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PUBLICADO DOC 08/12/2009, PÁG. 90 PARECER N° 1612/2009 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI N° 636/2009 (PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2010) I – INTRODUÇÃO: De autoria do Poder Executivo, o presente projeto de lei visa estimar a receita e fixar a despesa do Município de São Paulo para o exercício de 2010. Enviada no prazo legal, a propositura foi imediatamente encaminhada a esta Comissão, com a distribuição de cópias aos Senhores Vereadores e a publicação em suplemento do Diário Oficial. Foram realizadas audiências públicas, sendo 1 geral, 5 regionais e diversas temáticas com representantes de todos os órgãos orçamentários, para melhor instrução da matéria, sendo que a segunda audiência geral será realizada no próximo dia 11 de dezembro. Como estabelece o Regimento Interno desta Casa, em seu art. 335, parágrafo único, este parecer deve apreciar o aspecto formal e o mérito do projeto. II - ASPECTO FORMAL: Atendendo aos ditames da legislação pertinente, o projeto apresenta, de forma consolidada (em um único orçamento, portanto), a Administração Direta e a Indireta, no que tange às Fundações, Autarquias e Autoridade Municipal de Limpeza Urbana. Ademais, a propositura traz o orçamento de investimentos das empresas municipais. Quanto ao aspecto formal, destarte, o projeto atende ao disposto nos artigos 165, § 5º, da Constituição Federal, 22 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, 5º da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, e 138, § 5º, da Lei Orgânica do Município de São Paulo, além das determinações da Lei n° 14.965, de 20 de julho de 2009 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2010). Pela constitucionalidade e legalidade. III - ASPECTOS DE MÉRITO: III.1 – A Receita: O projeto enviado prevê receita total de R$ 28,1 bilhões. O panorama econômico nacional e internacional é marcadamente diferente daquele que se apresentava no mesmo período do ano passado. De um quadro de crise, as perspectivas são de significativo crescimento para o ano que vem. Com efeito, a proposta prevê crescimento do produto interno bruto de 3,61%; porém, no momento, já há previsões de crescimento de 6,5%. Desse modo, é possível ser revista a estimativa de tributos diretamente relacionados com a atividade econômica, como o ISS, o ITBI e o ICMS, além do rendimento de aplicações financeiras, num contexto de mais recursos com uma política monetária mais austera. Com a nova projeção de ICMS, também os recursos do FUNDEB devem ter elevação. Ademais, com a aprovação dos projetos referentes ao IPTU e à renovação do PPI, recursos adicionais com certeza ingressarão. Por outro lado, uma característica que marca a execução orçamentária municipal há muitos anos é a insuficiência de arrecadação por transferências federais e estaduais (fontes 02 e 03). Tais recursos são estimados como receita e apenas uma parcela é realmente enviada. Tendo em vista essa situação, são

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PUBLICADO DOC 08/12/2009, PÁG. 90 PARECER N° 1612/2009 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI N° 636/2009 (PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2010) I – INTRODUÇÃO: De autoria do Poder Executivo, o presente projeto de lei visa estimar a receita e fixar a despesa do Município de São Paulo para o exercício de 2010. Enviada no prazo legal, a propositura foi imediatamente encaminhada a esta Comissão, com a distribuição de cópias aos Senhores Vereadores e a publicação em suplemento do Diário Oficial. Foram realizadas audiências públicas, sendo 1 geral, 5 regionais e diversas temáticas com representantes de todos os órgãos orçamentários, para melhor instrução da matéria, sendo que a segunda audiência geral será realizada no próximo dia 11 de dezembro. Como estabelece o Regimento Interno desta Casa, em seu art. 335, parágrafo único, este parecer deve apreciar o aspecto formal e o mérito do projeto. II - ASPECTO FORMAL: Atendendo aos ditames da legislação pertinente, o projeto apresenta, de forma consolidada (em um único orçamento, portanto), a Administração Direta e a Indireta, no que tange às Fundações, Autarquias e Autoridade Municipal de Limpeza Urbana. Ademais, a propositura traz o orçamento de investimentos das empresas municipais. Quanto ao aspecto formal, destarte, o projeto atende ao disposto nos artigos 165, § 5º, da Constituição Federal, 22 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, 5º da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, e 138, § 5º, da Lei Orgânica do Município de São Paulo, além das determinações da Lei n° 14.965, de 20 de julho de 2009 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2010). Pela constitucionalidade e legalidade. III - ASPECTOS DE MÉRITO: III.1 – A Receita: O projeto enviado prevê receita total de R$ 28,1 bilhões. O panorama econômico nacional e internacional é marcadamente diferente daquele que se apresentava no mesmo período do ano passado. De um quadro de crise, as perspectivas são de significativo crescimento para o ano que vem. Com efeito, a proposta prevê crescimento do produto interno bruto de 3,61%; porém, no momento, já há previsões de crescimento de 6,5%. Desse modo, é possível ser revista a estimativa de tributos diretamente relacionados com a atividade econômica, como o ISS, o ITBI e o ICMS, além do rendimento de aplicações financeiras, num contexto de mais recursos com uma política monetária mais austera. Com a nova projeção de ICMS, também os recursos do FUNDEB devem ter elevação. Ademais, com a aprovação dos projetos referentes ao IPTU e à renovação do PPI, recursos adicionais com certeza ingressarão. Por outro lado, uma característica que marca a execução orçamentária municipal há muitos anos é a insuficiência de arrecadação por transferências federais e estaduais (fontes 02 e 03). Tais recursos são estimados como receita e apenas uma parcela é realmente enviada. Tendo em vista essa situação, são

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eliminados cerca de R$ 756,9 milhões de receita do projeto original, com inclusão de artigo, numerado como 12, para que o orçamento apresente apenas aqueles recursos que tenham razoável certeza de ingresso. Em caso de arrecadação dos recursos que ora são retirados, o mencionado artigo e o Anexo A fixam teto para suplementação de despesa por excesso de arrecadação. Outra receita, pendente de negociações, refere-se à gestão do pagamento da folha de salário de servidores/funcionários, do pagamento de fornecedores e de outros serviços bancários. É incluído no projeto o Anexo B, autorizando suplementação também por excesso de arrecadação, sendo o assunto tratado no art. 13 ora introduzido. Outra alteração refere-se ao Fundo Especial de Despesas do Tribunal de Contas Municipal, criado pela Lei 15.029/2009. Com receitas estimadas de R$ 1,45 milhão, é proposta a criação de unidade orçamentária para abrigar essa nova despesa. Destarte, as alterações da receita podem ser resumidas conforme quadro a seguir:

RECEITA Valor adicional (R$ milhões)

IPTU 564,0 ISS 371,0 PPI 200,0 ITBI 173,0 ICMS 100,0 ( - ) dedução FUNDEB (20,0) FUNDEB 32,0 Aplicações Financeiras 80,0 Fundo TCM 1,45 Total adicional 1.501,4 Corte de receita fontes 02 e 03 (756,9) Total Geral Líquido 744,5 III.2 – A Despesa: No tocante às despesas, cabe inicialmente mencionar a aprovação, no dia 2 de dezembro próximo passado, da Proposta de Emenda Constitucional nº 12-A/2006, que altera a forma de pagamento de precatórios, estabelecendo percentual mínimo de 1,5% da receita corrente líquida. Quanto ao corte dos mencionados R$ 756,9 milhões de receitas de fonte 02 e 03, há redução das despesas vinculadas correspondentes, com autorização automática para suplementação, caso ingressem os recursos. Na área de saúde, propõe-se elevação dos recursos: o projeto original destinava 18,96% da receita de impostos e o substitutivo a seguir apresentado aumenta para 19,71%. Para a Educação também são garantidos recursos adicionais, passando de 31,00% para 31,15%. Outras áreas prioritárias são atendidas, com especial ênfase para atendimento das carências habitacionais e para a manutenção da Cidade pelas ações das Subprefeituras. Também entendemos que, para uma maior transparência dos gastos relativos a convênios, deva ser incluído artigo estabelecendo que tais despesas só podem ocorrer com entidades que obedeçam à Súmula Vinculante nº 13 do STF, com publicação na Internet. Tendo em vista as mencionadas alterações de receita, o seguinte quadro resume, por órgãos, as modificações de despesa ora propostas:

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Alterações de despesas (fonte 00) Valor (em R$ milhões) 10 – TCMSP 1,45 11 - Sec. Governo 175,50 12 - Sec. Coord. Subprefeituras 121,30 14 - Sec. Habitação 568,00 15 - Sec. Gestão 25,00 16 - Sec. Educação 617,37 17 - Sec. Finanças 50,00 18 - Sec. Saúde 460,00 19 - Sec. Esportes 70,55 20 - Sec. Transportes 84,00 22 - Sec. Infra-Estrutura 392,00 25 - Sec. Cultura 53,87 27 - Sec. Verde e Meio Ambiente 48,50 28 - Dívida 191,00 28 – Precatórios (1.790,81) 28 – Recursos Supervisionados pela Sec. Trabalho 3,62 30 - Sec. Trabalho 26,88 34 - Sec. Participação e Parceria 10,00 36 - Sec. Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida 3,00 37 - Sec. Desenv. Urbano 36,16 86 - Fundo Saneamento 70,00 87 - Fundo de Trânsito 36,50 90 – FUMCAD 1,50 91 - Fundo Habitação 19,50 93 - Fundo Ass. Social 42,61 Subprefeituras 151,89 Total fonte 00 1.469,44 Reduções de despesas (fontes 02 e 03) Valor (em R$ milhões) 11 - Sec. Governo (6,49) 12 - Sec. Coord. Subprefeituras (17,55) 14 - Sec. Habitação (557,33) 21 – Sec. Neg. Jurídicos (30,99) 22 - Sec. Infra-Estrutura (10,78) 25 - Sec. Cultura (6,86) 38 – Sec. Mun. Seg. Urbana (59,04) Total reduções fontes 02 e 03 (756,95) Aumento de despesas (fonte 04) Valor (em R$ milhões) FUNDEB 32,0 Total Geral (fontes 00 + 02 + 03 + 04) 744,5 IV – Conclusão: Destarte, este parecer é favorável, quanto ao mérito, e as mudanças e inclusões ora propostas são consubstanciadas no seguinte substitutivo, com a inclusão dos Anexos A e B e as alterações nos Anexos do projeto, conforme Quadros “Diferenças Substitutivo x Original” e “Alterações na Receita Por Categoria

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Econômica” integrantes deste Parecer, modificando-se, igualmente, o que for referente a essas alterações, ficando mantido o que não estiver especificamente mencionado: SUBSTITUTIVO Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 636/09 Estima a receita e fixa a despesa do Município de São Paulo para o exercício de 2010. A Câmara Municipal de São Paulo D E C R ET A: Art. 1º Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Município de São Paulo para o exercício de 2010, compreendendo, nos termos do § 5º do art. 137 da Lei Orgânica do Município de São Paulo: I - o Orçamento Fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta e de seus Fundos Especiais; II - o Orçamento de Investimentos das Empresas. Parágrafo único. As rubricas de receita e os créditos orçamentários constantes desta lei e dos quadros que a integram estão expressos em reais, a preços correntes de 2010. Seção I Do Orçamento Fiscal Consolidado Art. 2º O Orçamento Fiscal dos Poderes do Município, seus Fundos Especiais, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta para o exercício de 2010, discriminado nos Anexos desta lei, estima a receita e fixa a despesa em R$ 28.857.314.124,00 (vinte e oito bilhões, oitocentos e cinqüenta e sete milhões, trezentos e quatorze mil, cento e vinte e quatro reais). Art. 3º A receita total do Orçamento Fiscal, a ser realizada de acordo com a legislação em vigor, está orçada segundo as seguintes estimativas: RECEITAS CORRENTES 27.621.477.896,00 Receita Tributária 12.537.999.594,00 Receita de Contribuições 845.573.676,00 Receita Patrimonial 569.622.184,00 Receita de Serviços 414.229.351,00 Transferências Correntes 11.740.590.739,00 Outras Receitas Correntes 1.916.211.831,00 Receitas Intra-Orçamentárias Correntes 1.047.964.954,00 Deduções de Transferências Correntes (1.450.714.433,00) RECEITAS DE CAPITAL 1.235.836.228,00 Operações de Crédito 141.440.955,00 Alienação de Bens 195.031.000,00 Amortização de Empréstimo 11.829.400,00 Transferências de Capital 406.722.616,00 Outras Receitas de Capital 480.812.257,00 TOTAL DA RECEITA 28.857.314.124,00 Art. 4º A despesa do Orçamento Fiscal está fixada com a seguinte distribuição institucional:

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Órgão/Descrição Valor R$ PODER LEGISLATIVO/ ADMINISTRAÇÃO DIRETA 09 Câmara Municipal 399.626.197 10 Tribunal de Contas 178.934.000 PODER EXECUTIVO/ ADMINISTRAÇÃO DIRETA 11 Secretaria do Governo Municipal 362.158.402 12 Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras 419.527.864 13 Secretaria Municipal de Planejamento 11.027.488 14 Secretaria Municipal de Habitação 946.803.967 15 Secretaria Municipal de Gestão 115.835.017 16 Secretaria Municipal de Educação 6.065.823.585 17 Secretaria Municipal de Finanças 282.224.397 18 Secretaria Municipal da Saúde/ Fundo Municipal de Saúde 4.523.320.303 19 Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação 189.349.742 20 Secretaria Municipal de Transportes 959.875.573 21 Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos 132.167.957 22 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Urbana e Obras 587.570.520 23 Secretaria Municipal de Serviços 1.029.499.778 24 Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 315.787.995 25 Secretaria Municipal de Cultura 310.117.583 27 Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente 304.676.030 28 Encargos Gerais do Município 4.266.947.074 30 Secretaria Municipal do Trabalho 112.167.902 31 Secretaria Municipal de Relações Internacionais 5.143.431 32 Ouvidoria Geral do Município de São Paulo 3.367.953 34 Secretaria Municipal de Participação e Parceria 75.122.441 36 Secretaria Munic. da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida 12.735.363 37 Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano 60.116.333 38 Secretaria Municipal Segurança Urbana 214.831.797 41 Subprefeitura Perus 20.430.428 42 Subprefeitura Pirituba/Jaraguá 25.833.917 43 Subprefeitura Freguesia/Brasilândia 26.145.341 44 Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha 19.709.250 45 Subprefeitura Santana/Tucuruvi 24.990.116 46 Subprefeitura Jaçanã/Tremembé 23.700.297 47 Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme 24.778.439 48 Subprefeitura Lapa 25.899.809 49 Subprefeitura Sé 50.346.022 50 Subprefeitura Butantã 37.112.071 51 Subprefeitura Pinheiros 25.443.528 52 Subprefeitura Vila Mariana 24.367.588 53 Subprefeitura Ipiranga 29.136.679 54 Subprefeitura Santo Amaro 27.162.045 55 Subprefeitura Jabaquara 23.599.811 56 Subprefeitura Cidade Ademar 25.683.914 57 Subprefeitura Campo Limpo 36.278.679 58 Subprefeitura M´Boi Mirim 34.860.273 59 Subprefeitura Capela do Socorro 29.709.073 60 Subprefeitura Parelheiros 17.426.658 61 Subprefeitura Penha 36.155.664 62 Subprefeitura Ermelino Matarazzo 19.670.102 63 Subprefeitura São Miguel 28.338.009 64 Subprefeitura Itaim Paulista 25.261.685 65 Subprefeitura Mooca 28.650.332 66 Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão 24.569.719 67 Subprefeitura Itaquera 36.683.091

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68 Subprefeitura Guaianases 26.783.263 69 Subprefeitura Vila Prudente/Sapopemba 28.787.474 70 Subprefeitura São Mateus 31.206.092 71 Subprefeitura Cidade Tiradentes 19.798.956 86 Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura 370.000.000 87 Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito 769.948.100 88 Fundo de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural 100.000 89 Fundo Municipal de Esportes, Lazer e Recreação 500.000 90 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 118.290.000 91 Fundo Municipal de Habitação 57.077.147 93 Fundo Municipal de Assistência Social 430.894.898 94 Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 98.992.995 95 Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais 5.000.000 96 Fundo Municipal de Turismo 600.000 97 Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural e Ambiental Paulistano 100.000 98 Fundo de Desenvolvimento Urbano 162.000.000 99 Fundo Municipal de Iluminação Pública 211.316.161 PODER EXECUTIVO/ ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 01 Autarquia Hospitalar Municipal 768.135.630 02 Hospital do Servidor Público Municipal 153.057.170 03 Instituto de Previdência Municipal de São Paulo 2.817.783.847 04 Serviço Funerário do Município de São Paulo 142.940.000 80 Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia 6.291.159 81 Autoridade Munic.deLimpeza Urbana/Fundo Munic. de Limpeza Urbana 10.000 Reserva de Contingência 1.000.000 TOTAL 28.857.314.124 Seção II Do Orçamento de Investimentos das Empresas Art. 5º A despesa total das empresas, nela incluídas as de investimentos, com recursos próprios, de terceiros e do Tesouro Municipal, para o exercício de 2010, está fixada em R$ 4.218.831.443,00 (quatro bilhões, duzentos e dezoito milhões, oitocentos e trinta e um mil e quatrocentos e quarenta e três reais), com a seguinte distribuição: Empresas Valor R$ Companhia de Engenharia de Tráfego CET 723.459.457 Cia Metropolitana de Habitação de São Paulo COHABSP 684.056.284 Cia São Paulo de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos SPDA 750.000 Cia São Paulo de Parcerias SPP 50.750.000 Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação PRODAM 221.843.193 Empresa Municipal de Urbanização EMURB 1.201.752.679 São Paulo Transporte S/A SPTrans 1.094.092.186 São Paulo Turismo S.A. SPTuris 242.127.644 TOTAL 4.218.831.443 Seção III Da Autorização para a Contratação de Operação de Crédito Art. 6º Fica o Executivo autorizado a contratar operações de crédito com organismos nacionais e internacionais:

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I - até o limite de R$ 85.000.000,00 (oitenta e cinco milhões de reais), para desenvolver, no âmbito do Município de São Paulo, o Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal PNAFM; II - até o limite de R$ 85.000.000,00 (oitenta e cinco milhões de reais), para desenvolver o Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos PMAT II. § 1º. Os prazos de amortização, carência, os prazos financeiros e outras condições de vencimento e liquidação da operação de crédito a ser contratada obedecerão às normas vigentes estabelecidas pelos órgãos gestores dos programas e pelas autoridades monetárias federais. § 2º. Em garantia aos empréstimos a serem contratados com organismos nacionais, fica autorizada a vinculação de cotas do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS. § 3º. Nos empréstimos a serem contratados com organismos internacionais, em contragarantia à garantia da União, fica autorizada a vinculação das cotas de repartição constitucional previstas nos arts. 158 e 159 da Constituição Federal, complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas em seu art. 156, nos termos do § 4º de seu art. 167, bem como outras garantias em direito admitidas. § 4º. Os montantes de que trata este artigo serão atualizados até as datas das respectivas contratações das operações de crédito. Seção IV Da Autorização para Abertura de Créditos Adicionais Suplementares Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares por decreto, nos termos do que dispõe a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, para as Administrações Direta, Indireta e seus Fundos Municipais, até o limite de 15% (quinze por cento) do total da despesa fixada no art. 2º desta lei, criando, se necessário, elementos de despesa e fontes de recurso dentro de cada projeto ou atividade. Art. 8º Ficam excluídos do limite estabelecido no art. 7º desta lei os créditos adicionais suplementares: I - abertos com recursos da Reserva de Contingência, em conformidade com o disposto no Decreto-Lei Federal nº 1.763, de 16 de janeiro de 1980; II - destinados a suprir insuficiências nas dotações referentes ao serviço da dívida pública; III - destinados a suprir insuficiências nas dotações dos Fundos Especiais decorrentes do recebimento de recursos extraordinários; IV - destinados a suprir insuficiências nas dotações de pessoal, autorizada a redistribuição prevista no art. 66, parágrafo único, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964; V - destinados à transposição de recursos entre dotações das funções Educação, Assistência Social, Saúde e Habitação; VI - destinados às adequações orçamentárias necessárias à implementação do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infra-Estrutura, instituído pela Lei nº 14.934, de 18 de junho de 2009. § 1º. A abertura de créditos adicionais suplementares será feita mediante a edição de decretos do Poder Executivo, devidamente justificados. § 2º. Os recursos destinados ao pagamento do grupo de natureza de despesa de pessoal poderão ser remanejados para outras despesas, no último quadrimestre do exercício, desde que os eventos que subsidiaram a previsão da despesa de pessoal não se concretizem. Art. 9º Fica o Poder Executivo, observadas as normas de controle e acompanhamento da execução orçamentária, com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada nesta lei, autorizado a remanejar recursos,

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no âmbito de cada órgão, entre elementos do mesmo grupo de despesa e entre atividades e projetos de um mesmo programa, sem onerar o limite estabelecido no art. 7º desta lei. Parágrafo único. Fica a critério do Poder Executivo autorizar a abertura de créditos adicionais suplementares, mediante portaria dos respectivos Titulares dos Órgãos, exclusivamente para os casos em que o elemento de despesa a ser suplementado ou anulado seja da mesma atividade ou projeto, categoria econômica, grupo de despesa, modalidade de aplicação e fonte, devidamente justificado. Art. 10 Fica a Mesa da Câmara Municipal de São Paulo, observadas as normas de controle e acompanhamento da execução orçamentária, em especial o decreto de execução orçamentária e financeira, com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada nesta lei, autorizada a suplementar, mediante ato próprio, sem onerar o limite estabelecido no art. 7º desta lei, as dotações do Órgão, desde que sejam provenientes de anulação total ou parcial de suas dotações orçamentárias, conforme estabelece o inciso II do art. 27 da Lei Orgânica do Município de São Paulo, criando, se necessário, elementos de despesa e fontes de recursos dentro de cada projeto ou atividade. Parágrafo único. Aplicam-se, no que couber, ao órgão de que trata este artigo, as exclusões previstas no art. 8º desta lei. Art. 11 Ficam as Autarquias e Fundações autorizadas, por ato próprio, a abrir créditos adicionais suplementares em suas dotações, respeitado o limite estabelecido no art. 7º desta lei, calculado sobre o valor consignado, individualmente considerado, para cada Autarquia e Fundação, criando, se necessário, elementos de despesa e fontes de recursos dentro de cada projeto ou atividade. § 1º. Aplicam-se, no que couber, a cada Autarquia e Fundação as exclusões previstas no art. 8º desta lei. § 2º. Os pedidos de adequação orçamentária a que se refere o "caput" deste artigo deverão ser analisados pelas Secretarias às quais as Autarquias e Fundações estejam vinculadas e ratificados pela Secretaria Municipal de Planejamento. Art. 12 Fica autorizada a abertura de créditos adicionais suplementares tendo como fonte o inciso II do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, no que tange aos recursos das fontes 02 – Transferências Federais e 03 – Transferências Estaduais, até o limite dos valores adicionais de despesa, conforme Anexo A desta lei, sem onerar o limite estabelecido no art. 7º desta lei. Parágrafo único. A publicação do decreto de suplementação de que trata este artigo demonstrará claramente a efetiva arrecadação de recursos vinculados às despesas constantes do Anexo A. Art. 13 Fica autorizada a abertura de créditos adicionais suplementares tendo como fonte o inciso II do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, no que tange aos recursos arrecadados referentes à gestão do pagamento da folha de salário de servidores/funcionários, do pagamento de fornecedores e de outros serviços bancários, até o limite do valor adicional de despesa, conforme Anexo B desta lei, sem onerar o limite estabelecido no art. 7º desta lei. Parágrafo único. A publicação do decreto de suplementação de que trata este artigo demonstrará claramente a efetiva arrecadação de recursos vinculados à despesa constante do Anexo B.

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Seção V Das Disposições Finais Art. 14 Fica vedada a realização, pelo Poder Executivo Municipal, de despesas por convênios com entidades sem fins lucrativos que não obedeçam, em seu quadro funcional, ao critério de vedação de contratação de cônjuge, companheiro ou parente conforme a Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal. § 1º. As entidades de que trata este artigo abrangem organizações não governamentais, Organizações Sociais - OSs, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIPs e demais organizações assemelhadas. § 2º. A assinatura de contratos pelo Poder Público Municipal com as entidades de que trata este artigo exigirá autorização direta e prévia do Prefeito Municipal. §3º O órgão orçamentário publicará mensalmente na rede mundial de computadores – Internet: I – os valores de empenho, liquidação e pagamento relativos aos convênios, por entidade; II – as seguintes informações referentes a cada entidade: a) o total geral das receitas e despesas, recebidas e pagas, independentemente de sua origem; b) a relação dos funcionários, com cargos e respectiva remuneração. Art. 15 Para efeito do disposto no art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, serão preservadas, prioritariamente, as dotações das áreas de educação, saúde, habitação e assistência social. Art. 16 Fica o Poder Executivo autorizado a criar dotação orçamentária para a implementação da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana, nos termos da Lei nº 13.478, de 30 de dezembro de 2002, e alterações posteriores. Art. 17 Fica o Poder Executivo autorizado a criar dotação orçamentária para a implementação do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infra-Estrutura, instituído pela Lei nº 14.934, de 18 de junho de 2009. Art. 18 Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2010.

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Palácio Anchieta Viaduto Jacareí, 100 São Paulo - SP CEP 01319-900 fone (11) 3396-3900 www.camara.sp.gov.br

ANEXO A CÓDIGO DA

RECEITA DESPESA: Limite de valor adicional

2471.99.19 11.20.23.695.1340.1034.4.4.90.39.00.02 - Marca da Cidade de São Paulo

R$ 5.999.000,00

2471.99.19 11.20.23.695.1340.1022.4.4.90.39.02 - Implantação de Sinalização Turística Internacional

R$ 299.000,00

2471.99.19 11.20.23.695.1340.1035.4.4.90.39.00.02 - Capacitação de Agentes de Viagens, Taxistas e Policiais

R$ 199.000,00

2472.99.11 12.10.15.451.1460.1170.4.4.90.51.00.03 - Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros

R$ 17.551.085,00

2421.99.19 2421.99.20

14.10.16.451.1131.1277.4.4.90.51.00.02 – Urbanização de Favelas

R$ 199.499.000,00

2472.99.05 2472.99.10

14.10.16.451.1131.1277.4.4.90.51.00.03 – Urbanização de Favelas R$ 156.818.000,00

2472.99.07 14.10.16.482.1220.1254.4.4.90.51.00.03 – Programa Mananciais

R$ 201.009.550,00

2472.99.13 21.10.02.062.1160.3852.4.4.90.51.00.03 - Construção de Fóruns

R$ 30.999.000,00

2421.99.22 22.10.17.451.1230.5007.4.4.90.51.00.02 – Reservatório de Regularização – Jd. Orly e Parque Esmeralda – Córrego Cordeiro Pirajussara

R$ 45.504.000,00

2421.99.21 22.10.17.451.1230.5010.4.4.90.51.00.02 - Controle de Vazão do Córrego Cordeiro

R$ 22.379.343,00

2472.03.04 22.10.17.451.1230.5080.4.4.90.51.00.03 - Canalização de Córregos

R$ 10.785.258,00

2471.99.11 25.50.13.391.2310.5988.4.4.90.51.00.02 - Programa de Revitalização da Área Central - Bairro da Luz - Monumenta

R$ 3.703.685,00

2471.99.11 25.10.13.392.1340.5956.4.4.90.51.00.02 - Construção de Centros Culturais

R$ 2.999.000,00

2471.99.11 25.50.13.391.2310.5989.4.4.90.51.00.02 - Restauração de Imóveis Históricos e Reforma de Museus

R$ 79.000,00

2471.99.11 25.12.13.392.1320.5997.4.4.90.39.00.02 - Cultura Digital - Convênio MINC

R$ 19.000,00

2471.99.11 25.12.13.392.1320.5997.4.4.90.52.00.02 - Cultura Digital - Convênio MINC

R$ 61.859,00

38.10.06.181.1170.1111.4.4.90.30.00.02 - Modernização das Ações e da Estrutura da Guarda Civil Metropolitana - Convênio SENASP

R$ 541.858,00

38.10.06.181.1170.1111.4.4.90.39.00.02 - Modernização das Ações e da Estrutura da Guarda Civil Metropolitana - Convênio

R$ 39.896.430,00

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Palácio Anchieta Viaduto Jacareí, 100 São Paulo - SP CEP 01319-900 fone (11) 3396-3900 www.camara.sp.gov.br

SENASP 38.10.06.181.1170.1111.4.4.90.51.00.02 - Modernização das Ações e da Estrutura da Guarda Civil Metropolitana – Convênio SENASP

R$ 701.472,00

38.10.06.181.1170.1111.4.4.90.52.00.02 - Modernização das Ações e da Estrutura da Guarda Civil Metropolitana – Convênio SENASP

R$ 1.071.077,00

38.10.06.181.1170.1115.4.4.90.30.00.02 - Implantação do Observatório de Violência e Criminalidade - Convênio SENASP

R$ 181.882,00

38.10.06.181.1170.1115.4.4.90.39.00.02 - Implantação do Observatório de Violência e Criminalidade - Convênio SENASP

R$ 6.444.912,00

38.10.06.181.1170.1115.4.4.90.52.00.02 - Implantação do Observatório de Violência e Criminalidade - Convênio SENASP

R$ 49.971,00

38.10.06.181.1170.1117.4.4.90.39.00.02 - Instalação de GPS nas Viaturas da GCM

R$ 5.960.000,00

1761.99.12 2471.99.07

38.10.06.181.1170.1116.4.4.90.39.00.02 - Implantação da Central de Video Monitoramento Integrado

R$ 4.195.000,00

ANEXO B CÓDIGO DA

RECEITA DESPESA: Limite de valor

adicional 2219.00.01 20.10.26.783.1262.3747.4.5.30.65.00 –

Metrô – Recursos de Alienação de Bens R$ 1.725.999.000,00

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Dotação Proposta Valor Original

Acréscimo/ Decréscimo

Valor Proposto

Proposta Orçamentária 2010 - Consolidado Câmara Municipal de São Paulo

ÓrgDotação Original

Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte Órg Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte

DiferençasSubstitutivo x Original

09 01 0 1.000 1.00010. . . .031 2610 3.3.90.39.002103. . . 00 Dotação novaAluguel de Imóveis e Despesas Correlatas09 01 27.876.804 (1.000) 27.875.80410. . . .031 2710 3.3.90.39.002000. . . 00 09 0110. . . .031 2710 3.3.90.39.002000. . . 00

Administração da Câmara Municipal de São Paulo Administração da Câmara Municipal de São Paulo10 01 0 100.000 100.00020. . . .032 2810 3.3.90.30.002009. . . 00 Dotação nova

Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Contas do Município10 01 0 250.000 250.00020. . . .032 2810 3.3.90.33.002009. . . 00 Dotação nova

Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Contas do Município10 01 0 300.000 300.00020. . . .032 2810 3.3.90.36.002009. . . 00 Dotação nova

Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Contas do Município10 01 0 200.000 200.00020. . . .032 2810 3.3.90.37.002009. . . 00 Dotação nova

Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Contas do Município10 01 0 300.000 300.00020. . . .032 2810 3.3.90.39.002009. . . 00 Dotação nova

Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Contas do Município10 01 0 100.000 100.00020. . . .032 2810 3.3.90.47.002009. . . 00 Dotação nova

Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Contas do Município10 01 0 200.000 200.00020. . . .032 2810 4.4.90.52.002009. . . 00 Dotação nova

Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Contas do Município11 24 5.991.510 3.000.000 8.991.51014. . . .122 2610 3.3.90.39.002125. . . 00 11 2414. . . .122 2610 3.3.90.39.002125. . . 00

Administração da Secretaria Executiva de Comunicação Administração da Secretaria Executiva de Comunicação11 24 20.000.000 25.000.000 45.000.00014. . . .126 1510 3.3.90.39.002756. . . 00 11 2414. . . .126 1510 3.3.90.39.002756. . . 00

Central de Atendimento Telefônico da Cidade de São Paulo Central de Atendimento Telefônico da Cidade de São Paulo11 24 1.500.000 4.500.000 6.000.00014. . . .126 1510 3.3.90.39.008024. . . 00 11 2414. . . .126 1510 3.3.90.39.008024. . . 00

Operação e Manutenção do Portal da PMSP Operação e Manutenção do Portal da PMSP11 24 100.000 900.000 1.000.00014. . . .131 2920 3.3.90.39.002153. . . 00 11 2414. . . .131 2920 3.3.90.39.002153. . . 00

Publicação de Editais e Outras Publicações Legais Publicação de Editais e Outras Publicações Legais

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Dotação Proposta Valor Original

Acréscimo/ Decréscimo

Valor Proposto

Proposta Orçamentária 2010 - Consolidado Câmara Municipal de São Paulo

ÓrgDotação Original

Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte Órg Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte

DiferençasSubstitutivo x Original

11 24 98.700.000 21.300.000 120.000.00014. . . .131 2920 3.3.90.39.008052. . . 00 11 2414. . . .131 2920 3.3.90.39.008052. . . 00Publicações de Interesse do Município Publicações de Interesse do Município11 23 300.000 (299.000) 1.00020. . . .695 1340 4.4.90.39.001022. . . 02 11 2320. . . .695 1340 4.4.90.39.001022. . . 02

Implantação de Sinalização Turística Internacional Implantação de Sinalização Turística Internacional11 23 1.000.000 11.000.000 12.000.00020. . . .695 1340 4.4.90.51.001032. . . 00 11 2320. . . .695 1340 4.4.90.51.001032. . . 00

Construção de Barracões de Escolas de Samba Construção de Barracões de Escolas de Samba11 23 6.000.000 (5.999.000) 1.00020. . . .695 1340 4.4.90.39.001034. . . 02 11 2320. . . .695 1340 4.4.90.39.001034. . . 02

Marca da Cidade de São Paulo Marca da Cidade de São Paulo11 23 200.000 (199.000) 1.00020. . . .695 1340 4.4.90.39.001035. . . 02 11 2320. . . .695 1340 4.4.90.39.001035. . . 02

Capacitação de Agentes de Viagens, Taxistas e Policiais Capacitação de Agentes de Viagens, Taxistas e Policiais11 23 5.000.000 20.000.000 25.000.00020. . . .695 1340 3.3.90.39.002118. . . 00 11 2320. . . .695 1340 3.3.90.39.002118. . . 00

Promoção, Campanhas, Simpósios e Eventos Turíst., Culturais e Cívicos

Promoção, Campanhas, Simpósios e Eventos Turíst., Culturais e Cívicos

11 23 5.000.000 20.000.000 25.000.00020. . . .695 1340 3.3.90.39.002119. . . 00 11 2320. . . .695 1340 3.3.90.39.002119. . . 00Participação no Carnaval Paulistano Participação no Carnaval Paulistano11 23 100.000 13.900.000 14.000.00020. . . .695 1340 3.3.90.39.002183. . . 00 11 2320. . . .695 1340 3.3.90.39.002183. . . 00

Ações Estratégicas - São Paulo Turismo Ações Estratégicas - São Paulo Turismo11 23 100.000 19.900.000 20.000.00020. . . .695 1340 3.3.90.39.002184. . . 00 11 2320. . . .695 1340 3.3.90.39.002184. . . 00

Promoção do Turismo na Cidade de São Paulo Promoção do Turismo na Cidade de São Paulo11 27 1.000.000 10.000.000 11.000.00020. . . .813 1330 4.4.90.51.001109. . . 00 11 2720. . . .813 1330 4.4.90.51.001109. . . 00

Reforma e Ampliação do Autódromo Reforma e Ampliação do Autódromo11 27 2.500.000 17.500.000 20.000.00020. . . .813 1330 3.3.90.39.002143. . . 00 11 2720. . . .813 1330 3.3.90.39.002143. . . 00

Realização do GP de Fórmula 1 Realização do GP de Fórmula 111 27 0 3.000.000 3.000.00020. . . .813 1330 3.3.90.39.003206. . . 00 Dotação nova

Fórmula Indy11 04 200.000 300.000 500.00050. . . .122 2610 4.4.90.39.001100. . . 00 11 0450. . . .122 2610 4.4.90.39.001100. . . 00

Reforma do Edifício Matarazzo Reforma do Edifício MatarazzoPágina 2 de 6319

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Dotação Proposta Valor Original

Acréscimo/ Decréscimo

Valor Proposto

Proposta Orçamentária 2010 - Consolidado Câmara Municipal de São Paulo

ÓrgDotação Original

Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte Órg Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte

DiferençasSubstitutivo x Original

11 04 300.000 200.000 500.00050. . . .122 2610 4.4.90.51.001100. . . 00 11 0450. . . .122 2610 4.4.90.51.001100. . . 00Reforma do Edifício Matarazzo Reforma do Edifício Matarazzo11 04 5.735.587 5.000.000 10.735.58750. . . .122 2610 3.3.90.39.002159. . . 00 11 0450. . . .122 2610 3.3.90.39.002159. . . 00

Administração do Edifício Matarazzo Administração do Edifício Matarazzo12 04 1.000.000 2.000.000 3.000.00010. . . .126 1510 4.4.90.39.001133. . . 00 12 0410. . . .126 1510 4.4.90.39.001133. . . 00

Implantação do Monitoramento dos Serviços de Zeladoria da Cidade nas Subprefeituras

Implantação do Monitoramento dos Serviços de Zeladoria da Cidade nas Subprefeituras

12 04 460.000 500.000 960.00010. . . .126 1520 4.4.90.52.002358. . . 00 12 0410. . . .126 1520 4.4.90.52.002358. . . 00Praças de Atendimento ao Cidadão Praças de Atendimento ao Cidadão12 06 0 49.000.000 49.000.00010. . . .181 1170 3.3.90.39.008020. . . 00 Dotação nova

Ações Integradas de Segurança Pública - Convênio SSP SP12 06 0 3.000.000 3.000.00010. . . .182 2130 4.4.90.51.009051. . . 00 Dotação nova

Implantação da Sala de Situação CCOI - Centro de Controle Integrado 24 Horas12 15 6.314.888 2.500.000 8.814.88810. . . .122 2610 3.3.90.39.002304. . . 00 12 1510. . . .122 2610 3.3.90.39.002304. . . 00

Administração da Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras

Administração da Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras

12 15 15.000 2.000.000 2.015.00010. . . .126 2620 4.4.90.52.002170. . . 00 12 1510. . . .126 2620 4.4.90.52.002170. . . 00Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

12 15 17.552.085 (17.551.085) 1.00010. . . .451 1460 4.4.90.51.001170. . . 03 12 1510. . . .451 1460 4.4.90.51.001170. . . 03Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros12 15 6.784.862 1.500.000 8.284.86210. . . .452 1210 3.3.90.39.002366. . . 00 12 1510. . . .452 1210 3.3.90.39.002366. . . 00

Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea12 15 90.000 16.000.000 16.090.00010. . . .452 1440 3.3.90.39.002354. . . 00 12 1510. . . .452 1440 3.3.90.39.002354. . . 00

Integração de Políticas Públicas Locais Integração de Políticas Públicas Locais

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Dotação Proposta Valor Original

Acréscimo/ Decréscimo

Valor Proposto

Proposta Orçamentária 2010 - Consolidado Câmara Municipal de São Paulo

ÓrgDotação Original

Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte Órg Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte

DiferençasSubstitutivo x Original

12 15 120.000.000 (30.000.000) 90.000.00010. . . .452 1460 4.4.90.51.001137. . . 00 12 1510. . . .452 1460 4.4.90.51.001137. . . 00Recapeamento Recapeamento12 15 4.000.000 5.000.000 9.000.00010. . . .452 1460 4.4.90.51.001169. . . 00 12 1510. . . .452 1460 4.4.90.51.001169. . . 00

Reforma e Acessibilidade em Calçadas Reforma e Acessibilidade em Calçadas12 15 16.000.000 10.930.000 26.930.00010. . . .452 1460 3.3.90.39.002341. . . 00 12 1510. . . .452 1460 3.3.90.39.002341. . . 00

Manutenção de Vias, Logradouros e Áreas Públicas Manutenção de Vias, Logradouros e Áreas Públicas12 15 300.000 4.600.000 4.900.00010. . . .452 2620 3.3.90.39.002325. . . 00 12 1510. . . .452 2620 3.3.90.39.002325. . . 00

Informatização da Fiscalização e de Outros Serviços Urbanos Informatização da Fiscalização e de Outros Serviços Urbanos12 15 18.907.000 (12.000.000) 6.907.00010. . . .543 1460 4.4.90.51.001193. . . 00 12 1510. . . .543 1460 4.4.90.51.001193. . . 00

Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos12 17 2.400.000 7.000.000 9.400.00010. . . .512 1230 4.4.90.51.001130. . . 00 12 1710. . . .512 1230 4.4.90.51.001130. . . 00

Ampliação do Programa Córrego Limpo Ampliação do Programa Córrego Limpo12 17 2.600.000 2.814.000 5.414.00010. . . .512 1230 3.3.90.39.002363. . . 00 12 1710. . . .512 1230 3.3.90.39.002363. . . 00

Limpeza de Boca de Lobo e Poços de Visita Limpeza de Boca de Lobo e Poços de Visita12 17 1.469.993 3.944.007 5.414.00010. . . .512 1230 3.3.90.39.002367. . . 00 12 1710. . . .512 1230 3.3.90.39.002367. . . 00

Manutenção de Galerias, Canais, Córregos Manutenção de Galerias, Canais, Córregos12 15 0 30.000.000 30.000.00011. . . .452 1460 4.4.90.51.001138. . . 00 Dotação nova

Serviços de Fresa e Recapeamento - Ata de RP 01/SIURB/09 - Agrupamento I12 15 23.250.000 15.000.000 38.250.00011. . . .662 1460 3.3.90.30.002335. . . 00 12 1511. . . .662 1460 3.3.90.30.002335. . . 00

Operação e Manutenção das Usinas Operação e Manutenção das Usinas12 20 100.000 7.500.000 7.600.00013. . . .605 2210 4.4.90.51.007000. . . 00 12 2013. . . .605 2210 4.4.90.51.007000. . . 00

Ampliação e Reforma das Unidades de Abastecimento Ampliação e Reforma das Unidades de Abastecimento14 08 12.000.000 18.000.000 30.000.00010. . . .244 1133 3.3.90.48.002635. . . 00 14 0810. . . .244 1133 3.3.90.48.002635. . . 00

Atendimento Habitacional Atendimento Habitacional14 16 22.000.000 207.999.000 229.999.00010. . . .451 1131 4.4.90.51.001277. . . 00 14 1610. . . .451 1131 4.4.90.51.001277. . . 00

Urbanização de Favelas Urbanização de FavelasPágina 4 de 6319

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Dotação Proposta Valor Original

Acréscimo/ Decréscimo

Valor Proposto

Proposta Orçamentária 2010 - Consolidado Câmara Municipal de São Paulo

ÓrgDotação Original

Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte Órg Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte

DiferençasSubstitutivo x Original

14 16 249.500.000 (199.499.000) 50.001.00010. . . .451 1131 4.4.90.51.001277. . . 02 14 1610. . . .451 1131 4.4.90.51.001277. . . 02Urbanização de Favelas Urbanização de Favelas14 16 158.000.000 (156.818.000) 1.182.00010. . . .451 1131 4.4.90.51.001277. . . 03 14 1610. . . .451 1131 4.4.90.51.001277. . . 03

Urbanização de Favelas Urbanização de Favelas14 16 2.730.000 30.000.000 32.730.00010. . . .451 1131 4.4.90.61.001277. . . 00 14 1610. . . .451 1131 4.4.90.61.001277. . . 00

Urbanização de Favelas Urbanização de Favelas14 16 660.000 25.000.000 25.660.00010. . . .451 1132 4.4.90.51.001281. . . 00 14 1610. . . .451 1132 4.4.90.51.001281. . . 00

Regularização Fundiária em Assentamentos Regularização Fundiária em Assentamentos14 16 0 45.500.000 45.500.00010. . . .451 1460 4.4.90.51.003209. . . 00 Dotação nova

Intervenções Habitacionais e Complementares e Intregração dos seguintes Bairros: Jardim IV Centenário, Jardim dos Bichinhos, Jardim Ganhambu II, Gaivotas, Cantinho do Céu, Parque dos Lagos, Belmira Marin II, Parque Cocaia e Parque Grajaú II14 16 0 1.000 1.00010. . . .482 1133 4.4.90.61.001278. . . 00 Dotação nova

Desapropriações14 16 0 2.000.000 2.000.00010. . . .482 1133 4.4.90.51.003201. . . 00 Dotação nova

Desapropriação - Terreno M Boi Mirim14 16 0 2.000.000 2.000.00010. . . .482 1133 4.4.90.51.003202. . . 00 Dotação nova

Desapropriação - Guido Caloi14 16 0 15.000.000 15.000.00010. . . .482 1133 4.4.90.51.003203. . . 00 Dotação nova

Urbanização - Favela Zavuvus14 16 0 20.000.000 20.000.00010. . . .482 1133 3.3.90.41.008300. . . 00 Dotação nova

Subvenção à COHAB14 16 29.648.000 200.000.000 229.648.00010. . . .482 1220 4.4.90.51.001254. . . 00 14 1610. . . .482 1220 4.4.90.51.001254. . . 00

Programa Mananciais Programa Mananciais14 16 201.010.550 (201.009.550) 1.00010. . . .482 1220 4.4.90.51.001254. . . 03 14 1610. . . .482 1220 4.4.90.51.001254. . . 03

Programa Mananciais Programa Mananciais

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Dotação Proposta Valor Original

Acréscimo/ Decréscimo

Valor Proposto

Proposta Orçamentária 2010 - Consolidado Câmara Municipal de São Paulo

ÓrgDotação Original

Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte Órg Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte

DiferençasSubstitutivo x Original

14 18 0 2.500.000 2.500.00010. . . .541 1210 3.3.90.39.006862. . . 00 Dotação novaConvênio para Manutenção de Nascentes em Propriedades Particulares15 15 0 25.000.000 25.000.00010. . . .122 2610 4.4.90.51.003207. . . 00 Dotação nova

Aquisição e Reforma - Edifício Othon Palace16 12 42.505.335 48.613.314 91.118.64910. . . .122 1124 3.3.90.39.002851. . . 00 16 1210. . . .122 1124 3.3.90.39.002851. . . 00

Operação e Manutenção dos Centros Educacionais Unificados Operação e Manutenção dos Centros Educacionais Unificados16 12 5.000.000 4.051.110 9.051.11010. . . .122 1124 3.3.90.39.002871. . . 00 16 1210. . . .122 1124 3.3.90.39.002871. . . 00

Manutenção e Conservação de Centros Educacionais Unificados Manutenção e Conservação de Centros Educacionais Unificados16 12 1.000.000 2.430.666 3.430.66610. . . .122 1124 3.3.90.36.002872. . . 00 16 1210. . . .122 1124 3.3.90.36.002872. . . 00

Realização de Eventos Educacionais, Culturais e Esportivos nos Centros Educacionais Unificados

Realização de Eventos Educacionais, Culturais e Esportivos nos Centros Educacionais Unificados

16 12 1.000.000 4.051.110 5.051.11010. . . .122 1124 3.3.90.39.002872. . . 00 16 1210. . . .122 1124 3.3.90.39.002872. . . 00Realização de Eventos Educacionais, Culturais e Esportivos nos Centros Educacionais Unificados

Realização de Eventos Educacionais, Culturais e Esportivos nos Centros Educacionais Unificados

16 12 1.000.000 4.861.331 5.861.33110. . . .122 1126 3.3.90.39.002810. . . 00 16 1210. . . .122 1126 3.3.90.39.002810. . . 00Apoio a Projetos Especiais -APM's Apoio a Projetos Especiais -APM's16 12 10.000.000 4.051.110 14.051.11010. . . .122 1126 3.3.90.39.002830. . . 00 16 1210. . . .122 1126 3.3.90.39.002830. . . 00

Escola de Sete Horas Escola de Sete Horas16 12 2.000.000 8.102.219 10.102.21910. . . .122 1127 3.3.90.32.002805. . . 00 16 1210. . . .122 1127 3.3.90.32.002805. . . 00

Programa Minha Biblioteca Programa Minha Biblioteca16 12 4.971.933 4.073.850 9.045.78310. . . .122 1127 3.3.90.39.002824. . . 00 16 1210. . . .122 1127 3.3.90.39.002824. . . 00

Apoio Didático-Pedagógico Educacional Apoio Didático-Pedagógico Educacional16 12 13.000.000 1.620.444 14.620.44410. . . .122 2610 3.3.90.39.002800. . . 00 16 1210. . . .122 2610 3.3.90.39.002800. . . 00

Administração da Secretaria Municipal de Educação Administração da Secretaria Municipal de Educação

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Dotação Proposta Valor Original

Acréscimo/ Decréscimo

Valor Proposto

Proposta Orçamentária 2010 - Consolidado Câmara Municipal de São Paulo

ÓrgDotação Original

Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte Órg Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte

DiferençasSubstitutivo x Original

16 12 24.940.000 28.406.380 53.346.38010. . . .126 2620 3.3.90.39.002170. . . 00 16 1210. . . .126 2620 3.3.90.39.002170. . . 00Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

16 12 4.791.386 8.271.242 13.062.62810. . . .128 1127 3.3.90.39.002831. . . 00 16 1210. . . .128 1127 3.3.90.39.002831. . . 00Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação16 12 0 1.000 1.00010. . . .128 1127 3.3.90.36.006011. . . 00 Dotação nova

Capacitação dos Professores da Rede Municipal de Ensino para Incluir no Currículo Oficial da Rede de Ensino Conteúdo que Trate dos Direitos das Crianças e Adolescentes na Grade Curricular do Ensino Fundamental - Lei Federal 11.525/0716 12 24.020.822 60.766.642 84.787.46410. . . .361 1122 4.4.90.51.001431. . . 00 16 1210. . . .361 1122 4.4.90.51.001431. . . 00

Construção de Unidades Educacionais de Ensino Fundamental Construção de Unidades Educacionais de Ensino Fundamental16 12 37.874.323 131.349.927 169.224.25010. . . .361 1122 3.3.90.39.002842. . . 00 16 1210. . . .361 1122 3.3.90.39.002842. . . 00

Operação e Manutenção do Ensino Fundamental Operação e Manutenção do Ensino Fundamental16 12 5.497.665 3.647.890 9.145.55510. . . .361 1122 4.4.90.52.002842. . . 00 16 1210. . . .361 1122 4.4.90.52.002842. . . 00

Operação e Manutenção do Ensino Fundamental Operação e Manutenção do Ensino Fundamental16 12 40.000.000 12.153.328 52.153.32810. . . .361 1122 3.3.90.36.002848. . . 00 16 1210. . . .361 1122 3.3.90.36.002848. . . 00

Transporte do Escolar - EF Transporte do Escolar - EF16 12 1.049.048.620 20.000.000 1.069.048.62010. . . .361 1122 3.1.90.11.002858. . . 04 16 1210. . . .361 1122 3.1.90.11.002858. . . 04

Remuneração dos Profissionais do Magistério - EF Remuneração dos Profissionais do Magistério - EF16 12 5.000.000 28.357.766 33.357.76610. . . .361 1122 3.3.90.39.002870. . . 00 16 1210. . . .361 1122 3.3.90.39.002870. . . 00

Manutenção e Conservação de Equipamentos de Ensino Fundamental

Manutenção e Conservação de Equipamentos de Ensino Fundamental

16 12 0 1.000 1.00010. . . .361 1122 3.3.90.39.008318. . . 00 Dotação novaPrograma Projovem Urbano16 12 6.000.000 3.143.661 9.143.66110. . . .361 1127 3.3.50.36.002849. . . 00 16 1210. . . .361 1127 3.3.50.36.002849. . . 00

Ler e Escrever - Ensino Fundamental Ler e Escrever - Ensino Fundamental

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Dotação Proposta Valor Original

Acréscimo/ Decréscimo

Valor Proposto

Proposta Orçamentária 2010 - Consolidado Câmara Municipal de São Paulo

ÓrgDotação Original

Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte Órg Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte

DiferençasSubstitutivo x Original

16 12 5.000.000 4.051.110 9.051.11010. . . .361 1127 3.3.90.39.002849. . . 00 16 1210. . . .361 1127 3.3.90.39.002849. . . 00Ler e Escrever - Ensino Fundamental Ler e Escrever - Ensino Fundamental16 12 12.701.570 48.044.886 60.746.45610. . . .365 1121 3.3.90.39.002825. . . 00 16 1210. . . .365 1121 3.3.90.39.002825. . . 00

Convênios para Operação e Manutenção de CEIs e Creches Convênios para Operação e Manutenção de CEIs e Creches16 12 23.790.557 53.644.340 77.434.89710. . . .365 1121 3.3.90.39.002837. . . 00 16 1210. . . .365 1121 3.3.90.39.002837. . . 00

Operação e Manutenção de Escolas Municipais de Educação Infantil

Operação e Manutenção de Escolas Municipais de Educação Infantil

16 12 28.823.780 41.464.094 70.287.87410. . . .365 1121 3.3.90.39.002845. . . 00 16 1210. . . .365 1121 3.3.90.39.002845. . . 00Operação e Manutenção de Centros de Educação Infantil Operação e Manutenção de Centros de Educação Infantil16 12 38.000.000 9.722.663 47.722.66310. . . .365 1121 3.3.90.36.002847. . . 00 16 1210. . . .365 1121 3.3.90.36.002847. . . 00

Transporte do Escolar - EI Transporte do Escolar - EI16 12 424.614.918 8.000.000 432.614.91810. . . .365 1121 3.1.90.11.002856. . . 04 16 1210. . . .365 1121 3.1.90.11.002856. . . 04

Remuneração dos Profissionais do Magistério - EMEI Remuneração dos Profissionais do Magistério - EMEI16 12 274.750.829 4.000.000 278.750.82910. . . .365 1121 3.1.90.11.002867. . . 04 16 1210. . . .365 1121 3.1.90.11.002867. . . 04

Remuneração dos Profissionais do Magistério - CEI Remuneração dos Profissionais do Magistério - CEI16 12 5.000.000 20.255.547 25.255.54710. . . .365 1121 3.3.90.39.002869. . . 00 16 1210. . . .365 1121 3.3.90.39.002869. . . 00

Manutenção e Conservação de Equipamentos de Educação Infantil Manutenção e Conservação de Equipamentos de Educação Infantil

16 12 2.500.000 2.025.555 4.525.55510. . . .367 1125 3.3.50.36.002862. . . 00 16 1210. . . .367 1125 3.3.50.36.002862. . . 00Operação e Manutenção da Educação Especial Operação e Manutenção da Educação Especial16 12 101.000.000 80.211.968 181.211.96824. . . .306 1128 3.3.90.32.002823. . . 00 16 1224. . . .306 1128 3.3.90.32.002823. . . 00

Programa Suplementar de Alimentação Escolar - Leve-Leite Programa Suplementar de Alimentação Escolar - Leve-Leite17 04 250.000 50.000.000 50.250.00010. . . .122 1530 4.5.90.65.003003. . . 00 17 0410. . . .122 1530 4.5.90.65.003003. . . 00

Constituição, Integralização e Aumento de Capital da Companhia São Paulo de Parcerias-SPP

Constituição, Integralização e Aumento de Capital da Companhia São Paulo de Parcerias-SPP

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Dotação Proposta Valor Original

Acréscimo/ Decréscimo

Valor Proposto

Proposta Orçamentária 2010 - Consolidado Câmara Municipal de São Paulo

ÓrgDotação Original

Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte Órg Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte

DiferençasSubstitutivo x Original

18 10 211.213.000 138.000.000 349.213.00010. . . .301 1111 3.3.50.39.004123. . . 00 18 1010. . . .301 1111 3.3.50.39.004123. . . 00Implantação e Manutenção da Assistência Médica Ambulatorial - AMA

Implantação e Manutenção da Assistência Médica Ambulatorial - AMA

18 10 40.062.890 78.000.000 118.062.89010. . . .301 1111 3.3.50.39.004124. . . 00 18 1010. . . .301 1111 3.3.50.39.004124. . . 00Implantação e Manutenção do Serviço Especializado em Saúde Mental

Implantação e Manutenção do Serviço Especializado em Saúde Mental

18 10 216.668.253 122.000.000 338.668.25310. . . .301 1111 3.3.50.39.004125. . . 00 18 1010. . . .301 1111 3.3.50.39.004125. . . 00Operação e Manutenção para Atendimento Ambulatorial, Odontológico e Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia por meio das Organizações Sociais - OS's

Operação e Manutenção para Atendimento Ambulatorial, Odontológico e Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia por meio das Organizações Sociais - OS's

18 10 204.090.000 92.000.000 296.090.00010. . . .302 1111 3.3.50.39.004126. . . 00 18 1010. . . .302 1111 3.3.50.39.004126. . . 00Operação e Manutenção do Atendimento Hospitalar, Pronto Socorros e Pronto Atendimento por meio das Organizações Sociais - OS's

Operação e Manutenção do Atendimento Hospitalar, Pronto Socorros e Pronto Atendimento por meio das Organizações Sociais - OS's

18 10 3.500.000 10.000.000 13.500.00010. . . .302 1112 4.4.90.51.003106. . . 00 18 1010. . . .302 1112 4.4.90.51.003106. . . 00Construção e Instalação do Hospital Municipal de Vila Brasilândia Construção e Instalação do Hospital Municipal de Vila

Brasilândia18 10 3.500.000 10.000.000 13.500.00010. . . .302 1112 4.4.90.51.003107. . . 00 18 1010. . . .302 1112 4.4.90.51.003107. . . 00

Construção e Instalação do Hospital Municipal Parelheiros Construção e Instalação do Hospital Municipal Parelheiros18 10 3.500.000 10.000.000 13.500.00010. . . .302 1112 4.4.90.51.003108. . . 00 18 1010. . . .302 1112 4.4.90.51.003108. . . 00

Construção e Instalação do Hospital Municipal Vila Matilde Construção e Instalação do Hospital Municipal Vila Matilde18 10 1.000.000 2.000.000 3.000.00010. . . .304 1112 4.4.90.51.003109. . . 00 18 1010. . . .304 1112 4.4.90.51.003109. . . 00

Construção de Centros de Controle de Zoonoses Regionais Construção de Centros de Controle de Zoonoses Regionais18 10 3.500.000 (1.550.000) 1.950.00022. . . .301 1111 3.3.90.30.004130. . . 00 18 1022. . . .301 1111 3.3.90.30.004130. . . 00

Operação e Manutenção de Vigilância em Saúde Operação e Manutenção de Vigilância em Saúde18 10 10.000 50.000 60.00022. . . .301 1111 3.3.90.36.004130. . . 00 18 1022. . . .301 1111 3.3.90.36.004130. . . 00

Operação e Manutenção de Vigilância em Saúde Operação e Manutenção de Vigilância em Saúde

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Dotação Proposta Valor Original

Acréscimo/ Decréscimo

Valor Proposto

Proposta Orçamentária 2010 - Consolidado Câmara Municipal de São Paulo

ÓrgDotação Original

Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte Órg Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte

DiferençasSubstitutivo x Original

18 10 2.720.000 (720.000) 2.000.00022. . . .301 1111 3.3.90.37.004130. . . 00 18 1022. . . .301 1111 3.3.90.37.004130. . . 00Operação e Manutenção de Vigilância em Saúde Operação e Manutenção de Vigilância em Saúde18 10 26.900.000 (10.900.000) 16.000.00022. . . .301 1111 3.3.90.39.004130. . . 00 18 1022. . . .301 1111 3.3.90.39.004130. . . 00

Operação e Manutenção de Vigilância em Saúde Operação e Manutenção de Vigilância em Saúde18 10 65.000 5.000 70.00022. . . .301 1111 3.3.90.47.004130. . . 00 18 1022. . . .301 1111 3.3.90.47.004130. . . 00

Operação e Manutenção de Vigilância em Saúde Operação e Manutenção de Vigilância em Saúde18 10 0 2.500.000 2.500.00022. . . .304 1112 3.3.90.30.002200. . . 00 Dotação nova

Operação e Manutenção do Centro de Controle de Zoonoses18 10 0 20.000 20.00022. . . .304 1112 3.3.90.36.002200. . . 00 Dotação nova

Operação e Manutenção do Centro de Controle de Zoonoses18 10 0 1.500.000 1.500.00022. . . .304 1112 3.3.90.37.002200. . . 00 Dotação nova

Operação e Manutenção do Centro de Controle de Zoonoses18 10 0 2.000.000 2.000.00022. . . .304 1112 3.3.90.39.002200. . . 00 Dotação nova

Operação e Manutenção do Centro de Controle de Zoonoses18 10 0 20.000 20.00022. . . .304 1112 3.3.90.47.002200. . . 00 Dotação nova

Operação e Manutenção do Centro de Controle de Zoonoses18 10 0 340.000 340.00022. . . .304 1112 4.4.90.52.002200. . . 00 Dotação nova

Operação e Manutenção do Centro de Controle de Zoonoses18 10 0 900.000 900.00022. . . .304 1112 4.4.90.39.003300. . . 00 Dotação nova

Reforma e Ampliação do Centro de Controle de Zoonoses18 10 0 3.835.000 3.835.00022. . . .304 1112 4.4.90.51.003300. . . 00 Dotação nova

Reforma e Ampliação do Centro de Controle de Zoonoses19 18 0 1.000 1.00010. . . .541 1261 4.4.90.51.007137. . . 00 Dotação nova

Implantação de Ciclovias e Ciclofaixas19 27 14.160 40.000 54.16010. . . .122 2610 3.3.90.14.004500. . . 00 19 2710. . . .122 2610 3.3.90.14.004500. . . 00

Administração da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação

Administração da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação

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Dotação Proposta Valor Original

Acréscimo/ Decréscimo

Valor Proposto

Proposta Orçamentária 2010 - Consolidado Câmara Municipal de São Paulo

ÓrgDotação Original

Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte Órg Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte

DiferençasSubstitutivo x Original

19 27 400.000 500.000 900.00010. . . .122 2610 3.3.90.30.004500. . . 00 19 2710. . . .122 2610 3.3.90.30.004500. . . 00Administração da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação

Administração da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação

19 27 26.990 20.000 46.99010. . . .122 2610 3.3.90.33.004500. . . 00 19 2710. . . .122 2610 3.3.90.33.004500. . . 00Administração da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação

Administração da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação

19 27 1.700.000 1.276.000 2.976.00010. . . .122 2610 3.3.90.37.004500. . . 00 19 2710. . . .122 2610 3.3.90.37.004500. . . 00Administração da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação

Administração da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação

19 27 2.555.850 860.000 3.415.85010. . . .122 2610 3.3.90.39.004500. . . 00 19 2710. . . .122 2610 3.3.90.39.004500. . . 00Administração da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação

Administração da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação

19 27 1.000 100.000 101.00010. . . .122 2610 4.4.90.52.004500. . . 00 19 2710. . . .122 2610 4.4.90.52.004500. . . 00Administração da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação

Administração da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação

19 27 1.000 809.806 810.80610. . . .126 2620 3.3.90.30.002170. . . 00 19 2710. . . .126 2620 3.3.90.30.002170. . . 00Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

19 27 298.000 600.000 898.00010. . . .126 2620 3.3.90.39.002170. . . 00 19 2710. . . .126 2620 3.3.90.39.002170. . . 00Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

19 27 1.000 1.000.000 1.001.00010. . . .126 2620 4.4.90.52.002170. . . 00 19 2710. . . .126 2620 4.4.90.52.002170. . . 00Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

19 27 0 2.000.000 2.000.00010. . . .811 1330 4.4.90.51.003208. . . 00 Dotação novaConstrução Centro Olímpico Regional - Rua Forte do Triunfo19 27 10.000.000 2.000.000 12.000.00010. . . .812 1330 4.4.90.39.003511. . . 00 19 2710. . . .812 1330 4.4.90.39.003511. . . 00

Reformas de Equipamentos Esportivos Reformas de Equipamentos Esportivos

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Dotação Proposta Valor Original

Acréscimo/ Decréscimo

Valor Proposto

Proposta Orçamentária 2010 - Consolidado Câmara Municipal de São Paulo

ÓrgDotação Original

Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte Órg Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte

DiferençasSubstitutivo x Original

19 27 743.285 1.000.000 1.743.28510. . . .812 1330 3.3.90.30.004502. . . 00 19 2710. . . .812 1330 3.3.90.30.004502. . . 00Operação e Manutenção das Unidades Esportivas da SEME Operação e Manutenção das Unidades Esportivas da SEME19 27 25.344 200.000 225.34410. . . .812 1330 3.3.90.31.004502. . . 00 19 2710. . . .812 1330 3.3.90.31.004502. . . 00

Operação e Manutenção das Unidades Esportivas da SEME Operação e Manutenção das Unidades Esportivas da SEME19 27 2.290.004 2.290.004 4.580.00810. . . .812 1330 3.3.90.37.004502. . . 00 19 2710. . . .812 1330 3.3.90.37.004502. . . 00

Operação e Manutenção das Unidades Esportivas da SEME Operação e Manutenção das Unidades Esportivas da SEME19 27 1.624.530 2.092.014 3.716.54410. . . .812 1330 3.3.90.39.004502. . . 00 19 2710. . . .812 1330 3.3.90.39.004502. . . 00

Operação e Manutenção das Unidades Esportivas da SEME Operação e Manutenção das Unidades Esportivas da SEME19 27 63.398 40.000 103.39810. . . .812 1330 4.4.90.52.004502. . . 00 19 2710. . . .812 1330 4.4.90.52.004502. . . 00

Operação e Manutenção das Unidades Esportivas da SEME Operação e Manutenção das Unidades Esportivas da SEME19 27 5.000.000 5.756.254 10.756.25410. . . .812 1330 3.3.90.39.004503. . . 00 19 2710. . . .812 1330 3.3.90.39.004503. . . 00

Desenvolvimento de Programas da SEME Desenvolvimento de Programas da SEME19 27 975.570 2.000.000 2.975.57010. . . .812 1330 3.3.90.30.004512. . . 00 19 2710. . . .812 1330 3.3.90.30.004512. . . 00

Operação e Manutenção do Programa Clube Escola Operação e Manutenção do Programa Clube Escola19 27 14.006.691 29.000.000 43.006.69110. . . .812 1330 3.3.90.39.004512. . . 00 19 2710. . . .812 1330 3.3.90.39.004512. . . 00

Operação e Manutenção do Programa Clube Escola Operação e Manutenção do Programa Clube Escola19 27 2.956 30.000 32.95610. . . .812 1330 3.3.90.47.004512. . . 00 19 2710. . . .812 1330 3.3.90.47.004512. . . 00

Operação e Manutenção do Programa Clube Escola Operação e Manutenção do Programa Clube Escola19 27 1.000.000 500.000 1.500.00010. . . .812 1330 3.3.90.30.004545. . . 00 19 2710. . . .812 1330 3.3.90.30.004545. . . 00

Operação e Manutenção de Unidades Esportivas Operação e Manutenção de Unidades Esportivas19 27 1.000.000 3.500.000 4.500.00010. . . .812 1330 3.3.90.37.004545. . . 00 19 2710. . . .812 1330 3.3.90.37.004545. . . 00

Operação e Manutenção de Unidades Esportivas Operação e Manutenção de Unidades Esportivas19 27 17.900.000 7.500.000 25.400.00010. . . .812 1330 3.3.90.39.004545. . . 00 19 2710. . . .812 1330 3.3.90.39.004545. . . 00

Operação e Manutenção de Unidades Esportivas Operação e Manutenção de Unidades Esportivas19 27 100.000 400.000 500.00010. . . .812 1330 4.4.90.52.004545. . . 00 19 2710. . . .812 1330 4.4.90.52.004545. . . 00

Operação e Manutenção de Unidades Esportivas Operação e Manutenção de Unidades Esportivas

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Dotação Proposta Valor Original

Acréscimo/ Decréscimo

Valor Proposto

Proposta Orçamentária 2010 - Consolidado Câmara Municipal de São Paulo

ÓrgDotação Original

Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte Órg Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte

DiferençasSubstitutivo x Original

19 27 4.931.090 7.000.000 11.931.09010. . . .813 1330 3.3.90.39.004501. . . 00 19 2710. . . .813 1330 3.3.90.39.004501. . . 00Eventos de Lazer, Recreação e Promoções Esportivas Eventos de Lazer, Recreação e Promoções Esportivas19 27 4.078 35.922 40.00010. . . .813 1330 3.3.90.47.004501. . . 00 19 2710. . . .813 1330 3.3.90.47.004501. . . 00

Eventos de Lazer, Recreação e Promoções Esportivas Eventos de Lazer, Recreação e Promoções Esportivas20 18 0 1.000 1.00010. . . .541 1261 4.4.90.51.007137. . . 00 Dotação nova

Implantação de Ciclovias e Ciclofaixas20 26 349.500.000 12.000.000 361.500.00010. . . .453 1262 3.3.90.39.004700. . . 00 20 2610. . . .453 1262 3.3.90.39.004700. . . 00

Gerenciamento de Transporte Gerenciamento de Transporte20 26 29.341.200 16.039.000 45.380.20010. . . .453 1262 3.3.90.41.004705. . . 00 20 2610. . . .453 1262 3.3.90.41.004705. . . 00

Transporte de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais Transporte de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais20 26 0 10.000.000 10.000.00010. . . .453 1262 4.4.90.51.009069. . . 00 Dotação nova

Terminal Bandeira20 26 0 7.000.000 7.000.00010. . . .453 1262 4.4.90.51.009070. . . 00 Dotação nova

Terminal Perus20 26 0 19.000.000 19.000.00010. . . .453 1262 4.4.90.51.009071. . . 00 Dotação nova

Terminal Brasilândia20 26 0 20.000.000 20.000.00010. . . .453 1262 4.4.90.51.009072. . . 00 Dotação nova

Terminal Cidade Ademar20 26 0 1.000 1.00010. . . .453 1262 4.4.90.51.009073. . . 00 Dotação nova

Terminal Vila Sônia20 26 0 1.000 1.00010. . . .453 1262 4.4.90.51.009074. . . 00 Dotação nova

Terminal Raposo Tavares20 26 0 1.000 1.00010. . . .453 1262 4.4.90.51.009076. . . 02 Dotação nova

Ações Integradas de Transporte Coletivo - Metrô Avenida Celso Garcia20 26 0 1.000 1.00010. . . .783 1262 4.5.30.65.003747. . . 00 Dotação nova

Metrô - Recursos de Alienação de BensPágina 13 de 6319

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Dotação Proposta Valor Original

Acréscimo/ Decréscimo

Valor Proposto

Proposta Orçamentária 2010 - Consolidado Câmara Municipal de São Paulo

ÓrgDotação Original

Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte Órg Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte

DiferençasSubstitutivo x Original

21 02 31.000.000 (30.999.000) 1.00010. . . .062 1160 4.4.90.51.003852. . . 03 21 0210. . . .062 1160 4.4.90.51.003852. . . 03Construção de Fóruns Construção de Fóruns22 13 0 8.000.000 8.000.00010. . . .391 2310 4.4.90.51.009319. . . 00 Dotação nova

Reforma da Galeria Prestes Maia22 15 1.249.000 110.000.000 111.249.00010. . . .451 1263 4.4.90.51.005064. . . 00 22 1510. . . .451 1263 4.4.90.51.005064. . . 00

Construção de Pontes, Pontilhões e Muros de Contenção Construção de Pontes, Pontilhões e Muros de Contenção22 15 2.000.000 18.000.000 20.000.00010. . . .451 1263 4.4.90.51.005176. . . 00 22 1510. . . .451 1263 4.4.90.51.005176. . . 00

Anel Viário Parque Guarapiranga Anel Viário Parque Guarapiranga22 15 9.000.000 40.000.000 49.000.00010. . . .451 1263 4.4.90.51.005178. . . 00 22 1510. . . .451 1263 4.4.90.51.005178. . . 00

Complexo Viário Padre Adelino Complexo Viário Padre Adelino22 15 0 16.000.000 16.000.00010. . . .451 1263 4.4.90.51.005188. . . 00 Dotação nova

Duplicação da Estrada do Guarapiranga - entre Estrada da Riviera e Estrada do M Boi Mirim22 15 0 2.000.000 2.000.00010. . . .451 1263 4.4.90.61.005188. . . 00 Dotação nova

Duplicação da Estrada do Guarapiranga - entre Estrada da Riviera e Estrada do M Boi Mirim22 15 0 6.000.000 6.000.00010. . . .451 1263 4.4.90.51.009066. . . 00 Dotação nova

Estrada do Alvarenga22 17 0 2.000.000 2.000.00010. . . .451 1230 4.4.90.51.003205. . . 00 Dotação nova

Canalização do Córrego Colonial22 17 3.000.000 2.000.000 5.000.00010. . . .451 1230 4.4.90.39.005006. . . 00 22 1710. . . .451 1230 4.4.90.39.005006. . . 00

Contratação de Projetos Hidráulicos Contratação de Projetos Hidráulicos22 17 14.900.000 19.000.000 33.900.00010. . . .451 1230 4.4.90.51.005007. . . 00 22 1710. . . .451 1230 4.4.90.51.005007. . . 00

Reservatório de Regularização - Jd. Orly e Parque Esmeralda - Córrego Pirajussara

Reservatório de Regularização - Jd. Orly e Parque Esmeralda - Córrego Pirajussara

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Dotação Proposta Valor Original

Acréscimo/ Decréscimo

Valor Proposto

Proposta Orçamentária 2010 - Consolidado Câmara Municipal de São Paulo

ÓrgDotação Original

Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte Órg Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte

DiferençasSubstitutivo x Original

22 17 45.505.000 (45.504.000) 1.00010. . . .451 1230 4.4.90.51.005007. . . 02 22 1710. . . .451 1230 4.4.90.51.005007. . . 02Reservatório de Regularização - Jd. Orly e Parque Esmeralda - Córrego Pirajussara

Reservatório de Regularização - Jd. Orly e Parque Esmeralda - Córrego Pirajussara

22 17 14.000.000 25.000.000 39.000.00010. . . .451 1230 4.4.90.51.005008. . . 00 22 1710. . . .451 1230 4.4.90.51.005008. . . 00Drenagem Córrego Aricanduva Drenagem Córrego Aricanduva22 17 2.750.000 2.000.000 4.750.00010. . . .451 1230 4.4.90.51.005009. . . 00 22 1710. . . .451 1230 4.4.90.51.005009. . . 00

Piscinão do Córrego dos Machados Piscinão do Córrego dos Machados22 17 250.000 6.000.000 6.250.00010. . . .451 1230 4.4.90.61.005009. . . 00 22 1710. . . .451 1230 4.4.90.61.005009. . . 00

Piscinão do Córrego dos Machados Piscinão do Córrego dos Machados22 17 1.250.000 2.000.000 3.250.00010. . . .451 1230 4.4.90.51.005010. . . 00 22 1710. . . .451 1230 4.4.90.51.005010. . . 00

Controle de Vazão do Córrego Cordeiro Controle de Vazão do Córrego Cordeiro22 17 22.380.343 (22.379.343) 1.00010. . . .451 1230 4.4.90.51.005010. . . 02 22 1710. . . .451 1230 4.4.90.51.005010. . . 02

Controle de Vazão do Córrego Cordeiro Controle de Vazão do Córrego Cordeiro22 17 2.000.000 4.000.000 6.000.00010. . . .451 1230 4.4.90.51.005011. . . 00 22 1710. . . .451 1230 4.4.90.51.005011. . . 00

Drenagem na Bacia da Aclimação Drenagem na Bacia da Aclimação22 17 9.900.000 100.000.000 109.900.00010. . . .451 1230 4.4.90.51.005080. . . 00 22 1710. . . .451 1230 4.4.90.51.005080. . . 00

Canalização de Córregos Canalização de Córregos22 17 10.786.258 (10.785.258) 1.00010. . . .451 1230 4.4.90.51.005080. . . 03 22 1710. . . .451 1230 4.4.90.51.005080. . . 03

Canalização de Córregos Canalização de Córregos22 17 0 30.000.000 30.000.00010. . . .451 1230 4.4.90.51.009064. . . 00 Dotação nova

Canalização do Córrego Ponte Baixa22 18 0 1.000 1.00010. . . .451 1261 4.4.90.51.007137. . . 00 Dotação nova

Implantação de Ciclovias e Ciclofaixas24 08 0 1.000 1.00024. . . .244 1143 3.3.90.39.004131. . . 00 Dotação nova

Projeto Maritaca - Polo Zona Sul25 13 30.000 70.000 100.00010. . . .122 2610 3.3.90.14.006350. . . 00 25 1310. . . .122 2610 3.3.90.14.006350. . . 00

Administração da Secretaria Municipal de Cultura Administração da Secretaria Municipal de CulturaPágina 15 de 6319

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Dotação Proposta Valor Original

Acréscimo/ Decréscimo

Valor Proposto

Proposta Orçamentária 2010 - Consolidado Câmara Municipal de São Paulo

ÓrgDotação Original

Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte Órg Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte

DiferençasSubstitutivo x Original

25 13 76.000 233.000 309.00010. . . .122 2610 3.3.90.30.006350. . . 00 25 1310. . . .122 2610 3.3.90.30.006350. . . 00Administração da Secretaria Municipal de Cultura Administração da Secretaria Municipal de Cultura25 13 40.000 31.070 71.07010. . . .122 2610 3.3.90.33.006350. . . 00 25 1310. . . .122 2610 3.3.90.33.006350. . . 00

Administração da Secretaria Municipal de Cultura Administração da Secretaria Municipal de Cultura25 13 1.300.000 1.357.489 2.657.48910. . . .122 2610 3.3.90.37.006350. . . 00 25 1310. . . .122 2610 3.3.90.37.006350. . . 00

Administração da Secretaria Municipal de Cultura Administração da Secretaria Municipal de Cultura25 13 7.380.000 1.945.626 9.325.62610. . . .122 2610 3.3.90.39.006350. . . 00 25 1310. . . .122 2610 3.3.90.39.006350. . . 00

Administração da Secretaria Municipal de Cultura Administração da Secretaria Municipal de Cultura25 13 150.000 63.000 213.00010. . . .122 2610 4.4.90.52.006350. . . 00 25 1310. . . .122 2610 4.4.90.52.006350. . . 00

Administração da Secretaria Municipal de Cultura Administração da Secretaria Municipal de Cultura25 13 150.000 1.836.052 1.986.05210. . . .126 2620 3.3.90.30.002170. . . 00 25 1310. . . .126 2620 3.3.90.30.002170. . . 00

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

25 13 250.000 4.528.120 4.778.12010. . . .126 2620 3.3.90.39.002170. . . 00 25 1310. . . .126 2620 3.3.90.39.002170. . . 00Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

25 13 100.000 400.000 500.00010. . . .126 2620 4.4.90.52.002170. . . 00 25 1310. . . .126 2620 4.4.90.52.002170. . . 00Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

25 13 250.000 250.000 500.00010. . . .392 1320 3.3.50.41.006355. . . 00 25 1310. . . .392 1320 3.3.50.41.006355. . . 00Subvençâo ao Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand Subvençâo ao Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand25 13 750.000 600.711 1.350.71110. . . .392 1320 3.3.50.43.006355. . . 00 25 1310. . . .392 1320 3.3.50.43.006355. . . 00

Subvençâo ao Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand Subvençâo ao Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand25 13 1.000.000 1.140.135 2.140.13510. . . .392 1320 3.3.50.41.006356. . . 00 25 1310. . . .392 1320 3.3.50.41.006356. . . 00

Contribuição à Fundação Bienal de São Paulo Contribuição à Fundação Bienal de São Paulo

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Dotação Proposta Valor Original

Acréscimo/ Decréscimo

Valor Proposto

Proposta Orçamentária 2010 - Consolidado Câmara Municipal de São Paulo

ÓrgDotação Original

Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte Órg Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte

DiferençasSubstitutivo x Original

25 13 13.655 241 13.89610. . . .392 1320 3.3.50.43.006357. . . 00 25 1310. . . .392 1320 3.3.50.43.006357. . . 00Subvenção à Associação Nóbrega de Educação e Assist. Social - ANEAS

Subvenção à Associação Nóbrega de Educação e Assist. Social - ANEAS

25 13 3.000.000 (2.999.000) 1.00010. . . .392 1340 4.4.90.51.005956. . . 02 25 1310. . . .392 1340 4.4.90.51.005956. . . 02Construção de Centros Culturais Construção de Centros Culturais25 13 2.000.000 3.000.000 5.000.00010. . . .392 2320 4.4.90.39.005964. . . 00 25 1310. . . .392 2320 4.4.90.39.005964. . . 00

Reforma e Ampliação de Teatros Reforma e Ampliação de Teatros25 13 162.500 298.162 460.66211. . . .392 2320 3.3.90.30.006386. . . 00 25 1311. . . .392 2320 3.3.90.30.006386. . . 00

Operação e Manut. da Biblioteca Mário de Andrade e Colégio São Paulo

Operação e Manut. da Biblioteca Mário de Andrade e Colégio São Paulo

25 13 20.000 32.534 52.53411. . . .392 2320 3.3.90.33.006386. . . 00 25 1311. . . .392 2320 3.3.90.33.006386. . . 00Operação e Manut. da Biblioteca Mário de Andrade e Colégio São Paulo

Operação e Manut. da Biblioteca Mário de Andrade e Colégio São Paulo

25 13 30.000 20.000 50.00011. . . .392 2320 3.3.90.35.006386. . . 00 25 1311. . . .392 2320 3.3.90.35.006386. . . 00Operação e Manut. da Biblioteca Mário de Andrade e Colégio São Paulo

Operação e Manut. da Biblioteca Mário de Andrade e Colégio São Paulo

25 13 50.000 47.500 97.50011. . . .392 2320 3.3.90.36.006386. . . 00 25 1311. . . .392 2320 3.3.90.36.006386. . . 00Operação e Manut. da Biblioteca Mário de Andrade e Colégio São Paulo

Operação e Manut. da Biblioteca Mário de Andrade e Colégio São Paulo

25 13 410.000 393.121 803.12111. . . .392 2320 3.3.90.37.006386. . . 00 25 1311. . . .392 2320 3.3.90.37.006386. . . 00Operação e Manut. da Biblioteca Mário de Andrade e Colégio São Paulo

Operação e Manut. da Biblioteca Mário de Andrade e Colégio São Paulo

25 13 1.652.500 920.225 2.572.72511. . . .392 2320 3.3.90.39.006386. . . 00 25 1311. . . .392 2320 3.3.90.39.006386. . . 00Operação e Manut. da Biblioteca Mário de Andrade e Colégio São Paulo

Operação e Manut. da Biblioteca Mário de Andrade e Colégio São Paulo

25 13 10.000 9.500 19.50011. . . .392 2320 3.3.90.47.006386. . . 00 25 1311. . . .392 2320 3.3.90.47.006386. . . 00Operação e Manut. da Biblioteca Mário de Andrade e Colégio São Paulo

Operação e Manut. da Biblioteca Mário de Andrade e Colégio São Paulo

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Dotação Proposta Valor Original

Acréscimo/ Decréscimo

Valor Proposto

Proposta Orçamentária 2010 - Consolidado Câmara Municipal de São Paulo

ÓrgDotação Original

Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte Órg Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte

DiferençasSubstitutivo x Original

25 13 150.000 214.000 364.00011. . . .392 2320 4.4.90.52.006386. . . 00 25 1311. . . .392 2320 4.4.90.52.006386. . . 00Operação e Manut. da Biblioteca Mário de Andrade e Colégio São Paulo

Operação e Manut. da Biblioteca Mário de Andrade e Colégio São Paulo

25 13 0 110.190 110.19012. . . .392 1320 4.4.90.36.005997. . . 00 Dotação novaCultura Digital - Convênio MINC25 13 20.000 (19.000) 1.00012. . . .392 1320 4.4.90.39.005997. . . 02 25 1312. . . .392 1320 4.4.90.39.005997. . . 02

Cultura Digital - Convênio MINC Cultura Digital - Convênio MINC25 13 0 22.038 22.03812. . . .392 1320 4.4.90.47.005997. . . 00 Dotação nova

Cultura Digital - Convênio MINC25 13 62.859 (61.859) 1.00012. . . .392 1320 4.4.90.52.005997. . . 02 25 1312. . . .392 1320 4.4.90.52.005997. . . 02

Cultura Digital - Convênio MINC Cultura Digital - Convênio MINC25 13 50.000 62.000 112.00012. . . .392 2320 3.3.90.30.006421. . . 00 25 1312. . . .392 2320 3.3.90.30.006421. . . 00

Operação e Manutenção do Centro Cultural da Juventude Operação e Manutenção do Centro Cultural da Juventude25 13 700.000 149.357 849.35712. . . .392 2320 3.3.90.37.006421. . . 00 25 1312. . . .392 2320 3.3.90.37.006421. . . 00

Operação e Manutenção do Centro Cultural da Juventude Operação e Manutenção do Centro Cultural da Juventude25 13 2.200.000 368.018 2.568.01812. . . .392 2320 3.3.90.39.006421. . . 00 25 1312. . . .392 2320 3.3.90.39.006421. . . 00

Operação e Manutenção do Centro Cultural da Juventude Operação e Manutenção do Centro Cultural da Juventude25 13 120.000 5.000 125.00012. . . .392 2320 4.4.90.52.006421. . . 00 25 1312. . . .392 2320 4.4.90.52.006421. . . 00

Operação e Manutenção do Centro Cultural da Juventude Operação e Manutenção do Centro Cultural da Juventude25 13 120.000 60.000 180.00012. . . .392 2320 3.3.90.36.006439. . . 00 25 1312. . . .392 2320 3.3.90.36.006439. . . 00

Primeiras Obras Primeiras Obras25 13 24.000 12.000 36.00012. . . .392 2320 3.3.90.47.006439. . . 00 25 1312. . . .392 2320 3.3.90.47.006439. . . 00

Primeiras Obras Primeiras Obras25 13 350.000 234.380 584.38030. . . .392 2320 3.3.90.30.006387. . . 00 25 1330. . . .392 2320 3.3.90.30.006387. . . 00

Operação e Manutenção das Bibliotecas Públicas Operação e Manutenção das Bibliotecas Públicas25 13 425.000 569 425.56930. . . .392 2320 3.3.90.36.006387. . . 00 25 1330. . . .392 2320 3.3.90.36.006387. . . 00

Operação e Manutenção das Bibliotecas Públicas Operação e Manutenção das Bibliotecas PúblicasPágina 18 de 6319

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Dotação Proposta Valor Original

Acréscimo/ Decréscimo

Valor Proposto

Proposta Orçamentária 2010 - Consolidado Câmara Municipal de São Paulo

ÓrgDotação Original

Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte Órg Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte

DiferençasSubstitutivo x Original

25 13 2.640.000 2.667.599 5.307.59930. . . .392 2320 3.3.90.37.006387. . . 00 25 1330. . . .392 2320 3.3.90.37.006387. . . 00Operação e Manutenção das Bibliotecas Públicas Operação e Manutenção das Bibliotecas Públicas25 13 6.000.000 3.761.410 9.761.41030. . . .392 2320 3.3.90.39.006387. . . 00 25 1330. . . .392 2320 3.3.90.39.006387. . . 00

Operação e Manutenção das Bibliotecas Públicas Operação e Manutenção das Bibliotecas Públicas25 13 522.000 417.373 939.37330. . . .392 2320 4.4.90.52.006387. . . 00 25 1330. . . .392 2320 4.4.90.52.006387. . . 00

Operação e Manutenção das Bibliotecas Públicas Operação e Manutenção das Bibliotecas Públicas25 13 3.704.685 (3.703.685) 1.00050. . . .391 2310 4.4.90.51.005988. . . 02 25 1350. . . .391 2310 4.4.90.51.005988. . . 02

Programa de Revitalização da Área Central - Bairro da Luz - Monumenta

Programa de Revitalização da Área Central - Bairro da Luz - Monumenta

25 13 80.000 (79.000) 1.00050. . . .391 2310 4.4.90.51.005989. . . 02 25 1350. . . .391 2310 4.4.90.51.005989. . . 02Restauração de Imóveis Históricos e Reforma de Museus Restauração de Imóveis Históricos e Reforma de Museus25 13 150.000 72.116 222.11650. . . .391 2310 3.3.90.30.006410. . . 00 25 1350. . . .391 2310 3.3.90.30.006410. . . 00

Operação e Manutenção do Departamento do Patrimônio Histórico Operação e Manutenção do Departamento do Patrimônio Histórico

25 13 30.000 400 30.40050. . . .391 2310 3.3.90.33.006410. . . 00 25 1350. . . .391 2310 3.3.90.33.006410. . . 00Operação e Manutenção do Departamento do Patrimônio Histórico Operação e Manutenção do Departamento do Patrimônio

Histórico25 13 1.000.000 1.721.094 2.721.09450. . . .391 2310 3.3.90.37.006410. . . 00 25 1350. . . .391 2310 3.3.90.37.006410. . . 00

Operação e Manutenção do Departamento do Patrimônio Histórico Operação e Manutenção do Departamento do Patrimônio Histórico

25 13 1.118.000 1.791.608 2.909.60850. . . .391 2310 3.3.90.39.006410. . . 00 25 1350. . . .391 2310 3.3.90.39.006410. . . 00Operação e Manutenção do Departamento do Patrimônio Histórico Operação e Manutenção do Departamento do Patrimônio

Histórico25 13 187.000 4.612 191.61250. . . .391 2310 4.4.90.52.006410. . . 00 25 1350. . . .391 2310 4.4.90.52.006410. . . 00

Operação e Manutenção do Departamento do Patrimônio Histórico Operação e Manutenção do Departamento do Patrimônio Histórico

25 13 250.000 735.964 985.96460. . . .392 2320 3.3.90.30.006414. . . 00 25 1360. . . .392 2320 3.3.90.30.006414. . . 00Operação e Manutenção do Centro Cultural São Paulo Operação e Manutenção do Centro Cultural São Paulo

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Dotação Proposta Valor Original

Acréscimo/ Decréscimo

Valor Proposto

Proposta Orçamentária 2010 - Consolidado Câmara Municipal de São Paulo

ÓrgDotação Original

Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte Órg Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte

DiferençasSubstitutivo x Original

25 13 50.000 83.665 133.66560. . . .392 2320 3.3.90.33.006414. . . 00 25 1360. . . .392 2320 3.3.90.33.006414. . . 00Operação e Manutenção do Centro Cultural São Paulo Operação e Manutenção do Centro Cultural São Paulo25 13 1.250.000 922.918 2.172.91860. . . .392 2320 3.3.90.37.006414. . . 00 25 1360. . . .392 2320 3.3.90.37.006414. . . 00

Operação e Manutenção do Centro Cultural São Paulo Operação e Manutenção do Centro Cultural São Paulo25 13 3.500.000 1.745.455 5.245.45560. . . .392 2320 3.3.90.39.006414. . . 00 25 1360. . . .392 2320 3.3.90.39.006414. . . 00

Operação e Manutenção do Centro Cultural São Paulo Operação e Manutenção do Centro Cultural São Paulo25 13 430.000 70.000 500.00060. . . .392 2320 4.4.90.52.006414. . . 00 25 1360. . . .392 2320 4.4.90.52.006414. . . 00

Operação e Manutenção do Centro Cultural São Paulo Operação e Manutenção do Centro Cultural São Paulo25 13 1.300.000 920.000 2.220.00070. . . .392 1320 3.3.90.36.006351. . . 00 25 1370. . . .392 1320 3.3.90.36.006351. . . 00

Valorização de Iniciativas Culturais -VAI - Lei 13.540/03 Valorização de Iniciativas Culturais -VAI - Lei 13.540/0325 13 200.000 100.000 300.00070. . . .392 1320 3.3.90.39.006351. . . 00 25 1370. . . .392 1320 3.3.90.39.006351. . . 00

Valorização de Iniciativas Culturais -VAI - Lei 13.540/03 Valorização de Iniciativas Culturais -VAI - Lei 13.540/0325 13 7.771.000 3.879.225 11.650.22570. . . .392 1320 3.3.90.39.006403. . . 00 25 1370. . . .392 1320 3.3.90.39.006403. . . 00

Fomento ao Teatro para a Cidade de São Paulo - Lei 13.279/02 Fomento ao Teatro para a Cidade de São Paulo - Lei 13.279/0225 13 144.000 456 144.45670. . . .392 1320 3.3.90.47.006403. . . 00 25 1370. . . .392 1320 3.3.90.47.006403. . . 00

Fomento ao Teatro para a Cidade de São Paulo - Lei 13.279/02 Fomento ao Teatro para a Cidade de São Paulo - Lei 13.279/0225 13 1.000.000 510.000 1.510.00070. . . .392 1320 3.3.90.36.006422. . . 00 25 1370. . . .392 1320 3.3.90.36.006422. . . 00

Remuneração de Prestadores de Serviços Artísticos da EMIA Remuneração de Prestadores de Serviços Artísticos da EMIA25 13 200.000 160.000 360.00070. . . .392 1320 3.3.90.39.006422. . . 00 25 1370. . . .392 1320 3.3.90.39.006422. . . 00

Remuneração de Prestadores de Serviços Artísticos da EMIA Remuneração de Prestadores de Serviços Artísticos da EMIA25 13 200.000 102.000 302.00070. . . .392 1320 3.3.90.47.006422. . . 00 25 1370. . . .392 1320 3.3.90.47.006422. . . 00

Remuneração de Prestadores de Serviços Artísticos da EMIA Remuneração de Prestadores de Serviços Artísticos da EMIA25 13 2.423.000 3.258.933 5.681.93370. . . .392 1320 3.3.90.39.006424. . . 00 25 1370. . . .392 1320 3.3.90.39.006424. . . 00

Programa Municipal de Fomento à Dança - Lei 14.071/05 Programa Municipal de Fomento à Dança - Lei 14.071/0525 13 521.000 318.096 839.09670. . . .392 1320 3.3.90.47.006424. . . 00 25 1370. . . .392 1320 3.3.90.47.006424. . . 00

Programa Municipal de Fomento à Dança - Lei 14.071/05 Programa Municipal de Fomento à Dança - Lei 14.071/05

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Dotação Proposta Valor Original

Acréscimo/ Decréscimo

Valor Proposto

Proposta Orçamentária 2010 - Consolidado Câmara Municipal de São Paulo

ÓrgDotação Original

Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte Órg Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte

DiferençasSubstitutivo x Original

25 13 300.000 100.000 400.00070. . . .392 1320 3.3.90.36.006426. . . 00 25 1370. . . .392 1320 3.3.90.36.006426. . . 00Fomento ao Cinema Fomento ao Cinema25 13 2.640.000 4.880.000 7.520.00070. . . .392 1320 3.3.90.39.006426. . . 00 25 1370. . . .392 1320 3.3.90.39.006426. . . 00

Fomento ao Cinema Fomento ao Cinema25 13 60.000 20.000 80.00070. . . .392 1320 3.3.90.47.006426. . . 00 25 1370. . . .392 1320 3.3.90.47.006426. . . 00

Fomento ao Cinema Fomento ao Cinema25 13 130.000 95.114 225.11470. . . .392 2610 3.3.90.30.006420. . . 00 25 1370. . . .392 2610 3.3.90.30.006420. . . 00

Operação e Manutenção do Departamento de Expansão Cultural Operação e Manutenção do Departamento de Expansão Cultural25 13 50.000 33.412 83.41270. . . .392 2610 3.3.90.33.006420. . . 00 25 1370. . . .392 2610 3.3.90.33.006420. . . 00

Operação e Manutenção do Departamento de Expansão Cultural Operação e Manutenção do Departamento de Expansão Cultural25 13 600.000 251.713 851.71370. . . .392 2610 3.3.90.37.006420. . . 00 25 1370. . . .392 2610 3.3.90.37.006420. . . 00

Operação e Manutenção do Departamento de Expansão Cultural Operação e Manutenção do Departamento de Expansão Cultural25 13 2.500.000 1.674.838 4.174.83870. . . .392 2610 3.3.90.39.006420. . . 00 25 1370. . . .392 2610 3.3.90.39.006420. . . 00

Operação e Manutenção do Departamento de Expansão Cultural Operação e Manutenção do Departamento de Expansão Cultural25 13 200.000 100.000 300.00070. . . .392 2610 4.4.90.52.006420. . . 00 25 1370. . . .392 2610 4.4.90.52.006420. . . 00

Operação e Manutenção do Departamento de Expansão Cultural Operação e Manutenção do Departamento de Expansão Cultural25 13 500.000 18.494 518.49480. . . .392 1320 3.3.90.47.006434. . . 00 25 1380. . . .392 1320 3.3.90.47.006434. . . 00

Remuneração de Prestadores de Serviços Artísticos das Escolas Remuneração de Prestadores de Serviços Artísticos das Escolas25 13 17.000.000 34.264 17.034.26480. . . .392 2320 3.3.90.36.006435. . . 00 25 1380. . . .392 2320 3.3.90.36.006435. . . 00

Remuneração de Prestadores de Serviços Artísticos dos Corpos Estáveis

Remuneração de Prestadores de Serviços Artísticos dos Corpos Estáveis

25 13 855.000 416.000 1.271.00080. . . .392 2320 3.3.90.36.006436. . . 00 25 1380. . . .392 2320 3.3.90.36.006436. . . 00Bolsistas da Orquestra Experimental de Repertório Bolsistas da Orquestra Experimental de Repertório25 13 290.000 2.428 292.42880. . . .392 2320 3.3.90.36.006437. . . 00 25 1380. . . .392 2320 3.3.90.36.006437. . . 00

Orquestra Sinfônica Jovem Municipal Orquestra Sinfônica Jovem Municipal25 13 250.000 168.920 418.92080. . . .392 2610 3.3.90.30.006431. . . 00 25 1380. . . .392 2610 3.3.90.30.006431. . . 00

Operação e Manutenção do Departamento do Teatro Municipal Operação e Manutenção do Departamento do Teatro MunicipalPágina 21 de 6319

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Dotação Proposta Valor Original

Acréscimo/ Decréscimo

Valor Proposto

Proposta Orçamentária 2010 - Consolidado Câmara Municipal de São Paulo

ÓrgDotação Original

Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte Órg Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte

DiferençasSubstitutivo x Original

25 13 47.500 102.500 150.00080. . . .392 2610 3.3.90.33.006431. . . 00 25 1380. . . .392 2610 3.3.90.33.006431. . . 00Operação e Manutenção do Departamento do Teatro Municipal Operação e Manutenção do Departamento do Teatro Municipal25 13 800.000 126.187 926.18780. . . .392 2610 3.3.90.36.006431. . . 00 25 1380. . . .392 2610 3.3.90.36.006431. . . 00

Operação e Manutenção do Departamento do Teatro Municipal Operação e Manutenção do Departamento do Teatro Municipal25 13 1.227.500 308.044 1.535.54480. . . .392 2610 3.3.90.37.006431. . . 00 25 1380. . . .392 2610 3.3.90.37.006431. . . 00

Operação e Manutenção do Departamento do Teatro Municipal Operação e Manutenção do Departamento do Teatro Municipal25 13 4.900.000 3.840.805 8.740.80580. . . .392 2610 3.3.90.39.006431. . . 00 25 1380. . . .392 2610 3.3.90.39.006431. . . 00

Operação e Manutenção do Departamento do Teatro Municipal Operação e Manutenção do Departamento do Teatro Municipal25 13 250.000 50.000 300.00080. . . .392 2610 4.4.90.52.006431. . . 00 25 1380. . . .392 2610 4.4.90.52.006431. . . 00

Operação e Manutenção do Departamento do Teatro Municipal Operação e Manutenção do Departamento do Teatro Municipal27 08 0 1.000 1.00010. . . .244 1143 3.3.90.39.004131. . . 00 Dotação nova

Projeto Maritaca - Polo Zona Sul27 18 155.000 1.000.000 1.155.00010. . . .126 2620 3.3.90.39.002170. . . 00 27 1810. . . .126 2620 3.3.90.39.002170. . . 00

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

27 18 21.000.000 30.000.000 51.000.00010. . . .541 1210 3.3.90.39.006678. . . 00 27 1810. . . .541 1210 3.3.90.39.006678. . . 00Manutenção e Conservação de Áreas Verdes Manutenção e Conservação de Áreas Verdes27 18 950.000 2.000.000 2.950.00010. . . .541 1210 3.3.90.39.006681. . . 00 27 1810. . . .541 1210 3.3.90.39.006681. . . 00

Manutenção dos Viveiros e de Árvores Consolidadas Manutenção dos Viveiros e de Árvores Consolidadas27 18 4.000.000 1.000.000 5.000.00010. . . .541 1210 4.4.90.51.007101. . . 00 27 1810. . . .541 1210 4.4.90.51.007101. . . 00

Implantação de Parques Urbanos e Naturais Implantação de Parques Urbanos e Naturais27 18 500.000 10.000.000 10.500.00010. . . .541 1210 4.4.90.51.007116. . . 00 27 1810. . . .541 1210 4.4.90.51.007116. . . 00

Reforma de Parques Municipais Reforma de Parques Municipais27 18 1.500.000 2.000.000 3.500.00010. . . .541 1210 4.4.90.39.007135. . . 00 27 1810. . . .541 1210 4.4.90.39.007135. . . 00

Plantio de Árvores Plantio de Árvores

Página 22 de 6319

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Dotação Proposta Valor Original

Acréscimo/ Decréscimo

Valor Proposto

Proposta Orçamentária 2010 - Consolidado Câmara Municipal de São Paulo

ÓrgDotação Original

Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte Órg Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte

DiferençasSubstitutivo x Original

27 18 2.500.000 1.000.000 3.500.00010. . . .541 1220 4.4.90.51.007103. . . 00 27 1810. . . .541 1220 4.4.90.51.007103. . . 00Intervenções de Recuperação Ambiental e Urbanística na Orla de Guarapiranga e Billings

Intervenções de Recuperação Ambiental e Urbanística na Orla de Guarapiranga e Billings

27 18 1.000.000 1.499.000 2.499.00010. . . .541 1261 4.4.30.51.007137. . . 00 27 1810. . . .541 1261 4.4.30.51.007137. . . 00Implantação de Ciclovias e Ciclofaixas Implantação de Ciclovias e Ciclofaixas28 28 1.597.376.030 191.000.000 1.788.376.03017. . . .841 0000 3.2.90.21.000008. . . 00 28 2817. . . .841 0000 3.2.90.21.000008. . . 00

Serviço da Dívida Pública Interna - Refinanciamento Serviço da Dívida Pública Interna - Refinanciamento28 28 8.020.000 (6.594.832) 1.425.16821. . . .062 0000 3.1.90.91.000012. . . 00 28 2821. . . .062 0000 3.1.90.91.000012. . . 00

Condenações Judiciais - Créditos de Pequeno Valor Condenações Judiciais - Créditos de Pequeno Valor28 28 1.357.143 (1.115.976) 241.16721. . . .062 0000 3.3.90.91.000012. . . 00 28 2821. . . .062 0000 3.3.90.91.000012. . . 00

Condenações Judiciais - Créditos de Pequeno Valor Condenações Judiciais - Créditos de Pequeno Valor28 28 542.857 (446.390) 96.46721. . . .062 0000 4.4.90.91.000012. . . 00 28 2821. . . .062 0000 4.4.90.91.000012. . . 00

Condenações Judiciais - Créditos de Pequeno Valor Condenações Judiciais - Créditos de Pequeno Valor28 28 1.182.253.415 (972.164.874) 210.088.54121. . . .062 0000 3.1.90.91.000034. . . 00 28 2821. . . .062 0000 3.1.90.91.000034. . . 00

Condenações Judiciais-Créditos de Natureza Alimentar Condenações Judiciais-Créditos de Natureza Alimentar28 28 847.298 (696.732) 150.56621. . . .062 0000 3.3.90.91.000034. . . 00 28 2821. . . .062 0000 3.3.90.91.000034. . . 00

Condenações Judiciais-Créditos de Natureza Alimentar Condenações Judiciais-Créditos de Natureza Alimentar28 28 313.789.024 (258.028.155) 55.760.86921. . . .062 0000 3.3.90.91.000035. . . 00 28 2821. . . .062 0000 3.3.90.91.000035. . . 00

Condenações Judiciais-Outras Espécies Condenações Judiciais-Outras Espécies28 28 660.856.455 (543.421.084) 117.435.37121. . . .062 0000 4.4.90.91.000035. . . 00 28 2821. . . .062 0000 4.4.90.91.000035. . . 00

Condenações Judiciais-Outras Espécies Condenações Judiciais-Outras Espécies28 28 10.139.741 (8.337.891) 1.801.85021. . . .062 0000 4.5.90.91.000035. . . 00 28 2821. . . .062 0000 4.5.90.91.000035. . . 00

Condenações Judiciais-Outras Espécies Condenações Judiciais-Outras Espécies28 11 919.000 616.000 1.535.00030. . . .334 1440 4.4.90.39.007203. . . 00 28 1130. . . .334 1440 4.4.90.39.007203. . . 00

Incentivos Fiscais para Região Nova Luz Incentivos Fiscais para Região Nova Luz28 11 200.000 300.000 500.00030. . . .334 1450 4.4.90.36.007204. . . 00 28 1130. . . .334 1450 4.4.90.36.007204. . . 00

Incentivos Fiscais para a Zona Leste Incentivos Fiscais para a Zona LestePágina 23 de 6319

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Dotação Proposta Valor Original

Acréscimo/ Decréscimo

Valor Proposto

Proposta Orçamentária 2010 - Consolidado Câmara Municipal de São Paulo

ÓrgDotação Original

Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte Órg Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte

DiferençasSubstitutivo x Original

28 11 800.000 2.700.000 3.500.00030. . . .334 1450 4.4.90.39.007204. . . 00 28 1130. . . .334 1450 4.4.90.39.007204. . . 00Incentivos Fiscais para a Zona Leste Incentivos Fiscais para a Zona Leste30 08 0 1.000 1.00010. . . .244 1143 3.3.90.39.004131. . . 00 Dotação nova

Projeto Maritaca - Polo Zona Sul30 11 3.205.860 2.997.270 6.203.13010. . . .122 2610 3.1.90.11.008080. . . 00 30 1110. . . .122 2610 3.1.90.11.008080. . . 00

Administração da Secretaria Municipal do Trabalho Administração da Secretaria Municipal do Trabalho30 11 2.350.000 258.531 2.608.53110. . . .122 2610 3.3.90.39.008080. . . 00 30 1110. . . .122 2610 3.3.90.39.008080. . . 00

Administração da Secretaria Municipal do Trabalho Administração da Secretaria Municipal do Trabalho30 11 348.216 285.363 633.57910. . . .122 2610 3.3.90.46.008080. . . 00 30 1110. . . .122 2610 3.3.90.46.008080. . . 00

Administração da Secretaria Municipal do Trabalho Administração da Secretaria Municipal do Trabalho30 11 67.645 84.684 152.32910. . . .122 2610 3.3.90.49.008080. . . 00 30 1110. . . .122 2610 3.3.90.49.008080. . . 00

Administração da Secretaria Municipal do Trabalho Administração da Secretaria Municipal do Trabalho30 11 0 15.331 15.33110. . . .122 2610 3.3.90.92.008080. . . 00 Dotação nova

Administração da Secretaria Municipal do Trabalho30 11 0 212.695 212.69510. . . .126 2620 3.3.90.30.002170. . . 02 Dotação nova

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação30 11 150.000 2.585.171 2.735.17110. . . .126 2620 3.3.90.39.002170. . . 00 30 1110. . . .126 2620 3.3.90.39.002170. . . 00

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

30 11 100.000 1.005.783 1.105.78310. . . .126 2620 4.4.90.52.002170. . . 02 30 1110. . . .126 2620 4.4.90.52.002170. . . 02Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

30 11 900.000 2.696.000 3.596.00010. . . .333 1410 3.3.90.39.008082. . . 00 30 1110. . . .333 1410 3.3.90.39.008082. . . 00Aperfeiçoamento do Trabalhador Aperfeiçoamento do Trabalhador30 11 34.125.891 (4.307.526) 29.818.36510. . . .333 1410 3.3.90.39.008082. . . 02 30 1110. . . .333 1410 3.3.90.39.008082. . . 02

Aperfeiçoamento do Trabalhador Aperfeiçoamento do Trabalhador

Página 24 de 6319

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Dotação Proposta Valor Original

Acréscimo/ Decréscimo

Valor Proposto

Proposta Orçamentária 2010 - Consolidado Câmara Municipal de São Paulo

ÓrgDotação Original

Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte Órg Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte

DiferençasSubstitutivo x Original

30 11 500.000 6.988.000 7.488.00010. . . .333 1410 4.4.90.39.009059. . . 00 30 1110. . . .333 1410 4.4.90.39.009059. . . 00Qualificação e Capacitação de Trabalhadores com Cursos Presenciais

Qualificação e Capacitação de Trabalhadores com Cursos Presenciais

30 11 3.700.000 547.020 4.247.02010. . . .334 1410 3.3.90.48.008088. . . 00 30 1110. . . .334 1410 3.3.90.48.008088. . . 00Operação Trabalho Operação Trabalho30 11 494.318 (17.568) 476.75010. . . .334 1410 3.3.90.30.008090. . . 02 30 1110. . . .334 1410 3.3.90.30.008090. . . 02

Operação e Manutenção dos Centros de Apoio ao Trabalho Operação e Manutenção dos Centros de Apoio ao Trabalho30 11 500.000 (327.828) 172.17210. . . .334 1410 3.3.90.36.008090. . . 00 30 1110. . . .334 1410 3.3.90.36.008090. . . 00

Operação e Manutenção dos Centros de Apoio ao Trabalho Operação e Manutenção dos Centros de Apoio ao Trabalho30 11 1.394.918 (380.590) 1.014.32810. . . .334 1410 3.3.90.36.008090. . . 02 30 1110. . . .334 1410 3.3.90.36.008090. . . 02

Operação e Manutenção dos Centros de Apoio ao Trabalho Operação e Manutenção dos Centros de Apoio ao Trabalho30 11 700.000 (21.200) 678.80010. . . .334 1410 3.3.90.37.008090. . . 00 30 1110. . . .334 1410 3.3.90.37.008090. . . 00

Operação e Manutenção dos Centros de Apoio ao Trabalho Operação e Manutenção dos Centros de Apoio ao Trabalho30 11 1.713.200 686.000 2.399.20010. . . .334 1410 3.3.90.37.008090. . . 02 30 1110. . . .334 1410 3.3.90.37.008090. . . 02

Operação e Manutenção dos Centros de Apoio ao Trabalho Operação e Manutenção dos Centros de Apoio ao Trabalho30 11 6.760.000 1.490.513 8.250.51310. . . .334 1410 3.3.90.39.008090. . . 00 30 1110. . . .334 1410 3.3.90.39.008090. . . 00

Operação e Manutenção dos Centros de Apoio ao Trabalho Operação e Manutenção dos Centros de Apoio ao Trabalho30 11 8.331.232 1.433.855 9.765.08710. . . .334 1410 3.3.90.39.008090. . . 02 30 1110. . . .334 1410 3.3.90.39.008090. . . 02

Operação e Manutenção dos Centros de Apoio ao Trabalho Operação e Manutenção dos Centros de Apoio ao Trabalho30 11 1.150.000 1.367.350 2.517.35010. . . .334 1410 4.4.90.52.008090. . . 02 30 1110. . . .334 1410 4.4.90.52.008090. . . 02

Operação e Manutenção dos Centros de Apoio ao Trabalho Operação e Manutenção dos Centros de Apoio ao Trabalho30 11 1.400.000 600.000 2.000.00010. . . .334 1410 4.4.90.39.009060. . . 00 30 1110. . . .334 1410 4.4.90.39.009060. . . 00

Implantação de Centros de Apoio ao Trabalho Avançado Implantação de Centros de Apoio ao Trabalho Avançado30 11 440.000 60.000 500.00010. . . .334 1410 4.4.90.51.009060. . . 00 30 1110. . . .334 1410 4.4.90.51.009060. . . 00

Implantação de Centros de Apoio ao Trabalho Avançado Implantação de Centros de Apoio ao Trabalho Avançado30 11 150.000 500.000 650.00010. . . .334 1410 4.4.90.52.009060. . . 00 30 1110. . . .334 1410 4.4.90.52.009060. . . 00

Implantação de Centros de Apoio ao Trabalho Avançado Implantação de Centros de Apoio ao Trabalho AvançadoPágina 25 de 6319

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Dotação Proposta Valor Original

Acréscimo/ Decréscimo

Valor Proposto

Proposta Orçamentária 2010 - Consolidado Câmara Municipal de São Paulo

ÓrgDotação Original

Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte Órg Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte

DiferençasSubstitutivo x Original

30 11 200.000 300.000 500.00010. . . .334 1420 3.3.50.41.008098. . . 00 30 1110. . . .334 1420 3.3.50.41.008098. . . 00Agência de Desenvolvimento da Cidade de São Paulo - ADSAMPA

Agência de Desenvolvimento da Cidade de São Paulo - ADSAMPA

30 11 100.000 80.000 180.00010. . . .334 1420 3.3.90.30.008098. . . 00 30 1110. . . .334 1420 3.3.90.30.008098. . . 00Agência de Desenvolvimento da Cidade de São Paulo - ADSAMPA

Agência de Desenvolvimento da Cidade de São Paulo - ADSAMPA

30 11 50.000 30.000 80.00010. . . .334 1420 3.3.90.32.008098. . . 00 30 1110. . . .334 1420 3.3.90.32.008098. . . 00Agência de Desenvolvimento da Cidade de São Paulo - ADSAMPA

Agência de Desenvolvimento da Cidade de São Paulo - ADSAMPA

30 11 70.000 180.000 250.00010. . . .334 1420 3.3.90.35.008098. . . 00 30 1110. . . .334 1420 3.3.90.35.008098. . . 00Agência de Desenvolvimento da Cidade de São Paulo - ADSAMPA

Agência de Desenvolvimento da Cidade de São Paulo - ADSAMPA

30 11 70.000 130.000 200.00010. . . .334 1420 3.3.90.36.008098. . . 00 30 1110. . . .334 1420 3.3.90.36.008098. . . 00Agência de Desenvolvimento da Cidade de São Paulo - ADSAMPA

Agência de Desenvolvimento da Cidade de São Paulo - ADSAMPA

30 11 460.000 340.000 800.00010. . . .334 1420 3.3.90.39.008098. . . 00 30 1110. . . .334 1420 3.3.90.39.008098. . . 00Agência de Desenvolvimento da Cidade de São Paulo - ADSAMPA

Agência de Desenvolvimento da Cidade de São Paulo - ADSAMPA

30 11 50.000 350.000 400.00010. . . .334 1420 4.4.90.52.008098. . . 00 30 1110. . . .334 1420 4.4.90.52.008098. . . 00Agência de Desenvolvimento da Cidade de São Paulo - ADSAMPA

Agência de Desenvolvimento da Cidade de São Paulo - ADSAMPA

30 11 25.000 25.000 50.00010. . . .334 1440 4.4.90.30.009063. . . 00 30 1110. . . .334 1440 4.4.90.30.009063. . . 00Criação de Parque Tecnológico na Zona Leste Criação de Parque Tecnológico na Zona Leste30 11 25.000 25.000 50.00010. . . .334 1440 4.4.90.32.009063. . . 00 30 1110. . . .334 1440 4.4.90.32.009063. . . 00

Criação de Parque Tecnológico na Zona Leste Criação de Parque Tecnológico na Zona Leste30 11 250.000 250.000 500.00010. . . .334 1440 4.4.90.35.009063. . . 00 30 1110. . . .334 1440 4.4.90.35.009063. . . 00

Criação de Parque Tecnológico na Zona Leste Criação de Parque Tecnológico na Zona Leste

Página 26 de 6319

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Dotação Proposta Valor Original

Acréscimo/ Decréscimo

Valor Proposto

Proposta Orçamentária 2010 - Consolidado Câmara Municipal de São Paulo

ÓrgDotação Original

Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte Órg Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte

DiferençasSubstitutivo x Original

30 11 50.000 50.000 100.00010. . . .334 1440 4.4.90.36.009063. . . 00 30 1110. . . .334 1440 4.4.90.36.009063. . . 00Criação de Parque Tecnológico na Zona Leste Criação de Parque Tecnológico na Zona Leste30 11 100.000 100.000 200.00010. . . .334 1440 4.4.90.39.009063. . . 00 30 1110. . . .334 1440 4.4.90.39.009063. . . 00

Criação de Parque Tecnológico na Zona Leste Criação de Parque Tecnológico na Zona Leste30 11 50.000 50.000 100.00010. . . .334 1440 4.4.90.52.009063. . . 00 30 1110. . . .334 1440 4.4.90.52.009063. . . 00

Criação de Parque Tecnológico na Zona Leste Criação de Parque Tecnológico na Zona Leste30 12 3.880.543 911.144 4.791.68710. . . .366 1410 3.3.90.48.008083. . . 00 30 1210. . . .366 1410 3.3.90.48.008083. . . 00

Bolsa-Trabalho Bolsa-Trabalho30 23 2.000.000 5.300.000 7.300.00010. . . .694 1420 4.4.50.42.009055. . . 00 30 2310. . . .694 1420 4.4.50.42.009055. . . 00

Apoio aos Micro e Pequenos Empreendimentos - São Paulo Confia Apoio aos Micro e Pequenos Empreendimentos - São Paulo Confia

34 08 0 1.000 1.00010. . . .244 1143 3.3.90.39.004131. . . 00 Dotação novaProjeto Maritaca - Polo Zona Sul34 12 37.650.000 7.512.401 45.162.40110. . . .126 1320 3.3.90.39.008404. . . 00 34 1210. . . .126 1320 3.3.90.39.008404. . . 00

Operação e Manutenção de Telecentros Operação e Manutenção de Telecentros34 12 1.500.000 (500.000) 1.000.00010. . . .126 1320 4.4.90.52.008404. . . 00 34 1210. . . .126 1320 4.4.90.52.008404. . . 00

Operação e Manutenção de Telecentros Operação e Manutenção de Telecentros34 12 139.125 360.875 500.00010. . . .126 1320 4.4.90.51.009307. . . 00 34 1210. . . .126 1320 4.4.90.51.009307. . . 00

Implantação e Reforma de Telecentros Implantação e Reforma de Telecentros34 12 346.267 654.000 1.000.26710. . . .126 1320 4.4.90.52.009307. . . 00 34 1210. . . .126 1320 4.4.90.52.009307. . . 00

Implantação e Reforma de Telecentros Implantação e Reforma de Telecentros34 14 0 1.000 1.00010. . . .126 1320 3.3.90.39.006018. . . 00 Dotação nova

Coordenadoria de Inclusão Digital34 14 1.000 20.000 21.00010. . . .126 2620 4.4.90.52.002170. . . 00 34 1410. . . .126 2620 4.4.90.52.002170. . . 00

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

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Dotação Proposta Valor Original

Acréscimo/ Decréscimo

Valor Proposto

Proposta Orçamentária 2010 - Consolidado Câmara Municipal de São Paulo

ÓrgDotação Original

Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte Órg Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte

DiferençasSubstitutivo x Original

34 14 0 1.000 1.00010. . . .241 1141 3.3.90.39.006015. . . 00 Dotação novaCoordenadoria do Idoso34 14 0 1.000 1.00010. . . .422 1160 3.3.90.39.006012. . . 00 Dotação nova

Coordenadoria de Assuntos de Diversidade Sexual34 14 0 1.000 1.00010. . . .422 1160 3.3.90.39.006016. . . 00 Dotação nova

Coordenadoria de Juventude34 14 1.652.589 980.000 2.632.58910. . . .422 1160 3.3.90.36.008401. . . 00 34 1410. . . .422 1160 3.3.90.36.008401. . . 00

Ações das Coordenadorias e Conselhos da SMPP Ações das Coordenadorias e Conselhos da SMPP34 14 2.483.107 772.724 3.255.83110. . . .422 1160 3.3.90.39.008401. . . 00 34 1410. . . .422 1160 3.3.90.39.008401. . . 00

Ações das Coordenadorias e Conselhos da SMPP Ações das Coordenadorias e Conselhos da SMPP34 14 104.167 100.000 204.16710. . . .422 1160 4.4.90.39.009305. . . 00 34 1410. . . .422 1160 4.4.90.39.009305. . . 00

Reforma e Adequação de Unidades da SMPP Reforma e Adequação de Unidades da SMPP34 14 145.833 100.000 245.83310. . . .422 1160 4.4.90.51.009305. . . 00 34 1410. . . .422 1160 4.4.90.51.009305. . . 00

Reforma e Adequação de Unidades da SMPP Reforma e Adequação de Unidades da SMPP34 14 0 1.000 1.00010. . . .422 1170 3.3.90.39.006019. . . 00 Dotação nova

Coordenadoria da Mulher34 14 0 1.000 1.00010. . . .422 1170 3.3.90.39.006020. . . 00 Dotação nova

Coordenadoria dos Assuntos da População Negra - CONE34 14 0 1.000 1.00010. . . .422 1270 3.3.90.39.006013. . . 00 Dotação nova

Coordenadoria de Convivência, Participação e Empreendedorismo Social34 14 0 1.000 1.00010. . . .422 1270 3.3.90.39.006017. . . 00 Dotação nova

Incubadora de Projetos Sociais Auto-Financiados36 14 0 1.000.000 1.000.00010. . . .242 1150 4.4.90.51.001178. . . 00 Dotação nova

Intervenções para Melhoria da Acessibilidade

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Dotação Proposta Valor Original

Acréscimo/ Decréscimo

Valor Proposto

Proposta Orçamentária 2010 - Consolidado Câmara Municipal de São Paulo

ÓrgDotação Original

Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte Órg Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte

DiferençasSubstitutivo x Original

36 14 1.330.000 2.000.000 3.330.00010. . . .242 1150 4.4.90.39.009313. . . 00 36 1410. . . .242 1150 4.4.90.39.009313. . . 00Planejamento de Núcleos de Acessibilidade - Calçadas e Edificações - e Cultura de Acessibilidade.

Planejamento de Núcleos de Acessibilidade - Calçadas e Edificações - e Cultura de Acessibilidade.

37 15 2.030.000 1.979.000 4.009.00010. . . .122 2610 3.3.90.39.002571. . . 00 37 1510. . . .122 2610 3.3.90.39.002571. . . 00Administração da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

Administração da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

37 15 318.110 (20.010) 298.10010. . . .122 2610 3.3.90.46.002571. . . 00 37 1510. . . .122 2610 3.3.90.46.002571. . . 00Administração da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

Administração da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

37 15 238.000 12.000 250.00010. . . .122 2610 4.4.90.52.002571. . . 00 37 1510. . . .122 2610 4.4.90.52.002571. . . 00Administração da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

Administração da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

37 15 50.000 272.000 322.00010. . . .126 2620 3.3.90.30.002170. . . 00 37 1510. . . .126 2620 3.3.90.30.002170. . . 00Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

37 15 800.000 1.048.000 1.848.00010. . . .126 2620 3.3.90.39.002170. . . 00 37 1510. . . .126 2620 3.3.90.39.002170. . . 00Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

37 15 150.000 270.000 420.00010. . . .126 2620 4.4.90.52.002170. . . 00 37 1510. . . .126 2620 4.4.90.52.002170. . . 00Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

37 15 980.000 1.850.000 2.830.00010. . . .127 1450 4.4.90.39.001245. . . 00 37 1510. . . .127 1450 4.4.90.39.001245. . . 00Desenvolvimento da Operação Urbana Rio Verde - Jacu Desenvolvimento da Operação Urbana Rio Verde - Jacu37 15 1.950.000 4.500.000 6.450.00010. . . .127 1460 4.4.90.39.001248. . . 00 37 1510. . . .127 1460 4.4.90.39.001248. . . 00

Desenvolvimento de Novos Pólos de Atração Urbana para Transformação de Áreas

Desenvolvimento de Novos Pólos de Atração Urbana para Transformação de Áreas

37 15 2.800.000 15.600.000 18.400.00010. . . .127 1460 3.3.90.39.002552. . . 00 37 1510. . . .127 1460 3.3.90.39.002552. . . 00Estudos e Projetos Urbanos Estudos e Projetos Urbanos

Página 29 de 6319

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Dotação Proposta Valor Original

Acréscimo/ Decréscimo

Valor Proposto

Proposta Orçamentária 2010 - Consolidado Câmara Municipal de São Paulo

ÓrgDotação Original

Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte Órg Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte

DiferençasSubstitutivo x Original

37 15 950.000 4.500.000 5.450.00010. . . .127 1460 4.4.90.39.009130. . . 00 37 1510. . . .127 1460 4.4.90.39.009130. . . 00Desenvolvimento de Estudos Urbanísticos no Entorno da Rede de Trilhos

Desenvolvimento de Estudos Urbanísticos no Entorno da Rede de Trilhos

37 15 950.000 1.500.000 2.450.00010. . . .127 1460 4.4.90.39.009132. . . 00 37 1510. . . .127 1460 4.4.90.39.009132. . . 00Desenvolvimento de Instrumentos de Política Urbana Desenvolvimento de Instrumentos de Política Urbana37 15 1.000 59.000 60.00010. . . .127 1520 4.4.90.35.009131. . . 00 37 1510. . . .127 1520 4.4.90.35.009131. . . 00

Implantação do Sistema de Zoneamento da Cidade - SisZon Implantação do Sistema de Zoneamento da Cidade - SisZon37 15 98.000 4.539.000 4.637.00010. . . .127 1520 4.4.90.39.009131. . . 00 37 1510. . . .127 1520 4.4.90.39.009131. . . 00

Implantação do Sistema de Zoneamento da Cidade - SisZon Implantação do Sistema de Zoneamento da Cidade - SisZon37 15 1.000 49.000 50.00010. . . .127 1520 4.4.90.52.009131. . . 00 37 1510. . . .127 1520 4.4.90.52.009131. . . 00

Implantação do Sistema de Zoneamento da Cidade - SisZon Implantação do Sistema de Zoneamento da Cidade - SisZon38 06 542.858 (541.858) 1.00010. . . .181 1170 4.4.90.30.001111. . . 02 38 0610. . . .181 1170 4.4.90.30.001111. . . 02

Modernização das Ações e da Estrutura da Guarda Civil Metropolitana - Convênio SENASP

Modernização das Ações e da Estrutura da Guarda Civil Metropolitana - Convênio SENASP

38 06 44.896.430 (39.896.430) 5.000.00010. . . .181 1170 4.4.90.39.001111. . . 02 38 0610. . . .181 1170 4.4.90.39.001111. . . 02Modernização das Ações e da Estrutura da Guarda Civil Metropolitana - Convênio SENASP

Modernização das Ações e da Estrutura da Guarda Civil Metropolitana - Convênio SENASP

38 06 1.201.472 (701.472) 500.00010. . . .181 1170 4.4.90.51.001111. . . 02 38 0610. . . .181 1170 4.4.90.51.001111. . . 02Modernização das Ações e da Estrutura da Guarda Civil Metropolitana - Convênio SENASP

Modernização das Ações e da Estrutura da Guarda Civil Metropolitana - Convênio SENASP

38 06 1.571.077 (1.071.077) 500.00010. . . .181 1170 4.4.90.52.001111. . . 02 38 0610. . . .181 1170 4.4.90.52.001111. . . 02Modernização das Ações e da Estrutura da Guarda Civil Metropolitana - Convênio SENASP

Modernização das Ações e da Estrutura da Guarda Civil Metropolitana - Convênio SENASP

38 06 182.882 (181.882) 1.00010. . . .181 1170 4.4.90.30.001115. . . 02 38 0610. . . .181 1170 4.4.90.30.001115. . . 02Implantação do Observatório de Violência e Criminalidade - Convênio SENASP

Implantação do Observatório de Violência e Criminalidade - Convênio SENASP

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Dotação Proposta Valor Original

Acréscimo/ Decréscimo

Valor Proposto

Proposta Orçamentária 2010 - Consolidado Câmara Municipal de São Paulo

ÓrgDotação Original

Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte Órg Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte

DiferençasSubstitutivo x Original

38 06 7.444.912 (6.444.912) 1.000.00010. . . .181 1170 4.4.90.39.001115. . . 02 38 0610. . . .181 1170 4.4.90.39.001115. . . 02Implantação do Observatório de Violência e Criminalidade - Convênio SENASP

Implantação do Observatório de Violência e Criminalidade - Convênio SENASP

38 06 1.047.971 (49.971) 998.00010. . . .181 1170 4.4.90.52.001115. . . 02 38 0610. . . .181 1170 4.4.90.52.001115. . . 02Implantação do Observatório de Violência e Criminalidade - Convênio SENASP

Implantação do Observatório de Violência e Criminalidade - Convênio SENASP

38 06 5.195.000 (4.195.000) 1.000.00010. . . .181 1170 4.4.90.39.001116. . . 02 38 0610. . . .181 1170 4.4.90.39.001116. . . 02Implantação da Central de Video Monitoramento Integrado Implantação da Central de Video Monitoramento Integrado38 06 6.960.000 (5.960.000) 1.000.00010. . . .181 1170 4.4.90.39.001117. . . 02 38 0610. . . .181 1170 4.4.90.39.001117. . . 02

Instalação de GPS nas Viaturas da GCM Instalação de GPS nas Viaturas da GCM41 15 481.509 500.000 981.50910. . . .122 2610 3.3.90.39.002365. . . 00 41 1510. . . .122 2610 3.3.90.39.002365. . . 00

Administração da Subprefeitura Administração da Subprefeitura41 15 5.000 100.000 105.00010. . . .126 2620 4.4.90.52.002170. . . 00 41 1510. . . .126 2620 4.4.90.52.002170. . . 00

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

41 15 26.094 300.000 326.09410. . . .451 1460 4.4.90.39.001170. . . 00 41 1510. . . .451 1460 4.4.90.39.001170. . . 00Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros41 15 260.943 1.000.000 1.260.94310. . . .451 1460 4.4.90.51.001170. . . 00 41 1510. . . .451 1460 4.4.90.51.001170. . . 00

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros41 15 5.000 100.000 105.00010. . . .451 1460 4.4.90.39.001174. . . 00 41 1510. . . .451 1460 4.4.90.39.001174. . . 00

Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras

Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras

41 15 100.000 60.000 160.00010. . . .451 1460 4.4.90.51.001174. . . 00 41 1510. . . .451 1460 4.4.90.51.001174. . . 00Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras

Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras

41 15 804.506 200.000 1.004.50610. . . .452 1210 3.3.90.39.002366. . . 00 41 1510. . . .452 1210 3.3.90.39.002366. . . 00Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea

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Dotação Proposta Valor Original

Acréscimo/ Decréscimo

Valor Proposto

Proposta Orçamentária 2010 - Consolidado Câmara Municipal de São Paulo

ÓrgDotação Original

Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte Órg Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte

DiferençasSubstitutivo x Original

41 15 0 236.388 236.38810. . . .543 1460 4.4.90.39.001193. . . 00 Dotação novaObras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos41 15 0 1.000.000 1.000.00010. . . .543 1460 4.4.90.51.001193. . . 00 Dotação nova

Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos41 17 318.667 500.000 818.66710. . . .512 1230 3.3.90.39.002363. . . 00 41 1710. . . .512 1230 3.3.90.39.002363. . . 00

Limpeza de Boca de Lobo e Poços de Visita Limpeza de Boca de Lobo e Poços de Visita41 17 481.875 1.003.612 1.485.48710. . . .512 1230 3.3.90.39.002367. . . 00 41 1710. . . .512 1230 3.3.90.39.002367. . . 00

Manutenção de Galerias, Canais, Córregos Manutenção de Galerias, Canais, Córregos42 15 1.000.958 403.000 1.403.95810. . . .122 2610 3.3.90.39.002365. . . 00 42 1510. . . .122 2610 3.3.90.39.002365. . . 00

Administração da Subprefeitura Administração da Subprefeitura42 15 5.000 100.000 105.00010. . . .126 2620 4.4.90.52.002170. . . 00 42 1510. . . .126 2620 4.4.90.52.002170. . . 00

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

42 15 5.000 40.000 45.00010. . . .451 1460 4.4.90.39.001174. . . 00 42 1510. . . .451 1460 4.4.90.39.001174. . . 00Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras

Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras

42 15 100.000 100.000 200.00010. . . .451 1460 4.4.90.51.001174. . . 00 42 1510. . . .451 1460 4.4.90.51.001174. . . 00Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras

Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras

42 15 1.803.530 500.000 2.303.53010. . . .452 1210 3.3.90.39.002366. . . 00 42 1510. . . .452 1210 3.3.90.39.002366. . . 00Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea42 15 0 56.338 56.33810. . . .543 1460 4.4.90.39.001193. . . 00 Dotação nova

Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos42 15 0 500.000 500.00010. . . .543 1460 4.4.90.51.001193. . . 00 Dotação nova

Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos42 17 1.488.750 1.300.662 2.789.41210. . . .512 1230 3.3.90.39.002367. . . 00 42 1710. . . .512 1230 3.3.90.39.002367. . . 00

Manutenção de Galerias, Canais, Córregos Manutenção de Galerias, Canais, Córregos

Página 32 de 6319

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Dotação Proposta Valor Original

Acréscimo/ Decréscimo

Valor Proposto

Proposta Orçamentária 2010 - Consolidado Câmara Municipal de São Paulo

ÓrgDotação Original

Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte Órg Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte

DiferençasSubstitutivo x Original

43 13 0 8.069 8.06910. . . .392 2320 3.3.90.30.006492. . . 00 Dotação novaOperação de Equipamentos de Cultura43 13 0 3.362 3.36210. . . .392 2320 3.3.90.36.006492. . . 00 Dotação nova

Operação de Equipamentos de Cultura43 13 0 106.624 106.62410. . . .392 2320 3.3.90.37.006492. . . 00 Dotação nova

Operação de Equipamentos de Cultura43 13 0 80.304 80.30410. . . .392 2320 3.3.90.39.006492. . . 00 Dotação nova

Operação de Equipamentos de Cultura43 13 0 6.422 6.42210. . . .392 2320 4.4.90.52.006492. . . 00 Dotação nova

Operação de Equipamentos de Cultura43 15 862.084 250.000 1.112.08410. . . .122 2610 3.3.90.39.002365. . . 00 43 1510. . . .122 2610 3.3.90.39.002365. . . 00

Administração da Subprefeitura Administração da Subprefeitura43 15 3.848 50.000 53.84810. . . .122 2610 4.4.90.52.002365. . . 00 43 1510. . . .122 2610 4.4.90.52.002365. . . 00

Administração da Subprefeitura Administração da Subprefeitura43 15 5.000 50.000 55.00010. . . .126 2620 4.4.90.52.002170. . . 00 43 1510. . . .126 2620 4.4.90.52.002170. . . 00

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

43 15 26.094 500.000 526.09410. . . .451 1460 4.4.90.39.001170. . . 00 43 1510. . . .451 1460 4.4.90.39.001170. . . 00Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros43 15 260.943 500.000 760.94310. . . .451 1460 4.4.90.51.001170. . . 00 43 1510. . . .451 1460 4.4.90.51.001170. . . 00

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros43 15 1.679.399 400.000 2.079.39910. . . .452 1210 3.3.90.39.002366. . . 00 43 1510. . . .452 1210 3.3.90.39.002366. . . 00

Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea43 15 0 50.000 50.00010. . . .543 1460 4.4.90.39.001193. . . 00 Dotação nova

Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos43 15 0 700.000 700.00010. . . .543 1460 4.4.90.51.001193. . . 00 Dotação nova

Obras e Serviços nas Áreas de Riscos GeológicosPágina 33 de 6319

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Dotação Proposta Valor Original

Acréscimo/ Decréscimo

Valor Proposto

Proposta Orçamentária 2010 - Consolidado Câmara Municipal de São Paulo

ÓrgDotação Original

Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte Órg Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte

DiferençasSubstitutivo x Original

43 17 705.938 1.000.000 1.705.93810. . . .512 1230 3.3.90.39.002367. . . 00 43 1710. . . .512 1230 3.3.90.39.002367. . . 00Manutenção de Galerias, Canais, Córregos Manutenção de Galerias, Canais, Córregos44 15 896.161 100.000 996.16110. . . .122 2610 3.3.90.39.002365. . . 00 44 1510. . . .122 2610 3.3.90.39.002365. . . 00

Administração da Subprefeitura Administração da Subprefeitura44 15 5.000 40.000 45.00010. . . .126 2620 4.4.90.52.002170. . . 00 44 1510. . . .126 2620 4.4.90.52.002170. . . 00

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

44 15 26.094 1.000.000 1.026.09410. . . .451 1460 4.4.90.39.001170. . . 00 44 1510. . . .451 1460 4.4.90.39.001170. . . 00Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros44 15 260.943 100.000 360.94310. . . .451 1460 4.4.90.51.001170. . . 00 44 1510. . . .451 1460 4.4.90.51.001170. . . 00

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros44 15 1.348.766 600.000 1.948.76610. . . .452 1210 3.3.90.39.002366. . . 00 44 1510. . . .452 1210 3.3.90.39.002366. . . 00

Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea44 15 0 1.000 1.00010. . . .543 1460 4.4.90.51.001193. . . 00 Dotação nova

Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos44 17 590.625 1.260.000 1.850.62510. . . .512 1230 3.3.90.39.002367. . . 00 44 1710. . . .512 1230 3.3.90.39.002367. . . 00

Manutenção de Galerias, Canais, Córregos Manutenção de Galerias, Canais, Córregos45 15 11.782 50.000 61.78210. . . .122 2610 4.4.90.52.002365. . . 00 45 1510. . . .122 2610 4.4.90.52.002365. . . 00

Administração da Subprefeitura Administração da Subprefeitura45 15 20.000 50.000 70.00010. . . .126 2620 3.3.90.39.002170. . . 00 45 1510. . . .126 2620 3.3.90.39.002170. . . 00

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

45 15 5.000 20.000 25.00010. . . .126 2620 4.4.90.52.002170. . . 00 45 1510. . . .126 2620 4.4.90.52.002170. . . 00Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

45 15 26.094 1.000.000 1.026.09410. . . .451 1460 4.4.90.39.001170. . . 00 45 1510. . . .451 1460 4.4.90.39.001170. . . 00Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros

Página 34 de 6319

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Dotação Proposta Valor Original

Acréscimo/ Decréscimo

Valor Proposto

Proposta Orçamentária 2010 - Consolidado Câmara Municipal de São Paulo

ÓrgDotação Original

Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte Órg Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte

DiferençasSubstitutivo x Original

45 15 260.943 380.000 640.94310. . . .451 1460 4.4.90.51.001170. . . 00 45 1510. . . .451 1460 4.4.90.51.001170. . . 00Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros45 15 2.206.820 100.000 2.306.82010. . . .452 1210 3.3.90.39.002366. . . 00 45 1510. . . .452 1210 3.3.90.39.002366. . . 00

Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea45 15 0 1.000 1.00010. . . .543 1460 4.4.90.51.001193. . . 00 Dotação nova

Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos45 17 624.375 1.400.000 2.024.37510. . . .512 1230 3.3.90.39.002367. . . 00 45 1710. . . .512 1230 3.3.90.39.002367. . . 00

Manutenção de Galerias, Canais, Córregos Manutenção de Galerias, Canais, Córregos46 13 0 8.296 8.29610. . . .392 2320 3.3.90.30.006492. . . 00 Dotação nova

Operação de Equipamentos de Cultura46 13 0 4.978 4.97810. . . .392 2320 3.3.90.36.006492. . . 00 Dotação nova

Operação de Equipamentos de Cultura46 13 0 4.148 4.14810. . . .392 2320 3.3.90.37.006492. . . 00 Dotação nova

Operação de Equipamentos de Cultura46 13 0 34.511 34.51110. . . .392 2320 3.3.90.39.006492. . . 00 Dotação nova

Operação de Equipamentos de Cultura46 13 0 8.296 8.29610. . . .392 2320 4.4.90.52.006492. . . 00 Dotação nova

Operação de Equipamentos de Cultura46 15 817.019 200.000 1.017.01910. . . .122 2610 3.3.90.39.002365. . . 00 46 1510. . . .122 2610 3.3.90.39.002365. . . 00

Administração da Subprefeitura Administração da Subprefeitura46 15 9.804 34.322 44.12610. . . .122 2610 4.4.90.52.002365. . . 00 46 1510. . . .122 2610 4.4.90.52.002365. . . 00

Administração da Subprefeitura Administração da Subprefeitura46 15 20.000 50.000 70.00010. . . .126 2620 3.3.90.39.002170. . . 00 46 1510. . . .126 2620 3.3.90.39.002170. . . 00

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

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Dotação Proposta Valor Original

Acréscimo/ Decréscimo

Valor Proposto

Proposta Orçamentária 2010 - Consolidado Câmara Municipal de São Paulo

ÓrgDotação Original

Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte Órg Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte

DiferençasSubstitutivo x Original

46 15 5.000 20.000 25.00010. . . .126 2620 4.4.90.52.002170. . . 00 46 1510. . . .126 2620 4.4.90.52.002170. . . 00Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

46 15 26.094 300.000 326.09410. . . .451 1460 4.4.90.39.001170. . . 00 46 1510. . . .451 1460 4.4.90.39.001170. . . 00Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros46 15 260.943 1.000.000 1.260.94310. . . .451 1460 4.4.90.51.001170. . . 00 46 1510. . . .451 1460 4.4.90.51.001170. . . 00

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros46 15 1.252.175 500.000 1.752.17510. . . .452 1210 3.3.90.39.002366. . . 00 46 1510. . . .452 1210 3.3.90.39.002366. . . 00

Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea46 15 0 215.678 215.67810. . . .543 1460 4.4.90.51.001193. . . 00 Dotação nova

Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos46 17 1.078.125 1.380.000 2.458.12510. . . .512 1230 3.3.90.39.002367. . . 00 46 1710. . . .512 1230 3.3.90.39.002367. . . 00

Manutenção de Galerias, Canais, Córregos Manutenção de Galerias, Canais, Córregos47 15 1.744.062 500.000 2.244.06210. . . .122 2610 3.3.90.39.002365. . . 00 47 1510. . . .122 2610 3.3.90.39.002365. . . 00

Administração da Subprefeitura Administração da Subprefeitura47 15 20.000 10.000 30.00010. . . .126 2620 3.3.90.39.002170. . . 00 47 1510. . . .126 2620 3.3.90.39.002170. . . 00

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

47 15 5.000 40.000 45.00010. . . .126 2620 4.4.90.52.002170. . . 00 47 1510. . . .126 2620 4.4.90.52.002170. . . 00Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

47 15 26.094 300.000 326.09410. . . .451 1460 4.4.90.39.001170. . . 00 47 1510. . . .451 1460 4.4.90.39.001170. . . 00Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros47 15 1.343.430 500.000 1.843.43010. . . .452 1210 3.3.90.39.002366. . . 00 47 1510. . . .452 1210 3.3.90.39.002366. . . 00

Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea47 15 0 1.000 1.00010. . . .543 1460 4.4.90.51.001193. . . 00 Dotação nova

Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos

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Dotação Proposta Valor Original

Acréscimo/ Decréscimo

Valor Proposto

Proposta Orçamentária 2010 - Consolidado Câmara Municipal de São Paulo

ÓrgDotação Original

Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte Órg Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte

DiferençasSubstitutivo x Original

47 17 813.750 1.650.000 2.463.75010. . . .512 1230 3.3.90.39.002367. . . 00 47 1710. . . .512 1230 3.3.90.39.002367. . . 00Manutenção de Galerias, Canais, Córregos Manutenção de Galerias, Canais, Córregos48 13 0 30.258 30.25810. . . .392 2320 3.3.90.30.006492. . . 00 Dotação nova

Operação de Equipamentos de Cultura48 13 0 72.043 72.04310. . . .392 2320 3.3.90.36.006492. . . 00 Dotação nova

Operação de Equipamentos de Cultura48 13 0 434.948 434.94810. . . .392 2320 3.3.90.39.006492. . . 00 Dotação nova

Operação de Equipamentos de Cultura48 13 0 18.020 18.02010. . . .392 2320 3.3.90.47.006492. . . 00 Dotação nova

Operação de Equipamentos de Cultura48 13 0 27.376 27.37610. . . .392 2320 4.4.90.52.006492. . . 00 Dotação nova

Operação de Equipamentos de Cultura48 15 2.048.456 500.000 2.548.45610. . . .122 2610 3.3.90.39.002365. . . 00 48 1510. . . .122 2610 3.3.90.39.002365. . . 00

Administração da Subprefeitura Administração da Subprefeitura48 15 20.000 30.000 50.00010. . . .126 2620 3.3.90.39.002170. . . 00 48 1510. . . .126 2620 3.3.90.39.002170. . . 00

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

48 15 5.000 30.000 35.00010. . . .126 2620 4.4.90.52.002170. . . 00 48 1510. . . .126 2620 4.4.90.52.002170. . . 00Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

48 15 260.943 440.000 700.94310. . . .451 1460 4.4.90.39.001170. . . 00 48 1510. . . .451 1460 4.4.90.39.001170. . . 00Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros48 15 26.094 1.000.000 1.026.09410. . . .451 1460 4.4.90.51.001170. . . 00 48 1510. . . .451 1460 4.4.90.51.001170. . . 00

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros48 15 0 1.000 1.00010. . . .543 1460 4.4.90.51.001193. . . 00 Dotação nova

Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos

Página 37 de 6319

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Dotação Proposta Valor Original

Acréscimo/ Decréscimo

Valor Proposto

Proposta Orçamentária 2010 - Consolidado Câmara Municipal de São Paulo

ÓrgDotação Original

Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte Órg Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte

DiferençasSubstitutivo x Original

48 17 1.170.938 1.000.000 2.170.93810. . . .512 1230 3.3.90.39.002367. . . 00 48 1710. . . .512 1230 3.3.90.39.002367. . . 00Manutenção de Galerias, Canais, Córregos Manutenção de Galerias, Canais, Córregos49 15 33.561 500.000 533.56110. . . .451 1460 4.4.90.51.001170. . . 00 49 1510. . . .451 1460 4.4.90.51.001170. . . 00

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros49 15 0 1.000 1.00010. . . .543 1460 4.4.90.51.001193. . . 00 Dotação nova

Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos49 17 1.804.688 500.000 2.304.68810. . . .512 1230 3.3.90.39.002367. . . 00 49 1710. . . .512 1230 3.3.90.39.002367. . . 00

Manutenção de Galerias, Canais, Córregos Manutenção de Galerias, Canais, Córregos50 13 0 154.747 154.74710. . . .392 2320 3.3.90.30.006492. . . 00 Dotação nova

Operação de Equipamentos de Cultura50 13 0 959.245 959.24510. . . .392 2320 3.3.90.36.006492. . . 00 Dotação nova

Operação de Equipamentos de Cultura50 13 0 109.506 109.50610. . . .392 2320 3.3.90.37.006492. . . 00 Dotação nova

Operação de Equipamentos de Cultura50 13 0 564.722 564.72210. . . .392 2320 3.3.90.39.006492. . . 00 Dotação nova

Operação de Equipamentos de Cultura50 13 0 311.369 311.36910. . . .392 2320 4.4.90.52.006492. . . 00 Dotação nova

Operação de Equipamentos de Cultura50 15 1.270.491 400.000 1.670.49110. . . .122 2610 3.3.90.39.002365. . . 00 50 1510. . . .122 2610 3.3.90.39.002365. . . 00

Administração da Subprefeitura Administração da Subprefeitura50 15 20.000 30.000 50.00010. . . .126 2620 3.3.90.39.002170. . . 00 50 1510. . . .126 2620 3.3.90.39.002170. . . 00

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

50 15 5.000 20.000 25.00010. . . .126 2620 4.4.90.52.002170. . . 00 50 1510. . . .126 2620 4.4.90.52.002170. . . 00Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

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Dotação Proposta Valor Original

Acréscimo/ Decréscimo

Valor Proposto

Proposta Orçamentária 2010 - Consolidado Câmara Municipal de São Paulo

ÓrgDotação Original

Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte Órg Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte

DiferençasSubstitutivo x Original

50 15 260.943 1.500.000 1.760.94310. . . .451 1460 4.4.90.39.001170. . . 00 50 1510. . . .451 1460 4.4.90.39.001170. . . 00Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros50 15 26.094 2.500.000 2.526.09410. . . .451 1460 4.4.90.51.001170. . . 00 50 1510. . . .451 1460 4.4.90.51.001170. . . 00

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros50 15 2.276.158 1.000.000 3.276.15810. . . .452 1210 3.3.90.39.002366. . . 00 50 1510. . . .452 1210 3.3.90.39.002366. . . 00

Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea50 15 0 1.000 1.00010. . . .543 1460 4.4.90.51.001193. . . 00 Dotação nova

Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos50 17 496.752 500.000 996.75210. . . .512 1230 3.3.90.39.002362. . . 00 50 1710. . . .512 1230 3.3.90.39.002362. . . 00

Limpeza Mecânica de Córregos Limpeza Mecânica de Córregos50 17 454.667 500.000 954.66710. . . .512 1230 3.3.90.39.002363. . . 00 50 1710. . . .512 1230 3.3.90.39.002363. . . 00

Limpeza de Boca de Lobo e Poços de Visita Limpeza de Boca de Lobo e Poços de Visita50 17 863.679 500.000 1.363.67910. . . .512 1230 3.3.90.39.002364. . . 00 50 1710. . . .512 1230 3.3.90.39.002364. . . 00

Manutenção de Piscinões Manutenção de Piscinões50 17 679.688 3.050.000 3.729.68810. . . .512 1230 3.3.90.39.002367. . . 00 50 1710. . . .512 1230 3.3.90.39.002367. . . 00

Manutenção de Galerias, Canais, Córregos Manutenção de Galerias, Canais, Córregos51 15 1.626.551 400.000 2.026.55110. . . .122 2610 3.3.90.39.002365. . . 00 51 1510. . . .122 2610 3.3.90.39.002365. . . 00

Administração da Subprefeitura Administração da Subprefeitura51 15 36.863 20.000 56.86310. . . .122 2610 4.4.90.52.002365. . . 00 51 1510. . . .122 2610 4.4.90.52.002365. . . 00

Administração da Subprefeitura Administração da Subprefeitura51 15 20.000 20.000 40.00010. . . .126 2620 3.3.90.39.002170. . . 00 51 1510. . . .126 2620 3.3.90.39.002170. . . 00

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

51 15 5.000 40.000 45.00010. . . .126 2620 4.4.90.52.002170. . . 00 51 1510. . . .126 2620 4.4.90.52.002170. . . 00Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

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Dotação Proposta Valor Original

Acréscimo/ Decréscimo

Valor Proposto

Proposta Orçamentária 2010 - Consolidado Câmara Municipal de São Paulo

ÓrgDotação Original

Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte Órg Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte

DiferençasSubstitutivo x Original

51 15 260.943 500.000 760.94310. . . .451 1460 4.4.90.39.001170. . . 00 51 1510. . . .451 1460 4.4.90.39.001170. . . 00Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros51 15 26.094 500.000 526.09410. . . .451 1460 4.4.90.51.001170. . . 00 51 1510. . . .451 1460 4.4.90.51.001170. . . 00

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros51 15 0 1.000 1.00010. . . .543 1460 4.4.90.51.001193. . . 00 Dotação nova

Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos51 17 1.456.875 1.520.000 2.976.87510. . . .512 1230 3.3.90.39.002367. . . 00 51 1710. . . .512 1230 3.3.90.39.002367. . . 00

Manutenção de Galerias, Canais, Córregos Manutenção de Galerias, Canais, Córregos52 15 1.809.443 400.000 2.209.44310. . . .122 2610 3.3.90.39.002365. . . 00 52 1510. . . .122 2610 3.3.90.39.002365. . . 00

Administração da Subprefeitura Administração da Subprefeitura52 15 20.000 40.000 60.00010. . . .126 2620 3.3.90.39.002170. . . 00 52 1510. . . .126 2620 3.3.90.39.002170. . . 00

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

52 15 5.000 30.000 35.00010. . . .126 2620 4.4.90.52.002170. . . 00 52 1510. . . .126 2620 4.4.90.52.002170. . . 00Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

52 15 260.000 600.000 860.00010. . . .451 1460 4.4.90.39.001170. . . 00 52 1510. . . .451 1460 4.4.90.39.001170. . . 00Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros52 15 2.052.731 800.000 2.852.73110. . . .452 1210 3.3.90.39.002366. . . 00 52 1510. . . .452 1210 3.3.90.39.002366. . . 00

Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea52 15 0 1.000 1.00010. . . .543 1460 4.4.90.51.001193. . . 00 Dotação nova

Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos52 17 1.011.755 130.000 1.141.75510. . . .512 1230 3.3.90.39.002367. . . 00 52 1710. . . .512 1230 3.3.90.39.002367. . . 00

Manutenção de Galerias, Canais, Córregos Manutenção de Galerias, Canais, Córregos53 13 0 6.528 6.52810. . . .392 2320 3.3.90.30.006492. . . 00 Dotação nova

Operação de Equipamentos de Cultura

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Page 52: documentacao.camara.sp.gov.brdocumentacao.camara.sp.gov.br/iah/fulltext/parecer/FINS... · 2009-12-09 · PUBLICADO DOC 08/12/2009, PÁG. 90 PARECER N° 1612/2009 DA COMISSÃO DE

Dotação Proposta Valor Original

Acréscimo/ Decréscimo

Valor Proposto

Proposta Orçamentária 2010 - Consolidado Câmara Municipal de São Paulo

ÓrgDotação Original

Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte Órg Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte

DiferençasSubstitutivo x Original

53 13 0 113.659 113.65910. . . .392 2320 3.3.90.37.006492. . . 00 Dotação novaOperação de Equipamentos de Cultura53 13 0 234.751 234.75110. . . .392 2320 3.3.90.39.006492. . . 00 Dotação nova

Operação de Equipamentos de Cultura53 13 0 90.381 90.38110. . . .392 2320 4.4.90.52.006492. . . 00 Dotação nova

Operação de Equipamentos de Cultura53 15 1.189.687 800.000 1.989.68710. . . .122 2610 3.3.90.39.002365. . . 00 53 1510. . . .122 2610 3.3.90.39.002365. . . 00

Administração da Subprefeitura Administração da Subprefeitura53 15 20.000 80.000 100.00010. . . .126 2620 3.3.90.39.002170. . . 00 53 1510. . . .126 2620 3.3.90.39.002170. . . 00

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

53 15 5.000 20.000 25.00010. . . .126 2620 4.4.90.52.002170. . . 00 53 1510. . . .126 2620 4.4.90.52.002170. . . 00Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

53 15 260.943 500.000 760.94310. . . .451 1460 4.4.90.39.001170. . . 00 53 1510. . . .451 1460 4.4.90.39.001170. . . 00Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros53 15 26.094 1.000.000 1.026.09410. . . .451 1460 4.4.90.51.001170. . . 00 53 1510. . . .451 1460 4.4.90.51.001170. . . 00

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros53 15 1.871.004 100.000 1.971.00410. . . .452 1210 3.3.90.39.002366. . . 00 53 1510. . . .452 1210 3.3.90.39.002366. . . 00

Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea53 15 0 1.000 1.00010. . . .543 1460 4.4.90.51.001193. . . 00 Dotação nova

Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos53 17 557.657 2.000.000 2.557.65710. . . .512 1230 3.3.90.39.002367. . . 00 53 1710. . . .512 1230 3.3.90.39.002367. . . 00

Manutenção de Galerias, Canais, Córregos Manutenção de Galerias, Canais, Córregos54 13 0 18.251 18.25110. . . .392 2320 3.3.90.30.006492. . . 00 Dotação nova

Operação de Equipamentos de Cultura

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Page 53: documentacao.camara.sp.gov.brdocumentacao.camara.sp.gov.br/iah/fulltext/parecer/FINS... · 2009-12-09 · PUBLICADO DOC 08/12/2009, PÁG. 90 PARECER N° 1612/2009 DA COMISSÃO DE

Dotação Proposta Valor Original

Acréscimo/ Decréscimo

Valor Proposto

Proposta Orçamentária 2010 - Consolidado Câmara Municipal de São Paulo

ÓrgDotação Original

Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte Órg Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte

DiferençasSubstitutivo x Original

54 13 0 130.987 130.98710. . . .392 2320 3.3.90.36.006492. . . 00 Dotação novaOperação de Equipamentos de Cultura54 13 0 371.264 371.26410. . . .392 2320 3.3.90.37.006492. . . 00 Dotação nova

Operação de Equipamentos de Cultura54 13 0 44.710 44.71010. . . .392 2320 3.3.90.39.006492. . . 00 Dotação nova

Operação de Equipamentos de Cultura54 13 0 27.376 27.37610. . . .392 2320 3.3.90.47.006492. . . 00 Dotação nova

Operação de Equipamentos de Cultura54 13 0 26.197 26.19710. . . .392 2320 4.4.90.52.006492. . . 00 Dotação nova

Operação de Equipamentos de Cultura54 14 108.533 200.000 308.53310. . . .422 1160 3.3.90.39.002306. . . 00 54 1410. . . .422 1160 3.3.90.39.002306. . . 00

Operação e Manutenção dos Centros de Cidadania das Mulheres Operação e Manutenção dos Centros de Cidadania das Mulheres54 15 5.000 40.000 45.00010. . . .126 2620 3.3.90.30.002170. . . 00 54 1510. . . .126 2620 3.3.90.30.002170. . . 00

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

54 15 20.000 50.000 70.00010. . . .126 2620 3.3.90.39.002170. . . 00 54 1510. . . .126 2620 3.3.90.39.002170. . . 00Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

54 15 5.000 20.000 25.00010. . . .126 2620 4.4.90.52.002170. . . 00 54 1510. . . .126 2620 4.4.90.52.002170. . . 00Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

54 15 260.000 100.000 360.00010. . . .451 1460 4.4.90.39.001170. . . 00 54 1510. . . .451 1460 4.4.90.39.001170. . . 00Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros54 15 33.561 400.000 433.56110. . . .451 1460 4.4.90.51.001170. . . 00 54 1510. . . .451 1460 4.4.90.51.001170. . . 00

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros54 15 1.363.410 300.000 1.663.41010. . . .452 1210 3.3.90.39.002366. . . 00 54 1510. . . .452 1210 3.3.90.39.002366. . . 00

Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea

Página 42 de 6319

Page 54: documentacao.camara.sp.gov.brdocumentacao.camara.sp.gov.br/iah/fulltext/parecer/FINS... · 2009-12-09 · PUBLICADO DOC 08/12/2009, PÁG. 90 PARECER N° 1612/2009 DA COMISSÃO DE

Dotação Proposta Valor Original

Acréscimo/ Decréscimo

Valor Proposto

Proposta Orçamentária 2010 - Consolidado Câmara Municipal de São Paulo

ÓrgDotação Original

Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte Órg Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte

DiferençasSubstitutivo x Original

54 15 0 1.000 1.00010. . . .543 1460 4.4.90.51.001193. . . 00 Dotação novaObras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos54 17 720.989 890.000 1.610.98910. . . .512 1230 3.3.90.39.002367. . . 00 54 1710. . . .512 1230 3.3.90.39.002367. . . 00

Manutenção de Galerias, Canais, Córregos Manutenção de Galerias, Canais, Córregos55 13 0 16.392 16.39210. . . .392 2320 3.3.90.30.006492. . . 00 Dotação nova

Operação de Equipamentos de Cultura55 13 0 335.125 335.12510. . . .392 2320 3.3.90.39.006492. . . 00 Dotação nova

Operação de Equipamentos de Cultura55 13 0 27.830 27.83010. . . .392 2320 4.4.90.52.006492. . . 00 Dotação nova

Operação de Equipamentos de Cultura55 15 5.000 50.000 55.00010. . . .126 2620 3.3.90.30.002170. . . 00 55 1510. . . .126 2620 3.3.90.30.002170. . . 00

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

55 15 20.000 30.000 50.00010. . . .126 2620 3.3.90.39.002170. . . 00 55 1510. . . .126 2620 3.3.90.39.002170. . . 00Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

55 15 5.000 20.000 25.00010. . . .126 2620 4.4.90.52.002170. . . 00 55 1510. . . .126 2620 4.4.90.52.002170. . . 00Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

55 15 26.094 300.000 326.09410. . . .451 1460 4.4.90.39.001170. . . 00 55 1510. . . .451 1460 4.4.90.39.001170. . . 00Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros55 15 260.943 1.000.000 1.260.94310. . . .451 1460 4.4.90.51.001170. . . 00 55 1510. . . .451 1460 4.4.90.51.001170. . . 00

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros55 15 1.677.198 300.000 1.977.19810. . . .452 1210 3.3.90.39.002366. . . 00 55 1510. . . .452 1210 3.3.90.39.002366. . . 00

Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea55 15 0 10.000 10.00010. . . .543 1460 4.4.90.39.001193. . . 00 Dotação nova

Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos

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Dotação Proposta Valor Original

Acréscimo/ Decréscimo

Valor Proposto

Proposta Orçamentária 2010 - Consolidado Câmara Municipal de São Paulo

ÓrgDotação Original

Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte Órg Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte

DiferençasSubstitutivo x Original

55 15 0 1.000.000 1.000.00010. . . .543 1460 4.4.90.51.001193. . . 00 Dotação novaObras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos55 17 965.625 1.490.000 2.455.62510. . . .512 1230 3.3.90.39.002367. . . 00 55 1710. . . .512 1230 3.3.90.39.002367. . . 00

Manutenção de Galerias, Canais, Córregos Manutenção de Galerias, Canais, Córregos56 15 38.495 20.000 58.49510. . . .122 2610 4.4.90.52.002365. . . 00 56 1510. . . .122 2610 4.4.90.52.002365. . . 00

Administração da Subprefeitura Administração da Subprefeitura56 15 5.000 40.000 45.00010. . . .126 2620 3.3.90.30.002170. . . 00 56 1510. . . .126 2620 3.3.90.30.002170. . . 00

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

56 15 20.000 60.000 80.00010. . . .126 2620 3.3.90.39.002170. . . 00 56 1510. . . .126 2620 3.3.90.39.002170. . . 00Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

56 15 5.000 20.000 25.00010. . . .126 2620 4.4.90.52.002170. . . 00 56 1510. . . .126 2620 4.4.90.52.002170. . . 00Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

56 15 26.094 150.000 176.09410. . . .451 1460 4.4.90.39.001170. . . 00 56 1510. . . .451 1460 4.4.90.39.001170. . . 00Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros56 15 260.943 1.000.000 1.260.94310. . . .451 1460 4.4.90.51.001170. . . 00 56 1510. . . .451 1460 4.4.90.51.001170. . . 00

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros56 15 1.579.445 150.000 1.729.44510. . . .452 1210 3.3.90.39.002366. . . 00 56 1510. . . .452 1210 3.3.90.39.002366. . . 00

Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea56 15 0 300.000 300.00010. . . .543 1460 4.4.90.39.001193. . . 00 Dotação nova

Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos56 15 0 2.760.000 2.760.00010. . . .543 1460 4.4.90.51.001193. . . 00 Dotação nova

Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos56 17 1.130.625 2.000.000 3.130.62510. . . .512 1230 3.3.90.39.002367. . . 00 56 1710. . . .512 1230 3.3.90.39.002367. . . 00

Manutenção de Galerias, Canais, Córregos Manutenção de Galerias, Canais, Córregos

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Dotação Proposta Valor Original

Acréscimo/ Decréscimo

Valor Proposto

Proposta Orçamentária 2010 - Consolidado Câmara Municipal de São Paulo

ÓrgDotação Original

Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte Órg Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte

DiferençasSubstitutivo x Original

57 13 0 7.073 7.07310. . . .392 2320 3.3.90.30.006492. . . 00 Dotação novaOperação de Equipamentos de Cultura57 13 0 61.127 61.12710. . . .392 2320 3.3.90.37.006492. . . 00 Dotação nova

Operação de Equipamentos de Cultura57 13 0 43.662 43.66210. . . .392 2320 3.3.90.39.006492. . . 00 Dotação nova

Operação de Equipamentos de Cultura57 13 0 4.366 4.36610. . . .392 2320 4.4.90.52.006492. . . 00 Dotação nova

Operação de Equipamentos de Cultura57 15 1.978.249 700.000 2.678.24910. . . .122 2610 3.3.90.39.002365. . . 00 57 1510. . . .122 2610 3.3.90.39.002365. . . 00

Administração da Subprefeitura Administração da Subprefeitura57 15 5.000 10.000 15.00010. . . .126 2620 3.3.90.30.002170. . . 00 57 1510. . . .126 2620 3.3.90.30.002170. . . 00

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

57 15 20.000 50.000 70.00010. . . .126 2620 3.3.90.39.002170. . . 00 57 1510. . . .126 2620 3.3.90.39.002170. . . 00Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

57 15 5.000 50.000 55.00010. . . .126 2620 4.4.90.52.002170. . . 00 57 1510. . . .126 2620 4.4.90.52.002170. . . 00Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

57 15 6.524 300.000 306.52410. . . .451 1460 4.4.90.30.001170. . . 00 57 1510. . . .451 1460 4.4.90.30.001170. . . 00Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros57 15 26.094 400.000 426.09410. . . .451 1460 4.4.90.39.001170. . . 00 57 1510. . . .451 1460 4.4.90.39.001170. . . 00

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros57 15 260.943 1.500.000 1.760.94310. . . .451 1460 4.4.90.51.001170. . . 00 57 1510. . . .451 1460 4.4.90.51.001170. . . 00

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros57 15 1.459.594 500.000 1.959.59410. . . .452 1210 3.3.90.39.002366. . . 00 57 1510. . . .452 1210 3.3.90.39.002366. . . 00

Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea

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Dotação Proposta Valor Original

Acréscimo/ Decréscimo

Valor Proposto

Proposta Orçamentária 2010 - Consolidado Câmara Municipal de São Paulo

ÓrgDotação Original

Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte Órg Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte

DiferençasSubstitutivo x Original

57 15 0 185.000 185.00010. . . .543 1460 4.4.90.39.001193. . . 00 Dotação novaObras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos57 15 0 4.100.000 4.100.00010. . . .543 1460 4.4.90.51.001193. . . 00 Dotação nova

Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos57 17 796.875 3.205.000 4.001.87510. . . .512 1230 3.3.90.39.002367. . . 00 57 1710. . . .512 1230 3.3.90.39.002367. . . 00

Manutenção de Galerias, Canais, Córregos Manutenção de Galerias, Canais, Córregos58 13 0 8.732 8.73210. . . .392 2320 3.3.90.30.006492. . . 00 Dotação nova

Operação de Equipamentos de Cultura58 13 0 126.578 126.57810. . . .392 2320 3.3.90.39.006492. . . 00 Dotação nova

Operação de Equipamentos de Cultura58 13 0 59.125 59.12510. . . .392 2320 4.4.90.52.006492. . . 00 Dotação nova

Operação de Equipamentos de Cultura58 15 1.876.005 500.000 2.376.00510. . . .122 2610 3.3.90.39.002365. . . 00 58 1510. . . .122 2610 3.3.90.39.002365. . . 00

Administração da Subprefeitura Administração da Subprefeitura58 15 16.173 50.000 66.17310. . . .122 2610 3.3.90.47.002365. . . 00 58 1510. . . .122 2610 3.3.90.47.002365. . . 00

Administração da Subprefeitura Administração da Subprefeitura58 15 38.506 50.000 88.50610. . . .122 2610 4.4.90.52.002365. . . 00 58 1510. . . .122 2610 4.4.90.52.002365. . . 00

Administração da Subprefeitura Administração da Subprefeitura58 15 5.000 50.000 55.00010. . . .126 2620 3.3.90.30.002170. . . 00 58 1510. . . .126 2620 3.3.90.30.002170. . . 00

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

58 15 20.000 50.000 70.00010. . . .126 2620 3.3.90.39.002170. . . 00 58 1510. . . .126 2620 3.3.90.39.002170. . . 00Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

58 15 5.000 150.000 155.00010. . . .126 2620 4.4.90.52.002170. . . 00 58 1510. . . .126 2620 4.4.90.52.002170. . . 00Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

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Dotação Proposta Valor Original

Acréscimo/ Decréscimo

Valor Proposto

Proposta Orçamentária 2010 - Consolidado Câmara Municipal de São Paulo

ÓrgDotação Original

Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte Órg Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte

DiferençasSubstitutivo x Original

58 15 6.524 150.000 156.52410. . . .451 1460 4.4.90.30.001170. . . 00 58 1510. . . .451 1460 4.4.90.30.001170. . . 00Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros58 15 26.094 500.000 526.09410. . . .451 1460 4.4.90.39.001170. . . 00 58 1510. . . .451 1460 4.4.90.39.001170. . . 00

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros58 15 260.943 2.500.000 2.760.94310. . . .451 1460 4.4.90.51.001170. . . 00 58 1510. . . .451 1460 4.4.90.51.001170. . . 00

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros58 15 5.000 300.000 305.00010. . . .451 1460 4.4.90.39.001174. . . 00 58 1510. . . .451 1460 4.4.90.39.001174. . . 00

Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras

Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras

58 15 100.000 500.000 600.00010. . . .451 1460 4.4.90.51.001174. . . 00 58 1510. . . .451 1460 4.4.90.51.001174. . . 00Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras

Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras

58 15 2.888.490 340.000 3.228.49010. . . .452 1210 3.3.90.39.002366. . . 00 58 1510. . . .452 1210 3.3.90.39.002366. . . 00Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea58 15 1.792.386 500.000 2.292.38610. . . .452 1460 3.3.90.39.002323. . . 00 58 1510. . . .452 1460 3.3.90.39.002323. . . 00

Locação de Veículos Pesados, Máquinas e Equipamentos Locação de Veículos Pesados, Máquinas e Equipamentos58 15 0 1.000.000 1.000.00010. . . .543 1460 4.4.90.39.001193. . . 00 Dotação nova

Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos58 15 0 4.360.000 4.360.00010. . . .543 1460 4.4.90.51.001193. . . 00 Dotação nova

Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos58 17 1.074.000 500.000 1.574.00010. . . .512 1230 3.3.90.39.002363. . . 00 58 1710. . . .512 1230 3.3.90.39.002363. . . 00

Limpeza de Boca de Lobo e Poços de Visita Limpeza de Boca de Lobo e Poços de Visita58 17 1.846.875 2.000.000 3.846.87510. . . .512 1230 3.3.90.39.002367. . . 00 58 1710. . . .512 1230 3.3.90.39.002367. . . 00

Manutenção de Galerias, Canais, Córregos Manutenção de Galerias, Canais, Córregos59 13 0 5.240 5.24010. . . .392 2320 3.3.90.30.006492. . . 00 Dotação nova

Operação de Equipamentos de Cultura

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Page 59: documentacao.camara.sp.gov.brdocumentacao.camara.sp.gov.br/iah/fulltext/parecer/FINS... · 2009-12-09 · PUBLICADO DOC 08/12/2009, PÁG. 90 PARECER N° 1612/2009 DA COMISSÃO DE

Dotação Proposta Valor Original

Acréscimo/ Decréscimo

Valor Proposto

Proposta Orçamentária 2010 - Consolidado Câmara Municipal de São Paulo

ÓrgDotação Original

Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte Órg Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte

DiferençasSubstitutivo x Original

59 13 0 14.933 14.93310. . . .392 2320 3.3.90.39.006492. . . 00 Dotação novaOperação de Equipamentos de Cultura59 13 0 14.783 14.78310. . . .392 2320 4.4.90.52.006492. . . 00 Dotação nova

Operação de Equipamentos de Cultura59 15 1.523.469 500.000 2.023.46910. . . .122 2610 3.3.90.39.002365. . . 00 59 1510. . . .122 2610 3.3.90.39.002365. . . 00

Administração da Subprefeitura Administração da Subprefeitura59 15 78.644 20.000 98.64410. . . .122 2610 4.4.90.52.002365. . . 00 59 1510. . . .122 2610 4.4.90.52.002365. . . 00

Administração da Subprefeitura Administração da Subprefeitura59 15 5.000 40.000 45.00010. . . .126 2620 3.3.90.30.002170. . . 00 59 1510. . . .126 2620 3.3.90.30.002170. . . 00

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

59 15 20.000 30.000 50.00010. . . .126 2620 3.3.90.39.002170. . . 00 59 1510. . . .126 2620 3.3.90.39.002170. . . 00Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

59 15 5.000 30.000 35.00010. . . .126 2620 4.4.90.52.002170. . . 00 59 1510. . . .126 2620 4.4.90.52.002170. . . 00Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

59 15 6.524 250.000 256.52410. . . .451 1460 4.4.90.30.001170. . . 00 59 1510. . . .451 1460 4.4.90.30.001170. . . 00Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros59 15 26.094 1.000.000 1.026.09410. . . .451 1460 4.4.90.39.001170. . . 00 59 1510. . . .451 1460 4.4.90.39.001170. . . 00

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros59 15 260.943 1.500.000 1.760.94310. . . .451 1460 4.4.90.51.001170. . . 00 59 1510. . . .451 1460 4.4.90.51.001170. . . 00

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros59 15 1.436.875 100.000 1.536.87510. . . .452 1210 3.3.90.39.002366. . . 00 59 1510. . . .452 1210 3.3.90.39.002366. . . 00

Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea59 15 0 340.000 340.00010. . . .543 1460 4.4.90.39.001193. . . 00 Dotação nova

Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos

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Dotação Proposta Valor Original

Acréscimo/ Decréscimo

Valor Proposto

Proposta Orçamentária 2010 - Consolidado Câmara Municipal de São Paulo

ÓrgDotação Original

Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte Órg Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte

DiferençasSubstitutivo x Original

59 15 0 2.230.000 2.230.00010. . . .543 1460 4.4.90.51.001193. . . 00 Dotação novaObras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos59 17 1.245.938 1.660.000 2.905.93810. . . .512 1230 3.3.90.39.002367. . . 00 59 1710. . . .512 1230 3.3.90.39.002367. . . 00

Manutenção de Galerias, Canais, Córregos Manutenção de Galerias, Canais, Córregos60 14 0 16.000 16.00010. . . .543 1460 4.4.90.39.001193. . . 00 Dotação nova

Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos60 15 1.539.948 400.000 1.939.94810. . . .122 2610 3.3.90.39.002365. . . 00 60 1510. . . .122 2610 3.3.90.39.002365. . . 00

Administração da Subprefeitura Administração da Subprefeitura60 15 5.000 40.000 45.00010. . . .126 2620 3.3.90.30.002170. . . 00 60 1510. . . .126 2620 3.3.90.30.002170. . . 00

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

60 15 20.000 30.000 50.00010. . . .126 2620 3.3.90.39.002170. . . 00 60 1510. . . .126 2620 3.3.90.39.002170. . . 00Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

60 15 5.000 30.000 35.00010. . . .126 2620 4.4.90.52.002170. . . 00 60 1510. . . .126 2620 4.4.90.52.002170. . . 00Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

60 15 26.094 100.000 126.09410. . . .451 1460 4.4.90.30.001170. . . 00 60 1510. . . .451 1460 4.4.90.30.001170. . . 00Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros60 15 6.524 200.000 206.52410. . . .451 1460 4.4.90.39.001170. . . 00 60 1510. . . .451 1460 4.4.90.39.001170. . . 00

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros60 15 260.943 500.000 760.94310. . . .451 1460 4.4.90.51.001170. . . 00 60 1510. . . .451 1460 4.4.90.51.001170. . . 00

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros60 15 453.701 299.000 752.70110. . . .452 1210 3.3.90.39.002366. . . 00 60 1510. . . .452 1210 3.3.90.39.002366. . . 00

Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea60 15 0 285.000 285.00010. . . .543 1460 4.4.90.51.001193. . . 00 Dotação nova

Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos

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Dotação Proposta Valor Original

Acréscimo/ Decréscimo

Valor Proposto

Proposta Orçamentária 2010 - Consolidado Câmara Municipal de São Paulo

ÓrgDotação Original

Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte Órg Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte

DiferençasSubstitutivo x Original

60 17 261.333 500.000 761.33310. . . .512 1230 3.3.90.39.002363. . . 00 60 1710. . . .512 1230 3.3.90.39.002363. . . 00Limpeza de Boca de Lobo e Poços de Visita Limpeza de Boca de Lobo e Poços de Visita60 17 478.125 1.100.000 1.578.12510. . . .512 1230 3.3.90.39.002367. . . 00 60 1710. . . .512 1230 3.3.90.39.002367. . . 00

Manutenção de Galerias, Canais, Córregos Manutenção de Galerias, Canais, Córregos61 13 0 14.690 14.69010. . . .392 2320 3.3.90.30.006492. . . 00 Dotação nova

Operação de Equipamentos de Cultura61 13 0 35.367 35.36710. . . .392 2320 3.3.90.36.006492. . . 00 Dotação nova

Operação de Equipamentos de Cultura61 13 0 44.681 44.68110. . . .392 2320 3.3.90.37.006492. . . 00 Dotação nova

Operação de Equipamentos de Cultura61 13 0 210.268 210.26810. . . .392 2320 3.3.90.39.006492. . . 00 Dotação nova

Operação de Equipamentos de Cultura61 13 0 11.285 11.28510. . . .392 2320 4.4.90.52.006492. . . 00 Dotação nova

Operação de Equipamentos de Cultura61 15 1.584.163 500.000 2.084.16310. . . .122 2610 3.3.90.39.002365. . . 00 61 1510. . . .122 2610 3.3.90.39.002365. . . 00

Administração da Subprefeitura Administração da Subprefeitura61 15 5.000 50.000 55.00010. . . .126 2620 3.3.90.30.002170. . . 00 61 1510. . . .126 2620 3.3.90.30.002170. . . 00

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

61 15 20.000 30.000 50.00010. . . .126 2620 3.3.90.39.002170. . . 00 61 1510. . . .126 2620 3.3.90.39.002170. . . 00Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

61 15 5.000 15.000 20.00010. . . .126 2620 4.4.90.52.002170. . . 00 61 1510. . . .126 2620 4.4.90.52.002170. . . 00Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

61 15 6.524 100.000 106.52410. . . .451 1460 4.4.90.30.001170. . . 00 61 1510. . . .451 1460 4.4.90.30.001170. . . 00Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros

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Dotação Proposta Valor Original

Acréscimo/ Decréscimo

Valor Proposto

Proposta Orçamentária 2010 - Consolidado Câmara Municipal de São Paulo

ÓrgDotação Original

Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte Órg Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte

DiferençasSubstitutivo x Original

61 15 260.943 1.000.000 1.260.94310. . . .451 1460 4.4.90.39.001170. . . 00 61 1510. . . .451 1460 4.4.90.39.001170. . . 00Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros61 15 26.094 1.500.000 1.526.09410. . . .451 1460 4.4.90.51.001170. . . 00 61 1510. . . .451 1460 4.4.90.51.001170. . . 00

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros61 15 0 1.000 1.00010. . . .543 1460 4.4.90.51.001193. . . 00 Dotação nova

Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos61 17 704.063 3.804.000 4.508.06310. . . .512 1230 3.3.90.39.002367. . . 00 61 1710. . . .512 1230 3.3.90.39.002367. . . 00

Manutenção de Galerias, Canais, Córregos Manutenção de Galerias, Canais, Córregos62 15 918.623 200.000 1.118.62310. . . .122 2610 3.3.90.39.002365. . . 00 62 1510. . . .122 2610 3.3.90.39.002365. . . 00

Administração da Subprefeitura Administração da Subprefeitura62 15 5.000 50.000 55.00010. . . .126 2620 3.3.90.30.002170. . . 00 62 1510. . . .126 2620 3.3.90.30.002170. . . 00

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

62 15 5.000 40.000 45.00010. . . .126 2620 4.4.90.52.002170. . . 00 62 1510. . . .126 2620 4.4.90.52.002170. . . 00Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

62 15 6.524 60.000 66.52410. . . .451 1460 4.4.90.30.001170. . . 00 62 1510. . . .451 1460 4.4.90.30.001170. . . 00Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros62 15 26.094 200.000 226.09410. . . .451 1460 4.4.90.39.001170. . . 00 62 1510. . . .451 1460 4.4.90.39.001170. . . 00

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros62 15 260.943 1.000.000 1.260.94310. . . .451 1460 4.4.90.51.001170. . . 00 62 1510. . . .451 1460 4.4.90.51.001170. . . 00

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros62 15 804.980 300.000 1.104.98010. . . .452 1210 3.3.90.39.002366. . . 00 62 1510. . . .452 1210 3.3.90.39.002366. . . 00

Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea62 15 0 145.000 145.00010. . . .543 1460 4.4.90.51.001193. . . 00 Dotação nova

Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos

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Dotação Proposta Valor Original

Acréscimo/ Decréscimo

Valor Proposto

Proposta Orçamentária 2010 - Consolidado Câmara Municipal de São Paulo

ÓrgDotação Original

Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte Órg Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte

DiferençasSubstitutivo x Original

62 17 985.568 1.505.000 2.490.56810. . . .512 1230 3.3.90.39.002367. . . 00 62 1710. . . .512 1230 3.3.90.39.002367. . . 00Manutenção de Galerias, Canais, Córregos Manutenção de Galerias, Canais, Córregos63 13 0 9.606 9.60610. . . .392 2320 3.3.90.30.006492. . . 00 Dotação nova

Operação de Equipamentos de Cultura63 13 0 90.818 90.81810. . . .392 2320 3.3.90.36.006492. . . 00 Dotação nova

Operação de Equipamentos de Cultura63 13 0 985 98510. . . .392 2320 3.3.90.37.006492. . . 00 Dotação nova

Operação de Equipamentos de Cultura63 13 0 219.334 219.33410. . . .392 2320 3.3.90.39.006492. . . 00 Dotação nova

Operação de Equipamentos de Cultura63 13 0 5.763 5.76310. . . .392 2320 3.3.90.47.006492. . . 00 Dotação nova

Operação de Equipamentos de Cultura63 13 0 4.803 4.80310. . . .392 2320 4.4.90.52.006492. . . 00 Dotação nova

Operação de Equipamentos de Cultura63 15 820.354 400.000 1.220.35410. . . .122 2610 3.3.90.39.002365. . . 00 63 1510. . . .122 2610 3.3.90.39.002365. . . 00

Administração da Subprefeitura Administração da Subprefeitura63 15 87.150 50.000 137.15010. . . .122 2610 4.4.90.52.002365. . . 00 63 1510. . . .122 2610 4.4.90.52.002365. . . 00

Administração da Subprefeitura Administração da Subprefeitura63 15 5.000 30.000 35.00010. . . .126 2620 3.3.90.30.002170. . . 00 63 1510. . . .126 2620 3.3.90.30.002170. . . 00

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

63 15 20.000 30.000 50.00010. . . .126 2620 3.3.90.39.002170. . . 00 63 1510. . . .126 2620 3.3.90.39.002170. . . 00Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

63 15 5.000 40.000 45.00010. . . .126 2620 4.4.90.52.002170. . . 00 63 1510. . . .126 2620 4.4.90.52.002170. . . 00Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

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Dotação Proposta Valor Original

Acréscimo/ Decréscimo

Valor Proposto

Proposta Orçamentária 2010 - Consolidado Câmara Municipal de São Paulo

ÓrgDotação Original

Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte Órg Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte

DiferençasSubstitutivo x Original

63 15 6.524 90.000 96.52410. . . .451 1460 4.4.90.30.001170. . . 00 63 1510. . . .451 1460 4.4.90.30.001170. . . 00Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros63 15 26.094 500.000 526.09410. . . .451 1460 4.4.90.39.001170. . . 00 63 1510. . . .451 1460 4.4.90.39.001170. . . 00

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros63 15 260.943 1.500.000 1.760.94310. . . .451 1460 4.4.90.51.001170. . . 00 63 1510. . . .451 1460 4.4.90.51.001170. . . 00

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros63 15 0 1.000 1.00010. . . .543 1460 4.4.90.51.001193. . . 00 Dotação nova

Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos63 17 1.059.375 1.359.000 2.418.37510. . . .512 1230 3.3.90.39.002367. . . 00 63 1710. . . .512 1230 3.3.90.39.002367. . . 00

Manutenção de Galerias, Canais, Córregos Manutenção de Galerias, Canais, Córregos64 13 0 27.155 27.15510. . . .392 2320 3.3.90.30.006492. . . 00 Dotação nova

Operação de Equipamentos de Cultura64 13 0 34.930 34.93010. . . .392 2320 3.3.90.36.006492. . . 00 Dotação nova

Operação de Equipamentos de Cultura64 13 0 457 45710. . . .392 2320 3.3.90.37.006492. . . 00 Dotação nova

Operação de Equipamentos de Cultura64 13 0 318.452 318.45210. . . .392 2320 3.3.90.39.006492. . . 00 Dotação nova

Operação de Equipamentos de Cultura64 13 0 7.685 7.68510. . . .392 2320 3.3.90.47.006492. . . 00 Dotação nova

Operação de Equipamentos de Cultura64 13 0 9.208 9.20810. . . .392 2320 4.4.90.52.006492. . . 00 Dotação nova

Operação de Equipamentos de Cultura64 15 1.503.337 100.000 1.603.33710. . . .122 2610 3.3.90.39.002365. . . 00 64 1510. . . .122 2610 3.3.90.39.002365. . . 00

Administração da Subprefeitura Administração da Subprefeitura64 15 23.298 80.000 103.29810. . . .122 2610 4.4.90.52.002365. . . 00 64 1510. . . .122 2610 4.4.90.52.002365. . . 00

Administração da Subprefeitura Administração da Subprefeitura

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Dotação Proposta Valor Original

Acréscimo/ Decréscimo

Valor Proposto

Proposta Orçamentária 2010 - Consolidado Câmara Municipal de São Paulo

ÓrgDotação Original

Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte Órg Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte

DiferençasSubstitutivo x Original

64 15 5.000 15.000 20.00010. . . .126 2620 3.3.90.30.002170. . . 00 64 1510. . . .126 2620 3.3.90.30.002170. . . 00Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

64 15 20.000 30.000 50.00010. . . .126 2620 3.3.90.39.002170. . . 00 64 1510. . . .126 2620 3.3.90.39.002170. . . 00Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

64 15 5.000 60.000 65.00010. . . .126 2620 4.4.90.52.002170. . . 00 64 1510. . . .126 2620 4.4.90.52.002170. . . 00Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

64 15 6.524 10.000 16.52410. . . .451 1460 4.4.90.30.001170. . . 00 64 1510. . . .451 1460 4.4.90.30.001170. . . 00Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros64 15 26.094 300.000 326.09410. . . .451 1460 4.4.90.39.001170. . . 00 64 1510. . . .451 1460 4.4.90.39.001170. . . 00

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros64 15 260.943 1.000.000 1.260.94310. . . .451 1460 4.4.90.51.001170. . . 00 64 1510. . . .451 1460 4.4.90.51.001170. . . 00

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros64 15 818.033 300.000 1.118.03310. . . .452 1210 3.3.90.39.002366. . . 00 64 1510. . . .452 1210 3.3.90.39.002366. . . 00

Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea64 15 0 1.000 1.00010. . . .543 1460 4.4.90.51.001193. . . 00 Dotação nova

Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos64 17 809.063 1.604.000 2.413.06310. . . .512 1230 3.3.90.39.002367. . . 00 64 1710. . . .512 1230 3.3.90.39.002367. . . 00

Manutenção de Galerias, Canais, Córregos Manutenção de Galerias, Canais, Córregos65 15 1.435.967 400.000 1.835.96710. . . .122 2610 3.3.90.39.002365. . . 00 65 1510. . . .122 2610 3.3.90.39.002365. . . 00

Administração da Subprefeitura Administração da Subprefeitura65 15 5.000 30.000 35.00010. . . .126 2620 3.3.90.30.002170. . . 00 65 1510. . . .126 2620 3.3.90.30.002170. . . 00

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

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Dotação Proposta Valor Original

Acréscimo/ Decréscimo

Valor Proposto

Proposta Orçamentária 2010 - Consolidado Câmara Municipal de São Paulo

ÓrgDotação Original

Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte Órg Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte

DiferençasSubstitutivo x Original

65 15 20.000 40.000 60.00010. . . .126 2620 3.3.90.39.002170. . . 00 65 1510. . . .126 2620 3.3.90.39.002170. . . 00Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

65 15 5.000 30.000 35.00010. . . .126 2620 4.4.90.52.002170. . . 00 65 1510. . . .126 2620 4.4.90.52.002170. . . 00Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

65 15 6.524 50.000 56.52410. . . .451 1460 4.4.90.30.001170. . . 00 65 1510. . . .451 1460 4.4.90.30.001170. . . 00Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros65 15 260.943 200.000 460.94310. . . .451 1460 4.4.90.39.001170. . . 00 65 1510. . . .451 1460 4.4.90.39.001170. . . 00

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros65 15 26.094 500.000 526.09410. . . .451 1460 4.4.90.51.001170. . . 00 65 1510. . . .451 1460 4.4.90.51.001170. . . 00

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros65 15 50.000 300.000 350.00010. . . .451 1460 4.4.90.51.001174. . . 00 65 1510. . . .451 1460 4.4.90.51.001174. . . 00

Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras

Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras

65 15 1.834.733 200.000 2.034.73310. . . .452 1210 3.3.90.39.002366. . . 00 65 1510. . . .452 1210 3.3.90.39.002366. . . 00Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea65 15 0 1.000 1.00010. . . .543 1460 4.4.90.51.001193. . . 00 Dotação nova

Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos65 17 566.250 1.249.000 1.815.25010. . . .512 1230 3.3.90.39.002367. . . 00 65 1710. . . .512 1230 3.3.90.39.002367. . . 00

Manutenção de Galerias, Canais, Córregos Manutenção de Galerias, Canais, Córregos66 15 1.086.402 200.000 1.286.40210. . . .122 2610 3.3.90.39.002365. . . 00 66 1510. . . .122 2610 3.3.90.39.002365. . . 00

Administração da Subprefeitura Administração da Subprefeitura66 15 5.000 35.000 40.00010. . . .126 2620 3.3.90.30.002170. . . 00 66 1510. . . .126 2620 3.3.90.30.002170. . . 00

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

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Dotação Proposta Valor Original

Acréscimo/ Decréscimo

Valor Proposto

Proposta Orçamentária 2010 - Consolidado Câmara Municipal de São Paulo

ÓrgDotação Original

Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte Órg Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte

DiferençasSubstitutivo x Original

66 15 20.000 35.000 55.00010. . . .126 2620 3.3.90.39.002170. . . 00 66 1510. . . .126 2620 3.3.90.39.002170. . . 00Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

66 15 5.000 30.000 35.00010. . . .126 2620 4.4.90.52.002170. . . 00 66 1510. . . .126 2620 4.4.90.52.002170. . . 00Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

66 15 6.524 100.000 106.52410. . . .451 1460 4.4.90.30.001170. . . 00 66 1510. . . .451 1460 4.4.90.30.001170. . . 00Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros66 15 26.094 150.000 176.09410. . . .451 1460 4.4.90.39.001170. . . 00 66 1510. . . .451 1460 4.4.90.39.001170. . . 00

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros66 15 260.943 500.000 760.94310. . . .451 1460 4.4.90.51.001170. . . 00 66 1510. . . .451 1460 4.4.90.51.001170. . . 00

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros66 15 1.319.894 400.000 1.719.89410. . . .452 1210 3.3.90.39.002366. . . 00 66 1510. . . .452 1210 3.3.90.39.002366. . . 00

Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea66 15 0 1.000 1.00010. . . .543 1460 4.4.90.51.001193. . . 00 Dotação nova

Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos66 17 841.875 1.549.000 2.390.87510. . . .512 1230 3.3.90.39.002367. . . 00 66 1710. . . .512 1230 3.3.90.39.002367. . . 00

Manutenção de Galerias, Canais, Córregos Manutenção de Galerias, Canais, Córregos67 13 0 28.817 28.81710. . . .392 2320 3.3.90.30.006492. . . 00 Dotação nova

Operação de Equipamentos de Cultura67 13 0 43.662 43.66210. . . .392 2320 3.3.90.36.006492. . . 00 Dotação nova

Operação de Equipamentos de Cultura67 13 0 119.635 119.63510. . . .392 2320 3.3.90.39.006492. . . 00 Dotação nova

Operação de Equipamentos de Cultura67 13 0 1.921 1.92110. . . .392 2320 4.4.90.52.006492. . . 00 Dotação nova

Operação de Equipamentos de Cultura

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Dotação Proposta Valor Original

Acréscimo/ Decréscimo

Valor Proposto

Proposta Orçamentária 2010 - Consolidado Câmara Municipal de São Paulo

ÓrgDotação Original

Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte Órg Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte

DiferençasSubstitutivo x Original

67 15 1.450.268 300.000 1.750.26810. . . .122 2610 3.3.90.39.002365. . . 00 67 1510. . . .122 2610 3.3.90.39.002365. . . 00Administração da Subprefeitura Administração da Subprefeitura67 15 5.000 30.000 35.00010. . . .126 2620 3.3.90.30.002170. . . 00 67 1510. . . .126 2620 3.3.90.30.002170. . . 00

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

67 15 20.000 15.000 35.00010. . . .126 2620 3.3.90.39.002170. . . 00 67 1510. . . .126 2620 3.3.90.39.002170. . . 00Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

67 15 5.000 15.000 20.00010. . . .126 2620 4.4.90.52.002170. . . 00 67 1510. . . .126 2620 4.4.90.52.002170. . . 00Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

67 15 6.524 50.000 56.52410. . . .451 1460 4.4.90.30.001170. . . 00 67 1510. . . .451 1460 4.4.90.30.001170. . . 00Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros67 15 26.094 1.150.000 1.176.09410. . . .451 1460 4.4.90.39.001170. . . 00 67 1510. . . .451 1460 4.4.90.39.001170. . . 00

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros67 15 260.943 1.950.000 2.210.94310. . . .451 1460 4.4.90.51.001170. . . 00 67 1510. . . .451 1460 4.4.90.51.001170. . . 00

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros67 15 1.267.352 1.160.000 2.427.35210. . . .452 1210 3.3.90.39.002366. . . 00 67 1510. . . .452 1210 3.3.90.39.002366. . . 00

Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea67 15 0 30.000 30.00010. . . .543 1460 4.4.90.39.001193. . . 00 Dotação nova

Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos67 15 0 400.000 400.00010. . . .543 1460 4.4.90.51.001193. . . 00 Dotação nova

Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos67 17 471.333 1.200.000 1.671.33310. . . .512 1230 3.3.90.39.002363. . . 00 67 1710. . . .512 1230 3.3.90.39.002363. . . 00

Limpeza de Boca de Lobo e Poços de Visita Limpeza de Boca de Lobo e Poços de Visita67 17 754.688 3.700.000 4.454.68810. . . .512 1230 3.3.90.39.002367. . . 00 67 1710. . . .512 1230 3.3.90.39.002367. . . 00

Manutenção de Galerias, Canais, Córregos Manutenção de Galerias, Canais, Córregos

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Dotação Proposta Valor Original

Acréscimo/ Decréscimo

Valor Proposto

Proposta Orçamentária 2010 - Consolidado Câmara Municipal de São Paulo

ÓrgDotação Original

Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte Órg Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte

DiferençasSubstitutivo x Original

68 15 1.965.443 200.000 2.165.44310. . . .122 2610 3.3.90.39.002365. . . 00 68 1510. . . .122 2610 3.3.90.39.002365. . . 00Administração da Subprefeitura Administração da Subprefeitura68 15 38.498 10.000 48.49810. . . .122 2610 4.4.90.52.002365. . . 00 68 1510. . . .122 2610 4.4.90.52.002365. . . 00

Administração da Subprefeitura Administração da Subprefeitura68 15 5.000 40.000 45.00010. . . .126 2620 3.3.90.30.002170. . . 00 68 1510. . . .126 2620 3.3.90.30.002170. . . 00

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

68 15 20.000 45.000 65.00010. . . .126 2620 3.3.90.39.002170. . . 00 68 1510. . . .126 2620 3.3.90.39.002170. . . 00Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

68 15 5.000 15.000 20.00010. . . .126 2620 4.4.90.52.002170. . . 00 68 1510. . . .126 2620 4.4.90.52.002170. . . 00Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

68 15 6.524 100.000 106.52410. . . .451 1460 4.4.90.30.001170. . . 00 68 1510. . . .451 1460 4.4.90.30.001170. . . 00Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros68 15 26.094 300.000 326.09410. . . .451 1460 4.4.90.39.001170. . . 00 68 1510. . . .451 1460 4.4.90.39.001170. . . 00

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros68 15 260.943 500.000 760.94310. . . .451 1460 4.4.90.51.001170. . . 00 68 1510. . . .451 1460 4.4.90.51.001170. . . 00

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros68 15 779.727 290.000 1.069.72710. . . .452 1210 3.3.90.39.002366. . . 00 68 1510. . . .452 1210 3.3.90.39.002366. . . 00

Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea68 15 0 1.000 1.00010. . . .543 1460 4.4.90.51.001193. . . 00 Dotação nova

Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos68 17 494.063 1.999.000 2.493.06310. . . .512 1230 3.3.90.39.002367. . . 00 68 1710. . . .512 1230 3.3.90.39.002367. . . 00

Manutenção de Galerias, Canais, Córregos Manutenção de Galerias, Canais, Córregos69 15 1.799.908 200.000 1.999.90810. . . .122 2610 3.3.90.39.002365. . . 00 69 1510. . . .122 2610 3.3.90.39.002365. . . 00

Administração da Subprefeitura Administração da Subprefeitura

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Dotação Proposta Valor Original

Acréscimo/ Decréscimo

Valor Proposto

Proposta Orçamentária 2010 - Consolidado Câmara Municipal de São Paulo

ÓrgDotação Original

Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte Órg Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte

DiferençasSubstitutivo x Original

69 15 92.406 20.000 112.40610. . . .122 2610 4.4.90.52.002365. . . 00 69 1510. . . .122 2610 4.4.90.52.002365. . . 00Administração da Subprefeitura Administração da Subprefeitura69 15 5.000 25.000 30.00010. . . .126 2620 3.3.90.30.002170. . . 00 69 1510. . . .126 2620 3.3.90.30.002170. . . 00

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

69 15 20.000 30.000 50.00010. . . .126 2620 3.3.90.39.002170. . . 00 69 1510. . . .126 2620 3.3.90.39.002170. . . 00Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

69 15 5.000 35.000 40.00010. . . .126 2620 4.4.90.52.002170. . . 00 69 1510. . . .126 2620 4.4.90.52.002170. . . 00Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

69 15 6.524 50.000 56.52410. . . .451 1460 4.4.90.30.001170. . . 00 69 1510. . . .451 1460 4.4.90.30.001170. . . 00Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros69 15 260.943 300.000 560.94310. . . .451 1460 4.4.90.39.001170. . . 00 69 1510. . . .451 1460 4.4.90.39.001170. . . 00

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros69 15 26.094 700.000 726.09410. . . .451 1460 4.4.90.51.001170. . . 00 69 1510. . . .451 1460 4.4.90.51.001170. . . 00

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros69 15 1.491.487 400.000 1.891.48710. . . .452 1210 3.3.90.39.002366. . . 00 69 1510. . . .452 1210 3.3.90.39.002366. . . 00

Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea69 15 0 60.000 60.00010. . . .543 1460 4.4.90.39.001193. . . 00 Dotação nova

Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos69 15 0 500.000 500.00010. . . .543 1460 4.4.90.51.001193. . . 00 Dotação nova

Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos69 17 900.000 1.680.000 2.580.00010. . . .512 1230 3.3.90.39.002367. . . 00 69 1710. . . .512 1230 3.3.90.39.002367. . . 00

Manutenção de Galerias, Canais, Córregos Manutenção de Galerias, Canais, Córregos70 13 0 13.099 13.09910. . . .392 2320 3.3.90.30.006492. . . 00 Dotação nova

Operação de Equipamentos de Cultura

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Dotação Proposta Valor Original

Acréscimo/ Decréscimo

Valor Proposto

Proposta Orçamentária 2010 - Consolidado Câmara Municipal de São Paulo

ÓrgDotação Original

Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte Órg Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte

DiferençasSubstitutivo x Original

70 13 0 42.243 42.24310. . . .392 2320 3.3.90.36.006492. . . 00 Dotação novaOperação de Equipamentos de Cultura70 13 0 4.366 4.36610. . . .392 2320 3.3.90.37.006492. . . 00 Dotação nova

Operação de Equipamentos de Cultura70 13 0 23.250 23.25010. . . .392 2320 3.3.90.39.006492. . . 00 Dotação nova

Operação de Equipamentos de Cultura70 13 0 4.366 4.36610. . . .392 2320 4.4.90.52.006492. . . 00 Dotação nova

Operação de Equipamentos de Cultura70 15 5.000 30.000 35.00010. . . .126 2620 3.3.90.30.002170. . . 00 70 1510. . . .126 2620 3.3.90.30.002170. . . 00

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

70 15 20.000 45.000 65.00010. . . .126 2620 3.3.90.39.002170. . . 00 70 1510. . . .126 2620 3.3.90.39.002170. . . 00Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

70 15 5.000 20.000 25.00010. . . .126 2620 4.4.90.52.002170. . . 00 70 1510. . . .126 2620 4.4.90.52.002170. . . 00Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

70 15 6.524 150.000 156.52410. . . .451 1460 4.4.90.30.001170. . . 00 70 1510. . . .451 1460 4.4.90.30.001170. . . 00Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros70 15 26.094 700.000 726.09410. . . .451 1460 4.4.90.39.001170. . . 00 70 1510. . . .451 1460 4.4.90.39.001170. . . 00

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros70 15 260.943 850.000 1.110.94310. . . .451 1460 4.4.90.51.001170. . . 00 70 1510. . . .451 1460 4.4.90.51.001170. . . 00

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros70 15 1.197.126 300.000 1.497.12610. . . .452 1210 3.3.90.39.002366. . . 00 70 1510. . . .452 1210 3.3.90.39.002366. . . 00

Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea70 15 0 1.000 1.00010. . . .543 1460 4.4.90.51.001193. . . 00 Dotação nova

Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos

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Dotação Proposta Valor Original

Acréscimo/ Decréscimo

Valor Proposto

Proposta Orçamentária 2010 - Consolidado Câmara Municipal de São Paulo

ÓrgDotação Original

Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte Órg Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte

DiferençasSubstitutivo x Original

70 17 570.000 1.904.000 2.474.00010. . . .512 1230 3.3.90.39.002367. . . 00 70 1710. . . .512 1230 3.3.90.39.002367. . . 00Manutenção de Galerias, Canais, Córregos Manutenção de Galerias, Canais, Córregos71 13 0 3.794 3.79410. . . .392 2320 3.3.90.30.006492. . . 00 Dotação nova

Operação de Equipamentos de Cultura71 13 0 107.410 107.41010. . . .392 2320 3.3.90.39.006492. . . 00 Dotação nova

Operação de Equipamentos de Cultura71 13 0 6.004 6.00410. . . .392 2320 4.4.90.52.006492. . . 00 Dotação nova

Operação de Equipamentos de Cultura71 15 2.278.246 200.000 2.478.24610. . . .122 2610 3.3.90.39.002365. . . 00 71 1510. . . .122 2610 3.3.90.39.002365. . . 00

Administração da Subprefeitura Administração da Subprefeitura71 15 30.802 30.000 60.80210. . . .122 2610 4.4.90.52.002365. . . 00 71 1510. . . .122 2610 4.4.90.52.002365. . . 00

Administração da Subprefeitura Administração da Subprefeitura71 15 5.000 15.000 20.00010. . . .126 2620 3.3.90.30.002170. . . 00 71 1510. . . .126 2620 3.3.90.30.002170. . . 00

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

71 15 20.000 20.000 40.00010. . . .126 2620 3.3.90.39.002170. . . 00 71 1510. . . .126 2620 3.3.90.39.002170. . . 00Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

71 15 5.000 15.000 20.00010. . . .126 2620 4.4.90.52.002170. . . 00 71 1510. . . .126 2620 4.4.90.52.002170. . . 00Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação

71 15 6.524 50.000 56.52410. . . .451 1460 4.4.90.30.001170. . . 00 71 1510. . . .451 1460 4.4.90.30.001170. . . 00Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros71 15 26.094 350.000 376.09410. . . .451 1460 4.4.90.39.001170. . . 00 71 1510. . . .451 1460 4.4.90.39.001170. . . 00

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros71 15 260.943 1.140.000 1.400.94310. . . .451 1460 4.4.90.51.001170. . . 00 71 1510. . . .451 1460 4.4.90.51.001170. . . 00

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros

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Dotação Proposta Valor Original

Acréscimo/ Decréscimo

Valor Proposto

Proposta Orçamentária 2010 - Consolidado Câmara Municipal de São Paulo

ÓrgDotação Original

Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte Órg Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte

DiferençasSubstitutivo x Original

71 15 0 20.000 20.00010. . . .543 1460 4.4.90.39.001193. . . 00 Dotação novaObras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos71 15 0 160.000 160.00010. . . .543 1460 4.4.90.51.001193. . . 00 Dotação nova

Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos71 17 266.667 500.000 766.66710. . . .512 1230 3.3.90.39.002363. . . 00 71 1710. . . .512 1230 3.3.90.39.002363. . . 00

Limpeza de Boca de Lobo e Poços de Visita Limpeza de Boca de Lobo e Poços de Visita71 17 1.194.971 1.500.000 2.694.97110. . . .512 1230 3.3.90.39.002367. . . 00 71 1710. . . .512 1230 3.3.90.39.002367. . . 00

Manutenção de Galerias, Canais, Córregos Manutenção de Galerias, Canais, Córregos86 16 300.000.000 70.000.000 370.000.00010. . . .482 1220 4.4.90.51.001300. . . 03 86 1610. . . .482 1220 4.4.90.51.001300. . . 03

Implantação do Fundo Municipal de Saneamento Ambietal e Infraestrutura

Implantação do Fundo Municipal de Saneamento Ambietal e Infraestrutura

87 26 15.000.000 24.500.000 39.500.00010. . . .782 1261 4.5.90.65.003746. . . 00 87 2610. . . .782 1261 4.5.90.65.003746. . . 00Aumento de Capital da CET Aumento de Capital da CET87 26 462.001.941 12.000.000 474.001.94110. . . .782 1261 3.3.90.39.004702. . . 00 87 2610. . . .782 1261 3.3.90.39.004702. . . 00

Serviços de Engenharia de Tráfego Serviços de Engenharia de Tráfego90 08 3.552.668 1.500.000 5.052.66810. . . .243 1141 3.3.90.39.006152. . . 00 90 0810. . . .243 1141 3.3.90.39.006152. . . 00

Adm. do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Adm. do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

91 16 3.200.000 6.000.000 9.200.00010. . . .482 1133 4.4.90.48.001276. . . 00 91 1610. . . .482 1133 4.4.90.48.001276. . . 00Projetos e Ações de Apoio Habitacional Projetos e Ações de Apoio Habitacional91 16 11.500.000 13.500.000 25.000.00010. . . .482 1133 4.4.90.61.001276. . . 00 91 1610. . . .482 1133 4.4.90.61.001276. . . 00

Projetos e Ações de Apoio Habitacional Projetos e Ações de Apoio Habitacional93 08 5.367.819 2.060.812 7.428.63110. . . .241 1141 3.3.90.39.006200. . . 00 93 0810. . . .241 1141 3.3.90.39.006200. . . 00

Inserção Social do Idoso Inserção Social do Idoso93 08 3.218.970 1.873.031 5.092.00110. . . .242 1142 3.3.90.39.006203. . . 00 93 0810. . . .242 1142 3.3.90.39.006203. . . 00

Proteção Especial da Pessoa com Deficiência Proteção Especial da Pessoa com Deficiência

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Dotação Proposta Valor Original

Acréscimo/ Decréscimo

Valor Proposto

Proposta Orçamentária 2010 - Consolidado Câmara Municipal de São Paulo

ÓrgDotação Original

Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte Órg Unid Func SubFun Progr. Proj/At. Despesa Fonte

DiferençasSubstitutivo x Original

93 08 122.000.000 14.881.576 136.881.57610. . . .243 1141 3.3.90.39.006206. . . 00 93 0810. . . .243 1141 3.3.90.39.006206. . . 00Ação Sócio-Educativa e Preventiva à Criança, Adolescente e Jovem

Ação Sócio-Educativa e Preventiva à Criança, Adolescente e Jovem

93 08 26.734.329 11.035.829 37.770.15810. . . .243 1142 3.3.90.39.006221. . . 00 93 0810. . . .243 1142 3.3.90.39.006221. . . 00Proteção Social Especial à Crianças, Adolescentes e Jovens Proteção Social Especial à Crianças, Adolescentes e Jovens93 08 13.585.000 1.851.444 15.436.44410. . . .244 1141 3.3.90.39.006219. . . 00 93 0810. . . .244 1141 3.3.90.39.006219. . . 00

Ação Socio-Educativa com Família Ação Socio-Educativa com Família93 08 3.756.000 6.244.000 10.000.00010. . . .244 1141 3.3.90.39.006239. . . 00 93 0810. . . .244 1141 3.3.90.39.006239. . . 00

Operação e Manutenção de Centros de Referência da Assistência Social - CRAS

Operação e Manutenção de Centros de Referência da Assistência Social - CRAS

93 08 2.255.455 315.821 2.571.27610. . . .244 1142 3.3.90.39.006178. . . 00 93 0810. . . .244 1142 3.3.90.39.006178. . . 00Proteção Especial da Equidade: Gênero e Etnia Proteção Especial da Equidade: Gênero e Etnia93 08 42.363.788 3.000.000 45.363.78810. . . .244 1142 3.3.90.39.006228. . . 00 93 0810. . . .244 1142 3.3.90.39.006228. . . 00

Proteção e Defesa da Cidadania à População em Situação de Rua Proteção e Defesa da Cidadania à População em Situação de Rua

93 08 10.138.483 1.347.224 11.485.70710. . . .244 1142 3.3.90.39.006235. . . 00 93 0810. . . .244 1142 3.3.90.39.006235. . . 00Presença Social nas Ruas Presença Social nas Ruas93 14 0 1.000 1.00010. . . .422 1141 3.3.90.39.006022. . . 00 Dotação nova

Programa Família Acolhedora93 14 0 1.000 1.00010. . . .422 1141 4.4.90.39.007023. . . 00 Dotação nova

Ampliação das Repúblicas Jovens93 14 0 1.000 1.00010. . . .422 1160 3.3.90.39.006021. . . 00 Dotação nova

Ações da Comissão Municipal de Enfrentamento à Violencia, Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes

9.844.894.843 744.502.618 10.589.397.461Total Geral

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Alterações na Receita por Categoria Econômica(valores em R$)

Código Descrição Proposta 2010 Diferença Substitutivo 1112.02.01 Imposto s/ a Propriedade Predial 3.166.517.280 540.000.000 3.706.517.280

1112.02.02 Imposto s/ a Propriedade Territorial Urbana 138.798.730 24.000.000 162.798.730

1112.08.01 Imposto s/ Transmissão INTER-VIVOS de Bens Imóveis e de Direitos Reais s/ Imóveis - ITBI-IV

679.458.691 173.000.000 852.458.691

1113.05.01 ISS 6.005.789.490 371.000.000 6.376.789.490 1329.01.01 PMSP 299.482.695 80.000.000 379.482.695 1722.01.01 Cota-Parte do ICMS 5.042.693.954 100.000.000 5.142.693.954 1724.01.02 Do Estado 2.272.471.852 32.000.000 2.304.471.852

1761.99.12 Convênio Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP 58.477.082 -49.977.082 8.500.000

1990.01.08 Programa de Parcelamento Incentivado - PPI 2010 0 200.000.000 200.000.000

1990.99.30 Fundo Especial de Despesas do Tribunal de Contas do Município de São Paulo 0 1.400.000 1.400.000

2421.99.19 SEHAB - CT CEF / Min. Cidades (N.S.Aparecida / Vergueirinho) 3.500.000 -3.499.000 1.000

2421.99.20 SEHAB - CT CEF/Min. Cidades / PAC (Heliopolis / Pq.Fernanda / Cidade Azul) 246.000.000 -196.000.000 50.000.000

2421.99.21 PMSP/SIURB x MIN. CIDADES/CEF/PAC - Bacia do Córrego Cordeiro 22.380.343 -22.379.343 1.000

2421.99.22 PMSP/SIURB x MIN. CIDADES/CEF/PAC - Córrego Pirajussara 45.505.000 -45.504.000 1.000

2471.99.07 Convênio Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP 10.565.520 -9.065.520 1.500.000

2471.99.11 Convênios MINC/SMC 6.867.544 -6.862.544 5.000

2471.99.19 Convênio Ministério do Turismo - Marca da Cidade de São Paulo 6.500.000 -6.497.000 3.000

2472.03.04 Convênio PMSP x SABESP 10.786.258 -10.785.258 1.000 2472.99.05 Convênio CDHU x SEHAB 126.820.000 -126.819.000 1.000

2472.99.07 CT / CEF / SEHAB / Min. Cidades / PAC Estadual / Mananciais Lotes I a VIII 201.010.550 -201.009.550 1.000

2472.99.10 Convênio SEHAB x Estado 30.000.000 -29.999.000 1.000 2472.99.11 Convênio SMSP x Estado 17.552.085 -17.551.085 1.000 2472.99.13 Convênio PMSP/SNJ x Estado 31.000.000 -30.999.000 1.000

2590.01.17 Fundo Especial de Despesas do Tribunal de Contas do Município de São Paulo 0 50.000 50.000

9722.01.01 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS (corresp. 1722.01.01 cota parte do ICMS)

-1.008.538.791 -20.000.000 -1.028.538.791

Palácio Anchieta Viaduto Jacareí, 100 São Paulo - SP CEP 01319-900 fone (11) 3396-4000 www.camara.sp.gov.br

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Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, 07/12/09. Wadih Mutran – PP – Presidente Milton Leite – DEM – Relator Adilson Amadeu - PTB Arselino Tatto – PT - abstenção Aurélio Miguel – PR Floriano Pesaro – PSDB Gilson Barreto – PSDB João Antonio – PT – abstenção Roberto Trípoli - PV