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PAG. :1 DATA :31/01/2017 HORA :11:02 BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO/2017 Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07 QrRel022 CONTA TITULO DÉBITO CRÉDITO SALDO 1 1001 1003 2 2001 2002 2003 2007 3 3001 4 4002 4003 4004 4005 4006 4007 4008 4012 4051 4053 5 5001 5002 5003 5004 5005 5006 5007 5008 5009 5010 5011 5013 5015 5017 5023 5050 5052 5055 6 6001 6002 6006 6008 RECEITAS SOCIAIS CONTRIBUICAO SOCIAL CONTRIBUICAO SINDICAL RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE MENSALIDADE UNIMED INSCRICAO UNIMED CONSULTA UNIMED SINDODONTO RECEITAS FINANCEIRAS RENDIMENTO APLICACAO RECEITAS DE SERVICOS TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO EMPRESTIMO REALIZADO CONVENIOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE POUSADA ARUANA ACAMPAMENTO ARAGUAIA POUSADA CALDAS RECEBIMENTO ADIANT 13 CANTINA - VENDAS EM FOLHA CANTINA - CARTAO REDE SHOP DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS MATERIAL DE CONSUMO SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE VEICULOS JORNAIS E REVISTAS LUZ E ENERGIA TELEFONES INTERNET AGUA JUROS E TARIFAS BANCARIAS GRATIFICACOES PROMOCOES E EVENTOS TAXAS MULTAS E IMPOSTOS REC. DE IRRF - FUNCIONARIOS CANTINA - PESSOAL/ENCARGOS CANTINA - MATERIAL DE CONSUMO CANTINA - PRODUTOS P/ REVENDA DESPESA SEDE CAMPESTRE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS MATERIAIS DE CONSUMO OBRAS E INSTALACOES LUZ E ENERGIA TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.350,00 1.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 130,00 0,00 1.480,00 1.480,00 0,00 274,93 274,93 0,00 274,93 274,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.530,00 2.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,90 1.788,57 1.708,67 79,90 5.918,57 5.838,67 3.444,82 0,00 3.444,82 705,62 0,00 705,62 1.546,15 0,00 1.546,15 0,00 0,00 0,00 1.275,93 0,00 1.275,93 0,00 0,00 0,00 453,92 0,00 453,92 447,80 0,00 447,80 72,46 0,00 72,46 76,93 0,00 76,93 59,00 0,00 59,00 0,00 0,00 0,00 649,00 0,00 649,00 4.225,94 0,00 4.225,94 0,00 0,00 0,00 5.606,66 0,00 5.606,66 1.323,97 0,00 1.323,97 812,20 0,00 812,20 20.700,40 0,00 20.700,40 7.520,85 0,00 7.520,85 1.321,65 0,00 1.321,65 667,30 0,00 667,30 1.349,11 0,00 1.349,11

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PAG. :1

DATA :31/01/2017

HORA :11:02 BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO/2017

Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07

QrRel022

CONTA

TITULO DÉBITO

CRÉDITO SALDO

1

1001

1003

2

2001

2002

2003

2007

3

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5023

5050

5052

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6

6001

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6006

6008

RECEITAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO SOCIAL

CONTRIBUICAO SINDICAL

RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE

MENSALIDADE UNIMED

INSCRICAO UNIMED

CONSULTA UNIMED

SINDODONTO

RECEITAS FINANCEIRAS

RENDIMENTO APLICACAO

RECEITAS DE SERVICOS

TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO

EMPRESTIMO REALIZADO

CONVENIOS DIVERSOS

SEDE CAMPESTRE

POUSADA ARUANA

ACAMPAMENTO ARAGUAIA

POUSADA CALDAS

RECEBIMENTO ADIANT 13

CANTINA - VENDAS EM FOLHA

CANTINA - CARTAO REDE SHOP

DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

MATERIAL DE CONSUMO

SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS

EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE

VEICULOS

JORNAIS E REVISTAS

LUZ E ENERGIA

TELEFONES

INTERNET

AGUA

JUROS E TARIFAS BANCARIAS

GRATIFICACOES

PROMOCOES E EVENTOS TAXAS

MULTAS E IMPOSTOS REC. DE

IRRF - FUNCIONARIOS CANTINA

- PESSOAL/ENCARGOS

CANTINA - MATERIAL DE CONSUMO

CANTINA - PRODUTOS P/ REVENDA

DESPESA SEDE CAMPESTRE

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

MATERIAIS DE CONSUMO

OBRAS E INSTALACOES

LUZ E ENERGIA

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 1.350,00 1.350,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 130,00 130,00

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0,00 274,93 274,93

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 500,00 500,00

0,00 1.100,00 1.100,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

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0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

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1.275,93 0,00 1.275,93

0,00 0,00 0,00

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0,00 0,00 0,00

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667,30 0,00 667,30

1.349,11 0,00 1.349,11

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PAG. :2

DATA :31/01/2017

HORA :11:02 BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO/2017

Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07

QrRel022

CONTA

TITULO DÉBITO

CRÉDITO SALDO

6012

6014

7

7001

7002

7003

7008

7009

7010

8

8003

8006

8009

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9

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9021

BAR

TELEFONE

POUSADA CALDAS NOVAS

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

MATERIAL DE CONSUMO

SERVICOS DE TERCEIROS

LUZ E ENERGIA

TELEFONE

AGUA E ESGOTO POUSADA ARUANA MATERIAL

DE CONSUMO PESSOAL E

ENCARGOS SOCIAIS LUZ E

ENERGIA

AGUA DESPESAS DIVERSAS

CONVENIOS DIVERSOS

REPASSE HONORARIOS

MENSALIDADE UNIMED

SALDO APLICACAO MES ANTERIOR

SALDO APLICACAO MES ATUAL

SALDO DO MES ANTERIOR

SALDO DO MES ATUAL

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

2.649,42 0,00 2.649,42

400,15 0,00 400,15

13.908,48 0,00 13.908,48

1.327,16 0,00 1.327,16

1.434,40 0,00 1.434,40

295,00 0,00 295,00

2.597,47 0,00 2.597,47

199,06 0,00 199,06

26,80 0,00 26,80

5.879,89 0,00 5.879,89

180,00 0,00 180,00

975,56 0,00 975,56

426,67 0,00 426,67

141,90 0,00 141,90

1.724,13 0,00 1.724,13 32.785,78 0,00 32.785,78

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 73.036,34 73.036,34

5.631,26 0,00 5.631,26

0,00 50,00 50,00

50,00 0,00 50,00

38.467,04 73.086,34 34.619,30

TOTAL GERAL 80.759,84 80.759,84 0,00

EDMO RAFAEL MACHADO JOSE HUMBERTO MARIANO

Tesoureiro Presidente

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D A T A ITEM C O N T A V A L O R D/C

HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO

SIND. DOS FUNCIONARIOS DO LEGISLATIVO GOIANIENSESISTEMA DE CONTROLE DE SINDICATOSMOVIMENTO CONTÁBIL

PAG. :1DATA :31/01/2017HORA :16:23

FAVORECIDO

01/01/2017 83739 9020 50,00 C02 - SALDO EM CONTA DO MES ANTERIOR

000000 010008 CEF

01/01/2017 83739 9018 73.036,34 C02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ANTERIOR

000000 010135 CEF - APLICACOES

02/01/2017 83730 9001 213,75 D02 - PG DE CONVENIOS

312017 002469 C.R.A - CENTRO RADIOLOGICO

02/01/2017 83730 9001 207,57 D02 - PG DE CONVENIOS

312018 002683 CANTINHO DA MODA

02/01/2017 83731 9001 1.153,56 D02 - PG DE CONVENIOS

312019 002549 FARMACIA NOSSA SENHORA DA GUIA

02/01/2017 83731 9001 617,50 D02 - PG DE CONVENIOS

312020 002393 OTICAS MIDAS

02/01/2017 83731 9001 107,03 D02 - PG DE CONVENIOS

312021 001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA

02/01/2017 83731 9001 2.609,63 D02 - PG DE CONVENIOS

312022 002739 POSTO PARANAIBA

02/01/2017 83731 9001 12.163,18 D02 - PG DE CONVENIOS

312023 001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA

02/01/2017 83731 7002 86,70 D02 - PG DE MATERIAS CONF NF ANEXA

000000 002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA

02/01/2017 83731 5015 649,00 D02 - PG DE PESCADO FESTA DE CONFRATERNIZACAO 2016

000000 002571 PESCALI PESCADOS INDUSTRIA E COMERCIO

02/01/2017 83736 8003 180,00 D02 - PG DE TRES BOTIJOES DE GAS POUSADA ARUANA

000000 001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA

03/01/2017 83733 6001 607,00 D02 - PG SALARIO FUNCIONARIO SEDE CAMPESTRE

000000 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS

03/01/2017 83734 5050 1.994,69 D02 - PG DE FERIAS FUNCIONARIO - CANTINA

000000 002302 SALETE DAS NEVES SOUSA

04/01/2017 83732 6006 309,65 D02 - PG DE MATERIAS ELETRICOS SALAO DE FESTA CLUBE

000000 001926 SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO

04/01/2017 83733 4008 400,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - ELMA

000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS

04/01/2017 83733 4008 450,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - LUIZ

000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS

04/01/2017 83733 4008 300,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - JANILSON

000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS

04/01/2017 83733 4008 50,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - ELMA

000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS

05/01/2017 83732 5009 72,46 D02 - PG PROVEDOR UOL

000000 001083 UOL

05/01/2017 83732 5002 88,20 D02 - PG DE PAES PARA LANCHES DE FUNCIONARIOS

000000 001055 PANIFICADORA E LANCHONETE PANE DORO

05/01/2017 83732 5003 170,00 D02 - PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM.

000000 002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG

05/01/2017 83732 6002 455,37 D02 - PG DE COMPRA SEDE CAMPESTRE

000000 001985 ATACADAO - DIST. COMER. E IND. LTDA

05/01/2017 83732 6001 1.688,66 D02 - PG DE ACERTO RESCISORIO FUNC SEDE CAMPESTRE

312025 002694 ROBSON DOS SANTOS ALVES

05/01/2017 83732 5017 3.888,84 D02 - PG DE IPTU SEDE CAMPESTRE

312024 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA

05/01/2017 83737 5001 89,46 D02 - DB DE SEGURO FUNCIONARIOS.

000000 000894 CEF

05/01/2017 83738 6001 724,25 D02 - PG DE QUITACAO FGTS RESCISORIO - ROBSON

000000 000057 CEF - FGTS

QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07

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D A T A ITEM C O N T A V A L O R D/C

HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO

SIND. DOS FUNCIONARIOS DO LEGISLATIVO GOIANIENSESISTEMA DE CONTROLE DE SINDICATOSMOVIMENTO CONTÁBIL

PAG. :2DATA :31/01/2017HORA :16:23

FAVORECIDO

06/01/2017 83733 7002 573,90 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS CALDAS

000000 002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME

06/01/2017 83734 5001 762,66 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - ADM

000000 000057 CEF - FGTS

06/01/2017 83734 6001 931,74 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CLUBE

000000 000057 CEF - FGTS

06/01/2017 83734 5050 755,11 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CANTINA

000000 000057 CEF - FGTS

06/01/2017 83734 7001 306,66 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CALDAS

000000 000057 CEF - FGTS

06/01/2017 83734 8006 255,90 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - ARUANA

000000 000057 CEF - FGTS

06/01/2017 83738 2001 1.350,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE

000000 010147 JARBAS FREITAS NOVAIS

07/01/2017 83732 5052 396,29 D02 - PG CONF NF ANEXA - CANTINA

000000 002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA

09/01/2017 83732 6012 786,50 D02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE

000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA

09/01/2017 83733 5003 455,54 D02 - PG DE SERVICOS SKY

000000 002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA

09/01/2017 83733 5055 812,20 D02 - PG PICOLES REVENDA CANTINA

000000 002395 EDMAR VILELA

10/01/2017 83733 5005 1.275,93 D02 - PG DE SEGURO FRONTIER

000000 002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE

10/01/2017 83733 5003 570,61 D02 - PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO

000000 001388 POLIDATA INFORMATICA

11/01/2017 83734 7003 295,00 D02 - MANUTENCAO DE PISCINAS E PECAS - CALDAS

000000 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES

11/01/2017 83735 4008 300,00 C02 - SINDFLEGO POUSADA CALDAS

000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS

11/01/2017 83735 4008 200,00 C02 - SINDFLEGO POUSADA CALDAS

000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS

11/01/2017 83735 4008 150,00 C02 - SINDFLEGO POUSADA CALDAS

000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS

11/01/2017 83735 4008 300,00 C02 - SINDFLEGO POUSADA CALDAS

000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS

11/01/2017 83735 4008 100,00 C02 - SINDFLEGO POUSADA CALDAS

000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS

11/01/2017 83735 4008 150,00 C02 - SINDFLEGO POUSADA CALDAS

000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS

11/01/2017 83739 6014 157,57 D02 - PG INTERNET SEDE CAMPESTRE

000000 002699 VIVO

12/01/2017 83734 6006 189,80 D02 - CABO DE COBRE PARA INSTALACOES ELETRICA SEDE CAMPESTRE

000000 000045 MAKRO ATACADISTA S.A.

12/01/2017 83736 6012 814,87 D02 - PG MAT DE CONSUMO SEDE CAMPESTRE

000000 001985 ATACADAO - DIST. COMER. E IND. LTDA

13/01/2017 83740 4053 79,90 D02 - DB CARTAO CIELO

000000 002286 CANTINA DA CAMARA

14/01/2017 83732 5008 447,80 D02 - PG TELEFONES - ADM E CANTINA - INTERNET

000000 002502 OI S.A

16/01/2017 83730 2007 55,00 C02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO - FRANCIELE

000000 010280 SINDFLEGO ODONTOLOGICO

16/01/2017 83731 4008 130,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS

000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS

QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07

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D A T A ITEM C O N T A V A L O R D/C

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SIND. DOS FUNCIONARIOS DO LEGISLATIVO GOIANIENSESISTEMA DE CONTROLE DE SINDICATOSMOVIMENTO CONTÁBIL

PAG. :3DATA :31/01/2017HORA :16:23

FAVORECIDO

16/01/2017 83731 5010 76,93 D02 - DB DE AGUA - ADM

000000 000043 SANEAGO

16/01/2017 83735 9001 850,25 D02 - PG DE CONVENIOS

000000 002727 ANHANGUERA ESCAPAMENTOS

16/01/2017 83735 9001 3.800,00 D02 - PG DE CONVENIOS

000000 002511 FERROVIARIA AUTO ELETRICA

16/01/2017 83735 9001 640,00 D02 - PG DE CONVENIOS

000000 001746 JOANA MARIA DOS SANTOS

16/01/2017 83735 9001 10.423,31 D02 - PG DE CONVENIOS

000000 002052 AUTO POSTO LUMIAR

16/01/2017 83736 4004 500,00 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS

000000 010271 ALTEMIO JUNIOR

16/01/2017 83736 4005 1.100,00 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE

000000 000003 SEDE CAMPESTRE

16/01/2017 83738 5011 29,00 D02 - DB CEST PJ

000000 000894 CEF

17/01/2017 83734 5007 453,92 D02 - DB DE ENERGIA - ADM

000000 000078 CELG

17/01/2017 83736 5003 350,00 D02 - PG MAO DE OBRA CONSULTORIO ODONTOLOGICO

312026 002794 ELIZEU COUTINHO DA SILVA

19/01/2017 83736 6014 120,59 D02 - PG DE TELEFONE CLUBE

000000 002502 OI S.A

19/01/2017 83736 6002 338,40 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS SEDE CAMPESTRE

000000 000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA

20/01/2017 83734 8009 426,67 D02 - DB DE ENERGIA - ARUANA

000000 000078 CELG

20/01/2017 83736 5017 337,10 D02 - PG TX DE FUNCIONAMENTO ANUAL E ISS

000000 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA

20/01/2017 83736 5002 617,42 D02 - PG MATERIAS DIVERSOS CONF NF ANEXA.

000000 002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA

20/01/2017 83737 7002 653,80 D02 - PG MATERIAS DE PISCINAS - CALDAS

000000 002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME

20/01/2017 83737 5001 2.324,00 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ADM

000000 000061 CEF - INSS

20/01/2017 83737 6001 2.755,20 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE

000000 000061 CEF - INSS

20/01/2017 83737 8006 719,66 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA

000000 000061 CEF - INSS

20/01/2017 83737 7001 1.020,50 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS

000000 000061 CEF - INSS

20/01/2017 83737 5050 2.190,86 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CANTINA

000000 000061 CEF - INSS

23/01/2017 83737 6006 167,85 D02 - PG DE MAT. CONF. NF ANEXA.

000000 002578 NOROESTE COMERCIO E INDUSTRIA DE PLAST

23/01/2017 83737 5052 927,68 D02 - PG CONF. NF. ANEXA. - CANTINA

000000 002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA

23/01/2017 83737 6012 691,25 D02 - PG DE BEBIDAS VENDA BAR SEDE CAMPESTRE

000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA

23/01/2017 83739 7010 26,80 D02 - DB DE AGUA POUSADA CALDAS

000000 002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE

24/01/2017 83738 2007 75,00 C02 - SINDFLEGO ODONTOLIGICO

000000 010280 SINDFLEGO ODONTOLOGICO

25/01/2017 83739 8016 141,90 D02 - DB DE AGUA - ARUANA

000000 000043 SANEAGO

QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07

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SIND. DOS FUNCIONARIOS DO LEGISLATIVO GOIANIENSESISTEMA DE CONTROLE DE SINDICATOSMOVIMENTO CONTÁBIL

PAG. :4DATA :31/01/2017HORA :16:23

FAVORECIDO

25/01/2017 83739 5011 30,00 D02 - MANUT DE CONTA

000000 000894 CEF

26/01/2017 83731 7008 2.597,47 D02 - DB DE ENERGIA - CALDAS

000000 000078 CELG

26/01/2017 83736 6008 1.349,11 D02 - DB DE ENERGIA - CLUBE

000000 000078 CELG

26/01/2017 83738 6002 527,88 D02 - PG COMPRAS PARA CONSUMO SEDE CAMPESTRE

000000 001985 ATACADAO - DIST. COMER. E IND. LTDA

26/01/2017 83738 7009 199,06 D02 - PG TELEFONE POUSADA CALDAS

000000 002502 OI S.A

26/01/2017 83738 6014 121,99 D02 - PG DE INTERNET CLUBE

000000 002699 VIVO

26/01/2017 83739 6012 356,80 D02 - PG DE PETISCOS VENDA BAR.

000000 002341 PGS INDUSTRIA E COMERCIO DE PETISCOS

27/01/2017 83739 7002 120,00 D02 - PG DE RACAO PARA CAES - CALDAS

000000 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES

30/01/2017 83739 3001 274,93 C02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO

000000 010135 CEF - APLICACOES

31/01/2017 83738 5001 268,70 D02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - ADM

000000 000060 SETRANSP

31/01/2017 83738 6001 814,00 D02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - SEDE CAMPESTRE

000000 000060 SETRANSP

31/01/2017 83738 5050 666,00 D02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - CANTINA

000000 000060 SETRANSP

31/01/2017 83739 9021 50,00 D02 - SALDO EM CONTA DO MES ATUAL

000000 000894 CEF

31/01/2017 83740 9019 5.631,26 D02 - SALDO DE APLICACAO DO MES ATUAL

000000 001831 CEF - APLICACAO

31/01/2017 83740 4053 1.788,57 C02 - CARTAO REDE SHOP - SINDFLEGO

000000 010233 CARTAO REDE SHOP - CANTINA

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RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2017

PAG. :1DATA :31/01/2017HORA :16:26

FAVORECIDO/ORIGEM

06/01/2017 83738 2001 1.350,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE

000000 010147 JARBAS FREITAS NOVAIS

1.350,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 1.350,00 0,00

QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07

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RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2017

PAG. :2DATA :31/01/2017HORA :16:26

FAVORECIDO/ORIGEM

16/01/2017 83730 2007 55,00 C02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO - FRANCIELE

000000 010280 SINDFLEGO ODONTOLOGICO

24/01/2017 83738 2007 75,00 C02 - SINDFLEGO ODONTOLIGICO

000000 010280 SINDFLEGO ODONTOLOGICO

130,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 130,00 0,00

QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07

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PAG. :3DATA :31/01/2017HORA :16:26

FAVORECIDO/ORIGEM

30/01/2017 83739 3001 274,93 C02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO

000000 010135 CEF - APLICACOES

274,93Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 274,93 0,00

QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07

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PAG. :4DATA :31/01/2017HORA :16:26

FAVORECIDO/ORIGEM

16/01/2017 83736 4004 500,00 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS

000000 010271 ALTEMIO JUNIOR

500,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 500,00 0,00

QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07

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PAG. :5DATA :31/01/2017HORA :16:26

FAVORECIDO/ORIGEM

16/01/2017 83736 4005 1.100,00 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE

000000 000003 SEDE CAMPESTRE

1.100,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 1.100,00 0,00

QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07

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PAG. :6DATA :31/01/2017HORA :16:26

FAVORECIDO/ORIGEM

04/01/2017 83733 4008 400,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - ELMA

000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS

04/01/2017 83733 4008 450,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - LUIZ

000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS

04/01/2017 83733 4008 300,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - JANILSON

000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS

04/01/2017 83733 4008 50,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - ELMA

000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS

11/01/2017 83735 4008 300,00 C02 - SINDFLEGO POUSADA CALDAS

000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS

11/01/2017 83735 4008 200,00 C02 - SINDFLEGO POUSADA CALDAS

000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS

11/01/2017 83735 4008 150,00 C02 - SINDFLEGO POUSADA CALDAS

000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS

11/01/2017 83735 4008 300,00 C02 - SINDFLEGO POUSADA CALDAS

000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS

11/01/2017 83735 4008 100,00 C02 - SINDFLEGO POUSADA CALDAS

000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS

11/01/2017 83735 4008 150,00 C02 - SINDFLEGO POUSADA CALDAS

000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS

16/01/2017 83731 4008 130,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS

000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS

2.530,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 2.530,00 0,00

QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07

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RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2017

PAG. :7DATA :31/01/2017HORA :16:26

FAVORECIDO/ORIGEM

13/01/2017 83740 4053 79,90 D02 - DB CARTAO CIELO

000000 002286 CANTINA DA CAMARA

31/01/2017 83740 4053 1.788,57 C02 - CARTAO REDE SHOP - SINDFLEGO

000000 010233 CARTAO REDE SHOP - CANTINA

1.788,57Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 1.708,67 79,90

QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07

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PAG. :8DATA :31/01/2017HORA :16:26

FAVORECIDO/ORIGEM

05/01/2017 83737 5001 89,46 D02 - DB DE SEGURO FUNCIONARIOS.

000000 000894 CEF

06/01/2017 83734 5001 762,66 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - ADM

000000 000057 CEF - FGTS

20/01/2017 83737 5001 2.324,00 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ADM

000000 000061 CEF - INSS

31/01/2017 83738 5001 268,70 D02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - ADM

000000 000060 SETRANSP

0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 3.444,82- 3.444,82

QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07

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PAG. :9DATA :31/01/2017HORA :16:26

FAVORECIDO/ORIGEM

05/01/2017 83732 5002 88,20 D02 - PG DE PAES PARA LANCHES DE FUNCIONARIOS

000000 001055 PANIFICADORA E LANCHONETE PANE DORO

20/01/2017 83736 5002 617,42 D02 - PG MATERIAS DIVERSOS CONF NF ANEXA.

000000 002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA

0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 705,62- 705,62

QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07

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PAG. :10DATA :31/01/2017HORA :16:26

FAVORECIDO/ORIGEM

05/01/2017 83732 5003 170,00 D02 - PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM.

000000 002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG

09/01/2017 83733 5003 455,54 D02 - PG DE SERVICOS SKY

000000 002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA

10/01/2017 83733 5003 570,61 D02 - PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO

000000 001388 POLIDATA INFORMATICA

17/01/2017 83736 5003 350,00 D02 - PG MAO DE OBRA CONSULTORIO ODONTOLOGICO

312026 002794 ELIZEU COUTINHO DA SILVA

0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 1.546,15- 1.546,15

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PAG. :11DATA :31/01/2017HORA :16:26

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10/01/2017 83733 5005 1.275,93 D02 - PG DE SEGURO FRONTIER

000000 002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE

0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 1.275,93- 1.275,93

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PAG. :12DATA :31/01/2017HORA :16:26

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17/01/2017 83734 5007 453,92 D02 - DB DE ENERGIA - ADM

000000 000078 CELG

0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 453,92- 453,92

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PAG. :13DATA :31/01/2017HORA :16:26

FAVORECIDO/ORIGEM

14/01/2017 83732 5008 447,80 D02 - PG TELEFONES - ADM E CANTINA - INTERNET

000000 002502 OI S.A

0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 447,80- 447,80

QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07

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PAG. :14DATA :31/01/2017HORA :16:26

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05/01/2017 83732 5009 72,46 D02 - PG PROVEDOR UOL

000000 001083 UOL

0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 72,46- 72,46

QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07

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PAG. :15DATA :31/01/2017HORA :16:26

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16/01/2017 83731 5010 76,93 D02 - DB DE AGUA - ADM

000000 000043 SANEAGO

0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 76,93- 76,93

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PAG. :16DATA :31/01/2017HORA :16:26

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16/01/2017 83738 5011 29,00 D02 - DB CEST PJ

000000 000894 CEF

25/01/2017 83739 5011 30,00 D02 - MANUT DE CONTA

000000 000894 CEF

0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 59,00- 59,00

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PAG. :17DATA :31/01/2017HORA :16:26

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02/01/2017 83731 5015 649,00 D02 - PG DE PESCADO FESTA DE CONFRATERNIZACAO 2016

000000 002571 PESCALI PESCADOS INDUSTRIA E COMERCIO

0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 649,00- 649,00

QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07

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PAG. :18DATA :31/01/2017HORA :16:26

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05/01/2017 83732 5017 3.888,84 D02 - PG DE IPTU SEDE CAMPESTRE

312024 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA

20/01/2017 83736 5017 337,10 D02 - PG TX DE FUNCIONAMENTO ANUAL E ISS

000000 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA

0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 4.225,94- 4.225,94

QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07

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PAG. :19DATA :31/01/2017HORA :16:26

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03/01/2017 83734 5050 1.994,69 D02 - PG DE FERIAS FUNCIONARIO - CANTINA

000000 002302 SALETE DAS NEVES SOUSA

06/01/2017 83734 5050 755,11 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CANTINA

000000 000057 CEF - FGTS

20/01/2017 83737 5050 2.190,86 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CANTINA

000000 000061 CEF - INSS

31/01/2017 83738 5050 666,00 D02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - CANTINA

000000 000060 SETRANSP

0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 5.606,66- 5.606,66

QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07

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PAG. :20DATA :31/01/2017HORA :16:26

FAVORECIDO/ORIGEM

07/01/2017 83732 5052 396,29 D02 - PG CONF NF ANEXA - CANTINA

000000 002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA

23/01/2017 83737 5052 927,68 D02 - PG CONF. NF. ANEXA. - CANTINA

000000 002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA

0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 1.323,97- 1.323,97

QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07

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PAG. :21DATA :31/01/2017HORA :16:26

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09/01/2017 83733 5055 812,20 D02 - PG PICOLES REVENDA CANTINA

000000 002395 EDMAR VILELA

0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 812,20- 812,20

QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07

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PAG. :22DATA :31/01/2017HORA :16:26

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03/01/2017 83733 6001 607,00 D02 - PG SALARIO FUNCIONARIO SEDE CAMPESTRE

000000 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS

05/01/2017 83732 6001 1.688,66 D02 - PG DE ACERTO RESCISORIO FUNC SEDE CAMPESTRE

312025 002694 ROBSON DOS SANTOS ALVES

05/01/2017 83738 6001 724,25 D02 - PG DE QUITACAO FGTS RESCISORIO - ROBSON

000000 000057 CEF - FGTS

06/01/2017 83734 6001 931,74 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CLUBE

000000 000057 CEF - FGTS

20/01/2017 83737 6001 2.755,20 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE

000000 000061 CEF - INSS

31/01/2017 83738 6001 814,00 D02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - SEDE CAMPESTRE

000000 000060 SETRANSP

0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 7.520,85- 7.520,85

QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07

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PAG. :23DATA :31/01/2017HORA :16:26

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05/01/2017 83732 6002 455,37 D02 - PG DE COMPRA SEDE CAMPESTRE

000000 001985 ATACADAO - DIST. COMER. E IND. LTDA

19/01/2017 83736 6002 338,40 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS SEDE CAMPESTRE

000000 000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA

26/01/2017 83738 6002 527,88 D02 - PG COMPRAS PARA CONSUMO SEDE CAMPESTRE

000000 001985 ATACADAO - DIST. COMER. E IND. LTDA

0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 1.321,65- 1.321,65

QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07

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PAG. :24DATA :31/01/2017HORA :16:26

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04/01/2017 83732 6006 309,65 D02 - PG DE MATERIAS ELETRICOS SALAO DE FESTA CLUBE

000000 001926 SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO

12/01/2017 83734 6006 189,80 D02 - CABO DE COBRE PARA INSTALACOES ELETRICA SEDE CAMPESTRE

000000 000045 MAKRO ATACADISTA S.A.

23/01/2017 83737 6006 167,85 D02 - PG DE MAT. CONF. NF ANEXA.

000000 002578 NOROESTE COMERCIO E INDUSTRIA DE PLAST

0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 667,30- 667,30

QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07

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PAG. :25DATA :31/01/2017HORA :16:26

FAVORECIDO/ORIGEM

26/01/2017 83736 6008 1.349,11 D02 - DB DE ENERGIA - CLUBE

000000 000078 CELG

0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 1.349,11- 1.349,11

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PAG. :26DATA :31/01/2017HORA :16:26

FAVORECIDO/ORIGEM

09/01/2017 83732 6012 786,50 D02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE

000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA

12/01/2017 83736 6012 814,87 D02 - PG MAT DE CONSUMO SEDE CAMPESTRE

000000 001985 ATACADAO - DIST. COMER. E IND. LTDA

23/01/2017 83737 6012 691,25 D02 - PG DE BEBIDAS VENDA BAR SEDE CAMPESTRE

000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA

26/01/2017 83739 6012 356,80 D02 - PG DE PETISCOS VENDA BAR.

000000 002341 PGS INDUSTRIA E COMERCIO DE PETISCOS

0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 2.649,42- 2.649,42

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PAG. :27DATA :31/01/2017HORA :16:26

FAVORECIDO/ORIGEM

11/01/2017 83739 6014 157,57 D02 - PG INTERNET SEDE CAMPESTRE

000000 002699 VIVO

19/01/2017 83736 6014 120,59 D02 - PG DE TELEFONE CLUBE

000000 002502 OI S.A

26/01/2017 83738 6014 121,99 D02 - PG DE INTERNET CLUBE

000000 002699 VIVO

0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 400,15- 400,15

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PAG. :28DATA :31/01/2017HORA :16:26

FAVORECIDO/ORIGEM

06/01/2017 83734 7001 306,66 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CALDAS

000000 000057 CEF - FGTS

20/01/2017 83737 7001 1.020,50 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS

000000 000061 CEF - INSS

0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 1.327,16- 1.327,16

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PAG. :29DATA :31/01/2017HORA :16:26

FAVORECIDO/ORIGEM

02/01/2017 83731 7002 86,70 D02 - PG DE MATERIAS CONF NF ANEXA

000000 002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA

06/01/2017 83733 7002 573,90 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS CALDAS

000000 002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME

20/01/2017 83737 7002 653,80 D02 - PG MATERIAS DE PISCINAS - CALDAS

000000 002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME

27/01/2017 83739 7002 120,00 D02 - PG DE RACAO PARA CAES - CALDAS

000000 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES

0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 1.434,40- 1.434,40

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PAG. :30DATA :31/01/2017HORA :16:26

FAVORECIDO/ORIGEM

11/01/2017 83734 7003 295,00 D02 - MANUTENCAO DE PISCINAS E PECAS - CALDAS

000000 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES

0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 295,00- 295,00

QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07

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PAG. :31DATA :31/01/2017HORA :16:26

FAVORECIDO/ORIGEM

26/01/2017 83731 7008 2.597,47 D02 - DB DE ENERGIA - CALDAS

000000 000078 CELG

0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 2.597,47- 2.597,47

QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07

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PAG. :32DATA :31/01/2017HORA :16:26

FAVORECIDO/ORIGEM

26/01/2017 83738 7009 199,06 D02 - PG TELEFONE POUSADA CALDAS

000000 002502 OI S.A

0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 199,06- 199,06

QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07

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PAG. :33DATA :31/01/2017HORA :16:26

FAVORECIDO/ORIGEM

23/01/2017 83739 7010 26,80 D02 - DB DE AGUA POUSADA CALDAS

000000 002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE

0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 26,80- 26,80

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PAG. :34DATA :31/01/2017HORA :16:26

FAVORECIDO/ORIGEM

02/01/2017 83736 8003 180,00 D02 - PG DE TRES BOTIJOES DE GAS POUSADA ARUANA

000000 001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA

0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 180,00- 180,00

QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07

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PAG. :35DATA :31/01/2017HORA :16:26

FAVORECIDO/ORIGEM

06/01/2017 83734 8006 255,90 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - ARUANA

000000 000057 CEF - FGTS

20/01/2017 83737 8006 719,66 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA

000000 000061 CEF - INSS

0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 975,56- 975,56

QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07

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PAG. :36DATA :31/01/2017HORA :16:26

FAVORECIDO/ORIGEM

20/01/2017 83734 8009 426,67 D02 - DB DE ENERGIA - ARUANA

000000 000078 CELG

0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 426,67- 426,67

QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07

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PAG. :37DATA :31/01/2017HORA :16:26

FAVORECIDO/ORIGEM

25/01/2017 83739 8016 141,90 D02 - DB DE AGUA - ARUANA

000000 000043 SANEAGO

0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 141,90- 141,90

QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07

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PAG. :38DATA :31/01/2017HORA :16:26

FAVORECIDO/ORIGEM

02/01/2017 83730 9001 213,75 D02 - PG DE CONVENIOS

312017 002469 C.R.A - CENTRO RADIOLOGICO

02/01/2017 83730 9001 207,57 D02 - PG DE CONVENIOS

312018 002683 CANTINHO DA MODA

02/01/2017 83731 9001 1.153,56 D02 - PG DE CONVENIOS

312019 002549 FARMACIA NOSSA SENHORA DA GUIA

02/01/2017 83731 9001 617,50 D02 - PG DE CONVENIOS

312020 002393 OTICAS MIDAS

02/01/2017 83731 9001 107,03 D02 - PG DE CONVENIOS

312021 001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA

02/01/2017 83731 9001 2.609,63 D02 - PG DE CONVENIOS

312022 002739 POSTO PARANAIBA

02/01/2017 83731 9001 12.163,18 D02 - PG DE CONVENIOS

312023 001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA

16/01/2017 83735 9001 850,25 D02 - PG DE CONVENIOS

000000 002727 ANHANGUERA ESCAPAMENTOS

16/01/2017 83735 9001 3.800,00 D02 - PG DE CONVENIOS

000000 002511 FERROVIARIA AUTO ELETRICA

16/01/2017 83735 9001 640,00 D02 - PG DE CONVENIOS

000000 001746 JOANA MARIA DOS SANTOS

16/01/2017 83735 9001 10.423,31 D02 - PG DE CONVENIOS

000000 002052 AUTO POSTO LUMIAR

0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 32.785,78- 32.785,78

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PAG. :39DATA :31/01/2017HORA :16:26

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01/01/2017 83739 9018 73.036,34 C02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ANTERIOR

000000 010135 CEF - APLICACOES

73.036,34Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 73.036,34 0,00

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PAG. :40DATA :31/01/2017HORA :16:26

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31/01/2017 83740 9019 5.631,26 D02 - SALDO DE APLICACAO DO MES ATUAL

000000 001831 CEF - APLICACAO

0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 5.631,26- 5.631,26

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PAG. :41DATA :31/01/2017HORA :16:26

FAVORECIDO/ORIGEM

01/01/2017 83739 9020 50,00 C02 - SALDO EM CONTA DO MES ANTERIOR

000000 010008 CEF

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0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 50,00- 50,00

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