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Índice Pág Capitulo I ...................................................................................................................................................... 5 Objectivos de Desenvolvimento do Milénio .................................................................................................. 5 Capitulo II ..................................................................................................................................................... 7 Avaliação Geral do Desempenho ................................................................................................................. 7 Desenvolvimento Humano e Social .............................................................................................................. 7 Capítulo III .................................................................................................................................................... 7 Educação e Cultura ...................................................................................................................................... 7 Educação Geral (Ensino Diurno) .................................................................................................................. 8 Saúde ......................................................................................................................................................... 13 Mulher e Acção Social ................................................................................................................................ 17 Desenvolvimento da Mulher ....................................................................................................................... 17 Criança em Situação Difícil ........................................................................................................................ 17 Criança em Idade Pré-Escolar…………………………………………………………………………………….18
Assistência Social....................................................................................................................................... 19 Juventude e Desportos ............................................................................................................................... 20 Desenvolvimento Económico ..................................................................................................................... 21 Principais Indicadores Económicos: ........................................................................................................... 21 Distribuição de Energia .............................................................................................................................. 22 Agricultura .................................................................................................................................................. 24 Indústria e Comércio .................................................................................................................................. 27 Balção de Atendimento Único .................................................................................................................... 29 Transportes e Comunicações ..................................................................................................................... 31 Licenciamento de Transporte ..................................................................................................................... 31 Instituto Nacional dos Transportes Terrestres ............................................................................................ 32 APIE ........................................................................................................................................................... 32 Estatística ................................................................................................................................................... 32 Trabalho ..................................................................................................................................................... 33 Mediação e Arbitragem Laboral ................................................................................................................. 34 Domínio da Segurança Social .................................................................................................................... 34 Desenvolvimento Institucional, Governação, Legalidade E Justiça ........................................................... 38 Administração Pública ................................................................................................................................ 38 STAE .......................................................................................................................................................... 40 Ordem e Segurança Publicas ..................................................................................................................... 40 Recrutamento e Mobilização ...................................................................................................................... 41 Justiça ........................................................................................................................................................ 41 Delegação do Instituto do Patrocínio e Assistência Jurídica (IPAJ) ........................................................... 42 Procuradoria da Cidade de Maputo ............................................................................................................ 43 Sub-Procuradoria Geral da República ........................................................................................................ 43 Tribunal de Menores ................................................................................................................................... 44 Tribunal Fiscal ............................................................................................................................................ 44 Tribunal de Policia ...................................................................................................................................... 44 Assuntos Transversais ............................................................................................................................... 45 Execução Financeira Dos “ 7 Milhões”………………………………………………………………………………………….45
Reembolsos ............................................................................................................................................... 45 Execução do Plano Estratégico Para Redução da Pobreza Urbana (PERPU) ........................................ 46 Prevenção e Combate ao HIV e SIDA ....................................................................................................... 47 Prevenção e Combate e Droga .................................................................................................................. 49 Gestão de Calamidades ............................................................................................................................. 50 Considerações Finais ................................................................................................................................. 51
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Lista de Abreviaturas
ACS Agentes Comunitários de Saúde ATS Aconselhamento e Testagem em Saúde BCG Bacilo Calmett Guérin CFMP Cenário Fiscal de Médio Prazo COV Crianças Órfãs e Vulneráveis C.S Centro de Saúde DPT/HB Difteria, Pertussis Tosse Convulsa, Tétano e
Hepatite B DSCM Direcção de Saúde da Cidade EPC Escola Primária Completa EP1 Ensino Primário do 1º Grau EP2 Ensino Primário do 2º Grau ESG Ensino Secundário Geral ETB Ensino Técnico Básico FAIJ Fundo de Apoio às Iniciativas Juvenis FASE Fundo de Apoio ao Sector da Educação GATV Gabinete de Aconselhamento e Testagem
Voluntária Ha Hectares HIV Vírus de Imunodeficiência Humana INE Instituto Nacional de Estatística INEFP IOF
Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional Inquerito de Orçamento familiar
ITS Infecções de Transmissão Sexual M&A Monitoria e Avaliação MISAU Ministério da Saúde MJD Ministério da Juventude e Desportos MOPH Ministério das Obras Publicas e Habitação PARP Plano de Acção para a Redução da Pobreza PNEE Pessoa com Necessidades Educativas Especiais PAV Programa Alargado de Vacinação PFA PITTA
Paralisia Flácida Aguda Programa de Transferência de Tecnologias Agrárias
PMA Programa Mundial de Alimentação PNCTL Programa Nacional de Combate a Tuberculose e
Lepra PTV Programa de Transmissão Vertical SDTL Supervisores Distritais de Tuberculose e Lepra SIDA Sindroma de Imunodeficiência Adquirida SISTAFE Sistema de Administração Financeira do Estado SMI Saúde Materno-Infantil SNS Serviço Nacional de Saúde SSRAJ Saúde Sexual Reprodutiva Adolescentes e Jovens TA Tribunal Administrativo TB Tuberculose TARV Tratamento Anti-Retroviral
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Tétano RN Tétano Recém-Nascido TIO Tratamento de Infecções Oportunistas TIP Tratamento Intermitente Preventivo Tons Toneladas UA´s Unidades de Atendimento UNFPA Fundo das Nações Unidas para a População US Unidade Sanitária VAS Vacina Anti-Sarampo
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NOTA INTRODUTÓRIA
1. A Cidade de Maputo localiza-se geograficamente na região Sul de Moçambique, possui uma população estimada em 1.209.992 habitantes (INE, projecção do censo de 2007), com uma densidade populacional de 4.033hab./km2. Estende-se do Distrito Municipal KaTembe ao bairro de Chiango no sentido Sul/Norte e da Ilha de Inhaca ao vale de Infulene, na orientação Este/Oeste. Faz o seu limite com a Província de Maputo nos extremos Norte, Sul e Oeste e é banhado pelo Oceano Índico no extremo Este, onde se localiza a Ilha de Inhaca.
2. O Presente Relatório “Balanço do Plano Económico e Social” Refere-se as acções cumpridas no ano de 2014, e apresenta os resultados do Plano Económico e Social do Governo da Cidade de Maputo. De um modo específico, o documento resgata diversas iniciativas de grande relevância realizadas a nível sectorial de impacto e inclusão social.
3. O desempenho registado no período em análise revela progressos assinaláveis, dado que 62.6% do plano foi cumprido na totalidade e 37.4% das actividades cumpridas acima de 50%.
4. O documento encontra-se estruturado em 4 capítulos. O primeiro capítulo refere-se ao ponto de
situação do cumprimento das metas dos Objectivos do Milénio, no qual se apresenta a evolução dos indicadores que concorrem para tal objectivo, o segundo e terceiro capítulos fazem uma avaliação global do desempenho com recurso à análise comportamental dos principais indicadores socioeconómicos. Também são apresentados nestes capítulos, os principais avanços e limitações do PES 2014.
5. O quarto e últimos capítulos apresentam as principais acções desenvolvidas por programa, com
vista aferir o grau de cumprimento das acções programadas no PES 2014. Cada acção do programa apresenta um balanço anual de desempenho, baseado no grau de cumprimento das respectivas metas.
6. A avaliação do desempenho é complementada pela análise qualitativa, com recurso a um código de cores. Assim, foram adoptadas as seguintes qualificações de desempenho:
Verde, representa uma realização igual ou superior a 100%;
Amarelo, representa uma realização que varia de 50% a 99%;
Vermelho, representa uma realização igual ou inferior a 49%.
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Capitulo I OBJECTIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÉNIO
7. Este capítulo apresenta o desempenho e avanços registados em 2014, no que diz respeito aos
Objectivos de Desenvolvimento do Milenio, consagrados na Declaração do Milénio (ODM´s) assinada pelo Governo em 2000. Estes objectivos abarcam os sectores sociais, económicos e temas transversais fundamentais e têm como finalidade a erradicação da pobreza e fome no mundo até 2015.
8. Os indicadores dos ODM’s, nem sempre são passíveis de projecção e recolha numa periodicidade
anual e muito menos semestral. Em alguns casos são usados como “proxy” os indicadores de produto da matriz estratégica do PARP 2011-2014. Esses objectivos traduzem-se em:
1. Reduzir a Pobreza Extrema e a Fome principal meta deste objectivo é “reduzir em metade a percentagem de pessoas que vivem em extrema pobreza ou que sofrem de fome até ao ano 2015”.
9. A Avaliação Nacional da Pobreza de 2010 (IIAP) concluiu que a situação da pobreza na Cidade de Maputo com referência para os anos 2008/9, altura em que foi realizado o último IOF, apresentava indícios de progresso tendo passado de 42% em 2002/3 para 29.5% em 2008/9, o que representa uma diminuição de 12.5 pontos percentuais.
2. Atingir o Ensino Primário Universal Em relação a este objectivo, a meta é “garantir que até 2015, todos os rapazes e raparigas concluam um ciclo completo do Ensino Primário”.
10. O Governo prioriza a expansão do ensino com qualidade para assegurar que, em 2015, todas as crianças tenham oportunidade de concluir uma educação básica de 7ª classes com qualidade estandardizada.
11. No ensino primário, foram matriculados 147.981 alunos sendo 132.717 nas escolas públicas e
15.264 nas privadas. Importa salientar que a população de 6 anos de idade estimada pelo INE é de 27.462. Em 2014, foram matriculados 24.680 alunos na 1ª classe, o que significa uma realização de 103.7% do plano e um crescimento em 3.8% comparado com igual período de 2013.
3. Promover a Igualdade do Género e a Autonomia das Mulheres A meta é “reduzir as disparidades de género em todos os níveis do ensino até 2015, priorizando os níveis primários e secundário”.
12. A Cidade de Maputo já reduziu as disparidades de género em todos os níveis de ensino geral, sendo 50.3% no ensino primário do 1º grau, 51.1% no ensino primário do 2º grau, 56% no ESG 1º ciclo e 56.8% no ESG 2º ciclo, constituindo um desafio o alcance destas metas no ensino técnico.
4. Reduzir a Mortalidade Infantil em relação a este objectivo. A meta define “a redução em dois terços, até 2015, da taxa de mortalidade de crianças menores de cinco anos”.
13. Foram completamente vacinadas 32.800 crianças das 48.400 menores de 1 ano planificados tendo-se alocado uma cobertura de 68%.
14. A taxa de natimortalidade intra-hospitalar foi de 32/1000N, contra 27/1000N de 2013,o que representa um crescimento na ordem de 18.5%. Igualmente verificou-se uma melhoria da taxa de mau crescimento, tendo-se alcançado 2.1% contra 3% de igual período de 2013.
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5. Melhorar a Saúde Materna A meta deste objectivo é “reduzir em três quartos, até 2015, a taxa de mortalidade materna”
15. Neste âmbito, foram realizados 46.400 (84%) partos institucionais contra 50.332 (92%) de 2013, o que corresponde a um decrescimo em 8%. Igualmente registou-se um decrescimo nas consultas pré-natais em 1%. Em relação a consultas de planeamento familiar e pos-parto nota-se um aumento em 62% e 11% respectivamente, isto deve-se ao processo de sensibilização levado a cabo pelas parteiras tradicionais para redução dos partos fora da Maternidade e encaminhamento das mulheres gestantes das suas comunidades a frequentarem nas consultas prés Natais e Pós-Parto.
6. Combater o HIV/SIDA, malária e outras doenças
16. Em relação a este objectivo, a meta é “travar até 2015 o alastramento do HIV/SIDA e deter a incidência da malária e outras doenças crónicas e começando a inverter a tendência actual”. A taxa de prevalência na Cidade de Maputo segundo o In SIDA é de 16.8%.
17. O programa de TB/HIV està operacional em todos os Distritos, neste âmbito, foram testados 6.544
doentes no sector da PNCTL onde 4.033 foram diagnósticados positivos o que corresponde a 62% de seropositividade.
18. Foram distribuidas nas consultas pré-natais 43.673 redes mosquiteiras tratadas, contra 37.110
distribuídas em igual período do ano passado representando um crescimento em 17.7%.
19. Notificados 47.546 casos de Malária com 97 obitos, que comparado com igual period de 2013 apresenta um aumento de casos e de óbitos em 12% e 12% respectivamente. O aumento de casos de malária deve-se ao dificiente saneamento do meio.
7. Garantir a Sustentabilidade Ambiental Reduzir pela metade, até 2015, a proporção da população sem acesso sustentável a água potável.
20. Até ao exercício económico em análise, foram efectuados 137.782 de novas ligações, das quais 279 são fontanários, 129.719 ligações domésticas e as 7.784 referem-se a outros tipos de ligações, o que culminou com a taxa de cobertura de 66% a nível da Cidade de Maputo.
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Capitulo II AVALIAÇÃO GERAL DO DESEMPENHO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
21. O capítulo do Desenvolvimento Humano e Social tem como objectivo avaliar os principais
indicadores de desenvolvimento social e humano, no que diz respeito a: Expansão do Acesso a Educação, a Melhoria da Qualidade de Educação e o Reforço da Capacidade institucional, acesso a saúde, assistência a grupos de pessoas vulneráveis e desamparadas, o acesso ao emprego e promoção do auto-emprego, distribuição de água e energia.
Quadro 1: Principais Indicadores Sociais
Principais Indicadores Sociais Plano 2013 Real 2013 Plano 2014 Real 2014
Educação Taxa Liquida de Escolarização no EP1 - 95.2% - 90.5
Taxa Liquida de escolarização da Rapariga no EP1 - 92.6% - 91.0
Rácio aluno Professor no EP1 57.4 59 58.6 63
Saúde Cobertura das vacinações crianças menores de 1Ano 48.400 27.252 (56%) 49.035 32.800 (67%)
Partos institucionais 54.450(80%) 49.833 (92%) 55.164 (66%) 46.400 (84%)
Taxa de Despiste de tuberculose 5.215 6.191 (119%) (6007) 100% 5.533(92%)
Mulher e Acção Social Número de Beneficiários do Programa Apoio Social Directo
2.034 2.069 2.032 2.075
Beneficiários de Programas de Desenvolvimentos (Subsidio Social básico)
8.635 8.777 9.067 10.108
Número de crianças atendidas nos Centros de Acolhimento.
5.830 6.801 6.050 7.578
Agua População Servida * 784.642 * 771.211
Taxa de cobertura * 63 * 66
Energia Taxa de acesso a energia eléctrica 95% 97% 98% 98%
Taxa de cobertura do Sistema credelec- Pre-pago 90%
90% 91% 92%
Trabalho Postos de empregos criados 24.310 22.312 21.092 23.057
Fonte: Balanço de actividades dos sectores do Governo da Cidade /
Capítulo III EDUCAÇÃO E CULTURA
22. Funcionam na Cidade de Maputo 234 escolas, sendo: 140 do ensino público e 93 do ensino Privado.
Das 140 escolas públicas, 102 são do ensino primário, 32 secundário, 6 técnico profissional e 1 instituto de Formação de Professores. Comparado com igual período do ano passado, a rede escolar não registou uma evolução em termos de novas unidades escolares, não obstante a construção de novas salas de aula nas escolas já existentes.
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23. De referir que 3 unidades escolares do EP1 passaram a EPC nomeadamente: 10 de Julho, no Distrito Municipal Katembe, Inhaca Mandende no Distrito Kanyaka e Costa do Sol no Distrito Municipal KaMavota.
Educação Geral (Ensino Diurno)
24. No geral, de acordo com o levantamento estatístico de 3 de Março, os efectivos escolares em todos os subsistemas é de 371.885 alunos, que comparado com igual período de 2013 (375.209 alunos), regista-se um decréscimo em 1.8%.
Quadro 2: – Efectivo geral em todos os subsistemas de ensino na Cidade Efectivo Global da Cidade (Publico+ Privado+ Comunitário)
Período 2014
Público Privado Total
Diurno 275.926 52.684 328.610
Nocturno 40.240 3.035 43.275
Global 316.166 55.719 371.885
*Fonte: Balanço de actividades da Direcção de Educação da Cidade
Ensino primário do 1º grau
25. O efectivo escolar no ensino público e privado foi de 132.717 e 15.264 alunos respectivamente, o que representa uma realizacao do plano em 101.8% e 103.4%, respectivamente. Em comparação com o igual periodo de 2013 (131.622 alunos), registou-se um crescimento de 0.8% no ensino público e 3.0% no ensino privado.
Quadro 3:: Efectivos escolares do EP1 em 2014 Público Real Plano Real TR%
TC%
Indicador 2013 2014 2014
Indicador 2013 2014 2014 Real/Plano 2013- 2014
Nº Alunos 131622 130273 132717 101.9 0.8
Nº NI (1ª Classe) 23769 23800 24680 103.7 3.8
% Raparigas 49.5 48.9 49.4 - -
EP 1 PRIVADO
Indicador 2013 2014 2014 Real/Plano 2013- 2014
Nº Alunos 14819 14761 15264 3.4 3.0
Nº NI (1ª Classe) 3103 3036 3343 10.1 7.7
% Raparigas 49.9 49.7 50.3
Fonte: Balanço de actividades da Direcção de Educação da Cidade
Ensino primário do 2º grau
26. O efectivo escolar no ensino público e privado foi de 50.417 e 4.500 respectivamente, o que representa uma realização do plano em 97.5% e 91.8%, respectivamente. Em comparação com igual período de 2013 (51.334 publico e 4.831 privado), registou-se um decrescimo em 1.8% no ensino público e 6.9% no ensino privado.
Quadro 4: efectivos escolares do EP2 em 2014 - Púbico
Real Plano Real TR%
TC% Variação
Indicador 2013 2014 2014 2013- 2014
Indicador 2013 2014 2014 Real/Plano 2013- 2014
Nº Alunos 51334 51672 50417 97.6 (1.8)
Nº NI (6ª Classe) 22484 23900 21405 89.6 (4.8)
% Raparigas 51.4 52.3 51.5 - -
EP 2 PRIVADO
Indicador 2013 2014 2014 Real/Plano 2013- 2014
Nº Alunos 4831 4898 4500 91.9 (6.9)
Nº NI (6ª Classe) 2244 2474 1995 80.6 (11.1)
% Raparigas 54.4 51.3 55.0
Fonte: Balanço de actividades da Direcção de Educação da Cidade
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Ensino Secundário do 1º ciclo
27. Foram matriculados 62.086 alunos no ensino público, 11.465 no privado e 3.442 no ensino a distância, o que representa um cumprimento do plano em 95.9%, e 136% e a uma redução em 41%, respectivamente. Em comparação com o mesmo período de 2013 (64.544 publico, 11.640 privado e 3100 a distância), registou-se um decréscimo de 3.8% no ensino público, 3.8% no ensino privado e um crescimento em 11% no ensino a distância.
Quadro 5 : efectivos escolares do 1º ciclo do ESG em 2014 Real Plano Real TR%
TC%
Indicador 2013 2014 2014 2013- 2014
2013 2014 2014 Real/Plano 2013- 2014
Nº Alunos 64544 64768 62086 95.9 (3.8)
Nº NI (8ª Classe) 18045 14801 17142 115.8 (11.1)
% Raparigas 56.3 56.2 56.0 - -
ESG 1º CICLO PRIVADO
Nº Alunos 11640 11431 11465 (4.1) (3.8)
Nº NI (11ª Classe) 3334 3328 3513 15.8 (5.0)
% Raparigas 63.2 63.0 61.7 - -
ESG 1º CICLO A DISTANCIA
Nº Alunos 3100 2530 3442 136.0 11.0
Nº NI (8ª Classe) 818 1500 990 66.0 21.0
% Raparigas 54.5 53.6
Fonte: Balanço de actividades da Direcção de Educação da Cidade
Ensino Secundário do 2º ciclo
28. Neste subsistema, foram matriculados 17.679 e 6.510 alunos no ensino público e privado, respectivamente, que corresponde a uma realização do plano em 104.7% e 106.5% e em comparação com igual período do ano passado, verifica-se um crescimento em 12.6% no ensino público e 8.8% no privado.
Quadro 6: efectivos escolares do 2º ciclo do ESG em 2014 - Público Real Plano Real TR% TC%
Indicador 2013 2014 2014 2013- 2014
Nº Alunos 15.698 16.885 17.679 104.7 12.6
Nº NI (11ª Classe) 7.746 7.775 10.208 131.3 31.8
% Raparigas 56.0 56.1 56.8 - -
ESG 2º CICLO PRIVADO
Nº Alunos 5.985 6.109 6.510 106.6 8.8
Nº NI (11ª Classe) 3.514 2.077 4.003 192.7 13.9
% Raparigas 64.9 62.3 63.7 - -
Fonte: Balanço de actividades da Direcção de Educação da Cidade
29. O efectivo no Ensino Técnico Profissional e Vocacional Básico foi de 1.967 e no Ensino Técnico
Profissional e Vocacional Médio Público foi de 2.121, o que corresponde a um cumprimento do plano em 88.5% e 95.1%, respectivamente. Comparado com igual período de 2013, verifica-se um decréscimo de 17.3% para ETPVB e um crescimento em 3% no ETPVM.
Quadro 7 : efectivos escolares do ETPVB em 2014 - Publico Real Plano Real Real/Plano% % Variação
Indicador 2013 2014 2014 2013- 2014
Nº Alunos 2.378 2.223 1.967 88.5 (17.3)
Nº de NI 498 939 421 44.8 (15,5)
% Raparigas 41.8 42.2 38.4
Efectivos Escolares do ETPVM em 2014 – Público
Nº Alunos 2.114 2.230 2.121 95.1 0.3
Nº de NI 710 885 673 76.0 (5.2)
% Raparigas 31.6 34.8 29.7 - -
Fonte: Balanço de actividades da Direcção de Educação da Cidade
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30. O efectivo no Ensino Técnico Profissional e Vocacional Médio privado foi de 832 alunos, que comparado com igual período do ano passado registou-se um decréscimo em 2.352%
Quadro 8: efectivos escolares do ETPVM em 2014 - Privado
Real Real % Variação
Indicador 2013 2014 2013- 2014
Nº Alunos 2.337 832 (2.352)
Nº NI 975 774 (1.192)
% Raparigas 55.2 47.8 55.4
Fonte: Balanço de actividades da Direcção de Educação da Cidade
31. No subsistema de Alfabetização e Educação de Adultos, foram matriculados 5.497 alunos, o que
corresponde a uma realização do plano em 55.7%. Em comparação com igual período do ano passado, verifica-se um decréscimo em 10.4%.
Quadro 9: efectivos escolares do AEA em 2014
Real Plano Real Real/Plano % Variação
Indicador 2013 2014 2014 2013- 2014
Nº Alunos 6.132 9.853 5.497 55.8 (10.4)
Nº NI 1.490 4.499 3.532 78.5 137.0
% Raparigas 72.8 73.4 74.7
Fonte: Direcção de Educação da Cidade
Aproveitamento escolar
32. Dados preliminares colhidos nos exames de 2014 apontam que o aproveitamento escolar na cidade de Maputo foi em média de 62.2 %, e há um crescimento na 5ª, 7ª e 10ª classe no curso diurno.
Quadro 10 : Aproveitamento Pedagógico classes de exame do Ensino Público+ Privado Diurno e nocturno
Classes
2014 2013 Cresc %
Avaliados Aprovados % %
5ª Classe 25.727 18.711 72.7 55.2 17.5
7ª Classe Diurno 27.358 19.583 71.6 71.4 0.2
7ª Classe Nocturno 1.392 911 65.5 71.8 (6.4)
10ª Classe Diurno 23.694 11.708 49.4 49.0 0.4
10ª Classe Nocturno 7.803 3.110 39.9 45.8 (5.9)
12ª Classe Diurno 8.963 5.404 60.3 68.8 (8,5)
12ª Classe Nocturno 3.349 1.404 41.9 62.9 (21.0)
AEA 3º Ano 965 741 76.8 76.8 0.0
Fonte: Direcção de Educação da Cidade
No âmbito de Programas Especiais
33. Foram plantadas 11.328 plantas o que representa 125.8% de realização do plano. O cumulativo do plantio de árvores até ao ano de 2014 é de 59.245 sendo: 36.114 de sombra e 23.091 de fruta.
Quadro 11 : Números de plantas colocadas até Setembro de 2014
Distrito Total Cumulativo até 2013 Plantadas ate ao III Trimestre de 2014
Sombra Fruta Total Sombra Fruta Total
KaMpfumo 2531 1251 3782 740 1040 1780
Nhlamankulu 3696 1124 4820 540 335 875
KaMaxakeni 5072 2751 7823 730 1530 2260
Ka Mavota 4887 2566 7453 670 1255 1925
KaMubukwana 8037 4587 12624 711 1087 1798
KaTembe 3431 1778 5209 665 1050 1715
KaNyaka 3994 2212 6206 450 525 975
Total 31648 16269 47917 4466 6822 11328
Fonte: Direcção de Educação da Cidade
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Desporto Escolar Foram realizadas as seguintes actividades:
34. Criado o gabinete para a preparação do XII Festival nacional dos jogos desportivos escolares Pemba 2015, composto de 3 comissões;
35. Capacitados 30 professores em matéria de arbitragem e treinamento, 2 professores em matérias ligadas a deficiência visual de modo a lidar com crianças portadoras desta deficiência nos festivais dos Jogos Desportivos Escolares;
36. 24 Visitas de apoio e supervisão da Fase Interna dos Jogos Desportivos Escolares nos Distritos Municipais KaMpfumo, KaTembe, KaMubukwana e KaMavota;
37. Foi realizado o torneio de apuramento para a copa Coca-Cola com a participação de 10 escolas secundárias da Cidade, no qual foi apurada a Escola Secundaria Quisse Mavota, que representou a Cidade na fase regional onde foi eliminada.
Saúde Escolar Foram realizadas as seguintes actividades:
38. Capacitados 13 professores primários do DM KaTembe, em matéria de Pacote Básico (PGB), 20 activistas alunos e 2 professores em matéria de Saúde Sexual e Reprodutiva na Escola Secundaria Inhaca Sede;
39. Foi realizada 1 feira de saúde na EP1 da Maxaquene com participação de médicos afectos ao
hospital Central de Maputo que contou com a participação de 415 alunos;
40. Acompanhamento em 56 escolas públicas da vacinação antitetânica aos alunos da 1ª e 2ª classe e as mulheres em Idade Fértil (MIFs) e da desparasitação dos alunos da 1ª a 7ª classe num total de 171.642 alunos;
41. 12 Palestras sobre a prevenção de HIV e SIDA, Consumo de Álcool e Drogas nas Escolas
Secundárias da Cidade de Maputo, tendo sido abrangidos 1.500 alunos;
42. Rastreio Oftalmológico a 1.216 criancas nas EPC’s Hulene, Mahotas, Mártires de Mbuzine e 10 de Junho, com o Projecto do Hospital Privado de Maputo, com vista a melhoria da vista das crianças das escolas primárias da Cidade de Maputo;
43. Distribuídas redes mosquiteiras no Lar da Maxaquene a 270 alunos internos e 19 funcionarios.
Livro Escolar de Distribuição Gratuita
44. Distribuídos 466.059 livros escolares da 1ª a 7ª classes em todas as escolas da Cidade de Maputo, correspondentes a 40 títulos. Em comparação com igual período de 2013 (644.315), registou-se um decréscimo de 27.6%.
12
Cultura
Preservação e Valorização do Património Cultural
45. No âmbito da divulgação da função sóciocultural dos locais históricos, registou-se um crescimento tanto em visitantes como nas visitas nos monumentos e museus na ordem de 82.93% e 38.03% (visitante), e em 5.56% e 43.34 (visitas), respectivamente.
Quadro 12: Movimento cultural registado
Indicador 2013 2014 Taxa de crescimento
Número de visitantes
Monumentos 40.000 73.172 82.93%
Museus 12.815 17.688 38.03%
Número de visitas
Monumentos 180 190 5.56%
Museus 150 215 43.34%
Fonte: Direcção de Educação da Cidade
Fortalecimento da Moçambicanidade
46. No âmbito da realização de actividades do VIII Festival Nacional de Cultura, a delegação da cidade de Maputo composta por 90 elementos, entre dirigentes, técnicos e artistas, actuou nos seguintes locais: Posto administrativo de Cumbana, Campo Municipal de Muelé, na Cidade de Inhambane, Campo do Conselho Municipal da Maxixe, Salão da UP- Sagrada família, na Cidade da Maxixe, Átrio do Conselho Municipal da Cidade de Inhambane, Cine-Teatro Tofo, na Cidade de Inhambane
Quadro 13 : Actividades apresentadas
Teatro Música Dança Moda Exposição Gastronomia Humor Coral
03 03 03 02 04 05 03 03
47. Foram realizadas actividades culturais e criativas por ocasião da celebração das datas
comemorativas envolvendo 135 grupos culturais abarcando ao todo 2.789 artistas:
Quadro 14: Artistas e grupos culturais envolvidos nas celebrações
Data
Significado da data
Artistas
Grupos culturais
03 de Fevereiro Dia dos heróis moçambicanos 414 21
27 de Março Dia mundial de teatro 70 14
07 de Abril Dia da Mulher Moçambicana 389 14
18 de Abril Dia mundial dos Monumentos 80 03
01 de Maio Dia mundial do trabalhador 260 13
18 de Maio Dia mundial dos Museus 120 06
21 de Maio Dia da diversidade cultural 180 08
23 de Junho Dia internacional da Função pública 100 05
25 de Junho Dia da independência Nacional 400 17
07 de Setembro Dia da Vitória 263 12
25 de Setembro Dia das Forças Armadas de defesa de Moçambique 273 15
-------------------- Outros eventos 240 14
------------------- Total 2.789 135
Fonte: Direcção de Educação da Cidade
Licenciamento das indústrias culturais e criativas
48. No âmbito das indústrias culturais, foram licenciados agentes culturais na promoção de
espectáculos, comercialização de obras de certificação do artesanato e realização de espectáculos. Em comparação com o mesmo período do ano anterior, apresenta um decréscimo nas componentes de promotores de espectáculo, certificação do artesanato e realização de espectáculos na ordem de 46.7%, 29.8% e 42.9%, respectivamente.
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Quadro 15. Licenciamento no âmbito das indústrias culturais e criativas
Indicador 2013 2014 Taxa de Crescimento
Promotores de espectáculos 15 08 (46.67)
Comercialização de obras de arte ------ 03 03
Certificação do artesanato 121 85 (29.8)
Autorização para a realização de espectáculos 14 08 (42.9)
Fonte: Direcção de Educação da Cidade
Outras actividades
49. No âmbito do Género e Envolvimento da Comunidade, foi criado o Forum das ONG’s e Associações que apoiam a Educação na Cidade de Maputo que conta com vinte e cinco organizações divididas por áreas temáticas de intervenção como, Educação e Treinamento Vocacional, Desporto Escolar, Saúde Escolar e HIV e SIDA, Recreação, Ambiente e Saneamento do Meio;
SAÚDE
Rede Sanitária
50. A Rede Sanitária pública é constituída por 34 Unidades Sanitárias, sendo 3 Hospitais Gerais (José Macamo, Chamanculo e Mavalane), 1 Especializado em Saúde Mental, 4 Centros de Saúde Urbano C, 5 Centros de Saúde Urbano B, 15 Centros de Saúde Urbano A, 2 Centro de Saúde Rural do tipo I, 4 Centro de Saúde Rural Tipo II, 12 Maternidades e 6 Bancos de Socorro.
51. A Rede Sanitária Privada é constituída por 157 Unidades Sanitárias, sendo 3 hospitais, 10 Clínicas, 76 Consultórios Médicos, 35 Centros de Saúde e 33 Postos de Saúde. Também inclui 10 Laboratórios de Análises Clínicas, 7 ambulâncias, e 170 Farmácias Comerciais das quais 20 Estatais.
52. Não estando sob a jurisdição do Governo Cidade de Maputo, estão em funcionamento: 1 Hospital
Central, 1 Hospital Militar, 1 Hospital Privado de Maputo e 1 Instituto do Coração. Estado de Saúde da População
53. Foram notificados durante o período 47.546 casos de Malaria e 97 óbitos, contra 42.394 e 86 óbitos registados em igual período de 2013, representando um aumento de casos e de óbitos em 12% e 12.7% respectivamente. Os aumentos de casos de malària devem-se ao deficiente saneamento do meio.
54. Foram notificados 38.557 casos de diarreia com 26 obitos, contra 35.847 e 07 obitos de igual
período do 2013, o que representa um aumento de casos em 7.5%, e de óbitos em 271.4%. O número de óbitos foi influenciado pelo surto de diarreia por rotavirus;
55. Para reverter esta situação foram implementadas na comunidade actividades de educação para saúde e mobilização para cumprimento de medidas básicas de saneamento do meio ambiente.
Quadro 16 : Tendência das doenças de notificação obrigatória
Fonte: Direcção de Saude da Cidade de Maputo- Boletim Epidemiológico Semanal
Doenças
No. Casos notificados
Evol (%)
No. Óbitos notificados Evol (%) Taxa de Letalidade
2013 2014 2013 2014 2013 2014
Sarampo 32 60 87.5 0 0 0 0 0
Malária 42.394 47.546 12 86 97 12 0.2 0.2
PFA 11 13 18 0 0 0 0 0
Raiva 1.498 1.343 -10.4 1 21 2000 0.1 1.5
Diarreia 35.847 38.557 7.56 7 26 271.4 0 0.06
Disenteria 3.396 3.463 2 0 0 0 0 0
Cólera 0 0 0 0 0 0 0 0
Meningite 200 96 -52 9 15 67 4.5 15.6
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Evolução do Estado de Saúde da População
56. Nas maternidades da Cidade de Maputo nasceram 42.751 nados vivos contra 48.472 nados vivos de igual período de 2013 que corresponde a decréscimo de 11.8%. Destes nascimentos 2.734 registaram baixo peso, contra 4.090 de 2013.
57. Foram atendidas 376.971 crianças contra 388.592 de 2013 e destas 8.020 registaram crescimento insuficiente contra 11.592 de 2013, o correspondente a uma taxa 2.1% contra 3% registados em 2013. A situação de mau crescimento é moderada, uma vez que está abaixo da zona de alarme (16%).
58. Foram desenvolvidas actividades para reverter a situação de mau crescimento nas crianças, sendo
de destacar:
Intensificada a educação nutricional nas consultas da criança sadia e pré-natal;
Suplementado com sal ferroso e ácido fólico à mulher grávida;
Desparasitada mulher grávida e a criança.
Tratamento preventivo de malária da mulher grávida.
Triagem nutricional nas consultas da criança sadia.
Tratada crianças com desnutrição usando o plumpy nut, Farinha de soja (CSB) e atribuição da cesta básica aos doentes.
Educação nutricional na comunidade pelos activistas. Quadro 17 - Evolução do Estado de Saúde da População
Indicador 2013 2014
Natimortalidade 27/1000 32/1000
Natimortalidade com foco (+) 0.3% 1.0%
Mortalidade Intra-hospitalar 61/100.000 105/100.000
Mau Crescimento 3% 2.1%
Baixo Peso a Nascença 8.2% 6.4%
Fonte: REP – Direcção de Saúde da Cidade de Maputo
Suplementação de Ferro com Acido Fólico e Vitamina A
59. Foram suplementadas com sal ferroso e ácido fólico, 31.889 mulheres, contra 22.983 de 2013, nas consultas pré-natais que corresponde a 52% de realização do plano, e a um crescimento de 01% face a igual período do ano transato. Na consulta pós-parto foram suplementadas 24. 010 Mulheres grávidas o correspondente a 45% da realização do plano, contra 21.018 (37%) de 2013 que corresponde a um crescimento de 14.2%.
60. Foram suplementadas com Vitamina A 45.300 mulheres no pós-parto, contra 43.271 de 2013, atingindo uma cobertura de 82%. %. Comparando com igual período de 2013, registou-se um aumento de 4.6%. Igualmente foram suplementadas 41.552 crianças dos 6 a 59 meses atingindo uma cobertura de de 20.7%. Em comparação com igual período do ano de 2013, representa um decréscimo de 57.57% (97.925).
Prestação de Cuidados de Saúde
61. A Cidade de Maputo registou um crescimento nas consultas externas em 8.8%, tendo sido registadas 2.049.065 consultas contra 1.883.879 de 2013.
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Taxa de Cobertura de Crianças Completamente Vacinadas
62. Foram completamente vacinadas 32.800 crianças menores de 1 ano, das 49.035 planificadas, tendo atingida uma cobertura de 67%.
Quadro 19: Programa Alargado de Vacinação
INDICADOR REALIZADO
Meta 2013 2014
BCG (0-11 meses) 56.939(117%) 45.540(93%) 90%
VAS (0-11 meses) 30.673(65%) 31.719(66%) 85%
DPT/HB 1ª dose (0-11 meses) 35.967(76%) 35.965(75%) 90%
DPT/HB 3ª dose (0-11 meses) 33.520(71%) 33.085(69%) 90%
VAt Mif’s 2ª a 5ª dose 39.957(17%) 43.383(18%) 26%
VAt Gravida 2ª a 5ª dose 54.848(90%) 55.140(90%) 80%
TAXAS DE QUEBRA VACINAL
DPT/HB 1ª -3ª dose 6.8% 8.0% <10%
DPT/HB 1ª-VAS 14.7% 11.8% <15%
Fonte: REP – Direcção de Saúde da Cidade de Maputo
Cobertura Saúde Materna e Infantil
63. Foram realizadas 46.400 (84%) partos institucionais contra 50.332 (92%) de 2013, representando um decréscimo de 8%. Igualmente, registou-se um decréscimo de consultas Pré-Natais em 1%, devido ao aumento de utentes a realizar o Planeamento Familiar. Em relação Pós-parto e Planeamento Ffamiliar, nota-se um aumento das actividades em 11.1% e 62% respectivamente.
Quadro 20: Cobertura Saúde Materno Infantil incluindo a Rede Privada (2014)
INDICADOR
REALIZADO
2013 2014 Plano
Consultas Pré-Natais 46.101(76%) 45.663(75%) 85%
Partos Institucionais 50.332(92%) 46.400(84%) 66%
Consultas Pos-Parto 30.828(57%) 34.262(62%) 75%
Novas Utentes de Planeamento Familiar 52.143(21%) 84.551(35%) 26%
1ª Consulta 0-11 meses 35.442(73%) 37.469(75%) 85%
1ª Consulta 1-4 Anos 31.737(20%) 31.251(19.4) 50%
Fonte: REP-Direcção de Saúde da Cidade de Maputo
Outros Programas TB/HIV
64. O programa de TB/HIV está operacional em todos os Distritos, tendo sido testados 6.544 doentes no sector da PNCTL onde 4.033 foram diagnósticados positivos, o que corresponde a 62% de seropositividade nos dois anos consecutivos.
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Quadro 21: Evolução do DOTS nas Unidades Sanitárias ( notificações incluindo ˝outros ˝ casos;resultados do tratamento; disponibilidade de medicamentos de 1ª e 2ª linha
CASOS NOVOS RETRATAMENTO Total Consultas
ANOS BK+ BK- E.P C.Esperados Despiste Diagnostico Rec+ FT+ Tr+ Rec-
2013 2.007 2.884 1.300 5.215 119% 6.191 332 35 33 583 7.174
2014 1.900 2.510 1.123 6007 92% 5.533 291 35 41 590 6.490
Fonte: PNCTL
TARV
65. Iniciaram o Tratamento Anti-Retroviral 23.353 pacientes dos quais 1.191 são crianças contra 21.481 pacientes dos quais 1.156 criança de 2013, o que corresponde a um crescimento de 8.72%. A Cidade de Maputo conta actualmente com 106.085 pacientes em TARV.
PTV 66. Foram testadas 38.821 (taxa de cobertura 85%) mulheres grávidas contra 38.141 (taxa de cobertura
87%) de igual período do ano 2013, o que corresponde a um decréscimo de 1%, tendo sido diagnosticadas 6.230 grávidas positivas contra 6.711 de 2013, que corresponde a um decréscimo de 7.1% de seropositividade.
Consulta de Criança de Risco (CCR)
67. Foram testadas 9.694 criança em risco contra 8.761 de igual período do ano transacto, sendo 1.545 de contacto com tuberculose, 371 com desnutrição aguda, 203 com desnutrição grave, 7.184 (74%) crianças expostas ao HIV e 391 de outras condições de risco.
Proteína C-Reactiva (PCR)
68. Foram testadas com PCR 6.979 crianças de 0- 9 meses, contra 6.169 de 2013, o que corresponde a crescimento de 13.1% e foram diagnosticadas 239 crianças positivas contra 160 crianças de 2013.
Programa de Malária
Tratamento Intermitente Presuntivo (TIP)
69. Neste período, foram distribuidas 43.673 redes mosquiteiras tratadas a mulheres nas consultas pré-natais contra 37.110 redes de igual período do ano transacto, o que corresponde a 71% do plano e a um crescimento de 17.7% face a 2013.
70. O TIP é implementado em todas Unidades Sanitárias que realizam consultas prés natais. Num total
de 61.293 mulheres grávidas que se apresentaram nas Unidade Sanitárias apenas 13.158 fizeram a 2ª dose atingindo uma cobertura de 21%. Comparando com igual período do ano passado, registou-se um decréscimo em 10%.
Quadro 22: programa de Malária
Indicador 2013 2014
Realizado Cobertura (%) Realizado Cobertura (%)
% de Mulheres grávidas que receberam pelo menos duas doses de TIP na Consulta Pré Natal
18.582 40% 13.158 21%
% de Mulheres grávidas que receberam pelo menos uma REMTLD na consulta Pré Natal
37.110 80% 43.673 71%
Fonte: Modulo Básico
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MULHER E ACÇÃO SOCIAL
71. Das 99 pessoas planificadas, foi prestado apoio psicossocial a 291 pessoas (182 homens e 109
Mulheres), o que corresponde a 293.9% da realização do plano, que comparado com igual período de 2013 (98), registou-se um crescimento em 196.9%.
Desenvolvimento da Mulher
72. Das 14 feiras planificadas, foram realizadas 14 de exposição de produtos agrícolas e artigos confeccionados por mulheres, nos Distritos Municipais KaMpfumo, KaMaxakeni, KaMavota, KaMubukwana e KaTembe, o que correspondende a 100% de realização do plano e um crescimento em 16.6% em relação ao igual período do ano 2013, tendo contado com 6.793 participantes (5.982 mulheres e 811 homens).
73. Foram apoiadas 62 Associações de Mulheres para potenciação das suas habilidades empresariais,
que representa uma realização do plano em 95.39%, tendo beneficiado no total 5.633 pessoas, das quais 1.201 homens e 4.432 Mulheres. Em relação a igual período de 2013, registou-se um créscimento de 180.5% no apoio a legalização, capacitação e assistência técnica as Associações de Mulheres e um crescimento de 138.5% no aumento de beneficiarios.
74. Participaram na cerimónia de abertura do Mês da Mulher que teve lugar no Pavilhão do Estrela
Vermelha, 450 pessoas, sendo: 427 mulheres e 23 homens provenientes das Organizações Femininas, OMM, Congregações Religiosas;
75. Comemorado o 08 de Março, dia Internacional da Mulher, sob o lema: “ Mulher Moçambicana
Engajada na Luta Pela Paz, Eleições Livres, Justas e Transparentes”, que teve a participação de 500 pessoas, sendo: 345 mulheres e 155 homens.
Criança em Situação Difícil
76. Das 7800 crianças planificadas, foram assistidas 4.948 crianças órfãs e vulneráveis, mediante atribuição de kitis de produtos alimentares, uniforme e material escolar, o que corresponde a 63.4% da realizacao do plano e comparando com igual período do ano passado 4.996, registou-se um decrescimo em 0.02% de assistência as COV’s.
77. Foram assistidas no total 7.578 crianças nos centros de acolhimento, sendo 6.547 crianças nos
centros abertos e 1.031 crianças nos centros fechados, que corresponde a realizacao do plano em 130.9% e 98.2% respectivamente.
78. Foram encerrados 2 Centros abertos no Distrito Municipal Nhlamankulo devido a reorientação de
actividade de atendimento dos grupos carenciados, o que contribuiu para a redução de número de crianças atendidas nos centros fechados.
Quadro 22: Crianças nos Centros de acolhimento
Programa Indicador Quantidades % de Realização Variação % 2013-2014 Real
2012 Real 2013
Real 2014
Plano 2014
Nº de Centros Abertos 22 21 19 22 86,3 (9,5%)
Nº de Crianças atendidas 5779 5904 6547 5.000 130,9 10,8%
Nº de Centros Fechados 10 14 14 10 140 0%
Crianças Atendidas 1604 1366 1031 1.050 98,2 (24,5%)
Fonte: – Direcção da Mulher e Acção Social da Cidade de Maputo
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79. Foram atendidas no total 498 crianças entre perdidas, abandonadas, órfãs desamparadas e outro
tipo de vulnerabilidade, o que corresponde a um crescimento em 62.7% face a igual periodo de 2013.
80. Foram reintegradas nas famílias biológicas 162 crianças, sendo: 88 rapazes e 74 raparigas.
81. Foram transferidas do Infantário Iº de Maio para outros centros que albergam crianças em situação difícil 49 crianças, sendo 33 do sexo masculino e 16 do sexo feminino.
Quadro 23: Infantários, Grau de Realização do plano
Programa Indicador Quantidades % de Realização Variação % 2012-2013 Real
2013 Plano 2014
Plano 2014
Nº Infantários 2 2 2 100 0,0%
Nº Crianças Atendidas 306 195 498 255,3 62,7%
Transf. Para outros Centros 53 50 49 98 (7,5%)
Fonte: – Direcção da Mulher e Acção Social da Cidade de Maputo
Adopção e Tutela
82. Deram entrada 129 processos, sendo 110 de tutela e 19 de adopção. Igualmente, foram instruídos 40 processos de tutela e auscultadas 159 testemunhos.
83. Foram realizadas 98 visitas de acompanhamento periódico e permanente de criança integradas nas suas próprias famílias, sendo 54 de tutela, 33 de adopção e 11 de acompanhamento após 6 meses de reintegração.
Quadro 24: Adopção e Tutela
Fonte: – Direcção da Mulher e Acção Social da Cidade de Maputo
Criança em Idade Pré-Escolar
84. Assistidas 4.597 crianças (2.281 Sex Masc. e 2.316 Sex Fem.) em 92 escolinhas comunitárias, o
que corresponde a 107.5% da realização do plano, e a um crescimento de 28% quando comparado a igual período de 2013.
85. Foram realizadas 68 visitas de supervisão aos centros infantis Nhelety, Pomba Branca, Amizade,
Flor Verde e Nhanala, com objectivo de fazer o acompanhamento das actividades desenvolvidas em prol das crianças.
86. Realizadas 19 Visitas de vistoria com objectivo de atribuição de Alvarás para o funcionamento de
novas Escolinhas e centros infantis assim como para a sua renovação.
Programa Indicador Quantidades % de Realização Variação % 2013-2014 Real
2012 Real 2013
Plano 2014
Real 2014
Nº de Crianças identificadas 342 306 280 498 177,8 62,7%
Nº de Crianças reintegradas família própria
107 111 65 162 249,2 45,9%
Nº de Crianças reintegradas na família de Acolhimento
16 37 10 15 150 (59,4%)
Nº de Crianças tuteladas 48 68 70 110 157,1 61,7%
Nº de Crianças Adoptadas 16 30 10 23 230 (23,3%)
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Quadro25: Escolinhas Comunitárias
Programa Indicador Quantidades % de Realização
Variação % 2013-2014 Real
2012 Real 2013
Plano 2014
Real 2014
Nº de Escolinhas Comunitárias 85 95 90 92 102,2 (3,1%)
Nº de Animadores 236 340 350 307 87,7 (9,7%)
Crianças Atendidas 4276 4472 4276 4.597 107,5 28%
Fonte: – Direcção da Mulher e Acção Social da Cidade de Maputo
Atendimento ao Idoso
87. Foram identificados na Cidade de Maputo 1.658 idosos (428 homens e 1.230 mulheres) e assistidos 8.203 (1.455 homens e 6.748 mulheres);
88. Foram assistidos 362 idosos (41 homes e 321 mulheres) em 3 Centros de Apoio a Velhice, que
representa 301.6% de execução do plano e um crescimento de 132% em relação a igual período do ano anterior;
89. Foram atendidos 2012 idosos nos centros comunitários abertos, o que representa uma execução do
plano em 101% e um crescimento de 30,5% comparativamente a igual período do ano findo.
90. Foram realizadas 13 visitas de supervisão nos CCA’s de Magoanine, Lar dos Desamparados e CAV de Lhanguene.
Pessoa com Deficiência
91. Foram identificadas na comunidade 1.013 pessoas com deficiência das 2000 planificadas, representando um cumprimento do plano em 67.5%. Deste universo, foram assistidas 684 pessoas.
92. Foram assistidas no total 179 crianças nas escolas especiais públicas e 330 nas escolas especiais
privadas o que corresponde a uma execução do plano de 121,2% e 82% respectivamente. Comparativamente a igual período de 2013 registou-se um crescimento de 19,7%.
Assistência Social Programa Apoio Social Directo
93. Assistidos 2.075 beneficiários, o que corresponde a 171.9% de execução do plano (1.207). Dos beneficiários assistidos 1.540 são do sexo feminino e 535 são do sexo masculino.
94. Beneficiaram-se de apoio prolongado 1.368 pessoas (1.089 do sexo feminino e 279 do sexo
masculino). Destas 194 foram assistidas no âmbito do apoio pontual fundamentalmente em meios de compensação, passagens e apoio em material de construção.
Programa Serviços Sociais de Acção Social
95. Assistidos 1.028 beneficiários dos 526 previstos, representando 195.4% de realizaçao do plano e um decréscimo de 10.4% comparativamente a 2013 (1.147).
Programa Subsidio Social Básico
96. Assistidos 10.108 beneficiários (8.143 homens e 1.965 mulheres) dos 9.067 previstos, o que
corresponde a 111,48% de execução do plano e a um crescimento de 15,2% face a 2013 (8.777).
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97. Ingressaram no programa, 1.108 novos beneficiários (238 do sexo masculino e 870 do sexo feminino). Cessaram devido a morte, mudança de residência e transferência para outros programas 1.119 antigos beneficiários (632 do sexo feminino e 508 do sexo masculino).
Programa Acção Social Produtiva
98. Beneficiaram-se deste programa 2.870 pessoas (1.134 homens e 1.736 mulheres), das 3.700 previstas, o que corresponde a execução de plano em 77,5% e um crescimento em 187% comparado com igual período de 2013.
JUVENTUDE E DESPORTOS
Na Área da Juventude
99. No âmbito da Consolidação do Associativismo Juvenil como forma mais efectiva de organização e desenvolvimento de programas de desporto, turismo, arte e cultura foram desenvolvidas seguintes actividades:
Rubricado 1Contrato Programa entre o Governo da Cidade de Maputo e o Conselho da Juventude da Cidade de Maputo, no âmbito do apoio técnico e financeiro;
Concedido apoio técnico metodológico com vista a legalização jurídica de 14 associações juvenis.
Participação no Seminário Nacional do CIADAJ, que teve lugar de 16 a 18 de Julho de 2014, na Cidade de Nampula;
Editadas e distribuídas aos parceiros, 4 edições do Boletim Informativo - JVA, com uma tiragem de 1000 exemplares.
No âmbito do Fundo de Apoio as Iniciativas Juvenis – FAIJ, foram rubricadas 43 Contratos – Programa com igual número de jovens beneficiários do Fundo, que comparando com igual período de 2013, registou-se um crescimento em 56.7%;
Assinado Memorando de Entendimento com o MOZA BANCO, numa cerimónia presidida por Sua Excelência Governadora da Cidade.
100. Realizada uma acção de capacitação em matérias de Liderança e Gestão Financeira em parceria
com a Cooperativa de Prestação de Serviços - MOZACOOP, com participação de 210 jovens, dos quais 90 mulheres e 120 homens, destes 02 sao portadores de deficiência. Uma realização de 100%, correspondendo a uma variação de 71.4% no periodo de 2012 a 2014.
101. Capacitados 175 jovens em matéria de elaboração, gestão de micro projectos e negociação, tendo sido cumprida a meta estabelecida em 100%.
102. Realizado o Seminário de Capacitação de Estudantes visando a sua participação no Programa
“Férias Desenvolvendo o Distrito”, tendo participado 300 pessoas das quais, 120 Homens e 180 Mulheres.
103. Realizadas 32 visitas de monitoria a projectos financiados pelo FAIJ ao nível do Distrito Municipal KaMubukwana;
Na Área do Desporto
104. Realizado o Lançamento Oficial do Projecto "Desporto e Cidadania – Saúde e Bem-estar", que teve lugar no dia 12 de Julho, no Campo Oriental de Albazine, Bairro de Albazine, Distrito Municipal KaMavota envolvendo as equipas do Governo, constituída por membros do Conselho de Ministros e do
21
Governo da Cidade de Maputo e a Mista dos Sindicatos e Veteranos do Bairro de Albazine, onde foram realizadas diversas actividades culturais, desportivas e recreativas, com a presença de cerca de 1000 participantes directos e público assistente, entre crianças, jovens e adultos;
105. Realizada formação de 30 monitores desportivos, dos quais 07 Mulheres, nas instalações da Escola
Secundária Força do Povo, no Distrito Municipal KaMavota;
106. Concedido apoio técnico e metodológico a 12 Associações, com vista a sua Legalização, reconhecimento e publicação dos seus estatutos no BR, das seguintes Associações desportivas de: i) Xinhambanine; ii) Boxe iii) Natação; iv) Veteranos.
107. Realizadas 07 sessões de promoção, divulgação e consolidação da prática dos Jogos Tradicionais,
em todos Distritos Municipais;
108. Realizado o encerramento do programa Férias Desportivas, Torneio BEBEC, Edição 2013/2014, com envolvimento de 2.000 participantes directos e público em geral;
109. Realizadas 10 visitas, no âmbito das monitorias aos Núcleos Desportivos Comunitários.
110. Realizadas 03 sessões de divulgação da proposta da Política do Desporto e Plano de Desenvolvimento da Mulher no Desporto, com envolvimento de 375 participantes, dos quais 145 mulheres e 230 homens, o que corresponde a um cumprimento do plano em 107%;
No âmbito da Promoção de hábitos de Vida Saudável direccionados para a juventude:
111. Realizados 05 encontros com os activistas de base comunitária dos Distritos Municipais
KaMaxakeni, KaMavota, KaMubukwana e KaTembe;
112. Realizadas 14 visitas de monitória e avaliação no quadro da implementação do Programa Geração Biz – PGB.
113. Atribuidos Kites contendo 10 caixas de preservativos, 20 caixas de diário da Rapariga, 200 Guias de
SSRAJ do Rapaz, 11 caixas de CD's aos activistas do Programa Geração Biz (PGB) para sensibilização e educação de jovens em matérias de Saúde Sexual e Reprodutiva de Adolescentes e Jovens (SSRAJ).
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
Principais Indicadores Económicos:
INFLAÇÃO ACUMULADA
114. A Cidade de Maputo registou um agravamento do nível geral de preços na ordem dos 1.10%. As divisões de Saúde e de Habitação, água, electricidade, gás e outros combustíveis registaram em média
aumentos de preços na ordem de 0.63% e 0.23% respectivamente. INVESTIMENTO APROVADO
115. No concernente a promoção do Investimento Directo aprovado na cidade, foram autorizados 178 projectos, num investimento total de 1.279.009.436,94Mt susceptíveis de criar 11.805 postos de
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emprego na cidade, com maior peso na área de pescas e serviços com 510.500.000.00Mt e 467.598.627.00Mt respectivamente.
Quadro 26: IDE 9 meses
Sectores Nº de Proj Nº de Empregos Invest Total
Banca 3 62 7.134.968.00
Construção & Obras Publicas 29 5.662 154.899.764.94
Indústria 19 1.123 30.976.656.39
Transporte e Comunicações 40 585 69.119.743.19
Turismo & Hotelaria 6 436 38.770.000.00
Serviços 78 3.477 467.598.627.00
Agricultura 1 5 9 677,42
Aquacultura e Pesca 455 2 510.500.00.00
Total 178 11.805 1.279.009.436.94
Fonte CPI
PRODUÇÃO GLOBAL DA CIDADE
116. A produção global valorizada foi de 1.392.384.506,8 Milhões de meticais, que comparando com igual período de 2013, registou-se um crescimento de 22.8%. O sector com maior produção é da indústria transformadora com 133.5%, seguido da produção pecuária com 42.1%. Contudo esforços devem continuar para trazer a informação estatística em falta.
Quadro 27: Produção Global da Cidade SECTOR Real 2013 Real 2014 TC%
Agricultura 1.241.823,3 1.512.813,3 22,8
Produção Familiar 499 807,6 623 710,0 24,8
Produção Empresarial 715 165,0 850 949,1 19,0
Pecuária 26 850,7 38 154,2 42,1
Pescas
Aquacultura e Pesca
Construção
Sector Publico 131 204 284,0 114 181 831,1 -13,0
Sector Privado
Indústria
Industria Transformadora 317 110 331,0 740 546 177,0 133,5
Turismo
Alojamento e Restauração 15 912 879,4 16 258 579,7 2,2
Energia e Lubrificantes
Energia Eléctrica ** 51 960 640,3
Combustíveis e lubrificantes
Águas
Consumo de Água 391 683 745,0 373 864 931,0 -4,5
Transportes e Comunicações
Transportes 12 739 000,0 5 549 000,0 -56,4
Comunicações
Serviços do Governo 2 804 579,6 3 443 751,5 22,8
Aluguer de Imoveis 81 156 829,6 85 066 782,9 4,8
Produção Global 953 853 471,9 1 392 384 506,8 46,0
NB:, Pesca, Combustíveis e lubrificantes não actualizados Fonte INE e DPFCM
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
117. Foram realizadas 7.604 novas ligações de energia eléctrica das quais 6.449 com contadores Credelec, o que corresponde a uma realização do plano em 151.2% e um decrescimo de 9.38%, face a igual período do ano transacto.
118. A actual taxa de cobertura de energia eléctrica na Cidade de Maputo é de 92%, e a taxa de acesso a energia eléctrica é de 98%.
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Quadro 28: Registos de Energia Eléctrica
EXPANSÃO DA ENERGIA ELÉCTRICA REALIZADO
2013 PLANO 2014
REALIZADO 2014
TR % TC%
Total de Postos de Transformação púbicos – Existentes 863 924 916 99.1% 6%
Total de Postos de Transformação privados – Existentes 538 564 584 104% 9%
Novas fontes de energia eléctrica (Postos de transformação) para novas ligações, expansão em novas áreas e para melhorar a qualidade de energia eléctrica fornecida.
18 17 23 139% 28%
Extensão de Nova rede de média tensão construida para ligação das novas fontes (PT’s) em [km] 6.2 6.7 16.2 243% 162%
Extensão de Nova Rede de baixa tensão para expansão em novas áreas e para melhorar a qualidade de energia eléctrica fornecida [km]
7.7 46.7 47.3 101% 515%
Nrº. de Novas Ligações 8.391 5,028 7.604 151.2% (9.38)%
Nr. de novas ligações com Contadores Credelec. 6.237 - 6.449 - 3.4%
Nr. TOTAL DE CLIENTES na Cidade de Maputo 247,884 257,226 262,698 102% 6%
Nr. TOTAL DE CLIENTES DOMÉSTICOS na Cidade de Maputo 228,512 235,913 240,243 102% 5%
Nr. TOTAL DE CLIENTES COM SISTEMA CREDELEC (Pré-pagamento) 222,068 230,505 240,956 105% 9%
Taxa de cobertura do Sistema Credelec (Pré-pagamento) 90% 91% 92% 101% 2%
Taxa de Acesso á Energia Eléctrica na Cidade de Maputo 96% 98% 98% 100% 2%
Fonte: – EDM. Área de Distribuição da Cidade de Maputo
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
119. Para a cidade de Maputo, foi planificada uma meta de 15.593 novas ligações para 2014, tendo sido realizada 6.868, o que corresponde a um grau de realização de 44%. De entre várias razões desse incumprimento, consta o atraso na entrega da rede dos 400 km (circular de Maputo).
120. A Cidade de Maputo tinha como meta das ligações totais 136.537 (activas e suspensas), tendo
alcançado uma realização de 137.782 ligações totais, correspondentes a 101% do grau de realização. Para o caso deste indicador, a empresa logrou resultados acima da meta planificada, por um lado devido ao aumento de extensões de rede que passou dos 43,46 km em 2013 para 262,86 km em 2014 e por outro lado, devido a ligeira redução dos suspensos.
121. O nível de cobertura dos serviços de abastecimento de água na cidade de Maputo cresceu 3 pontos
percentuais, para dar resposta ao aumento verificado ao nível da população servida (referir que a população servida aumentou 35.307, em relação ao período homólogo de 2013).
Quadro 29: nível de cobertura de água3
Número de Ligacoes
Categoria 2013 2014 TC%
Domesticos 123.397 129.719 5.1
Fontenairos 273 279 2.1
Outros 7.282 7.784 6.8
Total 130.952 137.782 5.21
Fonte: Águas da Regiao Sul- Maputo
24
AGRICULTURA
122. A área de produção agrícola foi de 10.086.35ha, o correspondente a uma realização do plano em 97,6% e um decréscimo de 2.05% face a igual período do ano transacto.
123. A produção agrícola foi de 74.062,00 toneladas de culturas diversas contra 73,285.80
toneladas produzidas em igual período de 2013, representando uma realização do plano em 99.9% e um ligeiro crescimento de 1.06% face a 2013.
Quadro 30: área produzida
Área Colhida 2013 (há)
Plano 2014 (há)
Área Colhida 2014 (há)
% TR %TC
10,297.40 10,338.60 10,086.35 97.6 2.05
Prod 2013 Plan 2014 Prod 2014 %TC %TR
73.612.40 74.162,71 74,062.00 (1.06) 99.9
Fonte Direcção da Agricultura da Cidade Quadro 31: Produção Alcançada (ton.)
DESIGNAÇÃO PLANO REAL Grau de Realiz (%)
S. PRIVADO S.FAMILIAR S.PRIVADO S.FAMILIAR S.PRIVADO S.FAMILIAR
CEREAIS 119,6 337,0 118,2 335,4 98,9 99,5
LEGUMINOSAS 232,8 147,6 114,1 140,3 0,0 95,0
RAÍZES E TUBÉRCULOS 1 746,2 8 203,2 971,0 7 992,2 55,6 97,4
HORTÍCOLAS 27 479,2 35 897,1 28 386,6 36 004,4 103,3 100,3
Total...... 29 577,8 44 584,9 29 589,8 44 472,2 100,0 99,7
Ambos Sectores 74 162,7 74 062,0 99,9 Fonte Direcção da Agricultura da Cidade de Maputo
Cobertura da Extensão Pública
124. A rede de extensão ao nível da Cidade de Maputo contou com um total de 27 extensionistas (12 homens e 15 mulheres), correspondente a uma de realização do plano em 100% e um crescimento de 17.39% face a igual período de 2013.
Quadro 32: Resumo da cobertura dos Serviços de Extensão
2013
Real Plan Real
1 Benefeciários
1.1 Nº de Extensionistas no Campo 25 23 27
1.2 Nº de Camponeses assistidos 14 000 13 937 14 575
2 Associativismo
2.1 Membros de Associações 9 839 9 839 10 852
2.2 Associações de Camponeses Assistidas 30 30 34
2.3 Associações de camponeses legalizadas 24 5 *
2.6 Produtores dispersos 4 098 4 098 3 723
3 Mensagens de Extensão
3.1 Campos de Demonstração de Resultados (CDR) montados 54 100 165
3.2 Área de produção assistida pelos CDR`s (ha) 2.59 2.01 8.29
3.3 Pacotes Tecnológicos Disseminados 7 10 20
N˚ Indicador Número
2014
Fonte Direcção da Agricultura da Cidade de Maputo * esta em curso o processo de legalização das associações.
Produção Agrícola
KaMavota
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125. Devido a elevada infestação pela traça da couve, foi realizado o treinamento de produtores em matéria de parasitoses no Distrito KaMubukwana com a participação de 71 produtores, sendo: 24 homens e 47 mulheres.
126. No que tange a Irrigação foram limpos 109.1km das valas secundárias e terciárias de rega e
drenagem num plano de 130km, resultante da mobilização de todos os produtores, tendo aderido à limpeza 4.179 produtores, dos quais 2.746 mulheres.
127. Igualmente, foi feito o desassoriamento mecánico do rio
Mulauze tendo sido desassoriados 7km e iniciou-se electrificação de 6 sistemas de rega, tendo sido concluídos 3 sistemas no Distrito KaMavota e as restantes estão em curso no distrito de KaMubuKwana e KaTembe.
Assistência Técnica aos Produtores
128. No concernente a réplica tecnológica, a extensão priorizou a transferência de tecnologias, capitalizando 165 Campos de Demonstração dos Resultados (CDRs), beneficiando 2.198 produtores (451 homens, 1.747 Mulheres).
129. Massificada a transferência de tecnologias aos produtores com a transmissão de 20 pacotes
tecnológicos nos CDR’s e EMC’s, tendo culminado com a disseminação em 165 CDR’s, tendo abrangido 2.352 produtores, sendo 1.823 do sexo feminino e 529 de sexo Masculino.
130. Treinados 2.198 produtores (451 homens, 1.747 Mulheres), em 23 Campos Modelos de Diversificação de culturas e Fomento de culturas de alto rendimento e valor comercial (batata Reno, cenoura, tomate repolho e cebola) em cada campo como estratégia de segurança alimentar dentro das famílias.
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132. Foram instalados no mesmo período 18 Campos de Multiplicação de rama de batata-doce de polpa
alaranjada como resultado da distribuição de rama a 35 produtores (2 homens e 33 mulheres) e 23 Campos Modelos de Diversificação de culturas e Fomento de culturas de alto rendimento e valor comercial, como estratégia de segurança alimentar dentro das famílias.
Comercialização agrícola
133. Realizadas 14 feiras Agro-pecuária para a promoção de hortícola, beneficiado 82 produtores (31 homens e 51 mulheres).
Outras Actividades:
134. Fortalecidas no processo produtivo 34 Associações de Produtores Agro-pecuários compostas por um total de 12.962 produtores dos quais 6.040 mulheres.
135. Treinados 84 produtores (52 homens e 32 mulheres) em matéria de pesticidas biológicos para o
controlo de pragas nas culturas. Produção Pecuária Sanidade Animal Vacinações
136. Foram vacinadas contra Newcastle 13.179 aves contra 12.529 vacinadas em igual período do ano passado, correspondendo a uma execução do plano em 100% e um crescimento em 5.2% face a 2013.
137. Igualmente o número de banho cresceu de 2.353 em 2013 para 3.011 em 2014. Foi efectuada a
suplementação da vitamina em 54 bovinos, 66 caprinos e 300 patos em parasitas internas.
131. Realizada avaliação do desempenho dos membros de 9 Escolas na Machamba do Camponês com 280 produtores (84 homens, 196 mulheres) que se dedicavam ao estudo dacultura de batata-doce desde o ano 2013, tendo sido estabelecidas 5 EMC’s novas em estudo de agricultura orgânica.
Transferência de Tecnologia KaMavota
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Produção Pecuária
138. Registou-se um crescimento na ordem de 69.6% na produção da carne de pequenos ruminantes (cabritos e ovelhas) resultantes do trabalho de sensibilização aos criadores em acatar as técnicas de maneio sanitário alimentar e uma redução da produção da carne de bovino 30.5% devido a redução de efectivo por transferência para Província de Maputo.
Quadro33: Produção Pecuária:
[1] [2] [3] [3] / [1] [3] / [2]
Prod Real Plano Prod. Real Taxa Grau de
Ate III Trim. 2014 Ate III Trim. Cresc. Realiz.
2013 2014 (%) (%)
Carne bovina 10,150.00 19,600.00 7,050.00 -30.5 36.0
Carne Suina 8,164.00 16,896.00 14,657.00 79.5 86.7
Carne Peq. Rumin 2,774.00 7,360.00 4,705.00 69.6 63.9
Carne de galinha 529,366.00 925,591.00 900,338.00 70.1 97.3
Carne de pato 9,538.00 12,247.00 15,723.00 64.8 128.4
Produtos (Unid.)
Fonte Direcção da Agricultura da Cidade de Maputo
Fomento Pecuário
139. Neste âmbito do fomento pecuário foram capacitados em maneio sanitário e alimentar 127 criadores dos 133 planificados, sendo 92 mulheres e 30 homens.
140. Houve nascimento de 337 coelhos, tendo sido feita a réplica de 40 coelhos dos quais 28 fêmeas que beneficiaram a 6 criadores.
141. . Fomentados 405 patos a 124 criadores (dos quais 68 mulheres), tendo sido anteriormente submetidos a capacitação em maneio sanitário e alimentar o que levou ao aumento dos níveis de produção.
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Produção Industrial
142. A produção industrial representa uma realização de 250.2% e um crescimento de 145.6 % face a 2013. Este crescimento é pelo facto das actuais empresas registadas no sistema apresentarem uma produção que supera as empresas anteriores.
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Quadro 34: Produção Industrial
RAMO DE ACTIVIDADE PLANO/014
REAL/2013 REAL/2014 TR %
TC %
ALIMENTAR 187.132.096 219.355.993 319.530.594 170.7 145.6
QUIMICO 73.276.936 64.155.883 70.544.699
96.2 109.9
METALURGICO 8.609.240 16.358.763 12.749.832 148 77.9
MOBILIARIO 26.861.016 17.239.692 337.721.052 1257.2 1958.9
TOTAL 295.879.288 317.110.331 740.546.177 250.2 233.5
Fonte: – Direcção da Industria e Comercio da Cidade de Maputo
Licenciamento industrial
143. Licenciados 58 unidades industriais (26 de Pequena Dimensão e 32 de Micro Dimensão), o que corresponde a um cumprimento do plano em 73% e um decréscimo na ordem de 82.8% face a igual período de 2013.
144. Igualmente, foram licenciados 4.235 estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços contra 3.500 licenciados em igual período do ano transacto, representando um crescimento na ordem de 21%.
Quadro 35: Licenciamento comercial
Designação Plano 2014
Real 2013
Real 2014
TC% TR%
Novas Abert 3500 3.806 3.719 (2) 106.2
Escritórios 1600 1.481 1.686 13 105.3
Grossistas 1000 907 986 8 40
Retalhistas 900 855 1047 22 116.3
Fonte: – Direcção da Industria e Comercio da Cidade de Maputo
Gráfico 1: licenciamento Comercial
145. Foram efectuadas 89 visitas de mobilização a empresas detentoras do selo “Made In Mozambique” e estabelecimentos de Ensino Secundário, no âmbito de monitoria dos Concursos de Redacções Escolares da SADC.
Acompanhamento de Preços de Produtos de Primeira Necessidade
146. No que tange a monitoria e acompanhamento do abastecimento de produtos alimentares de primeira necessidade, durante o ano de 2014, os preços dos produtos alimentares básicos, não registaram incrementos significativos. Somente o tomate, amendoim e o feijão manteiga é que registaram uma subida de preços que deveu-se às chuvas que caíram durante o I Trimestre de 2014, o que originou a intransitabilidade das vias de acesso onde se encontram estes produtos e por outro lado, devido a instabilidade militar registada na estrada nacional nº1.
Quadro 36: Produtos que registaram subida de preços
N/O PRODUTOS PREÇOS/2013 PREÇO/2014
01 Tomate nacional e importado 40,00 à 0,00MT/kg 35,00 à 60,00MT/kg
02 Amendoim nacional 70,00 à 85,00MT/kg 65,00 à 75,00MT/kg
03 Amendoim importado 70,00 à 90,00MT/kg 80,00 à 90,00MT/kg Fonte: – Direcção da Industria e Comercio da Cidade de Maputo
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147. Relativamente ao comportamento dos preços durante a quadra festiva, o mercado grossista do Zimpeto, mercados Municipais e lojas comerciais encontravam-se devidamente abastecidos sendo que o aprovisionamento do mercado foi superior em relação a procura, concretamente nos produtos produzidos no País, designadamente o tomate, cebola, feijão manteiga, frutas, vegetais entre outros produtos.
148. O consumo do pão nos últimos 12 meses, registou em média uma cifra de 43.401.346 unidades contra 44.128.718 unidades, o que corresponde a um decréscimo em 1.6 % em relação ao igual período do ano passado.
0
20,000,000
40,000,000
60,000,000
REAL 012 REAL 013 REAL 2014
Consumo do Pao
Gráfico 2: Consumo de pão na Cidade de Maputo
149. Foram realizadas 12 vistorias, todas em estabelecimentos de Pequena Dimensão e de ramo alimentar.
BALÇÃO DE ATENDIMENTO ÚNICO
150. Emitido um total de 2.591 NUITs contra 3.115 em igual período do ano passado, o que representa um decrescimo de pedidos de 16.8%.
151. No tocante as consultorias e Imobiliárias do MOPH, no período em análise foram emitidas 829
licenças, contra 759 de igual período de 2013 o que corresponde a um crescimento na ordem de 9.23%.
152. Foram licenciados 3.657 estabelecimentos de atividades econômicas e serviços de regime ordinário, tendo criado 7.791 postos de trabalho, tendo beneficiado 38.955 pessoas.
TURISMO
153. A Cidade de Maputo possui 1.489 estabelecimentos turísticos, dos quais 151 são de alojamento, 1.198 de restauração e bebidas e 140 agências de viagens e turismo, contra 1.448 estabelecimentos de igual período de 2013, o que corresponde a um crescimento de 2%.
154. Actualmente a Cidade, tem uma capacidade de 5.532 quartos, 10.846 camas e emprega 18.283 trabalhadores, sendo 13.583 nos estabelecimentos de restauração e bebidas, 3.873 nos de alojamento e 827 nas agências de viagens, contra 5.478 quartos e 10.738 de igual período de 2013, representando um crescimento de 1%.
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155. O fluxo de hóspedes atingiu um total de 1.378.059 hóspedes sendo: 687.321 nacionais e 696.747 estrangeiros, contra 1.249.419 hóspedes registados em igual período do ano passado o que representa um crescimento na ordem de 10%.
156. Foram registadas 2.358.854 dormidas, contra 1.804.201 de igual período do ano passado, das quais 857.714 nacionais e 1.501.140 estrangeiras, o que representa um crescimento de 30.7 %. Este crescimento, deveu-se ao facto da Cidade de Maputo ser um pólo do turismo de negócios.
Quadro 37: Número de Estabelecimentos turísticos e actividades turísticas
Indicador Plano 2014 Real 2013 Anual 2014 % TR 2014 TC % 14/13
Nº de Estabelec. Turísticos 1.478 1.448 1.489 100,74 2,83
Hotéis 37 36 37 100,00 2,78
Lodge 01 01 01 100,00 0,00
Residenciais 28 30 27 96,43 -10,00
Pensões 35 30 33 94,29 10,00
Aluguer de quartos 30 28 28 93,33 0,00
Alojamento particular 16 14 13 81,25 -7,14
Casa de hóspedes 6 06 05 83,33 -16,67
Agências de viagem 150 140 140 93,33 0,00
Restaurantes 1.175 1.152 1.198 101,96 3,99
Nº de hóspedes nacionais 650.000 562.098 681.312 104,82 21,21
Nº de hóspedes estrangeiros 750.000 687.321 696.747 92,90 1,37
Nº de dormidas nacionais 850.000 778.987 857.714 100,91 10,11
Nº de dormidas estrangeira 1.050.000 1.025.214 1.501.140 142,97 46,42
Nº de Camas 10.600 10.738 10.846 102,32 1,01
Nº de quartos 5.400 5.478 5.532 102,44 0,99
Excursionistas 65.000 71.234
Taxa Média de Ocupação 85% 95%
Fonte: – Direcção do Turismo da Cidade de Maputo
Licenciamento e Cadastro
157. Foram aprovados 36 projectos de actividade turística que implicaram um investimento de 128.012.218,00MT tendo estes gerados 783 postos de emprego.
Quadro 38 : Mapa de Investimentos
Nº Designação Real 2013 Real 2014 TC(%)
01 Investimento 147.436.002,00 128.012.218,00 (13)
02 Projectos aprovados 31 36 16.13
03 Postos de trabalho 675 783 16
Fonte: – Direcção do Turismo da Cidade de Maputo
158. Realizadas 36 vistorias aos estabelecimentos turísticos, contra 45 de igual período de 2013 o que representa um decréscimo de 20%.
Quadro 39: Mapa de actividades
N/O
DESCRIÇÃO
Diferença
2013 2014 Unidades TC %
01 Novas aberturas 31 36 (5) -64
02 Vistorias 45 36 (9) -64
03 Alvarás emitidos 31 36 (5) -64
05 Tabela de preços 110 125 15 25
06 Chancel. Livros Reclam. 89 49 (40) -51
Fonte: – Direcção do Turismo da Cidade de Maputo
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Outras actividades
159. Participaram 30 operadores turísticos da Cidade de Maputo na Feira de Turismo de INDABA, onde expôs-se o produto turístico estratégico da Cidade de Maputo.
160. Igualmente, participou com 12 operadores na expedição east 3 route que integra a África de Sul, a Suazilândia e a SeyShells com vista a promover a região como distinto turístico único;
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES Licenciamento De Transporte
161. No âmbito do aumento da oferta de meios de transporte rodoviàrio com vista a estabelecer ligação entre as zonas de produção e as de consumo, foram licenciados 592 veículos para o exercício da actividade de transporte nacional de mercadorias, dos 516 planificados para o ano de 2014, o que representa um cumprimento do plano em 114,7%, e um crescimento de 7,2% quando comparado com igual período do ano de transacto;
Quadro 40: Licenças de transporte emitidas – Período: 12 meses de 2014
Fonte: Direcção dos Transportes e Transito
162. Renovadas 39 licenças de transporte nacional de mercadorias e prorrogadas 48 licenças de
transporte interprovincial de passageiros tendo-se registado um crescimento de 69.6% e um decréscimo de 14.3% respectivamente quando comparado com igual período do ano de 2013, e um cumprimento do plano em 130% e 80% respectivamente;
163. Durante o período em análise registaram-se 10 cancelamentos de licenças sendo 8 de Transporte
Nacional de Mercadorias, 1 outra de Transporte Interprovincial de Passageiros e 1 de aluguer de Passageiros.
Transportes Públicos de Maputo
164. A Empresa Transportes Públicos de Maputo transportou 8.878.662 passageiros contra 20.383.317 passageiros transportados em 2013, o que representa um decréscimo de 56.4%. Esta redução resulta da diminuicão do número de viagens realizadas em 47,5% e da divisão da empresa que culminou com a divisão do respectivo património, tendo a empresa da Matola iniciado as suas actividades no ano de 2014
Designação Unidade de Plano % Realiz. % Variaç.
Indicador Medida 2014 2013 2014 2014 2013/2014
Transporte Nacional de Mercadorias nº 516 552 592 114,7 7,2
Transporte Interdistrital de Passageiros nº 32 37 46 143,8 24,3
Transporte de Aluguer de Passageiros nº 45 40 67 148,9 67,5
Transporte Ocasional nº 42 38 46 109,5 21,1
Reboques e Semi-Reboques nº 170 223 191 112,4 -14,3
Emissão de Alv arás nº 10 11 20 200 81,8
Real
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Quadro 41 : Actividades desenvolvidas pela empresa de Transporte Municipal Nº Indicador Unidade de % Variação
Medida 2013 2014 2013/2014
1 Passageiros transportados n° 20 383 317 8 878 662 -56,4
2 Viagens realizadas n° 332 849 168 423 -49,4
3 Distância percorrida Km 6 965 637 3 942 343 -43,4
4 Frota Existente n°(autocarros) 350 267 -23,7
5 Frota Operacional n°(autocarros) 261 211 -19,2
6 Frota Disponível Inicial (média) n°(autocarros) 95 62 -34,7
7 Frota Disponível Efectiva (média) n°(autocarros) 73 47 -35,6
8 Linhas Exploradas n° 61 32 -47,5
Real
Fonte Direcção dos Transportes e Comunicações da Cidade de Maputo Comunicação Rural
165. A rádio comunitária do distrito Municipal KaNyaka difundiu programas sociais de interesse público ao nível do distrito, todavia esta ressente-se de equipamentos de auxílio ao trabalho como rádios portáteis, microfones e transporte (Motorizada de 4 rodas).
INSTITUTO NACIONAL DOS TRANSPORTES TERRESTRES
166. No que tange a segurança rodoviária foram realizadas 13 Palestras, na escola Iingrid Showner, nos terminais dos transportes urbanos e em locais de maior aglomeração populacional tais como, Junta e Praça dos Combatentes em matéria de prevenção, segurança rodoviária e condução defensiva; igualmente foram feitas 36 peritagens de acidentes de viação contra 11 do ano anterior.
Quadro 42: Evolução de actividades de segurança rodoviária
REAL 2013 PLANO
REAL 2014
TR%
TC%
Entr/ veiculos e atrib/matrícula 19.931 11,500 25.216 219.3 26.5
Inspeccao de veiculos 66.646 35,000 64.627 184.6 (3.03)
Fiscalizacao de escolas 35 14 35 250.0 0.0
Condutores formados 21.564 11,900 24.336 204.5 12.8
Cartas renovadas 19.701 12,980 28.735 221 45.9
Fonte: – Delegação do INATTER da Cidade de Maputo
APIE
167. Os serviços de Administração do Parque Imobiliário de Estado APIE conta com 3.092 imóveis, dos quais 1.010 são usados para actividades económicas (lojas, cantinas, escritórios) e entre outras, 261 arrendadas as Embaixadas e instituições estrangeiras e os restantes 1.821 imóveis são casas de habitação.
168. Foram regularizados 139 imóveis contra 220 de igual período anterior correspondendo a um
decréscimo de 37%. Igualmente, foram inspeccionadas no total 287 imóveis sendo 108 de material convencional e 179 de material precário.
ESTATÍSTICA
169. Produzidos 12 exemplares dos Boletins do Índice de Preço ao Consumidor, correspondente a uma realização de 100% do planificado;
170. Produzido e distribuído o anuário Estatistico provincial, série 2008 a 2012 em formato electrónico;
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171. O Instituto Nacional de Estatística recebeu 6.958 inquéritos (formulários) dos 11.916 planificados, o que corresponde a uma taxa de realização de 58.4%.
172. Foram recebidos/ recolhidos 572 verbetes, dos 696 planificados, contendo dados estatísticos,
equivalente a uma realização de 82.2%. No âmbito do Inquérito contínuo de agregados Familiares (INCAF)
173. Estavam previstas 100 Áreas de Enumeração, nas quais previa-se inquirir 1.100 agregados familiares. Em termos de realização, destaca-se a cobertura de 98.5% das áreas de enumeração.
TRABALHO
Domínio da Inspecção do Trabalho
174. Foram inspeccionados 859 estabelecimentos abrangendo um total de 22.068 trabalhadores de diversos ramos, dos quais 14.528 são homens, 6.598 mulheres e 942 estrangeiros de ambos os sexos, o correspondente a um cumprimento do plano em 106% e um decréscimo em 5.82% em relação a igual período do ano transacto.
175. Referir que nos estabelecimentos visitados, foram detectadas 690 infracções das quais 226
resultaram em autos de notícia 464 autos de advertência.
176. Igualmente, foram registados 62 comunicações de acidente de trabalho, que resultaram em 3 mortes, 1 baleamento e 2 atropelamento.
No domínio de Emprego e Formação Profissional No âmbito do emprego
177. De um total de 21.092 beneficiários previstos, foram abrangidos 23.057 beneficiários de emprego, dos quais 12.345 são jovens o correspondente a um cumprimento de plano em 109.3%.
No âmbito de formação profissional
178. Beneficiaram-se de acções de formação profissional em diversas especialidades 14.757 cidadãos, (8.149 homens e 6.608 mulheres), o correspondente a 104% do plano.
Colocações e Ofertas
179. Foram inscritos 442 candidatos a emprego (248 homens e 194). Deste número, 110 são os que procuram o 1º emprego e 332 os que procuram novo emprego.
180. Relativamente a oferta de emprego, foram colocados 8.806 beneficiários, sendo: 112 do centro de
emprego e 8.694 das agencias.
181. Foram despedidos na cidade de Maputo 4.410 trabalhadores sendo 3.350 homens e 1.060 mulheres.
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Desemprego Registado
182. Foram registados 17.568 desempregados, sendo 12.522 homens e 5.046 mulheres, contra 17.474 registados no ano passado o que representa um crescimento ligeiro em 0.54%. Destes, 11.846 procuram o 1º emprego e 5.765 procuram novo emprego (3.734 homens e 2.028 mulheres).
183. Inscritos 442 candidatos a emprego ( 248 homens e 194 mulheres). Foram recebidas e identificadas
178 ofertas de emprego.
184. Comunicadas 13.609 admissões directas pelas diversas entidades empregadoras, sendo 10.930 para homens e 2.680 para mulheres.
Feira de Emprego
185. Realizada 2 Feiras de Emprego que contou com a participação de 71 expositores e presença de 6.521 pessoas.
Mediação e Arbitragem Laboral
186. Foram mediados 1.545 casos de conflitos laborais, dos quais 1.137 resolvidos, e emitidas 383 certidões de impasse para o tribunal de trabalho (por falta de consenso entre as partes).
187. Registada 1 greve na Empresa TOPAK, motivada por despedimentos colectivos sem justa causa,
falta de respeito e consideração para com os trabalhadores sempre que estes exercem o seu direito de reclamação.
188. Depositados 5 acordos na empresa SOARES DA COSTA, LAMAA, MANICA, HOTEL AVENIDA e
VISA SEGURANÇA. Domínio da Segurança Social
189. Foram inscritos 31.089 beneficiários, contra 17.824 de igual período do ano passado, o que corresponde a um crescimento de 74.4%.
190. Foram inscritos 2.881 contribuintes, contra 2.145 de igual período de 2013 o que corresponde a um crescimento de 34.3%.
191. Foram efectuadas 8.955 contribuintes de pensões de Velhice, 6.738 de Pensões de Sobrevivência e
2.783 Subsidio por doença.
Quadro 43: Beneficiarios do INSS
DESCRIÇÃO 2013 2014 TC%
Pensão de velhice 7.902 8 955 13,2
Pensão de Invalidez 405 428 5,7
Pensão de Sobrevivência 6.011 6 738 12,1
Subsídio por Doença 3.390 2 783 -17,9
Subsídio por Morte 546 578 5,9
Abono de Velhice 132 244 84,8
Abono de Sobrevivência 98 91 -7,1
Subsídio de Funeral 614 557 -9,3
Subsídio de Maternidade 576 696 20,8
TOTAL 19.684 21.070 7.0
Fonte: – Direcção do Trabalho da Cidade de Maputo
Gráfico 3: Evolução de Pensões na Cidade de Maputo
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FINANÇAS PÚBLICAS
Execução da Receita do Estado
192. nível de cobrança de receitas foi de 292.784.561,07Mts, o correspondente a 104.4% do plano e a um crescimento na ordem de 28.5% face a igual período de 2013.
193. Contou para este crescimento o incremento de receitas de renda de casa, próprias, consignadas e
dos e dos casinos em 7%, 17% e 747% respectivamente.
Quadro 44: Receita cobrada 12 meses
Receitas Correntes Exec. 2013 Plano 2014 Exec. 2014 TR% TC%
Rec. Fiscais 64 470,50 19 460,00 0,00 0 -100
Rec, N. Fiscais 8 234 282,95 21 454 980,00 13 869 179,08 65 68
Outras Rec. N, Fiscais 149 711 933,84 199 420 580,00 160 771 072,58 81 7
Rec. Próprias 57 078 101,05 56 611 100,00 66 887 510,29 118 17
Rec. Consignadas 3 647 852,35 2 787 420,00 30 890 134,78 1 108 747
Rec. De Capital 1 559 125,04 19 460,00 2 556 040,73 13 135 64
Out. Rec. Não Cont. 7 543 749,01 0,00 17 810 623,61 ------------- 136
Total 227 839 514,74 280 313 000,00 292 784 561,07 104 29
Fonte: Direcção do Plano e Finanças da Cidade
Gráfico 4: Receitas públicas na Cidade de Maputo
Execução da Despesa
194. Para o exercício de 2014, foi atribuído um limite global de 4.673.276.542,74Mt, sendo 3.952.264.984,53Mt para as Despesas de Funcionamento e 721.011.558,21Mt para as Despesas de Investimento. A execução global durante o ano de 2014 foi de 4.538653.987,93Mt, o correspondente a 97,11% do limite atribuído.
Despesas do Funcionamento
195. A execução da componente de Despesas de Funcionamento situou-se em 3.893.712.550,19Mt, o correspondente a 98.52% de 3.952.264.984,53Mt. As rubricas de Despesas com Pessoal, Bens e
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Serviços e Transferências são as que tiveram maior execução no período em análise, tendo-se comportado conforme à análise que se segue:
Quadro 45 : Execução das rubricas no Orçamento de Funcionamento (valores em Mt)
Designação Executado 2013 Dotação 2014 Executado 2014 % Exec Variação %
Despesas c/ Pessoal 2,168,159,690,53 2.515.674.340,36 2.499.506.559,87 99,37 15,28
Bens e Serviços 574,204,681,91 768.214.232,81 749.693.347,33 97,59 30,56
Transferência 471,082,374,30 652.404.067,40 638.214.273,53 97,82 35,47
Exerci cios Findos 3.486.616,13 14.514.833,96 5.151.715,44 35,49 47,75
Despesas correntes 845,083,58 141.000,00 0,00 0,00 0,00
Despesa de capital 1.350.000,00 1.316.510,00 1.146.654,02 87,10 -15,06
Total 3,219.128.446,45 3.952.264.984,53 3.893.712.550,19 98,52 20,95
Fonte: – Direcção do Plano e Finanças da Cidade de Maputo
Fundo de Despesas Com Pessoal
196. fundo de despesa com Pessoal suporta salários de 13.345 Funcionários e Agentes do Estado, dos quais 11.2963 são do e-folha, 1.991 foram pagos através do Sistema Nacional de Vencimentos e 58 são pagos através do Sistema de Pagamento de Vencimento;
197. As despesas com pessoal atingiram até o final do ano a cifra de 2.499.506.559,87Mt
(2.406.695.572,23Mt de salários e remunerações e 92.810.987,64Mt de outras despesas com pessoal) correspondente a 99,36% de 2.515.674.340,36Mt (limite orçamental). Em igual período do ano transacto, foram gastos 2.168.159.690,53Mt, o que representa um aumento no volume de despesas em, 15,29% face a igual período de 2013.
Quadro 46: Execução do Fundo de Despesas com Pessoal de 2014 (Valores Em Mt)
Designação Executado 2013 Dotação 2014 Executado 2014 TR.% TC %
Educação 1.526.838.519,36 1.728.858.150,78 1.728.300.943,29 99,96 13,20
Saúde 208.245.990,91 250.551.013,47 250.518.766,12 100 20,30
Outros Sectores 433.057.180,26 536.265.176,11 520.686.850,46 97,10 20,24
Total 2.168.141.690,53 2.515.674.340,36 2.499.506.559,87 99,36 15,29
Fonte: - Direcção do Plano e Finanças da Cidade de Maputo
Fundo de Bens e Serviços
198. Foi pago aos credores o valor de 749.693.347,33Mt correspondente a 97,59% de 768.214.232,81Mt dotado. Em igual período do ano transacto, a execução registada foi de 574.096.961,61Mt, o que representa um incremento em 30,59%.
Quadro 47: Execução do Fundo de Bens e Serviços de 2014 (Valores Em Mt)
Designação Executado 2013 Dotação 2014 Executado 2014 TR.% TC %
Educação 113.155.704,71 153.671.991,30 153.197.825,38 99,70 35,39
Saúde 142.752.328,45 186.768.866,00 174.793.520,04 93,59 22,45
Outros Sectores 318.188.928,45 427.773.375,51 421.702.001,91 98,58 32,54
Total 574.096.961,61 768.214.232.81 749.693.347,33 97,59 30,59
Fonte: - Direcção do Plano e Finanças da Cidade de Maputo Transferências Correntes
199. Em relação as transferências, foi executado o valor de 638.214.273,53Mt, correspondente a 97,82% da
dotação de 652.404.067,40Mt, distribuído da seguinte maneira;
Quadro 48 : Execução do Fundo de Transferências Correntes 2014
Designação Execução 2013 Dotacao 2014 Execução 2014 (%) Var
Autárquica 292.332.777,71 373.446.810,76 373.311.053,47 99,98 27,70
Pensões Civis 96.356.440,87 113.669.875,28 113.648.263,67 99,96 17,94
Despesas Sociais 80.858.474.50 144.178.462,12 140.347.281,05 97,34 73,57
Outras Transferências 2.076.923,95 21.108.919,24 10.907.675,34 51,67 425,18
Total 471.624.617,03 652.404.067,40 638.214.273,53 97,82 35,33
Fonte: – Direcção do Plano e Finanças da Cidade de Maputo em 5/01/15
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200. Em relação as transferências, foi executado o valor de 638.214.273,53Mt, correspondente a 97,82%
da dotação de 652.404.067,40Mt; 201. As despesas com pensões civis pagaram 2.081 pensionistas, sendo 1.640 de aposentação e 441 de
sobrevivência. Quadro 49:Execução de despesas com pencionistas
Classificação da Pensão Efectivo no Início de 2014
Efectivo de Dezembro Diferença
Pensão de Aposentação 1635 1640 5
Sobrevivência 436 441 5
Total 2071 2081 10
Fonte: – Direcção do Plano e Finanças da Cidade de Maputo em 5/01/15
Despesas de Investimento
202. Para o corrente exercício foi dotado um limite orçamental de 721.011.558,21Mt, com uma realização de 644.941.437,74Mt correspondente a 89.45%.Sendo:
Componente Interna
203. Nesta componente foi executado o montante de 358.586.637,42 correspondente a 93,62% do limite orçamental de 383.022.263,80Mt.
Componente Externa
204. Para a componente externa de investimento foi alocado o montante de 337.989.294,41Mt, tendo sido executado em 286.354.800,32Mt correspondente a 84,72%.
Quadro 50: Execução do Fundo de Investimento de 2014 (Valores Em Mt)
Var. (%)
Designação Executado 2013 Dotação 2014 Executado 2014 Exe.(%)
Componente Interna 349 195 465,22 383 022 263,80 358 586 637,42 93,62 2,69
Componente Externa 153 116 663,28 337 989 294,41 286 354 800,32 84,72 87,02
TOTAL 502 312 128,50 721 011 558,21 644 941 437,74 89,45 28,39
Fonte: – Direcção do Plano e Finanças da Cidade de Maputo em 5/01/15 Gráfico 5 : Execução de fundo de investimento
Fonte: – Direcção do Plano e Finanças da Cidade de Maputo em 5/01/15
38
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, GOVERNAÇÃO, LEGALIDADE E JUSTIÇA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
205. O Governo da Cidade de Maputo realizou 25 Sessões, sendo 21 Ordinárias e 04 Extraordinárias onde se debateram vários assuntos.
206. Realizadas 13 sessões do Fórum de Gestores de Recursos Humanos, das quais 11 ordinárias e 2
extraordinárias.
207. No período em referência, a Secretaria da Cidade recebeu 2.670 processos/ petições ordinários e encaminhados ao despacho de Sua Excelência Governadora da Cidade de Maputo nomeadamente:
Quadro 51: Fluxo do Expediente Descrição N. de processos
Licenciamento comercial e industrial 57
Aquisição de imóveis 138
Licenciamento de transporte de mercadorias 313
Reconhecimento de associações 18
Abertura de consultórios 19
Tradutores ajuramentados 29
Outros 2.353
Total 2.670
Fonte: Gabinete do Governador
208. No âmbito da promoção da governação participativa foram realizadas visitas às seguintes instituições: Educação e Cultura (EPC Chiango, Unidade 30 e Unidade 10), Plano e Finanças, Trabalho, INEFP-Cidade, CEMAL (Centro de Mediação de Arbitragem Laboral), Procuradoria, Comando da PRM, Balcão de Atendimento Único, Direcção da Industria e Comercio, Delegação de Actividades Economicas (INE) e Mulher e Acção Social. Igualmente, foram realizadas visitas aos Distritos Municipais KaNyaka, KaMavota e KaMpfumu.
Promoções, Progressões e Mudança de Carreira
209. Foram realizadas 1.504 promoções, 591 progressões e 1.366 mudanças de carreira por conclusão de nível, o que corresponde a uma realização do plano em 144%, 59,8%, e 91,5% respectivamente.
Quadro 52: Promoções, Progressões e Mudança de Carreira Indicadores Plano 2013 Real2013. Plano 2014 Real 2014 TR % TC% 2013/2014
Promoções 1.043 866 1.043 1.504 144 73.7
Progressões 1.003 997 998 591 59.8 (41)
Mud. Carreira 1.478 1.272 1.493 1.366 91.5 7.4
Total 3.524 3.135 3.534 3.461 97.9 10.4
Fonte: – Secretaria da Cidade de Maputo/ DPFCM
Função Pública
210. Efectuado o cadastramento de 575 funcionários e Agentes do Estado, sendo que 104 são homens e 173 mulheres, contra 338 cadastrados no ano transacto, o correspondente a um crescimento na ordem de 70,1%.
39
211. Durante o período em referência, foram instaurados 65 processos a igual número de funcionários (49 do sexo masculino e 16 femenino), com penas que variam desde a advertência até a expulsão.
212. Foram desligados e aposentados do Aparelho do Estado158 funcionarios, sendo 122 desligados, (56 homens e 16 mulheres) e 36 aposentados (17 homens e 19 mulheres).
Formação
213. Formados 460 técnicos nas seguintes matérias:
Elaboração de Cenário Fiscal, 2015 -2017,
Planificação e orçamento;
Gestão básica de Pequenos Negócios em KaTembe e KaNyaka;
Formação para formadores na província de Inhambane;
Divulgação do Diploma 49/2013 de 24 de Maio (Revisão de preços de empreitadas);
Formação de integração de novos ingressos;
No domínio da Administração Territorial e Autárquica
214. Realizadas 5 visitas nos Distritos Municipais de KaMpfumu, KaMavota, KaMubukwana, KaNyaka e KaTembe no âmbito do acompanhamento do grau do cumprimento das decisões e recomendações deixadas durante as visitas de alto nível e elaborados os respectivos relatórios;
215. Capacitados 80 membros do Conselho consultivo do Distrito Municipal da KaTembe em matéria da
Lei dos órgãos Locais do Estado e representação do Estado (Decreto 65/2003 de 31 de Dezembro), representando um crescimento na ordem dos 37.8% em relação a igual período do ano passado e cumprimento do Plano em 100%;
Inspecção Administrativa
217 Realizadas 8 visitas inspectivas, onde se destaca a inspecção à Secretaria da Cidade no âmbito do Controlo Interno e à Inspecção Nacional de Actividades Económicas Delegação Maputo Cidade.
218 Foram recebidas 6 petições apresentadas por funcionários públicos.
40
STAE
219. Foi feita a actualização dos cartões eleitorais com vista a garantir a realização das 5ªs eleições gerais e multipartidárias na história do País, tendo sido resgistados 94.124 eleitores ao nível da Cidade, o que corresponde a 96.3% do universo previsto que é de 121.448 eleitores.
220. Relativamente a participação, a percentagem dos eleitores que se dirigiram às urnas foi de 60.42%,
um resultado satisfatório se comparado com o resultado das eleições de 2013, onde a participação se situou nos 50.39%.
221. Outrossim, o nível de abstenção situou-se nos 39.58 %, menos 10 porcento que no processo
passado (49.61%).
Gráfico 6: processo de Eleicoes na Cidade de Maputo
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Participacao 2013 Participacao 2014
100% 100%
50.39%60.42%
49.61% 39.58%
1% 1.61%1% 0.83%
Votantes
Votos na Urna
Abstencoes
Votos Nulos
Votos em Branco
ORDEM E SEGURANÇA PUBLICAS Criminalidade
222. Na Cidade de Maputo foram registados, 8.877 crimes diversos contra 8.753 do igual período do ano 2013, representando um crescimento de crimes em 1.4%.
Operatividade e resultados
223. Do total dos 8.877 crimes conhecidos, foram esclarecidos 7.525 o que corresponde a 85% da operatividade policial.
224. Foram detidos 7.567 indivíduos, indiciados na prática de diferentes crimes contra 7.456 detidos em
igual period do ano anteriore. Desmanteladas 298 quadrilhas de malfeitores especializados em vários crimes.
Quadro 53: Evolução do Crime na Cidade
Distritos Municipais C. PROP. C. PESSOAS C. ORDEM SUB-TOTAL
2014 2013. 2014 2013. 2014 2013. 2014 2013.
Ka Mpfumo 2.691 2.388 503 694 36 41 3.230 3.123
Nhlamankulu 1.361 1.301 408 565 34 26 1.803 1.892
Ka Maxakene 561 549 208 305 6 6 775 860
Ka Mavota 810 859 231 337 8 2 1.049 1.198
KaMubukwana 1.437 1.161 533 456 10 7 1.980 1.624
Ka Tembe 29 35 10 15 0 0 39 50
Ka Nyaka 1 4 0 2 0 0 1 6
T.GERAL 6.890 6.297 1.893 2.374 94 82 8.877 8.753
Fonte: – Comando da PRM da Cidade de Maputo
41
Acidentes de Viação e Consequências
225. Foram registados e controlados 685 acidentes de viação contra 814 casos anteriores, representando um decréscimo de casos em 15,9%.
Quadro 54: Consequências de Acidentes de Viação CONSEQUÊNCIAS Real 2014 Real 2013 Variação %
Mortos 105 95 10.5
Feridos Graves 361 486 (25.7)
Feridos Ligeiros 667 488 36.7
Danos Materiais Avultados 310 346 (10.4)
Danos Materiais Ligeiros 273 304 (10.2)
Fonte: – Comando da PRM da Cidade de Maputo
Violência doméstica
226. Foram registados 2.802 casos de violência doméstica contra 2.924 de igual período do ano transacto o que corresponde a uma redução de casos em 4.2.%.
Âmbito da Migração e Identificação Civil
227. Registados pelos Postos de Travessia dos SMC – Maputo, 239.764 viajantes, contra 304.870 de 2013, que representa um decréscimo de 21,3%. Destes 61.236 são cidadãos nacionais contra 53.277 do igual período do ano anterior, representando um crescimento de 14,9% e 239.744 são cidadãos estrangeiros contra 225.673 do igual período anterior que representa um crescimento de 6,2%;
228. Foram emitidos 143.128 documentos de viagem, contra 67.565 do igual período do ano anterior, o que corresponde a um crescimento de 111,8%.
229. Produzidos 164.630 Bilhetes de Identidades contra 139.657 do mesmo período de ano 2013, o que representa um crescimento em 17.9%.
RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO
230. Dos 17.000 planificados, foram recenseados 39.017 mancebos sendo: 17.216 do sexo feminino e 21.801 masculinos, correspondente a 230% do planificado e um crescimento em 106,2% face a 2013.
231. Foram emitidos no âmbito da Reserva Territorial, 12 cartões de desmobilização de Antigos
Combatentes, 286 cartões de combatentes da Defesa da Soberania e Integridade territorial e 314 Cédulas de passagem a disponibilidade das tropas;
JUSTIÇA
232. Na área de registos, destacam-se a efectivação de 39.276 registos de nascimento, correspondente a 88.3% do plano e um crescimento de 3.8% comparado com mesmo período de 2013. É de referir que o número de registos de óbitos registados, cresceu em 7.8%, em relação ao ano transacto.
233. Os cartórios notariais lavraram 4,833 escrituras, 8,444 procurações, 298,493 reconheciemtos de assinaturas, 595,710 conferências de fotocópias e 39,585 termos de autenticações. Em relação ao ano passado, foram verificados decrescimentos em cerca de 3.7% nos reconhecimentos de assinaturas,
42
8.6% nas conferências de fotocópias, 3.4% nas escrituras e houve crescimento nas autenticações e procurações em cerca de 28.3% e 0.1% respectivamente.
Quadro 55: Actos registrais
BALANÇO 12 MESES
Actos Registrais e Notariais Previsão Registos efectuados % de Registos
(Previsão 2014) Taxa de Variação
(2013 - 2014) 2014 2013 2014
Nascimentos 44,500 37,850 39,276 88.3 3.8%
Casamentos 2,000 2,576 2,997 149.9 16.3%
Divorcios 150 89 174 116.0 95.5%
Óbitos 9,000 13,228 14,259 158.4 7.8%
Escrituras 4,900 5,002 4,833 98.6 -3.4%
Procurações 1,200 8,435 8,444 703.7 0.1%
Reconhecimentos 200,000 309,867 298,493 149.2 -3.7%
Conferências de fotocópias 450,000 651,770 595,710 132.4 -8.6%
Registo inicial 12,500 19,722 27,880 223.0 41.4%
Transmissões 15,000 16,512 18,573 123.8 12.5%
Segundas vias 2,500 2,460 1,424 57.0 -42.1%
Matrículas individual 1,250 988 1,169 93.5 18.3%
Matrículas de sociedades 4,000 5,138 4,973 124.3 -3.2%
Associações 150 126 113 75.3 -10.3%
Registo de Extracto de Aquisição 2,100 3,078 2,229 106.1 -27.6%
Registo de Extracto de Descrição 750 386 480 64.0 24.4%
Certidões 18,800 26,456 26,208 139.4 -0.9%
768,800 1,047,235 136.2
Fonte: – Direcção dos Registos e Notariados da Cidade de Maputo
DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO PATROCÍNIO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA (IPAJ)
234. Durante o período de 2014, foram assistidos 7.128 casos, sendo: 5.518 processos criminais, 1.155 processos cíveis, 135 Extra Judiciais, 4 Protecção da Criança, 187 sobre Violência Domestica Civil do GAMC e 129 casos de Violência Domestica. Comparado com igual período do ano transacto registou-se um crescimento em 29.4%.
235. Foram realizadas 20 campanhas de educação cívica em todos Distritos Municipais, versando sobre
os seguintes temas: Divulgação do IPAJ e suas actividades, Lei da Família (Tipos de casamento) e Leis Sobre a Violência Doméstica, dever e direitos dos reclusos, direito e deveres das crianças e abuso sexual de menores, direitos humanos e cidadania, etc envolvendo cerca de 7.602 pessoas.
Tribunais Comunitários
236. Durante o período em análise, deram entrada 818 processos, que corresponde a um crescimento de 6.46% comparativamente ao igual período anterior, dos quais 391 senteciados e 433 aguardando julgamento.
Quadro 56 : Movimento processual nos Tribunais Comunitarios
ACTOS PROCESSOS REGISTADOS
VARIAÇÃO 12 MESES DE 2013 12 MESES DE 2014
ENTRADAS 774 824 6.46%
SENTECIADOS 363 391 7.71%
AGUARDANDO JULGAMENTO 411 433 5.35%
43
Fonte: Delegação do Instituto do Patrocínio da Assistência Jurídica (IPAJ)
PROCURADORIA DA CIDADE DE MAPUTO
237. Foram recebidas 375 exposições, contra 445 de igual período anterior o que representa um decréscimo na ordem de 15.7%, dos quais 114 resultaram em processos-crime, e os restantes seguiram a natureza de processo civil;
238. A Linha do Procurador, recebeu 304 chamadas, contra 459 de igual período anterior o que
representa uma redução de 37%. Entretanto, maior parte delas tiveram enfoque na reposição da legalidade nas situações de detenções ilegais, efectuadas aos fins-de-semana e durante o período nocturno. Das intervenções na linha do Procurador foi ordenada a restituição à liberdade de 51 cidadãos por se ter constatado que a detenção era ilegal ou irregular.
239. Foram registados pela Procuradoria da Cidade, 11.356 processos, dos quais 4.702 foram
despachados, destacando-se 1.490 processos criminais e 1.314 da Jurisdicao de menor. representando um decréscimo de 26.5% face a igual período de 2013.
Quadro 57 : Mapa resumo de entrada e tramitação de processos
Áreas Registados
Despachados
Entrados 12 Meses 2013
Transitados 2013
Entrados 12 Meses 2014
Total
Jurisdição Criminal 3.636 3.209 2.014 5.013 1.490
Jurisdição Cível 2.323 0 699 699 15
Jurisdição Comercial 674 2 176 178 55
Jurisdição de Menores 1.873 745 1.452 2.197 1.314
Jurisdição Aduaneira 1.812 16 169 185 70
Jurisdição Fiscal -206 - 736 736 634
Jurisdição Laboral 207 751 1.597 2.348 1.124
Total 10.731 4.723 6.843 11.356 4.702
Fonte: – Procuradoria da Cidade de Maputo
240. Foram concedidas 1.604 audiências, contra 1.326 de igual período anterior, o que indica um crescimento de 21%. Destes, 740 foram concedidas na Procuradoria da Cidade de Maputo e 864 nos Distritos.
241. Foram realizadas 59 palestras, versando sobre várias matérias, tendo beneficiado cerca de 4.471cidadãos.
SUB-PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA
142. A Sub - Procuradoria-Geral de Maputo tramitou no período em análise, o total de 949 processos, dos quais, 565 da área Criminal, 256 da área Laboral e 129 da área Cível. O que corresponde a uma subida de 60,95% comparativamente o ano de 2013.
243. No período em referência, foram despachados na Cidade de Maputo 459 processos, dos quais 166 da Jurisdição Criminal, 201 da Jurisdição Laboral e 92 da Jurisdição Cível.
44
TRIBUNAL DE MENORES
244. No presente período deram entrada 2.666 processos tendo sido tramitados e sentenciados 1.922 processos, contra 2.558 do mesmo período do ano transacto, o que corresponde a um crescimento em 4,2%.
Quadro 58: Mapa resumo de entrada e tramitação de processos
12 Meses
Processo Entrados
TC% Despachados
TC% 2013 2014 2013 2014
Tutela e Administração de Bens 70 59 (15.7) 65 42 (35.4)
Adopção 39 47 20.5 26 17 (34.6)
Regulação do poder parental 346 335 (3.2) 345 192 (44.4)
Acção de alimentos 818 596 (27.1) 893 438 (60)
Entrega judicial de menores 6 48 700 24 38 58.3
Emancipação Restrita 39 65 66.7 158 51 (67.7)
Alteração de pensão alimentar 102 118 15.7 116 80 (31)
Alteração de RPP 28 32 14.3 19 24 26.3
Autorização de saída 81 149 84 57 142 149.1
Plenitude de poder parental 74 126 70.3 83 151 81.9
Cobrança coerciva de alimentos 115 589 412.2 90 416 362.2
Prevenção criminal 59 67 13.6 62 21 (66.1)
Averiguação Oficiosa de paternidade 371 103 (72.2) 316 81 (74.4)
Outros 410 323 (21.2) 391 230 (41.2)
Total 2.558 2.666 4,2 2.655 1.922 (27.6)
Fonte: – Tribunal de Menores da Cidade de Maputo
TRIBUNAL FISCAL
245. Durante o período em análise deram entrada 136 processos e despachados 94 contra 54 em relação ao igual período de 2013, o que representa um crescimento em 74%. Esta evolução deveu-se a consolidação das práticas na decisão dos processos, através de cursos de formação que os magistrados e funcionários têm recebido.
Quadro 59 : Volume processual 1⁰Semestre
6 Meses
Entrados Var. 2013/2014
Despachados Var. 2013/2014
2013 2014 2013 2014
170 136 -20% 54 94 74.0%
Fonte: – Tribunal Fiscal da Cidade de Maputo
TRIBUNAL DE POLICIA
246. Durante o período em análise deram entrada 9.813 Processos de transgressão, tendo sido finalizados por sentença 3.728 e 5.495 processos por outros motivos. O registo de processos transitados é de 12.143.
Quadro 60 : Movimento processual
12 Meses
Entrados Var. 2013/2014
Despachados Var. 2013/2014
2013 2014 2013 2014
9.570 9.813 2.53 9.000 9.223 2.47%
Fonte: Repartição de Estatística do Tribunal de Polícia da Cidade de Maputo
45
ASSUNTOS TRANSVERSAIS No âmbito da Descentralização
EXECUÇÃO FINANCEIRA DOS “ 7 MILHÕES”
247. No âmbito dos “7 milhões”, no ano de 2014 o Governo disponibilizou para a Cidade de Maputo um limite de 9.045,66 mil Mt aos distritos municipais KaNyaka e KaTembe, cabendo ao Distrito Municipal KaTembe a importância de 4.631,83 mil Mt e para o Distrito Municipal KaNyaka a importância de 4.413,83 mil Mt, para Produção de Alimentos, Geração de Renda e Emprego.
Quadro 61: Execução dos “ 7 milhões” durante o ano de 2014 (Geração de Renda e Emprego)
No Distrito Planificado Disponibilizado Executado %
1 KaTembe 4.631,83 4.631,83 4.631,83 100,00
2 KaNyaka 4.413,83 4.413,83 4.413,13 100,00
Total 9.045,96 9.045,66 9.045,13 100
Fonte: – Direcção do Plano e Finanças da Cidade de Maputo em 5/01/15
Projectos Aprovados e Financiados
248. Durante o período em análise, foram financiados 88 projectos sendo 50 em KaTembe e 38 em KaNyaka.
Quadro 62: Projectos financiados durante 2014
Província
Maputo-Cidade
Pesca Comércio Pecuária Agricultura Apicultura Indústria Turismo Abast. de água
Serviços Total
KaTembe 5 6 8 10 1 7 5 3 5 50
KaNyaka 9 4 5 0 0 6 6 0 8 38
Total 14 10 13 10 1 13 11 3 13 88
Fonte: – Direcção do Plano e Finanças da Cidade de Maputo em 5/01/15
Reembolsos
249. 0.No que tange aos reembolsos, foi colectado o total de 1.793.10 mil MT, sendo 1.356.43 mil Mt de KaTembe e 436.67 mil Mt em KaNyaka.
250. O valor acumulado dos reembolsos até 2014 é de 16.199.15 mil Mt, sendo 11.048.79 mil Mt do Distrito Municipal KaTembe e 5.150.15 mil Mt do distrito Municipal KaNyaka.
Quadro 63: Reembolso efectuado em 2014. (valores em mil mt)
DISTRITO MUNICIPAL
Anual 2013 Anual 2014 Cump. Plano Arrecadado Planificado Arrecadado
KANYAKA 521,01 2.000,00 Mt 436,67 22
KATEMBE 2.000,50 4.000,00 Mt 1.356,43 34
TOTAL 2.527,51 6.000,00 Mt 1.793,10 30
Fonte: – Direcção do Plano e Finanças da Cidade de Maputo em 5/01/15
46
Destacam-se como razões do baixo Reembolso
251. Fraco conhecimento das técnicas de gestão de projectos e de negócios por parte dos beneficiários do fundo;
252. Deficiente estudo de viabilidade económico-financeira dos projectos o que faz com que os custos sejam maiores em relação a receita;
253. Os fenómenos naturais adversos que afectam a prática da agricultura e pecuária, contribuem para o incumprimento dos planos de reembolso previstos no que tange aos projectos de produção de comida.
Capacitações
254. No âmbito da capacitação aos beneficiários dos “7 milhões”, em coordenação com o INEFP, foi realizado 1 curso em matéria de Gestão Básica de Pequenos Negócios abrangendo um total de 30 participantes no Distrito Municipal KaTembe.
255. Foi realizada a formação dos membros dos CCD,s em matérias relativos ao guião do funcionamento dos CCD,s, decreto 90/2009 de 15 de Dezembro e Orçamento Distrital abrangendo um total de 81 membros daquele órgão sendo 50 em KaTembe e 31 em KaNyaka.
Monitoria ao Processo de Implementação dos “ 7 milhões”
256. Durante o período em análise, foram realizadas 3 monitorias correspondentes a 75% do plano, tendo sido visitados 66 beneficiários no total sendo 41 no distrito Municipal KaNyaka e 25 em KaTembe.
Impacto dos Projectos de Produção de Alimentos e Geração de Renda e Emprego
257. Criados, 1.205 postos de trabalho, que permitiram a disponibilidade monetária nas famílias e consequentemente ao acesso dos produtos de primeira necessidade;
258. Maior disponibilidade de água potável, com a abertura de 255 canalizações domiciliárias e beneficiando cerca de 2.000 famílias por fontanário, contribuindo para o acesso a água potável em quantidade e a melhoria da prática de higiene doméstica da comunidade;
259. Reduzidas as distâncias percorridas pela população para aquisição de bens de primeira
necessidade e diferentes materiais através da produção e venda local, nomeadamente: produtos alimentares, produtos de carpintaria e serralharia e, materiais de construção;
EXECUÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO PARA REDUÇÃO DA POBREZA URBANA (PERPU)
260. No âmbito dos esforços para a Redução da Pobreza Urbana, o Governo da Cidade canalizou para
os cofres do Município de Maputo um total de 20,738,570.00Mt destinados integralmente para o vector de geração ou criação de oportunidades de emprego, distribuídos nos cinco Distritos Municipais; com este valor deste valor foram financiados 111 projectos que criaram 341 novos postos de emprego.
Quadro 64: Empregos gerados Actividade Empregos Criados
Turismo 0
Pesca 0
Prestação de Serviços 120
Agricultura 26
Pequena Indústria 107
Pecuária 88
Comércio 0
Total 341
Fonte DPPFCM
47
261. Foram reembolsados 1.455.40 mil MT, o correspondente a 23,27% do planificado (6.255.81mil Mt).
262. No âmbito da capacitação aos beneficiários do PERPU, foram realizados 3 cursos de formação em matéria de procedimentos para aprovação e Gestão de negócios abrangendo um total de 93 participantes.
PREVENÇÃO E COMBATE AO HIV E SIDA
263. A prevalência de HIV foi estimada em 8.2%, em Maputo. E, assim como entre as MTS, a prevalência entre os HSH na faixa etária acima dos 24 anos foi significativamente maior que entre os da faixa etária dos 18–24 anos.
264. O tamanho populacional da região Sul é de 24% mas contribui em 40% para a incidência do HIV ou seja para as novas infecções ao nível nacional.
265. Estima-se que 2 em cada 100 mulheres adultas em Maputo são Mulheres Trabalhadoras de Sexo ou seja estima-se que existam 13.554 Mulheres Trabalhadoras de sexo dos quais 31,2% ou seja 4.228 são seropositivas. Destas 4.228 MTS, 614 correspondem à faixa etária dos 15 aos 24 anos de idade.
266. Realizada no Distrito Municipal KaMubukwana, uma palestra sobre prevenção e combate ao HIV e SIDA, tendo abrangido mais de 500 pessoas.
267. Com vista a enfatizar a sensibilização com base na educação e comunicação, foram colocados
4.120 materiais de informação, sendo: 3.255 panfletos e 865 cartazes, com enfoque à problemática da prostituição infantil, a prática de relações múltiplas e concomitantes, bem como alertando sobre os perigos do consumo abusivo de bebidas alcoólicas e de drogas ilícitas.
268. Foram sensibilizadas 2384 casais para a prevenção da transmissão vertical. Através da intervenção das organizações comunitárias de base, foram alcançadas 3421 mulheres grávidas para a adesão aos programas de prevenção da transmissão vertical.
269. O número de palestras aumentou de 117 em 2013 para 143 em 2014, sobretudo devido ao volume de intervenções das OCBs e das instituções públicas.
270. Realizado um encontro de sensibilização de mais de 180 mulheres sobre a prevenção dos cancros da mama e do colo do útero, para além de uma palestra sobre os perigos do consumo de tabaco, do álcool e de drogas ilícitas.
Quadro 65: Número de Serviços Acumulados
Serviços ITS ATS PTV TB/HIV TIO TARV SAAJ
2013 34 29 25 24 26 26 19
2014 34 29 26 24 27 27 19
Fonte: DSCM – ITS
271. Foram atendidos 57.150 utentes dos quais 10.165 (18%) foram diagnosticados HIV+ contra 45.792 de 2013 e diagnosticados HIV+ 8.561 (19%). Do total dos pacientes atendidos, 3.550 utentes (6%) pertencem a idade sexualmente activa, de 18 à 24 anos. Importa referir que todos os serviços de ATS da Cidade (100%) cumprem com padrão mínimo de qualidade de atendimento.
48
Infecçoes de Transmissao Sexual (ITS)
272. Nos serviços de ITS, foram atendidos um total de 36.503 novos casos contra 26.695 de igual período de 2013, representando um aumento de 37% dos quais foram todos aconselhados, diagnosticados e tratados segundo os protocolos nacionais. A síndrome mais predominante é a leucorreia. Apesar de ter-se registado um grande avanço no diagnóstico e reporte dos casos de ITS, graças a distribuição das fichas aos pontos focais das US, os contactos ainda continuam a ser pouco seguidos, constituindo um dos grandes desafios do programa.
273. Em relação ao TARV activo em crianças houve um decréscimo em 2% comparado com 2014 e um aumento em 11,9% do TARV activo em adultos.
Serviços Amigos dos Adolescentes e Jovens (SAAJ)
274. Foram atendidos 24.525 adolescentes sendo 4.839 do sexo feminino e 19.686 do sexo masculino, contra 18.574 do ano transacto.
Quadro 65: Evolução do DOTS nas Unidades Sanitárias ( notificações incluindo ˝outros ˝ casos;resultados do tratamento; disponibilidade de medicamentos de 1ª e 2ª linha
CASOS NOVOS RETRATAMENTO
ANOS BK+ BK- E.P C.Esperados Despiste Diagnostico Rec+ FT+ Tr+ Rec- Total
2013 1.533 2.073 983 2.616 134% 4.589 261 24 25 474 5.373
2014 1.463 1.893 851 4.505 93% 4.207 218 29 35 469 4.958
Fonte: PNCTL
275. No presente período foram atendidos 4.958 pacientes contra 5.373 de 2013 registando um aumento das consultas em 8%. Houve um decréscimo na taxa de despiste, nos casos com BK Negativos, BK positivos e extra-pulmonar.
Quadro 66 DOENTES AVALIADOS
Casos 2013 % 2014 %
Curados 1354 83.0 1.197 78.0
T. Completo 27 2.0 19 1.0
Óbitos 117 7.0 123 8.0
Positivos 30 2.0 51 3.0
Abandonos 76 5.0 127 8.0
Transferidos 15 1.0 14 1.0
Total 1619 100.0 1.531 99.8
Fonte: PNCTL
276. Foram igualmente disponibilizados 3.200.000 preservativos masculinos, mantendo o número dos masculinos distribuídos em relação ao ano 2013 e aumento de preservativos femininos disponibilizados de 4.000 em 2013 para 21.000 em 2014.
277. Foram alcançadas de forma directa 2.150 pessoas pertencentes aos grupos de alto risco, nomeadamente Mulheres Trabalhadores de Sexo, Homens que fazem Sexo com Homens e Usuários de Drogas.
278. Na componente de prevenção e comunicação, foram sensibilizadas 2.334 casais para a prevenção da transmissão vertical.
279. Através da intervenção das organizações comunitárias de base, foram alcançadas 1.524 mulheres grávidas para a adesão aos programas de prevenção da transmissão vertical.
280. Teve lugar, na Escola Secundária Noroeste 2, um evento initulado “Atracções dos bairros” visando a sensibilização em massa para a prevenção e combate ao HIV e SIDA tendo alcançado 3.200 jovens. A componente do HIV foi liderada pela organização Juvenil Kutenga.
49
281. Foram alcançados 225 líderes comunitários em conteúdos ligados à prevenção e combate ao HIV e SIDA.
282. Foram assistidos 243 pacientes pela Associação Pfuka u Hanha, TEBA e HixiKanwè. Espera-se a obtenção de mais dados após a realização de mais um encontro dos parceiros que trabalham nesta área.
283. Na componente de mitigação, através das associações Kindlimuka, Hixikanwè, Reencntro, Kandlelo e Cross Moçambique, mais de 600 COVs e 1.050 PVHS recebem apoio nutricional e estão envolvidos em projectos de geração de rendimento, segundo testemunham as imagens.
Na componente de Tratamento e Cuidados
284. Registo acumulado de 96.596 pacientes em Tratamento antiretroviral;
285. Aumento de grupos de apoio de adesão comunitário de 70 em 2011, para 911 em 2014, o que corresponde a um aumento das pessoas envolvidas de 696 para 3.263 em 2014;
286. Abrangidas pelas actividades de Aconselhamento e Testagem em Saúde 74.537 contra 62.552 pessoas em 2013 representando um crescimento na ordem de 19.16%;
287. Circuncidadas 22.213 pessoas circuncidadas em 2014;
288. Com as acções das OCBs, instituições públicas e privadas, foram divulgadas as leis 5/2002, 12/2009 e 6/99, tendo sido abrangidas mais de 213.000 pessoas, entre mineiros, mulheres trabalhadoras de sexo, condutores de longo curso, mukheristas, trabalhadores de todos os sectores, funcionários públicos e população no geral.
PREVENÇÃO E COMBATE A DROGA
289. Realizadas campanhas de sensibilização, onde foram alcancados 92.600 adolescentes e jovens em 455 campanhas, o que corresponde a uma realização de 100.2% do planificado, contra 90.000 de igual período anterior representando um crescimento de 2.8 %.
290. Foram beneficiadas 94.200 pessoas em 850 palestras, correspondente a 102.3% do planificado,
contra 93.500 de igual período do anterior representando um crescimento de 0.74 %. De salientar que o maior número de benefeciários envolvidos no presente ano, foram os estudantes do ensino público e privado
Quadro 67 : Actividades de carácter preventivo de combate ao consumo a Droga Número de Participantes Real 2013 Plan. 2014 Real 2014 Real(%) Variação (%)
Palestras educativas 93.500 92.000 94.200 102.3 0.74
Pessoas Alcançadas (Campanhas de sensibilização)
90.000 92.400 92.600 100.2 2.8
Formação de Activistas 3.400 3.850 3.950 100.3 16.1
Recup.deTox. Dependentes 3.600 3.890 4.050
104 12.5
Fonte: Gabinete De Prevenção e Combate A Droga
291. Prestado apoio psicossocial visando a recuperação de 4.050 pessoas, contra 3.600 em igual período do ano transacto correspondendo a uma subida na ordem de 11% e um cumprimento do plano em 104%.
50
GESTÃO DE CALAMIDADES
292. Registaram-se chuvas intensas no período de Janeiro a Março de 2014, e as mesmas, provocaram inundações e destruição de casas, vias de acesso e áreas agrícolas, localizadas nos distritos municipais de KaMavota, KaMubukwana e KaNyaka.
Impacto do Fenómeno
293. Foram totalmente destruídas 2 casas, 2 parcialmente e 1.527 casas inundadas.
294. Perda de 52,93 hectares nos distritos de KaMavota, KaMubukwana e KaNyaka por alagamento e soterramento de culturas, tendo afectado 934 produtores.
295. No tocante a Rede Viária, foram afectadas Av. Marginal próximo da ATCM, Rua da Beira, Av. Don Alexandre e Av. David Mazembe, no distrito KaMavota, bem como a degradacao dos solos e abertura de enormes crateras nas ruas 403 e 404, no Distrito Municipal KaTembe;
Acções de Mitigação
296. Com vista responder os efeitos negativos deste fenómeno, foram de imediato alojadas 19 famílias (98 pessoas) afectadas em centros de acomodação.
297. Colocados sacos com solos para minimizar o incremento da cratera na rua 403, próximo ao Hotel Marisol, pelo Conselho Municipal.
298. Foram equipados com Kits de prontidão 4 Comités Locais de Gestão de risco de Calamidades sendo 3 no Distrito Municipal de KaMubukwana e 1 no Distrito Municipal de KaMavota.
Acções de prevenção
299. Para prevenção de futuros casos de calamidades, houve formação dos membros dos conselhos técnicos distritais de calamidades em conhecimentos técnicos sobre gestão de emergência, nas instalações da Administração do Distrito Municipal de KaMubukwana e no Instituto de Formação de Professores da Munhuana, onde foram capacitados 45 membros.
300. Terminada a construção do 2° bloco do Centro Operativo de Emergência.
301. No âmbito da redução da vulnerabilidade da população que vive nos bairros vulneráveis a situações de calamidades, foram criados 7, Comités Locais de Gestão de Riscos de Calamidades dos 7 planificados para o presente ano, o que representa um cumprimento na ordem dos 100%.
302. Com vista adoptar os membros dos conselhos técnicos distritais de calamidades (CTDGC), em conhecimentos técnicos sobre gestão de emergência, foram capacitados 45 membros dos Conselhos
51
Técnicos Distritais de Gestão de Calamidades, dos Distritos Municipal de KaMubukwana e Nhlamankulu,
Quadro 67: Criação de Comités Locais de Gestão de Risco de Calamidades em 2014
Fonte INGC
Considerações Finais
Pela informação apresentada no presente relatório de balanço do PES/2014, podemos considerar que a situação socioeconómica da Cidade, de uma forma geral, é satisfatória, tendo em consideração que em quase muitos sectores socioeconómicos da Cidade de Maputo registou-se níveis positivos de realização do plano anual desenhado. Na área económica, a produção global alcançado durante o período em apreço registou um crescimento de cerca de 46%, influenciado sobretudo pela Indústria Transformadora e Agricultura que cresceram em 133,5% e 22,8% respectivamente. No agregado da estrutura da produção global, importa realçar que o sector de transportes e Comunicações registou decréscimo acentuado (-56,4%). O índice de crescimento global alcançado a nível da Cidade revela que as medidas de mitigação dos efeitos da crise financeira internacional e o ambiente macroeconómico no Pais tiveram efeitos positivos e encorajou o Governo da Cidade a criar dinâmica na sua economia. Na área social a situação é, de forma geral satisfatória tendo em consideração os resultados das actividades realizadas conforme abaixo se menciona com relação a alguns sectores estratégicos desta área social. No sector da Educação, de forma geral a situação é estável em face das actividades realizadas. Há a referir que, a nível da Cidade de Maputo, os efectivos no ensino Público do 1° grau incrementaram em resultados do acréscimo do número salas de aulas. No sector da Saúde, de acordo com a informação reportada sobre os diversos indicadores que caracterizam a saúde pública, registou-se melhorias pesa embora o registo de aumento de casos de malária e eclosão do surto de Diarreia, durante o período em apreço. A situação do HIV/SIDA foram testadas 6.544 doentes dos quais 4.033 foram diagnósticados positivos que corresponde a 62% de seropositividade. Na área da Boa Governação e Justiça a situação observada é satisfatória caracterizada por uma estabilidade da vida na Cidade, garantida pelo Governo na assistência jurídica ao cidadão, assim como na segurança pública resultante do maior empenho do sector da Policia. Na área de Boa Governação há a realçar as actividades desenvolvidas pela Governadora da Cidade de Maputo entre as quais as visitas de trabalho que realizou nas Instituições Públicas e nos Distritos Municipais, tendo se reunido com os funcionários e Agentes do Estado para se inteirar das suas actividades profissionais com impacto na vida Pública.
Distrito Municipal Bairro N° de Membros
KaMubukwana Luís Cabral 18
KaMaxakeni Maxaquene D 18
KaMaxakeni Maxaquene C 18
KaMavota Albazine 18
KaNyaka Ribzwene 18
Nlhamankulu Chamanculo C 18
Malanga 18
Total 126
52
A nível da execução orçamental, há a referir que a situação observada é de melhoria quer no que concerne á cobrança de Receitas, quer no relativo á execução de Despesas de funcionamento. Concretamente, no se refere á realização de Receitas importa referir que na área de Receita foram cobrados 292.784,5 mil meticais representando realização do plano em 104,4%. Quanto à realização do Orçamento de Funcionamento, de referir que a execução de nível Cidade situou-se em 97,1% do limite.
. Capitulo IV ANEXOS MATRIZ DO BALANÇO DO PES 2014
53
Matriz do PES 12 Meses 2014
Desenvolvimento Humano e Social Sector: Educação e Cultura
Programa: MEC 01 - Apoio Administrativo e Institucional
Objectivo do Programa: Fortalecer a gestão e governação da administração o sistema educativo aos vários níveis, particularmente nos distritos, com vista a melhorar a qualidade de prestação dos serviços, em
todo o país
Indicador do Resultado: Índice de satisfação da população com a qualidade dos serviços Educativos
Meta do Programa:
Nº Acção Indicador de
Produto
Meta Local de
realização da
acção
Beneficiários da Acção Orçamen
to
executad
o por
Activida
de
Fonte de
Financiam
ento Observações
Planificada Realizada Avaliação do
Desempenho*
/Grau de
Realização (%)
Total H M
1 Capacitar os assistentes
sociais em material de 1ºs
socorros e membros de
comités
Nº de
assistentes
sociais e
membros de
comités
306 Assistentes
e 280 membros
de comités
0 0.00% Todos os
Distritos _ _ _
OE
2 Realizar os Jogos
Desportivos Escolares nas
diferentes fases
Nº de Alunos
envolvidos
144,000 144,000 100.00% Todos os
Distritos
Municipais
144,000 73,000 71,000 288.000
OE
3 Acções do programa
Saúde sexual e
reprodutiva e saneamento
do meio e Criação de
clubes da Rapariga
N de Escolas
e clubes da
rapariga
envolvidas
134 134 100% Todos os
Distritos
Municipais
257,000 120,000 137,000 175.000
OE
4 Criar um Bolentim
informativo
N de
Exemplares
produzidos
10,543 500 5.00% Todos os
distritos 5,348 2,567 2,781 15.000
feita a recolha de
informação para
compilação
5 Realizar a feira de saúde Nº de feiras 1 0 0.00% Todos os
Distritos
Municipais
_ _ _
54
Programa: MEC 02 - Ensino Pré-primário e Primário
Objectivo do Programa: Assegurar que todas as crianças tenham oportunidade de concluir uma educação básica de 7 classes com qualidade
Indicador do Resultado: Taxa bruta de Conclusão
Meta do Programa
Nr.
de
orde
m
Acção planificada Indicador de
Produto
Meta Local de
realização da
acção
Beneficiários da Acção Orçamento
executado
por
Actividade Fonte de
Financia
mento Observações
Planificada Realizada Avaliação do
Desempenho*
/Grau de
Realização (%)
Total H M
1 Construir, reabilitar salas
de aula, aquisição e
recuperar o mobiliário
escolar
Nº de
Edifícios e de
carteiras/secr
etarias
20 salas
construídas 3
escolas
primarias
reabilitadas e
2300 carteiras
fornecidas
90% Todos os
distritos
Municipais
da Cidade de
Maputo
13,800 7,038 6,762
54.993.19 OE/Fas
e
A previsão da
conclusão das salas é de Dezembro e neste momento a execucao é de 80%
2 Recolher, conservar e
distribuir o Livro escolar e
diverso material didáctico
Nº de Alunos 176,403 105,842 60.00% Todos os
distritos
Municipais
da Cidade de
Maputo
105,842 42,336 63,506
10.000 OE
3 Gestão Trimestral da
aprendizagem dos alunos
(Acompanhamento aluno
por aluno)
N de alunos 176,403 176,403 100% Todos os
Distritos
Municipais
100,240 52,125 48,115
29.2 Fase
4 Preparar, afectar
graduados e processo de
matrículas escolares
Nº de alunos
com
afectação e
matriculados
63268 53,595 84.70% Todos os
distritos
Municipais
da Cidade de
Maputo
53,595 27,869 25,726
13.000
5 Supervisão e inspecção
pedagógica e
administrativa
Nº de escolas
e direcções
distritais
103 escolas e
7 direcções
distritais
103 escolas e
7 direcções
distritais
100.00% Instituições
de educação
na Cidade de
Maputo 132717 67225 65492 150.000 Fase
A supervisão pedagógica é feita de 3 em 3 meses em todas unidades escolares
55
Programa: MEC 03 - Alfabetização e Educação para adultos
Objectivo do Programa: Reduzir o analfabetismo, dando particular atenção às mulheres
Indicador do Resultado: Taxa de analfabetismo
Meta do Programa
Nr.
de
orde
m
Acção planificada Indicador de
Produto
Meta Local de
realização da
acção
Beneficiários da Acção Orçamen
to
executad
o por
Activida
de
Fonte de Financiam
ento Observações
Planificada Realizada Avaliação do
Desempenho*
/Grau de
Realização (%)
Total H M
1 Capacitar alfabetizadores
voluntários e técnicos
distritais
nº de
Alfabetizador
es e técnicos
capacitados
284 219 77.00% Distritos
Municipais 219 89 130 51.000 Fase
2 Realizar campanhas de
mobilização das
populações aos programas
de AEA
Nº de Pessoas
abrangidas
750 750 100% Bairros e
mercados
municipais 750 180 570 35.000 OE
3 Supervisão Pedagógica N de Centros 78 78 100% Todos os
centros de
AEA 5.835 1470 4365 49 Fase
4 Acompanhar o processo
de exames N⁰ de
Centros
envolvidos
78 78 100% Distritos
Municipais 965 193 772
5 Reunião provincial de
alfabetização e educação
de adultos
N⁰ de
Participantes
50 0 0.00% _ _ _
56
Programa: MEC 04 - Ensino Secundário Geral
Objectivo do Programa: Expandir, de forma controlada, equitativa e sustentável, ensino secundário geral, garantindo a sua qualidade e relevância
Indicador do Resultado: Taxa Bruta de Escolarização no ESG1
Meta do Programa:
Nr.
de
orde
m
Acção planificada Indicador de
Produto
Meta Local de
realização da
acção
Beneficiários da Acção Orçamen
to
executad
o por
Activida
de
Fonte de Financiam
ento Observações
Planificada Realizada Avaliação do
Desempenho*
/Grau de
Realização (%)
Total H M
1 Divulgar o PESD através
dos órgãos de
comunicação social e nas
escolas do Ensino
primário
Número de
alunos a
frequentar o
ensino à
distância
1500 alunos 990 66.00% Todos os
Distritos
Municipais 990 459 531 43.000 OE
2 Supervisão e inspecção
pedagógica e
administrativa
Nº de escolas
e direcções
distritais
76 escolas e
7 direcções
76 100.00% Instituições
de educação
na Cidade de
Maputo
81,600 45,696 35,904
100.000 Fase
3 Realizar dois painéis de
elaboração dos planos
temáticos trimestrais e dos
testes provinciais do 1° e
2° Trimestres 2014 e
elaboração das
dosificações
Número de
professores
visados
64 64 100.00% Escolas da
Cidade-
1890 870 1020 140.000 OE/Faze
4 Serviço de exames
(Extraordinários e Finais)
Número de
técnicos e
escolas
abrangidas
28 supervisores
e inspectores
28 100.00% Todos os
Distritos
Municipais
_ _ _
5 Contratar professores
para responder as
necessidades do
crescimento da rede e
redução de horas extras
Nºde
Professores
23 23 100.00% Todos os
Distritos
Municipais
33,120 15,898 17,222 319.820
57
Programa: MEC 05 - Ensino Técnico-Profissional
Objectivo do Programa: Melhorar o acesso, a relevância e a qualidade do ETP para o desenvolvimento do País
Indicador do Resultado: % de graduados absorvidos no mercado de trabalho de acordo com a sua formação
Meta do Programa:
Nr.
de
orde
m
Acção planificada Indicador de
Produto
Meta
Local de
realização da
acção
Beneficiários da Acção Orçamen
to
executad
o por
Activida
de
Fonte de Financiam
ento Observações
Planificada Realizada Avaliação do
Desempenho*
/Grau de
Realização (%)
Total H M
1 Iniciar a formação técnica
à distância
Nº de
estudantes
50 0 0.00% Distrito
KaMaxakeni
N/A N/A N/A
Formados 2 docentes para a area. Em curso a criacao de plataformas
2 Supervisão e inspecção
pedagógica e
administrativa
Nº de escolas
e direcções
distritais
5 escolas e 7
direcções
5 escolas e 7
direcoes
100.00% Distrito
KaMaxakeni
6384 4527 1857 150.000 Fase
3 Introduzir cursos de curta
duração para jovens que
não tenham tido acesso ao
ensino regular
Nº de Cursos
3 5
167.00% Distrito
KaMaxakeni
450 315 135 130.000 OE
4 Mobilizar a rapariga para
melhorar o equilíbrio de
género no ETP industrial
Número de
raparigas
envolvidas 20 20
100.00% Todos os
Distritos
Municipais 20 0 20 15.000 OE
58
5 Introduzir uma nova
qualificação no âmbito da
Reforma do ETP
Nº de cursos
introduzidos
1 1
100.00% Distrito
KaMaxakeni
32 19 13 20.000 OE Introduzida a especialidade de manutenção industrial mecanica
Programa: MEC 015 - Serviços Culturais
Objectivo do Programa: Aumentar o número de instituições e serviços de cultura, prestando atenção as disparidades geográficas e a diversidade cultura
Indicador do Resultado: Crescimento do nº dos fazedores das actividades culturais
Meta do Programa:
Nr.
de
orde
m
Acção planificada Indicador de
Produto
Meta Local de
realização da
acção
Beneficiários da Acção Orçamen
to
executad
o por
Activida
de
Fonte de Financiam
ento Observações
Planificada Realizada Avaliação do
Desempenho*
/Grau de
Realização (%)
Total H M
1 Reabilitar infra-estruturas
culturais
Número de
infraestrutura
s reabilitadas
1 1 100% Distrito
Municipal
KaMpfumu
1274 484 790 4.000 OE
2 Preparar e participar no
festival Nacional de
Cultura
Nº de artistas
envolvidos
1,500 1,500 100% Distritos
Municipais
da Cidade de
Maputo 1500 800 700 2600 OE
3 Organizar Mercados
culturais
Nº
Exposições e
feiras
culturais
organizadas
2 2 100% Todos os
Distritos
Municipais 1000 600 400 65 OE
4 Organizar a feira de
gastronomia de produtos
culturais e exposição de
artes plásticas
Número de
feiras
organizadas
2 2 100% Todos
Distritos
1500 700 800 65 OE
5 Divulgar e celebrar datas e
figuras históricas
Número de
palestras
realizadas
75 25 50.00% Todos os
distritos
Municipais 50000 15000 35000 64791 OE
59
Sector: Saúde
Programa: Saúde Pública Privilegiando a Saúde da Mulher e da Criança e Assistência Médica
Objectivo do Programa: Aumentar a cobertura de partos institucionais para 90 % e taxa de cobertura de CCV para 80%
Indicador de Resultado do Programa:
Meta do Programa
Nr.
de
orde
m Acção planificada
Indicador de
Produto
Meta
Local de
realização da
acção
Beneficiários da Acção Orçamen
to
executad
o por
Activida
de
Fonte de Financiam
ento Observações
Planificada Realizada
Avaliação do
Desempenho*
/Grau de
Realização
(%) Total Homens Mulheres
1 Formar Enfermeiras de
SMI em COEmB; COEC
e Cuidados Pos- Natais
Número de
formações
realizadas
25 0 0.00% (5) KaMpfumu,
(5)
Nlhamankulu,
(5)
KaMaxakeni,
(6) KaMavota,
(5)
KaMubukwana,
(2) KaTembe,
(2) KaNyaka
25 0 25 0
OE
2 Realizar formação de
Planeamento Familiar
Número de
formações
realizadas
2 2 100.00% Distritos da
Cidade de
Maputo
60 _ 60
58.97 OE
3 Expandir os serviços
especializados (iniciativa
da maternidade modelo)
no âmbito de saúde
reprodutiva
Número de
novas US
com parto
humanizado
1 1 100% Distrito de
Nlhamankulu(
HG
Chamanculo)
_ _ _
4 Realizar supervisão e
apoio técnico
Nº de
supervisões
realizadas
4 2 50.00% 4 por cada
distrito da
Cidade de
Maputo
28 _ _
28.00
Realizada:
Actividade
realizada em todos
distritos
60
5 Realizar a Busca activa de
crianças que não
completaram a vacinação
Nº de buscas
realizadas
4 4 100% 4 por cada
distrito da
Cidade de
Maputo
_ _ _
200.00
Realizada:
Actividade
realizada em todos
distritos
Programa: Saúde Pública com enfoque na Redução do impacto das grandes endemias e má nutrição
Sub Programa: Malária; ITS/HIV/SIDA
Objectivo do Programa: Garantir em 60% o diagnóstico e tratamento correctos a crianças menores de 5 anos e às mulheres grávidas dentro de 24horas do início da sintomatologia. Reduzir o nº de novas
infecções pelo HIV
Indicador de Resultado do Programa:
Nr.
de
orde
m Acção planificada
Indicador de
Produto
Meta
Local de
realização da
acção
Beneficiários da Acção Orçamen
to
executad
o por
Activida
de
Fonte de Financiam
ento Observações
Planificada Realizada
Avaliação do
Desempenho*
/Grau de
Realização (%)
Total H M
1 Realizar o Tratamento
Intermitente Presuntivo
(TIP)
% de
mulheres que
receberam
TIP
>50% 30% 42% (5.500)
KaMpfumu,
(7.957)
Nlhamankulu,
(11.590)
KaMaxakeni,
(16.778)
KaMavota,
(17.279)
KaMubukwana,
(1.078) KaTembe,
(277) KaNyaka
61,293 0 61,293
6.60
Realizada: Num
total de 22.495
mulheres grávidas,
6.875 fizeram a 2º
dose de TIP
atingindo a
cobertura de 22%
2 Capacitar Técnicos do
Instituto de Medicina
Tradicional, Praticantes de
Medicina Tradicional
(PMT), professores,
líderes comunitários por
Distrito, na provisão do
DOT baseado na
Comunidade
Nº de
funcionários
capacitados
200 285 142.5% Todos os Distritos 200 _ _
33.70
Realizada:
Formados 30
voluntários
3 Aumentar o nº de crianças
que se beneficiam do
TARV Pediátrico
Nº de
crianças que
se beneficiam
do TAR V
Pediátrico
8,104 1191 14.7%
Todos os Distritos 507 _ _
61
4 Expandir serviços TARV Nº de US
com serviços
TARV
expandidos
4 0 0% Nlhamankulo(1)K
aMavota, (1)
KaTembe(1),
KaNyaka(1)
_ _ _
5 Aumentar o despiste e
tratamento das ITS’s.
Nº Pacientes
tratados 44,934 67.671 151%
Todos os Distritos 44.934 _ _
Programa: Saúde Publica com Enfoque na Promoção de Saúde e Prevenção de Doenças
Sub Programa: Promoção de Saúde e Envolvimento Comunitário e Saúde Mental e cobrir todos os Hospitais Gerais com o Serviço de Saúde mental
Objectivo do Programa: Consolidar comités de Saúde em 100% das Unidades Sanitárias das sedes Distritais e Aumentar a taxa de cobertura de Unidades Sanitárias com serviço de saúde mental
Indicador de Resultado do Programa:
Nr.
de
orde
m
Acção planificada Indicador de
Produto
Meta Avaliação do
Desempenho*
/Grau de
Realização (%)
Local de
realização da
acção
Benefic
iários
da
Acção
Orçamen
to
executad
o por
Activida
de Fonte de
Financiamento
Observações
Planificada Realizada Total Homens Mulheres
1 Registar praticantes de
Medicina Tradicional em
todos os distritos
Número de
Praticantes de
Medicina
Tradicional
registados
30 47 157%
Todos os 7
Distritos da
Cidade de
Maputo
30 15 15
8.50
Realizada:
registados no
distrito KaMavota
2 Disseminar mensagens
chave sobre saúde nos
órgãos de comunicação
social ;
Número de
relatórios de
disseminação
produzidos
12 Mensagens 18 150%
Todos os
Distritos da
Cidade de
Maputo
_ _ _
270.00
Realizada:
Disseminadas 18
mensagens nos
Órgãos de
Comunicação
3 Formar Jornalistas(órgãos
públicos) em matéria de
saúde por província
Número de
Journalistas
formados
1 0 0% _ _ _
4 Reactivar actividades de
intervenção comunitária
(visitas domiciliárias) de
rotina nas Unidades
Sanitárias com técnico de
Psiquiatria e Psicólogo
Número de
Unidades
Sanitárias
com
actividades
comunitárias
reactivadas
7 1 14.29% 1 em cada
Distrito _ _ _
4.30
Realizada:
Reactivada no
Distrito
KaMpfumu
62
5 Supervisão específica
(Monitoria da
implementação da
Estratégia e Plano de
Acção de Saúde Mental
2006-2015)
nº de visitas
de supervisão
distritais
realizadas
4 1 25% (3)
KaMpfumu,
(3)
Nlhamankulu
, (2)
KaMaxakeni,
(3)
KaMavota,
(3)
KaMubukwa
na, (1)
KaTembe,
(1) KaNyaka
_ _ _
25.50
Programa: Desenvolvimento da rede sanitária
Sub Programa: infra estruturas para serviços de referência de Nível I, II e IV
Objectivo do Programa: Melhorar a rede sanitária através da expansão, reabilitação e ampliação da rede primária, secundária e quaternária.
Indicador de Resultado do Programa:
Nr.
de
orde
m Acção planificada
Indicador de
Produto
Meta
Local de
realização da
acção
Beneficiários da Acção Orçamen
to
executad
o por
Activida
de
Fonte de Financiam
ento
Observações
Planificada Realizada
Avaliação do
Desempenho*
/Grau de
Realização (%)
Total Homens Mulheres
1 Concluir a construção da
Maternidade com
lavandaria, cozinha do CS
Magoanine
Sectores de
Maternidade
e Cozinha
Construídos
1 Maternidade,
1 Cozinha e 1
Lavandaria
Maternidade, 1
Cozinha e 1
Lavandaria
100% Distrito de
KaMubukwa
na
_ _ _ -
2 Adquirir Geradores de
Energia Eléctrica
Industriais para os
Hospitais Gerais da
Cidade de Maputo
N de
geradores de
Energia
Eléctrica
Industriais
adquiridos
3 2 66% Distritos de
Nlhamankulu
e KaMavota
_ _ _
63
3 Reabilitar o Depósito
Provincial de
Medicamentos
Depósito
reabilitado
1 1 100% Distrito de
Nlhamankulu _ _ _
4 Instalar sistema de
distribuição gases
medicinais e rampa no
novo edifício para o
Centro de saúde de Polana
Caniço
Sistema de
gases
medicinais e
rampa
instalados
1 sistema de
gases
madicinais, 1
rampa
0 0% Distrito de
KaMaxakeni _ _ _
5 Adquirir Equipamento e
Mobiliário para a
Maternidade do CS
Magoanine
% de
equipamento
adquirido
100% 100% 100% Distrito
KaMubukwa
na
_ _ _ 885.609
Sector: Mulher e Acção Social
Programa: Desenvolvimento da Mulher
Objectivo do Programa: Melhorar a rede sanitária através da expansão, reabilitação e ampliação da rede primária, secundária e quaternária.
Indicador de Resultado do Programa:
Nr.
de
orde
m Acção planificada
Indicador de
Produto
Meta
Local de
realização da
acção
Beneficiários da Acção Orçamen
to
executad
o por
Activida
de
Fonte de Financiam
ento Observações
Planificada Realizada
Avaliação do
Desempenho*
/Grau de
Realização (%)
Total Homens Mulheres
1 Continuar o apoio no
registo legalização,
capacitação e assistência
técnica as Associações de
Mulheres para potenciação
das suas habilidades
empresariais.
Número de
associações
apoiadas na
legalização
12 14 116,6% Todos
Distritos
Municipais
2.822 871 1.951 25.00 OE
Número de
associações
Capacitadas
25 25 100% Todos os
distritos
1011 130 881 50.00 OE
Número de
associações
apoiadas
tecnicamente
25 26 104% Todos os
distritos,
excepto
KaKyaka
1800 200 1600 25.00
64
2 Realizar Feiras Locais da
Mulher
Número de
Feiras Locais
realizadas
14 14 100% Todos
Distritos
Municipais
6793 811 5982 25.00 OE
Programa: Desenvolvimento da Mulher
Objectivo do Programa: Promover a estabilidade da família, estimulando e reforçando o seu papel na protecção dos seus membros
Indicador de Resultado do Programa:
Meta do Programa:
Nr.
de
orde
m Acção planificada
Indicador de
Produto
Meta
Local de
realização da
acção
Beneficiários da Acção Orçamen
to
executad
o por
Activida
de
Fonte de Financiam
ento Observações
Planificada Realizada
Avaliação do
Desempenho*
/Grau de
Realização (%) Total Homens Mulheres
1 Disseminar e implementar
o Plano Nacional de
Protecção e
Desenvolvimento da
Família.
Número de
sessoes
realizadas
1 0 0% Todos
Distritos _ _ _
Não se aprovou o plano
2 Prestar apoio psicossocial
a pessoas vítimas de
violência, doentes mentais
compensados, ex-reclusos,
ex-toxicodependentes,
repatriados, refugiados e
vítimas de tráfico.
Número de
Crianças
vítimas de
violência
15 16 106% Todos
Distritos 16 6 10 15.00 OE
Número de
Mulheres
vítimas de
violência
21 37 176% Todos
Distritos
37 2 35 20.00 OE
Numero
Pessoas
Idosas
vítimas de
violência
10 12 120% KaMaxakeni
e
KaMubukwa
na
12 2 10 25.00 OE
Número de
doentes
mentais
compensados
35 35 100% KaMpfumu,
Nhlamankulu
e KaMavota
35 32 3 35.00 OE
Número de
ex-reclusos
5 173 3460% Todos
Distritos
173 122 51 15.00 OE
65
Número de
ex-
toxicodepend
entes
12 18 150.00% KaMpfumu,
Nhlamankulu
KaMubukwa
na
18 18 0 25.00 OE
Programa: Promoção da Justiça Social
Objectivo do Programa: Garantir o acesso as oportunidades de desenvolvimento, a expressão das capacidades e ao exercício dos direitos cívicos dos grupos vulneráveis
Indicador de Resultado do Programa:
Meta do Programa:
Nr.
de
orde
m
Acção planificada
Indicador de
Produto Meta
Local de
realização da
acção Beneficiários da Acção
Orçamen
to
executad
o por
Activida
de Fonte de Financiam
ento Observações
Planificada Realizada
Avaliação do
Desempenho*
/Grau de
Realização (%)
Total Homens Mulheres
1 Prestar assistência a
crianças em idade
pré-escolar nos
Centros Infantis
(Públicos e Privados)
e Escolinhas
Comunitárias
N.º de crianças
assistidas nos
centros infantis
Públicos
666 677 101.60% Todos
Distritos
excepto
KaNyaka
677 312 365 20.00 OE
N.º de crianças
assistidas nos
centros infantis
privados
6,000 10,370 173% Todos
Distritos
excepto
KaNyaka
10,370 4,018 6,352 20.00 OE
N.º de crianças
assistidas nas
escolinhas
comunitárias
4,276 4,597 108% Todos
Distritos
excepto
KaNyaka
4,597 2,281 2,316 15.00 OE
2
Identificar e
encaminhar crianças e
jovens com
Número de
crianças e jovens
com deficiência
integrados no
ensino inclusivo
20 30 150% Todos
Distritos
excepto
KaNyaka
30 14 16 50.00 OE
66
deficiência para
integração no ensino
inclusivo e especial
Número de
crianças e jovens
com deficiência
integrados nas
escolas especiais
180 505 281% Todos
Distritos
excepto
KaNyaka
505 306 199 50.00 OE
3 Realizar Parlamento
Infantil Provincial
Número de
Parlamentos
Infantis realizados
1 1 100% Nhlamankulo _ _ _ 100.00 OE
Programa: Promoção de acesso a informação
Objectivo do Programa: Divulgar a legislação e as estratégias de atendimento aos grupos alvo
Indicador de Resultado do Programa:
Meta do Programa:
Nr.
de
orde
m
Acção planificada
Indicador de
Produto
Meta Avaliação do
Desempenho*
/Grau de
Realização (%) Local de
realização da
acção
Beneficiários da Acção
Orçamen
to
executad
o por
Activida
de
Fonte de Financiam
ento Observações
Planificada Realizada Total Homens Mulheres
1 Realizar acções de
sensibilização contra
a violação dos
direitos dos grupos
alvos
Número de spots,
panfletos e
cartazes
produzidos e
divulgados
1.000
Panfletos, 500
cartazes e 12
disticos
3000 300% Todos
Distritos _ _ _ 165.00 OE
2
Divulgar através de
palestras, debates e
seminários, os
instrumentos que
protegem os Direitos
dos Grupos Alvo
Número de
palestras
realizadas sobre
os direitos da
mulher
35 45 128.5% Todos
Distritos
5,656 957 4,699 00
Número de
debates realizados
sobre os direitos
da mulher
5 6 120% Todos
Distritos 65 20 45 00
Beneficiou todos que estavam em sintonia com a STV
67
(Mulher, Criança,
Pessoa Idosa e Pessoa
com deficiência)
Número de
Seminários
realizados sobre
os direitos da
mulher
2 7 200% Todos
Distritos 456 118 338 135.00 OE
Número de
palestras
realizadas sobre
os direitos da
criança
35 45 128.7% Todos
Distritos
6.421 2.735 3.686 00
Número de
debates realizados
sobre os direitos
da criança
4 4 100% Todos
Distritos 2.864 1.687 1.177 00
Número de
Seminários
realizados sobre
os direitos da
criança
2 3 150% Cidade de
maputo 215 62 153 125.00 OE
Número de
palestras
realizadas sobre
os direitos da
pessoa idosa
35 45 128.5% Todos os
distritos
5.656 957 4.699 00
Número de
debates realizados
sobre os direitos
da pessoa idosa
4 10 250% Cidade de
maputo 1.261 297 964 00
Número de
Seminários
realizados sobre
os direitos da
pessoa idosa
2 5 250% Cidade de
maputo 65 20 45 125.00 OE
Número de
palestras
realizadas sobre
os direitos da
pessoa com
deficiência
35 43 122.8% Todos os
distritos
4.551 1.726 2.825 00
68
Número de
debates realizados
sobre os direitos
da pessoa com
deficiência
4 7 175% Cidade de
maputo Populacao em geral
_ _ 00
Número de
Seminários
realizados sobre
os direitos da
pessoa com
deficiência
2 1 50% 31 9 22 125.00 OE
Programa Assistência Social
Objectivo do Programa: Garantir assistência e protecção aos grupos populacionais em estado de pobreza absoluta e sem capacidade para o trabalho e promover
Indicador de Programa:
Meta do Programa:
Nr.
de
orde
m Acção planificada
Indicador de
Produto
Meta
Local de
realização da
acção
Beneficiários da Acção Orçamen
to
executad
o por
Activida
de
Fonte de Financiam
ento Observações
Planificada Realizada
Avaliação do
Desempenho*
/Grau de
Realização (%)
Total Homens Mulheres
1 Assistência Social
(Assistência Médica e
Medicamentosa,
Alimentar, Material,
Escolar, Vestuários,
Utensílios domésticos,
Psico- Social e
Entretenimento aos
utentes dos Serviços
Sociais).
Nº de centros
de
acolhimento
as COV's
32 33 104% Todos
Distritos
7,578 3,560 4,018 00
Nº de
crianças
reunificadas
nas famílias
próprias.
65 162 249.2% Todos
Distritos
162 88 74 75.00 OE
Nº de
crianças
adoptadas
10 23 230% Todos
Distritos
23 14 9 20.00 OE
Nº de
crianças
tuteladas
70 128 182.8% Todos
Distritos
128 65 63 00
69
Nº de
crianças
integradas em
famílias de
acolhimento
10 15 150% Todos
Distritos 15 11 4 150.00 OE
Programa: Apoio Institucional Administrativo
Objectivo do Programa: Melhorar as infra-estruturas, o apetrechamento e a capacitação instituicional administrativa
Indicador de Resultado do Programa:
Meta do Indicador de Resultado:
Nr.
de
orde
m
Acção planificada Indicador de
Produto
Meta Local de
realização da
acção
Beneficiários da Acção Orçamen
to
executad
o por
Activida
de
Fonte de Financiam
ento Observações
Planificada Realizada Avaliação do
Desempenho*
/Grau de
Realização (%)
Total Homens Mulheres
1 Construir, Reabilitar,
Ampliar, e apetrechar
Infra-estruturas de
Assistência aos Grupos
Alvo
Centro de
Apoio a
Velhice de
Lhanguene
Reabilitado
1 0.00% D M
Nhlamankulu
,
KaMaxakeni
_ _ _
2 Apetrechar as Direcções
Distritais da Mulher e
Acção Social, incluindo a
Sede
Numero das
Direcçoes
apetrechadas
7 0.00% Todos
Distritos
Municipais
_ _ _
3 Realizar consultas técnicas
com a sociedade civil,
Balanços periódicos,
desenvolver acções de
monitoria e avaliação
assim como fiscalizar
diferentes áreas do sector
da MAS
Número de
visitas de
monitoria e
inspecção
realizadas
60 de
monitoria
53 88.3% Todos
Distritos _ _ _
48 visitas de
Inspecção.
40 83% _ _ _
70
Sector: INAS
Programa Assistência Social
Objectivo do Programa: Minimizar as condições de vulnerabilidade dos indivíduos e ou famílias da Cidade de Maputo
Indicador de Programa:
Meta do Programa: Garantir a Assistência Social a pessoas ou famílias vulneráveis na Cidade de Maputo
Nr. de
ordem Acção planificada
Indicador de
Produto
Meta
Local de
realização da
acção
Beneficiários da Acção Orçamen
to
executad
o por
Activida
de
Fonte de Financiam
ento Observações
Planifica
da Realizada
Avaliação do
Desempenho*
/Grau de
Realização
(%) Total Homens Mulheres
1 Apoio Social Directo Assistidas pessoas
em situação de
vulnerabilidade
1,207 1,207 100% Cidade de
Maputo
1,207 243 964
2 Concessão do Subsídio
Social Básico
Nro de pessoas
assistidas
9,067 9,606 106% Cidade de
Maputo
9,606 1,828 7,778
3 Atendimento em Serviços
Social de Acção Social
Nro de pessoas
assistidas
526 731 101.5% Cidade de
Maputo
731 278 453
4 Acção Social Produtiva Nro de pessoas
assistidas
3,700 0% Cidade de
Maputo _ _ _
5 Apoiar as Iniciativas
Geradoras de rendimento
Nro de pessoas
assistidas
259 0% Cidade de
Maputo _ _ _
71
Programa: Apoio Instituicional Administrativo
Objectivo do Programa: Melhorar as infra-estruturas, o apetrechamento e a capacitacaio instituicional administrativa
Indicador de Resultado do Programa:
Meta (Valor) do Indicador de Resultado do Programa:
Nr.
de
orde
m Acção planificada
Indicador de
Produto
Meta
Local de
realização da
acção
Beneficiários da Acção Orçamen
to
executad
o por
Activida
de
Fonte de Financiam
ento Observações
Planificada Realizada
Avaliação do
Desempenho*
/Grau de
Realização (%) Total Homens Mulheres
1 Construir um edifício Construído
um edifício
Montagem do
Estaleiro e
execução de
fundações
Estaleiro
montado e
executada
fundações
100% Distrito
Municipal
KaMaxakeni
_ _ _
Sector: Juventude e Desportos
Programa: MJD02 Promoção da participação da Juventude no Desenvolvimento Nacional
Objectivo do Programa: Promover a participação da juventude, emprego e auto emprego, elevando a sua capacidade de intervenção no desenvolvimento nacional
Indicador de Programa: Reduzir a taxa de desemprego nos jovens
Meta do Programa:
Nr.
de
orde
m
Acção planificada Indicador de
Produto
Meta Local de
realização da
acção
Beneficiários da Acção Orçamen
to
executad
o por
Activida
de
Fonte de Financiam
ento Observações
Planificada Realizada Avaliação do
Desempenho*
/Grau de
Realização (%)
Total Homens Mulheres
1 Financiar micro-projectos
de geração de rendimentos
do Fundo de Apoio as
Iniciativas Juvenis (FAIJ)
N de micro-
projectos
financiados
10 43 430% Todos os
distritos
excepto
KaNyaka
24 19 5
Assinado
memorando com o
MozaBanco
2 Formar jovens em matéria
de elaboração de projectos
e gestão de negócios.
Nº de jovens
formados
120 120 100% Todos os
distritos
excepto
KaNyaka
84 54 30
Capacitados em
Gestão de
Pequenos
Negócios, 84
jovens, sendo 30
mulheres e 54
72
homens.
3 Formar jovens em cursos
profissionalizantes em
coordenação com INEFP
Nº de jovens
formados
175 6.806 389% Todos os
distritos
excepto
KaNyaka
175 100 75
Realizadas 7
accoes de
capacitacao
4 Realizar feiras de
orientação para o trabalho
Nº de jovens
expositores
envolvidos
10 10 100% Distrito
Municipal
KaMubukwa
na
10 8 2
5 Fomentar acesso a terra
para Habitação Jovem em
parceria com o CMCM
Nº de talhões
concedidos
300 0 0.00% _ _ _
Aguarda-se
orientação do
Conselho
Municipal da
Cidade de Maputo.
Programa: MJD 02 Promoção do Associativismo Juvenil
Objectivo do Programa: Consolidar o associativismo juvenil como forma mais efectiva de organização, fonte de aprendizagem participativa da juventude
Indicador de Resultado do Programa : Capacitadas e legalizadas as associações juvenis e melhorada a sua capacidade de gestão
Meta do Programa:
Nr.
de
orde
m
Acção planificada Indicador de
Produto
Meta Local de
realização da
acção
Beneficiários da Acção Orçamen
to
executad
o por
Activida
de
Fonte de Financiam
ento Observações
Planificada Realizada Avaliação do
Desempenho*
/Grau de
Realização (%)
Total Homens Mulheres
1 Apoiar técnica e
institucionalmente, CPJ's e
CDJ's
Nº de
contrato
programa
assinados
1 Contrato
Programa
Rubricado
entre DJDCM
e o Conselho
da Juventude.
1 100% Cidade de
Maputo
40 25 15 86000 OE
2 Realizar fóruns de diálogo
com a juventude.
Nº de jovens
abrangidos
1400 1400 100% Cidade de
Maputo
1400 870 530 5000
73
3 Capacitar líderes do
movimento associativo
juvenil em matéria de
liderança e gestão
associativa
Nº de Lideres
do
Movimento
associativo
juvenil
capacitados
210 210 100% Todos os
Distritos
excepto
KaNyaka
210 120 90 25000
4 Apoiar a "IX Edição do
Programa Ferias
Desenvolvendo o Distrito"
Nº de
estudantes
finalistas
envolvidos
80 300 375% Distrito M.
KaMpfumu
300 120 180 7000
5 Assegurar a criação de
Corpos Provinciais de
Jovens Voluntários
Nº de Corpos
criados
1 0 0% Cidade de
Maputo _ _ _
6 Prestar apoio técnico e
metodológico e financeira
associação juvenis
Nº de
Associações
Juvenis
40 40 100% Todos
Distritos
_ _
Programa: Formulação e Implementação de Politica
Objectivo do Programa: Assegurar a divulgação e implementação de políticas que promovem a participação activa da juventude nos processos de desenvolvimento do Pais
Indicador de Resultado do Programa:
Meta do Programa:
Nr.
de
orde
m
Acção planificada Indicador de
Produto
Meta Local de
realização
da acção
Beneficiários da Acção Orçamento
executado
por
Actividade Fonte de Financiamento Observações
Planificada Realizada Avaliação do
Desempenho* /Grau de
Realização (%)
Total Homens Mulhere
s
1 Divulgar a Politica e
Estratégia da Juventude e
a Declaração do III
Encontro Nacional da
Juventude (Declaração de
Rapale)
Nº de jovens
abrangidos
800 814 101.2% Todos os
Distritos
814 195 99 17.100
2 Assegurar o
funcionamento do
CIADAJ a nível Nacional
Nº de sessoes 2 2 100% Todos os
Distritos
excepto
KaNyaka
_ _ _ 27.200
74
3 Instituir o Premio Jovem
Criativo
Nº de jovens
premiados
1 0 0.00% Todos os
Distritos
excepto
KaNyaka
_ _ _
Actividade
planificada para o
mes de Novembro
AREA DO DESPORTO
Programa: Formulação e Implementação de Politicas na área do Desporto
Objectivo do Programa: Assegurar a formulação e implementação de políticas e estratégias que promovam o desporto como factor catalisador da formação integral do Homem.
Indicador do Resultado do Programa:
Meta do Programa:
Nr.
de
orde
m
Acção planificada Indicador de
Produto
Meta Local de
realização da
acção
Beneficiários da Acção Orçamento
executado
por
Actividade Fonte
de Financiamento Observações
Planificada Realizada Avaliação do
Desempenho*
/Grau de
Realização (%)
Total Homens Mulheres
1
Assegurar a formação de
animadores desportivos,
aquisição e
disponibilização de
material e equipamento
desportivo para a
implantação dos
programas de
massificação desportiva:
Bebec, Semana Nacional
do Desporto, Desporto
Recreativo, Juventude
Ocupada, Juventude
Saudável, Desporto
Cidadania e Ginásios ao
Ar livre
Material e
Equipamento
distribuido;
700 Bolas
1.000 Coletes
200 Mecos
1.000 Cordas;
50 fita métricas
1.000
camisetes
1.000 Bonés
50
Cronómetros e
50 Apitos;
700 Bolas
1.000 Coletes
200 Mecos
1.000 Cordas;
50 fita
métricas 1.000
camisetes
1.000 Bonés
50
Cronómetros e
50 Apitos
100% Todos os
distritos
excepto
KaNyaka
_ _ _ 170.518.73
Nº de
praticantes
envolvidos
em torneios;
50.000 50.000 100% Todos os
Distritos
excepto
KaNyaka
1447 851 596 30000
Nº de
Núcleos
Desportivos
criados
10 10 100% Todos os
Distritos
excepto
KaNyaka
_ _ _ 10000
Nº de
Animadores
formados
175 175 100% Todos os
Distritos
excepto
KaTembe e
KaNyaka
122 73 49 74.940
75
2 Realizar e participar no III
Festival Nacional dos
Jogos Tradicionais
Nº de
praticantes
envolvidos
200 200 100% Todos os
Distritos
excepto
KaNyaka
200 140 60 100.050
Objectivo do Programa: Adopção de medidas e mecanismos para a prática de Educação Física e Desportos e massificação desportiva dando ênfase na formação de agentes desportivos
Indicador do Resultado do Programa:
Meta do programa:
Nr.
de
orde
m Acção planificada
Indicador de
Produto
Meta
Local de
realização da
acção
Beneficiários da Acção Orçamen
to
executad
o por
Activida
de
Fonte de Financiam
ento Observações
Planificada Realizada
Avaliação do
Desempenho*
/Grau de
Realização (%) Total Homens Mulheres
1 Apoiar o Movimento
Associativo Desportivo da
Cidade
Nº de
associações
apoiadas
1 1 100% Todos os
Distritos
excepto
KaNyaka
_ _ _
2 Formar Agentes
Desportivos incluindo
matérias de Saúde Sexual
e Reprodutiva, HIV e
SIDA
Nº de
Agentes
Desportivos
formados
100 100 100% Todos os
Distritos
excepto
KaNyaka
100 70 30 30000
3 Apoiar a realização de
campeonatos provinciais
de escalões de formação
Nº de
campeonatos
realizados
5 0 0.00% Todos os
Distritos
excepto
KaNyaka
_ _ _
4 Apoiar as associações
Provinciais na realização
de exames médicos
Nº de
associações
desportivas
apoiadas
5 5 100% Todos os
Distritos
excepto
KaNyaka
11 _ _
76
Programa: Formulação e Implementação de Politicas na área do Desporto
Objectivo do Programa: Assegurar a formulação e implementação de políticas e estratégias que promovam o desporto como factor catalisador da formação integral do Homem.
Indicador do Resultado do Programa:
Meta do Programa:
Nr.
de
orde
m
Acção planificada Indicador de
Produto
Meta Local de
realização da
acção
Beneficiários da Acção Orçamento
executado
por
Actividade
Fonte de
Financiamento
Planificada Realizada Avaliação do
Desempenho*
/Grau de
Realização (%)
Total Homens Mulheres
1 Apoiar a legalização das
associações desportivas e clubes
Nº de
associações
10 13 130% Todos os
Distritos da
Cidade
N/A N/A N/A 6000
2 Divulgar a Estratégia de
Implementação da Política do
Desporto, Plano da Mulher no
Desporto, Estatuto de Alta
Competição.
Nº de
participante
s abrangidos
350 375 107% Todos os
Distritos
excepto
KaNyaka
325 200 125
Programa: Apoio Institucional Administrativo
Objectivo do Programa: Melhorar as Infra-estruturas Desportivas e Juvenis
Indicador de Resultado do Programa: Jovens com Conhecimentos que lhes permitam adquirirem habilidades para a vida.
Meta do Indicador de Resultado:
Nr. de
ordem
Acção planificada Indicador de
Produto
Meta Local de
realização da
acção
Beneficiários da Acção Orçamento
executado
por
Actividade
Fonte de
Financiamento
Planificada Realizada Avaliação do
Desempenho* /Grau
de Realização (%)
Total Homens Mulheres
1 Construir centros
juvenis
Concluída a
segunda fase do
projecto
Sala de Reuniões
Casas de Banho,
Recepção e
Arrumos
25.00% Distrito
KaTembe
N/A N/A N/A 213.462
Obra iniciada,
estando na fase de
alinhamento de
bloco.
2 Construir centros
juvenis
Concluída a
segunda fase do
projecto
Biblioteca, Sala de
Reuniões, Sala de
Internet, Casas de
Banho,
30% Distrito
KaMubukwa
na
N/A N/A N/A 135.000
3 Aquisição de
computadores e
mobilar as
direcções
distritais
6 Secretarias, 6
cadeiras rolantes, 6
armários/cacifos
05
Armários,
02 Blocos
Composto
s, 03
gavetas e
01
secretaria.
100% Todos os
distritos
excepto
KaNyaka
N/A N/A N/A 266.131.34
77
Desenvolvimento Económico
Sector: Agricultura
Programa:Produtividade Agricola
Objectivo do Programa: Aumentar a Produtividade Agrícola
Indicador de Resultado do Programa: Aumentada a produção agrária anual em 7%.
Meta (Valor) do Indicador de Resultado do Programa:
N˚/O Acção Planificada Indicador do
Produto
Meta Localização
da acção
Beneficiários de acção Orçamento
executado
por
Actividade
Fonte de Financiam
ento
Planificada Realizada Avaliação do
Desempenho* /Grau
de Realização (%)
Total Homens Mulheres
1 Fomento de aves (pato
mudo, mareco, peru e
ganso)
Aves
fomentadas
505 405 81%
KaMavota,
KaMubukwa
na, KaNyaka
KaTembe
101 62 39
OE
2 Treinar extensionistas na
colecta e processamento
de informação e
Estatística agrária
Extensionista
s treinados.
23 23 100% 23 13 10
OE
3 Treinar produtores em
agricultura de conservação
Produtores
treinados por
ano.
750 0 0.00% KaMavota,
KaMubukwa
na, KaNyaka
KaTembe
_ _ _
OE
4 Adquirir insumos
agricolas
Insumos
adquiridos
para
produtores.
1,200 3.235 263.5% _ _ _
OE
5 Treinar produtores no uso
de pesticidas biológicos
Produtores
treinados por
ano.
2 2 100% KaMavota,
KaMubukwa
na, KaNyaka
KaTembe
84 52 32
OE Formados 84 produtores
6 Manutenção do viveiro
principal de mudas
Mudas
produzidas
5,000 4029 81% KaNyaka e
KaTembe 984 806 178
OE
7 Intensificar a produção de
tomate.
Intensificada
a produção de
tomate.
131 143 100% KaMpfumu,
KaMaxakeni,
Nlhamakulu,
KaMavota e
KaMubukwa
na
1814 520 1294 OE
78
Programa:: Produção orientada para o mercado
Objectivo do Programa: Incentivar o aumento da produção agrária orientada para o mercado
Indicador de Resultado do Programa: Aumento da Produção em 7%.
Meta (Valor) do Indicador de Resultado do Programa:
Nr.
de
orde
m
Acção planificada Indicador de
Produto
Meta Local de realização da
acção
Beneficiários da Acção Orçamento
executado
por
Actividade
Fonte de Financiam
ento
Planificada Realizada Avaliação do
Desempenho*
/Grau de
Realização (%)
Total H M
1 Realizar feiras agro-
pecuárias
feiras
realizadas
15 14 93.3% KaMpfumu,
KaMaxakeni,
Nlhamakulu, KaMavota
e KaMubukwana
82 31 51
OE
Programa: Infra-estruturas agrárias e capacidade agrária
Objectivo do Programa: Promover a construção e reabilitação de infra-estruturas agrárias
Indicador de Resultado do Programa:
Meta (Valor) do Indicador de Resultado do Programa:
Nr. de
ordem
Acção planificada Indicador de Produto Meta Local de
realização da
acção
Beneficiários da Acção Orçamento
executado
por
Actividade
Fonte de Financiament
o
Planificada Realizad
a
Avaliação do
Desempenho*
/Grau de
Realização (%)
Total H M
1 Desassorear canais de
Rega e Drenagem.
Extensão em
quilómetros de canais
secundários de
irrigação e drenagem
desassoreados (km)
70 96.9 138.4% KaMavota,
KaMubukwa
na.
3.982 1.365 2.617
2 Realizar o
desassoreamento
Mecânico de Valas
Principais.
Valas principais de
irrigação e drenagem
desassoreados (km)
15 7 46.7% KaMavota,
KaMubukwa
na.
9,000 3,500 5,500
3 Reabilitar as vias de
acesso aos campos de
Produção
Extensão em metros
de estradas terciárias
reabilitadas
10,500 11.500 109.5% KaMavota,
KaMubukua
na, KaTembe
13,000 9,000 4,000
4 Construir sistemas de
rega
Aumento de hectares
irrigados
permanentemente.
46 46 100% KaMavota,
KaMubukua
na, KaTembe
13,000 9,000 4,000
Em curso o processo de adjudicação
79
5 Construir corredores
de tratamento
Corredores de
tratamento
construídos
1 1 100% KaTembe 1,022 203 819
Em curso o processo de adjudicação
Programa: Apoio Instituicional Administrativo
Objectivo do Programa: Melhorar as infra-estruturas, o apetrechamento e a capacitação institucional administrativa
Indicador de Resultado do Programa:
Meta (Valor) do Indicador de Resultado do Programa:
Nr. de
ordem
Acção planificada Indicador de
Produto
Meta Local de
realização
da acção
Beneficiários da Acção Orçamento
executado
por
Actividade
Fonte de Financiame
nto
Planificada Realizada Avaliação do
Desempenho*
/Grau de
Realização (%)
Total H M
1 Construção da Casa-
Agraria
Casa-Agraria
Construida
1 0 0.00% KaMavota 328704 OE
Sector: Indústria e Comercio
Programa: Apoio Instituicional Administrativo
Objectivo do Programa: Melhorar as infra-estruturas, o apetrechamento e a capacitação instituicional administrativa
Indicador de Resultado do Programa:
Meta (Valor) do Indicador de Resultado do Programa:
Nr.
de
orde
m Acção planificada
Indicador de
Produto
Meta
Local de
realização da
acção
Beneficiários da Acção Orçamen
to
executad
o por
Activida
de
Fonte de Financiam
ento
Planificada Realizada
Avaliação do
Desempenho*
/Grau de
Realização (%) Total H M
1 Continuar a Reabilitar e
Apetrechar as instalações
da Direcção
Edificio
Reabilitado
1 1 100%
KaMpfumu 58 20 38
381,812.50
OE
O Planificado foi cumprido, faltando terminar as portas do R/C,
80
Programa: Made In Mozambique
Objectivo do Programa: Promover os produtos Moçambicanos no Mercado Regional
Indicador de Resultado do Programa: Promover todos Agentes Económicos o Melhoramento de Qualidade nos Produtos Locais
Meta do Programa: Promoção do Produto no Mercado Interno e Atribuir selo Made in Mozambique
Nr.
de
orde
m Acção planificada
Indicador de
Produto
Meta
Local de
realização da
acção
Beneficiários da Acção Orçamento
executado
por
Actividade
Fonte de Financiamento
Planificada Realizada
Avaliação do
Desempenho*
/Grau de
Realização (%) Total H M
1 Promover o uso do Selo
Made In Moçambique
No de
iniciativas
para a
Concessão do
Direito do
Uso do Selo
30 55 183.3% Cidade de
Maputo
N/A N/A N/A 25.500,00
OE
Programa: Made In Mozambique
Objectivo do Programa: Melhoria da qualidade, produtos e serviços
Indicador de Resultado do Programa: Exposição de Produtos Nacionais e Estrangeiros
Meta do Programa: Participação de Empresas e Inovação de Produtos
Nr. de
ordem
Acção planificada Indicador de
Produto
Meta Local de
realizaçã
o da
acção
Beneficiários da Acção Orçamento
executado por
Actividade
Fonte de
Financiamento
Planificada Realizada Avaliação do
Desempenho* /Grau
de Realização (%)
Total H M
1 Demonstrar as
Potencialidades
Produtivas e
promover a
imagem da
Cidade de Maputo
FACIM
Exposição de
Produtos Nacionais
e Estrangeiros,
celebração de
Acordos comerciais
e outros.
115 Empresas
participantes e
25 Produtos
Inovados
1 100% Ricatlha
Distrito
de
Marracue
ne
N/A N/A N/A
OE 42 dentro do
Stand da
Cidade
81
Sector: BAU
Programa: Promoção do Empresariado Nacional
Objectivo do Programa: Promover o acesso a informação e a facilitação dos procedimentos para o inicio dos negócios com vista ao desenvolvimento do empresariado nacional
Indicador de Resultado do Programa:
Meta (Valor) do Indicador de Resultado do Programa:
Nr
.
de
or
de
m Acção planificada
Indicador de
Produto
Meta
Local de
realização da
acção
Beneficiários da Acção Orçamen
to
executad
o por
Activida
de
Fonte de Financiam
ento
Planificada Realizada
Avaliação do
Desempenho*
/Grau de
Realização (%) Total H M
1 Construir um edificio Nº de
edificios
construidos
1 0 0.00% Cidade de
Maputo
N/A N/A N/A
OE
2 Criar delegações Distrais do
BAU
Nº de
Instalações
criadas
2 0 0.00% Distritos
Municipais
KaMavota e
KaMubukwa
na
N/A N/A N/A
OE
Sector: Turismo
Programa Apoio Institucional Administrativo
Objectivo do Programa: Melhorar as infra-estruturas, o apetrechamento e a capacitação institucional e administrativa
Indicador de Programa:
Meta do Programa:
Nr. de
ordem
Acção planificada Indicador de
Produto
Meta Local de
realização da
acção
Beneficiários da Acção Orçamento
executado
por
Actividade
Fonte de
Financiamento
Planificada Realizada Avaliação do
Desempenho* /Grau
de Realização (%)
Total H M
1 Concluir a reabilitação
das instalações
Número de
edificios
reabilitados
1 1 100.00% Direcção do
Turismo _ _ _ 247.249,17 OE
Programa: Mocambique - destino turístico de classe mundial
Objectivo do Programa: Desenvolver acções de promoção visando posicionar Moçambique como destino turístico de classe mundial através da valorização de elementos históricos culturais, eventos desportivos
e da consciencialização dos intervenientes com o Programa de Bem Servir e da promoção do turismo doméstico
Indicador de Programa:
Meta do Programa:
Nr. de
ordem
Acção planificada Indicador de
Produto
Meta Local de
realização da
acção
Beneficiários da Acção Orçamento
executado
por
Actividade
Fonte de
Financiamento
Planificada Realizada Avaliação do
Desempenho* /Grau
de Realização (%)
Total H M
82
1 Monitorar
empreendimentos em
implantação
Número de
empreendime
ntos
monitorados
10 9 90.00% Cidade de
Maputo _ _ _ 40.000.00
OE
2 Actualizar o cadastro da
Cidade de Maputo e o
levantamento estatístico
nos estabelecimentos
Número de
base de dada
actualizada
1 1 100.00% Cidade de
Maputo _ _ _
OE
3 Monitorar os serviços
prestados nos
estabelecimentos
Número de
estabelecime
ntos
150 30 20.00% Cidade de
Maputo _ _ _
OE
4 Realizar feira de
gastronomia (Dia
Mundial do Turismo) e
participar na Bolsa de
Turismo de Maputo
(BTM) e na feira de
INDABA na RSA
Numero de
feiras
realizadas
1 1 100,00% Cidade de
Maputo 10.000 3.500 6.500 100.080,20
OE
A Direcção participou na Feira de INDAMBA, acompanhada de 10 operadores turisticos;
Programa Gestão da Qualidade
Objectivo do Programa: melhorar a qualidade da provisão de produtos e serviços turísticos, através da formação e capacitação de técnicos profissionais da área do turismo e da fiscalização das actividades
turística
Indicador de Resultado do Programa:
Meta do Programa:
Nr.
de
orde
m
Acção planificada Indicador de
Produto
Meta Local de
realização da
acção
Beneficiários da Acção Orçamento
executado
por
Actividade
Fonte de
Financiamento
Observacao Planificada Realizada Avaliação do
Desempenho*
/Grau de
Realização (%)
Total Homens Mulheres
1 Formar tecnicos Nº de tecnicos
formados
8 6 75.00% Cidade de
Maputo
5 2 3 OE
2 Formar profissionais de
turismo em matérias ligadas a
hospitalidade, marketing e
estatística.
Nº de
profissionais
formados
100 100 100.00%
100 67 33
OE Realizados 3
cursos
83
Sector: Transportes e Comunicações
Programa Desenvolvimento Rodoviário
Objectivo do Programa: Reforçar a Rede de Transportes Urbanos
Indicador de Resultado do Programa: Melhoria da oferta dos serviços de Transportes
Meta do Programa: Aumento da frota de veículos de carga, veículos de passageiros Interdistritais, veículos de aluguer de passageiros Nr.
de
orde
m
Acção planificada Indicador de
Produto
Meta Local de
realização da
acção
Beneficiários da Acção Orçamento
executado
por
Actividade
Fonte de
Financiamento
Planificada Realizada Avaliação do
Desempenho*
/Grau de
Realização (%)
Total Homens Mulheres
1 Licenciar veículos para o
transporte nacional de
mercadorias
Número de
veículos
licenciados
516 592 114,7% Cidade de
Maputo _ _ _ OE
2 Licenciar veículos para o
transporte interdistrital de
passageiros
Número de
veículos
licenciados
32 46 143,83% Cidade de
Maputo _ _ _ OE
3 Licenciar veículos para o
transporte de aluguer de
passageiros
Número de
veículos
licenciados
45 67 148,9% Cidade de
Maputo _ _ _ OE
4 Emitir Declarações para o
transporte ocasional
Nº de
declarações
emitidas
42 46 109,5% Cidade de
Maputo _ _ _ OE
5 Licenciar reboques e
semi-reboques
Nº de
reboques e
semi reboque
licenciados
170 191 112,4% Cidade de
Maputo _ _ _ OE
Programa: Apoio Institutional Administrativo
Objectivo do Programa: Melhorar a Infra-estrutura, o Apetrechamento e a Capacitação Institucional Administrativa
Indicador de Programa: Melhoria da Capacidade Institucional
Meta do Programa: Apetrechamento da Direcção Provincial dos Transportes e Comunicações de Maputo Cidade
Nr.
de
orde
m
Acção planificada Indicador de
Produto
Meta
Local de
realização da
acção
Beneficiários da Acção Orçamen
to
executad
o por
Activida
de
Fonte de Financiam
ento
Planificada Realizada
Avaliação do
Desempenho*
/Grau de
Realização (%)
Total H M
1 Apetrechar a Direcção Direcção
apetrechada
1 Direcção
apetrechada
1 100.00% Cidade de
Maputo
23 16 7 85439.25
OE
84
SECTOR: DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DOS TRANSPORTES TERRESTRES
Programa Desenvolvimento Rodoviário
Objectivo do Programa: Reforçar a Rede de Transportes Urbanos
Indicador de Resultado do Programa: Melhoria da oferta e dos serviços de Transportes
Meta do Programa:
Nr. de
ordem Acção planificada
Indicador de
Produto
Meta
Local de
realização da
acção
Beneficiários da Acção Orçamen
to
executad
o por
Activida
de
Fonte de Financiam
ento
Planificada Realizada
Avaliação do
Desempenho*
/Grau de
Realização (%)
Total Homens Mulheres 1 Formar Técnicos em
matéria de segurança
rodoviária
numero de
tecnicos
formados
10 0 0.00% Cidade de
Maputo 10 _ _
OE
Sector: ADMINISTRAÇÃO DO PARQUE IMOBILIÁRIO DO ESTADO
Programa Apoio Institucional Administrativa
Objectivo do Programa: Melhorar a infra-estrutura e garantir o seu apetrechamento
Indicador de Resultado do Programa:
Meta do Programa: Manter os imóveis em bom estado de habitabilidade Nr.
de
orde
m
Acção planificada Indicador de
Produto
Meta Local de
realização da
acção
Beneficiários da Acção Orçamento
executado
por
Actividade
Fonte de
Financiamento
Planificada Realizada Avaliação
do
Desempenho
* /Grau de
Realização
(%)
Total Homens Mulheres
1 Garantir a manutenção e
reabilitação de Imóveis
N de Imoveis 6 8 133.3% 1. Kenneth Kaunda
nº167/140, 2. Av do
Zimbabwe, nº
315/519/1879, 3.Av
Kkaunda 921/13,
4.Rdar-Es-Salaam 37, 5.F.Engels317,
6.Plumumba 178,
7.Mtsetung850, 8.GCoutinho313,
8 N/A N/A
OE
85
2 Realizar obras de Pequeno
Monte
Nº de obras 1 2 200.00% Av. Eduardo
Mondlane, 2815 e
Av. Ahmed Sekou
Touré 2890 APIE
SEDE Instalações
41 28 13
3 Supervisionar Obras do
Governo
Nº de obras
supervionadas
13 9 69.2% Maputo Cidade _ _ _ OE
4 Fiscalizar Nº de Imoveis 700 287 41% Distritos
Municipais:
KaMpfumu,
Nlhamankulo, e
KaMubukwane.
574 N/A N/A
OE
Sector: INE – Delegação da Cidade
Programa Apoio Institucional Administrativa
Objectivo do Programa: Melhorar a infra-estrutura
Indicador de Resultado do Programa:
Meta do Programa: Nr.
de
orde
m
Acção planificada Indicador de
Produto
Meta Local de
realização da
acção
Beneficiários da Acção Orçamento
executado
por
Actividade
Fonte de
Financiamento
Planificada Realizada Avaliação do
Desempenho*
/Grau de
Realização (%)
Total Homens Mulheres
1 Apetrechar a Delegação
em equipamento
informatico
equipamento
informatico 10 8
80.00% Cidade de
Maputo 30 22 8 3358630.46
OE
Adquiridos 5 desktop, 2 laptop e 1 fotocopiadora
2 Estudar a viabilidade para
a construção da Delegação
Estudo
realizado 1 1
100.00% Cidade de
Maputo 30 22 8
OE
86
Programa: Fornecimento de dados estatísticos oficiais do país
Objectivo do Programa: Responder a necessidades de estatísticas dos utilizadores e promover a utilização das estatísticas oficiais (INE)
Indicador de Resultado do Programa: Respondidas as necessidades de estatísticas dos utilizadores e promovida a utilização das estatísticas oficiais
Meta do Programa: Nr.
de
orde
m
Acção planificada Indicador de
Produto
Meta Local de
realização da
acção
Beneficiários da Acção Orçamento
executado
por
Actividade
Fonte de
Financiamento
Planificada Realizada Avaliação do
Desempenho*
/Grau de
Realização (%)
Total H M
1 Produzir o Anuário
Estatístico Provincial
(2012)
1 Anuário
Estatístico
produzido
1 0 0.00% Maputo
Cidade _ _ _ 0 OE
2 Produzir o Índice de
Preços no Consumidor
(IPC) e de preços médios
mensais (BPM)
12 de Boletins do
IPC e 12 Boletins
de Preços Médios
produzidos
12 12 100% Maputo
Cidade _ _ _ 126 OE
3 Produzir o Boletim
Semestral (PPM)
2 Boletins
Semestrais
produzidos
2 0 0.00% Maputo
Cidade _ _ _ 0
OE
4 Realizar seminários de
sensibilização dos
fornecedores de dados
estatísticos, divulgação de
informação estatística
produzida e de Reflexão
3 Seminários de
sensibilização e 1
Seminário de
reflexão
3 1 33.30% Maputo
Cidade _ _ _ 66 OE
87
Sector:Trabalho
Programa: PROMOÇAO DA LEGALIDADE LABORAL
Objectivo do Programa: Prevenir e resolver os conflitos laborais, e controlar a legalidade laboral, visando melhores condições de Trabalho.
Indicador de Resultado do Programa: Abranger maior número de estabelecimento
Meta do Programa: Garantir a estabilidade laboral em 100% Nr.
de
orde
m
Acção planificada Indicador de
Produto
Meta Local de
realização da
acção
Beneficiários da Acção Orçamento
executado
por
Actividade
Fonte de Financiam
ento
Planificada Realizada Avaliação do
Desempenho*
/Grau de
Realização (%)
Total H M
1 Inspeccionar
estabelecimentos
nº de
estabelecimentos
804 859 107% Cidade de
Maputo
N/A N/A OE
1
2 Contratar mao de
obra estrangeira
nº de processos 3.015 6.402 153% Cidade de
Maputo
N/A N/A OE
Sector:CEMAL
Programa: regularização de mão-de-obra estrangeira e dirimir conflitos laborais
Objectivo do Programa: Melhorar o funcionamento do Trabalho, prevenção de conflitos laborais e legalização de trabalhadores Estrangeiros
Indicador de Resultado do Programa:
Meta do Programa: Reduzir os conflitos laborais
Nr.
de
orde
m Acção planificada
Indicador de
Produto
Meta
Local de
realização da
acção
Beneficiários da Acção Orçamen
to
executad
o por
Activida
de
Fonte de Financiam
ento
Planificada Realizada
Avaliação do
Desempenho*
/Grau de
Realização (%)
Total H M 1 Prevenir e resolver os
conflitos Laborais
Redução de
Conflitos
Laborais
4.500 utentes 1.545 35% Cidade de
Maputo
N/A N/A N/A 300.858
88
Sector: INEFP – Delegação da Cidade
Programa: Facilidade de Emprego e Formação Profissional
Objectivo do Programa: criar emprego
Indicador de Resultado do Programa: Mais empregos criados, mais beneficiários de acções de emprego Meta do Programa: Cumprido 100% das actividades programadas
Nr.
de
orde
m
Acção planificada Indicador de
Produto
Meta Local de
realização da
acção
Beneficiários da Acção Orçamento
executado
por
Actividade
Fonte de
Financiamento
Planificada Realizada Avaliação do
Desempenho*
/Grau de
Realização (%)
Total Homens Mulheres
1 Providenciar Kits básicos
aos beneficiários, pacotes
integrados do Auto
emprego
Nº de
beneficiários
dos Kits
100 154 154% Todos os
Distritos
Municipais
154 33 121 0
OE
2 Reforçar tecnicamente o
nº de operadores
informais, capacitar
pequenos e médios
empresários
Nº de
operadores
capacitados
39 14 36% Todos os
Distritos
Municipais
39 10 4 132.886.5
OE
3 Promover acções de
formação profissional no
âmbito da implementação
da Estratégia de Emprego
e Formação Profissional
(EEFP)
Número de
beneficiários
de acções de
formação
profissional
14.156 14.757 104% 14.757 8.149 6.608 900.000
OE
5 Apoiar o associativismo Reduzir o
nível de
desemprego
3 2 67% Todos os
Distritos
Municipais
11 5 6 29.72
OE
89
Programa: promoção de emprego e Formação Profissional
Objectivo do Programa: promover a empregabilidade dos cidadãos
Indicador de Resultado do Programa: número de empregos criados, número de beneficiários de formação profissional
Meta do Programa:
Nr.
de
orde
m Acção planificada
Indicador de
Produto
Meta
Local de
realização da
acção
Beneficiários da Acção Orçamento
executado
por
Actividade Fonte
de Financiamento
Planificada Realizada
Avaliação do
Desempenho*
/Grau de
Realização (%)
Total Homens Mulheres 1 Construir, reabilitar e
apetrechar infra-estruturas
de emprego e formação
profissional
2 Novos
centros de
formação
profissional
construídos
2 Em curso 50.00% Distrito
Municipal
KaTembe e
Distrito
Municipal
KaMubukwa
na
_ _ _ 4.472.210
OE
Em fase de montagem de
casquilhos e loica sanitária
Dois blocos
Administracti
vos
Construidos
2 Em curso 45.00% Distrito M.
KaTembe e
KaMubukwa
na
_ _ _ 2.115.698
OE
Em fase de cobertura dos
balneários e do blocoadministrativo
Sector: Finanças Publicas
Programa Apoio Institutional Administrativa
Objectivo do Programa: Melhorar a infra-estrutura apetrechamento - Capacitação Institucional Administrativa
Indicador de Resultado do Programa:
Meta do Programa: Nr.
de
orde
m
Acção planificada Indicador de
Produto
Meta Local de
realização da
acção
Beneficiários da Acção Orçamento
executado
por
Actividade
Fonte de
Financiamento
Planificada Realizada Avaliação do
Desempenho*
/Grau de
Realização (%)
Total Homens Mulheres
1 Construir 1 edificio Nº de
edificios
construido
1 Edificio
Em curso
0.00% KaMavota
170
315173.43
OE Feito apuramento das empresas vencedora
90
2 Capacitar técnicos em
matérias de Planificação e
Orçamentação
Nº de
capacitações
3 Capacitações
3
100.00% Cidade de
Maputo
100 33 63
OE
Programa: Gestão de Finanças Publicas
Objectivo do Programa: Melhorar a eficiência e eficácia de Gestão de Finanças Publicas
Indicador de Resultado do Programa:
Meta do Programa:
Nr.
De
orde
m Acção planificada
Indicador de
Produto
Meta
Local de
realização da
acção
Beneficiários da Acção Orçamen
to
executad
o por
Activida
de Fonte de Financiam
ento
Planificada Realizada
Avaliação do
Desempenho*
/Grau de
Realização (%)
Total Homens Mulheres 1 Realizar 2 sessões do
Observatório de
Desenvolvimento e um
retiro com Planificadores
Melhoria do processo de
planificação
2 Observatórios e um retiro
2 100.00% Cidade de
Maputo
280 146 141
OE
Duas sessões realizadas, primeira 137 participantes e a segunda com 150 participantes
2 Elaborar, acompanhar e
avaliar a execução dos
instrumentos de curto e
médio prazo
Nº de
documentos
elaborados
6 6 100% Cidade de
Maputo
NA N/A N/A
OE
3 Garantir o pagamento de
Salário e remunerações
aos funcionários
contratados por via directa
Pagamento de
despesas em
tempo útil
179 Sectores
do Governo da
Cidade
179 100% Cidade de
Maputo
2.136
SPAV e
SNV
50
_ _
OE
1.255 Recebem via AFU/conta do Gestor /instituicao e 881 Via Directa / valor na conta do funcionario
91
GOVERNAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO, COMBATE A CORRUPÇÃO E PROMOÇÃO DA CULTURA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Sector: Administração Pública
Programa: Descentralização, reforma e Capacitação dos órgãos locais do estado
Objectivo do Programa: Implementar a Reforma Institucional da Administração Local do Estado
Indicador de Resultado do Programa: Administração Pública assente em procedimentos legais, funcionais, transparentes e eficientes
Meta do Programa: Maior percentagem do cumprimento das actividades
Nr.
de
orde
m Acção planificada
Indicador de
Produto
Meta
Local de
realização da
acção
Beneficiários da Acção Orçamen
to
executad
o por
Activida
de
Fonte de Financiam
ento
Observações
Planificada Realizada
Avaliação do
Desempenho*
/Grau de
Realização (%) Total H M
1 Formação de funcionários
em material de
Administração Pública
Nº de
funcionários
formados.
180 180 100.00% IFAPA 180 56 124 -
OE
Programa: Apoio Insttitucioanal Admiistrativo
Objectivo do Programa: Melhorar as Infraestruituras, apetrechamento e Capacitação Administrativo
Indicador de Resultado do Programa:
Meta do Programa:
Nr.
de
orde
m Acção planificada
Indicador de
Produto
Meta
Local de
realização da
acção
Beneficiários da Acção Orçamen
to
executad
o por
Activida
de
Fonte de Financiam
ento
Observações
Planificada Realizada
Avaliação do
Desempenho*
/Grau de
Realização (%) Total H M
1 Construir a residência
oficial do Secretario
Permanente
Residencia
construida
1 25.00% Cidade de
Maputo -
OE
Foi concluída a sapata, estando na fase de levantamento das paredes
92
Sector: Ordem e Segurança Pública
Programa: Manutenção da Ordem, Segurança e Combate a Criminalidade
Objectivo do Programa: Garantir a Ordem e Segurança de pessoas e bens, clima de paz e tranquilidade públicas, bem como o combate efectivo ao crime organizado e a criminalidade em geral
Indicador de Resultado do Programa: Percentagem de casos esclarecidos
Meta do Programa: 90% de operactividade policial alcançada Nr.
de
orde
m
Acção planificada Indicador de
Produto
Meta Local de
realização da
acção
Beneficiários da Acção Orçamento
executado
por
Actividade
Fonte de Financiamento
Planificada Realizada Avaliação do
Desempenho*
/Grau de
Realização (%)
Total H M
1 Garantir a operatividade
policial
Nº de casos
resolvidos
8.877 7.525 85.00% Cidade de
Maputo _ _ _
OE
2 Emitir Bilhetes de
Identidade N⁰ de
Bilhetes
emitidos
175.000 164.630 94.00% Cidade de
Maputo
164.630 98.356 66.274
25.490
OE
3 Prevenir e combater à
violência doméstica
Nº de casos
resolvidos
480 424 88.00% Cidade de
Maputo
93,509 65,098 28,411 5061762 OE
4 Combater e prevenir os
acidentes de viação e suas
consequências
N⁰ de
palestras
115,000 96,000 83.48% Cidade de
Maputo 96,000 66,870 29,13
0
OE
5 Formar reguladores de
trânsito escolar
Nº de
formados _ _ 0.00% Cidade de
Maputo _ _ _
OE
93
Sector : STAE
Programa: Desenvolvimento Autárquico e Urbano
Objectivo do Programa: Prosseguir e consolidar a Autarcização Gradual do Pais
Indicador de Resultado do Programa: Expandida a administração Municipal e Melhorada a Participação dos Munícipes no Desenvolvimento Local
Meta do Programa:
Nr.
de
orde
m Acção planificada
Indicador de
Produto
Meta
Local de
realização da
acção
Beneficiários da Acção Orçamen
to
executad
o por
Activida
de
Fonte de Financiam
ento
Planificada Realizada
Avaliação do
Desempenho*
/Grau de
Realização (%)
Total Homens Mulheres 1 Construir instalações para
os STAEs distritais
Instalação
construída
Direção do
STAE
construída
1 90.00% KaTembe _ _ _
OE
2 Fazer a supervisão e
acompanhamento da
Acção/Actividades
Autárquicas
Nº de
supervisões
feitas
15 Visitas de
supervisão
15 100.00% _ _ _
OE
Sector: Recrutamento e Mobilização
Programa: Provisão de efectivos para as FADM e Serviço Cívico
Objectivo do Programa: Assegurar o cumprimento dos serviços militar e cívico como um dever patriótico e uma escola de cidadania e de unidade nacional
Indicador de Resultado do Programa: Número de ciclos de recrutamento militar realizados
Meta do Programa:FADM e serviço cívico de Moçambique providos de efectivo para cumprimento das missões perenes
Nr.
de
orde
m Acção planificada
Indicador de
Produto
Meta
Local de
realização da
acção
Beneficiários da Acção Orçamen
to
executad
o por
Activida
de
Fonte de Financiam
ento
Planificada Realizada
Avaliação do
Desempenho*
/Grau de
Realização (%)
Total H M 1 Fazer o recenseamento
Militar
Nº de jovens
recenceados
17,000 39,017 229.50% Cidade de
Maputo
32442 18244 14000 406.54 OE
2 Incorporação, que inclui o
processo de PCS,s e
acompanhamento dos
mancebos aos destinos,
Nº de jovens
incorporados
113 e 118
respectivament
e
248 107% Cidade de
Maputo 248 218 30 2940.50 OE
94
Sector: Justiça
Programa: Apoio Institucional e Administrativo
Objectivo do Programa: Melhorar a infra-estrutura o apetrechamento e a capacitação Institucional e Administrativa
Indicador de Resultado do Programa:
Meta do Programa:
Nr.
de
orde
m Acção planificada
Indicador de
Produto
Meta
Local de
realização da
acção
Beneficiários da Acção
Orçamen
to
executad
o por
Activida
de
Fonte de Financiam
ento
Planificada Realizada
Avaliação do
Desempenho*
/Grau de
Realização (%)
Total Homens Mulheres 1 Construir e apetrechar um
posto de Registo Civil
com funções Notariais no
Distrito KaMavota e
Bairro Costa de Sol
Infra-
estrutura e
mobiliário de
escritório
1 Posto
construido e
apetrechado
1 100.00% Distrito
Municipal de
KaMavota
NA NA NA 1.516.81
5
OE Construido no
bairro de Hulene
Programa : Eficácia da Justiça
Objectivo do Programa: Aumentar a eficiência e celeridade na provisão de serviços de justiça
Indicador de Resultado do Programa: Número de formandos
Meta do Programa:
Nr.
de
orde
m Acção planificada
Indicador de
Produto
Meta
Local de
realização da
acção
Beneficiários da Acção Orçamen
to
executad
o por
Activida
de
Fonte de Financiam
ento
Planificada Realizada
Avaliação do
Desempenho*
/Grau de
Realização (%)
Total Homens Mulheres
1
Formar funcionários em
Administração de
Recursos Humanos,
Secretariado e
Procurment,
Administração e Finanças,
Relações Públicas.
Número de
funcionários
formados
6 8 133% Cidade de
Maputo 8 4 4 73.100
OE
95
Sector: IPAJ
Programa Acesso a justica
Objectivo do Programa: Garantir o acesso a Justiça através da consolidação e alargamento dos serviços de assistência jurídica e judiciaria aos cidadãos economicamente desfavorecidos
Indicador de Resultado do Programa:Quantidade de actos registrais e notariais efectuados
Meta do Programa:
Nr.
de
orde
m Acção planificada
Indicador de
Produto
Meta
Local de
realização da
acção
Beneficiários da Acção Orçamen
to
executad
o por
Activida
de
Fonte de Financiam
ento
Planificada Realizada
Avaliação do
Desempenho*
/Grau de
Realização (%) Total Homens Mulheres
1 Garantir o apoio ao
Cidadão no Acesso a
Justiça,
Melhorado o
acesso a
justiça do
Cidadão
6,000 7.128 118.80% Cidade de
Maputo
7,128 5,572 1.556 -
OE
2 Realizar campanhas de
educação Cívica
Número de
campanhas
12 20 166.67% Cidade de
Maputo
7.602 4.760 2.842 OE
3
Formar técnicos na área
da justiça
Número de
técnicos
formados
28 25 89.29% Cidade de
Maputo
25 11 14 615.087
OE
Sector: Tribunal Judicial da Cidade
Programa Acesso a justica
Objectivo do Programa: Garantir o acesso a Justiça através da consolidação e alargamento dos serviços de assistência jurídica e judiciaria aos cidadãos economicamente desfavorecidos
Indicador de Resultado do Programa:
Meta do Programa: Tribunal e Secções cíveis reabilitados até 2015 Nr.
de
orde
m
Acção planificada Indicador de
Produto
Meta Local de
realização
da acção
Beneficiários da Acção Orçamento
executado
por
Actividade
Fonte de Financiamento
Planificada Realizada Avaliação do
Desempenho*
/Grau de
Realização (%)
Total Homens Mulhere
1 Reabilitação faseada das
secções cíveis do prédio
Macau.
Nº secções
reabilitadas
4 4 100.00% Cidade de
Maputo _ _ _
2 Consultoria e Construção
faseada do Tribunal de
Nlhamankulo.
Tribunal
construido
1 25.03% Cidade de
Maputo _ _ _
Esta em curso a elaboração do caderno de encargo
96
Sector: Procuradoria da Cidade
Programa Apoio Institucional E Administrativo
Objectivo do Programa: Verificar a qualidade e o cumprimento das normas legais na execução das obras
Indicador de Resultado do Programa: Número De Procurador Por Habitante
Meta do Programa: Construção De 1 Procuradoria, Reabilitacao Da Proc. Sede, Apetrechamento Da Pr. Sede Nr.
de
orde
m
Acção planificada Indicador de
Produto
Meta Local de
realização da
acção
Beneficiários da Acção Orçamento
executado
por
Actividade
Fonte de
Financiamento
Planificada Realizada Avaliação do
Desempenho*
/Grau de
Realização (%)
Total Homens Mulheres
1 Concluir a construção da
Procuradoria do Distrito
de KaMaxakeni
Procuradoria
Construída
1 Em curso 75.00% Distrito
Municipal de
KaMaxakeni
N/A N/A N/A 5000
2 Concluir a reabilitação do
edifício sede da
Procuradoria da Cidade de
Maputo
Procuradoria
sede
reabilitada
1 Em curso 0.00% Distrito
Municipal
KaMpfumu
N/A N/A N/A 1116.33
3 Concluir o
apetrechamento da Sede
da Procuradoria da Cidade
de Maputo
procuradoria
apetrechada
1 Em curso 0.00% Distrito
Municipal
KaMpfumu
N/A N/A N/A 1000
Programa Eficácia da justica
Objectivo do Programa: Reforçar A Legalidade E A Prevencao De Praticas De Violacao Da Lei
Indicador de Resultado do Programa: Garantir A Celeridade Processual, Cumprimentos Dos Prazos Da Instrucao Preparatoria E Prisao
Meta do Programa:
Nr.
de
orde
m Acção planificada
Indicador de
Produto
Meta
Local de
realização da
acção
Beneficiários da Acção Orçamen
to
executad
o por
Activida
de
Fonte de Financiam
ento
Planificada Realizada
Avaliação do
Desempenho*
/Grau de
Realização (%) Total Mulheres
1 Realizar 20 visitas aos
Centros de acolhimentos
de crianças
Visitas
Realizadas
20 0 0.00% Cidade de
Maputo _ _ _ 300
OE
97
2 Realizar encontros de
coordenação com as
equipes da PRM e da
medicina
Visitas
Realizadas
4 1 25.00% _ _ _ 200
OE
Programa Prevenção e combate a criminalidade
Objectivo do Programa: Reforcar a legalidade e a prevenção de práticas de violação da lei
Indicador de Resultado do Programa: Garantir A Celeridade Processual, Cumprimentos Dos Prazos Da Instrucao Preparatoria E Prisao
Meta do Programa:
Nr.
de
orde
m Acção planificada
Indicador de
Produto
Meta
Local de
realização da
acção
Beneficiários da Acção
Orçamen
to
executad
o por
Activida
de Fonte de
Financiamento
Planificada Realizada
Avaliação do
Desempenho*
/Grau de
Realização (%)
Total Homens Mulheres 1 Realizar 20 Palestras Lei da
probidade e
da anti-
corrupção
divulgada,
População
informada
sobre o
tráfico de
órgãos e seres
humanos
12 no âmbito
da divulgação
da Lei da
probidade e da
anti-corrupção,
e 8 Palestras
sobre tráfico de
órgãos e seres
humanos
0 0.00% Cidade de
Maputo _ _ _
OE
2 Realizar 6 palestras sobre
abuso sexual de menores e
violação de mulheres.
População
informada
sobre abuso
sexual de
menores e
violação de
mulheres.
6 0 0.00% Cidade de
Maputo _ _ _ 150
OE
3 Realizar três palestras
sobre a divulgação dos
direitos da criança.
Divulgados
os direitos da
criança
3 0 0.00% Cidade de
Maputo _ _ _ 50
OE
98
4 Realizar 24 palestras sobre
a divulgação da lei da
organização tutelar de
menores
Divulgada a
lei da
organização
tutelar de
menores
24 0 0.00% Cidade de
Maputo _ _ _ 250
OE
Sector: Tribunal da Policia
Programa Apoio Institucional Administrativo
Objectivo do Programa: Melhorar a infra-estrutura, apetrechamento e a capacitação institucional administrativa
Indicador de Resultado do Programa: Tribunal apetrechado
Meta do Programa: Tribunal e Secções cíveis reabilitados até 2015 Nr.
de
orde
m
Acção planificada Indicador de
Produto
Meta Local de
realização da
acção
Beneficiários da Acção Orçamento
executado
por
Actividade
Fonte de
Financiamento
Planificada Realizada Avaliação do
Desempenho*
/Grau de
Realização (%)
Total Homens Mulheres
1 Apetrechar o Tribunal Nº de
equipamento
informático e
mobiliário
Instituição
equipada
1 100.00% Tribunal da
Policia 4 1 3
OE
Sector: Tribunal Fiscal
Programa Eficácia da justica
Objectivo do Programa: Aumentar a eficiência e celeridade na provisão de serviços de justiça
Indicador de Resultado do Programa: Quantidade de actos registrais e notariais efectuados
Meta do Programa:
Nr.
de
orde
m Acção planificada
Indicador de
Produto
Meta
Local de
realização da
acção
Beneficiários da Acção Orçamen
to
executad
o por
Activida
de
Fonte de Financiam
ento
Planificada Realizada
Avaliação do
Desempenho*
/Grau de
Realização (%)
Total Homens Mulheres 1 Realizar e participar
encontros de intercâmbio
entre os Tribunais Fiscais,
Administração Tributária,
Advogados e outras
instituições
Nº de
encontros e
intercâmbios
realizados
2 Encontros (1
de
Harmonização;
1 de reforço de
relacionamento
s)
1 50.00% Cidade de
Maputo
8 5 3
OE
99
2 Conceber programas e
realizar palestras de
educação cívica e
propaganda sobre a
missão, visão e atribuições
dos TFCM e Legislação
Fiscal
Nº de
palestras
realizadas
3 0 0.00% Cidade de
Maputo _ _ _
OE
3 Capacitar magistrados e
funcionários do Tribunal
Fiscal
Nº
capacitados
14 3 21.00% Cidade de
Maputo
3 1 2 311.44
OE
Sector: Tribunal Aduaneiro
Programa Apoio Institucional Administrativo
Objectivo do Programa: Melhorar a infra-estrutura, apetrechamento e a capacitação institucional administrativa
Indicador de Resultado do Programa: Tribunal apetrechado
Meta do Programa: Tribunal e Secções cíveis reabilitados até 2015
Nr.
de
orde
m Acção planificada
Indicador de
Produto
Meta
Local de
realização da
acção
Beneficiários da Acção Orçamen
to
executad
o por
Activida
de
Fonte de Financiam
ento
Planificada Realizada
Avaliação do
Desempenho*
/Grau de
Realização (%) Total Homens Mulheres
1 Construção de um edificio Nº de edificio 1 0 0.00% _ _ _ OE
100
Assuntos Transversais
Sector: Prevenção e Combate ao HIV/SIDA (6 meses)
Programa Redução do Número de Novas Infecções pelo HIV
Objectivo do Programa: Reduzir em 25% a taxa de novas infecções diárias com HIV Indicador de Resultado do Programa: Reduzido o Índice de sero-prevalência de HIV na população adulta dos 15-49 anos de idade, de 11.5% em 2009 para 8.5% em 2014
Meta do Programa:
Nr.
de
orde
m Acção planificada
Indicador de
Produto
Meta
Local de
realização da
acção
Beneficiários da Acção Orçamento
executado
por
Actividade Fonte
de Financiamento
Planificada Realizada
Avaliação do
Desempenho*
/Grau de
Realização (%)
Total Homens Mulheres 1 Apoiar tecnicamente as
Organizações
Implementadoras
integradas nas
comunidades e colocar à
sua disposição fundos para
intervenções de combate
ao HIV e SIDA, com
enfoque para a prevenção
e mitigação dos efeitos da
epidemia junto às COVs,
mulheres vulneráveis,
pessoas com deficiência e
idosos.
N.º de
Organizações
Implementad
oras que
beneficiam de
fundos para
intervenções
de combate
ao HIV e
SIDA.
16
11
68.7% Cidade de
Maputo
3,400 1,100 2,300 3.655,05
OE
Processo de selecção concluído. Em curso a preparação da reunião de aprovação e homologação dos 30 subprojectos. Financiamento previsto para início de Agosto
2 Realizar encontros de
coordenação da resposta
multissectorial de combate
ao HIV e SIDA, incluindo
os Fóruns Distritais e
Provincial com base nos
princípios definidos no
PEN III
N.º de
encontros dos
grupos
técnicos, do
comité de
apoio à
COVs e de
encontros de
acompanham
ento do PEN-
III
6 GT,1 comité
de apoio à
COVs, 1 do
TARV e 02 de
Preservativo, 7
F.Distritais e 1
F. Prov.
6 GT,1 comité
de apoio à
COVs, 1 do
TARV e 02 de
Preservativo, 7
F.Distritais e 1
F. Prov.
100.00% Cidade de
Maputo
605 _ _ 446.650,00
OE
101
3 Apoiar tecnicamente
CPJs, CDJs e DDJDs para
a dinamização de acções
de prevenção e combate
do HIV no seio dos
adolescentes e jovens no
âmbito do Movimento
Nacional de Prevenção do
HIV, reduzindo neste
grupo alvo
comportamentos, atitudes
e praticas de maior
exposição a infecção pelo
HIV.
N.º de
associações
juvenis que
implementam
o plano
07 (uma por
Distrito)
7 100.00% Cidade de
Maputo 1,350 _ _
OE
4 Apoiar os distritos
municipais e instituições
públicas na integração do
HIV nos respectivos
planos e na sua
implementação, dentro do
princípio de
descentralização da
resposta.
N.º de
instituições
com planos
planos
integrados
7
Administrações
Distritais e 25
instituições
públicas
23 Instituicoes confirmaram a integracao de accoes de pevencao e combate ao HIV nos seus planos instituições
92% Cidade de
Maputo
_ _
OE
Programa Aconselhamento e Testagem em Saúde
Objectivo do Programa: Verificar a qualidade e o cumprimento das normas legais na execução das obras
Indicador de Resultado do Programa: Reduzido o número de novas infecções pelo HIV
Meta do Programa:
Nr.
de
orde
m Acção planificada
Indicador de
Produto
Meta
Local de
realização da
acção
Beneficiários da Acção Orçamento
executado
por
Actividade Fonte de Financiamento
Planificada Realizada
Avaliação do
Desempenho*
/Grau de
Realização
(%) Total Homens
Mulhe
res 1 Realizar road-shows,
feiras de saúde,
capacitações, palestras,
pecas teatrais, mesas
redondas de mobilização
para adesão aos serviços
de ATS, PTV e à
N.º de road-
shows e
feiras de
saúde
realizados
1 Road-show
comunitário e 3
Feiras de
Saúde
04 jornadas de sensibilização 16 palestras e peças teatrais
75.00% Mercados,
locais de
maior
concentração
populacional,
4,675 _ _ 188.250,00
OE
102
circuncisão masculina,
bem como sobre o uso
correcto e persistente do
preservativo, abrangendo
líderes comunitários,
religiosos, jornalistas,
agentes de comunicação
social, praticantes da
medicina tradicional e
GAR (militares e
paramilitares,
trabalhadores de sexo,
HSH e usuários de
drogas).
2 Disponibilizar 3.000.000
de preservativos
masculinos e 20.000
preservativos femininos e
proceder ao registo de
requisições e entrega dos
preservativos no contexto
da gestão do stock na
Cidade e nos Distritos
N.º de
preservativos
disponibiliza
dos em locais
públicos e de
alta
mobilidade
como
mercados e
feiras
3.000.000 de
preservativos
masculinos e
20.000
femininos
21.000
Femininos e
3.200.000
msculinos
106.65% Cidade de
Maputo
2.136.500 2.125.000 11.500
OE
3 Expor informações e boas
práticas do âmbito da
Resposta ao HIV e SIDA
a nível da Cidade de
Maputo através do boletim
informativo do NPCS e da
página Web do CNCS.
N.º de
pessoas com
acesso a
informação
da resposta
provincial ao
HIV e SIDA
2,000 740 37.00% Cidade de
Maputo _ _ _ 63.000,00
OE
4 Realizar actividades
alusivas ao Dia Mundial
da luta contra o SIDA,
incluindo a produção de
material IEC.
No de pessoas
envolvidas
2,500 2.653 106.12% Cidade de
Maputo _ _ _ 226.150.00
OE
103
Programa Mitigação do Impacto do HIV e SIDA Objectivo do Programa: Aumentar a cobertura de acções de mitigação das consequências do HIV e SIDA em indivíduos, famílias e comunidades, com incidência particular para as crianças órfãs e pessoas com
deficiência
Indicador de Resultado do Programa: Reduzida a proporção de agregados familiares, comunidades e Crianças Órfãs e Vulneráveis afectados pelo impacto do SIDA
Meta do Programa:
Nr.
de
orde
m Acção planificada
Indicador de
Produto
Meta
Local de
realização da
acção
Beneficiários da Acção Orçamen
to
executad
o por
Activida
de
Fonte de Financiam
ento
Planificada Realizada
Avaliação do
Desempenho*
/Grau de
Realização (%) Total Homens Mulheres
1
Mobilizar e divulgar a
importância de adopção de
políticas seguras de
aleitamento materno e da
necessidade de uma
alimentação infantil (esta
actividade tem o seu
orçamento coberto no
valor destinado ao
financiamento de
projectos)
N.º de
encontros
4 5 125.00% Todos os
Distritos
Municipais
_ _
OE
2
Reforçar a capacidade das
comunidades para a
geração de rendimentos
dos indivíduos, famílias e
comunidades afectadas
pelo HIV e SIDA. (esta
actividade tem o seu
orçamento coberto no
valor destinado ao
financiamento de
projectos)
N.º de
associações
apoiadas com
iniciativas de
geração de
rendimento
tendo como
principais
beneficiários
PVHIV,
viúvos e
COVs
4 0 0.00%0.00% Todos os
Distritos
Municipais
_ _
OE
104
3
Realizar encontros de
sensibilização com as
organizações visando
aumentar actividades de
visitas e de cuidados
domiciliários nas
comunidades
N.º de
encontros
2
2
100.00% Todos os
Distritos
Municipais
_ _
OE
4
Conceder apoio alimentar,
objectos lúdicos e em
material escolar à COVs
no âmbito do mês da
Criança
N.º de
crianças
100
315
315.00%
_ _
OE
Programa Monitoria e Avaliação, Pesquisa Operacional
Objectivo do Programa: Consolidar a pesquisa operacional para melhor conhecimento da epidemia com vista a uma maior eficácia na formação de programas
Indicador de Resultado do Programa: uso de evidências na planificação e nos processos de tomada de decisão (CNCS)
Meta do Programa:
Nr. de
ordem Acção planificada
Indicador de
Produto
Meta
Local de
realização da
acção
Beneficiários da Acção Orçamento
executado
por
Actividade Fonte de Financiamento
Planificada Realizada
Avaliação do
Desempenho*
/Grau de
Realização (%) Total Homens
Mulhere
s 1 Efectuar a monitoria
financeira da resposta
nacional de combate ao
HIV e SIDA das
organizações
beneficiárias do OE de
forma sistemática
N.º de
organizações
visitadas e
com acesso
aos fundos de
combate ao
HIV e SIDA
16 OCBs 27 162.50% Cidade de
Maputo _ _ _ 29.400.00
OE
2 Actualizar e regular
sistematicamente a base
de dados das instituições
que operam a nível
provincial e distrital
Existência de
uma base de
dados
actualizada
Mapeamento
impresso e
disponivel
6
Organizações
financiadas
pelos fundos
do OE
visitadas
37,5% Cidade de
Maputo _ _ _
OE
105
3 Capacitar os membros
das Comissões Distritais
de Combate ao SIDA e
gestores das OCBs
potenciais beneficiárias
do fundo do OE em
matéria de gestão
programática,
administrativa e
financeira no âmbito da
descentralização da
resposta (inclui-se a
operacionalização do
PEN e indicadores da
resposta)
N.º de
membros e
gestores
capacitados
70 0 0.00% Cidade de
Maputo _ _ _
OE
4 Realizar visitas de
monitoria e avaliação aos
agentes implementadores
N.º de
agentes
implementad
ores visitados
120 SC, 25
Sector público,
30 empresas
35 Instituicoes
publicas, 120
ONG’s e 15
empresas
85,00% Cidade de
Maputo _ _ _ 198.654,00
OE
Sector: Delegação de Prevenção e Combate a Droga
Programa Prevenção e combate à droga
Objectivo do Programa:Expandir a Prevenção e Combate a Droga
Indicador de Programa:
Meta do Programa:
Nr.
de
orde
m
Acção planificada Indicador de
Produto
Meta Local de
realização da
acção
Beneficiários da Acção Orçamen
to
executad
o por
Activida
de
Fonte de Financiam
ento Observações
Planificada Realizada Avaliação do
Desempenho*
/Grau de
Realização (%)
Total H M
1 Capacitar
Activistas/Formadores
Distritais
Acivistas
Formados
102 102 100.00% Cidade de
Maputo
80 32 48
OE
2 Criar núcleos nas Escolas
e Comunidades
Núcleos
Formados
425 402 100.00% Cidade de
Maputo
8.600 4.575 2.025
OE
106
3 Adquirir material IEC Material de
propaganda
adquirido
35 Dísticos.
350 Cartazes,
1500
camisetes,
1500 bonés,
2000
calendarios,
3000 panfletos
6.885 100.00% Cidade de
Maputo _ _ _
OE
4 Fazer um estudo e
pesquisas sobre a
toxicodependência na
Cidade de Maputo
Nº de Visitas
de Estudo e
Pesquisa
200 177 88.50% Cidade de
Maputo
1,780 830 950
OE
Sector: Delegação do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades
Programa Gestão de Cheias Ciclones e Sismos
Objectivo do Programa: Reduzir perdas de vidas humanas e destruição de propriedade devido a desastres provocados por ciclones, inundações e tremores de terra e outros males devido a calamidades
Indicador de Resultado do Programa: proporção anual da redução de vitimas das calamidades naturais
Meta do Programa: redução em pelo menos 10% em relação ao ano anterior
Nr.
de
orde
m Acção planificada
Indicador de
Produto
Meta
Local de
realização da
acção
Beneficiários da Acção Orçamento
executado por
Actividade Fonte de
Financiamento
Planificada Realizada
Avaliação do
Desempenho*
/Grau de
Realização (%) Total Homens Mulheres
1 Gestão de Emergência Nº de vítimas
assistidas
Toda
população
afectada
98 100.00% Inhagoia,
Luis Cabral,
Magoanine,
Malhazine,
Jardim, 25 de
Junho e
George
Dimitrov
98 _ _
OE
2 Capacitar membros dos
Conselhos Tecnicos
Distritais de Gestão de
Calamidades e do Centro
Operativo de Emergencia
em técnicas de
comunicação
Número de
membros de
CTDGC/CO
E capacitados
2 2 100.00%
KaMubucuan
a (1),
Nlamankulu
(1)X
45
300.000,00
107
3
Criar e equipar os Comités
Locais de Gestão de Risco
de Calamidades
Número de
Comités
Criados
7 7 100.00%
KaMubucuan
a (1),
KaMavota
(1), KaNyaka
(1),
KaMaxakene
(2),
Nlamankulu
(2)
126
1.284.015,49
Sector: Justica
Programa Mitigação do Impacto do HIV e SIDA Objectivo do Programa: Aumentar a cobertura de acções de mitigação das consequências do HIV e SIDA em indivíduos, famílias e comunidades, com incidência particular para crianças
órfãs e pessoas com deficiência
Indicador de Resultado do Programa: Reduzido a proporção de agregados familiares, comunidades e Crianças Órfãs e Vulneráveis afectados pelo impacto do SIDA
Meta do Programa:
Nr.
de
orde
m Acção planificada
Indicador de
Produto
Meta
Local de
realização da
acção
Beneficiários da Acção Orçamen
to
executad
o por
Activida
de
Fonte de
Financiam
ento
Observações
Planificada Realizada
Avaliação do
Desempenho*
/Grau de
Realização (%)
Total Homens Mulheres 1 Realizar palestras sobre
género, combate à
corrupção e reforma do
sector público
Número de
palestras
realizadas
4 Palestras 4 100.00% Direcção da
Justiça 261 168 93
OE