demonstrativo da receita e despesa segundo … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47...

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TITULOS VALOR VALOR TOTAL RECEITAS CORRENTES 16.845.235.843,02 RECEITA TRIBUTARIA 8.618.822.872,01 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 1.821.759.278,67 RECEITA PATRIMONIAL 183.148.832,15 RECEITA AGROPECUARIA 23.721,99 RECEITA DE SERVICOS 67.244.123,47 TRANSFERENCIAS CORRENTES 5.310.939.757,34 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 843.297.257,39 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE -1.376.030.505,57 DEDUCAO DA RECEITA TRIBUTARIA -837.213.821,60 DEDUCAO DE RECEITA DE TRANSFERENCIAS CORRENTES -519.692.699,06 DEDUCAO DE RECEITA DE OUTRASRECEITAS CORRENTES -19.123.984,91 TOTAL 15.469.205.337,45 DESPESAS CORRENTES 13.658.719.218,09 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.321.067.030,45 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 594.463.046,48 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.743.189.141,16 SUPERAVIT CORRENTE 1.810.486.119,36 TOTAL 15.469.205.337,45 RECEITAS DE CAPITAL 477.243.392,74 OPERACOES DE CREDITO 385.864.581,97 ALIENACAO DE BENS 15.020.648,01 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 2.465.862,80 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 73.849.503,65 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 42.796,31 DEFICIT CAPITAL 1.717.625.564,90 TOTAL 2.194.868.957,64 DESPESAS DE CAPITAL 2.194.868.957,64 INVESTIMENTOS 1.046.319.653,50 INVERSOES FINANCEIRAS 82.784.955,26 AMORTIZACAO DA DIVIDA 1.065.764.348,88 TOTAL 2.194.868.957,64 RESUMO ORCAMENTARIO RECEITAS CORRENTES LIQUIDA 15.469.205.337,45 DESPESAS CORRENTES 13.658.719.218,09 RECEITAS DE CAPITAL 477.243.392,74 DESPESAS DE CAPITAL 2.194.868.957,64 SUPERAVIT ORCAMENTARIO 92.860.554,46 TOTAL 15.946.448.730,19 TOTAL 15.946.448.730,19 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 ANEXO 1 da Lei 4.320/64 GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA 109

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TITULOS VALOR VALOR TOTALRECEITAS CORRENTES 16.845.235.843,02 RECEITA TRIBUTARIA 8.618.822.872,01 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 1.821.759.278,67 RECEITA PATRIMONIAL 183.148.832,15 RECEITA AGROPECUARIA 23.721,99 RECEITA DE SERVICOS 67.244.123,47 TRANSFERENCIAS CORRENTES 5.310.939.757,34 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 843.297.257,39DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE -1.376.030.505,57 DEDUCAO DA RECEITA TRIBUTARIA -837.213.821,60 DEDUCAO DE RECEITA DE TRANSFERENCIAS CORRENTES -519.692.699,06 DEDUCAO DE RECEITA DE OUTRASRECEITAS CORRENTES -19.123.984,91TOTAL 15.469.205.337,45DESPESAS CORRENTES 13.658.719.218,09 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.321.067.030,45 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 594.463.046,48 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.743.189.141,16SUPERAVIT CORRENTE 1.810.486.119,36TOTAL 15.469.205.337,45RECEITAS DE CAPITAL 477.243.392,74 OPERACOES DE CREDITO 385.864.581,97 ALIENACAO DE BENS 15.020.648,01 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 2.465.862,80 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 73.849.503,65 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 42.796,31DEFICIT CAPITAL 1.717.625.564,90TOTAL 2.194.868.957,64DESPESAS DE CAPITAL 2.194.868.957,64INVESTIMENTOS 1.046.319.653,50INVERSOES FINANCEIRAS 82.784.955,26AMORTIZACAO DA DIVIDA 1.065.764.348,88TOTAL 2.194.868.957,64

RESUMO ORCAMENTARIORECEITAS CORRENTES LIQUIDA 15.469.205.337,45 DESPESAS CORRENTES 13.658.719.218,09RECEITAS DE CAPITAL 477.243.392,74 DESPESAS DE CAPITAL 2.194.868.957,64

SUPERAVIT ORCAMENTARIO 92.860.554,46TOTAL 15.946.448.730,19 TOTAL 15.946.448.730,19

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICASPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 1 da Lei 4.320/64

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VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ALÍNEAS RUBRICAS FONTES CATEGORIA ECONOMICA1 RECEITAS CORRENTES 16.845.235.843,0211 RECEITA TRIBUTARIA 8.618.822.872,01111 IMPOSTOS 8.356.146.420,781112 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO 664.473.570,25111204 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PRO 356.673.362,8411120431 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA 356.673.362,841112043100 IMPOSTO DE RENDA RETIDO N 226.281.779,021112043114 IMPOSTO DE RENDA RETIDO N 88.102.421,501112043130 IMPOSTO DE RENDA RETIDO N 42.289.162,32111205 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 295.282.840,8711120501 IPVA ESTADO 147.641.422,441112050100 IPVA ESTADO 93.014.104,501112050114 IPVA ESTADO 36.910.351,491112050130 IPVA ESTADO 17.716.966,4511120502 IPVA MUNICIPIO 147.641.418,431112050203 IPVA MUNICIPIO 147.641.418,43111207 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO " 12.517.366,5411120701 ITCD ESTADO 12.517.366,541112070100 ITCD ESTADO 7.885.947,201112070114 ITCD ESTADO 3.129.338,891112070130 ITCD ESTADO 1.502.080,451113 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E 7.691.672.850,53111302 IMPOSTO SOBRE OPERACOES REL 7.691.672.850,5311130201 ICMS ESTADO 5.581.292.024,181113020100 ICMS ESTADO 3.516.181.389,211113020107 ICMS ESTADO 837.207.016,921113020114 ICMS ESTADO 558.137.967,941113020130 ICMS ESTADO 669.765.650,1111130202 ICMS MUNICIPIO 1.860.460.061,521113020202 ICMS MUNICIPIO 1.860.460.061,5211130203 ADICIONAL DE ALIQUOTA DO I 249.920.764,831113020328 ADICIONAL DE ALIQUOTA DO 249.920.764,83112 TAXAS 262.676.451,231121 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODE 134.816.243,83112117 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIG 460.146,461121170038 TAXA DE FISCALIZACAO DE V 460.146,46112121 TAXA DE PODER DE POLICIA,CO 404.657,00

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VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ALÍNEAS RUBRICAS FONTES CATEGORIA ECONOMICA1121210027 TPP de Controle e Fiscali 404.657,00112199 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO 133.951.440,3711219980 TAXAS DE PODER DE POLICIA 1.292.241,911121998016 TAXAS DE PODER DE POLICIA 1.292.241,9111219981 TAXAS DE PODER DE POLICIA 113.364.447,551121998100 TAXAS DE PODER DE POLICIA 102.028.002,911121998105 TAXAS DE PODER DE POLICIA 11.336.444,6411219982 TAXAS DE PODER DE POLICIA 14.437.605,821121998210 TAXAS DE PODER DE POLICIA 14.437.605,8211219983 TAXAS DE PODER DE POLICIA 4.481.893,801121998318 TAXAS DE PODER DE POLICIA 4.481.893,8011219990 OUTRAS TAXAS PELO PODER DE 375.251,291121999000 OUTRAS TAXAS PELO PODER D 3.280,621121999013 TPP OUTRAS TAXAS FT 13 DE 312.243,511121999027 TPP OUTRAS TAXAS DESENV F 59.727,161122 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERV 127.860.207,40112202 EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRA 119.294.300,621122020020 EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTR 119.294.300,62112299 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO 8.565.906,7811229980 TAXAS PELA PRESTACAO DE SE 7.810.216,181122998016 TAXAS PELA PRESTACAO DE S 7.810.216,1811229981 TAXAS PELA PRESTACAO DE SE 552.586,851122998100 TAXAS PELA PRESTACAO DE S 497.328,271122998105 TAXAS PELA PRESTACAO DE S 55.258,5811229982 TAXAS PELA PRESTACAO DE SE 27.903,821122998200 TAXAS PELA PRESTACAO DE S 27.903,8211229983 TAXAS PELA PRESTACAO DE SE 108.128,441122998313 TAXA PRESTACAO SERVICO DE 48.344,791122998327 TAXAS PELA PRESTACAO DE S 59.783,6511229990 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACA 67.071,491122999000 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAC 67.071,4912 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 1.821.759.278,67121 CONTRIBUICOES SOCIAIS 1.821.759.278,67121029 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI 1.244.417.760,2812102901 CONTRIBUICAO PATRONAL - AT 657.421.718,161210290141 CONTRIBUICAO PATRONAL - A 657.421.718,1612102902 CONTRIBUICAO PATRONAL - AT 149.749.574,36

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VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ALÍNEAS RUBRICAS FONTES CATEGORIA ECONOMICA1210290241 CONTRIBUICAO PATRONAL - A 149.749.574,3612102907 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR - 327.628.751,971210290741 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR 327.628.751,9712102908 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR - 74.862.570,101210290841 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR 74.862.570,1012102909 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR - 20.717.334,321210290941 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR 20.717.334,3212102910 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR - 4.448.799,431210291041 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR 4.448.799,4312102911 CONTRIBUICAO DE PENSIONIST 9.115.976,511210291141 CONTRIBUICAO DE PENSIONIS 9.115.976,5112102912 CONTRIBUICAO DE PENSIONIST 333.519,161210291241 CONTRIBUICAO DE PENSIONIS 333.519,1612102980 CONTRIBUICAO DE SEGURADO F 139.516,271210298041 CONTRIBUICAO DE SEGURADO 139.516,27121046 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA 20.934.139,5112104601 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA 20.934.139,511210460141 COMPENSACAO PREVIDENCIARI 20.934.139,51121049 CONTRIBUICAO PARA ASSISTENC 556.407.378,8812104901 CONTRIBUICAO PATRONAL - AT 154.330.672,511210490142 CONTRIBUICAO PATRONAL - A 154.330.672,5112104902 CONTRIBUICAO PATRONAL - AT 36.238.577,491210490242 CONTRIBUICAO PATRONAL - A 36.238.577,4912104907 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR - 193.045.861,431210490742 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR 193.045.861,4312104908 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR - 56.531.093,671210490842 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR 56.531.093,6712104909 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR - 79.549.197,711210490942 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR 79.549.197,7112104910 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR - 22.332.321,411210491042 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR 22.332.321,4112104911 CONTRIBUICAO DE PENSIONIST 9.234.595,351210491142 CONTRIBUICAO DE PENSIONIS 9.234.595,3512104912 CONTRIBUICAO PENSIONISTA M 4.535.510,121210491242 CONTRIBUICAO PENSIONISTA 4.535.510,1212104980 CONTRIBUICAO DE SEGURADO F 609.549,191210498042 CONTRIBUICAO DE SEGURADO 609.549,19

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VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ALÍNEAS RUBRICAS FONTES CATEGORIA ECONOMICA13 RECEITA PATRIMONIAL 183.148.832,15131 RECEITAS IMOBILIARIAS 9.935.249,651311 ALUGUEIS 2.904.290,60131180 ALUGUEIS DE CENTROS ESPORTI 690.875,581311800040 ALUGUEIS DE CENTROS ESPOR 690.875,58131181 ALUGUEIS DE CENTROS CULTURA 206.663,791311810040 ALUGUEIS DE CENTROS CULTU 206.663,79131199 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS 2.006.751,231311990000 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUE 93.671,341311990040 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUE 1.913.079,891312 ARRENDAMENTOS 6.393.452,72131299 OUTROS ARRENDAMENTOS 6.393.452,7213129980 ARRENDAMENTOS DE TERMINAIS 4.181.826,471312998040 ARRENDAMENTOS DE TERMINAI 4.181.826,4713129981 ARRENDAMENTOS DE JAZIDAS E 2.205.151,251312998140 ARRENDAMENTOS DE JAZIDAS 2.205.151,2513129990 OUTROS ARRENDAMENTOS 6.475,001312999000 Outros Arrendamentos - Re 6.475,001315 TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS 572.960,64131599 OUTRAS TAXAS DE OCUPACAO DE 572.960,641315990040 OUTRAS TAXAS DE OCUPACAO 572.960,641319 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS 64.545,69131999 DEMAIS RECEITAS IMOBILIARIA 64.545,691319990000 DEMAIS RECEITAS IMOBILIAR 24.658,681319990040 DEMAIS RECEITAS IMOBILIAR 39.887,01132 RECEITAS DE VALORES MOBILIARI 167.201.039,821321 JUROS DE TITULOS DE RENDA - 9.174,86132111 ACOES E COTAS DE SOCIEDADE 3.562,1313211199 ACOES E COTAS DE SOCIEDADE 3.562,131321119940 Acoes e Cotas de Sociedad 3.562,13132199 OUTROS RENDIMENTOS DE TITUL 5.612,731321990040 OUTROS RENDIMENTOS DE TIT 5.612,731322 DIVIDENDOS 12.248.026,37132299 OUTROS DIVIDENDOS 12.248.026,371322990000 OUTROS DIVIDENDOS 12.190.519,231322990040 Outros Dividendos - Outra 57.507,141325 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BAN 154.933.031,69

DEMONSTRATIVO DA RECEITAPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

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Page 7: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ALÍNEAS RUBRICAS FONTES CATEGORIA ECONOMICA132501 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE 62.489.227,8113250103 RECEITA DE REMUNERACAO DE 14.971.461,621325010347 RDB de Recursos Vinculado 688.213,521325010348 RDB de Recursos Vinculado 8.872.848,731325010349 RDB de Recursos Vinculado 5.410.399,3713250104 RECEITA DE REMUNERACAO DO 1.338.119,871325010441 RECEITA DE REMUNERACAO DO 1.338.119,8713250105 RECEITA DE REMUNERACAO DE 16.505.399,441325010514 RDB de Recursos Vinculad 1.899,741325010531 RDB de Recursos Vinculad 16.503.499,7013250110 RECEITA DE REMUNERACAO DE 2.028,101325011011 RDB de Recursos Vinculado 2.028,1013250199 RECEITA DE REMUNERACAO DE 29.672.218,781325019904 RDB de Recursos Vinculado 139.366,711325019912 RDB de Recursos do FNACA 1.338,801325019922 RDB de Recursos Vinculado 4.025.405,401325019925 RDB de Recursos Vinculado 2.053,071325019928 RECEITA DE REMUNERACAO DE 16.933.063,981325019931 RECEITA DE REMUNERACAO DE 7.271.007,821325019934 RDB de Outros Convenios d 8.618,071325019935 RDB de Recursos Vinculado 21.351,811325019937 RDB de Convenios de Orgao 1.918,211325019961 RECEITA DE REMUNERACAO DE 1.252.368,181325019962 RDB de Convenios com Orga 8.962,851325019964 RDB de Convenios com Enti 887,951325019965 RDB de Convenios com Orga 567,711325019966 RDB de Convenios com Orga 5.308,22132502 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE 92.443.803,8813250281 REMUNERACAO DE DEPOSITO DE 315.323,741325028100 RDB - Ministerio Publico 311.460,211325028113 RDB - Ministerio Publico 3.863,5313250299 REMUNERACAO DE OUTROS DEPO 92.128.480,141325029900 REMUNERACAO DE OUTROS DEP 87.586.841,661325029940 REMUNERACAO DE OUTROS DEP 4.541.638,481329 OUTRAS RECEITAS DE VALORES M 10.806,90132980 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEL 10.806,901329800040 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUE 10.806,90

DEMONSTRATIVO DA RECEITAPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 2 DA Lei 4.320/64

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VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ALÍNEAS RUBRICAS FONTES CATEGORIA ECONOMICA133 RECEITAS DE CONCESSOES E PERM 4.166.042,591339 DEMAIS RECEITAS DE CONCESSOE 4.166.042,59133902 RECEITA DE OUTORGA DE DIREI 2.498.499,611339020040 RECEITA DE OUTORGA DE DIR 2.498.499,61133999 OUTRAS RECEITAS DE CONCESSO 1.667.542,9813399980 PERMISSAO E CONCESSAO DE U 1.667.542,981339998040 PERMISSAO E CONCESSAO DE 1.667.542,98139 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1.846.500,09139099 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAI 1.846.500,091390990040 DEMAIS RECEITAS PATRIMONI 1.846.500,0914 RECEITA AGROPECUARIA 23.721,99141 RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL 2.960,0014100080 RECEITA DA PRODUCAO VEGETA 2.960,001410008040 RECEITA DA PRODUCAO VEGET 2.960,00142 RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E 20.300,1914200080 RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL 20.300,191420008040 RECEITA DA PRODUCAO ANIMA 20.300,19149 OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS 461,80149099 DEMAIS RECEITAS AGROPECUARI 461,801490990040 DEMAIS RECEITAS AGROPECUA 461,8016 RECEITA DE SERVICOS 67.244.123,47160001 SERVICOS COMERCIAIS 1.422.586,0116000101 SERVICOS DE COMERCIALIZACA 156.237,861600010140 Servicos de Comercializac 156.237,8616000102 SERVICOS DE COMERCIALIZACA 331.675,561600010240 SERVICOS DE COMERCIALIZAC 331.675,5616000180 SERVICOS DE COMERCIALIZACA 207.008,171600018040 SERVICOS DE COMERCIALIZAC 207.008,1716000181 SERVICOS DE LOCACAO DE FIT 14.099,201600018140 SERVICOS DE LOCACAO DE FI 14.099,2016000199 OUTROS SERVICOS COMERCIAIS 713.565,221600019940 OUTROS SERVICOS COMERCIAI 713.565,22160002 SERVICOS FINANCEIROS 1.946.283,5316000201 SERVICOS DE JUROS DE EMPRE 1.946.283,531600020113 SERVICOS DE JUROS DE EMPR 1.557.525,311600020140 Servicos de Juros de Empr 388.758,22160003 SERVICOS DE TRANSPORTE 7.256.238,33

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VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ALÍNEAS RUBRICAS FONTES CATEGORIA ECONOMICA16000303 SERVICO DE TRANSPORTE HIDR 7.256.238,331600030340 Servico de Transporte Hid 7.256.238,33160005 SERVICOS DE SAUDE 8.869.626,4516000580 SERVICOS DE HEMATOLOGIA E 8.845.563,521600058040 SERVICOS DE HEMATOLOGIA E 8.845.563,5216000599 OUTROS SERVICOS DE SAUDE 24.062,931600059940 OUTROS SERVICOS DE SAUDE 24.062,93160011 SERVICOS DE METROLOGIA E CE 860.549,7516001101 SERVICOS DE METROLOGIA E C 47.811,391600110140 SERVICOS DE METROLOGIA E 47.811,3916001103 SERVICOS DE METROLOGIA LEG 812.738,361600110340 SERVICOS DE METROLOGIA LE 812.738,36160012 SERVICOS TECNOLOGICOS 617.063,7416001280 SERVICOS DE ANALISES E ENS 617.063,741600128040 SERVICOS DE ANALISES E EN 617.063,74160013 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 20.880.890,0716001301 SERVICOS DE INSCRICAO EM C 11.760.166,841600130100 SERVICOS DE INSCRICAO EM 100,001600130113 SERVICOS DE INSCRICAO EM 11.721.263,951600130140 SERVICOS DE INSCRICAO EM 38.802,8916001302 SERVICOS DE VENDA DE EDITA 176.178,931600130200 SERVICOS DE VENDA DE EDIT 6.212,701600130240 SERVICOS DE VENDA DE EDIT 169.966,2316001307 SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/O 2.082,861600130740 SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/ 2.082,8616001399 OUTROS SERVICOS ADMINISTRA 8.942.461,441600139940 OUTROS SERVICOS ADMINISTR 8.942.461,44160016 SERVICOS EDUCACIONAIS 8.514.875,1016001680 INSCRICAO E MENSALIDADE EM 7.818.031,291600168040 INSCRICAO E MENSALIDADE E 7.818.031,2916001699 OUTROS SERVICOS EDUCACIONA 696.843,811600169940 OUTROS SERVICOS EDUCACION 696.843,81160019 SERVICOS RECREATIVOS E CULT 1.367.908,5916001980 INGRESSO PARA ACESSO A ESP 811.345,291600198040 INGRESSO PARA ACESSO A ES 811.345,2916001981 INSCRICAO E MENSALIDADES E 556.563,301600198140 INSCRICAO E MENSALIDADES 556.563,30

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VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ALÍNEAS RUBRICAS FONTES CATEGORIA ECONOMICA160020 SERVICOS DE CONSULTORIA, AS 2.502.093,941600200040 SERVICOS DE CONSULTORIA, 2.502.093,94160024 SERVICOS DE REGISTRO DE COM 9.105.195,941600240040 SERVICOS DE REGISTRO DE C 9.105.195,94160099 OUTROS SERVICOS 3.900.812,021600990000 OUTROS SERVICOS 450.691,791600990013 OUTROS SERVICOS 1.838.414,391600990040 OUTROS SERVICOS 1.611.705,8417 TRANSFERENCIAS CORRENTES 5.310.939.757,34172 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAME 5.232.339.184,821721 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 4.787.343.512,13172101 PARTICIPACAO NA RECEITA DA 3.616.721.464,4417210101 COTA-PARTE DO FUNDO DE PAR 3.277.641.858,531721010100 COTA-PARTE DO FUNDO DE PA 2.064.914.371,161721010107 COTA-PARTE DO FUNDO DE PA 491.646.278,381721010114 COTA-PARTE DO FUNDO DE PA 327.764.185,961721010130 COTA-PARTE DO FUNDO DE PA 393.317.023,0317210112 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBR 176.826.649,401721011200 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOB 83.550.592,001721011206 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOB 44.206.662,371721011207 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOB 19.892.997,871721011214 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOB 13.261.998,721721011230 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOB 15.914.398,4417210113 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO 162.252.956,511721011317 COTA-PARTE DA CONTRIBUICA 162.252.956,51172109 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UN 129.405.352,5417210901 TRANSFERENCIA FINANCEIRA D 54.356.152,541721090100 TRANSFERENCIA FINANCEIRA 34.244.376,111721090107 TRANSFERENCIA FINANCEIRA 8.153.422,821721090114 TRANSFERENCIA FINANCEIRA 5.435.615,271721090130 TRANSFERENCIA FINANCEIRA 6.522.738,3417210999 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA U 75.049.200,001721099900 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA 75.049.200,00172122 TRANSFERENCIA DA COMPENSACA 231.435.761,4817212211 COTA-PARTE DA COMPENSACAO 47.145.788,321721221109 COTA-PARTE DA COMPENSACAO 47.145.788,3217212220 COTA-PARTE DA COMPENSACAO 3.010.010,62

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VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ALÍNEAS RUBRICAS FONTES CATEGORIA ECONOMICA1721222009 COTA-PARTE DA COMPENSACAO 3.010.010,6217212230 COTA-PARTE DA COMPENSACAO 181.279.962,541721223009 COTA-PARTE DA COMPENSACAO 181.279.962,54172133 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS 689.806.244,9117213301 TRANSFERENCIAS SUS - REDE 74.045.073,721721330148 TRANSFERENCIAS SUS - REDE 74.045.073,7217213302 TRANSFERENCIAS SUS - REDE 79.532.684,511721330248 TRANSFERENCIAS SUS - REDE 79.532.684,5117213399 OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS 536.228.486,681721339948 OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS 458.904.973,051721339949 OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS 77.323.513,63172134 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS 5.336.305,601721340011 TRANSFERENCIAS DE RECURSO 5.336.305,60172135 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS 114.638.383,1617213501 TRANSFERENCIA DO SALARIO-E 32.176.918,811721350108 TRANSFERENCIA DO SALARIO- 32.176.918,8117213502 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO 82.461.464,351721350222 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO 82.461.464,351724 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAM 444.995.672,69172401 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS 444.995.672,691724010007 TRANSFERENCIAS DE RECURSO 444.995.672,69174 TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR 460.728,00174099 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO EX 460.728,001740990066 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO 460.728,00176 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 78.139.844,521761 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 69.662.267,45176101 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 4.026.355,271761010047 TRANSFERENCIAS DE CONVENI 1.704.161,121761010061 TRANSFERENCIAS DE CONVENI 2.322.194,15176102 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 7.553.012,891761020022 Transferencias de Conveni 6.191.720,841761020031 TRANSFERENCIAS DE CONVENI 1.361.292,05176103 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 9.865.866,701761030031 Transferencias de Conveni 9.865.866,70176199 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CO 48.217.032,5917619980 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS 2.745.257,321761998046 TRANSFERENCIAS DE RECURSO 2.745.257,32

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VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ALÍNEAS RUBRICAS FONTES CATEGORIA ECONOMICA17619990 TRANSFERENCIAS DE OUTROS C 45.471.775,271761999031 TRANSFERENCIAS DE OUTROS 16.527.909,611761999061 TRANSFERENCIAS DE OUTROS 28.943.865,661762 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 1.131.050,76176299 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CO 1.131.050,761762990062 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE 1.131.050,761763 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 3.084.112,15176399 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CO 3.084.112,151763990033 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE 28.000,001763990063 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE 3.056.112,151764 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 4.262.414,16176499 OUTROS CONVENIOS DE INSTITU 4.262.414,161764990034 OUTROS CONVENIOS DE INSTI 3.736.499,871764990064 OUTROS CONVENIOS DE INSTI 525.914,2919 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 843.297.257,39191 MULTAS E JUROS DE MORA 118.533.951,381911 MULTAS E JUROS DE MORA DOS T 84.537.387,42191120 MULTAS E JUROS DE MORA DO I 187.152,6119112003 MULTAS POR INFRACAO AO REG 187.152,611911200300 MULTAS POR INFRACAO AO RE 117.908,531911200314 MULTAS POR INFRACAO AO RE 46.787,211911200330 MULTAS POR INFRACAO AO RE 22.456,87191135 MULTAS E JUROS DE MORA DA T 242,331911350038 MULTAS E JUROS DE MORA DA 242,33191141 MULTAS E JUROS DE MORA DO I 5.876.487,7619114101 MULTAS E JUROS DE MORA DO 2.937.752,851911410100 MULTAS E JUROS DE MORA DO 1.850.792,061911410114 MULTAS E JUROS DE MORA DO 734.434,421911410130 MULTAS E JUROS DE MORA DO 352.526,3719114102 MULTAS E JUROS DE MORA DO 2.937.749,091911410203 MULTAS E JUROS DE MORA DO 2.937.749,0919114103 MULTAS POR INFRACAO AO REG 985,821911410300 MULTAS POR INFRACAO AO RE 621,111911410314 MULTAS POR INFRACAO AO RE 246,441911410330 MULTAS POR INFRACAO AO RE 118,27191142 MULTAS E JUROS DE MORA DO I 77.343.224,4219114201 MULTAS E JUROS DE MORA DO 57.576.441,22

DEMONSTRATIVO DA RECEITAPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

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Page 13: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ALÍNEAS RUBRICAS FONTES CATEGORIA ECONOMICA1911420100 MULTAS E JUROS DE MORA DO 36.273.196,911911420107 MULTAS E JUROS DE MORA DO 8.636.452,791911420114 MULTAS E JUROS DE MORA DO 5.757.631,551911420130 MULTAS E JUROS DE MORA DO 6.909.159,9719114202 MULTAS E JUROS DE MORA DO 19.192.134,741911420202 MULTAS E JUROS DE MORA DO 19.192.134,7419114203 MULTAS POR INFRACAO AO REG 415.457,631911420300 MULTAS POR INFRACAO AO RE 261.739,391911420307 MULTAS POR INFRACAO AO RE 62.318,251911420314 MULTAS POR INFRACAO AO RE 41.545,471911420330 MULTAS POR INFRACAO AO RE 49.854,5219114280 MULTAS E JUROS DE MORA DO 159.190,831911428028 MULTAS E JUROS DE MORA DO 159.190,83191199 MULTAS E JUROS DE MORA DE O 1.130.280,3019119980 MULTAS E JUROS DE MORA DE 188.010,671911998016 MULTAS E JUROS DE MORA DE 188.010,6719119982 MULTAS E JUROS DE MORA DAS 573.861,411911998210 MULTAS E JUROS DE MORA DA 573.861,4119119983 MULTAS E JUROS DE MORA DA 395,911911998318 MULTA E JUROS DE MORA DA 395,9119119985 MULTAS E JUROS DE MORA DE 9.644,561911998520 MULTA E JUROS DE EMOLUMEN 9.644,5619119986 MULTAS E JUROS DE MORA DAS 515,851911998616 MULTAS E JUROS DE MORA DA 515,8519119988 MULTAS E JUROS DE MORA DAS 47,321911998800 MULTAS E JUROS DE MORA DA 47,3219119999 MULTAS E JUROS DE MORA DE 357.804,581911999900 MULTA E MUROS DE MORA DE 351.201,541911999913 MULTAS E JUROS DE MORA OU 6.603,041913 MULTAS E JUROS DE MORA DA DI 15.323.214,12191315 MULTAS E JUROS DE MORA DA D 15.323.214,1219131501 MULTAS E JUROS DE MORA DA 11.492.415,021913150100 MULTAS E JUROS DE MORA DA 7.240.240,221913150107 MULTAS E JUROS DE MORA DA 1.723.855,841913150114 MULTAS E JUROS DE MORA DA 1.149.235,461913150130 MULTAS E JUROS DE MORA DA 1.379.083,5019131502 MULTAS E JUROS DE MORA DA 3.830.799,10

DEMONSTRATIVO DA RECEITAPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 2 DA Lei 4.320/64

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VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ALÍNEAS RUBRICAS FONTES CATEGORIA ECONOMICA1913150202 MULTAS E JUROS DE MORA DA 3.830.799,101915 MULTAS E JUROS DE MORA DA DI 205.567,82191599 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MO 205.567,8219159980 MULTAS E JUROS DE MORA DA 205.567,821915998040 Multas e Juros de Mora da 205.567,821918 MULTAS E JUROS DE MORA DE OU191899 DEMAIS MULTAS E JUROS DE OU19189986 MULTA E JUROS DE MORA DO F1918998660 MULTA E JUROS FIES ESTADO19189988 DEMAIS MULTAS E JUROS DE O1918998860 MULTA E JUROS DO FIES MUN1919 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 18.467.782,02191915 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLA 14.925.135,8019191501 MULTAS POR INFRACAO AO REG 267.292,501919150140 MULTAS POR INFRACAO AO RE 267.292,5019191504 MULTAS POR INFRACAO AO REG 14.657.843,301919150440 MULTAS POR INFRACAO AO RE 14.657.843,30191927 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM 1.793.335,911919270000 MULTAS E JUROS PREVISTOS 352.560,121919270028 Multas e Juros de Mora de 706,991919270031 Multas e Juros de Mora de 2.526,601919270040 MULTAS E JUROS PREVISTOS 21.792,671919270046 Multas e Juros de Mora de 2.838,811919270047 Multas e Juros de Mora de 9.702,001919270048 Multas e Juros de Mora de 414.395,021919270049 Multas e Juros de Mora de 988.083,941919270060 Multas e Juros de Mora de 424,841919270061 Multas e Juros de Mora de 303,841919270066 Multas e Juros de Mora de 1,08191935 MULTAS POR DANOS AO MEIO AM 566.347,641919350040 Multas e Juros de Mora po 566.347,64191999 OUTRAS MULTAS 1.182.962,6719199984 MULTAS POR INFRACAO AO COD 915.353,521919998404 MULTAS POR INFRACAO AO CO 915.353,5219199999 OUTRAS MULTAS E JUROS DE M 267.609,151919999900 OUTRAS MULTAS E JUROS DE 98.601,561919999940 OUTRAS MULTAS E JUROS DE 169.007,59

DEMONSTRATIVO DA RECEITAPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

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VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ALÍNEAS RUBRICAS FONTES CATEGORIA ECONOMICA192 INDENIZACOES E RESTITUICOES 24.641.289,971921 INDENIZACOES 183.157,05192106 INDENIZACOES POR DANOS CAUS 70.342,361921060000 INDENIZACOES POR DANOS CA 70.342,36192199 OUTRAS INDENIZACOES 112.814,691921990000 OUTRAS INDENIZACOES 7.788,611921990031 Outras Indenizacoes - Tes 3.168,481921990040 OUTRAS INDENIZACOES 101.857,601922 RESTITUICOES 24.458.132,92192201 RESTITUICOES DE CONVENIOS 12.543.395,661922010028 Restituicoes de Convenios 11.966.855,951922010040 RESTITUICOES DE CONVENIOS 250.913,951922010050 Restituicoes de Convenios 325.625,76192299 OUTRAS RESTITUICOES 11.914.737,261922990000 OUTRAS RESTITUICOES 8.081.503,311922990010 OUTRAS RESTITUICOES 798,001922990022 Outras Restituicoes - FND 79.854,161922990031 Outras Restituicoes - Tes 11.070,601922990035 Outras Restituicoes - RRE 1.337.380,241922990040 OUTRAS RESTITUICOES 63.720,871922990041 OUTRAS RESTITUICOES 205.616,221922990047 Outras Restituicoes - Con 14,481922990048 Outras Restituicoes - Ser 258.287,611922990049 Outras Restituicoes - FES 1.863.494,281922990060 Outras Restituicoes - FIE 12.997,49193 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 77.345.448,561931 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIB 77.345.448,56193115 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO 77.345.448,5619311501 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO 58.009.090,581931150100 RECEITA DA DIVIDA ATIVA D 36.545.745,961931150107 RECEITA DA DIVIDA ATIVA D 8.701.357,031931150114 RECEITA DA DIVIDA ATIVA D 5.800.903,031931150130 RECEITA DA DIVIDA ATIVA D 6.961.084,5619311502 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO 19.336.357,981931150202 RECEITA DA DIVIDA ATIVA D 19.336.357,98199 RECEITAS DIVERSAS 622.776.567,48199002 RECEITA DE ONUS DE SUCUMBEN 5.553.323,87

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VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ALÍNEAS RUBRICAS FONTES CATEGORIA ECONOMICA19900201 RECEITA DE HONORARIOS DE A 5.553.323,871990020100 HONORARIOS DE ADVOGADOS 667.633,781990020113 RECEITA DE HONORARIOS DE 4.885.690,09199005 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXE 4.287,8619900504 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX 4.287,861990050461 Superavit Financeiro de E 4.287,86199099 OUTRAS RECEITAS 617.218.955,7519909985 RECEITA DO FIES - ESTADO 453.076.946,471990998560 RECEITA DO FIES - ESTADO 453.076.946,4719909986 RECEITA DO FIES - MUNICIPI 147.037.338,861990998660 RECEITA DO FIES - MUNICIP 147.037.338,8619909987 RECEITA DO FUNDO DE CULTUR 11.250.000,001990998750 RECEITA DO FUNDO DE CULTU 11.250.000,0019909988 RECEITA DO FUNDO DE CULTUR 3.750.000,001990998850 RECEITA DO FUNDO DE CULTU 3.750.000,0019909990 DEMAIS RECEITAS 2.104.670,421990999000 DEMAIS RECEITAS 333.337,291990999040 DEMAIS RECEITAS 1.555.487,001990999061 Demais Receitas - Outras 215.846,139 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE -1.376.030.505,5791 DEDUCAO DA RECEITA TRIBUTARIA -837.213.821,60911 DEDUCAO DE RECEITA DE IMPOSTO -837.213.821,609113 DEDUCAO DE RECEITA DE IMPOST -837.213.821,60911302 DEDUCAO DE RECEITA DE ICMS -837.213.821,609113020007 DEDUCAO DE RECEITA DE ICM -837.213.821,6097 DEDUCAO DE RECEITA DE TRANSFER -519.692.699,06972 DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFE -519.692.699,069721 DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSF -519.692.699,06972101 DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRA -511.539.276,2497210101 DEDUCAO DA RECEITA PARA FO -491.646.278,379721010107 DEDUCAO DA RECEITA PARA F -491.646.278,3797210112 DEDUCAO DE RECEITA PARA FO -19.892.997,879721011207 DEDUCAO DE RECEITA PARA F -19.892.997,87972109 DEDUCAO DE RECEITA DE OUTRA -8.153.422,8297210901 DEDUCAO DE RECEITA PARA FO -8.153.422,829721090107 DEDUCAO DE RECEITA PARA F -8.153.422,8299 DEDUCAO DE RECEITA DE OUTRAS R -19.123.984,91

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VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ALÍNEAS RUBRICAS FONTES CATEGORIA ECONOMICA991 DEDUCAO DE RECEITA DE MULTA E -10.422.627,889911 DEDUCAO DE RECEITA DE MULTA -8.698.772,04991142 DEDUCAO DE RECEITA DE MULTA -8.698.772,0499114201 DEDUCOES DE RECEITA DE MUL -8.636.453,799911420107 DEDUCOES DE RECEITA DE MU -8.636.453,7999114203 DEDUCOES DE RECEITA DE MUL -62.318,259911420307 DEDUCOES DE RECEITA DE MU -62.318,259913 DEDUCAO DA RECEITA DE MULTAS -1.723.855,84991315 DEDUCAO DA RECEITA DE MULTA -1.723.855,8499131501 DEDUCOES DE RECEITA DE MUL -1.723.855,849913150107 DEDUCOES DE RECEITA DE MU -1.723.855,84993 DEDUCAO DE RECEITA DA DIVIDA -8.701.357,039931 DEDUCAO DE RECEITA DA DIVIDA -8.701.357,03993115 DEDUCAO DE RECEITA DA DIVID -8.701.357,039931150007 DEDUCAO DE RECEITA DA DIV -8.701.357,03

RECEITAS CORRENTES LIQUIDA ....... 15.469.205.337,45

2 RECEITAS DE CAPITAL 477.243.392,7421 OPERACOES DE CREDITO 385.864.581,97211 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 146.583.509,512114 OPERACOES DE CREDITO INTERNA 146.583.509,51211499 OUTRAS OPERACOES DE CREDITO 146.583.509,512114990021 OUTRAS OPERACOES DE CREDI 113.404.124,632114990023 OUTRAS OPERACOES DE CREDI 33.179.384,88212 OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS 239.281.072,462123 OPERACOES DE CREDITO EXTERNA 239.281.072,46212301 OPERACOES DE CREDITO EXTERN 32.102.899,202123010025 OPERACOES DE CREDITO EXTE 32.102.899,20212302 OPERACOES DE CREDITO EXTERN 13.424.236,072123020025 OPERACOES DE CREDITO EXTE 13.424.236,07212399 OUTRAS OPERACOES DE CREDITO 193.753.937,192123990025 OUTRAS OPERACOES DE CREDI 193.753.937,1922 ALIENACAO DE BENS 15.020.648,01221 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 4.098.844,232217 ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQ 4.098.844,232217000026 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 3.611.166,73

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VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ALÍNEAS RUBRICAS FONTES CATEGORIA ECONOMICA2217000056 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 487.677,50222 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 10.921.803,782227 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS AD 10.921.803,782227000026 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 389.000,002227000056 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 10.532.803,7823 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 2.465.862,80230099 AMORTIZACAO DE FINANCIAMENT 2.465.862,802300990013 AMORTIZACAO DE FINANCIAME 2.465.862,8024 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 73.849.503,65242 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAME 3.614.997,152421 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 3.614.997,15242199 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UN 3.614.997,152421990031 Outras Transferencias da 3.614.997,15244 TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR 172.752,46244099 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO EX 172.752,462440990037 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO 166.582,462440990066 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO 6.170,00247 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 70.061.754,042471 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 69.256.356,60247101 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS 2.289.756,002471010047 Convenios da Uniao para o 2.289.756,00247102 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 18.729.987,662471020022 Transferencias de Conveni 4.276.476,012471020031 TRANSFERENCIAS DE CONVENI 14.453.511,65247105 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 503.000,002471050061 TRANSFERENCIAS DE CONVENI 503.000,00247199 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CO 47.733.612,942471990031 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE 45.323.022,332471990061 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE 2.410.590,612472 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 695.800,35247299 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CO 695.800,352472990062 Outras Transferencias de 695.800,352473 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 109.597,09247399 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CO 109.597,092473990063 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE 109.597,0925 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 42.796,31259 OUTRAS RECEITAS 42.796,31

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VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ALÍNEAS RUBRICAS FONTES CATEGORIA ECONOMICA259099 DEMAIS RECEITAS 42.796,312590990040 DEMAIS RECEITAS 42.796,31

TOTAL GERAL DA RECEITA 15.946.448.730,19

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Page 21: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CONTA DESCRIÇÃO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONÔMICA3 DESPESAS CORRENTES 13.658.719.218,0931 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.321.067.030,453190 APLICACOES DIRETAS 6.329.208.602,34319001 APOSENTADORIAS E REFORMAS 1.317.509.743,73319003 PENSOES 310.429.159,59319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 277.004.716,18319007 CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHA 5.755.982,60319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 5.592.162,33319009 SALARIO FAMILIA 3.766.576,77319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 3.237.886.917,91319012 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 626.690.179,37319013 OBRIGACOES PATRONAIS 95.161.956,96319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 118.474.751,38319017 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 58.731.205,36319034 OUTRAS DESP DE PESSOAL CONTRAT 97.994.447,59319091 SENTENCAS JUDICIAIS 105.697.209,65319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 40.830.992,20319093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 12.011.236,35319094 INDENIZACOES TRABALHISTAS 522.975,16319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 15.148.389,213191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 991.858.428,11319113 OBRIGACOES PATRONAIS 991.858.428,1132 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 594.463.046,483290 APLICACOES DIRETAS 594.463.046,48329021 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTR 575.423.024,92329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA 19.040.021,5633 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.743.189.141,163320 TRANSFERENCIAS A UNIAO 293.102,37332041 CONTRIBUICOES 162.454,00332093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 130.648,373340 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 2.347.531.484,64334031 PREMICOES CULTURAIS, ARTISTICA 1.821.036,40334039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 132.088,80334041 CONTRIBUICOES 58.264.107,05334081 DISTRIBUICAO DE RECEITAS 2.287.268.543,19334092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 5.151,60334093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 40.557,60

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 2 DA Lei 4.320/64

133

Page 22: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CONTA DESCRIÇÃO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONÔMICA3350 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 113.618.485,52335039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 17.200.439,51335041 CONTRIBUICOES 43.117.128,80335043 SUBVENCOES SOCIAIS 53.300.917,213360 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS C 1.113.906,10336041 CONTRIBUICOES 1.113.906,103380 TRANFERENCIAS AO EXTERIOR 430,00338041 CONTRIBUICOES 430,003390 APLICACOES DIRETAS 3.280.631.732,53339008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 933.658,52339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 38.229.175,40339015 DIARIAS PESSOAL MILITAR 11.306.670,13339018 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 28.159.123,94339020 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISAD 15.502.951,34339027 ENCARGOS P/HONRA DE AVAIS, GAR 21.151.175,00339030 MATERIAL DE CONSUMO 298.744.192,44339031 PREMICOES CULTURAIS, ARTISTICA 8.952.588,08339032 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU 11.544.046,92339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 44.612.662,39339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 31.464.906,52339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 70.973.478,08339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 241.479.955,13339038 ARRENDAMENTO MERCANTIL 731.066,78339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1.822.664.614,28339046 AUXILIO ALIMENTACAO 76.198.284,12339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 86.272.056,92339048 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A 2.139.921,66339049 AUXILIO TRANSPORTE 75.994.139,83339091 SENTENCAS JUDICIAIS 165.450,05339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 281.186.325,87339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 25.992.580,97339094 INDENIZACOES TRABALHISTAS 1.474,76339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 86.231.233,404 DESPESAS DE CAPITAL 2.194.868.957,6444 INVESTIMENTOS 1.046.319.653,504420 TRANSFERENCIAS A UNIAO 2.150.587,82442093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.150.587,82

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 2 DA Lei 4.320/64

134

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VALORES EM REAL

CONTA DESCRIÇÃO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONÔMICA4440 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 64.167.721,77444042 AUXILIOS 61.229.639,04444051 OBRAS E INSTALACOES 2.808.916,07444052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 80.000,00444092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 49.166,664450 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 102.489.774,23445041 CONTRIBUICOES 371.759,06445042 AUXILIOS 8.546.142,55445051 OBRAS E INSTALACOES 76.935.198,15445052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 16.636.674,474490 APLICACOES DIRETAS 877.511.569,68449014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 702.970,40449018 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 39.053,17449020 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISAD 3.989.797,20449030 MATERIAL DE CONSUMO 180,00449035 SERVICOS DE CONSULTORIA 239.774,10449036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 86.657,84449039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 5.736.072,40449047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 39.836,12449051 OBRAS E INSTALACOES 683.754.345,27449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 118.551.846,12449061 AQUISICAO DE IMOVEIS 3.423.997,15449066 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FIN 8.540.370,80449092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 44.507.838,06449093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 7.898.831,0545 INVERSOES FINANCEIRAS 82.784.955,264520 TRANSFERENCIAS A UNIAO 271.265,95452042 AUXILIOS 271.265,954590 APLICACOES DIRETAS 82.513.689,31459062 AQUISICAO DE BENS PARA REVENDA 189.410,68459065 CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAP 82.324.278,6346 AMORTIZACAO DA DIVIDA 1.065.764.348,884690 APLICACOES DIRETAS 1.065.764.348,88469071 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL 1.065.764.348,88

TOTAL GERAL DA DESPESA 15.853.588.175,73

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 2 DA Lei 4.320/64

135

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VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

101001 SECRETARIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA3 DESPESAS CORRENTES 195.312.237,4331 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 133.259.435,233190 APLICACOES DIRETAS 126.992.364,36319001 APOSENTADORIAS E REFORMAS 6.163.845,72319003 PENSOES 2.571.995,21319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 5.214.826,53319007 CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHA 5.755.982,60319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 91.068.301,96319013 OBRIGACOES PATRONAIS 13.558.189,06319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 1.145.293,81319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 27.512,70319093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.365.416,77319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 121.000,003191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 6.267.070,87319113 OBRIGACOES PATRONAIS 6.267.070,8733 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 62.052.802,203350 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 13.278.092,18335043 SUBVENCOES SOCIAIS 13.278.092,183390 APLICACOES DIRETAS 48.774.710,02339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.515.386,80339030 MATERIAL DE CONSUMO 995.662,35339031 PREMICOES CULTURAIS, ARTISTICA 52.933,40339032 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU 5.154,00339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 3.641.201,44339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 117.425,87339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 240.005,36339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 27.694.719,10339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 10.388,00339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 345.713,98339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 10.558.411,91339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 1.597.707,814 DESPESAS DE CAPITAL 432.059,2644 INVESTIMENTOS 432.059,264490 APLICACOES DIRETAS 432.059,26449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 432.059,26

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 195.744.296,69

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 2 da Lei 4.320/64

139

Page 25: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

102001 DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA3 DESPESAS CORRENTES 81.078.665,5731 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 75.066.462,173190 APLICACOES DIRETAS 64.907.190,19319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 220.686,57319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 2.350,00319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 55.320.898,04319013 OBRIGACOES PATRONAIS 1.409.104,98319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 88.753,55319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 509.495,06319093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 7.303.539,59319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 52.362,403191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 10.159.271,98319113 OBRIGACOES PATRONAIS 10.159.271,9833 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.012.203,403350 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 35.857,00335041 CONTRIBUICOES 35.857,003390 APLICACOES DIRETAS 5.976.346,40339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 400.826,20339030 MATERIAL DE CONSUMO 406.983,73339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 203.116,30339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 4.170,00339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 261.897,67339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 665.620,75339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 3.747.748,01339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 16.259,06339049 AUXILIO TRANSPORTE 2.844,12339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 23.643,66339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 243.236,904 DESPESAS DE CAPITAL 400.227,4144 INVESTIMENTOS 400.227,414490 APLICACOES DIRETAS 400.227,41449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 400.227,41

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 81.478.892,98

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 2 da Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

140

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VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

102600 CENTRO DE ESTUDOS E DESENV DE TECNOL P/ A AUDITORIA3 DESPESAS CORRENTES 4.859.980,3531 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.248.667,863190 APLICACOES DIRETAS 2.743.208,18319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 700,00319009 SALARIO FAMILIA 1.814,40319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 2.425.587,59319013 OBRIGACOES PATRONAIS 25.812,20319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 24.077,41319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 13.471,63319093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 251.744,953191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 505.459,68319113 OBRIGACOES PATRONAIS 505.459,6833 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.611.312,493390 APLICACOES DIRETAS 1.611.312,49339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 26.899,20339030 MATERIAL DE CONSUMO 262.982,95339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 27.309,39339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 15.627,47339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1.236.841,39339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 21.882,59339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 19.769,504 DESPESAS DE CAPITAL 590.882,0044 INVESTIMENTOS 590.882,004490 APLICACOES DIRETAS 590.882,00449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 590.882,00

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 5.450.862,35

103001 PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS3 DESPESAS CORRENTES 56.610.782,1431 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 47.638.826,743190 APLICACOES DIRETAS 41.738.845,98319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 530.422,35319009 SALARIO FAMILIA 61.500,60319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 36.398.816,00319013 OBRIGACOES PATRONAIS 1.422.000,85

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 2 da Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

141

Page 27: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 8.880,00319093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 3.090.535,04319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 226.691,143191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 5.899.980,76319113 OBRIGACOES PATRONAIS 5.899.980,7633 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.971.955,403350 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 35.857,00335041 CONTRIBUICOES 35.857,003390 APLICACOES DIRETAS 8.936.098,40339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 277.255,50339030 MATERIAL DE CONSUMO 498.952,29339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 117.679,38339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 674.539,43339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 1.388.016,65339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 5.492.187,55339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 3.658,40339049 AUXILIO TRANSPORTE 129.434,20339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 354.375,004 DESPESAS DE CAPITAL 654.773,3444 INVESTIMENTOS 654.773,344490 APLICACOES DIRETAS 654.773,34449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 654.773,34

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 57.265.555,48

204001 SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA3 DESPESAS CORRENTES 6.061.346,7633 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.061.346,763390 APLICACOES DIRETAS 6.061.346,76339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.039.802,50339030 MATERIAL DE CONSUMO 329.186,31339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 3.343,50339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 8.450,00339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 4.603.228,00339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 916,45339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 76.420,00

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 6.061.346,76

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 2 da Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

142

Page 28: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

204002 CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA3 DESPESAS CORRENTES 799.425,3633 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 799.425,363390 APLICACOES DIRETAS 799.425,36339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 76.015,00339030 MATERIAL DE CONSUMO 2.649,30339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 13.366,33339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 707.394,73

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 799.425,36

204400 FUNDO DE APARELHAMENTO JUDICIAL - FAJ3 DESPESAS CORRENTES 41.356.003,3133 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41.356.003,313390 APLICACOES DIRETAS 41.356.003,31339030 MATERIAL DE CONSUMO 6.738.513,65339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 2.612.132,37339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 31.645.433,58339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 207,74339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 353.009,31339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 6.706,664 DESPESAS DE CAPITAL 4.343.062,4444 INVESTIMENTOS 4.343.062,444490 APLICACOES DIRETAS 4.343.062,44449051 OBRAS E INSTALACOES 191.473,56449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 4.148.092,56449092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 3.496,32

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 45.699.065,75

204600 INSTITUTO PEDRO RIBEIRO DE ADM JUDICIARIA - IPRAJ3 DESPESAS CORRENTES 747.417.989,6131 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 686.164.463,693190 APLICACOES DIRETAS 585.098.013,73319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 8.039.857,25

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 2 da Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

143

Page 29: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

319009 SALARIO FAMILIA 706.202,26319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 519.077.826,42319013 OBRIGACOES PATRONAIS 3.255.165,62319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 3.924.345,76319091 SENTENCAS JUDICIAIS 49.663.402,22319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 51.683,56319094 INDENIZACOES TRABALHISTAS 65.416,67319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 314.113,973191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 101.066.449,96319113 OBRIGACOES PATRONAIS 101.066.449,9633 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 61.253.525,923350 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 791.194,58335043 SUBVENCOES SOCIAIS 791.194,583390 APLICACOES DIRETAS 60.462.331,34339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 439.810,00339030 MATERIAL DE CONSUMO 1.562.724,13339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 309.438,37339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 3.411.861,19339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 10.130.872,58339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 40.188.626,64339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 143.514,94339049 AUXILIO TRANSPORTE 3.842.319,41339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 369.668,23339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 14.847,23339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 48.648,62

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 747.417.989,61

305004 DIRETORIA GERAL DA CASA MILITAR DO GOVERNADOR3 DESPESAS CORRENTES 27.621.430,9531 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.441.054,163190 APLICACOES DIRETAS 4.567.913,97319009 SALARIO FAMILIA 200,76319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 1.144.332,99319012 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 2.883.827,26319013 OBRIGACOES PATRONAIS 152.109,65319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 45.209,97

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 2 da Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

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Page 30: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

319017 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 240.890,67319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 101.342,673191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 873.140,19319113 OBRIGACOES PATRONAIS 873.140,1933 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.180.376,793390 APLICACOES DIRETAS 22.180.376,79339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 211.561,80339015 DIARIAS PESSOAL MILITAR 659.450,00339030 MATERIAL DE CONSUMO 1.381.763,28339031 PREMICOES CULTURAIS, ARTISTICA 2.323,00339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 14.593.150,25339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 263.497,30339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 4.840.275,02339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 55.810,84339049 AUXILIO TRANSPORTE 51.935,79339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 103.108,11339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 17.501,404 DESPESAS DE CAPITAL 49.554,4944 INVESTIMENTOS 49.554,494490 APLICACOES DIRETAS 49.554,49449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 49.554,49

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 27.670.985,44

306004 DIRETORIA GERAL DA - PGE3 DESPESAS CORRENTES 48.581.124,6331 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 46.429.516,833190 APLICACOES DIRETAS 37.984.093,85319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 68.216,07319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 5.184,00319009 SALARIO FAMILIA 1.023,12319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 37.106.635,84319013 OBRIGACOES PATRONAIS 223.998,58319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 29.261,20319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 367.396,11319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 182.378,933191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 8.445.422,98

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 2 da Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

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Page 31: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

319113 OBRIGACOES PATRONAIS 8.445.422,9833 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.151.607,803390 APLICACOES DIRETAS 2.151.607,80339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 56.782,00339030 MATERIAL DE CONSUMO 113.863,00339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 50.423,89339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 377.584,58339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 183.369,45339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1.032.811,83339046 AUXILIO ALIMENTACAO 123.764,85339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 333,70339049 AUXILIO TRANSPORTE 81.666,61339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 15.029,22339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 235,07339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 115.743,604 DESPESAS DE CAPITAL 85.727,7844 INVESTIMENTOS 85.727,784490 APLICACOES DIRETAS 85.727,78449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 85.727,78

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 48.666.852,41

307001 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR3 DESPESAS CORRENTES 1.175.469,3731 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 878.782,473190 APLICACOES DIRETAS 795.113,64319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 617.440,22319012 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 93.893,78319013 OBRIGACOES PATRONAIS 81.598,52319017 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 2.181,123191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 83.668,83319113 OBRIGACOES PATRONAIS 83.668,8333 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 296.686,903390 APLICACOES DIRETAS 296.686,90339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 40.139,20339030 MATERIAL DE CONSUMO 35.634,76

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 2 da Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

146

Page 32: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 13.125,87339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 8.182,69339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 153.110,37339046 AUXILIO ALIMENTACAO 33.505,50339049 AUXILIO TRANSPORTE 11.079,61339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 1.908,904 DESPESAS DE CAPITAL 7.817,3444 INVESTIMENTOS 7.817,344490 APLICACOES DIRETAS 7.817,34449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 7.817,34

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 1.183.286,71

309004 DIRETORIA GERAL DA SAEB3 DESPESAS CORRENTES 62.927.564,0231 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 38.049.925,943190 APLICACOES DIRETAS 32.727.944,43319003 PENSOES 405.422,00319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 1.279.503,13319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 1.872,00319009 SALARIO FAMILIA 5.927,54319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 26.765.565,04319012 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 4.861,78319013 OBRIGACOES PATRONAIS 2.222.006,65319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 272.029,91319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 1.770.756,383191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 5.321.981,51319113 OBRIGACOES PATRONAIS 5.321.981,5133 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.877.638,083390 APLICACOES DIRETAS 24.877.638,08339008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 932.261,51339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 99.115,60339030 MATERIAL DE CONSUMO 297.405,22339031 PREMICOES CULTURAIS, ARTISTICA 48.841,02339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 100.453,52339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 112.079,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 2 da Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

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Page 33: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 599.323,66339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 2.069.489,54339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 14.061.295,29339046 AUXILIO ALIMENTACAO 1.519.992,00339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 5.254,94339048 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A 610.805,30339049 AUXILIO TRANSPORTE 1.522.737,61339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 1.782.653,62339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 1.115.930,254 DESPESAS DE CAPITAL 741.864,7544 INVESTIMENTOS 741.864,754490 APLICACOES DIRETAS 741.864,75449051 OBRAS E INSTALACOES 134.324,08449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 385.284,67449092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 222.256,00

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 63.669.428,77

309400 FUNDO DE CUST PLAN SAUDE SERV PUB EST - FUNPREV3 DESPESAS CORRENTES 546.984.813,2831 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.257.258,523190 APLICACOES DIRETAS 1.257.258,52319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 1.257.258,5233 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 545.727.554,763390 APLICACOES DIRETAS 545.727.554,76339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 2.977.721,33339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1.722.206,29339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 403.228.107,68339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 1.648.679,00339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 136.128.795,74339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 22.044,72

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 546.984.813,28

309500 SUPERINTENDENCIA DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - SAC3 DESPESAS CORRENTES 34.486.300,15

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 2 da Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

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Page 34: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 22.360.657,123190 APLICACOES DIRETAS 22.360.657,12319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 9.926.737,79319034 OUTRAS DESP DE PESSOAL CONTRAT 12.202.308,95319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 231.610,3833 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.125.643,033390 APLICACOES DIRETAS 12.125.643,03339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 418.927,00339030 MATERIAL DE CONSUMO 388.445,21339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 46.496,72339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 7.375,00339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 98.589,15339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 1.062.323,40339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 10.048.077,05339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 1.069,71339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 54.339,79339098 COMUNICACAO DE GOVERNO4 DESPESAS DE CAPITAL 236.122,7344 INVESTIMENTOS 236.122,734490 APLICACOES DIRETAS 236.122,73449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 229.423,73449092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 6.699,00

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 34.722.422,88

309620 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN3 DESPESAS CORRENTES 55.059.470,5631 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 24.230.592,603190 APLICACOES DIRETAS 20.293.204,04319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 418.605,08319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 300,00319009 SALARIO FAMILIA 19.003,32319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 15.145.629,56319012 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 477.851,69319013 OBRIGACOES PATRONAIS 960.331,76319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 145.462,45319017 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 45.398,32

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 2 da Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

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Page 35: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

319091 SENTENCAS JUDICIAIS 669.631,67319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 1.794.928,56319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 616.061,633191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 3.937.388,56319113 OBRIGACOES PATRONAIS 3.937.388,5633 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.828.877,963390 APLICACOES DIRETAS 30.828.877,96339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 460.588,00339030 MATERIAL DE CONSUMO 1.268.911,72339032 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU 5.534,00339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 33.858,12339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 497.756,16339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 431.612,80339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 3.083.116,56339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 21.636.389,47339046 AUXILIO ALIMENTACAO 1.584.086,00339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 119.797,61339049 AUXILIO TRANSPORTE 796.445,93339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 819.461,00339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 7.241,06339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 84.079,534 DESPESAS DE CAPITAL 429.524,8344 INVESTIMENTOS 429.524,834490 APLICACOES DIRETAS 429.524,83449051 OBRAS E INSTALACOES 280.766,85449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 141.807,98449092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 6.950,00

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 55.488.995,39

310004 DIRETORIA GERAL DA SEAGRI3 DESPESAS CORRENTES 56.252.728,1631 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30.067.419,083190 APLICACOES DIRETAS 24.432.789,86319003 PENSOES 16.664,00319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 999.749,55

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 2 da Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

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Page 36: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 648,00319009 SALARIO FAMILIA 104.098,48319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 21.518.778,79319013 OBRIGACOES PATRONAIS 825.438,50319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 49.644,74319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 306.688,67319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 611.079,133191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 5.634.629,22319113 OBRIGACOES PATRONAIS 5.634.629,2233 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26.185.309,083340 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 1.176.150,73334041 CONTRIBUICOES 1.176.150,733350 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 10.202.641,08335039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 729.995,80335041 CONTRIBUICOES 8.001.896,28335043 SUBVENCOES SOCIAIS 1.470.749,003390 APLICACOES DIRETAS 14.806.517,27339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 708.404,85339030 MATERIAL DE CONSUMO 810.695,42339032 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU 608,00339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 308.128,82339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 170.100,00339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 652.688,24339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 1.207.359,59339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 5.513.958,29339046 AUXILIO ALIMENTACAO 662.825,92339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 41.603,50339049 AUXILIO TRANSPORTE 644.194,44339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 1.021.054,34339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 3.387,90339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 3.061.507,964 DESPESAS DE CAPITAL 8.513.097,3744 INVESTIMENTOS 8.241.831,424440 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 1.575.335,00444042 AUXILIOS 1.575.335,004450 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 411.360,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 2 da Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

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VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

445041 CONTRIBUICOES 251.360,00445052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 160.000,004490 APLICACOES DIRETAS 6.255.136,42449051 OBRAS E INSTALACOES 5.848.996,76449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 406.139,66449061 AQUISICAO DE IMOVEIS45 INVERSOES FINANCEIRAS 271.265,954520 TRANSFERENCIAS A UNIAO 271.265,95452042 AUXILIOS 271.265,95

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 64.765.825,53

310500 COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - CDA3 DESPESAS CORRENTES 4.529.442,3633 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.529.442,363320 TRANSFERENCIAS A UNIAO 25.307,68332093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 25.307,683350 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 21.982,23335041 CONTRIBUICOES 21.982,233390 APLICACOES DIRETAS 4.482.152,45339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 486.850,00339030 MATERIAL DE CONSUMO 69.102,22339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 55.173,09339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 441.855,51339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 3.175.741,28339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 77.928,27339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 175.502,084 DESPESAS DE CAPITAL 3.966.793,6444 INVESTIMENTOS 3.966.793,644420 TRANSFERENCIAS A UNIAO 1.387.057,74442093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.387.057,744440 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 34.806,21444042 AUXILIOS 34.806,214450 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 97.979,06445041 CONTRIBUICOES 97.979,064490 APLICACOES DIRETAS 2.446.950,63449051 OBRAS E INSTALACOES 1.517.593,15

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 2 da Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

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Page 38: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 929.357,48

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 8.496.236,00

310610 AGENCIA EST.DE DEFESA AGROPECUARIA DA BAHIA - ADAB3 DESPESAS CORRENTES 37.718.052,4831 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 28.354.798,493190 APLICACOES DIRETAS 24.480.475,84319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 6.252.145,63319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 4.464,00319009 SALARIO FAMILIA 9.153,64319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 17.032.448,14319012 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 15.238,42319013 OBRIGACOES PATRONAIS 827.269,80319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 61.605,70319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 83.260,96319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 194.889,553191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 3.874.322,65319113 OBRIGACOES PATRONAIS 3.874.322,6533 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.363.253,993390 APLICACOES DIRETAS 9.363.253,99339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.772.074,00339030 MATERIAL DE CONSUMO 350.881,99339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 153.510,98339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 9.000,00339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 359.530,09339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 177.663,75339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 4.745.717,93339046 AUXILIO ALIMENTACAO 724.617,90339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 1.600,00339049 AUXILIO TRANSPORTE 355.050,88339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 84.985,69339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.247,00339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 627.373,784 DESPESAS DE CAPITAL 2.786.652,0644 INVESTIMENTOS 2.786.652,06

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 2 da Lei 4.320/64

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Page 39: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

4450 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 194.020,00445052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 194.020,004490 APLICACOES DIRETAS 2.592.632,06449051 OBRAS E INSTALACOES 1.027.579,95449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 1.565.052,11

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 40.504.704,54

310800 EMPRESA BAHIANA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA-EBDA3 DESPESAS CORRENTES 66.183.619,6431 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 48.166.426,613190 APLICACOES DIRETAS 47.796.410,53319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 35.573.212,19319013 OBRIGACOES PATRONAIS 12.151.130,29319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 72.068,053191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 370.016,08319113 OBRIGACOES PATRONAIS 370.016,0833 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.017.193,033350 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 4.414.492,09335041 CONTRIBUICOES 4.414.492,093390 APLICACOES DIRETAS 13.602.700,94339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.332.543,18339030 MATERIAL DE CONSUMO 3.523.742,20339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 103.626,55339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1.385.578,42339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 1.720.294,30339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 5.303.128,19339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 199.892,19339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 24.143,42339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 9.752,494 DESPESAS DE CAPITAL 808.789,9544 INVESTIMENTOS 808.789,954490 APLICACOES DIRETAS 808.789,95449051 OBRAS E INSTALACOES 381.320,53449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 427.469,42

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 66.992.409,59

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 2 da Lei 4.320/64

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Page 40: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

310910 BAHIA PESCA S.A - BAHIAPESCA3 DESPESAS CORRENTES 8.058.144,0531 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.290.751,363190 APLICACOES DIRETAS 4.232.528,36319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 234.229,97319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 2.804.545,62319013 OBRIGACOES PATRONAIS 878.045,84319094 INDENIZACOES TRABALHISTAS 160.711,35319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 154.995,583191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 58.223,00319113 OBRIGACOES PATRONAIS 58.223,0033 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.767.392,693350 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 315.000,00335039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 315.000,003390 APLICACOES DIRETAS 3.452.392,69339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 98.788,34339030 MATERIAL DE CONSUMO 633.323,80339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 58.747,30339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 5.320,00339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 314.310,66339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 318.622,73339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1.955.704,87339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 14.420,95339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 39.912,79339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 13.241,254 DESPESAS DE CAPITAL 326.113,6044 INVESTIMENTOS 326.113,604490 APLICACOES DIRETAS 326.113,60449051 OBRAS E INSTALACOES 311.465,40449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 14.648,20

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 8.384.257,65

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 2 da Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

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VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

311004 DIRETORIA GERAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO3 DESPESAS CORRENTES 1.601.061.039,6431 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.245.582.019,393190 APLICACOES DIRETAS 969.970.872,36319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 112.873.414,29319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 195.659,21319009 SALARIO FAMILIA 1.479.897,93319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 841.160.319,20319013 OBRIGACOES PATRONAIS 3.815.466,85319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 9.931.984,80319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 489.319,69319094 INDENIZACOES TRABALHISTAS 24.810,393191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 275.611.147,03319113 OBRIGACOES PATRONAIS 275.611.147,0333 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 355.479.020,253340 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 6.801.526,42334039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 100.393,80334041 CONTRIBUICOES 6.655.423,42334092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 5.151,60334093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 40.557,603350 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 21.510.441,68335039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 16.049.603,71335043 SUBVENCOES SOCIAIS 5.460.837,973390 APLICACOES DIRETAS 327.167.052,15339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.568.217,57339030 MATERIAL DE CONSUMO 13.041.110,34339031 PREMICOES CULTURAIS, ARTISTICA 18.483,40339032 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU 10.935.190,77339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 1.784.725,52339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.654.253,50339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 27.344.671,12339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 86.629.897,04339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 111.290.233,78339046 AUXILIO ALIMENTACAO 21.451.776,41339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 109.424,36339049 AUXILIO TRANSPORTE 29.064.593,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 2 da Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

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Page 42: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 14.778.009,39339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 3.948.032,70339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 3.548.433,254 DESPESAS DE CAPITAL 66.011.820,1444 INVESTIMENTOS 66.011.820,144440 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 939.233,83444051 OBRAS E INSTALACOES 939.233,834490 APLICACOES DIRETAS 65.072.586,31449051 OBRAS E INSTALACOES 43.513.725,97449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 17.796.118,70449092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 2.547.465,97449093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.215.275,67

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 1.667.072.859,78

311400 FUNDO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO - FAED3 DESPESAS CORRENTES 39.660.763,4133 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39.660.763,413390 APLICACOES DIRETAS 39.660.763,41339030 MATERIAL DE CONSUMO 162.939,80339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 39.494.981,41339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.842,204 DESPESAS DE CAPITAL 272.909,2044 INVESTIMENTOS 272.909,204490 APLICACOES DIRETAS 272.909,20449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 272.909,20

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 39.933.672,61

311520 INSTITUTO ANISIO TEIXEIRA - IAT3 DESPESAS CORRENTES 18.099.091,1833 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.099.091,183390 APLICACOES DIRETAS 18.099.091,18339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 336.120,68339030 MATERIAL DE CONSUMO 324.917,43

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 2 da Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

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Page 43: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 2.823.200,05339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 764.438,74339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 253.792,32339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 13.421.611,05339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 58.781,06339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 116.229,854 DESPESAS DE CAPITAL 739.105,2744 INVESTIMENTOS 739.105,274490 APLICACOES DIRETAS 739.105,27449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 739.105,27

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 18.838.196,45

311610 UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB3 DESPESAS CORRENTES 154.942.061,6031 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 118.794.873,253190 APLICACOES DIRETAS 97.014.234,02319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 8.265.966,48319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 6.661,00319009 SALARIO FAMILIA 36.900,57319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 85.049.086,08319013 OBRIGACOES PATRONAIS 874.124,03319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 2.491.901,10319091 SENTENCAS JUDICIAIS 407,82319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 289.186,943191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 21.780.639,23319113 OBRIGACOES PATRONAIS 21.780.639,2333 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.147.188,353390 APLICACOES DIRETAS 36.147.188,35339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 209.700,42339018 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 495.582,25339020 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISAD 42.253,00339030 MATERIAL DE CONSUMO 1.935.356,22339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 1.431.938,66339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 687.161,88

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 2 da Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

158

Page 44: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 2.585.591,30339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 2.651.960,12339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 19.727.117,15339046 AUXILIO ALIMENTACAO 1.225.786,00339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 445.337,71339049 AUXILIO TRANSPORTE 1.450.237,58339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 3.010.052,96339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 183.531,90339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 65.581,204 DESPESAS DE CAPITAL 5.053.185,1244 INVESTIMENTOS 5.053.185,124490 APLICACOES DIRETAS 5.053.185,12449051 OBRAS E INSTALACOES 2.802.878,12449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 2.250.307,00

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 159.995.246,72

311620 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB3 DESPESAS CORRENTES 77.508.990,2831 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 61.986.411,093190 APLICACOES DIRETAS 51.226.636,65319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 3.789.696,07319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 8.976,00319009 SALARIO FAMILIA 4.888,80319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 45.045.707,00319013 OBRIGACOES PATRONAIS 976.537,46319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 1.363.277,36319091 SENTENCAS JUDICIAIS 7.037,26319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 30.516,703191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 10.759.774,44319113 OBRIGACOES PATRONAIS 10.759.774,4433 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.522.579,193390 APLICACOES DIRETAS 15.522.579,19339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 355.064,62339030 MATERIAL DE CONSUMO 1.204.716,06

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 2 da Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

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Page 45: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 320.752,49339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 5.523,60339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 3.628.052,25339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 1.481.488,65339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 6.330.578,27339046 AUXILIO ALIMENTACAO 693.267,64339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 431.312,04339049 AUXILIO TRANSPORTE 321.453,41339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 500.306,29339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 250.063,874 DESPESAS DE CAPITAL 2.223.148,3944 INVESTIMENTOS 2.223.148,394490 APLICACOES DIRETAS 2.223.148,39449051 OBRAS E INSTALACOES 1.618.667,45449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 597.071,63449092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 7.409,31

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 79.732.138,67

311630 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA - UEFS3 DESPESAS CORRENTES 93.158.734,7231 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 69.972.147,873190 APLICACOES DIRETAS 56.414.556,10319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 4.260.577,30319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 6.960,00319009 SALARIO FAMILIA 8.798,47319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 51.377.750,68319013 OBRIGACOES PATRONAIS 311.410,47319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 449.059,183191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 13.557.591,77319113 OBRIGACOES PATRONAIS 13.557.591,7733 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.186.586,853390 APLICACOES DIRETAS 23.186.586,85339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 310.960,38339030 MATERIAL DE CONSUMO 1.928.845,61

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 2 da Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

160

Page 46: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

339032 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU 84.570,00339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 666.650,37339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 186.190,47339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 3.862.822,11339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 5.959.532,87339038 ARRENDAMENTO MERCANTIL 699.977,82339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 5.893.320,78339046 AUXILIO ALIMENTACAO 1.892.533,71339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 405.865,86339049 AUXILIO TRANSPORTE 164.994,29339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 1.004.855,82339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 8793,81339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 116.672,954 DESPESAS DE CAPITAL 3.654.141,6144 INVESTIMENTOS 3.654.141,614490 APLICACOES DIRETAS 3.654.141,61449051 OBRAS E INSTALACOES 1.611.522,25449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 2.037.489,36449092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 5.130,00

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 96.812.876,33

311640 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESC3 DESPESAS CORRENTES 61.805.591,9931 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 48.664.692,753190 APLICACOES DIRETAS 40.396.056,29319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 3.733.843,44319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 7.357,00319009 SALARIO FAMILIA 6.566,28319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 35.473.054,50319013 OBRIGACOES PATRONAIS 304.845,93319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 867.853,54319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 2.535,603191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 8.268.636,46319113 OBRIGACOES PATRONAIS 8.268.636,46

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 2 da Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

161

Page 47: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.140.899,243390 APLICACOES DIRETAS 13.140.899,24339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 233.773,99339030 MATERIAL DE CONSUMO 2.170.454,17339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 998.245,22339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 35.264,00339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1.835.046,43339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 1.873.884,82339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 4.796.348,35339046 AUXILIO ALIMENTACAO 715.737,05339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 212.912,66339049 AUXILIO TRANSPORTE 31.380,92339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 14.647,54339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.575,34339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 220.628,754 DESPESAS DE CAPITAL 3.320.845,0544 INVESTIMENTOS 3.320.845,054490 APLICACOES DIRETAS 3.320.845,05449051 OBRAS E INSTALACOES 884.299,64449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 2.436.545,41

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 65.126.437,04

313004 DIRETORIA GERAL DA SEFAZ3 DESPESAS CORRENTES 411.457.663,4531 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 323.861.555,493190 APLICACOES DIRETAS 279.956.235,54319003 PENSOES 4.837,12319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 2.029.004,38319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 9.504,00319009 SALARIO FAMILIA 7.992,10319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 189.472.072,15319013 OBRIGACOES PATRONAIS 361.102,07319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 77.652.451,23319034 OUTRAS DESP DE PESSOAL CONTRAT 9.360.177,50

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 2 da Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

162

Page 48: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 113.448,43319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 945.646,563191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 43.905.319,95319113 OBRIGACOES PATRONAIS 43.905.319,9533 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 87.596.107,963390 APLICACOES DIRETAS 87.596.107,96339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 7.945.371,30339015 DIARIAS PESSOAL MILITAR 2.863.479,70339018 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 10.757.082,08339030 MATERIAL DE CONSUMO 2.481.641,96339031 PREMICOES CULTURAIS, ARTISTICA 7.911.846,37339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 686.453,94339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 911.996,11339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 2.018.346,26339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 5.988.268,35339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 36.204.903,79339046 AUXILIO ALIMENTACAO 2.166.448,83339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 35.224,83339049 AUXILIO TRANSPORTE 997.318,23339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 2.878.179,32339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 3.749.546,894 DESPESAS DE CAPITAL 3.004.820,5444 INVESTIMENTOS 3.004.820,544490 APLICACOES DIRETAS 3.004.820,54449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 3.003.410,54449092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 1.410,00

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 414.462.483,99

313400 FUNDO CUSTEIO PREV SOCIAL SERV PUBLICOS EST BAHIA3 DESPESAS CORRENTES 1.629.113.739,5831 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.629.113.739,583190 APLICACOES DIRETAS 1.629.113.739,58319001 APOSENTADORIAS E REFORMAS 1.311.345.898,01319003 PENSOES 298.813.387,24

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 2 da Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

163

Page 49: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 50.967,97319009 SALARIO FAMILIA 545.313,31319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 18.358.173,05

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 1.629.113.739,58

314004 DIRETORIA GERAL DA SEGOV3 DESPESAS CORRENTES 62.108.141,5431 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.294.580,333190 APLICACOES DIRETAS 12.196.552,88319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 300,00319009 SALARIO FAMILIA 3.321,36319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 9.369.450,75319013 OBRIGACOES PATRONAIS 1.325.692,58319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 247.306,82319034 OUTRAS DESP DE PESSOAL CONTRAT 693.203,18319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 2.285,17319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 554.993,023191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 1.098.027,45319113 OBRIGACOES PATRONAIS 1.098.027,4533 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48.813.561,213390 APLICACOES DIRETAS 48.813.561,21339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 226.049,80339030 MATERIAL DE CONSUMO 668.191,85339031 PREMICOES CULTURAIS, ARTISTICA 32.400,00339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 131.075,30339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 606.224,39339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 1.394.829,08339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 11.070.704,23339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 147.945,39339049 AUXILIO TRANSPORTE 292.727,58339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 163.096,30339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 34.080.317,294 DESPESAS DE CAPITAL 412.135,8544 INVESTIMENTOS 412.135,85

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 2 da Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

164

Page 50: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

4490 APLICACOES DIRETAS 412.135,85449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 412.135,85

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 62.520.277,39

315004 DIRETORIA GERAL DA SICM3 DESPESAS CORRENTES 17.695.225,8131 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.152.493,303190 APLICACOES DIRETAS 6.363.513,15319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 504.567,99319009 SALARIO FAMILIA 5.204,64319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 5.091.793,06319013 OBRIGACOES PATRONAIS 588.282,41319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 72.623,46319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 101.041,593191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 788.980,15319113 OBRIGACOES PATRONAIS 788.980,1533 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.542.732,513340 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 1.229.907,46334041 CONTRIBUICOES 1.229.907,463350 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 4.332.322,44335041 CONTRIBUICOES 3.927.522,44335043 SUBVENCOES SOCIAIS 404.800,003390 APLICACOES DIRETAS 4.980.502,61339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 64.629,40339030 MATERIAL DE CONSUMO 90.687,38339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 53.234,83339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 183.780,94339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 953.778,91339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1.275.772,36339046 AUXILIO ALIMENTACAO 226.858,90339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 2.881,79339049 AUXILIO TRANSPORTE 189.935,69339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 23.834,65339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 1.915.107,76

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 2 da Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

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Page 51: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

4 DESPESAS DE CAPITAL 11.505.904,5144 INVESTIMENTOS 11.505.904,514490 APLICACOES DIRETAS 11.505.904,51449051 OBRAS E INSTALACOES 10.775.931,27449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 221.958,57449092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 508.014,67

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 29.201.130,32

315600 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA - JUCEB3 DESPESAS CORRENTES 8.249.610,9731 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.968.304,553190 APLICACOES DIRETAS 3.635.235,06319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 161.738,01319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 3.042.557,21319013 OBRIGACOES PATRONAIS 314.062,24319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 31.646,81319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 85.230,793191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 333.069,49319113 OBRIGACOES PATRONAIS 333.069,4933 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.281.306,423390 APLICACOES DIRETAS 4.281.306,42339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 24.311,20339030 MATERIAL DE CONSUMO 266.264,18339031 PREMICOES CULTURAIS, ARTISTICA 1.200,00339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 52.232,68339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 5.500,00339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 453.217,99339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 285.274,85339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 2.705.151,22339046 AUXILIO ALIMENTACAO 201.610,00339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 128.982,26339049 AUXILIO TRANSPORTE 78.701,30339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 50.042,74339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 28.818,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 2 da Lei 4.320/64

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Page 52: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

4 DESPESAS DE CAPITAL 61.868,0144 INVESTIMENTOS 61.868,014490 APLICACOES DIRETAS 61.868,01449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 61.868,01

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 8.311.478,98

315620 SUPERINTENDENCIA DE DESENV.IND.E COMERCIAL - SUDIC3 DESPESAS CORRENTES 18.025.618,6731 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.433.117,693190 APLICACOES DIRETAS 8.538.984,63319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 324,00319009 SALARIO FAMILIA 2.106,72319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 7.804.245,50319013 OBRIGACOES PATRONAIS 374.954,93319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 34.018,59319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 83.361,51319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 239.973,383191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 1.894.133,06319113 OBRIGACOES PATRONAIS 1.894.133,0633 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.592.500,983390 APLICACOES DIRETAS 7.592.500,98339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 154.817,20339030 MATERIAL DE CONSUMO 103.478,69339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 693.981,77339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 2.732.563,90339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 40.625,38339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 518.627,84339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 3.140.186,10339046 AUXILIO ALIMENTACAO 30.681,00339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 12.760,20339049 AUXILIO TRANSPORTE 103.887,89339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 27.666,67339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 33.224,344 DESPESAS DE CAPITAL 22.481.940,60

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 2 da Lei 4.320/64

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Page 53: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

44 INVESTIMENTOS 22.481.940,604440 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 363.507,39444051 OBRAS E INSTALACOES 363.507,394490 APLICACOES DIRETAS 22.118.433,21449051 OBRAS E INSTALACOES 21.014.197,37449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 221.996,24449061 AQUISICAO DE IMOVEIS 456.740,85449092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 425.498,75

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 40.507.559,27

315630 CENTRO INDUSTRIAL DE SUBAE - CIS3 DESPESAS CORRENTES 2.018.808,2831 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.475.175,273190 APLICACOES DIRETAS 1.206.781,30319009 SALARIO FAMILIA 1.602,72319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 1.114.515,38319013 OBRIGACOES PATRONAIS 87.220,02319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 3.443,183191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 268.393,97319113 OBRIGACOES PATRONAIS 268.393,9733 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 543.633,013390 APLICACOES DIRETAS 543.633,01339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 7.420,20339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 127.850,98339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 365.742,73339049 AUXILIO TRANSPORTE 23.837,75339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 11.504,85339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 7.276,504 DESPESAS DE CAPITAL 783.213,0244 INVESTIMENTOS 783.213,024490 APLICACOES DIRETAS 783.213,02449051 OBRAS E INSTALACOES 60.895,02449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 16.318,00449061 AQUISICAO DE IMOVEIS 706.000,00

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 2.802.021,30

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 2 da Lei 4.320/64

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VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

315640 INSTIT. BAIANO DE METROLOGIA E QUALIDADE-IBAMETRO3 DESPESAS CORRENTES 13.627.943,3331 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.647.035,093190 APLICACOES DIRETAS 5.588.728,79319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 94.308,35319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 324,00319009 SALARIO FAMILIA 1.864,80319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 5.109.003,64319013 OBRIGACOES PATRONAIS 315.981,80319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 16.615,22319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 50.630,983191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 1.058.306,30319113 OBRIGACOES PATRONAIS 1.058.306,3033 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.980.908,243390 APLICACOES DIRETAS 6.980.908,24339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 707.392,20339030 MATERIAL DE CONSUMO 356.818,31339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 400.063,15339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 210.514,24339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 148.916,38339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 940.939,73339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 3.750.476,36339046 AUXILIO ALIMENTACAO 51.732,00339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 114.351,80339049 AUXILIO TRANSPORTE 99.117,85339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 56.942,96339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100.117,37339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 43.525,894 DESPESAS DE CAPITAL 2.177.755,6644 INVESTIMENTOS 2.177.755,664490 APLICACOES DIRETAS 2.177.755,66449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 2.177.755,66

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 2 da Lei 4.320/64

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Page 55: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 15.805.698,99

315900 COMPANHIA BAIANA DE PESQUISA MINERAL - CBPM3 DESPESAS CORRENTES 26.267.067,5631 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.757.306,273190 APLICACOES DIRETAS 6.726.597,77319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 4.826.893,16319013 OBRIGACOES PATRONAIS 1.719.772,90319091 SENTENCAS JUDICIAIS 157.977,21319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 21.954,503191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 30.708,50319113 OBRIGACOES PATRONAIS 30.708,5033 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.509.761,293320 TRANSFERENCIAS A UNIAO 54.376,71332093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 54.376,713340 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 638.214,10334041 CONTRIBUICOES 638.214,103350 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 990.252,15335041 CONTRIBUICOES 990.252,153390 APLICACOES DIRETAS 17.826.918,33339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 409.918,20339030 MATERIAL DE CONSUMO 356.740,75339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 224.399,21339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 572.682,69339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 553.798,29339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 483.845,38339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 13.336.746,10339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 1.698.852,94339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 6.779,44339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 183.155,334 DESPESAS DE CAPITAL 924.564,6944 INVESTIMENTOS 924.564,694440 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 199.267,96444042 AUXILIOS 199.267,964450 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 203.132,22

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 2 da Lei 4.320/64

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Page 56: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

445042 AUXILIOS 203.132,224490 APLICACOES DIRETAS 522.164,51449051 OBRAS E INSTALACOES 113.142,30449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 409.022,21

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 27.191.632,25

316004 DIRETORIA GERAL DA JUSTICA3 DESPESAS CORRENTES 68.184.736,6131 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 61.074.295,763190 APLICACOES DIRETAS 49.521.387,11319003 PENSOES 3.973,95319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 7.922.482,69319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 14.136,00319009 SALARIO FAMILIA 21.658,56319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 39.866.763,83319012 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 127.206,37319013 OBRIGACOES PATRONAIS 1.008.477,82319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 174.531,64319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 20.152,63319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 362.003,623191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 11.552.908,65319113 OBRIGACOES PATRONAIS 11.552.908,6533 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.110.440,853350 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 1.656.300,00335041 CONTRIBUICOES 952.800,00335043 SUBVENCOES SOCIAIS 703.500,003390 APLICACOES DIRETAS 5.454.140,85339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 34.799,40339030 MATERIAL DE CONSUMO 82.868,99339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 116.273,30339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 401.226,27339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 790.323,36339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 2.200.660,51339046 AUXILIO ALIMENTACAO 358.162,05

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 2 da Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

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Page 57: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 5.334,66339049 AUXILIO TRANSPORTE 1.259.435,69339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 38.984,88339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 75.880,94339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 90.190,804 DESPESAS DE CAPITAL 7.789.842,1244 INVESTIMENTOS 7.789.842,124490 APLICACOES DIRETAS 7.789.842,12449051 OBRAS E INSTALACOES 7.548.340,60449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 111.583,19449092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 56.391,45449093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 73.526,88

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 75.974.578,73

316007 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO- DPE3 DESPESAS CORRENTES 8.832.504,2031 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.338.663,453190 APLICACOES DIRETAS 6.935.900,45319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 16.751,84319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 972,00319009 SALARIO FAMILIA 519,12319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 6.112.077,43319013 OBRIGACOES PATRONAIS 18.541,50319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 787.038,563191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 1.402.763,00319113 OBRIGACOES PATRONAIS 1.402.763,0033 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 493.840,753390 APLICACOES DIRETAS 493.840,75339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 23.635,20339030 MATERIAL DE CONSUMO 22.448,85339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 5.718,34339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 116.042,54339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 28.293,83339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 144.918,36339046 AUXILIO ALIMENTACAO 95.816,00339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 560,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 2 da Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

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Page 58: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

339049 AUXILIO TRANSPORTE 14.851,57339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 29.100,96339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 12.455,104 DESPESAS DE CAPITAL 98.552,6344 INVESTIMENTOS 98.552,634490 APLICACOES DIRETAS 98.552,63449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 7.540,65449092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 91.011,98

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 8.931.056,83

316400 FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AO CONSUMIDOR - FEPC3 DESPESAS CORRENTES 219.579,5433 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 219.579,543390 APLICACOES DIRETAS 219.579,54339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 29.781,46339030 MATERIAL DE CONSUMO 30.089,00339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 52.075,78339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 99.477,82339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 8.155,484 DESPESAS DE CAPITAL 148.864,3144 INVESTIMENTOS 148.864,314490 APLICACOES DIRETAS 148.864,31449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 148.864,31

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 368.443,85

316500 SUPERINTENDENCIA DE ASSUNTOS PENAIS - SAP3 DESPESAS CORRENTES 43.220.158,4831 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.868.926,053190 APLICACOES DIRETAS 3.868.926,05319034 OUTRAS DESP DE PESSOAL CONTRAT 3.868.926,0533 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39.351.232,433350 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 629.725,00335041 CONTRIBUICOES 629.725,003390 APLICACOES DIRETAS 38.721.507,43

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 2 da Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

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VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 71.781,40339030 MATERIAL DE CONSUMO 757.236,81339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 26.394,97339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 4.014.531,39339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33.569.869,44339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 248.621,52339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 24.705,50339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 8.366,404 DESPESAS DE CAPITAL 465.866,5444 INVESTIMENTOS 465.866,544490 APLICACOES DIRETAS 465.866,54449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 437.454,02449093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 28.412,52

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 43.686.025,02

317004 DIRETORIA GERAL DA SEPLAN3 DESPESAS CORRENTES 21.131.959,2031 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.722.681,763190 APLICACOES DIRETAS 11.136.315,41319003 PENSOES 534,24319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 32.519,48319009 SALARIO FAMILIA 8.578,92319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 9.370.893,65319013 OBRIGACOES PATRONAIS 820.950,60319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 93.124,16319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 149.828,46319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 659.885,903191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 1.586.366,35319113 OBRIGACOES PATRONAIS 1.586.366,3533 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.409.277,443320 TRANSFERENCIAS A UNIAO 593,47332093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 593,473340 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 1.821.036,40334031 PREMICOES CULTURAIS, ARTISTICA 1.821.036,403390 APLICACOES DIRETAS 6.587.647,57339008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 648,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 2 da Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

174

Page 60: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 67.545,30339030 MATERIAL DE CONSUMO 248.060,90339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 194.787,24339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 711.390,40339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 194.534,85339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 351.694,52339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 4.101.568,28339046 AUXILIO ALIMENTACAO 423.717,98339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 52.634,53339049 AUXILIO TRANSPORTE 160.234,28339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 54.919,39339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 25.911,904 DESPESAS DE CAPITAL 28.954,3944 INVESTIMENTOS 28.954,394490 APLICACOES DIRETAS 28.954,39449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 28.954,39

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 21.160.913,59

317620 SUPERINTENDENCIA DE ESTUDOS ECONOM.E SOCIAIS-SEI3 DESPESAS CORRENTES 11.485.545,8331 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.067.008,293190 APLICACOES DIRETAS 6.792.029,01319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 493.912,59319009 SALARIO FAMILIA 4.179,84319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 5.704.968,90319013 OBRIGACOES PATRONAIS 295.616,14319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 50.740,49319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 14.534,69319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 228.076,363191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 1.274.979,28319113 OBRIGACOES PATRONAIS 1.274.979,2833 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.418.537,543380 TRANFERENCIAS AO EXTERIOR 430,00338041 CONTRIBUICOES 430,003390 APLICACOES DIRETAS 3.418.107,54339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 57.139,70

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 2 da Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

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Page 61: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

339030 MATERIAL DE CONSUMO 109.498,22339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 56.971,65339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 32.550,00339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 195.561,03339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 2.340.097,65339046 AUXILIO ALIMENTACAO 309.829,00339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 45.326,81339049 AUXILIO TRANSPORTE 200.622,93339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 18.223,45339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 4.809,90339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 47.477,204 DESPESAS DE CAPITAL 364.064,3244 INVESTIMENTOS 364.064,324490 APLICACOES DIRETAS 364.064,32449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 364.064,32

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 11.849.610,15

317810 CIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR3 DESPESAS CORRENTES 30.787.197,5431 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.549.038,893190 APLICACOES DIRETAS 14.490.201,91319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 10.160.272,41319013 OBRIGACOES PATRONAIS 3.774.152,56319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 388.237,16319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 167.539,783191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 58.836,98319113 OBRIGACOES PATRONAIS 58.836,9833 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.238.158,653320 TRANSFERENCIAS A UNIAO 4.238,19332093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 4.238,193390 APLICACOES DIRETAS 16.233.920,46339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 789.333,60339030 MATERIAL DE CONSUMO 602.924,94339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 173.812,46339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.265.594,46339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 692.477,67

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 2 da Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

176

Page 62: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 570.307,20339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 11.658.107,46339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 344.262,07339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 137.100,604 DESPESAS DE CAPITAL 92.376.197,2044 INVESTIMENTOS 92.376.197,204420 TRANSFERENCIAS A UNIAO 330.000,00442093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 330.000,004450 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 91.360.539,70445051 OBRAS E INSTALACOES 75.077.885,23445052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 16.282.654,474490 APLICACOES DIRETAS 685.657,50449047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 1.500,00449051 OBRAS E INSTALACOES 310.480,00449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 373.677,50

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 123.163.394,74

319400 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES/BA3 DESPESAS CORRENTES 1.725.140.516,6531 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 702.808.924,523190 APLICACOES DIRETAS 575.734.126,94319003 PENSOES 8.013,60319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 60.696.899,73319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 45.752,00319009 SALARIO FAMILIA 369.413,47319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 437.817.682,80319013 OBRIGACOES PATRONAIS 7.136.727,43319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 906.213,92319034 OUTRAS DESP DE PESSOAL CONTRAT 67.122.471,23319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 230.498,45319094 INDENIZACOES TRABALHISTAS 272.036,75319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 1.128.417,563191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 127.074.797,58319113 OBRIGACOES PATRONAIS 127.074.797,5833 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.022.331.592,133340 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 34.321.168,35

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 2 da Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

177

Page 63: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

334041 CONTRIBUICOES 34.321.168,353350 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 19.714.981,24335043 SUBVENCOES SOCIAIS 19.714.981,243390 APLICACOES DIRETAS 968.295.442,54339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 4.623.811,74339018 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 9.897.419,50339020 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISAD 404.984,81339030 MATERIAL DE CONSUMO 194.264.799,50339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 3.485.794,83339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.176.841,34339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1.441.558,61339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 47.728.945,00339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 574.401.371,11339046 AUXILIO ALIMENTACAO 7.037.999,58339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 11.831.027,78339048 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A 250.845,00339049 AUXILIO TRANSPORTE 20.189.153,07339091 SENTENCAS JUDICIAIS 135.600,00339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 82.553.640,38339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 199.788,04339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 6.671.862,254 DESPESAS DE CAPITAL 118.811.004,5844 INVESTIMENTOS 118.811.004,584420 TRANSFERENCIAS A UNIAO 103.298,57442093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 103.298,574440 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 38.473.306,08444042 AUXILIOS 38.473.306,084450 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 4.814.222,92445042 AUXILIOS 2.956.910,00445051 OBRAS E INSTALACOES 1.857.312,924490 APLICACOES DIRETAS 75.420.177,01449020 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISAD 465.000,00449051 OBRAS E INSTALACOES 57.702.027,95449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 13.468.852,31449061 AQUISICAO DE IMOVEIS 6.000,00449092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 3.771.234,26449093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 7.062,49

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 1.843.951.521,23

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 2 da Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

178

Page 64: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

319700 FUNDACAO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DA BAHIA3 DESPESAS CORRENTES 19.164.903,8131 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.708.147,133190 APLICACOES DIRETAS 6.651.448,01319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 1.745.048,64319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 4.654.264,88319013 OBRIGACOES PATRONAIS 235.751,63319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 12.034,49319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 4.348,373191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 1.056.699,12319113 OBRIGACOES PATRONAIS 1.056.699,1233 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.456.756,683390 APLICACOES DIRETAS 11.456.756,68339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 37.706,00339030 MATERIAL DE CONSUMO 6.149.275,91339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 66.386,67339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 447.323,60339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 2.487.569,12339046 AUXILIO ALIMENTACAO 295.732,40339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 17.159,30339049 AUXILIO TRANSPORTE 250.018,00339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 1.469.334,35339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 236.251,334 DESPESAS DE CAPITAL 142.891,6144 INVESTIMENTOS 142.891,614490 APLICACOES DIRETAS 142.891,61449051 OBRAS E INSTALACOES 94.039,75449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 48.851,86

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 19.307.795,42

320004 DIRETORIA GERAL DA SSP3 DESPESAS CORRENTES 35.687.735,2631 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.931.919,513190 APLICACOES DIRETAS 18.480.560,95319003 PENSOES 573.090,71319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 2.839.269,48

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 2 da Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

179

Page 65: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 2.570,00319009 SALARIO FAMILIA 3.857,92319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 10.738.953,92319012 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 1.013.253,80319013 OBRIGACOES PATRONAIS 853.399,23319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 1.205.903,26319017 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 190.088,98319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 1.060.173,653191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 2.451.358,56319113 OBRIGACOES PATRONAIS 2.451.358,5633 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.755.815,753320 TRANSFERENCIAS A UNIAO 19.393,21332093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 19.393,213350 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 105.840,00335039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 105.840,003390 APLICACOES DIRETAS 14.630.582,54339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 543.246,00339020 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISAD 236.000,00339030 MATERIAL DE CONSUMO 1.707.880,49339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 203.747,50339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 5.550,00339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 280.470,49339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 808.257,16339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 9.005.206,27339046 AUXILIO ALIMENTACAO 1.000.581,89339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 3.779,60339049 AUXILIO TRANSPORTE 390.825,59339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 75.335,78339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 247.167,43339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 122.534,344 DESPESAS DE CAPITAL 39.726.993,8844 INVESTIMENTOS 39.726.993,884420 TRANSFERENCIAS A UNIAO 236.577,65442093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 236.577,654490 APLICACOES DIRETAS 39.490.416,23449039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 2.764.232,36449051 OBRAS E INSTALACOES 1.163.181,07

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 2 da Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

180

Page 66: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 34.150.195,13449092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 9.000,00449093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.403.807,67

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 75.414.729,14

320007 DEPARTAMENTO DE POLICIA TECNICA - DPT3 DESPESAS CORRENTES 62.423.680,8831 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 50.134.657,623190 APLICACOES DIRETAS 39.925.805,35319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 1.273,00319009 SALARIO FAMILIA 13.060,32319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 37.491.497,21319012 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 12.596,19319013 OBRIGACOES PATRONAIS 364.774,14319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 2.036.613,90319017 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 5.990,593191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 10.208.852,27319113 OBRIGACOES PATRONAIS 10.208.852,2733 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.289.023,263390 APLICACOES DIRETAS 12.289.023,26339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 340.134,74339030 MATERIAL DE CONSUMO 945.063,05339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 12.732,88339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 2.485.077,00339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 4.581.985,96339046 AUXILIO ALIMENTACAO 1.299.830,00339049 AUXILIO TRANSPORTE 769.826,01339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 1.830.864,35339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 23.509,274 DESPESAS DE CAPITAL 49.196,0044 INVESTIMENTOS 49.196,004490 APLICACOES DIRETAS 49.196,00449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 49.196,00

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 62.472.876,88

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 2 da Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

181

Page 67: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

320008 POLICIA CIVIL DA BAHIA3 DESPESAS CORRENTES 266.158.569,6731 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 221.892.044,263190 APLICACOES DIRETAS 172.632.121,73319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 65.172,00319009 SALARIO FAMILIA 77.500,59319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 160.760.496,98319013 OBRIGACOES PATRONAIS 182.243,49319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 11.533.663,69319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 13.044,983191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 49.259.922,53319113 OBRIGACOES PATRONAIS 49.259.922,5333 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 44.266.525,413390 APLICACOES DIRETAS 44.266.525,41339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 639.271,38339030 MATERIAL DE CONSUMO 1.377.982,80339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1.376.174,03339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 996.472,08339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 23.799.305,19339046 AUXILIO ALIMENTACAO 7.923.935,73339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 138.382,82339049 AUXILIO TRANSPORTE 4.236.113,89339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 3.533.341,22339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 56.395,07339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 189.151,204 DESPESAS DE CAPITAL 445.223,3944 INVESTIMENTOS 445.223,394490 APLICACOES DIRETAS 445.223,39449051 OBRAS E INSTALACOES 34.965,69449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 410.257,70

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 266.603.793,06

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 2 da Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

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Page 68: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

320211 SUPERINTENDENCIA DE INTELIGENCIA POLICIAL3 DESPESAS CORRENTES 1.456.624,1131 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 151.659,233190 APLICACOES DIRETAS 151.659,23319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 151.659,2333 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.304.964,883390 APLICACOES DIRETAS 1.304.964,88339030 MATERIAL DE CONSUMO 135.632,50339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 5.547,60339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1.161.882,81339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 1.901,974 DESPESAS DE CAPITAL 118.353,0044 INVESTIMENTOS 118.353,004490 APLICACOES DIRETAS 118.353,00449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 118.353,00

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 1.574.977,11

320410 FUNDO ESP. DE APERF.DOS SERVICOS POLICIAIS3 DESPESAS CORRENTES 32.703,8533 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.703,853390 APLICACOES DIRETAS 32.703,85339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 32.703,854 DESPESAS DE CAPITAL 6.301.344,2644 INVESTIMENTOS 6.301.344,264440 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 101.174,86444051 OBRAS E INSTALACOES 101.174,864490 APLICACOES DIRETAS 6.200.169,40449051 OBRAS E INSTALACOES 4.540.173,58449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 1.644.975,37

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 6.334.048,11

320500 POLICIA MILITAR DA BAHIA3 DESPESAS CORRENTES 961.752.128,4431 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 884.638.502,193190 APLICACOES DIRETAS 696.482.718,09319003 PENSOES 8.007.382,16

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 2 da Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

183

Page 69: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 5.140.370,15319009 SALARIO FAMILIA 71.427,11319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 2.672.814,28319012 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 622.061.450,08319013 OBRIGACOES PATRONAIS319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 42.963,96319017 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 58.246.655,68319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 239.654,673191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 188.155.784,10319113 OBRIGACOES PATRONAIS 188.155.784,1033 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 77.113.626,253390 APLICACOES DIRETAS 77.113.626,25339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 50.702,60339015 DIARIAS PESSOAL MILITAR 6.923.386,88339030 MATERIAL DE CONSUMO 12.589.073,80339031 PREMICOES CULTURAIS, ARTISTICA 22.812,39339032 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU 28.090,00339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 4.445.352,72339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 105.800,00339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 2.003.872,77339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 317.903,06339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 32.156.603,49339046 AUXILIO ALIMENTACAO 16.217.397,74339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR339049 AUXILIO TRANSPORTE 103.534,41339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 1.991.705,19339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.278,90339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 155.112,304 DESPESAS DE CAPITAL 594.209,0644 INVESTIMENTOS 594.209,064490 APLICACOES DIRETAS 594.209,06449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 589.614,86449092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 4.594,20

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 962.346.337,50

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 2 da Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

184

Page 70: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

321004 DIRETORIA GERAL DA SETRAS3 DESPESAS CORRENTES 55.103.293,8331 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 29.794.624,223190 APLICACOES DIRETAS 24.412.384,59319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 1.508.234,85319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 948,00319009 SALARIO FAMILIA 62.788,59319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 21.410.139,91319013 OBRIGACOES PATRONAIS 1.191.668,12319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 94.613,94319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 143.991,183191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 5.382.239,63319113 OBRIGACOES PATRONAIS 5.382.239,6333 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.308.669,613390 APLICACOES DIRETAS 25.308.669,61339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 300.039,68339030 MATERIAL DE CONSUMO 613.492,55339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 164.378,59339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 222.341,02339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 345.865,56339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 6.640.168,74339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 12.253.493,72339046 AUXILIO ALIMENTACAO 1.545.396,00339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 17.598,40339049 AUXILIO TRANSPORTE 1.502.268,59339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 189.776,32339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.011.828,58339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 502.021,864 DESPESAS DE CAPITAL 710.206,6744 INVESTIMENTOS 710.206,674450 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 19.500,00445042 AUXILIOS 19.500,004490 APLICACOES DIRETAS 690.706,67449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 690.706,67

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 55.813.500,50

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 2 da Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

185

Page 71: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

321400 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS3 DESPESAS CORRENTES 52.747.348,9731 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 19.683.574,133190 APLICACOES DIRETAS 19.683.574,13319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 19.683.574,1333 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33.063.774,843340 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 7.710.136,38334041 CONTRIBUICOES 7.710.136,383350 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 6.928.495,98335041 CONTRIBUICOES 2.232.819,98335043 SUBVENCOES SOCIAIS 4.695.676,003390 APLICACOES DIRETAS 18.425.142,48339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 284.446,86339030 MATERIAL DE CONSUMO 2.544.737,76339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 91.288,44339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 12.991,00339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 11.476.940,98339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 2.520,00339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 70.713,81339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 3.821.087,40339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 120.416,234 DESPESAS DE CAPITAL 1.544.961,0444 INVESTIMENTOS 1.544.961,044450 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 1.437.109,92445042 AUXILIOS 1.437.109,924490 APLICACOES DIRETAS 107.851,12449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 107.851,12

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 54.292.310,01

321410 FUNDO EST DE ATEND A CRIANCA E AO ADOLESCENTE3 DESPESAS CORRENTES 164.301,8533 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 164.301,853350 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 113.492,94335043 SUBVENCOES SOCIAIS 113.492,943390 APLICACOES DIRETAS 50.808,91339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 9.233,00339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 6.017,73

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 2 da Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

186

Page 72: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 3.416,80339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 18.597,08339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 13.544,30

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 164.301,85

321500 COORDENACAO DE DEFESA CIVIL - CORDEC3 DESPESAS CORRENTES 887.734,1431 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 240.000,003190 APLICACOES DIRETAS 240.000,00319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 240.000,0033 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 647.734,143340 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 271.897,39334041 CONTRIBUICOES 271.897,393390 APLICACOES DIRETAS 375.836,75339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 70.938,40339030 MATERIAL DE CONSUMO 50.269,39339032 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU 57.440,00339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 33.768,79339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 159.110,83339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 4.309,34339098 COMUNICACAO DE GOVERNO4 DESPESAS DE CAPITAL 10.630,0444 INVESTIMENTOS 10.630,044490 APLICACOES DIRETAS 10.630,04449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 10.630,04

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 898.364,18

321600 SUPERINTENDENCIA DE DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA3 DESPESAS CORRENTES 10.112.171,1831 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.522.467,053190 APLICACOES DIRETAS 3.095.064,53319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 180.493,17319009 SALARIO FAMILIA 6.247,24319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 2.596.120,18319013 OBRIGACOES PATRONAIS 303.648,99

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 2 da Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

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Page 73: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 6.849,33319091 SENTENCAS JUDICIAIS 1.474,01319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 231,613191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 427.402,52319113 OBRIGACOES PATRONAIS 427.402,5233 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.589.704,133390 APLICACOES DIRETAS 6.589.704,13339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 48.576,20339030 MATERIAL DE CONSUMO 377.515,70339032 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU 21.606,00339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 197.877,94339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 20.400,00339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 69.869,05339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 1.150.418,45339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 4.013.208,13339046 AUXILIO ALIMENTACAO 156.758,00339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 21.195,37339049 AUXILIO TRANSPORTE 132.344,68339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 176.951,72339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 202.982,894 DESPESAS DE CAPITAL 9.816.200,8444 INVESTIMENTOS 9.816.200,844440 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 8.921.786,49444042 AUXILIOS 8.921.786,494490 APLICACOES DIRETAS 894.414,35449051 OBRAS E INSTALACOES 673.569,54449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 220.844,81

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 19.928.372,02

321610 INSTITUTO DE ARTESANATO VISCONDE DE MAUA - MAUA3 DESPESAS CORRENTES 5.031.841,8331 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.950.337,473190 APLICACOES DIRETAS 2.435.394,29319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 261.845,45319009 SALARIO FAMILIA 645,12319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 2.058.546,33

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 2 da Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

188

Page 74: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

319013 OBRIGACOES PATRONAIS 102.135,22319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 12.222,173191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 514.943,18319113 OBRIGACOES PATRONAIS 514.943,1833 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.081.504,363390 APLICACOES DIRETAS 2.081.504,36339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 81.903,60339030 MATERIAL DE CONSUMO 180.887,77339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 31.957,28339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 2.300,00339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 341.859,67339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 255.902,43339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 694.549,67339046 AUXILIO ALIMENTACAO 232.344,00339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 49.835,88339049 AUXILIO TRANSPORTE 169.876,76339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 18.121,68339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 21.965,624 DESPESAS DE CAPITAL 235.318,8744 INVESTIMENTOS 45.908,194490 APLICACOES DIRETAS 45.908,19449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 45.908,1945 INVERSOES FINANCEIRAS 189.410,684590 APLICACOES DIRETAS 189.410,68459062 AQUISICAO DE BENS PARA REVENDA 189.410,68

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 5.267.160,70

321700 FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE3 DESPESAS CORRENTES 40.535.995,5031 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.424.555,533190 APLICACOES DIRETAS 16.856.604,99319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 3.652.062,49319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 3.145,00319009 SALARIO FAMILIA 14.079,80319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 12.002.496,93

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 2 da Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

189

Page 75: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

319013 OBRIGACOES PATRONAIS 1.087.655,73319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 40.656,26319091 SENTENCAS JUDICIAIS 2.344,29319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 54.164,49319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P3191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 3.567.950,54319113 OBRIGACOES PATRONAIS 3.567.950,5433 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.111.439,973350 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 3.565.130,89335043 SUBVENCOES SOCIAIS 3.565.130,893390 APLICACOES DIRETAS 16.546.309,08339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 59.925,00339030 MATERIAL DE CONSUMO 1.968.829,56339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 50.308,28339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 331.589,97339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 2.854.876,72339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 9.576.090,15339046 AUXILIO ALIMENTACAO 326.535,46339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 161.636,58339048 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A 29.410,00339049 AUXILIO TRANSPORTE 1.037.168,08339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 87.041,91339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 16,80339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 62.880,574 DESPESAS DE CAPITAL 2.068.477,8644 INVESTIMENTOS 2.068.477,864490 APLICACOES DIRETAS 2.068.477,86449051 OBRAS E INSTALACOES 1.471.387,47449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 597.090,39

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 42.604.473,36

322004 DIRETORIA GERAL DA SCT3 DESPESAS CORRENTES 17.551.662,5031 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.184.404,203190 APLICACOES DIRETAS 9.158.417,71319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 180.829,29319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 624,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 2 da Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

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Page 76: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

319009 SALARIO FAMILIA 3.160,85319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 6.453.276,11319013 OBRIGACOES PATRONAIS 700.218,54319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 76.331,62319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 109,60319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 1.743.867,703191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 1.025.986,49319113 OBRIGACOES PATRONAIS 1.025.986,4933 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.367.258,303390 APLICACOES DIRETAS 7.367.258,30339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 189.357,08339030 MATERIAL DE CONSUMO 115.938,81339031 PREMICOES CULTURAIS, ARTISTICA 137.238,00339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 262.899,88339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 104.971,50339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 386.620,11339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 547.854,50339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 4.312.529,48339046 AUXILIO ALIMENTACAO 285.971,00339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 48.807,52339049 AUXILIO TRANSPORTE 163.588,18339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 398.240,62339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 316.149,22339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 97.092,404 DESPESAS DE CAPITAL 13.426.785,1744 INVESTIMENTOS 13.426.785,174490 APLICACOES DIRETAS 13.426.785,17449030 MATERIAL DE CONSUMO 180,00449035 SERVICOS DE CONSULTORIA 56.120,00449039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1.498.801,26449051 OBRAS E INSTALACOES 8.985.044,46449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 593.185,63449092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 2.293.453,82

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 30.978.447,67

322400 FUNDO DE CULTURA DA BAHIA3 DESPESAS CORRENTES 20.011.777,68

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 2 da Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

191

Page 77: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.011.777,683340 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 163.177,50334041 CONTRIBUICOES 163.177,503350 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 11.376.610,02335041 CONTRIBUICOES 11.376.610,023360 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS C 1.113.906,10336041 CONTRIBUICOES 1.113.906,103390 APLICACOES DIRETAS 7.358.084,06339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10.754,00339030 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,67339031 PREMICOES CULTURAIS, ARTISTICA 30.000,00339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 36.974,80339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 490.556,73339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 1.593.061,05339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 4.445.959,71339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 108.111,68339048 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A 395.139,52339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 14.530,90339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 132.995,004 DESPESAS DE CAPITAL 2.070.428,3544 INVESTIMENTOS 2.070.428,354450 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 67.000,00445041 CONTRIBUICOES 17.000,00445042 AUXILIOS 50.000,004490 APLICACOES DIRETAS 2.003.428,35449051 OBRAS E INSTALACOES 806.261,49449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 1.197.166,86

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 22.082.206,03

322600 INSTITUTO DO PATRIMONIO ARTIST E CULT DA BAHIA3 DESPESAS CORRENTES 21.490.924,0731 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.310.150,843190 APLICACOES DIRETAS 8.797.321,41319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 40.906,93319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 1.596,00319009 SALARIO FAMILIA 22.169,95

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 2 da Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

192

Page 78: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 6.130.202,48319013 OBRIGACOES PATRONAIS 292.088,05319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 46.744,87319091 SENTENCAS JUDICIAIS 2.000.000,00319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 36.223,20319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 227.389,933191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 1.512.829,43319113 OBRIGACOES PATRONAIS 1.512.829,4333 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.180.773,233350 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 78.739,00335041 CONTRIBUICOES 58.739,00335043 SUBVENCOES SOCIAIS 20.000,003390 APLICACOES DIRETAS 11.102.034,23339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 193.822,33339030 MATERIAL DE CONSUMO 269.029,69339031 PREMICOES CULTURAIS, ARTISTICA 4.835,50339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 100.476,87339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 405.062,29339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 3.469.524,68339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 3.400.959,30339046 AUXILIO ALIMENTACAO 469.203,00339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 13.896,36339049 AUXILIO TRANSPORTE 366.543,65339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 2.313.981,69339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 26.509,04339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 68.189,834 DESPESAS DE CAPITAL 7.762.522,9344 INVESTIMENTOS 7.762.522,934490 APLICACOES DIRETAS 7.762.522,93449051 OBRAS E INSTALACOES 7.037.605,20449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 459.298,15449092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 265.389,70449093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 229,88

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 29.253.447,00

322700 FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DA BAHIA - FUNCEB3 DESPESAS CORRENTES 35.528.245,36

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 2 da Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

193

Page 79: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.584.013,143190 APLICACOES DIRETAS 15.576.393,66319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 2.156.054,28319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 948,00319009 SALARIO FAMILIA 23.142,83319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 11.811.123,48319013 OBRIGACOES PATRONAIS 439.229,38319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 320.361,71319091 SENTENCAS JUDICIAIS 528.235,48319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 100.738,67319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 196.559,833191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 3.007.619,48319113 OBRIGACOES PATRONAIS 3.007.619,4833 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.944.232,223350 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 206.456,94335041 CONTRIBUICOES 206.456,943390 APLICACOES DIRETAS 16.737.775,28339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 74.681,60339030 MATERIAL DE CONSUMO 275.697,42339031 PREMICOES CULTURAIS, ARTISTICA 450.875,00339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 102.048,89339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 25.372,52339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 459.519,31339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 5.673.962,96339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 4.981.361,32339046 AUXILIO ALIMENTACAO 464.760,00339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 212.801,70339049 AUXILIO TRANSPORTE 602.006,72339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 2.718.551,51339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 14.448,08339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 681.688,254 DESPESAS DE CAPITAL 3.534.315,7244 INVESTIMENTOS 3.534.315,724490 APLICACOES DIRETAS 3.534.315,72449051 OBRAS E INSTALACOES 3.266.928,85449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 267.386,87

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 39.062.561,08

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 2 da Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

194

Page 80: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

322710 FUNDACAO P CALMON-CENTRO D/MEMORIA E ARQ PUB BAHIA3 DESPESAS CORRENTES 12.189.459,8331 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.509.060,953190 APLICACOES DIRETAS 4.843.006,39319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 800.172,18319009 SALARIO FAMILIA 3.213,00319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 3.459.502,00319013 OBRIGACOES PATRONAIS 388.330,03319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 60.164,55319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 517,97319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 131.106,663191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 666.054,56319113 OBRIGACOES PATRONAIS 666.054,5633 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.680.398,883390 APLICACOES DIRETAS 6.680.398,88339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 39.905,60339030 MATERIAL DE CONSUMO 157.908,49339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 12.236,96339035 SERVICOS DE CONSULTORIA339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 153.480,83339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 2.720.384,07339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1.975.026,78339046 AUXILIO ALIMENTACAO 413.297,70339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 2.093,40339049 AUXILIO TRANSPORTE 230.468,01339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 895.705,90339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 64.514,10339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 15.377,044 DESPESAS DE CAPITAL 928.651,8844 INVESTIMENTOS 928.651,884490 APLICACOES DIRETAS 928.651,88449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 928.651,88

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 13.118.111,71

322720 INSTITUTO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA DA BAHIA3 DESPESAS CORRENTES 15.837.603,4931 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.269.541,78

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 2 da Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

195

Page 81: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

3190 APLICACOES DIRETAS 8.024.554,42319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 708.728,80319009 SALARIO FAMILIA 6.027,96319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 6.253.661,00319013 OBRIGACOES PATRONAIS 524.832,80319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 290.268,01319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 207.375,05319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 33.660,803191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 1.244.987,36319113 OBRIGACOES PATRONAIS 1.244.987,3633 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.568.061,713390 APLICACOES DIRETAS 6.568.061,71339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 78.643,50339030 MATERIAL DE CONSUMO 241.983,25339031 PREMICOES CULTURAIS, ARTISTICA 46.500,00339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 283.671,39339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 747.613,91339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 656.488,61339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 3.138.216,92339046 AUXILIO ALIMENTACAO 394.301,75339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 36.608,25339049 AUXILIO TRANSPORTE 428.798,42339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 262.830,71339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15.529,50339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 236.875,504 DESPESAS DE CAPITAL 124.830,8144 INVESTIMENTOS 124.830,814490 APLICACOES DIRETAS 124.830,81449051 OBRAS E INSTALACOES 15.323,31449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 109.507,50

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 15.962.434,30

322900 EMPRESA DE TURISMO DA BAHIA S.A._- BAHIATURSA3 DESPESAS CORRENTES 66.355.435,0531 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.985.180,493190 APLICACOES DIRETAS 13.840.576,28319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 9.536.562,63

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 2 da Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

196

Page 82: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

319013 OBRIGACOES PATRONAIS 3.407.529,91319091 SENTENCAS JUDICIAIS 391.833,49319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 228.088,32319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 276.561,933191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 144.604,21319113 OBRIGACOES PATRONAIS 144.604,2133 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 52.370.254,563340 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 3.820.724,07334041 CONTRIBUICOES 3.820.724,073390 APLICACOES DIRETAS 48.549.530,49339008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 749,01339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 297.953,65339030 MATERIAL DE CONSUMO 431.371,80339031 PREMICOES CULTURAIS, ARTISTICA 42.300,00339032 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU 20.070,00339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 992.168,01339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 547.800,10339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 529.496,96339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 5.011.929,86339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 16.364.551,35339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 1.185.427,22339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 3.788.238,36339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 19.337.474,174 DESPESAS DE CAPITAL 1.916.040,8844 INVESTIMENTOS 1.916.040,884490 APLICACOES DIRETAS 1.916.040,88449051 OBRAS E INSTALACOES 365.034,78449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 163.829,10449093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.387.177,00

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 68.271.475,93

324004 DIRETORIA GERAL DA SEINFRA3 DESPESAS CORRENTES 12.003.347,1231 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.077.491,643190 APLICACOES DIRETAS 6.174.617,09319003 PENSOES 7.212,24319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 31.231,30

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 2 da Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

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Page 83: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

319009 SALARIO FAMILIA 11.699,52319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 5.180.458,23319013 OBRIGACOES PATRONAIS 551.356,01319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 32.405,04319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 360.254,753191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 902.874,55319113 OBRIGACOES PATRONAIS 902.874,5533 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.925.855,483390 APLICACOES DIRETAS 4.925.855,48339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 106.048,24339030 MATERIAL DE CONSUMO 316.502,81339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 80.157,67339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 158.739,63339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 1.314.450,49339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 2.023.692,64339046 AUXILIO ALIMENTACAO 296.516,66339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 905,80339049 AUXILIO TRANSPORTE 193.698,41339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 399.464,43339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 35.678,704 DESPESAS DE CAPITAL 35.993.968,1244 INVESTIMENTOS 35.993.968,124420 TRANSFERENCIAS A UNIAO 93.653,86442093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 93.653,864490 APLICACOES DIRETAS 35.900.314,26449051 OBRAS E INSTALACOES 35.249.584,12449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 253.047,44449092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 84.126,72449093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 313.555,98

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 47.997.315,24

324600 DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANP DA BAHIA3 DESPESAS CORRENTES 171.358.670,2931 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 51.250.713,393190 APLICACOES DIRETAS 45.121.217,98319003 PENSOES 16.647,12319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 3.216,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 2 da Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

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Page 84: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

319009 SALARIO FAMILIA 4.465,43319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 22.976.180,68319013 OBRIGACOES PATRONAIS 749.514,85319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 114,52319091 SENTENCAS JUDICIAIS 20.253.395,57319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 1.037.582,12319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 80.101,693191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 6.129.495,41319113 OBRIGACOES PATRONAIS 6.129.495,4133 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 120.107.956,903390 APLICACOES DIRETAS 120.107.956,90339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.517.946,42339015 DIARIAS PESSOAL MILITAR 399.572,37339030 MATERIAL DE CONSUMO 21.579.126,01339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 339.445,58339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.872.627,33339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 283.399,40339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 2.282.841,35339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 74.319.264,40339046 AUXILIO ALIMENTACAO 1.298.801,00339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 118.359,61339049 AUXILIO TRANSPORTE 880.064,69339091 SENTENCAS JUDICIAIS 28.350,00339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 12.737.263,83339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,24339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 449.894,674 DESPESAS DE CAPITAL 202.788.158,0144 INVESTIMENTOS 202.788.158,014490 APLICACOES DIRETAS 202.788.158,01449051 OBRAS E INSTALACOES 195.173.473,62449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 1.965.698,96449061 AQUISICAO DE IMOVEIS 558.226,14449092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 5.090.759,29

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 374.146.828,30

324610 AGENCIA EST REG SERV PUB TRANSPE COM E COM3 DESPESAS CORRENTES 27.848.423,65

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 2 da Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

199

Page 85: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.829.820,293190 APLICACOES DIRETAS 7.951.239,09319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 1.737.033,14319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 1.848,00319009 SALARIO FAMILIA 3,77319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 5.340.204,37319013 OBRIGACOES PATRONAIS 852.036,92319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 20.112,893191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 878.581,20319113 OBRIGACOES PATRONAIS 878.581,2033 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.018.603,363340 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 31.695,00334039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 31.695,003390 APLICACOES DIRETAS 18.986.908,36339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 731.574,90339015 DIARIAS PESSOAL MILITAR 450.831,38339030 MATERIAL DE CONSUMO 160.346,83339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 184.642,86339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 94.592,27339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 116.321,09339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 129.799,62339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 15.909.009,28339046 AUXILIO ALIMENTACAO 322.560,00339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 24.355,53339049 AUXILIO TRANSPORTE 154.870,77339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 234.132,90339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 166.340,61339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 307.530,324 DESPESAS DE CAPITAL 116.696,0444 INVESTIMENTOS 116.696,044440 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 60.000,00444051 OBRAS E INSTALACOES 60.000,004490 APLICACOES DIRETAS 56.696,04449051 OBRAS E INSTALACOES 17.879,88449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 38.816,16

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 27.965.119,69

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 2 da Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

200

Page 86: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

325004 DIRETORIA GERAL DA SCPDS3 DESPESAS CORRENTES 7.791.758,1531 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.455.406,203190 APLICACOES DIRETAS 4.288.345,37319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 380.278,41319009 SALARIO FAMILIA 535,24319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 3.208.390,58319013 OBRIGACOES PATRONAIS 653.664,18319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 45.476,963191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 167.060,83319113 OBRIGACOES PATRONAIS 167.060,8333 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.336.351,953390 APLICACOES DIRETAS 3.336.351,95339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 9.874,85339030 MATERIAL DE CONSUMO 99.365,39339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 106.875,33339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 90.533,15339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 140.244,79339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1.926.465,95339046 AUXILIO ALIMENTACAO 240.296,00339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 664,00339049 AUXILIO TRANSPORTE 83.424,76339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 4.812,73339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 633.795,004 DESPESAS DE CAPITAL 71.219,7144 INVESTIMENTOS 71.219,714490 APLICACOES DIRETAS 71.219,71449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 71.219,71

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 7.862.977,86

325400 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA3 DESPESAS CORRENTES 52.577.403,8633 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 52.577.403,863320 TRANSFERENCIAS A UNIAO 162.454,00332041 CONTRIBUICOES 162.454,003340 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 2.147.218,65334041 CONTRIBUICOES 2.147.218,65

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 2 da Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

201

Page 87: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

3350 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 8.814.011,99335041 CONTRIBUICOES 5.751.424,58335043 SUBVENCOES SOCIAIS 3.062.587,413390 APLICACOES DIRETAS 41.453.719,22339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 255.048,65339018 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 617.825,00339027 ENCARGOS P/HONRA DE AVAIS, GAR 21.151.175,00339030 MATERIAL DE CONSUMO 979.844,11339032 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU 385.784,15339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 23.386,89339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 167.318,33339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 16.532.727,37339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 20.028,24339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 408.204,21339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 912.377,274 DESPESAS DE CAPITAL 28.469.903,0044 INVESTIMENTOS 28.469.903,004440 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 12.025.137,30444042 AUXILIOS 12.025.137,304450 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 2.046.530,32445042 AUXILIOS 2.046.530,324490 APLICACOES DIRETAS 14.398.235,38449051 OBRAS E INSTALACOES 13.373.581,29449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 169.368,72449061 AQUISICAO DE IMOVEIS 440.000,00449093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 415.285,37

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 81.047.306,86

326004 DIRETORIA GERAL DA SEC DE DESENV URBANO3 DESPESAS CORRENTES 11.134.297,9531 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.013.574,333190 APLICACOES DIRETAS 3.675.643,30319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 73.501,84319009 SALARIO FAMILIA 267,12319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 3.123.877,17319013 OBRIGACOES PATRONAIS 453.334,90319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 24.662,27

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 2 da Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

202

Page 88: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

3191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 337.931,03319113 OBRIGACOES PATRONAIS 337.931,0333 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.120.723,623350 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 86.755,00335041 CONTRIBUICOES 86.755,003390 APLICACOES DIRETAS 7.033.968,62339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 67.475,28339020 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISAD 89.707,11339030 MATERIAL DE CONSUMO 220.576,78339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 157.147,59339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.359.792,99339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 155.639,73339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 509.262,52339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 2.131.504,26339046 AUXILIO ALIMENTACAO 161.413,00339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 68.383,99339049 AUXILIO TRANSPORTE 60.944,90339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 24.847,77339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 27.272,704 DESPESAS DE CAPITAL 86.676.406,5744 INVESTIMENTOS 86.676.406,574440 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 1.099.999,99444051 OBRAS E INSTALACOES 1.099.999,994490 APLICACOES DIRETAS 85.576.406,58449014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2.785,56449035 SERVICOS DE CONSULTORIA 87.654,10449036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1.600,00449039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 804.975,74449047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 17.731,90449051 OBRAS E INSTALACOES 67.445.375,38449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 42.249,79449061 AQUISICAO DE IMOVEIS 675.893,61449092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 16.498.140,50

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 97.810.704,52

326600 SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCOES ADM DA BAHIA-SUCAB3 DESPESAS CORRENTES 17.360.102,69

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 2 da Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

203

Page 89: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.321.756,283190 APLICACOES DIRETAS 8.720.609,04319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 101.183,91319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 650,00319009 SALARIO FAMILIA 13.394,22319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 7.578.867,96319013 OBRIGACOES PATRONAIS 488.168,82319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 45.909,86319034 OUTRAS DESP DE PESSOAL CONTRAT 348.352,38319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 80.682,63319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 63.399,263191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 1.601.147,24319113 OBRIGACOES PATRONAIS 1.601.147,2433 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.038.346,413390 APLICACOES DIRETAS 7.038.346,41339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 294.135,00339030 MATERIAL DE CONSUMO 144.249,91339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 129.550,85339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 234.366,99339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 330.737,00339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 1.237.733,90339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 3.729.066,98339046 AUXILIO ALIMENTACAO 430.395,00339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 13.936,23339049 AUXILIO TRANSPORTE 304.625,03339091 SENTENCAS JUDICIAIS 1.500,05339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 63.672,83339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 124.376,644 DESPESAS DE CAPITAL 12.009.643,9044 INVESTIMENTOS 12.009.643,904490 APLICACOES DIRETAS 12.009.643,90449051 OBRAS E INSTALACOES 11.822.785,63449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 162.355,40449092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 24.502,87

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 29.369.746,59

326800 CIA DE DESENVOLV URBANO DO ESTADO DA BAHIA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 2 da Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

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Page 90: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

3 DESPESAS CORRENTES 49.169.045,3931 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31.602.346,203190 APLICACOES DIRETAS 31.505.313,79319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 19.142.869,38319013 OBRIGACOES PATRONAIS 7.560.215,48319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 348.750,00319034 OUTRAS DESP DE PESSOAL CONTRAT 3.805.395,66319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 105.771,43319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 542.311,843191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 97.032,41319113 OBRIGACOES PATRONAIS 97.032,4133 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.566.699,193390 APLICACOES DIRETAS 17.566.699,19339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 169.065,42339030 MATERIAL DE CONSUMO 336.663,64339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 14.467,70339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 2.000,00339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 653.549,03339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 947.216,32339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 12.824.703,06339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 190.958,66339049 AUXILIO TRANSPORTE 237.609,00339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 462.001,22339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 636.588,09339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 1.091.877,054 DESPESAS DE CAPITAL 149.394.652,7144 INVESTIMENTOS 149.394.652,714440 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 294.166,66444051 OBRAS E INSTALACOES 245.000,00444092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 49.166,664490 APLICACOES DIRETAS 149.100.486,05449014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 700.184,84449035 SERVICOS DE CONSULTORIA 96.000,00449036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 85.057,84449039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 624.983,04449047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 20.604,22449051 OBRAS E INSTALACOES 117.075.482,95449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 10.382.375,12

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 2 da Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

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Page 91: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

449061 AQUISICAO DE IMOVEIS 130.075,07449066 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FIN 8.540.370,80449092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 8.536.793,45449093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.908.558,72

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 198.563.698,10

327004 DIRETORIA GERAL SEC MEIO AMB E REC HIDRICOS3 DESPESAS CORRENTES 26.812.907,3431 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.616.499,773190 APLICACOES DIRETAS 8.487.970,01319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 946.140,97319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 948,00319009 SALARIO FAMILIA 1.680,41319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 6.726.762,61319013 OBRIGACOES PATRONAIS 549.524,01319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 43.626,99319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 36.540,30319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 182.746,723191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 1.128.529,76319113 OBRIGACOES PATRONAIS 1.128.529,7633 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.196.407,573340 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 130.089,00334041 CONTRIBUICOES 130.089,003350 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 516.631,66335041 CONTRIBUICOES 516.631,663390 APLICACOES DIRETAS 16.549.686,91339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 431.801,80339030 MATERIAL DE CONSUMO 572.714,07339031 PREMICOES CULTURAIS, ARTISTICA 150.000,00339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 350.998,65339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 5.529.499,29339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 315.965,81339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 4.177.085,37339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 2.996.744,26339046 AUXILIO ALIMENTACAO 348.897,47339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 35.851,20339049 AUXILIO TRANSPORTE 180.801,06

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 2 da Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

206

Page 92: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 30.771,49339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 595.972,58339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 832.583,864 DESPESAS DE CAPITAL 57.737.762,3744 INVESTIMENTOS 57.737.762,374490 APLICACOES DIRETAS 57.737.762,37449051 OBRAS E INSTALACOES 53.239.607,34449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 118.235,33449061 AQUISICAO DE IMOVEIS 451.061,48449092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 3.862.806,71449093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 66.051,51

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 84.550.669,71

327400 FUNDO DE RECURSOS PARA O MEIO AMBIENTE-FERFA3 DESPESAS CORRENTES 3.261.994,3131 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 593.612,643190 APLICACOES DIRETAS 593.612,64319034 OUTRAS DESP DE PESSOAL CONTRAT 593.612,6433 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.668.381,673390 APLICACOES DIRETAS 2.668.381,67339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 211.128,40339015 DIARIAS PESSOAL MILITAR 9.949,80339030 MATERIAL DE CONSUMO 169.469,27339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 262.920,04339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 26.556,00339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 164.165,55339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1.690.165,04339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 68.577,39339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 65.450,184 DESPESAS DE CAPITAL 160.432,8744 INVESTIMENTOS 160.432,874490 APLICACOES DIRETAS 160.432,87449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 160.432,87

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 3.422.427,18

327600 CENTRO DE RECURSOS AMBIENTAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 2 da Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

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Page 93: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

3 DESPESAS CORRENTES 15.671.742,3831 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.909.277,103190 APLICACOES DIRETAS 9.721.917,42319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 56.972,35319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 600,00319009 SALARIO FAMILIA 759,36319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 9.249.896,95319013 OBRIGACOES PATRONAIS 276.639,27319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 100.248,46319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 36.801,033191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 2.187.359,68319113 OBRIGACOES PATRONAIS 2.187.359,6833 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.762.465,283320 TRANSFERENCIAS A UNIAO 26.739,11332093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 26.739,113390 APLICACOES DIRETAS 3.735.726,17339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 295.033,10339030 MATERIAL DE CONSUMO 248.899,56339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 100.747,15339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 160.621,95339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 102.933,43339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 494.008,79339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1.829.517,12339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 34.645,29339049 AUXILIO TRANSPORTE 165.074,15339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 32.735,13339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 271.510,504 DESPESAS DE CAPITAL 91.727,4244 INVESTIMENTOS 91.727,424490 APLICACOES DIRETAS 91.727,42449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 91.727,42

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 15.763.469,80

327610 SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS HIDRICOS3 DESPESAS CORRENTES 17.609.517,1831 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.771.387,153190 APLICACOES DIRETAS 4.977.982,86

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 2 da Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

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Page 94: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 972,00319009 SALARIO FAMILIA 733,32319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 4.564.927,95319013 OBRIGACOES PATRONAIS 403.100,56319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 8.249,033191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 793.404,29319113 OBRIGACOES PATRONAIS 793.404,2933 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.838.130,033390 APLICACOES DIRETAS 11.838.130,03339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 418.152,99339030 MATERIAL DE CONSUMO 156.605,57339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 284.822,83339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 646.948,09339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 1.304.772,58339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 8.217.146,43339046 AUXILIO ALIMENTACAO 189.917,00339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 27.739,18339049 AUXILIO TRANSPORTE 32.596,45339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 51.810,91339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 343.742,94339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 163.875,064 DESPESAS DE CAPITAL 857.240,9244 INVESTIMENTOS 857.240,924490 APLICACOES DIRETAS 857.240,92449051 OBRAS E INSTALACOES 510.740,88449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 176.217,40449092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 170.282,64

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 18.466.758,10

327900 COMPANHIA DE ENGENHARIA RURAL DA BAHIA3 DESPESAS CORRENTES 39.315.707,1231 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 28.010.131,123190 APLICACOES DIRETAS 27.989.451,18319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 19.015.792,88319013 OBRIGACOES PATRONAIS 7.479.258,30319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 914.400,00319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 580.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 2 da Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

209

Page 95: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

3191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 20.679,94319113 OBRIGACOES PATRONAIS 20.679,9433 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.305.576,003390 APLICACOES DIRETAS 11.305.576,00339030 MATERIAL DE CONSUMO 148.789,75339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 48.654,06339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 9.100,00339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 249.999,03339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 2.287.168,80339038 ARRENDAMENTO MERCANTIL 31.088,96339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 7.970.534,38339049 AUXILIO TRANSPORTE 258.784,76339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 13.500,00339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 287.956,264 DESPESAS DE CAPITAL 3.421.999,2544 INVESTIMENTOS 3.421.999,254490 APLICACOES DIRETAS 3.421.999,25449051 OBRAS E INSTALACOES 3.411.157,10449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 10.842,15

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 42.737.706,37

328004 DIRETORIA GERAL DA SECTI3 DESPESAS CORRENTES 13.662.217,6531 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.507.312,133190 APLICACOES DIRETAS 4.319.405,96319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 303.908,21319009 SALARIO FAMILIA 4,53319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 3.211.399,13319013 OBRIGACOES PATRONAIS 535.927,76319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 28.359,36319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 239.806,973191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 187.906,17319113 OBRIGACOES PATRONAIS 187.906,1733 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.154.905,523350 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 61.720,00335041 CONTRIBUICOES 61.720,003390 APLICACOES DIRETAS 9.093.185,52

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 2 da Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

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Page 96: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 137.280,50339030 MATERIAL DE CONSUMO 1.125.398,24339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 267.824,07339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 60.997,00339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 38.172,15339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 138.126,06339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 6.641.704,85339046 AUXILIO ALIMENTACAO 177.954,00339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 1.212,00339049 AUXILIO TRANSPORTE 49.347,44339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 62.947,65339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 215.991,55339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 176.230,014 DESPESAS DE CAPITAL 2.188.388,0244 INVESTIMENTOS 2.188.388,024440 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 80.000,00444052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 80.000,004450 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 5.420,00445041 CONTRIBUICOES 5.420,004490 APLICACOES DIRETAS 2.102.968,02449051 OBRAS E INSTALACOES 2.558,74449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 2.020.521,92449093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 79.887,36

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 15.850.605,67

328700 FUNDACAO DE AMP A PESQ DO ESTADO DA BAHIA3 DESPESAS CORRENTES 32.669.820,5431 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.507.008,183190 APLICACOES DIRETAS 1.412.409,74319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 286.290,54319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 943.793,58319013 OBRIGACOES PATRONAIS 127.467,19319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 5.481,02319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 7.060,28319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 42.317,133191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 94.598,44319113 OBRIGACOES PATRONAIS 94.598,44

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 2 da Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

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Page 97: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.162.812,363350 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 3.815.587,43335041 CONTRIBUICOES 3.815.587,433390 APLICACOES DIRETAS 27.347.224,93339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 34.100,30339018 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 6.391.215,11339020 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISAD 14.730.006,42339030 MATERIAL DE CONSUMO 127.236,43339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 663.376,99339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 163.802,40339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 159.680,54339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 500.711,92339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 2.023.561,74339046 AUXILIO ALIMENTACAO 67.921,00339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 53.440,93339048 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A 853.721,84339049 AUXILIO TRANSPORTE 33.424,55339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 74.851,53339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.368.698,47339094 INDENIZACOES TRABALHISTAS 1.474,76339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 100.000,004 DESPESAS DE CAPITAL 6.833.613,7044 INVESTIMENTOS 6.833.613,704450 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 1.832.960,09445042 AUXILIOS 1.832.960,094490 APLICACOES DIRETAS 5.000.653,61449018 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 39.053,17449020 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISAD 3.524.797,20449051 OBRAS E INSTALACOES 310.094,93449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 1.126.708,31

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 39.503.434,24

380200 EGE - RECURSOS SOB GESTAO DEPAT/SEFAZ3 DESPESAS CORRENTES 2.971.231.140,4831 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.052.759,543190 APLICACOES DIRETAS 12.052.759,54319091 SENTENCAS JUDICIAIS 158.066,20

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 2 da Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

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Page 98: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 11.894.693,3432 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 594.463.046,483290 APLICACOES DIRETAS 594.463.046,48329021 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTR 575.423.024,92329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA 19.040.021,5633 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.364.715.334,463340 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 2.287.268.543,19334081 DISTRIBUICAO DE RECEITAS 2.287.268.543,193390 APLICACOES DIRETAS 77.446.791,27339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 10.907.387,72339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 65.200.000,00339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 54.984,02339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.284.419,534 DESPESAS DE CAPITAL 1.148.088.627,5145 INVERSOES FINANCEIRAS 82.324.278,634590 APLICACOES DIRETAS 82.324.278,63459065 CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAP 82.324.278,6346 AMORTIZACAO DA DIVIDA 1.065.764.348,884690 APLICACOES DIRETAS 1.065.764.348,88469071 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL 1.065.764.348,88

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 4.119.319.767,99

440004 SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA3 DESPESAS CORRENTES 251.461.796,5031 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 235.829.154,593190 APLICACOES DIRETAS 203.735.167,62319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 2.899,00319009 SALARIO FAMILIA 7.799,40319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 167.617.139,02319013 OBRIGACOES PATRONAIS 1.918.737,14319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 195.004,13319091 SENTENCAS JUDICIAIS 31.863.404,43319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 2.130.184,503191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 32.093.986,97319113 OBRIGACOES PATRONAIS 32.093.986,9733 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.632.641,913390 APLICACOES DIRETAS 15.632.641,91

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 2 da Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

213

Page 99: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 457.014,00339030 MATERIAL DE CONSUMO 1.173.657,46339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 281.435,48339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 47.375,00339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1.963.241,16339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 2.474.759,24339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 8.162.874,55339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 23.609,42339049 AUXILIO TRANSPORTE 874.514,03339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 158.733,17339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 15.428,404 DESPESAS DE CAPITAL 626.286,3844 INVESTIMENTOS 626.286,384490 APLICACOES DIRETAS 626.286,38449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 626.286,38

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 252.088.082,88

440400 FUNDO MODERNIZACAO DO MINIST PUBLICO EST DA BAHIA4 DESPESAS DE CAPITAL 351.069,6244 INVESTIMENTOS 351.069,624490 APLICACOES DIRETAS 351.069,62449039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 43.080,00449051 OBRAS E INSTALACOES 18.880,00449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 289.109,62

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 351.069,62

550004 DIRETORIA GERAL DA DEFENSORIA PUBLICA3 DESPESAS CORRENTES 10.678.303,9531 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.765.910,653190 APLICACOES DIRETAS 7.957.710,35319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 13.034,74319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 972,00319009 SALARIO FAMILIA 181,44319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 7.007.573,37319013 OBRIGACOES PATRONAIS 73.384,27319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 828.564,53

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 2 da Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

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Page 100: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CONTA DESCRICAO ELEMENTO DA DESPESA MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P 34.000,003191 APL DIRETA DECORRENTE DE OP ENTR 1.808.200,30319113 OBRIGACOES PATRONAIS 1.808.200,3033 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 912.393,303350 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S 19.875,00335043 SUBVENCOES SOCIAIS 19.875,003390 APLICACOES DIRETAS 892.518,30339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 28.910,20339030 MATERIAL DE CONSUMO 70.661,71339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 10.983,45339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 71.531,82339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA 71.609,71339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 462.251,56339046 AUXILIO ALIMENTACAO 106.820,00339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 467339049 AUXILIO TRANSPORTE 20.787,21339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 659,74339098 COMUNICACAO DE GOVERNO 47.835,904 DESPESAS DE CAPITAL 379.812,5244 INVESTIMENTOS 379.812,524490 APLICACOES DIRETAS 379.812,52449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 379.812,52

TOTAL DA DESPESA (EMPENHADA) 11.058.116,47

TOTAL GERAL DA DESPESA (EMPENHADA) 15.853.588.175,73

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 2 da Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

215

Page 101: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVACÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL1 LEGISLATIVA 4.056.171,86 178.410.032,65 182.466.204,511031 ACAO LEGISLATIVA 1.602.582,63 84.386.499,11 85.989.081,741031243 ACAO LEGISLATIVA 1.602.582,63 0,00 1.602.582,631031501 APOIO ADMINIST.AS ATIV.DO PODER LEGISLATIVO 0,00 84.386.499,11 84.386.499,111122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 90.096.393,29 90.096.393,291122501 APOIO ADMINIST.AS ATIV.DO PODER LEGISLATIVO 0,00 90.096.393,29 90.096.393,291126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 2.453.589,23 191.311,38 2.644.900,611126243 ACAO LEGISLATIVA 2.453.589,23 0,00 2.453.589,231126501 APOIO ADMINIST.AS ATIV.DO PODER LEGISLATIVO 0,00 191.311,38 191.311,381131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 1.649.194,77 1.649.194,771131501 APOIO ADMINIST.AS ATIV.DO PODER LEGISLATIVO 0,00 1.649.194,77 1.649.194,771302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 2.086.634,10 2.086.634,101302501 APOIO ADMINIST.AS ATIV.DO PODER LEGISLATIVO 0,00 2.086.634,10 2.086.634,1028 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 13.278.092,18 13.278.092,1828846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 13.278.092,18 13.278.092,1828846900 OPERACOES ESPECIAIS 0,00 13.278.092,18 13.278.092,18SUBTOTAL 4.056.171,86 191.688.124,83 195.744.296,69

DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRACÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL1 LEGISLATIVA 401.974,98 81.076.918,00 81.478.892,981032 CONTROLE EXTERNO 287.146,29 56.185.993,22 56.473.139,511032244 CONTROLE EXTERNO DO ESTADO 287.146,29 56.185.993,22 56.473.139,511122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 21.068.052,72 21.068.052,721122501 APOIO ADMINIST.AS ATIV.DO PODER LEGISLATIVO 0,00 21.068.052,72 21.068.052,721126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 114.828,69 0,00 114.828,691126244 CONTROLE EXTERNO DO ESTADO 114.828,69 0,00 114.828,691131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 243.236,90 243.236,901131501 APOIO ADMINIST.AS ATIV.DO PODER LEGISLATIVO 0,00 243.236,90 243.236,901302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 1.315.725,14 1.315.725,141302501 APOIO ADMINIST.AS ATIV.DO PODER LEGISLATIVO 0,00 1.315.725,14 1.315.725,141331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 2.263.910,02 2.263.910,021331501 APOIO ADMINIST.AS ATIV.DO PODER LEGISLATIVO 0,00 2.263.910,02 2.263.910,02SUBTOTAL 401.974,98 81.076.918,00 81.478.892,98

PROGRAMA DE TRABALHO DO GORVERNO (EMPENHADA) FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADEPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 6 da Lei 4.320/64

219

Page 102: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CENTRO DE ESTUDOS E DESENV DE TECNOL P/A AUDITORIACÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL1 LEGISLATIVA 354.931,43 5.095.930,92 5.450.862,351032 CONTROLE EXTERNO 177.506,60 0,00 177.506,601032244 CONTROLE EXTERNO DO ESTADO 177.506,60 0,00 177.506,601122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 3.511.981,77 3.511.981,771122501 APOIO ADMINIST.AS ATIV.DO PODER LEGISLATIVO 0,00 3.511.981,77 3.511.981,771126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 177.424,83 1.487.356,29 1.664.781,121126244 CONTROLE EXTERNO DO ESTADO 177.424,83 1.464.219,70 1.641.644,531126501 APOIO ADMINIST.AS ATIV.DO PODER LEGISLATIVO 0,00 23.136,59 23.136,591131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 19.769,50 19.769,501131501 APOIO ADMINIST.AS ATIV.DO PODER LEGISLATIVO 0,00 19.769,50 19.769,501331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 76.823,36 76.823,361331501 APOIO ADMINIST.AS ATIV.DO PODER LEGISLATIVO 0,00 76.823,36 76.823,36SUBTOTAL 354.931,43 5.095.930,92 5.450.862,35

PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL1 LEGISLATIVA 182.188,20 57.083.367,28 57.265.555,481032 CONTROLE EXTERNO 0,00 827.828,30 827.828,301032245 CONTROLE EXTERNO DOS MUNICIPIOS 0,00 827.828,30 827.828,301122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 52.034.546,64 52.034.546,641122501 APOIO ADMINIST.AS ATIV.DO PODER LEGISLATIVO 0,00 52.034.546,64 52.034.546,641126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 182.188,20 1.711.033,54 1.893.221,741126245 CONTROLE EXTERNO DOS MUNICIPIOS 182.188,20 0,00 182.188,201126501 APOIO ADMINIST.AS ATIV.DO PODER LEGISLATIVO 0,00 1.711.033,54 1.711.033,541131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 354.375,00 354.375,001131501 APOIO ADMINIST.AS ATIV.DO PODER LEGISLATIVO 0,00 354.375,00 354.375,001331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 2.155.583,80 2.155.583,801331501 APOIO ADMINIST.AS ATIV.DO PODER LEGISLATIVO 0,00 2.155.583,80 2.155.583,80SUBTOTAL 182.188,20 57.083.367,28 57.265.555,48

SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTICACÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL2 JUDICIARIA 0,00 6.061.346,76 6.061.346,762122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 2.472.859,74 2.472.859,742122502 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.JUDICIARI 0,00 2.472.859,74 2.472.859,742331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 3.588.487,02 3.588.487,02

PROGRAMA DE TRABALHO DO GORVERNO (EMPENHADA) FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADEPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 6 da Lei 4.320/64

220

Page 103: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTICACÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL2331502 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.JUDICIARI 0,00 3.588.487,02 3.588.487,02SUBTOTAL 0,00 6.061.346,76 6.061.346,76

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICACÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL2 JUDICIARIA 0,00 799.425,36 799.425,362061 ACAO JUDICIARIA 0,00 55.928,24 55.928,242061247 MODERNIZACAO DO PROCESSO JUDICIAL 0,00 55.928,24 55.928,242122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 124.060,41 124.060,412122502 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.JUDICIARI 0,00 124.060,41 124.060,412331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 619.436,71 619.436,712331502 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.JUDICIARI 0,00 619.436,71 619.436,71SUBTOTAL 0,00 799.425,36 799.425,36

FUNDO DE APARELHAMENTO JUDICIAL - FAJCÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL2 JUDICIARIA 5.196.367,01 40.502.698,74 45.699.065,752061 ACAO JUDICIARIA 4.262.671,44 40.502.698,74 44.765.370,182061247 MODERNIZACAO DO PROCESSO JUDICIAL 2.376.621,85 0,00 2.376.621,852061248 MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA 1.886.049,59 0,00 1.886.049,592061502 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.JUDICIARI 0,00 40.502.698,74 40.502.698,742126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 933.695,57 0,00 933.695,572126247 MODERNIZACAO DO PROCESSO JUDICIAL 933.695,57 0,00 933.695,57SUBTOTAL 5.196.367,01 40.502.698,74 45.699.065,75

INSTITUTO PEDRO RIBEIRO DE ADM JUDICIARIA - IPRAJCÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL2 JUDICIARIA 278.780,50 697.308.807,29 697.587.587,792122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 667.216.135,52 667.216.135,522122502 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.JUDICIARI 0,00 667.216.135,52 667.216.135,522126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 343.249,39 343.249,392126502 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.JUDICIARI 0,00 343.249,39 343.249,392128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 278.780,50 0,00 278.780,502128248 MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA 278.780,50 0,00 278.780,502131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 48.648,62 48.648,622131502 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.JUDICIARI 0,00 48.648,62 48.648,62

PROGRAMA DE TRABALHO DO GORVERNO (EMPENHADA) FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADEPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 6 da Lei 4.320/64

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Page 104: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

INSTITUTO PEDRO RIBEIRO DE ADM JUDICIARIA - IPRAJCÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL2302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 100.010,62 100.010,622302502 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.JUDICIARI 0,00 100.010,62 100.010,622331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 28.896.568,16 28.896.568,162331502 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.JUDICIARI 0,00 28.896.568,16 28.896.568,162365 EDUCACAO INFANTIL 0,00 704.194,98 704.194,982365502 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.JUDICIARI 0,00 704.194,98 704.194,9828 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 49.830.401,82 49.830.401,8228846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 49.830.401,82 49.830.401,8228846900 OPERACOES ESPECIAIS 0,00 49.830.401,82 49.830.401,82SUBTOTAL 278.780,50 747.139.209,11 747.417.989,61

DIRETORIA GERAL DA CASA MILITAR DO GOVERNADORCÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL4 ADMINISTRACAO 0,00 27.670.985,44 27.670.985,444122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 8.723.170,09 8.723.170,094122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 8.723.170,09 8.723.170,094126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 365.075,13 365.075,134126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 365.075,13 365.075,134131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 19.826,10 19.826,104131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 19.826,10 19.826,104331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 510.465,19 510.465,194331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 510.465,19 510.465,194722 TELECOMUNICACOES 0,00 17.037,91 17.037,914722503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 17.037,91 17.037,914781 TRANSPORTE AEREO 0,00 18.035.411,02 18.035.411,024781503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 18.035.411,02 18.035.411,02SUBTOTAL 0,00 27.670.985,44 27.670.985,44

DIRETORIA GERAL DA - PGECÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL3 ESSENCIAL A JUSTICA 44.905,01 48.621.947,40 48.666.852,413092 REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 0,00 115.836,09 115.836,093092238 ADVOCACIA DO ESTADO 0,00 115.836,09 115.836,093122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 47.843.636,24 47.843.636,243122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 47.843.636,24 47.843.636,243126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 44.905,01 315.378,50 360.283,51

PROGRAMA DE TRABALHO DO GORVERNO (EMPENHADA) FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADEPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 6 da Lei 4.320/64

222

Page 105: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

DIRETORIA GERAL DA - PGECÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL3126238 ADVOCACIA DO ESTADO 44.905,01 0,00 44.905,013126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 315.378,50 315.378,503131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 115.743,60 115.743,603131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 115.743,60 115.743,603331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 231.352,97 231.352,973331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 231.352,97 231.352,97SUBTOTAL 44.905,01 48.621.947,40 48.666.852,41

GABINETE DO VICE-GOVERNADORCÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL4 ADMINISTRACAO 0,00 1.183.286,71 1.183.286,714122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 1.136.172,70 1.136.172,704122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 1.136.172,70 1.136.172,704126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 620,00 620,004126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 620,00 620,004131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 1.908,90 1.908,904131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 1.908,90 1.908,904331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 44.585,11 44.585,114331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 44.585,11 44.585,11SUBTOTAL 0,00 1.183.286,71 1.183.286,71

DIRETORIA GERAL DA SAEBCÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL4 ADMINISTRACAO 420.651,56 63.248.777,21 63.669.428,774122 ADMINISTRACAO GERAL 420.651,56 50.139.976,44 50.560.628,004122233 PROMOCAO DE PARCERIAS COMPROMISSO DE TODOS 0,00 1.102,41 1.102,414122237 MODERNIZACAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS PUBLI 420.651,56 7.501.867,66 7.922.519,224122239 FORMACAO PROFISSIONALIZACAO E ATEND.AO SERV 0,00 157.887,21 157.887,214122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 42.479.119,16 42.479.119,164126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 9.089.987,26 9.089.987,264126237 MODERNIZACAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS PUBLI 0,00 343.992,00 343.992,004126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 8.745.995,26 8.745.995,264128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 345.233,50 345.233,504128239 FORMACAO PROFISSIONALIZACAO E ATEND.AO SERV 0,00 345.233,50 345.233,504131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 630.850,40 630.850,404131240 PRODUZINDO CONHECIMENTO 0,00 157.390,91 157.390,91

PROGRAMA DE TRABALHO DO GORVERNO (EMPENHADA) FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADEPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 6 da Lei 4.320/64

223

Page 106: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

DIRETORIA GERAL DA SAEBCÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL4131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 473.459,49 473.459,494331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 3.042.729,61 3.042.729,614331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 3.042.729,61 3.042.729,61SUBTOTAL 420.651,56 63.248.777,21 63.669.428,77

FUNDO DE CUST PLAN SAUDE SERV PUB EST-FUNSERVCÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL10 SAUDE 0,00 546.984.813,28 546.984.813,2810122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 1.257.258,52 1.257.258,5210122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 1.257.258,52 1.257.258,5210302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 545.727.554,76 545.727.554,7610302503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 545.727.554,76 545.727.554,76SUBTOTAL 0,00 546.984.813,28 546.984.813,28

SUPERINTENDENCIA DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - SACCÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL4 ADMINISTRACAO 75.364,00 34.647.058,88 34.722.422,884122 ADMINISTRACAO GERAL 75.364,00 34.647.058,88 34.722.422,884122235 ATENDIMENTO AO CIDADAO FOCO NA QUALIDADE 75.364,00 24.474.225,85 24.549.589,854122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 10.172.833,03 10.172.833,03SUBTOTAL 75.364,00 34.647.058,88 34.722.422,88

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRANCÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL6 SEGURANCA PUBLICA 487.863,89 54.207.361,92 54.695.225,816122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 39.107.202,90 39.107.202,906122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 39.107.202,90 39.107.202,906126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 6.205.199,86 6.205.199,866126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 6.205.199,86 6.205.199,866131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 91.048,53 91.048,536131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 91.048,53 91.048,536181 POLICIAMENTO 487.863,89 6.423.378,70 6.911.242,596181211 BAHIA EM PAZ:PREVENCAO E COMBATE A CRIMINAL 0,00 4.652,00 4.652,006181212 HUMANIZACAO DO TRANZITO 487.863,89 6.418.726,70 6.906.590,596331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 2.380.531,93 2.380.531,936331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 2.380.531,93 2.380.531,93

PROGRAMA DE TRABALHO DO GORVERNO (EMPENHADA) FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADEPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 6 da Lei 4.320/64

224

Page 107: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRANCÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 793.769,58 793.769,5828846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 793.769,58 793.769,5828846900 OPERACOES ESPECIAIS 0,00 793.769,58 793.769,58SUBTOTAL 487.863,89 55.001.131,50 55.488.995,39

DIRETORIA GERAL DA SEAGRICÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL20 AGRICULTURA 19.818.174,05 44.947.651,48 64.765.825,5320122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 34.719.140,07 34.719.140,0720122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 34.719.140,07 34.719.140,0720126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 749.267,51 749.267,5120126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 749.267,51 749.267,5120131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 121.234,05 121.234,0520131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 121.234,05 121.234,0520331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 1.307.020,36 1.307.020,3620331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 1.307.020,36 1.307.020,3620573 DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOG 398.561,10 0,00 398.561,1020573216 CIENCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO 398.561,10 0,00 398.561,1020601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 2.259.851,17 6.807.915,35 9.067.766,5220601215 CADEIAS PRODUTIVAS 1.590.749,00 4.971.554,70 6.562.303,7020601220 ORGANIZ.A PRODUCAO: PROD.E COMPETITIVIDADE 669.102,17 0,00 669.102,1720601221 ATRAT.DO D.POLIT.DE INC.E ATRACAO INVESTIME 0,00 1.836.360,65 1.836.360,6520602 PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL 12.006.145,47 1.243.074,14 13.249.219,6120602215 CADEIAS PRODUTIVAS 0,00 1.243.074,14 1.243.074,1420602220 ORGANIZ.A PRODUCAO: PROD.E COMPETITIVIDADE 12.006.145,47 0,00 12.006.145,4720605 ABASTECIMENTO 3.959.851,98 0,00 3.959.851,9820605217 G.NEG.APOIO AO TRAB.M.PEQ.M.EMPREENDIMENTOS 3.959.851,98 0,00 3.959.851,9820607 IRRIGACAO 848.780,20 0,00 848.780,2020607218 FRUTOS DA TERRA: AGROINVERTIMENTOS 848.780,20 0,00 848.780,2020692 COMERCIALIZACAO 344.984,13 0,00 344.984,1320692217 G.NEG.APOIO AO TRAB.M.PEQ.M.EMPREENDIMENTOS 344.984,13 0,00 344.984,13SUBTOTAL 19.818.174,05 44.947.651,48 64.765.825,53

COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - CDACÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL20 AGRICULTURA 0,00 971.979,29 971.979,29

PROGRAMA DE TRABALHO DO GORVERNO (EMPENHADA) FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADEPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

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Page 108: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - CDACÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL20122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 971.979,29 971.979,2920122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 971.979,29 971.979,2921 ORGANIZACAO AGRARIA 7.524.256,71 0,00 7.524.256,7121631 REFORMA AGRARIA 7.524.256,71 0,00 7.524.256,7121631219 PERRA PARA PLANTAR: REFORMA AGRARIA 7.524.256,71 0,00 7.524.256,71SUBTOTAL 7.524.256,71 971.979,29 8.496.236,00

AGENCIA EST.DE DEFESA AGROPECUARIA DA BAHIA - ADABCÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL20 AGRICULTURA 5.927.074,18 34.577.630,36 40.504.704,5420122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 30.105.369,86 30.105.369,8620122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 30.105.369,86 30.105.369,8620126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 151.535,69 151.535,6920126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 151.535,69 151.535,6920131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 59.003,56 59.003,5620131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 59.003,56 59.003,5620331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 1.079.668,78 1.079.668,7820331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 1.079.668,78 1.079.668,7820603 DEFESA SANITARIA VEGETAL 1.938.801,57 1.101.785,75 3.040.587,3220603216 CIENCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO 1.200.755,97 0,00 1.200.755,9720603220 ORGANIZ.A PRODUCAO: PROD.E COMPETITIVIDADE 0,00 1.101.785,75 1.101.785,7520603223 DE OLHO NA NATUREZA G.DOS REC.AMB.F.TEC.LIM 219.396,41 0,00 219.396,4120603232 AVALIACAO CONST.UM MONITORAMENTO DE QUALIDA 518.649,19 0,00 518.649,1920604 DEFESA SANITARIA ANIMAL 3.988.272,61 2.080.266,72 6.068.539,3320604217 G.NEG.APOIO AO TRAB.M.PEQ.M.EMPREENDIMENTOS 206.294,24 0,00 206.294,2420604220 ORGANIZ.A PRODUCAO: PROD.E COMPETITIVIDADE 0,00 2.080.266,72 2.080.266,7220604232 AVALIACAO CONST.UM MONITORAMENTO DE QUALIDA 3.781.978,37 0,00 3.781.978,37SUBTOTAL 5.927.074,18 34.577.630,36 40.504.704,54

EMPRESA BAHIANA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA-EBDACÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL20 AGRICULTURA 8.702.012,16 58.211.809,09 66.913.821,2520122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 53.496.242,73 53.496.242,7320122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 53.496.242,73 53.496.242,7320126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 20.769,25 20.769,2520126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 20.769,25 20.769,25

PROGRAMA DE TRABALHO DO GORVERNO (EMPENHADA) FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADEPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

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Page 109: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

EMPRESA BAHIANA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA-EBDACÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL20131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 9.752,49 9.752,4920131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 9.752,49 9.752,4920331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 632.285,23 632.285,2320331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 632.285,23 632.285,2320541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 5.439,00 0,00 5.439,0020541223 DE OLHO NA NATUREZA G.DOS REC.AMB.F.TEC.LIM 5.439,00 0,00 5.439,0020573 DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOG 11.681,44 254.075,29 265.756,7320573216 CIENCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO 11.681,44 254.075,29 265.756,7320601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 6.286.226,74 3.798.684,10 10.084.910,8420601215 CADEIAS PRODUTIVAS 5.960.040,70 0,00 5.960.040,7020601220 ORGANIZ.A PRODUCAO: PROD.E COMPETITIVIDADE 326.186,04 3.798.684,10 4.124.870,1420602 PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL 779.157,65 0,00 779.157,6520602215 CADEIAS PRODUTIVAS 646.832,66 0,00 646.832,6620602220 ORGANIZ.A PRODUCAO: PROD.E COMPETITIVIDADE 132.324,99 0,00 132.324,9920607 IRRIGACAO 1.619.507,33 0,00 1.619.507,3320607218 FRUTOS DA TERRA: AGROINVERTIMENTOS 1.619.507,33 0,00 1.619.507,3321 ORGANIZACAO AGRARIA 78.588,34 0,00 78.588,3421631 REFORMA AGRARIA 78.588,34 0,00 78.588,3421631219 PERRA PARA PLANTAR: REFORMA AGRARIA 78.588,34 0,00 78.588,34SUBTOTAL 8.780.600,50 58.211.809,09 66.992.409,59

BAHIA PESCA S.A - BAHIAPESCACÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL20 AGRICULTURA 2.910.361,39 5.473.896,26 8.384.257,6520122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 5.051.651,18 5.051.651,1820122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 5.051.651,18 5.051.651,1820126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 23.175,49 23.175,4920126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 23.175,49 23.175,4920131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 8.741,25 8.741,2520131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 8.741,25 8.741,2520302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 151.829,84 151.829,8420302503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 151.829,84 151.829,8420331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 238.498,50 238.498,5020331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 238.498,50 238.498,5020602 PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL 2.910.361,39 0,00 2.910.361,3920602215 CADEIAS PRODUTIVAS 487.564,83 0,00 487.564,83

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VALORES EM REAL

BAHIA PESCA S.A - BAHIAPESCACÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL20602220 ORGANIZ.A PRODUCAO: PROD.E COMPETITIVIDADE 1.986.308,03 0,00 1.986.308,0320602221 ATRAT.DO D.POLIT.DE INC.E ATRACAO INVESTIME 274.680,93 0,00 274.680,9320602240 PRODUZINDO CONHECIMENTO 161.807,60 0,00 161.807,60SUBTOTAL 2.910.361,39 5.473.896,26 8.384.257,65

DIRETORIA GERAL DA SECRETARIA DA EDUCACAOCÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL12 EDUCACAO 103.395.277,37 1.563.677.582,41 1.667.072.859,7812122 ADMINISTRACAO GERAL 2.867.255,74 229.233.475,66 232.100.731,4012122208 EDUCACAO NOTA 10: QUALIDADE DE EDUCACAO 2.867.255,74 0,00 2.867.255,7412122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 229.233.475,66 229.233.475,6612126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 6.735.629,05 6.735.629,0512126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 6.735.629,05 6.735.629,0512131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 3.577.027,80 3.577.027,8012131240 PRODUZINDO CONHECIMENTO 0,00 1.695.029,76 1.695.029,7612131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 1.881.998,04 1.881.998,0412331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 50.516.369,41 50.516.369,4112331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 50.516.369,41 50.516.369,4112361 ENSINO FUNDAMENTAL 34.129.397,85 768.937.615,40 803.067.013,2512361202 EDUC.PARA TODOS UNIVERSALIZ.DE EDUCACAO BAS 22.685.541,96 5.849.243,84 28.534.785,8012361208 EDUCACAO NOTA 10: QUALIDADE DE EDUCACAO 11.443.855,89 6.930.447,48 18.374.303,3712361234 M.DE GESTAO PUB.DESC.E FOMENTO CAP.LOCAL D/ 0,00 98.364,19 98.364,1912361503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 756.059.559,89 756.059.559,8912362 ENSINO MEDIO 65.639.327,43 477.917.769,54 543.557.096,9712362202 EDUC.PARA TODOS UNIVERSALIZ.DE EDUCACAO BAS 45.689.348,40 12.295.781,60 57.985.130,0012362208 EDUCACAO NOTA 10: QUALIDADE DE EDUCACAO 19.949.979,03 30.484.900,67 50.434.879,7012362503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 435.137.087,27 435.137.087,2712363 ENSINO PROFISSIONAL 273.369,24 4.429.744,81 4.703.114,0512363208 EDUCACAO NOTA 10: QUALIDADE DE EDUCACAO 273.369,24 1.649.150,34 1.922.519,5812363233 PROMOCAO DE PARCERIAS COMPROMISSO DE TODOS 0,00 2.780.594,47 2.780.594,4712366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 12.483.687,28 12.483.687,2812366202 EDUC.PARA TODOS UNIVERSALIZ.DE EDUCACAO BAS 0,00 12.483.687,28 12.483.687,2812367 EDUCACAO ESPECIAL 0,00 179.674,33 179.674,3312367202 EDUC.PARA TODOS UNIVERSALIZ.DE EDUCACAO BAS 0,00 179.674,33 179.674,3312573 DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOG 485.927,11 0,00 485.927,1112573240 PRODUZINDO CONHECIMENTO 485.927,11 0,00 485.927,11

PROGRAMA DE TRABALHO DO GORVERNO (EMPENHADA) FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADEPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

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VALORES EM REAL

DIRETORIA GERAL DA SECRETARIA DA EDUCACAOCÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL12785 TRANSPORTES ESPECIAIS 0,00 9.666.589,13 9.666.589,1312785202 EDUC.PARA TODOS UNIVERSALIZ.DE EDUCACAO BAS 0,00 9.666.589,13 9.666.589,13SUBTOTAL 103.395.277,37 1.563.677.582,41 1.667.072.859,78

FUNDO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO - FAEDCÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL12 EDUCACAO 0,00 39.933.672,61 39.933.672,6112306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 0,00 27.082.774,21 27.082.774,2112306202 EDUC.PARA TODOS UNIVERSALIZ.DE EDUCACAO BAS 0,00 27.082.774,21 27.082.774,2112361 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 8.512.295,40 8.512.295,4012361208 EDUCACAO NOTA 10: QUALIDADE DE EDUCACAO 0,00 8.512.295,40 8.512.295,4012362 ENSINO MEDIO 0,00 4.338.603,00 4.338.603,0012362208 EDUCACAO NOTA 10: QUALIDADE DE EDUCACAO 0,00 4.338.603,00 4.338.603,00SUBTOTAL 0,00 39.933.672,61 39.933.672,61

INSTITUTO ANISIO TEIXEIRA - IATCÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL12 EDUCACAO 11.139.888,93 7.698.307,52 18.838.196,4512122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 1.636.280,35 1.636.280,3512122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 1.636.280,35 1.636.280,3512361 ENSINO FUNDAMENTAL 11.139.888,93 616.036,63 11.755.925,5612361202 EDUC.PARA TODOS UNIVERSALIZ.DE EDUCACAO BAS 11.073.539,05 0,00 11.073.539,0512361208 EDUCACAO NOTA 10: QUALIDADE DE EDUCACAO 66.349,88 616.036,63 682.386,5112362 ENSINO MEDIO 0,00 4.586.377,17 4.586.377,1712362208 EDUCACAO NOTA 10: QUALIDADE DE EDUCACAO 0,00 4.586.377,17 4.586.377,1712363 ENSINO PROFISSIONAL 0,00 276.779,30 276.779,3012363208 EDUCACAO NOTA 10: QUALIDADE DE EDUCACAO 0,00 276.779,30 276.779,3012366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 514.290,16 514.290,1612366208 EDUCACAO NOTA 10: QUALIDADE DE EDUCACAO 0,00 514.290,16 514.290,1612367 EDUCACAO ESPECIAL 0,00 68.543,91 68.543,9112367208 EDUCACAO NOTA 10: QUALIDADE DE EDUCACAO 0,00 68.543,91 68.543,91SUBTOTAL 11.139.888,93 7.698.307,52 18.838.196,45

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEBCÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL12 EDUCACAO 10.386.232,34 149.605.309,99 159.991.542,33

PROGRAMA DE TRABALHO DO GORVERNO (EMPENHADA) FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADEPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 6 da Lei 4.320/64

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Page 112: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEBCÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL12122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 133.071.767,72 133.071.767,7212122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 133.071.767,72 133.071.767,7212126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 899.999,03 899.999,0312126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 899.999,03 899.999,0312131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 55.581,20 55.581,2012131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 55.581,20 55.581,2012331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 5.146.875,65 5.146.875,6512331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 5.146.875,65 5.146.875,6512361 ENSINO FUNDAMENTAL 994,32 0,00 994,3212361202 EDUC.PARA TODOS UNIVERSALIZ.DE EDUCACAO BAS 994,32 0,00 994,3212363 ENSINO PROFISSIONAL 20.409,57 0,00 20.409,5712363217 G.NEG.APOIO AO TRAB.M.PEQ.M.EMPREENDIMENTOS 20.409,57 0,00 20.409,5712364 ENSINO SUPERIOR 6.118.135,03 10.431.086,39 16.549.221,4212364208 EDUCACAO NOTA 10: QUALIDADE DE EDUCACAO 5.676.343,39 10.431.086,39 16.107.429,7812364216 CIENCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO 441.791,64 0,00 441.791,6412366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 124.174,75 0,00 124.174,7512366202 EDUC.PARA TODOS UNIVERSALIZ.DE EDUCACAO BAS 124.174,75 0,00 124.174,7512572 DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA 93.611,66 0,00 93.611,6612572216 CIENCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO 56.589,73 0,00 56.589,7312572223 DE OLHO NA NATUREZA G.DOS REC.AMB.F.TEC.LIM 37.021,93 0,00 37.021,9312573 DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOG 4.003.714,38 0,00 4.003.714,3812573202 EDUC.PARA TODOS UNIVERSALIZ.DE EDUCACAO BAS 276.230,57 0,00 276.230,5712573215 CADEIAS PRODUTIVAS 330.052,60 0,00 330.052,6012573216 CIENCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO 3.397.431,21 0,00 3.397.431,2112665 NORMALIZACAO E QUALIDADE 25.192,63 0,00 25.192,6312665215 CADEIAS PRODUTIVAS 25.192,63 0,00 25.192,6328 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 3.704,39 3.704,3928846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 3.704,39 3.704,3928846900 OPERACOES ESPECIAIS 0,00 3.704,39 3.704,39SUBTOTAL 10.386.232,34 149.609.014,38 159.995.246,72

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESBCÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL12 EDUCACAO 3.944.736,18 75.752.726,58 79.697.462,7612122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 72.018.148,81 72.018.148,8112122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 72.018.148,81 72.018.148,81

PROGRAMA DE TRABALHO DO GORVERNO (EMPENHADA) FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADEPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

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Page 113: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESBCÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL12126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 195.149,75 195.149,7512126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 195.149,75 195.149,7512131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 104.597,20 104.597,2012131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 104.597,20 104.597,2012331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 2.298.053,99 2.298.053,9912331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 2.298.053,99 2.298.053,9912364 ENSINO SUPERIOR 2.151.015,73 1.136.776,83 3.287.792,5612364208 EDUCACAO NOTA 10: QUALIDADE DE EDUCACAO 1.970.304,35 974.038,69 2.944.343,0412364216 CIENCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO 180.711,38 0,00 180.711,3812364503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 162.738,14 162.738,1412366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 7.428,10 0,00 7.428,1012366202 EDUC.PARA TODOS UNIVERSALIZ.DE EDUCACAO BAS 7.428,10 0,00 7.428,1012573 DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOG 1.786.292,35 0,00 1.786.292,3512573202 EDUC.PARA TODOS UNIVERSALIZ.DE EDUCACAO BAS 72.299,33 0,00 72.299,3312573216 CIENCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO 1.713.993,02 0,00 1.713.993,0228 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 34.675,91 34.675,9128846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 34.675,91 34.675,9128846900 OPERACOES ESPECIAIS 0,00 34.675,91 34.675,91SUBTOTAL 3.944.736,18 75.787.402,49 79.732.138,67

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA - UEFSCÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL12 EDUCACAO 7.417.588,86 89.367.695,15 96.785.284,0112122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 82.403.014,65 82.403.014,6512122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 82.403.014,65 82.403.014,6512126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 997.745,86 997.745,8612126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 997.745,86 997.745,8612131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 117.530,01 117.530,0112131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 117.530,01 117.530,0112331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 2.057.528,00 2.057.528,0012331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 2.057.528,00 2.057.528,0012361 ENSINO FUNDAMENTAL 37.942,60 0,00 37.942,6012361202 EDUC.PARA TODOS UNIVERSALIZ.DE EDUCACAO BAS 37.942,60 0,00 37.942,6012363 ENSINO PROFISSIONAL 18.380,71 0,00 18.380,7112363217 G.NEG.APOIO AO TRAB.M.PEQ.M.EMPREENDIMENTOS 18.380,71 0,00 18.380,7112364 ENSINO SUPERIOR 4.157.843,06 3.727.743,43 7.885.586,49

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Page 114: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA - UEFSCÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL12364208 EDUCACAO NOTA 10: QUALIDADE DE EDUCACAO 3.224.335,62 3.727.743,43 6.952.079,0512364216 CIENCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO 933.507,44 0,00 933.507,4412365 EDUCACAO INFANTIL 0,00 64.133,20 64.133,2012365503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 64.133,20 64.133,2012366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 6.481,16 0,00 6.481,1612366202 EDUC.PARA TODOS UNIVERSALIZ.DE EDUCACAO BAS 6.481,16 0,00 6.481,1612573 DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOG 3.196.941,33 0,00 3.196.941,3312573202 EDUC.PARA TODOS UNIVERSALIZ.DE EDUCACAO BAS 46.675,00 0,00 46.675,0012573216 CIENCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO 3.150.266,33 0,00 3.150.266,3328 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 27.592,32 27.592,3228846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 27.592,32 27.592,3228846900 OPERACOES ESPECIAIS 0,00 27.592,32 27.592,32SUBTOTAL 7.417.588,86 89.395.287,47 96.812.876,33

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESCCÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL12 EDUCACAO 3.470.770,29 61.526.788,22 64.997.558,5112122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 57.421.535,74 57.421.535,7412122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 57.421.535,74 57.421.535,7412126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 511.379,22 511.379,2212126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 511.379,22 511.379,2212131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 172.141,20 172.141,2012131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 172.141,20 172.141,2012331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 1.388.662,59 1.388.662,5912331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 1.388.662,59 1.388.662,5912361 ENSINO FUNDAMENTAL 90.246,75 0,00 90.246,7512361202 EDUC.PARA TODOS UNIVERSALIZ.DE EDUCACAO BAS 90.246,75 0,00 90.246,7512364 ENSINO SUPERIOR 2.046.873,10 2.033.069,47 4.079.942,5712364208 EDUCACAO NOTA 10: QUALIDADE DE EDUCACAO 1.843.301,08 2.033.069,47 3.876.370,5512364216 CIENCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO 203.572,02 0,00 203.572,0212366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 9.340,46 0,00 9.340,4612366202 EDUC.PARA TODOS UNIVERSALIZ.DE EDUCACAO BAS 9.340,46 0,00 9.340,4612573 DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOG 1.324.309,98 0,00 1.324.309,9812573216 CIENCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO 1.324.309,98 0,00 1.324.309,9828 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 128.878,53 128.878,5328846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 128.878,53 128.878,53

PROGRAMA DE TRABALHO DO GORVERNO (EMPENHADA) FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADEPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

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Page 115: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESCCÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL28846900 OPERACOES ESPECIAIS 0,00 128.878,53 128.878,53SUBTOTAL 3.470.770,29 61.655.666,75 65.126.437,04

DIRETORIA GERAL DA SEFAZCÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL4 ADMINISTRACAO 22.948.890,94 378.866.543,78 401.815.434,724121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 338.516,00 0,00 338.516,004121233 PROMOCAO DE PARCERIAS COMPROMISSO DE TODOS 338.516,00 0,00 338.516,004122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 347.784.296,47 347.784.296,474122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 347.784.296,47 347.784.296,474123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 22.610.374,94 2.999.030,27 25.609.405,214123237 MODERNIZACAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS PUBLI 22.610.374,94 0,00 22.610.374,944123503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 2.999.030,27 2.999.030,274126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 23.677.315,63 23.677.315,634126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 23.677.315,63 23.677.315,634131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 1.242.134,35 1.242.134,354131240 PRODUZINDO CONHECIMENTO 0,00 463.837,30 463.837,304131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 778.297,05 778.297,054331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 3.163.767,06 3.163.767,064331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 3.163.767,06 3.163.767,0612 EDUCACAO 12.647.049,27 0,00 12.647.049,2712364 ENSINO SUPERIOR 12.647.049,27 0,00 12.647.049,2712364208 EDUCACAO NOTA 10: QUALIDADE DE EDUCACAO 12.647.049,27 0,00 12.647.049,27SUBTOTAL 35.595.940,21 378.866.543,78 414.462.483,99

FUNDO CUSTEIO PREV SOCIAL SERV PUBLICOS EST BAHIACÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL9 PREVIDENCIA SOCIAL 0,00 1.629.113.739,58 1.629.113.739,589272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 1.629.113.739,58 1.629.113.739,589272121 PREVIDENCIA OFICIAL 0,00 1.629.113.739,58 1.629.113.739,58SUBTOTAL 0,00 1.629.113.739,58 1.629.113.739,58

DIRETORIA GERAL DA CASA CIVILCÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL4 ADMINISTRACAO 0,00 62.520.277,39 62.520.277,394122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 22.552.412,67 22.552.412,67

PROGRAMA DE TRABALHO DO GORVERNO (EMPENHADA) FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADEPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 6 da Lei 4.320/64

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Page 116: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

DIRETORIA GERAL DA CASA CIVILCÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL4122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 22.552.412,67 22.552.412,674126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 934.031,81 934.031,814126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 934.031,81 934.031,814131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 37.577.146,91 37.577.146,914131240 PRODUZINDO CONHECIMENTO 0,00 37.542.289,76 37.542.289,764131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 34.857,15 34.857,154331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 1.456.686,00 1.456.686,004331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 1.456.686,00 1.456.686,00SUBTOTAL 0,00 62.520.277,39 62.520.277,39

DIRETORIA GERAL DA SICMCÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL22 INDUSTRIA 15.177.922,91 10.033.184,70 25.211.107,6122122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 9.329.582,14 9.329.582,1422122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 9.329.582,14 9.329.582,1422126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 210.055,07 210.055,0722126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 210.055,07 210.055,0722131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 76.752,90 76.752,9022131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 76.752,90 76.752,9022331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 416.794,59 416.794,5922331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 416.794,59 416.794,5922573 DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOG 117.318,74 0,00 117.318,7422573216 CIENCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO 117.318,74 0,00 117.318,7422661 PROMOCAO INDUSTRIAL 710.897,45 0,00 710.897,4522661221 ATRAT.DO D.POLIT.DE INC.E ATRACAO INVESTIME 710.897,45 0,00 710.897,4522663 MINERACAO 12.406.567,21 0,00 12.406.567,2122663215 CADEIAS PRODUTIVAS 12.335.567,21 0,00 12.335.567,2122663216 CIENCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO 71.000,00 0,00 71.000,0022692 COMERCIALIZACAO 1.943.139,51 0,00 1.943.139,5122692214 FLUXO DE BENS SERV.E FORT.DAS EMPRES.E PROD 1.943.139,51 0,00 1.943.139,5123 COMERCIO E SERVICOS 3.802.599,44 187.423,27 3.990.022,7123691 PROMOCAO COMERCIAL 439.959,34 0,00 439.959,3423691214 FLUXO DE BENS SERV.E FORT.DAS EMPRES.E PROD 439.959,34 0,00 439.959,3423692 COMERCIALIZACAO 109.401,78 187.423,27 296.825,0523692217 G.NEG.APOIO AO TRAB.M.PEQ.M.EMPREENDIMENTOS 109.401,78 0,00 109.401,7823692235 ATENDIMENTO AO CIDADAO FOCO NA QUALIDADE 0,00 187.423,27 187.423,27

PROGRAMA DE TRABALHO DO GORVERNO (EMPENHADA) FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADEPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 6 da Lei 4.320/64

234

Page 117: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

DIRETORIA GERAL DA SICMCÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL23693 COMERCIO EXTERIOR 3.253.238,32 0,00 3.253.238,3223693214 FLUXO DE BENS SERV.E FORT.DAS EMPRES.E PROD 3.253.238,32 0,00 3.253.238,32SUBTOTAL 18.980.522,35 10.220.607,97 29.201.130,32

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA - JUCEBCÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL23 COMERCIO E SERVICOS 378.720,51 7.808.312,21 8.187.032,7223122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 7.145.348,37 7.145.348,3723122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 7.145.348,37 7.145.348,3723126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 362.780,54 362.780,5423126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 362.780,54 362.780,5423131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 19.872,00 19.872,0023131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 19.872,00 19.872,0023331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 280.311,30 280.311,3023331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 280.311,30 280.311,3023692 COMERCIALIZACAO 378.720,51 0,00 378.720,5123692237 MODERNIZACAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS PUBLI 378.720,51 0,00 378.720,5128 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 124.446,26 124.446,2628846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 124.446,26 124.446,2628846900 OPERACOES ESPECIAIS 0,00 124.446,26 124.446,26SUBTOTAL 378.720,51 7.932.758,47 8.311.478,98

SUPERINTENDENCIA DE DESENV.IND.E COMERCIAL - SUDICCÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL22 INDUSTRIA 26.045.200,09 14.462.359,18 40.507.559,2722122 ADMINISTRACAO GERAL 984.605,73 12.882.477,10 13.867.082,8322122237 MODERNIZACAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS PUBLI 984.605,73 0,00 984.605,7322122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 12.882.477,10 12.882.477,1022126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 311.553,14 311.553,1422126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 311.553,14 311.553,1422131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 36.219,99 36.219,9922131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 36.219,99 36.219,9922331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 497.559,30 497.559,3022331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 497.559,30 497.559,3022661 PROMOCAO INDUSTRIAL 25.060.594,36 734.549,65 25.795.144,0122661215 CADEIAS PRODUTIVAS 25.023.569,80 734.549,65 25.758.119,45

PROGRAMA DE TRABALHO DO GORVERNO (EMPENHADA) FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADEPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 6 da Lei 4.320/64

235

Page 118: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

SUPERINTENDENCIA DE DESENV.IND.E COMERCIAL - SUDICCÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL22661221 ATRAT.DO D.POLIT.DE INC.E ATRACAO INVESTIME 37.024,56 0,00 37.024,56SUBTOTAL 26.045.200,09 14.462.359,18 40.507.559,27

CENTRO INDUSTRIAL DE SUBAE - CISCÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL22 INDUSTRIA 838.998,67 1.963.022,63 2.802.021,3022122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 1.831.908,38 1.831.908,3822122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 1.831.908,38 1.831.908,3822131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 7.276,50 7.276,5022131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 7.276,50 7.276,5022331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 23.837,75 23.837,7522331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 23.837,75 23.837,7522661 PROMOCAO INDUSTRIAL 838.998,67 100.000,00 938.998,6722661215 CADEIAS PRODUTIVAS 838.998,67 100.000,00 938.998,67SUBTOTAL 838.998,67 1.963.022,63 2.802.021,30

INSTIT. BAIANO DE METROLOGIA E QUALIDADE-IBAMETROCÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL22 INDUSTRIA 126.408,97 15.228.144,46 15.354.553,4322122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 12.198.223,71 12.198.223,7122122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 12.198.223,71 12.198.223,7122126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 2.492.577,35 2.492.577,3522126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 2.492.577,35 2.492.577,3522131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 43.525,89 43.525,8922131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 43.525,89 43.525,8922331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 493.817,51 493.817,5122331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 493.817,51 493.817,5122692 COMERCIALIZACAO 126.408,97 0,00 126.408,9722692214 FLUXO DE BENS SERV.E FORT.DAS EMPRES.E PROD 126.408,97 0,00 126.408,9723 COMERCIO E SERVICOS 351.911,86 16.805,40 368.717,2623665 NORMALIZACAO E QUALIDADE 351.911,86 16.805,40 368.717,2623665215 CADEIAS PRODUTIVAS 119.691,86 0,00 119.691,8623665216 CIENCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO 232.220,00 0,00 232.220,0023665235 ATENDIMENTO AO CIDADAO FOCO NA QUALIDADE 0,00 16.805,40 16.805,4028 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 82.428,30 82.428,3028846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 82.428,30 82.428,30

PROGRAMA DE TRABALHO DO GORVERNO (EMPENHADA) FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADEPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 6 da Lei 4.320/64

236

Page 119: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

INSTIT. BAIANO DE METROLOGIA E QUALIDADE-IBAMETROCÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL28846900 OPERACOES ESPECIAIS 0,00 82.428,30 82.428,30SUBTOTAL 478.320,83 15.327.378,16 15.805.698,99

COMPANHIA BAIANA DE PESQUISA MINERAL - CBPMCÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL22 INDUSTRIA 15.056.150,30 11.455.309,15 26.511.459,4522122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 10.113.944,50 10.113.944,5022122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 10.113.944,50 10.113.944,5022126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 139.902,54 139.902,5422126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 139.902,54 139.902,5422131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 163.323,68 163.323,6822131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 163.323,68 163.323,6822302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 636.066,38 636.066,3822302503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 636.066,38 636.066,3822331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 402.072,05 402.072,0522331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 402.072,05 402.072,0522663 MINERACAO 15.056.150,30 0,00 15.056.150,3022663214 FLUXO DE BENS SERV.E FORT.DAS EMPRES.E PROD 584.538,79 0,00 584.538,7922663215 CADEIAS PRODUTIVAS 12.735.206,65 0,00 12.735.206,6522663217 G.NEG.APOIO AO TRAB.M.PEQ.M.EMPREENDIMENTOS 1.736.404,86 0,00 1.736.404,8628 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 680.172,80 680.172,8028846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 680.172,80 680.172,8028846900 OPERACOES ESPECIAIS 0,00 680.172,80 680.172,80SUBTOTAL 15.056.150,30 12.135.481,95 27.191.632,25

DIRETORIA GERAL DA SJCDHCÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL14 DIREITOS DA CIDADANIA 7.678.258,93 68.296.319,80 75.974.578,7314122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 63.806.371,07 63.806.371,0714122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 63.806.371,07 63.806.371,0714126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 845.974,41 845.974,4114126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 845.974,41 845.974,4114131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 92.458,80 92.458,8014131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 92.458,80 92.458,8014331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 1.617.597,74 1.617.597,7414331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 1.617.597,74 1.617.597,74

PROGRAMA DE TRABALHO DO GORVERNO (EMPENHADA) FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADEPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 6 da Lei 4.320/64

237

Page 120: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

DIRETORIA GERAL DA SJCDHCÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL14421 CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL 7.678.258,93 915,00 7.679.173,9314421211 BAHIA EM PAZ:PREVENCAO E COMBATE A CRIMINAL 7.678.258,93 915,00 7.679.173,9314422 DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS 0,00 1.933.002,78 1.933.002,7814422207 BAHIA IGUAL P/TODOS:ACESSO A JUSTICA E CIDA 0,00 1.933.002,78 1.933.002,78SUBTOTAL 7.678.258,93 68.296.319,80 75.974.578,73

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO- DPECÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL3 ESSENCIAL A JUSTICA 21.241,98 8.909.814,85 8.931.056,833092 REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 21.241,98 99.235,00 120.476,983092207 BAHIA IGUAL P/TODOS:ACESSO A JUSTICA E CIDA 21.241,98 99.235,00 120.476,983122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 8.685.099,53 8.685.099,533122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 8.685.099,53 8.685.099,533126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 2.357,65 2.357,653126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 2.357,65 2.357,653131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 12.455,10 12.455,103131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 12.455,10 12.455,103331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 110.667,57 110.667,573331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 110.667,57 110.667,57SUBTOTAL 21.241,98 8.909.814,85 8.931.056,83

FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AO CONSUMIDOR - FEPCCÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL14 DIREITOS DA CIDADANIA 35.841,70 332.602,15 368.443,8514422 DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS 35.841,70 332.602,15 368.443,8514422235 ATENDIMENTO AO CIDADAO FOCO NA QUALIDADE 35.841,70 332.602,15 368.443,85SUBTOTAL 35.841,70 332.602,15 368.443,85

SUPERINTENDENCIA DE ASSUNTOS PENAIS - SAPCÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL14 DIREITOS DA CIDADANIA 456.777,55 43.229.247,47 43.686.025,0214122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 42.577.522,47 42.577.522,4714122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 42.577.522,47 42.577.522,4714421 CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL 456.777,55 651.725,00 1.108.502,5514421211 BAHIA EM PAZ:PREVENCAO E COMBATE A CRIMINAL 456.777,55 651.725,00 1.108.502,55SUBTOTAL 456.777,55 43.229.247,47 43.686.025,02

PROGRAMA DE TRABALHO DO GORVERNO (EMPENHADA) FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADEPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 6 da Lei 4.320/64

238

Page 121: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

DIRETORIA GERAL DA SEPLANCÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL4 ADMINISTRACAO 3.831.025,86 17.329.887,73 21.160.913,594121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 3.831.025,86 1.649.329,46 5.480.355,324121233 PROMOCAO DE PARCERIAS COMPROMISSO DE TODOS 0,00 57.190,02 57.190,024121237 MODERNIZACAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS PUBLI 512.056,72 1.551.821,65 2.063.878,374121240 PRODUZINDO CONHECIMENTO 291.425,63 40.317,79 331.743,424121241 DESENVOLVIMENTO REGIONAL 3.027.543,51 0,00 3.027.543,514122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 14.478.498,07 14.478.498,074122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 14.478.498,07 14.478.498,074126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 592.063,74 592.063,744126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 592.063,74 592.063,744131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 26.044,20 26.044,204131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 26.044,20 26.044,204331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 583.952,26 583.952,264331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 583.952,26 583.952,26SUBTOTAL 3.831.025,86 17.329.887,73 21.160.913,59

SUPERINTENDENCIA DE ESTUDOS ECONOM.E SOCIAIS-SEICÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL4 ADMINISTRACAO 2.066.875,97 9.723.345,82 11.790.221,794121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 2.066.875,97 0,00 2.066.875,974121240 PRODUZINDO CONHECIMENTO 2.066.875,97 0,00 2.066.875,974122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 8.834.535,33 8.834.535,334122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 8.834.535,33 8.834.535,334126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 327.970,76 327.970,764126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 327.970,76 327.970,764131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 50.387,80 50.387,804131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 50.387,80 50.387,804331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 510.451,93 510.451,934331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 510.451,93 510.451,9328 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 59.388,36 59.388,3628846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 59.388,36 59.388,3628846900 OPERACOES ESPECIAIS 0,00 59.388,36 59.388,36SUBTOTAL 2.066.875,97 9.782.734,18 11.849.610,15

PROGRAMA DE TRABALHO DO GORVERNO (EMPENHADA) FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADEPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 6 da Lei 4.320/64

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Page 122: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CARCÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL4 ADMINISTRACAO 141.664,19 17.711.079,79 17.852.743,984121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 141.664,19 0,00 141.664,194121241 DESENVOLVIMENTO REGIONAL 141.664,19 0,00 141.664,194122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 15.249.358,02 15.249.358,024122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 15.249.358,02 15.249.358,024126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 77.303,33 77.303,334126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 77.303,33 77.303,334131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 3.855,60 3.855,604131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 3.855,60 3.855,604302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 1.399.718,00 1.399.718,004302503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 1.399.718,00 1.399.718,004331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 980.844,84 980.844,844331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 980.844,84 980.844,8415 URBANISMO 384,50 0,00 384,5015451 INFRA ESTRUTURA URBANA 384,50 0,00 384,5015451206 VIVER MELHOR:ACESSO E MELHORIA HAB.URBANA E 384,50 0,00 384,5016 HABITACAO 2.193.581,36 0,00 2.193.581,3616481 HABITACAO RURAL 2.193.581,36 0,00 2.193.581,3616481206 VIVER MELHOR:ACESSO E MELHORIA HAB.URBANA E 2.193.581,36 0,00 2.193.581,3620 AGRICULTURA 101.639.657,56 0,00 101.639.657,5620606 EXTENSAO RURAL 101.639.657,56 0,00 101.639.657,5620606217 G.NEG.APOIO AO TRAB.M.PEQ.M.EMPREENDIMENTOS 93.500.134,83 0,00 93.500.134,8320606218 FRUTOS DA TERRA: AGROINVERTIMENTOS 8.139.522,73 0,00 8.139.522,7321 ORGANIZACAO AGRARIA 1.464.126,42 0,00 1.464.126,4221631 REFORMA AGRARIA 1.464.126,42 0,00 1.464.126,4221631219 PERRA PARA PLANTAR: REFORMA AGRARIA 1.464.126,42 0,00 1.464.126,4228 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 12.900,92 12.900,9228846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 12.900,92 12.900,9228846900 OPERACOES ESPECIAIS 0,00 12.900,92 12.900,92SUBTOTAL 105.439.414,03 17.723.980,71 123.163.394,74

FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES/BACÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL10 SAUDE 92.489.683,41 1.751.461.837,82 1.843.951.521,2310122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 684.833.162,72 684.833.162,7210122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 684.833.162,72 684.833.162,72

PROGRAMA DE TRABALHO DO GORVERNO (EMPENHADA) FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADEPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 6 da Lei 4.320/64

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Page 123: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES/BACÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL10125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 6.406.528,85 49.634.184,85 56.040.713,7010125234 M.DE GESTAO PUB.DESC.E FOMENTO CAP.LOCAL D/ 6.406.528,85 49.634.184,85 56.040.713,7010126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 22.482.838,24 22.482.838,2410126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 22.482.838,24 22.482.838,2410128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 14.905.065,78 14.905.065,7810128203 MAIS SAUDE:UNIVERSALIZ.E QUALIADE SERV.DE S 0,00 14.905.065,78 14.905.065,7810131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 3.185.171,24 3.185.171,2410131240 PRODUZINDO CONHECIMENTO 0,00 266.806,81 266.806,8110131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 2.918.364,43 2.918.364,4310241 ASSISTENCIA AO IDOSO 0,00 70.358,77 70.358,7710241203 MAIS SAUDE:UNIVERSALIZ.E QUALIADE SERV.DE S 0,00 70.358,77 70.358,7710242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 0,00 9.109.559,89 9.109.559,8910242203 MAIS SAUDE:UNIVERSALIZ.E QUALIADE SERV.DE S 0,00 9.109.559,89 9.109.559,8910301 ATENCAO BASICA 12.102.743,19 36.980.372,45 49.083.115,6410301203 MAIS SAUDE:UNIVERSALIZ.E QUALIADE SERV.DE S 10.476.869,73 36.980.372,45 47.457.242,1810301206 VIVER MELHOR:ACESSO E MELHORIA HAB.URBANA E 1.625.873,46 0,00 1.625.873,4610302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 33.703.268,97 819.772.910,48 853.476.179,4510302201 BAHIA URG.POLITICAS ASSIST.COMP.E EMERGENCI 1.225.139,52 0,00 1.225.139,5210302203 MAIS SAUDE:UNIVERSALIZ.E QUALIADE SERV.DE S 32.082.661,24 496.142.029,92 528.224.691,1610302211 BAHIA EM PAZ:PREVENCAO E COMBATE A CRIMINAL 0,00 1.294.153,18 1.294.153,1810302234 M.DE GESTAO PUB.DESC.E FOMENTO CAP.LOCAL D/ 0,00 2.215.941,78 2.215.941,7810302236 REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS 395.468,21 0,00 395.468,2110302503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 320.120.785,60 320.120.785,6010303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 101.754,08 66.479.485,53 66.581.239,6110303203 MAIS SAUDE:UNIVERSALIZ.E QUALIADE SERV.DE S 101.754,08 66.479.485,53 66.581.239,6110304 VIGILANCIA SANITARIA 0,00 1.878.143,35 1.878.143,3510304203 MAIS SAUDE:UNIVERSALIZ.E QUALIADE SERV.DE S 0,00 1.878.143,35 1.878.143,3510305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 1.330.608,18 12.346.894,97 13.677.503,1510305203 MAIS SAUDE:UNIVERSALIZ.E QUALIADE SERV.DE S 0,00 12.346.894,97 12.346.894,9710305204 SANEAMENTO E VIDA:AMPLIACAO E QUAL.DOS SERV 1.330.608,18 0,00 1.330.608,1810306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 138.660,04 0,00 138.660,0410306201 BAHIA URG.POLITICAS ASSIST.COMP.E EMERGENCI 138.660,04 0,00 138.660,0410331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 27.689.606,28 27.689.606,2810331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 27.689.606,28 27.689.606,2810511 SANEAMENTO BASICO RURAL 38.617.577,24 0,00 38.617.577,2410511204 SANEAMENTO E VIDA:AMPLIACAO E QUAL.DOS SERV 38.617.577,24 0,00 38.617.577,24

PROGRAMA DE TRABALHO DO GORVERNO (EMPENHADA) FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADEPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 6 da Lei 4.320/64

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Page 124: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES/BACÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL10571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 46.734,42 0,00 46.734,4210571240 PRODUZINDO CONHECIMENTO 46.734,42 0,00 46.734,4210573 DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOG 41.808,44 2.094.083,27 2.135.891,7110573240 PRODUZINDO CONHECIMENTO 41.808,44 2.094.083,27 2.135.891,71SUBTOTAL 92.489.683,41 1.751.461.837,82 1.843.951.521,23

FUNDACAO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DA BAHIACÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL10 SAUDE 156.925,83 19.136.213,69 19.293.139,5210122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 9.215.016,68 9.215.016,6810122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 9.215.016,68 9.215.016,6810126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 481.618,38 481.618,3810126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 481.618,38 481.618,3810302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 8.893.828,23 8.893.828,2310302203 MAIS SAUDE:UNIVERSALIZ.E QUALIADE SERV.DE S 0,00 8.893.828,23 8.893.828,2310303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 156.925,83 0,00 156.925,8310303203 MAIS SAUDE:UNIVERSALIZ.E QUALIADE SERV.DE S 156.925,83 0,00 156.925,8310331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 545.750,40 545.750,4010331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 545.750,40 545.750,4028 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 14.655,90 14.655,9028846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 14.655,90 14.655,9028846900 OPERACOES ESPECIAIS 0,00 14.655,90 14.655,90SUBTOTAL 156.925,83 19.150.869,59 19.307.795,42

DIRETORIA GERAL DA SSPCÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL6 SEGURANCA PUBLICA 45.044.998,55 30.369.730,59 75.414.729,146122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 26.624.227,90 26.624.227,906122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 26.624.227,90 26.624.227,906126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 1.922.180,55 1.922.180,556126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 1.922.180,55 1.922.180,556131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 136.183,62 136.183,626131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 136.183,62 136.183,626181 POLICIAMENTO 44.808.998,55 0,00 44.808.998,556181211 BAHIA EM PAZ:PREVENCAO E COMBATE A CRIMINAL 44.808.998,55 0,00 44.808.998,556331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 1.684.558,52 1.684.558,52

PROGRAMA DE TRABALHO DO GORVERNO (EMPENHADA) FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADEPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 6 da Lei 4.320/64

242

Page 125: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

DIRETORIA GERAL DA SSPCÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL6331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 1.684.558,52 1.684.558,526422 DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS 0,00 2.580,00 2.580,006422201 BAHIA URG.POLITICAS ASSIST.COMP.E EMERGENCI 0,00 2.580,00 2.580,006571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 236.000,00 0,00 236.000,006571216 CIENCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO 236.000,00 0,00 236.000,00SUBTOTAL 45.044.998,55 30.369.730,59 75.414.729,14

DEPARTAMENTO DE POLICIA TECNICA - DPTCÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL6 SEGURANCA PUBLICA 68.021,44 62.404.855,44 62.472.876,886122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 59.781.348,81 59.781.348,816122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 59.781.348,81 59.781.348,816128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 3.240,00 3.240,006128211 BAHIA EM PAZ:PREVENCAO E COMBATE A CRIMINAL 0,00 3.240,00 3.240,006131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 23.509,27 23.509,276131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 23.509,27 23.509,276181 POLICIAMENTO 68.021,44 527.101,35 595.122,796181211 BAHIA EM PAZ:PREVENCAO E COMBATE A CRIMINAL 68.021,44 527.101,35 595.122,796331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 2.069.656,01 2.069.656,016331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 2.069.656,01 2.069.656,01SUBTOTAL 68.021,44 62.404.855,44 62.472.876,88

POLICIA CIVIL DA BAHIACÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL6 SEGURANCA PUBLICA 415.946,92 266.187.846,14 266.603.793,066122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 251.431.793,97 251.431.793,976122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 251.431.793,97 251.431.793,976128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 649.380,37 649.380,376128211 BAHIA EM PAZ:PREVENCAO E COMBATE A CRIMINAL 0,00 649.380,37 649.380,376131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 228.705,38 228.705,386131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 228.705,38 228.705,386181 POLICIAMENTO 415.946,92 1.344.431,10 1.760.378,026181211 BAHIA EM PAZ:PREVENCAO E COMBATE A CRIMINAL 415.946,92 1.344.431,10 1.760.378,026331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 12.533.535,32 12.533.535,326331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 12.533.535,32 12.533.535,32SUBTOTAL 415.946,92 266.187.846,14 266.603.793,06

PROGRAMA DE TRABALHO DO GORVERNO (EMPENHADA) FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADEPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 6 da Lei 4.320/64

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Page 126: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

SUPERINTENDENCIA DE INTELIGENCIA CÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL6 SEGURANCA PUBLICA 0,00 1.574.977,11 1.574.977,116122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 1.220.236,76 1.220.236,766122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 1.220.236,76 1.220.236,766183 INFORMACAO E INTELIGENCIA 0,00 354.740,35 354.740,356183211 BAHIA EM PAZ:PREVENCAO E COMBATE A CRIMINAL 0,00 354.740,35 354.740,35SUBTOTAL 0,00 1.574.977,11 1.574.977,11

FUNDO ESP. DE APERF.DOS SERVICOS POLICIAISCÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL6 SEGURANCA PUBLICA 6.334.048,11 0,00 6.334.048,116181 POLICIAMENTO 6.334.048,11 0,00 6.334.048,116181211 BAHIA EM PAZ:PREVENCAO E COMBATE A CRIMINAL 6.334.048,11 0,00 6.334.048,11SUBTOTAL 6.334.048,11 0,00 6.334.048,11

POLICIA MILITAR DA BAHIACÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL6 SEGURANCA PUBLICA 1.271.660,20 960.853.185,60 962.124.845,806122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 928.939.872,24 928.939.872,246122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 928.939.872,24 928.939.872,246126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 477.524,10 477.524,106126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 477.524,10 477.524,106128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 1.744.737,98 1.744.737,986128211 BAHIA EM PAZ:PREVENCAO E COMBATE A CRIMINAL 0,00 1.744.737,98 1.744.737,986131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 223.813,80 223.813,806131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 223.813,80 223.813,806181 POLICIAMENTO 99.695,20 4.747.155,66 4.846.850,866181211 BAHIA EM PAZ:PREVENCAO E COMBATE A CRIMINAL 99.695,20 4.747.155,66 4.846.850,866182 DEFESA CIVIL 1.171.965,00 23.338,01 1.195.303,016182210 BAHIA ALERTA DEFESA CIVIL 1.171.965,00 23.338,01 1.195.303,016331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 24.696.743,81 24.696.743,816331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 24.696.743,81 24.696.743,8112 EDUCACAO 0,00 221.491,70 221.491,7012361 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 221.491,70 221.491,7012361202 EDUC.PARA TODOS UNIVERSALIZ.DE EDUCACAO BAS 0,00 221.491,70 221.491,70SUBTOTAL 1.271.660,20 961.074.677,30 962.346.337,50

PROGRAMA DE TRABALHO DO GORVERNO (EMPENHADA) FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADEPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

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ANEXO 6 da Lei 4.320/64

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Page 127: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

DIRETORIA GERAL DA SETRECÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL4 ADMINISTRACAO 0,00 120.337,07 120.337,074131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 120.337,07 120.337,074131240 PRODUZINDO CONHECIMENTO 0,00 120.337,07 120.337,078 ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 298.862,14 298.862,148122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 298.862,14 298.862,148122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 298.862,14 298.862,1411 TRABALHO 0,00 55.394.301,29 55.394.301,2911122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 41.554.929,96 41.554.929,9611122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 41.554.929,96 41.554.929,9611126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 783.574,43 783.574,4311126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 783.574,43 783.574,4311131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 162.975,60 162.975,6011131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 162.975,60 162.975,6011331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 4.152.800,77 4.152.800,7711331217 G.NEG.APOIO AO TRAB.M.PEQ.M.EMPREENDIMENTOS 0,00 1.105.136,18 1.105.136,1811331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 3.047.664,59 3.047.664,5911332 RELACAO DE TRABALHO 0,00 44.348,15 44.348,1511332217 G.NEG.APOIO AO TRAB.M.PEQ.M.EMPREENDIMENTOS 0,00 44.348,15 44.348,1511333 EMPREGABILIDADE 0,00 7.780.183,07 7.780.183,0711333217 G.NEG.APOIO AO TRAB.M.PEQ.M.EMPREENDIMENTOS 0,00 7.780.183,07 7.780.183,0711334 FOMENTO AO TRABALHO 0,00 915.489,31 915.489,3111334217 G.NEG.APOIO AO TRAB.M.PEQ.M.EMPREENDIMENTOS 0,00 85.889,31 85.889,3111334240 PRODUZINDO CONHECIMENTO 0,00 829.600,00 829.600,00SUBTOTAL 0,00 55.813.500,50 55.813.500,50

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEASCÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL8 ASSISTENCIA SOCIAL 1.741.734,78 52.550.575,23 54.292.310,018241 ASSISTENCIA AO IDOSO 0,00 2.624.554,66 2.624.554,668241201 BAHIA URG.POLITICAS ASSIST.COMP.E EMERGENCI 0,00 2.624.554,66 2.624.554,668242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 0,00 1.310.309,28 1.310.309,288242201 BAHIA URG.POLITICAS ASSIST.COMP.E EMERGENCI 0,00 1.310.309,28 1.310.309,288243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 0,00 43.305.129,19 43.305.129,198243201 BAHIA URG.POLITICAS ASSIST.COMP.E EMERGENCI 0,00 43.305.129,19 43.305.129,198244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 1.741.734,78 5.310.582,10 7.052.316,888244201 BAHIA URG.POLITICAS ASSIST.COMP.E EMERGENCI 1.741.734,78 5.265.501,51 7.007.236,29

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Page 128: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEASCÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL8244234 M.DE GESTAO PUB.DESC.E FOMENTO CAP.LOCAL D/ 0,00 45.080,59 45.080,59SUBTOTAL 1.741.734,78 52.550.575,23 54.292.310,01

FUNDO EST DE ATEND A CRIANCA E AO ADOLESCENTECÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL8 ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 164.301,85 164.301,858243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 0,00 164.301,85 164.301,858243201 BAHIA URG.POLITICAS ASSIST.COMP.E EMERGENCI 0,00 164.301,85 164.301,85SUBTOTAL 0,00 164.301,85 164.301,85

COORDENACAO DE DEFESA CIVIL - CORDECCÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL8 ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 898.364,18 898.364,188122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 280.349,20 280.349,208122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 280.349,20 280.349,208182 DEFESA CIVIL 0,00 618.014,98 618.014,988182201 BAHIA URG.POLITICAS ASSIST.COMP.E EMERGENCI 0,00 441.921,76 441.921,768182210 BAHIA ALERTA DEFESA CIVIL 0,00 126.725,02 126.725,028182226 CONSCIENCIA AMBIENTAL 0,00 49.368,20 49.368,20SUBTOTAL 0,00 898.364,18 898.364,18

SUPERINTENDENCIA DE DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIACÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL27 DESPORTO E LAZER 9.595.356,03 10.324.755,16 19.920.111,1927122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 7.754.058,75 7.754.058,7527122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 7.754.058,75 7.754.058,7527126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 81.099,51 81.099,5127126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 81.099,51 81.099,5127131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 53.534,25 53.534,2527131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 53.534,25 53.534,2527331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 289.102,68 289.102,6827331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 289.102,68 289.102,6827812 DESPORTO COMUNITARIO 9.595.356,03 2.146.959,97 11.742.316,0027812209 DINAMIZACAO DA CULTURA E DIF.DO ESPORTE E L 9.595.356,03 2.146.959,97 11.742.316,0028 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 8.260,83 8.260,8328846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 8.260,83 8.260,83

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Page 129: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

SUPERINTENDENCIA DE DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIACÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL28846900 OPERACOES ESPECIAIS 0,00 8.260,83 8.260,83SUBTOTAL 9.595.356,03 10.333.015,99 19.928.372,02

INSTITUTO DE ARTESANATO VISCONDE DE MAUA - MAUACÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL13 CULTURA 0,00 71.280,02 71.280,0213392 DIFUSAO CULTURAL 0,00 71.280,02 71.280,0213392225 PRESERV.NOSSA HISTORIA:PAT.HISTORIOCO E CUL 0,00 71.280,02 71.280,0223 COMERCIO E SERVICOS 0,00 5.191.880,30 5.191.880,3023122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 3.890.080,40 3.890.080,4023122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 3.890.080,40 3.890.080,4023126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 67.392,36 67.392,3623126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 67.392,36 67.392,3623131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 15.573,60 15.573,6023131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 15.573,60 15.573,6023331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 402.220,76 402.220,7623331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 402.220,76 402.220,7623392 DIFUSAO CULTURAL 0,00 289.547,38 289.547,3823392217 G.NEG.APOIO AO TRAB.M.PEQ.M.EMPREENDIMENTOS 0,00 289.547,38 289.547,3823692 COMERCIALIZACAO 0,00 527.065,80 527.065,8023692217 G.NEG.APOIO AO TRAB.M.PEQ.M.EMPREENDIMENTOS 0,00 527.065,80 527.065,8028 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 4.000,38 4.000,3828846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 4.000,38 4.000,3828846900 OPERACOES ESPECIAIS 0,00 4.000,38 4.000,38SUBTOTAL 0,00 5.267.160,70 5.267.160,70

FUNDACAO DA CRIANCA E D0 ADOLESCENTECÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL8 ASSISTENCIA SOCIAL 1.471.387,47 41.018.109,66 42.489.497,138122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 26.636.974,54 26.636.974,548122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 26.636.974,54 26.636.974,548126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 245.507,70 245.507,708126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 245.507,70 245.507,708131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 64.298,07 64.298,078131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 64.298,07 64.298,078243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 1.471.387,47 12.707.625,81 14.179.013,28

PROGRAMA DE TRABALHO DO GORVERNO (EMPENHADA) FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADEPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 6 da Lei 4.320/64

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Page 130: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

FUNDACAO DA CRIANCA E D0 ADOLESCENTECÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL8243201 BAHIA URG.POLITICAS ASSIST.COMP.E EMERGENCI 1.471.387,47 12.707.625,81 14.179.013,288331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 1.363.703,54 1.363.703,548331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 1.363.703,54 1.363.703,5428 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 114.976,23 114.976,2328846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 114.976,23 114.976,2328846900 OPERACOES ESPECIAIS 0,00 114.976,23 114.976,23SUBTOTAL 1.471.387,47 41.133.085,89 42.604.473,36

DIRETORIA GERAL DA SECRETARIA DE CULTURACÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL13 CULTURA 352,60 13.842.532,45 13.842.885,0513122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 11.502.011,95 11.502.011,9513122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 11.502.011,95 11.502.011,9513126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 423.874,23 423.874,2313126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 423.874,23 423.874,2313131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 95.022,60 95.022,6013131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 95.022,60 95.022,6013331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 449.559,18 449.559,1813331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 449.559,18 449.559,1813392 DIFUSAO CULTURAL 352,60 1.372.064,49 1.372.417,0913392209 DINAMIZACAO DA CULTURA E DIF.DO ESPORTE E L 0,00 1.372.064,49 1.372.064,4913392225 PRESERV.NOSSA HISTORIA:PAT.HISTORIOCO E CUL 352,60 0,00 352,6015 URBANISMO 5.284.366,13 0,00 5.284.366,1315695 TURISMO 5.284.366,13 0,00 5.284.366,1315695206 VIVER MELHOR:ACESSO E MELHORIA HAB.URBANA E 5.284.366,13 0,00 5.284.366,1317 SANEAMENTO 736.416,37 0,00 736.416,3717695 TURISMO 736.416,37 0,00 736.416,3717695204 SANEAMENTO E VIDA:AMPLIACAO E QUAL.DOS SERV 736.416,37 0,00 736.416,3723 COMERCIO E SERVICOS 10.605.575,25 509.204,87 11.114.780,1223695 TURISMO 10.605.575,25 509.204,87 11.114.780,1223695214 FLUXO DE BENS SERV.E FORT.DAS EMPRES.E PROD 2.123.901,73 0,00 2.123.901,7323695215 CADEIAS PRODUTIVAS 231,40 509.204,87 509.436,2723695217 G.NEG.APOIO AO TRAB.M.PEQ.M.EMPREENDIMENTOS 684.487,96 0,00 684.487,9623695223 DE OLHO NA NATUREZA G.DOS REC.AMB.F.TEC.LIM 714.042,42 0,00 714.042,4223695225 PRESERV.NOSSA HISTORIA:PAT.HISTORIOCO E CUL 7.045.097,10 0,00 7.045.097,1023695229 CONSTRUINDO CAMINHOS A INTERMODALIDADE 934,40 0,00 934,40

PROGRAMA DE TRABALHO DO GORVERNO (EMPENHADA) FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADEPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 6 da Lei 4.320/64

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Page 131: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

DIRETORIA GERAL DA SECRETARIA DE CULTURACÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL23695234 M.DE GESTAO PUB.DESC.E FOMENTO CAP.LOCAL D/ 36.880,24 0,00 36.880,24SUBTOTAL 16.626.710,35 14.351.737,32 30.978.447,67

FUNDO DE CULTURA DA BAHIACÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL13 CULTURA 21.930.769,28 151.436,75 22.082.206,0313122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 116.830,85 116.830,8513122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 116.830,85 116.830,8513131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 34.605,90 34.605,9013131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 34.605,90 34.605,9013391 PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 1.535.753,06 0,00 1.535.753,0613391225 PRESERV.NOSSA HISTORIA:PAT.HISTORIOCO E CUL 1.535.753,06 0,00 1.535.753,0613392 DIFUSAO CULTURAL 20.395.016,22 0,00 20.395.016,2213392209 DINAMIZACAO DA CULTURA E DIF.DO ESPORTE E L 20.395.016,22 0,00 20.395.016,22SUBTOTAL 21.930.769,28 151.436,75 22.082.206,03

INSTITUTO DO PATRIMONIO ARTIST E CULT DA BAHIACÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL13 CULTURA 9.560.108,27 17.686.313,80 27.246.422,0713122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 15.590.398,19 15.590.398,1913122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 15.590.398,19 15.590.398,1913126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 632.426,79 632.426,7913126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 632.426,79 632.426,7913131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 160.274,46 160.274,4613131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 160.274,46 160.274,4613331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 835.746,65 835.746,6513331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 835.746,65 835.746,6513391 PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 9.560.108,27 467.467,71 10.027.575,9813391225 PRESERV.NOSSA HISTORIA:PAT.HISTORIOCO E CUL 9.560.108,27 421.937,71 9.982.045,9813391233 PROMOCAO DE PARCERIAS COMPROMISSO DE TODOS 0,00 45.530,00 45.530,0028 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 2.007.024,93 2.007.024,9328846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 2.007.024,93 2.007.024,9328846900 OPERACOES ESPECIAIS 0,00 2.007.024,93 2.007.024,93SUBTOTAL 9.560.108,27 19.693.338,73 29.253.447,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GORVERNO (EMPENHADA) FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADEPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 6 da Lei 4.320/64

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VALORES EM REAL

FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DA BAHIA - FUNCEBCÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL13 CULTURA 4.001.154,22 34.396.308,54 38.397.462,7613122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 29.732.080,73 29.732.080,7313122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 29.732.080,73 29.732.080,7313126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 649.527,57 649.527,5713126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 649.527,57 649.527,5713131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 124.790,25 124.790,2513131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 124.790,25 124.790,2513331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 1.066.766,72 1.066.766,7213331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 1.066.766,72 1.066.766,7213392 DIFUSAO CULTURAL 4.001.154,22 2.823.143,27 6.824.297,4913392209 DINAMIZACAO DA CULTURA E DIF.DO ESPORTE E L 3.829.193,94 2.270.093,67 6.099.287,6113392225 PRESERV.NOSSA HISTORIA:PAT.HISTORIOCO E CUL 61.615,07 0,00 61.615,0713392233 PROMOCAO DE PARCERIAS COMPROMISSO DE TODOS 110.345,21 553.049,60 663.394,8128 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 665.098,32 665.098,3228846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 665.098,32 665.098,3228846900 OPERACOES ESPECIAIS 0,00 665.098,32 665.098,32SUBTOTAL 4.001.154,22 35.061.406,86 39.062.561,08

FUNDACAO PCALMON-CENTRO D/MEMORIA E ARQ PUB BAHIACÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL13 CULTURA 1.518.624,02 11.599.487,69 13.118.111,7113122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 10.565.765,95 10.565.765,9513122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 10.565.765,95 10.565.765,9513126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 200.706,75 200.706,7513126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 200.706,75 200.706,7513131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 36.204,84 36.204,8413131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 36.204,84 36.204,8413331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 643.765,71 643.765,7113331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 643.765,71 643.765,7113391 PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 1.518.624,02 0,00 1.518.624,0213391209 DINAMIZACAO DA CULTURA E DIF.DO ESPORTE E L 1.175.369,58 0,00 1.175.369,5813391225 PRESERV.NOSSA HISTORIA:PAT.HISTORIOCO E CUL 343.254,44 0,00 343.254,4413392 DIFUSAO CULTURAL 0,00 153.044,44 153.044,4413392209 DINAMIZACAO DA CULTURA E DIF.DO ESPORTE E L 0,00 53.845,95 53.845,9513392225 PRESERV.NOSSA HISTORIA:PAT.HISTORIOCO E CUL 0,00 99.198,49 99.198,49SUBTOTAL 1.518.624,02 11.599.487,69 13.118.111,71

PROGRAMA DE TRABALHO DO GORVERNO (EMPENHADA) FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADEPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 6 da Lei 4.320/64

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Page 133: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

INSTITUTO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA DA BAHIACÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL13 CULTURA 701.514,36 15.257.065,74 15.958.580,1013122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 13.293.808,52 13.293.808,5213122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 13.293.808,52 13.293.808,5213126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 209.933,92 209.933,9213126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 209.933,92 209.933,9213131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 37.035,50 37.035,5013131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 37.035,50 37.035,5013331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 823.100,17 823.100,1713331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 823.100,17 823.100,1713392 DIFUSAO CULTURAL 359.281,47 893.187,63 1.252.469,1013392209 DINAMIZACAO DA CULTURA E DIF.DO ESPORTE E L 359.281,47 893.187,63 1.252.469,1013722 TELECOMUNICACOES 342.232,89 0,00 342.232,8913722205 ENERGIA E COMUNICACAO PARA TODOS 342.232,89 0,00 342.232,8928 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 3.854,20 3.854,2028846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 3.854,20 3.854,2028846900 OPERACOES ESPECIAIS 0,00 3.854,20 3.854,20SUBTOTAL 701.514,36 15.260.919,94 15.962.434,30

EMPRESA DE TURISMO DA BAHIA S.A._- BAHIATURSACÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL23 COMERCIO E SERVICOS 1.760.174,28 65.860.277,16 67.620.451,4423122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 30.700.527,82 30.700.527,8223122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 30.700.527,82 30.700.527,8223126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 1.303.020,66 1.303.020,6623126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 1.303.020,66 1.303.020,6623131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 57.700,66 57.700,6623131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 57.700,66 57.700,6623302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 1.412.577,57 1.412.577,5723302503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 1.412.577,57 1.412.577,5723331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 432.733,23 432.733,2323331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 432.733,23 432.733,2323695 TURISMO 1.760.174,28 31.953.717,22 33.713.891,5023695215 CADEIAS PRODUTIVAS 1.760.174,28 31.556.065,37 33.316.239,6523695233 PROMOCAO DE PARCERIAS COMPROMISSO DE TODOS 0,00 397.651,85 397.651,8528 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 651.024,49 651.024,4928846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 651.024,49 651.024,49

PROGRAMA DE TRABALHO DO GORVERNO (EMPENHADA) FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADEPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 6 da Lei 4.320/64

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Page 134: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

EMPRESA DE TURISMO DA BAHIA S.A.- BAHIATURSACÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL28846900 OPERACOES ESPECIAIS 0,00 651.024,49 651.024,49SUBTOTAL 1.760.174,28 66.511.301,65 68.271.475,93

DIRETORIA GERAL DA SEINFRACÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL24 COMUNICACOES 298.171,78 1.644.019,85 1.942.191,6324722 TELECOMUNICACOES 298.171,78 1.644.019,85 1.942.191,6324722237 MODERNIZACAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS PUBLI 298.171,78 1.644.019,85 1.942.191,6325 ENERGIA 32.176.454,19 0,00 32.176.454,1925751 CONSERVACAO DE ENERGIA 2.000,00 0,00 2.000,0025751231 DIVERSIFICACAO E ARTIC.DA MATRIZ ENERGETICA 2.000,00 0,00 2.000,0025752 ENERGIA ELETRICA 32.174.454,19 0,00 32.174.454,1925752205 ENERGIA E COMUNICACAO PARA TODOS 30.688.246,29 0,00 30.688.246,2925752218 FRUTOS DA TERRA: AGROINVERTIMENTOS 663.840,99 0,00 663.840,9925752223 DE OLHO NA NATUREZA G.DOS REC.AMB.F.TEC.LIM 822.366,91 0,00 822.366,9126 TRANSPORTE 3.757.125,17 10.121.544,25 13.878.669,4226122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 9.145.128,54 9.145.128,5426122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 9.145.128,54 9.145.128,5426126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 447.894,84 447.894,8426126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 447.894,84 447.894,8426131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 38.305,80 38.305,8026131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 38.305,80 38.305,8026331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 490.215,07 490.215,0726331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 490.215,07 490.215,0726782 TRANSPORTE RODOVIARIO 3.757.125,17 0,00 3.757.125,1726782229 CONSTRUINDO CAMINHOS A INTERMODALIDADE 3.757.125,17 0,00 3.757.125,17SUBTOTAL 36.231.751,14 11.765.564,10 47.997.315,24

DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANP DA BAHIACÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL26 TRANSPORTE 240.902.730,15 112.870.596,63 353.773.326,7826122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 34.550.364,00 34.550.364,0026122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 34.550.364,00 34.550.364,0026126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 438.692,99 438.692,9926126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 438.692,99 438.692,9926131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 599.458,44 599.458,44

PROGRAMA DE TRABALHO DO GORVERNO (EMPENHADA) FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADEPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 6 da Lei 4.320/64

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Page 135: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANP DA BAHIACÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL26131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 599.458,44 599.458,4426331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 2.178.865,69 2.178.865,6926331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 2.178.865,69 2.178.865,6926782 TRANSPORTE RODOVIARIO 240.902.730,15 75.103.215,51 316.005.945,6626782211 BAHIA EM PAZ:PREVENCAO E COMBATE A CRIMINAL 0,00 5.102.818,05 5.102.818,0526782212 HUMANIZACAO DO TRANZITO 2.991.778,69 0,00 2.991.778,6926782229 CONSTRUINDO CAMINHOS A INTERMODALIDADE 237.910.951,46 70.000.397,46 307.911.348,9228 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 20.373.501,52 20.373.501,5228846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 20.373.501,52 20.373.501,5228846900 OPERACOES ESPECIAIS 0,00 20.373.501,52 20.373.501,52SUBTOTAL 240.902.730,15 133.244.098,15 374.146.828,30

AGENCIA EST REG SERV PUB ENERG, TRANSP E COMCÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL4 ADMINISTRACAO 11.392.345,09 16.427.772,49 27.820.117,584122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 10.822.784,26 10.822.784,264122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 10.822.784,26 10.822.784,264125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 77.879,88 4.402.520,60 4.480.400,484125235 ATENDIMENTO AO CIDADAO FOCO NA QUALIDADE 77.879,88 815.952,43 893.832,314125236 REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS 0,00 3.586.568,17 3.586.568,174126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 672.211,36 672.211,364126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 672.211,36 672.211,364130 ADMINISTRACAO DE CONCESSOES 11.314.465,21 0,00 11.314.465,214130236 REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS 11.314.465,21 0,00 11.314.465,214131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 52.825,50 52.825,504131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 52.825,50 52.825,504331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 477.430,77 477.430,774331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 477.430,77 477.430,7728 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 145.002,11 145.002,1128846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 145.002,11 145.002,1128846900 OPERACOES ESPECIAIS 0,00 145.002,11 145.002,11SUBTOTAL 11.392.345,09 16.572.774,60 27.965.119,69

DIRETORIA GERAL DA SEDESCÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL14 DIREITOS DA CIDADANIA 0,00 7.862.977,86 7.862.977,86

PROGRAMA DE TRABALHO DO GORVERNO (EMPENHADA) FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADEPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 6 da Lei 4.320/64

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Page 136: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

DIRETORIA GERAL DA SEDESCÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL14122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 6.428.020,32 6.428.020,3214122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 6.428.020,32 6.428.020,3214126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 473.548,38 473.548,3814126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 473.548,38 473.548,3814131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 637.688,40 637.688,4014131240 PRODUZINDO CONHECIMENTO 0,00 584.088,00 584.088,0014131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 53.600,40 53.600,4014331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 323.720,76 323.720,7614331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 323.720,76 323.720,76SUBTOTAL 0,00 7.862.977,86 7.862.977,86

FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZACÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL10 SAUDE 3.945.329,01 0,00 3.945.329,0110306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 3.945.329,01 0,00 3.945.329,0110306201 BAHIA URG.POLITICAS ASSIST.COMP.E EMERGENCI 3.945.329,01 0,00 3.945.329,0111 TRABALHO 14.792.293,32 0,00 14.792.293,3211334 FOMENTO AO TRABALHO 14.792.293,32 0,00 14.792.293,3211334217 G.NEG.APOIO AO TRAB.M.PEQ.M.EMPREENDIMENTOS 14.089.600,27 0,00 14.089.600,2711334233 PROMOCAO DE PARCERIAS COMPROMISSO DE TODOS 702.693,05 0,00 702.693,0514 DIREITOS DA CIDADANIA 18.328.757,58 3.112.237,41 21.440.994,9914121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 3.988.116,19 0,00 3.988.116,1914121234 M.DE GESTAO PUB.DESC.E FOMENTO CAP.LOCAL D/ 2.704.231,19 0,00 2.704.231,1914121240 PRODUZINDO CONHECIMENTO 1.282.336,20 0,00 1.282.336,2014121241 DESENVOLVIMENTO REGIONAL 1.548,80 0,00 1.548,8014244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 0,00 3.112.237,41 3.112.237,4114244201 BAHIA URG.POLITICAS ASSIST.COMP.E EMERGENCI 0,00 3.112.237,41 3.112.237,4114306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 11.615.377,59 0,00 11.615.377,5914306201 BAHIA URG.POLITICAS ASSIST.COMP.E EMERGENCI 11.615.377,59 0,00 11.615.377,5914422 DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS 2.725.263,80 0,00 2.725.263,8014422201 BAHIA URG.POLITICAS ASSIST.COMP.E EMERGENCI 2.725.263,80 0,00 2.725.263,8016 HABITACAO 34.011.176,15 0,00 34.011.176,1516482 HABITACAO URBANA 34.011.176,15 0,00 34.011.176,1516482206 VIVER MELHOR:ACESSO E MELHORIA HAB.URBANA E 34.011.176,15 0,00 34.011.176,1517 SANEAMENTO 4.136.559,81 0,00 4.136.559,8117511 SANEAMENTO BASICO RURAL 4.136.559,81 0,00 4.136.559,81

PROGRAMA DE TRABALHO DO GORVERNO (EMPENHADA) FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADEPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 6 da Lei 4.320/64

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Page 137: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZACÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL17511204 SANEAMENTO E VIDA:AMPLIACAO E QUAL.DOS SERV 4.136.559,81 0,00 4.136.559,8120 AGRICULTURA 2.720.953,58 0,00 2.720.953,5820601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 1.562.387,35 0,00 1.562.387,3520601215 CADEIAS PRODUTIVAS 1.355.887,35 0,00 1.355.887,3520601220 ORGANIZ.A PRODUCAO: PROD.E COMPETITIVIDADE 206.500,00 0,00 206.500,0020602 PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL 1.158.566,23 0,00 1.158.566,2320602217 G.NEG.APOIO AO TRAB.M.PEQ.M.EMPREENDIMENTOS 1.158.566,23 0,00 1.158.566,23SUBTOTAL 77.935.069,45 3.112.237,41 81.047.306,86

DIRETORIA GERAL DA SEC DE DESENV URBANOCÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL15 URBANISMO 4.560.913,82 7.209.075,82 11.769.989,6415122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 6.347.725,61 6.347.725,6115122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 6.347.725,61 6.347.725,6115126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 600.024,94 600.024,9415126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 600.024,94 600.024,9415131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 29.049,30 29.049,3015131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 29.049,30 29.049,3015331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 222.357,90 222.357,9015331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 222.357,90 222.357,9015451 INFRA ESTRUTURA URBANA 4.560.913,82 9.918,07 4.570.831,8915451206 VIVER MELHOR:ACESSO E MELHORIA HAB.URBANA E 4.560.913,82 9.918,07 4.570.831,8916 HABITACAO 0,00 751.311,49 751.311,4916482 HABITACAO URBANA 0,00 751.311,49 751.311,4916482206 VIVER MELHOR:ACESSO E MELHORIA HAB.URBANA E 0,00 751.311,49 751.311,4917 SANEAMENTO 83.959.652,11 1.329.751,28 85.289.403,3917511 SANEAMENTO BASICO RURAL 534.957,67 0,00 534.957,6717511204 SANEAMENTO E VIDA:AMPLIACAO E QUAL.DOS SERV 534.957,67 0,00 534.957,6717512 SANEAMENTO BASICO URBANO 83.265.660,28 1.329.751,28 84.595.411,5617512204 SANEAMENTO E VIDA:AMPLIACAO E QUAL.DOS SERV 83.265.660,28 1.329.751,28 84.595.411,5617544 RECURSOS HIDRICOS 159.034,16 0,00 159.034,1617544223 DE OLHO NA NATUREZA G.DOS REC.AMB.F.TEC.LIM 159.034,16 0,00 159.034,16SUBTOTAL 88.520.565,93 9.290.138,59 97.810.704,52

PROGRAMA DE TRABALHO DO GORVERNO (EMPENHADA) FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADEPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 6 da Lei 4.320/64

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Page 138: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCOES ADM DA BAHIA-SUCABCÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL4 ADMINISTRACAO 3.387.795,55 15.973.722,46 19.361.518,014122 ADMINISTRACAO GERAL 3.387.795,55 13.425.501,42 16.813.296,974122237 MODERNIZACAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS PUBLI 3.387.795,55 905.343,96 4.293.139,514122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 12.520.157,46 12.520.157,464126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 436.919,04 436.919,044126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 436.919,04 436.919,044131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 128.788,38 128.788,384131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 128.788,38 128.788,384331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 735.020,03 735.020,034331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 735.020,03 735.020,034452 SERVICOS URBANOS 0,00 1.247.493,59 1.247.493,594452206 VIVER MELHOR:ACESSO E MELHORIA HAB.URBANA E 0,00 1.247.493,59 1.247.493,5912 EDUCACAO 9.996.865,70 0,00 9.996.865,7012122 ADMINISTRACAO GERAL 9.996.865,70 0,00 9.996.865,7012122237 MODERNIZACAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS PUBLI 9.996.865,70 0,00 9.996.865,7028 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 11.362,88 11.362,8828846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 11.362,88 11.362,8828846900 OPERACOES ESPECIAIS 0,00 11.362,88 11.362,88SUBTOTAL 13.384.661,25 15.985.085,34 29.369.746,59

CIA DE DESENVOLV URBANO DO ESTADO DA BAHIACÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL15 URBANISMO 60.010.825,21 46.525.672,69 106.536.497,9015122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 38.133.768,51 38.133.768,5115122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 38.133.768,51 38.133.768,5115126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 1.069.067,77 1.069.067,7715126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 1.069.067,77 1.069.067,7715131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 669.331,78 669.331,7815131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 669.331,78 669.331,7815302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 3.181.222,36 3.181.222,3615302503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 3.181.222,36 3.181.222,3615331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 1.559.193,66 1.559.193,6615331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 1.559.193,66 1.559.193,6615391 PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 2.530.446,11 1.913.088,61 4.443.534,7215391225 PRESERV.NOSSA HISTORIA:PAT.HISTORIOCO E CUL 2.530.446,11 1.913.088,61 4.443.534,7215451 INFRA ESTRUTURA URBANA 45.154.255,22 0,00 45.154.255,22

PROGRAMA DE TRABALHO DO GORVERNO (EMPENHADA) FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADEPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

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Page 139: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CIA DE DESENVOLV URBANO DO ESTADO DA BAHIACÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL15451206 VIVER MELHOR:ACESSO E MELHORIA HAB.URBANA E 45.154.255,22 0,00 45.154.255,2215452 SERVICOS URBANOS 2.078.149,44 0,00 2.078.149,4415452206 VIVER MELHOR:ACESSO E MELHORIA HAB.URBANA E 2.078.149,44 0,00 2.078.149,4415453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 10.247.974,44 0,00 10.247.974,4415453206 VIVER MELHOR:ACESSO E MELHORIA HAB.URBANA E 10.247.974,44 0,00 10.247.974,4416 HABITACAO 91.793.704,65 0,00 91.793.704,6516391 PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 538.892,85 0,00 538.892,8516391225 PRESERV.NOSSA HISTORIA:PAT.HISTORIOCO E CUL 538.892,85 0,00 538.892,8516482 HABITACAO URBANA 91.254.811,80 0,00 91.254.811,8016482206 VIVER MELHOR:ACESSO E MELHORIA HAB.URBANA E 82.027.875,33 0,00 82.027.875,3316482239 FORMACAO PROFISSIONALIZACAO E ATEND.AO SERV 9.226.936,47 0,00 9.226.936,4717 SANEAMENTO 233.495,55 0,00 233.495,5517512 SANEAMENTO BASICO URBANO 233.495,55 0,00 233.495,5517512204 SANEAMENTO E VIDA:AMPLIACAO E QUAL.DOS SERV 233.495,55 0,00 233.495,55SUBTOTAL 152.038.025,41 46.525.672,69 198.563.698,10

DIRETORIA GERAL SEC MEIO AMB E REC HIDRICOSCÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL17 SANEAMENTO 7.012.233,88 0,00 7.012.233,8817511 SANEAMENTO BASICO RURAL 7.012.233,88 0,00 7.012.233,8817511204 SANEAMENTO E VIDA:AMPLIACAO E QUAL.DOS SERV 7.012.233,88 0,00 7.012.233,8818 GESTAO AMBIENTAL 59.516.965,61 18.021.470,22 77.538.435,8318122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 13.634.022,74 13.634.022,7418122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 13.634.022,74 13.634.022,7418126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 320.660,44 320.660,4418126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 320.660,44 320.660,4418131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 112.339,14 112.339,1418131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 112.339,14 112.339,1418331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 529.698,53 529.698,5318331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 529.698,53 529.698,5318541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 4.469.210,65 3.158.954,22 7.628.164,8718541218 FRUTOS DA TERRA: AGROINVERTIMENTOS 9.646,10 0,00 9.646,1018541222 REVIVER N.AGUAS E RENASCER N.TERRA REC.NATU 108.472,68 0,00 108.472,6818541223 DE OLHO NA NATUREZA G.DOS REC.AMB.F.TEC.LIM 3.241.063,02 3.158.954,22 6.400.017,2418541226 CONSCIENCIA AMBIENTAL 1.110.028,85 0,00 1.110.028,8518542 CONTROLE AMBIENTAL 0,00 265.795,15 265.795,15

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VALORES EM REAL

DIRETORIA GERAL SEC MEIO AMB E REC HIDRICOSCÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL18542223 DE OLHO NA NATUREZA G.DOS REC.AMB.F.TEC.LIM 0,00 265.795,15 265.795,1518543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 44.407,23 0,00 44.407,2318543222 REVIVER N.AGUAS E RENASCER N.TERRA REC.NATU 44.407,23 0,00 44.407,2318544 RECURSOS HIDRICOS 54.956.089,47 0,00 54.956.089,4718544204 SANEAMENTO E VIDA:AMPLIACAO E QUAL.DOS SERV 29.540.937,68 0,00 29.540.937,6818544218 FRUTOS DA TERRA: AGROINVERTIMENTOS 21.900.793,80 0,00 21.900.793,8018544222 REVIVER N.AGUAS E RENASCER N.TERRA REC.NATU 25,60 0,00 25,6018544223 DE OLHO NA NATUREZA G.DOS REC.AMB.F.TEC.LIM 2.028.673,90 0,00 2.028.673,9018544234 M.DE GESTAO PUB.DESC.E FOMENTO CAP.LOCAL D/ 1.485.658,49 0,00 1.485.658,4918571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 5.856,96 0,00 5.856,9618571216 CIENCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO 5.856,96 0,00 5.856,9618601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 41.401,30 0,00 41.401,3018601223 DE OLHO NA NATUREZA G.DOS REC.AMB.F.TEC.LIM 41.401,30 0,00 41.401,30SUBTOTAL 66.529.199,49 18.021.470,22 84.550.669,71

FUNDO DE RECURSOS PARA O MEIO AMBIENTE-FERFACÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL18 GESTAO AMBIENTAL 1.046.687,66 2.375.739,52 3.422.427,1818541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 1.046.687,66 0,00 1.046.687,6618541240 PRODUZINDO CONHECIMENTO 1.046.687,66 0,00 1.046.687,6618542 CONTROLE AMBIENTAL 0,00 2.375.739,52 2.375.739,5218542223 DE OLHO NA NATUREZA G.DOS REC.AMB.F.TEC.LIM 0,00 2.375.739,52 2.375.739,52SUBTOTAL 1.046.687,66 2.375.739,52 3.422.427,18

CENTRO DE RECURSOS AMBIENTAISCÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL18 GESTAO AMBIENTAL 2.078.982,63 13.677.228,52 15.756.211,1518122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 12.926.154,19 12.926.154,1918122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 12.926.154,19 12.926.154,1918126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 99.383,81 99.383,8118126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 99.383,81 99.383,8118131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 45.977,10 45.977,1018131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 45.977,10 45.977,1018331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 605.713,42 605.713,4218331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 605.713,42 605.713,4218541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 2.078.982,63 0,00 2.078.982,63

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Page 141: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CENTRO DE RECURSOS AMBIENTAISCÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL18541223 DE OLHO NA NATUREZA G.DOS REC.AMB.F.TEC.LIM 896.418,23 0,00 896.418,2318541226 CONSCIENCIA AMBIENTAL 255.475,30 0,00 255.475,3018541237 MODERNIZACAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS PUBLI 927.089,10 0,00 927.089,1028 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 7.258,65 7.258,6528846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 7.258,65 7.258,6528846900 OPERACOES ESPECIAIS 0,00 7.258,65 7.258,65SUBTOTAL 2.078.982,63 13.684.487,17 15.763.469,80

SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS HIDRICOSCÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL18 GESTAO AMBIENTAL 9.446.163,22 9.019.611,77 18.465.774,9918122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 8.529.409,76 8.529.409,7618122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 8.529.409,76 8.529.409,7618126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 152.059,36 152.059,3618126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 152.059,36 152.059,3618131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 115.629,20 115.629,2018131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 115.629,20 115.629,2018331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 222.513,45 222.513,4518331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 222.513,45 222.513,4518544 RECURSOS HIDRICOS 9.446.163,22 0,00 9.446.163,2218544223 DE OLHO NA NATUREZA G.DOS REC.AMB.F.TEC.LIM 9.446.163,22 0,00 9.446.163,2228 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 983,11 983,1128846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 983,11 983,1128846900 OPERACOES ESPECIAIS 0,00 983,11 983,11SUBTOTAL 9.446.163,22 9.020.594,88 18.466.758,10

COMPANHIA DE ENGENHARIA RURAL DA BAHIACÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL17 SANEAMENTO 3.695.523,05 39.042.183,32 42.737.706,3717122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 35.794.387,19 35.794.387,1917122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 35.794.387,19 35.794.387,1917126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 1.836.021,23 1.836.021,2317126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 1.836.021,23 1.836.021,2317131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 287.956,26 287.956,2617131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 287.956,26 287.956,2617331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 1.123.818,64 1.123.818,64

PROGRAMA DE TRABALHO DO GORVERNO (EMPENHADA) FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADEPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

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VALORES EM REAL

COMPANHIA DE ENGENHARIA RURAL DA BAHIACÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL17331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 1.123.818,64 1.123.818,6417511 SANEAMENTO BASICO RURAL 3.695.523,05 0,00 3.695.523,0517511204 SANEAMENTO E VIDA:AMPLIACAO E QUAL.DOS SERV 3.476.157,10 0,00 3.476.157,1017511218 FRUTOS DA TERRA: AGROINVERTIMENTOS 219.365,95 0,00 219.365,95SUBTOTAL 3.695.523,05 39.042.183,32 42.737.706,37

DIRETORIA GERAL DA SECTICÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL19 CIENCIA E TECNOLOGIA 8.125.227,53 7.725.378,14 15.850.605,6719122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 7.045.361,76 7.045.361,7619122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 7.045.361,76 7.045.361,7619126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 375.047,76 375.047,7619126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 375.047,76 375.047,7619131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 77.667,18 77.667,1819131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 77.667,18 77.667,1819331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 227.301,44 227.301,4419331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 227.301,44 227.301,4419572 DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA 231.632,99 0,00 231.632,9919572215 CADEIAS PRODUTIVAS 231.632,99 0,00 231.632,9919573 DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOG 7.893.594,54 0,00 7.893.594,5419573202 EDUC.PARA TODOS UNIVERSALIZ.DE EDUCACAO BAS 7.266.002,43 0,00 7.266.002,4319573215 CADEIAS PRODUTIVAS 225.815,87 0,00 225.815,8719573216 CIENCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO 114.552,02 0,00 114.552,0219573234 M.DE GESTAO PUB.DESC.E FOMENTO CAP.LOCAL D/ 287.224,22 0,00 287.224,22SUBTOTAL 8.125.227,53 7.725.378,14 15.850.605,67

FUNDACAO DE AMP A PESQ DO ESTADO DA BAHIACÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL19 CIENCIA E TECNOLOGIA 36.450.084,39 3.053.349,85 39.503.434,2419122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 2.841.843,90 2.841.843,9019122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 2.841.843,90 2.841.843,9019126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 90.160,40 90.160,4019126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 90.160,40 90.160,4019131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 20.000,00 20.000,0019131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 20.000,00 20.000,0019331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 101.345,55 101.345,55

PROGRAMA DE TRABALHO DO GORVERNO (EMPENHADA) FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADEPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 6 da Lei 4.320/64

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Page 143: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

FUNDACAO DE AMP A PESQ DO ESTADO DA BAHIACÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL19331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 101.345,55 101.345,5519571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 36.377.849,39 0,00 36.377.849,3919571216 CIENCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO 36.377.849,39 0,00 36.377.849,3919572 DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA 72.235,00 0,00 72.235,0019572216 CIENCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO 72.235,00 0,00 72.235,00SUBTOTAL 36.450.084,39 3.053.349,85 39.503.434,24

EGE - RECURSOS SOB GESTAO DEPAT/SEFAZCÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL4 ADMINISTRACAO 5.756.204,44 22.802.081,06 28.558.285,504123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 5.756.204,44 22.802.081,06 28.558.285,504123215 CADEIAS PRODUTIVAS 5.756.204,44 0,00 5.756.204,444123503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 22.802.081,06 22.802.081,0620 AGRICULTURA 76.568.074,19 0,00 76.568.074,1920123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 76.568.074,19 0,00 76.568.074,1920123217 G.NEG.APOIO AO TRAB.M.PEQ.M.EMPREENDIMENTOS 76.568.074,19 0,00 76.568.074,1928 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 4.014.193.408,30 4.014.193.408,3028843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 0,00 1.413.301.603,67 1.413.301.603,6728843900 OPERACOES ESPECIAIS 0,00 1.413.301.603,67 1.413.301.603,6728844 SERVICO DA DIVIDA EXTERNA 0,00 246.925.791,69 246.925.791,6928844900 OPERACOES ESPECIAIS 0,00 246.925.791,69 246.925.791,6928845 TRANSFERENCIAS 0,00 2.287.268.543,19 2.287.268.543,1928845900 OPERACOES ESPECIAIS 0,00 2.287.268.543,19 2.287.268.543,1928846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 66.697.469,75 66.697.469,7528846900 OPERACOES ESPECIAIS 0,00 66.697.469,75 66.697.469,75SUBTOTAL 82.324.278,63 4.036.995.489,36 4.119.319.767,99

SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVACÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL3 ESSENCIAL A JUSTICA 797.597,45 251.290.485,43 252.088.082,883091 DEFESA DA ORDEM JURIDICA 797.597,45 0,00 797.597,453091213 MOD.DAS P.ORG.E DE GESTAO DO MINISTERIO PUB 206.087,25 0,00 206.087,253091228 LUTA C.A CRIMINAL.E DEF.DOS INT.IND.INDISPO 40.167,22 0,00 40.167,223091230 DIREITOS DE COLETIVIDADE EM PRIMEIRO LUGAR 551.342,98 0,00 551.342,983122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 214.922.227,27 214.922.227,273122504 APOIO ADMINIST.AS ATIV.DO MINISTERIO PUBLIC 0,00 214.922.227,27 214.922.227,27

PROGRAMA DE TRABALHO DO GORVERNO (EMPENHADA) FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADEPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

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Page 144: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVACÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL3126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 1.597.584,96 1.597.584,963126504 APOIO ADMINIST.AS ATIV.DO MINISTERIO PUBLIC 0,00 1.597.584,96 1.597.584,963131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 3.330,00 3.330,003131504 APOIO ADMINIST.AS ATIV.DO MINISTERIO PUBLIC 0,00 3.330,00 3.330,003331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 2.903.938,77 2.903.938,773331504 APOIO ADMINIST.AS ATIV.DO MINISTERIO PUBLIC 0,00 2.903.938,77 2.903.938,773846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 31.863.404,43 31.863.404,433846900 OPERACOES ESPECIAIS 0,00 31.863.404,43 31.863.404,43SUBTOTAL 797.597,45 251.290.485,43 252.088.082,88

FUNDO MODERNIZACAO DO MINIST PUBLICO EST DA BAHIACÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL3 ESSENCIAL A JUSTICA 351.069,62 0,00 351.069,623091 DEFESA DA ORDEM JURIDICA 351.069,62 0,00 351.069,623091213 MOD.DAS P.ORG.E DE GESTAO DO MINISTERIO PUB 351.069,62 0,00 351.069,62SUBTOTAL 351.069,62 0,00 351.069,62

DIRETORIA GERAL DA DEFENSORIA PUBLICACÓDIGO DESCRICAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL3 ESSENCIAL A JUSTICA 109.463,10 10.948.653,37 11.058.116,473092 REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 109.463,10 19.875,00 129.338,103092249 GARANTIDA DE ACESSO A JUSTICA 109.463,10 19.875,00 129.338,103122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 10.647.373,43 10.647.373,433122505 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV DA DEFENSORIA 0,00 10.647.373,43 10.647.373,433126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 113.994,33 113.994,333126505 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV DA DEFENSORIA 0,00 113.994,33 113.994,333131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 39.803,40 39.803,403131505 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV DA DEFENSORIA 0,00 39.803,40 39.803,403331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 127.607,21 127.607,213331505 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV DA DEFENSORIA 0,00 127.607,21 127.607,21SUBTOTAL 109.463,10 10.948.653,37 11.058.116,47

TOTAL GERAL 1.459.165.690,93 14.394.422.484,80 15.853.588.175,73

PROGRAMA DE TRABALHO DO GORVERNO (EMPENHADA) FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADEPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

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VALORES EM REAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL1 LEGISLATIVA 4.995.266,47 321.666.248,85 326.661.515,321031 ACAO LEGISLATIVA 1.602.582,63 84.386.499,11 85.989.081,741031243 ACAO LEGISLATIVA 1.602.582,63 0,00 1.602.582,631031501 APOIO ADMINIST.AS ATIV.DO PODER LEGISLATIVO 0,00 84.386.499,11 84.386.499,111032 CONTROLE EXTERNO 464.652,89 57.013.821,52 57.478.474,411032244 CONTROLE EXTERNO DO ESTADO 464.652,89 56.185.993,22 56.650.646,111032245 CONTROLE EXTERNO DOS MUNICIPIOS 0,00 827.828,30 827.828,301122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 166.710.974,42 166.710.974,421122501 APOIO ADMINIST.AS ATIV.DO PODER LEGISLATIVO 0,00 166.710.974,42 166.710.974,421126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 2.928.030,95 3.389.701,21 6.317.732,161126243 ACAO LEGISLATIVA 2.453.589,23 0,00 2.453.589,231126244 CONTROLE EXTERNO DO ESTADO 292.253,52 1.464.219,70 1.756.473,221126245 CONTROLE EXTERNO DOS MUNICIPIOS 182.188,20 0,00 182.188,201126501 APOIO ADMINIST.AS ATIV.DO PODER LEGISLATIVO 0,00 1.925.481,51 1.925.481,511131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 2.266.576,17 2.266.576,171131501 APOIO ADMINIST.AS ATIV.DO PODER LEGISLATIVO 0,00 2.266.576,17 2.266.576,171302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 3.402.359,24 3.402.359,241302501 APOIO ADMINIST.AS ATIV.DO PODER LEGISLATIVO 0,00 3.402.359,24 3.402.359,241331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 4.496.317,18 4.496.317,181331501 APOIO ADMINIST.AS ATIV.DO PODER LEGISLATIVO 0,00 4.496.317,18 4.496.317,182 JUDICIARIA 5.475.147,51 744.672.278,15 750.147.425,662061 ACAO JUDICIARIA 4.262.671,44 40.558.626,98 44.821.298,422061247 MODERNIZACAO DO PROCESSO JUDICIAL 2.376.621,85 55.928,24 2.432.550,092061248 MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA 1.886.049,59 0,00 1.886.049,592061502 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.JUDICIARIO 0,00 40.502.698,74 40.502.698,742122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 669.813.055,67 669.813.055,672122502 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.JUDICIARIO 0,00 669.813.055,67 669.813.055,672126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 933.695,57 343.249,39 1.276.944,962126247 MODERNIZACAO DO PROCESSO JUDICIAL 933.695,57 0,00 933.695,572126502 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.JUDICIARIO 0,00 343.249,39 343.249,392128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 278.780,50 0,00 278.780,502128248 MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA 278.780,50 0,00 278.780,502131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 48.648,62 48.648,622131502 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.JUDICIARIO 0,00 48.648,62 48.648,622302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 100.010,62 100.010,622302502 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.JUDICIARIO 0,00 100.010,62 100.010,622331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 33.104.491,89 33.104.491,89

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO (EMPENHADA) - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADEPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 7 da Lei 4.320/64

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Page 146: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL2331502 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.JUDICIARIO 0,00 33.104.491,89 33.104.491,892365 EDUCACAO INFANTIL 0,00 704.194,98 704.194,982365502 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.JUDICIARIO 0,00 704.194,98 704.194,983 ESSENCIAL A JUSTICA 1.324.277,16 319.770.901,05 321.095.178,213091 DEFESA DA ORDEM JURIDICA 1.148.667,07 0,00 1.148.667,073091213 MOD.DAS P.ORG.E DE GESTAO DO MINISTERIO PUBLI 557.156,87 0,00 557.156,873091228 LUTA C.A CRIMINAL.E DEF.DOS INT.IND.INDISPONI 40.167,22 0,00 40.167,223091230 DIREITOS DE COLETIVIDADE EM PRIMEIRO LUGAR 551.342,98 0,00 551.342,983092 REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 130.705,08 234.946,09 365.651,173092207 BAHIA IGUAL P/TODOS:ACESSO A JUSTICA E CIDADA 21.241,98 99.235,00 120.476,983092238 ADVOCACIA DO ESTADO 0,00 115.836,09 115.836,093092249 GARANTIDA DE ACESSO A JUSTICA 109.463,10 19.875,00 129.338,103122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 282.098.336,47 282.098.336,473122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 56.528.735,77 56.528.735,773122504 APOIO ADMINIST.AS ATIV.DO MINISTERIO PUBLICO 0,00 214.922.227,27 214.922.227,273122505 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV DA DEFENSORIA PU 0,00 10.647.373,43 10.647.373,433126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 44.905,01 2.029.315,44 2.074.220,453126238 ADVOCACIA DO ESTADO 44.905,01 0,00 44.905,013126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 317.736,15 317.736,153126504 APOIO ADMINIST.AS ATIV.DO MINISTERIO PUBLICO 0,00 1.597.584,96 1.597.584,963126505 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV DA DEFENSORIA PU 0,00 113.994,33 113.994,333131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 171.332,10 171.332,103131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 128.198,70 128.198,703131504 APOIO ADMINIST.AS ATIV.DO MINISTERIO PUBLICO 0,00 3.330,00 3.330,003131505 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV DA DEFENSORIA PU 0,00 39.803,40 39.803,403331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 3.373.566,52 3.373.566,523331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 342.020,54 342.020,543331504 APOIO ADMINIST.AS ATIV.DO MINISTERIO PUBLICO 0,00 2.903.938,77 2.903.938,773331505 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV DA DEFENSORIA PU 0,00 127.607,21 127.607,213846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 31.863.404,43 31.863.404,433846900 OPERACOES ESPECIAIS 0,00 31.863.404,43 31.863.404,434 ADMINISTRACAO 50.020.817,60 668.225.155,83 718.245.973,434121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 6.378.082,02 1.649.329,46 8.027.411,484121233 PROMOCAO DE PARCERIAS COMPROMISSO DE TODOS 338.516,00 57.190,02 395.706,024121237 MODERNIZACAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS PUBLICO 512.056,72 1.551.821,65 2.063.878,374121240 PRODUZINDO CONHECIMENTO 2.358.301,60 40.317,79 2.398.619,394121241 DESENVOLVIMENTO REGIONAL 3.169.207,70 0,00 3.169.207,70

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO (EMPENHADA) - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADEPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 7 da Lei 4.320/64

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Page 147: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL4122 ADMINISTRACAO GERAL 3.883.811,11 527.793.764,35 531.677.575,464122233 PROMOCAO DE PARCERIAS COMPROMISSO DE TODOS 0,00 1.102,41 1.102,414122235 ATENDIMENTO AO CIDADAO FOCO NA QUALIDADE 75.364,00 24.474.225,85 24.549.589,854122237 MODERNIZACAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS PUBLICO 3.808.447,11 8.407.211,62 12.215.658,734122239 FORMACAO PROFISSIONALIZACAO E ATEND.AO SERVID 0,00 157.887,21 157.887,214122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 494.753.337,26 494.753.337,264123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 28.366.579,38 25.801.111,33 54.167.690,714123215 CADEIAS PRODUTIVAS 5.756.204,44 0,00 5.756.204,444123237 MODERNIZACAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS PUBLICO 22.610.374,94 0,00 22.610.374,944123503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 25.801.111,33 25.801.111,334125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 77.879,88 4.402.520,60 4.480.400,484125235 ATENDIMENTO AO CIDADAO FOCO NA QUALIDADE 77.879,88 815.952,43 893.832,314125236 REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS 0,00 3.586.568,17 3.586.568,174126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 36.173.498,06 36.173.498,064126237 MODERNIZACAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS PUBLICO 0,00 343.992,00 343.992,004126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 35.829.506,06 35.829.506,064128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 345.233,50 345.233,504128239 FORMACAO PROFISSIONALIZACAO E ATEND.AO SERVID 0,00 345.233,50 345.233,504130 ADMINISTRACAO DE CONCESSOES 11.314.465,21 0,00 11.314.465,214130236 REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS 11.314.465,21 0,00 11.314.465,214131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 39.854.105,21 39.854.105,214131240 PRODUZINDO CONHECIMENTO 0,00 38.283.855,04 38.283.855,044131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 1.570.250,17 1.570.250,174302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 1.399.718,00 1.399.718,004302503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 1.399.718,00 1.399.718,004331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 11.505.932,80 11.505.932,804331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 11.505.932,80 11.505.932,804452 SERVICOS URBANOS 0,00 1.247.493,59 1.247.493,594452206 VIVER MELHOR:ACESSO E MELHORIA HAB.URBANA E R 0,00 1.247.493,59 1.247.493,594722 TELECOMUNICACOES 0,00 17.037,91 17.037,914722503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 17.037,91 17.037,914781 TRANSPORTE AEREO 0,00 18.035.411,02 18.035.411,024781503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 18.035.411,02 18.035.411,026 SEGURANCA PUBLICA 53.622.539,11 1.375.597.956,80 1.429.220.495,916122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 1.307.104.682,58 1.307.104.682,586122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 1.307.104.682,58 1.307.104.682,586126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 8.604.904,51 8.604.904,51

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VALORES EM REAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL6126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 8.604.904,51 8.604.904,516128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 2.397.358,35 2.397.358,356128211 BAHIA EM PAZ:PREVENCAO E COMBATE A CRIMINALID 0,00 2.397.358,35 2.397.358,356131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 703.260,60 703.260,606131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 703.260,60 703.260,606181 POLICIAMENTO 52.214.574,11 13.042.066,81 65.256.640,926181211 BAHIA EM PAZ:PREVENCAO E COMBATE A CRIMINALID 51.726.710,22 6.623.340,11 58.350.050,336181212 HUMANIZACAO DO TRANZITO 487.863,89 6.418.726,70 6.906.590,596182 DEFESA CIVIL 1.171.965,00 23.338,01 1.195.303,016182210 BAHIA ALERTA DEFESA CIVIL 1.171.965,00 23.338,01 1.195.303,016183 INFORMACAO E INTELIGENCIA 0,00 354.740,35 354.740,356183211 BAHIA EM PAZ:PREVENCAO E COMBATE A CRIMINALID 0,00 354.740,35 354.740,356331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 43.365.025,59 43.365.025,596331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 43.365.025,59 43.365.025,596422 DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS 0,00 2.580,00 2.580,006422201 BAHIA URG.POLITICAS ASSIST.COMP.E EMERGENCIAI 0,00 2.580,00 2.580,006571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 236.000,00 0,00 236.000,006571216 CIENCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO 236.000,00 0,00 236.000,008 ASSISTENCIA SOCIAL 3.213.122,25 94.930.213,06 98.143.335,318122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 27.216.185,88 27.216.185,888122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 27.216.185,88 27.216.185,888126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 245.507,70 245.507,708126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 245.507,70 245.507,708131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 64.298,07 64.298,078131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 64.298,07 64.298,078182 DEFESA CIVIL 0,00 618.014,98 618.014,988182201 BAHIA URG.POLITICAS ASSIST.COMP.E EMERGENCIAI 0,00 441.921,76 441.921,768182210 BAHIA ALERTA DEFESA CIVIL 0,00 126.725,02 126.725,028182226 CONSCIENCIA AMBIENTAL 0,00 49.368,20 49.368,208241 ASSISTENCIA AO IDOSO 0,00 2.624.554,66 2.624.554,668241201 BAHIA URG.POLITICAS ASSIST.COMP.E EMERGENCIAI 0,00 2.624.554,66 2.624.554,668242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 0,00 1.310.309,28 1.310.309,288242201 BAHIA URG.POLITICAS ASSIST.COMP.E EMERGENCIAI 0,00 1.310.309,28 1.310.309,288243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 1.471.387,47 56.177.056,85 57.648.444,328243201 BAHIA URG.POLITICAS ASSIST.COMP.E EMERGENCIAI 1.471.387,47 56.177.056,85 57.648.444,328244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 1.741.734,78 5.310.582,10 7.052.316,888244201 BAHIA URG.POLITICAS ASSIST.COMP.E EMERGENCIAI 1.741.734,78 5.265.501,51 7.007.236,29

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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

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Page 149: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL8244234 M.DE GESTAO PUB.DESC.E FOMENTO CAP.LOCAL D/GE 0,00 45.080,59 45.080,598331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 1.363.703,54 1.363.703,548331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 1.363.703,54 1.363.703,549 PREVIDENCIA SOCIAL 0,00 1.629.113.739,58 1.629.113.739,589272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 1.629.113.739,58 1.629.113.739,589272121 PREVIDENCIA OFICIAL 0,00 1.629.113.739,58 1.629.113.739,5810 SAUDE 96.591.938,25 2.317.582.864,79 2.414.174.803,0410122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 695.305.437,92 695.305.437,9210122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 695.305.437,92 695.305.437,9210125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 6.406.528,85 49.634.184,85 56.040.713,7010125234 M.DE GESTAO PUB.DESC.E FOMENTO CAP.LOCAL D/GE 6.406.528,85 49.634.184,85 56.040.713,7010126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 22.964.456,62 22.964.456,6210126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 22.964.456,62 22.964.456,6210128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 14.905.065,78 14.905.065,7810128203 MAIS SAUDE:UNIVERSALIZ.E QUALIADE SERV.DE SAU 0,00 14.905.065,78 14.905.065,7810131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 3.185.171,24 3.185.171,2410131240 PRODUZINDO CONHECIMENTO 0,00 266.806,81 266.806,8110131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 2.918.364,43 2.918.364,4310241 ASSISTENCIA AO IDOSO 0,00 70.358,77 70.358,7710241203 MAIS SAUDE:UNIVERSALIZ.E QUALIADE SERV.DE SAU 0,00 70.358,77 70.358,7710242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 0,00 9.109.559,89 9.109.559,8910242203 MAIS SAUDE:UNIVERSALIZ.E QUALIADE SERV.DE SAU 0,00 9.109.559,89 9.109.559,8910301 ATENCAO BASICA 12.102.743,19 36.980.372,45 49.083.115,6410301203 MAIS SAUDE:UNIVERSALIZ.E QUALIADE SERV.DE SAU 10.476.869,73 36.980.372,45 47.457.242,1810301206 VIVER MELHOR:ACESSO E MELHORIA HAB.URBANA E R 1.625.873,46 0,00 1.625.873,4610302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 33.703.268,97 1.374.394.293,47 1.408.097.562,4410302201 BAHIA URG.POLITICAS ASSIST.COMP.E EMERGENCIAI 1.225.139,52 0,00 1.225.139,5210302203 MAIS SAUDE:UNIVERSALIZ.E QUALIADE SERV.DE SAU 32.082.661,24 505.035.858,15 537.118.519,3910302211 BAHIA EM PAZ:PREVENCAO E COMBATE A CRIMINALID 0,00 1.294.153,18 1.294.153,1810302234 M.DE GESTAO PUB.DESC.E FOMENTO CAP.LOCAL D/GE 0,00 2.215.941,78 2.215.941,7810302236 REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS 395.468,21 0,00 395.468,2110302503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 865.848.340,36 865.848.340,3610303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 258.679,91 66.479.485,53 66.738.165,4410303203 MAIS SAUDE:UNIVERSALIZ.E QUALIADE SERV.DE SAU 258.679,91 66.479.485,53 66.738.165,4410304 VIGILANCIA SANITARIA 0,00 1.878.143,35 1.878.143,3510304203 MAIS SAUDE:UNIVERSALIZ.E QUALIADE SERV.DE SAU 0,00 1.878.143,35 1.878.143,3510305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 1.330.608,18 12.346.894,97 13.677.503,15

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ANEXO 7 da Lei 4.320/64

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Page 150: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL10305203 MAIS SAUDE:UNIVERSALIZ.E QUALIADE SERV.DE SAU 0,00 12.346.894,97 12.346.894,9710305204 SANEAMENTO E VIDA:AMPLIACAO E QUAL.DOS SERVIC 1.330.608,18 0,00 1.330.608,1810306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 4.083.989,05 0,00 4.083.989,0510306201 BAHIA URG.POLITICAS ASSIST.COMP.E EMERGENCIAI 4.083.989,05 0,00 4.083.989,0510331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 28.235.356,68 28.235.356,6810331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 28.235.356,68 28.235.356,6810511 SANEAMENTO BASICO RURAL 38.617.577,24 0,00 38.617.577,2410511204 SANEAMENTO E VIDA:AMPLIACAO E QUAL.DOS SERVIC 38.617.577,24 0,00 38.617.577,2410571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 46.734,42 0,00 46.734,4210571240 PRODUZINDO CONHECIMENTO 46.734,42 0,00 46.734,4210573 DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGIC 41.808,44 2.094.083,27 2.135.891,7110573240 PRODUZINDO CONHECIMENTO 41.808,44 2.094.083,27 2.135.891,7111 TRABALHO 14.792.293,32 55.394.301,29 70.186.594,6111122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 41.554.929,96 41.554.929,9611122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 41.554.929,96 41.554.929,9611126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 783.574,43 783.574,4311126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 783.574,43 783.574,4311131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 162.975,60 162.975,6011131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 162.975,60 162.975,6011331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 4.152.800,77 4.152.800,7711331217 G.NEG.APOIO AO TRAB.M.PEQ.M.EMPREENDIMENTOS 0,00 1.105.136,18 1.105.136,1811331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 3.047.664,59 3.047.664,5911332 RELACAO DE TRABALHO 0,00 44.348,15 44.348,1511332217 G.NEG.APOIO AO TRAB.M.PEQ.M.EMPREENDIMENTOS 0,00 44.348,15 44.348,1511333 EMPREGABILIDADE 0,00 7.780.183,07 7.780.183,0711333217 G.NEG.APOIO AO TRAB.M.PEQ.M.EMPREENDIMENTOS 0,00 7.780.183,07 7.780.183,0711334 FOMENTO AO TRABALHO 14.792.293,32 915.489,31 15.707.782,6311334217 G.NEG.APOIO AO TRAB.M.PEQ.M.EMPREENDIMENTOS 14.089.600,27 85.889,31 14.175.489,5811334233 PROMOCAO DE PARCERIAS COMPROMISSO DE TODOS 702.693,05 0,00 702.693,0511334240 PRODUZINDO CONHECIMENTO 0,00 829.600,00 829.600,0012 EDUCACAO 162.398.408,94 1.987.783.574,18 2.150.181.983,1212122 ADMINISTRACAO GERAL 12.864.121,44 575.784.222,93 588.648.344,3712122208 EDUCACAO NOTA 10: QUALIDADE DE EDUCACAO 2.867.255,74 0,00 2.867.255,7412122237 MODERNIZACAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS PUBLICO 9.996.865,70 0,00 9.996.865,7012122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 575.784.222,93 575.784.222,9312126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 9.339.902,91 9.339.902,9112126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 9.339.902,91 9.339.902,91

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO (EMPENHADA) - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADEPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 7 da Lei 4.320/64

270

Page 151: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL12131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 4.026.877,41 4.026.877,4112131240 PRODUZINDO CONHECIMENTO 0,00 1.695.029,76 1.695.029,7612131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 2.331.847,65 2.331.847,6512306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 0,00 27.082.774,21 27.082.774,2112306202 EDUC.PARA TODOS UNIVERSALIZ.DE EDUCACAO BASIC 0,00 27.082.774,21 27.082.774,2112331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 61.407.489,64 61.407.489,6412331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 61.407.489,64 61.407.489,6412361 ENSINO FUNDAMENTAL 45.398.470,45 778.287.439,13 823.685.909,5812361202 EDUC.PARA TODOS UNIVERSALIZ.DE EDUCACAO BASIC 33.888.264,68 6.070.735,54 39.959.000,2212361208 EDUCACAO NOTA 10: QUALIDADE DE EDUCACAO 11.510.205,77 16.058.779,51 27.568.985,2812361234 M.DE GESTAO PUB.DESC.E FOMENTO CAP.LOCAL D/GE 0,00 98.364,19 98.364,1912361503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 756.059.559,89 756.059.559,8912362 ENSINO MEDIO 65.639.327,43 486.842.749,71 552.482.077,1412362202 EDUC.PARA TODOS UNIVERSALIZ.DE EDUCACAO BASIC 45.689.348,40 12.295.781,60 57.985.130,0012362208 EDUCACAO NOTA 10: QUALIDADE DE EDUCACAO 19.949.979,03 39.409.880,84 59.359.859,8712362503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 435.137.087,27 435.137.087,2712363 ENSINO PROFISSIONAL 312.159,52 4.706.524,11 5.018.683,6312363208 EDUCACAO NOTA 10: QUALIDADE DE EDUCACAO 273.369,24 1.925.929,64 2.199.298,8812363217 G.NEG.APOIO AO TRAB.M.PEQ.M.EMPREENDIMENTOS 38.790,28 0,00 38.790,2812363233 PROMOCAO DE PARCERIAS COMPROMISSO DE TODOS 0,00 2.780.594,47 2.780.594,4712364 ENSINO SUPERIOR 27.120.916,19 17.328.676,12 44.449.592,3112364208 EDUCACAO NOTA 10: QUALIDADE DE EDUCACAO 25.361.333,71 17.165.937,98 42.527.271,6912364216 CIENCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO 1.759.582,48 0,00 1.759.582,4812364503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 162.738,14 162.738,1412365 EDUCACAO INFANTIL 0,00 64.133,20 64.133,2012365503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 64.133,20 64.133,2012366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 147.424,47 12.997.977,44 13.145.401,9112366202 EDUC.PARA TODOS UNIVERSALIZ.DE EDUCACAO BASIC 147.424,47 12.483.687,28 12.631.111,7512366208 EDUCACAO NOTA 10: QUALIDADE DE EDUCACAO 0,00 514.290,16 514.290,1612367 EDUCACAO ESPECIAL 0,00 248.218,24 248.218,2412367202 EDUC.PARA TODOS UNIVERSALIZ.DE EDUCACAO BASIC 0,00 179.674,33 179.674,3312367208 EDUCACAO NOTA 10: QUALIDADE DE EDUCACAO 0,00 68.543,91 68.543,9112572 DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA 93.611,66 0,00 93.611,6612572216 CIENCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO 56.589,73 0,00 56.589,7312572223 DE OLHO NA NATUREZA G.DOS REC.AMB.F.TEC.LIMPA 37.021,93 0,00 37.021,9312573 DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGIC 10.797.185,15 0,00 10.797.185,1512573202 EDUC.PARA TODOS UNIVERSALIZ.DE EDUCACAO BASIC 395.204,90 0,00 395.204,90

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO (EMPENHADA) - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADEPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 7 da Lei 4.320/64

271

Page 152: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL12573215 CADEIAS PRODUTIVAS 330.052,60 0,00 330.052,6012573216 CIENCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO 9.586.000,54 0,00 9.586.000,5412573240 PRODUZINDO CONHECIMENTO 485.927,11 0,00 485.927,1112665 NORMALIZACAO E QUALIDADE 25.192,63 0,00 25.192,6312665215 CADEIAS PRODUTIVAS 25.192,63 0,00 25.192,6312785 TRANSPORTES ESPECIAIS 0,00 9.666.589,13 9.666.589,1312785202 EDUC.PARA TODOS UNIVERSALIZ.DE EDUCACAO BASIC 0,00 9.666.589,13 9.666.589,1313 CULTURA 37.712.522,75 93.004.424,99 130.716.947,7413122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 80.800.896,19 80.800.896,1913122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 80.800.896,19 80.800.896,1913126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 2.116.469,26 2.116.469,2613126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 2.116.469,26 2.116.469,2613131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 487.933,55 487.933,5513131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 487.933,55 487.933,5513331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 3.818.938,43 3.818.938,4313331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 3.818.938,43 3.818.938,4313391 PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 12.614.485,35 467.467,71 13.081.953,0613391209 DINAMIZACAO DA CULTURA E DIF.DO ESPORTE E LAZ 1.175.369,58 0,00 1.175.369,5813391225 PRESERV.NOSSA HISTORIA:PAT.HISTORIOCO E CULTU 11.439.115,77 421.937,71 11.861.053,4813391233 PROMOCAO DE PARCERIAS COMPROMISSO DE TODOS 0,00 45.530,00 45.530,0013392 DIFUSAO CULTURAL 24.755.804,51 5.312.719,85 30.068.524,3613392209 DINAMIZACAO DA CULTURA E DIF.DO ESPORTE E LAZ 24.583.491,63 4.589.191,74 29.172.683,3713392225 PRESERV.NOSSA HISTORIA:PAT.HISTORIOCO E CULTU 61.967,67 170.478,51 232.446,1813392233 PROMOCAO DE PARCERIAS COMPROMISSO DE TODOS 110.345,21 553.049,60 663.394,8113722 TELECOMUNICACOES 342.232,89 0,00 342.232,8913722205 ENERGIA E COMUNICACAO PARA TODOS 342.232,89 0,00 342.232,8914 DIREITOS DA CIDADANIA 26.499.635,76 122.833.384,69 149.333.020,4514121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 3.988.116,19 0,00 3.988.116,1914121234 M.DE GESTAO PUB.DESC.E FOMENTO CAP.LOCAL D/GE 2.704.231,19 0,00 2.704.231,1914121240 PRODUZINDO CONHECIMENTO 1.282.336,20 0,00 1.282.336,2014121241 DESENVOLVIMENTO REGIONAL 1.548,80 0,00 1.548,8014122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 112.811.913,86 112.811.913,8614122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 112.811.913,86 112.811.913,8614126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 1.319.522,79 1.319.522,7914126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 1.319.522,79 1.319.522,7914131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 730.147,20 730.147,2014131240 PRODUZINDO CONHECIMENTO 0,00 584.088,00 584.088,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO (EMPENHADA) - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADEPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 7 da Lei 4.320/64

272

Page 153: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL14131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 146.059,20 146.059,2014244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 0,00 3.112.237,41 3.112.237,4114244201 BAHIA URG.POLITICAS ASSIST.COMP.E EMERGENCIAI 0,00 3.112.237,41 3.112.237,4114306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 11.615.377,59 0,00 11.615.377,5914306201 BAHIA URG.POLITICAS ASSIST.COMP.E EMERGENCIAI 11.615.377,59 0,00 11.615.377,5914331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 1.941.318,50 1.941.318,5014331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 1.941.318,50 1.941.318,5014421 CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL 8.135.036,48 652.640,00 8.787.676,4814421211 BAHIA EM PAZ:PREVENCAO E COMBATE A CRIMINALID 8.135.036,48 652.640,00 8.787.676,4814422 DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS 2.761.105,50 2.265.604,93 5.026.710,4314422201 BAHIA URG.POLITICAS ASSIST.COMP.E EMERGENCIAI 2.725.263,80 0,00 2.725.263,8014422207 BAHIA IGUAL P/TODOS:ACESSO A JUSTICA E CIDADA 0,00 1.933.002,78 1.933.002,7814422235 ATENDIMENTO AO CIDADAO FOCO NA QUALIDADE 35.841,70 332.602,15 368.443,8515 URBANISMO 69.856.489,66 53.734.748,51 123.591.238,1715122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 44.481.494,12 44.481.494,1215122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 44.481.494,12 44.481.494,1215126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 1.669.092,71 1.669.092,7115126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 1.669.092,71 1.669.092,7115131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 698.381,08 698.381,0815131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 698.381,08 698.381,0815302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 3.181.222,36 3.181.222,3615302503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 3.181.222,36 3.181.222,3615331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 1.781.551,56 1.781.551,5615331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 1.781.551,56 1.781.551,5615391 PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 2.530.446,11 1.913.088,61 4.443.534,7215391225 PRESERV.NOSSA HISTORIA:PAT.HISTORIOCO E CULTU 2.530.446,11 1.913.088,61 4.443.534,7215451 INFRA ESTRUTURA URBANA 49.715.553,54 9.918,07 49.725.471,6115451206 VIVER MELHOR:ACESSO E MELHORIA HAB.URBANA E R 49.715.553,54 9.918,07 49.725.471,6115452 SERVICOS URBANOS 2.078.149,44 0,00 2.078.149,4415452206 VIVER MELHOR:ACESSO E MELHORIA HAB.URBANA E R 2.078.149,44 0,00 2.078.149,4415453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 10.247.974,44 0,00 10.247.974,4415453206 VIVER MELHOR:ACESSO E MELHORIA HAB.URBANA E R 10.247.974,44 0,00 10.247.974,4415695 TURISMO 5.284.366,13 0,00 5.284.366,1315695206 VIVER MELHOR:ACESSO E MELHORIA HAB.URBANA E R 5.284.366,13 0,00 5.284.366,1316 HABITACAO 127.998.462,16 751.311,49 128.749.773,6516391 PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 538.892,85 0,00 538.892,8516391225 PRESERV.NOSSA HISTORIA:PAT.HISTORIOCO E CULTU 538.892,85 0,00 538.892,85

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Page 154: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL16481 HABITACAO RURAL 2.193.581,36 0,00 2.193.581,3616481206 VIVER MELHOR:ACESSO E MELHORIA HAB.URBANA E R 2.193.581,36 0,00 2.193.581,3616482 HABITACAO URBANA 125.265.987,95 751.311,49 126.017.299,4416482206 VIVER MELHOR:ACESSO E MELHORIA HAB.URBANA E R 116.039.051,48 751.311,49 116.790.362,9716482239 FORMACAO PROFISSIONALIZACAO E ATEND.AO SERVID 9.226.936,47 0,00 9.226.936,4717 SANEAMENTO 99.773.880,77 40.371.934,60 140.145.815,3717122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 35.794.387,19 35.794.387,1917122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 35.794.387,19 35.794.387,1917126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 1.836.021,23 1.836.021,2317126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 1.836.021,23 1.836.021,2317131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 287.956,26 287.956,2617131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 287.956,26 287.956,2617331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 1.123.818,64 1.123.818,6417331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 1.123.818,64 1.123.818,6417511 SANEAMENTO BASICO RURAL 15.379.274,41 0,00 15.379.274,4117511204 SANEAMENTO E VIDA:AMPLIACAO E QUAL.DOS SERVIC 15.159.908,46 0,00 15.159.908,4617511218 FRUTOS DA TERRA: AGROINVERTIMENTOS 219.365,95 0,00 219.365,9517512 SANEAMENTO BASICO URBANO 83.499.155,83 1.329.751,28 84.828.907,1117512204 SANEAMENTO E VIDA:AMPLIACAO E QUAL.DOS SERVIC 83.499.155,83 1.329.751,28 84.828.907,1117544 RECURSOS HIDRICOS 159.034,16 0,00 159.034,1617544223 DE OLHO NA NATUREZA G.DOS REC.AMB.F.TEC.LIMPA 159.034,16 0,00 159.034,1617695 TURISMO 736.416,37 0,00 736.416,3717695204 SANEAMENTO E VIDA:AMPLIACAO E QUAL.DOS SERVIC 736.416,37 0,00 736.416,3718 GESTAO AMBIENTAL 72.088.799,12 43.094.050,03 115.182.849,1518122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 35.089.586,69 35.089.586,6918122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 35.089.586,69 35.089.586,6918126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 572.103,61 572.103,6118126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 572.103,61 572.103,6118131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 273.945,44 273.945,4418131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 273.945,44 273.945,4418331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 1.357.925,40 1.357.925,4018331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 1.357.925,40 1.357.925,4018541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 7.594.880,94 3.158.954,22 10.753.835,1618541218 FRUTOS DA TERRA: AGROINVERTIMENTOS 9.646,10 0,00 9.646,1018541222 REVIVER N.AGUAS E RENASCER N.TERRA REC.NATURA 108.472,68 0,00 108.472,6818541223 DE OLHO NA NATUREZA G.DOS REC.AMB.F.TEC.LIMPA 4.137.481,25 3.158.954,22 7.296.435,4718541226 CONSCIENCIA AMBIENTAL 1.365.504,15 0,00 1.365.504,15

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VALORES EM REAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL18541237 MODERNIZACAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS PUBLICO 927.089,10 0,00 927.089,1018541240 PRODUZINDO CONHECIMENTO 1.046.687,66 0,00 1.046.687,6618542 CONTROLE AMBIENTAL 0,00 2.641.534,67 2.641.534,6718542223 DE OLHO NA NATUREZA G.DOS REC.AMB.F.TEC.LIMPA 0,00 2.641.534,67 2.641.534,6718543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 44.407,23 0,00 44.407,2318543222 REVIVER N.AGUAS E RENASCER N.TERRA REC.NATURA 44.407,23 0,00 44.407,2318544 RECURSOS HIDRICOS 64.402.252,69 0,00 64.402.252,6918544204 SANEAMENTO E VIDA:AMPLIACAO E QUAL.DOS SERVIC 29.540.937,68 0,00 29.540.937,6818544218 FRUTOS DA TERRA: AGROINVERTIMENTOS 21.900.793,80 0,00 21.900.793,8018544222 REVIVER N.AGUAS E RENASCER N.TERRA REC.NATURA 25,60 0,00 25,6018544223 DE OLHO NA NATUREZA G.DOS REC.AMB.F.TEC.LIMPA 11.474.837,12 0,00 11.474.837,1218544234 M.DE GESTAO PUB.DESC.E FOMENTO CAP.LOCAL D/GE 1.485.658,49 0,00 1.485.658,4918571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 5.856,96 0,00 5.856,9618571216 CIENCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO 5.856,96 0,00 5.856,9618601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 41.401,30 0,00 41.401,3018601223 DE OLHO NA NATUREZA G.DOS REC.AMB.F.TEC.LIMPA 41.401,30 0,00 41.401,3019 CIENCIA E TECNOLOGIA 44.575.311,92 10.778.727,99 55.354.039,9119122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 9.887.205,66 9.887.205,6619122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 9.887.205,66 9.887.205,6619126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 465.208,16 465.208,1619126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 465.208,16 465.208,1619131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 97.667,18 97.667,1819131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 97.667,18 97.667,1819331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 328.646,99 328.646,9919331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 328.646,99 328.646,9919571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 36.377.849,39 0,00 36.377.849,3919571216 CIENCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO 36.377.849,39 0,00 36.377.849,3919572 DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA 303.867,99 0,00 303.867,9919572215 CADEIAS PRODUTIVAS 231.632,99 0,00 231.632,9919572216 CIENCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO 72.235,00 0,00 72.235,0019573 DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGIC 7.893.594,54 0,00 7.893.594,5419573202 EDUC.PARA TODOS UNIVERSALIZ.DE EDUCACAO BASIC 7.266.002,43 0,00 7.266.002,4319573215 CADEIAS PRODUTIVAS 225.815,87 0,00 225.815,8719573216 CIENCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO 114.552,02 0,00 114.552,0219573234 M.DE GESTAO PUB.DESC.E FOMENTO CAP.LOCAL D/GE 287.224,22 0,00 287.224,2220 AGRICULTURA 218.286.307,11 144.182.966,48 362.469.273,5920122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 124.344.383,13 124.344.383,13

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VALORES EM REAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL20122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 124.344.383,13 124.344.383,1320123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 76.568.074,19 0,00 76.568.074,1920123217 G.NEG.APOIO AO TRAB.M.PEQ.M.EMPREENDIMENTOS 76.568.074,19 0,00 76.568.074,1920126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 944.747,94 944.747,9420126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 944.747,94 944.747,9420131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 198.731,35 198.731,3520131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 198.731,35 198.731,3520302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 151.829,84 151.829,8420302503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 151.829,84 151.829,8420331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 3.257.472,87 3.257.472,8720331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 3.257.472,87 3.257.472,8720541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 5.439,00 0,00 5.439,0020541223 DE OLHO NA NATUREZA G.DOS REC.AMB.F.TEC.LIMPA 5.439,00 0,00 5.439,0020573 DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGIC 410.242,54 254.075,29 664.317,8320573216 CIENCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO 410.242,54 254.075,29 664.317,8320601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 10.108.465,26 10.606.599,45 20.715.064,7120601215 CADEIAS PRODUTIVAS 8.906.677,05 4.971.554,70 13.878.231,7520601220 ORGANIZ.A PRODUCAO: PROD.E COMPETITIVIDADE 1.201.788,21 3.798.684,10 5.000.472,3120601221 ATRAT.DO D.POLIT.DE INC.E ATRACAO INVESTIMENT 0,00 1.836.360,65 1.836.360,6520602 PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL 16.854.230,74 1.243.074,14 18.097.304,8820602215 CADEIAS PRODUTIVAS 1.134.397,49 1.243.074,14 2.377.471,6320602217 G.NEG.APOIO AO TRAB.M.PEQ.M.EMPREENDIMENTOS 1.158.566,23 0,00 1.158.566,2320602220 ORGANIZ.A PRODUCAO: PROD.E COMPETITIVIDADE 14.124.778,49 0,00 14.124.778,4920602221 ATRAT.DO D.POLIT.DE INC.E ATRACAO INVESTIMENT 274.680,93 0,00 274.680,9320602240 PRODUZINDO CONHECIMENTO 161.807,60 0,00 161.807,6020603 DEFESA SANITARIA VEGETAL 1.938.801,57 1.101.785,75 3.040.587,3220603216 CIENCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO 1.200.755,97 0,00 1.200.755,9720603220 ORGANIZ.A PRODUCAO: PROD.E COMPETITIVIDADE 0,00 1.101.785,75 1.101.785,7520603223 DE OLHO NA NATUREZA G.DOS REC.AMB.F.TEC.LIMPA 219.396,41 0,00 219.396,4120603232 AVALIACAO CONST.UM MONITORAMENTO DE QUALIDADE 518.649,19 0,00 518.649,1920604 DEFESA SANITARIA ANIMAL 3.988.272,61 2.080.266,72 6.068.539,3320604217 G.NEG.APOIO AO TRAB.M.PEQ.M.EMPREENDIMENTOS 206.294,24 0,00 206.294,2420604220 ORGANIZ.A PRODUCAO: PROD.E COMPETITIVIDADE 0,00 2.080.266,72 2.080.266,7220604232 AVALIACAO CONST.UM MONITORAMENTO DE QUALIDADE 3.781.978,37 0,00 3.781.978,3720605 ABASTECIMENTO 3.959.851,98 0,00 3.959.851,9820605217 G.NEG.APOIO AO TRAB.M.PEQ.M.EMPREENDIMENTOS 3.959.851,98 0,00 3.959.851,9820606 EXTENSAO RURAL 101.639.657,56 0,00 101.639.657,56

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Page 157: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL20606217 G.NEG.APOIO AO TRAB.M.PEQ.M.EMPREENDIMENTOS 93.500.134,83 0,00 93.500.134,8320606218 FRUTOS DA TERRA: AGROINVERTIMENTOS 8.139.522,73 0,00 8.139.522,7320607 IRRIGACAO 2.468.287,53 0,00 2.468.287,5320607218 FRUTOS DA TERRA: AGROINVERTIMENTOS 2.468.287,53 0,00 2.468.287,5320692 COMERCIALIZACAO 344.984,13 0,00 344.984,1320692217 G.NEG.APOIO AO TRAB.M.PEQ.M.EMPREENDIMENTOS 344.984,13 0,00 344.984,1321 ORGANIZACAO AGRARIA 9.066.971,47 0,00 9.066.971,4721631 REFORMA AGRARIA 9.066.971,47 0,00 9.066.971,4721631219 PERRA PARA PLANTAR: REFORMA AGRARIA 9.066.971,47 0,00 9.066.971,4722 INDUSTRIA 57.244.680,94 53.142.020,12 110.386.701,0622122 ADMINISTRACAO GERAL 984.605,73 46.356.135,83 47.340.741,5622122237 MODERNIZACAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS PUBLICO 984.605,73 0,00 984.605,7322122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 46.356.135,83 46.356.135,8322126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 3.154.088,10 3.154.088,1022126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 3.154.088,10 3.154.088,1022131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 327.098,96 327.098,9622131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 327.098,96 327.098,9622302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 636.066,38 636.066,3822302503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 636.066,38 636.066,3822331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 1.834.081,20 1.834.081,2022331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 1.834.081,20 1.834.081,2022573 DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGIC 117.318,74 0,00 117.318,7422573216 CIENCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO 117.318,74 0,00 117.318,7422661 PROMOCAO INDUSTRIAL 26.610.490,48 834.549,65 27.445.040,1322661215 CADEIAS PRODUTIVAS 25.862.568,47 834.549,65 26.697.118,1222661221 ATRAT.DO D.POLIT.DE INC.E ATRACAO INVESTIMENT 747.922,01 0,00 747.922,0122663 MINERACAO 27.462.717,51 0,00 27.462.717,5122663214 FLUXO DE BENS SERV.E FORT.DAS EMPRES.E PRODUT 584.538,79 0,00 584.538,7922663215 CADEIAS PRODUTIVAS 25.070.773,86 0,00 25.070.773,8622663216 CIENCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO 71.000,00 0,00 71.000,0022663217 G.NEG.APOIO AO TRAB.M.PEQ.M.EMPREENDIMENTOS 1.736.404,86 0,00 1.736.404,8622692 COMERCIALIZACAO 2.069.548,48 0,00 2.069.548,4822692214 FLUXO DE BENS SERV.E FORT.DAS EMPRES.E PRODUT 2.069.548,48 0,00 2.069.548,4823 COMERCIO E SERVICOS 16.898.981,34 79.573.903,21 96.472.884,5523122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 41.735.956,59 41.735.956,5923122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 41.735.956,59 41.735.956,5923126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 1.733.193,56 1.733.193,56

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO (EMPENHADA) - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADEPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 7 da Lei 4.320/64

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Page 158: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL23126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 1.733.193,56 1.733.193,5623131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 93.146,26 93.146,2623131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 93.146,26 93.146,2623302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 1.412.577,57 1.412.577,5723302503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 1.412.577,57 1.412.577,5723331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 1.115.265,29 1.115.265,2923331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 1.115.265,29 1.115.265,2923392 DIFUSAO CULTURAL 0,00 289.547,38 289.547,3823392217 G.NEG.APOIO AO TRAB.M.PEQ.M.EMPREENDIMENTOS 0,00 289.547,38 289.547,3823665 NORMALIZACAO E QUALIDADE 351.911,86 16.805,40 368.717,2623665215 CADEIAS PRODUTIVAS 119.691,86 0,00 119.691,8623665216 CIENCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO 232.220,00 0,00 232.220,0023665235 ATENDIMENTO AO CIDADAO FOCO NA QUALIDADE 0,00 16.805,40 16.805,4023691 PROMOCAO COMERCIAL 439.959,34 0,00 439.959,3423691214 FLUXO DE BENS SERV.E FORT.DAS EMPRES.E PRODUT 439.959,34 0,00 439.959,3423692 COMERCIALIZACAO 488.122,29 714.489,07 1.202.611,3623692217 G.NEG.APOIO AO TRAB.M.PEQ.M.EMPREENDIMENTOS 109.401,78 527.065,80 636.467,5823692235 ATENDIMENTO AO CIDADAO FOCO NA QUALIDADE 0,00 187.423,27 187.423,2723692237 MODERNIZACAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS PUBLICO 378.720,51 0,00 378.720,5123693 COMERCIO EXTERIOR 3.253.238,32 0,00 3.253.238,3223693214 FLUXO DE BENS SERV.E FORT.DAS EMPRES.E PRODUT 3.253.238,32 0,00 3.253.238,3223695 TURISMO 12.365.749,53 32.462.922,09 44.828.671,6223695214 FLUXO DE BENS SERV.E FORT.DAS EMPRES.E PRODUT 2.123.901,73 0,00 2.123.901,7323695215 CADEIAS PRODUTIVAS 1.760.405,68 32.065.270,24 33.825.675,9223695217 G.NEG.APOIO AO TRAB.M.PEQ.M.EMPREENDIMENTOS 684.487,96 0,00 684.487,9623695223 DE OLHO NA NATUREZA G.DOS REC.AMB.F.TEC.LIMPA 714.042,42 0,00 714.042,4223695225 PRESERV.NOSSA HISTORIA:PAT.HISTORIOCO E CULTU 7.045.097,10 0,00 7.045.097,1023695229 CONSTRUINDO CAMINHOS A INTERMODALIDADE 934,40 0,00 934,4023695233 PROMOCAO DE PARCERIAS COMPROMISSO DE TODOS 0,00 397.651,85 397.651,8523695234 M.DE GESTAO PUB.DESC.E FOMENTO CAP.LOCAL D/GE 36.880,24 0,00 36.880,2424 COMUNICACOES 298.171,78 1.644.019,85 1.942.191,6324722 TELECOMUNICACOES 298.171,78 1.644.019,85 1.942.191,6324722237 MODERNIZACAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS PUBLICO 298.171,78 1.644.019,85 1.942.191,6325 ENERGIA 32.176.454,19 0,00 32.176.454,1925751 CONSERVACAO DE ENERGIA 2.000,00 0,00 2.000,0025751231 DIVERSIFICACAO E ARTIC.DA MATRIZ ENERGETICA 2.000,00 0,00 2.000,0025752 ENERGIA ELETRICA 32.174.454,19 0,00 32.174.454,19

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO (EMPENHADA) - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADEPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 7 da Lei 4.320/64

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Page 159: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL25752205 ENERGIA E COMUNICACAO PARA TODOS 30.688.246,29 0,00 30.688.246,2925752218 FRUTOS DA TERRA: AGROINVERTIMENTOS 663.840,99 0,00 663.840,9925752223 DE OLHO NA NATUREZA G.DOS REC.AMB.F.TEC.LIMPA 822.366,91 0,00 822.366,9126 TRANSPORTE 244.659.855,32 122.992.140,88 367.651.996,2026122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 43.695.492,54 43.695.492,5426122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 43.695.492,54 43.695.492,5426126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 886.587,83 886.587,8326126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 886.587,83 886.587,8326131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 637.764,24 637.764,2426131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 637.764,24 637.764,2426331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 2.669.080,76 2.669.080,7626331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 2.669.080,76 2.669.080,7626782 TRANSPORTE RODOVIARIO 244.659.855,32 75.103.215,51 319.763.070,8326782211 BAHIA EM PAZ:PREVENCAO E COMBATE A CRIMINALID 0,00 5.102.818,05 5.102.818,0526782212 HUMANIZACAO DO TRANZITO 2.991.778,69 0,00 2.991.778,6926782229 CONSTRUINDO CAMINHOS A INTERMODALIDADE 241.668.076,63 70.000.397,46 311.668.474,0927 DESPORTO E LAZER 9.595.356,03 10.324.755,16 19.920.111,1927122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 7.754.058,75 7.754.058,7527122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 7.754.058,75 7.754.058,7527126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 81.099,51 81.099,5127126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 81.099,51 81.099,5127131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 53.534,25 53.534,2527131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 53.534,25 53.534,2527331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 289.102,68 289.102,6827331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 289.102,68 289.102,6827812 DESPORTO COMUNITARIO 9.595.356,03 2.146.959,97 11.742.316,0027812209 DINAMIZACAO DA CULTURA E DIF.DO ESPORTE E LAZ 9.595.356,03 2.146.959,97 11.742.316,0028 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 4.103.256.863,22 4.103.256.863,2228843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 0,00 1.413.301.603,67 1.413.301.603,6728843900 OPERACOES ESPECIAIS 0,00 1.413.301.603,67 1.413.301.603,6728844 SERVICO DA DIVIDA EXTERNA 0,00 246.925.791,69 246.925.791,6928844900 OPERACOES ESPECIAIS 0,00 246.925.791,69 246.925.791,6928845 TRANSFERENCIAS 0,00 2.287.268.543,19 2.287.268.543,1928845900 OPERACOES ESPECIAIS 0,00 2.287.268.543,19 2.287.268.543,1928846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 155.760.924,67 155.760.924,6728846900 OPERACOES ESPECIAIS 0,00 155.760.924,67 155.760.924,67

TOTAL GERAL 1.459.165.690,93 14.394.422.484,80 15.853.588.175,73

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVE RNO (EMPENHADA) - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADEPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 7 da Lei 4.320/64

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Page 160: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CÓDIGO DESCRICAO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL1 LEGISLATIVA 326.661.515,32 0,00 326.661.515,321031 ACAO LEGISLATIVA 85.989.081,74 0,00 85.989.081,741031243 ACAO LEGISLATIVA 1.602.582,63 0,00 1.602.582,631031501 APOIO ADMINIST.AS ATIV.DO PODER LEGISLATIVO 84.386.499,11 0,00 84.386.499,111032 CONTROLE EXTERNO 57.478.474,41 0,00 57.478.474,411032244 CONTROLE EXTERNO DO ESTADO 56.650.646,11 0,00 56.650.646,111032245 CONTROLE EXTERNO DOS MUNICIPIOS 827.828,30 0,00 827.828,301122 ADMINISTRACAO GERAL 166.710.974,42 0,00 166.710.974,421122501 APOIO ADMINIST.AS ATIV.DO PODER LEGISLATIVO 166.710.974,42 0,00 166.710.974,421126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 6.317.732,16 0,00 6.317.732,161126243 ACAO LEGISLATIVA 2.453.589,23 0,00 2.453.589,231126244 CONTROLE EXTERNO DO ESTADO 1.756.473,22 0,00 1.756.473,221126245 CONTROLE EXTERNO DOS MUNICIPIOS 182.188,20 0,00 182.188,201126501 APOIO ADMINIST.AS ATIV.DO PODER LEGISLATIVO 1.925.481,51 0,00 1.925.481,511131 COMUNICACAO SOCIAL 2.266.576,17 0,00 2.266.576,171131501 APOIO ADMINIST.AS ATIV.DO PODER LEGISLATIVO 2.266.576,17 0,00 2.266.576,171302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 3.402.359,24 0,00 3.402.359,241302501 APOIO ADMINIST.AS ATIV.DO PODER LEGISLATIVO 3.402.359,24 0,00 3.402.359,241331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 4.496.317,18 0,00 4.496.317,181331501 APOIO ADMINIST.AS ATIV.DO PODER LEGISLATIVO 4.496.317,18 0,00 4.496.317,18

TOTAL DA FUNCAO 1 326.661.515,32 0,00 326.661.515,32

2 JUDICIARIA 636.170.266,28 113.977.159,38 750.147.425,662061 ACAO JUDICIARIA 12.454,20 44.808.844,22 44.821.298,422061247 MODERNIZACAO DO PROCESSO JUDICIAL 0,00 2.432.550,09 2.432.550,092061248 MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA 0,00 1.886.049,59 1.886.049,592061502 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.JUDICIARIO 12.454,20 40.490.244,54 40.502.698,742122 ADMINISTRACAO GERAL 636.157.812,08 33.655.243,59 669.813.055,672122502 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.JUDICIARIO 636.157.812,08 33.655.243,59 669.813.055,672126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 1.276.944,96 1.276.944,962126247 MODERNIZACAO DO PROCESSO JUDICIAL 0,00 933.695,57 933.695,572126502 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.JUDICIARIO 0,00 343.249,39 343.249,392128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 278.780,50 278.780,502128248 MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA 0,00 278.780,50 278.780,502131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 48.648,62 48.648,622131502 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.JUDICIARIO 0,00 48.648,62 48.648,622302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 100.010,62 100.010,62

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO (EMPENHADA) - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA VÍNCULO DE RECURSOPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 8 DA Lei 4.320/64

283

Page 161: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CÓDIGO DESCRICAO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL2302502 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.JUDICIARIO 0,00 100.010,62 100.010,622331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 33.104.491,89 33.104.491,892331502 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.JUDICIARIO 0,00 33.104.491,89 33.104.491,892365 EDUCACAO INFANTIL 0,00 704.194,98 704.194,982365502 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.JUDICIARIO 0,00 704.194,98 704.194,98

TOTAL DA FUNCAO 2 636.170.266,28 113.977.159,38 750.147.425,66

3 ESSENCIAL A JUSTICA 320.738.205,41 356.972,80 321.095.178,213091 DEFESA DA ORDEM JURIDICA 801.058,67 347.608,40 1.148.667,073091213 MOD.DAS P.ORG.E DE GESTAO DO MINISTERIO PUBLI 557.156,87 0,00 557.156,873091228 LUTA C.A CRIMINAL.E DEF.DOS INT.IND.INDISPONI 40.167,22 0,00 40.167,223091230 DIREITOS DE COLETIVIDADE EM PRIMEIRO LUGAR 203.734,58 347.608,40 551.342,983092 REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 365.651,17 0,00 365.651,173092207 BAHIA IGUAL P/TODOS:ACESSO A JUSTICA E CIDADA 120.476,98 0,00 120.476,983092238 ADVOCACIA DO ESTADO 115.836,09 0,00 115.836,093092249 GARANTIDA DE ACESSO A JUSTICA 129.338,10 0,00 129.338,103122 ADMINISTRACAO GERAL 282.088.972,07 9.364,40 282.098.336,473122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 56.528.735,77 0,00 56.528.735,773122504 APOIO ADMINIST.AS ATIV.DO MINISTERIO PUBLICO 214.922.227,27 0,00 214.922.227,273122505 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV DA DEFENSORIA PU 10.638.009,03 9.364,40 10.647.373,433126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 2.074.220,45 0,00 2.074.220,453126238 ADVOCACIA DO ESTADO 44.905,01 0,00 44.905,013126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 317.736,15 0,00 317.736,153126504 APOIO ADMINIST.AS ATIV.DO MINISTERIO PUBLICO 1.597.584,96 0,00 1.597.584,963126505 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV DA DEFENSORIA PU 113.994,33 0,00 113.994,333131 COMUNICACAO SOCIAL 171.332,10 0,00 171.332,103131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 128.198,70 0,00 128.198,703131504 APOIO ADMINIST.AS ATIV.DO MINISTERIO PUBLICO 3.330,00 0,00 3.330,003131505 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV DA DEFENSORIA PU 39.803,40 0,00 39.803,403331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 3.373.566,52 0,00 3.373.566,523331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 342.020,54 0,00 342.020,543331504 APOIO ADMINIST.AS ATIV.DO MINISTERIO PUBLICO 2.903.938,77 0,00 2.903.938,773331505 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV DA DEFENSORIA PU 127.607,21 0,00 127.607,213846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 31.863.404,43 0,00 31.863.404,433846900 OPERACOES ESPECIAIS 31.863.404,43 0,00 31.863.404,43

TOTAL DA FUNCAO 3 320.738.205,41 356.972,80 321.095.178,21

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO (EMPENHADA) - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA VÍNCULO DE RECURSOPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 8 DA Lei 4.320/64

284

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VALORES EM REAL

CÓDIGO DESCRICAO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL4 ADMINISTRACAO 676.303.182,38 41.942.791,05 718.245.973,434121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 6.984.698,22 1.042.713,26 8.027.411,484121233 PROMOCAO DE PARCERIAS COMPROMISSO DE TODOS 395.706,02 0,00 395.706,024121237 MODERNIZACAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS PUBLICO 2.063.878,37 0,00 2.063.878,374121240 PRODUZINDO CONHECIMENTO 2.313.517,39 85.102,00 2.398.619,394121241 DESENVOLVIMENTO REGIONAL 2.211.596,44 957.611,26 3.169.207,704122 ADMINISTRACAO GERAL 509.899.611,21 21.777.964,25 531.677.575,464122233 PROMOCAO DE PARCERIAS COMPROMISSO DE TODOS 1.102,41 0,00 1.102,414122235 ATENDIMENTO AO CIDADAO FOCO NA QUALIDADE 24.415.634,85 133.955,00 24.549.589,854122237 MODERNIZACAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS PUBLICO 2.707.926,21 9.507.732,52 12.215.658,734122239 FORMACAO PROFISSIONALIZACAO E ATEND.AO SERVID 157.887,21 0,00 157.887,214122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 482.617.060,53 12.136.276,73 494.753.337,264123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 53.679.413,25 488.277,46 54.167.690,714123215 CADEIAS PRODUTIVAS 5.756.204,44 0,00 5.756.204,444123237 MODERNIZACAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS PUBLICO 22.122.097,48 488.277,46 22.610.374,944123503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 25.801.111,33 0,00 25.801.111,334125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 0,00 4.480.400,48 4.480.400,484125235 ATENDIMENTO AO CIDADAO FOCO NA QUALIDADE 0,00 893.832,31 893.832,314125236 REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS 0,00 3.586.568,17 3.586.568,174126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 35.401.297,70 772.200,36 36.173.498,064126237 MODERNIZACAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS PUBLICO 343.992,00 0,00 343.992,004126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 35.057.305,70 772.200,36 35.829.506,064128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 345.233,50 345.233,504128239 FORMACAO PROFISSIONALIZACAO E ATEND.AO SERVID 0,00 345.233,50 345.233,504130 ADMINISTRACAO DE CONCESSOES 56.213,33 11.258.251,88 11.314.465,214130236 REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS 56.213,33 11.258.251,88 11.314.465,214131 COMUNICACAO SOCIAL 39.801.279,71 52.825,50 39.854.105,214131240 PRODUZINDO CONHECIMENTO 38.283.855,04 0,00 38.283.855,044131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 1.517.424,67 52.825,50 1.570.250,174302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1.399.718,00 0,00 1.399.718,004302503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 1.399.718,00 0,00 1.399.718,004331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 11.028.502,03 477.430,77 11.505.932,804331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 11.028.502,03 477.430,77 11.505.932,804452 SERVICOS URBANOS 0,00 1.247.493,59 1.247.493,594452206 VIVER MELHOR:ACESSO E MELHORIA HAB.URBANA E R 0,00 1.247.493,59 1.247.493,594722 TELECOMUNICACOES 17.037,91 0,00 17.037,914722503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 17.037,91 0,00 17.037,91

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO (EMPENHADA) - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA VÍNCULO DE RECURSOPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 8 DA Lei 4.320/64

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VALORES EM REAL

CÓDIGO DESCRICAO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL4781 TRANSPORTE AEREO 18.035.411,02 0,00 18.035.411,024781503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 18.035.411,02 0,00 18.035.411,02

TOTAL DA FUNCAO 4 676.303.182,38 41.942.791,05 718.245.973,43

6 SEGURANCA PUBLICA 1.354.745.572,14 74.474.923,77 1.429.220.495,916122 ADMINISTRACAO GERAL 1.294.692.136,65 12.412.545,93 1.307.104.682,586122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 1.294.692.136,65 12.412.545,93 1.307.104.682,586126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 3.239.410,59 5.365.493,92 8.604.904,516126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 3.239.410,59 5.365.493,92 8.604.904,516128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 2.397.358,35 0,00 2.397.358,356128211 BAHIA EM PAZ:PREVENCAO E COMBATE A CRIMINALID 2.397.358,35 0,00 2.397.358,356131 COMUNICACAO SOCIAL 703.260,60 0,00 703.260,606131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 703.260,60 0,00 703.260,606181 POLICIAMENTO 9.731.722,00 55.524.918,92 65.256.640,926181211 BAHIA EM PAZ:PREVENCAO E COMBATE A CRIMINALID 8.937.961,12 49.412.089,21 58.350.050,336181212 HUMANIZACAO DO TRANZITO 793.760,88 6.112.829,71 6.906.590,596182 DEFESA CIVIL 23.338,01 1.171.965,00 1.195.303,016182210 BAHIA ALERTA DEFESA CIVIL 23.338,01 1.171.965,00 1.195.303,016183 INFORMACAO E INTELIGENCIA 354.740,35 0,00 354.740,356183211 BAHIA EM PAZ:PREVENCAO E COMBATE A CRIMINALID 354.740,35 0,00 354.740,356331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 43.365.025,59 0,00 43.365.025,596331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 43.365.025,59 0,00 43.365.025,596422 DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS 2.580,00 0,00 2.580,006422201 BAHIA URG.POLITICAS ASSIST.COMP.E EMERGENCIAI 2.580,00 0,00 2.580,006571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 236.000,00 0,00 236.000,006571216 CIENCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO 236.000,00 0,00 236.000,00

TOTAL DA FUNCAO 6 1.354.745.572,14 74.474.923,77 1.429.220.495,91

8 ASSISTENCIA SOCIAL 87.008.615,41 11.134.719,90 98.143.335,318122 ADMINISTRACAO GERAL 27.216.185,88 0,00 27.216.185,888122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 27.216.185,88 0,00 27.216.185,888126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 245.507,70 0,00 245.507,708126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 245.507,70 0,00 245.507,708131 COMUNICACAO SOCIAL 64.298,07 0,00 64.298,078131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 64.298,07 0,00 64.298,078182 DEFESA CIVIL 613.705,64 4.309,34 618.014,988182201 BAHIA URG.POLITICAS ASSIST.COMP.E EMERGENCIAI 441.921,76 0,00 441.921,76

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO (EMPENHADA) - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA VÍNCULO DE RECURSOPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 8 DA Lei 4.320/64

286

Page 164: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CÓDIGO DESCRICAO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL8182210 BAHIA ALERTA DEFESA CIVIL 122.415,68 4.309,34 126.725,028182226 CONSCIENCIA AMBIENTAL 49.368,20 0,00 49.368,208241 ASSISTENCIA AO IDOSO 953.221,81 1.671.332,85 2.624.554,668241201 BAHIA URG.POLITICAS ASSIST.COMP.E EMERGENCIAI 953.221,81 1.671.332,85 2.624.554,668242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 1.310.309,28 0,00 1.310.309,288242201 BAHIA URG.POLITICAS ASSIST.COMP.E EMERGENCIAI 1.310.309,28 0,00 1.310.309,288243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 49.894.436,81 7.754.007,51 57.648.444,328243201 BAHIA URG.POLITICAS ASSIST.COMP.E EMERGENCIAI 49.894.436,81 7.754.007,51 57.648.444,328244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 5.347.246,68 1.705.070,20 7.052.316,888244201 BAHIA URG.POLITICAS ASSIST.COMP.E EMERGENCIAI 5.302.166,09 1.705.070,20 7.007.236,298244234 M.DE GESTAO PUB.DESC.E FOMENTO CAP.LOCAL D/GE 45.080,59 0,00 45.080,598331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 1.363.703,54 0,00 1.363.703,548331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 1.363.703,54 0,00 1.363.703,54

TOTAL DA FUNCAO 8 87.008.615,41 11.134.719,90 98.143.335,31

9 PREVIDENCIA SOCIAL 343.918.615,59 1.285.195.123,99 1.629.113.739,589272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 343.918.615,59 1.285.195.123,99 1.629.113.739,589272121 PREVIDENCIA OFICIAL 343.918.615,59 1.285.195.123,99 1.629.113.739,58

TOTAL DA FUNCAO 9 343.918.615,59 1.285.195.123,99 1.629.113.739,58

10 SAUDE 18.075.615,13 2.396.099.187,91 2.414.174.803,0410122 ADMINISTRACAO GERAL 9.518.706,28 685.786.731,64 695.305.437,9210122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 9.518.706,28 685.786.731,64 695.305.437,9210125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 0,00 56.040.713,70 56.040.713,7010125234 M.DE GESTAO PUB.DESC.E FOMENTO CAP.LOCAL D/GE 0,00 56.040.713,70 56.040.713,7010126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 22.964.456,62 22.964.456,6210126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 22.964.456,62 22.964.456,6210128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 14.905.065,78 14.905.065,7810128203 MAIS SAUDE:UNIVERSALIZ.E QUALIADE SERV.DE SAU 0,00 14.905.065,78 14.905.065,7810131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 3.185.171,24 3.185.171,2410131240 PRODUZINDO CONHECIMENTO 0,00 266.806,81 266.806,8110131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 2.918.364,43 2.918.364,4310241 ASSISTENCIA AO IDOSO 0,00 70.358,77 70.358,7710241203 MAIS SAUDE:UNIVERSALIZ.E QUALIADE SERV.DE SAU 0,00 70.358,77 70.358,7710242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 0,00 9.109.559,89 9.109.559,8910242203 MAIS SAUDE:UNIVERSALIZ.E QUALIADE SERV.DE SAU 0,00 9.109.559,89 9.109.559,8910301 ATENCAO BASICA 0,00 49.083.115,64 49.083.115,64

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO (EMPENHADA) - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA VÍNCULO DE RECURSOPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 8 DA Lei 4.320/64

287

Page 165: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CÓDIGO DESCRICAO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL10301203 MAIS SAUDE:UNIVERSALIZ.E QUALIADE SERV.DE SAU 0,00 47.457.242,18 47.457.242,1810301206 VIVER MELHOR:ACESSO E MELHORIA HAB.URBANA E R 0,00 1.625.873,46 1.625.873,4610302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 5.019.784,05 1.403.077.778,39 1.408.097.562,4410302201 BAHIA URG.POLITICAS ASSIST.COMP.E EMERGENCIAI 0,00 1.225.139,52 1.225.139,5210302203 MAIS SAUDE:UNIVERSALIZ.E QUALIADE SERV.DE SAU 5.019.784,05 532.098.735,34 537.118.519,3910302211 BAHIA EM PAZ:PREVENCAO E COMBATE A CRIMINALID 0,00 1.294.153,18 1.294.153,1810302234 M.DE GESTAO PUB.DESC.E FOMENTO CAP.LOCAL D/GE 0,00 2.215.941,78 2.215.941,7810302236 REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS 0,00 395.468,21 395.468,2110302503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 865.848.340,36 865.848.340,3610303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 0,00 66.738.165,44 66.738.165,4410303203 MAIS SAUDE:UNIVERSALIZ.E QUALIADE SERV.DE SAU 0,00 66.738.165,44 66.738.165,4410304 VIGILANCIA SANITARIA 0,00 1.878.143,35 1.878.143,3510304203 MAIS SAUDE:UNIVERSALIZ.E QUALIADE SERV.DE SAU 0,00 1.878.143,35 1.878.143,3510305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 0,00 13.677.503,15 13.677.503,1510305203 MAIS SAUDE:UNIVERSALIZ.E QUALIADE SERV.DE SAU 0,00 12.346.894,97 12.346.894,9710305204 SANEAMENTO E VIDA:AMPLIACAO E QUAL.DOS SERVIC 0,00 1.330.608,18 1.330.608,1810306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 3.537.124,80 546.864,25 4.083.989,0510306201 BAHIA URG.POLITICAS ASSIST.COMP.E EMERGENCIAI 3.537.124,80 546.864,25 4.083.989,0510331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 28.235.356,68 28.235.356,6810331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 28.235.356,68 28.235.356,6810511 SANEAMENTO BASICO RURAL 0,00 38.617.577,24 38.617.577,2410511204 SANEAMENTO E VIDA:AMPLIACAO E QUAL.DOS SERVIC 0,00 38.617.577,24 38.617.577,2410571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 0,00 46.734,42 46.734,4210571240 PRODUZINDO CONHECIMENTO 0,00 46.734,42 46.734,4210573 DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGIC 0,00 2.135.891,71 2.135.891,7110573240 PRODUZINDO CONHECIMENTO 0,00 2.135.891,71 2.135.891,71

TOTAL DA FUNCAO 10 18.075.615,13 2.396.099.187,91 2.414.174.803,04

11 TRABALHO 61.211.236,63 8.975.357,98 70.186.594,6111122 ADMINISTRACAO GERAL 41.554.929,96 0,00 41.554.929,9611122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 41.554.929,96 0,00 41.554.929,9611126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 783.574,43 0,00 783.574,4311126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 783.574,43 0,00 783.574,4311131 COMUNICACAO SOCIAL 162.975,60 0,00 162.975,6011131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 162.975,60 0,00 162.975,6011331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 3.230.441,48 922.359,29 4.152.800,7711331217 G.NEG.APOIO AO TRAB.M.PEQ.M.EMPREENDIMENTOS 182.776,89 922.359,29 1.105.136,18

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO (EMPENHADA) - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA VÍNCULO DE RECURSOPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 8 DA Lei 4.320/64

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VALORES EM REAL

CÓDIGO DESCRICAO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL11331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 3.047.664,59 0,00 3.047.664,5911332 RELACAO DE TRABALHO 44.348,15 0,00 44.348,1511332217 G.NEG.APOIO AO TRAB.M.PEQ.M.EMPREENDIMENTOS 44.348,15 0,00 44.348,1511333 EMPREGABILIDADE 556.784,38 7.223.398,69 7.780.183,0711333217 G.NEG.APOIO AO TRAB.M.PEQ.M.EMPREENDIMENTOS 556.784,38 7.223.398,69 7.780.183,0711334 FOMENTO AO TRABALHO 14.878.182,63 829.600,00 15.707.782,6311334217 G.NEG.APOIO AO TRAB.M.PEQ.M.EMPREENDIMENTOS 14.175.489,58 0,00 14.175.489,5811334233 PROMOCAO DE PARCERIAS COMPROMISSO DE TODOS 702.693,05 0,00 702.693,0511334240 PRODUZINDO CONHECIMENTO 0,00 829.600,00 829.600,00

TOTAL DA FUNCAO 11 61.211.236,63 8.975.357,98 70.186.594,61

12 EDUCACAO 1.899.619.924,00 250.562.059,12 2.150.181.983,1212122 ADMINISTRACAO GERAL 576.241.121,12 12.407.223,25 588.648.344,3712122208 EDUCACAO NOTA 10: QUALIDADE DE EDUCACAO 1.724.780,02 1.142.475,72 2.867.255,7412122237 MODERNIZACAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS PUBLICO 9.996.865,70 0,00 9.996.865,7012122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 564.519.475,40 11.264.747,53 575.784.222,9312126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 9.297.669,72 42.233,19 9.339.902,9112126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 9.297.669,72 42.233,19 9.339.902,9112131 COMUNICACAO SOCIAL 4.026.877,41 0,00 4.026.877,4112131240 PRODUZINDO CONHECIMENTO 1.695.029,76 0,00 1.695.029,7612131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 2.331.847,65 0,00 2.331.847,6512306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 555.492,00 26.527.282,21 27.082.774,2112306202 EDUC.PARA TODOS UNIVERSALIZ.DE EDUCACAO BASIC 555.492,00 26.527.282,21 27.082.774,2112331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 59.561.869,64 1.845.620,00 61.407.489,6412331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 59.561.869,64 1.845.620,00 61.407.489,6412361 ENSINO FUNDAMENTAL 760.740.876,70 62.945.032,88 823.685.909,5812361202 EDUC.PARA TODOS UNIVERSALIZ.DE EDUCACAO BASIC 8.227.569,22 31.731.431,00 39.959.000,2212361208 EDUCACAO NOTA 10: QUALIDADE DE EDUCACAO 8.099.310,47 19.469.674,81 27.568.985,2812361234 M.DE GESTAO PUB.DESC.E FOMENTO CAP.LOCAL D/GE 0,00 98.364,19 98.364,1912361503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 744.413.997,01 11.645.562,88 756.059.559,8912362 ENSINO MEDIO 435.086.565,26 117.395.511,88 552.482.077,1412362202 EDUC.PARA TODOS UNIVERSALIZ.DE EDUCACAO BASIC 12.178.849,63 45.806.280,37 57.985.130,0012362208 EDUCACAO NOTA 10: QUALIDADE DE EDUCACAO 23.528.803,98 35.831.055,89 59.359.859,8712362503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 399.378.911,65 35.758.175,62 435.137.087,2712363 ENSINO PROFISSIONAL 2.979.546,10 2.039.137,53 5.018.683,6312363208 EDUCACAO NOTA 10: QUALIDADE DE EDUCACAO 180.021,42 2.019.277,46 2.199.298,8812363217 G.NEG.APOIO AO TRAB.M.PEQ.M.EMPREENDIMENTOS 18.930,21 19.860,07 38.790,28

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO (EMPENHADA) - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA VÍNCULO DE RECURSOPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

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Page 167: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CÓDIGO DESCRICAO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL12363233 PROMOCAO DE PARCERIAS COMPROMISSO DE TODOS 2.780.594,47 0,00 2.780.594,4712364 ENSINO SUPERIOR 34.037.230,12 10.412.362,19 44.449.592,3112364208 EDUCACAO NOTA 10: QUALIDADE DE EDUCACAO 33.043.403,35 9.483.868,34 42.527.271,6912364216 CIENCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO 831.088,63 928.493,85 1.759.582,4812364503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 162.738,14 0,00 162.738,1412365 EDUCACAO INFANTIL 64.133,20 0,00 64.133,2012365503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 64.133,20 0,00 64.133,2012366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 1.215.006,21 11.930.395,70 13.145.401,9112366202 EDUC.PARA TODOS UNIVERSALIZ.DE EDUCACAO BASIC 1.215.006,21 11.416.105,54 12.631.111,7512366208 EDUCACAO NOTA 10: QUALIDADE DE EDUCACAO 0,00 514.290,16 514.290,1612367 EDUCACAO ESPECIAL 0,00 248.218,24 248.218,2412367202 EDUC.PARA TODOS UNIVERSALIZ.DE EDUCACAO BASIC 0,00 179.674,33 179.674,3312367208 EDUCACAO NOTA 10: QUALIDADE DE EDUCACAO 0,00 68.543,91 68.543,9112572 DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA 56.822,80 36.788,86 93.611,6612572216 CIENCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO 47.094,73 9.495,00 56.589,7312572223 DE OLHO NA NATUREZA G.DOS REC.AMB.F.TEC.LIMPA 9.728,07 27.293,86 37.021,9312573 DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGIC 6.064.931,96 4.732.253,19 10.797.185,1512573202 EDUC.PARA TODOS UNIVERSALIZ.DE EDUCACAO BASIC 131.598,33 263.606,57 395.204,9012573215 CADEIAS PRODUTIVAS 196.781,28 133.271,32 330.052,6012573216 CIENCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO 5.692.172,65 3.893.827,89 9.586.000,5412573240 PRODUZINDO CONHECIMENTO 44.379,70 441.547,41 485.927,1112665 NORMALIZACAO E QUALIDADE 25.192,63 0,00 25.192,6312665215 CADEIAS PRODUTIVAS 25.192,63 0,00 25.192,6312785 TRANSPORTES ESPECIAIS 9.666.589,13 0,00 9.666.589,1312785202 EDUC.PARA TODOS UNIVERSALIZ.DE EDUCACAO BASIC 9.666.589,13 0,00 9.666.589,13

TOTAL DA FUNCAO 12 1.899.619.924,00 250.562.059,12 2.150.181.983,12

13 CULTURA 105.123.087,16 25.593.860,58 130.716.947,7413122 ADMINISTRACAO GERAL 78.572.035,54 2.228.860,65 80.800.896,1913122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 78.572.035,54 2.228.860,65 80.800.896,1913126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 2.062.246,81 54.222,45 2.116.469,2613126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 2.062.246,81 54.222,45 2.116.469,2613131 COMUNICACAO SOCIAL 455.647,65 32.285,90 487.933,5513131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 455.647,65 32.285,90 487.933,5513331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 3.818.938,43 0,00 3.818.938,4313331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 3.818.938,43 0,00 3.818.938,4313391 PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 5.211.284,62 7.870.668,44 13.081.953,06

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO (EMPENHADA) - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA VÍNCULO DE RECURSOPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 8 DA Lei 4.320/64

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Page 168: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CÓDIGO DESCRICAO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL13391209 DINAMIZACAO DA CULTURA E DIF.DO ESPORTE E LAZ 1.175.369,58 0,00 1.175.369,5813391225 PRESERV.NOSSA HISTORIA:PAT.HISTORIOCO E CULTU 3.990.385,04 7.870.668,44 11.861.053,4813391233 PROMOCAO DE PARCERIAS COMPROMISSO DE TODOS 45.530,00 0,00 45.530,0013392 DIFUSAO CULTURAL 14.660.701,22 15.407.823,14 30.068.524,3613392209 DINAMIZACAO DA CULTURA E DIF.DO ESPORTE E LAZ 13.847.295,44 15.325.387,93 29.172.683,3713392225 PRESERV.NOSSA HISTORIA:PAT.HISTORIOCO E CULTU 232.446,18 0,00 232.446,1813392233 PROMOCAO DE PARCERIAS COMPROMISSO DE TODOS 580.959,60 82.435,21 663.394,8113722 TELECOMUNICACOES 342.232,89 0,00 342.232,8913722205 ENERGIA E COMUNICACAO PARA TODOS 342.232,89 0,00 342.232,89

TOTAL DA FUNCAO 13 105.123.087,16 25.593.860,58 130.716.947,74

14 DIREITOS DA CIDADANIA 143.251.372,52 6.081.647,93 149.333.020,4514121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 2.802.887,39 1.185.228,80 3.988.116,1914121234 M.DE GESTAO PUB.DESC.E FOMENTO CAP.LOCAL D/GE 2.704.231,19 0,00 2.704.231,1914121240 PRODUZINDO CONHECIMENTO 97.107,40 1.185.228,80 1.282.336,2014121241 DESENVOLVIMENTO REGIONAL 1.548,80 0,00 1.548,8014122 ADMINISTRACAO GERAL 112.811.913,86 0,00 112.811.913,8614122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 112.811.913,86 0,00 112.811.913,8614126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 1.319.522,79 0,00 1.319.522,7914126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 1.319.522,79 0,00 1.319.522,7914131 COMUNICACAO SOCIAL 730.147,20 0,00 730.147,2014131240 PRODUZINDO CONHECIMENTO 584.088,00 0,00 584.088,0014131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 146.059,20 0,00 146.059,2014244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 3.112.237,41 0,00 3.112.237,4114244201 BAHIA URG.POLITICAS ASSIST.COMP.E EMERGENCIAI 3.112.237,41 0,00 3.112.237,4114306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 11.615.377,59 0,00 11.615.377,5914306201 BAHIA URG.POLITICAS ASSIST.COMP.E EMERGENCIAI 11.615.377,59 0,00 11.615.377,5914331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 1.941.318,50 0,00 1.941.318,5014331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 1.941.318,50 0,00 1.941.318,5014421 CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL 5.139.105,60 3.648.570,88 8.787.676,4814421211 BAHIA EM PAZ:PREVENCAO E COMBATE A CRIMINALID 5.139.105,60 3.648.570,88 8.787.676,4814422 DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS 3.778.862,18 1.247.848,25 5.026.710,4314422201 BAHIA URG.POLITICAS ASSIST.COMP.E EMERGENCIAI 2.725.263,80 0,00 2.725.263,8014422207 BAHIA IGUAL P/TODOS:ACESSO A JUSTICA E CIDADA 1.028.702,78 904.300,00 1.933.002,7814422235 ATENDIMENTO AO CIDADAO FOCO NA QUALIDADE 24.895,60 343.548,25 368.443,85

TOTAL DA FUNCAO 14 143.251.372,52 6.081.647,93 149.333.020,45

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Page 169: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CÓDIGO DESCRICAO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL15 URBANISMO 84.513.068,11 39.078.170,06 123.591.238,1715122 ADMINISTRACAO GERAL 43.596.460,91 885.033,21 44.481.494,1215122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 43.596.460,91 885.033,21 44.481.494,1215126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 1.669.092,71 0,00 1.669.092,7115126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 1.669.092,71 0,00 1.669.092,7115131 COMUNICACAO SOCIAL 698.381,08 0,00 698.381,0815131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 698.381,08 0,00 698.381,0815302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 3.181.222,36 0,00 3.181.222,3615302503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 3.181.222,36 0,00 3.181.222,3615331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 1.781.551,56 0,00 1.781.551,5615331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 1.781.551,56 0,00 1.781.551,5615391 PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 107.445,00 4.336.089,72 4.443.534,7215391225 PRESERV.NOSSA HISTORIA:PAT.HISTORIOCO E CULTU 107.445,00 4.336.089,72 4.443.534,7215451 INFRA ESTRUTURA URBANA 32.975.452,05 16.750.019,56 49.725.471,6115451206 VIVER MELHOR:ACESSO E MELHORIA HAB.URBANA E R 32.975.452,05 16.750.019,56 49.725.471,6115452 SERVICOS URBANOS 145.236,65 1.932.912,79 2.078.149,4415452206 VIVER MELHOR:ACESSO E MELHORIA HAB.URBANA E R 145.236,65 1.932.912,79 2.078.149,4415453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 0,00 10.247.974,44 10.247.974,4415453206 VIVER MELHOR:ACESSO E MELHORIA HAB.URBANA E R 0,00 10.247.974,44 10.247.974,4415695 TURISMO 358.225,79 4.926.140,34 5.284.366,1315695206 VIVER MELHOR:ACESSO E MELHORIA HAB.URBANA E R 358.225,79 4.926.140,34 5.284.366,13

TOTAL DA FUNCAO 15 84.513.068,11 39.078.170,06 123.591.238,17

16 HABITACAO 62.670.437,23 66.079.336,42 128.749.773,6516391 PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 0,00 538.892,85 538.892,8516391225 PRESERV.NOSSA HISTORIA:PAT.HISTORIOCO E CULTU 0,00 538.892,85 538.892,8516481 HABITACAO RURAL 0,00 2.193.581,36 2.193.581,3616481206 VIVER MELHOR:ACESSO E MELHORIA HAB.URBANA E R 0,00 2.193.581,36 2.193.581,3616482 HABITACAO URBANA 62.670.437,23 63.346.862,21 126.017.299,4416482206 VIVER MELHOR:ACESSO E MELHORIA HAB.URBANA E R 62.670.437,23 54.119.925,74 116.790.362,9716482239 FORMACAO PROFISSIONALIZACAO E ATEND.AO SERVID 0,00 9.226.936,47 9.226.936,47

TOTAL DA FUNCAO 16 62.670.437,23 66.079.336,42 128.749.773,65

17 SANEAMENTO 30.014.195,14 110.131.620,23 140.145.815,3717122 ADMINISTRACAO GERAL 27.430.131,12 8.364.256,07 35.794.387,1917122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 27.430.131,12 8.364.256,07 35.794.387,1917126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 580.000,00 1.256.021,23 1.836.021,23

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VALORES EM REAL

CÓDIGO DESCRICAO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL17126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 580.000,00 1.256.021,23 1.836.021,2317131 COMUNICACAO SOCIAL 150.000,00 137.956,26 287.956,2617131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 150.000,00 137.956,26 287.956,2617331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 1.123.818,64 1.123.818,6417331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 1.123.818,64 1.123.818,6417511 SANEAMENTO BASICO RURAL 1.355.077,38 14.024.197,03 15.379.274,4117511204 SANEAMENTO E VIDA:AMPLIACAO E QUAL.DOS SERVIC 1.355.077,38 13.804.831,08 15.159.908,4617511218 FRUTOS DA TERRA: AGROINVERTIMENTOS 0,00 219.365,95 219.365,9517512 SANEAMENTO BASICO URBANO 0,00 84.828.907,11 84.828.907,1117512204 SANEAMENTO E VIDA:AMPLIACAO E QUAL.DOS SERVIC 0,00 84.828.907,11 84.828.907,1117544 RECURSOS HIDRICOS 0,00 159.034,16 159.034,1617544223 DE OLHO NA NATUREZA G.DOS REC.AMB.F.TEC.LIMPA 0,00 159.034,16 159.034,1617695 TURISMO 498.986,64 237.429,73 736.416,3717695204 SANEAMENTO E VIDA:AMPLIACAO E QUAL.DOS SERVIC 498.986,64 237.429,73 736.416,37

TOTAL DA FUNCAO 17 30.014.195,14 110.131.620,23 140.145.815,37

18 GESTAO AMBIENTAL 34.714.006,59 80.468.842,56 115.182.849,1518122 ADMINISTRACAO GERAL 27.320.189,64 7.769.397,05 35.089.586,6918122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 27.320.189,64 7.769.397,05 35.089.586,6918126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 59.348,51 512.755,10 572.103,6118126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 59.348,51 512.755,10 572.103,6118131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 273.945,44 273.945,4418131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 273.945,44 273.945,4418331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 426.367,85 931.557,55 1.357.925,4018331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 426.367,85 931.557,55 1.357.925,4018541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 599.893,59 10.153.941,57 10.753.835,1618541218 FRUTOS DA TERRA: AGROINVERTIMENTOS 0,00 9.646,10 9.646,1018541222 REVIVER N.AGUAS E RENASCER N.TERRA REC.NATURA 0,00 108.472,68 108.472,6818541223 DE OLHO NA NATUREZA G.DOS REC.AMB.F.TEC.LIMPA 334.280,00 6.962.155,47 7.296.435,4718541226 CONSCIENCIA AMBIENTAL 265.613,59 1.099.890,56 1.365.504,1518541237 MODERNIZACAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS PUBLICO 0,00 927.089,10 927.089,1018541240 PRODUZINDO CONHECIMENTO 0,00 1.046.687,66 1.046.687,6618542 CONTROLE AMBIENTAL 0,00 2.641.534,67 2.641.534,6718542223 DE OLHO NA NATUREZA G.DOS REC.AMB.F.TEC.LIMPA 0,00 2.641.534,67 2.641.534,6718543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 0,00 44.407,23 44.407,2318543222 REVIVER N.AGUAS E RENASCER N.TERRA REC.NATURA 0,00 44.407,23 44.407,2318544 RECURSOS HIDRICOS 6.308.207,00 58.094.045,69 64.402.252,69

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VALORES EM REAL

CÓDIGO DESCRICAO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL18544204 SANEAMENTO E VIDA:AMPLIACAO E QUAL.DOS SERVIC 6.308.207,00 23.232.730,68 29.540.937,6818544218 FRUTOS DA TERRA: AGROINVERTIMENTOS 0,00 21.900.793,80 21.900.793,8018544222 REVIVER N.AGUAS E RENASCER N.TERRA REC.NATURA 0,00 25,60 25,6018544223 DE OLHO NA NATUREZA G.DOS REC.AMB.F.TEC.LIMPA 0,00 11.474.837,12 11.474.837,1218544234 M.DE GESTAO PUB.DESC.E FOMENTO CAP.LOCAL D/GE 0,00 1.485.658,49 1.485.658,4918571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 0,00 5.856,96 5.856,9618571216 CIENCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO 0,00 5.856,96 5.856,9618601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 0,00 41.401,30 41.401,3018601223 DE OLHO NA NATUREZA G.DOS REC.AMB.F.TEC.LIMPA 0,00 41.401,30 41.401,30

TOTAL DA FUNCAO 18 34.714.006,59 80.468.842,56 115.182.849,15

19 CIENCIA E TECNOLOGIA 47.402.633,67 7.951.406,24 55.354.039,9119122 ADMINISTRACAO GERAL 9.887.205,66 0,00 9.887.205,6619122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 9.887.205,66 0,00 9.887.205,6619126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 465.208,16 0,00 465.208,1619126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 465.208,16 0,00 465.208,1619131 COMUNICACAO SOCIAL 97.667,18 0,00 97.667,1819131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 97.667,18 0,00 97.667,1819331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 328.646,99 0,00 328.646,9919331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 328.646,99 0,00 328.646,9919571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 28.884.608,44 7.493.240,95 36.377.849,3919571216 CIENCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO 28.884.608,44 7.493.240,95 36.377.849,3919572 DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA 210.121,84 93.746,15 303.867,9919572215 CADEIAS PRODUTIVAS 137.886,84 93.746,15 231.632,9919572216 CIENCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO 72.235,00 0,00 72.235,0019573 DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGIC 7.529.175,40 364.419,14 7.893.594,5419573202 EDUC.PARA TODOS UNIVERSALIZ.DE EDUCACAO BASIC 6.929.965,29 336.037,14 7.266.002,4319573215 CADEIAS PRODUTIVAS 225.815,87 0,00 225.815,8719573216 CIENCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO 114.552,02 0,00 114.552,0219573234 M.DE GESTAO PUB.DESC.E FOMENTO CAP.LOCAL D/GE 258.842,22 28.382,00 287.224,22

TOTAL DA FUNCAO 19 47.402.633,67 7.951.406,24 55.354.039,91

20 AGRICULTURA 272.093.026,40 90.376.247,19 362.469.273,5920122 ADMINISTRACAO GERAL 122.750.249,49 1.594.133,64 124.344.383,1320122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 122.750.249,49 1.594.133,64 124.344.383,1320123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 76.568.074,19 0,00 76.568.074,1920123217 G.NEG.APOIO AO TRAB.M.PEQ.M.EMPREENDIMENTOS 76.568.074,19 0,00 76.568.074,19

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Page 172: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CÓDIGO DESCRICAO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL20126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 944.747,94 0,00 944.747,9420126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 944.747,94 0,00 944.747,9420131 COMUNICACAO SOCIAL 198.731,35 0,00 198.731,3520131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 198.731,35 0,00 198.731,3520302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 151.829,84 0,00 151.829,8420302503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 151.829,84 0,00 151.829,8420331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 3.124.752,87 132.720,00 3.257.472,8720331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 3.124.752,87 132.720,00 3.257.472,8720541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 5.439,00 0,00 5.439,0020541223 DE OLHO NA NATUREZA G.DOS REC.AMB.F.TEC.LIMPA 5.439,00 0,00 5.439,0020573 DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGIC 664.317,83 0,00 664.317,8320573216 CIENCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO 664.317,83 0,00 664.317,8320601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 20.096.415,73 618.648,98 20.715.064,7120601215 CADEIAS PRODUTIVAS 13.878.231,75 0,00 13.878.231,7520601220 ORGANIZ.A PRODUCAO: PROD.E COMPETITIVIDADE 4.381.823,33 618.648,98 5.000.472,3120601221 ATRAT.DO D.POLIT.DE INC.E ATRACAO INVESTIMENT 1.836.360,65 0,00 1.836.360,6520602 PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL 18.097.304,88 0,00 18.097.304,8820602215 CADEIAS PRODUTIVAS 2.377.471,63 0,00 2.377.471,6320602217 G.NEG.APOIO AO TRAB.M.PEQ.M.EMPREENDIMENTOS 1.158.566,23 0,00 1.158.566,2320602220 ORGANIZ.A PRODUCAO: PROD.E COMPETITIVIDADE 14.124.778,49 0,00 14.124.778,4920602221 ATRAT.DO D.POLIT.DE INC.E ATRACAO INVESTIMENT 274.680,93 0,00 274.680,9320602240 PRODUZINDO CONHECIMENTO 161.807,60 0,00 161.807,6020603 DEFESA SANITARIA VEGETAL 690.396,67 2.350.190,65 3.040.587,3220603216 CIENCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO 194.020,00 1.006.735,97 1.200.755,9720603220 ORGANIZ.A PRODUCAO: PROD.E COMPETITIVIDADE 195.380,75 906.405,00 1.101.785,7520603223 DE OLHO NA NATUREZA G.DOS REC.AMB.F.TEC.LIMPA 130.529,43 88.866,98 219.396,4120603232 AVALIACAO CONST.UM MONITORAMENTO DE QUALIDADE 170.466,49 348.182,70 518.649,1920604 DEFESA SANITARIA ANIMAL 1.723.940,62 4.344.598,71 6.068.539,3320604217 G.NEG.APOIO AO TRAB.M.PEQ.M.EMPREENDIMENTOS 115.020,68 91.273,56 206.294,2420604220 ORGANIZ.A PRODUCAO: PROD.E COMPETITIVIDADE 596.090,34 1.484.176,38 2.080.266,7220604232 AVALIACAO CONST.UM MONITORAMENTO DE QUALIDADE 1.012.829,60 2.769.148,77 3.781.978,3720605 ABASTECIMENTO 3.932.196,16 27.655,82 3.959.851,9820605217 G.NEG.APOIO AO TRAB.M.PEQ.M.EMPREENDIMENTOS 3.932.196,16 27.655,82 3.959.851,9820606 EXTENSAO RURAL 20.331.358,17 81.308.299,39 101.639.657,5620606217 G.NEG.APOIO AO TRAB.M.PEQ.M.EMPREENDIMENTOS 20.331.358,17 73.168.776,66 93.500.134,8320606218 FRUTOS DA TERRA: AGROINVERTIMENTOS 0,00 8.139.522,73 8.139.522,7320607 IRRIGACAO 2.468.287,53 0,00 2.468.287,53

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO (EMPENHADA) - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA VÍNCULO DE RECURSOPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 8 DA Lei 4.320/64

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VALORES EM REAL

CÓDIGO DESCRICAO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL20607218 FRUTOS DA TERRA: AGROINVERTIMENTOS 2.468.287,53 0,00 2.468.287,5320692 COMERCIALIZACAO 344.984,13 0,00 344.984,1320692217 G.NEG.APOIO AO TRAB.M.PEQ.M.EMPREENDIMENTOS 344.984,13 0,00 344.984,13

TOTAL DA FUNCAO 20 272.093.026,40 90.376.247,19 362.469.273,59

21 ORGANIZACAO AGRARIA 3.842.931,38 5.224.040,09 9.066.971,4721631 REFORMA AGRARIA 3.842.931,38 5.224.040,09 9.066.971,4721631219 PERRA PARA PLANTAR: REFORMA AGRARIA 3.842.931,38 5.224.040,09 9.066.971,47

TOTAL DA FUNCAO 21 3.842.931,38 5.224.040,09 9.066.971,47

22 INDUSTRIA 39.853.665,91 70.533.035,15 110.386.701,0622122 ADMINISTRACAO GERAL 33.838.933,63 13.501.807,93 47.340.741,5622122237 MODERNIZACAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS PUBLICO 0,00 984.605,73 984.605,7322122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 33.838.933,63 12.517.202,20 46.356.135,8322126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 300.365,84 2.853.722,26 3.154.088,1022126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 300.365,84 2.853.722,26 3.154.088,1022131 COMUNICACAO SOCIAL 120.249,39 206.849,57 327.098,9622131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 120.249,39 206.849,57 327.098,9622302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 636.066,38 636.066,3822302503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 0,00 636.066,38 636.066,3822331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 1.089.041,49 745.039,71 1.834.081,2022331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 1.089.041,49 745.039,71 1.834.081,2022573 DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGIC 0,00 117.318,74 117.318,7422573216 CIENCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO 0,00 117.318,74 117.318,7422661 PROMOCAO INDUSTRIAL 2.533.658,32 24.911.381,81 27.445.040,1322661215 CADEIAS PRODUTIVAS 1.785.736,31 24.911.381,81 26.697.118,1222661221 ATRAT.DO D.POLIT.DE INC.E ATRACAO INVESTIMENT 747.922,01 0,00 747.922,0122663 MINERACAO 0,00 27.462.717,51 27.462.717,5122663214 FLUXO DE BENS SERV.E FORT.DAS EMPRES.E PRODUT 0,00 584.538,79 584.538,7922663215 CADEIAS PRODUTIVAS 0,00 25.070.773,86 25.070.773,8622663216 CIENCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO 0,00 71.000,00 71.000,0022663217 G.NEG.APOIO AO TRAB.M.PEQ.M.EMPREENDIMENTOS 0,00 1.736.404,86 1.736.404,8622692 COMERCIALIZACAO 1.971.417,24 98.131,24 2.069.548,4822692214 FLUXO DE BENS SERV.E FORT.DAS EMPRES.E PRODUT 1.971.417,24 98.131,24 2.069.548,48

TOTAL DA FUNCAO 22 39.853.665,91 70.533.035,15 110.386.701,06

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO (EMPENHADA) - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA VÍNCULO DE RECURSOPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

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VALORES EM REAL

CÓDIGO DESCRICAO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL23 COMERCIO E SERVICOS 73.261.291,85 23.211.592,70 96.472.884,5523122 ADMINISTRACAO GERAL 30.938.151,72 10.797.804,87 41.735.956,5923122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 30.938.151,72 10.797.804,87 41.735.956,5923126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 1.367.484,45 365.709,11 1.733.193,5623126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 1.367.484,45 365.709,11 1.733.193,5623131 COMUNICACAO SOCIAL 73.274,26 19.872,00 93.146,2623131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 73.274,26 19.872,00 93.146,2623302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1.412.577,57 0,00 1.412.577,5723302503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 1.412.577,57 0,00 1.412.577,5723331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 822.017,99 293.247,30 1.115.265,2923331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 822.017,99 293.247,30 1.115.265,2923392 DIFUSAO CULTURAL 280.147,38 9.400,00 289.547,3823392217 G.NEG.APOIO AO TRAB.M.PEQ.M.EMPREENDIMENTOS 280.147,38 9.400,00 289.547,3823665 NORMALIZACAO E QUALIDADE 30.549,39 338.167,87 368.717,2623665215 CADEIAS PRODUTIVAS 30.549,39 89.142,47 119.691,8623665216 CIENCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO 0,00 232.220,00 232.220,0023665235 ATENDIMENTO AO CIDADAO FOCO NA QUALIDADE 0,00 16.805,40 16.805,4023691 PROMOCAO COMERCIAL 439.959,34 0,00 439.959,3423691214 FLUXO DE BENS SERV.E FORT.DAS EMPRES.E PRODUT 439.959,34 0,00 439.959,3423692 COMERCIALIZACAO 714.182,64 488.428,72 1.202.611,3623692217 G.NEG.APOIO AO TRAB.M.PEQ.M.EMPREENDIMENTOS 526.759,37 109.708,21 636.467,5823692235 ATENDIMENTO AO CIDADAO FOCO NA QUALIDADE 187.423,27 0,00 187.423,2723692237 MODERNIZACAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS PUBLICO 0,00 378.720,51 378.720,5123693 COMERCIO EXTERIOR 3.253.238,32 0,00 3.253.238,3223693214 FLUXO DE BENS SERV.E FORT.DAS EMPRES.E PRODUT 3.253.238,32 0,00 3.253.238,3223695 TURISMO 33.929.708,79 10.898.962,83 44.828.671,6223695214 FLUXO DE BENS SERV.E FORT.DAS EMPRES.E PRODUT 1.495.109,75 628.791,98 2.123.901,7323695215 CADEIAS PRODUTIVAS 30.698.630,51 3.127.045,41 33.825.675,9223695217 G.NEG.APOIO AO TRAB.M.PEQ.M.EMPREENDIMENTOS 288.325,26 396.162,70 684.487,9623695223 DE OLHO NA NATUREZA G.DOS REC.AMB.F.TEC.LIMPA 60.641,74 653.400,68 714.042,4223695225 PRESERV.NOSSA HISTORIA:PAT.HISTORIOCO E CULTU 1.107.524,89 5.937.572,21 7.045.097,1023695229 CONSTRUINDO CAMINHOS A INTERMODALIDADE 934,40 0,00 934,4023695233 PROMOCAO DE PARCERIAS COMPROMISSO DE TODOS 265.662,00 131.989,85 397.651,8523695234 M.DE GESTAO PUB.DESC.E FOMENTO CAP.LOCAL D/GE 12.880,24 24.000,00 36.880,24

TOTAL DA FUNCAO 23 73.261.291,85 23.211.592,70 96.472.884,55

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VALORES EM REAL

CÓDIGO DESCRICAO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL24 COMUNICACOES 1.644.019,85 298.171,78 1.942.191,6324722 TELECOMUNICACOES 1.644.019,85 298.171,78 1.942.191,6324722237 MODERNIZACAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS PUBLICO 1.644.019,85 298.171,78 1.942.191,63

TOTAL DA FUNCAO 24 1.644.019,85 298.171,78 1.942.191,63

25 ENERGIA 3.534.660,41 28.641.793,78 32.176.454,1925751 CONSERVACAO DE ENERGIA 0,00 2.000,00 2.000,0025751231 DIVERSIFICACAO E ARTIC.DA MATRIZ ENERGETICA 0,00 2.000,00 2.000,0025752 ENERGIA ELETRICA 3.534.660,41 28.639.793,78 32.174.454,1925752205 ENERGIA E COMUNICACAO PARA TODOS 3.534.660,41 27.153.585,88 30.688.246,2925752218 FRUTOS DA TERRA: AGROINVERTIMENTOS 0,00 663.840,99 663.840,9925752223 DE OLHO NA NATUREZA G.DOS REC.AMB.F.TEC.LIMPA 0,00 822.366,91 822.366,91

TOTAL DA FUNCAO 25 3.534.660,41 28.641.793,78 32.176.454,19

26 TRANSPORTE 84.327.152,48 283.324.843,72 367.651.996,2026122 ADMINISTRACAO GERAL 43.299.885,62 395.606,92 43.695.492,5426122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 43.299.885,62 395.606,92 43.695.492,5426126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 797.377,14 89.210,69 886.587,8326126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 797.377,14 89.210,69 886.587,8326131 COMUNICACAO SOCIAL 637.764,24 0,00 637.764,2426131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 637.764,24 0,00 637.764,2426331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 2.669.080,76 0,00 2.669.080,7626331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 2.669.080,76 0,00 2.669.080,7626782 TRANSPORTE RODOVIARIO 36.923.044,72 282.840.026,11 319.763.070,8326782211 BAHIA EM PAZ:PREVENCAO E COMBATE A CRIMINALID 0,00 5.102.818,05 5.102.818,0526782212 HUMANIZACAO DO TRANZITO 843.165,15 2.148.613,54 2.991.778,6926782229 CONSTRUINDO CAMINHOS A INTERMODALIDADE 36.079.879,57 275.588.594,52 311.668.474,09

TOTAL DA FUNCAO 26 84.327.152,48 283.324.843,72 367.651.996,20

27 DESPORTO E LAZER 16.726.430,61 3.193.680,58 19.920.111,1927122 ADMINISTRACAO GERAL 5.757.943,76 1.996.114,99 7.754.058,7527122503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 5.757.943,76 1.996.114,99 7.754.058,7527126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 56.256,41 24.843,10 81.099,5127126503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 56.256,41 24.843,10 81.099,5127131 COMUNICACAO SOCIAL 53.534,25 0,00 53.534,2527131503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 53.534,25 0,00 53.534,2527331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 289.102,68 0,00 289.102,68

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VALORES EM REAL

CÓDIGO DESCRICAO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL27331503 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV.DO P.EXECUTIVO 289.102,68 0,00 289.102,6827812 DESPORTO COMUNITARIO 10.569.593,51 1.172.722,49 11.742.316,0027812209 DINAMIZACAO DA CULTURA E DIF.DO ESPORTE E LAZ 10.569.593,51 1.172.722,49 11.742.316,00

TOTAL DA FUNCAO 27 16.726.430,61 3.193.680,58 19.920.111,19

28 ENCARGOS ESPECIAIS 1.301.964.301,02 2.801.292.562,20 4.103.256.863,2228843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 901.068.780,87 512.232.822,80 1.413.301.603,6728843900 OPERACOES ESPECIAIS 901.068.780,87 512.232.822,80 1.413.301.603,6728844 SERVICO DA DIVIDA EXTERNA 246.925.791,69 0,00 246.925.791,6928844900 OPERACOES ESPECIAIS 246.925.791,69 0,00 246.925.791,6928845 TRANSFERENCIAS 0,00 2.287.268.543,19 2.287.268.543,1928845900 OPERACOES ESPECIAIS 0,00 2.287.268.543,19 2.287.268.543,1928846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 153.969.728,46 1.791.196,21 155.760.924,6728846900 OPERACOES ESPECIAIS 153.969.728,46 1.791.196,21 155.760.924,67

TOTAL DA FUNCAO 28 1.301.964.301,02 2.801.292.562,20 4.103.256.863,22

TOTAL GERAL 8.029.389.028,62 7.824.199.147,11 15.853.588.175,73

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO (EMPENHADA) - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA VÍNCULO DE RECURSOPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 8 DA Lei 4.320/64

299

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VALORES EM REAL

ÓRGÃO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIAL A JUSTIÇA ADMINISTRAÇÃO(01) (02) (03) (04)

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 182.466.204,51 0,00 0,00 0,00TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 86.929.755,33 0,00 0,00 0,00TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS 57.265.555,48 0,00 0,00 0,00TRIBUNAL DE JUSTICA 0,00 750.147.425,66 0,00 0,00CASA MILITAR DO GOVERNADOR 0,00 0,00 0,00 27.670.985,44PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 0,00 0,00 48.666.852,41 0,00GABINETE DO VICE-GOVERNADOR 0,00 0,00 0,00 1.183.286,71SECRETARIA DA ADMINISTRACAO 0,00 0,00 0,00 98.391.851,65SECRETARIA AGRICULTURA IRRIGACAO E REFORMA AGRARIA 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DA EDUCACAO - SEC 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ 0,00 0,00 0,00 401.815.434,72SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV 0,00 0,00 0,00 62.520.277,39SECRETARIA DA INDUSTRIA COM. E MINERACAO - SICM 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA JUSTICA E DIREITOS HUMANOS-SJDH 0,00 0,00 8.931.056,83 0,00SECRETARIA DO PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,00 50.803.879,36SECRETARIA DA SAUDE - SESAB 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA - SSP 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DO TRABALHO, ASSIST.SOCIAL E ESPORTE 0,00 0,00 0,00 120.337,07SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - SCT 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA 0,00 0,00 0,00 27.820.117,58SECRETARIA DE COMBATE A POBREZA E AS DESIG SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 0,00 0,00 0,00 19.361.518,01SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO 0,00 0,00 0,00 0,00ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 0,00 0,00 0,00 28.558.285,50DIRETORIA DO TESOURO - DEPAT 0,00 0,00 0,00 0,00MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA 0,00 0,00 252.439.152,50 0,00DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA 0,00 0,00 11.058.116,47 0,00

TOTAL DAS FUNÇÕES 326.661.515,32 750.147.425,66 321.095.178,21 718.245.973,43

ÓRGÃO DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSISTÊNCIA SOCIAL(05) (06) (07) (08)

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS 0,00 0,00 0,00 0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS / FUNÇÕES (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 9 da Lei 4.320/64

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VALORES EM REAL

ÓRGÃO DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSISTÊNCIA SOCIAL(05) (06) (07) (08)

TRIBUNAL DE JUSTICA 0,00 0,00 0,00 0,00CASA MILITAR DO GOVERNADOR 0,00 0,00 0,00 0,00PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00GABINETE DO VICE-GOVERNADOR 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DA ADMINISTRACAO 0,00 54.695.225,81 0,00 0,00SECRETARIA AGRICULTURA IRRIGACAO E REFORMA AGRARIA 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DA EDUCACAO - SEC 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DA INDUSTRIA COM. E MINERACAO - SICM 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA JUSTICA E DIREITOS HUMANOS-SJDH 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DO PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DA SAUDE - SESAB 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA - SSP 0,00 1.374.525.270,10 0,00 0,00SECRETARIA DO TRABALHO, ASSIST.SOCIAL E ESPORTE 0,00 0,00 0,00 98.143.335,31SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - SCT 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DE COMBATE A POBREZA E AS DESIG SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO 0,00 0,00 0,00 0,00ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00DIRETORIA DO TESOURO - DEPAT 0,00 0,00 0,00 0,00MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA 0,00 0,00 0,00 0,00DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS FUNÇÕES 0,00 1.429.220.495,91 0,00 98.143.335,31

ÓRGÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL SAÚDE TRABALHO EDUCAÇÃO(09) (10) (11) (12)

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS 0,00 0,00 0,00 0,00TRIBUNAL DE JUSTICA 0,00 0,00 0,00 0,00CASA MILITAR DO GOVERNADOR 0,00 0,00 0,00 0,00PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS / FUNÇÕES (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

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VALORES EM REAL

ÓRGÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL SAÚDE TRABALHO EDUCAÇÃO(09) (10) (11) (12)

GABINETE DO VICE-GOVERNADOR 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DA ADMINISTRACAO 0,00 546.984.813,28 0,00 0,00SECRETARIA AGRICULTURA IRRIGACAO E REFORMA AGRARIA 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DA EDUCACAO - SEC 0,00 0,00 0,00 2.127.316.576,45SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ 1.629.113.739,58 0,00 0,00 12.647.049,27SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DA INDUSTRIA COM. E MINERACAO - SICM 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA JUSTICA E DIREITOS HUMANOS-SJDH 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DO PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DA SAUDE - SESAB 0,00 1.863.244.660,75 0,00 0,00SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA - SSP 0,00 0,00 0,00 221.491,70SECRETARIA DO TRABALHO, ASSIST.SOCIAL E ESPORTE 0,00 0,00 55.394.301,29 0,00SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - SCT 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DE COMBATE A POBREZA E AS DESIG SOCIAIS 0,00 3.945.329,01 14.792.293,32 0,00SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 0,00 0,00 0,00 9.996.865,70SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO 0,00 0,00 0,00 0,00ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00DIRETORIA DO TESOURO - DEPAT 0,00 0,00 0,00 0,00MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA 0,00 0,00 0,00 0,00DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS FUNÇÕES 1.629.113.739,58 2.414.174.803,04 70.186.594,61 2.150.181.983,12

ÓRGÃO CULTURA DIREITOS DA CIDADANIA URBANISMO HABITAÇÃO(13) (14) (15) (16)

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS 0,00 0,00 0,00 0,00TRIBUNAL DE JUSTICA 0,00 0,00 0,00 0,00CASA MILITAR DO GOVERNADOR 0,00 0,00 0,00 0,00PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00GABINETE DO VICE-GOVERNADOR 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DA ADMINISTRACAO 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA AGRICULTURA IRRIGACAO E REFORMA AGRARIA 0,00 0,00 0,00 0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS / FUNÇÕES (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 9 da Lei 4.320/64

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VALORES EM REAL

ÓRGÃO CULTURA DIREITOS DA CIDADANIA URBANISMO HABITAÇÃO(13) (14) (15) (16)

SECRETARIA DA EDUCACAO - SEC 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DA INDUSTRIA COM. E MINERACAO - SICM 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA JUSTICA E DIREITOS HUMANOS-SJDH 0,00 120.029.047,60 0,00 0,00SECRETARIA DO PLANEJAMENTO 0,00 0,00 384,50 2.193.581,36SECRETARIA DA SAUDE - SESAB 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA - SSP 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DO TRABALHO, ASSIST.SOCIAL E ESPORTE 71.280,02 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - SCT 130.645.667,72 0,00 5.284.366,13 0,00SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DE COMBATE A POBREZA E AS DESIG SOCIAIS 0,00 29.303.972,85 0,00 34.011.176,15SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 0,00 0,00 118.306.487,54 92.545.016,14SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO 0,00 0,00 0,00 0,00ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00DIRETORIA DO TESOURO - DEPAT 0,00 0,00 0,00 0,00MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA 0,00 0,00 0,00 0,00DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS FUNÇÕES 130.716.947,74 149.333.020,45 123.591.238,17 128.749.773,65

ÓRGÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNCIA E TECNOLOGIA AGRICULTURA(17) (18) (19) (20)

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS 0,00 0,00 0,00 0,00TRIBUNAL DE JUSTICA 0,00 0,00 0,00 0,00CASA MILITAR DO GOVERNADOR 0,00 0,00 0,00 0,00PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00GABINETE DO VICE-GOVERNADOR 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DA ADMINISTRACAO 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA AGRICULTURA IRRIGACAO E REFORMA AGRARIA 0,00 0,00 0,00 181.540.588,26SECRETARIA DA EDUCACAO - SEC 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV 0,00 0,00 0,00 0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS / FUNÇÕES (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 9 da Lei 4.320/64

306

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VALORES EM REAL

ÓRGÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNCIA E TECNOLOGIA AGRICULTURA(17) (18) (19) (20)

SECRETARIA DA INDUSTRIA COM. E MINERACAO - SICM 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA JUSTICA E DIREITOS HUMANOS-SJDH 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DO PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,00 101.639.657,56SECRETARIA DA SAUDE - SESAB 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA - SSP 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DO TRABALHO, ASSIST.SOCIAL E ESPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - SCT 736.416,37 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DE COMBATE A POBREZA E AS DESIG SOCIAIS 4.136.559,81 0,00 0,00 2.720.953,58SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 85.522.898,94 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS 49.749.940,25 115.182.849,15 0,00 0,00SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO 0,00 0,00 55.354.039,91 0,00ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 0,00 0,00 0,00 76.568.074,19DIRETORIA DO TESOURO - DEPAT 0,00 0,00 0,00 0,00MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA 0,00 0,00 0,00 0,00DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS FUNÇÕES 140.145.815,37 115.182.849,15 55.354.039,91 362.469.273,59

ÓRGÃO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕES(21) (22) (23) (24)

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS 0,00 0,00 0,00 0,00TRIBUNAL DE JUSTICA 0,00 0,00 0,00 0,00CASA MILITAR DO GOVERNADOR 0,00 0,00 0,00 0,00PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00GABINETE DO VICE-GOVERNADOR 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DA ADMINISTRACAO 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA AGRICULTURA IRRIGACAO E REFORMA AGRARIA 7.602.845,05 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DA EDUCACAO - SEC 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DA INDUSTRIA COM. E MINERACAO - SICM 0,00 110.386.701,06 12.545.772,69 0,00SECRETARIA JUSTICA E DIREITOS HUMANOS-SJDH 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DO PLANEJAMENTO 1.464.126,42 0,00 0,00 0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS / FUNÇÕES (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 9 da Lei 4.320/64

307

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VALORES EM REAL

ÓRGÃO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕES(21) (22) (23) (24)

SECRETARIA DA SAUDE - SESAB 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA - SSP 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DO TRABALHO, ASSIST.SOCIAL E ESPORTE 0,00 0,00 5.191.880,30 0,00SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - SCT 0,00 0,00 78.735.231,56 0,00SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA 0,00 0,00 0,00 1.942.191,63SECRETARIA DE COMBATE A POBREZA E AS DESIG SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO 0,00 0,00 0,00 0,00ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00DIRETORIA DO TESOURO - DEPAT 0,00 0,00 0,00 0,00MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA 0,00 0,00 0,00 0,00DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS FUNÇÕES 9.066.971,47 110.386.701,06 96.472.884,55 1.942.191,63

ÓRGÃO ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS(25) (26) (27) (28)

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 0,00 0,00 0,00 13.278.092,18TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS 0,00 0,00 0,00 0,00TRIBUNAL DE JUSTICA 0,00 0,00 0,00 49.830.401,82CASA MILITAR DO GOVERNADOR 0,00 0,00 0,00 0,00PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00GABINETE DO VICE-GOVERNADOR 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DA ADMINISTRACAO 0,00 0,00 0,00 793.769,58SECRETARIA AGRICULTURA IRRIGACAO E REFORMA AGRARIA 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DA EDUCACAO - SEC 0,00 0,00 0,00 194.851,15SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DA INDUSTRIA COM. E MINERACAO - SICM 0,00 0,00 0,00 887.047,36SECRETARIA JUSTICA E DIREITOS HUMANOS-SJDH 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DO PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,00 72.289,28SECRETARIA DA SAUDE - SESAB 0,00 0,00 0,00 14.655,90SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA - SSP 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DO TRABALHO, ASSIST.SOCIAL E ESPORTE 0,00 0,00 19.920.111,19 127.237,44

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS / FUNÇÕES (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 9 da Lei 4.320/64

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Page 183: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

ÓRGÃO ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS(25) (26) (27) (28)

SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - SCT 0,00 0,00 0,00 3.327.001,94SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA 32.176.454,19 367.651.996,20 0,00 20.518.503,63SECRETARIA DE COMBATE A POBREZA E AS DESIG SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 0,00 0,00 0,00 11.362,88SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS 0,00 0,00 0,00 8.241,76SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO 0,00 0,00 0,00 0,00ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 0,00 0,00 0,00 4.014.193.408,30DIRETORIA DO TESOURO - DEPAT 0,00 0,00 0,00 0,00MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA 0,00 0,00 0,00 0,00DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS FUNÇÕES 32.176.454,19 367.651.996,20 19.920.111,19 4.103.256.863,22

ÓRGÃO TRANSF. P/ ORC. SEGURID. SOCIAL TOTAL SECRETARIA(99)

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 0,00 195.744.296,69 0,00 0,00TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 0,00 86.929.755,33 0,00 0,00TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS 0,00 57.265.555,48 0,00 0,00TRIBUNAL DE JUSTICA 0,00 799.977.827,48 0,00 0,00CASA MILITAR DO GOVERNADOR 0,00 27.670.985,44 0,00 0,00PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 0,00 48.666.852,41 0,00 0,00GABINETE DO VICE-GOVERNADOR 0,00 1.183.286,71 0,00 0,00SECRETARIA DA ADMINISTRACAO 0,00 700.865.660,32 0,00 0,00SECRETARIA AGRICULTURA IRRIGACAO E REFORMA AGRARIA 0,00 189.143.433,31 0,00 0,00SECRETARIA DA EDUCACAO - SEC 0,00 2.127.511.427,60 0,00 0,00SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ 0,00 2.043.576.223,57 0,00 0,00SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV 0,00 62.520.277,39 0,00 0,00SECRETARIA DA INDUSTRIA COM. E MINERACAO - SICM 0,00 123.819.521,11 0,00 0,00SECRETARIA JUSTICA E DIREITOS HUMANOS-SJDH 0,00 128.960.104,43 0,00 0,00SECRETARIA DO PLANEJAMENTO 0,00 156.173.918,48 0,00 0,00SECRETARIA DA SAUDE - SESAB 0,00 1.863.259.316,65 0,00 0,00SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA - SSP 0,00 1.374.746.761,80 0,00 0,00SECRETARIA DO TRABALHO, ASSIST.SOCIAL E ESPORTE 0,00 178.968.482,62 0,00 0,00SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - SCT 0,00 218.728.683,72 0,00 0,00SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA 0,00 450.109.263,23 0,00 0,00SECRETARIA DE COMBATE A POBREZA E AS DESIG SOCIAIS 0,00 88.910.284,72 0,00 0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS / FUNÇÕES (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 9 da Lei 4.320/64

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Page 184: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

ÓRGÃO TRANSF. P/ ORC. SEGURID. SOCIAL TOTAL SECRETARIA(99)

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 0,00 325.744.149,21 0,00 0,00SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS 0,00 164.941.031,16 0,00 0,00SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO 0,00 55.354.039,91 0,00 0,00ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 0,00 4.119.319.767,99 0,00 0,00DIRETORIA DO TESOURO - DEPAT 0,00 0,00 0,00 0,00MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA 0,00 252.439.152,50 0,00 0,00DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA 0,00 11.058.116,47 0,00 0,00

TOTAL DAS FUNÇÕES 0,00 15.853.588.175,73

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS / FUNÇÕES (EMPENHADA)POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 9 da Lei 4.320/64

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Page 185: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR ORÇADO VALOR ATUALIZADO VALOR ARRECADADO DIFERENÇAS1 RECEITAS CORRENTES 16.901.952.738,02 17.634.728.616,02 16.845.235.843,02 -789.492.773,0011 RECEITA TRIBUTARIA 8.800.005.781,14 8.876.522.495,14 8.618.822.872,01 -257.699.623,13111 IMPOSTOS 8.550.199.281,05 8.622.715.995,05 8.356.146.420,78 -266.569.574,271112 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO 485.912.727,05 511.609.519,05 664.473.570,25 152.864.051,20111204 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PR 230.997.000,00 230.997.000,00 356.673.362,84 125.676.362,8411120431 IMPOSTO DE RENDA RETIDO N 230.997.000,00 230.997.000,00 356.673.362,84 125.676.362,841112043100 IMPOSTO DE RENDA RETIDO 145.528.110,00 145.528.110,00 226.281.779,02 80.753.669,021112043114 IMPOSTO DE RENDA RETIDO 57.749.250,00 57.749.250,00 88.102.421,50 30.353.171,501112043130 IMPOSTO DE RENDA RETIDO 27.719.640,00 27.719.640,00 42.289.162,32 14.569.522,32111205 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD 243.807.774,05 269.504.566,05 295.282.840,87 25.778.274,8211120501 IPVA ESTADO 121.903.887,05 121.903.887,05 147.641.422,44 25.737.535,391112050100 IPVA ESTADO 76.799.448,84 76.799.448,84 93.014.104,50 16.214.655,661112050114 IPVA ESTADO 30.475.971,76 30.475.971,76 36.910.351,49 6.434.379,731112050130 IPVA ESTADO 14.628.466,45 14.628.466,45 17.716.966,45 3.088.500,0011120502 IPVA MUNICIPIO 121.903.887,00 147.600.679,00 147.641.418,43 40.739,431112050203 IPVA MUNICIPIO 121.903.887,00 147.600.679,00 147.641.418,43 40.739,43111207 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO 11.107.953,00 11.107.953,00 12.517.366,54 1.409.413,5411120701 ITCD ESTADO 11.107.953,00 11.107.953,00 12.517.366,54 1.409.413,541112070100 ITCD ESTADO 6.998.010,39 6.998.010,39 7.885.947,20 887.936,811112070114 ITCD ESTADO 2.776.988,25 2.776.988,25 3.129.338,89 352.350,641112070130 ITCD ESTADO 1.332.954,36 1.332.954,36 1.502.080,45 169.126,091113 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E 8.064.286.554,00 8.111.106.476,00 7.691.672.850,53 -419.433.625,47111302 IMPOSTO SOBRE OPERACOES RE 8.064.286.554,00 8.111.106.476,00 7.691.672.850,53 -419.433.625,4711130201 ICMS ESTADO 5.855.015.489,00 5.891.059.274,00 5.581.292.024,18 -309.767.249,821113020100 ICMS ESTADO 3.688.659.758,07 3.722.084.992,14 3.516.181.389,21 -205.903.602,931113020107 ICMS ESTADO 878.252.323,35 878.252.323,35 837.207.016,92 -41.045.306,431113020114 ICMS ESTADO 585.501.548,90 585.501.548,90 558.137.967,94 -27.363.580,961113020130 ICMS ESTADO 702.601.858,68 705.220.409,61 669.765.650,11 -35.454.759,5011130202 ICMS MUNICIPIO 1.951.671.830,00 1.951.671.830,00 1.860.460.061,52 -91.211.768,481113020202 ICMS MUNICIPIO 1.951.671.830,00 1.951.671.830,00 1.860.460.061,52 -91.211.768,4811130203 ADICIONAL DE ALIQUOTA DO 257.599.235,00 268.375.372,00 249.920.764,83 -18.454.607,171113020328 ADICIONAL DE ALIQUOTA DO 257.599.235,00 268.375.372,00 249.920.764,83 -18.454.607,17112 TAXAS 249.806.500,09 253.806.500,09 262.676.451,23 8.869.951,141121 TAXAS PELO EXERCICIO DO POD 136.979.889,09 136.979.889,09 134.816.243,83 -2.163.645,26112117 TAXA DE FISCALIZACAO DE VI 313.000,00 313.000,00 460.146,46 147.146,461121170038 TAXA DE FISCALIZACAO DE 313.000,00 313.000,00 460.146,46 147.146,46112121 TAXA DE PODER DE POLICIA,C 404.657,00 404.657,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADAPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 10 da Lei 4.320/64

313

Page 186: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR ORÇADO VALOR ATUALIZADO VALOR ARRECADADO DIFERENÇAS11212100191121210027 TPP de Controle e Fiscal 404.657,00 404.657,00112199 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICI 136.666.889,09 136.666.889,09 133.951.440,37 -2.715.448,7211219980 TAXAS DE PODER DE POLICIA 3.413.579,49 3.413.579,49 1.292.241,91 -2.121.337,581121998016 TAXAS DE PODER DE POLICI 3.413.579,49 3.413.579,49 1.292.241,91 -2.121.337,5811219981 TAXAS DE PODER DE POLICIA 114.660.495,60 114.660.495,60 113.364.447,55 -1.296.048,051121998100 TAXAS DE PODER DE POLICI 103.194.446,04 103.194.446,04 102.028.002,91 -1.166.443,131121998105 TAXAS DE PODER DE POLICI 11.466.049,56 11.466.049,56 11.336.444,64 -129.604,9211219982 TAXAS DE PODER DE POLICIA 12.341.708,00 12.341.708,00 14.437.605,82 2.095.897,821121998210 TAXAS DE PODER DE POLICI 12.341.708,00 12.341.708,00 14.437.605,82 2.095.897,8211219983 TAXAS DE PODER DE POLICIA 6.126.004,00 6.126.004,00 4.481.893,80 -1.644.110,201121998300 TAXAS DE PODER DE POLICI 1.626.004,00 1.626.004,00 -1.626.004,001121998318 TAXAS DE PODER DE POLICI 4.500.000,00 4.500.000,00 4.481.893,80 -18.106,2011219984 TAXAS DE PODER DE POLICIA 120.000,00 120.000,00 -120.000,001121998427 TAXAS DE PODER DE POLICI 120.000,00 120.000,00 -120.000,0011219990 OUTRAS TAXAS PELO PODER D 5.102,00 5.102,00 375.251,29 370.149,291121999000 OUTRAS TAXAS PELO PODER 5.102,00 5.102,00 3.280,62 -1.821,381121999013 TPP OUTRAS TAXAS FT 13 D 312.243,51 312.243,511121999027 TPP OUTRAS TAXAS DESENV 59.727,16 59.727,161122 TAXAS PELA PRESTACAO DE SER 112.826.611,00 116.826.611,00 127.860.207,40 11.033.596,40112202 EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRA 105.000.000,00 109.000.000,00 119.294.300,62 10.294.300,621122020020 EMOLUMENTOS E CUSTAS EXT 105.000.000,00 109.000.000,00 119.294.300,62 10.294.300,62112299 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACA 7.826.611,00 7.826.611,00 8.565.906,78 739.295,7811229980 TAXAS PELA PRESTACAO DE S 6.050.299,00 6.050.299,00 7.810.216,18 1.759.917,181122998016 TAXAS PELA PRESTACAO DE 6.050.299,00 6.050.299,00 7.810.216,18 1.759.917,1811229981 TAXAS PELA PRESTACAO DE S 1.590.178,00 1.590.178,00 552.586,85 -1.037.591,151122998100 TAXAS PELA PRESTACAO DE 1.431.160,20 1.431.160,20 497.328,27 -933.831,931122998105 TAXAS PELA PRESTACAO DE 159.017,80 159.017,80 55.258,58 -103.759,2211229982 TAXAS PELA PRESTACAO DE S 78.733,00 78.733,00 27.903,82 -50.829,181122998200 TAXAS PELA PRESTACAO DE 78.733,00 78.733,00 27.903,82 -50.829,1811229983 TAXAS PELA PRESTACAO DE S 30.000,00 30.000,00 108.128,44 78.128,441122998313 TAXA PRESTACAO SERVICO D 48.344,79 48.344,791122998327 TAXAS PELA PRESTACAO DE 30.000,00 30.000,00 59.783,65 29.783,6511229990 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAC 77.401,00 77.401,00 67.071,49 -10.329,511122999000 OUTRAS TAXAS PELA PRESTA 77.401,00 77.401,00 67.071,49 -10.329,5112 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 1.603.995.320,00 1.819.288.320,00 1.821.759.278,67 2.470.958,67121 CONTRIBUICOES SOCIAIS 1.603.995.320,00 1.819.288.320,00 1.821.759.278,67 2.470.958,67

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADAPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 10 da Lei 4.320/64

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VALORES EM REAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR ORÇADO VALOR ATUALIZADO VALOR ARRECADADO DIFERENÇAS121029 CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 1.095.206.000,00 1.245.499.000,00 1.244.417.760,28 -1.081.239,7212102901 CONTRIBUICAO PATRONAL - A 591.285.000,00 733.578.000,00 657.421.718,16 -76.156.281,841210290141 CONTRIBUICAO PATRONAL - 591.285.000,00 733.578.000,00 657.421.718,16 -76.156.281,8412102902 CONTRIBUICAO PATRONAL - A 130.058.000,00 138.058.000,00 149.749.574,36 11.691.574,361210290241 CONTRIBUICAO PATRONAL - 130.058.000,00 138.058.000,00 149.749.574,36 11.691.574,3612102907 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR 288.293.000,00 288.293.000,00 327.628.751,97 39.335.751,971210290741 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR 288.293.000,00 288.293.000,00 327.628.751,97 39.335.751,9712102908 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR 63.600.000,00 63.600.000,00 74.862.570,10 11.262.570,101210290841 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR 63.600.000,00 63.600.000,00 74.862.570,10 11.262.570,1012102909 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR 14.491.000,00 14.491.000,00 20.717.334,32 6.226.334,321210290941 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR 14.491.000,00 14.491.000,00 20.717.334,32 6.226.334,3212102910 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR 1.423.000,00 1.423.000,00 4.448.799,43 3.025.799,431210291041 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR 1.423.000,00 1.423.000,00 4.448.799,43 3.025.799,4312102911 CONTRIBUICAO DE PENSIONIS 5.832.000,00 5.832.000,00 9.115.976,51 3.283.976,511210291141 CONTRIBUICAO DE PENSIONI 5.832.000,00 5.832.000,00 9.115.976,51 3.283.976,5112102912 CONTRIBUICAO DE PENSIONIS 138.000,00 138.000,00 333.519,16 195.519,161210291241 CONTRIBUICAO DE PENSIONI 138.000,00 138.000,00 333.519,16 195.519,1612102980 CONTRIBUICAO DE SEGURADO 86.000,00 86.000,00 139.516,27 53.516,271210298041 CONTRIBUICAO DE SEGURADO 86.000,00 86.000,00 139.516,27 53.516,27121046 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA 19.500.000,00 19.500.000,00 20.934.139,51 1.434.139,5112104601 COMPENSACAO PREVIDENCIARI 19.500.000,00 19.500.000,00 20.934.139,51 1.434.139,511210460141 COMPENSACAO PREVIDENCIAR 19.500.000,00 19.500.000,00 20.934.139,51 1.434.139,51121049 CONTRIBUICAO PARA ASSISTEN 489.289.320,00 554.289.320,00 556.407.378,88 2.118.058,8812104901 CONTRIBUICAO PATRONAL - A 153.217.476,00 153.217.476,00 154.330.672,51 1.113.196,511210490142 CONTRIBUICAO PATRONAL - 153.217.476,00 153.217.476,00 154.330.672,51 1.113.196,5112104902 CONTRIBUICAO PATRONAL - A 37.351.524,00 37.351.524,00 36.238.577,49 -1.112.946,511210490242 CONTRIBUICAO PATRONAL - 37.351.524,00 37.351.524,00 36.238.577,49 -1.112.946,5112104907 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR 157.724.329,00 222.724.329,00 193.045.861,43 -29.678.467,571210490742 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR 157.724.329,00 222.724.329,00 193.045.861,43 -29.678.467,5712104908 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR 43.613.167,00 43.613.167,00 56.531.093,67 12.917.926,671210490842 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR 43.613.167,00 43.613.167,00 56.531.093,67 12.917.926,6712104909 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR 67.212.072,00 67.212.072,00 79.549.197,71 12.337.125,711210490942 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR 67.212.072,00 67.212.072,00 79.549.197,71 12.337.125,7112104910 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR 16.429.618,00 16.429.618,00 22.332.321,41 5.902.703,411210491042 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR 16.429.618,00 16.429.618,00 22.332.321,41 5.902.703,4112104911 CONTRIBUICAO DE PENSIONIS 9.260.330,00 9.260.330,00 9.234.595,35 -25.734,651210491142 CONTRIBUICAO DE PENSIONI 9.260.330,00 9.260.330,00 9.234.595,35 -25.734,65

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADAPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 10 da Lei 4.320/64

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Page 188: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR ORÇADO VALOR ATUALIZADO VALOR ARRECADADO DIFERENÇAS12104912 CONTRIBUICAO PENSIONISTA 4.182.084,00 4.182.084,00 4.535.510,12 353.426,121210491242 CONTRIBUICAO PENSIONISTA 4.182.084,00 4.182.084,00 4.535.510,12 353.426,1212104980 CONTRIBUICAO DE SEGURADO 298.720,00 298.720,00 609.549,19 310.829,191210498042 CONTRIBUICAO DE SEGURADO 298.720,00 298.720,00 609.549,19 310.829,1913 RECEITA PATRIMONIAL 129.018.032,00 135.064.627,00 183.148.832,15 48.084.205,15131 RECEITAS IMOBILIARIAS 7.986.058,00 10.182.722,00 9.935.249,65 -247.472,351311 ALUGUEIS 4.215.206,00 4.384.756,00 2.904.290,60 -1.480.465,40131180 ALUGUEIS DE CENTROS ESPORT 453.000,00 622.550,00 690.875,58 68.325,581311800040 ALUGUEIS DE CENTROS ESPO 453.000,00 622.550,00 690.875,58 68.325,58131181 ALUGUEIS DE CENTROS CULTUR 208.336,00 208.336,00 206.663,79 -1.672,211311810040 ALUGUEIS DE CENTROS CULT 208.336,00 208.336,00 206.663,79 -1.672,21131199 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEI 3.553.870,00 3.553.870,00 2.006.751,23 -1.547.118,771311990000 OUTRAS RECEITAS DE ALUGU 147.870,00 147.870,00 93.671,34 -54.198,661311990040 OUTRAS RECEITAS DE ALUGU 3.406.000,00 3.406.000,00 1.913.079,89 -1.492.920,111312 ARRENDAMENTOS 3.349.000,00 4.969.478,00 6.393.452,72 1.423.974,72131299 OUTROS ARRENDAMENTOS 3.349.000,00 4.969.478,00 6.393.452,72 1.423.974,7213129980 ARRENDAMENTOS DE TERMINAI 2.149.000,00 2.149.000,00 4.181.826,47 2.032.826,471312998040 ARRENDAMENTOS DE TERMINA 2.149.000,00 2.149.000,00 4.181.826,47 2.032.826,4713129981 ARRENDAMENTOS DE JAZIDAS 1.200.000,00 2.820.478,00 2.205.151,25 -615.326,751312998140 ARRENDAMENTOS DE JAZIDAS 1.200.000,00 2.820.478,00 2.205.151,25 -615.326,7513129990 Outros Arrendamentos - Re 6.475,00 6.475,001312999000 Outros Arrendamentos - R 6.475,00 6.475,001315 TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS 280.000,00 686.636,00 572.960,64 -113.675,36131599 OUTRAS TAXAS DE OCUPACAO D 280.000,00 686.636,00 572.960,64 -113.675,361315990040 OUTRAS TAXAS DE OCUPACAO 280.000,00 686.636,00 572.960,64 -113.675,361319 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIA 141.852,00 141.852,00 64.545,69 -77.306,31131999 DEMAIS RECEITAS IMOBILIARI 141.852,00 141.852,00 64.545,69 -77.306,311319990000 DEMAIS RECEITAS IMOBILIA 55.030,00 55.030,00 24.658,68 -30.371,321319990040 DEMAIS RECEITAS IMOBILIA 86.822,00 86.822,00 39.887,01 -46.934,99132 RECEITAS DE VALORES MOBILIAR 115.389.294,00 118.574.605,00 167.201.039,82 48.626.434,821321 JUROS DE TITULOS DE RENDA - 55.200,00 55.200,00 9.174,86 -46.025,14132111 ACOES E COTAS DE SOCIEDADE 3.562,13 3.562,1313211199 ACOES E COTAS DE SOCIEDAD 3.562,13 3.562,131321119940 Acoes e Cotas de Socieda 3.562,13 3.562,13132199 OUTROS RENDIMENTOS DE TITU 55.200,00 55.200,00 5.612,73 -49.587,271321990040 OUTROS RENDIMENTOS DE TI 55.200,00 55.200,00 5.612,73 -49.587,271322 DIVIDENDOS 13.176.778,00 13.176.778,00 12.248.026,37 -928.751,63

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADAPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 10 da Lei 4.320/64

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Page 189: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR ORÇADO VALOR ATUALIZADO VALOR ARRECADADO DIFERENÇAS132299 OUTROS DIVIDENDOS 13.176.778,00 13.176.778,00 12.248.026,37 -928.751,631322990000 OUTROS DIVIDENDOS 13.176.778,00 13.176.778,00 12.190.519,23 -986.258,771322990040 Outros Dividendos - Outr 57.507,14 57.507,141325 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BA 102.152.316,00 105.337.627,00 154.933.031,69 49.595.404,69132501 REMUNERACAO DE DEPOSITOS D 41.992.316,00 40.599.164,00 62.489.227,81 21.890.063,8113250103 RECEITA DE REMUNERACAO DE 390.000,00 14.971.461,62 14.581.461,621325010347 RDB de Recursos Vinculad 688.213,52 688.213,521325010348 RDB de Recursos Vinculad 8.872.848,73 8.872.848,731325010349 RDB de Recursos Vinculad 390.000,00 5.410.399,37 5.020.399,3713250104 RECEITA DE REMUNERACAO DO 1.200.000,00 1.200.000,00 1.338.119,87 138.119,871325010441 RECEITA DE REMUNERACAO D 1.200.000,00 1.200.000,00 1.338.119,87 138.119,8713250105 RECEITA DE REMUNERACAO DE 16.505.399,44 16.505.399,441325010514 RDB de Recursos Vincula 1.899,74 1.899,741325010531 RDB de Recursos Vincula 16.503.499,70 16.503.499,7013250110 RECEITA DE REMUNERACAO DE 2.028,10 2.028,101325011011 RDB de Recursos Vinculad 2.028,10 2.028,1013250199 RECEITA DE REMUNERACAO DE 40.792.316,00 39.009.164,00 29.672.218,78 -9.336.945,221325019904 RDB de Recursos Vinculad 139.366,71 139.366,711325019912 RDB de Recursos do FNACA 1.338,80 1.338,801325019922 RDB de Recursos Vinculad 4.025.405,40 4.025.405,401325019925 RDB de Recursos Vinculad 2.053,07 2.053,071325019928 RECEITA DE REMUNERACAO D 32.220.316,00 32.220.316,00 16.933.063,98 -15.287.252,021325019931 RECEITA DE REMUNERACAO D 8.312.000,00 5.728.635,00 7.271.007,82 1.542.372,821325019934 RDB de Outros Convenios 8.618,07 8.618,071325019935 RDB de Recursos Vinculad 598.061,00 21.351,81 -576.709,191325019937 RDB de Convenios de Orga 1.918,21 1.918,211325019941 RDB de Recursos Vinculad1325019961 RECEITA DE REMUNERACAO D 260.000,00 462.152,00 1.252.368,18 790.216,181325019962 RDB de Convenios com Org 8.962,85 8.962,851325019963 RDB de Convenios com Org1325019964 RDB de Convenios com Ent 887,95 887,951325019965 RDB de Convenios com Org 567,71 567,711325019966 RDB de Convenios com Org 5.308,22 5.308,22132502 REMUNERACAO DE DEPOSITOS D 60.160.000,00 64.738.463,00 92.443.803,88 27.705.340,8813250281 RDB - Ministerio Publico 315.323,74 315.323,741325028100 RDB - Ministerio Publico 311.460,21 311.460,211325028113 RDB - Ministerio Publico 3.863,53 3.863,53

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADAPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 10 da Lei 4.320/64

317

Page 190: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR ORÇADO VALOR ATUALIZADO VALOR ARRECADADO DIFERENÇAS13250299 REMUNERACAO DE OUTROS DEP 60.160.000,00 64.738.463,00 92.128.480,14 27.390.017,141325029900 REMUNERACAO DE OUTROS DE 60.000.000,00 60.000.000,00 87.586.841,66 27.586.841,661325029940 REMUNERACAO DE OUTROS DE 160.000,00 4.738.463,00 4.541.638,48 -196.824,521329 OUTRAS RECEITAS DE VALORES 5.000,00 5.000,00 10.806,90 5.806,90132980 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEL 5.000,00 5.000,00 10.806,90 5.806,901329800040 OUTRAS RECEITAS DE ALUGU 5.000,00 5.000,00 10.806,90 5.806,90133 RECEITAS DE CONCESSOES E PER 5.550.000,00 5.550.000,00 4.166.042,59 -1.383.957,411339 DEMAIS RECEITAS DE CONCESSO 5.550.000,00 5.550.000,00 4.166.042,59 -1.383.957,41133902 RECEITA DE OUTORGA DE DIRE 2.550.000,00 2.550.000,00 2.498.499,61 -51.500,391339020040 RECEITA DE OUTORGA DE DI 2.550.000,00 2.550.000,00 2.498.499,61 -51.500,39133999 OUTRAS RECEITAS DE CONCESS 3.000.000,00 3.000.000,00 1.667.542,98 -1.332.457,0213399980 PERMISSAO E CONCESSAO DE 3.000.000,00 3.000.000,00 1.667.542,98 -1.332.457,021339998040 PERMISSAO E CONCESSAO DE 3.000.000,00 3.000.000,00 1.667.542,98 -1.332.457,02139 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 92.680,00 757.300,00 1.846.500,09 1.089.200,09139099 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIA 92.680,00 757.300,00 1.846.500,09 1.089.200,091390990040 DEMAIS RECEITAS PATRIMON 92.680,00 757.300,00 1.846.500,09 1.089.200,0914 RECEITA AGROPECUARIA 1.635.000,00 1.635.000,00 23.721,99 -1.611.278,01141 RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL 150.000,00 150.000,00 2.960,00 -147.040,0014100080 RECEITA DA PRODUCAO VEGET 150.000,00 150.000,00 2.960,00 -147.040,001410008040 RECEITA DA PRODUCAO VEGE 150.000,00 150.000,00 2.960,00 -147.040,00142 RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E 1.205.000,00 1.205.000,00 20.300,19 -1.184.699,8114200080 RECEITA DA PRODUCAO ANIMA 1.205.000,00 1.205.000,00 20.300,19 -1.184.699,811420008040 RECEITA DA PRODUCAO ANIM 1.205.000,00 1.205.000,00 20.300,19 -1.184.699,81149 OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIA 280.000,00 280.000,00 461,80 -279.538,20149099 DEMAIS RECEITAS AGROPECUAR 280.000,00 280.000,00 461,80 -279.538,201490990040 DEMAIS RECEITAS AGROPECU 280.000,00 280.000,00 461,80 -279.538,2015 RECEITA INDUSTRIAL 100.000,00 100.000,00 -100.000,00152 RECEITA DA INDUSTRIA DE TRAN 100.000,00 100.000,00 -100.000,00152099 OUTRAS RECEITAS DA INDUSTR 100.000,00 100.000,00 -100.000,001520990040 OUTRAS RECEITAS DA INDUS 100.000,00 100.000,00 -100.000,0016 RECEITA DE SERVICOS 79.558.497,00 93.205.009,00 67.244.123,47 -25.960.885,53160001 SERVICOS COMERCIAIS 5.536.000,00 5.536.000,00 1.422.586,01 -4.113.413,9916000101 SERVICOS DE COMERCIALIZAC 156.237,86 156.237,861600010140 Servicos de Comercializa 156.237,86 156.237,8616000102 SERVICOS DE COMERCIALIZAC 2.475.000,00 2.475.000,00 331.675,56 -2.143.324,441600010240 SERVICOS DE COMERCIALIZA 2.475.000,00 2.475.000,00 331.675,56 -2.143.324,4416000180 SERVICOS DE COMERCIALIZAC 550.000,00 550.000,00 207.008,17 -342.991,83

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADAPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 10 da Lei 4.320/64

318

Page 191: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR ORÇADO VALOR ATUALIZADO VALOR ARRECADADO DIFERENÇAS1600018040 SERVICOS DE COMERCIALIZA 550.000,00 550.000,00 207.008,17 -342.991,8316000181 SERVICOS DE LOCACAO DE FI 216.000,00 216.000,00 14.099,20 -201.900,801600018140 SERVICOS DE LOCACAO DE F 216.000,00 216.000,00 14.099,20 -201.900,8016000199 OUTROS SERVICOS COMERCIAI 2.295.000,00 2.295.000,00 713.565,22 -1.581.434,781600019940 OUTROS SERVICOS COMERCIA 2.295.000,00 2.295.000,00 713.565,22 -1.581.434,78160002 SERVICOS FINANCEIROS 4.198.500,00 7.107.500,00 1.946.283,53 -5.161.216,4716000201 SERVICOS DE JUROS DE EMPR 4.198.500,00 7.107.500,00 1.946.283,53 -5.161.216,471600020113 SERVICOS DE JUROS DE EMP 4.198.500,00 7.107.500,00 1.557.525,31 -5.549.974,691600020140 Servicos de Juros de Emp 388.758,22 388.758,22160003 SERVICOS DE TRANSPORTE 9.545.382,00 7.256.238,33 -2.289.143,6716000303 SERVICO DE TRANSPORTE HID 9.545.382,00 7.256.238,33 -2.289.143,671600030340 Servico de Transporte Hi 9.545.382,00 7.256.238,33 -2.289.143,67160005 SERVICOS DE SAUDE 9.884.700,00 9.884.700,00 8.869.626,45 -1.015.073,5516000580 SERVICOS DE HEMATOLOGIA E 9.864.700,00 9.864.700,00 8.845.563,52 -1.019.136,481600058040 SERVICOS DE HEMATOLOGIA 9.864.700,00 9.864.700,00 8.845.563,52 -1.019.136,4816000599 OUTROS SERVICOS DE SAUDE 20.000,00 20.000,00 24.062,93 4.062,931600059940 OUTROS SERVICOS DE SAUDE 20.000,00 20.000,00 24.062,93 4.062,93160011 SERVICOS DE METROLOGIA E C 945.000,00 1.345.365,00 860.549,75 -484.815,2516001101 SERVICOS DE METROLOGIA E 695.000,00 878.647,00 47.811,39 -830.835,611600110140 SERVICOS DE METROLOGIA E 695.000,00 878.647,00 47.811,39 -830.835,6116001103 SERVICOS DE METROLOGIA LE 250.000,00 466.718,00 812.738,36 346.020,361600110340 SERVICOS DE METROLOGIA L 250.000,00 466.718,00 812.738,36 346.020,36160012 SERVICOS TECNOLOGICOS 438.230,00 438.230,00 617.063,74 178.833,7416001280 SERVICOS DE ANALISES E EN 438.230,00 438.230,00 617.063,74 178.833,741600128040 SERVICOS DE ANALISES E E 438.230,00 438.230,00 617.063,74 178.833,74160013 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 18.490.638,00 20.906.211,00 20.880.890,07 -25.320,9316001301 SERVICOS DE INSCRICAO EM 10.787.820,00 9.732.949,00 11.760.166,84 2.027.217,841600130100 SERVICOS DE INSCRICAO EM 1.690.660,00 1.690.660,00 100,00 -1.690.560,001600130113 SERVICOS DE INSCRICAO EM 7.091.410,00 6.036.539,00 11.721.263,95 5.684.724,951600130140 SERVICOS DE INSCRICAO EM 2.005.750,00 2.005.750,00 38.802,89 -1.966.947,1116001302 SERVICOS DE VENDA DE EDIT 769.580,00 769.580,00 176.178,93 -593.401,071600130200 SERVICOS DE VENDA DE EDI 136.018,00 136.018,00 6.212,70 -129.805,301600130240 SERVICOS DE VENDA DE EDI 633.562,00 633.562,00 169.966,23 -463.595,7716001307 SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/ 15.000,00 15.000,00 2.082,86 -12.917,141600130740 SERVICOS DE FOTOCOPIAS E 15.000,00 15.000,00 2.082,86 -12.917,1416001399 OUTROS SERVICOS ADMINISTR 6.918.238,00 10.388.682,00 8.942.461,44 -1.446.220,561600139940 OUTROS SERVICOS ADMINIST 6.918.238,00 10.388.682,00 8.942.461,44 -1.446.220,56

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADAPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 10 da Lei 4.320/64

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Page 192: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR ORÇADO VALOR ATUALIZADO VALOR ARRECADADO DIFERENÇAS160016 SERVICOS EDUCACIONAIS 17.501.184,00 17.501.184,00 8.514.875,10 -8.986.308,9016001680 INSCRICAO E MENSALIDADE E 16.364.034,00 16.364.034,00 7.818.031,29 -8.546.002,711600168040 INSCRICAO E MENSALIDADE 16.364.034,00 16.364.034,00 7.818.031,29 -8.546.002,7116001699 OUTROS SERVICOS EDUCACION 1.137.150,00 1.137.150,00 696.843,81 -440.306,191600169940 OUTROS SERVICOS EDUCACIO 1.137.150,00 1.137.150,00 696.843,81 -440.306,19160019 SERVICOS RECREATIVOS E CUL 1.130.864,00 1.130.864,00 1.367.908,59 237.044,5916001980 INGRESSO PARA ACESSO A ES 754.864,00 754.864,00 811.345,29 56.481,291600198040 INGRESSO PARA ACESSO A E 754.864,00 754.864,00 811.345,29 56.481,2916001981 INSCRICAO E MENSALIDADES 376.000,00 376.000,00 556.563,30 180.563,301600198140 INSCRICAO E MENSALIDADES 376.000,00 376.000,00 556.563,30 180.563,30160020 SERVICOS DE CONSULTORIA, A 5.060.000,00 5.060.000,00 2.502.093,94 -2.557.906,061600200040 SERVICOS DE CONSULTORIA, 5.060.000,00 5.060.000,00 2.502.093,94 -2.557.906,06160024 SERVICOS DE REGISTRO DE CO 7.843.000,00 7.843.000,00 9.105.195,94 1.262.195,941600240040 SERVICOS DE REGISTRO DE 7.843.000,00 7.843.000,00 9.105.195,94 1.262.195,94160026 SERVICOS DE FORNECIMENTO D 2.000.000,00 2.000.000,00 -2.000.000,0016002680 SERVICO DE FORNECIMENTO D 2.000.000,00 2.000.000,00 -2.000.000,001600268040 SERVICO DE FORNECIMENTO 2.000.000,00 2.000.000,00 -2.000.000,00160027 SERVICOS DE PERFURACAO E I 1.000.000,00 1.000.000,00 -1.000.000,001600270040 SERVICOS DE PERFURACAO E 1.000.000,00 1.000.000,00 -1.000.000,00160099 OUTROS SERVICOS 5.530.381,00 3.906.573,00 3.900.812,02 -5.760,981600990000 OUTROS SERVICOS 120.668,00 120.668,00 450.691,79 330.023,791600990013 OUTROS SERVICOS 3.446.203,00 1.622.395,00 1.838.414,39 216.019,391600990040 OUTROS SERVICOS 1.963.510,00 2.163.510,00 1.611.705,84 -551.804,1617 TRANSFERENCIAS CORRENTES 5.497.054.159,56 5.571.366.996,56 5.310.939.757,34 -260.427.239,22172 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAM 5.331.743.559,56 5.373.084.494,56 5.232.339.184,82 -140.745.309,741721 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 4.855.278.147,56 4.896.619.082,56 4.787.343.512,13 -109.275.570,43172101 PARTICIPACAO NA RECEITA DA 3.531.878.366,56 3.539.689.645,56 3.616.721.464,44 77.031.818,8817210101 COTA-PARTE DO FUNDO DE PA 3.231.939.365,05 3.225.895.580,05 3.277.641.858,53 51.746.278,481721010100 COTA-PARTE DO FUNDO DE P 1.951.725.800,00 1.978.565.380,00 2.064.914.371,16 86.348.991,161721010101 COTA-PARTE DO FUNDO DE P 52.896.000,00 51.458.664,00 -51.458.664,001721010107 COTA-PARTE DO FUNDO DE P 484.790.904,75 484.790.904,75 491.646.278,38 6.855.373,631721010114 COTA-PARTE DO FUNDO DE P 323.193.936,50 323.193.936,50 327.764.185,96 4.570.249,461721010130 COTA-PARTE DO FUNDO DE P 387.832.723,80 387.832.723,80 393.317.023,03 5.484.299,231721010139 COTA-PARTE DO FUNDO DE P 31.500.000,00 53.971,00 -53.971,0017210112 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOB 172.843.102,51 172.843.102,51 176.826.649,40 3.983.546,891721011200 COTA-PARTE DO IMPOSTO SO 81.668.365,93 81.668.365,93 83.550.592,00 1.882.226,071721011206 COTA-PARTE DO IMPOSTO SO 43.210.775,63 43.210.775,63 44.206.662,37 995.886,74

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADAPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 10 da Lei 4.320/64

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VALORES EM REAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR ORÇADO VALOR ATUALIZADO VALOR ARRECADADO DIFERENÇAS1721011207 COTA-PARTE DO IMPOSTO SO 19.444.849,03 19.444.849,03 19.892.997,87 448.148,841721011214 COTA-PARTE DO IMPOSTO SO 12.963.232,69 12.963.232,69 13.261.998,72 298.766,031721011230 COTA-PARTE DO IMPOSTO SO 15.555.879,23 15.555.879,23 15.914.398,44 358.519,2117210113 COTA-PARTE DA CONTRIBUICA 127.095.899,00 140.950.963,00 162.252.956,51 21.301.993,511721011317 COTA-PARTE DA CONTRIBUIC 127.095.899,00 140.950.963,00 162.252.956,51 21.301.993,51172109 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA U 172.663.000,00 172.663.000,00 129.405.352,54 -43.257.647,4617210901 TRANSFERENCIA FINANCEIRA 139.213.000,00 139.213.000,00 54.356.152,54 -84.856.847,461721090100 TRANSFERENCIA FINANCEIRA 87.704.190,00 87.704.190,00 34.244.376,11 -53.459.813,891721090107 TRANSFERENCIA FINANCEIRA 20.881.950,00 20.881.950,00 8.153.422,82 -12.728.527,181721090114 TRANSFERENCIA FINANCEIRA 13.921.300,00 13.921.300,00 5.435.615,27 -8.485.684,731721090130 TRANSFERENCIA FINANCEIRA 16.705.560,00 16.705.560,00 6.522.738,34 -10.182.821,6617210999 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA 33.450.000,00 33.450.000,00 75.049.200,00 41.599.200,001721099900 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA 33.450.000,00 33.450.000,00 75.049.200,00 41.599.200,00172122 TRANSFERENCIA DA COMPENSAC 217.464.781,00 217.464.781,00 231.435.761,48 13.970.980,4817212211 COTA-PARTE DA COMPENSACAO 36.553.318,02 36.553.318,02 47.145.788,32 10.592.470,301721221109 COTA-PARTE DA COMPENSACA 36.553.318,02 36.553.318,02 47.145.788,32 10.592.470,3017212220 COTA-PARTE DA COMPENSACAO 2.030.739,63 2.030.739,63 3.010.010,62 979.270,991721222009 COTA-PARTE DA COMPENSACA 2.030.739,63 2.030.739,63 3.010.010,62 979.270,9917212230 COTA-PARTE DA COMPENSACAO 178.880.723,35 178.880.723,35 181.279.962,54 2.399.239,191721223009 COTA-PARTE DA COMPENSACA 178.880.723,35 178.880.723,35 181.279.962,54 2.399.239,19172133 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS 798.828.000,00 798.828.000,00 689.806.244,91 -109.021.755,0917213301 TRANSFERENCIAS SUS - REDE 72.000.000,00 72.000.000,00 74.045.073,72 2.045.073,721721330148 TRANSFERENCIAS SUS - RED 72.000.000,00 72.000.000,00 74.045.073,72 2.045.073,7217213302 TRANSFERENCIAS SUS - REDE 72.000.000,00 72.000.000,00 79.532.684,51 7.532.684,511721330248 TRANSFERENCIAS SUS - RED 72.000.000,00 72.000.000,00 79.532.684,51 7.532.684,5117213303 TRANSFERENCIAS SUS - REDE 12.000.000,00 12.000.000,00 -12.000.000,001721330348 TRANSFERENCIAS SUS - RED 12.000.000,00 12.000.000,00 -12.000.000,0017213399 OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS 642.828.000,00 642.828.000,00 536.228.486,68 -106.599.513,321721339948 OUTRAS TRANSFERENCIAS SU 563.500.000,00 563.500.000,00 458.904.973,05 -104.595.026,951721339949 OUTRAS TRANSFERENCIAS SU 79.328.000,00 79.328.000,00 77.323.513,63 -2.004.486,37172134 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS 18.621.000,00 18.621.000,00 5.336.305,60 -13.284.694,401721340011 TRANSFERENCIAS DE RECURS 18.621.000,00 18.621.000,00 5.336.305,60 -13.284.694,40172135 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS 115.823.000,00 149.352.656,00 114.638.383,16 -34.714.272,8417213501 TRANSFERENCIA DO SALARIO- 30.000.000,00 32.200.000,00 32.176.918,81 -23.081,191721350108 TRANSFERENCIA DO SALARIO 30.000.000,00 32.200.000,00 32.176.918,81 -23.081,1917213502 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO 8.978.000,00 40.307.656,00 82.461.464,35 42.153.808,351721350222 TRANSFERENCIAS DIRETAS D 8.978.000,00 40.307.656,00 82.461.464,35 42.153.808,35

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADAPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 10 da Lei 4.320/64

321

Page 194: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR ORÇADO VALOR ATUALIZADO VALOR ARRECADADO DIFERENÇAS17213503 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO 27.246.000,00 32.660.000,00 -32.660.000,001721350322 TRANSFERENCIAS DIRETAS D 27.246.000,00 32.660.000,00 -32.660.000,0017213599 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIR 49.599.000,00 44.185.000,00 -44.185.000,001721359922 OUTRAS TRANSFERENCIAS DI 49.599.000,00 44.185.000,00 -44.185.000,001724 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNA 476.465.412,00 476.465.412,00 444.995.672,69 -31.469.739,31172401 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS 476.465.412,00 476.465.412,00 444.995.672,69 -31.469.739,311724010007 TRANSFERENCIAS DE RECURS 476.465.412,00 476.465.412,00 444.995.672,69 -31.469.739,31174 TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR 1.183.000,00 1.435.128,00 460.728,00 -974.400,00174099 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO E 1.183.000,00 1.435.128,00 460.728,00 -974.400,001740990037 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO 1.000.000,00 1.000.000,00 -1.000.000,001740990066 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO 183.000,00 435.128,00 460.728,00 25.600,00176 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 164.127.600,00 196.847.374,00 78.139.844,52 -118.707.529,481761 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 151.930.000,00 172.472.914,00 69.662.267,45 -102.810.646,55176101 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO 10.154.000,00 10.154.000,00 4.026.355,27 -6.127.644,731761010047 TRANSFERENCIAS DE CONVEN 10.044.000,00 10.044.000,00 1.704.161,12 -8.339.838,881761010061 TRANSFERENCIAS DE CONVEN 110.000,00 110.000,00 2.322.194,15 2.212.194,15176102 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO 23.605.000,00 38.410.054,00 7.553.012,89 -30.857.041,111761020022 Transferencias de Conven 6.191.720,84 6.191.720,841761020031 TRANSFERENCIAS DE CONVEN 23.605.000,00 38.410.054,00 1.361.292,05 -37.048.761,95176103 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO 200.000,00 200.000,00 9.865.866,70 9.665.866,701761030012 TRANSFERENCIAS DE CONVEN 200.000,00 200.000,00 -200.000,001761030031 Transferencias de Conven 9.865.866,70 9.865.866,70176199 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE C 117.971.000,00 123.708.860,00 48.217.032,59 -75.491.827,4117619980 TRANSFERENCIAS DE RECURSO 2.575.000,00 2.575.000,00 2.745.257,32 170.257,321761998046 TRANSFERENCIAS DE RECURS 2.575.000,00 2.575.000,00 2.745.257,32 170.257,3217619990 TRANSFERENCIAS DE OUTROS 115.396.000,00 121.133.860,00 45.471.775,27 -75.662.084,731761999031 TRANSFERENCIAS DE OUTROS 71.652.000,00 67.609.962,00 16.527.909,61 -51.082.052,391761999061 TRANSFERENCIAS DE OUTROS 43.744.000,00 53.523.898,00 28.943.865,66 -24.580.032,341762 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 1.400.000,00 1.654.968,00 1.131.050,76 -523.917,24176299 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE C 1.400.000,00 1.654.968,00 1.131.050,76 -523.917,241762990032 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE 1.000.000,00 1.000.000,00 -1.000.000,001762990062 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE 400.000,00 654.968,00 1.131.050,76 476.082,761763 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 8.099.000,00 8.897.338,00 3.084.112,15 -5.813.225,85176399 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE C 8.099.000,00 8.897.338,00 3.084.112,15 -5.813.225,851763990033 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE 350.000,00 350.000,00 28.000,00 -322.000,001763990063 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE 7.749.000,00 8.547.338,00 3.056.112,15 -5.491.225,851764 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 2.698.600,00 13.732.154,00 4.262.414,16 -9.469.739,84

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADAPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 10 da Lei 4.320/64

322

Page 195: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR ORÇADO VALOR ATUALIZADO VALOR ARRECADADO DIFERENÇAS1911420114 MULTAS E JUROS DE MORA D 4.724.962,70 4.724.962,70 5.757.631,55 1.032.668,851911420130 MULTAS E JUROS DE MORA D 5.669.955,24 5.669.955,24 6.909.159,97 1.239.204,7319114202 MULTAS E JUROS DE MORA DO 15.749.876,00 15.749.876,00 19.192.134,74 3.442.258,741911420202 MULTAS E JUROS DE MORA D 15.749.876,00 15.749.876,00 19.192.134,74 3.442.258,7419114203 MULTAS POR INFRACAO AO RE 30.037.960,00 30.037.960,00 415.457,63 -29.622.502,371911420300 MULTAS POR INFRACAO AO R 18.923.914,80 18.923.914,80 261.739,39 -18.662.175,411911420307 MULTAS POR INFRACAO AO R 4.505.694,00 4.505.694,00 62.318,25 -4.443.375,751911420314 MULTAS POR INFRACAO AO R 3.003.796,00 3.003.796,00 41.545,47 -2.962.250,531911420330 MULTAS POR INFRACAO AO R 3.604.555,20 3.604.555,20 49.854,52 -3.554.700,6819114280 MULTAS E JUROS DE MORA DO 166.340,00 166.340,00 159.190,83 -7.149,171911428028 MULTAS E JUROS DE MORA D 166.340,00 166.340,00 159.190,83 -7.149,1719114281 MULTAS POR INFRACAO AO RE 23.660,00 23.660,00 -23.660,001911428128 MULTAS POR INFRACAO AO R 23.660,00 23.660,00 -23.660,00191199 MULTAS E JUROS DE MORA DE 3.247.608,97 3.247.608,97 1.130.280,30 -2.117.328,6719119980 MULTAS E JUROS DE MORA DE 925.044,31 925.044,31 188.010,67 -737.033,641911998016 MULTAS E JUROS DE MORA D 925.044,31 925.044,31 188.010,67 -737.033,6419119981 MULTAS E JUROS DE MORA DA 145.589,26 145.589,26 -145.589,261911998100 MULTAS E JUROS DE MORA D 145.589,26 145.589,26 -145.589,2619119982 MULTAS E JUROS DE MORA DA 2.154.969,00 2.154.969,00 573.861,41 -1.581.107,591911998210 MULTAS E JUROS DE MORA D 2.154.969,00 2.154.969,00 573.861,41 -1.581.107,5919119983 MULTAS E JUROS DE MORA DA 65,60 65,60 395,91 330,311911998300 MULTAS E JUROS DE MORA D 65,60 65,60 -65,601911998318 MULTA E JUROS DE MORA DA 395,91 395,9119119985 MULTAS E JUROS DE MORA DE 9.644,56 9.644,561911998520 MULTA E JUROS DE EMOLUME 9.644,56 9.644,5619119986 MULTAS E JUROS DE MORA DA 19.248,19 19.248,19 515,85 -18.732,341911998616 MULTAS E JUROS DE MORA D 19.248,19 19.248,19 515,85 -18.732,3419119988 MULTAS E JUROS DE MORA DA 2.692,61 2.692,61 47,32 -2.645,291911998800 MULTAS E JUROS DE MORA D 2.692,61 2.692,61 47,32 -2.645,2919119989 MULTAS E JUROS DE MORA TA19119989191911998927 MULTAS E JUROS DE MORA D19119999 MULTA E MUROS DE MORA DE 357.804,58 357.804,581911999900 MULTA E MUROS DE MORA DE 351.201,54 351.201,541911999913 MULTAS E JUROS DE MORA O 6.603,04 6.603,041913 MULTAS E JUROS DE MORA DA D 11.312.012,35 11.312.012,35 15.323.214,12 4.011.201,77191315 MULTAS E JUROS DE MORA DA 11.312.012,35 11.312.012,35 15.323.214,12 4.011.201,77

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADAPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 10 da Lei 4.320/64

324

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VALORES EM REAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR ORÇADO VALOR ATUALIZADO VALOR ARRECADADO DIFERENÇAS176499 OUTROS CONVENIOS DE INSTIT 2.698.600,00 13.732.154,00 4.262.414,16 -9.469.739,841764990034 OUTROS CONVENIOS DE INST 1.133.000,00 11.975.794,00 3.736.499,87 -8.239.294,131764990064 OUTROS CONVENIOS DE INST 1.471.600,00 1.662.360,00 525.914,29 -1.136.445,711764990065 OUTROS CONVENIOS DE INST 94.000,00 94.000,00 -94.000,001765 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 90.000,00 -90.000,00176599 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE C 90.000,00 -90.000,001765990037 Outras Transferencias de1765990066 Outras Transferencias de 90.000,00 -90.000,0019 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 790.585.948,32 1.137.546.168,32 843.297.257,39 -294.248.910,93191 MULTAS E JUROS DE MORA 128.797.491,32 129.197.491,32 118.533.951,38 -10.663.539,941911 MULTAS E JUROS DE MORA DOS 103.249.071,97 103.249.071,97 84.537.387,42 -18.711.684,55191120 MULTAS E JUROS DE MORA DO 74.000,00 74.000,00 187.152,61 113.152,6119112001 MULTAS E JUROS DE MORA DO 71.942,80 71.942,80 -71.942,801911200100 MULTAS E JUROS DE MORA D 45.323,96 45.323,96 -45.323,961911200114 MULTAS E JUROS DE MORA D 17.985,70 17.985,70 -17.985,701911200130 MULTAS E JUROS DE MORA D 8.633,14 8.633,14 -8.633,1419112003 MULTAS POR INFRACAO AO RE 2.057,20 2.057,20 187.152,61 185.095,411911200300 MULTAS POR INFRACAO AO R 1.296,04 1.296,04 117.908,53 116.612,491911200314 MULTAS POR INFRACAO AO R 514,30 514,30 46.787,21 46.272,911911200330 MULTAS POR INFRACAO AO R 246,86 246,86 22.456,87 22.210,01191135 MULTAS E JUROS DE MORA DA 12.000,00 12.000,00 242,33 -11.757,671911350038 MULTAS E JUROS DE MORA D 12.000,00 12.000,00 242,33 -11.757,67191141 MULTAS E JUROS DE MORA DO 6.688.000,00 6.688.000,00 5.876.487,76 -811.512,2419114101 MULTAS E JUROS DE MORA DO 3.300.000,00 3.300.000,00 2.937.752,85 -362.247,151911410100 MULTAS E JUROS DE MORA D 2.079.000,00 2.079.000,00 1.850.792,06 -228.207,941911410114 MULTAS E JUROS DE MORA D 825.000,00 825.000,00 734.434,42 -90.565,581911410130 MULTAS E JUROS DE MORA D 396.000,00 396.000,00 352.526,37 -43.473,6319114102 MULTAS E JUROS DE MORA DO 3.300.000,00 3.300.000,00 2.937.749,09 -362.250,911911410203 MULTAS E JUROS DE MORA D 3.300.000,00 3.300.000,00 2.937.749,09 -362.250,9119114103 MULTAS POR INFRACAO AO RE 88.000,00 88.000,00 985,82 -87.014,181911410300 MULTAS POR INFRACAO AO R 55.440,00 55.440,00 621,11 -54.818,891911410314 MULTAS POR INFRACAO AO R 22.000,00 22.000,00 246,44 -21.753,561911410330 MULTAS POR INFRACAO AO R 10.560,00 10.560,00 118,27 -10.441,73191142 MULTAS E JUROS DE MORA DO 93.227.463,00 93.227.463,00 77.343.224,42 -15.884.238,5819114201 MULTAS E JUROS DE MORA DO 47.249.627,00 47.249.627,00 57.576.441,22 10.326.814,221911420100 MULTAS E JUROS DE MORA D 29.767.265,01 29.767.265,01 36.273.196,91 6.505.931,901911420107 MULTAS E JUROS DE MORA D 7.087.444,05 7.087.444,05 8.636.452,79 1.549.008,74

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADAPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 10 da Lei 4.320/64

323

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VALORES EM REAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR ORÇADO VALOR ATUALIZADO VALOR ARRECADADO DIFERENÇAS19131501 MULTAS E JUROS DE MORA DA 8.484.009,35 8.484.009,35 11.492.415,02 3.008.405,671913150100 MULTAS E JUROS DE MORA D 5.344.925,89 5.344.925,89 7.240.240,22 1.895.314,331913150107 MULTAS E JUROS DE MORA D 1.272.601,40 1.272.601,40 1.723.855,84 451.254,441913150114 MULTAS E JUROS DE MORA D 848.400,94 848.400,94 1.149.235,46 300.834,521913150130 MULTAS E JUROS DE MORA D 1.018.081,12 1.018.081,12 1.379.083,50 361.002,3819131502 MULTAS E JUROS DE MORA DA 2.828.003,00 2.828.003,00 3.830.799,10 1.002.796,101913150202 MULTAS E JUROS DE MORA D 2.828.003,00 2.828.003,00 3.830.799,10 1.002.796,101915 MULTAS E JUROS DE MORA DA D 205.567,82 205.567,82191599 OUTRAS MULTAS E JUROS DE M 205.567,82 205.567,8219159980 MULTAS E JUROS DE MORA DA 205.567,82 205.567,821915998040 Multas e Juros de Mora d 205.567,82 205.567,821918 MULTAS E JUROS DE MORA DE O191899 DEMAIS MULTAS E JUROS DE O19189986 MULTA E JUROS DE MORA DO1918998660 MULTA E JUROS FIES ESTAD19189988 DEMAIS MULTAS E JUROS DE1918998860 MULTA E JUROS DO FIES MU1919 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 14.236.407,00 14.636.407,00 18.467.782,02 3.831.375,02191915 MULTAS PREVISTAS NA LEGISL 13.050.000,00 13.450.000,00 14.925.135,80 1.475.135,8019191501 MULTAS POR INFRACAO AO RE 850.000,00 850.000,00 267.292,50 -582.707,501919150140 MULTAS POR INFRACAO AO R 850.000,00 850.000,00 267.292,50 -582.707,5019191504 MULTAS POR INFRACAO AO RE 12.200.000,00 12.600.000,00 14.657.843,30 2.057.843,301919150440 MULTAS POR INFRACAO AO R 12.200.000,00 12.600.000,00 14.657.843,30 2.057.843,30191927 MULTAS E JUROS PREVISTOS E 200.566,00 200.566,00 1.793.335,91 1.592.769,911919270000 MULTAS E JUROS PREVISTOS 171.566,00 171.566,00 352.560,12 180.994,121919270028 Multas e Juros de Mora d 706,99 706,991919270031 Multas e Juros de Mora d 2.526,60 2.526,601919270040 MULTAS E JUROS PREVISTOS 29.000,00 29.000,00 21.792,67 -7.207,331919270046 Multas e Juros de Mora d 2.838,81 2.838,811919270047 Multas e Juros de Mora d 9.702,00 9.702,001919270048 Multas e Juros de Mora d 414.395,02 414.395,021919270049 Multas e Juros de Mora d 988.083,94 988.083,941919270060 Multas e Juros de Mora d 424,84 424,841919270061 Multas e Juros de Mora d 303,84 303,841919270066 Multas e Juros de Mora d 1,08 1,08191935 MULTAS POR DANOS AO MEIO A 566.347,64 566.347,641919350040 Multas e Juros de Mora p 566.347,64 566.347,64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADAPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 10 da Lei 4.320/64

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Page 198: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR ORÇADO VALOR ATUALIZADO VALOR ARRECADADO DIFERENÇAS191999 OUTRAS MULTAS 985.841,00 985.841,00 1.182.962,67 197.121,6719199984 MULTAS POR INFRACAO AO CO 230.000,00 230.000,00 915.353,52 685.353,521919998404 MULTAS POR INFRACAO AO C 230.000,00 230.000,00 915.353,52 685.353,5219199999 OUTRAS MULTAS E JUROS DE 755.841,00 755.841,00 267.609,15 -488.231,851919999900 OUTRAS MULTAS E JUROS DE 707.841,00 707.841,00 98.601,56 -609.239,441919999940 OUTRAS MULTAS E JUROS DE 48.000,00 48.000,00 169.007,59 121.007,59192 INDENIZACOES E RESTITUICOES 28.752.016,00 28.752.016,00 24.641.289,97 -4.110.726,031921 INDENIZACOES 21.009.571,00 21.009.571,00 183.157,05 -20.826.413,95192106 INDENIZACOES POR DANOS CAU 13.000.000,00 13.000.000,00 70.342,36 -12.929.657,641921060000 INDENIZACOES POR DANOS C 13.000.000,00 13.000.000,00 70.342,36 -12.929.657,64192199 OUTRAS INDENIZACOES 8.009.571,00 8.009.571,00 112.814,69 -7.896.756,311921990000 OUTRAS INDENIZACOES 7.980.571,00 7.980.571,00 7.788,61 -7.972.782,391921990031 Outras Indenizacoes - Te 3.168,48 3.168,481921990040 OUTRAS INDENIZACOES 29.000,00 29.000,00 101.857,60 72.857,601922 RESTITUICOES 7.742.445,00 7.742.445,00 24.458.132,92 16.715.687,92192201 RESTITUICOES DE CONVENIOS 65.000,00 65.000,00 12.543.395,66 12.478.395,661922010028 Restituicoes de Convenio 11.966.855,95 11.966.855,951922010040 RESTITUICOES DE CONVENIO 65.000,00 65.000,00 250.913,95 185.913,951922010050 Restituicoes de Convenio 325.625,76 325.625,76192299 OUTRAS RESTITUICOES 7.677.445,00 7.677.445,00 11.914.737,26 4.237.292,261922990000 OUTRAS RESTITUICOES 7.066.162,00 7.066.162,00 8.081.503,31 1.015.341,311922990010 OUTRAS RESTITUICOES 3.323,00 3.323,00 798,00 -2.525,001922990022 Outras Restituicoes - FN 79.854,16 79.854,161922990031 Outras Restituicoes - Te 11.070,60 11.070,601922990035 Outras Restituicoes - RR 1.337.380,24 1.337.380,241922990040 OUTRAS RESTITUICOES 382.960,00 382.960,00 63.720,87 -319.239,131922990041 OUTRAS RESTITUICOES 225.000,00 225.000,00 205.616,22 -19.383,781922990047 Outras Restituicoes - Co 14,48 14,481922990048 Outras Restituicoes - Se 258.287,61 258.287,611922990049 Outras Restituicoes - FE 1.863.494,28 1.863.494,281922990060 Outras Restituicoes - FI 12.997,49 12.997,49193 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 7.339.000,00 7.339.000,00 77.345.448,56 70.006.448,561931 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRI 7.339.000,00 7.339.000,00 77.345.448,56 70.006.448,56193115 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO 7.339.000,00 7.339.000,00 77.345.448,56 70.006.448,5619311501 RECEITA DA DIVIDA ATIVA D 5.504.250,00 5.504.250,00 58.009.090,58 52.504.840,581931150100 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 3.467.677,50 3.467.677,50 36.545.745,96 33.078.068,461931150107 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 825.637,50 825.637,50 8.701.357,03 7.875.719,53

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADAPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 10 da Lei 4.320/64

326

Page 199: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR ORÇADO VALOR ATUALIZADO VALOR ARRECADADO DIFERENÇAS1931150114 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 550.425,00 550.425,00 5.800.903,03 5.250.478,031931150130 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 660.510,00 660.510,00 6.961.084,56 6.300.574,5619311502 RECEITA DA DIVIDA ATIVA D 1.834.750,00 1.834.750,00 19.336.357,98 17.501.607,981931150202 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 1.834.750,00 1.834.750,00 19.336.357,98 17.501.607,98199 RECEITAS DIVERSAS 625.697.441,00 972.257.661,00 622.776.567,48 -349.481.093,52199002 RECEITA DE ONUS DE SUCUMBE 2.043.000,00 424.000,00 5.553.323,87 5.129.323,8719900201 HONORARIOS DE ADVOGADOS 2.043.000,00 424.000,00 5.553.323,87 5.129.323,871990020100 HONORARIOS DE ADVOGADOS 667.633,78 667.633,781990020113 RECEITA DE HONORARIOS DE 2.043.000,00 424.000,00 4.885.690,09 4.461.690,09199005 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX 366.917.265,00 4.287,86 -366.912.977,1419900501 SUPERAVIT FINANCEIRO DE E 316.052.040,00 -316.052.040,001990050100 SUPERAVIT FINANCEIRO DE 7.260.302,00 -7.260.302,001990050102 Superavit Financeiro de1990050104 Superavit Financeiro de 190.000,00 -190.000,001990050105 Superavit Financeiro de 1.311.598,00 -1.311.598,001990050113 SUPERAVIT FINANCEIRO DE 15.087,00 -15.087,001990050117 Superavit Financeiro de 38.899.191,00 -38.899.191,001990050120 SUPERAVIT FINANCEIRO DE 3.177.550,00 -3.177.550,001990050122 Superavit Financeiro de 13.446.227,00 -13.446.227,001990050126 SUPERAVIT FINANCEIRO DE 248.000.000,00 -248.000.000,001990050128 Superavit Financeiro de 3.500.000,00 -3.500.000,001990050135 Superavit Financeiro de 252.085,00 -252.085,0019900504 SUPERAVIT FINANCEIRO DE E 50.865.225,00 4.287,86 -50.860.937,141990050440 Superavit Financeiro de 8.991.963,00 -8.991.963,001990050441 Superavit Financeiro de 22.294.000,00 -22.294.000,001990050446 SUPERAVIT FINANCEIRO DE 105.478,00 -105.478,001990050449 SUPERAVIT FINANCEIRO DE 7.900.000,00 -7.900.000,001990050450 SUPERAVIT FINANCEIRO DE 3.750.000,00 -3.750.000,001990050456 Superavit Financeiro de 710.081,00 -710.081,001990050461 Superavit Financeiro de 7.014.737,00 4.287,86 -7.010.449,141990050462 Superavit Financeiro de 60.966,00 -60.966,001990050467 Superavit Financeiro de 38.000,00 -38.000,00199099 OUTRAS RECEITAS 623.654.441,00 604.916.396,00 617.218.955,75 12.302.559,7519909985 RECEITA DO FIES - ESTADO 450.000.000,00 420.000.000,00 453.076.946,47 33.076.946,471990998560 RECEITA DO FIES - ESTADO 450.000.000,00 420.000.000,00 453.076.946,47 33.076.946,4719909986 RECEITA DO FIES - MUNICIP 150.000.000,00 150.000.000,00 147.037.338,86 -2.962.661,141990998660 RECEITA DO FIES - MUNICI 150.000.000,00 150.000.000,00 147.037.338,86 -2.962.661,14

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADAPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 10 da Lei 4.320/64

327

Page 200: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR ORÇADO VALOR ATUALIZADO VALOR ARRECADADO DIFERENÇAS19909987 RECEITA DO FUNDO DE CULTU 11.250.000,00 22.500.000,00 11.250.000,00 -11.250.000,001990998750 RECEITA DO FUNDO DE CULT 11.250.000,00 22.500.000,00 11.250.000,00 -11.250.000,0019909988 RECEITA DO FUNDO DE CULTU 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,001990998850 RECEITA DO FUNDO DE CULT 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,0019909990 DEMAIS RECEITAS 8.654.441,00 8.666.396,00 2.104.670,42 -6.561.725,581990999000 DEMAIS RECEITAS 8.458.477,00 8.458.477,00 333.337,29 -8.125.139,711990999040 DEMAIS RECEITAS 195.964,00 199.614,00 1.555.487,00 1.355.873,001990999061 Demais Receitas - Outras 8.305,00 215.846,13 207.541,139 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE -1.417.061.404,08 -1.417.061.404,08 -1.376.030.505,57 41.030.898,5191 DEDUCAO DA RECEITA TRIBUTARIA -878.252.323,35 -878.252.323,35 -837.213.821,60 41.038.501,75911 DEDUCAO DE RECEITA DE IMPOST -878.252.323,35 -878.252.323,35 -837.213.821,60 41.038.501,759113 DEDUCAO DE RECEITA DE IMPOS -878.252.323,35 -878.252.323,35 -837.213.821,60 41.038.501,75911302 DEDUCAO DE RECEITA DE ICMS -878.252.323,35 -878.252.323,35 -837.213.821,60 41.038.501,759113020007 DEDUCAO DE RECEITA DE IC -878.252.323,35 -878.252.323,35 -837.213.821,60 41.038.501,7597 DEDUCAO DE RECEITA DE TRANSFE -525.117.703,78 -525.117.703,78 -519.692.699,06 5.425.004,72972 DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSF -525.117.703,78 -525.117.703,78 -519.692.699,06 5.425.004,729721 DEDUCAO DA RECEITA DE TRANS -525.117.703,78 -525.117.703,78 -519.692.699,06 5.425.004,72972101 DEDUCAO DAS RECEITAS DE TR -504.235.753,78 -504.235.753,78 -511.539.276,24 7.303.522,46-97210101 DEDUCAO DA RECEITA PARA F -484.790.904,75 -484.790.904,75 -491.646.278,37 6.855.373,62-9721010107 DEDUCAO DA RECEITA PARA -484.790.904,75 -484.790.904,75 -491.646.278,37 6.855.373,62-97210112 DEDUCAO DE RECEITA PARA F -19.444.849,03 -19.444.849,03 -19.892.997,87 448.148,84-9721011207 DEDUCAO DE RECEITA PARA -19.444.849,03 -19.444.849,03 -19.892.997,87 448.148,84-972109 DEDUCAO DE RECEITA DE OUTR -20.881.950,00 -20.881.950,00 -8.153.422,82 12.728.527,1897210901 DEDUCAO DE RECEITA PARA F -20.881.950,00 -20.881.950,00 -8.153.422,82 12.728.527,189721090107 DEDUCAO DE RECEITA PARA -20.881.950,00 -20.881.950,00 -8.153.422,82 12.728.527,1899 DEDUCAO DE RECEITA DE OUTRAS -13.691.376,95 -13.691.376,95 -19.123.984,91 5.432.607,96-991 DEDUCAO DE RECEITA DE MULTA -12.865.739,45 -12.865.739,45 -10.422.627,88 2.443.111,579911 DEDUCAO DE RECEITA DE MULTA -11.593.138,05 -11.593.138,05 -8.698.772,04 2.894.366,01991142 DEDUCAO DE RECEITA DE MULT -11.593.138,05 -11.593.138,05 -8.698.772,04 2.894.366,0199114201 DEDUCOES DE RECEITA DE MU -7.087.444,05 -7.087.444,05 -8.636.453,79 1.549.009,74-9911420107 DEDUCOES DE RECEITA DE M -7.087.444,05 -7.087.444,05 -8.636.453,79 1.549.009,74-99114203 DEDUCOES DE RECEITA DE MU -4.505.694,00 -4.505.694,00 -62.318,25 4.443.375,759911420307 DEDUCOES DE RECEITA DE M -4.505.694,00 -4.505.694,00 -62.318,25 4.443.375,759913 DEDUCAO DA RECEITA DE MULTA -1.272.601,40 -1.272.601,40 -1.723.855,84 451.254,44-991315 DEDUCAO DA RECEITA DE MULT -1.272.601,40 -1.272.601,40 -1.723.855,84 451.254,44-99131501 DEDUCOES DE RECEITA DE MU -1.272.601,40 -1.272.601,40 -1.723.855,84 451.254,44-9913150107 DEDUCOES DE RECEITA DE M -1.272.601,40 -1.272.601,40 -1.723.855,84 451.254,44-

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADAPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 10 da Lei 4.320/64

328

Page 201: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR ORÇADO VALOR ATUALIZADO VALOR ARRECADADO DIFERENÇAS993 DEDUCAO DE RECEITA DA DIVIDA -825.637,50 -825.637,50 -8.701.357,03 7.875.719,53-9931 DEDUCAO DE RECEITA DA DIVID -825.637,50 -825.637,50 -8.701.357,03 7.875.719,53-993115 DEDUCAO DE RECEITA DA DIVI -825.637,50 -825.637,50 -8.701.357,03 7.875.719,53-9931150007 DEDUCAO DE RECEITA DA DI -825.637,50 -825.637,50 -8.701.357,03 7.875.719,53-

RECEITAS CORRENTES LIQUIDA 15.484.891.333,94 16.217.667.211,94 15.469.205.337,45 -748.461.874,492 RECEITAS DE CAPITAL 941.058.007,00 941.934.368,00 477.243.392,74 -464.690.975,2621 OPERACOES DE CREDITO 698.573.000,00 698.573.000,00 385.864.581,97 -312.708.418,03211 OPERACOES DE CREDITO INTERNA 383.402.000,00 383.402.000,00 146.583.509,51 -236.818.490,492114 OPERACOES DE CREDITO INTERN 383.402.000,00 383.402.000,00 146.583.509,51 -236.818.490,49211403 OPERACOES DE CREDITO INTER 119.151.000,00 119.151.000,00 -119.151.000,002114030021 OPERACOES DE CREDITO INT 119.151.000,00 119.151.000,00 -119.151.000,00211499 OUTRAS OPERACOES DE CREDIT 264.251.000,00 264.251.000,00 146.583.509,51 -117.667.490,492114990021 OUTRAS OPERACOES DE CRED 68.890.000,00 68.890.000,00 113.404.124,63 44.514.124,632114990023 OUTRAS OPERACOES DE CRED 195.361.000,00 195.361.000,00 33.179.384,88 -162.181.615,12212 OPERACOES DE CREDITO EXTERNA 315.171.000,00 315.171.000,00 239.281.072,46 -75.889.927,542123 OPERACOES DE CREDITO EXTERN 315.171.000,00 315.171.000,00 239.281.072,46 -75.889.927,54212301 OPERACOES DE CREDITO EXTER 35.976.000,00 35.976.000,00 32.102.899,20 -3.873.100,802123010025 OPERACOES DE CREDITO EXT 35.976.000,00 35.976.000,00 32.102.899,20 -3.873.100,80212302 OPERACOES DE CREDITO EXTER 40.000.000,00 40.000.000,00 13.424.236,07 -26.575.763,932123020025 OPERACOES DE CREDITO EXT 40.000.000,00 40.000.000,00 13.424.236,07 -26.575.763,93212303 OPERACOES DE CREDITO EXTER 37.657.000,00 37.657.000,00 -37.657.000,002123030025 OPERACOES DE CREDITO EXT 37.657.000,00 37.657.000,00 -37.657.000,00212304 OPERACOES DE CREDITO EXTER 17.821.000,00 17.821.000,00 -17.821.000,002123040025 OPERACOES DE CREDITO EXT 17.821.000,00 17.821.000,00 -17.821.000,00212399 OUTRAS OPERACOES DE CREDIT 183.717.000,00 183.717.000,00 193.753.937,19 10.036.937,192123990025 OUTRAS OPERACOES DE CRED 183.717.000,00 183.717.000,00 193.753.937,19 10.036.937,1922 ALIENACAO DE BENS 37.726.507,00 43.538.635,00 15.020.648,01 -28.517.986,99221 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 33.169.552,00 33.241.979,00 4.098.844,23 -29.143.134,772211 ALIENACAO DE TITULOS MOBILI 31.764.377,00 31.764.377,00 -31.764.377,00221199 RECEITA DE OUTROS TITULOS 31.764.377,00 31.764.377,00 -31.764.377,002211990000 RECEITA DE OUTROS TITULO 31.764.377,00 31.764.377,00 -31.764.377,002217 ALIENACAO DE BENS MOVEIS AD 1.405.175,00 1.477.602,00 4.098.844,23 2.621.242,232217000026 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 203.175,00 203.175,00 3.611.166,73 3.407.991,732217000040 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 132.000,00 132.000,00 -132.000,002217000056 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 1.070.000,00 1.142.427,00 487.677,50 -654.749,50222 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 4.556.955,00 10.296.656,00 10.921.803,78 625.147,782227 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS A 4.556.955,00 10.296.656,00 10.921.803,78 625.147,78

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADAPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 10 da Lei 4.320/64

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Page 202: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR ORÇADO VALOR ATUALIZADO VALOR ARRECADADO DIFERENÇAS2227000026 ALIENACAO DE BENS IMOVEI 1.156.955,00 1.156.955,00 389.000,00 -767.955,002227000056 ALIENACAO DE BENS IMOVEI 3.400.000,00 9.139.701,00 10.532.803,78 1.393.102,7823 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 5.131.500,00 6.750.500,00 2.465.862,80 -4.284.637,20230099 AMORTIZACAO DE FINANCIAMEN 5.131.500,00 6.750.500,00 2.465.862,80 -4.284.637,202300990013 AMORTIZACAO DE FINANCIAM 5.131.500,00 6.750.500,00 2.465.862,80 -4.284.637,202300990040 Amortizacao de Financiam24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 196.387.000,00 189.832.233,00 73.849.503,65 -115.982.729,35242 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAM 12.716.000,00 12.716.000,00 3.614.997,15 -9.101.002,852421 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 12.716.000,00 12.716.000,00 3.614.997,15 -9.101.002,85242101 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS 12.716.000,00 12.716.000,00 -12.716.000,002421010047 TRANSFERENCIAS DE RECURS 12.716.000,00 12.716.000,00 -12.716.000,002421010048 Transferencias do FNS -2421010049 Transferencias do FNS -242199 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA U 3.614.997,15 3.614.997,152421990031 Outras Transferencias da 3.614.997,15 3.614.997,15243 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICO 71.000,00 71.000,00 -71.000,00243099 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE I 71.000,00 71.000,00 -71.000,002430990064 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE 71.000,00 71.000,00 -71.000,00244 TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR 300.000,00 2.427.000,00 172.752,46 -2.254.247,54244099 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO E 300.000,00 2.427.000,00 172.752,46 -2.254.247,542440990037 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO 100.000,00 2.227.000,00 166.582,46 -2.060.417,542440990066 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO 200.000,00 200.000,00 6.170,00 -193.830,00247 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 183.300.000,00 174.618.233,00 70.061.754,04 -104.556.478,962471 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 181.845.000,00 171.591.349,00 69.256.356,60 -102.334.992,40247101 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS 500.000,00 500.000,00 2.289.756,00 1.789.756,002471010047 Convenios da Uniao para 2.289.756,00 2.289.756,002471010048 TRANSFERENCIA DE CONVENI 500.000,00 500.000,00 -500.000,00247102 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO 20.768.000,00 28.306.735,00 18.729.987,66 -9.576.747,342471020022 Transferencias de Conven 4.276.476,01 4.276.476,012471020031 TRANSFERENCIAS DE CONVEN 20.768.000,00 28.306.735,00 14.453.511,65 -13.853.223,35247105 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO 10.958.000,00 10.958.000,00 503.000,00 -10.455.000,002471050061 TRANSFERENCIAS DE CONVEN 10.958.000,00 10.958.000,00 503.000,00 -10.455.000,00247199 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE C 149.619.000,00 131.826.614,00 47.733.612,94 -84.093.001,062471990031 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE 127.018.000,00 109.172.614,00 45.323.022,33 -63.849.591,672471990061 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE 22.601.000,00 22.654.000,00 2.410.590,61 -20.243.409,392472 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 1.571.884,00 695.800,35 -876.083,65247299 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE C 1.571.884,00 695.800,35 -876.083,65

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADAPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 10 da Lei 4.320/64

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VALORES EM REAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR ORÇADO VALOR ATUALIZADO VALOR ARRECADADO DIFERENÇAS2472990062 Outras Transferencias de 1.571.884,00 695.800,35 -876.083,652473 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 1.163.000,00 1.163.000,00 109.597,09 -1.053.402,91247399 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE C 1.163.000,00 1.163.000,00 109.597,09 -1.053.402,912473990063 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE 1.163.000,00 1.163.000,00 109.597,09 -1.053.402,912474 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 292.000,00 292.000,00 -292.000,00247499 OUTROS CONVENIOS COM INSTI 292.000,00 292.000,00 -292.000,002474990034 OUTROS CONVENIOS COM INS 241.000,00 241.000,00 -241.000,002474990037 OUTROS CONVENIOS COM INS2474990064 OUTROS CONVENIOS COM INS 40.000,00 40.000,00 -40.000,002474990066 OUTROS CONVENIOS COM INS 11.000,00 11.000,00 -11.000,0025 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 3.240.000,00 3.240.000,00 42.796,31 -3.197.203,69259 OUTRAS RECEITAS 3.240.000,00 3.240.000,00 42.796,31 -3.197.203,69259099 DEMAIS RECEITAS 3.240.000,00 3.240.000,00 42.796,31 -3.197.203,692590990040 DEMAIS RECEITAS 3.240.000,00 3.240.000,00 42.796,31 -3.197.203,69TOTAL GERAL 16.425.949.340,94 17.159.601.579,94 15.946.448.730,10 9 1.213.152.849,75-

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADAPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 10 da Lei 4.320/64

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Page 204: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CRÉDITOS ORÇAM CRÉDITOS ESPEC

E SUPLEM E EXTRAOR TOTAL REALIZADA DIFERENÇA101000 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 196.735.493,00+ 0,00+ 196.735.493,00+ 195.744.296,69+ 991.196,31+3 DESPESAS CORRENTES 196.284.493,00+ 0,00+ 196.284.493,00+ 195.312.237,43+ 972.255,57+31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 133.562.493,00+ 0,00+ 133.562.493,00+ 133.259.435,23+ 303.057,77+33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 62.722.000,00+ 0,00+ 62.722.000,00+ 62.052.802,20+ 669.197,80+4 DESPESAS DE CAPITAL 451.000,00+ 0,00+ 451.000,00+ 432.059,26+ 18.940,74+44 INVESTIMENTOS 451.000,00+ 0,00+ 451.000,00+ 432.059,26+ 18.940,74+102000 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 91.441.605,00+ 0,00+ 91.441.605,00+ 86.929.755,33+ 4.511.849,67+3 DESPESAS CORRENTES 89.716.360,00+ 0,00+ 89.716.360,00+ 85.938.645,92+ 3.777.714,08+31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 79.779.360,00+ 0,00+ 79.779.360,00+ 78.315.130,03+ 1.464.229,97+33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 9.937.000,00+ 0,00+ 9.937.000,00+ 7.623.515,89+ 2.313.484,11+4 DESPESAS DE CAPITAL 1.725.245,00+ 0,00+ 1.725.245,00+ 991.109,41+ 734.135,59+44 INVESTIMENTOS 1.725.245,00+ 0,00+ 1.725.245,00+ 991.109,41+ 734.135,59+103000 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNIC 59.461.358,00+ 0,00+ 59.461.358,00+ 57.265.555,48+ 2.195.802,52+3 DESPESAS CORRENTES 58.080.421,00+ 0,00+ 58.080.421,00+ 56.610.782,14+ 1.469.638,86+31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 48.314.816,00+ 0,00+ 48.314.816,00+ 47.638.826,74+ 675.989,26+33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 9.765.605,00+ 0,00+ 9.765.605,00+ 8.971.955,40+ 793.649,60+4 DESPESAS DE CAPITAL 1.380.937,00+ 0,00+ 1.380.937,00+ 654.773,34+ 726.163,66+44 INVESTIMENTOS 1.380.937,00+ 0,00+ 1.380.937,00+ 654.773,34+ 726.163,66+204000 TRIBUNAL DE JUSTICA 809.025.259,00+ 0,00+ 809.025.259,00+ 799.977.827,48+ 9.047.431,52+3 DESPESAS CORRENTES 802.731.823,00+ 0,00+ 802.731.823,00+ 795.634.765,04+ 7.097.057,96+31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 688.039.227,00+ 0,00+ 688.039.227,00+ 686.164.463,69+ 1.874.763,31+33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 114.692.596,00+ 0,00+ 114.692.596,00+ 109.470.301,35+ 5.222.294,65+4 DESPESAS DE CAPITAL 6.293.436,00+ 0,00+ 6.293.436,00+ 4.343.062,44+ 1.950.373,56+44 INVESTIMENTOS 6.293.436,00+ 0,00+ 6.293.436,00+ 4.343.062,44+ 1.950.373,56+45 INVERSOES FINANCEIRAS 0,00+ 0,00+ 0,00+ 0,00+ 0,00+305000 CASA MILITAR DO GOVERNADOR 28.847.157,00+ 0,00+ 28.847.157,00+ 27.670.985,44+ 1.176.171,56+3 DESPESAS CORRENTES 28.796.157,00+ 0,00+ 28.796.157,00+ 27.621.430,95+ 1.174.726,05+31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 5.470.157,00+ 0,00+ 5.470.157,00+ 5.441.054,16+ 29.102,84+33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 23.326.000,00+ 0,00+ 23.326.000,00+ 22.180.376,79+ 1.145.623,21+4 DESPESAS DE CAPITAL 51.000,00+ 0,00+ 51.000,00+ 49.554,49+ 1.445,51+44 INVESTIMENTOS 51.000,00+ 0,00+ 51.000,00+ 49.554,49+ 1.445,51+306000 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 49.582.781,00+ 0,00+ 49.582.781,00+ 48.666.852,41+ 915.928,59+3 DESPESAS CORRENTES 49.403.781,00+ 0,00+ 49.403.781,00+ 48.581.124,63+ 822.656,37+31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 46.933.781,00+ 0,00+ 46.933.781,00+ 46.429.516,83+ 504.264,17+33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 2.470.000,00+ 0,00+ 2.470.000,00+ 2.151.607,80+ 318.392,20+

AUTORIZADA

CÓDIGO TÍTULOS

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADAPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 11 da Lei 4.320/64

335

Page 205: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CRÉDITOS ORÇAM CRÉDITOS ESPEC

E SUPLEM E EXTRAOR TOTAL REALIZADA DIFERENÇA4 DESPESAS DE CAPITAL 179.000,00+ 0,00+ 179.000,00+ 85.727,78+ 93.272,22+44 INVESTIMENTOS 179.000,00+ 0,00+ 179.000,00+ 85.727,78+ 93.272,22+307000 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR 1.327.000,00+ 0,00+ 1.327.000,00+ 1.183.286,71+ 143.713,29+3 DESPESAS CORRENTES 1.287.000,00+ 0,00+ 1.287.000,00+ 1.175.469,37+ 111.530,63+31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 942.000,00+ 0,00+ 942.000,00+ 878.782,47+ 63.217,53+33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 345.000,00+ 0,00+ 345.000,00+ 296.686,90+ 48.313,10+4 DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00+ 0,00+ 40.000,00+ 7.817,34+ 32.182,66+44 INVESTIMENTOS 40.000,00+ 0,00+ 40.000,00+ 7.817,34+ 32.182,66+309000 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO 734.407.339,00+ 0,00+ 734.407.339,00+ 700.865.660,32+ 33.541.678,68+3 DESPESAS CORRENTES 730.630.025,00+ 0,00+ 730.630.025,00+ 699.458.148,01+ 31.171.876,99+31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 89.245.022,00+ 0,00+ 89.245.022,00+ 85.898.434,18+ 3.346.587,82+33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 641.385.003,00+ 0,00+ 641.385.003,00+ 613.559.713,83+ 27.825.289,17+4 DESPESAS DE CAPITAL 3.777.314,00+ 0,00+ 3.777.314,00+ 1.407.512,31+ 2.369.801,69+44 INVESTIMENTOS 3.777.314,00+ 0,00+ 3.777.314,00+ 1.407.512,31+ 2.369.801,69+310000 SECRETARIA AGRICULTURA IRRIG 216.979.397,00+ 0,00+ 216.979.397,00+ 189.143.433,31+ 27.835.963,69+3 DESPESAS CORRENTES 191.759.067,00+ 1.300.000- 190.459.067,00+ 172.741.986,69+ 17.717.080,31+31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 112.322.955,00+ 0,00+ 112.322.955,00+ 110.879.395,54+ 1.443.559,46+33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 79.436.112,00+ 1.300.000- 78.136.112,00+ 61.862.591,15+ 16.273.520,85+4 DESPESAS DE CAPITAL 25.220.330,00+ 1.300.000,00+ 26.520.330,00+ 16.401.446,62+ 10.118.883,38+44 INVESTIMENTOS 24.720.330,00+ 1.300.000,00+ 26.020.330,00+ 16.130.180,67+ 9.890.149,33+45 INVERSOES FINANCEIRAS 500.000,00+ 0,00+ 500.000,00+ 271.265,95+ 228.734,05+311000 SECRETARIA DA EDUCACAO - SEC 2.214.253.713,00+ 0,00+ 2.214.253.713,00+ 2.127.511.427,60+ 86.742.285,40+3 DESPESAS CORRENTES 2.109.650.137,00+ 10.000,00+ 2.109.660.137,00+ 2.046.236.272,82+ 63.423.864,18+31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 1.550.357.499,00+ 10.000,00+ 1.550.367.499,00+ 1.545.000.144,35+ 5.367.354,65+33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 559.292.638,00+ 0,00+ 559.292.638,00+ 501.236.128,47+ 58.056.509,53+4 DESPESAS DE CAPITAL 104.603.576,00+ 10.000,00- 104.593.576,00+ 81.275.154,78+ 23.318.421,22+44 INVESTIMENTOS 104.603.576,00+ 10.000,00- 104.593.576,00+ 81.275.154,78+ 23.318.421,22+313000 SECRETARIA DA FAZENDA - SEFA 2.064.671.677,00+ 0,00+ 2.064.671.677,00+ 2.043.576.223,57+ 21.095.453,43+3 DESPESAS CORRENTES 2.058.606.126,00+ 0,00+ 2.058.606.126,00+ 2.040.571.403,03+ 18.034.722,97+31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 1.967.056.927,00+ 0,00+ 1.967.056.927,00+ 1.952.975.295,07+ 14.081.631,93+33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 91.549.199,00+ 0,00+ 91.549.199,00+ 87.596.107,96+ 3.953.091,04+4 DESPESAS DE CAPITAL 6.065.551,00+ 0,00+ 6.065.551,00+ 3.004.820,54+ 3.060.730,46+44 INVESTIMENTOS 6.065.551,00+ 0,00+ 6.065.551,00+ 3.004.820,54+ 3.060.730,46+314000 SECRETARIA DE GOVERNO - SEGO 64.326.108,00+ 0,00+ 64.326.108,00+ 62.520.277,39+ 1.805.830,61+3 DESPESAS CORRENTES 63.911.808,00+ 0,00+ 63.911.808,00+ 62.108.141,54+ 1.803.666,46+

AUTORIZADA

CÓDIGO TÍTULOS

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADAPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 11 da Lei 4.320/64

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Page 206: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CRÉDITOS ORÇAM CRÉDITOS ESPEC

E SUPLEM E EXTRAOR TOTAL REALIZADA DIFERENÇA31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 13.913.080,00+ 0,00+ 13.913.080,00+ 13.294.580,33+ 618.499,67+33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 49.998.728,00+ 0,00+ 49.998.728,00+ 48.813.561,21+ 1.185.166,79+4 DESPESAS DE CAPITAL 414.300,00+ 0,00+ 414.300,00+ 412.135,85+ 2.164,15+44 INVESTIMENTOS 414.300,00+ 0,00+ 414.300,00+ 412.135,85+ 2.164,15+315000 SECRETARIA DA INDUSTRIA COM. 138.957.636,00+ 0,00+ 138.957.636,00+ 123.819.521,11+ 15.138.114,89+3 DESPESAS CORRENTES 95.474.062,00+ 80.000,00- 95.394.062,00+ 85.884.274,62+ 9.509.787,38+31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 37.454.467,00+ 0,00+ 37.454.467,00+ 36.433.432,17+ 1.021.034,83+33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 58.019.595,00+ 80.000,00- 57.939.595,00+ 49.450.842,45+ 8.488.752,55+4 DESPESAS DE CAPITAL 43.483.574,00+ 80.000,00+ 43.563.574,00+ 37.935.246,49+ 5.628.327,51+44 INVESTIMENTOS 43.483.574,00+ 80.000,00+ 43.563.574,00+ 37.935.246,49+ 5.628.327,51+316000 SECRETARIA JUSTICA E DIREITO 172.444.526,00+ 10.135.798- 162.308.728,00+ 128.960.104,43+ 33.348.623,57+3 DESPESAS CORRENTES 147.968.494,00+ 9.859.351- 138.109.143,00+ 120.456.978,83+ 17.652.164,17+31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 84.920.316,00+ 8.763.831- 76.156.485,00+ 73.281.885,26+ 2.874.599,74+33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 63.048.178,00+ 1.095.520- 61.952.658,00+ 47.175.093,57+ 14.777.564,43+4 DESPESAS DE CAPITAL 24.476.032,00+ 276.447- 24.199.585,00+ 8.503.125,60+ 15.696.459,40+44 INVESTIMENTOS 24.476.032,00+ 276.447- 24.199.585,00+ 8.503.125,60+ 15.696.459,40+317000 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO 186.379.293,00+ 0,00+ 186.379.293,00+ 156.173.918,48+ 30.205.374,52+3 DESPESAS CORRENTES 79.115.703,00+ 0,00+ 79.115.703,00+ 63.404.702,57+ 15.711.000,43+31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 36.109.874,00+ 0,00+ 36.109.874,00+ 35.338.728,94+ 771.145,06+33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 43.005.829,00+ 0,00+ 43.005.829,00+ 28.065.973,63+ 14.939.855,37+4 DESPESAS DE CAPITAL 107.263.590,00+ 0,00+ 107.263.590,00+ 92.769.215,91+ 14.494.374,09+44 INVESTIMENTOS 107.263.590,00+ 0,00+ 107.263.590,00+ 92.769.215,91+ 14.494.374,09+319000 SECRETARIA DA SAUDE - SESAB 2.089.111.842,00+ 0,00+ 2.089.111.842,00+ 1.863.259.316,65+ 225.852.525,35+3 DESPESAS CORRENTES 1.918.919.109,00+ 0,00+ 1.918.919.109,00+ 1.744.305.420,46+ 174.613.688,54+31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 711.001.035,00+ 0,00+ 711.001.035,00+ 710.517.071,65+ 483.963,35+33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 1.207.918.074,00+ 0,00+ 1.207.918.074,00+ 1.033.788.348,81+ 174.129.725,19+4 DESPESAS DE CAPITAL 170.192.733,00+ 0,00+ 170.192.733,00+ 118.953.896,19+ 51.238.836,81+44 INVESTIMENTOS 170.192.733,00+ 0,00+ 170.192.733,00+ 118.953.896,19+ 51.238.836,81+320000 SECRETARIA DE SEGURANCA PUBL 1.549.915.813,00+ 0,00+ 1.549.915.813,00+ 1.374.746.761,80+ 175.169.051,20+3 DESPESAS CORRENTES 1.345.085.700,00+ 0,00+ 1.345.085.700,00+ 1.327.511.442,21+ 17.574.257,79+31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 1.178.375.534,00+ 0,00+ 1.178.375.534,00+ 1.177.748.782,81+ 626.751,19+33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 166.710.166,00+ 0,00+ 166.710.166,00+ 149.762.659,40+ 16.947.506,60+4 DESPESAS DE CAPITAL 204.830.113,00+ 0,00+ 204.830.113,00+ 47.235.319,59+ 157.594.793,41+44 INVESTIMENTOS 204.830.113,00+ 0,00+ 204.830.113,00+ 47.235.319,59+ 157.594.793,41+321000 SECRETARIA DO TRABALHO, ASSI 203.424.544,00+ 0,00+ 203.424.544,00+ 178.968.482,62+ 24.456.061,38+

AUTORIZADA

CÓDIGO TÍTULOS

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADAPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 11 da Lei 4.320/64

337

Page 207: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CRÉDITOS ORÇAM CRÉDITOS ESPEC

E SUPLEM E EXTRAOR TOTAL REALIZADA DIFERENÇA3 DESPESAS CORRENTES 187.710.931,00+ 0,00+ 187.710.931,00+ 164.582.687,30+ 23.128.243,70+31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 76.835.983,00+ 0,00+ 76.835.983,00+ 76.615.558,40+ 220.424,60+33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 110.874.948,00+ 0,00+ 110.874.948,00+ 87.967.128,90+ 22.907.819,10+4 DESPESAS DE CAPITAL 15.713.613,00+ 0,00+ 15.713.613,00+ 14.385.795,32+ 1.327.817,68+44 INVESTIMENTOS 15.347.613,00+ 0,00+ 15.347.613,00+ 14.196.384,64+ 1.151.228,36+45 INVERSOES FINANCEIRAS 366.000,00+ 0,00+ 366.000,00+ 189.410,68+ 176.589,32+322000 SECRETARIA DA CULTURA E TURI 245.213.598,00+ 0,00+ 245.213.598,00+ 218.728.683,72+ 26.484.914,28+3 DESPESAS CORRENTES 200.737.757,00+ 0,00+ 200.737.757,00+ 188.965.107,98+ 11.772.649,02+31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 68.647.638,00+ 0,00+ 68.647.638,00+ 67.842.351,40+ 805.286,60+33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 132.090.119,00+ 0,00+ 132.090.119,00+ 121.122.756,58+ 10.967.362,42+4 DESPESAS DE CAPITAL 44.475.841,00+ 0,00+ 44.475.841,00+ 29.763.575,74+ 14.712.265,26+44 INVESTIMENTOS 44.475.841,00+ 0,00+ 44.475.841,00+ 29.763.575,74+ 14.712.265,26+324000 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR 613.362.241,00+ 0,00+ 613.362.241,00+ 450.109.263,23+ 163.252.977,77+3 DESPESAS CORRENTES 239.222.519,00+ 0,00+ 239.222.519,00+ 211.210.441,06+ 28.012.077,94+31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 69.308.708,00+ 0,00+ 69.308.708,00+ 67.158.025,32+ 2.150.682,68+33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 169.913.811,00+ 0,00+ 169.913.811,00+ 144.052.415,74+ 25.861.395,26+4 DESPESAS DE CAPITAL 374.139.722,00+ 0,00+ 374.139.722,00+ 238.898.822,17+ 135.240.899,83+44 INVESTIMENTOS 374.139.722,00+ 0,00+ 374.139.722,00+ 238.898.822,17+ 135.240.899,83+325000 SECRETARIA DE COMBATE A POBR 124.250.414,00+ 0,00+ 124.250.414,00+ 88.910.284,72+ 35.340.129,28+3 DESPESAS CORRENTES 79.131.582,00+ 200.000,00- 78.931.582,00+ 60.369.162,01+ 18.562.419,99+31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 4.905.279,00+ 0,00+ 4.905.279,00+ 4.455.406,20+ 449.872,80+33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 74.226.303,00+ 200.000,00- 74.026.303,00+ 55.913.755,81+ 18.112.547,19+4 DESPESAS DE CAPITAL 45.118.832,00+ 200.000,00+ 45.318.832,00+ 28.541.122,71+ 16.777.709,29+44 INVESTIMENTOS 45.118.832,00+ 200.000,00+ 45.318.832,00+ 28.541.122,71+ 16.777.709,29+326000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT 470.078.264,00+ 0,00+ 470.078.264,00+ 325.744.149,21+ 144.334.114,79+3 DESPESAS CORRENTES 85.298.776,00+ 2.000,00- 85.296.776,00+ 77.663.446,03+ 7.633.329,97+31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 46.344.927,00+ 3.000,00+ 46.347.927,00+ 45.937.676,81+ 410.250,19+33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 38.953.849,00+ 5.000- 38.948.849,00+ 31.725.769,22+ 7.223.079,78+4 DESPESAS DE CAPITAL 384.779.488,00+ 2.000,00+ 384.781.488,00+ 248.080.703,18+ 136.700.784,82+44 INVESTIMENTOS 384.779.488,00+ 2.000,00+ 384.781.488,00+ 248.080.703,18+ 136.700.784,82+327000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 193.659.660,00+ 0,00+ 193.659.660,00+ 164.941.031,16+ 28.718.628,84+3 DESPESAS CORRENTES 117.779.769,00+ 0,00+ 117.779.769,00+ 102.671.868,33+ 15.107.900,67+31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 56.203.591,00+ 0,00+ 56.203.591,00+ 55.900.907,78+ 302.683,22+33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 61.576.178,00+ 0,00+ 61.576.178,00+ 46.770.960,55+ 14.805.217,45+4 DESPESAS DE CAPITAL 75.879.891,00+ 0,00+ 75.879.891,00+ 62.269.162,83+ 13.610.728,17+

AUTORIZADA

CÓDIGO TÍTULOS

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADAPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 11 da Lei 4.320/64

338

Page 208: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

CRÉDITOS ORÇAM CRÉDITOS ESPEC

E SUPLEM E EXTRAOR TOTAL REALIZADA DIFERENÇA44 INVESTIMENTOS 75.879.891,00+ 0,00+ 75.879.891,00+ 62.269.162,83+ 13.610.728,17+328000 SECRETARIA DE CIENCIA, TECNO 87.434.160,00+ 0,00+ 87.434.160,00+ 55.354.039,91+ 32.080.120,09+3 DESPESAS CORRENTES 68.733.839,00+ 0,00+ 68.733.839,00+ 46.332.038,19+ 22.401.800,81+31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 6.437.913,00+ 0,00+ 6.437.913,00+ 6.014.320,31+ 423.592,69+33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 62.295.926,00+ 0,00+ 62.295.926,00+ 40.317.717,88+ 21.978.208,12+4 DESPESAS DE CAPITAL 18.700.321,00+ 0,00+ 18.700.321,00+ 9.022.001,72+ 9.678.319,28+44 INVESTIMENTOS 18.700.321,00+ 0,00+ 18.700.321,00+ 9.022.001,72+ 9.678.319,28+380000 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 4.297.296.734,00+ 0,00+ 4.297.296.734,00+ 4.119.319.767,99+ 177.976.966,01+3 DESPESAS CORRENTES 3.119.814.163,00+ 0,00+ 3.119.814.163,00+ 2.971.231.140,48+ 148.583.022,52+31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 72.241.293,00+ 0,00+ 72.241.293,00+ 12.052.759,54+ 60.188.533,46+32 JUROS E ENCARGOS DA DIVI 604.855.892,00+ 0,00+ 604.855.892,00+ 594.463.046,48+ 10.392.845,52+33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 2.442.716.978,00+ 0,00+ 2.442.716.978,00+ 2.364.715.334,46+ 78.001.643,54+4 DESPESAS DE CAPITAL 1.177.482.571,00+ 0,00+ 1.177.482.571,00+ 1.148.088.627,51+ 29.393.943,49+44 INVESTIMENTOS 15.789.000,00+ 0,00+ 15.789.000,00+ 0,00+ 15.789.000,00+45 INVERSOES FINANCEIRAS 92.487.000,00+ 0,00+ 92.487.000,00+ 82.324.278,63+ 10.162.721,37+46 AMORTIZACAO DA DIVIDA 1.069.206.571,00+ 0,00+ 1.069.206.571,00+ 1.065.764.348,88+ 3.442.222,12+390000 RESERVA DE CONTINGENCIA 53.971,00+ 0,00+ 53.971,00+ 0,00+ 53.971,00+9 RESERVA DE CONTINGENCIA 53.971,00+ 0,00+ 53.971,00+ 0,00+ 53.971,00+99 RESERVA DE CONTINGENCIA 53.971,00+ 0,00+ 53.971,00+ 0,00+ 53.971,00+440000 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO 255.058.834,00+ 0,00+ 255.058.834,00+ 252.439.152,50+ 2.619.681,50+3 DESPESAS CORRENTES 251.802.482,00+ 0,00+ 251.802.482,00+ 251.461.796,50+ 340.685,50+31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 235.832.601,00+ 0,00+ 235.832.601,00+ 235.829.154,59+ 3.446,41+33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 15.969.881,00+ 0,00+ 15.969.881,00+ 15.632.641,91+ 337.239,09+4 DESPESAS DE CAPITAL 3.256.352,00+ 0,00+ 3.256.352,00+ 977.356,00+ 2.278.996,00+44 INVESTIMENTOS 1.933.339,00+ 0,00+ 1.933.339,00+ 977.356,00+ 955.983,00+45 INVERSOES FINANCEIRAS 1.323.013,00+ 0,00+ 1.323.013,00+ 0,00+ 1.323.013,00+550000 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO 1.901.163,00+ 10.135.798,00+ 12.036.961,00+ 11.058.116,47+ 978.844,53+3 DESPESAS CORRENTES 1.780.743,00+ 9.867.404,00+ 11.648.147,00+ 10.678.303,95+ 969.843,05+31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 1.886.553,00+ 8.763.831,00+ 10.650.384,00+ 9.765.910,65+ 884.473,35+33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE -105.810,00 1.103.573,00+ 997.763,00+ 912.393,30+ 85.369,70+4 DESPESAS DE CAPITAL 120.420,00+ 268.394,00+ 388.814,00+ 379.812,52+ 9.001,48+44 INVESTIMENTOS 120.420,00+ 268.394,00+ 388.814,00+ 379.812,52+ 9.001,48+

TOTAL GERAL 17.159.601.580,00 17.159.601.580,00 15.853.588.175,73 1.306.013.404,27

AUTORIZADA

CÓDIGO TÍTULOS

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADAPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 11 da Lei 4.320/64

339

Page 209: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

TÍTULOS PREVISÃO ATUAL EXECUÇÃO DIFERENÇARECEITARECEITAS CORRENTES 17.634.728.616,02 16.845.235.843,02 -789.492.773,00RECEITA TRIBUTARIA 8.876.522.495,14 8.618.822.872,01 -257.699.623,13RECEITAS DE CONTRIBUICOES 1.819.288.320,00 1.821.759.278,67 2.470.958,67RECEITA PATRIMONIAL 135.064.627,00 183.148.832,15 48.084.205,15RECEITA AGROPECUARIA 1.635.000,00 23.721,99 -1.611.278,01RECEITA INDUSTRIAL 100.000,00 0,00 -100.000,00RECEITA DE SERVICOS 93.205.009,00 67.244.123,47 -25.960.885,53TRANSFERENCIAS CORRENTES 5.571.366.996,56 5.310.939.757,34 -260.427.239,22OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.137.546.168,32 843.297.257,39 -294.248.910,93DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE -1.417.061.404,08 -1.376.030.505,57 41.030.898,51DEDUCAO DA RECEITA TRIBUTARIA -878.252.323,35 -837.213.821,60 41.038.501,75DEDUCAO DE RECEITA DE TRANSFERENCIAS CORRENTES -525.117.703,78 -519.692.699,06 5.425.004,72DEDUCAO DE RECEITA DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES -13.691.376,95 -19.123.984,91 -5.432.607,96RECEITAS CORRENTES LIQUIDA 16.217.667.211,94 15.469.205.337,45 748.461.874,49RECEITAS DE CAPITAL 941.934.368,00 477.243.392,74 -464.690.975,26OPERACOES DE CREDITO 698.573.000,00 385.864.581,97 -312.708.418,03ALIENACAO DE BENS 43.538.635,00 15.020.648,01 -28.517.986,99AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 6.750.500,00 2.465.862,80 -4.284.637,20TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 189.832.233,00 73.849.503,65 -115.982.729,35OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 3.240.000,00 42.796,31 -3.197.203,69

SOMA I 17.159.601.579,94 15.946.448.730,19 -1.213.152.849,75DEFICIT 0,06 0,00 -0,06TOTAL I 17.159.601.580,00 15.946.448.730,19 -1.213.152.849,81

DESPESACREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES 17.159.601.580,00 15.853.588.175,73 -1.306.013.404,27CREDITOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00CREDITOS EXTRAORDINARIOS 0,00 0,00 0,00

SOMA II 17.159.601.580,00 15.853.588.175,73 -1.306.013.404,27SUPERAVIT 0,00 92.860.554,46 92.860.554,46TOTAL II 17.159.601.580,00 15.946.448.730,19 -1.213.152.849,81

BALANÇO ORÇAMENTÁRIOPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 12 DA Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

343

Page 210: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

TÍTULOS PREVISÃO / ATUAL EXECUÇÃO DIFERENÇARECEITARECEITAS CORRENTES 17.625.642.827,02 16.835.076.537,61 -790.566.289,41RECEITA TRIBUTARIA 8.876.522.495,14 8.618.822.872,01 -257.699.623,13RECEITAS DE CONTRIBUICOES 1.819.288.320,00 1.821.759.278,67 2.470.958,67RECEITA PATRIMONIAL 129.639.528,00 177.963.506,06 48.323.978,06RECEITA AGROPECUARIA 1.635.000,00 23.721,99 -1.611.278,01RECEITA INDUSTRIAL 100.000,00 0,00 -100.000,00RECEITA DE SERVICOS 89.670.319,00 63.018.980,34 -26.651.338,66TRANSFERENCIAS CORRENTES 5.571.366.996,56 5.310.939.757,34 -260.427.239,22OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.137.420.168,32 842.548.421,20 -294.871.747,12DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE -1.417.061.404,08 -1.376.030.505,57 41.030.898,51DEDUCAO DA RECEITA TRIBUTARIA -878.252.323,35 -837.213.821,60 41.038.501,75DEDUCAO DE RECEITA DE TRANSFERENCIAS CORRENTES -525.117.703,78 -519.692.699,06 5.425.004,72DEDUCAO DE RECEITA DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES -13.691.376,95 -19.123.984,91 -5.432.607,96RECEITAS CORRENTES LIQUIDA 16.208.581.422,94 15.459.046.032,04 749.535.390,90RECEITAS DE CAPITAL 941.804.368,00 476.828.142,74 -464.976.225,26OPERACOES DE CREDITO 698.573.000,00 385.864.581,97 -312.708.418,03ALIENACAO DE BENS 43.408.635,00 14.605.398,01 -28.803.236,99AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 6.750.500,00 2.465.862,80 -4.284.637,20TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 189.832.233,00 73.849.503,65 -115.982.729,35OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 3.240.000,00 42.796,31 -3.197.203,69

SOMA I 17.150.385.790,94 15.935.874.174,78 -1.214.511.616,16DEFICIT 0,00 0,00 0,00TOTAL I 17.150.385.790,94 15.935.874.174,78 -1.214.511.616,16DESPESACREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES 15.745.977.868,00 14.450.173.471,78 -1.295.804.396,22CREDITOS ESPECIAIS -10.135.798,00 0,00 10.135.798,00CREDITOS EXTRAORDINARIOS 0,00 0,00 0,00

SOMA II 15.735.842.070,00 14.450.173.471,78 -1.285.668.598,22SUPERAVIT 1.414.543.720,94 1.485.700.703,00 71.156.982,06TOTAL II 17.150.385.790,94 15.935.874.174,78 -1.214.511.616,16

BALANÇO ORÇAMENTÁRIOPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - PODER EXECUTIVO - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 12 DA Lei 4.320/64

373

Page 211: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

RECEITAORCAMENTARIA 15.946.448.730,19RECEITAS CORRENTES 16.845.235.843,02RECEITA TRIBUTARIA 8.618.822.872,01RECEITAS DE CONTRIBUICOES 1.821.759.278,67RECEITA PATRIMONIAL 183.148.832,15RECEITA AGROPECUARIA 23.721,99RECEITA DE SERVICOS 67.244.123,47TRANSFERENCIAS CORRENTES 5.310.939.757,34OUTRAS RECEITAS CORRENTES 843.297.257,39DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE -1.376.030.505,57DEDUCAO DA RECEITA TRIBUTARIA -837.213.821,60DEDUCAO DE RECEITA DE TRANSFERENCIAS -519.692.699,06DEDUCAO DE RECEITA DE OUTRAS RECEITAS -19.123.984,91RECEITAS CORRENTES LIQUIDA 15.469.205.337,45RECEITAS DE CAPITAL 477.243.392,74OPERACOES DE CREDITO 385.864.581,97ALIENACAO DE BENS 15.020.648,01AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 2.465.862,80TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 73.849.503,65OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 42.796,31EXTRA-ORCAMENTARIA 108.520.036.098,40RESTOS A PAGAR 300.081.096,11SERVICO DA DIVIDA A PAGAR 34.838.735,42DEPOSITOS 2.767.159.316,50VALORES PENDENTES CREDOR 23.678.515.601,24REALIZAVEL 46.175.995,04VALORES PENDENTES - DEVEDORAS 9.414.133.411,33INTERL. SISTEMA CREDOR 25.070.215.551,24INTERL. UNIDADE CREDOR 23.604.458.195,76INTERL. UNIDADE DEVEDOR 23.604.458.195,76SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR 850.645.633,16DISPONIVEL 777.305.092,82CAIXA 5.032,00BANCOS 282.803.696,07APLICACOES FINANCEIRAS 767.421.134,81REDE BANCARIA 5.427.984,50(RECURSOS ADM. INDIRETA) -278.352.754,56

BALANÇO FINANCEIROPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 13 da Lei 4.320/64

347

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VALORES EM REAL

RECEITAVINCULADO EM C/C BANCARIA 73.340.540,34

TOTAL GERAL 125.317.130.461,75

DESPESAORCAMENTARIA 15.853.588.175,73LEGISLATIVA 326.661.515,32JUDICIARIA 750.147.425,66ESSENCIAL A JUSTICA 321.095.178,21ADMINISTRACAO 718.245.973,43SEGURANCA PUBLICA 1.429.220.495,91ASSISTENCIA SOCIAL 98.143.335,31PREVIDENCIA SOCIAL 1.629.113.739,58SAUDE 2.414.174.803,04TRABALHO 70.186.594,61EDUCACAO 2.150.181.983,12CULTURA 130.716.947,74DIREITOS DA CIDADANIA 149.333.020,45URBANISMO 123.591.238,17HABITACAO 128.749.773,65SANEAMENTO 140.145.815,37GESTAO AMBIENTAL 115.182.849,15CIENCIA E TECNOLOGIA 55.354.039,91AGRICULTURA 362.469.273,59ORGANIZACAO AGRARIA 9.066.971,47INDUSTRIA 110.386.701,06COMERCIO E SERVICOS 96.472.884,55COMUNICACOES 1.942.191,63ENERGIA 32.176.454,19TRANSPORTE 367.651.996,20DESPORTO E LAZER 19.920.111,19ENCARGOS ESPECIAIS 4.103.256.863,22EXTRA-ORCAMENTARIA 108.806.519.015,43RESTOS A PAGAR 433.304.901,75SERVICO DA DIVIDA A PAGAR 35.533.563,50DEPOSITOS 2.745.737.858,15VALORES PENDENTES CREDOR 23.678.515.601,24

BALANÇO FINANCEIROPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 13 da Lei 4.320/64

348

Page 213: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

DESPESAREALIZAVEL 255.282.015,23VALORES PENDENTES - DEVEDORAS 9.414.133.411,33INTERL. UNIDADE CREDOR 23.604.458.195,76INTERL. SISTEMA DEVEDOR 25.035.095.272,71INTERL. UNIDADE DEVEDOR 23.604.458.195,76SALDO P/EXERCICIO SEGUINTE 657.023.270,59DISPONIVEL 617.688.504,13BANCOS 329.671.636,79APLICACOES FINANCEIRAS 565.431.909,02REDE BANCARIA 937.712,88(RECURSOS ADM. INDIRETA) -278.352.754,56VINCULADO EM C/C BANCARIA 39.334.766,46

TOTAL GERAL 125.317.130.461,75

BALANÇO FINANCEIROPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 13 da Lei 4.320/64

349

Page 214: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

ATIVOATIVO FINANCEIRO 895.962.855,94DISPONIVEL 617.688.504,13BANCOS 329.671.636,79APLICACOES FINANCEIRAS 565.431.909,02REDE BANCARIA - ARRECADACAO 937.712,88(RECURSOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA) (278.352.754,56)VINCULADO EM CONTAS CORRENTES BANCARIAS 39.334.766,46BANCOS - CONTAS VINCULADAS 39.334.766,46REALIZAVEL 238.939.585,35PAGAMENTOS A RESSARCIR 2.393.634,97RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS DE SERVIDORES 862.388,14VALORES A RECEBER 222.187.026,74OUTROS CREDITOS 13.496.535,50ATIVO PERMANENTE 9.401.789.322,17INVESTIMENTOS 3.204.642.538,03PARTICIPACOES SOCIETARIAS 3.169.456.005,00OUTROS INVESTIMENTOS 35.186.530,03(PERDAS EM INVESTIMENTOS) 3,00IMOBILIZADO 4.242.246.290,70BENS MOVEIS 1.035.669.488,20BENS IMOVEIS 4.365.687.613,08BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL 37.469.761,65ALMOXARIFADO - ESTOQUES PARA USO PROPRIO 377.242.750,27CONCESSAO DE EMPRESTIMO 12.876.026,74(DEPRECIACAO ACUMULADA) (1.586.699.349,24)OUTROS BENS, CREDITOS E VALORES 1.953.012.323,39DIVIDA ATIVA 613.470.268,63DEPOSITOS JUDICIAIS 1.453.031,87BENS, TITULOS E VALORES A INCORPORAR 133.736.489,07ALMOXARIFADO - ESTOQUES PARA ALIENACAO 3.159.466,04TITULOS E VALORES 288.666.210,40PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS 161.799.744,17OUTROS CREDITOS 750.727.113,21ENTIDADES E FUNDOS - PATRIMONIO LIQUIDO 1.888.170,05ENTIDADES E FUNDOS - SALDO PATRIMONIAL 1.888.170,05

SOMA DO ATIVO REAL 10.297.752.178,11

BALANÇO PATRIMONIALPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 14 da Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

353

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ATIVOSALDO PATRIMONIAL 26.091.407.376,38PASSIVO REAL DESCOBERTO 26.091.407.376,38ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA 26.091.407.376,38ATIVO COMPENSADO 1.538.111.242,31OUTRAS COMPENSACOES ATIVAS 1.538.111.242,31RESPONSAVEIS POR VALORES E BENS 140.921.359,68RESPONSABILIDADES DO ESTADO 11.853.725,30CONCESSAO DE SUBVENCOES E RECURSOS DE CONVENIOS 2.858.793,09RECURSOS DE CONVENIOS RECEBIDOS 40.858.099,81GARANTIAS DE VALORES 131.463.616,19DIREITOS CONTRATUAIS 277.274.428,50OBRIGACOES CONTRATADAS 729.914.739,38DIVERSAS COMPENSACOES ATIVAS 11.431.985,00COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 191.534.495,36

TOTAL GERAL 37.927.270.796,80

PASSIVOPASSIVO FINANCEIRO 426.213.309,97DIVIDA FLUTUANTE 426.213.309,97RESTOS A PAGAR 286.150.603,07SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR-ENCARGOS 34.838.735,42DEPOSITOS 105.223.971,48PASSIVO PERMANENTE 35.962.946.244,52DIVIDA FUNDADA INTERNA 9.375.500.979,55POR CONTRATOS 9.375.500.979,55DIVIDA FUNDADA EXTERNA 1.882.912.717,04POR CONTRATOS 1.882.912.717,04OUTRAS OBRIGACOES 1.293.780.905,10RENEGOCIACAO DE DEBITOS DE CONTRIBUICOES 432.528.260,67DEBITOS JUDICIAIS 662.498.225,31OUTRAS RENEGOCIACOES 198.754.419,12OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO - FUNPREV 23.410.751.642,83PROVISOES MATEMATICAS A LONGO PRAZO - FUNPREV 23.410.751.642,83

SOMA DO PASSIVO REAL 36.389.159.554,49PASSIVO COMPENSADO 1.538.111.242,31OUTRAS COMPENSACOES PASSIVAS 1.538.111.242,31

BALANÇO PATRIMONIALPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 14 da Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

354

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PASSIVOVALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADE 16.305.712,60VALORES E BENS DE TERCEIROS 135.917.308,93SUBVENCOES E RECURSOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS 2.858.793,09RECURSOS DE CONVENIOS A COMPROVAR 40.858.099,81VALORES EM GARANTIAS 131.463.616,19DIREITOS CONTRATADOS 277.935.192,39OBRIGACOES CONTRATUAIS 729.914.988,98COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 11.779.276,37DIVERSAS COMPENSACOES PASSIVAS 191.078.253,95

TOTAL GERAL 37.927.270.796,80

BALANÇO PATRIMONIALPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 14 da Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

355

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VALORES EM REAL

VARIAÇÕES ATIVASRESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 18.411.018.052,54RECEITA ORCAMENTARIA 15.946.448.730,19RECEITAS CORRENTES 15.469.205.337,45RECEITAS DE CAPITAL 477.243.392,74MUTACOES PATRIMONIAIS 2.464.569.322,35MUTACOES PATRIMONIAIS DA DESPESA 2.464.569.322,35INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 26.184.827.196,87VARIACOES NO FINANCEIRO 88.410.812,28REDUCOES NO PASSIVO FINANCEIRO 49.424.488,16ACRESCIMOS NO ATIVO FINANCEIRO 38.986.324,12VARIACOES NO PERMANENTE 2.415.191.345,80REDUCOES NO PASSIVO PERMANENTE 848.773.168,12ACRESCIMOS NO ATIVO PERMANENTE 1.566.418.177,68INTERFERENCIAS ATIVAS 23.681.225.038,79TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES 23.681.225.038,79RESULTADO PATRIMONIAL 426.627.404,63"DEFICIT" VERIFICADO 426.627.404,63ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA 426.627.404,63(-) INTERFERENCIAS (ATIVAS/PASSIVAS) 23.681.225.038,79 23.681.225.038,79

TOTAL GERAL 21.341.247.615,25

VARIAÇÕES PASSIVASRESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 16.474.846.356,34DESPESA ORCAMENTARIA 15.853.588.175,73DESPESAS CORRENTES 13.658.719.218,09DESPESAS DE CAPITAL 2.194.868.957,64MUTACOES PATRIMONIAIS 621.258.180,61MUTACOES PATRIMONIAIS DA RECEITA 621.258.180,61INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 28.547.626.297,70VARIACOES NO FINANCEIRO 53.290.533,75REDUCOES NO ATIVO FINANCEIRO 27.598.917,45ACRESCIMOS NO PASSIVO FINANCEIRO 25.691.616,30VARIACOES NO PERMANENTE 4.813.110.725,16REDUCOES NO ATIVO PERMANENTE 1.847.398.944,18ACRESCIMOS NO PASSIVO PERMANENTE 2.965.711.780,98INTERFERENCIAS PASSIVAS 23.681.225.038,79

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 15 da Lei 4.320/64

359

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VALORES EM REAL

VARIAÇÕES PASSIVASTRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES 23.681.225.038,79(-) INTERFERENCIAS (ATIVAS/PASSIVAS) 23.681.225.038,79 23.681.225.038,79

TOTAL GERAL 21.341.247.615,25

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 15 da Lei 4.320/64

360

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VALORES EM REAL

SALDO ANTERIOR SALDO EXERCÍCIOTÍTULOS EM CIRCULAÇÃO EMISSÃO RESGATE SEGUINTE

231 DIVIDA FUNDADA INTERNA 9.834.859.887,00 619.532.576,52 1.078.891.483,97 9.375.500.979,552312 POR CONTRATOS 9.834.859.887,00 619.532.576,52 1.078.891.483,97 9.375.500.979,55

231211 BANCO DO BRASIL 27.322.047,35 52.900.212,52 12.158.668,79 68.063.591,08231212 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 797.230.238,25 140.573.766,33 97.632.100,65 840.171.903,93231213 BNDES 115.732.933,56 1.742.226,11 42.296.386,32 75.178.773,35231214 BNB 230.125.502,95 54.325.062,02 64.333.061,02 220.117.503,95231221 TESOURO NACIONAL 8.664.127.023,18 369.821.041,27 862.142.812,31 8.171.805.252,14231261 COMPANHIA VALE DO RIO DOCE 322.141,71 170.268,27 328.454,88 163.955,10

TOTAL GERAL 9.834.859.887,00 619.532.576,52 1.078.891.483,97 9.375.500.979,55

MOVIMENTO NO EXERCÍCIO

ANEXO 16 DA Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNAPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

363

Page 220: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

SALDO ANTERIOR SALDO EXERCÍCIOTÍTULOS EM CIRCULAÇÃO EMISSÃO RESGATE SEGUINTE

232 DIVIDA FUNDADA EXTERNA 1.843.687.842,20 546.145.519,05 506.920.644,21 1.882.912.717,042322 POR CONTRATOS 1.843.687.842,20 546.145.519,05 506.920.644,21 1.882.912.717,04

232221 BID 915.751.989,40 241.759.126,40 235.004.566,28 922.506.549,52232222 BIRD 751.652.788,25 277.756.093,98 219.941.587,27 809.467.294,96232223 O E C F 137.115.445,50 19.731.967,00 40.245.159,50 116.602.253,00232231 FIDA. 25.592.997,83 4.098.217,38 7.980.448,35 21.710.766,86232232 K.F.W. 13.574.621,22 2.800.114,29 3.748.882,81 12.625.852,70

TOTAL GERAL 1.843.687.842,20 546.145.519,05 506.920.644,21 1.882.912.717,04

MOVIMENTO NO EXERCÍCIO

ANEXO 16 DA Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNAPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

364

Page 221: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

SALDO EXERCÍCIO SALDO DO MÊSTÍTULOS ANTERIOR INSCRIÇÃO BAIXA SEGUINTE

2111 RESTOS A PAGAR 419.374.408,71 300.081.096,11 433.304.901,75 286.150.603,07211111 PROCESSADOS 413.539.354,35 286.146.785,55 422.349.707,05 277.336.432,85211112 NAO PROCESSADOS 5.835.054,36 13.934.310,56 10.955.194,70 8.814.170,22

2113 SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR-ENCAR 35.533.563,50 34.838.735,42 35.533.563,50 34.838.735,4221131 DIVIDA INTERNA 35.533.563,50 34.838.735,42 35.533.563,50 34.838.735,4221132 DIVIDA EXTERNA 0,00 0,00 0,00 0,002114 DEPOSITOS 83.802.513,13 2.767.159.316,50 2.745.737.858,15 105.223.971,48

21141 CONSIGNACOES E RETENCOES 56.940.706,44 2.559.019.400,20 2.559.282.945,97 56.677.160,6721142 RESTITUICOES A PAGAR 4.374.724,73 27.937.497,75 27.507.034,63 4.805.187,8521143 0BRIGACOES A PAGAR 0,00 22.000.000,00 0,00 22.000.000,0021149 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 22.487.081,96 156.890.881,71 158.947.877,55 20.430.086,12

TOTAL GERAL 538.710.485,34 3.102.079.148,03 3.214.576.323,40 426.213.309,97

MOVIMENTO NO EXERCÍCIO

ANEXO 17 da Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTEPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

367

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VALORES EM REAL

RECEITAORCAMENTARIA 15.935.874.174,78RECEITAS CORRENTES 16.835.076.537,61RECEITA TRIBUTARIA 8.618.822.872,01RECEITAS DE CONTRIBUICOES 1.821.759.278,67RECEITA PATRIMONIAL 177.963.506,06RECEITA AGROPECUARIA 23.721,99RECEITA DE SERVICOS 63.018.980,34TRANSFERENCIAS CORRENTES 5.310.939.757,34OUTRAS RECEITAS CORRENTES 842.548.421,20DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE -1.376.030.505,57DEDUCAO DA RECEITA TRIBUTARIA -837.213.821,60DEDUCAO DE RECEITA DE TRANSFERENCIAS -519.692.699,06DEDUCAO DE RECEITA DE OUTRAS RECEITAS -19.123.984,91RECEITAS CORRENTES LIQUIDA 15.459.046.032,04RECEITAS DE CAPITAL 476.828.142,74OPERACOES DE CREDITO 385.864.581,97ALIENACAO DE BENS 14.605.398,01AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 2.465.862,80TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 73.849.503,65OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 42.796,31EXTRA-ORCAMENTARIA 100.913.202.937,58RESTOS A PAGAR 271.539.200,01SERVICO DA DIVIDA A PAGAR 34.838.735,42DEPOSITOS 2.086.882.840,03VALORES PENDENTES CREDOR 22.910.578.657,49REALIZAVEL 46.106.900,77VALORES PENDENTES - DEVEDORAS 9.404.294.737,36INTERL. SISTEMA CREDOR 22.560.032.975,91INTERL. UNIDADE CREDOR 21.096.326.089,98INTERL. UNIDADE DEVEDOR 22.502.602.800,61SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR 820.675.058,02DISPONIVEL 747.344.147,08CAIXA 5.032,00BANCOS 274.295.066,20APLICACOES FINANCEIRAS 745.968.818,94REDE BANCARIA 5.427.984,50(RECURSOS ADM. INDIRETA) -278.352.754,56

BALANÇO FINANCEIROPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - PODER EXECUTIVO - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 13 DA Lei 4.320/64

377

Page 223: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

RECEITAVINCULADO EM C/C BANCARIA 73.330.910,94

TOTAL GERAL 117.669.752.170,38

DESPESAORCAMENTARIA 14.450.173.471,78ESSENCIAL A JUSTICA 57.597.909,24ADMINISTRACAO 718.245.973,43SEGURANCA PUBLICA 1.429.220.495,91ASSISTENCIA SOCIAL 98.143.335,31PREVIDENCIA SOCIAL 1.629.113.739,58SAUDE 2.414.174.803,04TRABALHO 70.186.594,61EDUCACAO 2.150.181.983,12CULTURA 130.716.947,74DIREITOS DA CIDADANIA 149.333.020,45URBANISMO 123.591.238,17HABITACAO 128.749.773,65SANEAMENTO 140.145.815,37GESTAO AMBIENTAL 115.182.849,15CIENCIA E TECNOLOGIA 55.354.039,91AGRICULTURA 362.469.273,59ORGANIZACAO AGRARIA 9.066.971,47INDUSTRIA 110.386.701,06COMERCIO E SERVICOS 96.472.884,55COMUNICACOES 1.942.191,63ENERGIA 32.176.454,19TRANSPORTE 367.651.996,20DESPORTO E LAZER 19.920.111,19ENCARGOS ESPECIAIS 4.040.148.369,22EXTRA-ORCAMENTARIA 102.626.555.224,61RESTOS A PAGAR 418.663.002,39SERVICO DA DIVIDA A PAGAR 35.533.563,50DEPOSITOS 2.070.304.887,23VALORES PENDENTES CREDOR 22.910.578.657,49REALIZAVEL 254.916.014,89VALORES PENDENTES - DEVEDORAS 9.404.294.737,36

BALANÇO FINANCEIROPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - PODER EXECUTIVO - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 13 DA Lei 4.320/64

378

Page 224: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO … · 2010-09-02 · receita de servicos 67.244.123,47 transferencias correntes 5.310.939.757,34 outras receitas correntes 843.297.257,39

VALORES EM REAL

DESPESAINTERL. UNIDADE CREDOR 21.096.326.089,98INTERL. SISTEMA DEVEDOR 23.933.335.471,16INTERL. UNIDADE DEVEDOR 22.502.602.800,61SALDO P/EXERCICIO SEGUINTE 593.023.473,99DISPONIVEL 553.716.865,51BANCOS 316.291.975,85APLICACOES FINANCEIRAS 514.839.931,34REDE BANCARIA 937.712,88(RECURSOS ADM. INDIRETA) -278.352.754,56VINCULADO EM C/C BANCARIA 39.306.608,48

TOTAL GERAL 117.669.752.170,38

BALANÇO FINANCEIROPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - PODER EXECUTIVO - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 13 DA Lei 4.320/64

379

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ATIVOATIVO FINANCEIRO 831.578.916,22DISPONIVEL 553.716.865,51BANCOS 316.291.975,85APLICACOES FINANCEIRAS 514.839.931,34REDE BANCARIA - ARRECADACAO 937.712,88(RECURSOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA) (278.352.754,56)VINCULADO EM CONTAS CORRENTES BANCARIAS 39.306.608,48BANCOS - CONTAS VINCULADAS 39.306.608,48REALIZAVEL 238.555.442,23PAGAMENTOS A RESSARCIR 2.393.619,23RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS DE SERVIDORES 478.260,76VALORES A RECEBER 222.187.026,74OUTROS CREDITOS 13.496.535,50ATIVO PERMANENTE 9.231.390.822,29INVESTIMENTOS 3.203.798.676,87PARTICIPACOES SOCIETARIAS 3.169.456.005,00OUTROS INVESTIMENTOS 34.342.668,87(PERDAS EM INVESTIMENTOS) 3,00IMOBILIZADO 4.072.716.398,61BENS MOVEIS 923.037.951,55BENS IMOVEIS 4.249.370.482,01BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL 37.469.761,65ALMOXARIFADO - ESTOQUES PARA USO PROPRIO 366.020.499,75CONCESSAO DE EMPRESTIMO 12.876.026,74(DEPRECIACAO ACUMULADA) (1.516.058.323,09)OUTROS BENS, CREDITOS E VALORES 1.952.987.576,76DIVIDA ATIVA 613.470.268,63DEPOSITOS JUDICIAIS 1.431.475,78BENS, TITULOS E VALORES A INCORPORAR 133.736.489,07ALMOXARIFADO - ESTOQUES PARA ALIENACAO 3.159.466,04TITULOS E VALORES 288.666.210,40PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS 161.799.744,17OUTROS CREDITOS 750.723.922,67ENTIDADES E FUNDOS - PATRIMONIO LIQUIDO 1.888.170,05ENTIDADES E FUNDOS - SALDO PATRIMONIAL 1.888.170,05

SOMA DO ATIVO REAL 10.062.969.738,51

BALANÇO PATRIMONIALPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 14 da Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - PODER EXECUTIVO - ADM. DIRETA E INDIRETA

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ATIVOSALDO PATRIMONIAL 26.293.995.443,98PASSIVO REAL DESCOBERTO 26.293.995.443,98ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA 26.293.995.443,98ATIVO COMPENSADO 1.524.450.062,67OUTRAS COMPENSACOES ATIVAS 1.524.450.062,67RESPONSAVEIS POR VALORES E BENS 138.715.000,73RESPONSABILIDADES DO ESTADO 11.853.725,30CONCESSAO DE SUBVENCOES E RECURSOS DE CONVENIOS 2.858.793,09RECURSOS DE CONVENIOS RECEBIDOS 40.858.099,81GARANTIAS DE VALORES 131.463.616,19DIREITOS CONTRATUAIS 277.274.428,50OBRIGACOES CONTRATADAS 729.914.739,38DIVERSAS COMPENSACOES ATIVAS 11.381.985,00COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 180.129.674,67

TOTAL GERAL 37.881.415.245,16

PASSIVOPASSIVO FINANCEIRO 394.018.937,97DIVIDA FLUTUANTE 394.018.937,97RESTOS A PAGAR 262.050.888,66SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR-ENCARGOS 34.838.735,42DEPOSITOS 97.129.313,89PASSIVO PERMANENTE 35.962.946.244,52DIVIDA FUNDADA INTERNA 9.375.500.979,55POR CONTRATOS 9.375.500.979,55DIVIDA FUNDADA EXTERNA 1.882.912.717,04POR CONTRATOS 1.882.912.717,04OUTRAS OBRIGACOES 1.293.780.905,10RENEGOCIACAO DE DEBITOS DE CONTRIBUICOES 432.528.260,67DEBITOS JUDICIAIS 662.498.225,31OUTRAS RENEGOCIACOES 198.754.419,12OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO - FUNPREV 23.410.751.642,83PROVISOES MATEMATICAS A LONGO PRAZO - FUNPREV 23.410.751.642,83

SOMA DO PASSIVO REAL 36.356.965.182,49PASSIVO COMPENSADO 1.524.450.062,67OUTRAS COMPENSACOES PASSIVAS 1.524.450.062,67

BALANÇO PATRIMONIALPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 14 da Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - PODER EXECUTIVO - ADM. DIRETA E INDIRETA

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PASSIVOVALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADE 16.305.712,60VALORES E BENS DE TERCEIROS 133.710.949,98SUBVENCOES E RECURSOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS 2.858.793,09RECURSOS DE CONVENIOS A COMPROVAR 40.858.099,81VALORES EM GARANTIAS 131.463.616,19DIREITOS CONTRATADOS 277.935.192,39OBRIGACOES CONTRATUAIS 729.914.988,98COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 11.729.276,37DIVERSAS COMPENSACOES PASSIVAS 179.673.433,26

TOTAL GERAL 37.881.415.245,16

BALANÇO PATRIMONIALPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

ANEXO 14 da Lei 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - PODER EXECUTIVO - ADM. DIRETA E INDIRETA

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VALORES EM REAL

VARIAÇÕES ATIVASRESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 18.322.224.093,56RECEITA ORCAMENTARIA 15.935.874.174,78RECEITAS CORRENTES 15.459.046.032,04RECEITAS DE CAPITAL 476.828.142,74MUTACOES PATRIMONIAIS 2.386.349.918,78MUTACOES PATRIMONIAIS DA DESPESA 2.386.349.918,78INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 23.631.114.899,92VARIACOES NO FINANCEIRO 87.681.467,63REDUCOES NO PASSIVO FINANCEIRO 48.984.825,06ACRESCIMOS NO ATIVO FINANCEIRO 38.696.642,57VARIACOES NO PERMANENTE 2.375.979.421,34REDUCOES NO PASSIVO PERMANENTE 827.055.437,63ACRESCIMOS NO ATIVO PERMANENTE 1.548.923.983,71INTERFERENCIAS ATIVAS 21.167.454.010,95TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES 21.167.454.010,95RESULTADO PATRIMONIAL 461.500.356,52"DEFICIT" VERIFICADO 461.500.356,52ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA 461.500.356,52

TOTAL GERAL 42.414.839.350,00

VARIAÇÕES PASSIVASRESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 15.071.175.277,27DESPESA ORCAMENTARIA 14.450.332.346,66DESPESAS CORRENTES 12.263.241.561,99DESPESAS DE CAPITAL 2.187.090.784,67MUTACOES PATRIMONIAIS 620.842.930,61MUTACOES PATRIMONIAIS DA RECEITA 620.842.930,61INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 27.343.664.072,73VARIACOES NO FINANCEIRO 53.227.252,47REDUCOES NO ATIVO FINANCEIRO 27.546.427,41ACRESCIMOS NO PASSIVO FINANCEIRO 25.680.825,06VARIACOES NO PERMANENTE 4.715.367.204,56REDUCOES NO ATIVO PERMANENTE 1.799.506.963,58ACRESCIMOS NO PASSIVO PERMANENTE 2.915.860.240,98INTERFERENCIAS PASSIVAS 22.575.069.615,70

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - PODER EXECUTIVO - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 15 da Lei 4.320/64

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VALORES EM REAL

VARIAÇÕES PASSIVASTRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES 22.575.069.615,70

TOTAL GERAL 42.414.839.350,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISPOSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - PODER EXECUTIVO - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 15 da Lei 4.320/64

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