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MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS EXERCÍCIO: 2018 ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS UNIDADE: 1001 CÂMARA MUNICIPAL ORGÃO: 10 PODER LEGISLATIVO Projetos Operações especiais Projeto/Atividade Atividades Função Total Sub. Função Programa Ação LEGISLATIVA 01 3.000,00 0,00 35.997.000,00 36.000.000,00 AÇÃO LEGISLATIVA 031 35.997.000,00 0,00 3.000,00 01 36.000.000,00 DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO 0185 3.000,00 35.997.000,00 0,00 01 031 36.000.000,00 RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DEARQUIVO LEGISLATIVO 1125 3.000,00 0,00 0,00 01 031 0185 3.000,00 MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PLENÁRIO 2293 0,00 60.000,00 0,00 01 031 0185 60.000,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARAMUNICIPAL 2295 0,00 19.428.000,00 0,00 01 031 0185 19.428.000,00 APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 2296 0,00 3.000,00 0,00 01 031 0185 3.000,00 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO 2297 0,00 44.000,00 0,00 01 031 0185 44.000,00 CONCESSÃO ANUAL DE REAJUSTE AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO 2298 0,00 545.000,00 0,00 01 031 0185 545.000,00 VALE-TRANSPORTE 2299 0,00 50.000,00 0,00 01 031 0185 50.000,00 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS 2302 0,00 1.800.000,00 0,00 01 031 0185 1.800.000,00 SUBSÍDIO DOS VEREADORES 2304 0,00 1.860.000,00 0,00 01 031 0185 1.860.000,00 DIÁRIAS DE VEREADORES 2305 0,00 210.000,00 0,00 01 031 0185 210.000,00 DIÁRIAS DE SERVIDORES 2306 0,00 25.000,00 0,00 01 031 0185 25.000,00 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - ANGRAPREV 2307 0,00 900.000,00 0,00 01 031 0185 900.000,00 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - FGTS 2346 0,00 2.000,00 0,00 01 031 0185 2.000,00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (LEI Nº 2.768) 2354 0,00 1.100.000,00 0,00 01 031 0185 1.100.000,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TV DOLEGISLATIVO MUNICIPAL 2451 0,00 10.000,00 0,00 01 031 0185 10.000,00 MANUTENÇÃO DOS GABINETES PARLAMENTARES 2672 0,00 9.960.000,00 0,00 01 031 0185 9.960.000,00 35.997.000,00 0,00 3.000,00 TOTAL UNIDADE: 36.000.000,00 RAM18258 38 1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014 PRODATA INFORMÁTICA LTDA Usuário impressão: Pág.: 1 /

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MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

UNIDADE: 1001 CÂMARA MUNICIPAL

ORGÃO: 10 PODER LEGISLATIVO

Projetos OperaçõesespeciaisProjeto/Atividade Atividades

Fu

nçã

o

Total

Su

b.

Fu

nçã

o

Pro

gra

ma

Açã

oLEGISLATIVA01 3.000,00 0,0035.997.000,00 36.000.000,00

AÇÃO LEGISLATIVA031 35.997.000,00 0,003.000,0001 36.000.000,00

DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO0185 3.000,00 35.997.000,00 0,0001 031 36.000.000,00

RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DEARQUIVO LEGISLATIVO1125 3.000,00 0,00 0,0001 031 0185 3.000,00

MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PLENÁRIO2293 0,00 60.000,00 0,0001 031 0185 60.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARAMUNICIPAL2295 0,00 19.428.000,00 0,0001 031 0185 19.428.000,00

APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO2296 0,00 3.000,00 0,0001 031 0185 3.000,00

CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO2297 0,00 44.000,00 0,0001 031 0185 44.000,00

CONCESSÃO ANUAL DE REAJUSTE AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO2298 0,00 545.000,00 0,0001 031 0185 545.000,00

VALE-TRANSPORTE2299 0,00 50.000,00 0,0001 031 0185 50.000,00

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS2302 0,00 1.800.000,00 0,0001 031 0185 1.800.000,00

SUBSÍDIO DOS VEREADORES2304 0,00 1.860.000,00 0,0001 031 0185 1.860.000,00

DIÁRIAS DE VEREADORES2305 0,00 210.000,00 0,0001 031 0185 210.000,00

DIÁRIAS DE SERVIDORES2306 0,00 25.000,00 0,0001 031 0185 25.000,00

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - ANGRAPREV2307 0,00 900.000,00 0,0001 031 0185 900.000,00

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - FGTS2346 0,00 2.000,00 0,0001 031 0185 2.000,00

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (LEI Nº 2.768)2354 0,00 1.100.000,00 0,0001 031 0185 1.100.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TV DOLEGISLATIVO MUNICIPAL2451 0,00 10.000,00 0,0001 031 0185 10.000,00

MANUTENÇÃO DOS GABINETES PARLAMENTARES2672 0,00 9.960.000,00 0,0001 031 0185 9.960.000,00

35.997.000,00 0,003.000,00TOTAL UNIDADE: 36.000.000,00

RAM18258 38

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014 PRODATA INFORMÁTICA LTDA

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MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

UNIDADE: 1101 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL

ORGÃO: 11 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL

Projetos OperaçõesespeciaisProjeto/Atividade Atividades

Fu

nçã

o

Total

Su

b.

Fu

nçã

o

Pro

gra

ma

Açã

oLEGISLATIVA01 35.000,00 0,00165.000,00 200.000,00

AÇÃO LEGISLATIVA031 165.000,00 0,0035.000,0001 200.000,00

DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO0185 35.000,00 165.000,00 0,0001 031 200.000,00

MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODERLEGISLATIVO1308 35.000,00 0,00 0,0001 031 0185 35.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO2530 0,00 125.000,00 0,0001 031 0185 125.000,00

TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVOMUNICIPAL2647 0,00 40.000,00 0,0001 031 0185 40.000,00

165.000,00 0,0035.000,00TOTAL UNIDADE: 200.000,00

RAM18258 38

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014 PRODATA INFORMÁTICA LTDA

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MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

UNIDADE: 2001 SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

Projetos OperaçõesespeciaisProjeto/Atividade Atividades

Fu

nçã

o

Total

Su

b.

Fu

nçã

o

Pro

gra

ma

Açã

oADMINISTRAÇÃO04 9.005.000,00 0,0013.713.000,00 22.718.000,00

ADMINISTRAÇÃO GERAL122 9.913.000,00 0,005.000,0004 9.918.000,00

GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO0204 0,00 8.343.000,00 0,0004 122 8.343.000,00

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS2001 0,00 7.600.000,00 0,0004 122 0204 7.600.000,00

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA2002 0,00 265.000,00 0,0004 122 0204 265.000,00

CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO2016 0,00 55.300,00 0,0004 122 0204 55.300,00

ALUGUEL DE IMÓVEL2157 0,00 75.000,00 0,0004 122 0204 75.000,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA2161 0,00 260.000,00 0,0004 122 0204 260.000,00

DESENVOLVIMENTO TÉCNICO GERENCIAL2681 0,00 50.000,00 0,0004 122 0204 50.000,00

COMUNICAÇÃO2689 0,00 37.700,00 0,0004 122 0204 37.700,00

MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO0225 0,00 850.000,00 0,0004 122 850.000,00

INSUMOS DE INFORMÁTICA2158 0,00 50.000,00 0,0004 122 0225 50.000,00

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA2686 0,00 800.000,00 0,0004 122 0225 800.000,00

SOCIEDADE PARTICIPATIVA0226 5.000,00 720.000,00 0,0004 122 725.000,00

OUVIDORIA GERAL1253 5.000,00 0,00 0,0004 122 0226 5.000,00

PUBLICIDADE2019 0,00 700.000,00 0,0004 122 0226 700.000,00

MANUTENÇÃO DA CENTRAL 1562688 0,00 20.000,00 0,0004 122 0226 20.000,00

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO126 3.800.000,00 0,009.000.000,0004 12.800.000,00

MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO0225 9.000.000,00 3.800.000,00 0,0004 126 12.800.000,00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL2683 0,00 2.100.000,00 0,0004 126 0225 2.100.000,00

INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.2684 0,00 650.000,00 0,0004 126 0225 650.000,00

LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS2685 0,00 1.000.000,00 0,0004 126 0225 1.000.000,00

LICENÇA DE SOFTWARE2687 0,00 50.000,00 0,0004 126 0225 50.000,00

SIST. DE INFORM. GEOGRÁFICA MUNICIPAL (GEOPROCESSAMENTO)7001 9.000.000,00 0,00 0,0004 126 0225 9.000.000,00

13.713.000,00 0,009.005.000,00TOTAL UNIDADE: 22.718.000,00

RAM18258 38

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014 PRODATA INFORMÁTICA LTDA

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MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

UNIDADE: 2002 PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

Projetos OperaçõesespeciaisProjeto/Atividade Atividades

Fu

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o

Total

Su

b.

Fu

nçã

o

Pro

gra

ma

Açã

oADMINISTRAÇÃO04 0,00 0,0018.506.000,00 18.506.000,00

ADMINISTRAÇÃO GERAL122 18.506.000,00 0,000,0004 18.506.000,00

GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO0204 0,00 18.506.000,00 0,0004 122 18.506.000,00

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS2001 0,00 7.000.000,00 0,0004 122 0204 7.000.000,00

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA2002 0,00 45.000,00 0,0004 122 0204 45.000,00

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE2003 0,00 324.000,00 0,0004 122 0204 324.000,00

SENTENÇAS JUDICIAIS2005 0,00 120.000,00 0,0004 122 0204 120.000,00

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO TÉCNICO-JURÍDICO2006 0,00 220.000,00 0,0004 122 0204 220.000,00

DESPESAS JUDICIAIS2007 0,00 120.000,00 0,0004 122 0204 120.000,00

PRECATÓRIOS JUDICIAIS2008 0,00 10.011.000,00 0,0004 122 0204 10.011.000,00

ALUGUEL DE IMÓVEL2157 0,00 516.000,00 0,0004 122 0204 516.000,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA2161 0,00 150.000,00 0,0004 122 0204 150.000,00

18.506.000,00 0,000,00TOTAL UNIDADE: 18.506.000,00

UNIDADE: 2003 CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

Projetos OperaçõesespeciaisProjeto/Atividade Atividades

Fu

nçã

o

Total

Su

b.

Fu

nçã

o

Pro

gra

ma

Açã

o

ADMINISTRAÇÃO04 0,00 0,002.368.000,00 2.368.000,00

ADMINISTRAÇÃO GERAL122 2.368.000,00 0,000,0004 2.368.000,00

GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO0204 0,00 2.368.000,00 0,0004 122 2.368.000,00

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS2001 0,00 2.200.000,00 0,0004 122 0204 2.200.000,00

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA2002 0,00 40.000,00 0,0004 122 0204 40.000,00

ALUGUEL DE IMÓVEL2157 0,00 88.000,00 0,0004 122 0204 88.000,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA2161 0,00 40.000,00 0,0004 122 0204 40.000,00

2.368.000,00 0,000,00TOTAL UNIDADE: 2.368.000,00

RAM18258 38

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014 PRODATA INFORMÁTICA LTDA

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MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

UNIDADE: 2005 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

Projetos OperaçõesespeciaisProjeto/Atividade Atividades

Fu

nçã

o

Total

Su

b.

Fu

nçã

o

Pro

gra

ma

Açã

oADMINISTRAÇÃO04 70.000,00 0,0065.331.000,00 65.401.000,00

ADMINISTRAÇÃO GERAL122 65.211.000,00 0,0070.000,0004 65.281.000,00

GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO0204 0,00 62.821.000,00 0,0004 122 62.821.000,00

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS2001 0,00 25.415.000,00 0,0004 122 0204 25.415.000,00

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA2002 0,00 196.000,00 0,0004 122 0204 196.000,00

PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS2018 0,00 250.000,00 0,0004 122 0204 250.000,00

MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS2154 0,00 200.000,00 0,0004 122 0204 200.000,00

CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE2156 0,00 2.100.000,00 0,0004 122 0204 2.100.000,00

ALUGUEL DE IMÓVEL2157 0,00 600.000,00 0,0004 122 0204 600.000,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA2161 0,00 1.000.000,00 0,0004 122 0204 1.000.000,00

FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL2162 0,00 1.500.000,00 0,0004 122 0204 1.500.000,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS2164 0,00 700.000,00 0,0004 122 0204 700.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS2284 0,00 2.560.000,00 0,0004 122 0204 2.560.000,00

CONVÊNIO PARA ESTÁGIO2285 0,00 300.000,00 0,0004 122 0204 300.000,00

VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARASERVIDORES2363 0,00 27.500.000,00 0,0004 122 0204 27.500.000,00

SAÚDE OCUPACIONAL2411 0,00 500.000,00 0,0004 122 0204 500.000,00

AMPLIANDO A SEGURANÇA0212 70.000,00 2.390.000,00 0,0004 122 2.460.000,00

CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL1069 40.000,00 0,00 0,0004 122 0212 40.000,00

IMPL. DO PROG. ESP. DE RESIST. AS DROGASE ENTORPECENTES - PROERDE1073 30.000,00 0,00 0,0004 122 0212 30.000,00

SEGURANÇA PRESENTE2412 0,00 30.000,00 0,0004 122 0212 30.000,00

CONVÊNIO PROEIS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA2481 0,00 2.360.000,00 0,0004 122 0212 2.360.000,00

ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS129 120.000,00 0,000,0004 120.000,00

GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO0204 0,00 120.000,00 0,0004 129 120.000,00

FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL2162 0,00 70.000,00 0,0004 129 0204 70.000,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS2164 0,00 50.000,00 0,0004 129 0204 50.000,00

EDUCAÇÃO12 0,00 0,003.200.000,00 3.200.000,00

ENSINO FUNDAMENTAL361 3.200.000,00 0,000,0012 3.200.000,00

GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO0204 0,00 3.200.000,00 0,0012 361 3.200.000,00

CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE2156 0,00 1.500.000,00 0,0012 361 0204 1.500.000,00

FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL2162 0,00 600.000,00 0,0012 361 0204 600.000,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS2164 0,00 1.100.000,00 0,0012 361 0204 1.100.000,00

RAM18258 38

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MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

UNIDADE: 2005 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

Projetos OperaçõesespeciaisProjeto/Atividade Atividades

Fu

nçã

o

Total

Su

b.

Fu

nçã

o

Pro

gra

ma

Açã

o68.531.000,00 0,0070.000,00TOTAL UNIDADE: 68.601.000,00

UNIDADE: 2006 SECRETARIA DE FINANÇAS

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

Projetos OperaçõesespeciaisProjeto/Atividade Atividades

Fu

nçã

o

Total

Su

b.

Fu

nçã

o

Pro

gra

ma

Açã

o

ADMINISTRAÇÃO04 0,00 0,0016.503.600,00 16.503.600,00

ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS129 16.503.600,00 0,000,0004 16.503.600,00

GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO0204 0,00 15.933.600,00 0,0004 129 15.933.600,00

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS2001 0,00 8.000.000,00 0,0004 129 0204 8.000.000,00

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA2002 0,00 6.903.600,00 0,0004 129 0204 6.903.600,00

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE2003 0,00 800.000,00 0,0004 129 0204 800.000,00

ALUGUEL DE IMÓVEL2157 0,00 150.000,00 0,0004 129 0204 150.000,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA2161 0,00 80.000,00 0,0004 129 0204 80.000,00

MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL0205 0,00 570.000,00 0,0004 129 570.000,00

ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO2009 0,00 70.000,00 0,0004 129 0205 70.000,00

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO2010 0,00 20.000,00 0,0004 129 0205 20.000,00

ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES2011 0,00 50.000,00 0,0004 129 0205 50.000,00

MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA2012 0,00 400.000,00 0,0004 129 0205 400.000,00

PLANEJAMENTO FISCAL2013 0,00 10.000,00 0,0004 129 0205 10.000,00

FISCALIZAÇÃO NOS LOGRADOUROS NOMUNICÍPIO2014 0,00 10.000,00 0,0004 129 0205 10.000,00

RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO2015 0,00 10.000,00 0,0004 129 0205 10.000,00

16.503.600,00 0,000,00TOTAL UNIDADE: 16.503.600,00

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MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

UNIDADE: 2012 SECRETARIA DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

Projetos OperaçõesespeciaisProjeto/Atividade Atividades

Fu

nçã

o

Total

Su

b.

Fu

nçã

o

Pro

gra

ma

Açã

oADMINISTRAÇÃO04 0,00 0,001.650.000,00 1.650.000,00

ADMINISTRAÇÃO GERAL122 1.650.000,00 0,000,0004 1.650.000,00

GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO0204 0,00 1.650.000,00 0,0004 122 1.650.000,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA2161 0,00 1.650.000,00 0,0004 122 0204 1.650.000,00

EDUCAÇÃO12 136.000,00 0,00161.994.000,00 162.130.000,00

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO126 0,00 0,0060.000,0012 60.000,00

GESTÃO E INOVAÇÃO0213 60.000,00 0,00 0,0012 126 60.000,00

IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE ROBÓTICA EDUCACIONAL1211 40.000,00 0,00 0,0012 126 0213 40.000,00

CRIAÇÃO DE UMA BIBLIOTECA DE MÍDIAS PARASUPORTE PEDAGÓGICO1212 20.000,00 0,00 0,0012 126 0213 20.000,00

ENSINO FUNDAMENTAL361 130.307.000,00 0,0075.000,0012 130.382.000,00

GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO0204 0,00 98.955.000,00 0,0012 361 98.955.000,00

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS2001 0,00 98.825.000,00 0,0012 361 0204 98.825.000,00

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA2002 0,00 130.000,00 0,0012 361 0204 130.000,00

GESTÃO E INOVAÇÃO0213 0,00 268.000,00 0,0012 361 268.000,00

MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO2115 0,00 16.000,00 0,0012 361 0213 16.000,00

MANUT. E AMPL. DOS AMB. EDUC.DIG. INTEGR. (LAB. DE INFORMÁTICA)2126 0,00 210.000,00 0,0012 361 0213 210.000,00

FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2400 0,00 2.000,00 0,0012 361 0213 2.000,00

ESCOLA CAPAZ2414 0,00 10.000,00 0,0012 361 0213 10.000,00

SEMANA DA PÁTRIA2642 0,00 15.000,00 0,0012 361 0213 15.000,00

MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃOESCOLAR2645 0,00 15.000,00 0,0012 361 0213 15.000,00

MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL0214 75.000,00 30.940.000,00 0,0012 361 31.015.000,00

MERENDA ESCOLAR2110 0,00 26.760.000,00 0,0012 361 0214 26.760.000,00

TRANSPORTE ESCOLAR2113 0,00 2.220.000,00 0,0012 361 0214 2.220.000,00

MANUTENÇÃO DA SALA DE LEITURA ESCOLAR2114 0,00 10.000,00 0,0012 361 0214 10.000,00

MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DA EDUCAÇÃO2116 0,00 10.000,00 0,0012 361 0214 10.000,00

MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES2139 0,00 510.000,00 0,0012 361 0214 510.000,00

AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - ENSINOFUNDAMENTAL

2416 0,00 350.000,00 0,0012 361 0214 350.000,00

ASSEIO E HIGIENE - ENSINO FUNDAMENTAL2417 0,00 300.000,00 0,0012 361 0214 300.000,00

MATERIAL DIDÁTICO - ENSINO FUNDAMENTAL2418 0,00 400.000,00 0,0012 361 0214 400.000,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO EESPORTIVO - ENSINO FUNDAMENTAL2419 0,00 380.000,00 0,0012 361 0214 380.000,00

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MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

UNIDADE: 2012 SECRETARIA DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

Projetos OperaçõesespeciaisProjeto/Atividade Atividades

Fu

nçã

o

Total

Su

b.

Fu

nçã

o

Pro

gra

ma

Açã

oEDUCAÇÃO12 136.000,00 0,00161.994.000,00 162.130.000,00

ENSINO FUNDAMENTAL361 130.307.000,00 0,0075.000,0012 130.382.000,00

MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL0214 75.000,00 30.940.000,00 0,0012 361 31.015.000,00

CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS7020 75.000,00 0,00 0,0012 361 0214 75.000,00

APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL0215 0,00 109.000,00 0,0012 361 109.000,00

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL2104 0,00 10.000,00 0,0012 361 0215 10.000,00

PROJETO MÚSICA NA ESCOLA2107 0,00 45.000,00 0,0012 361 0215 45.000,00

DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA2117 0,00 8.000,00 0,0012 361 0215 8.000,00

PROJETO SAÚDE ESCOLAR2435 0,00 10.000,00 0,0012 361 0215 10.000,00

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DIVERSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES2436 0,00 10.000,00 0,0012 361 0215 10.000,00

PROJETO DE PREVENÇÃO A INFREQUENCIA E EVASÃO ESCOLAR2437 0,00 10.000,00 0,0012 361 0215 10.000,00

CORREDOR CULTURAL AO QUILOMBO2439 0,00 7.000,00 0,0012 361 0215 7.000,00

ANGRA NA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA ETECNOLOGIA2492 0,00 2.000,00 0,0012 361 0215 2.000,00

CORREDORES TURÍSTICOS2658 0,00 7.000,00 0,0012 361 0215 7.000,00

FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO0216 0,00 35.000,00 0,0012 361 35.000,00

FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO2444 0,00 15.000,00 0,0012 361 0216 15.000,00

FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃODO CAMPO2445 0,00 10.000,00 0,0012 361 0216 10.000,00

PROJETO DE SAÚDE DO PROFISSIONAL DEEDUCAÇÃO - PREVENÇÃO A DOENÇASLABORAIS

2446 0,00 10.000,00 0,0012 361 0216 10.000,00

ENSINO SUPERIOR364 224.000,00 0,001.000,0012 225.000,00

GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO0204 0,00 200.000,00 0,0012 364 200.000,00

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS2001 0,00 200.000,00 0,0012 364 0204 200.000,00

MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL0214 1.000,00 24.000,00 0,0012 364 25.000,00

TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO1988 1.000,00 0,00 0,0012 364 0214 1.000,00

MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CEDERJ2123 0,00 12.000,00 0,0012 364 0214 12.000,00

MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO UFF2148 0,00 12.000,00 0,0012 364 0214 12.000,00

EDUCAÇÃO INFANTIL365 21.608.000,00 0,000,0012 21.608.000,00

GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO0204 0,00 9.045.000,00 0,0012 365 9.045.000,00

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS2001 0,00 8.745.000,00 0,0012 365 0204 8.745.000,00

ALUGUEL DE IMÓVEL2157 0,00 300.000,00 0,0012 365 0204 300.000,00

GESTÃO E INOVAÇÃO0213 0,00 8.000,00 0,0012 365 8.000,00

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MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

UNIDADE: 2012 SECRETARIA DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

Projetos OperaçõesespeciaisProjeto/Atividade Atividades

Fu

nçã

o

Total

Su

b.

Fu

nçã

o

Pro

gra

ma

Açã

oEDUCAÇÃO12 136.000,00 0,00161.994.000,00 162.130.000,00

EDUCAÇÃO INFANTIL365 21.608.000,00 0,000,0012 21.608.000,00

GESTÃO E INOVAÇÃO0213 0,00 8.000,00 0,0012 365 8.000,00

PROJETO ESCOLA DE PAISORIENTAÇÃO FAMILIAR2413 0,00 2.000,00 0,0012 365 0213 2.000,00

BRINCANDO NA PRAÇA2415 0,00 6.000,00 0,0012 365 0213 6.000,00

MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL0214 0,00 12.530.000,00 0,0012 365 12.530.000,00

CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS2044 0,00 4.000.000,00 0,0012 365 0214 4.000.000,00

MERENDA ESCOLAR - CRECHE2129 0,00 3.000.000,00 0,0012 365 0214 3.000.000,00

MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR2130 0,00 4.260.000,00 0,0012 365 0214 4.260.000,00

AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMOBILIÁRIOS - CRECHE2420 0,00 65.000,00 0,0012 365 0214 65.000,00

ASSEIO E HIGIENE - CRECHE2421 0,00 70.000,00 0,0012 365 0214 70.000,00

MATERIAL DIDÁTICO - CRECHE2422 0,00 80.000,00 0,0012 365 0214 80.000,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - CRECHE2423 0,00 200.000,00 0,0012 365 0214 200.000,00

AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMOBILIÁRIOS - PRÉ-ESCOLAR2424 0,00 115.000,00 0,0012 365 0214 115.000,00

ASSEIO E HIGIENE - PRÉ-ESCOLAR2425 0,00 100.000,00 0,0012 365 0214 100.000,00

MATERIAL DIDÁTICO - PRÉ-ESCOLAR2426 0,00 200.000,00 0,0012 365 0214 200.000,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - PRÉ-ESCOLAR2427 0,00 300.000,00 0,0012 365 0214 300.000,00

AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMEIS2428 0,00 140.000,00 0,0012 365 0214 140.000,00

FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO0216 0,00 25.000,00 0,0012 365 25.000,00

FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO2444 0,00 15.000,00 0,0012 365 0216 15.000,00

PROJETO EDUCRESCER2447 0,00 10.000,00 0,0012 365 0216 10.000,00

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS366 4.425.000,00 0,000,0012 4.425.000,00

GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO0204 0,00 3.700.000,00 0,0012 366 3.700.000,00

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS2001 0,00 3.700.000,00 0,0012 366 0204 3.700.000,00

MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL0214 0,00 700.000,00 0,0012 366 700.000,00

MERENDA ESCOLAR2110 0,00 700.000,00 0,0012 366 0214 700.000,00

APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL0215 0,00 10.000,00 0,0012 366 10.000,00

PROJETO DE ATENDIMENTO DIFERENCIADO NA MODALIDADE EJA2440 0,00 10.000,00 0,0012 366 0215 10.000,00

FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO0216 0,00 15.000,00 0,0012 366 15.000,00

FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO2444 0,00 15.000,00 0,0012 366 0216 15.000,00

EDUCAÇÃO ESPECIAL367 5.430.000,00 0,000,0012 5.430.000,00

RAM18258 38

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MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

UNIDADE: 2012 SECRETARIA DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

Projetos OperaçõesespeciaisProjeto/Atividade Atividades

Fu

nçã

o

Total

Su

b.

Fu

nçã

o

Pro

gra

ma

Açã

oEDUCAÇÃO12 136.000,00 0,00161.994.000,00 162.130.000,00

EDUCAÇÃO ESPECIAL367 5.430.000,00 0,000,0012 5.430.000,00

GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO0204 0,00 4.980.000,00 0,0012 367 4.980.000,00

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS2001 0,00 4.880.000,00 0,0012 367 0204 4.880.000,00

ALUGUEL DE IMÓVEL2157 0,00 100.000,00 0,0012 367 0204 100.000,00

MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL0214 0,00 415.000,00 0,0012 367 415.000,00

MERENDA ESCOLAR2110 0,00 50.000,00 0,0012 367 0214 50.000,00

AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMOBILIÁRIOS - EDUCAÇÃO2429 0,00 120.000,00 0,0012 367 0214 120.000,00

ASSEIO E HIGIENE - EDUCAÇÃO ESPECIAL2430 0,00 10.000,00 0,0012 367 0214 10.000,00

MATERIAL DIDÁTICO - EDUCAÇÃO ESPECIAL2431 0,00 60.000,00 0,0012 367 0214 60.000,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - EDUCAÇÃO ESPECIAL2432 0,00 65.000,00 0,0012 367 0214 65.000,00

AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DEEDUCAÇÃO ESPECIAL2433 0,00 110.000,00 0,0012 367 0214 110.000,00

APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL0215 0,00 20.000,00 0,0012 367 20.000,00

ACOMPANHAMENTO Á INCLUSÃO2434 0,00 20.000,00 0,0012 367 0215 20.000,00

FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO0216 0,00 15.000,00 0,0012 367 15.000,00

FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO2444 0,00 15.000,00 0,0012 367 0216 15.000,00

163.644.000,00 0,00136.000,00TOTAL UNIDADE: 163.780.000,00

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MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

UNIDADE: 2014 SECRETARIA DE SAUDE

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

Projetos OperaçõesespeciaisProjeto/Atividade Atividades

Fu

nçã

o

Total

Su

b.

Fu

nçã

o

Pro

gra

ma

Açã

oADMINISTRAÇÃO04 0,00 0,003.030.000,00 3.030.000,00

ADMINISTRAÇÃO GERAL122 3.030.000,00 0,000,0004 3.030.000,00

GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO0204 0,00 3.030.000,00 0,0004 122 3.030.000,00

SENTENÇAS JUDICIAIS2005 0,00 200.000,00 0,0004 122 0204 200.000,00

DESPESAS JUDICIAIS2007 0,00 30.000,00 0,0004 122 0204 30.000,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA2161 0,00 2.800.000,00 0,0004 122 0204 2.800.000,00

SAÚDE10 0,00 0,0030.454.000,00 30.454.000,00

ATENÇÃO BÁSICA301 30.454.000,00 0,000,0010 30.454.000,00

GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO0204 0,00 30.454.000,00 0,0010 301 30.454.000,00

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS2001 0,00 24.100.000,00 0,0010 301 0204 24.100.000,00

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA2002 0,00 100.000,00 0,0010 301 0204 100.000,00

MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DEANGRA DOS REIS2209 0,00 6.100.000,00 0,0010 301 0204 6.100.000,00

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE2210 0,00 45.000,00 0,0010 301 0204 45.000,00

MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES2229 0,00 109.000,00 0,0010 301 0204 109.000,00

33.484.000,00 0,000,00TOTAL UNIDADE: 33.484.000,00

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MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

UNIDADE: 2016 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

Projetos OperaçõesespeciaisProjeto/Atividade Atividades

Fu

nçã

o

Total

Su

b.

Fu

nçã

o

Pro

gra

ma

Açã

oADMINISTRAÇÃO04 420.000,00 0,0034.920.000,00 35.340.000,00

ADMINISTRAÇÃO GERAL122 34.920.000,00 0,00420.000,0004 35.340.000,00

GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO0204 300.000,00 34.006.500,00 0,0004 122 34.306.500,00

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS2001 0,00 27.800.000,00 0,0004 122 0204 27.800.000,00

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA2002 0,00 2.405.000,00 0,0004 122 0204 2.405.000,00

MANUT. E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS2061 0,00 140.000,00 0,0004 122 0204 140.000,00

ALUGUEL DE IMÓVEL2157 0,00 761.000,00 0,0004 122 0204 761.000,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA2161 0,00 2.900.000,00 0,0004 122 0204 2.900.000,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS2164 0,00 500,00 0,0004 122 0204 500,00

INSTALAÇÃO ELÉTRICA PREDIAL DA DEFESACIVIL7065 300.000,00 0,00 0,0004 122 0204 300.000,00

MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO0221 0,00 713.500,00 0,0004 122 713.500,00

SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO2344 0,00 364.500,00 0,0004 122 0221 364.500,00

CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO2640 0,00 349.000,00 0,0004 122 0221 349.000,00

MORADIA PARA TODOS0222 20.000,00 200.000,00 0,0004 122 220.000,00

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA1030 20.000,00 0,00 0,0004 122 0222 20.000,00

INDENIZAÇÕES2615 0,00 200.000,00 0,0004 122 0222 200.000,00

GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE0224 100.000,00 0,00 0,0004 122 100.000,00

REVISÃO DO PLANO DIRETOR1134 100.000,00 0,00 0,0004 122 0224 100.000,00

SEGURANÇA PÚBLICA06 700.000,00 0,00873.000,00 1.573.000,00

DEFESA CIVIL182 873.000,00 0,00700.000,0006 1.573.000,00

GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO0204 0,00 663.000,00 0,0006 182 663.000,00

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA CIVIL2024 0,00 663.000,00 0,0006 182 0204 663.000,00

PREVENINDO DESASTRES0223 700.000,00 210.000,00 0,0006 182 910.000,00

INFOR. METEOROLÓGICA, MONITORAMENTO E PREVISÃO DE TEMPO1921 700.000,00 0,00 0,0006 182 0223 700.000,00

PROGRAMA AMIGO DA CRIANÇA2028 0,00 60.000,00 0,0006 182 0223 60.000,00

NUDEC - NÚCLEO DE DEFESA CIVIL - FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS2040 0,00 60.000,00 0,0006 182 0223 60.000,00

DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS2041 0,00 55.000,00 0,0006 182 0223 55.000,00

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDECAR2327 0,00 35.000,00 0,0006 182 0223 35.000,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL08 4.537.000,00 0,000,00 4.537.000,00

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA244 0,00 0,004.537.000,0008 4.537.000,00

VIVER BEM0207 3.992.500,00 0,00 0,0008 244 3.992.500,00

RAM18258 38

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014 PRODATA INFORMÁTICA LTDA

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MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

UNIDADE: 2016 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

Projetos OperaçõesespeciaisProjeto/Atividade Atividades

Fu

nçã

o

Total

Su

b.

Fu

nçã

o

Pro

gra

ma

Açã

oASSISTÊNCIA SOCIAL08 4.537.000,00 0,000,00 4.537.000,00

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA244 0,00 0,004.537.000,0008 4.537.000,00

VIVER BEM0207 3.992.500,00 0,00 0,0008 244 3.992.500,00

CONSTRUÇÃO DE CRAS NO BAIRRO MONSUABA1365 452.600,00 0,00 0,0008 244 0207 452.600,00

CONSTRUÇÃO DE CRAS NO BAIRRO CAMPO BELO1366 452.600,00 0,00 0,0008 244 0207 452.600,00

CONSTRUÇÃO DE CRAS NO BAIRRO JAPUÍBA1367 452.600,00 0,00 0,0008 244 0207 452.600,00

CONSTRUÇÃO DE CRAS NO BAIRRO PARQUE MAMBUCABA1368 452.600,00 0,00 0,0008 244 0207 452.600,00

CONSTRUÇÃO DE CRAS NO BAIRRO FRADE1369 452.600,00 0,00 0,0008 244 0207 452.600,00

CONSTRUÇÃO DE CRAS NO BAIRRO BRACUHY1370 452.600,00 0,00 0,0008 244 0207 452.600,00

CONSTRUÇÃO DE CREAS NO BAIRRO PARQUEDAS PALMEIRAS1371 592.700,00 0,00 0,0008 244 0207 592.700,00

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTONO BAIRRO RETIRO1372 684.200,00 0,00 0,0008 244 0207 684.200,00

INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL0220 544.500,00 0,00 0,0008 244 544.500,00

CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA NOBAIRRO JAPUÍBA1373 544.500,00 0,00 0,0008 244 0220 544.500,00

SAÚDE10 5.054.800,00 0,001.000.000,00 6.054.800,00

ATENÇÃO BÁSICA301 0,00 0,003.810.700,0010 3.810.700,00

MAIS SAÚDE0206 3.810.700,00 0,00 0,0010 301 3.810.700,00

CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA UBS DO FRADE1386 185.200,00 0,00 0,0010 301 0206 185.200,00

CONSTRUÇÃO DA CLINICA DA FAMÍLIA -CONSTRUPA - REFOR. DO CENTRO DEESPECIALIDADES

1387 3.625.500,00 0,00 0,0010 301 0206 3.625.500,00

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL302 1.000.000,00 0,000,0010 1.000.000,00

MAIS SAÚDE0206 0,00 1.000.000,00 0,0010 302 1.000.000,00

IMPLANTAÇÃO DA MATERNIDADE2679 0,00 1.000.000,00 0,0010 302 0206 1.000.000,00

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO303 0,00 0,001.244.100,0010 1.244.100,00

VIVER BEM0207 48.000,00 0,00 0,0010 303 48.000,00

CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA ACADEMIADE SAÚDE NO PARQUE1394 48.000,00 0,00 0,0010 303 0207 48.000,00

INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL0220 1.196.100,00 0,00 0,0010 303 1.196.100,00CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO CLÍNICO ( TRATAMENTO DEPENDÊNCIAQUÍMICA

1375 1.196.100,00 0,00 0,0010 303 0220 1.196.100,00

TRABALHO11 15.000,00 0,000,00 15.000,00

EMPREGABILIDADE333 0,00 0,0015.000,0011 15.000,00

INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL0220 15.000,00 0,00 0,0011 333 15.000,00

CRIAÇÃO DO CENTRO DE FORM. PROFISSIONAL - CASA AMARELA1185 15.000,00 0,00 0,0011 333 0220 15.000,00

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MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

UNIDADE: 2016 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

Projetos OperaçõesespeciaisProjeto/Atividade Atividades

Fu

nçã

o

Total

Su

b.

Fu

nçã

o

Pro

gra

ma

Açã

oEDUCAÇÃO12 8.236.200,00 0,001.300.000,00 9.536.200,00

ENSINO FUNDAMENTAL361 1.300.000,00 0,004.030.000,0012 5.330.000,00

MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL0214 4.030.000,00 1.300.000,00 0,0012 361 5.330.000,00

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LAURO TRAVASSOS NA CAPUTERA I1299 1.080.000,00 0,00 0,0012 361 0214 1.080.000,00

AMPLIAÇÃO DA E. M. NOVA PEREQUÊ1406 2.950.000,00 0,00 0,0012 361 0214 2.950.000,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES2339 0,00 500.000,00 0,0012 361 0214 500.000,00

REVITALIZAÇÃO DA REDE FÍSICA- ACESSIBILIDADE2493 0,00 300.000,00 0,0012 361 0214 300.000,00

MANUT. E CONSERV. DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL2633 0,00 500.000,00 0,0012 361 0214 500.000,00

ENSINO SUPERIOR364 0,00 0,0080.700,0012 80.700,00

MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL0214 80.700,00 0,00 0,0012 364 80.700,00

REFORMA DE PARTE DO TELHADO DO POLOUNIVERSITÁRIO - CEDERJ1388 80.700,00 0,00 0,0012 364 0214 80.700,00

EDUCAÇÃO INFANTIL365 0,00 0,004.097.100,0012 4.097.100,00

MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL0214 4.097.100,00 0,00 0,0012 365 4.097.100,00

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES1063 1.750.000,00 0,00 0,0012 365 0214 1.750.000,00

CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO CAMPO BELO1291 143.300,00 0,00 0,0012 365 0214 143.300,00

CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO PARQUE MAMBUCABA1292 65.000,00 0,00 0,0012 365 0214 65.000,00

CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO PARQUE BELÉM1293 815.800,00 0,00 0,0012 365 0214 815.800,00

RECUPERAÇÃO DO CEMANEE1389 1.323.000,00 0,00 0,0012 365 0214 1.323.000,00

EDUCAÇÃO BÁSICA368 0,00 0,0028.400,0012 28.400,00

MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL0214 28.400,00 0,00 0,0012 368 28.400,00

REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA E. M. SAPINHATUBA III1391 28.400,00 0,00 0,0012 368 0214 28.400,00

URBANISMO15 60.214.300,00 0,00112.204.800,00 172.419.100,00

INFRA-ESTRUTURA URBANA451 6.045.800,00 0,0058.460.500,0015 64.506.300,00

VIVER BEM0207 6.532.000,00 745.800,00 0,0015 451 7.277.800,00

CONSTRUÇÃO DE DUAS PISTAS DE SKATE AMADOR NA GRANDE JAPUÍBA E FRADE1339 1.054.600,00 0,00 0,0015 451 0207 1.054.600,00

REVITALIZAÇÃO DO CAMPO SOCIETYNA SANTA RITA DO BRACUÍ1340 292.600,00 0,00 0,0015 451 0207 292.600,00

IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA CAMORIMPEQUENO

1358 443.400,00 0,00 0,0015 451 0207 443.400,00

IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFORMA COBERTURA QUADRA-SAPINHATUBA I

1359 443.400,00 0,00 0,0015 451 0207 443.400,00

IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA -CAMP.PORTEIRA

1360 443.400,00 0,00 0,0015 451 0207 443.400,00

IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFORMA E COBERTURA QUADRA -1361 443.400,00 0,00 0,0015 451 0207 443.400,00

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EXERCÍCIO: 2018

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

UNIDADE: 2016 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

Projetos OperaçõesespeciaisProjeto/Atividade Atividades

Fu

nçã

o

Total

Su

b.

Fu

nçã

o

Pro

gra

ma

Açã

oURBANISMO15 60.214.300,00 0,00112.204.800,00 172.419.100,00

INFRA-ESTRUTURA URBANA451 6.045.800,00 0,0058.460.500,0015 64.506.300,00

VIVER BEM0207 6.532.000,00 745.800,00 0,0015 451 7.277.800,00

IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFORMA E COBERTURA QUADRA -1362 443.400,00 0,00 0,0015 451 0207 443.400,00

IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA - PR DACHÁCARA

1363 297.100,00 0,00 0,0015 451 0207 297.100,00

IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA -PARQUEPEREQUÊ

1364 443.400,00 0,00 0,0015 451 0207 443.400,00

REFORMA DO CRAS - PARQUE BELÉM1392 216.900,00 0,00 0,0015 451 0207 216.900,00

IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA -REV. CAMPO FUTEBOL - JAPUÍBA -ÁREALIXÃO

1395 1.005.200,00 0,00 0,0015 451 0207 1.005.200,00

IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA -REVITALIZAÇÃO DO CAMPO FUTEBOL -JAPUÍBA

1396 1.005.200,00 0,00 0,0015 451 0207 1.005.200,00

REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS2523 0,00 745.800,00 0,0015 451 0207 745.800,00

AMPLIANDO A SEGURANÇA0212 350.000,00 0,00 0,0015 451 350.000,00REFORMA E APARELHAMENTO DO CIOSP - CENTRO INTEGRADO DE SEG. PÚBLICA -CENTR

7068 350.000,00 0,00 0,0015 451 0212 350.000,00

MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL0214 8.079.600,00 0,00 0,0015 451 8.079.600,00

PREPARO DO TERRENO E IMPLANTAÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO CAMPO BELO1294 300.000,00 0,00 0,0015 451 0214 300.000,00

PREPARO DO TERRENO E IMPLANTAÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO PARQUE1295 120.000,00 0,00 0,0015 451 0214 120.000,00

PREPARO DO TERRENO E IMPLANTAÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO BELÉM1296 315.000,00 0,00 0,0015 451 0214 315.000,00

CONSTRUÇÃO DE NOVA UNIDADE ESCOLAR - BANQUETA1352 1.805.900,00 0,00 0,0015 451 0214 1.805.900,00

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E. M. PREF. JOSÉ LUIZ RESECK1353 1.587.100,00 0,00 0,0015 451 0214 1.587.100,00

REFORMA DA E. M. MONSENHOR PINTO DE CARVALHO1354 366.100,00 0,00 0,0015 451 0214 366.100,00

AMPLIAÇÃO DA E. M. MORADA DO BRACUHY1355 1.980.000,00 0,00 0,0015 451 0214 1.980.000,00

REFORMA DO CEMEI SERGIO LOUZADA TAVARES1356 1.605.500,00 0,00 0,0015 451 0214 1.605.500,00

INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL0220 40.238.500,00 5.050.000,00 0,0015 451 45.288.500,00

CONTENÇÃO DE ENCOSTA1006 1.000.000,00 0,00 0,0015 451 0220 1.000.000,00

OBRAS DE INFRAESTRUTURA1013 9.000.000,00 0,00 0,0015 451 0220 9.000.000,00

CONSTRUÇÃO DE CAIS1041 100.000,00 0,00 0,0015 451 0220 100.000,00

URBANIZAÇÃO DA ORLA DE MONSUABA1127 2.634.200,00 0,00 0,0015 451 0220 2.634.200,00

AMPL. DE CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - REDE DE PROT. SOC. BÁSICA1275 182.200,00 0,00 0,0015 451 0220 182.200,00

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS1309 290.000,00 0,00 0,0015 451 0220 290.000,00

SERVIÇOS DE SONDAGENS1310 245.000,00 0,00 0,0015 451 0220 245.000,00

RAM18258 38

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014 PRODATA INFORMÁTICA LTDA

Usuário impressão: Pág.: 15 /

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

UNIDADE: 2016 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

Projetos OperaçõesespeciaisProjeto/Atividade Atividades

Fu

nçã

o

Total

Su

b.

Fu

nçã

o

Pro

gra

ma

Açã

oURBANISMO15 60.214.300,00 0,00112.204.800,00 172.419.100,00

INFRA-ESTRUTURA URBANA451 6.045.800,00 0,0058.460.500,0015 64.506.300,00

INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL0220 40.238.500,00 5.050.000,00 0,0015 451 45.288.500,00

CONSTRUÇÃO DO PORTAL NO MUNICÍPIO DEANGRA DOS REIS - RJ1335 254.300,00 0,00 0,0015 451 0220 254.300,00

CONSTRUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA DE PEDRA SANTA RITA DO BRACUHY1343 1.290.600,00 0,00 0,0015 451 0220 1.290.600,00

CONTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO - ARIRÓ1344 707.300,00 0,00 0,0015 451 0220 707.300,00

CONSTRUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA DE PEDRA- FRADE1345 813.500,00 0,00 0,0015 451 0220 813.500,00

CONTENÇÃO DE ENCOSTA - CANTAGALO1346 337.900,00 0,00 0,0015 451 0220 337.900,00

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - PONTAL1347 4.000.000,00 0,00 0,0015 451 0220 4.000.000,00

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - SANTA RITA DO BRACUHY1348 1.500.000,00 0,00 0,0015 451 0220 1.500.000,00

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - CANTAGALO1349 1.800.000,00 0,00 0,0015 451 0220 1.800.000,00

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - ESTRADA DO CONTORNO1350 2.700.000,00 0,00 0,0015 451 0220 2.700.000,00

REFORMA DA PRAÇA ZUMBI DOS PALMARES1374 500.000,00 0,00 0,0015 451 0220 500.000,00

CONTENÇÃO DE ENCOSTA NO MORRO DO ABEL1376 554.400,00 0,00 0,0015 451 0220 554.400,00

CONTENÇÃO DE VIA PÚBLICA NA ESTRADA DO CONTORNO1377 543.200,00 0,00 0,0015 451 0220 543.200,00

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO PARQUE MAMBUCABA1378 5.122.400,00 0,00 0,0015 451 0220 5.122.400,00

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - NOVA ANGRA1379 1.790.300,00 0,00 0,0015 451 0220 1.790.300,00

CONSTRUÇÃO DO NOVO ACESSO AO CONDOMINIOMINHA CASA MINHA VIDA1380 4.370.600,00 0,00 0,0015 451 0220 4.370.600,00

MANUTENÇÃO DE CAIS2084 0,00 450.000,00 0,0015 451 0220 450.000,00

MANUTENÇÃO DE RIOS E CANAIS2460 0,00 600.000,00 0,0015 451 0220 600.000,00

URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA2463 0,00 4.000.000,00 0,0015 451 0220 4.000.000,00

COMPLEMENTAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA PRAÇA OSCAR SCHIMITH - JACUECANGA3063 502.600,00 0,00 0,0015 451 0220 502.600,00

MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO0221 3.260.400,00 0,00 0,0015 451 3.260.400,00

CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS1010 450.000,00 0,00 0,0015 451 0221 450.000,00

IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRA.TURÍSTICA DO TERMINAL MARÍTIMO DOABRAÃO

1334 290.100,00 0,00 0,0015 451 0221 290.100,00

REFORMA DO TERMINAL MARÍTIMO NO CAIS SANTA LUZIA1336 1.661.800,00 0,00 0,0015 451 0221 1.661.800,00

REVITAL. DA CALÇADA DA PRAIA DO FRADE CICLOVIA E RECONST. DE MURO DECONTENÇÃO

7067 858.500,00 0,00 0,0015 451 0221 858.500,00

GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE0224 0,00 250.000,00 0,0015 451 250.000,00

FISCALIZAÇÃO DE URBANISMO2031 0,00 50.000,00 0,0015 451 0224 50.000,00

DIVULGAÇÃO DO PLANO DIRETOR E LEIS COMPLEMENTARES2524 0,00 200.000,00 0,0015 451 0224 200.000,00

RAM18258 38

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014 PRODATA INFORMÁTICA LTDA

Usuário impressão: Pág.: 16 /

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

UNIDADE: 2016 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

Projetos OperaçõesespeciaisProjeto/Atividade Atividades

Fu

nçã

o

Total

Su

b.

Fu

nçã

o

Pro

gra

ma

Açã

oURBANISMO15 60.214.300,00 0,00112.204.800,00 172.419.100,00

SERVIÇOS URBANOS452 106.159.000,00 0,001.753.800,0015 107.912.800,00

SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA0210 0,00 50.877.000,00 0,0015 452 50.877.000,00

COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS2462 0,00 44.457.000,00 0,0015 452 0210 44.457.000,00

COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DERESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL -RCC

2528 0,00 6.420.000,00 0,0015 452 0210 6.420.000,00

INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL0220 1.720.800,00 55.282.000,00 0,0015 452 57.002.800,00

REVITALIZAÇÃO DA MARGEM ESQUERDA DO RIOJAPUÍBA1383 1.720.800,00 0,00 0,0015 452 0220 1.720.800,00

REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS2068 0,00 501.000,00 0,0015 452 0220 501.000,00

MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS2069 0,00 54.781.000,00 0,0015 452 0220 54.781.000,00

MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO0221 33.000,00 0,00 0,0015 452 33.000,00ALARGAMENTO DE CALÇADA E CONSTRUÇÃO DEABRIGO DE PASSAGEIROS NA R.ALMTE OTÁVIO

7066 33.000,00 0,00 0,0015 452 0221 33.000,00

HABITAÇÃO16 283.900,00 0,000,00 283.900,00

HABITAÇÃO URBANA482 0,00 0,00283.900,0016 283.900,00

MORADIA PARA TODOS0222 283.900,00 0,00 0,0016 482 283.900,00

CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES1026 50.000,00 0,00 0,0016 482 0222 50.000,00

IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EMLOTEAMENTOS POPULARES1027 33.900,00 0,00 0,0016 482 0222 33.900,00

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA1030 150.000,00 0,00 0,0016 482 0222 150.000,00

APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS1131 50.000,00 0,00 0,0016 482 0222 50.000,00

GESTÃO AMBIENTAL18 1.020.000,00 0,00300.000,00 1.320.000,00

PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL541 200.000,00 0,0020.000,0018 220.000,00

GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE0224 20.000,00 200.000,00 0,0018 541 220.000,00

CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO URBANISMO1403 20.000,00 0,00 0,0018 541 0224 20.000,00

MANUTENÇÃO DE LICENCIAMENTO DIGITAL2525 0,00 200.000,00 0,0018 541 0224 200.000,00

CONTROLE AMBIENTAL542 100.000,00 0,00500.000,0018 600.000,00

GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE0224 500.000,00 100.000,00 0,0018 542 600.000,00

RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE DELIMITAÇÃO DE EXPANSÃO1402 500.000,00 0,00 0,0018 542 0224 500.000,00

FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL2039 0,00 100.000,00 0,0018 542 0224 100.000,00

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS543 0,00 0,00500.000,0018 500.000,00

GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE0224 500.000,00 0,00 0,0018 543 500.000,00

PLANO DE TRANSFORMAÇÃO TERRITORIAL - COMUNIDADES DE ANGRA1401 500.000,00 0,00 0,0018 543 0224 500.000,00

RAM18258 38

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014 PRODATA INFORMÁTICA LTDA

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MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

UNIDADE: 2016 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

Projetos OperaçõesespeciaisProjeto/Atividade Atividades

Fu

nçã

o

Total

Su

b.

Fu

nçã

o

Pro

gra

ma

Açã

oAGRICULTURA20 101.000,00 0,00400.000,00 501.000,00

ABASTECIMENTO605 50.000,00 0,001.000,0020 51.000,00

INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL0220 1.000,00 0,00 0,0020 605 1.000,00

CONSTRUÇÃO DO TERMINAL PESQUEIRO1997 1.000,00 0,00 0,0020 605 0220 1.000,00

MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO0221 0,00 50.000,00 0,0020 605 50.000,00

MANUTENÇÃO DE CAIS2084 0,00 50.000,00 0,0020 605 0221 50.000,00

PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA608 350.000,00 0,00100.000,0020 450.000,00

MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO0221 100.000,00 350.000,00 0,0020 608 450.000,00

CONSTRUÇÃO DE NOVAS PASSARELAS E PONTES1174 100.000,00 0,00 0,0020 608 0221 100.000,00

MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES2074 0,00 100.000,00 0,0020 608 0221 100.000,00

MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS2075 0,00 250.000,00 0,0020 608 0221 250.000,00

ENERGIA25 7.970.000,00 0,002.400.000,00 10.370.000,00

CONSERVAÇÃO DE ENERGIA751 0,00 0,007.520.000,0025 7.520.000,00

INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL0220 7.520.000,00 0,00 0,0025 751 7.520.000,00

AMPL. DO SIST. DE ILUM. PÚBL. E EXTENSÃO DE REDES E PONTOS1002 2.120.000,00 0,00 0,0025 751 0220 2.120.000,00

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFORNECIMENTO1004 5.400.000,00 0,00 0,0025 751 0220 5.400.000,00

ENERGIA ELÉTRICA752 2.400.000,00 0,00450.000,0025 2.850.000,00

INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL0220 450.000,00 2.400.000,00 0,0025 752 2.850.000,00

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA1003 450.000,00 0,00 0,0025 752 0220 450.000,00

ILUMINAÇÃO FESTIVA2146 0,00 120.000,00 0,0025 752 0220 120.000,00

MANUT. DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA2634 0,00 2.280.000,00 0,0025 752 0220 2.280.000,00

TRANSPORTE26 0,00 0,0050.000,00 50.000,00

TRANSPORTE HIDROVIÁRIO784 50.000,00 0,000,0026 50.000,00

GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO0204 0,00 50.000,00 0,0026 784 50.000,00

LOCAÇÃO VEÍCULOS HIDROVIÁRIOS8020 0,00 50.000,00 0,0026 784 0204 50.000,00

153.447.800,00 0,0088.552.200,00TOTAL UNIDADE: 242.000.000,00

RAM18258 38

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014 PRODATA INFORMÁTICA LTDA

Usuário impressão: Pág.: 18 /

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

UNIDADE: 2017 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DA CIDADANIA

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

Projetos OperaçõesespeciaisProjeto/Atividade Atividades

Fu

nçã

o

Total

Su

b.

Fu

nçã

o

Pro

gra

ma

Açã

oADMINISTRAÇÃO04 0,00 0,0011.210.000,00 11.210.000,00

ADMINISTRAÇÃO GERAL122 11.210.000,00 0,000,0004 11.210.000,00

GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO0204 0,00 11.210.000,00 0,0004 122 11.210.000,00

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS2001 0,00 9.900.000,00 0,0004 122 0204 9.900.000,00

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA2002 0,00 540.000,00 0,0004 122 0204 540.000,00

MANUT. E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS2061 0,00 220.000,00 0,0004 122 0204 220.000,00

ALUGUEL DE IMÓVEL2157 0,00 50.000,00 0,0004 122 0204 50.000,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA2161 0,00 500.000,00 0,0004 122 0204 500.000,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL08 0,00 0,0031.000,00 31.000,00

ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE243 15.000,00 0,000,0008 15.000,00

GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO0204 0,00 15.000,00 0,0008 243 15.000,00

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR2257 0,00 15.000,00 0,0008 243 0204 15.000,00

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA244 16.000,00 0,000,0008 16.000,00

VIVER BEM0207 0,00 16.000,00 0,0008 244 16.000,00

APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS2248 0,00 16.000,00 0,0008 244 0207 16.000,00

DESPORTO E LAZER27 1.000,00 0,001.319.000,00 1.320.000,00

DESPORTO E RENDIMENTO811 85.000,00 0,000,0027 85.000,00

VIVER BEM0207 0,00 85.000,00 0,0027 811 85.000,00

APOIO AO ESPORTE2142 0,00 85.000,00 0,0027 811 0207 85.000,00

DESPORTO COMUNITÁRIO812 1.234.000,00 0,001.000,0027 1.235.000,00

VIVER BEM0207 1.000,00 1.234.000,00 0,0027 812 1.235.000,00

AQ. DE EQUIP. PARA AS VILAS OLÍMPICAS DE ANGRA DOS REIS - VOAR1184 1.000,00 0,00 0,0027 812 0207 1.000,00

CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS2044 0,00 609.000,00 0,0027 812 0207 609.000,00

APOIO AO ESPORTE2142 0,00 165.000,00 0,0027 812 0207 165.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS2675 0,00 220.000,00 0,0027 812 0207 220.000,00

REAPARELHAMENTO PARA ATIVIDADES NASCOMUNIDADES2677 0,00 240.000,00 0,0027 812 0207 240.000,00

12.560.000,00 0,001.000,00TOTAL UNIDADE: 12.561.000,00

RAM18258 38

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MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

UNIDADE: 2018 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

Projetos OperaçõesespeciaisProjeto/Atividade Atividades

Fu

nçã

o

Total

Su

b.

Fu

nçã

o

Pro

gra

ma

Açã

oADMINISTRAÇÃO04 51.000,00 0,007.352.800,00 7.403.800,00

ADMINISTRAÇÃO GERAL122 7.347.800,00 0,0051.000,0004 7.398.800,00

GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO0204 51.000,00 7.347.800,00 0,0004 122 7.398.800,00

REVITALIZAÇÃO DO GRÊMIO DESPORTIVO VEROLME (GDV)1180 50.000,00 0,00 0,0004 122 0204 50.000,00

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS2001 0,00 6.300.000,00 0,0004 122 0204 6.300.000,00

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA2002 0,00 269.000,00 0,0004 122 0204 269.000,00

MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS2070 0,00 30.000,00 0,0004 122 0204 30.000,00

ALUGUEL DE IMÓVEL2157 0,00 54.000,00 0,0004 122 0204 54.000,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA2161 0,00 300.000,00 0,0004 122 0204 300.000,00

MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA - CENTRO2388 0,00 46.000,00 0,0004 122 0204 46.000,00

MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA - ABRAÃO2389 0,00 66.800,00 0,0004 122 0204 66.800,00

MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL THEÓFILOMASSAD2390 0,00 71.000,00 0,0004 122 0204 71.000,00

MANUTENÇÃO DA CASA LARANGEIRAS2391 0,00 55.000,00 0,0004 122 0204 55.000,00

MANUTENÇÃO DO CONVENTO SÃO BERNARDINO DESENA2392 0,00 40.000,00 0,0004 122 0204 40.000,00

MANUTENÇÃO DO MUSEU DE ARTES SACRAS2393 0,00 40.000,00 0,0004 122 0204 40.000,00

OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS ESPAÇOSHISTÓRICO-CULTURAIS2394 0,00 20.000,00 0,0004 122 0204 20.000,00

MANUTENÇÃO DO MERCADO DO PEIXE2441 0,00 25.000,00 0,0004 122 0204 25.000,00

MANUTENÇÃO DAS BANCAS DE PEIXE NO TÉRREO DO OYSTER BAR2442 0,00 25.000,00 0,0004 122 0204 25.000,00

MANUTENÇÃO DA CASA AMARELA2443 0,00 6.000,00 0,0004 122 0204 6.000,00

CONSTR. E ESTRUTURAÇÃO DA "CASA DO AGRICULTOR"7028 1.000,00 0,00 0,0004 122 0204 1.000,00

NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO125 5.000,00 0,000,0004 5.000,00

VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS0208 0,00 5.000,00 0,0004 125 5.000,00

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL2448 0,00 5.000,00 0,0004 125 0208 5.000,00

TRABALHO11 78.000,00 0,0070.000,00 148.000,00

EMPREGABILIDADE333 70.000,00 0,0078.000,0011 148.000,00

VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS0208 30.000,00 0,00 0,0011 333 30.000,00

ANGRA NEGÓCIOS7057 30.000,00 0,00 0,0011 333 0208 30.000,00

QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO0217 28.000,00 70.000,00 0,0011 333 98.000,00

REALIZ. DE OFICINAS, SEMINÁRIOS E CAPACITAÇÕES DE EMPREENDEDORISMO1190 28.000,00 0,00 0,0011 333 0217 28.000,00

CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA2476 0,00 70.000,00 0,0011 333 0217 70.000,00

INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR0218 20.000,00 0,00 0,0011 333 20.000,00

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MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

UNIDADE: 2018 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

Projetos OperaçõesespeciaisProjeto/Atividade Atividades

Fu

nçã

o

Total

Su

b.

Fu

nçã

o

Pro

gra

ma

Açã

oTRABALHO11 78.000,00 0,0070.000,00 148.000,00

EMPREGABILIDADE333 70.000,00 0,0078.000,0011 148.000,00

INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR0218 20.000,00 0,00 0,0011 333 20.000,00

REESTRUTURAÇÃO DO COMÉRCIO AMBULANTE7053 20.000,00 0,00 0,0011 333 0218 20.000,00

EDUCAÇÃO12 160.000,00 0,000,00 160.000,00

ENSINO PROFISSIONAL363 0,00 0,00160.000,0012 160.000,00

QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO0217 160.000,00 0,00 0,0012 363 160.000,00

PROJETO FERA1987 50.000,00 0,00 0,0012 363 0217 50.000,00

BANCO DE TALENTOS7051 10.000,00 0,00 0,0012 363 0217 10.000,00

GANHE O MUNDO7052 100.000,00 0,00 0,0012 363 0217 100.000,00

CULTURA13 354.600,00 0,00520.000,00 874.600,00

DIFUSÃO CULTURAL392 520.000,00 0,00354.600,0013 874.600,00

QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO0217 100.000,00 0,00 0,0013 392 100.000,00

CAPACITAÇÃO EM PRODUÇÃO, CINEMA, TEATRO,DANÇA E MÚSICA7054 100.000,00 0,00 0,0013 392 0217 100.000,00

CULTURA VIVA0219 254.600,00 520.000,00 0,0013 392 774.600,00

PESQUISA E REGISTRO DA MEMÓRIA1149 50.000,00 0,00 0,0013 392 0219 50.000,00

REALIZAÇÃO DE EVENTOS VALORIZAÇÃO DA CULTURA RURAL1175 50.000,00 0,00 0,0013 392 0219 50.000,00

EVENTOS CULTURAIS2175 0,00 320.000,00 0,0013 392 0219 320.000,00

APOIO A CULTURA2180 0,00 200.000,00 0,0013 392 0219 200.000,00

PÓLO CULTURAL7041 49.600,00 0,00 0,0013 392 0219 49.600,00

MEU PRIMEIRO PASSEIO7061 10.000,00 0,00 0,0013 392 0219 10.000,00

PROJETO LONA CULTURAL ITINERANTE7063 40.000,00 0,00 0,0013 392 0219 40.000,00

FORMAÇÃO ARTÍSTICA7064 55.000,00 0,00 0,0013 392 0219 55.000,00

CIÊNCIA E TECNOLOGIA19 60.000,00 0,0020.000,00 80.000,00

DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO571 20.000,00 0,0010.000,0019 30.000,00

VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS0208 10.000,00 0,00 0,0019 571 10.000,00

REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PARA O MONITORAMENTO DE ÁGUAS7058 10.000,00 0,00 0,0019 571 0208 10.000,00

QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO0217 0,00 20.000,00 0,0019 571 20.000,00

CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA2476 0,00 20.000,00 0,0019 571 0217 20.000,00

DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA572 0,00 0,0050.000,0019 50.000,00

VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS0208 50.000,00 0,00 0,0019 572 50.000,00

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MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

UNIDADE: 2018 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

Projetos OperaçõesespeciaisProjeto/Atividade Atividades

Fu

nçã

o

Total

Su

b.

Fu

nçã

o

Pro

gra

ma

Açã

oCIÊNCIA E TECNOLOGIA19 60.000,00 0,0020.000,00 80.000,00

DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA572 0,00 0,0050.000,0019 50.000,00

VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS0208 50.000,00 0,00 0,0019 572 50.000,00

ESTUDO E IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA MATRIZECONÔMICA7056 50.000,00 0,00 0,0019 572 0208 50.000,00

AGRICULTURA20 622.500,00 0,00490.000,00 1.112.500,00

ADMINISTRAÇÃO GERAL122 0,00 0,00100.000,0020 100.000,00

GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO0204 100.000,00 0,00 0,0020 122 100.000,00

AQUIS. DE MÁQUINAS PESADAS , CAMINHONETES, CAMINHÕES E IMPLEMENTOS1173 100.000,00 0,00 0,0020 122 0204 100.000,00

PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL602 0,00 0,0060.000,0020 60.000,00

CULTURA VIVA0219 60.000,00 0,00 0,0020 602 60.000,00

REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS VOLTADOSAO SETOR PESQUEIRO E AQUÍCOLA7062 60.000,00 0,00 0,0020 602 0219 60.000,00

ABASTECIMENTO605 290.000,00 0,00412.500,0020 702.500,00

GIRANDO A ECONOMIA0209 362.500,00 160.000,00 0,0020 605 522.500,00

LABORATÓRIO DO BIJUPIRÁ1998 362.500,00 0,00 0,0020 605 0209 362.500,00

MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO BIJUPIRÁ E UNIDADE ADMINISTRATIVA2449 0,00 150.000,00 0,0020 605 0209 150.000,00

INST. DE ECODESENVOL. DA BAÍA DA ILHA GRANDE - IDED-BIG2478 0,00 10.000,00 0,0020 605 0209 10.000,00

INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR0218 50.000,00 80.000,00 0,0020 605 130.000,00

REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FEIRA LIVRE1170 20.000,00 0,00 0,0020 605 0218 20.000,00

IMPL. E DESENV. DA MARICULTURA NA BAÍA DA ILHA GRANDE1959 30.000,00 0,00 0,0020 605 0218 30.000,00

APOIO ÀS ATIVIDADES PESQUEIRAS2083 0,00 50.000,00 0,0020 605 0218 50.000,00

MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE LANTERNASJAPONESAS2086 0,00 30.000,00 0,0020 605 0218 30.000,00

INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL0220 0,00 50.000,00 0,0020 605 50.000,00

MANUTENÇÃO DE CAIS2084 0,00 50.000,00 0,0020 605 0220 50.000,00

PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA608 140.000,00 0,0050.000,0020 190.000,00

VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS0208 30.000,00 0,00 0,0020 608 30.000,00

FOMENTO A ABERTURA, REFORMA E PREPARAÇÃODE TANQUES P/ PISCICULTURA1168 10.000,00 0,00 0,0020 608 0208 10.000,00

REAL. DE ESTUDOS TÉCN., P/ O FORTAL. DAAGROINDÚSTRIA RURAL E PESQUEIRA1171 20.000,00 0,00 0,0020 608 0208 20.000,00

QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO0217 20.000,00 0,00 0,0020 608 20.000,00

CAPACIT. DOS AGRIC. FAMIL. FEIRANT. EM PECUÁRIA, PISCICULT. , INDUS. E1172 20.000,00 0,00 0,0020 608 0217 20.000,00

INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR0218 0,00 20.000,00 0,0020 608 20.000,00

FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL2072 0,00 20.000,00 0,0020 608 0218 20.000,00

RAM18258 38

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MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

UNIDADE: 2018 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

Projetos OperaçõesespeciaisProjeto/Atividade Atividades

Fu

nçã

o

Total

Su

b.

Fu

nçã

o

Pro

gra

ma

Açã

oAGRICULTURA20 622.500,00 0,00490.000,00 1.112.500,00

PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA608 140.000,00 0,0050.000,0020 190.000,00

INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL0220 0,00 120.000,00 0,0020 608 120.000,00

MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES2074 0,00 30.000,00 0,0020 608 0220 30.000,00

MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS2075 0,00 90.000,00 0,0020 608 0220 90.000,00

DEFESA AGROPECUÁRIA609 60.000,00 0,000,0020 60.000,00

INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR0218 0,00 60.000,00 0,0020 609 60.000,00

IMUNIZAÇÃO DO REBANHO2076 0,00 20.000,00 0,0020 609 0218 20.000,00

ADOÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)2473 0,00 35.000,00 0,0020 609 0218 35.000,00

CONTROLE DA RAIVA NA ÁREA RURAL2626 0,00 5.000,00 0,0020 609 0218 5.000,00

COMÉRCIO E SERVIÇOS23 45.000,00 0,000,00 45.000,00

PROMOÇÃO COMERCIAL691 0,00 0,0045.000,0023 45.000,00

GIRANDO A ECONOMIA0209 45.000,00 0,00 0,0023 691 45.000,00

EVENTOS PARA O SEGMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS7059 30.000,00 0,00 0,0023 691 0209 30.000,00

FEIRA DE NEGÓCIOS / COMÉRCIO7060 15.000,00 0,00 0,0023 691 0209 15.000,00

8.452.800,00 0,001.371.100,00TOTAL UNIDADE: 9.823.900,00

UNIDADE: 2099 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

Projetos OperaçõesespeciaisProjeto/Atividade Atividades

Fu

nçã

o

Total

Su

b.

Fu

nçã

o

Pro

gra

ma

Açã

o

ENCARGOS ESPECIAIS28 0,00 22.910.000,000,00 22.910.000,00

SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA843 0,00 22.910.000,000,0028 22.910.000,00

ENCARGOS ESPECIAIS0000 0,00 0,00 22.910.000,0028 843 22.910.000,00

ENCARGOS ESPECIAIS0000 0,00 0,00 22.910.000,0028 843 0000 22.910.000,00

RESERVAS99 3.000.000,00 0,000,00 3.000.000,00

RESERVA DE CONTINGENCIA999 0,00 0,003.000.000,0099 3.000.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA0999 3.000.000,00 0,00 0,0099 999 3.000.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA9999 3.000.000,00 0,00 0,0099 999 0999 3.000.000,00

0,00 22.910.000,003.000.000,00TOTAL UNIDADE: 25.910.000,00

RAM18258 38

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014 PRODATA INFORMÁTICA LTDA

Usuário impressão: Pág.: 23 /

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

UNIDADE: 2201 TURISANGRA

ORGÃO: 22 FUNDACAO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS

Projetos OperaçõesespeciaisProjeto/Atividade Atividades

Fu

nçã

o

Total

Su

b.

Fu

nçã

o

Pro

gra

ma

Açã

oADMINISTRAÇÃO04 0,00 0,004.064.800,00 4.064.800,00

ADMINISTRAÇÃO GERAL122 4.064.800,00 0,000,0004 4.064.800,00

GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO0204 0,00 4.064.800,00 0,0004 122 4.064.800,00

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS2001 0,00 3.000.000,00 0,0004 122 0204 3.000.000,00

DESPESAS JUDICIAIS2007 0,00 3.800,00 0,0004 122 0204 3.800,00

ALUGUEL DE IMÓVEL2157 0,00 100.800,00 0,0004 122 0204 100.800,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA2161 0,00 130.000,00 0,0004 122 0204 130.000,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS2164 0,00 48.000,00 0,0004 122 0204 48.000,00

MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO2184 0,00 177.100,00 0,0004 122 0204 177.100,00

CONVÊNIO PARA ESTÁGIO2285 0,00 415.000,00 0,0004 122 0204 415.000,00

VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARASERVIDORES2363 0,00 190.100,00 0,0004 122 0204 190.100,00

SEGURANÇA PÚBLICA06 0,00 0,0011.000,00 11.000,00

TURISMO695 11.000,00 0,000,0006 11.000,00

VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS0208 0,00 11.000,00 0,0006 695 11.000,00

NADO LIVRE2186 0,00 11.000,00 0,0006 695 0208 11.000,00

TRABALHO11 0,00 0,0015.000,00 15.000,00

ENSINO PROFISSIONAL363 15.000,00 0,000,0011 15.000,00

GIRANDO A ECONOMIA0209 0,00 15.000,00 0,0011 363 15.000,00

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL2092 0,00 15.000,00 0,0011 363 0209 15.000,00

URBANISMO15 39.000,00 0,0041.000,00 80.000,00

SERVIÇOS URBANOS452 41.000,00 0,0039.000,0015 80.000,00

VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS0208 39.000,00 41.000,00 0,0015 452 80.000,00

MANUT. E CONSERV. DE LOGRADOUROS, PÓRTICOS E PRÓPRIOS TURÍSTICOS2343 0,00 41.000,00 0,0015 452 0208 41.000,00

REFOR. E AMPL. DO CENTRO DE INFORMAÇÕESTURÍSTICAS3062 39.000,00 0,00 0,0015 452 0208 39.000,00

COMÉRCIO E SERVIÇOS23 55.500,00 0,00220.000,00 275.500,00

TURISMO695 220.000,00 0,0055.500,0023 275.500,00

GIRANDO A ECONOMIA0209 55.500,00 220.000,00 0,0023 695 275.500,00

ORDENAMENTO TURÍSTICO1243 55.500,00 0,00 0,0023 695 0209 55.500,00

PROMOÇÃO TURÍSTICA2196 0,00 100.000,00 0,0023 695 0209 100.000,00

CALENDARIO DE TURISMO2676 0,00 120.000,00 0,0023 695 0209 120.000,00

4.351.800,00 0,0094.500,00TOTAL UNIDADE: 4.446.300,00

RAM18258 38

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014 PRODATA INFORMÁTICA LTDA

Usuário impressão: Pág.: 24 /

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

UNIDADE: 2401 ANGRAPREV

ORGÃO: 24 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE AN

Projetos OperaçõesespeciaisProjeto/Atividade Atividades

Fu

nçã

o

Total

Su

b.

Fu

nçã

o

Pro

gra

ma

Açã

oADMINISTRAÇÃO04 0,00 0,0053.365.900,00 53.365.900,00

ADMINISTRAÇÃO GERAL122 4.417.000,00 0,000,0004 4.417.000,00

GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO0204 0,00 4.417.000,00 0,0004 122 4.417.000,00

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS2001 0,00 2.530.000,00 0,0004 122 0204 2.530.000,00

SENTENÇAS JUDICIAIS2005 0,00 242.000,00 0,0004 122 0204 242.000,00

DESPESAS JUDICIAIS2007 0,00 24.000,00 0,0004 122 0204 24.000,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA2161 0,00 55.000,00 0,0004 122 0204 55.000,00

FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL2162 0,00 20.000,00 0,0004 122 0204 20.000,00

MANUTENÇÃO DO ANGRAPREV2173 0,00 1.546.000,00 0,0004 122 0204 1.546.000,00

PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO272 48.948.900,00 0,000,0004 48.948.900,00

GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDENCIÁRIA0211 0,00 48.948.900,00 0,0004 272 48.948.900,00

RESER. ORÇAM. DO REGIME PRÓP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS2199 0,00 48.948.900,00 0,0004 272 0211 48.948.900,00

PREVIDÊNCIA SOCIAL09 0,00 0,00104.331.000,00 104.331.000,00

PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO272 104.331.000,00 0,000,0009 104.331.000,00

GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDENCIÁRIA0211 0,00 104.331.000,00 0,0009 272 104.331.000,00

APOSENTADORIA E REFORMAS2172 0,00 27.000.000,00 0,0009 272 0211 27.000.000,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS2174 0,00 4.300.000,00 0,0009 272 0211 4.300.000,00

AUXÍLIO-RECLUSÃO2384 0,00 19.000,00 0,0009 272 0211 19.000,00

SALÁRIO-FAMÍLIA2385 0,00 12.000,00 0,0009 272 0211 12.000,00

APOSENTADORIAS E REFORMAS - PLANO FINANCEIRO2636 0,00 73.000.000,00 0,0009 272 0211 73.000.000,00

157.696.900,00 0,000,00TOTAL UNIDADE: 157.696.900,00

RAM18258 38

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014 PRODATA INFORMÁTICA LTDA

Usuário impressão: Pág.: 25 /

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

UNIDADE: 2501 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO

ORGÃO: 25 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO

Projetos OperaçõesespeciaisProjeto/Atividade Atividades

Fu

nçã

o

Total

Su

b.

Fu

nçã

o

Pro

gra

ma

Açã

oADMINISTRAÇÃO04 120.000,00 0,0019.385.600,00 19.505.600,00

ADMINISTRAÇÃO GERAL122 19.385.600,00 0,00120.000,0004 19.505.600,00

GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO0204 120.000,00 19.385.600,00 0,0004 122 19.505.600,00

CONCURSO PÚBLICO1080 10.000,00 0,00 0,0004 122 0204 10.000,00

CONSTR. DAS NOVAS UNID. REGIONAISLABORATÓRIO DO SAAE1093 110.000,00 0,00 0,0004 122 0204 110.000,00

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS2001 0,00 13.806.700,00 0,0004 122 0204 13.806.700,00

SENTENÇAS JUDICIAIS2005 0,00 20.000,00 0,0004 122 0204 20.000,00

DESPESAS JUDICIAIS2007 0,00 5.000,00 0,0004 122 0204 5.000,00

PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS2018 0,00 12.000,00 0,0004 122 0204 12.000,00

MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS2070 0,00 73.000,00 0,0004 122 0204 73.000,00

CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE2156 0,00 69.700,00 0,0004 122 0204 69.700,00

ALUGUEL DE IMÓVEL2157 0,00 147.000,00 0,0004 122 0204 147.000,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA2161 0,00 1.810.000,00 0,0004 122 0204 1.810.000,00

FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL2162 0,00 200.400,00 0,0004 122 0204 200.400,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS2164 0,00 326.100,00 0,0004 122 0204 326.100,00

MANUTENÇÃO DO SAAE2201 0,00 916.000,00 0,0004 122 0204 916.000,00

VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARASERVIDORES2363 0,00 1.999.700,00 0,0004 122 0204 1.999.700,00

SANEAMENTO17 70.197.400,00 0,001.013.000,00 71.210.400,00

ADMINISTRAÇÃO GERAL122 1.013.000,00 0,00200.000,0017 1.213.000,00

GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO0204 0,00 297.000,00 0,0017 122 297.000,00

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE2003 0,00 10.000,00 0,0017 122 0204 10.000,00

OPERAC. COMER. E FINAN. DO SAAE - PROJ. DE GEST. COMERCIAL2202 0,00 287.000,00 0,0017 122 0204 287.000,00

SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA0210 200.000,00 716.000,00 0,0017 122 916.000,00

CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DEECONOMIAS1096 100.000,00 0,00 0,0017 122 0210 100.000,00

ENCAMPAÇÃO DA CEDAE À ESTRUTURA DO SAAE1097 100.000,00 0,00 0,0017 122 0210 100.000,00

MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO2204 0,00 716.000,00 0,0017 122 0210 716.000,00

SANEAMENTO BÁSICO URBANO512 0,00 0,0069.997.400,0017 69.997.400,00

SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA0210 69.997.400,00 0,00 0,0017 512 69.997.400,00

AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DETRATAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA1094 110.000,00 0,00 0,0017 512 0210 110.000,00

AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO1095 122.000,00 0,00 0,0017 512 0210 122.000,00

ESGOTAMENTO SANITÁRIO MAMBUCABA1152 11.522.000,00 0,00 0,0017 512 0210 11.522.000,00

RAM18258 38

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014 PRODATA INFORMÁTICA LTDA

Usuário impressão: Pág.: 26 /

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

UNIDADE: 2501 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO

ORGÃO: 25 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO

Projetos OperaçõesespeciaisProjeto/Atividade Atividades

Fu

nçã

o

Total

Su

b.

Fu

nçã

o

Pro

gra

ma

Açã

oSANEAMENTO17 70.197.400,00 0,001.013.000,00 71.210.400,00

SANEAMENTO BÁSICO URBANO512 0,00 0,0069.997.400,0017 69.997.400,00

SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA0210 69.997.400,00 0,00 0,0017 512 69.997.400,00

ESGOTAMENTO SANITÁRIO MONSUABA1154 6.390.000,00 0,00 0,0017 512 0210 6.390.000,00

PROJ. SANEAMENTO BACIA G CENTRO1272 2.639.900,00 0,00 0,0017 512 0210 2.639.900,00

CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL NO BAIRRO DO BRACUÍ1319 806.700,00 0,00 0,0017 512 0210 806.700,00

RESERVATÓRIO E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - MONSUABA1341 8.297.800,00 0,00 0,0017 512 0210 8.297.800,00

RESERVATÓRIO E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - GARATUCAIA E CANTAGALO1342 5.257.700,00 0,00 0,0017 512 0210 5.257.700,00

SANEAMENTO BÁSICO7038 34.851.300,00 0,00 0,0017 512 0210 34.851.300,00

ENCARGOS ESPECIAIS28 0,00 468.500,000,00 468.500,00

SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA843 0,00 468.500,000,0028 468.500,00

ENCARGOS ESPECIAIS0000 0,00 0,00 468.500,0028 843 468.500,00

ENCARGOS ESPECIAIS0000 0,00 0,00 468.500,0028 843 0000 468.500,00

20.398.600,00 468.500,0070.317.400,00TOTAL UNIDADE: 91.184.500,00

RAM18258 38

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014 PRODATA INFORMÁTICA LTDA

Usuário impressão: Pág.: 27 /

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

UNIDADE: 2601 FMAS

ORGÃO: 26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Projetos OperaçõesespeciaisProjeto/Atividade Atividades

Fu

nçã

o

Total

Su

b.

Fu

nçã

o

Pro

gra

ma

Açã

oASSISTÊNCIA SOCIAL08 486.400,00 0,008.636.300,00 9.122.700,00

ASSISTÊNCIA AO IDOSO241 8.000,00 0,000,0008 8.000,00

GESTÃO DO SUAS0144 0,00 8.000,00 0,0008 241 8.000,00

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOIDOSO2506 0,00 4.000,00 0,0008 241 0144 4.000,00

MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGUR.ALIMENTAR E NUTRICIONAL2507 0,00 4.000,00 0,0008 241 0144 4.000,00

ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA242 330.000,00 0,000,0008 330.000,00

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE0138 0,00 330.000,00 0,0008 242 330.000,00

CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS2044 0,00 330.000,00 0,0008 242 0138 330.000,00

ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE243 1.371.000,00 0,00129.500,0008 1.500.500,00

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA0134 0,00 420.000,00 0,0008 243 420.000,00

PROGRAMA PRIMEIRA INFÃNCIA (CRIANÇA FELIZ)2404 0,00 420.000,00 0,0008 243 0134 420.000,00

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE0136 0,00 951.000,00 0,0008 243 951.000,00

MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO2270 0,00 951.000,00 0,0008 243 0136 951.000,00

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE0138 129.500,00 0,00 0,0008 243 129.500,00

PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL1222 129.500,00 0,00 0,0008 243 0138 129.500,00

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA244 6.927.300,00 0,00356.900,0008 7.284.200,00

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA0134 346.900,00 5.905.700,00 0,0008 244 6.252.600,00

BPC NA ESCOLA1217 146.900,00 0,00 0,0008 244 0134 146.900,00

IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CRAS1963 150.000,00 0,00 0,0008 244 0134 150.000,00

IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS1964 50.000,00 0,00 0,0008 244 0134 50.000,00

CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS2044 0,00 320.000,00 0,0008 244 0134 320.000,00

BENEFÍCIOS EVENTUAIS2246 0,00 3.210.300,00 0,0008 244 0134 3.210.300,00

ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA2247 0,00 1.112.400,00 0,0008 244 0134 1.112.400,00

APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS2248 0,00 70.000,00 0,0008 244 0134 70.000,00

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA2254 0,00 485.800,00 0,0008 244 0134 485.800,00

SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PISO BÁSICO2402 0,00 643.200,00 0,0008 244 0134 643.200,00

ACESSUAS TRABALHO2403 0,00 4.000,00 0,0008 244 0134 4.000,00

ATENDIMENTO AS COMUNIDADES TRADICIONAIS2494 0,00 30.000,00 0,0008 244 0134 30.000,00

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL2495 0,00 30.000,00 0,0008 244 0134 30.000,00

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE0136 0,00 528.400,00 0,0008 244 528.400,00

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO A POPULAÇÃO DE RUA2271 0,00 526.400,00 0,0008 244 0136 526.400,00

RAM18258 38

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014 PRODATA INFORMÁTICA LTDA

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MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

UNIDADE: 2601 FMAS

ORGÃO: 26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Projetos OperaçõesespeciaisProjeto/Atividade Atividades

Fu

nçã

o

Total

Su

b.

Fu

nçã

o

Pro

gra

ma

Açã

oASSISTÊNCIA SOCIAL08 486.400,00 0,008.636.300,00 9.122.700,00

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA244 6.927.300,00 0,00356.900,0008 7.284.200,00

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE0136 0,00 528.400,00 0,0008 244 528.400,00

SERV. DE PROTEÇÃO EM CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGÊNCIAIS2497 0,00 2.000,00 0,0008 244 0136 2.000,00

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE0138 0,00 392.400,00 0,0008 244 392.400,00

SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS2408 0,00 210.400,00 0,0008 244 0138 210.400,00

SERV. DE PROT. SOC. A ADOLESC. EM CUMP. DE MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA DE L.A EP.S.C

2409 0,00 68.700,00 0,0008 244 0138 68.700,00

SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA2501 0,00 35.300,00 0,0008 244 0138 35.300,00

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL2502 0,00 78.000,00 0,0008 244 0138 78.000,00

GESTÃO DO SUAS0144 10.000,00 100.800,00 0,0008 244 110.800,00

GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE1224 10.000,00 0,00 0,0008 244 0144 10.000,00

MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS2252 0,00 6.800,00 0,0008 244 0144 6.800,00

MANUT. DO CONS. MUNIC. DE PESSOASPORTAD. DE DEFICIÊNCIA2264 0,00 4.000,00 0,0008 244 0144 4.000,00

AÇÕES E ATIVIDADES DE DIREITOS HUMANOS2410 0,00 10.000,00 0,0008 244 0144 10.000,00

MAN. DO CONS. MUN. DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE2505 0,00 4.000,00 0,0008 244 0144 4.000,00

VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL2508 0,00 35.000,00 0,0008 244 0144 35.000,00

APOIO À GESTÃO DO SUAS2509 0,00 41.000,00 0,0008 244 0144 41.000,00

8.636.300,00 0,00486.400,00TOTAL UNIDADE: 9.122.700,00

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MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

UNIDADE: 2701 FMS

ORGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Projetos OperaçõesespeciaisProjeto/Atividade Atividades

Fu

nçã

o

Total

Su

b.

Fu

nçã

o

Pro

gra

ma

Açã

oADMINISTRAÇÃO04 60.000,00 0,000,00 60.000,00

ADMINISTRAÇÃO GERAL122 0,00 0,0060.000,0004 60.000,00

ATENÇÃO BÁSICA0183 60.000,00 0,00 0,0004 122 60.000,00

IMPL. À POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃOINTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM1930 60.000,00 0,00 0,0004 122 0183 60.000,00

SAÚDE10 7.587.000,00 0,00187.182.000,00 194.769.000,00

ADMINISTRAÇÃO GERAL122 0,00 0,0015.000,0010 15.000,00

ATENÇÃO BÁSICA0183 15.000,00 0,00 0,0010 122 15.000,00

EDUCAÇÃO PERMANENTE1315 15.000,00 0,00 0,0010 122 0183 15.000,00

ATENÇÃO BÁSICA301 165.328.000,00 0,007.572.000,0010 172.900.000,00

ASSISTÊNCIA MÉDICA0129 2.320.000,00 21.646.500,00 0,0010 301 23.966.500,00

CONST, REFOR, APARELHAMENTO E AMPLIAÇÃODE UNID. DE SAÚDE E UNID. DE ESF1226 2.320.000,00 0,00 0,0010 301 0129 2.320.000,00

ASSISTÊNCIA MÉDICA2216 0,00 21.645.500,00 0,0010 301 0129 21.645.500,00

MANUT. CENTRAL DE REGULAÇÃO DE MÉDIAE ALTA COMPLEXIDADE2217 0,00 1.000,00 0,0010 301 0129 1.000,00

ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE0181 1.000,00 18.322.000,00 0,0010 301 18.323.000,00

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DEREABILITAÇÃO1204 1.000,00 0,00 0,0010 301 0181 1.000,00

MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA2152 0,00 7.000.000,00 0,0010 301 0181 7.000.000,00

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS2218 0,00 100.000,00 0,0010 301 0181 100.000,00

ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA2220 0,00 167.000,00 0,0010 301 0181 167.000,00

ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE2225 0,00 100.000,00 0,0010 301 0181 100.000,00

MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS2226 0,00 8.000.000,00 0,0010 301 0181 8.000.000,00

MANUT. DAS ATIV. DE ATENÇÃO INT. A SAÚDE DO TRABALHADOR2232 0,00 360.000,00 0,0010 301 0181 360.000,00

MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL2233 0,00 1.140.000,00 0,0010 301 0181 1.140.000,00

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL2234 0,00 1.400.000,00 0,0010 301 0181 1.400.000,00

ÓRTESE E PRÓTESE2235 0,00 55.000,00 0,0010 301 0181 55.000,00

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA0182 0,00 6.020.000,00 0,0010 301 6.020.000,00

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS2218 0,00 4.870.000,00 0,0010 301 0182 4.870.000,00

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL2230 0,00 150.000,00 0,0010 301 0182 150.000,00

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA2231 0,00 1.000.000,00 0,0010 301 0182 1.000.000,00

ATENÇÃO BÁSICA0183 5.231.000,00 4.978.500,00 0,0010 301 10.209.500,00

MELHOR EM CASA1205 1.350.000,00 0,00 0,0010 301 0183 1.350.000,00

PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ1206 3.700.000,00 0,00 0,0010 301 0183 3.700.000,00

RAM18258 38

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MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

UNIDADE: 2701 FMS

ORGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Projetos OperaçõesespeciaisProjeto/Atividade Atividades

Fu

nçã

o

Total

Su

b.

Fu

nçã

o

Pro

gra

ma

Açã

oSAÚDE10 7.587.000,00 0,00187.182.000,00 194.769.000,00

ATENÇÃO BÁSICA301 165.328.000,00 0,007.572.000,0010 172.900.000,00

ATENÇÃO BÁSICA0183 5.231.000,00 4.978.500,00 0,0010 301 10.209.500,00

FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL1207 1.000,00 0,00 0,0010 301 0183 1.000,00

ACADEMIA DE SAÚDE1960 180.000,00 0,00 0,0010 301 0183 180.000,00

ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA2220 0,00 960.000,00 0,0010 301 0183 960.000,00

ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE2225 0,00 150.000,00 0,0010 301 0183 150.000,00

MAN. DAS EST. DE SAÚDE DA FAM.SAÚDE BUC. E AGENT. COMUNIT.2236 0,00 2.691.000,00 0,0010 301 0183 2.691.000,00

MANUT. DO PLANO MUNIC. DEESPECIFICIDADES REGIONAIS2239 0,00 77.500,00 0,0010 301 0183 77.500,00

MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DAFAMÍLIA2240 0,00 1.100.000,00 0,0010 301 0183 1.100.000,00

GESTÃO EM SAÚDE0184 20.000,00 1.000,00 0,0010 301 21.000,00

FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO ENUTRIÇÃO - FAN1148 20.000,00 0,00 0,0010 301 0184 20.000,00

MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA2241 0,00 1.000,00 0,0010 301 0184 1.000,00

GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO0204 0,00 114.360.000,00 0,0010 301 114.360.000,00

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS2001 0,00 108.258.000,00 0,0010 301 0204 108.258.000,00

MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DEANGRA DOS REIS2209 0,00 4.198.000,00 0,0010 301 0204 4.198.000,00

CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI2212 0,00 600.000,00 0,0010 301 0204 600.000,00

CONV. C/ A ASSOC. DE FAMILIARES USUÁRIOS DO CAIS - AFAUC2213 0,00 50.000,00 0,0010 301 0204 50.000,00

CONV. C/ A ASSOC. DE PAIS E AMIGOSDOS DEFIC. VISUAIS - APADEV2215 0,00 100.000,00 0,0010 301 0204 100.000,00

BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO2514 0,00 174.000,00 0,0010 301 0204 174.000,00

BOLSA AUXÍLIO MORADIA2515 0,00 870.000,00 0,0010 301 0204 870.000,00

BOLSA RESIDÊNCIA2648 0,00 110.000,00 0,0010 301 0204 110.000,00

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL302 20.000.000,00 0,000,0010 20.000.000,00

ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE0181 0,00 20.000.000,00 0,0010 302 20.000.000,00

MANUT. DO HOSPITAL E MATERNIDADE CODRATO DE VILHENA2484 0,00 20.000.000,00 0,0010 302 0181 20.000.000,00

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO303 120.000,00 0,000,0010 120.000,00

ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE0181 0,00 120.000,00 0,0010 303 120.000,00

MANUTENÇÃO INTEGRADA DA REDE DE DEFICIÊNCIA2485 0,00 120.000,00 0,0010 303 0181 120.000,00

VIGILÂNCIA SANITÁRIA304 459.000,00 0,000,0010 459.000,00

VIGILÂNCIA EM SAÚDE0180 0,00 459.000,00 0,0010 304 459.000,00

MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA2243 0,00 459.000,00 0,0010 304 0180 459.000,00

RAM18258 38

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MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

UNIDADE: 2701 FMS

ORGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Projetos OperaçõesespeciaisProjeto/Atividade Atividades

Fu

nçã

o

Total

Su

b.

Fu

nçã

o

Pro

gra

ma

Açã

oSAÚDE10 7.587.000,00 0,00187.182.000,00 194.769.000,00

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA305 1.275.000,00 0,000,0010 1.275.000,00

VIGILÂNCIA EM SAÚDE0180 0,00 1.275.000,00 0,0010 305 1.275.000,00

CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLOGIA2219 0,00 1.257.000,00 0,0010 305 0180 1.257.000,00

DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE2221 0,00 16.000,00 0,0010 305 0180 16.000,00

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES2482 0,00 2.000,00 0,0010 305 0180 2.000,00

187.182.000,00 0,007.647.000,00TOTAL UNIDADE: 194.829.000,00

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MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

UNIDADE: 2801 FMDCA

ORGÃO: 28 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Projetos OperaçõesespeciaisProjeto/Atividade Atividades

Fu

nçã

o

Total

Su

b.

Fu

nçã

o

Pro

gra

ma

Açã

oASSISTÊNCIA SOCIAL08 500.000,00 0,00500.000,00 1.000.000,00

ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE243 500.000,00 0,00500.000,0008 1.000.000,00

PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE0127 500.000,00 500.000,00 0,0008 243 1.000.000,00

PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AOADOLESCENTE1135 500.000,00 0,00 0,0008 243 0127 500.000,00

MAN. DAS ATIV. DO FUN. MUN.DOS DIR. DA CRIAN. E DO ADOLESC.2276 0,00 500.000,00 0,0008 243 0127 500.000,00

500.000,00 0,00500.000,00TOTAL UNIDADE: 1.000.000,00

RAM18258 38

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014 PRODATA INFORMÁTICA LTDA

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MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

UNIDADE: 2901 FMMA

ORGÃO: 29 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Projetos OperaçõesespeciaisProjeto/Atividade Atividades

Fu

nçã

o

Total

Su

b.

Fu

nçã

o

Pro

gra

ma

Açã

oADMINISTRAÇÃO04 805.000,00 0,00100.000,00 905.000,00

ADMINISTRAÇÃO GERAL122 100.000,00 0,00150.000,0004 250.000,00

EDUCAÇÃO AMBIENTAL0109 150.000,00 0,00 0,0004 122 150.000,00

NOVO CINTURÃO VERDE1404 150.000,00 0,00 0,0004 122 0109 150.000,00

GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO0204 0,00 100.000,00 0,0004 122 100.000,00

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIOAMBIENTE2030 0,00 100.000,00 0,0004 122 0204 100.000,00

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO126 0,00 0,00655.000,0004 655.000,00

MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO0225 655.000,00 0,00 0,0004 126 655.000,00

SIST. DE INFORM. GEOGRÁFICA MUNICIPAL (GEOPROCESSAMENTO)7001 655.000,00 0,00 0,0004 126 0225 655.000,00

URBANISMO15 1.015.000,00 0,00250.000,00 1.265.000,00

INFRA-ESTRUTURA URBANA451 250.000,00 0,001.015.000,0015 1.265.000,00

PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE0122 850.000,00 50.000,00 0,0015 451 900.000,00IMPLANT. DA UNID. DE PROC. DE RESÍDUOSDE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL -UPR-DC

1283 700.000,00 0,00 0,0015 451 0122 700.000,00

PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA (PLANO DE MANEJO)1405 150.000,00 0,00 0,0015 451 0122 150.000,00

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS2037 0,00 50.000,00 0,0015 451 0122 50.000,00

PROGRAMA NOSSA CIDADE0199 150.000,00 200.000,00 0,0015 451 350.000,00

PLANO PROVETÁ1322 50.000,00 0,00 0,0015 451 0199 50.000,00

PARQUE DO MANGUE1328 100.000,00 0,00 0,0015 451 0199 100.000,00

PROGRAMA NOSSA CIDADE2604 0,00 50.000,00 0,0015 451 0199 50.000,00

ORDENAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PRAIAS, MANGUE E RESTINGAS2668 0,00 100.000,00 0,0015 451 0199 100.000,00

CONCURSO DE IDÉIAS E PROJETOS2669 0,00 50.000,00 0,0015 451 0199 50.000,00

GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE0224 15.000,00 0,00 0,0015 451 15.000,00

ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO1331 15.000,00 0,00 0,0015 451 0224 15.000,00

HABITAÇÃO16 20.000,00 0,000,00 20.000,00

HABITAÇÃO URBANA482 0,00 0,0020.000,0016 20.000,00

PROGRAMA NOSSA CIDADE0199 20.000,00 0,00 0,0016 482 20.000,00

APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS1131 20.000,00 0,00 0,0016 482 0199 20.000,00

SANEAMENTO17 50.000,00 0,000,00 50.000,00

SANEAMENTO BÁSICO RURAL511 0,00 0,0050.000,0017 50.000,00

PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE0122 50.000,00 0,00 0,0017 511 50.000,00

RAM18258 38

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MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

UNIDADE: 2901 FMMA

ORGÃO: 29 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Projetos OperaçõesespeciaisProjeto/Atividade Atividades

Fu

nçã

o

Total

Su

b.

Fu

nçã

o

Pro

gra

ma

Açã

oSANEAMENTO17 50.000,00 0,000,00 50.000,00

SANEAMENTO BÁSICO RURAL511 0,00 0,0050.000,0017 50.000,00

PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE0122 50.000,00 0,00 0,0017 511 50.000,00

SANEAMENTO BÁSICO7038 50.000,00 0,00 0,0017 511 0122 50.000,00

GESTÃO AMBIENTAL18 50.000,00 0,000,00 50.000,00

PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL541 0,00 0,0050.000,0018 50.000,00

EDUCAÇÃO AMBIENTAL0109 50.000,00 0,00 0,0018 541 50.000,00

PORTAL DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃOAMBIENTAL1282 50.000,00 0,00 0,0018 541 0109 50.000,00

350.000,00 0,001.940.000,00TOTAL UNIDADE: 2.290.000,00

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EXERCÍCIO: 2018

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

UNIDADE: 3001 FMI

ORGÃO: 30 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Projetos OperaçõesespeciaisProjeto/Atividade Atividades

Fu

nçã

o

Total

Su

b.

Fu

nçã

o

Pro

gra

ma

Açã

oASSISTÊNCIA SOCIAL08 150.000,00 0,00619.000,00 769.000,00

ASSISTÊNCIA AO IDOSO241 569.000,00 0,00150.000,0008 719.000,00

PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO0227 150.000,00 569.000,00 0,0008 241 719.000,00

CRIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS1961 150.000,00 0,00 0,0008 241 0227 150.000,00

CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS2044 0,00 365.000,00 0,0008 241 0227 365.000,00

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOIDOSO2506 0,00 4.000,00 0,0008 241 0227 4.000,00

SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA2518 0,00 100.000,00 0,0008 241 0227 100.000,00

MANUT. DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA2521 0,00 100.000,00 0,0008 241 0227 100.000,00

ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE243 50.000,00 0,000,0008 50.000,00

PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO0227 0,00 50.000,00 0,0008 243 50.000,00

PROMOÇÃO E PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO2529 0,00 50.000,00 0,0008 243 0227 50.000,00

619.000,00 0,00150.000,00TOTAL UNIDADE: 769.000,00

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EXERCÍCIO: 2018

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

UNIDADE: 3201 FMCAR

ORGÃO: 32 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE ANGRA DOS REIS

Projetos OperaçõesespeciaisProjeto/Atividade Atividades

Fu

nçã

o

Total

Su

b.

Fu

nçã

o

Pro

gra

ma

Açã

oCULTURA13 0,00 0,00505.000,00 505.000,00

DIFUSÃO CULTURAL392 505.000,00 0,000,0013 505.000,00

INCENTIVO À CULTURA0132 0,00 505.000,00 0,0013 392 505.000,00

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA2291 0,00 505.000,00 0,0013 392 0132 505.000,00

505.000,00 0,000,00TOTAL UNIDADE: 505.000,00

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EXERCÍCIO: 2018

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

UNIDADE: 3301 FUNDACAO HOSPITAL GERAL DA JAPUIBA

ORGÃO: 33 FUNDACAO HOSPITAL GERAL DA JAPUIBA

Projetos OperaçõesespeciaisProjeto/Atividade Atividades

Fu

nçã

o

Total

Su

b.

Fu

nçã

o

Pro

gra

ma

Açã

oADMINISTRAÇÃO04 0,00 0,002.310.400,00 2.310.400,00

ADMINISTRAÇÃO GERAL122 2.310.400,00 0,000,0004 2.310.400,00

GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO0204 0,00 2.310.400,00 0,0004 122 2.310.400,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA2161 0,00 2.207.600,00 0,0004 122 0204 2.207.600,00

MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITAL GERAL DAJAPUIBA2674 0,00 102.800,00 0,0004 122 0204 102.800,00

SAÚDE10 0,00 0,0066.758.000,00 66.758.000,00

ADMINISTRAÇÃO GERAL122 366.000,00 0,000,0010 366.000,00

GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO0204 0,00 366.000,00 0,0010 122 366.000,00

SENTENÇAS JUDICIAIS2005 0,00 5.000,00 0,0010 122 0204 5.000,00

FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL2162 0,00 9.000,00 0,0010 122 0204 9.000,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS2164 0,00 352.000,00 0,0010 122 0204 352.000,00

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL302 66.392.000,00 0,000,0010 66.392.000,00

GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO0204 0,00 42.091.000,00 0,0010 302 42.091.000,00

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS2001 0,00 13.058.000,00 0,0010 302 0204 13.058.000,00

VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARASERVIDORES2363 0,00 1.001.000,00 0,0010 302 0204 1.001.000,00

MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITAL GERAL DAJAPUIBA2674 0,00 28.032.000,00 0,0010 302 0204 28.032.000,00

MAIS SAÚDE0206 0,00 24.301.000,00 0,0010 302 24.301.000,00

IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM2678 0,00 1.200.000,00 0,0010 302 0206 1.200.000,00

IMPLANTAÇÃO DA MATERNIDADE2679 0,00 10.000,00 0,0010 302 0206 10.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FHGJ - HOSPITAL GERAL DA JAPUÍBA2680 0,00 23.091.000,00 0,0010 302 0206 23.091.000,00

69.068.400,00 0,000,00TOTAL UNIDADE: 69.068.400,00

183.308.600,00 976.680.200,00 23.378.500,00TOTAL ORÇAMENTO: 1.183.367.300,00

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