assegurar-ações que promovam e estimulem momentos Realização-de comemorações Momentos . 20 10^00,00_ Comunidade escoPROMOÇÃO, PRODUÇÃO culturais p/ o enriquecimento do currículo escolar cívica^, feira cultural e formaturas culturais lar
DIFUSÃO CULTURAL
0901 Proporcionar aos ex-servidores e aos dependentes seus Previdência social de inativos e Salário pago Pagamento 50.100,00 Aposentados e PREVIDÊNCIA SOCIAL direitos legais, conforme estatuto pensionistas Pensionistas
G E R A L
SUBTOTAL 7.268.000,00 TOTAL 20.694.960,00
PREFEITURA'MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG-PPA - SECRETARIA EDUCAÇÃO ANO 2011
AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNID CÜSTO PÚBLICO ALVO
1205 Possibilitar que as crianças de 6 meses a 3 anos ingressem em Parceria com creches filantrópicas Creche 1 50.000,00 Alunos UNIVERSALIZA creches em tempo integral atendendo a necessidade da mãe Menino Jesus e Recanto Feliz ÇÃO DA EDUCA trabalhadora que não tem condição de pagar para cuidar de
ÇÃO INFANTIL seus filhos
Manter as ações da Educação Infantil visando garantir um Manutenção das ações da Educação Manutenção 11 396.000.00 Alunos e professores trabalho de base d qualidade Infantil
Possibilitar que as crianças da Educação Infantil tenham acesso Aquisição de brinquedotecas para as Brinquedoteca 3 45.000.00 Alunos à brinquedoteca proporcionando momentos lúdicos de aprendiza Escolas Municipais: Mons. gem que possibilitem o desenvolvimento da linguagem orai e escrita Gerardo, João Raimundo, Mestre Quintão
1202 Construir e reformar refeitório e cantina assegurando espaço ade Construção de refeitório e reforma Refeitório 1 52.000,00 Alunos ATENDIMENTO quando p/ servir a merenda escolar na cantina da E . M. Alvina Campos e cantina
AO ENSINO FUNDAMENTAL
Constnjir laboratório de Ciências incrementando, através de aulas Constnjçâo de laboratório de Laboratório 1 50.000,00 Alunos e professores práticas, o processo ensino aprendizagem Ciências na E. M. Alvina Campos de ciências
Adquirir mesas e cadeiras p/ refeitório melhorando o atendimento Aquisição de conjuntos de mesas mesas e cadeiras 6 40.000.00 Alunos aos alunos e cadeiras p/ refeitório do
C.M.E. Nossa Sra do Rosário e •
fiivina Campos
Constnjir espaço para as atividades de Educação Física assegu Construção de quadras nas Esco Quadras d alam- 3 210.000,00 Alunos e comunidade rando local p/ atividades físicas exigidas por lei las Municipais: José Maria dos brado e iluminação
Mares Guia, Maria da Glória, C.M.E. Nossa Sra. do Rosário
Adequar espaço físico das escolas criando um ambiente saudá Reforma e pintura no segundo Escola reformada 1 20.000,00 Alunos e comunidade vel p/ que 0 5 alunos se sintam bem na escola endereço da E.M.Alvina Campos, em
Três Porteiras
Adequar espaço físico das quadras das escolas, garantindo se Refonma e pintura da quadra do Quadra reformada 1 50.000.00 comunidade escolar gurança p/ os alunos na prática de esportes C.M.E. Nossa Sra do Rosário
SUBTOTAL 913.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA EDUCAÇÃO ANO 2011
AÇÃO M E T A S PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNID C U S T O PÚBLICO ALVO
1202 Adquirir acervo literário p/ as escolas de ensino fundamental, pos Adquisição de acervo literário p/ as Acervo literário 4 60.000.00 Comunidade escolar ATENDIMENTO sibilitando 0 crescimento cultural dos alunos escolas municipais: Alvina Campos
AO ENSINO C.M.E. N. Sra. do Rosário, FUNDAMENTAL Rosina Rodrigues, Mares Guia
Adquirir material esportivo para as escolas p/ promover atividades Aquisição de Kits de material Material Esportivo 4 40.000,00 Alunos e professores. criativas que atendam as propostas da dísdplína de Educação Fí esportivo pi as Escolas Municipais sica Capitão Soares, Mestre Quintão,
Pedro Gonçalves e Mares Guia
Construir grade de segurança no portão das escolas, visando ga Construção de grade de segurança Grades de 7 4.000,00 Alunos rantir a segurança dos alunos nas Escolas Municipais Norma Horta, segurança
Rosina Rodrigues, Alvina Campos, M* da Glória, Mons. Gerardo, Casinha Feliz e Carmem Moreira
Intensificar parceria com o G O E (Grupamento Operacional Escolar) Liberação de repasses financeiros Repasses 1 1.000,00 Grupamento Operadando continuidade à parceria com as escolas possibilitando segu para capacitação dos profissionais cional Escolar. rança dentro do estabelecimento escolar e desenvolvimento das ações
- — dõ programa - -
Possibilitar educação em tempo integral promovendo ações que' Funcionamento de 01 turma, de Turma de tempo 1 60.000,00 Alunos garantam a permanência das crianças nas escolas tempo integral, na E.M.José integral
M" dos Mares Guia
Manter as ações do Ensino Fundamental visando garantir um traba Manutenção do Ensino Fundamental Manutenção 12 por ano 8.415.000.00 Alunos lho de qualidade nos anos iniciais
Dar atendimento psicológico aos alunos da rede municipal propor Contratação de psicólogos para Psicólogo 1 22.000.00 Alunos e professores. cionando acompanhamento e avaliação psicológica nas dificulda atender a demanda das escolas des apresentadas, visando melhoria no processo de ensino e aprendizagem
Capacitar o profissional da educação promovendo encontros com Prosseguir a formação continuada ofe Formação 450 8.000,00 Professores e alunos 0 objetivo de fortalecer ações dentro das salas de aula p/ diminuir recida aos professores continuada as reprovações
SUBTOTAL 8.610.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG -PPA - SECRETARIA EDUCAÇÃO ANO 2011
A Ç Ã O M E T A S PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/A TIVIDADE PRODUTO UNID CüSTO PUBLICO ALVO
1214 Atender, através de parceria, a demanda de jovens e adultos dan Manutenção de parceria com o SENAI Manutenção 12 110.000,00 Alunos e comunidade QUALIFICAÇÃO PROFIS do condições ao educando p/ sua formação profissional SIONAL DOS JOVENS E
ADULTOS Dar condições ao educando p/ sua formação profissional c/ ações Manutenção de ações para manter Ensi Manutenção 12 110.000,00 Alunos que incentivem sua formação no profissionalizante
1207 Manter acessibilidade em todas as 14 escolas municipais possi Manut. da acessibilidade, nas escolas. acessebilidade 14 30.000,00 comunidade escolar ATENDIMENTO A EDUCA bilitando elevar o índice de atendimento, através da Inclusão social p/ portadores de necessidades especiais
ÇÃO E S P E C I A L
Assegurar o atendimento a pessoas com necessidades especiais Repasse subvenção à APAE Repasse 12 por ano 40.000,00 Pessoas com necesdesenvolvendo uma melhor qualidade de vida p/ os portadores de sidades especiais. necessidades especiais
1211 Adquirir veículo p/ atender a demanda do transporte escolar p/ di Aquisição de 01 ônibus ônibus 1 200.000,00 Alunos TRANSPORTE minuir a superiotação nos carros Aquisição de 01 Sprínter Sprinter 1 110.000,00 Comunidade escolar
E S C O L A R Oportunizar excursões p/ o enriquecimento do currículo escolar Garantia de transporte para excursões Excursões 20 20.000,00 Alunos e Professores. oferecendo aos alunos oportunidade de conhecerem lugares que melhorem seu aprendizado
— Contratar monitores p/ o transporte escolar visando a segurança Monitorar os alunos usuários do Monitor 5 27.900,00 Alunos
dos usuários do transporte Lidnsporte'escotar-evitando-acÍdentes
Manter veículos do Transporte Escolar promovendo a segurança Manutenção de veículos Manutenção 72 60.000.00 Alunos dos alunos
1209 Manter c/ qualidade o atendimento a comunidade promovendo o Formação continuada dos funcionários Formação 12 10.000.00 Funcionários da MELHORIA QUALID. desenvolvimento profissional dos funcionários da Educação da S.M.E. S.M.E.
DO ENSINO PÚBLICO Custear despesas da S.M.E garantindo o desenvolvimento de Manutenção dos Departamentos da S.M.E Custeio 12 por ano 7.746.200,00 Funcionários da suas ações, possibilitando melhor atendimento ao público S.M.E.
Manter espaço físico da S.M.E propiciando um ambiente que Manutenção do espaço físico S.M.E Manutenção 12 5.000.00 Funcionários da melhor atenda o público interno e externo S.M.E.
Manter parcerias, através de convênios e projetos, visando desen Manutenção de convênios que corres Convênios 3 60.000.00 Funcionários da S.M.E volvimento de ações voltadas p/ melhoria do processo ensino pondem com a política da Educação atual e aprendizagem
SUBTOTAL 8.529.100,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA EDUCAÇÃO ANO 2011
AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNID CUSTO PUBLICO ALVO
1203 Manter as ações do Ensino Médio visando assegurar fonnação de Manutenção das ações do Ensino Médio Manutenção 12 por ano 253.000,00 Alunos ATENDIMENTO DO qualidade p/ essa modalidade de ensino
ENSINO MÉDIO Melhorares índices de proficiência nas avaliações internas e ex- Apoio às ações do professor. Formação 10 por ano 10.000,00 Professores e Espe-temas diminuindo as taxas de reprovações e distorção idade sé- através do Pedagogo, visando ne análise de resultados e busca
de estratégia para melhoria da educação
1206 Atender aos alunos da EJA (Educação de Jovens e Adultos), com Atendimento c/ transporte aos Atendimento d 50/ mês 32.000,00 Alunos da EJA ATENDIMENTO A transporte escolar, para escola polo fortalecendo a frequência dos alunos da EJA transporte
EDUCAÇÃO DE mesmos em sala de aula JOVENS E ADUL
TOS
Manter as ações da EJA (Educação de Jovens e Adultos,) elevan- Manutenção das ações Manutenção 12 110.000,00 Alunos e professores do a auto-estima dos alunos, motivando-os a dar continuidade aos estudos
1011 Manter a merenda escolar, possibilitando através desse atendimen- Repasse p/ complementação Repasse 40.000.00 Escolas ALIMENTAÇÃO to, alunos nutridos e saudáveis de verba p/ manutenção da merenda
ENUTRIÇAO- escolar nas 14 escolas munícpais
Equipar as cantinas, das escolas municipais, melhorando o atendi- Aquísição de Kits de utensílios utensílios 14 -3:000,00 Escolas mento ao alunado e eletrodomésticos p/ as cantinas
1208 Constniir um Centro Universitário, oportunizando a formação supe- Constnjção de Centro Universitário Prédio 300.000,00 Comunidade ATENDIMENTO AO rior p/ os alunos do município ENSINO SUPERIOR
SUBTOTAL 748.000,00 TOTAL 18.800.100.00
^PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA EDUCAÇÃO ANO 2012
AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNID C U S T O PÚBLICO ALVO
1205 Possibilitar que crianças de 6 meses a 3 anos ingressem em cre Parceria com creches filantrópicas Creche 1 50.000.00 Alunos UNIVERSALIZA ches, em tempo integral, atendendo à necessidade da mãe trabalha Menino Jesus e Recanto Feliz ÇÃO DA EDUCA dora que não tem condição de pagar p/ cuidar dos filhos
ÇÃO INFANTIL Manter as ações da Educação Infantil visando garantir um Manutenção das ações da Educação Manutenção 12 435.600.00 Alunos e professores trabalho de base cl qualidade Infantil
Possibilitar que as crianças da Educação Infantil tenham acesso Aquisição de brinquedotecas para Brinquedoteca 3 45.000,00 Alunos a brinquedoteca proporcionando momentos lúdicos de aprendiza as Escolas Municipais: Pedro Gonçalves, gem que possibilitem o desenvolvimento da linguagem oral e escrita Rosina Rodrigues e Carmem Moreira
1202 Construir e reformar refeitório e cantina assegurando espaço ade Construção de refeitório e reforma Refeitório 2 104.000,00 Alunos ATENDIMENTO quando p/ servir a merenda escolar na cantina do C.M.E. N. Sra. do e cantina
AO ENSINO Rosário e Carmem Moreira FUNDAMENTAL
Construir laboratório de Ciências, incrementando, através de aulas Construção de laboratório de Laboratório 1 50.000,00 Alunos e professores práticas, o processo ensino aprendizagem Ciências na E. M. Mares Guia de ciências
Adquirir mesas e cadeiras p/ refeitório, melhorando o atendimento Aquisição de conjuntos de mesas e mesas e cadeiras 6 42.000,00 Alunos
: aos alunos cadeiras p/ refeitório da E.M.M" da
Glória.João Raimundo e Carmem Moreira
Intensificar parceria com o G O E (Grupamento Operacional Escolar) Liberação de repasses financeiros Repasses 1 1.050,00 Grupamento Operadando continuidade a parceria com as escolas, possibilitando segu para capacitação dos profissionais cional Escolar rança dentro do estabelecimento escolar e desenvolvimento das ações do
programa
Possibilitar educação em tempo integral, promovendo ações que Funcionamento de 01 turma, de Turma de tempo 1 61.000.00 Alunos garantam a permanência das crianças nas escolas tempo integral, na E.M.José integral
M' dos Mares Gula
Manter as ações do Ensino Fundamental, visando garantir um traba Manutenção do Ensino Fundamental Manutenção 12 por ano 9.256.500,00 Alunos lho de qualidade nos anos iniciais
SUBTOTAL 10.045.150,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE COCAIS - M G PPA - SECRETARIA EDUCAÇÃO ANO 2012
A Ç Ã O METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNID CUSTO PUBLICO ALVO
1202 Dar atendimento psicológico aos alunos da rede municipal, propor- Contratação de psicólogos para Psicólogo 24.000,00 Alunos e professores ATENDIMENTO AO ENSI- cionando acompanhamento e avaliação psicológica nas dlficulda- atender a demanda das escolas
NO FUNDAMENTAL des. visando melhoria no processo de ensino aprendizagem
Adquirir material esportivo p/ as escolas p/ promover atividades Aquis. kits de mat. esportivo p/ escolas: Material Esportivo 40.000.00 Alunos e professores. que atendam às propostas da disciplina de Educação Física Camiem Martins. João Rdo e Norma Horta
1214 Atender, através de parceria, à demanda de jovens e adultos, dan- Manutençâo de parceria com o SENAI Convênio 12 110.000,00 Alunos e comunidade QUALIFIC. PROFISSIO- do condições ao educando p/ sua formação profissional NAL JOVENS E ADUL
TOS Dar condições ao educando p/ sua formação profissional d ações Manutenção de ações para manter Ensi- Manutenção 12 121.000,00 Alunos que incentivem sua formação no profissionalizante
1203 Manter as ações do Ensino Médio visando assegurar formação de Manutenção das ações do Ensino Médio Manutenção 12/ano 278.300.00 Alunos ATENDIMENTO qualidade p/ essa modalidade de ensino
AO ENSINO MÉDIO Melhorar os índices de proficiência nas avaliações internas e ex- Apoio às ações do professor, através do Formação 10/ano 10.000.00 Professores e Espe-
temas. diminuindo taxas de reprovações e distorção idade série Pedagogo, visando análise de resultados cialístas e busca de estratégia p/ melhoria
1206 Atendef-aos-alunos.da.EJA_(Educação de Jovens e Adultos) com Atendimento c/transporte aos Atendimento com 50/ mês 32.000,00 Alunos da EJA ATENDIMENTO A transporte escolar para escola polo fortalecendo a frequência dos alunos-da-EJA-^ Transporte
EDUCAÇÃO DE mesmos em sala de aula JOVENS E ADULTOS
Manter ações da EJA (Educação de Jovens e Adultos) elevando a Manutenção das ações Manutenção 12 35.200,00 Alunos e professores auto estima dos alunos motivando-os a continuar os estudos
1207 Garantir acessibilidade em todas as 14 escolas municipais, possi- Manutenção acessibilidade, nas escolas acessibilidade 14 30.000,00 comunidade escolar ATENDIMENTO A EDU- bilitando elevar o índice de atendimento através da inclusão social p/ portadores de necessidades especi-
CAÇAO E S P E C I A L lais nas escolas municipais
Assegurar o atendimento a pessoas com necessidades especiais. Repasse subvenção a APAE Repasse 12/ano 45.000,00 Pessoas com neces-desenvolvendo uma melhor qualidade de vida p/ os portadores de sidades especiais. necessidades especiais
1202 Capacitar o profissional da educação promovendo encontros com Prosseguir a formação continuada ofe- Formação 450 8.000.00 Professores e alunos ATENDIMENTO AO EN- 0 objetivo de fortalecer ações dentro das salas de aula pi diminuir recida aos professores continuada SINO FUNDAMENTAL as reprovações
SUBTOTAL 733.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA EDUCAÇÃO ANO 2012
AÇÃO M E T A S PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNID C U S T O PÚBLICO ALVO
1011 Manter a merenda escolar, possibilitando através desse atendimen Repasse p/ complementação de verba Repasse 12 repasses 40.000.00 Escolas ALIMENTAÇÃO to, alunos nutridos e saudáveis para manutenção da merenda anuais
E NUTRIÇÃO escolar nas 14 escolas munidpais
Equipar as cantinas das escolas municipais, melhorando o atendi Aquisição de Kits de utensílios Utensílios 14 3.000,00 Escolas
mento ao alunado e eletrodomésticos p/ as cantinas
1211 Adquirir veículo p/ atender á demanda do transporte escolar p/ di Aquisição de 01 micro-ônibus micro-ônibus 1 140.000,00 Alunos
TRANSPORTE minuir a superiotação nos carros E S C O L A R
Oportunizar excursões p/ o enriquecimento do currículo escolar Garantia de transporte p/ excursões Excursões 20 20.000.00 Alunos e Professores oferecendo aos alunos oportunidade de conhecerem lugares que melhorem seu aprendizado
Contratar monitores p/ o transporte escolar visando a segurança Monitorar os alunos usuários do Monitor 5 28.900,00 Alunos
dos usuários do transporte transporte escolar evitando acidentes
Manter veicuios do-l ransporte bscoiar-promovendo a segurança Manutenção do transporte escolar Manutenção 12 por ano 3.685.000,00 Alunos
•os aiunos
1209 Manter d qualidade o atendimento a comunidade promovendo o Formação continuada dos funcionários Formação 12 10.200,00 Funcionários da MELHORIA QUALID. desenvolvimento profissional dos funcionários da Educação da S.M.E. S.M.E.
DO ENSINO PÚBLICO Custear despesas da S.M.E garantindo o desenvolvimento de Manutenção dos Departamentos da S.M.E Custeio 12 por ano 8.520.820,00 Funcionários da
suas ações possibilitando melhor atendimento ao público S.M.E.
Manter espaço físico da S.M.E propiciando um ambiente que Manutenção do espaço físico da S.M.E Manutenção 12 5.000,00 Funcionários da
melhor atenda o público interno e externo S.M.E.
Manter parcerias através de convênios e projetos visando desenv. Manutenção de convênios que corres Convênios 3 60.000,00 Funcionários da S.M.E
de ações, voltadas p/ melhoria processo ensino e aprendizagem pondem d a política da Educação atual
1208 Constnjir um Centro Universitário oportunizando a formação supe Construção de Centro Universitário Prédio 1 350.000,00 Comunidade ATENDIMENTO AO rior p/ os alunos do município ENSINO SUPERIOR SUBTOTAL 12.862.920,00
TOTAL 23.641.570,00
^PREFEITURAíMUNICIPAL DE BARÃO DE-COCAIS - MG PPA - SECRETARIA EDUCAÇÃO ANO 2013
AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNID CUSTO PÚBLICO ALVO
1205 Possibilitar que crianças de 6 meses a 3 anos ingressem em cre Parceria com creches filantrópicas UNIVERSALIZAÇÃO ches em tempo integral atendendo a necessidade da mãe trabalha Menino Jesus e Recanto Feliz Creche 1 55.000,00 Alunos
DA dora que não tem condição de pagar p/ cuidar dos filhos EDUCAÇÃO
INFANTIL Manter as ações da Educação Infantil, visando garantir um Manut. das ações da Educação Infantil Manutenção 12 479.200,00 Alunos e professores trabalho de base c/ qualidade
Possibilitar que as crianças da Educação Infantil tenham acesso Aquisição de brinquedotecas para Brínquedoteca 3 45.000,00 Alunos a brínquedoteca proporcionando momentos lúdicos de aprendiza as Escolas Munie: Trenzinho da Alegria, gem que possibilitem o desenvolvimento da linguagem oral e escrita Capitão Soares e Carmem Martins
1202 Construir e reformar refeitório e cantina assegurando espaço ade Construção de refeitório e reforma na Refeitório e Cantina 2 104.000,00 Alunos ATENDIMENTO quando p/ servir a merenda escolar cantina das Escolas Munie: Rosina Ro
AO ENSINO drigues e Mares Guia FUNDAMENTAL
Construir laboratório de Ciências incrementando, através de aulas Constnjção de laboratório de ciências no Laboratório 1 50.000,00 Alunos e professores práticas o processo ensino aprendizagem C. M. E. Nossa Senhora do Rosário Ciências
Adquirir mesas e cadeiras para refeitório Aquisição de conj. Mesas e cadeiras p/ mesas e 6 45.000,00 Alunos refeitório das Escolas Municipais: Norma cadeiras Horta, Mestre Quintão. Capitão Soares,
— Pedro Gonçalves
Intensificar parceria com o G O E (Grupaméntõ'Operacionat-Escotar) Liberação de repasses financeiros Repasses 1 1.050,00 G O E dando continuidade a parceria com as escolas, possibilitando segu para capacitação dos profissionais
rança dentro do estabelecimento escolar e desenvolvimento das ações do programa.
1214 Atender através de parceria, a demanda de jovens e adultos dan Manutenção de parceria com o SENAI Manutenção 12 110.000.00 Alunos e comunidade QUALIFICAÇÃO do condições ao educando pí sua formação profissional PROFISSIONAL
DOS JOVENS Dar condições ao educando p/ sua formação profrssional d ações Manutenção de ações para manter Ensi Manutenção 12 133.100,00 Alunos E ADULTOS que incentivem sua formação no profissionalizante
1203 Manter as ações do Ensino Médio visando assegurar formação de Manutenção das ações do Ensino Médio Manutenção 12 por ano 306.130,00 Alunos ATENDIMENTO qualidade p/ essa modalidade de ensino
AO ENSINO Melhorar os índices de profidência nas avaliações internas e exter Apoio as ações do professor, através MÉDIO nas, diminuindo as taxas de reprovações e distorção idade série do Pedagogo, visando análise de resul
tados e busca de estratégia para melho Professores e ria Formação 10 por ano 11.000,00 Especialista
SUBTOTAL 1.339.480,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA EDUCAÇÃO ANO 2013
AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNID cüsro PÚBLICO ALVO
1206 Atender aos alunos da EJA (Educação de Jovens e Adultos) com Atendimento com transporte aos alunos Atendimento ATENDIMENTO transporte escolar para escola pólo fortalecendo a frequência dos da EJA com transporte 50 / mês 35.000,00 Alunos da EJA
EDUCAÇÃO mesmos em sala de aula JOVENS E ADULTOS
Manter as ações da EJA (Educação de Jovens e Adultos) elevan Manutenção das ações Manutenção 12 38.720.00 Alunos e professores do a auto estima dos alunos, motivando-os a dar continuidade aos estudos
1207 Assegurar o atendimento a pessoas com necessidades especiais Repasse de subvenção à APAE Repasse 12 por ano 50.000,00 Pessoas com ATENDIMENTO desenvolvendo uma melhor qualidade de vida p/ os portadores de necessidades A EDUCAÇÃO necessidades especiais especiais
ESPECIAL Garantir acessibilidade, em todas as 14 escolas municipais, possi Manutenção da acessibilidade nas esco Acessibilidade 14 20.000.00 comunidade escolar bilitando elevar o índice de atendimento através da inclusão social las para portadores de necessidades es
peciais nas escolas municipais
1011 Manter a merenda escolar, possibilitando através desse atendimen Repasse p/ complementação verba para Repasse 1 40.000.00 Alunos ALIMENTAÇÃO to, alunos nutridos e saudáveis manutenção merenda escolar nas 14 es
NUTRIÇÃO colas municipais
Equipar as cantinas das escolas municipais melhorando o atendi Aquisição de Kits de utensílios e eletro Utensílios 14 3.000.00 Escolas mento ao alunado domésticos para as cantinas
1211 T R A M Q D n C T P
Oportunizar excursões p/ o enriquecimento do currículo escoiai Garantia de transporte-para.excursões Excursões 20 22.000,00 Alunos e Professores
1 t \ M n o r u i \ 1 c
E S C O L A R oferecendo aos alunos oportunidade de conhecerem luQares que melhorem seu aprendizado
educativas
Contratar monitores p/ o transporte escolar, visando a segurança Manitorar os alunos usuários do trans Monitor 5 29.900,00 Alunos dos usuários do transporte porte escolar evitando acidentes
Manter veículos do Transporte Escolar promovendo a segurança Manutenção do transporte escolar Manutenção 12 por ano 4.053.500,00 Alunos dos alunos
1209 Custear despesas da S.M.E garantindo o desenvolvimento de Manutenção dos departamentos da SME Custeio 12 por ano 9.373.000,00 Funcionários da SME MELHORIA QUALID. suas ações possibilitando melhor atendimento ao público
DO ENSINO PÚBLICO Manter espaço físico da S.M.E propiciando um ambiente que Manutenção do espaço físico da SME Manutenção 12 5.000.00 Funcionários da SME melhor atenda o público interno e externo
Manter c/ qualidade o atendimento à comunidade promovendo o Formação Continuada dos funcionários Formação 12 10.500,00 Funcionários da SME desenvolvimento profissional dos funcionários da Educação da S.M.E
SUBTOTAL SUBTOTAL 13.680.620,00
PREFEITURA^MUIVICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA EDUCAÇÃO ANO 2013
AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNID CUSTO PÚBLICO ALVO
1209 Manter parcerias através de convênios e projetos visando desen- Manutenção de convênios que corresMELHORIA QUALID. volv. de ações voltadas p/ melhoria processo ensino aprendizagem pondem com a politica da educação atual Convênios 3 60.000,00 Funcionários da S.M.E
DO ENSINO PÚBLICO
1202 Manter as ações do Ensino Fundamental visando garantir um traba Manutenção do Ensino Fundamental Manutenção 12 por ano 10.183.000.00 Alunos ATENDIMENTO lho de qualidade nos anos iniciais
AO ENSINO FUNDAMENTAL Possibilitar educação em tempo integral, promovendo ações que Funcionamento de 01 turma, de Turma de tempo 1 61.000.00 Alunos
garantam a permanência das crianças nas escolas tempo integral, na E. M. José Integral Maria dos Mares Guia
Dar atendimento psicológico aos alunos da rede municipal propor Contratação de psicólogos para Psicólogo 1 26.000,00 Alunos e professores. cionando acompanhamento e avaliação psicológica nas dificulda atender a demanda das escolas des apresentadas, visando melhoria no processo de ensino aprendizagem
Capacitar o profissional da educação, promovendo encontros com Prosseguir a formação continuada ofe Fomnação 450 8.000.00 Professores e alunos 0 objetivo de fortalecer ações dentro das salas de aula p/ diminuir recida aos professores continuada as reprovações
1208 Construir um Centro Universitário oportunizando a formação supe Construção de Centro Universitário Prédio 1 350.000,00 Comunidade ATENDIMENTO AO rior p/ os alunos do município
— E N S I N O S U P E R I O R —
SUBTOTAL 10.688.000,00 TOTAL 25.708.100,00
TOTAL GERAL 88.844.730,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - M G P P A - S E C R E T A R I A SAÚDE ANO 2010
AÇÃO li ETAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/A TIVIDADE PRODUTO UNID CUSTO PÚBLICO ALVO
1004 Oferecer atendimento de qualidade em saúde Melhoria da oferta de serviços de Contratação de profisASSISTÊNCIA pública, buscando a prevenção de doenças, saúde aumentando as especialidades sionais na área de odon 8 350.000.00 10.000 pessoas
MÉDICA a promoção e a recuperação da saúde, na sua e contratando mais profissionais tologia, médicos e s ODONTOLÓGICA integralidade para melhor atender a demanda. pecialistas, profis
sionais na área de
reabilitação, na área
técnica e administrativa
Aquisição de materiais para manuten Aquisição de materiais SO 250.000,00 População do município
ção das atividades do setor permanentes
Implantar consultórios odontológicos Aquisição de equipa 20 100.000.00 15.000 pessoas
nos P S F ' s que ainda não possuem mentos odontológicos
Implantar escovódromo nas unidades Aquisição de materiais Obra 30.000.00 População de 03 a
de saúde de construção 10 anos
Aquisição de Pias e 40 20.000.00 População de 03 a
Espelhos 10 anos
Ampliar quantitativo de exames Aumento da cota 2.200 280.000.00 População do município
laboratoriais a serem realizados para os laboratórios
no município
IVIelhorar a arrecadação do Hospital Implantação da 1 150.000.00 População
Municipal para que se possa ofertar Santa C a s a de Misericórdia
mais e melhores serviços para a (repasse da P M B C }
população, atendimento de convênios
Manutenção das atividades do setor Manutenção Unid. 3.500.000,00 População do município
S U B T O T A L 4.680.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - M G P P A - S E C R E T A R I A SAÚDE ANO 2010
AÇÃO li ETAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNID CUSTO PUBLICO ALVO
1004 Ampliar e renovar frota de veículos Aquisição de novos 2 160.000.00 População do município ASSISTÊNCIA para atender melhor a demanda veículos
MEDICA tanto para T F D , quanto Zona Rural ODONTOLÓGICA
Implantar SAMU - Serviço Médico de unidade móvel 1 120.000.00 População do município Urgência
Reestruturação e organização do sistema de infor Aquisição de equipamentos pennanentes computadores 10 20.000,00 População do mação, buscando melhoria do planejamento das e impressoras município ações de saúde.
Aquisição de Softwares 1 20.000,00 População do
município Motivar os funcionários, oferecer cursos de capa Implantar programa de humanização 100% dos profissionais Unid 80.000,00 150 pessoas citação, aperfeiçoamento e atualização, objetivando no atendimento, ampliar programa de devidamente treinados melhor atendimento aos usuários do S U S e a valori educação permanente e capacitados zação dos funcionários
Manutenção das atividades do setor Manutenção Unid 1.200.000.00 População do município
1002 Desenvotverações de promoçao da saúde, preven Manutenção ao programa de baúde Aquisição de P R O C E D I M E N T O S ção de agravos.díagnóstíco.tratamento.reabilitação da Família materiais permanentes 100 100.000,00 População do município
D E ATENÇÃO e a manutenção da saúde,estreitando o vínculo do BÁSICA indivíduo com os profissionais da saúde. Realizar Ampliação do programa de infomiatíza- Aquisição de equipa
ações de educação em saúde na busca de melhoria çâo das unidades de saúde mentos de informática 2 3.000.00 5.000 pessoas na qualidade de vida
Aquisição e manuten
ção de softwares 1 60.000,00 População do município
Ampliar a frota de veículos (ambulância) Aquisição de veículos 2 60.000,00 10.000 pessoas p/ melhor atender as equipes de saúde da família
Manutenção das atividades do setor Manutenção Unid. 2.000.000,00 População do município
S U B T O T A L 3.823.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - M G P P A E C R E T A R I A SAÚDE ANO 2010
AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNID CUSTO PUBLICO ALVO
1002 Motivar funcionários, oferecer cursos de capacita- Implantar programa de humanização no 100% dos profissio- 200 50.000.00 200 pessoas P R O C E D I M E N T O S ção. aperfeiçoamento e atualização, objetivando o atendimento,ampliar programa de edu- nais da atenção
D E ATENÇÃO BA- melhor atendimento aos usuários e a valorização dos cação permanente. básica treinados
S I C A funcionários.
Melhoria da infra estrutura física das Unidades Programa Municipal de Investimento Construção de Unidades 550.000.00 8.000 pessoas Básicas de Saúde, beneficiando tanto os usuários na Atenção Primária a Saúde Básicas de Saúde do S U S que terão maior conforto e qualidade do tipo II; no atendimento, quanto para os funcionários
que terão local adequado para trabalho
1004 Melhoria no serviço de saúde mental, acolhendo Ampliar o Serviço de Saúde Mental - cria- Imóvel refonmado 70.000.00 200 pessoas ASSISTÊNCIA os usuários deste serviço oferecendo mais assis- ç â o d o C A P S
MEDICA tência, diminuindo as internações psiquiátricas. ODONTOLÓGICA proporcionando tratamentos específicos aos porta
dores de sofrimento mental minimizando as pertuba-
çôes e procurando a reincersão social do indivíduo.
Oferecer atendimento em oficinas e atendimento
ambulatorial 08h dia, oferecendo ao portador
de sofrimento mental alimentação e cuidados com
o corpo
Ampliar a prestação de serviços do Hospital Munici- Reformar o primeiro andar do Hospital Primeiro andar refor- 300.000.00 População do município pai buscando oferecer serviços de melhor qualida- Munícípal mado de acordo com de aos usuários do S U S as exigências da
Vigilância Sanitária
1003 Melhoria da infra estrutura física da Secretaria Munie. Construção do Prédio da Secretaria Prédio da Secretaria 980.000.00 População do município ATENÇÃO SAÚDE de Saúde, oferecendo aos usuários do S U S maior Municipal de Saúde, juntamente com juntamente com a DA COMUNIDADE comodidade no atendimento e aos funionários um a Policlínica Policlínica devidamente
local adequado para o desenvolvimento de seus construído e trabalhos, e retirar os atendimentos de consultas manutenção das ativi-ambulatorias na clinica especializada do Hospital dades Municipal
Manutenção das atividades do setor Manutenção Unid. 2.000.000.00 População do município S U B T O T A L 3.950.000.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - M G P P A - S E C R E T A R I A SAÚDE ANO 2010
AÇÃO l\ PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNID cüsro PÚBLICO ALVO
1003 Aquisição de materiais 80 150.000.00 População do município
ATENÇÃO SAÚDE permanentes
DA COMUNIDADE
Contratação pessoal 3 300.000,00 População do município
1008 Reestruturação do sen/iço de zoonoses; Construção de canil Canil construído; 1 101.000,00 População do município
C O N T R O L E Apreensão de animais e controle de doenças Manutenção do
DOENÇAS transmissíveis por animais. mesmo
TRANSMISSÍVEIS
1012 Melhorar o atendimento ao controle de doenças e Manutenção do Programa de Vigilância Contratação agente de 2 25.000,00 População do município
VIGILÂNCIA agravos, minimizar e /ou erradicar vetores,eliminar e à Saúde endemias
SANITÁRIA prevenir riscos á saúde envolvendo as vigilâncias Aquisição materiais 20 30.000.00 População do município
sanitária e epidemiológica. permanentes
Aquisição de veículo 1 30.000.00 População do município
manutenção Serviço 30.000,00 População do município
Promover e proteger a saúde, buscando prevenir, dimi Melhorias nos processos de infomiação e Aquisição de materiais 5 15.000,00 População — nuir e/ouelímlnar-ríscos-a-saúderintervir-nosproblemas coleta.de dados permanentes
sanitários decorrentes da prestação de serviços de
interesse a saúde Ampliar a fiscalização Contratação Pessoal 1 12.000,00 População
Aquisição de veículo 1 30.000.00 População
Manutenção das atividades Unid 150.000,00 População
1002 Reestruturação da fanmácia básica, proporcionando Construção do Prédio da Farmácia Prédio Construído 1 150.000,00 População
P R O C E D I M E N T O S melhor assistência aos usuários do S U S Básica de acordo com as exigências
D E ATENÇÃO da Vigilância Sanitária
BÁSICA Melhoria da infra estrutura física das Unidades
Básicas de Saúde, beneficiando tanto os usuários Refonnas das Unidades de Saúde Unidades Reformadas 2 350.000,00 5.000 Pessoas
do S U S que terão maior conforto e qualidade
no atendimento, quanto para os funcionários Construção de Unidade de Saúde Unidades 1 340.000,00 3.000 Pessoas
que terão local adequado para trabalho Tipo 1 Construídas
S U B T O T A L 1.713.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - M G
P P A - S E C R E T A R I A SAÚDE ANO 2010 AÇÃO il
PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNID cüsro PUBLICO ALVO 1006 Acompanhar, controlar e avaliar as ações e serviços Melhoria no processo de coleta de dados Aquisição de materiais 5 15.000.00 População
C O N T R O L E de saúde, visando a qualidade, eficiência, eficácia e para transformá-los em infonnação para permanentes E efetividades dos serviços prestados para a população um melhor planejamento das ações de saú
AVALIAÇÃO de Manutenção atividades Unid 150.000.00 População
do setor
1004 Oferecer atendimento de qualidade em saúde pública, Aquisição de Imóvel para construção do Terreno 1 50.000,00 2000 hab ASSISTÊNCIA buscando a prevenção de doenças, a promoção e a P S F no Bairro Waldemar das Dores
MÉDICA recuperação da saúde na sua integralidade para ODONTOLÓGICA a população do Bairro Waldemar das Dores, localidade
de Boa Vista, Egas, Três Porteiras, Sapatinho
e Laranjeiras Construção de Unidade do P S F no Bairro Prédio 1 120.000.00 2000 hab
Waldemar das Dores, Distrito de Cocais
Manutenção das atividades do P S F Manutenção 1 120.000.00 2000 hab
Pagamento de servidores Servidores 10 20o:ooo;oo" 2000 hab
Aquisição de equipamentos para o P S F Equipamentos 20 120.000.00 2000 hab
S U B T O T A L 775.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - M G P P A - S E C R E T A R I A SAÚDE ANO 2010
AÇÃO /I ETAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNID CUSTO PUBLICO ALVO
1004 Oferecer atendimento de qualidade em saúde pública, Aquisição de imóvel para construção do Terreno 1 50.000.00 1500 hab ASSISTÊNCIA buscando a prevenção de doenças, a promoção e a P S F em Chácara III
MÉDICA recuperação da saúde na sua integralidade para ODONTOLÓGICA a população da localidade de Chácara III
Construção de Unidade do P S F na Prédio 1 120.000.00 1500 hab
localidade de Chácara III
Manutenção das atividades do P S F Manutenção 1 120.000,00 1500 hab
Pagamento de servidores Sen/ídores 10 200.000.00 1500 hab
Aquisição de equipamentos para o P S F Equipamentos 20 120.000,00 1500 hab
1004 Oferecer atendimento de qualidade em saúde Implantação de UTI no Hospital Municipal Equipamentos 3 500.000,00 28.000 hab - ASSISTÊNCIA— pública ,-buscando.a.recuperação da.saúde.. Waldemar das Dores
MÉDICA do cidadão
ODONTOLÓGICA
Aquisição de uma UTI móvel Veículo equipado 1 350.000,00 28.000 hab
1003 Proporcionar melhor atendimento à mulher no sentido Implantação do Centro de Referencia da Centro Implantado 1 30.000,00 Público feminino
ATENÇÃO SAÚDE de garantir prevenção de doenças e apoio ás Mulher
DA COMUNIDADE gestantes, principalmente as de risco
Aquisição de equipamentos para o Centro Equipamentos 15 35.000.00 Funcionários
Manutenção de pessoal especializado para Funcionários 5 48.000.00 Público feminino
os atendimentos
S U B T O T A L 1.573.000,00 TOTAL 16.514.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - M G P P A - S E C R E T A R I A SAÚDE ANO 2011
AÇÃO li ETAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNID CUSTO PUBLICO ALVO
1004 Oferecer atendimento de qualidade em saúde Melhoria da oferta de serviços de Contratação de profis 3 100.000.00 População do município ASSISTÊNCIA pública, buscando a prevenção de doenças, saúde aumentando as especialidades sionais na área de odon
MÉDICA a promoção e a recuperação da saúde, na sua e contratando mais profissionais tologia, médicos es ODONTOLÓGICA integralidade para melhor atender a demanda. pecialistas, profis
sionais na área de
reabilitação, na área
técnica e administrativa
Aquisição de materiais para manuten Aquisição de materiais 30 150.000,00 População do município
ção das atividades do setor permanentes
Manutenção dos equipamentos odontoló Equipamentos em con Serviço 20.000.00 15.000 pessoas
gicos dições de uso
Manutenção dos escovódromos Escovódromos em con Serviço 15.000.00 População de 03 a
dições de uso 10 anos
Aquisição de Pias e 5 10.000.00 População de 03 a
Espelhos 10 anos
Ampliar quantitativo de exames Manutenção da cota 2.200 280.000,00 População do município
laboratoriais a serem realizados para os laboratórios
no município
Manutenção das atividades do setor Manutenção Unid. 3.850.000.00 População do município
Melhorar a arrecadação do Hospital Apoio a manutenção da 1 165.000.00 População
Municipal para que se possa ofertar Santa Casa de Misericórdia
mais e melhores serviços para a (repasse da P M B C ) população, atendimento de convênios
S U B T O T A L 4.590.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - M G P P A - S E C R E T A R I A SAÚDE ANO 2011
AÇÃO ^ETAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNID CUSTO PÚBLICO ALVO
1004 Ampliar e renovar frota de veículos Aquisição de novos 1 80.000,00 População do município
ASSISTÊNCIA para atender melhor a demanda veículos MÉDICA tanto para T F D , quanto Zona Rural
ODONTOLÓGICA Manutenção SAMU 1 72.000.00 População do município
Reestruturação e organização do sistema de Infor Ampliação do programa de informati Aquisição de equi 5.000,00 População do município
mação, buscando melhoria do planejamento das zação de todos os serviços adminis pamentos de infor
ações de saúde. trativos, buscando um melhor plane mática
jamento das ações de saúde
Manutenção Sotwares 1 20.000.00 População do município
I^otivar os funcionários, oferecer cursos de capa Manutenção do Programa de Humanização 100% dos profissionais Serviço 20.000.00 150 pessoas
citação, aperfeiçoamento e atualização, objetivando no atendimento devidamente treinados
melhor atendimento aos usuários do S U S e a valori Manutenção do Programa de Educação e capacitados
zação dos funcionários Permanente
Manutenção das atividades do setor Manutenção Unid 1.200.000,00 População do município
1002 Desenvolver ações de promoção da saúde, preven Manutenção do Programa de Saúde Aquisição de 20 25.000,00 População do município
PROCEDIMENTOS" ção de agravos,aiagnústico,tratamento,reabilitação da Família materiais permanentes
D E ATENÇÃO BÁ e a manutenção da saúde,estreitando o vínculo do
SICA individuo com os profissionais da saúde. Realizar
ações de educação em saúde na busca de melhoria
na qualidade de vida
Ampliação do programa de informatiza Aquisição de equipa 2 3.000,00 5.000 pessoas
ção das Unidades de Saúde mentos de informática
Manutenção 1 60.000,00 População do município
de softwares
Ampliar a frota de veículos (ambulância) Aquisição de veículos 2 60.000,00 10.000 pessoas
atender as equipes de saúde da família
S U B T O T A L 1.545.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - M G P P A E C R E T A R I A S A Ú D E ANO 2011
AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNID CUSTO PUBLICO ALVO
1002 Motivar os funcionários, oferecer cursos de capa- Implantar programa de humanização no 100% dos profissio- 200 50.000,00 200 pessoas P R O C E D I M E N T O S citação, aperfeiçoamento e atualização, objetivando atendimentçampliar programa de edu- nais a atenção D E ATENÇÃO BA- melhor atendimento aos usuários do S U S e a valori- cação permanente. básica treinados
S I C A zação dos funcionários
Melhoria da infra estrutura física das Unidades Programa Municipal de Investimento Construção de 02 Unidades 550.000.00 8.000 pessoas Básicas de Saúde, beneficiando tanto os usuários na Atenção Primária a Saúde Básicas de Saúde do S U S que terão maior conforto e qualidade do tipo 11; no atendimento, quanto para os funcionários
que terão local adequado para trabalho Manutenção das atividades do setor Manutenção Unid. 2.200.000,00 População do município
1004 Melhoria no serviço de saúde mental, acolhendo Manutenção do Serviço de Saúde Mental Manutenção Serv 200.000,00 200 pessoas ASSISTÊNCIA os usuários deste sen/iço oferecendo mais assis- (CAPS)
MEDICA têncla, diminuindo as internações psiquiátricas. ODONTOLÓGICA proporcionando tratamentos específicos aos porta-
dores de sofrimento mental minimizando as pertuba-
ções e procurando a reinserção social do indivíduo.
Oferecer atendimento em oficinas e atendimento
ambulatorial 08h dia, oferecendo ao portador
de sofrimento mental alimentação e cuidados com
o corpo
Ampliar a prestação de serviços do Hospital Munici- Reformar o primeiro andar do Hospital Primeiro andar refor- 150.000.00 População do município pai buscando oferecer serviços de melhor qualida- Municipal mado de acordo com de aos usuários do S U S as exigências da
Vigilância Sanitária
1003 Melhoria da infra estrutura física da Secretaria Munie. Manutenção da Secretaria Municipal de Manutenção 350.000.00 População do município ATENÇÃO SAÚDE de Saúde, oferecendo aos usuários do S U S maior Saúde, juntamente com a Policlínica DA COMUNIDADE comodidade no atendimento e aos funionários um
local adequado para o desenvolvimento de seus
trabalhos, e retirar os atendimentos de consultas
ambulatórias na clínica especializada do Hospital Municipal
S U B T O T A L 3.500.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - M G P P A - S E C R E T A R I A S A Ú D E ANO 2011
AÇÃO ^ETAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNID CUSTO PÚBLICO ALVO
1003 Aquisição de materiais 20 50.000,00 População do município
ATENÇÃO SAÚDE permanentes
DA COMUNIDADE
Contratação pessoal 1 100.000.00 População do município
Manutenção das atividades do setor Manutenção Unid. 2.200.000,00 População do município
1008 Reestruturação do serviço de zoonoses; Manutenção do canil Canil construído; 1 50.000,00 População do município
C O N T R O L E Apreensão de animais e controle de doenças Manutenção do
DOENÇAS TRANS transmissíveis por animais. mesmo MISSÍVEIS
1012 Melhorar o atendimento ao controle de doenças e Manutenção do Programa de Vigilância Manutenção Unid 30.000,00 População do município
VIGILÂNCIA agravos, minimizar e /ou erradicar vetores.eliminar e ã Saúde SANITÁRIA prevenir riscos á saúde envolvendo as vigilâncias
sanitária e epidemiológica.
Promover e proteger a saúde, buscando prevenir, dimi
nuir e/ou eliminar riscos a saúde, intervir nos problemas
Melhorias nos processos de informação e
coleta.de.dados "
Manutenção das atividades Unid 1.65.000,00- População
sanitários aecorrentes oa prestação de serviços de
interesse a saúde
1002 Reestruturação da farmácia básica, proporcionando Manutenção da Farmácia Básica Manutenção 1 60.000,00 População
P R O C E D I M E N T O S melhor assistência aos usuários do S U S
D E ATENÇÃO BÁ
S ICA
S U B T O T A L 2.655.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - M G P P A - S E C R E T A R I A SAÚDE ANO 2011
AÇÃO l\ VIETAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNID CUSTO PÚBLICO ALVO
1006 Acompanhar, controlar e avaliar as ações e serviços Melhoria no processo de coleta de dados Manutenção atividades Unid 165.000.00 População C O N T R O L E de saúde, visando a qualidade, eficiência, eficácia e para transformá-los em informação para do setor
E efetividades dos serviços prestados para a população um melhor planejamento das ações de saúAVALIAÇÃO de
1004 Oferecer atendimento de qualidade em saúde pública. Manutenção das atividades do P S F Manutenção 1 120.000.00 2000 hab ASSISTÊNCIA buscando a prevenção de doenças, a promoção e a
MÉDICA recuperação da saúde na sua integralidade para ODONTOLÓGICA a população do Bairro Waldemar das Dores, localidade Pagamento de servidores Servidores 10 200.000,00 2000 hab
de Boa Vista, Egas, Três Porteiras, Sapatinho e Laranjeiras
Aquisição de equipamentos para o P S F Equipamentos 4 20.000.00 2000 hab
1004 Oferecer atendimento de qualidade em saúde pública, Manutenção das atividades do P S F Manutenção 1 120.000.00 1500 hab ASSISTÊNCIA buscando a prevenção de doenças, a promoção e a
MÉDICA recuperação da saúde na sua integralidade para
ODONTOLÓGICA a-população-da-localidadede-Cháeara-lll Pagamento deservtdores Servidores TO 200:000:00- 1500 hab
Aquisição de equipamentos para o P S F Equipamentos 4 20.000.00 1500 hab
1003 Proporcionar melhor atendimento á mulher no sentido Manutenção do Centro de Referência da Centro Implantado 1 8.800,00 Público feminino ATENÇÃO SAÚDE de garantir prevenção de doenças e apoio às Mulher DA COMUNIDADE gestantes, principalmente as de risco
Aquisição de equipamentos para o Centro Equipamentos 15 13.200.00 Funcionários
Manutenção de pessoal especializado para Funcionários 5 52.800.00 Público feminino os atendimentos
S U B T O T A L 919.800,00 TOTAL 13.209.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - M G P P A - S E C R E T A R I A SAÚDE ANO 2012
A Ç Ã O /I ETAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNID CUSTO PUBLICO ALVO
Melhoria da infra estrutura física das Unidades Refomnas das Unidades de Saúde Unidades Refomnadas 1 100.000,00 3.500 pessoas
Básicas de Saúde, beneficiando tanto os usuários
do S U S que terão maior conforto e qualidade Construção de Unidade Saúde Tipo I Unidades 1 350.000,00 3.000 pessoas
no atendimento, quanto para os funcionários Constmidas que terão local adequado para trabalho
1004 Oferecer atendimento de qualidade em saúde Melhoria da oferta de serviços de Contratação de profis 2 100.000,00 10.000 pessoas
ASSISTÊNCIA pública, buscando a prevenção de doenças, saúde aumentando as especialidades sionais na área de odon
MÉDICA a promoção e a recuperação da saúde, na sua e contratando mais profissionais tologia, médicos es ODONTOLÓGICA integralidade para melhor atender a demanda. pecialistas, profis
sionais na área de
reabilitação, na área
técnica e administrativa
Aquisição de materiais para manuten Aquisição de materiais 80 250.000,00 População do município
ção das atividades do setor permanentes
Manutenção dos equipamentos odonto Manutenção Serviço 50.000,00 15.000 pessoas
lógicos
Manutenção dos escovõdromos Manutenção üerviço 5:000;00- Mopuiaçao de 03 a 10 anos
Ampliar quantitativo de exames Manutenção da cota 2.200 280.000,00 População do município
laboratoriais a serem realizados para os laboratórios
no município
Manutenção das atividades do setor Manutenção Unid. 4.235.000,00 População do município
1003 Proporcionar melhor atendimento à mulher no sentido Manutenção do Centro de Referência da Centro Implantado 1 8.800,00 Público feminino
ATENÇÃO SAÚDE de garantir prevenção de doenças e apoio às Mulher
DA COMUNIDADE gestantes, principalmente as de risco
Aquisição de equipamentos para o Centro Equipamentos 15 13.200,00 Funcionários
Manutenção de pessoal especializado para Funcionários 5 52.800,00 Público feminino
os atendimentos
S U B T O T A L R$ 5.444.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG P P A - S E C R E T A R I A SAÚDE ANO 2012
AÇÃO il ETAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNID CUSTO PUBLICO ALVO
1004 Melhorar a arrecadação do Hospital Apoio a manutenção da 1 181.500.00 População do município ASSISTÊNCIA Municipal para que se possa ofertar Santa C a s a de Misericõnjía
MÉDICA mais e melhores serviços para a (repasse da P M B C ) ODONTOLÓGICA população, atendimento de convênios
Ampliar e renovar frota de veículos Aquisição de novos 2 160.000.00 População do município
para atender melhor a demanda veículos
tanto para TFD, quanto Zona Rural
Manutenção SAMU 1 79.200.00 População do município
Reestruturação e organização do sistema de infor Ampliação do programa de informati Aquisição de equi 2 2.500,00 População do município
mação, buscando melhoria do planejamento das zação de todos os serviços adminis pamentos de inforações de saúde. trativos, buscando um melhor plane mática
jamento das ações de saúde
Manutenção Softwares 1 30.000,00 População do município
Motivar os funcionários, oferecer cursos de capa Implantar programa de humanização 100% dos profissionais 200 80.000.00 150 pessoas
citação, aperfeiçoamento e atualização, objetivando no atendimento, ampliar programa de devidamente treinados
melhor atendimento aos usuários do S U S e a valori educação pemianente e capacitados
zação dos funcionários . . _. .., — - — . - —
Manutenção das atividades do setor Manutenção Unid. 1.500.000.00 População
1002 Desenvolver ações de promoção da saúde, preven Manutenção do Programa de Saúde Aquisição de P R O C E D I M E N T O S ção de agravos,diagnóstico,tratamento,reabilitação da Família materiais permanentes 100 100.000.00 População do município D E ATENÇÃO BÁ e a manutenção da saúde,estreitando o vínculo do
S ICA individuo com os profissionais da saúde. Realizar
ações de educação em saúde na busca de melhoria
na qualidade de vida Ampliação do programa de informatiza Aquisição de equipa
ção das unidades de saúde mentos de informática 2 3.000.00 5.000 pessoas
Aquisição e manuten
ção de softwares 1 60.000.00 População do município
S U B T O T A L 2.196.200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - S ECRETARIA SAÚDE ANO 2 0 1 2
AÇÃO ^ETAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNID CUSTO PUBLICO ALVO
Ampliar a frota de veículos (ambuiância) Aquisição de veículos 2 60.000,00 10.000 pessoas atender as equipes de saúde da famí
lia 1002 Motivar funcionários, oferecer cursos de capacita Implantar programa de humanização no 100% dos profissio 200 50.000.00 200 pessoas
P R O C E D I M E N T O S ção, aperfeiçoamento e atualização, objetivando o atendimento.ampliar programa de edu nais a atenção D E ATENÇÃO meihor atendimento aos usuários e a viorização dos cação permanente. básica treinados
BÁSICA funcionários.
Melhoria da infra estnjtura física das Unidades Programa Municipal de Investimento Construção de Unidades 1 550.000.00 8.000 pessoas
Básicas de Saúde, beneficiando tanto os usuários na Atenção Primária a Saúde Básicas de Saúde
do S U S que terão maior conforto e qualidade do tipo II;
no atendimento, quanto para os funcionários
que terão local adequado para trabalho Manutenção das atividades do setor Manutenção Unid. 2.420.000,00 População do município
1004 Melhoria no serviço de saúde mental, acolhendo Ampliar o Serviço de Saúde Mental - cria Reforma do imóvel 1 70.000.00 200 pessoas
ASSISTÊNCIA os usuários deste serviço oferecendo mais assis ção do C A P S para implantação MÉDICA tência, diminuindo as internações psiquiátricas. do C A P S
ODONTOLÓGICA proporcionando tratamentos específicos aos porta
dores de sofrimento mental minimizando as pertuba-
ções e procurando a reinserção social do indivíduo.
Orerecei aleridirnento em oficinas e atendirnerilu
ambulatória! 08h dia, oferecendo ao portador
de sofrimento mentai alimentação e cuidados com
0 corpo
Ampiiar a prestação de serviços do Hospital Munici Reformar o primeiro andar do Hospitai Primeiro andar refor 1 300.000,00 População do município
pal buscando oferecer serviços de meihor qualida Municipal mado de acordo com
de aos usuários do S U S as exigências da
Vigilância Sanitária
S U B T O T A L 3.450.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - S ECRETARIA SAÚDE ANO 2 0 1 2
AÇÃO /I ETAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNID CUSTO PUBLICO ALVO
1003 Melhoria da infra estrutura física da Secretaria Munie. Manutenção do Prédio da Secretaria Prédio da Secretaria 1 360.000.00 População do município ATENÇÃO SAÚDE de Saúde, oferecendo aos usuários do S U S maior Municipal de Saúde, juntamente com juntamente com a DA COMUNÍDADE comodidade no atendimento e aos funionários um a Policlínica Policlínica devidamente
local adequado para o desenvolvimento de seus construído trabalhos, e retirar os atendimentos de consultas Manutenção das ativiambulatórias na clínica especializada do Hospital dades
Municipal
Aquisição de materiais 80 150.000,00 População do município permanentes
Contratação pessoal 3 300.000,00 População do município
Manutenção das atividades do setor Manutenção Unid. 2.420.000.00 População do município
1008 Reestruturação do serviço de zoonoses; Manutenção do canil Canil construído; 1 55.000,00 População do município C O N T R O L E Apreensão de animais e controle de doenças Manutenção do
DOENÇAS TRANS transmissíveis por animais. mesmo MISSÍVEIS
1012 Melhorar o atendimento ao controle de doenças e Manutenção do Programa de Vigilância Contratação agente de 2 25.000,00 População do município VIGILÂNCIA agravos, minimizar e /ou erradicar vetores.eliminar e à Saúde endemias SANITÁRIA prevenir riscos á saúde envolvendo as vigilâncias Aquisição Material 20 30.000,00 População do município
sanitária e epidemiológica. permanente
Aquisição de veículo 1 30.000,00 População do município
Manutenção Unid. 30.000,00 População do município
Promover e proteger a saúde, buscando prevenir, dimi Melhorias nos processos de informação e Manutenção das atividades Unid. 181.500,00 População nuir e/ou eliminar riscos a saúde, intervir nos problemas coleta de dados sanitários decorrentes da prestação de serviços de interesse a saúde
S U B T O T A L 3.581.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - S ECRETARIA SAÚDE ANO 2 0 1 2
AÇÃO )/IETAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNID CUSTO PUBLICO ALVO
1002 Reestruturação da farmácia básica, proporcionando Manutenção da Famnácia Básica Manutenção 1 66.000,00 População P R O C E D I M E N T O S melhor assistência aos usuários do S U S
D E ATENÇÃO População BÁSICA
Melhoria da infra estrutura física das Unidades Bási Reformas das Unidades de Saúde Unidades Reformadas 2 200.000,00 5.000 Pessoas cas de Saúde, beneficiando tanto os usuários do S U S
que terão maior conforto e qualidade no atendimento, Construção de Unidade de Saúde Unidades 1 350.000,00 3.500 pessoas quanto para os funcionários que terão local adequa Tipo 1 Construídas do para trabalho
1006 Acompanhar, controlar e avaliar as ações e serviços Melhoria no processo de coleta de dados Manutenção atividades Unid. 181.500,00 População C O N T R O L E de saúde, visando a qualidade, eficiência, eficácia e para transformá-los em informação para do setor
E efetividades dos serviços prestados para a população um melhor planejamento das ações de saúAVALIAÇÃO de
1004 Oferecer atendimento de qualidade em saúde pública, Manutenção das atividades do P S F Manutenção 1 120.000.00 2000 hab ASSISTÊNCIA buscando a prevenção de doenças, a promoção e a
MÉDICA recuperação da saúde na sua integralidade para
a população do Bairro Waldemar das-Dores,-Iocalidade—
de Boa Vista, Egas, Três Porteiras, Sapatinho
Ragamento-de-servidores ' Serviaores 10 ^UU.UUU.UU 2000 nab
e Laranjeiras
Aquisição de equipamentos para o P S F Equipamentos 3 15.000,00 2000 hab
1004 Oferecer atendimento de qualidade em saúde pública, Manutenção das atividades do P S F Manutenção 1 120.000,00 1500 hab ASSISTÊNCIA buscando a prevenção de doenças, a promoção e a
MÉDICA recuperação da saúde na sua integralidade para ODONTOLÓGICA a população da localidade de Chácara III Pagamento de servidores Servidores 10 200.000,00 1500 hab
Aquisição de equipamentos para o P S F Equipamentos 3 15.000.00 1500 hab
S U B T O T A L 1.467.500,00 T O T A L 16.140.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - S ECRETARIA SAÚDE ANO 2 0 1 3
AÇÃO ^ETAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/A TIVIDADE PRODUTO UNID CUSTO PUBLICO ALVO
1004 Oferecer atendimento de qualidade em saúde Melhoria da oferta de serviços de Contratação de profis 2 100.000,00 10.000 pessoas ASSISTÊNCIA pública, buscando a prevenção de doenças, saúde aumentando as especialidades sionais na área de odon
MÉDICA a promoção e a recuperação da saúde, na sua e contratando mais profissionais tologia, médicos es ODONTOLÓGICA integralidade para melhor atender a demanda. pecialistas, profis
sionais na área de
reabilitação, na área
técnica e administrativa
Aquisição de materiais para manuten Aquisição de materiais 80 250.000,00 População do município ção das atividades do setor permanentes
Implantar consultório odontológico Aquisição de equipa 15 50.000,00 15.000 pessoas nos P S F ' s que estão faltando mentos odontológicos
Manutenção dos escovódromos Manutenção Serviço 6.000,00 População de 03 a
10 anos
• — Ampliar quantitativo de exames Manutenção da cota 2.200 280.000.00 População do município
laboratoriais a serem realizados
no município
para os laboratórios
Manutenção das atividades do setor Manutenção Unid. 4.658.500.00 População do município
Melhorar a arrecadação do Hospital Apoio a manutenção da 1 199.650.00 População Municipal para que se possa ofertar Santa C a s a de Misericórdia mais e melhores serviços para a (repasse da P M B C ) população, atendimento de convênios
S U B T O T A L 5.544.150,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA SAÚDE ANO 2 0 1 3
AÇÃO íi VIETAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/A TIVIDADE PRODUTO UNID CUSTO PUBLICO ALVO
1004 Ampliar e renovar frota de veículos Aquisição de novos 2 160.000.00 População do município ASSISTÊNCIA para atender melhor a demanda veículos
MÉDICA tanto para TFD, quanto Zona Rural ODONTOLÓGICA
Manutenção SAMU 1 72.000.00 População do município
Reestruturação e organização do sistema de infor Ampliação do programa de informati Aquisição de equi 2 2.500.00 População do mação, buscando melhoria do planejamento das zação de todos os serviços adminis pamentos de infor município ações de saúde. trativos, buscando um melhor plane mática
jamento das ações de saúde
Manutenção Softwares 1 30.000,00 População do município
Motivar os funcionários, oferecer cursos de capa Implantar programa de humanização 100% dos profissionais 200 80.000.00 150 pessoas citação, aperfeiçoamento e atualização, objetivando no atendimento, ampliar programa de devidamente treinados melhor atendimento aos usuários do S U S e a valori educação permanente e capacitados zação dos funcionários
Manutenção das atividades do setor Manutenção Unid. 1.500.000,00 População do município
1UU2 Desenvolver ações de promoção da saúde, preven Manutenção do Programa de Saúde Aquisição de P R O C E D I M E N T O S ção de agravos.diagnóstico.tratamento, reabilitação da Família materiais pemianentes 100 100.000,00 População do município
D E ATENÇÃO e a manutenção da saúde,estreitando o vínculo do BÁSICA indivíduo com os profissionais da saúde. Realizar
ações de educação em saúde na busca de melhoria
na qualidade de vida
Ampliação do programa de informatiza Aquisição de equipação das unidades de saúde mentos de informática 2 3.000,00 5.000 pessoas
Aquisição e manuten
ção de softwares 1 60.000.00 População do município
Ampliar a frota de veículos (ambulância)
atender as equipes de saúde da família Aquisição de veículos 2 60.000,00 10.000 pessoas
S U B T O T A L 2.067.500,00
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AÇÃO / VIETAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNID CUSTO PUBLICO ALVO
1002 Motivar funcionários, oferecer cursos de capacita Implantar programa de humanização no 100% dos profissio 200 50.000,00 200 pessoas P R O C E D I M E N T O S ção, aperfeíçoamentoeatualização,objetivando o atendimento,ampliar programa de edu nais a atenção
D E ATENÇÃO melhor atendimento aos usuários e a viorização dos cação pemnanente. básica treinados BÁSICA funcionários.
Melhoria da infra estrutura física das Unidades Programa Municipal de Investimento Construção de Unidades 1 550.000,00 8.000 pessoas Básicas de Saúde, beneficiando tanto os usuários na Atenção Primária a Saúde Básicas de Saúde do S U S que terão maior conforto e qualidade do tipo 11; no atendimento, quanto para os funcionários
que terão local adequado para trabalho Manutenção das atividades do setor Manutenção Unid. 2.662.000.00 População do município
1004 Melhoria no serviço de saúde mental, acolhendo Manutenção dos serviços do C A P S Manutenção Unid. 220.000,00 200 pessoas ASSISTÊNCIA os usuários deste serviço oferecendo mais ass is
MÉDICA tência, diminuindo as internações psiquiátricas, ODONTOLÓGICA proporcionando tratamentos específicos aos porta
dores de sofrimento mental minimizando as pertuba-
ções e procurando a reinserção social do indivíduo.
Oferecer atendimento em oficinas e atendimento
ambulatorial 08h dia, oferecendo ao portador
de sofrimento mental alimentação e cuidados com 0 corpo
Ampliar a prestação de serviços do Hospital Munici Refonna do Hospital com construção de Hospital 1 680.000.00 População do município pal buscando oferecer serviços de melhor qualida laboratório Ampliado de aos usuários do S U S
1003 Melhoria da infra estnjtura física da Secretaria Munie. Manutenção dos serviços da Secretaria Manutenção Unid. 400.000,00 População do município ATENÇÃO SAÚDE de Saúde, oferecendo aos usuários do S U S maior Municipal de Saúde, juntamente com DA COMUNIDADE comodidade no atendimento e aos funcionários um a Policlínica
local adequado para o desenvolvimento de seus
trabalhos, e retirar os atendimentos de consultas
ambulatoriais na clínica especializada do Hospital Municipal
S U B T O T A L 4.562.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA SAÚDE ANO 2 0 1 3
AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/A TIVIDADE PRODUTO UNID CUSTO PUBLICO ALVO
1003 Aquisição de materiais 80 250.000.00 População do município ATENÇÃO SAÚDE permanentes DA COMUNIDADE
Contratação pessoal 300.000.00 População do município
Manutenção das atividades do setor Manutenção Unid. 2.662.000.00 População do município
1008 Reestruturação do serviço de zoonoses; Manutenção do canil Canil construído; 65.000.00 População do município C O N T R O L E Apreensão de animais e controle de doenças Manutenção do
DOENÇAS TRANS- transmisfveis por animais. mesmo MISSIVEIS
1012 Melhorar o atendimento ao controle de doenças e Manutenção do Programa de Vigilância Contratação agente de 25.000.00 População do município VIGILÂNCIA agravos, minimizar e /ou erradicar vetores.eliminar e à Saúde endemias SANITÁRIA prevenir riscos á saúde envolvendo as vigilâncias Aquisição Material 20 30.000.00 População do município
sanitária e epidemiológica. permanente
Aquisição de veículo 30.000.00 População do município
Promover e proteger a saúde, buscando prevenir, dimi- Melhorias nos processos de infonnação e Manutenção das atividades Unid. 199.650.00 População do município nuir e/ou eliminar riscos a saúde, intervir nos problemas coleta de dados sanitários decorrentes da prestação de serviços de
Interesse a saúde
1002 Reestruturação da farmácia básica, proporcionando Manutenção dos serviços da Farmácia Manutenção Unid. 165.000.00 População do município P R O C E D I M E N T O S melhor assistência aos usuários do S U S Básica
D E ATENÇÃO
BÁSICA Melhoria da infra estrutura física das Unidades
Básicas de Saúde, beneficiando tanto os usuários Reformas das Unidades de Saúde Unidades Refomiadas Unid. 200.000.00 5000 do S U S que terão maior conforto e qualidade
no atendimento, quanto para os funcionários Manutenção das Unidade de Saúde Manutenção Unid. 150.000.00 7.000 Pessoas que terão local adequado para trabalho TIpol
S U B T O T A L 4.076.650,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - S ECRETARIA SAÚDE ANO 2 0 1 3
AÇÃO ^ETAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/A TIVIDADE PRODUTO UNID CUSTO PÚBLICO ALVO
1006 Acompanhar, controlar e avaliar as ações e serviços Melhoria no processo de coleta de dados Manutenção atividades Unid. 199.650.00 População C O N T R O L E de saúde, visando a qualidade, eficiência, eficácia e para transformá-los em infomiação para do setor
E efetividades dos serviços prestados para a população um melhor planejamento das ações de saúAVALIAÇÃO de
1004 Oferecer atendimento de qualidade em saúde pública. Manutenção das atividades do P S F Manutenção 1 120.000.00 2000 hab ASSISTÊNCIA buscando a prevenção de doenças, a promoção e a
MÉDICA recuperação da saúde na sua integralidade para ODONTOLÓGICA a população do Bairro Waldemar das Dores, localidade Pagamento de servidores Servidores 10 200.000.00 2000 hab
de Boa Vista, Egas, Três Porteiras, Sapatinho
e Laranjeiras
1004 Oferecer atendimento de qualidade em saúde pública, Manutenção das atividades do P S F Manutenção 1 120.000,00 1500 hab —^ASSISTÊNCIA— busca ndo a prevençâo.de.doenças, a promoção e a
ODONTOLÓGICA recuperação da saúde na sua integralidade para
a população da localidade de Chácara III Pagamento de servidores Servidores 10 200.000.00 1500 hab
1003 Proporcionar melhor atendimento à mulher no sentido Manutenção do Centro de Referência da Centro Implantado 1 9.000,00 Público feminino ATENÇÃO SAÚDE de garantir prevenção de doenças e apoio às Mulher DA COMUNIDADE gestantes, principalmente as de risco
Aquisição de equipamentos para o Centro Equipamentos 15 10.000,00 Funcionários
Manutenção de pessoal especializado para Funcionários 5 55.000,00 Público feminino os atendimentos
S U B T O T A L 913.650,00 TOTAL 17.163.950,00
TOTAL G E R A L 62.914.750,00
P P A - S E C , M U N . D E A S S I S T Ê N C I A S O C I A L ANO 2010 AÇÃO METAS
PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE CUSTO PUBLICO ALVO 0801 Garantir um melhor funcionamen- Manutenção de atividades básicas Serviços 30.000.00 Servidores e Usuários
ASSISTÊNCIA to da Secretaria de modo a me da Secretaria SOCIAL GERAL lhorar a qualidade da prestação Aquisição de veículo Veículo 30.000.001 Servidores
dos serviços à população e tam- Divulgação dos programas e ações p/ Divulgação Peças 5.000,00 Servidores e Usuários bém melhorar o ambiente conhecimento da população de trabalho. Manutenção da folha dos servidores Remuneração salário 60.000.00 Sen/idores
Apoiar os conselhos municipais Conselhos 6 20.000,001 Entidades Aquisição de material permanente Equipamentos 12.000.001 Servidores
0803 Melhorar as condições de vida Aquisição de colchões d'água Colchão 70 10.000.00 PNE PORTADORES dos PNE promovendo a auto Aquisição de cadeira de rodas Cadeira 48 10.000.00 PNE DE NECESSI- estima. favorecendo a convivência Aquisição de óculos Óculos 240 12.500.00 PNE DADES E S P E - no lar e na sociedade Aquisição de fraldas descartáveis Fraldas 5500 12.500.00 PNE
CIAIS - PNE Apoio as entidades assistenciais Subvenção 10 12.500.00 Entidades
0805 Atender à criança e adolescente Aquisição de material permanente para Equipamentos Unidade 60.000.00 Crianças e Adolescentes ASSISTÊNCIA em situação de risco oferecendo manutenção dos Projetos. SOCIAL A CRI- atividades de socialização e Capacitação de profissional para trabalhar 10.000.00 Servidores ANÇA E ADO- conhecimento através de na prevenção de drogas com crianças
LESCENTE campanhas preventivas. e adolescentes. Implantação de ações para melhorar o Serviços Projeto 12.000.00 Crianças e Adolescentes atendimentodo Conselho Tutelar Aquisição de veiculo -Veículo. 30.000.00 Conselho Promover Erradicação do trabalho infantil Projeto 127500:00 Crianças eAdolescentes_ Combater o abuso e exploração sexual Projeto 7.500.00 Crianças e Adolescentes
Promover Prevenção DST e gravidez Projeto 7.500.00 Crianças e Adolescentes na adolescência Manutenção de atividades básicas do Serviços 7.500.00 Servidores Departamento e matenais Promoção de campanhas antidrogas Campanhas 15.000.00 Famílias Apoio as entidades assistenciais Subvenção 40 30.000.00 Entidades
0808 Oferecer atividades laboratoriais Aquisição de materiais e serviços para Materiais 40.000.00 Idosos ASSISTÊNCIA para Projeto Atividade, a fim de manutenção do Projeto Atividade e serviços
SOCIAL AO melhorar as questões físicas e Aquisição de equipamentos para a Equipamentos Unidade 50.000.00 Idosos IDOSO mentais do Idoso. realização de exercícios físicos
SUBTOTAL 496.500,00
P P A - S É C . M U N . D E A S S I S T Ê N C I A S O C I A L ANO 2010 AÇÃO METAS
PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE CUSTO PUBLICO ALVO 0811 Garantir condições de vida às fa- Manutençâo de atividades básicas do IVIanutenção Unidade 125.000.00 Famílias
ASSISTÊNCIA mílias e pessoas em situação de Departamento SOCIAL COMU- vulnerabilidade social, com acom- Aqulsição material permanente Equipamento 12.000.00 População
NITARIA panhamento dos beneficiários Ampliação de todos os Projetos Sociais Serviços Projetos 40.000.00 Famílias e elaboração de projetos que regionais para pessoas não beneficiadas possibilitem a geração de renda do Bolsa Família.
familiar. Realização de feira de produtos artesanais. Feira 12.500.00 Artesãos inclusive Cocais. Implantação de Horta Comunitária Horta 5.000.00 Famílias Ampliação dos cursos profissionalizantes Projetos Cursos 30.000.00 Famílias p/ pessoas não beneficiadas do Bolsa Família Desenvolvimento de ações que possibilitem Projetos Sen/iços 17.500.00 Famílias a geração de renda e capacitação profissional Projetos sociais em zonas rurais Projeto 40 12.500,00 Povoados Parceria para ampliação do Telecentro Parceria 80.000,00 Famílias Comunitário - Projeto Estrela Guia (Convênio)
Restaurante 6.200.00 Famílias Manutenção aux. cesta básica e outros Fornecimento 5.000 200.000.00 Famílias
1602 Garantir qualidade de vida às Manutenção do Fundo Municipal de Fundo- 70.000,00 Famílias PRODUÇÃO DE famílias e pessoas em situação Habitação (Convênio) UNIDADES HA- de vulnerabilidade social Reforma e melhoria de habitação Casas Convênio 50.000.00 Famílias BITACIONAIS proporcionando moradia decente (Convénio)
Destinação de recursos para "auxílio Material de Material 100.000.00 Famílias moradia" em Cocais - Projeto de Reforma construção for-(Convênio) necido
0803 Garantir o acesso dos PNE ao transporte Passe livre para o transporte coletivo urbano com Passe 20 16.000.00, PNE PORTADORES coletivo, promovendo a auto estima e direito a acompanhante
DE NECESSI- convivência social
DADES E S P E CIAIS - PNE
0805 Promover o acolhimento das crianças de Construção ou aquisição de imóvel para imóvel 80.000.00 cnanças ASSISTÊNCIA famílias de baixa renda durante horário implantação de uma creche SOCIAL ACRI- comercial garantindo segurança aos pais ANÇA E ADO-
L E S C E N T E SUBTOTAL 856.700,001 TOTAL 1.353.200,00
P P A - S E C . M U N . D E A S S I S T Ê N C I A S O C I A L ANO 2011 AÇÃO / ETAS
PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE CUSTO PÚBLICO ALVO 0801 Garantir um melhor funcionamen Manutenção de atividades básicas Sen/iços 1 30.000,00 Serwióores e Usuários
ASSISTÊNCIA to da Secretaria de modo a me da Secretaria e materiais S O C I A L G E R A L lhorar a qualidade da prestação Contratar Assistente Social Sen/idor 3 55.000,00 Servidores e Usuários
dos serviços á população e tam Aquisição material permanente Equipamento 7 18.000.00 Servidores bém melhorar o ambiente de trabalho. Divulgação dos programas e ações p/ Divulgação Peças 5.000,00 Servidores e Usuários
conhecimento da população Construção de um centro para projetos Prédio 1 160.000,00 Servidores e Usuários Gasto com pessoal Remuneração Servidores 60.000.00 Servidores Apoiar o s conselhos municipais Conselhos 6 20.000.00 Entidades
0803 I^elhorar a s condições de vida Aquisição de colchões d'água Colchão 70 10.000.00 P N E P O R T A D O R E S dos P N E promovendo a auto Aquisição de cadeira de rodas Cadeira 48 10.000,00 P N E D E N E C E S S I estima, favorecendo a convivência Aquisição de óculos Óculos 240 12.500.00 P N E D A D E S E S P E no lar e na sociedade Aquisição de fraldas descartáveis Fraldas 5500 12.500,00 P N E
C I A I S - P N E Apoio a s entidades assistenciais Subvenção 10 12.500,00 Entidades
0805 Atender à criança e adolescente Aquisição de material permanente para Equipamentos Unidade 60.000,00 Crianças e Adolescentes ASSISTÊNCIA em situação de risco oferecendo manutenção dos Projetos. S O C I A L À C R I - atividades de socialização e Capacitação de profissional para trabalhar Capacitação 1 10.000,00 Servidores
— A N Ç A - E - A D O ^ conhecimento através de na prevenção de drogas com crianças L E S C E N T E campanhas preventivas^ e-adolescentes^_
Implantação de ações para melhorar ó Serviços Projetos 12.000.00 Crianças e Adolescentes
aienuimcnio uo oonseino i uieiar Promover Erradicação do trabalho infantil Projeto 1 12.500.00 Crianças e Adolescentes
Combater o abuso e exploração sexual Projeto 1 7.500.00 Crianças e Adolescentes Promover Prevenção D S T e gravidez Projeto 1 7.500.00 Crianças e Adolescentes na adolescência Serviços 1 7.500.00 Servidores Manutenção de atividades básicas do Serviços e 4 15.000,00 Famílias Departamento materiais Promoção de campanhas antidrogas Campanhas Divulgação 20.000,00 Entidades Apolo a s entidades assistenciais Subvenção 40 322.000.00 Entidades
0808 Oferecer atividades laboratoriais Aquisição de materiais e serviços para Serviços 1 40.000,00 Idosos ASSISTÊNCIA para Projeto Atividade, a fim de manutenção do Projeto Atividade
S O C I A L A O melhorar a s questões físicas e Aquisição de equipamentos para a Equipamentos Unidade 50.000.00 Idosos I D O S O mentais do Idoso. realização de exercícios físicos
S U B T O T A L 969.500,00
P P A - S E C . M U N . D E A S S I S T Ê N C I A S O C I A L ANÒ2Ò11 AÇÃO n /TETAS
PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE CUSTO PÚBLICO ALVO 0808 Oferecer atividades laboratoriais Construção de uma casa para acolher os Casa 1 80.000,00 Idosos
ASSISTÊNCIA para Proieto Atividade, a fim de idosos durante o dia. (Convênio) SOCIAL AO melhorar as questões físicas e Apoio a entidades de assistência ao idoso Subvenção 1 5.000.00 Idosos
IDOSO mentais do Idoso.
0811 Garantir condições de vida às fa Manutenção do sistema de ajuda de custo Benefícios Recurso 125.000,00 Famílias ASSISTÊNCIA mílias e pessoas em situação de Manutenção de atividades básicas do Atividades Manutenção 15.000,00 Servidores e usuários
SOCIAL COMU vulnerabilidade social, com acom Departamento NITÁRIA panhamento dos beneficiários Ampliação de todos os Projetos Sociais Projetos Serviços 50.000.00 Famílias
e elaboração de projetos que regionais para pessoas não beneficiadas possibilitem a geração de renda do Bolsa Família.
familiar. Realização de Feira artesanal, inclusive Feira 1 12.500,00 Artesãos Cocais Implantação de Horta Comunitária Horta 3 5.000,00 Famílias Ampliação dos cursos profissionalizantes Cursos Serviços 30.000,00 Famílias p/ pessoas não beneficiadas do Bolsa Família Desenvolvimento de ações que possibilitem Projetos Serviços 17.500,00 Famílias a geração de renda e capacitação profissional Projetos-sociais_erti_zonas rurais Projeto 40 12.500.00 Povoados Manutenção aux. cesta básica e outros ^Fornecimento- 5.Q00 200.000.00 Famílias
1602 Garantir qualidade de vida ás Manutenção do Projeto Prato Popular Projeto 1 6.200.00 Famílias PRODUÇÃO DE famílias e pessoas em situação Manutenção do Fundo Municipal de Fundo 1 70.000.00 Famílias UNIDADES HA de vulnerabilidade social Habitação (Convênio) BITACIONAIS Reforma e melhoria de habitação Casas Convênio 50.000.00 Famílias
(Convênio) Destinação de recursos para "auxílio Fornecimento Convênio 100.000,00 Famílias moradia" em Cocais - Projeto Reforma - mat. Constr. (Convênio)
0803 Garantir o acesso dos PNE ao transporte Passe livre para o transporte coletivo urbano com Passe 20 17.600,00 PNE PORTADORES coletivo, promovendo a auto estima e direito a acompanhante DE NECESSI convivência social
DADES E S P E CIAIS - PNE SUBTOTAL 796.300,00
TOTAL 1.765.800,00
P P A - S E C . M U N . D É Á S S I S T E N C I A S O C I A L ANO 2012 AÇÃO H /lETAS
PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE CUSTO PÚBLICO ALVO 0801 Garantir um melhor funcionamen Manutenção de atividades básicas Serviços 1 30.000,00 Servidores e Usuários
ASSISTÊNCIA to da Secretaria de modo a me da Secretaria SOCIAL GERAL lhorar a qualidade da prestação Divulgação dos programas e ações p/ Divulgação Peças 5.000,00 Servidores e Usuários
dos sen/iços à população e tam conhecimento da população bém melhorar o ambiente Equipar instalações do centro de projetos. Equipamentos Unidade 70.000.00 Servidores e Usuários de trabalho. Gasto com pessoal Remuneração Servidores 100.000,00 Servidores
Apoiar os conselhos municipais Conselhos 6 20.000.00 Entidades Aquisição Material permanente Equip. 12 15.000.00 Servidores
0803 Melhorar as condições de vida Aquisição de colchões d'água Colchão 70 10.000.00 PNE PORTADORES dos PNE promovendo a auto Aquisição de cadeira de rodas Cadeira 48 10.000,00 PNE DE NECESSI estima, favorecendo a convivência Aquisição de óculos Õculos 240 12.500,00 PNE DADES E S P E no lar e na sociedade Aquisição de fraldas descartáveis Fraldas 5500 12.500,00 PNE
CIAIS - PNE Apoio as entidades assistenciais Subvenção 10 12.500.00 Entidades
0805 Atender à criança e adolescente Aquisição de material permanente para Equipamentos Equip. 60.000.00 Crianças e Adolescentes
ASSISTÊNCIA em situação de risco oferecendo manutenção dos Projetos. SOCIAL A CRI atividades de socialização e Capacitação de profissional para trabalhar Capacitação 1 10.000,00 Servidores ANÇA E ADO conhecimento através de na prevenção de drogas com crianças
L E S C E N T E campanhas preventivas. e adolescentes. Implantação de ações para melhorar o atendimento_do_Qpnselho Tutelar
Serviços Projetos 12.000.00 Crianças e Adolescentes
Erradicação do trabalho Infantil Combate ao abuso e exploração sexual
Projeio Projeto
1 1
12.500.00 7.500,00
Crianças e Adolescentes Crianças e Adolescentes
Prevenção DST e gravidez na adolescência Projeto 1 7.500,00 Crianças e Adolescentes
Manutenção de atividades básicas do Serviços 1 7.500,00 Servidores Departamento Promoção de campanhas antidrogas Campanhas 4 15.000,00 Famílias Apoio as entidades assistenciais Subvenção 40 20.000,00 Entidades
0808 Oferecer atividades laboratoriais Aquisição de materiais e serviços para Serviços 1 40.000.00 Idosos ASSISTÊNCIA para Projeto Atividade, afim de manutenção do Projeto Atividade
SOCIAL AO melhorar as questões físicas e Aquisição de equipamentos para a Equipamentos Unidade 50.000.00 Idosos IDOSO mentais do Idoso. realização de exercícios físicos
SUBTOTAL 539.500,00
P P A - S E C , M Ü N , D E A S S I S T Ê N C I A S O C I A L ANÒ2012 AÇÃO H ETAS
PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE CUSTO PÚBLICO ALVO 0811 Garantir condições de vida às fa Benefícios eventuais Benefícios Recurso 125.000,00 Famílias
ASSISTÊNCIA mílias e pessoas em situação de Manutenção de atividades básicas do Atividades Unidade 15.000,00 Servidores e usuários SOCIAL COMU vulnerabilidade social, com acom- Departamento
NITÁRIA panliamento dos beneficiários Ampliação de todos os Projetos Sociais Projetos Sen/iços 40.000.00 Famílias e elaboração de projetos que regionais para pessoas não beneficiadas possibilitem a geração de renda do Bolsa Família.
familiar. Realização de Feira artesanal, inclusive Feira 1 12.500.00 Artesãos Cocais Implantação de Horta Comunitária Horta 3 5.000.00 Famílias Ampliação dos cursos profissionalizantes Cursos Capacitação 30.000.00 Famílias p/ pessoas não beneficadas do Bolsa Família Desenvolvimento de ações que possibilitem Projetos Serviços 17.500,00 Famílias a geração de renda e capacitação profissional Projetos sociais em zonas rurais Projeto 40 12.500,00 Povoados Projeto Prato Popular Restaurante 1 6.200,00 Famílias Manutenção aux. cesta básica e outros Fomecimento 5.000 220.000,00 Famílias
1602 Garantir qualidade de vida às Manutenção do Fundo Municipal de Fundo 1 70.000,00 Famílias PRODUÇÃO DE famílias e pessoas em situação Habitação (Convênio)
-UNIDADES-HA-D I T A r ^ l O M A I C
de^vulnerabilidade.social Reforma e melhoria de habitação Casas Convênio 50.000,00 Famílias D l 1 AOlUIMAIo (Convênio)
Destinação de recursos para "auxilio Recursos Convênio 100.000,00 Famílias moradia" em Cocais - Projeto de Reforma -(Convênio)
0803 Garantir o acesso dos PNE ao transporte Passe livre para o transporte coletivo urbano com Passe 20 19.360,00 PNE PORTADORES coletivo, promovendo a auto estima e direito a acompanhante
DE NECESSI convivência social
DADES E S P E CIAIS - PNE
SUBTOTAL 723.060.00 TOTAL 1.262.560,00 4
1 . 1 . 1 1 P P A - S E C . M U N . D E A S S I S T Ê N C I A S O C I À L AHO 2013
AÇÃO yi âETAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE CUSTO PÚBLICO ALVO
0801 Garantir um melhor funcionamen Manutenção de atividades básicas Serviços 1 30.000.00 Servidores e Usuários ASSISTÊNCIA to da Secretaria de modo a me da Secretaria
SOCIAL GERAL lhorar a qualidade da prestação Divulgação dos programas e ações p/ Divulgação Peças 5.000.00 Sen/idores e Usuários dos serviços à população e tam conhecimento da população bém melhorar o ambiente Equipar instalações do centro de projetos. Equipamentos Unidade 70.000.00 Servidores e Usuários de trabalho. Gasto com pessoal Remuneração Sen/idores 100.000,00 Servidores
Apoiar os conselhos municipais Conselhos 6 20.000,00 Entidades
0803 Melhorar as condições de vida Aquisição de colchões d'água Colchão 70 10.000,00 PNE PORTADORES dos PNE promovendo a auto Aquisição de cadeira de rodas Cadeira 48 10.000,00 PNE DE NECESSI estima, favorecendo a convivência Aquisição de óculos Óculos 240 12.500,00 PNE DADES E S P E no lar e na sociedade Aquisição de fraldas descartáveis Fraldas 5500 12.500,00 PNE
CIAIS - PNE Apoio as entidades assistenciais Subvenção 10 12.500.00 Entidades
0805 Atender à criança e adolescente Aquisição de material permanente para Equipamentos Unidade 60.000,00 Crianças e Adolescentes
ASSISTÊNCIA em situação de risco oferecendo manutenção dos Projetos. SOCIAL À CRI atividades de socialização e Capacitação de profissional para trabalhar Capacitação 1 20.000,00 Servidores ANÇA E ADO conhecimento através de na prevenção de drogas com crianças
L E S C E N T E campanhas preventivas. e adolescentes. Implantação de ações para melhorar o o f A n ^ i m o n t r a ^^nncAlh^ T i i t ^ l o r
Serviços Projetos 20.000,00 Crianças e Adolescentes
a i c D u i i i i c i u o Q u o u n s c i n o 1 U l C i a r Erradicação.dp trabalho infantil Projeto 1 12.500.00 Crianças e Adolescentes
Combate ao abuso e exploraçãÕ~sexual Rrojeto_ 1 7.500.00 Crianças e Adolescentes
Prevenção DST e gravidez na adolescência Projeto 1 7:5OO;0O —Críanças^eAdolescentes Manutenção de atividades básicas do Serviços 1 7.500.00 Servidores Departamento Promoção de campanhas antidrogas Campanhas 4 25.000,00 Famílias Apoio as entidades assistenciais Subvenção 40 30.000,00 Entidades
0808 Oferecer atividades laboratonais Aquisição de materiais e serviços para Serviços 1 40.000,00 Idosos ASSISTÊNCIA para Projeto Atividade, afim de manutenção do Projeto Atividade
SOCIAL AO melhorar as questões físicas e IDOSO mentais do Idoso.
SUBTOTAL 512.500,00
P P A - S É C . M U N . D E A S S Í S T E N C I A S O C I A L ANO 2013 AÇÃO li ETAS
PROGRAMA OBJE77VO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE CUSTO PÚBLICO ALVO 0811 Garantir condições de vida ás fa Benefícios eventuais Benefícios Recurso 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 Famílias
ASSISTÊNCIA mílias e pessoas em situação de Manutenção de atividades básicas do Atividades Unidade 1 5 . 0 0 0 , 0 0 Servidores e usuários SOCIAL vulnerabilidade social, com acom Departamento
COMUNITÁRIA panhamento dos beneficiários Ampliação de todos os Projetos Sociais Projetos Serviços 4 0 . 0 0 0 , 0 0 Famílias e elaboração de projetos que regionais para pessoas não beneficiadas possibilitem a geração de renda do Bolsa Família.
familiar. Realização de Feira artesanal, inclusive Feira 1 1 2 . 5 0 0 , 0 0 Artesãos Cocais Implantação de Horta Comunitária Horta 3 5 . 0 0 0 , 0 0 Famílias Auxílio p/ iniciação de cooperativas nos Programa 1 1 0 . 0 0 0 . 0 0 Famílias bairros em parceria com os programas sociais Ampliação dos cursos profissionalizantes Projeto famílias 3 0 . 0 0 0 . 0 0 Famílias p/ pessoas não beneficadas do Bolsa Família Desenvolvimento de ações que possibilitem Projetos Serviços 1 7 . 5 0 0 . 0 0 Famílias a geração de renda e capacitação profissional Projetos sociais em zonas rurais Projeto 4 0 1 2 . 5 0 0 . 0 0 Povoados Construir Centro de Referência (CRAS) Casa 1 1 6 0 . 0 0 0 . 0 0
o n nnn r\n Famílias
cquipamenios uas insiaiaçoes Projeto-Prato-Pop.ular
cquipamenios Restaurante
unioaoe 1
ou.uuu,uu 6 . 2 0 0 . 0 0
ramiiias Famílias
Manutenção aux. cesta básicãTõOtros -Fornecimento 5 . 0 0 0 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Famílias
1602 Garantir qualidade de vida ás Manutenção do Fundo Municipal de Fundo 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 Famílias PRODUÇÃO DE famílias e pessoas em situação Habitação (Convênio) UNIDADES HA de vulnerabilidade social Reforma e melhoria de habitação Casas Convênio 5 0 . 0 0 0 , 0 0 Famílias BITACIONAIS (Convênio)
Destinação de recursos para "auxílio Recursos Convênio 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Famílias moradia" em Cocais - Projeto de Reforma -(Convênio)
0803 Garantir o acesso dos PNE ao transporte Passe livre para o transporte coletivo urbano com Passe 2 0 2 1 . 2 9 0 , 0 0 PNE PORTADORES coletivo, promovendo a auto estima e direito a acompanhante DE NECESSI convivência social
DADES E S P E CIAIS - PNE
SUBTOTAL 954.990.00 TOTAL 1.467.490,00
TOTAL GERAL 5.849.050.00
PREFEITURA MUNICIPÀL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA COMUNICAÇÃO ANO 2010
AÇÃO METAS
PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE PÚBLICO ALVO 2401 Elaboração de campanhas publici Manutenção das atividades Publicação de Editais, contra Cm 5.000,00 26.000 hab.
DIVULGAÇÃO tárias para divulgar as ações relativas à Comunicação tos, convênios e outros OFICIAL E PUBLI e projetos da Prefeitura, com Oficial e Marketing Institucional
CIDADE intuito de atingir a população de forma rápida, objetiva e transparente, bem como para cumprir Campanhas publicitárias Peças 15.000.00 26.000 hab. exigências da Lei 8666/93 e suas por meio eletrônico, mídia modificações posteriores. em geral e material impresso
Agência de publicidade Peças 380.000,00 Secretaria
Aquisição de móveis e equipa Mesas escritório 3 450.00 Secretaria mentos para a secretaria Cadeiras 3 250,00 Secretaria
Armários Mesa de Computador
3 2
550,00 300.00
Secretaria Secretaria
Arquivo de Aço Computador
2 2
• _•!
300.00 1.400,00 •3 nnn nn
Secretaria Secretaria Qprrataria
iviaquina roíograMCa Aparelho de Fax
• 1 40o;oo — Secretaria^
Equipamento de som para 1 2.000.00 Prefeitura sonorização do ambiente de trabalho e divulgação de entrevistas do Programa Alô Comunidade
SUBTOTAL 408.650,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA COMUNICAÇÃO ANO 2010
AÇÃO MEIAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE c a s r o PÚBLICO ALVO
2401 Trabalhar nas execuções de Admissão de funcionários para Auxiliar administrativo 1 9.300,00 Secretaria DIVULGAÇÃO trabalhos de escritório, bem como completar o quadro da Secreta
OFICIAL E PUBLI cuidar da criação do arquivo de ria de Comunicação CIDADE fotos p/ criação de um memorial
da Prefeitura; Ajudar no controle dos pagamentos de fornecedores junto a Agência de Publicidade
Dar suporte na elaboração de re- Jornalista 1 46.000,00 Secretaria leases jornalísticos, bem como produção fotográfica p/ elaboração campanhas publicitárias em geral; OUUci lU ia U c cVcllLUa
Organização de Cerimoniais — — •
Pagamento de servidores Servidores 3 82.460,00 Secretaria
Manutenção das atividades da Manutenção Unidade 10.000,00 Secretaria Secretaria
SUBTOTAL 147.760,00 TOTAL 556.410,00
PREFEITURA MÚNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA COMUNICAÇÃO ANO 2011
AÇÃO METAS
PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE CUSTO PUBLICO ALVO 2401 Manutenção das atividades Publicação de Editais, contra- Cm 10.000.00 26.000 hab.
DIVULGAÇÃO tárias para divulgar as ações relativas à Comunicação tos. convênios e outros OFICIAL E PUBLI- e projetos da Prefeitura, com Oficial e Marketing Institucional
CIDADE intuito de atingir a população de forma rápida, objetiva e transparente, bem como para cumprir Campanhas publicitárias Peças 20.000.00 26.000 hab. exigências da Lei 8666/93 e suas por meio eletrônico, mídia modificações posteriores. em geral e material impresso
Agência de publicidade Peças 470.000.00 Secretaria
Aquisição de móveis e equipa- Computador 1.400.00 Secretaria mentos para a secretaria Maquina Fotográfica 1.000.00 Secretaria
Filmadora 1.500.00 Secretaria
Admissão de funcionários para Auxiliar administrativo 10.241.00 Secretaria completar o quadro da Secretaria de Comunicação
Pagamento de servidores Servidores 146.006.00 Secretaria
Manutenção das atividades da Manutenção Unidade 11.000.00 Secretaria Secretaria
TOTAL 671.147,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA COMUNICAÇÃO ANO 2012
AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE CUSTO PUBLICO ALVO
2401 Elaboração de campanhas publicí- Manutenção das atividades Publicação de Editais, contra- Cm 20.000.00 26.000 hab. DIVULGAÇÃO tárias para divulgar as ações relativas à Comunicação tos. convênios e outros
OFICIAL E PUBLI- e projetos da Prefeitura, com Oficial e Marketing Institucional CIDADE intuito de atingir a população de
forma rápida, objetiva e transparente, bem como para cumprir Campanhas publicitárias Peças 40.000,00 26.000 hab. exigências da Lei 8666/93 e suas por meio eletrônico, mídia modificações posteriores. em geral e material impresso
Agência de publicidade Peças 540.000.00 Secretaria
Aquisição de móveis e equipa- DVD portátil com Tela 600.00 Secretaria mentos para a secretana
Pagamento de servidores Servidores 170.800.00 Secretaria
Manutenção das atividades da Manutenção Unidade 12.500.00 Secretaria Secretaria
TOTAL 783.900,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCÁIS - MG PPA - SECRETARIA COMUNICAÇÃO ANO 2013
AÇÃO METAS
PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/A TIVIDADE PRODUTO UNIDADE CUSTO PÚBLICO ALVO 2401 Elaboração de campanhas publici Manutenção das atividades Publicação de Editais, contra Cm 30.000,00 26.000 hab.
DIVULGAÇÃO tárias para divulgar as ações relativas á Comunicação tos, convênios e outros OFICIAL E PUBLI e projetos da Prefeitura, com Oficial e Marketing Institucional
CIDADE intuito de atingir a população de forma rápida, objetiva e transparente, bem como para cumprir Campanhas publicitárias Peças 50.000.00 26.000 hab. exigências da Lei 8666/93 e suas por melo eletrônico, mídia modificações posteriores. em geral e material impresso
Agência de publicidade Peças 620.000.00 Secretaria
Pagamento de servidores Servidores 6 187.880,00 Secretaria
Manutenção das atividades da Manutenção Unidade 14.000.00 Secretaria Secretaria
TOTAL 901.880,00 TOTAL GERAL 2.913.337,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
AÇÃO M ETAS CUSTO
PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ A TIVIDADE PRODUTO UNID. PÚBLICO
ALVO 2010 2011 2012 2013 1301 Dotar a Secretaria de Cultu Aluguel de imóvel para locação 1 população 25.400.00 27.400,00 29.400.00 31.400.00
PROMOÇÃO, PRO ra de um espaço físico mais funcionamento da S.M.C DUÇÃO, DIFUSÃO adequado e em melhores
CULTURAL condições para o desenvolvi Aquisição do imóvel onde imóvel 1 população 130.000.00 * * mento de seus trabalhos e funciona a S.M.C. atendimento da comunidade em geral Reforma do imóvel onde serviço 1 população 45.000.00 5.000.00 5.000.00 5.000,00
funciona a S.M.C.
Aquisição de materiais e compra * funcionários 20.000.00 22.000,00 25.000,00 25.000.00 despesas de manutenção da Secretaria e seus departamentos
Confecção de uniformes p/ serviço 6 funcionários 3.000,00 * 3.000.00 * funcionários
Promover a melhoria da quali- Aquisição de equipamentos equipamentos 12 funcionários 6.000,00 * 5.000,00 *
uauc uos serviços presiauus a população em geral
l l H l l l l ( J l l T l r 4 l l t < r l
Aquisição de veículo p/ veículo veículo 5 30.000.00 * * * uso da Secretaria
Oferecer cursos de aperfeiçoa cursos pessoa 10 20.000.00 23.000,00 20.000.00 25.000.00 mento e capacitação
1301 Assegurar ações que Realização de feira de livros. Feira 2 alunos 5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.650.00 PROMOÇÃO, PRO promovam e estimulem arte, poesia, pintura.concursos realizada DUÇÃO, DIFUSÃO momentos culturais para o literários, promoção de
CULTURAL enriquecimento do currículo confecção de livros, biografias escolar trabalhos em tela e afins
TOTAL 284.400,00 82.900,00 93.450,00 93.050,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
AÇÃO METAS c íys ro
PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ A TIVIDADE PRODUTO UNID PÚBLICO
ALVO 20^0 2011 2012 2013 1301 Implantação do Centro Cultu Aquisição de imóvel para imóvel 1 população 200.000,00 * * *
PROMOÇÃO, PRO ral de B. Cocais, oferencen- instalação do Centro Cultural DUÇÃO, DIFUSÃO do à comunidade espaços
CULTURAL adequados p/ a realização de eventos e atividades cul Adquirir móveis móveis 50 artesão/artista 60.000.00 * 30.000,00 * turais
Aquisição de equipamentos equip. de 4 funcionários 15.000,00 * 8.000,00 * de informática informática
Implantação da Casa de Cul Aluguel de imóvel p/ funciona contrato 1 população 25.000,00 25.000.00 27.000,00 27.000,00 tura de B.Cocaís, visando mento da Casa de Cultura 0 resgate, a preservação e a divulgação da memória cultu Aquisição de imóvel p/ funcio imóvel 1 população 250.000,00 * * * ral cocaiense. namento da Casa Cultura de
B. Cocais
Adquirir móveis móveis 50 funcionários 50.000,00 40.000,00 10.000,00
Aquisição de equipamentos "equipamento- - 2 -funcionários -7.000,00- * - 7..0.0.0.,P0_ * de informática de informática
Incentivar o importante traba Aquisição de ônibus ou similar veículo 1 população 80.000.00 * * * lho realizado pelos movimentos e entidades culturais de Apoiar ás entidades estabe subvenção 10 entidades 100.000.00 100.000,00 100.000.00 100.000,00 Barão de Cocais lecidas no Município, conforme
especificado na LDO
TOTAL 787.000,00 165.000,00 172.000,00 137.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG
PPA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
AÇÃO METAS CUSTO
PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNID. PUBLICO
ALVO 2010 2011 2012 2013 1301 Realizar projetos culturais e Apoio à iniciativas literárias verba 15 artistas locais 20.000,00 20.000,00 25.000.00 25.000.00
PROMOÇÃO, PRO artísticos incentivando os es de produção e edição de livros, DUÇÃO, DIFUSÃO critores e artistas de nossa CD.s e outros
CULTURAL Cidade
Resgatar a cultura folclórica Realizar eventos culturais, ar concursos e Eventos população 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000.00 tísticos e folclóricos, através de prêmios concursos e premiações
Realização de projetos cultu Implantação de núcleos cultu instrutores 4 200 100.000,00 100.000,00 100.000.00 100.000.00 rais e artísticos de forma a rais c/ instrutores capacitados proporcionar entretenimento p/ realização de atividades de e ao mesmo tempo aprendi teatro, dança, música.pintura. zagem das diversas artes etc.
Realiza ção-de-cursoSrOficinas_ cursos 5 200 40.000.00 40.000.00 40.000,00 40.000,00
de iniciação/aprimoramento em trabalhos artesanais
Realização de homenagem a evento 10 homenageado 10.000,00 10.000,00 10.000.00 10.000,00 figuras de destaque no cenário cultural municipal/regional.
IVIelhoria e modernização da Locação de imóvel para locação 1 população 14.400.00 16.400,00 18.400.00 20.400,00 Biblioteca Pública Municipal funcionamento da Biblioteca proporcionando melhores condições de atendimento Aquisição de imóvel p/ imóvel Unidade população 80.000.00 * * *
aos usuários que buscam funcionamento da Biblioteca aprimorar seus conhecimentos
TOTAL 294.400,00 216.400,00 223.400,00 225.400,00 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
AÇÃO METAS CUSTO
PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ A TIVIDADE PRODUTO UNID. PUBLICO
ALVO 2010 2011 2012 2013 1301 Melhoria e modernização da Contratação de funcionários pessoal 4 funcionários 35.000,00 35.000,00 37.000,00 37.000.00
PROMOÇÃO, PRO Biblioteca Pública Municipal DUÇÃO, DIFUSÃO proporcionando melhores Aquisição de móveis móveis 50 funcionários 75.000,00 20.000.00 20.000,00 20.000.00
CULTURAL condições de atendimento aos usuários que buscam Aquisição de equipamentos equip. 4 funcionários 18.000,00 * 10.000,00 * aprimorar seus conhecimen de Informática informática tos
Aquisição de CD -rom, DVD's suprimentos 80 funcionários 5.000,00 * 5.000,00 *
Aquisição de equipamentos equip. 3 funcionários 20.000,00 * 10.000,00 * eletro-eletrônicos
Aquisição de livros livros 300 população 20.000,00 20.000,00 20.000.00 20.000.00
Assinatura de periódicos e re assinatura 10 população 2.000,00 2.000,00 2.000.00 2.000,00 vistas
1303 Preservar o Patrimônio his Contratação de pessoal técnico' —serviços— —20— população 190.000.00 190.000,00 190.000.00 190.000,00
PROTEÇÃO AO PATRIMÓNIO
tórico , artístico, arqueológico e cultural de B.Cocais, bem
especializado para realização de pesquisa visando o inven
•
HIST. ART. CULT. como melhorar a arrecadação tário e tombamento de bens ARQUEOLÓGICO de ICM^S Cultural do patrimônio cocaiense
Reforma e manutenção de serviços Reforma população 500.000,00 300.000.00 100.000.00 100.000,00 imóveis e monumentos pertencentes ao patrimônio histórico/cultural.
TOTAL 865.000,00 567.000,00 394.000,00 369.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
AÇÃO M ETAS CUSTO
PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ A TIVIDADE PRODUTO UNID, PÚBLICO
ALVO 2010 2011 2012 2013 1303 Aquis. e manut. de alarmes e equipamentos 6 população 10.000.00 4.000.00 4.000,00 4.000,00
PROTEÇÃO AO extintores p/ proteção de imóPATRIMÔNIO veis e monumentos tombados
HIST. ART. CULT. ARQUEOLÓGICO Realizar pesquisas e estudos Contratação pessoal técnico serviço 3 população 30.000.00 30.000,00 *
para levantamento de dados especializado históricos sobre o município. visando o resgate documental e fotográfico Reprodução / Publicação de publicação de serviço população 30.000.00 20.000,00 10.000,00 10.000.00
documentos e livros sobre a documentos e história local livros
2302 Oferecer ao turista e à popula Construir Centro de Informa serviço 1 população 70.000,00 * * PROMOÇÃO DO ção em geral, um local ade ções Turísticas
DESENV. TURISMO quado p/ obtenção de informações e divulgação do potencial turístico de nosso município
l\ anutenção de Festas do Realização de Festas integran- subvenção 5 turistas 390.000.00 390.000,00 470.000,00 470.000,00 calendáriode-eventos-munici- tesdocalendáriode-eventos pais de Barão de Cocais
Valorizar Festas Populares. Realização de Festas Popu verba 10 turistas 90.000,00 90.000,00 95.000,00 95.000,00 mantendo a memória das mes lares dos povoados e dismas, bem como proporcionar tritos. entretenimento á população
TOTAL 620.000,00 504.000,00 609.000,00 579.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
AÇÃO METAS CUSTO
PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ A TIVIDADE PRODUTO UNID. PÚBLICO
ALVO 2010 2011 20^2 2013 2302 Realizar ações que visem Participação em associações subvenção ou 4 município 10.000,00 10.000.00 10.000,00 10.000,00
PROMOÇÃO DO a promoção e o desenvolvi regionais e estaduais contribuições DESENV. TURISMO mento do turismo
Realização de simpósios, serviços 3 população 30.000.00 20.000,00 20.000,00 20.000.00 seminários, ciclos de debates p/ incrementar a oferta turística
Promoção e apoio a campeo campeonatos e 4 população 50.000.00 50.000.00 60.000,00 60.000.00 natos e competições que eventos estimulem o turismo local.
Implantar programa de turismo serviço 1 turistas e 50.000,00 50.000,00 20.000,00 10.000.00 no município, com sinalização moradores dos atrativos e edição do informativo turístico
Facilitar o acesso de turistas Melhoria de estradas de aces- obra 6 turistas e 20.000,00 5.000,00 20.000,00 5.000,00 e comunidade local aos atra sõ e ampliação dè rede elétrica" • — • moradores tivos turísticos de B.Cocais aos atrativos turísticos
TOTAL 160.000,00 135.000,00 130.000,00 105.000,00 TOTAL GERAL 3.010.800,00 1.670.300,00 1.621.850,00 1.508.450,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAlS - MG PPA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 2010-2013
AÇÃO li ]/IETAS CUS' ro
PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ A TIVIDADE PRODUTO UNID. PÚBLICO
ALVO 2010 2011 2012 2013 2702 Apoiar, manter e desenvolver Subvenção ou Apoio direto Subvenção 1 População 20.000.00 25.000.00 30.000.00 35.000.00
DESPORTO atividades desportivas de para a Liga IVIunicipal de DesAMADOR E competição, recreativas e de portos de B.Cocais PROFISSIO lazer, oferecendo entreteni
NAL mento a população e oportu- Subvenção ou Apoio direto Subvenção 15 Clubes de 15.000.00 20.000.00 25.000.00 30.000.00 nizando a prática esportiva. para os times de futebol ama futebol
dor de B.Cocais. filiados á Liga ÍVIunicipal.
Incentivar a prática de espor Premiação para diversas Verba Premiação Atletas 30.000.00 38.000.00 40.000.00 42.000,00 tes no município, resgatando competições esportivas em sua história no campeonato geral. profissional de futebol e fortalecendo a prática de outros esportes.
Proporcionar às crianças a Despesas com alimentação e Lanches e Serviços Atletas 30.000,00 40.000.00 40.000.00 40.000.00 prática de esportes, enfati-'7£inHrt -GAi- iG -Honofí /^ iAC -n/ i ima
lanches para atletas das Esco-l i n h s c H A PI itoKnl o m
refeição £.aii\j\j ocUo UciicilbtUo p/ Ulfla-
vida saudável. 'iMilieio-uc-F-ULcuui.-cri-i
disputas fora do Município.
Participação em torneios e Ônibus para 5 Alunos e 20.000,00 25.000,00 28.000,00 30.000.00 campeonatos municipais, torneio viagens atletas regionais, estaduais e fede-raisíJIIVII. AEFEIVIG. etc).
Apoio à realizações espor Verba 10 Atletas / 12.000,00 15.000,00 15.000,00 18.000,00 tivas diversas. comunidade
Manutenção das Escolinhas Verba 320 Alunos 20.000.00 25.000.00 25.000.00 25.000.00 de Esportes da P.M.B.C.
Apoio às escolinhas de futebol Verba 320 Alunos 5.000.00 5.000.00 5.000.00 5.000,00 do distrito e povoados
SUBTOTAL 152.000,00 193.000,00 208.000,00 225.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 2010-2013
AÇÃO / l^ETAS CUS' ro
PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ A TIVIDADE PRODUTO UNID. PUBLICO
ALVO 2010 2011 2012 2013 2702 Incentivar a prática de es Reforma geral das unidades Obras 6 comunidade 80.000.00 50.000.00 20.000.00 20.000,00
DESPORTO portes, evitando que as cri esportivas municipals.(qua-AMADOR E anças se desloquem para dras, campos de futebol) PROFISSIO locais fora do seu bairro.
NAL Aquisição de imóveis p/ Quadras e 8 comunidade 90.000.00 50.000.00 * * construção de quadras polies- imóvel portivas
Construção do Complexo Obra 1 comunidade 700.000.00 500.000.00 * * Desportivo (Quadra Metalusina
Construção de quadras polies- Quadra 2 comunidade 40.000.00 40.000.00 * * portivas . cobertas e com ves construída tiários: - Nos Bairros Dois Irmãos e Sagrada Família;
- Nos povoados de Socorro, Quadra 5 comunidade * 40.000.00 40.000,00 20.000.00 Boa Vista. São Gonçalo, Córrego da Onça e Gongo
Construção de Ginásio ' Ginásio 1 comunidade * 200.000.00 100.000.00 * Poliesportivo B. Santo Antonio (capacid.3.000 pessoas)
2704 Proporcionar a população a Construção Centro de Lazer Obra 1 comunidade 200.000,00 150.000,00 * * ATIVIDADES prática de esportes e ativida no B.São Miguel (local cadeia)
DE des de lazer, contribuindo p/ LAZER uma vida de melhor qualidade Aquisição de automóvel Veículo 1 funcionários 35.000.00 * * *
e também mais saudável.
2702 Reduzir os custos d as des Aquisição de ônibus cl capa Ônibus 1 atletas 90.000.00 * * * DESPORTO pesas de locação de trans cidade para 50 pessoas AMADOR E portes p/ alunos das escoliPROFISSIO nhas de esportes do municí Aquisição de mobiliário IVIóveis 20 funcionários 20.000,00 * 10.000.00 *
NAL pio. SUBTOTAL 1.255.000,00 1.030.000,00 170.000,00 40.000,00
PREFEltURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAlS - MG PPA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 2010-2013
AÇÃO / ETAS CüS" ro
PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ A TIVIDADE PRODUTO UNID. PUBLICO
ALVO 2010 2011 2012 2013 2702 Apolar, manter e desenvol Aquisição de equipamentos Equipamento 2 funcionários 5.000,00 * 5.000,00 *
DESPORTO ver atividades desportivas de informática AMADOR E recreativas e de lazer oferePROFISSIO cendo entretenimento á Aquisição de equipamentos Equipamento 4 funcionários 5.000.00 * 5.000,00 *
NAL população. eletro-eletrônicos
Aquisição de equipamentos Equipamento Unidade atletas 20.000,00 15.000,00 15.000.00 20.000,00 esportivos (cones, redes, etc)
Aquisição de material esporti Materials Unidade atletas 10.000.00 10.000.00 10.000,00 10.000,00 vo em geral (bolas, uniformes. petecas, etc)
Contratação de pessoal p/ Processo 8 população 70.000.00 70.000.00 73.000.00 73.000,00 atuar nas novas unidades seletivo ou construídas. concurso
2703 Oportunizar novas e variadas Aquisição de imóveis para Imóvel 8 comunidades 230.000.00 50.000.00 * * —PARQUES— opções-de-lazer para construção de.parques re locais DESPORTIVOS a população, contribuindo p/ creativos : nos bairros Dois
uma melhor qualidade de vida Irmãos e Sagrada Família e • •
nos povoados de Socorro. Boa Vista, São Gonçalo. Córrego da Onça e Gongo
Construção de parques re Parques 8 comunidades 57.000.00 25.000,00 * * creativos : nos bairros Dois construídos locais Irmãos . Santo Antônio e Sagrada Família e Nos povoados de Socorro, Boa Vista, São Gonçalo, Córrego da Onça e Gongo
SUBTOTAL 397.000,00 170.000,00 108.000,00 103.000,00
Al
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DÊ COCAIS - MG PPA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 2010-2013
AÇÃO n ETAS CUS' ro
PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNID. PUBLICO
ALVO 2010 2011 2012 2013 2703 Proporcionar à população a Reforma e conservação de Obra 5 comunidades 40.000,00 30.000,00 10.000,00 10.000,00
PARQUES prática de esportes e ativida parques desportivos e recrea em geral DESPORTIVOS des de lazer, contribuindo p/ tivos
uma vida de melhor qualidade e também mais saudável.
Aquisição de materiais de Materiais Unidade comunidades 10.000,00 12.000,00 10.000.00 12.000,00 consumo para manutenção em geral dos parques recreativos
2704 Proporcionar a população a Aquisição de equipamentos Bens móveis 50 comunidades 80.000,00 50.000,00 * ATIVIDADES prática de esportes e ativida e brinquedos em geral
DE LAZER des de lazer, contribuindo p/ uma vida de melhor qualidade e também mais saudável. Aquisição de materiais diversos Materiais Unidade comunidades 20.000,00 28.000,00 30.000,00 20.000,00
para prática de atividades de em geral lazer.
Realização de "Ruas de Lazer" Evento 6 comunidades i"5:ooo;oo —^i8:ooo;oo- -T8:ooo;oo- -20:000,00-- em geral
2703 Promover e apoiar atividades Implantação da Praça da Centro Convênio População 1.600.000,00 - - -PARQUES desportivas e recreativas de Juventude para diversas desportivo em geral
DESPORTIVOS lazer com vistas ao atividades esportivas em entretenimento da população geral (Projeto Governo municipal Federal)
2703 Promover e apoiar atividades Manutenção do Centro Centro Convênio População - 100.000,00 110.000.00 121.000,00 PARQUES desportivas e recreativas de Desportivo para desportivo em geral
DESPORTIVOS lazer com vistas ao atividades diversas entretenimento da população municipal
SUBTOTAL 1.765.000,00 238.000,00 178.000,00 183.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAlS - MG PPA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 2010-2013
AÇÃO METAS CUSTO
PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ A TIVIDADE PRODUTO UNID. PUBLICO
ALVO 2010 2011 2012 2013 2703 Oportunizar novas e variadas Aquisição de imóvel para Terreno 2000 hab 120.000.00
PARQUES opções de esporte e lazer construção de quadra DESPORTIVOS para a população, contribuin- poliesportiva no Bairro Santo
do para uma melhor Antonio/Mirante da Lagoa qualidade de vida
Construção de quadra Quadra 2000 hab 70.000,00 poliesportiva no Bairro Santo Antonio/Mirante da Lagoa
Incentivar a prática esportiva Construção de Praça de Praça de 2000 hab 300.000.00 de crianças e adolescentes Esportes nos Conjuntos Esportes da região, evitando riscos de Habitacionais do Bairro acidentes envolvendo os Garcia mesmos em travessia da MG que corta a cidade
2702 Apoiar e manter o atleta nas Manutenção de bolsa atleta Atleta 30 atletas 12.000,00 13.200.00 14.500.00 18.900.00 DESPORTO atividades desportivas de (ajuda de custo) AMADOR E competição, subvencionando PROFISSIO- os mesmos para participação Apoio a entidade representa- Subvenção entidades atletas 24.000,00 26.400,00 29.040.00 31.900.00
NAL em torneios, competição tiva de atleta e afins
2702 Promover e apoiar atividades Construção de um campo de Centro Convênio População 100.000,00 DESPORTO desportivas e recreativas de futebol no Bairro Garcia desportivo em geral AMADOR E lazer com vistas ao PROFISSIO- entretenimento da população
NAL municipal SUBTOTAL 626.000,00 39.600.00 43.540,00 50.800,00
TOTAL GERAL 4.195.000,00 1.670.600,00 707.540,00 | 601.800,00
PREFEITURA^MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA OBRAS 2010-2013-SEGURANÇA PUBL CA ANO 2010
AÇÃO ^ETAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE CUSTO PÚBLICO ALVO
0603 Cooperar c/ o Estado na busca de um Pagamento de servidores Salário 5 75.000,00 População
C O O P . MUNICIPAL NA município mais seguro, apoiando as polícias
SEGURANÇA PÚBLICA civil e militar através de convênios de coopera
ção financeira que tenham como contraparti
da a participação dessas polícias em
atividades educativas junto à estudantes
Capacitar servidores para Capacitação de servidores Cursos 12 20.000,00 População
melhor atendimento a população
Campanhas, palestras educativas, Realização de Palestras e Campanhas Unidades Palestra e 50.000,00 População
prevenção de roubo, violência doméstica e Campanhas
dependência química
Dotar as autoridades policiais militares e civil l\Aanutenção Convênio c/ a Polícia l\Ailitar Unidades Convênio 60.000,00 População
presentes no município de condições de
assegurar ao cidadão proteção e segurança Manutenção Convênio c/ a Polícia Civil Unidades Convênio 60.000,00 População
Buscar apoio com o governo do estado Aquisição de Base Comunitária Móvel Base 1 200.000,00 População
para implantação de base comunitária 1 C A A A A A
móvel, de modo a garantir a segurança.dos bairros, reduzindo assim a criminalidade
ManutT-da-basecomunitáría^móvel Manutenção Unidade 25.000,00 População
Criar guarda municipal para proteção Criação da Guarda Municipal Guarda municipal 12 150.000,00 População
dos prédios públicos afim de evitar danos criada
aos mesmos causados por terceiros
Manutenção da Guarda Municipal Salário 12 144.000,00 Patrimônio público
Apoiar 0 projeto da Guarda Mirim Subvenção para a Associação Guarda Mirim Subvenção 1 40.000,00 68 guardas
que tem por finalidade promover o menor
socialmente, conduzi-los aos conceitos de
uma sociedade ordeira e despertar os princí
pio de cidadania e dos direitos humanos a vida
S U B T O T A L 824.000,00
dl
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA OBERAS 2010-2013-SEGURANÇA PUBL CA ANO 2010
AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE CUSTO PÚBLICO ALVO
0603 Cooperar com o Estado na busca de um Aquisição de equipamentos e materiais Computador 3 20.000,00 Servidores
C O O P . MUNICIPAL NA município mais seguro, apoiando as polícias permanentes Mesas 6
SEGURANÇA PÚBLICA civil e militar através de convênios de coopera Cadeiras 6
ção financeira que tenham como contraparti Armários 2
da a participação dessas polícias em Arquivos 2
atividades educativas junto à estudantes Criação/adaptação de leis que visem Leis 1 - População
a proibição de colocação de entraves à
circulação de pessoas em calçadas, como
cones e caixotes em frente a comércios
Construção de guaritas em locais Guarita 5 50.000,00 População
estratégicos para um maior efetivo
da Polícia Militar
Construção de ciclovias na área central ciclovia 03 ícm 150.000,00 População
do município
Criação de lei regulamentadora do Leis 1 - População
funcionamento de auto escolas, que
éstabeteç3~loca is'e~horá ríos~para realização de aulas práticas.
Colocação de grades de proteção em Contenções 17 70.000,00 População
frente às Escolas, para maior segurança
dos alunos e professores, bem como
construção de recuos da calçada nos
mesmos locais com o mesmo objetivo
Fazer vigorar a Lei do Silêncio a fim de Criação de Lei regulamentadora da Lei 1 - População
evitar ruídos excessivos em horários poluição sonora - Lei do Silêncio
avançados, trazendo tranquilidade à
população Aquisição de decibelímetros Decibelímetros 4 1.600,00 População
Melhoria da tluminação pública em Iluminação pú 30 km 250.000,00 População
comunidades, trevos e próximo às escolas blica
S U B T O T A L 541.600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA OBRAS 2010-2013-SEGURANÇA PÚBLICA ANO 2010
AÇÃO l\ ETAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE CUSTO PÚBLICO ALVO
0603 Normatizar o transporte através de moto taxis Criação de lei que determine pontos Lei 1 _ População C O O P . MUNICIPAL NA visando evitar a ilegalidade na atividade. estratégicos para atuação de moto taxistas. SEGURANÇA PÚBLICA bem como evitar constantes acidentes entre fora de vias públicas
pedestres e motoqueiros
Disponibilizar o G O E nas escolas Manutenção do G O E nas escolas do G O E 1 5.000,00 População de 2* a 6" feira com exclusividade município de atuação evitando assim que os
mesmos façam outras diligências
Promover campanhas sensibilizando Realização de Campanhas direcionadas Campanha 6 10.000,00 População os comerciantes para viabilização aos comerciantes visando apoio dos dos guardas mirins para prevenção mesmos ao Projeto Guarda Mirim de furtos em estabelecimentos comerciais.
Criar órgão competente para autorização Criação de órgão competente para fisca Órgão 1 20.000,00 População e liberação do transporte escolar privado lização do transporte escolar privado a fim de evitar exercício irregular da atividade.
bem como situações de perigo aos
estudantes.
Proporcionar melhores condições de trabalho Manutenção das atividades de apoio à S e Manutenção 1 4.000,00 População aos servidores gurança Pública
S U B T O T A L 39.000,00 TOTAL 1.404.600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - WlG PPA - SECRETARIA O B R A S 2010-2013-SEGURANÇA PUBL CA ANO 2011
AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE CUSTO PUBLICO ALVO
0603 Cooperar c / o Estado na busca de um Pagamento de servidores Salário 82.700.00 População C O O P . MUNICIPAL NA município mais seguro, apoiando as polícias SEGURANÇA PUBLICA civil e militar através de convênios de coopera
ção financeira que tenham como contraparti
da a participação dessas polícias em
atividades educativas junto à estudantes
Capacitar servidores para Capacitação de servidores Cursos 12 22.000.00 População
melhor atendimento a população
Campanhas, palestras educativas. Realização de Palestras e Campanhas Unidades Palestra e 55.000,00 População
prevenção de roubo, violência doméstica e Campanhas dependência química
Dotar as autoridades policiais militares e civil Manutenção Convênio c / a Polícia Militar Unidades Convênio 66.000.00 População
presentes no município de condições de
assegurar ao cidadão proteção e segurança Manutenção Convênio c / a Polícia Civil Unidades Convênio 66.000,00 População
Manut. da base comunitária móvel Manutenção Unidade 27.500.00 População
Manutenção da Guarda Municipal Salário 12 •158:400=00 —Batrimõnio público
Subvenção para a Associação Guarda Mirim Subvenção 44.000.00 68 guardas
Manutenção das atividades de apoio á Se - Manutenção 4.400.00 População
gurança Pública
TOTAL 526.000.00
PREFEITURA MUNIClPÃL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - S E C R E T A R I A OBRAS 2010 - 2013 - SEGURANÇA PUBL CA ANO 2012
AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE CUSTO PUBLICO ALVO
0603 Cooperar c/ o Estado na busca de um Pagamento de servidores Salário 91.000,00 População
C O O P . MUNICIPAL NA município mais seguro, apoiando as polícias
SEGURANÇA PUBLICA civil e militar através de convênios de coopera
ção financeira que tenham como contraparti-
da a participação dessas polícias em
atividades educativas junto à estudantes
Capacitar servidores para Capacitação de servidores Cursos 12 24.200.00 População
melhor atendimento a população
Campanhas, palestras educativas. Realização de Palestras e Campanhas Unidades Palestra e 60.500,00 População
prevenção de roubo, violência doméstica e Campanhas
dependência química
Dotar as autoridades policiais militares e civil Manutenção Convênio c / a Polícia Militar Unidades Convênio 72.600,00 População
presentes no município de condições de
assegurar ao cidadão proteção e segurança Manutenção Convênio c/ a Polícia Civil Unidades Convênio 72.600,00 População
Manut. da base comunitária móvel Manutenção Unidade 30.250,00 População
Manutenção da Guarda Municipal Salário 12 174.240,00 Patrimônio público
Subvenção para a Associação Guarda Mirim Subvenção 48.400,00 68 guardas
Manutenção das atividades de apoio à S e - Manutenção 5.000,00 População
gurança Pública
TOTAL 578.790.00
PREFÈITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE CO&AIS - MG PPA - S E C R E T A R I A OBRAS 2010-2013-SEGURANÇA PÚBLICA ANO 2013
AÇÃO li ETAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE CUSTO PÚBLICO ALVO
0603 Cooperar c / 0 Estado na busca de um Pagamento de servidores Salário 5 100.000,00 População C O O P . MUNICIPAL NA município mais seguro, apoiando as polícias SEGURANÇA PÚBLICA civil e militar através de convênios de coopera
ção financeira que tenham como contraparti
da a participação d e s s a s polícias em
atividades educativas junto à estudantes
Capacitar servidores para Capacitação de servidores Cursos 12 26.200,00 População melhor atendimento a população
Campanhas, palestras educativas, Realização de Palestras e Campanhas Unidades Palestra e 66.550,00 População prevenção de roubo, violência doméstica e Campanhas dependência química
Dotar as autoridades policiais militares e civil Manutenção Convênio d a Polícia Militar Unidades Convênio 79.860.00 População presentes no município de condições de
assegurar ao cidadão proteção e segurança Manutenção Convênio d a Polícia Civil Unidades Convênio 79.860,00 População
Manut. da base comunitária móvel Manutenção Unidade 33.275,00 População
Manutenção da Guarda Municipal Salário 12 174.240,00 Patrimônio público
Subvenção para a Associação Guarda Mirim Subvenção 1 52.240,00 68 guardas
Manutenção das atividades de apoio à S e Manutenção 1 6.000.00 População gurança Pública
TOTAL 618.225,00 TOTAL G E R A L 3.127.615,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAC DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA OBRAS 2010-2013 ANO 2010
AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATMDADE PRODUTO UNIDADE Quant CUSTO PÚBLICO ALVO
1501 Pavimentar ruas da cidade com o obje Aquisição de bloquetes para calçamento e reforma Asfalto m2 35000,00 2.100.000,00 26000 hab. PLANEJAMENTO tivo de melhorar a qualidade de vida em diversos logradouros:
URBANO da população minimizando efeitos da Pavimentação das Ruas: Bloquetes p/ calçamento unid 160000,00 256.000,00 20000 hab. poeira, evitando, assim, problemas res Levindo Nunes. Stos Dumont e B. Progresso Novo e reforma
piratórios, levando-se em conta o as Rua José Amélio da Silva pecto físico da cidade e melhorias da Ruas 1.2, 3 e Rua D - Bairro Lagoa
qualidade de vida da população. Local de acesso ao cemitério do Bonfim Trecho do B. Três Cachoeiras até o campo de futebol Pavimentar as localidades Córrego da Onça, São Gonçalo e Socorro Calçamento Rua Filismina Gonçalves Construção caixa d*agua em Socorro riTono-hi iro/v\-ns-Diio l#\&/\-/^/\Allv\-l-ínhorAO-/nt'tinar/\c
1 a Pa OU íaCO no I Ua JUaO t^ucl fiO Linna IcS^ nuiTI SrOS 116 a 159) Rua Ministro Cloves Salgado, próximo ao Ferreto
Dinamizar o fluxo de transito facilitando Refomna / construção de passeios Passeios m2 1500.00 33.000,00 15000 hab. acessibilidade de veículos e pedestres
Construção de muros de arrimo Muro de arrimo obras 4,00 74.000,00 800 hab. Rua Santa Tereza
Construção / reforma de pontes e passarelas: Pontes, passarelas, guar unid 2,00 560.000.00 8000 hab Construção de pontes ligando os bairros Varginha 1 e da-mão e guarda-corpo 11 e construção de passarela ligando bain'os Garcia e Dois Irmãos Construção de uma ponte acesso secundário ligando a Rua José Feliciano Pinto Coelho ao bairro Três Cachoeiras em Cocais Reforma guarda-mão da ponte Rua Desemb. Moreira dos Stos-n° 971 Ponte estreita R. Pe. Mauro Faria/Sag. Família, colocar área p/ pedestre/passarela Confecção de proteção (guarda - corpo) na Rua José Feliciano próximo a Ponte (Cocais)
SUBTOTAL 3.023.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA OBRAS 2010-2013 ANO 2010
AÇÃO METAS PROGRAMA oejE7/vo PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE Quant CUSTO PÚBUCOALVO
1501 Dinamizar o fluxo de trânsito facilitando Reparos na ponte da Lagoa, evitando danos Pontes, passarelas e PLANEJAMENTO acessibilidade de veículos e pedestres Calçar, iluminar e construir ponte de acesso ao Bairro iluminação
URBANO Três Cachoeiras Instalação de passarela MG 436 Cocais
Manter atividades da área de planejamento Aquisição de móveis, veículos, equipamentos, máqui Móveis, veículos, equip.. unid 10 230.000,00 Sen/idores urbano nas e utensílios máquinas e utensílios
Treinamento/cursos p/ funcionários Cursos unid 80 4.000.00 Servidores
Aquisição de software Software unid 2 10.000,00 Sen/idores 1503
ILUMINAÇÃO Levar-a.popuiação.tanto.urbana.quanto Extensão da elfitrifinação urbana Eletrificação Urbana po.stes__ 60 192.000.00 3000 hab PÚBLICA rural os benefícios da eletrificação Implantação/reestnjturação/extensão de rede trevo
do Distrito de Cocais
Extensão de rede de trecho do B. Três Cachoeiras Eletrificação Urbana unid 150 61.500,00 4000 hab até 0 campo de futebol Distrito de Cocais Extensão de rede nas ruas 1, II, III e IV na Lagoa Reestruturação e iluminação trevo de Cocais
Substituição Ips: Iluminação unid 120 84.000,00 4000 hab Final'da Rua Tancredo Neves -
Parte da Rua Varginha 1 Manutenção periódica na iluminação pública Iluminação do local de acesso ao Bairro Waldemar das Dores ao posto de gasolina
Extensão da eletrificação niral Eletrificação Rural km 1 8.500,00 2500 hab Continuidade Programa Luz p/ Todos
1504 Harmonizar o aspecto urbano dotando a Constnjir e melhorar as praças e jardins Praças e jardins m2 4100 73.800,00 12600 hab PRAÇAS E JARDINS população de áreas de lazer
SUBTOTAL 663.800.00
á
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA OBRAS 2010-2013 ANO 2010
AÇÃO METAS PROGRAMA OBJ£77\^0 PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE Quant CUSTO PÚBUCOALVO
1701 Dotar 0 município de um sistema mais Melhorar e construir rede de esgoto sanitário: Rede de esgoto mantidas m 1600 128.000,00 2600 hab. SISTEMA ÁGUA eficaz nas redes de esgotamento sanitá Construção redes de esgoto: e ou construídas
E E S G O T O rio e redes de água potáveis no Distrito. Bairro Nacional 1 e II e Irmão Aleme sede e povoados; redes de água Manutenção/Tratamento em redes existentes:
pluvial, contribuindo ainda para minar a Bairro São Judas Tadeu proliferação de animais e insetos que Rua Francisco Bibiano
possam colocar em risco a saúde da po- Rua Três Moinhos lação geral, principalmente onde a água Rua Sta Tereza com Desemb. M.Stos
corre a céu aberto Bairros do Setor 4 R. Moura Monteiro. pró}dmo D. Laurinda Distrito de Cocais Construção de redes nos bairros: Lagoa, Ponte Paixão, Santa Cruz, Resende, São BenedítõrJoão Paulo, Progresso, São José Varginha 1 e II, Garcia 1 e II Construção de rede de esgoto (uso de fossas) nos povoados
Evitar entupimentos nas saídas de água Melhorar e construir rede de água potável no Agua canalizada e bomba m 1800 99.000,00 1500 hab que interrompe o abastecimento á popu distrito e nos povoados; d'agua
lação do Córrego da Onça Vistoriar rede e adquirir uma caixa d água no Bairro Varginha 1 Vistoriar a qualidade da água potável distribuída no Distrito de Cocais Contemplar rede de água para atender 05 famílias próximas à ponte do Una (poço artesiano) Reparar bomba de água da localidade de Boa Vista Fornecer água potável encanada para as famílias das localidades do Egas e Boa Vista Canalizar a água até a caixa d água na localidade de São Gonçalo Rio Acima Disponibilizar meios eficazes para solução do problema Tratamento adequado das águas nas nascentes para evitar doenças para comunidade de São Gonçalo Rio Acima
SUBTOTAL 227.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA OBRAS 2010-2013 ANO 2010
AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE Quant CUSTO PÚBLICO ALVO
1701 Captação, tratamento e distribuição SISTEMA ÁGUA Equipe para realizar tratamento de água (Cocais)
E ESGOTO Construção de uma caixa d agua para armazenar e distribuir a água para a comunidade do Socon'o Realização da limpeza, manilhamento/canalização da banca do rego II Irmãos
Melhorias e construção de redes de Drenagem, canaletes, bu m 810 89.100,00 2600 hab água pluvial eiros e redes de água Constmção de drenagem (bueiros e canaletes) nas ruas: José Amélio da Silva, Dr. Euclides G. de Souza Const. rede água pluvial R. Metaluzina /Alencar
reixoiu \ ifiu nqaçqo. periogo-oe-cnu va j Const. de canalete na Rua Manoel Carlos de Queiroz em Cocais
Perfuração de poços artesianos Poços artesianos unit 2 44.000,00 1200 hab
Aquisição de equipamentos, máquinas e material Equipamentos, máquinas unit 10 42.000,00 20000 hab pennanente
2808 Prover a população rural de estradas me Melhorar as estradas vicinais reformando pontes. Estradas conservadas km 280 418.000,00 5500 hab CONSERVAÇÃO DE lhores p/ circulação de veículo, pedestres canaletes, bueiros e fazendo uso de caminhão pipa e aluguel de caminhão
RODOVIAS E e animais, facilitando, assim escoamento Nomear funcionário para serviços de consen/ação pipa ESTRADAS VICINAIS da produção rural bem como transporte de das estradas rurais (distrito de Cocais)
estudantes Fazer molhação com caminhão pipa (solicitar empresa) fazer molhação nas ruas sem calçamento de Barão de Cocais
Constmção de mata-burros Mata-burros unit 10 80.000,00 800 hab
Construção / reforma de pontes Pontes unit 4 64.000,00 1500 hab
SUBTOTAL 737.100,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA OBRAS 2010-2013
PROGRAMA OBJETIVO AÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE
ANO 2010 METAS
PRODUTO UNIDADE Quant CUSTO PÚBUCOALVO 2608 Disponibilizar p/ a população um sistema Constnjçâo/melhorias/organízação da sinalização: Sinalização urbana 100.000,00 16000 hab
TRÂNSITO URBANO seguro e eficaz do trânsito urbano e ter- Rua José Celso Gonçalves - Nacional TERMINAL minai rodoviário evitando transtornos e Redutor de velocidade no centro (principalmente no
RODOVIÁRIO prejuízos à população em relação ao período de festas) trânsito interno de veículos pesados uti- Colocação de quebra-molas nas ruas Três Cachoeiras
lizando o projeto pf constnição da via e Rua Tancredo Neves no distrito de Cocais. de contorno Colocação de faixas de pedestres, placas indicativas
e redutores de velocidade (em frente as escolas) Colocação de quebra-molas e redutores de velocidade na BR 436 próximo a BR 381 Colocação de diversas placas de sinalização: Estacionamento proibido: indicação de mão única em ruas
Itflanut. de placas e sinalização para maior segurança serv 100.000,00 População da comunidade.
Realização de palestras e confecção de panfletos pa- Palestras e panfletos sení 20.000.00 População ra educação do trânsito
Implantação de estacionamento rotativo para melhoria Estacionamento rotativo serv 30.000,00 População do centro urbano
Implantação de quebra molas em pontos críticos da Quebra molas unit 60 135.000.00 População adade impedindo o desenvolvimento de alta velodda-de protegendo o pedestre com parcerias de empresas pnvadas
Padronizar o horário Concessão do transporte Ampliar o transporte coletivo inclusive até 22:00 hs coletivo Implantação de transporte coletivo regular para as comunidades
Estabelecimento de horário para o trânsito pesado Projeto de Lei Colocação de placas de sinalização de carga e des-carga evitando o estacionamento prolongado.
SUBTOTAL 385.000.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA OBRAS 2010-2013 ANO 2010
AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATMDADE PRODUTO UNIDADE Quant CUSTO PUBUCOALVO
2608 Disponibilizar p/ a população um sistema Cobertura no ponto de Ônibus em Varginha I Ponto de ônibus coberto Sen/iço 5.000.00 Comunidade local TRANSITO URBANO seguro e eficaz do trânsito urbano e ter-
TERMINAL minai rodoviário evitando transtomos e Desapropriação de te^eno Imóvel unit 897.000,00 23000 hab RODOVIÁRIO prejuízos à população em relação ao
trânsito íntemo de veículos pesados uti- Reforma / ampliação do terminal rodoviário Terminal reformado obras 150.000,00 8500 hab lizando o projeto p/ construção da via
de contorno Aquisição de móveis e equipamentos Equip. adquiridos unit 30
Melhoria da frota municipal Aquisição de veículos unit
9.000.00
125.000,00
8500 hab
População
1702 Despoluição dos rios e córregos evitando Tratamento do esgoto sanitário Construção dos interceptores obras 0,3 1.950.000,00 23000 hab SANEAMENTO GERAL proliferação de doenças, bem como pro- e E T E
teger a fauna e a flora local Desapropriação área p/ E T E unit 80.000,00 23000 hab
1807 Minimizar impacto provocado Melhoria dos canais de escoamento das águas/ Dragagem dos leitos km 340.000,00 10000 hab CONTROLE CONTRA pelas cheias fluviais Proteção de taludes obras 62.400,00 10000 hab
INUNDAÇÕES E ENCHENTES
2404 Melhorar o sistema de comunicação Colocação de telefone público, inclusive p/ deficientes Telefone unit 6.000,00 1000 hab SERVIÇOS DE no município, buscando junto às opera- nos bairros Nacional I, II e Varginha I
TELECOMUNICAÇÕES doras de telefonia a implantação de telefones comunitários para atendimento Colocação de telefone público na Ruh Três Cachoeiras Telefone unit 4.500,00 1500 hab
a demanda de pessoas que ainda em Cocais não possuem esse benefício.
1501 Regularizar loteamentos cadastrados. Legalização de imóveis e loteamentos cadastrados Imóveis e loteamentos Sen/ 200.000.00 800 PLANEJAMENTO objetivando tomar legal investimentos nos da cidade regularizados
URBANO mesmos, bem como efetuar a cobrança de impostos como forma de garantir os recursos para esses investimentos
Dinamizar o fluxo de trânsito, facilitando Alargamento da ponte na Rua Roderick Jorge, Ponte alargada Obra acessibilidade de veículos e pedestres no centro do Distrito de Cocais
100.000.00 3000 hab
SUBTOTAL TOTAL
3.928.900.00 8.964.800,00
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AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE Quant CUSTO PÚBUCOALVO
1501 Melhorar a qualidade de vida Aquisição de bloquetes para calçamento/reforma Abertura e pavimentação unid 150000,00 240.000,00 20000 hab PLANEJAMENTO da população minimizando os diversos logradouros: de logradouros
URBANO efeitos causados pela poeira Bairro São Judas Tadeu evitando assim problemas respira Bairro Varginha 1
tórios, levando-se em conta os Rua São Francisco - Varginha 1 aspectos físicos da cidade e me Bairro Nacional lhoria da qualidade de vida da po Final da Rua Valdomiro Coutinho
pulação Rua Alencar Peixoto - sentido beira rio Reforma calçamento Av. Wilson Alvarenga (calçamento da estrada de acesso a igreja na localidade de Boa Vista Trecho de acesso a Rua Luiz Augusto Dias (beco da Caetana) • Rua Ana Emília
Pavimentação asfáltica Asfalto m2 30000.00 1.800.000,00 26000 hab.
Reforma / Construção de passeios Passeios m2 1500.00 33.000,00 15000 hab Const. de passeios em diversos locais do distrito de Cocais, (0 que evitará a capina química) Const passeios públicos R. Luiz A. Dias
•
Construção de muros de arrimo Muro de arrimo obras 3,00 55.500.00 800 hab Rua Três Moinhos n" 368 Rua Fernando Maia - João Paulo
Dinamizar o fluxo de trânsito com a Pontes unid 2.00 560.000,00 8000 hab construção/reforma de pontes e passarelas
Aquisição de móveis, veículos, equipamentos, Material permanente unid 10,00 230.000.00 Servidores máquinas e utensílios
Treinamento / cursos para funcionários Cursos unid 40,00 2.000,00 Servidores
Aquisição de software Software unid 1,00 5.000,00 Servidores
SUBTOTAL 2.925.500,00
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AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE Quant C U S T O PÚBLICO ALVO
1503 Levar a população tanto urisana Extensão da eletrificação urbana Eletrificação urbana postes 50 160.000,00 3000 hab ILUMINAÇÃO PÚBLICA quanto rural os benefícios da
eletrificação SubsHtuição Ips Iluminação urisana unid 150 105.000.00 4000 hab Iluminação na Rua Ana Emília Iluminação pública em Cocais Melhoria de acesso da Mit Car ate varginha II (iluminação)
Extensão da eletrificação rural Eletrificação Rural km 1 8.500,00 2500 hab
1504 Harmonizar o aspecto urbano Construção e melhorias de praças e jardins Praças e jardins m2 4100 73.800,00 12600 hab PRAÇAS E JARDINS dotando a população de área de
lazer
1701 Dotar 0 município de um sistema Melhorias e constmção de rede de esgoto sanitário Redes construídas m 1500 120.000,00 2600 hab SISTEMA ÁGUA mais eficaz nas redes de esgota Construção redes de esgoto:
E ESGOTO mento sanitário e redes de água São Judas Tadeu potáveis no distrito e povoados, Rua José Fidêncio bem como redes de água pluvial Localidade Castro
Rua Ana Emília Manutenção do sistema de esgotamento sanitário da Manutenção m 1800 99.000.00 1500 hab sede. do distrito de Cocais e dos povoados, bem como da rede de água potável do distrito e dos povoados
Promover cursos pí bombeiro hidráulico Cursos unid 4 6.000.00 20000 hab
Melhorias e constnjção de redes água pluvial Materiais de construção m 800 88.000,00 2600 hab
Perfuração de poços artesianos Poços artesianos unit 2 44.000,00 1200 hab
Aquisição de equipamentos, máquinas e material Material permanente unit 10 42.000,00 Funcionários permanente
2606 Prover a população rural de estra Melhorias das estradas vicinais Encascalhamento km 150 240.000.00 4000 hab CONSERVAÇÃO DE das melhores pf circulação de veículos.
RODOVIAS E pedestres e animais, facilitando. Mata-burros unit 8 64.000,00 800 hab ESTRADAS VICINAIS assim 0 escoamento da produção
rural, bem como transporte de Pontes constmldas e re unit 1 16.000,00 1500 hab estudante formadas
SUBTOTAL 1.066.300,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA OBRAS 2010-2013 ANO 2011
AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE Quant CUSTO PÚBUCOALVO
2606 Canaletes e bueiros Canaletes e bueiros unit 10 18.000,00 1500 hab CONSERVAÇÃO DE Vistoriar pontos críticos das estradas do Recreio,
RODOVIAS E Mata do Povo. morro do Melo e morro de acesso a ESTRADAS VICINAIS Três Portetras.(calçamento)
2608 Disponibilizar para a população um Construção/melhorías/organização da sinalização Placas de sinalização, serv 1 110.000,00 16000 hab TRANSITO URBANO sistema seguro e eficaz do trânsito Colocação de placas de sinalização quebra molas e placas in
TERMINAL urbano e do terminal rodoviário Colocação de quebra-molas nos B. Boa Espe dicativas RODOVIÁRIO rança, Santo Antônio, Rua José Amélio e Ministro
Cloves Salgado, próximo ao Pitágoras Rua Conceição Caldeira, em frente Cambota Gás Em frente ao PSF do Bairro São Benedito Colocação de placas indicativas nos pontos -tiirf^tlnm rin r^ÍRtrítn H P Orv^ic
tlacas-indicativas com nome de rua BrNaaonal
Cruzamento R. Moura Monteiro com Wilson Alvarenga e próximo ao FÓRUM (Sinalização horizontal)
Manut. de placas e sinalização para maior segu Placas indicativas serv 1 110.000.00 população rança da comunidade
Realização de palestras e confecção de panfle Palestras e material grátos p/ educação do trânsito fico serv 1 22.000,00 população
Implantação de estacionamento rotativo para melhoria Estacionamento rotativo serv 1 33.000,00 população do centro urbano
Implantação de quebra-molas em pontos críticos da Quebra molas unit 70 154.000,00 população cidade impedindo o desenvolvimento de alta velocidade protegendo o pedestre
Dar prioridade ás pessoas das comunidades Transporte coletivo S . Gonçalo R. Acima, Córrego da Onça e Socorro, virem á cidade para fazerem cursos técnicos
Reforma / ampliação e aquisição de móveis e equi Reforma / ampliação obras 1 50.000.00 8500 hab pamentos pf Terminal Rodoviário
Móveis e equipamentos unit 20 6.000,00 8500 hab
Melhoria da frota municipal Aquisição de veículos unit 5 125.000.00 População SUBTOTAL 628.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA OBRAS 2010-2013 ANO 2011
AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/A TMDADE PRODUTO UNIDADE Quant C U S T O PÚBUCOALVO
1702 Despoluição dos rios e córregos Tratamento do esgoto sanitário Constr. interceptores e E T E obras 0,3 1.950.000,00 23000 hab SANEAMENTO G E R A L evitando proliferação de doenças
bem como proteger a fauna e flora Desapropriação de área unit 1 40.000,00 23000 hab local para E T E
1807 Minimizar impacto provocado pelas Melhorias dos canais de escoamento das águas plu Dragagem de rios km 4 340.000,00 10000 hab CONTROLE CONTRA cheias viais/fluviais
INUNDAÇÕES Proteção de taludes obras 4 62.400.00 10000 hab ENCHENTES
* •
SUBTOTAL 2.392.400,00 TOTAL 7.012.200,00 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA OBRAS 2010-2013 ANO 2012
AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE Quant CUSTO PUBUCOALVO
1501 Pavimentar ruas da cidade com o obje- PavimentaçAo de ruas Asfalto m2 25000.00 1.500.000.00 26000 hab PLANEJAMENTO tivo de melhorar a qualidade de vida
URBANO da população minimizando efeitos Aquisição de bloquetes para calçamento e reforma de Abertura e pavimentação unid 145000.00 232.000.00 20000 hab da poeira, evitando, assim, proble- logradouros: de logradouros
mas respiratórios, levando-se em conta Beco Abel Cupertino - Garcia II o aspecto físico da cidade e melhorias Trecho de acesso entre a escola e a Igreja na localida-
da qualidade de vida da população. de do Egas Rua da escola de Três Porteiras Restauração do calçamento da Rua frente ao Casarão do Cartório. Construção de novo trevo no Distrito de Cocais
Reforma / Construcão.de.passeios- Passeios constnjídos m2 1000,00 22.000.00 15000 hab Const. passeios nas ruas: José Amélio Silva - Leão XIII. João C Linhares - São João Batista e no Bairro Boa Esperança
Construção de muros de arrimos: Muro de arrimo construído obras 2.00 37.000.00 População Em frente ao PSP do B. São Benedito Ruas Cap. Francisco S . e Pedro Queiroga
Dinamizar o fluxo de trânsito com constnjção e ou re- Pontes e passarelas und 1.00 280.000.00 8000 hab forma de pontes e passarelas
Aquisição de móveis e eqipamentos Material permanente unid 8.00 184.000,00 Servidores
Treinamento / cursos p/ funcionários Cursos unid 30.00 1.500.00 Servidor
Manutenção de software Serviço unid 1,00 5.000,00 Servidor
1503 Levar a população tanto urbana quanto Extensão da eletrificação urbana Rede eiétrica 40 128.000,00 3000 hab ILUMINAÇÃO PÚBLICA rural os benefícios da eletrificação
Substituição Ips Postes unid 100 41.100,00 4000 hab
Extensão da eletrificação rural Rede elétrica km 0,8 6.800,00 2500 hab
SUBTOTAL 2.437.400.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA OBRAS 2010-2013
PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/A TMDADE
ANO 2012
PRODUTO UNIDADEl Quant CUSTO \PUBUCO ALVO 1504 Harmonizar o aspecto urbano dotando Construção e melhorias das praças e jardins Praças e jardins m2 3800 68.400,00 12600 hab
PRAÇAS E JARDINS a população de área de lazer
1701 Dotar o município de um sistema mais Manutenção do sistema de esgotamento sanitário, Construção rede de esgoto 1600 SISTEMA DE AGUA E eficaz nas redes de esgotamento sani- e de água potável na sede, distrito e povoados e de água potável na sede,
128.000,00 2600 hab
ESGOTO tário e redes de água potáveis no distri- distrito e povoados to e povoados, bem como redes de água
pluvial Limpeza e canalização de córregos do setor 03 Canalização 1800 99.000.00 1500 hab
Melhorias e construção redes água pluvial Agua pluvial m 800 88.000,00 2600 hab
Perfuração de poços artesianos Poços artesianos unit- 22.000,00 1200 hab
Aquisição de equipamentos, máquinas e material Material permanente unit 10 42.000,00 20000 hab pennanente
2606 Prover a população njral de estradas Melhorias das estradas vicinais com construção e ou Encascalhamento km 100 160.000.00 4000 hab CONSERVAÇÃO DE melhores para circulação de veículos. reforma de pontes, encascalhamento de estradas e Mata-burros unit 40.000.00 800 hab
RODOVIAS E pedestres e animais, facilitando, assim outros ESTRADAS VICINAIS escoamento da produção rural bem co- Pontes unit 16.000,00 1500 hab
mo transporte de estudante
Canaletas e bueiros unit 10 18.000.00 1500 hab
2608 Disponibilizar para a população um sis- Construção/melhorías/organização da sinalização Sinalização urbana sen/ 121.000,00 16000 hab TRANSITO URBANO tema seguro e eficaz do trânsito urtrano
TERMINAL e do temninal rodoviário Manut. de placas e sinalização Placas indicativas serv 121.000,00 população RODOVIÁRIO para maior segurança da comunidade
Realização de palestras e confecção Palestras e material gráfico serv 24.200.00 população de panfletos p/ educação do trânsito
Implantação de estacionamento rotativo p/ melhoria Estacionamento rotativo serv 36.300.00 população do centro urbano
Implantação de quebra-molas em pontos críticos da Quebra molas unit 169.400,00 população cidade impedindo o desenvolvimento de alta velocidade protegendo o pedestre
SUBTOTAL RS 1.153.300.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA OBRAS 2010-2013 ANO 2012
AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE Quant CUSTO PÚBLICO ALVO
2608 Reforma e ou ampliação do Terminal Rodoviário, in- Terminal Rodoviários obras 1 20.000,00 8500 hab TRÂNSITO URBANO duindo aquisição de móveis e equipamentos
TERMINAL Material permanente unit 10 3.000,00 8500 hab RODOVIÁRIO
1702 Despoluição dos rios e córregos evitando Tratamento do esgoto sanitário Construção dos interceptores e E obras 0,2 1.300.000,00 23000 hab SANEAMENTO proliferação de doenças bem como pro
G E R A L teger a fauna e flora iocal
1807 Minimizar impacto provocado pelas Melhorias dos canais de escoamento das águas Draaaaem dos ieitos km 3 ^255:000;00- 10000'hab CONTROLE CONTRA
INUNDAÇÕES E cheias coamento aas águas pluviais/fluviais
ENCHENTES
•
SUBTOTAL 1.578.000,00 TOTAL 5.168.700,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA OBRAS 2010-2Ü13 ANO 2(m~
AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE Quant C U S T O PÚBLICO ALVO
1501 Pavimentar ruas da cidade com o obje Abertura e Pavimentação de logradouros diversos Asfalto m2 20000,00 1.200.000,00 26.000 hab. PLANEJAMENTO tivo de melhorar a qualidade de vida
URBANO da população minimizando efeitos da poeira, evitando, assim, proble Aquisição de bloquetes para calçamento e ou Ruas calçadas unid 130000,00 208.000,00 20000 hab
mas respiratórios, levando-se em conta reforma em diversos logradouros 0 aspecto físico da cidade e melhorias
da qualidade de vida da população. Manutenção dos serviçosurbanos e acessibulidade Passeios construídos m2 1500,00 33.000,00 15000 hab com refonma e construção de passeios e muro de
arrimo Muro de Arrimo obras 3,00 55.500,00 3000 hab
Construção/reforma de pontes e passarelas Pontes e passarelas und 1.00 280.000,00 8000 hab
Aquisição de equipamentos, veículos e móveis Material Permanente unid 10,00 230.000,00 20000 hab
Treinamento / cursos para funcionários Cursos unid 2,00 1.000,00 servidores
Manuitenção de software Serviços unid 1,00 5.000.00 servidores
1503 Levar a população tanto urbana quanto Extensão da eletrificação urbana no final da Rua Val- Eletrificação Urbana postes 50 160.000,00 3000 hab ILUMINAÇÃO rural os benefícios da eletrificação miro Silva Coutinho, Beco de acesso ao Garcia II e
PÚBLICA melhoria de postes e lâmpadas Rua Beira Linha e Sagrada Família
Substituição Ips Postes e luminárias unid 120 49.200.00 4000 hab impiantação/sut)stituição de luminárias nas Ruas: José Amélio da Silva - Leão XIii
Ministro Cloves Salgado Oliveira - Boa Esperança Bairro São João Batista Localidade do Castro Bairro São Benedito Desembargador Moreira dos Santos
1503 Levar a população tanto urbana quanto Extensão da rede de eletrificação rural Eletrificação Rural km 1 8.500,00 2500 hab ILUMINAÇÃO rural os benefidos da eletrificação
PÚBLICA
SUBTOTAL 2.230.200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA OBRAS 2010-2013 ANO 2013
AÇÃO METAB PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE Quant CUSTO PÚBLICO ALVO
1504 Harmonizar o aspecto uitano dotando Construção e melhorias das praças e jardins Praças e jardins m2 4000 72.000.00 12600 hab PRAÇAS E a população de área de lazer Construção praça no B. Varginha 1 JARDINS Término da praça do Bairro Nacional
1701 Dotar 0 município de um sistema mais Manutenção do sistema de esgotamento sanitário, Esgoto sanitário m 1500 120.000.00 2600 hab SISTEMA DE ÁGUA eficaz nas redes de esgotamento sani e de água potável na sede, distrito e povoados
E ESGOTO tário e redes de água potáveis no distrito e povoados, bem como redes de Rede de água potável m 1600 88.000.00 1500 hab
agua pluvial
Melhorias e construção de redes de água pluvial Drenagem, canaletas e m 500 55.000,00 2600 hab
i_rO(is[. a e orenagem ^oueiros e CanaieiaS.na.Kua-oios Dumond (3) - Progresso Novo
bueiros
Perfuração de poços artesianos Poços artesianos unit 1 22.000,00 1200 hab
Aquisição de equipamentos, máquinas e material per Material permanente unit 10 42.000.00 20000 hab manente
2606 Prover a população rural de estradas Melhorias das estradas vicinais com encascalhamento. Encascalhamento km 250 400.000.00 4000 hab CONSERVAÇÃO DE melhores para circulação de veículos. constnjção de mata-burros e ou pontes e passarelas
RODOVIAS E pedestres e animais, facilitando.assim Mata-burros • unit 5 40.000.00 800 hab ' ESTRADAS VICINAIS escoamento da produção rural bem co
mo transporte de estudante Pontes unit 2 32.000,00 1500 hab
Canaletas e bueiros unit 10 18.000.00 1500 hab
2608 Disponibilizar para a população um sis Construção/melhorias/organização da sinalização Placas indicativas serv 1 133.000,00 16000 hab TRÂNSITO URBANO tema seguro e eficaz do trânsito urt)ano
TERMINAL e do tenninal rodoviário Manut. de placas e sinalização para maior segurança Serviços serv 1 133.000,00 população RODOVIÁRIO da comunidade
Realização de palestras e confecção de panfletos p/ Palestras e material gráfico serv 1 26.620,00 população educação do trânsito
Implantação de estacionamento rotativo para melhoria Estacionamento rotativo serv 1 39.930,00 população do centro urbano
SUBTOTAL 1.221.550,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA OBRAS 2010-2013 ANO 2013
AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/A TIVIDADE PRODUTO UNIDADE Quant CUSTO PÚBUCOALVQ
2608 Implantação de quebra-molas em pontos críticos Quebra molas unit 80 186.340.00 população TRÂNSITO URBANO da cidade impedindo o desenvolvimento de alta veloci
TERMINAL dade protegendo o pedestre. RODOVIÁRIO
Reforma e ou ampliação do Terminal rodoviário, in Terminal Rodoviário obras 1 20.000,00 8500 hab cluindo aquisição de móveis e equipamentos
Material permanente unit 10 3.000,00 8500 hab
Melhoria da frota municipal Material pennanente unit 3 7.500.00 20000 hab
1702 Despoluição dos rios e córregos Manutenção dos interceptores e ETE Tratamento de esgoto obras 0,2 300.000,00 23000 hab SANEAMENTO GERAL evitando a proliferação de doenças bem
como proteger a fauna e flora iocal
1807 Minimizar impacto provocado pelas Melhorias dos canais de escoamento das água plu Dragagem de rios km 2 170.000.00 10000 hab CONTROLE CONTRA chuvas, reduzindo a possibilidade de viais/fluviais Proteção de taludes obras 2 31.200,00 10000 hab
INUNDAÇÕES E enchentes ENCHENTES
• • •
SUBTOTAL 718.040,00 TOTAL 4.169.790,00
TOTAL GERAL 25.315.490,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAlS - MG PPA - SECRETARIA DESENVOLV. ECONÓMICO ANO 2010
AÇÃO METAS P R O G R A M A OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE CUSTO PÚBLICO ALVO
2201 Viabilização novos investimentos Desenvolver diagnóstico do muni Diagnóstico do município 1 240.000,00 26.000 PROMOÇÃO DESEN- e parcerias visando apoiar as cípio cadastrando todas as ativi Habitantes VOLVIM. INDUSTRIAL iniciativas voltadas para o dades industriais e comerciais
desenvolvimento econômico, reduzindo o desemprego e aumentando a renda, bem como gerando receita para o município Aquisição de um terreno através Terreno Hectares ou 87.000,00 População
de parceria para implantação de m2 Vila Industrial do município.
Execução do Projeto Vila Indus Projeto 1 40.000,00 População trial para desenvolvimento do m i in i f* in in
Implantação da Infra-estrutura da Bloquetes para calçamento, 1 80.000,00 População Vila Industrial rede de esgoto, rede de
agua potável e de esgoto pluvial, eletrificação
Manter as atividades básicas Pagamento de funcionários Salário 4 9.772,34 População da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, proporcionando Manutenção das atividade Básicas Manutenção Unidade 10.000,00 Sen/idores Cursos de capacitação e atuali da secretaria zação dos servidores para melhor desempenho do trabalho, bem como dotar o ambiente de trabalho de melhores condições Realização de Cursos e Cursos / Capacitações 8 15.000,00 Servidores de desempenho das atividades e Capacitação de servidores assim melhor atendimento á população
Aquisição de Móveis e Computadores, mesas, 13 20.000,00 Servidores equipamentos cadeiras e armários
Admissão de funcionários para Sen/idores 5 6.000,00 População completar o quadro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico
TOTAL 507.772,34 '1.1
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA DESENVOLV. ECONÔMICO ANO 2011
AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE CUSTO PÚBLICO ALVO
2201 Viabilização novos investimentos Aquisição de terreno para Terreno Hectares ou 95.700,00 População PROMOÇÃO DESEN- e parcerias visando apoiar as implantação da Vila Industrial m2 VOLVIM. INDUSTRIAL iniciativas voltadas para o
desenvolvimento econômico, reduzindo o desemprego e Execução do projeto da Vila Vila Industrial 1 44.000.00 População aumentando a renda, bem como Industrial gerando receita para o município
Implantação da Infra-estrutura da Bloquetes para calçamento. 1 88.000.00 População Vila Industrial rede de esgoto, rede de
agua potável e de esgoto pluvial, eletrificação
Manter as atividades básicas Pagamento de funcionários Salário 9 15.772,34 População da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, proporcionando Cursos de capacitação e atuali Manutenção das atividade Básicas Manutenção Unidade 11.000,00 Servidores zação dos servidores para melhor da secretaria desempenho do trabalho, bem como dotar o ambiente de Realização de Cursos e Cursos / Capacitações 8 16.600.00 Sen/idores trabalho de melhores condições Capacitação de servidores de desempenho das atividades e ' •
assim melhor atendimento à Admissão de funcionários para Servidores 5 6.600,00 População população completar o quadro da Secreta
ria de Desenvolvimento Econômico
SUBTOTAL 277.672,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA DESENVOLV. ECONÓMICO ANO 2012
AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE CUSTO PUBUCOALVO
2201 Viabilização novos investimentos Aquisição de terreno para Terreno Hectares ou 105.270,00 PROMOÇÃO DESEN- e parcenas visando apoiar as implantação da Vila Industrial m2 VOLVIM. INDUSTRIAL iniciativas voltadas para o
desenvolvimento econômico. reduzindo o desemprego e Execução do projeto da Vila Vila Industrial 48.400.00 População aumentando a renda, bem como Industrial gerando receita para o município
Implantação da Infra-estrutura da Bloquetes para calçamento. 96.800.00 Vila Industrial rede de esgoto, rede de
agua potável e de esgoto
Manter as atividades básicas Pagamento de funcionários Salário 14 22.372,34 População da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, proporcionando Manutenção das atividade Básicas Manutenção Unidade 12.000.00 Servidores Cursos de capacitação e atuali- da secretaria zação dos servidores para melhor desempenho do trabalho, bem Realização de Cursos e Cursos / Capacitações 18.260.00 Servidores como dotar o ambiente de Capacitação de servidores trabalho de melhores condições de desempenho das atividades e Admissão de funcionários para Servidores 7.260.00 assim melhor atendimento à completar o quadro da Secreta-população ria de Desenvolvimento Econô
mico
TOTAL 310.362.34
PREFEITURÃ MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA DESENVOLV. ECONÔMICO ANO 2013
AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE CUSTO PÚBLICO ALVO
2201 Viabilização novos investimentos Aquisição de terreno para Terreno Hectares ou 115.797.00 População PROMOÇÃO DESEN- e parcerias visando apoiar as implantação da Vila Industrial m2 VOLVIM. INDUSTRIAL iniciativas voltadas para o
desenvolvimento econômico. reduzindo o desemprego e Execução do projeto da Vila Vila Industrial 1 53.240,00 População aumentando a renda, bem como Industrial gerando receita para o município
Implantação da Infra-estmtura da Bloquetes para calçamento. 1 106.480,00 População Vila Industrial rede de esgoto, rede de
agua potável e de esgoto pluvial, eletrificação
Manter as atividades-básicas da Secretaria de Desenvolvimento
f-'agamento'de"rLrncionârios Salário 19 29.632.34 População
Econômico, proporcionando Cursos de capacitação e atuali Manutenção das atividade Básicas Manutenção Unidade 13.000,00 Servidores zação dos servidores para melhor da secretaria desempenho do trabalho, bem como dotar o ambiente de trabalho de melhores condições Realização de Cursos e Cursos / Capacitações 7 20.086,00 Servidores de desempenho das atividades e Capacitação de servidores assim melhor atendimento à •
população Admissão de funcionários para Servidores 5 7.986.60 População completar o quadro da Secreta-ria de Desenvolvimento Econômico
TOTAL 346.221.94 TOTAL GERAL 1.442.028,96
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBI ENTE ANO 2010
AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE CUSTO PUBLICO ALVO
1801 Implantação do plano de manejo com fisca Criação de mecanismos para solução dos Fiscalização efetiva Unidade 354.500.00 23.000 pessoas C O N T R O L E P R O T E lização á disposição incorreta de resíduos. problemas com resíduos de construção.
ÇÃO QUALIDADE impactos da poluição sonora, hídrica, atmos de jardins e lixo em passeios e em lotes AMBIENTAL férica e do solo. monitorando as empresas vagos e áreas públicas, em vários locais
e articulando com órgãos estaduais e ainda da cidade
promover o reaproveitamento dos resíduos
gerados no município, desenvolvendo a Implantação da coleta seletiva nos bairros Coleta seletiva implantada Unidade 60.000,00 13.000 pessoas educação ambiental em toda a cidade e nos bairros Irmãos Aleme,
finalmente evitar o assoreamento às mar Progresso, São José, Nagens dos rios e córregos oferecendo ao cional 1 e II, Varginha 1 e II, município ruas arborizadas e à comunidade Garcia 1 e II, Dois Inmãos, melhor qualidade de vida e ainda contribuindo
para a redução do aquecimento global. Sâo.Benedito.-Santa-Gruz
João Paulo, Ponte Paixão,
Três Moinhos, Rezende,
São Judas Tadeu. São Luiz
e outros
Manutenção e melhoria da coleta seletiva Coleta seletiva eficiente Unidade 25.000,00 23.000 pessoas
Criar Leis p/ implantação de sistema de Leis criadas e fiscalização Unidade 15.000.00 23.000 pessoas licenciamento ambiental realizada
Criar e manter programa de recuperação e Matas recuperadas e Unidade 200.000.00 23.000 pessoas manejo das Matas Nativas, Matas ciliares. Parques criados
Matas de cabeceira, criação de Parque Mu
nicipal e AP As
Arborizar, manter e implantar educação am Cidade arborizada Unidade 90.000,00 23.000 pessoas biental com a comunidade elaborando e Plano Diretor elaborado
criando o Plano Diretor de Arborização
Urbana Participativo
Fiscalização das empresas, maior eficiência Fiscalização Unidade 15.000.00 23.000 pessoas no cumprimento das medidas Convênio mitigadoras de impactos ambientais, co
brança dos órgãos estaduais e municipais
S U B T O T A L 759.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS - MG PPA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBI ENTE ANO 2010
AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE CUSTO PUBLICO ALVO
1801 Implantação do plano de nnanejo com fisca Articulação junto à G E R D A U para retirada do Articulação Unidade 1.000.00 15.000 pessoas C O N T R O L E P R O T E lização a disposição incorreta de resíduos, depósito de carvão da área residencial do
ÇÃO QUALIDADE impactos da poluição sonora, hídrica, atmos município e a melhoria dos filtros de contenAMBIENTAL férica e do solo, monitorando as empresas ção da poluição atmosférica instalados na
e articulando com órgãos estaduais e ainda usina
promover o reaproveitamento dos resíduos
gerados no município, desenvolvendo a Realizar capina química corretamente e de Capina química realizada Unidade 15.000,00 23.000 pessoas educação ambiental em toda a cidade e vidamente licenciada
finalmente evitar o assoreamento às mar
gens dos rios e córregos oferecendo ao
município ruas art)orizadas e à comunidade Implantar e manter sistemas de tratamento Esgoto tratado e rios despo- Unidade 11.200.000,00 23.000 pessoas melhor qualidade de vida e ainda contribuindo n s r a a rpri i icãn Hn finitppínnpntn n inha l
de esgoto em toda a cidade luídos.
Implantar e manter programa de Educação Comunidade consciente Unidade 15.000,00 23.000 pessoas Ambiental p/ a comunidade em todo o município
Construir galpão p/ acondicionamento Galpão construído Unidade 115.000,00 23.000 pessoas de resíduos perigosos e/ou contaminantes
obedecendo as normas vigentes dos
mesmos até a destinação final
Construção de fábrica de refinamento Fábrica constnjída 1 280.000,00 23.000 pessoas de óleo usado doméstico e/ou industrial
d parceria público privada, possibitando 0 reuso em máquinas e equipamentos
S U B T O T A L 11.626.000.00
d
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCÀIS - MG PPA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ANO 2010
AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE CUSTO PUBLICO ALVO
1801 Implantação do plano de manejo com fisca Elaboração e atualização de legislação Legislação aprovada Unidade 20.000,00 23.000 pessoas
C O N T R O L E P R O T E lização à disposição incorreta de resíduos. ambiental participativa c / abrangência de
ÇÃO QUALIDADE Impactos da poluição sonora, hídrica, atmos todas as questões ambientais
AMBIENTAL férica e do solo, monitorando as empresas
e articulando com órgãos estaduais e ainda Concientização da população em relação à População consciente Unidade 10.000,00 23.000 pessoas
promover o reaproveitamento dos resíduos legislação e aspectos ambientais bem como
gerados no município, desenvolvendo a seus direitos e deveres
educação ambiental em toda a cidade e
finalmente evitar o assoreamento às mar Implantação de programa de monitora Programa implantado Unidade 150.000,00 23.000 pessoas
gens dos rios e córregos oferecendo ao mento ambiental propiciando a medição/
município ruas arborizadas e à comunidade monitoramento da poluição hídrica, do
melhor qualidade de vida e ainda contribuindo solo, atmosférica e sonora
para a redução do aquecimento olobal Manutenção e melhoria no funcionamento Aterro sanitário funcionan Unidade 200.000,00 23.000 pessoas
do aterro sanitário com destino correto do de maneira eficiente
dos resíduos
Aquisição de materiais de limpeza e Materiais adquiridos Unidade 25.000,00 Funcionários da Se
escritório, E P I s e uniformes de funcio cretaria
nários p/ a manutenção da Secretaria
Pagamento de funcionários Sen/idores pagos Unidade 156.000,00 Funcionários da Se
cretaria
Implantação do plano de manejo, com Plano de manejo cumprido Unidade 5.000.000.00 23.000 pessoas
parceria público/privado, das unidades e aumento de fator de qua
de conservação aprovado pelo l E F , c / lidade e do ICMS ecológico
captação de recursos público/privado.
Melhorando a arrecadação de ICMS eco
lógico
Aquisição de Material Permanente Equipamentos Unidade 20.000,00 sen/idores
S U B T O T A L 5.581.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCÃIS - MG PPA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ANO 2010
AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE ctysTO PÚBLICO ALVO
1801 Implantação do plano de manejo com fisca Implantação da coleta seletiva nas co Coleta seletiva implantada Unidade 20.000.00 3000 pessoas C O N T R O L E P R O T E lização a disposição incorreta de resíduos. munidades de Vila do Gongo. Tabuleiro
ÇÃO QUALIDADE impactos da poluição sonora, hídrica, atmos Socorro, Córrego da Onça, São Gonçalo AMBIENTAL férica e do solo, monitorando as empresas Campo Grande e Região
e articulando com órgãos estaduais e ainda
promover o reaproveitamento dos resíduos Implantação de programa de Educação Comunidade informada Unidade 4.500,00 3000 pessoas gerados no município, desenvolvendo a Ambiental p/ as comunidades rurais. educação ambiental em toda a cidade e esclarecendo sobre a legislação ambientai finalmente evitar o assoreamento às mar
gens dos rios e córregos oferecendo ao
município ruas arborizadas e à comunidade Manutenção e melhoria da Coleta Seletiva Coleta Seletiva em funcio Unidade 12.500,00 3000 pessoas melhor qualidade de vida e ainda contribuindo namento para a redução do aquecimento global na zona
rural
Implantação programa de recuperação e Matas recuperadas e Unidade 100.000.00 3000 pessoas manejo das Matas Nativas. Matas Ciliares, parques criados
Implantação programa de recuperação e
Matas de cabeceira.
Criação de Parque Municipal e A P A s
Realização de capina química corretamente Capina química realizada Unidade 2.500.00 3000 pessoas e devidamente licenciada
Criação de programa de monitoramento Monitoramento e fiscaliza Unidade 3.750,00 3000 pessoas e fiscalização ambiental das poluições ção
sonoras, hídricas, atmosféricas e do solo
1807 Evitar 0 risco de inundações e enchentes Dragagem de rios e córregos e recuperação Rios e córregos desasso- Metros 300.000,00 15.000 pessoas C O N T R O L E CON no município, evitando o acontecimento de de margens de cursos d'água reados e com margens
TRA INUNDAÇÕES/ catástrofes que podem atingir famílias recuperadas E N C H E N T E moradoras de áreas ribeirinhas, evitando
ainda problemas relacionados ã doenças
Infecto-contaglosas e provocadas por
vetores.
SUBTOTAL 443.250,00
é
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAÍS - MG PPA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ANO 2010
AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE cíysro PUBLICO ALVO
1502 Manter a cidade limpa a fim de evitar doenças. Varrição das ruas pavimentadas e coleta Cidade limpa serv 2.100.000,00 23000 hab L IMPEZA PÚBLICA dando dignidade ao cidadão e melhorando o do lixo doméstico dando ao mesmo o destino
aspecto geral do município finai do aterro sanitário
Limpeza das ruas José Verônico dos Santos
com Turmalina (rua sem saída), final da Rua
Valdomiro Silva Coutinho - Irmãos Aleme,
Rua Rita de Moraes - Sagrada Família e dos
bairros sem pavimentação
Aumentar o número de funcionários para
melhorar o atendimento a demanda
Alterar o horário de coleta de lixo na Rua
Metaluzina, em frente ao Hospital Municipal,
passando o mesmo para a oarte da manhã
Coleta de lixo nas localidades de Carapuça
e Boa Vista
Colocação de placas proibitivas de depósitos Placas Unidade 1.800,00 5000 hab clandestinos de lixo na Rua José Verônico dos
Santos com Tunmaiina e em outras em que se
fizerem necessárias
1807 Evitar 0 risco de inundações e enchentes Limpeza e dragagem do Córrego que corta o Córrego impo e dragado córrego 120.000,00 3000 hab C O N T R O L E C O N no Distrito de Cocais, prevenindo o centro do Distrito de Cocais
TRA INUNDAÇÕES/ acontecimento de catástrofes que podem
E N C H E N T E atingir famílias moradoras de área ribeirinhas.
evitando ainda problemas relacionados à
doenças infecto-contaglosas e provocadas
por vetores
1801 Promover campanhas educativas, estudos Implantação do Centro de Educação C E A Implantado 1 200.000,00 Comunidade C O N T R O L E P R O T E ambientais e pesquisas voltadas para Ambiental - C E A
ÇÃO Q U A L I D A D E preservação ambiental, buscando parcerias AMBIENTAL junto ao Governo Federal, Estadual e empresas
privadas. ONGs , etc.
S U B T O T A L 2.421.800,00 TOTAL 20.388.300,00
ó
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DÉ COCAIS - MG PPA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ANO 2011
AÇÃO MEIAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/A TMDADE PRODUTO UNIDADE CUSTO PUBLICO ALVO
1801 Manter o plano de manejo d fiscalização a Criação de mecanismos para solução Cidade com fiscalização Unidade 37.500.00 23.000 pessoas C O N T R O L E P R O T E disposição incorreta de resíduos dos problemas com resíduos de eficiente
ÇÃO QUALIDADE garantindo ã comunidade vida saudável, minimi construção, de jardins, lixo em passeios
AMBIENTAL zando os riscos inerentes à saúde, implan e lotes vagos, em áreas públicas
tando e mantendo o sistema de tratamento e em vários locais da cidade
de esgoto em toda a cidade. Manter também os Coleta seletiva em funcio Unidade 25.000,00 23.000 pessoas
programas de educação ambiental e o monito Manutenção e melhoria da Coleta Seletiva namento
ramento ambiental e ainda o funcionamento
do aterro sanitário e para finalizar, promover
a manutenção da secretaria e seus departa Recuperação e manejo das Matas Nativas. Matas recuperadas e Unidade 200.000,00 23.000 pessoas
mentos Matas ciliares. Matas de cabeceira. Parques criados
Manutenção de Parque Municipal e APAs
Arborização, manutenção e educação Eaboração Piano diretor Unidade 90.000,00 23.000 pessoas
ambiental com a comunidade. Elaboração de arborização urbana
e Criação do Plano Diretor de Arborização
Urbana Participativo
Realização de capina química corretamente Capina realizada correta Unidade 15.000,00 23.000 pessoas
e devidamente licenciada mente
Realização de reunião c/ empresas privadas. Reuniões Unidade 1.000,00 3.600 pessoas
órgãos ambientais e comunidade para buscar
solução dos problemas da degradação
1801 Promover campanhas educativas, estudos Implantação do Centro de Educação C E A Implantado 1 220.000,00 Comunidade C O N T R O L E P R O T E ambientais e pesquisas voltadas para Ambiental - C E A
ÇÃO QUALIDADE presen/ação ambiental, buscando parcerias
AMBIENTAL junto ao Governo Federal, Estadual e empresas
privadas, ONGs , etc.
S U B T O T A L 588.500,00
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E B A R Ã O D È C O C A I S - M G
P P A - S E C R E T A R I A M U N I C I P A L D E M E I O A M B I E N T E ANO 2011
AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE C U S T O PÚBLICO ALVO
1801 Manter o plano de manejo c/ fiscalização a Manutenção de sistemas de tratamento Esgoto tratado, rios despo- Unidade 800.000,00 23.000 pessoas
C O N T R O L E P R O T E disposição incorreta de resíduos de esgoto em toda a cidade luídos
ÇÃO Q U A L I D A D E garantindo à comunidade vida saudável, minimi
AMBIENTAL zando os riscos inerentes à saúde, implan
tando e mantendo o sistema de tratamento
de esgoto em toda a cidade. Manter também os Manutenção de programa de Educação Comunidade c/ maior res Unidade 5.000.00 23.000 pessoas
programas de educação ambiental e o monito Ambiental p/ a comunidade em todo o peito ao meio ambiente e
ramento ambiental e ainda o funcionamento município conhecedora da legislação
do aterro sanitário e para finalizar, promover ambiental em todo o muni
a manutenção da secretaria e seus departa cípio
mentos
Manutenção-de-programa-de-monitora- ProgramadeMonitoramento Unidade lí inno.on 23.000.pessoas
mento ambiental propiciando a medição
monitoramento da poluição hídrica, do
solo, atmosférica e sonora
Manutenção e melhoria no funcionamento Aterro funcionando com Unidade 210.000,00 23.000 pessoas
do aterro sanitário eficiência
Aquisição de materiais de limpeza e Materiais adquiridos Unidade 25.000,00 Funcionários da Se
escritório, E P I s e uniformes de funcio cretaria
nários p/ a manutenção da Secretaria
Pagamento de funcionários Servidores pagos Unidade 171.600.00 Funcionários da Secretaria
Aquisição de materiais permanente Equipamentos Unidade 13.000,00 Funcionários da Secretaria
Manutenção do plano de manejo, com Plano implantado Unidade 500.000,00 23.000 pessoas
parceria público/privado, das unidades de
conservação aprovado pelo l E F , cap
tação de recursos público/privado. Me
lhorando a arrecadação de ICMS ecológico
S U B T O T A L 1.739.600,00
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E B A R Ã O D E C O C A I S - M G
P P A - S E C R E T A R I A M U N I C I P A L D E M E I O A M B I E N T E ANO 2011
AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/A TIVIDADE PRODUTO UNIDADE CUSTO PUBLICO ALVO
1801 Manter o plano de manejo c / fiscalização a Manutenção de programa de Educação Programa de educação reali Unidade 4.500,00 3000 pessoas C O N T R O L E P R O T E disposição incorreta de resíduos Ambiental p/ as comunidades rurais. zado
ÇÃO QUALIDADE garantindo à comunidade vida saudável, minimi esclarecendo sobre a legislação ambiental AMBIENTAL zando os riscos inerentes à saúde, implan
tando e mantendo o sistema de tratamento
de esgoto em toda a cidade. Manter também os Manutenção e melhoria da Coleta Seletiva Coleta Seletiva em funcio Unidade 12.500,00 3000 pessoas programas de educação ambiental e o monito namento ramento ambiental e ainda o funcionamento
do aterro sanitário na zona rural e distrito. Recuperação e matas nativas, matas Matas recuperadas e Unidade 100.000.00 3000 pessoas ciliares e matas de cabeceira e criação parques criados
de unidades de conservação
Realização de capina química corretamente Capina realizada Unidade 2.500,00 3000 pessoas
Manutenção de programa de monitoramento Monitoramento realizado Unidade 3.750.00 3000 pessoas e fiscalização ambiental das poluições
sonoras, hídricas, atmosféricas e do solo
1807 Evitar 0 risco de inundações e enchentes Realização de dragagem p/ desasso Rios e córregos desasso- Metros 100.000,00 15.000 pessoas C O N T R O L E C O N no município, evitando-se o acontecimento de reamento e realização de obras de re reados e com margens
T R A INUNDAÇÕES/ catástrofes que podem atingir famílias cuperação de margens de cursos d'agua recuperadas E N C H E N T E moradoras de áreas ribeirinhas, evitando
ainda problemas relacionados à doenças
infecto-contagiosas e provocadas por
vetores.
1502 Manter a cidade limpa a fim de evitar doenças. Varrição das ruas pavimentadas e coleta Cidade limpa serv 2.100.000,00 23000 hab L I M P E Z A URBANA dando dignidade ao cidadão e melhorando o do lixo doméstico dando ao mesmo o destino
aspecto geral do município finai do aterro sanitário
S U B T O T A L 2.323.250,00 TOTAL 4.651.350,00 tf
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E B A R Ã O D E C O C A I S - M G
P P A - S E C R E T A R I A M U N I C I P A L D E M E I O A M B I E N T E ANO 2012
AÇÃO PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE cíysro PÚBLICO ALVO
1801 Manter o plano de manejo c/ fiscalização a Criação de mecanismos para solução Fiscalização realizada Unidade 37.500,00 23.000 pessoas
C O N T R O L E P R O T E disposição incorreta de resíduos dos problemas com resíduos de
ÇÃO QUALIDADE garantindo à comunidade vida saudável, minimi construção, de jardins, lixo em passeios
AMBIENTAL zando os riscos inerentes à saúde, implan e lotes vagos, em áreas públicas
tando e mantendo o sistema de tratamento e em vários locais da cidade
de esgoto em toda a cidade. Manter também os
programas de educação ambiental e o monito Manutenção e melhoria da Coleta Seletiva Coleta seletiva em funcio Unidade 25.000,00 23.000 pessoas
ramento ambiental e ainda o funcionamento namento
do aterro sanitário e para finalizar, promover
a manutenção da secretaria e seus departa
mentos
Recuperação de Matas Nativas, Matas Matas recuperadas e Unidade 200.000.00 23.000 pessoas
Ciliares e Matas de Cabeceira, manutenção Parques criados
de unidades de conservação
Realização de capina química corretamente Capina realizada Unidade 15.000,00 23.000 pessoas
e devidamente licenciada
Manutenção de sistemas de tratamento Esgoto tratado, rios despo- Unidade 500.000,00 23.000 pessoas
de esgoto em toda a cidade luídos
Manutenção de programa de Educação População conciscieníízada Unidade 15.000,00 23.000 pessoas
Ambiental p/ a comunidade em todo o
município informando seus direitos e deveres
1801 Promover campanhas educativas, estudos Implantação do Centro de Educação C E A Implantado 1 242.000,00 Comunidade
C O N T R O L E P R O T E ambientais e pesquisas voltadas para Ambiental - C E A
ÇÃO QUALIDADE preservação ambiental, buscando parcerias
AMBIENTAL junto ao Governo Federal, Estadual e empresas
privadas, ONGs. etc.
S U B T O T A L 1.034.500,00
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E B A R Ã O D E C O C A I S - M G
P P A - S E C R E T A R I A M U N I C I P A L D E M E I O A M B I E N T E ANO 2012
A Ç Ã O METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE C U S T O PUBLICO ALVO
1801 Manter o plano de manejo d fiscalização a Manutenção de programa de monitora Monitoramento e fiscalização Unidade 15.000,00 23.000 pessoas C O N T R O L E P R O T E disposição incorreta de resíduos mento ambiental propiciando a medição realizada
ÇÃO QUALIDADE garantindo à comunidade vida saudável, minimi monitoramento da poluição hídrica, do AMBIENTAL zando os riscos inerentes à saúde, implan solo, atmosférica e sonora
tando e mantendo o sistema de tratamento
de esgoto em toda a cidade. Manter também os Manutenção e melhoria no funciona Aterro funcionando com Unidade 215.000,00 23.000 pessoas programas de educação ambiental e o monito mento do aterro sanitário eficiência ramento ambiental e ainda o funcionamento
do aterro sanitário e para finalizar, promover
a manutenção da secretaria e seus departa Aquisição de materiais de limpeza e Materiais adquiridos Unidade 25.000,00 Funcionários da Se mentos escritório, E P I s e uniformes de funcio cretaria
nários p/ a manutenção da Secretaria
Pagamento de funcionários Servidores pagos Unidade i88:70o;oo- Funcionáriosda-Se
cretaría
(Manutenção do plano de manejo, com População com áreas de Unidade 200.000,00 23.000 pessoas parceria público/privado, das unidades lazer de conservação aprovado pelo l E F , com
captação de recursos público/privado.
Melhorando a arrecadação de ICMS
ecológico
Aquisição de equipamento permanente Equipamentos Unidade 18.000,00 Servidores
Aquisição de veículos Veículo 1 32.000,00 Servidores
S U B T O T A L 693.700,00
à
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E B A R A O D E C O C A I S - M G
P P A - S E C R E T A R I A M U N I C I P A L D E M E I O A M B I E N T E ANO 2012
AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE CUSTO PÚBLICO ALVO
1801 Manter o plano de manejo c / fiscalização a Manutenção de programa de Educação Manutenção do programa Unidade 4 . 5 0 0 , 0 0 3 0 0 0 pessoas
C O N T R O L E P R O T E disposição incorreta de resíduos Ambiental p/ as comunidades rurais,
ÇÃO QUALIDADE garantindo à comunidade vida saudável, minimi esclarecendo sobre a legislação ambiental
AMBIENTAL zando os riscos inerentes à saúde, implan
tando e mantendo o sistema de tratamento
de esgoto em toda a cidade. Manter também os Manutenção e melhoria da Coleta Seletiva Coleta Seletiva em funcio Unidade 1 2 . 5 0 0 , 0 0 3 0 0 0 pessoas
programas de educação ambiental e o monito namento c/ melhorias
ramento ambiental e ainda o funcionamento
do aterro sanitário e para finalizar, promover Recuperação de matas nativas, matas ciliares Matas recuperadas e Unidade 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 0 0 0 pessoas
a manutenção da secretaria e seus departa e matas de cabeceira e criação de unidades parques criados
mentos de conservação
Manutenção de Parque Municipal e A P A s
Realização de capina quírnica corretamente e Capina realizada Unidade 2T500 ;G0- 30G0-pessoas
devidamente realizada
Monitoramento e fiscalização ambiental Monitoramento executado Unidade 3 . 7 5 0 . 0 0 3 0 0 0 pessoas
das poluições sonoras, hídricas, atmósféri-
cas do solo
1807 Prevenir o risco de inundações e enchentes Realização de dragagem p/ desasso Rios e córregos desasso- Metros 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 5 . 0 0 0 pessoas
C O N T R O L E CON no município, evitando assim o acontecimento reamento e realização de obras de re reados e com margens
TRA INUNDAÇÕES de catástrofes que podem atingir famílias cuperação de margens de cursos d 'agua recuperadas
/ E N C H E N T E S moradoras de áreas ribeirinhas, evitando
ainda problemas relacionados ã doenças
infecto-contagiosas e provocadas por
vetores.
1502 Manter a cidade limpa a fim de evitar doenças. Varrição das ruas pavimentadas e coleta Cidade limpa serv 2 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 3 0 0 0 hab
LIMPEZA URBANA dando dignidade ao cidadão e melhorando o do lixo doméstico dando ao mesmo o destino
aspecto geral do município final do aterro sanitário
SUBTOTAL 2.323.250.00
TOTAL 4.051.450,00
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E B A R Ã O D E C O C A I S - M G
P P A - S E C R E T A R I A M U N I C I P A L D E M E I O A M B I E N T E ANO 2013
A Ç Ã O METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE C U S T O PUBLICO ALVO
1801 Manter o plano de manejo c / fiscalização a Criação de mecanismos para solução Cidade com fiscalização Unidade 37.500.00 23.000 pessoas C O N T R O L E P R O T E disposição incorreta de resíduos dos problemas com resíduos de eficiente
ÇÃO Q U A L I D A D E garantindo à comunidade vida saudável, minimi construção, de jardins e lixo em passeios
AMBIENTAL zando os riscos inerentes à saúde, implan e em lotes vagos e áreas públicas
tando e mantendo o sistema de tratamento em vários locais da cidade
de esgoto em toda a cidade. Manter também os
programas de educação ambiental e o monito Manutenção e melhoria da Coleta Seletiva Coleta seletiva em funcio- Unidade 25.000,00 23000 pessoas ramento ambiental e ainda o funcionamento mento
do aterro sanitário e para finalizar, promover
a manutenção da secretaria e seus departa Manutenção de programa de Matas recuperadas e Unidade 200.000,00 23.000 pessoas
mentos recuperação e manejo das Matas Nativas, Parques criados
Matas ciliares. Matas de cabeceira.
Manutenção de Parque Municipal e APAs
Realização de capina química corretamente Capina realizada Unidade 15.000.00 23.000 pessoas
e devidamente licenciada
Manutenção dos sistemas de tratamento Esgoto tratado, rios despo- Unidade 600.000,00 23.000 pessoas
de esgoto em toda a cidade luídos.
Manutenção de programa de Educação Programa ampliado Unidade 6.000,00 23.000 pessoas
Ambiental p/ a comunidade em todo o
município
Ampliação de programa de monitora Programa de monitoramento Unidade 50.000,00 23.000 pessoas
mento ambiental propiciando a medição ampliado
da poluição hídrica, do solo. atmosférica
e sonora
Manutenção e melhoria no funcionamento Aterro funcionando com Unidade 200.000,00 23.000 pessoas do aterro sanitário eficiência
SUBTOTAL 1.133.500,00 d
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E B A R Ã O D E C O C A I S - M G
P P A - S E C R E T A R I A M U N I C I P A L D E M E I O A M B I E N T E ANO 2013
A Ç Ã O METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE cüsro PÚBLICO ALVO
1801 Manter o plano de manejo c/ fiscalização a Aquisição de materiais de limpeza e Materiais adquiridos Unidade 18.000,00 Funcionários da S e
C O N T R O L E P R O T E disposição incorreta de resíduos escritório, E P I s e uniformes de funcio cretaria
ÇÃO QUALIDADE garantindo à comunidade vida saudável, minimi nários p/ a manutenção da Secretaria
AMBIENTAL zando os riscos inerentes à saúde, implan
tando e mantendo o sistema de tratamento Pagamento de funcionários Servidores pagos Unidade 207.636,00 Funcionários da Secretaria
de esgoto em toda a cidade. Manter também os
programas de educação ambiental e o monito Aquisição de Material Permanente Equipamentos Unidade 300.000,00 Servidores
ramento ambiental e ainda o funcionamento
do aterro sanitário e para finalizar, promover Manutenção do plano de manejo, com População com áreas de Unidade 300.000.00 23.000 pessoas
a manutenção da secretaria e seus departa parceria público/privado, das unidades lazer
mentos de consenraçâo aprovado pelo l E F , c/
captação de^recursos-público/privado Melhorando a arrecadação de ICMS e-
cológico
Manutenção de programa de Educação Manutenção do programa Unidade 5.000,00 3000 pessoas
Ambiental p/ as comunidades rurais,
esclarecendo sobre a legislação ambiental
Manutenção e melhoria da Coleta Seletiva Coleta Seletiva em funcio Unidade 12.500,00 3000 pessoas
namento d eficiência
Ampliação de programa de recuperação e Matas recuperadas e Unidade 103.000.00 3000 pessoas
manejo das Matas Nativas, Matas Ciliares e parques criados
Matas de cabeceira.
Manutenção de Parque Municipal e APAs
Realização de capina química corretamente. Capina realizada Unidade 2.500,00 3000 pessoas
e devidamente licenciada
S U B T O T A L 948.636,00
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E B A R Ã O D E C O C A I S - M G
P P A - S E C R E T A R I A M U N I C I P A L D E M E I O A M B I E N T E ANO 2013
A Ç Ã O METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE cüsro PUBLICO ALVO
1801 Manter o plano de manejo ei fiscalização a Ampliação de programa de monitoramento Monitoramento executado Unidade 5.000,00 3000 pessoas
C O N T R O L E P R O T E disposição incorreta de resíduos e fiscalização ambiental das poluições
ÇÃO Q U A L I D A D E garantindo à comunidade vida saudável, minimi sonoras, hídricas, atmosféricas e do
AMBIENTAL zando os riscos inerentes à saúde, implan solo
tando e mantendo o sistema de tratamento
de esgoto em toda a cidade. Manter também os
programas de educação ambiental e o monito
ramento ambiental e ainda o funcionamento
do aterro sanitário e para finalizar, promover
a manutenção da secretaria e seus departa
mentos
1807 Evitaro riscodeimjndações-e-enchentes Realizaçâode-dragagem-p/-desasso= Rios.e.córregos desasso- Metros 120.000,00 15.000 pessoas
C O N T R O L E C O N no município, evitando o acontecimento de reamento e realização de obras de re reados e com margens
TRA INUNDAÇÕES/ catástrofes que podem atingir famílias cuperação de margens de cursos recuperadas
E N C H E N T E moradoras de áreas ribeirinhas, evitando d'agua
ainda problemas relacionados à doenças
infecto-contagiosas e provocadas por vetores
1502 Manter a cidade limpa a fim de evitar doenças, Varrição das ruas pavimentadas e coleta Cidade limpa serv 2.100.000.00 23000 hab
L IMPEZA PÚBLICA dando dignidade ao cidadão e melhorando o do lixo doméstico dando ao mesmo o destino
aspecto geral do município final do aterro sanitário
Fazer valer o código de posturas no que se Lotes e terrenos limpos unidade - população
refere a lotes vagos sem limpeza, responsa
bilizando 0 próprietário a proceder à mesma.
1801 Promover campanhas educativas, estudos Implantação do Centro de Educação C E A Implantado 1 266.000,00 Comunidade
C O N T R O L E P R O T E ambientais e pesquisas voltadas para Ambiental - C E A
ÇÃO Q U A L I D A D E preservação ambiental, buscando parcerias
AMBIENTAL junto ao Governo Federal, Estadual e empresas
privadas, ONGs, etc.
S U B T O T A L 2.491.000,00
TOTAL 4.573.136,00
TOTAL G E R A L 33.664.236,00
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E B A R A O D E C O C A I S - M G
P P A - S E C R E T A R I A D E S . E C O N Ô M I C O - A S S U N T O S R U R A I S ANO 2 0 1 0
AÇÃO METAS PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE CUSTO PÚBLICO ALVO
2004 Implantar IHorta Comunitária promovendo Aquisição de sementes Unidades Sementes 4.000.00 Hab. Zona rural ASSISTÊNCIA Segurança alimentar, proporcionando ain
TÉCNICA da geração emprego e renda, atendendo implantar Horta Comunitária Horta 10 60.000,00 Produtor rural e EXTENSÃO RURAL ao produtor rural com realização de urbano
Censo sócio econômico rural, atendimento IVianut. Ferramentas Unidades Ferramentas 2.000,00 Hab. Zona rural com a patrulha agrícola, capacitação dos mesmos, melhoramento das estradas ru Apoio Serviços 1 120.000,00 Hab. Zona rural rais facilitando o escoamento de suas produções, a fim de potencializar o desenvolvimento rural através do apoio as feiras Aquisição de trator agrícola Trator Agrícola 1 78.000,00 Hab. Zona rural de agricultura familiar. Promover apoio-técnícoaos-produtores Aqiiisiç.ãn rie Fqiiipamentns Manutenção Unidade 20.000,00 Hab. Zona rural e oferecer mecanismos para o controle da febre aftosa. Aquisição de insumos Vacina 5000 5.000,00 Hab. Zona rural
Saneamento e tratamento do es Saneamento Redes de 100.000,00 Hab. Zona rural goto esgoto
Encontros anuais de duração de Reuniões Unidade 5.000.00 Hab. Zona rural de 1 (um) dia com programação diversificada
í\/1anutenção de estrada c/ patru Estrada mantida 250 Km 500.000.00 Hab. Zona rural lhamento e encascalhamento
Construção de pasteurização Galpão 1 25.000,00 Hab. Zona rural
Manutenção das atividade de Transporte p/ Feirantes 15.000.00 Hab. Zona rural apoio ao Produtor rural os feirantes
Adquirir veiculo Veículo adquirido 1 50.000,00 Produtor rural
Pagamento do convênio Convênio 1 57.000.00 Comunidades da zona rural e urbana
SUBTOTAL 1.041.000,00
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E B A R A O D E C O C A I S • M G
P P A - S E C R E T A R I A D E S . E C O N Ó M I C O - A S S U N T O S R U R A I S ANO 2 0 1 0
AÇÃO METAS
PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE cüsro PÚBLICO ALVO 2004 Construção de viveiros de mudas munici Construção de viveiro de mudas Viveiro 1 10.000,00 Hab. 26.000.000
ASSISTÊNCIA pais c/ participação da comunidade e emTÉCNICA presas para cultivo de mudas para praças
EXTENSÃO RURAL e jardins
Manutenção de viveiro de mudas Manutenção Unidade 10.000.00 Hab. 26.000.000
Reduzir efluentes poluentes e recompor Recuperação do Rio São João Dragagem e plantio de 1 10.000,00 População mata ciliar para oferecer melhor qualidade mata ciliar de vida p/ comunidade rural
.Criar espaço de articulação Estandes, palestras e rodadas Espaço criado Feira de 10.000.00 População para realização de rodadas de ne de negócios Negócios gócio e exposição de produtos e serviços
Fomentar o empreendedorismo Mobilização social, criação e Leis de incentivo as em 1 5.000,00 Empresas gerando maiores implatação de lei de incentivo presas e população oportunidades para as empresas município
Fomentar a apicultura familiar ge Construção Casa de Mel Casa 1 20.000.00 Hab. Zona rural rando emprego e renda (parceria)
Evitar deslocamento do pro Assinar convênio d IMA Convênio 1 12.000.00 Produtor rural dutor rural p/ a cidade de Itabira
Contratos sem registro em carteira como Evitar dificuldades, termos traba Reuniões com empresas 1 Unidade População comprovação de experiência: Ex: xerox lhistas devido exigência registro da cidade com o objetivo p/cada autenticado de contrato de trabalho e con na carteira como único meio de de mostrar as dificuldades contratado trato de experiência comprovação de experiência que a população vivência
em cima dessa evidência
SUBTOTAL 77.000,00 TOTAL 1.118.000,00
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E B A R A O D E C O C A I S - M G
P P A - S E C R E T A R I A D E S . E C O N Ô M I C O - A S S U N T O S R U R A I S ANO 2 0 1 1
AÇÃO METAS
PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/A TIVIDADE PRODUTO UNIDADE cüsro PÚBLICO ALVO 2004 Implantar Horta Comunitária promovendo Aquisição de sementes Sementes Unidade 4.400.00 Hab. Zona rural
ASSISTÊNCIA Segurança alimentar, proporcionando ainTÉCNICA da geração emprego e renda, atendendo Manut. Equipamentos Manutenção Unidade 2.200,00 Hab. Zona rural
EXTENSÃO RURAL ao produtor rural com realização de Censo sócio econômico rural, atendimento Manutenção Horta Comunitária Horta 10 12.000.00 Hab. Zona rural com a patrulha agrícola, capacitação dos mesmos, melhoramento das estradas ru Aquisição de insumos Vacina 5000 5.500,00 Hab. Zona rural rais facilitando o escoamento de suas produções, a fim de potencializar o desenvol Encontros anuais de duração de Seminários 1 5.500,00 Hab. Zona rural vimento rural através do apoio as feiras um dia com programação diverside agricultura familiar. ficada Promover-apoio-téenieo-aos-produtores e oferecer mecanismos para o controle da febre aftosa. Manutenção de estrada cl patrulha Estrada mantida 250 Km 550.000,00 Hab. Zona rural
mento e encascalhamento
Manutenção das atividade apoio Transporte p/ os feirantes Feirantes 16.500,00 Hab. Zona rural ao Produtor rural
Pagamento do convênio Entidades Convênio 96.000,00 Zona rural e urbana
Manutenção de viveiros de mudas munici Manutenção de viveiro de mudas Mudas Unidade 11.000,00 Hab. 26.000.000 pais d participação da comunidade e empresas para cultivo de mudas p/ praças e jardins
Criar espaço de articulação para realiza Incentivo ao empreendedorismo Estandes, palestras e Feira de Ne 11.000.00 População ção de rodadas de negócio e exposição e realização de negócios rodadas de negócios gócios de produtos e serviços
Fomentar o empreendedorismo gerando Criação de ambientes e oportunida Lei de Incentivo 1 5.500,00 População maiores oportunidades para o município des p/ instai, novas empresas com
mobilização social
TOTAL 719.600,00 /
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E B A R Ã O D E C O C A I S - M G
P P A - S E C R E T A R I A D E S . E C O N Ô M I C O - A S S U N T O S R U R A I S ANO 2 0 1 2
AÇÃO METAS
PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE CUSTO PÚBLICO ALVO 2004 Implantar Horta Comunitária promovendo Aquisição de sementes Sementes Unidade 4.400.00 Hab. Zona rural
ASSISTÊNCIA Segurança alimentar, proporcionando ainTÉCNICA da geração emprego e renda, atendendo Manut. Equipamentos Manutenção Unidade 2.200.00 Hab. Zona rural
EXTENSÃO RURAL ao produtor rural com realização de Censo sócio econômico rural, atendimento Manutenção da Horta Comunitária Horta 10 12.000,00 Hab. Zona rural com a patrulha agrícola, capacitação dos mesmos, melhoramento das estradas ru Aquisição de insumos Vacina 5000 5.500.00 Hab. Zona rural rais facilitando o escoamento de suas produções, a fim de potencializar o desenvol Encontros anuais de duração de 01 Seminários 1 5.500.00 Hab. Zona rurat vimento rural através do apoio as feiras dia com programação diversificada de agricultura familiar. Promover aooio técnico aos produtores
e oferecer mecanismos para o controle da febre aftosa. Manutenção de estrada Estrada mantida 250 Km 600.000,00 Hab. Zona rural
Manutenção das atividades apoio Transporte p/ os feirantes Feirantes 17.000,00 Hab. Zona rural ao produtor rural
Pagamento do convênio Entidades Convênio 96.000.00 Comunidades da zona njral e urbana
Manutenção de viveiros de mudas munici Manutenção de viveiro de mudas Mudas Unidade 12.000.00 Hab. 26.000.000 pais c/ participação da comunidade e empresas para cultivo de mudas p/ praças e jardins
Criar espaço de articulação p/ realização Incentivo ao empreendedorismo Estandes, palestras e Feira de ne 11.000.00 População de rodadas de negocio e exposição de e realização de negócios rodadas de negócios gócios produtos e serviços
Fomentar o empreendedorismo gerando Criação de ambientes e oportunida Lei de Incentivo 1 5.500,00 População maiores oportunidades para o município des p/ instai, novas empresas com
mobilização social
TOTAL 771.100,00
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E B A R Ã O D E C O C A I S - M G
P P A - S E C R E T A R I A D E S . E C O N Ô M I C O - A S S U N T O S R U R A I S ANO 2 0 1 3
AÇÃO M E T A S
PROGRAMA OBJETIVO PROJETO/ATIVIDADE PRODUTO UNIDADE cüsro PÚBLICO ALVO 2004 Implantar Horta Comunitária promovendo Aquisição de sementes Sementes Unidade 4.400,00 Hab. Zona rural
ASSISTÊNCIA Segurança alimentar, proporcionando ainTÉCNICA da geração emprego e renda, atendendo Manut. Equipamentos Manutenção Unidade 2.200,00 Hab. Zona rural
EXTENSÃO RURAL ao produtor rural com realização de Censo sócio econômico rural, atendimento Manutenção da Horta Comunitária Horta 10 13.000,00 Hab. Zona rural com a patrulha agrícola, capacitação dos mesmos, melhoramento das estradas ru Aquisição de insumos Vacina 5000 6.000.00 Hab. Zona rural rais facilitando o escoamento de suas produções, a fim de potencializar o desenvol Encontros anuais de duração de 01 Seminários 1 5.500.00 Hab. Zona rural vimento rural através do apoio as feiras um dia de programação diversificade agricultura familiar. da Promover apoio técnico aos produtores
e oferecer mecanismos para o controle.da. febre aftosa.
Manutenção de estarada Estrada mantida 250 Km 550.000,00 Hab. Zona rural
Manutenção das atividades de apoi- Transporte p/ os feirantes Feirantes 18.000.00 Hab. Zona rural 0 ao produtor rural
Pagamento do convênio Entidades Convênio 96.000,00 Comunidades da zona rural e urbana
Manutenção de viveiros de mudas munici Manutenção de viveiro de mudas Mudas Unidade 13.000,00 ' Hab. 26.000.000 pais c/ participação da comunidade e empresas para cultivo de mudas p/ praças e jardins
Criar espaço de articulação p/ realização de Incentivo ao empreendedorismo Estandes, palestras e Feira de ne 12.000,00 População rodadas de negócio e exposição de produtos e realização de negócios rodadas de negócios gócios e serviços
Fomentar o empreendedorismo gerando Criação de ambientes e oportunida Lei de Incentivo 1 6.000,00 População maiores oportunidades p/ município des p/ instai, novas empresas com
mobilização social
TOTAL 726.100,00 TOTAL GERAL 3.334.800,00
MUNICÍPIO DE BARAO DE COCAIS CAMARA MUNICIPAL DE BARAO DE COCAIS
Sistema de Informações Municipais
001/002 Opção: 4160
PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013 PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÉNIO
CAMARA MUNICIPAL DE BARAO DE COCAIS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL D E B A R A O D E C O C A I S
PROGRAMA: 0000 E N C A R G O S E S P E C I A I S
O B J E T I V O : AUMENTAR O PATRIMÔNIO DO S E R V I D O R P U B U C O
I N D I C A D O R E S DO PROGRAMA:
INDICADORES UNIDADE MEDIDA V A L O R A T U A L APURADO EM ÍNDICE D E S E J A D O APURAÇÃO EM
MANUTENÇÃO DO P A S E P P E R C E N T U A L 14.430,00 1/2006 100,00 12/2009
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL D E B A R A O D E C O C A I S
PROGRAMA: 0101 P R O C E S S O L E G I S L A T I V O
O B J E T I V O : V ISA MELHOR A T E N D E R A P P O P U L A C A O E A O S E R V I D O R P U B L I C O
A Ç Õ E S D O PROGRAMA:
A Ç Õ E S P L A N E J A D A S R E S U L T A D O E S P E R A D O
UNIDADE
D E MEDIDA
METAS
A Ç Õ E S P L A N E J A D A S R E S U L T A D O E S P E R A D O
UNIDADE
D E MEDIDA F Í S I C A S FINANCEIRAS A Ç Õ E S P L A N E J A D A S R E S U L T A D O E S P E R A D O
UNIDADE
D E MEDIDA
2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013
2.001 - MANUTENÇÃO DO C O R P O L E G I S L A T I V O - P E S S O A L MANTER A S ATIVIDADES D O LEGISLATIVO P E R C E N T U A L 100,00 100.00 100,00 100,00 515.000,00 538.180.00 562.400,00 587.710.00 2.002 - MANUTENÇÃO DO C O R P O LEGISLATIVO MANTER A S ATIVIDADES DO LEGISLATIVO P E R C E N T U A L 100,00 100,00 100,00 100.00 213.000,00 223.260,00 234.000,00 245.000,00 2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA C A M A R A - P E S S O A L S E R V I Ç O PUBLICO MANTIDO P E R C E N T U A L 100,00 100,00 100.00 100,00 662.000,00 693.960,00 724.313,00 756.122.00
2.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MANTER A S ATIVIDADES P E R C E N T U A L 100,00 100.00 100,00 100,00 392.000,00 405.460.00 423.225,00 442.270.00
2.005 • DIVULGAÇÃO OFICIAL E PUBLICIDADE MANTER A S ATIVIDADES P E R C E N T U A L 100.00 100.00 100,00 100,00 30.000,00 31.350.00 32.800.00 34.000,00 2.006 - HOMENAGEM, R E C E P Ç Õ E S E F E S T I V I D A D E S MANTER A S ATIVIDADES DO LEGISLATIVO P E R C E N T U A L 100,00 100,00 100.00 100,00 47.000.00 49.000,00 51.200.00 53.500.00
2.007 - CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES S O B R E S E R V I Ç O S MANTER A S ATIVIDADES P E R C E N T U A L 100.00 100.00 100,00 100,00 5.000.00 5.200.00 5.500.00 5.700.00 1
2.008 - MANUTENÇÃO D O S I T E CIDADANIA MANTER A S ATIVIDADES P E R C E N T U A L 100.00 100.00 100,00 100,00 15.000.00 15.700,00 16.500,00 17:000,00;
2.009 - V E R B A D E GABINETE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO 100% 0,00 100.00 100,00 100.00 6.000,00 6.300,00 6.500.00 7.000,001
2.010 - CONTRIBUIÇÃO PARA A A C A V E MELHORAMENTO NAS ATRIBUIÇÕES DO LEGISLATIVO U 0,00 100,00 100,00 100.00 1.000.00 1.050.00 1.100,00 1.150,00
2.011 - A U X I U O ALIMENTAÇÃO 100% DA POPULAÇÃO ATENDIDA P E R C E N T U R A L 0,00 100.00 100,00 100,00 46.000.00 48.000,00 50.200.00 52.500.00
3.001 - AQUISIÇÃO D E MATERIAIS P E R M A N E N T E S LEGISLATIVO EQUIPADO 100% 100,00 100,00 100,00 100.00 75.000.00 83.600,00 87.000,00 91.000,00
C U S T O TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA P O R E X E R C Í C I O E ENTIDADE EM RS EM V A L O R E S C O R R E N T E S 2.007.000.00 2.101.060,00 2.194.738.00 2.202.952.00
MUNICÍPIO DE BARAO DE COCAIS CAMARA MUNICIPAL DE BARAO DE COCAIS
Sistema de Informações Municipais
002/002 Opção: 4160
PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013 PROGRAMAS. OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÉNIO
CAMARA MUNICIPAL DE BARAO DE COCAIS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE BARAO D E COCAIS
PROGRAMA: 0102 EDIFICAÇÕES PUBUCAS OBJETrVO: VISA MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO
INDICADORES DO PROGRAMA: INDICADORES UNIDADE MEDIDA V A L O R A T U A L A P U R A D O EM ÍNDICE D E S E J A D O APURAÇÃO E M
MANTER A S ATIVIDADES DO LEGISLATIVO EM APURAÇÃO 138.000.00 1/2006 100.00 6/2006
AÇÕES DO PROGRAMA:
AÇÕES PLANEJADAS RESULTADO ESPERADO UNIDADE
DE MEDIDA METAS
AÇÕES PLANEJADAS RESULTADO ESPERADO UNIDADE
DE MEDIDA F I S I C A S FINANCEIRAS AÇÕES PLANEJADAS RESULTADO ESPERADO
UNIDADE DE MEDIDA
2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 3.002 - AMPLIACA0fl>4ELH0RIA DA SEDE DO LEGISLATIVO MELHOR ATENDIMENTO A POPULAÇÃO UN 100,00 100,00 100.00 100,00 160.000.00 167.200.00 175.000.00 183.000,00 CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCÍCIO E EI^IDADE EM RS EM VALORES CORRENTES 160.000,00 167.200,001 175.000.00 183.000.00
EOmDADE: CAMARA MUNICIPAL DE BARAO DE COCAIS
PROGRAMA: 0103 FISCAUZACAO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA OBJETIVO: VISA MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO E AO SERVIDOR PUBLICO
INDICADORES DO PROGRAMA:
INDICADORES UNIDADE MEDIDA VALOR ATUAL | A P U R A D O EM {ÍNDICE DESEJADO APURAÇÃO EM MANTER 0 CONTROLE FINANCEIRO E ORCAMENT
-ARIO % 66.000.001 1/2006 j 100.00 12/2009
AÇÕES D O PROGRAMA:
AÇÕES PLANEJADAS RESULTADO E S P E R A D O UNIDADE
DE MEDIDA METAS
AÇÕES PLANEJADAS RESULTADO E S P E R A D O UNIDADE
DE MEDIDA F I S I C A S FINANCEIRAS AÇÕES PLANEJADAS RESULTADO E S P E R A D O UNIDADE
DE MEDIDA
2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2.012 - MANUT. ATIV. FINANCEIRAS E ORCAMENTARIAS-PESSOAL 100% PERCENTUAL 0.00 100.00 100.00 100.00 105.000,00 110.000.00 115.000.00 120.000.00 2.013 - MANUT. ATIV. FINANCEIRAS E ORÇAMENTARIAS 100% PERCENTUAL 0,00 100.00 100.00 100,00 9.000.00 12.500.00 13.000.00 13.500.00 2.014 - A U X I U O ALIMEhrrACAO 100% 0,00 0.00 0.00 0.00 8.000,00 5.200.00 . 5.500.00 5.700.00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCÍCIO E ENTIDADE EM RS EM VALORES CORRENTES ~{^^;5ÕqSlO[ 127.700,001 133.500.001 139.200.0o]
MUNICIPjlO DE BARAO DE COCAIS CAMARA MUNICIPAL DE BARAO DE COCAIS
Sistema R E L A Ç Ã O D E
ie Informações Municipais A Ç Õ E S P Ò R~P R O G R A M A
PROGRAMA: 0101 - PROCESSO LEGISLATIVO
001/002 Opção: 4157
O B J E T I V O : V ISA M E L H O R A T E N D E R A P P O P U L A C A O E A O S E R V I D O R P U B L I C O
AÇÃO PRODUTO/RESULTADO 2.001 MANUTENÇÃO D O C O R P O L E G I S L A T I V O - P E S S O A L
MANTER A S AT IV IDADES D O L E G I S L A T I V O
2.002 MANUTENÇÃO D O C O R P O L E G I S L A T I V O
MANTER A S AT IV IDADES D O L E G I S L A T I V O
EXERCÍCIO 2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
M E T A F Í S I C A
100 P E R C E N T U A L
100 P E R C E N T U A L
100 P E R C E N T U A L
100 P E R C E N T U A L
100 P E R C E N T U A L
100 P E R C E N T U A L
100 P E R C E N T U A L
100 P E R C E N T U A L
C U S T O (R$)
515.000,00
538.180,00
562.400,00
587.710,00
213.000.00
223.260.00
234.000.00
245.000,00
2.003 MANUTENÇÃO D A S A T I V I D A D E S D A C A M A R A - P E S S O A L
S E R V I Ç O P U B L I C O MANTIDO
2.004 MANUTENÇÃO D A S A T I V I D A D E S O A C A M A R A
MANTER A S AT IV IDADES
2010
2011
2012
2013
100 P E R C E N T U A L
100 P E R C E N T U A L
100 P E R C E N T U A L
100 P E R C E N T U A L
2010
2011
2012
2013
100 P E R C E N T U A L
100 P E R C E N T U A L
100 P E R C E N T U A L
100 P E R C E N T U A L
662.000.00
693.960.00
724.313,00
756.122.00
392.000.00
405.460,00
423.225.00
442.270,00
2.005 DIVULGAÇÃO O F I C I A L E P U B L I C I D A D E
MANTER A S AT IV IDADES
2010
2011
2012
2013
100 P E R C E N T U A L
100 P E R C E N T U A L
100 P E R C E N T U A L
100 P E R C E N T U A L
30.000.00
31.350.00
32.800,00
34.000.00
2.006 HOMENAGEM, R E C E P Ç Õ E S E F E S T I V I D A D E S
MANTER A S AT IV IDADES D O L E G I S L A T I V O
2010
2011
2012
2013
100 P E R C E N T U A L
100 P E R C E N T U A L
100 P E R C E N T U A L
100 P E R C E N T U A L
47.000.W
49.000.00
51.200,00
53.500.00
2.007 C O N T R I B U I Ç Õ E S I N C I D E N T E S S O B R E S E R V I Ç O S
MANTER A S AT IV IDADES
2010
2011
2012
2013
100 P E R C E N T U A L
100 P E R C E N T U A L
100 P E R C E N T U A L
100 P E R C E N T U A L
5.000.00
5.200.00
5.500,00
5.700.00
2.00S MANUTENÇÃO D O S I T E CIDADANIA
MANTER A S A T I V I D A D E S
2010
2011
2012
2013
100 P E R C E N T U A L
100 P E R C E N T U A L
100 P E R C E N T U A L
100 P E R C E N T U A L
2.009 V E R B A D E G A B I N E T E
ATENDIMENTO A P O P U L A Ç Ã O
2010
2011
2012
2013
O 100%
100 100%
100 100%
100 100%
2.010 CONTRIBUIÇÃO P A R A A A C A V E
M E L H O R A M E N T O NAS A T R I B U I Ç Õ E S D O L E G I S L A T I V O
2.011 AUXILIO ALIMENTAÇÃO
100% DA P O P U L A Ç Ã O A T E N D I D A
3.001 AQUISIÇÃO D E MATERIA IS P E R M A N E N T E S
L E G I S L A T I V O E Q U I P A D O
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA 0101 EM
2010
2011
2012
2013
O U
100 U
100 U
100 U
2010
2011
2012
2013
O P E R C E N T U R A L
100 P E R C E N T U R A L
100 P E R C E N T U R A L
100 P E R C E N T U R A L
2010
2011
2012
2013
100 100%
100 100%
100 100%
100 100%
2010
2011
2012
2013
15.000.00
15.700.00
16.500.00
17.000.00
6.000,00
6.300,00
6.500,00
7.000,00
1.000.00
1.050,00
1.100.00
1.150,00
46.000,00
48.000.00
50.200,00
52.500,00
75.000,00
83.600.00
87.000.00
91.000,00
2.007.000.00
2.101.060,00
2.194.738.00
2.292.952,00
MUNICÍPIO D E B A R Ã O D E C O C A I S
C A M A R A MUNICIPAL D E B A R Ã O D E C O C A I S
de Informações Municipais
A Ç Õ E S P O R P R O G R A M A
Sistemal
R E L A Ç Ã O D E
002/002 Opção: 4157
PROGRAMA:.0102 • E D I R C A C O E S P U B L I C A S
OBJETIVO: VISA MELHOR A T E N D E R A P O P U L A Ç Ã O
AÇÃO P R O D U T O / R E S U L T A D O E X E R C Í C I O M E T A F Í S I C A C U S T O (R$)
tu 3.002 AMPLIAÇÃO/MELHORIA DA S E D E D O L E G I S L A T I V O
MELHOR ATENDIMENTO A P O P U L A Ç Ã O
2010
2011
2012
2013
100 U N
100 U N
100 U N
100 U N
160.000.00
167.200,00
175.000.00
183.000,00
' CUSTO TOTAL DO P R O G R A M A 0102 E M 2010
2011
2012
2013
160.000.00
167.200.00
175.000,00
183.000.00
P R O G R A M A : 0103 - F I S C A L I Z A Ç Ã O F I N A N C E I R A E O R Ç A M E N T A R I A
O B J E T I V O : V ISA M E L H O R A T E N D E R A P O P U L A Ç Ã O E A O S E R V I D O R P U B L I C O
A Ç Ã O P R O D U T O / R E S U L T A D O E X E R C Í C I O M E T A F Í S I C A C U S T O (R$)
2.012 MANUT. ATIV. F I N A N C E I R A S E O R C A M E N T A R I A S - P E S S O A L
100%
2.013 MANUT. ATIV. F I N A N C E I R A S E O R Ç A M E N T A R I A S
100%
2.014 AUXILIO ALIMENTAÇÃO
100%
C U S T O T O T A L D O P R O G R A M A 0103 E M
2010
2011
2012
2013
'2ÕÍÕ" 2011
2012
2013
O PERCENTUAL 100 PERCENTUAL 100 PERCENTUAL 100 PERCENTUAL ~~Õ~PÊRCENTUAL 100 PERCENTUAL 100 PERCENTUAL 100 PERCENTUAL
105.000.00
110.000.00
115.000.00
120.000.00
~~9.ÕÒÕ1ÕÕ
12.500,00
13.000.00
13.500.00
2010
2011
2012
2013
8.000.00
5.200.00
5.500,00
5.700.00
2010
2011
2012
2013
122.000.00
127.700.00
133.500.00
139.200.00
MUNICÍPIO D E B A R Ã O D E C O C A I S CAMARA MUNICIPAL D E BARÃO D E COCAIS
Sistema de Informações Municipais
001/003 Opção: 4156
PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÉNIO
Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS Objetivo: AUMENTAR O PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO
Indicadores: MANUTENÇÃO DO PASEP Valor atual: 14.430,00 Expectativa: 100,00 PERCENTUAL
Açães Planejadas
Nenhuma ação vinculada para esse progranna-
Resuttados Esperados
Metas
2010
Física Financeira (R$)
2011
Física Financeira (R$)
2012
Física Financeira (R$)
2013
Física Financeira (R$)
Total Vigência
Física Financeira (R$)
0,00
Total do Programa 0:00 -0.00 0,00 0.00 0,00
Programa: 0101 - PROCESSO LEGISLATIVO Objetivo: VISA MELHOR ATENDER A PPOPULACAO E AO SERVIDOR PUBLICO
Indicadores: Valor atual: Expectativa:
Ações Planejadas Resultados Esperados
Metas
Ações Planejadas Resultados Esperados 2010 2011 2012 2013 Total Vigência Ações Planejadas Resultados Esperados
Física Financeira (R$) Física Financeira (R$) Física Financeira (R$) Física Financeira (R$} Física Financeira (RS)
2.001 MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO-PESSOAL MANTER AS ATIVIDADES DO
LEGISLATIVO
100 515.000.00 100 538.180.00 100 562.400.00 100 587.710,00 400 PER 2.203.290,00
j 2.002 1
MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO MANTER AS ATIVIDADES DO
LEGISLATIVO
100 213.000,00 100 223.260,00 100 234.000,00 100 245.000,00 400 PER 915.260.00
2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL SERVIÇO PUBLICO MANTIDO 100 662.000,00 100 693.960.00 100 724.313,00 100 756.122,00 400 PER 2.836.395,00
2.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA .MANTER AS ATIVIDADES 100 392.000.00 100 405.460,00 100 423.225.00 100 442.270,00 400 PER 1.662.955,00
2.005 DIVULGAÇÃO OFICIAL E PUBLICIDADE MANTER AS ATIVIDADES 100 30.000,00 100 31.350,00 100 32.800.00 100 34.000.00 400 PER 128.150,00
2.O06 i
j HOMENAGEM, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES MANTER AS ATIVIDADES DO
LEGISLATIVO
100 47.000,00 100 49.000.00 100 51.200.00 100 53.500.00 400 PER 200.700.00
MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS CAMARA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS
Sistema de Informações Municipais
002/003 Opção: 4156
PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÉNIO
Ações Planejadas Resultados - Esperados
Metas ^ - '
Ações Planejadas Resultados - Esperados 2010 2011 2012 2013 Total Vigência Ações Planejadas Resultados - Esperados
Física Financeira (R$) Física Financeira (R$) Física Financeira (R$) Fisica Financeira (RS) Física Financeira {R$)
2.007 CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS MANTER AS ATIVIDADES 100 5.000.00 100 5.200,00 100 5.500.00' 100 5.700,00 400 PER 21.400,00
2.008 MANUTENÇÃO DO SITE CIDADANIA MANTER AS ATIVIDADES 100 15.000.00 100 15.700,00 100 16.500,00 100 17.000,00 400 PER 64.200,00
2.009 VERBA DE GABINETE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO 0 6.000,00 100 6.300.00 100 6.500.00 100 7.000,00 300 100 25.800,00
2.010 CONTRIBUIÇÃO PARA A ACAVE MELHORAMENTO NAS ATRIBUIÇÕES
DO LEGISLATIVO
0 1.000,00 100 1.050.00 100 1.100.00 100 1.150,00 300U 4.300.00
2.011 AUXILIO ALIMENTAÇÃO '-100%-DA POPULACAO.ATENDIDA 0 46.000.00 100 48.000,00 100 50.200,00 100 52.500.00 300 PER 196.700,00
3.001 AQUISIÇÃO DE MATHRiAIS PERMANENTES LEGISLATIVO EQUIPADO 100 75.000,00 83:600;00 —100 87.000,00 100 91.000.00 400 100 336.600,00
j Total c lo Programa 2.007.000.001 2.101.060,00
2.194.738.001 2.292.952,00 8.595:7S0;00^
Programa: 0102 - EDIFICAÇÕES PUBLICAS Objetivo: VISA MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO
Indicadores: MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Valor atual: 138.000.00 Expectativa: 100.00 EM APURAÇÃO
Resultados Esperados
Metas
Ações Planejadas Resultados Esperados 2010 2011 2012 2013 Total Vigência Ações Planejadas Resultados Esperados
Fisica Financeira (RS) Fisica Financeira (R$) Física Financeira {R$) Física Financeira (R$) Física Financeira (R$)
3.002 AMPLlACAO/MELHORIA DA SEDE 0 0 LEGISLATIVO MELHOR ATENDIMENTO A
POPULAÇÃO
100 160.000,00 100 167.200,00 100 175.000.00 100 183.000.00 400 UN '685.200.00
Total d o Programa 160.000,00 167.200.00 175.000,00 183.000,00 685.200,00
MUNICÍPIO DE BAFIAO DE COCAIS CAMARA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS
Sistema de Informações Municipais
003/003 Opção: 4156
PROGRAIVIAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÉNIO
Programa: 0103 - FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA Objetivo: VISA MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO E AO SERVIDOR PUBLICO
Indicadores: MANTER O CONTROLE FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO Valor atual: 66.000.00 Expectativa: 100.00 %
Ações Planejadas Resultados Esperados
Metas
Ações Planejadas Resultados Esperados 2010 2011 2012 2013 Total Vigência Ações Planejadas Resultados Esperados
Física Financeira (R$) Física Financeira (R$) Física Financeira (R$) Física Financeira (R$) Física Financeira (R$)
2.012 1
MANUT. ATIV.-nNANCEIRAS E-ORCAMENTARIAS-PESSOAL
tlAk.ll IT* ATI\# dMAMr*dDAC C r\t3r*AMCKITAI9lAC
100%
100%
0
"0—'
105.000,00
9-OQO-OO-
100
—100
110.000,00
12 500 00
100
100
115.000.00
13 QQQ 00
100
100
120.000.00
13.500,00
300 PER
300 PER
450.000.00
48.000,00 2.013
2.014
MAlMU 1. A1 Iv. r INANUtIKAo C UrtL^AMCiV 1 ATxIMO
AUXILIO ALIMENTAÇÃO 100% 0 8.000,00 0 5.200.00 0
1 W - V V V T w V
5.500.00 0 5.700.00 24-.400,00-
Total do Programa 122.000,00 127.700.00 133.500,00 139.200,00 522.400,00
Programa: 9999 - RESERVAS Objetivo:
Indicadores: Valor atual: Expectativa:
Ações Planejadas Resultados Esperados
Metas
Ações Planejadas Resultados Esperados 2010 2011 2012 2013 Total Vigência Ações Planejadas Resultados Esperados
Física Financeira (RS) Física Financeira (R$) Física Financeira (R$) Física Financeira (RS) | Física , Financeira (RS)
1 Nenhumâ açSo vinculada para esse programa - 1 0 0,00
Total do Programa 0.00 0,00 0.00 0.001 0,00
TOTAL GERAL 2.289.000,00 2.395.960,00 2.503.238,00 2.615.152.00 9.803.350,00
MUNICÍPIO [DE B A R Ã O D E C O C A I S CAMARA MUNICIPAL D E BARÃO D E COCAIS
Sistema de Informações Municipais P L ANO P L U R' Í Ã N UAL 201 0 - 201 3
Ó R G Ã O S R E S P O N S Á V E I S P O R P R O G R A M A S
2010 A L D E B A R Ã O D E C O C A I S
001/001 Opção: 4152
CAMARA MUNICIP P R O G R A M A S E S U A S U N I D A D E S G E S T O R A S
CAMARA MUNICIPAL D E 8 A R A 0 O E C O C A I S
ICOO. PROGRAMA P R O G R A M A C O D . UNIO. G E S T O R A UNIDADE G E S T O R A
j 0000 E N C A R G O S E S P E C I A I S 01 CAMARA MUNICIPAL
1 0101 P R O C E S S O LEGISLATIVO
— 0101 CAMARA MUNICIPAL ( 0102 EDIFICAÇÕES P U B L I C A S —
0101 - ——^ -
CAMARA MUNICIPAL
1 0103 FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA
— 0101
- ——^ - CAMARA MUNICIPAL
PROGRAMAS SEM UNIDADE G E S T O R A
CAMARA MUNICIPAL D E BARÃO D E C O C A I S
COD. PROGRAMA 1 P R O G R A M A 9999 R E S E R V A S
MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS CAMARA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS
Sistema de Informações Municipais
001/001 Opção: 4154
PLANO P L U R I A N U A L 201 0 - 20 1 3 ÓRGÃOS R E S P
CAMARA MUNICIP, A Ç Õ E S . S E U S P R O G R
C A I M R A MUNICIPAL O E B A R A O D E C O C A I S
ONSÁVEIS POR AÇÕES 2010
AL DE B A R A O DE C O C A I S AMAS E U N I D A D E S G E S T O R A S
coo. AÇAO
AÇAO C O D .
P R O G R A M A P R O G R A M A C O D . UNin.
G E S T O R A
' oi ~ õi
2 i»1 MANUTENÇÃO DO CORPO LcGISLATIVO-PESSOAL 0101 P R O C E S S O .EGISLATIVO
C O D . UNin. G E S T O R A
' oi ~ õi 2.002 MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO 0101 PROCESSO LEGISLATIVO
C O D . UNin. G E S T O R A
' oi ~ õi
3.003 MANUTENÇÃO D A S A T M O A O E S DA C A M A R A - P E S S O A L 0101 P R O C E S S O LEGISLATIVO 01 2.004 MANUTENÇÃO DAS ATMOAOES DA CAMARA 0101 PROCESSO LEGISLATIVO 01 2M6 DIVULGAÇÃO OFICIAL E PUBLICIDADE 0101 PROCESSO LEGISUTIVO 01 2.006 HOMENAGEM. RECEPÇÕES E F E S T I V I D A D E S 0101 PROCESSO LEGISUTIVO 01 3M7 CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES S O B R E S E R V I Ç O S 0101 PROCESSO] .EGISLATIVO 01 2.008 MANUTENÇÃO 0 0 SITE C D A D A N I A 0101 PROCESSO .EGISLATIVO 01 2.009 V E R B A DE GABINETE 0101 PROCESSO EGISLATIVO 01 3.001 AQUISIÇÃO D E MATERIAIS P E R M A N E N T E S 0101 P R O C E S S O ' L E O I S L A T I V O 01 3.002 AMPLWCAOflylELHORM DA S E D E DO L E G I S L A T I V O 0102 E D I F I C A Ç Õ E S P U B L I C A S 0101 2.012
2.013 '
2.014 '
MANUT. AT1V. F I N A N C E I R A S E ORÇAMENTARIAS-PESSOAL 0103 FISCALIZAcjAO F I N A N C E I R A E O R Ç A M E N T A R I A 01-2.012
2.013 '
2.014 ' MANUT. ATIV. RNANCERAS E ORÇAMENTARIAS 0103 FISCALIZAC|AO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA 01
2.012
2.013 '
2.014 ' AUXILN) ALIMENTAÇÃO 0103 FISCALIZAÇÃO F I N A N C E I R A E ORÇAMENTARIA 01
UNIDADE
G E S T O R A
C A M A R A MUNICIPAL
C A M A R A MUNICIPAL
C A M A R A MUNICIPAL
C A M A R A MUNICIPAL
C A M A R A MUNICIPAL
C A M A R A MUNICIPAL
C A M A R A MUNICIPAL
CAhlARA MUNICIPAL CAMWAMUNICIPAL-CAMARA M Ú N I O P A L " C A M A R A MUNICIPAL
; CAMARA MUNICIPAL ' CAMARA MUNICIPAL
AÇÕES SEM UNIDADE GESTORA C A M A R A MUNICIPAL D E B A R A O D E C O C A I S
COD.AÇAO AçAo 1 COO. PROGRAMA PROGRAMA
CONTRIBUIÇÃO PARA A ACAVE | 0101 PROCESSO LEGISLATIVO 2.011
AUMLK) ALIMENTAÇÃO j 0101 PROCESSO LEGISLATIVO