despesa por funções jan2012

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Município de Rio Branco do Sul - PR DESPESA POR FUNÇÕES JANEIRO DE 2012 Anexo 06 Página: 01 / 42 DESPESA EMPENHADA Órgão: 02 GOVERNO MUNICIPAL CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL 4 ADMINISTRAÇÃO 61.896,27 61.896,27 04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 61.896,27 61.896,27 04 122 0401 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 61.896,27 61.896,27 TOTAL 61.896,27 61.896,27

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Despesa por funções jan2012

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Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES JANEIRO DE 2012

Anexo 06Página: 01 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 02 GOVERNO MUNICIPALCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 61.896,27 61.896,2704 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 61.896,27 61.896,2704 122 0401 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 61.896,27 61.896,27

TOTAL 61.896,27 61.896,27

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Anexo 06Página: 02 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 02 GOVERNO MUNICIPALUnidade: 02.001 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 61.896,27 61.896,2704 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 61.896,27 61.896,2704 122 0401 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 61.896,27 61.896,2704 122 04012 003 Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito 61.896,27 61.896,27

TOTAL 61.896,27 61.896,27

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Anexo 06Página: 03 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 297.747,67 297.747,6704 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 297.747,67 297.747,6704 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 297.747,67 297.747,67

TOTAL 297.747,67 297.747,67

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES JANEIRO DE 2012

Anexo 06Página: 04 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOUnidade: 03.001 GABINETE DO SECRETARIO - S.M.G

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 242.693,95 242.693,9504 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 242.693,95 242.693,9504 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 242.693,95 242.693,9504 122 04022 004 Manutenção das Atividades do Gabinete 219.471,79 219.471,7904 122 04022 005 Divulgação dos Atos Oficiais 23.222,16 23.222,16

TOTAL 242.693,95 242.693,95

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Anexo 06Página: 05 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOUnidade: 03.002 ASSESSORIA JURIDICA

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 55.053,72 55.053,7204 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 55.053,72 55.053,7204 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 55.053,72 55.053,7204 122 04022 006 Manutenção da Assessoria Juridica 55.053,72 55.053,72

TOTAL 55.053,72 55.053,72

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Anexo 06Página: 06 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃOCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 691.061,96 691.061,9604 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 415.386,72 415.386,7204 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 415.386,72 415.386,7204 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 253.315,14 253.315,1404 123 0403 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO 145.384,39 145.384,3904 123 0404 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 107.930,75 107.930,7504 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 22.360,10 22.360,1004 129 0404 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 22.360,10 22.360,1028 ENCARGOS ESPECIAIS 409.114,60 409.114,6028 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 409.114,60 409.114,6028 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 409.114,60 409.114,60

TOTAL 1.100.176,56 1.100.176,56

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Anexo 06Página: 07 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃOUnidade: 04.001 GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 214.853,16 214.853,1604 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 214.853,16 214.853,1604 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 214.853,16 214.853,1604 122 04022 007 Manutenção do Gabinete do Secretario - S.M.F.A 214.853,16 214.853,1628 ENCARGOS ESPECIAIS 409.114,60 409.114,6028 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 409.114,60 409.114,6028 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 409.114,60 409.114,6028 846 00002 008 Precatórios Trabalhistas 42.666,58 42.666,5828 846 00002 009 Precatórios de Natureza Comun 20.000,00 20.000,0028 846 00002 010 Pagamento da Dívida Publica 315.302,82 315.302,8228 846 00002 012 Encargos do Pasep 31.145,20 31.145,20

TOTAL 623.967,76 623.967,76

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Anexo 06Página: 08 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃOUnidade: 04.002 DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 118.375,59 118.375,5904 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 118.375,59 118.375,5904 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 118.375,59 118.375,5904 122 04022 013 Manutenção das Atividades de Recursos Humanos 118.375,59 118.375,59

TOTAL 118.375,59 118.375,59

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Anexo 06Página: 09 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃOUnidade: 04.003 DIVISÃO DE MATERIAL

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 82.157,97 82.157,9704 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 82.157,97 82.157,9704 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 82.157,97 82.157,9704 122 04022 014 Atividades da Adminsitração de Material 82.157,97 82.157,97

TOTAL 82.157,97 82.157,97

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Anexo 06Página: 10 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃOUnidade: 04.004 DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 145.384,39 145.384,3904 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 145.384,39 145.384,3904 123 0403 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO 145.384,39 145.384,3904 123 04032 015 Divisão de Orçamento e Contabilidade 145.384,39 145.384,39

TOTAL 145.384,39 145.384,39

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Anexo 06Página: 11 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃOUnidade: 04.005 DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E DIVIDA ATIVA

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 107.930,75 107.930,7504 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 107.930,75 107.930,7504 123 0404 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 107.930,75 107.930,7504 123 04042 016 Tributação e Dívida Ativa 102.862,48 102.862,4804 123 04042 017 Manutenção do Cadastro Tecnico Imobiliario 5.068,27 5.068,27

TOTAL 107.930,75 107.930,75

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Anexo 06Página: 12 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃOUnidade: 04.006 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 22.360,10 22.360,1004 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 22.360,10 22.360,1004 129 0404 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 22.360,10 22.360,1004 129 04042 019 Divisão de Fiscalização 22.360,10 22.360,10

TOTAL 22.360,10 22.360,10

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Anexo 06Página: 13 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 245.966,46 245.966,4608 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 62.433,05 62.433,0508 243 0802 ASSISTÊNCIA À INFANCIA E ADOLESCÊNCIA 62.433,05 62.433,0508 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 183.533,41 183.533,4108 244 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 146.628,49 146.628,4908 244 0802 ASSISTÊNCIA À INFANCIA E ADOLESCÊNCIA 36.904,92 36.904,92

TOTAL 245.966,46 245.966,46

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Anexo 06Página: 14 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALUnidade: 05.001 MANUT.DAS ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 176.522,36 176.522,3608 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 176.522,36 176.522,3608 244 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 144.204,37 144.204,3708 244 08012 021 Manutenção do Gabinete do Secretario 14.767,06 14.767,0608 244 08012 022 Manutenção das Atividades da Ação Social 129.437,31 129.437,3108 244 0802 ASSISTÊNCIA À INFANCIA E ADOLESCÊNCIA 32.317,99 32.317,9908 244 08022 023 Manutenção do Conselho Tutelar 32.317,99 32.317,99

TOTAL 176.522,36 176.522,36

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Anexo 06Página: 15 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALUnidade: 05.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 65.122,17 65.122,1708 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 60.179,27 60.179,2708 243 0802 ASSISTÊNCIA À INFANCIA E ADOLESCÊNCIA 60.179,27 60.179,2708 243 08022 024 Manutenção do PETI 60.179,27 60.179,2708 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 4.942,90 4.942,9008 244 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 355,97 355,9708 244 08012 026 AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 355,97 355,9708 244 0802 ASSISTÊNCIA À INFANCIA E ADOLESCÊNCIA 4.586,93 4.586,9308 244 08022 027 Manutenção do Centro de Referencia em Assistencia Social 4.586,93 4.586,93

TOTAL 65.122,17 65.122,17

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Anexo 06Página: 16 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALUnidade: 05.003 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.253,78 2.253,7808 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 2.253,78 2.253,7808 243 0802 ASSISTÊNCIA À INFANCIA E ADOLESCÊNCIA 2.253,78 2.253,7808 243 08026 030 Manutenção da Casa Lar Primavera 2.253,78 2.253,78

TOTAL 2.253,78 2.253,78

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Anexo 06Página: 17 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALUnidade: 05.004 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.068,15 2.068,1508 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 2.068,15 2.068,1508 244 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 2.068,15 2.068,1508 244 08012 034 Manutenção da Casa Abrigo Santiago 2.068,15 2.068,15

TOTAL 2.068,15 2.068,15

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Anexo 06Página: 18 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 06 SECRETARIA DO PLANEJAMENTOCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 6.759,94 6.759,9404 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6.759,94 6.759,9404 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 6.759,94 6.759,94

TOTAL 6.759,94 6.759,94

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES JANEIRO DE 2012

Anexo 06Página: 19 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 06 SECRETARIA DO PLANEJAMENTOUnidade: 06.001 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 6.759,94 6.759,9404 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6.759,94 6.759,9404 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 6.759,94 6.759,9404 122 04022 035 Manutenção da Secretaria do Planejamento 6.759,94 6.759,94

TOTAL 6.759,94 6.759,94

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Anexo 06Página: 20 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL10 SAÚDE 1.097.711,86 1.097.711,8610 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 20.062,42 20.062,4210 122 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 20.062,42 20.062,4210 301 ATENÇÃO BÁSICA 514.085,14 514.085,1410 301 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 514.085,14 514.085,1410 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 563.362,89 563.362,8910 302 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 563.362,89 563.362,8910 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 201,41 201,4110 304 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 201,41 201,41

TOTAL 1.097.711,86 1.097.711,86

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES JANEIRO DE 2012

Anexo 06Página: 21 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEUnidade: 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL10 SAÚDE 1.097.711,86 1.097.711,8610 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 20.062,42 20.062,4210 122 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 20.062,42 20.062,4210 122 10012 036 Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretario 20.062,42 20.062,4210 301 ATENÇÃO BÁSICA 514.085,14 514.085,1410 301 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 514.085,14 514.085,1410 301 10012 042 Manutenção das Unidades de Saúde 508.658,00 508.658,0010 301 10012 043 Manutenção de centro de atenção psicosocial 5.427,14 5.427,1410 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 563.362,89 563.362,8910 302 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 563.362,89 563.362,8910 302 10012 044 Manutenção do hospital municipal 563.362,89 563.362,8910 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 201,41 201,4110 304 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 201,41 201,4110 304 10012 045 Manutenção da vigilância sanitária 201,41 201,41

TOTAL 1.097.711,86 1.097.711,86

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES JANEIRO DE 2012

Anexo 06Página: 22 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURACÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL12 EDUCAÇÃO 19.555,37 1.986.005,23 2.005.560,6012 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.946,92 2.946,9212 122 1201 EDUCAÇÃO PARA TODOS 2.946,92 2.946,9212 361 ENSINO FUNDAMENTAL 19.555,37 1.859.175,62 1.878.730,9912 361 1201 EDUCAÇÃO PARA TODOS 19.555,37 1.859.175,62 1.878.730,9912 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 123.882,69 123.882,6912 365 1202 EDUCAÇÃO INFANTIL 123.882,69 123.882,6913 CULTURA 537,55 537,5513 392 DIFUSÃO CULTURAL 537,55 537,5513 392 1301 INCENTIVO À CULTURA 537,55 537,55

TOTAL 19.555,37 1.986.542,78 2.006.098,15

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES JANEIRO DE 2012

Anexo 06Página: 23 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURAUnidade: 08.001 DIVISÃO DE ENSINO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL12 EDUCAÇÃO 19.555,37 1.986.005,23 2.005.560,6012 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.946,92 2.946,9212 122 1201 EDUCAÇÃO PARA TODOS 2.946,92 2.946,9212 122 12012 047 Manutenção do Gabiente do Secretario 2.946,92 2.946,9212 361 ENSINO FUNDAMENTAL 19.555,37 1.859.175,62 1.878.730,9912 361 1201 EDUCAÇÃO PARA TODOS 19.555,37 1.859.175,62 1.878.730,9912 361 12011 048 Construção de prédios escolares 19.555,37 19.555,3712 361 12012 049 Valorização do magistério - FUNDEB 60% 417.959,03 417.959,0312 361 12012 050 Manutenção do Fundeb 40% 306.665,11 306.665,1112 361 12012 051 Manutenção do Ensino Fundamental 176.293,98 176.293,9812 361 12012 052 Manutenção da Merenda Escolar 4.957,05 4.957,0512 361 12012 053 Transporte Escolar Terceirizado 953.300,45 953.300,4512 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 123.882,69 123.882,6912 365 1202 EDUCAÇÃO INFANTIL 123.882,69 123.882,6912 365 12022 054 Manutenção do ensino infantil 6.249,95 6.249,9512 365 12022 055 Manutenção educação infantil - Fundeb 60% 117.632,74 117.632,74

TOTAL 19.555,37 1.986.005,23 2.005.560,60

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Anexo 06Página: 24 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURAUnidade: 08.002 DIVISÃO MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL13 CULTURA 537,55 537,5513 392 DIFUSÃO CULTURAL 537,55 537,5513 392 1301 INCENTIVO À CULTURA 537,55 537,5513 392 13012 057 Manutenção ações de cultura 537,55 537,55

TOTAL 537,55 537,55

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Anexo 06Página: 25 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL15 URBANISMO 11.571,55 11.571,5515 452 SERVIÇOS URBANOS 11.571,55 11.571,5515 452 1501 NOSSA CIDADE 11.571,55 11.571,55

TOTAL 11.571,55 11.571,55

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Anexo 06Página: 26 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASUnidade: 09.002 DIVISÃO DE OBRAS

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL15 URBANISMO 11.571,55 11.571,5515 452 SERVIÇOS URBANOS 11.571,55 11.571,5515 452 1501 NOSSA CIDADE 11.571,55 11.571,5515 452 15012 065 Manutenção e conservação das vias urbanas 120,00 120,0015 452 15012 066 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS 11.451,55 11.451,55

TOTAL 11.571,55 11.571,55

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Anexo 06Página: 27 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANOCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL15 URBANISMO 794.749,93 794.749,9315 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18.788,86 18.788,8615 122 1501 NOSSA CIDADE 18.788,86 18.788,8615 452 SERVIÇOS URBANOS 775.961,07 775.961,0715 452 1501 NOSSA CIDADE 775.961,07 775.961,0717 SANEAMENTO 191.898,13 191.898,1317 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 191.898,13 191.898,1317 512 1701 SANEAMENTO BÁSICO 191.898,13 191.898,13

TOTAL 986.648,06 986.648,06

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Anexo 06Página: 28 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANOUnidade: 10.001 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL15 URBANISMO 18.788,86 18.788,8615 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18.788,86 18.788,8615 122 1501 NOSSA CIDADE 18.788,86 18.788,8615 122 15012 067 Manutenção do gabinete do secretario 18.788,86 18.788,86

TOTAL 18.788,86 18.788,86

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Anexo 06Página: 29 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANOUnidade: 10.002 Divisão de Edificação e Manutenção de Equipamentos Urbanos

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL15 URBANISMO 775.961,07 775.961,0715 452 SERVIÇOS URBANOS 775.961,07 775.961,0715 452 1501 NOSSA CIDADE 775.961,07 775.961,0715 452 15012 068 Manutenção da Iluminação Publica 72.636,94 72.636,9415 452 15012 069 Manutenção das Atividades de Serviços Urbanos 77.548,15 77.548,1515 452 15012 070 Manutenção da limpeza publica e coleta de lixo 625.775,98 625.775,9817 SANEAMENTO 191.898,13 191.898,1317 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 191.898,13 191.898,1317 512 1701 SANEAMENTO BÁSICO 191.898,13 191.898,1317 512 17012 072 Manutenção da Rede de Agua 191.898,13 191.898,13

TOTAL 967.859,20 967.859,20

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Anexo 06Página: 30 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTECÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL18 GESTÃO AMBIENTAL 8.579,10 8.579,1018 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 6.861,42 6.861,4218 541 1801 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 6.861,42 6.861,4218 542 CONTROLE AMBIENTAL 1.717,68 1.717,6818 542 1801 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 1.717,68 1.717,68

TOTAL 8.579,10 8.579,10

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Anexo 06Página: 31 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEUnidade: 11.001 Divisão de Meio Ambiente

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL18 GESTÃO AMBIENTAL 6.861,42 6.861,4218 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 6.861,42 6.861,4218 541 1801 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 6.861,42 6.861,4218 541 18012 075 Manutenção do gabinete do secretario 6.861,42 6.861,42

TOTAL 6.861,42 6.861,42

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Anexo 06Página: 32 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEUnidade: 11.002 Fundo municipal de meio ambiente

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL18 GESTÃO AMBIENTAL 1.717,68 1.717,6818 542 CONTROLE AMBIENTAL 1.717,68 1.717,6818 542 1801 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 1.717,68 1.717,6818 542 18012 077 Fundo municipal do meio ambiente 1.717,68 1.717,68

TOTAL 1.717,68 1.717,68

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Anexo 06Página: 33 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIALCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL6 SEGURANÇA PÚBLICA 74.171,01 74.171,0106 182 DEFESA CIVIL 74.171,01 74.171,0106 182 0601 SEGURANÇA PÚBLICA 74.171,01 74.171,01

TOTAL 74.171,01 74.171,01

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Anexo 06Página: 34 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIALUnidade: 12.001 DIVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL6 SEGURANÇA PÚBLICA 74.171,01 74.171,0106 182 DEFESA CIVIL 74.171,01 74.171,0106 182 0601 SEGURANÇA PÚBLICA 74.171,01 74.171,0106 182 06012 079 Manutenção do Gabinete do Secretario 38.819,36 38.819,3606 182 06012 080 Manutenção da Defesa Civil 30.335,90 30.335,9006 182 06012 081 Manutenção do corpo de bombeiros comunitários 5.015,75 5.015,75

TOTAL 74.171,01 74.171,01

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Anexo 06Página: 35 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURACÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL20 AGRICULTURA 43.779,15 43.779,1520 606 EXTENSÃO RURAL 43.779,15 43.779,1520 606 2001 PRODUÇÃO RURAL 43.779,15 43.779,15

TOTAL 43.779,15 43.779,15

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Anexo 06Página: 36 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAUnidade: 13.001 Divisão de Apoio ao Produtor Rural

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL20 AGRICULTURA 43.779,15 43.779,1520 606 EXTENSÃO RURAL 43.779,15 43.779,1520 606 2001 PRODUÇÃO RURAL 43.779,15 43.779,1520 606 20012 082 Manutenção do Gabinete do Secretario 36.425,15 36.425,1520 606 20012 083 Apoio ao Agricultor 7.354,00 7.354,00

TOTAL 43.779,15 43.779,15

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Anexo 06Página: 37 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMOCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL27 DESPORTO E LAZER 26.467,09 26.467,0927 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 26.467,09 26.467,0927 812 2701 ESPORTE POR ESPORTE 26.467,09 26.467,09

TOTAL 26.467,09 26.467,09

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Anexo 06Página: 38 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMOUnidade: 15.001 Divisão de Esportes e Turismo

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL27 DESPORTO E LAZER 26.467,09 26.467,0927 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 26.467,09 26.467,0927 812 2701 ESPORTE POR ESPORTE 26.467,09 26.467,0927 812 27012 085 Manutenção do Gabinete do Secretário 12.907,68 12.907,6827 812 27012 086 Manutenção das Atividades do Esporte e Lazer 13.559,41 13.559,41

TOTAL 26.467,09 26.467,09

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Anexo 06Página: 39 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTECÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL26 TRANSPORTE 398.338,84 398.338,8426 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 398.338,84 398.338,8426 782 2601 PROGRAMA NOSSOS CAMINHOS 398.338,84 398.338,84

TOTAL 398.338,84 398.338,84

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Anexo 06Página: 40 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTEUnidade: 16.001 Divisão de Transportes

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL26 TRANSPORTE 398.338,84 398.338,8426 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 398.338,84 398.338,8426 782 2601 PROGRAMA NOSSOS CAMINHOS 398.338,84 398.338,8426 782 26012 087 Manutenção da Oficina Mecânica 79.040,90 79.040,9026 782 26012 088 Manutenção da Malha Viária 289.940,52 289.940,5226 782 26012 089 Manutenção do Gabinete do Secretário 29.357,42 29.357,42

TOTAL 398.338,84 398.338,84

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Anexo 06Página: 41 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 18 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIOCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL22 INDÚSTRIA 14.623,33 14.623,3322 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 14.623,33 14.623,3322 661 2703 PROGRAMA INDUSTRIA E COMERCIO 14.623,33 14.623,33

TOTAL 14.623,33 14.623,33

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Anexo 06Página: 42 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 18 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIOUnidade: 18.001 DIVISÃO DE INDUSTRIA E COMERCIO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL22 INDÚSTRIA 14.623,33 14.623,3322 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 14.623,33 14.623,3322 661 2703 PROGRAMA INDUSTRIA E COMERCIO 14.623,33 14.623,3322 661 27032 090 Secretaria de Industria e Comércio 14.623,33 14.623,33

TOTAL 14.623,33 14.623,33