parecer nº 1.922, de 2015

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Page 1: Parecer nº 1.922, de 2015

PARECER Nº 1922, DE 2015,

DA COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO, SOBRE O

PROJETO DE LEI Nº 1298, DE 2015

Nos termos do disposto no inciso XVII dos artigos 47 e 174 da Constituição Estadual, o

Senhor Governador enviou a este Poder Legislativo o Projeto de Lei, que nesta Casa recebeu o nº

1.298, de 2015, que orça a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício de 2016.

A propositura deve observar os ditames da Lei nº 15.870, de 27 de julho de 2015, que

estabeleceu as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2016, bem como as disposições

previstas na Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, e na Lei Complementar Federal nº 101, de

04 de maio de 2000, conhecida como a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Também devem ser consideradas, obrigatoriamente, na elaboração da proposta orçamentária

as estratégias presentes no Projeto de Lei nº 1.137, de 2015, que institui o Plano Plurianual – PPA

para o quadriênio 2016-2019, ainda em tramitação nesta Casa. Ressalte-se que o projeto de PPA

abriga diretrizes para as políticas públicas que caracterizam o Estado: a) desenvolvimento

econômico e sustentabilidade: competitividade e criação de oportunidades; b) desenvolvimento

social: qualidade de vida, equidade, justiça e proteção social; c) desenvolvimento urbano e regional:

conectividade e superação das desigualdades entre pessoas e regiões; d) gestão pública: inovação,

eficiência e tecnologia a serviço do cidadão. Atendendo ao disposto no inciso I do artigo 22 da Lei

Federal nº 4.320/64, a propositura chega a esta Casa acompanhada de demonstrativo da situação

econômico-financeira, documentada com demonstrativo da dívida fundada e flutuante, dos restos a

pagar, assim como dos créditos fiscais e da evolução da receita do Estado.

Ressalte-se que este Relator, além de verificar a proposta encaminhada pelo Poder

Executivo, analisou as propostas originais de Orçamento apresentadas pelo Tribunal de Justiça e

Tribunal de Justiça Militar, Ministério Público e Defensoria Pública (Ofício 1518/2015 – SPr 1.1).

Discorreremos sobre cada uma delas no momento da análise por órgãos.

O Regimento Interno da Assembleia Legislativa contém capítulo específico sobre a matéria

(artigos 246, 247 e 248).

Após figurar em pauta, por 15 sessões, a peça foi analisada pelos Senhores Deputados, que

ofereceram as emendas de números 1 a 8.691.

Cabe a esta Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento emitir parecer quanto ao

projeto e às emendas apresentadas, devendo pronunciar-se sobre todos os aspectos, nos termos

regimentais.

É o que passamos a fazer.

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DO PROJETO

O Poder Executivo encaminhou o presente projeto, o qual compreende três documentos

principais:

I. Orçamento Fiscal;

II. Orçamento da Seguridade Social; e

III. Orçamento de Investimento das Empresas.

A proposta orçamentária para o exercício de 2016, de acordo com os artigos 2º e 4º, orça a

Receita e fixa a Despesa em R$ 206.864.665.868,00 (duzentos e seis bilhões, oitocentos e sessenta e

quatro milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil e oitocentos e sessenta e oito reais), sendo R$

178.260.890.556,00 (cento e setenta e oito bilhões, duzentos e sessenta milhões, oitocentos e

noventa mil e quinhentos e cinquenta e seis reais) referentes ao Orçamento Fiscal e R$

28.603.775.312,00 (vinte e oito bilhões, seiscentos e três milhões, setecentos e setenta e cinco mil e

trezentos e doze reais) no Orçamento da Seguridade Social. Já o Orçamento de Investimentos das

Empresas, conforme dispõe o artigo 7º, está fixado em R$ 8.854.849.100,00 (oito bilhões,

oitocentos e cinquenta e quatro milhões, oitocentos e quarenta e nove mil e cem reais).

Observa-se que o Orçamento Fiscal é composto pelas dotações dos Poderes Executivo,

Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública. O referido Orçamento,

quanto ao Poder Executivo, inclui toda a Administração Direta, Autarquias e Fundações instituídas

e mantidas pelo Estado de São Paulo, excetuando-se as despesas relativas à Saúde, Previdência e

Assistência Social. Compreende, também, as dotações das Empresas Estatais Dependentes, ou seja,

as Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista em que o Estado de São Paulo, direta ou

indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto e que recebam desta quaisquer

recursos que não sejam provenientes de participação acionária, pagamento de serviços prestados e

transferências para aplicação em programas de financiamento. Atualmente, dentre as 20 empresas

controladas pelo Estado, por enquanto, apenas quatro são consideradas dependentes: Instituto de

Pesquisas Tecnológicas – IPT (vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência,

Tecnologia e Inovação), CETESB (vinculada à Secretaria do Meio Ambiente), CPTM (vinculada à

Secretaria dos Transportes Metropolitanos), Emplasa (vinculada à Casa Civil).

Já o Orçamento da Seguridade Social é composto pelas dotações de todos os órgãos e

entidades aos quais compete executar ações nas áreas de saúde, previdência e assistência social,

quer sejam da Administração Direta ou Indireta. No Governo de São Paulo compreende os órgãos

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seguintes: Secretaria da Saúde, Secretaria de Desenvolvimento Social, Fundação Casa (vinculada à

Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania), Caixa Beneficente da Polícia Militar (vinculada à

Secretaria da Segurança Pública), São Paulo Previdência – SPPREV, Instituto de Pagamentos

Especiais de São Paulo - IPESP, Carteira de Previdência dos Economistas de São Paulo (vinculados

à Secretaria da Fazenda) e IAMSPE (vinculado à Secretaria de Planejamento e Gestão).

Com relação ao Orçamento de Investimentos das Empresas, este contém os investimentos

das 16 Sociedades de Economia Mista em que o Estado de São Paulo, direta ou indiretamente,

detenha a maioria do capital social com direito a voto e que não sejam dependentes de recursos do

Tesouro do Estado.

Nos termos do artigo 3º do projeto, consta que a Receita será arrecadada na conformidade da

legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes da proposta.

Nos termos do artigo 9º, fica o Poder Executivo autorizado a abrir, durante o exercício,

créditos suplementares até o limite de 17% do total da despesa fixada no artigo 4º, observado o

disposto no artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64, bem como a abrir créditos adicionais até o limite

consignado sob a denominação de Reserva de Contingência.

A autorização do limite de 17% para remanejamentos não será onerada nas seguintes

circunstâncias: para os créditos destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias,

relativas a inativos e pensionistas, honras de aval, débitos constantes de precatórios judiciais,

serviços da dívida pública e para despesas de exercícios anteriores e despesas à conta de recursos

vinculados, até o limite de 9% (nove por cento) do total da despesa fixada no artigo 4º desta lei.

O artigo 10 explicita a autorização para que o Poder Executivo, observadas as normas de

controle e acompanhamento da execução orçamentária, e com a finalidade de facilitar o

cumprimento da programação, remaneje recursos entre atividades e projetos de um mesmo

programa, no âmbito de cada órgão, obedecida a distribuição por grupo de despesa.

Finalmente, o artigo 11 autoriza o Poder Executivo a realizar operações de crédito por

antecipação da receita até o limite de 5% da receita total estimada para o exercício, obedecidas as

condições previstas no art. 38 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Tais normas existem para imprimir certa flexibilidade à execução orçamentária, que é tão

necessária ao bom andamento da atividade administrativa, estando, além disso, de pleno acordo

com o que dispõem a Constituição Federal (artigo 165, § 8º) e o artigo 7º da Lei 4.320/1964.

Uma análise das dotações globais apresentadas na propositura, comparando-se com os

Orçamentos dos anos anteriores, leva-nos a diversas constatações abordadas a seguir.

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Fonte: SIAFEM/SP e Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária

Nota-se que no período compreendido entre 2011 até a presente Proposta Orçamentária, os

valores da dotação inicial do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social são crescentes. Entre 2012 e

2013 o crescimento da dotação foi de 10,69%; entre 2013 e 2014, o crescimento foi de 9,03%; entre

2014 e 2015 o crescimento da dotação foi de 8,21% e o crescimento entre 2015 e a presente

proposta para 2015 foi de apenas 1,09%. Assim, percebe-se que entre 2012 e 2014 o crescimento

das receitas e despesas orçamentárias ocorreu em ritmo superior ao crescimento do PIB e da

inflação. Entretanto neste ano, em decorrência da crise econômica pela qual o país está passando,

está ocorrendo em ritmo muito inferior ao crescimento da inflação do período.

Outra observação relevante é que entre 2012 e 2014 a dotação executada/atualizada foi

superior à dotação inicial. Em 2012, a execução orçamentária superou a dotação inicial em 3,10%,

em 2013, 4,67%; em 2014, 1,08%. Porém, neste ano a previsão apresenta forte inflexão até o

momento, apontando uma redução de 6,47%.

Segundo consta na Mensagem do Governador, o cenário político e econômico do Brasil e do

Estado de São Paulo é complexo e cercado de incertezas. A economia paulista experimenta recuo

sem paralelo e se ressente, como todo o País, da debilidade do crescimento da produção e do

emprego, prejudicados pela acelerada deterioração dos fundamentos macroeconômicos. A

arrecadação estimada para o próximo ano busca ser realista em relação às restrições de crédito

impostas pelo governo federal, considerando as incertezas geradas pelo baixo crescimento da

economia nacional. Assim, a distribuição dos gastos públicos foi programada tendo por orientação

Page 5: Parecer nº 1.922, de 2015

básica as diretrizes fixadas e, mantido como princípio, o equilíbrio econômico-financeiro das

finanças públicas do Estado, através do padrão de austeridade administrativa e fiscal.

O Governo do Estado utilizou como principais parâmetros macroeconômicos, estimativa de

inflação de 5,51% e queda de 0,4% do PIB no próximo ano. Ressaltando que o atual cenário

econômico é altamente imprevisível, o Boletim Focus do Banco Central do dia 27/11, para 2016, a

estimativa de inflação é de 6,64% e retração do PIB nacional da ordem de 2,04%.

Apesar desse cenário difícil, a proposta orçamentária apresenta investimentos na área Social

que receberá o maior volume de recursos fiscais, R$ 94,4 bilhões, equivalente a mais de dois terços

da receita disponível do Poder Executivo.

Passemos, então, à análise das emendas apresentadas.

DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS AO ORÇAMENTO 2016

Pelo décimo primeiro ano consecutivo, entre os dias 10 de agosto e 09 de outubro de 2015,

esta Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, em nome do toda a Assembleia Legislativa

do Estado de São Paulo, realizou 21 audiências públicas, em todas as Regiões Administrativas,

Metropolitanas e Aglomerados Urbanos do Estado. Mais de mil e seiscentas pessoas participaram

das audiências públicas, que, certamente representam muitos milhares de pessoas. Foram colhidas

mais de 400 sugestões. Após a análise criteriosa de todas estas sugestões apresentadas pelos

parlamentares da Assembleia Legislativa, a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento

elaborou 25 emendas, visando atender com reforço de dotações as ações mais prioritárias apontadas

para cada região.

Os encontros aconteceram nas seguintes cidades: Araçatuba, Araraquara, Assis, Barretos,

Bauru, Embu das Artes, Franca, Itapeva, Jundiaí, Mogi das Cruzes, Nova Odessa, Piracicaba,

Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São José do Rio Preto, São José

dos Campos, São Paulo e Sorocaba.

O Relatório Final das Audiências Públicas ao Orçamento 2016 foi produzido pela Comissão

de Finanças, Orçamento e Planejamento, e está devidamente publicado no portal das audiências

públicas do Orçamento 2016 no site da Alesp. Entendemos como de fundamental importância,

incorporar ao menos as principais prioridades apresentadas pelos cidadãos paulistas nas audiências

públicas de reforços de dotações orçamentárias, as quais foram convertidas em 25 emendas

coletivas desta Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, assinadas por 10 dos 11

membros titulares, que receberam os números de 4.270 a 4.293 e 4.909. Isso, com a finalidade de

valorizar cada vez mais o instituto das audiências públicas e a participação democrática da

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população paulista no debate e priorização de alocação dos recursos públicos, escutando

atentamente às demandas da sociedade.

Durante a análise das emendas de quadro, detalharemos mais sobre as emendas decorrentes

das audiências públicas.

DAS EMENDAS DE ARTIGO

Foram recebidas 10 emendas sugerindo alterações no texto do projeto de lei orçamentária.

Abaixo estão as análises pormenorizadas de cada uma delas.

A emenda nº 7927, pretende suplementar a receita de juros de títulos de renda. Apesar do

mérito da medida, por determinação constitucional, as emendas ao projeto de lei do orçamento

anual ou aos projetos que o modifiquem serão admitidas desde que: indiquem os recursos

necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa.

A emenda nº 8140 objetiva que os recursos referentes à parcela da participação no resultado

ou da compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural serão destinados para fundo

específico e aplicados exclusivamente para a Educação e Saúde. Apesar do mérito da medida,

entendemos que a destinação de recursos públicos pelo governo do Estado já respeita toda a

legislação vigente, não sendo necessários aperfeiçoamentos.

Pretende a emenda nº 8161 visa a modificar o teor do artigo 9º, com a finalidade de reduzir o

percentual para abertura de créditos suplementares previsto em 17% no projeto original. A emenda

nº 8162 pretende que a abertura de créditos suplementares deve ser compatível com a obtenção da

meta de superávit primário. A emenda nº 8164 objetiva que durante o exercício financeiro de 2016 a

receita poderá ser alterada de acordo com a necessidade de adequá-la à sua efetiva arrecadação, até

o limite de 3% da receita total prevista no artigo 3º.

Não podemos concordar com as medidas propostas acima, porque, certamente, engessaria a

execução orçamentária, podendo vir a prejudicar a implementação de programas prioritários, o que

contraria a busca pelo alcance do interesse público.

Somos contrários à aprovação das emendas de nºs 7927, 8140, 8161, 8162 e 8164.

Atentamos para a análise conjunta das seguintes emendas de artigo:

As emendas de nºs 78 e 3815 estabelecem a criação de uma Comissão de Análise e

Auditoria da Dívida Pública;

A emenda nº 4777 pretende fixar os valores dos orçamentos das Universidades Estaduais;

A emenda nº 5677 visa vincular dotações para o Centro Paula Souza;

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A emenda nº 6209 objetiva Fortalecimento e participação da comunidade e do controle

social na gestão do SUS, por meio do funcionamento do Conselho Estadual de Saúde e de

organização e realização de conferências de saúde.

Apesar de meritórias, todas as medidas elencadas acima não devem prosperar, uma vez que

contrariam o princípio da exclusividade. Segundo esse princípio, a lei orçamentária não conterá

dispositivos estranhos à previsão da receita e à fixação da despesa.

Isso significa que as leis orçamentárias não podem conter dispositivos não relacionados às

finanças públicas. Logo, não pode o texto da lei orçamentária trazer qualquer outra determinação

que fuja às finalidades específicas de previsão de receita e fixação de despesa.

Diferentemente das demais leis, a lei orçamentária não cria direitos subjetivos, não podendo,

por exemplo, criar ou aumentar impostos, conceder reajustes salariais, nem mesmo tornar

obrigatória a realização das despesas nela fixadas. Entretanto, a lei orçamentária funciona como um

ato que condiciona os demais, ou seja, qualquer despesa só poderá ser realizada se nela estiver

devidamente autorizada.

Observamos que as medidas propostas elencadas estariam mais adequadas tecnicamente se

fossem apresentadas durante o período de análise do projeto de lei de diretrizes orçamentárias.

Somos contrários à aprovação das emendas de nºs 78, 3815, 4777, 4778 e 6209.

DOS QUADROS E ANEXOS

Primeiramente, no que se refere à Receita, (Quadros I a IV e Anexo IV) merece especial

atenção o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, que se constitui

na principal fonte de recursos do Governo do Estado de São Paulo, representando, na Proposta

Orçamentária para 2016, 85,72% da receita tributária prevista. A estimativa de arrecadação do

ICMS para 2015 alcança R$ 131,2 bilhões. Desse total, 25% pertencem aos Municípios,

correspondendo ao valor de R$ 32,8 bilhões, ficando o Estado com a parcela de 75%, que

corresponde a R$ 98,4 bilhões.

No campo da Despesa, (Quadros V a XII, detalhamento dos Orçamentos Fiscal, da

Seguridade Social e de Investimentos das Empresas e Anexos à Mensagem) merecem destaque os

programas de caráter social (envolvendo as funções assistência social, previdência social, saúde e

educação), para os quais serão alocados, no próximo exercício, recursos que somam R$ 94,4

bilhões, quantia R$ 1,9 bilhão superior ao valor inicialmente aprovado para este ano. Assim, a

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Proposta Orçamentária reafirma o compromisso do Governo de São Paulo com a promoção do

desenvolvimento humano com qualidade de vida do povo paulista.

Registre-se, também, que a presente Proposta Orçamentária cumpre, rigorosamente, todas as

disposições legais e constitucionais relacionadas à vinculação e destinação dos recursos, sendo

oportuno destacar, quanto a esse aspecto, o pleno atendimento ao disposto no artigo 255 da

Constituição Estadual, quanto aos gastos com Educação e à Emenda Constitucional nº 29 à

Constituição Federal, com relação aos gastos com Saúde.

O artigo 255 da Constituição do Estado de São Paulo estabelece que para a manutenção e

desenvolvimento do ensino público deverão ser aplicados, anualmente, no mínimo, 30% (trinta por

cento) da receita resultante de impostos, incluindo recursos provenientes de transferências, e já

excluídas as transferências constitucionais aos municípios. Conforme o Anexo à Mensagem I -

Demonstrativo dos Gastos com Educação, o percentual de aplicação na área de educação

corresponde a 30,52%, ou seja, 0,52% superior ao mínimo obrigatório, ou seja, R$ 700 milhões

acima da prescrição constitucional.

Nos termos da Lei Complementar Federal nº 141/2012, que regulamentou a Emenda

Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, os Estados deverão destinar recursos para

aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, montante equivalente a 12% (doze por cento) do

produto da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 155 (ICMS, IPVA e ITCMD) e dos

recursos de que tratam os artigos 157 (Quota-parte IR) e 159, inciso I, alínea “a”, (Fundo de

Participação dos Estados) e inciso II (Quota parte IPI), já deduzidas às transferências

constitucionais aos municípios. Assim, de acordo com o Anexo à Mensagem I - Demonstrativo de

Gastos com Saúde, o percentual de aplicação na área da saúde corresponde a 12,26%, ou seja,

0,26% superior ao mínimo obrigatório, o que equivale a R$ 570 milhões além do que determina a

Constituição.

As principais alocações de recursos na área social estão distribuídas como segue:

a) Educação: Total de R$ 40,8 bilhões. No próximo ano, o conjunto de programas a cargo da

Secretaria da Educação contará com dotação da ordem de R$ 28,5 bilhões. Destaca-se o Programa

0800 – Gestão Pedagógica da Educação Básica, com dotação de R$ 14.098.081.006, apresentando

como metas 1.600.000 alunos abrangidos na ação Ler e Escrever – intervenção pedagógica nos anos

iniciais do ensino fundamental e alcance de 2.289 escolas com ensino de período integral.

Ao ensino público de caráter técnico e tecnológico, sob a responsabilidade do Centro Paula

Souza é reservado R$ 2,2 bilhões, sendo R$ 236 milhões para investimentos na modernização de

suas unidades e ampliação do número de Escolas Técnicas e Faculdades de Tecnologia. O

Programa 1039 – Programa Estadual de Educação Profissional e Tecnológica, apresenta como

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metas principais a oferta de 33.119 e 115.000 vagas nas ações de expansão da educação profissional

tecnológica (Fatecs) e técnicas (Etecs), respectivamente. Às Universidades estaduais, por sua vez,

estão asseguradas dotações no montante de R$ 10,5 bilhões.

b) Saúde: Total de R$ 22,6 bilhões. Destaques: R$ 10,2 bilhões para a atenção médica,

ambulatorial e hospitalar, de caráter integral e descentralizado, no âmbito do SUS; R$ 1,7 bilhão

para a aquisição de medicamentos; R$ 1,8 bilhão para o apoio financeiro às entidades filantrópicas e

municipalidades; e investimentos da ordem de R$ 928 milhões, que incluem a construção de novos

Hospitais, como o novo Pérola Byington e os das cidades de São José dos Campos, Registro e

Caraguatatuba. O Programa 0930 – Atendimento Integral e Descentralizado no SUS/SP, possui

dotação de R$ 16.955.413.270 e apresenta como metas Meta de 11,2 milhões, 9,6 milhões e 10,7

milhões de atendimentos realizados nas ações atendimento ambulatorial e hospitalar em unidades

estaduais da administração direta e indireta, gerenciadas por organizações sociais e

contratados/conveniados sob gestão estadual, respectivamente.

c) Segurança Pública: R$ 24,8 bilhões, cabendo: R$ 20,4 bilhões à Secretaria de Segurança;

e R$ 4,4 bilhões para a Secretaria de Administração Penitenciária. Destaca-se o Programa 1819 –

Ampliação da Proteção e Defesa do Cidadão, com dotação de R$ 13.653.711.117 que apresenta

meta de 20.352 equipamentos adquiridos para reaparelhamento da polícia paulista e 4.850.000

atendimentos realizados pela polícia militar;

d) Habitação: R$ 2,5 bilhões, que contemplam: R$ 578 milhões para o Programa de

Fomento à Habitação de Interesse Social - Casa Paulista; R$ 460 milhões para o Programa de

Urbanização de Favelas e Assentamentos Precários; R$ 205 milhões para o Programa de

Recuperação Sócio-Ambiental da Serra do Mar; R$ 260 milhões para o Programa de Requalificação

Habitacional e Urbana; e R$ 824 milhões para a provisão de moradias e obras de infraestrutura em

empreendimentos habitacionais. Destaca-se o Programa 2505 – Fomento à Habitação de Interesse

Social, com dotação de R$ 563.112.377 apresentando como meta de 21.750 famílias beneficiadas

unidades habitacionais entregues como participação do Estado no Programa Nacional de Habitação

Minha Casa Minha Vida;

Cabe também destaque ao conjunto de iniciativas sob a responsabilidade da Secretaria de

Desenvolvimento Social, cujas dotações somam R$ 928 milhões, distribuídas nos seguintes

Programas: Renda Cidadã (R$ 181 milhões); Viva Leite (R$ 206 milhões); Proteção Social Básica e

Especial (R$ 241 milhões); Ação Jovem (R$ 92 milhões); e, Bom Prato (R$ 70 milhões)

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Investimentos: isoladamente, quanto ao Orçamento de Investimentos, apresenta-se abaixo a

evolução do Orçamento de Investimentos do Estado de São Paulo entre 2012 e o previsto para

2016.

Fonte: Leis Orçamentárias Anuais do Governo do Estado de São Paulo

Observa-se que o Orçamento de Investimentos não contém valores crescentes em todos os

últimos anos. Assim, no Orçamento de Investimentos para 2016 está prevista uma redução de

5,15% com relação ao dotado na lei orçamentária para o exercício vigente. Ainda com relação ao

Orçamento de Investimentos, destacamos que do montante global das dotações, 42% estão

destinadas para o setor de Transporte, 33% para o setor de Saneamento e 19% para o setor de

Habitação.

O volume total de investimentos, considerando englobadamente os orçamentos fiscal, da

seguridade social e de investimentos das empresas está orçado para 2016 em R$ 24,5 bilhões,

cabendo R$ 19,6 bilhões ao orçamento fiscal e da seguridade social e R$ 4,9 bilhões à conta de

recursos próprios das empresas estatais não dependentes. À ampliação das linhas e à modernização

dos trens do Metrô são comprometidas dotações que somam mais de R$ 3,1 bilhões, distribuídas

para a compra de equipamentos e continuidade das obras das Linhas 2-Verde (R$ 40 milhões), 4-

Amarela (R$ 384 milhões), 5-Lilás (R$ 1,4 bilhão), 15-Prata (R$ 654 milhões) e 17-Ouro (R$ 519

milhões), além de R$ 163 milhões direcionados para a modernização e recapacitação das linhas já

implantadas. R$ 1,6 bilhão está alocado para a modernização operacional de CPTM, incluindo R$

943 milhões para a expansão da sua rede com a prevista implantação de nova linha que interligará a

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rede metroferroviária à cidade de Guarulhos e atenderá ao aeroporto internacional André Franco

Montoro.

Além disso, dotação superior a R$ 1,4 bilhão está comprometida, na Secretaria dos

Transportes Metropolitanos, para a melhoria da malha metroferroviária da Grande São Paulo,

sendo: R$ 1,3 bilhão, para a compra de novos trens e sistemas a serem utilizados nas linhas do

Metrô e da CPTM e na operação do VLT da Baixada Santista, sob a responsabilidade da EMTU. Os

investimentos em rodovias estaduais alcançam R$ 4,5 bilhões; aí incluídos: R$ 1,6 bilhão para o

prosseguimento do Rodoanel em seu trecho norte; R$ 860 milhões para a continuidade das obras e

melhorias da Nova Tamoios; R$ 1,7 bilhão para a modernização das condições do sistema

rodoviário e a sua logística de integração com outros modais; R$ 335 milhões para a duplicação de

rodovias estaduais. Ao setor habitacional o investimento reservado é de R$ 2,4 bilhões.

As aplicações em ações de saneamento básico, por sua vez, contam com R$ 4,8 bilhões,

contemplando iniciativas voltadas: ao tratamento e abastecimento de água (R$ 1,9 bilhão); aos

sistemas de tratamento e coleta de esgotos (R$ 981 milhões); às ações de combate a enchentes (R$

873 milhões); à recuperação de mananciais (R$ 42 milhões); e R$ 350 milhões, para os programas

de planejamento das políticas de saneamento e aproveitamento de recursos hídricos.

DAS EMENDAS DE QUADRO

Analisamos cada emenda apresentada, dentre as 8.681 alterando dotações orçamentárias de

quadro, apresentada por 79 dos 94 parlamentares e coletivamente por 5 das 15 Comissões

Permanentes desta Casa, que somadas representariam o montante de R$ 83,6 bilhões, mais da

metade do valor total da presente Proposta Orçamentária.

Não temos como acolher todas as emendas apresentadas em sua íntegra, em razão de cada

Deputada, Deputado ou Comissão ter apresentado quantas emendas julgaram necessárias para

adequar a proposta encaminhada pelo Poder Executivo

Dessa maneira, nossa principal missão é a de compatibilizar este conjunto complexo de

demandas e informações expressos nas emendas apresentadas em uma peça coerente e consistente,

considerando a limitação de recursos frente às inúmeras necessidades da população paulista.

Para isso, buscamos verificar as similaridades, os pontos em comum das diversas visões,

considerando que as emendas coletivas, apresentadas pelas Comissões Permanentes, já haviam

passado por uma primeira triagem durante a discussão e deliberação naquele órgão técnico.

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Ao mesmo tempo, ponderamos os recursos destinados a cada órgão na Lei Orçamentária

para este ano, sua suplementação ou redução até o momento, e o montante previsto para 2016 na

proposta orçamentária.

Ainda, na análise das emendas, consideramos o relatório das Audiências Públicas para o

Orçamento 2016. Neste relatório, em razão de algumas sugestões terem sido tão similares em

regiões diversas, foram indicadas políticas que necessitam ser fortalecidas em todo o Estado, para as

quais foram apresentadas emendas gerais.

O gráfico a seguir mostra a concentração de emendas nos órgãos do Estado:

Nota-se que somente a Procuradoria Geral do Estado e o Tribunal de Contas do Estado não

receberam emendas suplementando seus recursos. Todos os demais órgãos foram objeto de

Page 13: Parecer nº 1.922, de 2015

emendas. Como se pode verificar, a maior quantidade de emendas ocorreu nas Secretarias da Saúde,

Casa Civil, Desenvolvimento Social e Esporte, Lazer e Juventude. Somadas apenas as quantidades

de emendas destes três Órgãos representam 66,5% do total de emendas apresentadas.

Importante ressaltar que a maioria das emendas apresentadas pelos parlamentares,

infelizmente, estão totalmente impossibilitadas de serem aprovadas na íntegra por este relator, pois

verificamos que 5.363 emendas, ou seja, 61,8% das emendas de quadro apresentadas sugerem

remanejamento de despesa deduzindo dotações de pessoal e seus encargos, do serviço da dívida, das

transferências tributárias constitucionais para municípios ou da reserva de contingência, em

desacordo com as vedações e limitações a proposição de emendas ao projeto de lei do orçamento

anual pelo Poder Legislativo, previstas na Constituição Estadual e na Lei de Responsabilidade

Fiscal. Por isso, a única forma de aproveitamento, parcial, destas emendas é através da utilização do

instrumento regimental da apresentação de subemendas, reduzindo significativamente o peso dos

Deputados e Deputadas Estaduais no aperfeiçoamento da peça orçamentária.

A seguir, discutiremos as emendas de quadro órgão a órgão referentes aos Orçamentos

Fiscal e da Seguridade Social e de Investimentos das Empresas.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Há previsão de aumento de 2,83% na dotação total prevista para a Assembleia Legislativa na

Proposta Orçamentária em comparação com a dotação de 2015, atualizada em 25/11. Esta Casa foi

alvo de 3 emendas, com 10 remanejamentos suplementando dotações, totalizando R$

310.936.408,00.

Page 14: Parecer nº 1.922, de 2015

De acordo com nosso entendimento, as dotações para o Grupo de Despesa – Pessoal e

Encargos Sociais, Grupo 3 – Outras Despesas Correntes e Grupo 4 – Investimentos,

compromissadas para as finalidades deste Órgão, precisam ser suplementadas, para poder cumprir

as metas estabelecidas para o ano de 2016. Por isso, apresentamos a seguinte subemenda:

SUBEMENDA N° 01 – ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

ÀS EMENDAS DE N.º: 07173, 07341, 08534

CÓDIGO VALORES EM R$ 1,00OR UO FN SFN PG NPA GD FR REMANEJAMENTODENOMINAÇÃO01000 01001 01 031 0150 1215 4 1 4.000.000 +PROCESSO LEGISLATIVOEXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PALÁCIO 9 DE JULHOOBRAS, ADAPTAÇÕES E/OU REFORMAS NO PALÁCIO 9 DE JULHOOBRAS E/OU ADAPTAÇÕES REALIZADAS (unidade): 2

01000 01001 01 031 0150 4508 3 1 5.000.000 +PROCESSO LEGISLATIVODIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOSHORAS TRANSMITIDAS PELA TV ASSEMBLEIAHORAS TRANSMITIDAS PELA TV ASSEMBLEIA (unidade): 8.784

01000 01001 01 031 0150 4817 1 1 21.750.000 +PROCESSO LEGISLATIVOFUNCIONAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVOSESSÕES LEGISLATIVASSESSÕES LEGISLATIVAS REALIZADAS (unidade): 305

01000 01001 01 031 0150 4817 3 1 5.500.000 +PROCESSO LEGISLATIVOFUNCIONAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVOSESSÕES LEGISLATIVASSESSÕES LEGISLATIVAS REALIZADAS (unidade): 30501000 01001 01 126 0150 5701 4 1 3.000.000 +PROCESSO LEGISLATIVOGERENCIAMENTO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃOEQUIPAMENTOS EM REDE E SISTEMASEQUIPAMENTOS EM REDE E SISTEMAS (unidade): 12.860

01000 01001 01 128 0150 4818 3 1 750.000 +PROCESSO LEGISLATIVODESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOSFUNCIONÁRIOS PARTICIPANTES DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANOFUNCIONÁRIOS PARTICIPANTES (unidade): 600

28000 28001 4 127 2828 2272 4 1 40.000.000 -DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTEGRADOATUAÇÃO ESPECIAL EM MUNICÍPIOSAPOIO AOS MUNICÍPIOS NA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANANÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS (unidade): 150

Page 15: Parecer nº 1.922, de 2015

TRIBUNAL DE CONTAS

Há previsão de aumento de 18,51% na dotação total prevista para o Tribunal de Contas na

Proposta Orçamentária em comparação com a dotação de 2016, atualizada em 25/11. Destaca-se

que houve incremento de 22% para o grupo de Despesa – Pessoal e Encargos Sociais na Proposta

Orçamentária em comparação com a dotação de 2016, atualizada em 25/11. Este órgão não recebeu

nenhuma emenda nesta Proposta Orçamentária.

De acordo com nosso entendimento, frente às escassas possibilidades de alocação e

remanejamento de recursos para o ano de 2016, não vislumbramos viabilidade de suplementação de

dotações neste órgão.

Page 16: Parecer nº 1.922, de 2015

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Há previsão de redução de 0,18% na dotação total prevista para o Tribunal de Justiça na

Proposta Orçamentária em comparação com a dotação de 2015, atualizada em 25/11. Destaca-se

que houve incremento de 14,05% para o Grupo de Despesa – Investimentos na Proposta

Orçamentária em comparação com a dotação de 2015, atualizada em 25/11.

A proposta original do Tribunal de Justiça totaliza R$ 13.789.144.343,00. Para acatá-la na

íntegra, seria necessário remanejar recursos no montante de R$ 3.721.721.066,00. Este Órgão

recebeu 48 emendas, com 52 remanejamentos totalizando R$ 310.936.408,00. Todas referem-se ao

Programa Processo Judiciário no Tribunal de Justiça. Destas, 48 para a Ação Distribuição da

Justiça; e 14 para a Ação Infraestrutura de Prédios Judiciais.

De acordo com nosso entendimento, frente às escassas possibilidades de alocação e

remanejamento de recursos para o ano de 2016, não vislumbramos viabilidade de suplementação

de dotações neste órgão.

Page 17: Parecer nº 1.922, de 2015

TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR

Há previsão de aumento de 2,34% na dotação total prevista para o Tribunal de Justiça

Militar na Proposta Orçamentária em comparação com a dotação de 2014, atualizada em 17/11.

Este órgão não recebeu nenhuma emenda nesta Proposta Orçamentária.

O Ofício nº 1518/2015-SPr 1.1, encaminhou também a Proposta Orçamentária para o

Tribunal de Justiça Militar. A Proposta pleiteia um aumento geral de 29% na dotação do Tribunal

de Justiça Militar com relação à dotação atualizada em 25/11 para 2015. Este órgão foi alvo de

apenas 1 emenda, com 2 remanejamentos.

De acordo com nosso entendimento, frente às escassas possibilidades de alocação e

remanejamento de recursos para o ano de 2016, não vislumbramos viabilidade de suplementação de

dotações neste órgão.

MINISTÉRIO PÚBLICO

Page 18: Parecer nº 1.922, de 2015

Há previsão de aumento de 5,14% na dotação total prevista para o Ministério Público na

Proposta Orçamentária em comparação com a dotação de 2015, atualizada em 25/11. Este órgão

recebeu 27 emendas nesta Proposta Orçamentária.

O Ofício nº PGJ nº 3194/15 apresenta a proposta Orçamentária do Ministério Público. A

Proposta original do MP totaliza R$ 2.533.244.335,00. Para acatá-la na íntegra, seria necessário

remanejar recursos no montante de R$ 447.405.068,00. Este órgão recebeu 27 emendas nesta

Proposta Orçamentária.

De acordo com nosso entendimento, frente às escassas possibilidades de alocação e

remanejamento de recursos para o ano de 2016, não vislumbramos viabilidade de suplementação de

dotações neste órgão.

DEFENSORIA PÚBLICA

Há previsão de redução de 9,28% na dotação total prevista para a Defensoria Pública na

Proposta Orçamentária em comparação com a dotação de 2015, atualizada em 25/11. O Ofício

SGPDOC nº 53493/2015, apresenta a Proposta Orçamentária para a Defensoria Pública. Este órgão

recebeu 15 emendas, totalizando R$ 379.112.800,00, todas para o Programa Assistência Jurídica,

Integral e Gratuita aos Necessitados.

De acordo com nosso entendimento, frente às escassas possibilidades de alocação e

remanejamento de recursos para o ano de 2016, não vislumbramos viabilidade de suplementação de

dotações neste órgão.

Page 19: Parecer nº 1.922, de 2015

EDUCAÇÃO

Há previsão de redução de 2,44% na dotação total prevista para a Secretaria da Educação na

Proposta Orçamentária em comparação com a dotação de 2015, atualizada em 25/11. Destaca-se

que houve incremento de 3,36% para o grupo de Despesa – Pessoal e Encargos Sociais em

comparação com a dotação de 2015, atualizada em 25/11.

Este Órgão foi alvo de 483 emendas, com 501 remanejamentos suplementando dotações,

totalizando R$ 18.129.112.081,00 das quais, 273 para o Programa Manutenção e Suporte da

Educação Básica e 140 objetivaram suplementar recursos para o Programa Gestão Pedagógica da

Educação Básica.

De acordo com nosso entendimento, frente às escassas possibilidades de alocação e

remanejamento de recursos para o ano de 2016, não vislumbramos viabilidade de suplementação de

dotações neste órgão, ressaltando que conforme o disposto no artigo 255 da Constituição do Estado

de São Paulo estabelece que para a manutenção e desenvolvimento do ensino público deverão ser

aplicados, anualmente, no mínimo, 30% da receita resultante de impostos, incluindo recursos

provenientes de transferências, porém, o percentual de aplicação na área de educação corresponde a

30,52%, ou seja, 0,52% superior ao mínimo obrigatório, ou seja, R$ 700 milhões acima da

prescrição constitucional.

Page 20: Parecer nº 1.922, de 2015

SAÚDE

Há previsão de redução de 4,13% na dotação total prevista para a Secretaria da Saúde na

Proposta Orçamentária em comparação com a dotação de 2015, atualizada em 25/11. Também

destaca-se que houve incremento de 22% para o grupo de Despesa – Investimentos em comparação

com a dotação de 2015, atualizada em 25/11.

Foram apresentadas para a Secretaria da Saúde 2.245 emendas, com 2.263 remanejamentos

totalizando R$ 9.270.143.701,00. Destas 1.539 emendas referem-se ao Programa Atendimento

Integral e Descentralizado No SUS/SP, dentre as quais, 544 estão voltadas para a Ação Apoio

Financeiro aos Municípios do Estado de São Paulo e 433 para a Ação Subvenções a Entidades

Filantrópicas.

O segundo programa que mais recebeu emendas neste Órgão foi Infraestrutura em Saúde,

objeto de 754 emendas. Dessas, 528 referem-se à Ação Aparelhamento/Equipamentos nas Unidades

da Administração Direta e Indireta da Secretaria da Saúde e 164 destinam-se à Ação Construção,

Reformas e Ampliação de Áreas Físicas de Unidades da Administração Direta e Indireta da

Secretaria da Saúde.

A Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento apresentou 13 emendas coletivas

atendendo as sugestões e prioridades apresentadas pela população nas Audiências Públicas

relacionadas à Secretaria da Saúde, as emendas de nºs 4270, 4271, 4.274, 4.275, 4.276, 4.277,

4.278, 4.279, 4.281, 4.282, 4.283, 4.290 e 4.293.

Page 21: Parecer nº 1.922, de 2015

As emendas de nºs 4.277, 4.279, 4.281, 4.282, 4.283 e 4.293 sugerem que na execução do

Orçamento em 2016 sejam atendidas as reivindicações apresentadas como principal prioridade nas

audiências públicas regionais para reforçar a dotação do Programa Atendimento Integral e

Descentralizado no SUS/SP na Ação Subvenções a Entidades Filantrópicas para a Região

Administrativa de Franca, Região Metropolitana da Baixada Santista (Audiência realizada em

Santos), Região Administrativa de Araçatuba, Região Metropolitana de Sorocaba e Região

Administrativa de Assis e uma emenda geral da Comissão, respectivamente totalizando R$ 45

milhões.

Já as emendas de nºs 4.270, 4.271, 4.274, 4.275, 4.276, 4.278 e 4.290, sugerem que na

execução do Orçamento em 2016 sejam atendidas as reivindicações apresentadas como principal

prioridade nas audiências públicas regionais para reforçar a dotação do Programa Infraestrutura em

Saúde na Ação Aparelhamento/Equipamentos nas Unidades da Administração Direta e Indireta da

Secretaria da Saúde para a Região Metropolitana de São Paulo (Audiência realizada em Embu das

Artes), Região Metropolitana de São Paulo (Audiência realizada em Santo André), Aglomerado

Urbano de Jundiaí, Aglomerado Urbano de Piracicaba, Região Administrativa de Registro, Região

Administrativa de Ribeirão Preto e Região Administrativa de Bauru, respectivamente, totalizando

R$ 35 milhões.

Com a finalidade de contemplar as emendas coletivas apresentadas pela Comissão de

Finanças Orçamento e Planejamento e também prestigiar todas as 961 emendas individuais,

englobadamente, apresentadas pelos Deputados e Deputadas Estaduais, no Programa Atendimento

Integral e Descentralizado no SUS/SP na Ação Subvenções a Entidades Filantrópicas, e no

Programa Expansão e Modernização na Saúde nas Ações Aparelhamento/Equipamentos nas

Unidades da Administração Direta e Indireta da Secretaria da Saúde, somos favoráveis à

aprovação das emendas coletiva da CFOP de nºs 4270, 4271, 4.274, 4.275, 4.276, 4.277, 4.278,

4.279, 4.281, 4.282, 4.283, 4.290 e 4.293.

Page 22: Parecer nº 1.922, de 2015

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Há previsão de redução de 5,96% na dotação total prevista para a Secretaria de

Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação na Proposta Orçamentária em

comparação com a dotação de 2015, atualizada em 25/11. Esta Secretaria foi alvo de 170 emendas,

com 194 remanejamentos suplementando dotações, totalizando R$ 6.436.300.751. Dessas, 85

referem-se ao Programa Estadual de Educação Profissional e Tecnológica, dentre as quais, 22

destinam mais recursos para a Ação Expansão da Educação Profissional Técnica e 45 para a Ação

Expansão da Educação Profissional Tecnológica.

O Programa Ensino Público Superior foi objeto de 37 emendas, dessas, 23 tiveram por

objetivo suplementar recursos para a Ação Adequação da Estrutura Física das Universidades e

Faculdades Públicas.

O Programa Fortalecimento da Competitividade Territorial e Regional recebeu 30 emendas,

dessas, 27 tiveram por objetivo suplementar recursos para a Ação Fomento e Apoio aos Arranjos

Produtivos Locais.

A Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento apresentou 8 emendas atendendo as

sugestões e prioridades apresentadas pela população nas Audiências Públicas relacionadas à

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, as emendas de nºs

4.273, 4.280, 4.284, 4.286, 4.287, 4.288, 4.289 e 4.909.

Page 23: Parecer nº 1.922, de 2015

As emendas de nºs 4.273, 4.284, 4.288, 4.289, sugerem que na execução do Orçamento em

2016 sejam atendidas as reivindicações apresentadas como principal prioridade nas audiências

públicas regionais para reforçar a dotação do Programa Estadual de Educação Profissional e

Tecnológica na Ação Expansão da Educação Profissional Técnica para a Região Metropolitana de

São Paulo (Audiência realizada em São Paulo), Região Administrativa de Presidente Prudente,

Região Metropolitana de Campinas (Audiência realizada em Nova Odessa), Região Administrativa

Central (Audiência realizada em Araraquara), respectivamente, totalizando R$ 20 milhões.

Já as emendas de nºs 4.280, 4.286 e 4.287, sugerem que na execução do Orçamento em 2016

sejam atendidas as reivindicações apresentadas como principal prioridade nas audiências públicas

regionais para reforçar a dotação do Programa Estadual de Educação Profissional e Tecnológica na

Ação Expansão da Educação Profissional Tecnológica para a Região Metropolitana do Vale do

Paraíba e Litoral Norte (Audiência realizada em São José dos Campos), Região Administrativa de

Barretos, Região Administrativa de São José do Rio Preto, respectivamente, totalizando R$ 15

milhões.

Além destas, a emenda coletiva geral da Comissão, de nº 4.909, objetiva ampliar em R$ 3,6

milhões, dotações de custeio para viabilizar a implantação do programa de bolsa permanência pela

Fatec, demanda apresentada pelos estudantes em praticamente todas as audiências públicas

realizadas neste ano, portanto somos pela aprovação integral desta demanda.

Com a finalidade de contemplar as demais emendas coletivas apresentadas pela Comissão de

Finanças Orçamento e Planejamento e prestigiar todas as 67 emendas individuais, englobadamente,

apresentadas pelos Deputados e Deputadas Estaduais, nas ações Expansão da Educação Profissional

Tecnológica e Expansão da Educação Profissional Técnica, apresentamos a subemenda, que

suplementa recursos para estas ações na medida da disponibilidade de dotações orçamentárias.

Além disto, observamos necessidade de aperfeiçoamento na dotação da Fapesp, pois na

Ação Administração da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – Fapesp, do

Programa Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia não constam dotações abertas para os

grupos de despesa Investimentos e Inversões Financeira. A emenda nº 366, acrescenta valores

simbólicos nestes referidos grupos de despesa, permitindo que durante a execução orçamentária a

própria Fapesp remaneje recursos para o atendimento de despesas relacionadas a investimentos e

inversões financeiras em caso de disponibilidade de novos recursos orçamentários.

Portanto, somos favoráveis à aprovação das emendas de nºs 366, 4.909 e da subemenda

apresentada a seguir:

Page 24: Parecer nº 1.922, de 2015

SUBEMENDA N° 02 – FATECS E ETECS

ÀS EMENDAS DE N.º 22, 38, 39, 901, 2737, 4257, 4273, 4280, 4284, 4286, 4287, 4288, 4289,

4434, 4476, 4477, 4867, 4868, 4869, 4874, 5026, 5027, 5031, 5032, 5033, 5034, 5035, 5036, 5037,

5038, 5039, 5040, 5041, 5042, 5043, 7054, 7075, 7105, 7106, 7327, 7328, 7329, 7330, 7331, 7332,

7334, 7335, 7336, 7426, 8001, 8273, 8546, 8565, 8577, 8588, 8615, 8616

CÓDIGO VALORES EM R$ 1,00OR UO FN SFN PG NPA GD FR REMANEJAMENTODENOMINAÇÃO10000 10063 12 364 1039 1515 4 1 4.500.000 +PROGRAMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TÉCNOLOGICAEXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TECNOLÓGICAGESTÃO DE VAGAS (EXISTENTES AMPLIADAS) PARA O ENSINO TÉCNOLÓGICANÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NO VESTIBULAR PARA O ENSINO TÉCNOLÓGICO DO CENTRO PAULA SOUZA (unidade): 33.119

10000 10063 12 363 1039 2226 4 1 4.500.000 +PROGRAMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TÉCNOLOGICAEXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TECNICAGESTÃO DE VAGAS (EXISTENTES AMPLIADAS) PARA O ENSINO TÉCNICONÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NO VESTIBULINHO PARA O ENSINO TÉCNICO DO CENTRO PAULA SOUZA (unidade): 115.00028000 28001 4 127 2828 2272 4 1 9.000.000 -

DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTEGRADOATUAÇÃO ESPECIAL EM MUNICÍPIOSAPOIO AOS MUNICÍPIOS NA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANANÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS (unidade): 150

Page 25: Parecer nº 1.922, de 2015

CULTURA

Há previsão de redução de 1,71% na dotação total prevista para a Secretaria da Cultura na

Proposta Orçamentária em comparação com a dotação de 2015, atualizada em 25/11.

Este Órgão recebeu 201 emendas suplementando dotações, totalizando R$ 595.682.628,00.

O Programa que mais recebeu emendas foi Difusão Cultural, Bibliotecas e Leitura, objeto de 80

emendas. Neste Programa, apenas a Ação Atividade Cultural em Parceria com Municípios e

Entidades recebeu 68 emendas. O segundo programa que mais recebeu emendas foi Formação

Cultural, que recebeu 57 emendas. Neste Programa, a Ação Projeto guri foi alvo de 37 emendas. As

demais emendas distribuíram-se pelos demais Programas e Ações.

Esta Comissão apresentou uma emenda coletiva, de nº 4.291, para esta Secretaria

objetivando reforçar a dotação para o Programa Fomento Cultural e Economia Criativa na Ação

PROAC – Programa de Ação Cultural – Editais em R$ 10 milhões. Esta Ação é de extrema

importância e merece atenção de nossa parte.

Por isso, somos favoráveis à aprovação da emenda coletiva da CFOP de nº 4.291.

Além disso, decorrente de nossa análise técnica, propomos suplementação de recursos para

valorizar diversas ações relevantes da Secretaria da Cultura que tiveram suas dotações reduzidas na

Proposta Orçamentária de 2015 em relação à dotação de 2015 atualizada em 25/11, para recompor

as dotações necessárias para o desenvolvimento pleno das atividades desta escola de música que

foram reduzidas da dotação prevista originalmente na LOA 2015 frente a presente Proposta

Orçamentária na Ação Atividade Cultural em Parceria com Municípios e Entidades do Programa

Page 26: Parecer nº 1.922, de 2015

Difusão Cultural, as Ações e Ações Conservatório de Tatuí, Escola de Música do Estado de São

Paulo – EMESP Tom Jobim e Projeto Guri, do Programa Formação Cultural.

Com relação a Ação Atividade Cultural em Parceria com Municípios e Entidades do

Programa Difusão Cultural, ressalta-se que é por meio do Atendimento Técnico aos Municípios -

ATMs que a Secretaria de Estado da Cultura apoia a realização de importantes eventos culturais

locais, arcando com os custos de contratação de artistas e grupos artísticos para apresentações

públicas e gratuitas. Desta forma, o Estado valoriza os esforços municipais no sentido de manter

agendas culturais locais, importantes para proporcionar a ampliação do acesso à cultura de

qualidade em cidades dos mais variados perfis. Além disso, ajudando a incrementar a programação

dos eventos apoiados, os ATMs também contribuem indiretamente para movimentar o comércio e

setor de serviços, que se beneficiam da circulação de pessoas pela cidade em função do

acontecimento cultural. Em 2015, até novembro, quase 150 cidades paulistas foram beneficiadas em

ações realizadas com ATM, totalizando público de 378.643 pessoas.

Já o Projeto Guri, do Programa Formação Cultural é o maior programa de inclusão

sociocultural do Brasil, o Projeto Guri está presente em 325 municípios paulistas, além de unidades

da Fundação CASA, promovendo o ensino gratuito de música para mais de 50 mil crianças e jovens

com idades entre 6 e 18 anos. Por meio de aulas de instrumentos ou de canto coral, os estudantes

têm muitas vezes o seu primeiro contato com uma linguagem artística, o que será determinante para

seu crescimento humano e desenvolvimento pessoal. Pesquisa realizada em 2014 com ex-alunos do

Projeto Guri mostram que 25% continuaram estudando música ou mesmo trabalham como músicos,

enquanto 82% consideraram que o Projeto foi importante ou muito importante para suas vidas. Os

ex-alunos declararam, ainda, que o programa os ajudou a ter projetos de futuro, a se sentirem mais

motivados e a prevenir o seu envolvimento em brigas e no consumo de álcool.

Embora a profissionalização não seja o foco do Projeto Guri, o programa mantém 10 Grupos

de Referência, com cerca de 360 alunos que demonstram maior vocação ou aptidão para a música.

Estes grupos recebem um esquema específico de aulas, mais direcionado, bem como participam de

ensaios e apresentações conjuntas. Com isso, o Guri também desempenha um importante papel na

difusão da música popular e erudita. Em 2014, por exemplo, os Grupos de Referência realizaram 75

apresentações gratuitas, para um público de mais de 16 mil pessoas. Ao todo, são 417 polos em

atividade, sendo este o programa de maior capilaridade entre os mantidos pela Secretaria da Cultura

do Estado de São Paulo. Assim esta importante ação merece ser valorizada de nossa parte.

Sobre a Escola de Música do Estado de São Paulo – Tom Jobim (EMESP Tom Jobim), esta

atende cerca de 1.300 jovens em cursos profissionalizantes de música erudita e popular, apoiando-

os na construção de suas carreiras como instrumentistas e cantores. Referência no País, a EMESP

Page 27: Parecer nº 1.922, de 2015

mantém diversos grupos pedagógicos envolvendo 214 alunos, que recebem bolsas entre R$ 578 e

R$ 1.134 para participarem de ensaios regulares e apresentações ao público. Um desses grupos, a

Orquestra Jovem do Estado de São Paulo, está atualmente entre melhores orquestras do País –

mesmo considerando os grupos profissionais, sendo constantemente convidada para participar de

eventos e festivais no exterior. Em 2015, três alunos foram aprovados nos processos de seleção de

importantes instituições europeias para realizar cursos de mestrado e doutorado em seus

instrumentos. Com as apresentações dos grupos pedagógicos, a EMESP realiza também um

importante trabalho de difusão da música: em 2014, foram realizadas 64 apresentações, a maior

parte delas gratuitas, para um público de 51 mil pessoas.

Já o Conservatório de Tatuí é considerado a mais importante escola de música da América

Latina, o Conservatório Dramático e Musical Dr. Carlos de Campos, em Tatuí, mantém cerca de

2.300 alunos em 51 cursos, incluindo luteria (construção e manutenção de instrumentos musicais).

Além de sua sede principal, mantém também um polo avançado na cidade de São José do Rio

Pardo. Além de total infraestrutura – salas de aulas distribuídas em seis imóveis, instrumentos e um

alojamento – o Conservatório de Tatuí disponibiliza a seus alunos programa de ensino atualizado.

Outra oportunidade oferecida a alunos da instituição são as bolsas de estudos. Atualmente, são três

tipos de bolsas – auxílio, ofício e performance -, que remuneram e oferecem a alunos a

oportunidade de dedicar-se exclusivamente ao estudo da música e/ou artes cênicas e, também, de

atuar ao lado de profissionais. O Conservatório de Tatuí conta ainda com conjuntos pedagógicos

como orquestras, bandas, big bands e grupos de música de câmara por meio dos quais os alunos têm

assegurados a prática musical e o contato com instrumentistas profissionais. Por conta de sua

importância no cenário internacional da música, o Conservatório contribuiu de forma essencial para

que Tatuí, sua cidade sede, ganhasse o título de “Capital da Música”. O título foi dado ao município

por meio da Lei Estadual n° 12.544/07, que oficializa Tatuí como a “Capital da Música do Estado

de São Paulo.

Para valorizar as importantes ações elencadas acima apresentamos a seguinte subemenda:

Page 28: Parecer nº 1.922, de 2015

SUBEMENDA N° 03 – CULTURA

ÀS EMENDAS DE N.º 00064, 00065, 00066, 00092, 00122, 00228, 00387, 00388, 00389, 00390,

00391, 00424, 00433, 00436, 00779, 00852, 01631, 01826, 01827, 01828, 01833, 01855, 01954,

01964, 02317, 02318, 02608, 02609, 02610, 02614, 02615, 02660, 02662, 02666, 02667, 02673,

02678, 02684, 02709, 02729, 02920, 02935, 02996, 02997, 03401, 03420, 03426, 03443, 03453,

03727, 03898, 03899, 03900, 03951, 04264, 04310, 04385, 04414, 04416, 04420, 04421, 04422,

04423, 04424, 04462, 04463, 04464, 04465, 04466, 04467, 04468, 04469, 04470, 04861, 04980,

04981, 05240, 05354, 05615, 05740, 05758, 06118, 06203, 07076, 07195, 07196, 07197, 07199,

07205, 07305, 07453, 07455, 07594, 07759, 07764, 07932, 08309, 08340, 08396, 08399, 08409,

08423, 08424, 08653, 08689

CÓDIGO VALORES EM R$ 1,00OR UO FN SFN PG NPA GD FR REMANEJAMENTODENOMINAÇÃO12000 12001 13 392 1201 5706 3 1 2.500.000 +DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURAATIVIDADE CULTURAL EM PARCERIA COM MUNICÍPIOS E ENTIDADESAPOIO AOS MUNICÍPIOS NA DIFUSÃO CULTURALNÚMERO DE MUNICÍPIOS QUE CONTAM COM ATENDIMENTO TÉCNICO AO MUNICÍPIO - ATM NO ANO (unidade): 250

12000 12001 13 392 1203 4779 3 1 2.000.000 +FORMAÇÃO CULTURALPROJETO GURIEDUCAÇÃO MUSICAL PARA CRIANÇAS E JOVENS - PROJETO GURINÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS PELO PROJETO GURI (unidade): 415.638

12000 12001 13 392 1203 5691 3 1 2.000.000 +FORMAÇÃO CULTURALESCOLA DE MÚSICA DO ESTADO DE SÃO PAULO – EMESP TOM JOBIMFORMAÇÃO DE CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS NA ÁREA DA MÚSICA - EMESP TOM JOBIMNÚMERO DE ALUNOS REGULARES ATENDIDOS NA ESCOLA DE MUSÍCA - EMESP TOM JOBIM (unidade): 1.248

12000 12001 13 392 1203 5692 3 1 1.000.000 +FORMAÇÃO CULTURALCONSERVATÓRIO DRAMÁTICO E MUSICAL 'DR. CARLOS DE CAMPOS' DE TATUÍFORMAÇÃO EM MÚSICA E TEATRO - CONSERVATÓRIO DE TATUÍNÚMERO DE ALUNOS REGULARES DO CONSERVATÓRIO DE TATUÍ (unidade): 2.30112000 12001 13 392 1213 2499 4 1 2.500.000 +GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CULTURAINFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS CULTURAISEQUIPAMENTOS CULTURAIS COM BOA INFRAESTRUTURAOBRAS REALIZADAS (unidade): 1

28000 28001 4 127 2828 2272 4 1 10.000.000 -

Page 29: Parecer nº 1.922, de 2015

DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTEGRADOATUAÇÃO ESPECIAL EM MUNICÍPIOSAPOIO AOS MUNICÍPIOS NA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANANÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS (unidade): 150

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Há previsão de aumento de 4,7% na dotação total prevista para a Secretaria de Agricultura e

Abastecimento na Proposta Orçamentária em comparação com a dotação de 2015, atualizada em

25/11.

Esta Secretaria foi objeto de 121 emendas, com 138 remanejamentos suplementando

dotações, totalizando R$ 1.148.020.000,00. O Programa Gestão das Agropolíticas Públicas recebeu

80 emendas, sendo 56 destas para a Ação Melhor Caminho.

Esta Comissão apresentou uma emenda coletiva, de nº 4.285, para esta Secretaria

objetivando reforçar a dotação para o Programa Extensão Rural para o Desenvolvimento

Sustentável, Ação Assistência Técnica e Extensão Rural para uma Agricultura Sustentável e, Gestão

das Agropolíticas Públicas, Ação Melhor Caminho, atendendo a sugestões apresentadas na

audiência pública realizada na Região Administrativa de Itapeva, com o intuito de incrementar o

apoio do Estado na região a agricultura, no valor de R$ 5 milhões.

Por isso, somos favoráveis à aprovação da emenda coletiva da CFOP de nº 4.285.

Page 30: Parecer nº 1.922, de 2015

LOGÍSTICA E TRANSPORTES

Há previsão de redução de 4,13% na dotação total prevista para a Secretaria de Logística e

Transportes na Proposta Orçamentária em comparação com a dotação de 2016, atualizada em

25/11.

Esta Secretaria recebeu 268 emendas suplementando dotações, somando R$

5.153.339.082,00. O Programa Ampliação, Recuperação e Modernização da Malha Rodoviária foi

objeto de 234 emendas. Neste Programa, destacam-se a Ação Duplicação, Implantação e

Recuperação de Rodovias Estaduais que recebeu 161 emendas e a Ação Estradas Vicinais que foi

citada por 57 emendas.

Conforme a nossa análise técnica, observamos que há necessidade de ampliação de

investimentos para viabilizar o alcance da meta de reforma e ampliação de aeroportos prevista para

o ano de 2016 sob a responsabilidade do Departamento Aeroviário do Estado. Por isso

apresentamos a seguinte subemenda

Page 31: Parecer nº 1.922, de 2015

SUBEMENDA N° 04 – DAESP

ÀS EMENDAS DE N.º 00760, 03798, 04680, 04681, 04682, 04683, 05420, 06927, 07985, 08306

CÓDIGO VALORES EM R$ 1,00OR UO FN SFN PG NPA GD FR REMANEJAMENTODENOMINAÇÃO16000 16056 26 781 1607 1110 4 1 1.600.000 +MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIAIMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS AEROPORTOS DE SÃO PAULOAEROPORTOS REFORMADOS E AMPLIADOSNÚMERO DE AEROPORTOS REFORMADOS E AMPLIADOS (unidade): 5

28000 28001 4 127 2828 2272 4 1 1.600.000 -

DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTEGRADOATUAÇÃO ESPECIAL EM MUNICÍPIOSAPOIO AOS MUNICÍPIOS NA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANANÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS (unidade): 150

JUSTIÇA E DEFESA DA CIDADANIA

Há previsão de redução de 8,65% na dotação total prevista para a Secretaria da Justiça e

Defesa da Cidadania na Proposta Orçamentária em comparação com a dotação de 2015, atualizada

em 25/11.

Page 32: Parecer nº 1.922, de 2015

Este Órgão recebeu 39 emendas, com 45 remanejamentos suplementando dotações,

totalizando R$ 395.227.670,00. O Programa que mais recebeu emendas nesta Secretaria foi

Cidadania no Campo e na Cidade, objeto de 16 emendas.

Observamos que as dotações alocadas para as Ações Construção, Ampliação e Reforma de

Fóruns e de Instalações do Ministério Público e Proteção à Vítima e à Testemunha Ameaçada -

Provita são insuficientes para o alcance das metas estabelecidas para o ano de 2016. Por isso

apresentamos a seguinte subemenda:

SUBEMENDA N° 05 – FÓRUNS e PROTEÇÃO À TESTEMUNHA

ÀS EMENDAS DE N.º 03799, 03800, 04982, 08432, 08535, 08549, 08561

CÓDIGO VALORES EM R$ 1,00OR UO FN SFN PG NPA GD FR REMANEJAMENTODENOMINAÇÃO17000 17001 14 061 1730 1430 4 1 13.000.000 +DIREITOS HUMANOS E CIDADANIACONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE FÓRUNS E DE INSTALAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICOCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE FORUNS E INSTALAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICONÚMERO DE OBRAS EXECUTADAS (unidade): 2717000 17001 14 422 1730 6198 3 1 1.000.000 +DIREITOS HUMANOS E CIDADANIAPROTEÇÃO À VÍTIMA E A TESTEMUNHA AMEAÇADA – PROVITAPROTEÇÃO A TESTEMUNHAS E VÍTIMAS AMEAÇADASNÚMERO DE PESSOAS INCLUSAS NO PROVITA (unidade): 60

28000 28001 4 127 2828 2272 4 1 14.000.000 -DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTEGRADOATUAÇÃO ESPECIAL EM MUNICÍPIOSAPOIO AOS MUNICÍPIOS NA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANANÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS (unidade): 150

SEGURANÇA PÚBLICA

Page 33: Parecer nº 1.922, de 2015

Há previsão de redução de 0,11% na dotação total prevista para a Secretaria da Segurança

Pública na Proposta Orçamentária em comparação com a dotação de 2015, atualizada em 25/11.

Foram apresentadas 509 emendas, com 540 remanejamentos suplementando recursos para

esta Secretaria, totalizando R$ 5.017.794.437,00. O Programa Modernização da Segurança Pública

foi alvo de 305 emendas, dentre as quais, 239 apenas para a Ação Reaparelhamento da Polícia

Paulista.

Esta Comissão apresentou uma emenda coletiva, de nº 4.272, para esta Secretaria

objetivando reforçar a dotação para o Programa Modernização da Segurança Pública na Ação

Reaparelhamento da Polícia Paulista, atendendo a sugestões apresentadas na maioria das audiências

pública relacionadas ao tema da Segurança Pública, no valor de R$ 5 milhões.

Por isso, somos favoráveis à aprovação da emenda coletiva da CFOP de nº 4.272.

FAZENDA

Há previsão de aumento de 2,00% na dotação total prevista para a Secretaria da Fazenda na

Proposta Orçamentária em comparação com a dotação de 2015, atualizada em 25/11.

Este órgão recebeu 3 emendas, com 4 remanejamentos suplementando recursos, totalizando

R$ 35.500.000,00.

Page 34: Parecer nº 1.922, de 2015

De acordo com nosso entendimento, as dotações compromissadas para as finalidades deste

Órgão, são suficientes para atender às demandas e alcance das metas estipuladas em suas ações

orçamentárias. Uma vez que existem recursos suficientes para a execução destas ações, não

vislumbramos a necessidade de suplementá-las.

Conforme análise técnica realizada, observamos que a Ação Administração Financeira do

Programa Gestão Fiscal e Tributária não recebeu dotações nesta Proposta Orçamentária, porém tal

ação é essencial para Administração e liberação dos recursos financeiros aos órgãos e entidades

estaduais; gerenciamento dos recursos financeiros da conta única do tesouro; acompanhamento e

controle da execução orçamentária; administração e fiscalização da folha de pagamento; previsão e

controle das receitas orçamentárias; normatização e execução da contabilidade geral do Estado. Por

isso, apresentamos a seguinte Emenda

EMENDA B – FAZENDA

CÓDIGO VALORES EM R$ 1,00OR UO FN SFN PG NPA GD FR REMANEJAMENTODENOMINAÇÃO20000 20005 04 123 2000 5022 3 1 284.200 +GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIAADMINISTRAÇÃO FINANCEIRAGESTÃO FINANCEIRARESULTADO PRIMÁRIO (R$ bilhões): 1,518Descrição da Ação: Administração e liberação dos recursos financeiros aos órgãos e entidades estaduais; gerenciamento dos recursos financeiros da conta única do tesouro; acompanhamento e controle da execução orçamentária; administração e fiscalização da folha de pagamento; previsão e controle das receitas orçamentárias; normatização e execução da contabilidade geral do Estado.

20000 20005 04 122 2000 5601 3 1 284.200 -GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIAGESTÃO DO SISTEMA BOLSA ELETRÔNICA DE COMPRAS – BEC/SPITENS NEGOCIADOS NA BEC/SPPERCENTUAL DE ITENS EFETIVAMENTE NEGOCIADOS NA BEC/SP (%): 65

Page 35: Parecer nº 1.922, de 2015

ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO

Há previsão de redução de 1,07% na dotação total prevista para a Administração Geral do

Estado na Proposta Orçamentária em comparação com a dotação de 2015, atualizada em 25/11.

Foram apresentadas 18 emendas suplementando recursos, totalizando R$ 2.813.850,00.

De acordo com nosso entendimento, frente às escassas possibilidades de alocação e

remanejamento de recursos para o ano de 2016, não vislumbramos viabilidade de suplementação de

dotações neste órgão.

Page 36: Parecer nº 1.922, de 2015

EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO

Há previsão de redução de 11,97% na dotação total prevista para a Secretaria de Emprego e

Relações do Trabalho na Proposta Orçamentária em comparação com a dotação de 2015, atualizada

em 25/11. Esta Secretaria foi alvo de 21 emendas, com 24 remanejamentos suplementando

dotações, somando R$ 35.500.000,00.

De acordo com nosso entendimento, frente às escassas possibilidades de alocação e

remanejamento de recursos para o ano de 2016, não vislumbramos viabilidade de suplementação de

dotações neste órgão.

HABITAÇÃO

Page 37: Parecer nº 1.922, de 2015

Há previsão de redução de 5,27% na dotação total prevista para a Secretaria da Habitação na

Proposta Orçamentária em comparação com a dotação de 2015, atualizada em 25/11. Também

destaca-se que houve incremento de 70,54% para o grupo de Despesa – Outras Despesas Correntes

na Proposta Orçamentária em comparação com a dotação de 2015, atualizada em 25/11. Foram

apresentadas 91 emendas suplementando recursos para esta Secretaria, somando R$

3.371.137.775,00.

O Programa Fomento à Habitação de Interesse Social – Casa Paulista recebeu 33 emendas,

sendo dessas, 21 para a Ação Participação do Estado no Programa Nacional de Habitação Minha

Casa Minha Vida. Já o Programa Provisão de Moradias foi objeto de 32 emendas, todas para a Ação

Produção de Moradias.

De acordo com nosso entendimento, frente às escassas possibilidades de alocação e

remanejamento de recursos para o ano de 2016, não vislumbramos viabilidade de suplementação de

dotações neste órgão.

MEIO AMBIENTE

Page 38: Parecer nº 1.922, de 2015

Há previsão de redução de 0,74% na dotação total prevista para a Secretaria do Meio

Ambiente na Proposta Orçamentária em comparação com a dotação de 2015, atualizada em 25/11.

Este Órgão recebeu 77 emendas, com 92 remanejamentos suplementando dotações,

totalizando R$ 927.055.000,00. O Programa Cidadania Ambiental e Melhoria da Qualidade de Vida

foi objeto de 57 emendas, destacando-se 44 para a Ação Fomento ao Bem-Estar da Fauna

Doméstica. As demais emendas distribuíram-se nos demais Programas e Ações da Secretaria.

Em nossa análise técnica identificamos que alguns aprimoramentos se fazem necessários nas

dotações da Secretaria do Meio Ambiente.

Na Ação Desenvolvimento Sustentável do Litoral Paulista do Programa Habitação

Sustentável e Recuperação Ambiental na Serra do Mar e Litoral Paulista, foi alocada dotação

simbólica para o grupo de despesa – Outras Despesas Correntes e R$ 1 milhão para o grupo de

despesa 4 - Investimentos. Observando a execução orçamentária desta ação em 2014 e 2015,

observa-se que os recursos empenhados e liquidados são majoritariamente para custeio. Dessa

forma, atualmente, as atividades cruciais à continuidade do Projeto Desenvolvimento Sustentável

do Litoral Paulista devem ser suportadas despesas de custeio. Trata-se de atividades de suma

importância para apoiar as ações previstas no âmbito dos convênios a serem celebrado com

municípios do litoral. Por esta razão, os recursos previstos na Proposta de Lei Orçamentária para

este Projeto devem ser destinados à despesas de custeio e não de investimento, ou seja invertendo-

se as dotações estabelecidas para os grupos de despesa nestas ações. Ressalta-se que em tese, tal

alteração poderia ser realizada pela própria Secretaria durante a execução orçamentária, por meio de

Page 39: Parecer nº 1.922, de 2015

uma solicitação de alteração orçamentária. Porém, este procedimento poderia ser burocrático e

inviabilizar a continuidade do projeto nos primeiros meses do exercício de 2016.

Por isso, apresentamos a seguinte emenda:

EMENDA C – DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO LITORAL PAULISTA

CÓDIGO VALORES EM R$ 1,00OR UO FN SFN PG NPA GD FR REMANEJAMENTODENOMINAÇÃO26000 26001 18 541 2511 2483 3 1 1.000.000 +HABITAÇÃO SUSTENTÁVEL E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL NA SERRA DO MAR E LITORAL PAULISTA.DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO LITORAL PAULISTA GESTÃO FINANCEIRASISTEMA INTEGRADO DE FISCALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO AMBIENTALIMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE FISCALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL

26000 26001 18 541 2511 2483 4 1 1.000.000 -HABITAÇÃO SUSTENTÁVEL E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL NA SERRA DO MAR E LITORAL PAULISTA.DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO LITORAL PAULISTA GESTÃO FINANCEIRASISTEMA INTEGRADO DE FISCALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO AMBIENTALIMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE FISCALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL

Além disso, notamos que não foram dotados recursos na Proposta Orçamentária para a Ação

Projetos do Fundo para Prevenção e Remediação de Áreas Contaminadas - FEPRAC. Esta ação

cumpre importante papel no gerenciamento de áreas contaminadas ao viabilizar a implantação das

medidas necessárias à investigação e à remediação daquelas áreas em que o responsável legal pela

contaminação não tenha sido identificado ou não disponha dos recursos financeiros necessários à

adoção dessas medidas, dotando os recursos necessários à intervenção do Estado, ou financiando o

responsável legal nos casos em que esse for identificado e ofereça as garantias exigidas para a

obtenção do financiamento requerido, mesmo que com valores simbólicos do Tesouro do Estado,

que podem ser suplementadas em caso de disponibilidade de novos recursos orçamentários durante

a execução orçamentária. Dessa forma, apresentamos a seguinte emenda:

EMENDA D – FEPRAC

CÓDIGO VALORES EM R$ 1,00OR UO FN SFN PG NPA GD FR REMANEJAMENTODENOMINAÇÃO26000 26001 18 541 2604 2311 4 1 10 +MONITORAMENTO DA QUALIDADE E REDUÇÃO DA PEGADA AMBIENTALPROJETOS DO FUNDO PARA PREVENÇÃO E REMEDIAÇÃO DE ÁREAS CONTAMINADAS - FEPRAC APOIO E REMEDIAÇÃO DE ÁREAS CONTAMINADAS NÚMERO DE PROJETOS FINANCIADOS PELO FEPRAC (unidade):

Page 40: Parecer nº 1.922, de 2015

26000 26001 18 542 2604 1359 4 1 10 -MONITORAMENTO DA QUALIDADE E REDUÇÃO DA PEGADA AMBIENTALFINANCIAMENTO DE PROJ. AMBIENTAIS FUNDO EST.PREVENÇÃO CONTROLE DA POLUIÇÃO-FECOPAPOIO A PROJETOS DE CONTROLE, PRESERVAÇÃO E MELHORIA DO MEIO AMBIENTENÚMERO DE PROJETOS FINANCIADOS PELO FUNDO ESTADUAL DE CONTROLE DA POLUIÇÃO - FECOP (unidade): 200

Também foi observado em nossa análise técnica que a Ação Integração da Gestão

Ambiental e Gestão de Riscos – BIRD do Programa Redução da Vulnerabilidade Ambiental e

Mudanças Climáticas não consta com dotações nesta Proposta Orçamentária. Entendemos que é

importante a inserção desta ação na peça orçamentária, mesmo que com valores simbólicos do

Tesouro do Estado, para permitir que durante a execução orçamentária a própria Secretaria do Meio

Ambiente remaneje recursos para o atendimento de despesas relacionadas a ao custeio desta ação

em caso de disponibilidade de novos recursos orçamentários em contrapartida do Tesouro do

Estado ao financiamento obtido através do BIRD. Esta ação é parte relevante do Programa de

Transporte, Logística e Meio Ambiente, coordenado pelo DER, com o objetivo de melhorar a

eficiência e segurança no setor de transportes. Um dos componentes envolve a Secretaria do Meio

Ambiente, na promoção do aumento da resiliência do Estado para desastres naturais, com o auxílio

técnico do Instituto Geológico.

Diante do exposto, apresentamos a seguinte emenda:

Page 41: Parecer nº 1.922, de 2015

EMENDA E – GESTÃO DE RISCOS

CÓDIGO VALORES EM R$ 1,00OR UO FN SFN PG NPA GD FR REMANEJAMENTODENOMINAÇÃO26000 26001 18 542 2619 2463 3 1 10 +REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE AMBIENTAL E MUDANÇAS CLIMÁTICASINTEGRAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL E GESTÃO DE RISCOS-BIRD MELHORIA NA INTEGRAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL E GESTÃO DE RISCOS-BIRDNÚMERO DE RELATÓRIOS DE MONITORAMENTO DO PROJETO DE TRANSPORTE SUSTENTÁVEL DE SÃO PAULODescrição da Ação: Desenvolvimento e implantação do Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE); Melhoria do monitoramento e controle ambiental, através da inovação na fiscalização, fortalecimento da capacidade de monitoramento do ar e da água e da modernização do Sistema de Licenciamento Ambiental; Integração do gerenciamento de risco de desastres naturais no setor de transporte e fortalecimento da capacidade de gerenciamento de risco de desastres, no âmbito do Programa de Transporte, Logística e Meio Ambiente, gerenciado pelo DER, com recursos de financiamento externo (BIRD) e de contrapartida do Estado de São Paulo.26000 26001 18 541 2618 2353 3 1 10 -CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL – MICROBACIASPROJETOS DE SISTEMAS AGROFLORESTAIS (SAF) VIABILIZADOS POR MEIO DE CONVÊNIOS PERCENTUAL DE PROJETOS DE SISTEMAS AGROFLORESTAIS (SAF) IMPLANTADOS (%): 60

CASA CIVIL

Há previsão de aumento de 57,35% na dotação total prevista para a Casa Civil na Proposta

Orçamentária em comparação com a dotação de 2015, atualizada em 25/11. A Casa Civil foi objeto

de 1.737 emendas, com 1.738 remanejamentos, totalizando R$ 2.107.902.953,00. Destas emendas,

Page 42: Parecer nº 1.922, de 2015

1.712 foram para o Programa Desenvolvimento Regional Integrado, sendo que destas, 1.126 foram

para a Ação Atuação Especial em Municípios e 588 para a Ação Articulação Municipal e

Consórcios de Municípios.

Observamos que esta Secretaria foi a segunda que mais recebeu emendas dentre todos os

Órgãos do Estado. Por isso, em razão da grande demanda de solicitações dos parlamentares desta

Casa, especialmente ao Programa Desenvolvimento Regional Integrado e também com o objetivo

de suprir os demais remanejamentos de dotações realizados em diversos Órgãos neste relatório

oferecemos a seguinte subemenda, ressalvando que serão adicionados, de forma líquida, R$ 24,5

milhões na Ação Atuação Especial em Municípios do Programa desenvolvimento Regional

Integrado:

SUBEMENDA N.º 06 – DESENVOLVIMENTO REGIONAL

ÀS EMENDAS DE Nº 00034, 00035, 00158, 00160, 00252, 00253, 00254, 00255, 00256, 00261,

00394, 00395, 00396, 00397, 00398, 00399, 00400, 00401, 00402, 00403, 00404, 00405, 00406,

00407, 00408, 00409, 00410, 00411, 00412, 00413, 00414, 00415, 00416, 00417, 00418, 00428,

00429, 00430, 00431, 00432, 00438, 00439, 00621, 00622, 00623, 00624, 00625, 00626, 00627,

00628, 00629, 00630, 00631, 00632, 00633, 00634, 00635, 00636, 00637, 00638, 00639, 00640,

00641, 00642, 00643, 00644, 00645, 00646, 00647, 00648, 00649, 00650, 00651, 00652, 00653,

00654, 00655, 00656, 00657, 00658, 00659, 00660, 00661, 00662, 00663, 00664, 00665, 00672,

00673, 00763, 00764, 00765, 00766, 00767, 00768, 00769, 00770, 00771, 00772, 00773, 00774,

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06846, 06849, 06850, 06851, 06852, 06853, 06855, 06856, 06859, 06861, 06862, 06863, 06864,

06865, 06867, 06869, 06876, 06879, 06880, 06882, 06883, 06885, 06886, 06887, 06889, 06895,

06896, 06897, 06899, 06902, 06903, 06908, 06913, 06914, 06919, 06920, 06921, 06922, 06923,

06925, 06926, 06929, 06935, 06936, 06938, 06939, 06940, 06941, 06942, 06943, 06944, 06945,

06946, 06947, 06955, 06956, 06957, 06959, 06961, 06962, 06963, 06964, 06965, 06966, 06973,

06976, 06978, 06979, 06981, 06983, 06984, 06985, 06986, 06989, 07002, 07003, 07012, 07014,

07019, 07020, 07021, 07022, 07023, 07024, 07025, 07026, 07027, 07028, 07029, 07030, 07031,

07033, 07036, 07041, 07043, 07046, 07047, 07057, 07058, 07059, 07060, 07061, 07063, 07065,

07066, 07067, 07068, 07073, 07077, 07184, 07190, 07193, 07208, 07209, 07210, 07213, 07214,

07215, 07216, 07217, 07218, 07219, 07220, 07221, 07222, 07223, 07224, 07377, 07380, 07381,

07382, 07385, 07386, 07389, 07454, 07469, 07551, 07569, 07571, 07579, 07580, 07602, 07606,

07607, 07609, 07612, 07615, 07616, 07617, 07618, 07619, 07621, 07627, 07628, 07629, 07630,

07631, 07632, 07633, 07634, 07635, 07636, 07637, 07638, 07639, 07640, 07641, 07642, 07643,

07644, 07645, 07646, 07647, 07648, 07649, 07650, 07651, 07652, 07653, 07654, 07655, 07656,

07657, 07658, 07659, 07678, 07679, 07680, 07686, 07687, 07688, 07689, 07690, 07691, 07692,

07713, 07714, 07715, 07716, 07736, 07744, 07745, 07746, 07747, 07756, 07757, 07762, 07964,

07965, 07966, 07967, 07968, 07969, 07970, 07971, 07972, 07973, 07974, 08145, 08147, 08178,

08221, 08222, 08223, 08224, 08225, 08226, 08227, 08228, 08229, 08230, 08231, 08232, 08233,

08234, 08235, 08236, 08237, 08238, 08239, 08240, 08241, 08242, 08243, 08244, 08245, 08246,

08247, 08248, 08249, 08250, 08251, 08252, 08253, 08411, 08516, 08627, 08632, 08634, 08635,

08636, 08640, 08654, 08655, 08666, 08674, 08679, 08687CÓDIGO VALORES EM R$ 1,00

OR UO FN SFN PG NPA GD FR REMANEJAMENTODENOMINAÇÃO28000 28001 4 127 2828 2272 4 1 219.100.000 +

DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTEGRADOATUAÇÃO ESPECIAL EM MUNICÍPIOSAPOIO AOS MUNICÍPIOS NA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANANÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS (unidade): 150

28000 28001 4 127 2828 4477 4 1 38.600.000 +

DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTEGRADOARTICULAÇÃO MUNICIPAL E CONSÓRCIOS DE MUNICÍPIOSAPOIO AOS MUNICÍPIOS NA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANANÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS (unidade): 50

Page 46: Parecer nº 1.922, de 2015

PLANEJAMENTO E GESTÃO

Há previsão de redução de 1,17% na dotação total prevista para a Secretaria de

Planejamento e Gestão na Proposta Orçamentária em comparação com a dotação de 2015,

atualizada em 25/11.

Esta Secretaria recebeu 507 emendas, com 516 remanejamentos suplementando dotações

desta Secretaria, totalizando R$ 4.748.734.191,00. Entretanto, observamos que erroneamente 349

destas realizaram remanejamento para ações do Programa Desenvolvimento Regional Integrado que

desde janeiro deste ano está sob responsabilidade da Casa Civil, Das emendas restantes, 46

destinaram mais recursos para o Programa Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, das

quais, destacam-se 15 para a Ação Assistência Médico-Hospitalar Próprio-Hospital do Servidor

Público Estadual

A Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento apresentou uma emenda coletiva para

esta Secretaria, de nº 4.292, remanejando recursos para reforçar a dotação já existente para

investimentos, no montante de R$ 15 milhões visando a melhoria da assistência médico-hospitalar

do IAMSPE, atendendo a sugestões apresentadas em quase todas as audiências públicas realizadas

este ano.

Com a finalidade de contemplar a emenda coletiva apresentada pela Comissão de Finanças

Orçamento e Planejamento somos favoráveis à aprovação da emenda de nº 4.292.

Além disso, observamos que o IAMSPE necessita de alocações de recursos adicionais para

custear o custeio das ações de assistência complementar à saúde na capital, do hospital do servidor

público e assistência à saúde em unidades contratadas do interior. Por isso, apresentamos a seguinte

subemenda:

Page 47: Parecer nº 1.922, de 2015

SUBEMENDA N.º 07 – IAMSPE

ÀS EMENDAS DE Nº 00905, 04779, 04941, 04946, 07128, 07154, 07174, 07175, 07176, 07212,

07457, 07458, 07459, 08006, 08117, 08384, 08386, 08392, 08393, 08394, 08395, 08553

CÓDIGO VALORES EM R$ 1,00OR UO FN SFN PG NPA GD FR REMANEJAMENTODENOMINAÇÃO29000 29058 10 302 2924 4107 3 1 11.000.000 +ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUALASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À SAÚDE NA CAPITALASSISTÊNCIA À SAÚDE OFERECIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO IAMSPE NA CAPITAL (REDE)QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS REALIZADOS NOS CREDENCIADOS NA CAPITAL SP (unidade): 1.300.00029000 29058 10 302 2924 4860 3 1 9.000.000 +ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUALASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR PRÓPRIA – HSPEASSISTÊNCIA À SAÚDE OFERECIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO IAMSPE NA CAPITAL (HSPE)QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS REALIZADOS NO HSPE (unidade): 3.900.00029000 29058 10 302 2924 6239 3 1 15.000.000 +ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUALASSISTÊNCIA À SAÚDE EM UNIDADES CONTRATADAS NO INTERIORASSISTÊNCIA À SAÚDE OFERECIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO IAMSPE NO INTERIOR (REDE)QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS REALIZADOS NOS CREDENCIADOS NO INTERIOR (unidade): 5.000.000

28000 28001 4 127 2828 2272 4 1 35.000.000 -DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTEGRADOATUAÇÃO ESPECIAL EM MUNICÍPIOSAPOIO AOS MUNICÍPIOS NA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANANÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS (unidade): 150

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Page 48: Parecer nº 1.922, de 2015

Há previsão de redução de 3,94% na dotação total prevista para a Secretaria de

Desenvolvimento Social na Proposta Orçamentária em comparação com a dotação de 2015,

atualizada em 25/11.

Foram apresentadas 1.195 emendas, com 1.199 remanejamentos suplementando dotações

desta Secretaria, no valor total de R$ 506.360.529,00. O Programa Enfrentamento à Extrema

Pobreza recebeu 731 emendas, 655 foram apenas para a Ação São Paulo Amigo do Idoso. Já o

Programa Proteção Social recebeu 282 emendas, sendo que destas, 187 foram para a Ação Proteção

Social Básica.

De acordo com nosso entendimento, notamos a necessidade de suplementar dotações para a

Ação São Paulo Amigo do Idoso do Programa Enfrentamento à Extrema Pobreza, dessa forma

contemplando as 655 que objetivaram suplementar dotações desta ação. Dessa forma, apresentamos

a seguinte emenda:

SUBEMENDA N° 08 – DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ÀS EMENDAS DE N.º 00114, 00250, 00272, 00273, 00274, 00275, 00276, 00277, 00278, 00279,

00280, 00281, 00282, 00283, 00284, 00285, 00286, 00287, 00288, 00289, 00290, 00291, 00292,

00293, 00294, 00295, 00296, 00297, 00298, 00299, 00300, 00301, 00302, 00303, 00304, 00305,

00306, 00307, 00308, 00309, 00310, 00311, 00312, 00313, 00314, 00315, 00316, 00317, 00318,

00319, 00320, 00321, 00323, 00324, 00325, 00326, 00327, 00328, 00329, 00330, 00331, 00332,

00333, 00334, 00335, 00336, 00337, 00338, 00339, 00340, 00341, 00342, 00343, 00344, 00345,

00346, 00347, 00348, 00349, 00350, 00351, 00352, 00353, 00354, 00355, 00356, 00357, 00358,

00359, 00360, 00361, 00362, 01687, 01688, 01689, 01690, 01691, 01692, 01693, 01694, 01695,

Page 49: Parecer nº 1.922, de 2015

01696, 01697, 01698, 01699, 01700, 01701, 01702, 01703, 01704, 01705, 01706, 01707, 01708,

01709, 01710, 01711, 01712, 01713, 01714, 01715, 01716, 01717, 01718, 01719, 01720, 01721,

01722, 01723, 01724, 01725, 01726, 01727, 01728, 01729, 01730, 01731, 01732, 01733, 01734,

01735, 01736, 01737, 01738, 01739, 01740, 01741, 01742, 01743, 01744, 01745, 01746, 01747,

01748, 01749, 01750, 01751, 01752, 01753, 01754, 01755, 01756, 01757, 01758, 01759, 01760,

01761, 01762, 01763, 01764, 01765, 01766, 01767, 01768, 01769, 01770, 01771, 01772, 01773,

01774, 01775, 01776, 01777, 01778, 01779, 01780, 01781, 01782, 01783, 01784, 01785, 01786,

01787, 01788, 01789, 01790, 01791, 01792, 01793, 01794, 01795, 01796, 01797, 01798, 01799,

01800, 01801, 01802, 01803, 01804, 01805, 01806, 01807, 01808, 01809, 01810, 01926, 01927,

02323, 02324, 02325, 02326, 02327, 02328, 02329, 02330, 02331, 02332, 02333, 02334, 02335,

02336, 02337, 02338, 02339, 02340, 02341, 02342, 02343, 02344, 02345, 02346, 02347, 02348,

02349, 02350, 02351, 02352, 02353, 02354, 02355, 02356, 02357, 02358, 02359, 02360, 02361,

02362, 02363, 02364, 02365, 02366, 02367, 02368, 02369, 02370, 02371, 02372, 02373, 02374,

02375, 02376, 02377, 02378, 02379, 02380, 02381, 02382, 02383, 02384, 02385, 02386, 02387,

02388, 02389, 02390, 02391, 02392, 02393, 02394, 02395, 02396, 02397, 02398, 02399, 02400,

02401, 02402, 02403, 02404, 02405, 02406, 02407, 02408, 02409, 02410, 02411, 02412, 02413,

02414, 02415, 02416, 02417, 02418, 02419, 02420, 02421, 02422, 02423, 02424, 02425, 02426,

02427, 02428, 02429, 02430, 02431, 02432, 02433, 02434, 02435, 02436, 02437, 02438, 02439,

02440, 02441, 02442, 02443, 02444, 02445, 02446, 02447, 02448, 02449, 02450, 02451, 02452,

02453, 02454, 02455, 02456, 02457, 02458, 02459, 02460, 02461, 02462, 02463, 02464, 02465,

02466, 02467, 02468, 02469, 02470, 02471, 02472, 02473, 02474, 02475, 02476, 02477, 02478,

02479, 02480, 02481, 02482, 02483, 02484, 02485, 02486, 02487, 02488, 02489, 02490, 02491,

02492, 02493, 02494, 02495, 02496, 02497, 02498, 02499, 02500, 02501, 02502, 02503, 02504,

02505, 02506, 02507, 02508, 02509, 02510, 02511, 02512, 02513, 02514, 02515, 02516, 02517,

02518, 02519, 02520, 02521, 02522, 02523, 02524, 02525, 02526, 02527, 02528, 02529, 02530,

02531, 02532, 02533, 02534, 02535, 02536, 02537, 02538, 02539, 02540, 02541, 02542, 02543,

02544, 02545, 02546, 02547, 02548, 02549, 02550, 02551, 02552, 02553, 02554, 02555, 02556,

02557, 02558, 02559, 02560, 02561, 02562, 02563, 02564, 02565, 02566, 02567, 02568, 02569,

02570, 02571, 02572, 02573, 02574, 02575, 02576, 02577, 02578, 02579, 02580, 02581, 02582,

02583, 02584, 02585, 02586, 02587, 02588, 02589, 02590, 02591, 02592, 02593, 02594, 02595,

02596, 02597, 02598, 02599, 02600, 02601, 02602, 02603, 02604, 02605, 02606, 02607, 03029,

03030, 03031, 03032, 03033, 03034, 03035, 03036, 03037, 03038, 03039, 03040, 03041, 03042,

03043, 03044, 03045, 03046, 03047, 03048, 03049, 03050, 03051, 03052, 03053, 03054, 03055,

03056, 03057, 03058, 03059, 03060, 03061, 03062, 03063, 03064, 03065, 03066, 03067, 03068,

Page 50: Parecer nº 1.922, de 2015

03069, 03070, 03071, 03072, 03073, 03074, 03075, 03076, 03077, 03078, 03079, 03080, 03081,

03082, 03083, 03084, 03085, 03086, 03087, 03088, 03089, 03090, 03091, 03092, 03093, 03094,

03095, 03096, 03097, 03098, 03099, 03100, 03101, 03102, 03103, 03104, 03105, 03106, 03107,

03108, 03109, 03110, 03111, 03112, 03113, 03114, 03115, 03116, 03117, 03118, 03119, 03120,

03121, 03122, 03123, 03124, 03125, 03126, 03127, 03128, 03129, 03130, 03131, 03132, 03133,

03134, 03135, 03136, 03137, 03138, 03139, 03140, 03141, 03142, 03143, 03144, 03145, 03146,

03147, 03148, 03149, 03150, 03151, 03152, 03153, 03154, 03155, 03156, 03157, 03158, 03159,

03160, 03161, 03162, 03163, 03164, 03165, 03166, 03167, 03168, 03169, 03170, 03708, 03909,

05101, 05102, 05149, 06868, 06970, 07307, 08157, 08673

CÓDIGO VALORES EM R$ 1,00OR UO FN SFN PG NPA GD FR REMANEJAMENTODENOMINAÇÃO35000 35001 08 244 3500 2481 4 1 1.000.000 +ENFRENTAMENTO À EXTREMA POBREZASÃO PAULO AMIGO DO IDOSOPARCERIA ESTADO-MUNICÍPIO NA PROMOÇÃO DO ENVELHECIMENTO ATIVONÚMERO DE CONVÊNIOS CELEBRADOS PARA CONSTRUÇÃO DE CCIS E CDIS (unidade): 10

28000 28001 4 127 2828 2272 4 1 1.000.000 -

DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTEGRADOATUAÇÃO ESPECIAL EM MUNICÍPIOSAPOIO AOS MUNICÍPIOS NA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANANÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS (unidade): 150

TRANSPORTES METROPOLITANOS

Page 51: Parecer nº 1.922, de 2015

Há previsão de redução de 2,52% na dotação total prevista para a Secretaria dos Transportes

Metropolitanos na Proposta Orçamentária em comparação com a dotação de 2015, atualizada em

25/11.

Esta Secretaria foi objeto de 49 emendas, suplementando dotações, somando R$

7.779.600.000,00. Nesta Secretaria, o Programa que mais recebeu emendas foi EXPANSÃO,

MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE SOBRE TRILHOS - PITU EM

MARCHA, com 17 emendas.

De acordo com nosso entendimento, frente às escassas possibilidades de alocação e

remanejamento de recursos para o ano de 2016, não vislumbramos viabilidade de suplementação de

dotações neste órgão.

ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

Page 52: Parecer nº 1.922, de 2015

Há previsão de redução de 1,70% na dotação total prevista para a Secretaria da

Administração Penitenciária na Proposta Orçamentária em comparação com a dotação de 2015,

atualizada em 25/11.

Este Órgão recebeu 11 emendas, com 59 remanejamentos suplementando dotações,

totalizando R$ 482.124.950,00. Todas as emendas destinaram-se ao Programa Gestão da Custódia

da População Penal.

De acordo com nosso entendimento, frente às escassas possibilidades de alocação e

remanejamento de recursos para o ano de 2016, não vislumbramos viabilidade de suplementação de

dotações neste órgão.

Page 53: Parecer nº 1.922, de 2015

SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS

Há previsão de aumento de 0,45% na dotação total prevista para a Secretaria de Saneamento

e Recursos Hídricos na Proposta Orçamentária em comparação com a dotação de 2015, atualizada

em 25/11.

Esta Secretaria recebeu 51 emendas, com 73 remanejamentos suplementando dotações, no

valor total de R$ 1.532.370.400,00 suplementando recursos.

O Programa INFRAESTRUTURA HÍDRICA, COMBATE ÀS ENCHENTES E

SANEAMENTO recebeu 40 emendas, destacando-se 16 para a Ação Apoio a Municípios em

Intervenções no Setor de Recursos Hídricos.

De acordo com nosso entendimento, frente às escassas possibilidades de alocação e

remanejamento de recursos para o ano de 2016, não vislumbramos viabilidade de suplementação de

dotações neste órgão.

Page 54: Parecer nº 1.922, de 2015

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Há previsão de aumento de 30,79% na dotação total prevista para a Procuradoria Geral do

Estado na Proposta Orçamentária em comparação com a dotação de 2014, atualizada em 25/11. Este

órgão não recebeu nenhuma emenda nesta Proposta Orçamentária.

De acordo com nosso entendimento, frente às escassas possibilidades de alocação e

remanejamento de recursos para o ano de 2016, não vislumbramos viabilidade de suplementação de

dotações neste órgão.

ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Page 55: Parecer nº 1.922, de 2015

Há previsão de aumento de 0,68% na dotação total prevista para a Secretaria de Esporte,

Lazer e Juventude na Proposta Orçamentária em comparação com a dotação de 2015, atualizada em

25/11.

Esta Secretaria recebeu 598 emendas, suplementando dotações, somando R$

673.278.065,00. O Programa Implementando a Atividade Esportiva foi alvo de 461 emendas dentre

as quais, destacam-se 294 para a Ação Construção e Reforma de Equipamentos Esportivos e 150

para a Ação Estimulando a Melhoria da Prática de Esporte e Lazer.

De acordo com nosso entendimento, as dotações alocadas para a Ação Construção e

Reforma de Equipamentos Esportivos, são insuficientes para o alcance das metas estabelecidas para

o ano de 2016. Por isso apresentamos a seguinte subemenda:

SUBEMENDA N° 09 – ESPORTE

SUBEMENDA ÀS EMENDAS: 121, 157, 392, 393, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861,

862, 868, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 924, 925, 926, 927,

928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 946, 947, 948,

949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 1180, 1197, 1200, 1201, 1218, 1220, 1224, 1277, 1279,

1281, 1283, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359,

1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375,

1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1618,

1619, 1624, 1625, 1829, 1830, 1831, 1845, 1869, 1870, 1915, 1916, 1917, 1919,1920, 1922, 1923,

1930, 1931, 1962, 2067, 2068, 2163, 2256, 2703, 2733, 2747, 2748, 2753, 2754, 2764, 2771, 2774,

2776, 2778, 2919, 3018, 3028, 3393, 3404, 3416, 3429, 3432, 3433, 3434, 3435, 3449, 3709, 3726,

3893, 3894, 3897, 3911, 3933, 3934, 3935, 3943, 3947, 3948, 3964, 3976, 4045, 4046, 4047, 4048,

4169, 4437, 4438, 4439, 4440, 4441, 4752, 4753, 4754, 4755, 4756, 4757, 4758, 4759, 4760, 4761,

4762, 4763, 4764, 4765, 4766, 4767, 4848, 4983, 5339, 5347, 5352, 5404, 5407, 5429, 5431, 5436,

5472, 5500, 5560, 5802, 5836, 5856, 5866, 5898, 5918, 5928, 6202, 6204, 6366, 6367, 6368, 6369,

6370, 6371, 6372, 6373, 6374, 6375, 6813, 6847, 6871, 6872, 6888, 6900, 6901, 6928, 6952, 6958,

6968, 6969, 6971, 6972, 6974, 6975, 6977, 6987, 6988, 6990, 7005, 7006, 7050, 7062, 7072, 7177,

7582, 7603, 7604, 7613, 7620, 7622, 7676, 7693, 7694, 8094, 8138, 8139, 8152, 8289, 8422, 8484,

8485, 8486, 8487, 8488, 8489, 8490, 8491, 8492, 8628, 8641, 8642, 8643, 8644, 8645, 8646, 8647.

Page 56: Parecer nº 1.922, de 2015

CÓDIGO VALORES EM R$ 1,00OR UO FN SFN PG NPA GD FR REMANEJAMENTODENOMINAÇÃO41000 41001 27 812 4110 1040 4 1 4.000.000 +IMPLEMENTANDO A ATIVIDADE ESPORTIVACONSTRUÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOSOBRAS REFORMAS E AMPLIAÇÕES NOS EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE, LAZER E JUVENTUDENÚMERO DE OBRAS, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS EM PARCERIA COM PREFEITURAS MUNICIPAIS E ENTIDADES (unidade): 1

28000 28001 4 127 2828 2272 4 1 4.000.000 -DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTEGRADOATUAÇÃO ESPECIAL EM MUNICÍPIOSAPOIO AOS MUNICÍPIOS NA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANANÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS (unidade): 150

DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Há previsão de redução de 64,05% na dotação total prevista para a Secretaria dos Direitos da

Pessoa com Deficiência na Proposta Orçamentária em comparação com a dotação de 2015,

atualizada em 25/11.

Para esta Secretaria foram apresentadas 97 emendas suplementando dotações, no valor total

de R$ 54.417.000,00. Destas, 89 foram direcionadas para o Programa Gestão e Implementação da

Política de Inclusão Social da Pessoa com Deficiência, sendo todas para a Ação Formulação e

Implementação de Programas e Projetos para a Pessoa com Deficiência.

Page 57: Parecer nº 1.922, de 2015

De acordo com nosso entendimento, frente às escassas possibilidades de alocação e

remanejamento de recursos para o ano de 2016, não vislumbramos viabilidade de suplementação de

dotações neste órgão.

ENERGIA E MINERAÇÃO

Há previsão de aumento de 24,28% na dotação total prevista para a Secretaria de Energia na

Proposta Orçamentária em comparação com a dotação de 2015, atualizada em 25/11.

De acordo com nosso entendimento, frente às escassas possibilidades de alocação e

remanejamento de recursos para o ano de 2016, não vislumbramos viabilidade de suplementação de

dotações nesta Secretaria.

TURISMO

Page 58: Parecer nº 1.922, de 2015

Há previsão de aumento de 31,59% na dotação total prevista para a Secretaria de Turismo na

Proposta Orçamentária em comparação com a dotação de 2015, atualizada em 25/11. Também

destaca-se que houve incremento de 41.45% para o grupo de Despesa – Investimento na Proposta

Orçamentária em comparação com a dotação de 2015, atualizada em 25/11.

A Secretaria de Turismo foi objeto de 49 emendas, com 50 remanejamentos, suplementando

dotações, totalizando R$ 177.360.000,00. O Programa Melhoria da Infraestrutura dos Municípios

Estância e de Interesse Turístico foi alvo de 37 emendas, sendo destas, 30 apenas para a Ação

Infraestrutura Turística dos Municípios Estâncias Paulistas.

De acordo com nosso entendimento, frente às escassas possibilidades de alocação e

remanejamento de recursos para o ano de 2016, não vislumbramos viabilidade de suplementação de

dotações nesta Secretaria.

GOVERNO

Há previsão de redução de 19,34% na dotação total prevista para a Secretaria da Habitação

na Proposta Orçamentária em comparação com a dotação de 2015, atualizada em 25/11. Foram

apresentadas 42 emendas suplementando recursos para esta Secretaria, somando R$ 45.555.500,00.

O Programa Rede Social de Solidariedade e Cidadania recebeu 24 emendas, sendo 23 para a

Ação Apoio Técnico/Financeiro a Projetos Sociais De Fundos Municipais e Entidades Sociais

Page 59: Parecer nº 1.922, de 2015

De acordo com nosso entendimento, frente às escassas possibilidades de alocação e

remanejamento de recursos para o ano de 2016, não vislumbramos viabilidade de suplementação de

dotações neste órgão.

------------------

Enfim, para atender aos remanejamentos necessários para o atendimento das demandas

elencadas acima, apresentamos a seguinte Emenda A

EMENDA A

Acrescente-se ao Quadro II – Evolução da Receita por Categoria Econômica e Fonte – 2012

a 2016, os seguintes valores na coluna Prevista para 2016 nas respectivas codificações:

1000 RECEITAS CORRENTES

1300 Receita Patrimonial

1320 Receita de Valores Mobiliários

1321 Juros de Títulos de Renda R$ 257.700.000,00

Observações:

Fonte de Recurso: Tesouro do Estado

Tipo de Administração: Administração Direta

A presente suplementação da receita justifica-se da seguinte forma: No Orçamento para

2016 a receita com a rubrica 1321 – Juros de Títulos de Renda foi estimada em R$ 250.216.120,00.

Na Proposta Orçamentária para 2016 consta a dotação simbólica de apenas R$ 100,00 de

arrecadação de receita nesta rubrica, sendo que a média de arrecadação nos últimos quatro anos foi

de R$ 278 milhões. Portanto, entendemos que o Estado de São Paulo consiga arrecadar com relação

a esta origem de receita de capital, valor que, no mínimo, alcance a suplementação de receita

proposta por esta Emenda A.

Page 60: Parecer nº 1.922, de 2015

CONCLUSÃO

Ante toda a argumentação apresentada, nosso parecer é:

1. Pela aprovação do Projeto de lei nº 1.298, de 2015;

2. Pela aprovação das emendas nºs 366, 4270, 4271, 4272, 4274, 4275, 4276, 4277, 4278,

4279, 4281, 4282, 4283, 4285, 4290, 4291, 4292, 4293, 4909;

3. Pela aprovação das emendas A, B, C, D, E;

4. Pela aprovação das emendas n.º 00022 00034 00035 00038 00039 00064 00065 00066

00092 00114 00121 00122 00157 00158 00160 00228 00250 00252 00253 00254 00255 00256

00261 00272 00273 00274 00275 00276 00277 00278 00279 00280 00281 00282 00283 00284

00285 00286 00287 00288 00289 00290 00291 00292 00293 00294 00295 00296 00297 00298

00299 00300 00301 00302 00303 00304 00305 00306 00307 00308 00309 00310 00311 00312

00313 00314 00315 00316 00317 00318 00319 00320 00321 00323 00324 00325 00326 00327

00328 00329 00330 00331 00332 00333 00334 00335 00336 00337 00338 00339 00340 00341

00342 00343 00344 00345 00346 00347 00348 00349 00350 00351 00352 00353 00354 00355

00356 00357 00358 00359 00360 00361 00362 00387 00388 00389 00390 00391 00392 00393

00394 00395 00396 00397 00398 00399 00400 00401 00402 00403 00404 00405 00406 00407

00408 00409 00410 00411 00412 00413 00414 00415 00416 00417 00418 00424 00428 00429

00430 00431 00432 00433 00436 00438 00439 00621 00622 00623 00624 00625 00626 00627

00628 00629 00630 00631 00632 00633 00634 00635 00636 00637 00638 00639 00640 00641

00642 00643 00644 00645 00646 00647 00648 00649 00650 00651 00652 00653 00654 00655

00656 00657 00658 00659 00660 00661 00662 00663 00664 00665 00672 00673 00760 00763

00764 00765 00766 00767 00768 00769 00770 00771 00772 00773 00774 00775 00779 00783

00784 00786 00787 00788 00789 00790 00791 00792 00793 00794 00795 00796 00797 00798

00799 00800 00801 00802 00803 00804 00805 00806 00807 00808 00809 00810 00811 00812

00813 00814 00815 00816 00817 00818 00819 00820 00821 00822 00823 00824 00825 00826

00827 00828 00829 00830 00831 00832 00833 00834 00835 00836 00837 00838 00839 00840

00841 00842 00843 00844 00845 00846 00847 00848 00849 00850 00851 00852 00853 00854

00855 00856 00857 00858 00859 00860 00861 00862 00868 00869 00870 00871 00886 00900

00901 00902 00905 00909 00910 00911 00912 00913 00914 00915 00916 00917 00918 00919

00920 00921 00922 00924 00925 00926 00927 00928 00929 00930 00931 00932 00933 00934

00935 00936 00937 00938 00939 00940 00941 00942 00943 00944 00945 00946 00947 00948

00949 00950 00951 00952 00953 00954 00955 00956 01067 01069 01176 01177 01179 01180

Page 61: Parecer nº 1.922, de 2015

01182 01183 01184 01185 01189 01190 01196 01197 01200 01201 01217 01218 01219 01220

01222 01224 01240 01241 01242 01243 01244 01245 01246 01247 01277 01278 01279 01280

01281 01282 01283 01284 01285 01286 01287 01288 01289 01290 01291 01292 01293 01294

01295 01297 01298 01346 01347 01348 01349 01350 01351 01352 01353 01354 01355 01356

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08340 08384 08386 08392 08393 08394 08395 08396 08399 08409 08411 08422 08423 08424

08432 08484 08485 08486 08487 08488 08489 08490 08491 08492 08516 08534 08535 08546

08549 08553 08561 08565 08577 08588 08615 08616 08627 08628 08632 08634 08635 08636

08640 08641 08642 08643 08644 08645 08646 08647 08653 08654 08655 08666 08673 08674

08679 08687 08689 na forma das subemendas de nºs 01 a 09 apresentadas;

5. Pela rejeição das demais emendas.

É o nosso parecer,

a) Carlão Pignatari – Relator Aprovado como parecer o voto do relator, favorável à proposição, com emenda.Sala das Comissões, em 16/12/2015.a) Mauro Bragato – Presidente

Cezinha de Madureira – Orlando Bolçone – Mauro Bragato – Carlão Pignatari – Leo Oliveira (com declaração de voto) – Roberto Massafera – Paulo Correa Junior – Edson Giriboni – João Paulo Rillo (com voto em separado) – Coronel Camilo – Teonilio Monteiro da Costa (com voto em separado)

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Anexo I

Indicações Parlamentares

Demandas Específicas dos Deputados Estaduais para o Exercício de 2016

Page 67: Parecer nº 1.922, de 2015

TRANSPARÊNCIA DAS INDICAÇÕES PARLAMENTARES

A publicidade na administração pública brasileira está estabelecida como princípio no artigo

37 da CF/88.

Extrai-se desse princípio que a sociedade tem o direito de conhecer os atos praticados na

administração pública, passo a passo, para o exercício do controle social, derivado do exercício do

poder democrático.

O princípio da Publicidade, aliás, tem como principal objetivo divulgar as ações realizadas

pela Administração Pública em favor do interesse da população.

No instante em que o povo, mediante o exercício de sua vontade, elege seus representantes,

nada mais lógico e justo do que o dever de informar aos seus representados, de forma transparente,

o andamento de todo o processo social que está sendo construído.

Mais do que garantir o atendimento das normas legais, as iniciativas de transparência na

administração pública constituem uma política de gestão responsável que favorece o exercício da

cidadania pela população.

A transparência na legislação brasileira é considerada um princípio da gestão fiscal

responsável, inserido a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal e ligado ao princípio constitucional

da publicidade.

Nesse sentido, as Constituições Federal e Estadual, em seus artigos 165, § 3°, e 170,

respectivamente, determinam que o Poder Executivo publique relatório resumido da execução

orçamentária após o encerramento de cada bimestre.

Esta Casa, acreditando que o estímulo à transparência pública é um dos objetivos essenciais

da moderna Administração Pública, pois contribui para o fortalecimento da democracia, prestigia e

desenvolve as noções de cidadania, aprovou, recentemente, Lei Complementar nº 1056, de 2011,

que amplia os dados apresentados no relatório acima citado, de modo a trazer a identificação dos

autores e dos beneficiários das indicações apresentadas pelos parlamentares durante cada ano.

Assim, a referida Lei Complementar, pautada nos princípios da legalidade, impessoalidade,

moralidade e publicidade, oferece maior transparência aos atos relativos às emendas orçamentárias,

possibilitando ao cidadão acompanhar e controlar a gestão do dinheiro público.

O processo orçamentário da Assembleia Paulista não é similar ao federal. Diferentemente do

Congresso Nacional, não há previsão regimental para uma cota por parlamentar, ou por comissão

para aprovação de emendas, após a aprovação do parecer preliminar. Não há parecer preliminar na

Assembleia Paulista e os parlamentares apresentam emendas livremente, em qualquer trecho da

proposta e nos valores que consideram adequados ao aprimoramento do Projeto de lei. A proposta

Page 68: Parecer nº 1.922, de 2015

orçamentária é elaborada e encaminhada à Assembleia com os quadros e anexos determinados pela

Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente para o período.

Não obstante, o menor nível de detalhe é a Ação, um desdobramento de Programa. Portanto,

as emendas parlamentares podem especificar órgão, grupo de despesa, unidade orçamentária,

função, subfunção, programa e ação. Dessa maneira, o que se aprova nesta Casa é alteração de

artigos, ou, se a modificação ocorrer nos Quadros Anexos, esta deve se referir a Programas e Ações,

que dizem respeito à totalidade do Estado.

As Leis Orçamentárias estaduais são documentos diferentes das Leis Orçamentárias

federais. Não há como se especificar, na Lei Paulista, a duplicação de uma rodovia estadual. O que

pode ser aprovado na Lei é o aumento de recursos para a duplicação de rodovias estaduais. O

mesmo ocorre com recursos para convênios com municípios ou entidades privadas sem fins

lucrativos: os recursos para a execução daquela Ação, enquanto política pública, podem ser

majorados, mas não se pode definir, ou “carimbar”, a localidade ou a quem os mesmos serão

destinados.

Para o controle da execução orçamentária, podemos consultar o SIGEO – Sistema Integrado

de Gerenciamento da Execução Orçamentária. Neste sistema, podemos ver até o elemento de

despesa, notas de empenho, valores e recebedores. Mas, para o acompanhamento da execução

orçamentária, entre o que foi aprovado nesta Casa e o efetivamente executado, devemos nos ater a

programas e ações em todo o Estado e seu impacto sobre a população a quem deve beneficiar, de

maneira a avaliar a efetividade das políticas públicas, uma vez que é o que consta da lei

orçamentária.

Dessa maneira, ainda que se olhe para as justificativas originais das emendas, caso tivessem

sido aprovadas, não se pode cobrar o Executivo por ter preferido uma entidade em detrimento de

outra, ou um município em detrimento de outro, por não constarem da Lei.

Assim sendo, tendo em vista todo o exposto, esse Relator inclui neste presente Anexo I, as

indicações das demandas específicas regionalizadas de todos os parlamentares desta Casa

Legislativa, que apresentaram suas respectivas planilhas individualizadas.

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DEPUTADO (A) AFONSO LOBATO

ÓRGÃO / ENTIDADE CNPJ OBJETO ÓRGÃO / SECRETARIA VALOR

Prefeitura de Águas de Lindoia 46.439.683/0001-89

Aquisição de Equipamentos (Eletroneuro Vitasons) Saúde

R$ 70.000,00

Prefeitura de Bananal 45.196.698/0001-09 Infraestrutura - Rua Benedito Dia Novaes Planejamento

R$ 150.000,00

CASA GE - Casa de Apoio ao Paciente Oncológico

07.653.585/0001-98 Aquisição de Equipamentos Assistência

R$ 50.000,00

SEA Frei Orestes46.746.442/0001-

82 Aquisição de Veículo Assistência R$

40.000,00

AACD60.979.457/0001-

11 Custeio Saúde R$

50.000,00 Grupo Apoio Portadores de

Câncer05.077.034/0001-

06 Aquisição de 01 veículo Assistência R$

50.000,00

Abrigo Bom Jesus50.790.112/0001-

61 Construção de Sala de Fisioterapia Assistência R$

80.000,00 Associação das Damas de

Caridade (Asilo SSVP)50.058.114/0001-

60Aquisição de Equipamentos

Assistência R$

80.000,00

Lar Frederico Ozanan48.403.638/0001-

08 Aquisição de Equipamentos Assistência R$

30.000,00

Lar São Vicente de Lagoinha 45.167.079/0001-88 Aquisição de 01 van Assistência

R$ 100.000,00

Prefeitura - Conselho Tutelar 45.686.227/0001-70 Aquisição de 01 veículo Assistência R$

40.000,00

Lar Vicentino 53.692.216/0001-21 Aquisição de Equipamentos Assistência

R$ 100.000,00

Asilo - Lar São Vicente 51.625.036/0001-00 Aquisição de Veículo Pick Up Assistência

R$ 50.000,00

Page 70: Parecer nº 1.922, de 2015

Fazenda da Esperança 48.555.775/0076-77

Aquisição de 01 secador de café e 01 triturador de rações Meio Ambiente

R$ 50.000,00

Prefeitura Redenção da Serra 45.167.517/0001-08 Infraestrutura Bairro Palmital

Planejamento R$

200.000,00

APAE 50.169.515/0001-98 Aquisição de Veículo Pick Up Assistência

R$ 50.000,00

Obra Assistencial Capela São José Operário

48.403.638/0001-08 Conclusão da Obra de construção

Assistência R$

30.000,00

Prefeitura de São Bento Sapuca01.208.243/0001-

82 Construção de CCZ ( Zoonoses ) Meio Ambiente R$

80.000,00

Recanto São João de Deus60.194.990/0006-

82 Aquisição de EquipamentosAssistência

R$ 150.000,00

Casa São Francisco de Idosos72.308.588/0001-

56 Aquisição de EquipamentosAssistência

R$ 50.000,00

Prefeitura de Taubaté45.176.005-0001-

08Aquisição de 01 caminhão p/ coleta

seletiva Meio Ambiente R$

300.000,00

Prefeitura de Tremembé46.638.714/0001-

20 Aquisição de 01 Academia ao Ar Livre Esportes R$

30.000,00

Prefeitura de Tremembé46.638.714/0001-

20 Aquisição de 01 Videoendoscopia Saúde R$

100.000,00

Santa Casa de Ubatuba72.747.967/0001-

42Término do Laboratório de Análises

Clínicas Saúde R$

70.000,00

Page 71: Parecer nº 1.922, de 2015

DEPUTADO Adilson Rossi

ÓRGÃO / ENTIDADE CNPJ OBJETOÓRGÃO /

SECRETARIA VALOR

SIBES - Itatiba 59.028.50

6/0001-51 Custeio Assistência Social R$

50.000,00

Asilo São Vicente de Paulo - Itatiba 51.920.56

9/0001-06 Aquisição de Equipamentos Assistência Social R$

50.000,00

APAE - Itatiba 50.125.41

8/0001-01 Custeio Saúde R$

50.000,00

Prefeitura Municipal de Valinhos 45.787.67

8/0001-02 Infraestrutura Planejamento R$

300.000,00

Prefeitura Municipal de Cajamar 46.523.02

3/0001-81 Infraestrutura Planejamento R$

300.000,00

Prefeitura Municipal de Marília 44.477.90

9/0001-00 Infraestrutura Planejamento R$

300.000,00

Prefeitura Municipal de Itatiba 50.122.57

1/0001-77 Infraestrutura Planejamento R$

400.000,00

Santa Casa de Mauá 57.553.26

5/0001-34 Custeio Saúde R$

200.000,00

Hospital Nossa Sra. de Piedade 51.425.10

6/0001-78 Custeio Saúde R$

200.000,00

Santa Casa de Descalvado 57.544.66

3/0001-30 Custeio Saúde R$

100.000,00

Santa Casa de Itatiba 50.119.58

5/0001-31 Custeio Saúde R$

50.000,00

TOTAL R$

2.000.000,00

Page 72: Parecer nº 1.922, de 2015

DEPUTADO ALDO DEMARCHI

ÓRGÃO / ENTIDADE CNPJ OBJETOÓRGÃO /

SECRETARIA VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANALÂNDIA 44.659.076/0001-07 EQUIPAMENTOS PARA UBS SAÚDE R$

150.000,00

HOSPITAL SANTA TEREZINHA - BROTAS 45.775.080/0001-26 REFORMA SAÚDE R$

150.000,00

APAE DE CERQUEIRA CESAR 04.315.690/0001-29 REFORMA DESENVOLVIMENTO

SOCIAL R$

65.000,00

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CERQUILHO 50.798.453/0001-83 CUSTEIO SAÚDE R$

100.000,00 HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE

CHARQUEADA51.421.27

9/0001-18AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS HOSPITALERES SAÚDE R$

100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL 45.331.188/0001-99

REFORMA NO GINASIO DE ESPORTES 1º DE MAIO

ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE

R$ 150.000,00

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA EDUCATIVA DAS VILAS UNIDAS - AREVU (DOIS CORREGOS)

45.966.298/0001-27 REFORMA DESENVOLVIMENTO

SOCIAL R$

50.000,00 ASSOCIAÇÃO DESCALVADENSE DE APOIO A

PORTADORES DE CÂNCER - FÊNIX08.950.12

0/0001-61 VAN SAÚDE R$ 85.000,00

GUARDA MIRIM DE LEME 47.743.125/0001-75 OBRA DESENVOLVIMENTO

SOCIAL R$

150.000,00

ALDEIA MOVIMENTO PRO CULTURA (LIMEIRA) 00.417.902/0001-28

AQUISIÇÃO MATERIAIS DE NATUREZA PERMANENTE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

R$ 90.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDURI 46.223.749/0001-07

CONSTRUÇÃO DE POÇO SEMI ARTESIANO

SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS

R$ 150.000,00

LAR VICENTINO DE MONTE APRAZÍVEL 45.144.870/0001-72 OBRAS DESENVOLVIMENTO

SOCIAL R$

100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PANORAMA 44.918.712/0001/60 INFRAESTRUTURA PLANEJAMENTO R$

250.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS 49.576.416/0001-41 INFRAESTRUTURA PLANEJAMENTO R$

200.000,00

APAE DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS 48.182.992/0001-41 REFORMA DESENVOLVIMENTO

SOCIAL R$

60.000,00

Page 73: Parecer nº 1.922, de 2015

PREFEITURA DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO 46.231.890/0001-43 AMBULÂNCIA SAÚDE R$

100.000,00

LAR DOS VELHINHOS DE SANTA GERTRUDES 48.824.072/0001-80

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE NATUREZA PERMANENTE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

R$ 50.000,00

TOTAL R$ 2.000.000,00

DEPUTADO AIRTON GARCIANome da Entidade CNPJ Objeto Secretaria

A Casa da Vovó Maria de Nazaré57.265.522

/0001-32 Reforma da LavanderiaAssistência e

Promoção Social R$

70.000,00

Assoc Benefic Hospital Universitário09.528.436

/0001-22 Aquisição de Equipamentos Saúde R$

500.000,00

Assoc Feminina de Marília Maternidade Gota de Leite52.0509.11

0/001-27 Custeio Saúde R$

100.000,00

Associação Bastense de Apicultores de Abelhas Melificas09.559.471

/0001-09 Aquisição de equipamento Agricultura R$

30.000,00

Associação Benefic. Espírita de Garça48.209.704

/0001-03 Reforma SedeAssistência e

Promoção Social R$

100.000,00

Associação Beneficente de Amparo a Infância - ABAI47.584.396

/0001-25 Reforma e Ampliação da sedeAssistência e

Promoção Social R$

30.000,00

Associação de Combate ao Câncer de Marília59.990.960

/0001-99 Custeio Saúde R$

30.000,00

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bastos 02.006.163

/0001-07 Aquisição de VeículoAssistência e

Promoção Social R$

30.000,00

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Marília52.061.264

/0001-59 CusteioAssistência e

Promoção Social R$

100.000,00

Associação Paradesportistas de Atibaia A.P.A.11846291/

0001-50 Aquisição de EquipamentosEsporte, Lazer e

Juventude R$

100.000,00

Associção Freeway Organização Não-Governamental de 19.985.151 Reforma do Canil Meio Ambiente R$

Page 74: Parecer nº 1.922, de 2015

Marília /0001-74 30.000,00

Bastos Baseball Clube48.349.658

/0001-30Reforma do campo/aquisição de

equipamentosEsporte, Lazer e

Juventude R$

30.000,00

Bastos Esporte Clube 49.900.277

/0001-60 Reforma e ampliação do campoEsporte, Lazer e

Juventude R$

30.000,00 Espaço Potencial - Assoc. Pais e Amigos da Cça e Jovem

Autista11.911.681

/0001-66 Reforma CozinhaAssistência e

Promoção Social R$

70.000,00

Prefeitura Municipal de Echaporã44.470.300

/0001-00 Infraestrutura Planejamento R$

70.000,00

Prefeitura de Campos Novos Paulista46.787.644

/0001-72 Infraestrutura Planejamento R$

140.000,00

Prefeitura Municipal de Assis46.179.94

1/0001-35 Infraestrutura Planejamento R$

70.000,00

Prefeitura Municipal de Cafelândia46.186.375

/0001-99 Infraestrutura Planejamento R$

70.000,00

Prefeitura Municipal de Candido Mota46.179.958

/0001-92 Infraestrutura Planejamento R$

100.000,00

Prefeitura Municipal de Guarantã46.179.94

1/0001-35 Infraestrutura Planejamento R$

100.000,00

Prefeitura Municipal de Guiambê44.529.592

/0001-09 Infraestrutura Planejamento R$

100.000,00

Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista44.547.305

/0001-93 Infraestrutura Planejamento R$

100.000,00

TOTAL R$

2.000.000,00

DEPUTADO (A) ALENCAR SANTANA

ÓRGÃO / ENTIDADE CNPJ OBJETOÓRGÃO /

SECRETARIA VALORPrefeitura Várzea Paulista 45.780.087

/0001-03Academia Popular Esporte R$

60.000,00 Prefeitura Santa Isabel 56.900848

0/0001-21Infraestrutura Planejamento R$

100.000,00 Casa de Davi 61.957.627

/0001-20Custeio Saúde R$

100.000,00 Prefeitura de Jaú 46.195.079

/0001-54Academia Popular Esporte R$

30.000,00 Prefeitura de Várzea Paulista 45.780.087

/0001-03Infraestrutura Planejamento R$

80.000,00 Bio Guaru 13.427.993 Projeto Ambiental Meio Ambiente R$

Page 75: Parecer nº 1.922, de 2015

/0001-24 60.000,00 Prefeitura de S.B. do Campo 46.523.239

/0001-47 Projetos Esportivos Esporte R$

480.000,00 Mov.de Ação e Inclusão Social-MAIS 08.033.435

/0001-44Esporte Social Esporte R$

50.000,00 Centro de Promoção Humana Lar Vicentino 48.956.742

/0001-11Festa das Nações Cultura R$

150.000,00

Associação dos Veteranos de Ermelino Mataraso 00.961.558/0001-33

História do Clube Cultura R$ 60.000,00

Associação Bárbara 08.033.435/0001-44

Projeto Cultural Cultura R$ 60.000,00

Associação de Pastores 04.949.176/0001-45

Atividade Religiosa Cultura R$ 100.000,00

Prefeitura de Arujá 56.901.275/0001-50

Projeto Ambiental Meio Ambiente R$ 50.000,00

Centro Cultural e Esportivo Fé e Cidadania 82.469.88/0001-85

Aquisição de Ônibus Desenvolvimento Social

R$ 180.000,00

Associação Beneficente Avivamento-ABA 08.395.169/0001-08

Reforma e Ampliação Desenvolvimento Social

R$ 80.000,00

Instituto Plural 07.755.528/0001-10

Projeto Cultural Cultura R$ 60.000,00

Prefeitura de Santo André 46.522.942/0001-30

Projeto Cultural Esporte R$ 200.000,00

Prefeitura de Francisco Morato 46.523.072/0001-14

Infraestrutura Planejamento R$ 100.000,00

TOTAL R$

2.000.000,00

DEPUTADA ANA DO CARMO - 2016

ÓRGÃO/ ENTIDADE CNPJ OBJETOÓRGÃO/

SECRETARIA VALOR

Page 76: Parecer nº 1.922, de 2015

Secretaria Municipal da Assistência Social de Santa Isabel

56.9008.480/001-21

Aquisição de veículo para transporte de portadores de deficiência

Desenvolvimento Social

R$ 50.000,00

Associação Renascer06.053.385

/0001-49 Aquisição de uma Van Desenvolvimento

Social R$

90.000,00

Secretaria Municipal da Assistência Social de São Simão45.369.220

/0001-25 Aquisição de equipamentos Desenvolvimento

Social R$

30.000,00

Prefeitura de Itatinga50.157.494

/0001-90 Infraestrutura Planejamento e Gestão

R$ 100.000,00

Prefeitura de Manduri46.223.749

/0001-07 Aquisição de ambulância Saúde R$

92.000,00

Prefeitura de Serra Azul44.229.839

/0001-71 Aquisição de veículo Saúde R$

92.000,00

Prefeitura de Serra Azul44.229.839

/0001-71Construção de quadra de futebol

socyte.Esporte Lazer e

Juventude R$

100.000,00

Prefeitura de Pedreira46.410.775

/0001-36 Reforma do Samuca Educação R$

100.000,00

Prefeitura de São Roque70.9460.09

0/001-75 Infraestrutura Planejamento e Gestão

R$ 200.000,00

Federação Paulista de Skate03.910.265

/0001-15 Festival de skate (Cultura Jovem)Esporte Lazer e

Juventude R$

250.000,00

Prefeitura de Mairinque45.944.428

/0001-20 Aquisição de equipamentos Saúde R$

100.000,00

Prefeitura de Viradouro45.709.912

/0001-75Coleta e reutilização de água nas

escolas Educação R$

76.000,00

Prefeitura de Ubatuba46.482.857

/0001-96 Aquisição de equipamentosSecretaria da

Segurança R$

30.000,00

APAE – Santo André57.599.847

/0001-51 Construção Planejamento e Gestão

R$ 200.000,00

Prefeitura de Araçoiaba da Serra46.634.069

/0001-78Reforma do ginásio municipal de

esportesEsporte Lazer e

Juventude R$

130.000,00

Fundação Porta Aberta19.340.697

/0001-78 Assistência ao dependente químico Desenvolvimento

Social R$

100.000,00

Prefeitura de Francisco Morato46.523.072

.0001-14 Infraestrutura Planejamento e Gestão

R$ 130.000,00

Prefeitura de Francisco Morato46.523.072

.0001-14 Iluminação PúblicaPlanejamento e Gestão

R$ 130.000,00

TOTAL R$

Page 77: Parecer nº 1.922, de 2015

2.000.000,00

DEPUTADO ANDRÉ SOARES

ÓRGÃO / ENTIDADE CNPJ OBJETOÓRGÃO /

SECRETARIA VALOR

INSTITUTO BRASILEIRO DE CONTROLE DO CÂNCER 62.932.942/0001-65

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE SAÚDE R$

100.000,00

FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA 56.577.059/0001-00

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE SAÚDE R$

200.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA 44.892.693/0001-40 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA SAÚDE R$

120.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI 46.523.031/0001-28

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE SAÚDE R$

100.000,00

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JOSÉ BONIFÁCIO 50.857.960/0001-40

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE SAÚDE R$

100.000,00

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VOTUPORANGA 72.957.814/0001-20

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE SAÚDE R$

100.000,00

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FERNANDÓPOLIS 47.844.287/0001-08

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE SAÚDE R$

70.000,00

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IGARAÇU DO TIETÊ

44.498.467/0001-89

VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE SAÚDE R$

70.000,00

HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU DR. ARNALDO PRADO CURVELLO

46.374.500/0148-10

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE SAÚDE R$

100.000,00

IRMANDADE DA CASA PIA SÃO VICENTE DE PAULO 60.332.673/0001-70

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE SAÚDE R$

50.000,00

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SANTA CASA DE LINS 51.660.082/0001-31

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE SAÚDE R$

100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS 49.576.416/0001-41 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA SAÚDE R$

120.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO 46.523.056/0001-21

VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE SAÚDE R$

90.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA 46.316.600/0001-64

VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE SAÚDE R$

90.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL

DE POÁ55.021.455

/0001-85 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA SAÚDE R$ 120.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE 46.634.572/0001-23

VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE SAÚDE R$

90.000,00

Page 78: Parecer nº 1.922, de 2015

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TATUÍ 72.189.582/0001-07 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SAÚDE R$

150.000,00 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA

DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO56.023.443

/0001-52 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA SAÚDE R$ 150.000,00

FUNDAÇÃO DO ABC - AME MAUÁ 57.571.275/0016-89 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SAÚDE R$

80.000,00

TOTAL R$ 2.000.000,00

Page 79: Parecer nº 1.922, de 2015

Deputado Ângelo Perugini

ÓRGÃO / ENTIDADE CNPJ OBJETOÓRGÃO /

SECRETARIA VALORADRA - Agência Adventista de Desenvolvimento em Recursos

Assistenciais - Núcleo Vinde a Mim15.355.260/

0007-42 Aquisição de novos equipamentos para

a instituição .DESENVOLVIMENTO

SOCIAL R$

50.000,00

Associação dos Patrulheiros e Guarda Mirim de Hortolândia 04.463.430/0001-09 Aquisição de equipamentos DESENVOLVIMENTO

SOCIAL R$

50.000,00

Contato Obras Sociais e Educacionais 05.066.651/0001-0 Aquisição de materiais e equipamentos DESENVOLVIMENTO

SOCIAL R$

50.000,00

Associação Batista Fruto da Esperança ( ASBAFE ) 59.002.584/0001-87 Aquisição de equipamentos e materiais DESENVOLVIMENTO

SOCIAL R$

50.000,00

Associação Casa da Criança Feliz 07.696.551/0001-80 Aquisição de equipamentos. DESENVOLVIMENTO

SOCIAL R$

50.000,00

Centro Comunitário São Pedro 52.344.504/0001-22

Adquirir equipamentos necessários para o desenvolvimento de ações culturais, esportivas e sociais.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

R$ 50.000,00

Associação Beneficente Pedra Viva - Centro de Treinamento Integral Moriah

07.396.224/0002-94

Adquirir equipamentos para o desenvolvimento das atividades voltadas à formação de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social da comunidade.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

R$ 50.000,00

Associação Instituto das Irmãs Missionárias da Imaculada Rainha Da Paz

54.789.979/0001-58

Aquisição de materiais e equipamentos para o aprimoramento de nossas oficinas socioeducativas.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

R$ 50.000,00

CCART - Centro de Convivência, Aprendizagem, Reabilitação e Trabalho.

01.196.808/0001-59

Aprimoramento de suas ações de caráter assistencial, cultural e educacional oferecidas à pessoas com deficiência intelectual da cidade de Hortolândia.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

R$ 50.000,00

Canarinho Futebol Clube 06.033.412/0001-04

Aquisição de materiais esportivos, entre outros de grande relevância para as nossas atividades.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

R$ 50.000,00

Associação Assistencial Rainha do Engenho 08.145.114/0001-31 Aquisição de um veículo DESENVOLVIMENTO

SOCIALR$

50.000,00

Organização Cultural, Social e Beneficente de Tradições Afro-Brasileiras "Inzo Musambu Hongolo Menha"

08.277.423/001-65

Aquisição de materiais e equipamentos para a instituição melhorar as condições de atendimento ao seu público-alvo

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

R$ 50.000,00

Prefeitura Municipal de Hortolândia - Secretaria Municipal de Inclusão e Desenvolvimento Social

67.995.027/0001-32

. Aquisição de equipamentos para a instalação de curso de panificação, confeitaria, pizzaiolo

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

R$ 50.000,00

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL NOVO NASCIMENTO 05.695.402/0001-71

Aquisição de novos equipamentos para a instituição.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

R$ 50.000,00

Prefeitura Municipal de Hortolândia - Secretaria Municipal de Inclusão e Desenvolvimento Social

67.995.027/0001-32

Substituição dos equipamentos danificados

DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

R$ 50.000,00

ACAO SOCIAL CRISTO REI 50.167.980/000190

Aquisição de novos equipamentos para a instituição.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

R$ 100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

46.522.959/0001-98

A Castração e Chipagem de cachorros e gatos é uma das soluções encontradas para evitar o abandono e a responsabilização dos proprietários.

MEIO AMBIENTE R$ 150.000,00

PUC - Celso Pierro 46.020.301/0002-69

Qualificação de suas ações assistencial e diagnóstica. SAÚDE R$

300.000,00

Unicamp/HC de Campinas 46.068.425/0001-33

Qualificação de suas ações assistencial e diagnóstica. SAÚDE R$

300.000,00 Prefeitura Municipal de Hortolândia - Secretaria Municipal de

Saúde67.995.027/

0001-32 Aquisição de equipamentos SAÚDE R$ 400.000,00

TOTAL R$ 2.000.000,00

Page 80: Parecer nº 1.922, de 2015

DEPUTADO SALIM CURIATI - EMENDAS ANEXAS AO ORÇAMENTO 2016        

Page 81: Parecer nº 1.922, de 2015

ÓRGÃO/ENTIDADE CNPJ OBJETO SECRETARIA VALO

R

Associação Beneficente de Apiaí 43.723.

907/0001-91

Aquisição de equipamentos hospitalares Saúde

R$ 50.000,00

Prefeitura de Avaré 46.634.

168/0001-50 Obras de

infraestrutura Planejamento R$

100.000,00

União Negra Avareense - UNA 00.885.

161/0001-00 Aquisição de

veiculo Social R$

30.000,00

Lar São Vicente de Paulo 44.587.

095/0001-67 Aquisição de

veículo Social R$

60.000,00

Prefeitura de Avaré 46.634.

168/0001-50 Reforma Pronto

Socorro Municipal Saúde R$

50.000,00

Voluntários Anônimos de Avaré 50.809.

037/0001-33 Reforma Social R$

50.000,00

Instituto de Câncer Arnaldo V. de Carv. 60.945.

854/0001-72 Custeio Saúde R$

95.000,00

Ass. Nossa Sra. do Pari 05.245.

390/0001-83

Custeio e aquisição de equipamentos Saúde

R$ 50.000,00

CENHA 43.028.

075/0001-93 Custeio Social R$

95.000,00

Casa de Saúde Sta. Marcelina 60.742.

616/0001-60 Custeio Saúde R$

95.000,00

Obra dos Cenáculos Missionários 03.821.

779/0001-02 Construção Social R$

50.000,00

Federação das Stas. Casas e Hosp. 62.655.

428/0001-20 Custeio Saúde R$

50.000,00

Lar Sírio Pró Infância 62.187.

562/0001-43 Compra de

material Social R$

50.000,00

Instituto Dom Bosco 60.802.

154/0001-29 Aquisição de

veículo Educação R$

60.000,00

Sta. Casa de Misericórdia 62.779.

145/0001-90 Custeio Saúde R$

95.000,00

Instituto Muda Brasil 08.817.

519/0001-79 Torneio de Futsal

Social Esportes R$

80.000,00

Associação Cruz Verde 60.762.

846/0001-90 Custeio Saúde R$

200.000,00

Prefeitura de Cerqueira César 46.634.

184/0001-42 Aquisição de

ambulância Saúde R$

50.000,00

Santa Casa de Misericórdia 47.795.

448/0001-02 Custeio Saúde R$

50.000,00 Sta. Casa de Misericórdia 45.931. Custeio Saúde R$

Page 82: Parecer nº 1.922, de 2015

359/0001-10 95.000,00

Hosp. Sta. Terezinha e Mat. Ercília 50.157.

494/0001-90 Aquisição de

ambulância Saúde R$

80.000,00

Prefeitura Lindóia 45.678.

000/0001-83 Aquisição de

ambulância Saúde R$

80.000,00

Prefeitura de Manduri 46.223.

749/0001-07 Reforma e

ampliação de rodoviária Obras R$

75.000,00

Prefeitura de Mirandópolis 44.438.

968/0001-70 Pavimentação

asfáltica Planejamento R$

60.000,00

Prefeitura de Mirandópolis 44.438.

968/0001-70 Aquisição de

equipamentos Social R$

30.000,00

Prefeitura de Penápolis 49.576.

416/0001-41 2 Academias ao

Ar Livre Esporte R$

40.000,00

Asilo São Vicente de Paulo 54.669.

569/0001-73 Custeio Social R$

30.000,00

Prefeitura de Socorro 46.444.

063/0001-38 Aquisição de uma

Van Saúde R$

80.000,00

Casa da Criança 45.913.

456/0001-80 Aquisição de

materiais Social R$

30.000,00

Centro Des. Arte pela Vida 05.908.

258/0001-04 Aquisição de

materiais Social R$

40.000,00

TOTAL       R$

2.000.000,00

Page 83: Parecer nº 1.922, de 2015

DEPUTADO ANDRÉ DO PRADO (PR)

ÓRGÃO / ENTIDADE CNPJ OBJETO ÓRGÃO / SECRETARIA VALO

R

Secretaria de Saúde R$

500.000,00

Secretaria de Esporte, Lazer

e Juventude R$

200.000,00

Secretaria de

Desenvolvimento Social R$

500.000,00

Casa Cívil R$

800.000,00

TOTAL R$

2.000.000,00

Page 84: Parecer nº 1.922, de 2015

Deputada Analice FernandesÓRGÃO/ ENTIDADE CNPJ OBJETO SECRETARIA VALOR

Prefeitura de Jales 45.131.885/0001-04 Infraestrutura Urbana Casa Civil R$

250.000,00

Prefeitura de Itapecerica da Serra 46.523.130/0001-00 Infraestrutura Urbana Casa Civil R$

250.000,00

Santa Casa de Fernandópolis 47.844.287/0001-08 Custeio Saúde R$

150.000,00

Santa Casa de Populina 65.713.471/0001-92 Custeio Saúde R$

50.000,00

Associação Voluntarios do Combate ao Cancêr 06.029.291/0001-27 Aquisição de Veículo Assistência e Desenvolvimento

Social R$

50.000,00

Prefeitura de Santa Adélia 46.599.227/0001-61

Aquisição de equipamentos Saúde R$

50.000,00

Prefeitura de Taboão da Serra 46.523.122/0001-63

Construção do Centro de Controle de Zoonoses Meio ambiente R$

1.000.000,00

Prefeitura de Palmares Paulista 45.126.992/0001-36 Infraestrutura Urbana Casa Civil R$

100.000,00

Prefeitura de Juquitiba 46.523.155/0001-03 Infraestrutura Urbana Casa Civil R$

100.000,00

TOTAL R$ 2.000.000,00

Page 85: Parecer nº 1.922, de 2015

DEPUTADO ATILA JACOMUSSI

ÓRGÃO / ENTIDADE CNPJ OBJETOÓRGÃO /

SECRETARIA VALOR (R$)

Prefeitura Municipal de Mauá46.522.959/

0001-98 Reforma de quadra Planejamento e

Gestão R$

200.000,00

Prefeitura Municipal de Mauá46.522.959/

0001-98 Reforma de praça Planejamento e

Gestão R$

200.000,00

Prefeitura Municipal de Mauá46.522.959/

0001-98Infraestrutura urbana para o Jardim

ItaparkPlanejamento e

Gestão R$

150.000,00

Prefeitura Municipal de Mauá46.522.959/

0001-98Pavimentação da Rua Ângelo Daniel,

Chácara São BrázPlanejamento e

Gestão R$

150.000,00

Prefeitura Municipal de Mauá46.522.959/

0001-98 Reforma de praçaPlanejamento e

Gestão R$

100.000,00

Associação Educacional, Esportiva e Cultural09.410.570/

0001-24 Realização de Atividades Culturais Cultura R$

40.000,00 APRISCO - Associação de Presbiterianos para Inclusão Social

Comunitária em Defesa da Vida09.334.538/

0001-07 Aquisição de equipamentosDesenvolvimento Social

R$ 50.000,00

Associação São Luiz45.947.942/

0001-10 Aquisição de equipamentosDesenvolvimento Social

R$ 50.000,00

Instituição Assistencial e Educacional "Dr. Klaide"69.116.176/

0001-00 Aquisição de equipamentosDesenvolvimento Social

R$ 30.000,00

Lar Benvindo44.348.456/

0001-12 Aquisição de equipamentos Educação R$

30.000,00

Prefeitura Municipal de Caraguatatuba46.482.840/

0001-39 Infraestrutura Planejamento e

Gestão R$

300.000,00

Prefeitura Municipal de Praia Grande46.177.531/

0001-55 Infraestrutura Planejamento e

Gestão R$

300.000,00

Prefeitura Municipal de Paraiso45.127.248/

0001-56 Infraestrutura Planejamento e

Gestão R$

100.000,00

Prefeitura Municipal de Cajobi46.614.400/

0001-98 Infraestrutura Planejamento e

Gestão R$

100.000,00

Prefeitura Municipal de Colina45.291.234/

0001-73 Infraestrutura Planejamento e

Gestão R$

100.000,00

Prefeitura Municipal de Embaúba65.712.648/

0001-36 Aquisição de ambulância Saúde R$

50.000,00

Prefeitura Municipal de Palmares Paulista45.126.992/

0001-36 Aquisição de ambulância Saúde R$

50.000,00

TOTAL R$

2.000.000,00

Page 86: Parecer nº 1.922, de 2015

DEPUTADO (A) BARROS

MUNHOZ

ÓRGÃO / ENTIDADE CNPJ OBJETO ÓRGÃO / SECRETARIA VALORIrmandade da Santa Casa de Misericórdia de

Caconde45.915.675/0

001-07Custeio Saúde R$

100.000,00

Associação Lar Francisco de Assis - Casa Branca51.892.016.0

001/97 Aquisição de equipamentos Desenvolvimento Social R$

100.000,00 Associação Itapirense de Preparo ao

Adolescente (AIPA - Guarda Mirim) 57.486.235/0

001-52Reforma e ampliação Desenvolvimento Social R$

200.000,00

Fórum da Comarca de Ituverava51.174.001/0

001-93 Reforma e ampliação Justiça R$ 150.000,00

Prefeitura Municipal de Jeriquara45.353.315/0

001-50Reforma e ampliação do Centro de

Convivência do Idoso Casa Civil R$ 350.000,00

Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz53.300.356/0

001-07 Infraestrutura Casa Civil R$ 300.000,00

Prefeitura Municipal de Parapuã53.300.331/0

001-03 Infraestrutura Casa Civil R$ 300.000,00

Prefeitura Municipal Pinhalzinho45.623.600/0

001-44 Infraestrutura Casa Civil R$ 200.000,00

Prefeitura Municipal de Pompeia44.483.444/0

001-09 Infraestrutura Casa Civil R$ 300.000,00

TOTAL R$

2.000.000,00

Page 87: Parecer nº 1.922, de 2015

DEPUTADA BETH SAHÃO

ÓRGÃO / ENTIDADE CNPJ OBJETO ÓRGÃO / SECRETARIA VALOR

Desenvolvimento SocialR$

500.000,00

SáudeR$

500.000,00

Infraestrutura Casa CivilR$

1.000.000,00

TOTAL R$

2.000.000,00

Page 88: Parecer nº 1.922, de 2015

DEPUTADO CAMPOS MACHADO         ORGÃO / ENTIDADE CNPJ OBJETO SECRETARIA VALOR

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 46.634.135/0001-00

AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO SAÚDE R$

50.000,00

KOLPING SANTA CECÍLIA 45.978.236/0001-35 REFORMA E AMPLIAÇÃO DESENVOLVIMENTO

SOCIAL R$

50.000,00

PREFEITURA DE BOITUVA 46.634.499/0001-90 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PLANEJAMENTO R$

100.000,00

HOSPITAL SANTA TEREZINHA 45.575.608/0001-26 CUSTEIO SAÚDE R$

50.000,00

LAR DAS CRIANÇAS DO EMBAU 48.276.828/0001-01

REFORMA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

R$ 100.000,00

CENTRO COMUNITÁRIO SANTA RITA 44.229.805/0001-87 REFORMA E AMPLIAÇÃO ESPORTES R$

50.000,00

LAR SÃO JOSÉ 45.507.241/0001-60

REFORMA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

R$ 50.000,00

SANTA CASA DE CHAVANTES 73.027.690/0001-46 CUSTEIO SAÚDE R$

50.000,00

SANTA CASA DE DRACENA 47.617.584/0001-02 CUSTEIO SAÚDE R$

70.000,00

SANTA CASA DE DOIS CÓRREGOS 47.573.589/0001-80 CUSTEIO SAÚDE R$

50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL 47.826.763/0001-50 INFRAESTRUTURA PLANEJAMENTO R$

150.000,00

HOSPITAL SÃO LUCAS 48.209.233/0001-25 CUSTEIO SAÚDE R$

50.000,00

ASILO PADRE ADOLFO EMERICK 54.711.098/0001-14 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESENVOLVIMENTO

SOCIAL R$

50.000,00

ABRIGO MARIA DE NAZARETH 51.783.728/0001-78

REFORMA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

R$ 50.000,00

Page 89: Parecer nº 1.922, de 2015

UNIDADE PROTETORA DOS ANIMAIS 02.350.440/0001-02

REFORMA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL SAÚDE R$

50.000,00

AGENTES DE JOVENS APRENDIZES 53.341.376/0001-26 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESENVOLVIMENTO

SOCIAL R$

50.000,00

GRUPO DE APOIO AO CÂNCER - GAPAC 09.415.789/0001-16 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAÚDE R$

30.000,00

SANTA CASA DE PARAGUAÇU PAULISTA 53.638.649/0001-07 CUSTEIO SAÚDE R$

50.000,00

SANTA CASA DE PILAR DO SUL 50.819.580/0001-11 AQUISIÇÃO DE MATERIAL SAÚDE R$

50.000,00

SOCIEDADE DE BENEFICIÊNCIA DE PIRAJU 54.667.316/0001-60 CUSTEIO SAÚDE R$

50.000,00

LAR DA CRIANÇA ALICE ARAÚJO 55.066.203/0001-72

REFORMA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

R$ 50.000,00

PREFEITURA DE PONTALINDA 65.712.077/0001-30

REFORMA E ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ESPORTES R$

200.000,00

PREFEITURA DE QUADRA 01.612.145/0001-06 INFRAESTRUTURA PLANEJAMENTO R$

100.000,00

PREFEITURA DE RIBEIRA 46.634.325/0001-27 ACADEMIA AO AR LIVRE ESPORTES R$

50.000,00

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL ARCANJO 60.113.875/0001-21 INFRAESTRUTURA PLANEJAMENTO R$

150.000,00

PREFEITURA DE SOCORRO 46.444.063/0001-38 INFRAESTRUTURA PLANEJAMENTO R$

200.000,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURA DA ASSEMBLÉIA DE DEUS

04.569.606/0001-18 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESENVOLVIMENTO

SOCIAL R$

50.000,00

TOTAL R$ 2.000.000,00

Page 90: Parecer nº 1.922, de 2015

EMENDAS DEPUTADO CAIO FRANÇA (PSB) - 1º Semestre 2016ÓRGÃO / ENTIDADE CNPJ OBJETO ÓRGÃO / SECRETARIA VALOR

A.A COMUSV 07.449562/0001-66 Projeto Boa Música ao Alcance de Todos Secretaria de Cultura R$

80.000,00

UNIDUQUE 06.970.147/0001-90

Instalação de um sala de Banco de Sangue no Hospital Irmandade São José de São

VicenteSecretaria de Saúde R$

120.000,00

VANA - Voluntários Anônimos de Avaré 50.809.037/0001-33 Projeto "Estrelinhas do VANA" Secretaria de Desenvolvimento

Social R$

60.000,00

Associação de Deficientes da Ilha de Santo Amaro 71.543.508/0001-84 Manutenção geral da sede Secretaria de Desenvolvimento

Social R$

60.000,00

TESCOM 00.882.083/0001-90 Festival de Cenas Teatrais Secretaria de Cultura R$

80.000,00

Lar Fraterno da Acácia 50.456.581/0001-49 Aquisição de equipamentos Secretaria de Desenvolvimento

Social R$

60.000,00

Prefeitura Municipal de São Vicente 46.177.523/0001-09 Infraestrutura urbana Casa Civil R$

200.000,00

Prefeitura Municipal de São Vicente 46.177.523/0001-09 Aquisição de equipamentos hospitalares Secretaria de Saúde R$

200.000,00

Prefeitura Municipal de Miracatu 46.583.654/0001-96 Infraestrutura urbana Casa Civil R$

150.000,00

Prefeitura da Estância Turística de Tupã 44.573.087/0001-61

Reforma do Hospital São Francisco de Assis Secretraria de Esportes R$

120.000,00

Prefeitura Municipal de Pedro de Toledo 46.578.530/0001-12 Infraestrutura urbana Casa Civil R$

150.000,00

Prefeitura Municipal de Tapiraí 46.634.465/0001-03 Infraestrutura urbana Casa Civil R$

150.000,00

Prefeitura Municipal de Iguape 45.550.167/0001-64 Infraestrutura urbana Casa Civil R$

150.000,00

Prefeitura Municipal de Iguape 64.037.815/0001-28 Infraestrutura urbana Casa Civil R$

150.000,00

Prefeitura Municipal de Cananéia 46.585.956/0001-01 Aquisição de equipamentos hospitalares Casa Civil R$

120.000,00

Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande 46.177.531/0001-55 Aquisição de equipamentos hospitalares Casa Civil R$

150.000,00 TOTAL R$

Page 91: Parecer nº 1.922, de 2015

2.000.000,00

Page 92: Parecer nº 1.922, de 2015

DEPUTADO CARLÃO PIGNATARI

ÓRGÃO / ENTIDADE CNPJ OBJETOÓRGÃO /

SECRETARIA VALOR

    Infraestrutura Urbana PlanejamentoR$

500.000,00

    Infraestrutura TurismoR$

500.000,00

    Custeio SaúdeR$

1.000.000,00

TOTAL       R$

2.000.000,00

Page 93: Parecer nº 1.922, de 2015

DEPUTADO CARLOS BEZERRA JR.

ÓRGÃO / ENTIDADE CNPJ OBJETO ÓRGÃO / SECRETARIA VALOR

Santa Casa de Ubatuba72.747.967/00

01-42 Aquisição de Equipamentos Hospitalares Secretaria de Saúde R$

250.000,00

GAAC - Grupo de Assistência à Criança com Câncer01.146.603/00

01-69 Custeio Secretaria de Saúde R$

500.000,00

Grupo de Pesquisa e Apoio ao Câncer Infantil50.819.523/00

01-32 Aquisição de Equipamentos Hospitalares Secretaria de Saúde R$

150.000,00 Hospital da Associação dos Fornecedores de Cana de

Piracicaba54.384.631/00

01-80 Aquisição de Equipamentos Hospitalares Secretaria de Saúde R$

100.000,00

Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim 46.523.288/0001-80

Aquisição de Veículo tipo Van para transporte de pacientes Secretaria de Saúde R$

100.000,00

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos 46.523.197/0001-44 Aquisição de equipamentos Secretaria de

Desenvolvimento Social R$

100.000,00

Prefeitura Municipal de Santo André 46.5229.420/001-30 Obras de Infraestrutura Urbana Infra-Estrutura e

Desenvolvimento Regional R$

200.000,00 Prefeitura de Piracicaba SEDEMA (Secretaria

Municipal de Defesa do Meio Ambiente)46.341.038/00

01-29 Academias Hibridas ao ar livre Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude

R$ 50.000,00

Prefeitura de Araçariguama 58.993.577/0001-21 Obras de Infra-Estrutura Urbana Infra-Estrutura e

Desenvolvimento Regional R$

250.000,00

Associação Peniel 00.724.954/0001-47 Realização de Oficinas Culturais Secretaria de Cultura R$

120.000,00

Instituto Pra Viver Melhor 09.580.967/0001-64 Realização de Oficinas Culturais Secretaria de Cultura R$

80.000,00

Associação Beneficente André Plusplatai 01.372.496/0001-97 Realização de Evento Esportivo Secretaria de Esporte, Lazer e

Juventude R$

100.000,00

TOTAL R$

2.000.000,00

Page 94: Parecer nº 1.922, de 2015

DEPUTADO CARLOS CEZAR - LIDER PSB.

ÓRGÃO / ENTIDADE CNPJ OBJETO ÓRGÃO / SECRETARIA VALORPREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO

PAULISTA 45.780.095/0

001-41 KIT CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO SAÚDER$

40.000,00IBCC - INSTITUTO BRASILEIRO DE CONTROLE DO

CÂNCER62.932.942/0

001-65 CUSTEIO SAÚDER$

240.000,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE POSSE 45.331.196/0

001-35 VEÍCULO DESENVOLVIMENTO

SOCIALR$

40.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA 45.132.495/0

001-40 3 ACADEMIAS AO AR LIVRE ESPORTE R$

90.000,00GPACI - GRUPO DE PESQUISA E ASSISTÊNCIA AO

CÂNCER INFANTIL 50.819.523/0

001-32 CUSTEIO SAÚDER$

200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO 45.774.064/0

001-88 INFRAESTRUTURA PLANEJAMENTO R$

150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ 46.634.085/0

001-60 INFRAESTRUTURA PLANEJAMENTO R$

350.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI 46.634.564/0

001-87 INFRAESTRUTURA PLANEJAMENTO R$

350.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA 46.634.499/0

001-90 INFRAESTRUTURA PLANEJAMENTO R$

350.000,00

HOSPITAL DE CÂNCER DE BARRETOS 49.150.352/0

001-01 CUSTEIO SAÚDER$

50.000,00

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO MUSICAL SONORUM 13.086.375/0

001-68 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESENVOLVIMENTO

SOCIAL R$

40.000,00 INSTITUTO DO CÂNCER DR ARNALDO VIEIRA DE

CARVALHO60.945.854/0

001-72 CUSTEIO SAÚDER$

100.000,00

TOTAL R$

2.000.000,00

Page 95: Parecer nº 1.922, de 2015

DEPUTADO CARLOS GIANAZIÓRGÃO / ENTIDADE CNPJ OBJETO SECRETARIA VALOR

Prefeitura Municipal de Apiaí 46.643.242/0001-38

Infra-estrutura urbana-asfaltamento de ruas

Planejamento 350.000,00

Prefeitura Municipal de Apiaí 46.643.242/0001-38

Reforma de prédio municipal sito à Av. Odorico Manoel Barbosa, sede da Comunidade Caminhos da Vida

Desenvolvimento Social 150.000,00

Prefeitura Municipal de Bofete 46.643.143/0001-56

Infra-estrutura urbana –recapeamento de ruas

Planejamento 180.000,00

COT – Centro Organizativo dos Trabalhadores 04.728.464/0001-70

Projeto Produção de Vídeos Cidadãos Cultura 70.000,00

Casa de Cultura Santa Tereza 04.010.909/0001-81

Evento Cultural Debate Sonoro Cultura 80.000,00

Prefeitura Municipal 46.634.127/0001-63

Aquisição de van para transp. pacientes Saúde 130.000,00

Prefeitura Municipal 67.360.362/0001-64

Infra-estrutura urbana Planejamento 170.000,00

Prefeitura Municipal 49.979.255/0001-37

Reforma do prédio da EM Agropecuária Dr. Ulisses Guimarães

Educação 130.000,00

Prefeitura Municipal 01.612.145/0001-06

Infra-estrutura urbana –recapeamento de ruas e pequenas reformas de praças

Planejamento 180.000,00

APAE 44 566 131/0001-06

Reforma de instalações Desenvolvimento Social 80.000,00

ABRACIRCO – Associação Brasileira de Circos 50 660 935/0001-72

Projeto Circo Escola Cultura 60.000,00

Page 96: Parecer nº 1.922, de 2015

Centro Social Comunitário Jd. Primavera 47.424.296/0001-31

Aquisição de Equipamentos Desenvolvimento Social 80.000,00

IBCC – Instituto Bras. Contr. Câncer 62.932.942/0001-65

Aquisição de camas elétricas para UTI Saúde 90.000,00

Instituto Caleidos 08.755.741/0001-94

Leitura da Dança (Dança) Cultura 60.000,00

Instituto Caminhadas Cultura e Saúde e Esporte 07. 579.521/0001-94

Caminhadas com Segurança Esporte 60.000,00

Associação dos Amigos dos Satyros 13.236.990/0001-63

Teatro e Cidadania na Escola Cultura 60.000,00

Matéria Prima 18 209 691/0001-01

Oficinarte Cultura 70.000,00

Total 2.000.000

Carlos Nader

ÓRGÃO / ENTIDADE CNPJ OBJETO ÓRGÃO / SECRETARIA VALOR

Prefeitura Municipal de Apiaí46.634.242/

0001-38 Realização de obras de infraestrutura

urbana. PlanejamentoR$

100.000,00

Prefeitura de Araçoiaba da Serra46.634.069/

0001-78 Aquisição de Academia ao Ar Livre EsportesR$

40.000,00

Prefeitura Municipal de Avanhadava45.665.890/

0001-99 Obras de infraestrutura no municipio de

Avanhadava PlanejamentoR$

100.000,00

Associação do Hospital e Maternidade São José de Barra Bonita

44.745.024/0001-45 Aquisição de equipamentos da cozinha Saúde

R$ 80.000,00

Câmara Municipal de Cachoeira Paulista45.192.275/

0001-02Aquisição de academia ao ar livre no

municipio de Cachoeira Paulista EsportesR$

40.000,00

Associação Beneficiente Lar do Vovo de Glicério44.441.475/

0001-99Aquisição de máquinas para equipar

lavanderia no municipio de Glicério AssistênciaR$

60.000,00

Page 97: Parecer nº 1.922, de 2015

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Igaraçu do Tietê

47.582.184/0001-09 Aquisição de equipamentos Assistência

R$ 50.000,00

Prefeitura Municipal de Itanhaém46.578.498/

0001-75 Aquisição de equipamentos para o Centro de

Reabilitação e Fisioterapia SaúdeR$

70.000,00

Prefeitira Municipal de Itaberá46.634.374/

0001-60Aquisição de equipamentos visando à

instalação de Academia ao Ar livre EsportesR$

40.000,00

Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista46.634.606/

0001-80 Aquisição de veículo para area da saúde SaúdeR$

50.000,00

Prefeitura Municipal de Lencóis Paulista 46.200.846/

0001-76 Aquisição de ambulância no municipio de

Lençóis Paulista SaúdeR$

90.000,00

Prefeitura Municipal de Paranapanema46.634.309/

0001-34

Reforma e adequação da antiga rodovária visando a instalação da creche municipal de Paranapanema Planejamento

R$ 150.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Claro45.774.064/

0001-88 Aquisição de veículo tipo Van para o

municipio de Rio Claro AssistênciaR$

90.000,00

Prefeitura Municipal de Rincão56.338.247/

0001-77Investimento em infraestrutura urbana para

o municipio de Rincão PlanejamentoR$

150.000,00

Prefeitura Municipal de Riversul46.634.416/

0001-62 Obras de infraestrtutura urbana no bairro

rural dos Padilhas em Riversul PlanejamentoR$

150.000,00

Associação dos Moradores da Zona Norte 54.325.238/

0004-69 Aquisição de equipamentos AssistênciaR$

150.000,00

Insituto Portal da Cidadania Jabaquara12.808.214/

0001-78 Aquisição de equipamentos . AssistênciaR$

50.000,00

Prefeitura de São Paulo46.395.000/

0001-39Construção de sala multifuncional no Parque

Colina de São Francisco, no municipio de São Paulo AssistênciaR$

150.000,00

Coopafasb- Cooperativa de Agricultores Familiares de Sete Barras

16.952.545/0001-38 Aquisição de equipamentos Agricultura

R$ 150.000,00

Associação de Pais e Amigos dos Excepicioais de Taquarituba-APAE

50.345.842/0001-53

Recursos de investimento para finalização de Construção de salas de atividades socioeducativas Assistência

R$ 150.000,00

Prefeitura Municipal de Vera Cruz 98.661.366/

0001-06Recursos de investimento visando à aquisição

de ambulâcia para o municipio de Vera Cruz SaúdeR$

90.000,00

TOTAL R$

2.000.000,00

DEPUTADA CELIA LEÃO ÓRGÃO /ENTIDADE CNPJ OBJETO SECRETARIA VALOR

PREFEITURA DE BARRETOS44.780.609/00

01-04 VEÍCULO SAÚDER$

100.000,00

Page 98: Parecer nº 1.922, de 2015

PREFEITURA DE BEBEDOURO45.709.920/00

01-11 INFRAESTRUTURA URBANA CASA CIVILR$

150.000,00

INSTITUTO CAMPINEIRO DOS CEGOS TRABALHADORES46.050.217/00

01-07 VAN DESENVOLVIMENTO SOCIALR$

100.000,00

LAR DA CRIANÇA FELIZ51.873.073/00

01-29 VEÍCULO FIORINO DESENVOLVIMENTO SOCIALR$

100.000,00

CASA DA CRIANÇA PARALÍTICA46.042.370/00

01-92 VEÍCULO DESENVOLVIMENTO SOCIALR$

100.000,00

LAR PEQUENO PARAISO04.418.403/00

01-06 VEÍCULO DESENVOLVIMENTO SOCIALR$

85.000,00

CEESD - CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL SÍNDROME DE DOWN

51.902.138/0001-17 VEÍCULO PICK UP DESENVOLVIMENTO SOCIAL

R$ 100.000,00

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL HOMENS DE AMANHÃ46.072.666/00

01-56 EQUIPAMENTO DESENVOLVIMENTO SOCIALR$

100.000,00

PREFEITURA DE CAPIVARI44.723.674/00

01-90 VAN ADAPTADADIREITOS DA PESSOA COM

DEFICIÊNCIAR$

105.000,00

APAE DE ENGENHEIRO COELHO03.299.124/00

01-08 REFORMA DE PRÉDIO DESENVOLVIMENTO SOCIALR$

150.000,00

PREFEITURA DE ESTIVA GERBI67.168.856/00

01-41 VEÍCULO UTILITÁRIO DESENVOLVIMENTO SOCIALR$

80.000,00

PREFEITURA DE GUARÁ45.353.299/00

01-04 EQUIPAMENTO DESENVOLVIMENTO SOCIALR$

100.000,00

PREFEITURA DE ITANHAEM46.578.498/00

01-75 INFRAESTRUTURA URBANA CASA CIVILR$

150.000,00

PREFEITURA DE PIRANGI45.343.969/00

01-01 INFRAESTRUTURA URBANA CASA CIVILR$

150.000,00

INSTITUTO DO CÂNCER DR. ARNALDO60.945.854/00

01-72 EQUIPAMENTO SAÚDER$

150.000,00

APAE DE SÃO PAULO60.502.242/00

01-05 EQUIPAMENTO DESENVOLVIMENTO SOCIALR$

80.000,00

AACD60.979.457/00

01-11 EQUIPAMENTO SAÚDER$

100.000,00

PREFEITURA DE VALINHOS45.787.678/00

01-02 VEÍCULO TURISMOR$

100.000,00TOTAL R$

2.000.000,00

Page 99: Parecer nº 1.922, de 2015

DEPUTADO CELINO CARDOSO

ÓRGÃO / ENTIDADE CNPJ OBJETO ÓRGÃO / SECRETARIAV

ALOR

AMOFRAN-Assoc.de Moradores Francisco Nunes05.415.27

5/0001-00 Projeto Capoeira, Artes Cênicas, Cultura

R$

60.000,00

Pintura, Musicalização

Associação Anhumas Quero-Quero - AAQQ07.568.75

8/0001-70 Projeto Execução de Documentário Cultura

R$

60.000,00

Associação São Gabriel09.359.78

6/0001-02 Projeto Contação de História e Difusão Cultura

R$

60.000,00

da Liteuratura Brasileira

Associação Vale Verde02.622.11

1/0001-00 Projeto Teatro, Dança e Capoeira Cultura

R$

60.000,00

Clube de Mães do Jardim Vista Alegre58.730.35

9/0001-02 Projeto Teatro, Dança e Capoeira Cultura

R$

60.000,00

Instituto Lírios do Vale04.023.06

0/0001-80 Projeto Contação de História e Difusão Cultura

R$

60.000,00

da Liteuratura Brasileira

Federação do Desporto Escolar do Estado de São Paulo04.159.26

4/0001-43 Projeto Interbairros de Futebol de Base Casa Civil

R$

60.000,00

OASBE-Organização de Amparo Social Beneficiente00.904.67

8/0001-07 Projeto Contação de História e Teatro Cultura

R$

60.000,00

Secretaria de Segurança Pública/Corpo de Bombeiros Reforma da Quadra de Esportes locali- Secretaria de Segurança

R$

50.000,00

zada na R.Inácio Xavier de Carvalho, Pública/Corpor de

166 - Jd. Almanara - São Paulo/S.P. Bombeiros

Prefeitura Municipal de Brotas46.362.92

7/0001-72 Obras de Infraestrutura em Praças Casa Civil

R$

150.000,00

Casa da Criança de Brotas "Professor Alcindo Módolo"45.774.92

4/0001-83 Reforma e substituição do telhado Desenvolvimento Social

R$

100.000,00 Prefeitura Municipal de Águas de São Pedro 45.739.17

4/0001-09Obras de Infraestrutra urbana Casa Civil R

$

Page 100: Parecer nº 1.922, de 2015

200.000,00

Prefeitura Municipal de Caieiras46.523.06

4/0001-78 Aquisição de uniformes e adereços para fanfarra Casa Civil

R$

150.000,00

Prefeitura Municipal de Caieiras46.523.06

4/0001-78Aquisicação de Equipamentos e Veículo para

Defesa Civil Casa Civil

R$

100.000,00

Prefeitura Municipal de Francisco Morato46.523.07

2/0001-14 Obras de Infraestrutra urbana Casa Civil

R$

180.000,00

Prefeitura Municipal de Iracemápolis45.786.15

9/0001-11 Obras de Infraestrutra urbana Casa Civil

R$

150.000,00

APAE de Mairiporã51.258.33

3/0001-56 Aquisição de veículo Desenvolvimento Social

R$

60.000,00

APAE de Cajamar52.351.81

4/0001-74 Aquisicação de Equipamentos Desenvolvimento Social

R$

80.000,00

Prefeitura Municipal de Franco da Rocha46.523.08

0/0001-60 Obras de Infraestrutura urbana Casa Civil

R$

150.000,00

Prefeitura Munciipal de Bragança Paulista46.352.74

6/0001-65 Obras de Infraestrutura urbana Casa Civil

R$

150.000,00

TOTAL

R$

2.000.000,00

DEPUTADO CAUÊ MACRIS

ÓRGÃO / ENTIDADE CNPJ OBJETO ÓRGÃO / SECRETARIA V

ALOR

Infraestrutura urbana Casa Civil

R$

1.000.000,00

Saúde

R$

1.000.000,00

TOTAL

R$

2.000.000,00

Page 101: Parecer nº 1.922, de 2015

DEPUTADO CELSO GIGLIO

ÓRGÃO/ENTIDADE CNPJ OBJETO SECRETARIA VALOR R$

Prefeitura Municipal de Osasco46.523.171/0

001-04 obras de infraestruturaPlanejament

o R$

700.000,00

Prefeitura Municipal de Osasco46.523.171/0

001-04aquisição de material

permanente Saúde R$

400.000,00

Ass Cultural Nipo Brasileira - ACENBO46.803.573/0

001-54 realização de evento cultural Cultura R$

200.000,00

Grupo Ação de Ass Prom Integração Social05.218.325/0

001-69aquisição de material

permanenteDesenvolvim

ento Social R$

50.000,00

Associação Faça uma Criança Sorrir06.204.345/0

001-43aquisição de material

permanenteDesenvolvim

ento Social R$

50.000,00

GOAS - Grupo de Or e Ass à Saúde 02.423.591/0

001-35aquisição de material

permanenteDesenvolvim

ento Social R$

50.000,00

Associação Mantenedora de Mães Especiais03.502.775/0

001-53aquisição de material

permanenteDesenvolvim

ento Social R$

50.000,00

Soabem - Ass. Osasq Ass e Bem Estar do Menor60.546.678/0

001-04aquisição de material

permanenteDesenvolvim

ento Social R$

50.000,00

Lar Jesus Entre as Crianças73.068.231/0

001-00aquisição de material

permanenteDesenvolvim

ento Social R$

50.000,00

Juventude Cívica de Osasco - JUCO47.361.100/0

001-07aquisição de material

permanenteDesenvolvim

ento Social R$

50.000,00

Projeto Lar - Lider na Arte de Educar49.775.265/0

001-50aquisição de material

permanenteDesenvolvim

ento Social R$

50.000,00

Instituto de Apoio à Familia00.726.681/0

001-70aquisição de material

permanenteDesenvolvim

ento Social R$

50.000,00

Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo72.938.079/0

001-07 custeio Saúde R$

50.000,00

Associação das Mães do Jardim Veloso53.414.702/0

00188aquisição de material

permanenteDesenvolvim

ento Social R$

50.000,00

Organização Não Governamental Vozes da Capela07.356.675/0

001-17aquisição de material

permanenteDesenvolvim

ento Social R$

50.000,00

Ass. Mantenedora de Mães Especiais - AMME03.502.775/0

001-53aquisição de material

permanenteDesenvolvim

ento Social R$

50.000,00

Page 102: Parecer nº 1.922, de 2015

Adiante - Ass. Inc. Nucleo Trab Especiais58.103.375/0

001-67aquisição de material

permanenteDesenvolvim

ento Social R$

50.000,00

TOTAL R$

2.000.000,00

DEPUTADO CELSO NASCIMENTO - PSC

ÓRGÃO / ENTIDADE CNPJ OBJETOÓRGÃO /

SECRETARIA VALOR

Valinhos 45.787.678/0001-02 investimento Saúde R$

50.000,00

Ipeúna 44.660.603/0001-95 aquisição de equipametos Des. Social R$

50.000,00

Piratininga 46.137.451/0001-76 aquisição de veículo Saúde R$

50.000,00

Andradina 44.428.506/0001-71 aquisição de veículo tipo Van Saúde R$

50.000,00

Apae de Dois Córregos 49.114.192/0001-56 investimento Des. Social R$

50.000,00

Chavantes 44.563.575/0001-98 aquisição de equipamentos Saúde R$

50.000,00

Taquarituba 46.634.218/0001-07 aquisição de equipamentos Saúde R$

50.000,00

Sertãozinho 45.371.820/0001-28 aquisição de equipamentos Des. Social R$

50.000,00

Glicério 44.441475/0001-99 aquisição de veículo Saúde R$

40.000,00

Pompéia 44.483.444/0001-09 aquisição de equipamentos Des. Social R$

50.000,00

Irm. da Santa Casa de Pederneiras 53.816.153/0001-78 custeio Saúde R$

50.000,00

Tarumã 64.614.449/0001-22 aquisição de equipamentos Saúde R$

60.000,00

Sta Casa de Misericórdia de Assis 44.364.826/0001-05 custeio Saúde R$

80.000,00

São Carlos 45.358249/0001-01 aquisição de equipamentos Des. Social R$

70.000,00

Page 103: Parecer nº 1.922, de 2015

Santa Casa de Franca 47.969.134/0001-89 custeio Saúde R$

100.000,00

Jacareí 46.694.139/0001-83 infraestrura urbana Planejamento R$

100.000,00

Lorena 47.563.739/0001-75 infraestrura urbana Planejamento R$

60.000,00

Sta Casa de Presidente Prudente 55.344.337/0001-08 custeio Saúde R$

60.000,00

Guaratingueta 46.680.500/0001-12 infraestrura urbana Planejamento R$

60.000,00

Rancharia 44.935.278/0001-26 aquisição de equipamentos Des. Social R$

80.000,00

Associação Vida Nova de Araras 04.897.409/0001-03 aquisição de equipamentos Des. Social R$

80.000,00

Novo Horizonte 45.152.139/0001-99 aquisição de veículo Saúde R$

50.000,00

Pindamonhangaba 45.226.214/0001-19 infraestrura urbana Planejamento R$

50.000,00

Jaboticabal 50.387.844/0001-05 equipamentos Des. Social R$

50.000,00

Santa Casa de Cruzeiro 47.431.697/0001-19 custeio Saúde R$

50.000,00

Leme 46.362.661/0001-68 infraestrura urbana Planejamento R$

80.000,00

Botucatu 46.634.101/0001-15 aquisição de equipamentos Des. Social R$

40.000,00

Campos do Jordão 45.699.626/0001-76 infraestrura urbana Planejamento R$

60.000,00

Tupã 44.573.087/0001-61 aqusição de veículo Saúde R$

50.000,00

Patrocínio Paulista 45.318.185/0001-15 infraestrura urbana Planejamento R$

70.000,00

Lençõis Paulista 46.200.846/0001-76 investimentos Esporte R$

70.000,00

Ass. Hos. Beneficente de Maracaí 48.368.989/0001-17 equipamentos Saúde R$

80.000,00

Conchal 45.331.188/0001-99 infraestrura urbana Planejamento R$

60.000,00

TOTAL R$

2.000.000,00

Page 104: Parecer nº 1.922, de 2015

DEPUTADO CEZINHA DE MADUREIRA

ÓRGÃO / ENTIDADE CNPJ OBJETOÓRGÃO /

SECRETARIA VALOR

Prefeitura Municipal de Cajamar 465230230001-81 Infraestrutura Planejamento R$

300.000,00

Cruzeiro - Santa Casa 474316970001-19 Custeio Saude R$

100.000,00

Prefeitura Municipal de Amparo 4346545920001-73 Obra Infraestrutura Planejamento R$

500.000,00

Prefeitura Municipal de Carapicuiba 434654590001-73 Infraestrutura Planejamento R$

500.000,00

Capital- São Camilo-IBCC 629329420001-65 Aquisição de Equipamentos Saude R$

300.000,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema 462116940001-07 Custeio Saude R$

100.000,00

Buri-Lar São Vicente 495417410001-79 Obras e Ampliação Desenv. Social R$

200.000,00

TOTAL       R$

2.000.000,00

Page 105: Parecer nº 1.922, de 2015

DEPUTADO CHICO SARDELLI - PV

ÓRGÃO / ENTIDADE CNPJ OBJETO ÓRGÃO / SECRETARIA VALOR

Prefeitura Municipal de Americana 45.781.176/0001-66 Intraestrutura Urbana Secretaria de Planejamento R$ 300.000,00

Prefeitura Municipal de Nova Odessa 45.791.184/0001-02 Aquisição de uma ambulância - UTI Móvel Secretaria da Saúde R$ 150.000,00

Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Pardo 59.901.454/0001-86 Construção do Restaurante do Hospital São

Vicente Secretaria da Saúde R$ 150.000,00

Prefeitura Municipal de Sertãozinho 45.371.820/0001-28 Aquisição de Veículo Secretaria do Meio Ambiente R$ 50.000,00

Prefeitura Municipal de Santa Lúcia 45.282.704/0001-32 Intraestrutura Urbana Secretaria de Planejamento R$ 100.000,00

Prefeitura Municipal de Iperó 46.634.085/0001-60 Infraestrutura Urbana Secretaria de Planejamento R$ 100.000,00

GRENDACC - Grupo em Defesa da Criança com Câncer de Jundiaí 00.797.397/0001-94 Aquisição de equipamentos Secretaria da Saúde R

$ 100.000,00

Prefeitura Municipal de Jaú 46.195.079/0001-54 Aquisição de Academia ao ar livre Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude

R$ 30.000,00

Prefeitura Municipal de Itaju 44.496.313/0001-58 Programa Castração de Animais Secretaria do Meio Ambiente R$ 30.000,00

Prefeitura Municipal de Bocaina 44.498.988/0001-36 Academia ao Ar livre Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude

R$ 30.000,00

Prefeitura Municipal de Brotas 46.362.927/0001-72 Aquisição de ambulância para simples remoção Veículo Administrativo Secretaria da Saúde R

$ 60.000,00

APAE de Santa Cruz das Palmeiras 48.182.992/0001-41 Reforma da Quadra Poliesportiva da Entidade Secretaria de Desenvolvimento Social

R$ 30.000,00

Centro de Convivência Dom Bosco de Santa Cruz das Palmeiras 56.785.025/0001-00 Aquisição de equipamentos Secretaria de Desenvolvimento

SocialR

$ 30.000,00

APAE de Santa Rosa de Viterbo 51.823.367/0001-46 Ampliação / Reforma da Entidade Secretaria de Desenvolvimento Social

R$ 30.000,00

Prefeitura Municipal de Aguaí 46.425.229/0001-79 Revitalização do Parque Interlagos Secretaria de Planejamento R$ 30.000,00

Prefeitura Municipal de São Simão 45.369.220/0001-25 Aquisição de Veículo para coleta seletiva Secretaria do Meio Ambiente R$ 30.000,00

Hospital Beneficente Santa Gertrudes de Cosmópolis 47.368.675/0001-75 Conclusão de 5 apartamentos privativos Secretaria da Saúde R

$ 150.000,00

Prefeitura Municipal de Elias Fausto 44.723.740/0001-21 Aquisição de academia ao ar livre Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude

R$ 30.000,00

Page 106: Parecer nº 1.922, de 2015

Prefeitura Municipal de Sumaré 45.787.660/0001-00 Aquisição de duas academias ao ar livre Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude

R$ 60.000,00

Prefeitura Municipal de Rio das Pedras 44.826.840/0001-83 Aquisição de academia ao ar livre Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude

R$ 30.000,00

Prefeitura Municipal de Saltinho 66.831.959/0001-87 Reforma da Cancha de Bocha Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude

R$ 30.000,00

Prefeitura Municipal de Santa Bárbara D'Oeste 46.422.408/0001-52 Aquisição de Veículo para a Promoção Social Secretaria de Desenvolvimento

SocialR

$ 100.000,00

Prefeitura Municipal de Iracemápolis 45.786.159/0001-11 Aquisição de Veículo para o Esporte Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude

R$ 50.000,00

Prefeitura Municipal de Ipeúna 44.660.603/0001-95 Aquisição de academia ao ar livre Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude

R$ 30.000,00

Prefeitura Municipal de Santa Maria da Serra 44.720.530/0001-80 Aquisição de academia ao ar livre Secretaria de Esportes, Lazer e

JuventudeR

$ 30.000,00

Prefeitura Municipal de Charqueada 45.732.013/0001-93 Aquisição de academia ao ar livre Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude

R$ 30.000,00

Prefeitura Municipal de Araras 44.215.846/0001-14 Aquisição de academia ao ar livre Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude

R$ 30.000,00

Irmandade Hospital de Caridade Padre Nicanor Merino de Torrinha 44.720.845/0001-23 Aquisição de equipamentos Secretaria da Saúde R

$ 30.000,00

Prefeitura Municipal de Borborema 46.737.219/0001-79 Infraestrutura Urbana - Cobertura da Rua Central da Praça da Cidade Secretaria de Planejamento R

$ 150.000,00

TOTAL

R$

2.000.000,00

Page 107: Parecer nº 1.922, de 2015
Page 108: Parecer nº 1.922, de 2015

DEPUTADA CLELIA GOMES

ÓRGÃO / ENTIDADE CNPJ OBJETO ÓRGÃO / SECRETARIAV

ALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR 46.523.023/0001-81 INFRAESTRUTURA URBANA PLANEJAMENTO

R$

500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA 46.482.865/0001-32 INSTRUMENTOS MUSICAIS CULTURA

R$

100.000,00

IRMANDADE DE MIMISERICORDIA DO JHAU 50.753.631/0001-50 EQUIPAMENTOS SAUDE

R$

150.000,00

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE 51.425.106/0001-78 CUSTEIO SAUDE

R$

150.000,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARILIA 52.049.244/0001-62 CUSTEIO SAUDE

R$

250.000,00

INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO 60.945.854/0001-72 CUSTEIO SAUDE

R$

100.000,00

HOSPITAL SANTA MARCELINA 60.742.616/0001-60 CUSTEIO SAUDE

R$

100.000,00

AACD 60.979.457/0001-11 CUSTEIO SAUDE

R$

100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUEROBI 54.279.654/0001-04 INFRAESTRUTURA URBANA PLANEJAMENTO

R$

250.000,00

APAE DE ARTUR NOGUEIRA 54.698.972/0001-20 REFORMA E AMPLIAÇÃO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

R$

100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PANORAMA 44.918.712/0001-60 INFRAESTRUTURA URBANA PLANEJAMENTO

R$

200.000,00

TOTAL

R$ 2.000.000,00

Page 109: Parecer nº 1.922, de 2015

DEPUTADO (A) Coronel Camilo

ÓRGÃO / ENTIDADE CNPJ OBJETO ÓRGÃO / SECRETARIA VALOR

Santa Casa de Fartura 47.795.448/0001-02 Custeio Secretaria da Saúde R$

50.000,00

Cruz Azul de São Paulo 62.106.505/0001-92 Custeio Secretaria da Saúde R$

200.000,00

Santa Casa de Guararapes 48.467.054/0001-98 Custeio Secretaria da Saúde R$

50.000,00

Prefeitura de Marília 44.477.909/0001-00 Equoterapia 9ºBPM/I Segurança Pública R$

100.000,00

Hospital do Cancer de Jales Fundação Pio XII 49.150.352/0001-12 Custeio Secretaria da Saúde R$

100.000,00

Santa Casa de Piracaia 54.344.833/0001-07 Custeio Secretaria da Saúde R$

50.000,00

Santa Casa de Araras 44.2153.410/001-50 Custeio Secretaria da Saúde R$

50.000,00

APAE Taquarituba 50.345.842/0001-53 Custeio Secretaria da Saúde R$

50.000,00

Prefeitura de Pontalinda 65.712.077/0001-30 Reforma de Praça Casa Civil R$

50.000,00

Prefeitura de Martinópolis 44.855.443/0001-30 Recapeamento Asfáltico Casa Civil R$

100.000,00

Santa Casa de Salto de Pirapora 50.807.833/0001-37 Custeio Secretaria da Saúde R$

50.000,00

Santa Casa de Pilar do Sul 50.819.580/0001-11 Custeio Secretaria da Saúde R$

50.000,00

Associação Beneficente de Presidente Bernardes 55.251.185/0001-07 Custeio Secretaria da Saúde R$

50.000,00

Prefeitura de Sertãozinho 45.371820/0001-28 Academia ao ar livre Casa Civil R$

30.000,00

Associação dos Deficientes Físicos da PMESP 00.132.709/0001-40 Investimento Secretaria da Saúde R$

120.000,00

PMESP - ESFSD 04.198.514/0049-07 Poço Artesiano Segurança Pública R$

100.000,00

PMESP - CPI-4 04.198.514/0049-07

Equipamentos de Video monitoramento Segurança Pública R$

100.000,00

Santa Casa de São Paulo 62.779.145/0001-90 Investimento Secretaria da Saúde R$

200.000,00

Page 110: Parecer nº 1.922, de 2015

PRÓ-PM 03.554.496/0001-33 Investimento Secretaria da Saúde R$

100.000,00

Prefeitura de São Paulo 46.395.000/0001-39

Infraestrutura na Curva da Av. Senador José Ermírio de Moraes,

2.000 Casa Civil R$

300.000,00

Prefeitura Municipal de Bertioga 68.020.916/0001-47

Equipamentos de Video Monitoramento Casa Civil R$

100.000,00

TOTAL R$ 2.000.000,00

DEPUTADO CORONEL TELHADA - PSDB

ÓRGÃO / ENTIDADE CNPJ OBJETO ÓRGÃO / SECRETARIA

Município de Atibaia45.279.635/

0001-08Revitalização sinalização

de trânsito Secretaria de Transporte 150.000,00

Município de Barretos - inclusive para Bombeiros44.780.609/

0001-04Construção de prédio de

multiplo usoSecretaria de

Planejamento 100.000,00

Município de Borborema46.737.219/

0001-79 Iluminação PúblicaSecretaria de

Planejamento 100.000,00

Município de Canas01.619.207/

0001-01 Infraestrutura urbanaSecretaria de

Planejamento 100.000,00

Município de Cesario Lange - inclusive uso da PM46.634.572/

0001-23Construção de prédio de

multiplo usoSecretaria de

Planejamento 200.000,00

APAE de Laranjal Paulista 67.363.358

/0001-50Aquisição de

equipamentosSecretaria de

Desenvolvimento Social 100.000,00 Município de Laranjal Paulista - inclusive para uso

da GCM46.634.606/

0001-80Construção de prédio de

multiplo usoSecretaria de

Planejamento 100.000,00

Município de Pardinho46.634.150/

0001-58Contrução de quadra de

malha e bocha Secretaria do Esporte 70.000,00

Município de Piracicaba- inclusive uso da PM46.341.038/

0001-29Construção de prédio de

multiplo usoSecretaria de

Planejamento 200.000,00

Município de Torre de Pedra67.363.416/

0001-45 Infraestrutura urbanaSecretaria de

Planejamento 100.000,00

Page 111: Parecer nº 1.922, de 2015

Associação Beneficente de Assistencia Social Nossa Senhora do Pari

05.245.390/0001-83 Custeio Secretaria da Saúde 150.000,00

AACD Aquisição de equipamentoSecretaria de

Desenvolvimento Social 250.000,00 Associação dos Deficientes Visuais de

Fernandópolis04.229.694/

0001-94 Aquisição de equipamentoSecretaria de

Desenvolvimento Social 80.000,00

Hospital Militar HPM Custeio Secretaria da Saúde 300.000,00

TOTAL 2.000.000,00

DEPUTADO DAVI ZAIA

ÓRGÃO / ENTIDADE CNPJ OBJETO ÓRGÃO / SECRETARIA VALOR

Infraestrutura urbana Casa Civil 1.000.000,00

verba para

prefeituras/entidades Desenvolvimento Social 500.000,00

TOTAL 2.000.000,00

Page 112: Parecer nº 1.922, de 2015

DEPUTADO (A) DELEGADO OLIM - 2016

ÓRGÃO / ENTIDADE CNPJ OBJETO ÓRGÃO / SECRETARIA VALOR

Secretaria da Saúde Custeio / Equipamento Saúde R$ 1.000.000,00

Secretaria da Saúde Reforma/ Equipamento /Transporte Saúde R$ 1.000.000,00

TOTAL R$ 2.000.000,00

Page 113: Parecer nº 1.922, de 2015

DEPUTADO EDMIR CHEDIDÓRGÃO / ENTIDADE CNPJ OBJETO ÓRGÃO / SECRETARIA VALOR

APAE de Águas de Lindóia49.592.942

/0001-03 Aquisição de veículos Secretaria de

Desenvolvimento Social R$ 100.000,00Faros d'ajuda - Associação de proteção aos

animais - Bragança Paulista 07.876.887

/0001-25Aquisição de veículo para

transporte de cães e gatosSecretaria de Meio

Ambiente R$ 75.000,00Faros d'ajuda - Associação de proteção aos

animais - Bragança Paulista 07.876.887

/0001-26Castração e Identificação

de animaisSecretaria de Meio

Ambiente R$ 25.000,00

Prefeitura de Atibaia 45.279.635

/0001-08 Aquisição de veículo Secretaria de

Planejamento e Gestão R$ 100.000,00

Prefeitura de Bom Jesus dos Perdões52.359.692

/0001-62 Infraestrutura urbanaSecretaria de

Planejamento e Gestão R$ 150.000,00

Prefeitura de Pedra Bela45.290.426

/0001-65 Infraestrutura urbanaSecretaria de

Planejamento e Gestão R$ 200.000,00

Prefeitura de Piracaia 45.279.627

/0001-61 Infraestrutura urbanaSecretaria de

Planejamento e Gestão R$ 150.000,00

Prefeitura de Serra Negra44.847.663

/0001-11 Infraestrutura urbanaSecretaria de

Planejamento e Gestão R$ 400.000,00

Prefeitura de Socorro46.444.063

/0001-38 Infraestrutura urbanaSecretaria de

Planejamento e Gestão R$ 600.000,00

Prefeitura de Tuiutí67.160.481

/0001-73 Infraestrutura urbanaSecretaria de

Planejamento e Gestão R$ 200.000,00TOTAL R$ 2.000.000,00

Page 114: Parecer nº 1.922, de 2015

Emendas Deputado Enio Tatto - 2016ÓRGÃO / ENTIDADE CNPJ OBJETO ÓRGÃO / SECRETARIA VALOR

Prefeitura de Osasco Infraestrutura Planejamento R$

500.000,00

Prefeitura de São José dos Campos Infraestrutura Planejamento R$

500.000,00

Prefeitura de Ubatuba Infraestrutura Planejamento R$

150.000,00

Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos Infraestrutura Planejamento R$

150.000,00

Prefeitura de Guarulhos Infraestrutura Planejamento R$

80.000,00

Prefeitura de Nova Campina Infraestrutura Planejamento R$

150.000,00

Prefeitura de Campinas Aquisição de

Equipamentos Assistencia R$

300.000,00

Prefeitura de São Sebastião da Grama Infraestrutura Planejamento R$

170.000,00 R$

2.000.000,00

Page 115: Parecer nº 1.922, de 2015

DEPUTADO (A) - EDSON GIRIBONI-PV

ÓRGÃO / ENTIDADE CNPJ OBJETO ÓRGÃO / SECRETARIA VALOR

APAE Angatuba 54.331.103/0001-63 Construção de piscina Desenvolvimento social R$ 50.000,00

APAE Capela do Alto 60.115.391/0001-11 Veiculo para transporte Desenvolvimento social R$ 70.000,00

APAE de Itapetininga45.445.095/0001-95

Reforma e adequação das instalações Desenvolvimento social R$ 120.000,00

APAE Itararé 54.331.103/0001-63

Equipamentos permanentes Desenvolvimento social R$ 50.000,00

Associação de Damas de Caridade São Vicente de Paula de Itararé

50.058.114/0001-60

Equipamentos permanentes Desenvolvimento social R$ 50.000,00

Casa Criança São Vicente de Paulo de Itapetininga 50.349.430/0001-91 Dois fornos e um veículo Desenvolvimento social R$ 45.000,00

Centro de Integração social Curumim60.113.875/0001-21

cobertura de Quadra Esportiva e lazer Esporte R$ 80.000,00

Prefeitura Municipal Alambari 67.360.420/0001-50 veiculo para saúde Saúde R$ 70.000,00

Prefeitura Municipal Angatuba 46.634.234/0001-91 reforma do Cemitério Casa civil R$ 150.000,00

Prefeitura Municipal Apiai 46.634.242/0001-38 veículo para saúde Saúde R$ 70.000,00

Prefeitura Municipal Apiai 46.634.242/0001-38 Instrumentos Musicais Cultura R$ 50.000,00

Prefeitura Municipal Barão de Antonina 46.634.424/0001-09

Equipamentos para Biblioteca Cultura R$ 55.000,00

Prefeitura municipal Bom Sucesso de Itararé 60.123.064/0001-01 Veiculo para saúde Saúde R$ 70.000,00

Prefeitura municipal Campina Monte Alegre 67.360.404/0001-67 veiculo para saúde Saúde R$ 70.000,00

Prefeitura Municipal Capão Bonito 46.634.259/0001-95 Infraestrutura Casa civil R$ 150.000,00

Prefeitura Municipal Capão Bonito 46.634.259/0001-95

Equipamentos para atividades culturais Cultura R$ 60.000,00

Prefeitura municipal Cerquilho 46.634.614/0001-26 Veiculo para a saúde Saúde R$ 70.000,00

Prefeitura municipal Cesario lange 46.634.572/0001-23 veiculo para saúde Saúde R$ 70.000,00

Prefeitura Municipal Fartura 46.223.707/0001-68 veiculo para saúde Saúde R$ 70.000,00

Prefeitura Municipal Guapiara 46.634.275/0001-88 Infraestrutura Casa civil R$ 150.000,00

Page 116: Parecer nº 1.922, de 2015

prefeitura municipal Itaoca 67.360.362/0001-64 veiculo para saúde Saúde R$ 70.000,00

Prefeitura Municipal Itapirapuã paulista 67.360.438/0001-51 veiculo para saúde Saúde R$ 70.000,00

Prefeitura municipal Ribeira 46.634.325/0001-27 veiculo para saúde Saúde R$ 70.000,00

Prefeitura Municipal Riversul 46.634.416/0001-62

Trator Agricola e Implementos Agricultura R$ 120.000,00

Prefeitura municipal Sarapuí 46.634.341/0001-10

equipamentos para unidade de saúde Saúde R$ 100.000,00

TOTAL R$ 2.000.000,00

Page 117: Parecer nº 1.922, de 2015

DEPUTADO ESTEVAM GALVÃO

ÓRGÃO/ ENTIDADE CNPJ OBJETO SECRETARIA VALOR

Prefeitura Municipal de Taubaté 72.3065.090/0001-78 Aquisição de ambulância Saúde 90.000,00

Prefeitura Municipal de Riolândia 45.162.8640/0001-48

Aquisição de uma academia ao ar livre Esportes 30.000,00

Prefeitura Municipal de Valentim Gentil 46.599.833/0001-11

Aquisição de duas academias ao ar livre Esportes 60.000,00

Associação Monte Castelo de Auxílio aos Necessitados - AMCAN

53.325.593/0001-22 Aquisição de equipamentos Desenvolvimento Social 50.000,00

ONG Vida Nova 16.977.002/0001-75 Aquisição de equipamentos Desenvolvimento Social 30.000,00

Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho 60.945.854/0001-72 Custeio Saúde 100.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra 46.522.975/0001-80 Infraestrutura urbana Casa Civil 150.000,00

Lar dos Velhos São Vicente de Paulo 49.847.197/0001-98 Aquisição de equipamentos Desenvolvimento Social 50.000,00

Associação Casa da Criança e do Adolescente 55.250.971/0001-81 Aquisição de equipamentos Desenvolvimento Social 30.000,00

Prefeitura Municipal de Pedrinhas Paulista 64.614.381/0001-81

Reforma e adequação do Cemitério Municipal Casa Civil 100.000,00

Prefeitura Municipal de Mairiporã 46.523.163/0001-50 Aquisição de retroescavadeira Casa Civil 100.000,00

Congregação das Irmãs Ursulinas 44.293.645/0001-35 Aquisição de equipamentos Desenvolvimento Social 30.000,00

Prefeitura Municipal 46.5785.220/001-76

Reurbanização da Praça Central do Distrito de Ana Dias Casa Civil 70.000,00

Page 118: Parecer nº 1.922, de 2015

Serviço Social Amor e Luz 45.383.692/0001-32 Aquisição de equipamentos Desenvolvimento Social 50.000,00

Serviço de Ação Social da Igreja Metodista 45.211.661/0001-02 Aquisição de equipamentos Desenvolvimento Social 50.000,00

Prefeitura Municipal de Parisi 59.8581.340 /001-90

Reforma e ampliação de espaço público no bairro da Tabuleta Casa Civil 60.000,00

Prefeitura Municipal de Bertioga 68.0209.160/001-47 Calçamento de ruas Casa Civil 150.000,00

Casa da Criança São Francisco de Assis 45.387.826/0001-93 Aquisição de um veículo Desenvolvimento Social 50.000,00

Prefeitura Municipal de Alvares Florence 46.5998.170 /001-29

Aquisição de aparelho de raio-x para a UBS Nelson do Vale Saúde 60.000,00

Prefeitura Municipal de Alvares Florence 46.5998.170 /001-29

Aquisição de duas academias ao ar livre no bairro Jardim Primavera e

na Praça Manoel de CairesEsportes 60.000,00

Instituto de Assistência ao Menor - IAMA 46.466.710/0001-02 Aquisição de equipamentos Desenvolvimento Social 50.000,00

Associação de Amparo à Criança e ao Adolescente Paulo de Tarso

54.795.604/0001-09 Aquisição de equipamentos Desenvolvimento Social 30.000,00

Apae 52.581.444/0001-61 Aquisição de equipamentos Desenvolvimento Social 30.000,00

Associação Cultural Esportiva e Agrícola de Suzano 51.261.576/0001-43

Realização da Festa Bunka Matsuri Cultura 50.000,00

Associação de Amigos dos Bairros Vila Fátima, Parque Buenos Aires e Adjacências

00.811.532/0001-09 Aquisição de equipamentos Desenvolvimento Social 30.000,00

Prefeitura Municipal de Caieras 46.5230.640 /001-78

Reforma do prédio destinado ao Coropo de Bombeiros Casa Civil 80.000,00

Prefeitura Municipal de Tarumã 64.6144.490/001-22

Aquisição de academia ao ar livre na Vila Brasil Esportes 30.000,00

Comunidade Kolpig São Judas Tadeu 01.846.859/0001-89 Aquisição de equipamentos Desenvolvimento Social 50.000,00

AACD 60.979.457/0001-11 Custeio Desenvolvimento Social 100.000,00

Page 119: Parecer nº 1.922, de 2015

Prefeitura Municipal de Lorena 47.5637.390/001-75

Reforma da pista de cooper no bairro Vila Nunes Casa Civil 150.000,00

Lar Vicentino 53.692.216/0001-21 Aquisição de equipamentos Desenvolvimento Social 100.00,00

Prefeitura Municipal de Jacareí 46.6941.390/001-83

Aquisição de uma academia ao ar livre Esportes 30.000,00

TOTAL 2.000.000,00

DEPUTADO FELICIANO FILHOÓRGÃO /

ENTIDADE CNPJ OBJETOÓRGÃO /

SECRETARIAVALO

R

CAMPINAS - P.M.51.885.242/0001-

40 CASTRAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO MEIO AMBIENTE1.000.0

00,00

SÃO PAULO - P.M.46.395.000/0001-

39CASTRAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE

ANIMAIS MEIO AMBIENTE1.000.0

00,00         

TOTAL      2.000.0

00,00

Page 120: Parecer nº 1.922, de 2015
Page 121: Parecer nº 1.922, de 2015

DEPUTADO FERNANDO CAPEZ 2016

ORGÃO/ENTIDADE CNPJ OBJETO SECRETARIA Valor

APAE 02.609.654/0001-42

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO Desenvolvimento social R$ 30.000,00

APASS- ASSOCIAÇÃO PROTETORA DE ANIMAIS SILVESTRES

03.911.852/0001-29 AQUISIÇÃO DE VEICULO Desenvolvimento social R$ 30.000,00

APAE 44.586.386/0001-30

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO Desenvolvimento social R$ 30.000,00

NUCLEO ASSISTENCIAL JOANNA D'ANGELIS 45.526.308/0001-03

ADEQUAÇÃO ENTORNO DA QUADRA POLI ESPORTIVO Desenvolvimento social R$ 30.000,00

CENTRO DE LAZER NOVA AURORA 51.522.043/0001-78

ADEQUAÇÃO NA ACUSTICA DO SOM AMBIENTE Desenvolvimento social R$ 50.000,00

PREFEITURA 46.362.927/0001-72 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA SAUDE R$ 50.000,00

PREFEITURA 46.186.375/0001-99 AQUISIÇÃO DE VAN SAUDE R$ 90.000,00

APAE 50.756.329/0001-55 REFORMA Desenvolvimento social R$ 50.000,00

OCAS-ORGANIZAÇÃO CRISTÂ DE AÇÃO SOCIAL 50.848.316/0001-06 ..

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO Desenvolvimento social R$ 30.000,00

ASSOCIAÇÃO PROTETORA AMIGOS DOS ANIMAIS DE LENÇOIS PAULISTA

11.846.973/0001-62

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO Desenvolvimento social R$ 50.000,00

APAE 44.526.812/0001-40

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO Desenvolvimento social R$ 40.000,00

APAE 46.143.806/0001-30

REFORMA E PINTURA DE QUADRA Desenvolvimento social R$ 50.000,00

LAR SÃO VICENTE DE PAULO 51.504.017/0001-17 REFORMA Desenvolvimento social R$ 50.000,00

APAE 48.797.930/0001-44

REFORMA DO FORRO DE QUADRA Desenvolvimento social R$ 50.000,00

ASSOCIÇÃO DESPORTIVA MIRASSOLÂNDIA-ADM 04.397.538/0001-32

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO Desenvolvimento social R$ 30.000,00

APAE 52.879.848/0001-36

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO Desenvolvimento social R$ 30.000,00

PREFEITURA 44.543.981/0001-99 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA Desenvolvimento social R$ 50.000,00

CENTRO SOCIAL E ESPORTIVO CLARETIANO TERRA NOVA 44.943.835/0010-41 AQUISIÇÃO DE VEICULO Desenvolvimento social R$ 30.000,00

APAE 56.729.502/ PINTURA DO PREDIO Desenvolvimento social R$ 50.000,00

Page 122: Parecer nº 1.922, de 2015

0001-02CTN - CENTRO DE TRADICOES NORDESTINA DE SAO JOSE

DO RIO PRETO E REGIAO00.254.491/

0001-05 AQUISIÇÃO DE VEICULO Desenvolvimento social R$ 40.000,00

INSTITUTO RIOPRETENSE DOS CEGOS TRABALHADORES 47.521.935/0001-87

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO Desenvolvimento social R$ 30.000,00

ASSOCIAÇÃO RENASCER CENTRO DE REABILITAÇÃO E INTEGRAÇÃO

71.744.007/0001-66 AQUISIÇÃO DE VEICULO Desenvolvimento social R$ 50.000,00

PROJETO GIRASSONHOS 60.332.285/0001-90

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO Desenvolvimento social R$ 30.000,00

PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONSOLATA 45.424.520/0071-72 AQUISIÇÃO DE VEICULO Desenvolvimento social R$ 30.000,00

HOSPITAL DA CASA PIA SAO VICENTE DE PAULA 60.332.673/0001-70 AQUISIÇÃO DE VEICULO SAUDE R$ 30.000,00

VILA VICENTINA OBRA UNIDA A SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO

60.334.315/0001-05

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO Desenvolvimento social R$ 30.000,00

APAE - SÃO MANUEL 45.838.265/0001-00 CONSTRUÇÃO Desenvolvimento social R$ 50.000,00

INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO A INFANCIA E JUVENTUDE ( CASA SANTA MARIA)

03.775.328/0001-78

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO Desenvolvimento social R$ 30.000,00

INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL MARIA DE NAZARETH 57.269.003/0001-42

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO Desenvolvimento social R$ 30.000,00

LEGIÃO MIRIAM DE SÃO MANUEL 51.516.037/0001-08

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO Desenvolvimento social R$ 30.000,00

LAR ANALIA FRANCO DE SÃO MANUEL 60.333.853/0001-77

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO Desenvolvimento social R$ 30.000,00

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA 45.490.802/0001-65

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO Desenvolvimento social R$ 30.000,00

NAEEJA - NÚCLEO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL ESPÍRITA

"JOANNA DE ÂNGELIS“

01.377.213/0001-08

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO Desenvolvimento social R$ 30.000,00

GRUPO VOLUNTÁRIOS DO CÂNCER 09.943.365/0001-24 CONSTRUÇÃO Desenvolvimento social R$ 50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL 46.634.522/0001-92

INFRA ESTRUTURA URBANA/ COBERTURA DO PONTO TAXI CENTRAL

NA RUA XV DE NOVEMBRO PLANEJAMENTO R$ 100.000,00

APAE 50.345.842/0001-53 AQUISIÇÃO DE VEICULO Desenvolvimento social R$ 30.000,00

ASSOCIAÇÃO EQUESTRE E TERAPEUTICA DE TIETE 20.319.926/0001-51 ADEQUAÇÃO Desenvolvimento social R$ 50.000,00

ASILO SÃO VICENTE DE PAULA 47.521.323/0001-94 AQUISIÇÃO DE VEICULO Desenvolvimento social R$ 30.000,00

APAE 51.105.856/0001-62 CONSTRUÇÃO Desenvolvimento social R$ 50.000,00

SANTA CASA DE MARILIA 52.049.244/0001-62

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAÚDE R$ 100.000,00

Page 123: Parecer nº 1.922, de 2015

HOSPITAL SANTA MARCELINA 60.742.616/0001-60

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAÚDE R$ 200.000,00

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL CONEGO LUIZ BIASI 46.533.725/0001-46

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO Desenvolvimento social R$ 100.000,00

TOTAL R$ 2.000.000,00

DEPUTADO FERNANDO CURY

ÓRGÃO / ENTIDADE CNPJ OBJETO ÓRGÃO / SECRETARIA VALOR

Secretaria da Saúde R$ 600.000,00

Secretaria da Agricultura R$ 200.000,00

Assistencia Social R$ 800.000,00

Secretaria de

Planejamento R$ 400.000,00

TOTAL R$

2.000.000,00

Page 124: Parecer nº 1.922, de 2015

DEPUTADO GERALDO CRUZ

ÓRGÃO / ENTIDADE CNPJ OBJETO SECRETARIA VALOR

Caritas Diocesana de Campo Limpo 64.033.061/0001-38 Aquisição de veículo Secretaria de

Desenvolvimento Social R$

60.000,00 Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de

Carvalho60.945.854/000

1-72 Aquisição de materiais permanentes Secretaria de Saúde R$ 150.000,00

Prefeitura Municipal de Aparecida do Norte 46.680.518/0001-14 Eventos esportivo Secretaria de Esporte,

Lazer e Juventude R$

60.000,00

Prefeitura Municipal de Embu das Artes 46.523.114/0001-17 Obras de Infraestrutura Secretaria de

Planejamento R$

500.000,00

Prefeitura Municipal de Embu das Artes 46.523.114/0001-17 Realização de Evento Cultural Secretaria de Cultura R$

70.000,00

Prefeitura Municipal de Embu Guaçu 46.523.148/0001-01 Obras de Infraestrutura Secretaria de

Planejamento R$

500.000,00

Prefeitura Municipal de Embu Guaçu 46.523.148/0001-01 Aquisição de veículo Secretaria de

Desenvolvimento Social R$

60.000,00

Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra 46.523.130/0001-00

Pavimentação Asfáltica na extensão da Estrada Ressaca, Jd. Convento, Itapecerica da Serra

Secretaria de Planejamento

R$ 500.000,00

Prefeitura Municipal de São Lourenço 59.058.131/0001-72 Obras de Infraestrutura Secretaria de

Planejamento R$

100.000,00

TOTAL R$

2.000.000,00

Page 125: Parecer nº 1.922, de 2015

DEPUTADO (A) GIL LANCASTER

ÓRGÃO / ENTIDADE CNPJ OBJETO ÓRGÃO / SECRETARIA VALOR

OSASCO46.523.171/0001

-04 INFRAESTRUTURA SEC PLANEJAMENTO R$

100.000,00

ITAPEVI46.523.031/0001

-28 INFRAESTRUTURA SEC PLANEJAMENTO R$

100.000,00

JANDIRA46.522.991/0001

-73 INFRAESTRUTURA SEC PLANEJAMENTO R$

100.000,00

SANTANA DE PARNAIBA46.522.983/0001

-27 INFRAESTRUTURA SEC PLANEJAMENTO R$

100.000,00

CARAPICUIBA44.892.693/0001

-40 INFRAESTRUTURA SEC PLANEJAMENTO R$

100.000,00

UBATUBA46.482.857/0001

-96 INFRAESTRUTURA SEC PLANEJAMENTO R$

100.000,00

ITANHAÉM46.578.498/0001

-75 INFRAESTRUTURA SEC PLANEJAMENTO R$

100.000,00

MAIRINQUE45.944.428/0001

-20 INFRAESTRUTURA SEC PLANEJAMENTO R$

100.000,00

SÃO ROQUE70.946.009/0001

-75 INFRAESTRUTURA SEC PLANEJAMENTO R$

100.000,00

ARAÇARIGUAMA58.993.577/0001

-21 INFRAESTRUTURA SEC PLANEJAMENTO R$

100.000,00

VARGEM GRANDE PAULISTA51.455.087/0001

-22 INFRAESTRUTURA SEC PLANEJAMENTO R$

100.000,00

IBIÚNA46.634.531/0001

-37 INFRAESTRUTURA SEC PLANEJAMENTO R$

100.000,00

PORTO FELIZ46.634.481/0001

-98 INFRAESTRUTURA SEC PLANEJAMENTO R$

100.000,00

PIRAPORA DO BOM JESUS46.523.007/0001

-99 INFRAESTRUTURA SEC PLANEJAMENTO R$

100.000,00

PIRAJU46.223.699/0001

-50 INFRAESTRUTURA SEC PLANEJAMENTO R$

100.000,00

IPERÓ46.634.085/0001

-60 INFRAESTRUTURA SEC PLANEJAMENTO R$

100.000,00

MONGAGUÁ46.578.506/0001

-83 INFRAESTRUTURA SEC PLANEJAMENTO R$

100.000,00

Page 126: Parecer nº 1.922, de 2015

COTIA46.523.049/0001

-20 INFRAESTRUTURA SEC PLANEJAMENTO R$

100.000,00

FRANCO DA ROCHA46.523.080/0001

-60 INFRAESTRUTURA SEC PLANEJAMENTO R$

100.000,00

CAJAMAR 46.523.023/0001

-81 INFRAESTRUTURA SEC PLANEJAMENTO R$

100.000,00

TOTAL R$

2.000.000,00

Page 127: Parecer nº 1.922, de 2015

DEPUTADO (A) GILENO

ÓRGÃO / ENTIDADE CNPJ OBJETOÓRGÃO /

SECRETARIA VALOR

Prefeitura Municipal de Guarulhos46.319.00

0/0001-50 Infraestrutura Planejamento 400.000,00

Prefeitura Municipal de Brejo Alegre01.614.08

7/0001-50 Infraestrutura Planejamento 100.000,00

Prefeitura Municipal de Joanópolis45.290.41

8/0001-19 Infraestrutura Planejamento 100.000,00

Prerfeitura Municipal de Nazaré Paulista45.279.64

3/0001-54 Infraestrutura Planejamento 100.000,00

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba46.316.60

0/0001-64 Infraestrutura Planejamento 100.000,00

Prefeitura Municipal de Arujá56.901.27

5/0001-50 Infraestrutura Planejamento 100.000,00

Prefeitura Municipal de Atibaia45.279.63

5/0001-08 Infraestrutura Planejamento 100.000,00

Prefeitura Municipal de Suzano46.523.05

6/0001-21 Infraestrutura Planejamento 100.000,00

Prefeitura Municipal de Mairiporã46.523.16

3/0001-50 Infraestrutura Planejamento 100.000,00

Prefeitura Municipal de Caraguatatuba46.482.84

0/0001-39 Infraestrutura Planejamento 100.000,00

Prefeitura Municipal de Ubatuba46.482.85

7/0001-96 Infraestrutura Planejamento 100.000,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião46.482.83

2/0001-92 Infraestrutura Planejamento 100.000,00Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos

Perdões45.279.61

9/0001-15 Infraestrutura Planejamento 100.000,00

Prefeitura Municipal de Panorama44.918.71

2/0001-60 Infraestrutura Planejamento 100.000,00

Page 128: Parecer nº 1.922, de 2015

Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Posse

45.331.196/0001-35 Infraestrutura Planejamento 100.000,00

Prefeitura Municipal de Sumaré45.787.66

0/0001-00 Infraestrutura Planejamento 100.000,00

Prefeitura Municipal de Ibitinga45.321.46

0/0001-50 Infraestrutura Planejamento 100.000,00TOTAL       2.000.000,00DEPUTADO - Gilmaci Santos

DEPUTADO - Gilmaci Santos

ÓRGÃO / ENTIDADE CNPJ OBJETOÓRGÃO /

SECRETARIA VALORCentro de Ref. da Saúde da

Mulher e Nut. Alim. e Des. Inf. 46.374.500/

0122-81 Custeio Saúde R$ 1.000.000,00

Fundação Faculdade de Medicina

56.577.059/0001-00 Custeio Saúde R$

1.000.000,00         

TOTAL       R$

2.000.000,00

Page 129: Parecer nº 1.922, de 2015

DEPUTADO HÉLIO NISHIMOTO

ÓRGÃO/ENTIDADE CNPJ OBJETO SECRETARIA VALOR

Associação Cultural e Esportiva de Presidente Prudente

55.356.844/0001-61 Nikkey Fest Cultura R$

100.000,00

Associação Okinawa de Vila Carrão 05.302.384/0001-10 13 Okinawa Festival Cultura R$

150.000,00 Associação Cultural e Esportiva - Okinawa de Santa

Maria07.154.812/0

001-30 Nikkey Matsuri Cultura R$ 90.000,00

Associação Brasileira de Taikô 07.062.038/0001-38 13 Festival de Taikô Cultura R$

100.000,00

Instituto Brasil Japão de Integração Cultural e Social 08.584.707/0001-02 20 Festival da Cerejeira Cultura R$

105.000,00

Associação Cultural e Desportiva Nipo Brasileira 45.213.451/0001-45 9 Festival dos Imigrantes Cultura R$

80.000,00

Nippon Country Club 56.899.131/0002-98 48 Nippon Fest Cultura R$

120.000,00

Associação Okinawa Kenji do Brasil 62.270.434/0001-69 29 kyodo matsuri Cultura R$

90.000,00

União das Associações da Zona Sul - SP 55.662.142/0001-06 Japansul Cultura R$

90.000,00

Federação de Sakura e Ipê do Brasil 07.597.111/0001-76

37º Festival das Cerejeiras Parque do Carmo Cultura R$

90.000,00

UPK - União Paulista de Karaokê 0008.8022/0001-55 22º Paulistão Karaokê Cultura R$

90.000,00

CASEPAF 04.439.432/0001-54 Veículo Social R$

50.000,00

Vila de Assistência e Proteção dos Idosos 96.488.556/0001-48 Veículo Social R$

35.000,00

Prefeitura de Tupã 44.573.087/0001-61

Construção de Pista de Skate Esporte R$

150.000,00

Prefeitura de Caçapava 45.189.305/0001-21 Custeio Saúde R$

50.000,00

Prefeitura de Caçapava 45.189.305/0001-21

Reforma para adequação da Unidade de Distribuição da Agricultura Familiar

Agricultura R$ 160.000,00

Prefeitura de Cunha 45.704.053/0001-21 Infraestrutura Planejamento R$

150.000,00

Prefeitura de Lorena 47.563.739/0001-75

Infraestrutura Urbana - Pavimentação Planejamento R$

150.000,00

Prefeitura de Lagoinha 45.167.111/0001-25

Infraestrutura Urbana - Pavimentação Planejamento R$

150.000,00

Total R$

2.000.000,00

Page 130: Parecer nº 1.922, de 2015

DEPUTADO : IGOR SOARES EBERT

ÓRGÃO / ENTIDADE CNPJ OBJETO ÓRGÃO / SECRETARIAVAL

OR

Prefeitura Municipal de Capivari44.723.674/0

001-90Obras de infraestrutura

urbana Planejamento R$

300.000,00 Associação de Pais e amigos dos ecepcionais de

Itapevi51.442.622/0

001-00reforma de cozinha e

aquisição de materiais permanentesSecretaria de

Desesvolvimento Social R$

150.000,00 Associação de Pais e amigos dos ecepcionais de

Jandira11.451.794/0

001-26aquisição de materiais permanentes

Secretaria de Desesvolvimento Social

R$ 100.000,00

Associação de Pais e amigos dos ecepcionais de Barueri

01.341.343/0001-82

aquisição de materiais permanentes

Secretaria de Desesvolvimento Social

R$ 100.000,00

Prefeitura Municipal de Nova Granada45.147.733/0

001-91

revitalização e iluminação dos campos de futebol nos Distritos de Mangaratu, Onda Branca, Ingás e

Pousada das Garças Planejamento R$

250.000,00

Prefeitura Municipal de Itapevi46.523.031/0

001-28

revitalização, iluminação e arquibancada no Campo Vila da Paz,

em Itapevi Planejamento R$

250.000,00

Prefeitura Municipal de Cotia46.523.049/0

001-20Obras de infraestrutura e

pavimentação asfáltica Planejamento R$

250.000,00

Prefeitura Municipal do Município de Jandira46.522.991/0

001-73

aquisição de equipamentos para Posto de Saúde, no bairro Santa

Tereza Saúde R$

100.000,00

Prefeitura Municipal de Itapevi46.523.031/0

001-28Construção de creche no

Jardim Rosimeire Planejamento R$

250.000,00

Prefeitura Municipal de Itapevi46.523.031/0

001-28

Construção de UBS - Unidade Básica de Saúde no Parque

Wey Saúde R$

250.000,00

TOTAL      2.000

.000,00

Page 131: Parecer nº 1.922, de 2015

DEPUTADO ITAMAR BORGES

ÓRGÃO / ENTIDADE CNPJ OBJETO SECRETARIA VALOR

Prefeitura de Dirce Reis 65.711.988/0001-42 Obras Planejamento R$

100.000,00

CEACAD (Centro de Apoio da Criança e Adolescente) 65.711.376/0001-50 Equipamentos Desenvolvimento Social R$

50.000,00 CAEFA (Centro de Apoio à Educação e Formação do

Adolescente)47.850.623/00

01-17 Equipamentos Desenvolvimento Social R$ 50.000,00

Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis 47.844.287/0001-08 Custeio Saúde R$

100.000,00

Prefeitura de Floreal 53.221.941/0001-11 Reforma e Ampliação Desenvolvimento Social R$

50.000,00

Lar de Idosos Nelson Pereira de Guapiaçú 53.209.862/0001-95 Equipamentos Desenvolvimento Social R$

50.000,00

Prefeitura de Itanhaém 46.578.498/0001-75

Equipamentos para Fisioterapia Saúde R$

100.000,00

AVCC (Associação de Voluntários no Combate ao Câncer) 07.509.380/0001-33 Veículo Desenvolvimento Social R$

40.000,00

Prefeitura de Jales 45.131.885/0001-04 Reforma Planejamento R$

100.000,00

Prefeitura de Mendonça 46.935.110/0001-46 Equipamentos Desenvolvimento Social R$

50.000,00

Prefeitura de Mirante do Paranapanema 44.937.365/0001-12 Equipamentos Desenvolvimento Social R$

40.000,00 CADIMI (Casa da Divina Misericórdia da Criança e

Adolescente)04.650.174/00

01-50 Reforma Desenvolvimento Social R$ 125.000,00

Associação de Pais e Amigos do Excepcional 50.408.756/0001-42 Equipamentos Desenvolvimento Social R$

50.000,00

Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus 53.221.255/0015-46 Equipamentos Saúde R$

50.000,00

Prefeitura de Palestina 45.149.184/0001-94 Infraestrutura Planejamento R$

100.000,00

Page 132: Parecer nº 1.922, de 2015

Irmandade Padre Emanuel D’Alzan 51.842.292/0001-40 Reforma Desenvolvimento Social R$

70.000,00

Prefeitura de Poloni 46.608.063/0001-26 Equipamentos Desenvolvimento Social R$

50.000,00

Prefeitura de Pontalinda 65.712.077/0001-30 Obras Esporte R$

80.000,00

Assistência Recanto Feliz 04.438.042/0001-60 Reforma Desenvolvimento Social R$

55.000,00

Prefeitura de Santana da Ponte Pensa 45.138.088/0001-40 Equipamentos Saúde R$

50.000,00

Prefeitura de Santo Antônio do Aracanguá 59.764.399/0001-20 Reforma Desenvolvimento Social R$

50.000,00

Associação Alberto Andaló 01.888.048/0001-40 Reforma Desenvolvimento Social R$

50.000,00

Grupo de Combate, Atendimento e Prevenção ao Câncer 08.326.260/0001-63 Equipamentos Desenvolvimento Social R$

50.000,00 FEHOSP (Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo)

62.655.428/0001-20 Custeio Saúde R$

40.000,00 AMITUR (Associação dos Municípios de Interesse Cultural e

Turístico)04.792.027/00

01-15Despesas com a Expô Artistas

Paulistas Turismo R$ 30.000,00

CERAIC (Centro para Assistência Integral em Cardiologia) 06.060.432/0001-74 Custeio Saúde R$

50.000,00

Associação de Lutas e Promoção Social 04.676.010/0001-00 Equipamentos Desenvolvimento Social R$

40.000,00

Associação Beneficente Educacional Jovens do Brasil 04.257.105/0001-81 Equipamentos Desenvolvimento Social R$

60.000,00

Prefeitura de Sud Mennucci 45.746.120/0001-70 Equipamentos Desenvolvimento Social R$

50.000,00

Associação de Pais e Amigos do Excepcional 51.853.745/0001-34 Reforma Desenvolvimento Social R$

50.000,00

Casa da Criança 64.613.144/0001-04 Equipamentos Desenvolvimento Social R$

40.000,00

Prefeitura de Uchôa 45.111.952/0001-10 Obras Desenvolvimento Social R$

80.000,00

Comunidade Assistencial Irmãos de Emaus 01.961.054/0001-86 Veículo Desenvolvimento Social R$

50.000,00

TOTAL R$ 2.000.000,00

Page 133: Parecer nº 1.922, de 2015

DEPUTADO (A) JOSÉ ZICO PRADO

ÓRGÃO / ENTIDADE CNPJ OBJETO SECRETARIA VALOR

Prefeitura de Arujá56.901.275/0001-

50 Veículo Utilitário Educação R$

120.000,00

Prefeitura de Aspásia65.712.002/0001-

59 Veículo Utilítário Saúde R$

100.000,00

Prefeitura de Birigui46.151.718/0001-

80 Veículo Utilitário Saúde R$

100.000,00

Prefeitura de Brejo Alegre01.614.087/0001-

50 Inplementos Agrícolas Agricultura R$

100.000,00 Prefeitura de Coroados 46.156.477/0001- Veículo Utilitário Saúde R$

DEPUTADO JOÃO PAULO RILLO

ÓRGÃO / ENTIDADE CNPJ OBJETO SECRETARIA VALOR

ARCD Associação de Reabilitação da Criança Deficiente de São José do Rio Preto 10.381.764/0001-28 Aquisição de equipamentos Saúde R$

80.000,00

Instituto N de Arte e Cultura 13.427.511/0001-36 Desenvolviemnto de projeto cultural Cultura R$ 60.000,00

Instituto dos Cegos Rio Pretenses 47.521.935/0001-87 Aquisição de equipamentos Desenvolvimento Social

R$ 40.000,00

Instituto Comboniano São Judas Tadeu 59.978.023/0001-18 Reforma e ampliação Desenvolvimento Social

R$ 100.000,00

Lar São Vicente de Paulo de São José do Rio Preto 60.001.187/0001-70 Aquisição de equipamentos Desenvolvimento

Social R$

50.000,00

Associação Renascer 71.744.007/0001-66 Aquisição de equipamentos, reforma e ampliação Saúde R$

100.000,00

Apae de Monte Aprazível 52.879.848/0001-36 Aquisição de equipamentos Desenvolvimento Social

R$ 30.000,00

Apae de São José do Rio Preto 59.997.270/0001-61 Aquisição de equipamentos Desenvolvimento Social

R$ 30.000,00

Prefeitura Municipal de Icem 51.349.975/0001-60 Aquisição de equipamentos para vigilância sanitária e epidemiológica Saúde R$

40.000,00 Santa Casa de Misericórdia de São José

do Rio Preto 59.981.712\0001-81 Aquisição de equipamentos Saúde R$ 100.000,00

CETAQ Monte Aprazível 04.751.854/0001-60 Aquisição de equipamentos Desenvolvimento Social

R$ 80.000,00

Prefeitura Municipal de Monte Aprazível 53221701/0001-17 Desenvolviemnto de projeto cultural Cultura R$

80.000,00

Instituto Janela Aberta Desenvolviemnto de projeto cultural Cultura R$ 60.000,00

Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto 46.588.950\0001-80 Construção de anfiteatro na Escola

Municipal Darcy Ribeiro Educação R$ 500.000,00

Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto 46.588.950\0001-80 Aquisição de veículos para a Central de

Remoção da Secretaria Municipal de Saúde Saúde R$ 160.000,00

Prefeitura Municipal de Mirassolândia 45.144.748\0001-04Reforma e adequação campos de malha e

de bocha na rodovia municipal municipal Joaquim Henrique Orti

Esporte R$ 70.000,00

Santa Casa de Misericórdia de Monte Aprazível 52.879.905\0001-87 Aquisição de equipamentos Saúde R$

100.000,00

Apae de Taquarituba 50.345.842/0001-53 Reforma e ampliação Desenvolvimento Social

R$ 100.000,00

Santa Casa de Misericórdia de Novo Horizonte 52.879.905/0001-87 Aquisição de equipamentos Saúde R$

70.000,00

Prefeitura Municipal de Araraquara 45.276.128/0001-10 Instalação de equipamento esportivo Esporte R$ 30.000,00

Prefeitura Municipal de José Bonifácio 45141132/0001-32 Construção de campo de malha Esporte R$ 70.000,00

Prefeitura Municipal de José Bonifácio 45141132/0001-32 Aquisição de veículo para vigilância sanitária Saúde R$

50.000,00

TOTAL R$ 2.000.000,00

Deputado Jooji Hato

ÓRGÃO / ENTIDADE CNPJ OBJETOÓRGÃO /

SECRETARIA VALOR62.779.145/0001- R$

Page 134: Parecer nº 1.922, de 2015

61 100.000,00 Prefeitura de Euclides da Cunha

Paulista 67.662.437/0001-

61 2 Veículos Utilitários Saúde R$

200.000,00

Prefeitura de Guapiara46.634.275/0001-

88 Lajotamento de Ruas Casa Civil R$

200.000,00

Prefeitura de Populina51.842.177/0001-

76 Ambulância Saúde R$

120.000,00

Prefeitura de Teodoro Sampaio44.951.515/0001-

42 Micro Usina de leite Agricultura R$

100.000,00

Prefeitura de Buritama44.435.121/0001-

31 Veículo Utilítário Saúde R$

100.000,00

Prefeitura de Mesópolis65.712.069/0001-

93 Recapeamento Asfáltico Casa Civil R$

140.000,00

Prefeitura de Paranapuã45.134.236/0001-

59 Recapeamento Asfáltico Casa Civil R$

140.000,00

Prefeitura de São João de Iracema59.764.472/0001-

93 Construção de Cozinha Piloto Casa Civil R$

180.000,00

Prefeitura de Santa Albertina45.135.530/0001-

85 Veículo Utilítário Saúde R$

100.000,00

Prefeitura de Ponta Linda65.712.077/0001-

30 Veículo Utilítário Saúde R$

100.000,00

Prefeitura de Araçoiaba da Serra46.634.069/0001-

78 Implementos Agrícolas Agricultura R$

100.000,00

TOTAL 2.000.000,00

Page 135: Parecer nº 1.922, de 2015

DEPUTADO (A) JORGE WILSON

ÓRGÃO / ENTIDADE CNPJ OBJETOÓRGÃO /

SECRETARIA VALOR

SECRETARIA DE SAÚDE CUSTEIO/INVESTIMENTOSECRETARIA DA SAÚDE

R$ 1.000.000,00

SECRETARIA DA CASA CIVIL INFRAESTRURA URBANA CASA CIVIL R$

1.000.000,00

TOTAL R$

2.000.000,00

Page 136: Parecer nº 1.922, de 2015

DEPUTADO (A) LECI BRANDÃO ÓRGÃO / ENTIDADE CNPJ OBJETO SECRETARIA VALOR (R$)

PREFEITURA DE CAMPINAS 51.885.242/0001-40.

FOMENTO DA LEI MUNICIPAL CULTURA R$ 300.000,00

CULTURA VIVA

PREFEITURA DE PERUÍBE 46.578.514/0001-20

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PLANEJAMENTO

R$ 100.000,00

PREFEITURA DE GUARULHOS 46.319.000/0001-50

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PLANEJAMENTO

R$ 200.000,00

PREFEITURA DE RIO CLARO 29.051.216/0001-68

REFORMA DE EQUIPAMENTO CULTURAL

CULTURA R$ 150.000,00

PREFEITURA DE CUBATÃO 55.671.291/0001-31

APOIO A COMUNIDADES DO SAMBA CULTURA R$ 100.000,00

PREFEITURA DE UBATUBA 46.482.857/0001-96

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE ACESSO A COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAÇANDOCA

E FAZENDA PICINGUABA

PLANEJAMENTO

R$ 100.000,00

PREFEITURA DE APIAI PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PLANEJAMENTO

R$ 150.000,00

CMTC CLUBE 62.282.900/0001-26

CAMPEONATO COMUNIDADES ESPORTE R$ 200.000,00

INSTITUTO RAIZES 04.079.198/0001-00

FESTIVAL CULTURAL CULTURA R$ 150.000,00

PREFEITURA DE SERTAOZINHO REFORMA DE EQUIPAMENTO CULTURAL

CULTURA R$ 150.000,00

PREFEITURA DE PRAIA GRANDE ORGANIZAÇÃO DA FESTA DE IEMANJA CULTURA R$ 100.000,00

PREFEITURA DE RIBEIRÃO PIRES ENCONTRO DE HIP HOP CULTURA R$ 100.000,00

PREFEITURA DE JUNDIAI CULTURA R$ 200.000,00

TOTAL R$

2.000.000,00

Page 137: Parecer nº 1.922, de 2015

Emendas 2016 - DEPUTADO LÉO OLIVEIRA

ÓRGÃO / ENTIDADE CNPJ OBJETOÓRGÃO /

SECRETARIA VALOR

Prefeitura Municipal de Altinopolis 45.298.569/0001-13 Aquisição de Ambulância Sec. Saúde R$ 92.000,00

Prefeitura Municipal de Barrinha 45.370.087/0001-27 Aquisição de Ambulância Sec. Saúde R$ 92.000,00

Prefeitura Municipal de Batatais 45.299.104/0001-87 Academia ao Ar Livre (Bairro- Zaira Cupin ) Sec. Esportes R$ 30.000,00

Prefeitura Municipal de Batatais 45.299.104/0001-87Reforma da Praça da Antiga Estação

Ferroviaria Sec. Planejamento R$ 50.000,00

Prefeitura Municipal de Brodowski 45.301.652/0001-02 Aquisição de Ambulância Sec. Saúde R$ 92.000,00 Prefeitura Municipal de Cajuru( Santa

Casa ) 45.227.337/0001-74 Aquisição de Equipamentos Sec. Saúde R$ 80.000,00

Prefeitura Municipal de Cravinhos 45.228.319/0001-07 Aquisição de Ambulancia Sec. Saúde R$ 92.000,00

Prefeitura Municipal de Guariba 48.664.304/0001-80 Aquisição de Ambulancia Sec. Saúde R$ 92.000,00

Apae - Ituverava 64.929.706/0001-15 Aquisição de Equipamentos Sec. Saúde R$ 50.000,00

Abrigo de Idosos Takayuqi Maeda 50.307.008/0001-73 Aquisição de uma Van Sec. SEADS R$ 80.000,00

Prefeitura Municipal - Pitangueiras 45.370.707/0001-28 Aquisição de Ambulância Sec. Saúde R$ 92.000,00

Prefeitura Municipal de Pradopolis 48.664.296/0001-71Cobertura da Quadra Escola EMEF Sergio

Rossetti Sec. Esportes R$ 100.000,00

Prefeitura Municipal de Pradopolis 48.664.296/0001-71 Academia ao Ar Livre (Praça CDHU ) Sec. Esportes R$ 30.000,00

Prefeitura Municipal de Pradopolis 48.664.296/0001-71Academia ao Ar Livre ( Praça do Jardim

Primavera ) Sec. Esportes R$ 30.000,00 Prefeitura MunIcipal de Ribeirão

Bonito 45.355.914/0001-03 Academia ao Ar Livre Sec. Esportes R$ 30.000,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto 56.024.581/0001-56 Aquisição Veiculo Utilitario Sec. Saúde R$ 80.000,00

Fundação Feira do Livro 06.124.765/0001-10 Custeio Feira Internacional do Livro de RP Sec. Cultura R$ 120.000,00 Prefeitura Municipal de Santa Rita do

Passa quatro 45.749.819/0001-94 Academia ao Ar Livre Sec. Esportes R$ 30.000,00 Prefeitura Municipal de São Joaquim

da Barra 59.851.543/0001-65 Aquisição de Ambulância Sec. Saúde R$ 92.000,00

Page 138: Parecer nº 1.922, de 2015

Prefeitura Municipal de Serra Azul 44.229.839/0001-71 Academia ao Ar Livre Sec. Esportes R$ 30.000,00

Prefeitura Municipal de Serra Azul 44.229.839/0001-71 Eventos Sec. Cultura R$ 66.000,00

Prefeitura Municipal de Serrana 44.229.813/0001-23Academia ao Ar Livre ( Bairro Cidade de

Belém ) Sec. Esportes R$ 30.000,00

Prefeitura Municipal de Serrana 44.229.813/0001-23 Academia ao Ar Livre ( Praça Bela Fonte ) Sec. Esportes R$ 30.000,00

Prefeitura Municipal de Serrana 44.229.813/0001-23Academia ao Ar Livre (Praça do Skate -

Bairro Parque São José) Sec. Esportes R$ 30.000,00

Prefeitura Municipal de Sertãozinho 45.371.820/0001-28Reforma da Praça Maria Candida Jardim

Alvorada Sec. Planejamento R$ 300.000,00 Prefeitura Municipal de Santa Rosa de

Viterbio 45.368.545/0001-93Academia ao Ar Livre ( Praça Joaquim

ferreira baldão ) Sec. Esportes R$ 30.000,00 Prefeitura Municipal de Santa Rosa de

Viterbio 45.368.545/0001-93 Academia ao Ar livre Sec. Esportes R$ 30.000,00 Prefeitura Municipal de Taquaritinga

( santa Casa ) 72.130.818/0001-30 Aquisicao de Equipamentos Sec. Saúde R$ 100.000,00

TOTAL    R$                      2.000.000,00 

DEPUTADO LUIZ CARLOS GONDIM -

SOLIDARIEDADE

ÓRGÃO / ENTIDADE CNPJ OBJETO ÓRGÃO/SECRETARIA VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE

SALESÓPOLIS 46.523.296/0001-26 CUSTEIO SAÚDE R$ 100.000,00

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE

MOGI DAS CRUZES 52.543.766/0001-16 CUSTEIO SAÚDE R$ 150.000,00

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE

SANTA ISABEL 56.898.356/0001-49 CUSTEIO SAÚDE R$ 100.000,00

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE

CUNHA 47.531.835/0001-31 CUSTEIO SAÚDE R$ 50.000,00

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO

LUIZ DO PARAITINGA 60.135.462/0001-20 CUSTEIO SAÚDE R$ 50.000,00

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE

LORENA 51.779.304/0001-30 CUSTEIO SAÚDE R$ 100.000,00

Page 139: Parecer nº 1.922, de 2015

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE

CERQUEIRA CÉSAR 47.235.130/0001-77 CUSTEIO SAÚDE R$ 50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS 57.263.949/0001-00 INFRA-ESTRUTURA URBANA PLANEJ. E GESTÃO R$ 50.000,00

APAE DE ARUJÁ 54.488.073/0001-54 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESENV. SOCIAL R$ 30.000,00

APAE DE CRUZEIRO 45.198.504/0001-04 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESENV. SOCIAL R$ 50.000,00

APAE DE ROSERA 60.130.200/0001-90 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESENV. SOCIAL R$ 30.000,00

ASSOC. DOS FLORICULTORES REGIÃO DA

VIA DUTRA AFLORD 51.255.420/0001-50 25ª EXPOAFLORD TURISMO R$ 50.000,00

ASSOC. DOS AGRICULTORES DO

COCUERA 44.296.796/0001-47 26º FESTIV. AGR.FURUSATO MATSURI TURISMO R$ 50.000,00

BUNKYO DE MOGI DAS CRUZES 48.097.364/000168 31ª FESTA DE OUTONO AKIMATSURI TURISMO R$ 50.000,00

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE

MONTE ALTO 00.525.856/0001-32 CUSTEIO SAÚDE R$ 100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA 45.167.111/0001-25 27ª EXPOLAGEXPOSIÇÃO AGR.LEITEIRA TURISMO R$ 40.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO

JORDÃO 45.699.626/0001-76 PROJETO GURI CULTURA R$ 50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE

ALTO 51.816.247/0001-11 INFRA-ESTRUTURA URBANA PLANEJ. E GESTÃO R$ 200.000,00

SANTA CASA DE CÂNDIDO MOTA 50.832.898/0001-32 CUSTEIO SAÚDE R$ 50.000,00

APAE DE MOGI DAS CRUZES 52.581.444/0001-61 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESENV. SOCIAL R$ 50.000,00

APAE DE ITAQUAQUECETUBA 01.252.605/0001-32 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESENV. SOCIAL R$ 50.000,00

APAE DE CUNHA 47.552.708/0001-19 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESENV. SOCIAL R$ 50.000,00

PREF. MUNICIPAL DE PARANAPUÃ 45.134.236/0001-59 INFRA.URB.RECAPEAMENTO DE VIAS PLANEJ. E GESTÃO R$ 100.000,00

IRMAN.ST. CASA NOSSA SENH. DORES

DE GENERALSALGADO 48.433.452/0001-93 CUSTEIO SAÚDE R$ 50.000,00

PREF. MUNICIPAL DE PONTALINDA 65.712.077/0001-30 INFRA.URB.RECAPEAMENTO DE VIAS PLANEJ. E GESTÃO R$ 100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA 45.323.474/0001-02 INFRA.URB.RECAPEAMENTO DE VIAS PLANEJ. E GESTÃO R$ 100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE POPULINA 51.842.177/0001-76 INFRA.URB.RECAPEAMENTO DE VIAS PLANEJ. E GESTÃO R$ 150.000,00

TOTAL R$ 2.000.000,00

Page 140: Parecer nº 1.922, de 2015
Page 141: Parecer nº 1.922, de 2015

DEPUTADO (A) LUIZ FERNANDO MACHADO

ÓRGÃO / ENTIDADE CNPJ OBJETOÓRGÃO

/ SECRETARIA VALOR

INSTTITUTO LOUIS BRAILLE50.958.859/0001

-86 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SAÚDE R$ 250.000,00

APAE JUNDIAÍ50.956.440/0001

-95 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOASSIST

ÊNCIA SOCIAL R$ 70.000,00

APAE JUNDIAÍ50.956.440/0001

-95 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SAÚDE R$ 60.000,00

APAE JUNDIAÍ50.956.440/0001

-95 REFORMAASSIST

ÊNCIA SOCIAL R$ 70.000,00

AMARATI51.910.578/0001

-16 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOASSIST

ÊNCIA SOCIAL R$ 100.000,00

AMARATI51.910.578/0001

-16 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOASSIST

ÊNCIA SOCIAL R$ 70.000,00

CIDADE VICENTINA50.971720/0001-

72 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOASSIST

ÊNCIA SOCIAL R$ 200.000,00

HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO50.944.198/0001

-30 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SAÚDE R$ 300.000,00

ATEAL51.910.842/0001

-11 REFORMA SAÚDE R$ 200.000,00

BEM TE VI59.035.642/0001

-79 REFORMAASSIST

ÊNCIA SOCIAL R$ 70.000,00

BEM TE VI59.035.642/0001

-79 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOASSIST

ÊNCIA SOCIAL R$ 60.000,00

BEM TE VI59.035.642/0001

-79 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOASSIST

ÊNCIA SOCIAL R$ 70.000,00

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO50.985.266/0001

-09 REFORMA SAÚDE R$ 200.000,00

ASSERV03.607.712/0001

-61 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOASSIST

ÊNCIA SOCIAL R$ 100.000,00

GRENDACC00.797.397/0001

-94 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SAÚDE R$ 100.000,00

Casa Santa Marta AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ADAPTADOASSIST

ÊNCIA SOCIAL R$ 80.000,00

TOTAL 2.000.000,00

Page 142: Parecer nº 1.922, de 2015

DEPUTADO LUIZ FERNANDO TEIXEIRA FERREIRA

ÓRGÃO / ENTIDADE CNPJ OBJETOÓRGÃO /

SECRETARIA VALOR

Associação Plta de Esporte Cultura e Cidadania de Suzano

07.686.853/0001-78 Aquisição de Equipamentos

Secretaria de Esportes R$ 80.000,00

Prefeitura de Santo Antônio do Jardim45.739.0

91/0001-10 Obras de Infra-EstruturaCasa

Civil/Planejamento R$ 100.000,00

Prefeitura de Itobi45.735.4

61/0001-40 Equipamentos HospitalaresSecretaria da

Saúde R$50.000,00

APAE de São João da Boa Vista 44.832.4

26/0001-87 Obras de ReformaDesenvolvimento Social R$80.000,00

ACCEC Cubatão ( Associação Cubatense de Defesa dos Direitos das Pessoas Deficientes)

51.643.385/0001-46 Obras de Reforma

Casa Civil/Planejamento R$85.000,00

Prefeitura de Águas da Prata44.831.7

33/0001-43 AmbulânciaSecretaria da

Saúde R$85.000,00

Prefeitura de Águas da Prata44.831.7

33/0001-44 Equipamentos HospitalaresSecretaria da

Saúde R$45.000,00

Fundação Settaport09.474.7

91/0001-66Aquisição de Veículos e Equipamentos

de LazerDesenvolvimento Social R$100.000,00

ONG Projeto Diadema08.669.7

03/0001-19 Equipamentos e VeículoDesenvolvimento Social R$100.000,00

Votocell Associação Desportiva71.872.2

61/0001-40 Obras de ReformaDesenvolvimento Social R$100.000,00

Prefeitura de São Caetano 59.307.5

95/0001-75 Obras de Infra-EstruturaCasa

Civil/Planejamento R$100.000,00

Associação Joaquim Salvador da Luz de Guarulhos

19.791.282/0001-10 Aquisição de instrumentos musicais

Secretaria da Cultura R$80.000,00

Prefeitura de Aguaí46.425.2

29/0001-79 Obras de Infra-EstruturaCasa

Civil/Planejamento R$50.000,00

Santa Casa de Casa Branca 47.024.0

05/0001-18Aquisição de mobiliário e

equipamentosSecretaria da

Saúde R$100.000,00

Page 143: Parecer nº 1.922, de 2015

Prefeitura de São Bernardo do Campo46.523.2

37/0001-47Obras de reforma e modernização de

infra-estrutura esportiva Casa

Civil/Planejamento R$500.000,00

Lar Vicentino de São Vicente 71.111.6

29/0001-57 Aquisição de veículoSecretaria de

Assistência Social R$80.000,00

Instituto Técnico de Cubatão 04.848.0

72/0001-44 Aquisição de EquipamentosSecretaria de

Assistência Social R$80.000,00

Prefeitura de Santo André46.522.9

42/0001-30 Aquisição de AmbulânciaSecretaria da

Saúde R$85.000,00

IDHEM de Paraibuna14.962.2

90/0001-69 Obras de ReformaDesenvolvimento Social R$50.000,00

COMAS - Comunidade Cristã de Ação Social 65.049.0

58/0001-75 Aquisição de equipamentos R$50.000,00

TOTAL R$2.000.000,00

DEPUTADO (A) MÁRCIA LIA

ÓRGÃO / ENTIDADE CNPJ OBJETOÓRGÃO /

SECRETARIA VALOR

ASSOC. FORMIGAS7153699/

0001-79 TRATOR AGRICULTURA R$ 70.000,00

PREFEITURA DE ARAÇATUBA4551184

7/0001-79 TRATOR AGRICULTURA R$ 70.000,00

PREFEITURA DE SERTAOZINHO3802649

5/0001-34 ACADEMIA AO AR LIVRE ESPORTE R$ 40.000,00

PREFEITURA DE JARDINÓPOLIS80.63745

7/0001-40 REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇA PLANEJAMENTO R$ 70.000,00

PREFEITURA DE ANDRADINA4442850

6/0001-71 TRATOR AGRICULTURA R$ 70.000,00

PREFEITURA DE JABOTICABAL5038784

4/0001-05 AMBULÂNCIA SAÚDE R$ 90.000,00

PREFEITURA DE FERNANDO PRESTES4782676

3/0001-50VEÍCULO PARA CONTROLE DE

VETORES SAÚDE R$ 40.000,00

ASSOCIAÇÃO CECÍLIA - JABORANDI0025179

0/0001-88 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTÊNCIA R$ 50.000,00

PREFEITURA DE UBATUBA4648285

7/0001-96 CONTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE ESPORTE R$ 100.000,00

PREFEITURA DE SUMARÉ4578766

0/0001-00 2 ACADEMIAS AO AR LIVRE ESPORTE R$ 80.000,00

A.M.M.P.T 0388063

1/0001-30 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTÊNCIA R$ 60.000,00

PREFEITURA DE TAQUARITINGA 7213081 PROJETO CULTURA CAIPIRA CULTURA R$ 80.000,00

Page 144: Parecer nº 1.922, de 2015

8/0001-30

PREFEITURA DE ARAÇOIABA DA SERRA4663406

9/0001-78 INFRAESTRUTURA URBANA PLANEJAMENTO R$ 150.000,00

PREFEITURA DE CÃNDIDO RODRIGUES4537426/

0001-00 COBERTURA DE QUADRA ESPORTE R$ 70.000,00

SANTA CASA DE NOVA EUROPA5239320

40/0001-33 CUSTEIO SAÚDE R$ 50.000,00

SANTA CASA DE PEDREGULHO4531850

8/0001-70 CUSTEIO SAÚDE R$ 70.000,00

AMPARO MATERNAL60.922.1

68/0043-35 CUSTEIO SAÚDE R$ 80.000,00

RECIFAVELA0937614

70001-55 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEIO AMBIENTE R$ 50.000,00

PREFEITURA DE CARAPICUIBA4489269

3/0001-40 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAÚDE R$ 90.000,00

PREFEITURA DE BOA ESPERANÇA2716743

6/0001-26 AMBULÂNCIA SAÚDE R$ 90.000,00

ASSOCIAÇÃO DE AUTISTAS6699912

82/0001-44 1 SALA DE AULA E 1 PISCINA ASSISTÊNCIA R$ 80.000,00

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA1114058

3/0001-72 OFICINA CULTURAL CULTURA R$ 50.000,00

PREFEITURA DE PIRASSUNUNGA4573165

0/0001-45 OFICINA CULTURAL CULTURA R$ 80.000,00

IFAB AUGUSTO BOAL1124428

0/0001-08 CULTURA POLULAR ALTO TIETE CULTURA R$ 60.000,00

ALDEIAS SOS 3579736

4/0001-29PROJETOS CULTURAIS CRIANÇA E

ADOLESCENTE CULTURA R$ 60.000,00

KOLPING GUAIANAZES5283709

3/0001-07 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTÊNCIA R$ 50.000,00

NOSSO NINHO 4397512

7/0001-39 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTÊNCIA R$ 50.000,00

ASSOCIAÇÃO CULTUAL OPERETA0036788

3/0001-72 PROJETO CULTURAL FACES DA ARTE CULTURA R$ 50.000,00

CLUBE DE MÃES PQ STA RITA6402798

0/0001-07 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTÊNCIA R$ 50.000,00

TOTAL R$ 2.000.000,00

Page 145: Parecer nº 1.922, de 2015

DEPUTADO LUIZ TURCO

ORGÃO / ENTIDADE CNPJ OBJETO

ÓRGÃO /

SECRETARIA VALOR (R$)

Prefeitura de SANTO

ANDRÉ

46.522.942/0001-30 Infraestrutura em vias

públicas

CASA CIVIL R$

830.000,00

Prefeitura de MAUÀ 46.522.959/0001-98 Aquisição de Ambulância SAÚDE R$

100.000,00

Prefeitura de SALTO 46.634.507/0001-06 Aquisição de Ambulância SAÚDE

R$

100.000,00

Prefeitura de ARACOIABA

DA SERRA 46.634.069/0001-78 Aquisição de Ambulância SAÚDE

R$

100.000,00

Santa Casa de JOSÉ

BONIFÁCIO 50.857.960/0001-40

Aquisição de Equipamentos

e Materiais de consumo SAÚDE

R$

75.000,00

Prefeitura de URÂNIA 46.611.117/0001-02

Aquisição de Equipamentos

e Materiais de consumo SAÚDE

R$

75.000,00

Prefeitura de RIO

GRANDE DA SERRA 46.522.975/0001-80

Aquisição de Equipamentos

e Materiais de consumo SAÚDE

R$

60.000,00

Instituto Estrela de

Guarulhos 03.641.732/0001-59

Construção de

Equipamentos Esportivos ESPORTE

R$

60.000,00

Lar Santa Filomena 55.358.790/0001-73 Aquisição de uma Van DESENVOLVIM R$

Page 146: Parecer nº 1.922, de 2015

ENTO 120.000,00

Lar Santa Filomena 55.358.790/0001-73

Aquisição de Equipamentos

e Materiais

DESENVOLVIM

ENTO

R$

30.000,00

Circuito de Interação de

Redes Sociais de Assis 04.861.630/0001-01

Aquisição de Equipamentos

e Materiais

DESENVOLVIM

ENTO

R$

50.000,00

Associação Voluntárias de

Combate ao Câncer de Assis 01.647.158/0001-10 Aquisição de uma Van

DESENVOLVIM

ENTO

R$

100.000,00

Prefeitura de

ADAMANTINA 43.008291/0001-77

Infraestrutura em vias

públicas CASA CIVIL

R$

150.000,00

Prefeitura de MONTE

CASTELO 44.882.074/0001-74

Infraestrutura em vias

públicas CASA CIVIL

R$

150.000,00

TOTAL      

R$

2.000.000,00

DEPUTADO MARCIO CAMARGO

ÓRGÃO / ENTIDADE CNPJ OBJETOÓRGÃO /

SECRETARIA VALOR

PREFEITURA DE COTIA 46.523.0490/0002-00 INFRA ESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO PLANEJAMENTO R$

1.000.000,00

PREFEITURA DE AGUAS DA PRATA 44.831.733/0001-43 VEÍCULO DE PEQUENO PORTE SAÚDE R$

50.000,00

PREFEITURA DE APARECIDA 46.680.518/0001-14 VEÍCULO PLANEJAMENTO R$

100.000,00

PREFEITURA DE CRUZEIRO 46.668.596/0001-01 AQUISIÇÃO DE EUIPAMENTOS SAÚDE R$

40.000,00 PREFEITURA DE EMBU-GUAÇU 46.523.148/0001-01 AQUISIÇÃO DE EQUI. DE SAÚDE R$

Page 147: Parecer nº 1.922, de 2015

MAMOGRAFIA 100.000,00

PREFEITURA DE PARAIBUNA 46.643.474/0001-52 REFORMA PLANEJAMENTO R$

50.000,00

PREFEITURA DE CAMPOS DOS JORDÃO 45.699.626/0001-76 REFORMA PLANEJAMENTO R$

50.000,00

PREFEITURA DE GUARARAPES 48.468.284/0001-71 REFORMA PLANEJAMENTO R$

50.000,00

PREFEITURA DE CARAPICUÍBA 44.892.693/0002-20 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SAÚDE R$

50.000,00

PREFEITURA DE ILHA SOLTEIRA 59.754.648/0001-04 VEICULO DE PEQUENO PORTE SAÚDE R$

35.000,00

PREFEITURA DE RUBICEA 44.437.549/0001-13 INFRA ESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO PLANEJAMENTO R$

50.000,00

PREFEITURA DE IBIUNA 46.634.531/0001-37 INFRA ESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO PLANEJAMENTO R$

150.000,00

PREFEITURA DE VARGEM GRANDE PAULISTA 51.455.087/0001-22 INFRA ESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO PLANEJAMENTO R$

150.000,00

PREFEITURA DE COTIA 56.343.015/0001-07 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SAÚDE R$

125.000,00

R$

2.000.000,00

DEPUTADO MARCOS DAMASIO

ÓRGÃO/ ENTIDADE CNPJ OBJETO SECRETARIA VALOR

Page 148: Parecer nº 1.922, de 2015

PREFEITURA DE IPORANGA46.634.28

3/0001-24 Aquisição Equip.Mobiliário para UBS no Bairro da Serra Saúde R$

70.000,00

PREFEITURA DE ITAOCA 67.360.36

2/0001-64 Obras Diversas de InfraestruturaPlanejament

o R$

150.000,00

Assoc.Mogicruenze para Defesa da Criança –AMDEM

45.999.729/0001-51 Aquisição mobiliário e equipamentos diversos

Desenvolvimento social

R$ 30.000,00

ONG TUCURAMA16.984.84

3/0001-00 Aquisição Equipamentos Cultura R$

30.000,00

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES46.523.27

0/0001-88Obras de canalização do córrego R.Katiuchi Kitaguchi/Distrito de Brás

Cubas Saneamento R$

1.000.000,00

PREFEITURA DE RUBIÁCEA44.437.54

9/0001-13 Obras de infraestruturaPlanejament

o R$

150.000,00

PREFEITURA DE SALESÓPOLIS46.523.29

6/0001-26 Obras de infraestruturaPlanejament

o R$

150.000,00

PREFEITURA DE SANTA ROSA DE VITERBO465.368.5

45/0001-93 Obras de infraestruturaPlanejament

o R$

150.000,00

SANTA CASA DE CRUZEIRO47.431.69

7/0001-19 Custeio de UBS Saúde R$

150.000,00

ASSOC NOSSA SRA DO PARI05.245.39

0/0001-83 Custeio Equipamentos Saúde R$

120.000,00

TOTAL R$

2.000.000,00

Page 149: Parecer nº 1.922, de 2015

DEPUTADO (A) MARCOS NEVES

ÓRGÃO / ENTIDADE CNPJ OBJETO ÓRGÃO / SECRETARIA VALOR

Secretaria da Casa Civil do Estado de SP 10.979.446/0001-63

Suplementação de recursos-melhoria da infraestrutura nos municípios

Secretaria da Fazenda do Estado de SP

R$ 1.500.000,00

Secretaria da Saúde do Estado de SP 46.374.500/0001-94 Suplementação de recursos-apoio aos municípios

Secretaria da Fazenda do Estado de SP

R$ 500.000,00

TOTAL       R$ 2.000.000,00

Page 150: Parecer nº 1.922, de 2015

DEP. MARCOS ZERBINI

ÓRGÃO / ENTIDADE CNPJ OBJETO

ÓRGÃO

/

SECRETARIA

VALO

R

Pref. Municipal de Novo

Horizonte

45.152.13

9/0001-99 Infra estrutura

Planeja

mento

R$

700.000,00

Pref. Municipal de

Guararapes

48.467.05

4/0001-13 Infra estrutura

Planeja

mento

R$

700.000,00

Pref. Municipal de Itajobi

45.126.85

1/0001-13 Infra estrutura

Planeja

mento

R$

600.000,00

TOTAL      

R$

2.000.000,00

Page 151: Parecer nº 1.922, de 2015

DEPUTADO ESTADUAL MARCOS MARTINS

ÓRGÃO / ENTIDADE CNPJ OBJETOÓRGÃO /

SECRETARIA VALOR

Prefeitura de Osasco46.523.171/

0001-04 Infraestrutura Urbana Casa Civil R$

600.000,00

Prefeitura de Salto46.634.507/

0001-06 Infraestrutura Urbana Casa Civil R$

150.000,00

Prefeitura de Bragança Paulista46.352.746/

0001-65 Infraestrutura Urbana Casa Civil R$

150.000,00

Ong Casulo04.456.594/

0001-09 Aquisição de VanDesenvolvi

mento Social R$

100.000,00

Clube da Viola de Bauru59.995.035/

0001-50 Aquisição de Equipamentos Musicais Cultura R$

100.000,00

Clube da Viola de Bauru59.995.035/

0001-50 Aquisição de Van Cultura R$

100.000,00

Prefeitura de Tiête46.634.598/

0001-71 Projetos Culturais “viola Caipira” Cultura R$

100.000,00

Centro de Promoção Humana Lar Vicentino

48.956.742/0001-11 Evento Cultural “Festa das Nações” Cultura

R$ 150.000,00

Hospital Espírita de Marília52.050.010/

0001-35Construção de uma padaria (Terapia ocupacional para

dependentes químicos)Desenvolvi

mento Social R$

50.000,00

Casa de Assistência de Idoso Francisco de Assis -CAIFAS

60.550.183/0001-40 Construção ou Reforma e Mobiliário

Desenvolvimento Social

R$ 100.000,00

Pirapora do Bom Jesus46.523.007/

0001-99 Infraestrutura Casa Civil R$

150.000,00

Leme46.632.661/

0001-68 Infraestrutura Casa Civil R$

150.000,00

Corporação Musical 24 de Junho44.728.988/

0001-85 Projeto Retrata da Corporação 24 de Junho Cultura R$

100.000,00

TOTAL R$

2.000.000,00

Page 152: Parecer nº 1.922, de 2015

DEPUTADA MARTA COSTA

ÓRGÃO / ENTIDADE CNPJ OBJETOÓRGÃO /

SECRETARIA VALOR

PREFEITURA DE RIO PARDO88.821.079

/0001-6 INFRA ESTRUTURAPLANEJAM

ENTO100.000,

00

PREFEITURA DE SUD MENNUCI45.746.120

/0001-70 INFRA ESTRUTURAPLANEJAM

ENTO50.000,0

0

HOSP.SAO PAULO61.699.567

/0001-92 CUSTEIO SAUDE200.000,

00

INSTITUTO CEMA47.192.752

/0001-65 CUSTEIO SAUDE150.000,

00

PREFEITURA DE VALINHOS45.787.678

/0001-02 AQUS.EQUIP. SEDS50.000,0

0

PREFEITURA DE SALTO GRANDE46.211.686

/0001-60 CUSTEIO SAUDE100.000,

00

PREFEITURA DE LEME51.381.903

/0001-09 CUSTEIO SAUDE100.000,

00

PREFEITURA DE COTIA46.523.049

/0003-20 INFRA-ESTRUTURAPLANEJAM

ENTO100.000,

00

IBCC62.932.942

/0001-65 CUSTEIO SAUDE150.000,

00

HOSPITAL DO PARI05.245.390

/0001-83 CUSTEIO SAUDE150.000,

00

HOSPITAL HELIOPÓLIS46.374.500

/0115-52 CUSTEIO SAUDE150.000,

00

HOSPITAL DA MULHER46.068.425

/0001-33 CUSTEIO SAUDE300.000,

00

Faculdade Medicina do ABC57.571.275

/0001-50 CUSTEIO SAUDE300.000,

00

PREFEITURA DE IBITINGA45.321.460

/0001-00 INFRA-ESTRUTURAPLANEJAM

ENTO100.000,

00

Total 2.000.00

0,00

Page 153: Parecer nº 1.922, de 2015
Page 154: Parecer nº 1.922, de 2015

DEPUTADO - MAURO BRAGATO - 2016

ÓRGÃO / ENTIDADE CNPJ OBJETO

ÓRGÃ

O /

SECRETARIA VALOR

Secretaria da Saúde   Custeio e/ou Investimento em saúde

Secret

aria da Saúde

2.000.00

0,00

TOTAL      

2.000.00

0,00

Page 155: Parecer nº 1.922, de 2015
Page 156: Parecer nº 1.922, de 2015

DEPUTADO ESTADUAL MILTON LEITE FILHO 2016

ÓRGÃO / ENTIDADE CNPJ OBJETO ÓRGÃO / SECRETARIA VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÚNA 46.634.531/0001-37

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 2 RUAS NO BAIRRO RIO DO UMA BAIXO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

R$ 160.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHAPÉU

67.360.396/0001-59

VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES SECRETARIA DE SAÚDE R$

95.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI 64.037.815/0001-28

VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES SECRETARIA DE SAÚDE R$

80.000,00

ACEUL - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA UNIÃO DE LEME

55.341.010/0001-82

IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA ESPORTE SOCIAL NA MODALIDADE VOLEIBOL

FEMININO

SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE

R$ 135.000,00

CORPORAÇÃO MUSICAL PROFESSOR LAURO APARECIDO BORELLI

96.505.755/0001-17 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE

DESENVOVIMENTO SOCIAL R$

100.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO

ROQUE70.946.009/0

001-75 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

R$ 160.000,00

HOSPITAL PÉROLA BYINGTON 46.374500/0122-81 CUSTEIO SECRETARIA DE SAÚDE R$

170.000,00 INSTITUTO CEMA DE

OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOGIA03.456.304/0

001-56 CUSTEIO SECRETARIA DE SAÚDE R$ 100.000,00

INSTITUTO DE RECUPERAÇÃO E NATAÇÃO ÁGUAS CRISTALINAS

02.498.522/0001-90 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE SAÚDE R$

40.000,00 CLUBE DA COMUNIDADE MARIA

FELIZARDA DA SILVA03.177.520/0

001-62 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE

R$ 40.000,00

INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA

46.374.500/0009-41 CUSTEIO SECRETARIA DE SAÚDE R$

100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

01.758.764/0001-03

ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DO CENTRO DE LAZER DE ALTO

ALEGRE JOSÉ DOS SANTOS VICENTINO "CAZÚ"

SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE

R$ 150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÚNA 46.634.531/0001-37

VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES

SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE

R$ 80.000,00

GRAACC 67.185.694/0001-50 REFORMA SECRETARIA DE SAÚDE R$

150.000,00

Page 157: Parecer nº 1.922, de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO

46.634.333/0001-73

VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES SECRETARIA DE SAÚDE R$

80.000,00 CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS

HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO61.617.908/0

002-24 CUSTEIO SECRETARIA DE SAÚDE R$ 55.000,00

ASSOÇIAÇÃO CEDRO DO LIBANO DE PROTEÇÃO A INFÂNCIA

62.85811/0001-53 EVENTO ESPORTIVO SECRETARIA DE ESPORTE

LAZER E JUVENTUDE R$

45.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE

IPORANGA46.634.283/0

001-24REPAROS NA PAVIMENTAÇÃO DA

ESTRADA VICINAL IPORANGA/ ELDORADOSECRETARIA DE

PLANEJAMENTO R$

260.000,00

TOTAL R$

2.000.000,00

DEPUTADO (A) MILTON VIEIRA - ANO 2016

ÓRGÃO / ENTIDADE CNPJ OBJETOÓRGÃO /

SECRETARIA VALOR

F.F.M.U.S.P56.577.509/0001-00 Custeio para Ressonância de Encéfalo Saúde

R$ 1.000.000,00

Santa Casa de Santa Isabel56.898.356/0001-49 Custeio Saúde

R$ 200.000,00

I.B.C.C62.932.942/0001-65 Aquisição de equipamentos Saúde

R$ 300.000,00

PRÓ VISÃO51.619.906/0001-20 Custeio Saúde

R$ 200.000,00

Prefeitura de Jacareí46.694.139/0001-83 Infra estrutura Urbana

Planejamento

R$ 100.000,00

Prefeitura de Taubaté45.176.005/0001-08 Aquisição de ônibus

Planejamento

R$ 200.000,00

TOTAL R$

2.000.000,00

Page 158: Parecer nº 1.922, de 2015

DEPUTADO ORLANDO BOLÇONE

ÓRGÃO/ ENTIDADE CNPJ OBJETO SECRETARIA VALOR

Associação Alma Autista 16.783.357/000

1-23 Aquisição Veiculo Desenvolvimento Social R$

50.000,00

Albergue Noturno Protetor dos Pobres

53.206.629/0001-59 Reforma e Adaptação Desenvolvimento Social

R$ 100.000,00

Santa Casa de Misericordia 59.981.712/000

1-81 Custeio Saúde R$

100.000,00

IELAR60.007.648/000

3-83 Custeio Desenvolvimento Social R$

100.000,00

Paróquia São Vicente de Paulo45.096.989/010

6-94 Aquisição Equipamentos Desenvolvimento Social R$

30.000,00

Hospital Bezerra de Menezes59.986.244/000

1-67 Custeio Saúde R$

100.000,00

Prefeitura de São José do Rio Preto46.588.950/000

1-80Infraestrutura (recapeamento asfáltico -

R.Alice Pereira Cherobini - ( Fórum) Casa Civil R$

100.000,00

Centro de Tradições Nordestina00.254.491/000

1-05 Construção Desenvolvimento Social R$

100.000,00

Prefeitura de São José do Rio Preto46.588.950/000

1-80Infraestrutura (recapeamento asfáltico -Av.

Lecio Anawate - acesso a cooper lagos Casa Civil R$

300.000,00

Page 159: Parecer nº 1.922, de 2015

Prefeitura de São José do Rio Preto46.588.950/000

1-80Infraestrutura (recapeamento asfáltico -

Monte Libano / Palestra Casa Civil R$

100.000,00 Caritas Diocesana de São José do Rio

Preto45.096.062/000

1-87 Aquisição Equipamentos Desenvolvimento Social R$

50.000,00

Prefeitura de São José do Rio Preto46.588.950/000

1-80Iluminição do Estádio Municipal do Dsitrito

Industrial Esportes R$

100.000,00

Associação Riopretense de Promoção do Menor Arprom

60.003.548/0001-17 Aquisição de Equiopamentos Desenvolvimento Social

R$ 40.000,00

Instituto Riopretense dos Cegos Trabalhadores

47.521.935/0001-87 Aquisição Equipamentos Desenvolvimento Social

R$ 40.000,00

Associação Missionária Maria Peregrina

02.956.029/0001-77 Reforma e Adaptação Desenvolvimento Social

R$ 60.000,00

Prefeitura de São José do Rio Preto46.588.950/000

1-80 Aquisição Veiculo tipo Furgão Saúde R$

130.000,00

Prefeitura de Monte Aprazivel53.221.701/000

1-17 Infraestrutura Casa Civil R$

100.000,00

Prefeitura de Guapiaçu45.728.326/000

178 Infraestrutura Casa Civil R$

80.000,00

Centro de Assitencia e Promoção de Severinia

51.851.244/0002-08 Aquisição Equipamentos Desenvolvimento Social

R$ 50.000,00

Associação de Proteção e Bem Estar Animal São Francisco de Assis

18.602.222/0001-40 Aquisição Equipamentos Meio Ambiente

R$ 40.000,00

Creche Santa Isabel52.315.165/000

1-56 Aquisição Equipamentos Desenvolvimento Social R$

30.000,00

Prefeitura de Mirassol46.612.03

2/0001-49 Academia Ar Livre Esporte R$

30.000,00

Vila Vicentina49.061.78

1/0001-13 Aquisição de VeiculoDesenvolviment

o Social R$

55.000,00

APAE - Mirassol 48.314.13

2/0001-14 Aquisição de EquipamentosDesenvolviment

o Social R$

55.000,00 Associação

AntiAlcoolica64.928.34

4/0001-48 Aquisição de VeiculoDesenvolviment

o Social R$

60.000,00

TOTAL R$

2.000.000,00

Page 160: Parecer nº 1.922, de 2015

DEPUTADO ORLANDO MORANDO

ÓRGÃO / ENTIDADE CNPJ OBJETOÓRGÃO /

SECRETARIAVALO

R

PREFEITURA NIPOÃ49.107.725

/0001-72 INFRA/URBANA PLANEJAMENTO R$

500.000,00

PREFEITURA TUPÃ44.573.087

/0001-61 INFRA/URBANA PLANEJAMENTO R$

500.000,00

PREFEITURA DIADEMA46.523.247

/0001-93 INFRA/URBANA PLANEJAMENTO R$

500.000,00 PREFEITURA CAMPOS

JORDÃO45.699.626

/0001-76 INFRA/URBANA PLANEJAMENTO R$

500.000,00

TOTAL       R$

2.000.000,00

Page 161: Parecer nº 1.922, de 2015

DEPUTADO PAULO CORRÊA  JR

ÓRGÃO / ENTIDADE CNPJ OBJETOÓRGÃO /

SECRETARIA VALOR

BEBEDOURO - P.M.45.709.920/0001-11 INFRAESTRUTURA PLANEJAMENTO

R$ 100.000,00

BERTIOGA - P.M.68.020.916/0001-47 INFRAESTRUTURA PLANEJAMENTO

R$ 200.000,00

CAJATI - P.M.64.037.815/0001-28 INFRAESTRUTURA PLANEJAMENTO

R$ 100.000,00

CAJURU - P.M.45.227.337/0001-74 INFRAESTRUTURA PLANEJAMENTO

R$ 150.000,00

GUARUJÁ - P.M.44.959.021/0001-04 INFRAESTRUTURA PLANEJAMENTO

R$ 200.000,00

ITARIRI - P.M.46.578.522/0001-76 INFRAESTRUTURA PLANEJAMENTO

R$ 100.000,00

Page 162: Parecer nº 1.922, de 2015

JUQUIÁ - P.M.46.585.964/0001-40 INFRAESTRUTURA PLANEJAMENTO 150.000.00

MONGAGUÁ - P.M.46.578.506/0001-83 INFRAESTRUTURA PLANEJAMENTO

R$ 150.000,00

OLÍMPIA - P.M.46.596.151/0001-55 INFRAESTRUTURA PLANEJAMENTO

R$ 100.000,00

PARIQUERA AÇU - HOSP REG57.740.490/0001-80 EQUIPAMENTOS MÉDICOS SAÚDE

R$ 150.000,00

PEDRO DE TOLEDO - P.M.46.578.530/0001-12 INFRAESTRUTURA PLANEJAMENTO

R$ 150.000,00

SANTOS - P.M.58.200.015/0001-83 INFRAESTRUTURA PLANEJAMENTO

R$ 300.000,00

UBATUBA - SANTA CASA72.747.967/0001-42 EQUIPAMENTOS MÉDICOS SAÚDE

R$ 150.000,00

TOTAL       R$

2.000.000,00

Page 163: Parecer nº 1.922, de 2015

DEPUTADO PEDRO TOBIASÓRGÃO / ENTIDADE CNPJ OBJETO ÓRGÃO / SECRETARIA VALOR

ASSOCIAÇÃO HOSPITAL AGUDOS 87.068.094/0001-19

CUSTEIO SAÚDE R$ 150.000,00 ASSOCIAÇÃO DO HOSPITAL E

MATERNIDADE SÃO JOSÉ DE BARRA BONITA

44.745.024/0001-45

CUSTEIO SAÚDE R$ 70.000,00 HOSPITAL ESTADUAL BAURU 46.374.500/0

148-10 CUSTEIO SAÚDE R$ 650.000,00 MATERNIDADE SANTA ISABEL DE

BAURU / FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MEDICO E HOSPITALAR

46.230.439/0011-83

CUSTEIO SAÚDE R$ 350.000,00 IRMANDADE DA SANTA CASA DE

MISERICÓRDIA DE CAFELÂNDIA45.923.687/0

001-75CUSTEIO SAÚDE R$ 70.000,00

HOSPITAL SANTA LUZIA / SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DUARTINA

47.717.467/0001-10

CUSTEIO SAÚDE R$ 70.000,00 IRMANDADE DA SANTA CASA DE

MISERICÓRDIA DE GETULINA48.293.468/0

001-48 CUSTEIO SAÚDE R$ 50.000,00 IRMANDADE DA SANTA CASA DE

MISERICÓRDIA DE IACANGA49.223.159/0

001-64 CUSTEIO SAÚDE R$ 70.000,00 HOSPITAL IBITINGA LTDA - EPP 05.595.597/0

001-88 CUSTEIO SAÚDE R$ 100.000,00 HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO

JOSÉ DE ITAPUÍ50.951.805/0

005-12 CUSTEIO SAÚDE R$ 70.000,00 IRMANDADE DE MISERICÓRDIA

DE JAHU50.753.631/0

001-50 CUSTEIO SAÚDE R$ 90.000,00 FUNDAÇÃO DOUTOR AMARAL

CARVALHO DE JAÚ50.753.755/0

001-35CUSTEIO SAÚDE R$ 70.000,00

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE DE LENÇÓIS PAULISTA

51.425.106/0001-78

CUSTEIO SAÚDE R$ 70.000,00 IRMANDADE DA SANTA CASA DE 54.731.377/0 CUSTEIO SAÚDE R$ 70.000,00

Page 164: Parecer nº 1.922, de 2015

MISERICÓRDIA DE PIRAJUÍ 001-40SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

DE PIRATININGA54.916.309/0

001-55 CUSTEIO SAÚDE R$ 50.000,00

TOTAL       R$ 2.000.000,00

Page 165: Parecer nº 1.922, de 2015

Deputado Estadual Rafael Silva

ÓRGÃO / ENTIDADE CNPJ OBJETO ÓRGÃO / SECRETARIA VALOR

SOCIEDADE BENEFICENTE E HOSPITALAR SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RIBEIRÃO PRETO

55.989.784/0001-14 Custeio Saúde R$ 200.000,00

SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA

55.990.451/0001-05 Custeio Saúde R$ 200.000,00

FUNDAÇÃO SOBECCAN - PESQUISA, PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA DO CÂNCER

02.681.523/0001-76

Custeio

Saúde R$ 200.000,00

SANATÓRIO ESPÍRITA VICENTE DE PAULO

55.991.954/0001-03 Custeio Saúde R$ 100.000,00

UNIDADE DE RETAGUARDA HOSPITALAR FRANCISCO DE ASSIS

05.616.268/0001-76 Custeio Saúde R$ 200.000,00

SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM

51.799.575/0001-57 Aquisição de equipamentos Desenvolvimento Social R$ 50.000,00

INSTITUTO ESPÍRITA PAULO DE TARSO

56.016.405/0001-72 Aquisição de equipamentos Desenvolvimento Social R$ 50.000,00

APAE 56.015.894/

0001-48 Aquisição de equipamentos Desenvolvimento Social R$ 50.000,00

GRUPO DE APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER

60.253.473/0001-22 Aquisição de equipamentos Desenvolvimento Social R$ 50.000,00

ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PSICÓTICO

05.965.647/0001-71 Aquisição de equipamentos Desenvolvimento Social R$ 50.000,00

LIGA DAS SENHORAS CATÓLICAS DE RIBEIRÃO PRETO

56.019.821/0001-24 Aquisição de equipamentos Desenvolvimento Social R$ 50.000,00

LAR DA CRIANÇA E CRECHE VINDE MENINOS

57.709.768/0001-56 Aquisição de equipamentos Desenvolvimento Social R$ 50.000,00

CENTRO ESPÍRITA APRENDIZES DO EVANGELHO

51.811.511/0001-24 Aquisição de equipamentos Desenvolvimento Social R$ 50.000,00

INSTITUTO SILVEIRA BARRETO14.102.041/

0001-01 Custeio Saúde R$ 100.000,00

CANTINHO DO CÉU LAR DOS EXCEPCIONAIS

51.820.785/0001-80 Custeio Saúde R$ 200.000,00

CRECEI CENTRO RENOVADO CRISTÃO DE ENSINO INTEGRAL

03.480.790/0001-48 Aquisição de equipamentos Desenvolvimento Social R$ 50.000,00

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ESPÍRITA NAVE DA SAUDADE

51.827.202/0001-42 Aquisição de equipamentos Desenvolvimento Social R$ 50.000,00

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA 13.370.183/ Custeio Saúde R$ 200.000,00

Page 166: Parecer nº 1.922, de 2015

0001-89

ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRÃO PRETO

04.598.735/0001-76 Aquisição de equipamentos Educação R$ 100.000,00

TOTAL       R$ 2.000.000,00

Page 167: Parecer nº 1.922, de 2015
Page 168: Parecer nº 1.922, de 2015

DEPUTADO RAMALHO DA CONSTRUÇAO

ÓRGÃO / ENTIDADE CNPJ OBJETO ÓRGÃO / SECRETARIA VALOR

PREFEITURA DE BIRITIBA MIRIM 46.523.288/0001-80

INFRAESTRUTURA - Obras no Município PLANEJAMENTO R$ 100.000,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRIA DE DIADEMA

59.168.948/0001-01

AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE R$ 300.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÚNA 46.634.531/0001-37 INFRAESTRUTURA PLANEJAMENTO R$ 150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI 45.126.851/0001-13 INFRAESTRUTURA PLANEJAMENTO R$ 150.000,00

PREFEITURA DE ITANHAÉM - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

14.210.512/0001-97

REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA "PRAÇA DE SKATE" ESPORTE R$ 130.000,00

SANTA CASA DE MACAUBAL 49.965.973/0001.54 CUSTEIO - SANTA CASA SAÚDE R$ 100.000,00

PREFEITURA DE MAIRIPORÃ 46.5231.630/001-50 ACADEMIA AO AR LIVRE ESPORTE R$ 30.000,00

PREFEITURA DE PENÁPOLIS 49.5764.160/001-41

A IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NOS BAIRROS

CIDADE JARDIM E RES. FLORENÇAESPORTE R$ 60.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO 46.5230.560/001-21

A IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO BAIRRO

MIGUEL BADRAESPORTE R$ 30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ

46.6805.000/001-12

INFRAESTRUTURA (reforma da ponte) PLANEJAMENTO R$ 200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHAGABA

45.2262.140/001-19

INFRAESTRUTURA REFORMA DA PONTO DO TAQUARAL - bairro do

Taquaral

AGRICULTURA/PLANEJAMENTO R$ 350.000,00

INSTITUTO CONSTRUA 03.116.219/0001-49 CURSO DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL R$ 150.000,00

FIB - FEDERAÇÃO DE IRMÃOES BENEFICENTES

59.178.822/0001-00 AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO SOCIAL R$ 100.000,00

Page 169: Parecer nº 1.922, de 2015

AACG - ASSOCIAÇÃO AMIZADE CRISTÃ DE GUARULHOS

05.852.056/0001-98 AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO SOCIAL R$ 150.000,00

TOTAL R$ 2.000.000,00

Page 170: Parecer nº 1.922, de 2015

DEPUTADO PROFESSOR AURIEL - EMENDAS PARLAMENTARES 2015

ÓRGÃO / ENTIDADE CNPJ OBJETO ÓRGÃO / SECRETARIA VALOR

Prefeitura de Francisco Morato46.523.072/

0001-14 Obras de Infra Estrutura Urbana Planejamento R$ 500.000,00

Prefeitura de Pirajui46.223.699/

0001-50 Obras de Infra Estrutura Urbana Planejamento R$ 200.000,00

Prefeitura de Joanópolis45.290.418/

0001-19 Obras de Infra Estrutura Urbana Planejamento R$ 150.000,00

Prefeitura de Ourinhos53.415.717/

0001-60 Obras de Infra Estrutura Urbana Plenejamento R$ 150.000,00

Prefeitura de Guarulhos46.319.000/

0001-50 Encenação da Paixão de Cristo Cultura R$ 100.000,00

Prefeitura de Guarulhos46.319.000/

0001-50Esporte Social (08 academia

Pupular) Esporte R$ 320.000,00

Prefeitura de Parajuí46.223.699/

0001-50 Aquisição de Trator Agrícola Assistencia R$ 60.000,00

Prefeitura de Barra Bonita44.744.621/

0001-55Aquisição de Equipamentos de

Saúde Assistencia R$ 50.000,00

Prefeitura de Itaquaquecetuba46.316.600/

0001-64Esporte Social (05 academia

popular) Esporte R$ 200.000,00

Prefeitura de Presidente Alves44.555.688/

0001-41 Aquisição de Equipamento Musical Cultura R$ 50.000,00

Prefeitura de São José dos Campos46.643.466/

0001-06Esporte Social ( 01 academia

popular) Esporte R$ 40.000,00

Prefeitura de Ubatuba46.482.857/

0001-96Esporte Social ( 01 academia

Popular) Esporte R$ 40.000,00

Prefeitura de Joanópolis45.290.418/

0001-19Aquisição de Equipamento p/

Educação Assistencia R$ 50.000,00

AVOG-Ass.Voleibol de Gua18.696.502/

0001-64 Aquisição de Equipamento Assistencia R$ 50.000,00

Prefeitura de Guarulhos46.319.000/

0001-50 Projeto Giro Cultural Cultura R$ 40.000,00 TOTAL R$ 2.000.000,00

Page 171: Parecer nº 1.922, de 2015
Page 172: Parecer nº 1.922, de 2015

DEPUTADO (A) RAUL MARCELO

ÓRGÃO / ENTIDADE CNPJ OBJETO ÓRGÃO / SECRETARIA VALOR

Prefeitura de Sorocaba 46.634.044/0001-74

Construção de centro poliesportivo completo, com aparelhos adaptados para práticas esportivas das pessoas com deficiência e idosos.

Esporte, Lazer e Juventude R$ 1.850.000,00

Escola Estadual Antônio Padilha 46.384.111/0001-40 Escola Estadual Antônio Padilha Educação R$ 150.000,00

TOTAL R$ 2.000.000,00

Page 173: Parecer nº 1.922, de 2015

DEPUTADO REINALDO ALGUZ -PV

EMENDAS 2016

ÓRGÃO / ENTIDADE CNPJ OBJETO ÓRGÃO / SECRETARIA VALOR

DRACENA - AVAPAC 03.270.466/0001-03 CONCLUSÃO REFORMA DO PRÉDIO

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

R$ 100.000,00

DRACENA- LAR BENEFICENTE SÃ DOUTRINA ESPIRITUAL DO SETIMO DIA

57.319.618/0001-36 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

R$ 100.000,00

JUNQUEIROPOLIS-PREFEITURA MUNICIPAL 44.881.449/0001-81 INFRAESTRUTURA URBANA PLANEJAMENTO

R$ 130.000,00

PRESIDENTE PRUDENTE-ASSOCIAÇÃO O AMOR É A RESPOSTA

10.408.921/0001-41 AQUISIÇÃO VEICULO

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

R$ 75.000,00

IACRI-PREFEITURA MUNICIPAL 45.547.395/0001-85 INFRAESTRUTURA URBANA PLANEJAMENTO

R$ 100.000,00

LUCELIA-PREFEITURA MUNICIPAL 44.919.918/0001-04

REFORMA DE TELHADO DO GALPÃO MUNICIPAL PLANEJAMENTO

R$ 100.000,00

OSVALDO CRUZ -CASA DA CRIANÇA E ASSOCIAÇÃO JOVEM APRENDIZ

53.341.376/0001-26 AQUISIÇÃO VEICULO

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

R$ 70.000,00

PANORAMA -PREFEITURA MUNICIPAL 44.918.712/0001-60 RECAPEAMENTO ASFALTICO PLANEJAMENTO

R$ 175.000,00

PAULICEIA-PREFEITURA MUNICIPAL 53.306.932/0001-23 REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA PLANEJAMENTO

R$ 100.000,00

PENAPOLIS- ASSOC. VILA DA INFÂNCIA 44.562.734/0001-30 REFORMA DO PRÉDIO

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

R$ 60.000,00

PENAPOLIS-PREFEITURA MUNICIPAL 49.576.416/0001-41

REFORMA NECRÓPOLE DE SANTA CRUZ PLANEJAMENTO

R$ 100.000,00

PRESIDENTE EPITACIO-PREFEITURA MUNICIPAL 55.293.427/0001-17 INFRAESTRUTURA URBANA PLANEJAMENTO

R$ 130.000,00

PRESIDENTE EPITACIO - ASSOC. BENEF. SÃO JERÔNIMO

17.770.702/0003-19 AQUISIÇÃO DE VEICULO

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

R$ 45.000,00

PRESIDENTE EPITACIO-ACANEPE 01.610.990/0001-42 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PLANEJAMENTO

R$ 45.000,00

HERCULANDIA-HOSPITAL BENEFICENTE SÃO JOSE 72.551.799/0001-15 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PLANEJAMENTO

R$ 100.000,00

MIRANDOPOLIS - APAE 44.440.964/0001-26 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

R$ 60.000,00

PROMISSÃO-APAE 44.558.856/0001- AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DESENVOLVIMENTO R$

Page 174: Parecer nº 1.922, de 2015

52 SOCIAL 130.000,00 SANTO ANTONIO DO ARACANGUA-PREFEITURA

MUNICIPAL59.764.399/0001-

20 INFRAESTRUTURA URBANA PLANEJAMENTO R$

100.000,00

TUPÃ - CIM 47.594.510/0001-06 AQUISIÇÃO PLAYGROUND

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

R$ 50.000,00

RANCHARIA-HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CASA 55.686.786/0001-34 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PLANEJAMENTO

R$ 100.000,00

BASTOS-ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ 02.028.722/0001-80 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

R$ 80.000,00

ADAMANTINA-PREFEITURA MUNICIPAL 43.008.291/0001-77

ACADEMIA AR LIVRE PARQUE OITI-TIPUANAS PLANEJAMENTO

R$ 50.000,00

TOTAL R$

2.000.000,00

Page 175: Parecer nº 1.922, de 2015

Deputado Ricardo MadalenaÓRGÃO / ENTIDADE CNPJ OBJETO ÓRGÃO / SECRETARIA VALOR

Prefeitura Municipal de Avaré 46.634.168/0001-50 Van para Transporte de pacientes Saúde R$ 78.500,00Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de

Miracatu - APAE 57.740.359/0001-12 Reforma da Sede Desenvolvimento Social R$ 50.000,00

Prefeitura Municipal de Andradina 44.428.506/0001-71 Van para Transporte de pacientes Saúde R$ 78.500,00Prefeitura Municipal de Pongaí 46.227.849/0001-01 Van para Transporte de pacientes Saúde R$ 78.500,00

Associação dos Deficientes Físicos Santacruzenses 54.712.294/0001-03 Custeio Saúde R$ 50.000,00

Prefeitura Municipal de Ubirajara 46.231.882/0001-05 Van para Transporte de pacientes Saúde R$ 78.500,00Prefeitura Municipal de Ribeirão Branco 46.634.366/0001-13 Van para Transporte de pacientes Saúde R$ 78.500,00

Prefeitura Muncipal de Duartina 46.137.485/0001-60 Van para Transporte de pacientes Saúde R$ 78.500,00Prefeitura Municipal de Manduri 46.223.749/0001-07 Van para Transporte de pacientes Saúde R$ 78.500,00

Prefeitura Municipal de Presidente Epitácio 55.293.427/0001-17 Van para Transporte de pacientes Saúde R$ 78.500,00

Prefeitura Municipal de Pirajuí 44.555.027/0001-16 Ambulância Saúde R$ 91.800,00Prefeitura Municipal de Tatuí 46.634.564/0001-87 Van para Transporte de pacientes Saúde R$ 78.500,00

Centro Social São José 51.499.689/0001-81 Custeio Saúde R$ 100.000,00Prefeitura Municipal de Itapeva 46.634.358/0001-77 Van para Transporte de pacientes Saúde R$ 78.500,00

Santa Casa de Misericordia de Santa Cruz do Rio Pardo 56.813.926/0001-50 Custeio Saúde R$ 88.200,00

Prefeitura Municipal de Ibirarema 46.211.694/0001-07 Van para Transporte de pacientes Saúde R$ 78.500,00Prefeitura Muncipal de Ribeirão do Sul 46.211.702/0001-15 Van para Transporte de pacientes Saúde R$ 78.500,00

Prefeitura Municipal de Tupã 44.573.087/0001-61 Van para Transporte de pacientes Saúde R$ 78.500,00Prefeitura Municipal de Arandu 46.634.176/0001-04 Van para Transporte de pacientes Saúde R$ 78.500,00

Prefeitura Municipal de Alvinlândia 44.518.405/0001-91 Van para Transporte de pacientes Saúde R$ 78.500,00Prefeitura Municipal de Echaporã 44.470.300/0001-00 Van para Transporte de pacientes Saúde R$ 78.500,00

Prefeitura Municipal de Águas de Santa Bárbara 46.634.226/0001-45 Van para Transporte de pacientes Saúde R$ 78.500,00

Prefeitura Municipal de Campos Novos Paulista 46.787.644/0001-72 Van para Transporte de pacientes Saúde R$ 78.500,00

Prefeitura Municipal de Garça 44.518.371/0001-35 Van para Transporte de pacientes Saúde R$ 78.500,00Prefeitura Municipal de Timburi 46.223.715/0001-04 Van para Transporte de pacientes Saúde R$ 78.500,00Lar da Criança Fermino Magnani 56.816.325/0001-00 Custeio Saúde R$ 50.000,00

TOTAL R$ 2.000.000,00

Page 176: Parecer nº 1.922, de 2015

DEPUTADO (A) RITA PASSOS

Page 177: Parecer nº 1.922, de 2015

ÓRGÃO / ENTIDADE CNPJ OBJETO ÓRGÃO / SECRETARIA VALOR

Prefeitura de Porto Feliz46.634.481/0001

-98 Pista de Skate Esportes R$

200.000,00

Prefeitura de Salto46.634.507/0001

-06 Recapeamento Planejamento R$

500.000,00

Prefeitura de Itu46.634.440/0001

-00 Recapeamento Planejamento R$

1.000.000,00

AMAI de Itu67.357.178/0001

-65 Ampliação do refeitório Desenvolvimento Social R$

100.000,00

APAE de Itu50.234.509/0001

-77 Equipamentos Desenvolvimento Social R$

80.000,00

AIADV Escola de Cegos Santa Luzia50.810.993/0001

-35 Equipamentos Desenvolvimento Social R$

120.000,00

TOTAL R$

2.000.000,00

Page 178: Parecer nº 1.922, de 2015

Deputado Roberto Engler - Emendas Parlamentares 2016

Orgão / Entidade CNPJ Objeto Secretaria Valor

Prefeitura Municipal de Barretos 44.780.609/0001-04 Construção de Praça Planejamento R$

100.000,00

Prefeitura Municipal de Barrinha 45.370.087/0001-27 Recuperação do Playground Planejamento R$

30.000,00

Prefeitura Municipal de Barrinha 45.370.087/0001-27 Aquisição de Van Saúde R$

100.000,00

Prefeitura Municipal de Barrinha 45.370.087/0001-27 Obras Saúde R$

60.000,00

Prefeitura Municipal de Barrinha 45.370.087/0001-27 Aquisição de Equipamentos Saúde R$

30.000,00

Prefeitura Municipal de Barrinha 45.370.087/0001-27 Iluminação Pública Planejamento R$

80.000,00

APAE - Batatais 45.299.377/0001-21 Aquisição de Equipamentos Desenvolvimento Social R$

50.000,00

Santa Casa de Misericórdia 45.915.675/0001-07 Custeio Saúde R$

80.000,00

Prefeitura Municipal de Colina 45.291.234/0001-73

Reforma e Adequação do Campo de Futebol Esporte, Lazer e Juventude R$

80.000,00

Prefeitura Municipal de Franca 47.970.769/0001-04 Construção Desenvolvimento Social R$

30.000,00

Casa de Recuperação Resgatede Valores Casa do Caminho 03.957.398/0001-47 Construção Desenvolvimento Social R$

100.000,00

Bom Samaritano 47.984.828/0001- Aquisição de Equipamentos Desenvolvimento Social R$

Page 179: Parecer nº 1.922, de 2015

95 50.000,00

Serviços de Obras Sociais 48.344.188/0001-11 Reforma e Ampliação Desenvolvimento Social R$

50.000,00

Instituto Oswaldo Ribeiro de Mendonça 07.602.959/0001-46 Projetos Culturais Cultura R$

100.000,00

Santa Casa de Misericórdia de Guará 45.331.303/0001-25 Aquisição de Equipamentos Saúde R$

30.000,00

Prefeitura Municipal de Guaraci 45.596.318/0001-88 Aquisição de Equipamentos Saúde R$

50.000,00

Prefeitura Municipal de Ilha Solteira 59.754.648/0001-04 Custeio (Cultura) Cultura R$

50.000,00

Prefeitura Municipal de Ipuã 49.556.863/0001-39 Aquisição de Equipamentos Saúde R$

100.000,00

APAE - Monte Azul Paulista 50.408.756/0001-42 Aquisição de Onibus Desenvolvimento Social R$

130.000,00

Associação Vida Bem Vivida 04.628.042/0001-22 Aquisição de Equipamentos Desenvolvimento Social R$

30.000,00

Vila São Vicente de Paulo 52.942.083/0001-31 Aquisição de Equipamentos Desenvolvimento Social R$

30.000,00

Prefeitura Municipal de Orlândia 45.351.749/0001-11 Aquisição de Veículo Desenvolvimento Social R$

60.000,00

Prefeitura Municipal de Orlândia 45.351.749/0001-11 Reforma do CRAS Desenvolvimento Social R$

120.000,00

Prefeitura Municipal de Orlândia 45.351.749/0001-11 Cobertura da Quadra Educação R$

200.000,00

Lar e Escola José Olintho Fortes 52.397.239/0001-40 Obras Desenvolvimento Social R$

60.000,00

APAE - Tapiratiba 54.140.736/0001-94 Reforma (Cobertura do Salão) Desenvolvimento Social R$

80.000,00

Prefeitura Municipal - Taquaral 01.610.390/0001-84 Infraestrutura Urbana Planejamento R$

120.000,00

TOTAL R$ 2.000.000,00

Page 180: Parecer nº 1.922, de 2015

DEPUTADO ROBERTO MORAESORGÃO/ENTIDADE CNPJ OBJETO SECRETARIA VALOR

PREFEITURA DE SÃO PEDRO 46.415.998/0001-96

INFRA ESTRUTURA URBANA PLANEJAMENTO R$ 300.000,00

PREFEITURA DE CAPIVARI 44.723.674/0001-90

INFRA ESTRUTURA URBANA PLANEJAMENTO R$ 300.000,00

Page 181: Parecer nº 1.922, de 2015

PREFEITURA DE SANTA MARIA DA SERRA 44.720.530/0001-80

INFRA ESTRUTURA URBANA PLANEJAMENTO R$ 150.000,00

PREFEITURA DE CONCHAS 46634119/0001-17

INFRA ESTRUTURA URBANA PLANEJAMENTO R$ 100.000,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LARANJAL PAULISTA

51.332.658/0001-31

AQUISIÇÃO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS

SAÚDE R$ 100.000,00

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TIETÊ 72.457.716/0001-23

AQUISIÇÃO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS

SAÚDE R$ 100.000,00

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRACICABA 5,43706E+13 AQUISIÇÃO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS

SAÚDE R$ 300.000,00

ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA

54.384.631/0001-80

AQUISIÇÃO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS

SAÚDE R$ 300.000,00

DIOCESE DE PIRACICABA 44.802.999/0001-68

REFORMA E RESTAURAÇÃO PLANEJAMENTO R$ 150.000,00MATRIZ SANTA TEREZINHA

SAÚDE EM VIDA ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA A PORTADORES DE HEPATITES E TRANPLANTADOS HEPÁTICOS DO

ESTADO DE SÃO PAULO

09.381.381/0001-70

AQUISIÇÃO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS

SAÚDE R$ 100.000,00

IBCC – INSTITUTO BRASILEIRO DE CONTROLE DO CÃNCER

62.932.942/0001-65

AQUISIÇÃO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS

SAÚDE R$ 100.000,00

TOTAL R$ 2.000.000,00

Page 182: Parecer nº 1.922, de 2015

DEPUTADO ROBERTO TRIPOLI

ÓRGÃO / ENTIDADE CNPJ OBJETO ÓRGÃO / SECRETARIA VALOR

Secretaria Municipal de Saúde - Prefeitura do Município de São Paulo

46.392.148/0001-10

Investimento para Implantação do Hospital Público Veterinário de Cães e Gatos da Zona Sul

Saúde R$ 1.675.000,00

São Paulo - Secretaria da Educação - Diretoria de Ensino - Regional Sul - 1

46.384.111/0045-60

Aquisição de Equipamentos para a Escola Estadual Prof. José Nascimento Educação R$

150.000,00

Associação Cultural Dynamite 07.157.970/0001-44

Realização do Projeto Rock para cachorro Cultura R$

100.000,00

Agência de Notícias de Direitos Animais 12.164.456/0001-76

Aquisição de veículo para transporte de cães e gatos Meio Ambiente R$

75.000,00

TOTAL R$

2.000.000,00

Page 183: Parecer nº 1.922, de 2015

DEPUTADO (A) ROBERTO MASSAFERAÓRGÃO / ENTIDADE CNPJ OBJETO SECRETARIA VALOR

SANTA CASA DE ARARAQUARA 43.964.931/0001-12

CUSTEIO SAÚDE R$ 200.000,00

SANTA CASA DE SÃO CARLOS 59.610.394/0001-42

CUSTEIO SAÚDE R$ 200.000,00

HOSPITAL CARLOS FERNANDO MALZONI 52.314.861/0001-48

CUSTEIO SAÚDE R$ 200.000,00

SANTA CASA DE BARIRI 44.690.238/0001-61

CUSTEIO SAÚDE R$ 150.000,00

INSTITUTO DO CÂNCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO

60.945.854/0001-72

CUSTEIO SAÚDE R$ 100.000,00

PREFEITURA DE TRABIJU 01.572.597/0001-01

INFRAESTRUTURA PLANEJAMENTO R$ 150.000,00

PREFEITURA DE NOVA EUROPA 71.989.982/0001-34

INFRAESTRUTURA PLANEJAMENTO R$ 100.000,00

PREFEITURA DE GAVIÃO PEIXOTO 01.559.766/0001-73

INFRAESTRUTURA PLANEJAMENTO R$ 100.000,00

PREFEITURA DE TABATINGA 71.989.685/0001-99

INFRAESTRUTURA PLANEJAMENTO R$ 100.000,00

PREFEITURA DE ITÁPOLIS 49.979.255/0001-37

INFRAESTRUTURA PLANEJAMENTO R$ 100.000,00

PREFEITURA DE BROTAS 46.362.927/0001-72

INFRAESTRUTURA PLANEJAMENTO R$ 100.000,00

PREFEITURA DE PORTO FERREIRA 45.339.363/0001-94

INFRAESTRUTURA PLANEJAMENTO R$ 100.000,00

PREFEITURA DE SANTA ERNESTINA 45.374.469/0001-29

INFRAESTRUTURA PLENEJAMENTO R$ 100.000,00

PREFEITURA DE RIBEIRÃO BONITO 45.355.914/0001-03

INFRAESTRUTURA PLANEJAMENTO R$ 100.000,00

PREFEITURA DE DOURADO 51.814.960/0001-26

INFRAESTRUTURA PLANEJAMENTO R$ 100.000,00

PREFEITURA DE GUATAPARA 68.319.748/0001-95

INFRAESTRUTURA PLANEJAMENTO R$ 100.000,00

TOTAL       R$ 2.000.000,00

Page 184: Parecer nº 1.922, de 2015
Page 185: Parecer nº 1.922, de 2015

DEPUTADO RODRIGO MORAES

ÓRGÃO / ENTIDADE CNPJ OBJETO ÓRGÃO / SECRETARIA VALOR

Prefeitura de Alambari 67360420000150 Infraestrutura urbana Planejamento R$

250.000,00

Prefeitura de Cabreúva 46634432000155 Infraestrutura urbana Planejamento R$

250.000,00

Hospital São Camilo - Itu 60975737006869 Custeio Saúde R$

250.000,00

Prefeitura de Itapetininga 46634291000170 Infraestrutura urbana Planejamento R$

250.000,00

Instituto Brasileiro de Controle do Cancer - IBCC 62932942000165 Custeio Saúde R$

100.000,00

Hospital do Câncer de Barretos 49150352000201 Custeio Saúde R$

100.000,00

Jau - Hospital Amaral Carvalho 50753755000135 Custeio Saúde R$

100.000,00 Instituto do Câncer Dr. Arnaldo Vieira de

Carvalho 60945854000172 Custeio Saúde R$

100.000,00

Hospital das Clinicas da USP 60448040000122 Custeio Sáude R$

200.000,00

Prefeitura de São Pedro 46415998000196 Infraestrutura urbana Planejamento R$

200.000,00

Salto - Sociedade Beneficente São Camilo 60975737007598 Custeio Saúde R$

100.000,00 Rio das Pedras - Hospital e Maternidade São

Vicente de Paulo 33726472000770 Aquisição de equipamento raio X Saúde R$

100.000,00

TOTAL R$

2.000.000,00

Page 186: Parecer nº 1.922, de 2015

DEPUTADO ROGÉRIO NOGUEIRA

ÓRGÃO / ENTIDADE CNPJ OBJETO ÓRGÃO / SECRETARIA VALOR

PREFEITURA DE BEBEDOURO45.709.920/0001

-11 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA SAÚDE R$

70.000,00

PREFEITURA DE MONTE MOR45.787.652/0001

-56CAMPANHA DE CASTRAÇÃO

DE ANIMAIS-CENTRO DE ZOONOSES CASA CIVIL R$

100.000,00 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E COMUNITÁRIA

PRIMA RÁDIO01.032.723/0001

-35AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO

TIPO VANDESENVOLVIMENTO

SOCIAL R$

100.000,00 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL

MONTEMORENSE50.099.944/0001

-36 OBRAS NA SEDEDESENVOLVIMENTO

SOCIAL R$

180.000,00

APAE NOVO HORIZONTE51.347.516/0001

-48 CUSTEIO DE DESPESASDESENVOLVIMENTO

SOCIAL R$

50.000,00 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE NOVO

HORIZONTE53.174.827/0001

-88AQUISIÇÃO DE

MEDICAMENTOS SAÚDE R$

100.000,00 LAR DE VELHICE MARIA DE SOUSA SPÍNOLA -

NOVO HORIZONTE51.347.540/0001

-87 CUSTEIO DE DESPESASDESENVOLVIMENTO

SOCIAL R$

50.000,00

PREFEITURA DE PORTO FELIZ46.634.481/0001

-37 REFORMA DE PRAÇA CASA CIVIL R$

50.000,00

APAE PORTO FELIZ55.149.348/0001

-37 CUSTEIO DE DESPESASDESENVOLVIMENTO

SOCIAL R$

200.000,00

PREFEITURA DE SALTO46.634.507/0001

-06 INFRAESTRUTURA URBANA CASA CIVIL R$

500.000,00

PREFEITURA DE VINHEDO46.446.696/0001

-85 INFRAESTRUTURA URBANA CASA CIVIL R$

200.000,00

PREFEITURA DE MONTE MOR45.787.652/0001

-56AQUISIÇÃO DE UM APARELHO

DE RX SAÚDE R$

200.000,00

PREFEITURA DE MONTE MOR45.787.652/0001

-56 INFRAESTRUTURA URBANA CASA CIVIL R$

200.000,00

TOTAL       R$

2.000.000,00

Page 187: Parecer nº 1.922, de 2015

DEPUTADO ROQUE BARBIERE

ÓRGÃO / ENTIDADE CNPJ OBJETO ÓRGÃO / SECRETARIA VALOR Agricultura R$ 150.000,00 Desenvolvimento Social R$ 550.000,00 Casa Civil R$ 700.000,00 Saúde R$ 600.000,00

TOTAL R$ 2.000.000,00

Page 188: Parecer nº 1.922, de 2015

DEPUTADO: SEBASTIÃO SANTOS

ÓRGÃO / ENTIDADE CNPJ OBJETO ÓRGÃO / SECRETARIA VALOR

Prefeitura Municipal SJ Rio Preto46.588.950/0001

-80 Equipamentos Cultura R$

100.000,00

Pref. Municipal de Catanduva45.122.603/0001

-02 Esporte Social Esporte R$

900.000,00

Pref. Municipal de Barretos44.780.609/0001

-04 Esporte Social Esporte R$

300.000,00

Secretaria Estadual da Saúde46.374.500/0001

-94 Equipamentos Saúde R$

700.000,00

TOTAL R$

2.000.000,00

Page 189: Parecer nº 1.922, de 2015
Page 190: Parecer nº 1.922, de 2015

DEPUTADO TEONILIO BARBA

ÓRGÃO / ENTIDADE CNPJ OBJETO ÓRGÃO / SECRETARIA VALORPrefeitura do Município de São Bernardo dos Campos 465239/0001-47 Infraestrutura Urbana Planejamento 1.000.000,

00

Prefeitura do Município de Maua 46.522.959/0001-98

Infraestrutura Urbana Planejamento 500.000,00

Prefeitura do Município de Santo André 46.522.942/0001-30

Infraestrutura Urbana Planejamento 500.000,00

TOTAL 2.000.000

,00

Page 191: Parecer nº 1.922, de 2015

DEPUTADA VANESSA DAMO

ÓRGÃO / ENTIDADE CNPJ OBJETO ÓRGÃO / SECRETARIA VALORPREFEITURA MUNICIPAL DE

GUARAREMA465.232.62/

0001-31 INFRAESTRURA URBANA PLANEJAMENTOR$2.000

,000,00

TOTAL R$

2.000.000,00

Page 192: Parecer nº 1.922, de 2015

DEPUTADO VAZ DE LIMA

ÓRGÃO / ENTIDADE CNPJO

BJETO ÓRGÃO / SECRETARIA VALOR

Desenvolvimento Social1.000.000

,00

Saúde1.000.000

,00

TOTAL 2.000.000

,00

Page 193: Parecer nº 1.922, de 2015

DEPUTADO WELLINGTON MOURAÓRGÃO /ENTIDADE CPNJ OBJETO SECRETARIA VALOR

PREFEITURA AREIÓPOLIS46.634.515/0001

-44 Obras de Infra Estrutura Secretaria Obras R$

500.000,00

PREFEITURA DE LIMEIRA45.132.495/0001

-40 Obras de Infra Estrutura Urbana Secretaria Obras R$

1.000.000,00

ORGANIZAÇAO CIDADÃO07.355.170/0001

-38 Aquisição de Equipamentos Assistência Social R$

300.000,00

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO PAULO

62.779.145/0001-90 Reforma Secretaria Saúde

R$ 100.000,00

HOSPITAL SÃO PAULO61.699.567/0001

-92Aquisição Medicamentos/Insumos e

materiais hospitalares Secretaria Saúde R$

100.000,00

TOTAL R$

2.000.000,00

Page 194: Parecer nº 1.922, de 2015

DEPUTADO WELSON GASPARINI

ÓRGÃO / ENTIDADE CNPJ OBJETO ÓRGÃO / SECRETARIA VALOR

Feira do Livro de Ribeirão Preto 06.124.765/0001-10

Realização da 16ª Feira Nacional do Livro em Ribeirão Preto Secretaria da Cultura 300.000,

00 Cantinho do Céu Hospital de Retaguarda de Ribeirão

Preto51.820.785/0001

-80 Custeio Secretaria de Desenvolvimento Social

110.000,00

Instituto Quovis de Ribeirão Preto 13.007.884/0001-58 Custeio Secretaria de

Desenvolvimento Social 100.000,00

APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ribeirão Preto

56.015.894/0001-48 Custeio Secretaria de

Desenvolvimento Social 100.000,00

Associação Assistencial Maria de Nazaré de Ribeirão Preto

52.392.396/0001-63 Custeio Secretaria de

Desenvolvimento Social 110.000,00

Prefeitura Municipal de Santa Ernestina 45.374.469/0001-29 Aquisição de Ambulancia Secretaria da Saúde 90.000,

00 Associação Protetora dos Animais São Francisco de

Assis de Taquaritinga02.447.020/0001

-30 Construção de Canil Secretaria do Meio Ambiente

100.000,00

Centro Cultural Adesca de Taquaritinga 04.924.769/0001-57 Aquisição de Equipamentos Secretaria da Cultura 60.000,

00

Prefeitura Municipal de Aramina 45.323.474/0001-02 Academia ao Ar Livre Secretaria de Esporte, Lazer

e Juventude 40.000,00

Prefeitura Municipal de Buritizal 45.323.698/0001-14 Aquisição de Equipamentos Secretaria de

Desenvolvimento Social 30.000,00

Associação do Menor de Igarapava - AMIGA 49.379.779/0001-97 Aquisição de Veiculo Secretaria de

Desenvolvimento Social 40.000,00

Prefeitura Municipal de Ituverava 46.710.422/0001-51 Aquisição de Equipamentos Secretaria de

Desenvolvimento Social 30.000,00

APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ituverava

64.929.706/0001-15 Aquisição de Equipamentos Secretaria de

Desenvolvimento Social 30.000,00

Page 195: Parecer nº 1.922, de 2015

Fraterno Auxilio Cristã de Pedregulho 60.239.944/0001-48 Aquisição de Equipamentos Secretaria de

Desenvolvimento Social 30.000,00

Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra 59.851.543/0001-65 Aquisição de Equipamentos Secretaria de

Desenvolvimento Social 50.000,00

Prefeitura Municipal de Cravinhos 45.228.319/0001-07 Aquisição de Ambulancia Secretaria da Saúde 90.000,

00

Prefeitura Municipal de Guariba 48.664.304/0001-80 Infraestrutura Urbana Secretaria da Casa Civil 50.000,

00

Casa da Criança Raio de Luz de São Simão 07.521.356/0001-10 Aquisição de Equipamentos Secretaria de

Desenvolvimento Social 40.000,00

Casa de Recuperação e Resgate de Valores de Barrinha 03.957.398/0001-47 Aquisição de Equipamentos Secretaria de

Desenvolvimento Social 35.000,00

Associação de Amparo e Proteção ao Menor de Pradópolis

03.178.385/0001-70 Aquisição de Equipamentos Secretaria de

Desenvolvimento Social 35.000,00

Prefeitura Municipal de Mococa 44.763.928/0001-01 Aquisição de Veiculo Secretaria da Saúde 50.000,

00

Prefeitura Municipal de Batatais 45.299.104/0001-87 Academia ao Ao Livre Secretaria de Esporte, Lazer

e Juventude 40.000,00

Núcleo de Assistência Infanto Juvenil de Jardinópolis 07.265.906/0001-87 Aquisição de Equipamentos Secretaria de

Desenvolvimento Social 30.000,00

Prefeitura Municipal de Cassia dos Coqueiros 44.229.805/0001-87 Aquisição de Veiculo Secretaria da Saúde 50.000,

00 Associação Protetora dos Animais Anjos de Patas de

Brodowski08.753.398/0001

-49Construção e Aquisição de

EquipamentosSecretaria do Meio Ambiente

50.000,00

Grupo Salve em Sales de Oliveira 04.965.377/0001-36 Aquisição de Equipamentos Secretaria de

Desenvolvimento Social 30.000,00

Iramandade da Santa Casa de Misericórdia de Pitangueiras

54.931.795/0001-80 Custeio Secretaria da Saúde 30.000,

00

Associação Santana Futebol Clube de Ipuã 49.556.954/0001-74 Aquisição de Veiculo Secretaria de Esporte, Lazer

e Juventude 40.000,00

Prefeitura Municipal de Morro Agudo 45.345.899/0001-12

Iluminação do Campo de Futebol do Bairro Santo Inacio

Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude

50.000,00

Prefeitura Municipal de Pontal 45.352.267/0001-86 Infraestrutura Urbana Secretaria da Casa Civil 30.000,

00 Sociedade Filantrópica Hospital José Venâncio de

Colina47.266.838/0001

-95Aquisição de Equipamentos e

Material Permanente Secretaria da Saúde 30.000,00

Prefeitura Municipal de Olímpia 46.596.151/0001-55 Academia ao Ao Livre Secretaria de Esporte, Lazer

e Juventude 40.000,00

Page 196: Parecer nº 1.922, de 2015

Santa Casa de Misericórdia de Cajobi 65.712.689/0001-22

Aquisição de Equipamentos e Material Permanenete Secretaria da Saúde 30.000,

00

Prefeitura Municipal de Barretos 44.780.609/0001-04

Aquisição de Veiculo para a Defesa Civil Secretaria da Casa Civil 30.000,

00

TOTAL 2.000.000,

00

Page 197: Parecer nº 1.922, de 2015

VOTO EM SEPARADO  O projeto de Lei no 1298, de 2015, enviado pelo Exmo. Sr. Governador do Estado, orça

a Receita e fixa a Despesa da Administração Direta e Indireta do Estado de São Paulo para

o ano de 2016, num montante de R$ 206.864.665.868 (duzentos e seis bilhões, oitocentos

e sessenta e quatro milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil e oitocentos e sessenta e

oito reais), sendo R$ 178.260.890.556 (cento e setenta e oito bilhões, duzentos e sessenta

milhões, oitocentos e noventa mil e quinhentos e cinquenta e seis reais) referentes ao

Orçamento Fiscal e R$ 28.603.775.312 (vinte e oito bilhões, seiscentos e três milhões,

setecentos e setenta e cinco mil e trezentos e doze reais) no Orçamento da Seguridade

Social.

Em pauta pelo período regimental, o projeto recebeu 8691 emendas. Destas, 25

emendas foram apresentadas pela Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento,

refletindo as sugestões apresentadas pela população nas Audiências Públicas do

Orçamento realizadas pelo legislativo em todas as regiões do Estado, que somam R$

153,6 milhões. Destas apenas 18 emendas foram efetivamente publicadas, num valor total

de R$ 118,6 milhões.

ANÁLISE DO RELATÓRIO DO DEPUTADO CARLÃO PIGNATARI.

Iniciadas as discussões sobre o Orçamento Estadual 2016 na Assembleia

Legislativa de SP, alguns desafios principais estavam colocados:

1) Suplementar de forma significativa o orçamento estadual, já que nos últimos anos o legislativo paulista tem se omitido desta tarefa. Para efeito de comparação, a

Assembleia Legislativa de SP vem suplementando o orçamento estadual em menos de

0,2% nos últimos anos. Já a Câmara Municipal de São Paulo vem suplementando o

orçamento da Cidade de São Paulo, em média, em 2%.

Neste aspecto, a proposta do deputado Carlão Pignatari não permite nenhum avanço.

Os valores suplementados serão de apenas R$ 257,7 milhões, ou cerca de 0,12%

do orçamento total proposto. Os valores remanejados como um todo serão de R$ 492,1

milhões, ou apenas 0,24% do orçamento total do Estado.

Page 198: Parecer nº 1.922, de 2015

Diante deste quadro, diversas áreas, programas e ações ficaram “de fora” do

relatório, tais como o ensino médio e o ensino fundamental, as Universidades, a habitação,

o saneamento básico, o desenvolvimento regional das regiões metropolitanas e

aglomerações urbanas, a ampliação dos recursos para o Metrô e a CPTM, o programa

Melhor Caminho, entre outras áreas que perderão participação no orçamento de 2016.

Mais ainda, as emendas acatadas na forma de subemendas são absolutamente

insuficientes para a realização de qualquer ação efetiva, uma vez que foram incorporadas

com valores orçamentários absolutamente simbólicos.

Estes exemplos podem ser levantados em todas as áreas, ressaltando que a

irrelevância dos valores suplementados é total em relação à proposta da emenda

orçamentária inicial.

Estes números gerais já demonstram a completa falta de diálogo do relator com os

deputados da Assembleia Legislativa e com a sociedade paulista como um todo.

2) Outro desafio apresentado nas discussões seria a incorporação das principais demandas apresentadas pela população nas Audiências Públicas do Orçamento, através da aprovação das emendas elaboradas pela Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Assembleia Legislativa de SP. Neste caso, o relator

acatou parcialmente as emendas das Audiências, deixando de acatar de forma direta

aquelas destinadas às FATECs e ETECs, incorporando-as apenas na forma de

subemenda. Ainda assim, o processo de escolha e elaboração destas emendas tem sido

atropelado pela interferência demasiada da Liderança de Governo, sem que haja uma

ampla discussão sobre quais seriam as prioridades efetivas regionais apresentadas nas

audiências.

3) Ligado a esta questão, podemos acrescentar a falta de regionalização do orçamento paulista, impedindo que a sociedade saiba efetivamente quais recursos serão investidos em cada cidade e região do Estado de São Paulo. Esta situação encontra-se

em grande atraso em relação a outros Estados da Federação, como no caso de Minas

Gerais, onde o Plano de Investimentos do Estado é completamente regionalizado, sendo

discriminado por região, cidade, ação e projetos.

Page 199: Parecer nº 1.922, de 2015

4) Mais um desafio colocado seria a aprovação efetiva de emendas individuais dos deputados ao orçamento, como ocorre em todas as Casas Legislativas. No Estado de

SP, no entanto, segue-se advogando a existência de uma “jabuticaba” orçamentária, em

que apenas aqui o orçamento seria estruturado na forma de programas e ações genéricos,

impedindo o acolhimento de emendas “pontuais” dos deputados na sua forma original. Isso

não corresponde à realidade. Na verdade, todo orçamento, em qualquer lugar do Brasil, é

estruturado na forma de programas e ações genéricos, mas nem por isso algumas

emendas orçamentárias dos deputados não podem ser aprovadas na sua forma integral.

Na verdade, elas podem ser incorporadas ao orçamento na forma de subações (projetos e

atividades), elemento de desagregação da programação orçamentária existente em

qualquer sistema público brasileiro, através do qual, inclusive, o Executivo realiza o

controle da realização dos seus próprios investimentos específicos. Como exemplo

próximo, podemos citar mais uma vez o caso da Câmara de Vereadores de SP, onde os

parlamentares aprovam suas emendas ao orçamento e as mesmas são integradas à peça

orçamentária na forma de subações, tornando clara e transparente a sua execução.

Levantamento feita junto à Assembleia Legislativa de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul

reforçam os nossos argumentos, uma vez que nestas casas o orçamento público é

aprovado pelo legislativo incorporando-se emendas de fato dos parlamentares e das

comissões permanentes, e não na forma de subemendas. Esta medida, do ponto de vista

legal, permite ao parlamentar maior garantia sobre a execução da sua emenda. Ao vetar

esta possibilidade no Estado de SP, o governo estadual abriu espaço apenas para as

“indicações parlamentares”, instrumento sem qualquer garantia legal e baixa transparência.

Nesta situação, fica o parlamentar completamente refém “das vontades” e interesses do

Executivo. O parecer do relator segue o discurso da “jabuticaba orçamentária paulista”, rejeitando todas as emendas e aprovando algumas na forma de subemendas, com valores irrisórios, o que descaracteriza e desvaloriza completamente o trabalho do legislativo. A continuidade desta dinâmica torna o trabalho legislativo, na “matéria orçamentária”, absolutamente inócuo.

5) Ampliar a transparência no processo orçamentário dentro do Legislativo era outro desafio colocado. Com a manutenção de “indicações parlamentares” ao orçamento,

o parlamento paulista enfrentou grave crise durante todo o segundo semestre de 2011,

com acusações de desvios e pagamentos de propinas em relação a estas indicações.

Page 200: Parecer nº 1.922, de 2015

A Assembleia, para tanto, aprovou a Lei Complementar 1.156/2011, que determina o

envio pelo Executivo ao Legislativo de relatório semestral com a execução orçamentária

destas indicações, contendo neste relatório o nome do deputado autor da emenda, a

prefeitura ou entidade beneficiada e o valor liberado. O problema ainda persiste, uma vez

que tal relatório apresenta inúmeras inconsistências e incorreções, apontadas pelos

próprios deputados.

Diante disto, infelizmente, não se encerrou uma prática paulista de substituirmos emendas

orçamentárias (instrumento legal na tramitação e execução orçamentária) por “indicações

orçamentárias”, que não possuem qualquer fundamento legal, deixando deputados da

Casa expostos à falta de transparência e a contínua desconfiança da sociedade.

6) Finalmente, o relator solicitou emendas prioritárias da Bancada do PT, mas não acatou nenhuma delas em seu relatório final. Foram rejeitadas as emendas que

ampliavam os recursos para as Universidades Públicas Estaduais, os Hospitais

Universitários, a Construção de Novos Hospitais Estaduais, o Programa Melhor Caminho, a

Polícia Tecnico-Científica, a linha 18 Bronze do Metrô, a Urbanização de Favelas, o

Programa Água Limpa, recursos para Esporte direcionados aos municípios com menor IDH

e diversas outras ações no Meio Ambiente.

Todas estas questões mais gerais fundamentam nossa posição contrária ao voto do relator deputado Carlão Pignatari.

Outras questões, entretanto, também merecem ser debatidas, sobretudo através da análise crítica da proposta orçamentária de 2016.

Page 201: Parecer nº 1.922, de 2015

Segue abaixo a análise geral da proposta orçamentária, reforçando-se a existência de inúmeras ações que terão seus recursos reduzidos no próximo ano.

Page 202: Parecer nº 1.922, de 2015

Quadro: Modificações propostas pelo relator deputado Carlão Pignatari

ANÁLISE DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA 2016.

1. Introdução

O Orçamento do Estado de São Paulo em 2016 será de R$ 206,8 bilhões, segundo o Projeto de Lei Orçamentária enviada pelo governo Alckmin à Assembleia Legislativa.

Esta proposta é apenas 0,9% superior em termos nominais ao orçamento de 2015, menor aumento do orçamento estadual nos últimos vinte anos. A conjuntura recessiva nacional e internacional em 2015, bem como o prolongamento deste cenário para o ano de 2016, impactaram fortemente nas projeções de receitas e despesas estaduais.

O governo anuncia, na proposta orçamentária, que as previsões de arrecadação dos tributos estaduais foram feitas tomando como parâmetros uma inflação de 5,51% e uma redução da economia nacional de 0,4% (crescimento do PIB = -0,4%) para 2016, apontando para uma continuidade da recessão econômica no país. Estes indicadores apresentam-se muito próximos dos parâmetros macroeconômicos utilizados pelo governo federal, que aponta inflação de 5,45% e crescimento de 0,2% do PIB para 2016.

Page 203: Parecer nº 1.922, de 2015

2. Receitas Estaduais

A receita com o ICMS, principal item na arrecadação, crescerá apenas 1,9% em termos nominais. Em números absolutos, o ICMS passará de R$ 128,6 bilhões para R$ 131,2 bilhões. O IPVA apresentará um crescimento nominal um pouco maior, da ordem de 5%, passando de R$ 13,7 bilhões para R$ 14,4 bilhões. Com estes números, as Receitas Tributárias, que respondem por quase 74% do total das receitas, crescerão apenas 2,7% em 2016.

As Receitas Patrimoniais apresentarão uma elevação de 9,84%, aumentando seu peso na arrecadação total do Estado. Nesta rubrica estão incluídos os valores referentes às concessões rodoviárias e as aplicações financeiras. Este último item, por sua vez, terá uma redução de quase 30%, refletindo a redução dos recursos em caixa projetados para o ano que vem, contrapondo-se as altas taxas de juros remuneratórias das aplicações financeiras.

As chamadas Transferências Correntes (sobretudo da União para o Estado) terão uma elevação de 5,59%, passando de R$ 17,3 bilhões para R$ 18,3 bilhões.

As Outras Receitas Correntes (Restituições, Dívida Ativa e os Planos de Parcelamento de Débitos), por sua vez, terão uma redução de quase 10%, “puxadas” para baixo pelas receitas de “Multas e Juros de Mora” (queda de 17,7%) e pelas Receitas Diversas (queda de 20,8%). Apenas as receitas com “Indenizações e Restituições” (+ 4,7%) e as Receitas da Dívida Ativa (+ 30,5%) terão algum crescimento. No total, as chamadas Outras Receitas Correntes cairão de R$ 5,1 bilhões para R$ 4,6 bilhões.

Page 204: Parecer nº 1.922, de 2015

Do lado das Receitas de Capital, a queda na arrecadação será muito mais forte. O governo estadual prevê uma redução do conjunto das Receitas de Capital de 22,14%, com diminuição em todos os itens: Operações de Crédito (-8,4%), Alienação de Bens (-48,6%), Amortização de Empréstimos (-5,8%) e Transferências de Capital (-53,8%). Em números gerais, as Receitas de Capital cairão de R$ 15,6 bilhões para R$ 12,1 bilhões em 2016.

Estas projeções para o orçamento do Estado de SP em 2016, de certa forma, reflete a política de ajuste fiscal ortodoxo adotado pelo governo federal em 2015 e tão defendida pelos tucanos ao longo de sua trajetória política, levando a um quadro de redução da arrecadação, fruto direto da recessão econômica, aumento do desemprego, redução da renda e do consumo, elementos fundamentais na sustentação da arrecadação estadual, baseada no ICMS.

3. Despesas Estaduais 3.a. Despesas por Grupo Econômico:

Do lado das despesas, os grandes números apontam que os gastos com juros e encargos da dívida representarão o maior aumento percentual das despesas orçamentárias do governo estadual em relação aos valores previstos para 2015, cerca de 7,8% em termos nominais, mostrando a rigidez deste tipo de gasto em razão da fórmula de correção baseada no IGP-DI mais 6% de juros ao ano, contando apenas com o limitador de pagamento equivalente a no máximo 13% da Receita Real Líquida. O aspecto positivo é que o aumento dos gastos com esta despesa se dará em função de uma maior amortização da dívida (elevação de 18,2%).

As despesas com o custeio da máquina pública, por sua vez, crescerão apenas 1,8%, com um crescimento das despesas com pessoal de 2,4% e das “outras despesas correntes” de apenas 1,2%.

Por sua vez, o grande ajuste nas despesas recairá sobre os investimentos, que cairão 9,5% em termos nominais. Cumpre registrar que os investimentos diretos estaduais, executados pelas Secretarias do Estado, cairão de forma ainda mais acentuada (-15,2%), passando de R$ 16,3 bilhões para R$ 13,8 bilhões em 2016. Esta queda dos investimentos gerais só não será mais pronunciada porque o Estado prevê uma elevação das inversões financeiras (repasses para as Empresas Estatais investirem) da ordem de 8,5%. Cumpre lembrar que estes repasses, se forem efetivamente realizados, poderão ser efetuados para

Page 205: Parecer nº 1.922, de 2015

as Empresas Estatais (Metrô, CDHU e SABESP, por exemplo) apenas no final do ano de 2016, contribuindo para uma queda real dos investimentos ainda maior ao longo do ano.

Page 206: Parecer nº 1.922, de 2015

3.b. Despesas por elemento econômico.

Analisando de forma mais detalhada as despesas, por elemento econômico, observamos que as despesas com pessoal serão reduzidas no item mais significativo, referente aos “vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil” (-1%). Já os “vencimentos e vantagens fixas – pessoal militar” sobe 1%. As “obrigações patronais”, “aposentadorias”, “pensões” e “contribuições” subirão.

Nas despesas com a dívida, os “juros sobre a dívida” e o “principal da dívida contratual” sobem, caindo apenas os “outros encargos sobre a dívida”.

Nas demais despesas de custeio, caem os gastos com “material de consumo”, “subvenções sociais”, “serviços de limpeza e vigilância”, “passagens e despesas com locomoção” e os “serviços de consultoria”. Sobem os gastos com “outros serviços de terceiro – pessoa jurídica” e “auxílios financeiros a pesquisadores”.

Os gastos com “sentenças judiciais” (precatórios) vão subir no ano que vem (11,5%).

Os gastos com investimentos cairão de forma generalizada, em todos os seus itens: “obras e instalações”, “equipamentos e material permanente” e “aumento de capital de empresas”.

Page 207: Parecer nº 1.922, de 2015

3.c. Despesas com Investimentos das Empresas Estatais.

Cabe registrar que além da redução dos investimentos diretos estaduais, o conjunto das Empresas Estatais Não Dependentes também terão seus investimentos previstos reduzidos para 2016 em 5,15%. Das empresas com algum peso significativo, apenas a CDHU (provavelmente em razão da parceria com o programa Minha Casa Minha Vida do governo federal) e a SABESP (em razão da necessidade de enfrentamento da crise hídrica) terão seus orçamentos investimentos ampliados no ano que vem. Em contrapartida, o Metrô (-20,5%) e a EMTU (-7,9%), fundamentais para a melhoria do transporte público nas regiões metropolitanas no Estado, terão seus orçamentos investimentos reduzidos em 2016.

Em números gerais, os investimentos das Empresas Estatais cairão de R$ 9,3 bilhões em 2015 para R$ 8,8 bilhões no próximo ano.

Considerando os investimentos diretos do Estado e os investimentos das Estatais, a queda será de 11,5%, passando de R$ 25,7 bilhões para R4 22,7 bilhões.

Page 208: Parecer nº 1.922, de 2015

3.d. Despesas por Poderes e Secretarias:

Considerando os Poderes, o Projeto de Lei Orçamentária para 2016 prevê aumento nominal para o Legislativo (9,67%), o Judiciário (6,1%) e o Ministério Público (10,8%). Por outro lado, a Defensoria Pública (0,4%) e o Executivo (0,6%) terão aumento nominal inferior ao aumento geral do orçamento.

De forma mais detalhada, no Poder Legislativo, o Tribunal de Contas terá elevação de 20,2%, enquanto a ALESP terá aumento de 2,8%.

No Executivo, quase todas as Secretarias perdem participação no Orçamento Total, sobretudo as Secretarias de Educação, Cultura, Desenvolvimento Econômico, Segurança Pública, Administração Penitenciária, Transportes Metropolitanos, Transportes, Habitação, Saneamento, Meio Ambiente, Assistência Social e Justiça.

Apenas as Secretarias de Agricultura, Turismo, Saúde, Planejamento, Governo e os recursos previstos para o Pagamento da Dívida, as Transferências para os Municípios e a Administração Geral do Estado apresentarão aumento da participação no Orçamento Total do próximo ano.

3.e. Investimentos por Secretarias:

Page 209: Parecer nº 1.922, de 2015

A queda dos investimentos diretos pode ser observada em cada secretaria do Estado.

Quase todas perderão recursos para obras e aquisição de equipamentos.

As Secretarias de Planejamento, Transportes Metropolitanos, Transportes,

Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente, Administração Penitenciária e Meio Ambiente

são as que mais perdem em números absolutos, porém as Secretarias de Saneamento,

Segurança, Cultura, Justiça e Desenvolvimento Social também registram perdas importantes

em seus investimentos para 2016.

Neste quadro, apenas as Secretarias de Turismo, Saúde, Educação, Agricultura e

Casa Civil terão elevação dos investimentos, assim como a chamada Administração do

Estado.

Page 210: Parecer nº 1.922, de 2015

Nas Secretarias de Educação, Saúde e Segurança, analisando os investimentos por

fonte de recursos, podemos observar que: os investimentos da Educação são puxados pelos

recursos federais, enquanto os recursos estaduais caem; na Segurança, os investimentos

caem em todas as fontes de recursos; na Saúde, a queda se dará nos recursos federais,

enquanto as operações de crédito e os recursos estaduais sobem.

3.f. Despesas por Funções e Subfunções:

Page 211: Parecer nº 1.922, de 2015

Quando analisamos as despesas orçamentárias através das funções e subfunções, não levamos em consideração apenas os gastos nas Secretarias, mas sim os recursos disponibilizados em uma determinada área, por meio de diversos órgãos.

Através deste recorte, podemos identificar uma elevação dos gastos em Gestão Pública, Ciência e Tecnologia, Agricultura e Educação (Ensino Médio), Saúde (Assistência Hospitalar e Ambulatorial) e Segurança (Policiamento).

Por outro lado, Assistência Social, Trabalho, Cultura, Direitos da Cidadania, Habitação, Saneamento, Transporte, Desporto e Lazer, Segurança Pública (Defesa Civil, Informação e Inteligência), Saúde (Atenção Básica) e Organização Agrária.

08000 – EDUCAÇÃO08000 – EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO BÁSICAGestão pedagógica da educação básica

Conforme análise do orçamento 2015 em consonância com a permanência do

PSDB no governo de São Paulo, a perspectiva de alteração da política educacional seria

praticamente nula. A mesma lógica de redução de recursos, o mesmo mecanismo de

alternar pequenas alterações na destinação dos recursos . A relação dos gastos dessa

área com o PIB (Produto Interno Bruto) também não se altera. Permanece no mesmo

patamar de anos anteriores – não atingindo 2,0%. Isso depois da aprovação do Plano

Nacional de Educação que prevê, para a próxima década, a utilização de 10% dos

resultados do Pré-Sal para a Educação. Isso atesta claramente o reconhecimento da

necessidade de investir massivamente na área educacional para dar um impulso

verdadeiro na melhoria da Educação. Sem recursos não será possível melhorar a

Educação.

O orçamento em 2015 para a Educação foi de 28,4 Bilhões. Em 2016 manteve-se

a mesma projeção mesmo com uma demanda maior. Essa é a velha política de redução

dos gastos do Estado, “oferecendo serviços públicos” nunca os melhores, em detrimento

da garantia de direitos inalienáveis dos cidadãos e cidadãs de um ensino de qualidade.

Essa ação abrange todas as ações da infra-estrutura básica do das primeiras series do

ensino fundamental. Produção de material didático, orientações curriculares, avaliações e

planejamento, entre outras. Dentro dessa ação está o programa Ler e Escrever, voltado

para o processo de alfabetização, anos iniciais do ensino fundamental.

Em 2012 foi criado o programa Ler e Escrever com o objetivo central de alfabetizar

as crianças até os oito anos, mas ainda não atingiu o conjunto dos alunos dessa faixa

etária. Isso significa que não há possibilidade de superar essa carência reduzindo os

Page 212: Parecer nº 1.922, de 2015

recursos. Essa ação deve atingir a totalidade dos alunos dessas séries. Com 7 anos do

programa já percorridos, o governo “ainda” não garante seu atendimento completo. A

Secretaria da Educação informa a existência de 1.790 escolas, 25 mil professores, 689

mil alunos numa rede de cerca de 5 mil escolas, 5 milhões de alunos, 260 mil

professores. Para acelerar o processo e atender a todas as crianças nesta idade é

necessário investir com muito mais recursos do que o destinado no orçamento.

Escola de tempo Integral ou Escola IntegralEm 2012 a Secretaria da Educação começou a implantar, em 16 escolas de ensino

Médio da rede, o programa Escola Integral que amplia o tempo de permanência do aluno

na escola. A Secretaria da Educação informa que atualmente são 255 escolas atendendo

59 mil alunos e mais 182 unidades que atendem 55 mil alunos.

O programa continua, mas a considerar a previsão anual de implementação desse

modelo, pra atingir a rede toda pergunta-se quanto tempo será necessário? Enquanto

isso as desigualdades na rede vão se avolumando criando condições de

descontentamento entre os professores.

Os professores da Escola Integral recebem 75% a mais no salário. Também para

desenvolver esse projeto, para que possa dar resultados positivos é fundamental infra-

estrutura, equipamentos e condições de um lugar agradável e sedutor que conquiste os

alunos para a aprendizagem.

Centro de Estudos de LínguasNo orçamento para 2015 há redução de recursos para os Centros de Línguas. Dos

14.125.898 destinados em 2014 foi reduzido para 5.657.550 acarretando um déficit de

7.629.909 ou cerca de 59,95% a menos. No orçamento para 2016 manteve o mesmo

montante do ano anterior. Cabe perguntar: Deixou de ser importante o ensino de língua

estrangeira? Ou a política para essa ação é o estabelecimento de parcerias com a

iniciativa privada retirando a responsabilidade do poder público desse atendimento?

Parcerias Escola, Comunidade e Sociedade CivilDuas ações importantes que também tiveram seus recursos reduzidos, foram a

Escola da Família e as ações para prevenção e proteção das escolas, contra a violência.

Um problema de máxima necessidade a ser trabalhada, a violência nas escolas demanda

Page 213: Parecer nº 1.922, de 2015

soluções sempre urgentes. O orçamento para essa ação foi reduzido em cerca de

70,01% sem que fosse veiculada qualquer superação .

Escola da FamíliaEste programa prevê a abertura das escolas em finais de semana, com atividades

monitoradas. Um espaço bem aceito pela comunidade foi implantado no governo Alckmin

com a perspectiva de ampliar para as cinco mil escolas. Entretanto, no governo Serra

foram reduzidas pela metade e com pouca verba para o funcionamento. O programa se

mantém com 2300 escolas e as verbas continuam reduzidas.

A conservação, manutenção e reparos em prédios escolares, ações com os

municípios, sofrem constantemente redução de recursos. O investimento nessas ações

colaboraria para uma escola agradável e atraente onde, certamente, seria muito bom

estudar.

Formação e Qualidade dos profissionais da EducaçãoA formação é um dos pilares de sustentação da qualidade de ensino. Uma das

áreas mais importantes para um ensino de qualidade, também não é prestigiada nesse

orçamento.

Transporte EscolarUm dos suportes mais importantes para a frequência às aulas, o transporte escolar,

tem seus recursos reduzidos nesse orçamento em 15,23%.

Construção e ampliação da rede física escolarPara 2016 os recursos destinados à construção e ampliação da rede escolar

também sofreram uma redução significativa, principalmente no Ensino Médio. Não à toa

um conjunto de adolescentes na idade correspondente ao Ensino Médio, está fora da

escola. Uma das causas com certeza é o abandono do Ensino Médio e a má distribuição

de recursos para construção escolares.

Page 214: Parecer nº 1.922, de 2015

Os saláriosEm relação aos péssimos salários dos profissionais da Educação, os números da

tabela abaixo falam por si.

E o governo já avisou que não haverá reajuste!

Centro Paula SouzaA expansão das escolas ETECS e FATECS tem sido contínua. O problema é o

não acompanhamento desse processo com ampliação de recursos. Apesar dessa

constatação, o movimento de matriculas não tem conseguido manter o cumprimento das

metas estabelecidas para novas matriculas. Isso vale para as escolas de ensino técnico e

de ensino tecnológico. A questão é que a constante redução de recursos, promove a

deteriorização da qualidade do ensino.

Ensino SuperiorCom relação às Universidades irão ”participar” do mesmo arrocho que o conjunto

da Educação, e terão inúmeros obstáculos a enfrentar.

Assim mesmo, para além de todas as reduções, diminuições e alterações que

podemos detectar, ainda o governo consegue não aplicar no orçamento os 30% de

percentual obrigatório na Educação. O Tribunal de Contas do Estado vem questionando a

conta do governo afirmando que são computados recursos como os advindos de parte

dos contribuintes aposentados.

9000 – SECRETARIA DA SAÚDE 9000 – SECRETARIA DA SAÚDE

1) INTRODUÇÃO

Page 215: Parecer nº 1.922, de 2015

Será feita uma abordagem sintética e objetiva do orçamento previsto para o

exercício financeiro de 2016, onde em termos reais ouve um aumento de 2,65%, ou seja,

se considerando o IPCA acumulado do ano anterior. Um outro ponto importante é que,

segundo a Lei Federal Complementar 141 de 13 de janeiro de 2102, que determina um

mínimo de 12% do orçamento total terá que ser enviado para a Secretaria da Saúde,

porém, no orçamento previsto para 2016, o poder executivo na previsão dos gastos para

esse exercício contabilizou gastos não obrigatórios, dessa maneira ao longo do ano de

2016 eles podem não ser efetuados, assim se retirarmos esses valores estimados, o valor

real do orçamento para saúde corresponderá a 11,02%. Essa nota será dividida por dez

(10) tabelas, onde os valores em vermelho indicam queda de recursos nos programas, e

em cada tabela será feita uma breve explicação daquilo que está sendo abordado.

2. ANÁLISE POR PROGRAMASO orçamento lÍquido previsto para o Estado de São Paulo para o ano de 2016 será

de R$119.216.397, mostrando um aumento de 2,65% referente ao ano anterior.

Teoricamente, teria que ampliar ou ao menos manter os recursos relacionados à saúde,

porém verificamos que isso não vai ocorrer, vejamos a tabela abaixo.

Tabela 1: Receitas Líquidas

  2015 2016

V

ariação

RECEITA LÍQUIDA DE

IMPOSTOS

116.1

38.448

119.2

16.397

2,

65%

Em relação ao repasse para a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, segundo a Lei Federal Complementar 141 de 13 janeiro de 2012 que estipula que o Estado tem que enviar pelo menos 12% do orçamento, dessa maneira seria de R$

14.615.442, porém isso não vai ocorrer, pois no orçamento da saúde alguns gastos não são obrigatórios.

Os gastos não obrigatórios da Saúde são especificamente as despesas relacionadas à

Assistência Médica Hospitalar por Terceiros referente ao IAMSPE, gastos previdenciários com

a Saúde e despesas de saúde com a população penal, em desconformidade com a Lei citada

acima, que regulamentou as despesas com a saúde em âmbito nacional. Onde esses itens

representam, em valores monetários, R$1.480.966,00 e se analisarmos esse valor com o

Page 216: Parecer nº 1.922, de 2015

total estipulado por lei, teremos um total de R$13.134.476, o que representa 11,02% do

total do orçamento de 2016.

Será feita uma análise por programas, onde consideraremos para esses valores a

variação do Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo (IPCA), que foi no período

analisado de 6,31% ao ano.

TABELA 2: ATENDIMENTO ENTEGARL E DESCENTRALIZAÇÃO NO SUS/SP

 LOA

2015

LOA 2015

corrigida (IPCA = 9,49%)

PLOA 2016

VariaçãoReal%

0930 - ATENDIMENTO INTEGRAL E

DESCENTRALIZADO NO SUS/SP16.36

0.017.74417.91

2.583.42816.95

5.413.270-

0,05325070000 - PPP LOGISTICA

MEDICAM./ASSIST.FARMACEUTICA 1.000 1.095  

-1,000

48490000 - APOIO FINANCEIRO ENT

.FILANTROPICAS MUNICIPAIS1.823

.313.3391.996

.345.775253.7

50.000-

0,87348500000 - ATENDIMENTO

AMBULATORIAL HOSPITALAR UNID.EST.

5.725.054.878

6.268.362.586

5.667.771.025

-0,096

48520000 - ATEND. AMBUL. HOSPITALAR POR ORG.SOCIAIS

3.825.938.430

4.189.019.987

4.304.053.469

0,027

55320000 - ATEND.AMB.HOSP.SERV.

CONTR./CONV.GEST.ESTADUAL3.293

.747.9643.606

.324.6463.294

.000.000-

0,08761170000 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA

1.676.962.133

1.836.105.839

1.670.586.815

-0,090

61330000 - MAE PAULISTA   0  0,

00061650000 - ATEND.

DESCENTRALIZADO A SAUDE POP.PRISIONAL

15.000.000

16.423.500

20.000.000

0,218

6213 SUBVENÇÕES A   0 1.015 -

Page 217: Parecer nº 1.922, de 2015

ENTIDADES FILANTRÓPICAS .139.109

6214 REDE DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO   0

100.112.852 -

6221 SANTAS CASAS SUSTENTÁVEIS    

550.000.000 -

a) ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS/SP, podemos analisar que entre 2015 e 2016, ocorreu um ganho nominal de 3,64% ao, porém se considerarmos a variação inflacionária, ocorreu uma perda real de -0,53%.

b) APOIO FINANCEIRO ENTIDADES FILANTRÓPICAS MUNICIPAIS ocorreu uma queda real de 0,87%.

c) ATENDENDIMENTO AMBULATORIAL HOSPITALAR POR ORGANIZAÇÕES SOCIAIS, ouve uma queda real de recursos referentes a 2015 de 0,096%.

d) ATENDENDIMENTO AMBULATORIAL HOSPITALAR SERVIÇOS CONTR /CONV GEST ESTADUAL, nessa rubrica ocorreu ganho real de 0,027 para o próximo período.

e) ASSISTENCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA, nessa conta ocorreu uma queda real de 0,09% para o ano de 2016.

f) MÃE PAULISTA, nessa conta o governo não empenhou nenhuma quantidade financeira para o orçamento de 2016.

Tabela 3: VIGILÂNCIA EM SAÚDE

 LO

A 2015PL

OA 2016

Variação Real

%

0932 - VIGILANCIA EM SAUDE17

7.628.28018

1.245.906 2,0441240000 - CAMPANHAS DE

VACINACAO2.2

46.5803.7

09.00065,1

041270000 - ACOES DE

VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL

15.698.744

14.161.960

-9,79

41380000 - EXAMES LABORÁTORIOS INTERESSE SAUDE PUBLICA

34.217.352

27.668.988

-19,14

Page 218: Parecer nº 1.922, de 2015

47220000 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

31.406.337

45.771.216

45,74

48390000 - CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES

80.154.881

74.668.174

-6,85

48650000 - EPIDEMIOLOGIA E INFORMACAO EM CANCER

8.202.147

7.390.568

-9,89

57800000 - VACINACAO DE ROTINA

4.872.305

4.950.000 1,59

57810000 - CAMPANHA DE VACINACAO ANIMAL

829.934

660.000

-20,48

Analisando a rubrica VIGILÂNCIA EM SAÚDE verificamos que houve ganho real

para essa pasta, ou seja, um aumento superior à variação acumulada do IPCA de

setembro de 2014 a setembro de 2015 de 2,04%. Já em relação às CAMPANHAS DE

VACINAÇÃO no Estado, para o próximo período, ocorreu um ganho real de 65,10%. Em

relação às AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, CONTROLES DE

DOENÇAS TRANSMITIDAS POR VETORES, EPIDEMIOLOGIA E INFORMAÇÃO EM

CÂNCER, ocorreram quedas que podem piorar o quadro em relação à expansão do

mosquito da dengue no Estado, onde essas quedas foram respectivamente de 9,79,

6,85%, e 9,89%. Um ponto relevante nesse subgrupo, diz respeito aos recursos

destinados aos exames laboratoriais. Nessa conta, o governo do Estado diminuiu em

19,14% para o próximo exercício, dificultando ainda mais a vida do contribuinte que

necessita desses serviços.

Tabela 4: CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE

 

LOA

2015

LOA

2015 corrigida (IPCA

= 9,49%)

PLOA 2016

Variação Real%

0933 - CIENCIA TECNOLOGIA E 5 5 51 788

Page 219: Parecer nº 1.922, de 2015

INOVACAO EM SAUDE

3.357.578

8.421.212 4.190.702 ,81%

2522 INCORPORAÇÃO TECNOLOGIA PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOSESTRATÉGICOS E DE ALTO CUSTO

52.000.00

0

56.934.80

0 0-

100,00%48560000 - PESQUISA E

DESENVOLVIMENTO EM SAUDE

1.058.093

1.158.506

1.004.060

-4,66%

58050000 - DIFUSAO DO CONHECIMENTO

249.485

273.161

166.828

-30,26%

58070000 - INOVACAO TECNOLOGICA DE PRODUTOS E PROCESSOS

50.000

54.745

513.019.814

937016,74%

Nessa rubrica o Governo do Estado efetuou um montante de recursos relevantes,

porém temos que observar o comportamento dessa variável no longo prazo. Em muitos

casos se inicia um processo de investimento, porém como esses possuem um período

elevado para se desenvolver, o governo não dá continuidade ao processo, perdendo

investimentos já efetuados.

Uma outra observação diz respeito aos investimentos em tecnologia para

medicamentos de alto custo, nesse caso, o orçamento previsto para 2016 não existe, ou

seja, é de zero unidades monetárias.

Tabela 5: PRODUÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS, SOROS E HEMODERIVADOS.

 LO

A 2015

LOA 2015

corrigida(IPCA=9,4

9)PL

OA 2016

Variação Real

%0935 - PRODUCAO DE

IMUNOBIOLOGICOS, SOROS, HEMODERIVADOS

209.795.640

229.705.246

222.251.484

-3,24%

48380000 - FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS

203.359.970

222.658.831

215.964.900

-3,01%

48690000 - PRODUCAO DE VACINAS

723.080

791.700

723.000

-8,68%

61190000 - PRODUCAO DE 5.7 6.25 5.5 -

Page 220: Parecer nº 1.922, de 2015

SOROS 12.590 4.715 63.584 11,05%

A tabela cinco (5) mostra que as pessoas com doenças especiais terão mais

sofrimento no ano de 2016, pois nessa rubrica o Governo do Estado vai diminuir seus

recursos em 3,24% e se analisarmos os recursos para a produção de vacinas e de soros,

a queda real será respectivamente de 8,68% e 11,05.

Tabela 6: CONTROLE SOCIAL NA GESTAO DO SUS

 

LOA

2015

LOA 2015 corrigida (IPCA

= 9,49%)

PLOA 2016

Variação Real

%0937 - CONTROLE

SOCIAL NA GESTAO DO SUS

200.000 218.980 0

-100,00

%58010000 -

FUNCIONAMENTO DO CONSELHO EST.SAUDE-CES

200.000 218.980

700.000

219,66%

Na rubrica controle social na gestão do SUS, onde a sociedade civil tem espaço

para dialogar com os gestores de saúde, sendo de suma importância para o avanço de

políticas relacionadas à saúde, o Governo do Estado vai cortar todos os recursos para o

ano de 2016, dificultando ainda mais o diálogo que atualmente já é bem difícil entre a

sociedade civil e os gestores da saúde no Estado.

Tabela 7: GESTÃO EM SAÚDE

 LO

A 2015

LOA 2015 corrigida (IPCA =

9,49%)PLO

A 2016

Variação Real %

0940 - GESTAO EM SAUDE

240.213.600 263.009.871

1.273.651.345

384,26%

24450000 - APOIO TECNICO FIN.

AT.PRIMARIA SAUDE COMP.MUN.120

.000.000 131.388.00080.00

0.000-

39,11%

Page 221: Parecer nº 1.922, de 2015

24470000 - IMPLEMENTACAO

POLITICA ESTAD. DE HUMANIZACAO

300.000 328.470  

-100,00

%24720000 -

FORTALECIMENTO DA GESTAO ESTADUAL DE SAUDE

119.873.600 131.249.605

201.600.000

53,60%

61230000 - MONITORAMENTO

E AVALIACAO EM SAUDE40.

000 43.796  

-100,00

%6215 GESTÃO DA

SECRETARIA DA SAÚDE   0

1.071.351.345 -

Nesse subgrupo podemos verificar na tabela sete (7) que apenas na parte de

gestão relacionada à Secretaria Estadual da Saúde ocorreu um aumento dos recursos. Já

os recursos enviados para gestão relacionada à humanização e monitoramento e

avaliação da saúde sofreram uma queda para o exercício de 2016.

Tabela 8: EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO NA SAÚDE

 LO

A 2015

LOA 2015

corrigida (IPCA = 9,49%)

PLOA 2016

Variação Real %

0941 - EXPANSAO E MODERNIZACAO NA SAUDE

380.271.030

416.358.751

411.989.000

-1,05%

13770000 - CONSTRUCAO REF. AMPL.

AREAS FISICAS SEC.SAUDE24

7.503.17027

0.991.22121

7.041.538-

19,91%24490000 - APARELHAMENTO/

EQUIPAMENTOS UNID.ADM.DIR./IND.53.

209.86058.

259.47667.

847.4221

6,46%24730000 - APOIO A PPP PARA

OBRAS DE UNID.HOSPITALARES79.

558.00087.

108.05452.

300.000-

39,96%2529 CONSTRUÇÃO DE NOVAS

UNIDADES DE SAÚDE   0 40 -2530 APOIO À PARCEIRA PÚBLICO-

PRIVADA P/CONSTRUÇÃO DO

NOVO HOSPITAL PÉROLA BYINGTON   023.

042.000 -

Page 222: Parecer nº 1.922, de 2015

Se analisarmos de maneira agregada essas rubricas, verificaremos que houve uma

queda real nos investimentos relacionados a expansão e modernização na saúde do

Estado, onde já temos vários problemas estruturais. Dessa maneira, além de termos uma

saúde problemática na questão da modernização, para o próximo exercício o governo

diminuiu ainda mais os recursos para esse setor.

Tabela 9: GESTÃO DA EDUCAÇÃO E DO TRABALHO EM SAÚDE

 LO

A 2015

LOA 2014

corrigida (IPCA = 9,49%)

PLOA 2016

Variação Real

%0942 - GESTAO DA EDUCACAO

E DO TRABALHO EM SAUDE19

4.647.80621

3.119.88328

2.731.6853

2,66%2444 QUALIDADE DE VIDA -

SAÚDE DO TRABALHO   010.

000 -48620000 - PROGRAMA DE

APRIMORAMENTO PROFISSIONAL – PAP

14.154.513

15.497.776

14.150.000

-8,70%

48630000 - RESIDENCIA MEDICA

168.816.606

184.837.302

168.816.606

-8,67%

57690000 - CAPACITACAO DE

GESTORES38.

01041.

617  

-100,00

%61210000 - CAPACITACOES

TECNICAS E ADMINISTRATIVAS

11.638.677

12.743.187

5.255.079

-58,76%

A tabela acima mostra que os colaboradores relacionados à saúde não serão

contemplados no sentido de capacitação no próximo exercício financeiro, pois o governo

empenhou uma quantidade real de recursos menores que nos anos anteriores.

Page 223: Parecer nº 1.922, de 2015

Tabela 10: FORTALECIMENTO DE AÇÕES PRIORITÁRIAS

 

LOA

2015

LOA 2014 corrigida (IPCA = 9,49%)

PLOA 2016

Variação Real

%0943 -

FORTALECIMENTO DE ACOES PRIORITARIAS

10 10,95 0

-100,00

%24410000 - PROGRAMA EST.PREV. USO

DO ALCOOL E DAS DROGAS   0,00 0 -

24420000 - SAUDE BUCAL1

0 10,95 0

-100,00

%

 L

OA 2015

LOA 2015 corrigida (IPCA = 9,49%)

PLOA 2016

Variação Real %

0944 - RECOMEÇO: PROGRAMA ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AO CRACK

58.174.87

063.695.66

5

52.458.12

2-

9,83%

6184 RECOMEÇO: PROGRAMA ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AOCRACK - SAÚDE

10.000.01

010.949.01

1

10.000.00

00

,00%6185 RECOMEÇO: PROGRAMA ESTADUAL DE

ENFRENTAMENTO AOCRACK-JUSTIÇA E DEF.DA CIDADANIA

16.369.00

017.922.41

8  

-100,00

%

6186 RECOMEÇO: PROGRAMA ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AO CRACK-DESENVOLVIMENTO SOCIAL

7.718.430 8.450.909

21.229.05

61

75,04%6189 RECOMEÇO: PROGRAMA ESTADUAL DE

ENFRENTAMENTO AO CRACK-JUSTIÇA DEF.DA CIDADANIA

16.369.00

017.922.41

8  

-100,00

%6190 RECOMEÇO: PROGRAMA ESTADUAL DE

ENFRENTAMENTO AO CRACK- DESENVOLVIMENTO SOCIAL

7.718.430 8.450.909

21.229.05

61

75,04%

Page 224: Parecer nº 1.922, de 2015

6196 ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL A USUÁRIOS DESUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS E FAMÍLIA   0

10  

Nos programas relacionados à prevenção contra uso de álcool, drogas e saúde

bucal o governo não empenhou nenhum recurso para o próximo exercício financeiro.

Tabela 11: PROGRAMA ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AO CRACK.

Nos últimos anos o Crack vem sendo um grande problema para a saúde pública no

Brasil, e isso não é diferente no Estado de São Paulo, porém o poder executivo desse

Estado não se deu conta disso, haja vista a perda real de 9,83% no orçamento para 2016.

3. CONCLUSÃOA análise da proposta orçamentária 2016 para a Secretaria da Saúde mostra que

em relação ao orçamento de 2015 está previsto um aumento real de 2,65%. Entretanto,

nessa proposta orçamentária o poder executivo, considerou previsão de recursos não

obrigatórios na Saúde, que somados representam R$ 1.480.966,00 e se subtrairmos

esses recursos do valor total orçado para essa pasta teremos um montante disponível

para a Secretária da Saúde no valor de R$ 13.134.476, o que representa 11,02% do total

do orçamento de 2016.

Por último, verificamos que nas tabelas acima detectamos que foram poucas as

rubricas em que o orçamento aumentou, dificultando ainda mais a utilização desses

serviços para a sociedade paulista.

18000 – SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA18000 – SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INTRODUÇÃO

A Secretaria da Segurança Pública tem como principais, as seguintes atribuições:

-Estudar e implantar técnicas para aperfeiçoamento dos serviços de manutenção

da ordem pública e de segurança interna prestados à população do Estado;

-Superintender, planejar, coordenar e dirigir o policiamento civil em todo o Estado;

Page 225: Parecer nº 1.922, de 2015

-Reprimir os delitos lesivos à Fazenda do Estado;

-Proceder às perícias médico-legais e técnico-científicas;

-Realizar os trabalhos de pesquisas nos campos da criminalística e da medicina

legal;

-Pesquisar no campo da identificação e realizar a identificação civil e criminal;

-Planejar, organizar, coordenar e controlar as atividades de polícia judiciária,

administrativa e preventiva;

-Coordenar e executar a formação, aperfeiçoamento, pesquisa e especialização do

pessoal da Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica, Polícia Militar e do Corpo de

Bombeiros;

-Planejar e executar o policiamento ostensivo, preventivo e repressivo, a fim de

assegurar o cumprimento da lei, a manutenção da ordem pública e o exercício dos

poderes constituídos;

-Prevenir e extinguir incêndios, prestar socorros públicos e proceder a operações

de buscas e salvamento;

Prestar assistência e assessoramento policial civil à Secretaria da Administração

Penitenciária.

ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL DA SSP

Para o cabal cumprimento de suas atribuições, a Secretaria da Segurança Pública conta com as seguintes unidades orçamentárias: Administração Superior da Secretaria e da Sede, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Superintendência da Polícia Técnico-Científica e Caixa Beneficente da Polícia Militar. De acordo com a Relação de cargos providos/preenchidos e vagos publicada no DOE de 30/04/2015, na Administração Superior da Secretaria e da Sede existiam em 31/12/2014, 687 cargos, sendo que 154

Page 226: Parecer nº 1.922, de 2015

estavam preenchidos e 533 vagos; na Polícia Civil existiam em 31/12/2014, 43.289 cargos, sendo 31.877 providos e 11.412 vagos; na Superintendência da Polícia Técnico-Científica existiam em 31/12/2014, 4.909 cargos, sendo 3.105 preenchidos e 1.804 vagos e na Caixa Beneficente da Polícia Militar também em 31/12/2014 os cargos existentes eram 236, com 39 preenchidos e 197 vagos.

Na Polícia Militar, conforme Decreto nº 61.177, de 19/03/2015 o efetivo total é de 93.799 policiais militares, sendo 5.480 oficiais e 88.319 praças, sendo que esse efetivo está assim distribuído: 4.782 oficiais e 77.810 praças estão empenhados no policiamento preventivo em todo o Estado; 584 oficiais e 9.447 praças integram o Corpo de Bombeiros e 114 oficiais e 1.062 praças prestam serviços em Secretarias e outros órgãos do Estado, no Tribunal de Justiça, na Assembleia Legislativa, na Prefeitura Municipal de São Paulo, na Procuradoria Geral de Justiça, na Câmara Municipal de São Paulo, no Tribunal de Justiça Militar, no Tribunal de Contas do Estado e na Casa Militar do Gabinete do Governador.

ORÇAMENTOS GERAL DO ESTADO E DA SSP

  2015 2016 Variação%

Orçamento Geral do

Estado

204.879.492.

272

206.864.665.

8680,97%

Orçamento SSP 20.433.773.

844

20.468.040.7

690,17%

O quadro acima mostra que a proposta orçamentária do Estado para 2016 cresceu apenas 0,97% em relação ao orçamento de 2015. No que tange à Secretaria da Segurança Pública, a proposta orçamentária de 2016 são ínfimos 0,17% superior ao orçamento de 2015, e em relação ao orçamento geral do estado, a participação da SSP que foi de 9,97% em 2015, na proposta orçamentária de 2016 é de 9,89%.

QUADRO COMPARATIVO DE RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIALOA DE 2015 E PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DE 2016

Unidade Orçamentária 2015 2016Varia

ção%

18001 – Administração Superior da

Secretaria e da Sede

1.313.666.3

88

1.519.404.

295

15,66

%

Page 227: Parecer nº 1.922, de 2015

18002 – Polícia Civil do Estado de

São Paulo

4.393.095.0

88

4.006.261.

092

-

8,81%

18004 – Polícia Militar do Estado de

São Paulo

13.663.403.

776

14.054.60

9.2252,86%

18005 – Corpo de Bombeiros 83.173.25965.579.69

5

-

21,15%

18007 – Superintendência da Polícia

Técnico-Científica

741.669.07

9

580.309.9

27

-

21,76%

18058 – Caixa Beneficente da Polícia

Militar

238.766.25

4

241.876.5

351,30%

TOTAL20.433.773.

84420.468.04

0.7690,17%

A tabela acima mostra que a proposta orçamentária da Secretaria da Segurança Pública para 2016 contempla apenas a Administração Superior da Secretaria e da Sede, a Polícia Militar e a Caixa Beneficente da Polícia Militar com aumento de recursos. Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e SPTC terão menos recursos em 2016 do que em 2015. A Polícia Civil, instituição responsável pela apuração das infrações penais em todo o Estado de São Paulo e a SPTC, órgão responsável pela coleta das provas materiais que levam ao esclarecimento de crimes e que deveriam ter maiores recursos para melhor cumprir suas atribuições, vêem-se diante de corte orçamentário, a PC na ordem de 8,81% e a SPTC na ordem de, pasmem, 21,76%. A SPTC é o órgão da SSP que mais sofre com a falta de recursos e estranhamente foi a maior penalizada no orçamento para 2016. O Corpo de Bombeiros também está sendo penalizado pelo governo com significativo corte de recursos para 2016, ou seja, 21,15%. Essas constatações nos levam a duas perguntas: Quais serão os critérios utilizados pelo governo estadual para a elaboração da proposta orçamentária? Qual a razão das unidades orçamentárias que mais precisam de recursos, sofrerem as maiores perdas? O governo que responda.

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESASLOA DE 2015 E PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DE 2016

Despesas 2015 2016Variaç

ão%

Pessoal e encargos sociais17.754.855.

454

17.881.93

8.1740,72%

Outras despesas correntes2.124.925.4

80

2.107.004.

2600,84%

Investimentos 553.992.910479.098.3

35

-

13,52%

TOTAL 20.433.773. 20.468.04 0,17%

Page 228: Parecer nº 1.922, de 2015

844 0.769

Percebe-se, pelos números do quadro acima, que as despesas com pessoal e

encargos sociais e com custeio são praticamente as mesmas do orçamento de 2015,

porém, as despesas com investimentos têm uma perda significativa em relação a 2015,

ou seja, os recursos para investimentos serão 13,52% menores.

INVESTIMENTOS

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOSLOA DE 2015 E PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DE 2016

Investimentos 2015 2016Variação

%

PROGRAMA 1801- AMPLIAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO POLICIAL

37.564.037

38.600.000

2,76%

Ação 1133 – Instalações da Polícia Civil37.564.

037

38.60

0.0002,76%

PROGRAMA 1811 – CORPO DE BOMBEIROS: INCÊNDIO, SALVAMENTO E RESGATE

12.570.470

7.500.010

-40,34%

Ação 1054 – Construção e Readequação de

instalações físicas

3.440.0

00

3.000

.000

-

12,79%

Ação 2525 – Sistemas informatizados e

comunicações operacionais0 20 -x-

Ação 4168 – Administração geral do Corpo de

Bombeiros

1.657.5

100

-

100,00%

Ação 4998 – Combate a incêndio1.573.0

00

1.400

.000

-

11,00%

Ação 4999 – Proteção a banhistas750.00

0

700.0

00

-

6,67%

Ação 5000 – Salvamento e resgate5.149.9

60

2.399

.990

-

53,40%

PROGRAMA 1814 – MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

16.325.540

14.700.030

-9,96%

Ação 1293 – Obras e instalações de unidades

da polícia técnico-científica

16.325.

540

14.70

0.030

-

9,96%

PROGRAMA 1818 – MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

410.933.650

368.800.520

-10,25%

Ação 4985 – Gestão da política de segurança

pública

680.00

0

600.0

00

-

11,76%

Page 229: Parecer nº 1.922, de 2015

Ação 5004 – Reaparelhamento da polícia

paulista

296.72

8.090

259.6

00.480

-

12,51%

Ação 5642 – Inteligência policial112.19

5.560

107.6

00.040

-

4,10%

Ação 6058 – Olho digital 1.330.0

00

1.000

.000

-

24,81%

PROGRAMA 1819 – AMPLIAÇÃO DA PROTEÇÃO E DEFESA AO CIDADÃO

76.599.213

49.497.775

-35,38%

Ação 1090 – Adequação de unidades policiais

militares

41.099.

353

37.00

0.000

-

9,97%

Ação 4992 – Administração geral da Polícia

Militar

35.499.

860

12.49

7.765

-

64,79%

Ação 4993 – Proteção e defesa do cidadão 0 10 -x-

TOTAL553.992.910

479.098.335

-13,52%

Nota-se que, os recursos financeiros orçados para investimentos na proposta orçamentária para 2016 são, no total, 13,52% menores em relação ao orçamento anterior. O Corpo de Bombeiros sofreu a maior perda de recursos para investimentos em 2016. O corte foi de 40,34% em relação ao ano anterior.

Ações importantes sofreram diminuição de recursos, porém, a mais prejudicada foi a Ação que presta serviços emergenciais de salvamento e resgate. O corte nessa Ação foi de 53,40%.

Outro corte na verba orçamentária para investimentos em 2016 que merece registro é o da Ação 1293 – Obras e instalações de unidades da polícia técnico científica. Os recursos, que no orçamento 2015 já eram insuficientes, foram diminuídos ainda mais na proposta orçamentária de 2016. O Instituto de Criminalística e o Instituto Médico Legal não têm estrutura para o cabal cumprimento de suas atribuições. Está ausente na grande maioria dos municípios paulistas e, lamentavelmente, o governo não tem demonstrado sensibilidade para a resolução desse grave problema.

PROGRAMAS E AÇÕES

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕESLOA DE 2015 E PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DE 2016

PROGRAMA e AÇÃO

2015 2016Va

riação %Produto

PROGRAMA 1730 DIREITOS HUMANOS E

1.000.00 1.000.000 0,00%

Page 230: Parecer nº 1.922, de 2015

CIDADANIA 0

Ação 4987 – Proteção

policial a vítimas e testemunhas

1.000.00

01.000.000 0,00%

Proteção policial a

vítimas e

testemunhas

PROGRAMA 1801 AMPLIAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO POLICIAL

4.209.949.285

3.862.766.128

-8,25%

Ação 4180 –

Administração geral da Polícia

Civil

223.891.

433

194.202.3

79

-

13,26%

Suporte

administrativo às

unidades da Polícia

Civil

Ação 5427 – Seleção,

formação, capacitação e

aperfeiçoamento dos policiais

civis

83.634.9

49

30.528.02

0

-

63,50%

Serviços de

formação e

capacitação de

servidores

Ação 1133 –

Instalações da Polícia Civil

37.564.0

37

38.600.00

0

2,7

6%

Expansão e

adequação da

infraestrutura

Ação 4195 – Acesso à

cidadania

141.954.

190

176.533.8

31

24,

36%

Emissão de

documentos ao

cidadão

Ação 4988 – Transf.

gradual dos presos em custódia

da PC

25.709.8

82

23.686.07

0

-

7,87%

Serviços de

custódia inicial a

presos

Ação 4989 – Polícia

judiciária

3.690.83

5.277

3.392.868

159

-

8,07%

Inq.Policial., T.C. e

Termos Composição

Preliminar

Ação 6122 –

Transparência policial

6.359.51

76.347.669

-

0,19%

Serviços de

correção e controle

da ação policial

PROGRAMA 1811 – CORPO DE BOMBEIROS-PREPARADOS PARA EMERGÊNCIAS COM FOCO NA GESTÃO DE RISCO

71.323.139

61.039.665

-14,42%

Ação 4168 –

Administração geral do Corpo

de Bombeiros

7.013.15

6

11.242.65

8

60,

31%

Suporte adm. às

unidades do Corpo

de Bombeiros

Ação 5705 – Formação

e capacitação de profissionais

9.545.46

65.914.836

-

38,04%

Capacitação

operacional de prof.

implementada

Page 231: Parecer nº 1.922, de 2015

Ação 1054 –

Construção e readequação de

instalações físicas

3.440.00

03.000.000

-

12,79%

Expansão e

adequação da

infraestrutura

Ação 2525 – Sistemas

informatizados e comunicações

operacionais

0 40 -x-

Sistemas

informatizados e

com. operacionais

Ação 4998 – Combate

a incêndio

25.171.5

39

20.205.40

1

-

19,73%

Pronta resposta às

emergências no

combate a incêndios

Ação 4999 – Proteção

a banhistas

11.376.7

52

12.652.12

0

11,

21%

Pronta resposta às

emergências na

proteção a banhistas

Ação 5000 –

Salvamento e resgate

12.679.4

467.160.610

-

43,53%

Pronta resposta às

emergências de

salvamento/resgate

Ação 6061 –

Prevenção e educação pública

1.096.78

0864.000

-

21,22%

Prevenção e

educação pública

Ação 6062 – Proteção

ao meio ambiente

1.000.00

00

-

100,00%

Intervenções

operacionais

PROGRAMA 1814 – MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

725.582.602

573.359.960

-20,98%

Ação 4174 –

Administração geral da polícia

científica

688.861.

386

538.238.3

96

-

21,87%

Suporte adm/tec. às

unidades da polícia

técnico científica

Ação 6064 –

Aperfeiçoamento e atualização

dos servidores da polícia

técnico-científica

339.720 340.0000,0

8%

Form./trein./capacit/

de prof. p/ atender a

sociedade

Ação 1293 – Obras e

instalações de unidades da

polícia técnico-científica

16.325.5

70

14.700.05

0

-

9,96%

Expansão e

adequação da

infraestrutura

Ação 4178 – Perícias

criminalísticas e médico-legais

20.055.9

26

20.081.51

4

0,1

3%

Perícias

criminalísticas e

médico-legais

PROGRAMA 1817 – ASSIST. À PM – CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR

238.766.254

241.876.535

1,30%

Ação 4251 – 9.041.21 12.031.80 33, Suporte adm. e

Page 232: Parecer nº 1.922, de 2015

Administração geral da Caixa

Beneficente da PM2 1 08%

tecnológico à Caixa

Beneficente da PM

Ação 4784 – Assist.

medica hospitalar e

odontológica aos pensionistas

da Polícia Militar

229.725.

042

229.844.7

34

0,0

5%

Atendimento

médico-hospitalar,

odonto e preventivo

PROGRAMA 1818 – MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

1.930.410.213

2.074.227.364

7,45%

Ação 4985 – Gestão da

política de segurança pública

1.234.61

3.891

1.418.437

.146

14,

89%

Suporte adm. à

Secretaria de

Segurança Pública

Ação 5004 –

Reaparelhamento da polícia

paulista

307.064.

570

289.219.5

70

-

5,81%

Aquisição de

equipamentos para

atividades de

segurança pública

Ação 5642 –

Inteligência policial

292.731.

463

273.469.4

39

-

6,58%

Implantação de

projetos de inovação

e tecn.inf.e com. TIC

Ação 6055 –

Manutenção de sistemas

91.312.5

21

88.911.34

8

-

2,63%

Suporte tecnológico

às unidades

administrativas

Ação 6058 – Olho

digital

4.687.76

84.189.861

-

10,62%

Implantação de

projetos de

videomonitoramento

PROGRAMA 1819 – AMPLIAÇÃO DA PROTEÇÃO E DEFESA AO CIDADÃO

13.256.742.351

13.653.771.117

2,99%

Ação 6068 – Policial

valorizado. Sociedade

prestigiada

1.971.30

10

-

100,00%

Policial militar

motivado

Ação 6066 – Polícia

que se vê. Cuidando de você

1.100.00

01.045.000

-

5,00%

Inserções positivas

na mídia

Ação 1090 –

Adequação das instalações

policiais militares

41.099.3

53

37.000.00

0

-

9,97%

Unidades policiais

militares adequadas

Ação 4718 – Polícia

comunitária interagindo com o

cidadão

1.124.66

30

-

100,00%

Atendimentos

sociais

Ação 4993 – Proteção

e defesa do cidadão

12.981.5

56.909

13.390.74

9.137

3,1

5%Serviços de polícia

ostensiva e

Page 233: Parecer nº 1.922, de 2015

preservação da

ordem pública

Ação 4995 – Formação

qualificada e contínua

30.162.5

07

24.992.25

9

-

17,14%

Formação,trein.e

capac.p/ atender a

sociedade

Ação 4992 –

Administração geral da Polícia

Militar

169.936.

065

170.188.8

55

0,1

5%

Suporte à atividade

de polícia

Ação 5001 – Bem-estar

integral

29.791.5

53

29.795.86

6

0,0

1%

Serviços de saúde

ao policial militar

TOTAL20.433.7

73.84420.468.04

0.7690,17%

No quadro “Programas e Ações 2016” ocorreram varias alterações em relação a 2015. O Programa 1730 é novo e os Programas 1801, 1811 e 1819 receberam nova denominação. Quanto às Ações de números 6068 e 4718 que estavam no orçamento 2015 não constam na proposta orçamentária 2016. As Ações 4993, 4995 e 4992 mudaram de nome e a Ação 4985 que em 2015 estava no Programa 0100 (extinto) em 2016 foi incluída no Programa 1818. O quadro mostra que os Programas da Polícia Civil, da Polícia Técnico-Científica e do Corpo de Bombeiros sofreram as maiores perdas de recursos orçamentários para 2016.

CONCLUSÃO

A análise da proposta orçamentária 2016 para a Secretaria da Segurança Pública mostra que em relação ao orçamento de 2015 está previsto um crescimento (?) de apenas 0,17%, e a participação em relação ao orçamento geral do Estado que em 2015 foi de 9,97%, em 2016 caiu para 9,89%.

No que diz respeito aos recursos da proposta orçamentária para 2016 destinados aos diversos Programas e Ações, constatamos que o tímido crescimento de alguns e a grande redução de outros não possibilitará uma melhora significativa nos serviços de segurança prestados pelo poder público à população do Estado de São Paulo.

38000 – SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA38000 – SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

INTRODUÇÃO

A Secretaria da Administração Penitenciária tem como atribuições básicas:

Page 234: Parecer nº 1.922, de 2015

-Executar a política estadual de assuntos penitenciários;-Organizar, administrar, coordenar, inspecionar e fiscalizar os estabelecimentos

penais: Centros de Detenção Provisória, Penitenciárias, Colônias Agrícolas, Industriais ou similares, Centros de Ressocialização, Centros de Observação Criminológica, Centros de Progressão Penitenciária, Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico e outros estabelecimentos dessa natureza que venham a ser criados;

-Classificar os condenados; -Acompanhar e fiscalizar o cumprimento de penas privativas de liberdade e de

prestação de serviços à comunidade, este último desde que credenciado pelo Poder Judiciário;

-Treinar profissionalmente os sentenciados e oferecer trabalho remunerado;-Supervisionar os patronatos e a assistência aos egressos;-Emitir pareceres sobre livramento condicional, indulto e comutação de penas:-Realizar pesquisas criminológicas; -Assistir famílias dos sentenciados.

ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL DA SAP

A estrutura básica da Secretaria da Administração Penitenciária é a seguinte:

-Administração Superior da Secretaria e da Sede;-Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Metropolitana de São Paulo,

com 28 unidades prisionais; -Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região do Vale do Paraíba e Litoral,

com 18 unidades prisionais;-Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Central do Estado, com 36

unidades prisionais;-Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Noroeste do Estado, com 41

unidades prisionais;-Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Oeste do Estado, com 37

unidades prisionais; -Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário, com 03 hospitais presídio;-Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania, com 59 Centrais de Penas e

Medidas Alternativas; 5 Centrais de Ações de Reintegração e 31 Centrais de Atenção ao Egresso e Família; e

-Fundação “Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel” – FUNAP.

Para o cumprimento de suas atribuições a Secretaria da Administração Penitenciária contava em 31/12/2014, conforme publicado no DOE de 30/04/2015, com 50.010 cargos criados, sendo que destes, 36.130 estavam providos e 13.880 vagos. Dos

Page 235: Parecer nº 1.922, de 2015

cargos providos/preenchidos 5.750 são de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária e 23.983 de Agente de Segurança Penitenciária, sendo que na classe de AEVP 4.125 cargos estavam vagos e na carreira de ASP os cargos vagos eram 4.272.

A Fundação “Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel” - FUNAP, órgão integrante da

estrutura da SAP tem como principal atribuição contribuir para a recuperação social do preso e para a melhoria de suas condições de vida, por meio da elevação do nível de sanidade física e moral, da formação profissional e do oferecimento de oportunidade de trabalho remunerado. Para o cumprimento de suas atribuições a FUNAP contava em 31/12/2014 com 787 vagas, dos quais 370 estavam ocupadas e 417 disponíveis.

A SAP conta atualmente com 163 unidades prisionais, nas seguintes categorias:

72 (setenta e duas) penitenciárias para homens;09 (nove) penitenciárias para mulheres;40 (quarenta) centros de detenção provisória para homens;0l (um) centro de detenção provisória para mulheres;01 (um) centro de readaptação penitenciária(regime disciplinar diferenciado-RDD)13 (treze) centros de progressão penitenciária para homens;02 (dois) centros de progressão penitenciária para mulheres;16 (dezesseis) centros de ressocialização para homens;06 (seis) centros de ressocialização para mulheres;02 (dois) hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico para homens;01 (um) hospital de custódia e tratamento psiquiátrico para mulheres.

Essas 163 unidades prisionais estão distribuídas em 90 (noventa) municípios do Estado de São Paulo e disponibilizam 133.339 vagas, sendo 106.166 no regime fechado, 26.110 no regime semi-aberto e 1.063 em hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico.

Mesmo disponibilizando 133.339 vagas o sistema penitenciário do Estado de São Paulo contava em maio de 2015 com 221.312 pessoas presas (homens e mulheres), havendo, portanto, um déficit de 87.973 vagas, ou seja, o sistema prisional paulista está com superlotação na maioria dos presídios.

As 221.312 pessoas presas no Estado de São Paulo estão assim distribuídas:

118.999 em Penitenciárias; 68.865 em Centros de Detenção Provisória; 30.503 em Centros de Progressão Penitenciária; 1.900 em Centros de Ressocialização; 1007 em Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico e 38 em RDD – Regime Disciplinar Diferenciado.

ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO E DA SAP

Page 236: Parecer nº 1.922, de 2015

RELAÇÃO DO ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO COM O ORÇAMENTO DA SAP

2015 2016Va

riação %

Orçamento Geral do

Estado204.879.492.272 206.864.665.868

0,9

7%

Orçamento SAP 4.434.728.734 4.360.212.842-

1,68%

A leitura do quadro acima evidencia que a proposta orçamentária do Estado para 2016 teve um crescimento de apenas 0,97% em relação ao orçamento de 2015. No que tange à Secretaria da Administração Penitenciária, a proposta de 2016 sofreu uma queda de 1,68% em relação ao orçamento de 2015, enquanto que em relação ao orçamento geral do Estado a participação da SAP para 2016 é de 2,11% enquanto que em 2015 foi de 2,16%.

RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DA SAP LOA DE 2015 E PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DE 2016

Unidade Orçamentária 2015 2016Varia

ção %

38001 – Administração

Superior da Secretaria e da Sede

760.793.46

3616.399.705

-

18,98%

38003 – Coordenadoria

das Unidades Prisionais da Região

Metropolitana de São Paulo

945.299.62

8947.104.380

-

0,19%

38004 – Coordenadoria

das Unidades Prisionais da Região

do Vale do Paraíba e Litoral

436.341.15

0435.128.448

-

0,28%

38005 – Coordenadoria

das Unidades Prisionais da Região

Central do Estado

584.421.40

8623.861.271

6,75

%

38006 – Coordenadoria

das Unidades Prisionais da Região

Noroeste do Estado

711.148.10

0725.039.561

1,95

%

38007 – Coordenadoria

das Unidades Prisionais da Região

Oeste do Estado

789.616.31

0796.341.569

0,85

%

38008 – Coordenadoria de

Saúde do Sistema Penitenciário

119.933.89

8119.999.369

0,05

%

38009 – Coordenadoria de

Reintegração Social e Cidadania22.950.294 27.410.696

19,44

%

38045 – Fundação Prof. 64.224.483 68.927.843 7,32

Page 237: Parecer nº 1.922, de 2015

Dr. Manoel Pedro Pimentel –

FUNAP%

TOTAL4.434.728.7

344.360.212.84

21,68

%

O Quadro Demonstrativo do Orçamento da SAP por unidade orçamentária mostra que a Administração Superior da Secretaria e da Sede, sofreu a maior perda em relação ao ano anterior, enquanto que a Coordenadoria das Unidades Prisionais da Região Central, a Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania e a FUNAP tiveram um pequeno acréscimo no orçamento em relação a 2015. Para as demais unidades orçamentárias o orçamento é praticamente o mesmo do ano anterior. No geral, a SAP perdeu 1,68% em relação ao orçamento de 2015.

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESASLOA DE 2015 E PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DE 2016

Despesas 2015 2016 Variação %

Pessoal e encargos

sociais2.577.486.220 2.692.237.994

4,

45%

Outras despesas

correntes1.271.935.814 1.224.636.238

-

3,72%

Investimentos 585.306.700 443.338.610-

24,26%

TOTAL 4.434.728.734 4.360.212.842-

1,68%

O quadro acima mostra que as despesas com pessoal e encargos sociais tiveram um pequeno crescimento no orçamento de 2016 enquanto que outras despesas correntes e investimentos sofreram queda. De se lamentar a significativa diminuição na verba orçamentária para investimentos na administração penitenciária.

INVESTIMENTOSQUADRO DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS

LOA DE 2015 E PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DE 2016

Investimentos 2015 2016 Variação %

Page 238: Parecer nº 1.922, de 2015

PROGRAMA 3813 – GESTÃO DA CUSTÓDIA DA POPULAÇÃO PENAL

Ação 2470 – Expansão da

infraestrutura de apoio à

custódia e a reintegração

506.786.446441.250.5

60

-

12,93%

Ação 6139 – Gestão humana e

segurança da custódia70.772.900 0

-

100,00%

Ação 6141 – Provisão de

serviços de necessidades materiais

básicas aos custodiados

0

0-x-

Ação 6142 – Provisão de

serviços de atenção à saúde

0

0-x-

Ação 6146 – Suporte

administrativo em apoio a custodia e

reintegração 6.935.415 88.000

-

98,73%

Ação 6167 – Conservação,

manutenção e reparos das unidades

prisionais em apoio à custódia

119.526 0-

100,00%

PROGRAMA 3814 – GESTÃO DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA POPULAÇÃO PENAL, EGRESSOS E SEUS FAMILIARES

Ação 6146 – Suporte

administrativo em apoio à custódia e

reintegração

0 1.000.020 -x-

Ação 6140 – Assistência ao

egresso e à família0 0 -x-

Ação 6143 – Formação

educacional e profissional0 0 -x-

Ação 6144 – Provisão de

postos de trabalho692.383 1.000.030 44.43%

Ação 6145 – Assistência legal

aos custodiados e serviços de apoio à

reintegração social

30 0 -x-

Ação 6147 – Promoção da

aplicação de penas e medidas

alternativas à prisão

0 0 -x-

Page 239: Parecer nº 1.922, de 2015

Ação 6166 – Promoção da

reintegração social à custodiados e

familiares

0 0 -x-

TOTAL INVESTIMENTOS 585.306.700443.338.6

10-

24,26%

O quadro demonstrativo dos investimentos mostra uma queda de

24,26% na verba orçamentária para investimentos na SAP. Quase que a

totalidade dos recursos para investimentos destinam-se a criação de novas vagas

no sistema penitenciário. Registre-se que na LOA 2015 a previsão era criar

5.656 vagas, porém, a meta ficou longe de ser alcançada, vez que foram criadas

apenas 1.588 novas vagas com inauguração de penitenciárias em Mairinque e

Mogi Guaçu. Na proposta orçamentária para 2016 a meta é criar 1.909 vagas.

RECURSOS VINCULADOS FEDERAISQUADRO DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS

LOA DE 2015 E PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DE 2016Recursos Vinculados

Federais2015 2016 Variação %

Outras Despesas

Correntes5.350.030 6.000.630 12,16%

Investimentos318.494.6

10

155.250.6

10-51,25%

TOTAL323.844.6

40161.251.2

40-50,21%

Quase que a totalidade dos recursos vinculados federais destina-se à criação de vagas no sistema penitenciário paulista.

PROGRAMAS E AÇÕES

QUADRO DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕESLOA DE 2015 E PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DE 2016

ProgramaLOA

2015Propos

ta LOA 2016

Variação % 2015-

2016Produto

Ação

Page 240: Parecer nº 1.922, de 2015

PROGRAMA 3813 – GESTÃO DA CUSTÓDIA DA POPULAÇÃO PENAL

Ação 2470 – Expansão

da infraestrutura de apoio a

custódia e a reintegração

506.786

.446

441.25

0.560

-

12,93%

Vagas de

custódia para

regimes fechado e

semi aberto

Ação 2504 – Apoio à

parceria público-privada para

complexos prisionais

10 0 -x- Contratos

Ação 6139 – Gestão

humana e segura da custódia

2.500.8

84.420

2.470.5

73.965

-

1,21%

Serviços de

custódia prestados

de forma humana

e segura

Ação 6141 – Provisão de

serviços de necessidades

materiais básicas aos

custodiados

858.426

.270

829.94

2.924

-

3,32%

Serviços de

necessidades

materiais básicas

em apoio à

custódia

realizados

Ação 6142 – Provisão de

serviços de atenção à saúde

130.571

.882

165.97

7.056

27,12

%

Serviços

hospitalares e de

assistência à

saúde em geral

Ação 6146 – Suporte

administrativo em apoio à

custódia e reintegração

322.854

.016

317.78

1.795-1,57$

Suporte adm. e

tecn. às unidades

com atividade de

custódia

Ação 6167 –

Conservação, manutenção e

reparos das unidades prisionais

em apoio a custodia

46.438.

426

38.348.

003

-

17,42%

Unidades

prisionais

conservadas

PROGRAMA 3814 – GESTÃO DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA POPULAÇÃO PENAL, EGRESSOS E SEUS FAMILIARES

Ação 6140 – Assistência

ao egresso e à família

8.771.0

70

13.866.

105

58,09

%

Serviços de

Reint.social e ass.

prestados aos

egressos e sua

família

Page 241: Parecer nº 1.922, de 2015

Ação 6143 – Formação

educacional e profissional

5.685.4

64

3.902.6

84

-

31,36%

Educação e

cursos de qualif.

oferecidos para o

mercado de

trabalho

Ação 6144 – Provisão de

postos de trabalho

43.538.

444

47.823.

4029,84%

Postos de

trabalho oferecidos

Ação 6145 – Assistência

legal aos custodiados e serviços

de apoio à reintegração social

1.281.0

30

1.179.4

78

-

7,93%

Provisão de

condições para

assistência legal

Ação 6146 – Suporte

administrativo em apoio à

custódia e reintegração

020.550.

138-x-

Suporte adm. e

tecn. às unidades

com atividade de

custódia

Ação 6147 – Promoção

da aplicação de penas e

medidas alternativas à prisão

6.591.6

09

6.262.0

68

-

5,00%

Gestão de

penas e medidas

alternativas

Ação 6166 – Promoção

da reintegração social a

custodiados e familiares

2.899.6

47

2.754.6

64

-

5,00%

Serviços de

rent.social e ass.

prestados aos

custodiados e sua

família

TOTAL4.434.728.734

4.360.212.842

-1,68%

Na LOA 2015 havia apenas o Programa 3813 - Gestão da custódia e apoio à

reintegração social da população penal e egressos, que continha 17 ações. Já na

proposta orçamentária para 2016 existem dois Programas, ou seja, Programa 3813 –

Gestão da custódia da população penal, com 10 ações e Programa 3814 – Gestão de

reintegração social da população penal, egressos e seus familiares, com 7 ações, sendo

que a Ação 2504 constava na LOA 2015 e não consta na proposta orçamentária para

2016 e a Ação 6146, está inserida nos dois programas da SAP no PLOA-2016. O quadro

de Programas e Ações mostra que as Ações mais prejudicadas com a diminuição do

orçamento da SAP para 2016, foram a que cria novas vagas no sistema penitenciário, a

que trata da conservação e reformas nas unidades prisionais, e duas voltadas à

recuperação dos presos, ou seja, uma que cuida da formação educacional e profissional e

outra que trata da assistência legal e do apoio à reintegração social.

Page 242: Parecer nº 1.922, de 2015

CONCLUSÃO

A proposta orçamentária 2016 para a Secretaria da Administração Penitenciária evidencia que o sistema prisional paulista continuará caótico. Os presídios continuarão superlotados e as medidas destinadas à recuperação dos presos e sua reinserção na sociedade, como sempre, não recebem tratamento prioritário. Na LOA 2015, o orçamento da SAP representou 2,16% do orçamento geral enquanto que na proposta orçamentária para 2016 o porcentual é de 2,11%. O orçamento da SAP para 2016 também é menor em relação a 2015. A perda é de 1,68%. Enfim, a análise da proposta orçamentária não nos permite vislumbrar nenhuma melhora no sistema prisional do Estado de São Paulo em 2016.

Secretaria de Logística e Transportes

A Secretaria de Logística e Transportes tem por finalidade a gestão dos

transportes no âmbito do Estado de São Paulo, com exceção do transporte

público nas regiões metropolitanas e aglomerados urbanos.

Os recursos destinados à Secretaria são da ordem de R$ 6.290.451.541,00.

Do total do orçamento da Secretaria de Logística e Transportes, R$

310.053.729,00 são recursos cuja origem é do governo federal e R$

2.947.700.000,00 são de operações de crédito.

Recursos orçados 2015-2016

2015 2016 %ORÇADO – R$ 7.726.441.

337

6.290.451.541

(-26,93)

INVESTIMENTO- R$

5.645.634.

148

4.625.252.226

(-18,07)

Fonte: Dados do PLOA

Page 243: Parecer nº 1.922, de 2015

Houve uma redução substancial dos recursos para a Secretaria de

Logística e Transportes de 26,93%. Levando em conta a inflação a perda é

de R$ 1.890.706.477,00 que a Secretaria terá para gastar no ano fiscal de

2016.

Dotação da Unidade Orçamentária

Programa: 1602 – Gestão da Logística Hidroviária

O Departamento Hidroviário – DH tem por incumbência a gestão da Hidrovia

Tietê-Paraná com 800 km de extensão no Estado.

Orçamento do Departamento Hidroviário

2015 2016 %ORÇADO – R$ 264.134.1

95165.803.543

37,23

Fonte: Dados do PLOA

Na proposta orçamentária de 2016 a queda é muito grande de 37,23%

em relação ao ano de 2015. Isso indica que pouca coisa vai avançar em

hidrovia no próximo ano.

Unidade orçamentária 16055 – Departamento de Estradas de Rodagem – DER

A função do DER é a gestão das rodovias estaduais não concedidas.

São 15.483 quilômetros de rodovias. Uma boa parcela da malha estadual

precisa ser recuperada. As rodovias que estão em bom estado no Estado só

as que cobram os pedágios mais caros do Brasil e entre os mais caros do

mundo. O Estado possui 162.000 km de estradas sem pavimento. Há vários

trechos de rodovias paulistas em que há necessidade de duplicação.

Orçamento do DER

Page 244: Parecer nº 1.922, de 2015

2015 2016 %ORÇADO – R$ 6.667.446.

9875.828.24

4.670(-

12,59)Fontes: Dados do PLOA

Houve queda de 12,59% do orçamento nominal do Departamento de

Estradas de Rodagem, configurando que pouco será feito no próximo ano

para melhoria das rodovias paulistas. Somente 100 quilômetros de vicinais

terão alguma ação do governo estadual, o Túnel de Santos não será iniciado,

e pouco mais de 214 quilômetros de rodovias serão melhoradas. O grosso

do investimento será utilizado no Contorno de Caraguatatuba em que a

previsão de avanço da obra é de 22,03% com investimento de R$

463.600.000,00 e no Rodoanel Trecho Norte, com previsão de avanço da

ordem de 14,89% e investimento de R$ 1.571.400.010,00.

Unidade orçamentária 16056 – Departamento Aeroviário do Estado – DAESP

O Estado de Paulo tem sob sua gestão 26 aeroportos. Os mais

importantes são os de Ribeirão Preto, Bauru e Presidente Prudente. Esses

aeroportos precisam de investimentos nos terminais de passageiros, nas

pistas e sistema de sinalização. Falta uma política de aviação regional no

Estado. Poderia começar reduzindo o ICMS do querosene de aviação, que

tem uma alíquota de 25%. O governo estadual está sinalizando que vai

conceder os aeroportos de Ubatuba, Bragança Paulista, Jundiaí e Itanhaém.

Orçamento DAESP

2015 2016 %ORÇADO – R$ 100.893.4

75106.509.131

5,57

Fontes: Dados do PLOA

Unidade 16057 – Agência Reguladora de Transportes – ARTESP

Page 245: Parecer nº 1.922, de 2015

A Artesp foi criada para gerir os contratos das rodovias concedidas no

Estado de São Paulo. São 6.623,94 quilômetros de rodovias sob gestão

privada no Estado com 238 pontos de cobrança em 142 locais de parada. As

tarifas de pedágio paulistas estão entre as mais caras do Brasil e do mundo.

A Artesp precisa rever essas tarifas que encarecem os produtos consumidos

pela população visto que 93% do transporte de cargas do Estado são por via

rodoviária. Outro encargo da Artesp é gerenciar o transporte público de

ônibus rodoviário e urbano intermunicipal. Esse sistema carece de bilhete

único e subsídio, como ocorre na CPTM e Metrô em que o governo paga as

gratuidades. Além de tudo isso é preciso estender a gratuidade aos alunos

das regiões não metropolitanas do Estado de São Paulo que ficaram de fora

desse benefício nos ônibus intermunicipais urbanos. O recurso da Artesp

provém do chamado ônus variável que compreende 3% da receita bruta das

concessionárias. Estranhamente o governo do Estado de São Paulo tirou a

Artesp da Secretaria de Logística e Transportes e a colocou na Secretaria de

Governo.

Orçamento Artesp2015 2016 %

ORÇADO – R$ 217.097.110 207.565.1

50(-

4,39) Fontes: Dados do PLOA

Empresa 16091 – Desenvolvimento Rodoviário S.A- DERSAA Dersa é uma empresa de economia mista sob gestão da Secretaria

de Logística e Transportes. É a responsável pela construção das grandes

obras viárias paulistas. É ela quem tocará o Rodoanel trecho norte, construiu

Page 246: Parecer nº 1.922, de 2015

a Nova Marginal, a Jacu-Pêssego e o Rodoanel trecho sul. A Dersa também

cuida do transporte aquaviário no Estado, que presta um serviço péssimo e

será a responsável pelo Ferroanel e o túnel sob a baia de Santos.

Orçamento Dersa

2015 2016 %ORÇADO – R$ 86.200.00

0102.200.000

18,56

Fontes: Dados do PLOA

Empresa 16093 – Companhia Docas de São SebastiãoO governo estadual vem prometendo ampliação do porto há muito

tempo, mas nada de efetivo foi feito. Os recursos são escassos para

qualquer mudança substancial.Orçamento Companhia Docas de São Sebastião

2015 2016 %ORÇADO – R$ 15.000.00

08.700.000

(-42)

Fontes: Dados do PLOA

16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

O objetivo dessa nota técnica é avaliar a Lei Orçamentária Anual – LOA 2016 na

área de transportes que corresponde à Secretaria de Logística e Transportes e a

Secretaria dos Transportes Metropolitanos

Secretaria de Logística e Transportes

A Secretaria de Logística e Transportes tem por finalidade a gestão dos transportes

no âmbito do Estado de São Paulo, com exceção do transporte público nas regiões

metropolitanas e aglomerados urbanos.

Page 247: Parecer nº 1.922, de 2015

Os recursos destinados à Secretaria são da ordem de R$ 6.290.451.541,00.Do total do orçamento da Secretaria de Logística e Transportes, R$

310.053.729,00 são recursos cuja origem é do governo federal e R$ 2.947.700.000,00

são de operações de crédito.

Recursos orçados 2015-2016

2015 2016 %ORÇADO – R$ 7.726.441.

3376.290.45

1.541(-

26,93)INVESTIMENTO

- R$5.645.634.148

4.625.252.226

(-18,07)

Fonte: Dados do PLOA

Houve uma redução substancial dos recursos para a Secretaria de Logística e

Transportes de 26,93%. Levando em conta a inflação a perda é de R$ 1.890.706.477,00

que a Secretaria terá para gastar no ano fiscal de 2016.

Dotação da Unidade OrçamentáriaPrograma: 1602 – Gestão da Logística HidroviáriaO Departamento Hidroviário – DH tem por incumbência a gestão da Hidrovia Tietê-

Paraná com 800 km de extensão no Estado.

Orçamento do Departamento Hidroviário

2015 2016 %ORÇADO – R$ 264.134.1

95165.803.543

37,23

Fonte: Dados do PLOA

Na proposta orçamentária de 2016 a queda é muito grande, de 37,23%, em relação ao ano de 2015. Isso indica que pouca coisa vai avançar em hidrovia no próximo ano.

Page 248: Parecer nº 1.922, de 2015

Unidade orçamentária 16055 – Departamento de Estradas de Rodagem – DER

A função do DER é a gestão das rodovias estaduais não concedidas. São 15.483

quilômetros de rodovias. Uma boa parcela da malha estadual precisa ser recuperada. As

rodovias que estão em boas condições no Estado são as que cobram os pedágios mais

caros do Brasil e estão entre os mais caros do mundo. O Estado possui 162.000 km de

estradas sem pavimento. Há vários trechos de rodovias paulistas em que há necessidade

de duplicação.

Orçamento do DER

2015 2016 %ORÇADO – R$ 6.667.446.

9875.828.24

4.670(-

12,59)Fontes: Dados do PLOA

Houve queda de 12,59% do orçamento nominal do Departamento de Estradas de

Rodagem, configurando que pouco será feito no próximo ano para melhoria das rodovias

paulistas. Somente 100 quilômetros de vicinais terão alguma ação do Governo Estadual.

O Túnel de Santos não será iniciado, e pouco mais de 214 quilômetros de rodovias serão

melhoradas. O grosso do investimento será utilizado no Contorno de Caraguatatuba em

que a previsão de avanço da obra é de 22,03% com investimento de R$ 463.600.000,00 e

no Rodoanel Trecho Norte, com previsão de avanço da ordem de 14,89% e investimento

de R$ 1.571.400.010,00.

Unidade orçamentária 16056 – Departamento Aeroviário do Estado – DAESP

O Estado de Paulo tem sob sua gestão 26 aeroportos. Os mais importantes são os

de Ribeirão Preto, Bauru e Presidente Prudente. Esses aeroportos precisam de

investimentos nos terminais de passageiros, nas pistas e sistema de sinalização. Falta

uma política de aviação regional no Estado. Poderia começar reduzindo o ICMS do

querosene de aviação, que tem uma alíquota de 25%. O Governo Estadual está

sinalizando que vai conceder os aeroportos de Ubatuba, Bragança Paulista, Jundiaí e

Itanhaem.

Orçamento DAESP

Page 249: Parecer nº 1.922, de 2015

2015 2016 %ORÇADO – R$ 100.893.4

75106.509.131

5,57

Fontes: Dados do PLOA

Unidade 16057 – Agência Reguladora de Transportes – ARTESP

A Artesp foi criada para gerir os contratos das rodovias concedidas no Estado de

São Paulo. São 6.623,94 quilômetros de rodovias sob gestão privada no Estado com 238

pontos de cobrança em 142 locais de parada. As tarifas de pedágio paulistas estão entre

as mais caras do Brasil e do mundo. A Artesp precisa rever essas tarifas que encarecem

os produtos consumidos pela população visto que 93% do transporte de cargas do Estado

são por via rodoviária. Outro encargo da Artesp é gerenciar o transporte público de ônibus

rodoviário e urbano intermunicipal. Esse sistema carece de bilhete único e subsídio, como

ocorre na CPTM e Metrô em que o governo paga as gratuidades. Além de tudo isso é

preciso estender a gratuidade aos alunos das regiões não metropolitanas do Estado de

São Paulo que ficaram de fora desse benefício nos ônibus intermunicipais urbanos. O

recurso da Artesp provém do chamado ônus variável que compreende 3% da receita

bruta das concessionárias. Estranhamente o Governo do Estado de São Paulo tirou a

Artesp da Secretaria de Logística e Transportes e a colocou na Secretaria de Governo.

Orçamento Artesp2015 2016 %

ORÇADO – R$ 217.097.110 207.565.1

50(-

4,39) Fontes: Dados do PLOA

Empresa 16091 – Desenvolvimento Rodoviário S.A- DERSAA Dersa é uma empresa de economia mista sob gestão da Secretaria de Logística

e Transportes. É a responsável pela construção das grandes obras viárias paulistas. É ela

Page 250: Parecer nº 1.922, de 2015

quem tocará o Rodoanel trecho norte, construiu a Nova Marginal, a Jacu-Pêssego e o

Rodoanel trecho sul. A Dersa também cuida do transporte aquaviário no Estado, que

presta um péssimo serviço e será a responsável pelo Ferroanel e o túnel sob a Baía de

Santos.

Orçamento Dersa

2015 2016 %ORÇADO – R$ 86.200.00

0102.200.000

18,56

Fontes: Dados do PLOA

Empresa 16093 – Companhia Docas de São SebastiãoO Governo Estadual vem prometendo ampliação do Porto há muito tempo, mas

nada de efetivo foi feito. Os recursos são escassos para qualquer mudança substancial.

Orçamento Companhia Docas de São Sebastião2015 2016 %

ORÇADO – R$ 15.000.000

8.700.000

(-42)

Fontes: Dados do PLOA

Secretaria dos Transportes Metropolitanos

Page 251: Parecer nº 1.922, de 2015

A STM tem por finalidade a gestão dos transportes públicos nas regiões

metropolitanas e aglomerados urbanos. O seu raio de ação tem crescido muito nos

últimos anos, pois além da Região Metropolitana de São Paulo, Região Metropolitana de

Campinas e Região Metropolitana da Baixada Santista foram incorporadas mais duas

regiões, a Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte e a Região

Metropolitana de Sorocaba

Permanecem vinculadas à STM quatro empresas: a CPTM, a EFCJ, a EMTU/SP e o Metrô.  

Orçamento STM 2016

Page 252: Parecer nº 1.922, de 2015

2015 2016 %ORÇADO – R$ 12.575.22

0.13111.882.9

32.132(-

5,51)INVESTIMENTO

- R$4.183.561.973

2.911.745.510

(-30,40)

Fonte: PLOA 2016

O fato mais notável é a queda no total do orçamento da Secretaria dos Transportes

Metropolitanos de 5,51% em termos nominais (não leva em conta a inflação do período).

Quando levamos em conta a inflação do período, a diminuição é de R$ 1.890.706.477,00,

o que explica a queda de 30,40% nos investimentos. Isso indica que no ano de 2016 a

mobilidade urbana por conta do Estado avançará muito pouco. Do total do orçamento R$

527.001.300,00 são federais e R$ 6.692.800.000,00 são de operações de crédito.

Expansão, Modernização e Operação do Transporte sobre Trilhos – PITU em Marcha

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM é uma empresa cuja

construção da malha teve início na segunda metade do século XIX e início do XX. São

260 quilômetros, cortando 22 municípios da RMSP, com 93 estações. A transformação

dessa malha em metrô de superfície está muito lenta. A estação de Francisco Morato que

deveria ter sido entregue em 2011 está atrasada e não oferece a mínima condição aos

passageiros. As panes nos trens são constantes, penalizando três milhões de

passageiros e as composições andam superlotadas.

Orçamento CPTM2015 2016 %

ORÇADO – R$ 3.784.112.781

3.759.293.407

(-0,66)

Fonte: PLOA

Programa: 3707 Expansão, Modernização e Operação do Transporte sobre Trilhos - PITU em marcha

MODERNIZAÇÃO DA LINHA 7 - RUBI DA CPTM

Page 253: Parecer nº 1.922, de 2015

PRODUTO: LINHAS 7, 8, 9, 10, 11 E 12 DE TRENS METROPOLITANOS

MODERNIZADAS INDICADOR DE PRODUTO: NÚMERO DE NOVAS E ADAPTADAS

ESTAÇÕES FUNCIONAIS E ACESSÍVEIS (unidade): 0

Isso indica que nenhuma nova estação da CPTM será modernizada no ano de

2016. A população de Francisco Morato ficará no aguardo de ter um transporte decente.

MODERNIZAÇÃO DA LINHA 8 - DIAMANTE DA CPTM R$ 314.400.000LINHAS 7, 8, 9, 10, 11 E 12 DE TRENS METROPOLITANOS MODERNIZADAS

NÚMERO DE NOVAS E ADAPTADAS ESTAÇÕES FUNCIONAIS E ACESSÍVEIS

(unidade): 3

MODERNIZAÇÃO DA LINHA 10 - TURQUESA DA CPTM R$ 8.200.000 LINHAS 7, 8, 9, 10, 11 E 12 DE TRENS METROPOLITANOS MODERNIZADAS

NÚMERO DE NOVAS E ADAPTADAS ESTAÇÕES FUNCIONAIS E ACESSÍVEIS

(unidade): 1

MODERNIZAÇÃO DA LINHA 11 - CORAL DA CPTM R$ 21.800.000LINHAS 7, 8, 9, 10, 11 E 12 DE TRENS METROPOLITANOS MODERNIZADAS

NÚMERO DE NOVAS E ADAPTADAS ESTAÇÕES FUNCIONAIS E ACESSÍVEIS

(unidade): 2

MODERNIZAÇÃO DA LINHA 9 - ESMERALDA DA CPTM R$ 52.800.000LINHAS 7, 8, 9, 10, 11 E 12 DE TRENS METROPOLITANOS MODERNIZADAS

: NÚMERO DE NOVAS E ADAPTADAS ESTAÇÕES FUNCIONAIS E ACESSÍVEIS

(unidade): 0

MODERNIZAÇÃO DA LINHA 12 - SAFIRA DA CPTM R$ 5.000.000LINHAS 7, 8, 9, 10, 11 E 12 DE TRENS METROPOLITANOS MODERNIZADAS

NÚMERO DE NOVAS E ADAPTADAS ESTAÇÕES FUNCIONAIS E ACESSÍVEIS

(unidade): 1

EXTENSÃO DA LINHA 9 - ESMERALDA ATÉ VARGINHA R$ 268.200.100LINHA 9 - ESMERALDA ESTENDIDA

PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DO EMPREENDIMENTO (%): 29,9

A extensão da linha 9 – Esmeralda até Varginha foi prometida para

2014. LINHA 13 JADE - BRÁS / AEROPORTO – IMPLANTAÇÃO R$ 942.700.200LINHA 13 – JADE IMPLANTADA

PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DO EMPREENDIMENTO (%): 58,9

Page 254: Parecer nº 1.922, de 2015

A linha 13 – Jade também foi prometida para 2014.

Empresa 37093 – Cia. do Metropolitano de São Paulo – MetrôO Metrô é a empresa responsável pela implantação do sistema metroviário em São

Paulo. A rede metropolitana paulista é a menor entre as grandes capitais mundiais com

75,5 quilômetros em apenas cinco linhas, estando apenas três completas. A ampliação na

rede nos últimos 21 anos foi, em média, de apenas 1,5 quilômetro ao ano. Como

resultado da falta de investimentos a Linha 3 – Vermelha é a mais lotada do mundo. O

início operacional da linha 4 – Amarela, cujo início de construção foi o longínquo ano de

2004, passados 11 anos ainda nem a metade está operacional, o mesmo ocorrendo com

a Linha 5 – Lilás, isso sem citar os atrasos no monotrilho da linha 15 – Prata, da linha 17 –

Ouro e da linha 18 – Bronze.

Orçamento Metrô2015 2016 %

ORÇADO – R$ 3.955.828.000

3.143.100.000

20,55

Fonte: PLOA

Como se observa, a redução nominal do investimento do Metrô foi de 20,55%. A

variação real será de R$ 1.092.176.393.

EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE METROVIÁRIO – PITU EM MARCHA

LINHA 5 - LILÁS - TRECHO LARGO 13 - CHÁCARA KLABIN R$ 1.380.800.000OBRAS E SISTEMAS DA LINHA 5 LILAS IMPLANTADOS

PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DAS OBRAS CIVIS E SISTEMAS DA LINHA

5 LILÁS (%): 14

Essa linha teve início em 1998 e opera com menos da metade do trecho do

previsto.

Page 255: Parecer nº 1.922, de 2015

LINHA 1- AZUL - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO R$92.000.00TRENS DA LINHA 1 AZUL MODERNIZADOS

NÚMERO DE TRENS ENTREGUES DA LINHA 1 AZUL (unidade): 18

LINHA 2 - VERDE - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO R$19.000.000LINHA 2 VERDE EM OPERAÇAO MODERNIZADA

PERCENTUAL DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO DA LINHA 2 VERDE NO

PERÍODO (%): 6

LINHA 3 - VERMELHA - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO R$ 44.000.000TRENS DA LINHA 3 VERMELHA MODERNIZADOS

NÚMERO DE TRENS ENTREGUES DA LINHA 3 VERMELHA DO METRÔ

(unidade): 7

LINHA 4 - AMARELA - VILA SÔNIA-LUZ - FASE II R$ 384.000.000OBRAS E SISTEMAS DA LINHA 4 AMARELA IMPLANTADOS (FASE II)

PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DAS OBRAS CIVIS E SISTEMAS DA LINHA

4 AMARELA (%): 20

A Fase II dessa linha já devia estar totalmente operacional desde 2014.LINHA 17 - OURO - JABAQUARA - SÃO PAULO-MORUMBI R$ 518.700.000OBRAS E SISTEMAS DA LINHA 17 OURO IMPLANTADOS

PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DE OBRAS CIVIS E SISTEMAS DA LINHA

17 OURO (%): 11A Linha 17 – Ouro é uma das que já deveriam estar totalmente funcionando. O Governo Estadual vai fazer apenas 7,4 dos 17 quilômetros, não levando essa Linha até Paraisópolis, conforme prometido.

LINHA 2 - VERDE - VILA PRUDENTE – DUTRA R$ 20.500.000OBRAS E SISTEMAS DA LINHA 2 VERDE IMPLANTADOS

PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DE OBRAS E SISTEMAS DA LINHA 2

VERDE NO PERÍODO (%):

Isso indica que nada será construído da extensão da Linha 2 – Verde até

Guarulhos que espera há muito tempo por uma ligação metroferroviária com a cidade de

São Paulo.

LINHA 15 PRATA - IPIRANGA - CIDADE TIRADENTES R$ 654.100.000OBRAS E SISTEMAS DA LINHA 15 PRATA IMPLANTADOS

PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DE OBRAS CIVIS E SISTEMAS DA LINHA

15 PRATA (%): 12

Page 256: Parecer nº 1.922, de 2015

A Linha 15 – Prata tem provocado muita controvérsia, pois esse modal não é o

adequado para a demanda que o trecho apresenta, inclusive com o Governo do Estado

sinalizando que a linha não chegará até Cidade Tiradentes.

CONCESSÃO DA LINHA 18 BRONZE DE SP - TAMANDUATEI A DJALMA DUTRA - MONOTRILHO R$ 269.900.200

IMPLANTAÇÃO DA LINHA 18 – BRONZE

PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DA OBRA (%): 2

Isso representa que São Bernardo do Campo, Santo André e São Caetano do Sul

terão muito que esperar pelo monotrilho da Linha 18 – Bronze, pois estão previstos

apenas 2% do avanço físico da obra em 2016.

CONCESSÃO DA LINHA 6 - LARANJA DE BRASILÂNDIA A SÃO JOAQUIM R$ 1.292.400.000

IMPLANTAÇÃO DA LINHA 6 LARANJA

PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DA OBRA (%): 37,1

MODERNIZAÇÃO DO MATERIAL RODANTE DO SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE R$ 985.400.000

NÚMERO DE TRENS ENTREGUES (unidade): 36

MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO DA EFCJ R$ 1.000.000COMPLEXO TURÍSTICO DA EFCJ MODERNIZADO E EXPANDIDO

PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA

EFCJ (%): 2,3

A população do Vale do Paraíba ainda vai esperar muito para poder ver essa linha

ferroviária funcionando de forma adequada. O Governo Estadual investe muito pouco na

modernização e ampliação da Estrada de Ferro Campos do Jordão.

Empresa 37094 – Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos – EMTU

A EMTU é a empresa responsável pela gestão do sistema de média capacidade de

transportes nas regiões metropolitanas e aglomerados urbanos do Estado de São Paulo.

Essencialmente são ônibus Urbanos e Rodoviários Intermunicipais. O orçamento da

EMTU é pífio e para a Companhia os programas importantes como construção de

corredores de ônibus intermunicipais estão em segundo plano. O sistema sobre pneus

Page 257: Parecer nº 1.922, de 2015

complementa o metroferroviário. A empresa também deve à sociedade paulista a

implantação do Bilhete Único Metropolitano no Estado.

Orçamento EMTU – Programas Principais

2015 2016 %ORÇADO – R$ 494.327.1

10455.200.000

(-7,92)

Fonte: PLOA

Na EMTU também houve redução do orçamento nominal de 7,92%. A redução real

em termos financeiros será de R$ 74.047.365,00. A redução ocorreu em todas as

empresas do Governo Estadual o que demonstra que também o transporte de baixa e

média capacidade pouco avançará.

EXPANSÃO E GESTÃO DO TRANSPORTE DE BAIXA E MÉDIA CAPACIDADE - PITU EM MARCHA

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO METROPOLITANO - SIM DA BAIXADA SANTISTA R$ 244.400.100

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE TRANSPORTE METROPOLITANO NAS RM'S

KM DE CORREDORES, BRT E VLT IMPLANTADOS (km): 3

O Veículo Leve sobreTrilhos de Santos está sendo aguardado há décadas pela

população santista, mas a linha que já deveria estar operando desde 2014 segue em

execução muito lenta.

CORREDOR VEREADOR BILÉO SOARES - ESTRUTURAÇÃO DO TRANSPORTE NA RM DE CAMPINAS R$ 60.000.000

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE TRANSPORTE METROPOLITANO NAS RM'S

KM DE CORREDORES, BRT E VLT IMPLANTADOS (km): 13,4

Essa obra teve início no ano de 2006, mas também segue em ritmo lento. A

população da Região Metropolitana de Campinas aguarda há muito tempo pela conclusão

desse corredor.

CORREDOR METROPOLITANO ITAPEVI-SP - ESTRUTURAÇÃO TRANSP. NA REGIÃO OESTE

DA RMSP R$ 136.400.000

Page 258: Parecer nº 1.922, de 2015

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE TRANSPORTE METROPOLITANO NAS RM'S

KM DE CORREDORES, BRT E VLT IMPLANTADOS (km): 5

Esse corredor foi pensado na década de 1990 e pelos indícios vão se passar

muitos anos ainda até que seja concluído. Concluir apenas 5 km em um ano é muito

pouco. A população de Osasco, Carapicuíba, Barueri, Jandira e Itapevi já aguarda há

muito tempo.

CONCLUSÃO A Lei Orçamentária de 2016 apresentada pelo Governo Estadual na Assembléia

Legislativa do Estado de São Paulo está muito aquém das necessidades de transportes e

mobilidade urbana que o Estado o precisa.

Houve redução nas duas secretarias que cuidam dos transportes no Estado e

importantes projetos foram abandonados ou terão avanço físico muito lento.

Na parte de infraestrutura e logística viária haverá pouca recuperação e duplicação

de rodovias, assim como as vicinais praticamente não receberão qualquer melhoria. O

transporte hidroviário permanece abandonado no Estado de São Paulo, os avanços são

poucos e o transporte ferroviário estadual foi totalmente esquecido

Na mobilidade urbana temos redução importante de investimentos superior a R$ 1

bilhão no Metrô, de R$ 350 milhões na CPTM e mais de R$ 74 milhões na EMTU.

O Metrô paulista é um dos menores do mundo entre as grandes capitais com

apenas 75,5 quilômetros de rede implantada, ou 6 quilômetros por milhão de habitante,

sendo que deveria ter pelo menos 360 milhões para se chegar a um indicador razoável de

30 quilômetros por milhão de habitante. Outro agravante, são as constantes panes

prejudicando os usuários.

Na Companhia Metropolitana de Trens Urbanos – CPTM o quadro é ainda pior,

com panes constantes por falta de manutenção na rede elétrica de tração e na via

permanente. O processo de modernização das estações é muito lento e uma em

particular, a estação Francisco Morato, há muito tempo opera com uma estação provisória

que não oferece nenhuma segurança ou conforto aos usuários.

A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos – EMTU o serviço é muito ruim

com ônibus velhos, sem piso baixo, motor dianteiro e inadequados para o transporte de

média distância urbana, além de tarifas muito caras. Na ligação entre a Armênia e

Guarulhos ainda são utilizados veículos Vans, inapropriados para transporte coletivo. As

tarifas são caras, pois são os passageiros que pagam as gratuidades e são poucos os

Page 259: Parecer nº 1.922, de 2015

corredores construídos pelo Governo Estadual nas cinco regiões metropolitanas onde a

EMTU opera.

O Veículo Leve sobre Trilhos de Santos está atrasado e as obras são muito

vagarosas. O sistema de VLT como o do Rio de Janeiro que foi iniciado muito depois do

de Santos já está quase pronto.

Em suma, nada de novo no front da logística de transportes e de mobilidade

urbana paulista. Há 21 anos o filme é o mesmo: promessas que se renovam a cada

eleição.

Obras essenciais que não constam na LOA 2016

CPTM-IMPLANTAÇÃO LIGAÇÃO LINHA 8- DIAMANTE ATÉ ALPHAVILLE

- IMPLANTACAO DO EXPRESSO ABC

- IMPLANTACAO DO EXPRESSO OESTE-SUL

- IMPLANTACAO DO METRO LEVE GUARULHOS-ABC

- IMPLANTACAO TREM REGIONAL SAO PAULO-JUNDIAI

- IMPLANTACAO DO TREM REGIONAL SAO PAULO-SANTOS

- IMPLANTACAO TREM REGIONAL SAO PAULO-SOROCABA

METRÔ- APOIO A PPP PARA CONSTRUCAO DA LINHA 20-ROSA

- IMPLANTAÇÃO DA LINHA 19 – CELESTE – SÃO PAULO – GUARULHOS

- EXTENSÃO DA LINHA 5 – LILÁS DO CAPÃO REDONDO ATÉ JARDIM ÂNGELA

- FASE III DA LINHA 4 – AMARELA ATÉ TABOÃO DA SERRA

- ESTUDO PARA IMPLANTAÇÃO DE LINHA 22 – COBRE DE SÃO PAULO ATÉ

COTIA

EMTU- CORREDOR DE ÔNIBUS PERIMETRAL LESTE (SÃO MATEUS-GUARULHOS)

- CORREDOR DE ÔNIBUS ITAPEVI-COTIA

- CORREDOR DE ÔNIBUS CAJAMAR-ALPHAVILLE

- CORREDOR DE ÔNIBUS ITAQUAQUECETUBA

-CORREDOR ARUJÁ-ITAQUAQUECETUBA-POÁ-FERRAZ DE VASCONCELOS

- CORREDOR ITAPECERICA-VILA-SÔNIA

Page 260: Parecer nº 1.922, de 2015

- CORREDOR RAPOSO TAVARES

-CORREDOR ANHANGUERA (CAJAMAR-SÃO PAULO

- CORREDOR EMBU-GUAÇU-VARGINHA

-CORREDOR ITAPECERICA-CAPÃO-REDONDO

- CORREDOR LESTE (FERRAZ DE VASCONCELOS – ARUJÁ)

Page 261: Parecer nº 1.922, de 2015

25000 – SECRETARIA DA HABITAÇÃO25000 – SECRETARIA DA HABITAÇÃO

Habitação perde 400 milhões para 2016

A proposta da LOA (Lei Orçamentária Anual) para o ano de 2016 prevê para a

Secretaria da Habitação R$ 1.636.424.974. O orçamento de 2015 é R$ 1.806.215.197

Uma queda em valores nominais de 170 milhões em comparação com 2015. Porém, se

considerarmos uma correção do IPCA, orçamento da secretaria de habitação para 2106

deveria ser de R$ 2 bilhões e não de R$ 1,6 bilhão, o que significa uma queda de R$ 400 milhões, uma prova de que os governos do PSDB tem a moradia como prioridade só

no discurso.

O orçamento geral para 2016 é de R$ 206,9 bilhões. Em termos de participação no

orçamento geral, em 2015 a secretaria de habitação ficou com apenas 0,88%, sendo que

para 2016, é de apenas 0,79%, o que corresponde uma queda de 9,40%.

Em termos mais específicos as maiores perdas para 2016 estão nos programas de

revitalização de áreas centrais e apoio a regularização fundiária. Sendo que para o

programa de intervenção no Jardim Pantanal o governo zera a previsão orçamentária

para 2016.

Ação Orçamento

2015

Orçamento

2016

Perda

Revitalizaç

ão de Áreas

Centrais

14.890.408 4.004.492 10.885.916

Regulariza

ção Fundiária

56.973.092 22.953.724 34.019.368

A bancada do PT sempre defende o aumento de recursos para habitação,

necessário para uma eficaz política de habitação. E nesse sentido propomos as seguintes

medidas:

Aumentar a produção de moradia para diminuir o déficit habitacional, com

prioridade para a baixa renda;

Parceria com o programa Minha Casa, Minha Vida, para aproveitar os recursos do

governo federal e viabilizar moradias populares;

Page 262: Parecer nº 1.922, de 2015

Melhorias dos conjuntos habitacionais da CDHU;

Apoio aos municípios na regularização fundiária e urbanização de favelas, com

recursos financeiros e humanos;

Assegurar a participação popular na elaboração das prioridades, programas e

metas na área habitacional.

SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO ESECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E FUNDAÇÃO ITESP (SECRETARIA DA JUSTIÇA E DEFESA DAFUNDAÇÃO ITESP (SECRETARIA DA JUSTIÇA E DEFESA DA CIDADANIA)CIDADANIA)

A primeira referência para analisar a proposta orçamentária paulista de 2016, enviada

pelo governador através do PL nº 1298/15, é sua variação nominal e real a partir do

Orçamento do Estado de 2015, que ainda se encontra em execução.

A proposta orçamentária total do Estado para 2016 manteve-se próxima a linha dos

200 bilhões de reais. Para ser exato, a Proposta Orçamentária Anual é de R$ 206,87 bilhões,

com crescimento nominal de 1% em relação ao orçamento fixado para 2015 de 204,88 bilhões

de reais. Considerando a previsão de inflação (IPCA) para o período de 12 meses (2016) em

torno de 5,5%, a proposta orçamentária paulista apresenta retração real de 4,5%.

Como parâmetro para análise das unidades orçamentárias, programas e ações do

governo do Estado de São Paulo, afirmamos que qualquer proposta que apresente

crescimento inferior a 1% estará abaixo da média, perdendo espaço relativo dentro da

proposta orçamentária do Estado como um todo. Caso a proposta de crescimento seja abaixo

de 5,5% estará também perdendo valor real, pois seu valor não terá acompanhado a

estimativa de inflação.

I - Agricultura13000 - Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo - SAA

O orçamento aprovado para a Secretaria da Agricultura e Abastecimento (SAA) em

2015 foi de pouco mais de 1 bilhão e cem mil reais. Para ser exato, o valor aprovado foi de

R$ 1.129.462.628,00, o que representou algo em torno de 0,55% do orçamento total do

Estado.

Page 263: Parecer nº 1.922, de 2015

Figura 1 – Variação da proposta orçamentária total, inflação e da proposta orçamentária da SAA

A proposta orçamentária de 2016 apresenta praticamente o mesmo valor:

1.144.131.123,00 de reais, crescimento de ínfimos 1,3%, muito abaixo da reposição da

estimativa de inflação para o período de 5,5% e praticamente acompanhando o crescimento

de 1% do orçamento total.

Em termos relativos, a proposta orçamentária para 2016 da Secretaria da Agricultura e

Abastecimento do Estado de São Paulo manteve de sua pequena importância dentro do

orçamento paulista com valor de 0,55%. Segue a tendência dos últimos anos de um

orçamento aquém dos desafios de promover o desenvolvimento rural de São Paulo.

Quadro 1 - Evolução Orçamentária da Secretaria

Ano

Orçame

nto Estadual (R$) Bilhõe

s

Variação Anual

%

Orçamento

SAA (R$) Milhões

Variação Anual

%

Participação da SAA

no orçamento Estadual

2

008

1

07,56

2

6,7

779

,4

2

7,6 0,72

Page 264: Parecer nº 1.922, de 2015

2

009

1

18,41

1

0,1

971

,72

2

4,7 0,822

010

1

33,29

1

2,6

1.0

17,09

4,

7 0,762

011

1

44,47

8,

4

833

,99

-

18,0 0,582

012

1

54,80

7,

15

944

,30

1

3,2 0,612

013

1

76,78

1

4,2

995

,61

5,

4 0,562

014

1

89,11

7,

0

1.1

11,33

1

1,6 0,592

015

2

04,88

8,

3

1.1

29,46

1,

6 0,552

016

2

06,87

1,

0

1.1

44,13

1,

3 0,55

Em relação aos itens de despesa da Secretaria da Agricultura e Abastecimento

(Quadro 2), percebe-se importantes variações entre a Proposta Orçamentária para 2016 e o

Orçamento vigente para 2015.

O gasto com pessoal e encargos recebe uma pequena elevação de 2,8%,

provavelmente associada aos custos decorrentes de evolução salarial dentro das carreiras.

Esse dado indica que o governo não prevê repor as perdas inflacionárias. A estimativa de

inflação para o ano de 2015 deve ser da ordem de 9,5% e para 2016 de 5,5%. Assistiremos

mais uma vez a perda do valor real de todo o funcionalismo da Secretaria da Agricultura e

Abastecimento.

Se não há previsão para sequer repor as perdas inflacionárias, não se pode esperar a

contratação de novos servidores públicos. O esvaziamento que assola diversos órgãos dessa

importante Secretaria tende, portanto, a se agravar, deixando especialmente a Pesquisa

(APTA) e a Defesa Agropecuária (CDA) em situação de paralisia.

Page 265: Parecer nº 1.922, de 2015

Quadro 2 - Evolução Orçamentária dos Itens de Despesa da SAA – LO15 vs. PO16

LOA 2015 (R$)

PO 2016 (R$)

Variação 2015/16 (%)

Pessoal e

Encargos

819.399

.708

842.357

.501 2,80

Despesas

Correntes

240.625

.024

193.294

.739 -19,67

Investimen

tos

69.436.

896

108.477

.883 56,23

Inversões

Financeiras 1.000 1.000 0,00

Total

1.129.4

62.628

1.144.1

31.123 1,30

Em relação a Despesas Correntes, item que inclui contratação de serviços, pagamentos de

diárias e deslocamento de servidores há significativa redução, de 19,67%, retornando aos baixos

valores de 2014. Perde-se, assim, o pouco da capacidade de gasto com custeio que se havia

recuperado em 2015. A quantidade de serviços prestados pela Secretaria como um todo deve

cair.

Em relação aos investimentos, existe uma importante elevação de 56,23%,

interrompendo uma sequência de reduções nos anos anteriores.

Por fim, não há previsão de Inversões Financeiras, com a manutenção do ínfimo valor

de R$ 1.000,00 (mil reais). Em anos anteriores esse tipo de despesa foi bem mais elevado

para aportar recursos na CODASP – Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo,

responsável pela prestação de serviço de conservação de estradas rurais e adequação de

infraestrutura.

Unidades de Despesa da Secretaria da Agricultura e Abastecimento

Page 266: Parecer nº 1.922, de 2015

A Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo possui as

seguintes unidades de despesa: Administração Superior e Sede, Coordenadoria de

Assistência Técnica Integral – CATI (Extensão Rural), Coordenadoria de Desenvolvimento dos

Agronegócios – CODEAGRO, Coordenadoria da Defesa Agropecuária – CDA e Agência

Paulista de Tecnologia dos Agronegócios – APTA. A importância de cada uma dessas

unidades é bastante diferente dentro do orçamento, como se verá a seguir (Quadro 3).

É importante registrar ainda que a CODASP – Companhia de Desenvolvimento

Agrícola de São Paulo – é uma Sociedade de Economia Mista e por isso não é considerada

uma Unidade de Despesa da SAA, sendo analisada neste documento em momento posterior.

Quadro 3– Participação das Unidades de Despesa dentro da SAA

Unidade de despesa

Valores em Reais na Proposta Orçamentária

2015

Participação dentro da SAA em

PorcentagemAdminist

ração Superior e Sede 521.757.725 45,6

CATI – Extensão

Rural 232.745.328 20,3

CODEAGRO 10.177.994 0,9

CDA – Defesa

Agropecuária 125.549.565 11,0

APTA - Pesquisa 253.900.511 22,2

Total 1.144.131.123 100,0

O resultado acima já expressa a proposta de distribuição de recursos para 2016, em

que fica clara a disposição do governo paulista em concentrar os recursos na própria sede da

Page 267: Parecer nº 1.922, de 2015

Secretaria da Agricultura. Os gastos com Administração Superior e Sede foram os únicos que

sofreram aumentos, correspondendo a mais de 45% do total de recursos da Secretaria

(Quadro 3). É de se questionar a razão da sede da Secretaria da Agricultura receber a maior

parte dos recursos, enquanto os gastos com as unidades finalísticas continuam sendo

reduzidos (Quadro 4).

Fica também expressa a vontade de diminuir a importância da CODEAGRO, seguindo com a

forte redução orçamentária que há anos vem sendo aplicada e que corresponde hoje a menos de

1,0% do recurso da Secretaria. Nesse órgão estão as Câmaras Setoriais das Cadeias Produtivas

do Estado de São Paulo, o Instituto de Cooperativismos e Associativismo – ICA - e os

Conselhos Regionais de Desenvolvimento Rural, instituições importantes para a organização e

planejamento da produção agrícola.

Quadro 4 – Evolução Orçamentária por Unidade de Despesa –

Comparativo 2015 vs. 2016

2015 2016Vari

ação

Variação

%

ADM484.94

9.990

521.75

7.725

36.8

07.735

7,5

9

CATI252.28

8.448

232.74

5.328

-

19.543.12

0

-7,75

CODEAGRO

11.532.

770

10.177.

994

-

1.354.776

-

11,75

CDA129.01

7.033

125.54

9.565

-

3.467.468

-2,69

APTA251.67

4.387

253.90

0.511

2.22

6.124

0,8

8

SAA 1.129.4 1.144.1 14.6 1,3

Page 268: Parecer nº 1.922, de 2015

Total 62.628 31.123 68.495 0

O dado mais relevante da proposta orçamentária, entretanto, é a deliberada decisão do

governo estadual em reduzir a importância de dois dos três principais órgãos da Secretaria da

Agricultura: CATI e CDA (Quadro 4). A CATI, órgão responsável pela Assistência Técnica e

Extensão Rural, fundamental para os pequenos agricultores familiares, teve redução de

7,75%. A CDA, responsável pela sanidade dos produtos vegetais e animais, teve perda de

2,69%. A APTA, responsável pela pesquisa agropecuária, essencial para a geração de novos

conhecimentos e tecnologias, teve irrisório aumento de 0,88% em um ano com previsão de

inflação de 5.5 %, ou seja, uma perda real de 4,6%.

Administração Superior e Sede

Como já foi dito, a Administração Superior e Sede foi a única unidade de despesa que

recebeu previsão de recursos significativamente maior para o ano de 2016 do que foi

destinado em 2015.

No quadro abaixo (Quadro 5) percebe-se um significativo aumento de recursos em

investimento (45,3%), provavelmente decorrente das transferências de algumas ações da

CATI para a Administração Superior. Este mesmo fato deve explicar o aumento de gastos de

pessoal em 10,9%. O gasto com Despesas Correntes teve redução de 25,1%, indicando a

restrição de recursos para a contratação de serviços como de manutenção de estradas rurais

(Programa Melhor Caminho) e custeio de diárias e combustível, fundamental para

deslocamento dos funcionários nas suas jornadas de trabalho e capacitação.

A crítica geral mais significativa é a centralização dos recursos da Secretaria da

Agricultura e Abastecimento na Administração e Sede, fato que pode estar relacionado à

forma como tem sido feito o loteamento político da Secretaria e de seus órgãos.

Quadro 5 – Itens de despesa da Administração Superior e Sede

Unidade

Item de despesa

LOA 2015 (R$)

PO 2016 (R$)

Variação %

Adm.

Superior e Sede

Pessoal e

Encargos

331.4

47.450

367.5

40.307

10,

9

Despesas

Correntes

97.70

0.174

73.13

2.600

-

25,1

Page 269: Parecer nº 1.922, de 2015

Investimen

tos

55.80

1.366

81.08

3.818

45,

3

Inversões

financeiras 1.000 1.000 0,0

Total

484.9

49.990

521.7

57.725 7,6

CATI – Coordenadoria da Assistência Técnica Integral

Contrariando qualquer expectativa de investimento para os agricultores familiares, a CATI

recebeu 96,7% a menos na proposta orçamentária de 2016 do que no Orçamento de 2015

(Quadro 6). Essa redução, necessariamente, enfraquece esse importante órgão na execução de

seus programas e ações, pois não haverá alocação de recursos para infraestrutura e benfeitorias.

Outra redução importante está no item orçamentário Despesas Correntes, com

diminuição de 35,6%. Diminuem-se assim os custos com diárias e combustível, fundamental

para deslocamento dos funcionários nas suas jornadas de trabalho e capacitação.

Os gastos com Pessoal e Encargos também sofrem importante redução. Esse dado

indica que o Governo Alckmin não prevê repor o salário dos funcionários da CATI, cujo

trabalho de Assistência Técnica e Extensão Rural é fundamental para o desenvolvimento rural

paulista, nem tampouco realizar a contratação de novos servidores públicos. Pelo contrário, a

perspectiva de redução provavelmente indica remoção de funcionários para a sede e

aposentadorias.

Quadro 6 – Itens de despesa da Coordenadoria da Assistência Técnica Integral

Unidade

Item de despesa

LOA 2014 (R$)

PO 2015 (R$)

Variação (%)

CATI

Pessoal e

Encargos

167.28

8.265

157.32

3.178

-6,0

Page 270: Parecer nº 1.922, de 2015

Despesas

Correntes

77.078

.183

49.622

.150

-35,6

Investime

ntos

7.922.

000

258.00

0

-96,7

Total 252.28

8.448

207.20

3.328

-17,9

CODEAGRO – Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios

A análise da proposta orçamentária da CODEAGRO registra a disposição do governo

em acabar com esse órgão que possui importantes funções (Quadro 7). Nesse órgão estão as

Câmaras Setoriais das Cadeias Produtivas do Estado de São Paulo, o Instituto de

Cooperativismo e Associativismo – ICA - e os Conselhos Regionais de Desenvolvimento

Rural, instituições importantes para a organização e planejamento da produção agrícola.

A redução nos recursos de Despesas Correntes demonstra que não há

compromisso em disponibilizar condições de trabalho. A redução com Pessoal e Encargos

aponta para o premeditado esvaziamento que assola o órgão. Na verdade, o orçamento desta

Unidade de Despesa já corresponde a valores simbólicos, inferior a 1% do orçamento da SAA.

Quadro 7 - Itens de despesa da Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios

Unidade

Item de despesa

LOA 2014 (R$)

PO 2015 (R$)

Variação (%)

CODEAGRO

Pessoal

e Encargos

5.415.

190

4.409

.606

-

18,6

Despesa

s Correntes

6.116.

980

4.767

.754

-

22,1

Investime

ntos

600 1.000

.634

166

672,3

Total 11.532

.770

10.17

7.994

-

11,7

Page 271: Parecer nº 1.922, de 2015

CDA – Coordenadoria de Defesa Agropecuária

A importante Coordenadoria de Defesa Agropecuária, órgão responsável em

garantir toda a sanidade da produção animal e vegetal do Estado, da produção à

comercialização no varejo, apresentou significativa redução de 2,7% (Quadro 8).

A principal redução de 94.9% foi no item Investimentos, demonstrando a falta de compromisso

do Governo do Estado para com a estrutura física da CDA. Há também a redução dos gastos em

Despesas com Pessoal e Encargos (8,8%), indicando uma menor capacidade de fiscalização e

orientação feitas pelos qualificados funcionários da Defesa Vegetal e Animal que seguem em

ritmo acelerado de aposentadoria. Em suma, se projeta para 2016 uma CDA ainda mais

debilitada e esvaziada.

Quadro 8 - Itens de despesa da Coordenadoria de Defesa Agropecuária

Unidade

Item de despesa

LOA 2014 (R$)

PO 2015 (R$)

Variação (%)

CDA

Pessoal e

Encargos

93.983

.090

85.724

.070

-8,8

Despesas

Correntes

31.983

.893

39.668

.462

24,0

Investime

ntos

3.050.

050

157.03

3

-94,9

Total 129.01

7.033

125.54

9.565

-2,7

Page 272: Parecer nº 1.922, de 2015

APTA – Agencia Paulista de Tecnologia dos Agronegócios

A Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios – APTA – engloba diversos

Institutos importantes na área da pesquisa como o Instituto Agronômico de Campinas, Instituto

Biológico, Instituto de Economia Agrícola, Instituto de Tecnologia de Alimentos, Instituto de

Pesca e Instituto de Zootecnia, além de 15 polos regionais distribuídos em todo o Estado.

Apesar da importância da pesquisa como fonte de conhecimento e inovação para a

agricultura paulista, observa-se uma redução significativa nos investimentos de 83,6%

(Quadro 09). Existe também uma importante redução de 5,9 no item Despesas Corrente,

prejudicando os gastos com custeio de todos os Institutos de Pesquisa.

Em relação ao item Pessoal e Encargos, o pequeno acréscimo de 2,8% fica bem

abaixo à expectativa de inflação para 2016 de 5,5%, indicando mais um ano com perdas

inflacionárias na folha salarial dos pesquisadores, técnicos a pessoal de apoio. Obviamente, a

organização de concurso público para suprir a necessidade de contratação de pesquisadores

e técnicos está fora do planejamento orçamentário de 2016.

Quadro 9 - Itens de despesa da Agencia Paulista de Tecnologia dos Agronegócios

Unidade

Item de despesa

LOA 2014 (R$)

PO 2015 (R$)

Variação (%)

APTA

Pessoal e

Encargos

221.26

5.713

227.36

0.340

2,8

Despesas

Correntes

27.745

.794

26.103

.773

-5,9

Investime

ntos

2.662.

880

436.39

8

-83,6

Total 251.67

4.387

253.90

0.511

0,9

Page 273: Parecer nº 1.922, de 2015

É conhecida a elevada idade dos pesquisadores das unidades de pesquisa da APTA.

Diversos setores de pesquisa podem ser simplesmente fechados, interrompendo a produção

de conhecimento em áreas da agricultura em que a atuação do governo estadual foi central

durante décadas. A aposentadoria e a falta de investimentos em instalações levam ao

contínuo esvaziamento desse órgão.

Importante frisar que o esvaziamento dos Institutos de Pesquisa de São Paulo

servirá de justificativa para alegar que suas fazendas e áreas experimentais devem ser

privatizadas, encerrando, definitivamente, a ação de pesquisa.

Evolução dos Programas e Ações da SAA

Programa 1301 – Tecnologias Sustentáveis para o Desenvolvimento Rural e Agroindustrial

Este programa recebeu nova nomenclatura no atual PPA substituindo o antigo

“Geração e Transferência de Conhecimento e Tecnologias para o Agronegócio”. Manteve,

entretanto, o objetivo da pesquisa agropecuária de gerar novos conhecimentos e tecnologias a

fim de disseminá-los para a sociedade paulista, em especial para os agricultores. É o principal

programa executado pelas unidades de pesquisa da APTA e conta com pequena elevação de

1,19% (redução em termos reais de 4,31), mantendo um cenário já conhecido de falta de

recursos seja para pesquisa em si, seja para a manutenção dos prédios e atualizações dos

laboratórios.

Programa

1301

LOA 2015

POA 2016

Variação R$

Variação %

250.

909.598

253.

900.511

2.990.913

1,19

Page 274: Parecer nº 1.922, de 2015

Dentro desse importante programa, as ações que mais se destacam negativamente

são as de conservação e modernização da infraestrutura de pesquisa. No Orçamento de 2015,

a ação 1380 – “Revitalização dos Institutos de Pesquisa” e a ação 1165 – “Modernização das

Unidades Regionais de Pesquisa” destinaram juntas apenas 4 milhões de reais para atender

os seis institutos de pesquisa e as 35 unidades regionais. Piorando ainda mais a situação, na

Proposta Orçamentária de 2016, a Ação 1380 (renomeada de “Recuperação da Infraestrutura

da Pesquisa Agropecuária Paulista”) destinará apenas 1 um milhão de reais, valor irrisório

frente à demanda existente (Quadro 10). A Ação 1165 parece ter sido simplesmente

encerrada.

Quadro 10 - Programa Tecnologias Sustentáveis para o Desenvolvimento Rural e Agroindustrial

Ação LOA

2015

POA 2016

Variação R$

Variaç

ão %

1165

Modernização Unidades

Regionais de Pesquisa

2

.000.00

0 0

-2.000.

000-

100%1380

Recuperação da

Infraestrutura da Pesquisa

Agropecuária Paulista

2

.000.00

0

1.

000.000

-1.000.

0005

0%

4872

Análises Laboratoriais para

a Qualidade do Alimento

2

.285.56

9

2.

035.884

-

140.7

35

-

5,8

4874

Insumos Tecnológicos

Estratégicos

4

.416.32

8

2.

982.194

1

.003.2

19

2

9,39

4891

Transferência de

Conhecimento e Tecnologias

Sustentáveis

2

.949.49

5

2.

813.215

5

.556

0

,19

5925 2 24 - -

Page 275: Parecer nº 1.922, de 2015

Geração de Conhecimento

e Tecnologias Sustentáveis

37.258.

206

4.514.07

9

9.270.137 3,76

6216

Apoio Administrativo 55

5.109

A

ção

nova

Vale lembrar que cada unidade de pesquisa é composta por inúmeros prédios, alguns com

mais de cem anos de existência, demandando elevados recursos, tanto para preservação do

patrimônio histórico, como para atualização tecnológica da infraestrutura.

A ação 5925, rebatizada de “Geração de Conhecimento e Tecnologias Sustentáveis”

responsável pelo pagamento do salário dos pesquisadores, teve redução de 3,76%. Esse

dado indica que o Governo Alckmin não prevê a reposição do salário de seu funcionalismo,

nem tampouco realizar a contratação de novos servidores públicos. O esvaziamento que

assola os diversos órgãos tende, portanto, a se agravar, deixando diversas linhas de pesquisa

em situação de paralisia.

Programa 1307 - Extensão Rural para o Desenvolvimento Sustentável

Este é o principal programa da extensão rural paulista, antes denominado

“Desenvolvimento Local Integrado Sustentável”. É voltado para a promoção de uma agricultura

sustentável, executado principalmente pela CATI - Coordenadoria de Assistência Técnica

Integral. Tem como objetivo disseminar informações sobre as oportunidades oferecidas pelos

diversos programas governamentais de fomento, difundir dados de mercado para orientar a

produção e, principalmente, desenvolver processos educativos para a melhor gestão do

empreendimento agropecuário das mais de 150 mil unidades da agricultura familiar paulista.

Programa

1307

LOA 2015

252.288.448

POA 2016

232.745.328

Variação R$

19.543.120

Variação % -7,75

Page 276: Parecer nº 1.922, de 2015

Na ação 4437, “Assistência Técnica e Extensão Rural para uma Agricultura Sustentável”,

houve o decréscimo de 16.76% que, somado às perdas inflacionárias, indica uma violenta

diminuição de recursos (Quadro 11).

É nessa ação que estão os recursos para Folha de Pagamento dos extensionistas da CATI,

indicando que o governo não prevê repor o salário de seu funcionalismo na área da

agricultura, nem tampouco realizar a contratação de novos servidores públicos. Pior que isso,

como não é possível reduzir a folha salarial do funcionalismo público, está prevista uma

grande redução no gasto de custeio (algo em torno de 10 milhões de reais) e dos

investimentos, que já eram pequenos e agora passam a ser quase inexistentes nesta ação.

O valor destinado a outras ações também é passível de questionamento. A ação 4435,

“Abastecimento de Semente e Mudas no Estado de São Paulo”, tem na proposta orçamentária

de 2016 um pequeno aumento de 6,4%, mantendo um valor nominal inferior ao do Orçamento

de 2014. O fornecimento de sementes e mudas consiste em uma importante ação de apoio

aos agricultores, que além de economizar nos custos de produção, podem escolher

variedades mais adequadas às suas necessidades, sem depender do que os vendedores de

insumos querem vender. Além de precisar de mais recursos orçamentários para esta ação, é

necessário fortalecê-la, diversificando e incorporando o fornecimento de sementes orgânicas,

com vistas a uma transição agroecológica, conforme preconizado na Política Nacional de

Assistência Técnica e Extensão Rural.

Mais grave ainda, é a não destinação de recursos para a Ação 2471, “Práticas de

manejo de solo Sustentáveis para Mitigação das Emissões de Carbono”, voltada para a

recuperação de áreas a fim de mitigar a emissão de gás carbônico. Essa ação de cunho

produtivo e ambiental foi simplesmente abandonada, merecendo críticas e correção.

A Ação 6217 “Apoio Administrativo” muito provavelmente substitui a Ação 4713

“Gestão Pública em Desenvolvimento Rural”. Caso seja correta essa afirmação, verificamos a

redução de praticamente 6%, que somada à inflação indicam rápida deterioração das

instalações e serviços administrativos da CATI.

Page 277: Parecer nº 1.922, de 2015

Quadro 11 - Programa 1307 – Extensão Rural para o Desenvolvimento Sustentável

Ação LOA

2015

POA

2016

Variação

R$

Variação %

2286

Microbacias II - Acesso ao

Mercado para os Agricultores

Familiares

5

2.800.0

00

5

4.200.0

00

1

.4000.0

00

2

,65%

2471

Práticas de Manejo de

Solo Sustentáveis para

Mitigação das Emissões de

Carbono

1

0

1

0 0 0

4435

Abastecimento de

Sementes e Mudas no Estado de

São Paulo

1

0.431.9

90

1

1.100.0

00

6

68.010

6

,40

4437Assistência Técnica e

Extensão Rural para uma Agricultura Sustentável

8

7.035.7

51

7

2.449.5

68

-14.586.

183-

16,764713

Gestão Pública em

Desenvolvimento Rural

1

01.043.

153 0

-

101.04

3.153

-

100

6217

Apoio Administrativo

9

4.995.7

40

-

6.047.4

13

-

5,98

%

Por último, vale a pena destacar o aumento de valores na Ação 2286, “Microbacias II

Acesso ao Mercado para os Agricultores Familiares”, em apenas 2,65% demonstra que em

sua segunda edição tem alcançado resultados bem inferiores às expectativas, atingindo um

número de agricultores bem inferior à meta estipulada. Pior que isso são as informações de

que a execução desse item orçamentário tem estado sempre em níveis bem baixos. ()

Page 278: Parecer nº 1.922, de 2015

Programa 1308 - Abastecimento, Segurança Alimentar e Dinamização das Cadeias Produtivas

Este Programa, na prática, é novo (embora mantenha a numeração 1308),

congregando diversas ações que estavam espalhadas em diversos programas no PPA

anterior, invalidando comparações com a série histórica. Mais válida, neste caso, é a análise

das ações individualmente.

As

ações deste programa não apresentam recursos financeiros relevantes. A Certificação de

Qualidade de Produto por meio de um selo (Ação 1288) não passa de uma ideia com previsão

de apenas R$ 3.000,00.

As ações voltadas para a Segurança Alimentar e Criação de Cooperativas são

importantes, mas recebem cada vez menos recursos, com diminuição de 73,42% para a Ação

4783 - “Ações Integradas em Abastecimento e Segurança Alimentar” e diminuição de 16,82%

para a ação “Assessoria Criação Associações e Cooperativas”.

A ação “Poupa Tempo Rural” também recebe menos recursos demonstrando que as

últimas inovações da Secretaria não estão sendo continuadas na atual gestão. Neste caso,

entretanto, é até melhor, pois o “Poupa Tempo do produtor” busca terceirizar os serviços de

orientação que deveriam ser realizados por profissionais da Secretaria da Agricultura. Esses

recursos seguramente seriam mais bem aproveitados se destinados a ações da CATI ou do

ICA.

Quadro 12 – Programa 1308 - Abastecimento, Segurança Alimentar e

Dinamização das Cadeias Produtivas

Ação LOA 2015

POA

2016

Variação R$

Variação %

Programa

1308

LOA 2015

POA 2016

Variação

R$

Variação

%5.9

64.470

10.1

77.994

4.2

13.524

70

.64

Page 279: Parecer nº 1.922, de 2015

1288

Certificação de

Qualidade do Produto de São

Paulo – Selo São Paulo

1.

800

3

.000 1.200

6

6,67

2548

Qualificação de Agentes

da Agricultura Paulista 0

1

0

Irrele

vante

4783

Ações Integradas em

Abastecimento e Segurança

Alimentar

4.

496.543

1

.195.0

00

-

3.301.543

-73,42

4453

Assessoria Criação

Associações e Cooperativas

1.

863.642

1

.550.1

27

-

313.515

-16,82

4876

Poupatempo do Produtor

3.

636.916

2

.926.2

00

-

710.716

-19,54

6218

Apoio Administrativo

4

.503.6

57

Programa 1311 – Defesa Agropecuária para Proteção Ambiental, Saúde Pública e Segurança Alimentar

Este programa, antes denominado “Defesa Sanitária do Agronegócio para Proteção da

Saúde do Homem e do Meio Ambiente” concentra os recursos para as ações de defesa

sanitária e vegetal executadas pela Coordenadoria da Defesa Agropecuária - CDA e que

visam garantir a sanidade do alimento consumido, bem com proteger a produtividade da

agricultura paulista e os recursos naturais.

Page 280: Parecer nº 1.922, de 2015

Assim como em 2015, as ações deste importante programa apresentam recursos

abaixo da necessidade, com redução de 1,19%. Vislumbra-se, com essa postura do Governo

Estadual, que o serviço de defesa vegetal e animal continuará sua trajetória declinante, rumo a

paralisia de atividades, aumentando o risco sanitário em todo o Estado.

A Ação 1412 “Infraestrutura Unidades da Defesa Agropecuária” destinada a recuperar

a infraestrura das unidades da Defesa Agropecuária simplesmente não recebeu recursos

(Quadro 13). Fato que, necessariamente, comprometerá a qualidade dos serviços prestados

visto que é notória a deterioração dos escritórios da CDA.

As duas ações em que são destinados os recursos para pagamento de salários dos

técnicos da defesa tiveram redução: Ação 4457 “Vigilância Sanitária Vegetal e conservação do

meio ambiente” e Ação 4458 “Vigilância Sanitária Animal e Inocuidade de Alimentos”,

reduções de 15,61% e 4,3%, respectivamente. Esse dado indica que o Governo do Estado

não prevê repor o salário de seu funcionalismo nessa área, nem tampouco realizar a

contratação de novos servidores públicos. Pior que isso, como não é possível reduzir a folha

salarial do funcionalismo público, está prevista, na verdade, uma grande redução no gasto

“Outras Despesas Correntes e dos investimentos.

Quadro 13 - Programa 1311 – Defesa Sanitária do Agronegócio para Proteção da Saúde

do Homem e do Meio Ambiente

Ação LOA 2015

POA 2016

Variação

Variaç

Programa

1311

LOA 2015

POA 2016

Variação

R$

Variação

%127.0

67.033

125.5

49.565

-

1.517.468

-

1,19

Page 281: Parecer nº 1.922, de 2015

R$ ão %1412

Infraestrutura

Unidades da Defesa

Agropecuária

2.8

94.531 0

-

2.894.5

31

-

100

4388

Gestão da Defesa

Agropecuária

13.

098.596

24.729.

798

1

1.631.2

02

8

8,8%

4457

Vigilância Sanitária

Vegetal e conservação do

meio ambiente

48.

430.503

40.869.

855

-

7.560.6

48

-15,61

4458

Vigilância Sanitária

Animal e Inocuidade de

Alimentos

62.

643.403

59.949.

902

-

2.693.5

01

-4,3

O esvaziamento que assola diversos órgãos tende, portanto, a se agravar, deixando

especialmente a Defesa Agropecuária em situação de paralisia.

Programa 1313 – Risco Sanitário Zero

Este programa, com ações complementares ao trabalho da defesa vegetal e animal,

simplesmente foi extinto. A única ação que se manteve foi a ação “Certificação de Qualidade

do Produto de São Paulo – Selo São Paulo”, transferida para o Programa 1308 com seus

ínfimos R$ 3.000,00.

Programa 1315 – Gestão de Agropolíticas Públicas

Este é o novo programa que concentra as ações voltadas à conservação de estradas rurais e

construção de pontes e as ações voltadas para o Crédito Rural Paulista, o FEAP – Fundo de

Expansão do Agronegócio Paulista. No PPA anterior, as ações de crédito e infraestrutura

Page 282: Parecer nº 1.922, de 2015

estavam em programas diferentes, mas que foram extintos (Programa 1309 – “Geração de

Emprego e Renda no Agronegócio Paulista” e o Programa 1314 – “Infraestrutura e Logística

para o Agronegócio”).

Registre-se que se trata de volumosos recursos, quase metade dos que são destinados à

Secretaria da Agricultura e Abastecimento. Estas ações têm sua execução sob

responsabilidade da Administração Superior e Sede.

O

valor

apresentado na Proposta Orçamentária e 2016 para o famoso programa “Melhor Caminho” foi

reduzido em 33,33%, voltando aos patamares de 2014. Representa uma fração muito

pequena da demanda estimada. Essa desproporção entre a demanda real e a oferta do

governo paulista demonstra a falta de comprometimento em relação a investimentos para o

desenvolvimento rural.

Em relação à ação 1410 – “Pontes Rurais”, o governo reduziu para 4 milhões, correspondendo

ao valor de uma ponte metálica. Sabe-se ainda, que mesmo ínfima, essa meta não é atendida há

anos ().

Quadro 14 - Programa 1314 – Infraestrutura e Logística para o Agronegócio

Ação LOA 2015

PO 2016

Variação

R$

Variação

%

1195

Melhor

Caminho

60.00

0.000

40.00

0.000

-

20.000.000

-33,33

1410 5.000

.000

4.000

.000

-

1.000.000

-20,00

Programa

1315

LOA

2015

POA 2016

Variação R$

Variação

%

520.8

92.168

Page 283: Parecer nº 1.922, de 2015

Pontes Rurais

1327

Subvenção

aos Produtores

Rurais

-FEAP/Banagro

3.499

.646

49.49

1.251

45.9

91.605

1.314,18

1334

Subvenção

Premio Seguro

Agronegócio Paulista

19.60

0.000

21.92

3.875

2.32

3.875

11,86

1407

Credito Para

Expansão no

Agronegócio Paulista

20.07

1.714

5.072

.624

-

14.999.090

-74,73

4455

Apoio

Administrativo

363.7

48.580

395.1

30.410

31.3

81.830

8,63

4770

Parceria

Estado – Município

para o

Desenvolvimento

Rural Local e

Regional

5.859

.975

5.273

.988

-

585.987

-10,00

Existe um grande aumento dos recursos na ação “Subvenção aos Produtores Rurais -

FEAP/Banagro”, elevação de R$ 45.991.605,00. O FEAP é a linha de crédito cuja execução

deve ser acompanhada com atenção, pois os empréstimos só ocorrem de fato se os Projetos

de Financiamento forem elaborados pelos profissionais da extensão rural e aprovados pelo

agente financeiro. Ao mesmo tempo que existe esse importante acréscimo, existe a redução

em outra ação similar (1407 – Crédito para expansão no agronegócio paulista), redução de

R$ 14.999.090,00. Ainda assim, registra-se o claro esforço de aumentar a participação do

governo estadual nas linhas de crédito disponíveis para a Agricultura Familiar.

Page 284: Parecer nº 1.922, de 2015

Cabe ressaltar a redução na proposta orçamentária de 2016 da ação 4770 – “Parceria

Estado – Município para o Desenvolvimento Rural Local e Regional” antes denominada

“Integração dos Municípios ao Sistema Integrado de Agricultura e Abastecimento”, (variação

nominal negativa de 10,0%). Essa ação, que permite repassar recursos às prefeituras, perde

gradativamente importância, demonstrando que está em curso o abandono da política de

municipalização da CATI, sem que esta receba recursos para voltar a ter a importância que já

teve em décadas passadas. Este repasse, que já representou importante suporte do Estado

aos municípios rurais de São Paulo, está cada vez mais distante da necessidade das

secretarias de agricultura municipais.

Considerações Finais

Deve-se registrar que neste ano, como decorrência do novo PPA, diversas

nomenclaturas de ações e de programas foram alteradas, retirando o termo agronegócio e

incluindo termos como sustentabilidade. Trata-se de avanço, pois indica ao menos o objetivo

preferencial que a Secretaria da Agricultura e Abastecimento deveria perseguir.

Ainda assim, seria importante que o Governo Estadual passe a discriminar quais são

os recursos voltados exclusivamente para Agricultura Familiar e quais os recursos voltados

para os chamados médios e grandes produtores, a típica agricultura patronal. A organização

de políticas públicas destinadas exclusivamente para a Agricultura Familiar permitiria uma

melhor integração com outros programas do Governo Federal, bem como de organismos

internacionais.

Por fim, deve-se criticar o tratamento disforme que as ações e programas da Secretaria da

Agricultura receberam nessa proposta orçamentária. Não há razão em diminuir gastos com

despesas correntes (-25,17%, variação real), diminuir os gastos com pessoal (-2,7%, variação

real) e aumentar os gastos com investimentos (50,73%, variação real). Caso a proposta

orçamentária realmente contemplasse um plano de desenvolvimento estratégico, deveria ser

visível o fortalecimento das ações e programas de todos os grupos de despesa.

CODASP – Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo

Por se tratar de uma Sociedade de Economia, órgão da administração indireta do

Governo de São Paulo, a CODASP possui completa autonomia orçamentária. A quase

Page 285: Parecer nº 1.922, de 2015

totalidade de seus recursos é oriunda da venda de serviços, especialmente voltados para a

abertura e conservação de estradas e pontes em estradas rurais sem pavimentação asfáltica.

Entretanto, por ser contratada pelo próprio governo paulista para execução do

programa “Melhor Caminho”, a CODASP pode e deve receber recursos em seu próprio

orçamento a fim de fortalecer sua já importante atuação no desenvolvimento da estrutura

viária de São Paulo.

Infelizmente, não é o que ocorre. Este ano, a proposta orçamentária prevê para a

CODASP apenas R$ 140 mil reais, 86,68% a menos do que em 2015. No ano passado,

registre-se que também foi aplicada redução semelhante. Percebe-se que o governo paulista

pretende que a CODASP seja apenas uma vendedora de serviços, sem receber recursos para

melhoria de equipamentos e pessoal do orçamento paulista.

A falta de aporte de recursos ajuda a alimentar a informação de que a CODASP pode

ser simplesmente fechada, entregando a prestação desse importante serviço para empresas

privadas que não têm o compromisso público de buscar o desenvolvimento rural paulista.

II - ITESP17047 - Fundação Instituto de Terras – ITESP (Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania)

CODASP LOA 2015

POA

2016

Variação R$

Variação %

1.0

51.000

1

40.000

-

911.00

86,

68

Page 286: Parecer nº 1.922, de 2015

A Fundação ITESP é o órgão responsável pela Política Agrária e Fundiária do Governo

do Estado de São Paulo. Entre suas diversas áreas de atuação, estão a regularização urbana

e rural, a identificação e demarcação de terras das comunidades remanescentes de

quilombos, a criação de assentamentos de reforma agrária nas terras públicas estaduais e a

promoção do desenvolvimento sustentável das famílias assentadas. Por atuar na resolução de

conflitos fundiários e pela interface com processos que redundam na garantia de direitos

historicamente negligenciados, a Fundação ITESP ficou historicamente vinculada à Secretaria

da Justiça e Defesa da Cidadania, ao mesmo tempo em que integra a relação de órgãos

estaduais que trabalham para o desenvolvimento da agricultura paulista.

A proposta orçamentária da Fundação ITESP para 2016 apresenta forte diminuição,

com redução de 30,7%. Entretanto, a análise abaixo permite evidenciar que a maior parte

desse decréscimo provavelmente se deve a recursos vinculados federais que foram alocados

por meio de convênios/contratos em 2015 e que não foram gastos (ainda) e que não foram

novamente previstos para a peça orçamentária de 2016.

Isto posto, é de se questionar como anda a execução desses recursos federais orçamentários que

foram destinados para contribuir na Arrecadação de Terras Devolutas para a Implantação de

Assentamentos, para ao trabalho de Regularização Urbana e Rural, para o desenvolvimento de

Projetos de Crédito Fundiário e para o serviço de Extensão Rural dos Assentamentos Federais

no Pontal do Paranapanema (Quadro - 17).

Quadro – 15 – Recursos federais disponibilizados para a Fundação ITESP para

os anos de 2015 e 2016

Parceria ITESP com INCRA e MDA

Outras Despesas Correntes

Investimento

Total

Recursos

Federais LOA

2015

570.00

0.00

25.931.

490,00

26.501.

490,00

Recursos

Federais PO 2016

30.140

,00

150.000

,00

180.140

,00

Page 287: Parecer nº 1.922, de 2015

Existe, na proposta orçamentária de 2016 da Fundação ITESP, importante redução da

ordem de 1% no item Pessoal e Encargos. Este dado indica que não haverá reposição salarial

no ano de 2016, de que não haverá a contratação de novos funcionários e que a manutenção

dos benefícios dos funcionários, como Assistência Médica, está ameaçada. Vale destacar que

o ano de 2015 foi marcado por longa greve de funcionários que almejavam algum tipo de

aceno por parte do governo frente à grande defasagem salarial que sofrem, tal como a

elevação do Tíquete Refeição, e que nem isso foi alcançado.

Os gastos com Despesas Correntes, por sua vez, diminuem 18,6%, indicando um ITESP muito

menos atuante, sem recursos para o custeio do deslocamento dos seus funcionários que terão

dificuldade para receber diárias e abastecer os veículos. Além do enfraquecimento dos serviços

prestados pelos funcionários do ITESP que são diretamente atingidos com a redução deste item,

também a contratação de serviço será duramente prejudicada. Em tese, serviços de manutenção

de estradas rurais como o Melhor Caminho são pagos com recursos deste item orçamentário,

afetando a qualidade das vias de acesso dos assentados e das comunidades remanescentes de

quilombos.

A grande alteração na Proposta Orçamentária de 2016 é a redução de recursos no

item investimento, com redução de mais de 25 milhões de reais. A Fundação ITESP irá

destinar apenas 830 mil reais para investir em um público em torno de 6840 famílias

assentadas em 138 projetos de assentamentos estaduais, representando mais de 30 mil

pessoas, além das 33 comunidades remanescentes de quilombos já reconhecidas.

A grande redução de investimentos associada à redução de previsão orçamentária de

recursos federais indica que, para o governo do Estado de São Paulo, este tipo de gasto ou

será assumido pelos órgãos federais ou simplesmente deixará de existir.

Quadro 16 – Evolução Orçamentária por tipo de despesa

LOA 2015

POA 2016

Variação %

Variação em

valores

absolutosPessoal 44.19 43.7 - -

Page 288: Parecer nº 1.922, de 2015

e Encargos 7.166 61.069 1,0 436.097

Despesa

s Correntes

32.98

9.558

26.8

48.166

-

18,6

-

6.141.392

Investim

entos

25.93

1.490

830.

682

-

96,8

-

25.100.808

Total

103.1

18.214

71.4

39.917

-

30,7

-

31.678.297

Todas as ações executadas pela Fundação ITESP se concentram em um único programa, que a

partir do novo PPA 2016-2019 se chama: Cidadania no Campo e na Cidade – Programa 1731.

Anteriormente esse Programa se chamava Política Agrária e Fundiária.

A proposta orçamentária de 2016 para a Fundação ITESP apresenta redução dos valores da

Ação 4939 – “Administração e Manutenção da Fundação ITESP” (Quadro 18) de 1,3%.

Somada à (expectativa de) inflação de 5,5 % para 2016, a redução chega a algo em torno de

9%. Soma-se a isso as perdas inflacionárias de 2015, cujo orçamento também sofrera redução

em relação ao ano anterior. Vislumbra-se, deste modo, a deterioração das instalações da

Fundação ITESP, que possui mais de 20 escritórios espalhados pelo Interior de São Paulo

voltados para atender principalmente os assentados e quilombolas paulistas, além de seu

antigo prédio no Centro de São Paulo, onde fica a administração central e um número

significativo de funcionários de sede.

Program

a1

731

LOA

2015

POA 2016

Variação R$

Variação %

10

3.118.2

14

71.4

39.917

-

31.678.297 -30,7

Page 289: Parecer nº 1.922, de 2015

A Ação 4959 “Regularização Fundiária Urbana e Rural” tem previsão orçamentária com

redução de 70,3% em relação ao Orçamento de 2015. Esta redução ocorre no mesmo

momento em que a atuação da Fundação ITESP sofre fortes questionamentos, sendo

inclusive o primeiro tema do NAE – Núcleo da Avaliação Estratégica, órgão recém-criado pela

ALESP. A Fundação ITESP tem alterado seu diagnóstico sobre regiões como Vale do Ribeira

e Sudoeste Paulista, que sofrem há décadas com insegurança jurídica decorrente da

indefinição dominial, sem, entretanto, conseguir explicar quais serão as novas ações do

Governo Estadual para solucionar essa antiga e grave questão.

A ação 1044 – “Infraestrutura Agrária”, a Ação 4963 – “Produção e Renda de Assentamentos

e Quilombos”, a ação 5910 – “Formação e Capacitação dos Beneficiários e Técnicos ITESP”,

a ação 5909 – “Reconhecimento de Territórios Quilombolas” e a ação 4960 “Assistência

Técnica e Extensão Rural Especializada” foram todas aglutinadas na nova ação 4960

“Fortalecimento da Agricultura Familiar em Assentamentos e Quilombos”. Esse tipo de

aglutinação diminui a transparência da peça orçamentária, dificultando a possibilidade de

controle e fiscalização das ações propostas para 2016.

Além dessa dificuldade, existe importante diminuição de recursos, da ordem de 36,3%

impactada tanto pela redução dos recursos orçamentários estaduais como pela diminuição

dos recursos vinculados federais.

Isto posto, frente à brusca diminuição de recursos vinculados federais e diante da clara

diminuição de recursos da fazenda estadual, faz-se necessário acompanhar e fiscalizar a

execução das ações da Fundação ITESP de forma mais próxima. Esse trabalho de

monitoramento deve ser feito em parceria com movimentos sociais e representações dos

agricultores, atores fundamentais na questão agrária paulista.

Quadro 17 – Programa 1731 - Ações da Fundação ITESP

Ação

LOA

2015

PO

2016

Nova

organização das ações

Variação em

%Variação em

Valores Absolutos

493

9 -

Administraç

ão e

Manutenção

da

Fundação

2

1.298.6

89

2

1.023.

529

M

esma

Ação e

mesmo

nome

-1,3 -275.160

Page 290: Parecer nº 1.922, de 2015

ITESP

495

9 -

Regularizaç

ão Fundiária

_ Programa

Minha Terra

4

.973.18

5

1

.476.6

55

M

esma

Ação com

nome

novo:

Regulariz

ação

Fundiária

Urbana e

Rural

-

70,3 -3.496.530

591

0 -

Formação e

Capacitação

de

Beneficiário

s e Técnicos

da

Fundação

ITESP

1

.229.71

1

A

glutinou 5

ações na

antiga

ação

4960 com

novo

nome:

Fortaleci

mento da

Agricultur

a Familiar

em

Assentam

entos e

Quilombo

s

-

36,3

-27.906.607

104

4 -

Infraestrutur

a Agrária

5

.000.00

0

496

0 -

Assistência

Técnica e

Extensão

Rural

Especializad

a

6

6.031.1

13

4

8.939.

733

Page 291: Parecer nº 1.922, de 2015

496

3 -

Produção e

Renda Nos

Assentamen

tos,

Quilombos e

demais

Beneficiado

s

4

.000.00

0

590

9 -

Reconhecim

ento de

Territórios

Quilombolas

5

85.516

Tota

l

1

03.118.

214

7

1.439.

917

39000 – SECRETARIA DE SANEAMENTO E 39000 – SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOSRECURSOS HÍDRICOS

iAs principais atribuições da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos - (SSRH) é

planejar e executar as políticas estaduais de recursos hídricos e saneamento básico em

todo o território do Estado de São Paulo; elaborar, desenvolver e implementar planos e programas

de apoio aos municípios do Estado nas áreas de sua atuação; coordenar e supervisionar o

Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SIGRH e a aplicação dos

instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos.

Os órgãos ligados à secretaria são: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São

Paulo – Sabesp (companhia de economia mista) que tem por objetivo Planejar, executar e operar

os serviços de saneamento básico em todo o território do Estado de São Paulo, respeitada a

autonomia dos municípios, no Brasil e no Exterior e o Departamento de Águas e Energia Elétrica –

DAEE (autarquia) que tem, como principais atribuições: estabelecer a política de utilização dos

recursos hídricos, tendo em vista o desenvolvimento integral das bacias hidrográficas; planejar e

desenvolver estudos e projetos, bem como executar serviços e obras relativos ao aproveitamento

integral dos recursos hídricos, diretamente ou mediante convênio ou contrato com terceiros; i

Page 292: Parecer nº 1.922, de 2015

desenvolver a ecologia, promover a defesa do meio ambiente e executar serviços e obras de

saneamento; administrar as águas subterrâneas do Estado, nos campos de pesquisa, captação,

fiscalização, extração e acompanhamento de sua interação com águas superficiais e com o ciclo

hidrológico; colaborar com órgãos federais, estaduais e municipais e prestar, quando solicitada,

assistência aos municípios, em matéria de sua competência.

Os programas da Secretaria, num total de nove, são: Encargos Gerais (0000), Participação

Societária (0001); Obrigações Previdenciárias em Complementação (0102); Saneamento

Ambiental em Mananciais de Interesse Regional (3906); Infraestrutura Hídrica, Combate às

Enchentes e Saneamento (3907), Planejamento e Administração dos Recursos Hídricos (3913),

Gestão Administrativa em Saneamento e Recursos Hídricos (3931); Planejamento, Formulação e

Implementação da Política de Saneamento do Estado (3932); Planejamento, Formulação e

Implementação da Política de Recursos Hídricos (3934).

A proposta orçamentária da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos para o ano de

2016 é de R$ 1.892.731.404, incluindo o DAEE (R$ 1.259.983.892). Em 2015 a previsão foi de R$

1.954.731.989, portanto uma redução R$ 62.000.585, ou 3,17%. O orçamento para investimentos

da Sabesp previsto para 2016 é de R$ 2.900.569.000. Em 2015 foi de R$ 2.676.010.000. Um

aumento de R$ 224.559.000, ou 8,39%.

Considerando-se que R$ 1.000 foram destinados à subscrição de ações da Sabesp,

concluímos que o orçamento total da Secretaria será de R$ 4.793.299.404, ou 2,32% em relação

ao orçamento geral do Estado proposto para 2016 que é de R$ 206.864.665.868. Se não

considerarmos o orçamento da Sabesp, o percentual do orçamento da SSRH, em 2016, será de

0,50% em relação ao orçamento geral do Estado de São Paulo.

Resumo Geral da SSRH – em R$1,00

ÓrgãoSSRH

P. LOA 2015

(R$)

P. LOA 2016

(R$)

Variação Nominal 2015/2016

(R$)

Variação % 2015/2016

Orçam

ento Fiscal

1.954.73

1.989

1.892.7

31.404

(62.000

.585)(3,1718)

Orçam

ento de

Investimento

(SABE

SP)

2.676.01

0.000

2.900.5

69.000

224.55

9.0008,39

Page 293: Parecer nº 1.922, de 2015

Subscr

ição de ações(1.000) (1.000) - -

O Orçamento Fiscal da Secretaria divide-se nas seguintes funções: Administração R$ 344.771

milhões (0,012%); saneamento R$ 626.066.969 milhões (21,584%); gestão ambiental R$

1.169.231.257 bilhões (40,310%); encargos especiais R$ 97.088.407 milhões (3,347%).

As subfunções são: planejamento e orçamento R$ 9.100.000 milhões; administração geral R$

380.873.411 milhões; tecnologia da informação R$ 4.995.348 milhões; formação de recursos

humanos R$ 344.771 milhões; previdência complementar R$ 172.472.498 milhões;

saneamento básico rural R$ 2.300.000 milhões; saneamento básico urbano R$ 19.601.010

milhões; preservação e conservação ambiental R$ 244.071.808 milhões; recursos hídricos

R$ 961.884.151; milhões; serviço da dívida externa R$ 97.088.407 milhões.

São quatro as fontes de recursos da Secretaria:

Tesouro do Estado R$ 1.030.313.875 bilhões (54,435%); Vinculados Estaduais R$

164.623.480 milhões (8,698%), Próprios R$ 49.073.949 milhões (2,593%); Vinculados Federais

R$ 376.720.100 milhões (19,904%); Operações de Crédito R$ 272.000.000 milhões

(14,371%).

As despesas e os percentuais com relação ao orçamento são:

Pessoal e Encargos Sociais R$ 497.201.696 milhões (26,269%); Juros e Encargos da Dívida R$

17.864.757 milhões (0,944%); Outras Despesas Correntes, R$ 284.048.651 milhões (15,007%);

Investimentos, R$ 1.014.391.650 bilhão (53,594%); Inversões Financeiras R$ 1.000 (0,00%);

Amortização da Dívida R$ 79.223.650 milhões (4,186%).

Na divisão do orçamento fiscal e da seguridade social da SSRH a administração direta fica com

R$ 632.747.512 milhões (33,430%) e o DAEE com R$ 1.259.983.892 bilhão (66,570%).

Autarquia - Recursos e Fontes em R$ 1,00

Autarquia

Recursos

Próprios

Vinculados

Federais

Vinculados

Estaduais

Tesouro do Estado

Operação de Crédito

Total

% do DAEE

em relação a SSRH

DAEE

49.073.949

350.000.050

60677.7

09.833183.2

00.0001.259.

983.89266,

570%

Programas da SSRH em R$ 1,00 (inclui o DAEE)

Page 294: Parecer nº 1.922, de 2015

ProgramasValores

em R$1,00

% em relação ao

Orçamento da SSRH

0000 – Encargos Gerais97.088.40

7 5,130

0001 - Participação Societária 1.000 0,000

0102 – Obrigações Previdenciárias em Complementação172.472.4

98 9,112

3906 – Saneamento Ambiental em Mananciais de Interesse

Regional

41.720.05

02,204

3907 – Infraestrutura Hídrica, Combate às Enchentes e

Saneamento

872.883.2

6446,118

3913 – Planejamento e Administração dos Recursos Hídricos 7.821.455 0,413

3931 - Gestão Administrativa em Saneamento e Recursos

Hídricos

380.873.4

1120,123

3932 – Planejamento, Formulação e Implementação da

Política do Saneamento do Estado

152.400.0

008,052

3934 - Planejamento, Formulação e Implementação da

Política de Recursos Hídricos

167.471.3

198,848

Total – 9 Programas1.892.731

.404100

O orçamento de investimento da SABESP se divide conforme quadro abaixo:

Empresa - Recursos e Fontes em R$ 1,00

Empresas

Tesouro do Estado

Operação de Crédito

Próprios Total

% em relação ao total de Investimento

no Estado

SABES

P

1.

000

1.113.78

9.000

1.786.77

9.000

2.900.56

9.0001,402%

Principais programas e ações da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos

Page 295: Parecer nº 1.922, de 2015

3906 – Saneamento Ambiental em Mananciais de Interesse Regional

Em relação a 2015 esse programa teve redução de R$ 276,4 milhões, passou de R$ R$

318,2 para R$ 41,7 milhões em 2016, valor 86,89% menor.

As ações previstas são: “Recuperação e Conservação dos Mananciais do Alto Tiete”, cujo

indicador é número de intervenções contratadas para melhoria da qualidade da água. A outra

ação é “Mananciais do Alto Tietê”, essa última sob a responsabilidade da Secretaria de Habitação,

com rubrica de apenas R$ 100 e cujo indicador é número de domicílios entregues para

reassentamento habitacional de mananciais.

O objetivo do Programa é “recuperar e proteger as represas, rios e córregos utilizados para

abastecimento de água das regiões metropolitanas e melhorar a qualidade de vida da população

residente em áreas de mananciais”. O público alvo do programa é a população abastecida pelas

águas de mananciais das regiões Metropolitanas.

A ação Recuperação e Conservação dos Mananciais do Alto Tiete, sob responsabilidade

da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos tem previsão orçamentária para o ano de

2016 de R$ 41,7 milhões, valor 73,18% menor que em 2015 quando o orçamento previu R$ R$

155,5milhões.

A meta prevista no orçamento é a contratação de 7 intervenções para melhoria da

qualidade da água. A descrição da ação mostra que serão realizadas intervenções para melhoria

da qualidade da água compreendendo obras de aterro sanitário; sistema de esgoto sanitário

Marsilac; serviços de auditoria; ciclovia caminho Atlântica - Etapa III; monitoramento da qualidade

da água; realização dos PDPAs-Planos de Desenvolvimento para Reservatórios em São Paulo;

Plano Operacional do Aterro Embú-Guaçú; Implantação do Sistema Gerencial de Informações-

SGI.

Acreditamos que esse programa e essa ação se enquadram entre os mais importantes da

Secretaria, sobretudo em razão da crise hídrica enfrentada pela população que habita a RMSP,

porém, teve queda significativa na proposta orçamentária. No sentido de tentar recuperar valores

fizemos emenda ao orçamento que, caso aprovada, seriam garantidos R$ 49,9 milhões para a

execução da ação, recursos esses provenientes do Tesouro do Estado.

3907 – Infra-Estrutura Hídrica, Combate a Enchentes e Saneamento

Page 296: Parecer nº 1.922, de 2015

O objetivo desse programa é “ampliar a capacidade de se evitar enchentes, especialmente

em áreas metropolitanas, para prevenir riscos de afogamentos, contaminação hídrica, veiculação

de doenças (leptospirose, cólera), interrupção de atividades econômicas nas áreas atingidas,

transtornos na mobilidade urbana”.

Em relação a 2015 o programa teve aumento de R$ 232,5 milhões passou de R$

640,3 milhões para R$ 872,9 milhões em 2016, valor 36,32% maior. Porém, varias ações sofreram

corte de recursos.

As ações previstas que terão corte no orçamento são: “Serviços e Obras de Infraestrutura

Hídrica e Combate a Enchentes” no valor R$ 24,1 milhões e que sofreu uma redução de R$ 32,4

milhões, ou 57,35%, já que o orçamento de 2015 destinou R$ 56,5 milhões para essa ação.

A ação “Implantação do Sistema de Macrodrenagem do Rio Baquirivu-Guaçu”, que em

2015 teve orçamento de R$ 155,4 milhões, praticamente teve seus recursos zerados, ficando

apenas com uma rubrica de R$10.

A ação “Preservação e Conservação de Várzeas” tem previsão orçamentária de R$ 9,9

milhões em 2015, em 2016 o orçamento prevê R$ 8,3 milhões, redução de 16,61%. A ação

“Preservação e Manutenção, Operação e Implantação de Estruturas Hidráulicas de Sistema de

Drenagem e Retenção”, passou de R$ 12,2 milhões em 2015, para R$ 5,0 milhões em 2016,

queda de 59,02%.

Por fim a ação “Preservação e Manutenção da Calha do Tietê” passou de R$ 174,7

milhões para R$ 115,7 milhões, queda de 33,76%. Todas essas ações tiveram proposta de

emendas no orçamento de 2016.

3913 - Planejamento e Administração dos Recursos HídricosEsse programa tem previsão orçamentária de R$ 7,8 milhões. Uma redução significativa,

de 90,80%, em relação ao orçamento de 2015 quando os recursos somaram R$ 85,04 milhões.

O objetivo do programa é “assegurar que a água, recurso natural essencial à vida, ao

desenvolvimento econômico e ao bem-estar social, possa ser controlada e utilizada, em padrões

de qualidade satisfatórios, por seus usuários atuais e pelas gerações futuras, objetivo esse que

está expresso na lei 7663/91”.

Page 297: Parecer nº 1.922, de 2015

As ações previstas são: “Controle do uso das Águas Superficiais e Subterrâneas”,

“Monitoramento dos Recursos Hídricos”, “Desenvolvimento Tecnológico e Capacitação para o uso

Racional dos Recursos Hídricos” e “Estudos voltados à Gestão dos Recursos Hídricos”.

Todas as ações sofreram queda no orçamento de 2016. A ação “Controle do uso das

Águas Superficiais e Subterrâneas” tem valor previsto no orçamento de 2016 de R$ 0,46

milhões. Sofreu uma redução de R$ 49,8 milhões, ou 99,08%, já que o orçamento de 2015

destinou R$ 50,3 milhões.

A ação “Monitoramento dos Recursos Hídricos”, sofreu corte de R$ 2,44 milhões, ou

32,83% já que o orçamento de 2015 prevê R$ 7,44 milhões.

A ação “Desenvolvimento Tecnológico e Capacitação para o uso Racional dos Recursos

Hídricos”, tem previsão no orçamento de 2015 de R$ 1,02 milhões e para o orçamento de 2016

são previstos R$ 0,34 milhões, uma diferença de R$ 0,67 milhões, ou 66,23% a menos.

Essa ação, “Estudos voltados à Gestão dos Recursos Hídricos” tem valor previsto no

orçamento de 2016 de R$ 2,02 milhões. Sofreu uma redução de R$ 24,3 milhões, ou 92,32%, já

que o orçamento de 2015 destinou R$ 26,3 milhões.

Todas essas ações sofreram emendas por entendermos que são investimentos

importantes no enfrentamento da crise hídrica e na melhoria da gestão dos Recursos Hídricos.

3932 - Planejamento, Formulação e Implementação da Política do Saneamento do Estado

Em relação a 2015 esse programa teve um aumento de R$ 30,08 milhões, passou de R$

122,32 milhões para R$ 152,4 milhões em 2016, valor 24,59% maior.

As ações previstas são: “Fortalecimento do Sistema Estadual de Saneamento”,

“Saneamento Rural e de Pequenas Localidades Isoladas (Água é Vida)”, “Desenvolvimento de

Saneamento Básico (Sanebase)” e “Pró-Conexão”.

3933 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

O orçamento de 2016 prevê para esse programa R$ 2,90 bilhões.O orçamento de 2015

prevê R$ 2,68 bilhões, um aumento de R$ 2,25 milhões, ou 8,39 % a mais.

Page 298: Parecer nº 1.922, de 2015

São três as ações desse programa: “abastecimento de água”, “coleta de esgotos” e

“tratamento dos esgotos coletados”.

Abastecimento de água Para essa ação estão previstos no orçamento de 2016, R$ 1,9 bilhões, valor 72,28% maior

se comparado com o ano de 2015 quando o orçamento foi de R$ 1,11 bilhões. O produto dessa

ação são 172 mil ligações adicionais em 2016.

Coleta de esgotos Para essa ação estão previstos no orçamento de 2016, R$ 436,9 milhões, valor 31,83%

maior se comparado com o ano de 2015 quando o orçamento foi de R$ 331,4 milhões. O produto

dessa ação são 242.000 ligações adicionais em 2016.

Tratamento dos esgotos coletados

Para essa ação estão previstos no orçamento de 2016, R$ 544,2 milhões, valor 55,77%

menor se comparado com o ano de 2015 quando o orçamento foi de R$ 1,2 bilhão. O produto

dessa ação é esgoto coletado tratado atingindo-se o percentual de 78% até o final de 2015.

Abastecimento de Água

R$ 1.114.145.000,00

Ano 2015

R$

1.919.490.000,00

Ano 2016

Variação Nominal R$ 805.345.000,00 72,28%

Coleta de Esgoto R$ 331.377.000,00 2015

R$ 436.851.000,00 2016

Variação Nominal R$ 105.474.000,00 31,83%

Tratamento de Esgotos

R$

1.230.488.000,00

2015

R$ 544.228.000,00 2016

Variação Nominal R$ 686.260.000,00 (55,77%)

Page 299: Parecer nº 1.922, de 2015

26000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE26000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

INTRODUÇÃO

O Orçamento do Estado de São Paulo para 2016 será o primeiro do ciclo orçamentário

quadrienal correspondente ao Plano Plurianual que irá vigorar entre 2016 e 2019. Este orçamento,

de R$ 206,8 bilhões, em valores nominais, é 0,9% superior ao do ano anterior refletindo realização

de receita menor que a estimada em 2015 e previsão de baixo incremento da receita em 2016. O

baixo crescimento nominal contrasta com inflação superior a 10% em 2015 e todas as estimativas

para 2016 apontam para um número superior aos 5,5% de inflação utilizado como parâmetro.

Comparando a dotação da Secretaria em 2016 com o ano anterior há uma redução de

1,85% no período. Enquanto isso, o Orçamento do Estado teve uma ampliação de 0.9%,

indicando ligeira redução da participação da Secretaria do Meio Ambiente no conjunto do

orçamento estadual.

A tabela abaixo mostra que a participação da Secretaria de Meio Ambiente no Orçamento

do Estado, manteve os mesmos patamares do ano anterior, após forte redução no período de

2012 a 2014. Parte deste aumento de dotação tem como origem a conta de compensações

ambientais que ficou congelada durante anos e, somente após denúncias, teve montante de cerca

de R$ 183 milhões incorporados ao Orçamento de 2015 e R$ 166 milhões no Orçamento de 2016.

Evolução do Orçamento da Secretaria do Meio Ambiente

PPA AnoEstado

(R$ bilhões)

Secretaria(R$

milhões)

Participação

2008-2011 2008 106,1 652,9 0,62%

2008-2011 2009 118,2 703,5 0,60%

2008-2011 2010 125,5 762,7 0,62%

2008-2011 2011 140,7 840,4 0,60%

Page 300: Parecer nº 1.922, de 2015

2012-2015 2012 156,5 815,5 0,52%

2012-2015 2013 173,2 882,7 0,51%

2012-2015 2014 188,9 1.038,5 0,55%

2012-2015 2015 204,6 1.256,2 0,61%

2016-2019 2016 206,8 1.233,0 0,60%

Na tabela seguinte podemos constatar que a proposta orçamentária para 2016

reduziu a dotação da Administração Superior e da Cetesb, apresentou ligeiro aumento

nominal para a Fundação Florestal e ampliou os recursos para a Fundação Parque

Zoológico em 18%.

Evolução das Unidades Orçamentárias R$ mil

ÓRGÃO e Unidade Orçamentária

LOA_2011

LOA_2012

LOA_2013

LOA_2014

LOA_2015

LOA_2016

26000 - Secretaria

do Meio Ambiente

84

3.440

81

5.468

88

2.714

1.0

38.526

1.2

59.853

1.2

32.972

26001 -

Administração Superior e

Sede

36

7.926

29

0.318

30

2.414

43

1.014

49

3.843

47

1.552

26045 - Fundação

Florestal

12

4.879

14

5.976

16

3.269

14

5.237

28

2.389

28

4.772

26046 - Fundação

Parque Zoológico

25.

412

30.

326

29.

541

31.

567

33.

306

39.

391

26097 - Cetesb32

5.223

34

8.847

38

7.489

43

0.707

45

0.313

43

7.225

Page 301: Parecer nº 1.922, de 2015

PRINCIPAIS PROGRAMAS E AÇÕES

Vale destacar que o Orçamento do Estado teve reajuste de 0,9 % de 2015 para 2016. Este

é o índice que deve ser considerado por ocasião da comparação de dotação de programas e

ações para efeito de participação no conjunto do Orçamento, no entanto, este índice não repõe as

perdas inflacionárias do período. Assim, podemos considerar, com arredondamento, qualquer

incremento inferior a 10% como perda real de dotação.

Como já é de praxe nas últimas gestões da Secretaria do Meio Ambiente com a troca do

titular e com a elaboração de novo Plano Plurianual alterou-se a nomenclatura e a codificação da

maior parte dos programas e ações apesar de não se poder inferir mudança de projeto e atuação,

pois a distribuição das dotações é muito semelhante aos orçamentos dos anos anteriores. No

entanto, isto reduz a clareza da comparação entre orçamentos e a manutenção das séries

históricas. Novos nomes e códigos para os velhos programas e ações ineficientes e insuficientes

para preservar o meio ambiente paulista.

2604 - MONITORAMENTO DA QUALIDADE E REDUÇÃO DA PEGADA AMBIENTAL

Este programa, que engloba as atividades da CETESB, chamava-se Gestão e Controle da

Qualidade Ambiental até o ano passado. Em relação a 2015 teve aumento de 3,5%. Passou de

R$ 429.504.537 em 2015 para R$ 444.655.640 em 2016. Nesse programa destacam-se as

seguintes ações:

Financiamento de Projetos Ambientais pelo FECOP. Essa ação, com R$ 25.000.000

previstos para 2012, deixou de ter dotação em 2013 e em 2014 teve dotação de R$ 10.000.000,

com previsão de financiar 50 projetos. Em 2015 novamente deixou de ter dotação. Em 2016

recebeu dotação de R$ 3.100.000 com o objetivo de financiar 200 projetos.

A ação Projetos do Fundo para Preservação e Remediação de Áreas Contaminadas –

FEPRAC foi contemplada com dotação pela primeira vez em 2014 no valor de R$ 2.000.000, com

meta de financiar apenas um projeto e em 2015 deixou de ter dotação assim como não terá em

2016.

Page 302: Parecer nº 1.922, de 2015

A ação Monitoramento e Avaliação da Qualidade do Ar e das Águas do Estado de São

Paulo que antes era denominada Avaliação da Qualidade Ambiental teve redução de 4.6%, R$

64.938.456 em 2015 para R$ 61.924.903 em 2016. A meta passou a ser número de dados de

concentração de poluentes atmosféricos coletados: 2.225.040 unidades. Apesar do avanço de

apresentar meta mensurável ao contrário dos anos anteriores nota-se que ela se refere apenas à

poluição do ar, não havendo meta para a poluição das águas.

A ação Licenças de Empreendimentos de Baixo e Alto Impacto Ambiental substitui

Licenciamento e Controle de Fontes de Poluição com dotação de R$ 216 milhões ante R$ 173

milhões em 2015, aumento aparente de 30%. Porém a ação Licenciamento com Avaliação de

Impacto Ambiental foi extinta e incorporada nesta. Tinha dotação de R$ 42,3 milhões em 2015. A

soma da dotação destas duas ações corresponde a de 2016. A meta passou a ser não

mensurável.

Compensação Ambiental do Rodoanel Mário Covas. Incluída pela primeira vez em 2014 a

dotação desta ação era de R$ 30.000.000. Em 2015 caiu pela metade para R$ 14,5 milhões. Para

2016 estão previstos apenas R$ 4,3 milhões. Não especifica de qual trecho do Rodoanel se

origina a compensação.

2617 - CIDADANIA AMBIENTAL E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA

Programa criado no PPA 2016-2019 com dotação de R$ 58.162.318, com as seguintes

ações:

Gestão de Parques Urbanos. A dotação é de R$ 57,3 em 2016 contra R$ 75,1 em 2015,

com redução de 23,7%. O indicador é número de visitantes com previsão de 15,5 milhões.

Educação Ambiental Integrada às Políticas Públicas Ambientais. Substitui o programa

Educação Ambiental que tinha dotação de R$ 1.538 mil em 2015. A dotação da ação em 2016 é

de apenas R$ 800 mil, com redução de 48%.

As demais ações deste programa Fomento ao Bem-Estar da Fauna Doméstica e Município

Verdeazul - Protocolo de Conduta Ambiental não tem dotação prevista apesar da intensa

propaganda governamental em torno de ambas as ações, principalmente da última.

Page 303: Parecer nº 1.922, de 2015

2618 - CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA

Programa criado no PPA 2016-2019 com dotação de R$ 58.162.318, que

concentrou 16 ações:

Sustentabilidade Ambiental - Microbacias. A maior parte dos recursos é proveniente de

operação de crédito junto ao BIRD. Para 2016 a dotação é de R$ 23.700 mil, dos quais mais de

R$ 15 milhões para investimentos. Prevê incentivo a pequenos agricultores familiares.

Pesquisa Ambiental e Capacitação em Biodiversidade Vegetal e Meio Ambiente substitui

Pesquisa Ambiental e Diagnóstico de Recursos Naturais. Esta ação, em 2015, teve dotação de R$

42.874 mil e em 2016 ficou em R$ 41.451 mil, com pequena redução nominal. O produto, número

de publicações, não permite avaliar os resultados. Com redução de recursos, descontada a

inflação, a meta subiu de 460 para 618 publicações.

Planejamento e Gestão de Unidades de Conservação substitui Gestão de Unidades de

Conservação. Nesta ação são previstos R$ 49,2 milhões para 2016, valor 12,3 % menor que o de

2015, quando a previsão era de R$ 56,1 milhões. Em 2015 previa-se gerir 142 unidades de

conservação, número que cai para 123 em 2016.

Conservação Manutenção Espécies Estratégicas Educação Ambiental Parque Zoológico

SP substitui Zoológico de São Paulo – Lazer e Educação Ambiental para Todos. A dotação foi

ampliada de R$ 27,8 milhões em 2015 para R$ 39,3 milhões em 2016, ou 41% a mais. O número

de visitantes previsto continua o mesmo: 1.600.000.

Gestão Ambiental da Serra do Mar, Mosaicos e Corredores da Mata Atlântica substitui

Recuperação Sócio Ambiental da Serra do Mar e Sistemas de Mosaicos da Mata Atlântica.

Para essa ação, que conta com financiamento do BID, foram previstos R$ 19.028 para 2015. Para

2016 a dotação é de R$ 14.920 mil, com redução de 21,5%; O produto dessa ação manteve-se

em 18 unidades de conservação beneficiadas em 2015 e 2016.

Page 304: Parecer nº 1.922, de 2015

A ação Compensação Ambiental foi incluída na proposta orçamentária de 2015 com valor

de R$ 183 milhões, sendo R$ 163 milhões para investimentos. Em 2016 houve redução para R$

166 milhões, ou 9%. Na previsão para investimentos a redução foi maior, de 47%, com dotação de

R$ 86 milhões. Em 2015 a meta era executar 52 planos de trabalho indicados pela Câmara de

Compensação Ambiental.

Em 2016 pretende executar 10 projetos de consolidação e criação de novas unidades de

conservação.

Gestão da Fiscalização substitui Fiscalização Florestal, Marítima e Fluvial. Tem dotação de

R$ 37.719 mil em 2016, com redução de 16,8% em relação à dotação de R$ 45.334 mil em 2015.

A meta de ações policiais, em número de 90.000 ações em 2015 foi alterada para indicadores não

mensuráveis.

Estruturação e Modernização da Fiscalização substitui Modernização da Fiscalização dos

Recursos Naturais. A dotação desta ação oscila de ano a ano. R$ 6.709.468 em 2012, R$

2.400.000 em 2013, R$ 4.173.811 em 2014. Apenas R$ 173.338 em 2015. Em todo esse período

a meta continuou a mesma, igual a 25% do Sistema modernizado. Em 2016 a dotação passou

para R$ 4.132.675 e o produto foi alterado para unidades de fiscalização adequadas às ações

desenvolvidas no âmbito da fiscalização. Os indicadores do produto são 8 unidades com

melhorias ou manutenções implementadas.

Preservação do Meio Ambiente. Ação incluída neste orçamento com dotação R$ 23,7

milhões. Apresenta uma meta não mensurável que é atingir o índice de 100% de ações de

prevenção, fiscalização e monitoramento. São recursos destinados à Polícia Ambiental e ao setor

de fiscalização da Secretaria.

As demais ações deste programa têm as seguintes características:

A ação Estoques de Carbono e Biodiversidade que visa implementar esquemas de

Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) destinados a aumentar e recuperar os estoques de

carbono e conservar a biodiversidade em áreas prioritárias ao longo do Paraíba do Sul não tem

dotação orçamentária.

Page 305: Parecer nº 1.922, de 2015

As ações Gestão dos Herbários, Coleções, Acervos, Bibliotecas e Museus; Conservação e

Atendimento ao Público do Jardim Botânico; Conservação e Manejo das Reservas Biológicas e

Proteção do PEFI; Gestão da Fauna Silvestre têm dotações pouco significativas.

As ações Restauração Ecológica e Áreas em Processo de Adequação Ambiental

Comprometidas com Práticas Sustentáveis têm dotações de, respectivamente, R$ 200 mil e R$

970 mil, que são claramente insuficientes para fomentar a restauração florestal em 30.000 ha e

promover a adequação ambiental em 6.500.000 ha.

2619 - REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE AMBIENTAL E MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Programa criado no PPA 2016-2019 com dotação de R$ 1.142.792, com 6 ações, todas

com baixa dotação ou sem dotação alguma. As ações são as seguintes:

Governança Ambiental da Água; Avaliação e Mapeamento de Áreas de Risco;

Gerenciamento e Difusão de Informações Ambientais; Desenvolvimento e Implementação de

Instrumentos de Planejamento Ambiental; Proteção e Gestão da Água Subterrânea;

Desenvolvimento de Ações na Área Ambiental com Recursos do FEHIDRO.

Page 306: Parecer nº 1.922, de 2015

12000 – SECRETARIA DA CULTURA12000 – SECRETARIA DA CULTURA

O Governo tucano vem afirmando que a formação das pessoas não se esgota nos

bancos escolares ou na academia, mas sim, através de um processo permanente, que se

enriquece com o acesso à cultura. No entanto, é exatamente na escola onde falta espaço

para a cultura e cuja política educacional tem descartado os valores das práticas culturais

para a formação integral do indivíduo.

O orçamento para 2016 no valor de R$ 802.585.818,00 ainda reflete a baixa

dotação destinada à Cultura, já que R$ 205.167.945.000.00 pertencem à Fundação Padre

Anchieta (Rádio e TV). Isto porque, para um orçamento do governo, estimado em R$ 206

bilhões, a dotação da Cultura é de 0,39% (não atingindo 1% desse orçamento). Na

verdade, reduziu-se em mais R$ 3 milhões em relação a 2014.

Os programas e as ações se concentram nos grandes municípios da região

metropolitana da capital, com projetos de maior visibilidade para o governo, como o

Complexo Cultural da Luz – Teatro da Dança, enquanto a maioria dos municípios não

consegue desenvolver atividades culturais para a sua população e muito menos para

preservar a sua memória.

Como exemplo, o apoio cultural aos municípios foi excluído do PPA de 2008 e

sepultado definitivamente na administração Serra. No entanto, para superar essa crítica

latente, o governo criou a ação “Atividade Cultural em parceria com Municípios e

Entidades”, para atender no ano de 2015, 125 municípios, com o valor programado de R$ 12.640.030,00. No entanto, essa ação para 2016 teve o valor reduzido para R$ 838.000,00 com a meta de atendimento de 250 municípios. Ocorre, que o aumento da

meta corresponde especificamente ao apoio técnico.

Nesse sentido, o Governo do Estado não oferece o mínimo suporte financeiro para

o desenvolvimento cultural nos municípios. O governo Alckmin já havia recusado a

aprovação do Fundo Estadual da Cultura, de iniciativa do Deputado Vicente Cândido do

PT e assinado por 67 Deputados da Assembléia Legislativa. Naquela oportunidade, o

governador enviou um Projeto de Lei em substituição ao Projeto do Fundo, denominado

PAC - Programa de Ação Cultural, que se transformou na Lei 12.268 de 2006.

Page 307: Parecer nº 1.922, de 2015

Com o PAC ficou comprovada a intenção do Governo do Estado em eliminar

qualquer apoio financeiro aos municípios, boicotando a aprovação de um Fundo Estadual

para a Cultura, que representava o início de uma política para o desenvolvimento cultural

no Estado de São Paulo.

Enquanto o Projeto de Lei que criava o Fundo Estadual da Cultura previa uma

dotação acima de R$ 140 milhões, o PROAC apresenta para o orçamento de 2015 uma

dotação de apenas R$ 35 milhões. O Governo está diminuindo nominalmente o

orçamento da Cultura, uma vez que o aumento do orçamento geral superou o índice

inflacionário.

Na análise do orçamento por programas, constatamos a ausência de um processo

de democratização na proliferação espacial de equipamentos culturais, transferindo a

responsabilidade das ações culturais e os acervos culturais do Estado (projeto do

governador aprovado recentemente pela Assembléia) para os municípios, que por sua

vez, estão excluídos do apoio financeiro da Secretaria da Cultura.

Isso, sem perder de vista a ausência de fomento ao sistema de produção cultural,

na medida em que a produção artística é um importante segmento produtivo no Estado de

São Paulo, responsável pela geração de renda e empregos.

O cenário atual continua manifestando a ausência da Secretaria da Cultura,

sobretudo no Interior do Estado, a incomunicabilidade com os diversos atores sociais, o

descaso para com as tradições e a dinâmica da cultura paulista, assim como a ausência

de programas culturais inseridos nos planos pedagógicos das escolas da rede estadual

de ensino.

Ainda, as leis de incentivo à cultura restringem a participação dos pequenos

produtores culturais e do cidadão comum. Quando o Estado assume o fracasso da

qualidade de ensino nas escolas públicas e promove ações isoladas para atender os

jovens em situação de risco através da cultura, perde a grande oportunidade para investir

na formação integral de crianças e adolescentes, através da formação de corais, grupos

de teatro, fanfarras e orquestras de cordas. Em decorrência, esses programas continuam

sinalizando para a criação de organizações sociais contratadas pelo Estado, para

gerenciar equipamentos e prestar serviço público em forma de terceirização. É importante

destacar algumas ações como: Centro de Estudos Musicais Tom Jobim – Conservatório

de Tatuí – Projeto Guri – Oficinas Culturais – São Paulo Companhia de Dança e Fábricas

de Cultura que se encontram nas mãos das Organizações Sociais.

Page 308: Parecer nº 1.922, de 2015

Para uma melhor ilustração do contexto e contribuir com informações para a

elaboração das emendas, apresentamos algumas ações da proposta orçamentária para

2016.

Programa 1201 – Difusão Cultural: R$ 145.670.311,00

Ação 5706 – Atividade Cultural em Parceria com Municípios e Entidades

Apoio financeiro / operacional para atividades desenvolvidas, incentivando a

produção cultural e a descoberta de novos talentos. A ação apresenta a dotação de R$

12.640.030,00 para 2015, com a meta de 125 municípios atendidos. Para se ter uma

idéia, essa ação em 2016 tem a dotação de R$ 838.020,00 para atender 250 municípios. No entanto, esse atendimento corresponde a atendimento técnico ao

município. Há necessidade de se aumentar em muito o valor dessa ação.

Ação 5709 – Circulação Cultural

Ampliação do acesso à produção artístico-cultural e formação de novas platéias em

todo o Estado, em parceria com outros agentes (municípios, instituições e sociedade civil

organizada) por meio de programas de circulação da produção cultural em todos os

segmentos. A proposta orçamentária de 2015 teve a dotação de R$ 78.248.820,00 para

realizar 23 projetos. Para 2016 o valor é de R$ 39.630.419,00 para a realização de 2.813 atividades. É preciso aumentar o valor dessa ação, que foi reduzida em 50%. A meta

dessa ação foi alterada de projetos para atividades.

Page 309: Parecer nº 1.922, de 2015

Programa – 1203 - Formação Cultural: R$ 108.514.973,00

Ação 5469 – Oficinas Culturais

Realização de oficinas culturais e projetos voltados para a promoção de formação e

difusão cultural nas diversas linguagens artísticas. A proposta orçamentária projetou em

2015 a dotação de R$ 21.587.973,00 para atender um público de 70.000 pessoas . Para

2016 o valor é de R$ 19.953.3663,00 para um público atendido de 137.217 pessoas. Praticamente dobrou o número de atendimentos e diminuiu o valor da ação.

Programa 1218 - Fomento Cultural e Economia Criativa: R$ 30.000.000,00

Ação 1986 – PROAC – Programa de Ação Cultural

Apoio a projetos culturais, por meio de concursos específicos em diversos

segmentos como artes visuais, cinema, circo, culturas tradicionais, dança, literatura,

música, teatro etc., com premiação em dinheiro, de acordo com a Lei 12.268, de 10 de

fevereiro de 2006. Apesar de o projeto que criava o Fundo Estadual de Cultura destinar

R$ 140 milhões para a Cultura, o PROAC teve na proposta orçamentária de 2015 a

dotação de R$ 35.000.000,00 para a concessão de 420 prêmios. Em 2016 o valor é de

R$ 40.816.564,00 para a concessão de 363 prêmios. Esse valor está longe de atender

às necessidades dos produtores culturais, aumentou o valor em R$ 5 milhões e reduziu a

meta em prêmios. Essa ação está longe de atender às necessidades da cultura.

Page 310: Parecer nº 1.922, de 2015

Ação 5691 – Tom Jobim Escola de Música do Estado de São Paulo

Desenvolvimento de atividades de formação na área de música e difusão cultural

para crianças, adolescentes e adultos, por meio de cursos regulares, cursos livres,

workshops, orquestras e bandas. A proposta orçamentária de 2015 projetou a dotação de

R$ 21.964.857,00 para atender a meta de 2.150 alunos matriculados. Para 2016 o valor é

de R$ 19.768.372,00 para a meta de 1.248 alunos regulares. Em relação a 2015

diminuiu-se o valor e a meta de alunos atendidos.

Programa 1214 – Museus: R$ 113.475.376,00 (diminuiu em R$ 30 milhões)

Ação 5732 – Gestão de Museus (Museus Temáticos e Tecnológicos)

Conservação e manutenção das edificações, pesquisa, organização e ampliação

do acervo, atualização tecnológica, programação expositiva e de difusão cultural do

Museu da Língua Portuguesa, Museu de Futebol, Museu Casa Guilherme de Almeida,

Museu Catavento, Museu da Imagem e do Som e Paço das Artes., Pinacoteca, Museu do

Café, Museu da Imigração (Memorial do Imigrante), Museu da Casa Brasileira, Museu da

História do Estado de São Paulo, Museu da Casa Portinari, Museu Índia Vanuire, , Museu

do Café e Museu de Esculturas Felícia Leirner. Essa ação mudou de denominação. A

proposta orçamentária de 2015 apresentou a dotação de R$ 123.889.376,00 com a meta

de atendimento de 2.521.015 pessoas. Para 2016 o valor é de R$ 113.938.118,00 para

um público atendido de 2.625.000 pessoas. Houve redução de R$ 10 milhões no

orçamento da ação.

Programa 1206 – Rádios, TVs Educativas e Novas Mídias:

R$ 172.992.311,00

Page 311: Parecer nº 1.922, de 2015

Ação 5460 – Produção e Transmissão das Rádios, TVs e Novas Mídias

Desenvolvimento, formatação, produção, captação e transmissão de

programas/conteúdos educativos e culturais; de séries de programas de teledramaturgia,

documentários e infanto-juvenis; de projetos de informação pública e prestação de

serviços; produção de conteúdos para web e multiplataforma; educação à distância e co-

produções nacionais e internacionais e produção independente. A proposta orçamentária

de 2015 projetou o valor de R$ 106.531.569,00 para a transmissão de 24.820 horas. Para

2016 aumentou-se a meta para 28.741 horas e reduziu o valor do orçamento para R$ 33.881.269.00. Uma redução drástica.

41000 – SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE41000 – SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

O Governo do Estado de São Paulo continua colocando o Esporte e o Lazer como

atividade supérflua, demonstrando que a importância do Esporte se restringe a organizar

e oferecer competições. Falta ao governo políticas sociais através do Esporte e do Lazer

visando à saúde e ao lazer do trabalhador, para o pleno exercício de sua cidadania.

Com certeza, durante a administração tucana a maioria da população ainda não

experimentou os benefícios da atividade esportiva. Primeiro, porque o Esporte

permaneceu fechado à participação de muitos, restringindo a sua prática aos mais

abastados financeiramente e às entidades apadrinhadas do Governo. Segundo, o Esporte

foi oferecido à população por meio do espetáculo televisivo, no qual os verdadeiros

beneficiários são os atletas e os seus patrocinadores.

Na mídia, mantém-se a ideia e a sensação de que o Esporte é uma coisa

maravilhosa e realmente é, mas para aqueles que o praticam. Na teoria, todos são

unânimes quanto à importância do Esporte na vida dos cidadãos. Na prática, o Governo

do Estado tem usado o Esporte como massa de manobra e de projeção política, apesar

dos investimentos exíguos e das migalhas que compõem o orçamento da Secretaria de

Esporte, Lazer e Juventude.

Infelizmente, a política neoliberal do Governo do Estado não vem contemplando o

Esporte como fenômeno social, deixando de atender às necessidades da população, de

Page 312: Parecer nº 1.922, de 2015

contribuir para a melhoria da qualidade de vida e de ser eficiente no processo

educacional.

Hoje, o Esporte deixa de ser um fim em si mesmo e se apresenta como um recurso

indispensável para alicerçar as políticas públicas voltadas para a educação, a saúde, a

cultura, o meio ambiente e a segurança pública.

O desconhecimento da importância do Esporte e do Lazer entre os dirigentes do

Estado vem perpetuando a ideia de que esta é uma forma de espetáculo que se volta

para a minoria e não de educação, qualidade de vida, cidadania, que envolve a

participação popular.

A única ação da Secretaria que apresenta um significado social e atende os

municípios do Estado, o Esporte Social, continua com baixo investimento e conseguirá

atender no máximo 10 entidades e/ou municípios, considerando 50 participantes em cada

núcleo. Total de participantes previstos: 500

Às vésperas de uma Copa do Mundo e as perspectivas para a Olimpíada de 2016

no Brasil, colocam o Governo do Estado fora da realidade do país. De 2009 a 2012 o

orçamento do Esporte manteve-se em 0,1% do Orçamento Geral. Quando se esperava

que o governo saísse do discurso demagógico para investir realmente no Esporte, o

orçamento chega com uma projeção de 0,98% para 2014.

O orçamento para 2016 projeta o valor de R$ 207.884.753,00 e corresponde

exatamente à negação de todos os valores e benefícios do Esporte mencionado e à falta

de política pública para os jovens no Estado de São Paulo, com valores irrisórios para o

programa Jovem em Foco. Isso significa uma redução de R$ 27.884.753,00. Quando o

orçamento do Estado atinge R$ 206 bilhões, o orçamento de Esporte, Lazer e Juventude

é reduzido para 0,10% do orçamento geral (na verdade, 0,99%). Apesar do aumento do

orçamento do Estado acima da inflação, o orçamento da Secretaria de Esporte, Lazer e

Juventude, diminuiu em valores absolutos.

Page 313: Parecer nº 1.922, de 2015

Convém lembrar que desse orçamento, R$ 83.897.673,00 correspondem à

administração geral da Secretaria, os Jogos Regionais e o Jogos Abertos do Interior,

Jogos Regionais, Campeonato Escolar e outros têm uma verba de R$ 52.093.153,00.

Para as construções e reformas dos equipamentos esportivos foram disponibilizados

R$ 10.000.000,00. Para a manutenção dos Centros de Excelência R$ 21.538.000,00

além de R$ 20.562.217,00 para o Lazer e R$ 1.859.200,00 para a Juventude.

Esses valores somados correspondem a R$ 189.950.243,00. Isso significa que, do

orçamento restam apenas R$ 17.934.510,00. Essa sobra, teoricamente, poderia atender

os 645 municípios do Estado de São Paulo. No entanto, esse valor será destinado a

outras ações da Secretaria, como a Bolsa Talento, o Esporte Social, Esporte para o

Deficiente e outros. Justamente nos municípios onde ocorre a formação do cidadão, onde

surgem os atletas de rendimento e onde o Esporte exerce a sua plenitude como

instrumento de inclusão social, não há verba e, consequentemente, não há política

pública para o Esporte e o Lazer.

O programa destinado à juventude apresenta o valor irrisório de R$ 1.859.200,00. Como o Esporte não é utilizado na formação das crianças e adolescentes,

o Estado acaba correndo atrás do prejuízo, investindo R$ 1,437 bilhões na Fundação

Casa, onde ficam os jovens infratores que não tiveram oportunidade de acesso aos

instrumentos que contribuem para a formação da cidadania. Nesse caso, cada jovem da

Fundação Casa custa para o Estado R$ 11 mil mensais.

A seguir, algumas ações para a elaboração de emendas:

Programa 4109 - São Paulo mais Esporte e Lazer - Total: R$ Programa 4109 - São Paulo mais Esporte e Lazer - Total: R$ 108.327.491,00 108.327.491,00

Page 314: Parecer nº 1.922, de 2015

Ação 6028 – Bolsa Talento EsportivoAção 6028 – Bolsa Talento EsportivoApoio financeiro aos atletas do desporto escolar e de rendimento, praticantes de

modalidades olímpicas e paraolímpicas, individuais ou coletivas. A proposta orçamentária

para 2016 projeta o valor de R$7.604.460,00 para a concessão de 650 bolsas. Em

2015 eram R$ 6.752,880,00 para a concessão das mesmas 650 bolsas. Há

necessidade de ampliar a meta e o valor da ação.

Ação 5117 – Esporte e Lazer para pessoas com deficiência Ação 5117 – Esporte e Lazer para pessoas com deficiência Desenvolvimento de programas e eventos esportivos de inclusão, voltados a

atletas e pessoas com deficiência através de celebração de convênios com entidades e

prefeituras. A proposta orçamentária de 2016 projeta o valor de R$ 2.999.661,00 para atender 400 pessoas com

deficiência. Em 2015 o valor era de R$ 1.500.000,00 para atender 1.567 pessoas com deficiência . Essa ação teve um

aumento de R$ 1.499.661,00 em relação a 2015 e uma redução em 1.167 atendimentos. Torna-se

necessário aumentar a meta dessa ação.

Ação 5124 – Lazer para Todos (antiga ação Viva a Vida – Lazer é QualidadeAção 5124 – Lazer para Todos (antiga ação Viva a Vida – Lazer é Qualidade de Vida)de Vida)Fomento à prática de atividade lúdica monitorada à população de todas idades, em

praças esportivas, parques e espaços; incentivo à prática do lazer, esporte e atividades

recreativas; realização de projetos e festivais em âmbito nacional, estadual e regional com

parcerias visando práticas esportivas em caráter de lazer, incluindo a Virada Esportiva,

Festival do Truco entre outras. Essa ação teve projetado no orçamento de 2015 o valor

de R$ 9.891.700,00 com a meta de 180.000 participantes. Para 2016 a proposta é de R$ 20.562.217,00 com a meta de 2.500 participantes. Deve ter havido um engano, com o

aumento do valor e a diminuição da meta. Em se tratando de lazer para a população, o

valor e a meta são insignificantes. Essa ação deixou de priorizar a terceira idade,

estendendo-se para todas as faixas etárias. Com isso, deixou de existir um programa

específico para o idoso.

Observação: Como não há apoio ao Esporte para os Municípios, seria importante

a apresentação de uma emenda nova com valores a serem distribuídos para os 645

municípios do Estado de São Paulo.

Page 315: Parecer nº 1.922, de 2015

4110 – Implementando a Atividade Esportiva: R$ 37.100.020,00 4110 – Implementando a Atividade Esportiva: R$ 37.100.020,00

Ação 1040 – Construção e Reforma de Equipamentos Esportivos Ação 1040 – Construção e Reforma de Equipamentos Esportivos Repasse a municípios e entidades mediante celebração de convênios para

realização de obras de modernização, reformas e ampliação de instalações e construção

de equipamentos para a prática de esporte, lazer e atividades da juventude, bem como

reformas da sede e dos próprios por ela administrados. A proposta orçamentária de 2015

projetou a dotação de R$ 33.500.000,00 com a meta de 01 (uma) obra. Em 2016 essa

ação apresenta o valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões) com a meta de 01 (uma) obra.

Considerando a necessidade de novos equipamentos que possibilitem o acesso da

população à prática esportiva, essa ação precisa de mais investimentos.

Ação 4072 – Estimulando a melhoria da prática de Esporte e Lazer Ação 4072 – Estimulando a melhoria da prática de Esporte e Lazer Oferecimento de condições adequadas à prática de esporte, lazer e juventude,

ampliando a aquisição e distribuição de materiais esportivos e de lazer, inclusive de

premiações promovidas pela pasta; Aquisição de matéria-prima para produção de

materiais esportivos por internos do sistema penitenciário e por integrantes de

comunidade em situação de risco e exclusão social para serem doados posteriormente às

prefeituras, órgãos públicos e entidades que realizam trabalhos sociais e filantrópicos.

O orçamento de 2015 apresentou a dotação de R$ 20,00 para não produzir

materiais e equipamentos esportivos e de lazer produzidos/adquiridos. A proposta

orçamentária de 2016 projeta o valor de R$ 3.800.000,00 para produzir 100 kits de academias ao ar livre. A falta de material esportivo para as comunidades é uma

realidade que precisa ser alterada, aumentando a distribuição gratuita para a população

carente

Ação 5123 – Esporte, Lazer e Inclusão SocialAção 5123 – Esporte, Lazer e Inclusão SocialPromoção da prática esportiva e de lazer nas mais diversas modalidades, efetivada

na criação de núcleos, onde crianças e adolescentes, na faixa etária de 7 a 14 anos

incompletos, de baixa renda, expostos à vulnerabilidade social ou excluídos socialmente

possam ser atendidas pelos projetos de inclusão social.

Page 316: Parecer nº 1.922, de 2015

O orçamento de 2015 apresentou o valor de R$ 3.600.000,00 para atender 3.000

pessoas. A proposta orçamentária de 2016 projeta o valor de R$ 3.240.000,00 para também atender 500 pessoas. Essa ação, uma das poucas que têm conotação social,

com esse valor poderá atender apenas 05 municípios e/ou entidades, uma vez que cada

projeto envolve 100 participantes. No jornal o “Lance” de 02/10/2014 o governador

declarou que em 2015 o Esporte Social iria atender 28.000 jovens, o que não

correspondeu ao valor e meta apresentados naquelas propostas orçamentárias. Pura

balela. É importante um investimento maciço nessa ação.

Programa 4111- Jovem em Foco R$ 1.859.200Programa 4111- Jovem em Foco R$ 1.859.200

Ação 5869 – Ativação Jovem Ação 5869 – Ativação Jovem Através de campanhas de conscientização, participação em fóruns e

conferências, reuniões itinerantes, eventos esportivos, de lazer ou ainda de caráter

informativo buscar desenvolver o jovem paulista como cidadão. Desenvolvimento de

ações que busquem auxiliar a construção e expansão de espaços oficiais onde a

juventude possa debater e desenvolver propostas que beneficiem seu segmento dentro

do município onde vives. A proposta orçamentária de 2015 projetou o valor de R$

3.060.000,00 para o atendimento de 400.000 jovens.

Para 2016 reduziu-se o valor para R$ 1.734.000,00 para o atendimento de 450 mil jovens. Trata-se de um valor muito baixo e do atendimento de uma pequena parcela da

juventude, com uma redução drástica no orçamento. Vale lembrar que a dotação da

Fundação Casa é de R$ 1.437 bilhões.

50000 – SECRETARIA DE TURISMO50000 – SECRETARIA DE TURISMO

Quando se verifica na administração tucana o setor do turismo sendo jogado como

ping pong de um lado para o outro, ora como Coordenadoria da Secretaria de Esporte,

ora como Secretaria de Estado ou, tendo os seus programas desmembrados como o

Desenvolvimento do Turismo (osso) para a Secretaria de Esporte e o Fundo de Melhoria

das Estâncias (filé mignon) para a Secretaria de Economia e Planejamento, constata-se

de fato que o Governo do Estado não tem política pública para o Turismo. Agora,

com a segunda administração Alckmin, criou-se novamente uma Secretaria de Turismo,

para atender partido da base aliada.

Page 317: Parecer nº 1.922, de 2015

É evidente que São Paulo atrai grande número de turistas na linha do turismo

corporativo e de negócios, eventos de modas, eventos esportivo internacionais e outros

mais.

É comum observar nas redes de televisão propagandas divulgando os pontos

turísticos em alguns Estados da Federação. Nunca se viu nada semelhante em relação a

São Paulo. A bem da verdade, a Assembleia Legislativa aprovou a criação de uma

agência para o desenvolvimento do turismo no Estado, que se tornou lei com a

denominação de Companhia Paulista de Eventos e Turismo - CPETUR. Como o turismo

não é prioridade do governo, acabou por encerrar essa agência. Portanto, se não há

investimentos para o turismo, não é possível desenvolver políticas públicas para o setor.

O orçamento da Secretaria de Turismo para 2015 correspondeu a R$ 412.112.941,00 e para 2016 está orçado em R$ 418.739.927,00 que corresponde a 0,20% do Orçamento do Estado. Desse valor, R$ 386.585.927,00 serão

destinados ao programa “Melhoria da Infraestrutura dos Municípios Estância e de

Interesse Turístico”.

São 70 Municípios Estância no Estado de São Paulo, que deveriam ser

beneficiados com esse valor do Fomento ao Desenvolvimento das Estâncias. No entanto,

o Governo do Estado não cumpre com os preceitos constitucionais. Após a

aprovação do Orçamento do Estado os valores destinados às Estâncias Turísticas nem

sempre são repassados para os 70 Municípios. Até o presente momento, o Governo do

Estado deixou de pagar para as Estâncias mais de R$ 500 milhões (verbas aprovadas

no Orçamento).

Excluindo-se os valores dispensados para o Fundo de Melhoria das Estâncias,

restam no orçamento da Secretaria R$ 32 milhões.

Como sugestão para as emendas, apresentamos algumas ações da Secretaria,

cujos valores podem ser aumentados:

Programa 5001 – Incremento do Turismo Paulista: R$ 32.1542.238,Ação 4136 – Turismo Integrado RegionalDesenvolvimento de projetos de integração dos municípios turísticos do Estado,

nas 34 regiões turísticas , divulgando-as como destino turístico. Essa ação projetou para

2016 o valor de R$ 9.149.9310,00 para a participação de 25.000 turistas. 5502 – Apoio ao Turismo Municipal

Page 318: Parecer nº 1.922, de 2015

Eventos turísticos municipais apoiados pela Secretaria de Turismo através de

repasses direto ou com cessão de estruturas . Essa ação projeta para 2016 o valor de R$ 6.882.579,00 para 50 obras e eventos turísticos apoiados.

Programa 5002 – Melhoria da Infraestrutura dos Municípios Estância e de Interesse Turístico: R$ 386.585.679,00

Ação 4102 – InfraEstrutura Turística Municípios Estâncias PaulistasRepasse de recursos financeiros por meio de convênios, objetivando o

aprimoramento da infraestrutura turística dos municípios estâncias paulistas de acordo

com o programa anual de trabalho aprovado pelo Conselho de Orientação e Controle do

Fundo de Melhoria das Estâncias. O orçamento de 2015 projetou o valor de R$ 356.898.084,00 para atender os 67 municípios estâncias. A proposta orçamentária para

2016 projeta 306.585.679,00 para atender 70 Municípios Estância. Houve uma

diminuição no orçamento, em virtude da criação dos Municípios de Interesse Turístico.

Ação 6195 – Infraestrutura Turística dos Municípios de Interesse Turístico – Repasse de recursos por meio de convênios, objetivando o aprimoramento da

infraestrutura turística dos municípios de interesse turístico. Essa é uma nova ação que

projeta para 2016 o valor de R$ 77.129.075,00 para o atendimento de projetos de 140

municípios de interesse turístico.

17000 – SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA17000 – SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA

A análise constante nesta nota diz respeito à área da Justiça e Defesa da

Cidadania, com programas e ações que são desenvolvidas pelo Governo do Estado e

alocados na Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania.

São atribuições da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania:

- Desempenhar funções relativas ao exercício da cidadania e da defesa dos direitos

humanos;

- Participar na formulação, implementação e avaliação de políticas do Governo do

Estado pertinentes à defesa da cidadania e na elaboração e execução de programas,

projetos e atividades destinados ao cumprimento de obrigações constitucionais da

administração estadual quanto à prestação de serviços de orientação, proteção e defesa

da cidadania;

Page 319: Parecer nº 1.922, de 2015

- Adotar medidas para a realização de trabalhos necessários à adequada execução

do Programa Estadual de Proteção a Vítimas e Testemunhas - PROVITA/SP; do

Programa Estadual de Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas - PEPETP; do

Programa Centro de Referência e Apoio às Vítimas de Violência – CRAVI e do Programa

de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte - PPCAAM/SP;

- Promover, elaborar, coordenar, desenvolver e acompanhar programas, projetos e

atividades, com vista, em especial, à efetiva atuação em favor da defesa da cidadania e

do respeito aos direitos humanos;

- Promover a realização de estudos, pesquisas e atividades de formação e

treinamento de pessoal em matéria de defesa da cidadania e respeito aos direitos

humanos, sem prejuízo de ações desenvolvidas pelos demais órgãos do Estado sobre

essa temática;

- Prestar colaboração técnica a órgãos e entidades públicas do Estado em matéria

de interesses difusos, políticas sobre drogas, defesa da cidadania e respeito aos direitos

humanos; adotar medidas, junto a órgãos e entidades federais, estaduais e municipais,

para elaboração e execução integrada de programas, projetos e atividades pertinentes à

defesa da cidadania;

- Construir, ampliar e reformar, diretamente ou por meio de convênios, prédios de

fóruns e de instalações do Ministério Público do Estado de São Paulo.

ANÁLISE DA LOA 2016

O orçamento geral do Estado para 2016 é de R$ 206,9 bilhões. A participação da

Secretaria que já era somente de 0,98 % no orçamento de 2015 diminui na proposta

orçamentária de 2016 e é de 0,94%.

A previsão orçamentária da Secretaria para 2016 é de cerca de R$ 2 bilhões.

Apesar do pequeno crescimento do orçamento geral do Estado de apenas 0,9% em

relação ao orçamento de 2015, da baixa participação da Secretaria no orçamento geral,

houve uma variação negativa de 2,70%, bastante significativo no seu orçamento.

Em termos nominais, o montante orçado para a Secretaria em 2016 perdeu R$ 55

milhões, correspondendo a uma redução de 24,46% na comparação com 2015.

Page 320: Parecer nº 1.922, de 2015

LOA 2016

Participação no

orçamento 2015

Proposta 2016

Participação no

orçamento 2016

Variação

2015/2016

Secretaria da

Justiça e da Defesa da

Cidadania

2.007.

016.5060,98%

1.952.

891.5590,94% -2,70%

Estão vinculados à Secretaria da Justiça os seguintes órgãos: Instituto de Medicina

Social e de Criminologia (Imesc); Instituto de Pesos e Medidas (Ipem); Fundação Instituto

de Terras “José Gomes da Silva” (Itesp) será analisada em nota técnica própria;

Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor e Fundação Centro de Atendimento

Sócio-educativo ao Adolescente-CASA (antiga Febem).

Para o ano de 2016, o orçamento proposto está distribuído da seguinte forma, por

unidade orçamentária:

2016

Administração da Secretaria (Modernização da Secretaria)

204.401.589

Procon 79.138.160

Ipem 136.722.190

Imesc 23.930.609

Fundação CASA (Febem) 1.437.258.994

PRINCIPAIS PROGRAMAS E AÇÕES - LOA 2016

A principal atividade da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania é a política

em relação à Fundação CASA (ex-Febem) que absorve mais de dois terços dos recursos

da Secretaria, ou seja, 70% do orçamento total da Secretaria. Para o orçamento de 2016

o orçamento geral da Fundação CASA teve significativo aumento de 6,90%.

Page 321: Parecer nº 1.922, de 2015

1729 - ATENCAO INTEGRAL AO ADOLESCENTE E INTEGRACAO DAS MSE - Fundação CASA

Este programa engloba as ações:

2208 – Adequação da infraestrutura ao SINASEPrevê a construção de novos centros de atendimento de acordo com o SINASE –

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo e tem orçamento previsto em R$

11 milhões para a construção de 3 novos centros.

A redução no orçamento para a construção de novas unidades é de 58,94%,

passando de um orçamento de R$ 28 milhões para R$ 11 milhões revelando que a

realidade de falta de vagas na Fundação CASA vai continuar uma realidade.

5904 – Gestão da Fundação CASAOs recursos previstos para a gestão da Fundação CASA estão totalizados em

R$ 173 milhões. Na comparação com o orçamento de 2015, houve aumento de 29,42%,

revelando que o suporte administrativo para o funcionamento das 154 unidades (total para

2016) aumentou apesar da paralisação das obras de construção de novas unidades.

5905– Atenção à educação do adolescente em medida socioeducativaOs recursos previstos para a atenção a educação estão totalizados em R$ 152

milhões, com meta de atendimento a 914.231 adolescentes.

Houve uma redução de cerca de R$ 7 milhões em comparação ao orçamento de

2015.

5906 - Atenção à saúde do adolescente em medida socioeducativaOs recursos previstos para a atenção a saúde estão totalizados em R$ 174

milhões, com meta de atendimento a 3,2 milhões de atendimentos, na função saúde.

5907- Execução das medidas socioeducativas

Page 322: Parecer nº 1.922, de 2015

A Execução das medidas socioeducativas de internação, semiliberdade e

cautelares tem orçamento de 924 milhões para 2016. Houve um acréscimo de 9,68% na

comparação com o orçamento de 2015.

1730 - DIREITOS HUMANOS E CIDADANIANeste programa estão englobadas as ações:

1218- Implantação Centros Integração da Cidadania- CICA proposta orçamentária 2016 tem previsão para construção de 10 novos CICs

(Centros de Integração da Cidadania).

4151- Gestão e aprimoramento dos Centros de Integração da Cidadania -CICPara o funcionamento dos CIC’s prevê-se R$ 5,6 milhões para manter o seu

funcionamento.

Está mantida a meta de R$ 1,7 milhões de atendimentos.

1430- Construção, Ampliação e Reforma de Fóruns / Ministério PúblicoO orçamento previsto para 2016 com a construção e reforma de prédios do

judiciário ficou em R$ 30 milhões, reduzindo-se em 25% na comparação com o orçamento

de 2015, revelando uma desaceleração no ritmo das obras previstas em 27 unidades.

4213- Controle das Políticas Públicas em Direitos Humanos e Cidadania pelos

Conselhos

Ação criada no PPA 2016-2019 com dotação de R$ 27 milhões.

6198 - Proteção à vítima e a testemunhas ameaçadas - PROVITAO PROVITA é um programa financiado com recursos do tesouro do Estado (R$ 3

milhões) e recursos vinculados federais R$ 1,4 milhões.

A meta é de incluir 60 pessoas no Provita.

4987 - Proteção Policial as Vítimas e TestemunhasCom previsão orçamentária de R$ 1 milhão, a ação foi criada no PPA 2016-2019

Page 323: Parecer nº 1.922, de 2015

6202 - Gestão e aprimoramento do centro de apoio à vítimaO Programa é financiado com recursos do tesouro do Estado (R$ 922 mil) e

recursos vinculados federais R$ 595 mil.

A meta é atender 3.787 pessoas CRAVI.

6204 - Proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morteO Programa é financiado com recursos do tesouro do Estado (R$ 1,7 milhões) e

recursos vinculados federais R$ 893 mil.

A meta é incluir 180 crianças e adolescentes ameaçados de morte no programa.

5616– Pagamento indenizações a ex-presos políticos A previsão para pagamento de ex-presos políticos é de R$ 100 mil e 60

indenizações pagas. Houve uma redução de 97,14% em comparação com 2015, e com

isso R$ 3,5 milhões foram cortados dessa ação.

23000 – SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO23000 – SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO

A Secretaria Estadual do Emprego e Relações do Trabalho é a responsável pelas políticas de fomento à geração de trabalho e renda, desenvolvidas por meio dos programas e serviços de intermediação de mão de obra, de qualificação e requalificação profissional e empreendedorismo, além da inserção do jovem no mercado de trabalho.

Embora a missão da Secretaria deva ser de grande importância para o Estado e,

em especial, para os trabalhadores paulistas, as políticas de emprego e geração de renda

não são prioridades para o governo do Estado. A Secretaria que sempre teve uma

participação muito reduzida encolheu ainda mais no orçamento previsto para 2016,

limitando suas ações em níveis ainda insuficientes diante das reais necessidades dos

trabalhadores paulistas.

O orçamento geral para 2016 é de R$ 206,9 bilhões. A participação da Secretaria

que já era somente de 0,10 % no orçamento de 2015, na proposta orçamentária de 2016

é de 0,07%.

Page 324: Parecer nº 1.922, de 2015

Em vista do pequeno crescimento do orçamento geral do Estado (aumento de

apenas 0,9% em relação ao orçamento de 2015) e a baixa participação da Secretaria no

orçamento geral (teve uma variação negativa de 24,46 % em seu orçamento), teremos

inúmeros prejuízos às políticas de criação de empregos. Fica evidente o descaso do

Governo Estadual nessa área.

Em termos nominais, o montante orçado para a Secretaria do Emprego para 2016

perdeu R$ 47,8 milhões, correspondendo a uma redução de 24,46% na comparação com

2015.

LOA 2016

Participação

orçamento 2015

Proposta 2016

Participação

orçamento 2016

Variação

2015/2016

Secr

etaria do

Emprego e

Relações do

Trabalho

195.62

9.3120,10%

147.

772.971

0,07

%

-

24,46%

PRINCIPAIS PROGRAMAS E AÇÕES - LOA 2016

2302- Fomento ao Emprego e Renda2302- Fomento ao Emprego e Renda

Este programa teve variação negativa de 39,05 %. Enquanto o orçamento de 2015

previu R$ 92,2 milhões, a proposta orçamentária dotou R$ 36 milhões.

Estão englobadas no Programa Fomento ao Emprego e a renda:

4230 – Qualificação e requalificação Profissional trabalhador

4248- Emissão de carteira de trabalho prev.social

5033 -Times do emprego

5044 -Intermediação de mão de obra

Page 325: Parecer nº 1.922, de 2015

4230 – Qualificação e requalificação Profissional trabalhador 4230 – Qualificação e requalificação Profissional trabalhador

A ação “qualificação e requalificação profissional do trabalhador” teve redução

acentuada na proposta orçamentária de 46,52 %, impactando as políticas nessa área. De

um orçamento de R$ 70,7 milhões em 2015 caiu para R$ 37,8 milhões previstos para

2016.

5033 -Times do emprego 5033 -Times do emprego

Assim como outros programas e ações, o programa “Times do Emprego” sofreu

uma redução de 27,12%, reduzindo sua dotação de R$ 2,4 milhões para R$ 1,7 milhão.

5044 - Intermediação de mão de obra5044 - Intermediação de mão de obra

Com a finalidade de orientar os trabalhadores para obtenção do seguro-

desemprego, foi criado o programa “Intermediação de Mão de Obra”, cujo objetivo é o

encaminhamento do desempregado ao emprego formal.

A proposta orçamentária de 2016 para esse programa sofreu uma redução de

18,79%, com orçamento de 6,5 milhões, enquanto o orçamento de 2015 previa R$ 8,1

milhões.

2308- Empreendedorismo e 4225- Banco do Povo Paulista2308- Empreendedorismo e 4225- Banco do Povo Paulista

Page 326: Parecer nº 1.922, de 2015

O programa “Empreendedorismo” tratado como vitrine pelo Governo do Estado

sofreu reduções significativas no orçamento deste ano, especialmente no Banco do Povo

Paulista, em que a variação negativa é de 30,64 %, impactando a área. Tivemos um

orçamento de 6,4 milhões em 2015 e para o ano de 2016 terá dotação de apenas R$ 4,4

milhões.

2309- Inserção no mercado de trabalho e gestão da diversidade2309- Inserção no mercado de trabalho e gestão da diversidade

A redução no programa que visa a inserção no mercado de trabalho é de 24,4%, e

enquanto contava com uma dotação orçamentária de R$ 34,5 milhões em 2015, na

proposta orçamentária de 2016 sofreu um encolhimento no orçamento para R$ 26,1

milhões.

O programa tem como ações: 6109- Frentes de Trabalho; 6110 - Apoio ao egresso

e 6153- Jovem Cidadão- Meu primeiro trabalho

No cotejamento do orçamento de 2015 e a proposta orçamentária de 2016, as

ações tiveram significativa redução:

6109- Frentes de Trabalho : - 25,62 %

6110- Apoio ao egresso : - 26 %

O Jovem Cidadão – Meu Primeiro Trabalho oferece aos estudantes do ensino

médio da rede pública estadual, a oportunidade de inserção no mercado de trabalho por

meio de estágio remunerado em empresas e entidades sem fins lucrativos. Na

comparação com orçamento de 2015, sofreu redução de 20,76% na proposta

orçamentária de 2016.

2310- Qualidade de vida do trabalhador2310- Qualidade de vida do trabalhador

O programa qualidade de vida do trabalhador engloba as ações

4227- Observatório do emprego e do trabalho que teve redução de 20,67% e 4254-

Comissões de emprego que sofreram redução de 39,98%.

CONCLUSÕES

Page 327: Parecer nº 1.922, de 2015

Por estas razões mais gerais, nosso VOTO é CONTRÀRIO ao parecer do relator Deputado Carlão Pignatari.

Encaminhamos, portanto, voto em separado com os seguintes tópicos:

1) Pela aprovação do PL 1298/15;

2) Pela Aprovação na íntegra de todas as emendas apresentadas pelas Comissões

Permanentes desta Casa, em especial aquelas relacionadas às Audiências Públicas

do Orçamento;

3) Pela aprovação de emendas parlamentares na íntegra, conforme relatório de

prioridades apresentado a esta Comissão, numa cota individual de R$ 5 milhões;

4) Pela aprovação de todas as emendas destinadas ao Desenvolvimento Social,

Educação, Saúde, Cultura, Agricultura, Energia, Transportes, Administração

Penitenciária, Habitação, Saneamento, Desenvolvimento Econômico e Regional,

Institutos de Pesquisa, Defensoria Pública e Universidades, nos respectivos

programas e ações que apresentaram redução dos investimentos previstos em

valores reais em relação ao orçamento de 2015, até um valor global total de R$ 2

bilhões.

5) Pela aprovação de todas as emendas destinadas ao IAMSPE, até um valor

global total de R$ 200 milhões;

6) Pela suplementação das Receitas de Capital, na rubrica das operações de

crédito, no valor necessário à cobertura das suplementações orçamentárias.

a) Teonilio Monteiro da Costa a) João Paulo Rillo